| Tipo | Lei Ordinária Municipal |
|---|---|
| Número / Ano | 736 / 2016 |
| Date | 2016-06-28 |
| Ementa | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO ESTADO DE RONDÔNIA PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Pag. 1 LEI N° 736, DE 28 DE JUNHO DE 2016. DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito Municipal de Rio Crespo, Estado de Rondônia, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte: L E I Art. 1º - O Orçamento do Município de Rio Crespo, Estado de Rondônia, para o exercício de 2017 será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo: I - as Metas Fiscais; II - as Prioridades da Administração Municipal; III - a Estrutura dos Orçamentos; IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município; V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal; VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal; VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e VIII - as Disposições Gerais. I - DAS METAS FISCAIS Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2017, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 553, de 22 de setembro de 2014-STN. Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, obedece às determinações do MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS da Portaria nº 553, de 22 de setembro de 2014- STN, que aprova a 6ª Edição do Manual de Elaboração válida a partir de 2015. Art. 5º - Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais desta Lei constituem-se dos seguintes: 1. PARTE I ANEXO DE RISCOS FISCAIS. 1.1. Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO ESTADO DE RONDÔNIA PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Pag. 2 2. PARTE II ANEXO DE METAS FISCAIS 2.1. DEMONSTRATIVO I – Metas Anuais. 2.2. DEMONSTRATIVO II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior. 2.3. DEMONSTRATIVO III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três exercícios anteriores. 2.4. DEMONSTRATIVO IV – Evolução do Patrimônio Líquido. 2.5. DEMONSTRATIVO V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos. 2.6. DEMONSTRATIVO VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita. 2.7. DEMONSTRATIVO VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município. RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS Art. 6º - Em cumprimento ao § 3º do Art. 4º da LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências. METAS ANUAIS Art. 7º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Complementar nº 101/2000, o Demonstrativo I - Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos às Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2017 e para os dois seguintes. § 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2017, 2018 e 2019 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes utilizam o parâmetro do Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 553, de 22 de setembro de 2014-STN. § 2º - Os valores da coluna "% PIB" são calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR Art. 8º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO ESTADO DE RONDÔNIA PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Pag. 3 METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES Art.9º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional. Parágrafo Único - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Art. 10º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação. Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário. ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS Art. 11 - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados. Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS Art. 12 - Em razão de que o Município de Rio Crespo, não possui Regime Próprio de Previdência Social, fica o Poder Executivo, desobrigado a elaboração da avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios, de que trata o § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, para fins de apuração do Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS. ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA Art. 13 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a propiciar o equilíbrio das contas públicas. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO ESTADO DE RONDÔNIA PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Pag. 4 § 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. § 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO. Art. 14 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. Parágrafo Único - O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado. MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA. METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS. Art. 15 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 553/2014-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2017, 2018 e 2019. METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO. Art. 16 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras. Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública. METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO ESTADO DE RONDÔNIA PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Pag. 5 Art. 17 - O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer à metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN. Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida. METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA. Art. 18 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta é representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais. Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2017, 2018 e 2019. II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Art. 19 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2017, estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2014 a 2017, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei. § 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2017 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. § 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2017, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS Art. 20 - O orçamento para o exercício financeiro de 2017 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal. Art. 21 - A Lei Orçamentária para 2017 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as quais deverão conter os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO ESTADO DE RONDÔNIA PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Pag. 6 Art. 22 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá todos os Anexos exigidos na legislação vigente. IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO Art. 23 - O Orçamento para exercício de 2017 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF). Art. 24 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2017 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de calculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF). Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocara à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subsequentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF). Art. 25 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas à fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF): I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias; II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas; III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades. Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos. Art. 26 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2017, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2016 (art. 4º, § 2º da LRF). Art. 27 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF). Parágrafo Único: Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com recursos constantes de Artigo 43 da Lei Federal Nº 4.320/1964. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO ESTADO DE RONDÔNIA PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Pag. 7 Art. 28 - O Orçamento para o exercício de 2017 poderá destinar recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 0,5% (meio por cento) das Receitas Correntes Líquidas previstas e 15% (quinze por cento) do total do orçamento de cada entidade para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares. (art. 5º, III da LRF). § 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF). § 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 05 de novembro de 2017, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes. Art. 29 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF). Art. 30 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF). Art. 31 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2017 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF). Art. 32 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2017, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF). Art. 33 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF). Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 60 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal). Art. 34 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentáriofinanceiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade. Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO ESTADO DE RONDÔNIA PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Pag. 8 governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2017, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF). Art. 35 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF). Art. 36 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF). Art. 37 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2017 a preços correntes. Art. 38 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa / Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001. Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal). Art. 39 - Durante a execução orçamentária de 2017, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2017 (art. 167, I da Constituição Federal). Art. 40 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF. Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF). Art. 41 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2017 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF). V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL Art. 42 - A Lei Orçamentária de 2017 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento às Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32). PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO ESTADO DE RONDÔNIA PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Pag. 9 Art. 43 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF). Art. 44 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF). VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL Art. 45 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2017, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário, na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal). Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2017. Art. 46 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2017, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2016, acrescida de 5%, obedecido ao limite prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF). Art. 47 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF). Art. 48 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20): I - eliminação de vantagens concedidas a servidores; II - eliminação das despesas com horas-extras; III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão; IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Art. 49 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros. Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o “34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO ESTADO DE RONDÔNIA PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Pag. 10 VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA Art. 50 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF). Art. 51 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF). Art. 52 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF). VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 53 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual. § 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no “caput” deste artigo. § 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2017, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. Art. 54 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria. Art. 55 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por Decreto do Executivo. Art. 56 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município. Art. 57 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Rio Crespo, 28 de junho de 2016. EUDES DE SOUSA E SILVA Prefeito Municipal Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO R$ LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS I - RECEITAS Art 4º, § 2º, inciso II da LRF Consolidado 2017 ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RECEITAS CORRENTES 14.212.225,14 14.808.899,18 15.000.000,00 16.200.000,00 17.010.000,00 17.860.500,00 Receita Tributária 896.903,94 786.310,09 812.000,00 851.600,00 915.180,00 960.939,00 Receita de Contribuições 18.763,62 24.516,14 22.000,00 24.000,00 25.200,00 26.460,00 Receita Patrimonial 36.840,56 47.985,37 42.000,00 66.500,00 48.825,00 51.266,25 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 33.514,00 73.072,65 36.000,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 Transferências Correntes 13.158.708,00 13.736.276,72 14.055.000,00 15.191.900,00 15.951.495,00 16.749.069,75 Outras Receitas Correntes 67.495,02 140.738,21 33.000,00 36.000,00 37.800,00 39.690,00 RECEITAS DE CAPITAL 1.355.025,50 878.438,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 88.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 1.355.025,50 789.738,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS CORRENTES - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Tributária - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Agropecuária - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RENÚNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL Rio Crespo, 28 de junho de 2016. 15.567.250,64 15.687.337,85 15.000.000,00 16.200.000,00 17.010.000,00 17.860.500,00 Comentários - Prefeito - CPF: 023.087.694-32 EUDES DE SOUSA E SILVA Secretário - CPF: 635.004.342-15 MOACIR BOTTON JÚNIOR Pág. 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Estado de Rondônia LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS I a - RECEITAS Art 4º, § 2º, inciso II da LRF RECEITAS CORRENTES Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2014 14.212.225,14 2015 14.808.899,18 104,20 2016 15.000.000,00 101,29 2017 16.200.000,00 108,00 2018 17.010.000,00 105,00 2019 17.860.500,00 105,00 Receita Tributária Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2014 896.903,94 2015 786.310,09 87,67 2016 812.000,00 103,27 2017 871.600,00 107,34 2018 915.180,00 105,00 2019 960.939,00 105,00 Receita de Contribuições Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2014 18.763,62 2015 24.516,14 130,66 2016 22.000,00 89,74 2017 24.000,00 109,09 2018 25.200,00 105,00 2019 26.460,00 105,00 Nota: Receita Patrimonial Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2014 36.840,56 2015 47.985,37 130,25 2016 42.000,00 87,53 2017 46.500,00 110,71 2018 48.825,00 105,00 2019 51.266,25 105,00 Nota: Pág. 12 Nota: Para o período de 2017 a 2019, foi projetada uma evolução dessa receira considerando o cenário macroeconômico apresentado no Demonstrativo I. Nota: Para o período de 2017 a 2019, foi projetada uma evolução dessa receira considerando o cenário macroeconômico apresentado no Demonstrativo I. METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS - 2017 APLICAÇÕES FINANCEIRAS Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2014 36.840,56 2015 47.985,37 130,25 2016 42.000,00 87,53 2017 46.500,00 110,71 2018 48.825,00 105,00 2019 51.266,25 105,00 Nota: Receita de Serviços Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2014 33.514,00 2015 73.072,65 218,04 2016 36.000,00 49,27 2017 30.000,00 83,33 2018 31.500,00 105,00 2019 33.075,00 105,00 Nota: Transferêncas Correntes Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2014 13.158.708,00 2015 13.736.276,72 104,39 2016 14.055.000,00 102,32 2017 15.191.900,00 108,09 2018 15.951.495,00 105,00 2019 16.749.069,75 105,00 Outras Receitas Correntes Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2014 67.495,02 2015 140.738,21 208,52 2016 33.000,00 23,45 2017 36.000,00 109,09 2018 37.800,00 105,00 2019 39.690,00 105,00 Nota: Pág. 13 Nota: Para o período de 2017 a 2019, foi projetada uma evolução dessa receira considerando o cenário macroeconômico apresentado no Demonstrativo I. RECEITAS DE CAPITAL Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2014 1.355.025,50 2015 878.438,67 64,83 2016 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 Nota: Comentários Rio Crespo, 28 de junho de 2016 EUDES DE SOUSA E SILVA Prefeito Municipal MOACIR BOTTON JÚNIOR Secretário - CPF: 635.004.342-15 Pág. 14 Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO R$ LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS II - DESPESAS Art 4º, § 2º, inciso II da LRF Consolidado 2017 ESPECIFICAÇÃO REALIZADA ORÇADA PREVISÃO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 DESPESAS CORRENTES (I) 12.155.894,62 12.588.417,40 14.323.550,00 15.614.600,00 16.395.330,00 17.215.096,50 Pessoal e Encargos Sociais 7.636.576,30 8.244.323,30 8.801.900,00 9.320.600,00 9.786.630,00 10.275.961,50 Juros e Encargos da Dívida 38.682,87 42.052,82 70.000,00 85.000,00 89.250,00 93.712,50 Outras Despesas Correntes 4.480.635,45 4.302.041,28 5.451.650,00 6.209.000,00 6.519.450,00 6.845.422,50 DESPESAS DE CAPITAL (II) 2.293.688,07 1.123.498,43 526.450,00 425.400,00 446.670,00 469.003,50 Investimentos 2.233.578,92 1.069.586,63 346.450,00 365.400,00 383.670,00 402.853,50 Inversões Financeiras 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 60.109,15 53.911,80 60.000,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 RESERVA DE CONTINGENCIA (III) 0,00 0,00 150.000,00 160.000,00 168.000,00 176.400,00 TOTAL (IV=(I+II+III) 14.449.582,69 13.711.915,83 15.000.000,00 16.200.000,00 17.010.000,00 17.860.500,00 Rio Crespo, 28 de junho de 2016. Comentários - Prefeito - CPF: 023.087.694-32 EUDES DE SOUSA E SILVA Secretário - CPF: 635.004.342-15 MOACIR BOTTON JÚNIOR Pág. 15 Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS II a - DESPESA Art 4º, § 2º, inciso II da LRF Consolidado 2017 2014 Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2015 2016 2017 2018 2019 103,56 113,78 109,01 105,00 105,00 DESPESAS CORRENTES Nota: 12.155.894,62 12.588.417,40 14.323.550,00 15.614.600,00 16.395.330,00 17.215.096,50 2014 Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2015 2016 2017 2018 2019 107,96 106,76 105,89 105,00 105,00 Pessoal e Encargos Sociais Nota: O aumento do volume de despesas identificado neste Grupo de Natureza, tem se mantido estável, prevendo apenas uma revisão geral anual para reajuste salarial de servidores. 7.636.576,30 8.244.323,30 8.801.900,00 9.320.600,00 9.786.630,00 10.275.961,50 2014 Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2015 2016 2017 2018 2019 108,71 166,46 121,43 105,00 105,00 Juros e Encargos da Dívida Nota: O pagamento de juros e encargos da dívida foi reajustado e priorizado a partir de 2015, demonstrando assim o empenho do município em honrar seus compromissos financeiros. 38.682,87 42.052,82 70.000,00 85.000,00 89.250,00 93.712,50 Pág. 16 Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS II a - DESPESA Art 4º, § 2º, inciso II da LRF Consolidado 2017 2014 Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2015 2016 2017 2018 2019 96,01 126,72 113,89 105,00 105,00 Outras Despesas Correntes Nota: 4.480.635,45 4.302.041,28 5.451.650,00 6.209.000,00 6.519.450,00 6.845.422,50 2014 Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2015 2016 2017 2018 2019 48,98 46,86 80,81 105,00 105,00 DESPESAS DE CAPITAL Nota: 2.293.688,07 1.123.498,43 526.450,00 425.400,00 446.670,00 469.003,50 2014 Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2015 2016 2017 2018 2019 47,89 32,39 105,47 105,00 105,00 Investimentos Nota: 2.233.578,92 1.069.586,63 346.450,00 365.400,00 383.670,00 402.853,50 Pág. 17 Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS II a - DESPESA Art 4º, § 2º, inciso II da LRF Consolidado 2017 2014 Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2015 2016 2017 2018 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras Nota: 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 2014 Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2015 2016 2017 2018 2019 89,69 111,29 100,00 105,00 105,00 Amortização da Dívida Nota: 60.109,15 53.911,80 60.000,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 2014 Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação % 2015 2016 2017 2018 2019 0,00 0,00 106,67 105,00 105,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Nota: Os valores fixados para a Reserva de Contingência tiveram sua avaliação baseada na possibilidade de queda de arrecadação, que tem ocorrido no último exercício, demonstrados em percentuais da RCL, conforme previsto na LRF. 0,00 0,00 150.000,00 160.000,00 168.000,00 176.400,00 Rio Crespo, 28 de junho de 2016. Prefeito - CPF: 023.087.694-32 EUDES DE SOUSA E SILVA Secretário - CPF: 635.004.342-15 MOACIR BOTTON JÚNIOR Pág. 18 Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO R$ LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS III - RESULTADO PRIMÁRIO Art 4º, § 2º, inciso II da LRF Consolidado 2017 ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RECEITAS CORRENTES (I) 14.212.225,14 14.808.899,18 15.000.000,00 16.200.000,00 17.010.000,00 17.860.500,00 Receita Tributária 896.903,94 786.310,09 812.000,00 851.600,00 915.180,00 960.939,00 Receita de Contribuições 18.763,62 24.516,14 22.000,00 24.000,00 25.200,00 26.460,00 Receita Patrimonial 36.840,56 47.985,37 42.000,00 66.500,00 48.825,00 51.266,25 APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II) 36.840,56 47.985,37 42.000,00 66.500,00 48.825,00 51.266,25 RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II) 14.175.384,58 14.760.913,81 14.958.000,00 16.173.500,00 16.961.175,00 17.809.233,75 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 33.514,00 73.072,65 36.000,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 Transferências Correntes 13.158.708,00 13.736.276,72 14.055.000,00 15.191.900,00 15.951.495,00 16.749.069,75 Outras Receitas Correntes 67.495,02 140.738,21 33.000,00 36.000,00 37.800,00 39.690,00 RECEITAS DE CAPITAL (IV) 1.355.025,50 878.438,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens (VI) 0,00 88.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 1.355.025,50 789.738,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS FISCAIS CAPITAL (VIII) = 1.355.025,50 789.738,67 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS CORRENTES - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INTRAORÇAMENTÁRIA Receita Tributária - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INTRAORÇAMENTÁRIA Receita Patrimonial - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Agropecuária - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INTRAORÇAMENTÁRIA DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RENÚNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) ( IX ) = ( III + VIII ) 15.530.410,08 15.550.652,48 14.958.000,00 16.133.500,00 16.961.175,00 17.809.233,75 RECEITA TOTAL 15.567.250,64 15.687.337,85 15.000.000,00 16.200.000,00 17.010.000,00 17.860.500,00 DESPESAS CORRENTES (X) 12.155.894,62 12.588.417,40 14.323.550,00 15.614.600,00 16.395.330,00 17.215.096,50 Pessoal e Encargos Sociais 7.636.576,30 8.244.323,30 8.801.900,00 9.320.600,00 9.786.630,00 10.275.961,50 Juros e Encargos da Dívida (XI) 38.682,87 42.052,82 70.000,00 85.000,00 89.250,00 93.712,50 Outras Despesas Correntes 4.480.635,45 4.302.041,28 5.451.650,00 6.209.000,00 6.519.450,00 6.845.422,50 DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI) 12.117.211,75 12.546.364,58 14.253.550,00 15.529.600,00 16.306.080,00 17.121.384,00 DESPESAS DE CAPITAL (XIII) 2.293.688,07 1.123.498,43 526.450,00 425.400,00 446.670,00 469.003,50 Investimentos 2.233.578,92 1.069.586,63 346.450,00 365.400,00 383.670,00 402.853,50 Inversões Financeiras 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 60.109,15 53.911,80 60.000,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 DESPESAS FISCAIS CAPITAL (XV) = (XIII - XIV) 2.233.578,92 1.069.586,63 466.450,00 365.400,00 383.670,00 402.853,50 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00 0,00 150.000,00 160.000,00 168.000,00 176.400,00 DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) ( XVII ) = ( XII + XV + XVI ) 14.350.790,67 13.615.951,21 14.870.000,00 16.055.000,00 16.857.750,00 17.700.637,50 DESPESA TOTAL 14.449.582,69 13.711.915,83 15.000.000,00 16.200.000,00 17.010.000,00 17.860.500,00 RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII) 1.179.619,41 1.934.701,27 88.000,00 78.500,00 103.425,00 108.596,25 Rio Crespo, 28 de junho de 2016. Comentários O cálculo das Metas Anuais relativas ao resultado primário foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizado pela STN- Secretaria do Tesouro Nacional. 1 - Prefeito - CPF: 023.087.694-32 EUDES DE SOUSA E SILVA Secretário - CPF: 635.004.342-15 MOACIR BOTTON JÚNIOR Pág. 19 Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO R$ LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS IV - RESULTADO NOMINAL Art 4º, § 2º, inciso II da LRF Consolidado 2017 ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 b c d e f g DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 152.143,87 98.232,07 100.000,00 95.000,00 90.250,00 85.737,50 DEDUÇÕES (II) 338.596,06 152.839,49 350.000,00 332.500,00 315.875,00 300.081,25 Ativo Disponível 753.709,96 639.981,12 800.000,00 760.000,00 722.000,00 685.900,00 Haveres Financeiros 5.091,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Procesados 420.205,89 487.141,63 450.000,00 427.500,00 406.125,00 385.818,75 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = ( I - II -186.452,19 -54.607,42 -250.000,00 -237.500,00 -225.625,00 -214.343,75 Receita de Privatizações (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Passivos Reconhecidos (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III + IV - V ) -186.452,19 -54.607,42 -250.000,00 -237.500,00 -225.625,00 -214.343,75 RESULTADO NOMINAL ( b - a* ) ( c - b ) ( d - c ) ( d - e) ( f - e) ( g - f) -286.264,15 131.844,77 -195.392,58 12.500,00 11.875,00 11.281,25 Notas 1. O cálculo das Metas Anuais relativas ao resultado primário foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizado pela STN- Secretaria do Tesouro Nacional. * Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2013 (R$ 99.811,96) Rio Crespo, 28 de junho de 2016. Prefeito - CPF: 023.087.694-32 EUDES DE SOUSA E SILVA Secretário - CPF: 635.004.342-15 MOACIR BOTTON JÚNIOR Pág. 20 Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO R$ LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS V - Montante da Dívida Pública Art 4º, § 2º, inciso II da LRF Consolidado 2017 ESPECIFICAÇÃO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 212.253,02 152.143,87 98.232,07 100.000,00 95.000,00 90.250,00 85.737,50 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 212.253,02 152.143,87 98.232,07 100.000,00 95.000,00 90.250,00 85.737,50 DEDUÇÕES (II) 112.441,06 338.596,06 152.839,49 350.000,00 332.500,00 315.875,00 300.081,25 Ativo Disponível 1.146.950,77 753.709,96 639.981,12 800.000,00 760.000,00 722.000,00 685.900,00 Haveres Financeiros 5.091,99 5.091,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados 1.039.601,70 420.205,89 487.141,63 450.000,00 427.500,00 406.125,00 385.818,75 DCL (III) = (I - II) 99.811,96 -186.452,19 -54.607,42 -250.000,00 -237.500,00 -225.625,00 -214.343,75 Rio Crespo, 28 de junho de 2016. Comentários - Prefeito - CPF: 023.087.694-32 EUDES DE SOUSA E SILVA Secretário - CPF: 635.004.342-15 MOACIR BOTTON JÚNIOR Pág. 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Estado de Rondônia LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 2017 Consolidado ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00 Identificação dos Riscos Valor Providência Valor Demais Riscos Fiscais Passivos Frustação de Arrecadação 100.000,00 Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação de despesas 100.000,00 Queda de arrecadação por fatos não previstos. Discrepância de Projeções 60.000,00 Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação de despesas 60.000,00 Discrepância nas previsões de despesas. SUB-TOTAL 160.000,00 SUB-TOTAL 160.000,00 TOTAL 160.000,00 TOTAL 160.000,00 FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável . Rio Crespo, 28 de junho de 2016. Prefeito - CPF: 023.087.694-32 EUDES DE SOUSA E SILVA Secretário - CPF: 635.004.342-15 MOACIR BOTTON JÚNIOR Pág. 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Estado de Rondônia LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2017 Consolidado AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art.4o, § 2o, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO 2017 2018 2019 Valor Corrente Valor Constante % PIB Valor Corrente Valor Constante % PIB Valor Corrente Valor Constante % PIB Receita Total 16.200.000,00 15.211.267,61 0,043 17.010.000,00 14.997.354,96 0,043 17.860.500,00 14.786.406,16 0,043 Receitas Primárias (I) 16.153.500,00 15.167.605,63 14.954.307,00 0,043 16.961.175,00 0,043 17.809.233,75 14.743.963,70 0,043 Despesa Total 16.200.000,00 15.211.267,61 0,043 17.010.000,00 14.997.354,96 0,043 17.860.500,00 14.786.406,16 0,043 Despesa não Financeira (II) 16.055.000,00 15.075.117,37 0,043 16.857.750,00 14.863.119,38 0,043 17.700.637,50 14.654.058,70 0,043 Resultado Primário (III) = (l - ll) 98.500,00 92.488,26 0,000 103.425,00 91.187,62 0,000 108.596,25 89.905,00 0,000 Resultado Nominal 12.500,00 11.737,09 0,000 11.875,00 11.281,25 10.469,93 9.339,56 0,000 0,000 Dívida Pública Consolidada 95.000,00 89.201,88 0,000 79.571,50 90.250,00 0,000 85.737,50 70.980,63 0,000 Dívida Consolidada Líquida -237.500,00 -225.625,00 -223.004,69 -0,001 -198.928,76 -0,001 -214.343,75 -177.451,57 -0,001 FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 15/abr/2016 as 10h e 15m. Nota : O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico: PIB real ( crescimento % anual) Taxa real de juro implícito sobre a dívida do Governo (média % anual) Câmbio (R$/U$$ - Final do Ano) Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação Projeção do PIB do Estado - R$ milhares VARIÁVEIS 2017 2018 2019 3,11 3,25 3,36 11,50 11,50 11,50 3,40 3,40 3,40 37.474.178.000,00 39.347.888.000,00 41.315.282.000,00 6,50 6,50 6,50 Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes : 2017 2018 2019 1,0650 1,1342 1,2079 Rio Crespo, 28 de junho de 2016. Prefeito - CPF: 023.087.694-32 EUDES DE SOUSA E SILVA Secretário - CPF: 635.004.342-15 MOACIR BOTTON JÚNIOR Pág. 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Estado de Rondônia LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2017 Consolidado AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art.4o, § 2o, inciso I) R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO % PIB % PIB 2015 2015 I Metas Previstas (a) (b I Metas Realizadas Variação (II-I) Valor (c) = (b - a) % (c/a) x 100 Receita Total Receitas Primárias (I) Despesa Total Despesas Primárias (II) -411.662,15 -508.347,52 11.915,83 45.951,21 16.099.000,00 0,05 16.059.000,00 13.700.000,00 13.570.000,00 0,047 0,040 0,040 15.687.337,85 13.711.915,83 15.550.652,48 13.615.951,21 0,046 0,046 0,040 0,040 -2,56 -3,17 0,09 0,34 2.489.000,00 Dívida Pública Consolidada Líquida Dívida Pública Consolidada Resultado Nominal Resultado Primário (III) = (I-II) -554.298,73 0,00 53.911,80 0,00 131.844,77 98.232,07 0,007 0,000 0,000 -54.607,42 0,000 1.934.701,27 131.844,77 152.143,87 -54.607,42 0,006 0,000 0,000 0,000 -22,27 0,00 54,88 0,00 FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 15/abr/2016 as 10h e 16m. Nota: PIB EStadual Previsto e Realizado para 2015 ESPECIFICAÇÃO VALOR Previsão do PIB Etadual para 33.990.185.000,00 33.990.185.000,00 2015 Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2015 Rio Crespo, 28 de junho de 2016. Prefeito - CPF: 023.087.694-32 EUDES DE SOUSA E SILVA Secretário - CPF: 635.004.342-15 MOACIR BOTTON JÚNIOR Pág. 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Estado de Rondônia LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2017 Consolidado AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4o, §2o, inciso II) VALOR DE PREÇOS CORRENTES ESPECIFICAÇÃO 2014 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % Dívida Consolidada Líquida -186.452,19 -250.000,00 -54.607,42 0,00 0,00 -237.500,00 0,00 -225.625,00 - 0,00 214.343,75 0,00 Receita Total 15.567.250,64 0,77 -4,38 8,00 5,00 5,00 Receitas Primárias (I) 15.530.410,08 15.550.652,48 0,13 14.958.000,00 -3,81 16.153.500,00 7,99 16.961.175,00 5,00 17.809.233,75 5,00 Despesa Total 14.449.582,69 13.711.915,83 -5,11 15.000.000,00 9,39 16.200.000,00 8,00 17.010.000,00 5,00 17.860.500,00 5,00 Despesa não Financeira (II) -5,12 9,21 7,97 5,00 5,00 Resultado Primário (III) = (l - ll) 1.179.619,41 1.934.701,27 64,01 88.000,00 -95,45 98.500,00 11,93 103.425,00 5,00 108.596,25 5,00 Dívida Pública Consolidada 152.143,87 98.232,07 -35,43 100.000,00 1,80 95.000,00 -5,00 90.250,00 -5,00 85.737,50 -5,00 Resultado Nominal -286.264,15 131.844,77 -146,0 -195.392,58 -248,2 12.500,00 -106,4 11.875,00 -5,00 11.281,25 -5,00 VALOR DE PREÇOS CONSTANTE ESPECIFICAÇÃO 2014 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % Receita Total 13.220.271,67 13.210.511,03 -0,07 13,55 15.211.267,61 1,41 14.997.024,40 -1,41 14.785.798,70 -1,41 Receitas Primárias (I) 14.582.544,68 13.710.377,11 0,13 -3,81 15.167.605,63 7,99 14.953.977,39 5,00 14.743.357,99 5,00 Despesa Total 12.271.107,67 11.546.982,48 -5,90 15.000.000,00 29,90 15.211.267,61 1,41 14.997.024,40 -1,41 14.081.713,05 -1,41 Despesa não Financeira (II) 13.474.920,82 12.004.629,78 -5,12 12.310.116,00 9,21 15.075.117,37 7,97 14.862.791,77 5,00 13.955.673,03 5,00 Resultado Primário (III) = (l - ll) 1.001.775,42 1.629.237,08 64,01 88.000,00 -95,45 92.488,26 11,93 91.185,61 5,00 89.901,31 5,00 Resultado Nominal -243.105,86 119.133,25 -146,0 -195.392,58 -248,2 0 -106,4 -5,00 -5,00 0 11.737,09 10.469,70 9.339,17 Dívida Pública Consolidada 129.206,07 88.761,25 -35,43 100.000,00 1,80 89.201,88 -5,00 79.569,75 -5,00 70.977,71 -5,00 Dívida Consolidada Líquida -158.341,94 -49.342,57 0,00 -250.000,00 0,00 -223.004,69 0,00 -198.924,38 -177.444,28 0,00 0,00 FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 15/abr/2016 as 10h e 17m. Pág. 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Estado de Rondônia LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2017 Consolidado Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes Nota : ÍNDICE DE INFLAÇÃO 6,40 10,67 7,30 6,50 6,50 6,50 VALORES DE REFERÊNCIA valor corrente x 1,1775 valor corrente x 1,1067 valor corrente x 1,0730 valor corrente / 1,0650 valor corrente / 1,1342 valor corrente / 1,2079 * Inflação Média (% anual) projetada com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rio Crespo, 28 de junho de 2016. Prefeito - CPF: 023.087.694-32 EUDES DE SOUSA E SILVA Secretário - CPF: 635.004.342-15 MOACIR BOTTON JÚNIOR Pág. 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Estado de Rondônia LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2017 Consolidado AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$ 1,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2015 % 2014 % 2013 % PATRIMÔNIO/CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.313.063,97 -9.701.935,68 -1.131.30 -8.452.438,30 6.397,00 -970.19 3.568,00 -845.24 3.830,0 RESULTADO ACUMULADO TOTAL -11.313.063,97 -9.701.935,68 -8.452.438,30 -845.24 3.830,0 -970.19 3.568,00 -1.131.30 6.397,00 REGIME PREVIDENCIÁRIO PATRIMÔNIO LÍQUIDO % % % 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 15/abr/2016 as 10h e 19m. Notas: 1 O município Não possui Regime Próprio de Previdên - cia Social. 2 Fonte: Balanço Patrimonial dos respectivos exercí - cios e informações do DCONT. Prefeito - CPF: 023.087.694-32 EUDES DE SOUSA E SILVA Secretário - CPF: 635.004.342-15 MOACIR BOTTON JÚNIOR RIO CRESPO, 28 de junho de 2016. Pág. 27 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Estado de Rondônia LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 2017 Consolidado AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS 2015 2014 2013 a d RECEITA DE CAPITAL 88.700,00 0,00 0,00 Receita de Alienação de Ativos 88.700,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Móveis 88.700,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 Total 88.700,00 0,00 0,00 DESPESAS LIQUIDADAS 2015 2014 2013 b e APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 1.123.498,43 2.293.688,07 741.262,95 DESPESAS DE CAPITAL 1.123.498,43 2.293.688,07 741.262,95 Investimentos 1.069.586,63 2.233.578,92 724.164,66 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 53.911,80 60.109,15 17.098,29 DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID. 0,00 0,00 0,00 Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00 Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 Total 1.123.498,43 2.293.688,07 741.262,95 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = ( I - II ) (c) = (a-b)+ (f) (f) = (d-e)+ (g) (g) -4.069.749,45 -3.034.951,02 -741.262,95 FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável . Rio Crespo, 28 de junho de 2016. Prefeito - CPF: 023.087.694-32 EUDES DE SOUSA E SILVA Secretário - CPF: 635.004.342-15 MOACIR BOTTON JÚNIOR Pág. 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Estado de Rondônia LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 2017 Consolidado AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$ 1,00 SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA COMPENSAÇÃO TRIB./MOD. Tributo / Contribuição 2017 2018 2019 1 60 Desconto cota única IPTU cota única IPTU 10.000,00 11.000,00 12.000,00 Pagamento antecipado TOTAL 10.000,00 11.000,00 12.000,00 FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável . Prefeito - CPF: 023.087.694-32 EUDES DE SOUSA E SILVA Secretário - CPF: 635.004.342-15 MOACIR BOTTON JÚNIOR Rio Crespo, 28 de junho de 2016. Pág. 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Estado de Rondônia LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 2017 Consolidado AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art.4o, § 2o, inciso V) R$ 1,00 EVENTO 2017 FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável . Notas: 1 - NÃO HÁ PREVISÃO PARA O PERÍODO. Rio Crespo, 28 de junho de 2016. Prefeito - CPF: 023.087.694-32 EUDES DE SOUSA E SILVA Secretário - CPF: 635.004.342-15 MOACIR BOTTON JÚNIOR SEM MOVIMENTO Pág. 30 Exercício: 2017 LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO Estado de Rondônia CAMARA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Unidade : 001 CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL Órgão : 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Programa : Objetivo : MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa. Legislar de forma idônea, respeitando a legislação vigente e fiscalizar os atos da administração municipal de forma a contribuir para com o desenvolvimento do município. Sub-Função: 031 Ação Legislativa Função: 01 Legislativa Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00 Nº de projetos de leis apreciados/aprovados Unidade 15 50,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2001 Percentual 25 810.000,00 Descrição: MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL Produto : Apoio Administrativo Unidade : 001 GABINETE DO PREFEITO Órgão : 02 GOVERNO MUNICIPAL Programa : Objetivo : APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Sub-Função: 122 Administração Geral Função: 04 Administração Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2004 Percentual A 25 570.000,00 Descrição: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Produto : Apoio Administrativo Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GERAL Órgão : 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEMAPLAN Programa : Objetivo : APOIO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO GERAL Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Sub-Função: 122 Administração Geral Função: 04 Administração Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2005 Percentual 25 1.619.500,00 Pág. 31 Exercício: 2017 LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Descrição: Apoio Administrativo da SEMAPLAN Produto : Apoio Administrativo Unidade : 009 ADMINISTRAÇÃO DAS DÍVIDAS E ENCARGOS Órgão : 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEMAPLAN Programa : Objetivo : ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO Atender despesas com precatórios trabalhistas e encargos trabalhistas como PASEP e INSS; atender despesas com sentenças e acordos judiciais; atender despesas de exercícios anteriores; proceder a devolução/restituição de recursos recebidos da União, Estado e outras entidades não governamentais; efetuar a restituição da devolução de receita arrecadada em exercícios anteriores. Sub-Função: 846 Outros Encargos Especiais Função: 28 Encargos Especiais Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Pagamento das Obrigações Financeiras Valores Fi 1 1,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 901 Valores Financeiros 25 5.000,00 Descrição: Cumprimento de Sentenças Judiciais Produto : Outros Produtos Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 906 Unidade 25 15.000,00 Descrição: Restituição dos saldos de Convênios Produto : Outros Produtos Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 907 Percentual 100 40.000,00 Descrição: Despesa de Exercícios Anteriores - Reconhecidas Produto : Apoio Administrativo Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 905 Valores Financeiros 25 145.000,00 Descrição: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações) Produto : Outros Produtos Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN Programa : Objetivo : APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO GERAL Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Sub-Função: 123 Administração Financeira Função: 04 Administração Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2006 Percentual 25 355.000,00 Descrição: Apoio Administartivo da SEMFIN Produto : Apoio Administrativo Pág. 32 Exercício: 2017 LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Unidade : 001 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Órgão : 05 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU Programa : Objetivo : GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Sub-Função: 122 Administração Geral Função: 04 Administração Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2060 Percentual 25 375.000,00 Descrição: Manutenção e Apoio Administrativo às Atividades da SEMSU Produto : Apoio Administrativo Unidade : 001 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Órgão : 05 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU Programa : Objetivo : PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA Ofertar infraestrutura física de competência governamental a toda população, tais como: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas; Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas; Manutenção da Malha Viária Pavimentada; Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças. Sub-Função: 451 Infra-Estrutura Urbana Função: 15 Urbanismo Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Quantidade de vias urbanas mantidas / reformadas / ampliadas Metros Lin 15 25,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 1062 Quilômetros 5 60.000,00 Descrição: Obras de infraestrutura na área urbana. Produto : Obra Contruída/Ampliada Unidade : 001 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Órgão : 05 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU Programa : Objetivo : CIDADE LIMPA E ILUMINADA Promover a limpeza pública urbana e assegurar os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos; Manutenção de Vias Pública (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio e Outros); Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município. Sub-Função: 452 Serviços Urbanos Função: 15 Urbanismo Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Quantidade de Lixo Doméstico Coletado Toneladas 3 5,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2061 Percentual 100 30.000,00 Descrição: Manutenção de Praças, Jardins, Calçadas e Vias Públicas Pág. 33 Exercício: 2017 LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Produto : Outros Produtos Unidade : 001 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Órgão : 05 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU Programa : Objetivo : CIDADE LIMPA E ILUMINADA Promover a limpeza pública urbana e assegurar os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos; Manutenção de Vias Pública (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio e Outros); Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município. Sub-Função: 752 Energia Elétrica Função: 15 Urbanismo Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Recursos financeiros investido em iluminação pública. Valores Fi 100 30,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2062 Percentual 25 40.000,00 Descrição: Manutenção dos serviços de Iluminação Pública Produto : Outros Produtos Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 1061 Unidade 500 38.000,00 Descrição: Ampliação da Rede Elétrica de Iluminação Pública Produto : Obra Contruída/Ampliada Unidade : 001 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Órgão : 05 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU Programa : Objetivo : PROGRAMA DE APOIO AO SANEAMENTO BÁSICO Despesa com consórcio para Saneamento Básico do Municipio Sub-Função: 512 Saneamento Básico Urbano Função: 17 Saneamento Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2069 Percentual 25 22.000,00 Descrição: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saneamento - CISAN Produto : Apoio Administrativo Unidade : 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Órgão : 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA Programa : Objetivo : APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Programa de apoio às ações da política da produção animal e vegetal no município, objetivando Proporcionar aumento da produtividade de culturas agrícolas da região e conseqüentemente fixação do homem no campo. Sub-Função: 122 Administração Geral Função: 20 Agricultura Natureza Início Previsto Término Previsto Pág. 34 Exercício: 2017 LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00 Produtores atendidos por ano Pessoas 50 300,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2070 Percentual 25 247.500,00 Descrição: Gestão das Políticas Públicas Agropecuária e Ambiental Produto : Apoio Administrativo Unidade : 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Órgão : 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA Programa : Objetivo : APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Programa de apoio às ações da política da produção animal e vegetal no município, objetivando Proporcionar aumento da produtividade de culturas agrícolas da região e conseqüentemente fixação do homem no campo. Sub-Função: 606 Extensão Rural Função: 20 Agricultura Natureza Início Previsto Término Previsto Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Realização de terraplanagem, escavações ou mecanização para construção de chiqueirões, aviários, estábulos, esterqueiras, biodigestores, galpões, tanque para piscicultura e demais instalações de infraestrutura agropecuária. Horas 5.000 10.000,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2071 Grupo 25 180.000,00 Descrição: Ações de Fomento ao Setor Agropecuário Produto : Outros Produtos Unidade : 001 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED Programa : Objetivo : GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Sub-Função: 361 Ensino Fundamental Função: 12 Educação Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00 Quantidade de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental Pessoas 250 300,00 Salas de Aulas Existentes Ensino Fundamental Unidade 10 10,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2030 Percentual A 25 1.135.000,00 Descrição: Gestão das Políticas Públicas de Educação (MDE) Produto : Apoio Administrativo Unidade : 001 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED Programa : Objetivo : REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Fundamental, com melhoria da qualidade, objetivando reduzir o índice de repetência e evasão escolar. Sub-Função: 361 Ensino Fundamental Função: 12 Educação Pág. 35 Exercício: 2017 LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Quantidade de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental Pessoas 250 300,00 Salas de Aulas Existentes Ensino Fundamental Unidade 10 10,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 1030 Unidade 1 80.000,00 Descrição: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Produto : Escola Construída/Ampliada ou Reformada Unidade : 001 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED Programa : Objetivo : ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL Adquirir gêneros alimentícios para a melhoria da qualidade da alimentação escolar a alunos da educação básica. Sub-Função: 361 Ensino Fundamental Função: 12 Educação Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Numero de Refeições servidas nas escolas/mês Unidade 400 9.000,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2033 Pessoas A 300 63.000,00 Descrição: Aquisição, Distribuição e Qualidade da Merenda Escolar Produto : Alunos Atendidos Unidade : 001 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED Programa : Objetivo : TRANSPORTE ESTUDANTIL Garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares de todos os estudantes que residem distante de suas Unidades Escolares, especialmente aqueles residentes da área rural. Sub-Função: 361 Ensino Fundamental Função: 12 Educação Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Taxa de Frequência Escolar dos (Quantidade de) alunos matriculados nas redes municipal e Estadual de Ensino. Pessoas 600 800,00 Nº de Veículos Próprios e Contratados disponível p/Transporte Escolar Unidade 10 15,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2031 Unidade A 5 1.100.000,00 Descrição: Manutenção do Sistema de Transporte Escolar (MDE) Produto : Ônibus/Microônibus Unidade : 001 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED Pág. 36 Exercício: 2017 LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Programa : Objetivo : VIVA A INFÂNCIA Capacitar a criança de 4 e 5 anos para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, físico e intelectual, buscando aprimorar a base pedagógica neste nível de ensino. Manutenção e Funcionamento da Creche e da Pré-escola. Sub-Função: 365 Educação Infantil Função: 12 Educação Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Quantidade de Alunos Matriculados na Educação Infantil Pessoas 0 88,00 Salas de Aulas Existentes - Educação Infantil Unidade 6 7,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2035 Percentual 25 335.000,00 Descrição: Manutenção das Atividades do Pré-escolar Produto : Apoio Administrativo Unidade : 002 FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED Programa : Objetivo : REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Fundamental, com melhoria da qualidade, objetivando reduzir o índice de repetência e evasão escolar. Sub-Função: 361 Ensino Fundamental Função: 12 Educação Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Remuneração dos Professores em efetivo exercício do magistério - E Fundamental Pessoas 88 88,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2040 Pessoas A 25 1.122.000,00 Descrição: FUNDEB 60 - Remuneração e Valorização do Magistério (FUNDAMENTAL) Produto : Servidores Remunerados Unidade : 002 FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED Programa : Objetivo : TRANSPORTE ESTUDANTIL Garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares de todos os estudantes que residem distante de suas Unidades Escolares, especialmente aqueles residentes da área rural. Sub-Função: 361 Ensino Fundamental Função: 12 Educação Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Taxa de Frequência Escolar dos (Quantidade de) alunos matriculados nas redes municipal e Estadual de Ensino. Pessoas 600 800,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2043 Percentual A 25 92.300,00 Descrição: FUNDEB 40 - Manutenção da Educação Básica Produto : Alunos Atendidos Pág. 37 Exercício: 2017 LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Unidade : 002 FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED Programa : Objetivo : VIVA A INFÂNCIA Capacitar a criança de 4 e 5 anos para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, físico e intelectual, buscando aprimorar a base pedagógica neste nível de ensino. Manutenção e Funcionamento da Creche e da Pré-escola. Sub-Função: 365 Educação Infantil Função: 12 Educação Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Remuneração dos Professores em efetivo exercício do magistério - E Infantil Pessoas 88 88,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2041 Pessoas A 25 393.500,00 Descrição: FUNDEB 60 - Remuneração e Valorização do Magistério (INFANTIL) Produto : Servidores Remunerados Unidade : 003 FNDE - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED Programa : Objetivo : ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL Adquirir gêneros alimentícios para a melhoria da qualidade da alimentação escolar a alunos da educação básica. Sub-Função: 306 Alimentação e Nutrição Função: 12 Educação Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Numero de Refeições servidas nas escolas/mês Unidade 400 800,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2046 Valores Financeiros 25 41.000,00 Descrição: PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar Produto : Alunos Atendidos Unidade : 003 FNDE - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED Programa : Objetivo : REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Fundamental, com melhoria da qualidade, objetivando reduzir o índice de repetência e evasão escolar. Sub-Função: 361 Ensino Fundamental Função: 12 Educação Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Quantidade de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental Pessoas 250 300,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2045 Valores Financeiros 25 70.000,00 Descrição: PSE - Programa Salário Educação Pág.38 Exercício: 2017 LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Produto : Alunos Atendidos Unidade : 003 FNDE - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED Programa : Objetivo : TRANSPORTE ESTUDANTIL Garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares de todos os estudantes que residem distante de suas Unidades Escolares, especialmente aqueles residentes da área rural. Sub-Função: 361 Ensino Fundamental Função: 12 Educação Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Taxa de Frequência Escolar dos (Quantidade de) alunos matriculados nas redes municipal e Estadual de Ensino. Pessoas 600 98,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2047 Valores Financeiros 25 52.500,00 Descrição: PNATE - programa nacional de Apoio ao Transporte Escolar Produto : Alunos Atendidos Unidade : 004 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED Programa : Objetivo : TRANSPORTE ESTUDANTIL Garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares de todos os estudantes que residem distante de suas Unidades Escolares, especialmente aqueles residentes da área rural. Sub-Função: 361 Ensino Fundamental Função: 12 Educação Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Taxa de Frequência Escolar dos (Quantidade de) alunos matriculados nas redes municipal e Estadual de Ensino. Pessoas 600 800,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2901 Quilômetros 25 870.000,00 Descrição: Celebrar Convenio GERO Transporte Escolar 2014 Produto : Alunos Atendidos Unidade : 005 OUTRAS AÇÕES DE APOIO A ESTUDANTES Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED Programa : Objetivo : APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS Dar condições de acesso aos estudantes de cursos técnicos e de nível superior que são moradores do Municipio de Rio Crespo, porém estudam em Ariquemes. Sub-Função: 364 Ensino Superior Função: 12 Educação Natureza Início Previsto Término Previsto Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Quantidade de Aluno do Ensino Superior Assistido com Transporte Escolar Pessoas 30 40,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 Pág. 39 Exercício: 2017 LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO 2039 Pessoas 25 105.000,00 Descrição: Transporte Escolar Universitário Produto : Alunos Atendidos Unidade : 001 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Órgão : 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER - DECEL Programa : Objetivo : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA ESPORTE E LAZER Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Sub-Função: 392 Difusão Cultural Função: 13 Cultura Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2050 Grupo A 25 105.000,00 Descrição: Manutenção das Atividades de Cultura, Esporte e Lazer Produto : Pessoas Atendidas Unidade : 001 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Órgão : 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER - DECEL Programa : Objetivo : INTEGRAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DA CULTURA Desenvolver o setor cultural apliando sua capacidade de atendimento; - Proporcionar à população de modo geral atividades recreativas e culturais, favorescendo a melhoria da qualidade de vida; - Aumentar a quantidade dos eventos culturais, bem como maior participação da população nestas atividades; - Dar apoio e realizar as principais festas das Comunidades. Sub-Função: 392 Difusão Cultural Função: 13 Cultura Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Quantidade de cursos, eventos e espetáculos culturais realizados no Centro Cultural e outros espaços de acesso público. Unidade 3 8,00 Utilização dos serviços ofertados na Biblioteca Pública Municipal. Pessoas 5 30,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2052 Unidade 25 85.000,00 Descrição: Realização e Apoio às Festas e Eventos Culturais e Religiosos Produto : Outros Produtos Unidade : 001 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Órgão : 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER - DECEL Programa : Objetivo : INTEGRAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE E LAZER Desenvolver o setor esportivo ampliando sua capaciades de atendimento; Proporcionar á população de modo geral atividades recreativas e de lazer favorescendo a melhoria da qualidades de vida; Aumentar a quantidades de eventos recreativos e de lazer, bem como a maior participação da população nestas atividades; Proporcionar às crianças e adolescentes, a inclusão social e esportiva, bem como revelar novos talentos para representar o Município de Rio Crespo; Manter e conservar o estádio municipal e quadra pública poliesportiva, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer. Sub-Função: 812 Desporto Comunitário Função: 27 Desporto e Lazer Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Pág. 40 Exercício: 2017 LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Número de pessoas atendidas nos programas sociais de esporte e lazer realizados Pessoas 20 50,00 Número de participantes nos eventos relacionados ao esporte e de lazer promovidos pelo Município. Grupo 500 600,00 Nº de eventos relacionados ao esporte e de lazer apoiados ou realizados pelo Município Unidade 5 15,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2053 Pessoas A 25 28.500,00 Descrição: Realização Atividades de Promoção e Apoio ao Esporte Amador Produto : Pessoas Atendidas Unidade : 001 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS Programa : Objetivo : GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Sub-Função: 244 Assistência Comunitária Função: 04 Administração Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2085 Percentual 25 440.000,00 Descrição: Gestão das Políticas Públicas de Assistência Social Produto : Apoio Administrativo Unidade : 001 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS Programa : Objetivo : MUNICIPIO ATENTO A INFANCIA E JUVENTUDE Promover o atendimento integral através da rede prestadora de serviços na área da Criança e do Adolescente em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, conforme determina do ECA; Oferecer proteção e acompanhamento social aos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas; Garantir os direitos fundamentais de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual, restabelecer e fortalecer o direito a convivência familiar e comunitária em condições dignas de vida; Manter o Projeto "ANJO DA GUARDA", visando Promover a inclusão social de jovens, qualificando e valorizando a sua participação social, por meio do desenvolvimento de atividades socioeducativas através da GUARDA MIRIM, com estímulo e a descoberta do potencial dos jovens integrantes do projeto. Sub-Função: 243 Assistência à Criança a ao Adolescente Função: 08 Assistência Social Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Quantidade de ocorrências atendidas pelo CONSTUTE Unidade 20 30,00 Quantidade de Crianças e Adolescentes atendidos no CRAS Pessoas 60 60,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2087 Percentual 25 120.000,00 Descrição: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Produto : Apoio Administrativo Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2088 Percentual 25 12.000,00 Descrição: Desenv. e Exec. de Ações de Atendimento a Criança e Adolescente -FMDCA Produto : Apoio Administrativo Pág. 41 Exercício: 2017 LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Unidade : 001 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS Programa : Objetivo : PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA Implementação das ações de proteção social básica, visando prestar atendimento social e material às famílias em situação de extrema pobreza. Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da família na comunidade e no território onde vive. Sub-Função: 244 Assistência Comunitária Função: 08 Assistência Social Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Quantidades de famílias e indivíduos atendidos com auxílios Pessoas 10 10,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2086 Pessoas 25 16.000,00 Descrição: Auxílio às Pessoas Carentes Produto : Pessoas Atendidas Unidade : 002 FMAS - TRANSFERENCIAS FEDERAIS Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS Programa : Objetivo : PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA Implementação das ações de proteção social básica, visando prestar atendimento social e material às famílias em situação de extrema pobreza. Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da família na comunidade e no território onde vive. Sub-Função: 244 Assistência Comunitária Função: 08 Assistência Social Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Índice de Gestão Descentralizada - IGD BF Percentual 1,20 2,20 Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS Pessoas 1,20 2,20 Cobertura de atendimento do CRAS às famílias referenciadas Percentual 80 100,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2092 Percentual 25 76.180,00 Descrição: Piso Básico Fixo - Proteção Social Básica às Famílias - PAIF/CRAS Produto : Apoio Administrativo Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2090 Percentual 25 16.500,00 Descrição: IGD - Índice Gestão Descentralizada (Bolsa Família) Produto : Apoio Administrativo Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2094 Pessoas 200 58.320,00 Descrição: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Produto : Pessoas Atendidas Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2091 Percentual 25 19.000,00 Descrição: IGD - Índice Gestão Descentralizada do SUAS Produto : Apoio Administrativo Unidade : 001 FMS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Pág. 42 Exercício: 2017 LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO Estado de Rondônia FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CRESPO Programa : Objetivo : GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos, visando Proporcionar a população, acesso integral aos serviços básicos de Saúde. Sub-Função: 122 Administração Geral Função: 10 Saúde Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 100,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2013 Unidade 1 3.000,00 Descrição: Manutenção das Atividades do Conselho de Saúde - CMS Produto : Apoio Administrativo Unidade : 001 FMS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Programa : Objetivo : GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos, visando Proporcionar a população, acesso integral aos serviços básicos de Saúde. Sub-Função: 301 Atenção Básica Função: 10 Saúde Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Percentual de consultas especializadas agendadas em até 30 dias Pessoas 100 100,00 Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas Unidade 1,30 1,50 Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2010 Percentual 25 2.952.000,00 Descrição: Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) Produto : Apoio Administrativo Unidade : 002 FMS - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS DO FNS/SUS Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Programa : Objetivo : PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE BUCAL Recursos destinados ao pagamento de salários e encargos dos profissionais específicos para o desenvolvimento do programa. Melhorar e manter a oferta de consultas para tratamento odontológico curativo e ampliação maciça do acesso a escovação dental supervisionada com dentifrício fluoretado, buscando uma significante redução do índice de CPOD. Sub-Função: 301 Atenção Básica Função: 10 Saúde Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Percentual da população assistida pelo programa Saúde Bucal Percentual 5 15,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2019 Pessoas 25 53.000,00 Descrição: Atendimento Preventivo e Curativo da Saúde Bucal Produto : Pessoas Atendidas Pág. 43 Exercício: 2017 LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO Estado de Rondônia FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CRESPO Unidade : 002 FMS - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS DO FNS/SUS Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Programa : Objetivo : PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) Recursos destinados ao pagamento de salários e encargos dos profissionais específicos para o desenvolvimento do programa. Fortalecer e expandir a estratégia de saúde da família - ESF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS na atenção básica à saúde no Município. Sub-Função: 301 Atenção Básica Função: 10 Saúde Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Percentual da população coberta pela Estratégia da Saúde da Família Grupo 95 100,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2018 Pessoas 25 75.000,00 Descrição: PSF - Ações do Programa Saúde da Família Produto : Pessoas Atendidas Unidade : 002 FMS - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS DO FNS/SUS Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Programa : Objetivo : PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS) Recursos destinados ao pagamento de salários e encargos dos profissionais específicos para o desenvolvimento do programa. Fortalecer e expandir a estratégia de saúde da família - ESF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS na atenção básica à saúde no Município. Sub-Função: 301 Atenção Básica Função: 10 Saúde Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Percentual de Residencias (famílias) do Município visitadas pelos Agentes Comunitários de Saúde Unidade 80 90,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2017 Pessoas 25 165.000,00 Descrição: PACS - Ações do Programa Agentes Comunitário de Saúde Produto : Servidores Remunerados Unidade : 002 FMS - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS DO FNS/SUS Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Programa : Objetivo : ATENÇÃO BÁSICA DO SUS Controlar doenças e agravos de maior magnitude nas áreas urbanas e rurais do Município. Ampliar a cobertura das ações de promoção a saúde e assistenciais a clientelas específicas atendendo as prioridades de atenção do Plano de Ação Municipal. Organizar o acesso dos usuários ao SUS, de acordo com suas necessidades de saúde, a oferta dos serviços existentes. Sub-Função: 301 Atenção Básica Função: 10 Saúde Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Número de pessoas atendidas pelo Programa Farmácia Básica Pessoas 200 500,00 Número de itens adquiridos para a Farmácia Básica Unidade 70 80,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 Pág. 44 Exercício: 2017 LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO Estado de Rondônia FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CRESPO 2016 Percentual 25 163.000,00 Descrição: PAB-FIXO Atenção Básica de Saúde Produto : Apoio Administrativo Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2020 Valores Financeiros 25 21.000,00 Descrição: Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica - SUS Produto : Pessoas Atendidas Unidade : 002 FMS - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS DO FNS/SUS Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Programa : Objetivo : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Melhorar a qualidade dos serviços executados pelo HPP, ampliar e modernizar o espaço físico. Oferecer serviços com qualidade e resolutividade de média complexidade a população como suporte as ações de atenção básica. Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Função: 10 Saúde Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Quantidade Média de Internações na Unidade Hospitalar Pessoas 50 50,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2024 Percentual 25 23.000,00 Descrição: MAC - Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial Produto : Pacientes Atendidos Unidade : 002 FMS - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS DO FNS/SUS Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Programa : Objetivo : VIGILÂNCIA EM SAUDE DO SUS Execução de ações básicas de investigação e de diagnóstico epidemiológico e ambiental de risco, bem como ações de controle, eliminação e erradicação de agentes de agravo e danos a saúde individual e coletiva da população. Implementar /expandir as inspeções sanitárias para manter o controle da qualidade dos produtos e serviços de interesse da saúde coletiva. Sub-Função: 304 Vigilância Sanitária Função: 10 Saúde Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Taxa de incidência parasitária anual da malária Percentual 5 1,00 Manutenção das Atividades de Controle Vetorial (visita domiciliar, borrifação residual, espacial, coleta larvária, identificação e tratamento de criadouros) Unidade 150 200,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2022 Percentual 25 13.800,00 Descrição: Piso Fixo - Ações da Vigilância Sanitária Produto : Apoio Administrativo Unidade : 002 FMS - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS DO FNS/SUS Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Pág. 45 Exercício: 2017 LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO Estado de Rondônia FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CRESPO Programa : Objetivo : VIGILÂNCIA EM SAUDE DO SUS Execução de ações básicas de investigação e de diagnóstico epidemiológico e ambiental de risco, bem como ações de controle, eliminação e erradicação de agentes de agravo e danos a saúde individual e coletiva da população. Implementar /expandir as inspeções sanitárias para manter o controle da qualidade dos produtos e serviços de interesse da saúde coletiva. Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica Função: 10 Saúde Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Taxa de incidência parasitária anual da malária Percentual 5 1,00 Manutenção das Atividades de Controle Vetorial (visita domiciliar, borrifação residual, espacial, coleta larvária, identificação e tratamento de criadouros) Unidade 150 200,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2021 Pessoas 25 70.200,00 Descrição: PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde Produto : Pessoas Atendidas Unidade : 003 FMS - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Programa : Objetivo : ATENÇÃO BÁSICA DO SUS Controlar doenças e agravos de maior magnitude nas áreas urbanas e rurais do Município. Ampliar a cobertura das ações de promoção a saúde e assistenciais a clientelas específicas atendendo as prioridades de atenção do Plano de Ação Municipal. Organizar o acesso dos usuários ao SUS, de acordo com suas necessidades de saúde, a oferta dos serviços existentes. Sub-Função: 301 Atenção Básica Função: 10 Saúde Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Número de pessoas atendidas pelo Programa Farmácia Básica Pessoas 200 500,00 Número de itens adquiridos para a Farmácia Básica Unidade 70 80,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2027 Percentual 25 17.500,00 Descrição: PMAQ-AB Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (ESTADO) Produto : Apoio Administrativo Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2028 Unidade 25 6.000,00 Descrição: Aquisição de Medicamentos Farmácia Básica - (ESTADO) Produto : Unidades Produzidas/Adquiridas Unidade : 003 FMS - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Programa : Objetivo : ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Melhorar a qualidade dos serviços executados pelo HPP, ampliar e modernizar o espaço físico. Oferecer serviços com qualidade e resolutividade de média complexidade a população como suporte as ações de atenção básica. Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Função: 10 Saúde Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Pág. 46 Exercício: 2017 LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO Estado de Rondônia FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CRESPO Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Quantidade Média de Internações na Unidade Hospitalar Pessoas 50 50,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2025 Unidade 5 60.000,00 Descrição: Assistência Hospitalar e Ambulatorial - HPP Produto : Leitos Unidade : 001 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS RURAIS Órgão : 11 SECRETARIA MUN. DE OBRAS - SEMO Programa : Objetivo : GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Sub-Função: 122 Administração Geral Função: 04 Administração Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2065 Percentual 25 385.000,00 Descrição: Manutenção e Apoio Administrativo da SEMO Produto : Apoio Administrativo Unidade : 001 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS RURAIS Órgão : 11 SECRETARIA MUN. DE OBRAS - SEMO Programa : Objetivo : REVITALIZACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS Dotar a área rural de infraestrutura viária adequada para o escoamento da produção agropecuária e para o transporte de pessoas e alunos. Dotar toda a estrutura da administração municipal de equipamentos, máquinas e veículos necessários para a realização dos objetivos da municipalidade; Ofertar infraestrutura física de competência Governamental a toda população. - Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais; Construção e Recuperação de Pontes e Pontilhões; Drenagem de Águas Pluviais. Sub-Função: 782 Transporte Rodoviário Função: 26 Transporte Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Manutenção e conservação de estradas rurais com adição de cascalho e terraplanagem Quilômetro 300 640,00 Quantidade de Pontes de madeiras construídas ou reformadas Unidade 15 45,00 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2067 Quilometro 25 12.600,00 Descrição: Ações Infraestrutura em Transportes, com recursos da CIDE Produto : Estradas Vicinais Restauradas Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 2066 Quilômetros 25 1.031.600,00 Descrição: Manutenção e Recuperação de Pontilhões, Bueiros e Estradas Vicinais Produto : Estradas Vicinais Restauradas Unidade : 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Órgão : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Pág. 47 Exercício: 2017 LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO Programa : Objetivo : RESERVA DE CONTINGENCIA Atender eventuais passivos contigentes e outros riscos fiscais imprevistos. A reserva de contingência, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício, está fixada em no mímimo 1% da Receita Corrente Líquida. Sub-Função: 999 Reserva de Contingência Função: 99 Reserva de Contingência Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017 9999 Percentual 25 160.000,00 Descrição: RESERVA DE CONTINGÊNCIA Produto : Apoio Administrativo Total Geral : 16.199.500,00 Prefeito - CPF: 023.087.694-32 EUDES DE SOUSA E SILVA Secretário - CPF: 635.004.342-15 MOACIR BOTTON JÚNIOR Pág. 48