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norma nº 736/2016

Tipo Lei Ordinária Municipal
Número / Ano 736 / 2016
Date 2016-06-28
EmentaDISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Pag. 1 
LEI N° 736, DE 28 DE JUNHO DE 2016. 
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A 
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O 
EXERCÍCIO DE 2017, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 O Prefeito Municipal de Rio Crespo, Estado de Rondônia, faz saber a todos os 
habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte: 
L 
 E 
 I 
 Art. 1º - O Orçamento do Município de Rio Crespo, Estado de Rondônia, para o 
exercício de 2017 será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e 
metas estabelecidas nesta lei, compreendendo: 
 I - as Metas Fiscais; 
 II - as Prioridades da Administração Municipal; 
 III - a Estrutura dos Orçamentos; 
 IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município; 
 V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal; 
 VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal; 
 VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e 
 VIII - as Disposições Gerais. 
I - DAS METAS FISCAIS 
 Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da 
dívida pública para o exercício de 2017, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em 
conformidade com a Portaria nº 553, de 22 de setembro de 2014-STN. 
 Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, 
Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. 
 Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, obedece às determinações 
do MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS da Portaria nº 553, de 22 de setembro de 2014-
STN, que aprova a 6ª Edição do Manual de Elaboração válida a partir de 2015. 
 Art. 5º - Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais desta Lei constituem-se dos 
seguintes: 
1. PARTE I ANEXO DE RISCOS FISCAIS. 
1.1. Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências. 
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2. PARTE II ANEXO DE METAS FISCAIS 
2.1. DEMONSTRATIVO I – Metas Anuais. 
2.2. DEMONSTRATIVO II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 
Exercício Anterior. 
2.3. DEMONSTRATIVO III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos 
três exercícios anteriores. 
2.4. DEMONSTRATIVO IV – Evolução do Patrimônio Líquido.
2.5. DEMONSTRATIVO V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a 
Alienação de Ativos. 
2.6. DEMONSTRATIVO VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita. 
2.7. DEMONSTRATIVO VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de 
Caráter Continuado. 
 Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada 
Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município. 
RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 
 
 Art. 6º - Em cumprimento ao § 3º do Art. 4º da LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias - 
LDO, deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências. 
METAS ANUAIS 
 Art. 7º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Complementar nº 101/2000, o 
Demonstrativo I - Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos às 
Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício 
de Referência 2017 e para os dois seguintes. 
 § 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2017, 2018 e 2019 deverão levar em conta 
a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de 
aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de 
programas, projetos ou atividades. Os valores constantes utilizam o parâmetro do Índice Oficial de 
Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 553, de 22 de setembro de 2014-STN. 
 § 2º - Os valores da coluna "% PIB" são calculados mediante a aplicação do cálculo dos 
valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100. 
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
 Art. 8º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II 
- Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade 
estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário 
anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e 
Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos 
valores estabelecidos como metas. 
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METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 
 Art.9º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo III - Metas 
Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, 
Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão 
estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, 
comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas 
com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional. 
 Parágrafo Único - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores 
devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já 
comentados no Demonstrativo I. 
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 Art. 10º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo IV - 
Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do 
Município e sua Consolidação. 
 Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio 
Líquido do Regime Previdenciário. 
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 
 Art. 11 - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio 
Líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o 
referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos 
regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - 
Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos deve estabelecer de onde 
foram obtidos os recursos e onde foram aplicados. 
 Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio 
Líquido do Regime Previdenciário. 
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 Art. 12 - Em razão de que o Município de Rio Crespo, não possui Regime Próprio de 
Previdência Social, fica o Poder Executivo, desobrigado a elaboração da avaliação da situação 
financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios, de 
que trata o § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, para fins de apuração do Resultado 
Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS. 
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 
 Art. 13 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de 
Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua 
compensação, de maneira a propiciar o equilíbrio das contas públicas. 
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 § 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros 
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 
 § 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da 
receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição. 
 
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 
CONTINUADO. 
 Art. 14 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa 
corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente 
obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. 
 Parágrafo Único - O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de 
Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou 
atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado. 
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, 
DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA 
DÍVIDA PÚBLICA. 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E 
DESPESAS. 
 
 Art. 15 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas 
Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados 
pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a 
consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. 
 Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 553/2014-STN, a base de dados 
da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa 
executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2017, 2018 e 2019. 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO 
PRIMÁRIO. 
 Art. 16 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos 
orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são 
capazes de suportar as despesas não-financeiras. 
 Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à 
metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - 
Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública. 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO 
NOMINAL. 
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 Art. 17 - O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer à metodologia determinada 
pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN. 
 Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal deverá levar em 
conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres 
Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que 
somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida 
Fiscal Líquida. 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE 
DA DÍVIDA PÚBLICA. 
 Art. 18 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. 
Esta é representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais. 
 Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, 
constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2017, 
2018 e 2019. 
II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 
 Art. 19 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro 
de 2017, estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2014 a 2017, compatíveis com os 
objetivos e normas estabelecidas nesta lei. 
 § 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2017 serão destinados, 
preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se 
constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. 
 § 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2017, o Poder Executivo poderá 
aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa 
orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. 
III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS 
 Art. 20 - O orçamento para o exercício financeiro de 2017 abrangerá os Poderes 
Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que recebam recursos do 
Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura 
Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal. 
 Art. 21 - A Lei Orçamentária para 2017 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma 
das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos 
Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, 
atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de 
natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 
42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as quais deverão conter os Anexos exigidos nas 
Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 
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 Art. 22 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 
22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá todos os Anexos exigidos na legislação 
vigente. 
IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO 
 Art. 23 - O Orçamento para exercício de 2017 obedecerá entre outros, ao princípio da 
transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e 
Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF). 
 Art. 24 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2017 deverão 
observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do 
período, o crescimento econômico, a ampliação da base de calculo dos tributos e a sua evolução nos 
últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF). 
 Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta 
Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocara à disposição da Câmara 
Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios 
subsequentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF). 
 Art. 25 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá 
afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e 
Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas à fonte de recursos, adotarão o 
mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para 
as dotações abaixo (art. 9º da LRF): 
I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias; 
II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas; 
III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e 
IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas 
atividades. 
 Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação 
para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, 
será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, 
em cada fonte de recursos. 
 Art. 26 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita 
Corrente Líquida, programadas para 2017, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base 
as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2016 (art. 
4º, § 2º da LRF). 
 Art. 27 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do 
Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF). 
 Parágrafo Único: Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com recursos 
constantes de Artigo 43 da Lei Federal Nº 4.320/1964. 
 
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 Art. 28 - O Orçamento para o exercício de 2017 poderá destinar recursos para a Reserva 
de Contingência, não inferiores a 0,5% (meio por cento) das Receitas Correntes Líquidas previstas e 
15% (quinze por cento) do total do orçamento de cada entidade para a abertura de Créditos 
Adicionais Suplementares. (art. 5º, III da LRF). 
 § 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de 
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário 
positivo se for o caso, e também para abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme 
disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da 
LRF). 
 § 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não 
se concretizem até o dia 05 de novembro de 2017, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder 
Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se 
tornaram insuficientes. 
 Art. 29 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei 
Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF). 
 Art. 30 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a 
publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o 
cronograma de execução mensal ou bimestral para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da 
LRF). 
 Art. 31 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2017 com 
dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de 
crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer 
título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante 
ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF). 
 Art. 32 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2017, constante do Anexo 
Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º,
V e art. 14, I da LRF). 
 Art. 33 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, 
beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de 
cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de 
autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF). 
 Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal 
deverão prestar contas no prazo de 60 dias, contados do recebimento do recurso, na forma 
estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição 
Federal). 
 Art. 34 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário￾financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão 
ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade. 
 Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas 
despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação 
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governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2017, em 
cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei
nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF). 
 Art. 35 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão 
prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados 
com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF). 
 Art. 36 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela 
Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei 
orçamentária (art. 62 da LRF). 
 Art. 37 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2017 a 
preços correntes. 
 Art. 38 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, 
Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa / 
Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a 
Portaria STN nº 163/2001. 
 Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de 
um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, 
Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do 
Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo 
(art. 167, VI da Constituição Federal). 
 Art. 39 - Durante a execução orçamentária de 2017, se o Poder Executivo Municipal for 
autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento 
das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o 
exercício de 2017 (art. 167, I da Constituição Federal). 
 Art. 40 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, 
obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF. 
 Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, 
tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas 
realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF). 
 Art. 41 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, 
que integrarem a Lei Orçamentária de 2017 serão objeto de avaliação permanente pelos 
responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar 
seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF). 
V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 
 Art. 42 - A Lei Orçamentária de 2017 poderá conter autorização para contratação de 
Operações de Crédito para atendimento às Despesas de Capital, observado o limite de 
endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre 
anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32). 
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 Art. 43 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei 
específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF). 
 Art. 44 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e 
enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da 
limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF). 
VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL 
 Art. 45 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 
2017, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de 
servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter 
temporário, na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da 
Constituição Federal). 
 Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar 
previstos na lei de orçamento para 2017. 
 Art. 46 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a 
despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2017, Executivo e Legislativo, não excederá 
em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2016, acrescida de 
5%, obedecido ao limite prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, 
respectivamente (art. 71 da LRF). 
 Art. 47 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, 
devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a 
realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% 
do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF). 
 Art. 48 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas 
com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20): 
I - eliminação de vantagens concedidas a servidores; 
II - eliminação das despesas com horas-extras; 
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão; 
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário. 
 Art. 49 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de 
mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação 
de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas 
no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração 
Pública, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de 
propriedade do contratado ou de terceiros. 
 Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também 
fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de 
terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros 
elementos de despesa que não o “34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 
Terceirização”. 
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VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 Art. 50 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar 
benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de 
empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo 
esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e objeto de estudos do seu 
impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes 
(art. 14 da LRF). 
 Art. 51 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos 
para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização 
em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF). 
 Art. 52 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza 
tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção 
de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF). 
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 Art. 53 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal 
no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até 
o encerramento do período legislativo anual. 
 § 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no 
“caput” deste artigo. 
 § 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início 
do exercício financeiro de 2017, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta 
orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. 
 Art. 54 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso 
no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria. 
 Art. 55 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do 
exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por Decreto do Executivo. 
 Art. 56 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo 
Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de 
obras ou serviços de competência ou não do Município. 
 Art. 57 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 Rio Crespo, 28 de junho de 2016. 
EUDES DE SOUSA E SILVA 
Prefeito Municipal
Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
R$
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS 
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF
Consolidado
 2017
ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO
2014 2015 2016 2017 2018 2019
RECEITAS CORRENTES 14.212.225,14 14.808.899,18 15.000.000,00 16.200.000,00 17.010.000,00 17.860.500,00
 Receita Tributária 896.903,94 786.310,09 812.000,00 851.600,00 915.180,00 960.939,00
 Receita de Contribuições 18.763,62 24.516,14 22.000,00 24.000,00 25.200,00 26.460,00
 Receita Patrimonial 36.840,56 47.985,37 42.000,00 66.500,00 48.825,00 51.266,25
 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 33.514,00 73.072,65 36.000,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00
 Transferências Correntes 13.158.708,00 13.736.276,72 14.055.000,00 15.191.900,00 15.951.495,00 16.749.069,75
 Outras Receitas Correntes 67.495,02 140.738,21 33.000,00 36.000,00 37.800,00 39.690,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.355.025,50 878.438,67 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens 0,00 88.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Capital 1.355.025,50 789.738,67 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTES - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Tributária - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuições - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Agropecuária - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Industrial - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RENÚNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
Rio Crespo, 28 de junho de 2016.
 15.567.250,64 15.687.337,85 15.000.000,00 16.200.000,00 17.010.000,00 17.860.500,00
Comentários
-
Prefeito - CPF: 023.087.694-32
EUDES DE SOUSA E SILVA
Secretário - CPF: 635.004.342-15
MOACIR BOTTON JÚNIOR
Pág. 11
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Estado de Rondônia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
I a - RECEITAS 
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF 
RECEITAS CORRENTES
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 14.212.225,14
2015 14.808.899,18 104,20
2016 15.000.000,00 101,29
2017 16.200.000,00 108,00
2018 17.010.000,00 105,00
2019 17.860.500,00 105,00
 Receita Tributária
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 896.903,94
2015 786.310,09 87,67
2016 812.000,00 103,27
2017 871.600,00 107,34
2018 915.180,00 105,00
2019 960.939,00 105,00
 Receita de Contribuições
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 18.763,62
2015 24.516,14 130,66
2016 22.000,00 89,74
2017 24.000,00 109,09
2018 25.200,00 105,00
2019 26.460,00 105,00
Nota:
 Receita Patrimonial
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 36.840,56
2015 47.985,37 130,25
2016 42.000,00 87,53
2017 46.500,00 110,71
2018 48.825,00 105,00
2019 51.266,25 105,00
Nota:
Pág. 12
Nota: Para o período de 2017 a 2019, foi projetada uma evolução dessa receira considerando o cenário macroeconômico apresentado 
no Demonstrativo I.
Nota: Para o período de 2017 a 2019, foi projetada uma evolução dessa receira considerando o cenário macroeconômico 
apresentado no Demonstrativo I.
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS - 2017
 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 36.840,56
2015 47.985,37 130,25
2016 42.000,00 87,53
2017 46.500,00 110,71
2018 48.825,00 105,00
2019 51.266,25 105,00
Nota:
 Receita de Serviços
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 33.514,00
2015 73.072,65 218,04
2016 36.000,00 49,27
2017 30.000,00 83,33
2018 31.500,00 105,00
2019 33.075,00 105,00
Nota:
 Transferêncas Correntes
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 13.158.708,00
2015 13.736.276,72 104,39
2016 14.055.000,00 102,32
2017 15.191.900,00 108,09
2018 15.951.495,00 105,00
2019 16.749.069,75 105,00
 Outras Receitas Correntes
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 67.495,02
2015 140.738,21 208,52
2016 33.000,00 23,45
2017 36.000,00 109,09
2018 37.800,00 105,00
2019 39.690,00 105,00
Nota:
Pág. 13
Nota: Para o período de 2017 a 2019, foi projetada uma evolução dessa receira considerando o cenário macroeconômico 
apresentado no Demonstrativo I.
RECEITAS DE CAPITAL
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
2014 1.355.025,50
2015 878.438,67 64,83
2016 0,00 0,00
2017 0,00 0,00
2018 0,00 0,00
2019 0,00 0,00
Nota:
Comentários
Rio Crespo, 28 de junho de 2016 
EUDES DE SOUSA E SILVA
Prefeito Municipal
MOACIR BOTTON JÚNIOR
Secretário - CPF: 635.004.342-15
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R$
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF
Consolidado
 2017
ESPECIFICAÇÃO REALIZADA ORÇADA PREVISÃO
2014 2015 2016 2017 2018 2019
DESPESAS CORRENTES (I) 12.155.894,62 12.588.417,40 14.323.550,00 15.614.600,00 16.395.330,00 17.215.096,50
 Pessoal e Encargos Sociais 7.636.576,30 8.244.323,30 8.801.900,00 9.320.600,00 9.786.630,00 10.275.961,50
 Juros e Encargos da Dívida 38.682,87 42.052,82 70.000,00 85.000,00 89.250,00 93.712,50
 Outras Despesas Correntes 4.480.635,45 4.302.041,28 5.451.650,00 6.209.000,00 6.519.450,00 6.845.422,50
DESPESAS DE CAPITAL (II) 2.293.688,07 1.123.498,43 526.450,00 425.400,00 446.670,00 469.003,50
 Investimentos 2.233.578,92 1.069.586,63 346.450,00 365.400,00 383.670,00 402.853,50
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida 60.109,15 53.911,80 60.000,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (III) 0,00 0,00 150.000,00 160.000,00 168.000,00 176.400,00
TOTAL (IV=(I+II+III) 14.449.582,69 13.711.915,83 15.000.000,00 16.200.000,00 17.010.000,00 17.860.500,00
Rio Crespo, 28 de junho de 2016.
Comentários
-
Prefeito - CPF: 023.087.694-32
EUDES DE SOUSA E SILVA
Secretário - CPF: 635.004.342-15
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METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
II a - DESPESA
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF
Consolidado
 2017
 2014
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
103,56
113,78
 109,01
105,00
 105,00
DESPESAS CORRENTES
Nota:
12.155.894,62
12.588.417,40
14.323.550,00
15.614.600,00
16.395.330,00
17.215.096,50
 2014
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
107,96
106,76
105,89
105,00
105,00
 Pessoal e Encargos Sociais
Nota: O aumento do volume de despesas identificado neste Grupo de Natureza, tem se mantido estável, 
prevendo apenas uma revisão geral anual para reajuste salarial de servidores.
7.636.576,30
8.244.323,30
8.801.900,00
9.320.600,00
9.786.630,00
10.275.961,50
 2014
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
108,71
166,46
121,43
105,00
105,00
 Juros e Encargos da Dívida
Nota: O pagamento de juros e encargos da dívida foi reajustado e priorizado a partir de 2015, 
demonstrando assim o empenho do município em honrar seus compromissos financeiros.
38.682,87
42.052,82
70.000,00
85.000,00
89.250,00
93.712,50
Pág. 16
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
II a - DESPESA
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF
Consolidado
 2017
 2014
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
96,01
126,72
 113,89
105,00
 105,00
 Outras Despesas Correntes
Nota:
4.480.635,45
4.302.041,28
5.451.650,00
6.209.000,00
6.519.450,00
6.845.422,50
 2014
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
48,98
46,86
80,81
105,00
105,00
DESPESAS DE CAPITAL
Nota:
2.293.688,07
1.123.498,43
526.450,00
425.400,00
446.670,00
469.003,50
 2014
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
47,89
32,39
105,47
105,00
105,00
 Investimentos
Nota:
2.233.578,92
1.069.586,63
346.450,00
365.400,00
383.670,00
402.853,50
Pág. 17
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
II a - DESPESA
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF
Consolidado
 2017
 2014
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
0,00
0,00
 0,00
0,00
 0,00
 Inversões Financeiras
Nota:
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
 2014
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
89,69
111,29
100,00
105,00
105,00
 Amortização da Dívida
Nota:
60.109,15
53.911,80
60.000,00
60.000,00
63.000,00
66.150,00
 2014
Metas Anuais Valor Nominal - R$ Variação %
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
0,00
0,00
106,67
105,00
105,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Nota: Os valores fixados para a Reserva de Contingência tiveram sua avaliação baseada na possibilidade de queda 
de arrecadação, que tem ocorrido no último exercício, demonstrados em percentuais da RCL, conforme previsto 
na LRF.
0,00
0,00
150.000,00
160.000,00
168.000,00
176.400,00
Rio Crespo, 28 de junho de 2016.
Prefeito - CPF: 023.087.694-32
EUDES DE SOUSA E SILVA
Secretário - CPF: 635.004.342-15
MOACIR BOTTON JÚNIOR
Pág. 18
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R$
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF
Consolidado
 2017
ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO
2014 2015 2016 2017 2018 2019
RECEITAS CORRENTES (I) 14.212.225,14 14.808.899,18 15.000.000,00 16.200.000,00 17.010.000,00 17.860.500,00
 Receita Tributária 896.903,94 786.310,09 812.000,00 851.600,00 915.180,00 960.939,00
 Receita de Contribuições 18.763,62 24.516,14 22.000,00 24.000,00 25.200,00 26.460,00
 Receita Patrimonial 36.840,56 47.985,37 42.000,00 66.500,00 48.825,00 51.266,25
 APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II) 36.840,56 47.985,37 42.000,00 66.500,00 48.825,00 51.266,25
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II) 14.175.384,58 14.760.913,81 14.958.000,00 16.173.500,00 16.961.175,00 17.809.233,75
 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 33.514,00 73.072,65 36.000,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00
 Transferências Correntes 13.158.708,00 13.736.276,72 14.055.000,00 15.191.900,00 15.951.495,00 16.749.069,75
 Outras Receitas Correntes 67.495,02 140.738,21 33.000,00 36.000,00 37.800,00 39.690,00
RECEITAS DE CAPITAL (IV) 1.355.025,50 878.438,67 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens (VI) 0,00 88.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Capital 1.355.025,50 789.738,67 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS FISCAIS CAPITAL (VIII) = 1.355.025,50 789.738,67 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTES - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRAORÇAMENTÁRIA Receita Tributária - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Contribuições - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRAORÇAMENTÁRIA Receita Patrimonial - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Agropecuária - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Industrial - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços - INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRAORÇAMENTÁRIA DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RENÚNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS 
FISCAIS LÍQUIDAS) ( IX ) = ( III + VIII ) 15.530.410,08 15.550.652,48 14.958.000,00 16.133.500,00 16.961.175,00 17.809.233,75
RECEITA TOTAL 15.567.250,64 15.687.337,85 15.000.000,00 16.200.000,00 17.010.000,00 17.860.500,00
DESPESAS CORRENTES (X) 12.155.894,62 12.588.417,40 14.323.550,00 15.614.600,00 16.395.330,00 17.215.096,50
 Pessoal e Encargos Sociais 7.636.576,30 8.244.323,30 8.801.900,00 9.320.600,00 9.786.630,00 10.275.961,50
 Juros e Encargos da Dívida (XI) 38.682,87 42.052,82 70.000,00 85.000,00 89.250,00 93.712,50
 Outras Despesas Correntes 4.480.635,45 4.302.041,28 5.451.650,00 6.209.000,00 6.519.450,00 6.845.422,50
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI) 12.117.211,75 12.546.364,58 14.253.550,00 15.529.600,00 16.306.080,00 17.121.384,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIII) 2.293.688,07 1.123.498,43 526.450,00 425.400,00 446.670,00 469.003,50
 Investimentos 2.233.578,92 1.069.586,63 346.450,00 365.400,00 383.670,00 402.853,50
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida (XIV) 60.109,15 53.911,80 60.000,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00
DESPESAS FISCAIS CAPITAL (XV) = (XIII - XIV) 2.233.578,92 1.069.586,63 466.450,00 365.400,00 383.670,00 402.853,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00 0,00 150.000,00 160.000,00 168.000,00 176.400,00
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS 
FISCAIS LÍQUIDAS) ( XVII ) = ( XII + XV + XVI ) 14.350.790,67 13.615.951,21 14.870.000,00 16.055.000,00 16.857.750,00 17.700.637,50
DESPESA TOTAL 14.449.582,69 13.711.915,83 15.000.000,00 16.200.000,00 17.010.000,00 17.860.500,00
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII) 1.179.619,41 1.934.701,27 88.000,00 78.500,00 103.425,00 108.596,25
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Comentários
O cálculo das Metas Anuais relativas ao resultado primário foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizado 
pela STN- Secretaria do Tesouro Nacional.
 1 -
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METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
IV - RESULTADO NOMINAL
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF
Consolidado
 2017
ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO
2014 2015 2016 2017 2018 2019
b c d e f g
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 152.143,87 98.232,07 100.000,00 95.000,00 90.250,00 85.737,50
DEDUÇÕES (II) 338.596,06 152.839,49 350.000,00 332.500,00 315.875,00 300.081,25
 Ativo Disponível 753.709,96 639.981,12 800.000,00 760.000,00 722.000,00 685.900,00
 Haveres Financeiros 5.091,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) Restos a Pagar Procesados 420.205,89 487.141,63 450.000,00 427.500,00 406.125,00 385.818,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = ( I - II -186.452,19 -54.607,42 -250.000,00 -237.500,00 -225.625,00 -214.343,75
Receita de Privatizações (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos Reconhecidos (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( III + IV - V ) -186.452,19 -54.607,42 -250.000,00 -237.500,00 -225.625,00 -214.343,75
RESULTADO NOMINAL ( b - a* ) ( c - b ) ( d - c ) ( d - e) ( f - e) ( g - f)
-286.264,15 131.844,77 -195.392,58 12.500,00 11.875,00 11.281,25
Notas 
1. O cálculo das Metas Anuais relativas ao resultado primário foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo 
Federal, normatizado pela STN- Secretaria do Tesouro Nacional.
* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2013 (R$ 99.811,96)
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METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
V - Montante da Dívida Pública
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF
Consolidado
 2017
ESPECIFICAÇÃO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 212.253,02 152.143,87 98.232,07 100.000,00 95.000,00 90.250,00 85.737,50
 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Dívidas 212.253,02 152.143,87 98.232,07 100.000,00 95.000,00 90.250,00 85.737,50
DEDUÇÕES (II) 112.441,06 338.596,06 152.839,49 350.000,00 332.500,00 315.875,00 300.081,25
 Ativo Disponível 1.146.950,77 753.709,96 639.981,12 800.000,00 760.000,00 722.000,00 685.900,00
 Haveres Financeiros 5.091,99 5.091,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) Restos a Pagar Processados 1.039.601,70 420.205,89 487.141,63 450.000,00 427.500,00 406.125,00 385.818,75
DCL (III) = (I - II) 99.811,96 -186.452,19 -54.607,42 -250.000,00 -237.500,00 -225.625,00 -214.343,75
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Comentários
-
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ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2017
Consolidado
ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00
Identificação dos Riscos Valor Providência Valor
Demais Riscos Fiscais Passivos
Frustação de Arrecadação 100.000,00 Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação de despesas 100.000,00
Queda de arrecadação por fatos não previstos.
Discrepância de Projeções 60.000,00 Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de dotação de despesas 60.000,00
Discrepância nas previsões de despesas.
SUB-TOTAL 160.000,00 SUB-TOTAL 160.000,00
TOTAL 160.000,00 TOTAL 160.000,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável . 
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ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017
Consolidado
AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art.4o, § 2o, inciso I) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO 2017 2018 2019
Valor Corrente Valor Constante % PIB Valor Corrente Valor Constante % PIB Valor Corrente Valor Constante % PIB
Receita Total 16.200.000,00 15.211.267,61 0,043 17.010.000,00 14.997.354,96 0,043 17.860.500,00 14.786.406,16 0,043
Receitas Primárias (I) 16.153.500,00 15.167.605,63 14.954.307,00 0,043 16.961.175,00 0,043 17.809.233,75 14.743.963,70 0,043
Despesa Total 16.200.000,00 15.211.267,61 0,043 17.010.000,00 14.997.354,96 0,043 17.860.500,00 14.786.406,16 0,043
Despesa não Financeira (II) 16.055.000,00 15.075.117,37 0,043 16.857.750,00 14.863.119,38 0,043 17.700.637,50 14.654.058,70 0,043
Resultado Primário (III) = (l - ll) 98.500,00 92.488,26 0,000 103.425,00 91.187,62 0,000 108.596,25 89.905,00 0,000
Resultado Nominal 12.500,00 11.737,09 0,000 11.875,00 11.281,25 10.469,93 9.339,56 0,000 0,000
Dívida Pública Consolidada 95.000,00 89.201,88 0,000 79.571,50 90.250,00 0,000 85.737,50 70.980,63 0,000
Dívida Consolidada Líquida -237.500,00 -225.625,00 -223.004,69 -0,001 -198.928,76 -0,001 -214.343,75 -177.451,57 -0,001
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 15/abr/2016 as 10h e 15m.
Nota :
O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:
PIB real ( crescimento % anual)
Taxa real de juro implícito sobre a dívida do Governo (média % anual)
Câmbio (R$/U$$ - Final do Ano)
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares
VARIÁVEIS 2017 2018 2019
3,11 3,25 3,36
11,50 11,50 11,50
3,40 3,40 3,40
37.474.178.000,00 39.347.888.000,00 41.315.282.000,00
6,50 6,50 6,50
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes :
2017 2018 2019
 1,0650 1,1342 1,2079
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ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2017
Consolidado
AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art.4o, § 2o, inciso I) R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO % PIB % PIB 2015 2015
I Metas
Previstas
(a) (b
I Metas
Realizadas
Variação (II-I)
Valor
(c) = (b - a)
%
(c/a) x 100
Receita Total
Receitas Primárias (I)
Despesa Total
Despesas Primárias (II)
-411.662,15
-508.347,52
 11.915,83
 45.951,21
 16.099.000,00 0,05
 16.059.000,00
 13.700.000,00
 13.570.000,00
0,047
0,040
0,040
 15.687.337,85
 13.711.915,83
 15.550.652,48
 13.615.951,21
0,046
0,046
0,040
0,040
-2,56
-3,17
 0,09
 0,34
2.489.000,00
Dívida Pública Consolidada Líquida
Dívida Pública Consolidada
Resultado Nominal
Resultado Primário (III) = (I-II) -554.298,73
 0,00
 53.911,80
 0,00
 131.844,77
 98.232,07
0,007
0,000
0,000
-54.607,42 0,000
 1.934.701,27
 131.844,77
 152.143,87
-54.607,42
0,006
0,000
0,000
0,000
-22,27
 0,00
 54,88
 0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 15/abr/2016 as 10h e 16m.
Nota:
PIB EStadual Previsto e Realizado para 2015
ESPECIFICAÇÃO VALOR
Previsão do PIB Etadual para 33.990.185.000,00
 33.990.185.000,00
 2015
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2015
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ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2017
Consolidado
AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4o, §2o, inciso II)
VALOR DE PREÇOS CORRENTES ESPECIFICAÇÃO 2014 2015
% 2016
% 2017
% 2018
% 2019
%
Dívida Consolidada Líquida -186.452,19 -250.000,00 -54.607,42 0,00 0,00 -237.500,00 0,00 -225.625,00 - 0,00 214.343,75 0,00
Receita Total 15.567.250,64 0,77 -4,38 8,00 5,00 5,00
Receitas Primárias (I) 15.530.410,08 15.550.652,48 0,13 14.958.000,00 -3,81 16.153.500,00 7,99 16.961.175,00 5,00 17.809.233,75 5,00
Despesa Total 14.449.582,69 13.711.915,83 -5,11 15.000.000,00 9,39 16.200.000,00 8,00 17.010.000,00 5,00 17.860.500,00 5,00
Despesa não Financeira (II) -5,12 9,21 7,97 5,00 5,00
Resultado Primário (III) = (l - ll) 1.179.619,41 1.934.701,27 64,01 88.000,00 -95,45 98.500,00 11,93 103.425,00 5,00 108.596,25 5,00
Dívida Pública Consolidada 152.143,87 98.232,07 -35,43 100.000,00 1,80 95.000,00 -5,00 90.250,00 -5,00 85.737,50 -5,00
Resultado Nominal -286.264,15 131.844,77 -146,0 -195.392,58 -248,2 12.500,00 -106,4 11.875,00 -5,00 11.281,25 -5,00
VALOR DE PREÇOS CONSTANTE ESPECIFICAÇÃO
2014 2015
% 2016
% 2017
% 2018
% 2019
%
Receita Total 13.220.271,67 13.210.511,03 -0,07 13,55 15.211.267,61 1,41 14.997.024,40 -1,41 14.785.798,70 -1,41
Receitas Primárias (I) 14.582.544,68 13.710.377,11 0,13 -3,81 15.167.605,63 7,99 14.953.977,39 5,00 14.743.357,99 5,00
Despesa Total 12.271.107,67 11.546.982,48 -5,90 15.000.000,00 29,90 15.211.267,61 1,41 14.997.024,40 -1,41 14.081.713,05 -1,41
Despesa não Financeira (II) 13.474.920,82 12.004.629,78 -5,12 12.310.116,00 9,21 15.075.117,37 7,97 14.862.791,77 5,00 13.955.673,03 5,00
Resultado Primário (III) = (l - ll) 1.001.775,42 1.629.237,08 64,01 88.000,00 -95,45 92.488,26 11,93 91.185,61 5,00 89.901,31 5,00
Resultado Nominal -243.105,86 119.133,25 -146,0 -195.392,58 -248,2
0
-106,4 -5,00 -5,00
0
11.737,09 10.469,70 9.339,17
Dívida Pública Consolidada 129.206,07 88.761,25 -35,43 100.000,00 1,80 89.201,88 -5,00 79.569,75 -5,00 70.977,71 -5,00
Dívida Consolidada Líquida -158.341,94 -49.342,57 0,00 -250.000,00 0,00 -223.004,69 0,00 -198.924,38 -177.444,28 0,00 0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 15/abr/2016 as 10h e 17m.
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ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2017
Consolidado
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes
Nota :
ÍNDICE DE INFLAÇÃO
6,40 10,67 7,30 6,50 6,50 6,50
VALORES DE REFERÊNCIA
valor corrente 
x 1,1775
valor corrente 
x 1,1067
valor corrente 
x 1,0730
valor corrente /
1,0650
valor corrente /
1,1342
valor corrente 
/ 1,2079
* Inflação Média (% anual) projetada com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo 
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rio Crespo, 28 de junho de 2016.
Prefeito - CPF: 023.087.694-32
EUDES DE SOUSA E SILVA
Secretário - CPF: 635.004.342-15
MOACIR BOTTON JÚNIOR
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ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2017
Consolidado
AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$ 1,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2015 % 2014 % 2013 %
PATRIMÔNIO/CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-11.313.063,97 -9.701.935,68 -1.131.30 -8.452.438,30
6.397,00
-970.19
3.568,00
-845.24
3.830,0
RESULTADO ACUMULADO
TOTAL -11.313.063,97 -9.701.935,68 -8.452.438,30 -845.24
3.830,0
-970.19
3.568,00
-1.131.30
6.397,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO % % %
0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 15/abr/2016 as 10h e 19m.
Notas:
 1 O município Não possui Regime Próprio de Previdên - cia Social.
 2 Fonte: Balanço Patrimonial dos respectivos exercí - cios e informações do DCONT.
Prefeito - CPF: 023.087.694-32
EUDES DE SOUSA E SILVA
Secretário - CPF: 635.004.342-15
MOACIR BOTTON JÚNIOR
RIO CRESPO, 28 de junho de 2016. 
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ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2017
Consolidado
AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS 2015 2014 2013
a d
RECEITA DE CAPITAL 88.700,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Ativos 88.700,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Móveis 88.700,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
Total 88.700,00 0,00 0,00
DESPESAS LIQUIDADAS 2015 2014 2013
b e
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 1.123.498,43 2.293.688,07 741.262,95
DESPESAS DE CAPITAL 1.123.498,43 2.293.688,07 741.262,95
 Investimentos 1.069.586,63 2.233.578,92 724.164,66
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida 53.911,80 60.109,15 17.098,29
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID. 0,00 0,00 0,00
 Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00
 Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00
Total 1.123.498,43 2.293.688,07 741.262,95
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = ( I - II )
(c) = (a-b)+ (f) (f) = (d-e)+ (g) (g)
-4.069.749,45 -3.034.951,02 -741.262,95
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável .
Rio Crespo, 28 de junho de 2016.
Prefeito - CPF: 023.087.694-32
EUDES DE SOUSA E SILVA
Secretário - CPF: 635.004.342-15
MOACIR BOTTON JÚNIOR
Pág. 28
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2017
Consolidado
AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$ 1,00
SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO
RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA COMPENSAÇÃO TRIB./MOD. Tributo / Contribuição 2017 2018 2019
1 60 Desconto cota única IPTU cota única IPTU 10.000,00 11.000,00 12.000,00 Pagamento antecipado
TOTAL 10.000,00 11.000,00 12.000,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável .
Prefeito - CPF: 023.087.694-32
EUDES DE SOUSA E SILVA
Secretário - CPF: 635.004.342-15
MOACIR BOTTON JÚNIOR
Rio Crespo, 28 de junho de 2016.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Estado de Rondônia
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2017
Consolidado
AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art.4o, § 2o, inciso V) R$ 1,00
EVENTO 2017
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável .
Notas:
 1 - NÃO HÁ PREVISÃO PARA O PERÍODO.
Rio Crespo, 28 de junho de 2016.
Prefeito - CPF: 023.087.694-32
EUDES DE SOUSA E SILVA
Secretário - CPF: 635.004.342-15
MOACIR BOTTON JÚNIOR
SEM MOVIMENTO
Pág. 30
Exercício: 2017
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Estado de Rondônia
CAMARA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Unidade : 001 CAMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL
Órgão : 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Programa :
Objetivo :
MANUTENÇÃO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa. Legislar de forma idônea, respeitando a legislação vigente e 
fiscalizar os atos da administração municipal de forma a contribuir para com o desenvolvimento do município.
Sub-Função: 031 Ação Legislativa
Função: 01 Legislativa
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00
Nº de projetos de leis apreciados/aprovados Unidade 15 50,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2001 Percentual 25 810.000,00
Descrição: MANUTENCAO E EQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Produto : Apoio Administrativo
Unidade : 001 GABINETE DO PREFEITO
Órgão : 02 GOVERNO MUNICIPAL
Programa :
Objetivo :
APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO
Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Sub-Função: 122 Administração Geral
Função: 04 Administração
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2004 Percentual A 25 570.000,00
Descrição: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Produto : Apoio Administrativo
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GERAL
Órgão : 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEMAPLAN
Programa :
Objetivo :
APOIO ADMINISTRATIVO E PLANEJAMENTO GERAL
Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Sub-Função: 122 Administração Geral
Função: 04 Administração
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2005 Percentual 25 1.619.500,00
Pág. 31
Exercício: 2017
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Descrição: Apoio Administrativo da SEMAPLAN
Produto : Apoio Administrativo
Unidade : 009 ADMINISTRAÇÃO DAS DÍVIDAS E ENCARGOS
Órgão : 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO - SEMAPLAN
Programa :
Objetivo :
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Atender despesas com precatórios trabalhistas e encargos trabalhistas como PASEP e INSS; atender despesas com sentenças e 
acordos judiciais; atender despesas de exercícios anteriores; proceder a devolução/restituição de recursos recebidos da União, Estado 
e outras entidades não governamentais; efetuar a restituição da devolução de receita arrecadada em exercícios anteriores.
Sub-Função: 846 Outros Encargos Especiais
Função: 28 Encargos Especiais
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Pagamento das Obrigações Financeiras Valores Fi 1 1,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 901 Valores Financeiros 25 5.000,00
Descrição: Cumprimento de Sentenças Judiciais
Produto : Outros Produtos
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 906 Unidade 25 15.000,00
Descrição: Restituição dos saldos de Convênios
Produto : Outros Produtos
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 907 Percentual 100 40.000,00
Descrição: Despesa de Exercícios Anteriores - Reconhecidas
Produto : Apoio Administrativo
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 905 Valores Financeiros 25 145.000,00
Descrição: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações)
Produto : Outros Produtos
Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFIN
Programa :
Objetivo :
APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO GERAL
Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Sub-Função: 123 Administração Financeira
Função: 04 Administração
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2006 Percentual 25 355.000,00
Descrição: Apoio Administartivo da SEMFIN
Produto : Apoio Administrativo
Pág. 32
Exercício: 2017
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Unidade : 001 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Órgão : 05 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU
Programa :
Objetivo :
GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Sub-Função: 122 Administração Geral
Função: 04 Administração
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2060 Percentual 25 375.000,00
Descrição: Manutenção e Apoio Administrativo às Atividades da SEMSU
Produto : Apoio Administrativo
Unidade : 001 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Órgão : 05 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU
Programa :
Objetivo :
PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Ofertar infraestrutura física de competência governamental a toda população, tais como:
 Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas; Limpeza e Encascalhamento de Vias 
Urbanas; Manutenção da Malha Viária Pavimentada; Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção 
e manutenção de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças.
Sub-Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Função: 15 Urbanismo
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Quantidade de vias urbanas mantidas / reformadas / ampliadas Metros Lin 15 25,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 1062 Quilômetros 5 60.000,00
Descrição: Obras de infraestrutura na área urbana.
Produto : Obra Contruída/Ampliada
Unidade : 001 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Órgão : 05 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU
Programa :
Objetivo :
CIDADE LIMPA E ILUMINADA
Promover a limpeza pública urbana e assegurar os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos; 
Manutenção de Vias Pública (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio e Outros); Expandir e manter pontos de iluminação 
pública no Município.
Sub-Função: 452 Serviços Urbanos
Função: 15 Urbanismo
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Quantidade de Lixo Doméstico Coletado Toneladas 3 5,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2061 Percentual 100 30.000,00
Descrição: Manutenção de Praças, Jardins, Calçadas e Vias Públicas
Pág. 33
Exercício: 2017
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Produto : Outros Produtos
Unidade : 001 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Órgão : 05 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU
Programa :
Objetivo :
CIDADE LIMPA E ILUMINADA
Promover a limpeza pública urbana e assegurar os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos; 
Manutenção de Vias Pública (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio e Outros); Expandir e manter pontos de iluminação 
pública no Município.
Sub-Função: 752 Energia Elétrica
Função: 15 Urbanismo
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Recursos financeiros investido em iluminação pública. Valores Fi 100 30,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2062 Percentual 25 40.000,00
Descrição: Manutenção dos serviços de Iluminação Pública
Produto : Outros Produtos
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 1061 Unidade 500 38.000,00
Descrição: Ampliação da Rede Elétrica de Iluminação Pública
Produto : Obra Contruída/Ampliada
Unidade : 001 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Órgão : 05 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU
Programa :
Objetivo :
PROGRAMA DE APOIO AO SANEAMENTO BÁSICO
Despesa com consórcio para Saneamento Básico do Municipio
Sub-Função: 512 Saneamento Básico Urbano
Função: 17 Saneamento
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2069 Percentual 25 22.000,00
Descrição: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saneamento - CISAN
Produto : Apoio Administrativo
Unidade : 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Órgão : 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA
Programa :
Objetivo :
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL
Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Programa de apoio às ações da política da produção animal e vegetal no município, objetivando Proporcionar aumento da 
produtividade de culturas agrícolas da região e conseqüentemente fixação do homem no campo.
Sub-Função: 122 Administração Geral
Função: 20 Agricultura
Natureza Início Previsto Término Previsto
Pág. 34
Exercício: 2017
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00
Produtores atendidos por ano Pessoas 50 300,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2070 Percentual 25 247.500,00
Descrição: Gestão das Políticas Públicas Agropecuária e Ambiental
Produto : Apoio Administrativo
Unidade : 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Órgão : 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SEAMA
Programa :
Objetivo :
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL
Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Programa de apoio às ações da política da produção animal e vegetal no município, objetivando Proporcionar aumento da 
produtividade de culturas agrícolas da região e conseqüentemente fixação do homem no campo.
Sub-Função: 606 Extensão Rural
Função: 20 Agricultura
Natureza Início Previsto Término Previsto
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Realização de terraplanagem, escavações ou mecanização para construção de 
chiqueirões, aviários, estábulos, esterqueiras, biodigestores, galpões, tanque 
para piscicultura e demais instalações de infraestrutura agropecuária.
Horas 5.000 10.000,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2071 Grupo 25 180.000,00
Descrição: Ações de Fomento ao Setor Agropecuário
Produto : Outros Produtos
Unidade : 001 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Programa :
Objetivo :
GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO
Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Sub-Função: 361 Ensino Fundamental
Função: 12 Educação
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00
Quantidade de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental Pessoas 250 300,00
Salas de Aulas Existentes Ensino Fundamental Unidade 10 10,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2030 Percentual A 25 1.135.000,00
Descrição: Gestão das Políticas Públicas de Educação (MDE)
Produto : Apoio Administrativo
Unidade : 001 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Programa :
Objetivo :
REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Fundamental, com melhoria da 
qualidade, objetivando reduzir o índice de repetência e evasão escolar.
Sub-Função: 361 Ensino Fundamental
Função: 12 Educação
Pág. 35
Exercício: 2017
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Quantidade de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental Pessoas 250 300,00
Salas de Aulas Existentes Ensino Fundamental Unidade 10 10,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 1030 Unidade 1 80.000,00
Descrição: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino
Produto : Escola Construída/Ampliada ou Reformada
Unidade : 001 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Programa :
Objetivo :
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL
Adquirir gêneros alimentícios para a melhoria da qualidade da alimentação escolar a alunos da educação básica.
Sub-Função: 361 Ensino Fundamental
Função: 12 Educação
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Numero de Refeições servidas nas escolas/mês Unidade 400 9.000,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2033 Pessoas A 300 63.000,00
Descrição: Aquisição, Distribuição e Qualidade da Merenda Escolar
Produto : Alunos Atendidos
Unidade : 001 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Programa :
Objetivo :
TRANSPORTE ESTUDANTIL
Garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares de todos os estudantes que residem distante de suas Unidades 
Escolares, especialmente aqueles residentes da área rural.
Sub-Função: 361 Ensino Fundamental
Função: 12 Educação
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Taxa de Frequência Escolar dos (Quantidade de) alunos matriculados nas 
redes municipal e Estadual de Ensino.
Pessoas 600 800,00
Nº de Veículos Próprios e Contratados disponível p/Transporte Escolar Unidade 10 15,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2031 Unidade A 5 1.100.000,00
Descrição: Manutenção do Sistema de Transporte Escolar (MDE)
Produto : Ônibus/Microônibus
Unidade : 001 MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Pág. 36
Exercício: 2017
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Programa :
Objetivo :
VIVA A INFÂNCIA
Capacitar a criança de 4 e 5 anos para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades 
que promovam o seu desenvolvimento social, físico e intelectual, buscando aprimorar a base pedagógica neste nível de ensino.
Manutenção e Funcionamento da Creche e da Pré-escola.
Sub-Função: 365 Educação Infantil
Função: 12 Educação
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Quantidade de Alunos Matriculados na Educação Infantil Pessoas 0 88,00
Salas de Aulas Existentes - Educação Infantil Unidade 6 7,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2035 Percentual 25 335.000,00
Descrição: Manutenção das Atividades do Pré-escolar
Produto : Apoio Administrativo
Unidade : 002 FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Programa :
Objetivo :
REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Fundamental, com melhoria da 
qualidade, objetivando reduzir o índice de repetência e evasão escolar.
Sub-Função: 361 Ensino Fundamental
Função: 12 Educação
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Remuneração dos Professores em efetivo exercício do magistério - E 
Fundamental
Pessoas 88 88,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2040 Pessoas A 25 1.122.000,00
Descrição: FUNDEB 60 - Remuneração e Valorização do Magistério (FUNDAMENTAL)
Produto : Servidores Remunerados
Unidade : 002 FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Programa :
Objetivo :
TRANSPORTE ESTUDANTIL
Garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares de todos os estudantes que residem distante de suas Unidades 
Escolares, especialmente aqueles residentes da área rural.
Sub-Função: 361 Ensino Fundamental
Função: 12 Educação
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Taxa de Frequência Escolar dos (Quantidade de) alunos matriculados nas 
redes municipal e Estadual de Ensino.
Pessoas 600 800,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2043 Percentual A 25 92.300,00
Descrição: FUNDEB 40 - Manutenção da Educação Básica
Produto : Alunos Atendidos
Pág. 37
Exercício: 2017
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Unidade : 002 FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Programa :
Objetivo :
VIVA A INFÂNCIA
Capacitar a criança de 4 e 5 anos para iniciar o processo pedagógico, proporcionando-lhe a oportunidade de participar de atividades 
que promovam o seu desenvolvimento social, físico e intelectual, buscando aprimorar a base pedagógica neste nível de ensino.
Manutenção e Funcionamento da Creche e da Pré-escola.
Sub-Função: 365 Educação Infantil
Função: 12 Educação
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Remuneração dos Professores em efetivo exercício do magistério - E Infantil Pessoas 88 88,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2041 Pessoas A 25 393.500,00
Descrição: FUNDEB 60 - Remuneração e Valorização do Magistério (INFANTIL)
Produto : Servidores Remunerados
Unidade : 003 FNDE - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Programa :
Objetivo :
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SAUDÁVEL
Adquirir gêneros alimentícios para a melhoria da qualidade da alimentação escolar a alunos da educação básica.
Sub-Função: 306 Alimentação e Nutrição
Função: 12 Educação
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Numero de Refeições servidas nas escolas/mês Unidade 400 800,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2046 Valores Financeiros 25 41.000,00
Descrição: PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
Produto : Alunos Atendidos
Unidade : 003 FNDE - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Programa :
Objetivo :
REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Fundamental, com melhoria da 
qualidade, objetivando reduzir o índice de repetência e evasão escolar.
Sub-Função: 361 Ensino Fundamental
Função: 12 Educação
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Quantidade de Alunos Matriculados no Ensino Fundamental Pessoas 250 300,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2045 Valores Financeiros 25 70.000,00
Descrição: PSE - Programa Salário Educação
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Exercício: 2017
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Produto : Alunos Atendidos
Unidade : 003 FNDE - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Programa :
Objetivo :
TRANSPORTE ESTUDANTIL
Garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares de todos os estudantes que residem distante de suas Unidades 
Escolares, especialmente aqueles residentes da área rural.
Sub-Função: 361 Ensino Fundamental
Função: 12 Educação
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Taxa de Frequência Escolar dos (Quantidade de) alunos matriculados nas 
redes municipal e Estadual de Ensino.
Pessoas 600 98,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2047 Valores Financeiros 25 52.500,00
Descrição: PNATE - programa nacional de Apoio ao Transporte Escolar
Produto : Alunos Atendidos
Unidade : 004 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Programa :
Objetivo :
TRANSPORTE ESTUDANTIL
Garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares de todos os estudantes que residem distante de suas Unidades 
Escolares, especialmente aqueles residentes da área rural.
Sub-Função: 361 Ensino Fundamental
Função: 12 Educação
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Taxa de Frequência Escolar dos (Quantidade de) alunos matriculados nas 
redes municipal e Estadual de Ensino.
Pessoas 600 800,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2901 Quilômetros 25 870.000,00
Descrição: Celebrar Convenio GERO Transporte Escolar 2014
Produto : Alunos Atendidos
Unidade : 005 OUTRAS AÇÕES DE APOIO A ESTUDANTES
Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Programa :
Objetivo :
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS
Dar condições de acesso aos estudantes de cursos técnicos e de nível superior que são moradores do Municipio de Rio Crespo, 
porém estudam em Ariquemes.
Sub-Função: 364 Ensino Superior
Função: 12 Educação
Natureza Início Previsto Término Previsto
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Quantidade de Aluno do Ensino Superior Assistido com Transporte Escolar Pessoas 30 40,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
Pág. 39
Exercício: 2017
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
 2039 Pessoas 25 105.000,00
Descrição: Transporte Escolar Universitário
Produto : Alunos Atendidos
Unidade : 001 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Órgão : 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER - DECEL
Programa :
Objetivo :
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA ESPORTE E LAZER
Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Sub-Função: 392 Difusão Cultural
Função: 13 Cultura
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2050 Grupo A 25 105.000,00
Descrição: Manutenção das Atividades de Cultura, Esporte e Lazer
Produto : Pessoas Atendidas
Unidade : 001 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Órgão : 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER - DECEL
Programa :
Objetivo :
INTEGRAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DA CULTURA
Desenvolver o setor cultural apliando sua capacidade de atendimento;
- Proporcionar à população de modo geral atividades recreativas e culturais, favorescendo a melhoria da qualidade de vida;
- Aumentar a quantidade dos eventos culturais, bem como maior participação da população nestas atividades;
- Dar apoio e realizar as principais festas das Comunidades.
Sub-Função: 392 Difusão Cultural
Função: 13 Cultura
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Quantidade de cursos, eventos e espetáculos culturais realizados no Centro 
Cultural e outros espaços de acesso público.
Unidade 3 8,00
Utilização dos serviços ofertados na Biblioteca Pública Municipal. Pessoas 5 30,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2052 Unidade 25 85.000,00
Descrição: Realização e Apoio às Festas e Eventos Culturais e Religiosos
Produto : Outros Produtos
Unidade : 001 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Órgão : 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER - DECEL
Programa :
Objetivo :
INTEGRAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO ESPORTE E LAZER
Desenvolver o setor esportivo ampliando sua capaciades de atendimento; Proporcionar á população de modo geral atividades 
recreativas e de lazer favorescendo a melhoria da qualidades de vida;
 Aumentar a quantidades de eventos recreativos e de lazer, bem como a maior participação da população nestas atividades;
 Proporcionar às crianças e adolescentes, a inclusão social e esportiva, bem como revelar novos talentos para representar o Município 
de Rio Crespo; Manter e conservar o estádio municipal e quadra pública poliesportiva, promovendo eventos de entretenimento, 
esporte e lazer.
Sub-Função: 812 Desporto Comunitário
Função: 27 Desporto e Lazer
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Pág. 40
Exercício: 2017
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Número de pessoas atendidas nos programas sociais de esporte e lazer 
realizados
Pessoas 20 50,00
Número de participantes nos eventos relacionados ao esporte e de lazer 
promovidos pelo Município.
Grupo 500 600,00
Nº de eventos relacionados ao esporte e de lazer apoiados ou realizados pelo 
Município
Unidade 5 15,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2053 Pessoas A 25 28.500,00
Descrição: Realização Atividades de Promoção e Apoio ao Esporte Amador
Produto : Pessoas Atendidas
Unidade : 001 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
Programa :
Objetivo :
GESTAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Sub-Função: 244 Assistência Comunitária
Função: 04 Administração
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2085 Percentual 25 440.000,00
Descrição: Gestão das Políticas Públicas de Assistência Social
Produto : Apoio Administrativo
Unidade : 001 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
Programa :
Objetivo :
MUNICIPIO ATENTO A INFANCIA E JUVENTUDE
Promover o atendimento integral através da rede prestadora de serviços na área da Criança e do Adolescente em situação de 
vulnerabilidade e risco pessoal e social, conforme determina do ECA; Oferecer proteção e acompanhamento social aos adolescentes 
e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas; Garantir os direitos fundamentais de crianças e adolescentes vítimas de 
violência, abuso e exploração sexual, restabelecer e fortalecer o direito a convivência familiar e comunitária em condições dignas de 
vida; Manter o Projeto "ANJO DA GUARDA", visando Promover a inclusão social de jovens, qualificando e valorizando a sua 
participação social, por meio do desenvolvimento de atividades socioeducativas através da GUARDA MIRIM, com estímulo e a 
descoberta do potencial dos jovens integrantes do projeto.
Sub-Função: 243 Assistência à Criança a ao Adolescente
Função: 08 Assistência Social
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Quantidade de ocorrências atendidas pelo CONSTUTE Unidade 20 30,00
Quantidade de Crianças e Adolescentes atendidos no CRAS Pessoas 60 60,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2087 Percentual 25 120.000,00
Descrição: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Produto : Apoio Administrativo
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2088 Percentual 25 12.000,00
Descrição: Desenv. e Exec. de Ações de Atendimento a Criança e Adolescente -FMDCA
Produto : Apoio Administrativo
Pág. 41
Exercício: 2017
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Unidade : 001 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
Programa :
Objetivo :
PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA
Implementação das ações de proteção social básica, visando prestar atendimento social e material às famílias em situação de extrema 
pobreza. 
Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da família na comunidade e no território onde vive.
Sub-Função: 244 Assistência Comunitária
Função: 08 Assistência Social
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Quantidades de famílias e indivíduos atendidos com auxílios Pessoas 10 10,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2086 Pessoas 25 16.000,00
Descrição: Auxílio às Pessoas Carentes
Produto : Pessoas Atendidas
Unidade : 002 FMAS - TRANSFERENCIAS FEDERAIS
Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS
Programa :
Objetivo :
PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA
Implementação das ações de proteção social básica, visando prestar atendimento social e material às famílias em situação de extrema 
pobreza. 
Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da família na comunidade e no território onde vive.
Sub-Função: 244 Assistência Comunitária
Função: 08 Assistência Social
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Índice de Gestão Descentralizada - IGD BF Percentual 1,20 2,20
Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS Pessoas 1,20 2,20
Cobertura de atendimento do CRAS às famílias referenciadas Percentual 80 100,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2092 Percentual 25 76.180,00
Descrição: Piso Básico Fixo - Proteção Social Básica às Famílias - PAIF/CRAS
Produto : Apoio Administrativo
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2090 Percentual 25 16.500,00
Descrição: IGD - Índice Gestão Descentralizada (Bolsa Família)
Produto : Apoio Administrativo
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2094 Pessoas 200 58.320,00
Descrição: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos
Produto : Pessoas Atendidas
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2091 Percentual 25 19.000,00
Descrição: IGD - Índice Gestão Descentralizada do SUAS
Produto : Apoio Administrativo
Unidade : 001 FMS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE
Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Pág. 42
Exercício: 2017
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Estado de Rondônia
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CRESPO
Programa :
Objetivo :
GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos, visando Proporcionar a 
população, acesso integral aos serviços básicos de Saúde.
Sub-Função: 122 Administração Geral
Função: 10 Saúde
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 100,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2013 Unidade 1 3.000,00
Descrição: Manutenção das Atividades do Conselho de Saúde - CMS
Produto : Apoio Administrativo
Unidade : 001 FMS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE
Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Programa :
Objetivo :
GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos, visando Proporcionar a 
população, acesso integral aos serviços básicos de Saúde.
Sub-Função: 301 Atenção Básica
Função: 10 Saúde
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Percentual de consultas especializadas agendadas em até 30 dias Pessoas 100 100,00
Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas Unidade 1,30 1,50
Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2010 Percentual 25 2.952.000,00
Descrição: Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)
Produto : Apoio Administrativo
Unidade : 002 FMS - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS DO FNS/SUS
Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Programa :
Objetivo :
PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE BUCAL
Recursos destinados ao pagamento de salários e encargos dos profissionais específicos para o desenvolvimento do programa.
Melhorar e manter a oferta de consultas para tratamento odontológico curativo e ampliação maciça do acesso a escovação dental 
supervisionada com dentifrício fluoretado, buscando uma significante redução do índice de CPOD.
Sub-Função: 301 Atenção Básica
Função: 10 Saúde
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Percentual da população assistida pelo programa Saúde Bucal Percentual 5 15,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2019 Pessoas 25 53.000,00
Descrição: Atendimento Preventivo e Curativo da Saúde Bucal
Produto : Pessoas Atendidas
Pág. 43
Exercício: 2017
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Estado de Rondônia
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CRESPO
Unidade : 002 FMS - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS DO FNS/SUS
Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Programa :
Objetivo :
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)
Recursos destinados ao pagamento de salários e encargos dos profissionais específicos para o desenvolvimento do programa.
Fortalecer e expandir a estratégia de saúde da família - ESF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS na atenção 
básica à saúde no Município.
Sub-Função: 301 Atenção Básica
Função: 10 Saúde
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Percentual da população coberta pela Estratégia da Saúde da Família Grupo 95 100,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2018 Pessoas 25 75.000,00
Descrição: PSF - Ações do Programa Saúde da Família
Produto : Pessoas Atendidas
Unidade : 002 FMS - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS DO FNS/SUS
Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Programa :
Objetivo :
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS)
Recursos destinados ao pagamento de salários e encargos dos profissionais específicos para o desenvolvimento do programa.
Fortalecer e expandir a estratégia de saúde da família - ESF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS na atenção 
básica à saúde no Município.
Sub-Função: 301 Atenção Básica
Função: 10 Saúde
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Percentual de Residencias (famílias) do Município visitadas pelos Agentes 
Comunitários de Saúde
Unidade 80 90,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2017 Pessoas 25 165.000,00
Descrição: PACS - Ações do Programa Agentes Comunitário de Saúde
Produto : Servidores Remunerados
Unidade : 002 FMS - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS DO FNS/SUS
Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Programa :
Objetivo :
ATENÇÃO BÁSICA DO SUS
Controlar doenças e agravos de maior magnitude nas áreas urbanas e rurais do Município.
Ampliar a cobertura das ações de promoção a saúde e assistenciais a clientelas específicas atendendo as prioridades de atenção do 
Plano de Ação Municipal.
Organizar o acesso dos usuários ao SUS, de acordo com suas necessidades de saúde, a oferta dos serviços existentes.
Sub-Função: 301 Atenção Básica
Função: 10 Saúde
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Número de pessoas atendidas pelo Programa Farmácia Básica Pessoas 200 500,00
Número de itens adquiridos para a Farmácia Básica Unidade 70 80,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
Pág. 44
Exercício: 2017
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Estado de Rondônia
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CRESPO
 2016 Percentual 25 163.000,00
Descrição: PAB-FIXO Atenção Básica de Saúde
Produto : Apoio Administrativo
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2020 Valores Financeiros 25 21.000,00
Descrição: Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica - SUS
Produto : Pessoas Atendidas
Unidade : 002 FMS - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS DO FNS/SUS
Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Programa :
Objetivo :
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Melhorar a qualidade dos serviços executados pelo HPP, ampliar e modernizar o espaço físico.
Oferecer serviços com qualidade e resolutividade de média complexidade a população como suporte as ações de atenção básica.
Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Função: 10 Saúde
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Quantidade Média de Internações na Unidade Hospitalar Pessoas 50 50,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2024 Percentual 25 23.000,00
Descrição: MAC - Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial
Produto : Pacientes Atendidos
Unidade : 002 FMS - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS DO FNS/SUS
Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Programa :
Objetivo :
VIGILÂNCIA EM SAUDE DO SUS
Execução de ações básicas de investigação e de diagnóstico epidemiológico e ambiental de risco, bem como ações de controle, 
eliminação e erradicação de agentes de agravo e danos a saúde individual e coletiva da população.
Implementar /expandir as inspeções sanitárias para manter o controle da qualidade dos produtos e serviços de interesse da saúde 
coletiva.
Sub-Função: 304 Vigilância Sanitária
Função: 10 Saúde
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Taxa de incidência parasitária anual da malária Percentual 5 1,00
Manutenção das Atividades de Controle Vetorial (visita domiciliar, borrifação 
residual, espacial, coleta larvária, identificação e tratamento de criadouros)
Unidade 150 200,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2022 Percentual 25 13.800,00
Descrição: Piso Fixo - Ações da Vigilância Sanitária
Produto : Apoio Administrativo
Unidade : 002 FMS - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS DO FNS/SUS
Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Pág. 45
Exercício: 2017
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Estado de Rondônia
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CRESPO
Programa :
Objetivo :
VIGILÂNCIA EM SAUDE DO SUS
Execução de ações básicas de investigação e de diagnóstico epidemiológico e ambiental de risco, bem como ações de controle, 
eliminação e erradicação de agentes de agravo e danos a saúde individual e coletiva da população.
Implementar /expandir as inspeções sanitárias para manter o controle da qualidade dos produtos e serviços de interesse da saúde 
coletiva.
Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
Função: 10 Saúde
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Taxa de incidência parasitária anual da malária Percentual 5 1,00
Manutenção das Atividades de Controle Vetorial (visita domiciliar, borrifação 
residual, espacial, coleta larvária, identificação e tratamento de criadouros)
Unidade 150 200,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2021 Pessoas 25 70.200,00
Descrição: PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde
Produto : Pessoas Atendidas
Unidade : 003 FMS - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Programa :
Objetivo :
ATENÇÃO BÁSICA DO SUS
Controlar doenças e agravos de maior magnitude nas áreas urbanas e rurais do Município.
Ampliar a cobertura das ações de promoção a saúde e assistenciais a clientelas específicas atendendo as prioridades de atenção do 
Plano de Ação Municipal.
Organizar o acesso dos usuários ao SUS, de acordo com suas necessidades de saúde, a oferta dos serviços existentes.
Sub-Função: 301 Atenção Básica
Função: 10 Saúde
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Número de pessoas atendidas pelo Programa Farmácia Básica Pessoas 200 500,00
Número de itens adquiridos para a Farmácia Básica Unidade 70 80,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2027 Percentual 25 17.500,00
Descrição: PMAQ-AB Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (ESTADO)
Produto : Apoio Administrativo
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2028 Unidade 25 6.000,00
Descrição: Aquisição de Medicamentos Farmácia Básica - (ESTADO)
Produto : Unidades Produzidas/Adquiridas
Unidade : 003 FMS - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Órgão : 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Programa :
Objetivo :
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Melhorar a qualidade dos serviços executados pelo HPP, ampliar e modernizar o espaço físico.
Oferecer serviços com qualidade e resolutividade de média complexidade a população como suporte as ações de atenção básica.
Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Função: 10 Saúde
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
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Exercício: 2017
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Estado de Rondônia
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CRESPO
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Quantidade Média de Internações na Unidade Hospitalar Pessoas 50 50,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2025 Unidade 5 60.000,00
Descrição: Assistência Hospitalar e Ambulatorial - HPP
Produto : Leitos
Unidade : 001 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS RURAIS
Órgão : 11 SECRETARIA MUN. DE OBRAS - SEMO
Programa :
Objetivo :
GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Sub-Função: 122 Administração Geral
Função: 04 Administração
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Manutenção da Unidade Administrativa Unidade 1 1,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2065 Percentual 25 385.000,00
Descrição: Manutenção e Apoio Administrativo da SEMO
Produto : Apoio Administrativo
Unidade : 001 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS RURAIS
Órgão : 11 SECRETARIA MUN. DE OBRAS - SEMO
Programa :
Objetivo :
REVITALIZACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS
Dotar a área rural de infraestrutura viária adequada para o escoamento da produção agropecuária e para o transporte de pessoas e 
alunos. Dotar toda a estrutura da administração municipal de equipamentos, máquinas e veículos necessários para a realização dos 
objetivos da municipalidade; Ofertar infraestrutura física de competência Governamental a toda população.
- Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais; Construção e Recuperação de Pontes e Pontilhões; Drenagem de Águas Pluviais.
Sub-Função: 782 Transporte Rodoviário
Função: 26 Transporte
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Manutenção e conservação de estradas rurais com adição de cascalho e 
terraplanagem
Quilômetro 300 640,00
Quantidade de Pontes de madeiras construídas ou reformadas Unidade 15 45,00
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2067 Quilometro 25 12.600,00
Descrição: Ações Infraestrutura em Transportes, com recursos da CIDE
Produto : Estradas Vicinais Restauradas
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 2066 Quilômetros 25 1.031.600,00
Descrição: Manutenção e Recuperação de Pontilhões, Bueiros e Estradas Vicinais
Produto : Estradas Vicinais Restauradas
Unidade : 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Órgão : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Exercício: 2017
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO
Programa :
Objetivo :
RESERVA DE CONTINGENCIA
Atender eventuais passivos contigentes e outros riscos fiscais imprevistos. 
A reserva de contingência, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício, está fixada em no mímimo 1% da Receita 
Corrente Líquida.
Sub-Função: 999 Reserva de Contingência
Função: 99 Reserva de Contingência
Natureza Início Previsto Término Previsto
Contínuo
Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2017
Ação Unid. Medida Tipo Meta 2017
 9999 Percentual 25 160.000,00
Descrição: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Produto : Apoio Administrativo
Total Geral : 16.199.500,00
Prefeito - CPF: 023.087.694-32
EUDES DE SOUSA E SILVA
Secretário - CPF: 635.004.342-15
MOACIR BOTTON JÚNIOR
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