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norma nº 528/2018

Tipo Lei
Número / Ano 528 / 2018
Date 2018-11-27
EmentaLOA - Lei Orçamentária Anual. Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Itaiçaba, para o exercício de 2019.
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LEI MUNICIPAL N.º 528/2018 
, 
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 
2019 
, 
ITAIÇABA-CEARA 
1 ESTADO DO CEARÁ 
Câmara~1uni,cip
1
a{ de lta_fr;aba 
Em d.1.-_I ~--120 ji_ 
Pret.. o'-1' : ...... .. •.,:, -.;,t,. n ... ,~.r\; " --* - --- 
Ass.. --- ---!~---- 
Av. Cel. João Correia, 298 - Centro - CEP.: 62820-000 - ltaiçaba - Ceará 
CNPJ: 07.403.769/0001-08 
www.itaicaba.ce.gov.br 
•! : .. Governo Municipal de 
l .. ~ 
L 
.. --d~ .. ! iça 
.. ._ · it-" Compromisso e respeito com o povo 
GABINETE 1)0 PREFEITO 
Lei Municipal Nº 528/2018 27 de Novembro de 2018. 
Estima a receita e fixa a 
despesa do Município de 
ltaiçaba, para o exercício 
financeiro de 2019. 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAIÇABA APROVOU E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Titulo 1 
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 
Art. 1 º. Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 
2019, no montante de R$ 22.540.620,00 (Vinte e Dois Milhões Quinhentos e 
Quarenta Mil e Seiscentos e Vinte Reais), e fixa a despesa em igual valor, nos 
termos do art. 165, § 5°, da Constituição, compreendendo: 
1 - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, 
órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
li - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, fundos 
e órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados; 
Título li 
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
Capítulo 1 
DA ESTIMATIVA DA RECEITA 
Seção 1 
Da Receita Total 
Art. 2°. Fica estimada a Receita Orçamentária, no Orçamento Fiscal e da ,.(Q 
Seguridade Social, no valor de R$ 22.540.620,00 (Vinte e Dois Milhões Y￾Av. Cel. João Correia, 298 - Centro - CEP.: 62820-000 - ltaiçaba - Ceará 
CNPJ: 07.403.769/0001-08 
www.itaicaba.ce.gov.br 
Quinhentos e Quarenta Mil e Seiscentos e Vinte Reais). 
Art. 3°. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de 
outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, 
discriminada na Parte 111, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte 
desdobramento: 
ESPECIFICAÇÃO VALOR 
1.1. RECEITAS CORRENTES 
Impostos, taxas e contrib. De M. 
Contribuições 
Receita Patrimonial 
Receita de Serviços 
Transferências Correntes 
Outras Receitas Correntes 
1 2 DEDUÇÕES DE RECEITA 
Deduções do FUNDEB 
25.312.580,00 
562.850,00 
300.000,00 
87.190,00 
500,00 
24.319.840,00 
42.200,00 
-2.771.960,00 
-2.771.960,00 
TOTAL 22.540.620,00 
Capítulo li 
DA FIXAÇÃO DA DESPESA 
Seção 1 
Da Despesa Total 
Art. 4°. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é 
fixada em R$ 22.540.620,00 (Vinte e Dois Milhões Quinhentos e Quarenta Mil e 
Seiscentos e Vinte Reais), desdobrada nos seguintes agregados: 
1 - R$ 14.641.390,00 (Quatorze Milhões Seiscentos e Quarenta e Um Mil 
Trezentos e Noventa Reais) do Orçamento Fiscal; 
li - R$ 7.899.230,00 (Sete Milhões Oitocentos e Noventa e Nove Mil Duzentos 
e Trinta Reais) do Orçamento da Seguridade Social. ~ 
Av. Cel. João Correia, 298 - Centro - CEP.: 62820-000 - ltaiçaba - Ceará 
CNPJ: 07.403.769/0001-08 
www.itaicaba.ce.gov.br 
PE N T.J\ C A M PE A O 
Seção li 
Da Distribuição da Despesa por Órgão 
Art. 5°. A despesa fixada, à conta de recursos previstos, neste Título, 
observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, 
apresenta o seguinte desdobramento: 
Especificação Valor % 
1.110.600,00 4,93% 
619.360,00 2,75% 
1.673.410,00 7,42% 
1.635.620,00 7,26% 
2.297.700,00 1 O, 19% 
6.211.790,00 27,56% 
7.240.100,00 32,12% 
1.752.040,00 7,77% 
22.540.620,00 100% 
Câmara Municipal de ltaiçaba 
Gabinete do Prefeito 
Sec. De Administração, Fin. E Planejam. 
Sec. Agricultura, Pec. Aqi e M. Ambiente 
Sec. Infraestrutura, lnd, Com. E Turismo 
Secretaria de Saúde 
Sec Educação, Cult, Desp. Ciencia e Tecnol 
Sec. Assist Social, Trab, Juv. E Empreended 
TOTAL 
Capítulo Ili 
DAAUTORIZAÇÃO PARAABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES 
Art. 6° - Ficam o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos 
suplementares: 
§ 1 ° - Utilizando-se a fonte de recurso previsto no inciso I do § 1 ° e §21 ° do art. 
43 da Lei nº 4320 de 17 de março de 1964, denominado superávit financeiro, 
até o limite da diferença entre o passivo financeiro apurado no Balanço 
Patrimonial Consolidado no exercício de 2018. 
§ 2° Utilizando-se a fonte de recursos excesso de arrecadação representado 
pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação 
prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à 
abertura do crédito adicional suplementar, conforme inciso li do§ 1° e 3° e 4° do 
Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do Art. 8° parágrafo único, da 
Lei Complementar nº 101/2000; 
§3° Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou 
parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais referidas no inciso 
111, do§ 1°. Do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o 
limite de 10% ( dez por cento) da despesa autorizada; 
Av. Cel. João Correia, 298 - Centro - CEP.: 62820-000 - ltaiçaba - Ceará 
CNPJ: 07.403.769/0001-08 
www.itaicaba.ce.gov.br 
§ 4° Utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de 
Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 
1 º, Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, com prévia 
autorização legislativa, até o limite dos respectivos contratos, respeitadas as 
condições estabelecidas nas resoluções nº 40 e 43 do Senado Federal. 
Art. 7°. O Poder Executivo poderá, mediante autorização legislativa, transpor, 
remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações 
orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em seus créditos 
adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou 
desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas 
competências ou atribuições, ou ainda em casos de complementaridade, 
mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, 
inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo 
cletalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa. 
Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata 
o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, 
na modalidade de aplicação e no identificador de uso. 
1\1i. 8° A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em 
projeto, atividade ou operação especial, constantes da Lei Orçamentária e de 
seus créditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional 
suplementar, por autorização legislativa e com indicação dos recursos 
correspondentes. 
Capítulo IV 
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
Art. 9°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de 
crédito, ainda que por antecipação da receita, com prévia autorização legislativa 
atendidas as disposições contidas nos Art. 32 e 38 da Lei Complementar nº 
101/200 e Resolução nº 43/2001 do Senado Federal. 
Parágrafo Único - O Poder Executivo, ao realizar operações de crédito, enviará 
Lei específica à Câmara Municipal para apreciação do Montante da Respectiva 
operação, bem como da capacidade de endividamento do Município. 
Art. 10°. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com 
agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em 
investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias 
necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização 
desses financiamentos. ~ 
Av. Cel. João Correia, 298 - Centro - CEP. 62820-000 - ltaiçaba - Ceará 
CNPJ 07.403.769/0001-08 
www.itaicaba.ce.gov.br 
Capítulo V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 11 º. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a 
utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva 
realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário. 
Art. 12°. (VETADO). 
Art. 13°. Através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do 
Orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação 
financeira e o cronograma de desembolso das diversas unidades 
orçamentárias, bem como o detalhamento de despesas, conforme art. 8° da Lei 
Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, revogadas as disposições em 
contrário. 
f rt. 14° - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2019, revogadas as 
disposições em contrário. 
J~Erenarco da Silva 
Prefeito Municipal 
Av. Cel. João Correia, 298 - Centro - CEP.: 62820-000 - ltaiçaba - Ceará 
CNPJ 07.403.769/0001-08 
www.itaicaba.ce.gov.br 
Governo Municipal de Itaicaba 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES 
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES 
Em R$ 1, 
F O N T E S F U N Ç Õ E S 
Receitas correntes l í. rn. m, oo 
Legislativa 1.110.600,00 
Impostos1 taxas e contribu~ôes de me1nor 16UIO,OO Administração UlUl0,00 
contr1bu1~oe1 JOO. OOUO Assisténciá social 1.681.440, 00 
Receita Patrimonial 81.l~UO saúde 6.nl.l9UO 
Receita de servicos IOUO Trabalno uoo ,00 
Transferências Córrentes L4.lB.84UO Educacão 6.661.000,00 
Outras Receitas correntes 4UOUO cultura W.100,00 
1re110 da cidadania lU00,00 
oedu~ões de Rece·ta -Uil.960,00 ~ r l1an ismo U6l.JOO,OO 
Saneamento li.DOO, 00 
oedu~ões do FUNDEB -Ull.96UO ciência e Tecno1ogia n. ooo, oo 
Receitas correntes - retif. - Fundeb -Ull.960,00 
Agricultura l.lll.Olü,00 
Desporto e Lazer JOJ.000,00 
Transferências correntes - retif. - -Uil.960,00 
Reserva de contingência 8 l.000 / 00 
TOTAL GERAL 22.540.620,00 TOTAL GERAL 22.540.620,00 
Governo Municipal de Itaicaba 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES 
E DAS DESPESAS POR USOS 
Em R$ l, 
F O N T E S u s o s 
Receitas correntes 
1mpostos1 taxas e contriouções de me1nor 
Contriou1coes 
Receita Patrimonia 
Receita de Servicos 
Transferências correntes 
Outras Receitas Corren es 
Deouções de Receita 
Deauções ao FUNDEB 
Receitas Correntes - retif. - Fundeo 
Transferências Correntes - retif. - 
ll.U.180,00 
161.m,oo 
J00.000,00 
81.l~O,OO 
100,00 
14.m.840,00 
~U00,00 
-t .lil.960,00 1 
-l.lll.%0,00 
-1. m. m, oo 
-Ull.960,00 
Gaoinete do Prefeito 
sec. de Administração, Fin. e P1anejam. sec. Aoricu1tura, Pec, A~ic e M.Amo1ente 
sec._nfr~estrutu(a, rnd, com. e Turmo 
secretaria de Saude 
sec. Edu~açào,c~1t,Desp.Ciencia e Tecno1 
Sec. Ass1st som1,Trab1Juv.e Empreended 
câmara Municipa1 de Ita1çaoa 
TOTAL GERAL 22.540.620,00 TOTAL GERAL 22.540.620,00 
Governo Municipal de Itaicaba 
Consolidado ' 
Anexo 1, da Lei nº mo, de ll/OJ/6t (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/81) 
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DçSPESA 
SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONOMICAS 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA t019 
· Adendo 
Em R} liOO 
R E C E I T A D E S P E S A 
Receitas Correntes Despesas correntes 
Impostos. taxas e contribucàes de m 16t .810,00 Pmoa 1 e encar~os soei ais 1U6U40,00 
Contribuições ' JOO. OOUO Juros e encar~os da divida tlDiQO 
Receita Patrimonial 8i.190.0 Out[3S despesas correntes Ull.9lDiQO 
Receita ae servicos 100;00 SUPERAVIT DO OR(AMENTO CORRENTE i. no .16DiQO 
Transferências Correntes tU19.84DiQO 
utras Receitas Correntes 4UODiQO T O T A L n.140.m,oo 
oeau~ões de Receita 
De ucões do FUNDES 
Receitas correntes - retif. - Fundeb Despesas. de capital 
Transferências Correntes -i 1lU60,00 rnvesrnentos UJO.J60,00 
Amortizacào da d'vida lOUOO, 00 
T O T A L n.140.m,oo SUPERÁVIT ' Bl.000,00 
SUP[RÁVIT DO OR~AMENTO CORRENTE 
T O T A L t.nü.160,00 
UW.160,00 
T O T A L I _, ; W. 160, 00 
ECUAS CORRENTES...... n 140.m,oo 
RECEifü DE CAPITAL..... 0, 00 
TOW' ' . ' ' ' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' n' 140' m 1 00 
R E S U M O 
DESPESAS CORRENTES.,.,,, 
DESPESAS OE CAPITAL,,, .. 
RESERVA DE CO~TING~NCIA. TOTAL, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
Governo Municipa1 de Itaicaba 
cãmara Municipil de Itaiçaba 
Anexo 1, da Lei nº 4Jl0, de ll/OJ/64. (Portaria SOF nº ~' de 04/0l/~1) 
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
O \AMENTO PROGRAMA PARA l019 
Adendo I 
Em R> UO 
(DIGO 1 E s P E c 1 F 1 e A \ Ã o ; DESDOBRAMENTO FON E CATEG. ECONÔMICA 
TRANSFERtNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 
secretaria de Admini1tracao, 1.110.600,00 
1.110.600,00 
TOTAL DA RECEITA 1.110' 600100 
Governo Municipa1 de Itaiçaba OR~AMENTO PROGRAMA PARA t019 
Fundo Municipal de saóde Adendo I 
Anexo L, da Lei nº rno, de ll/Ol/64. (Portaria SOF nº 8: de 04/01/8í) Em R~ 1,00 
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
(DIGO 1 E s P E c r F r c A ~ Ã o 1 DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONÔMICA 
l.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas correntes uo6.m,oo 
l.l.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonia1 U.000,00 
t l. i, O. 00. O. O. 00. 00. 00 valores Mobi1iários n.000,00 
l. l. i, 1. 00. O. O. 00. 00. 00 Juros e Cgrreções ~ooetárias n.000,00 
1. l. i 1. 00. 1. O. 00. 00. 00 Remuneraçao de Depos1tos .. 
Banem os n.000,00 
l. l.:. 1. 00. 1. 1. 00. 00. 00 Remunera~áo çe.DepósitQs . 
l. l. 1. 1. 00. l. 1. 10. 00. 00 
ancmos - Pmc1pa1 n.000,00 
Remunera~ão de De~ósitos oe 
ecursos incu1ados - n.000,00 
1. l. i. 1.00. 1. 1.10. tO. 00 Rem. Dep. Bane. Rec. vinc. - 
1. l. i 1.00. 1.1.10. li .00 
sus · Principal tí.000,00 
Rem. Dep. Bane. Rec vnc - 
l.l.:.1.00.1.1.10.lUO 
Convênios - Principa1 U00,00 
Rem. Dep. Bane. Rec vinc. - 
l. 1. O. O. 00. O. O. 00. 00. 00 
conv. - saúde - P incipa1 U00,00 
Transferências correntes u19.m,oo 
1. .. l. O. 00. O. O. 00. 00. 00 Transferências da união e de 
suas Ent · dades U41. m, 00 
l. 1. l. 8. 00. O. O. 00. 00. 00 Transferências da união - 
l. •. 1.8.0l .O .0.00. 00 .00 
Es~ecífica E/M u41.m,oo 
Transferência de ecursos do 
sus -Bloco custeio 1.941.m,oo 
1. 1. l. 8. O l. 1. O. 00. 00. 00 Transferência de Recursos do 
sus - Atencão Básica Ul6.m,oo 
1. 1. 1. 8. O l. 1. 1. 00. 00. 00 Transferência de Recursos do 
1.1. 1.8.0l. 1. 1. 10 .00 .00 
sus - Atenção Básica - ui&.m,oo 
Piso de Atencâo Basica Fixo 
1. 1. l . 8. O l. 1. 1. l O. 00. 00 
. (PAB Fjxo), - .Principal m.m,oo 
Piso de Atençao Bas1ca 
l. 1. ! .8.0l. 1.1. lO. 10 .00 
variável (P~B.Variável) - l.llô' 000100 
Agentes Comun1tar1os de Saude 
l. 1. 1. 8. O l. l. 1. lO. 41. 00 
. _ .-.P incipal m. ooo, oo 
P1 so de Atencao sarna 
l. 1. 1. 8. O l. /.O. 00. 00. 00 
variável'(PAB var" e1) - m.000,00 
Transferência de Recursos ôo 
i. i: 8. O l. l. 1. 00. 00. 00 
SUS -MA( Amo. Hosp m.000,00 
Transferência de Recursos do 
1. 1. ~. 8. O l. l, 1. 10. 00. 00 
. . . SUS ·0AC ~mo. Hosp · m. ooo, oo 
L1m1te F1nance1ro aa NAC 
l. 1. l. 8. O l. 1. 1. 10. Oi. 00 
Ambylatorigl.e Hos~italar - m.000,00 
Atencao de Media e A ta 
'.. /, 1. 8. O l. l. O. 00. 00. 00 
· Complexidade - Teto m.000,00 
Transferência de Recursos do 
i. .. i. 8. O l. l. 1. 00. 00. 00 
sus - vigilância em Saúde 81.000,00 
Transferência de Recursos do 
1.1.' .8. l.U.10.00.00 
sus - vigilância e~ sa'de - 8 l.000 1 00 
v·gilância Epidemioló~ica e 
Ambiental ew sa~de - 61.000,00 
- continua 
- continuacão - 
l.l.l.8.99.0.0.00.00.00 Demais Transferências da 
União 1.000' 000 1 00 
1. 1. 1.8. 99. 1.0.00. 00.00 Outras Transferências da 
união 1.000' 000 1 00 
l. 1 ... 8. 99. 1. 1. 00. 00. 00 outras Transferências da 
união 1.000' 000 1 00 
_. 1. 1. 8. 99. 1. 1. 90. 00. 00 Outras Transferências da 
união · Principa1 1.000' 000 1 00 
l. 1. i. O. 00. O. O. 00. 00. 00 Transferências dos Estaoos }8.000,00 
l. 1. l. 8. 00. O. O. 00. 00. 00 Transferências da união · 
!. l./.8.0l.0.0.00.00.00 
Específica E/M l8.000,00 
Trans. de Recursos do Estado 
1. 1. i. 8. O l. 1. O. 00. 00. 00 
~/ Prog.saúde-ReP..Funoo/Fundo l8.000,00 
rans. Recursos do Estado p/ 
1. /. i 8. O l. 1. 1. 00. 00. 00 
Prog.Saúde-ReP..Fundo/Funâo l8.000, O 
Trans. Recursos do Estaco p/ 
Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo · l8.000,00 
TRANSFER~NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS UOí.110,00 
secretaria de Administracao, l./01.110,00 
OTA DA RECUTA 6./11.190,00 
Governo Municipal de Itaicaba 
Fundo dos Direi'tos da criança e do Adolescente 
Anexo L, da Lei nº rno, de ll/Ol/o4, (Portaria SOF nº ~, de 04/0L/~1) 
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ORÇAMtNTO PROGRAMA PARA L019 
Adendo I 
tm Ri 1,00 
CÓDIGO 1 t s P t e r F r e A ç Ã o DtSDOBRAIHNTO FONH CAHG, tCONÔIIICA 
TRANSFtRÊNCIAS INTRAGOVtRNAMtNTAIS 
secretaria de Administracao, lU00,00 
TOTAL DA RECEITA lUOO, 00 
Governo Municipal de Itaicaba 
F u n d o M u n i e i p a T d e A s s i s t. e n e i a s o e i a l 
Anexo I, da Lei nº rno, de ll/Ol/ót (Portaria SOF nº 8! de 04/0l/8)) 
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
OR~AMENTO PROGRAMA PARA i019 
Adendo I 
Em Ri 1,00 
CÓDIGO 1 E s P E c r F r c A ~ À o I DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONÔMICA 
l.0.0.0.00.0.0.00.00.00 
1. l.0.0.00.0.0.00.00.00 
l. l. 1.0.00.0 .0.00. 00 .00 
l. l. l. l. 00. O. O. 00. 00. 00 
. l.l.l.OO.l.0.00.00.00 
1. l. i. l. 00. l. 1. 00. 00. 00 
i. l. 1. 1.00. _. 1. 10.00 .00 
l. i.. l. 00. 1. 1. 10. lO. 00 
l. l. i. l. 00. l. 1. 10. l l. 00 
l. l. l. 1. 00. 1. l. 10. li. lO 
l. 1. O. O. 00. O. O. 00. 00. 00 
l, 1. 1.0 .00.0 .0.00. 00 .00 
l. 1. 1. 8. 00. O. O. 00. 00. 00 
l. 1. _,8. ll .0 .0.00. 00 .00 
1. 1. 1. 8. li. 1. O. 00. 00. 00 
r. i: .8. 11. 1. 1.00. 00 .00 
1 .. U.11.1. 1.10. 00 .00 
.. U.lU.1.10.00.00 
1. . U. 11. 1. 1.60.00 .00 
!.1.:.8.ll.l.l.6UO.OO 
i. l. 1. 8. li. 1. 1. 10. 00. 00 
Receitas correntes 
Receita Patrimonial 
valores Mobiliários 
Juros e Correcôes vonetárias 
Remunera~ão de Depósitos .. 
Banem os 
Remuneracão de Depósitos 
Bancários - Principal 
Remuneracão de Depósitos de 
~ecursos Vinculados - Rem. Dep. Bane. Rec. vinc. - FNAS - Prjncipa1 
Rem. Dep. Bane. Rec v1nc. - Convênios - Prjncipa1 
Rem. Oep. Bane. Rec vinc. - conv. - Assist. Social - Transferências Correntes 
Transferências da união e de 
suas Ent · daaes 
Transferências da união - 
Especifica E/M 
Transferências de Rec rsos do 
FhAS 
Transferências de Recursos do 
FhAS 
Transferências de Recursos do 
FNAS - Prircipa1 
Pr te~ào Social Básic, - Principal 
Gestão do Prog. Bolsa fa~ilia 
e do Cadastro un1co - Servico de conv. e 
fortalecimento de víncilo - rndics ae gestão 
descentralizadas - IGDBF 
Programa primeira infancia do 
S~AS 
l.Ol0,00 
l.OJ0,00 
l.Ol0,00 
l.Ol0,00 
l.Ol0,00 
l.000,00 
J0,00 
J0,00 
l9UOO, 00 
l9UOO,OO 
l9UOO,OO 
l9UOO,OO 
l9UOO,OO 
lí0.000,00 
11.000,00 
90.000,00 
íU00,00 
88.100,00 
l.Ol0,00 
l9Ul0, 00 
l9UOO,OO 
- continua 
- continuação - 
TRA 1S ERÊNCIAS INTRAGOVE NAMENTU 
secretaria de dminis racao, n. nuo 
TOTAL DA RE(E_TA 
Governo MunicipaJ d~ Itaiçaba _ 
Fundo Mun1c1pal de Educaçao 
Anexo 1, da Lei nº rno, de ll /Ol/64. (Portaria SOF nº t de 04/0l/8)) 
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
OR~AMENTO PROGRAMA PARA l019 
Adendo I 
Em R> 1,00 
e' o. GO I E s P E c r F r c A ~ Ã o : DESDOBRAMENTO FON E CATEG. ECONÔMICA 
l. O ... O. 00. O. O. 00. 00. 00 
1. l. O. O. 00. O. O. 00. 00. 00 
1. l. 1. O. 00. O. O. 00. 00. 00 
1. l. ., 1. 00. O. O. 00. 00. 00 
l.l.l.l.00.1.0.00.00.00 
l. J. i. 1. 00. l. 1. 00. 00. 00 
l. J. ~. t. 00. 1. 1. 10. 00. 00 
l. J .l. 1.00. 1. 1.10. 11.00 
l.U.l. 0.1.1.10.11.00 
l. J. i. l. 00. 1. 1. 10. l l. 90 
l. l.:. l. 00. l. 1.10. lUO 
l. l. 1. 1. 00. 1. l. 10. li. 10 
1. l. 1. 1. 00. 1. 1. 10. li. 90 
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l. i 1. 8. OI. 1. O. 00. 00. 00 
1.1 : .Ul.i. 1.00.00 .00 
1 .. ~.8.0l.l.0.00.00.00 
.. /. 1.8. 01. l. 1. 00. 00. 00 
l. /. i. 8. O 1. q. O. 00. 00. 00 
1.1.1.8.01. q. 1.00.00 .00 
: . 1.:. O. 00. O. O. 00. 00. 00 
l. 1. 1. 8. 00. O. O. 00. 00. 00 
1.1. l. 8. 10. O. O. 00. 00. 00 
1. / .l .8. 10. 1.0.00. 00 .00 
: . 1.:. 8 .10. 1. 1. 00. 00. 00 
Receitas Correntes 
Receita Patrimonia1 
va1ores Mobi1iários 
Juros e correcões Monetárias 
Remuneração de Depósitos .. 
Banca rios 
Remuneração ge,oepósitqs . Bancarios - Pmc1pa1 
Remuneração de Depósitos de 
Recursos v·ncu1ados - 
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinc.-FUNOEB - Principa1 
Rem. oep. Bane. Rec. vinc. - 
FNDE - Principa1 
Rem. oep. Bane. Rec. Vlnc. - outros FNDE - P incipa1 
Rem. oep. Bane. Rec v1 nc. - convênios - Principa1 
Rem. oeo. Bane. Rec vinc. - conv. ~ Educação - Principa1 
Rem. oep. Bane. Rec vinc. - conv. - outros - Principa1 
Transferências Correntes 
Transferências da união e de 
suas Ent · dades 
Transferências da união - Específica E/M 
Transferência de Rec.Fundo 
Nac. de oesenv. 
Transferências do 
sa1ário-Educacão 
Transferências do ' 
sa1ário-Educa~ão - Principa1 
Transfer. Direta do F~DE·P~AE 
Transfer. o·re a do F~DE-PNAE 
- Principa1 
Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE 
Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE . Principa1 
Transferências dos Estados 
Transferências da união - Especifica E/M 
Transferências de 
convênios-Estados/oi st. Federa 
Transf. Convênio dos Estados 
oest, a Proa ramas Educacào 
Transf. convênío dos Estados 
Dest. a Programas Educação - 
1).100,00 
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11.100,00 
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100.000,00 
ll.100,00 
I.Oll.000,00 
l.048' 100 1 00 
- continua 
- continuação - 
l.l.í.0.00.0.0.00.UO.OO Transferências de Outras 
rnstitu'ções Pubfüas 
'..l.í.~.00.0.0.00.00.00 Transferênçia? ~e Outra? 
rnst1tu1çoes Publicas - l .. \.~.01.0.0.00.00.00 Transf .Recur.do Fundo de 
Man.Desenv. da Edvcaçào 
U.U.Ol.l.0.00.00.00 Transferências de Recursos do 
FUNDES 
l .. í.~.01 .. 1.00.00.00 ransferências de Recursos do 
FUNDEB - Principal 
TRANSFERtNC!AS INTR GOVERNAMENTAIS 
Secretaria de Administracao, 
4.í00.000,00 
4.í00.000,00 
uoo' 000100 
4.)00.000,00 
4.í00.000,00 
l.191.600,00 
L.191.600,00 
TOTAL DA RECEITA 1.m.100,00 
Govern o MuniciP,a1 de Itaicaba 
secretaria de ~dministracao, Financas e Planej. 
Anexo /, da Lei nº mo, de ll/Ol/o4. (Portaria SOF nº ~: de 04/0l/8)) 
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
OR~AMENTO PROGRAMA PARA /01~ 
Adendo I 
Em R> 1,00 
C(J!GO I E s r E e I F I e A~ A o DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONÔMICA 
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1. 1.1. O. 00. O. O. 00. 00. 00 
1.1. l. l. 00. O. O. 00. 00. 00 
i. l. l. l .Ol .O .0.00. 00 .00 
1.1.1. l .Ol. 1.0.00. 00 .00 
1. 1. l. l. O l. l. 1. 00. 00. 00 
~ .1. 1. l. O l. 1. O. 00. 00. 00 
i. 1. l. l. O l. ~. 1. 00. 00. 00 
l.l.l.~.00.0.0.00.00.00 
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~. l. l. ~. 01.1. O. 00. 00. 00 
... 1.~.0l.l.l.00.00.00 
l. 1.1. ~. 01. 1. 1. 00. 00. 00 
i. 1.1. 8. O 1. 1. l. 00. 00. 00 
:.1.u.01.1 .. 00.00.00 
1.1. 1. 8. 01. 4. O. 00. 00. 00 
_. 1. l. 8. O 1. 1. l. 00. 00. 00 
i .1.1. 8. O l. 1. 1. 00. 00. 00 
~ l.'..UU.l.00.00.00 
: .1. 1 .Ul. 1 .~ .00.00 .00 
1 .. l.8.0ê.0.0.00.00.00 
1.1. 1. ~.OI. l. O. 00. 00. 00 
i_.l. UI.J.l. 0.00.00 
Receitas Correntes 
Impostos, taxas e 
contribu~ôes de me1horia 
Impostos 
I posto Renda Prov. de 
Qua1quer ~atureza 
I posto sobre a Rç~da - Retiao na Fonte 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba1ho 
Impo?to sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba1ho - _mposto sobre a Renda Retido 
na Fonte outros Rendimentos 
Imposto sobre a Renda Retido 
na Fonte Outros Rendimentos - I postos Esp~cíficos dç .. 
Estaoos/OF Muoi~ip1os 
I p stos sobre o Patrimon10 
para Estados/DF/MuQi\i~ios 
·mposto sobre a_Propr1eaa~e 
Predia1 e Territoria1 urbana 
I posto sobre a Propriedade 
Predia1 e Territoria1 Urbana 
_mposto sobre a Propriedade 
Predia1 e Territoria1 urbana 
_mposto sobre a.Propriedade 
Predia1 e Temtoria1 urbana 
Imposto sobre a Propriedade 
Predia1 e Territoria1 Urbana 
I~posto Trans~is?ào Inter. vivos Bens Imove1 s e Direi tos 
I,1posto Trans~is?ào Inter. vivos Bens Imoveis e Direitos 
I.P sto Trans~i s?ào Inter. vivos Bens 1move1s e Direitos 
,posto Trans,is?ào Inter. 
vi vos Bens Imovei s e Direi tos 
,posto Trans~is?à Inter. vivos Bens !moveis e Direitos 
Impostos s Producào, 
circula~ao de M~(cadorias e 
I posto sobre servicos de 
Qua1quçr ~atureza 
I posto sobre servicos de 
Qua1quer Natureza - ·rrincipa1 
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Sec. Agricultu~a Pec, Aquicultura e Meio Ambiente 
Anexo L, da Lei nº mo, de ll/Ol/o4. (Portaria SOF nº ~' de 04/0L/Bí) 
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
OR~AMENTO PROGRAMA PARA LÜl~ Adendo I 
Em Ri 1,00 
CÓDIGO I E s P E e r F r c A ~ Ã o DESDOBRAMENTO FONTE CAHG. ECONÔMICA 
TRANSFERtNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 
Secretaria de Administracao, UlUt0,00 
1.rn.m,00 
TOTAL DA RECEITA Ulí.m,oo 
Governo Municipal de Itaicaba 
Sec. Infra-Estr'utura, Ind, comercio e Turismo 
A exo t, da Lei nº rno, de ll/Ol/o4. (Portaria SOF nº t de 04/01/m 
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
OR~AMENTO PROGRAMA PARA 1019 
Adendo I 
Em R) UO 
CÓDIGO I E s P E c r F c A ~ Ã o DESDOBRAMENTO FONTE 
1.o.o.o.oo.o.o.oo.00.00 
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1. l. 1. 1. 00. l. O. 00. 00. 00 
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i. J, 1. 1. 00. 1. 1. 10. 00. 00 
1. l. . 1.00. 1.1.l O. í J . 00 
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l. l. 1. 8. 01. ~. 1. 00. 00. 00 
Receitas Correntes 
Contribuições 
Contribuiçào,par9 o Custeio_ 
qo ?erv1co ae.Il~m1naçao 
Contr bu1çao (uste10 do 
Serviço de Iluminação Pública 
contribuição custeio do 
Serviço de Iluminacào Pública 
Receita Patrimonial 
Valores Mobiliários 
Juros e correcões Monetárias 
Remuneração d~ oep~sitos .. 
Banem os 
Remuneracão de oep~sitos 
Bancários - Principal 
Remuneracào de Dep~sitos de 
Recursos Vinculados - Rem. Dep. Bane. Rec. vinc. - 
r , . CIDc - Principal 
Transrerenc1as correntes 
Transferências aos Estados 
Transferências da união - . . _ Específica E/.~ 
Part1c1paçao na Receita do~ 
Estaaos 
Cota-Parte contribuição 
Intervencão oominio fconômico 
cota-Parte contribuição 
Intervenção Do 'nio fconôm·co 
TRANSFER~NCIAS INTRAGOVE NAMENTAIS 
secretaria de Administracao, 
J00.000,00 
l00.000,00 
l00.000,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100 1 o 
ll.000,00 
IUOUO 
11.000,00 
1\.000,00 
/1.000,00 
UiU00,00 
CATEG. ECONÔMICA 
l00.000,00 
m.100,00 
100,00 
IU00,00 
l.91UOO,OO 
TOTAL DA RECEITA U~l.100,00 
,overno Municipal de r·aicaba 
Gabinete do Prifeito 
Amo l, da Lei nº rno, de ll /Ol/64. (Portar. a SOF nº ~, de 04/0mí) 
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
OR(AMENTO PROGRAMA PARA 1019 
Adendo I 
Em Ri 1,00 
(DIGO 1 E s P E c r F _ c A ( · o DESDOBRAMENTO FON E CATEG. ECONÔMICA 
RANSFER~NCIAS INTRAGOVERNAMENTA_S 
secretaria de Administracao, 619.l60,00 
619.160,00 
OTA DA RECUTA 619.560,00 
Governo Municipal de Itaicaba 
Fundo Municipal' de Habitação e Interesse social 
Anexo l, da Lei nº 4Jl0, de ll/Ol/o4. (Portaria SOF n ~1 de 04/0mí) 
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 101~ Adendo I 
Em Ri 1,00 
CÚDlGO 1 E s P E e r F r e A ç A o I DESDOBRAMENTO FONTE CA TEG. E CONÔ,I\ICA 
TRANSFER~NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 
secretaria de Administracao, l.lí0,00 
l.lí0,00 
TOTAL DA RECEITA UI0,00 
Governo Municipa1 de rtaicaba 
Ane~oef ·d1 ~e/nÇ ~ fü ,5 i c~1 J~i/bl r(fo~Ú~i~ \o/no 1~
1 ~r ~4lü~/1f)d o ri 5 
mo 
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA l019 
Adendo I 
Em R> UO 
CÓDIGC 1 E s P E c r F r e A~ A o DESDOBRAMENTO FONTE CATE G, ECONÔMICA 
TRANSFERtNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 
secretaria de Aaministracao, m.940,oo 
s10.m,oo 
TOTAL DA RECEITA 
Governo Municipal de Itaiçaba 
câmara Municipal de Itaicaba 
Anexo 6, da Lei nº rno, 'de ll/OJ/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0i/8í) 
EmRil,00 
OR(AMENTO PROGRAMA PARA /01~ 
orçamento Fiscal - Adendo V 
ÓRGÃO , : 08 cimara Municipal de rtaicaba 
UNIDADE OR~AMENTARIA.: 0801 cimara Municipal de Itai~aba 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO 1 E s P E c 1 F 1 c A c à o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 
,l 
01 Oll 
01 Oll 0001 
01 Oll 0001 l.06~ 
01 'il 001 1.m 
01 4 
01 14 0001 
.;1 l4 00011.m 
Le~islativa 
Acao Leoislativa 
D~senvo1vimento Legislativo 
ReformalAmpliação.aa.sede do Le~islatjvo Mynicipal 
Refor,a/Ampl1açao da sede oo Legislativo 
MUnlClP,al. 
Manutencào ~as Atividades do 
Lesgislativo Municipal. 
Manter as acàes voltadas para execução do 
P,o'er fisca]izatór1o.e Legislidor 
~ Leg1s a· 1vo Municipal. 
Contra le Interno 
Desenvolvi e~to ~egislativo 
Manter as Açoes ao Controle Interno no 
Legislativo Municipal. 
Manter as atividades voltas ao controle 
Interno do Legislativo. 
4.m,oo 
U80,00 
U80,00 
uso ,00 
0,00 
0,00 
1.106. J/0,00 
1.064.600,00 
1.064.600,00 
1.064.600,00 
O.l/0,00 
0./10,00 
41.1/0, 00 
1.110' 600 1 00 
1.06U80, 00 
1.06U80, 00 
4./80,00 
U64. 600, 00 
41.1/0,00 
o. no ,oo 
41.l/0,00 
TOTAL 4./80,001 1.106.l/O,OOI 1.110.600,00 
Governo Municipal de Itaíçaba 
Fundo Municipa·1 de Assistencia social 
Anexo 6, da Lei nº rno, de ll /OJ/64. (Portaria SOF nº t de 04/0i/rn 
Em RÍ 1,00 
ORCAMENTO PROGRAMA P,RA 1019 
ofçamento Fiscal - Adendo v 
OR(~O : Ol sec. Assist Social ,Trab,Juv.e Emoreended 
UNIDADE OR~AMENTÁRIA.: 0101 Fundo Municipal de Assistência S~cial 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO I E s P E e 1 F I e A e Ão PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 
0,00 lU00,00 lU00,00 
0,00 19.000,00 lU00,00 
0,00 19.000,00 lU00,00 
19.000,00 19.000,00 
lG.400,00 0,00 lH00,00 
16.400,00 0,00 16.400,00 
lH00,00 0,00 io.400,00 
lHOO, 00 16.400,00 
! ~ q . 4l 
i4ll0lül 
14 ~J 0101 1.061 
Administração 
Administração Geral 
Protecào Social Especial Méd'a complexidade. 
Blobo'de Financiamento da Proteção Socia 
1 Especi a-PSE 
Blobo de Financiamento ôa Proteção social 
.. Esp~cia1 ,- PSç. Oi eito oa C1aadan1a 
Ass ·stência à Cri anca e ao Adolescente 
Ass ·stência social.· 
Constru(ào e reforma de unidade de 
Atendiménto da Polit·ca da Assistências 
Construcào, reforma e reparos de unidade 
de atendimento da política da 
Assistência social. 
TOTAL 1 16.400,001 19.000,001 11.400,00 
Governo Municipal de Itaica~a 
Fundo Municipal de Educaç~o 
Anexo 6, da lei nº mo, de ll/Ol/6t (Portarias F nº 8, de 04/0l/8í) 
Em Ri 1,00 
OR(AMENTO PROGRAMA PARA 1019 
orçamento Fiscal - Adendo v 
ÓRGÃO : 06 Sec. Educacão,cu1t,Desp.Cie eia e Tecnol 
UNIDADE OR~AMENTÁR]A,: 0601 Fundo Munifipal de Educação 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO I E 5 p E e I F I e A e À o PRomos ATIVIDADES TOTAL 
110.100,00 1.914.100,00 6.661.000,00 
111.000 1 00 rn.ioo,oo W.J00,00 
110.000,00 í9UOO,OO lOUOO, 00 
110.000,00 110.000,00 
11 
li './1 
li ill O 100 
11 111 0100 1.040 
li 111 0100 I.OJO 
il W 060q 
11 111 0601 Ull 
): '.~/ 0601 
11 111 0601 1.041 
li l61 
li l61 0600 
!i )6 0600 1.041 
li l61 0600 l.04l 
11 l61 0600 1.044 
í/ :0106001.0l/ 
Educação 
Administração Geral 
Gestão e Apoio Administrativo 
construir/Ampliar a sede da secretaria 
~un·cipa de Educacão. 
nstruçàq/Ampljaçao da Seae pr~pria da 
Secretaria Mun1c1Ral de Educaçao. Manutencào das Ativida~es 
Administrativa Da sec. de Educação 
Manter as atividades da Sec oe 
Ea~qção,responsáv~l ,PEio p]anejamento, 
analise, coordenacao oas acoes destinadas 
a Educação do mu1icipio 'de 
ITAI CABA, 
Gestão da'Educação Básic, 
Manutenção da~ A1ividaçe\ da Eaucaçào Ba_sica . Manutencao oas Ativ1aades da [ducacao Basica. 
Preservação do P~trimôniQ Hjstór·co,Artistico e culi 
Estruturar e Equipar a B1ol1oteca 
Púolica Municipal. 
Estruturar e Equipar a Biolioteca Púolica 
Mun lCl pa 1. 
Ensino Fundamental 
Ensino Fundamental 
construcào e Ampliação de Escolas da 
Rede de'Ensino Fundamental do Município. 
Co strucão e Arnpliacão de Escolas dà Rede 
Ensino ~undamental ~o Municipio. 
Reforma/Arnplia~ão.da Q~adra Esportiva da 
comum a .e do Brno G1 qu1 
Reforma/Amplacão da Quadra Esportiva da 
Comunidade do'Alto do Brito 
Pro~ra a de Alimentacào Esco1ar da Rede 
de tns · no Fundamenta 1. 
Manter o programa de Alimentacão [sco1ar 
no ensino tundamenta l são · atend'dos pelo Pr arama· os alu os de toda 
a 1·ede municipa1;o Proorm 
contrioui para o crescímto, o 
desenvo1vimento, a aprendizagem, o 
rendimento esco1ar dos estudantes e a 
formação de ~áoitos alimentares 
saudáveis, por meio da oferta da alimtaçào 
escolar e de ações de educação 
m. soo, oo 191.800,00 
0,00 J6.IOO,OO l6. 100,00 
J6.IOO,OO lo. 100,00 
1.000,00 0,00 1.000,00 
U00,00 1.000,00 
m. ooo, oo 4.lll. 900 ,00 4.9ll.900,00 
H0.000,00 4.460.400,00 4.600.400,00 
60.000,00 60.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
100.000,00 100.000,00 
- continua 
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- continuação - 
Formar equipe mu1tifu~çiona1 ( psico1ogo, ps1ço~edagogo,. fonau 101090 e . assis ~nte soc1a1) para .~ , atendimento 
de Cflinças com necess1oaaes 
11 j 58 
especiais, 
Ed cação Básica 10.000,00 0,00 10.000,00 
i1 m 
ººº
~ GestàQ ça çducaçào Básica IO. 000, 00 0,00 10,000,00 
li J68 0601 1.010 A~ 1s1çao moveis para 
construç~o/a@pliaçio.de.escolas/creç~e~. 10.000,00 10,000,00 
Aqu1s1ça9 de 1move1s par~ am~11açao e 
co strucao de escolas e crec es. 11 l91 Difusão cultural 0,00 10,100,00 10,100,00 
ll ) 1 0606 Desenvo1vimento cultura1. 0,00 10.100,00 10.100,00 l1 m 0606 U48 Promover o Desenvo1vimento cu1tura1. 10.100,00 10.100,00 
Ação destinada a promocào da cu1tura e o 
11 m 
deseovolvimeoto 09.Munícipio , Desenvo v1 ento C1ent1 1c 1.100 100 0,00 1.100,00 
li íll 06il Ensino Profissional, 1.100 1 00 0,00 1.100,00 
li íll 06ll 1.011 Fomentar Ações para o Desenvolvimento 
c·entifíco e Tecool~gíco do Municipío .. 1. 100,00 1.100 1 00 
Fçmentar Açoes para Q . Desenvolvimento 
Cient1 f1Co e Tecno loo1Co do 
ll 
Mun·cipío, • 
cu1tura 11.100,00 110.000,00 m.100,00 ll m Pa i o io Hist Artistico e Arqueo1 oico ' l0.100,00 0,00 J0,100,00 
ll m 0601 Preservacào do Patrimônio H·storico,Ártíst ·coe cult l0.100,00 0,00 l0.100:00 ll l91 0601 1.011 Construç~o/Ampliacão de um Museu 
Itaiçabe se n~ seoe do ~un 'cipio. . 11.000, O li, oouo 
Construcao/Ampl1açao de um Museu 1ta1cabense 
ll i91 0601 l.Oll 
r na ~ede'do Município. . , , Rerorma ao Centro cultural Her1ba1ao 
Fe1ix de oliveira 11.íOO,OO 11, 1 o 1 00 
Reformar o Centro cu1tura1 Heriba1do Fé1ix de 
oliveira. 
:im Difusão cultura1 41.000,00 llü.600,00 111.600,00 
J .91 0606 Desenvo1vímento cu1tura1, 41.000,00 110,600,00 111.600,00 ll J11 0606 1.014 Incentivar Iniciativas Popu1ares para 
D'fusão da cultura do Munící~io. 1.100,00 1.100,00 
Incentivar Iniciativas opu1ares para Di 'usào 
ll l9106061.011 
da cu1tura do Munícipio. 
Construçào di Brínq~edoteca Municipa1 IUOO, 00 18.íOO,OO 
lJ l91 0606 1.016 
Construir a Bmquedoteca Munic1oal 
Construçào/R~forma da sede da B~nda d~ NGs·ca J. 000 1 00 11.000,00 
Construir ou reformar a seoe da banda de 
ll ln 0606 U49 
musical municipal 
Nanutencào da Banda de v~sica vunicipa1, l l.000 1 00 ll.000,00 
ll l91 0606 1.010 
Ma~utencào a Banda de MGsica ~unicipal, 
Fort21ecimento e Manutencão oas Festa\ 
populares do Municipio. · 90.100,00 90.100,00 
F rta]e~er e mante as fest2s poo 1ares d 
ll:J0606Ull 
ffillíllClplO, 
Incent· ar.a cultura.de vaq ejad~ e 
Pega de 801.no Mun1C1p10. , . , 41.100,00 4í.lOO,OO 
I cent var.a.cu1tura oe vaq0e1aoa e Pega e 
B01 O Mun1c1p13. 
- continua 
- continuação - 
19 ciência e Tecnologia 
1~ 111 Desenvolvimento cientifico 
1~ 111 0611 Ensino Profissional. 1~ 111 0611 1.011 Ampliar/reformar o CVT do ~unicipio. Ampliar e reformar o CVT do ~uncipio. Desporto e Laz~r, . De~porto Comunitario 
Inrraestrutura para o Des~orto. Reformatampliatao dQ E~t~~io,Mynicipijl 1 Rerorma e a~plia~ao cstad10 ~ ·~ ç1pal., . 1 Desenvo v1mento ao DesP.orto Comun1tar10 e ae Rend1ne' 
Manuten~ào das atjvjda~es esportivas do Munjcjpjo. 1 Manter as atividades esport1 as do Mun1c1p10. 
: .t 0611 Constru~ào,Ampliacào e Reforma de Unidades Es~ort'va 
l: ~
11 0611 1.019 constru~ão da Areninna do conjunto Padre Abílio. c strui r a Areninna do Conjunto Padre 
Abi li O. 
1 811 0611 1.060 Constru~ào de.Quadras Poliesportivas no Municip' . co ~trutao de Quadras Pol1esportivas no 
MU lClplO. 
z/ 81l Lazer 
' ~ll 061. Constru~~o,Ampljação e Reforma de ~nidaçes Esportiva 
/1 0ll 0611 1.061 Construcao de Pista de SKATE na Beira Rio. Construcào de Pista de SKATE na Beira Rio. 
/1 'll 0611 Desenvolvjmento ~e A~ijes de Lazer e rntegra~ào sacia 
11 8 l 0611 1.0ll Desenvolvimento ae Atoes, Lazer e 
!ntegracào social da Populacào do ~unici 
Desenvolvimento de Ações, laser e 
Int~gra~ão social da Popula~ao do 
MUnlCi pl O, 
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/ ~li 0601 1.018 
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l6.000,00 
l0.000,00 
l0.000,00 
o.000 1 00 
6.000,00 
TOTAL 1.084' 0001001 6.116.100,001 U40.100,00 
Governo ~unicipa1.dç Itaiçaoa. . OR(AMENTO PROGRAMA PARA 1019 
secretaria de Admin1stracao, Financas e Planei. Orçamento Fiscal - Adendo V 
Anexo 6, da Lei nº mo, de ll/Ol/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/~1) 
Em Rl 1,00 
ÓRGÃO ................ : 01 Sec. de Administração, Fin. e Planejam. PROGRAMA 
UNIDADE OR~AMENTÁRIA.: 0101 sec. de Administração: Fin. e P1aneiarn. DE TRABALHO 
CÓDIGO 1 E s P E e I F 1 e A \ Ã o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 
04 Admini straçào l8.IOO,OO l.441.860,00 1.m.m,00 04 , n Admioistraçàç Ge~a1 . . n.400,00 1.m.060,00 1.411.460,00 
04 ln 0100 Gestijo ~ Apoio Aaministrat1vo . . . n.m,oo 1. l88.060,00 1.411.460,00 
84 111 0100 1.001 Amp1iaça /Reforma do Centro Adm1n1strativo. n.m,oo n.400,00 
Amp]i4çào/R~forma da secretaria de 
Adm1 ni straiªº. 04 ln 0100 Uül Manuteniào das tividades 
Adminis rativa Da sec. Administraçào,Fin 1.l40.l60,00 l.l40.l60,00 
Manter as atividades da · sec de 
Administraiào I Finanças e 
P1~nejamen o,respo~sá~e1 pe]o planejamento, ana1ise, coordenaçao oas açoes 
destina~as ao P1anejamento.Execucào 
Orcamentária e Arrecadacâó Tributária 
04 111 0100 1.004 
do'municipio de ITAI~ABA: 
Rea1izar de concurso Púo11co 11. JOO, 00 11.JOO, 00 
Rea1izar concurso púo1ico para atender as 
04 111 0100 1.001 
demandas do municipio 
Adquir · r Yeicu1os 16.400,00 H. 40DiQO 
Adquirir veicu1os para atender as 
necessidades das funções Administrativas 
do munici~10 04 W Adrninistracào inanceira 0,00 10.600,00 10.600,00 
04 m 1001 Sentencas Judiciais 0,00 10.600,00 10.600,00 
04 lll 1001 1.006 ~uitaçâo ~e precató\ios judiçiais e 
espesas ae e~ercic1os ~nterior~s. 10.600,00 10.600,00 
Ma~ute~ç~o e cumpr1Rento oas _sentenças 
Jua1ciarias, inerentes as Acoes 
Traba 1ni stas e mandatos Jud' ci ais contra o 
Munici~io. 04 Il4 Contro1e In erno 0,00 11.lOO,OO li. l00,00 
04 114 0100 Gestâo e_Apoio A~mj~i~trativo 0,00 11.JOO,OO li. l00,00 
04 114 0100 l.001 Manutencao da At1v1aaaes do Contro1e Interno. lí.l00,00 lí.J00,00 
Manter as atividades do contro1e 
In\erno,responsáve] P,e1o p1aoejamento,. 
ana11se, coordenaçao ôas açoes destinadas 
ao contrç1e das. ,aç·es 
04 116 
~ov~rnamenttis do.municipio de ITAIÇABA. Tecno gia da Inrormacao 0,00 11.100,00 11.100, 00 
o~ 116 0100 Gestão e ~poio Administ ativo 0,00 11.100100 11.100,00 
04 116 0100 1.008 Divugar as Ações P~blicas do Munici~io. 11.100100 11.100,00 
Divu1gar as Ações P~blicas do ~unicipio. 
- cont1nua 
- continuação - 
04 lll Comunicacão social 11.100,00 10.100,00 tU00,00 04 lll 0100 Gestão e·A~oio Administrativo 11. 100,00 10./00,00 tUOUO 01 !ll 0100 1.00t Ampliar/Rerormar os Sistemas de Telecomunicações 11. 100,00 11.100100 
Am~liar e.mel~orar o sistemas de 
te ecomun1cacoes. 04 1H 0100 U09 Fome~tar Açõ~s de'Transparência na 
Gestao Mun1c1pal. 10.100,00 10./00,00 
Fomçntar ações de tranparência na Gestão 
MUíllCl~a] li 1 ~ l Se viço da ívida Interna 0,00 0,00 lOUí0,00 
Oq rn mo Pri nc1 pa 1 e tncargos da oi vi oa 
°'°º 0,00 lOUIDiQO 04 84l tOOO 0.001 Manutenção dos serviços oa Divida 
Fundada Interna do Município 
de 
lOUIUO 
Quitar as dividas fuodaoas decorrentes 
parc~1amento .de de~1tos de 
9 
gest es an·er1ores. 
°'°º 
Reserva de Conting~ncja 0,00 81.000,00 (19 m eserva ~e cont1ng~nc1a °'°º °'°º 81.00UO 99 m 9999 Reserva ~e Cont1ngçnc1a 0,00 °'°º 81.000,00 99 999 9999 9.001 Reserva oe cont1ngenç1a, . 81.000,00 
Reserva de Cont1ngenc1a. 
TOTAl l8.i00,00I U4\.860,00I l.6/l.410,00 
Governo Municipai de Itaicaba 
Sec. AQricuitura1 Pec, Aquicuitura e Meio Ambiente 
Anexo 61 da Lei nº rnol de ll/Ol/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/01/81) 
Em Ri 1100 
OR~AMENTO PROGRAMA PARA l01~ 
orçamento Fiscai - Adendo V 
ó GÀO : Ol sec. Agrjcuitura1 Pec1 Aqjc e M.Ambjente 
UNIDADE OR(AMENTÁRIA.: OlOl sec. Agricuitural Pec,Aquic.e M.Ambiente 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO 1 E s P E e r F I e A ~ A o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 
lí 
1 \ 4 \) 
1 \l 0800 
li 11 0800 l.OOJ 
!O 
10 li 
;o :11 0100 
10 111 0100 l.010 
rn rn osoo 
10 lll 0800 1.004 
lO ili 0800 l.011 
10 í41 
:O 141 0800 
:O :Jl 800 l.Oll 
10 601 
10 601 0800 
O 601 0800 l.Oll 
:o bOI 0801 
!O ~OI 0801 1.001 
urbanismo 
Infra Estrutura urbana 
Agricuitura e Meio Ambiente. Reforma e Ampiiacào do Mercado Pubiico. Rçf r ar e ámp1'ar os espaço? do ercado 
pub]ico para a ender a pop láçao 
local. 
Aqricu1tura 
Aàministraçào Gerai 
Gestão e Apoio Admin'strativo 
Manutenção das Ativ. Ad,in'str Da sec. Agricultura1Pesca1 Aquic e Meio Arbiente 
Manter as atividades da sec ~e 
Agrjcuitura, Pe?ca
1 
Aguicuiturg e Meio 
Amq1çnte responsave_ pefo pla~e1amento1 
anai1se1 coordenaçao das acoes 
destinaâas a Aqricuitura, Pesca , Aquicuitura e Me·o Ambiente do município 
de ITAI~ABA. Agricuit~ra e Meio Ambi~nte, ... 
Manutençao do Programa oe D1trib içao 
de Horas de Trator e Lona. Man tencào do Programa de oistribu'cão de 
Horas de Trator e Lonal para · Inc~ntivo 9 Produção Agrícoia no ~unicípio. Manutençao de Maguigas e Equipamentos. , Manter a? maquinas e equipamentos aa 
Secretaria de .nfraestrutura. Preservacào e Conserva~ào Ambientai 
Agricuitura e Meio Amb ente. Aroorizacà e Re'iorestamento de Pracas e Ruas. 
Arbórizar e refiorestar as Pracás e as ruas 
Do.munícipio. ' 
Abastemento 
Ag icultura e Meio Ambiente. 
Revitaiizacâo das Comunidades 
Revit~iizaçào das comun·da~es 
Ir igaçào e Abastecimento oáoua Potávei. 
Impiant~çào/Ampiiaçào d~ s·srema de 
Abastecimento Dagua Potavel. 
I piant~ção/Ampliaçào de s:stema de 
Abastecimento oaoua Potavei nos 
Distritos e Local'ô~dE do 11un1cípio. 
100.600100 
100.600100 
100.600 O 
100.600'.00 
118.900,00 
86.800100 
0100 
86.600100 
80.SOUO 
0,00 
0,00 
li8.l00,00 
0100 
84 .100 1 00 
84.100,00 
916.llO,OO 
lll.ll0,00 
600.0lO,OO 
600.0/0,00 
lJl. lOUO 
lll.100,00 
1.400,00 
1.400100 
1.400 1 00 
16l. l 00 1 00 
9UOO, 00 
9UOO, 00 
0100 
0100 
0,00 
0100 
100.600,00 
100.600.00 
100.600;00 
100.600100 
l.lll.010,00 
6/l. 9/0 1 00 
600.0/0,00 
600.010,00 
llU00,00 
86.800,00 
lll.100,00 
1.400 1 00 
1.400 1 00 
1. 40UO 
l/0.600,00 
9UOO, 00 
98.91)0,00 
84.100,00 
84.100,00 
- continua 
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0,00 ;O 60l 0801 l.OOl Fomentar Aioes d~ ProJetos.Irrigado~ n~ Municipio. iU00,00 16.800,00 Fom~n ar Açoes de ProJetos Jrrigaoos no :o 608 Munrnpio. Promocào da Producào Agro~ecuir:a /íl.000,00 ll. lOO ,00 m.ioo,oo /O 608 0800 Ag · cul t ra e Meió Ambien e. 66.'00,00 ll. l 00 1 00 llU00,00 io 608 0800 1.oos Preservacào da cultura da Carnau~eira no Municipio. 10.800,00 10.800,00 Preservacão da cultura da carnaubeira no ~Q ~J8 0800 1.009 Municípió. Desenvolvimento de feiras da producào da agricultura familiar do município. da li.900 100 1/.900,00 Desenvo vimento de feiras da groducà 10 608 0800 1.010 airicultura familiar do município.· Apoio/ ortaleci~e~tQ da Agricultura Familiar do Municipio. l4.900,00 l4.900,00 Apoio/fortijlecimento da Agrigultura Familiar ;o oos osoo 1.011 00 Municipio. Manute~çào ~ AmpliaçàQ ~o.Programa Garantia Sarrª no Muniçip19. . lõ.m,oo /U00,00 Maoutençao e.A,p]iançao do Programa Garantia 10 608 0800 1.011 sa ra no Mun1cip10. Apoiar11ncentivar as Ações da Agricu tura Familiar do Municíp·o. ll.lOO, 00 ll, l00,00 Apoiar/rncentiv~r,a? A~àes da )~ricultura lO 008 80/ Fam liar do Municip10. 110./00,00 0,00 1lO' 100 1 00 Pecuaria e Psicultura. lO 608 080/ 1.011 Fo talecimento das campanh2s de vacinas dos rebanhos do Municipio. ll.l00,00 li' l 00 1 00 Fortalecimento das campanhas de vacinatào dos 10 608 080i l.Oll rebanhos do Nunicipio. · Melhorar a Qualidade Genética dos Rebanhos do Munucipio. 94.900 100 9UOO,OO Me horia na Qualidade Genéticas dos Rebanhos do Município. TOTAL ' 619.100,001 9l6.l/O,OOI l.6ll.610,00 
, 
(overn Municipal de Itai~aba . . Sec. nfra-Estrutura Ind, comercio e Turismo 
Anexo 6, da Lei nº 4~/Ü, âe 11/0,/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0Urn 
Em Rí 1,00 
ORCAMENTO PROGRAMA PARA l019 
or\amento Fiscal - Adendo v 
ÓRGÃO : 4 Sec.Infraestrutu a, Ind, Com. 2 Turismo 
UNIDADE ORÇ~MENTÁRIA.: 0401 s«. Infraestrutura,Ind, com. e Turismo 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓDIGO 1 E s P E c r F r e A ç Ã o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 
11 urbanismo 181. 100,00 1.4/UOO,OO U6UOO,OO 
l\W Administra\ào Geral 0,00 1. m. 1 oo, oo l.líO. 100, 00 
11 ln 0100 Gestão e Apoio Administrativo 0,00 1. m. 100,00 l.líO. 100, 00 
11 './l 0100 l.016 Manutencào das Atividades Admin'st Da 
Sec.Inffa-Estrutura1Ind, Comercio E T ri l.lí0.100,00 1.líü.100,00 
Manter as atividades a, Sec 
Infra-estrutura. Industria, Comercio e 
Tu(i?mo,responsavel ~elo} ane ·ªmento, 
analise, coordena\ao aas '\ es 
dest1naâas ao Planelamento.de 
infra-estrutura ur ana e· r ral I nidrica, saneamento desenvolvimento do comercio, turismo e inaustria do município de 
ITAI CABA. 1 í í 1 Infra Estrutura urbana m.íoo,oo l.100,00 m.600,00 
11 11 060i Infraestrutura para o Des~orto. 80.000,00 0,00 80.000,00 
li 4íl 0601 1.014 Pavimentacào em paralelepípedo no ambito 
da comunidade do Alto Ferrão 80.000,00 80.000,00 
11 4\1 0101 Infraestrutura urbana. m.100,00 0,00 HO.í00,00 
lí ;il 0101 l.Olí obras de Pavimenta~ào e~ 
Paralelepipedo, Pe ra Tosca,e Bloquete. l0.000,00 l0.000,00 
ob~as de Pavimenta\ào em .Pa\a elepipedo, Peora Tosca e Bloquete no Amoito 
li 4il 01011.016 
Municipal. . obras de Recuperacao de Estradas 
v·cina·s no Ãmbitó do Munici~io. ól.í00,00 61. í00,00 
obras de Recupera\âo de Estradas vicinais n 
li 4il 0101 1.011 
à bito do Municipio. 
Melnoria/Am~liacào da Malna Asfál ica 
da sede do unicíoio. J0.000,00 l0.000,00 
~elhorja/,A~p1íaçào da Malha ÀSfáltica da sede 1 
li 4\1 0101 1.018 
ao f1un1Cipio. 
Implantacâo, Melhoria e Readequa\âo de 
Logradoufos Publicos no Municipio. 81.000,00 81.000,00 
I planta\àO, ~elooria e ReaçegUiÇâO de 
il ~íl 0101 1.019 
Logradouros Publ1cos no MunHipio. 
Construcâo e readegua~ào da via de 
entrada'do M~nicípio e Itaíça~a. B0.000,00 llü.000,00 
Con?tfu1r e reade~~ar.a ~1a Qe entrada do 
u cipio com amp ia\·o oa via em 
asfalto, separadas por um cante1ro central , cm. iluminação Publics , com à 
retirada da ponte antiga. 
- continua 
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00 ií 111 010 Conser acào de quipamentos e Prédios Públicos. 111.000:00 U00,00 11uoo:oo 
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o. · Revitalização do Polo de Lazer . l
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o. Am~liacào e conservação 
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- continuacão - 
i ' Saneamento 
11 í44 Recurs s Hídricos 
li í44 0801 Irrigacào e Aoastecimento oáqua Potáve1. 
li \ 4 08011.0/9 Constr~~ão, Reforma e/ou Ampliação de um 
c~afar1z P~olico na Cofunidade camuri1 
JU00,00 
Jí.000,00 
Jí.000,00 
lí.000,00 
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Jí.000,00 
lí.000,00 
TOTAL m.100,001 1.41/./00,00I 1.m.100,00 
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overno Municipa1 de Itaicaba 
Gabinete do Prefeito · 4nm 6, da Lei nº 010, de ll/Ol/64. (Portar'a SOF nº 8, de 04/0l/rn 
Em RI 1,00 
OR(AMENTO PROGRAMA PARA 1019 
Or\amento Fisca1 - Adendo v 
ÓRGÃO.,, ... , .... , .... : 01 Gabinete do Prefeito 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓC'GO 1 E 5 p E e I F I e A ç À o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 
04 
04 m 
04 m 0100 
04 111 0100 1.001 
04 111 0100 1.001 
Admini stra\ào 
Adm.Distra\àQ Ge~a1 . . Gestao e_Apoio Ao~ioistrat1vo . . Manuten~ao das Atividades do Gabinete do Prefeito 
Manter as atividades do Gabinete do 
Prefeito, respqn?áve1 pelo . p1aneJamento, ana1ise, coordenacao das 
a\ôes do Gabinte do Prefeito'do 
unic'pio de ITAIÇABA. ouvidoria Municipa1 
ouvidoria Municipal 
0,00 
0,00 
0,00 
619.)60,00 
619. l60 ,00 
619.160,00 
616.)60,00 
619.HO.OO 
619.lóO;oo 
61U60, 00 
616.l6Diü0 
l.000,00 
TOT.\l 0,001 61U60,00I m.1&0,00 
Go erno Municipa1 de Itaicaba 
sec.d e A~ão socia1,Trab.Juv.e Emgreendedorismo 
Anexo 6, da Lei nº rno, de 11/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0m\J 
Em Ri 1,00 
ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1019 
or~amento Fisca1 · Adendo v 
RC~O : Ol Sec. Assist Social,Trab,Juv.e Empreended 
NIDADE OR~AMENTÁRIA.: 0104 Sede Assist social,Trab.Juv.e Empreend 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
CÓD GO 1 E s P E e I F 1 e A ( Ã o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 
u Traba lno 0,00 U00,00 U00,00 
n ll Fomento ao Trabalno 0,00 U00,00 U00,00 
11 ii om Ge a~ão de ~mprego e Renda. . 0,00 uoo ,00 U00,00 
11 ll4 0106 1.080 Fomentar A~oes p~ra o oesenyo]v1mento 
de Emprego e RenQa no Mun1c p o. . , U00,00 l.J00,00 
• 
Fomentar Aioes para o Qe~eovolv1mento oe 
~mprggo e .endij no Mun1c1p10. 
• 
il rn om us1 capac1taca Proms1onal e 
Desenvol~imento ao Em~reendedorismo no M í.900,00 í.900,00 
• Capacitacão Profissional e Desenvolvimento 
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~o .. tmpreendedorismo no 
MUnlClplO . • 
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• 
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• 
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• 
• 
• 
• ~ (01~·no Munici~al de Itaica~a OR(AMENTO PROGRAMA PARA l019 
• Fundo Munici~a de Saúde · Orçamento Seguridade social - Adendo v 
• 
~nexo 6, da ei nº mo, de ll/OJ/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/81) 
Em R} 1,00 
• ÓRGÃO ........... , .... : OI secretaria de saúde 
• 
PROGRAMA 
UNIDADE OR~AMENTARIA.: 0101 Fundo Municipal de saúde OE TRABALHO 
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• 
• 
CÓDIGO 1 E s P E c r F I c A ~ Ã o PROJETOS A IVIDAOES TOTAL 
• 10 saúde 60Uí0,00 1.601.140,00 6.Lll.190.00 
• 10 rn Administração Geral 0,00 1.llO, 6l0, 00 u10.rn;oo 
• 
10 m 0100 Gestâo e Apoio Administrativo 0,00 l.l10.6l0,00 Ul0.6l0,00 
iO ii/ 0100 i.OlO Manutencão das Atividades 
~ 
Administrativa oa sec. de saúde. 1.ll0.6l0,00 l.Jlü.6]0,00 
• 
Manter as atividades da Sec. da 
sayd~Jespons~vel _pel,o p1ªnejamento .. 
• analise, cooraenacao oas acoes oest1naoas ~ 
~ ! O lOl 
?aúd~ QO município de ITAl~ABA. m.910,00 Ul6.910,00 Ull.860.00 Atençªo BgS]ca 
• 
)1) JOl 0400 Atencao BaSlCa . 61.800,00 /.014.lOO,OO l.08/.100; 00 
lü iül 0400 l.OlO construcão/Amgliacão de unidades 
~ 
Bisicas'de Saude : USB no Municioio. 14.900,00 14.900,00 
• 
Melhoria nos diversos ·ndic~dores de 
ava iaçâo da saúde. 
t 10 lül 0400 l.Oll Construcão, reforma e ampliacão da 
sec etaria Munici~al de saúde. IUOO, 00 )t,900,00 
~ Construir Re ormar e amp1iar a sede da 
t secretaria de saúde. 
·o lOl O 00 i.0/1 Gestão e Desenvolvi ento da Atencâo 
t B~sica 'o Municipio · 1.948 '000 1 00 1.m.000,00 
t 
MelhQria nos diversos indicadores de 
avaliacâo da saúde. 
~ 
10 lOl 0400 l.Oii Apoio ao Prógramij Ma\s.v~dico 66.JOO,OO 66.JOO,OO 
t :O lOl 0401 
Programa Mais Medico 0,00 lUOO, 00 lUOO, 00 Recursos Humanos em saúde Pú~lica 
- 
10 :11 0401 i.Oil Ajuda de custo aos conselneiros de saúde. 1L .souo lUOO, 00 
Ajuda de custo aos conselneiros de saúde . • 10 iOl 0401 Vigilância em Saúde. 0,00 rn. 100 ,oo ll uoo 100 
t 10 lOl 040i Ui4 Gestão e Desenvolvimento da vigilância 
em saúde.do Municjpio. . 9UOO,OO 9UOO,OO 
t ~poiar as.a~oes ,vol\aQaí ~ara a gestao e 
aesenvolvimento aa vigilancia em 
lO i 1 om uií 
saúde do mu~icip\o. _ . 4UOO,OO 4UOO, 00 
• Campanhas. Educativas ae Promoçao a saud~. , Realizar campanhas de carater continuaoa a 
• 10 lO 040~ 
. promQçào a sa~de: 0,00 494.410,00 494.410,00 
• Assistencia Farmaceutica . 
lO iOl 0401 1.0i6 Ges\ào.e Qesenvolvjmeot do Progrijmij da 
• Ass1stencia Farmaceutica do~ nicipio . m.410,00 494.410,00 
Ge$tàQ e.desenvolvime.to do pro~ra,a de 
• asistencia farmaceutica1 P,ara 
• me noria nos diverso indicadores de avaliacàc 
da saúde do municipio. · 
- continuê 
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00 rn.m,oo ,O 01 O Oí 1.rn contruçà de Aca 'emias de saúde no fiu icip·o. 4UIO,OO 4UIO ,00 Con~truçào de Academias de saúde no .O JOl 0401 l.Oll Mu lC P,iO. constru~ão ae Kits sanitários na cowunid ade do errote e Lo~rad uro. 84.100,00 84.100,00 Construcào de its sanitár·os em residências 10 lOl O 01 l.Ol4 de pessoas de baixa renda. Implan ar o programa de Telesaúde .. ll. lOO, 00 ll.100,00 
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Go ~rn~ Munjci~al de Jtajçaba 
Funao aos D1re1tos da Criança e do Adolescente 
~nexo 6, dã Lei nº mo, de ll/Ol/6t (Portariã SOF nº 8, de 04/01/81) 
E Ri 1,00 
ORCAMENTO PROGRAMA PARA l019 
orçamento seguridade social · Adendo V 
'.lRC:.L : : 01 sec. Assist social, rab,Ju .e E,r,preended 
Ü I DADE OR~AMENTARIA.: OlOl Fundo Mun. oi Í, Í ança e Adolescente 
PR GRAMA 
DE TRABA HO 
CÓD GO J E s P E c 1 F 1 c A ~ Ã o 
Assistência Socia1 
Administração Gera1 
Gestão e Apoio Administrat·vo 
lanutençào das Atividades 
dministrativa o Fundo M. da Crianca e 
Manter as atividades do Fundo'M. da crianca 
e A' 1escente,remnsáve1 pe1o . · p1~ne1ament9, ana·11se, coord~naçao das 
ac es destinadas a P,rotecao da 
crianca e ,do1es ente ao lunicípio de 
~T . . 8 , ,ssistércia i Criança e ao Ado1escente 
Ass ·sténcia a criança e do1esce e 
Implantar o programa de me~idas ,~m Meio Ab~rto. _ p antar o prograra oe me idas em Me o 
aberto. Campanhas de prevenção ao abuso sexua1 
de criancas e ado1escentes. Rea izar campanhas carater e ntin ado de 
nrevençâo de crianças e 
aâ escentes. 
PRO ETOS A IVIDADES TOTAL 
l. íOO, 00 19.100,00 l6.600,00 
0,00 lUOO, 00 lU00,00 
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1.100,00 
J.900,00 
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1 .400,00 
b.400,00 
1.100,00 
U00,00 uoo ,00 
TOTAL 1.m,001 19.100,00J 16.600,00 
, 
·Jve no Munici~al de Itaica~a ORÇAMENTO PROGRAMA PARA l019 
Fundo Municifa de Assist~ncia Social orçamento Seguridade social - Adendo v 
Anexo 6, da ei nº rno, de ll/OJ/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/81) 
Em Ri 1,00 
ÓRGÃO ........... , .... : Ol Sec. Assis social,Trab,Ju,.e Eroreendeo PROGRAMA 
NIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Fundo Municipal de Assistência s~cial DE TRABALHO 
CÓDIGO 1 E s P E e I F 1 e A ç Ã o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 
08 Assistência social l 1.800 1 00 rn.m,oo 811. 110,00 
08 m Planeiamento e areamento 0,00 m.i10,oo 19UIO,OO 
. 8 lr Olül Assis ência social . 0,00 m.i10,oo 19Uí0,00 
08 ~/1 0101 UII Ampliar os Quadros dos Profissionais 
das Políticas da Assistência Social. BS.ll0,00 19UIO,OO 
Am~liaçâo do Quadro de Profissiona·s das 
Po ít:c~s da Assistência Social do 
08 W 
MUnlCl~lO. 
Administraçao Geral IUOO, 00 l6UIO,OO m.s10,oo 
os · n 0100 Proteção social Básica. 0,00 11.110,00 11.110,00 
J rn mo u1& DesenvolvimentQ de Ação co~unitáriij ~o.Munic'pio. L.110,00 11.110 1 00 
Des~nyo1v1mento de Açao Com n1tar1a no 
08 li/ 0101 
MUíllClplO, 
Benefícios Assistenciais. 0,00 ll6.600,00 m.600,00 
08 111 OlOI 1.0\l Bloco de financiamento IGD-PBF-BOLSA 8UOO,OO 8UOO, 00 
Bloc de financiame to IGD-PBF-BOLSA 
08 111 0101 1.018 Bloco de Financiamento da Prote çào Soei 
al Básica - m rn.100,00 lll.100,00 
Bloco da PSB-Protecào Social sasica 
0~ l 1 0101 1.019 Bloco de Financiamento ao IGD-SuAS 91.100,00 91.100100 
Gestà9,de~centralizada do Programa de 
Transrenc1a de Renda-IGDSUAS 
o rn om Assistê eia social. lU00,00 lU00,00 40.100,00 
08 111 0101 1.061 Implantacào do Processo de 
Territoríalízacào no Municip·o. 1.110,00 UI0,00 
IrnplantaçãQ do Processo de Territoríalizaçào 
J8 111 0/01 l.06l 
no MunlClP,10, 
Ampliacão e moaernizaçào da secretaria 
Munici~al de Assistencia social. ll.410,00 ll.410,00 
Amp]i~ção e modernição.oa Seçretar·a 
08 lll OIOí 1.060 
Munic1P,al de Ass1stenç1a.Soç1al .. 
Manutençao ~o Funoo de Ass1stenç1a.S0ç1a 1 . 14.100,00 14.100,00 
Manuten~ao do rundo OE Asmtenm social. '') m Formafão de ecursos HuTanos 0,00 Uí0,00 UI0,00 
íl~ : : 8 O/ O 1 Assis éncia social. 0,00 UíUO UI0,00 
03 1 o OlOI 1.061 Pol'ticas Municipais ~ara Educaçào 
• • 
Permanente dos T abal ador do SLAS. 1. 8 \ o 1 00 Uí0,00 
Desenvolvimento de politicas Municipais 
~ara Educação Permanente dos 
rabalnadores de SUAS. 
08 W Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 6.JI0,00 6' J íO 1 00 
:· ~ J ~ 1 OI O l Protecà social Es~ecial Média co~plexidade. 0,00 UI0,00 6. l íO, 00 
QJ :,l Olüj l.06l Rea1izàçào das con erências 6.lí0,00 6, l \O, 00 
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Governo Municioa1 de Itaiçaba 
rundo Municipa1 de Habitacào e Interesse socia1 
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OR~AMENTO PROGRAMA PARA l01~ 
Or~amento Seguridade socia1 · Adendo v 
ORG.~O , : 01 s«. Assist socia],Trab,Juv.e ETpreençe~ 
UNIDADE OR\AMENTARIA.: OlOJ Fundo Mun, de Hab1 t. de Interesse Socia 1 
PROGRAMA 
DE TRABALHO 
(C'GO 1 E s P E e r F r e A e à o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 
0,00 l. l 10, 00 l. J 10 1 00 
0,00 l.ll0,00 l. J 10 1 00 
0,00 l.lí0,00 1. l 10, 00 
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08 lH 
08 144 0100 
08 144 0100 1.016 
Assistência Socia1 
Assistência Comunitária 
Gestão e Apoio Admin'strat·vo 
Manutenção das Atividades 
Administrativa Do Fundo M. de Habitação 
Manter as atividades do Fundo ~. de Habitação e Interesse 
So~i~1 ,responsáve1 p~1o p1anejam~nto: 
ana11se. coordenacao das açoes 
destina~as a HABITA(ÃO do munic1pio ~e 
.TA (ABA. 
TOTAL 0,001 l.ll0,001 1.ll0,00 
.. 
• G verno Municipal de Itaiçaba ORÇAMENTO PROGRAMA PARA l019 
Sede Ação Social,Trab.Juv.e Em~reendedorismo orçamento seguridade social - Adendo v 
a :i.mg 6, da Lei nº rno, de ll /0 /6t (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/81) 
J 
Em R, 1,00 
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ORG.~O,, ,, ,, ,, ,, ,, .. ,, : 0 l Sec. Assist S0cial1Trab1Juv.e E[1preended PROGRAMA 
U·~I ADE ORÇ~MENTÁRIA.: 04 sec.de Ass'st Social,Trab.Juv.e Empree1d DE TRABALHO 
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1:ó~' ,O 1 E 5 p E e I F I e A e à o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 
• 08 Assisténcia Social 0100 841.140,00 W.140, O 
• 08 rn Admi~istraçàQ Ge~a] . . 0100 rn.110,00 BH.110,00 
• 
os rn 0100 Gestao e Apoio Aom1n1strat vo 0100 109.m,oo 109.mloo 
08 1// 0100 /.O l Manutencào das Atividades 
• Adm'nistrativa da sec. de ssistencia so 109.910100 109.9í0,00 
• 
Manter as atividades da Sec da Assistencia 
social I Trabalnol Juventude e 
t Empr~eodorismo,responsªvel pelo planejamento. 
~ 
ªna l 1 se 1. coordenaw d9s . açoes destinadas a Ass1tenc1a social do 
08 · n om 
munic'pio de I AI(ABA. Assistência a Crianca e Adolescente 0,00 m. 800, oo llU00,00 
.;~ : / 0/01 /.O 8 Man tenção do Conselno Tutelar W.800,00 ll .ô00,00 
Manutencào o conselno Tutelar 
08 1 4 Assistência Comunitária 0,00 U90,00 U9UO 
'8 1H O OI Assistência social. 0,00 U90,00 U90,00 
os 144 0/01 l.019 Ma utencào dos canse ~os vinculad s U90,00 ).m,oo 
Ma~utençào dos Conselnos vinculados. 
TOTAL 0,001 8 _. m, oo 1 m.140,00 
Governo Municipa1 de .taicaba 
Gabinete do Prifeito 
OR(AMENTO PROGRAMA PARA l019 
.~fü:J 1, da Lei nº rno, de ll /01/6t (Portarià SOF nº 8, de 04/0l/8íl 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
Orçamento Fiscal - Adendo I 
Em Rl UO 
·RGÃO : 01 Gabinete do Prefeito 
UNIDADE OR(AMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefei'o 
NATUREZA 
DA DESPESA 
CÓDIGO I E s P E e I F 1 e A (Ão [ FONTE DESDOSRA~ENTO i ELEMENTO CA EG. ECONÔIHCA 
l.0.00.00.00 Despesas correntes 
l. 1.00.00.00 Pessoa1 e encargos sociais 
).1.90.00.00 Ap1icaçôe? diretas , . 
1, 1 90.04.00 Cont(ata~ao por tempo,oeterm1nado .. 
1.d0.11.00 venmen os e vant. fixas pessoa1 civil 
1.1.90.lUO obrigações patroQªis. . . l.1.90.16.00 outras desp. vanave1s pessoa1 c.v11 
l. 1.90.94.00 Indeniza~ões e restituicôes traba1nistas 
1.i.00.00.00 out(as gespe?as correntes 
l.l.90.00.00 Ap1mcoe? diretas , . 
) . ! 90.0UO contrataçao por tempo oeterm1n1d 
1.:.JO.lUO Diárias: civi1 
l.UO.l0.00 Materia1 de consumo 
:.UO.ll.00 Premiacôes cu1t.art.cient.desp.e outras 
c : l. O.ll.00 Passagens e d~spesas çom 1omoçà~ .. 
J.d0.l6.00 outros serv. qe terceiros pes~oa,nsica 
l.l.90.l9.00 Outros serv. oe terc. pessoa 1ur1d1ca 
).UH0.00 sery. wno1ogia jnformaçào/co~uniç.- PJ 
:.).90.41.0 ~r1gaçoe~ tr1butªr1as e contributivas 
l.d0.9UO Despesas ae exerc1ms anteriores 
4.0.00.00.00 Despes~s de capita1 
l.~.00.00.00 Investimentos 
G .. ~0.00.00 Ap1jcaçôes diretas . ·.UO.íUO Equipamentos e aaterial permanente 
10010000001 
1001000000 
1 010000001 
1001000000 
lOOlílOOOOO 1 
100100000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1 
1 lí\.900,00 1 10.000,00 1 m. 100,00 
6U O, 00 
1. 100 1 00 
1.100,00 · m.m,oo i 
1.000,00 
nooo,oo , n. HU~ i 
4.100,00 
6.800,00 
194. 100,00 
U00,00 
U00,00 
íí0,00 
UOO,JO 
U00,00 
i 
1 
i 
61U60,00 
m. 900, oo 
m.m,oo 
U00,00 
1.100,00 
TOTAL DA DESPESA 61U60,00 
Governo Municigal de Itaicaba ORÇAMENTO PROGRAMA PARA lOl~ secretaria de Administracao, Financas e Planej. Orçamento Fiscal - Adendo l 
wxo , da Lei nº rno, de ll /OJ/6t (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/8 ) Em Ri 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO : Ol s«. de Administra\ão, F'n. e Planejar .. 
UNIDADE OR~MIENTÁRIA.: om Sec. de Administra~ão, Fin. e PlaneJH. 
NATURW 
DA DmESA 
C. D IG E s p E e I F I e A ~ À o j F N E DESDOBRAVENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA 
l.0.00.00.00 Despesas correntes 
l.1.00.0 . O Pessoa1 e encaroos sociais 
;, 1 .• 0.00.00 Aplicacôes d'retas 
l.l.90.0 .00 con rata~ào por empo determinado 
l.U0.11.00 iencimentos e vant. fixas pessoal ci il 
l.l.~O.ll.00 obrigações patroQ9is. . . l.1.90.16.00 outras de~p. vari9v~1s pesso91 mil 
l.l.90.9t.OO Despesas oe exerc1c1os anteriores 
l.l.90.94.0 rndeniza~ões e restituicões trabalnistas 
1.1.90.96.00 Ressarc'mento de desP,. de pessoal requis 
;.: 10.00.0 uros e encargos da ~ívida 
l .. 90.00.00 Ap1icaçõ~s direta? 
).l.90.11.00 ·uros soore a d1v1da por contrato 
J.l.00.00.00 ouras despesas correntes l · quo. 00 Exec .. r . de 1Egada aos es tad s e ao DF 
:.l.JUO. O Ma'er1a1 de c nsumo 
l.l.90.00.00 Aplicacões d'retas 
; ) ,0.04.00 QQrrata~à .P.r tempo dete minado 
: . J0.14.00 01ar as - c1 11 
J.UO.l0.00 Material de consumo 
l.i.90.ll.OO Passagens e despesas çom lomo~ào .. 
l.UO.l6. O Outros serv. de terceiros pesíoa.f1s1ca 
l.l.90.l9.00 outros serv. dE t~rc. pessoa 1ur1d1ca 
l.l.90.~~. O sery. t~cnolog'a Jnformação/co~uniç.- PJ l.po. 1. obr1gaçoes.tr1b~qms e con r1butms 
: . :.90.91. O sentencas ud1c1a1s 
l. i.90. 9UO Despesas de exercícios anteriores 
l.J.90.9J.OO rndenizacões e restituicões 
~.~.00.00.00 oespesas'de capita ' 
4.4.00.00.00 Investimentos 
.~.90.00.0 Aplicacões d're· as 
• 1.90.11.00 Obras e instalacôes 
(UO.IUO Equipamentos e material permanente 
i.~ ~o 00.00 ftmortizacào da d'vida 
~.Q.}0.00.00 Ap]iCi~Ões di~~tçS 
!.G 0./1.00 Principal da 01v da contratual resgatado 
1001000000 
100100 000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000: 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1 01000000 
1 01000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1 1001000000 
1001000000 
1 
10010000001 
1.m.m,00 
{4,400,00 
619.600,00 . 
.n. 900, oo 1 1.100,00 
110 1 00 
1.100,00 
1.100,00 1 m,oo 
m 1 ,oo 
lU00,00 J.m,oo 
1 6. 110,00 i 
1.000,00 
uoo 00 1 ll.800:00 ! 
U00,00 · l4. 900,00 
10 '100 1 o ; 
U00,00 i 
1.600,00 
_]' 600 1 00 1· 110,00 
1.l00,00 
i 
/4. 100,00 , ~U00,00 i 
JU00,00 1 
i 
101.800, O . 101.800,00 . 
1.m.J10,oo 
1.m.110,00 
188.110,00 
;uoo,oo 
116.JOO,OO 
101.800100 
- continua 
- continuação - 
9.0.00.00. O Reserva de contin~ência 
~.'.. 0.00. O Reserva de contin~ência 
9.~.99. 0.00 Reserva de contin~ência 
9.9.99.99.00 Reserva de co tin~ência 1001000000 
81.000,00 1 81.000,00 . 
1 
! 
81.000,00 
81.000,00 
TOTAL OA DESPESA \ Ull. m, 00 
Governo Municigal de .taicaba ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1019 
s e e . A g r i e u l t u r' a , P e e , A q u i e u l t u r a e M e i o A m b i e n t e 
orçamento Fiscal - Adendo I 
!.nexo/, da Lei nº mo, de ll/Ol/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/81) Em Ri 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO : Ol sec. Agr'cultura, Pec, ,\qic e M.Amb'ente 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: om s«. Agricultura, Pec,Aquic.e 1.Amb'ente 
NATUREZA 
DA DESPESA 
E s p E e I F I e A ç À o [ FONTE DESDOBRAMENTO [ ELEMENTO CATEG, ECONÔMICA 
l.0.00.00.00 Despesas correntes 
l.1.00.00.00 Pessoal e encar~os sociais 
l.1.90.00.00 Ap1icacõe? diretas . 
l.1.90.04.00 contrataçao por tempo determinado 
<l 0.11.00 Venc'mentos e vant. fixas pessoal civil 
l. UO. ll. 00 Oo ri gacõe s patronais 
l.1.90.16.00 outra1'desp. variáveis pessoal civil 
l .. 90.94. O Indenizações e restituicàes traba1nist2s 
U.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 
J.l.00.00.00 outras despesas correntes 
l. U0.00.00 Transferências à união 
1. U0.41.00 contribuicàes 
J. 
1 10.00.00 Ap1icacôe~ diretas . 
),j,90.04.00 CQijnata\ao,pqr tempo determinado 
i.,.90.14.00 01mas - mil 
l.l.90.lO.OO Material de consumo 
l. UO. li. 00 Mate ri a 1, bem ou serv. p/ di st. oratui ta 
1
.l.90.ll.OO Passagens e d\spesas çom locomo\âo, . 
l.l.90.l6. O Outros serv. e terceiros pessoa f rna 
:.1.90.19.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
:.:.;0.40. O Serv. tecnologia informacào/comunic.- PJ 
.l. 0.41.00 Oorigacões tributárias e'contribut'vas 
J.l.90.9UO Despeias ge exercícjos.a~teriores 
l.l.9Ul.OO Indenm\oes e restltu coes 
~.0.00.00.00 Despesas de capital · U.00.00. O Investimentos 
4.4.90.00.00 Ap1icacões diretas 
,.U0.11.00 Obras e insta1acões 
,.,.JO.I .00 Equipamentos e material permanente 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000, 
1001000000: 
1001000000, 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
100100 000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1.m.m,00 
m. lOO, 00 
1
1 
lUOO, 00 
/ll.600,00 . 
61. lOO,OO ! 
110 1 00 ' 
1.100,00 • 
110,00 
IU00,00 
/UOO 00 
981.m:oo 
1.000,00 
U00,00 
m. ioo,oo 
91.100 1 00 
uoo 00 
m.600:00 
lll.600,00 1 
l.000,00 
Ll.100,00 1 110,00 1 110,00 
1.014.010,00 
1 166. l00,00 : 
w '900100 
I0.40UO 1 
1 
l 66' l 00 1 00 
166. l00,00 
TOTAL DA DtSPESA l.6ll.6/0,00 
Governo Municipa1 de Itaicaba 
sec. Infra-Est~utura rnd, comercio e Turismo 
Anexo 1, da Lei nº 4ll0, de ll/Ol/64. (Portaria SOF nº 8, d2 04/01/~\) 
OR~AMENTO PROGRAMA PARA 1019 
orçamento Fiscal - Adendo I 
Em R > 1, 00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
·~G.~O : 04 sec.rnfraestrutura, rnd, com. e Turim 
UNIDADE ORCAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Infraestrutura,Ind, Com. e Turim 
NATUREZA 
DA DESPESA 
CÓDIGO E s p E C I F I C A ( À o 1 FONTE DESDOBRAMENTO ; ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA 
:.G.00.00.00 Despesas correntes 
).1.00.00.00 Pes~oa1.e ençargos sociais 
i.U0.00.00 Aplicaçoe? diretas , . l.1.90.0UO Contrataçao por tempo aeterminado 
l.1.90.11.00 venc·mentos e vant. fixas pessoal civil 
l.1.90.ll.OO obrigacões patronais 
1.UO.lo.00 outradqp. varqv~is pesso91 civil 
! . '. !O. 9UO Despesas ae exerc1ms anteriores 
J.U0.9UO Indenizacões e restituicões traba1nistas 
i. 1.90.96.00 Ressarcimento de desp. oe pessoal requis 
l.l.00.00.00 ouuas despesas correntes 
l. l.90.00.00 Aplicacõe? diretas . 
l. UO.OU ontrata~ao por tempo determinado 
l.UO.lUO Diárias - civil 
>l 90.lO.OO Material de consumo 
l.pO.ll.00 Passagens e despesas çom 1ocomoçà~ .. 
J.d0.l6.00 outros serv ~e terceiros pes~oa, .rna 
l.UO.lUO outros serv. oe terc. pessoa Jur oica 
.U0.40.00 Serv. tecnologia informacào/comun·c.- PJ 
l.l.90.41.00 obrigacões tributárias e'contributivas 
:.;.~O.B.00 Indenizações e restituições 
4.v.JO.O . O Despesas de capita1 
4.A.00.00.00 Investimentos 
e ·.90.00.00 Ap1icacôes diretas 
4.U0.11.00 Obras e instalações 
4.4.90.11.00 Equipamentos e materia1 permanente 
1 .4.90.61.00 Aquisicào de imóveis 
i .i.90.91.00 Indenizações e restituições 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
10010000001 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
i6WOOOOOO 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1610000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
1001000000 
WüOOOOOl 
111000 000 
1 \itJOOOOOO 
ll)t} O 000 
lo 10000000 
ló/OílOOOOO 
1001000000 
1090000000 
1110 0000 
li/DOO 000 
1001000000 
1001000000 
1.189' 600 1 00 
1.010.400,00 
m. ooo, oo 
140.000,00 · 190.000,00 1 100,00 
100,00 1 100,00 , 100,00 1 
llUOO, 00 
100,00 
l.000,00 
19.600,00 
10.000,00 
1.100,00 
19.10000 
111.000:00 
100.000,00 
1.100,00 
1.100 1 00 
100,00 1 
1 
1 
l08. 100,00 , u' 000100 
10.000,00 
114.000,00 I 
161.000100 
40.000,JO 
ll.000,00 i 
70.000,00 1 1. 100 1 00 
U00,00 
U00,00 
U00,00 
100 00 
100:00 I 
l.OJÜ' 400100 
rn.100,00 
108.100,00 
108' 100100 
TOTAL DA DESPESA U9l.l00,00 
Governo Munlclpa) d~ Ital~aba _ 
~undo Mun1c1pal de Educaçao 
Anexo 1, da tei nº rno, de ll/Ol/6( (Portaria SOF nº 8, de 04/01/81) 
OR(AMENTO PROGRAMA PARA l01~ 
orçamento Fiscal - Adendo I 
Em R) 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO : 06 sec. Educa\ão,cu1t,Desp.Ciencia e Tecnol 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Munlcipal de Educa~ào 
NATUREZA 
DA DESPESA 
(DIGO E s p E e I F I e A ç Â o 1 FONTE DESDOBRAMENTO I ELEMENTO CATEG, ECONÔMICA 
l.0.00.00.00 Despesas correntes 
1.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 
l. 1 J0.00.00 Ap1icacôes diretas 
l. UO.OUO contrata\ào por tempo determinado 
l.U0.11.00 vencimentos e vant. flxas pessoal civil 
:.1 ~O.ll.O obriga~ôes patronais 
:. .~0.16.00 outras desp. variáveis pessoal civil 
l.U0.%.00 Ressarcimento oe desp. de pessoal re~uis 
l.l.00.00.00 outras despesas correntes 
;.;.JU0.00 Exec..or\. delegada aos estados e ao DF 
i.,.i .l0.00 Mmm1 de consumo 
1111000000 11mooooo 
illlOOOOO 
llllOOOOOO 
l lli 000000 
llllOOOOOO 
lLl 000000 
llliOOOOOO 
llllOOOOOO 
11110000001 1111000000 
llllOO 000. 
llllOOOOOO 
1111000000 
lWOOOOOO 
U.10.00.0 Transf. ~ jnst. priv, sem fins 1 crativo 
l. l. 10. H. 00 Contri 0~1 ~oe~ 1111000000 
l.l.~0.00.00 Ap11cacoe? diretas . 
l.UO.O .00 Contrata~ao por tempo determinado 
;.: ~O.lt O aiirias - civil 
i.uO.l0.00 Material de consumo 
;.;.iO.L.00 PremiHôes cult.art.cient.açsp.e o tr~s 
l.UO.lUO Material, oem ou serv. p/ d1st. ~ratu1ta 
].UO.lJ. O Passagens e despesas com 1ocor.o\ao 
llliOOOOOO 
11 ll 000000 
1111000000 
11 llOOOOOO 
100100000 
1111000000 
llllOOOOOO 
lU/000000 
lWOOOOOO 
lll4000000 
1111000000 
111100000 
100100000 
1111000000 
llllOOOOOO 
6.rn.100,00 
U8UOUO 
llO. lOUO 1 l40.000,00 
40/.000,00 : 
m.000,00 
U00.000,00 [ 
m.000,00 1 16.000,00 
ííO.OOUO 1 
li/'º
l
º
O
°'°
Uº O 1 100,QO 
100,00 1 
lOUO 1 
101.IOUO 
1. 100 00 
100.000:00 
}0.000,00 
10.000,00 
un.100, oo 
100,00 
o.000,00 
8.600,00 
11. IOUO 1 tO. IOUO 
ll.J00,00 1 
l19. IOUO 
6o.OOO, 00 
l0.000,00 1 100.000,00 
lU00,00 
1
1 100,00 
10.000,00 ' 
1.100,JO 
li.100,QO, 
U81.\00,00 
1.1~9.6001 00 
- continua 
- continuação - I , r• , 
l.l.90.l6.00 outros serv. ae terceiros pessoa r1s1ca 
l.UO.lUO outros serv. de terc. pessoa jurídica 
!. l.90.~0.00 serv. tecnologia ínforma~ào/comunic.- PJ 
l.l.90.~7.00 oori~a~ôes trioutárias e contrioutivas 
l.l.90.~8.00 Outro1 aux. finan. a pessoas físicas 
l.l.90.9l.OO rndeníza~ões e restítuicôes 
~.0.00.00.00 Despesas de capital · U.00.00.00 Investimentos 
i·;.90.00.00 Aplica~ôçs diretªs 
,.,.90.11.00 Obras e nstala~oes 
U.90.IUO Equipamentos e material permanente 
~.~.90.61.00 Aquisi~ào de im~veis 
llllOOOOOO 
11 llOOOOOO 11mooooo 
1001000000 
1111000000 
llllOOOOOO 11mooooo 
W 100 001 
111000 000 
1001000000 
11ll000000 
1111000000 
11 llOOOOOO 
11-1000000 
111100 0000 
llllOOOOOO 
11 llOOOOOO 
lli\00 001 
W\000001 
111000 0001 
111100 ºººI 11 ll 00000 llmooooo 1 
11100000001 1111000000 
llllOO OOOI 
1 
rn.000,00 
11l6.
. 0
º
0
º°'°
0,00 º 
m10.
. 1
º
0
º
0
°'°,00 º 
1l611.0' º
0
º
U
°'°
O º · H/.101,00 , 
1.000 1 00 i 1.000 00 
11.100:001 
l l. ºº°'°º 1. IOUO 1 
lOUO 
10.00UO ' 
1.00 l.000 1 00 
m. IOUO 
110.000,00 
110.000,00 
170.000,00 
1/.100,00 
1 l9.000,00 1 m.000,00 1 
1.000,00 
1.000,00 i 
10.000,00 1 
ll.000,00 1 
1.001.000 1 00 
1.00 í.000 1 00 
TOTAL DA DESPESA 1.m.100,00 
Governo Municipal de Itaicaba 
Fundo Municipal' de Assistencia social 
Anexo 1, da Lei nº rno, de ll/OJ/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/8í) 
OR~AMENTO PROGRAMA PARA 101~ 
Orçamento Fiscal - Adendo I 
Em Ri 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
óRGÀO : Ol s«. Assist social,Trab,Juv.e Err.preenoeo 
UNIDADE OR~AMENTÁRIA.: 0101 Fundo Municipal de Assist~ncia Social 
NATUREZA 
DA DESPESA 
~:01GO E s p E C I F I C A ~ À o 1 FONTE DESDOBRAY.ENTO 1 ELEMENTO CA TEG. ECONÔMICA 
U.00.00. O Despesas correntes lt 100,00 
l. l.OU0.00 Pessoal e encar~os sociais lUOO, 00 
l.l.9UO.OO Aplicacôe? dire as . iU00,00 
l. 1.90. 04. 00 contrata
1
ao por tempo oeterminado llllOOOOOO 1.000,00 
1, 1.90, 11. 00 vencimen os e vant. fixas pessoal civil llllOOOOOO 10.000,00 
l. 1 90. lUO obriga~ôes patronais llllOOOOOO 1.000,00 
), i.00.00.00 outras despesas correntes 16. 100,00 
:.U0.00.00 Arlicacôes diretas 16. 100,00 
1 l. Uíl.lUO Diárias - civil llllOOOOOO 100 1 00 ' 
l.l. O.l0.00 Material de consumo lLlOOOOO 1. 100 1 o ' 
l. l. 90. ll. 00 Passagens e d~spesas ~om 1ocomo~àg, . lll l 000000 1.000,00 1 
l.l.90.l6.00 outros serv. ~e terceiros pesíoa.r1sica l lll 000000 1.100,00 
- . : 90. l 9. 00 OU'ros serv. ae terc. pessoa J rid ca llilOOOOO U00,00 
. ;.J0.40.00 serv. tecnolooia informacào/comunic.- PJ lJllOOOOOO 1.000,00 
.l.90.H.OO obriga~ôe~ tríb~tárias e·contributivas ílllOOOOOO 1.000 1 00 
.~.00.00.00 Despes~s oe capital n.900,00 
U .00 .00. 00 Investrnentos 16.900,00 
.UO.OUO A~licacôes diretas 16.900,00 1 e .90.11.00 oras e ·nstalac·es 1001000000 16.400,00 1 
t ' o' li. o Equipamentos e material permanente llllOOOOOO 100,001 
1 
i 
1 
1 
TOTAL DA DESPESA 11.400,00 
Governo Municipa1 de Itai~aba OR~AMENTO PROGRAMA PARA t019 
Sec.de Aç~o social ,Trab.Juv.e Empreendedorismo 
orçamento Fiscal - Adendo I 
Anexo t, da Lei nº mo, de l//OJ/64. (Portar'a SOF nº 8, de 04/0l/81) Em R> 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
RGÃO : 01 Sec. Assist Socia1,Trab,Juv.e Empreended 
UNIDADE OR\AMENTÁRIA.: 0104 Sec.ae Assist Socia1 ,Trab.Juv.e Empreend 
NATUREZA 
DA DESPESA 
CÓDIGO E s p E e I F I e A \ Ã o 1 FONH DESDOBRAY.ENTO : ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA 
1 
l.0.00.00.00 Despesas correntes 
1 uoo ,00 1 l. J. 00. 00. 00 outras despesas correntes 1 U00,00 
J. J. 90. 00. 00 Ap1icacões diretas U00,00 
J. l. 90. lü. 00 Materia1 de consumo 1001000000 U00,00 i 
J.l.90.16.00 ou· ros serv. de terceiros pessoa ''sica 1001000000 U00,00 
1 J. l. 90. J 9. 00 Outros serv. de terc. pessoa jur'd'ca 1001000000 4. l00,00 
l. l. 90. 4 7. 00 obri~a~ôes tributarias e contributivas 1001000000 100,00 1 
TOTAL DA DESPESA uoo ,00 
Gov~rno Municipal de Itaicaba 
cãmara Municipil de Itaiçaba 
nexo/, da Lei nº rno, de ll/Oi/64. (Portar'a SOF nº 8, de 04/01/8í) 
OR~AMENTO PROGRAMA PARA /019 
orçamento Fiscal - Adendo I 
Em R} UO 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO ........... 1 •••• : 08 cjmara Munjcjpal de Itaj~aba NATURW 
:~IDADE OR~AMENTARIA.: 0801 (amara Mun1c1pal de Ita1~aba DA DESPESA 
CÓDIGO E s p E e I F I e A ~ À o 1 FONTE DESDOBRA~ENTO i ElEMENTO CATEG. ECONÔMICA 
i.0.00.00.00 Despesas correntes 
1 
1.09ULO,OO 
l. ,,}0.00.00 Pessoal e encargos sociais 689.no,oo 
J. UU0.00 Aplicacôes dire(as 689. m,oo 
l.1.90.11 1 .00 vencimentos e vant. fixas pessoal civ·1 1001000000 )66.000,00 
l. 1.90. ll .00 Obriga~ôes patronais 1001000000 m. 110,00 
l. l. 00. 00. 00 out\as gespeías correntes m .&oo ,oo 
l. l. 90. 00. 00 A~l1cacoes diretas 401.600,00 
l.l.90.lUO Diárias - civil 1001000000 l0.000,00 
l.!.90.lO.OO Material de consumo 1001000000 41.000,00 
J.d .L.00 Passçgens e despesas çom locomo~ào 1001000000 ll.000,00 
l. l. 90. l l. 00 serv1cos de consultoria 1001000000 10.000 00 
l. uo. l6.00 outros serv. ~e terceiros pesíoa. ~j sica 1001000000 n.000:00 1 
J.UO.l9.00 Ouuos serv. ae urt. pessoa iur1am 1001000000 l&l.000,00 · 
l.l.90.40.00 serv. tecnoloqia informacào/comunic.- PJ 1001000000 l.000,00 1 
l. l. 90. 4 l. 00 obriga~ões.trjb~t~rias e'contributivas 1001000000 1.600 1 00 
1
. uo' 91.00 Sentencas ud1c1a1s 100100000 1.000,00 1 
1.: 10. 9UO Despesas de exercícios anteriores 1001000000 1.000,00 
U.00. 0.00 Despesçs de capital lUW,00 
U. 00. 00. 00 Jnvest mntos 11.m,oo 
4. . 90. 00. 00 A~licaçõ~s diretªs 11.m,oo 
.UO. 11.0 oras e 1nstalacoes 1 01000000 4.180,00 
U.90.IUO Equjpijmentos e ~at~rial permanente 1001000000 8.000,00 
,, uo. 61. 00 Aqu1s1çao.de 1moye1s 1001000000 l.000 1 00 
; .f. 00. 00. 00 Amort1zacao da d1v1da 1.000,00 
~ . l . JO 00. O Ap1icç~Ões di~~tçS 1.000,00 
4.6.90.il.OO Pr1nc1pal da 01v da contratual res~atado 100100000 1.000,00 
TOTAL DA DESPESA 1.110.óOO,OO 
Governo Municipa) d, Itai~aba . ORÇAMENTO PROGRAMA PARA l019 
r undo Muni c1 pal de Saude 
Orçamento segur1dade social - Adendo I 
Anexo t, da Lei nº mo, de ll/OJ/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/81) Em Ri 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
óRGlO : OI secretaria de saúde 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Fundo Municipa1 de Saude 
NATUREZA 
DA DESPESA 
CÓD.GO 1 E 5 P E C I F I C A Ç À O 1 FONTE DESDOBRAVENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔI\ICA 
l.0.00.00.00 Despesas correntes 
1 un.Ho,oo 
1
. l.OU0.00 Pessoal e encargos sociais U0.040,00 
l.:. 
11. o' 00 Transf.a consórc.púb1ic.mefün.contr.ris 11.000,00 1 
.. 11.10.00 Rat~io p/ pafticip. em consórcio público 1001000000 11.000,00 1 
l. 1. 90.00.00 Ap 1 icacoe? diretas . l.696.040,00 
1 J. 1.90. 04. 00 contrata~ao por tempo determinado 1111000000 íll.llü,00 
J. 1. 90. 11. 00 vencimentos e vant. fixas pessoa1 civi1 
1114000000 i 4l4.6ílü,OO 
m1000000 106.100,00 
1rnoooooo 1. rn. 400, oo 
i. uo.n.oo obriga~ões patronais m1000000 l4UOO, 00 
1114000000 m. 400, oo 
l.1.90.ló.OO Outm dqp. varqv~is pesso91 rivil llllOOOOOO 110,00 
J.1. 90. 9UO Despe~as Qe exerc1c1os.aDteriores . llllOOOOOO 110,00 
l.1.90.94.00 Indeniza~oes e restitu1coes traba1n1stas lillOOOOOO U00,00 
l.1.90.9UO Ressarcimento de desp. àe pessoal requis 1/ 11000000 110,00 ' 
J.J.00.00.00 outras despesas correntes 
11.100100 i U80. 100, 00 
J.l.lUUO Exec .. or~ ., de legada aos estados e ao DF 
'..: JU0.00 Mater1a1 oe consumo 1/14000000 11.100100 
:.J.i0.00.00 Transr. a inst. priv. sem fins lucrativo 100,00 
l. l. 10. 4 l. 00 subvencàes soe' ais lUOOOOOO 100,00 1 
J.l. li. 00. 00 Tran~f:a consórqúbliuedjan:contr.ris m. ioo,oo · 
l.l. 1.10.00 Rat~io p/ part1c p. em consorcio pub11co 1001000000: m. ioo,oo , 
l. l. 90. 00. 00 Ap 1 Hacoe? diretas . U80.0 0,00 
l. l. 90 .DUO contrata~ao por tempo determinado m1000000 U00,00 I 
1114 000000 1~1.100,00 1 1.: 10.14.00 Diárias - civil llllOOOOOO li. 100 1 00 ; 
ln4000000 10.400,00 1 1
.l.90.l0.00 Materia1 de consumo llllOOOOOO 68.800 00 · 
1114000000 iso.600:00 
l.l.90.lUO Mate ri a 1, bem ou serv. p/ di st ~ratui ta ln4000000 6.400,00 1 
J. l. 90. ll. 00 Passagens e despesas com 1ocomo~ao 1/1100000 10.800,00 
ln400000 l.000 1 00 i 
1.UO.ló.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1/11000000 61.lOO,OO 
ll14000000 l49.l00,00 i 
• UO. l9.00 outros serv. de terc. pessoa jur'dica 1/1100000 l\8.100,00 
1rnoooooo l6UOO,OO , 
l.l.90.~0.00 serv. tecno1ogia informa\ào/comunic.- PJ 10010000001 1.100,00 
I i...O 000:1 uou 
U1 000000 ! 11.100,QO, 
- cont1nua 
- continuação - 
l.U0.0.00 ooriga~ôes trioutárias e contrioutivas 
l.UUUO outros aux. füan. a pessoas físicas 
l.U0.9UO Despesas de exercícios anteriores 
l.U0.9l.OO Indeniza~ôes e restituicôes 
.. 00.00. O Despesas de capita ' 
(U0.00.00 Investimentos 
.4.90.00. O Ap1icacôes diretas 
: .UO. 11.00 Obras ê insta a~àes 
.4.90.ll.OO Equipamentos e materia1 permanente 
.U0.61.00 Aquisi~ào de imóveis 
1001000000 
1moooooo 
li14000000 
1114000000 
1111000000 
m1000000 
111100000 
1110000001 
1111000000 
lll4 O 00 
1moooooo 
1111000000: 
i 
1.000,00 
Ll.600,00 
4.000,00 
66. lOO, 00 
10.100,00 
U00,00 
1 m.610,00 1 14l.810,00 . 
/000,00 j 
10.900,00 • 
100,00 
li' 100,00 1 11.900,00 ; 
184.610,00 
m.m,oo 
TOTAL DA DESPESA 6.m.m,oo 
Governo Municipa1 de Itaicaba OR\AMENTO PROGRAMA PARA 1019 
Fundo Municipal' de Assistencia Social 
orçamento Seguridade social - Adendo I 
Anexo 1, da Lei nº mo, de ll/Ol/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/81) Em Ri 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO : OI sec. Assist Social,Trab,Juv.e Empreended 
UNIDADE OR~AMENTÁRIA.: 0101 Fundo Nunicipa1 de Assist~ncia Socia1 
tiATUREZA 
DA DESPESA 
(D.GO E s p E C I F I C A \ Â o 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO CAHG. ECONÔMICA 
l.0.00.00.00 Despesas correntes 6/Uíü,OO 
l.1.00.00.00 Pessoa1 e encar~os sociais l06.0í0,00 
l.1.90.00. O Ap1icacões diretas l06.0IO,OO 1 
l.1.90.0 .00 Contrata~ào por tempo determinado 1001000000 -1.000,00 
109000000 100,00 1 
llllOOOOOO 161.400,00 1 
l.U0.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoa1 civ'1 1001000000 10.000,00 
ll 11000000 98.600,00 1 
l. 1. 90. l l. 00 obriga~ões patronais 1001000000 U00,00 
llllüü 00 l l. 110 1 00 ' 
i. uo. n. oo Despesas de exercícios anteriores llllOOOOOO l.000,00 i 
l. l. 00. 00. 00 Outras despesas correntes l66.600,00 
;.l.lU0.00 Exec. or~. de1egada aos estados e ao DF U00,00 1 l.Ul.lü.00 Material de consumo 1001000000 U00,00 
l. l. íü. 00. 00 Transf. a inst. priv. sem fins 1ucrativo 1.000,00 
l. l. iO. 0.00 contribui cões 1001000000 100,00 . 
l. uo. O .00 subvencõe~ sociais 1001000000 100,00 i 
l. l. 90. 00. 00 Aplica~õe? diretas . i11.m,oo 
l. l. 90. 04. 00 Contra a~ao por tempo determinado l 010000001 U00,00 
l lllOOOOOO l.000,00 i 
:.: 90.lUO Diárias· civi1 1001000000 1. 100 1 00 1 
llllOOO O 4.000,00 
U.90.lO.OO Materia1 de consumo 1001000000 í4.8í0,00 1 
llllOOOOOO m.100,00 
l .. 90. lUO Ma'e ial. be ou serv. p/ aist. ~ratu'ta ll90000001 l l. luUO 
!.l. O.ll.00 Passagens e despesas com locomo~ao 1001000000' U00,00 · 
ll 11000000 I.IOUO ; 
1
.UO.lb.OO outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 n. IOUO ! 
l lll 000000 lUODiQO j 
!.dO.lUO outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 íUíUO 
1 90000000 1.00000 1 
lJl 1000000 10.100:00 1 
l.UU0.00 sery. t~cnologia jnforma~ào/co~uni~.- PJ llllOOOOOO 
J.U0.0.00 obr1~a~oes tr1butar1as e contr1but vas 1001000000 11. .1
º
0
º
0
°'°,00 º 
llllOOOOO 1 
1
. U0.91.00 Despesas oe exercícios anteriores lll 10000001 6' º
10
º
0 
°'°1 00 º 1 
:.) 1Q.9l.00 Indeniza~ões e restitriçêes l ll l 000000 1.000 1 o 
- continua 
- continuação - 
4.0.00.00.00 Despesas de capita1 
4.4.00.00.00 Investimentos 
4.4.l0.00.00 Transf. a estados e ao distrito federai 
U.l0.4/.00 AUXí1ios 
~.4.90.00.00 Ap1icacões airetas 
U.90.íl.OO Obras e insta1a~ões 
4.4.90.ll.OO Equipamentos e materia1 permanente 
4.4.9Ul.OO Aquisi~ào ae imóveis 
1001000000 
1001000000 
llllOOOOOO 
mooooooo 
lllOOOOOOO 
1001000000 
llllOOOOOO 1 1001000000 
1 
1 100 1 00 : 
100 00 
uuoo:oo 
ll.100,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 I 
4. 100,00 
41.100,00 1 1. lOO, 00 f 
1 
1 
ll9.100,00 
ll9.100,00 
TOTAL DA DESPESA 1 811.110,00 
Governo Municipa1 de Itaicaba OR\AMENTO PROGRAMA PARA 1019 
Fundo dos Direftos da Criança e do Adolescente 
orçamento seguridade social - Adendo I 
Anexo t, da Lei nº rno, de ll/Ol/64. (Portar'a SOF nº 8, de 04/0l/8í) Em Ri 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
·RG.ÃO : Ol sec. Assist socia11Trab,Juv.e Empreended 
J~IDADE OR~AMENTÁRIA.: 0101 Fundo Mun. Dir. Cr1an~a e Ado1escente 
NATUREZA 
DA DESPESA 
CÓDIGO E s p E e I F I e A ~ À o 1 FONTE OESOOBRA~ENTO I ELEMENTO CATEG, ECONÔMICA 
) .. 00.00.00 Despesas correntes 
l. l.OU0.00 Outm despesas correntes 
).l,9U0.00 Ap1ic~~ôes, diretas 
J.dü.J0.00 Mmm1 oe consumo 
l.UO.l6. O Outros serv. ~e terceiros pes~oa.física 
l.UO.lUO Outros serv. ae terc. pessoa iuridica 
l.l.90.40.00 sery. tgcno1ogia jnforma~ào/co,uni~.- PJ 
1
.l.90.41. O obr1ga~oes tributarias e contributivas 
100100000 
1001000000: 
1001000000! 
1001000000 li 1990000001 
1 
i 
1 
1 
16.600,00 1 1.100 1 00 
4. l00,00 
lU00,00 , 
1 .000,00 1 1.000 1 00 
16.600,00 
16.600,00 
TOTAL DA DESPESA 16.600,00 
Governo Municipal de I'aicaba OR(AMENTO PROGRAMA PARA l019 
Fundo Municipal de Habitação e Interesse social 
orçamento Seguridade social - Adendo I 
Anexo/, da Lei nº mo, de ll/Ol/64. (Portar'a SOF nº 8, de 04/0l/81) Em Ri 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO : Ol sec. Ass·st Socia1,Trab,Juv.e Empreended 
UNIDADE OR~AMENTÁRIA,: OlOl Fundo Mun. de Haoit. de Interesse Social 
NATUREZA 
DA DESPESA 
CÓDIGO E s p E e I F I e A ( À o 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA 
l.0.00.00.00 Despesas correntes 
i 
1. l 10 1 00 
U .00. 00. 00 ou·ras ~espeías correntes 1.m,00 
; . uo. 00. 00 Ap l Hacoes diretas 1. ll0,00 
l.dO.l0.00 Mater·a1 de consumo 1001000000 110,00 I 
l.UO.l6.00 outros serv. de terceiros pessoa 'sica 100100000 U00,00 
l. l. O. l9. 00 Outros se~v. de.terc. pessoa jurid'ca 1001000000 U00,00 
4.0.00.00.00 Despes~s ae capital U00,00 
U. 00. 00. O Invest rnentos 1 1 uoo ,00 
. uo. 00. 00 4~1icacôes d'retas 1 l.000,00 · 
d. uo. 11.00 o ras e insta1a~ôes 1001000000 100,00 i 
m1000000 100,00 
111000000 100,00 
1 moooooo 100,00 i 
TOTAL DA DESPESA 1 l. l í o 1 00 
Governo Municipal de Itaicaba OR(AMENTO PROGRAMA PARA l019 
sec.de Aç~o so~ial ,Trab.Juv.e Empreendedorismo . Orçamento seguridade social - Adendo I 
~nexo t, da Lei nº mo, de ll/Ol/6t (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/8\) Em Ri 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ÓRGÃO : Ol sec. Assist social,Trab,Juv.e Err,preendeô 
UNIDADE OR(AMENTÁRIA.: 0104 sec.de Assist Social ,Trab. uv.e Empreend 
NATUREZA 
DA DESPESA 
OO!GO E s p E e I F I e A \ À o 1 FONTE 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA 
l.0.00.00.00 Despesas correntes 1 1 W.410,00 
l. l .OUO. 00 Pessoal e encar~os sociais 
10010000001 
1 641.0lü,OO 
l. uo. 00. 00 Aplicacôes diretas 641.0lO,OO f 
1
.uo.ouo contratafào por tempo determinado lU00,00 . 
l.'..~0.lUO vencim os e vant, fixas pessoa 1 civi 1 1001000000 m.600,00 i 
i. uo. 1J. 00 obriga\ôes patroogis. . . 1001000000 ll6. 100,00 
l. . 90. 16. 00 Outra\ de?p. variav?1 s,p~ssoa 1 C1Vi 1 100100 0001 110,00 
l.U0.9UO rnden1za\oes e rest1tu1coes trabaln1stas 100100 000 110.00 
l. l. 00. 00. 00 outras despesas correntes 199.BO,OO 
J.l.lUO.O Exec. ore. delegada aos estados E ao DF 610,00 , 
l.l.ll.J0.00 1ateria1'de consumo 1001000000 610,00 i 
!.!.90.00.00 Aplicacôe? diretas . 198.no,oo I 
),),!O.O .00 CQQt\ata\aO.PQr tempo determinado 1001000000 U00,00 
l.l.9U .00 01 ams - ClVl 1 1001000000 19.800,00 1 
J. UO. JO. 00 Material de consumo 1001000000 48.400,00 , 
l.l.90.ll.OO Passagens e d~spesas çom locomo\ào .. 1001000000 4.610,00 . 
l.UO.l6.00 outros serv. ~e terceiros pesíoa,f1rna 1001000000 4.110,00 
l.UO.l9.00 Outros serv. ae terc. pessoa Juridica 1001000000 109.900,00 
U.90.40.00 Sery. t~cnolo ia jnforma\ào/co~uniç.- PJ 1001000000 1. 100 1 00 
l. ~. O. 4 i.00 obr1gacoes tr1butar1as e contr1but1vas 1001000000 l. 100 1 00 
. . . o q 1 00 ',).J .,), rndenizacões e restituicões 1001000000 800,00 
~.0.00.00.00 oespes~s'oe capital · l.lJ0.00 
4.4.00.00.00 Investimentos l.ll0,00 
t uo. 00. 00 Aplica\ôes diretas . 1. ll0,00 
4 .. 90.IUO Equ1p~m~nt~s ~ ~at?r1a1 permanente 100100000 1.m,00 
. . 90. 61. 00 Aqu1s1\ao ae moveis _ 0100 000 110,00 
1 
TOTAL DA DESPESA 1 841.1~0,00 
Governo Municipal de Itaicaba OR~AMENTO PROGRAMA PARA 1019 
consolidado ' 
orçamento Fiscal - Adendo I 
Anexo 1, da Lei nº rno, de ll/0)/6t (Portaria SOF nº 8, de 0~/01/81) Em Ri 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
CONSOLIDAÇÃO GERAL 
COOIGO 1 E s p E e I F I e A \ Ã o 1 FONTE OESOOBRMENTO 1 ElEMENTO CA TEG, E CONÔ1I\I CA 
J. , 00. 00. O Despesas correntes 1U4Ul0,00 
! . l .00.00.00 Pessoal e encar~os sociais UlO.lJ0,00 
l.:. 10.00.00 Aplicacõe? dire as . 8,llü.nü,00 
l. l. 90, O . 00 contrata\ao por tempo determinado 1001000000 m. 600,00 
111100 000 H0.100,00 
11mooooo H0.000,00 
11 llOOOOOO ~ouoo, oo 
lJl 1000000 1.000,00 
,, 1.90, 11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000 1.m.lOO,OO I 
lll l 000000 m.000,00 
l lli 000000 U00.000,00 i 
11 llOOOOOO 40í' 000100 1 
llllOO 000 _1),000,00 
l ' 1.9 íl.l l.O o obriga~ões patronais 1 01000000 9íl. 110,~0 
1111000000 16.000,00 . 
llliOO 00 lí0.000,00 
llllOO 000 lll.000,00 1 m1000000 1.000 1 00 1 
l.U0.16.00 outras desp. variáveis pessoal civil 100100000 UI0,00 [ 
111100 000 100,00 
111/000000i 100,00 
llll0000001 100,00 1 
J.l.90.9UO Despesas oe exercícios anteriores 1001000000 m,oo 
l.1.90. 94.00 Indeniza\Ões e restituicões trabal~istas 1001000000 U00,00 
U . 90. 96. 00 Ressarcimento de desp, àe pessoal re~ui s 1001000000 1.110,00 
1111000000 100,00 
U.00.00.00 Juros e encargos da dívida 
110,00 ; 
m,oo 
: . !. 90. 00. 00 4plicacões ct·retas 
U. 90. 11.00 Juros sobre a dívida por contrato 100100000 110,00 
J, l.00.00.00 outras despesas correntes un.rn,oo 
:.U0.00.00 Transferências à união IU00,00 
l.UO.O. O contr' bui\àes 100100000 IU00,00 
: . 
1 li. 00. O Exec. ore. de eaada aos estad se ao DF 119. 900,00 
),:·. ji.J0.00 Materia1'de consumo 1001000000 lUOO,JO ; 
1111000000 1.100,00 . 
11mooooo 100.000,00 
l.U0.00.00 Tmsf. a jnst. priv. sem fins lumt'vo 
11110000001 
lO. 000, JO 
l.l.í0.0.00 contr1bu1\oes 10.000,00 : 
l. l. 90. 00. O Aplica ôes d'retas UOUl0,00 I 
1, l. 90. 04.00 Con rata~ào por tempo determinado 10010000001 l.100,00 
llliOOOOOO 1 100,00 i 
llllOOOOOO 6.000,00 1 
- continua 
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~ ~.r.00.00.00 Despisis de capital 
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• · ... 00.00.00 rnvestrnentos l.10U80,00 
• 
! . . 90. 00. 00 A~1icaçôçs diretªs UOU80,00 
. . 90. 11. 00 oras e 1nstalaçoes 100100000 1 \Jl.180,00 : 
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1111000000 m.100,00 
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lWOOOOO/ 110.000,00 1 1110000001 10.000,00 · 
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1111000000 J9.000 00 
t 11 llOOOOOO m.000:00 
lll4000000 1.000,00 
t llllOO 000 100,00 
1110000000 6.000,00 1 111000 000 1.000,00 1 
d. uo. 61. 00 Aquis'çào de imóveis 100100000 1. 100 1 00 
111100 00 lÜ.000,00 1 11 noooooo J.000,00 
tU0.9l.OO rndenizacàes e restituicàes 1001000000 100,00 
. 6. O. 00. 00 Amortiza{ào da dívida · 1 101.800 1 00 
t uo. 00. 00 Aplicacões diretas 
1 010ooooal 
101.800,00 · 
4. uo. 11. 00 Princi~a da divida contra ua1 resoatado 101.800,00 . 
9.0. 0.00. Reserva de contin~ência , 
1 81.000,00 
·:. q. 00. 00. 00 Reserva de contjn~~ncia 
81.000,00 1 
8 l.000 1 00 
9. r. ~9. 00. 00 Reserva de cont1n~~nc1a 
9.9.99.99.00 Reserva de cont1n~enc1a 1 0100000 81.000,00 j 
1 
1 
TOTAL DA DESPESA 1U4U90,00 
Governo Municipa1 de itaicaba ORÇAMENTO PROGRAMA PARA l019 
Consolidado · 
or1
amento seguridade social - Adendo I 
~mo l, da Lei nº mo, de ll/OJ/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0 /81) Em R> UO 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
CONSOLIDAÇÃO GERAL 
CÓDIGO E s p E C I F I e A ~ À o 1 FONTE 1 DESDOBRAViENTO 1 ELEMENTO CATEG, ECONÔfüA 
J. ( . :)O. 00. 00 Despesas correntes 1.m.110,00 
J.1.00.00.00 Pessoa1 e encargos sociais 
íl.000,00 1 U94.110,00 
l. 1.11. 00. 00 Transf.a consórc.púb1ic.median.contr.ris 
l.UU0.00 Rat~io p/ pa\ticip. em consórcio púb1ico 10010000001 11.00UO 
l. 1. 90. ouo Ap 1 icaloq diretas . U4l. 110,00 
J. 1. 90, DUO contra a\ao por tempo determinado 1001000000 8UOO ,00 I 
1090000000 100,00 1 1moooooo \ll.llü,00 
1114000000 m.60UO 
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J. 1. 90. 11.00 vencimentos e vant. fixas pessoa1 civi1 1001000000 rn.600,00 
1mooooo 106.100,00 
1114000000 UlU00,00 
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llllOOOOOO l.OOUO . 
! . 1.90. 9UO rndeniza~ôes e restitui~ôes traba1nistas 1001000000 ll0,00 ' 
1moooooo ./00,00 1 ), uo. 96.00 Ressarcimento de desp. de pessoa1 re~uis 1111000000 110,00 1 J.l.OU0.00 outras despesas correntes 
60.110,00 : 
U/8.04UO 
l. l. li. 00. 00 Exec .. or~ ., de egada aos estados e ao DF 
J.l. /.lü.00 Mater1a1 ae consumo _001000000 8.81 ,00 : 
1114000000 11.100,00 
l.l.íü.00.00 Transf. ~ jnst. priv. sem fins 1ucrativo 1. 100,00 
;,J.10.41.00 Contri bu1 \oes 1001000000 100,00 
L.iü.0.00 subven~ôes sociais 1001000000 IOUO 1 1114 000000 lOUO 1 
l.l./1.00.00 Tran~f.a consórqúb1ic.medjan:contr.fis 
10010000001 
m.lOUO 1 
l.l./1./0.00 Rat~io p/ pa\t1cip. em consorcio publico l48. lOUO 1 J. i. 90. 00. 00 Ap1icat? d re as , . 100100000 1 
1.468.0IUO I 
l. J. 90. 04. 00 Contra a\ao por tempo oeterm1nado 4. lOUO 
1moooooo 1 U00,00 ! 
1114 00 000 101. 100 100 
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- continuação - 
tUO.IUO Equipamentos e material permanente 
:.~.90.61.00 Aquisi~ào de imóveis 
1001000000 
1111000000 
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Ul0,00 1 \1.900,00 1 
TOTAL DA DESPESA 1 7.899.rn,oo 
... 
Governo Municipa1 de Itaicaba ORÇAMENTO PROGRAMA PARA t019 
Consolidado · 
Adendo I 
t 
~nexo L, dà Lei nº rno, de ll/Ol/64. (Portarias F nº 8, de 04/0L/Sí) Em R~ 1,00 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
~ 
CONSOLIDAÇÃO GERAL 
:·D_GO E s p E e I F I e A \ o 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO CA EG. ECONÔMICA t 
l.0.00.00.00 Despesas correntes B.Blü.460,00 
• l. l. 00. 00. 00 Pessoa1 e encargos sociais 1U6U40,00 
• 
l. 1.11. 00. 00 Tran~f.a consórc:púb1ic.medjan:contr.ris Jl.000,00 
l.1. U0.00 Ra·e o p/ part1c1p. e consorc o p b1 co 100100000 11.000,00 
• U. 90 .00 .00 Ap1mcoes diretas 1uJ.m,oo ; 
• 
l. l 90.0UO con rataçào por tempo determinado 1001000000 4 U00,00 1 1090000000 100,00 
• 111100000 1 ll0.100,00 
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l. : . JO .11. 00 encimentos e vant. fixas pessoal civi1 1001000000 Uíl.900,00 1 
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: . 1 90. l l. O obriga~ôes patronais 1001000000 l.09l.Ol0,00 
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l .1.90. 16.00 Outras desp. variáveis pessoa1 rivil 1001000000 l. 960,00 1 1111000000 100,00 1 11mooooo 100,00 · 
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llllOO 000 110,00 
l.1.90.9UO Despesas de exercícios anteriores 1001000000 m,oo . 
11110000001 110,00 
l lll 000000 l.000,00 
! .1. 90. 94.00 Indeniza~ôes e restitui~ôes t aba1nistas 1001000000 l. \ 10 1 00 
1111000000 4.100,00 
l .. 90. % . 00 Ressarcimento de desp. de pessoa1 re~uis 1001000000 1.110,00 
llllOOOOO 100,00 1 
llllOOOOOO 110,00 1 
l.l.00.00.0 Juros e encargos da d'vida 
ll0,00 
m,oo 
l .. 90.00.00 Ap1icaçôes diretas 
.. 90. 1.00 Juros sobre a 'ív'da porco trato 100100000 1 m,oo 
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'..UO.IUO Equipamentos e materia1 permanente 
.. 90.61.00 Aquisi\ào de im~veis 
U.90.9l.00 Inden·za\àes e restituicôes 
4.t 00.00.00 Amo\tizª\ào ~a dívida · .b.90.00.00 Ap11ca\oes d1r~tas 
~.6.90.11.00 Principa1 da divida contratua1 resgatado 
9.0.00.00.00 Reserva de contingência 
9.9.00.00.00 Reserva de contingência 
9.9.99.00.00 Reserva de contingência 
9.9.99.99.00 Reserva de co tingência 
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TOTAL DA DESPESA U.140.610,00 
' 
• 
• 
• 
• 
• Governo Municipal de _taicaba OR~AMENTO PROGRAMA PARA 1019 
• consolidado · 
orçamento Fiscal - Adendo 
~mo 1, da Lei nº mo, de llm/6( (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/81) 
Em Rt 1,00 
• 
PROGRAMA DE TRABALHO 
DEMONSTRATIVO DE FUNfÕES, SUBFUNÃÕES E PROGRAMAS 
' POR PROJE OS E ATIVID DES 
~ CÓDIGO 1 E s P E e I F r e A ~ Ã o PRO mos ATIVIDADES TOTAl 
~ 
• 
01 legislativa U80,00 1.106' JlO 1 00 1.110.600,00 O 1 1) ll A\ao Le~islativa U80,00 1.064.600,00 1.06UW, 00 
01 Oll 0001 Desenvo vimento legislativo U80 ,00 1.064.600,00 1.06UW, 00 
O 1 114 controle Interno 0,00 n. no,oo n. no ,oo 
01 W 0001 Des~nyolvimgnto legislativo 0,00 n. no,oo n. no ,oo 04 Admini stra\ao l8.IOO,OO U94.m,oo Ul4.ll0,00 
04 :n Adm'~istra\àQ Gera1 . . n. 400, oo Ul6.4lü,OO U6UIO,OO 
4 W Olüíl Gestao_e Apo10 Admin1~tratJVQ i: 400, oo uo1.m,oo UlUl0,00 
04 W 0/0l Protecao social Especial Media 
04 W 
Comp, l ex. d ade. 0,00 IUOO, 00 IUOO, 00 
Adm'nist acào Financeira 0,00 10.600,00 10.600,00 
04 W IOOl Sentencas Juoiciais 0,00 10.600,00 10.600,00 
04 il Controle Interno 0,00 11. JOO, 00 ll.J00,00 
r4 ll4 0100 Gestão e Apo·o Administrativo 0,00 11. JOO, 00 11.lOO,OO 
o~ :!6 Tecn~logia dç rnformq\âo . 0,00 11.100,00 lU00,00 
04 W 0100 Gestao e Apoio Administrativo 0,00 11.100,00 lUOO, 00 O 1 ; l l Comunica\âo Social 11.100,00 10.100,00 lU00,00 
04 ill 0100 Gestão e Apoio Administrativ 11. ~ºº ,00 1 10.100,00 ll.800 O 
04 4l Serv·co da Divida In erna 0,00 0,00 1ou10:oo 
04 84l 1000 . Princi~al e Encargos da Divida 0,00 0,00 lOUI0,00 
!l Traba1 o 0,00 U00,00 U00,00 
: ! 1l4 Fomento ao Trabal~o 0,00 9.100,00 uoo ,00 
;1 ,;4 om Gera~ãg de Emprego e Renda. O 00 U00,00 uoo ,00 
ll Educacao 110.100:00 l.91UOO,OO 6.661.000,00 
· 1 ~ 1 dministracào Geral 111.000,00 6ll.l00,00 141. J00,00 
ll 111 0100 Gestão e A~oio Administrativo liü.000,00 19UOO,OO lOdOO, O 
1l 111 0604 Gestão da duca~ào Basica 0,00 l6.IOO,OO l6.IOO,OO 
11 rn 0601 Preserva\ào do atrimônio 
Historico,Artistico e cultura1. 1.000 00 0,00 1.000,00 
'. l 1 1 Ensino Fundamental m.000:00 UJU00,00 Ull.900,00 
(/ )Ól 600 Ensino Fundamental H0.000,00 4.460.400,00 4. 600. m, oo 
li lól 0601 Transporte Escolar 160.000,00 11. 100,00 rn. 100.00 
li )61 0604 Gestão da Educação Básica 10/.000,00 0,00 lül.OOO;oo 
11 l 6l Ensino Médio 0,00 H.000,00 91.000,00 
li )61 0601 TraQsporte Escolar 0,00 91.000 1 00 91.000 1 00 
l )64 Ensino su~eri r 41.000,00 40.000,00 81.000,00 
1
/ l64 06Dl Educaçªo u~eriQr 41.000,00 40.000 00 81.000,00 
'.! >I Educacao Inrantil 109.000,00 6luoo:oo lll.800100 
il ibl 060l Transpgrte Esco1ar O 00 n. 100 oo n. 100 oo 
!/ l61 0609 Educacao Infant 1 109.000:00 600. JOO: 00 109.ioo:oo 
ll )66 Educafào de J vens e A ultos o J o 10.000,00 10.000,00 
1l 1
66 0608 Educafào de Jovens e Adultos ,00 !0.000,00 10.0 0,00 
l l )61 Educacào EsRecial 18.000,00 6.000,00 14.000,00 
li l61 0604 Gestão da Eâucaçào Básica 18.000,00 0,00 18.000,00 
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Governo Municipal de Itaicaba OR~AMENTO PROGRAMA PARA 1019 
consolidado · 
Orçamento seguridade social - Adendo 
Anexo 1, da Lei nº rno, de ll /Ol/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/01/81) 
Em Ri 1,00 
PROGRAMA DE TRABALHO 
DEMONSTRATIVO DE FUN(ÕES, SUBFUN(ÕES E PROGRAMAS 
POR PROJEtOS E ATIVIDADES 
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Assistência social. 
Administração Geral 
Gestão e Apoio Administrativo 
Protecão Social Básica. 
Beneficios Assistenciais. Assistência a criança e Adolescente 
Assistência Social. 
Formacão de Recursos Humanos 
Assistência Social, 
Assistência ao Portador de Deficiência 
Protecão Social Especial M~dia 
(OmP.lexidade. 
Assist~ncia ~ crignça e ao Adolescente 
Protecao social Bas1ca. Protefão Social Especial M~dia 
(OmP. l ex idade. 
Assjst~ncja a Crignça,e Adolescente 
Ass1stenc1a comun1tar1a 
Gestão e Apoio Administrativo 
Protecão Social Básica. Defesa civil E Atendimento a situacôes 
Emera. e calamitosas · Benefícios Assistenciais. 
Assistência social. 
Hab'ta~ào Rural 
Assistencia social. 
saúde 
Administracão Geral 
Gestàg e ~~Qio Administrativo 
Atencao BaSlCa 
Atenfào Básica. Recursos Humanos em saúde Pública 
vigjli~cig em saúd~ .. 
Ass1stenc1a Farmaceut1ca. Políticas Públicas de saúde. 
Ass·stêncja.Hospitalar e Ambulatorial 
Atencao Bas1Ca. Atentào de M~dia e Alta complexidade. Políticas Públicas de saúde. 
vigil~ncia Sanitjria 
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( verno Municipal de _ aicaba 
Consolidado · 
OR(AMENTO PROGRAMA PARA lül~ 
orçamento Fiscal - Adendo v 
Anexo 8, da Lei nº rno, de ll /OJ/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/8í) 
Em R UO 
PROGRAMA DE TRABALHO 
DEMONSTRATIVO DE FUN(ÕES, SUBFUN(ÕES E PROGRAMAS 
CONFORME O VÍNCULO DOS RÉCURSOS 
CÓ ; GO 1 E s P E c _ F r c A (Ao VINCULADOS ORO INÁRIOS TOTAL 
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1
1
8
.
1
0
0
,
00 
l
l
U
0
0
,
00 
O 
0
08 
0
8
01 
P
e
c
v
a
r
ia e 
P
s
i
c
u
1
t
u
r
a. 
0
,
00 
1
0
./00
,
00 
1
1
0
.
/
~
0
,
00 
- 
c
o
n
t
i
n
ua 
- continuação - 
1 Desporto e Laz~r .. JOJ.000,00 0,00 lOl.000,00 li 8ll Desporto comun1tar10 m .oouo 0,00 m.000,00 
li 8 l 0601 Infraestrutura para o Des~orto. llUOUO °'°º llU00,00 l 8 l 06_0 Desenvolvimento do Despor o comunit~rio 
e de Rendiment , l l. ºº°'°º 0,00 ll.000,00 
m 0611 Construcào,Ampliacào e Reforma de 
l rn 
Unidades Esportivas. 110. ºº°'°º 0,00 110.000,00 
lazer l6.000,00 °'°º l6.000100 
li U 0611 coostru(ào,Ampljatào e Reforma de 
l rn orn 
Unidades Esport vas. l0.000,00 0,00 J0.0 0,00 
Desenvo vi ento de Atões de Lazer e 
. 9 
_ntegrat~o soci91., . 6.000,00 0,00 6.000,00 
Reserva ,e cont.ng~nc1a 0,00 81.000,00 81.000,00 
99 m Reserva e cont1ng~nc1a °'°º 81.000,00 81.000,00 
99 m 9m Reserva de cont1ngenc1a 0,00 81.000, 00 81.000,00 
TOTAL .90l.600,00 6.lll.190,00 I lU~l.BDiOO 
Governo Municipa1 de _taicaba OR~AMENTO PROGRAMA PARA l019 
consolidado · 
Orçamento Seguridade social - Adendo V 
Anexo 8, da Lei nº rno, de ll/OJ/6t (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/8í) 
Em RÍ 1,00 
PROGRAMê DE TRABALHO 
DEMONSTRATIVO DE FUN(OES, SUBFUN(OES E PROGRAMAS 
CONFORME O V1NCULO DOS RÉCURSOS 
CÓP!GO 1 E s P E e r F r e A~ A o VINCULADOS ORDINÁRIOS TOTAL 
08 
08 m 
os m om 
08 m 
n3 m 0100 
08 ::l mo 
os m om 
08 m om 
08 rn om 
08 m 
08 J8 OlOI 
08 4l 
~~ /4/ om 
08 4l 
o~ m 0100 
08 / J 010 
08 rn m4 
08 / 4 
iJJ /44 0100 
os ; 4 mo 
08 IH 0/01 
08 IH om 
08 IH 0101 
08 m 
o m 0101 
j 0 
10 í l 
10 W 0100 
. o )Ül 
lO lOl 0400 
10 iül O 01 
10 rn 0401 1
0 lül 0401 
!O :11 0401 
1 O lO 1 
10 ]0/ 0400 
10 lül 040] 
O lO/ 0401 
1 O l04 
10 l04 040l 
Assistência socia1 
P1anejamento e orcamento 
Assistência socia1. 
Administracào Gera1 
Gestão e Apoio Administrativo 
Protecào Socia1 Básica. Beneficias Assistenciais. 
Assistência a criança e Ado1escente 
Assistência socia1. 
Formacào de Recursos Humanos 
Assistência soc'a1. 
Assistência ao Portador de Defici~ncia 
Protecào socia1 Especia1 Méd'a 
Comp 1exi d ade. 
Ass ·stência à criança e ao Aoo1escente 
Protecào Socia1 Básica. Protecào social Especia1 Média 
comp 1ex i o ade. 
Assist~ncia a cri9nça_e Ado1escente 
Ass1stenc1a Comun1tar1a 
Gestão e Apoio Administrativo 
Protecào social Básica. 
Defesa civi1 e Atendimento a situacões 
E mero. e ca 1 ami tosas · Benefícios Assistenciais. Assistência socia . Habjtaçào.Rural. 
Ass1stenc1a soc1a . saúde 
Adm'nistracào Gera1 
Gestàg e ~poio Administrativo 
. tencao Bas1Ca 
Atencào Básica. Recursos Humanos em saúde Púb1ica 
vigi1â~c'9 em Saúd~ .. 
Ass1stenc1a Farmaceut1ca. Po1íticas Púb1icas de saúde. 
Assistência. ospita1ar e Ambu1atoria1 
Atencao BaSlCa. Aten(ào de Média e A1ta ~omp1exidade. Po1'ticas Pt1b icas de saude. vigi1ância sanitária 
vig'1ância em saúde. 
lil.JI0,00 
ln.JI0,00 
m.i10,oo 
l69. lOUO 
100,00 
100,00 
lll.600,00 
0,00 
lU00,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4UOO ,00 
0.100,00 
100,00 
100,00 
IU00,00 
1.100,00 
0,00 
0,00 
44./00 ,00 
10.000,00 
0,00 
0,00 
U09.990,00 
l. Jl0.6JO,OO 
1.ll0.6l0,00 
Uíl.l60, ~ 
1.081.100,00 
lUOO, 00 
lll. 00,00 
m.m,oo 
rn.i10,oo 
1.í9l.OOO,OO 
101.600 1 00 
l.Ol.400,00 
10.000,00 
ll.000,00 
ll.000,00 
1.116.090 1 00 
0,00 
O 00 
969. 100:00 
m.610,00 
10.610,00 
8l.OOO 00 
W. 800: 00 
ll.600,00 
UI0,00 
UI0,00 
6' J 10 1 00 
6.Jí0,00 
11.JIO,OO 
/ 1.000 1 00 
n.m,oo 
lUOO, 00 
6U40,00 
UI0,00 
lU00,00 
10.100,00 
0,00 
n. 190,00 
10.600,00 
10.600,00 
JOU00,00 
0,00 
0,00 
l.100,00 
0,00 
0,00 
0,00 
UOO, 00 
100 00 
l99.JOo:oo 
O 00 
i99.rno:oo 
0,00 
0,00 
0,00 
1.681.W,OO 
198.llO,OO 
19UIO,OO 
Ul8.800,00 
m.110,00 
11.11000 
m.600:00 
lll.800,00 
40.100.00 
1. 8IO: 00 
1.m;oo 
6' l lo 1 00 
6.ll0,00 
iOJ.lí0,00 
6UOO, O 
11.910,00 
lUOO 00 
1/J. 940: 00 
l.JI0,00 
l8.900,00 
10.100,00 
4UOO,OO 
Jl.190,00 
10.600,00 
10.600,00 
6.m.m,oo 
1.H0.6lü,OO 
1.l10.6JO,OO 
Ulí.860.00 
un 100;00 
lUOO 00 
llUOo:oo 
494.410,00 
rn.s10,oo 
l.89UOO,OO 
lOU00,00 
l.ll6./00,00 
10.000,00 
íl.000,00 
IJ.000,00 
TOTAL 6' 481.l40 1 00 1.411.890,00 U9UJO,OO 
Governo Municipa1 de Itaicaba OR\AMENTO PROGRAMA PARA 101~ consolidado ' Adendo VI 
,,nexo~' da Lei nº mo, de ll/OJ/6t (Portar·a SOF nº 8, de 04/01/81) 
Em Ri 1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
ÓRGÃOS 
Legis1ativa Judiciária f Essencia1 à Justiça 
O 1 Gabinete do Pref e· to 
01 sec. de Administraç~ , Fin. e P1anejam. 
Ol Sec. Agricu1tura, Pec, Aqic e M.Amb1ente 
~ Sec.Intraestrutura, _nd, com. e Turismo 
OI secretaria de Saúde 
06 sec. Edu~a~ão,cv1t,oesp.Ciencia e Tecno1 
OI sec. Ass1st som1, rab,Juv.e Empreendea 
08 Câmara Municipal de Ita1çaba 
0.00 
o:oo 
0'00 
o:oo 
o:oo 
o:oo 
o:oo 
1.110.600.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TOTAL 1.110' 6001 00 1 0,00 I 0,00 
• 
Governo Municipal de Itaicaba OR(AMENTO PROGRAMA PARA l019 
consolidado ' Adendo VI 
Anexo 9, da Lei nº rnO, de llm/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/81) 
Em RI 1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
.RGÀOS 
FUN~ÕES Administra~ão Defesa Nacional \ seguran~a Pública 
01 Gabinete do Prefeito 
Ol Sec. de Adrninistracão, Fin. e Planejam. Ol sec. Aaricu1tura, Pec, Aqic e M.Arnb1ente 
04 sec.rnfraestrutura, Ind, Com. e Turma 
OI Secretaria de saúde 
06 sec. Eduçação,c~1t,oesp.Ciencia e Tecno1 
OI Sec. Ass1st soml,Trab,Juv.e Empreended 
08 c~mara Municipal de Ita1~aba 
61U6UO 1.186.m;oo 
M~ 
0.00 
o;oo iuouo 
o;oo 
0,00 
0,00 
o 1 00 
o 1 00 
o 1 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
uo 
uo 
TOTAL Ul4.ll0,00 0,00 I 0,00 
... 
Governo Municipal de Itaiçaba OR~AMENTO PROGRAMA PARA lül~ consolidado Adendo VI 
wx9 ~1 da Lei nº rnol de ll/OJ/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/Sí) 
Em R) 1100 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
ÓRGÃOS 
FUN~ÕES !Relações Ex·er·ores /Assist~nc·a Social /Previd~ncia Social 
01 Gaoine·e do Prefe'to 
Ol Sec. de ~dminist ação1 Fi~. e Planejam. Ol Sec. Agr1cultura1 Pec1 Aq1c e M.Arnb1ente 
04 sec.Intraestrutural Indl Com. e Turismo 
OI Secretaria de Saúde 
06 Sec. Eduçaçào1C~lt1Desp.Ciencia e Tecno1 
01 sec. Ass1st som11Trab1Juv.e Empreended 
08 cJmara Municipal de _ta1çaoa 
0.00 
o:oo 
uo 
0'00 
0
1
00 
o:oo 
o:oo 
0,00 
TOTAL o 1 00 .681.440,00 1 °'°º 
.. 
Governo Municipal de Itaicaba OR(AMENTO PROGRAMA PARA 1019 
consolidado ' Adendo VI 
Anexo 9, da Lei nº rno, de ll/OJ/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0Urn 
Em R} 1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
FUN(ÕES saúde Traba lno Educação 
ÓRGÃOS 
01 Gabinete do Prefeito 0.00 0,00 0,00 
Ol s«. de Administra~ão, Fin. e Planejam. o:oo 0,00 0,00 
Ol Sec. Aaricultura, ec, Aqic e M.A biente o:oo 0,00 0,00 
04 sec.Infraestrutura, Ind, com. e Turismo uo 0,00 0,00 
r 
.) secretaria de sa'de Ull.19íl: 00 o 1 00 0,00 
06 sec. Eduça~ão,c~lt,Des~.ciencia e Tecnol o:oo 0,00 U61.000,00 
OI Sec. Ass1st Soml,Tra 1Juv.e Empreended o:oo U00,00 0,00 
08 Câmara Municipal de Ita1çaba o;oo 0,00 0,00 
TOTAL Ull.190,00 1 U00,00 1 6. 661.00UO 
, 
Governo Municipa1 de Itaicaoa ORÇAMENTO PROGRAMA PARA lül~ consolidado · Adendo VI 
Anoo 9, da Lei nº rno, de ll/0,/6( (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/8í) 
Em Ri 1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
FUNÇÕES cultura loireito da cidada iaJ 
ÓRGÃOS 
ü 1 Gaoinete do Prefeito 0.00 0,00 
Ol Sec. de Administra~ão, Fin. e Planejam. o:oo o 1 00 
Ol sec. A1ricu1tura, ec, Aqic e M.Amo1ente o:oo o 1 00 
o~ sec.Jn raestrutura, Ind, com. e Turismo o:oo 0,00 
OI secretaria de saúde o:oo 0,00 
06 Sec. Eduça~ão,c~lt,oes~.ciencia e Tecnol m.100.00 0,00 
OI Sec. Assis socia1,Tra ,Juv.e Empreended O 00 lU00,00 
08 càmara Municipal de Ita1çaoa O'. 00 0,00 
u roanismo 
0,00 
O 00 
100.600:00 
U6UOO,OO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TOTAL m .100. oo l6.400,00 1 l.l6UOO,OO 
Governo Municipa1 de Itaiçaoa 
Consolidado 
Anexo~' da Lei nº mo, de ll/Ol/6( (Portar·a SOF nº 8, de 0~/0mí) 
Em Rl 1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR 
OR~AMENTO PROGRAMA PARA /01~ Adendo VI 
ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
ÓRGÃOS 
Saneamento 1 Gestão Amoienta1 
01 Gaoinete do Prefeito 1 01 Sec. de Administração, Fin. e P1anejaT. 1 Ol Sec. Aqricu1tura, Pec, '°~qic e M.Amo1ente'I ~~ Sec.Intraestrutura, Ina, Com. e Turma 
OI s~cretar·a de sa·ae 
06 Sec. Eduça~ào,Cµ1t,oesp.Ciencia e Tecno1 
OI Sec. Ass1st som1,Trab1Juv.e Empreended 
08 câmara Munic·pa1 de Ita1çaoa 
0,00 
0.00 
o:oo 
o:oo 
o:oo 
o:oo 
0'00 
O: 00 
TOT L 0,00 
Governo Municipal de rtaicaba 
consolidado · 
Anexo~' da Lei nº mo, de ll/0)/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/8\) 
Em R' 1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR 
OR\AMENTO PROGRAMA PARA /01~ Adendo VI 
ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
ÓRGÃOS 
!ciência e Tecnologia! Agricultura 1organiza~ão Agriria 
01 Gabinete do Prefeito 
Oi sec. de Administração, Fin. e Planejar. Ol sec. Agricultura, Pec, Aqic e M.Amb1ente 
04 Sec.Intraestrutura, rnd, Com. e Turma 
OI secretaria ae saúde 
06 sec. Educa~ào,cult,oesp.Ciencia e Tecnol 
.1 sec. Assist soc'al,Trab,Juv.e Empreended 
03 cimar, Municipal de rta1~aba 
0.00 
o:oo 
0'00 
o'.oo 
o:oo 
10.000:00 
O. 00 
uo 
0,00 
0,00 
l.lll.Oiü,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TOTAL /6.000,00 I 1.rn.010,00 1 0,00 
Governo Municipal de Itaicaba OR~AMENTO PROGRAMA PARA 101~ consolidado · Adendo VI 
Anexo~' da Lei nº 4l/O, de ll/Ol/o4. (Portaria SOF nº 8, de 04/01/8\) 
Em R} 1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
FUN~ÕES Indústria !Comércio e Servi~os 1 Comi ca\àes 
ÓRGÃOS 
01 Gaoine·e do Prefeito O.DO 0,00 0,00 
01 Sec. de Administra~ão, Fin. e Planejam. o:oo o 1 00 0,00 
Ol Sec. Aaricultura, ec, Aqic e M.Amo1ente O: 00 0,00 0,00 
04 Sec .. nfraestrutu a, Ind, com. e Turmo o:oo 0,00 0,00 
OI Secretaria de Saúde O 00 0,00 0,00 
Oó Sec. Educa~ão,cult,Des~.ciencia e Tecnol o:oo 0,00 0,00 
OI sec. Assist Social,Tra ,Juv.e Empreended 0'00 0,00 0,00 
08 cJmara Municipal de Ita1~aoa o:oo 0,00 0,00 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• TOTAL 0,00 o 1 00 1 0,00 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Governo Municipal de Itaicaba 
consolidado · 
Mexo ~' da Lei nº mo, de ll /OJ/64. (PortHia SOF nº 8, de 04/0l/~I) 
Em RI 1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR 
OR~AMENTO PROGRAMA PARA LÜl~ Adendo VI 
ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
Transporte 1 Desporto e Lazer 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 O 00 
0,00 m. ooo: oo 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
ÓRGÃOS 
FUN~ÕES Energia 
01 Gabinete do Prefeito 
O/ Sec. de Administração, FiQ. e PlanejH:. 
OJ sec. Aqr1cu1tura, Pec, ,AqlC e M.Amb1ente 
04 sec.Intraestrutura, Ina, Com. e Turma 
OI secretaria de Saúde 
06 sec. Educacão,cult,Desp.Ciencia e Tecnol 
Ol sec. Assist social,Trab,Juv.e Empreended 
08 cJmara Municipal de Ita1~aba 
O. 00 
o:oo 
O' 00 
o 
1 00 
o'.oo 
o:oo 
0'00 
o:oo 
TO AL o 1 00 o 1 00 1 JOU00,00 
• 
• 
• 
t 
~ 
• Governo Municipa1 de .taicaba OR(AMENTO PROGRAMA PARA i019 
• consolidado · Adendo VI 
• 
Anexo 9, da Lei nº rno, de 11/0J/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/01/81) 
Em R 1 1, 00 
• DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES 
• FUN(ÕES !Encargos Especiais Reserva de OTAL 
t ÓRGÃOS 1 Contingência 
, 01 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 61U60, 00 
J 
) Sec. de ~dministra~ão, Fi~. e P1aneja~. uo 81.000,00 l.6n.410,00 
ôi Sec. Aar1cu1tura, ec, Aqic e M.Ambiente uo 0,00 1.rn.m,00 
t 04 Sec.Infraestrutura, rnd, Com. e Turismo O: 00 0,00 U91./00,00 
OI secretaria de saúde o:oo o 1 00 6.nl.190,00 
~ 06 sec. Educacão,cu1t,Des~.ciencia e Tecno1 o:oo 0,00 U40.100,00 
~ 
01 sec. Assist socia1,Tra ,Juv.e Empreended 0,00 0,00 UIU40,00 
08 Càmara Municipal de Ita1çaba 0,00 0,00 1.110.600,00 
~ 
• ' • 
• t 
t 
t 
t 
t 
• • • t 
t 
• t 
t 
• • TOTAL 0,00 81.000,00 1 n.m.m,oo 
t 
t 
t 
• 
• 
• 
• 
• Go erno Municipal de Itaicaba OR~AMENTO PROGRAMA PARA 1019 
• 
câmara Municipa'l de Itaiçaba Em R$ 1, 
• 
• 
ÓRGÃO ........... , .... : 08 cjmara Mun:cjpal de Itajçaba DETALHAMENTO 
UNIDADE OR~~MENTARIA.: 0801 (amara Municipal de Ita1taba DA DESPESA 
• 
• 
• 
ÓDIGO 1 E s P E e r F 1 e A e à o 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
• 01 Oll 0001 1.069 Reforma/Ampliação da sede do Le~islativo Municipal 
U.00.00.00 
Reforma/Amp11~fâo da sede do egislativo Municipal. 
Despes~s âe cap1 al U80,00 
U.00.00.00 Investimentos U80, 00 
U.90.00.00 A~licaçõ~s diretªs U80,00 
tUUl.00 o ras e 1nstalaçoes U80,00 
Fonte 1001000000 U8DiQO 
• 4.m,oo 
• 
TOTAL DO PROJETO 
01 ll 0001 1.08l Manutencão das Ativ'dades do 
Lesgislitivo Municipal. 
Manter as acões votadas Rara execucão do ~oder 
l.0.00.00.00 
fiscalizatório e Legislador do Legislativo ~unic1pal. 
Despesas correntes l. Oíl.600, 00 
l. 1.00. 00. 00 Pessoal e encar~os sociais 6í8.000, 00 
l.1.90.00.00 Aplicacões dire as 618.000,00 
l. 1.90. 11.00 venci entos e vant. fixas pessoal civil 140.000,00 
• Fonte 1001000000 140.000,00 
l.1.90.lJ.OO obrigações patronais 118.000,00 
• Fonte 1001000000 118.000,00 
l.l.00.00.00 outras despesas correntes l91.600,00 
l.l.90.00.00 Ar,licacões diretas l91.600,00 
l.UO.lUO Diárias - civil l0.000,00 
• 
Fonte 1001000000 l0.000,00 
l.UO.l0.00 Materia de consumo 40.000,00 
• Fonte 1001000000 40.000,00 
J. J. 90. n. oo Passagens e despesas com locomoção 1UOO,OO 
Fonte 1001000000 11.000,00 
l.UO.lí.00 serviços de consultoria 10. 000,ílO 
Fonte 1001000000 10.000,00 
l.l.90.l6.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica L0.000,00 
Fonte 1001000000 rn.000.00 
l.l.9U9.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 160.000,00 
t Fonte 1001000000 lóü.000,00 
l.l.90.40.00 serv. tecnologia infor~acão/comunic.- PJ l.000,00 
t · Fo te 1001000000 l.000,00 
t U.9Ul.OO Obrigacões tributárias e contributivas 1.600 1 00 
· Fonte 10010 0000 1.600 1 00 
t l. uo. 91.00 sentenças judiciais 1.000 1 00 
Fonte 1001000000 1.000, 00 
t l. l. 90. 91.00 Despesas de exercícios anteriores l.000, 00 
t Fonte 1001000000 1.000,00 - cont1nua 
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• • 
- continuação - 
4.0.00.00.00 Despesas de capita1 
10.000,00 
11.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 
4.U0.00.00 Ap1jca~ões diretas . 10.000,00 
• 4.UO.íl.00 Equipamentos e materia1 permanente í.000,00 
F te 10 10 0000 í '000 1 00 • 4.UO.ol.00 Aquisi~âo de imóveis 1.000,00 
t Fo te 10 10 0000 1.000,00 
U.00.00.00 Amortizacâo da divida 1.000 1 00 
t u. 9 .00.00 Aplica~ões diretas 1.000 1 00 
t U.90.ll.OO Principal da dívida contratual resgatado 1.000 1 00 
Fonte 1001000000 1.000 1 00 
t TOTAL DA ATIVIDADE 1.004.000,00 
t 01114 0001 l.08l Manter as A~ões do Contro1e Interno no 
Leiislativo Muoiçipa1. ~anter as atividades vo1tas ao contro1e Interno do 
l.0.00.00.00 
Legis1ativo. Despesas correntes lUI0,00 
l.1.00.00.00 Pessoa1 e encar~os sociais H. m,oo 
l.1.90.00.00 Ap1ica~ões dire as n no, oo 
J, 1.90 .11.00 vencimentos e vant. fixas pessoa1 civil IU00,00 
Fonte 1001000000 16.000,00 
l.1.90.ll.OO o riga~ões patronais 1.m,00 
Fonte 10010 0000 1. m,oo 
• 
U.00.00.00 outras despesas correntes l.000,00 
l.l.90.00.00 Ap1ica~ões diretas l.000,00 
• 
l.UO.l0.00 Materia1 de consumo 1.000,00 
Fo te 10011)00000 1.000 1 00 
• U.90.lo.OO o tros serv. de terceiros pessoa f1sica U00,00 
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Fo te 1001000000 l.000,00 
U.90.l9.00 o tros serv. de terc. pessoa jurídica l.000,00 
- 
Fonte 1001000000 l.000 1 00 
4.0.00.00.00 Despes~s de capita1 l.000 1 00 
4.4.00.00.00 Investimentos l.000,00 
• 
4.U0.00.00 Ap1icacões diretas l.000,00 
4.4.90.IUO Equipamentos e materia1 permanente l.000,00 
• Fonte 1001000000 U00,00 
TOTAL DA ATIV_DADE o.no,oo 
• 
AL DA UNIDADE OR\AMENTÁR!A I 1.110.600,00 
• 
t 
Governo Municipal de Itaicaba 
saúde 
OR~AMENTO PROGRAMA PARA 1019 
Fundo Municipal' de Em R$ 1, 
:RGÃO ................ : OI secretaria de saide DETALHAMENTO 
NIDADE OR(AMENTÁRIA.: 0101 Fundo Municipal de saide DA DESPESA 
t 
t CÓDIGO 1 E s P E c r F r c A c à o 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
~ 
O l1t 0100 t.OtO Manutencào das Atividades 
Administrativa Da sec. de saude. 
Manter as atividades da sec. da saúde,responsáve1 
t ~elo,p1anejamento, anális~, .. coordenação das ações 
aest1nadas a saude do ~un1c1p10 de I Al~ABA. 
J.0.00.00.00 Despesas correntes .. UOUJO, 00 
J.1.00.00.00 Pessoa e encarios soc1a1s 1.096.4]0,00 
l. 1.90 .00.00 Aplicacàes dire as 1.0%.4]0,00 
J. 1.90 .04 .00 Contratação por te po determinado llU00,00 
Fonte 1moooooo llU00,00 
l. 1.90. 11.00 venci entos e vant. f'xas pessoal rivil m.100,00 
Fonte 1111000000 m. iOO, 00 
l. 1.90. ll.00 Obrigações patronais m. 100, oo 
Fonte 1111000000 i40.i00,00 
l. 1.90. lo.DO Outras desp. variáveis pessoa1 civi1 110 1 00 
Fonte 1111000000 110 1 00 
• l.1.90. 9UO Despesas de exercícios anteriores 110,00 
Fo te 1moooooo 110,00 
• l.1.90.H.OO Indenizações e restituições traba1nistas uoo 100 
Fonte WlOOOOOO 4.100,00 
l.l.90.9UO Ressarcimento de desp. de pessoal re~uis 110,00 
Fonte ll111)00000 110,00 
l.l.00.00.00 outras despesas correntes t08.l00,00 
l.U0.00.00 Ap1icafões diretas tOU00,00 
J, l. 9 . 04.00 Contra ação por tempo determinado 1.000 1 00 
Fonte 11110000 O 1.000 1 00 
J, l. 90. 14.00 Diárias - civil lí.\00,00 
Fonte 1111010000 11.iOO,OO 
l. l.90.lO.OO Materia de consumo .100,00 
Fonte 1111000000 9.100,00 
l.l.90.ll.OO Passagens e despesas cm 1ocornoção uoo 100 
Fonte ltllOOOOOO 1 J00,00 
• 
l.UO.l6.00 o tros serv. de terceiros pessoa fisica 8.000,00 
Fonte WJ,)00000 8.000,00 
• l.UO.l9.00 o tros serv. de terc. pessoa jurídica ll&.000,00 
• 
Fonte UllO 0000 ll&.000,00 
l.l.90.40.00 serv. tecno1ogia informaçào/comunic.- P l .000,00 
• 
· Fonte 1111000000 U00,00 
l.l.90.47.00 ob igaçàes tributárias e contributivas l l.600 1 00 
Fonte lill000000 l 1.600 1 00 
l.l.90.9UO Despesas de exercíc·os anteriores 10.100,00 
Fonte WlOOOOOO 10.100,00 
l. l.90. 9l.OO Indenizações e rest'tuições 1 .000,00 
Fo te 1/ LüOOOOO 1 .000,00 - continua 
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Assistência Farmacêutica do Mun1c·p·o. Gestão e desenvolv·mento do programa de asistêncià 
farmacêutica, para melnoria nos diverso indic2dores 
l.0.00.0 .00 
de avalia\ão da saúde do mun·cípio. Despes~s correntes .. 49U10, 00 
l.1.00.00.00 Pessoal e encarios soc1a1s rn. no,oo 
l. 1.90 .00.00 Aplicalões dire as 4JU10, 00 
l. 1.90 .ouo contra a\ão por te1 po determ · nado m.oo 
Fonte llllO 0000 J0,00 
Fonte lll40 0000 100.00 
l. 1.90. 11.00 venci ent se vant. fixas pessoal civil 4JUOO,OO 
F nte llllOOOOOO m.m,oo 
Fonte 1W000001) 1.000,00 
l. 1. 90 .ll.00 Obriga~ões patronais l.100,00 
F te llllOOOOOO l. 00 1 00 
• 
l.l.00.00.00 o tras despesas correntes ll.100,00 
l. J. l l.00. 00 Exec. ore. delegada aos estados e ao 41.100, 00 
• J.l.ll.J0.00 Material 'de consumo H.100,00 
F te ll14000000 1.100 1 00 
l.U0.00.00 Aplicações diretas _uoo,oo 
l. l. 90. 04.00 Contrata\ão por tempo determinado 1.000 1 00 
Fonte llllO 0000 1.000,00 
J.l.90.lO.OO Mater·a1 de consumo l. JOO, O 
Fonte llllOOOOOO í.000,00 
Fcn e 1 lmO 0 l . lo 1 00 
l .. 9i.lo.OJ .tr s serv. de terceiros pessoê f1 si ca 1.600 1 00 
Fo te llllOOOOOO í00,00 
Fo te ll141J 0000 1. iOUO 
l. l. 9 . J9. O o tros serv. de terc. pessoa jurídica UOO, 00 
Fonte llllOOOOOO i00,00 
Fonte lll4000000 4.000 1 00 
l.U0.40.00 Serv. tecnologia inforna~ão/com nic.- PJ _ 1.100,00 
F nte lOU OOOIJ l.iO ,00 
l.l.9 . l.00 origa~ões tributárias e contributivas \O 00 
Fonte lOUOO 00 ioo:oo 
u.o .00.00 oespes~s de capital 1.600 1 00 
.U0.00.00 Investimentos 1.600 1 00 
U.90.00.00 Aplicacões diretas 1.600 1 00 
U.90.il.OO Equipaientos e material permanente 1.600 1 00 
• 
Fonte llllOOOOOO 1.100 1 00 
Fonte llH1JOOOOO i00,00 
• TOTAL DA ATIVIDADE 494.410,00 
O lv_ O OI l.Oll contrucà· de Academias de Saúde no Nun'cioio. 
.0.00.00.00 
constr ~ão de.Academ·as de Saúde no Murlc'pio. Des es~s e capital 4UIO,OO 
4.4.00.00.00 Investimentos 4UIO,OO 
tu .oo.oo A~licacões airetas 4UI ,00 
4. uo. 1 . 00 ooras e insta1a~ões 19.ílO,OO 
fo te WlOOOOOO / 9. i í O, O 
- continua 
• 
• 
• 
• 
- continuacão - U.90.IUO' Equipamentos e material permanente lü.b00,00 
Fonte llllOOOOOO 10.600,00 
U.90.61.00 Aquisição de imóveis l.100,00 
Fo te llllOOOOOO l.100,00 
TOTAL DO PROJETO nm,oo 
10 lOl 040\ 1.0ll construcào de kits san'tários na Comunid 
ade do Serrote e Logradouro. Construção de kits sanitários €T residências de 
l.0.0 .00.00 
pessoas de oaixa renda. espesas correntes ol.40o,oo 
l.l.00.00.00 o tras despesas correntes 6UOO, 00 
U.90.00.00 Aplicacóes diretas 1 6UOO,OO 
t l.UO.l0.00 Mater'al de consumo 10.oOO.OO 
fo te llllO 0000 0.600,0 
t l.UO.l6.00 OJtros serv. de terceiros pessoa físic, 10.600,00 
Fonte llllOOOOOO 10.600,00 
t l.l.90.lUO o tros ser . de terc. pessoa ju ídica 4UOO,OO 
- 
Fo te 1rnoooooo U00,00 
U.00.00.00 Despes9s de capital /1. 100 1 00 
• U.00.00.00 rnves timentos l .100,00 
U.90.00.00 Arlicacóes diretas l l.100, 00 
U.90.11.00 Ooras e instalações /1.100,00 
Fo te llllOOOOOO 1 LOO, 00 
TOTAL DO PROJETO 8UOO, 00 
10 lOl 040i l.Ol4 Implantar o progra a de Telesaúde. 
l.0.00.00.00 
Implantar o programa de elesáude no munucípio . Despesas correntes ll.100,00 
l. l.00.00.00 o 1tras cespesas correntes ll.100,00 
l.U .00.00 plicacóes diretas ll.100,00 
l.l.9 .l0.00 Materi~ de consumo _O.o00,00 
fo te llllO 0000 10.600,00 
J.l.90.JUO outros serv. de terc. pessoa jurídica /1. 100, 00 
Fo te llllOOOOOO 11.100,00 
• 
TOTAL DO PROJETO ll.700,00 
• 
10 01 O OJ 1.0 1 Adquirir Imóveis para construção e 
ampliação dos.equipamentos e·saúd~. Adq~rnr imove1s pgra cosntruçao e apliação dos 
U.00.00.00 
equipamentos de saude. Despesas de capital IUOO ,00 
• 
U.00.00.00 Investimentos lt.700,00 
~ 
4.U0.00.00 Aplicçç9es diretas. ll.700,00 
U.9 .61.0 Aqu1s1~ao de 1move s \l.l00,00 
fonte llllO 0000 ll.100,00 
TOTAL DO PROJETO IU00,00 
10 lOl O OI l.Ol Realiacào de Foruns e onferencias da saúde. 
~ ealizar foruns e conferencias da saude. 
- continua 
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TOTAL DO PROJETO lll.100,00 
10 lO/ 040l /.0/8 Gestão e Desenvolvimento das Ações da 
Alta e_M~dia Comp1exjdade do Municipio. Gestao e desenvo1v1mento das açoes de a 1ta e rédia 
l.0.00.00.00 
comp1exidade do municipio. Despesa 1.J/0.lOO,OO s correntes 
l. 1.00.00.00 Pessoa1 e encar~os sociais m.000,00 
J, 1.90 .00 .00 Ap1ica
1
ões dire as 6í0.000,00 
l.1.90.04.00 Contra ação por tempo determinado 100.000,00 
Fonte 1/14000000 100.000,00 
l. 1.90. 11. 00 vencimentos e vant. fixas pessoal civi1 í00.000,00 
Fonte 1/14000000 í00.000,00 
l. 1.90. ll.00 obrigações patronais í0.000,00 
Fonte 1/14000000 í0.000,00 
l.l.O .O .00 outras espesas couentes . . 610.lOO,OO 
l.U0.00.00 Transf. a ust pm. sem fins 1ucrat1vo 100,00 
l. l. 10. J, 00 suovençàes sociais 100.00 
Fonte lrnOOOO 0 100.00 
l.l.90.00.00 Ap1ica
1
àes diretas 6:0./00,00 
l.U .04.00 Contra ação por tempo determinado lílü.000,00 
Fonte 1/14000000 100.000,00 
l.l.9 .lUO Diárias - civi1 1.000,00 
Fonte 1/14000000 1.000 00 
l.l.90.lO.OO Material de consumo 180.m:oo 
Fonte 1/14000000 180./00,00 
l. uo. ll .00 Passagens e despesas com 1ocomoção í.000 1 00 
Fo te 1/14000000 í.000 1 00 
l.l.90.l6.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica ll/.600,00 
Fonte 1/140 0000 ll/ .600,00 
l.UO.JUO outros serv: de terc. pessoa juridica 61.400,00 
Fo te 1/11000000 10.000,00 
Fonte 1/14000000 íU00,00 
l.l.90.40.00 Se v. tecno1ogia inror~açào/comunic.- PJ 1.000,00 
· Fonte 1/14000000 í.000,0 
U.90.0.00 obrigacàes tributárias e contributivas 1.000,00 
· Fo te 1rnoooooo 1. 00,00 
TOTAL DA AT VIDADE l.J/0.lOO,OO 
10 lO/ 040l U/9 Re~actuar o consórc'o Púolico e Hospitais polos. 
l.0.00.00.00 
epactuar o consorcio púb1ico e Hospitais Po os. m. lOUO Despes~s correntes .. 
l.l.00.00.00 Pessoal e encargos sociais í .. 000,00 
l.1./1.00.00 Transf.a consórc.púoliuedian.contr.ris í 1.000 1 00 
l. uuo. 00 Rateio p/ particip. em consórcio público í 1.000 1 00 
Fonte 1001000000 11.000 1 00 
l.l.00.00.00 outras oespesgs corre~tes . . /48.lOO,OO 
l.Ul.00.00 T ansf.a consorc.puo11u1:aian.contr.r1s m. lOO, 00 
l.l.11.10.00 Rateio p/ parti ip. em consórcio público /48.lOO,OO 
Fo te 10011) 0000 m. mo, oo 
- continua 
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- continuação - 
TOT l DA ATIVIOAD[ m.Joo,oo 
10 lOI 040í l.Ol8 Equip. e Reag. de unia.de Média e A1ta e 
U.00.00.00 
omp1exidade (Co~pra de ur Ecocardiograma 
Despesqs de capita1 10.000,00 
U.00.00.00 Investimentos 10.000,00 
4.U0.00.00 Ap1ica~ões diretas . 10.000,00 
4.U0.11.00 Equipamentos e mater1a1 permanente íü.000,00 
Fonte 1111000000 10.000,00 
TOTAl DO PROJETO 10.000,00 
10 l04 0401 1.0l9 Re·or .a e Ampliacào da sede da Endemias e VISA. RefQr~a~, amp1iar a sede da Endemias e da vi~i1ânci, 
San1tar1 a. 
• 
l.0.00.00.00 Despesa~ correntes ll.000,00 
l.l.00.00.00 o tras despesas correntes ll.000,00 
• l.l.90.00.00 Ap1icacões diretas li.000,00 
• 
l.l.90.lO.OO Materià1 de consumo 'i.l00,00 
Fonte 1111000000 í.J00,00 
l.UO.l6.00 Outros serv. de terceiros pesso~ fisica 1.JOO, 00 
Fonte 1/)_I), 0000 í.l00,00 
l.l.9 .l9.00 ou ros serv. de terc. pessoa jurídica ló.400.00 
Fonte 1 llilOOOOO 16. 400: 00 
U.00.00.00 oespesqs de capita1 lo.000,00 
4.4.00.00.00 Invest1111entos 16.000,00 
U.90.00.00 Arlicacões diretas 16.000,00 
4.4.90.11.00 Doras e instala~ões 16.000,00 
Fonte 1111000000 16.000,00 
TOTAl DO PROJETO ll.000,00 
TO Al DA UNIDADE O ~AMENTÁRIA 1 6.111.m,oo 
GoHno Muni c · pa 1 de I ai caba 
Fundo dos oi r e it o s da criança e do Adolescente 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA l019 
Em R$ 1, 
·RGÃO : Ol sec. Assist Socia1,Trab,Juv.e Ernpreenoed 
'füADE ORUMENTÁRIA.: Olül Fundo Mun. o·r. e ança e Adolescente ' . 
DETALHAMH TO 
DA DESPESA 
CÓD.GO 1 E s P E e 1 F r e ( Ã o 1 DESDOBRAIIENTO I ELEMENTO I CAT. EmôMJCA 
08 lll 010 l.014 
l.0.0 .00.00 
l.l.00.00.00 
l. uo .00.00 
l.UO.l0.00 
l.UO.l6.00 
l.UO.lUO 
l.UO. 0.00 
l.UO.~ .00 
08 /~l 0/01 1.068 
l.0.00.00.00 
l. uo .00.00 
l.U .00.00 
l.l.9 .l0.00 
l. l. 9 . B. 00 
U8 :il 0104 / .Olí 
l.0.00.00.00 
l.l.0 .00.00 
l.U0.00.00 
l.l.90.l0.00 
Manutencào das Ativ'dades 
Administrativa Do Fu do~. da crian\a e 
Manter as atividades do Fundo M. da Crianca e 
Adolescente,responsável P.elo p1anejamento, anál'se, 
coordenação das ações âestinadas a proteç~o da 
criança e ado1escente do municipio de JTAl~ABA. Despesas correntes 
tras despesas correntes 
Ap1icaç·es diretas 
Materiá1 de consumo 
F te 1001000000 
· tr s serv. de terce· os pEss 2 fis·ca 
Fo te 1001000000 
o tros serv. de terc. pessoa juridica 
Fo. te 10010 0000 
serv. tmo ogia inforTiãçào/com nic.- P: 
· Fo te 1001000000 
o' iqacões tributãr'as e contr'butivas 
, • F te 19901)00001 
TOTAL DA ATIVIDADE 
Implantar o programa de medidas em Meio Abe to. Implantar o programa de medidas em veio aberto. Despesas correntes 
o tras despesas correntes 
Ap1icacões diretas 
MateriJ1 de consumo 
F nte 1001000000 
tros serv. de terc. pessoa jurídica 
Fonte 0010 0000 
TOTAL 00 PROJETO 
campannas de prevenção ao abuso sexual 
de cr·anças e adolescentes. 
Re~lizar camRannas caratcr cont· uado de prev~nçã e: 
cr1ancas e aao escentes. 
espesas correntes 
o tras oespesas cor entes 
Ap1ic9ç9es diretas 
Mater1àl de consumo 
Fonte 1001000000 
lU00,00 
U00,00 
U00.00 
U00,00 
U00,00 
1. lO , 00 
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U00,00 
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UOO, 00 
1.900 1 00 
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1.100,00 
1.100,00 
1.900 1 00 
ll./00100 
ll./00,00 
l.í00,00 
1.100,00 
í.900,00 
- continua 
- continuação - U.90.l6.00 o tros serv. de terceiras pessoa física 
Fonte 1001000000 
l.l.90.lUO O tros serv. de terc. pessoa jurídica 
Fonte 1001000000 
l.l.90.4 .O ob iga(es trib tarias e contr'buti ,as 
Fonte m ü o 01 
TOTAl DA ATJV_DAO[ 
1.100 1 00 
L00,00 
U00,00 
U00,00 
í00,00 
i00,00 
T T,\l DA ~ IDADE 
U00,00 
t6.600,00 
Governo Municipal de Itaicaba 
Assistencia social 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1019 
Fundo Municipal' de Em R$ l, 
ÓRGÃO ................ : O/ sec. Assist Social,Trab,Juv.e Empreended DETALHAMENTO 
UNI. ,DE OR~~MENTÁRIA.: 0101 Fundo Municipal de Assist~ncia social DA DESPESA 
CÓDIGO 1 E s P E c I F r c A ~ Ã o 1 DESDOBRA\lrnTO 1 ELEMtNTO 1 CAT. ECONÔMICA 
0.4 111 010l 1.014 Blobo de Financiamento da Protecào Socia 
l Especia-PSE · Blobo de Financiamento da Prote\ào social Especial - PS E. 
l.0.00.00.00 Despesas correntes /U00,00 
l.1.0 .00.00 Pessoal e encar~os sociais 1/.000, 00 
J. 1.90 .00.00 Aplicaiàes dire as lUOO, 00 
l.1.90.0UO Contra a~ào por tempo determinado 1.000, 00 
Fonte llllOOOOOO 1.000 1 00 
J. 1.90. 11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 10.000,00 
Fonte ln1000000 10.000,00 
l.1.90.ll.OO ooriga~àes patronais 1.000 1 00 
Fonte llllOOOOOO 1.000,00 
l.l.00.00.00 outras ~espe~as correntes 16.100,00 
J.U0.00.00 Ar,l1cacoes diretas 16.\00,00 
l. J. 90. lUO Diárias - civil 100.00 
Fonte llllOOOOOO , i00.00 
l.l.90.lü.OO Material de consumo uuo,oo 
Fonte llllOOOOOO 1. iOO, 00 
l.J.90.ll.OO Passagens e despesas com locomo~ào 1. 000.ílO 
Fonte llll000000 1.000,00 
U.90.l6.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica U00,00 
Fonte llllOOOOOO (i00,00 
l.J.90.JUO Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.000,00 
Fonte llllOOOOOO 1.000.00 
l.l.90.40.00 serv. tecnologia informa~ào/comunic.- PJ 1.000:00 
Fonte llllOOOOOO í.000,00 
l.J.90.41.00 obrigacàes tributárias e contributivas 1.000 1 00 
' Fonte llllOOOOOO 1.000,00 
U.00.00.00 oespes~s ae capital 100,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 100,00 
4. uo .00. 00 Aplicacàes diretas 100.00 
U.90.IUO E~uipaientos e material permanente 100 00 
Fonte llllOOOOOO irJO: 00 
• TOTAL DA ATIVIDADE 19. 000 1 00 
• o~ w oioí Uíí Ampliar os Quaaros aos Profissionais 
das Políticas da Assisténcia soci2l. 
- 
Am~liacào do Quadro de Profissíonais das Políticas da 
Assist~ncia social do ~unicipio. 
- continua 
- 
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- continuação - 
TOTAl DA ATIVIDADE 91.100,00 
08 111 0101 1.061 Imp1antacão do Processo de 
Terriroria1izacão no Municipio . . Imp1agt~ção ~o Processo de Territoria1izacão no 
l.0.00.00.00 
MUíllClplO. Despesas correntes UI0,00 
l.l.00.00.00 Outras despesas correntes 1.110,00 
l.l.90.00.00 Ap1icacões diretas 1.110,00 
l.UO.l0.00 Materi~1 de consumo 11o100 
Fonte 1001000000 il0,00 
l.l.90.l9.00 outros serv. de terc. pessoa juridica 1.600 1 00 
Fonte 1001000000 1.600 1 00 
TOTAl DO PROJETO 1. líUO 
08 111 0101 l.06l Amp1iação e modernização da secretaria 
• Municipa1 de Assistencia socia1 . • 
Amp]iação.e mod~rnição da secretaria vunicirê1 02 
Ass1stenm som1. J.0.00.00.00 Despesas correntes 1.410,00 
l.l.00.00.00 outras despesas correntes 1.410,00 
l. U/.00. 00 Exec .. ore. de1egada aos estados e ao DF 1.100 1 00 
l. U/.lü. 00 Mater1a1 ·ae consumo 1.100 1 00 
Fonte 1001000000 1.100 1 00 
l. uo .00.00 Aplicações Diretas . . , . UI0,00 
J.UO.l9.00 outros serv. de terc. pessoa JUrialCa 6. l 10, 00 
Fonte 1001000000 6.m,oo 
U.00.00.00 Despes~s de capita1 16.000,00 
U.00.00.00 Investrnentos 16.000,00 
U.90.00.00 Ar1icaçõ~s diretªs 16.000,00 
CU0.11.00 Doras e 1nsta1açoes 16.000,00 
Fonte 1001000000 16.000,00 
TOTAl DO PROJETO /l.410,00 
08 111 0/0í 1.060 Manutencao do Fundo de Assist~ncia socia 1 
l.O.OU0.00 
Manüt~nçao do Fundo de Assist~ncia socia1. 
oespes~s correntes .. 14.000,00 
• 
l.1.00.00.00 Pessoal e encarrs SOClaJS 8.000,00 
l. 1.90 .00.00 Ap1icacões dire as 8.000, 00 
t l.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado í00,00 
Fonte llllOOOOOO i00,00 
l.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoa1 civi1 1.100,00 
t Fonte llllOOOOOO /.i00,00 
l.1.90. n 00 abri gações patronal s 1.100,00 
t Fonte llllOOOOOO /.í00,00 
l. 1.90. 9UO Despesas de exercícios anteríores 1.100,00 
Fonte llllOOOOOO /.í00,00 
U.00.00.00 o tras despesas correntes 6.000,00 
l.l.90.00.00 Ap1icacões diretas 6.000,00 
J, l. 90 .ouo contrafação por tempo determinado 1. 100,00 
• Fonte llllOOOOOO (i00,00 
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TOTAL DA ATIVIDADE 6.l 0,00 
O~ t4l OtOO t.06l Fortalecimento do controle social - IGD￾SUAS e IGD-PBF 
For·aJecimento do Co trole Soei a l - IGD-S AS e 
IGD-PBF. 
l.0.00.00.00 Despesas correntes ll.í00,00 
l.l.00.00.00 outras despesas correntes 11.íOO,OO 
l.l.90.00.00 Aplicacàes diretas ll.100,00 
l. l. 90. lUO Diárias - civil 100,00 
Fonte llllOOOOOO i00,00 
l.l.90.lü.OO Material de consumo t. 100,00 
Fonte llllü 0000 L.i00,00 
l.UO.ll.00 Passagens e despesas com locomo1ão 1.000 1 00 
Fonte llllOOOOOO 1.000 1 00 
l.UO.l6.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00 
Fonte llllOOOOOO 1.000,00 
l.l.90.l9.00 O~tros serv. de terc. pessoa juridica 1. 100,00 
Fonte llllOOOOOO i.i00,00 
l.l.90.4 .00 Obrigacàes tributárias e contributivas 1.000 1 00 
· Fonte 1001000000 i00,00 
Fo te llllOOOOOO i00,00 
U.00.00.00 Despes~s de capital U.100,00 
u.o .00.00 Inves imentos n 100,00 
U. 9 .00.00 Aplicaíô~s diret~s n. iOO, 00 
.un.í_.oo o as e 1nsta1a1oes 10.000,00 
Fonte 100_000000 í.000,00 
Fonte UllüOOOOO i' 00 1 00 
Fonte 11100 0000 1. 000 1 00 
Fonte _\lül} 0000 1. 01)0 1 00 
4.U .IUO Equipamentos e material permanente U00,00 
Fonte llll0 0000 L.i00,00 
TOTAL DA ATIV_OADE 40.000,00 
O~ /4l OtOO t.064 Programa Primeira Infância no SUAS/ Crianca feliz 
l.0.00.00.00 
Programa Primeira Infância no suas/crian1a Feliz 1UOO,OO oespes~s correntes .. 
l.1.00.00.00 Pessoal e encarr5 seun: U00,00 
l. 1.90.00.00 Aplicacàes dire as U00,00 
l.1.90.0UO Contrataíào por tempo oeterminado 
Fonte llllOOOOOO . 
1.000,00 
1.000 1 00 
l.U0.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil UOO, 00 
Fonte llll000000 U00,00 
J.1.90.ll.OO O~riga~ões patronais 1.100,00 
Fonte llllOOOOOO ' l.i00,00 
l.1.90.9UO Despesas de exercicios anter·ores 100,00 
Fo~te llllilOOOOO i00,00 
l.l.O .O .00 CJtras despesas correntes lU00,00 
l.J.90.0 .00 Ap i cacàes diretas 19.000,00 
l.U0.14.00 iárias - civil 1.000100 
Fo te llllOOOOOO 1.000,00 
J.l.90.JO.OO Ma ter' a 1 de consumo 1.000,00 
Fonte 10011} 0000 1.000,00 
- continua 
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- continuação - 
For1al1cieoto das E tidades/Pol't'ca Piblica :•'aca' j 
Ado1escente · • l.0.00.00.00 Despesas correntes 1.000 1 00 
• 
l.U0.00.00 outras des~esas correntes 1.000,00 
l.U0.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins 1ucrativo uouo 
• l.U0.0.00 Contribuições 100,00 
• 
Fonte 1001000000 iODiQO 
l.l.10.4].00 subvenções sociais 100,00 
• 
fonte 10010 0000 i00,00 
U.00.00.00 Despes~s de capital 100,00 
• u.o .00.00 Investmntos 100,00 
U. l .00.00 Transf. a estados e ao distrito federal 100,00 
4.U0.41.00 Auxíhos IODiQO 
Fonte 1001000000 iODiQO 
TOTAl DA ATIVIOADf 1.100,00 
• 08 ~~1 O O\ 1.066 Co ítl"ucào deu idades 'abitacionais en 
• parcerii com instituicôes inancejras . Construcào de unida~e ~abitaciona·s em parceri~s coM 
instituicôes finance·ras. U.00.00.00 Despes~s de capita1 10.6 0,00 
U.00.00.00 Inves tmntos 10. 60UO 
U. 90 .00.00 Arlicacôes diretas 10.600,00 
4.U .í_.oo OoràS e insta1açôes l.lODiQO 
Fonte 1001000000 l.l00,00 
• 4.U0.61.00 Aquisição de im~veis l.l00,00 
• 
Fonte 1001000000 1. JOO, 00 
• TOTAl DO PROJETO 10.600,00 
• 14 1 l 0101 1.061 Construcào e reforma de nidade de 
~ 
Atendirrento da Po1ítica da Assisténcia s 
construcào, reforma e reparos de unidade de 
4.0.00.00.00 
atendimento da po1itica da Assist~ncia Social. 16.400,00 Despes~s de capital 
U.00.00.00 Inves mntos 16.400,00 
4.4.9 .00.00 A~licacôes diretas 16.400, 00 
. . 90. \ . 00 o ras e instalações 16.400.0 
Fo te 100H 0000 IU00.00 
TOTAl DO PROJETO lo.400,00 
TOTAL DA ~NIDADE OR~AMENTÁRIA 861.110,00 
• • 
Go~·rno Municipal de .taicaba 
Educação 
OR(AMENTO PROGRAMA PARA l019 
Fundo Municipal' de Em R$ 1, 
ÓRG~O ................ : 06 Sec. Educacào, ult,Desp.c encia e Tecnol DETALHAmTO 
N.D-DE OR~,MENTÁRIA.: 0601 Fundo Munif 'pal de Educaç o DA DESPESA 
t CÓD.GO J E s P E e r F r e A e à o / DESDOBRAIIEN O 1 ELEMENTO 1 CAT. ECO{ MICA 
t 
t ll ll/ 0100 1.040 Constru'r/Ampliar a Sede da Secretar·a 
Municipa _de Eduça~ào. . . t onstru~ao/~mpl\a~ao_da Sede propr1a da sec etar'a 
l.0.00.00.00 
Municipal oe Eouca~ao. Despesas correntes íl.000,00 
l. J. O . 00.00 tras despesas correntes íl.000,00 
l.U0.00.00 Ap li ca~ões diretas . . . lí.000,00 
J.J.90.J9.00 01 tros serv. de terc. pessoa Juridm lí.000.0 
Fonte llU) 0000 1.000,00 
Fo te lll\O OOOl 10.000,00 
U.00.00.0 oespes~s de cap'tal íU00,00 
U.O .00.00 rnves mntos 11.000,00 
4.U0.00.00 Aplica\Õçs diretªs 1í.0001 00 
.4.90.i,.03 9r2s e 1nstal2\ es i.000,00 
Fonte 1111000000 i.000.00 
• Fo. e ll/~0~000l 10. 00. 00 
• TOTAL DO PROJETO 110.000,00 
• li ~ l O O l.OJO Manutencào das Ativ'dades 
• Administrativa.Dç sec. de Educa~ào . . Manter as ~t v1dades ,dç Sec de Educa~ªo,responsaye l ~elo.planeiamento, ª alise, . çoqrdenacao das açoes 
l.0.00.00.00 
est nadas a Educaçao do mun1c1p10 de ITAIÇAB4. Despesas correntes · .. 190.800,00 
J.1.00.00.00 Pess a e encarios soe ais l9D.l00,00 
l. uo. 00. 00 Aplicalões dire as m. m, oo 
l.1.9 .ouo Contra a~ào por te po determ·nado J0.000,00 
F te 11110 0000 ll0.000.00 
l.1.90.li.OO lencimentJs e vant. ··xas pesso2l c·1il 100.000.00 
Fcnte I111J100G0 ' .00.00 .00 
l.UO.ll.00 obri~a~ões patronais 
Fc~te 1111000000 1 
60.000,00 
60.000,00 
l.U0.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 100,00 
F nte 1111000000 100,00 
l.1.90.%.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requ·s 100,00 
Fonte lll11
} 0000 100.00 
l. uo .00.00 0
1 tras r,esp~?as correntes 
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J00.600,00 
l. J. 90.00.00 p 1cac es o retas J00.600.00 
J.l.9 .1 .00 Diárias - civil uoo;oo 
Fonte 11110 0000 8.000 1 00 
l.J.9 .l0.00 Material de consumo 1.100,00 
Fonte llLOOOOOO l.i00,00 
- continua 
- continuação -:- . 1
. t ·ent de·n e outras l.l.90.ll.00 Prem1açoes cu t.ar .ci · lr, Fonte 1111000000 
l.l.90.ll.OO Passagens e despesas com iocomoçào Fonte 1111000000 
J.l.90.JUO 01 tros serv. de terceiros pessoã físic\onte 11110 0000 
J.J.90.lUO Outros serv. de terc. pessoa jurídica Fonte llllOJOOOO 
l.l.90.40.00 Serv. tmo1ogia infomçào/comun·c.- Pio te 1001000000 
l.l.90. 1.00 obrigações tributãrias e contributivas Fo te 11110 0000 
l.J.90.9l.OO Indenizações e restituições Fonte 1111000000 
U.00.00.00 Despes~s de capita1 
U.00.00.00 Invest1~1ent~~ t 
J J no 00 00 Ap1icaroes ulre as . ,.,., . . Equina~entos e material permanente 
U. 90. 11.00 r Fonte 1111000000 
11 1/1 0604 /.O l1 
l.0.00.00.00 
l.1.0 .00.00 
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l.l. 90. DUO 
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l.1.90.ll.OO 
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l.l.90.00.00 
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TOTAL DA ATIV_OADE 
Manutencào das Ativjd~~es da Ed c
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Manutl çào das At v1oades da E ucaçao Bas1ca. 
Despesas correntes .. 
Pessoa1 e encaroos soc1a1s 
Ap l caçoes airetas . . d 
contratação por te po determ na.o Fonte llll000000 
venci entos e vant. fixas pesso,1 c~vi\onte ll!JOOOOOO 
Obrigações patronais Fonte llllOOOOOO 
outras despesas correntes 
Ap li cacões diretas , . , contrafação por tempo oeterminaao Fo te 1111000000 
l.l.90.14.00 Diãrias - civi1 F nte llllO 0000 
l.l.90.lü.OO Mater·ai de consumo Fo te 1111000000 
J.UO.ll.00 Passagens e despesas com iocomoçào Fonte llllOOOOOO 
J.l.9 .l6.0~ O~tros serv. de terceiros pessoa fisicaFonte llllOJOOOO 
J.J.90.,9.00 Outros serv. de terc. prnoa jurídica Fc te llllOOOOOO 
J.l.90.40.00 Se v. tecno1og·a jn'or,a~~o/comunjc.- P~o te llllüOOOOO 
J.l.90. 1.00 Obriga~ões trib tãr:as e contributivas Fonte llllJOOOOO 
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l.l.90.l9.00 o tr s serv. de terc. pessoa juridica 
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TOT LDA ATI IOAD[ 
:~ :jl 0601 .Ol9 Manter as Atividades do T anspo e 
Escolar do Ensino .nfan il. 
,çào desti ada para ~ustear o ransporte escolar pa'ê. 
arant1r o acess· Cos alLnD5 da ·ona ;1·~l ac · 
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atào c~stea despesas co, reforma, s~guros, 
l.ce.ciamento, 1mpostos e r lç).as, or-eu?, cawar9s, 
serv c s de 1ecan1 a em rreio. suspensao, caibio, 
motor: e étrica e fu ilaria, recuperacào de assentai, 
e mbust'vel e ubrificantes do veícu o ou. no que 
coubn, da embarcacâo ut'lizada para o irans crte de 
alunos da educação' bisica pública residentes em áre, 1 rural. Serve( também, para. o pagamento de ser i~os 
contratados Junto a terceiros para o transporte 
esco ar. l .. 00.00.00 Despesas correntes 
l.U0.00.00 outras despesas correntes 
l.l.9 .00.00 Ap icaç·es diretas 
l.l.90.lO.OO Material de consumo 
Fc1te 111:030000 
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Promover o oesenvo1vimento cultural. 
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- continuação - 
l.l.90.l6.00 outros serv. de terceiros pess a fisica l. 00 1 00 
Fonte 1111030000 l.000,00 
l. l. 90. B. 00 1 tros serv. de terc. pessoa jurídica 14.000,0 
Fo1te 111 0 0000 14.000.0 
l.l.9 .4UO o tros aux. finan. a pmoas fisicas lo 1 00 
Fonte lllliJOOOOO 100,00 
TOTAl DA ATIVIOAO[ ll.000,00 
li ~ll 0611 1.019 construcào da Areninha do Conjunto Padre Abí1io. 
l.0.00.00.00 
constfuir a Aren·nha do con1unto Padre -bí1io. Despesas correntes 10.0ílü,OO 
l.l.00.00.00 outras despesas correntes 10.000,00 
J, uo. 00. 00 Ap1icacões diretas 10.000,00 
l.l.90.JUO o tros'serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00 
Fonte 1111000000 
U 10. ºº°'°º .O .00.00 oespes~s de capital 61.000,00 
.4.00.00.00 .nvest1mentos 61.000100 
U.9 .00.00 Arlicaç'çs diret~s 61.000,00 
4.U0.11.00 Oor,s e 1nstalaçoes 61.000,00 
Fonte 1111000000 11.000,00 
Fo te lWüOOOO/ 10.000,00 
TOTAl DO PROJETO 11.000,00 
11 011 0611 1.060 Construcào de Quadras Poliesportivas no v1nicipio. 
l.0.0 .00.00 
const/uçào de Quadras Pol :esportivas no vunic1~io. 
espesa~ correntes 1.000,00 
l.l.O .00.00 outras oespesas correntes 1.000,00 
l.U0.00.00 Aplicacões diretas 1.000,00 
l.l.9 .l9.00 Outros'serv. de terc. pessoa jurídica 1.000,00 
Fo te 1111000000 1.000.00 
4.0.00.00.00 oespes~s de capital J0.000,00 
U.00.00.00 Investrnentos J0.000,00 
U.90.00.00 A~ icacóes diretas J0.000,00 
u. 90. 11.00 ooras e instalações J0.000,00 
Fonte 1111000000 10.000,00 
Fonte 11/1000001 10.000,00 
Fonte 11/ 100000/ 10.000,00 
TOTAl DO PROJETO ll.000,00 
Sll 06 1.061 Construcào de Pista e SKATE na Beira Ric. 
l.0.00.00.00 
Constfuçào de Pista de SKAT[ na Beira Rio. espesas correntes 1.000,00 
l.l. 0.00.00 o tras despesas correntes 1.000,00 
l.l.90.00.00 Aplicacões diretas 1. 000 1 00 
l.l.90.l9.00 Outros'serv. de terc. pessoa jurídica \.000 1 00 
Fonte 11110 0000 í.000.00 
U.00.00.00 Despesas de capital ll.000,00 
4.4.00.00.00 Inves trnentos /1.000,00 
U.90.00.00 Arlicacões diretas ll.000,00 
4.U0.11.00 Ooras e instalações ll.000,00 
Fonte 1111000000 \.000,00 
fonte 1111000001 10.000,00 
- continua 
- continuação - 
rn 06ll Ull 
J.0.00.00.00 
l.l.O .00.00 
l.U .00.00 
J. i. 90. rn.oo 
l.J.90.lo.OO 
l.l.90.JUO 
TOTAl DO PROJETO 
Desenvo1vimento de Ações, Lazer e 
Integração ~ocia1 da Pogulaçào do ~unici . . ~esenvo1v1mento de AçQe~, Laser e _ tegra~ao ~oc1a1 
oa Popu1açao do ~un1c1p10. Despesas correntes 
tras espesas correntes 
Ap icações diretas 
Materia1 de consumo 
Fonte 1111000000 
o tros serv. de terceiros pEsso2 fisica 
Fonte 1111000000 
outros serv. de terc. pessoa juridica 
Fonte 1111000000 
T TAl DA ATIVIDADE 
uoo 100 
1.000,00 
1.000,00 
U00,00 
l.i00,00 
UO ,00 
l.i00,00 
o.000 1 00 
o.000,00 
TOTAL DA ~NIDADE OR~AMENTÁRIA 1 U40. líl0,00 
Gov.rno Municioal de Itaicaba 
secretaria de ~dministracao, Financas e Planej. 
O ÇAMENTO PROGRAMA PARA l019 
Em R$ 1, 
ÓRGÃO ,,, .. : Ol Sec. de Ad injstra~ªº' Fjn. e PlanejaI. toADE OR\~MENTARIA.: Olül sec. de Adrm1strapo, Fin. e PlaneJa.r .. 
DETALHAMEUO 
DA DESPESA 
Ó lGO 1 E s P E e r F r e A \ Ã o 1 DESDOBRAMENTO ELEMENTO I CAT. ECONÔMICA 
o~ i11 0100 1.001 
l. . O . O . 00 
l.l.00.0 .00 
l.l.90.00.00 
l.l.90.lUO 
U.00. 0.00 
U.00.00.00 
U.90.00.00 
U.90.11.00 
Ampliacào{Reforma do Centro ,dministrativo. 
Ampliaçao/Reforma da secreta~ia de Ad,inistra~ào. Despesas correntes 
outras çespeíaS correntes 
Ap 1 icaçoes diretas . . , . Outros serv. de terc. pessoa Jur101ca 
Fonte 1001'} 0000 
Despesªs de capital 
Investrnentos 
Aplicacões diretas 
Obras e instalações 
Fonte 1001000000 
TOTAL DO PROJETO 
O~ 111 0100 1.00l Manutencào das Ativ'dades 
Ad1inistrativa oa sec. Adm·n·stracào,Fin 
Mancer as atividades da sec· cie Aciministracào , Financas e P1anejamento,res~onsável · pelo 
ijlanejamento, analiíe, coordenaçà9 das . ªções 
oest1nada? ao ~lan~Jªme~to,Ex~cycªo orcame tar1a e 
Arrecadaçao Tr1bu ar1a oo mun1c1p10 de rT,r\AB,. 
espesas correntes 
Pess a
1 e encargos sociais 
Ap1icac·es diretas 
contratacào por te,po deterwinado 
. Fonte lOQlilOOOOO 
l.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 
Fonte 1001000000 
l.1.90.ll.OO Obrigações patronais 
l.1.90.16.00 o tras esp. variiveis pessoal civil 
Fonte 1001000000 
l.0.00.00.00 
l.1.00.00.00 
l.1.9 .00.00 
l.1.90.0UO 
Fonie 100 000000 
J.l.90.9UO Despesas de exercícios anteríores 
U.90.9UO 
l. 1.90. 96.00 
l.J.00.00.00 
J.l.l .00.00 
J.J.JU0.00 
Fonte 10~10 000 
In enizacões e restituicôEs trabalnistas 
· · Fonte 1001000000 
Ressarcimento de desp. de pessoal requ·s 
Fonte l0!)li}Q0000 
o.tras ~espesas correntes 
u« .. orç. delegada aos estados e ao or '! 
Material ·ae consumo 
c:,1e 100~0J0000 1 
1.000 1 00 
1.000 1 00 
1.000,00 
n.m,oo 
lU00,00 
16.400,00 
l.W.ll0,00 
/U00,00 
/U00,00 
6l9.600,00 
619.600,00 
lll.900,00 
IU.900,00 
1.100,00 
1.100 1 00 
110,00 
~lJ,00 
1.100,00 
1.100 1 00 
1.100,00 
1.100.00 
J.m,oo 
lUOO, 00 1:.m. o 
1.000 1 00 
16.400100 
l.nl.ll0,00 
101.m,oo 
1.000 1 00 
H.400,00 
n.400,00 
1.m.M. O 
- continua 
- continuação - 
l. U .00.00 Ap1icacàes diretas 9i.íí0,00 
l.l.9 .O .00 Contrata~ào por tempo determinado 
Fonte 1001000000 
1.000,00 
1.000 1 00 
l.U .1 .00 D.árias - civil UOO, 00 
FO te 10010 0000 i. 00 1 00 
l.l.90.lO.OO Material de consumo 11.lOO,OO 
Fonte 1001000000 11.JOO,OO 
u.9o.n.oo Passagens e despesas con 1ocomo~ão U00.00 
Fo te 1001) 0000 UOO, 00 
l.U .l6.00 o tros serv. de terceiros pessoa física 
Fonte 1001000000 1.0. º0º0 °'°1 00 º
U.90.l9.00 o tros serv. de terc. pessoa juridica 60.40UO 
Fonte 1001000000 60.rnü,OO 
l. uo. 0.00 Se v. tecno1ogia inrorn\ào/comunic.- PJ 1.000 1 00 
Fonte 10 10 O 00 1.00 1 00 
J.U0.41.00 Ooriga\àes tributárias e contr'buti as 1. 00,00 
Fonte 10011) 0000 1. 00,00 
l .. 90.91.00 Senten\âS judic'ais 1. ººª. oc 
FC te 1001000001) 1.000.00 
J.l.90.9 .00 Despesas de exercic·os anteriores ííUO 
fonte 1001000000 ií0,00 
l.l.9 .9l.OO _n enizaç·es e rest·tuições 1.JOO, 00 
Fo te 10010 0000 1.JOO, 00 
U.00.00.00 Despes~s de capital 11.100,00 
4.4.00.00.00 Inves tmntos 11.100,00 
4.4.90.00.00 A~licacàes diretas -1.100,00 
4.UO.íl.00 o ras e insta1a\àes l.000, 00 
Fonte 1001000000 1.000.00 
tUO.í/.00 tquipamentos e materia1 permanente uoo;oo 
Fo te 1001000000 6.100,00 
TOTAl DA ATIVIDAD[ 1.l40. l60, 00 
04 111 0100 1.004 Realizar de concurso Púb 1' co 
Reali~a~ concurso público par2 atender as demandas do 
l.0.0 .00.00 
munic pio 
Despesa~ correntes n.ioo,oo 
J. l.00.00.00 o tras oespesas cor entes n.ioo,oo 
l.l.90.00.00 Aplicacóes diretas 11. lOO. 00 
U.90.l0.00 Mater'a 1 de consumo i.l00,00 
Fo te 1001'l00000 l. l00 1 00 
U.90.lUO 0Jtros serv. de terc. pessoa juridica 6.000,00 
fonte 10011) 0000 16. 00,00 
TOTAl DA ATIVIO~Dt ll.J00,00 
04 u 0100 1 .001 Adquir'r veicu1os 
Adqu· rir veícu1os para atender as necessidades das 
4.0.00.00.00 
fun\àes Administrativas do municipio 
Despes~s de capita1 16.400,00 
.U0.00.00 _nvest mentos L6.400,00 
4.4.90.00.00 Ap1icacóes diretas 16.400.00 
4.4.90.íl.OO tquipamentos e material permanente L6.m,oo 
fonte 1001000000 IH00,00 
- continua 
- continuação - 
TOTAl DA ATIV_D-DE H.400,00 
04 ~1l 100l 1.006 ~u·tacào de precat~rlos jud:clais e 
espesas de exercícios anteriores. ~anutençào e cu,prlmento ~ªs sentenç~s Judici~r ai, 
nerentés as.Aço~s Traba1n1stas e ~anoatos Judie ais 
l.0.00.00.00 
contra o Mun1c1p10. Despesas correntes 10.600,00 
l.l.00.00.00 outras despesas correntes 10.600,00 
l. uo .00.00 Ap1icacões diretas 10.600,00 
l.U .91.00 Senten{as judiciais 10.600,00 
fo te 10010 0000 10.600.00 
TOTAL DA ATIVIDADE 10.600,00 
Ú4 114 0100 l.001 1anutencào da Atlvidades do Contro1e Interno. Manter as atividades ao Controle Interno,responsáve1 
~elo,p1anejamento. a_á1ise. c9ordenaçào das ªções 
oest nadas ao controle das acoes ooverna~ent21s oo 
l.0.00.00.00 
rnunicipio de ITAI~ABA. · , I 
Despesas correntes 11.lOO,OO 
l.).0 .00.00 o tr,s despesas correntes i).l00,00 
l.UO.O .00 Ap1icacóes diretas ll.l00,00 
l. l. 9 . l . 00 Materi~1 de consumo 4.000,00 
fonte 10010 0000 uoo 100 
l.l.90.l6.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1. lOO, 00 
fo te 10010 0000 l.l00.00 
l.UO.l9.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 16.000,00 
f nte 1001000000 16.000,00 
TOTAL DA ATIVIDADE lU00,00 
. 4 116 0100 l.00~ Divugar as Acões P~~licas do ~uniciplo . 
l. O. Ou.DO. 00 
Divu1çar a~ Acões P~b1icas ao ~unicipio. Despesa~ correntes lUOO ,00 
l.l.OU0.00 Outràs oespesas correntes lU00,00 
l.l.90.00.00 Ap1icacàes diretas lU00,00 
l. l.90.lO.OO MateriJ1 ~e consumo 1.100,00 
fonte 1001000000 1.100 1 00 
J.dü.l6.00 o tros serv. ae terceiros pessoa fislca UOO, 00 
fonte 1001000000 uoo. 00 
l.l.90.JU9 O~tros serv. ~e terc. ressoa juri~ica 
fonte 1001~00000 ' 
i.m.oe 
í.m.o 
l. l. 90. ; . 00 oa·i~atões tri~ut~rias e contrijutivas \00,00 
fo te 1001:J 0000 í00.00 
TOTAL DA ATIVIOADf lU00,00 
04 lll 0100 l.OOl Ampliar/Reformar os sistemas ae Te1ecomunica~ões 
Ampliar e me1~orar o Sistemas de te1ecornun1ca~ões. 
- continua 
- continuação - 
J,0,00,00,00 Despesas correntes 
100,00 
IOUO 
U.00,00,00 o trss despesas correntes 
l.U0.00,00 Aplicações füetas í00,00 
J,J,90,J9,00 Outros·serv, de terc, pessoa jur1dica 
Fo te 10010 0000 
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u.o ,00.00 Despes~s de capital 10,600,00 
U.00.00.00 Investimentos 10.600,00 
4.U ,00,00 Ap icaçõçs diret~s 10,600,00 
4.U ,11.00 Obras e 1nsta1açoes lU00,00 
Fonte 1001010000 i0,600,00 
TOTAL DO PROJETO lU00,00 
0~ !li 0100 1.009 Fomeotar Açõçs de Transpar~ncia na 
Gestao Mun1c1gal, 
l. O. 00,00.00 
Fomentar açoes de tranparência na Gestão Municipal 
Despesas correntes 10,100100 
U.00,00.00 outras despesas correntes 10.lOO,OO 
J, J,90,00.00 Ap1icacões diretas lUOO, 00 
J. UO,JO. 00 Materi~l de consumo uouo 
Fonte 1001000000 L00,00 
J,UO,JUO outros serv, de terceiros pessoa flsica uoo 100 
Fonte 1001000000 U00,00 
J, UU9 .00 o tros serv: de terc. essoa juridica uoo 1 00 
Fonte 1001000000 1 \, JOO. 00 
TOTAL DA ATIV~)~D[ 1 10, l00,00 
~4 84l tOOO 0,001 Manutencào dos Servicos da Divida 
Fundada'Interna do Município 
Quitar as dívidas fundadas decorrentes G2 I 
parcêlamento de débitos dE gestões anteriores. 
l.0.00,0 .00 Despesas c rrentes 110.00 
U.00.00.00 Juros e encargos da dívida rn,oo 
l.U .00.00 Aplícacões diretas 110,00 
J.UO.I .00 J ros sobre a dívida por contrato IIO. 00 
Fonte 1001000000 IIO; 00 
.0,00.00.00 Despesas de capital lOU00,00 
4.6.00.00.00 Amortiiacào da divida _01.800100 
. 6. O . . 00 Ap1ica~àes diretas lOU00,00 
u. 90. 11.00 Principal da d'vida contratual resgatado 101.800.00 
onte lOOlOJOOOO 101.80 :oo 
TOTAL DE OP. ESP. lOUI0,00 
~~ j~9 9;9~ 9.001 Reserva de contingéncia 
9. O. DUO. O J 
Reserv~ de cont1og~ocia. 
p • 
º~º 1 o Res2r~3 ce con:1ngenc1a 
9.9. . O . 00 Reserva ~e contjng~ncja Bl.000,00 
9.UUO,OO Reserva ~e cont1ng~nc1a 8 . 000,00 
U.99.9UO Reserva ae cont1ngenc1a 8 ,000,00 
fonte 1001000000 8 ,00 ,00 
- continua 
- continuação - 
TOTAl DE RESERVA ~1.000,00 
~OTAL DA LNIDADE OR~AMENTÁ~IA 1 Uil.rn,oo 
Governo MuniciP,a1 de .taicaba 
sec. Aqr i cu l tur'a , Pec, Aquicultura e Meio Ambiente 
RÇAMENTO PROGRAMA PARA l019 
Em R$ l, 
6~G~ : Ol Sec. Agricultura, Pec, Aqic e M.Ambiente 
umADE OR(~MENTÁRIA.: OlOl sec. Agricu1tura, Pec,Aqu·c.e M.Ambiente 
DETALHAMENTO 
DA DESPESA 
ÓDIGO 1 E s P E c I F _ c A ~ Ã o 1 DESDOBRAMENTO füMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
í l 0600 1.00 l Re'or a e Ampliacão do Me cado P~blico. Refo~mar e amp iar os esoaços do mercado púb1ico para 
l.O.OU0.00 
atenoer a pop açao oca1. 
Despesas correntes U00,00 
l.l.Ou. 0.00 o~tras cespesas orrentes U00,00 
l.l.90.00.00 Ap1icaçàes diretas l, 00,00 
l.UO.lUO Outros serv. de tert pessoa jurídica uoo 1 00 
Fonte 1001000000 l.i00.00 
U.00.00.00 Despes~s de capital 9UOO,OO 
4.U0.00.00 Investimentos 98.100,00 
U.90.00.00 Ar icaçàçS diretªS 98.100,00 
U.9 .11.00 oo as e 1nstalaçoes 98.100,00 
Fo te 1001000000 % .100 1 00 
TOTAL DO PROJETO 100.600,00 
io 1i1 0100 1.010 Manute cão das Ativ. Administr oa Sec. Agricu1fura,Pesca, Aqu·c e Meio Ambiente 
Mantêr as atividades d, sec de ~griclltura, PEsca, 
.~~uic.ltura e Meio. Ambiente . respon~áve p~1o 
R ane1amento, ana11se, coordenacao das ac es 
destihadas a oricu1tura, Pescá . Aq :cu1tura e ~eio 
l.0.00.00.00 
Amoiente do município de I AI\ABA: 
Despesas correntes 191.4l0,00 
l.1.00.00.00 Pessoa1 e encar~os sociais m. rno,oo 
l. 1.90 .00.00 plicações dire as lll.l00,00 
l.1.90.0 .00 contratacão por tedpo determinado lU00,00 
· Fonte 100 1)00000 lU00.00 
l.1.90.11.00 Vencimentos e vant. 'impessoal r ivi l líl.600,00 
Fonte 10010 0000 lll.600,00 
J.1.90.ll.OO obrigações patronais ól.J00,00 
Fonte 1001000000 61.JOO, 00 
l.1.90.16.00 o tras desp. variáveis pessoa1 civil íl0,00 
F te 100.000000 il0,00 
l. 1.90. ~4.00 Indenizações e restituicões traba1nisras 1.100 1 00 
· Fo te 10011) 0000 1.100 1 00 
l .1.90. %.00 Ressarcimento de desp. de pEssoa1 requis 110,00 
F nte 10010 0000 il0,00 
l.J.00.00.00 o tras despesas correntes 140.m,oo 
J.l.90.00.00 Ap1ical·es diretas m.w.oo 
J.U. UO Co tra a~ào por tempo determinado 1.00 1 00 
Fonte 100.iJQOOOO . 00 1 00 
J. J. % .14. 00 Diarias · civi1 
FC IE 0010 0000 1 UOO, 00 
l.i00,00 
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TOTAl DA AT.V.DADE 
A borizacào e Reflorestamento de Pracas e Ruas. Arbqrjz9r e reflorestar as Praças e as ruas Do 
UíllC pio. 
espesas correntes 
outras despesas correntes 
plicaçóes diretas 
Material de consumo 
Fonte 1001000000 
tros serv. de terceiros pessoa fisica 
F te 10 11)00000 
outros serv. de terc. pessoa juridica 
Fonte 1001000000 
TOTAl DA ATIV DADE 
Revita izaçâo das comunidades 
Revi ta 1' zacã das com nidades 
Despesas correntes 
outras despesas cor entes 
plic9çóes diretas 
Materia de consumo 
Fonte 1001000000 
o tros serv. de terce· ros pessoa física 
Fo te 10 11)00000 
outros serv. de terc. pessoa jur1dica 1I 
Fo te 100H30000 
TOTAl DA ATIVIDADE 
Implantççào/Ampliaçào d~ s·stema de 
Abastecimento Dagua Potavel. 
Implantaç~o/Ampliaçà qe s:stema de Abaite\iren1o 
Dag.a,P.tavel nos Distmos e localidaoe oo 
Munic pio. 
Despes9s de capital 
Investimentos 
Ar icaçóes diretas 
ooras e instalações 
Fonte 1001000000 
TOT l DO PROJETO 
onstr cào/Amp,1'acào oe va adouro 
Publ ·co'1•i:ricipal: 
Construcào/A 1~ li ação de Mataaouro Púb1'co Municipal. 
Despes9s àe capital 
Investimentos 
Ap1icac·es d're as 
o~ras e instalações 
E ipamen os e material per,inen e 
Fo e 100' )00000 1 
Fonte 1001000000 1 
1.400,00 
1.600, 00 
1.800, 00 
1.800 1 00 
1.800 1 00 
1.800 1 00 
1.800,00 
%.900,00 
14.100,00 
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J uoo 1 00 
ll.,00,00 
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8UOO, 00 
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bl.J00,00 
bl.l00,00 
·0.100,00 
10.iOO,OO 
1.400,00 
84.100,00 
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lll.H0,00 
1.400,00 
1.400,00 
98.900,00 
9UOO,OO 
8( líl0,00 
84. líl0,00 
lU00,00 
- continua 
- continuação - 
TOTAL DO PROJETO IU00,00 
10 601 0801 1.014 Apoiar/Incentivar a Pr gu~ào AQricola e 
Pesqueira para Manutencao Reaular. Apoiar/Incentjvar a Produ~áo Agricola e Pesqueira 
~ara Mijn~tençao Regular dos centros de Abastecirrento 
l.0.00.00.00 
ao Mun1cipio. Despesas correntes 6l.400,00 
J.l.00.00.00 outras despesas correntes 6l.400,00 
J.l.~0.00.00 Aplicacões diretas 6UOO, 00 
J.UO.J0.00 Material de consumo I.J00,00 
Fonte 10011} 0000 I.J00.00 
l.UO.l6.00 o· tros serv. de terceiros pesso~ f1sic~ iU00,00 
Fonte 1001000000 1UOO, 00 
l.U. UO 00 r s serv. de terc. pessoa jurídica ll.700,00 
Fonte 100-000000 ll.i00,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 6 J,400 1 00 
10 óOI 0801 1.001 Fomentar A~õe~ de Projetos Irrig?dos no vunicjpjo: 
J.0.0 .00.00 
Fomentar A~oes de Pro1etos Irrigados no Munic1pio. espesas correntes 11.100 1 00 
l. l. O . O . 00 o tras despesas correntes 11.100,00 
l. J. ~0.00.00 Aplicacões diretas 11.100,00 
l.U .l0.00 Material de consumo 11.100 1 00 
Fonte 1001000000 11.100 1 00 
l.UO.l1.00 Material, bem ou serv. p/dist. gratuita lU00,00 
Fonte 1001000000 14.iOO,OO 
l.HO.l6.00 o tros serv. de terceiros pessoa física 10.600,00 
F nte 1001030000 10.600,00 
l.HO.lUO outros serv. de terc. ~essoa juridica 
Fo te 100:000000 1 U00, 00 
4.0.00.00.00 oespes~s de capital 
\.JOO, 00 
i. i uO, O 
4.4.00.00.00 Investimentos U00,00 
4.U0.00.00 Aplica~ões diretas . 1. lOO, 00 
4.UO.í1.00 Equipamentos e material permanente í. JOO, 00 
Fonte 1001000000 I.J00,00 
TOTAL 00 PROJETO IU00,00 
10 608 0800 1.008 Preservacào da cultura da carnaubeira 
no Municipio. 
J.0.00.00.00 
Preservação da cultura da carnaubeira no Municlpio. 
Despesas correntes lUOO, 00 
J.J.00.00.00 outras aespesas correntes 10.800,00 
J.U0.00.00 A~licacàes airetas 10.800,00 
J.l.9 .J0.00 Material ~e consumo UOO, 00 
Fonte 1001000000 UOO, 00 
J.l.9 .lUO Material, bem o serv. p/ dist: ~ratuita t.;oo,oo 
Fonte 1001000000 U00,00 
l.l.90.JUO o tros serv. de terceiros pesso, física U00,00 
Fonte 1001000000 l , 00 1 00 
l.l.90.lU~ Outros serv. ae terc. pessoa juridica 
Fonte 1001QOOOOO 1 
~. ~0UC 
1 .100,0 
- continua 
- continuação - 
TOTAL DO PROJETO 10.800,00 
lO 608 0800 1.009 Desenvolvimento de feiras da producào 
da agricu1t~ra fami1iar.do município. . . oesenyo1v1mento.de feiras da produtao da agr1c ltura · 
l.0.00.00.00 
familiar do munic pio. · Despesas correntes 11.900 1 00 
l.l.00.00.00 outras despesas correntes lUOO, 00 
J. uo .00.00 Aplicações diretas 11.900,00 
l.J.90.JO.OO Mater·a1 de consumo U00,00 
Fonte 1001000000 U00,00 
l.UO.lUO Materia , oem ou serv. p/ dist. oratuita uouo 
' Fo te 1001)· 0000 uoo. 00 
l.UO.l6.00 Outr s serv. de terceiros pessoa f1sica UOO, 00 
Fo te 10rnooooo UOO, 00 
l.l.90.lUO Outros serv. de terc. pessoa jurídica uoo 100 
Fonte 1001000000 U00,00 
TOTAL 00 PROJETO 11.900 1 00 
lO 608 0800 1.010 Apoio/Forta1ecimento da Aoricu tura 
Fami1jar do Muni~ipio. • . Apo10/,FQrta1ecimento da Agrig ltura r- ami 1 . ar ao 
l.0.00.00.00 
MUnlCl pi O, 
Despesas correntes lUú0,00 
l. l.00.00.00 Outras despesas correntes J .900,00 
J,J,90.00.00 Ap1icacões diretas l4. 90UO 
l.l.90.JO.OO Mater'al de consum 1. JOO, 00 
Fonte 1001000000 U00,00 
l.l.90.lUO Material, oem ou serv. p/ dist. ~ratuita l.l00,00 
Fonte 10010 0000 UOO, 00 
l.l.90.lo.OO outros serv. de terceiros pessoa física UOO, 00 
Fonte 1001000000 I.J00,00 
l.l.9 .l9.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 19. 00,00 
Fonte 1Qijl000000 19.00UO 
TOTAL 00 PROJETO l4.900,00 
lO ~08 080 1.011 ManuteQçào e AmpliaçàQ ~o.Prograra 
Garantia safra no Municipio. 
Man~t~nçào e Amp1iançào do Programa Garantia safra no 
l.0.00.00.00 
MUnlClplO. 
Despesas correntes IU00,00 
l.l.00.00.00 o tras despesas correntes IU00,00 
l.l.10.00.00 Transferências à união IU00,00 
l.U0.41.00 contriouições 18.100,00 
Fonte 1001000000 /UOO, 00 
TOTAL 00 PROJE O 18./00,00 
iO 608 0800 Ul\ Apoiar{Incentivar as A~ões aa 
Agricu tura Fami1iar ~o ~unicipio. ~~oia(/!ncentivar as Ações ~a Agricu1tura Familiar do 
Munic1p10. 
- continua 
- continuação - 
l.0.00.00.00 Despesas correntes ll. JOO, 00 
l.U0.00.00 o tras despesas correntes lU00,00 
l.U0.00.00 Aplica\ões füetas ll.l00,00 
l.l.9 .l0.00 Materia1 de consumo 18.100,00 
Fonte 1001000000 18.iOO,OO 
J.UO.J6.00 o tros serv. de terceiros pessoa física 11.100,00 
fO te 10011)00000 11.100.00 
J.UO.l9.00 o tros serv. de terc. pessoa jurídica ll.i00,00 
Fonte 10íll000000 JL00, O 
TOTAl DA ATIVIDADE ll.l00,00 
lO 08 080l l.Oll Forta1ecimento das campannas de vacinas 
dos rebannqs do Mun · cí pio. . . Forta1ec1mento das campannas de vac1nacao dos 
U.00.00.00 
rebann s do Munic'pio. · Despesas correntes li.J00,00 
J.l.00.00.00 o 1tras despesas correntes ll.l00,00 
U.90.00.00 Ap1icacões diretas ; í.JOO, 00 
l.l.90.JO.OO Materi~1 de consumo 11.100,00 
Fonte 1001000000 11.100 1 00 
U.90.J/.OO Materia1, bem ou serv. p/ d'st. gratuita 11.100,00 
Fonte 1001000000 /LOO, 00 
U.90.l6.00 o tros serv. de terceiros pessoa física 6.i00,00 
F nte 1001000000 6.100,00 
l.U0.19.00 r s serv. de terc. pessoa juríoica /U00,00 
fonte 1001000000 /U00,00 
TOTAl DO PROJE O IUOO ,00 
lO 608 0801 l.Oll Me1norar a Qua1idade Gené ica aos 
Rebannos do Munucip·o. 
~elnoria na Qua1idade Genét'cas dos Rebannos co 
U.00.00.00 
Munic1p10. Despesas correntes 94.900,00 
J.l.00.00.00 outras despesas correntes 94.900,00 
U.90.00.00 Ap1ica\ões diretas 9UOO, 00 
J.l.90.lO.OO Materia1 de consumo /U00,00 
fonte 1001000000 /U00,00 
l. uo. l/.00 Mater·ai, bem ou serv. p/ d'st. gratuita /U00,00 
Fonte 1001000000 /U00,00 
l.J.9 .l6.00 outros serv. de terceiros pessoa física /U00,00 
Fonte 1001000000 /U00,00 
J.l.90.]9.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 11.JOO, 00 
Fonte 1001000000 11.JOO,OO 
TOTÃl DO PROJETO 9UOO, 00 
TOT~l DA ~NIDADE OR(AMENTÁRIA 1 UlU/0,00 
Governo Municipal de Itaicaba 
Sec. tnf i-a-r s t rutur a , Ind, Comercio e Turismo 
OR\AMENTO PROGRAMA PARA tOl~ 
Em R$ l, 
óRG~O , : O~ sec.Infraestrutura, Ind, com. e Tur:m 
UNIDADE OR~~MENTARIA.: 0401 Sec. Inrraestrutura,Ind, Com. e Turma 
DETALHAMENTO 
DA DESPESA 
( ÓD! GO 1 E s P E c I F _ c A c À o 1 DESDOBRAIIEN O I ELEMENTO I CAT. ECONÔMICA 
li W 0100 1.016 
FcntE 10 _i)QO O 
l.UO.~UO Indeniza~ôes e restitui~ôes trabalnistas 
Fo te 10010000 O 
J.U0.%.00 Ressarcimento de desp. de pessoa1 requis 
Fonte 1001000000 
l.i.00.0 .00 tras despesas cor entes 
J.U0.00.00 Aplicacôes diretas 
J.l.90.04.00 contrata\ào por tempo determinado 
J.UO.lUO Diárias - civil 
J.l.~O.l0.00 Material de consumo 
J.0.00.00.00 
J.1.00.00.00 
J, 1. 90.00.00 
J.U .OUO 
J. uo. 11.00 
J.UO.ll.00 
l.l. ú.lb.OJ 
l. 1.9UUO 
l. UO.ll.00 
l. l.90.l6.0~ 
l.l.90.l .00 
l.l.90. 0.00 
l. uo. ~;. 00 
Manutencào das Atividades A~minist Da 
sec._nfra-Estrutura.Ind, comercio E Turi 
Manter as atividades da Sec Irfra-estrut ra, Industria, Comercio e Turismo.resoonsável pe1o 
P,laneiamto, analise, coordenacàó · das acôes 
destinadas ao Planejamento,de infra-estrutura uroana 
e r~ra], hídrica, sa~eamentQ desenvo1vjm~nto ~o 
comercio, turismo e industria do munic pio oe 
ITA!(A.BA, 
Despesas correntes 
Pessoal e encargos sociais 
Ap1icacões diretas 
Contratacào por tempo determinado 
· Fonte 1001000000 
venciment se vant. fixas pessoa1 c·vil 
Fonte 1001000000 
obriga~ões patronais 
Oútràs cesp. variáveis pesso,1 ivi' 
Fonte 1001000000 
Despesas de exercícios anteriores 
Fc~iE lüiJ'i)JOOOO 
Fonte 10010 0000 
Fonte 10010 OQOO 
f ie 10011) 0000 
Passagens e des~esas com locomocão 
· fonte 1001000000 
o tros serv. de terceiros ~essoa fisica 
Fonte 1001000000 
Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
Fonte lOOIOJOOOO J 
Se"v. tmolog'a i ~omção/com~nic.- P: 
1 · Fc1te 10D!0JOOOO 
o~ri~acões tributárias e contributivas 1 · Fonte 100:000000 
1.010.m,oo 
l/0.000,00 
liü.000,00 
140.000,00 
140.000,00 
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60.000,00 
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·- continuacão - 
4.0.00.00.00 · oespesªs de capital 
60.000100 
60.00UO .4.00.00.00 Investimentos 
U. 90 .00.00 Arlica~õ~s diret~s 60.000,00 
.. uo. li.00 oo 2s e 1nsta12çoes 60.000,00 
Fonte 1001000000 l0.000,00 
Fonte 1110000000 10.000100 
Fonte lllOOOOOOO 10.000,00 
Fonte lllOOOOOOO 10.000100 
Fonte 1610000000 10.000,00 
TOTAL 00 PROltTO 61.íOO,OO 
li ~11 010 1.011 Mel~oria/Am~liacào da va1ha Asfáltica 
da sede do 1unifipio. Me1~o(iij/Ampliaçào da Malha Asfiltica da sede 00 
U.00.00.00 
MUnlClp O. 
Despesas de capital l0.000,00 
U.00.00.00 Investmntos J0.000100 
U.90.00.00 Aplica~·~s diret~s J0.000.00 
4.UO.íl.00 01ras e 1nstal2çoes JO.vüo:oo 
Fo te 10010 0000 10.000100 
Fonte lllOOOOOOl 10.000,00 
Fo te lllOOOOOOO 10.000,00 
TOTAL 00 PROltTO JO. OOUO 
li j_ 0101 1.018 Imp1antacào1 Melhoria e Readequatão de 
Lo1radoufos P~blicos no Munic1Rió. ,~l?ntação, Me]hqrja e ReaHequaçà de Logradouro) 
J.0.00.00.00 
Pu licos no Mun1c pio. Despesas correntes 6UOO,OO 
J.l.00.00.00 outras despesas correntes 6í.OOO,OO 
J. uo .00.00 Aplicações diretas 6 l.000 1 00 
l.UO.l0.00 Material de consumo 10.000,00 
Fonte 10 10 0000 10.000,00 
l.l.90.JUO Outros serv. de terceiros pessoa f1sica J.000.00 
rcn e lOOlilJOOOO í.000,00 
U.90.19.00 Outros serv. de terc. pessoa jur1dica 10.000.00 
Fonte 1001000000 
U.00.00.00 oespes?s de capital íO 'ºº°'°º l0.000,00 
U.00.00.00 Investimentos lü.000100 
U. 90. 00. 00 ArlicaçàçS diret~S /0.000,00 
U.9 .11.00 ooràs e 1nsta1a\oes lü.000.0 
Fonte 1001000000 l0.000,00 
TOTAL DO PROltTO ~í.000,00 
li il 0101 1.019 construcào e readeguacào da via de 
entrada'do MuniciRio ~e Itaicaba. constru·r e reaaequar a via de entrada do munici~io 
com a[r1iacào da via em as a to, se~aradas per um 
can\EÍíO central, CQ~ i um nação PÚ J'ca , com a 
ret rada da pote antiga. 
- continua 
- continuação - 
l.0.0 .00.00 Despesas correntes 10,000 1 00 
l.J.00.00.00 Outras despesas correntes 10.000,00 
l.l.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00 
l.J.90. UO o tros serv de terc. pessoa jurídica 10.000,00 
Fonte 1001000000 10.000,00 
.O.O .00.00 Despesas de capital m.000,00 
4.U0.00.00 Investimentos W.000,00 
U.90.00.00 Arlicacões diretas m. ooo, oo 
u. 90. 11.00 ooras e instalações m.000,00 
Fo te 1001000000 10.000,00 
Fonte 1110000000 10.000,00 
Fonte 1110000000 90.000,00 
TOTAL DO PROJETO no.m,oo 
li 4il 0701 1.010 Pavimentaçào em.para1e1epíprdo na Rua 1 
4.0.00.00.00 
de ou uoro (COnJunto D0qu1nna) 
Despes~s de capital 40.000,00 
U.00.00.00 Investimentos 40.000,00 
.U0.00.00 Arlicacóes diretas 40.000,00 
tUO. íl.00 Doras e instalações 40.000,00 
Fonte 1001000000 lü.000.00 
Fonte 1110030000 10.000,00 
TOTAL DO PROJETO 40.000,00 
11 ~11 o o~ 1.011 construc?O, Reforma e Readequaçào de Pra 
cas Puolicas. 
· Constr~ç~o, Reforma e Readequação de P aças Púol'cas 
l.0.0 .00.00 
do MUíllClplO, Despesa~ correntes U00,00 
l. l. 00. 00. 00 Outras despesas correntes U00,00 
J.l.90.00.00 Aplicacões diretas 1.000,00 
J.l.90.l9.00 o tresserr. de terc. pessoa jurídica 1.000,00 
Fonte 1001000000 UOO, 00 
4.0.00.00.00 Despes~s de capital U00,00 
U.00.00.00 Inves tmntos 8.000,00 
U.90.00.00 A~1icacôes diretas S.000.00 
4.U0.11.00 o ras e instalações 8.000,00 
Fonte 100\iJOOOOO U00,00 
Fonte 1110000 00 4.000,00 
Fonte 1110000000 1.000,00 
TOTAL DO PRO mo 10.000,00 
li 11 0101 1.on ReviqiizHào_do Polo de ~azer . . . Rev1tal1zacao do Polo oe Lazer Beira Rio na Sede do 
l.0.00.00.00 
Município.· 
Despesas correntes 1.000 ,00 
J.l.00.00.00 outras despesas correntes 1.000,00 
l.l.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00 
l.l.90.l9.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1.000,00 
Fonte 1001000000 1.000,00 
- continua 
- continuação - 
4.0.00.00.00 Despesas de capita1 
rn.000,00 
lll.000,00 
4.4.00.00.00 Investimentos 
4.U0.00.00 Ap1ica\ôçs diretªs lll.000,00 
4.U0.11.00 ouras e 1nsta1a\oes llíl.000,00 
Fo te 10010QOOOO 10.000 00 
Fo te 1110000000 100.000:00 
Fonte 1110000000 10.000.00 
.UO.íl.00 Equipamentos e material permànente 11.000:00 
Fonte 1090000000 1.000,00 
Fonte 1110000000 1.000,00 
Fonte 111~000000 í.000,00 
TOTAL DO PROJETO ll6.0ílü,OO 
li 111 0104 1.0/l Am~liacào e conserva\ào dos cemit~rios 
Pú licós do Municip·o. 
Amp1i9\~o e conserva\ào dos cemit~rios Púb1icos do 
l.0.0 .00.00 
MUíllClp O. 
Despesas correntes 11.000,00 
l.l.00.00.00 Outras despesas correntes 11.000,00 
l.l.90.00.00 Ap1ic9\ôes diretas 
l.l.90.JO.OO Mater1a1 de consumo 111.
. 0
ºº
0
°'°
0,00 º 
Fonte 1001000000 1.000,00 
l.l.90.l6.00 oitros serv. de terceiros pmoa física l.000 1 00 
fonte 10010~0000 1.000,00 
l.UO.JUO Outros serv. de terc. pessoa jurídica 
Fonte 10010JOOOO 1 
\.000. 00 
u.o .00.00 Despes9s de capita1 
i.000,00 
l.000,00 
u.o .00.00 Investmntos l.000 1 00 
U. 90 .00.00 A~lica\ô~s diretªs i '00 1 00 U. 90. )1, 00 o ras e 1nstala\oes l.000 1 00 
Fonte 10010 0000 1.000,00 
TOTAL DO PROJETO 10.000,00 
li 11 0104 1.014 Constru\~o/Amplia\ào da sede Pró~ri9 ~a. secretaria de Infraestrutura do, un c101 
Construcào/Amplia\ào 1a,s~de Própria' da secretaria de 
l.0.0 .00.00 
Infraestrutura do Mun1c1p10. Despesas correntes l.000,00 
l.l.OU0.00 o tras despesas correntes l.000 1 00 
l.l.90.00.00 Aplica~ôes diretas .. ,. l.000,00 
l.l.9íl.l9.00 Outros·serv. de terc. pessoa 1ur101ca l.000.00 
Fonte 1001000000 l.000,00 
u.01.00.00 Despes~s de capita1 l.000 1 00 
U. 00. 00. 00 Investimentos l.000 1 00 
4. uo. 00. 00 Arlica\ô~s diretªs 1.000,00 
.u .11.00 Ooras e 1nsta1a\oes uoo. 00 
Fonte 1001000000 1 .000,00 
T TAL DO PR JE O l.000 1 00 
llfü lO~ 1.011 Manutencào e conserva~ào de Eijuipa1ento 
urbanos: vias e Logra ouros Publicas 
Manutenção e Conservação de Equi~amento urbanos, vias 
- continua 
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TOTAL DA ATIVIOADc 111.0 0,00 
li 144 0100 l.Oll Constru~~o de Passagens Mo1~adas. . . ~ontru1r passagens Mo1~adas que fac111te o Transporte 
l.0.00.00.00 
aos MunlCl pes . Despesas correntes 4.000,00 
l.l.00.00.00 Outras despesas correntes 4.000,00 
l.l.90.00.00 Aplicacões diretas 4.000 1 00 
l. l. 90. l O. 00 Materiál de consumo 1.000,00 
Fonte 10010JOOOO 1.000. 00 
J.J.90.lUO utros serv. de terce·ros pessoa física 1.000 1 00 
Fonte 1001000000 1.000 1 00 
l.l.9 .l9.00 outros serv. de terc. pessoa juríoica l .000,00 
Fonte 1001000000 U00,00 
U.00.00.00 Despes~s de capital tí.000,00 
U.00.00.00 Investimentos 11.000,00 
U.9 .00.00 Aplicacàes diretas l\.000,00 
4.4.90.íl.OO o as e insta1a~àes l\.0001 00 
Fonte 1001000000 10.000,00 
Fonte 11]0000000 10.000,00 
Fonte 1610000000 1.000,00 
TOTAL DO PROJETO lU00,00 
li íl 0101 l .OB Manutencào dos Servi~os de I1uminacão Púo1ica 
Man tencào dos servicos de r1u~inacão Púo1ica 
l.0.0 .00.00 Despesas correntes · · m.000,00 
l.J.O .00.00 Outras despesas correntes m.000,00 
l.J.90.00.00 Aplicacàes diretas rn.000,00 
J.J.90.JO.OO Materiál de consumo 10.000,00 
Fonte 16l0000000 10.000,00 
l.UO.l .. 00 Outr s ser . de terc. pessoa ·urídica 
Fcnte 161(,J 0000 m:o:~u~ 
TOTAL DA ATIVIDADE m.m,oo 
lí :i1 OiOí l.Ol~ Am~1ia~ão da Re~e de çn~r~ia elétrica 
ur ana e Rura1 ao Mun1c1p10. ~mp1ia~à~ ça ede de energia Elétrica uroana e Rura1 
J.0.00.00.00 
ao MUnlClplO, Despesas correntes 10.000,00 
J.l.O .00.00 Outras despesas correntes 10.000,00 
J.l.90.00.00 Ap1ica~àes diretas 10.000,00 
l.l.9 .lUO o tros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00 
Fonte 1001000000 10.000,00 
U.00.00.00 Despes~s de capital ~0.000,00 
4.4.00.00.00 Invest rr,entos 80.000,00 
U. 90 .00.00 Ar icacões diretas ~0.000,00 
U. 90. íl .00 OJras e insta1i~ões 80.000,00 
fonte 100·000000 1 10.000,00 
Fonte 16l0000000 ;0.01)0,00 
- continua 
- continuação - 
li íH 0801 l.Ol9 
U.00.00.00 
U.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4, 90. 11.00 
Constru~ào, Reforma e/ou AmR1iacão de um 
chafariz P~~1ico na comunidade'camurim 
Despes~s de capita1 
Investimentos 
Ap1icacões diretas 
Obras e insta1a\ões 
TOTAl DO PROJETO 
TOTAl DO PROJETO 
90.000,00 
Fonte 1001000000 
JU00,00 
JU00,00 
ll.000,00 
Jí.000,00 
lí.000,00 
Jl.000,00 
TO Al DA LNIDADE O (AMENTÁRIA 1 U91.IOO,OO 
Governo Municipal ~e rca·caba 
Gabinete do Prifeito 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA l019 
Em R$ 1, 
·RGÀO : 01 Gabinete do Prefeito 
U~IJ\DE OR~AMENTÃRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito 
DETALHAMENTO 
DA DESPESA 
CÓDIGO 1 E s P E e r F r e A c A o 1 DESDOBRAMENTO 1 tLEMENTO 1 CAT. ECO~ÔMICA 
01 m 010 UOl Manute cão das Atividades do Gabinete do Prefeito 
Mante/ as atividades do Gabinete do Prefeito, responsável pelo planejamento, análise, coordenação 
das ações do Gabinte do Prefeito do município.de 
ITAI CABA. 
l.0.00.00.00 espes~s correntes 611. lb0,00 i.1.o·.00.00 Pessoa, e encar~os soci,is JIUOO, 00 l.U .00.00 Aplicacões dire as lli.900,00 l.U0.0 .. 00 Contratação por tempo detErminado 10.000,00 
Fonte 100_0 0000 10.000 00 l. 1.90. 11.00 Vencimentos e vant. fixas pmoal civil m. 100: oo 
Fonte 1001000000 m.100,00 l. 1.90. ll.00 obrigações patronais 6UOO. 00 
Fo te 1001000000 64.600,00 
l.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civi 1.100,00 
Fonte 1001000000 1.100 1 00 U.90.94.00 Indenizações e rest·tuições trabalnistas 1.100 1 00 
Fo te 1001000000 1.100,00 
l.l.00.00.00 Outras despesas correntes m.m,oo l.l.90.00.00 Aplicafões diretas llU60,00 l.UO.OUO contra ação por tempo determinado 1.000,00 
Fo te lOr)li) 0000 1.000,00 
l. l. 90. lUO Diárias - civil U.000,00 
Fo te 1001000000 U .000.00 
U.90.JO.OO Material de consumo luoo;oo 
F nte 1001000000 lU00,00 
l.l.90.ll.OO Premiações cult.art.cie1t.desp.e outras 110 1 00 
Fo te lOOltJQOOOO 110,00 
l.UO.ll.00 Passagens e despesas com loco]o~ào tiü0.00 
Fonte 1001000000 uo ,00 
l.l.90.JUO outros serv. de terceiros pessoa f1sica U00,00 
'onte 1001000000 í.800 00 
l. l.90.lUO 01 tros serv. de terc. pessoa jurídica 19UOo:oo 
Fonte 1001000000 B UOO, 00 
l.l.90.40.00 serv. tecno1ogia informaçào/comunic.- P l .000,00 
· Fo te 1001000000 UOO, 00 
l.l.90.41.00 Obriga\ões tríbutar·as e contributivas l.l00,00 
Fonte 1001000000 l.J00.00 
l.l. 90. 9UO Despesas de exercíc'os anteriores íl0,00 
Fonte 1001000000 Í)Ü 1 00 
- continua 
- continuação - U.O .O .00 Despesas de capita1 U00,00 
4.4.00.00.00 Investimentos uouo 
4.U0.00.00 Ap1jca~óes diretas . UOO, 00 
.UO.\UO E~u1pamentos e material permanente UOO, 00 
Fonte 1001000000 UOO, 00 
TOTAL DA ATIVIDADE 616.)60 1 00 
o~ :11 0100 1.001 ouvidoria Municipa1 
J.0.00.00.00 
ouvidoria Municipal 
Despesas correntes J.000,00 
J, J.00.00.00 o tras despesas correntes J.000,00 
J.J.90.00.00 plicac·es diretas l.000 1 00 
J.J.90.JO.OO Materi~l de consumo 1.000 1 00 
Fonte 1001000000 1.000 1 00 
J,J,90.J6.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000, 00 
Fonte 1001000000 1.000 1 00 
J.J.9 .J9.00 o tros serv. de terc. pessoa jurídica 1.000 1 00 
Fonte 1001000000 1.000 1 00 
TOTAL DA ATI IDAD[ J.000,00 
TAL DA GNIDAOE R~AME TÁR A 619.lóO,OO 
Governo Municipal de _taicaba 
Fundo Municipal' de Habitação e Interesse social 
ORCAMENTO PROGRAMA PARA lül~ 
' Em R$ 1, 
cRno , : O/ sec. Assist Socia1,Trab,Juv.e Empreençed 
l,l~j. ADE OR\AMEN ARIA.: OIOJ Fundo Mun. de Hab t. de Interesse Social 
DETALHAME~TO 
DA DESPESA 
CÓDIGO 1 E s P E e I F _ e A e à o 1 DESDOBRA.11ENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA 
08:1400 I. O 16 Manutenião das Ativ'dades 
Adminis rativa Do Fundo M. de Habitacão 
Manter as atividades do Fundo M'. de Habitacão e 
Interesse social ,responsável pelo planejamento, 
análise, coordenafão das acões destinadas a H B_TA(ÃO 
J.0.00.00.00 
do municipio de I AI\ABA. · · Despesas correntes l.lí0,00 
J.J.00.00.00 Outras despesas correntes u 10 1 00 
l.U0.00.00 Aplica~ões diretas I.JI0,00 
l.UO.l0.00 Material de consumo 110.00 
Fo te 1001000000 iíO:OO 
l. UO. lo.DO Outros serv. de terceiros pessoa física 1.600,00 
FcntE 10') }30000 1. 600 1 o 
U.90.l9.00 o· tros serv. de terc. pessoa jurídica U00,00 
Fonte 1001000000 U00,00 
4.0.00.00.00 Despes~s de capital uoo ,00 
U.00.00.00 Investimentos U00,00 
4.U0.00.00 Arlica~ões diretas 1.000,00 
4.U0.11.00 Ooras e instala~ões U00,00 
Fonte 100 0000 O iO 1 00 
Fonte lllHOOOOO iOO, 00 
Fonte 11101} 0000 i00,00 
Fonte 1110000000 100,00 
TOTAL DA ATIVIDADE 1.m,00 
mm DA GNIDADE OR\AMENTÁRIA 1. líO 100 
Governo Municipal de .taicaba 
sec.de Ação soc'i a l ,Trab.Juv.e Empreendedorismo 
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 101~ Em R$ l, 
ÓRG.~O : 01 sec. Assis sociaUrab,J1 .e Empreenced 
UNIDADE ORPMENT.~RIA.: 010~ sec.de Assist social,Tràb.Juv.e Empreend 
DETALHAMH iO 
DA DESPESA 
CÓDIGO 1 E s P E e I F r e ç Ã o 1 DESDOBRAIIENTO I ELEMENTO I CAT, ECONÔMICA 
Fonte 1001000000 
J.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoãl civil 
Fo te 1001')00000 
J.1.90.1).ÜÜ obrigações patronais 
08 111 0100 l.011 
l.0.00.00.00 
l.1.00.00.00 
l. 1.90 .00.00 
l.1.90 .ouo 
Manutencào das Atividades 
Administrativa da Sec. de Assistencia so 
Man eras atividades da sec da Assistencia Social, 
Traba.ho, Juvent~d~ e Empreendorjsmo,res~onsável p~lo 
~lançJamento, anal1se1 coorderyacao das .. ,açoes 
aest1nadas a Ass1tenc1a social do ~un1c1p10 de 
I AIÇABA. 
Despesas correntes 
Pessoal e encar~os sociais 
Ap1ica\àes diretas 
Contratação por te po determ·nado 
fc~te 1001010000 , 
l.l.9l1.lo.OO Outras oesp. variaveis pessoal civ1i 
Fcnte 100 000000 
l.l.90.9UO Indenizacàes e restituicões traoalnistas 
· · Fonte 1001000000 
l.J.00.00.00 o tras despe~as correntes 
l.l.9U0.00 Aplicacàes diretas 
U.90.0UO Contra(açào w tempo determinado 
l.l.90. 4.00 oiarias - civil 
Fonte 100.000000 
Fonte 1001000000 
l.l.90.l0.00 Material de consumo 
l.J.90.ll.OO Passa~ens e despesas com locomoção 
U.90.l6.00 
l.l.90.lUJ 
l.U .~0.00 
l. l. 9íl. O. 00 
l. '. 9o.9UD 
Fonte 1001000000 
Fonte 1001000000 
o tros serv. ae terceiros pessoê física 
Fo te 100.000000 
Outros serv. de terc. ~essoa jurídica 
Fonte lOOlüOOOOO 
se 1
• tecnologia inforna~ào/com nic.- PJ 
Fo te 10010 0000 
obrigacões tribut~rias e contri9utivas 1 · Fo te 1001000000 
rr,deni Zct(Ões e est~ tui ~ÕEs . , . i 
io1te l0010JuOOu 1 
m.010,00 
69. iOUO 
69.100,00 
m.600, oo 
m. 600, oo 
116. í00,00 
116.i')O.OO 
110 1 00 
110 1 00 
110 1 00 
110,00 
HUl0,00 
1.000 1 00 
1.000 1 00 
16.900,00 
16.900,00 
~6.900,00 
46.900,00 
110,00 
110,00 
U00,00 
1.900,00 
rnu~u~ 
í.000,00 
í.000.00 
1.100,00 
1 .. 00,00 
60J,0C 
800. O 
m.m,oo 
18l.ll0,00 
lOUlO ,00 
- continua 
- continuação - 
4.0.00.00.00 Despesas de capita1 m,oo 
4.4.00.00.00 Investimentos m,oo 
U. 90 .00.00 Ap1icacôes diretas m,oo 
u. 90. li .00 Equipaientos e materia1 permanente 110 1 00 
Fonte 1001000000 110,00 
u.90.01.00 Aquisição de imóveis 110. 00 
Fonte 100l0JOOD0 ílUO 
TOTAl DA ATIVIDADE lOU\0,00 
os ::1 om u, s Manutencào do conse1ho Tute1ar 
l.0.00.00.00 
Manut~nçào do conselho Tute1ar 
Despesas correntes m.soo,oo 
l.1.00.00.00 Pessoal e encarr soe' ai í llU00,00 
l.1.9 .00.00 Aplicafôes dire as lli.OOQ,00 
J, 1.90 .ouo contra ação por tempo determinado 1.000,00 
Fonte 1001000000 1.000,00 
l.1.90.1 .00 vencimentos e vant. ixas pessoa1 civil 100.000,00 
Fonte 1001000000 100.000,00 
l. 1.90. ll .00 ob igaçôes patronais 10.000,00 
Fonte 1001000000 10.000,00 
U.00.00.00 outras despesas correntes lUOO, 00 
l.l.90.00.00 Ap1icafôes diretas 11.800,00 
J.l.90.04.00 Contra ação por tempo oeterm·nado 1.000 1 00 
Fonte 1001000000 1.000,00 
l. l. 90. lUO o·árias - civi1 i.400,00 
F nte 10010 0000 uoo.o 
l.l.90.J0.00 Materia1 de consumo i.i00,0 
Fonte 1001000000 l.i00,00 
l. J. 90. l J. 00 Passagens e despesas com 1ocornoção l. íOUO 
Fcnte 0010 0000 ' l. iOO, 00 
U.90.lo.OO outros serv. oe terceiros pessoa f1sica 1.100,00 
Fc, te lOOlrlQOOOO 1. i 00 1 00 
J.UO.l9.00 utros serv. oe terc. pessoa jurídica 900,00 
fc~te 10010JOOOO 900 1 00 
l.U0.40.00 Serv. te no1ogia inforrniçào/comunic.- PJ mo. oo 
fonte 10010 0000 ioo:oo 
l. uo .4: .00 Obrigações tributárias e contributivas i00,00 
fonte 1001000000 i00,00 
4.0.00.00.00 oespes~s oe capita1 1.000 1 00 
4.4.00.00.00 Invest1111entos 1.000 1 00 
4.4.90.00.00 Ap1jcaçôes diretas . 1.000, 00 
4.UO.íUO E~u1pamentos e mater1a1 permanente 1.000 1 00 
Fonte 1001000000 1.000,00 
TOTAl DA ATIVIDADE W.800,00 
08 144 0101 1.019 Manutencào dos conse1hos vinculados 
l.0.00.00.00 
Manutinçào aos conse1hos v·ncu1ados. 
Despesa~ correntes U80 ,00 
l.l.00.00.00 Outras cespesas correntes i.m,oo 
l.J,)/.00.00 Exec. ore. oe1eqada aos estados e ao D 610.00 
l.U/ .l0.00 Materia ·oe con~umo m,o 
Fonte 100)i)J0000 610,00 
- continua 
- continuação - 
l.U0.00.00 Ap1icacàes diretas Ul0,00 
l.l.90.04.00 Contrata~ào por tempo determinado 
Fonte 10 .000000 
100,00 
100,00 
l.U .1 .00 Diárias - civi1 í00,00 
Fonte 1001000000 mo, oo 
l.l.90.ll.OO Passagens e despesas com locomo~ào 1.000 1 00 
Fonte 1001000000 1.000 1 00 
l.UO.JUO outros serv. de terceiros pessoa física 110,00 
Fonte 1001000000 110 1 00 
l.l.90.lUO outros serv. de terc. pessoa juridica 1.000,00 
Fonte 10:JHJOOOO 1.000,00 
l.U0.0.00 Obrigacões tributár'as e contributivas 100,00 
' Fonte 1001000000 i00,00 
4.0.00.00.00 Despes~s de capita1 110,00 
U.00.00.00 Inves tmntos 110 1 00 
4.4.90.00.00 Ap1jca\àes diretas . 110. 00 
4.UO.IUO Equipamentos e material permanente 110,00 
Fo1te 1001000000 110,00 
TOTAL DA ATIVIDADE l.990,00 
11 n4 0100 uso Fomentar Acàes para o Desenvolviffento 
de Emprego'e ~enda no Mun·c'pio. . Fomentar Acoes para o Desenvo1vimento de Errprego e 
l.0.00.00.00 
Renda no Município. Despesas correntes i.rno,oo 
l.l.00.00.00 o tras despesas correntes U00,00 
J,J.90.00.00 Ap1ica\àes diretas l.J00,00 
l.l.9 .l0.00 Materia1 de consumo 1.100 1 00 
Fonte 1001000000 1.100 1 00 
l.l.90.JUO outros serv. de terceiros pmoa física 1.100 1 00 
Fonte 100.0000 O 1.100 1 o 
l.l.90.l9.00 o tr s serv. de terc. pessoa jurídica 1.100.0 
Fc1.e l.~!1}0~00 1.JO:OO 
TOTAL DA ATIVIDADE J,J O ,00 
11 :l4 Olüf l.081 capacitacào Profissional e 
Desenvo1~imento ao Empreendedorismo no M 
capacita~ào Profissiona1 e Desenvolvimento ao 
l.0.00.00.00 
Empreendedorismo no Municipio. Despesas correntes 1.900,00 
l.l.00.00.00 outras ~espe~as correntes 1.900,00 
l.l.90.00.00 Aplica\oes diretas 1.900,00 
l. l.90,JO,OO Material de consumo 1.100 1 00 
Fonte 1001000000 1.100 1 00 
J.l.90.l6.00 o tros serv. de terceiros pessoa fisica 1.100,00 
Fonte 1001000000 1.100 1 00 
l.UO.J9.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica U00,00 
Fonte 1001000000 U00,00 
l.U0.47.00 obri~a\àes tribut~rias e contributivas \00,00 
Fo te 1001000000 i00,00 
- continua 
- continuação - 
TOT LDA ATIVIOADc U00,00 
TOTAL DA UNIDADE OR(AMENTÁRIA 

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