| Tipo | Lei |
|---|---|
| Número / Ano | 528 / 2018 |
| Date | 2018-11-27 |
| Ementa | LOA - Lei Orçamentária Anual. Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Itaiçaba, para o exercício de 2019. |
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LEI MUNICIPAL N.º 528/2018
,
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
2019
,
ITAIÇABA-CEARA
1 ESTADO DO CEARÁ
Câmara~1uni,cip
1
a{ de lta_fr;aba
Em d.1.-_I ~--120 ji_
Pret.. o'-1' : ...... .. •.,:, -.;,t,. n ... ,~.r\; " --* - ---
Ass.. --- ---!~----
Av. Cel. João Correia, 298 - Centro - CEP.: 62820-000 - ltaiçaba - Ceará
CNPJ: 07.403.769/0001-08
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•! : .. Governo Municipal de
l .. ~
L
.. --d~ .. ! iça
.. ._ · it-" Compromisso e respeito com o povo
GABINETE 1)0 PREFEITO
Lei Municipal Nº 528/2018 27 de Novembro de 2018.
Estima a receita e fixa a
despesa do Município de
ltaiçaba, para o exercício
financeiro de 2019.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAIÇABA APROVOU E EU
SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Titulo 1
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1 º. Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de
2019, no montante de R$ 22.540.620,00 (Vinte e Dois Milhões Quinhentos e
Quarenta Mil e Seiscentos e Vinte Reais), e fixa a despesa em igual valor, nos
termos do art. 165, § 5°, da Constituição, compreendendo:
1 - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos,
órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
li - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, fundos
e órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados;
Título li
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Capítulo 1
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Seção 1
Da Receita Total
Art. 2°. Fica estimada a Receita Orçamentária, no Orçamento Fiscal e da ,.(Q
Seguridade Social, no valor de R$ 22.540.620,00 (Vinte e Dois Milhões YAv. Cel. João Correia, 298 - Centro - CEP.: 62820-000 - ltaiçaba - Ceará
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Quinhentos e Quarenta Mil e Seiscentos e Vinte Reais).
Art. 3°. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de
outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente,
discriminada na Parte 111, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte
desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO VALOR
1.1. RECEITAS CORRENTES
Impostos, taxas e contrib. De M.
Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
1 2 DEDUÇÕES DE RECEITA
Deduções do FUNDEB
25.312.580,00
562.850,00
300.000,00
87.190,00
500,00
24.319.840,00
42.200,00
-2.771.960,00
-2.771.960,00
TOTAL 22.540.620,00
Capítulo li
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção 1
Da Despesa Total
Art. 4°. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é
fixada em R$ 22.540.620,00 (Vinte e Dois Milhões Quinhentos e Quarenta Mil e
Seiscentos e Vinte Reais), desdobrada nos seguintes agregados:
1 - R$ 14.641.390,00 (Quatorze Milhões Seiscentos e Quarenta e Um Mil
Trezentos e Noventa Reais) do Orçamento Fiscal;
li - R$ 7.899.230,00 (Sete Milhões Oitocentos e Noventa e Nove Mil Duzentos
e Trinta Reais) do Orçamento da Seguridade Social. ~
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PE N T.J\ C A M PE A O
Seção li
Da Distribuição da Despesa por Órgão
Art. 5°. A despesa fixada, à conta de recursos previstos, neste Título,
observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo,
apresenta o seguinte desdobramento:
Especificação Valor %
1.110.600,00 4,93%
619.360,00 2,75%
1.673.410,00 7,42%
1.635.620,00 7,26%
2.297.700,00 1 O, 19%
6.211.790,00 27,56%
7.240.100,00 32,12%
1.752.040,00 7,77%
22.540.620,00 100%
Câmara Municipal de ltaiçaba
Gabinete do Prefeito
Sec. De Administração, Fin. E Planejam.
Sec. Agricultura, Pec. Aqi e M. Ambiente
Sec. Infraestrutura, lnd, Com. E Turismo
Secretaria de Saúde
Sec Educação, Cult, Desp. Ciencia e Tecnol
Sec. Assist Social, Trab, Juv. E Empreended
TOTAL
Capítulo Ili
DAAUTORIZAÇÃO PARAABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 6° - Ficam o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos
suplementares:
§ 1 ° - Utilizando-se a fonte de recurso previsto no inciso I do § 1 ° e §21 ° do art.
43 da Lei nº 4320 de 17 de março de 1964, denominado superávit financeiro,
até o limite da diferença entre o passivo financeiro apurado no Balanço
Patrimonial Consolidado no exercício de 2018.
§ 2° Utilizando-se a fonte de recursos excesso de arrecadação representado
pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação
prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à
abertura do crédito adicional suplementar, conforme inciso li do§ 1° e 3° e 4° do
Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do Art. 8° parágrafo único, da
Lei Complementar nº 101/2000;
§3° Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou
parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais referidas no inciso
111, do§ 1°. Do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, até o
limite de 10% ( dez por cento) da despesa autorizada;
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§ 4° Utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de
Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do §
1 º, Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, com prévia
autorização legislativa, até o limite dos respectivos contratos, respeitadas as
condições estabelecidas nas resoluções nº 40 e 43 do Senado Federal.
Art. 7°. O Poder Executivo poderá, mediante autorização legislativa, transpor,
remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações
orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em seus créditos
adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou
desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas
competências ou atribuições, ou ainda em casos de complementaridade,
mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação,
inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo
cletalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.
Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata
o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos,
na modalidade de aplicação e no identificador de uso.
1\1i. 8° A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em
projeto, atividade ou operação especial, constantes da Lei Orçamentária e de
seus créditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional
suplementar, por autorização legislativa e com indicação dos recursos
correspondentes.
Capítulo IV
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 9°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de
crédito, ainda que por antecipação da receita, com prévia autorização legislativa
atendidas as disposições contidas nos Art. 32 e 38 da Lei Complementar nº
101/200 e Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.
Parágrafo Único - O Poder Executivo, ao realizar operações de crédito, enviará
Lei específica à Câmara Municipal para apreciação do Montante da Respectiva
operação, bem como da capacidade de endividamento do Município.
Art. 10°. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com
agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em
investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias
necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização
desses financiamentos. ~
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Capítulo V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11 º. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a
utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva
realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.
Art. 12°. (VETADO).
Art. 13°. Através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do
Orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação
financeira e o cronograma de desembolso das diversas unidades
orçamentárias, bem como o detalhamento de despesas, conforme art. 8° da Lei
Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, revogadas as disposições em
contrário.
f rt. 14° - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2019, revogadas as
disposições em contrário.
J~Erenarco da Silva
Prefeito Municipal
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Governo Municipal de Itaicaba
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES
Em R$ 1,
F O N T E S F U N Ç Õ E S
Receitas correntes l í. rn. m, oo
Legislativa 1.110.600,00
Impostos1 taxas e contribu~ôes de me1nor 16UIO,OO Administração UlUl0,00
contr1bu1~oe1 JOO. OOUO Assisténciá social 1.681.440, 00
Receita Patrimonial 81.l~UO saúde 6.nl.l9UO
Receita de servicos IOUO Trabalno uoo ,00
Transferências Córrentes L4.lB.84UO Educacão 6.661.000,00
Outras Receitas correntes 4UOUO cultura W.100,00
1re110 da cidadania lU00,00
oedu~ões de Rece·ta -Uil.960,00 ~ r l1an ismo U6l.JOO,OO
Saneamento li.DOO, 00
oedu~ões do FUNDEB -Ull.96UO ciência e Tecno1ogia n. ooo, oo
Receitas correntes - retif. - Fundeb -Ull.960,00
Agricultura l.lll.Olü,00
Desporto e Lazer JOJ.000,00
Transferências correntes - retif. - -Uil.960,00
Reserva de contingência 8 l.000 / 00
TOTAL GERAL 22.540.620,00 TOTAL GERAL 22.540.620,00
Governo Municipal de Itaicaba
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS
Em R$ l,
F O N T E S u s o s
Receitas correntes
1mpostos1 taxas e contriouções de me1nor
Contriou1coes
Receita Patrimonia
Receita de Servicos
Transferências correntes
Outras Receitas Corren es
Deouções de Receita
Deauções ao FUNDEB
Receitas Correntes - retif. - Fundeo
Transferências Correntes - retif. -
ll.U.180,00
161.m,oo
J00.000,00
81.l~O,OO
100,00
14.m.840,00
~U00,00
-t .lil.960,00 1
-l.lll.%0,00
-1. m. m, oo
-Ull.960,00
Gaoinete do Prefeito
sec. de Administração, Fin. e P1anejam. sec. Aoricu1tura, Pec, A~ic e M.Amo1ente
sec._nfr~estrutu(a, rnd, com. e Turmo
secretaria de Saude
sec. Edu~açào,c~1t,Desp.Ciencia e Tecno1
Sec. Ass1st som1,Trab1Juv.e Empreended
câmara Municipa1 de Ita1çaoa
TOTAL GERAL 22.540.620,00 TOTAL GERAL 22.540.620,00
Governo Municipal de Itaicaba
Consolidado '
Anexo 1, da Lei nº mo, de ll/OJ/6t (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/81)
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DçSPESA
SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONOMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA t019
· Adendo
Em R} liOO
R E C E I T A D E S P E S A
Receitas Correntes Despesas correntes
Impostos. taxas e contribucàes de m 16t .810,00 Pmoa 1 e encar~os soei ais 1U6U40,00
Contribuições ' JOO. OOUO Juros e encar~os da divida tlDiQO
Receita Patrimonial 8i.190.0 Out[3S despesas correntes Ull.9lDiQO
Receita ae servicos 100;00 SUPERAVIT DO OR(AMENTO CORRENTE i. no .16DiQO
Transferências Correntes tU19.84DiQO
utras Receitas Correntes 4UODiQO T O T A L n.140.m,oo
oeau~ões de Receita
De ucões do FUNDES
Receitas correntes - retif. - Fundeb Despesas. de capital
Transferências Correntes -i 1lU60,00 rnvesrnentos UJO.J60,00
Amortizacào da d'vida lOUOO, 00
T O T A L n.140.m,oo SUPERÁVIT ' Bl.000,00
SUP[RÁVIT DO OR~AMENTO CORRENTE
T O T A L t.nü.160,00
UW.160,00
T O T A L I _, ; W. 160, 00
ECUAS CORRENTES...... n 140.m,oo
RECEifü DE CAPITAL..... 0, 00
TOW' ' . ' ' ' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' n' 140' m 1 00
R E S U M O
DESPESAS CORRENTES.,.,,,
DESPESAS OE CAPITAL,,, ..
RESERVA DE CO~TING~NCIA. TOTAL, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Governo Municipa1 de Itaicaba
cãmara Municipil de Itaiçaba
Anexo 1, da Lei nº 4Jl0, de ll/OJ/64. (Portaria SOF nº ~' de 04/0l/~1)
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
O \AMENTO PROGRAMA PARA l019
Adendo I
Em R> UO
(DIGO 1 E s P E c 1 F 1 e A \ Ã o ; DESDOBRAMENTO FON E CATEG. ECONÔMICA
TRANSFERtNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
secretaria de Admini1tracao, 1.110.600,00
1.110.600,00
TOTAL DA RECEITA 1.110' 600100
Governo Municipa1 de Itaiçaba OR~AMENTO PROGRAMA PARA t019
Fundo Municipal de saóde Adendo I
Anexo L, da Lei nº rno, de ll/Ol/64. (Portaria SOF nº 8: de 04/01/8í) Em R~ 1,00
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
(DIGO 1 E s P E c r F r c A ~ Ã o 1 DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONÔMICA
l.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas correntes uo6.m,oo
l.l.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonia1 U.000,00
t l. i, O. 00. O. O. 00. 00. 00 valores Mobi1iários n.000,00
l. l. i, 1. 00. O. O. 00. 00. 00 Juros e Cgrreções ~ooetárias n.000,00
1. l. i 1. 00. 1. O. 00. 00. 00 Remuneraçao de Depos1tos ..
Banem os n.000,00
l. l.:. 1. 00. 1. 1. 00. 00. 00 Remunera~áo çe.DepósitQs .
l. l. 1. 1. 00. l. 1. 10. 00. 00
ancmos - Pmc1pa1 n.000,00
Remunera~ão de De~ósitos oe
ecursos incu1ados - n.000,00
1. l. i. 1.00. 1. 1.10. tO. 00 Rem. Dep. Bane. Rec. vinc. -
1. l. i 1.00. 1.1.10. li .00
sus · Principal tí.000,00
Rem. Dep. Bane. Rec vnc -
l.l.:.1.00.1.1.10.lUO
Convênios - Principa1 U00,00
Rem. Dep. Bane. Rec vinc. -
l. 1. O. O. 00. O. O. 00. 00. 00
conv. - saúde - P incipa1 U00,00
Transferências correntes u19.m,oo
1. .. l. O. 00. O. O. 00. 00. 00 Transferências da união e de
suas Ent · dades U41. m, 00
l. 1. l. 8. 00. O. O. 00. 00. 00 Transferências da união -
l. •. 1.8.0l .O .0.00. 00 .00
Es~ecífica E/M u41.m,oo
Transferência de ecursos do
sus -Bloco custeio 1.941.m,oo
1. 1. l. 8. O l. 1. O. 00. 00. 00 Transferência de Recursos do
sus - Atencão Básica Ul6.m,oo
1. 1. 1. 8. O l. 1. 1. 00. 00. 00 Transferência de Recursos do
1.1. 1.8.0l. 1. 1. 10 .00 .00
sus - Atenção Básica - ui&.m,oo
Piso de Atencâo Basica Fixo
1. 1. l . 8. O l. 1. 1. l O. 00. 00
. (PAB Fjxo), - .Principal m.m,oo
Piso de Atençao Bas1ca
l. 1. ! .8.0l. 1.1. lO. 10 .00
variável (P~B.Variável) - l.llô' 000100
Agentes Comun1tar1os de Saude
l. 1. 1. 8. O l. l. 1. lO. 41. 00
. _ .-.P incipal m. ooo, oo
P1 so de Atencao sarna
l. 1. 1. 8. O l. /.O. 00. 00. 00
variável'(PAB var" e1) - m.000,00
Transferência de Recursos ôo
i. i: 8. O l. l. 1. 00. 00. 00
SUS -MA( Amo. Hosp m.000,00
Transferência de Recursos do
1. 1. ~. 8. O l. l, 1. 10. 00. 00
. . . SUS ·0AC ~mo. Hosp · m. ooo, oo
L1m1te F1nance1ro aa NAC
l. 1. l. 8. O l. 1. 1. 10. Oi. 00
Ambylatorigl.e Hos~italar - m.000,00
Atencao de Media e A ta
'.. /, 1. 8. O l. l. O. 00. 00. 00
· Complexidade - Teto m.000,00
Transferência de Recursos do
i. .. i. 8. O l. l. 1. 00. 00. 00
sus - vigilância em Saúde 81.000,00
Transferência de Recursos do
1.1.' .8. l.U.10.00.00
sus - vigilância e~ sa'de - 8 l.000 1 00
v·gilância Epidemioló~ica e
Ambiental ew sa~de - 61.000,00
- continua
- continuacão -
l.l.l.8.99.0.0.00.00.00 Demais Transferências da
União 1.000' 000 1 00
1. 1. 1.8. 99. 1.0.00. 00.00 Outras Transferências da
união 1.000' 000 1 00
l. 1 ... 8. 99. 1. 1. 00. 00. 00 outras Transferências da
união 1.000' 000 1 00
_. 1. 1. 8. 99. 1. 1. 90. 00. 00 Outras Transferências da
união · Principa1 1.000' 000 1 00
l. 1. i. O. 00. O. O. 00. 00. 00 Transferências dos Estaoos }8.000,00
l. 1. l. 8. 00. O. O. 00. 00. 00 Transferências da união ·
!. l./.8.0l.0.0.00.00.00
Específica E/M l8.000,00
Trans. de Recursos do Estado
1. 1. i. 8. O l. 1. O. 00. 00. 00
~/ Prog.saúde-ReP..Funoo/Fundo l8.000,00
rans. Recursos do Estado p/
1. /. i 8. O l. 1. 1. 00. 00. 00
Prog.Saúde-ReP..Fundo/Funâo l8.000, O
Trans. Recursos do Estaco p/
Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo · l8.000,00
TRANSFER~NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS UOí.110,00
secretaria de Administracao, l./01.110,00
OTA DA RECUTA 6./11.190,00
Governo Municipal de Itaicaba
Fundo dos Direi'tos da criança e do Adolescente
Anexo L, da Lei nº rno, de ll/Ol/o4, (Portaria SOF nº ~, de 04/0L/~1)
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMtNTO PROGRAMA PARA L019
Adendo I
tm Ri 1,00
CÓDIGO 1 t s P t e r F r e A ç Ã o DtSDOBRAIHNTO FONH CAHG, tCONÔIIICA
TRANSFtRÊNCIAS INTRAGOVtRNAMtNTAIS
secretaria de Administracao, lU00,00
TOTAL DA RECEITA lUOO, 00
Governo Municipal de Itaicaba
F u n d o M u n i e i p a T d e A s s i s t. e n e i a s o e i a l
Anexo I, da Lei nº rno, de ll/Ol/ót (Portaria SOF nº 8! de 04/0l/8))
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
OR~AMENTO PROGRAMA PARA i019
Adendo I
Em Ri 1,00
CÓDIGO 1 E s P E c r F r c A ~ À o I DESDOBRAMENTO FONTE CATEG. ECONÔMICA
l.0.0.0.00.0.0.00.00.00
1. l.0.0.00.0.0.00.00.00
l. l. 1.0.00.0 .0.00. 00 .00
l. l. l. l. 00. O. O. 00. 00. 00
. l.l.l.OO.l.0.00.00.00
1. l. i. l. 00. l. 1. 00. 00. 00
i. l. 1. 1.00. _. 1. 10.00 .00
l. i.. l. 00. 1. 1. 10. lO. 00
l. l. i. l. 00. l. 1. 10. l l. 00
l. l. l. 1. 00. 1. l. 10. li. lO
l. 1. O. O. 00. O. O. 00. 00. 00
l, 1. 1.0 .00.0 .0.00. 00 .00
l. 1. 1. 8. 00. O. O. 00. 00. 00
l. 1. _,8. ll .0 .0.00. 00 .00
1. 1. 1. 8. li. 1. O. 00. 00. 00
r. i: .8. 11. 1. 1.00. 00 .00
1 .. U.11.1. 1.10. 00 .00
.. U.lU.1.10.00.00
1. . U. 11. 1. 1.60.00 .00
!.1.:.8.ll.l.l.6UO.OO
i. l. 1. 8. li. 1. 1. 10. 00. 00
Receitas correntes
Receita Patrimonial
valores Mobiliários
Juros e Correcôes vonetárias
Remunera~ão de Depósitos ..
Banem os
Remuneracão de Depósitos
Bancários - Principal
Remuneracão de Depósitos de
~ecursos Vinculados - Rem. Dep. Bane. Rec. vinc. - FNAS - Prjncipa1
Rem. Dep. Bane. Rec v1nc. - Convênios - Prjncipa1
Rem. Oep. Bane. Rec vinc. - conv. - Assist. Social - Transferências Correntes
Transferências da união e de
suas Ent · daaes
Transferências da união -
Especifica E/M
Transferências de Rec rsos do
FhAS
Transferências de Recursos do
FhAS
Transferências de Recursos do
FNAS - Prircipa1
Pr te~ào Social Básic, - Principal
Gestão do Prog. Bolsa fa~ilia
e do Cadastro un1co - Servico de conv. e
fortalecimento de víncilo - rndics ae gestão
descentralizadas - IGDBF
Programa primeira infancia do
S~AS
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l.Ol0,00
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l.Ol0,00
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l9UOO,OO
- continua
- continuação -
TRA 1S ERÊNCIAS INTRAGOVE NAMENTU
secretaria de dminis racao, n. nuo
TOTAL DA RE(E_TA
Governo MunicipaJ d~ Itaiçaba _
Fundo Mun1c1pal de Educaçao
Anexo 1, da Lei nº rno, de ll /Ol/64. (Portaria SOF nº t de 04/0l/8))
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
OR~AMENTO PROGRAMA PARA l019
Adendo I
Em R> 1,00
e' o. GO I E s P E c r F r c A ~ Ã o : DESDOBRAMENTO FON E CATEG. ECONÔMICA
l. O ... O. 00. O. O. 00. 00. 00
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l.l.l.l.00.1.0.00.00.00
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l. J. ~. t. 00. 1. 1. 10. 00. 00
l. J .l. 1.00. 1. 1.10. 11.00
l.U.l. 0.1.1.10.11.00
l. J. i. l. 00. 1. 1. 10. l l. 90
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l. /. i. 8. O 1. q. O. 00. 00. 00
1.1.1.8.01. q. 1.00.00 .00
: . 1.:. O. 00. O. O. 00. 00. 00
l. 1. 1. 8. 00. O. O. 00. 00. 00
1.1. l. 8. 10. O. O. 00. 00. 00
1. / .l .8. 10. 1.0.00. 00 .00
: . 1.:. 8 .10. 1. 1. 00. 00. 00
Receitas Correntes
Receita Patrimonia1
va1ores Mobi1iários
Juros e correcões Monetárias
Remuneração de Depósitos ..
Banca rios
Remuneração ge,oepósitqs . Bancarios - Pmc1pa1
Remuneração de Depósitos de
Recursos v·ncu1ados -
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinc.-FUNOEB - Principa1
Rem. oep. Bane. Rec. vinc. -
FNDE - Principa1
Rem. oep. Bane. Rec. Vlnc. - outros FNDE - P incipa1
Rem. oep. Bane. Rec v1 nc. - convênios - Principa1
Rem. oeo. Bane. Rec vinc. - conv. ~ Educação - Principa1
Rem. oep. Bane. Rec vinc. - conv. - outros - Principa1
Transferências Correntes
Transferências da união e de
suas Ent · dades
Transferências da união - Específica E/M
Transferência de Rec.Fundo
Nac. de oesenv.
Transferências do
sa1ário-Educacão
Transferências do '
sa1ário-Educa~ão - Principa1
Transfer. Direta do F~DE·P~AE
Transfer. o·re a do F~DE-PNAE
- Principa1
Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE
Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE . Principa1
Transferências dos Estados
Transferências da união - Especifica E/M
Transferências de
convênios-Estados/oi st. Federa
Transf. Convênio dos Estados
oest, a Proa ramas Educacào
Transf. convênío dos Estados
Dest. a Programas Educação -
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100.000,00
ll.100,00
I.Oll.000,00
l.048' 100 1 00
- continua
- continuação -
l.l.í.0.00.0.0.00.UO.OO Transferências de Outras
rnstitu'ções Pubfüas
'..l.í.~.00.0.0.00.00.00 Transferênçia? ~e Outra?
rnst1tu1çoes Publicas - l .. \.~.01.0.0.00.00.00 Transf .Recur.do Fundo de
Man.Desenv. da Edvcaçào
U.U.Ol.l.0.00.00.00 Transferências de Recursos do
FUNDES
l .. í.~.01 .. 1.00.00.00 ransferências de Recursos do
FUNDEB - Principal
TRANSFERtNC!AS INTR GOVERNAMENTAIS
Secretaria de Administracao,
4.í00.000,00
4.í00.000,00
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L.191.600,00
TOTAL DA RECEITA 1.m.100,00
Govern o MuniciP,a1 de Itaicaba
secretaria de ~dministracao, Financas e Planej.
Anexo /, da Lei nº mo, de ll/Ol/o4. (Portaria SOF nº ~: de 04/0l/8))
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
OR~AMENTO PROGRAMA PARA /01~
Adendo I
Em R> 1,00
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Receitas Correntes
Impostos, taxas e
contribu~ôes de me1horia
Impostos
I posto Renda Prov. de
Qua1quer ~atureza
I posto sobre a Rç~da - Retiao na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba1ho
Impo?to sobre a Renda - Retido na Fonte - Traba1ho - _mposto sobre a Renda Retido
na Fonte outros Rendimentos
Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte Outros Rendimentos - I postos Esp~cíficos dç ..
Estaoos/OF Muoi~ip1os
I p stos sobre o Patrimon10
para Estados/DF/MuQi\i~ios
·mposto sobre a_Propr1eaa~e
Predia1 e Territoria1 urbana
I posto sobre a Propriedade
Predia1 e Territoria1 Urbana
_mposto sobre a Propriedade
Predia1 e Territoria1 urbana
_mposto sobre a.Propriedade
Predia1 e Temtoria1 urbana
Imposto sobre a Propriedade
Predia1 e Territoria1 Urbana
I~posto Trans~is?ào Inter. vivos Bens Imove1 s e Direi tos
I,1posto Trans~is?ào Inter. vivos Bens Imoveis e Direitos
I.P sto Trans~i s?ào Inter. vivos Bens 1move1s e Direitos
,posto Trans,is?ào Inter.
vi vos Bens Imovei s e Direi tos
,posto Trans~is?à Inter. vivos Bens !moveis e Direitos
Impostos s Producào,
circula~ao de M~(cadorias e
I posto sobre servicos de
Qua1quçr ~atureza
I posto sobre servicos de
Qua1quer Natureza - ·rrincipa1
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Sec. Agricultu~a Pec, Aquicultura e Meio Ambiente
Anexo L, da Lei nº mo, de ll/Ol/o4. (Portaria SOF nº ~' de 04/0L/Bí)
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
OR~AMENTO PROGRAMA PARA LÜl~ Adendo I
Em Ri 1,00
CÓDIGO I E s P E e r F r c A ~ Ã o DESDOBRAMENTO FONTE CAHG. ECONÔMICA
TRANSFERtNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
Secretaria de Administracao, UlUt0,00
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TOTAL DA RECEITA Ulí.m,oo
Governo Municipal de Itaicaba
Sec. Infra-Estr'utura, Ind, comercio e Turismo
A exo t, da Lei nº rno, de ll/Ol/o4. (Portaria SOF nº t de 04/01/m
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
OR~AMENTO PROGRAMA PARA 1019
Adendo I
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CÓDIGO I E s P E c r F c A ~ Ã o DESDOBRAMENTO FONTE
1.o.o.o.oo.o.o.oo.00.00
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l.l.4.0.00.0.0.00.00.00
1. l. 4. O. 00. l. O. 00. 00. 00
l. 1. 1. O. 00. 1. 1. 00. 00. 00
l. l.0.0.00.0.0.00.00.00
i. J. 1. O. 00. O. O. 00. 00. 00
l. l. 1. 1. 00. O, O. 00. 00. 00
1. l. 1. 1. 00. l. O. 00. 00. 00
: l.l.l.OO.l.1.00.00.00
i. J, 1. 1. 00. 1. 1. 10. 00. 00
1. l. . 1.00. 1.1.l O. í J . 00
l.l.0.0.00.0.0.00.00.00
l.l.l.0.00.0.0.00.00.00
., l. t. 8. 00. O. O. 00. 00. 00
1. i. 1. 8. O 1. O. O. 00. 00. 00
1. 1. l. 8. 01. 4. O. 00. 00. 00
l. l. 1. 8. 01. ~. 1. 00. 00. 00
Receitas Correntes
Contribuições
Contribuiçào,par9 o Custeio_
qo ?erv1co ae.Il~m1naçao
Contr bu1çao (uste10 do
Serviço de Iluminação Pública
contribuição custeio do
Serviço de Iluminacào Pública
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e correcões Monetárias
Remuneração d~ oep~sitos ..
Banem os
Remuneracão de oep~sitos
Bancários - Principal
Remuneracào de Dep~sitos de
Recursos Vinculados - Rem. Dep. Bane. Rec. vinc. -
r , . CIDc - Principal
Transrerenc1as correntes
Transferências aos Estados
Transferências da união - . . _ Específica E/.~
Part1c1paçao na Receita do~
Estaaos
Cota-Parte contribuição
Intervencão oominio fconômico
cota-Parte contribuição
Intervenção Do 'nio fconôm·co
TRANSFER~NCIAS INTRAGOVE NAMENTAIS
secretaria de Administracao,
J00.000,00
l00.000,00
l00.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100 1 o
ll.000,00
IUOUO
11.000,00
1\.000,00
/1.000,00
UiU00,00
CATEG. ECONÔMICA
l00.000,00
m.100,00
100,00
IU00,00
l.91UOO,OO
TOTAL DA RECEITA U~l.100,00
,overno Municipal de r·aicaba
Gabinete do Prifeito
Amo l, da Lei nº rno, de ll /Ol/64. (Portar. a SOF nº ~, de 04/0mí)
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
OR(AMENTO PROGRAMA PARA 1019
Adendo I
Em Ri 1,00
(DIGO 1 E s P E c r F _ c A ( · o DESDOBRAMENTO FON E CATEG. ECONÔMICA
RANSFER~NCIAS INTRAGOVERNAMENTA_S
secretaria de Administracao, 619.l60,00
619.160,00
OTA DA RECUTA 619.560,00
Governo Municipal de Itaicaba
Fundo Municipal' de Habitação e Interesse social
Anexo l, da Lei nº 4Jl0, de ll/Ol/o4. (Portaria SOF n ~1 de 04/0mí)
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 101~ Adendo I
Em Ri 1,00
CÚDlGO 1 E s P E e r F r e A ç A o I DESDOBRAMENTO FONTE CA TEG. E CONÔ,I\ICA
TRANSFER~NCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
secretaria de Administracao, l.lí0,00
l.lí0,00
TOTAL DA RECEITA UI0,00
Governo Municipa1 de rtaicaba
Ane~oef ·d1 ~e/nÇ ~ fü ,5 i c~1 J~i/bl r(fo~Ú~i~ \o/no 1~
1 ~r ~4lü~/1f)d o ri 5
mo
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA l019
Adendo I
Em R> UO
CÓDIGC 1 E s P E c r F r e A~ A o DESDOBRAMENTO FONTE CATE G, ECONÔMICA
TRANSFERtNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
secretaria de Aaministracao, m.940,oo
s10.m,oo
TOTAL DA RECEITA
Governo Municipal de Itaiçaba
câmara Municipal de Itaicaba
Anexo 6, da Lei nº rno, 'de ll/OJ/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0i/8í)
EmRil,00
OR(AMENTO PROGRAMA PARA /01~
orçamento Fiscal - Adendo V
ÓRGÃO , : 08 cimara Municipal de rtaicaba
UNIDADE OR~AMENTARIA.: 0801 cimara Municipal de Itai~aba
PROGRAMA
DE TRABALHO
CÓDIGO 1 E s P E c 1 F 1 c A c à o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
,l
01 Oll
01 Oll 0001
01 Oll 0001 l.06~
01 'il 001 1.m
01 4
01 14 0001
.;1 l4 00011.m
Le~islativa
Acao Leoislativa
D~senvo1vimento Legislativo
ReformalAmpliação.aa.sede do Le~islatjvo Mynicipal
Refor,a/Ampl1açao da sede oo Legislativo
MUnlClP,al.
Manutencào ~as Atividades do
Lesgislativo Municipal.
Manter as acàes voltadas para execução do
P,o'er fisca]izatór1o.e Legislidor
~ Leg1s a· 1vo Municipal.
Contra le Interno
Desenvolvi e~to ~egislativo
Manter as Açoes ao Controle Interno no
Legislativo Municipal.
Manter as atividades voltas ao controle
Interno do Legislativo.
4.m,oo
U80,00
U80,00
uso ,00
0,00
0,00
1.106. J/0,00
1.064.600,00
1.064.600,00
1.064.600,00
O.l/0,00
0./10,00
41.1/0, 00
1.110' 600 1 00
1.06U80, 00
1.06U80, 00
4./80,00
U64. 600, 00
41.1/0,00
o. no ,oo
41.l/0,00
TOTAL 4./80,001 1.106.l/O,OOI 1.110.600,00
Governo Municipal de Itaíçaba
Fundo Municipa·1 de Assistencia social
Anexo 6, da Lei nº rno, de ll /OJ/64. (Portaria SOF nº t de 04/0i/rn
Em RÍ 1,00
ORCAMENTO PROGRAMA P,RA 1019
ofçamento Fiscal - Adendo v
OR(~O : Ol sec. Assist Social ,Trab,Juv.e Emoreended
UNIDADE OR~AMENTÁRIA.: 0101 Fundo Municipal de Assistência S~cial
PROGRAMA
DE TRABALHO
CÓDIGO I E s P E e 1 F I e A e Ão PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0,00 lU00,00 lU00,00
0,00 19.000,00 lU00,00
0,00 19.000,00 lU00,00
19.000,00 19.000,00
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Administração
Administração Geral
Protecào Social Especial Méd'a complexidade.
Blobo'de Financiamento da Proteção Socia
1 Especi a-PSE
Blobo de Financiamento ôa Proteção social
.. Esp~cia1 ,- PSç. Oi eito oa C1aadan1a
Ass ·stência à Cri anca e ao Adolescente
Ass ·stência social.·
Constru(ào e reforma de unidade de
Atendiménto da Polit·ca da Assistências
Construcào, reforma e reparos de unidade
de atendimento da política da
Assistência social.
TOTAL 1 16.400,001 19.000,001 11.400,00
Governo Municipal de Itaica~a
Fundo Municipal de Educaç~o
Anexo 6, da lei nº mo, de ll/Ol/6t (Portarias F nº 8, de 04/0l/8í)
Em Ri 1,00
OR(AMENTO PROGRAMA PARA 1019
orçamento Fiscal - Adendo v
ÓRGÃO : 06 Sec. Educacão,cu1t,Desp.Cie eia e Tecnol
UNIDADE OR~AMENTÁR]A,: 0601 Fundo Munifipal de Educação
PROGRAMA
DE TRABALHO
CÓDIGO I E 5 p E e I F I e A e À o PRomos ATIVIDADES TOTAL
110.100,00 1.914.100,00 6.661.000,00
111.000 1 00 rn.ioo,oo W.J00,00
110.000,00 í9UOO,OO lOUOO, 00
110.000,00 110.000,00
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11 111 0100 1.040
li 111 0100 I.OJO
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11 111 0601 Ull
): '.~/ 0601
11 111 0601 1.041
li l61
li l61 0600
!i )6 0600 1.041
li l61 0600 l.04l
11 l61 0600 1.044
í/ :0106001.0l/
Educação
Administração Geral
Gestão e Apoio Administrativo
construir/Ampliar a sede da secretaria
~un·cipa de Educacão.
nstruçàq/Ampljaçao da Seae pr~pria da
Secretaria Mun1c1Ral de Educaçao. Manutencào das Ativida~es
Administrativa Da sec. de Educação
Manter as atividades da Sec oe
Ea~qção,responsáv~l ,PEio p]anejamento,
analise, coordenacao oas acoes destinadas
a Educação do mu1icipio 'de
ITAI CABA,
Gestão da'Educação Básic,
Manutenção da~ A1ividaçe\ da Eaucaçào Ba_sica . Manutencao oas Ativ1aades da [ducacao Basica.
Preservação do P~trimôniQ Hjstór·co,Artistico e culi
Estruturar e Equipar a B1ol1oteca
Púolica Municipal.
Estruturar e Equipar a Biolioteca Púolica
Mun lCl pa 1.
Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
construcào e Ampliação de Escolas da
Rede de'Ensino Fundamental do Município.
Co strucão e Arnpliacão de Escolas dà Rede
Ensino ~undamental ~o Municipio.
Reforma/Arnplia~ão.da Q~adra Esportiva da
comum a .e do Brno G1 qu1
Reforma/Amplacão da Quadra Esportiva da
Comunidade do'Alto do Brito
Pro~ra a de Alimentacào Esco1ar da Rede
de tns · no Fundamenta 1.
Manter o programa de Alimentacão [sco1ar
no ensino tundamenta l são · atend'dos pelo Pr arama· os alu os de toda
a 1·ede municipa1;o Proorm
contrioui para o crescímto, o
desenvo1vimento, a aprendizagem, o
rendimento esco1ar dos estudantes e a
formação de ~áoitos alimentares
saudáveis, por meio da oferta da alimtaçào
escolar e de ações de educação
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J6.IOO,OO lo. 100,00
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U00,00 1.000,00
m. ooo, oo 4.lll. 900 ,00 4.9ll.900,00
H0.000,00 4.460.400,00 4.600.400,00
60.000,00 60.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
100.000,00 100.000,00
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lll.000, 00
ll.000,00
lí.000,00
110' 000100
11.000,00
ll.000,00
l6.000,00
l0.000,00
l0.000,00
o.000 1 00
6.000,00
TOTAL 1.084' 0001001 6.116.100,001 U40.100,00
Governo ~unicipa1.dç Itaiçaoa. . OR(AMENTO PROGRAMA PARA 1019
secretaria de Admin1stracao, Financas e Planei. Orçamento Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº mo, de ll/Ol/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/~1)
Em Rl 1,00
ÓRGÃO ................ : 01 Sec. de Administração, Fin. e Planejam. PROGRAMA
UNIDADE OR~AMENTÁRIA.: 0101 sec. de Administração: Fin. e P1aneiarn. DE TRABALHO
CÓDIGO 1 E s P E e I F 1 e A \ Ã o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04 Admini straçào l8.IOO,OO l.441.860,00 1.m.m,00 04 , n Admioistraçàç Ge~a1 . . n.400,00 1.m.060,00 1.411.460,00
04 ln 0100 Gestijo ~ Apoio Aaministrat1vo . . . n.m,oo 1. l88.060,00 1.411.460,00
84 111 0100 1.001 Amp1iaça /Reforma do Centro Adm1n1strativo. n.m,oo n.400,00
Amp]i4çào/R~forma da secretaria de
Adm1 ni straiªº. 04 ln 0100 Uül Manuteniào das tividades
Adminis rativa Da sec. Administraçào,Fin 1.l40.l60,00 l.l40.l60,00
Manter as atividades da · sec de
Administraiào I Finanças e
P1~nejamen o,respo~sá~e1 pe]o planejamento, ana1ise, coordenaçao oas açoes
destina~as ao P1anejamento.Execucào
Orcamentária e Arrecadacâó Tributária
04 111 0100 1.004
do'municipio de ITAI~ABA:
Rea1izar de concurso Púo11co 11. JOO, 00 11.JOO, 00
Rea1izar concurso púo1ico para atender as
04 111 0100 1.001
demandas do municipio
Adquir · r Yeicu1os 16.400,00 H. 40DiQO
Adquirir veicu1os para atender as
necessidades das funções Administrativas
do munici~10 04 W Adrninistracào inanceira 0,00 10.600,00 10.600,00
04 m 1001 Sentencas Judiciais 0,00 10.600,00 10.600,00
04 lll 1001 1.006 ~uitaçâo ~e precató\ios judiçiais e
espesas ae e~ercic1os ~nterior~s. 10.600,00 10.600,00
Ma~ute~ç~o e cumpr1Rento oas _sentenças
Jua1ciarias, inerentes as Acoes
Traba 1ni stas e mandatos Jud' ci ais contra o
Munici~io. 04 Il4 Contro1e In erno 0,00 11.lOO,OO li. l00,00
04 114 0100 Gestâo e_Apoio A~mj~i~trativo 0,00 11.JOO,OO li. l00,00
04 114 0100 l.001 Manutencao da At1v1aaaes do Contro1e Interno. lí.l00,00 lí.J00,00
Manter as atividades do contro1e
In\erno,responsáve] P,e1o p1aoejamento,.
ana11se, coordenaçao ôas açoes destinadas
ao contrç1e das. ,aç·es
04 116
~ov~rnamenttis do.municipio de ITAIÇABA. Tecno gia da Inrormacao 0,00 11.100,00 11.100, 00
o~ 116 0100 Gestão e ~poio Administ ativo 0,00 11.100100 11.100,00
04 116 0100 1.008 Divugar as Ações P~blicas do Munici~io. 11.100100 11.100,00
Divu1gar as Ações P~blicas do ~unicipio.
- cont1nua
- continuação -
04 lll Comunicacão social 11.100,00 10.100,00 tU00,00 04 lll 0100 Gestão e·A~oio Administrativo 11. 100,00 10./00,00 tUOUO 01 !ll 0100 1.00t Ampliar/Rerormar os Sistemas de Telecomunicações 11. 100,00 11.100100
Am~liar e.mel~orar o sistemas de
te ecomun1cacoes. 04 1H 0100 U09 Fome~tar Açõ~s de'Transparência na
Gestao Mun1c1pal. 10.100,00 10./00,00
Fomçntar ações de tranparência na Gestão
MUíllCl~a] li 1 ~ l Se viço da ívida Interna 0,00 0,00 lOUí0,00
Oq rn mo Pri nc1 pa 1 e tncargos da oi vi oa
°'°º 0,00 lOUIDiQO 04 84l tOOO 0.001 Manutenção dos serviços oa Divida
Fundada Interna do Município
de
lOUIUO
Quitar as dividas fuodaoas decorrentes
parc~1amento .de de~1tos de
9
gest es an·er1ores.
°'°º
Reserva de Conting~ncja 0,00 81.000,00 (19 m eserva ~e cont1ng~nc1a °'°º °'°º 81.00UO 99 m 9999 Reserva ~e Cont1ngçnc1a 0,00 °'°º 81.000,00 99 999 9999 9.001 Reserva oe cont1ngenç1a, . 81.000,00
Reserva de Cont1ngenc1a.
TOTAl l8.i00,00I U4\.860,00I l.6/l.410,00
Governo Municipai de Itaicaba
Sec. AQricuitura1 Pec, Aquicuitura e Meio Ambiente
Anexo 61 da Lei nº rnol de ll/Ol/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/01/81)
Em Ri 1100
OR~AMENTO PROGRAMA PARA l01~
orçamento Fiscai - Adendo V
ó GÀO : Ol sec. Agrjcuitura1 Pec1 Aqjc e M.Ambjente
UNIDADE OR(AMENTÁRIA.: OlOl sec. Agricuitural Pec,Aquic.e M.Ambiente
PROGRAMA
DE TRABALHO
CÓDIGO 1 E s P E e r F I e A ~ A o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
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1 \ 4 \)
1 \l 0800
li 11 0800 l.OOJ
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;o :11 0100
10 111 0100 l.010
rn rn osoo
10 lll 0800 1.004
lO ili 0800 l.011
10 í41
:O 141 0800
:O :Jl 800 l.Oll
10 601
10 601 0800
O 601 0800 l.Oll
:o bOI 0801
!O ~OI 0801 1.001
urbanismo
Infra Estrutura urbana
Agricuitura e Meio Ambiente. Reforma e Ampiiacào do Mercado Pubiico. Rçf r ar e ámp1'ar os espaço? do ercado
pub]ico para a ender a pop láçao
local.
Aqricu1tura
Aàministraçào Gerai
Gestão e Apoio Admin'strativo
Manutenção das Ativ. Ad,in'str Da sec. Agricultura1Pesca1 Aquic e Meio Arbiente
Manter as atividades da sec ~e
Agrjcuitura, Pe?ca
1
Aguicuiturg e Meio
Amq1çnte responsave_ pefo pla~e1amento1
anai1se1 coordenaçao das acoes
destinaâas a Aqricuitura, Pesca , Aquicuitura e Me·o Ambiente do município
de ITAI~ABA. Agricuit~ra e Meio Ambi~nte, ...
Manutençao do Programa oe D1trib içao
de Horas de Trator e Lona. Man tencào do Programa de oistribu'cão de
Horas de Trator e Lonal para · Inc~ntivo 9 Produção Agrícoia no ~unicípio. Manutençao de Maguigas e Equipamentos. , Manter a? maquinas e equipamentos aa
Secretaria de .nfraestrutura. Preservacào e Conserva~ào Ambientai
Agricuitura e Meio Amb ente. Aroorizacà e Re'iorestamento de Pracas e Ruas.
Arbórizar e refiorestar as Pracás e as ruas
Do.munícipio. '
Abastemento
Ag icultura e Meio Ambiente.
Revitaiizacâo das Comunidades
Revit~iizaçào das comun·da~es
Ir igaçào e Abastecimento oáoua Potávei.
Impiant~çào/Ampiiaçào d~ s·srema de
Abastecimento Dagua Potavel.
I piant~ção/Ampliaçào de s:stema de
Abastecimento oaoua Potavei nos
Distritos e Local'ô~dE do 11un1cípio.
100.600100
100.600100
100.600 O
100.600'.00
118.900,00
86.800100
0100
86.600100
80.SOUO
0,00
0,00
li8.l00,00
0100
84 .100 1 00
84.100,00
916.llO,OO
lll.ll0,00
600.0lO,OO
600.0/0,00
lJl. lOUO
lll.100,00
1.400,00
1.400100
1.400 1 00
16l. l 00 1 00
9UOO, 00
9UOO, 00
0100
0100
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100.600,00
100.600.00
100.600;00
100.600100
l.lll.010,00
6/l. 9/0 1 00
600.0/0,00
600.010,00
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86.800,00
lll.100,00
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1.400 1 00
1. 40UO
l/0.600,00
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98.91)0,00
84.100,00
84.100,00
- continua
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0,00 ;O 60l 0801 l.OOl Fomentar Aioes d~ ProJetos.Irrigado~ n~ Municipio. iU00,00 16.800,00 Fom~n ar Açoes de ProJetos Jrrigaoos no :o 608 Munrnpio. Promocào da Producào Agro~ecuir:a /íl.000,00 ll. lOO ,00 m.ioo,oo /O 608 0800 Ag · cul t ra e Meió Ambien e. 66.'00,00 ll. l 00 1 00 llU00,00 io 608 0800 1.oos Preservacào da cultura da Carnau~eira no Municipio. 10.800,00 10.800,00 Preservacão da cultura da carnaubeira no ~Q ~J8 0800 1.009 Municípió. Desenvolvimento de feiras da producào da agricultura familiar do município. da li.900 100 1/.900,00 Desenvo vimento de feiras da groducà 10 608 0800 1.010 airicultura familiar do município.· Apoio/ ortaleci~e~tQ da Agricultura Familiar do Municipio. l4.900,00 l4.900,00 Apoio/fortijlecimento da Agrigultura Familiar ;o oos osoo 1.011 00 Municipio. Manute~çào ~ AmpliaçàQ ~o.Programa Garantia Sarrª no Muniçip19. . lõ.m,oo /U00,00 Maoutençao e.A,p]iançao do Programa Garantia 10 608 0800 1.011 sa ra no Mun1cip10. Apoiar11ncentivar as Ações da Agricu tura Familiar do Municíp·o. ll.lOO, 00 ll, l00,00 Apoiar/rncentiv~r,a? A~àes da )~ricultura lO 008 80/ Fam liar do Municip10. 110./00,00 0,00 1lO' 100 1 00 Pecuaria e Psicultura. lO 608 080/ 1.011 Fo talecimento das campanh2s de vacinas dos rebanhos do Municipio. ll.l00,00 li' l 00 1 00 Fortalecimento das campanhas de vacinatào dos 10 608 080i l.Oll rebanhos do Nunicipio. · Melhorar a Qualidade Genética dos Rebanhos do Munucipio. 94.900 100 9UOO,OO Me horia na Qualidade Genéticas dos Rebanhos do Município. TOTAL ' 619.100,001 9l6.l/O,OOI l.6ll.610,00
,
(overn Municipal de Itai~aba . . Sec. nfra-Estrutura Ind, comercio e Turismo
Anexo 6, da Lei nº 4~/Ü, âe 11/0,/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0Urn
Em Rí 1,00
ORCAMENTO PROGRAMA PARA l019
or\amento Fiscal - Adendo v
ÓRGÃO : 4 Sec.Infraestrutu a, Ind, Com. 2 Turismo
UNIDADE ORÇ~MENTÁRIA.: 0401 s«. Infraestrutura,Ind, com. e Turismo
PROGRAMA
DE TRABALHO
CÓDIGO 1 E s P E c r F r e A ç Ã o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
11 urbanismo 181. 100,00 1.4/UOO,OO U6UOO,OO
l\W Administra\ào Geral 0,00 1. m. 1 oo, oo l.líO. 100, 00
11 ln 0100 Gestão e Apoio Administrativo 0,00 1. m. 100,00 l.líO. 100, 00
11 './l 0100 l.016 Manutencào das Atividades Admin'st Da
Sec.Inffa-Estrutura1Ind, Comercio E T ri l.lí0.100,00 1.líü.100,00
Manter as atividades a, Sec
Infra-estrutura. Industria, Comercio e
Tu(i?mo,responsavel ~elo} ane ·ªmento,
analise, coordena\ao aas '\ es
dest1naâas ao Planelamento.de
infra-estrutura ur ana e· r ral I nidrica, saneamento desenvolvimento do comercio, turismo e inaustria do município de
ITAI CABA. 1 í í 1 Infra Estrutura urbana m.íoo,oo l.100,00 m.600,00
11 11 060i Infraestrutura para o Des~orto. 80.000,00 0,00 80.000,00
li 4íl 0601 1.014 Pavimentacào em paralelepípedo no ambito
da comunidade do Alto Ferrão 80.000,00 80.000,00
11 4\1 0101 Infraestrutura urbana. m.100,00 0,00 HO.í00,00
lí ;il 0101 l.Olí obras de Pavimenta~ào e~
Paralelepipedo, Pe ra Tosca,e Bloquete. l0.000,00 l0.000,00
ob~as de Pavimenta\ào em .Pa\a elepipedo, Peora Tosca e Bloquete no Amoito
li 4il 01011.016
Municipal. . obras de Recuperacao de Estradas
v·cina·s no Ãmbitó do Munici~io. ól.í00,00 61. í00,00
obras de Recupera\âo de Estradas vicinais n
li 4il 0101 1.011
à bito do Municipio.
Melnoria/Am~liacào da Malna Asfál ica
da sede do unicíoio. J0.000,00 l0.000,00
~elhorja/,A~p1íaçào da Malha ÀSfáltica da sede 1
li 4\1 0101 1.018
ao f1un1Cipio.
Implantacâo, Melhoria e Readequa\âo de
Logradoufos Publicos no Municipio. 81.000,00 81.000,00
I planta\àO, ~elooria e ReaçegUiÇâO de
il ~íl 0101 1.019
Logradouros Publ1cos no MunHipio.
Construcâo e readegua~ào da via de
entrada'do M~nicípio e Itaíça~a. B0.000,00 llü.000,00
Con?tfu1r e reade~~ar.a ~1a Qe entrada do
u cipio com amp ia\·o oa via em
asfalto, separadas por um cante1ro central , cm. iluminação Publics , com à
retirada da ponte antiga.
- continua
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o. · Revitalização do Polo de Lazer . l
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o. Am~liacào e conservação
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O,OO s Hidricos !I IH 0/00 Infraestrutura Hídrica. 19.000,00 0,00 19.000.00 ;j ·1~ 0100 1.01/ Constru~ào çe Passagens Molhadas. . . IU00,00 19.ooo;oo contruir pa~sagens.Mçlhadas que farilite o 11 ; j l Tran~porte aos~ n1c1pes , Conser acao de 0,00 m.000,00 m. ooo. oo E er~,a li 111 0101 rnfraestfutura Urbana. 0,00 rn.000,00 m. ooo; oo li líl 01011.019 Man tencào dos servicos de rlumina\ào p'bljca m.000,00 m. ooo, oo
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i ' Saneamento
11 í44 Recurs s Hídricos
li í44 0801 Irrigacào e Aoastecimento oáqua Potáve1.
li \ 4 08011.0/9 Constr~~ão, Reforma e/ou Ampliação de um
c~afar1z P~olico na Cofunidade camuri1
JU00,00
Jí.000,00
Jí.000,00
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Jí.000,00
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TOTAL m.100,001 1.41/./00,00I 1.m.100,00
,
overno Municipa1 de Itaicaba
Gabinete do Prefeito · 4nm 6, da Lei nº 010, de ll/Ol/64. (Portar'a SOF nº 8, de 04/0l/rn
Em RI 1,00
OR(AMENTO PROGRAMA PARA 1019
Or\amento Fisca1 - Adendo v
ÓRGÃO.,, ... , .... , .... : 01 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito
PROGRAMA
DE TRABALHO
CÓC'GO 1 E 5 p E e I F I e A ç À o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04
04 m
04 m 0100
04 111 0100 1.001
04 111 0100 1.001
Admini stra\ào
Adm.Distra\àQ Ge~a1 . . Gestao e_Apoio Ao~ioistrat1vo . . Manuten~ao das Atividades do Gabinete do Prefeito
Manter as atividades do Gabinete do
Prefeito, respqn?áve1 pelo . p1aneJamento, ana1ise, coordenacao das
a\ôes do Gabinte do Prefeito'do
unic'pio de ITAIÇABA. ouvidoria Municipa1
ouvidoria Municipal
0,00
0,00
0,00
619.)60,00
619. l60 ,00
619.160,00
616.)60,00
619.HO.OO
619.lóO;oo
61U60, 00
616.l6Diü0
l.000,00
TOT.\l 0,001 61U60,00I m.1&0,00
Go erno Municipa1 de Itaicaba
sec.d e A~ão socia1,Trab.Juv.e Emgreendedorismo
Anexo 6, da Lei nº rno, de 11/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0m\J
Em Ri 1,00
ORCAMENTO PROGRAMA PARA 1019
or~amento Fisca1 · Adendo v
RC~O : Ol Sec. Assist Social,Trab,Juv.e Empreended
NIDADE OR~AMENTÁRIA.: 0104 Sede Assist social,Trab.Juv.e Empreend
PROGRAMA
DE TRABALHO
CÓD GO 1 E s P E e I F 1 e A ( Ã o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
u Traba lno 0,00 U00,00 U00,00
n ll Fomento ao Trabalno 0,00 U00,00 U00,00
11 ii om Ge a~ão de ~mprego e Renda. . 0,00 uoo ,00 U00,00
11 ll4 0106 1.080 Fomentar A~oes p~ra o oesenyo]v1mento
de Emprego e RenQa no Mun1c p o. . , U00,00 l.J00,00
•
Fomentar Aioes para o Qe~eovolv1mento oe
~mprggo e .endij no Mun1c1p10.
•
il rn om us1 capac1taca Proms1onal e
Desenvol~imento ao Em~reendedorismo no M í.900,00 í.900,00
• Capacitacão Profissional e Desenvolvimento
•
~o .. tmpreendedorismo no
MUnlClplO . •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• OTAL 0,001 U00,001 uoo ,00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
,
•
•
•
•
• ~ (01~·no Munici~al de Itaica~a OR(AMENTO PROGRAMA PARA l019
• Fundo Munici~a de Saúde · Orçamento Seguridade social - Adendo v
•
~nexo 6, da ei nº mo, de ll/OJ/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/81)
Em R} 1,00
• ÓRGÃO ........... , .... : OI secretaria de saúde
•
PROGRAMA
UNIDADE OR~AMENTARIA.: 0101 Fundo Municipal de saúde OE TRABALHO
•
•
•
CÓDIGO 1 E s P E c r F I c A ~ Ã o PROJETOS A IVIDAOES TOTAL
• 10 saúde 60Uí0,00 1.601.140,00 6.Lll.190.00
• 10 rn Administração Geral 0,00 1.llO, 6l0, 00 u10.rn;oo
•
10 m 0100 Gestâo e Apoio Administrativo 0,00 l.l10.6l0,00 Ul0.6l0,00
iO ii/ 0100 i.OlO Manutencão das Atividades
~
Administrativa oa sec. de saúde. 1.ll0.6l0,00 l.Jlü.6]0,00
•
Manter as atividades da Sec. da
sayd~Jespons~vel _pel,o p1ªnejamento ..
• analise, cooraenacao oas acoes oest1naoas ~
~ ! O lOl
?aúd~ QO município de ITAl~ABA. m.910,00 Ul6.910,00 Ull.860.00 Atençªo BgS]ca
•
)1) JOl 0400 Atencao BaSlCa . 61.800,00 /.014.lOO,OO l.08/.100; 00
lü iül 0400 l.OlO construcão/Amgliacão de unidades
~
Bisicas'de Saude : USB no Municioio. 14.900,00 14.900,00
•
Melhoria nos diversos ·ndic~dores de
ava iaçâo da saúde.
t 10 lül 0400 l.Oll Construcão, reforma e ampliacão da
sec etaria Munici~al de saúde. IUOO, 00 )t,900,00
~ Construir Re ormar e amp1iar a sede da
t secretaria de saúde.
·o lOl O 00 i.0/1 Gestão e Desenvolvi ento da Atencâo
t B~sica 'o Municipio · 1.948 '000 1 00 1.m.000,00
t
MelhQria nos diversos indicadores de
avaliacâo da saúde.
~
10 lOl 0400 l.Oii Apoio ao Prógramij Ma\s.v~dico 66.JOO,OO 66.JOO,OO
t :O lOl 0401
Programa Mais Medico 0,00 lUOO, 00 lUOO, 00 Recursos Humanos em saúde Pú~lica
-
10 :11 0401 i.Oil Ajuda de custo aos conselneiros de saúde. 1L .souo lUOO, 00
Ajuda de custo aos conselneiros de saúde . • 10 iOl 0401 Vigilância em Saúde. 0,00 rn. 100 ,oo ll uoo 100
t 10 lOl 040i Ui4 Gestão e Desenvolvimento da vigilância
em saúde.do Municjpio. . 9UOO,OO 9UOO,OO
t ~poiar as.a~oes ,vol\aQaí ~ara a gestao e
aesenvolvimento aa vigilancia em
lO i 1 om uií
saúde do mu~icip\o. _ . 4UOO,OO 4UOO, 00
• Campanhas. Educativas ae Promoçao a saud~. , Realizar campanhas de carater continuaoa a
• 10 lO 040~
. promQçào a sa~de: 0,00 494.410,00 494.410,00
• Assistencia Farmaceutica .
lO iOl 0401 1.0i6 Ges\ào.e Qesenvolvjmeot do Progrijmij da
• Ass1stencia Farmaceutica do~ nicipio . m.410,00 494.410,00
Ge$tàQ e.desenvolvime.to do pro~ra,a de
• asistencia farmaceutica1 P,ara
• me noria nos diverso indicadores de avaliacàc
da saúde do municipio. ·
- continuê
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00 rn.m,oo ,O 01 O Oí 1.rn contruçà de Aca 'emias de saúde no fiu icip·o. 4UIO,OO 4UIO ,00 Con~truçào de Academias de saúde no .O JOl 0401 l.Oll Mu lC P,iO. constru~ão ae Kits sanitários na cowunid ade do errote e Lo~rad uro. 84.100,00 84.100,00 Construcào de its sanitár·os em residências 10 lOl O 01 l.Ol4 de pessoas de baixa renda. Implan ar o programa de Telesaúde .. ll. lOO, 00 ll.100,00
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Funao aos D1re1tos da Criança e do Adolescente
~nexo 6, dã Lei nº mo, de ll/Ol/6t (Portariã SOF nº 8, de 04/01/81)
E Ri 1,00
ORCAMENTO PROGRAMA PARA l019
orçamento seguridade social · Adendo V
'.lRC:.L : : 01 sec. Assist social, rab,Ju .e E,r,preended
Ü I DADE OR~AMENTARIA.: OlOl Fundo Mun. oi Í, Í ança e Adolescente
PR GRAMA
DE TRABA HO
CÓD GO J E s P E c 1 F 1 c A ~ Ã o
Assistência Socia1
Administração Gera1
Gestão e Apoio Administrat·vo
lanutençào das Atividades
dministrativa o Fundo M. da Crianca e
Manter as atividades do Fundo'M. da crianca
e A' 1escente,remnsáve1 pe1o . · p1~ne1ament9, ana·11se, coord~naçao das
ac es destinadas a P,rotecao da
crianca e ,do1es ente ao lunicípio de
~T . . 8 , ,ssistércia i Criança e ao Ado1escente
Ass ·sténcia a criança e do1esce e
Implantar o programa de me~idas ,~m Meio Ab~rto. _ p antar o prograra oe me idas em Me o
aberto. Campanhas de prevenção ao abuso sexua1
de criancas e ado1escentes. Rea izar campanhas carater e ntin ado de
nrevençâo de crianças e
aâ escentes.
PRO ETOS A IVIDADES TOTAL
l. íOO, 00 19.100,00 l6.600,00
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·Jve no Munici~al de Itaica~a ORÇAMENTO PROGRAMA PARA l019
Fundo Municifa de Assist~ncia Social orçamento Seguridade social - Adendo v
Anexo 6, da ei nº rno, de ll/OJ/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/81)
Em Ri 1,00
ÓRGÃO ........... , .... : Ol Sec. Assis social,Trab,Ju,.e Eroreendeo PROGRAMA
NIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Fundo Municipal de Assistência s~cial DE TRABALHO
CÓDIGO 1 E s P E e I F 1 e A ç Ã o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
08 Assistência social l 1.800 1 00 rn.m,oo 811. 110,00
08 m Planeiamento e areamento 0,00 m.i10,oo 19UIO,OO
. 8 lr Olül Assis ência social . 0,00 m.i10,oo 19Uí0,00
08 ~/1 0101 UII Ampliar os Quadros dos Profissionais
das Políticas da Assistência Social. BS.ll0,00 19UIO,OO
Am~liaçâo do Quadro de Profissiona·s das
Po ít:c~s da Assistência Social do
08 W
MUnlCl~lO.
Administraçao Geral IUOO, 00 l6UIO,OO m.s10,oo
os · n 0100 Proteção social Básica. 0,00 11.110,00 11.110,00
J rn mo u1& DesenvolvimentQ de Ação co~unitáriij ~o.Munic'pio. L.110,00 11.110 1 00
Des~nyo1v1mento de Açao Com n1tar1a no
08 li/ 0101
MUíllClplO,
Benefícios Assistenciais. 0,00 ll6.600,00 m.600,00
08 111 OlOI 1.0\l Bloco de financiamento IGD-PBF-BOLSA 8UOO,OO 8UOO, 00
Bloc de financiame to IGD-PBF-BOLSA
08 111 0101 1.018 Bloco de Financiamento da Prote çào Soei
al Básica - m rn.100,00 lll.100,00
Bloco da PSB-Protecào Social sasica
0~ l 1 0101 1.019 Bloco de Financiamento ao IGD-SuAS 91.100,00 91.100100
Gestà9,de~centralizada do Programa de
Transrenc1a de Renda-IGDSUAS
o rn om Assistê eia social. lU00,00 lU00,00 40.100,00
08 111 0101 1.061 Implantacào do Processo de
Territoríalízacào no Municip·o. 1.110,00 UI0,00
IrnplantaçãQ do Processo de Territoríalizaçào
J8 111 0/01 l.06l
no MunlClP,10,
Ampliacão e moaernizaçào da secretaria
Munici~al de Assistencia social. ll.410,00 ll.410,00
Amp]i~ção e modernição.oa Seçretar·a
08 lll OIOí 1.060
Munic1P,al de Ass1stenç1a.Soç1al ..
Manutençao ~o Funoo de Ass1stenç1a.S0ç1a 1 . 14.100,00 14.100,00
Manuten~ao do rundo OE Asmtenm social. '') m Formafão de ecursos HuTanos 0,00 Uí0,00 UI0,00
íl~ : : 8 O/ O 1 Assis éncia social. 0,00 UíUO UI0,00
03 1 o OlOI 1.061 Pol'ticas Municipais ~ara Educaçào
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Permanente dos T abal ador do SLAS. 1. 8 \ o 1 00 Uí0,00
Desenvolvimento de politicas Municipais
~ara Educação Permanente dos
rabalnadores de SUAS.
08 W Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 6.JI0,00 6' J íO 1 00
:· ~ J ~ 1 OI O l Protecà social Es~ecial Média co~plexidade. 0,00 UI0,00 6. l íO, 00
QJ :,l Olüj l.06l Rea1izàçào das con erências 6.lí0,00 6, l \O, 00
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Governo Municioa1 de Itaiçaba
rundo Municipa1 de Habitacào e Interesse socia1
wx9 6, da Lei nº rno, àe ll/Ol/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0i/8í)
e] R 1,00
OR~AMENTO PROGRAMA PARA l01~
Or~amento Seguridade socia1 · Adendo v
ORG.~O , : 01 s«. Assist socia],Trab,Juv.e ETpreençe~
UNIDADE OR\AMENTARIA.: OlOJ Fundo Mun, de Hab1 t. de Interesse Socia 1
PROGRAMA
DE TRABALHO
(C'GO 1 E s P E e r F r e A e à o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0,00 l. l 10, 00 l. J 10 1 00
0,00 l.ll0,00 l. J 10 1 00
0,00 l.lí0,00 1. l 10, 00
.. l í o 1 00 1. l 10 1 00
08
08 lH
08 144 0100
08 144 0100 1.016
Assistência Socia1
Assistência Comunitária
Gestão e Apoio Admin'strat·vo
Manutenção das Atividades
Administrativa Do Fundo M. de Habitação
Manter as atividades do Fundo ~. de Habitação e Interesse
So~i~1 ,responsáve1 p~1o p1anejam~nto:
ana11se. coordenacao das açoes
destina~as a HABITA(ÃO do munic1pio ~e
.TA (ABA.
TOTAL 0,001 l.ll0,001 1.ll0,00
..
• G verno Municipal de Itaiçaba ORÇAMENTO PROGRAMA PARA l019
Sede Ação Social,Trab.Juv.e Em~reendedorismo orçamento seguridade social - Adendo v
a :i.mg 6, da Lei nº rno, de ll /0 /6t (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/81)
J
Em R, 1,00
•
ORG.~O,, ,, ,, ,, ,, ,, .. ,, : 0 l Sec. Assist S0cial1Trab1Juv.e E[1preended PROGRAMA
U·~I ADE ORÇ~MENTÁRIA.: 04 sec.de Ass'st Social,Trab.Juv.e Empree1d DE TRABALHO
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•
-
1:ó~' ,O 1 E 5 p E e I F I e A e à o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
• 08 Assisténcia Social 0100 841.140,00 W.140, O
• 08 rn Admi~istraçàQ Ge~a] . . 0100 rn.110,00 BH.110,00
•
os rn 0100 Gestao e Apoio Aom1n1strat vo 0100 109.m,oo 109.mloo
08 1// 0100 /.O l Manutencào das Atividades
• Adm'nistrativa da sec. de ssistencia so 109.910100 109.9í0,00
•
Manter as atividades da Sec da Assistencia
social I Trabalnol Juventude e
t Empr~eodorismo,responsªvel pelo planejamento.
~
ªna l 1 se 1. coordenaw d9s . açoes destinadas a Ass1tenc1a social do
08 · n om
munic'pio de I AI(ABA. Assistência a Crianca e Adolescente 0,00 m. 800, oo llU00,00
.;~ : / 0/01 /.O 8 Man tenção do Conselno Tutelar W.800,00 ll .ô00,00
Manutencào o conselno Tutelar
08 1 4 Assistência Comunitária 0,00 U90,00 U9UO
'8 1H O OI Assistência social. 0,00 U90,00 U90,00
os 144 0/01 l.019 Ma utencào dos canse ~os vinculad s U90,00 ).m,oo
Ma~utençào dos Conselnos vinculados.
TOTAL 0,001 8 _. m, oo 1 m.140,00
Governo Municipa1 de .taicaba
Gabinete do Prifeito
OR(AMENTO PROGRAMA PARA l019
.~fü:J 1, da Lei nº rno, de ll /01/6t (Portarià SOF nº 8, de 04/0l/8íl
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Orçamento Fiscal - Adendo I
Em Rl UO
·RGÃO : 01 Gabinete do Prefeito
UNIDADE OR(AMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefei'o
NATUREZA
DA DESPESA
CÓDIGO I E s P E e I F 1 e A (Ão [ FONTE DESDOSRA~ENTO i ELEMENTO CA EG. ECONÔIHCA
l.0.00.00.00 Despesas correntes
l. 1.00.00.00 Pessoa1 e encargos sociais
).1.90.00.00 Ap1icaçôe? diretas , .
1, 1 90.04.00 Cont(ata~ao por tempo,oeterm1nado ..
1.d0.11.00 venmen os e vant. fixas pessoa1 civil
1.1.90.lUO obrigações patroQªis. . . l.1.90.16.00 outras desp. vanave1s pessoa1 c.v11
l. 1.90.94.00 Indeniza~ões e restituicôes traba1nistas
1.i.00.00.00 out(as gespe?as correntes
l.l.90.00.00 Ap1mcoe? diretas , .
) . ! 90.0UO contrataçao por tempo oeterm1n1d
1.:.JO.lUO Diárias: civi1
l.UO.l0.00 Materia1 de consumo
:.UO.ll.00 Premiacôes cu1t.art.cient.desp.e outras
c : l. O.ll.00 Passagens e d~spesas çom 1omoçà~ ..
J.d0.l6.00 outros serv. qe terceiros pes~oa,nsica
l.l.90.l9.00 Outros serv. oe terc. pessoa 1ur1d1ca
).UH0.00 sery. wno1ogia jnformaçào/co~uniç.- PJ
:.).90.41.0 ~r1gaçoe~ tr1butªr1as e contributivas
l.d0.9UO Despesas ae exerc1ms anteriores
4.0.00.00.00 Despes~s de capita1
l.~.00.00.00 Investimentos
G .. ~0.00.00 Ap1jcaçôes diretas . ·.UO.íUO Equipamentos e aaterial permanente
10010000001
1001000000
1 010000001
1001000000
lOOlílOOOOO 1
100100000
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1001000000
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1001000000
1001000000
1001000000
1001000000
1001000000
1001000000
1
1 lí\.900,00 1 10.000,00 1 m. 100,00
6U O, 00
1. 100 1 00
1.100,00 · m.m,oo i
1.000,00
nooo,oo , n. HU~ i
4.100,00
6.800,00
194. 100,00
U00,00
U00,00
íí0,00
UOO,JO
U00,00
i
1
i
61U60,00
m. 900, oo
m.m,oo
U00,00
1.100,00
TOTAL DA DESPESA 61U60,00
Governo Municigal de Itaicaba ORÇAMENTO PROGRAMA PARA lOl~ secretaria de Administracao, Financas e Planej. Orçamento Fiscal - Adendo l
wxo , da Lei nº rno, de ll /OJ/6t (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/8 ) Em Ri 1,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO : Ol s«. de Administra\ão, F'n. e Planejar ..
UNIDADE OR~MIENTÁRIA.: om Sec. de Administra~ão, Fin. e PlaneJH.
NATURW
DA DmESA
C. D IG E s p E e I F I e A ~ À o j F N E DESDOBRAVENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA
l.0.00.00.00 Despesas correntes
l.1.00.0 . O Pessoa1 e encaroos sociais
;, 1 .• 0.00.00 Aplicacôes d'retas
l.l.90.0 .00 con rata~ào por empo determinado
l.U0.11.00 iencimentos e vant. fixas pessoal ci il
l.l.~O.ll.00 obrigações patroQ9is. . . l.1.90.16.00 outras de~p. vari9v~1s pesso91 mil
l.l.90.9t.OO Despesas oe exerc1c1os anteriores
l.l.90.94.0 rndeniza~ões e restituicões trabalnistas
1.1.90.96.00 Ressarc'mento de desP,. de pessoal requis
;.: 10.00.0 uros e encargos da ~ívida
l .. 90.00.00 Ap1icaçõ~s direta?
).l.90.11.00 ·uros soore a d1v1da por contrato
J.l.00.00.00 ouras despesas correntes l · quo. 00 Exec .. r . de 1Egada aos es tad s e ao DF
:.l.JUO. O Ma'er1a1 de c nsumo
l.l.90.00.00 Aplicacões d'retas
; ) ,0.04.00 QQrrata~à .P.r tempo dete minado
: . J0.14.00 01ar as - c1 11
J.UO.l0.00 Material de consumo
l.i.90.ll.OO Passagens e despesas çom lomo~ào ..
l.UO.l6. O Outros serv. de terceiros pesíoa.f1s1ca
l.l.90.l9.00 outros serv. dE t~rc. pessoa 1ur1d1ca
l.l.90.~~. O sery. t~cnolog'a Jnformação/co~uniç.- PJ l.po. 1. obr1gaçoes.tr1b~qms e con r1butms
: . :.90.91. O sentencas ud1c1a1s
l. i.90. 9UO Despesas de exercícios anteriores
l.J.90.9J.OO rndenizacões e restituicões
~.~.00.00.00 oespesas'de capita '
4.4.00.00.00 Investimentos
.~.90.00.0 Aplicacões d're· as
• 1.90.11.00 Obras e instalacôes
(UO.IUO Equipamentos e material permanente
i.~ ~o 00.00 ftmortizacào da d'vida
~.Q.}0.00.00 Ap]iCi~Ões di~~tçS
!.G 0./1.00 Principal da 01v da contratual resgatado
1001000000
100100 000
1001000000
1001000000
1001000000
1001000000
1001000000
1001000000
1001000000:
1001000000
1001000000
1001000000
1001000000
1 01000000
1 01000000
1001000000
1001000000
1001000000
1001000000
1001000000
1 1001000000
1001000000
1
10010000001
1.m.m,00
{4,400,00
619.600,00 .
.n. 900, oo 1 1.100,00
110 1 00
1.100,00
1.100,00 1 m,oo
m 1 ,oo
lU00,00 J.m,oo
1 6. 110,00 i
1.000,00
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U00,00 · l4. 900,00
10 '100 1 o ;
U00,00 i
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1.l00,00
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JU00,00 1
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101.800, O . 101.800,00 .
1.m.J10,oo
1.m.110,00
188.110,00
;uoo,oo
116.JOO,OO
101.800100
- continua
- continuação -
9.0.00.00. O Reserva de contin~ência
~.'.. 0.00. O Reserva de contin~ência
9.~.99. 0.00 Reserva de contin~ência
9.9.99.99.00 Reserva de co tin~ência 1001000000
81.000,00 1 81.000,00 .
1
!
81.000,00
81.000,00
TOTAL OA DESPESA \ Ull. m, 00
Governo Municigal de .taicaba ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1019
s e e . A g r i e u l t u r' a , P e e , A q u i e u l t u r a e M e i o A m b i e n t e
orçamento Fiscal - Adendo I
!.nexo/, da Lei nº mo, de ll/Ol/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/81) Em Ri 1,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO : Ol sec. Agr'cultura, Pec, ,\qic e M.Amb'ente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: om s«. Agricultura, Pec,Aquic.e 1.Amb'ente
NATUREZA
DA DESPESA
E s p E e I F I e A ç À o [ FONTE DESDOBRAMENTO [ ELEMENTO CATEG, ECONÔMICA
l.0.00.00.00 Despesas correntes
l.1.00.00.00 Pessoal e encar~os sociais
l.1.90.00.00 Ap1icacõe? diretas .
l.1.90.04.00 contrataçao por tempo determinado
<l 0.11.00 Venc'mentos e vant. fixas pessoal civil
l. UO. ll. 00 Oo ri gacõe s patronais
l.1.90.16.00 outra1'desp. variáveis pessoal civil
l .. 90.94. O Indenizações e restituicàes traba1nist2s
U.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis
J.l.00.00.00 outras despesas correntes
l. U0.00.00 Transferências à união
1. U0.41.00 contribuicàes
J.
1 10.00.00 Ap1icacôe~ diretas .
),j,90.04.00 CQijnata\ao,pqr tempo determinado
i.,.90.14.00 01mas - mil
l.l.90.lO.OO Material de consumo
l. UO. li. 00 Mate ri a 1, bem ou serv. p/ di st. oratui ta
1
.l.90.ll.OO Passagens e d\spesas çom locomo\âo, .
l.l.90.l6. O Outros serv. e terceiros pessoa f rna
:.1.90.19.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
:.:.;0.40. O Serv. tecnologia informacào/comunic.- PJ
.l. 0.41.00 Oorigacões tributárias e'contribut'vas
J.l.90.9UO Despeias ge exercícjos.a~teriores
l.l.9Ul.OO Indenm\oes e restltu coes
~.0.00.00.00 Despesas de capital · U.00.00. O Investimentos
4.4.90.00.00 Ap1icacões diretas
,.U0.11.00 Obras e insta1acões
,.,.JO.I .00 Equipamentos e material permanente
1001000000
1001000000
1001000000
1001000000,
1001000000:
1001000000,
1001000000
1001000000
1001000000
1001000000
1001000000
1001000000
1001000000
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Ll.100,00 1 110,00 1 110,00
1.014.010,00
1 166. l00,00 :
w '900100
I0.40UO 1
1
l 66' l 00 1 00
166. l00,00
TOTAL DA DtSPESA l.6ll.6/0,00
Governo Municipa1 de Itaicaba
sec. Infra-Est~utura rnd, comercio e Turismo
Anexo 1, da Lei nº 4ll0, de ll/Ol/64. (Portaria SOF nº 8, d2 04/01/~\)
OR~AMENTO PROGRAMA PARA 1019
orçamento Fiscal - Adendo I
Em R > 1, 00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
·~G.~O : 04 sec.rnfraestrutura, rnd, com. e Turim
UNIDADE ORCAMENTÁRIA.: 0401 Sec. Infraestrutura,Ind, Com. e Turim
NATUREZA
DA DESPESA
CÓDIGO E s p E C I F I C A ( À o 1 FONTE DESDOBRAMENTO ; ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA
:.G.00.00.00 Despesas correntes
).1.00.00.00 Pes~oa1.e ençargos sociais
i.U0.00.00 Aplicaçoe? diretas , . l.1.90.0UO Contrataçao por tempo aeterminado
l.1.90.11.00 venc·mentos e vant. fixas pessoal civil
l.1.90.ll.OO obrigacões patronais
1.UO.lo.00 outradqp. varqv~is pesso91 civil
! . '. !O. 9UO Despesas ae exerc1ms anteriores
J.U0.9UO Indenizacões e restituicões traba1nistas
i. 1.90.96.00 Ressarcimento de desp. oe pessoal requis
l.l.00.00.00 ouuas despesas correntes
l. l.90.00.00 Aplicacõe? diretas .
l. UO.OU ontrata~ao por tempo determinado
l.UO.lUO Diárias - civil
>l 90.lO.OO Material de consumo
l.pO.ll.00 Passagens e despesas çom 1ocomoçà~ ..
J.d0.l6.00 outros serv ~e terceiros pes~oa, .rna
l.UO.lUO outros serv. oe terc. pessoa Jur oica
.U0.40.00 Serv. tecnologia informacào/comun·c.- PJ
l.l.90.41.00 obrigacões tributárias e'contributivas
:.;.~O.B.00 Indenizações e restituições
4.v.JO.O . O Despesas de capita1
4.A.00.00.00 Investimentos
e ·.90.00.00 Ap1icacôes diretas
4.U0.11.00 Obras e instalações
4.4.90.11.00 Equipamentos e materia1 permanente
1 .4.90.61.00 Aquisicào de imóveis
i .i.90.91.00 Indenizações e restituições
1001000000
1001000000
1001000000
1001000000
10010000001
1001000000
1001000000
1001000000
1001000000
1001000000
i6WOOOOOO
1001000000
1001000000
1001000000
1610000000
1001000000
1001000000
1001000000
1001000000
WüOOOOOl
111000 000
1 \itJOOOOOO
ll)t} O 000
lo 10000000
ló/OílOOOOO
1001000000
1090000000
1110 0000
li/DOO 000
1001000000
1001000000
1.189' 600 1 00
1.010.400,00
m. ooo, oo
140.000,00 · 190.000,00 1 100,00
100,00 1 100,00 , 100,00 1
llUOO, 00
100,00
l.000,00
19.600,00
10.000,00
1.100,00
19.10000
111.000:00
100.000,00
1.100,00
1.100 1 00
100,00 1
1
1
l08. 100,00 , u' 000100
10.000,00
114.000,00 I
161.000100
40.000,JO
ll.000,00 i
70.000,00 1 1. 100 1 00
U00,00
U00,00
U00,00
100 00
100:00 I
l.OJÜ' 400100
rn.100,00
108.100,00
108' 100100
TOTAL DA DESPESA U9l.l00,00
Governo Munlclpa) d~ Ital~aba _
~undo Mun1c1pal de Educaçao
Anexo 1, da tei nº rno, de ll/Ol/6( (Portaria SOF nº 8, de 04/01/81)
OR(AMENTO PROGRAMA PARA l01~
orçamento Fiscal - Adendo I
Em R) 1,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO : 06 sec. Educa\ão,cu1t,Desp.Ciencia e Tecnol
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Munlcipal de Educa~ào
NATUREZA
DA DESPESA
(DIGO E s p E e I F I e A ç Â o 1 FONTE DESDOBRAMENTO I ELEMENTO CATEG, ECONÔMICA
l.0.00.00.00 Despesas correntes
1.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais
l. 1 J0.00.00 Ap1icacôes diretas
l. UO.OUO contrata\ào por tempo determinado
l.U0.11.00 vencimentos e vant. flxas pessoal civil
:.1 ~O.ll.O obriga~ôes patronais
:. .~0.16.00 outras desp. variáveis pessoal civil
l.U0.%.00 Ressarcimento oe desp. de pessoal re~uis
l.l.00.00.00 outras despesas correntes
;.;.JU0.00 Exec..or\. delegada aos estados e ao DF
i.,.i .l0.00 Mmm1 de consumo
1111000000 11mooooo
illlOOOOO
llllOOOOOO
l lli 000000
llllOOOOOO
lLl 000000
llliOOOOOO
llllOOOOOO
11110000001 1111000000
llllOO 000.
llllOOOOOO
1111000000
lWOOOOOO
U.10.00.0 Transf. ~ jnst. priv, sem fins 1 crativo
l. l. 10. H. 00 Contri 0~1 ~oe~ 1111000000
l.l.~0.00.00 Ap11cacoe? diretas .
l.UO.O .00 Contrata~ao por tempo determinado
;.: ~O.lt O aiirias - civil
i.uO.l0.00 Material de consumo
;.;.iO.L.00 PremiHôes cult.art.cient.açsp.e o tr~s
l.UO.lUO Material, oem ou serv. p/ d1st. ~ratu1ta
].UO.lJ. O Passagens e despesas com 1ocor.o\ao
llliOOOOOO
11 ll 000000
1111000000
11 llOOOOOO
100100000
1111000000
llllOOOOOO
lU/000000
lWOOOOOO
lll4000000
1111000000
111100000
100100000
1111000000
llllOOOOOO
6.rn.100,00
U8UOUO
llO. lOUO 1 l40.000,00
40/.000,00 :
m.000,00
U00.000,00 [
m.000,00 1 16.000,00
ííO.OOUO 1
li/'º
l
º
O
°'°
Uº O 1 100,QO
100,00 1
lOUO 1
101.IOUO
1. 100 00
100.000:00
}0.000,00
10.000,00
un.100, oo
100,00
o.000,00
8.600,00
11. IOUO 1 tO. IOUO
ll.J00,00 1
l19. IOUO
6o.OOO, 00
l0.000,00 1 100.000,00
lU00,00
1
1 100,00
10.000,00 '
1.100,JO
li.100,QO,
U81.\00,00
1.1~9.6001 00
- continua
- continuação - I , r• ,
l.l.90.l6.00 outros serv. ae terceiros pessoa r1s1ca
l.UO.lUO outros serv. de terc. pessoa jurídica
!. l.90.~0.00 serv. tecnologia ínforma~ào/comunic.- PJ
l.l.90.~7.00 oori~a~ôes trioutárias e contrioutivas
l.l.90.~8.00 Outro1 aux. finan. a pessoas físicas
l.l.90.9l.OO rndeníza~ões e restítuicôes
~.0.00.00.00 Despesas de capital · U.00.00.00 Investimentos
i·;.90.00.00 Aplica~ôçs diretªs
,.,.90.11.00 Obras e nstala~oes
U.90.IUO Equipamentos e material permanente
~.~.90.61.00 Aquisi~ào de im~veis
llllOOOOOO
11 llOOOOOO 11mooooo
1001000000
1111000000
llllOOOOOO 11mooooo
W 100 001
111000 000
1001000000
11ll000000
1111000000
11 llOOOOOO
11-1000000
111100 0000
llllOOOOOO
11 llOOOOOO
lli\00 001
W\000001
111000 0001
111100 ºººI 11 ll 00000 llmooooo 1
11100000001 1111000000
llllOO OOOI
1
rn.000,00
11l6.
. 0
º
0
º°'°
0,00 º
m10.
. 1
º
0
º
0
°'°,00 º
1l611.0' º
0
º
U
°'°
O º · H/.101,00 ,
1.000 1 00 i 1.000 00
11.100:001
l l. ºº°'°º 1. IOUO 1
lOUO
10.00UO '
1.00 l.000 1 00
m. IOUO
110.000,00
110.000,00
170.000,00
1/.100,00
1 l9.000,00 1 m.000,00 1
1.000,00
1.000,00 i
10.000,00 1
ll.000,00 1
1.001.000 1 00
1.00 í.000 1 00
TOTAL DA DESPESA 1.m.100,00
Governo Municipal de Itaicaba
Fundo Municipal' de Assistencia social
Anexo 1, da Lei nº rno, de ll/OJ/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/8í)
OR~AMENTO PROGRAMA PARA 101~
Orçamento Fiscal - Adendo I
Em Ri 1,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
óRGÀO : Ol s«. Assist social,Trab,Juv.e Err.preenoeo
UNIDADE OR~AMENTÁRIA.: 0101 Fundo Municipal de Assist~ncia Social
NATUREZA
DA DESPESA
~:01GO E s p E C I F I C A ~ À o 1 FONTE DESDOBRAY.ENTO 1 ELEMENTO CA TEG. ECONÔMICA
U.00.00. O Despesas correntes lt 100,00
l. l.OU0.00 Pessoal e encar~os sociais lUOO, 00
l.l.9UO.OO Aplicacôe? dire as . iU00,00
l. 1.90. 04. 00 contrata
1
ao por tempo oeterminado llllOOOOOO 1.000,00
1, 1.90, 11. 00 vencimen os e vant. fixas pessoal civil llllOOOOOO 10.000,00
l. 1 90. lUO obriga~ôes patronais llllOOOOOO 1.000,00
), i.00.00.00 outras despesas correntes 16. 100,00
:.U0.00.00 Arlicacôes diretas 16. 100,00
1 l. Uíl.lUO Diárias - civil llllOOOOOO 100 1 00 '
l.l. O.l0.00 Material de consumo lLlOOOOO 1. 100 1 o '
l. l. 90. ll. 00 Passagens e d~spesas ~om 1ocomo~àg, . lll l 000000 1.000,00 1
l.l.90.l6.00 outros serv. ~e terceiros pesíoa.r1sica l lll 000000 1.100,00
- . : 90. l 9. 00 OU'ros serv. ae terc. pessoa J rid ca llilOOOOO U00,00
. ;.J0.40.00 serv. tecnolooia informacào/comunic.- PJ lJllOOOOOO 1.000,00
.l.90.H.OO obriga~ôe~ tríb~tárias e·contributivas ílllOOOOOO 1.000 1 00
.~.00.00.00 Despes~s oe capital n.900,00
U .00 .00. 00 Investrnentos 16.900,00
.UO.OUO A~licacôes diretas 16.900,00 1 e .90.11.00 oras e ·nstalac·es 1001000000 16.400,00 1
t ' o' li. o Equipamentos e material permanente llllOOOOOO 100,001
1
i
1
1
TOTAL DA DESPESA 11.400,00
Governo Municipa1 de Itai~aba OR~AMENTO PROGRAMA PARA t019
Sec.de Aç~o social ,Trab.Juv.e Empreendedorismo
orçamento Fiscal - Adendo I
Anexo t, da Lei nº mo, de l//OJ/64. (Portar'a SOF nº 8, de 04/0l/81) Em R> 1,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
RGÃO : 01 Sec. Assist Socia1,Trab,Juv.e Empreended
UNIDADE OR\AMENTÁRIA.: 0104 Sec.ae Assist Socia1 ,Trab.Juv.e Empreend
NATUREZA
DA DESPESA
CÓDIGO E s p E e I F I e A \ Ã o 1 FONH DESDOBRAY.ENTO : ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA
1
l.0.00.00.00 Despesas correntes
1 uoo ,00 1 l. J. 00. 00. 00 outras despesas correntes 1 U00,00
J. J. 90. 00. 00 Ap1icacões diretas U00,00
J. l. 90. lü. 00 Materia1 de consumo 1001000000 U00,00 i
J.l.90.16.00 ou· ros serv. de terceiros pessoa ''sica 1001000000 U00,00
1 J. l. 90. J 9. 00 Outros serv. de terc. pessoa jur'd'ca 1001000000 4. l00,00
l. l. 90. 4 7. 00 obri~a~ôes tributarias e contributivas 1001000000 100,00 1
TOTAL DA DESPESA uoo ,00
Gov~rno Municipal de Itaicaba
cãmara Municipil de Itaiçaba
nexo/, da Lei nº rno, de ll/Oi/64. (Portar'a SOF nº 8, de 04/01/8í)
OR~AMENTO PROGRAMA PARA /019
orçamento Fiscal - Adendo I
Em R} UO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO ........... 1 •••• : 08 cjmara Munjcjpal de Itaj~aba NATURW
:~IDADE OR~AMENTARIA.: 0801 (amara Mun1c1pal de Ita1~aba DA DESPESA
CÓDIGO E s p E e I F I e A ~ À o 1 FONTE DESDOBRA~ENTO i ElEMENTO CATEG. ECONÔMICA
i.0.00.00.00 Despesas correntes
1
1.09ULO,OO
l. ,,}0.00.00 Pessoal e encargos sociais 689.no,oo
J. UU0.00 Aplicacôes dire(as 689. m,oo
l.1.90.11 1 .00 vencimentos e vant. fixas pessoal civ·1 1001000000 )66.000,00
l. 1.90. ll .00 Obriga~ôes patronais 1001000000 m. 110,00
l. l. 00. 00. 00 out\as gespeías correntes m .&oo ,oo
l. l. 90. 00. 00 A~l1cacoes diretas 401.600,00
l.l.90.lUO Diárias - civil 1001000000 l0.000,00
l.!.90.lO.OO Material de consumo 1001000000 41.000,00
J.d .L.00 Passçgens e despesas çom locomo~ào 1001000000 ll.000,00
l. l. 90. l l. 00 serv1cos de consultoria 1001000000 10.000 00
l. uo. l6.00 outros serv. ~e terceiros pesíoa. ~j sica 1001000000 n.000:00 1
J.UO.l9.00 Ouuos serv. ae urt. pessoa iur1am 1001000000 l&l.000,00 ·
l.l.90.40.00 serv. tecnoloqia informacào/comunic.- PJ 1001000000 l.000,00 1
l. l. 90. 4 l. 00 obriga~ões.trjb~t~rias e'contributivas 1001000000 1.600 1 00
1
. uo' 91.00 Sentencas ud1c1a1s 100100000 1.000,00 1
1.: 10. 9UO Despesas de exercícios anteriores 1001000000 1.000,00
U.00. 0.00 Despesçs de capital lUW,00
U. 00. 00. 00 Jnvest mntos 11.m,oo
4. . 90. 00. 00 A~licaçõ~s diretªs 11.m,oo
.UO. 11.0 oras e 1nstalacoes 1 01000000 4.180,00
U.90.IUO Equjpijmentos e ~at~rial permanente 1001000000 8.000,00
,, uo. 61. 00 Aqu1s1çao.de 1moye1s 1001000000 l.000 1 00
; .f. 00. 00. 00 Amort1zacao da d1v1da 1.000,00
~ . l . JO 00. O Ap1icç~Ões di~~tçS 1.000,00
4.6.90.il.OO Pr1nc1pal da 01v da contratual res~atado 100100000 1.000,00
TOTAL DA DESPESA 1.110.óOO,OO
Governo Municipa) d, Itai~aba . ORÇAMENTO PROGRAMA PARA l019
r undo Muni c1 pal de Saude
Orçamento segur1dade social - Adendo I
Anexo t, da Lei nº mo, de ll/OJ/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/81) Em Ri 1,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
óRGlO : OI secretaria de saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Fundo Municipa1 de Saude
NATUREZA
DA DESPESA
CÓD.GO 1 E 5 P E C I F I C A Ç À O 1 FONTE DESDOBRAVENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔI\ICA
l.0.00.00.00 Despesas correntes
1 un.Ho,oo
1
. l.OU0.00 Pessoal e encargos sociais U0.040,00
l.:.
11. o' 00 Transf.a consórc.púb1ic.mefün.contr.ris 11.000,00 1
.. 11.10.00 Rat~io p/ pafticip. em consórcio público 1001000000 11.000,00 1
l. 1. 90.00.00 Ap 1 icacoe? diretas . l.696.040,00
1 J. 1.90. 04. 00 contrata~ao por tempo determinado 1111000000 íll.llü,00
J. 1. 90. 11. 00 vencimentos e vant. fixas pessoa1 civi1
1114000000 i 4l4.6ílü,OO
m1000000 106.100,00
1rnoooooo 1. rn. 400, oo
i. uo.n.oo obriga~ões patronais m1000000 l4UOO, 00
1114000000 m. 400, oo
l.1.90.ló.OO Outm dqp. varqv~is pesso91 rivil llllOOOOOO 110,00
J.1. 90. 9UO Despe~as Qe exerc1c1os.aDteriores . llllOOOOOO 110,00
l.1.90.94.00 Indeniza~oes e restitu1coes traba1n1stas lillOOOOOO U00,00
l.1.90.9UO Ressarcimento de desp. àe pessoal requis 1/ 11000000 110,00 '
J.J.00.00.00 outras despesas correntes
11.100100 i U80. 100, 00
J.l.lUUO Exec .. or~ ., de legada aos estados e ao DF
'..: JU0.00 Mater1a1 oe consumo 1/14000000 11.100100
:.J.i0.00.00 Transr. a inst. priv. sem fins lucrativo 100,00
l. l. 10. 4 l. 00 subvencàes soe' ais lUOOOOOO 100,00 1
J.l. li. 00. 00 Tran~f:a consórqúbliuedjan:contr.ris m. ioo,oo ·
l.l. 1.10.00 Rat~io p/ part1c p. em consorcio pub11co 1001000000: m. ioo,oo ,
l. l. 90. 00. 00 Ap 1 Hacoe? diretas . U80.0 0,00
l. l. 90 .DUO contrata~ao por tempo determinado m1000000 U00,00 I
1114 000000 1~1.100,00 1 1.: 10.14.00 Diárias - civil llllOOOOOO li. 100 1 00 ;
ln4000000 10.400,00 1 1
.l.90.l0.00 Materia1 de consumo llllOOOOOO 68.800 00 ·
1114000000 iso.600:00
l.l.90.lUO Mate ri a 1, bem ou serv. p/ di st ~ratui ta ln4000000 6.400,00 1
J. l. 90. ll. 00 Passagens e despesas com 1ocomo~ao 1/1100000 10.800,00
ln400000 l.000 1 00 i
1.UO.ló.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1/11000000 61.lOO,OO
ll14000000 l49.l00,00 i
• UO. l9.00 outros serv. de terc. pessoa jur'dica 1/1100000 l\8.100,00
1rnoooooo l6UOO,OO ,
l.l.90.~0.00 serv. tecno1ogia informa\ào/comunic.- PJ 10010000001 1.100,00
I i...O 000:1 uou
U1 000000 ! 11.100,QO,
- cont1nua
- continuação -
l.U0.0.00 ooriga~ôes trioutárias e contrioutivas
l.UUUO outros aux. füan. a pessoas físicas
l.U0.9UO Despesas de exercícios anteriores
l.U0.9l.OO Indeniza~ôes e restituicôes
.. 00.00. O Despesas de capita '
(U0.00.00 Investimentos
.4.90.00. O Ap1icacôes diretas
: .UO. 11.00 Obras ê insta a~àes
.4.90.ll.OO Equipamentos e materia1 permanente
.U0.61.00 Aquisi~ào de imóveis
1001000000
1moooooo
li14000000
1114000000
1111000000
m1000000
111100000
1110000001
1111000000
lll4 O 00
1moooooo
1111000000:
i
1.000,00
Ll.600,00
4.000,00
66. lOO, 00
10.100,00
U00,00
1 m.610,00 1 14l.810,00 .
/000,00 j
10.900,00 •
100,00
li' 100,00 1 11.900,00 ;
184.610,00
m.m,oo
TOTAL DA DESPESA 6.m.m,oo
Governo Municipa1 de Itaicaba OR\AMENTO PROGRAMA PARA 1019
Fundo Municipal' de Assistencia Social
orçamento Seguridade social - Adendo I
Anexo 1, da Lei nº mo, de ll/Ol/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/81) Em Ri 1,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO : OI sec. Assist Social,Trab,Juv.e Empreended
UNIDADE OR~AMENTÁRIA.: 0101 Fundo Nunicipa1 de Assist~ncia Socia1
tiATUREZA
DA DESPESA
(D.GO E s p E C I F I C A \ Â o 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO CAHG. ECONÔMICA
l.0.00.00.00 Despesas correntes 6/Uíü,OO
l.1.00.00.00 Pessoa1 e encar~os sociais l06.0í0,00
l.1.90.00. O Ap1icacões diretas l06.0IO,OO 1
l.1.90.0 .00 Contrata~ào por tempo determinado 1001000000 -1.000,00
109000000 100,00 1
llllOOOOOO 161.400,00 1
l.U0.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoa1 civ'1 1001000000 10.000,00
ll 11000000 98.600,00 1
l. 1. 90. l l. 00 obriga~ões patronais 1001000000 U00,00
llllüü 00 l l. 110 1 00 '
i. uo. n. oo Despesas de exercícios anteriores llllOOOOOO l.000,00 i
l. l. 00. 00. 00 Outras despesas correntes l66.600,00
;.l.lU0.00 Exec. or~. de1egada aos estados e ao DF U00,00 1 l.Ul.lü.00 Material de consumo 1001000000 U00,00
l. l. íü. 00. 00 Transf. a inst. priv. sem fins 1ucrativo 1.000,00
l. l. iO. 0.00 contribui cões 1001000000 100,00 .
l. uo. O .00 subvencõe~ sociais 1001000000 100,00 i
l. l. 90. 00. 00 Aplica~õe? diretas . i11.m,oo
l. l. 90. 04. 00 Contra a~ao por tempo determinado l 010000001 U00,00
l lllOOOOOO l.000,00 i
:.: 90.lUO Diárias· civi1 1001000000 1. 100 1 00 1
llllOOO O 4.000,00
U.90.lO.OO Materia1 de consumo 1001000000 í4.8í0,00 1
llllOOOOOO m.100,00
l .. 90. lUO Ma'e ial. be ou serv. p/ aist. ~ratu'ta ll90000001 l l. luUO
!.l. O.ll.00 Passagens e despesas com locomo~ao 1001000000' U00,00 ·
ll 11000000 I.IOUO ;
1
.UO.lb.OO outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 n. IOUO !
l lll 000000 lUODiQO j
!.dO.lUO outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 íUíUO
1 90000000 1.00000 1
lJl 1000000 10.100:00 1
l.UU0.00 sery. t~cnologia jnforma~ào/co~uni~.- PJ llllOOOOOO
J.U0.0.00 obr1~a~oes tr1butar1as e contr1but vas 1001000000 11. .1
º
0
º
0
°'°,00 º
llllOOOOO 1
1
. U0.91.00 Despesas oe exercícios anteriores lll 10000001 6' º
10
º
0
°'°1 00 º 1
:.) 1Q.9l.00 Indeniza~ões e restitriçêes l ll l 000000 1.000 1 o
- continua
- continuação -
4.0.00.00.00 Despesas de capita1
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.l0.00.00 Transf. a estados e ao distrito federai
U.l0.4/.00 AUXí1ios
~.4.90.00.00 Ap1icacões airetas
U.90.íl.OO Obras e insta1a~ões
4.4.90.ll.OO Equipamentos e materia1 permanente
4.4.9Ul.OO Aquisi~ào ae imóveis
1001000000
1001000000
llllOOOOOO
mooooooo
lllOOOOOOO
1001000000
llllOOOOOO 1 1001000000
1
1 100 1 00 :
100 00
uuoo:oo
ll.100,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00 I
4. 100,00
41.100,00 1 1. lOO, 00 f
1
1
ll9.100,00
ll9.100,00
TOTAL DA DESPESA 1 811.110,00
Governo Municipa1 de Itaicaba OR\AMENTO PROGRAMA PARA 1019
Fundo dos Direftos da Criança e do Adolescente
orçamento seguridade social - Adendo I
Anexo t, da Lei nº rno, de ll/Ol/64. (Portar'a SOF nº 8, de 04/0l/8í) Em Ri 1,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
·RG.ÃO : Ol sec. Assist socia11Trab,Juv.e Empreended
J~IDADE OR~AMENTÁRIA.: 0101 Fundo Mun. Dir. Cr1an~a e Ado1escente
NATUREZA
DA DESPESA
CÓDIGO E s p E e I F I e A ~ À o 1 FONTE OESOOBRA~ENTO I ELEMENTO CATEG, ECONÔMICA
) .. 00.00.00 Despesas correntes
l. l.OU0.00 Outm despesas correntes
).l,9U0.00 Ap1ic~~ôes, diretas
J.dü.J0.00 Mmm1 oe consumo
l.UO.l6. O Outros serv. ~e terceiros pes~oa.física
l.UO.lUO Outros serv. ae terc. pessoa iuridica
l.l.90.40.00 sery. tgcno1ogia jnforma~ào/co,uni~.- PJ
1
.l.90.41. O obr1ga~oes tributarias e contributivas
100100000
1001000000:
1001000000!
1001000000 li 1990000001
1
i
1
1
16.600,00 1 1.100 1 00
4. l00,00
lU00,00 ,
1 .000,00 1 1.000 1 00
16.600,00
16.600,00
TOTAL DA DESPESA 16.600,00
Governo Municipal de I'aicaba OR(AMENTO PROGRAMA PARA l019
Fundo Municipal de Habitação e Interesse social
orçamento Seguridade social - Adendo I
Anexo/, da Lei nº mo, de ll/Ol/64. (Portar'a SOF nº 8, de 04/0l/81) Em Ri 1,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO : Ol sec. Ass·st Socia1,Trab,Juv.e Empreended
UNIDADE OR~AMENTÁRIA,: OlOl Fundo Mun. de Haoit. de Interesse Social
NATUREZA
DA DESPESA
CÓDIGO E s p E e I F I e A ( À o 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA
l.0.00.00.00 Despesas correntes
i
1. l 10 1 00
U .00. 00. 00 ou·ras ~espeías correntes 1.m,00
; . uo. 00. 00 Ap l Hacoes diretas 1. ll0,00
l.dO.l0.00 Mater·a1 de consumo 1001000000 110,00 I
l.UO.l6.00 outros serv. de terceiros pessoa 'sica 100100000 U00,00
l. l. O. l9. 00 Outros se~v. de.terc. pessoa jurid'ca 1001000000 U00,00
4.0.00.00.00 Despes~s ae capital U00,00
U. 00. 00. O Invest rnentos 1 1 uoo ,00
. uo. 00. 00 4~1icacôes d'retas 1 l.000,00 ·
d. uo. 11.00 o ras e insta1a~ôes 1001000000 100,00 i
m1000000 100,00
111000000 100,00
1 moooooo 100,00 i
TOTAL DA DESPESA 1 l. l í o 1 00
Governo Municipal de Itaicaba OR(AMENTO PROGRAMA PARA l019
sec.de Aç~o so~ial ,Trab.Juv.e Empreendedorismo . Orçamento seguridade social - Adendo I
~nexo t, da Lei nº mo, de ll/Ol/6t (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/8\) Em Ri 1,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO : Ol sec. Assist social,Trab,Juv.e Err,preendeô
UNIDADE OR(AMENTÁRIA.: 0104 sec.de Assist Social ,Trab. uv.e Empreend
NATUREZA
DA DESPESA
OO!GO E s p E e I F I e A \ À o 1 FONTE 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA
l.0.00.00.00 Despesas correntes 1 1 W.410,00
l. l .OUO. 00 Pessoal e encar~os sociais
10010000001
1 641.0lü,OO
l. uo. 00. 00 Aplicacôes diretas 641.0lO,OO f
1
.uo.ouo contratafào por tempo determinado lU00,00 .
l.'..~0.lUO vencim os e vant, fixas pessoa 1 civi 1 1001000000 m.600,00 i
i. uo. 1J. 00 obriga\ôes patroogis. . . 1001000000 ll6. 100,00
l. . 90. 16. 00 Outra\ de?p. variav?1 s,p~ssoa 1 C1Vi 1 100100 0001 110,00
l.U0.9UO rnden1za\oes e rest1tu1coes trabaln1stas 100100 000 110.00
l. l. 00. 00. 00 outras despesas correntes 199.BO,OO
J.l.lUO.O Exec. ore. delegada aos estados E ao DF 610,00 ,
l.l.ll.J0.00 1ateria1'de consumo 1001000000 610,00 i
!.!.90.00.00 Aplicacôe? diretas . 198.no,oo I
),),!O.O .00 CQQt\ata\aO.PQr tempo determinado 1001000000 U00,00
l.l.9U .00 01 ams - ClVl 1 1001000000 19.800,00 1
J. UO. JO. 00 Material de consumo 1001000000 48.400,00 ,
l.l.90.ll.OO Passagens e d~spesas çom locomo\ào .. 1001000000 4.610,00 .
l.UO.l6.00 outros serv. ~e terceiros pesíoa,f1rna 1001000000 4.110,00
l.UO.l9.00 Outros serv. ae terc. pessoa Juridica 1001000000 109.900,00
U.90.40.00 Sery. t~cnolo ia jnforma\ào/co~uniç.- PJ 1001000000 1. 100 1 00
l. ~. O. 4 i.00 obr1gacoes tr1butar1as e contr1but1vas 1001000000 l. 100 1 00
. . . o q 1 00 ',).J .,), rndenizacões e restituicões 1001000000 800,00
~.0.00.00.00 oespes~s'oe capital · l.lJ0.00
4.4.00.00.00 Investimentos l.ll0,00
t uo. 00. 00 Aplica\ôes diretas . 1. ll0,00
4 .. 90.IUO Equ1p~m~nt~s ~ ~at?r1a1 permanente 100100000 1.m,00
. . 90. 61. 00 Aqu1s1\ao ae moveis _ 0100 000 110,00
1
TOTAL DA DESPESA 1 841.1~0,00
Governo Municipal de Itaicaba OR~AMENTO PROGRAMA PARA 1019
consolidado '
orçamento Fiscal - Adendo I
Anexo 1, da Lei nº rno, de ll/0)/6t (Portaria SOF nº 8, de 0~/01/81) Em Ri 1,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
COOIGO 1 E s p E e I F I e A \ Ã o 1 FONTE OESOOBRMENTO 1 ElEMENTO CA TEG, E CONÔ1I\I CA
J. , 00. 00. O Despesas correntes 1U4Ul0,00
! . l .00.00.00 Pessoal e encar~os sociais UlO.lJ0,00
l.:. 10.00.00 Aplicacõe? dire as . 8,llü.nü,00
l. l. 90, O . 00 contrata\ao por tempo determinado 1001000000 m. 600,00
111100 000 H0.100,00
11mooooo H0.000,00
11 llOOOOOO ~ouoo, oo
lJl 1000000 1.000,00
,, 1.90, 11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000 1.m.lOO,OO I
lll l 000000 m.000,00
l lli 000000 U00.000,00 i
11 llOOOOOO 40í' 000100 1
llllOO 000 _1),000,00
l ' 1.9 íl.l l.O o obriga~ões patronais 1 01000000 9íl. 110,~0
1111000000 16.000,00 .
llliOO 00 lí0.000,00
llllOO 000 lll.000,00 1 m1000000 1.000 1 00 1
l.U0.16.00 outras desp. variáveis pessoal civil 100100000 UI0,00 [
111100 000 100,00
111/000000i 100,00
llll0000001 100,00 1
J.l.90.9UO Despesas oe exercícios anteriores 1001000000 m,oo
l.1.90. 94.00 Indeniza\Ões e restituicões trabal~istas 1001000000 U00,00
U . 90. 96. 00 Ressarcimento de desp, àe pessoal re~ui s 1001000000 1.110,00
1111000000 100,00
U.00.00.00 Juros e encargos da dívida
110,00 ;
m,oo
: . !. 90. 00. 00 4plicacões ct·retas
U. 90. 11.00 Juros sobre a dívida por contrato 100100000 110,00
J, l.00.00.00 outras despesas correntes un.rn,oo
:.U0.00.00 Transferências à união IU00,00
l.UO.O. O contr' bui\àes 100100000 IU00,00
: .
1 li. 00. O Exec. ore. de eaada aos estad se ao DF 119. 900,00
),:·. ji.J0.00 Materia1'de consumo 1001000000 lUOO,JO ;
1111000000 1.100,00 .
11mooooo 100.000,00
l.U0.00.00 Tmsf. a jnst. priv. sem fins lumt'vo
11110000001
lO. 000, JO
l.l.í0.0.00 contr1bu1\oes 10.000,00 :
l. l. 90. 00. O Aplica ôes d'retas UOUl0,00 I
1, l. 90. 04.00 Con rata~ào por tempo determinado 10010000001 l.100,00
llliOOOOOO 1 100,00 i
llllOOOOOO 6.000,00 1
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d. uo. 61. 00 Aquis'çào de imóveis 100100000 1. 100 1 00
111100 00 lÜ.000,00 1 11 noooooo J.000,00
tU0.9l.OO rndenizacàes e restituicàes 1001000000 100,00
. 6. O. 00. 00 Amortiza{ào da dívida · 1 101.800 1 00
t uo. 00. 00 Aplicacões diretas
1 010ooooal
101.800,00 ·
4. uo. 11. 00 Princi~a da divida contra ua1 resoatado 101.800,00 .
9.0. 0.00. Reserva de contin~ência ,
1 81.000,00
·:. q. 00. 00. 00 Reserva de contjn~~ncia
81.000,00 1
8 l.000 1 00
9. r. ~9. 00. 00 Reserva de cont1n~~nc1a
9.9.99.99.00 Reserva de cont1n~enc1a 1 0100000 81.000,00 j
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1
TOTAL DA DESPESA 1U4U90,00
Governo Municipa1 de itaicaba ORÇAMENTO PROGRAMA PARA l019
Consolidado ·
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amento seguridade social - Adendo I
~mo l, da Lei nº mo, de ll/OJ/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0 /81) Em R> UO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
CÓDIGO E s p E C I F I e A ~ À o 1 FONTE 1 DESDOBRAViENTO 1 ELEMENTO CATEG, ECONÔfüA
J. ( . :)O. 00. 00 Despesas correntes 1.m.110,00
J.1.00.00.00 Pessoa1 e encargos sociais
íl.000,00 1 U94.110,00
l. 1.11. 00. 00 Transf.a consórc.púb1ic.median.contr.ris
l.UU0.00 Rat~io p/ pa\ticip. em consórcio púb1ico 10010000001 11.00UO
l. 1. 90. ouo Ap 1 icaloq diretas . U4l. 110,00
J. 1. 90, DUO contra a\ao por tempo determinado 1001000000 8UOO ,00 I
1090000000 100,00 1 1moooooo \ll.llü,00
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J. 1. 90. 11.00 vencimentos e vant. fixas pessoa1 civi1 1001000000 rn.600,00
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l. 1. 90. lUO Obriga~ôes patronais 1001000000 ll8. 100:00 .
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llllOOOOOO l.OOUO .
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1moooooo ./00,00 1 ), uo. 96.00 Ressarcimento de desp. de pessoa1 re~uis 1111000000 110,00 1 J.l.OU0.00 outras despesas correntes
60.110,00 :
U/8.04UO
l. l. li. 00. 00 Exec .. or~ ., de egada aos estados e ao DF
J.l. /.lü.00 Mater1a1 ae consumo _001000000 8.81 ,00 :
1114000000 11.100,00
l.l.íü.00.00 Transf. ~ jnst. priv. sem fins 1ucrativo 1. 100,00
;,J.10.41.00 Contri bu1 \oes 1001000000 100,00
L.iü.0.00 subven~ôes sociais 1001000000 IOUO 1 1114 000000 lOUO 1
l.l./1.00.00 Tran~f.a consórqúb1ic.medjan:contr.fis
10010000001
m.lOUO 1
l.l./1./0.00 Rat~io p/ pa\t1cip. em consorcio publico l48. lOUO 1 J. i. 90. 00. 00 Ap1icat? d re as , . 100100000 1
1.468.0IUO I
l. J. 90. 04. 00 Contra a\ao por tempo oeterm1nado 4. lOUO
1moooooo 1 U00,00 !
1114 00 000 101. 100 100
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TOTAL DA DESPESA 1 7.899.rn,oo
...
Governo Municipa1 de Itaicaba ORÇAMENTO PROGRAMA PARA t019
Consolidado ·
Adendo I
t
~nexo L, dà Lei nº rno, de ll/Ol/64. (Portarias F nº 8, de 04/0L/Sí) Em R~ 1,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
~
CONSOLIDAÇÃO GERAL
:·D_GO E s p E e I F I e A \ o 1 FONTE DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO CA EG. ECONÔMICA t
l.0.00.00.00 Despesas correntes B.Blü.460,00
• l. l. 00. 00. 00 Pessoa1 e encargos sociais 1U6U40,00
•
l. 1.11. 00. 00 Tran~f.a consórc:púb1ic.medjan:contr.ris Jl.000,00
l.1. U0.00 Ra·e o p/ part1c1p. e consorc o p b1 co 100100000 11.000,00
• U. 90 .00 .00 Ap1mcoes diretas 1uJ.m,oo ;
•
l. l 90.0UO con rataçào por tempo determinado 1001000000 4 U00,00 1 1090000000 100,00
• 111100000 1 ll0.100,00
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• llllOOOOOO m .000,00 1
•
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~ 1moooooo 168.400,00
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l. : . JO .11. 00 encimentos e vant. fixas pessoal civi1 1001000000 Uíl.900,00 1
1111000000 m.000,00 i
•
11 mooooo U00.000,00 !
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~ m 000000 1.4B.400,00
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: . 1 90. l l. O obriga~ôes patronais 1001000000 l.09l.Ol0,00
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llllOOOOOO 110.000,00 ,
llllOO 00 1 lil.000,00
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llllOOOOO i 14. 110,00
l .1.90. 16.00 Outras desp. variáveis pessoa1 rivil 1001000000 l. 960,00 1 1111000000 100,00 1 11mooooo 100,00 ·
11 BOOOOOO 100,00 1
llllOO 000 110,00
l.1.90.9UO Despesas de exercícios anteriores 1001000000 m,oo .
11110000001 110,00
l lll 000000 l.000,00
! .1. 90. 94.00 Indeniza~ôes e restitui~ôes t aba1nistas 1001000000 l. \ 10 1 00
1111000000 4.100,00
l .. 90. % . 00 Ressarcimento de desp. de pessoa1 re~uis 1001000000 1.110,00
llllOOOOO 100,00 1
llllOOOOOO 110,00 1
l.l.00.00.0 Juros e encargos da d'vida
ll0,00
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l .. 90.00.00 Ap1icaçôes diretas
.. 90. 1.00 Juros sobre a 'ív'da porco trato 100100000 1 m,oo
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~.6.90.11.00 Principa1 da divida contratua1 resgatado
9.0.00.00.00 Reserva de contingência
9.9.00.00.00 Reserva de contingência
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TOTAL DA DESPESA U.140.610,00
'
•
•
•
•
• Governo Municipal de _taicaba OR~AMENTO PROGRAMA PARA 1019
• consolidado ·
orçamento Fiscal - Adendo
~mo 1, da Lei nº mo, de llm/6( (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/81)
Em Rt 1,00
•
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNfÕES, SUBFUNÃÕES E PROGRAMAS
' POR PROJE OS E ATIVID DES
~ CÓDIGO 1 E s P E e I F r e A ~ Ã o PRO mos ATIVIDADES TOTAl
~
•
01 legislativa U80,00 1.106' JlO 1 00 1.110.600,00 O 1 1) ll A\ao Le~islativa U80,00 1.064.600,00 1.06UW, 00
01 Oll 0001 Desenvo vimento legislativo U80 ,00 1.064.600,00 1.06UW, 00
O 1 114 controle Interno 0,00 n. no,oo n. no ,oo
01 W 0001 Des~nyolvimgnto legislativo 0,00 n. no,oo n. no ,oo 04 Admini stra\ao l8.IOO,OO U94.m,oo Ul4.ll0,00
04 :n Adm'~istra\àQ Gera1 . . n. 400, oo Ul6.4lü,OO U6UIO,OO
4 W Olüíl Gestao_e Apo10 Admin1~tratJVQ i: 400, oo uo1.m,oo UlUl0,00
04 W 0/0l Protecao social Especial Media
04 W
Comp, l ex. d ade. 0,00 IUOO, 00 IUOO, 00
Adm'nist acào Financeira 0,00 10.600,00 10.600,00
04 W IOOl Sentencas Juoiciais 0,00 10.600,00 10.600,00
04 il Controle Interno 0,00 11. JOO, 00 ll.J00,00
r4 ll4 0100 Gestão e Apo·o Administrativo 0,00 11. JOO, 00 11.lOO,OO
o~ :!6 Tecn~logia dç rnformq\âo . 0,00 11.100,00 lU00,00
04 W 0100 Gestao e Apoio Administrativo 0,00 11.100,00 lUOO, 00 O 1 ; l l Comunica\âo Social 11.100,00 10.100,00 lU00,00
04 ill 0100 Gestão e Apoio Administrativ 11. ~ºº ,00 1 10.100,00 ll.800 O
04 4l Serv·co da Divida In erna 0,00 0,00 1ou10:oo
04 84l 1000 . Princi~al e Encargos da Divida 0,00 0,00 lOUI0,00
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li )61 0604 Gestão da Educação Básica 10/.000,00 0,00 lül.OOO;oo
11 l 6l Ensino Médio 0,00 H.000,00 91.000,00
li )61 0601 TraQsporte Escolar 0,00 91.000 1 00 91.000 1 00
l )64 Ensino su~eri r 41.000,00 40.000,00 81.000,00
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/ l64 06Dl Educaçªo u~eriQr 41.000,00 40.000 00 81.000,00
'.! >I Educacao Inrantil 109.000,00 6luoo:oo lll.800100
il ibl 060l Transpgrte Esco1ar O 00 n. 100 oo n. 100 oo
!/ l61 0609 Educacao Infant 1 109.000:00 600. JOO: 00 109.ioo:oo
ll )66 Educafào de J vens e A ultos o J o 10.000,00 10.000,00
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66 0608 Educafào de Jovens e Adultos ,00 !0.000,00 10.0 0,00
l l )61 Educacào EsRecial 18.000,00 6.000,00 14.000,00
li l61 0604 Gestão da Eâucaçào Básica 18.000,00 0,00 18.000,00
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Governo Municipal de Itaicaba OR~AMENTO PROGRAMA PARA 1019
consolidado ·
Orçamento seguridade social - Adendo
Anexo 1, da Lei nº rno, de ll /Ol/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/01/81)
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PROGRAMA DE TRABALHO
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Assistência social
Planejamento e areamento
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Administração Geral
Gestão e Apoio Administrativo
Protecão Social Básica.
Beneficios Assistenciais. Assistência a criança e Adolescente
Assistência Social.
Formacão de Recursos Humanos
Assistência Social,
Assistência ao Portador de Deficiência
Protecão Social Especial M~dia
(OmP.lexidade.
Assist~ncia ~ crignça e ao Adolescente
Protecao social Bas1ca. Protefão Social Especial M~dia
(OmP. l ex idade.
Assjst~ncja a Crignça,e Adolescente
Ass1stenc1a comun1tar1a
Gestão e Apoio Administrativo
Protecão Social Básica. Defesa civil E Atendimento a situacôes
Emera. e calamitosas · Benefícios Assistenciais.
Assistência social.
Hab'ta~ào Rural
Assistencia social.
saúde
Administracão Geral
Gestàg e ~~Qio Administrativo
Atencao BaSlCa
Atenfào Básica. Recursos Humanos em saúde Pública
vigjli~cig em saúd~ ..
Ass1stenc1a Farmaceut1ca. Políticas Públicas de saúde.
Ass·stêncja.Hospitalar e Ambulatorial
Atencao Bas1Ca. Atentào de M~dia e Alta complexidade. Políticas Públicas de saúde.
vigil~ncia Sanitjria
vigilincia em Saúde.
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1;1.100,00
101.600,00
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10.000,00
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( verno Municipal de _ aicaba
Consolidado ·
OR(AMENTO PROGRAMA PARA lül~
orçamento Fiscal - Adendo v
Anexo 8, da Lei nº rno, de ll /OJ/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/8í)
Em R UO
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUN(ÕES, SUBFUN(ÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RÉCURSOS
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Gestão e Apoio Administrativo
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- continuação -
1 Desporto e Laz~r .. JOJ.000,00 0,00 lOl.000,00 li 8ll Desporto comun1tar10 m .oouo 0,00 m.000,00
li 8 l 0601 Infraestrutura para o Des~orto. llUOUO °'°º llU00,00 l 8 l 06_0 Desenvolvimento do Despor o comunit~rio
e de Rendiment , l l. ºº°'°º 0,00 ll.000,00
m 0611 Construcào,Ampliacào e Reforma de
l rn
Unidades Esportivas. 110. ºº°'°º 0,00 110.000,00
lazer l6.000,00 °'°º l6.000100
li U 0611 coostru(ào,Ampljatào e Reforma de
l rn orn
Unidades Esport vas. l0.000,00 0,00 J0.0 0,00
Desenvo vi ento de Atões de Lazer e
. 9
_ntegrat~o soci91., . 6.000,00 0,00 6.000,00
Reserva ,e cont.ng~nc1a 0,00 81.000,00 81.000,00
99 m Reserva e cont1ng~nc1a °'°º 81.000,00 81.000,00
99 m 9m Reserva de cont1ngenc1a 0,00 81.000, 00 81.000,00
TOTAL .90l.600,00 6.lll.190,00 I lU~l.BDiOO
Governo Municipa1 de _taicaba OR~AMENTO PROGRAMA PARA l019
consolidado ·
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Anexo 8, da Lei nº rno, de ll/OJ/6t (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/8í)
Em RÍ 1,00
PROGRAMê DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUN(OES, SUBFUN(OES E PROGRAMAS
CONFORME O V1NCULO DOS RÉCURSOS
CÓP!GO 1 E s P E e r F r e A~ A o VINCULADOS ORDINÁRIOS TOTAL
08
08 m
os m om
08 m
n3 m 0100
08 ::l mo
os m om
08 m om
08 rn om
08 m
08 J8 OlOI
08 4l
~~ /4/ om
08 4l
o~ m 0100
08 / J 010
08 rn m4
08 / 4
iJJ /44 0100
os ; 4 mo
08 IH 0/01
08 IH om
08 IH 0101
08 m
o m 0101
j 0
10 í l
10 W 0100
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lO lOl 0400
10 iül O 01
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0 lül 0401
!O :11 0401
1 O lO 1
10 ]0/ 0400
10 lül 040]
O lO/ 0401
1 O l04
10 l04 040l
Assistência socia1
P1anejamento e orcamento
Assistência socia1.
Administracào Gera1
Gestão e Apoio Administrativo
Protecào Socia1 Básica. Beneficias Assistenciais.
Assistência a criança e Ado1escente
Assistência socia1.
Formacào de Recursos Humanos
Assistência soc'a1.
Assistência ao Portador de Defici~ncia
Protecào socia1 Especia1 Méd'a
Comp 1exi d ade.
Ass ·stência à criança e ao Aoo1escente
Protecào Socia1 Básica. Protecào social Especia1 Média
comp 1ex i o ade.
Assist~ncia a cri9nça_e Ado1escente
Ass1stenc1a Comun1tar1a
Gestão e Apoio Administrativo
Protecào social Básica.
Defesa civi1 e Atendimento a situacões
E mero. e ca 1 ami tosas · Benefícios Assistenciais. Assistência socia . Habjtaçào.Rural.
Ass1stenc1a soc1a . saúde
Adm'nistracào Gera1
Gestàg e ~poio Administrativo
. tencao Bas1Ca
Atencào Básica. Recursos Humanos em saúde Púb1ica
vigi1â~c'9 em Saúd~ ..
Ass1stenc1a Farmaceut1ca. Po1íticas Púb1icas de saúde.
Assistência. ospita1ar e Ambu1atoria1
Atencao BaSlCa. Aten(ào de Média e A1ta ~omp1exidade. Po1'ticas Pt1b icas de saude. vigi1ância sanitária
vig'1ância em saúde.
lil.JI0,00
ln.JI0,00
m.i10,oo
l69. lOUO
100,00
100,00
lll.600,00
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0,00
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0.100,00
100,00
100,00
IU00,00
1.100,00
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0,00
44./00 ,00
10.000,00
0,00
0,00
U09.990,00
l. Jl0.6JO,OO
1.ll0.6l0,00
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1.081.100,00
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1.í9l.OOO,OO
101.600 1 00
l.Ol.400,00
10.000,00
ll.000,00
ll.000,00
1.116.090 1 00
0,00
O 00
969. 100:00
m.610,00
10.610,00
8l.OOO 00
W. 800: 00
ll.600,00
UI0,00
UI0,00
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6.Jí0,00
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/ 1.000 1 00
n.m,oo
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10.100,00
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n. 190,00
10.600,00
10.600,00
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l.100,00
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0,00
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m.110,00
11.11000
m.600:00
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40.100.00
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6' l lo 1 00
6.ll0,00
iOJ.lí0,00
6UOO, O
11.910,00
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1/J. 940: 00
l.JI0,00
l8.900,00
10.100,00
4UOO,OO
Jl.190,00
10.600,00
10.600,00
6.m.m,oo
1.H0.6lü,OO
1.l10.6JO,OO
Ulí.860.00
un 100;00
lUOO 00
llUOo:oo
494.410,00
rn.s10,oo
l.89UOO,OO
lOU00,00
l.ll6./00,00
10.000,00
íl.000,00
IJ.000,00
TOTAL 6' 481.l40 1 00 1.411.890,00 U9UJO,OO
Governo Municipa1 de Itaicaba OR\AMENTO PROGRAMA PARA 101~ consolidado ' Adendo VI
,,nexo~' da Lei nº mo, de ll/OJ/6t (Portar·a SOF nº 8, de 04/01/81)
Em Ri 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ÓRGÃOS
Legis1ativa Judiciária f Essencia1 à Justiça
O 1 Gabinete do Pref e· to
01 sec. de Administraç~ , Fin. e P1anejam.
Ol Sec. Agricu1tura, Pec, Aqic e M.Amb1ente
~ Sec.Intraestrutura, _nd, com. e Turismo
OI secretaria de Saúde
06 sec. Edu~a~ão,cv1t,oesp.Ciencia e Tecno1
OI sec. Ass1st som1, rab,Juv.e Empreendea
08 Câmara Municipal de Ita1çaba
0.00
o:oo
0'00
o:oo
o:oo
o:oo
o:oo
1.110.600.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL 1.110' 6001 00 1 0,00 I 0,00
•
Governo Municipal de Itaicaba OR(AMENTO PROGRAMA PARA l019
consolidado ' Adendo VI
Anexo 9, da Lei nº rnO, de llm/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/81)
Em RI 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
.RGÀOS
FUN~ÕES Administra~ão Defesa Nacional \ seguran~a Pública
01 Gabinete do Prefeito
Ol Sec. de Adrninistracão, Fin. e Planejam. Ol sec. Aaricu1tura, Pec, Aqic e M.Arnb1ente
04 sec.rnfraestrutura, Ind, Com. e Turma
OI Secretaria de saúde
06 sec. Eduçação,c~1t,oesp.Ciencia e Tecno1
OI Sec. Ass1st soml,Trab,Juv.e Empreended
08 c~mara Municipal de Ita1~aba
61U6UO 1.186.m;oo
M~
0.00
o;oo iuouo
o;oo
0,00
0,00
o 1 00
o 1 00
o 1 00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
uo
uo
TOTAL Ul4.ll0,00 0,00 I 0,00
...
Governo Municipal de Itaiçaba OR~AMENTO PROGRAMA PARA lül~ consolidado Adendo VI
wx9 ~1 da Lei nº rnol de ll/OJ/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/Sí)
Em R) 1100
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ÓRGÃOS
FUN~ÕES !Relações Ex·er·ores /Assist~nc·a Social /Previd~ncia Social
01 Gaoine·e do Prefe'to
Ol Sec. de ~dminist ação1 Fi~. e Planejam. Ol Sec. Agr1cultura1 Pec1 Aq1c e M.Arnb1ente
04 sec.Intraestrutural Indl Com. e Turismo
OI Secretaria de Saúde
06 Sec. Eduçaçào1C~lt1Desp.Ciencia e Tecno1
01 sec. Ass1st som11Trab1Juv.e Empreended
08 cJmara Municipal de _ta1çaoa
0.00
o:oo
uo
0'00
0
1
00
o:oo
o:oo
0,00
TOTAL o 1 00 .681.440,00 1 °'°º
..
Governo Municipal de Itaicaba OR(AMENTO PROGRAMA PARA 1019
consolidado ' Adendo VI
Anexo 9, da Lei nº rno, de ll/OJ/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0Urn
Em R} 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
FUN(ÕES saúde Traba lno Educação
ÓRGÃOS
01 Gabinete do Prefeito 0.00 0,00 0,00
Ol s«. de Administra~ão, Fin. e Planejam. o:oo 0,00 0,00
Ol Sec. Aaricultura, ec, Aqic e M.A biente o:oo 0,00 0,00
04 sec.Infraestrutura, Ind, com. e Turismo uo 0,00 0,00
r
.) secretaria de sa'de Ull.19íl: 00 o 1 00 0,00
06 sec. Eduça~ão,c~lt,Des~.ciencia e Tecnol o:oo 0,00 U61.000,00
OI Sec. Ass1st Soml,Tra 1Juv.e Empreended o:oo U00,00 0,00
08 Câmara Municipal de Ita1çaba o;oo 0,00 0,00
TOTAL Ull.190,00 1 U00,00 1 6. 661.00UO
,
Governo Municipa1 de Itaicaoa ORÇAMENTO PROGRAMA PARA lül~ consolidado · Adendo VI
Anoo 9, da Lei nº rno, de ll/0,/6( (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/8í)
Em Ri 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
FUNÇÕES cultura loireito da cidada iaJ
ÓRGÃOS
ü 1 Gaoinete do Prefeito 0.00 0,00
Ol Sec. de Administra~ão, Fin. e Planejam. o:oo o 1 00
Ol sec. A1ricu1tura, ec, Aqic e M.Amo1ente o:oo o 1 00
o~ sec.Jn raestrutura, Ind, com. e Turismo o:oo 0,00
OI secretaria de saúde o:oo 0,00
06 Sec. Eduça~ão,c~lt,oes~.ciencia e Tecnol m.100.00 0,00
OI Sec. Assis socia1,Tra ,Juv.e Empreended O 00 lU00,00
08 càmara Municipal de Ita1çaoa O'. 00 0,00
u roanismo
0,00
O 00
100.600:00
U6UOO,OO
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL m .100. oo l6.400,00 1 l.l6UOO,OO
Governo Municipa1 de Itaiçaoa
Consolidado
Anexo~' da Lei nº mo, de ll/Ol/6( (Portar·a SOF nº 8, de 0~/0mí)
Em Rl 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
OR~AMENTO PROGRAMA PARA /01~ Adendo VI
ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ÓRGÃOS
Saneamento 1 Gestão Amoienta1
01 Gaoinete do Prefeito 1 01 Sec. de Administração, Fin. e P1anejaT. 1 Ol Sec. Aqricu1tura, Pec, '°~qic e M.Amo1ente'I ~~ Sec.Intraestrutura, Ina, Com. e Turma
OI s~cretar·a de sa·ae
06 Sec. Eduça~ào,Cµ1t,oesp.Ciencia e Tecno1
OI Sec. Ass1st som1,Trab1Juv.e Empreended
08 câmara Munic·pa1 de Ita1çaoa
0,00
0.00
o:oo
o:oo
o:oo
o:oo
0'00
O: 00
TOT L 0,00
Governo Municipal de rtaicaba
consolidado ·
Anexo~' da Lei nº mo, de ll/0)/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/0l/8\)
Em R' 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
OR\AMENTO PROGRAMA PARA /01~ Adendo VI
ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ÓRGÃOS
!ciência e Tecnologia! Agricultura 1organiza~ão Agriria
01 Gabinete do Prefeito
Oi sec. de Administração, Fin. e Planejar. Ol sec. Agricultura, Pec, Aqic e M.Amb1ente
04 Sec.Intraestrutura, rnd, Com. e Turma
OI secretaria ae saúde
06 sec. Educa~ào,cult,oesp.Ciencia e Tecnol
.1 sec. Assist soc'al,Trab,Juv.e Empreended
03 cimar, Municipal de rta1~aba
0.00
o:oo
0'00
o'.oo
o:oo
10.000:00
O. 00
uo
0,00
0,00
l.lll.Oiü,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL /6.000,00 I 1.rn.010,00 1 0,00
Governo Municipal de Itaicaba OR~AMENTO PROGRAMA PARA 101~ consolidado · Adendo VI
Anexo~' da Lei nº 4l/O, de ll/Ol/o4. (Portaria SOF nº 8, de 04/01/8\)
Em R} 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
FUN~ÕES Indústria !Comércio e Servi~os 1 Comi ca\àes
ÓRGÃOS
01 Gaoine·e do Prefeito O.DO 0,00 0,00
01 Sec. de Administra~ão, Fin. e Planejam. o:oo o 1 00 0,00
Ol Sec. Aaricultura, ec, Aqic e M.Amo1ente O: 00 0,00 0,00
04 Sec .. nfraestrutu a, Ind, com. e Turmo o:oo 0,00 0,00
OI Secretaria de Saúde O 00 0,00 0,00
Oó Sec. Educa~ão,cult,Des~.ciencia e Tecnol o:oo 0,00 0,00
OI sec. Assist Social,Tra ,Juv.e Empreended 0'00 0,00 0,00
08 cJmara Municipal de Ita1~aoa o:oo 0,00 0,00
•
•
•
•
•
•
• TOTAL 0,00 o 1 00 1 0,00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Governo Municipal de Itaicaba
consolidado ·
Mexo ~' da Lei nº mo, de ll /OJ/64. (PortHia SOF nº 8, de 04/0l/~I)
Em RI 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
OR~AMENTO PROGRAMA PARA LÜl~ Adendo VI
ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Transporte 1 Desporto e Lazer
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 O 00
0,00 m. ooo: oo
0,00 0,00
0,00 0,00
ÓRGÃOS
FUN~ÕES Energia
01 Gabinete do Prefeito
O/ Sec. de Administração, FiQ. e PlanejH:.
OJ sec. Aqr1cu1tura, Pec, ,AqlC e M.Amb1ente
04 sec.Intraestrutura, Ina, Com. e Turma
OI secretaria de Saúde
06 sec. Educacão,cult,Desp.Ciencia e Tecnol
Ol sec. Assist social,Trab,Juv.e Empreended
08 cJmara Municipal de Ita1~aba
O. 00
o:oo
O' 00
o
1 00
o'.oo
o:oo
0'00
o:oo
TO AL o 1 00 o 1 00 1 JOU00,00
•
•
•
t
~
• Governo Municipa1 de .taicaba OR(AMENTO PROGRAMA PARA i019
• consolidado · Adendo VI
•
Anexo 9, da Lei nº rno, de 11/0J/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/01/81)
Em R 1 1, 00
• DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
• FUN(ÕES !Encargos Especiais Reserva de OTAL
t ÓRGÃOS 1 Contingência
, 01 Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 61U60, 00
J
) Sec. de ~dministra~ão, Fi~. e P1aneja~. uo 81.000,00 l.6n.410,00
ôi Sec. Aar1cu1tura, ec, Aqic e M.Ambiente uo 0,00 1.rn.m,00
t 04 Sec.Infraestrutura, rnd, Com. e Turismo O: 00 0,00 U91./00,00
OI secretaria de saúde o:oo o 1 00 6.nl.190,00
~ 06 sec. Educacão,cu1t,Des~.ciencia e Tecno1 o:oo 0,00 U40.100,00
~
01 sec. Assist socia1,Tra ,Juv.e Empreended 0,00 0,00 UIU40,00
08 Càmara Municipal de Ita1çaba 0,00 0,00 1.110.600,00
~
• ' •
• t
t
t
t
t
• • • t
t
• t
t
• • TOTAL 0,00 81.000,00 1 n.m.m,oo
t
t
t
•
•
•
•
• Go erno Municipal de Itaicaba OR~AMENTO PROGRAMA PARA 1019
•
câmara Municipa'l de Itaiçaba Em R$ 1,
•
•
ÓRGÃO ........... , .... : 08 cjmara Mun:cjpal de Itajçaba DETALHAMENTO
UNIDADE OR~~MENTARIA.: 0801 (amara Municipal de Ita1taba DA DESPESA
•
•
•
ÓDIGO 1 E s P E e r F 1 e A e à o 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA
• 01 Oll 0001 1.069 Reforma/Ampliação da sede do Le~islativo Municipal
U.00.00.00
Reforma/Amp11~fâo da sede do egislativo Municipal.
Despes~s âe cap1 al U80,00
U.00.00.00 Investimentos U80, 00
U.90.00.00 A~licaçõ~s diretªs U80,00
tUUl.00 o ras e 1nstalaçoes U80,00
Fonte 1001000000 U8DiQO
• 4.m,oo
•
TOTAL DO PROJETO
01 ll 0001 1.08l Manutencão das Ativ'dades do
Lesgislitivo Municipal.
Manter as acões votadas Rara execucão do ~oder
l.0.00.00.00
fiscalizatório e Legislador do Legislativo ~unic1pal.
Despesas correntes l. Oíl.600, 00
l. 1.00. 00. 00 Pessoal e encar~os sociais 6í8.000, 00
l.1.90.00.00 Aplicacões dire as 618.000,00
l. 1.90. 11.00 venci entos e vant. fixas pessoal civil 140.000,00
• Fonte 1001000000 140.000,00
l.1.90.lJ.OO obrigações patronais 118.000,00
• Fonte 1001000000 118.000,00
l.l.00.00.00 outras despesas correntes l91.600,00
l.l.90.00.00 Ar,licacões diretas l91.600,00
l.UO.lUO Diárias - civil l0.000,00
•
Fonte 1001000000 l0.000,00
l.UO.l0.00 Materia de consumo 40.000,00
• Fonte 1001000000 40.000,00
J. J. 90. n. oo Passagens e despesas com locomoção 1UOO,OO
Fonte 1001000000 11.000,00
l.UO.lí.00 serviços de consultoria 10. 000,ílO
Fonte 1001000000 10.000,00
l.l.90.l6.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica L0.000,00
Fonte 1001000000 rn.000.00
l.l.9U9.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 160.000,00
t Fonte 1001000000 lóü.000,00
l.l.90.40.00 serv. tecnologia infor~acão/comunic.- PJ l.000,00
t · Fo te 1001000000 l.000,00
t U.9Ul.OO Obrigacões tributárias e contributivas 1.600 1 00
· Fonte 10010 0000 1.600 1 00
t l. uo. 91.00 sentenças judiciais 1.000 1 00
Fonte 1001000000 1.000, 00
t l. l. 90. 91.00 Despesas de exercícios anteriores l.000, 00
t Fonte 1001000000 1.000,00 - cont1nua
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- continuação -
4.0.00.00.00 Despesas de capita1
10.000,00
11.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
4.U0.00.00 Ap1jca~ões diretas . 10.000,00
• 4.UO.íl.00 Equipamentos e materia1 permanente í.000,00
F te 10 10 0000 í '000 1 00 • 4.UO.ol.00 Aquisi~âo de imóveis 1.000,00
t Fo te 10 10 0000 1.000,00
U.00.00.00 Amortizacâo da divida 1.000 1 00
t u. 9 .00.00 Aplica~ões diretas 1.000 1 00
t U.90.ll.OO Principal da dívida contratual resgatado 1.000 1 00
Fonte 1001000000 1.000 1 00
t TOTAL DA ATIVIDADE 1.004.000,00
t 01114 0001 l.08l Manter as A~ões do Contro1e Interno no
Leiislativo Muoiçipa1. ~anter as atividades vo1tas ao contro1e Interno do
l.0.00.00.00
Legis1ativo. Despesas correntes lUI0,00
l.1.00.00.00 Pessoa1 e encar~os sociais H. m,oo
l.1.90.00.00 Ap1ica~ões dire as n no, oo
J, 1.90 .11.00 vencimentos e vant. fixas pessoa1 civil IU00,00
Fonte 1001000000 16.000,00
l.1.90.ll.OO o riga~ões patronais 1.m,00
Fonte 10010 0000 1. m,oo
•
U.00.00.00 outras despesas correntes l.000,00
l.l.90.00.00 Ap1ica~ões diretas l.000,00
•
l.UO.l0.00 Materia1 de consumo 1.000,00
Fo te 10011)00000 1.000 1 00
• U.90.lo.OO o tros serv. de terceiros pessoa f1sica U00,00
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Fo te 1001000000 l.000,00
U.90.l9.00 o tros serv. de terc. pessoa jurídica l.000,00
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Fonte 1001000000 l.000 1 00
4.0.00.00.00 Despes~s de capita1 l.000 1 00
4.4.00.00.00 Investimentos l.000,00
•
4.U0.00.00 Ap1icacões diretas l.000,00
4.4.90.IUO Equipamentos e materia1 permanente l.000,00
• Fonte 1001000000 U00,00
TOTAL DA ATIV_DADE o.no,oo
•
AL DA UNIDADE OR\AMENTÁR!A I 1.110.600,00
•
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Governo Municipal de Itaicaba
saúde
OR~AMENTO PROGRAMA PARA 1019
Fundo Municipal' de Em R$ 1,
:RGÃO ................ : OI secretaria de saide DETALHAMENTO
NIDADE OR(AMENTÁRIA.: 0101 Fundo Municipal de saide DA DESPESA
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t CÓDIGO 1 E s P E c r F r c A c à o 1 DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA
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O l1t 0100 t.OtO Manutencào das Atividades
Administrativa Da sec. de saude.
Manter as atividades da sec. da saúde,responsáve1
t ~elo,p1anejamento, anális~, .. coordenação das ações
aest1nadas a saude do ~un1c1p10 de I Al~ABA.
J.0.00.00.00 Despesas correntes .. UOUJO, 00
J.1.00.00.00 Pessoa e encarios soc1a1s 1.096.4]0,00
l. 1.90 .00.00 Aplicacàes dire as 1.0%.4]0,00
J. 1.90 .04 .00 Contratação por te po determinado llU00,00
Fonte 1moooooo llU00,00
l. 1.90. 11.00 venci entos e vant. f'xas pessoal rivil m.100,00
Fonte 1111000000 m. iOO, 00
l. 1.90. ll.00 Obrigações patronais m. 100, oo
Fonte 1111000000 i40.i00,00
l. 1.90. lo.DO Outras desp. variáveis pessoa1 civi1 110 1 00
Fonte 1111000000 110 1 00
• l.1.90. 9UO Despesas de exercícios anteriores 110,00
Fo te 1moooooo 110,00
• l.1.90.H.OO Indenizações e restituições traba1nistas uoo 100
Fonte WlOOOOOO 4.100,00
l.l.90.9UO Ressarcimento de desp. de pessoal re~uis 110,00
Fonte ll111)00000 110,00
l.l.00.00.00 outras despesas correntes t08.l00,00
l.U0.00.00 Ap1icafões diretas tOU00,00
J, l. 9 . 04.00 Contra ação por tempo determinado 1.000 1 00
Fonte 11110000 O 1.000 1 00
J, l. 90. 14.00 Diárias - civil lí.\00,00
Fonte 1111010000 11.iOO,OO
l. l.90.lO.OO Materia de consumo .100,00
Fonte 1111000000 9.100,00
l.l.90.ll.OO Passagens e despesas cm 1ocornoção uoo 100
Fonte ltllOOOOOO 1 J00,00
•
l.UO.l6.00 o tros serv. de terceiros pessoa fisica 8.000,00
Fonte WJ,)00000 8.000,00
• l.UO.l9.00 o tros serv. de terc. pessoa jurídica ll&.000,00
•
Fonte UllO 0000 ll&.000,00
l.l.90.40.00 serv. tecno1ogia informaçào/comunic.- P l .000,00
•
· Fonte 1111000000 U00,00
l.l.90.47.00 ob igaçàes tributárias e contributivas l l.600 1 00
Fonte lill000000 l 1.600 1 00
l.l.90.9UO Despesas de exercíc·os anteriores 10.100,00
Fonte WlOOOOOO 10.100,00
l. l.90. 9l.OO Indenizações e rest'tuições 1 .000,00
Fo te 1/ LüOOOOO 1 .000,00 - continua
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TOTAL DA ATIVIDADE 4UOO,OO
10 lOl 0404 l.Ol6 Gestão e Desenvolvimento do Prograrra da
Assistência Farmacêutica do Mun1c·p·o. Gestão e desenvolv·mento do programa de asistêncià
farmacêutica, para melnoria nos diverso indic2dores
l.0.00.0 .00
de avalia\ão da saúde do mun·cípio. Despes~s correntes .. 49U10, 00
l.1.00.00.00 Pessoal e encarios soc1a1s rn. no,oo
l. 1.90 .00.00 Aplicalões dire as 4JU10, 00
l. 1.90 .ouo contra a\ão por te1 po determ · nado m.oo
Fonte llllO 0000 J0,00
Fonte lll40 0000 100.00
l. 1.90. 11.00 venci ent se vant. fixas pessoal civil 4JUOO,OO
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Fonte 1W000001) 1.000,00
l. 1. 90 .ll.00 Obriga~ões patronais l.100,00
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l.l.00.00.00 o tras despesas correntes ll.100,00
l. J. l l.00. 00 Exec. ore. delegada aos estados e ao 41.100, 00
• J.l.ll.J0.00 Material 'de consumo H.100,00
F te ll14000000 1.100 1 00
l.U0.00.00 Aplicações diretas _uoo,oo
l. l. 90. 04.00 Contrata\ão por tempo determinado 1.000 1 00
Fonte llllO 0000 1.000,00
J.l.90.lO.OO Mater·a1 de consumo l. JOO, O
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Fonte lll4000000 4.000 1 00
l.U0.40.00 Serv. tecnologia inforna~ão/com nic.- PJ _ 1.100,00
F nte lOU OOOIJ l.iO ,00
l.l.9 . l.00 origa~ões tributárias e contributivas \O 00
Fonte lOUOO 00 ioo:oo
u.o .00.00 oespes~s de capital 1.600 1 00
.U0.00.00 Investimentos 1.600 1 00
U.90.00.00 Aplicacões diretas 1.600 1 00
U.90.il.OO Equipaientos e material permanente 1.600 1 00
•
Fonte llllOOOOOO 1.100 1 00
Fonte llH1JOOOOO i00,00
• TOTAL DA ATIVIDADE 494.410,00
O lv_ O OI l.Oll contrucà· de Academias de Saúde no Nun'cioio.
.0.00.00.00
constr ~ão de.Academ·as de Saúde no Murlc'pio. Des es~s e capital 4UIO,OO
4.4.00.00.00 Investimentos 4UIO,OO
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4. uo. 1 . 00 ooras e insta1a~ões 19.ílO,OO
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- continua
•
•
•
•
- continuacão - U.90.IUO' Equipamentos e material permanente lü.b00,00
Fonte llllOOOOOO 10.600,00
U.90.61.00 Aquisição de imóveis l.100,00
Fo te llllOOOOOO l.100,00
TOTAL DO PROJETO nm,oo
10 lOl 040\ 1.0ll construcào de kits san'tários na Comunid
ade do Serrote e Logradouro. Construção de kits sanitários €T residências de
l.0.0 .00.00
pessoas de oaixa renda. espesas correntes ol.40o,oo
l.l.00.00.00 o tras despesas correntes 6UOO, 00
U.90.00.00 Aplicacóes diretas 1 6UOO,OO
t l.UO.l0.00 Mater'al de consumo 10.oOO.OO
fo te llllO 0000 0.600,0
t l.UO.l6.00 OJtros serv. de terceiros pessoa físic, 10.600,00
Fonte llllOOOOOO 10.600,00
t l.l.90.lUO o tros ser . de terc. pessoa ju ídica 4UOO,OO
-
Fo te 1rnoooooo U00,00
U.00.00.00 Despes9s de capital /1. 100 1 00
• U.00.00.00 rnves timentos l .100,00
U.90.00.00 Arlicacóes diretas l l.100, 00
U.90.11.00 Ooras e instalações /1.100,00
Fo te llllOOOOOO 1 LOO, 00
TOTAL DO PROJETO 8UOO, 00
10 lOl 040i l.Ol4 Implantar o progra a de Telesaúde.
l.0.00.00.00
Implantar o programa de elesáude no munucípio . Despesas correntes ll.100,00
l. l.00.00.00 o 1tras cespesas correntes ll.100,00
l.U .00.00 plicacóes diretas ll.100,00
l.l.9 .l0.00 Materi~ de consumo _O.o00,00
fo te llllO 0000 10.600,00
J.l.90.JUO outros serv. de terc. pessoa jurídica /1. 100, 00
Fo te llllOOOOOO 11.100,00
•
TOTAL DO PROJETO ll.700,00
•
10 01 O OJ 1.0 1 Adquirir Imóveis para construção e
ampliação dos.equipamentos e·saúd~. Adq~rnr imove1s pgra cosntruçao e apliação dos
U.00.00.00
equipamentos de saude. Despesas de capital IUOO ,00
•
U.00.00.00 Investimentos lt.700,00
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4.U0.00.00 Aplicçç9es diretas. ll.700,00
U.9 .61.0 Aqu1s1~ao de 1move s \l.l00,00
fonte llllO 0000 ll.100,00
TOTAL DO PROJETO IU00,00
10 lOl O OI l.Ol Realiacào de Foruns e onferencias da saúde.
~ ealizar foruns e conferencias da saude.
- continua
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- continuação -
TOTAL DO PROJETO lll.100,00
10 lO/ 040l /.0/8 Gestão e Desenvolvimento das Ações da
Alta e_M~dia Comp1exjdade do Municipio. Gestao e desenvo1v1mento das açoes de a 1ta e rédia
l.0.00.00.00
comp1exidade do municipio. Despesa 1.J/0.lOO,OO s correntes
l. 1.00.00.00 Pessoa1 e encar~os sociais m.000,00
J, 1.90 .00 .00 Ap1ica
1
ões dire as 6í0.000,00
l.1.90.04.00 Contra ação por tempo determinado 100.000,00
Fonte 1/14000000 100.000,00
l. 1.90. 11. 00 vencimentos e vant. fixas pessoal civi1 í00.000,00
Fonte 1/14000000 í00.000,00
l. 1.90. ll.00 obrigações patronais í0.000,00
Fonte 1/14000000 í0.000,00
l.l.O .O .00 outras espesas couentes . . 610.lOO,OO
l.U0.00.00 Transf. a ust pm. sem fins 1ucrat1vo 100,00
l. l. 10. J, 00 suovençàes sociais 100.00
Fonte lrnOOOO 0 100.00
l.l.90.00.00 Ap1ica
1
àes diretas 6:0./00,00
l.U .04.00 Contra ação por tempo determinado lílü.000,00
Fonte 1/14000000 100.000,00
l.l.9 .lUO Diárias - civi1 1.000,00
Fonte 1/14000000 1.000 00
l.l.90.lO.OO Material de consumo 180.m:oo
Fonte 1/14000000 180./00,00
l. uo. ll .00 Passagens e despesas com 1ocomoção í.000 1 00
Fo te 1/14000000 í.000 1 00
l.l.90.l6.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica ll/.600,00
Fonte 1/140 0000 ll/ .600,00
l.UO.JUO outros serv: de terc. pessoa juridica 61.400,00
Fo te 1/11000000 10.000,00
Fonte 1/14000000 íU00,00
l.l.90.40.00 Se v. tecno1ogia inror~açào/comunic.- PJ 1.000,00
· Fonte 1/14000000 í.000,0
U.90.0.00 obrigacàes tributárias e contributivas 1.000,00
· Fo te 1rnoooooo 1. 00,00
TOTAL DA AT VIDADE l.J/0.lOO,OO
10 lO/ 040l U/9 Re~actuar o consórc'o Púolico e Hospitais polos.
l.0.00.00.00
epactuar o consorcio púb1ico e Hospitais Po os. m. lOUO Despes~s correntes ..
l.l.00.00.00 Pessoal e encargos sociais í .. 000,00
l.1./1.00.00 Transf.a consórc.púoliuedian.contr.ris í 1.000 1 00
l. uuo. 00 Rateio p/ particip. em consórcio público í 1.000 1 00
Fonte 1001000000 11.000 1 00
l.l.00.00.00 outras oespesgs corre~tes . . /48.lOO,OO
l.Ul.00.00 T ansf.a consorc.puo11u1:aian.contr.r1s m. lOO, 00
l.l.11.10.00 Rateio p/ parti ip. em consórcio público /48.lOO,OO
Fo te 10011) 0000 m. mo, oo
- continua
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- continuação -
TOT l DA ATIVIOAD[ m.Joo,oo
10 lOI 040í l.Ol8 Equip. e Reag. de unia.de Média e A1ta e
U.00.00.00
omp1exidade (Co~pra de ur Ecocardiograma
Despesqs de capita1 10.000,00
U.00.00.00 Investimentos 10.000,00
4.U0.00.00 Ap1ica~ões diretas . 10.000,00
4.U0.11.00 Equipamentos e mater1a1 permanente íü.000,00
Fonte 1111000000 10.000,00
TOTAl DO PROJETO 10.000,00
10 l04 0401 1.0l9 Re·or .a e Ampliacào da sede da Endemias e VISA. RefQr~a~, amp1iar a sede da Endemias e da vi~i1ânci,
San1tar1 a.
•
l.0.00.00.00 Despesa~ correntes ll.000,00
l.l.00.00.00 o tras despesas correntes ll.000,00
• l.l.90.00.00 Ap1icacões diretas li.000,00
•
l.l.90.lO.OO Materià1 de consumo 'i.l00,00
Fonte 1111000000 í.J00,00
l.UO.l6.00 Outros serv. de terceiros pesso~ fisica 1.JOO, 00
Fonte 1/)_I), 0000 í.l00,00
l.l.9 .l9.00 ou ros serv. de terc. pessoa jurídica ló.400.00
Fonte 1 llilOOOOO 16. 400: 00
U.00.00.00 oespesqs de capita1 lo.000,00
4.4.00.00.00 Invest1111entos 16.000,00
U.90.00.00 Arlicacões diretas 16.000,00
4.4.90.11.00 Doras e instala~ões 16.000,00
Fonte 1111000000 16.000,00
TOTAl DO PROJETO ll.000,00
TO Al DA UNIDADE O ~AMENTÁRIA 1 6.111.m,oo
GoHno Muni c · pa 1 de I ai caba
Fundo dos oi r e it o s da criança e do Adolescente
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA l019
Em R$ 1,
·RGÃO : Ol sec. Assist Socia1,Trab,Juv.e Ernpreenoed
'füADE ORUMENTÁRIA.: Olül Fundo Mun. o·r. e ança e Adolescente ' .
DETALHAMH TO
DA DESPESA
CÓD.GO 1 E s P E e 1 F r e ( Ã o 1 DESDOBRAIIENTO I ELEMENTO I CAT. EmôMJCA
08 lll 010 l.014
l.0.0 .00.00
l.l.00.00.00
l. uo .00.00
l.UO.l0.00
l.UO.l6.00
l.UO.lUO
l.UO. 0.00
l.UO.~ .00
08 /~l 0/01 1.068
l.0.00.00.00
l. uo .00.00
l.U .00.00
l.l.9 .l0.00
l. l. 9 . B. 00
U8 :il 0104 / .Olí
l.0.00.00.00
l.l.0 .00.00
l.U0.00.00
l.l.90.l0.00
Manutencào das Ativ'dades
Administrativa Do Fu do~. da crian\a e
Manter as atividades do Fundo M. da Crianca e
Adolescente,responsável P.elo p1anejamento, anál'se,
coordenação das ações âestinadas a proteç~o da
criança e ado1escente do municipio de JTAl~ABA. Despesas correntes
tras despesas correntes
Ap1icaç·es diretas
Materiá1 de consumo
F te 1001000000
· tr s serv. de terce· os pEss 2 fis·ca
Fo te 1001000000
o tros serv. de terc. pessoa juridica
Fo. te 10010 0000
serv. tmo ogia inforTiãçào/com nic.- P:
· Fo te 1001000000
o' iqacões tributãr'as e contr'butivas
, • F te 19901)00001
TOTAL DA ATIVIDADE
Implantar o programa de medidas em Meio Abe to. Implantar o programa de medidas em veio aberto. Despesas correntes
o tras despesas correntes
Ap1icacões diretas
MateriJ1 de consumo
F nte 1001000000
tros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 0010 0000
TOTAL 00 PROJETO
campannas de prevenção ao abuso sexual
de cr·anças e adolescentes.
Re~lizar camRannas caratcr cont· uado de prev~nçã e:
cr1ancas e aao escentes.
espesas correntes
o tras oespesas cor entes
Ap1ic9ç9es diretas
Mater1àl de consumo
Fonte 1001000000
lU00,00
U00,00
U00.00
U00,00
U00,00
1. lO , 00
U00,00
U00,00
/.000,00
100,00
i00,00
i.100,00
uouo
U00,00
uoo, 00
UOO, 00
1.900 1 00
1.100 1 00
1.100,00
1.100,00
1.900 1 00
ll./00100
ll./00,00
l.í00,00
1.100,00
í.900,00
- continua
- continuação - U.90.l6.00 o tros serv. de terceiras pessoa física
Fonte 1001000000
l.l.90.lUO O tros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 1001000000
l.l.90.4 .O ob iga(es trib tarias e contr'buti ,as
Fonte m ü o 01
TOTAl DA ATJV_DAO[
1.100 1 00
L00,00
U00,00
U00,00
í00,00
i00,00
T T,\l DA ~ IDADE
U00,00
t6.600,00
Governo Municipal de Itaicaba
Assistencia social
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 1019
Fundo Municipal' de Em R$ l,
ÓRGÃO ................ : O/ sec. Assist Social,Trab,Juv.e Empreended DETALHAMENTO
UNI. ,DE OR~~MENTÁRIA.: 0101 Fundo Municipal de Assist~ncia social DA DESPESA
CÓDIGO 1 E s P E c I F r c A ~ Ã o 1 DESDOBRA\lrnTO 1 ELEMtNTO 1 CAT. ECONÔMICA
0.4 111 010l 1.014 Blobo de Financiamento da Protecào Socia
l Especia-PSE · Blobo de Financiamento da Prote\ào social Especial - PS E.
l.0.00.00.00 Despesas correntes /U00,00
l.1.0 .00.00 Pessoal e encar~os sociais 1/.000, 00
J. 1.90 .00.00 Aplicaiàes dire as lUOO, 00
l.1.90.0UO Contra a~ào por tempo determinado 1.000, 00
Fonte llllOOOOOO 1.000 1 00
J. 1.90. 11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 10.000,00
Fonte ln1000000 10.000,00
l.1.90.ll.OO ooriga~àes patronais 1.000 1 00
Fonte llllOOOOOO 1.000,00
l.l.00.00.00 outras ~espe~as correntes 16.100,00
J.U0.00.00 Ar,l1cacoes diretas 16.\00,00
l. J. 90. lUO Diárias - civil 100.00
Fonte llllOOOOOO , i00.00
l.l.90.lü.OO Material de consumo uuo,oo
Fonte llllOOOOOO 1. iOO, 00
l.J.90.ll.OO Passagens e despesas com locomo~ào 1. 000.ílO
Fonte llll000000 1.000,00
U.90.l6.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica U00,00
Fonte llllOOOOOO (i00,00
l.J.90.JUO Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.000,00
Fonte llllOOOOOO 1.000.00
l.l.90.40.00 serv. tecnologia informa~ào/comunic.- PJ 1.000:00
Fonte llllOOOOOO í.000,00
l.J.90.41.00 obrigacàes tributárias e contributivas 1.000 1 00
' Fonte llllOOOOOO 1.000,00
U.00.00.00 oespes~s ae capital 100,00
4.4.00.00.00 Investimentos 100,00
4. uo .00. 00 Aplicacàes diretas 100.00
U.90.IUO E~uipaientos e material permanente 100 00
Fonte llllOOOOOO irJO: 00
• TOTAL DA ATIVIDADE 19. 000 1 00
• o~ w oioí Uíí Ampliar os Quaaros aos Profissionais
das Políticas da Assisténcia soci2l.
-
Am~liacào do Quadro de Profissíonais das Políticas da
Assist~ncia social do ~unicipio.
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08 111 0101 1.061 Imp1antacão do Processo de
Terriroria1izacão no Municipio . . Imp1agt~ção ~o Processo de Territoria1izacão no
l.0.00.00.00
MUíllClplO. Despesas correntes UI0,00
l.l.00.00.00 Outras despesas correntes 1.110,00
l.l.90.00.00 Ap1icacões diretas 1.110,00
l.UO.l0.00 Materi~1 de consumo 11o100
Fonte 1001000000 il0,00
l.l.90.l9.00 outros serv. de terc. pessoa juridica 1.600 1 00
Fonte 1001000000 1.600 1 00
TOTAl DO PROJETO 1. líUO
08 111 0101 l.06l Amp1iação e modernização da secretaria
• Municipa1 de Assistencia socia1 . •
Amp]iação.e mod~rnição da secretaria vunicirê1 02
Ass1stenm som1. J.0.00.00.00 Despesas correntes 1.410,00
l.l.00.00.00 outras despesas correntes 1.410,00
l. U/.00. 00 Exec .. ore. de1egada aos estados e ao DF 1.100 1 00
l. U/.lü. 00 Mater1a1 ·ae consumo 1.100 1 00
Fonte 1001000000 1.100 1 00
l. uo .00.00 Aplicações Diretas . . , . UI0,00
J.UO.l9.00 outros serv. de terc. pessoa JUrialCa 6. l 10, 00
Fonte 1001000000 6.m,oo
U.00.00.00 Despes~s de capita1 16.000,00
U.00.00.00 Investrnentos 16.000,00
U.90.00.00 Ar1icaçõ~s diretªs 16.000,00
CU0.11.00 Doras e 1nsta1açoes 16.000,00
Fonte 1001000000 16.000,00
TOTAl DO PROJETO /l.410,00
08 111 0/0í 1.060 Manutencao do Fundo de Assist~ncia socia 1
l.O.OU0.00
Manüt~nçao do Fundo de Assist~ncia socia1.
oespes~s correntes .. 14.000,00
•
l.1.00.00.00 Pessoal e encarrs SOClaJS 8.000,00
l. 1.90 .00.00 Ap1icacões dire as 8.000, 00
t l.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado í00,00
Fonte llllOOOOOO i00,00
l.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoa1 civi1 1.100,00
t Fonte llllOOOOOO /.i00,00
l.1.90. n 00 abri gações patronal s 1.100,00
t Fonte llllOOOOOO /.í00,00
l. 1.90. 9UO Despesas de exercícios anteríores 1.100,00
Fonte llllOOOOOO /.í00,00
U.00.00.00 o tras despesas correntes 6.000,00
l.l.90.00.00 Ap1icacões diretas 6.000,00
J, l. 90 .ouo contrafação por tempo determinado 1. 100,00
• Fonte llllOOOOOO (i00,00
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O~ t4l OtOO t.06l Fortalecimento do controle social - IGDSUAS e IGD-PBF
For·aJecimento do Co trole Soei a l - IGD-S AS e
IGD-PBF.
l.0.00.00.00 Despesas correntes ll.í00,00
l.l.00.00.00 outras despesas correntes 11.íOO,OO
l.l.90.00.00 Aplicacàes diretas ll.100,00
l. l. 90. lUO Diárias - civil 100,00
Fonte llllOOOOOO i00,00
l.l.90.lü.OO Material de consumo t. 100,00
Fonte llllü 0000 L.i00,00
l.UO.ll.00 Passagens e despesas com locomo1ão 1.000 1 00
Fonte llllOOOOOO 1.000 1 00
l.UO.l6.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00
Fonte llllOOOOOO 1.000,00
l.l.90.l9.00 O~tros serv. de terc. pessoa juridica 1. 100,00
Fonte llllOOOOOO i.i00,00
l.l.90.4 .00 Obrigacàes tributárias e contributivas 1.000 1 00
· Fonte 1001000000 i00,00
Fo te llllOOOOOO i00,00
U.00.00.00 Despes~s de capital U.100,00
u.o .00.00 Inves imentos n 100,00
U. 9 .00.00 Aplicaíô~s diret~s n. iOO, 00
.un.í_.oo o as e 1nsta1a1oes 10.000,00
Fonte 100_000000 í.000,00
Fonte UllüOOOOO i' 00 1 00
Fonte 11100 0000 1. 000 1 00
Fonte _\lül} 0000 1. 01)0 1 00
4.U .IUO Equipamentos e material permanente U00,00
Fonte llll0 0000 L.i00,00
TOTAL DA ATIV_OADE 40.000,00
O~ /4l OtOO t.064 Programa Primeira Infância no SUAS/ Crianca feliz
l.0.00.00.00
Programa Primeira Infância no suas/crian1a Feliz 1UOO,OO oespes~s correntes ..
l.1.00.00.00 Pessoal e encarr5 seun: U00,00
l. 1.90.00.00 Aplicacàes dire as U00,00
l.1.90.0UO Contrataíào por tempo oeterminado
Fonte llllOOOOOO .
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1.000 1 00
l.U0.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil UOO, 00
Fonte llll000000 U00,00
J.1.90.ll.OO O~riga~ões patronais 1.100,00
Fonte llllOOOOOO ' l.i00,00
l.1.90.9UO Despesas de exercicios anter·ores 100,00
Fo~te llllilOOOOO i00,00
l.l.O .O .00 CJtras despesas correntes lU00,00
l.J.90.0 .00 Ap i cacàes diretas 19.000,00
l.U0.14.00 iárias - civil 1.000100
Fo te llllOOOOOO 1.000,00
J.l.90.JO.OO Ma ter' a 1 de consumo 1.000,00
Fonte 10011} 0000 1.000,00
- continua
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l.U0.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins 1ucrativo uouo
• l.U0.0.00 Contribuições 100,00
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l.l.10.4].00 subvenções sociais 100,00
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U.00.00.00 Despes~s de capital 100,00
• u.o .00.00 Investmntos 100,00
U. l .00.00 Transf. a estados e ao distrito federal 100,00
4.U0.41.00 Auxíhos IODiQO
Fonte 1001000000 iODiQO
TOTAl DA ATIVIOADf 1.100,00
• 08 ~~1 O O\ 1.066 Co ítl"ucào deu idades 'abitacionais en
• parcerii com instituicôes inancejras . Construcào de unida~e ~abitaciona·s em parceri~s coM
instituicôes finance·ras. U.00.00.00 Despes~s de capita1 10.6 0,00
U.00.00.00 Inves tmntos 10. 60UO
U. 90 .00.00 Arlicacôes diretas 10.600,00
4.U .í_.oo OoràS e insta1açôes l.lODiQO
Fonte 1001000000 l.l00,00
• 4.U0.61.00 Aquisição de im~veis l.l00,00
•
Fonte 1001000000 1. JOO, 00
• TOTAl DO PROJETO 10.600,00
• 14 1 l 0101 1.061 Construcào e reforma de nidade de
~
Atendirrento da Po1ítica da Assisténcia s
construcào, reforma e reparos de unidade de
4.0.00.00.00
atendimento da po1itica da Assist~ncia Social. 16.400,00 Despes~s de capital
U.00.00.00 Inves mntos 16.400,00
4.4.9 .00.00 A~licacôes diretas 16.400, 00
. . 90. \ . 00 o ras e instalações 16.400.0
Fo te 100H 0000 IU00.00
TOTAl DO PROJETO lo.400,00
TOTAL DA ~NIDADE OR~AMENTÁRIA 861.110,00
• •
Go~·rno Municipal de .taicaba
Educação
OR(AMENTO PROGRAMA PARA l019
Fundo Municipal' de Em R$ 1,
ÓRG~O ................ : 06 Sec. Educacào, ult,Desp.c encia e Tecnol DETALHAmTO
N.D-DE OR~,MENTÁRIA.: 0601 Fundo Munif 'pal de Educaç o DA DESPESA
t CÓD.GO J E s P E e r F r e A e à o / DESDOBRAIIEN O 1 ELEMENTO 1 CAT. ECO{ MICA
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t ll ll/ 0100 1.040 Constru'r/Ampliar a Sede da Secretar·a
Municipa _de Eduça~ào. . . t onstru~ao/~mpl\a~ao_da Sede propr1a da sec etar'a
l.0.00.00.00
Municipal oe Eouca~ao. Despesas correntes íl.000,00
l. J. O . 00.00 tras despesas correntes íl.000,00
l.U0.00.00 Ap li ca~ões diretas . . . lí.000,00
J.J.90.J9.00 01 tros serv. de terc. pessoa Juridm lí.000.0
Fonte llU) 0000 1.000,00
Fo te lll\O OOOl 10.000,00
U.00.00.0 oespes~s de cap'tal íU00,00
U.O .00.00 rnves mntos 11.000,00
4.U0.00.00 Aplica\Õçs diretªs 1í.0001 00
.4.90.i,.03 9r2s e 1nstal2\ es i.000,00
Fonte 1111000000 i.000.00
• Fo. e ll/~0~000l 10. 00. 00
• TOTAL DO PROJETO 110.000,00
• li ~ l O O l.OJO Manutencào das Ativ'dades
• Administrativa.Dç sec. de Educa~ào . . Manter as ~t v1dades ,dç Sec de Educa~ªo,responsaye l ~elo.planeiamento, ª alise, . çoqrdenacao das açoes
l.0.00.00.00
est nadas a Educaçao do mun1c1p10 de ITAIÇAB4. Despesas correntes · .. 190.800,00
J.1.00.00.00 Pess a e encarios soe ais l9D.l00,00
l. uo. 00. 00 Aplicalões dire as m. m, oo
l.1.9 .ouo Contra a~ào por te po determ·nado J0.000,00
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Fcnte I111J100G0 ' .00.00 .00
l.UO.ll.00 obri~a~ões patronais
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l.U0.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 100,00
F nte 1111000000 100,00
l.1.90.%.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requ·s 100,00
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Fonte 11110 0000 8.000 1 00
l.J.9 .l0.00 Material de consumo 1.100,00
Fonte llLOOOOOO l.i00,00
- continua
- continuação -:- . 1
. t ·ent de·n e outras l.l.90.ll.00 Prem1açoes cu t.ar .ci · lr, Fonte 1111000000
l.l.90.ll.OO Passagens e despesas com iocomoçào Fonte 1111000000
J.l.90.JUO 01 tros serv. de terceiros pessoã físic\onte 11110 0000
J.J.90.lUO Outros serv. de terc. pessoa jurídica Fonte llllOJOOOO
l.l.90.40.00 Serv. tmo1ogia infomçào/comun·c.- Pio te 1001000000
l.l.90. 1.00 obrigações tributãrias e contributivas Fo te 11110 0000
l.J.90.9l.OO Indenizações e restituições Fonte 1111000000
U.00.00.00 Despes~s de capita1
U.00.00.00 Invest1~1ent~~ t
J J no 00 00 Ap1icaroes ulre as . ,.,., . . Equina~entos e material permanente
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l.l.90.l6.00 outros serv. de terceiros pess a fisica l. 00 1 00
Fonte 1111030000 l.000,00
l. l. 90. B. 00 1 tros serv. de terc. pessoa jurídica 14.000,0
Fo1te 111 0 0000 14.000.0
l.l.9 .4UO o tros aux. finan. a pmoas fisicas lo 1 00
Fonte lllliJOOOOO 100,00
TOTAl DA ATIVIOAO[ ll.000,00
li ~ll 0611 1.019 construcào da Areninha do Conjunto Padre Abí1io.
l.0.00.00.00
constfuir a Aren·nha do con1unto Padre -bí1io. Despesas correntes 10.0ílü,OO
l.l.00.00.00 outras despesas correntes 10.000,00
J, uo. 00. 00 Ap1icacões diretas 10.000,00
l.l.90.JUO o tros'serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00
Fonte 1111000000
U 10. ºº°'°º .O .00.00 oespes~s de capital 61.000,00
.4.00.00.00 .nvest1mentos 61.000100
U.9 .00.00 Arlicaç'çs diret~s 61.000,00
4.U0.11.00 Oor,s e 1nstalaçoes 61.000,00
Fonte 1111000000 11.000,00
Fo te lWüOOOO/ 10.000,00
TOTAl DO PROJETO 11.000,00
11 011 0611 1.060 Construcào de Quadras Poliesportivas no v1nicipio.
l.0.0 .00.00
const/uçào de Quadras Pol :esportivas no vunic1~io.
espesa~ correntes 1.000,00
l.l.O .00.00 outras oespesas correntes 1.000,00
l.U0.00.00 Aplicacões diretas 1.000,00
l.l.9 .l9.00 Outros'serv. de terc. pessoa jurídica 1.000,00
Fo te 1111000000 1.000.00
4.0.00.00.00 oespes~s de capital J0.000,00
U.00.00.00 Investrnentos J0.000,00
U.90.00.00 A~ icacóes diretas J0.000,00
u. 90. 11.00 ooras e instalações J0.000,00
Fonte 1111000000 10.000,00
Fonte 11/1000001 10.000,00
Fonte 11/ 100000/ 10.000,00
TOTAl DO PROJETO ll.000,00
Sll 06 1.061 Construcào de Pista e SKATE na Beira Ric.
l.0.00.00.00
Constfuçào de Pista de SKAT[ na Beira Rio. espesas correntes 1.000,00
l.l. 0.00.00 o tras despesas correntes 1.000,00
l.l.90.00.00 Aplicacões diretas 1. 000 1 00
l.l.90.l9.00 Outros'serv. de terc. pessoa jurídica \.000 1 00
Fonte 11110 0000 í.000.00
U.00.00.00 Despesas de capital ll.000,00
4.4.00.00.00 Inves trnentos /1.000,00
U.90.00.00 Arlicacões diretas ll.000,00
4.U0.11.00 Ooras e instalações ll.000,00
Fonte 1111000000 \.000,00
fonte 1111000001 10.000,00
- continua
- continuação -
rn 06ll Ull
J.0.00.00.00
l.l.O .00.00
l.U .00.00
J. i. 90. rn.oo
l.J.90.lo.OO
l.l.90.JUO
TOTAl DO PROJETO
Desenvo1vimento de Ações, Lazer e
Integração ~ocia1 da Pogulaçào do ~unici . . ~esenvo1v1mento de AçQe~, Laser e _ tegra~ao ~oc1a1
oa Popu1açao do ~un1c1p10. Despesas correntes
tras espesas correntes
Ap icações diretas
Materia1 de consumo
Fonte 1111000000
o tros serv. de terceiros pEsso2 fisica
Fonte 1111000000
outros serv. de terc. pessoa juridica
Fonte 1111000000
T TAl DA ATIVIDADE
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1.000,00
1.000,00
U00,00
l.i00,00
UO ,00
l.i00,00
o.000 1 00
o.000,00
TOTAL DA ~NIDADE OR~AMENTÁRIA 1 U40. líl0,00
Gov.rno Municioal de Itaicaba
secretaria de ~dministracao, Financas e Planej.
O ÇAMENTO PROGRAMA PARA l019
Em R$ 1,
ÓRGÃO ,,, .. : Ol Sec. de Ad injstra~ªº' Fjn. e PlanejaI. toADE OR\~MENTARIA.: Olül sec. de Adrm1strapo, Fin. e PlaneJa.r ..
DETALHAMEUO
DA DESPESA
Ó lGO 1 E s P E e r F r e A \ Ã o 1 DESDOBRAMENTO ELEMENTO I CAT. ECONÔMICA
o~ i11 0100 1.001
l. . O . O . 00
l.l.00.0 .00
l.l.90.00.00
l.l.90.lUO
U.00. 0.00
U.00.00.00
U.90.00.00
U.90.11.00
Ampliacào{Reforma do Centro ,dministrativo.
Ampliaçao/Reforma da secreta~ia de Ad,inistra~ào. Despesas correntes
outras çespeíaS correntes
Ap 1 icaçoes diretas . . , . Outros serv. de terc. pessoa Jur101ca
Fonte 1001'} 0000
Despesªs de capital
Investrnentos
Aplicacões diretas
Obras e instalações
Fonte 1001000000
TOTAL DO PROJETO
O~ 111 0100 1.00l Manutencào das Ativ'dades
Ad1inistrativa oa sec. Adm·n·stracào,Fin
Mancer as atividades da sec· cie Aciministracào , Financas e P1anejamento,res~onsável · pelo
ijlanejamento, analiíe, coordenaçà9 das . ªções
oest1nada? ao ~lan~Jªme~to,Ex~cycªo orcame tar1a e
Arrecadaçao Tr1bu ar1a oo mun1c1p10 de rT,r\AB,.
espesas correntes
Pess a
1 e encargos sociais
Ap1icac·es diretas
contratacào por te,po deterwinado
. Fonte lOQlilOOOOO
l.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil
Fonte 1001000000
l.1.90.ll.OO Obrigações patronais
l.1.90.16.00 o tras esp. variiveis pessoal civil
Fonte 1001000000
l.0.00.00.00
l.1.00.00.00
l.1.9 .00.00
l.1.90.0UO
Fonie 100 000000
J.l.90.9UO Despesas de exercícios anteríores
U.90.9UO
l. 1.90. 96.00
l.J.00.00.00
J.l.l .00.00
J.J.JU0.00
Fonte 10~10 000
In enizacões e restituicôEs trabalnistas
· · Fonte 1001000000
Ressarcimento de desp. de pessoal requ·s
Fonte l0!)li}Q0000
o.tras ~espesas correntes
u« .. orç. delegada aos estados e ao or '!
Material ·ae consumo
c:,1e 100~0J0000 1
1.000 1 00
1.000 1 00
1.000,00
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lU00,00
16.400,00
l.W.ll0,00
/U00,00
/U00,00
6l9.600,00
619.600,00
lll.900,00
IU.900,00
1.100,00
1.100 1 00
110,00
~lJ,00
1.100,00
1.100 1 00
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1.100.00
J.m,oo
lUOO, 00 1:.m. o
1.000 1 00
16.400100
l.nl.ll0,00
101.m,oo
1.000 1 00
H.400,00
n.400,00
1.m.M. O
- continua
- continuação -
l. U .00.00 Ap1icacàes diretas 9i.íí0,00
l.l.9 .O .00 Contrata~ào por tempo determinado
Fonte 1001000000
1.000,00
1.000 1 00
l.U .1 .00 D.árias - civil UOO, 00
FO te 10010 0000 i. 00 1 00
l.l.90.lO.OO Material de consumo 11.lOO,OO
Fonte 1001000000 11.JOO,OO
u.9o.n.oo Passagens e despesas con 1ocomo~ão U00.00
Fo te 1001) 0000 UOO, 00
l.U .l6.00 o tros serv. de terceiros pessoa física
Fonte 1001000000 1.0. º0º0 °'°1 00 º
U.90.l9.00 o tros serv. de terc. pessoa juridica 60.40UO
Fonte 1001000000 60.rnü,OO
l. uo. 0.00 Se v. tecno1ogia inrorn\ào/comunic.- PJ 1.000 1 00
Fonte 10 10 O 00 1.00 1 00
J.U0.41.00 Ooriga\àes tributárias e contr'buti as 1. 00,00
Fonte 10011) 0000 1. 00,00
l .. 90.91.00 Senten\âS judic'ais 1. ººª. oc
FC te 1001000001) 1.000.00
J.l.90.9 .00 Despesas de exercic·os anteriores ííUO
fonte 1001000000 ií0,00
l.l.9 .9l.OO _n enizaç·es e rest·tuições 1.JOO, 00
Fo te 10010 0000 1.JOO, 00
U.00.00.00 Despes~s de capital 11.100,00
4.4.00.00.00 Inves tmntos 11.100,00
4.4.90.00.00 A~licacàes diretas -1.100,00
4.UO.íl.00 o ras e insta1a\àes l.000, 00
Fonte 1001000000 1.000.00
tUO.í/.00 tquipamentos e materia1 permanente uoo;oo
Fo te 1001000000 6.100,00
TOTAl DA ATIVIDAD[ 1.l40. l60, 00
04 111 0100 1.004 Realizar de concurso Púb 1' co
Reali~a~ concurso público par2 atender as demandas do
l.0.0 .00.00
munic pio
Despesa~ correntes n.ioo,oo
J. l.00.00.00 o tras oespesas cor entes n.ioo,oo
l.l.90.00.00 Aplicacóes diretas 11. lOO. 00
U.90.l0.00 Mater'a 1 de consumo i.l00,00
Fo te 1001'l00000 l. l00 1 00
U.90.lUO 0Jtros serv. de terc. pessoa juridica 6.000,00
fonte 10011) 0000 16. 00,00
TOTAl DA ATIVIO~Dt ll.J00,00
04 u 0100 1 .001 Adquir'r veicu1os
Adqu· rir veícu1os para atender as necessidades das
4.0.00.00.00
fun\àes Administrativas do municipio
Despes~s de capita1 16.400,00
.U0.00.00 _nvest mentos L6.400,00
4.4.90.00.00 Ap1icacóes diretas 16.400.00
4.4.90.íl.OO tquipamentos e material permanente L6.m,oo
fonte 1001000000 IH00,00
- continua
- continuação -
TOTAl DA ATIV_D-DE H.400,00
04 ~1l 100l 1.006 ~u·tacào de precat~rlos jud:clais e
espesas de exercícios anteriores. ~anutençào e cu,prlmento ~ªs sentenç~s Judici~r ai,
nerentés as.Aço~s Traba1n1stas e ~anoatos Judie ais
l.0.00.00.00
contra o Mun1c1p10. Despesas correntes 10.600,00
l.l.00.00.00 outras despesas correntes 10.600,00
l. uo .00.00 Ap1icacões diretas 10.600,00
l.U .91.00 Senten{as judiciais 10.600,00
fo te 10010 0000 10.600.00
TOTAL DA ATIVIDADE 10.600,00
Ú4 114 0100 l.001 1anutencào da Atlvidades do Contro1e Interno. Manter as atividades ao Controle Interno,responsáve1
~elo,p1anejamento. a_á1ise. c9ordenaçào das ªções
oest nadas ao controle das acoes ooverna~ent21s oo
l.0.00.00.00
rnunicipio de ITAI~ABA. · , I
Despesas correntes 11.lOO,OO
l.).0 .00.00 o tr,s despesas correntes i).l00,00
l.UO.O .00 Ap1icacóes diretas ll.l00,00
l. l. 9 . l . 00 Materi~1 de consumo 4.000,00
fonte 10010 0000 uoo 100
l.l.90.l6.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1. lOO, 00
fo te 10010 0000 l.l00.00
l.UO.l9.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 16.000,00
f nte 1001000000 16.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE lU00,00
. 4 116 0100 l.00~ Divugar as Acões P~~licas do ~uniciplo .
l. O. Ou.DO. 00
Divu1çar a~ Acões P~b1icas ao ~unicipio. Despesa~ correntes lUOO ,00
l.l.OU0.00 Outràs oespesas correntes lU00,00
l.l.90.00.00 Ap1icacàes diretas lU00,00
l. l.90.lO.OO MateriJ1 ~e consumo 1.100,00
fonte 1001000000 1.100 1 00
J.dü.l6.00 o tros serv. ae terceiros pessoa fislca UOO, 00
fonte 1001000000 uoo. 00
l.l.90.JU9 O~tros serv. ~e terc. ressoa juri~ica
fonte 1001~00000 '
i.m.oe
í.m.o
l. l. 90. ; . 00 oa·i~atões tri~ut~rias e contrijutivas \00,00
fo te 1001:J 0000 í00.00
TOTAL DA ATIVIOADf lU00,00
04 lll 0100 l.OOl Ampliar/Reformar os sistemas ae Te1ecomunica~ões
Ampliar e me1~orar o Sistemas de te1ecornun1ca~ões.
- continua
- continuação -
J,0,00,00,00 Despesas correntes
100,00
IOUO
U.00,00,00 o trss despesas correntes
l.U0.00,00 Aplicações füetas í00,00
J,J,90,J9,00 Outros·serv, de terc, pessoa jur1dica
Fo te 10010 0000
íOO, 00
i00,00
u.o ,00.00 Despes~s de capital 10,600,00
U.00.00.00 Investimentos 10.600,00
4.U ,00,00 Ap icaçõçs diret~s 10,600,00
4.U ,11.00 Obras e 1nsta1açoes lU00,00
Fonte 1001010000 i0,600,00
TOTAL DO PROJETO lU00,00
0~ !li 0100 1.009 Fomeotar Açõçs de Transpar~ncia na
Gestao Mun1c1gal,
l. O. 00,00.00
Fomentar açoes de tranparência na Gestão Municipal
Despesas correntes 10,100100
U.00,00.00 outras despesas correntes 10.lOO,OO
J, J,90,00.00 Ap1icacões diretas lUOO, 00
J. UO,JO. 00 Materi~l de consumo uouo
Fonte 1001000000 L00,00
J,UO,JUO outros serv, de terceiros pessoa flsica uoo 100
Fonte 1001000000 U00,00
J, UU9 .00 o tros serv: de terc. essoa juridica uoo 1 00
Fonte 1001000000 1 \, JOO. 00
TOTAL DA ATIV~)~D[ 1 10, l00,00
~4 84l tOOO 0,001 Manutencào dos Servicos da Divida
Fundada'Interna do Município
Quitar as dívidas fundadas decorrentes G2 I
parcêlamento de débitos dE gestões anteriores.
l.0.00,0 .00 Despesas c rrentes 110.00
U.00.00.00 Juros e encargos da dívida rn,oo
l.U .00.00 Aplícacões diretas 110,00
J.UO.I .00 J ros sobre a dívida por contrato IIO. 00
Fonte 1001000000 IIO; 00
.0,00.00.00 Despesas de capital lOU00,00
4.6.00.00.00 Amortiiacào da divida _01.800100
. 6. O . . 00 Ap1ica~àes diretas lOU00,00
u. 90. 11.00 Principal da d'vida contratual resgatado 101.800.00
onte lOOlOJOOOO 101.80 :oo
TOTAL DE OP. ESP. lOUI0,00
~~ j~9 9;9~ 9.001 Reserva de contingéncia
9. O. DUO. O J
Reserv~ de cont1og~ocia.
p •
º~º 1 o Res2r~3 ce con:1ngenc1a
9.9. . O . 00 Reserva ~e contjng~ncja Bl.000,00
9.UUO,OO Reserva ~e cont1ng~nc1a 8 . 000,00
U.99.9UO Reserva ae cont1ngenc1a 8 ,000,00
fonte 1001000000 8 ,00 ,00
- continua
- continuação -
TOTAl DE RESERVA ~1.000,00
~OTAL DA LNIDADE OR~AMENTÁ~IA 1 Uil.rn,oo
Governo MuniciP,a1 de .taicaba
sec. Aqr i cu l tur'a , Pec, Aquicultura e Meio Ambiente
RÇAMENTO PROGRAMA PARA l019
Em R$ l,
6~G~ : Ol Sec. Agricultura, Pec, Aqic e M.Ambiente
umADE OR(~MENTÁRIA.: OlOl sec. Agricu1tura, Pec,Aqu·c.e M.Ambiente
DETALHAMENTO
DA DESPESA
ÓDIGO 1 E s P E c I F _ c A ~ Ã o 1 DESDOBRAMENTO füMENTO 1 CAT. ECONÔMICA
í l 0600 1.00 l Re'or a e Ampliacão do Me cado P~blico. Refo~mar e amp iar os esoaços do mercado púb1ico para
l.O.OU0.00
atenoer a pop açao oca1.
Despesas correntes U00,00
l.l.Ou. 0.00 o~tras cespesas orrentes U00,00
l.l.90.00.00 Ap1icaçàes diretas l, 00,00
l.UO.lUO Outros serv. de tert pessoa jurídica uoo 1 00
Fonte 1001000000 l.i00.00
U.00.00.00 Despes~s de capital 9UOO,OO
4.U0.00.00 Investimentos 98.100,00
U.90.00.00 Ar icaçàçS diretªS 98.100,00
U.9 .11.00 oo as e 1nstalaçoes 98.100,00
Fo te 1001000000 % .100 1 00
TOTAL DO PROJETO 100.600,00
io 1i1 0100 1.010 Manute cão das Ativ. Administr oa Sec. Agricu1fura,Pesca, Aqu·c e Meio Ambiente
Mantêr as atividades d, sec de ~griclltura, PEsca,
.~~uic.ltura e Meio. Ambiente . respon~áve p~1o
R ane1amento, ana11se, coordenacao das ac es
destihadas a oricu1tura, Pescá . Aq :cu1tura e ~eio
l.0.00.00.00
Amoiente do município de I AI\ABA:
Despesas correntes 191.4l0,00
l.1.00.00.00 Pessoa1 e encar~os sociais m. rno,oo
l. 1.90 .00.00 plicações dire as lll.l00,00
l.1.90.0 .00 contratacão por tedpo determinado lU00,00
· Fonte 100 1)00000 lU00.00
l.1.90.11.00 Vencimentos e vant. 'impessoal r ivi l líl.600,00
Fonte 10010 0000 lll.600,00
J.1.90.ll.OO obrigações patronais ól.J00,00
Fonte 1001000000 61.JOO, 00
l.1.90.16.00 o tras desp. variáveis pessoa1 civil íl0,00
F te 100.000000 il0,00
l. 1.90. ~4.00 Indenizações e restituicões traba1nisras 1.100 1 00
· Fo te 10011) 0000 1.100 1 00
l .1.90. %.00 Ressarcimento de desp. de pEssoa1 requis 110,00
F nte 10010 0000 il0,00
l.J.00.00.00 o tras despesas correntes 140.m,oo
J.l.90.00.00 Ap1ical·es diretas m.w.oo
J.U. UO Co tra a~ào por tempo determinado 1.00 1 00
Fonte 100.iJQOOOO . 00 1 00
J. J. % .14. 00 Diarias · civi1
FC IE 0010 0000 1 UOO, 00
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A borizacào e Reflorestamento de Pracas e Ruas. Arbqrjz9r e reflorestar as Praças e as ruas Do
UíllC pio.
espesas correntes
outras despesas correntes
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tros serv. de terceiros pessoa fisica
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outros serv. de terc. pessoa juridica
Fonte 1001000000
TOTAl DA ATIV DADE
Revita izaçâo das comunidades
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Despesas correntes
outras despesas cor entes
plic9çóes diretas
Materia de consumo
Fonte 1001000000
o tros serv. de terce· ros pessoa física
Fo te 10 11)00000
outros serv. de terc. pessoa jur1dica 1I
Fo te 100H30000
TOTAl DA ATIVIDADE
Implantççào/Ampliaçào d~ s·stema de
Abastecimento Dagua Potavel.
Implantaç~o/Ampliaçà qe s:stema de Abaite\iren1o
Dag.a,P.tavel nos Distmos e localidaoe oo
Munic pio.
Despes9s de capital
Investimentos
Ar icaçóes diretas
ooras e instalações
Fonte 1001000000
TOT l DO PROJETO
onstr cào/Amp,1'acào oe va adouro
Publ ·co'1•i:ricipal:
Construcào/A 1~ li ação de Mataaouro Púb1'co Municipal.
Despes9s àe capital
Investimentos
Ap1icac·es d're as
o~ras e instalações
E ipamen os e material per,inen e
Fo e 100' )00000 1
Fonte 1001000000 1
1.400,00
1.600, 00
1.800, 00
1.800 1 00
1.800 1 00
1.800 1 00
1.800,00
%.900,00
14.100,00
14.iOO,OO
J uoo 1 00
ll.,00,00
IU00.00
IU00.00
8UO ,00
8UOO, 00
8ti00.00
;J,6,)0,00
bl.J00,00
bl.l00,00
·0.100,00
10.iOO,OO
1.400,00
84.100,00
lU00,00
lll.H0,00
1.400,00
1.400,00
98.900,00
9UOO,OO
8( líl0,00
84. líl0,00
lU00,00
- continua
- continuação -
TOTAL DO PROJETO IU00,00
10 601 0801 1.014 Apoiar/Incentivar a Pr gu~ào AQricola e
Pesqueira para Manutencao Reaular. Apoiar/Incentjvar a Produ~áo Agricola e Pesqueira
~ara Mijn~tençao Regular dos centros de Abastecirrento
l.0.00.00.00
ao Mun1cipio. Despesas correntes 6l.400,00
J.l.00.00.00 outras despesas correntes 6l.400,00
J.l.~0.00.00 Aplicacões diretas 6UOO, 00
J.UO.J0.00 Material de consumo I.J00,00
Fonte 10011} 0000 I.J00.00
l.UO.l6.00 o· tros serv. de terceiros pesso~ f1sic~ iU00,00
Fonte 1001000000 1UOO, 00
l.U. UO 00 r s serv. de terc. pessoa jurídica ll.700,00
Fonte 100-000000 ll.i00,00
TOTAL DA ATIVIDADE 6 J,400 1 00
10 óOI 0801 1.001 Fomentar A~õe~ de Projetos Irrig?dos no vunicjpjo:
J.0.0 .00.00
Fomentar A~oes de Pro1etos Irrigados no Munic1pio. espesas correntes 11.100 1 00
l. l. O . O . 00 o tras despesas correntes 11.100,00
l. J. ~0.00.00 Aplicacões diretas 11.100,00
l.U .l0.00 Material de consumo 11.100 1 00
Fonte 1001000000 11.100 1 00
l.UO.l1.00 Material, bem ou serv. p/dist. gratuita lU00,00
Fonte 1001000000 14.iOO,OO
l.HO.l6.00 o tros serv. de terceiros pessoa física 10.600,00
F nte 1001030000 10.600,00
l.HO.lUO outros serv. de terc. ~essoa juridica
Fo te 100:000000 1 U00, 00
4.0.00.00.00 oespes~s de capital
\.JOO, 00
i. i uO, O
4.4.00.00.00 Investimentos U00,00
4.U0.00.00 Aplica~ões diretas . 1. lOO, 00
4.UO.í1.00 Equipamentos e material permanente í. JOO, 00
Fonte 1001000000 I.J00,00
TOTAL 00 PROJETO IU00,00
10 608 0800 1.008 Preservacào da cultura da carnaubeira
no Municipio.
J.0.00.00.00
Preservação da cultura da carnaubeira no Municlpio.
Despesas correntes lUOO, 00
J.J.00.00.00 outras aespesas correntes 10.800,00
J.U0.00.00 A~licacàes airetas 10.800,00
J.l.9 .J0.00 Material ~e consumo UOO, 00
Fonte 1001000000 UOO, 00
J.l.9 .lUO Material, bem o serv. p/ dist: ~ratuita t.;oo,oo
Fonte 1001000000 U00,00
l.l.90.JUO o tros serv. de terceiros pesso, física U00,00
Fonte 1001000000 l , 00 1 00
l.l.90.lU~ Outros serv. ae terc. pessoa juridica
Fonte 1001QOOOOO 1
~. ~0UC
1 .100,0
- continua
- continuação -
TOTAL DO PROJETO 10.800,00
lO 608 0800 1.009 Desenvolvimento de feiras da producào
da agricu1t~ra fami1iar.do município. . . oesenyo1v1mento.de feiras da produtao da agr1c ltura ·
l.0.00.00.00
familiar do munic pio. · Despesas correntes 11.900 1 00
l.l.00.00.00 outras despesas correntes lUOO, 00
J. uo .00.00 Aplicações diretas 11.900,00
l.J.90.JO.OO Mater·a1 de consumo U00,00
Fonte 1001000000 U00,00
l.UO.lUO Materia , oem ou serv. p/ dist. oratuita uouo
' Fo te 1001)· 0000 uoo. 00
l.UO.l6.00 Outr s serv. de terceiros pessoa f1sica UOO, 00
Fo te 10rnooooo UOO, 00
l.l.90.lUO Outros serv. de terc. pessoa jurídica uoo 100
Fonte 1001000000 U00,00
TOTAL 00 PROJETO 11.900 1 00
lO 608 0800 1.010 Apoio/Forta1ecimento da Aoricu tura
Fami1jar do Muni~ipio. • . Apo10/,FQrta1ecimento da Agrig ltura r- ami 1 . ar ao
l.0.00.00.00
MUnlCl pi O,
Despesas correntes lUú0,00
l. l.00.00.00 Outras despesas correntes J .900,00
J,J,90.00.00 Ap1icacões diretas l4. 90UO
l.l.90.JO.OO Mater'al de consum 1. JOO, 00
Fonte 1001000000 U00,00
l.l.90.lUO Material, oem ou serv. p/ dist. ~ratuita l.l00,00
Fonte 10010 0000 UOO, 00
l.l.90.lo.OO outros serv. de terceiros pessoa física UOO, 00
Fonte 1001000000 I.J00,00
l.l.9 .l9.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 19. 00,00
Fonte 1Qijl000000 19.00UO
TOTAL 00 PROJETO l4.900,00
lO ~08 080 1.011 ManuteQçào e AmpliaçàQ ~o.Prograra
Garantia safra no Municipio.
Man~t~nçào e Amp1iançào do Programa Garantia safra no
l.0.00.00.00
MUnlClplO.
Despesas correntes IU00,00
l.l.00.00.00 o tras despesas correntes IU00,00
l.l.10.00.00 Transferências à união IU00,00
l.U0.41.00 contriouições 18.100,00
Fonte 1001000000 /UOO, 00
TOTAL 00 PROJE O 18./00,00
iO 608 0800 Ul\ Apoiar{Incentivar as A~ões aa
Agricu tura Fami1iar ~o ~unicipio. ~~oia(/!ncentivar as Ações ~a Agricu1tura Familiar do
Munic1p10.
- continua
- continuação -
l.0.00.00.00 Despesas correntes ll. JOO, 00
l.U0.00.00 o tras despesas correntes lU00,00
l.U0.00.00 Aplica\ões füetas ll.l00,00
l.l.9 .l0.00 Materia1 de consumo 18.100,00
Fonte 1001000000 18.iOO,OO
J.UO.J6.00 o tros serv. de terceiros pessoa física 11.100,00
fO te 10011)00000 11.100.00
J.UO.l9.00 o tros serv. de terc. pessoa jurídica ll.i00,00
Fonte 10íll000000 JL00, O
TOTAl DA ATIVIDADE ll.l00,00
lO 08 080l l.Oll Forta1ecimento das campannas de vacinas
dos rebannqs do Mun · cí pio. . . Forta1ec1mento das campannas de vac1nacao dos
U.00.00.00
rebann s do Munic'pio. · Despesas correntes li.J00,00
J.l.00.00.00 o 1tras despesas correntes ll.l00,00
U.90.00.00 Ap1icacões diretas ; í.JOO, 00
l.l.90.JO.OO Materi~1 de consumo 11.100,00
Fonte 1001000000 11.100 1 00
U.90.J/.OO Materia1, bem ou serv. p/ d'st. gratuita 11.100,00
Fonte 1001000000 /LOO, 00
U.90.l6.00 o tros serv. de terceiros pessoa física 6.i00,00
F nte 1001000000 6.100,00
l.U0.19.00 r s serv. de terc. pessoa juríoica /U00,00
fonte 1001000000 /U00,00
TOTAl DO PROJE O IUOO ,00
lO 608 0801 l.Oll Me1norar a Qua1idade Gené ica aos
Rebannos do Munucip·o.
~elnoria na Qua1idade Genét'cas dos Rebannos co
U.00.00.00
Munic1p10. Despesas correntes 94.900,00
J.l.00.00.00 outras despesas correntes 94.900,00
U.90.00.00 Ap1ica\ões diretas 9UOO, 00
J.l.90.lO.OO Materia1 de consumo /U00,00
fonte 1001000000 /U00,00
l. uo. l/.00 Mater·ai, bem ou serv. p/ d'st. gratuita /U00,00
Fonte 1001000000 /U00,00
l.J.9 .l6.00 outros serv. de terceiros pessoa física /U00,00
Fonte 1001000000 /U00,00
J.l.90.]9.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 11.JOO, 00
Fonte 1001000000 11.JOO,OO
TOTÃl DO PROJETO 9UOO, 00
TOT~l DA ~NIDADE OR(AMENTÁRIA 1 UlU/0,00
Governo Municipal de Itaicaba
Sec. tnf i-a-r s t rutur a , Ind, Comercio e Turismo
OR\AMENTO PROGRAMA PARA tOl~
Em R$ l,
óRG~O , : O~ sec.Infraestrutura, Ind, com. e Tur:m
UNIDADE OR~~MENTARIA.: 0401 Sec. Inrraestrutura,Ind, Com. e Turma
DETALHAMENTO
DA DESPESA
( ÓD! GO 1 E s P E c I F _ c A c À o 1 DESDOBRAIIEN O I ELEMENTO I CAT. ECONÔMICA
li W 0100 1.016
FcntE 10 _i)QO O
l.UO.~UO Indeniza~ôes e restitui~ôes trabalnistas
Fo te 10010000 O
J.U0.%.00 Ressarcimento de desp. de pessoa1 requis
Fonte 1001000000
l.i.00.0 .00 tras despesas cor entes
J.U0.00.00 Aplicacôes diretas
J.l.90.04.00 contrata\ào por tempo determinado
J.UO.lUO Diárias - civil
J.l.~O.l0.00 Material de consumo
J.0.00.00.00
J.1.00.00.00
J, 1. 90.00.00
J.U .OUO
J. uo. 11.00
J.UO.ll.00
l.l. ú.lb.OJ
l. 1.9UUO
l. UO.ll.00
l. l.90.l6.0~
l.l.90.l .00
l.l.90. 0.00
l. uo. ~;. 00
Manutencào das Atividades A~minist Da
sec._nfra-Estrutura.Ind, comercio E Turi
Manter as atividades da Sec Irfra-estrut ra, Industria, Comercio e Turismo.resoonsável pe1o
P,laneiamto, analise, coordenacàó · das acôes
destinadas ao Planejamento,de infra-estrutura uroana
e r~ra], hídrica, sa~eamentQ desenvo1vjm~nto ~o
comercio, turismo e industria do munic pio oe
ITA!(A.BA,
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Ap1icacões diretas
Contratacào por tempo determinado
· Fonte 1001000000
venciment se vant. fixas pessoa1 c·vil
Fonte 1001000000
obriga~ões patronais
Oútràs cesp. variáveis pesso,1 ivi'
Fonte 1001000000
Despesas de exercícios anteriores
Fc~iE lüiJ'i)JOOOO
Fonte 10010 0000
Fonte 10010 OQOO
f ie 10011) 0000
Passagens e des~esas com locomocão
· fonte 1001000000
o tros serv. de terceiros ~essoa fisica
Fonte 1001000000
Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte lOOIOJOOOO J
Se"v. tmolog'a i ~omção/com~nic.- P:
1 · Fc1te 10D!0JOOOO
o~ri~acões tributárias e contributivas 1 · Fonte 100:000000
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·- continuacão -
4.0.00.00.00 · oespesªs de capital
60.000100
60.00UO .4.00.00.00 Investimentos
U. 90 .00.00 Arlica~õ~s diret~s 60.000,00
.. uo. li.00 oo 2s e 1nsta12çoes 60.000,00
Fonte 1001000000 l0.000,00
Fonte 1110000000 10.000100
Fonte lllOOOOOOO 10.000,00
Fonte lllOOOOOOO 10.000100
Fonte 1610000000 10.000,00
TOTAL 00 PROltTO 61.íOO,OO
li ~11 010 1.011 Mel~oria/Am~liacào da va1ha Asfáltica
da sede do 1unifipio. Me1~o(iij/Ampliaçào da Malha Asfiltica da sede 00
U.00.00.00
MUnlClp O.
Despesas de capital l0.000,00
U.00.00.00 Investmntos J0.000100
U.90.00.00 Aplica~·~s diret~s J0.000.00
4.UO.íl.00 01ras e 1nstal2çoes JO.vüo:oo
Fo te 10010 0000 10.000100
Fonte lllOOOOOOl 10.000,00
Fo te lllOOOOOOO 10.000,00
TOTAL 00 PROltTO JO. OOUO
li j_ 0101 1.018 Imp1antacào1 Melhoria e Readequatão de
Lo1radoufos P~blicos no Munic1Rió. ,~l?ntação, Me]hqrja e ReaHequaçà de Logradouro)
J.0.00.00.00
Pu licos no Mun1c pio. Despesas correntes 6UOO,OO
J.l.00.00.00 outras despesas correntes 6í.OOO,OO
J. uo .00.00 Aplicações diretas 6 l.000 1 00
l.UO.l0.00 Material de consumo 10.000,00
Fonte 10 10 0000 10.000,00
l.l.90.JUO Outros serv. de terceiros pessoa f1sica J.000.00
rcn e lOOlilJOOOO í.000,00
U.90.19.00 Outros serv. de terc. pessoa jur1dica 10.000.00
Fonte 1001000000
U.00.00.00 oespes?s de capital íO 'ºº°'°º l0.000,00
U.00.00.00 Investimentos lü.000100
U. 90. 00. 00 ArlicaçàçS diret~S /0.000,00
U.9 .11.00 ooràs e 1nsta1a\oes lü.000.0
Fonte 1001000000 l0.000,00
TOTAL DO PROltTO ~í.000,00
li il 0101 1.019 construcào e readeguacào da via de
entrada'do MuniciRio ~e Itaicaba. constru·r e reaaequar a via de entrada do munici~io
com a[r1iacào da via em as a to, se~aradas per um
can\EÍíO central, CQ~ i um nação PÚ J'ca , com a
ret rada da pote antiga.
- continua
- continuação -
l.0.0 .00.00 Despesas correntes 10,000 1 00
l.J.00.00.00 Outras despesas correntes 10.000,00
l.l.90.00.00 Aplicações diretas 10.000,00
l.J.90. UO o tros serv de terc. pessoa jurídica 10.000,00
Fonte 1001000000 10.000,00
.O.O .00.00 Despesas de capital m.000,00
4.U0.00.00 Investimentos W.000,00
U.90.00.00 Arlicacões diretas m. ooo, oo
u. 90. 11.00 ooras e instalações m.000,00
Fo te 1001000000 10.000,00
Fonte 1110000000 10.000,00
Fonte 1110000000 90.000,00
TOTAL DO PROJETO no.m,oo
li 4il 0701 1.010 Pavimentaçào em.para1e1epíprdo na Rua 1
4.0.00.00.00
de ou uoro (COnJunto D0qu1nna)
Despes~s de capital 40.000,00
U.00.00.00 Investimentos 40.000,00
.U0.00.00 Arlicacóes diretas 40.000,00
tUO. íl.00 Doras e instalações 40.000,00
Fonte 1001000000 lü.000.00
Fonte 1110030000 10.000,00
TOTAL DO PROJETO 40.000,00
11 ~11 o o~ 1.011 construc?O, Reforma e Readequaçào de Pra
cas Puolicas.
· Constr~ç~o, Reforma e Readequação de P aças Púol'cas
l.0.0 .00.00
do MUíllClplO, Despesa~ correntes U00,00
l. l. 00. 00. 00 Outras despesas correntes U00,00
J.l.90.00.00 Aplicacões diretas 1.000,00
J.l.90.l9.00 o tresserr. de terc. pessoa jurídica 1.000,00
Fonte 1001000000 UOO, 00
4.0.00.00.00 Despes~s de capital U00,00
U.00.00.00 Inves tmntos 8.000,00
U.90.00.00 A~1icacôes diretas S.000.00
4.U0.11.00 o ras e instalações 8.000,00
Fonte 100\iJOOOOO U00,00
Fonte 1110000 00 4.000,00
Fonte 1110000000 1.000,00
TOTAL DO PRO mo 10.000,00
li 11 0101 1.on ReviqiizHào_do Polo de ~azer . . . Rev1tal1zacao do Polo oe Lazer Beira Rio na Sede do
l.0.00.00.00
Município.·
Despesas correntes 1.000 ,00
J.l.00.00.00 outras despesas correntes 1.000,00
l.l.90.00.00 Aplicações diretas 1.000,00
l.l.90.l9.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1.000,00
Fonte 1001000000 1.000,00
- continua
- continuação -
4.0.00.00.00 Despesas de capita1
rn.000,00
lll.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
4.U0.00.00 Ap1ica\ôçs diretªs lll.000,00
4.U0.11.00 ouras e 1nsta1a\oes llíl.000,00
Fo te 10010QOOOO 10.000 00
Fo te 1110000000 100.000:00
Fonte 1110000000 10.000.00
.UO.íl.00 Equipamentos e material permànente 11.000:00
Fonte 1090000000 1.000,00
Fonte 1110000000 1.000,00
Fonte 111~000000 í.000,00
TOTAL DO PROJETO ll6.0ílü,OO
li 111 0104 1.0/l Am~liacào e conserva\ào dos cemit~rios
Pú licós do Municip·o.
Amp1i9\~o e conserva\ào dos cemit~rios Púb1icos do
l.0.0 .00.00
MUíllClp O.
Despesas correntes 11.000,00
l.l.00.00.00 Outras despesas correntes 11.000,00
l.l.90.00.00 Ap1ic9\ôes diretas
l.l.90.JO.OO Mater1a1 de consumo 111.
. 0
ºº
0
°'°
0,00 º
Fonte 1001000000 1.000,00
l.l.90.l6.00 oitros serv. de terceiros pmoa física l.000 1 00
fonte 10010~0000 1.000,00
l.UO.JUO Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte 10010JOOOO 1
\.000. 00
u.o .00.00 Despes9s de capita1
i.000,00
l.000,00
u.o .00.00 Investmntos l.000 1 00
U. 90 .00.00 A~lica\ô~s diretªs i '00 1 00 U. 90. )1, 00 o ras e 1nstala\oes l.000 1 00
Fonte 10010 0000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO 10.000,00
li 11 0104 1.014 Constru\~o/Amplia\ào da sede Pró~ri9 ~a. secretaria de Infraestrutura do, un c101
Construcào/Amplia\ào 1a,s~de Própria' da secretaria de
l.0.0 .00.00
Infraestrutura do Mun1c1p10. Despesas correntes l.000,00
l.l.OU0.00 o tras despesas correntes l.000 1 00
l.l.90.00.00 Aplica~ôes diretas .. ,. l.000,00
l.l.9íl.l9.00 Outros·serv. de terc. pessoa 1ur101ca l.000.00
Fonte 1001000000 l.000,00
u.01.00.00 Despes~s de capita1 l.000 1 00
U. 00. 00. 00 Investimentos l.000 1 00
4. uo. 00. 00 Arlica\ô~s diretªs 1.000,00
.u .11.00 Ooras e 1nsta1a\oes uoo. 00
Fonte 1001000000 1 .000,00
T TAL DO PR JE O l.000 1 00
llfü lO~ 1.011 Manutencào e conserva~ào de Eijuipa1ento
urbanos: vias e Logra ouros Publicas
Manutenção e Conservação de Equi~amento urbanos, vias
- continua
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TOTAL DA ATIVIOADc 111.0 0,00
li 144 0100 l.Oll Constru~~o de Passagens Mo1~adas. . . ~ontru1r passagens Mo1~adas que fac111te o Transporte
l.0.00.00.00
aos MunlCl pes . Despesas correntes 4.000,00
l.l.00.00.00 Outras despesas correntes 4.000,00
l.l.90.00.00 Aplicacões diretas 4.000 1 00
l. l. 90. l O. 00 Materiál de consumo 1.000,00
Fonte 10010JOOOO 1.000. 00
J.J.90.lUO utros serv. de terce·ros pessoa física 1.000 1 00
Fonte 1001000000 1.000 1 00
l.l.9 .l9.00 outros serv. de terc. pessoa juríoica l .000,00
Fonte 1001000000 U00,00
U.00.00.00 Despes~s de capital tí.000,00
U.00.00.00 Investimentos 11.000,00
U.9 .00.00 Aplicacàes diretas l\.000,00
4.4.90.íl.OO o as e insta1a~àes l\.0001 00
Fonte 1001000000 10.000,00
Fonte 11]0000000 10.000,00
Fonte 1610000000 1.000,00
TOTAL DO PROJETO lU00,00
li íl 0101 l .OB Manutencào dos Servi~os de I1uminacão Púo1ica
Man tencào dos servicos de r1u~inacão Púo1ica
l.0.0 .00.00 Despesas correntes · · m.000,00
l.J.O .00.00 Outras despesas correntes m.000,00
l.J.90.00.00 Aplicacàes diretas rn.000,00
J.J.90.JO.OO Materiál de consumo 10.000,00
Fonte 16l0000000 10.000,00
l.UO.l .. 00 Outr s ser . de terc. pessoa ·urídica
Fcnte 161(,J 0000 m:o:~u~
TOTAL DA ATIVIDADE m.m,oo
lí :i1 OiOí l.Ol~ Am~1ia~ão da Re~e de çn~r~ia elétrica
ur ana e Rura1 ao Mun1c1p10. ~mp1ia~à~ ça ede de energia Elétrica uroana e Rura1
J.0.00.00.00
ao MUnlClplO, Despesas correntes 10.000,00
J.l.O .00.00 Outras despesas correntes 10.000,00
J.l.90.00.00 Ap1ica~àes diretas 10.000,00
l.l.9 .lUO o tros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00
Fonte 1001000000 10.000,00
U.00.00.00 Despes~s de capital ~0.000,00
4.4.00.00.00 Invest rr,entos 80.000,00
U. 90 .00.00 Ar icacões diretas ~0.000,00
U. 90. íl .00 OJras e insta1i~ões 80.000,00
fonte 100·000000 1 10.000,00
Fonte 16l0000000 ;0.01)0,00
- continua
- continuação -
li íH 0801 l.Ol9
U.00.00.00
U.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4, 90. 11.00
Constru~ào, Reforma e/ou AmR1iacão de um
chafariz P~~1ico na comunidade'camurim
Despes~s de capita1
Investimentos
Ap1icacões diretas
Obras e insta1a\ões
TOTAl DO PROJETO
TOTAl DO PROJETO
90.000,00
Fonte 1001000000
JU00,00
JU00,00
ll.000,00
Jí.000,00
lí.000,00
Jl.000,00
TO Al DA LNIDADE O (AMENTÁRIA 1 U91.IOO,OO
Governo Municipal ~e rca·caba
Gabinete do Prifeito
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA l019
Em R$ 1,
·RGÀO : 01 Gabinete do Prefeito
U~IJ\DE OR~AMENTÃRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito
DETALHAMENTO
DA DESPESA
CÓDIGO 1 E s P E e r F r e A c A o 1 DESDOBRAMENTO 1 tLEMENTO 1 CAT. ECO~ÔMICA
01 m 010 UOl Manute cão das Atividades do Gabinete do Prefeito
Mante/ as atividades do Gabinete do Prefeito, responsável pelo planejamento, análise, coordenação
das ações do Gabinte do Prefeito do município.de
ITAI CABA.
l.0.00.00.00 espes~s correntes 611. lb0,00 i.1.o·.00.00 Pessoa, e encar~os soci,is JIUOO, 00 l.U .00.00 Aplicacões dire as lli.900,00 l.U0.0 .. 00 Contratação por tempo detErminado 10.000,00
Fonte 100_0 0000 10.000 00 l. 1.90. 11.00 Vencimentos e vant. fixas pmoal civil m. 100: oo
Fonte 1001000000 m.100,00 l. 1.90. ll.00 obrigações patronais 6UOO. 00
Fo te 1001000000 64.600,00
l.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civi 1.100,00
Fonte 1001000000 1.100 1 00 U.90.94.00 Indenizações e rest·tuições trabalnistas 1.100 1 00
Fo te 1001000000 1.100,00
l.l.00.00.00 Outras despesas correntes m.m,oo l.l.90.00.00 Aplicafões diretas llU60,00 l.UO.OUO contra ação por tempo determinado 1.000,00
Fo te lOr)li) 0000 1.000,00
l. l. 90. lUO Diárias - civil U.000,00
Fo te 1001000000 U .000.00
U.90.JO.OO Material de consumo luoo;oo
F nte 1001000000 lU00,00
l.l.90.ll.OO Premiações cult.art.cie1t.desp.e outras 110 1 00
Fo te lOOltJQOOOO 110,00
l.UO.ll.00 Passagens e despesas com loco]o~ào tiü0.00
Fonte 1001000000 uo ,00
l.l.90.JUO outros serv. de terceiros pessoa f1sica U00,00
'onte 1001000000 í.800 00
l. l.90.lUO 01 tros serv. de terc. pessoa jurídica 19UOo:oo
Fonte 1001000000 B UOO, 00
l.l.90.40.00 serv. tecno1ogia informaçào/comunic.- P l .000,00
· Fo te 1001000000 UOO, 00
l.l.90.41.00 Obriga\ões tríbutar·as e contributivas l.l00,00
Fonte 1001000000 l.J00.00
l.l. 90. 9UO Despesas de exercíc'os anteriores íl0,00
Fonte 1001000000 Í)Ü 1 00
- continua
- continuação - U.O .O .00 Despesas de capita1 U00,00
4.4.00.00.00 Investimentos uouo
4.U0.00.00 Ap1jca~óes diretas . UOO, 00
.UO.\UO E~u1pamentos e material permanente UOO, 00
Fonte 1001000000 UOO, 00
TOTAL DA ATIVIDADE 616.)60 1 00
o~ :11 0100 1.001 ouvidoria Municipa1
J.0.00.00.00
ouvidoria Municipal
Despesas correntes J.000,00
J, J.00.00.00 o tras despesas correntes J.000,00
J.J.90.00.00 plicac·es diretas l.000 1 00
J.J.90.JO.OO Materi~l de consumo 1.000 1 00
Fonte 1001000000 1.000 1 00
J,J,90.J6.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000, 00
Fonte 1001000000 1.000 1 00
J.J.9 .J9.00 o tros serv. de terc. pessoa jurídica 1.000 1 00
Fonte 1001000000 1.000 1 00
TOTAL DA ATI IDAD[ J.000,00
TAL DA GNIDAOE R~AME TÁR A 619.lóO,OO
Governo Municipal de _taicaba
Fundo Municipal' de Habitação e Interesse social
ORCAMENTO PROGRAMA PARA lül~
' Em R$ 1,
cRno , : O/ sec. Assist Socia1,Trab,Juv.e Empreençed
l,l~j. ADE OR\AMEN ARIA.: OIOJ Fundo Mun. de Hab t. de Interesse Social
DETALHAME~TO
DA DESPESA
CÓDIGO 1 E s P E e I F _ e A e à o 1 DESDOBRA.11ENTO 1 ELEMENTO 1 CAT. ECONÔMICA
08:1400 I. O 16 Manutenião das Ativ'dades
Adminis rativa Do Fundo M. de Habitacão
Manter as atividades do Fundo M'. de Habitacão e
Interesse social ,responsável pelo planejamento,
análise, coordenafão das acões destinadas a H B_TA(ÃO
J.0.00.00.00
do municipio de I AI\ABA. · · Despesas correntes l.lí0,00
J.J.00.00.00 Outras despesas correntes u 10 1 00
l.U0.00.00 Aplica~ões diretas I.JI0,00
l.UO.l0.00 Material de consumo 110.00
Fo te 1001000000 iíO:OO
l. UO. lo.DO Outros serv. de terceiros pessoa física 1.600,00
FcntE 10') }30000 1. 600 1 o
U.90.l9.00 o· tros serv. de terc. pessoa jurídica U00,00
Fonte 1001000000 U00,00
4.0.00.00.00 Despes~s de capital uoo ,00
U.00.00.00 Investimentos U00,00
4.U0.00.00 Arlica~ões diretas 1.000,00
4.U0.11.00 Ooras e instala~ões U00,00
Fonte 100 0000 O iO 1 00
Fonte lllHOOOOO iOO, 00
Fonte 11101} 0000 i00,00
Fonte 1110000000 100,00
TOTAL DA ATIVIDADE 1.m,00
mm DA GNIDADE OR\AMENTÁRIA 1. líO 100
Governo Municipal de .taicaba
sec.de Ação soc'i a l ,Trab.Juv.e Empreendedorismo
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 101~ Em R$ l,
ÓRG.~O : 01 sec. Assis sociaUrab,J1 .e Empreenced
UNIDADE ORPMENT.~RIA.: 010~ sec.de Assist social,Tràb.Juv.e Empreend
DETALHAMH iO
DA DESPESA
CÓDIGO 1 E s P E e I F r e ç Ã o 1 DESDOBRAIIENTO I ELEMENTO I CAT, ECONÔMICA
Fonte 1001000000
J.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoãl civil
Fo te 1001')00000
J.1.90.1).ÜÜ obrigações patronais
08 111 0100 l.011
l.0.00.00.00
l.1.00.00.00
l. 1.90 .00.00
l.1.90 .ouo
Manutencào das Atividades
Administrativa da Sec. de Assistencia so
Man eras atividades da sec da Assistencia Social,
Traba.ho, Juvent~d~ e Empreendorjsmo,res~onsável p~lo
~lançJamento, anal1se1 coorderyacao das .. ,açoes
aest1nadas a Ass1tenc1a social do ~un1c1p10 de
I AIÇABA.
Despesas correntes
Pessoal e encar~os sociais
Ap1ica\àes diretas
Contratação por te po determ·nado
fc~te 1001010000 ,
l.l.9l1.lo.OO Outras oesp. variaveis pessoal civ1i
Fcnte 100 000000
l.l.90.9UO Indenizacàes e restituicões traoalnistas
· · Fonte 1001000000
l.J.00.00.00 o tras despe~as correntes
l.l.9U0.00 Aplicacàes diretas
U.90.0UO Contra(açào w tempo determinado
l.l.90. 4.00 oiarias - civil
Fonte 100.000000
Fonte 1001000000
l.l.90.l0.00 Material de consumo
l.J.90.ll.OO Passa~ens e despesas com locomoção
U.90.l6.00
l.l.90.lUJ
l.U .~0.00
l. l. 9íl. O. 00
l. '. 9o.9UD
Fonte 1001000000
Fonte 1001000000
o tros serv. ae terceiros pessoê física
Fo te 100.000000
Outros serv. de terc. ~essoa jurídica
Fonte lOOlüOOOOO
se 1
• tecnologia inforna~ào/com nic.- PJ
Fo te 10010 0000
obrigacões tribut~rias e contri9utivas 1 · Fo te 1001000000
rr,deni Zct(Ões e est~ tui ~ÕEs . , . i
io1te l0010JuOOu 1
m.010,00
69. iOUO
69.100,00
m.600, oo
m. 600, oo
116. í00,00
116.i')O.OO
110 1 00
110 1 00
110 1 00
110,00
HUl0,00
1.000 1 00
1.000 1 00
16.900,00
16.900,00
~6.900,00
46.900,00
110,00
110,00
U00,00
1.900,00
rnu~u~
í.000,00
í.000.00
1.100,00
1 .. 00,00
60J,0C
800. O
m.m,oo
18l.ll0,00
lOUlO ,00
- continua
- continuação -
4.0.00.00.00 Despesas de capita1 m,oo
4.4.00.00.00 Investimentos m,oo
U. 90 .00.00 Ap1icacôes diretas m,oo
u. 90. li .00 Equipaientos e materia1 permanente 110 1 00
Fonte 1001000000 110,00
u.90.01.00 Aquisição de imóveis 110. 00
Fonte 100l0JOOD0 ílUO
TOTAl DA ATIVIDADE lOU\0,00
os ::1 om u, s Manutencào do conse1ho Tute1ar
l.0.00.00.00
Manut~nçào do conselho Tute1ar
Despesas correntes m.soo,oo
l.1.00.00.00 Pessoal e encarr soe' ai í llU00,00
l.1.9 .00.00 Aplicafôes dire as lli.OOQ,00
J, 1.90 .ouo contra ação por tempo determinado 1.000,00
Fonte 1001000000 1.000,00
l.1.90.1 .00 vencimentos e vant. ixas pessoa1 civil 100.000,00
Fonte 1001000000 100.000,00
l. 1.90. ll .00 ob igaçôes patronais 10.000,00
Fonte 1001000000 10.000,00
U.00.00.00 outras despesas correntes lUOO, 00
l.l.90.00.00 Ap1icafôes diretas 11.800,00
J.l.90.04.00 Contra ação por tempo oeterm·nado 1.000 1 00
Fonte 1001000000 1.000,00
l. l. 90. lUO o·árias - civi1 i.400,00
F nte 10010 0000 uoo.o
l.l.90.J0.00 Materia1 de consumo i.i00,0
Fonte 1001000000 l.i00,00
l. J. 90. l J. 00 Passagens e despesas com 1ocornoção l. íOUO
Fcnte 0010 0000 ' l. iOO, 00
U.90.lo.OO outros serv. oe terceiros pessoa f1sica 1.100,00
Fc, te lOOlrlQOOOO 1. i 00 1 00
J.UO.l9.00 utros serv. oe terc. pessoa jurídica 900,00
fc~te 10010JOOOO 900 1 00
l.U0.40.00 Serv. te no1ogia inforrniçào/comunic.- PJ mo. oo
fonte 10010 0000 ioo:oo
l. uo .4: .00 Obrigações tributárias e contributivas i00,00
fonte 1001000000 i00,00
4.0.00.00.00 oespes~s oe capita1 1.000 1 00
4.4.00.00.00 Invest1111entos 1.000 1 00
4.4.90.00.00 Ap1jcaçôes diretas . 1.000, 00
4.UO.íUO E~u1pamentos e mater1a1 permanente 1.000 1 00
Fonte 1001000000 1.000,00
TOTAl DA ATIVIDADE W.800,00
08 144 0101 1.019 Manutencào dos conse1hos vinculados
l.0.00.00.00
Manutinçào aos conse1hos v·ncu1ados.
Despesa~ correntes U80 ,00
l.l.00.00.00 Outras cespesas correntes i.m,oo
l.J,)/.00.00 Exec. ore. oe1eqada aos estados e ao D 610.00
l.U/ .l0.00 Materia ·oe con~umo m,o
Fonte 100)i)J0000 610,00
- continua
- continuação -
l.U0.00.00 Ap1icacàes diretas Ul0,00
l.l.90.04.00 Contrata~ào por tempo determinado
Fonte 10 .000000
100,00
100,00
l.U .1 .00 Diárias - civi1 í00,00
Fonte 1001000000 mo, oo
l.l.90.ll.OO Passagens e despesas com locomo~ào 1.000 1 00
Fonte 1001000000 1.000 1 00
l.UO.JUO outros serv. de terceiros pessoa física 110,00
Fonte 1001000000 110 1 00
l.l.90.lUO outros serv. de terc. pessoa juridica 1.000,00
Fonte 10:JHJOOOO 1.000,00
l.U0.0.00 Obrigacões tributár'as e contributivas 100,00
' Fonte 1001000000 i00,00
4.0.00.00.00 Despes~s de capita1 110,00
U.00.00.00 Inves tmntos 110 1 00
4.4.90.00.00 Ap1jca\àes diretas . 110. 00
4.UO.IUO Equipamentos e material permanente 110,00
Fo1te 1001000000 110,00
TOTAL DA ATIVIDADE l.990,00
11 n4 0100 uso Fomentar Acàes para o Desenvolviffento
de Emprego'e ~enda no Mun·c'pio. . Fomentar Acoes para o Desenvo1vimento de Errprego e
l.0.00.00.00
Renda no Município. Despesas correntes i.rno,oo
l.l.00.00.00 o tras despesas correntes U00,00
J,J.90.00.00 Ap1ica\àes diretas l.J00,00
l.l.9 .l0.00 Materia1 de consumo 1.100 1 00
Fonte 1001000000 1.100 1 00
l.l.90.JUO outros serv. de terceiros pmoa física 1.100 1 00
Fonte 100.0000 O 1.100 1 o
l.l.90.l9.00 o tr s serv. de terc. pessoa jurídica 1.100.0
Fc1.e l.~!1}0~00 1.JO:OO
TOTAL DA ATIVIDADE J,J O ,00
11 :l4 Olüf l.081 capacitacào Profissional e
Desenvo1~imento ao Empreendedorismo no M
capacita~ào Profissiona1 e Desenvolvimento ao
l.0.00.00.00
Empreendedorismo no Municipio. Despesas correntes 1.900,00
l.l.00.00.00 outras ~espe~as correntes 1.900,00
l.l.90.00.00 Aplica\oes diretas 1.900,00
l. l.90,JO,OO Material de consumo 1.100 1 00
Fonte 1001000000 1.100 1 00
J.l.90.l6.00 o tros serv. de terceiros pessoa fisica 1.100,00
Fonte 1001000000 1.100 1 00
l.UO.J9.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica U00,00
Fonte 1001000000 U00,00
l.U0.47.00 obri~a\àes tribut~rias e contributivas \00,00
Fo te 1001000000 i00,00
- continua
- continuação -
TOT LDA ATIVIOADc U00,00
TOTAL DA UNIDADE OR(AMENTÁRIA