PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRA
PROJETO DE LEI ALTERA«ÃO DA LDO
EXERCICIO: 2025
GESTÃO: Francisco Nenivaldo de Sousa
ESTADO DA PARAÕBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
OF. CONT. N.º 39/2024 Ibiara/PB. Em, 27 de Novembro de 2024.
Ao:
Sr. Presidente da C‚mara Municipal de Ibiara/PB.
Assunto: Encaminhamento do Projeto de Lei de ModificaÁıes da LDO 2024
Senhor Presidente,
Anexo a este, estamos enviando a essa egrÈgia Casa Legislativa, para a devida
an·lise e aprovaÁ„o, o Projeto de Lei de ModificaÁıes da Lei de Diretrizes
OrÁament·rias – LDO - para o exercÌcio financeiro de 2025.
Sem outro assunto para o momento reiteramos nosso protestos de elevada estima e
grande consideraÁ„o.
____________________________________________
Francisco Ninivaldo de Sousa
Prefeito Constitucional
ESTADO DA PARAÕBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
PROJETO DE LEI Nº ____ /2024
DISP’E SOBRE MODIFICA«’ES
DA LDO PARA O EXERCÕCIO DE
2025 E D£ OUTRAS
PROVID NCIAS.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IBIARA, ESTADO DA
PARAÕBA, no uso das atribuiÁıes legais que s„o conferidas pelo ß 2º, do artigo 35 da
ADCT, da ConstituiÁ„o Federal e em conson‚ncia com a Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), encaminha ao Poder
Legislativo Municipal, para an·lise, discuss„o e aprovaÁ„o do Projeto de Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar o anexo
das Despesas de Capital e a Receita Total do Anexo de Metas Fiscais, para o
exercÌcio de 2025 parte integrante da Lei de Diretrizes OrÁament·ria nº 606 de 18
de Julho de 2024.
Art. 2º - As modificaÁıes necess·rias das aÁıes, das funÁıes, das
subfunÁıes e dos respectivos valores, dos projetos ou atividades, que constam nos
anexos apensos a esta Lei.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaÁ„o,
revogadas as disposiÁıes em contr·rio.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiara/PB. Em 27 de Novembro de 2024
Francisco Nenivaldo de Sousa
Prefeito Constitucional
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Lei de Diretrizes OrÁament·rias para o ExercÌcio de 2025
Anexo da Despesa de Capital
Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos
DotaÁ„o
OrÁament·ria
Em valores Corrente
01.000 Camara Municipal
01 031 1001 1001 CONSTRU«ÃO, AMPLIA«ÃO E REFORMA DE C¬MARA
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 30.000
Total do Projeto: 30.000
01 031 1001 1002 AQUISI«ÃO DE VEICULO PARA A C¬MARA MUNICIPAL
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000
Total do Projeto: 25.000
01 031 1001 1003 AQUISI«ÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A C¬MARA
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000
Total do Projeto: 20.000
Total da Unidade: 75.000
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Lei de Diretrizes OrÁament·rias para o ExercÌcio de 2025
Anexo da Despesa de Capital
Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos
DotaÁ„o
OrÁament·ria
Em valores Corrente
02.000 Secretaria - Gabinete do Prefeito
04 122 1017 1004 AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000
Total do Projeto: 100.000
04 122 1017 1100 REFORMA E/OU AMPLIA«ÃO DO PR…DIO DA PREFEITURA
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 55.000
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000
Total do Projeto: 75.000
04 122 1017 2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000
Total da Atividade: 8.000
04 122 0004 2085 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000
Total da Atividade: 2.000
Total da Unidade: 185.000
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Anexo da Despesa de Capital
Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos
DotaÁ„o
OrÁament·ria
Em valores Corrente
03.000 Secretaria Municipal de Administracao
04 122 1017 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000
Total da Atividade: 20.000
Total da Unidade: 20.000
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Anexo da Despesa de Capital
Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos
DotaÁ„o
OrÁament·ria
Em valores Corrente
04.000 Secretaria Municipal da Fazenda
28 841 0002 0001 AMORTIZACAO DE DIVIDAS - INSS
4.6.90.71 1500.0000 PRINCIPAL DA DÕVIDA CONTRATUAL RESGATADO 600.000
Total da OperaÁ„o Especial: 600.000
28 841 0002 0009 Amortizacao de Divida contratual
4.6.90.71 1500.0000 PRINCIPAL DA DÕVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10.000
Total da OperaÁ„o Especial: 10.000
04 122 1017 2008 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000
Total da Atividade: 25.000
Total da Unidade: 635.000
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Anexo da Despesa de Capital
Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos
DotaÁ„o
OrÁament·ria
Em valores Corrente
05.000 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
15 451 1007 1009 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS,
CANTEIROS E CA
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 50.000
Total do Projeto: 50.000
15 451 1007 1010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CEMITERIO PuBLICO
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 40.000
Total do Projeto: 40.000
15 451 1007 1011 CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE MERCADO PuBLICO
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 20.000
Total do Projeto: 20.000
15 451 1007 1012 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS
4.4.90.61 1755.0000 AQUISI«ÃO DE IM”VEIS 38.000
Total do Projeto: 38.000
15 452 1007 1016 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
4.4.90.51 1501.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 50.000
Total do Projeto: 50.000
25 752 1007 1018 EXPANSAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 10.000
Total do Projeto: 10.000
17 512 1007 1040 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 30.000
Total do Projeto: 30.000
18 544 1007 1045 IMPLANTA«ÃO E OU RECUPERA«ÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA NO MUNICIPIO
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 30.000
Total do Projeto: 30.000
15 452 1007 1061 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTICA EM RUAS E
AVENIDAS
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 20.000
4.4.90.51 1700.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 287.306
4.4.90.93 1700.0000 INDENIZA«’ES E RESTITUI«’ES 1.000
Total do Projeto: 308.306
26 782 1007 1062 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000
4.4.90.52 1700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 476.500
4.4.90.52 1755.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 162.000
Total do Projeto: 639.500
17 512 1007 1077 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NA Z. URBANA
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 115.000
Total do Projeto: 115.000
17 512 1014 1086 CONSTRU«ÃO E MELHORIA DE SANEAMENTO B£SICO
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 60.000
Total do Projeto: 60.000
15 452 1017 2011 MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000
Total da Atividade: 20.000
Total da Unidade: 1.410.806
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Anexo da Despesa de Capital
Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos
DotaÁ„o
OrÁament·ria
Em valores Corrente
06.000 Secretaria Municipal de Educacao
28 843 0002 0007 AMORTIZACAO DA DIVIDA DA EDUCACAO JUNTO AO INSS
4.6.90.71 1500.0000 PRINCIPAL DA DÕVIDA CONTRATUAL RESGATADO 25.000
Total da OperaÁ„o Especial: 25.000
12 361 1010 1019 CONSTRU«ÃO, AMPLIA«ÃO E/OU MELHORIAS EM UNIDADES DE ENSINO
4.4.90.51 1500.1001 OBRAS E INSTALA«’ES 120.000
4.4.90.51 1571.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 791.650
4.4.90.93 1570.0000 INDENIZA«’ES E RESTITUI«’ES 1.000
4.4.90.93 1571.0000 INDENIZA«’ES E RESTITUI«’ES 1.000
Total do Projeto: 913.650
12 122 1010 1022 CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DA SEC. DE EDUCACAO
4.4.90.51 1500.1001 OBRAS E INSTALA«’ES 25.000
Total do Projeto: 25.000
12 361 1010 1024 AQUIS. DE VEICULOS E/OU EQUIP. PARA EDUCACAO / REDE MUNICIPAL DE
ENSIN
4.4.90.51 1500.1001 OBRAS E INSTALA«’ES 140.000
Total do Projeto: 140.000
12 365 1010 1027 CONSTR., AMPLIACAO E/OU REFORMA DE ESCOLA DE EDUCA«ÃO iNFANTIL
4.4.90.51 1500.1001 OBRAS E INSTALA«’ES 120.000
4.4.90.51 1570.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 350.000
4.4.90.51 1571.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 1.015.550
4.4.90.93 1570.0000 INDENIZA«’ES E RESTITUI«’ES 1.000
4.4.90.93 1571.0000 INDENIZA«’ES E RESTITUI«’ES 1.000
Total do Projeto: 1.487.550
12 368 1010 1070 AQUISI«ÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO B£SICO
4.4.90.52 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000
Total do Projeto: 90.000
12 365 1010 1098 ESTRUTURA«ÃO DA REDE FÕSICA DE EDUCA«ÃO INFANTIL - VAAT
4.4.90.51 1542.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 87.335
4.4.90.52 1542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.271
Total do Projeto: 142.606
27 812 1016 1101 CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERA«ÃO DE INFRAESTRUTURA
ESPORTIVA
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 30.000
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000
Total do Projeto: 40.000
12 368 1010 2019 PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE - FNDE - Ens. Fundamental
4.4.90.52 1550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000
Total da Atividade: 50.000
12 361 1010 2023 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
4.4.90.52 1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000
Total da Atividade: 20.000
12 361 1010 2025 MANUTENCAO DE OUTRAS DESPESAS EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
30%
4.4.90.52 1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000
Total da Atividade: 30.000
12 368 1010 2026 MANUTEN«ÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA«ÃO
4.4.90.52 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000
Total da Atividade: 75.000
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Anexo da Despesa de Capital
Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos
DotaÁ„o
OrÁament·ria
Em valores Corrente
06.000 Secretaria Municipal de Educacao
12 365 1010 2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMPLEMENTA«ÃO DO FUNDEB -
VAAR
4.4.90.52 1543.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000
Total da Atividade: 10.000
27 812 1016 2063 INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000
Total da Atividade: 5.000
12 368 1010 2104 COFINANCIAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDEB
4.4.90.52 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000
Total da Atividade: 70.000
12 365 1010 2122 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% - PRE-ESCOLA
4.4.90.52 1540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000
Total da Atividade: 10.000
12 368 1010 2148 ManutenÁ„o do Programa Escola Tempo Integral- Ensino Fundamental
4.4.90.52 1569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000
Total da Atividade: 10.000
12 368 1010 2149 IMPLANTA«ÃO DO PROGRAMA EDUCA«ÃO CONECTADA
4.4.90.52 1500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000
4.4.90.93 1570.0000 INDENIZA«’ES E RESTITUI«’ES 1.000
4.4.90.93 1571.0000 INDENIZA«’ES E RESTITUI«’ES 1.000
Total da Atividade: 5.000
Total da Unidade: 3.148.806
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Lei de Diretrizes OrÁament·rias para o ExercÌcio de 2025
Anexo da Despesa de Capital
Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos
DotaÁ„o
OrÁament·ria
Em valores Corrente
07.000 Sacretaria Municipal de Saude
28 122 0002 0008 AMORTIZACAO DA DIVIDA - SAUDE
4.6.90.71 1500.0000 PRINCIPAL DA DÕVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15.328
Total da OperaÁ„o Especial: 15.328
10 122 1007 1037 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA A SAuDE.
4.4.90.61 1500.1002 AQUISI«ÃO DE IM”VEIS 25.000
Total do Projeto: 25.000
10 122 1011 1038 CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DA SEC. MUNUC. DE SAuDE
4.4.90.51 1500.1002 OBRAS E INSTALA«’ES 20.000
Total do Projeto: 20.000
10 302 1011 1085 AQUISI«ÃO DE VEÕCULO PARA SA⁄DE - TFD
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000
Total do Projeto: 140.000
10 122 1017 2080 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000
Total da Atividade: 30.000
Total da Unidade: 230.328
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Lei de Diretrizes OrÁament·rias para o ExercÌcio de 2025
Anexo da Despesa de Capital
Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos
DotaÁ„o
OrÁament·ria
Em valores Corrente
07.001 Fundo Municipal de Saude
10 301 1011 1030 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE -
UBS
4.4.90.51 1500.1002 OBRAS E INSTALA«’ES 30.000
4.4.90.51 1601.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 200.000
4.4.90.51 1631.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 650.000
4.4.90.93 1631.0000 INDENIZA«’ES E RESTITUI«’ES 1.000
Total do Projeto: 881.000
10 301 1011 1057 AQUISI«ÃO DE EQUIPAMENTOS M…DICOS, HOSPITALARES E/OU
ODONTOL”GICOS
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000
4.4.90.52 1601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000
4.4.90.52 1601.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.200.000
Total do Projeto: 1.252.000
10 305 1011 1090 CONSTRU«ÃO E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS - DOEN«A
DE CHAGAS
4.4.90.51 1631.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 80.000
4.4.90.93 1631.0000 INDENIZA«’ES E RESTITUI«’ES 1.000
Total do Projeto: 81.000
10 301 1011 2032 GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000
4.4.90.52 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000
Total da Atividade: 80.000
10 302 1011 2041 SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL AS URG NCIAS SAMU -(MAC) SUS
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000
Total da Atividade: 20.000
10 303 1011 2131 ORGANIZA«ÃO DOS SERVI«OS DE ASSIST NCIA FARMAC UTICA - SUS
4.4.90.52 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500
Total da Atividade: 3.500
10 301 1011 2134 TRANSFORMA«ÃO DIGITAL NO SUS
4.4.90.52 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000
Total da Atividade: 10.000
10 301 1011 2137 MANUTEN«ÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS
4.4.90.52 1600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000
Total da Atividade: 20.000
10 301 1011 2142 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS
4.4.90.52 1500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000
Total da Atividade: 25.000
Total da Unidade: 2.372.500
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Anexo da Despesa de Capital
Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos
DotaÁ„o
OrÁament·ria
Em valores Corrente
08.000 Secretaria Mun.de Assistencia Social e Desenvolvi
08 244 1012 1065 AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
E DESE
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000
Total do Projeto: 40.000
08 244 1017 2050 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000
Total da Atividade: 3.000
08 244 1017 2081 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000
Total da Atividade: 8.000
Total da Unidade: 51.000
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Anexo da Despesa de Capital
Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos
DotaÁ„o
OrÁament·ria
Em valores Corrente
08.001 Fundo Municipal de Assist. Social do Munic. de Ibi
08 244 1012 2049 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVI«OS, PROGRAMAS E PROJETOS
DO SUAS - FEAS
4.4.90.52 1661.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000
Total da Atividade: 5.000
08 244 1012 2054 ÕNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROG BOLSA FAMÕLIA E DO
CAD⁄NICO - IGD
4.4.90.52 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000
Total da Atividade: 8.000
08 244 1012 2150 MANUTEN«ÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS
4.4.90.52 1660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000
Total da Atividade: 7.000
Total da Unidade: 20.000
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Anexo da Despesa de Capital
Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos
DotaÁ„o
OrÁament·ria
Em valores Corrente
08.002 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
08 243 1012 2127 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE
IBIARA PB
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 633
Total da Atividade: 633
Total da Unidade: 633
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Anexo da Despesa de Capital
Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos
DotaÁ„o
OrÁament·ria
Em valores Corrente
09.000 Secretaria Mun.de Desenvolvimento Rural e Meio Amb
18 544 1007 1017 PERFURACAO, INSTALA«ÃO E/OU RECUPERA«ÃO DE PO«OS, CISTERNAS E
TANQUES
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 35.000
Total do Projeto: 35.000
17 511 1007 1041 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NA Z. RURAL
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 20.000
4.4.90.51 1700.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 80.000
4.4.90.93 1700.0000 INDENIZA«’ES E RESTITUI«’ES 1.000
Total do Projeto: 101.000
18 544 1014 1046 CONSTRU«ÃO, AMPLIA«ÃO E/OU RECPERA«ÃO DE A«UDES, BARREIROS E
BARRAGENS
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 25.000
Total do Projeto: 25.000
18 544 1014 1047 CONSTRUCAO E RECUP. DE POCOS, CISTERNAS E TANQUES
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 30.000
Total do Projeto: 30.000
20 602 1007 1048 CONSTRUCAO E MELHORIA DE MATADOURO PuBLICO
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 25.000
Total do Projeto: 25.000
20 602 1014 1049 CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIO
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 40.000
Total do Projeto: 40.000
26 782 1007 1052 RECUPERACAO E MANUTEN«ÃO DE ESTRADAS VICINAIS
4.4.90.51 1700.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 477.500
Total do Projeto: 477.500
26 782 1007 1053 CONSTRU«ÃO E/OU RECUPERA«ÃO DE BUEIROS, MATABURRO E PASSAGEM
MOLHADA
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 35.000
Total do Projeto: 35.000
20 606 1014 1067 IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 10.000
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.032
Total do Projeto: 12.032
18 544 1014 1069 AQUISICAO DE CARRO PIPA PARA O MUNICIPIO DE IBIARA
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000
Total do Projeto: 50.000
20 606 1014 1092 AQUUISI«ÃO DE PATRULHA MECANIZad E/OU IMPLEMENTOS AGRÕCOLAS
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000
Total do Projeto: 25.000
20 608 1014 1093 CONSTRU«ÃO DE CURRAL PARA ABRIGAR A FEIRA DE ANIMAIS
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 25.000
Total do Projeto: 25.000
20 122 1017 2060 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
AMBIENTE
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000
Total da Atividade: 10.000
20 692 1014 2117 APOIO ¿S ASSOCIA«’ES E COOPERATIVAS RURAIS
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.799
Total da Atividade: 3.799
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Anexo da Despesa de Capital
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ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos
DotaÁ„o
OrÁament·ria
Em valores Corrente
09.000 Secretaria Mun.de Desenvolvimento Rural e Meio Amb
20 606 1007 2143 DESPESAS COM RECURAOS DE ROYALTIES E E FUNDO ESPECIAL DE
PETR”LEO
4.4.90.52 1720.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000
Total da Atividade: 5.000
Total da Unidade: 899.331
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Anexo da Despesa de Capital
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ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos
DotaÁ„o
OrÁament·ria
Em valores Corrente
10.000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
13 392 1015 1059 CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 10.000
4.4.90.51 1700.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 120.000
Total do Projeto: 130.000
13 392 1015 1072 IMPLANTACAO DA CASA DA CULTURA
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 20.000
4.4.90.51 1700.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 100.000
Total do Projeto: 120.000
23 695 1015 1073 IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA
ESTRUTURA TURISTI
4.4.90.51 1500.0000 OBRAS E INSTALA«’ES 150.000
Total do Projeto: 150.000
13 122 1017 2062 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000
Total da Atividade: 6.000
Total da Unidade: 406.000
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Anexo da Despesa de Capital
Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos
DotaÁ„o
OrÁament·ria
Em valores Corrente
12.000 Fundo Municipal do Turismo - Fumtur
23 695 1007 2107 Manutencao do Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR - Lei 481/2019
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000
Total da Atividade: 5.000
Total da Unidade: 5.000
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Anexo da Despesa de Capital
Demonstrativo da Despesa de Capital - Anexo I
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica
Elementos de Despesas/Fonte de Recursos
DotaÁ„o
OrÁament·ria
Em valores Corrente
13.000 Procuradoria Geral do Municpio
04 122 1017 2086 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
4.4.90.52 1500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000
Total da Atividade: 8.000
Total da Unidade: 8.000
Total Geral: 9.467.404
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Anexo de Metas e Prioridades
Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica DotaÁ„o
Fixada
Em valores Correntes
01.000 Camara Municipal
01 031 1001 1001 CONSTRU«ÃO, AMPLIA«ÃO E REFORMA DE C¬MARA 30.000
01 031 1001 1002 AQUISI«ÃO DE VEICULO PARA A C¬MARA MUNICIPAL 25.000
01 031 1001 1003 AQUISI«ÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A C¬MARA 20.000
01 031 1001 2001 MANUTEN«ÃO DAS A«’ES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS 1.040.000
01 031 1001 2002 MANUTEN«ÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 535.000
Total da Unidade: 1.650.000
02.000 Secretaria - Gabinete do Prefeito
04 122 1017 1004 AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE 100.000
04 122 1017 1100 REFORMA E/OU AMPLIA«ÃO DO PR…DIO DA PREFEITURA 75.000
04 122 1017 2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 1.219.625
04 122 1002 2004 CONTRIBUICAO PARA A FAMUP e outros 24.000
04 122 1017 2082 Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos 196.000
04 122 0004 2085 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 34.604
Total da Unidade: 1.649.229
03.000 Secretaria Municipal de Administracao
04 122 1017 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1.899.783
04 122 1017 2083 Realizar Concurso Publico Municipal 23.181
04 122 1017 2130 Manutencao do Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria Lei 512 96.610
Total da Unidade: 2.019.574
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Anexo de Metas e Prioridades
Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica DotaÁ„o
Fixada
Em valores Correntes
04.000 Secretaria Municipal da Fazenda
28 841 0002 0001 AMORTIZACAO DE DIVIDAS - INSS 607.000
28 841 0002 0009 Amortizacao de Divida contratual 16.000
04 122 1017 2008 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 858.384
04 123 1006 2010 CONTRIBUICAO PARA O PASEP 405.325
Total da Unidade: 1.886.709
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Anexo de Metas e Prioridades
Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica DotaÁ„o
Fixada
Em valores Correntes
05.000 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
15 451 1007 1009 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS, CANTEIROS E CA 50.000
15 451 1007 1010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CEMITERIO PuBLICO 40.000
15 451 1007 1011 CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE MERCADO PuBLICO 20.000
15 451 1007 1012 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS 38.000
15 452 1007 1016 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 50.000
25 752 1007 1018 EXPANSAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO 10.000
17 512 1007 1040 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS 30.000
18 544 1007 1045 IMPLANTA«ÃO E OU RECUPERA«ÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO 30.000
15 452 1007 1061 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS 308.306
26 782 1007 1062 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS 640.252
17 512 1007 1077 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NA Z. URBANA 115.000
17 512 1014 1086 CONSTRU«ÃO E MELHORIA DE SANEAMENTO B£SICO 80.000
15 452 1017 2011 MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 2.552.309
18 541 1013 2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PuBLICA 32.000
25 752 1007 2119 MANUTEN«ÃO DA ILUMINA«ÃO P⁄BLICA - COSIP 76.500
15 451 1007 2141 CUSTEAR DESPESAS COM RECURSOS CIDE 50.000
Total da Unidade: 4.122.367
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Anexo de Metas e Prioridades
Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica DotaÁ„o
Fixada
Em valores Correntes
06.000 Secretaria Municipal de Educacao
28 843 0002 0007 AMORTIZACAO DA DIVIDA DA EDUCACAO JUNTO AO INSS 25.000
12 361 1010 1019 CONSTRU«ÃO, AMPLIA«ÃO E/OU MELHORIAS EM UNIDADES DE ENSINO 913.650
12 122 1010 1022 CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DA SEC. DE EDUCACAO 25.000
12 361 1010 1024 AQUIS. DE VEICULOS E/OU EQUIP. PARA EDUCACAO / REDE MUNICIPAL DE ENSIN 140.000
12 365 1010 1027 CONSTR., AMPLIACAO E/OU REFORMA DE ESCOLA DE EDUCA«ÃO iNFANTIL 1.487.550
12 368 1010 1070 AQUISI«ÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO B£SICO 90.000
12 365 1010 1098 ESTRUTURA«ÃO DA REDE FÕSICA DE EDUCA«ÃO INFANTIL - VAAT 142.606
27 812 1016 1101 CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERA«ÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 52.000
12 306 1008 2013 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL E AEE - FNDE 64.795
12 306 1008 2016 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE - FNDE 75.350
12 306 1008 2017 PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FNDE 18.474
12 368 1010 2019 PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE - FNDE - Ens. Fundamental 370.850
12 361 1010 2020 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE-PDDE 4.000
12 361 1009 2021 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE- PNATE 45.101
12 361 1010 2023 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE 150.000
12 361 1010 2024 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% - FUNDEB/VAAF 4.151.213
12 361 1010 2025 MANUTENCAO DE OUTRAS DESPESAS EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% 1.342.325
12 368 1010 2026 MANUTEN«ÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA«ÃO 2.314.441
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Anexo de Metas e Prioridades
Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica DotaÁ„o
Fixada
Em valores Correntes
06.000 Secretaria Municipal de Educacao
12 365 1010 2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMPLEMENTA«ÃO DO FUNDEB - VAAR 80.000
27 812 1016 2063 INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO 68.000
12 362 1009 2091 Manutencao com o Transporte Escolar- ConvÍnio Estado 103.970
12 368 1010 2104 COFINANCIAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDEB 299.840
12 365 1010 2120 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- MAG 70% - FUNDEB/VAAF/VAAT 819.361
12 365 1010 2122 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% - PRE-ESCOLA 10.000
12 368 1010 2144 CapacitaÁ„o de Professores e Servidores da EducaÁ„o 46.000
12 368 1010 2148 ManutenÁ„o do Programa Escola Tempo Integral- Ensino Fundamental 250.000
12 368 1010 2149 IMPLANTA«ÃO DO PROGRAMA EDUCA«ÃO CONECTADA 5.000
Total da Unidade: 13.094.526
07.000 Sacretaria Municipal de Saude
28 122 0002 0008 AMORTIZACAO DA DIVIDA - SAUDE 16.667
10 122 1007 1037 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA A SAuDE. 25.000
10 122 1011 1038 CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DA SEC. MUNUC. DE SAuDE 20.000
10 302 1011 1085 AQUISI«ÃO DE VEÕCULO PARA SA⁄DE - TFD 140.000
10 122 1017 2080 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE 865.210
Total da Unidade: 1.066.877
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Lei de Diretrizes OrÁament·rias para o ExercÌcio de 2025
Anexo de Metas e Prioridades
Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica DotaÁ„o
Fixada
Em valores Correntes
07.001 Fundo Municipal de Saude
10 301 1011 1030 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS 881.000
10 301 1011 1057 AQUISI«ÃO DE EQUIPAMENTOS M…DICOS, HOSPITALARES E/OU ODONTOL”GICOS 1.252.000
10 305 1011 1090 CONSTRU«ÃO E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS - DOEN«A DE CHAGAS 81.000
10 301 1011 2032 GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA 6.398.125
10 302 1011 2041 SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL AS URG NCIAS SAMU -(MAC) SUS 594.295
10 302 1011 2042 MANUTEN«ÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MAC 6.000
10 302 1011 2043 CONTRIBUICAO P/ CONSORCIO INTERMUNICIPIOS DE SAuDE - FUS 24.000
10 305 1011 2047 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SA⁄DE 230.799
10 301 1011 2113 ENFRENTAMENTO ¿S ENDEMIAS E PANDEMIAS 69.788
10 303 1011 2114 PROMO«ÃO DE ASSIST NCIA FARMAC UTICA EM ATEN«ÃO PRIM£RIA 47.750
10 304 1011 2116 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANIT£RIA 12.000
10 301 1011 2128 MANUTEN«ÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT£RIO DE SA⁄DE 827.311
10 303 1011 2131 ORGANIZA«ÃO DOS SERVI«OS DE ASSIST NCIA FARMAC UTICA - SUS 12.000
10 301 1011 2132 ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR P/ O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAI 514.320
10 301 1011 2134 TRANSFORMA«ÃO DIGITAL NO SUS 47.470
10 301 1011 2137 MANUTEN«ÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS 80.000
10 301 1011 2142 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS 208.964
Total da Unidade: 11.286.822
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Lei de Diretrizes OrÁament·rias para o ExercÌcio de 2025
Anexo de Metas e Prioridades
Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica DotaÁ„o
Fixada
Em valores Correntes
08.000 Secretaria Mun.de Assistencia Social e Desenvolvi
08 244 1012 1065 AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESE 40.000
08 244 1017 2050 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 203.963
08 244 1017 2081 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 393.332
08 244 1012 2096 APOIO ¿ AGRICULTURA FAMILIAR ( COMPRA DIRETA ) 30.000
Total da Unidade: 667.295
08.001 Fundo Municipal de Assist. Social do Munic. de Ibi
08 244 1012 2049 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVI«OS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS - FEAS 35.000
08 244 1012 2054 ÕNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROG BOLSA FAMÕLIA E DO CAD⁄NICO - IGD 74.802
08 244 1012 2056 MANUTENCAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS/PBF 120.960
08 244 1012 2059 BENEFICIOS EVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici 120.000
08 244 1012 2097 PRIMEIRA INF¬NCIA NO SUAS - CRIAN«A FELIZ 197.778
08 244 1012 2125 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 36.000
08 244 1012 2129 PROGRAMA FAMÕLIA ACOLHEDORA 33.000
08 244 1017 2138 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUAS 110.000
08 244 1012 2150 MANUTEN«ÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS 40.000
Total da Unidade: 767.540
08.002 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
08 243 1012 2127 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE IBIARA PB 53.342
Total da Unidade: 53.342
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Lei de Diretrizes OrÁament·rias para o ExercÌcio de 2025
Anexo de Metas e Prioridades
Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica DotaÁ„o
Fixada
Em valores Correntes
09.000 Secretaria Mun.de Desenvolvimento Rural e Meio Amb
18 544 1007 1017 PERFURACAO, INSTALA«ÃO E/OU RECUPERA«ÃO DE PO«OS, CISTERNAS E TANQUES 45.000
17 511 1007 1041 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NA Z. RURAL 101.000
18 544 1014 1046 CONSTRU«ÃO, AMPLIA«ÃO E/OU RECPERA«ÃO DE A«UDES, BARREIROS E BARRAGENS 40.000
18 544 1014 1047 CONSTRUCAO E RECUP. DE POCOS, CISTERNAS E TANQUES 40.000
20 602 1007 1048 CONSTRUCAO E MELHORIA DE MATADOURO PuBLICO 34.000
20 602 1014 1049 CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIO 40.000
26 782 1007 1052 RECUPERACAO E MANUTEN«ÃO DE ESTRADAS VICINAIS 507.500
26 782 1007 1053 CONSTRU«ÃO E/OU RECUPERA«ÃO DE BUEIROS, MATABURRO E PASSAGEM MOLHADA 41.000
20 606 1014 1067 IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS 12.032
18 544 1014 1069 AQUISICAO DE CARRO PIPA PARA O MUNICIPIO DE IBIARA 50.000
20 606 1014 1092 AQUUISI«ÃO DE PATRULHA MECANIZad E/OU IMPLEMENTOS AGRÕCOLAS 25.000
20 608 1014 1093 CONSTRU«ÃO DE CURRAL PARA ABRIGAR A FEIRA DE ANIMAIS 25.000
20 122 1017 2060 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 1.284.193
20 606 1014 2061 ASSIST NCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 38.000
20 692 1014 2117 APOIO ¿S ASSOCIA«’ES E COOPERATIVAS RURAIS 13.173
20 606 1007 2143 DESPESAS COM RECURAOS DE ROYALTIES E E FUNDO ESPECIAL DE PETR”LEO 60.000
Total da Unidade: 2.355.898
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Lei de Diretrizes OrÁament·rias para o ExercÌcio de 2025
Anexo de Metas e Prioridades
Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica DotaÁ„o
Fixada
Em valores Correntes
10.000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
13 392 1015 1059 CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS 130.000
13 392 1015 1072 IMPLANTACAO DA CASA DA CULTURA 120.000
23 695 1015 1073 IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA TURISTI 150.000
13 122 1017 2062 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO 246.152
13 392 1015 2095 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS 361.000
13 392 1015 2146 A«’ES ALUSIVAS A LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA 55.000
Total da Unidade: 1.062.152
11.000 Reserva de ContingÍncia
99 999 1003 9901 RESERVA DE CONTING NCIA 726.679
Total da Unidade: 726.679
12.000 Fundo Municipal do Turismo - Fumtur
23 695 1007 2107 Manutencao do Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR - Lei 481/2019 28.000
Total da Unidade: 28.000
13.000 Procuradoria Geral do Municpio
28 846 0002 0006 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 100.000
04 122 1006 2007 CONTRIBUICAO PARA A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA. 0
04 122 1017 2086 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 89.500
Total da Unidade: 189.500
Total Geral: 42.626.511
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Lei de Diretrizes OrÁament·rias para o ExercÌcio de 2025
Anexo de Metas e Prioridades
Demonstrativo das Metas e Prioridades - Anexo II
ClassificaÁ„o Institucional Funcional Program·tica DotaÁ„o
Fixada
Em valores Correntes
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