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materia nº 31/2024

Tipo Projeto de Lei Ordinária do Executivo
Número / Ano 31 / 2024
Date 2024-12-09
EmentaESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE IBIARA, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊCIAS.
native_id157

Tramitação (latest 1)

DateStatusTurnoTexto
2024-12-09 Aguardando a inclusão na ordem do dia

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DateResultadoSimNãoAbst.
2024-12-09T19:23:50.111624-03:00 Aprovado por unanimidade 4 0 0

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status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 224

Projeto de Lei nº ______/2024 Em, 27 de Novembro de 2024.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE IBIARA, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE IBIARA, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE IBIARA, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE IBIARA, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
ESTADO DA PARAÍBA
O PREFEITO(a) DO MUNICÍPIO DE IBIARA, ESTADO DA PARAÍBA
Faço saber que eu encaminho este Projeto de Lei para a devida avalição:
Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de Ibiara para o exercício financeiro de
2025 no montante de R$ 42.626.510,00 (Quarenta e Dois Milhões, Seiscentos e Vinte e
Seis Mil, Quinhentos e Dez Reais), e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos
termos do art. 165, § 5o, da Constituição e será discriminado pelos anexos integrantes
desta Lei.
Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições,
Transferências, Operações de Crédito e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma
da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte
discriminação:
I - Receitas do Tesouro
RECEITA BRUTA 47.504.242,00
Receitas Correntes 41.687.514,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.206.959,00
Contribuições 76.500,00
Receita Patrimonial 99.960,00
Receita Agropecuária 0,00
Receita Industrial 0,00
Receita de Serviços 11.000,00
Transferências Correntes 39.281.895,00
Outras Receitas Correntes 11.200,00
Receitas de Capital 5.816.728,00
Operações de Crédito 0,00
Alienação de Bens 200.000,00
Amortização de Empréstimos 0,00
Transferências de Capital 5.616.728,00
Outras Receitas de Capital 0,00
Receitas Correntes - Intra OFSS 0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS 0,00
Contribuições - Intra OFSS 0,00
Receita Patrimonial - Intra OFSS 0,00
Receita Agropecuária - Intra OFSS 0,00
Receita Industrial - Intra OFSS 0,00
Receita de Serviços - Intra OFSS 0,00
Transferências Correntes - Intra OFSS 0,00
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0,00
Receitas de Capital - Intra OFSS 0,00
Operações de Crédito - Intra OFSS 0,00
Alienação de Bens - Intra OFSS 0,00
Amortização de Empréstimos - Intra OFSS 0,00
Transferências de Capital - Intra OFSS 0,00
Outras Receitas de Capital - Intra OFSS 0,00
DEDUÇÕES (4.877.732,00)
Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (3.939.096,00)
Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (456,00)
Dedução do ICMS - Principal (882.890,00)
Dedução do IPVA - Principal (54.670,00)
Dedução do IPI - Municípios - Principal (620,00)
TOTAL 42.626.510,00
II - Receitas de Outras Fontes de Entidades da Administração Indireta
RECEITA BRUTA 0,00
Receitas Correntes 0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00
Contribuições 0,00
Receita Patrimonial 0,00
Receita Agropecuária 0,00
Receita Industrial 0,00
Receita de Serviços 0,00
Transferências Correntes 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00
Receitas de Capital 0,00
Operações de Crédito 0,00
Alienação de Bens 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00
Transferências de Capital 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00
Receitas Correntes - Intra OFSS 0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS 0,00
Contribuições - Intra OFSS 0,00
Receita Patrimonial - Intra OFSS 0,00
Receita Agropecuária - Intra OFSS 0,00
Receita Industrial - Intra OFSS 0,00
Receita de Serviços - Intra OFSS 0,00
RECEITA BRUTA 0,00
Receitas Correntes - Intra OFSS 0,00
Transferências Correntes - Intra OFSS 0,00
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 0,00
Receitas de Capital - Intra OFSS 0,00
Operações de Crédito - Intra OFSS 0,00
Alienação de Bens - Intra OFSS 0,00
Amortização de Empréstimos - Intra OFSS 0,00
Transferências de Capital - Intra OFSS 0,00
Outras Receitas de Capital - Intra OFSS 0,00
DEDUÇÕES 0,00
TOTAL 0,00
Total Geral da Receita ------------> 42.626.510,00
Art. 3º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a
manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas
especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de
acordo com o seguinte desdobramento:
I - Despesas do Tesouro
Despesa por Unidade Orçamentária
Código Descrição Valor %
01000 Camara Municipal 1.650.000 3,87%
02000 Secretaria - Gabinete do Prefeito 1.649.229 3,87%
03000 Secretaria Municipal de Administracao 2.019.574 4,74%
04000 Secretaria Municipal da Fazenda 1.886.709 4,43%
05000 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 4.122.368 9,67%
06000 Secretaria Municipal de Educacao 13.094.526 30,72%
07000 Sacretaria Municipal de Saude 1.066.877 2,50%
07001 Fundo Municipal de Saude 11.286.822 26,48%
08000 Secretaria Mun.de Assistencia Social e Desenvolvi 667.295 1,57%
08001 Fundo Municipal de Assist. Social do Munic. de Ibi 767.540 1,80%
08002 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole 53.342 0,13%
09000 Secretaria Mun.de Desenvolvimento Rural e Meio Amb 2.355.898 5,53%
10000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 1.062.152 2,49%
11000 Reserva de Contingência 726.679 1,70%
12000 Fundo Municipal do Turismo - Fumtur 28.000 0,07%
13000 Procuradoria Geral do Municpio 189.500 0,44%
Total -----------------------------> 42.626.511 100,00%
I - Despesas do Tesouro
Despesa por Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES 20.782.183,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.357.546,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 14.339,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.410.298,00
DESPESAS DE CAPITAL 6.707.271,00
INVESTIMENTOS 6.056.943,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 650.328,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 726.679,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 726.679,00
Total -----------------------------> 42.626.511,00
Total Geral da Despesa -------------> 42.626.511,00
Art. 4º - O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina de execução e
distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração,
poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades
Orçamentárias nos termos do Art. 66º, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º - A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros
suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o
fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.
Parágrafo Único - Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que
dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto na alínea "c" do inciso
I do Art. 4º da Lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de
Desembolço (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).
Art. 6º - Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo
autorizado a:
I. Fica o Poder Executivo, respeitando as demais prescrições constitucionais e nos
termos da Lei 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares até o valor
correspondente a 50% (Cinquenta Porcento), dos Orçamentos Fiscal e Seguridade
Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes
desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de: 
a) Reforçar dotações, utilizando como fonte de recursos compensatórios, a reserva
de contingência; observando o disposto no Art. 5º, iniciso III, da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
b) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de
recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo I, do Art. 43º, da Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares,
mediante Decreto, com recursos do superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício de 2022, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da
Lei nº 4.320, de 1964, bem como por excesso de arrecadação, nos termos do art.
43, §§ 1º, inciso II, 3º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 até o limite
do excesso verificado no exercício; 
§ 2º Os créditos suplementares abertos com recursos do Superávit Financeiro e
Excesso de Arrecadação, não integrarão o limite de movimentação orçamentária
estabelecido no inciso I, do caput, deste artigo, restando desta excluídos; 
§ 3º Excluem-se tembém do limite estabelecido, ficando autorizadas, para
utilização dos Poderes Legislativo e Executivo, realocar com alterações ou
inclusões de elementos de despesa em dotações insuficiêntes, consideradas
como ajuste orçamentários; dentro da mesma ação orçamentária, da mesma
categoria econômica, de um mesmo grupo de despesa, da mesma modalidade
de aplicação e da mesma fonte de recurso; 
§ 4º - O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta
do Executivo, mediante aprovação do Legislativo. 
II.	Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa das Entidades da
Administração Indireta para o Exercício de 2025, podendo abrir Créditos
Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo.
Art. 7º - Fica o Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito por
antecipação de receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita total estimadas para
o exercício de 2025, observadas as condições estabelecidas no Art 38, da Lei
Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor no ano de 2025, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as
disposições em contrário. 
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Receita
CÓDIGO Categoria Econômica ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO
DIRETA INDIRETA
RECEITA
Origem PREVISTA Espécie
RECEITA BRUTA 47.504.243,00 0,00 47.504.243,00
1.0.0.0.00.0.0-00 Receitas Correntes 41.687.515,00 0,00 41.687.515,00
1.1.0.0.00.0.0-00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.206.959,00 0,00 2.206.959,00
1.1.1.0.00.0.0-00 Impostos 2.111.866,00 0,00 2.111.866,00
1.1.2.0.00.0.0-00 Taxas 95.093,00 0,00 95.093,00
1.2.0.0.00.0.0-00 Contribuições 76.500,00 0,00 76.500,00
1.2.4.0.00.0.0-00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 76.500,00 0,00 76.500,00
1.3.0.0.00.0.0-00 Receita Patrimonial 99.960,00 0,00 99.960,00
1.3.2.0.00.0.0-00 Valores Mobiliários 99.960,00 0,00 99.960,00
1.6.0.0.00.0.0-00 Receita de Serviços 11.000,00 0,00 11.000,00
1.6.1.0.00.0.0-00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.000,00 0,00 10.000,00
1.6.9.0.00.0.0-00 Outros Serviços 1.000,00 0,00 1.000,00
1.7.0.0.00.0.0-00 Transferências Correntes 39.281.896,00 0,00 39.281.896,00
1.7.1.0.00.0.0-00 Transferências da União e de Suas Entidades 29.360.867,00 0,00 29.360.867,00
1.7.2.0.00.0.0-00 Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 5.124.400,00 0,00 5.124.400,00
1.7.5.0.00.0.0-00 Transferências de Outras Instituições Públicas 4.796.629,00 0,00 4.796.629,00
1.9.0.0.00.0.0-00 Outras Receitas Correntes 11.200,00 0,00 11.200,00
1.9.2.0.00.0.0-00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 11.200,00 0,00 11.200,00
2.0.0.0.00.0.0-00 Receitas de Capital 5.816.728,00 0,00 5.816.728,00
2.2.0.0.00.0.0-00 Alienação de Bens 200.000,00 0,00 200.000,00
2.2.1.0.00.0.0-00 Alienação de Bens Móveis 150.000,00 0,00 150.000,00
2.2.2.0.00.0.0-00 Alienação de Bens Imóveis 50.000,00 0,00 50.000,00
2.4.0.0.00.0.0-00 Transferências de Capital 5.616.728,00 0,00 5.616.728,00
2.4.1.0.00.0.0-00 Transferências da União e de Suas Entidades 4.055.558,00 0,00 4.055.558,00
2.4.2.0.00.0.0-00 Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 1.561.170,00 0,00 1.561.170,00
DEDUÇÕES (4.877.732,00) 0,00 (4.877.732,00)
1.0.0.0.00.0.0-00 Receitas Correntes (4.877.732,00) 0,00 (4.877.732,00)
1.7.0.0.00.0.0-00 Transferências Correntes (4.877.732,00) 0,00 (4.877.732,00)
1.7.1.1.51.1.1-00 (-) DEDUÇÃO Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (3.939.096,00) 0,00 (3.939.096,00)
1.7.1.1.52.0.1-00 (-) DEDUÇÃO Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (456,00) 0,00 (456,00)
1.7.2.1.50.0.1-00 (-) DEDUÇÃO Dedução do ICMS - Principal (882.890,00) 0,00 (882.890,00)
1.7.2.1.51.0.1-00 (-) DEDUÇÃO Dedução do IPVA - Principal (54.670,00) 0,00 (54.670,00)
1.7.2.1.52.0.1-00 (-) DEDUÇÃO Dedução do IPI - Municípios - Principal (620,00) 0,00 (620,00)
TOTAL GERAL: 42.626.511,00 0,00 42.626.511,00
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R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Receita
CÓDIGO Categoria Econômica ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO
DIRETA INDIRETA
RECEITA
Origem PREVISTA Espécie
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1, da LF nº 4.320/64
Receitas Valor Valor Despesas Valor Valor
Receitas Correntes 36.809.783 DESPESAS CORRENTES 32.432.428
Receita Tributária 2.206.959 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.445.593
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.206.959 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.445.593
Contribuições 76.500 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 14.339
Receita Patrimonial 99.960 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.972.496
Receita Patrimonial 99.960 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.972.496
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita Industrial
Receita de Serviços 11.000
Transferências Correntes 34.404.164
Transferências Correntes 34.404.164
Outras Receitas Correntes 11.200
Receitas Correntes - Intra OFSS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS
Contribuições - Intra OFSS
Receita Patrimonial - Intra OFSS
Receita Agropecuária - Intra OFSS
Receita Industrial - Intra OFSS
Receita de Serviços - Intra OFSS
Transferências Correntes - Intra OFSS
Deduções da Receita Corrente
Subtotal 36.809.783 Subtotal 36.809.783
Superávit do Orçamento Corrente 4.377.355
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1, da LF nº 4.320/64
Receitas Valor Valor Despesas Valor Valor
Receitas de Capital 5.816.728 DESPESAS DE CAPITAL 9.467.404
Operações de Crédito INVESTIMENTOS 8.817.076
Operações de Crédito INVESTIMENTOS 8.817.076
Alienação de Bens 200.000 INVERSÕES FINANCEIRAS
Amortização de Empréstimos AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 650.328
Amortização de Empréstimos AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 650.328
Transferências de Capital 5.616.728
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital
Subtotal 9.467.404 Subtotal 9.467.404
Déficit Orçamentário 3.650.676
Receitas Correntes:
Despesas de Capital:
Reserva de Contingência:
Total Geral:
36.809.783
5.816.728
42.626.511
32.432.428
9.467.404
726.679
42.626.511
Receitas Intraorçamentárias: 0
RESUMO Receita Despesa
Despesas Correntes:
Receitas de Capital:
Despesas Intraorçamentárias:
Total Geral:
0
Reserva Previdênciaria: 0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
MODALIDADE
CATEGORIA
ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e Seguridade
ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO
FONTE
GRUPO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
Direta:
Indireta:
32.432.428
32.432.428
Valor Consolidado:
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Direta:
Indireta:
15.445.593
15.445.593
Valor Consolidado:
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Direta:
Indireta:
15.445.593
15.445.593
Valor Consolidado:
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Direta:
Indireta:
2.307.190
2.307.190
Valor Consolidado:
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C
IVIL Direta:
Indireta:
10.442.644
10.442.644
Valor Consolidado:
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Direta:
Indireta:
2.527.222
2.527.222
Valor Consolidado:
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Direta:
Indireta:
75.000
75.000
Valor Consolidado:
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Direta:
Indireta:
93.537
93.537
Valor Consolidado:
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Direta:
Indireta:
14.339
14.339
Valor Consolidado:
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Direta:
Indireta:
14.339
14.339
Valor Consolidado:
SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2024.10.1.7-27.14.41) Página 1 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
MODALIDADE
CATEGORIA
ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e Seguridade
ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO
FONTE
GRUPO
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Direta:
Indireta:
14.339
14.339
Valor Consolidado:
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Direta:
Indireta:
16.972.496
16.972.496
Valor Consolidado:
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE
M FINS LUCRATIVOS Direta:
Indireta:
27.000
27.000
Valor Consolidado:
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES
Direta:
Indireta:
24.000
24.000
Valor Consolidado:
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Direta:
Indireta:
3.000
3.000
Valor Consolidado:
3.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVER
NAMENTAIS Direta:
Indireta:
24.000
24.000
Valor Consolidado:
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES
Direta:
Indireta:
0
0
Valor Consolidado:
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ME
DIANTE CONTRATO DE RATEIO Direta:
Indireta:
24.000
24.000
Valor Consolidado:
3.3.71.70 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ME
DIANTE CONTRATO DE RATEIO Direta:
Indireta:
24.000
24.000
Valor Consolidado:
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Direta:
Indireta:
16.921.496
16.921.496
Valor Consolidado:
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
MODALIDADE
CATEGORIA
ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e Seguridade
ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO
FONTE
GRUPO
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Direta:
Indireta:
5.000
5.000
Valor Consolidado:
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL
Direta:
Indireta:
81.500
81.500
Valor Consolidado:
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Direta:
Indireta:
5.000
5.000
Valor Consolidado:
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Direta:
Indireta:
5.618.792
5.618.792
Valor Consolidado:
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC
AS, DESPORTIVAS E OUTR Direta:
Indireta:
167.700
167.700
Valor Consolidado:
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ
O GRATUITA Direta:
Indireta:
80.000
80.000
Valor Consolidado:
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Direta:
Indireta:
28.000
28.000
Valor Consolidado:
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Direta:
Indireta:
493.064
493.064
Valor Consolidado:
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC
A Direta:
Indireta:
1.485.382
1.485.382
Valor Consolidado:
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ
DICA Direta:
Indireta:
7.928.907
7.928.907
Valor Consolidado:
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
MODALIDADE
CATEGORIA
ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e Seguridade
ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO
FONTE
GRUPO
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
OMUNICAÇÃO - PJ Direta:
Indireta:
142.000
142.000
Valor Consolidado:
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Direta:
Indireta:
405.325
405.325
Valor Consolidado:
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSI
CAS Direta:
Indireta:
85.000
85.000
Valor Consolidado:
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Direta:
Indireta:
65.000
65.000
Valor Consolidado:
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Direta:
Indireta:
40.724
40.724
Valor Consolidado:
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Direta:
Indireta:
290.101
290.101
Valor Consolidado:
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
Direta:
Indireta:
9.467.404
9.467.404
Valor Consolidado:
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
Direta:
Indireta:
8.817.076
8.817.076
Valor Consolidado:
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Direta:
Indireta:
8.817.076
8.817.076
Valor Consolidado:
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Direta:
Indireta:
5.659.341
5.659.341
Valor Consolidado:
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
MODALIDADE
CATEGORIA
ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e Seguridade
ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO
FONTE
GRUPO
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Direta:
Indireta:
3.084.735
3.084.735
Valor Consolidado:
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Direta:
Indireta:
63.000
63.000
Valor Consolidado:
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Direta:
Indireta:
10.000
10.000
Valor Consolidado:
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Direta:
Indireta:
650.328
650.328
Valor Consolidado:
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Direta:
Indireta:
650.328
650.328
Valor Consolidado:
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD
O Direta:
Indireta:
650.328
650.328
Valor Consolidado:
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Direta:
Indireta:
726.679
726.679
Valor Consolidado:
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Direta:
Indireta:
726.679
726.679
Valor Consolidado:
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Direta:
Indireta:
726.679
726.679
Valor Consolidado:
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Direta:
Indireta:
726.679
726.679
Valor Consolidado:
Total: 42.626.511
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
MODALIDADE
CATEGORIA
ECONÔMICA
Orçamento Fiscal e Seguridade
ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO
FONTE
GRUPO
Administração Direta:
Administração Indireta:
Total Geral: 42.626.511
42.626.511
0
Intraorçamentária: 0
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Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIAS
ECONÔMICAS
Orçemento Fiscal
Elemento
ADMINISTRAÇÃO
Modalidade Grupo
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
Direta:
Indireta:
20.782.183
20.782.183
Valor Consolidado:
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Direta:
Indireta:
9.357.546
9.357.546
Valor Consolidado:
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Direta:
Indireta:
9.357.546
9.357.546
Valor Consolidado:
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Direta:
Indireta:
1.143.102
1.143.102
Valor Consolidado:
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Direta:
Indireta:
6.828.179
6.828.179
Valor Consolidado:
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Direta:
Indireta:
1.217.728
1.217.728
Valor Consolidado:
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Direta:
Indireta:
75.000
75.000
Valor Consolidado:
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Direta:
Indireta:
93.537
93.537
Valor Consolidado:
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Direta:
Indireta:
14.339
14.339
Valor Consolidado:
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Direta:
Indireta:
14.339
14.339
Valor Consolidado:
SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2024.10.1.7-27.14.18) Página 1 de 6
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Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIAS
ECONÔMICAS
Orçemento Fiscal
Elemento
ADMINISTRAÇÃO
Modalidade Grupo
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Direta:
Indireta:
14.339
14.339
Valor Consolidado:
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Direta:
Indireta:
11.410.298
11.410.298
Valor Consolidado:
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Direta:
Indireta:
27.000
27.000
Valor Consolidado:
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES
Direta:
Indireta:
24.000
24.000
Valor Consolidado:
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Direta:
Indireta:
3.000
3.000
Valor Consolidado:
3.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 
Direta:
Indireta:
0
0
Valor Consolidado:
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES
Direta:
Indireta:
0
0
Valor Consolidado:
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Direta:
Indireta:
11.383.298
11.383.298
Valor Consolidado:
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL
Direta:
Indireta:
29.500
29.500
Valor Consolidado:
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Direta:
Indireta:
5.000
5.000
Valor Consolidado:
SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2024.10.1.7-27.14.18) Página 2 de 6
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R$ 1,00
Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIAS
ECONÔMICAS
Orçemento Fiscal
Elemento
ADMINISTRAÇÃO
Modalidade Grupo
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Direta:
Indireta:
3.795.801
3.795.801
Valor Consolidado:
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR
Direta:
Indireta:
39.000
39.000
Valor Consolidado:
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
Direta:
Indireta:
26.000
26.000
Valor Consolidado:
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Direta:
Indireta:
17.000
17.000
Valor Consolidado:
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Direta:
Indireta:
457.064
457.064
Valor Consolidado:
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Direta:
Indireta:
961.331
961.331
Valor Consolidado:
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Direta:
Indireta:
5.133.451
5.133.451
Valor Consolidado:
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 
Direta:
Indireta:
118.000
118.000
Valor Consolidado:
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Direta:
Indireta:
405.325
405.325
Valor Consolidado:
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Direta:
Indireta:
65.000
65.000
Valor Consolidado:
SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2024.10.1.7-27.14.18) Página 3 de 6
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R$ 1,00
Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIAS
ECONÔMICAS
Orçemento Fiscal
Elemento
ADMINISTRAÇÃO
Modalidade Grupo
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Direta:
Indireta:
40.724
40.724
Valor Consolidado:
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Direta:
Indireta:
290.101
290.101
Valor Consolidado:
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
Direta:
Indireta:
6.707.271
6.707.271
Valor Consolidado:
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
Direta:
Indireta:
6.056.943
6.056.943
Valor Consolidado:
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Direta:
Indireta:
6.056.943
6.056.943
Valor Consolidado:
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Direta:
Indireta:
4.579.341
4.579.341
Valor Consolidado:
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Direta:
Indireta:
1.432.602
1.432.602
Valor Consolidado:
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Direta:
Indireta:
38.000
38.000
Valor Consolidado:
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Direta:
Indireta:
7.000
7.000
Valor Consolidado:
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Direta:
Indireta:
650.328
650.328
Valor Consolidado:
SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2024.10.1.7-27.14.18) Página 4 de 6
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R$ 1,00
Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIAS
ECONÔMICAS
Orçemento Fiscal
Elemento
ADMINISTRAÇÃO
Modalidade Grupo
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Direta:
Indireta:
650.328
650.328
Valor Consolidado:
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Direta:
Indireta:
650.328
650.328
Valor Consolidado:
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Direta:
Indireta:
726.679
726.679
Valor Consolidado:
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Direta:
Indireta:
726.679
726.679
Valor Consolidado:
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Direta:
Indireta:
726.679
726.679
Valor Consolidado:
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Direta:
Indireta:
726.679
726.679
Valor Consolidado:
Total: 28.216.133
Administração Direta: 28.216.133
Administração Indireta: 0
Total Geral do Orçemento Fiscal: 28.216.133
Intraorçamentária 0
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R$ 1,00
Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIAS
ECONÔMICAS
Orçemento Fiscal
Elemento
ADMINISTRAÇÃO
Modalidade Grupo
SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2024.10.1.7-27.14.18) Página 6 de 6
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Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
01.000 Camara Municipal
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.575.000
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.040.000
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.040.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 890.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 140.000
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 535.000
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 535.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 34.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 460.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000
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Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
01.000 Camara Municipal
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 75.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 75.000
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000
Total: 1.650.000
SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2024.10.1.7-27.14.49) Página 2 de 31
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
02.000 Secretaria - Gabinete do Prefeito
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.464.229
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 878.547
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 878.547
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.600
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 704.472
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 152.475
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 585.682
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 24.000
LUCRATIVOS
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 24.000
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 561.682
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 106.342
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 5.000
E OUTR
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.500
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
02.000 Secretaria - Gabinete do Prefeito
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 303.840
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 30.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 185.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 185.000
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 185.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130.000
Total: 1.649.229
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
03.000 Secretaria Municipal de Administracao
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.999.574
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 558.064
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 558.064
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.600
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 374.307
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.620
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 93.537
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.441.510
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.441.510
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 326.247
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 95.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 143.140
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 853.550
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
03.000 Secretaria Municipal de Administracao
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.724
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.349
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 20.000
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000
Total: 2.019.574
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
04.000 Secretaria Municipal da Fazenda
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.251.709
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 201.304
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 201.304
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.800
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 145.567
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.937
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 13.000
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 13.000
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.037.405
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 3.000
LUCRATIVOS
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.000
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.034.405
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 120.000
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
04.000 Secretaria Municipal da Fazenda
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 190.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 68.210
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 173.870
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 62.000
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 405.325
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 635.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 25.000
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 610.000
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 610.000
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 610.000
Total: 1.886.709
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
05.000 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.711.561
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 917.309
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 917.309
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 756.507
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 159.202
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.794.252
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.794.252
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 139.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 128.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.495.500
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 6.000
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
05.000 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 752
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.410.806
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.410.806
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.410.806
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 712.306
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 659.500
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 38.000
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000
Total: 4.122.367
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
06.000 Secretaria Municipal de Educacao
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.945.720
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.792.416
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.792.416
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.060.713
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.674.216
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.032.487
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 25.000
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.153.304
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.153.304
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.407.272
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 27.000
E OUTR
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60.000
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
06.000 Secretaria Municipal de Educacao
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 386.753
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 943.279
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.000
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 276.000
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.148.806
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.123.806
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.123.806
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.679.535
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 438.271
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 25.000
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 25.000
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
06.000 Secretaria Municipal de Educacao
Total: 13.094.526
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
07.000 Sacretaria Municipal de Saude
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 836.549
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.030
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 141.030
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 23.400
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 117.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 630
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.339
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.339
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.339
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 694.180
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 694.180
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 12.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 210.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 36.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120.000
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
07.000 Sacretaria Municipal de Saude
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 292.180
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 24.000
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 230.328
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 215.000
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 215.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 25.000
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 15.328
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.328
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15.328
Total: 1.066.877
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Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
07.001 Fundo Municipal de Saude
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.914.322
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.704.754
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.704.754
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.025.201
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.947.778
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 731.775
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.209.568
3.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 24.000
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO 24.000
DE RATEIO 
3.3.71.70 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO 24.000
DE RATEIO 
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.185.568
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 26.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.424.595
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 83.700
E OUTR
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 299.726
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Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
07.001 Fundo Municipal de Saude
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.351.547
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.372.500
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.372.500
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.372.500
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 960.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.410.500
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000
Total: 11.286.822
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Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
08.000 Secretaria Mun.de Assistencia Social e Desenvolvi
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 616.295
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 490.932
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 490.932
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.687
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 324.819
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85.426
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.363
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.363
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 35.320
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.320
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.723
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 51.000
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
08.000 Secretaria Mun.de Assistencia Social e Desenvolvi
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 51.000
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.000
Total: 667.295
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
08.001 Fundo Municipal de Assist. Social do Munic. de Ibi
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 747.540
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 285.058
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 285.058
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 33.200
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 204.068
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.790
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 462.482
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 462.482
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 148.076
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 46.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 66.400
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 107.006
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 85.000
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
08.001 Fundo Municipal de Assist. Social do Munic. de Ibi
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 20.000
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000
Total: 767.540
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
08.002 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 52.709
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.104
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.104
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.800
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.704
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.605
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.605
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 605
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 633
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 633
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
08.002 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 633
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 633
Total: 53.342
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
09.000 Secretaria Mun.de Desenvolvimento Rural e Meio Amb
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.456.567
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 143.723
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 143.723
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.189
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 116.692
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.842
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.312.844
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.312.844
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 625.940
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.064
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 162.728
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 501.112
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
09.000 Secretaria Mun.de Desenvolvimento Rural e Meio Amb
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 899.331
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 899.331
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 899.331
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 802.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95.831
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000
Total: 2.355.898
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
10.000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 656.152
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.852
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 148.852
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121.418
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.834
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 507.300
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 507.300
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 29.000
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 52.000
E OUTR
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 389.300
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
10.000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 406.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 406.000
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 406.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000
Total: 1.062.152
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
11.000 Reserva de Contingência
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 726.679
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 726.679
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 726.679
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 726.679
Total: 726.679
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
12.000 Fundo Municipal do Turismo - Fumtur
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.000
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000
Total: 28.000
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
13.000 Procuradoria Geral do Municpio
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 181.500
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 116.500
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 116.500
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.500
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000
3.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 0
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000
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Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO CATEGORIA
GRUPO ECONÔMICA
Por Órgão
ELEMENTO MODALIDADE
13.000 Procuradoria Geral do Municpio
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 8.000
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000
Total: 189.500
Total: 42.626.511
Administração Direta: 42.626.511
Administração Indireta: 0
Total Geral: 42.626.511
Intraorçamentária: 0
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CATEGORIAS
ECONÔMICAS
Orçamento Seguridade
FONTE
MODALIDADE GRUPO
ADMINISTRAÇÃO
3.0.00.00
Direta:
Indireta:
11.650.245
DESPESAS CORRENTES Valor Consolidado: 11.650.245
3.1.00.00
Direta:
Indireta:
6.088.047
Valor Consolidado: 6.088.047 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00
Direta:
Indireta:
6.088.047
APLICAÇÕES DIRETAS Valor Consolidado: 6.088.047
3.1.90.04
Direta:
Indireta:
1.164.088
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Valor Consolidado: 1.164.088
3.1.90.11
Direta:
Indireta:
3.614.465
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Valor Consolidado: 3.614.465
3.1.90.13
Direta:
Indireta:
1.309.494
OBRIGAÇÕES PATRONAIS Valor Consolidado: 1.309.494
3.3.00.00
Direta:
Indireta:
5.562.198
OUTRAS DESPESAS CORRENTES Valor Consolidado: 5.562.198
3.3.70.00
Direta:
Indireta:
24.000
Valor Consolidado: 24.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES
MULTIGOVERNAMENTAIS 
3.3.71.00
Direta:
Indireta:
24.000
Valor Consolidado: 24.000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE
CONTRATO DE RATEIO 
3.3.71.70
Direta:
Indireta:
24.000
Valor Consolidado: 24.000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE
CONTRATO DE RATEIO 
3.3.90.00
Direta:
Indireta:
5.538.198
APLICAÇÕES DIRETAS Valor Consolidado: 5.538.198
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CATEGORIAS
ECONÔMICAS
Orçamento Seguridade
FONTE
MODALIDADE GRUPO
ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.04
Direta:
Indireta:
5.000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Valor Consolidado: 5.000
3.3.90.14
Direta:
Indireta:
52.000
DIÁRIAS - CIVIL Valor Consolidado: 52.000
3.3.90.30
Direta:
Indireta:
1.822.991
MATERIAL DE CONSUMO Valor Consolidado: 1.822.991
3.3.90.31
Direta:
Indireta:
128.700
Valor Consolidado: 128.700 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E OUTR
3.3.90.32
Direta:
Indireta:
54.000
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Valor Consolidado: 54.000
GRATUITA 
3.3.90.33
Direta:
Indireta:
11.000
Valor Consolidado: 11.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.35
Direta:
Indireta:
36.000
Valor Consolidado: 36.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36
Direta:
Indireta:
524.051
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Valor Consolidado: 524.051
3.3.90.39
Direta:
Indireta:
2.795.456
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Valor Consolidado: 2.795.456
3.3.90.40
Direta:
Indireta:
24.000
Valor Consolidado: 24.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ 
3.3.90.48
Direta:
Indireta:
85.000
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Valor Consolidado: 85.000
2.760.133
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
CATEGORIAS
ECONÔMICAS
Orçamento Seguridade
FONTE
MODALIDADE GRUPO
ADMINISTRAÇÃO
4.0.00.00
Direta:
Indireta:
2.760.133
DESPESAS DE CAPITAL Valor Consolidado:
4.4.00.00
Direta:
Indireta:
2.760.133
Valor Consolidado: 2.760.133 INVESTIMENTOS
4.4.90.00
Direta:
Indireta:
2.760.133
APLICAÇÕES DIRETAS Valor Consolidado: 2.760.133
4.4.90.51
Direta:
Indireta:
1.080.000
OBRAS E INSTALAÇÕES Valor Consolidado: 1.080.000
4.4.90.52
Direta:
Indireta:
1.652.133
Valor Consolidado: 1.652.133 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.61
Direta:
Indireta:
25.000
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Valor Consolidado: 25.000
4.4.90.93
Direta:
Indireta:
3.000
Valor Consolidado: 3.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Total: 14.410.378
Administração Direta: 14.410.378
Administração Indireta: 0
Total Geral do Orçamento da Seguridade Social: 14.410.378
Intraorçamentária: 0
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R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Categoria Economica ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
Origem
Especie
Desdobramento e Tipo Fonte/Destinação Recurso
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 36.809.783,00 0,00 36.809.783,00
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.206.959,00 0,00 2.206.959,00
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 2.111.866,00 0,00 2.111.866,00
1.1.1.2.00.0.0 Impostos Sobre o Patrimônio 178.072,00 0,00 178.072,00
1.1.1.2.50.0.0 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 133.146,00 0,00 133.146,00
1.1.1.2.50.0.1-00 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 131.146,00 0,00 131.146,00
1.1.1.2.50.0.3-00 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.1.2.50.0.4-00 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.1.2.53.0.0 Impostos Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis 44.926,00 0,00 44.926,00
1.1.1.2.53.0.1-00 Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - 1500 44.926,00 0,00 44.926,00
Principal
Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE
1.1.1.3.00.0.0 Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 901.086,00 0,00 901.086,00
1.1.1.3.03.0.0 Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte 901.086,00 0,00 901.086,00
1.1.1.3.03.1.0 Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho 901.086,00 0,00 901.086,00
1.1.1.3.03.1.1-00 Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 901.086,00 0,00 901.086,00
1.1.1.4.00.0.0 Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 1.032.708,00 0,00 1.032.708,00
1.1.1.4.51.0.0 Impostos Sobre Serviços 1.032.708,00 0,00 1.032.708,00
1.1.1.4.51.1.0 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn 1.032.708,00 0,00 1.032.708,00
1.1.1.4.51.1.1-00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.032.708,00 0,00 1.032.708,00
1.1.2.0.00.0.0 Taxas 95.093,00 0,00 95.093,00
1.1.2.1.00.0.0 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia 5.000,00 0,00 5.000,00
1.1.2.1.01.0.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 5.000,00 0,00 5.000,00
1.1.2.1.01.0.1-00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1501 Outros Recursos não Vinculados 5.000,00 0,00 5.000,00
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 90.093,00 0,00 90.093,00
1.1.2.2.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral 90.093,00 0,00 90.093,00
1.1.2.2.01.0.1-00 Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal 1501 Outros Recursos não Vinculados 90.093,00 0,00 90.093,00
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 76.500,00 0,00 76.500,00
1.2.4.0.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 76.500,00 0,00 76.500,00
1.2.4.1.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 76.500,00 0,00 76.500,00
1.2.4.1.50.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 76.500,00 0,00 76.500,00
1.2.4.1.50.0.1-00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 1751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de 76.500,00 0,00 76.500,00
Iluminação Pública - COSIP
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 99.960,00 0,00 99.960,00
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 99.960,00 0,00 99.960,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 99.960,00 0,00 99.960,00
1.3.2.1.01.0.0 Remuneração de Depósitos Bancários 99.960,00 0,00 99.960,00
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Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Categoria Economica ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
Origem
Especie
Desdobramento e Tipo Fonte/Destinação Recurso
1.3.2.1.01.0.1-01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal -Rec.Livres 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 56.360,00 0,00 56.360,00
1.3.2.1.01.0.1-02 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde/FNS/INVESTIMENTO 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 500,00 0,00 500,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde
1.3.2.1.01.0.1-03 Remuneração de Depósitos Bancários – EDUCAÇÃO-ESTADO 1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e 3.000,00 0,00 3.000,00
Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
1.3.2.1.01.0.1-05 Rec.de Remun. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de 12.000,00 0,00 12.000,00
Impostos
1.3.2.1.01.0.1-06 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE FEDERAL 1631 TransferÊncias do Governo Federal referentes a Convênios e 2.000,00 0,00 2.000,00
Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde
1.3.2.1.01.0.1-07 Remuneração de Depósitos Bancários – Custeio SUS 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3.000,00 0,00 3.000,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.3.2.1.01.0.1-08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE QSE 1550 Transferência do Salário - Educação 3.000,00 0,00 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1-10 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 2.000,00 0,00 2.000,00
Social - FNAS
1.3.2.1.01.0.1-13 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE 1750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio 500,00 0,00 500,00
Econômico - CIDE
1.3.2.1.01.0.1-14 Remuneração de Depósitos Bancários - FEP 1720 Transferências da União Referentes às participações na 500,00 0,00 500,00
exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei
9.478/1997
1.3.2.1.01.0.1-16 Remuneração de Depósitos Bancários – ASSISTENCIA/ESTADO 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 1.000,00 0,00 1.000,00
Assistência Social
1.3.2.1.01.0.1-17 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PNAE 1552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa 1.000,00 0,00 1.000,00
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.3.2.1.01.0.1-18 Receita de Remuneração de Depósitos - FNDE-PNATE 1553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa 1.000,00 0,00 1.000,00
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
1.3.2.1.01.0.1-19 Remuneração de Depósitos Bancários -FNDE PDDE 1551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa 100,00 0,00 100,00
Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
1.3.2.1.01.0.1-20 Remuneração de Depósitos Bancarios outros Programas do FNDE 1569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 0,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1-21 Remuneração de Depósitos Bancários - ENFERMAGEM 1605 Assistência financeira da União destinada à complementação 1.000,00 0,00 1.000,00
ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da
enfermagem.
1.3.2.1.01.0.1-26 Remuneração de Depósitos Bancários - LEI AUDI BLANC 1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à 3.000,00 0,00 3.000,00
Cultura - Lei nº 14.399/202.
1.3.2.1.01.0.1-27 Remuneração de Depósitos de outros Convênios da União 1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos 3.000,00 0,00 3.000,00
Congêneres da União
1.3.2.1.01.0.1-30 Rec.de Remun. de Dep. Bancários não Viculdaos 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000,00 0,00 5.000,00
1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 11.000,00 0,00 11.000,00
1.6.1.0.00.0.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.000,00 0,00 10.000,00
1.6.1.1.00.0.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.000,00 0,00 10.000,00
1.6.1.1.02.0.0 Inscrição Em Concursos e Processos Seletivos 10.000,00 0,00 10.000,00
1.6.1.1.02.0.1-00 Inscrição Em Concursos e Processos Seletivos - Principal 1501 Outros Recursos não Vinculados 10.000,00 0,00 10.000,00
1.6.9.0.00.0.0 Outros Serviços 1.000,00 0,00 1.000,00
1.6.9.9.00.0.0 Outros Serviços 1.000,00 0,00 1.000,00
1.6.9.9.99.0.0 Outros Serviços 1.000,00 0,00 1.000,00
1.6.9.9.99.0.1-00 Outros Serviços - Principal 1501 Outros Recursos não Vinculados 1.000,00 0,00 1.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 34.404.164,00 0,00 34.404.164,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de Suas Entidades 25.421.315,00 0,00 25.421.315,00
1.7.1.1.00.0.0 Transferências Decorrentes de Participação Na Receita da União 17.258.208,00 0,00 17.258.208,00
1.7.1.1.51.0.0 Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - FPM 17.256.384,00 0,00 17.256.384,00
1.7.1.1.51.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal 15.756.384,00 0,00 15.756.384,00
1.7.1.1.51.1.1-00 Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 19.695.480,00 0,00 19.695.480,00
1.7.1.1.51.1.1-00 Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1500 Recursos Vinculados de Impostos - MDE (3.939.096,00) 0,00 (3.939.096,00)
1.7.1.1.51.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1-00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2024.10.1.7-27.14.38) Página 2 de 6
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Categoria Economica ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
Origem
Especie
Desdobramento e Tipo Fonte/Destinação Recurso
1.7.1.1.52.0.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.824,00 0,00 1.824,00
1.7.1.1.52.0.1-00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.280,00 0,00 2.280,00
1.7.1.1.52.0.1-00 Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1500 Recursos Vinculados de Impostos - MDE (456,00) 0,00 (456,00)
1.7.1.2.00.0.0 Transferências Das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 621.086,00 0,00 621.086,00
1.7.1.2.52.0.0 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 621.086,00 0,00 621.086,00
1.7.1.2.52.4.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep 621.086,00 0,00 621.086,00
1.7.1.2.52.4.1-00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal 1720 Transferências da União Referentes às participações na 621.086,00 0,00 621.086,00
exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei
9.478/1997
1.7.1.3.00.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 4.199.374,00 0,00 4.199.374,00
1.7.1.3.50.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção Das Ações e 4.119.374,00 0,00 4.119.374,00
Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.1.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária 2.851.415,00 0,00 2.851.415,00
1.7.1.3.50.1.1-01 Transf. de Recursos do SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 2.375.625,00 0,00 2.375.625,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.1.1-04 Transf. de Recursos do SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - VENCIMENTOS ACS 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 475.790,00 0,00 475.790,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas de Bancada
1.7.1.3.50.2.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada 626.039,00 0,00 626.039,00
1.7.1.3.50.2.1-01 Transf. de Recursos do SUS do Bloco de AtençÃO Especializada 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 626.039,00 0,00 626.039,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.3.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde 31.410,00 0,00 31.410,00
1.7.1.3.50.3.1-02 Transf. de Recursos do SUS - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES DIVERSAS 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 19.410,00 0,00 19.410,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.3.1-03 Transf. de Rec. do SUS - VIG.EM SAUDE - VIG. SANITÁRIA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 12.000,00 0,00 12.000,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.4.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica 49.750,00 0,00 49.750,00
1.7.1.3.50.4.1-01 Transf. de Recursos do SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 49.750,00 0,00 49.750,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.5.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS 560.760,00 0,00 560.760,00
1.7.1.3.50.5.1-01 Transf. de Recursos do SUS - VENCIMENTOS ENFERMAGEM 1605 Assistência financeira da União destinada à complementação 513.320,00 0,00 513.320,00
ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da
enfermagem.
1.7.1.3.50.5.1-02 Transf. de Recursos Transformação Digital no SUS 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 47.440,00 0,00 47.440,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.99.0.0 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 80.000,00 0,00 80.000,00
1.7.1.3.99.0.1-01 Outras Transferêcia de Recrsos do SUS 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 80.000,00 0,00 80.000,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.4.00.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 925.795,00 0,00 925.795,00
1.7.1.4.50.0.0 Transferências do Salário-Educação 367.850,00 0,00 367.850,00
1.7.1.4.50.0.1-01 Transferências do Salário-Educação - Principal 1550 Transferência do Salário - Educação 367.850,00 0,00 367.850,00
1.7.1.4.51.0.0 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE 3.900,00 0,00 3.900,00
1.7.1.4.51.0.1-01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – 1551 3.900,00 0,00 3.900,00
Principal
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
1.7.1.4.52.0.0 Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 111.944,00 0,00 111.944,00
1.7.1.4.52.0.1-01 Transf.Diretas do FNDE - Alimentação Escolar – PNAE - Principal 1552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa 111.944,00 0,00 111.944,00
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.7.1.4.53.0.0 Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 44.101,00 0,00 44.101,00
SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2024.10.1.7-27.14.38) Página 3 de 6
R$ 1,00
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Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Categoria Economica ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
Origem
Especie
Desdobramento e Tipo Fonte/Destinação Recurso
1.7.1.4.53.0.1-01 Transf.Diretas do FNDE - Prog. Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE – Principal 1553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa 44.101,00 0,00 44.101,00
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
1.7.1.4.99.0.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 398.000,00 0,00 398.000,00
1.7.1.4.99.0.1-01 Programa Escola em Tempo Integral 1569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 250.000,00 0,00 250.000,00
1.7.1.4.99.0.1-02 Outras Transferências do FNDE 1569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 148.000,00 0,00 148.000,00
1.7.1.5.00.0.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 1.736.876,00 0,00 1.736.876,00
Valorização Dos Profissionais da Educação - FUNDEB
1.7.1.5.50.0.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT 950.704,00 0,00 950.704,00
1.7.1.5.50.0.1-00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal 1542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 950.704,00 0,00 950.704,00
VAAT
1.7.1.5.51.0.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 706.172,00 0,00 706.172,00
1.7.1.5.51.0.1-00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 1541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 706.172,00 0,00 706.172,00
VAAF
1.7.1.5.52.0.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR 80.000,00 0,00 80.000,00
1.7.1.5.52.0.1-00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal 1543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 80.000,00 0,00 80.000,00
VAAR
1.7.1.6.00.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 431.540,00 0,00 431.540,00
1.7.1.6.50.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 431.540,00 0,00 431.540,00
1.7.1.6.50.0.1-01 Índice de Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Família e do CADUNICO - IGD 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 74.802,00 0,00 74.802,00
Social - FNAS
1.7.1.6.50.0.1-02 Bloco de Proteção Social Básica - CRAS/SFV 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 118.960,00 0,00 118.960,00
Social - FNAS
1.7.1.6.50.0.1-04 Programa Primeira Infância - Criança Feliz 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 197.778,00 0,00 197.778,00
Social - FNAS
1.7.1.6.50.0.1-05 Transferência de outros Recursos do FNAS 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 40.000,00 0,00 40.000,00
Social - FNAS
1.7.1.9.00.0.0 Outras Transferências de Recursos da União 248.436,00 0,00 248.436,00
1.7.1.9.58.0.0 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 3.710,00 0,00 3.710,00
1.7.1.9.58.0.1-00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal 1501 Outros Recursos não Vinculados 3.710,00 0,00 3.710,00
1.7.1.9.60.0.0 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 52.000,00 0,00 52.000,00
1.7.1.9.60.0.1-00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal 1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à 52.000,00 0,00 52.000,00
Cultura - Lei nº 14.399/202.
1.7.1.9.99.0.0 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades 192.726,00 0,00 192.726,00
1.7.1.9.99.0.1-03 Outras Transferências da União 1501 Outros Recursos não Vinculados 192.726,00 0,00 192.726,00
1.7.2.0.00.0.0 Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 4.186.220,00 0,00 4.186.220,00
1.7.2.1.00.0.0 Participação Na Receita Dos Estados e Distrito Federal 3.802.220,00 0,00 3.802.220,00
1.7.2.1.50.0.0 Cota-Parte do ICMS 3.531.560,00 0,00 3.531.560,00
1.7.2.1.50.0.1-00 Cota-Parte do ICMS - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 4.414.450,00 0,00 4.414.450,00
1.7.2.1.50.0.1-00 Dedução do ICMS - Principal 1500 Recursos Vinculados de Impostos - MDE (882.890,00) 0,00 (882.890,00)
1.7.2.1.51.0.0 Cota-Parte do IPVA 218.680,00 0,00 218.680,00
1.7.2.1.51.0.1-00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 273.350,00 0,00 273.350,00
1.7.2.1.51.0.1-00 Dedução do IPVA - Principal 1500 Recursos Vinculados de Impostos - MDE (54.670,00) 0,00 (54.670,00)
1.7.2.1.52.0.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 2.480,00 0,00 2.480,00
1.7.2.1.52.0.1-00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.100,00 0,00 3.100,00
1.7.2.1.52.0.1-00 Dedução do IPI - Municípios - Principal 1500 Recursos Vinculados de Impostos - MDE (620,00) 0,00 (620,00)
1.7.2.1.53.0.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico 49.500,00 0,00 49.500,00
1.7.2.1.53.0.1-00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Principal 1750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio 49.500,00 0,00 49.500,00
Econômico - CIDE
1.7.2.4.00.0.0 Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades 350.000,00 0,00 350.000,00
1.7.2.4.51.0.0 Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação 350.000,00 0,00 350.000,00
1.7.2.4.51.0.1-01 Transferência de Convênios do EStado para a Educação 1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e 350.000,00 0,00 350.000,00
Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
1.7.2.9.00.0.0 Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal 34.000,00 0,00 34.000,00
1.7.2.9.51.0.0 Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social 34.000,00 0,00 34.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Categoria Economica ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
Origem
Especie
Desdobramento e Tipo Fonte/Destinação Recurso
1.7.2.9.51.0.1-00 Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 34.000,00 0,00 34.000,00
Assistência Social
1.7.5.0.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 4.796.629,00 0,00 4.796.629,00
1.7.5.1.00.0.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da 4.796.629,00 0,00 4.796.629,00
Educação - Fundeb
1.7.5.1.50.0.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da 4.796.629,00 0,00 4.796.629,00
Educação - Fundeb
1.7.5.1.50.0.1-00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 1540 4.796.629,00 0,00 4.796.629,00
Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb - Principal
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 11.200,00 0,00 11.200,00
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 11.200,00 0,00 11.200,00
1.9.2.1.00.0.0 Indenizações 1.200,00 0,00 1.200,00
1.9.2.1.99.0.0 Outras Indenizações 1.200,00 0,00 1.200,00
1.9.2.1.99.0.1-00 Outras Indenizações - Principal 1501 Outros Recursos não Vinculados 1.200,00 0,00 1.200,00
1.9.2.2.00.0.0 Restituições 10.000,00 0,00 10.000,00
1.9.2.2.99.0.0 Outras Restituições 10.000,00 0,00 10.000,00
1.9.2.2.99.0.1-00 Outras Restituições - Principal 1501 Outros Recursos não Vinculados 10.000,00 0,00 10.000,00
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 5.816.728,00 0,00 5.816.728,00
2.2.0.0.00.0.0 Alienação de Bens 200.000,00 0,00 200.000,00
2.2.1.0.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 150.000,00 0,00 150.000,00
2.2.1.3.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 150.000,00 0,00 150.000,00
2.2.1.3.01.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 150.000,00 0,00 150.000,00
2.2.1.3.01.0.1-00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 150.000,00 0,00 150.000,00
2.2.2.0.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 50.000,00 0,00 50.000,00
2.2.2.1.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 50.000,00 0,00 50.000,00
2.2.2.1.01.0.0 Alienação de Bens Imóveis 50.000,00 0,00 50.000,00
2.2.2.1.01.0.1-01 Alienação de Bens Imóveis 1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 50.000,00 0,00 50.000,00
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 5.616.728,00 0,00 5.616.728,00
2.4.1.0.00.0.0 Transferências da União e de Suas Entidades 4.055.558,00 0,00 4.055.558,00
2.4.1.1.00.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.431.500,00 0,00 1.431.500,00
2.4.1.1.51.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos 1.431.500,00 0,00 1.431.500,00
de Saúde
2.4.1.1.51.1.0 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária 1.431.500,00 0,00 1.431.500,00
2.4.1.1.51.1.1-01 Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos em Saúde 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 1.431.500,00 0,00 1.431.500,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde
2.4.1.4.00.0.0 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 2.624.058,00 0,00 2.624.058,00
2.4.1.4.50.0.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 730.000,00 0,00 730.000,00
2.4.1.4.50.0.1-01 Transf.de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 1631 TransferÊncias do Governo Federal referentes a Convênios e 730.000,00 0,00 730.000,00
Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde
2.4.1.4.51.0.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 353.000,00 0,00 353.000,00
2.4.1.4.51.0.1-01 Transferência de Convênios da União para a Educação 1570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e 353.000,00 0,00 353.000,00
Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
2.4.1.4.99.0.0 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.541.058,00 0,00 1.541.058,00
2.4.1.4.99.0.1-01 Outras Transferências de Convênios da União 1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos 1.541.058,00 0,00 1.541.058,00
Congêneres da União
2.4.2.0.00.0.0 Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 1.561.170,00 0,00 1.561.170,00
2.4.2.2.00.0.0 Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades 1.561.170,00 0,00 1.561.170,00
2.4.2.2.51.0.0 Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.561.170,00 0,00 1.561.170,00
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Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
Categoria Economica ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS CONSOLIDADO
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
Origem
Especie
Desdobramento e Tipo Fonte/Destinação Recurso
2.4.2.2.51.0.1-01 Transferênc.e Conv. dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e 1.561.170,00 0,00 1.561.170,00
Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
Total Geral: 42.626.511,00 0,00 42.626.511,00
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Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Fiscal
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 28.727.036,00 0,00 28.727.036,00
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.000,00 0,00 7.000,00
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 2.000,00 0,00 2.000,00
1.1.1.2.00.0.0 Impostos Sobre o Patrimônio 2.000,00 0,00 2.000,00
1.1.1.2.50.0.0 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 2.000,00 0,00 2.000,00
1.1.1.2.50.0.3-00 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.1.2.50.0.4-00 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.0.00.0.0 Taxas 5.000,00 0,00 5.000,00
1.1.2.1.00.0.0 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia 5.000,00 0,00 5.000,00
1.1.2.1.01.0.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 5.000,00 0,00 5.000,00
1.1.2.1.01.0.1-00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 3.000,00 0,00 3.000,00
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 3.000,00 0,00 3.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 3.000,00 0,00 3.000,00
1.3.2.1.01.0.0 Remuneração de Depósitos Bancários 3.000,00 0,00 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1-27 Remuneração de Depósitos de outros Convênios da União 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos 3.000,00 0,00 3.000,00
Congêneres da União
1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 11.000,00 0,00 11.000,00
1.6.1.0.00.0.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.000,00 0,00 10.000,00
1.6.1.1.00.0.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.000,00 0,00 10.000,00
1.6.1.1.02.0.0 Inscrição Em Concursos e Processos Seletivos 10.000,00 0,00 10.000,00
1.6.1.1.02.0.1-00 Inscrição Em Concursos e Processos Seletivos - Principal 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados 10.000,00 0,00 10.000,00
1.6.9.0.00.0.0 Outros Serviços 1.000,00 0,00 1.000,00
1.6.9.9.00.0.0 Outros Serviços 1.000,00 0,00 1.000,00
1.6.9.9.99.0.0 Outros Serviços 1.000,00 0,00 1.000,00
1.6.9.9.99.0.1-00 Outros Serviços - Principal 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados 1.000,00 0,00 1.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 28.704.836,00 0,00 28.704.836,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de Suas Entidades 19.755.987,00 0,00 19.755.987,00
1.7.1.1.00.0.0 Transferências Decorrentes de Participação Na Receita da União 17.258.208,00 0,00 17.258.208,00
1.7.1.1.51.0.0 Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - FPM 17.256.384,00 0,00 17.256.384,00
1.7.1.1.51.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal 15.756.384,00 0,00 15.756.384,00
1.7.1.1.51.1.1-00 Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 19.695.480,00 0,00 19.695.480,00
1.7.1.1.51.1.1-00 Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE (3.939.096,00) 0,00 (3.939.096,00)
1.7.1.1.51.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1-00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
1.7.1.1.52.0.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.824,00 0,00 1.824,00
1.7.1.1.52.0.1-00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.280,00 0,00 2.280,00
1.7.1.1.52.0.1-00 Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE (456,00) 0,00 (456,00)
1.7.1.2.00.0.0 Transferências Das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 621.086,00 0,00 621.086,00
1.7.1.2.52.0.0 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 621.086,00 0,00 621.086,00
1.7.1.2.52.4.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep 621.086,00 0,00 621.086,00
1.7.1.2.52.4.1-00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal 1.720.0000 Transferências da União Referentes às participações na 621.086,00 0,00 621.086,00
exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei
9.478/1997
1.7.1.4.00.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 925.795,00 0,00 925.795,00
1.7.1.4.50.0.0 Transferências do Salário-Educação 367.850,00 0,00 367.850,00
1.7.1.4.50.0.1-01 Transferências do Salário-Educação - Principal 1.550.0000 Transferência do Salário - Educação 367.850,00 0,00 367.850,00
1.7.1.4.51.0.0 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE 3.900,00 0,00 3.900,00
1.7.1.4.51.0.1-01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – 1.551.0000 3.900,00 0,00 3.900,00
Principal
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
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Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Fiscal
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
1.7.1.4.52.0.0 Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 111.944,00 0,00 111.944,00
1.7.1.4.52.0.1-01 Transf.Diretas do FNDE - Alimentação Escolar – PNAE - Principal 1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa 111.944,00 0,00 111.944,00
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.7.1.4.53.0.0 Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 44.101,00 0,00 44.101,00
1.7.1.4.53.0.1-01 Transf.Diretas do FNDE - Prog. Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE – Principal 1.553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa 44.101,00 0,00 44.101,00
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
1.7.1.4.99.0.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 398.000,00 0,00 398.000,00
1.7.1.4.99.0.1-01 Programa Escola em Tempo Integral 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 250.000,00 0,00 250.000,00
1.7.1.4.99.0.1-02 Outras Transferências do FNDE 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 148.000,00 0,00 148.000,00
1.7.1.5.00.0.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - FUNDEB 706.172,00 0,00 706.172,00
1.7.1.5.51.0.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 706.172,00 0,00 706.172,00
1.7.1.5.51.0.1-00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 1.541.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 706.172,00 0,00 706.172,00
VAAF
1.7.1.9.00.0.0 Outras Transferências de Recursos da União 244.726,00 0,00 244.726,00
1.7.1.9.60.0.0 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 52.000,00 0,00 52.000,00
1.7.1.9.60.0.1-00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal 1.719.0000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à 52.000,00 0,00 52.000,00
Cultura - Lei nº 14.399/202.
1.7.1.9.99.0.0 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades 192.726,00 0,00 192.726,00
1.7.1.9.99.0.1-03 Outras Transferências da União 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados 192.726,00 0,00 192.726,00
1.7.2.0.00.0.0 Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 4.152.220,00 0,00 4.152.220,00
1.7.2.1.00.0.0 Participação Na Receita Dos Estados e Distrito Federal 3.802.220,00 0,00 3.802.220,00
1.7.2.1.50.0.0 Cota-Parte do ICMS 3.531.560,00 0,00 3.531.560,00
1.7.2.1.50.0.1-00 Cota-Parte do ICMS - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 4.414.450,00 0,00 4.414.450,00
1.7.2.1.50.0.1-00 Dedução do ICMS - Principal 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE (882.890,00) 0,00 (882.890,00)
1.7.2.1.51.0.0 Cota-Parte do IPVA 218.680,00 0,00 218.680,00
1.7.2.1.51.0.1-00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 273.350,00 0,00 273.350,00
1.7.2.1.51.0.1-00 Dedução do IPVA - Principal 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE (54.670,00) 0,00 (54.670,00)
1.7.2.1.52.0.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 2.480,00 0,00 2.480,00
1.7.2.1.52.0.1-00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.100,00 0,00 3.100,00
1.7.2.1.52.0.1-00 Dedução do IPI - Municípios - Principal 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE (620,00) 0,00 (620,00)
1.7.2.1.53.0.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico 49.500,00 0,00 49.500,00
1.7.2.1.53.0.1-00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Principal 1.750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio 49.500,00 0,00 49.500,00
Econômico - CIDE
1.7.2.4.00.0.0 Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades 350.000,00 0,00 350.000,00
1.7.2.4.51.0.0 Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação 350.000,00 0,00 350.000,00
1.7.2.4.51.0.1-01 Transferência de Convênios do EStado para a Educação 1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos 350.000,00 0,00 350.000,00
Congêneres vinculados á Educação
1.7.5.0.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 4.796.629,00 0,00 4.796.629,00
1.7.5.1.00.0.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb 4.796.629,00 0,00 4.796.629,00
1.7.5.1.50.0.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb 4.796.629,00 0,00 4.796.629,00
1.7.5.1.50.0.1-00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 1.540.0000 4.796.629,00 0,00 4.796.629,00
Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb - Principal
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 1.200,00 0,00 1.200,00
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.200,00 0,00 1.200,00
1.9.2.1.00.0.0 Indenizações 1.200,00 0,00 1.200,00
1.9.2.1.99.0.0 Outras Indenizações 1.200,00 0,00 1.200,00
1.9.2.1.99.0.1-00 Outras Indenizações - Principal 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados 1.200,00 0,00 1.200,00
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 3.655.228,00 0,00 3.655.228,00
2.2.0.0.00.0.0 Alienação de Bens 200.000,00 0,00 200.000,00
2.2.1.0.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 150.000,00 0,00 150.000,00
2.2.1.3.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 150.000,00 0,00 150.000,00
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Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Fiscal
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
2.2.1.3.01.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 150.000,00 0,00 150.000,00
2.2.1.3.01.0.1-00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 1.755.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 150.000,00 0,00 150.000,00
2.2.2.0.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 50.000,00 0,00 50.000,00
2.2.2.1.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 50.000,00 0,00 50.000,00
2.2.2.1.01.0.0 Alienação de Bens Imóveis 50.000,00 0,00 50.000,00
2.2.2.1.01.0.1-01 Alienação de Bens Imóveis 1.755.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 50.000,00 0,00 50.000,00
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 3.455.228,00 0,00 3.455.228,00
2.4.1.0.00.0.0 Transferências da União e de Suas Entidades 1.894.058,00 0,00 1.894.058,00
2.4.1.4.00.0.0 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.894.058,00 0,00 1.894.058,00
2.4.1.4.51.0.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 353.000,00 0,00 353.000,00
2.4.1.4.51.0.1-01 Transferência de Convênios da União para a Educação 1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e 353.000,00 0,00 353.000,00
Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
2.4.1.4.99.0.0 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.541.058,00 0,00 1.541.058,00
2.4.1.4.99.0.1-01 Outras Transferências de Convênios da União 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos 1.541.058,00 0,00 1.541.058,00
Congêneres da União
2.4.2.0.00.0.0 Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 1.561.170,00 0,00 1.561.170,00
2.4.2.2.00.0.0 Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades 1.561.170,00 0,00 1.561.170,00
2.4.2.2.51.0.0 Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.561.170,00 0,00 1.561.170,00
2.4.2.2.51.0.1-01 Transferênc.e Conv. dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos 1.561.170,00 0,00 1.561.170,00
Congêneres vinculados á Educação
Total Geral: 32.382.264,00 0,00 32.382.264,00
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Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
ORGÃO
04.000 Secretaria Municipal da Fazenda
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 36.379.783,00 0,00 36.379.783,00
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.206.959,00 0,00 2.206.959,00
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 2.111.866,00 0,00 2.111.866,00
1.1.1.2.00.0.0 Impostos Sobre o Patrimônio 178.072,00 0,00 178.072,00
1.1.1.2.50.0.0 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 133.146,00 0,00 133.146,00
1.1.1.2.50.0.1-00 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 131.146,00 0,00 131.146,00
1.1.1.2.50.0.3-00 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.1.2.50.0.4-00 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.1.2.53.0.0 Impostos Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis 44.926,00 0,00 44.926,00
1.1.1.2.53.0.1-00 Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - 1.500.0000 44.926,00 0,00 44.926,00
Principal
Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE
1.1.1.3.00.0.0 Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 901.086,00 0,00 901.086,00
1.1.1.3.03.0.0 Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte 901.086,00 0,00 901.086,00
1.1.1.3.03.1.0 Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho 901.086,00 0,00 901.086,00
1.1.1.3.03.1.1-00 Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 901.086,00 0,00 901.086,00
1.1.1.4.00.0.0 Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 1.032.708,00 0,00 1.032.708,00
1.1.1.4.51.0.0 Impostos Sobre Serviços 1.032.708,00 0,00 1.032.708,00
1.1.1.4.51.1.0 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn 1.032.708,00 0,00 1.032.708,00
1.1.1.4.51.1.1-00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.032.708,00 0,00 1.032.708,00
1.1.2.0.00.0.0 Taxas 95.093,00 0,00 95.093,00
1.1.2.1.00.0.0 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia 5.000,00 0,00 5.000,00
1.1.2.1.01.0.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 5.000,00 0,00 5.000,00
1.1.2.1.01.0.1-00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados 5.000,00 0,00 5.000,00
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 90.093,00 0,00 90.093,00
1.1.2.2.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral 90.093,00 0,00 90.093,00
1.1.2.2.01.0.1-00 Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados 90.093,00 0,00 90.093,00
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 76.500,00 0,00 76.500,00
1.2.4.0.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 76.500,00 0,00 76.500,00
1.2.4.1.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 76.500,00 0,00 76.500,00
1.2.4.1.50.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 76.500,00 0,00 76.500,00
1.2.4.1.50.0.1-00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 1.751.0000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum 76.500,00 0,00 76.500,00
inação Pública - COSIP
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 99.960,00 0,00 99.960,00
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 99.960,00 0,00 99.960,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 99.960,00 0,00 99.960,00
1.3.2.1.01.0.0 Remuneração de Depósitos Bancários 99.960,00 0,00 99.960,00
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Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
ORGÃO
1.3.2.1.01.0.1-01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal -Rec.Livres 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 56.360,00 0,00 56.360,00
1.3.2.1.01.0.1-02 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde/FNS/INVESTIMENTO 1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven 500,00 0,00 500,00
ientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede 
de Serviços Públicos de Saúde
1.3.2.1.01.0.1-03 Remuneração de Depósitos Bancários – EDUCAÇÃO-ESTADO 1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrum 3.000,00 0,00 3.000,00
entos Congêneres vinculados á Educação
1.3.2.1.01.0.1-05 Rec.de Remun. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB 1.540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de 12.000,00 0,00 12.000,00
Impostos
1.3.2.1.01.0.1-06 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE FEDERAL 1.631.0000 TransferÊncias do Governo Federal referentes a Convênios 2.000,00 0,00 2.000,00
e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde
1.3.2.1.01.0.1-07 Remuneração de Depósitos Bancários – Custeio SUS 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven 3.000,00 0,00 3.000,00
ientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Açõe
s e Serviços Públicos de Saúde
1.3.2.1.01.0.1-08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE QSE 1.550.0000 Transferência do Salário - Educação 3.000,00 0,00 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1-10 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc 2.000,00 0,00 2.000,00
ia Social - FNAS
1.3.2.1.01.0.1-13 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE 1.750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ 500,00 0,00 500,00
ômico - CIDE
1.3.2.1.01.0.1-14 Remuneração de Depósitos Bancários - FEP 1.720.0000 Transferências da União Referentes às participações na ex 500,00 0,00 500,00
ploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 
9.478/1997
1.3.2.1.01.0.1-16 Remuneração de Depósitos Bancários – ASSISTENCIA/ESTADO 1.661.0000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assist 1.000,00 0,00 1.000,00
ência Social
1.3.2.1.01.0.1-17 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PNAE 1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra 1.000,00 0,00 1.000,00
ma Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.3.2.1.01.0.1-18 Receita de Remuneração de Depósitos - FNDE-PNATE 1.553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra 1.000,00 0,00 1.000,00
ma Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
1.3.2.1.01.0.1-19 Remuneração de Depósitos Bancários -FNDE PDDE 1.551.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra 100,00 0,00 100,00
ma Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
1.3.2.1.01.0.1-20 Remuneração de Depósitos Bancarios outros Programas do FNDE 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 0,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1-21 Remuneração de Depósitos Bancários - ENFERMAGEM 1.605.0000 Assistência financeira da União destinada à complementaçã 1.000,00 0,00 1.000,00
o ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enf
ermagem.
1.3.2.1.01.0.1-26 Remuneração de Depósitos Bancários - LEI AUDI BLANC 1.719.0000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento 3.000,00 0,00 3.000,00
à Cultura - Lei nº 14.399/202.
1.3.2.1.01.0.1-27 Remuneração de Depósitos de outros Convênios da União 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cong 3.000,00 0,00 3.000,00
êneres da União
1.3.2.1.01.0.1-30 Rec.de Remun. de Dep. Bancários não Viculdaos 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000,00 0,00 5.000,00
1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 11.000,00 0,00 11.000,00
1.6.1.0.00.0.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.000,00 0,00 10.000,00
1.6.1.1.00.0.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.000,00 0,00 10.000,00
1.6.1.1.02.0.0 Inscrição Em Concursos e Processos Seletivos 10.000,00 0,00 10.000,00
1.6.1.1.02.0.1-00 Inscrição Em Concursos e Processos Seletivos - Principal 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados 10.000,00 0,00 10.000,00
1.6.9.0.00.0.0 Outros Serviços 1.000,00 0,00 1.000,00
1.6.9.9.00.0.0 Outros Serviços 1.000,00 0,00 1.000,00
1.6.9.9.99.0.0 Outros Serviços 1.000,00 0,00 1.000,00
1.6.9.9.99.0.1-00 Outros Serviços - Principal 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados 1.000,00 0,00 1.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 33.974.164,00 0,00 33.974.164,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de Suas Entidades 25.341.315,00 0,00 25.341.315,00
1.7.1.1.00.0.0 Transferências Decorrentes de Participação Na Receita da União 17.258.208,00 0,00 17.258.208,00
1.7.1.1.51.0.0 Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - FPM 17.256.384,00 0,00 17.256.384,00
1.7.1.1.51.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal 15.756.384,00 0,00 15.756.384,00
1.7.1.1.51.1.1-00 Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 19.695.480,00 0,00 19.695.480,00
1.7.1.1.51.1.1-00 Dedução do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE (3.939.096,00) 0,00 (3.939.096,00)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
ORGÃO
1.7.1.1.51.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1-00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
1.7.1.1.52.0.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.824,00 0,00 1.824,00
1.7.1.1.52.0.1-00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.280,00 0,00 2.280,00
1.7.1.1.52.0.1-00 Dedução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE (456,00) 0,00 (456,00)
1.7.1.2.00.0.0 Transferências Das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 621.086,00 0,00 621.086,00
1.7.1.2.52.0.0 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 621.086,00 0,00 621.086,00
1.7.1.2.52.4.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep 621.086,00 0,00 621.086,00
1.7.1.2.52.4.1-00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep - Principal 1.720.0000 Transferências da União Referentes às participações na ex 621.086,00 0,00 621.086,00
ploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 
9.478/1997
1.7.1.3.00.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 4.119.374,00 0,00 4.119.374,00
1.7.1.3.50.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde 4.119.374,00 0,00 4.119.374,00
1.7.1.3.50.1.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária 2.851.415,00 0,00 2.851.415,00
1.7.1.3.50.1.1-01 Transf. de Recursos do SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven 2.375.625,00 0,00 2.375.625,00
ientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Açõe
s e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.1.1-04 Transf. de Recursos do SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - VENCIMENTOS ACS 1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven 475.790,00 0,00 475.790,00
ientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Açõe
s e Serviços Públicos de Saúde - Emendas de Bancada
1.7.1.3.50.2.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada 626.039,00 0,00 626.039,00
1.7.1.3.50.2.1-01 Transf. de Recursos do SUS do Bloco de AtençÃO Especializada 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven 626.039,00 0,00 626.039,00
ientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Açõe
s e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.3.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde 31.410,00 0,00 31.410,00
1.7.1.3.50.3.1-02 Transf. de Recursos do SUS - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES DIVERSAS 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven 19.410,00 0,00 19.410,00
ientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Açõe
s e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.3.1-03 Transf. de Rec. do SUS - VIG.EM SAUDE - VIG. SANITÁRIA 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven 12.000,00 0,00 12.000,00
ientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Açõe
s e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.4.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica 49.750,00 0,00 49.750,00
1.7.1.3.50.4.1-01 Transf. de Recursos do SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven 49.750,00 0,00 49.750,00
ientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Açõe
s e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.5.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS 560.760,00 0,00 560.760,00
1.7.1.3.50.5.1-01 Transf. de Recursos do SUS - VENCIMENTOS ENFERMAGEM 1.605.0000 Assistência financeira da União destinada à complementaçã 513.320,00 0,00 513.320,00
o ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enf
ermagem.
1.7.1.3.50.5.1-02 Transf. de Recursos Transformação Digital no SUS 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven 47.440,00 0,00 47.440,00
ientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Açõe
s e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.4.00.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 925.795,00 0,00 925.795,00
1.7.1.4.50.0.0 Transferências do Salário-Educação 367.850,00 0,00 367.850,00
1.7.1.4.50.0.1-01 Transferências do Salário-Educação - Principal 1.550.0000 Transferência do Salário - Educação 367.850,00 0,00 367.850,00
1.7.1.4.51.0.0 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE 3.900,00 0,00 3.900,00
1.7.1.4.51.0.1-01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – 1.551.0000 3.900,00 0,00 3.900,00
Principal
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra
ma Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
1.7.1.4.52.0.0 Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 111.944,00 0,00 111.944,00
1.7.1.4.52.0.1-01 Transf.Diretas do FNDE - Alimentação Escolar – PNAE - Principal 1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra 111.944,00 0,00 111.944,00
ma Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.7.1.4.53.0.0 Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 44.101,00 0,00 44.101,00
1.7.1.4.53.0.1-01 Transf.Diretas do FNDE - Prog. Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE – Principal 1.553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra 44.101,00 0,00 44.101,00
ma Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
1.7.1.4.99.0.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 398.000,00 0,00 398.000,00
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R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
ORGÃO
1.7.1.4.99.0.1-01 Programa Escola em Tempo Integral 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 250.000,00 0,00 250.000,00
1.7.1.4.99.0.1-02 Outras Transferências do FNDE 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 148.000,00 0,00 148.000,00
1.7.1.5.00.0.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - FUNDEB 1.736.876,00 0,00 1.736.876,00
1.7.1.5.50.0.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT 950.704,00 0,00 950.704,00
1.7.1.5.50.0.1-00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal 1.542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 950.704,00 0,00 950.704,00
VAAT
1.7.1.5.51.0.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 706.172,00 0,00 706.172,00
1.7.1.5.51.0.1-00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 1.541.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 706.172,00 0,00 706.172,00
VAAF
1.7.1.5.52.0.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR 80.000,00 0,00 80.000,00
1.7.1.5.52.0.1-00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal 1.543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 80.000,00 0,00 80.000,00
VAAR
1.7.1.6.00.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 431.540,00 0,00 431.540,00
1.7.1.6.50.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 431.540,00 0,00 431.540,00
1.7.1.6.50.0.1-01 Índice de Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Família e do CADUNICO - IGD 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc 74.802,00 0,00 74.802,00
ia Social - FNAS
1.7.1.6.50.0.1-02 Bloco de Proteção Social Básica - CRAS/SFV 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc 118.960,00 0,00 118.960,00
ia Social - FNAS
1.7.1.6.50.0.1-04 Programa Primeira Infância - Criança Feliz 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc 197.778,00 0,00 197.778,00
ia Social - FNAS
1.7.1.6.50.0.1-05 Transferência de outros Recursos do FNAS 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc 40.000,00 0,00 40.000,00
ia Social - FNAS
1.7.1.9.00.0.0 Outras Transferências de Recursos da União 248.436,00 0,00 248.436,00
1.7.1.9.58.0.0 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 3.710,00 0,00 3.710,00
1.7.1.9.58.0.1-00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados 3.710,00 0,00 3.710,00
1.7.1.9.60.0.0 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 52.000,00 0,00 52.000,00
1.7.1.9.60.0.1-00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal1.719.0000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento 52.000,00 0,00 52.000,00
à Cultura - Lei nº 14.399/202.
1.7.1.9.99.0.0 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades 192.726,00 0,00 192.726,00
1.7.1.9.99.0.1-03 Outras Transferências da União 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados 192.726,00 0,00 192.726,00
1.7.2.0.00.0.0 Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 3.836.220,00 0,00 3.836.220,00
1.7.2.1.00.0.0 Participação Na Receita Dos Estados e Distrito Federal 3.802.220,00 0,00 3.802.220,00
1.7.2.1.50.0.0 Cota-Parte do ICMS 3.531.560,00 0,00 3.531.560,00
1.7.2.1.50.0.1-00 Cota-Parte do ICMS - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 4.414.450,00 0,00 4.414.450,00
1.7.2.1.50.0.1-00 Dedução do ICMS - Principal 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE (882.890,00) 0,00 (882.890,00)
1.7.2.1.51.0.0 Cota-Parte do IPVA 218.680,00 0,00 218.680,00
1.7.2.1.51.0.1-00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 273.350,00 0,00 273.350,00
1.7.2.1.51.0.1-00 Dedução do IPVA - Principal 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE (54.670,00) 0,00 (54.670,00)
1.7.2.1.52.0.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 2.480,00 0,00 2.480,00
1.7.2.1.52.0.1-00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.100,00 0,00 3.100,00
1.7.2.1.52.0.1-00 Dedução do IPI - Municípios - Principal 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos - MDE (620,00) 0,00 (620,00)
1.7.2.1.53.0.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico 49.500,00 0,00 49.500,00
1.7.2.1.53.0.1-00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Principal 1.750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ 49.500,00 0,00 49.500,00
ômico - CIDE
1.7.2.9.00.0.0 Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal 34.000,00 0,00 34.000,00
1.7.2.9.51.0.0 Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social 34.000,00 0,00 34.000,00
1.7.2.9.51.0.1-00 Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal 1.661.0000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assist 34.000,00 0,00 34.000,00
ência Social
1.7.5.0.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 4.796.629,00 0,00 4.796.629,00
1.7.5.1.00.0.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb 4.796.629,00 0,00 4.796.629,00
1.7.5.1.50.0.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb 4.796.629,00 0,00 4.796.629,00
1.7.5.1.50.0.1-00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de1.540.0000 4.796.629,00 0,00 4.796.629,00
Valorização Dos Profissionais da Educação - Fundeb - Principal
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de 
Impostos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
ORGÃO
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 11.200,00 0,00 11.200,00
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 11.200,00 0,00 11.200,00
1.9.2.1.00.0.0 Indenizações 1.200,00 0,00 1.200,00
1.9.2.1.99.0.0 Outras Indenizações 1.200,00 0,00 1.200,00
1.9.2.1.99.0.1-00 Outras Indenizações - Principal 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados 1.200,00 0,00 1.200,00
1.9.2.2.00.0.0 Restituições 10.000,00 0,00 10.000,00
1.9.2.2.99.0.0 Outras Restituições 10.000,00 0,00 10.000,00
1.9.2.2.99.0.1-00 Outras Restituições - Principal 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados 10.000,00 0,00 10.000,00
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 3.172.558,00 0,00 3.172.558,00
2.2.0.0.00.0.0 Alienação de Bens 200.000,00 0,00 200.000,00
2.2.1.0.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 150.000,00 0,00 150.000,00
2.2.1.3.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 150.000,00 0,00 150.000,00
2.2.1.3.01.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 150.000,00 0,00 150.000,00
2.2.1.3.01.0.1-00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 1.755.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Diret 150.000,00 0,00 150.000,00
a
2.2.2.0.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 50.000,00 0,00 50.000,00
2.2.2.1.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 50.000,00 0,00 50.000,00
2.2.2.1.01.0.0 Alienação de Bens Imóveis 50.000,00 0,00 50.000,00
2.2.2.1.01.0.1-01 Alienação de Bens Imóveis 1.755.0000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Diret 50.000,00 0,00 50.000,00
a
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 2.972.558,00 0,00 2.972.558,00
2.4.1.0.00.0.0 Transferências da União e de Suas Entidades 2.972.558,00 0,00 2.972.558,00
2.4.1.1.00.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.431.500,00 0,00 1.431.500,00
2.4.1.1.51.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 1.431.500,00 0,00 1.431.500,00
2.4.1.1.51.1.0 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária 1.431.500,00 0,00 1.431.500,00
2.4.1.1.51.1.1-01 Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos em Saúde 1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven 1.431.500,00 0,00 1.431.500,00
ientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede 
de Serviços Públicos de Saúde
2.4.1.4.00.0.0 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.541.058,00 0,00 1.541.058,00
2.4.1.4.99.0.0 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.541.058,00 0,00 1.541.058,00
2.4.1.4.99.0.1-01 Outras Transferências de Convênios da União 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cong 1.541.058,00 0,00 1.541.058,00
êneres da União
Total do Orgão: 39.552.341,00 0,00 39.552.341,00
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Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
ORGÃO
06.000 Secretaria Municipal de Educacao
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 350.000,00 0,00 350.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 350.000,00 0,00 350.000,00
1.7.2.0.00.0.0 Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 350.000,00 0,00 350.000,00
1.7.2.4.00.0.0 Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades 350.000,00 0,00 350.000,00
1.7.2.4.51.0.0 Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação 350.000,00 0,00 350.000,00
1.7.2.4.51.0.1-01 Transferência de Convênios do EStado para a Educação 1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrum 350.000,00 0,00 350.000,00
entos Congêneres vinculados á Educação
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 1.914.170,00 0,00 1.914.170,00
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 1.914.170,00 0,00 1.914.170,00
2.4.1.0.00.0.0 Transferências da União e de Suas Entidades 353.000,00 0,00 353.000,00
2.4.1.4.00.0.0 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 353.000,00 0,00 353.000,00
2.4.1.4.51.0.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 353.000,00 0,00 353.000,00
2.4.1.4.51.0.1-01 Transferência de Convênios da União para a Educação 1.570.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios 353.000,00 0,00 353.000,00
e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
2.4.2.0.00.0.0 Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 1.561.170,00 0,00 1.561.170,00
2.4.2.2.00.0.0 Transferências de Convênios Dos Estados e Df e de Suas Entidades 1.561.170,00 0,00 1.561.170,00
2.4.2.2.51.0.0 Transferências de Convênios Dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.561.170,00 0,00 1.561.170,00
2.4.2.2.51.0.1-01 Transferênc.e Conv. dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrum 1.561.170,00 0,00 1.561.170,00
entos Congêneres vinculados á Educação
Total do Orgão: 2.264.170,00 0,00 2.264.170,00
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Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Social - OFSS Por Unidade Orçamentária
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
ORGÃO
07.001 Fundo Municipal de Saude
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 80.000,00 0,00 80.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 80.000,00 0,00 80.000,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de Suas Entidades 80.000,00 0,00 80.000,00
1.7.1.3.00.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 80.000,00 0,00 80.000,00
1.7.1.3.99.0.0 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 80.000,00 0,00 80.000,00
1.7.1.3.99.0.1-01 Outras Transferêcia de Recrsos do SUS 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven 80.000,00 0,00 80.000,00
ientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Açõe
s e Serviços Públicos de Saúde
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 730.000,00 0,00 730.000,00
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 730.000,00 0,00 730.000,00
2.4.1.0.00.0.0 Transferências da União e de Suas Entidades 730.000,00 0,00 730.000,00
2.4.1.4.00.0.0 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 730.000,00 0,00 730.000,00
2.4.1.4.50.0.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 730.000,00 0,00 730.000,00
2.4.1.4.50.0.1-01 Transf.de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 1.631.0000 TransferÊncias do Governo Federal referentes a Convênios 730.000,00 0,00 730.000,00
e Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde
Total do Orgão: 810.000,00 0,00 810.000,00
Total Geral: 42.626.511,00 0,00 42.626.511,00
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Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Seguridade Social
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 8.082.747,00 0,00 8.082.747,00
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.199.959,00 0,00 2.199.959,00
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 2.109.866,00 0,00 2.109.866,00
1.1.1.2.00.0.0 Impostos Sobre o Patrimônio 176.072,00 0,00 176.072,00
1.1.1.2.50.0.0 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 131.146,00 0,00 131.146,00
1.1.1.2.50.0.1-00 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 131.146,00 0,00 131.146,00
1.1.1.2.53.0.0 Impostos Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis 44.926,00 0,00 44.926,00
1.1.1.2.53.0.1-00 Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - 1.500.0000 44.926,00 0,00 44.926,00
Principal
Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE
1.1.1.3.00.0.0 Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 901.086,00 0,00 901.086,00
1.1.1.3.03.0.0 Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte 901.086,00 0,00 901.086,00
1.1.1.3.03.1.0 Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho 901.086,00 0,00 901.086,00
1.1.1.3.03.1.1-00 Imposto Sobre a Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 901.086,00 0,00 901.086,00
1.1.1.4.00.0.0 Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 1.032.708,00 0,00 1.032.708,00
1.1.1.4.51.0.0 Impostos Sobre Serviços 1.032.708,00 0,00 1.032.708,00
1.1.1.4.51.1.0 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn 1.032.708,00 0,00 1.032.708,00
1.1.1.4.51.1.1-00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Principal 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.032.708,00 0,00 1.032.708,00
1.1.2.0.00.0.0 Taxas 90.093,00 0,00 90.093,00
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 90.093,00 0,00 90.093,00
1.1.2.2.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral 90.093,00 0,00 90.093,00
1.1.2.2.01.0.1-00 Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados 90.093,00 0,00 90.093,00
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 76.500,00 0,00 76.500,00
1.2.4.0.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 76.500,00 0,00 76.500,00
1.2.4.1.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 76.500,00 0,00 76.500,00
1.2.4.1.50.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 76.500,00 0,00 76.500,00
1.2.4.1.50.0.1-00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 1.751.0000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de 76.500,00 0,00 76.500,00
Iluminação Pública - COSIP
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 96.960,00 0,00 96.960,00
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 96.960,00 0,00 96.960,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 96.960,00 0,00 96.960,00
1.3.2.1.01.0.0 Remuneração de Depósitos Bancários 96.960,00 0,00 96.960,00
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R$ 1,00
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Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Seguridade Social
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
1.3.2.1.01.0.1-01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal -Rec.Livres 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 56.360,00 0,00 56.360,00
1.3.2.1.01.0.1-02 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde/FNS/INVESTIMENTO 1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 500,00 0,00 500,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde
1.3.2.1.01.0.1-03 Remuneração de Depósitos Bancários – EDUCAÇÃO-ESTADO 1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e 3.000,00 0,00 3.000,00
Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
1.3.2.1.01.0.1-05 Rec.de Remun. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB 1.540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de 12.000,00 0,00 12.000,00
Impostos
1.3.2.1.01.0.1-06 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE FEDERAL 1.631.0000 TransferÊncias do Governo Federal referentes a Convênios e 2.000,00 0,00 2.000,00
Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde
1.3.2.1.01.0.1-07 Remuneração de Depósitos Bancários – Custeio SUS 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3.000,00 0,00 3.000,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.3.2.1.01.0.1-08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE QSE 1.550.0000 Transferência do Salário - Educação 3.000,00 0,00 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1-10 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 2.000,00 0,00 2.000,00
Social - FNAS
1.3.2.1.01.0.1-13 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE 1.750.0000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio 500,00 0,00 500,00
Econômico - CIDE
1.3.2.1.01.0.1-14 Remuneração de Depósitos Bancários - FEP 1.720.0000 Transferências da União Referentes às participações na 500,00 0,00 500,00
exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei
9.478/1997
1.3.2.1.01.0.1-16 Remuneração de Depósitos Bancários – ASSISTENCIA/ESTADO 1.661.0000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 1.000,00 0,00 1.000,00
Assistência Social
1.3.2.1.01.0.1-17 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE PNAE 1.552.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa 1.000,00 0,00 1.000,00
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.3.2.1.01.0.1-18 Receita de Remuneração de Depósitos - FNDE-PNATE 1.553.0000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa 1.000,00 0,00 1.000,00
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
1.3.2.1.01.0.1-19 Remuneração de Depósitos Bancários -FNDE PDDE 1.551.0000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa 100,00 0,00 100,00
Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
1.3.2.1.01.0.1-20 Remuneração de Depósitos Bancarios outros Programas do FNDE 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 0,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1-21 Remuneração de Depósitos Bancários - ENFERMAGEM 1.605.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação 1.000,00 0,00 1.000,00
ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da
enfermagem.
1.3.2.1.01.0.1-26 Remuneração de Depósitos Bancários - LEI AUDI BLANC 1.719.0000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à 3.000,00 0,00 3.000,00
Cultura - Lei nº 14.399/202.
1.3.2.1.01.0.1-30 Rec.de Remun. de Dep. Bancários não Viculdaos 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000,00 0,00 5.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 5.699.328,00 0,00 5.699.328,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de Suas Entidades 5.665.328,00 0,00 5.665.328,00
1.7.1.3.00.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 4.199.374,00 0,00 4.199.374,00
1.7.1.3.50.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde 4.119.374,00 0,00 4.119.374,00
1.7.1.3.50.1.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária 2.851.415,00 0,00 2.851.415,00
1.7.1.3.50.1.1-01 Transf. de Recursos do SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 2.375.625,00 0,00 2.375.625,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.1.1-04 Transf. de Recursos do SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - VENCIMENTOS ACS 1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 475.790,00 0,00 475.790,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas de Bancada
1.7.1.3.50.2.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada 626.039,00 0,00 626.039,00
1.7.1.3.50.2.1-01 Transf. de Recursos do SUS do Bloco de AtençÃO Especializada 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 626.039,00 0,00 626.039,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.3.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Em Saúde 31.410,00 0,00 31.410,00
1.7.1.3.50.3.1-02 Transf. de Recursos do SUS - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES DIVERSAS 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 19.410,00 0,00 19.410,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.3.1-03 Transf. de Rec. do SUS - VIG.EM SAUDE - VIG. SANITÁRIA 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 12.000,00 0,00 12.000,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
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Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Seguridade Social
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
1.7.1.3.50.4.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica 49.750,00 0,00 49.750,00
1.7.1.3.50.4.1-01 Transf. de Recursos do SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 49.750,00 0,00 49.750,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.5.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS 560.760,00 0,00 560.760,00
1.7.1.3.50.5.1-01 Transf. de Recursos do SUS - VENCIMENTOS ENFERMAGEM 1.605.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação 513.320,00 0,00 513.320,00
ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da
enfermagem.
1.7.1.3.50.5.1-02 Transf. de Recursos Transformação Digital no SUS 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 47.440,00 0,00 47.440,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.99.0.0 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 80.000,00 0,00 80.000,00
1.7.1.3.99.0.1-01 Outras Transferêcia de Recrsos do SUS 1.600.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 80.000,00 0,00 80.000,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.5.00.0.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização Dos Profissionais da Educação - FUNDEB 1.030.704,00 0,00 1.030.704,00
1.7.1.5.50.0.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT 950.704,00 0,00 950.704,00
1.7.1.5.50.0.1-00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal 1.542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 950.704,00 0,00 950.704,00
VAAT
1.7.1.5.52.0.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR 80.000,00 0,00 80.000,00
1.7.1.5.52.0.1-00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal 1.543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 80.000,00 0,00 80.000,00
VAAR
1.7.1.6.00.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 431.540,00 0,00 431.540,00
1.7.1.6.50.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 431.540,00 0,00 431.540,00
1.7.1.6.50.0.1-01 Índice de Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa Família e do CADUNICO - IGD 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 74.802,00 0,00 74.802,00
Social - FNAS
1.7.1.6.50.0.1-02 Bloco de Proteção Social Básica - CRAS/SFV 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 118.960,00 0,00 118.960,00
Social - FNAS
1.7.1.6.50.0.1-04 Programa Primeira Infância - Criança Feliz 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 197.778,00 0,00 197.778,00
Social - FNAS
1.7.1.6.50.0.1-05 Transferência de outros Recursos do FNAS 1.660.0000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 40.000,00 0,00 40.000,00
Social - FNAS
1.7.1.9.00.0.0 Outras Transferências de Recursos da União 3.710,00 0,00 3.710,00
1.7.1.9.58.0.0 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 3.710,00 0,00 3.710,00
1.7.1.9.58.0.1-00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados 3.710,00 0,00 3.710,00
1.7.2.0.00.0.0 Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 34.000,00 0,00 34.000,00
1.7.2.9.00.0.0 Outras Transferências Dos Estados e Distrito Federal 34.000,00 0,00 34.000,00
1.7.2.9.51.0.0 Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social 34.000,00 0,00 34.000,00
1.7.2.9.51.0.1-00 Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal 1.661.0000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 34.000,00 0,00 34.000,00
Assistência Social
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 10.000,00 0,00 10.000,00
1.9.2.2.00.0.0 Restituições 10.000,00 0,00 10.000,00
1.9.2.2.99.0.0 Outras Restituições 10.000,00 0,00 10.000,00
1.9.2.2.99.0.1-00 Outras Restituições - Principal 1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados 10.000,00 0,00 10.000,00
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 2.161.500,00 0,00 2.161.500,00
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 2.161.500,00 0,00 2.161.500,00
2.4.1.0.00.0.0 Transferências da União e de Suas Entidades 2.161.500,00 0,00 2.161.500,00
2.4.1.1.00.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.431.500,00 0,00 1.431.500,00
2.4.1.1.51.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde1.431.500,00 0,00 1.431.500,00
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Orçamento-Programa de 2025
Resumo Geral da Receita segundo as categorias econômicas - Anexo 2 - LEI nº 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
Orçamento Seguridade Social
DIRETA INDIRETA
RECEITA
PREVISTA
2.4.1.1.51.1.0 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária 1.431.500,00 0,00 1.431.500,00
2.4.1.1.51.1.1-01 Transf. de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos em Saúde 1.601.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 1.431.500,00 0,00 1.431.500,00
provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde
2.4.1.4.00.0.0 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 730.000,00 0,00 730.000,00
2.4.1.4.50.0.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 730.000,00 0,00 730.000,00
2.4.1.4.50.0.1-01 Transf.de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 1.631.0000 TransferÊncias do Governo Federal referentes a Convênios e 730.000,00 0,00 730.000,00
Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde
Total Geral: 10.244.247,00 0,00 10.244.247,00
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Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
01.000 Camara Municipal
01 Legislativa
1.650.000 75.000 1.575.000
Fiscal: 1.650.000 75.000 1.575.000
Seguridade:
031 Ação Legislativa
1.650.000 75.000 1.575.000
Fiscal: 1.650.000 75.000 1.575.000
Seguridade:
1001 ACAO LEGISLATIVA
1.650.000 75.000 1.575.000
Fiscal: 1.650.000 75.000 1.575.000
Seguridade:
Fiscal:
Seguridade:
1.650.000 75.000
1.650.000 75.000 1.575.000
0 0 0
Total da Unidade: 0 1.575.000
0
0
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Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
02.000 Secretaria - Gabinete do Prefeito
04 Administração
1.649.229 175.000 1.474.229
Fiscal: 1.496.754 175.000 1.321.754
Seguridade: 152.475 152.475
122 Administração Geral
1.649.229 175.000 1.474.229
Fiscal: 1.496.754 175.000 1.321.754
Seguridade: 152.475 152.475
0004 APOIO ADMINISTRATIVO
34.604 34.604
Fiscal: 29.900 29.900
Seguridade: 4.704 4.704
1002 COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
24.000 24.000
Fiscal: 24.000 24.000
Seguridade:
1017 APOIO ADMINISTRATIVO
1.590.625 175.000 1.415.625
Fiscal: 1.442.854 175.000 1.267.854
Seguridade: 147.771 147.771
Fiscal:
Seguridade:
1.649.229 175.000
1.496.754 175.000 1.321.754
152.475 0 152.475
Total da Unidade: 0 1.474.229
0
0
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Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
03.000 Secretaria Municipal de Administracao
04 Administração
2.019.574 2.019.574
Fiscal: 2.019.574 2.019.574
Seguridade:
122 Administração Geral
2.019.574 2.019.574
Fiscal: 2.019.574 2.019.574
Seguridade:
1017 APOIO ADMINISTRATIVO
2.019.574 2.019.574
Fiscal: 2.019.574 2.019.574
Seguridade:
Fiscal:
Seguridade:
2.019.574 0
2.019.574 0 2.019.574
0 0 0
Total da Unidade: 0 2.019.574
0
0
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Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
04.000 Secretaria Municipal da Fazenda
04 Administração
1.263.709 1.263.709
Fiscal: 1.263.709 1.263.709
Seguridade:
28 Encargos Especias
623.000
Fiscal: 623.000
Seguridade:
623.000
623.000
122 Administração Geral
858.384 858.384
Fiscal: 858.384 858.384
Seguridade:
123 Administração Financeira
405.325 405.325
Fiscal: 405.325 405.325
Seguridade:
841 Refinanciamento da Dívida Interna
623.000
Fiscal: 623.000
Seguridade:
623.000
623.000
0002 OPERACOES ESPECIAIS
623.000
Fiscal: 623.000
Seguridade:
623.000
623.000
1006 TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO
405.325 405.325
Fiscal: 405.325 405.325
Seguridade:
1017 APOIO ADMINISTRATIVO
858.384 858.384
Fiscal: 858.384 858.384
Seguridade:
Fiscal:
Seguridade:
1.886.709 0
1.886.709 0 1.263.709
0 0 0
Total da Unidade: 623.000 1.263.709
623.000
0
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Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
05.000 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
15 Urbanismo
3.108.615 506.306 2.602.309
Fiscal: 3.108.615 506.306 2.602.309
Seguridade:
17 Saneamento
225.000 225.000
Fiscal: 225.000 225.000
Seguridade:
18 Gestão Ambiental
62.000 30.000 32.000
Fiscal: 62.000 30.000 32.000
Seguridade:
25 Energia
86.500 10.000 76.500
Fiscal: 86.500 10.000 76.500
Seguridade:
26 Transporte
640.252 640.252
Fiscal: 640.252 640.252
Seguridade:
451 Infra-Estrutura Urbana
198.000 148.000 50.000
Fiscal: 198.000 148.000 50.000
Seguridade:
452 Serviços Urbanos
2.910.615 358.306 2.552.309
Fiscal: 2.910.615 358.306 2.552.309
Seguridade:
512 Saneamento Básico Urbano
225.000 225.000
Fiscal: 225.000 225.000
Seguridade:
541 Preservação e Conservação Ambiental
32.000 32.000
Fiscal: 32.000 32.000
Seguridade:
544 Recursos Hidrícos
30.000 30.000
Fiscal: 30.000 30.000
Seguridade:
752 Energia Elétrica
86.500 10.000 76.500
Fiscal: 86.500 10.000 76.500
Seguridade:
782 Transporte Rodoviário
640.252 640.252
Fiscal: 640.252 640.252
Seguridade:
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Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
05.000 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
1007 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
1.458.058 1.331.558 126.500
Fiscal: 1.458.058 1.331.558 126.500
Seguridade:
1013 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
32.000 32.000
Fiscal: 32.000 32.000
Seguridade:
1014 DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO
80.000 80.000
Fiscal: 80.000 80.000
Seguridade:
1017 APOIO ADMINISTRATIVO
2.552.309 2.552.309
Fiscal: 2.552.309 2.552.309
Seguridade:
Fiscal:
Seguridade:
4.122.367 1.411.558
4.122.367 1.411.558 2.710.809
0 0 0
Total da Unidade: 0 2.710.809
0
0
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
06.000 Secretaria Municipal de Educacao
12 Educação
12.949.526 2.798.806 10.150.720
Fiscal: 12.662.832 2.798.806 9.864.026
Seguridade: 286.694 286.694
27 Desporto e Lazer
120.000 52.000 68.000
Fiscal: 120.000 52.000 68.000
Seguridade:
28 Encargos Especias
25.000
Fiscal: 25.000
Seguridade:
25.000
25.000
122 Administração Geral
25.000 25.000
Fiscal: 25.000 25.000
Seguridade:
306 Alimentação e Nutrição
158.619 158.619
Fiscal: 158.619 158.619
Seguridade:
361 Ensino Fundamental
6.746.289 1.053.650 5.692.639
Fiscal: 6.481.435 1.053.650 5.427.785
Seguridade: 264.854 264.854
362 Ensino Médio
103.970 103.970
Fiscal: 103.970 103.970
Seguridade:
365 Educação Infantil
2.539.517 1.630.156 909.361
Fiscal: 2.539.517 1.630.156 909.361
Seguridade:
368 Educação Básica
3.376.131 90.000 3.286.131
Fiscal: 3.354.291 90.000 3.264.291
Seguridade: 21.840 21.840
812 Desporto Comunitário
120.000 52.000 68.000
Fiscal: 120.000 52.000 68.000
Seguridade:
843 Serviço da Dívida Interna
25.000
Fiscal: 25.000
Seguridade:
25.000
25.000
0002 OPERACOES ESPECIAIS
25.000
Fiscal: 25.000
Seguridade:
25.000
25.000
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R$ 1,00
Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
06.000 Secretaria Municipal de Educacao
1008 ALIMENTACAO ESCOLAR
158.619 158.619
Fiscal: 158.619 158.619
Seguridade:
1009 TRANSPORTE ESCOLAR
149.071 149.071
Fiscal: 149.071 149.071
Seguridade:
1010 PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12.641.836 2.798.806 9.843.030
Fiscal: 12.355.142 2.798.806 9.556.336
Seguridade: 286.694 286.694
1016 DESPORTO E LAZER
120.000 52.000 68.000
Fiscal: 120.000 52.000 68.000
Seguridade:
Fiscal:
Seguridade:
13.094.526 2.850.806
12.807.832 2.850.806 9.932.026
286.694 0 286.694
Total da Unidade: 25.000 10.218.720
25.000
0
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R$ 1,00
Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
07.000 Sacretaria Municipal de Saude
10 Saúde
1.050.210 185.000 865.210
Fiscal:
Seguridade: 1.050.210 185.000 865.210
28 Encargos Especias
16.667
Fiscal: 16.667
Seguridade:
16.667
16.667
122 Administração Geral
926.877 45.000 865.210
Fiscal: 16.667
Seguridade: 910.210 45.000 865.210
16.667
16.667
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
140.000 140.000
Fiscal:
Seguridade: 140.000 140.000
0002 OPERACOES ESPECIAIS
16.667
Fiscal: 16.667
Seguridade:
16.667
16.667
1007 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
25.000 25.000
Fiscal:
Seguridade: 25.000 25.000
1011 HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
160.000 160.000
Fiscal:
Seguridade: 160.000 160.000
1017 APOIO ADMINISTRATIVO
865.210 865.210
Fiscal:
Seguridade: 865.210 865.210
Fiscal:
Seguridade:
1.066.877 185.000
16.667 0 0
1.050.210 185.000 865.210
Total da Unidade: 16.667 865.210
16.667
0
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R$ 1,00
Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
07.001 Fundo Municipal de Saude
10 Saúde
11.286.822 2.214.000 9.072.822
Fiscal:
Seguridade: 11.286.822 2.214.000 9.072.822
301 Atenção Básica
10.278.978 2.133.000 8.145.978
Fiscal:
Seguridade: 10.278.978 2.133.000 8.145.978
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
624.295 624.295
Fiscal:
Seguridade: 624.295 624.295
303 Suporte Profilático e Terapêutico
59.750 59.750
Fiscal:
Seguridade: 59.750 59.750
304 Vigilância Sanitária
12.000 12.000
Fiscal:
Seguridade: 12.000 12.000
305 Vigilância Epidemiológica
311.799 81.000 230.799
Fiscal:
Seguridade: 311.799 81.000 230.799
1011 HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
11.286.822 2.214.000 9.072.822
Fiscal:
Seguridade: 11.286.822 2.214.000 9.072.822
Fiscal:
Seguridade:
11.286.822 2.214.000
0 0 0
11.286.822 2.214.000 9.072.822
Total da Unidade: 0 9.072.822
0
0
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Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
08.000 Secretaria Mun.de Assistencia Social e Desenvolvi
08 Assistêncial Social
667.295 40.000 627.295
Fiscal:
Seguridade: 667.295 40.000 627.295
244 Assistência Comunitária
667.295 40.000 627.295
Fiscal:
Seguridade: 667.295 40.000 627.295
1012 PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
70.000 40.000 30.000
Fiscal:
Seguridade: 70.000 40.000 30.000
1017 APOIO ADMINISTRATIVO
597.295 597.295
Fiscal:
Seguridade: 597.295 597.295
Fiscal:
Seguridade:
667.295 40.000
0 0 0
667.295 40.000 627.295
Total da Unidade: 0 627.295
0
0
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Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
08.001 Fundo Municipal de Assist. Social do Munic. de Ibi
08 Assistêncial Social
767.540 767.540
Fiscal:
Seguridade: 767.540 767.540
244 Assistência Comunitária
767.540 767.540
Fiscal:
Seguridade: 767.540 767.540
1012 PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
657.540 657.540
Fiscal:
Seguridade: 657.540 657.540
1017 APOIO ADMINISTRATIVO
110.000 110.000
Fiscal:
Seguridade: 110.000 110.000
Fiscal:
Seguridade:
767.540 0
0 0 0
767.540 0 767.540
Total da Unidade: 0 767.540
0
0
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R$ 1,00
Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
08.002 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
08 Assistêncial Social
53.342 53.342
Fiscal:
Seguridade: 53.342 53.342
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
53.342 53.342
Fiscal:
Seguridade: 53.342 53.342
1012 PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
53.342 53.342
Fiscal:
Seguridade: 53.342 53.342
Fiscal:
Seguridade:
53.342 0
0 0 0
53.342 0 53.342
Total da Unidade: 0 53.342
0
0
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R$ 1,00
Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
09.000 Secretaria Mun.de Desenvolvimento Rural e Meio Amb
17 Saneamento
101.000 101.000
Fiscal: 100.000 100.000
Seguridade: 1.000 1.000
18 Gestão Ambiental
175.000 175.000
Fiscal: 175.000 175.000
Seguridade:
20 Agricultura
1.531.398 136.032 1.395.366
Fiscal: 1.531.398 136.032 1.395.366
Seguridade:
26 Transporte
548.500 548.500
Fiscal: 548.500 548.500
Seguridade:
122 Administração Geral
1.284.193 1.284.193
Fiscal: 1.284.193 1.284.193
Seguridade:
511 Saneamento Básico Rural
101.000 101.000
Fiscal: 100.000 100.000
Seguridade: 1.000 1.000
544 Recursos Hidrícos
175.000 175.000
Fiscal: 175.000 175.000
Seguridade:
602 A definir
74.000 74.000
Fiscal: 74.000 74.000
Seguridade:
606 Extensão Rural
135.032 37.032 98.000
Fiscal: 135.032 37.032 98.000
Seguridade:
608 Promoção da Produção Agropecuária
25.000 25.000
Fiscal: 25.000 25.000
Seguridade:
692 Comercialização
13.173 13.173
Fiscal: 13.173 13.173
Seguridade:
782 Transporte Rodoviário
548.500 548.500
Fiscal: 548.500 548.500
Seguridade:
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R$ 1,00
Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
09.000 Secretaria Mun.de Desenvolvimento Rural e Meio Amb
1007 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
788.500 728.500 60.000
Fiscal: 787.500 727.500 60.000
Seguridade: 1.000 1.000
1014 DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO
283.205 232.032 51.173
Fiscal: 283.205 232.032 51.173
Seguridade:
1017 APOIO ADMINISTRATIVO
1.284.193 1.284.193
Fiscal: 1.284.193 1.284.193
Seguridade:
Fiscal:
Seguridade:
2.355.898 960.532
2.354.898 959.532 1.395.366
1.000 1.000 0
Total da Unidade: 0 1.395.366
0
0
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R$ 1,00
Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
10.000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
13 Cultura
912.152 250.000 662.152
Fiscal: 767.152 150.000 617.152
Seguridade: 145.000 100.000 45.000
23 Comércio e Serviços
150.000 150.000
Fiscal: 150.000 150.000
Seguridade:
122 Administração Geral
246.152 246.152
Fiscal: 246.152 246.152
Seguridade:
392 Difusão Cultural
666.000 250.000 416.000
Fiscal: 521.000 150.000 371.000
Seguridade: 145.000 100.000 45.000
695 Turismo
150.000 150.000
Fiscal: 150.000 150.000
Seguridade:
1015 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL
816.000 400.000 416.000
Fiscal: 671.000 300.000 371.000
Seguridade: 145.000 100.000 45.000
1017 APOIO ADMINISTRATIVO
246.152 246.152
Fiscal: 246.152 246.152
Seguridade:
Fiscal:
Seguridade:
1.062.152 400.000
917.152 300.000 617.152
145.000 100.000 45.000
Total da Unidade: 0 662.152
0
0
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R$ 1,00
Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
11.000 Reserva de Contingência
99 Reserva de Contingência
726.679 726.679
Fiscal: 726.679 726.679
Seguridade:
999 Reserva de Contingência
726.679 726.679
Fiscal: 726.679 726.679
Seguridade:
1003 GOVERNABILIDADE DA GESTAO PuBLICA
726.679 726.679
Fiscal: 726.679 726.679
Seguridade:
Fiscal:
Seguridade:
726.679 0
726.679 0 726.679
0 0 0
Total da Unidade: 0 726.679
0
0
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R$ 1,00
Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
12.000 Fundo Municipal do Turismo - Fumtur
23 Comércio e Serviços
28.000 28.000
Fiscal: 28.000 28.000
Seguridade:
695 Turismo
28.000 28.000
Fiscal: 28.000 28.000
Seguridade:
1007 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
28.000 28.000
Fiscal: 28.000 28.000
Seguridade:
Fiscal:
Seguridade:
28.000 0
28.000 0 28.000
0 0 0
Total da Unidade: 0 28.000
0
0
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R$ 1,00
Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais, Projetos e Atividades - Anexo 6
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
13.000 Procuradoria Geral do Municpio
04 Administração
89.500 89.500
Fiscal: 89.500 89.500
Seguridade:
28 Encargos Especias
100.000
Fiscal: 100.000
Seguridade:
100.000
100.000
122 Administração Geral
89.500 89.500
Fiscal: 89.500 89.500
Seguridade:
846 Outros Encargos Especiais
100.000
Fiscal: 100.000
Seguridade:
100.000
100.000
0002 OPERACOES ESPECIAIS
100.000
Fiscal: 100.000
Seguridade:
100.000
100.000
1006 TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO
0 0
Fiscal: 0 0
Seguridade:
1017 APOIO ADMINISTRATIVO
89.500 89.500
Fiscal: 89.500 89.500
Seguridade:
Fiscal:
Seguridade:
189.500 0
189.500 0 89.500
0 0 0
Total da Unidade: 100.000 89.500
100.000
0
Fiscal:
Seguridade:
Total Geral: 42.626.511
42.626.511
28.216.133
14.410.378
Total Geral: 764.667
764.667
0
8.311.896
5.771.896 21.679.570
2.540.000 11.870.378
33.549.948
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Orçamento-Programa de 2025
Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,
Projetos e Atividades - Anexo 7
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
01 Legislativa
1.650.000 75.000 1.575.000
Fiscal: 1.650.000 75.000 1.575.000
Seguridade:
04 Administração
5.022.012 175.000 4.847.012
Fiscal: 4.869.537 175.000 4.694.537
Seguridade: 152.475 152.475
08 Assistêncial Social
1.488.177 40.000 1.448.177
Fiscal:
Seguridade: 1.488.177 40.000 1.448.177
10 Saúde
12.337.032 2.399.000 9.938.032
Fiscal:
Seguridade: 12.337.032 2.399.000 9.938.032
12 Educação
12.949.526 2.798.806 10.150.720
Fiscal: 12.662.832 2.798.806 9.864.026
Seguridade: 286.694 286.694
13 Cultura
912.152 250.000 662.152
Fiscal: 767.152 150.000 617.152
Seguridade: 145.000 100.000 45.000
15 Urbanismo
3.108.615 506.306 2.602.309
Fiscal: 3.108.615 506.306 2.602.309
Seguridade:
17 Saneamento
326.000 326.000
Fiscal: 325.000 325.000
Seguridade: 1.000 1.000
18 Gestão Ambiental
237.000 205.000 32.000
Fiscal: 237.000 205.000 32.000
Seguridade:
20 Agricultura
1.531.398 136.032 1.395.366
Fiscal: 1.531.398 136.032 1.395.366
Seguridade:
23 Comércio e Serviços
178.000 150.000 28.000
Fiscal: 178.000 150.000 28.000
Seguridade:
25 Energia
86.500 10.000 76.500
Fiscal: 86.500 10.000 76.500
Seguridade:
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Orçamento-Programa de 2025
Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,
Projetos e Atividades - Anexo 7
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
26 Transporte
1.188.752 1.188.752
Fiscal: 1.188.752 1.188.752
Seguridade:
27 Desporto e Lazer
120.000 52.000 68.000
Fiscal: 120.000 52.000 68.000
Seguridade:
28 Encargos Especias
764.667
Fiscal: 764.667
Seguridade:
764.667
764.667
99 Reserva de Contingência
726.679 726.679
Fiscal: 726.679 726.679
Seguridade:
031 Ação Legislativa
1.650.000 75.000 1.575.000
Fiscal: 1.650.000 75.000 1.575.000
Seguridade:
122 Administração Geral
7.098.909 245.000 6.837.242
Fiscal: 6.036.224 200.000 5.819.557
Seguridade: 1.062.685 45.000 1.017.685
16.667
16.667
123 Administração Financeira
405.325 405.325
Fiscal: 405.325 405.325
Seguridade:
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
53.342 53.342
Fiscal:
Seguridade: 53.342 53.342
244 Assistência Comunitária
1.434.835 40.000 1.394.835
Fiscal:
Seguridade: 1.434.835 40.000 1.394.835
301 Atenção Básica
10.278.978 2.133.000 8.145.978
Fiscal:
Seguridade: 10.278.978 2.133.000 8.145.978
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
764.295 140.000 624.295
Fiscal:
Seguridade: 764.295 140.000 624.295
303 Suporte Profilático e Terapêutico
59.750 59.750
Fiscal:
Seguridade: 59.750 59.750
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Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,
Projetos e Atividades - Anexo 7
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
304 Vigilância Sanitária
12.000 12.000
Fiscal:
Seguridade: 12.000 12.000
305 Vigilância Epidemiológica
311.799 81.000 230.799
Fiscal:
Seguridade: 311.799 81.000 230.799
306 Alimentação e Nutrição
158.619 158.619
Fiscal: 158.619 158.619
Seguridade:
361 Ensino Fundamental
6.746.289 1.053.650 5.692.639
Fiscal: 6.481.435 1.053.650 5.427.785
Seguridade: 264.854 264.854
362 Ensino Médio
103.970 103.970
Fiscal: 103.970 103.970
Seguridade:
365 Educação Infantil
2.539.517 1.630.156 909.361
Fiscal: 2.539.517 1.630.156 909.361
Seguridade:
368 Educação Básica
3.376.131 90.000 3.286.131
Fiscal: 3.354.291 90.000 3.264.291
Seguridade: 21.840 21.840
392 Difusão Cultural
666.000 250.000 416.000
Fiscal: 521.000 150.000 371.000
Seguridade: 145.000 100.000 45.000
451 Infra-Estrutura Urbana
198.000 148.000 50.000
Fiscal: 198.000 148.000 50.000
Seguridade:
452 Serviços Urbanos
2.910.615 358.306 2.552.309
Fiscal: 2.910.615 358.306 2.552.309
Seguridade:
511 Saneamento Básico Rural
101.000 101.000
Fiscal: 100.000 100.000
Seguridade: 1.000 1.000
512 Saneamento Básico Urbano
225.000 225.000
Fiscal: 225.000 225.000
Seguridade:
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Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,
Projetos e Atividades - Anexo 7
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
541 Preservação e Conservação Ambiental
32.000 32.000
Fiscal: 32.000 32.000
Seguridade:
544 Recursos Hidrícos
205.000 205.000
Fiscal: 205.000 205.000
Seguridade:
602 A definir
74.000 74.000
Fiscal: 74.000 74.000
Seguridade:
606 Extensão Rural
135.032 37.032 98.000
Fiscal: 135.032 37.032 98.000
Seguridade:
608 Promoção da Produção Agropecuária
25.000 25.000
Fiscal: 25.000 25.000
Seguridade:
692 Comercialização
13.173 13.173
Fiscal: 13.173 13.173
Seguridade:
695 Turismo
178.000 150.000 28.000
Fiscal: 178.000 150.000 28.000
Seguridade:
752 Energia Elétrica
86.500 10.000 76.500
Fiscal: 86.500 10.000 76.500
Seguridade:
782 Transporte Rodoviário
1.188.752 1.188.752
Fiscal: 1.188.752 1.188.752
Seguridade:
812 Desporto Comunitário
120.000 52.000 68.000
Fiscal: 120.000 52.000 68.000
Seguridade:
841 Refinanciamento da Dívida Interna
623.000
Fiscal: 623.000
Seguridade:
623.000
623.000
843 Serviço da Dívida Interna
25.000
Fiscal: 25.000
Seguridade:
25.000
25.000
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Orçamento-Programa de 2025
Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,
Projetos e Atividades - Anexo 7
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
846 Outros Encargos Especiais
100.000
Fiscal: 100.000
Seguridade:
100.000
100.000
999 Reserva de Contingência
726.679 726.679
Fiscal: 726.679 726.679
Seguridade:
0002 OPERACOES ESPECIAIS
764.667
Fiscal: 764.667
Seguridade:
764.667
764.667
0004 APOIO ADMINISTRATIVO
34.604 34.604
Fiscal: 29.900 29.900
Seguridade: 4.704 4.704
1001 ACAO LEGISLATIVA
1.650.000 75.000 1.575.000
Fiscal: 1.650.000 75.000 1.575.000
Seguridade:
1002 COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
24.000 24.000
Fiscal: 24.000 24.000
Seguridade:
1003 GOVERNABILIDADE DA GESTAO PuBLICA
726.679 726.679
Fiscal: 726.679 726.679
Seguridade:
1006 TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO
405.325 405.325
Fiscal: 405.325 405.325
Seguridade:
1007 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
2.299.558 2.085.058 214.500
Fiscal: 2.273.558 2.059.058 214.500
Seguridade: 26.000 26.000
1008 ALIMENTACAO ESCOLAR
158.619 158.619
Fiscal: 158.619 158.619
Seguridade:
1009 TRANSPORTE ESCOLAR
149.071 149.071
Fiscal: 149.071 149.071
Seguridade:
1010 PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12.641.836 2.798.806 9.843.030
Fiscal: 12.355.142 2.798.806 9.556.336
Seguridade: 286.694 286.694
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Orçamento-Programa de 2025
Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas por Operações Especiais,
Projetos e Atividades - Anexo 7
Código Descrição Esfera Total Projeto Atividade Operações
Especiais
1011 HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
11.446.822 2.374.000 9.072.822
Fiscal:
Seguridade: 11.446.822 2.374.000 9.072.822
1012 PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
780.882 40.000 740.882
Fiscal:
Seguridade: 780.882 40.000 740.882
1013 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
32.000 32.000
Fiscal: 32.000 32.000
Seguridade:
1014 DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO
363.205 312.032 51.173
Fiscal: 363.205 312.032 51.173
Seguridade:
1015 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL
816.000 400.000 416.000
Fiscal: 671.000 300.000 371.000
Seguridade: 145.000 100.000 45.000
1016 DESPORTO E LAZER
120.000 52.000 68.000
Fiscal: 120.000 52.000 68.000
Seguridade:
1017 APOIO ADMINISTRATIVO
10.213.242 175.000 10.038.242
Fiscal: 8.492.966 175.000 8.317.966
Seguridade: 1.720.276 1.720.276
Fiscal:
Seguridade:
Total Geral: 42.626.511
42.626.511 8.311.896
28.216.133 5.771.896 21.679.570
14.410.378 2.540.000 11.870.378
764.667 33.549.948
764.667
0
Total:
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Código Descrição Esfera
Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos
- Anexo 8
Total Ordinários Vinculados
Fiscal:
Seguridade:
01 Legislativa
1.650.000 1.650.000
1.650.000 1.650.000
Fiscal:
Seguridade:
04 Administração
5.022.012 4.460.427 561.585
4.869.537 4.307.952 561.585
152.475 152.475
Fiscal:
Seguridade:
08 Assistêncial Social
1.488.177 1.019.637 468.540
1.488.177 1.019.637 468.540
Fiscal:
Seguridade:
10 Saúde
12.337.032 5.969.658 6.367.374
12.337.032 5.969.658 6.367.374
Fiscal:
Seguridade:
12 Educação
12.949.526 3.203.956 9.745.570
12.662.832 3.182.116 9.480.716
286.694 21.840 264.854
Fiscal:
Seguridade:
13 Cultura
912.152 637.152 275.000
767.152 637.152 130.000
145.000 145.000
Fiscal:
Seguridade:
15 Urbanismo
3.108.615 2.732.309 376.306
3.108.615 2.732.309 376.306
Fiscal:
Seguridade:
17 Saneamento
326.000 245.000 81.000
325.000 245.000 80.000
1.000 1.000
Fiscal:
Seguridade:
18 Gestão Ambiental
237.000 237.000
237.000 237.000
Fiscal:
Seguridade:
20 Agricultura
1.531.398 1.471.398 60.000
1.531.398 1.471.398 60.000
Fiscal:
Seguridade:
23 Comércio e Serviços
178.000 178.000
178.000 178.000
Fiscal:
Seguridade:
25 Energia
86.500 10.000 76.500
86.500 10.000 76.500
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Código Descrição Esfera
Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos
- Anexo 8
Total Ordinários Vinculados
Fiscal:
Seguridade:
26 Transporte
1.188.752 72.000 1.116.752
1.188.752 72.000 1.116.752
Fiscal:
Seguridade:
27 Desporto e Lazer
120.000 120.000
120.000 120.000
Fiscal:
Seguridade:
28 Encargos Especias
764.667 764.667
764.667 764.667
Fiscal:
Seguridade:
99 Reserva de Contingência
726.679 726.679
726.679 726.679
Fiscal:
Seguridade:
031 Ação Legislativa
1.650.000 1.650.000
1.650.000 1.650.000
Fiscal:
Seguridade:
122 Administração Geral
7.098.909 6.537.324 561.585
6.036.224 5.474.639 561.585
1.062.685 1.062.685
Fiscal:
Seguridade:
123 Administração Financeira
405.325 405.325
405.325 405.325
Fiscal:
Seguridade:
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
53.342 53.342
53.342 53.342
Fiscal:
Seguridade:
244 Assistência Comunitária
1.434.835 966.295 468.540
1.434.835 966.295 468.540
Fiscal:
Seguridade:
301 Atenção Básica
10.278.978 4.475.380 5.803.598
10.278.978 4.475.380 5.803.598
Fiscal:
Seguridade:
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
764.295 464.745 299.550
764.295 464.745 299.550
Fiscal:
Seguridade:
303 Suporte Profilático e Terapêutico
59.750 10.000 49.750
59.750 10.000 49.750
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Código Descrição Esfera
Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos
- Anexo 8
Total Ordinários Vinculados
Fiscal:
Seguridade:
304 Vigilância Sanitária
12.000 12.000
12.000 12.000
Fiscal:
Seguridade:
305 Vigilância Epidemiológica
311.799 109.323 202.476
311.799 109.323 202.476
Fiscal:
Seguridade:
306 Alimentação e Nutrição
158.619 45.675 112.944
158.619 45.675 112.944
Fiscal:
Seguridade:
361 Ensino Fundamental
6.746.289 260.000 6.486.289
6.481.435 260.000 6.221.435
264.854 264.854
Fiscal:
Seguridade:
362 Ensino Médio
103.970 103.970
103.970 103.970
Fiscal:
Seguridade:
365 Educação Infantil
2.539.517 120.000 2.419.517
2.539.517 120.000 2.419.517
Fiscal:
Seguridade:
368 Educação Básica
3.376.131 2.753.281 622.850
3.354.291 2.731.441 622.850
21.840 21.840
Fiscal:
Seguridade:
392 Difusão Cultural
666.000 391.000 275.000
521.000 391.000 130.000
145.000 145.000
Fiscal:
Seguridade:
451 Infra-Estrutura Urbana
198.000 110.000 88.000
198.000 110.000 88.000
Fiscal:
Seguridade:
452 Serviços Urbanos
2.910.615 2.622.309 288.306
2.910.615 2.622.309 288.306
Fiscal:
Seguridade:
511 Saneamento Básico Rural
101.000 20.000 81.000
100.000 20.000 80.000
1.000 1.000
Fiscal:
Seguridade:
512 Saneamento Básico Urbano
225.000 225.000
225.000 225.000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Código Descrição Esfera
Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos
- Anexo 8
Total Ordinários Vinculados
Fiscal:
Seguridade:
541 Preservação e Conservação Ambiental
32.000 32.000
32.000 32.000
Fiscal:
Seguridade:
544 Recursos Hidrícos
205.000 205.000
205.000 205.000
Fiscal:
Seguridade:
602 A definir
74.000 74.000
74.000 74.000
Fiscal:
Seguridade:
606 Extensão Rural
135.032 75.032 60.000
135.032 75.032 60.000
Fiscal:
Seguridade:
608 Promoção da Produção Agropecuária
25.000 25.000
25.000 25.000
Fiscal:
Seguridade:
692 Comercialização
13.173 13.173
13.173 13.173
Fiscal:
Seguridade:
695 Turismo
178.000 178.000
178.000 178.000
Fiscal:
Seguridade:
752 Energia Elétrica
86.500 10.000 76.500
86.500 10.000 76.500
Fiscal:
Seguridade:
782 Transporte Rodoviário
1.188.752 72.000 1.116.752
1.188.752 72.000 1.116.752
Fiscal:
Seguridade:
812 Desporto Comunitário
120.000 120.000
120.000 120.000
Fiscal:
Seguridade:
841 Refinanciamento da Dívida Interna
623.000 623.000
623.000 623.000
Fiscal:
Seguridade:
843 Serviço da Dívida Interna
25.000 25.000
25.000 25.000
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Código Descrição Esfera
Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos
- Anexo 8
Total Ordinários Vinculados
Fiscal:
Seguridade:
846 Outros Encargos Especiais
100.000 100.000
100.000 100.000
Fiscal:
Seguridade:
999 Reserva de Contingência
726.679 726.679
726.679 726.679
Fiscal:
Seguridade:
0002 OPERACOES ESPECIAIS
764.667 764.667
764.667 764.667
Fiscal:
Seguridade:
0004 APOIO ADMINISTRATIVO
34.604 34.604
29.900 29.900
4.704 4.704
Fiscal:
Seguridade:
1001 ACAO LEGISLATIVA
1.650.000 1.650.000
1.650.000 1.650.000
Fiscal:
Seguridade:
1002 COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
24.000 24.000
24.000 24.000
Fiscal:
Seguridade:
1003 GOVERNABILIDADE DA GESTAO PuBLICA
726.679 726.679
726.679 726.679
Fiscal:
Seguridade:
1006 TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO
405.325 405.325
405.325 405.325
Fiscal:
Seguridade:
1007 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
2.299.558 589.000 1.710.558
2.273.558 564.000 1.709.558
26.000 25.000 1.000
Fiscal:
Seguridade:
1008 ALIMENTACAO ESCOLAR
158.619 45.675 112.944
158.619 45.675 112.944
Fiscal:
Seguridade:
1009 TRANSPORTE ESCOLAR
149.071 149.071
149.071 149.071
Fiscal:
Seguridade:
1010 PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12.641.836 3.158.281 9.483.555
12.355.142 3.136.441 9.218.701
286.694 21.840 264.854
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Código Descrição Esfera
Demonstrativos das Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculos com Recursos
- Anexo 8
Total Ordinários Vinculados
Fiscal:
Seguridade:
1011 HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
11.446.822 5.079.448 6.367.374
11.446.822 5.079.448 6.367.374
Fiscal:
Seguridade:
1012 PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
780.882 312.342 468.540
780.882 312.342 468.540
Fiscal:
Seguridade:
1013 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
32.000 32.000
32.000 32.000
Fiscal:
Seguridade:
1014 DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO
363.205 363.205
363.205 363.205
Fiscal:
Seguridade:
1015 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL
816.000 541.000 275.000
671.000 541.000 130.000
145.000 145.000
Fiscal:
Seguridade:
1016 DESPORTO E LAZER
120.000 120.000
120.000 120.000
Fiscal:
Seguridade:
1017 APOIO ADMINISTRATIVO
10.213.242 9.651.657 561.585
8.492.966 7.931.381 561.585
1.720.276 1.720.276
Total:
Fiscal:
Seguridade:
Total Geral: 42.626.511
42.626.511 23.497.883
28.216.133 16.334.273 11.881.859
14.410.378 7.163.610 7.246.768
764.667 19.128.627
764.667
0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - Anexo 9, da LF nº 4.320/64
Unidades Orçamentárias Função Valor
Camara Municipal
Legislativa 1.650.000
Total: 1.650.000
Secretaria - Gabinete do Prefeito
Administração 1.649.229
Total: 1.649.229
Secretaria Municipal de Administracao
Administração 2.019.574
Total: 2.019.574
Secretaria Municipal da Fazenda
Administração 1.263.709
Encargos Especias 623.000
Total: 1.886.709
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Urbanismo 3.108.615
Saneamento 225.000
Gestão Ambiental 62.000
Energia 86.500
Transporte 640.252
Total: 4.122.367
Secretaria Municipal de Educacao
Educação 12.949.526
Desporto e Lazer 120.000
Encargos Especias 25.000
Total: 13.094.526
Sacretaria Municipal de Saude
Saúde 1.050.210
Encargos Especias 16.667
Total: 1.066.877
Fundo Municipal de Saude
Saúde 11.286.822
Total: 11.286.822
Secretaria Mun.de Assistencia Social e Desenvolvi
Assistêncial Social 667.295
Total: 667.295
Fundo Municipal de Assist. Social do Munic. de Ibi
Assistêncial Social 767.540
Total: 767.540
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Assistêncial Social 53.342
Total: 53.342
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - Anexo 9, da LF nº 4.320/64
Unidades Orçamentárias Função Valor
Secretaria Mun.de Desenvolvimento Rural e Meio Amb
Saneamento 101.000
Gestão Ambiental 175.000
Agricultura 1.531.398
Transporte 548.500
Total: 2.355.898
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Cultura 912.152
Comércio e Serviços 150.000
Total: 1.062.152
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência 726.679
Total: 726.679
Fundo Municipal do Turismo - Fumtur
Comércio e Serviços 28.000
Total: 28.000
Procuradoria Geral do Municpio
Administração 89.500
Encargos Especias 100.000
Total: 189.500
Total:
Total Geral:
42.626.511
42.626.511
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
01.000 Camara Municipal
Objetivo: Pagar despesas com construção, ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal
ACAO LEGISLATIVA
01
031
1001
1001
Legislativa
Ação Legislativa
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CÂMARA
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 30.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 30.000
Total do Projeto: 30.000
Objetivo: Adiquirir veiculo para a Câmara Municipal
ACAO LEGISLATIVA
01
031
1001
1002
Legislativa
Ação Legislativa
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 25.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 25.000
Total do Projeto: 25.000
Objetivo: Atender despesas com a compra de equipamentos para o bom desempenho dos trabalhos da Câmara
ACAO LEGISLATIVA
01
031
1001
1003
Legislativa
Ação Legislativa
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 20.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 20.000
Total do Projeto: 20.000
Objetivo: Atender os encargos com depesas inerentes aos parlamentares e servidores públicos vinculados à Câmara.
ACAO LEGISLATIVA
01
031
1001
2001
Legislativa
Ação Legislativa
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 1.040.000
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 1.040.000
Total da Atividade: 1.040.000
Objetivo: Manter a realização de outras atividades parlamentares e administrativas da Câmara
ACAO LEGISLATIVA
01
031
1001
2002
Legislativa
Ação Legislativa
MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 535.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 535.000
Total da Atividade: 535.000
Total
Fiscal
Seguridade
Total 0 535.000 75.000 0 0 0
1.650.000
0
1.040.000
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encar. da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inversões Financeiras Amortizações da Dívida
Reserva de Contingência
1.650.000
1.040.000 0 535.000 75.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
02.000 Secretaria - Gabinete do Prefeito
Objetivo: À Especificar
APOIO ADMINISTRATIVO
04
122
1017
1004
Administração
Administração Geral
AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 100.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 100.000
Total do Projeto: 100.000
Objetivo: À Especificar
APOIO ADMINISTRATIVO
04
122
1017
1100
Administração
Administração Geral
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 75.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 75.000
Total do Projeto: 75.000
Objetivo: À Especificar
APOIO ADMINISTRATIVO
04
122
1017
2003
Administração
Administração Geral
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 851.443
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 851.443
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 360.182
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 360.182
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 8.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 8.000
Total da Atividade: 1.219.625
Objetivo: À Especificar
COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
04
122
1002
2004
Administração
Administração Geral
CONTRIBUICAO PARA A FAMUP e outros
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 24.000
3.3.50.00 99 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Fiscal 24.000
Total da Atividade: 24.000
Objetivo: À Especificar
APOIO ADMINISTRATIVO
04
122
1017
2082
Administração
Administração Geral
Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 196.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 196.000
Total da Atividade: 196.000
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
APOIO ADMINISTRATIVO
04
122
0004
2085
Administração
Administração Geral
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 27.104
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 27.104
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 5.500
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 5.500
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 2.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 2.000
Total da Atividade: 34.604
Total
Fiscal
Seguridade
Total 0 585.682 185.000 0 0 0
1.496.754
152.475
878.547
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encar. da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inversões Financeiras Amortizações da Dívida
Reserva de Contingência
1.649.229
726.072 0 585.682 185.000 0 0 0
152.475 0 0 0 0 0 0
03.000 Secretaria Municipal de Administracao
Objetivo: À Especificar
APOIO ADMINISTRATIVO
04
122
1017
2005
Administração
Administração Geral
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 464.527
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 464.527
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 1.415.256
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 1.415.256
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 20.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 20.000
Total da Atividade: 1.899.783
Objetivo: À Especificar
APOIO ADMINISTRATIVO
04
122
1017
2083
Administração
Administração Geral
Realizar Concurso Publico Municipal
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 23.181
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 23.181
Total da Atividade: 23.181
Objetivo: À Especificar
APOIO ADMINISTRATIVO
04
122
1017
2130
Administração
Administração Geral
Manutencao do Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria Lei 512
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 93.537
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 93.537
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 3.073
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 3.073
Total da Atividade: 96.610
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Total
Fiscal
Seguridade
Total 0 1.441.510 20.000 0 0 0
2.019.574
0
558.064
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encar. da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inversões Financeiras Amortizações da Dívida
Reserva de Contingência
2.019.574
558.064 0 1.441.510 20.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
04.000 Secretaria Municipal da Fazenda
Objetivo: À Especificar
OPERACOES ESPECIAIS
28
841
0002
0001
Encargos Especias
Refinanciamento da Dívida Interna
AMORTIZACAO DE DIVIDAS - INSS
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Fiscal 7.000
3.2.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 7.000
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Fiscal 600.000
4.6.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 600.000
Total da Operação Especial: 607.000
Objetivo: À Especificar
OPERACOES ESPECIAIS
28
841
0002
0009
Encargos Especias
Refinanciamento da Dívida Interna
Amortizacao de Divida contratual
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Fiscal 6.000
3.2.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 6.000
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Fiscal 10.000
4.6.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 10.000
Total da Operação Especial: 16.000
Objetivo: À Especificar
APOIO ADMINISTRATIVO
04
122
1017
2008
Administração
Administração Geral
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 201.304
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 201.304
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 3.000
3.3.50.00 99 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Fiscal 3.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 629.080
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 25.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 25.000
Total da Atividade: 858.384
Objetivo: À Especificar
TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO
04
123
1006
2010
Administração
Administração Financeira
CONTRIBUICAO PARA O PASEP
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 405.325
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 405.325
Total da Atividade: 405.325
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Total
Fiscal
Seguridade
Total 13.000 1.037.405 25.000 0 610.000 0
1.886.709
0
201.304
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encar. da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inversões Financeiras Amortizações da Dívida
Reserva de Contingência
1.886.709
201.304 13.000 1.037.405 25.000 0 610.000 0
0 0 0 0 0 0 0
05.000 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
15
451
1007
1009
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS, CANTEIROS E CA
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 50.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 50.000
Total do Projeto: 50.000
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
15
451
1007
1010
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CEMITERIO PuBLICO
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 40.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 40.000
Total do Projeto: 40.000
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
15
451
1007
1011
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE MERCADO PuBLICO
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 20.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 20.000
Total do Projeto: 20.000
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
15
451
1007
1012
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 38.000
4.4.90.00 99 1.755.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 38.000
Total do Projeto: 38.000
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
15
452
1007
1016
Urbanismo
Serviços Urbanos
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 50.000
4.4.90.00 99 1.501.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 50.000
Total do Projeto: 50.000
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
25
752
1007
1018
Energia
Energia Elétrica
EXPANSAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 10.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 10.000
Total do Projeto: 10.000
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
17
512
1007
1040
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 30.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 30.000
Total do Projeto: 30.000
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
18
544
1007
1045
Gestão Ambiental
Recursos Hidrícos
IMPLANTAÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 30.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 30.000
Total do Projeto: 30.000
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
15
452
1007
1061
Urbanismo
Serviços Urbanos
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 308.306
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 308.306
Total do Projeto: 308.306
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
26
782
1007
1062
Transporte
Transporte Rodoviário
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 752
3.3.90.00 99 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 752
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 639.500
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 639.500
Total do Projeto: 640.252
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
17
512
1007
1077
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NA Z. URBANA
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 115.000
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
17
512
1007
1077
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NA Z. URBANA
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 115.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 115.000
Total do Projeto: 115.000
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO
17
512
1014
1086
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 20.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 20.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 60.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 60.000
Total do Projeto: 80.000
Objetivo: À Especificar
APOIO ADMINISTRATIVO
15
452
1017
2011
Urbanismo
Serviços Urbanos
MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 917.309
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 917.309
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 1.615.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 1.615.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 20.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 20.000
Total da Atividade: 2.552.309
Objetivo: À Especificar
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18
541
1013
2012
Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PuBLICA
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 32.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 32.000
Total da Atividade: 32.000
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
25
752
1007
2119
Energia
Energia Elétrica
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 76.500
3.3.90.00 99 1.751.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 76.500
Total da Atividade: 76.500
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
15
451
1007
2141
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
CUSTEAR DESPESAS COM RECURSOS CIDE
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 50.000
3.3.90.00 99 1.750.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 50.000
Total da Atividade: 50.000
Total
Fiscal
Seguridade
Total 0 1.794.252 1.410.806 0 0 0
4.122.367
0
917.309
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encar. da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inversões Financeiras Amortizações da Dívida
Reserva de Contingência
4.122.367
917.309 0 1.794.252 1.410.806 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
06.000 Secretaria Municipal de Educacao
Objetivo: À Especificar
OPERACOES ESPECIAIS
28
843
0002
0007
Encargos Especias
Serviço da Dívida Interna
AMORTIZACAO DA DIVIDA DA EDUCACAO JUNTO AO INSS 
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Fiscal 25.000
4.6.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 25.000
Total da Operação Especial: 25.000
Objetivo: À Especificar
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
361
1010
1019
Educação
Ensino Fundamental
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS EM UNIDADES DE ENSINO
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 913.650
4.4.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 913.650
Total do Projeto: 913.650
Objetivo: À Especificar
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
122
1010
1022
Educação
Administração Geral
CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DA SEC. DE EDUCACAO
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 25.000
4.4.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 25.000
Total do Projeto: 25.000
Objetivo: À Especificar
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
361
1010
1024
Educação
Ensino Fundamental
AQUIS. DE VEICULOS E/OU EQUIP. PARA EDUCACAO / REDE MUNICIPAL DE ENSIN
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 140.000
4.4.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 140.000
Total do Projeto: 140.000
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: Construir, ampliar e reformar escolas de Educação Infantil, Creche. 
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
365
1010
1027
Educação
Educação Infantil
CONSTR., AMPLIACAO E/OU REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO iNFANTIL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 1.487.550
4.4.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 1.487.550
Total do Projeto: 1.487.550
Objetivo: À Especificar
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
368
1010
1070
Educação
Educação Básica
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO BÁSICO
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 90.000
4.4.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 90.000
Total do Projeto: 90.000
Objetivo: Construir, ampliar e/ou reformar e equipar escolas de Educação Infantil.
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
365
1010
1098
Educação
Educação Infantil
ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 142.606
4.4.90.00 99 1.542.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 142.606
Total do Projeto: 142.606
Objetivo: À Especificar
DESPORTO E LAZER
27
812
1016
1101
Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 12.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 12.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 40.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 40.000
Total do Projeto: 52.000
Objetivo: À Especificar
ALIMENTACAO ESCOLAR
12
306
1008
2013
Educação
Alimentação e Nutrição
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL E AEE - FNDE
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 64.795
3.3.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 64.795
Total da Atividade: 64.795
Objetivo: À Especificar
ALIMENTACAO ESCOLAR
12
306
1008
2016
Educação
Alimentação e Nutrição
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE - FNDE
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 75.350
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
ALIMENTACAO ESCOLAR
12
306
1008
2016
Educação
Alimentação e Nutrição
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE - FNDE
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 75.350
3.3.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 75.350
Total da Atividade: 75.350
Objetivo: À Especificar
ALIMENTACAO ESCOLAR
12
306
1008
2017
Educação
Alimentação e Nutrição
PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FNDE
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 18.474
3.3.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 18.474
Total da Atividade: 18.474
Objetivo: À Especificar
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
368
1010
2019
Educação
Educação Básica
PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE - FNDE - Ens. Fundamental
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 320.850
3.3.90.00 99 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 320.850
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 50.000
4.4.90.00 99 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 50.000
Total da Atividade: 370.850
Objetivo: À Especificar
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
361
1010
2020
Educação
Ensino Fundamental
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE-PDDE
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 4.000
3.3.90.00 99 1.551.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 4.000
Total da Atividade: 4.000
Objetivo: À Especificar
TRANSPORTE ESCOLAR
12
361
1009
2021
Educação
Ensino Fundamental
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE- PNATE
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 45.101
3.3.90.00 99 1.553.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 45.101
Total da Atividade: 45.101
Objetivo: À Especificar
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
361
1010
2023
Educação
Ensino Fundamental
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 130.000
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
361
1010
2023
Educação
Ensino Fundamental
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 130.000
3.3.90.00 99 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 130.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 20.000
4.4.90.00 99 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 20.000
Total da Atividade: 150.000
Objetivo: À Especificar
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
361
1010
2024
Educação
Ensino Fundamental
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% - FUNDEB/VAAF
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 4.151.213
3.1.90.00 99 1.540.1070 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 4.151.213
Total da Atividade: 4.151.213
Objetivo: À Especificar
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
361
1010
2025
Educação
Ensino Fundamental
MANUTENCAO DE OUTRAS DESPESAS EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 113.256
3.1.90.00 99 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 113.256
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 1.199.069
3.3.90.00 99 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 1.199.069
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 30.000
4.4.90.00 99 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 30.000
Total da Atividade: 1.342.325
Objetivo: À Especificar
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
368
1010
2026
Educação
Educação Básica
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 582.746
3.1.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 582.746
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 1.656.695
3.3.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 1.656.695
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 75.000
4.4.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 75.000
Total da Atividade: 2.314.441
Objetivo: À Especificar
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
365
1010
2030
Educação
Educação Infantil
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAR
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 70.000
3.3.90.00 99 1.543.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 70.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 10.000
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
365
1010
2030
Educação
Educação Infantil
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAR
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 10.000
4.4.90.00 99 1.543.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 10.000
Total da Atividade: 80.000
Objetivo: À Especificar
DESPORTO E LAZER
27
812
1016
2063
Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 63.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 63.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 5.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 5.000
Total da Atividade: 68.000
Objetivo: À Especificar
TRANSPORTE ESCOLAR
12
362
1009
2091
Educação
Ensino Médio
Manutencao com o Transporte Escolar- Convênio Estado
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 103.970
3.3.90.00 99 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 103.970
Total da Atividade: 103.970
Objetivo: Pagar despesas excedentes realizadas pelo FUNDEB, com recursos próprios.
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
368
1010
2104
Educação
Educação Básica
COFINANCIAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDEB
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 125.840
3.1.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 125.840
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 104.000
3.3.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 104.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 70.000
4.4.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 70.000
Total da Atividade: 299.840
Objetivo: À Especificar
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
365
1010
2120
Educação
Educação Infantil
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- MAG 70% - FUNDEB/VAAF/VAAT
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 819.361
3.1.90.00 99 1.542.1070 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 819.361
Total da Atividade: 819.361
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
365
1010
2122
Educação
Educação Infantil
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% - PRE-ESCOLA
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 10.000
4.4.90.00 99 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 10.000
Total da Atividade: 10.000
Objetivo: Capacitar continuamente os profissionais da educação, visando a melhoria da qualidade do ensino.
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
368
1010
2144
Educação
Educação Básica
Capacitação de Professores e Servidores da Educação 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 46.000
3.3.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 46.000
Total da Atividade: 46.000
Objetivo: Manter a Alfabetização de qualidade no município.
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
368
1010
2148
Educação
Educação Básica
Manutenção do Programa Escola Tempo Integral- Ensino Fundamental
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 240.000
3.3.90.00 99 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 240.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 10.000
4.4.90.00 99 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 10.000
Total da Atividade: 250.000
Objetivo:
PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
12
368
1010
2149
Educação
Educação Básica
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 5.000
4.4.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 5.000
Total da Atividade: 5.000
Total
Fiscal
Seguridade
Total 0 4.153.304 3.123.806 0 25.000 0
12.807.832
286.694
5.792.416
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encar. da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inversões Financeiras Amortizações da Dívida
Reserva de Contingência
13.094.526
5.505.722 0 4.153.304 3.123.806 0 25.000 0
286.694 0 0 0 0 0 0
07.000 Sacretaria Municipal de Saude
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
OPERACOES ESPECIAIS
28
122
0002
0008
Encargos Especias
Administração Geral
AMORTIZACAO DA DIVIDA - SAUDE
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Fiscal 1.339
3.2.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 1.339
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Fiscal 15.328
4.6.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 15.328
Total da Operação Especial: 16.667
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
10
122
1007
1037
Saúde
Administração Geral
AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA A SAuDE.
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 25.000
4.4.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 25.000
Total do Projeto: 25.000
Objetivo: À Especificar
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
122
1011
1038
Saúde
Administração Geral
CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DA SEC. MUNUC. DE SAuDE
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 20.000
4.4.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 20.000
Total do Projeto: 20.000
Objetivo: Adquirir veículo para atender as pacientes que precisam de tratamento em outroa municípios - Transporte Fora do
Domicílio.
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
302
1011
1085
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE - TFD
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 140.000
4.4.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 140.000
Total do Projeto: 140.000
Objetivo: À Especificar
APOIO ADMINISTRATIVO
10
122
1017
2080
Saúde
Administração Geral
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 141.030
3.1.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 141.030
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 694.180
3.3.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 694.180
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 30.000
4.4.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 30.000
Total da Atividade: 865.210
Total
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Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Fiscal
Seguridade
Total 1.339 694.180 215.000 0 15.328 0
16.667
1.050.210
141.030
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encar. da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inversões Financeiras Amortizações da Dívida
Reserva de Contingência
1.066.877
0 1.339 0 0 0 15.328 0
141.030 0 694.180 215.000 0 0 0
07.001 Fundo Municipal de Saude
Objetivo: À Especificar
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
301
1011
1030
Saúde
Atenção Básica
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 881.000
4.4.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 881.000
Total do Projeto: 881.000
Objetivo: À Especificar
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
301
1011
1057
Saúde
Atenção Básica
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 1.252.000
4.4.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 1.252.000
Total do Projeto: 1.252.000
Objetivo: À Especificar
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
305
1011
1090
Saúde
Vigilância Epidemiológica
CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS - DOENÇA DE CHAGAS
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 81.000
4.4.90.00 99 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 81.000
Total do Projeto: 81.000
Objetivo: À Especificar
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
301
1011
2032
Saúde
Atenção Básica
GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 2.652.403
3.1.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 2.652.403
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 3.665.722
3.3.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 3.665.722
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 80.000
4.4.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 80.000
Total da Atividade: 6.398.125
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
302
1011
2041
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 371.485
3.1.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 371.485
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 202.810
3.3.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 202.810
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 20.000
4.4.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 20.000
Total da Atividade: 594.295
Objetivo: À Especificar
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
302
1011
2042
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
MANUTENÇÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MAC
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 6.000
3.3.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 6.000
Total da Atividade: 6.000
Objetivo: À Especificar
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
302
1011
2043
Saúde
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
CONTRIBUICAO P/ CONSORCIO INTERMUNICIPIOS DE SAuDE - FUS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 24.000
3.3.71.00 99 1.500.1002 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO Seguridade 24.000
Total da Atividade: 24.000
Objetivo: Manter as atividades da vigilância em saúde, inclusive como pagamento dos Agentes de Combate às Endemias.
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
305
1011
2047
Saúde
Vigilância Epidemiológica
 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE 
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 180.483
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 180.483
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 50.316
3.3.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 50.316
Total da Atividade: 230.799
Objetivo: Custearações e projetos de vacinação, combate à influenza, sarampo, dengue, zica,febre maculosa, hanseníse,
leptospirose, entre outras.
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
301
1011
2113
Saúde
Atenção Básica
ENFRENTAMENTO ÀS ENDEMIAS E PANDEMIAS
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 51.788
3.1.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 51.788
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 18.000
3.3.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 18.000
Total da Atividade: 69.788
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Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
303
1011
2114
Saúde
Suporte Profilático e Terapêutico
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 47.750
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 47.750
Total da Atividade: 47.750
Objetivo: À Especificar
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
304
1011
2116
Saúde
Vigilância Sanitária
MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 12.000
3.3.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 12.000
Total da Atividade: 12.000
Objetivo: À Especificar
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
301
1011
2128
Saúde
Atenção Básica
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 827.311
3.1.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 827.311
Total da Atividade: 827.311
Objetivo: Cuastear mobiliários e equipamentos para a estruturação fíca das farmácias básicas, bem como, a capacitação de
seus funcionários.
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
303
1011
2131
Saúde
Suporte Profilático e Terapêutico
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 8.500
3.3.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 8.500
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 3.500
4.4.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 3.500
Total da Atividade: 12.000
Objetivo: À Especificar
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
301
1011
2132
Saúde
Atenção Básica
ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR P/ O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS
DA ENFERMAGEM
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 514.320
3.1.90.00 99 1.605.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 514.320
Total da Atividade: 514.320
SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2024.10.1.7-27.14.48) Página 17 de 28
Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: Manter ações que disponibizem ações à saúde digita melhorando a oferta de serviços, a gestão do cuidado pelos
profissionais de saúde e a qualidade da atenção à saúde.
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
301
1011
2134
Saúde
Atenção Básica
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 37.470
3.3.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 37.470
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 10.000
4.4.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 10.000
Total da Atividade: 47.470
Objetivo: Pagar as despesa efetuadas com outros programas de SUS não mencionados
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
301
1011
2137
Saúde
Atenção Básica
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 60.000
3.3.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 60.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 20.000
4.4.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 20.000
Total da Atividade: 80.000
Objetivo: Pagar com recursos próprios despesas excedentes dos programas do SUS.
HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
10
301
1011
2142
Saúde
Atenção Básica
COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 106.964
3.1.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 106.964
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 77.000
3.3.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 77.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 25.000
4.4.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 25.000
Total da Atividade: 208.964
Total
Fiscal
Seguridade
Total 0 4.209.568 2.372.500 0 0 0
0
11.286.822
4.704.754
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encar. da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inversões Financeiras Amortizações da Dívida
Reserva de Contingência
11.286.822
0 0 0 0 0 0 0
4.704.754 0 4.209.568 2.372.500 0 0 0
08.000 Secretaria Mun.de Assistencia Social e Desenvolvi
Objetivo: À Especificar
PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
08
244
1012
1065
Assistêncial Social
Assistência Comunitária
AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESE
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 40.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 40.000
Total do Projeto: 40.000
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
APOIO ADMINISTRATIVO
08
244
1017
2050
Assistêncial Social
Assistência Comunitária
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 166.393
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 166.393
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 34.570
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 34.570
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 3.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 3.000
Total da Atividade: 203.963
Objetivo: À Especificar
APOIO ADMINISTRATIVO
08
244
1017
2081
Assistêncial Social
Assistência Comunitária
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 324.539
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 324.539
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 60.793
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 60.793
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 8.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 8.000
Total da Atividade: 393.332
Objetivo: À Especificar
PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
08
244
1012
2096
Assistêncial Social
Assistência Comunitária
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR ( COMPRA DIRETA )
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 30.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 30.000
Total da Atividade: 30.000
Total
Fiscal
Seguridade
Total 0 125.363 51.000 0 0 0
0
667.295
490.932
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encar. da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inversões Financeiras Amortizações da Dívida
Reserva de Contingência
667.295
0 0 0 0 0 0 0
490.932 0 125.363 51.000 0 0 0
08.001 Fundo Municipal de Assist. Social do Munic. de Ibi
Objetivo: À Especificar
PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
08
244
1012
2049
Assistêncial Social
Assistência Comunitária
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS - FEAS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 30.000
3.3.90.00 99 1.661.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 30.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 5.000
4.4.90.00 99 1.661.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 5.000
Total da Atividade: 35.000
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
08
244
1012
2054
Assistêncial Social
Assistência Comunitária
ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROG BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - IGD
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 21.600
3.1.90.00 99 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 21.600
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 45.202
3.3.90.00 99 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 45.202
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 8.000
4.4.90.00 99 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 8.000
Total da Atividade: 74.802
Objetivo: À Especificar
PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
08
244
1012
2056
Assistêncial Social
Assistência Comunitária
MANUTENCAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS/PBF
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 49.126
3.1.90.00 99 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 49.126
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 71.834
3.3.90.00 99 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 71.834
Total da Atividade: 120.960
Objetivo: À Especificar
PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
08
244
1012
2059
Assistêncial Social
Assistência Comunitária
BENEFICIOS EVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 120.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 120.000
Total da Atividade: 120.000
Objetivo: À Especificar
PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
08
244
1012
2097
Assistêncial Social
Assistência Comunitária
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 151.332
3.1.90.00 99 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 151.332
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 46.446
3.3.90.00 99 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 46.446
Total da Atividade: 197.778
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
08
244
1012
2125
Assistêncial Social
Assistência Comunitária
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 21.000
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 21.000
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 15.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 15.000
Total da Atividade: 36.000
Objetivo: À Especificar
PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
08
244
1012
2129
Assistêncial Social
Assistência Comunitária
PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 33.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 33.000
Total da Atividade: 33.000
Objetivo: À Especificar
APOIO ADMINISTRATIVO
08
244
1017
2138
Assistêncial Social
Assistência Comunitária
COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUAS
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 42.000
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 42.000
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 68.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 68.000
Total da Atividade: 110.000
Objetivo: Manter despesas efetuadas com outros programa do FNAS, não mencionadaos.
PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
08
244
1012
2150
Assistêncial Social
Assistência Comunitária
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 33.000
3.3.90.00 99 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 33.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 7.000
4.4.90.00 99 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 7.000
Total da Atividade: 40.000
Total
Fiscal
Seguridade
Total 0 462.482 20.000 0 0 0
0
767.540
285.058
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encar. da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inversões Financeiras Amortizações da Dívida
Reserva de Contingência
767.540
0 0 0 0 0 0 0
285.058 0 462.482 20.000 0 0 0
08.002 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
08
243
1012
2127
Assistêncial Social
Assistência à Criança e ao Adolescente
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE IBIARA PB
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 27.104
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 27.104
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 25.605
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 25.605
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 633
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 633
Total da Atividade: 53.342
Total
Fiscal
Seguridade
Total 0 25.605 633 0 0 0
0
53.342
27.104
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encar. da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inversões Financeiras Amortizações da Dívida
Reserva de Contingência
53.342
0 0 0 0 0 0 0
27.104 0 25.605 633 0 0 0
09.000 Secretaria Mun.de Desenvolvimento Rural e Meio Amb
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
18
544
1007
1017
Gestão Ambiental
Recursos Hidrícos
PERFURACAO, INSTALAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 10.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 10.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 35.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 35.000
Total do Projeto: 45.000
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
17
511
1007
1041
Saneamento
Saneamento Básico Rural
CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NA Z. RURAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 101.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 101.000
Total do Projeto: 101.000
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO
18
544
1014
1046
Gestão Ambiental
Recursos Hidrícos
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECPERAÇÃO DE AÇUDES, BARREIROS E BARRAGENS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 15.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 15.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 25.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 25.000
Total do Projeto: 40.000
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO
18
544
1014
1047
Gestão Ambiental
Recursos Hidrícos
CONSTRUCAO E RECUP. DE POCOS, CISTERNAS E TANQUES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 10.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 10.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 30.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 30.000
Total do Projeto: 40.000
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
20
602
1007
1048
Agricultura
A definir
CONSTRUCAO E MELHORIA DE MATADOURO PuBLICO
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 9.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 9.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 25.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 25.000
Total do Projeto: 34.000
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO
20
602
1014
1049
Agricultura
A definir
CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIO
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 40.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 40.000
Total do Projeto: 40.000
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
26
782
1007
1052
Transporte
Transporte Rodoviário
RECUPERACAO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 30.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 30.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 477.500
4.4.90.00 99 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 477.500
Total do Projeto: 507.500
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
26
782
1007
1053
Transporte
Transporte Rodoviário
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, MATABURRO E PASSAGEM MOLHADA
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 6.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 6.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 35.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 35.000
Total do Projeto: 41.000
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO
20
606
1014
1067
Agricultura
Extensão Rural
IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 12.032
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 12.032
Total do Projeto: 12.032
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO
18
544
1014
1069
Gestão Ambiental
Recursos Hidrícos
AQUISICAO DE CARRO PIPA PARA O MUNICIPIO DE IBIARA
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 50.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 50.000
Total do Projeto: 50.000
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO
20
606
1014
1092
Agricultura
Extensão Rural
AQUUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZad E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 25.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 25.000
Total do Projeto: 25.000
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO
20
608
1014
1093
Agricultura
Promoção da Produção Agropecuária
CONSTRUÇÃO DE CURRAL PARA ABRIGAR A FEIRA DE ANIMAIS
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 25.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 25.000
Total do Projeto: 25.000
Objetivo: À Especificar
APOIO ADMINISTRATIVO
20
122
1017
2060
Agricultura
Administração Geral
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 143.723
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 143.723
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 1.130.470
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 1.130.470
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 10.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 10.000
Total da Atividade: 1.284.193
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO
20
606
1014
2061
Agricultura
Extensão Rural
ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 38.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 38.000
Total da Atividade: 38.000
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO
20
692
1014
2117
Agricultura
Comercialização
APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS RURAIS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 9.374
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 9.374
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 3.799
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 3.799
Total da Atividade: 13.173
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
20
606
1007
2143
Agricultura
Extensão Rural
DESPESAS COM RECURAOS DE ROYALTIES E E FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 55.000
3.3.90.00 99 1.720.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 55.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 5.000
4.4.90.00 99 1.720.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 5.000
Total da Atividade: 60.000
Total
Fiscal
Seguridade
Total 0 1.312.844 899.331 0 0 0
2.354.898
1.000
143.723
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encar. da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inversões Financeiras Amortizações da Dívida
Reserva de Contingência
2.355.898
143.723 0 1.312.844 898.331 0 0 0
0 0 0 1.000 0 0 0
10.000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL
13
392
1015
1059
Cultura
Difusão Cultural
CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 130.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 130.000
Total do Projeto: 130.000
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL
13
392
1015
1072
Cultura
Difusão Cultural
IMPLANTACAO DA CASA DA CULTURA
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 120.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 120.000
Total do Projeto: 120.000
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL
23
695
1015
1073
Comércio e Serviços
Turismo
IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA TURISTI
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 150.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 150.000
Total do Projeto: 150.000
Objetivo: À Especificar
APOIO ADMINISTRATIVO
13
122
1017
2062
Cultura
Administração Geral
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 148.852
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 148.852
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 91.300
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 91.300
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 6.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 6.000
Total da Atividade: 246.152
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL
13
392
1015
2095
Cultura
Difusão Cultural
PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 361.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 361.000
Total da Atividade: 361.000
Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE CULTURA NO MUNICIPIO DE IBIARA
DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL
13
392
1015
2146
Cultura
Difusão Cultural
AÇÕES ALUSIVAS A LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 55.000
3.3.90.00 99 1.719.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 55.000
Total da Atividade: 55.000
Total
Fiscal
Seguridade
917.152
145.000
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encar. da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inversões Financeiras Amortizações da Dívida
Reserva de Contingência
148.852 0 462.300 306.000 0 0 0
0 0 45.000 100.000 0 0 0
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Total 148.852 0 507.300 406.000 0 0 0 1.062.152
11.000 Reserva de Contingência
Objetivo: À Especificar
GOVERNABILIDADE DA GESTAO PuBLICA
99
999
1003
9901
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Fiscal 726.679
9.9.99.00 99 1.500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Fiscal 726.679
Total da Reserva de Contingência: 726.679
Total
Fiscal
Seguridade
Total 0 0 0 0 0 726.679
726.679
0
0
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encar. da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inversões Financeiras Amortizações da Dívida
Reserva de Contingência
726.679
0 0 0 0 0 0 726.679
0 0 0 0 0 0 0
12.000 Fundo Municipal do Turismo - Fumtur
Objetivo: À Especificar
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
23
695
1007
2107
Comércio e Serviços
Turismo
Manutencao do Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR - Lei 481/2019
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 23.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 23.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 5.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 5.000
Total da Atividade: 28.000
Total
Fiscal
Seguridade
Total 0 23.000 5.000 0 0 0
28.000
0
0
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encar. da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inversões Financeiras Amortizações da Dívida
Reserva de Contingência
28.000
0 0 23.000 5.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
13.000 Procuradoria Geral do Municpio
Objetivo: À Especificar
OPERACOES ESPECIAIS
28
846
0002
0006
Encargos Especias
Outros Encargos Especiais
PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 50.000
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 50.000
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 50.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 50.000
Total da Operação Especial: 100.000
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Esfera Orçamentária
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Unidade Orçamentária
Função
Subfunção
Programa
Ação Governamental
Classificação Institucional Funcional Programática
Objetivo: À Especificar
TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO
04
122
1006
2007
Administração
Administração Geral
CONTRIBUICAO PARA A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA.
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 0
3.3.70.00 99 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS Fiscal 0
Total da Atividade: 0
Objetivo: À Especificar
APOIO ADMINISTRATIVO
04
122
1017
2086
Administração
Administração Geral
MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 66.500
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 66.500
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 15.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 15.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 8.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 8.000
Total da Atividade: 89.500
Total
Fiscal
Seguridade
Total 0 65.000 8.000 0 0 0
189.500
0
116.500
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encar. da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inversões Financeiras Amortizações da Dívida
Reserva de Contingência
189.500
116.500 0 65.000 8.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Fiscal Seguridade Total
14.339
16.972.496
8.817.076
0
650.328
726.679
28.216.133 14.410.378
15.445.593
Total Geral 42.626.511
9.357.546
14.339
11.410.298
6.056.943
0
650.328
726.679
6.088.047
0
5.562.198
2.760.133
0
0
0
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortizações da Dívida
Reserva de Contigência
GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA
RESUMO GERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
R$ 1,00
Orçamento-Programa de 2025
Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Por Orgão
ESFERA
FISCAL SEGURIDADE TOTAL
01.000 Camara Municipal 1.650.000 0 1.650.000
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000 0 10.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 890.000 0 890.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 140.000 0 140.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000 0 5.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 34.000 0 34.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000 0 10.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000 0 20.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 460.000 0 460.000
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000 0 5.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000 0 1.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000 0 30.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000 0 45.000
02.000 Secretaria - Gabinete do Prefeito 1.496.754 152.475 1.649.229
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.600 0 21.600
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 704.472 0 704.472
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 152.475 152.475
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 24.000 0 24.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.000 0 8.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 106.342 0 106.342
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
OUTRAS 
5.000 0 5.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000 0 80.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.500 0 18.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 303.840 0 303.840
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 30.000 0 30.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000 0 10.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000 0 55.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130.000 0 130.000
03.000 Secretaria Municipal de Administracao 2.019.574 0 2.019.574
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.600 0 9.600
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 374.307 0 374.307
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.620 0 80.620
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 93.537 0 93.537
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.500 0 2.500
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 326.247 0 326.247
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000 0 3.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 95.000 0 95.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 143.140 0 143.140
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 853.550 0 853.550
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000 0 5.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.724 0 10.724
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.349 0 2.349
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000 0 20.000
04.000 Secretaria Municipal da Fazenda 1.886.709 0 1.886.709
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.800 0 20.800
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 145.567 0 145.567
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.937 0 34.937
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 13.000 0 13.000
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.000 0 3.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.000 0 5.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 120.000 0 120.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000 0 5.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 190.000 0 190.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 68.210 0 68.210
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 173.870 0 173.870
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 62.000 0 62.000
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 405.325 0 405.325
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000 0 5.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000 0 25.000
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 610.000 0 610.000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
R$ 1,00
Orçamento-Programa de 2025
Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Por Orgão
ESFERA
FISCAL SEGURIDADE TOTAL
05.000 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 4.122.367 0 4.122.367
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600 0 1.600
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 756.507 0 756.507
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 159.202 0 159.202
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.000 0 3.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 139.000 0 139.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000 0 2.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000 0 10.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 128.000 0 128.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.495.500 0 1.495.500
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 6.000 0 6.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000 0 10.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 752 0 752
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 712.306 0 712.306
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 659.500 0 659.500
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 38.000 0 38.000
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000 0 1.000
06.000 Secretaria Municipal de Educacao 12.807.832 286.694 13.094.526
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.060.713 0 1.060.713
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.674.216 0 3.674.216
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 745.793 286.694 1.032.487
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 25.000 0 25.000
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000 0 5.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.407.272 0 2.407.272
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
OUTRAS 
27.000 0 27.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000 0 13.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000 0 5.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60.000 0 60.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 386.753 0 386.753
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 943.279 0 943.279
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.000 0 10.000
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000 0 15.000
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000 0 5.000
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 276.000 0 276.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.679.535 0 2.679.535
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 438.271 0 438.271
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000 0 6.000
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 25.000 0 25.000
07.000 Sacretaria Municipal de Saude 16.667 1.050.210 1.066.877
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 23.400 23.400
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 117.000 117.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 630 630
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.339 0 1.339
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0 12.000 12.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0 210.000 210.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0 36.000 36.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 120.000 120.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 292.180 292.180
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0 24.000 24.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0 20.000 20.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 170.000 170.000
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0 25.000 25.000
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 15.328 0 15.328
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
R$ 1,00
Orçamento-Programa de 2025
Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Por Orgão
ESFERA
FISCAL SEGURIDADE TOTAL
07.001 Fundo Municipal de Saude 0 11.286.822 11.286.822
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 1.025.201 1.025.201
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 2.947.778 2.947.778
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 731.775 731.775
3.3.71.70 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO
DE RATEIO 
0 24.000 24.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0 26.000 26.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0 1.424.595 1.424.595
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
OUTRAS 
0 83.700 83.700
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 299.726 299.726
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 2.351.547 2.351.547
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0 960.000 960.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 1.410.500 1.410.500
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 2.000 2.000
08.000 Secretaria Mun.de Assistencia Social e Desenvolvi 0 667.295 667.295
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 80.687 80.687
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 324.819 324.819
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 85.426 85.426
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0 7.000 7.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0 35.320 35.320
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0 8.000 8.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 8.000 8.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 37.320 37.320
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 29.723 29.723
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 51.000 51.000
08.001 Fundo Municipal de Assist. Social do Munic. de Ibi 0 767.540 767.540
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 33.200 33.200
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 204.068 204.068
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 47.790 47.790
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 5.000 5.000
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0 5.000 5.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0 148.076 148.076
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0 46.000 46.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 66.400 66.400
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 107.006 107.006
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0 85.000 85.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 20.000 20.000
08.002 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole 0 53.342 53.342
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 1.600 1.600
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 20.800 20.800
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 4.704 4.704
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0 2.000 2.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0 5.000 5.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 3.000 3.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0 605 605
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 15.000 15.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 633 633
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R$ 1,00
Orçamento-Programa de 2025
Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Por Orgão
ESFERA
FISCAL SEGURIDADE TOTAL
09.000 Secretaria Mun.de Desenvolvimento Rural e Meio Amb 2.354.898 1.000 2.355.898
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.189 0 2.189
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 116.692 0 116.692
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.842 0 24.842
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.000 0 3.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 625.940 0 625.940
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000 0 8.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.064 0 2.064
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 162.728 0 162.728
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 501.112 0 501.112
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000 0 10.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 802.500 0 802.500
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95.831 0 95.831
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 1.000 1.000
10.000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 917.152 145.000 1.062.152
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600 0 1.600
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121.418 0 121.418
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.834 0 25.834
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.000 0 3.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 29.000 0 29.000
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
OUTRAS 
7.000 45.000 52.000
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000 0 5.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000 0 10.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.000 0 19.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 389.300 0 389.300
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000 100.000 400.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000 0 6.000
11.000 Reserva de Contingência 726.679 0 726.679
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 726.679 0 726.679
12.000 Fundo Municipal do Turismo - Fumtur 28.000 0 28.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.000 0 3.000
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000 0 2.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0 0 0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000 0 10.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000 0 8.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000 0 5.000
13.000 Procuradoria Geral do Municpio 189.500 0 189.500
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000 0 15.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000 0 45.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.500 0 6.500
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000 0 50.000
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 0 0 0
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0 0 0
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000 0 5.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0 0 0
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000 0 5.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000 0 5.000
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000 0 50.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000 0 8.000
Total Geral 28.216.133 14.410.378 42.626.511
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R$ 1,00
Orçamento-Programa de 2025
Demonstrativo do Orçamento Fiscal e Seguridade Social Por Natureza da Despesa e Orgão
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
Orçamento Fiscal e Seguridade Por Orgão
ESFERA
FISCAL SEGURIDADE TOTAL
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
01.000 Camara Municipal
01 031 1001 1001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CÂMARA
Objetivo: Pagar despesas com construção, ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 30.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 30.000
Total do Projeto: 30.000
01 031 1001 1002 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL
Objetivo: Adiquirir veiculo para a Câmara Municipal
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 25.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 25.000
Total do Projeto: 25.000
01 031 1001 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA
Objetivo: Atender despesas com a compra de equipamentos para o bom desempenho dos trabalhos
da Câmara
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 20.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 20.000
Total do Projeto: 20.000
01 031 1001 2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS
Objetivo: Atender os encargos com depesas inerentes aos parlamentares e servidores públicos
vinculados à Câmara.
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 1.040.000
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 1.040.000
Total da Atividade: 1.040.000
01 031 1001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Objetivo: Manter a realização de outras atividades parlamentares e administrativas da Câmara
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 535.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 535.000
Total da Atividade: 535.000
Total
1.650.000
1.040.000 0 535.000 75.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 535.000 75.000 0 0 0
1.650.000
0
1.040.000
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
02.000 Secretaria - Gabinete do Prefeito
04 122 1017 1004 AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 100.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 100.000
Total do Projeto: 100.000
04 122 1017 1100 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 75.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 75.000
Total do Projeto: 75.000
04 122 1017 2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 851.443
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 851.443
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 360.182
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 360.182
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 8.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 8.000
Total da Atividade: 1.219.625
04 122 1002 2004 CONTRIBUICAO PARA A FAMUP e outros
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 24.000
3.3.50.00 99 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Fiscal 24.000
Total da Atividade: 24.000
04 122 1017 2082 Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 196.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 196.000
Total da Atividade: 196.000
04 122 0004 2085 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 27.104
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 27.104
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 5.500
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 5.500
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 2.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 2.000
Total da Atividade: 34.604
Total
1.649.229
726.072 0 585.682 185.000 0 0 0
152.475 0 0 0 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 585.682 185.000 0 0 0
1.496.754
152.475
878.547
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
03.000 Secretaria Municipal de Administracao
04 122 1017 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 464.527
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 464.527
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 1.415.256
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 1.415.256
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 20.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 20.000
Total da Atividade: 1.899.783
04 122 1017 2083 Realizar Concurso Publico Municipal
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 23.181
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 23.181
Total da Atividade: 23.181
04 122 1017 2130 Manutencao do Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria Lei 512
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 93.537
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 93.537
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 3.073
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 3.073
Total da Atividade: 96.610
Total
2.019.574
558.064 0 1.441.510 20.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 1.441.510 20.000 0 0 0
2.019.574
0
558.064
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
04.000 Secretaria Municipal da Fazenda
28 841 0002 0001 AMORTIZACAO DE DIVIDAS - INSS
Objetivo: À Especificar
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Fiscal 7.000
3.2.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 7.000
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Fiscal 600.000
4.6.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 600.000
Total da Operação Especial: 607.000
28 841 0002 0009 Amortizacao de Divida contratual
Objetivo: À Especificar
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Fiscal 6.000
3.2.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 6.000
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Fiscal 10.000
4.6.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 10.000
Total da Operação Especial: 16.000
04 122 1017 2008 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 201.304
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 201.304
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 3.000
3.3.50.00 99 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Fiscal 3.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 629.080
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 25.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 25.000
Total da Atividade: 858.384
04 123 1006 2010 CONTRIBUICAO PARA O PASEP
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 405.325
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 405.325
Total da Atividade: 405.325
Total
1.886.709
201.304 13.000 1.037.405 25.000 0 610.000 0
0 0 0 0 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 13.000 1.037.405 25.000 0 610.000 0
1.886.709
0
201.304
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
05.000 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
15 451 1007 1009 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS, CANTEIROS E CA
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 50.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 50.000
Total do Projeto: 50.000
15 451 1007 1010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CEMITERIO PuBLICO
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 40.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 40.000
Total do Projeto: 40.000
15 451 1007 1011 CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE MERCADO PuBLICO
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 20.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 20.000
Total do Projeto: 20.000
15 451 1007 1012 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 38.000
4.4.90.00 99 1.755.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 38.000
Total do Projeto: 38.000
15 452 1007 1016 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 50.000
4.4.90.00 99 1.501.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 50.000
Total do Projeto: 50.000
25 752 1007 1018 EXPANSAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 10.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 10.000
Total do Projeto: 10.000
17 512 1007 1040 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 30.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 30.000
Total do Projeto: 30.000
18 544 1007 1045 IMPLANTAÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 30.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 30.000
Total do Projeto: 30.000
15 452 1007 1061 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 308.306
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 308.306
Total do Projeto: 308.306
26 782 1007 1062 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 752
3.3.90.00 99 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 752
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 639.500
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 639.500
Total do Projeto: 640.252
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
17 512 1007 1077 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NA Z. URBANA
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 115.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 115.000
Total do Projeto: 115.000
17 512 1014 1086 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 20.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 20.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 60.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 60.000
Total do Projeto: 80.000
15 452 1017 2011 MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 917.309
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 917.309
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 1.615.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 1.615.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 20.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 20.000
Total da Atividade: 2.552.309
18 541 1013 2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PuBLICA
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 32.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 32.000
Total da Atividade: 32.000
25 752 1007 2119 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 76.500
3.3.90.00 99 1.751.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 76.500
Total da Atividade: 76.500
15 451 1007 2141 CUSTEAR DESPESAS COM RECURSOS CIDE
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 50.000
3.3.90.00 99 1.750.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 50.000
Total da Atividade: 50.000
Total
4.122.367
917.309 0 1.794.252 1.410.806 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 1.794.252 1.410.806 0 0 0
4.122.367
0
917.309
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
06.000 Secretaria Municipal de Educacao
28 843 0002 0007 AMORTIZACAO DA DIVIDA DA EDUCACAO JUNTO AO INSS 
Objetivo: À Especificar
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Fiscal 25.000
4.6.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 25.000
Total da Operação Especial: 25.000
12 361 1010 1019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS EM UNIDADES DE ENSINO
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 913.650
4.4.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 913.650
Total do Projeto: 913.650
12 122 1010 1022 CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DA SEC. DE EDUCACAO
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 25.000
4.4.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 25.000
Total do Projeto: 25.000
12 361 1010 1024 AQUIS. DE VEICULOS E/OU EQUIP. PARA EDUCACAO / REDE MUNICIPAL DE ENSIN
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 140.000
4.4.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 140.000
Total do Projeto: 140.000
12 365 1010 1027 CONSTR., AMPLIACAO E/OU REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO iNFANTIL
Objetivo: Construir, ampliar e reformar escolas de Educação Infantil, Creche. 
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 1.487.550
4.4.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 1.487.550
Total do Projeto: 1.487.550
12 368 1010 1070 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO BÁSICO
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 90.000
4.4.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 90.000
Total do Projeto: 90.000
12 365 1010 1098 ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT
Objetivo: Construir, ampliar e/ou reformar e equipar escolas de Educação Infantil.
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 142.606
4.4.90.00 99 1.542.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 142.606
Total do Projeto: 142.606
27 812 1016 1101 CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 12.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 12.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 40.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 40.000
Total do Projeto: 52.000
12 306 1008 2013 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL E AEE - FNDE
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 64.795
3.3.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 64.795
Total da Atividade: 64.795
12 306 1008 2016 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE - FNDE
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 75.350
3.3.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 75.350
Total da Atividade: 75.350
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
12 306 1008 2017 PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FNDE
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 18.474
3.3.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 18.474
Total da Atividade: 18.474
12 368 1010 2019 PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE - FNDE - Ens. Fundamental
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 320.850
3.3.90.00 99 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 320.850
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 50.000
4.4.90.00 99 1.550.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 50.000
Total da Atividade: 370.850
12 361 1010 2020 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE-PDDE
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 4.000
3.3.90.00 99 1.551.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 4.000
Total da Atividade: 4.000
12 361 1009 2021 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE- PNATE
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 45.101
3.3.90.00 99 1.553.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 45.101
Total da Atividade: 45.101
12 361 1010 2023 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 130.000
3.3.90.00 99 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 130.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 20.000
4.4.90.00 99 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 20.000
Total da Atividade: 150.000
12 361 1010 2024 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% - FUNDEB/VAAF
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 4.151.213
3.1.90.00 99 1.540.1070 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 4.151.213
Total da Atividade: 4.151.213
12 361 1010 2025 MANUTENCAO DE OUTRAS DESPESAS EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 113.256
3.1.90.00 99 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 113.256
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 1.199.069
3.3.90.00 99 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 1.199.069
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 30.000
4.4.90.00 99 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 30.000
Total da Atividade: 1.342.325
12 368 1010 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 582.746
3.1.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 582.746
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 1.656.695
3.3.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 1.656.695
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 75.000
4.4.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 75.000
Total da Atividade: 2.314.441
12 365 1010 2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAR
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 70.000
3.3.90.00 99 1.543.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 70.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 10.000
4.4.90.00 99 1.543.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 10.000
Total da Atividade: 80.000
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
27 812 1016 2063 INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 63.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 63.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 5.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 5.000
Total da Atividade: 68.000
12 362 1009 2091 Manutencao com o Transporte Escolar- Convênio Estado
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 103.970
3.3.90.00 99 1.571.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 103.970
Total da Atividade: 103.970
12 368 1010 2104 COFINANCIAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDEB
Objetivo: Pagar despesas excedentes realizadas pelo FUNDEB, com recursos próprios.
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 125.840
3.1.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 125.840
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 104.000
3.3.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 104.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 70.000
4.4.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 70.000
Total da Atividade: 299.840
12 365 1010 2120 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- MAG 70% - FUNDEB/VAAF/VAAT
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 819.361
3.1.90.00 99 1.542.1070 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 819.361
Total da Atividade: 819.361
12 365 1010 2122 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% - PRE-ESCOLA
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 10.000
4.4.90.00 99 1.540.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 10.000
Total da Atividade: 10.000
12 368 1010 2144 Capacitação de Professores e Servidores da Educação 
Objetivo: Capacitar continuamente os profissionais da educação, visando a melhoria da
qualidade do ensino.
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 46.000
3.3.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 46.000
Total da Atividade: 46.000
12 368 1010 2148 Manutenção do Programa Escola Tempo Integral- Ensino Fundamental
Objetivo: Manter a Alfabetização de qualidade no município.
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 240.000
3.3.90.00 99 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 240.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 10.000
4.4.90.00 99 1.569.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 10.000
Total da Atividade: 250.000
12 368 1010 2149 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA
Objetivo:
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 5.000
4.4.90.00 99 1.500.1001 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 5.000
Total da Atividade: 5.000
Total
13.094.526
5.505.722 0 4.153.304 3.123.806 0 25.000 0
286.694 0 0 0 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 4.153.304 3.123.806 0 25.000 0
12.807.832
286.694
5.792.416
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
07.000 Sacretaria Municipal de Saude
28 122 0002 0008 AMORTIZACAO DA DIVIDA - SAUDE
Objetivo: À Especificar
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Fiscal 1.339
3.2.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 1.339
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Fiscal 15.328
4.6.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 15.328
Total da Operação Especial: 16.667
10 122 1007 1037 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA A SAuDE.
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 25.000
4.4.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 25.000
Total do Projeto: 25.000
10 122 1011 1038 CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DA SEC. MUNUC. DE SAuDE
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 20.000
4.4.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 20.000
Total do Projeto: 20.000
10 302 1011 1085 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE - TFD
Objetivo: Adquirir veículo para atender as pacientes que precisam de tratamento em outroa
municípios - Transporte Fora do Domicílio.
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 140.000
4.4.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 140.000
Total do Projeto: 140.000
10 122 1017 2080 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 141.030
3.1.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 141.030
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 694.180
3.3.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 694.180
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 30.000
4.4.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 30.000
Total da Atividade: 865.210
Total
1.066.877
0 1.339 0 0 0 15.328 0
141.030 0 694.180 215.000 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 1.339 694.180 215.000 0 15.328 0
16.667
1.050.210
141.030
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
07.001 Fundo Municipal de Saude
10 301 1011 1030 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS 
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 881.000
4.4.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 881.000
Total do Projeto: 881.000
10 301 1011 1057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 1.252.000
4.4.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 1.252.000
Total do Projeto: 1.252.000
10 305 1011 1090 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS - DOENÇA DE CHAGAS
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 81.000
4.4.90.00 99 1.631.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 81.000
Total do Projeto: 81.000
10 301 1011 2032 GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 2.652.403
3.1.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 2.652.403
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 3.665.722
3.3.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 3.665.722
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 80.000
4.4.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 80.000
Total da Atividade: 6.398.125
10 302 1011 2041 SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 371.485
3.1.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 371.485
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 202.810
3.3.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 202.810
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 20.000
4.4.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 20.000
Total da Atividade: 594.295
10 302 1011 2042 MANUTENÇÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MAC
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 6.000
3.3.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 6.000
Total da Atividade: 6.000
10 302 1011 2043 CONTRIBUICAO P/ CONSORCIO INTERMUNICIPIOS DE SAuDE - FUS
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 24.000
3.3.71.00 99 1.500.1002 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO Seguridade 24.000
Total da Atividade: 24.000
10 305 1011 2047 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE 
Objetivo: Manter as atividades da vigilância em saúde, inclusive como pagamento dos Agentes
de Combate às Endemias.
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 180.483
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 180.483
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 50.316
3.3.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 50.316
Total da Atividade: 230.799
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Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
10 301 1011 2113 ENFRENTAMENTO ÀS ENDEMIAS E PANDEMIAS
Objetivo: Custearações e projetos de vacinação, combate à influenza, sarampo, dengue,
zica,febre maculosa, hanseníse, leptospirose, entre outras.
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 51.788
3.1.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 51.788
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 18.000
3.3.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 18.000
Total da Atividade: 69.788
10 303 1011 2114 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 47.750
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 47.750
Total da Atividade: 47.750
10 304 1011 2116 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITÁRIA
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 12.000
3.3.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 12.000
Total da Atividade: 12.000
10 301 1011 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 827.311
3.1.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 827.311
Total da Atividade: 827.311
10 303 1011 2131 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS
Objetivo: Cuastear mobiliários e equipamentos para a estruturação fíca das farmácias básicas,
bem como, a capacitação de seus funcionários.
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 8.500
3.3.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 8.500
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 3.500
4.4.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 3.500
Total da Atividade: 12.000
10 301 1011 2132 ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR P/ O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS
DA ENFERMAGEM
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 514.320
3.1.90.00 99 1.605.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 514.320
Total da Atividade: 514.320
10 301 1011 2134 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS
Objetivo: Manter ações que disponibizem ações à saúde digita melhorando a oferta de serviços,
a gestão do cuidado pelos profissionais de saúde e a qualidade da atenção à saúde.
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 37.470
3.3.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 37.470
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 10.000
4.4.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 10.000
Total da Atividade: 47.470
10 301 1011 2137 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS
Objetivo: Pagar as despesa efetuadas com outros programas de SUS não mencionados
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 60.000
3.3.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 60.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 20.000
4.4.90.00 99 1.600.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 20.000
Total da Atividade: 80.000
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Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
10 301 1011 2142 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS
Objetivo: Pagar com recursos próprios despesas excedentes dos programas do SUS.
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 106.964
3.1.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 106.964
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 77.000
3.3.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 77.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 25.000
4.4.90.00 99 1.500.1002 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 25.000
Total da Atividade: 208.964
Total
11.286.822
0 0 0 0 0 0 0
4.704.754 0 4.209.568 2.372.500 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 4.209.568 2.372.500 0 0 0
0
11.286.822
4.704.754
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
08.000 Secretaria Mun.de Assistencia Social e Desenvolvi
08 244 1012 1065 AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESE
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 40.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 40.000
Total do Projeto: 40.000
08 244 1017 2050 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 166.393
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 166.393
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 34.570
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 34.570
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 3.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 3.000
Total da Atividade: 203.963
08 244 1017 2081 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 324.539
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 324.539
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 60.793
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 60.793
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 8.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 8.000
Total da Atividade: 393.332
08 244 1012 2096 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR ( COMPRA DIRETA )
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 30.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 30.000
Total da Atividade: 30.000
Total
667.295
0 0 0 0 0 0 0
490.932 0 125.363 51.000 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 125.363 51.000 0 0 0
0
667.295
490.932
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2024.10.1.7-27.14.35) Página 14 de 23
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
08.001 Fundo Municipal de Assist. Social do Munic. de Ibi
08 244 1012 2049 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS - FEAS
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 30.000
3.3.90.00 99 1.661.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 30.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 5.000
4.4.90.00 99 1.661.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 5.000
Total da Atividade: 35.000
08 244 1012 2054 ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROG BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - IGD
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 21.600
3.1.90.00 99 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 21.600
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 45.202
3.3.90.00 99 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 45.202
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 8.000
4.4.90.00 99 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 8.000
Total da Atividade: 74.802
08 244 1012 2056 MANUTENCAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS/PBF
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 49.126
3.1.90.00 99 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 49.126
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 71.834
3.3.90.00 99 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 71.834
Total da Atividade: 120.960
08 244 1012 2059 BENEFICIOS EVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 120.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 120.000
Total da Atividade: 120.000
08 244 1012 2097 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 151.332
3.1.90.00 99 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 151.332
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 46.446
3.3.90.00 99 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 46.446
Total da Atividade: 197.778
08 244 1012 2125 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 21.000
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 21.000
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 15.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 15.000
Total da Atividade: 36.000
08 244 1012 2129 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 33.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 33.000
Total da Atividade: 33.000
08 244 1017 2138 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUAS
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 42.000
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 42.000
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 68.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 68.000
Total da Atividade: 110.000
08 244 1012 2150 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS
Objetivo: Manter despesas efetuadas com outros programa do FNAS, não mencionadaos.
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 33.000
3.3.90.00 99 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 33.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 7.000
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R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
08 244 1012 2150 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS
Objetivo: Manter despesas efetuadas com outros programa do FNAS, não mencionadaos.
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 7.000
4.4.90.00 99 1.660.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 7.000
Total da Atividade: 40.000
Total
767.540
0 0 0 0 0 0 0
285.058 0 462.482 20.000 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 462.482 20.000 0 0 0
0
767.540
285.058
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
08.002 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
08 243 1012 2127 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE IBIARA PB
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Seguridade 27.104
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 27.104
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 25.605
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 25.605
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Seguridade 633
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 633
Total da Atividade: 53.342
Total
53.342
0 0 0 0 0 0 0
27.104 0 25.605 633 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 25.605 633 0 0 0
0
53.342
27.104
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
09.000 Secretaria Mun.de Desenvolvimento Rural e Meio Amb
18 544 1007 1017 PERFURACAO, INSTALAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 10.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 10.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 35.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 35.000
Total do Projeto: 45.000
17 511 1007 1041 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NA Z. RURAL
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 101.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 101.000
Total do Projeto: 101.000
18 544 1014 1046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECPERAÇÃO DE AÇUDES, BARREIROS E BARRAGENS
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 15.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 15.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 25.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 25.000
Total do Projeto: 40.000
18 544 1014 1047 CONSTRUCAO E RECUP. DE POCOS, CISTERNAS E TANQUES
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 10.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 10.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 30.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 30.000
Total do Projeto: 40.000
20 602 1007 1048 CONSTRUCAO E MELHORIA DE MATADOURO PuBLICO
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 9.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 9.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 25.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 25.000
Total do Projeto: 34.000
20 602 1014 1049 CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIO
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 40.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 40.000
Total do Projeto: 40.000
26 782 1007 1052 RECUPERACAO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 30.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 30.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 477.500
4.4.90.00 99 1.700.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 477.500
Total do Projeto: 507.500
26 782 1007 1053 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, MATABURRO E PASSAGEM MOLHADA
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 6.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 6.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 35.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 35.000
Total do Projeto: 41.000
20 606 1014 1067 IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 12.032
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 12.032
Total do Projeto: 12.032
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
18 544 1014 1069 AQUISICAO DE CARRO PIPA PARA O MUNICIPIO DE IBIARA
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 50.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 50.000
Total do Projeto: 50.000
20 606 1014 1092 AQUUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZad E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 25.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 25.000
Total do Projeto: 25.000
20 608 1014 1093 CONSTRUÇÃO DE CURRAL PARA ABRIGAR A FEIRA DE ANIMAIS
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 25.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 25.000
Total do Projeto: 25.000
20 122 1017 2060 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 143.723
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 143.723
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 1.130.470
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 1.130.470
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 10.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 10.000
Total da Atividade: 1.284.193
20 606 1014 2061 ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 38.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 38.000
Total da Atividade: 38.000
20 692 1014 2117 APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS RURAIS
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 9.374
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 9.374
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 3.799
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 3.799
Total da Atividade: 13.173
20 606 1007 2143 DESPESAS COM RECURAOS DE ROYALTIES E E FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 55.000
3.3.90.00 99 1.720.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 55.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 5.000
4.4.90.00 99 1.720.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 5.000
Total da Atividade: 60.000
Total
2.355.898
143.723 0 1.312.844 898.331 0 0 0
0 0 0 1.000 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 1.312.844 899.331 0 0 0
2.354.898
1.000
143.723
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
10.000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
13 392 1015 1059 CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 130.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 130.000
Total do Projeto: 130.000
13 392 1015 1072 IMPLANTACAO DA CASA DA CULTURA
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 120.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 120.000
Total do Projeto: 120.000
23 695 1015 1073 IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA TURISTI
Objetivo: À Especificar
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 150.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 150.000
Total do Projeto: 150.000
13 122 1017 2062 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 148.852
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 148.852
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 91.300
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 91.300
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 6.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 6.000
Total da Atividade: 246.152
13 392 1015 2095 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 361.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 361.000
Total da Atividade: 361.000
13 392 1015 2146 AÇÕES ALUSIVAS A LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA
Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE CULTURA NO MUNICIPIO DE IBIARA
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Seguridade 55.000
3.3.90.00 99 1.719.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Seguridade 55.000
Total da Atividade: 55.000
Total
1.062.152
148.852 0 462.300 306.000 0 0 0
0 0 45.000 100.000 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 507.300 406.000 0 0 0
917.152
145.000
148.852
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
11.000 Reserva de Contingência
99 999 1003 9901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo: À Especificar
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Fiscal 726.679
9.9.99.00 99 1.500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Fiscal 726.679
Total da Reserva de Contingência: 726.679
Total
726.679
0 0 0 0 0 0 726.679
0 0 0 0 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 0 0 0 0 726.679
726.679
0
0
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
12.000 Fundo Municipal do Turismo - Fumtur
23 695 1007 2107 Manutencao do Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR - Lei 481/2019
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 23.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 23.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 5.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 5.000
Total da Atividade: 28.000
Total
28.000
0 0 23.000 5.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 23.000 5.000 0 0 0
28.000
0
0
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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R$ 1,00
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Quadro da Despesa por Unidade Orçamentária à Modalidade de Aplicação
Classificação Institucional Funcional Programática
Modalidade de Aplicação/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
13.000 Procuradoria Geral do Municpio
28 846 0002 0006 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 50.000
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 50.000
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 50.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 50.000
Total da Operação Especial: 100.000
04 122 1006 2007 CONTRIBUICAO PARA A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA.
Objetivo: À Especificar
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 0
3.3.70.00 99 1.500.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS Fiscal 0
Total da Atividade: 0
04 122 1017 2086 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Objetivo: À Especificar
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Fiscal 66.500
3.1.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 66.500
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Fiscal 15.000
3.3.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 15.000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS Fiscal 8.000
4.4.90.00 99 1.500.0000 APLICAÇÕES DIRETAS Fiscal 8.000
Total da Atividade: 89.500
Total
189.500
116.500 0 65.000 8.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 65.000 8.000 0 0 0
189.500
0
116.500
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
42.626.511
9.357.546 14.339 11.410.298 6.056.943 0 650.328 726.679
6.088.047 0 5.562.198 2.760.133 0 0 0
Fiscal:
Seguridade:
Total: 14.339 16.972.496 8.817.076 0 650.328 726.679
28.216.133
14.410.378
15.445.593
Total Geral
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
ORGÃO: 01 Orgão do Poder Executivo UNIDADE: 01.000 Camara Municipal
PROGRAMA: 1001 ACAO LEGISLATIVA
OBJETIVO: Pagar despesas com construção, ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal
FUNÇÃO: 01 Legislativa SUBFUNÇÃO: 031 Ação Legislativa
AÇÃO: 1001
OBJETIVO:
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CÂMARA
Pagar despesas com construção, ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 30.000
Total do Projeto: 30.000
AÇÃO: 1002
OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL
Adiquirir veiculo para a Câmara Municipal
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 25.000
Total do Projeto: 25.000
AÇÃO: 1003
OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA
Atender despesas com a compra de equipamentos para o bom desempenho dos trabalhos da Câmara
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.000
Total do Projeto: 20.000
AÇÃO: 2001
OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS
Atender os encargos com depesas inerentes aos parlamentares e servidores públicos vinculados à Câmara.
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 890.000
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 140.000
Total da Atividade: 1.040.000
AÇÃO: 2002
OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Manter a realização de outras atividades parlamentares e administrativas da Câmara
3.3.90.14 99 DIÁRIAS - CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 34.000
3.3.90.35 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 460.000
3.3.90.40 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.93 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000
Total da Atividade: 535.000
Total do Orgão: 1.650.000
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
ORGÃO: 02 Orgão do Poder Executivo UNIDADE: 02.000 Secretaria - Gabinete do Prefeito
PROGRAMA: 0004 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 04 Administração SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
AÇÃO: 2085
OBJETIVO:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.600
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.800
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 4.704
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.500
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.000
Total da Atividade: 34.604
PROGRAMA: 1002 COORDENACAO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 04 Administração SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
AÇÃO: 2004
OBJETIVO:
CONTRIBUICAO PARA A FAMUP e outros
À Especificar
3.3.50.41 99 CONTRIBUIÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 24.000
Total da Atividade: 24.000
PROGRAMA: 1017 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 04 Administração SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
AÇÃO: 1004
OBJETIVO:
AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE
À Especificar
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 100.000
Total do Projeto: 100.000
AÇÃO: 1100
OBJETIVO:
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 55.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.000
Total do Projeto: 75.000
AÇÃO: 2003
OBJETIVO:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.000
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 683.672
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 147.771
3.3.90.14 99 DIÁRIAS - CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 8.000
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 98.342
3.3.90.31 99 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.35 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 80.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 12.500
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 116.340
3.3.90.40 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 30.000
3.3.90.93 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 8.000
Total da Atividade: 1.219.625
AÇÃO: 2082
OBJETIVO:
Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos
À Especificar
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 186.000
Total da Atividade: 196.000
Total do Orgão: 1.649.229
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
ORGÃO: 03 Orgão do Poder Executivo UNIDADE: 03.000 Secretaria Municipal de Administracao
PROGRAMA: 1017 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 04 Administração SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
AÇÃO: 2005
OBJETIVO:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 9.600
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 374.307
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 80.620
3.3.90.14 99 DIÁRIAS - CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.500
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 324.166
3.3.90.33 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.000
3.3.90.35 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 90.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 142.040
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 276.965
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1720 Transferências da União Referentes às participações na
exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -
Lei 9.478/1997
99 561.585
3.3.90.40 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.000
Total da Atividade: 1.899.783
AÇÃO: 2083
OBJETIVO:
Realizar Concurso Publico Municipal
À Especificar
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.081
3.3.90.35 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.100
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 15.000
Total da Atividade: 23.181
AÇÃO: 2130
OBJETIVO:
Manutencao do Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria Lei 512
À Especificar
3.1.90.94 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 93.537
3.3.90.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 724
3.3.90.93 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.349
Total da Atividade: 96.610
Total do Orgão: 2.019.574
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
ORGÃO: 04 Orgão do Poder Executivo UNIDADE: 04.000 Secretaria Municipal da Fazenda
PROGRAMA: 0002 OPERACOES ESPECIAIS
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 28 Encargos Especias SUBFUNÇÃO: 841 Refinanciamento da Dívida Interna
AÇÃO: 0001
OBJETIVO:
AMORTIZACAO DE DIVIDAS - INSS
À Especificar
3.2.90.21 99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 7.000
4.6.90.71 99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 600.000
Total da Operação Especial: 607.000
AÇÃO: 0009
OBJETIVO:
Amortizacao de Divida contratual
À Especificar
3.2.90.21 99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 6.000
4.6.90.71 99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
Total da Operação Especial: 16.000
PROGRAMA: 1006 TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 04 Administração SUBFUNÇÃO: 123 Administração Financeira
AÇÃO: 2010
OBJETIVO:
CONTRIBUICAO PARA O PASEP
À Especificar
3.3.90.47 99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 405.325
Total da Atividade: 405.325
PROGRAMA: 1017 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 04 Administração SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
AÇÃO: 2008
OBJETIVO:
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.800
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 145.567
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 34.937
3.3.50.43 99 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.000
3.3.90.14 99 DIÁRIAS - CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 120.000
3.3.90.33 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.35 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 190.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 68.210
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 173.870
3.3.90.40 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 62.000
3.3.90.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 25.000
Total da Atividade: 858.384
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
Total do Orgão: 1.886.709
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
ORGÃO: 05 Orgão do Poder Executivo UNIDADE: 05.000 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
PROGRAMA: 1007 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 15 Urbanismo SUBFUNÇÃO: 451 Infra-Estrutura Urbana
AÇÃO: 1009
OBJETIVO:
CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS, CANTEIROS E CA
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 50.000
Total do Projeto: 50.000
AÇÃO: 1010
OBJETIVO:
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CEMITERIO PuBLICO
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 40.000
Total do Projeto: 40.000
AÇÃO: 1011
OBJETIVO:
CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE MERCADO PuBLICO
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.000
Total do Projeto: 20.000
AÇÃO: 1012
OBJETIVO:
AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS
À Especificar
4.4.90.61 99 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 38.000
Total do Projeto: 38.000
AÇÃO: 1016
OBJETIVO:
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1501 Outros Recursos não Vinculados 50.000
Total do Projeto: 50.000
AÇÃO: 1018
OBJETIVO:
EXPANSAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
Total do Projeto: 10.000
AÇÃO: 1040
OBJETIVO:
CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 30.000
Total do Projeto: 30.000
AÇÃO: 1045
OBJETIVO:
IMPLANTAÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 30.000
Total do Projeto: 30.000
AÇÃO: 1061
OBJETIVO:
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS
À Especificar
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos
Congêneres da União
99 287.306
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos
Congêneres da União
99 1.000
Total do Projeto: 308.306
AÇÃO: 1062
OBJETIVO:
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS
À Especificar
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos
Congêneres da União
99 752
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos
Congêneres da União
99 476.500
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 162.000
Total do Projeto: 640.252
AÇÃO: 1077
OBJETIVO:
CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NA Z. URBANA
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 115.000
Total do Projeto: 115.000
AÇÃO: 2119
OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
À Especificar
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
99 6.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
99 4.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
99 66.500
Total da Atividade: 76.500
AÇÃO: 2141
OBJETIVO:
CUSTEAR DESPESAS COM RECURSOS CIDE
À Especificar
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE
99 10.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE
99 15.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE
99 25.000
Total da Atividade: 50.000
PROGRAMA: 1013 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 18 Gestão Ambiental SUBFUNÇÃO: 541 Preservação e Conservação Ambiental
AÇÃO: 2012
OBJETIVO:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PuBLICA
À Especificar
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 24.000
Total da Atividade: 32.000
PROGRAMA: 1014 DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 17 Saneamento SUBFUNÇÃO: 512 Saneamento Básico Urbano
AÇÃO: 1086
OBJETIVO:
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO
À Especificar
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.000
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 60.000
Total do Projeto: 80.000
PROGRAMA: 1017 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 15 Urbanismo SUBFUNÇÃO: 452 Serviços Urbanos
AÇÃO: 2011
OBJETIVO:
MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.600
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 756.507
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 159.202
3.3.90.14 99 DIÁRIAS - CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.000
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 120.000
3.3.90.33 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.000
3.3.90.35 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 104.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.096.271
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1501 Outros Recursos não Vinculados 263.729
3.3.90.40 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 6.000
3.3.90.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.000
Total da Atividade: 2.552.309
Total do Orgão: 4.122.367
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
ORGÃO: 06 Orgão do Poder Executivo UNIDADE: 06.000 Secretaria Municipal de Educacao
PROGRAMA: 0002 OPERACOES ESPECIAIS
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 28 Encargos Especias SUBFUNÇÃO: 843 Serviço da Dívida Interna
AÇÃO: 0007
OBJETIVO:
AMORTIZACAO DA DIVIDA DA EDUCACAO JUNTO AO INSS 
À Especificar
4.6.90.71 99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 25.000
Total da Operação Especial: 25.000
PROGRAMA: 1008 ALIMENTACAO ESCOLAR
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 12 Educação SUBFUNÇÃO: 306 Alimentação e Nutrição
AÇÃO: 2013
OBJETIVO:
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL E AEE - FNDE
À Especificar
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 6.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
99 58.795
Total da Atividade: 64.795
AÇÃO: 2016
OBJETIVO:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE - FNDE
À Especificar
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 37.675
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
99 37.675
Total da Atividade: 75.350
AÇÃO: 2017
OBJETIVO:
PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FNDE
À Especificar
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
99 16.474
Total da Atividade: 18.474
PROGRAMA: 1009 TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 12 Educação SUBFUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
AÇÃO: 2021
OBJETIVO:
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE- PNATE
À Especificar
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
99 38.500
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
99 3.115
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
99 3.486
Total da Atividade: 45.101
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
AÇÃO: 2091
OBJETIVO:
Manutencao com o Transporte Escolar- Convênio Estado
À Especificar
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
99 40.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
99 27.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
99 36.970
Total da Atividade: 103.970
PROGRAMA: 1010 PROMOCAO DA EDUCACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BOA QUALIDADE
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 12 Educação SUBFUNÇÃO: 361 Ensino Fundamental
AÇÃO: 1019
OBJETIVO:
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS EM UNIDADES DE ENSINO
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 120.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
99 791.650
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
99 1.000
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
99 1.000
Total do Projeto: 913.650
AÇÃO: 1022
OBJETIVO:
CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DA SEC. DE EDUCACAO
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 25.000
Total do Projeto: 25.000
AÇÃO: 1024
OBJETIVO:
AQUIS. DE VEICULOS E/OU EQUIP. PARA EDUCACAO / REDE MUNICIPAL DE ENSIN
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 140.000
Total do Projeto: 140.000
AÇÃO: 1027
OBJETIVO:
CONSTR., AMPLIACAO E/OU REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO iNFANTIL
Construir, ampliar e reformar escolas de Educação Infantil, Creche. 
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 120.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
99 350.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
99 1.015.550
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
99 1.000
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
99 1.000
Total do Projeto: 1.487.550
AÇÃO: 1070
OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO BÁSICO
À Especificar
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R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 90.000
Total do Projeto: 90.000
AÇÃO: 1098
OBJETIVO:
ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT
Construir, ampliar e/ou reformar e equipar escolas de Educação Infantil.
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 87.335
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 55.271
Total do Projeto: 142.606
AÇÃO: 2019
OBJETIVO:
PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE - FNDE - Ens. Fundamental
À Especificar
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1550 Transferência do Salário - Educação 198.850
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1550 Transferência do Salário - Educação 12.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1550 Transferência do Salário - Educação 110.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1550 Transferência do Salário - Educação 50.000
Total da Atividade: 370.850
AÇÃO: 2020
OBJETIVO:
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE-PDDE
À Especificar
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
99 4.000
Total da Atividade: 4.000
AÇÃO: 2023
OBJETIVO:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
À Especificar
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 60.000
3.3.90.31 99 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 15.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 20.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 35.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 20.000
Total da Atividade: 150.000
AÇÃO: 2024
OBJETIVO:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% - FUNDEB/VAAF
À Especificar
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos
99 771.220
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos
99 2.509.070
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 182.063
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos
99 424.006
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 264.854
Total da Atividade: 4.151.213
AÇÃO: 2025
OBJETIVO:
MANUTENCAO DE OUTRAS DESPESAS EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
À Especificar
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos
99 46.800
SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2024.10.1.7-27.14.38) Página 12 de 37
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos
99 46.800
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos
99 19.656
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos
99 756.986
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 80.508
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 115.114
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 98.343
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 43.295
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos
99 71.823
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 33.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos
99 30.000
Total da Atividade: 1.342.325
AÇÃO: 2026
OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 97.746
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 395.000
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 65.000
3.1.90.91 99 SENTENÇAS JUDICIAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 25.000
3.3.90.18 99 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 703.695
3.3.90.31 99 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.000
3.3.90.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
3.3.90.33 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.35 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 45.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 100.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 480.000
3.3.90.40 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
3.3.90.91 99 SENTENÇAS JUDICIAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 15.000
3.3.90.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.93 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 276.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 75.000
Total da Atividade: 2.314.441
AÇÃO: 2030
OBJETIVO:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAR
À Especificar
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 30.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 15.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 25.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 10.000
Total da Atividade: 80.000
AÇÃO: 2104
OBJETIVO:
COFINANCIAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDEB
Pagar despesas excedentes realizadas pelo FUNDEB, com recursos próprios.
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Orçamento-Programa de 2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 26.000
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 78.000
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 21.840
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 30.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 8.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 66.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 70.000
Total da Atividade: 299.840
AÇÃO: 2120
OBJETIVO:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- MAG 70% - FUNDEB/VAAF/VAAT
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 118.947
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 47.404
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 415.879
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos
99 122.268
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 114.863
Total da Atividade: 819.361
AÇÃO: 2122
OBJETIVO:
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% - PRE-ESCOLA
À Especificar
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos
99 10.000
Total da Atividade: 10.000
AÇÃO: 2144
OBJETIVO:
Capacitação de Professores e Servidores da Educação 
Capacitar continuamente os profissionais da educação, visando a melhoria da qualidade do ensino.
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 6.000
3.3.90.35 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 15.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 15.000
Total da Atividade: 46.000
AÇÃO: 2148
OBJETIVO:
Manutenção do Programa Escola Tempo Integral- Ensino Fundamental
Manter a Alfabetização de qualidade no município.
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 170.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 35.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 35.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.000
Total da Atividade: 250.000
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
AÇÃO: 2149
OBJETIVO:
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.000
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
99 1.000
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1571 Transferências do Estado referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados á Educação
99 1.000
Total da Atividade: 5.000
PROGRAMA: 1016 DESPORTO E LAZER
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 27 Desporto e Lazer SUBFUNÇÃO: 812 Desporto Comunitário
AÇÃO: 1101
OBJETIVO:
CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 
À Especificar
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 12.000
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 30.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
Total do Projeto: 52.000
AÇÃO: 2063
OBJETIVO:
INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO
À Especificar
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 15.000
3.3.90.31 99 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
3.3.90.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 15.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
Total da Atividade: 68.000
Total do Orgão: 13.094.526
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
ORGÃO: 07 Orgão do Poder Executivo UNIDADE: 07.000 Sacretaria Municipal de Saude
PROGRAMA: 0002 OPERACOES ESPECIAIS
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 28 Encargos Especias SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
AÇÃO: 0008
OBJETIVO:
AMORTIZACAO DA DIVIDA - SAUDE
À Especificar
3.2.90.21 99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.339
4.6.90.71 99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 15.328
Total da Operação Especial: 16.667
PROGRAMA: 1007 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 10 Saúde SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
AÇÃO: 1037
OBJETIVO:
AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA A SAuDE.
À Especificar
4.4.90.61 99 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 25.000
Total do Projeto: 25.000
PROGRAMA: 1011 HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 10 Saúde SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
AÇÃO: 1038
OBJETIVO:
CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DA SEC. MUNUC. DE SAuDE
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.000
Total do Projeto: 20.000
AÇÃO: 1085
OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE - TFD
Adquirir veículo para atender as pacientes que precisam de tratamento em outroa municípios - Transporte Fora do Domicílio.
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 140.000
Total do Projeto: 140.000
PROGRAMA: 1017 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 10 Saúde SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
AÇÃO: 2080
OBJETIVO:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 23.400
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 117.000
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 630
3.3.90.14 99 DIÁRIAS - CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 12.000
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 210.000
3.3.90.35 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 36.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 120.000
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 292.180
3.3.90.40 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 24.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 30.000
Total da Atividade: 865.210
Total do Orgão: 1.066.877
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
ORGÃO: 07 Orgão do Poder Executivo UNIDADE: 07.001 Fundo Municipal de Saude
PROGRAMA: 1011 HUMANIZACAO DOS SERVICOS DA SAuDE
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 10 Saúde SUBFUNÇÃO: 301 Atenção Básica
AÇÃO: 1030
OBJETIVO:
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS 
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 30.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde
99 200.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1631 TransferÊncias do Governo Federal referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde
99 650.000
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1631 TransferÊncias do Governo Federal referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde
99 1.000
Total do Projeto: 881.000
AÇÃO: 1057
OBJETIVO:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS
À Especificar
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde
99 1.232.000
Total do Projeto: 1.252.000
AÇÃO: 1090
OBJETIVO:
CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS - DOENÇA DE CHAGAS
À Especificar
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1631 TransferÊncias do Governo Federal referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde
99 80.000
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1631 TransferÊncias do Governo Federal referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados á Saúde
99 1.000
Total do Projeto: 81.000
AÇÃO: 2032
OBJETIVO:
GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 217.850
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 406.274
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 870.072
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 698.393
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 228.464
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 231.350
3.3.90.14 99 DIÁRIAS - CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
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Orçamento-Programa de 2025
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 12.000
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 520.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 587.435
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 83.700
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 85.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 139.350
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.903.509
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 324.728
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 30.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 50.000
Total da Atividade: 6.398.125
AÇÃO: 2041
OBJETIVO:
SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 32.500
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 64.182
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 52.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 158.330
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 17.745
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 46.728
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 170.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 6.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 2.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 22.310
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.000
Total da Atividade: 594.295
AÇÃO: 2042
OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MAC
À Especificar
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 6.000
Total da Atividade: 6.000
AÇÃO: 2043
OBJETIVO:
CONTRIBUICAO P/ CONSORCIO INTERMUNICIPIOS DE SAuDE - FUS
À Especificar
3.3.71.70 99 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 24.000
Total da Atividade: 24.000
AÇÃO: 2047
OBJETIVO:
 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE 
Manter as atividades da vigilância em saúde, inclusive como pagamento dos Agentes de Combate às Endemias.
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 78.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 71.160
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 31.323
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 12.410
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 33.906
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 4.000
Total da Atividade: 230.799
AÇÃO: 2113
OBJETIVO:
ENFRENTAMENTO ÀS ENDEMIAS E PANDEMIAS
Custearações e projetos de vacinação, combate à influenza, sarampo, dengue, zica,febre maculosa, hanseníse, leptospirose, entre outras.
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 22.000
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 20.800
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 8.988
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 6.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 2.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 10.000
Total da Atividade: 69.788
AÇÃO: 2114
OBJETIVO:
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA
À Especificar
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R$ 1,00
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 37.750
Total da Atividade: 47.750
AÇÃO: 2116
OBJETIVO:
MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITÁRIA
À Especificar
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 5.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 1.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 5.500
Total da Atividade: 12.000
AÇÃO: 2128
OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.800
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 269.713
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 475.790
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 61.008
Total da Atividade: 827.311
AÇÃO: 2131
OBJETIVO:
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS
Cuastear mobiliários e equipamentos para a estruturação fíca das farmácias básicas, bem como, a capacitação de seus funcionários.
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 3.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 1.500
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 4.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 3.500
Total da Atividade: 12.000
AÇÃO: 2132
OBJETIVO:
ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR P/ O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
À Especificar
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1605 Assistência financeira da União destinada à complementação
ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da
enfermagem.
99 238.195
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1605 Assistência financeira da União destinada à complementação
ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da
enfermagem.
99 188.520
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1605 Assistência financeira da União destinada à complementação
ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da
enfermagem.
99 87.605
Total da Atividade: 514.320
AÇÃO: 2134
OBJETIVO:
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS
Manter ações que disponibizem ações à saúde digita melhorando a oferta de serviços, a gestão do cuidado pelos profissionais de saúde e a qualidade
da atenção à saúde.
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 4.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 12.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 6.470
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 15.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 10.000
Total da Atividade: 47.470
AÇÃO: 2137
OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS
Pagar as despesa efetuadas com outros programas de SUS não mencionados
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 20.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 10.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 30.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
99 20.000
Total da Atividade: 80.000
AÇÃO: 2142
OBJETIVO:
COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS
Pagar com recursos próprios despesas excedentes dos programas do SUS.
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 23.400
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 65.000
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 18.564
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 35.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 12.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 30.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 25.000
Total da Atividade: 208.964
Total do Orgão: 11.286.822
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
ORGÃO: 08 Orgão do Poder Executivo UNIDADE: 08.000 Secretaria Mun.de Assistencia Social e Desenvolvi
PROGRAMA: 1012 PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 08 Assistêncial Social SUBFUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária
AÇÃO: 1065
OBJETIVO:
AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESE
À Especificar
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 40.000
Total do Projeto: 40.000
AÇÃO: 2096
OBJETIVO:
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR ( COMPRA DIRETA )
À Especificar
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
Total da Atividade: 30.000
PROGRAMA: 1017 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 08 Assistêncial Social SUBFUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária
AÇÃO: 2050
OBJETIVO:
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 39.650
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 97.890
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 28.853
3.3.90.14 99 DIÁRIAS - CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.000
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.100
3.3.90.33 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 9.020
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 8.450
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.000
Total da Atividade: 203.963
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
AÇÃO: 2081
OBJETIVO:
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 41.037
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 226.929
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 56.573
3.3.90.14 99 DIÁRIAS - CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.220
3.3.90.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 8.000
3.3.90.33 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 8.300
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 16.273
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 8.000
Total da Atividade: 393.332
Total do Orgão: 667.295
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R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
ORGÃO: 08 Orgão do Poder Executivo UNIDADE: 08.001 Fundo Municipal de Assist. Social do Munic. de Ibi
PROGRAMA: 1012 PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 08 Assistêncial Social SUBFUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária
AÇÃO: 2049
OBJETIVO:
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS - FEAS
À Especificar
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de
Assistência Social
99 25.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de
Assistência Social
99 5.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de
Assistência Social
99 5.000
Total da Atividade: 35.000
AÇÃO: 2054
OBJETIVO:
ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROG BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - IGD
À Especificar
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 21.600
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 19.202
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 8.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 18.000
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 8.000
Total da Atividade: 74.802
AÇÃO: 2056
OBJETIVO:
MANUTENCAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS/PBF
À Especificar
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 1.600
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 39.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 8.526
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 2.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 38.834
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 13.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 18.000
Total da Atividade: 120.960
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
AÇÃO: 2059
OBJETIVO:
BENEFICIOS EVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici
À Especificar
3.3.90.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 40.000
3.3.90.48 99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 80.000
Total da Atividade: 120.000
AÇÃO: 2097
OBJETIVO:
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
À Especificar
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 125.068
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 26.264
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 19.040
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 12.400
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 15.006
Total da Atividade: 197.778
AÇÃO: 2125
OBJETIVO:
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 6.000
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
Total da Atividade: 36.000
AÇÃO: 2129
OBJETIVO:
PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA
À Especificar
3.3.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 6.000
3.3.90.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 6.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 6.000
3.3.90.48 99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
Total da Atividade: 33.000
AÇÃO: 2150
OBJETIVO:
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS
Manter despesas efetuadas com outros programa do FNAS, não mencionadaos.
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 10.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 5.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 18.000
SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2024.10.1.7-27.14.38) Página 26 de 37
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social - FNAS
99 7.000
Total da Atividade: 40.000
PROGRAMA: 1017 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 08 Assistêncial Social SUBFUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária
AÇÃO: 2138
OBJETIVO:
COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUAS
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 30.000
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 7.000
3.3.90.14 99 DIÁRIAS - CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.000
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 25.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 18.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 22.000
Total da Atividade: 110.000
Total do Orgão: 767.540
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
ORGÃO: 08 Orgão do Poder Executivo UNIDADE: 08.002 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
PROGRAMA: 1012 PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 08 Assistêncial Social SUBFUNÇÃO: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
AÇÃO: 2127
OBJETIVO:
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE IBIARA PB
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.600
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.800
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 4.704
3.3.90.14 99 DIÁRIAS - CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.000
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.33 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 605
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 15.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 633
Total da Atividade: 53.342
Total do Orgão: 53.342
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
ORGÃO: 09 Orgão do Poder Executivo UNIDADE: 09.000 Secretaria Mun.de Desenvolvimento Rural e Meio Amb
PROGRAMA: 1007 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 18 Gestão Ambiental SUBFUNÇÃO: 544 Recursos Hidrícos
AÇÃO: 1017
OBJETIVO:
PERFURACAO, INSTALAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES
À Especificar
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 35.000
Total do Projeto: 45.000
AÇÃO: 1041
OBJETIVO:
CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NA Z. RURAL
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos
Congêneres da União
99 80.000
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos
Congêneres da União
99 1.000
Total do Projeto: 101.000
AÇÃO: 1048
OBJETIVO:
CONSTRUCAO E MELHORIA DE MATADOURO PuBLICO
À Especificar
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 9.000
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 25.000
Total do Projeto: 34.000
AÇÃO: 1052
OBJETIVO:
RECUPERACAO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
À Especificar
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 30.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos
Congêneres da União
99 477.500
Total do Projeto: 507.500
AÇÃO: 1053
OBJETIVO:
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, MATABURRO E PASSAGEM MOLHADA
À Especificar
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 6.000
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 35.000
Total do Projeto: 41.000
AÇÃO: 2143
OBJETIVO:
DESPESAS COM RECURAOS DE ROYALTIES E E FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO
À Especificar
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1720 Transferências da União Referentes às participações na
exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -
Lei 9.478/1997
99 20.000
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1720 Transferências da União Referentes às participações na
exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -
Lei 9.478/1997
99 10.000
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1720 Transferências da União Referentes às participações na
exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -
Lei 9.478/1997
99 25.000
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1720 Transferências da União Referentes às participações na
exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -
Lei 9.478/1997
99 0
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1720 Transferências da União Referentes às participações na
exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -
Lei 9.478/1997
99 0
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1720 Transferências da União Referentes às participações na
exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP -
Lei 9.478/1997
99 5.000
Total da Atividade: 60.000
PROGRAMA: 1014 DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 18 Gestão Ambiental SUBFUNÇÃO: 544 Recursos Hidrícos
AÇÃO: 1046
OBJETIVO:
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECPERAÇÃO DE AÇUDES, BARREIROS E BARRAGENS
À Especificar
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 15.000
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 25.000
Total do Projeto: 40.000
AÇÃO: 1047
OBJETIVO:
CONSTRUCAO E RECUP. DE POCOS, CISTERNAS E TANQUES
À Especificar
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 30.000
Total do Projeto: 40.000
AÇÃO: 1049
OBJETIVO:
CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIO
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 40.000
Total do Projeto: 40.000
AÇÃO: 1067
OBJETIVO:
IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.032
Total do Projeto: 12.032
AÇÃO: 1069
OBJETIVO:
AQUISICAO DE CARRO PIPA PARA O MUNICIPIO DE IBIARA
À Especificar
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 50.000
Total do Projeto: 50.000
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
AÇÃO: 1092
OBJETIVO:
AQUUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZad E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
À Especificar
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 25.000
Total do Projeto: 25.000
AÇÃO: 1093
OBJETIVO:
CONSTRUÇÃO DE CURRAL PARA ABRIGAR A FEIRA DE ANIMAIS
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 25.000
Total do Projeto: 25.000
AÇÃO: 2061
OBJETIVO:
ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
À Especificar
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 8.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.000
Total da Atividade: 38.000
AÇÃO: 2117
OBJETIVO:
APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS RURAIS
À Especificar
3.3.90.35 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.064
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.628
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.682
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.799
Total da Atividade: 13.173
PROGRAMA: 1017 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 20 Agricultura SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
AÇÃO: 2060
OBJETIVO:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.189
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 116.692
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 24.842
3.3.90.14 99 DIÁRIAS - CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.000
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 600.940
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 144.100
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 372.430
3.3.90.92 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
Total da Atividade: 1.284.193
Total do Orgão: 2.355.898
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
ORGÃO: 10 Orgão do Poder Executivo UNIDADE: 10.000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
PROGRAMA: 1015 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO MUNICIPAL
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 13 Cultura SUBFUNÇÃO: 392 Difusão Cultural
AÇÃO: 1059
OBJETIVO:
CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos
Congêneres da União
99 120.000
Total do Projeto: 130.000
AÇÃO: 1072
OBJETIVO:
IMPLANTACAO DA CASA DA CULTURA
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 20.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos
Congêneres da União
99 100.000
Total do Projeto: 120.000
AÇÃO: 1073
OBJETIVO:
IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA TURISTI
À Especificar
4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 150.000
Total do Projeto: 150.000
AÇÃO: 2095
OBJETIVO:
PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS
À Especificar
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.31 99 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 4.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 350.000
Total da Atividade: 361.000
AÇÃO: 2146
OBJETIVO:
AÇÕES ALUSIVAS A LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA
PROMOVER AÇÕES DE CULTURA NO MUNICIPIO DE IBIARA
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento
à Cultura - Lei nº 14.399/202.
99 45.000
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento
à Cultura - Lei nº 14.399/202.
99 10.000
Total da Atividade: 55.000
PROGRAMA: 1017 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 13 Cultura SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
AÇÃO: 2062
OBJETIVO:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 1.600
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 121.418
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 25.834
3.3.90.14 99 DIÁRIAS - CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.000
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 24.000
3.3.90.31 99 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.32 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 15.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 39.300
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 6.000
Total da Atividade: 246.152
Total do Orgão: 1.062.152
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
ORGÃO: 11 Orgão do Poder Executivo UNIDADE: 11.000 Reserva de Contingência
PROGRAMA: 1003 GOVERNABILIDADE DA GESTAO PuBLICA
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 99 Reserva de Contingência SUBFUNÇÃO: 999 Reserva de Contingência
AÇÃO: 9901
OBJETIVO:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
À Especificar
9.9.99.99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 726.679
Total da Reserva de Contingência: 726.679
Total do Orgão: 726.679
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
ORGÃO: 12 Orgão do Poder Executivo UNIDADE: 12.000 Fundo Municipal do Turismo - Fumtur
PROGRAMA: 1007 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRTURA MUNICIPAL
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 23 Comércio e Serviços SUBFUNÇÃO: 695 Turismo
AÇÃO: 2107
OBJETIVO:
Manutencao do Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR - Lei 481/2019
À Especificar
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 3.000
3.3.90.33 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 2.000
3.3.90.35 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 0
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 10.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 8.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
Total da Atividade: 28.000
Total do Orgão: 28.000
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Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
ORGÃO: 13 Orgão do Poder Executivo UNIDADE: 13.000 Procuradoria Geral do Municpio
PROGRAMA: 0002 OPERACOES ESPECIAIS
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 28 Encargos Especias SUBFUNÇÃO: 846 Outros Encargos Especiais
AÇÃO: 0006
OBJETIVO:
PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
À Especificar
3.1.90.91 99 SENTENÇAS JUDICIAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 50.000
3.3.90.91 99 SENTENÇAS JUDICIAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 50.000
Total da Operação Especial: 100.000
PROGRAMA: 1006 TRANSPARENCIA DO DINHEIRO PUBLICO
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 04 Administração SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
AÇÃO: 2007
OBJETIVO:
CONTRIBUICAO PARA A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA.
À Especificar
3.3.70.41 99 CONTRIBUIÇÕES 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 0
Total da Atividade: 0
PROGRAMA: 1017 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: À Especificar
FUNÇÃO: 04 Administração SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
AÇÃO: 2086
OBJETIVO:
MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
À Especificar
3.1.90.04 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 15.000
3.1.90.11 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 45.000
3.1.90.13 99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 6.500
3.3.90.14 99 DIÁRIAS - CIVIL 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 0
3.3.90.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.35 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 0
3.3.90.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
3.3.90.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 5.000
4.4.90.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1500 Recursos não Vinculados de Impostos - LIVRE 8.000
Total da Atividade: 89.500
Total do Orgão: 189.500
Total Geral: 42.626.511
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Quadro de Detalhamento de Despesas por Orgãos, Programas e Ações
Classificação Institucional Funcional Programática
 Natureza da Despesa - Aplicações de Despesas - Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
01.000 Camara Municipal
01 031 1001 1001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CÂMARA
Objetivo: Pagar despesas com construção, ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal
1 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 30.000
Total do Projeto: 30.000
01 031 1001 1002 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL
Objetivo: Adiquirir veiculo para a Câmara Municipal
2 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 25.000
Total do Projeto: 25.000
01 031 1001 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA
Objetivo: Atender despesas com a compra de equipamentos para o bom desempenho dos trabalhos
da Câmara
3 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 20.000
Total do Projeto: 20.000
01 031 1001 2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS
Objetivo: Atender os encargos com depesas inerentes aos parlamentares e servidores públicos
vinculados à Câmara.
4 3.1.90.04 99 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 10.000
5 3.1.90.11 99 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 890.000
6 3.1.90.13 99 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 140.000
Total da Atividade: 1.040.000
01 031 1001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Objetivo: Manter a realização de outras atividades parlamentares e administrativas da Câmara
7 3.3.90.14 99 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL Fiscal 5.000
8 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 34.000
9 3.3.90.35 99 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fiscal 10.000
10 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 20.000
11 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 460.000
12 3.3.90.40 99 1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Fiscal 5.000
13 3.3.90.93 99 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 1.000
Total da Atividade: 535.000
Total
1.650.000
1.040.000 0 535.000 75.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 535.000 75.000 0 0 0
1.650.000
0
1.040.000
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
02.000 Secretaria - Gabinete do Prefeito
04 122 1017 1004 AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE
Objetivo: À Especificar
14 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 100.000
Total do Projeto: 100.000
04 122 1017 1100 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA
Objetivo: À Especificar
15 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 55.000
16 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 20.000
Total do Projeto: 75.000
04 122 1017 2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Objetivo: À Especificar
17 3.1.90.04 99 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 20.000
18 3.1.90.11 99 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 683.672
19 3.1.90.13 99 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 147.771
20 3.3.90.14 99 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL Fiscal 8.000
21 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 98.342
22 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E Fiscal 5.000
OUTRAS 
3.3.90.31 99 1.500.0000
23 3.3.90.35 99 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fiscal 80.000
24 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 12.500
25 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 116.340
26 3.3.90.40 99 1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Fiscal 30.000
27 3.3.90.93 99 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 10.000
28 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 8.000
Total da Atividade: 1.219.625
04 122 1002 2004 CONTRIBUICAO PARA A FAMUP e outros
Objetivo: À Especificar
29 3.3.50.41 99 1.500.0000 CONTRIBUIÇÕES Fiscal 24.000
Total da Atividade: 24.000
04 122 1017 2082 Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos
Objetivo: À Especificar
30 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 5.000
31 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 5.000
32 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 186.000
Total da Atividade: 196.000
04 122 0004 2085 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR
Objetivo: À Especificar
33 3.1.90.04 99 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 1.600
34 3.1.90.11 99 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 20.800
35 3.1.90.13 99 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 4.704
36 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 3.000
37 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 1.000
38 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 1.500
39 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 2.000
Total da Atividade: 34.604
Total
1.649.229
726.072 0 585.682 185.000 0 0 0
152.475 0 0 0 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 585.682 185.000 0 0 0
1.496.754
152.475
878.547
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
03.000 Secretaria Municipal de Administracao
04 122 1017 2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Objetivo: À Especificar
40 3.1.90.04 99 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 9.600
41 3.1.90.11 99 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 374.307
42 3.1.90.13 99 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 80.620
43 3.3.90.14 99 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL Fiscal 2.500
44 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 324.166
45 3.3.90.33 99 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 3.000
46 3.3.90.35 99 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fiscal 90.000
47 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 142.040
48 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 276.965
49 3.3.90.39 99 1.720.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 561.585
50 3.3.90.40 99 1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Fiscal 5.000
51 3.3.90.92 99 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 10.000
52 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 20.000
Total da Atividade: 1.899.783
04 122 1017 2083 Realizar Concurso Publico Municipal
Objetivo: À Especificar
53 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 2.081
54 3.3.90.35 99 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fiscal 5.000
55 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 1.100
56 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 15.000
Total da Atividade: 23.181
04 122 1017 2130 Manutencao do Programa de Incentivo a Aposentadoria Voluntaria Lei 512
Objetivo: À Especificar
57 3.1.90.94 99 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fiscal 93.537
58 3.3.90.92 99 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 724
59 3.3.90.93 99 1.500.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 2.349
Total da Atividade: 96.610
Total
2.019.574
558.064 0 1.441.510 20.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 1.441.510 20.000 0 0 0
2.019.574
0
558.064
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
04.000 Secretaria Municipal da Fazenda
28 841 0002 0001 AMORTIZACAO DE DIVIDAS - INSS
Objetivo: À Especificar
60 3.2.90.21 99 1.500.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Fiscal 7.000
61 4.6.90.71 99 1.500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Fiscal 600.000
Total da Operação Especial: 607.000
28 841 0002 0009 Amortizacao de Divida contratual
Objetivo: À Especificar
62 3.2.90.21 99 1.500.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Fiscal 6.000
63 4.6.90.71 99 1.500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Fiscal 10.000
Total da Operação Especial: 16.000
04 122 1017 2008 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Objetivo: À Especificar
64 3.1.90.04 99 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 20.800
65 3.1.90.11 99 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 145.567
66 3.1.90.13 99 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 34.937
67 3.3.50.43 99 1.500.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS Fiscal 3.000
68 3.3.90.14 99 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL Fiscal 5.000
69 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 120.000
70 3.3.90.33 99 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 5.000
71 3.3.90.35 99 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fiscal 190.000
72 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 68.210
73 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 173.870
74 3.3.90.40 99 1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Fiscal 62.000
75 3.3.90.92 99 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 5.000
76 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 25.000
Total da Atividade: 858.384
04 123 1006 2010 CONTRIBUICAO PARA O PASEP
Objetivo: À Especificar
77 3.3.90.47 99 1.500.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Fiscal 405.325
Total da Atividade: 405.325
Total
1.886.709
201.304 13.000 1.037.405 25.000 0 610.000 0
0 0 0 0 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 13.000 1.037.405 25.000 0 610.000 0
1.886.709
0
201.304
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
05.000 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
15 451 1007 1009 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS, CANTEIROS E CA
Objetivo: À Especificar
78 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 50.000
Total do Projeto: 50.000
15 451 1007 1010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CEMITERIO PuBLICO
Objetivo: À Especificar
79 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 40.000
Total do Projeto: 40.000
15 451 1007 1011 CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE MERCADO PuBLICO
Objetivo: À Especificar
80 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 20.000
Total do Projeto: 20.000
15 451 1007 1012 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS
Objetivo: À Especificar
81 4.4.90.61 99 1.755.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Fiscal 38.000
Total do Projeto: 38.000
15 452 1007 1016 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
Objetivo: À Especificar
82 4.4.90.51 99 1.501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 50.000
Total do Projeto: 50.000
25 752 1007 1018 EXPANSAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO
Objetivo: À Especificar
83 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 10.000
Total do Projeto: 10.000
17 512 1007 1040 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTOS
Objetivo: À Especificar
84 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 30.000
Total do Projeto: 30.000
18 544 1007 1045 IMPLANTAÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO
Objetivo: À Especificar
85 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 30.000
Total do Projeto: 30.000
15 452 1007 1061 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E/OU ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS
Objetivo: À Especificar
86 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 20.000
87 4.4.90.51 99 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 287.306
88 4.4.90.93 99 1.700.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 1.000
Total do Projeto: 308.306
26 782 1007 1062 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS
Objetivo: À Especificar
89 3.3.90.93 99 1.700.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 752
90 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 1.000
91 4.4.90.52 99 1.700.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 476.500
92 4.4.90.52 99 1.755.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 162.000
Total do Projeto: 640.252
17 512 1007 1077 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NA Z. URBANA
Objetivo: À Especificar
93 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 115.000
Total do Projeto: 115.000
17 512 1014 1086 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE SANEAMENTO BÁSICO
Objetivo: À Especificar
94 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 20.000
95 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 60.000
Total do Projeto: 80.000
15 452 1017 2011 MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Objetivo: À Especificar
96 3.1.90.04 99 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 1.600
97 3.1.90.11 99 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 756.507
98 3.1.90.13 99 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 159.202
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R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
15 452 1017 2011 MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Objetivo: À Especificar
99 3.3.90.14 99 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL Fiscal 3.000
100 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 120.000
101 3.3.90.33 99 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 2.000
102 3.3.90.35 99 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fiscal 10.000
103 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 104.000
104 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 1.096.271
105 3.3.90.39 99 1.501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 263.729
106 3.3.90.40 99 1.500.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Fiscal 6.000
107 3.3.90.92 99 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 10.000
108 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 20.000
Total da Atividade: 2.552.309
18 541 1013 2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PuBLICA
Objetivo: À Especificar
109 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 3.000
110 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 5.000
111 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 24.000
Total da Atividade: 32.000
25 752 1007 2119 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Objetivo: À Especificar
112 3.3.90.30 99 1.751.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 6.000
113 3.3.90.36 99 1.751.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 4.000
114 3.3.90.39 99 1.751.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 66.500
Total da Atividade: 76.500
15 451 1007 2141 CUSTEAR DESPESAS COM RECURSOS CIDE
Objetivo: À Especificar
115 3.3.90.30 99 1.750.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 10.000
116 3.3.90.36 99 1.750.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 15.000
117 3.3.90.39 99 1.750.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 25.000
Total da Atividade: 50.000
Total
4.122.367
917.309 0 1.794.252 1.410.806 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 1.794.252 1.410.806 0 0 0
4.122.367
0
917.309
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
06.000 Secretaria Municipal de Educacao
28 843 0002 0007 AMORTIZACAO DA DIVIDA DA EDUCACAO JUNTO AO INSS 
Objetivo: À Especificar
118 4.6.90.71 99 1.500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Fiscal 25.000
Total da Operação Especial: 25.000
12 361 1010 1019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS EM UNIDADES DE ENSINO
Objetivo: À Especificar
119 4.4.90.51 99 1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 120.000
120 4.4.90.51 99 1.571.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 791.650
121 4.4.90.93 99 1.570.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 1.000
122 4.4.90.93 99 1.571.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 1.000
Total do Projeto: 913.650
12 122 1010 1022 CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DA SEC. DE EDUCACAO
Objetivo: À Especificar
123 4.4.90.51 99 1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 25.000
Total do Projeto: 25.000
12 361 1010 1024 AQUIS. DE VEICULOS E/OU EQUIP. PARA EDUCACAO / REDE MUNICIPAL DE ENSIN
Objetivo: À Especificar
124 4.4.90.51 99 1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 140.000
Total do Projeto: 140.000
12 365 1010 1027 CONSTR., AMPLIACAO E/OU REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO iNFANTIL
Objetivo: Construir, ampliar e reformar escolas de Educação Infantil, Creche. 
125 4.4.90.51 99 1.500.1001 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 120.000
126 4.4.90.51 99 1.570.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 350.000
127 4.4.90.51 99 1.571.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 1.015.550
128 4.4.90.93 99 1.570.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 1.000
129 4.4.90.93 99 1.571.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 1.000
Total do Projeto: 1.487.550
12 368 1010 1070 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO BÁSICO
Objetivo: À Especificar
130 4.4.90.52 99 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 90.000
Total do Projeto: 90.000
12 365 1010 1098 ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT
Objetivo: Construir, ampliar e/ou reformar e equipar escolas de Educação Infantil.
131 4.4.90.51 99 1.542.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 87.335
132 4.4.90.52 99 1.542.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 55.271
Total do Projeto: 142.606
27 812 1016 1101 CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 
Objetivo: À Especificar
133 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 12.000
134 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 30.000
135 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 10.000
Total do Projeto: 52.000
12 306 1008 2013 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL E AEE - FNDE
Objetivo: À Especificar
136 3.3.90.30 99 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 6.000
137 3.3.90.30 99 1.552.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 58.795
Total da Atividade: 64.795
12 306 1008 2016 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE - FNDE
Objetivo: À Especificar
138 3.3.90.30 99 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 37.675
139 3.3.90.30 99 1.552.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 37.675
Total da Atividade: 75.350
12 306 1008 2017 PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FNDE
Objetivo: À Especificar
140 3.3.90.30 99 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 2.000
141 3.3.90.30 99 1.552.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 16.474
Total da Atividade: 18.474
12 368 1010 2019 PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE - FNDE - Ens. Fundamental
Objetivo: À Especificar
142 3.3.90.30 99 1.550.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 198.850
143 3.3.90.36 99 1.550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 12.000
144 3.3.90.39 99 1.550.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 110.000
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R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
12 368 1010 2019 PROGRAMA SALARIO EDUCACAO QSE - FNDE - Ens. Fundamental
Objetivo: À Especificar
145 4.4.90.52 99 1.550.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 50.000
Total da Atividade: 370.850
12 361 1010 2020 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE-PDDE
Objetivo: À Especificar
146 3.3.90.30 99 1.551.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 4.000
Total da Atividade: 4.000
12 361 1009 2021 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE- PNATE
Objetivo: À Especificar
147 3.3.90.30 99 1.553.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 38.500
148 3.3.90.36 99 1.553.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 3.115
149 3.3.90.39 99 1.553.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 3.486
Total da Atividade: 45.101
12 361 1010 2023 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
Objetivo: À Especificar
150 3.3.90.30 99 1.569.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 60.000
151 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E Fiscal 15.000
OUTRAS 
3.3.90.31 99 1.569.0000
152 3.3.90.36 99 1.569.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 20.000
153 3.3.90.39 99 1.569.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 35.000
154 4.4.90.52 99 1.569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 20.000
Total da Atividade: 150.000
12 361 1010 2024 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 70% - FUNDEB/VAAF
Objetivo: À Especificar
155 3.1.90.04 99 1.540.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 771.220
156 3.1.90.11 99 1.540.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 2.509.070
157 3.1.90.11 99 1.541.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 182.063
158 3.1.90.13 99 1.540.1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 424.006
159 3.1.90.13 99 1.541.1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 264.854
Total da Atividade: 4.151.213
12 361 1010 2025 MANUTENCAO DE OUTRAS DESPESAS EM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Objetivo: À Especificar
160 3.1.90.04 99 1.540.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 46.800
161 3.1.90.11 99 1.540.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 46.800
162 3.1.90.13 99 1.540.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 19.656
163 3.3.90.30 99 1.540.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 756.986
164 3.3.90.30 99 1.541.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 80.508
165 3.3.90.30 99 1.542.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 115.114
166 3.3.90.36 99 1.541.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 98.343
167 3.3.90.36 99 1.542.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 43.295
168 3.3.90.39 99 1.540.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 71.823
169 3.3.90.39 99 1.541.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 33.000
170 4.4.90.52 99 1.540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 30.000
Total da Atividade: 1.342.325
12 368 1010 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objetivo: À Especificar
171 3.1.90.04 99 1.500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 97.746
172 3.1.90.11 99 1.500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 395.000
173 3.1.90.13 99 1.500.1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 65.000
174 3.1.90.91 99 1.500.1001 SENTENÇAS JUDICIAIS Fiscal 25.000
175 3.3.90.18 99 1.500.1001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Fiscal 5.000
176 3.3.90.30 99 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 703.695
177 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E Fiscal 2.000
OUTRAS 
3.3.90.31 99 1.500.1001
178 3.3.90.32 99 1.500.1001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 10.000
179 3.3.90.33 99 1.500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 5.000
180 3.3.90.35 99 1.500.1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fiscal 45.000
181 3.3.90.36 99 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 100.000
182 3.3.90.39 99 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 480.000
183 3.3.90.40 99 1.500.1001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Fiscal 10.000
184 3.3.90.91 99 1.500.1001 SENTENÇAS JUDICIAIS Fiscal 15.000
185 3.3.90.92 99 1.500.1001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 5.000
186 3.3.90.93 99 1.500.1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 276.000
187 4.4.90.52 99 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 75.000
Total da Atividade: 2.314.441
12 365 1010 2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - VAAR
Objetivo: À Especificar
188 3.3.90.30 99 1.543.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 30.000
189 3.3.90.36 99 1.543.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 15.000
190 3.3.90.39 99 1.543.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 25.000
191 4.4.90.52 99 1.543.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 10.000
Total da Atividade: 80.000
SisPlanj - e-TICons (83) 3241-9973 www.e-ticons.com.br - Versão (2024.10.1.7-27.14.14) Página 8 de 23
Orçamento-Programa de 2025
R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
27 812 1016 2063 INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO
Objetivo: À Especificar
192 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 15.000
193 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E Fiscal 10.000
OUTRAS 
3.3.90.31 99 1.500.0000
194 3.3.90.32 99 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 3.000
195 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 15.000
196 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 20.000
197 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 5.000
Total da Atividade: 68.000
12 362 1009 2091 Manutencao com o Transporte Escolar- Convênio Estado
Objetivo: À Especificar
198 3.3.90.30 99 1.571.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 40.000
199 3.3.90.36 99 1.571.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 27.000
200 3.3.90.39 99 1.571.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 36.970
Total da Atividade: 103.970
12 368 1010 2104 COFINANCIAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDEB
Objetivo: Pagar despesas excedentes realizadas pelo FUNDEB, com recursos próprios.
201 3.1.90.04 99 1.500.1001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 26.000
202 3.1.90.11 99 1.500.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 78.000
203 3.1.90.13 99 1.500.1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 21.840
204 3.3.90.30 99 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 30.000
205 3.3.90.36 99 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 8.000
206 3.3.90.39 99 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 66.000
207 4.4.90.52 99 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 70.000
Total da Atividade: 299.840
12 365 1010 2120 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL- MAG 70% - FUNDEB/VAAF/VAAT
Objetivo: À Especificar
208 3.1.90.04 99 1.542.1070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 118.947
209 3.1.90.11 99 1.541.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 47.404
210 3.1.90.11 99 1.542.1070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 415.879
211 3.1.90.13 99 1.540.1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 122.268
212 3.1.90.13 99 1.542.1070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 114.863
Total da Atividade: 819.361
12 365 1010 2122 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% - PRE-ESCOLA
Objetivo: À Especificar
213 4.4.90.52 99 1.540.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 10.000
Total da Atividade: 10.000
12 368 1010 2144 Capacitação de Professores e Servidores da Educação 
Objetivo: Capacitar continuamente os profissionais da educação, visando a melhoria da
qualidade do ensino.
214 3.3.90.30 99 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 6.000
215 3.3.90.35 99 1.500.1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fiscal 15.000
216 3.3.90.36 99 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 10.000
217 3.3.90.39 99 1.500.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 15.000
Total da Atividade: 46.000
12 368 1010 2148 Manutenção do Programa Escola Tempo Integral- Ensino Fundamental
Objetivo: Manter a Alfabetização de qualidade no município.
218 3.3.90.30 99 1.569.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 170.000
219 3.3.90.36 99 1.569.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 35.000
220 3.3.90.39 99 1.569.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 35.000
221 4.4.90.52 99 1.569.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 10.000
Total da Atividade: 250.000
12 368 1010 2149 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA
Objetivo:
222 4.4.90.52 99 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 3.000
223 4.4.90.93 99 1.570.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 1.000
224 4.4.90.93 99 1.571.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 1.000
Total da Atividade: 5.000
Total
13.094.526
5.505.722 0 4.153.304 3.123.806 0 25.000 0
286.694 0 0 0 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 4.153.304 3.123.806 0 25.000 0
12.807.832
286.694
5.792.416
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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R$ 1,00
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Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
07.000 Sacretaria Municipal de Saude
28 122 0002 0008 AMORTIZACAO DA DIVIDA - SAUDE
Objetivo: À Especificar
225 3.2.90.21 99 1.500.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO Fiscal 1.339
226 4.6.90.71 99 1.500.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Fiscal 15.328
Total da Operação Especial: 16.667
10 122 1007 1037 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA A SAuDE.
Objetivo: À Especificar
227 4.4.90.61 99 1.500.1002 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Seguridade 25.000
Total do Projeto: 25.000
10 122 1011 1038 CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DA SEC. MUNUC. DE SAuDE
Objetivo: À Especificar
228 4.4.90.51 99 1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES Seguridade 20.000
Total do Projeto: 20.000
10 302 1011 1085 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE - TFD
Objetivo: Adquirir veículo para atender as pacientes que precisam de tratamento em outroa
municípios - Transporte Fora do Domicílio.
229 4.4.90.52 99 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 140.000
Total do Projeto: 140.000
10 122 1017 2080 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE
Objetivo: À Especificar
230 3.1.90.04 99 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Seguridade 23.400
231 3.1.90.11 99 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 117.000
232 3.1.90.13 99 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 630
233 3.3.90.14 99 1.500.1002 DIÁRIAS - CIVIL Seguridade 12.000
234 3.3.90.30 99 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 210.000
235 3.3.90.35 99 1.500.1002 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Seguridade 36.000
236 3.3.90.36 99 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 120.000
237 3.3.90.39 99 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 292.180
238 3.3.90.40 99 1.500.1002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Seguridade 24.000
239 4.4.90.52 99 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 30.000
Total da Atividade: 865.210
Total
1.066.877
0 1.339 0 0 0 15.328 0
141.030 0 694.180 215.000 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 1.339 694.180 215.000 0 15.328 0
16.667
1.050.210
141.030
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
07.001 Fundo Municipal de Saude
10 301 1011 1030 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS 
Objetivo: À Especificar
240 4.4.90.51 99 1.500.1002 OBRAS E INSTALAÇÕES Seguridade 30.000
241 4.4.90.51 99 1.601.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Seguridade 200.000
242 4.4.90.51 99 1.631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Seguridade 650.000
243 4.4.90.93 99 1.631.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Seguridade 1.000
Total do Projeto: 881.000
10 301 1011 1057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICOS
Objetivo: À Especificar
244 4.4.90.52 99 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 20.000
245 4.4.90.52 99 1.601.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 32.000
246 4.4.90.52 99 1.601.3120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 1.200.000
Total do Projeto: 1.252.000
10 305 1011 1090 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS - DOENÇA DE CHAGAS
Objetivo: À Especificar
247 4.4.90.51 99 1.631.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Seguridade 80.000
248 4.4.90.93 99 1.631.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Seguridade 1.000
Total do Projeto: 81.000
10 301 1011 2032 GESTAO E MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA
Objetivo: À Especificar
249 3.1.90.04 99 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Seguridade 217.850
250 3.1.90.04 99 1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Seguridade 406.274
251 3.1.90.11 99 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 870.072
252 3.1.90.11 99 1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 698.393
253 3.1.90.13 99 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 228.464
254 3.1.90.13 99 1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 231.350
255 3.3.90.14 99 1.500.1002 DIÁRIAS - CIVIL Seguridade 10.000
256 3.3.90.14 99 1.600.0000 DIÁRIAS - CIVIL Seguridade 12.000
257 3.3.90.30 99 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 520.000
258 3.3.90.30 99 1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 587.435
259 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E Seguridade 83.700
OUTRAS 
3.3.90.31 99 1.600.0000
260 3.3.90.36 99 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 85.000
261 3.3.90.36 99 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 139.350
262 3.3.90.39 99 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 1.903.509
263 3.3.90.39 99 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 324.728
264 4.4.90.52 99 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 30.000
265 4.4.90.52 99 1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 50.000
Total da Atividade: 6.398.125
10 302 1011 2041 SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS SAMU -(MAC) SUS
Objetivo: À Especificar
266 3.1.90.04 99 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Seguridade 32.500
267 3.1.90.04 99 1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Seguridade 64.182
268 3.1.90.11 99 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 52.000
269 3.1.90.11 99 1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 158.330
270 3.1.90.13 99 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 17.745
271 3.1.90.13 99 1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 46.728
272 3.3.90.30 99 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 170.000
273 3.3.90.36 99 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 6.000
274 3.3.90.36 99 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 2.000
275 3.3.90.39 99 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 2.500
276 3.3.90.39 99 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 22.310
277 4.4.90.52 99 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 20.000
Total da Atividade: 594.295
10 302 1011 2042 MANUTENÇÃO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - MAC
Objetivo: À Especificar
278 3.3.90.30 99 1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 6.000
Total da Atividade: 6.000
10 302 1011 2043 CONTRIBUICAO P/ CONSORCIO INTERMUNICIPIOS DE SAuDE - FUS
Objetivo: À Especificar
279 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE Seguridade 24.000
RATEIO 
3.3.71.70 99 1.500.1002
Total da Atividade: 24.000
10 305 1011 2047 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE 
Objetivo: Manter as atividades da vigilância em saúde, inclusive como pagamento dos Agentes
de Combate às Endemias.
280 3.1.90.11 99 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 78.000
281 3.1.90.11 99 1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 71.160
282 3.1.90.13 99 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 31.323
283 3.3.90.30 99 1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 12.410
284 3.3.90.36 99 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 33.906
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Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
10 305 1011 2047 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE 
Objetivo: Manter as atividades da vigilância em saúde, inclusive como pagamento dos Agentes
de Combate às Endemias.
285 3.3.90.39 99 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 4.000
Total da Atividade: 230.799
10 301 1011 2113 ENFRENTAMENTO ÀS ENDEMIAS E PANDEMIAS
Objetivo: Custearações e projetos de vacinação, combate à influenza, sarampo, dengue,
zica,febre maculosa, hanseníse, leptospirose, entre outras.
286 3.1.90.04 99 1.600.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Seguridade 22.000
287 3.1.90.11 99 1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 20.800
288 3.1.90.13 99 1.600.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 8.988
289 3.3.90.30 99 1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 6.000
290 3.3.90.36 99 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 2.000
291 3.3.90.39 99 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 10.000
Total da Atividade: 69.788
10 303 1011 2114 PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA
Objetivo: À Especificar
292 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 10.000
293 3.3.90.30 99 1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 37.750
Total da Atividade: 47.750
10 304 1011 2116 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITÁRIA
Objetivo: À Especificar
294 3.3.90.30 99 1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 5.000
295 3.3.90.36 99 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 1.500
296 3.3.90.39 99 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 5.500
Total da Atividade: 12.000
10 301 1011 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Objetivo: À Especificar
297 3.1.90.04 99 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Seguridade 20.800
298 3.1.90.11 99 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 269.713
299 3.1.90.11 99 1.600.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 475.790
300 3.1.90.13 99 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 61.008
Total da Atividade: 827.311
10 303 1011 2131 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS
Objetivo: Cuastear mobiliários e equipamentos para a estruturação fíca das farmácias básicas,
bem como, a capacitação de seus funcionários.
301 3.3.90.30 99 1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 3.000
302 3.3.90.36 99 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 1.500
303 3.3.90.39 99 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 4.000
304 4.4.90.52 99 1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 3.500
Total da Atividade: 12.000
10 301 1011 2132 ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR P/ O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS
DA ENFERMAGEM
Objetivo: À Especificar
305 3.1.90.04 99 1.605.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Seguridade 238.195
306 3.1.90.11 99 1.605.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 188.520
307 3.1.90.13 99 1.605.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 87.605
Total da Atividade: 514.320
10 301 1011 2134 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS
Objetivo: Manter ações que disponibizem ações à saúde digita melhorando a oferta de serviços,
a gestão do cuidado pelos profissionais de saúde e a qualidade da atenção à saúde.
308 3.3.90.14 99 1.600.0000 DIÁRIAS - CIVIL Seguridade 4.000
309 3.3.90.30 99 1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 12.000
310 3.3.90.36 99 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 6.470
311 3.3.90.39 99 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 15.000
312 4.4.90.52 99 1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 10.000
Total da Atividade: 47.470
10 301 1011 2137 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS
Objetivo: Pagar as despesa efetuadas com outros programas de SUS não mencionados
313 3.3.90.30 99 1.600.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 20.000
314 3.3.90.36 99 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 10.000
315 3.3.90.39 99 1.600.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 30.000
316 4.4.90.52 99 1.600.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 20.000
Total da Atividade: 80.000
10 301 1011 2142 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS
Objetivo: Pagar com recursos próprios despesas excedentes dos programas do SUS.
317 3.1.90.04 99 1.500.1002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Seguridade 23.400
318 3.1.90.11 99 1.500.1002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 65.000
319 3.1.90.13 99 1.500.1002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 18.564
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R$ 1,00
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Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
10 301 1011 2142 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS
Objetivo: Pagar com recursos próprios despesas excedentes dos programas do SUS.
320 3.3.90.30 99 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 35.000
321 3.3.90.36 99 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 12.000
322 3.3.90.39 99 1.500.1002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 30.000
323 4.4.90.52 99 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 25.000
Total da Atividade: 208.964
Total
11.286.822
0 0 0 0 0 0 0
4.704.754 0 4.209.568 2.372.500 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 4.209.568 2.372.500 0 0 0
0
11.286.822
4.704.754
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
08.000 Secretaria Mun.de Assistencia Social e Desenvolvi
08 244 1012 1065 AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESE
Objetivo: À Especificar
324 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 40.000
Total do Projeto: 40.000
08 244 1017 2050 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
Objetivo: À Especificar
325 3.1.90.04 99 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Seguridade 39.650
326 3.1.90.11 99 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 97.890
327 3.1.90.13 99 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 28.853
328 3.3.90.14 99 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL Seguridade 2.000
329 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 10.100
330 3.3.90.33 99 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Seguridade 5.000
331 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 9.020
332 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 8.450
333 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 3.000
Total da Atividade: 203.963
08 244 1017 2081 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO
Objetivo: À Especificar
334 3.1.90.04 99 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Seguridade 41.037
335 3.1.90.11 99 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 226.929
336 3.1.90.13 99 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 56.573
337 3.3.90.14 99 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL Seguridade 5.000
338 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 20.220
339 3.3.90.32 99 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Seguridade 8.000
340 3.3.90.33 99 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Seguridade 3.000
341 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 8.300
342 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 16.273
343 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 8.000
Total da Atividade: 393.332
08 244 1012 2096 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR ( COMPRA DIRETA )
Objetivo: À Especificar
344 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 5.000
345 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 20.000
346 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 5.000
Total da Atividade: 30.000
Total
667.295
0 0 0 0 0 0 0
490.932 0 125.363 51.000 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 125.363 51.000 0 0 0
0
667.295
490.932
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
08.001 Fundo Municipal de Assist. Social do Munic. de Ibi
08 244 1012 2049 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS - FEAS
Objetivo: À Especificar
347 3.3.90.30 99 1.661.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 25.000
348 3.3.90.39 99 1.661.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 5.000
349 4.4.90.52 99 1.661.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 5.000
Total da Atividade: 35.000
08 244 1012 2054 ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROG BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO - IGD
Objetivo: À Especificar
350 3.1.90.04 99 1.660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Seguridade 21.600
351 3.3.90.30 99 1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 19.202
352 3.3.90.36 99 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 8.000
353 3.3.90.39 99 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 18.000
354 4.4.90.52 99 1.660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 8.000
Total da Atividade: 74.802
08 244 1012 2056 MANUTENCAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS/PBF
Objetivo: À Especificar
355 3.1.90.04 99 1.660.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Seguridade 1.600
356 3.1.90.11 99 1.660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 39.000
357 3.1.90.13 99 1.660.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 8.526
358 3.3.90.14 99 1.660.0000 DIÁRIAS - CIVIL Seguridade 2.000
359 3.3.90.30 99 1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 38.834
360 3.3.90.36 99 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 13.000
361 3.3.90.39 99 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 18.000
Total da Atividade: 120.960
08 244 1012 2059 BENEFICIOS EVENTUAIS - Instituidos na LOAS e regulamento p/ Lei Munici
Objetivo: À Especificar
362 3.3.90.32 99 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Seguridade 40.000
363 3.3.90.48 99 1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Seguridade 80.000
Total da Atividade: 120.000
08 244 1012 2097 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Objetivo: À Especificar
364 3.1.90.11 99 1.660.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 125.068
365 3.1.90.13 99 1.660.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 26.264
366 3.3.90.30 99 1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 19.040
367 3.3.90.36 99 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 12.400
368 3.3.90.39 99 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 15.006
Total da Atividade: 197.778
08 244 1012 2125 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
Objetivo: À Especificar
369 3.1.90.04 99 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Seguridade 5.000
370 3.1.90.11 99 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 10.000
371 3.1.90.13 99 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 6.000
372 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 5.000
373 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 5.000
374 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 5.000
Total da Atividade: 36.000
08 244 1012 2129 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA
Objetivo: À Especificar
375 3.3.90.04 99 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Seguridade 5.000
376 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 6.000
377 3.3.90.32 99 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Seguridade 6.000
378 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 5.000
379 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 6.000
380 3.3.90.48 99 1.500.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Seguridade 5.000
Total da Atividade: 33.000
08 244 1017 2138 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUAS
Objetivo: À Especificar
381 3.1.90.04 99 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Seguridade 5.000
382 3.1.90.11 99 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 30.000
383 3.1.90.13 99 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 7.000
384 3.3.90.14 99 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL Seguridade 3.000
385 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 25.000
386 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 18.000
387 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 22.000
Total da Atividade: 110.000
08 244 1012 2150 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS
Objetivo: Manter despesas efetuadas com outros programa do FNAS, não mencionadaos.
388 3.3.90.30 99 1.660.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 10.000
389 3.3.90.36 99 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 5.000
390 3.3.90.39 99 1.660.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 18.000
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R$ 1,00
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Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
08 244 1012 2150 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS
Objetivo: Manter despesas efetuadas com outros programa do FNAS, não mencionadaos.
391 4.4.90.52 99 1.660.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 7.000
Total da Atividade: 40.000
Total
767.540
0 0 0 0 0 0 0
285.058 0 462.482 20.000 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 462.482 20.000 0 0 0
0
767.540
285.058
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
08.002 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
08 243 1012 2127 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE IBIARA PB
Objetivo: À Especificar
392 3.1.90.04 99 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Seguridade 1.600
393 3.1.90.11 99 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Seguridade 20.800
394 3.1.90.13 99 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Seguridade 4.704
395 3.3.90.14 99 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL Seguridade 2.000
396 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Seguridade 5.000
397 3.3.90.33 99 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Seguridade 3.000
398 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Seguridade 605
399 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Seguridade 15.000
400 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Seguridade 633
Total da Atividade: 53.342
Total
53.342
0 0 0 0 0 0 0
27.104 0 25.605 633 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 25.605 633 0 0 0
0
53.342
27.104
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
09.000 Secretaria Mun.de Desenvolvimento Rural e Meio Amb
18 544 1007 1017 PERFURACAO, INSTALAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES
Objetivo: À Especificar
401 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 10.000
402 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 35.000
Total do Projeto: 45.000
17 511 1007 1041 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NA Z. RURAL
Objetivo: À Especificar
403 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 20.000
404 4.4.90.51 99 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 80.000
405 4.4.90.93 99 1.700.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Seguridade 1.000
Total do Projeto: 101.000
18 544 1014 1046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECPERAÇÃO DE AÇUDES, BARREIROS E BARRAGENS
Objetivo: À Especificar
406 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 15.000
407 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 25.000
Total do Projeto: 40.000
18 544 1014 1047 CONSTRUCAO E RECUP. DE POCOS, CISTERNAS E TANQUES
Objetivo: À Especificar
408 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 10.000
409 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 30.000
Total do Projeto: 40.000
20 602 1007 1048 CONSTRUCAO E MELHORIA DE MATADOURO PuBLICO
Objetivo: À Especificar
410 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 9.000
411 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 25.000
Total do Projeto: 34.000
20 602 1014 1049 CONSTRUCAO DE PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIO
Objetivo: À Especificar
412 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 40.000
Total do Projeto: 40.000
26 782 1007 1052 RECUPERACAO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Objetivo: À Especificar
413 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 30.000
414 4.4.90.51 99 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 477.500
Total do Projeto: 507.500
26 782 1007 1053 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, MATABURRO E PASSAGEM MOLHADA
Objetivo: À Especificar
415 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 6.000
416 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 35.000
Total do Projeto: 41.000
20 606 1014 1067 IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS
Objetivo: À Especificar
417 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 10.000
418 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 2.032
Total do Projeto: 12.032
18 544 1014 1069 AQUISICAO DE CARRO PIPA PARA O MUNICIPIO DE IBIARA
Objetivo: À Especificar
419 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 50.000
Total do Projeto: 50.000
20 606 1014 1092 AQUUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZad E/OU IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Objetivo: À Especificar
420 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 25.000
Total do Projeto: 25.000
20 608 1014 1093 CONSTRUÇÃO DE CURRAL PARA ABRIGAR A FEIRA DE ANIMAIS
Objetivo: À Especificar
421 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 25.000
Total do Projeto: 25.000
20 122 1017 2060 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Objetivo: À Especificar
422 3.1.90.04 99 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 2.189
423 3.1.90.11 99 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 116.692
424 3.1.90.13 99 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 24.842
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R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
20 122 1017 2060 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Objetivo: À Especificar
425 3.3.90.14 99 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL Fiscal 3.000
426 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 600.940
427 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 144.100
428 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 372.430
429 3.3.90.92 99 1.500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 10.000
430 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 10.000
Total da Atividade: 1.284.193
20 606 1014 2061 ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
Objetivo: À Especificar
431 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 5.000
432 3.3.90.32 99 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 8.000
433 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 5.000
434 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 20.000
Total da Atividade: 38.000
20 692 1014 2117 APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS RURAIS
Objetivo: À Especificar
435 3.3.90.35 99 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fiscal 2.064
436 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 3.628
437 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 3.682
438 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 3.799
Total da Atividade: 13.173
20 606 1007 2143 DESPESAS COM RECURAOS DE ROYALTIES E E FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO
Objetivo: À Especificar
439 3.3.90.30 99 1.720.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 20.000
440 3.3.90.36 99 1.720.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 10.000
441 3.3.90.39 99 1.720.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 25.000
442 3.3.90.47 99 1.720.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Fiscal 0
443 3.3.90.92 99 1.720.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0
444 4.4.90.52 99 1.720.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 5.000
Total da Atividade: 60.000
Total
2.355.898
143.723 0 1.312.844 898.331 0 0 0
0 0 0 1.000 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 1.312.844 899.331 0 0 0
2.354.898
1.000
143.723
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
10.000 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
13 392 1015 1059 CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS
Objetivo: À Especificar
445 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 10.000
446 4.4.90.51 99 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 120.000
Total do Projeto: 130.000
13 392 1015 1072 IMPLANTACAO DA CASA DA CULTURA
Objetivo: À Especificar
447 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 20.000
448 4.4.90.51 99 1.700.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Seguridade 100.000
Total do Projeto: 120.000
23 695 1015 1073 IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA TURISTI
Objetivo: À Especificar
449 4.4.90.51 99 1.500.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 150.000
Total do Projeto: 150.000
13 122 1017 2062 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
Objetivo: À Especificar
450 3.1.90.04 99 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 1.600
451 3.1.90.11 99 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 121.418
452 3.1.90.13 99 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 25.834
453 3.3.90.14 99 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL Fiscal 3.000
454 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 24.000
455 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E Fiscal 5.000
OUTRAS 
3.3.90.31 99 1.500.0000
456 3.3.90.32 99 1.500.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 5.000
457 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 15.000
458 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 39.300
459 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 6.000
Total da Atividade: 246.152
13 392 1015 2095 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS
Objetivo: À Especificar
460 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 5.000
461 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E Fiscal 2.000
OUTRAS 
3.3.90.31 99 1.500.0000
462 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 4.000
463 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 350.000
Total da Atividade: 361.000
13 392 1015 2146 AÇÕES ALUSIVAS A LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA
Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE CULTURA NO MUNICIPIO DE IBIARA
464 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E Seguridade 45.000
OUTRAS 
3.3.90.31 99 1.719.0000
465 3.3.90.35 99 1.719.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fiscal 10.000
Total da Atividade: 55.000
Total
1.062.152
148.852 0 462.300 306.000 0 0 0
0 0 45.000 100.000 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 507.300 406.000 0 0 0
917.152
145.000
148.852
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
11.000 Reserva de Contingência
99 999 1003 9901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo: À Especificar
466 9.9.99.99 99 1.500.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Fiscal 726.679
Total da Reserva de Contingência: 726.679
Total
726.679
0 0 0 0 0 0 726.679
0 0 0 0 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 0 0 0 0 726.679
726.679
0
0
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
12.000 Fundo Municipal do Turismo - Fumtur
23 695 1007 2107 Manutencao do Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR - Lei 481/2019
Objetivo: À Especificar
467 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 3.000
468 3.3.90.33 99 1.500.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 2.000
469 3.3.90.35 99 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fiscal 0
470 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 10.000
471 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 8.000
472 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 5.000
Total da Atividade: 28.000
Total
28.000
0 0 23.000 5.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 23.000 5.000 0 0 0
28.000
0
0
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
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Q.D.D.- Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária
Classificação Institucional Funcional Programática
Natureza da Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos
Dotação
Orçamentária Esfera
13.000 Procuradoria Geral do Municpio
28 846 0002 0006 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
Objetivo: À Especificar
473 3.1.90.91 99 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Fiscal 50.000
474 3.3.90.91 99 1.500.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Fiscal 50.000
Total da Operação Especial: 100.000
04 122 1006 2007 CONTRIBUICAO PARA A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA.
Objetivo: À Especificar
475 3.3.70.41 99 1.500.0000 CONTRIBUIÇÕES Fiscal 0
Total da Atividade: 0
04 122 1017 2086 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Objetivo: À Especificar
476 3.1.90.04 99 1.500.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 15.000
477 3.1.90.11 99 1.500.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 45.000
478 3.1.90.13 99 1.500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 6.500
479 3.3.90.14 99 1.500.0000 DIÁRIAS - CIVIL Fiscal 0
480 3.3.90.30 99 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 5.000
481 3.3.90.35 99 1.500.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fiscal 0
482 3.3.90.36 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 5.000
483 3.3.90.39 99 1.500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fiscal 5.000
484 4.4.90.52 99 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 8.000
Total da Atividade: 89.500
Total
189.500
116.500 0 65.000 8.000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Fiscal
Seguridade
Total 0 65.000 8.000 0 0 0
189.500
0
116.500
Pessoal e
Encargos
Sociais
Juros e
Encar.
da Dívida
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
s
Inversões
Financeiras
Amortizações
da
Dívida
Reserva
de
Contingência
42.626.511
9.357.546 14.339 11.410.298 6.056.943 0 650.328 726.679
6.088.047 0 5.562.198 2.760.133 0 0 0
Fiscal:
Seguridade:
Total: 14.339 16.972.496 8.817.076 0 650.328 726.679
28.216.133
14.410.378
15.445.593
Total Geral
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