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norma nº 1264/2025

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 1264 / 2025
Date 2025-11-25
EmentaDISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2026/2029 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS
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Lei Nº 1.264/2025. 
“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA 
ELABORAÇÃO DO PLANO 
PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 
2026/2029 E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.” 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE PERNAMBUCO, a Exma. Sra. HELBE 
DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela art. 70, II, da 
Lei Orgânica Municipal, FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu SANCIONO a 
presente lei: 
CAPÍTULO I 
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL 
Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do município de Trindade, Estado de 
Pernambuco, para o período de 2026/2029, em cumprimento ao disposto no § 1º do 
art. 165 da Constituição Federal. 
Art. 2º O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnóstico e 
estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas. 
Art. 3º O PPA 2026/2029 é instrumento de planejamento governamental que define 
diretrizes, objetos e metas com o propósito de viabilizar implementação e a gestão das 
políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do 
desenvolvimento sustentável. 
Art. 4º - O PPA 2026/2029 terá como diretrizes: 
I - Ampliação do acesso à educação básica, melhoria de qualidade do 
ensino e da aprendizagem; 
II – Garantia de acesso a saúde; 
III - Garantia da mobilidade e da acessibilidade no espaço urbano; 
IV - Melhoria das condições de segurança pública no município; 
V - Estímulo ao desenvolvimento econômico do município; 
VI - Melhorias do acesso aos serviços públicos e a informação; 
VII - Fortalecimento da política habitacional e interesse social; 
VIII - Aprimoramento do processo do orçamento participativo para 
definição das prioridades de investimento, ampliação e aperfeiçoamento da 
participação da sociedade civil na gestão da cidade com melhoria de articulação das 
instâncias participativas e aumento da integração com os instrumentos do 
planejamento e gestão, garantindo a transparência, a justiça social e a excelência da 
gestão pública democrática, participativa e eficiente; 
IX - Promoção da recuperação e preservação ambiental; 
X – Promoção de políticas de valorização e formação cultural, fortalecimento 
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do turismo e investimentos em esporte e lazer; 
XI - Enfrentamento permanente a estiagem e desenvolvimento da 
infraestrutura para uma melhor convivência com a seca; e, 
XII - Implementação de conjunto de políticas públicas de diferentes áreas, 
articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no 
município, denominada de Agenda Transversal; 
XII.A - A Agenda Transversal de que trata o caput do inciso terá 
como foco a promoção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes, em 
conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e demais 
normas aplicáveis; e, 
XII.B - O município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar 
da publicação desta Lei, para elaborar e divulgar oficialmente a Agenda 
Transversal de que trata esta Lei. 
CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO 
Art.5º O PPA 2026/2029 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental 
de centros de resultados e programas estratégicos, assim definidos: 
I- Centros de resultado: expressa as transformações alcançadas pela 
ação gerencial em bens e serviços colocados à disposição da 
sociedade; e 
II- Programas Estratégicos: expressa as diversas ações planejadas por 
diferentes órgãos, que devem ser pensadas e executadas de forma 
conjunta para o melhor aproveitamento dos recursos e garantir mais 
resultados para a sociedade. 
Art. 6º O Programa Estratégico é composto por Objetivos, Indicadores e o Valor Global. 
§ 1º O Objetivo expressa o que deve ser feito. 
§ 2º O Indicador é uma referência que permite identificar e aferir, 
periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando o seu 
monitoramento e avaliação. 
§ 3º O Valor Global é uma estimativa dos recursos orçamentários, necessários à 
consecução dos Objetivos, segregando as esferas orçamentárias Fiscal e Seguridade, com 
as respectivas categorias econômicas, e dos recursos de outras fontes. 
Art.7º - Integram o PPA 2026/2029 os seguintes anexos: 
§1º - Planejamento Orçamentário: 
I – Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais; 
II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos; 
III – Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do 
Programa Governamental; 
IV – Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras. 
§2º - Relatórios Auxiliares: 
I – Síntese das Ações por Função e Subfunção; e, 
II – Planejamento Orçamentário. 
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CAPÍTULO III 
DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO 
Art.8º Os programas constantes no PPA 2026/2029 estarão expressos nas leis 
orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional. 
§ 1º As ações orçamentárias serão discriminadas nas leis orçamentárias anuais; e 
§ 2º As vinculações entre as ações orçamentárias e os programas estratégicos 
constarão nas Leis Orçamentárias Anuais. 
Art.9º O Valor Global dos Programas, as Metas e os enunciados dos Objetivos não são 
limites à programação e à execução das despesas expressas nas Leis Orçamentárias e nas 
Leis de Crédito Adicional. 
Art.10 Os orçamentos anuais, compatibilizados com o PPA 2026/2029 e com a respectiva 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, serão orientados pelas diretrizes expressas no art. 4º 
para o alcance dos Objetivos constantes deste Plano. 
CAPÍTULO IV 
DA GESTÃO DO PLANO 
Seção I 
Aspectos Gerais 
Art.11 A gestão do PPA 2026/2029 consiste na articulação dos meios necessários para 
viabilizar a consecução de suas metas, sobretudo, para garantia de acesso dos 
segmentos populacionais mais vulneráveis às políticas públicas, e busca o 
aperfeiçoamento: 
I- Dos mecanismos de implementação e integração das políticas 
públicas; 
II- Dos critérios de regionalização das políticas públicas; e, 
III- Dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 
2026/2029. 
Parágrafo Único. Caberá ao Poder Executivo definir os prazos, as diretrizes e as 
orientações técnicas complementares para a gestão do PPA 2026/2029. 
Art.12 A gestão do PPA 2026/2029 observará os princípios da publicidade, eficiência, 
impessoalidade, economicidade e efetividade e compreenderá a implementação, o 
monitoramento, a avaliação e a revisão dos Programas Estratégicos e Centros de 
Resultados. 
Art.13 O Poder Executivo manterá sistema de informações para apoio a gestão do Plano, 
que será atualizado permanentemente e abrangerá a execução financeira dos Programas 
e Centros de Resultados, o alcance das metas e o acompanhamento dos indicadores. 
Parágrafo Único. O Poder Executivo disponibilizará de forma estruturada e 
organizada na Internet informações sobre a implementação e o acompanhamento do 
PPA 2026/2029. 
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Art.14 O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal relatório anual de avaliação 
do Plano, que conterá: 
Seção II 
I- Avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que 
embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as 
razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e 
realizados; 
II- Situação, por Programa e Centros de Resultados; 
III- Execução financeira dos Programas e Centros de Resultados. 
CAPÍTULO V 
DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
Art.15 O monitoramento do PPA 2026/2029 é a atividade estruturada a partir da 
implementação de cada Programa, e orientada para o alcance das metas prioritárias da 
administração pública municipal. 
Art.16 A avaliação consiste na análise das políticas públicas e dos Programas com seus 
respectivos atributos, fornecendo subsídios para eventuais ajustes em sua formulação 
e implementação. 
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art.17 Considera-se revisão do PPA 2026/2029 a inclusão, a exclusão ou alteração de 
Programas. 
§ 1º A revisão que trata o caput, ressalvado o disposto nos §§ 4º e 5º deste artigo, 
será proposta pelo Poder Executivo por meio de Projeto de Lei. 
§ 2º Os Projetos de Lei de Revisão do Plano Plurianual que incluem o Programa 
Estratégico deverão conter os respectivos atributos. 
§ 3º O Poder Executivo para contabilizar as alterações promovidas pelas Leis 
Orçamentárias Anuais e pelas Leis de Crédito Adicional deverá: 
I- Alterar o Valor Global do Programa; 
IV- Adequar as vinculações entre ações orçamentárias e Programas; e, 
V- Incluir, excluir ou alterar metas. 
§ 4º O Poder Executivo fica autorizado a incluir, excluir ou alterar as informações 
gerenciais e os seguintes atributos: 
I- Indicador; 
II- Meta de caráter qualitativo, cuja implementação não impacte a 
execução da despesa orçamentária; e, 
II- Órgão responsável. 
§ 5º As modificações efetuadas nos termos do §4º deverão ser informadas a Câmara 
Municipal. 
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Art. 18 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
GABINETE DA PREFEIRA MUNICIPAL DE TRINDADE, ESTADO DE PERNAMBUCO, 24 DE NOVEMBR0 
2025 
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO 
prefeita 
12
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 9 13
RECEITA 2026 2027 2028 2029 
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 197.441.895,72 233.502.826,04 279.054.339,04 331.369.214,09
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 10.190.080,12 12.178.857,67 14.462.052,49 17.273.282,37
1110.00.0.0.00 IMPOSTOS 9.220.538,30 11.020.092,31 13.086.051,07 15.539.319,22
1112.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 639.772,32 764.635,40 907.983,13 1.078.204,54
1112.50.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 388.259,47 464.035,29 551.028,92 654.331,41
1112.50.0.1.00 IPTU - PRINCIPAL 382.259,47 457.063,29 542.730,84 644.477,44
1112.50.0.2.00 IPTU - MULTAS E JUROS 500,00 581,00 691,51 821,17
1112.50.0.3.00 IPTU - DIVIDA ATIVA 5.000,00 5.810,00 6.915,06 8.211,63
1112.50.0.4.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 500,00 581,00 691,51 821,17
1112.53.0.0.00 ITBI-"INTER VIVOS" 251.512,85 300.600,11 356.954,21 423.873,13
1112.53.0.1.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 246.512,85 294.790,11 350.039,15 415.661,50
1112.53.0.2.00 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 1.000,00 1.162,00 1.383,01 1.642,32
1112.53.0.3.00 ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA 3.000,00 3.486,00 4.149,04 4.926,99
1112.53.0.4.00 ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.000,00 1.162,00 1.383,01 1.642,32
1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 5.659.560,39 6.764.125,47 8.032.209,61 9.538.024,00
1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 5.659.560,39 6.764.125,47 8.032.209,61 9.538.024,00
1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 5.554.560,39 6.642.115,47 7.886.993,31 9.365.579,64
1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 5.553.560,39 6.640.953,47 7.885.610,30 9.363.937,32
1113.03.1.2.00 IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS 1.000,00 1.162,00 1.383,01 1.642,32
1113.03.4.0.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 105.000,00 122.010,00 145.216,30 172.444,36
1113.03.4.1.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 105.000,00 122.010,00 145.216,30 172.444,36
1114.00.0.0.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS 2.921.205,59 3.491.331,44 4.145.858,33 4.923.090,68
1114.51.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 2.921.205,59 3.491.331,44 4.145.858,33 4.923.090,68
1114.51.1.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 2.921.205,59 3.491.331,44 4.145.858,33 4.923.090,68
1114.51.1.1.00 ISSQN - PRINCIPAL 2.914.205,59 3.483.197,44 4.136.177,25 4.911.594,41
1114.51.1.2.00 ISSQN -MULTAS E JUROS 1.000,00 1.162,00 1.383,01 1.642,32
1114.51.1.3.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA 5.000,00 5.810,00 6.915,06 8.211,63
1114.51.1.4.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.000,00 1.162,00 1.383,01 1.642,32
1120.00.0.0.00 TAXAS 969.541,82 1.158.765,36 1.376.001,42 1.733.963,15
1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 461.686,59 568.637,58 673.631,33 899.898,67
1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 461.686,59 568.637,58 673.631,33 899.898,67
1121.01.0.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 454.686,59 560.503,58 663.950,25 888.402,40
1121.01.0.2.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 1.000,00 1.162,00 1.383,01 1.642,32
1121.01.0.3.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 5.000,00 5.810,00 6.915,06 8.211,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 9 14
RECEITA 2026 2027 2028 2029 
1121.01.0.4.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS 1.000,00 1.162,00 1.383,01 1.642,32
1121.50.0.0.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
1121.50.0.1.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 507.855,23 590.127,78 702.370,09 834.064,48
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 507.855,23 590.127,78 702.370,09 834.064,48
1122.01.0.1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 496.855,23 577.345,78 687.156,95 815.998,88
1122.01.0.2.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00
1122.01.0.3.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA 11.000,00 12.782,00 15.213,14 18.065,60
1122.01.0.4.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00
1130.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
1131.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00
1131.51.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
1131.51.0.1.00 CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 9.080.102,06 9.874.680,43 11.725.906,52 13.924.185,66
1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.300.055,31 6.552.057,52 7.780.384,85 9.238.989,16
1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 6.300.055,31 6.552.057,52 7.780.384,85 9.238.989,16
1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 5.892.322,31 6.078.271,77 7.216.485,05 8.569.358,15
1215.01.1.0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 4.501.322,31 4.461.929,77 5.292.714,80 6.284.880,98
1215.01.1.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 4.491.322,31 4.450.309,77 5.278.884,68 6.268.457,71
1215.01.1.2.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS 10.000,00 11.620,00 13.830,12 16.423,27
1215.01.2.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 1.350.000,00 1.568.700,00 1.867.066,74 2.217.141,75
1215.01.2.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 1.350.000,00 1.568.700,00 1.867.066,74 2.217.141,75
1215.01.3.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS 41.000,00 47.642,00 56.703,51 67.335,42
1215.01.3.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL 41.000,00 47.642,00 56.703,51 67.335,42
1215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
1215.02.2.0.00 CONTRIB. SENT.JUDICIAIS-PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00
1215.02.2.1.00 CONTRIB.SENT.JUD.-PATR.SERV CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1215.03.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS 407.733,00 473.785,75 563.899,80 669.631,01
1215.03.0.1.00 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL 407.733,00 473.785,75 563.899,80 669.631,01
1215.03.0.2.00 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00
1215.51.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1215.51.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1215.51.1.1.00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1215.51.1.2.00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 9 15
RECEITA 2026 2027 2028 2029 
1240.00.0.0.00 
1241.00.0.0.00 
1241.50.0.0.00 
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
2.780.046,75 
2.780.046,75 
2.780.046,75 
3.322.622,91 
3.322.622,91 
3.322.622,91 
3.945.521,67 
3.945.521,67 
3.945.521,67 
4.685.196,50
4.685.196,50
4.685.196,50
1241.50.0.1.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 2.780.046,75 3.322.622,91 3.945.521,67 4.685.196,50
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.418.738,10 4.085.966,39 4.851.970,67 5.761.579,32
1310.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 100.703,18 120.357,22 142.920,83 169.714,49
1311.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 100.703,18 120.357,22 142.920,83 169.714,49
1311.01.0.0.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ 100.703,18 120.357,22 142.920,83 169.714,49
1311.01.1.0.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 100.703,18 120.357,22 142.920,83 169.714,49
1311.01.1.1.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 100.703,18 120.357,22 142.920,83 169.714,49
1311.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1311.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 3.318.034,92 3.965.609,17 4.709.049,84 5.591.864,83
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.318.034,92 3.965.609,17 4.709.049,84 5.591.864,83
1321.01.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.596.034,92 3.102.697,87 3.684.366,84 4.375.082,46
1321.01.0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 2.596.034,92 3.102.697,87 3.684.366,84 4.375.082,46
1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 722.000,00 862.911,30 1.024.683,00 1.216.782,37
1321.04.0.1.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 722.000,00 862.911,30 1.024.683,00 1.216.782,37
1600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 36.903,81 44.106,26 52.374,95 6.219,78
1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 36.903,81 44.106,26 52.374,95 6.219,78
1611.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 36.903,81 44.106,26 52.374,95 6.219,78
1611.01.0.0.00 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL 36.903,81 44.106,26 52.374,95 6.219,78
1611.01.0.1.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL 36.903,81 44.106,26 52.374,95 6.219,78
1611.02.0.0.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1611.02.0.1.00 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1611.03.0.0.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
1611.03.0.1.00 SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1690.00.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1699.00.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1699.99.0.0.00 OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1699.99.0.1.00 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 174.337.815,24 206.867.135,36 247.425.202,15 293.766.473,68
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 114.297.280,28 135.199.261,39 162.312.944,70 192.697.945,26
1711.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 70.611.768,70 84.392.926,38 100.214.237,08 119.001.600,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 9 16
RECEITA 2026 2027 2028 2029 
1711.51.0.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 70.566.468,65 84.338.785,20 100.149.945,95 118.925.256,61
1711.51.1.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 63.371.469,27 75.739.552,18 89.938.597,51 106.799.566,26
1711.51.1.1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 63.371.469,27 75.739.552,18 89.938.597,51 106.799.566,26
1711.51.2.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E 7.194.999,38 8.599.233,02 10.211.348,44 12.125.690,35
1711.51.2.1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 7.194.999,38 8.599.233,02 10.211.348,44 12.125.690,35
1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 45.300,05 54.141,18 64.291,13 76.343,92
1711.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 45.300,05 54.141,18 64.291,13 76.343,92
1712.00.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 1.200.000,00 1.394.400,00 1.659.614,88 1.970.792,67
1712.50.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1712.50.0.1.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1712.51.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 0,00 0,00 0,00 0,00
1712.51.0.1.00 CFEM - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1712.52.0.0.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO 1.200.000,00 1.394.400,00 1.659.614,88 1.970.792,67
1712.52.2.0.00 COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II 0,00 0,00 0,00 0,00
1712.52.2.1.00 COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 1.200.000,00 1.394.400,00 1.659.614,88 1.970.792,67
1712.52.4.1.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 1.200.000,00 1.394.400,00 1.659.614,88 1.970.792,67
1713.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 14.496.751,25 16.238.450,29 21.019.959,90 24.916.111,20
1713.50.0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 14.496.751,25 16.238.450,29 21.019.959,90 24.916.111,20
1713.50.1.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 8.830.371,25 9.654.116,73 13.183.286,09 15.610.061,05
1713.50.1.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 8.830.371,25 9.654.116,73 13.183.286,09 15.610.061,05
1713.50.2.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 2.943.380,00 3.420.207,56 4.070.731,04 4.833.993,11
1713.50.2.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 2.943.380,00 3.420.207,56 4.070.731,04 4.833.993,11
1713.50.3.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 215.000,00 249.830,00 297.347,67 353.100,36
1713.50.3.1.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL 215.000,00 249.830,00 297.347,67 353.100,36
1713.50.4.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 438.000,00 508.956,00 605.759,43 719.339,32
1713.50.4.1.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 438.000,00 508.956,00 605.759,43 719.339,32
1713.50.5.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 2.070.000,00 2.405.340,00 2.862.835,67 3.399.617,36
1713.50.5.1.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 2.070.000,00 2.405.340,00 2.862.835,67 3.399.617,36
1713.51.0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
1713.51.1.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
1713.51.1.1.00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1714.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 6.281.500,00 7.299.103,00 8.687.392,39 10.316.278,48
1714.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.800.000,00 4.415.600,00 5.255.447,12 6.240.843,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 9 17
RECEITA 2026 2027 2028 2029 
1714.50.0.1.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 3.800.000,00 4.415.600,00 5.255.447,12 6.240.843,46
1714.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 11.500,00 13.363,00 15.904,64 18.886,76
1714.51.0.1.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 11.500,00 13.363,00 15.904,64 18.886,76
1714.52.0.0.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 980.000,00 1.138.760,00 1.355.352,15 1.609.480,68
1714.52.0.1.00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 980.000,00 1.138.760,00 1.355.352,15 1.609.480,68
1714.53.0.0.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 490.000,00 569.380,00 677.676,08 804.740,35
1714.53.0.1.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL 490.000,00 569.380,00 677.676,08 804.740,35
1714.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 1.000.000,00 1.162.000,00 1.383.012,40 1.642.327,23
1714.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 1.000.000,00 1.162.000,00 1.383.012,40 1.642.327,23
1715.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB 19.613.640,33 23.441.595,28 27.836.238,03 33.054.753,25
1715.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT 14.523.640,33 16.876.470,06 20.086.374,67 23.852.569,92
1715.50.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 14.523.640,33 16.876.470,06 20.086.374,67 23.852.569,92
1715.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF 4.400.000,00 5.112.800,00 6.085.254,56 7.226.239,79
1715.51.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 4.400.000,00 5.112.800,00 6.085.254,56 7.226.239,79
1715.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 690.000,00 1.452.325,22 1.664.608,80 1.975.943,54
1715.52.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 690.000,00 1.452.325,22 1.664.608,80 1.975.943,54
1716.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1.213.620,00 1.410.226,44 1.678.451,51 1.993.161,17
1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1.213.620,00 1.410.226,44 1.678.451,51 1.993.161,17
1716.50.0.1.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.213.620,00 1.410.226,44 1.678.451,51 1.993.161,17
1719.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 880.000,00 1.022.560,00 1.217.050,91 1.445.247,96
1719.57.0.0.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 500.000,00 581.000,00 691.506,20 821.163,61
1719.57.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 500.000,00 581.000,00 691.506,20 821.163,61
1719.58.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 20.000,00 23.240,00 27.660,25 32.846,55
1719.58.0.1.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 20.000,00 23.240,00 27.660,25 32.846,55
1719.61.0.0.00 AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022 0,00 0,00 0,00 0,00
1719.61.0.1.00 AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1719.63.0.0.00 TRANSF.COMP.FIN.PERD.ARREC.ICMS/PAC.CEFEM LC 194/2022 10.000,00 11.620,00 13.830,12 16.423,27
1719.63.0.1.00 TRANS.COMP.FIN.PERD.ARR.ICMS/PAC.CEFEM LC194/22-PRINCIPAL 10.000,00 11.620,00 13.830,12 16.423,27
1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 350.000,00 406.700,00 484.054,34 574.814,53
1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 350.000,00 406.700,00 484.054,34 574.814,53
1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 23.562.142,85 28.070.067,03 33.341.082,44 39.591.707,69
1721.00.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 20.889.022,85 24.963.901,59 29.644.124,33 35.201.569,94
1721.50.0.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 16.570.753,41 19.804.834,21 23.517.686,08 27.926.593,73
1721.50.0.1.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 16.570.753,41 19.804.834,21 23.517.686,08 27.926.593,73
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ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 9 18
RECEITA 2026 2027 2028 2029 
1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 4.198.619,12 5.018.055,22 5.958.800,07 7.075.908,24
1721.51.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 4.198.619,12 5.018.055,22 5.958.800,07 7.075.908,24
1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 59.650,32 71.292,16 84.657,44 100.528,34
1721.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 59.650,32 71.292,16 84.657,44 100.528,34
1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 60.000,00 69.720,00 82.980,74 98.539,63
1721.53.0.1.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 60.000,00 69.720,00 82.980,74 98.539,63
1722.00.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
1722.51.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM 0,00 0,00 0,00 0,00
1722.51.0.1.00 COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1723.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 700.000,00 813.400,00 968.108,68 1.149.629,06
1723.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 700.000,00 813.400,00 968.108,68 1.149.629,06
1723.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 700.000,00 813.400,00 968.108,68 1.149.629,06
1724.00.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 1.350.000,00 1.568.700,00 1.867.066,74 2.217.141,75
1724.51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO 1.350.000,00 1.568.700,00 1.867.066,74 2.217.141,75
1724.51.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1.350.000,00 1.568.700,00 1.867.066,74 2.217.141,75
1729.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 623.120,00 724.065,44 861.782,69 1.023.366,94
1729.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 623.120,00 724.065,44 861.782,69 1.023.366,94
1729.51.0.1.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 623.120,00 724.065,44 861.782,69 1.023.366,94
1730.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00
1732.00.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS MUNICÍPIOS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00
1732.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00
1732.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.MUNIC.ENTIDADES-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 36.478.392,11 43.597.806,94 51.771.175,01 61.476.820,73
1751.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 36.478.392,11 43.597.806,94 51.771.175,01 61.476.820,73
1751.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 36.478.392,11 43.597.806,94 51.771.175,01 61.476.820,73
1751.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 36.478.392,11 43.597.806,94 51.771.175,01 61.476.820,73
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 378.256,39 452.079,93 536.832,26 637.473,28
1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 378.256,39 452.079,93 536.832,26 637.473,28
1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 378.256,39 452.079,93 536.832,26 637.473,28
1922.50.0.0.00 RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS 1.000,00 1.162,00 1.383,01 1.642,32
1922.50.0.1.00 RESTIT.RECUR.RECEBIDOS SUS-PRINCIPAL 1.000,00 1.162,00 1.383,01 1.642,32
1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 377.256,39 450.917,93 535.449,25 635.830,96
1922.99.0.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 377.256,39 450.917,93 535.449,25 635.830,96
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.134.326,98 6.437.057,91 5.867.554,83 6.967.557,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 9 19
RECEITA 2026 2027 2028 2029 
2100.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
2110.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
2119.00.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
2119.99.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
2119.99.0.1.00 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.134.326,98 6.437.057,91 5.867.554,83 6.967.557,06
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 3.637.126,98 5.859.311,51 5.179.921,06 6.150.991,96
2411.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 800.000,00 929.600,00 1.106.409,92 1.313.861,78
2411.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO 800.000,00 929.600,00 1.106.409,92 1.313.861,78
2411.50.1.0.00 TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 800.000,00 929.600,00 1.106.409,92 1.313.861,78
2411.50.1.1.00 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 800.000,00 929.600,00 1.106.409,92 1.313.861,78
2412.00.0.0.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00
2412.50.0.0.00 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.084.500,00 1.260.189,00 1.499.876,95 1.781.103,88
2414.50.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 100.000,00 116.200,00 138.301,24 164.232,72
2414.50.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL 100.000,00 116.200,00 138.301,24 164.232,72
2414.51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 984.500,00 1.143.989,00 1.361.575,71 1.616.871,16
2414.51.0.1.00 TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 984.500,00 1.143.989,00 1.361.575,71 1.616.871,16
2414.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00
2414.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2419.00.0.0.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.752.626,98 3.669.522,51 2.573.634,19 3.056.026,30
2419.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2419.51.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2419.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.752.626,98 3.669.522,51 2.573.634,19 3.056.026,30
2419.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1.752.626,98 3.669.522,51 2.573.634,19 3.056.026,30
2420.00.0.0.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 497.200,00 577.746,40 687.633,77 816.565,10
2422.00.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00
2422.51.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2422.51.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2422.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00
2422.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2429.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 497.200,00 577.746,40 687.633,77 816.565,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 9 20
RECEITA 2026 2027 2028 2029 
2429.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 497.200,00 577.746,40 687.633,77 816.565,10
2429.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL 497.200,00 577.746,40 687.633,77 816.565,10
7000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 13.469.160,69 16.097.909,84 19.115.817,20 22.699.497,68
7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 13.469.160,69 16.097.909,84 19.115.817,20 22.699.497,68
7210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 13.469.160,69 16.097.909,84 19.115.817,20 22.699.497,68
7215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 13.469.160,69 16.097.909,84 19.115.817,20 22.699.497,68
7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 9.938.654,65 11.995.461,82 14.233.083,57 16.901.251,49
7215.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 9.938.654,65 11.995.461,82 14.233.083,57 16.901.251,49
7215.02.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 9.938.654,65 11.995.461,82 14.233.083,57 16.901.251,49
7215.02.1.2.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00
7215.03.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00
7215.03.0.1.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
7215.03.0.2.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00
7215.51.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) 3.530.506,04 4.102.448,02 4.882.733,63 5.798.246,19
7215.51.1.0.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) 3.528.506,04 4.100.124,02 4.879.967,61 5.794.961,54
7215.51.1.1.00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL 3.528.506,04 4.100.124,02 4.879.967,61 5.794.961,54
7215.51.1.2.00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00
7215.51.3.0.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVI PENSION.PARCELAMENTO(INTRA) 2.000,00 2.324,00 2.766,02 3.284,65
7215.51.3.1.00 CONTR.PATR.SENT.JUD.-SERV.CIVIL-PENS.PARC.-PRINCIPAL 2.000,00 2.324,00 2.766,02 3.284,65
7900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS 0,00 0,00 0,00 0,00
7990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00
7999.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00
7999.01.0.0.00 APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA 0,00 0,00 0,00 0,00
7999.01.0.1.00 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
9000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -16.849.158,43 -20.137.574,99 -23.912.806,45 -28.395.788,10
9500.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -16.849.158,43 -20.137.574,99 -23.912.806,45 -28.395.788,10
9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -16.849.158,43 -20.137.574,99 -23.912.806,45 -28.395.788,10
TOTAL 198.196.224,96 235.900.218,80 280.124.904,62 332.640.480,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 9 21
RECEITA 2026 2027 2028 2029 
Metodologia de Cálculo das Projeções de Receita para o PPA Objetivo. 
Esta nota tem como finalidade esclarecer, de forma simples e objetiva, a metodologia aplicada para estimar as receitas públicas no período de 2026 a 2029, conforme apresentado no sistema. 
Etapas do Cálculo 
- Identificação da Receita: Cada receita é classificada conforme sua natureza e código específico, seguindo a estrutura padrão de classificação orçamentária. 
- Coleta de Dados Históricos: São considerados os valores arrecadados nos anos anteriores. Caso algum ano não possua dados disponíveis ou apresente valores irrelevantes, ele é desconsiderado na análise. 
- Cálculo da Variação Percentual: Calcula-se a variação percentual entre os anos com dados disponíveis. Por exemplo, se os anos de 2022, 2023 e 2024 possuem dados, calcula-se a variação de 2022 para 2023 e de 2023 
para 2024. 
- Determinação da Média de Crescimento: A média das variações percentuais calculadas é utilizada como base para projeção. 
- Aplicação da Média ao Valor Orçado de 2025: A média de crescimento é aplicada sobre o valor orçado para 2025, resultando no valor ajustado de 2025, que servirá como base para as projeções dos anos subsequentes. 
- Projeções para os Anos Subsequentes: A partir do valor ajustado de 2025, aplica-se a mesma taxa de crescimento para estimar os valores de 2026, 2027, 2028 e 2029, de forma cumulativa. 
Exemplo Ilustrativo: 
Suponha que a média de crescimento calculada seja de 10% e o valor orçado para 2025 seja R$ 1.000.000,00: 
- 2025 (Ajustado): R$ 1.000.000,00 × 1,10 = R$ 1.100.000,00 
- 2026: R$ 1.100.000,00 × 1,10 = R$ 1.210.000,00 
- 2027: R$ 1.210.000,00 × 1,10 = R$ 1.331.000,00 
- 2028: R$ 1.331.000,00 × 1,10 = R$ 1.464.100,00 
- 2029: R$ 1.464.100,00 × 1,10 = R$ 1.610.510,00 
Observações Importantes: 
- A metodologia busca refletir tendências históricas de arrecadação, ajustadas conforme a realidade de cada município. 
- Fatores externos, como mudanças legislativas, econômicas ou sociais, podem impactar as projeções e devem ser considerados pelos gestores. 
- É recomendável que as projeções sejam revisadas periodicamente, incorporando novos dados e informações relevantes. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 5 22
PROGRAMA: 0001 APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVA
Objetivo: Melhorar as condições de trabalho do Poder Legislativo e de suas unidades de suporte técnico administrativo 
para atingir maior eficácia no exercício de suas funções por meio de adequação da estrutura administrativa. 
Justificativa: Melhorar as condições de trabalho do Poder Legislativo e de suas unidades de suporte técnico administrativo 
para atingir maior eficácia no exercício de suas funções por meio de adequação da estrutura administrativa. 
Público Alvo: População em Geral 
Estratégia: Proporcionar o atendimento das atividades parlamentares visando à ampliação e modernização dos serviços do 
poder legislativo. 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL 
6.155.000,00 7.325.900,60 8.699.301,86 10.330.177,38 32.510.379,84 
Indicador: Percentual 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Índice 
Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
PROGRAMA: 1002 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL
Objetivo: Aprimorar as ações administrativas para oferecer serviços de qualidade e eficientes transformando a 
administração pública municipal num modelo de excelência. 
Justificativa: Aprimorar as ações administrativas para oferecer serviços de qualidade e eficientes transformando a 
administração pública municipal num modelo de excelência. 
Público Alvo: Comunidade Geral 
Estratégia: Desenvolvimento de atividades que visem à melhoria da qualidade dos serviços públicos, com vistas à maximização 
do retorno para a população. 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL 
27.752.342,63 33.031.828,45 39.224.371,35 46.577.842,67 146.586.385,10 
Indicador: Percentual 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
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Recente 
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Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
PROGRAMA: 1003 PACTO PELA SAÚDE
Objetivo: Garantir o acesso a uma saúde de qualidade aprimorando a atenção básica com políticas de prevenção voltadas para 
o bem estar e melhoria da qualidade de vida de toda a população e o direito ao atendimento humanizado e de 
qualidade ampliando e fortalecendo a rede de atendimento em saúde. 
Justificativa: Garantir o acesso a uma saúde de qualidade aprimorando a atenção básica com políticas de prevenção voltadas para 
o bem estar e melhoria da qualidade de vida de toda a população e o direito ao atendimento humanizado e de 
qualidade ampliando e fortalecendo a rede de atendimento em saúde. 
Público Alvo: Comunidade em Geral 
Estratégia: Ampliar e facilitar o acesso do cidadão aos serviços de saúde especializada e mais humanizados. 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL 
36.627.271,25 43.595.085,13 51.767.942,94 61.472.982,77 193.463.282,09 
Indicador: Percentual 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
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Recente 
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Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 5 23
Objetivo: Promover a Inclusão social e garantir os Direitos Universais mediante o fortalecimento e ampliação de Políticas 
Públicas de assistência social, moradia, capacitação, inserção produtiva e acessibilidade voltadas a todos os 
cidadãos. 
Justificativa: Promover a Inclusão social e garantir os Direitos Universais mediante o fortalecimento e ampliação de Políticas 
Públicas de assistência social, moradia, capacitação, inserção produtiva e acessibilidade voltadas a todos os 
cidadãos. 
Público Alvo: Comunidade em Geral 
Estratégia: Executar as políticas sociais e desenvolver ações visando à melhoria da qualidade de vida. 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
5.285.240,00 6.290.681,24 7.470.007,83 8.870.425,14 27.916.354,21
Indicador: Percentual 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
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Recente 
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Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
PROGRAMA: 1005 PREVIDENCIA EFICIENTE
Objetivo: Realizar as atividades administrativas e gerenciais destinadas a manutenção e o funcionamento do Fundo 
Municipal de Aposentadorias e Pensões - FUMAP. 
Justificativa: Realizar as atividades administrativas e gerenciais destinadas a manutenção e o funcionamento do Fundo 
Municipal de Aposentadorias e Pensões - FUMAP. 
Público Alvo: Servidor Público Municipal de Carreira 
Estratégia: Realizar as atividades administrativas e gerenciais destinadas ao funcionamento eficiente do Fundo 
Previdenciário. 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL 
20.491.216,00 24.389.376,43 28.961.701,62 34.391.209,73 108.233.503,78 
Indicador: Percentual 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
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Recente 
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Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
PROGRAMA: 1006 CIDADE COMPETITIVA
Objetivo: Incentivar o crescimento dos setores produtivos fortalecendo a matriz econômica do município por meio do 
investimento em capital humano, inovação e tecnologia. Fortalecer a agricultura apoiando os pequenos produtores 
e o associativismo. 
Justificativa: Incentivar o crescimento dos setores produtivos fortalecendo a matriz econômica do município por meio do 
investimento em capital humano, inovação e tecnologia. Fortalecer a agricultura apoiando os pequenos produtores 
e o associativismo. 
Público Alvo: Comunidade em Geral 
Estratégia: Agregar valor, melhorar as capacidades empresariais e a inovação, colaborando para a diversificação da 
estrutura produtiva local. 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL 
4.978.000,00 5.924.993,25 7.035.763,54 8.354.772,21 26.293.529,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 5 24
Indicador: Percentual 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
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Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
PROGRAMA: 1007 CONSTRUINDO UMA CIDADE PARA TODOS
Objetivo: Promover o desenvolvimento urbano sustentável através de investimentos em infraestrutura, garantido melhorias 
no sistema viário, saneamento básico, acessibilidade e melhorias na zona rural. 
Justificativa: Promover o desenvolvimento urbano sustentável através de investimentos em infraestrutura, garantido melhorias 
no sistema viário, saneamento básico, acessibilidade e melhorias na zona rural. 
Público Alvo: Comunidade em Geral 
Estratégia: Formular e implementar instrumentos de ações que promovam a modernização do município na área de 
infraestrutura, mobilidade e acessibilidade, qualificação do sistema viário e do saneamento básico visando o bem￾estar e elevando a satisfação da população. 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL 
15.094.958,72 17.966.558,39 21.334.785,11 25.334.459,96 79.730.762,18 
Indicador: Percentual 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
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Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
PROGRAMA: 1008 EDUCAR PARA O FUTURO
Objetivo: Assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade investindo em toda a rede educacional na busca de 
resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. A oferta pública de vagas nas escolas e creches é a certeza do 
acolhimento e formação de nossas crianças e jovens, para a vida. 
Justificativa: Assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade investindo em toda a rede educacional na busca de 
resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. A oferta pública de vagas nas escolas e creches é a certeza do 
acolhimento e formação de nossas crianças e jovens, para a vida. 
Público Alvo: Comunidade Educacional 
Estratégia: A Secretaria de Educação estará comprometida com a implementação de projetos que ampliem os espaços e as 
possibilidades de aprendizagem e interação entre escolas, famílias e estudantes, fortalecendo os vínculos. A 
modernização e atualização dos processos pedagógicos, o fortalecimento de políticas públicas de inclusão e as 
formações dos agentes envolvidos nos processos pedagógicos e administrativos serão prioridades. 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL 
76.773.796,36 91.378.911,83 108.509.899,18 128.852.466,95 405.515.074,32 
Indicador: Percentual 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
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Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
PROGRAMA: 1009 TRINDADE VALORIZA A CULTURA O TURISMO E O ESPORTE
Objetivo: Garantir a população acesso as ações de formação, fomento e fruição da cultura, esporte e lazer. Desenvolver 
Políticas de valorização do patrimônio cultural, apoio ao turismo e fortalecimento dos eventos locais. 
Justificativa: Garantir a população acesso as ações de formação, fomento e fruição da cultura, esporte e lazer. Desenvolver 
Políticas de valorização do patrimônio cultural, apoio ao turismo e fortalecimento dos eventos locais. 
Público Alvo: Comunidade em Geral 
Estratégia: Fortalecer o turismo do Município, promovendo intervenções públicas para o desenvolvimento das atividades 
turísticas. Garantir o acesso à cultura visando o reconhecimento das suas memórias, através do seu patrimônio 
histórico e cultural. Incentivar a prática de esporte e lazer na zona urbana e rural, afim de promover a interação 
entre jovens e adultos. 
Restrição: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 5 25
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
4.246.600,00 5.054.454,86 6.002.023,61 7.127.234,99 22.430.313,46
Indicador: Percentual 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
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Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
PROGRAMA: 1010 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Objetivo: Desenvolver ações de prevenção ambiental e ampliar nosso compromisso com a sustentabilidade avançando em 
indicadores ambientais. 
Justificativa: Desenvolver ações de prevenção ambiental e ampliar nosso compromisso com a sustentabilidade avançando em 
indicadores ambientais. 
Público Alvo: Comunidade em Geral 
Estratégia: Implantação de políticas públicas voltadas ao meio ambiente, visando um modelo produtivo ecologicamente 
sustentável. 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL 
769.800,00 916.243,42 1.088.013,41 1.291.985,47 4.066.042,30 
Indicador: Percentual 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
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Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
PROGRAMA: 1011 ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO
Objetivo: Atender as necessidades dos consorciados. 
Justificativa: Atender as necessidades dos consorciados. 
Público Alvo: População do Município 
Estratégia: 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Indicador: Percentual 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Índice 
Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
PROGRAMA: 1012 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DOS CONSORCIADOS
Objetivo: Atendimento aos serviços de saúde através do Consórcio para a redução de custos operacionais. 
Justificativa: Atendimento aos serviços de saúde através do Consórcio para a redução de custos operacionais. 
Público Alvo: Municípios do Consórcio 
Estratégia: 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL 
11.000,00 13.092,60 15.547,08 18.461,72 58.101,40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 5 26
TOTAL DOS PROGRAMAS:
Indicador: Percentual 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
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Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
PROGRAMA: 1013 PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE
Objetivo: Realização de Serviços de Melhorias de Infraestrutura dos Municípios Consorciados. 
Justificativa: Realização de Serviços de Melhorias de Infraestrutura dos Municípios Consorciados. 
Público Alvo: Municípios do Consórcio 
Estratégia: 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 
5.000,00 5.951,18 7.066,86 
2029 
8.391,70 
TOTAL 
26.409,74 
Indicador: Percentual 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Índice 
Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
PROGRAMA: 1014 CONTROLE DE ANIMAIS NAS RODOVIAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
Objetivo: Apreensão de animais ao longo das rodovias dos entes consorciados. 
Justificativa: Apreensão de animais ao longo das rodovias dos entes consorciados. 
Público Alvo: Municípios do Consórcio 
Estratégia: 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 
5.000,00 5.951,18 7.066,86 
2029 
8.391,70 
TOTAL 
26.409,74 
Indicador: Percentual 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Índice 
Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
2026 2027 2028 2029 Total 
198.196.224,96 235.900.218,80 280.124.904,62 332.640.480,73 1.046.861.829,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 27 de 48 27
Objetivo: Melhorar as condições de trabalho do Poder Legislativo e de suas unidades de suporte técnico administrativo para atingir maior eficácia no exercício de suas funç 
ões por meio de adequação da estrutura administrativa. 
Justificativa: Melhorar as condições de trabalho do Poder Legislativo e de suas unidades de suporte técnico administrativo para atingir maior eficácia no exercício de suas funç 
ões por meio de adequação da estrutura administrativa. 
Público Alvo: População em Geral 
Indicador: Percentual 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da informação: % 
Índice 
Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
Ação: 1001 Aquisição de Bens e Utensílios 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa 
Unid. Executora: 010101 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
80.000,00 95.218,85 113.069,72 134.267,13 422.555,70 
Ação: 1002 Construção e Ampliação do Prédio da Câmara 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa 
Unid. Executora: 010101 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 264.097,32 
Ação: 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa 
Unid. Executora: 010101 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
2.480.000,00 2.951.784,49 3.505.161,43 4.162.281,05 13.099.226,97 
Ação: 2002 Remuneração dos Vereadores 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa 
Unid. Executora: 010101 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
PROGRAMA: 0001 APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 28 de 48 28
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
2.315.000,00 2.755.395,60 3.271.955,13 3.885.355,10 12.227.705,83 
Ação: 2003 Atender Despesas com Verba de Gabinete dos Vereadores 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa 
Unid. Executora: 010101 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
30.000,00 35.707,07 42.401,15 50.350,18 158.458,40 
Ação: 2004 Atender Despesas com Sentenças Judiciárias 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa 
Unid. Executora: 010101 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
20.000,00 23.804,71 28.267,43 33.566,78 105.638,92 
Ação: 2005 Despesas de Exercícios Anteriores 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa 
Unid. Executora: 010101 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
10.000,00 11.902,36 14.133,72 16.783,40 52.819,48 
Ação: 2006 Obrigações Patronais com Inativos e Pensionistas 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa 
Unid. Executora: 010101 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
20.000,00 23.804,71 28.267,43 33.566,78 105.638,92 
Ação: 2007 Contribuição com Órgãos Previdenciários - FUMAP 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa 
Unid. Executora: 010101 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 29 de 48 29
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
80.000,00 95.218,85 113.069,72 134.267,13 422.555,70 
Ação: 2160 Contribuição com Órgãos Previdenciários - INSS 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa 
Unid. Executora: 010101 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000.000,00 1.190.235,68 1.413.371,54 1.678.339,13 5.281.946,35 
Ação: 2161 Aporte para Compensações Previdenciárias - Custo Especial 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação Legislativa 
Unid. Executora: 010101 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
70.000,00 83.316,50 98.936,01 117.483,74 369.736,25 
Objetivo: Aprimorar as ações administrativas para oferecer serviços de qualidade e eficientes transformando a administração pública municipal num modelo de excelência. 
Justificativa: Aprimorar as ações administrativas para oferecer serviços de qualidade e eficientes transformando a administração pública municipal num modelo de excelência. 
Público Alvo: Comunidade Geral 
Indicador: Percentual 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da informação: % 
Índice 
Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
Ação: 2039 Manutenção das Atividades do Departamento de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 123 Administração Financeira 
Unid. Executora: 023004 Secretaria Municipal de Finanças 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
337.500,00 401.704,54 477.012,90 566.439,46 1.782.656,90 
PROGRAMA: 1002 GESTãO EFICIENTE E RESPONSáVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 30 de 48 30
Ação: 1003 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretaria de Controle Interno 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 124 Controle Interno 
Unid. Executora: 023001 Controle Interno do Município 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 124 Controle Interno 
Unid. Executora: 023001 Controle Interno do Município 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
182.000,00 216.622,89 257.233,62 305.457,72 961.314,23 
Ação: 2010 Gestão de Pessoal do Gabinete do Prefeito 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023005 Secretaria Municipal de Governo 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
532.000,00 633.205,38 751.913,66 892.876,42 2.809.995,46 
Ação: 2011 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023005 Secretaria Municipal de Governo 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
212.000,00 252.329,96 299.634,77 355.807,90 1.119.772,63 
Ação: 2012 Contribuição para Associações 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023005 Secretaria Municipal de Governo 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 31 de 48 31
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 2013 Gestão de Pessoal do Gabinete do Secretário de Administração 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 123 Administração Financeira 
Unid. Executora: 023004 Secretaria Municipal de Finanças 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
23.500,00 27.970,54 33.214,23 39.440,97 124.125,74 
Ação: 2017 Cooperação Entidades Sem Fins Lucrativos 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023002 Secretaria Municipal de Administração 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 10.563,88 
Ação: 2019 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 06 Segurança Pública Sub Função: 182 Defesa Civil 
Unid. Executora: 023002 Secretaria Municipal de Administração 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.641.000,00 1.953.176,75 2.319.342,70 2.754.154,51 8.667.673,96 
Ação: 2021 Manutenção das Atividades do Gabinete de Finanças 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 123 Administração Financeira 
Unid. Executora: 023004 Secretaria Municipal de Finanças 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.473.000,00 1.753.217,16 2.081.896,29 2.472.193,55 7.780.307,00 
Ação: 2023 Manutenção das Atividades de Departamento de Tributação 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 123 Administração Financeira 
Unid. Executora: 023004 Secretaria Municipal de Finanças 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 32 de 48 32
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
54.000,00 64.272,73 76.322,06 90.630,31 285.225,10 
Ação: 2025 Encargos Sobre Contribuições Previdenciárias 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 123 Administração Financeira 
Unid. Executora: 023004 Secretaria Municipal de Finanças 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 10.563,88 
Ação: 1012 Amortização de Dívidas Diversas 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 123 Administração Financeira 
Unid. Executora: 023004 Secretaria Municipal de Finanças 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
4.350.000,00 5.177.525,21 6.148.166,22 7.300.775,23 22.976.466,66 
Ação: 2026 Contribuição para Formação do PASEP 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 123 Administração Financeira 
Unid. Executora: 023004 Secretaria Municipal de Finanças 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
717.115,00 853.535,86 1.013.549,93 1.203.562,15 3.787.762,94 
Ação: 2027 Reserva de Contingência 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 99 Reserva de Contingência Sub Função: 999 Reserva de Contingência 
Unid. Executora: 023004 Secretaria Municipal de Finanças 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
9.914.727,63 11.800.862,59 14.013.193,91 16.640.275,39 52.369.059,52 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 33 de 48 33
Ação: 2083 Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 02 Judiciária Sub Função: 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 
Unid. Executora: 023005 Secretaria Municipal de Governo 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.517.000,00 1.805.587,53 2.144.084,63 2.546.040,46 8.012.712,62 
Ação: 2188 Manutenção das Atividades da Secretaria de Adminstração 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023002 Secretaria Municipal de Administração 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
6.785.500,00 8.076.344,21 9.590.432,62 11.388.370,20 35.840.647,03 
Ação: 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 02 Judiciária Sub Função: 061 Ação Judiciária 
Unid. Executora: 023005 Secretaria Municipal de Governo 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 02 Judiciária Sub Função: 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 
Unid. Executora: 023005 Secretaria Municipal de Governo 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023005 Secretaria Municipal de Governo 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 34 de 48 34
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 123 Administração Financeira 
Unid. Executora: 023004 Secretaria Municipal de Finanças 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023002 Secretaria Municipal de Administração 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 06 Segurança Pública Sub Função: 182 Defesa Civil 
Unid. Executora: 023002 Secretaria Municipal de Administração 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1070 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 06 Segurança Pública Sub Função: 182 Defesa Civil 
Unid. Executora: 023002 Secretaria Municipal de Administração 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Objetivo: Garantir o acesso a uma saúde de qualidade aprimorando a atenção básica com políticas de prevenção voltadas para o bem estar e melhoria da qualidade de vid 
a de toda a população e o direito ao atendimento humanizado e de qualidade ampliando e fortalecendo a rede de atendimento em saúde. 
Justificativa: Garantir o acesso a uma saúde de qualidade aprimorando a atenção básica com políticas de prevenção voltadas para o bem estar e melhoria da qualidade de vid 
a de toda a população e o direito ao atendimento humanizado e de qualidade ampliando e fortalecendo a rede de atendimento em saúde. 
Público Alvo: Comunidade em Geral 
PROGRAMA: 1003 PACTO PELA SAúDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 35 de 48 35
Indicador: Percentual 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da informação: % 
Índice 
Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
Ação: 2219 Manutenção de Assistência Financeira dos Profissionais de Saúde 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
2.099.000,00 2.498.304,69 2.966.666,87 3.522.833,84 11.086.805,40 
Ação: 1045 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal de Saúde 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1046 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 264.097,32 
Ação: 2090 Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 125 Normatização e Fiscalização 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
18.000,00 21.424,24 25.440,69 30.210,11 95.075,04 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 36 de 48 36
Ação: 2091 Capacitação e Treinamento de Servidores do Fundo Municipal de Saúde 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 128 Formação de Recursos Humanos 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
Ação: 1047 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLINV 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 264.097,32 
Ação: 2092 Manutenção das Atividade do Bloco de Gestão do SUS 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
589.000,00 701.048,82 832.475,84 988.541,75 3.111.066,41 
Ação: 1048 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLINV 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
10.000,00 11.902,36 14.133,72 16.783,40 52.819,48 
Ação: 1049 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLATB 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
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Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
100.000,00 119.023,57 141.337,15 167.833,91 528.194,63 
Ação: 1050 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLATB 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
200.000,00 238.047,14 282.674,31 335.667,83 1.056.389,28 
Ação: 2096 Manutenção das Atividades dos ACS 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
3.990.000,00 4.749.040,37 5.639.352,47 6.696.573,15 21.074.965,99 
Ação: 2098 Manutenção das Atividades de Saúde Bucal 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.103.371,25 1.313.271,84 1.559.473,53 1.851.831,15 5.827.947,77 
Ação: 2102 Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
498.000,00 592.737,36 703.859,03 835.812,89 2.630.409,28 
Ação: 2102 Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 38 de 48 38
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
49.500,00 58.916,67 69.961,89 83.077,79 261.456,35 
Ação: 1051 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLMAC 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
100.000,00 119.023,57 141.337,15 167.833,91 528.194,63 
Ação: 1052 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLMAC 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
230.000,00 273.754,21 325.075,45 386.018,00 1.214.847,66 
Ação: 2104 Manutenção das Atividades do Hospital, CAPS e UPA 24 Horas 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
3.459.380,00 4.117.477,51 4.889.389,25 5.806.012,83 18.272.259,59 
Ação: 2105 Tratamento Fora do Domicílio - TFD 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.398.520,00 1.664.568,40 1.976.628,37 2.347.190,85 7.386.907,62 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 39 de 48 39
Ação: 2107 Manutenção das Atividades da Casa de Apoio 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
78.000,00 92.838,38 110.242,98 130.910,45 411.991,81 
Ação: 1053 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Vigilância Sanitária 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 304 Vigilância Sanitária 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 264.097,32 
Ação: 1054 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 304 Vigilância Sanitária 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 264.097,32 
Ação: 2110 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 304 Vigilância Sanitária 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
36.000,00 42.848,48 50.881,38 60.420,21 190.150,07 
Ação: 1055 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Vigilância Epidemiológica 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 40 de 48 40
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1056 Aquisição de Veículos, Móveis ou Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 2112 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica/Vigilância Ambiental 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 304 Vigilância Sanitária 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 2112 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica/Vigilância Ambiental 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
355.000,00 422.533,67 501.746,90 595.810,40 1.875.090,97 
Ação: 2113 Manutenção de Campanhas de Vacinação 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 304 Vigilância Sanitária 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 21.127,79 
Ação: 2147 Manutenção das Atividades da Farmácia Básica 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 41 de 48 41
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
515.000,00 612.971,37 727.886,34 864.344,65 2.720.202,36 
Ação: 2151 Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.901.000,00 2.262.638,03 2.686.819,31 3.190.522,70 10.040.980,04 
Ação: 2153 Manutenção das Atividades Especializadas de Saúde Publica 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
3.225.000,00 3.838.510,08 4.558.123,23 5.412.643,71 17.034.277,02 
Ação: 2155 Manutenção das Atividades de Vigilânica em Saúde 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 304 Vigilância Sanitária 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
220.000,00 261.851,85 310.941,74 369.234,61 1.162.028,20 
Ação: 2190 Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde da Família 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
4.384.000,00 5.217.993,22 6.196.220,85 7.357.838,77 23.156.052,84 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 42 de 48 42
Ação: 2195 Manutenção da Atividades do Fundo Municipal de Saúde Atenção Primária 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
4.735.500,00 5.636.361,06 6.693.020,95 7.947.774,97 25.012.656,98 
Ação: 2196 Manutenção da Atividades do Fundo Municipal de Saúde Atenção Especializada 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
5.540.000,00 6.593.905,67 7.830.078,36 9.297.998,81 29.261.982,84 
Ação: 2201 Manutenção das Atividades da Atenção Primária - Emenda Individual 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
300.000,00 357.070,70 424.011,46 503.501,74 1.584.583,90 
Ação: 2202 Manutenção das Atividades da Atenção Especializada - Emenda Individual 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
200.000,00 238.047,14 282.674,31 335.667,83 1.056.389,28 
Ação: 2203 Manutenção das Atividades da Atenção Primária - Emenda Relatoria 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 43 de 48 43
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
500.000,00 595.117,84 706.685,77 839.169,56 2.640.973,17 
Ação: 2207 Manutenção do Programa Sáude na Escola 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
3.000,00 3.570,71 4.240,11 5.035,01 15.845,83 
Ação: 2208 Manutenção do Programa Nacional de Imunização - PNI 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
3.000,00 3.570,71 4.240,11 5.035,01 15.845,83 
Ação: 2209 Manutenção da Assistência Farmacêutica Hospitalar e UPA 24 Horas 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
490.000,00 583.215,48 692.552,06 822.386,18 2.588.153,72 
Ação: 2210 Manutenção do Programa Mãe Coruja Pernambucana 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
13.000,00 15.473,06 18.373,83 21.818,41 68.665,30 
Ação: 1076 Construção de Unidade B de Saúde do São Geraldo 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023100 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 44 de 48 44
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
71.000,00 84.506,73 100.349,38 119.162,08 375.018,19 
Objetivo: Promover a Inclusão social e garantir os Direitos Universais mediante o fortalecimento e ampliação de Políticas Públicas de assistência social, moradia, capacitaç 
ão, inserção produtiva e acessibilidade voltadas a todos os cidadãos. 
Justificativa: Promover a Inclusão social e garantir os Direitos Universais mediante o fortalecimento e ampliação de Políticas Públicas de assistência social, moradia, capacitaç 
ão, inserção produtiva e acessibilidade voltadas a todos os cidadãos. 
Público Alvo: Comunidade em Geral 
Indicador: Percentual 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da informação: % 
Índice 
Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
Ação: 2199 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária 
Unid. Executora: 023005 Secretaria Municipal de Governo 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
170 180 190 200
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
50.000,00 59.511,79 70.668,58 83.916,96 264.097,33 
Ação: 2218 Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
631.620,00 751.776,66 892.713,74 1.060.072,57 3.336.182,97 
Ação: 2224 Contribuição com Órgãos Previdenciários - FUMAP 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
3.000,00 3.570,71 4.240,11 5.035,01 15.845,83 
PROGRAMA: 1004 CIDADE ACOLHEDORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 45 de 48 45
Ação: 1057 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1058 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 2115 Gestão Admninistrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
2.745.000,00 3.267.196,94 3.879.704,89 4.607.040,92 14.498.942,75 
Ação: 2116 Apoio aos Conselhos Municipais de Assitência Social 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 21.127,79 
Ação: 2117 Capacita SUAS Municipal 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 46 de 48 46
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
Ação: 1059 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Proteção Social Básica 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 10.563,88 
Ação: 1060 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Proteção Social Básica 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
20.000,00 23.804,71 28.267,43 33.566,78 105.638,92 
Ação: 2125 Bloco da Gestão do SUAS- Capacita SUAS 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
Ação: 1061 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Proteção Social Especial 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1062 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Proteção Social Especial 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 47 de 48 47
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
7.000,00 8.331,65 9.893,60 11.748,37 36.973,62 
Ação: 2133 Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergenciais 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
Ação: 2135 Manutenção do Programa PAA 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 10.563,88 
Ação: 1065 Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
10.000,00 11.902,36 14.133,72 16.783,40 52.819,48 
Ação: 2162 Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
298.000,00 354.690,23 421.184,72 500.145,06 1.574.020,01 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 48 de 48 48
Ação: 2168 Manutenção do Programa de Beneficício Eventual 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
14.000,00 16.663,30 19.787,20 23.496,75 73.947,25 
Ação: 2169 Programa Família Acolhedora 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
76.000,00 90.457,91 107.416,23 127.553,76 401.427,90 
Ação: 2170 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
355.000,00 422.533,67 501.746,90 595.810,39 1.875.090,96 
Ação: 2052 Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS) 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
9.000,00 10.712,12 12.720,34 15.105,05 47.537,51 
Ação: 2053 Manutenção das Atividades do CREAS Estadual 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 49 de 48 49
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 264.097,32 
Ação: 2211 Manutenção das Atividades do Cadstro Único PROCAD 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
Ação: 2212 Manutenção do CRAS/PAIF - Estadual 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
43.000,00 51.180,13 60.774,98 72.168,59 227.123,70 
Ação: 2227 Bloco da Proteção Social Básica - BPS 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
392.620,00 467.310,33 554.917,94 658.949,52 2.073.797,79 
Ação: 2228 Bloco da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 245 Serviços Socioassistenciais 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
113.000,00 134.496,63 159.710,98 189.652,32 596.859,93 
Ação: 2140 Ações Protetivas e Socioeducativas 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 
Unid. Executora: 023301 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 50 de 48 50
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 21.127,79 
Ação: 1063 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDDCA 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 
Unid. Executora: 023301 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1064 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 
Unid. Executora: 023301 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
Ação: 2137 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDDCA 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 
Unid. Executora: 023301 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
133.000,00 158.301,35 187.978,42 223.219,11 702.498,88 
Ação: 2139 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 
Unid. Executora: 023301 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
294.000,00 349.929,29 415.531,23 493.431,70 1.552.892,22 
Objetivo: Realizar as atividades administrativas e gerenciais destinadas a manutenção e o funcionamento do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões - FUMAP. 
PROGRAMA: 1005 PREVIDENCIA EFICIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 51 de 48 51
Justificativa: Realizar as atividades administrativas e gerenciais destinadas a manutenção e o funcionamento do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões - FUMAP. 
Público Alvo: Servidor Público Municipal de Carreira 
Indicador: Percentual 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da informação: % 
Índice 
Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
Ação: 1044 Aquisição de Móveis, Equipamentos e Outros para Unidade 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 09 Previdência Social Sub Função: 272 Previdência do Regime Estatutário 
Unid. Executora: 023601 Fundo de Previdencia do Município - FUMAP 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
10.000,00 11.902,36 14.133,72 16.783,40 52.819,48 
Ação: 2084 Encargos com Manutenção dos Serviços 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 09 Previdência Social Sub Função: 272 Previdência do Regime Estatutário 
Unid. Executora: 023601 Fundo de Previdencia do Município - FUMAP 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
781.000,00 929.574,07 1.103.843,18 1.310.782,87 4.125.200,12 
Ação: 2085 Encargos com a Previdência Social e Inativos 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 09 Previdência Social Sub Função: 272 Previdência do Regime Estatutário 
Unid. Executora: 023601 Fundo de Previdencia do Município - FUMAP 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
19.650.216,00 23.388.388,22 27.773.056,14 32.979.726,50 103.791.386,86 
Ação: 2087 Reserva para o Regime Próprio de Previdência 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 99 Reserva de Contingência Sub Função: 999 Reserva de Contingência 
Unid. Executora: 023601 Fundo de Previdencia do Município - FUMAP 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 264.097,32 
PROGRAMA: 1006 CIDADE COMPETITIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 52 de 48 52
Objetivo: Incentivar o crescimento dos setores produtivos fortalecendo a matriz econômica do município por meio do investimento em capital humano, inovação e tecnologi 
a. Fortalecer a agricultura apoiando os pequenos produtores e o associativismo. 
Justificativa: Incentivar o crescimento dos setores produtivos fortalecendo a matriz econômica do município por meio do investimento em capital humano, inovação e tecnologia 
. Fortalecer a agricultura apoiando os pequenos produtores e o associativismo. 
Público Alvo: Comunidade em Geral 
Indicador: Percentual 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da informação: % 
Índice 
Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
Ação: 1024 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Agricultura 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento 
Unid. Executora: 023021 Secretaria Municipal de Agricultura 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 2057 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 23 Comércio e Serviços Sub Função: 605 Abastecimento 
Unid. Executora: 023021 Secretaria Municipal de Agricultura 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
2.539.000,00 3.022.008,40 3.588.550,35 4.261.303,06 13.410.861,81 
Ação: 1025 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Poços, Barragens, Cisternas e Afins 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 20 Agricultura Sub Função: 544 Recursos Hídricos 
Unid. Executora: 023021 Secretaria Municipal de Agricultura 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 10.563,88 
Ação: 2059 Manutenção das Atividades do Departamento de Produção Agropecuária 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento 
Unid. Executora: 023021 Secretaria Municipal de Agricultura 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 53 de 48 53
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.162.000,00 1.383.053,86 1.642.337,74 1.950.230,08 6.137.621,68 
Ação: 1026 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Produção Agrícola 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento 
Unid. Executora: 023021 Secretaria Municipal de Agricultura 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1027 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Abastecimento 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento 
Unid. Executora: 023021 Secretaria Municipal de Agricultura 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 2061 Manutenção das Atividades do Departamento de Abastecimento 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento 
Unid. Executora: 023021 Secretaria Municipal de Agricultura 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
912.000,00 1.085.494,94 1.288.994,85 1.530.645,29 4.817.135,08 
Ação: 1028 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercados, Matadouros e Outros 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento 
Unid. Executora: 023021 Secretaria Municipal de Agricultura 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1029 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 22 Indústria Sub Função: 661 Promoção Industrial 
Unid. Executora: 023011 Secretaria de Industria, Comercio e Mineração 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 54 de 48 54
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 2065 Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 22 Indústria Sub Função: 661 Promoção Industrial 
Unid. Executora: 023011 Secretaria de Industria, Comercio e Mineração 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
252.000,00 299.939,39 356.169,63 422.941,46 1.331.050,48 
Ação: 2069 Manutenção das Atividades de Promoção Comercial 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 23 Comércio e Serviços Sub Função: 691 Promoção Comercial 
Unid. Executora: 023011 Secretaria de Industria, Comercio e Mineração 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
14.000,00 16.663,30 19.787,20 23.496,75 73.947,25 
Ação: 2070 Promoção e Realização de Feiras e Eventos de Negócios 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 23 Comércio e Serviços Sub Função: 691 Promoção Comercial 
Unid. Executora: 023011 Secretaria de Industria, Comercio e Mineração 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
6.000,00 7.141,41 8.480,23 10.070,04 31.691,68 
Ação: 2193 Manutenção das Atividades do Mercados e Outros 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 22 Indústria Sub Função: 665 Normalização e Qualidade 
Unid. Executora: 023011 Secretaria de Industria, Comercio e Mineração 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
70.000,00 83.316,50 98.936,01 117.483,74 369.736,25 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 55 de 48 55
Ação: 1023 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Desenvolvimento Social 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 11 Trabalho Sub Função: 333 Empregabilidade 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 2055 Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Social 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 11 Trabalho Sub Função: 333 Empregabilidade 
Unid. Executora: 023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
15.000,00 17.853,54 21.200,57 25.175,08 79.229,19 
Objetivo: Promover o desenvolvimento urbano sustentável através de investimentos em infraestrutura, garantido melhorias no sistema viário, saneamento básico, acessibili 
dade e melhorias na zona rural. 
Justificativa: Promover o desenvolvimento urbano sustentável através de investimentos em infraestrutura, garantido melhorias no sistema viário, saneamento básico, acessibili 
dade e melhorias na zona rural. 
Público Alvo: Comunidade em Geral 
Indicador: Percentual 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da informação: % 
Índice 
Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
Ação: 1030 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Secretaria de Obras e Serviços 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023013 Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1031 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Estradas Vicinais 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 26 Transporte Sub Função: 782 Transporte Rodoviário 
Unid. Executora: 023005 Secretaria Municipal de Governo 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
PROGRAMA: 1007 CONSTRUINDO UMA CIDADE PARA TODOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 56 de 48 56
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1032 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pontes e Passagens Molhadas 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 26 Transporte Sub Função: 782 Transporte Rodoviário 
Unid. Executora: 023005 Secretaria Municipal de Governo 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1033 Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Viação e Transporte 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 26 Transporte Sub Função: 782 Transporte Rodoviário 
Unid. Executora: 023005 Secretaria Municipal de Governo 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 2074 Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transporte 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 26 Transporte Sub Função: 782 Transporte Rodoviário 
Unid. Executora: 023005 Secretaria Municipal de Governo 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
97.000,00 115.452,86 137.097,04 162.798,90 512.348,80 
Ação: 1034 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 17 Saneamento Sub Função: 511 Saneamento Básico Rural 
Unid. Executora: 023013 Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1035 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico Urbano 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano 
Unid. Executora: 023013 Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 57 de 48 57
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 2075 Manutenção das Atividades de Saneamento Básico 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano 
Unid. Executora: 023013 Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
42.000,00 49.989,90 59.361,60 70.490,24 221.841,74 
Ação: 1036 Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana 
Unid. Executora: 023013 Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1037 Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Departamento de Serviços Públicos 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana 
Unid. Executora: 023013 Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
200.000,00 238.047,14 282.674,31 335.667,83 1.056.389,28 
Ação: 2077 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Públicos 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana 
Unid. Executora: 023013 Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
5.836.000,00 6.946.215,43 8.248.436,34 9.794.787,19 30.825.438,96 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 58 de 48 58
Ação: 1038 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pavimentação Pública 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana 
Unid. Executora: 023013 Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
2.134.226,98 2.540.233,11 3.016.455,67 3.581.956,65 11.272.872,41 
Ação: 1039 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana 
Unid. Executora: 023013 Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1040 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos 
Unid. Executora: 023013 Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1041 Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos 
Unid. Executora: 023013 Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
Ação: 2078 Manutenção das Atividades dos Cemitérios Públicos 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos 
Unid. Executora: 023013 Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 59 de 48 59
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
23.000,00 27.375,42 32.507,55 38.601,81 121.484,78 
Ação: 2079 Manutenção das Atividades de Iluminação Pública 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos 
Unid. Executora: 023013 Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
2.823.046,74 3.360.090,83 3.990.013,93 4.738.029,81 14.911.181,31 
Ação: 2189 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023013 Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
3.719.685,00 4.427.301,81 5.257.296,94 6.242.892,90 19.647.176,65 
Ação: 2192 Manutenção de Cenro Zoonose 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 20 Agricultura Sub Função: 606 Extensão Rural 
Unid. Executora: 023021 Secretaria Municipal de Agricultura 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
205.000,00 243.998,31 289.741,17 344.059,53 1.082.799,01 
Ação: 1080 Reforma do Centro Desportivo 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função: 812 Desporto Comunitário 
Unid. Executora: 023013 Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Objetivo: Assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade investindo em toda a rede educacional na busca de resultados de aprendizagem relevantes e eficaz 
es. A oferta pública de vagas nas escolas e creches é a certeza do acolhimento e formação de nossas crianças e jovens, para a vida. 
Justificativa: Assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade investindo em toda a rede educacional na busca de resultados de aprendizagem relevantes e eficaz 
es. A oferta pública de vagas nas escolas e creches é a certeza do acolhimento e formação de nossas crianças e jovens, para a vida. 
Público Alvo: Comunidade Educacional 
PROGRAMA: 1008 EDUCAR PARA O FUTURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 60 de 48 60
Indicador: Percentual 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da informação: % 
Índice 
Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
Ação: 1074 Implantação do Esino de Tempo Intergral - ETI 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
200.000,00 238.047,14 282.674,31 335.667,83 1.056.389,28 
Ação: 2222 Manutenção das Açoes de Ensino de Tempo Intergral - ETI 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
260.000,00 309.461,28 367.476,60 436.368,17 1.373.306,05 
Ação: 2222 Manutenção das Açoes de Ensino de Tempo Intergral - ETI 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
140.000,00 166.633,00 197.872,02 234.967,48 739.472,50 
Ação: 1013 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Secretaria de Educação 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 61 de 48 61
Ação: 2030 Apoio aos Conselhos Municipais de Educação 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 125 Normatização e Fiscalização 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 21.127,79 
Ação: 2031 Merenda Escolar 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 306 Alimentação e Nutrição 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
2.903.500,00 3.455.849,30 4.103.724,28 4.873.057,68 15.336.131,26 
Ação: 2032 QSE - Quota Parte do Salário Educação 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
2.000.000,00 2.380.471,36 2.826.743,09 3.356.678,27 10.563.892,72 
Ação: 2033 Programa de Formação Continuada de Professores 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
2.988.000,00 3.556.424,21 4.223.154,18 5.014.877,34 15.782.455,73 
Ação: 2034 Manutenção do Programa de Transporte Escolar 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 62 de 48 62
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.500.000,00 1.785.353,52 2.120.057,32 2.517.508,70 7.922.919,54 
Ação: 2035 Aquisição de Material Didático 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1014 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
2.592.000,00 3.085.090,88 3.663.459,04 4.350.255,03 13.690.804,95 
Ação: 1015 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.401.000,00 1.667.520,19 1.980.133,53 2.351.353,12 7.400.006,84 
Ação: 2036 Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 70% 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
33.151.956,03 39.458.640,97 46.856.031,31 55.640.225,18 175.106.853,49 
Ação: 2037 Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 30% 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 63 de 48 63
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
888.000,00 1.056.929,29 1.255.073,93 1.490.365,15 4.690.368,37 
Ação: 2038 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
992.000,00 1.180.713,80 1.402.064,57 1.664.912,42 5.239.690,79 
Ação: 1016 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades da Educação Infantil 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
730.000,00 868.872,05 1.031.761,23 1.225.187,58 3.855.820,86 
Ação: 1017 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Educação Infantil 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
300.000,00 357.070,70 424.011,47 503.501,75 1.584.583,92 
Ação: 2040 Gestão de Pessoal da Educação Infantil 70% 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
123.000,00 146.398,99 173.844,70 206.435,71 649.679,40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 64 de 48 64
Ação: 2041 Gestão de Pessoal da Educação Infantil 30% 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
8.000,00 9.521,89 11.306,97 13.426,71 42.255,57 
Ação: 2042 Manutenção das Atividades da Educação Infantil 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
206.000,00 245.188,55 291.154,54 345.737,87 1.088.080,96 
Ação: 2044 Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 366 Educação de Jovens e Adultos 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
131.000,00 155.920,88 185.151,67 219.862,43 691.934,98 
Ação: 2046 Manutenção das Atividades da Educação Especial 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 367 Educação Especial 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
354.000,00 421.343,43 500.333,52 594.132,05 1.869.809,00 
Ação: 2183 Ações de Incentivo a Leitura e Escrita 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 65 de 48 65
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 21.127,79 
Ação: 2184 Educação Ambiental e Economia de Recursos Naturais 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 21.127,79 
Ação: 2141 Merenda Escolar - Recurso Próprio 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 306 Alimentação e Nutrição 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
300.000,00 357.070,70 424.011,46 503.501,74 1.584.583,90 
Ação: 2142 PNATE - União 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
496.900,00 591.428,11 702.304,32 833.966,72 2.624.599,15 
Ação: 2143 PETE - Estado 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.392.200,00 1.657.046,12 1.967.695,86 2.336.583,74 7.353.525,72 
Ação: 2144 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 66 de 48 66
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
11.600,00 13.806,73 16.395,11 19.468,73 61.270,57 
Ação: 2185 Manutenção das Atividades do Polo UAB 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 21.127,79 
Ação: 2186 Repasse a Entidades sem Fins Lucrativo 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 2187 Kit Escolar e Fardamentos para Alunos da Rede de Ensino 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 2191 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
7.889.000,00 9.389.769,29 11.150.088,12 13.240.417,43 41.669.274,84 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 67 de 48 67
Ação: 2197 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - VAAT 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
6.625.508,34 7.885.916,43 9.364.304,96 11.119.849,94 34.995.579,67 
Ação: 1071 Investimentos na Manutenção do Ensino Infantil - VAAT 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.759.491,66 2.094.209,75 2.486.815,45 2.953.023,71 9.293.540,57 
Ação: 2198 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - VAAT 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
5.283.640,33 6.288.777,25 7.467.746,90 8.867.740,34 27.907.904,82 
Ação: 2205 Manutenção das Atividades do Enisno Superior 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
222.000,00 264.232,32 313.768,48 372.591,28 1.172.592,08 
Ação: 2217 Manutenção das Atividades Educação - VAAR 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 68 de 48 68
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
690.000,00 821.262,62 975.226,37 1.158.054,01 3.644.543,00 
Ação: 2229 Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade Certa - Creche 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
510.000,00 607.020,21 720.819,49 855.952,96 2.693.792,66 
Ação: 2230 Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade Certa - Pré escolar 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil 
Unid. Executora: 023501 Fundo Municipal de Educação 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
705.000,00 839.116,15 996.426,94 1.183.229,08 3.723.772,17 
Objetivo: Garantir a população acesso as ações de formação, fomento e fruição da cultura, esporte e lazer. Desenvolver Políticas de valorização do patrimônio cultural, ap 
oio ao turismo e fortalecimento dos eventos locais. 
Justificativa: Garantir a população acesso as ações de formação, fomento e fruição da cultura, esporte e lazer. Desenvolver Políticas de valorização do patrimônio cultural, apo 
io ao turismo e fortalecimento dos eventos locais. 
Público Alvo: Comunidade em Geral 
Indicador: Percentual 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da informação: % 
Índice 
Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
Ação: 2220 Realização do Festival de Música 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 13 Cultura Sub Função: 695 Turismo 
Unid. Executora: 023504 Departamento de Turismo 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
25.000,00 29.755,89 35.334,29 41.958,48 132.048,66 
Ação: 2221 Realização de Oficina e Festival de Gastronomia 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 13 Cultura Sub Função: 695 Turismo 
Unid. Executora: 023504 Departamento de Turismo 
PROGRAMA: 1009 TRINDADE VALORIZA A CULTURA O TURISMO E O ESPORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 69 de 48 69
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
25.000,00 29.755,89 35.334,29 41.958,48 132.048,66 
Ação: 2223 Incetivo a Cultura Lei Aldir Blanc 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 13 Cultura Sub Função: 392 Difusão Cultural 
Unid. Executora: 023503 Departamento de Cultura 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
351.600,00 418.486,87 496.941,44 590.104,05 1.857.132,36 
Ação: 1018 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Centros Culturais 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 13 Cultura Sub Função: 392 Difusão Cultural 
Unid. Executora: 023503 Departamento de Cultura 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1019 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Cultura 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 13 Cultura Sub Função: 392 Difusão Cultural 
Unid. Executora: 023503 Departamento de Cultura 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 2048 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 13 Cultura Sub Função: 392 Difusão Cultural 
Unid. Executora: 023503 Departamento de Cultura 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
283.000,00 336.836,70 399.984,15 474.969,98 1.494.790,83 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 70 de 48 70
Ação: 2049 Promoção de Eventos Culturais, Artísticos e Outros 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 13 Cultura Sub Função: 392 Difusão Cultural 
Unid. Executora: 023503 Departamento de Cultura 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
108.000,00 128.545,45 152.644,13 181.260,63 570.450,21 
Ação: 1020 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Prática de Esportes 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função: 812 Desporto Comunitário 
Unid. Executora: 023502 Departamento de Esportes 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1021 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Esporte 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função: 812 Desporto Comunitário 
Unid. Executora: 023502 Departamento de Esportes 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 2051 Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função: 812 Desporto Comunitário 
Unid. Executora: 023502 Departamento de Esportes 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
408.000,00 485.616,16 576.655,59 684.762,37 2.155.034,12 
Ação: 2182 Realização da Expogesso 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 13 Cultura Sub Função: 392 Difusão Cultural 
Unid. Executora: 023503 Departamento de Cultura 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 71 de 48 71
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
3.007.000,00 3.579.038,69 4.250.008,24 5.046.765,78 15.882.812,71 
Ação: 2206 Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 13 Cultura Sub Função: 392 Difusão Cultural 
Unid. Executora: 023503 Departamento de Cultura 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
35.000,00 41.658,25 49.468,00 58.741,86 184.868,11 
Objetivo: Desenvolver ações de prevenção ambiental e ampliar nosso compromisso com a sustentabilidade avançando em indicadores ambientais. 
Justificativa: Desenvolver ações de prevenção ambiental e ampliar nosso compromisso com a sustentabilidade avançando em indicadores ambientais. 
Público Alvo: Comunidade em Geral 
Indicador: Percentual 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da informação: % 
Índice 
Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
Ação: 2171 Promoção das ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 18 Gestão Ambiental Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental 
Unid. Executora: 023020 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
115.800,00 137.829,29 163.668,42 194.351,67 611.649,38 
Ação: 2173 Ações de Preservação do Meio Ambiente 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 18 Gestão Ambiental Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental 
Unid. Executora: 023020 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
97.000,00 115.452,86 137.097,04 162.798,90 512.348,80 
Ação: 2174 Manutenção de Viveiros Municipais 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 18 Gestão Ambiental Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental 
Unid. Executora: 023020 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
PROGRAMA: 1010 GESTãO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 72 de 48 72
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
80.000,00 95.218,85 113.069,72 134.267,13 422.555,70 
Ação: 2176 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 18 Gestão Ambiental Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental 
Unid. Executora: 023020 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
477.000,00 567.742,42 674.178,23 800.567,77 2.519.488,42 
Objetivo: Atender as necessidades dos consorciados. 
Justificativa: Atender as necessidades dos consorciados. 
Público Alvo: População do Município 
Indicador: Percentual 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da informação: % 
Índice 
Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
Ação: 1066 Aquisição de Veículos, Máquias, Móveis e Equipamentos 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 023401 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Sertão e do Araripe 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Objetivo: Atendimento aos serviços de saúde através do Consórcio para a redução de custos operacionais. 
Justificativa: Atendimento aos serviços de saúde através do Consórcio para a redução de custos operacionais. 
Público Alvo: Municípios do Consórcio 
Indicador: Percentual 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da informação: % 
Índice 
Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
PROGRAMA: 1011 ADMINISTRAçãO DO CONSóRCIO
PROGRAMA: 1012 MANUTENçãO DA SAúDE DOS CONSORCIADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 73 de 48 73
Ação: 1067 Reforma e Ampliação dos Prédios da Saúde 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023401 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Sertão e do Araripe 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 1068 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para os Programas de Saúde 
Tipo: Projeto 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023401 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Sertão e do Araripe 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Ação: 2180 Pagamento de Encargos Sociais da Saúde 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023401 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Sertão e do Araripe 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 10.563,88 
Ação: 2181 Manutenção Geral da Saúde dos Conveniados 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 023401 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Sertão e do Araripe 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
7.000,00 8.331,65 9.893,60 11.748,37 36.973,62 
Objetivo: Realização de Serviços de Melhorias de Infraestrutura dos Municípios Consorciados. 
Justificativa: Realização de Serviços de Melhorias de Infraestrutura dos Municípios Consorciados. 
Público Alvo: Municípios do Consórcio 
PROGRAMA: 1013 PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 74 de 48 74
Indicador: Percentual 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da informação: % 
Índice 
Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
Ação: 2178 Manutenção da Patrulha Mecanizada - CISAPE 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento 
Unid. Executora: 023401 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Sertão e do Araripe 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
Objetivo: Apreensão de animais ao longo das rodovias dos entes consorciados. 
Justificativa: Apreensão de animais ao longo das rodovias dos entes consorciados. 
Público Alvo: Municípios do Consórcio 
Indicador: Percentual 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da informação: % 
Índice 
Recente 
Índice 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029 
80 100 85 90 95 100
Ação: 2179 Manutenção do Programa de Recolhimento de Animais 
Tipo: Atividade 
Produto: Percentual Unid. Medida: % 
Função: 26 Transporte Sub Função: 782 Transporte Rodoviário 
Unid. Executora: 023401 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Sertão e do Araripe 
Meta Física Relativa a: "Percentual" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
85 90 95 100
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 Total 
5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74
TOTAL DOS PROGRAMAS:
2026 2027 2028 2029 Total 
198.196.224,96 235.900.218,80 280.124.904,62 332.640.480,73 1.046.861.829,11
PROGRAMA: 1014 CONTROLE DE ANIMAIS NAS RODOVIAS DOS MUNICíPIOS CONSORCIADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
11040912/0001-03 
ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
Página 75 de 
75
Fiorilli SC Ltda - Software 75
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO
010101 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara 
023001 Controle Interno do Município 
023002 Secretaria Municipal de Administração 
023004 Secretaria Municipal de Finanças 
023005 Secretaria Municipal de Governo 
023011 Secretaria de Industria, Comercio e Mineração 
023013 Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços 
023020 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
023021 Secretaria Municipal de Agricultura 
023100 Fundo Municipal de Saúde 
023201 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
023301 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
023401 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Sertão e do Araripe 
023501 Fundo Municipal de Educação 
023502 Departamento de Esportes 
023503 Departamento de Cultura 
023504 Departamento de Turismo 
023601 Fundo de Previdencia do Município - FUMAP 
76
RELATÓRIOS 
AUXILIARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA 
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Página 1 de 1 Fiorilli SC Ltda - Software 77
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
1 0001 010101 1001 Aquisição de Bens e Utensílios 80.000,00 95.218,85 113.069,72 134.267,13 
1 0001 010101 1002 Construção e Ampliação do Prédio da Câmara 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 
1 0001 010101 2002 Remuneração dos Vereadores 2.315.000,00 2.755.395,60 3.271.955,13 3.885.355,10 
1 0001 010101 2005 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 11.902,36 14.133,72 16.783,40 
1 0001 010101 2004 Atender Despesas com Sentenças Judiciárias 20.000,00 23.804,71 28.267,43 33.566,78 
1 0001 010101 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 2.480.000,00 2.951.784,49 3.505.161,43 4.162.281,05 
1 0001 010101 2007 Contribuição com Órgãos Previdenciários - FUMAP 80.000,00 95.218,85 113.069,72 134.267,13 
1 0001 010101 2006 Obrigações Patronais com Inativos e Pensionistas 20.000,00 23.804,71 28.267,43 33.566,78 
1 0001 010101 2003 Atender Despesas com Verba de Gabinete dos Vereadores 30.000,00 35.707,07 42.401,15 50.350,18 
1 0001 010101 2160 Contribuição com Órgãos Previdenciários - INSS 1.000.000,00 1.190.235,68 1.413.371,54 1.678.339,13 
1 0001 010101 2161 Aporte para Compensações Previdenciárias - Custo Especial 70.000,00 83.316,50 98.936,01 117.483,74 
 TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.155.000,00 7.325.900,60 8.699.301,86 10.330.177,38 
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA
SUBFUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1002 023005 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 
1.000,00 
1.000,00 
1.190,24 
1.190,24 
1.413,37 
1.413,37 
1.678,34 
1.678,34 
SUBFUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1002 023005 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1002 023005 2083 Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica 1.517.000,00 1.805.587,53 2.144.084,63 2.546.040,46 
 TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.518.000,00 1.806.777,77 2.145.498,00 2.547.718,80 
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1002 023002 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1002 023002 2017 Cooperação Entidades Sem Fins Lucrativos 2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 
2 1002 023002 2188 Manutenção das Atividades da Secretaria de Adminstração 6.785.500,00 8.076.344,21 9.590.432,62 11.388.370,20 
2 1002 023005 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1002 023005 2012 Contribuição para Associações 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1002 023005 2010 Gestão de Pessoal do Gabinete do Prefeito 532.000,00 633.205,38 751.913,66 892.876,42 
2 1002 023005 2011 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 212.000,00 252.329,96 299.634,77 355.807,90 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA 
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Página 2 de 2 Fiorilli SC Ltda - Software 78
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
7 1011 023401 1066 Aquisição de Veículos, Máquias, Móveis e Equipamentos 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
8 1008 023501 2185 Manutenção das Atividades do Polo UAB 4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 
8 1008 023501 2186 Repasse a Entidades sem Fins Lucrativo 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
8 1008 023501 2184 Educação Ambiental e Economia de Recursos Naturais 4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 
8 1008 023501 2205 Manutenção das Atividades do Enisno Superior 222.000,00 264.232,32 313.768,48 372.591,28 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.766.500,00 9.243.965,42 10.976.950,10 13.034.820,89 
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1002 023004 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1002 023004 2026 Contribuição para Formação do PASEP 717.115,00 853.535,86 1.013.549,93 1.203.562,15 
2 1002 023004 2025 Encargos Sobre Contribuições Previdenciárias 2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 
2 1002 023004 2021 Manutenção das Atividades do Gabinete de Finanças 1.473.000,00 1.753.217,16 2.081.896,29 2.472.193,55 
2 1002 023004 2023 Manutenção das Atividades de Departamento de Tributação 54.000,00 64.272,73 76.322,06 90.630,31 
2 1002 023004 2013 Gestão de Pessoal do Gabinete do Secretário de Administração 23.500,00 27.970,54 33.214,23 39.440,97 
2 1002 023004 2039 Manutenção das Atividades do Departamento de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria 337.500,00 401.704,54 477.012,90 566.439,46 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.608.115,00 3.104.271,54 3.686.235,52 4.377.301,45 
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1002 023001 1003 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretaria de Controle Interno 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1002 023001 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno 182.000,00 216.622,89 257.233,62 305.457,72 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 183.000,00 217.813,13 258.646,99 307.136,06 
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1002 023002 1070 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1002 023002 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1002 023002 2019 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal 1.641.000,00 1.953.176,75 2.319.342,70 2.754.154,51 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.643.000,00 1.955.557,23 2.322.169,44 2.757.511,19 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA 
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Página 2 de 2 Fiorilli SC Ltda - Software 79
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
5 1004 023201 1057 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
5 1004 023201 1058 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
5 1004 023201 2052 Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS) 9.000,00 10.712,12 12.720,34 15.105,05 
5 1004 023201 2117 Capacita SUAS Municipal 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 
5 1004 023201 2116 Apoio aos Conselhos Municipais de Assitência Social 4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 
5 1004 023201 2170 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único 355.000,00 422.533,67 501.746,90 595.810,39 
5 1004 023201 2115 Gestão Admninistrativa do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 2.745.000,00 3.267.196,94 3.879.704,89 4.607.040,92 
5 1004 023201 2218 Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária 631.620,00 751.776,66 892.713,74 1.060.072,57 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.751.620,00 4.465.311,99 5.302.432,96 6.296.490,67 
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
5 1004 023201 1065 Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz 10.000,00 11.902,36 14.133,72 16.783,40 
6 1004 023301 1064 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 
6 1004 023301 1063 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
6 1004 023301 2140 Ações Protetivas e Socioeducativas 4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 
6 1004 023301 2139 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 294.000,00 349.929,29 415.531,23 493.431,70 
6 1004 023301 2137 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDDCA 133.000,00 158.301,35 187.978,42 223.219,11 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 447.000,00 532.035,36 631.777,09 750.217,61 
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1004 023005 2199 Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Mulher 50.000,00 59.511,79 70.668,58 83.916,96 
5 1004 023201 2135 Manutenção do Programa PAA 2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 
5 1004 023201 2125 Bloco da Gestão do SUAS- Capacita SUAS 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 
5 1004 023201 2168 Manutenção do Programa de Beneficício Eventual 14.000,00 16.663,30 19.787,20 23.496,75 
5 1004 023201 2212 Manutenção do CRAS/PAIF - Estadual 43.000,00 51.180,13 60.774,98 72.168,59 
5 1004 023201 2211 Manutenção das Atividades do Cadstro Único PROCAD 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 119.000,00 141.638,05 168.191,22 199.722,37 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA 
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Página 2 de 2 Fiorilli SC Ltda - Software 80
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
5 1004 023201 1059 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Proteção Social Básica 2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 
5 1004 023201 1061 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Proteção Social Especial 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
5 1004 023201 1060 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Proteção Social Básica 20.000,00 23.804,71 28.267,43 33.566,78 
5 1004 023201 1062 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Proteção Social Especial 7.000,00 8.331,65 9.893,60 11.748,37 
5 1004 023201 2053 Manutenção das Atividades do CREAS Estadual 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 
5 1004 023201 2169 Programa Família Acolhedora 76.000,00 90.457,91 107.416,23 127.553,76 
5 1004 023201 2162 Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ 298.000,00 354.690,23 421.184,72 500.145,06 
5 1004 023201 2133 Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergenciais 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 
5 1004 023201 2227 Bloco da Proteção Social Básica - BPS 392.620,00 467.310,33 554.917,94 658.949,52 
5 1004 023201 2224 Contribuição com Órgãos Previdenciários - FUMAP 3.000,00 3.570,71 4.240,11 5.035,01 
5 1004 023201 2228 Bloco da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade 113.000,00 134.496,63 159.710,98 189.652,32 
 TOTAL SUBFUNÇÃO: 967.620,00 1.151.695,84 1.367.606,56 1.623.994,49 
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
3 1005 023601 1044 Aquisição de Móveis, Equipamentos e Outros para Unidade 10.000,00 11.902,36 14.133,72 16.783,40 
3 1005 023601 2084 Encargos com Manutenção dos Serviços 781.000,00 929.574,07 1.103.843,18 1.310.782,87 
3 1005 023601 2085 Encargos com a Previdência Social e Inativos 19.650.216,00 23.388.388,22 27.773.056,14 32.979.726,50 
 TOTAL SUBFUNÇÃO: 20.441.216,00 24.329.864,65 28.891.033,04 34.307.292,77 
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
4 1003 023100 2219 Manutenção de Assistência Financeira dos Profissionais de Saúde 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 
2.099.000,00 
2.099.000,00 
2.498.304,69 
2.498.304,69 
2.966.666,87 
2.966.666,87 
3.522.833,84 
3.522.833,84 
SUBFUNÇÃO: 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
4 1003 023100 2090 Apoio aos Conselhos Municipais de Saúde 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 
18.000,00 
18.000,00 
21.424,24 
21.424,24 
25.440,69 
25.440,69 
30.210,11 
30.210,11 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA 
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Página 2 de 2 Fiorilli SC Ltda - Software 81
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 128 
Entidade Programa
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
4 1003 023100 2091 Capacitação e Treinamento de Servidores do Fundo Municipal de Saúde 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 
5.000,00 
5.000,00 
5.951,18 
5.951,18 
7.066,86 
7.066,86 
8.391,70 
8.391,70 
SUBFUNÇÃO: 301 
Entidade Programa
ATENÇÃO BÁSICA 
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
4 1003 023100 1076 Construção de Unidade B de Saúde do São Geraldo 71.000,00 84.506,73 100.349,38 119.162,08 
4 1003 023100 1047 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLINV 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 
4 1003 023100 1049 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLATB 100.000,00 119.023,57 141.337,15 167.833,91 
4 1003 023100 1050 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLATB 200.000,00 238.047,14 282.674,31 335.667,83 
4 1003 023100 1045 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o Fundo Municipal de Saúde 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
4 1003 023100 1046 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Fundo Municipal de Saúde 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 
4 1003 023100 2096 Manutenção das Atividades dos ACS 3.990.000,00 4.749.040,37 5.639.352,47 6.696.573,15 
4 1003 023100 2098 Manutenção das Atividades de Saúde Bucal 1.103.371,25 1.313.271,84 1.559.473,53 1.851.831,15 
4 1003 023100 2151 Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica 1.901.000,00 2.262.638,03 2.686.819,31 3.190.522,70 
4 1003 023100 2102 Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica 498.000,00 592.737,36 703.859,03 835.812,89 
4 1003 023100 2190 Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde da Família 4.384.000,00 5.217.993,22 6.196.220,85 7.357.838,77 
4 1003 023100 2195 Manutenção da Atividades do Fundo Municipal de Saúde Atenção Primária 4.735.500,00 5.636.361,06 6.693.020,95 7.947.774,97 
4 1003 023100 2207 Manutenção do Programa Sáude na Escola 3.000,00 3.570,71 4.240,11 5.035,01 
4 1003 023100 2210 Manutenção do Programa Mãe Coruja Pernambucana 13.000,00 15.473,06 18.373,83 21.818,41 
4 1003 023100 2208 Manutenção do Programa Nacional de Imunização - PNI 3.000,00 3.570,71 4.240,11 5.035,01 
4 1003 023100 2203 Manutenção das Atividades da Atenção Primária - Emenda Relatoria 500.000,00 595.117,84 706.685,77 839.169,56 
4 1003 023100 2201 Manutenção das Atividades da Atenção Primária - Emenda Individual 300.000,00 357.070,70 424.011,46 503.501,74 
7 1012 023401 1067 Reforma e Ampliação dos Prédios da Saúde 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
7 1012 023401 1068 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para os Programas de Saúde 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
7 1012 023401 2180 Pagamento de Encargos Sociais da Saúde 2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 
7 1012 023401 2181 Manutenção Geral da Saúde dos Conveniados 7.000,00 8.331,65 9.893,60 11.748,37 
 TOTAL SUBFUNÇÃO: 17.913.871,25 21.321.728,74 25.318.955,87 30.065.551,16 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA 
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Página 2 de 2 Fiorilli SC Ltda - Software 82
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
4 1003 023100 1051 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para o BLMAC 100.000,00 119.023,57 141.337,15 167.833,91 
4 1003 023100 1052 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLMAC 230.000,00 273.754,21 325.075,45 386.018,00 
4 1003 023100 1048 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o BLINV 10.000,00 11.902,36 14.133,72 16.783,40 
4 1003 023100 2092 Manutenção das Atividade do Bloco de Gestão do SUS 589.000,00 701.048,82 832.475,84 988.541,75 
4 1003 023100 2105 Tratamento Fora do Domicílio - TFD 1.398.520,00 1.664.568,40 1.976.628,37 2.347.190,85 
4 1003 023100 2107 Manutenção das Atividades da Casa de Apoio 78.000,00 92.838,38 110.242,98 130.910,45 
4 1003 023100 2102 Manutenção das Atividades Primárias de Saúde Publica 49.500,00 58.916,67 69.961,89 83.077,79 
4 1003 023100 2153 Manutenção das Atividades Especializadas de Saúde Publica 3.225.000,00 3.838.510,08 4.558.123,23 5.412.643,71 
4 1003 023100 2104 Manutenção das Atividades do Hospital, CAPS e UPA 24 Horas 3.459.380,00 4.117.477,51 4.889.389,25 5.806.012,83 
4 1003 023100 2196 Manutenção da Atividades do Fundo Municipal de Saúde Atenção Especializada 5.540.000,00 6.593.905,67 7.830.078,36 9.297.998,81 
4 1003 023100 2209 Manutenção da Assistência Farmacêutica Hospitalar e UPA 24 Horas 490.000,00 583.215,48 692.552,06 822.386,18 
4 1003 023100 2202 Manutenção das Atividades da Atenção Especializada - Emenda Individual 200.000,00 238.047,14 282.674,31 335.667,83 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 15.369.400,00 18.293.208,29 21.722.672,61 25.795.065,51 
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
4 1003 023100 2147 Manutenção das Atividades da Farmácia Básica 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 
515.000,00 
515.000,00 
612.971,37 
612.971,37 
727.886,34 
727.886,34 
864.344,65 
864.344,65 
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
4 1003 023100 1053 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Vigilância Sanitária 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 
4 1003 023100 1054 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Vigilância Sanitária 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 
4 1003 023100 2113 Manutenção de Campanhas de Vacinação 4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 
4 1003 023100 2155 Manutenção das Atividades de Vigilânica em Saúde 220.000,00 261.851,85 310.941,74 369.234,61 
4 1003 023100 2110 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária 36.000,00 42.848,48 50.881,38 60.420,21 
4 1003 023100 2112 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica/Vigilância Ambiental 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 361.000,00 429.675,07 510.227,14 605.880,44 
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
4 1003 023100 1055 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Vigilância Epidemiológica 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
4 1003 023100 1056 Aquisição de Veículos, Móveis ou Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
4 1003 023100 2112 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica/Vigilância Ambiental 355.000,00 422.533,67 501.746,90 595.810,40 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 357.000,00 424.914,15 504.573,64 599.167,08 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA 
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Página 2 de 2 Fiorilli SC Ltda - Software 83
FUNÇÃO: 11 TRABALHO
SUBFUNÇÃO: 333 
Entidade Programa
EMPREGABILIDADE 
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
5 1006 023201 1023 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Desenvolvimento Social 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
5 1006 023201 2055 Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Social 15.000,00 17.853,54 21.200,57 25.175,08 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 16.000,00 19.043,78 22.613,94 26.853,42 
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
8 1008 023501 2191 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 
7.889.000,00 9.389.769,29 11.150.088,12 13.240.417,43 
 7.889.000,00 9.389.769,29 11.150.088,12 13.240.417,43 
SUBFUNÇÃO: 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
8 1008 023501 2030 Apoio aos Conselhos Municipais de Educação 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 
4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 
 4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
8 1008 023501 2031 Merenda Escolar 2.903.500,00 3.455.849,30 4.103.724,28 4.873.057,68 
8 1008 023501 2141 Merenda Escolar - Recurso Próprio 300.000,00 357.070,70 424.011,46 503.501,74 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.203.500,00 3.812.920,00 4.527.735,74 5.376.559,42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA 
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Página 2 de 2 Fiorilli SC Ltda - Software 84
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 
Entidade Programa
ENSINO FUNDAMENTAL 
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
8 1008 023501 1074 Implantação do Esino de Tempo Intergral - ETI 200.000,00 238.047,14 282.674,31 335.667,83 
8 1008 023501 1014 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental 2.592.000,00 3.085.090,88 3.663.459,04 4.350.255,03 
8 1008 023501 1015 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Ensino Fundamental 1.401.000,00 1.667.520,19 1.980.133,53 2.351.353,12 
8 1008 023501 1013 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Secretaria de Educação 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
8 1008 023501 2035 Aquisição de Material Didático 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
8 1008 023501 2032 QSE - Quota Parte do Salário Educação 2.000.000,00 2.380.471,36 2.826.743,09 3.356.678,27 
8 1008 023501 2036 Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 70% 33.151.956,03 39.458.640,97 46.856.031,31 55.640.225,18 
8 1008 023501 2037 Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental 30% 888.000,00 1.056.929,29 1.255.073,93 1.490.365,15 
8 1008 023501 2034 Manutenção do Programa de Transporte Escolar 1.500.000,00 1.785.353,52 2.120.057,32 2.517.508,70 
8 1008 023501 2033 Programa de Formação Continuada de Professores 2.988.000,00 3.556.424,21 4.223.154,18 5.014.877,34 
8 1008 023501 2038 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 992.000,00 1.180.713,80 1.402.064,57 1.664.912,42 
8 1008 023501 2142 PNATE - União 496.900,00 591.428,11 702.304,32 833.966,72 
8 1008 023501 2143 PETE - Estado 1.392.200,00 1.657.046,12 1.967.695,86 2.336.583,74 
8 1008 023501 2183 Ações de Incentivo a Leitura e Escrita 4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 
8 1008 023501 2144 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 11.600,00 13.806,73 16.395,11 19.468,73 
8 1008 023501 2198 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - VAAT 5.283.640,33 6.288.777,25 7.467.746,90 8.867.740,34 
8 1008 023501 2187 Kit Escolar e Fardamentos para Alunos da Rede de Ensino 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
8 1008 023501 2217 Manutenção das Atividades Educação - VAAR 690.000,00 821.262,62 975.226,37 1.158.054,01 
8 1008 023501 2222 Manutenção das Açoes de Ensino de Tempo Intergral - ETI 260.000,00 309.461,28 367.476,60 436.368,17 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 53.854.296,36 64.099.305,13 76.116.130,04 90.385.773,13 
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
8 1008 023501 1071 Investimentos na Manutenção do Ensino Infantil - VAAT 1.759.491,66 2.094.209,75 2.486.815,45 2.953.023,71 
8 1008 023501 1016 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades da Educação Infantil 730.000,00 868.872,05 1.031.761,23 1.225.187,58 
8 1008 023501 1017 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para a Educação Infantil 300.000,00 357.070,70 424.011,47 503.501,75 
8 1008 023501 2040 Gestão de Pessoal da Educação Infantil 70% 123.000,00 146.398,99 173.844,70 206.435,71 
8 1008 023501 2041 Gestão de Pessoal da Educação Infantil 30% 8.000,00 9.521,89 11.306,97 13.426,71 
8 1008 023501 2042 Manutenção das Atividades da Educação Infantil 206.000,00 245.188,55 291.154,54 345.737,87 
8 1008 023501 2197 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - VAAT 6.625.508,34 7.885.916,43 9.364.304,96 11.119.849,94 
8 1008 023501 2222 Manutenção das Açoes de Ensino de Tempo Intergral - ETI 140.000,00 166.633,00 197.872,02 234.967,48 
8 1008 023501 2229 Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade Certa - Creche 510.000,00 607.020,21 720.819,49 855.952,96 
8 1008 023501 2230 Gestão Administrativa da Alfabetização da Criança na Idade Certa - Pré escolar 705.000,00 839.116,15 996.426,94 1.183.229,08 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 11.107.000,00 13.219.947,72 15.698.317,77 18.641.312,79 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA 
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Página 2 de 2 Fiorilli SC Ltda - Software 85
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
8 1008 023501 2044 Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 
131.000,00 
131.000,00 
155.920,88 
155.920,88 
185.151,67 
185.151,67 
219.862,43 
219.862,43 
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
8 1008 023501 2046 Manutenção das Atividades da Educação Especial 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 
354.000,00 
354.000,00 
421.343,43 
421.343,43 
500.333,52 
500.333,52 
594.132,05 
594.132,05 
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
8 1009 023503 1018 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Centros Culturais 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
8 1009 023503 1019 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Cultura 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
8 1009 023503 2049 Promoção de Eventos Culturais, Artísticos e Outros 108.000,00 128.545,45 152.644,13 181.260,63 
8 1009 023503 2048 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura 283.000,00 336.836,70 399.984,15 474.969,98 
8 1009 023503 2182 Realização da Expogesso 3.007.000,00 3.579.038,69 4.250.008,24 5.046.765,78 
8 1009 023503 2223 Incetivo a Cultura Lei Aldir Blanc 351.600,00 418.486,87 496.941,44 590.104,05 
8 1009 023503 2206 Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo 35.000,00 41.658,25 49.468,00 58.741,86 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.786.600,00 4.506.946,44 5.351.872,70 6.355.198,98 
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
8 1009 023504 2220 Realização do Festival de Música 25.000,00 29.755,89 35.334,29 41.958,48 
8 1009 023504 2221 Realização de Oficina e Festival de Gastronomia 25.000,00 29.755,89 35.334,29 41.958,48 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1007 023013 1030 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Secretaria de Obras e Serviços 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1007 023013 2189 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços 3.719.685,00 4.427.301,81 5.257.296,94 6.242.892,90 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.720.685,00 4.428.492,05 5.258.710,31 6.244.571,24 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA 
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Página 2 de 2 Fiorilli SC Ltda - Software 86
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1007 023013 1036 Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis 
2 1007 023013 1038 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pavimentação Pública 
2 1007 023013 1039 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins 
2 1007 023013 1037 Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Departamento de Serviços Públicos 
2 1007 023013 2077 Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Públicos 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 
1.000,00 
2.134.226,98 
1.000,00 
200.000,00 
5.836.000,00 
8.172.226,98 
1.190,24 
2.540.233,11 
1.190,24 
238.047,14 
6.946.215,43 
9.726.876,16 
1.413,37 
3.016.455,67 
1.413,37 
282.674,31 
8.248.436,34 
11.550.393,06 
1.678,34 
3.581.956,65 
1.678,34 
335.667,83 
9.794.787,19 
13.715.768,35 
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1007 023013 1041 Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 
2 1007 023013 1040 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1007 023013 2079 Manutenção das Atividades de Iluminação Pública 2.823.046,74 3.360.090,83 3.990.013,93 4.738.029,81 
2 1007 023013 2078 Manutenção das Atividades dos Cemitérios Públicos 23.000,00 27.375,42 32.507,55 38.601,81 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.852.046,74 3.394.607,67 4.031.001,71 4.786.701,66 
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1007 023013 1034 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 
1.000,00 
1.000,00 
1.190,24 
1.190,24 
1.413,37 
1.413,37 
1.678,34 
1.678,34 
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1007 023013 1035 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Saneamento Básico Urbano 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1007 023013 2075 Manutenção das Atividades de Saneamento Básico 42.000,00 49.989,90 59.361,60 70.490,24 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 43.000,00 51.180,14 60.774,97 72.168,58 
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1010 023020 2174 Manutenção de Viveiros Municipais 80.000,00 95.218,85 113.069,72 134.267,13 
2 1010 023020 2173 Ações de Preservação do Meio Ambiente 97.000,00 115.452,86 137.097,04 162.798,90 
2 1010 023020 2176 Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente 477.000,00 567.742,42 674.178,23 800.567,77 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA 
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Página 2 de 2 Fiorilli SC Ltda - Software 87
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1010 023020 2171 Promoção das ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 
115.800,00 137.829,29 163.668,42 194.351,67 
 769.800,00 916.243,42 1.088.013,41 1.291.985,47 
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1006 023021 1025 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Poços, Barragens, Cisternas e Afins 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 
2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 
 2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1006 023021 1028 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercados, Matadouros e Outros 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1006 023021 1024 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete da Agricultura 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1006 023021 1027 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Abastecimento 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1006 023021 1026 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Produção Agrícola 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1006 023021 2061 Manutenção das Atividades do Departamento de Abastecimento 912.000,00 1.085.494,94 1.288.994,85 1.530.645,29 
2 1006 023021 2059 Manutenção das Atividades do Departamento de Produção Agropecuária 1.162.000,00 1.383.053,86 1.642.337,74 1.950.230,08 
7 1013 023401 2178 Manutenção da Patrulha Mecanizada - CISAPE 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.083.000,00 2.479.260,94 2.944.052,93 3.495.980,43 
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1007 023021 2192 Manutenção de Cenro Zoonose 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 
205.000,00 243.998,31 289.741,17 344.059,53 
 205.000,00 243.998,31 289.741,17 344.059,53 
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1006 023011 1029 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1006 023011 2065 Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração 252.000,00 299.939,39 356.169,63 422.941,46 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 253.000,00 301.129,63 357.583,00 424.619,80 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA 
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Página 2 de 2 Fiorilli SC Ltda - Software 88
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1006 023011 2193 Manutenção das Atividades do Mercados e Outros 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 
70.000,00 83.316,50 98.936,01 117.483,74 
 70.000,00 83.316,50 98.936,01 117.483,74 
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1006 023021 2057 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 
2.539.000,00 3.022.008,40 3.588.550,35 4.261.303,06 
 2.539.000,00 3.022.008,40 3.588.550,35 4.261.303,06 
SUBFUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1006 023011 2069 Manutenção das Atividades de Promoção Comercial 14.000,00 16.663,30 19.787,20 23.496,75 
2 1006 023011 2070 Promoção e Realização de Feiras e Eventos de Negócios 6.000,00 7.141,41 8.480,23 10.070,04 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 20.000,00 23.804,71 28.267,43 33.566,79 
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1007 023005 1031 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Estradas Vicinais 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1007 023005 1032 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Pontes e Passagens Molhadas 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1007 023005 1033 Aquisição de Veículos, Máquinas, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Viação e Transporte 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
2 1007 023005 2074 Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Transporte 97.000,00 115.452,86 137.097,04 162.798,90 
7 1014 023401 2179 Manutenção do Programa de Recolhimento de Animais 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 105.000,00 124.974,76 148.404,01 176.225,62 
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1007 023013 1080 Reforma do Centro Desportivo 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
8 1009 023502 1020 Construção, Reforma e/ou Ampliação de Imóveis para Prática de Esportes 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
8 1009 023502 1021 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Departamento de Esporte 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 
8 1009 023502 2051 Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte 408.000,00 485.616,16 576.655,59 684.762,37 
TOTAL SUBFUNÇÃO: 411.000,00 489.186,88 580.895,70 689.797,39 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
11040912/0001-03 
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA 
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Página 2 de 2 Fiorilli SC Ltda - Software 89
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1002 023004 1012 Amortização de Dívidas Diversas 4.350.000,00 5.177.525,21 6.148.166,22 7.300.775,23 
 TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.350.000,00 5.177.525,21 6.148.166,22 7.300.775,23 
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029 
2 1002 023004 2027 Reserva de Contingência 9.914.727,63 11.800.862,59 14.013.193,91 16.640.275,39 
3 1005 023601 2087 Reserva para o Regime Próprio de Previdência 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 
 TOTAL SUBFUNÇÃO: 9.964.727,63 11.860.374,37 14.083.862,49 16.724.192,35 
TOTAL GERAL: 198.196.224,96 235.900.218,80 280.124.904,62 332.640.480,73 
Página 1 de 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
AV. CENTRAL Nº 160 
Fiorilli SC Ltda - Software
90
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 
Tipo Cód. Descrição Classificação: 
1 0001 APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: População em Geral 
Objetivo:Melhorar as condições de trabalho do Poder Legislativo e de suas unidades de suporte técnico administrativo para atingir maior eficácia no exer
cício de suas funções por meio de adequação da estrutura administrativa. 
Justificativa: Melhorar as condições de trabalho do Poder Legislativo e de suas unidades de suporte técnico administrativo para atingir maior eficácia no 
exercício de suas funções por meio de adequação da estrutura administrativa. 
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) 
Indicador(es) por Exercício 
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) 
Indicador(es) 
Índice 
Recente
Índice 
Futuro 2026 2027 2028 2029 
Percentual % PERCENTUAL 
80 100 85 90 95 100 
Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. 26.409,74 
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 
Classificação Institucional: 
Entidade 1 CÂMARA MUNICIPAL DE TRINDADE 
Poder 01 PODER LEGISLATIVO 
Órgão 01 . 01 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara 
Unidade 01 . 01 . 01 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
1 1001 Aquisição de Bens e Utensílios 01 031 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1002 Construção e Ampliação do Prédio da 
Câmara 01 031 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2001 Manutenção das Atividades do Poder 
Legislativo 01 031 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2002 Remuneração dos Vereadores 01 031 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2003 Atender Despesas com Verba de 
Gabinete dos Vereadores 01 031 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2004 Atender Despesas com Sentenças 
Judiciárias 01 031 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2005 Despesas de Exercícios Anteriores 01 031 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2006 Obrigações Patronais com Inativos e 
Pensionistas 01 031 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2007 Contribuição com Órgãos 
Previdenciários - FUMAP 01 031 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2160 Contribuição com Órgãos 
Previdenciários - INSS 01 031 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2161 Aporte para Compensações 
Previdenciárias - Custo Especial 01 031 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1001 80.000,00 95.218,85 113.069,72 134.267,13 422.555,70 
1002 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 264.097,32 
 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
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AV. CENTRAL Nº 160 
Fiorilli SC Ltda - Software
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11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
2001 2.480.000,00 2.951.784,49 3.505.161,43 4.162.281,05 13.099.226,97 
2002 2.315.000,00 2.755.395,60 3.271.955,13 3.885.355,10 12.227.705,83 
2003 30.000,00 35.707,07 42.401,15 50.350,18 158.458,40 
2004 20.000,00 23.804,71 28.267,43 33.566,78 105.638,92 
2005 10.000,00 11.902,36 14.133,72 16.783,40 52.819,48 
2006 20.000,00 23.804,71 28.267,43 33.566,78 105.638,92 
2007 80.000,00 95.218,85 113.069,72 134.267,13 422.555,70 
2160 1.000.000,00 1.190.235,68 1.413.371,54 1.678.339,13 5.281.946,35 
2161 70.000,00 83.316,50 98.936,01 117.483,74 369.736,25 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 6.155.000,00 7.325.900,60 8.699.301,86 10.330.177,38 R$ 32.510.379,84 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
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AV. CENTRAL Nº 160 
Fiorilli SC Ltda - Software
92
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 
Tipo Cód. Descrição Classificação: 
1 1002 GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: Comunidade Geral 
Objetivo:Aprimorar as ações administrativas para oferecer serviços de qualidade e eficientes transformando a administração pública municipal num mod
elo de excelência. 
Justificativa: Aprimorar as ações administrativas para oferecer serviços de qualidade e eficientes transformando a administração pública municipal num 
modelo de excelência. 
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) 
Indicador(es) por Exercício 
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) 
Indicador(es) 
Índice 
Recente
Índice 
Futuro 2026 2027 2028 2029 
Percentual % PERCENTUAL 
80 100 85 90 95 100 
Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. 966.596,18 
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 
Classificação Institucional: 
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 30 Prefeitura Municipal de Trindade 
Unidade 02 . 30 . 01 Controle Interno do Município 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
1 1003 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para Secretaria 04 124 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2009 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Controle Interno 04 124 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1003 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2009 182.000,00 216.622,89 257.233,62 305.457,72 961.314,23 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 183.000,00 217.813,13 258.646,99 307.136,06 R$ 966.596,18 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
Classificação Institucional: 
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 30 Prefeitura Municipal de Trindade 
Unidade 02 . 30 . 02 Secretaria Municipal de Administração 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
1 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos 04 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos 06 182 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1070 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Imóveis 06 182 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2017 Cooperação Entidades Sem Fins 
Lucrativos 04 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2019 Manutenção das Atividades da Guarda 
Municipal 06 182 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2188 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Adminstração 04 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1069 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1069 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1070 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2017 2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 10.563,88 
2019 1.641.000,00 1.953.176,75 2.319.342,70 2.754.154,51 8.667.673,96 
2188 6.785.500,00 8.076.344,21 9.590.432,62 11.388.370,20 35.840.647,03 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 8.431.500,00 10.035.472,15 11.916.842,17 14.150.916,40 R$ 44.534.730,72 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
Classificação Institucional: 
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 30 Prefeitura Municipal de Trindade 
Unidade 02 . 30 . 04 Secretaria Municipal de Finanças 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
1 1012 Amortização de Dívidas Diversas 28 123 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos 04 123 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2013 Gestão de Pessoal do Gabinete do 
Secretário de Administração 04 123 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
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AV. CENTRAL Nº 160 
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11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
2 2021 Manutenção das Atividades do 
Gabinete de Finanças 04 123 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2023 Manutenção das Atividades de 
Departamento de Tributação 04 123 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2025 Encargos Sobre Contribuições 
Previdenciárias 04 123 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2026 Contribuição para Formação do PASEP 04 123 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2027 Reserva de Contingência 99 999 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2039 Manutenção das Atividades do 
Departamento de Orçamento, 04 123 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1012 4.350.000,00 5.177.525,21 6.148.166,22 7.300.775,23 22.976.466,66 
1069 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2013 23.500,00 27.970,54 33.214,23 39.440,97 124.125,74 
2021 1.473.000,00 1.753.217,16 2.081.896,29 2.472.193,55 7.780.307,00 
2023 54.000,00 64.272,73 76.322,06 90.630,31 285.225,10 
2025 2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 10.563,88 
2026 615,00 731,99 869,22 1.032,17 3.248,38 
2026 1.500,00 1.785,35 2.120,06 2.517,51 7.922,92 
2026 15.000,00 17.853,54 21.200,57 25.175,08 79.229,19 
2026 700.000,00 833.164,98 989.360,08 1.174.837,39 3.697.362,45 
2027 9.914.727,63 11.800.862,59 14.013.193,91 16.640.275,39 52.369.059,52 
2039 337.500,00 401.704,54 477.012,90 566.439,46 1.782.656,90 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 16.872.842,63 20.082.659,34 23.847.595,65 28.318.352,07 R$ 89.121.449,69 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
Classificação Institucional: 
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 30 Prefeitura Municipal de Trindade 
Unidade 02 . 30 . 05 Secretaria Municipal de Governo 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
1 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos 02 061 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos 02 062 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1069 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos 04 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2010 Gestão de Pessoal do Gabinete do 
Prefeito 04 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2011 Manutenção das Atividades do 
Gabinete do Prefeito 04 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Página 6 de 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
AV. CENTRAL Nº 160 
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95
11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
2 2012 Contribuição para Associações 04 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2083 Manutenção das Atividades da 
Assessoria Jurídica 02 062 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1069 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1069 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1069 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2010 532.000,00 633.205,38 751.913,66 892.876,42 2.809.995,46 
2011 212.000,00 252.329,96 299.634,77 355.807,90 1.119.772,63 
2012 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2083 1.517.000,00 1.805.587,53 2.144.084,63 2.546.040,46 8.012.712,62 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 2.265.000,00 2.695.883,83 3.201.286,54 3.801.438,14 R$ 11.963.608,51 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Página 7 de 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
AV. CENTRAL Nº 160 
Fiorilli SC Ltda - Software
96
11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 
Tipo Cód. Descrição Classificação: 
1 1003 PACTO PELA SAÚDE X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: Comunidade em Geral 
Objetivo:Garantir o acesso a uma saúde de qualidade aprimorando a atenção básica com políticas de prevenção voltadas para o bem estar e melhoria d
a qualidade de vida de toda a população e o direito ao atendimento humanizado e de qualidade ampliando e fortalecendo a rede de atendimento 
em saúde.
Justificativa: Garantir o acesso a uma saúde de qualidade aprimorando a atenção básica com políticas de prevenção voltadas para o bem estar e melhor 
ia da qualidade de vida de toda a população e o direito ao atendimento humanizado e de qualidade ampliando e fortalecendo a rede de aten 
dimento em saúde. 
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) 
Indicador(es) por Exercício 
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) 
Indicador(es) 
Índice 
Recente
Índice 
Futuro 2026 2027 2028 2029 
Percentual % PERCENTUAL 
80 100 85 90 95 100 
Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. 11.963.608,51 
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 
Classificação Institucional: 
Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 31 Fundo Municipal de Saúde 
Unidade 02 . 31 . 00 Fundo Municipal de Saúde 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
1 1045 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Imóveis para o Fundo Municipal de 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1046 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para o Fundo 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1047 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Imóveis para o BLINV 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1048 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para o BLINV 10 302 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1049 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Imóveis para o BLATB 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1050 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para o BLATB 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1051 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Imóveis para o BLMAC 10 302 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1052 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para o BLMAC 10 302 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1053 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Imóveis para Vigilância Sanitária 10 304 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1054 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para a 10 304 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1055 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Imóveis para Vigilância 10 305 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1056 Aquisição de Veículos, Móveis ou 
Equipamentos Diversos para Vigilância 10 305 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1076 Construção de Unidade B de Saúde do 
São Geraldo 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Página 8 de 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
AV. CENTRAL Nº 160 
Fiorilli SC Ltda - Software
97
11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
2 2090 Apoio aos Conselhos Municipais de 
Saúde 10 125 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2091 Capacitação e Treinamento de 
Servidores do Fundo Municipal de 10 128 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2092 Manutenção das Atividade do Bloco de 
Gestão do SUS 10 302 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2096 Manutenção das Atividades dos ACS 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2098 Manutenção das Atividades de Saúde 
Bucal 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2102 Manutenção das Atividades Primárias 
de Saúde Publica 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2102 Manutenção das Atividades Primárias 
de Saúde Publica 10 302 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2104 Manutenção das Atividades do Hospital,
CAPS e UPA 24 Horas 10 302 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2105 Tratamento Fora do Domicílio - TFD 10 302 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2107 Manutenção das Atividades da Casa de 
Apoio 10 302 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2110 Manutenção das Atividades de 
Vigilância Sanitária 10 304 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2112 Manutenção das Atividades de 
Vigilância Epidemiológica/Vigilância 10 304 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2112 Manutenção das Atividades de 
Vigilância Epidemiológica/Vigilância 10 305 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2113 Manutenção de Campanhas de 
Vacinação 10 304 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2147 Manutenção das Atividades da 
Farmácia Básica 10 303 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2151 Manutenção das Atividades Primárias 
de Saúde Publica 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2153 Manutenção das Atividades 
Especializadas de Saúde Publica 10 302 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2155 Manutenção das Atividades de 
Vigilânica em Saúde 10 304 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2190 Manutenção das Atividades das 
Unidades Básicas de Saúde da Família 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2195 Manutenção da Atividades do Fundo 
Municipal de Saúde Atenção Primária 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2196 Manutenção da Atividades do Fundo 
Municipal de Saúde Atenção 10 302 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2201 Manutenção das Atividades da Atenção 
Primária - Emenda Individual 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2202 Manutenção das Atividades da Atenção 
Especializada - Emenda Individual 10 302 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2203 Manutenção das Atividades da Atenção 
Primária - Emenda Relatoria 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2207 Manutenção do Programa Sáude na 
Escola 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2208 Manutenção do Programa Nacional de 
Imunização - PNI 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2209 Manutenção da Assistência 
Farmacêutica Hospitalar e UPA 24 10 302 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2210 Manutenção do Programa Mãe Coruja 
Pernambucana 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2219 Manutenção de Assistência Financeira 
dos Profissionais de Saúde 10 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
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EXCLUSÃO
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Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1045 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1046 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 264.097,32 
1047 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 264.097,32 
1048 10.000,00 11.902,36 14.133,72 16.783,40 52.819,48 
1049 100.000,00 119.023,57 141.337,15 167.833,91 528.194,63 
1050 200.000,00 238.047,14 282.674,31 335.667,83 1.056.389,28 
1051 100.000,00 119.023,57 141.337,15 167.833,91 528.194,63 
1052 100.000,00 119.023,57 141.337,15 167.833,91 528.194,63 
1052 130.000,00 154.730,64 183.738,30 218.184,09 686.653,03 
1053 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 264.097,32 
1054 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 264.097,32 
1055 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1056 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1076 71.000,00 84.506,73 100.349,38 119.162,08 375.018,19 
2090 18.000,00 21.424,24 25.440,69 30.210,11 95.075,04 
2091 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
2092 589.000,00 701.048,82 832.475,84 988.541,75 3.111.066,41 
2096 1.850.000,00 2.201.936,01 2.614.737,36 3.104.927,40 9.771.600,77 
2096 2.140.000,00 2.547.104,36 3.024.615,11 3.591.645,75 11.303.365,22 
2098 1.102.371,25 1.312.081,60 1.558.060,16 1.850.152,81 5.822.665,82 
2098 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2102 198.000,00 235.666,66 279.847,57 332.311,15 1.045.825,38 
2102 300.000,00 357.070,70 424.011,46 503.501,74 1.584.583,90 
2102 49.500,00 58.916,67 69.961,89 83.077,79 261.456,35 
2104 3.459.380,00 4.117.477,51 4.889.389,25 5.806.012,83 18.272.259,59 
2105 400.000,00 476.094,27 565.348,62 671.335,66 2.112.778,55 
2105 493.000,00 586.786,19 696.792,17 827.421,19 2.603.999,55 
2105 505.520,00 601.687,94 714.487,58 848.434,00 2.670.129,52 
2107 13.000,00 15.473,06 18.373,83 21.818,41 68.665,30 
2107 65.000,00 77.365,32 91.869,15 109.092,04 343.326,51 
2110 36.000,00 42.848,48 50.881,38 60.420,21 190.150,07 
2112 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2112 193.000,00 229.715,49 272.780,71 323.919,46 1.019.415,66 
2112 162.000,00 192.818,18 228.966,19 271.890,94 855.675,31 
2113 4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 21.127,79 
2147 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
2147 210.000,00 249.949,49 296.808,02 352.451,21 1.109.208,72 
2147 300.000,00 357.070,70 424.011,46 503.501,74 1.584.583,90 
2151 1.901.000,00 2.262.638,03 2.686.819,31 3.190.522,70 10.040.980,04 
2153 130.000,00 154.730,64 183.738,30 218.184,09 686.653,03 
2153 2.895.000,00 3.445.732,30 4.091.710,62 4.858.791,79 15.291.234,71 
2153 200.000,00 238.047,14 282.674,31 335.667,83 1.056.389,28 
2155 220.000,00 261.851,85 310.941,74 369.234,61 1.162.028,20 
2190 4.320.000,00 5.141.818,14 6.105.765,07 7.250.425,06 22.818.008,27 
2190 64.000,00 76.175,08 90.455,78 107.413,71 338.044,57 
2195 4.715.500,00 5.612.556,35 6.664.753,52 7.914.208,19 24.907.018,06 
2195 20.000,00 23.804,71 28.267,43 33.566,78 105.638,92 
2196 5.540.000,00 6.593.905,67 7.830.078,36 9.297.998,81 29.261.982,84 
2201 300.000,00 357.070,70 424.011,46 503.501,74 1.584.583,90 
2202 200.000,00 238.047,14 282.674,31 335.667,83 1.056.389,28 
2203 500.000,00 595.117,84 706.685,77 839.169,56 2.640.973,17 
 
X INICIAL
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
2207 3.000,00 3.570,71 4.240,11 5.035,01 15.845,83 
2208 3.000,00 3.570,71 4.240,11 5.035,01 15.845,83 
2209 490.000,00 583.215,48 692.552,06 822.386,18 2.588.153,72 
2210 13.000,00 15.473,06 18.373,83 21.818,41 68.665,30 
2219 2.099.000,00 2.498.304,69 2.966.666,87 3.522.833,84 11.086.805,40 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 36.627.271,25 43.595.085,13 51.767.942,94 61.472.982,77 R$ 193.463.282,09 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
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INCLUSÃO
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11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 
Tipo Cód. Descrição Classificação: 
1 1004 CIDADE ACOLHEDORA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: Comunidade em Geral 
Objetivo:Promover a Inclusão social e garantir os Direitos Universais mediante o fortalecimento e ampliação de Políticas Públicas de assistência social,
moradia, capacitação, inserção produtiva e acessibilidade voltadas a todos os cidadãos. 
Justificativa: Promover a Inclusão social e garantir os Direitos Universais mediante o fortalecimento e ampliação de Políticas Públicas de assistência soci 
al, moradia, capacitação, inserção produtiva e acessibilidade voltadas a todos os cidadãos. 
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) 
Indicador(es) por Exercício 
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) 
Indicador(es) 
Índice 
Recente
Índice 
Futuro 2026 2027 2028 2029 
Percentual % PERCENTUAL 
80 100 85 90 95 100 
Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. 264.097,33 
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 
Classificação Institucional: 
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 30 Prefeitura Municipal de Trindade 
Unidade 02 . 30 . 05 Secretaria Municipal de Governo 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
2 2199 Manutenção das Atividades da 
Coordenadoria da Mulher 08 244 % PERCENTUAL 170 180 190 200 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
2199 12.000,00 14.282,83 16.960,46 20.140,07 63.383,36 
2199 38.000,00 45.228,96 53.708,12 63.776,89 200.713,97 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 50.000,00 59.511,79 70.668,58 83.916,96 R$ 264.097,33 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
Classificação Institucional: 
Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 32 Fundo Municipal de Assistência Social 
Unidade 02 . 32 . 01 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
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AV. CENTRAL Nº 160 
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
1 1057 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Imóveis para o Fundo Municipal de 08 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1058 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para o Fundo 08 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1059 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Imóveis para Proteção Social Básica 08 245 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1060 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para Proteção 08 245 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1061 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Imóveis para Proteção Social 08 245 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1062 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para Proteção 08 245 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1065 Primeira Infancia no SUAS - Criança 
Feliz 08 243 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2052 Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS) 08 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2053 Manutenção das Atividades do CREAS 
Estadual 08 245 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2115 Gestão Admninistrativa do Fundo 
Municipal de Assistência Social - FMAS 08 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2116 Apoio aos Conselhos Municipais de 
Assitência Social 08 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2117 Capacita SUAS Municipal 08 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2125 Bloco da Gestão do SUAS- Capacita 
SUAS 08 244 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2133 Serviço de Proteção em Situação de 
Calamidade Pública e Emergenciais 08 245 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2135 Manutenção do Programa PAA 08 244 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2162 Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA 
FELIZ 08 245 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2168 Manutenção do Programa de 
Beneficício Eventual 08 244 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2169 Programa Família Acolhedora 08 245 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2170 Bloco de Gestão do Programa Bolsa 
Família e Cadastro Único 08 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2211 Manutenção das Atividades do Cadstro 
Único PROCAD 08 244 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2212 Manutenção do CRAS/PAIF - Estadual 08 244 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2218 Manutenção das Atividades da Cozinha 
Comunitária 08 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2224 Contribuição com Órgãos 
Previdenciários - FUMAP 08 245 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2227 Bloco da Proteção Social Básica - BPS 08 245 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2228 Bloco da Proteção Especial de Média e 
Alta Complexidade 08 245 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1057 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1058 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1059 2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 10.563,88 
1060 20.000,00 23.804,71 28.267,43 33.566,78 105.638,92 
1061 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Página 13 de 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
AV. CENTRAL Nº 160 
Fiorilli SC Ltda - Software
102
11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
1062 7.000,00 8.331,65 9.893,60 11.748,37 36.973,62 
1065 10.000,00 11.902,36 14.133,72 16.783,40 52.819,48 
2052 9.000,00 10.712,12 12.720,34 15.105,05 47.537,51 
2053 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 264.097,32 
2115 2.745.000,00 3.267.196,94 3.879.704,89 4.607.040,92 14.498.942,75 
2116 4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 21.127,79 
2117 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
2125 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
2133 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
2135 2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 10.563,88 
2162 298.000,00 354.690,23 421.184,72 500.145,06 1.574.020,01 
2168 9.000,00 10.712,12 12.720,34 15.105,05 47.537,51 
2168 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
2169 2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 10.563,88 
2169 74.000,00 88.077,44 104.589,49 124.197,09 390.864,02 
2170 355.000,00 422.533,67 501.746,90 595.810,39 1.875.090,96 
2211 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
2212 43.000,00 51.180,13 60.774,98 72.168,59 227.123,70 
2218 444.620,00 529.202,59 628.413,26 746.223,15 2.348.459,00 
2218 187.000,00 222.574,07 264.300,48 313.849,42 987.723,97 
2224 3.000,00 3.570,71 4.240,11 5.035,01 15.845,83 
2227 392.620,00 467.310,33 554.917,94 658.949,52 2.073.797,79 
2228 113.000,00 134.496,63 159.710,98 189.652,32 596.859,93 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 4.798.240,00 5.711.036,45 6.781.695,88 8.053.073,97 R$ 25.344.046,30 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
Classificação Institucional: 
Entidade 6 CONSELHO M. DE DIR. D CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 33 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Unidade 02 . 33 . 01 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
1 1063 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Imóveis para o Fundo Municipal dos 08 243 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1064 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para o Fundo 08 243 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2137 Manutenção das Atividades do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do 08 243 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2139 Manutenção das Atividades do 
Conselho Tutelar 08 243 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2140 Ações Protetivas e Socioeducativas 08 243 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1063 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Página 14 de 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
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103
11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
1064 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
2137 133.000,00 158.301,35 187.978,42 223.219,11 702.498,88 
2139 294.000,00 349.929,29 415.531,23 493.431,70 1.552.892,22 
2140 4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 21.127,79 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 437.000,00 520.133,00 617.643,37 733.434,21 R$ 2.308.210,58 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
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AV. CENTRAL Nº 160 
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11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 
Tipo Cód. Descrição Classificação: 
1 1005 PREVIDENCIA EFICIENTE X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: Servidor Público Municipal de Carreira 
Objetivo:Realizar as atividades administrativas e gerenciais destinadas a manutenção e o funcionamento do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pens
ões - FUMAP. 
Justificativa: Realizar as atividades administrativas e gerenciais destinadas a manutenção e o funcionamento do Fundo Municipal de Aposentadorias e P 
ensões - FUMAP. 
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) 
Indicador(es) por Exercício 
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) 
Indicador(es) 
Índice 
Recente
Índice 
Futuro 2026 2027 2028 2029 
Percentual % PERCENTUAL 
80 100 85 90 95 100 
Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. 108.233.503,78 
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 
Classificação Institucional: 
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE APONSENTADORIAS E PENSÕES 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 36 Fundo de Previdencia do Município - FUMAP 
Unidade 02 . 36 . 01 Fundo de Previdencia do Município - FUMAP 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
1 1044 Aquisição de Móveis, Equipamentos e 
Outros para Unidade 09 272 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2084 Encargos com Manutenção dos 
Serviços 09 272 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2085 Encargos com a Previdência Social e 
Inativos 09 272 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2087 Reserva para o Regime Próprio de 
Previdência 99 999 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1044 10.000,00 11.902,36 14.133,72 16.783,40 52.819,48 
2084 781.000,00 929.574,07 1.103.843,18 1.310.782,87 4.125.200,12 
2085 19.650.216,00 23.388.388,22 27.773.056,14 32.979.726,50 103.791.386,86 
2087 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 264.097,32 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 20.491.216,00 24.389.376,43 28.961.701,62 34.391.209,73 R$ 108.233.503,78 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
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INCLUSÃO
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11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 
Tipo Cód. Descrição Classificação: 
1 1006 CIDADE COMPETITIVA X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: Comunidade em Geral 
Objetivo:Incentivar o crescimento dos setores produtivos fortalecendo a matriz econômica do município por meio do investimento em capital humano, ino
vação e tecnologia. Fortalecer a agricultura apoiando os pequenos produtores e o associativismo. 
Justificativa: Incentivar o crescimento dos setores produtivos fortalecendo a matriz econômica do município por meio do investimento em capital humano 
, inovação e tecnologia. Fortalecer a agricultura apoiando os pequenos produtores e o associativismo. 
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) 
Indicador(es) por Exercício 
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) 
Indicador(es) 
Índice 
Recente
Índice 
Futuro 2026 2027 2028 2029 
Percentual % PERCENTUAL 
80 100 85 90 95 100 
Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. 108.233.503,78 
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 
Classificação Institucional: 
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 30 Prefeitura Municipal de Trindade 
Unidade 02 . 30 . 11 Secretaria de Industria, Comercio e Mineração 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
1 1029 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para Secretaria 22 661 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2065 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Indústria, Comércio e 22 661 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2069 Manutenção das Atividades de 
Promoção Comercial 23 691 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2070 Promoção e Realização de Feiras e 
Eventos de Negócios 23 691 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2193 Manutenção das Atividades do 
Mercados e Outros 22 665 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1029 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2065 252.000,00 299.939,39 356.169,63 422.941,46 1.331.050,48 
2069 14.000,00 16.663,30 19.787,20 23.496,75 73.947,25 
2070 6.000,00 7.141,41 8.480,23 10.070,04 31.691,68 
2193 70.000,00 83.316,50 98.936,01 117.483,74 369.736,25 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 343.000,00 408.250,84 484.786,44 575.670,33 R$ 1.811.707,61 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
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11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
Classificação Institucional: 
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 30 Prefeitura Municipal de Trindade 
Unidade 02 . 30 . 21 Secretaria Municipal de Agricultura 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
1 1024 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para o 20 605 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1025 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Poços, Barragens, Cisternas e Afins 20 544 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1026 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para o 20 605 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1027 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para o 20 605 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1028 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Mercados, Matadouros e Outros 20 605 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2057 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Agricultura 23 605 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2059 Manutenção das Atividades do 
Departamento de Produção 20 605 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2061 Manutenção das Atividades do 
Departamento de Abastecimento 20 605 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1024 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1025 2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 10.563,88 
1026 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1027 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1028 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2057 787.500,00 937.310,60 1.113.030,09 1.321.692,07 4.159.532,76 
2057 1.751.500,00 2.084.697,80 2.475.520,26 2.939.610,99 9.251.329,05 
2059 1.162.000,00 1.383.053,86 1.642.337,74 1.950.230,08 6.137.621,68 
2061 912.000,00 1.085.494,94 1.288.994,85 1.530.645,29 4.817.135,08 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 4.619.000,00 5.497.698,63 6.528.363,16 7.752.248,46 R$ 24.397.310,25 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
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EXCLUSÃO
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11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
Classificação Institucional: 
Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 32 Fundo Municipal de Assistência Social 
Unidade 02 . 32 . 01 Secretaria Municipal do Trabalho, Inclusão e Desenv. Social 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
1 1023 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para o 11 333 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2055 Manutenção das Atividades do 
Departamento de Desenvolvimento 11 333 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1023 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2055 15.000,00 17.853,54 21.200,57 25.175,08 79.229,19 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 16.000,00 19.043,78 22.613,94 26.853,42 R$ 84.511,14 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Página 19 de 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
AV. CENTRAL Nº 160 
Fiorilli SC Ltda - Software
108
11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 
Tipo Cód. Descrição Classificação: 
1 1007 CONSTRUINDO UMA CIDADE PARA TODOS X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: Comunidade em Geral 
Objetivo:Promover o desenvolvimento urbano sustentável através de investimentos em infraestrutura, garantido melhorias no sistema viário, saneamento
básico, acessibilidade e melhorias na zona rural. 
Justificativa: Promover o desenvolvimento urbano sustentável através de investimentos em infraestrutura, garantido melhorias no sistema viário, saneam 
ento básico, acessibilidade e melhorias na zona rural. 
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) 
Indicador(es) por Exercício 
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) 
Indicador(es) 
Índice 
Recente
Índice 
Futuro 2026 2027 2028 2029 
Percentual % PERCENTUAL 
80 100 85 90 95 100 
Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. 84.511,14 
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 
Classificação Institucional: 
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 30 Prefeitura Municipal de Trindade 
Unidade 02 . 30 . 05 Secretaria Municipal de Governo 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
1 1031 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Estradas Vicinais 26 782 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1032 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Pontes e Passagens Molhadas 26 782 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1033 Aquisição de Veículos, Máquinas, 
Móveis e Equipamentos Diversos para o 26 782 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2074 Manutenção das Atividades do 
Departamento de Viação e Transporte 26 782 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1031 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1032 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1033 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2074 97.000,00 115.452,86 137.097,04 162.798,90 512.348,80 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 100.000,00 119.023,58 141.337,15 167.833,92 R$ 528.194,65 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
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AV. CENTRAL Nº 160 
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11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
Classificação Institucional: 
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 30 Prefeitura Municipal de Trindade 
Unidade 02 . 30 . 13 Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
1 1030 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para o 15 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1034 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Saneamento Básico 17 511 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1035 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Saneamento Básico Urbano 17 512 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1036 Aquisição e/ou Desapropriação de 
Imóveis 15 451 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1037 Aquisição de Veículos, Máquinas e 
Equipamentos Diversos para o 15 451 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1038 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Pavimentação Pública 15 451 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1039 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Praças, Parques e Jardins 15 451 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1040 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Cemitérios Públicos 15 452 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1041 Ampliação e Manutenção da Rede de 
Iluminação Pública 15 452 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1080 Reforma do Centro Desportivo 27 812 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2075 Manutenção das Atividades de 
Saneamento Básico 17 512 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2077 Manutenção das Atividades do 
Departamento de Serviços Públicos 15 451 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2078 Manutenção das Atividades dos 
Cemitérios Públicos 15 452 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2079 Manutenção das Atividades de 
Iluminação Pública 15 452 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2189 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Obras e Serviços 15 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1030 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1034 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1035 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1036 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1037 200.000,00 238.047,14 282.674,31 335.667,83 1.056.389,28 
1038 500.000,00 595.117,84 706.685,77 839.169,56 2.640.973,17 
1038 1.000.000,00 1.190.235,68 1.413.371,54 1.678.339,13 5.281.946,35 
1038 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1038 633.226,98 753.689,35 894.984,99 1.062.769,62 3.344.670,94 
1039 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1040 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1041 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
 
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
1080 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2075 42.000,00 49.989,90 59.361,60 70.490,24 221.841,74 
2077 5.836.000,00 6.946.215,43 8.248.436,34 9.794.787,19 30.825.438,96 
2078 23.000,00 27.375,42 32.507,55 38.601,81 121.484,78 
2079 2.823.046,74 3.360.090,83 3.990.013,93 4.738.029,81 14.911.181,31 
2189 10.100,00 12.021,38 14.275,05 16.951,22 53.347,65 
2189 402.000,00 478.474,74 568.175,36 674.692,33 2.123.342,43 
2189 3.247.000,00 3.864.695,26 4.589.217,41 5.449.567,17 17.150.479,84 
2189 60.585,00 72.110,43 85.629,12 101.682,18 320.006,73 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 14.789.958,72 17.603.536,50 20.903.706,79 24.822.566,51 R$ 78.119.768,52 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
Classificação Institucional: 
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 30 Prefeitura Municipal de Trindade 
Unidade 02 . 30 . 21 Secretaria Municipal de Agricultura 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
2 2192 Manutenção de Cenro Zoonose 20 606 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
2192 205.000,00 243.998,31 289.741,17 344.059,53 1.082.799,01 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 205.000,00 243.998,31 289.741,17 344.059,53 R$ 1.082.799,01 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
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INCLUSÃO
EXCLUSÃO
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11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 
Tipo Cód. Descrição Classificação: 
1 1008 EDUCAR PARA O FUTURO X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: Comunidade Educacional 
Objetivo:Assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade investindo em toda a rede educacional na busca de resultados de aprendizagem r
elevantes e eficazes. A oferta pública de vagas nas escolas e creches é a certeza do acolhimento e formação de nossas crianças e jovens, para 
a vida.
Justificativa: Assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade investindo em toda a rede educacional na busca de resultados de aprendizag 
em relevantes e eficazes. A oferta pública de vagas nas escolas e creches é a certeza do acolhimento e formação de nossas crianças e jov 
ens, para a vida. 
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) 
Indicador(es) por Exercício 
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) 
Indicador(es) 
Índice 
Recente
Índice 
Futuro 2026 2027 2028 2029 
Percentual % PERCENTUAL 
80 100 85 90 95 100 
Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. 1.082.799,01 
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 
Classificação Institucional: 
Entidade 8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 35 Secretaria Municipal de Educação, Cultura,Turismo e Desporto 
Unidade 02 . 35 . 01 Fundo Municipal de Educação 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
1 1013 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para o 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1014 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Unidades do Ensino Fundamental 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1015 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para o Ensino 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1016 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Unidades da Educação Infantil 12 365 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1017 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para a 12 365 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1071 Investimentos na Manutenção do 
Ensino Infantil - VAAT 12 365 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1074 Implantação do Esino de Tempo 
Intergral - ETI 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2030 Apoio aos Conselhos Municipais de 
Educação 12 125 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2031 Merenda Escolar 12 306 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2032 QSE - Quota Parte do Salário Educação 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2033 Programa de Formação Continuada de 
Professores 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2034 Manutenção do Programa de 
Transporte Escolar 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2035 Aquisição de Material Didático 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
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112
11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
2 2036 Gestão de Pessoal do Ensino 
Fundamental 70% 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2037 Gestão de Pessoal do Ensino 
Fundamental 30% 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2038 Manutenção das Atividades do Ensino 
Fundamental 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2040 Gestão de Pessoal da Educação Infantil
70% 12 365 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2041 Gestão de Pessoal da Educação Infantil
30% 12 365 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2042 Manutenção das Atividades da 
Educação Infantil 12 365 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2044 Manutenção das Atividades de Jovens e
Adultos 12 366 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2046 Manutenção das Atividades da 
Educação Especial 12 367 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2141 Merenda Escolar - Recurso Próprio 12 306 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2142 PNATE - União 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2143 PETE - Estado 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2144 PDDE - Programa Dinheiro Direto na 
Escola 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2183 Ações de Incentivo a Leitura e Escrita 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2184 Educação Ambiental e Economia de 
Recursos Naturais 04 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2185 Manutenção das Atividades do Polo 
UAB 04 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2186 Repasse a Entidades sem Fins 
Lucrativo 04 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2187 Kit Escolar e Fardamentos para Alunos 
da Rede de Ensino 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2191 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Educação 12 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2197 Manutenção das Atividades do Ensino 
Infantil - VAAT 12 365 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2198 Manutenção das Atividades do Ensino 
Fundamental - VAAT 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2205 Manutenção das Atividades do Enisno 
Superior 04 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2217 Manutenção das Atividades Educação - 
VAAR 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2222 Manutenção das Açoes de Ensino de 
Tempo Intergral - ETI 12 361 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2222 Manutenção das Açoes de Ensino de 
Tempo Intergral - ETI 12 365 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2229 Gestão Administrativa da Alfabetização 
da Criança na Idade Certa - Creche 12 365 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2230 Gestão Administrativa da Alfabetização 
da Criança na Idade Certa - Pré escolar 12 365 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1013 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1014 500.000,00 595.117,84 706.685,77 839.169,56 2.640.973,17 
1014 2.092.000,00 2.489.973,04 2.956.773,27 3.511.085,47 11.049.831,78 
 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Página 24 de 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
AV. CENTRAL Nº 160 
Fiorilli SC Ltda - Software
113
11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
1015 100.000,00 119.023,57 141.337,15 167.833,91 528.194,63 
1015 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 264.097,32 
1015 501.000,00 596.308,08 708.099,14 840.847,90 2.646.255,12 
1015 250.000,00 297.558,92 353.342,89 419.584,79 1.320.486,60 
1015 500.000,00 595.117,84 706.685,77 839.169,56 2.640.973,17 
1016 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1016 250.000,00 297.558,92 353.342,89 419.584,79 1.320.486,60 
1016 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 264.097,32 
1016 429.000,00 510.611,11 606.336,39 720.007,49 2.265.954,99 
1017 250.000,00 297.558,92 353.342,89 419.584,79 1.320.486,60 
1017 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 264.097,32 
1071 1.759.491,66 2.094.209,75 2.486.815,45 2.953.023,71 9.293.540,57 
1074 200.000,00 238.047,14 282.674,31 335.667,83 1.056.389,28 
2030 4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 21.127,79 
2031 1.910.000,00 2.273.350,15 2.699.539,65 3.205.627,75 10.088.517,55 
2031 993.500,00 1.182.499,15 1.404.184,63 1.667.429,93 5.247.613,71 
2032 2.000.000,00 2.380.471,36 2.826.743,09 3.356.678,27 10.563.892,72 
2033 2.988.000,00 3.556.424,21 4.223.154,18 5.014.877,34 15.782.455,73 
2034 1.500.000,00 1.785.353,52 2.120.057,32 2.517.508,70 7.922.919,54 
2035 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2036 29.631.956,03 35.269.011,37 41.880.963,47 49.732.471,43 156.514.402,30 
2036 3.520.000,00 4.189.629,60 4.975.067,84 5.907.753,75 18.592.451,19 
2037 880.000,00 1.047.407,40 1.243.766,96 1.476.938,44 4.648.112,80 
2037 8.000,00 9.521,89 11.306,97 13.426,71 42.255,57 
2038 306.000,00 364.212,12 432.491,69 513.571,77 1.616.275,58 
2038 250.000,00 297.558,92 353.342,89 419.584,79 1.320.486,60 
2038 436.000,00 518.942,76 616.229,99 731.755,86 2.302.928,61 
2040 123.000,00 146.398,99 173.844,70 206.435,71 649.679,40 
2041 8.000,00 9.521,89 11.306,97 13.426,71 42.255,57 
2042 105.000,00 124.974,75 148.404,01 176.225,61 554.604,37 
2042 101.000,00 120.213,80 142.750,53 169.512,26 533.476,59 
2044 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2044 4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 21.127,79 
2044 126.000,00 149.969,70 178.084,81 211.470,73 665.525,24 
2046 203.000,00 241.617,84 286.914,42 340.702,84 1.072.235,10 
2046 151.000,00 179.725,59 213.419,10 253.429,21 797.573,90 
2141 300.000,00 357.070,70 424.011,46 503.501,74 1.584.583,90 
2142 496.900,00 591.428,11 702.304,32 833.966,72 2.624.599,15 
2143 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2143 1.391.200,00 1.655.855,88 1.966.282,49 2.334.905,40 7.348.243,77 
2144 11.600,00 13.806,73 16.395,11 19.468,73 61.270,57 
2183 4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 21.127,79 
2184 4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 21.127,79 
2185 4.000,00 4.760,94 5.653,49 6.713,36 21.127,79 
2186 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2187 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2191 7.889.000,00 9.389.769,29 11.150.088,12 13.240.417,43 41.669.274,84 
2197 6.195.000,00 7.373.510,04 8.755.836,72 10.397.310,94 32.721.657,70 
2197 430.508,34 512.406,39 608.468,24 722.539,00 2.273.921,97 
2198 5.283.640,33 6.288.777,25 7.467.746,90 8.867.740,34 27.907.904,82 
2205 222.000,00 264.232,32 313.768,48 372.591,28 1.172.592,08 
2217 690.000,00 821.262,62 975.226,37 1.158.054,01 3.644.543,00 
2222 260.000,00 309.461,28 367.476,60 436.368,17 1.373.306,05 
2222 140.000,00 166.633,00 197.872,02 234.967,48 739.472,50 
 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
2229 70.000,00 83.316,50 98.936,01 117.483,74 369.736,25 
2229 40.000,00 47.609,43 56.534,86 67.133,56 211.277,85 
2229 155.000,00 184.486,53 219.072,59 260.142,57 818.701,69 
2229 170.000,00 202.340,07 240.273,16 285.317,65 897.930,88 
2229 75.000,00 89.267,68 106.002,87 125.875,44 396.145,99 
2230 160.000,00 190.437,71 226.139,45 268.534,26 845.111,42 
2230 160.000,00 190.437,71 226.139,45 268.534,26 845.111,42 
2230 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 264.097,32 
2230 55.000,00 65.462,96 77.735,43 92.308,65 290.507,04 
2230 280.000,00 333.265,99 395.744,03 469.934,95 1.478.944,97 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 76.773.796,36 91.378.911,83 108.509.899,18 128.852.466,95 R$ 405.515.074,32 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 
Tipo Cód. Descrição Classificação: 
1 1009 TRINDADE VALORIZA A CULTURA O TURISMO E O ESPORTE X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: Comunidade em Geral 
Objetivo:Garantir a população acesso as ações de formação, fomento e fruição da cultura, esporte e lazer. Desenvolver Políticas de valorização do patri
mônio cultural, apoio ao turismo e fortalecimento dos eventos locais. 
Justificativa: Garantir a população acesso as ações de formação, fomento e fruição da cultura, esporte e lazer. Desenvolver Políticas de valorização do 
patrimônio cultural, apoio ao turismo e fortalecimento dos eventos locais. 
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) 
Indicador(es) por Exercício 
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) 
Indicador(es) 
Índice 
Recente
Índice 
Futuro 2026 2027 2028 2029 
Percentual % PERCENTUAL 
80 100 85 90 95 100 
Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. 2.165.598,02 
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 
Classificação Institucional: 
Entidade 8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 35 Secretaria Municipal de Educação, Cultura,Turismo e Desporto 
Unidade 02 . 35 . 02 Departamento de Esportes 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
1 1020 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Imóveis para Prática de Esportes 27 812 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1021 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para o 27 812 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2051 Manutenção das Atividades do 
Departamento de Esporte 27 812 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1020 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1021 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2051 408.000,00 485.616,16 576.655,59 684.762,37 2.155.034,12 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 410.000,00 487.996,64 579.482,33 688.119,05 R$ 2.165.598,02 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
Classificação Institucional: 
Entidade 8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 35 Secretaria Municipal de Educação, Cultura,Turismo e Desporto 
Unidade 02 . 35 . 03 Departamento de Cultura 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
1 1018 Construção, Reforma e/ou Ampliação 
de Centros Culturais 13 392 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1019 Aquisição de Veículos, Móveis e 
Equipamentos Diversos para o 13 392 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2048 Manutenção das Atividades do 
Departamento de Cultura 13 392 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2049 Promoção de Eventos Culturais, 
Artísticos e Outros 13 392 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2182 Realização da Expogesso 13 392 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2206 Manutenção das Atividades do 
Departamento de Turismo 13 392 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2223 Incetivo a Cultura Lei Aldir Blanc 13 392 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1018 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1019 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2048 283.000,00 336.836,70 399.984,15 474.969,98 1.494.790,83 
2049 108.000,00 128.545,45 152.644,13 181.260,63 570.450,21 
2182 3.007.000,00 3.579.038,69 4.250.008,24 5.046.765,78 15.882.812,71 
2206 35.000,00 41.658,25 49.468,00 58.741,86 184.868,11 
2223 351.600,00 418.486,87 496.941,44 590.104,05 1.857.132,36 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 3.786.600,00 4.506.946,44 5.351.872,70 6.355.198,98 R$ 20.000.618,12 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
Classificação Institucional: 
Entidade 8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 35 Secretaria Municipal de Educação, Cultura,Turismo e Desporto 
Unidade 02 . 35 . 04 Departamento de Turismo 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
2 2220 Realização do Festival de Música 13 695 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Página 28 de 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
2 2221 Realização de Oficina e Festival de 
Gastronomia 13 695 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
2220 25.000,00 29.755,89 35.334,29 41.958,48 132.048,66 
2221 25.000,00 29.755,89 35.334,29 41.958,48 132.048,66 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 50.000,00 59.511,78 70.668,58 83.916,96 R$ 264.097,32 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Página 29 de 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
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11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 
Tipo Cód. Descrição Classificação: 
1 1010 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: Comunidade em Geral 
Objetivo:Desenvolver ações de prevenção ambiental e ampliar nosso compromisso com a sustentabilidade avançando em indicadores ambientais.
Justificativa: Desenvolver ações de prevenção ambiental e ampliar nosso compromisso com a sustentabilidade avançando em indicadores ambientais. 
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) 
Indicador(es) por Exercício 
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) 
Indicador(es) 
Índice 
Recente
Índice 
Futuro 2026 2027 2028 2029 
Percentual % PERCENTUAL 
80 100 85 90 95 100 
Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. 4.066.042,30 
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 
Classificação Institucional: 
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 30 Prefeitura Municipal de Trindade 
Unidade 02 . 30 . 20 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
2 2171 Promoção das ações da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 18 541 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2173 Ações de Preservação do Meio 
Ambiente 18 541 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2174 Manutenção de Viveiros Municipais 18 541 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2176 Manutenção das Atividades do 
Departamento de Meio Ambiente 18 541 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
2171 115.800,00 137.829,29 163.668,42 194.351,67 611.649,38 
2173 97.000,00 115.452,86 137.097,04 162.798,90 512.348,80 
2174 80.000,00 95.218,85 113.069,72 134.267,13 422.555,70 
2176 477.000,00 567.742,42 674.178,23 800.567,77 2.519.488,42 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 769.800,00 916.243,42 1.088.013,41 1.291.985,47 R$ 4.066.042,30 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Página 30 de 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
AV. CENTRAL Nº 160 
Fiorilli SC Ltda - Software
119
11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 
Tipo Cód. Descrição Classificação: 
1 1011 ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: População do Município 
Objetivo:Atender as necessidades dos consorciados.
Justificativa: Atender as necessidades dos consorciados. 
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) 
Indicador(es) por Exercício 
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) 
Indicador(es) 
Índice 
Recente
Índice 
Futuro 2026 2027 2028 2029 
Percentual % PERCENTUAL 
80 100 85 90 95 100 
Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. 4.066.042,30 
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 
Classificação Institucional: 
Entidade 7 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 34 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Araripe 
Unidade 02 . 34 . 01 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Sertão e do Araripe 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
1 1066 Aquisição de Veículos, Máquias, Móveis
e Equipamentos 04 122 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1066 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 R$ 5.281,95 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Página 31 de 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
AV. CENTRAL Nº 160 
Fiorilli SC Ltda - Software
120
11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 
Tipo Cód. Descrição Classificação: 
1 1012 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DOS CONSORCIADOS Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: Municípios do Consórcio 
Objetivo:Atendimento aos serviços de saúde através do Consórcio para a redução de custos operacionais.
Justificativa: Atendimento aos serviços de saúde através do Consórcio para a redução de custos operacionais. 
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) 
Indicador(es) por Exercício 
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) 
Indicador(es) 
Índice 
Recente
Índice 
Futuro 2026 2027 2028 2029 
Percentual % PERCENTUAL 
80 100 85 90 95 100 
Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. 5.281,95 
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 
Classificação Institucional: 
Entidade 7 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 34 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Araripe 
Unidade 02 . 34 . 01 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Sertão e do Araripe 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
1 1067 Reforma e Ampliação dos Prédios da 
Saúde 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
1 1068 Aquisição de Equipamentos e Material 
Permanente para os Programas de 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2180 Pagamento de Encargos Sociais da 
Saúde 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
2 2181 Manutenção Geral da Saúde dos 
Conveniados 10 301 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
1067 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
1068 1.000,00 1.190,24 1.413,37 1.678,34 5.281,95 
2180 2.000,00 2.380,47 2.826,74 3.356,67 10.563,88 
2181 7.000,00 8.331,65 9.893,60 11.748,37 36.973,62 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 11.000,00 13.092,60 15.547,08 18.461,72 R$ 58.101,40 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
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AV. CENTRAL Nº 160 
Fiorilli SC Ltda - Software
121
11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 
Tipo Cód. Descrição Classificação: 
1 1013 PATRULHA MECANIZADA DO CISAPE Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: Municípios do Consórcio 
Objetivo:Realização de Serviços de Melhorias de Infraestrutura dos Municípios Consorciados.
Justificativa: Realização de Serviços de Melhorias de Infraestrutura dos Municípios Consorciados. 
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) 
Indicador(es) por Exercício 
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) 
Indicador(es) 
Índice 
Recente
Índice 
Futuro 2026 2027 2028 2029 
Percentual % PERCENTUAL 
80 100 85 90 95 100 
Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. 58.101,40 
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 
Classificação Institucional: 
Entidade 7 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 34 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Araripe 
Unidade 02 . 34 . 01 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Sertão e do Araripe 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
2 2178 Manutenção da Patrulha Mecanizada - 
CISAPE 20 605 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
2178 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 R$ 26.409,74 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Página 33 de 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
AV. CENTRAL Nº 160 
Fiorilli SC Ltda - Software
122
11040912/0001-03 
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial) 
PROGRAMA GOVERNAMENTAL: 
Tipo Cód. Descrição Classificação: 
1 1014 CONTROLE DE ANIMAIS NAS RODOVIAS DOS MUNICÍPIOS 
CONSORCIADOS 
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: Municípios do Consórcio 
Objetivo:Apreensão de animais ao longo das rodovias dos entes consorciados.
Justificativa: Apreensão de animais ao longo das rodovias dos entes consorciados. 
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s) 
Indicador(es) por Exercício 
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s) 
Indicador(es) 
Índice 
Recente
Índice 
Futuro 2026 2027 2028 2029 
Percentual % PERCENTUAL 
80 100 85 90 95 100 
Custo Total Estimado para o PROGRAMA ............................................................................. 26.409,74 
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 
Classificação Institucional: 
Entidade 7 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PE 
Poder 02 PODER EXECUTIVO 
Órgão 02 . 34 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Araripe 
Unidade 02 . 34 . 01 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Sertão e do Araripe 
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação 
Funcional Unidade de Medida dos 
Produtos 
METAS FISICAS por Exercício 
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029 
2 2179 Manutenção do Programa de 
Recolhimento de Animais 26 782 % PERCENTUAL 85 90 95 100 
Código 
da(s) 
Ação(ões) 
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para 
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029 
2179 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 26.409,74 
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 5.000,00 5.951,18 7.066,86 8.391,70 R$ 26.409,74 
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica: 1- Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio) 2- Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento) 3- Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência 4- Reserva de Contingência 
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO

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