| Tipo | Resolução |
|---|---|
| Número / Ano | 24 / 1993 |
| Date | 1993-10-11 |
| Ementa | SEM EMENTA |
| native_id | 4145 |
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, . _.... 141Wr •,. „, : CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA MINAS GERAIS 4 RUA SANTA VITÓRIA , 410 - TELEFAX (034) 411-0327 e 411-1350 - CEP 38.280-000 - MG 44ANWO _ RESOLUÇMOCM 24193 O Presidente da Cãmara Municipal de Iturama, no uso de suas atribuiçeJ'es, tendo em vista o que determina o art. 40, inciso XX, da Lei Orgãnica Municipal, fixa a despesa para o exercicio de 1.994. - RESOLVE:: • Art. lo A previsão Orçamentária da Cãmara Municipal de Iturama•MG, para O exercício de 1.994, ficará com as dotaçffles e vaores a . seguir 3000.00.00 - - DESPESAS CORRENTES 3100.00.00 - Despesas de Custeio 3110.00.00 - Pessoal 3111.00.00 - Pessoal Civil. 7, 111.00.01 - Corpo Legislativo......... CR$.1.260.000.000,00 3111.00 -..02 - Sécretaria................. -CR$ 81.000.000,00 3111.00.04 - Contabilidade......... CR$ 36.000.000,00 3111.00.05 - Servs Gerais da C2mara.... CR$. 15.000.000,00 . . . _ . CR$.1.392.000.000„00 3113.00.00 - OBRIGAÇAO PATRONAL . 3113.00.02 - . SeCretaría............... CR$. 12.000.000,00 3113.00.04 - Contabilidade.... -:........ CR$. 5.400.000,00 3113.00.05. - Servs Gerais da Camara.— CR$. 2.000.000,00 CR$. 19.400.000,00 3120.00.00 - MATERIAL DE COMSUUO . 3120,01.00 - Artigos VestUario, banho e cozinha................... CR$. 1.500.000,00 3120.02.00 - Artigos para Esportes..... CR$. 1.000.000,00 3120.03.00 - Utensílios para refeitório e cozinha................. CR$. 2.000.000,00 3120.04.00 - Material Gráfico, impressos e Mat. Escritório-- CR$. 9.000.000,00 3120.05.00 - Produtos Alimentícios-- CR$. 5.000.000,00 3120.08.00 - Material fotográfico e de ' comunicXo................. CR$» 1.700.000,00 3120.09.00 - Artigos de limpeza e higi 5.000.000,00 3120.11.00 - Material eletrico e cons. imóveis.................... CR$. 1.000.000',00 _ 3120.12.00 - Peças e assessorios....... CR$. 3.000.000,00 3120.14.00 - Combustíveis e Lubrifican tes....................... CR$. 3.000,000,00 3120.17.00 - Outros materiais de consumos.................. CR$. 2.000.000,00 (v, ' V At , ._ CR$. 34.200.000,00 3130.00.00 - SERVIÇOS TERC. ENCARGOS 3131.00.00 - RemuneraçXo Serv.Pec:.soal 3131.01.00 - Serviços de terceiros sem ' vinculo empregatício...... CR$. 84.600.000,00 CR$,, 84.600.000,00 4 ( ' CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA MINAS GERAIS , a 4. à,‘'. RUA SANTA VITÓRIA .410 - TELEFM (034) 411-0327 e 411-1350 - CEP 38.280-000 - MG 35 3132.00.00 OUTROS SERV. ENCARGOS 3132.03.00 3132.05.00 3132.0'7.00 3132.08.00 3132.10.00 - Confecçf5es em Geral...—. CR$» - Impressab, encadernaço e divulgaçXo................ CR$. - Aquisiç3:b de Jornais c-:? - Despesas com serviços de utilidade pública......... CR$. - Locaço de serviços Tecni cos Especializados........ CR$. 3132.11.00 - Locaço de bens imóveis....Cr$. 3132.12.00 - Reparo de Bens Móveis e 3132.13.00 - Eventuais de Gabinete .......Cr$. 3132.14.00 - RecepOes, hosp. homenagens e festividades..............Cr$. 3132.15.00 - Promoçes tecnicas e CienUficas.................Cr$. 3132.16.00 - Pri'f;.;mios Medalhas e Diplomas.Cr$. $132.21.00 - Encargos Financeiros........Cr$. 3132.25.00 - Diversos Serviços e EncarclosCr$. 167.400.000,00 3.000.000,00 $2.000.000,00 5.000.000,00 $4.400.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 5.000•000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 3190.00.00 DIVERSAS DESP. CUSTEIO 3192.00.00 - DESPESAS EXERC.ANTEIORES 3192.00.01 - Corpo Legislativo.........,..Cr$. 2.000.000,00 DLSPI-SA"; 1-11SrE10 3200.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3233.00.00 • CONTRIBUIÇOES CORRENTES 323$.00.01 - Diversos * ibam *.........CR$. 200.000,00 $253.00.00 - ABONO FAMILIA $253.00.02 - Secretaria-................Cr$. 3.600.000,00 3253.00.04 - Contabi1idade..............Cr$. Z.M)0.000.00 325$.00.05 - Servs Gerais C5:mara........Cr$. 2.000.000,00 Cr$. 9.200.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES "soma"........-Cr$. 9.400.000,00 DESPESAS CORRENTES TOTAL................cR$.1.709.000.000',00 _ 4000.00.00 - 4100.00.00 - , Y1 4:1. :1. 0 .. 00 „ 00 - 4110.00.05 - 1120.00.00 - 111; 4120.02.00 - 4120.03.00 - 4120.07.00 - INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS OBRAS E: I NIS•T' AL, Ai,":. OES Servs Gerais Wimara........CrS. 36.000.000,00 EOUIP. MAT. PERMANENTE Automoveis.................Cr$. 30.000.000,00 Móveis.....................Cr$. 10.000.000,00 Outros Mat. Permanente.....Cr$. 15.000.000,00 "soma"....................Cr$. 91.000.000,00 5 a CÂMARA MUNICIPAL DE MINAS GERAIS RUA SANTA VITÓRIA , 410 - TELEFAX (034) 411-0327 e 411-1350 ITURAMA 36 CEP 38,280-000 - MG TOTAL DA DESPESA ORÇADA.................Cr$.1.800.000.000,00 Art. 2o - Revogadas as disposíçffles em contrário, esta ResoluçXo entrará em vigor na data de sua p(kblicaço. Sala das sess&es aos 11 (onze) dias do m'ês de outubro de 1.993. ,liciir,Ng v M Lik- a-i-, á \'‘'Y' ''''r () mosa Gonçalves • Juarez (41(14 .,, : :,<, ' • •), .f. , c.) ák - l'''res:i.I :?r . 1:.f..:,:. :Ia gi' 6