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← Iturama (MG)

norma nº 24/1993

Tipo Resolução
Número / Ano 24 / 1993
Date 1993-10-11
EmentaSEM EMENTA
native_id4145

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 3

, . _.... 
141Wr •,. „, : CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA 
MINAS GERAIS 4 
RUA SANTA VITÓRIA , 410 - TELEFAX (034) 411-0327 e 411-1350 - CEP 38.280-000 - MG 
44ANWO 
_ 
RESOLUÇMOCM 24193 
O Presidente da Cãmara Municipal de Iturama, 
no uso de suas atribuiçeJ'es, tendo em vista o 
que determina o art. 40, inciso XX, da Lei 
Orgãnica Municipal, fixa a despesa para o 
exercicio de 1.994. 
- RESOLVE:: 
• Art. lo A previsão Orçamentária da Cãmara 
Municipal de Iturama•MG, para O exercício de 1.994, ficará com 
as dotaçffles e vaores a . seguir 
3000.00.00 - - DESPESAS CORRENTES 
3100.00.00 - Despesas de Custeio 
3110.00.00 - Pessoal 
3111.00.00 - Pessoal Civil. 
7, 111.00.01 - Corpo Legislativo......... CR$.1.260.000.000,00 
3111.00 -..02 - Sécretaria................. -CR$ 81.000.000,00 
3111.00.04 - Contabilidade......... CR$ 36.000.000,00 
3111.00.05 - Servs Gerais da C2mara.... CR$. 15.000.000,00 
. . . _ . 
CR$.1.392.000.000„00 
3113.00.00 - OBRIGAÇAO PATRONAL . 
3113.00.02 - . SeCretaría............... CR$. 12.000.000,00 
3113.00.04 - Contabilidade.... -:........ CR$. 5.400.000,00 
3113.00.05. - Servs Gerais da Camara.— CR$. 2.000.000,00 
CR$. 19.400.000,00 
3120.00.00 - MATERIAL DE COMSUUO . 
3120,01.00 - Artigos VestUario, banho e 
cozinha................... CR$. 1.500.000,00 
3120.02.00 - Artigos para Esportes..... CR$. 1.000.000,00 
3120.03.00 - Utensílios para refeitório 
e cozinha................. CR$. 2.000.000,00 
3120.04.00 - Material Gráfico, impres￾sos e Mat. Escritório-- CR$. 9.000.000,00 
3120.05.00 - Produtos Alimentícios-- CR$. 5.000.000,00 
3120.08.00 - Material fotográfico e de ' 
comunicXo................. CR$» 1.700.000,00 
3120.09.00 - Artigos de limpeza e higi 
5.000.000,00 
3120.11.00 - Material eletrico e cons. 
imóveis.................... CR$. 1.000.000',00 
_ 3120.12.00 - Peças e assessorios....... CR$. 3.000.000,00 
3120.14.00 - Combustíveis e Lubrifican 
tes....................... CR$. 3.000,000,00 
3120.17.00 - Outros materiais de 
consumos.................. CR$. 2.000.000,00 
(v, ' V 
At , 
._ 
CR$. 34.200.000,00 
3130.00.00 - SERVIÇOS TERC. ENCARGOS 
3131.00.00 - RemuneraçXo Serv.Pec:.soal 
3131.01.00 - Serviços de terceiros sem ' 
vinculo empregatício...... CR$. 84.600.000,00 
CR$,, 84.600.000,00 
4 
( ' CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA 
MINAS GERAIS 
, 
a 4. à,‘'. RUA SANTA VITÓRIA .410 - TELEFM (034) 411-0327 e 411-1350 - CEP 38.280-000 - MG 
35 
3132.00.00 OUTROS SERV. ENCARGOS 
3132.03.00 
3132.05.00 
3132.0'7.00 
3132.08.00 
3132.10.00 
- Confecçf5es em Geral...—. CR$» 
- Impressab, encadernaço e 
divulgaçXo................ CR$. 
- Aquisiç3:b de Jornais c-:? 
- Despesas com serviços de 
utilidade pública......... CR$. 
- Locaço de serviços Tecni 
cos Especializados........ CR$. 
3132.11.00 - Locaço de bens imóveis....Cr$. 
3132.12.00 - Reparo de Bens Móveis e 
3132.13.00 - Eventuais de Gabinete .......Cr$. 
3132.14.00 - RecepOes, hosp. homenagens 
e festividades..............Cr$. 
3132.15.00 - Promoçes tecnicas e 
CienUficas.................Cr$. 
3132.16.00 - Pri'f;.;mios Medalhas e Diplomas.Cr$. 
$132.21.00 - Encargos Financeiros........Cr$. 
3132.25.00 - Diversos Serviços e EncarclosCr$. 
167.400.000,00 
3.000.000,00 
$2.000.000,00 
5.000.000,00 
$4.400.000,00 
20.000.000,00 
5.000.000,00 
2.000.000,00 
5.000.000,00 
20.000.000,00 
30.000.000,00 
5.000•000,00 
1.000.000,00 
5.000.000,00 
3190.00.00 DIVERSAS DESP. CUSTEIO 
3192.00.00 - DESPESAS EXERC.ANTEIORES 
3192.00.01 - Corpo Legislativo.........,..Cr$. 2.000.000,00 
DLSPI-SA"; 1-11SrE10 
3200.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
3233.00.00 • CONTRIBUIÇOES CORRENTES 
323$.00.01 - Diversos * ibam *.........CR$. 200.000,00 
$253.00.00 - ABONO FAMILIA 
$253.00.02 - Secretaria-................Cr$. 3.600.000,00 
3253.00.04 - Contabi1idade..............Cr$. Z.M)0.000.00 
325$.00.05 - Servs Gerais C5:mara........Cr$. 2.000.000,00 
Cr$. 9.200.000,00 
TRANSFERENCIAS CORRENTES "soma"........-Cr$. 9.400.000,00 
DESPESAS CORRENTES TOTAL................cR$.1.709.000.000',00 
_ 
4000.00.00 - 
4100.00.00 - 
, Y1 
4:1. :1. 0 .. 00 „ 00 - 
4110.00.05 - 
1120.00.00 - 
111; 
4120.02.00 - 
4120.03.00 - 
4120.07.00 - 
INVESTIMENTOS 
DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 
OBRAS E: I NIS•T' AL, Ai,":. OES 
Servs Gerais Wimara........CrS. 36.000.000,00 
EOUIP. MAT. PERMANENTE 
Automoveis.................Cr$. 30.000.000,00 
Móveis.....................Cr$. 10.000.000,00 
Outros Mat. Permanente.....Cr$. 15.000.000,00 
"soma"....................Cr$. 91.000.000,00 
5 
a 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
MINAS GERAIS 
RUA SANTA VITÓRIA , 410 - TELEFAX (034) 411-0327 e 411-1350 
ITURAMA 36 
CEP 38,280-000 - MG 
TOTAL DA DESPESA ORÇADA.................Cr$.1.800.000.000,00 
Art. 2o - Revogadas as disposíçffles em contrário, 
esta ResoluçXo entrará em vigor na data de sua p(kblicaço. 
Sala das sess&es aos 11 (onze) dias do m'ês de 
outubro de 1.993. 
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