| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 2363 / 2006 |
| Date | 2006-12-21 |
| Ementa | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Baixo Guandu/ES para o Exercício de 2007. |
| native_id | 3586 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU E&L
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Consolidação da Despesa por Projeto ou Atividade
CODIGO - NOME PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Orgão 070 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
Unidade Orçam entário 013- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
- 0561 CONSTR.AMPLIACAO.REFORVA EDIFICACOES DO SAAE 80.00000 0.00 80000.00
05152 MANUTENCAO 008 SERVICOS AFINISTRATIVOS 000 50 851 CO 501 851.00
057 SBU.AMPI. REFORMA E REAPAREU-4AMEN CO SIST.DEACUA 30.000.00 0.00 30 003.0
057 SBU CONST UNIDS.CAPITACAO ELEV TRAT E RESERV AGUA 90.000.00 0.30 90000.0C
0572 SBU OPERACAO E MA1UTENCAO DO SISTEMA DE ÁGUA 0.00 2.179.50200 2.1795220C
058 SOU AMPL. REFORMA E REAPAREL-IAM SISTEMA ESGOTO 30.000.00 0.00 30.000,CC
058. SEU CONE T.UNIOADES ELEVATORIA E TRATAMEN. DE ESGOT 10.000.00 0.00 10.000.00
0587 SEU O'ERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO 0.00 220.923150 229 923.00
0592 PASEP 0.00 53.015000 58000.00
Total Unidade 240.000.00 2.969.276.00 3.209.276.00
Total Orgão 240.00000 2.969.276,00 3.209.27600
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Prefeitura Municipal
Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Centro - Baixo Guandu - Espírito Santo
CEP: 29.730-000 Telefone: (27) 3732.3232
CNPJ: 27.165.737/0001-10
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Delefivelmoto com Qualidade Ô Vido
ADMNISTRRÇÀO 200512008
LEI N° 2.363 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2006
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município
de Baixo Guandu/ES para o Exercício de 2007.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU, ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pela LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL, faz saber que a Câmara Municipal de Baixo Guandu/ES APROVOU e ele
SANCIONA a seguinte lei:
Artigo 1° Esta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do orçamento Município de
Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 2.007, em R$
63.684.526,00 (sessenta e três milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e vinte e
seis reais).
Artigo 20 A receita estimada será, realizada mediante a arrecadação de tributos
municipais e de outras receitas correntes e de capital»na forma da legislação vigente,
descriminada nos anexos integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos:
ESPECIFICAÇÃO VALOR R$
1- RECEITAS CORRENTES R$ 44.266.276500
1.1-Receita Tributária R$ 2.300.000,00
1.2-Receita de Contribuição R$ 811.000,00
1.3-Receita Patrimonial R$ 1.505.364,00
1.4-Receita de Serviços R$ 2.800.467,00
15-Transferências Correntes R$ 35.565.500,00
1.6-Outras Receitas Correntes 1.283.945,00
2-RECEITAS DE CAPITAL R$ 22.984.875900
2.1 Operações de Créditos R$ 500.500,00
2.2 Alienação de Bens R$ 130.250,00
2.3 Transferências de Capital R$ 22.354,125, 00
3- Dedução para o FUNDEF (-) R$ 3.566.625900
TOTAL R$ 63.684.526900
Prefeitura Municipal
.. Prefeitura Municipal de Baixo Guandu
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AD?JN5TRAÇO 2005/2008
Artigo 30 A Despesa foi fixada no mesmo valor da Receita estimada, e será realizada
conforme discriminação constantes nos anexos que integram esta lei e apresentam os
seguintes desdobramentos:
POR ÓRGÃOS:
ESPECIFICAÇÃO VALOR R$
1. PODER LEGISLATIVO R$ 1.993.500,00
CÂMARA MUNICIPAL R$ 1.993.500,00
2. PODER EXECUTIVO 61.691.026,00
GABINETE DO PREFEITO 1.177.000,00
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS 4.673.000,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 12.279.000,00
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13.916.000,00
SEC. MUN. DE SAÚDE 15.199.000,00
SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL 4.000,000,00
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 5.83 1.000,00
SAAE 3.209.276,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.406,750,00
TOTAL 63.684.526,00
POR FUNCÕES
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A0MNISTRÇA0 2005/2008
ESPECIFICAÇÕES VALOR -
LEGISLATIVA 1.993.500,00
ADMINISTRAÇÃO 4.192.000500
ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.000.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.058.000700
SAÚDE 15.199.000,00
EDUCAÇÃO 11.769.000,00
CULTURA 468.000,00
URBANISMO 6.766.000,00
SANEAMENTO 8.756.276,00
GESTÃO AMBIENTAL 247.000,00
AGRICULTURA 2.257,000,0
COMÉRCIO E SERVIÇOS 35.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 57.000,00
TRANSPORTE 3.236.000,00
DESPORTO E LAZER. 1.644.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 600.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.406,750,00 .
TOTAL R$ 63.684.526,00
Artigo 0 Esta Lei estima a receita e fixa a despesa da Autarquia Municipal, SAAE -
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto, para o exercício de 2007, em R$ 3.209.276,00 (três
milhões, duzentos e nove mil e duzentos e setenta e seis reais), cujo valor integra o
Orçamento Anual do Município.
Artigo 5° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito
até o limite permitido pela legislação em vigor.
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ADMNISTRRÇÁO 2005/2008
Artigo 6° Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos
adicionais suplementares até o limite de 50 % (cinqüenta por cento), do total da despesa
fixada, em seus respectivos orçamentos, para o exercício de 2007, de acordo com o item 1 do
artigo 7° e artigo 42 da Lei Federal n° 4.320/64, e, poderão ser utilizadas como fontes de
recursos para a realização das referidas suplementações os dispositivos estabelecidos nos itens
1, II e III, parágrafo 1° do artigo 43 da Lei Federal n°4.320/64.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput do artigo estende-se ao SAAE de
Baixo Guandu, podendo esta Autarquia abrir créditos adicionais suplementares de até o limite
de 50% (cinqüenta por centos) do total da despesa fixada em seu orçamento.
Artigo 70As dotações orçamentárias destinadas a cobrir despesas com serviços de
telefonia, consumo de energia elétrica, despesas com auxílio alimentação, diárias,
vencimentos e vantagens, obrigações patronais, combustíveis e demais despesas de
manutenção, exceto dos departamentos de ensino e saúde, poderão ser movimentadas pela
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com base no disposto no artigo 66, da Lei
Federal n° 4.320/64.
Artigo 8° Se necessário, o Poder Executivo Municipal estabelecerá normas para a
realização das despesas, onde fixará medidas necessárias para manter os dispêndios
compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro estabelecido
pela legislação específica.
Artigo 90 Fica estabelecido que, para se utilizar da previsão de aumento de
rmuneração dos servidores públicos para o exercício 2007, o ato deverá obedecer aos li
do artigo 26 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o referido exercício.
Prefeitura Munici 'ai
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*
B
_____
i ) Guandu
DøieswIvmerito com QuøIdde de VI4Q
DMNI51RAÇAO 2005/2008
Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e com efeitos a partir de
01 de janeiro de 2007.
Gabinete do Prefeito, aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano dois mil e seis.
—7---7T -<--
10 LUIZ CARDOSO
Prefeito Municipal
REGISTR LX E PUBLICADA
Em, 21 de bro de 2006
JOSÉ LIAS PRUDÊNCIO
Secretário de Administração e Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Sumário Geral da Receita Por Fontes Da Despesa por Funções de Governo
Receita Valor Despesa Valor
Receas CorenteS 44 266.276.00 LEGISLA11VA 1 993.506.00
Receita Tjb'tç,a 2 390.000.00 ADMINISTRACAC . 4 192.000.03
Ree,1as de Conli8oç6es 8 1000.00 ASSISTENCIA SOCIAL 4003.000.00
Receita Palrm3r,ai . ' 505 364.00 PREVJOENCIA SOCIAL . 058.000,00
Receita de Serviços 2800467.00 SAUDE '9 19900000
Trais1a6nias Corenles 35 565 500.00 EOUCACAO 11 76900000
Otas Recolas Core',Ies 1 283 945,00 CULTURA 4138,300 CO
OEDUCÃO PARA O FUN)EF 3566625.00
Relas 1e Cap:aI 22984,87530 URBANISMO C 766.000.00
Cperaç6es ce Créc.o 500.500,00 SANEAMENTO 8 755 276.03
A c-ação oe 8cis 30 250.00 GESTAO AM8ENTAL 247.90000
r5(er0ncias 06 Csa,taI 22.354 125.00 AGRICULTURA 7287000.00
ORGANIZACAO AGRARIA 61 occ.00
COMERCIO E SERVICOS 35 000.00
TRANSPORTE 3 27.6 000.50
CESPORTO E LAZER 1 'L 000,50
ENCARGOS ES°ECIAIS 000.00003
RESERVA 36 CCNTIGENCIA i 435750.50
Total da Receita 67.251.151,00
Total da Redução 3.566.625,00
jTotal da Geral Receita 63.684.526,00 Total da Despesa 63.684.526.00
Baixo Guandu. em 21 de dezembro de 2005
• .IZ aítIOSO
' MuniciPal
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PRE. ITURA MUNICIPAL DE BAIXO GIANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Tabela Explicativa da Evolução da Receita
Receita Arrecadada Receita Prevista
Código Nome 2003 2004 2005 2006 2007
1000.00 00.00 Receilas Correntes 0.00 OCO 0.00 41.641.782,00 44 266 276.00
11.00,00 00,00 RecetaT,ibutária 0.00 0.09 0.00 2.305.000,00 2.300 000.00
120900 0009 Receitas ce Conirrouições 0.00 0.09 0.00 875.00000 811.600.00
1300.00 00.00 Receia PaUmon,al 0.00 0.00 0.00 1.511.000.00 1.505 364.00
1400.00.00.00 Rece4a Agíopecuria '0.00 0.00 0,00 0.00 oco
1500.90.00.00 Receita Industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 oco
1600.00 00.00 Receita de Serviços 0.00 0.00 0.00 2.373.382.00 2.800 467.00
1709,90 0000 Transferências Co.'rerltes 0,00 000 0.00 33 190.000,00 35.565.50000
1900.00 00.30 Outras Receias Correntes 0,00 000 0,00 1.387.400.00 283 945.00
2000.000000 Receitas de CaaIaI 0.00 0.00 0,00 3.570 009.00 22 984 875.00
2100.00 60.00 Operações de Credito 0.00 0.00 0.00 200000.00 590.500.00
22000000.00 Alienação de Bens 0.00 0.90 0.00 140.000.00 30.25C.09
2300.0000 00 An1o1z0ç8o de Empreslrmos 0.00 6,00 0.00 0.00 960
2400.00.0000 Tar,sfeéricas de Capital 0.00 0.00 0.00 3230.000.03 22.354 125 CO
2500.00 00.00 Outras Rece:as de Capital 0.00 000 3,06 0.00 000
9000.9000.00 reduções da Reccila Corrente 000 000 0.00 3.390.000.00 3566625.90
Total 0,00 0,00 0,00 41.821.782,00 63.684.526.00
Baixo Guandu. em 21 de dezembro de 2006
-1.
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Prefeito Municipal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 1
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Receita Valor Despesa Valor
ReceIas Correntes 44266.276.00 DESPESA CORRENTES 35 697 74 1.00
Receita Tabutána 2.300.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18639714C0
Receitas ao Contribuições . 811.000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.05802700
Receita Patrimonial 1.505 36400
Receita de Serviços 2 800 467.00
Trarsi eráncias Correntes 35.565 500.00
Outras Rece%as Correntes 1.283 945.00
DEDUÇÃO PARA O FUNDEF 3.566.625.00
SUPERÁVIT 5001 910.00
Total 40.699.651,00 Total 40.699.651.00
SUPERÁVIT 5001.910.00
Rece:as lie CapaI 22984.875.00 DESPESA DE CAPITAL 26.580 035.00
Cperações ce CrédIo 500.500.00 INVESTIMENTOS 25 840 035.CC
Aenação0e Bens 130.250.00 INVERSOES FINANCEIRAS 140.000.00
Transferências de Capital 22.354 125.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 600.000.00
RESERVA DE CONTINGENCIA 1 406.750.00
RESERVA DE CONTINGENCIA 1.406 750.00
SUPERÁVIT
Total 27.986.785,00 Total 27.986.785.00
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ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Tabela Explicativa da Evolução da Despesa
Despesa Realizada Despesa Fixada
Código Nome - 2003 2004 2005 2006 2007
3,0 000000 DESPESA CORRENTES 0.00 0.00 0.00 27.779.782.00 35697.74100
3.1 00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00 0.00 0.00 15.485.277.00 ¶8 639.71400
3.200.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA o.00 0.00 OCO 0.00 oco
3.300.0006 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 0.00 0.00 12.294.505.00 1705602700
4000.0000 DESPESA DE CAPITAL . 0.00 OCO 0.00 12.647.000.00 26 580 035.00
4400.00.00 INVESTIMENTOS 0.00 0.00 0.00 11 702.000.00 25.840 035.60
45.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 0.00 0.00 0.00 345.000.60 40060.00
46.00.0000 AMORTIZACAO DA OIVDA 0.00 000 Dcc 600.000.00 600 600.00
9.000.0600 RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00 O DC 0.00 1.395.00000 406 750.00
9900.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00 0.00 0.00 1 39$,000.00 ¶ LOS 750.00
Total 0.00 0,00 0,00 41.821.782,00 63.884.526.00
Baixo Guandu. em 21 de dezembro de 2006
>.(stí111ií' CardoS0
prefeito MurúCipat
POgIII3 1
sênio izCardoSo
Prefeito MuniCIP8l
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 1
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
RESUMO
Receita Valor Despesa Valor
Receitas Correntes 44.26627600 DESPESA COTES 35.697.741.00
Receitas de Capital 22.984.875.00 DESPESA DE CAPITAL 26.580.035.00
Dedução da Receita coliente para o FUNDE 3.566.625,00 RESERVA DE CONTINGCLA 1.406.750.00
Total da Receita 63.684.526,00 Total Despesa 63.684.526,00
Baixo Guandu, em 21 de deze,ro de 2006
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ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Receita
Resumo Geral da Receita
Código Nome Desdobramento Fonte Categoria
1000.00.00.00 Receites Correntes 44 266 276.00
1100.00 00.00 Receita Tributária 2.300 000.00
1110.00.00.00 impostos 1 400.000.00
1112,00 00.00 Impostos sobre o Património e a Renda 950.000.00
1112.02.00.00 imposto sobre a Propriedade Predial e Teisitorial Urbana 525.000.00
11 2.02.01.00 Imposto Predial urbano 400.000.00
11120202.00 Imposto Territorial Urbano 125.000.00
11 !2.04.00.W Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 300000.001
1112.043100 Imposto de Renda Retido nas Fontes slRencl,mentos do Trabalho - - -- 270.000.00 - - -
1112.04 34.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendn1eitos 30.000.00
1 V.2.08 0000 mp.slTrons inter Vivos Bens im.e Direitos Reais s/lmoves 125.000,00
1112.3801 00 imp s/Transm.lnter Vivos Bens lmóv.Dveitos Reais Sllmove,s 125.000.00
1113.00 00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação 450000,00
1113.05.00.00 imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 45Q 000.00
1120.00 00.W Taxas - ., 390000, 00
1121 .30,03.00 Taxas pelo Exercico do Poder de Policia 110.000.00
1121,99 00.00 Oulras Taxas pelo Exercido do Poder do Policia tio coo,o
1121.99.99.00 Outras Taxas Pelo Exercioo do Poder de Policia 110.000.00
1122.0000.00 Taxas pela Prestação de Serviços 283.000.30
1122.12 00.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 10.00000
1122.21.00.00 Taxas de Serviços Cadastrais 10.000.00
1122.25.00.00 Taxa de Cemitérios 10.000.00
1122 90.W.00 Taxa de Limpeza Pública 50.000,00
1122.99 00,00 Outras Terras pela Prestação de Serviços 200.000,00
r22.99.0I,00 Taxa de Expedrenle 200.000.00
1 130 0003,00 Contribuição de Melhoria 510,000,00
1130,03 00.00 Contr de Melnoria ptExparlsão de Rede de lIum,Pública Rural 500.000,00
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Receita
Resumo Geral da Receita
Código Nome Desdobramento Fonte Categoria
1130,99.00.00 Outras Contribuições de Melhoria 1000000
12M00.00.00 Receitas de Cornnbuições - -. 811.000.00
1220.00.00.00 ConIribuç6es Económicas 811.030 CO
122022 00.00 Cota-Parte de Compensações Financeiras 71.000.00
1220.22.11.00 Compens. Financeira com a Utilização de Recursos HidricOS 24.000.00
1220.22.20.00 Compens.Financeira com a Exploração de Recursos Minerais 10000.00
1220.22.31.00 Compens.Fin.c!Royalties pela Prod,de PeIr Gás Natural-Terra 37000.00
1220.29.00.00 Contr pto Custeio do Serviço de Eunhtnação p0'oca 740,000.00 -
1300.00 00.00 - - Receita Patrimonial - - 1.505 364.00 - -
1310.00 00.00 Receitas Imoblarias 20.000,00
1311.00 00.00 Aluguéis 15.000.00
1311.01 0000 Atugel de Imóveis Urbanos 10,000.00
1311.99 03.00 Outras Receitas de Aluguel 5000,00
1319.00 00,00 Outras Receitas Imobiliárias 5.000.00
1323.00 00.00 Receitas de ValOres Mobiliários - 1.485.364,00
1325.00 00.00 Remuneração de Depósitos Bancáios 1,485.364.00
1325.01 00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 925000.00
1325.01 01,00 Rec.Rernuneraçãc de Dep.Bancários de Recursos VnclRoyallies 5.000.00
1325.01 02.30 Rec Remuneração de Dep.Bancàrics de Recursos VincIFUNOEF 235.000.00
1325.01.03.30 Rec.Rernuneração de Dep.Bancários de Recursos VinO/Fundo de 185.000.30
1325,01.99,00 Rec Rem,Outtos Dep.Sanc.Rec.Vinc.Rgis.vlrarrec.rec remun 011 500.000.00
1325.02 03.30 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados 560364.00
1325,02.01.00 Receita de Remuneração de Deposites de Poupança 13.000.00 - -
1325.02.03.00 Rec Rem de Depósito de Poupança (SAAE) 50,364.00
1325.02 99.03 Remuneração de Outros DeoóSitsS de Recursos não veiculados 300.000.00
1600.0000.00 Receita de Serviços 2 800 467.00
1600.050000 Serviços de Saúde 10,000,00
2
Prejeito, municipal
PREi CITURA MUNICIPAL DE BAIXO GJANDU
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 -Despesa
Código Nome Desdobramento Bemento Categoria
órgão 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orçamentária 001 - RESERVA DECONTINGB'ICIA
90.00.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1ADS. ,50.00
9.9.00.00.000 RESERVA DE CONTINGENCIA . 1.406.750.00
99.99.00.000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.406.750.00
999999.000 RESERVA DE CONTINGENCIA • 1.406.150.0
9999,99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.406 750.00
Total da Unidade 0,00
Total do órgão 0,00
Total 63.684.526,00
Baixo Guandu, em 21 de dezembro de 2006
doso
PrefeitO Municipal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome Projetos Atividades Total
TRANSF DE RECURSOS A INSTITUICOES ASSISTENCIAIS 40.000.00
080010 0824300382.123 TRANSF DE RECURSOS AO LAR SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS 40000.00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.377.030.00
TRANSF DE RECURSOS A INSTITUICOES ASSISTENCIAIS 100 000.00
080010.0824400382 124 TRANSF DE REC A OUTRAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS 100 000. 00
PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR 2.362.000.03
080010 0824400391 092 PRODUCÃO DEMORADAS ATRAVES DO FUNDO ROTATIVO DE
HAI3ITACAO. PARA COMPRAS E CONSTRUCAO. 20.000.00
080010.0824400391 093 CONSTRUCAO AMLIACAO. REFORMA DE CASAS PARA
PESSOAS CARENTES E AQUISICAO DE IMCVEIS 22.000.00
080010.0824400391 094 IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE HABITACAC POPULAR 2 320 000.00
MANUT. DAS ATIV DE ASSISTENCIA SOCIAL 894 000.00
080010 0824400401 C95 AOUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS °ARA
ATENDIMENTO AS ATIVIDADES NA ASSISTENCIA SOCIAL 1.000.00
080010 082440C401 095 CONSTR AMPLI REFORMA PREDIOS. GALPOES.MUROS PROT 1.000.00
080010 0824400401 097 AOUIS. VEICULOS EQUIP PIATENDIM ASSISTEN SOCIAL 5.000.00
080010 C824400401 098 CONSTRUCAO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 50 000.00
080010 0824400402 125 MANLITENCAO CO PROGRAMA DE ALIMENTACAC GERAL 152.000.00
080010.0826406402 126 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS 5.000.00
080010 0824400402 127 MANUT. E ASS, AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ACAO SOCIAL 6.000.00
08C010.0824400402 128 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 643.600.00
080010,0824406402 129 IMPLANTACAC E MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL 3000.00
0800100324400402 130 CAPACITACAO E CURSOS 7 000,00
080010 C8244C0402 131 ROGRAMA ATEND ACCANHAWENTO FAMILIAR 2 003.00
030010 0822C0402 32 I.V.PLANTACAC E VANUT DO RESTAURAN,— POPULAR 8000.00
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4 ?T[ítardos0
refeito Mu"'
.
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome Projetos Atividades Total
080010 0824400402 133 IMPLANTACAO E MANUT. DE ACOES PARA DE0ENDENTES OUIMICOS 5000.00
080010 0824400402 134 IMPLANTACAO E MANUTZNCAO DA CASA DA GESTANTE 6.000.00
PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 1800000
080010 0824400411 099 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCUBADORA DE EMPRESAS 2.000.00
0800100824400411 100 IMPLANTACAOOOPAlFfCIASlJNlCIpAL 2000.00
080010 0824400412 135 GERACAO DE TRABALHO E RENDA PARA DETENTOS 4.000.00
0800100824400412 136 MANUTENCAO DAS ATIV. CO PROJETO INCUBADORAS DE EMPRESAS 3000.00
080010 0824450412 137 IMPLANTACAO 00 BANCO DO POVO/CREO. PROG. GER EMPR 5.000.00
0800100824400612 138 MANJTENCAO 00 FUNDO DE AVAL 1.000,00
080010.0824400412 139 PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 1 000.00
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA 3000,00
0800100824400421 101 CONSTRUCAO. AMPLIACAO DE PREDIOS E ACUSICAO DE
IMOVEIS PARA O PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA 'OBREZA 2,030C3
080010 0824400422 140 MANUTENCAO DE PROJ. ENFRENTAMENTO DA POBREZA 1000.00
Total da Unidade 2.461.000,00 1.390.000,00 3.851 .000.00
Unidade Orçamentária 011 -FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANCA E ADOLESCBlCIA - FIA
ASSSTENCIA SOCIAL 91 C00.CC
ASSSTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 91000,00
MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR 58.1000 00
08001 1.0824300432 141 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 58 000.00
MANUT.AT1V.FUNO0 MUNIC. PIINFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA 33.000 CO
080011 0824300442 142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSI$TÈNXCA A CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE 33000.50
Total da Unidade 0,00 91.000,00 91.000,00
Unidade Orçamentária 012 - FUNDO MUNICIPAL 00 CONSELHO TUTELAR
21
'I0 LuitCardo°
prefeito, MuflICIP8'
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome Projetos Atividades Total
0800I2.082430042.143
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
MANU1ENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR .
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 58.000.00
58c00.00
58.000.00
58.000.00
Total da Unidade ' 0,00 58.000,00 58.000,00
Total do órgão 2.461.000,00 1.539.000,00 4.000.000,00
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome Projetos Atividades Total
órgão 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orçamentária 001-RESERVA DECONTINGB'JCIA
999001.9599999992 144
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA 1.406.750.00
1.406.750.00
1.40675000
1.406.750.00
Total da Unidade 000 1.406.750,00 1.406.750,00
Total do órgão 0,00 1.406.750,00 1.406.750,00
Total do Geral 25.046.000,00 38.638.526,00 63.684.526,00
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Anexo 8
Demonstrativo da Despesa Por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo Com os Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
0100000 LEGISLATIVA 1.993 503.00 1.993 500.00
0103100 ACAO LEGISLATIVA 99350300 1 993500 00
0103100 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 50350000 1 503.500 CO
0103100 PROGRAMA DE INVESTIMENTO NO PATRIMONIO PUBLICO 450002.00 450.CCO,00
0103103 PROGRAMA DE RENOVACAO DE FROTA 40 1300.00 40.000.00
0400003 A0.VINISTRACAC 4.192 003,c'C 4 192c00.09
042233 ADMIN:STRACAC GERAL a 025000.03 a 026.00C 00
0412930 ADMINISRACAO DE RECEITAS 166 030,00 156.000,00
0412200 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREETO 447000,00 447,000,00
0412200 MANUI SPERINTENOENCIA. COORD E ASSESSORIAS 730 003.00 730.000.00
0412203 MAI'IUT DA SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E rINANCAS 2 849000.00 2849 000,C9
04'29W MOOERNIZACAO DA AOMINISTRACAO FAZENI)ARIA 166 00000 166030.00
0800030 ASSISTENCIA SOCIAL 4003030.00 4030 CCO.00
0824 130 ASSISTENCIA AO IDOSO 110,03090 110.00r,00
0824230 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIE\'CIA 100000.00 100 000.03
0824303 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 413 C0O.00 413 000.00
0824403 ASSISTENCIA COMUNITAR!A 3.377 000.00 3377000.03
9824333 PROG. DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENE 224 090.00 224,000.30
0824100 IRANSF. DE RECURSOS A INS'I'IlIJICOES ASSISTENCAIS 110.000.30 1 10,00O.00
0824200 TRANSF 3E RECURSOS A INSTITUICOES ASSISTENCIAIS 100000,30 100.000.00
0824330 TRANSF. DE RECURSOS A INSTITUICOES ASSISTENCIAIS 40000.30 40.300.00
0824400 TRANSF DE RECURSOS A INSTI11JICOES ASSISTENCIAIS 100 000.80 100000.00
0824400 PROGRAMA DE II.ABITACAO POPULAR 2 362 OOC.00 2 362 03000
0824403 MANUT, DA$ATIV DE ASS$TENC:A SOCIAL 894003.30 894.000.00
0824400 PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 18000.00 18.000 CO
0824400 PROGRAVADE ENFRENTAMENTO DA POBREZA 300000 3.000.00
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Anexo 8
Demonstrativo da Despesa Por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo Com os Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
0824300 MANUTENCAO DAS ATIV. 00 CONSELHO TUTELAR 116.00000 116.000.00
0824300 MANUT.A11V FUNDO MUNIC. PJINFANCIA E ADOLESCENCIA. FIA 33.000.00 33.000.00
0900000 PREVIDENCIA SOCIAL 1.058 C0O.00 1 058 000.00
0927100 PROVIDENCIA BÁSICA 1 058 000.00 1058.000.00
0927100 MANUT. DA PREV. Dos SERV E FORM PATRIM (PASEP) 352(330,00 1 352.000.00
0927109 PREV DE PREST. DE SERV DE TERCEIROS-P FIS E AUT (3000.00 6c00.00
1000000 SAUDE 7396000.007.803.00000 15 199 COO CIO
1027100 PREVDENCIA BASICA 2.000.00 2 (300,00
1030100 ATENCAO BASICA 7.336 000,00 7.049.000,30 1444533(300
1030400 V!C-ILANCIA SANITÁRIA 130.00000 130.030.0-O
1030500 VIGILANCIA APIDEMIOLOGICA 622.000.00 (322.000.00
1027100 PREV SERVICOS DE PES FISICAS AUT E jURICICAS 2.000,03 2000.00
1030100 MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MIJNIC DE SAUDE 736.003.03 2.976.003.30 3 712.00C.00
1030100 MANUTENCAO DOS PROG DE SAUDE- ATENCAO BASICA 6.02700330 .058.000,00 10 085.003,00
1030403 MANUTENCAO DOS PROG. DE SAUDE. ATENCAO BASICA 130.300 CO 130.030,00
1030500 MANUTENCAO DOS PROG DE SAUDE- ATENCAO SÁS:CA 622.000,C0 622.300,00
1030100 APOIO A INSTITUICOES NA ÁREA DE SAU)E PUBLICA 633.000.00 15.000,00 648.0(30.00
1200000 EDUCACAO 3396300.30 8373.000,00 '1.769000,00
1212200 ADMINISTRACAO GERAL 517 C0O.30 1.118.000,00 1 635.000.03
1227103 PREVENCIA BÁSICA 2.000.00 2000.00
1230600 ALIMENTACAO E NUTRICAO 1 030030.00 1 C00.00000
1236100 ENSINO FUNDAMENTAL 608.000,00 5.646.030,00 8.254.000.03
1236200 ENSINO MEDIO 552.000,00 552.000.00
1236330 ENSINO PROFISSIONAL 218303.00 218.000,00
1236400 ENSINO SUPERIOR 501 000,00 501.003.00
1236503 ECLJCACAC INFANTIL 1.607.00000 1637.000,30
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Anexo 8
Demonstrativo da Despesa Por Funções, Subfunçôes e Programas Conforme o Vinculo Com os Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
1227100 PREV.DE PREST.DEO SERVOS TERCEIROS-P.FIS E AUTE JURIDICAS 2.000.00 2000.00
1230500 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR . 1000000.00 1000.00000
1236100 TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL • 451 003.00 52.000.00 503000,00
1236200 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 551 030.00 551.000,00
1236400 TRANSPORTE ESCOLAR. ENSINO SUPERIOR 401 000.00 401.000.00
1236200 ASSISTENCIAA EDUCANDOS 1 000,00 1 C00,00
1212200 MANUTENCAO DA ADMINISTRACÃO DA SECRETARIA 517 003.00 1.118000c0 1 635 000.60
1236500 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAD INFANTIL 1 607 000 CO 1 607000.00
1236103 PROGRAMA DE MANUTENCAO DO EISiNO FUNDAMENTAL 157 600.00 559403000 5 751 03000
1236300 IMPLANTACAO E MANUT DO ENSINO PROFISSIONA1ZANTE 218000.00 218.000.00
1236400 !plentaç8o e M31uIC.1ÇáO do Ensiro Se1.c 100000.0c 100.060.00
1300000 CULTURA 468.000 CO 668 000,60
1339133. PATRIMONIO HSTOR:CO ,RT1STICO E ARQUEOLOGICC 14 CO3,00 14 .000,00
1339209 OIFUSAO CULTURAL 454 003.00 454.006.00
1339209 MANJTENCAO DAS ÀTIV.CUI TJRA.S DO MUN!CPIO 454 000.00 456.0CC.30
1339100 :M'_ANTACAO DE MUSEUS 16000.00 4.000 CO
1500009 URBANISMO 5765600.00 1000.00 6.766000.00
1545100 INFRA.ES'I'Rt,JTURA UR€3ANA 3.593 600.00 3590.30000
1545200 SERVICOS URBANOS 3.175.000.00 1.300.03 3176.000.00
1545130 PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA 3.590 000,30 3590.000.00
1545230 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS 3.175 000.00 1.000.00 3 76.006.00
1700000 SANEAMENTO 8.756 276.00 8756276.03
1712200 AOMINISTRACAO GERAL 3.209 276.00 3209.276.00
1745200 SERVICOS URBANOS 2.000.00 2.000.00
I7511_ NEAMENTO8ASICORURAL 34.CCO,00 34,00000
>1 K2D BASICO URBANO 5 511 .600,00 5511.300.00
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4ófíCardoso
efeito Municipal
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Anexo 8
Demonstrativo da Despesa Por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo Com os Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
1751200 PROGRAMA DE SANEAMENTO 5511000.00 5511.000 CO
1745200 MANUTENCAO DOS SERVCOS URBANOS 2.00000 2 CCO.00
1751100 PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAl. 34000.00 34.00000
1712200 ADMINJSTRACAO DO SAAE 551 851.00 581.851.00
1712200 SOU- SISTEMA DE COLETA E TRAT DE AGUA CO SAAE 2 299 502.00 2 299.502.00
1712209 SOU - SISTEMA OS ESGOTO DO SAAE 269923.00 289923.00
1712200 FORMACAO CO ATRIMON!O DO SERV PUBLICO 58 000,00 58 DCC CO
1800000 GESTAO AMBIENTAL 247 000.CC 21.7c00.00
1854100 PRESERVACAO E CONSSRVACAO AMBIENTAL 247 000.00 247060.30
1854100 IMPLANTACAO DO HORTO FLORESTAL 34000.00 34.00O.00
1854100 MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE 213.000.00 213 000.00
2C00000 AGRICULTURA 2.257 000.00 2 257C0,03
2012200 AOMINIS1RACAC GERAL 1 957 COC.00 1 967.00000
2060200 PRO.VOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 5 060.00 54.000.00
2060500 ABSTECIMENTO 202 000,00 202000.09
2060503 E)ÇTENSAO RURAL 34000.00 3' OCC CO
2012203 PROGRAMA AT1V ADIO DEPTO.DESENV. AGROP, INTERIOR 160000.00 156000.93
2012200 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RURAIS 811 00000 1 8 1.000 CO
2060200 MAN..,TENCAO E A0i0 A PRODUCAO RURAL 16.000.00 16.000.00
2060500 MANUTENCAO E APOIO A PRODUCAO RURAL 202000.00 202.CcO.00
2060200 MANUTENCAO DE OBRAS DO PAROUE DE EXPOSICAO 38000.00 38.000.00
2060600 PROGRAMA E EXTENSAO E MELHORAMENTO RURAL 18003.00 18.000.00
2060600 PROGRAMA APOIO A COOPERATIVAS E ASSOCIACOES 16 003.00 16.000.00
2100000 CRGANIZACAO AGRARIA 57000.00 57 000.00
AGRARIA 57000.00 57.000.00
PROGRAMA I1LANTACA0 DE ASSENTAMENTO RURAL 57000.30 57.000C3
;íardoso
O MUflIOP'
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 8
Demonstrativo da Despesa Por Funções, Subfunçôes e Programas Conforme o Vinculo Com os Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
2300000 COMERCIO E SERVICOS 35.000.00 35000.00
2369500 TURISMO 35.003.00 35 000.00
2369500 APOIO E OESENV DO PROG. DE TURISMO 35.000.00 35000,03
2600003 TRANSPOR1E 3.236 090.00 3236 000.03
2676200 TRANSPORTE R000VIARIO 3.236.000.00 3236.030.00
2678200 PROGRAMA DE MANUT. DAS ESTRADAS E PONTES 3236000.00 3236.000,00
2700003 DESPORTO E ..AZER 1.644 000,00 1 644 000.00
2781200 DESPORTO COMI.N 1ARIO 644.000.03 1 64430000
2761233 MANT DAS ATIVIDADES ESPORUVAS 1 646.000.00 1 r44,0000
2800000 ENCARGOS ES"F.OAIS 600,000,00 600000.00
2884303 SERV .03 DA DVIDA INTERNA 600 003,00 600.000.00
2884303 PRCGRAIA DE SERVIÇO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 600 COD.00 600.000.03
9900303 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.406 750,00 1.406 750.00
9999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 '06 750.00 1 406.75000
9999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1 406 750.00 1 406 750.00
Total do Geral 47.507.526,00 16.177.000,00 63.684.526,00
Baixo Guandu, em 21 de dezembro de 2006
.ÍjkfJf±CardoSO
PrefeitO Municipal
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E&L
Orçamento Para o Exercício de 2007
Consolidação da Despesa por Projeto ou Atividade
CODIGO NOME PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
OCC - ESTACAO DE TRATAlENTO DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE 0.00 0.00 1 000
0300 ACUA
.. 10.000.00 0.00 COO
Total Unidade 9.161.000,00 3.118.000,00 12.279000,00
Total Orgão ' 9.161.0ô000 3.118.000,00 12.279.000,00
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Orçamento Para o Exercício de 2007
CODIGO NOME
Orgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAcAO E CULTURA
Unidade Orçamentário 006 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
0211 AQUISICAO DE VEICULOS P/ ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA
0211.
0211
AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS
CONSTRUCÁO A4LIACAO DE PREDIO PUBL. MUROS PROTECA
CONSTRtJCAO DO CENTRO REG. DE EDUC ABERTA E A DISTANCIA
0211,
0212 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0212
022
MANUTENÇAO 00 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
TRANSF DE RECURSOS A ENTIDADES EDUCACIONAIS
0212 2IANUT CENTRO OESENv REGIONAL USES 1 BAIXO GIJANOU
0152 PREVIDENCIA DE SER VICOS PESSOAS FISICAS AUTONOMOS
MANUTENCAO DA 0162
MERENDA ESCOLAR
0171 AQIJIS VEICIJLOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR
0172
0251.
VANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
AQUISICAO
0251.
E DESAPROPRIACAO DE MÕVES P/ ENSINO FUNDAMENTAL
AQUISICAO DE VEICIJLO$ E EQUI?. ATIV. ENS. FUNDAMEN
0251
IMPLANT PRCG. DE INFORMATIZACAO DE ESCOLASINCLUSA0 DIGITAL
0251
0252,
CONSTRUÇÃO AML REF, ESCOLAS E QUADRAS ENS. FUNDAMENTAL
MANL,r REFCR ESCOLAS. QUADRAS MUROS PROTECAO
0252 WANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FLEFUM 40%
0252.
0252
MANUTENÇÃO DO FUNDEF 600%
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
0252 PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA. VINCULADA A
0300 TIVAS - 2OLSA ESCOLA.
z2ÍaOSO
ito Municipal
Consolidação da Despesa por Projeto ou Atividade
.1 PROJETOS
50.00000
30.000.00
30.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.000.00
0.00
10.00003
10.00000
157.000.00
200 000 CO
COO
COO
6.00
0.00
COO
C.03
E&L
ATIVIDADES TOTAL
1 0.00 50.000.00
0.00 30.000.00
0.00 30.000,00
0.00 0,00
1.258.000.00 1.258.00000
230 000.00 230.000.00
20.000 00 20 000.00
17.00000 7 000.00
200003 2.030.00
1 OCO OOC 03 1 000,000c0
COO 50 900.CC
453 030 CC 453C00.00
COO 10.00000
0.00 0.000.00
0.00 157 COO 00
0.00 000.00
0.00 0.00
1.642.30C 00 1.642 090.CC
3. 7C0.00C.03
4000.00
0.00
3 700.000.00
4C00.00
2800000
28.3C0 D0 0.03
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Orçamento Para o Exercício de 2007 -
Consolidação da Despesa por Projeto ou Atividade
COD1GO NOME PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0182 MANUTENCAO 00 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO 0.03 551 000 CO 551 000.00
02e. 0.00 1.00000 1 000,00
::: :.::
0272 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 0.00 138 000.00 138-000.00
0192 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR 0.00 40100000 401.000,00 -
0721. AQUISICAO.CONSTR REF.IMOVELPJCEN'TRODESENVREG. UFES1BG 20.000.00 0.00 20 000.00 -
0722 MANUT. CENTRO DESENV. REGIONAL. UFESI BAIXO GUANDU 0.00 80.000,03 80.000.60 -
0221 CONSTR AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAS, QUADRAS 0,00 0.00 100.000.00
0300. POLIESPOR'TIVAS. PLAYGROUND, MUROS DE PROTECAO E COO 0.00 0.00
0300 REFORMAS 1c9003.00 0.00
-
0,00
0221 CONSTR. AMPLI REF CRECHES, PLAYGROUNO E MUROS PR 106 000.60 0.00 100.000.00
0221 AOUIS. DESAPROPRIACAO IMOV OEST. EDUC. INFANTIL 30.000 00 0.00 30 000.00
0222, MANUTENCAO 00 CRECHES 0.00 1.221.000,00 1.221 000.00
0222 MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR 0.00 156.000.00 156.000,00
0291, CONST.AMPL.E REÇ DE IV0IS PARA IMSTALACAO DE MUSEUS 10.000.00 0.00 10.000,00
0291 AQUISIÇÃO E DESAPROP. DE IMÓVEIS PARA IMPLANTACAO DE MUSEUS 0.00 0.00 0,00
0292. MANUTENCAO DE MUSEUS 0.00 4.000.00 4.000.00
0281. AQUIS, DESAPROPR IMOVEISATIV, DEP.CULT. TURISMO 0.00 0.00 OCO
0281. CONSTR A,VPIiACAO ---REFORMA PREOIOS PIBIGLIOTECA 0.00 coo 5003.0c
0000 PUBLICA MUNICIPAL E CASA DA CULTURA 5.000.00 0,00
0281. AQUIS. VEICULOS E EOUIP P1 ATIVIDADES CULTURAIS 20.000.00
CONSTRUÇÃO DA CASA DOARTEZANATC -
0,00 2000060
0281 io,300o9 COO C090.00
0282. /A L1rENCAC DA BANDA MUNICIPAL 0.00 43.000.00 43000.06
ardoso
refeito Municipal
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ardoso
efeito MuniCiPal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Consolidação da Despesa por Projeto ou Atividade
CODIGO NOME PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0282 AANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA OIVISAO CULTURAL 0.00 32700000 327.000.00
0282. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DA CULTURA 0.00 43.000.00 43000,00
0282. MANUTENCÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA E CASA DA CULTURA 0.00 600000 6.000.00
001 ENEC, OBRAS PJDESENVOLV. PROGRAMAS DE TURISMO ' 10.000 00 coo 10.000.00
0302. APOIO. INCE. DESENV ATIV. TUR. ECO1UR. PROJETIJR coo 25.000.00 25.000.00
0311. REFORMA EAMPLIACA000 ESTÁDIO MANOEL CARNEIRO E 0.00 0.00 10.000.00
0000. G'NASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL 10000,0 0.00 0.00
0311. CONSTRUCAO. AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE c.00 0,00 1.500 000.00
0000. FUTEBOL QUADRAS POLIESPORTIVAS E MUROS DE 0.00 0.00 0.00
0000 2ROTECA0 1 500.000.00 0.00 0.00
0311 AQUIS. DESAPROP IMOVEIS P/ATIVID.DESPORTO E LAZER 20.00000 0.00 20.000.00
031 AOUIS. VEICULOS EQUIP, PIATIVID. DESPORTO E LAZER 20.000.00 0.00 20.000.00 -
0312 MANLIT. ESTADIO. GINASIO, CAMPOS E QUADRAS POLIESPO 0.00 22.000.00 22 000.00
- 0312 VANIJ NCENT. AOES.OR IPROG. ESPORTE CIDADANIA COO 72.000.00 - 72000.00
Total Unidade 2.472.000.00 11.444.000,00 13.916.000.00
Total Orgão 2.472.000,00 11.444.000.00 13.916.000,00
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PrefeitoMuflIcpal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Consolidação da Despesa por Projeto ou Atividade
CODIGO NOME PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Orgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentário 009 - DARTAMBffODESAUDEJFUNDOMUNICIPAL DESAUDE
0332 PREVIDENCIA SERVICOS PESSOAS FISICAS.AUTONOMAS 0.00 2 10c00 ,2 000.00
0341. RENOVAÇAO DE FROTA-VEICULO 50.000.00 0.00 50000.00
0341 AOUIS. DESAPROP.IMOVEIS P/ ATENDIMENTO A SAUDE 20 000.00 0.00 2000000
0341 CONST.AMPL. E REFORMA DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE 700 000.00 0.00 700.000.00
0342 MANUT. REFOR. POSTOS DE SAUDE E OUTROS PRED.PUBLIC 0.00 0.00 0.00
0342. MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE 0.00 431 000.00 431.000,00
0347 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 0.00 2.475.000.03 2.475.000.00
0342 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 0.00 5.000.00 5000.00
0342 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0.00 7.00000 7000.00
0342 MANUTENÇÃO DC PROGRAMA DE CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS 0.00 24.000.00 2400000
0351 AOIJISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA 0,C3 0.00 5000.00
0000 ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 5.000.00 0.00 0.00
0351. IVPL. LAB ANALISES CLINICAS E SIMILARES 6000000.00 0,00 6000 COO 00
0352. MANUTENC PROGR. DE COMBATE A SUBNURICAO INFANTIL 0.03 4.000.09 4CO3.00
0352. PROGR ASSIST DOMICIL SAUDE'SAUDE DA FAMLIA PSF 0.00 91600300 916003.00
0352 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS 0.00 305 030.00 305000.00
0352 PROGR. HIPERT.ARIERIAL. DIABETES, MELLITUS HIPERDIA COO 6.900.03 6.000.00
0352 PROGRAMA DE SAUDE DA MULHER PDM 0.00 11 000.00 li 000.00
0352 PROGRAMA HUMANIZ .\0 PRE-NATAI NASCIMENTO- PHPN COO 2.000,00 2 C00.00
0352 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- P85 0.00 126 000.00
1.
128 000,00
0352 PROGRAMA CONTRA O TABAGISMO PCT 0.00 2.000,00 2.000.30
-FAR COO 61.000,00 61 000.00
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Orçamento Para o Exercício de 2007 -- -
Consolidação da Despesa por Projeto ou Atividade
CODIGO NOME PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0352. MANUTENCAO DAAS$ISTENCIAFARMACEI,JJICA 0.00 1.201.00000 1.201 000.00
0352 WANUT. DO PROGRAMA DE EXAMES E TRAT MEOICOSI000NTOLOGICOS 0.00 1 406.000.00 I.106 000.00
0352. MANUTENCAO 00 PROGRAMA DE EXAMES 0.00 0.00 OCO
0352. PROGRAMA DE SALDE DO IDOSO ' 0.00 3.000,00 3000.00
0352 PROGRAMA DESAUOEDOTRABALHADOR 0.00 3.000,00 3000,00
0352 PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 0.00 3.000.00 3.000.00
0352 PROGRAMA DE SAUDE DA CRIANCA E O ADOLESCENTE 0.00 6.000.00 6.000.00
0352 PROGRAMA AGITA GUANDU 0.00 6.000.03 6000.00
0352, PROGRAMA DST( AIOS 0,00 6.000.00 6c00.00
0352 MANUT DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS 0.00 7000.00 7 603.00
0352 PROGRAMA DE TUBERCULOSE E HANSENIASE 0.00 6.000,00 6 000.00
0362 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A INSTITUICOES PRIVADAS COO 15.000,00 15030.00
0362 MANUTENCAO DA MUNIC DO HOSPITAL JOAG DOS SANTOS NEVES 0.00 33.000,03 33 000.00
0362. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES - - 0,00 600 000.00 600 000.00
0351. AOUIS. VEICULOS EQUIPAM. PARA ATEWDIM.VIGIL.SANIT 20.000.00 0.00 20000,00
0352. PROGRAMA DE INCENTIVOS ACOES BASICAS SANITARIA PVS 0.00 108.000.60 108c03.00
0352 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÂRIA. VISA 0.00 2.000.00 2.000.00
0352. PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS ECO 0.00 622000.00 622.000.00 -
Total Unidade 6.795,000.00 8.404.000,00 15.199.000.00
Unidade Orçamentário 010 - DEPARTAMENTO DEACAO SOCIALIFUNDO MUNIC. DEAÇÃO SOCI
0402 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCiIi. 0.00 0.00 0.00
Total Unidade 0,00 0,00 0,00
Total Orgáo 6.795.000,00 8.404.000,00 15.199.000,00
Cardoso
Prefeito municipal
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- Orçamento Para o Exercício de 2007
Consolidação da Despesa por Projeto ou Atividade
CODIGO NOME PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Orgão 060 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentário 012 - SECRETARIA MUNIC. DEAGRICULTURA EMBO AMBIENTE
0451 OBRAS DE SANEAMENTO RURAL E AQUIS. IMOVEIS P/OBRAS 30 000.00 0.00 30 030 0C
0452 MANUTENCAO DO PROGRAMADE SANEAMENTO RURAL 0.00 4.000.00 a 000 DC
0541 AQUIS. TERRENO P/ IMPLANT. HORTO FLOREST. REFLORES 20.000,00 0.00 20.090,00
0542. IMPLANTACAC DE HORTO FLORETAL E REFLORESTAMENTO 0.00 14.00000 14,000.00
0551 PROGR BARR., PROT. DE MANANCIAIS E P000S 39.000,00 0.00 3900000
0551 RESI DUOS SOLI DOS /AOUIS. IMOVEIS E CONST R. RESERV 25.000.00 0.00 25.009.00
0552.
-
VANJTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE MEIO AMBIENTE 0.00 94.000.00 94 000.00
0552 COLETA TRANSP. INCINERACAO DE RESIDUOS SOUDOS - - - . - - 0.00 20.000.00 2000000
0552 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA O CONSORCIO DO RIO GUANDU 0.00 35.000.00 3590000
07 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PREDIOS GALPOES MUROS PROT 10.000.00 0.00 '0 09900
- 0472 MANUT ATIVIO ADM OPTO OESEN, AGRO E INTERIOR - - - . - ' 0 146 000,00 146 000.90
0481 A0UISIC VEICULOS MÃO TRATORES E EQUI?. AGRICOLA 1 50000000 0.00 1.500.000.00
0482 - MANUT.AOAST VEIO MAO TRAI EQUIPAMENTOS AGRICO . coo 311.900c 311000.00
0491 APOIO AO ESCOAMENTO E ABASTECIMENTO! OBRAS E AQUI 0.00 0.03 OCO
0492 MANUTEI.ICAC DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTICIFIAL 0.00 9 ooc.co 9 C00.00
0492 MANUTENCAO DE LEILOES E CONCURSOS MUNICIAIS 0,00 7 DOO co 7007.00
350 AMPLIACAO E REFORMADO PARQUE DE EWOSICAO 20,009,00 0.00 20000.00
0502 MANUTENCAO 00 PARQUE DE EXPOSICAO 0.00 ,j 18.000.00 18 000.00
0491 APOIO AO ESCOAMENTO E ABASTECIMENTO! OBRAS E AQUI 10,00000 0.00 10,000 co
0691 AOUIS. IMOV. CONSTR. AV'LI. REF. MERCADO MATADOURO '1 0.00 1 00000
0491 ANT DA FEIRA DE EOSICAO E MERCADO P/O PRODUTOR RURAL 156 00900 0.00 156 009.00
SEMENTES E MUDAS 0.30 10.000.00
1
10009.00
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-11 TTTT .
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ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Consolidação da Despesa por Projeto ou Atividade
CODIGO NOME
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 0492 LOCAC. DE VEIO,. MAO.. TRATORES E EQUIP
000
0000. AGRIÇOLAS EM APOIO AO PRODUCAO RURAL .
0492. APOIO AO ESCOAMENTO E ABASTECIMENTO 1 MANUTENCAO
0492. MANUTENCAO DO MECADO E MATADOURO MUNICIPAl.
0551. CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA TELEFONIA RURAL
5000.00 0.00 5000.00
0512. MANUTENCAO DA TELEFONIA RURAL
0.00 8.000.CO 8 CO3.00
0512. TRAF4SF INST. MULTIGOV, P/ APOIO HOMEM NO CAMPO
0,00 5.000c0 5 COO CC
$522 APOIO A COOPER. ASSOO/ MANUT. AQUIS VEIC MAO
0.00 4.000.03 4003.00
0522. REPASSES A COOPERATIVAS E ASSOCIACOES
0.00 12.000.00 12030 co
0531, AQUISICAO DE TERRENO PFIW.PLANT DO PROj. ASSENT. RURAL
50,000.00 0,00 50000.00
0532 .VANUTENCAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL
7000,00
046 CONSTR RECUPERACAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E PONTES 130.000,00 •
,00 130.000.00
0461 AQUIS. DESAP, I MOVEIS P/AOERT, REAO. PAV. ESTRADA I.k.!. ,00 0.00
,2461 ORES E - - rCS-
- 1 700.000.00
CONSTIR. AMPLI. DE TERMINAIS RODOVIARIOS E ABRIGOS
10.000,00 0,X) 1iiEI
0462, CONSERV. MELHOR ESTRADAS PONTES BUEIROS MUROS CAN 0.00 55700000 517.00000
0462. MANUT. ABAST. VEIO. MAO. TRAT EQIJIP. SERV. DPT.ESTRADAS E P
0.00 5220000C 522 000.00
0462. MANUT. ATIV. OPTO. ESTRADAS - E PONTES
0.00 837.000.00 837 000.00
Total Unidade
3.236.000.00 2.595.000.00 5.831.000,00
Total Orgão
3.236.000,00 2.595.000,00 5.831.000,00
; oso
MunjCiPø1
Pagina 13
-Cádoso
Prefeito Municipal
--
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha 'ercentual Valor
44 90.52.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00532 0.00785 5.000.00
0S0010 0324300372 11 1, 3 MANLJTENCAO CONSELHO DIREITOS CRIANCAS E AOOLESCENT
3000,000O3 DESPESA CORRENTES
3 00.00 COO PESSOAL E ENCARGOS SOC IAS
3 90.00 000 APLICACOES DIRETAS
3 9011000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00500 O 00533 0.00157 - 1.00000
33 00.CC 603 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 39300000 APLICACOES DIRETAS
3393.30.030 MAERIAL DE CONSUMO 03500 O 03334 0.00157 1 DCC 30
3390.36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 03500 O 00535 0.00137 100000
339939000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 03500 O 03536 0.00157 1 Oco 30
400000 COO DESPESA DE CAPITAL
4 4 30 CO COO INVESTIMENTOS
449000000 APLICACOES DIRETAS
6490.52 COO EOUIPAME.'JTOS E MATERIAL PERMANENTE 30500 O 00537 0.00157 1 000.30
080010.0824300372 117 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 00 PROJETO ESPACO NOVO
3.0 W.01) COO DESPESA CORRENTES
33.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.93.00000 APLICACOES DIRETAS
3.3 93,30 000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00538 0.01570 10.0c0.00
33.90.32.000 MATERIAL DE OISTRIOUICAO GRATUITA 00500 O 00539 0.00157 toco oo
339336000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 00500 O 00540 0.00157 1.30003
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 00500 O 03541 0.00157 1.000 00
4 C 0O.CC COO DESPESA DE CAPITAL
44 30,00 COO INVESTIMENTOS
4490.000O3 APJCACOES DIRETAS
4.4 90.52 COO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 30542 0.00157 1.000.00
08C010,0824306372.1 18
- -
MAN-'T DOS PROJETOS DE ASS. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha'ercentual Valor
3 C 0000000 DESPESA CORRENTES
3300.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00000 APLICACOES DIRETAS
3390.30000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00043 0.00314 2.00000
33.90.36000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA OOSCO O 00544 0.00157 i.oco.00
3.390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERÇEIROS- PESSOA JURIDICA 00500 O 00545 0.00314 2,000.00
4.0 00.00 COO DESPESA DE CAPITAL
4.400.00 COO NVESTIWENTOS
4 4 90.00.000 APLICACOES DIRETAS
4 4 90.52.000 EI3..IIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00540 0.00314 2000.00
08C010 0524300372 9 IMPL.ANTACAO E MANUTENCAO 00 PROJETO SENTINELA
30.00.00voo DESPESA CORRENTES
3300.00 coo OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00.000 APLICACOES DIRETAS
3390.30000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00547 0.00314 2.00000
3390.32000 MATERIAL DE OISTRIBLIICAO GRATUITA 00500 O 00548 0.00157 1,000.00
3390.36000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 00500 O 00549 0.00157 t 000.W
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 00500 O 00550 6.00314 2000,00
4 00000000 DESPESA DE CAPITAL
4400.00000 INVESTIMENTOS
44 90.CC COO APLICACOES DIRETAS
449052000 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00551 0.00314 2.000.00
0800100824300372 20 MLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM
30.00.00000 DESPESA CORRENTES
3 3.0000030 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390,00 030. APLICACOES DIRETAS
33.90.30000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00552 0M034 2.00000
3390.36000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
-
- PESSOA FISICA 3050c O 00553 0.00157 1 000,30
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Ga • oso
Pret&tUflIP
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
3.3.90.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00500 O 00554 0.00314 200r.00
4 0.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL
4 4 00.00 000 INVESTIMENTOS
4.4 90.00 000 APLICACOES DIRETAS
4.4 90.52 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00555 0.00314 2,000,00
080010.0824300372 121 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM
3.0.00.00 000 DESPESA CORRENTES
3.3.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00556 0.0031' 2.000.00
33,90.36090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 09500 O 00557 C.0057 i.oco,00
33.93.39,000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA .JURIDICA 00500 O 00558 0,0034 2.090.00
4.000.00.000 DESPESA DE CAPITAL
4,00.00 000 INVESTIMENTOS
44 90.00.000 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52 COO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 03559 C.00314 2.000.00
080010 0824300372 122 IMPLANTAÇÃO E MANUT CENTROS DE ENSINO Pf CAPAC PROFISSIONAL
30 00.00 000 DESPESA CORRENTES
3.3 00.00 009 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3 90.00.003 APLICACOES DIRETAS
3.3 90.30 003 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00560 0.00471 3.000.00
33 90.36 coo OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA FSICA 00500 O 00561 0.0057 1.000.00
33.93.39C30 OUTROS SERVICOS OS TERCEiROS. PESSOA JIJRIDICA 00500 O 00562 0.00471 3.000,00
/.0.09.00000 DESPESA DE CAPITAL
4.4.000C.000 INVESTIMENTOS
44.90.00.090 APLICACOES DIRETAS
44 90.52.009 ECLJIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00563 0,00785 5.000.09
0803I0 0843C0360.00O TRANSF. DE RECURSOS A IN5TITI.jCQ5S ASSSTENCAIS
jj-PT ardoso
Prefeito Municipal
PgIra 73
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Fichaercentual Valor
080010 0824303392 123 TRANSF. DE RECURSOS AO LAR SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS
30 0000 003 DESPESA CORRENTES
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3350.00000 TRANSFERENCIA AINSTIT. PR:V SEM FiNS JUCRATIVOS
3350.43000 SUOVENCOES SOCIAIS 00500 O 005134 0.05281 40.coo.03
080019 0524400000.000 ASSISTENCIA'COMIJNITARIA
080010.0824400380 COO TRANSF. DE RECURSOS A INSTIT'UCOES ASSISTENCIAIS
0800100824400382 124 TRANSF.DE REC A OUTRAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS
3.0 00.00030 DESPESA CORRENTES
3.3 00.00 COO OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3 50.00 coo TRANSFERENCIA A INS11T PRIV SEM :r49 JUCRAT1vOS
335043000 SUBVENCOES SOCIAIS 00500 O 90565 0.15702 C0 000 CO
080010 087L4C0393 COO PROGRAMA DE HABITACAO F'OP.I.ÁR
080010.0824400391 C92 PRODUCAO 013 MORADIAS ATRAVES 00 FUNDO ROTATIVO DE
HA9ITACAO. PARA COMPRAS E CCNSTRUCAO
4.0.00.00 000 DESPESA DE CAPITAL
4.4.00.00 000 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.009 APUCACOES DIRETAS
44 99.51 coo OBRAS E INSTALACOES 00500 O 03566 0.01570 10.00000
4.4.90.61 009 AQUISICAO DE IMOVEIS 00500 O 00567 0.01570 10.000.00
08C010.08200391 093 GONSTRUCÃO, AMPLIACAO. R&ORMA DE CASAS PARA
PESSOAS CARENTES E ACUSICAO DE IMOVEIS
3.0.00.00.099 DESPESA CORRENTES
3.3.00.00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.099 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.32099 MATERIAL DE DISTRISUICAO GRATUTA 00.500 O 00568 0.03140 20.000.00
4.C,0O.00.C30 DESPESA DE CAPITAL
44.00.00 C11ES11M0NTOS
—i -
- ardoso
Prefeito Municipal
Página 74
ardoso
Prejei(ó Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Fichaercentual Valor
4.4.0000.003 APLICACOES DIRETAS
449051 000 OBRAS E INSTALACOES 03500 O 00569 0.00157 1 00030
4 4 90.61 003 AQUISICAO DE IMOVEIS 00560 O 00570 0.00157 1.00000
0800100824400391 094 IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE HABITACAO POPULAR
30 00.00 000 DESPESA CORRENTES
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
3390.32.000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 99900 O 00571 0.01570 10.000.00
3300.48000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FLSICAS 999o0 o 00572 0.01570 10 000.00
40.00.00.600 DESPESA DE CAP:TA
4 4 00.60 000 INVESTIMENTOS
4490.00003APLICACOES DIRETAS
4490.51 COO OBRAS E INSTALACOES 99900 O 00573 345453 7 200,CCC.03
4.1 9061.000 AQUISICAO DE IMOVEIS 99900 O 00574 0.15702 1C0.000,03
080010 08244C0400 0c0 MANUT DAS A11V DE ASSISTENCIA SCCIA
080010 6824460401095 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA
ATENDIMENTO AS ATIVIDADES NA ASSISTENCIA SOCIAL
'0.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL
'4.00.00,000 NVES11MENTOS
4 4.90.00 000 APLICACOES DIRETAS
4490.61.000 AQUISICAO DE IMOVEIS oosoc O 00575 C.00157 1 06000
380010 0824400401.095 CONSTR. AMPLI. REFORMA PREDIOS, C-AIPOES MUROS PROT
4 C O0.00.000 DESPESA DE CAPITAL
'4 00.00 COO INVESTIMENTOS
44 90.60000 APLICACOES DIRETAS
44 90.51 003 OBRAS E INSTALACOES 00500 O 00576 0.00157 1.060,00
080313 08244C0401 097 AQUIS VEICULOSEOLIIP .IATENDIM ASSISTEN.SOCIAL
4600.00000 DESPESA DE CAP TAL
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha 1'ercentual Valor
44.30.00.000 INVEST{MENTOS
490.00.000 APLICACCES DIRETAS
4 490.52.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 30577 C.00785 500000
080010 082440040;.098 CONSTRIJCAO DA SEDE Dos CONSELHOS MUNICIPAIS
4.0 00.00 .000 DESPESA DE CAPITAL
4 40000000 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.030 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51 000 OBRAS E INSTALACCES 03500 O 03578 C.07851 50.00003
080010 0824400402 125 MANL)TENCAO DO PROGRAMA DE AI.IWENTACAO GERAL
3.0.00.00.000 DESPESA CORRENTES
3 3 00.CC.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00000 APLICACOES DIRETAS
3390.30000 MATEIRA DE CCNSIJMO 00500 O 30579 0.0934 200003
3390.32009 MATERAL DE DISTRI8UCA0 GRATUITA 00500 O 00580 C.23554 150.000.00
080010.0824400402 126 TRANSFERENCIAS A INSTITU!COES PRIVADAS S/FINS LUCRA'l VOS
3.0.00.00.000 DESPESA CORRENTES
3.3 00.00 .000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3 53.00 000 TRANSFERENCIA A INSTIT. PRIV. SEM FINS JUCRATIVOS
3350.43000 SUOVENCOES SCCIAIS oosco O 09581 0.00785 s.oco,00
98C010.0824400402 127 tt4NUT E ASS. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ACAO SOCIAL
30.00.0000O DESPESA CORRENTES
33.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.00000 APJCACOES DIRETAS
3399.30.000 MA"ERIAL DE CONSUMO 03500 O 00582 C.03314 2.000.00
3.3 90.36 COO OUTROS SERVUCOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 00800 O 03583 0.00157 1000,00
3.39039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. OESSCA JURID!CA 00500 O 00584 Ç.00314 2.000,00
4.0 03.00 COO DESPESA DE CAP1TAL
4.4.00.00 03STIMENTOS
uiz Cardoso
Prefeito Municipal
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%45A1 *9!4 .ç rr -----.-• -4 E
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ESPIRITO
L
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Dercentual Valor
40.00.CO.000 DESPESA DE CAPITA-PITAL
4500C0000 &OOCO003 INVERSOES FINANCEIRAS
45 90.CO 000 APLICACOES DIRETAS
040007 1339200281 052 CONSTR.. ALIACAO E REFORMA PREDIOS PI8I8LIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL E CASA DA CULTURA
40 03.00 COO DESPESA DE CAPITAL
440000000 INVESTI.VENTOS
44 90,00000 APLICACOES DIRETAS
449051 coo OBRAS E INSTALACOES 3050C O 00234 0.30785 5.00000
040007 13392CC281 C53 AQUIS VEICULOS E EOUIP. P/ ATIVIDADES CULTURAS
4,0 00.00 COO DESPESA DE CAPITAL
4 4 oo.oc.000 NVESTIMENTOS
4 4 90 CC 000 APLICACOES DIRETAS
449052000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00235 0.03143 20 C0O.00
040007 1339200281 054 CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTEZANATO
400000.000 DESPESA DE CAPITAL
4 4 9300.090 INVESTIMENTOS
4 4 93.00000 APLICACOES DIRETAS
4490.51000 OBRAS E INSTALACOES OOSCC O 00230 0.01570 1000000
340007 1339200282 045 MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL
3C00-00000DESPESA CORRENTES
3 1 00.00000 PESSOA, . E ENCARGOS SOCIA:S
3 i 90.00(300 APLICACOES DIRETAS
3 90.' coo VENC;MENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 00500 O 00237 0.06281 40000.93
3 3 O0.CC COO OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00000 APUCACOES DIRETAS
33 00.30 003 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00238 0.00157 lOCa 03
33 90..2ec'3 OUTROS SERVICOS DE TERCEOS. PESSOA JURIO:CA
-
0050C O 00239 0.00157 1.00000
Página 33
stê :ï.. 'ardoso
-t&,Mwua1
oso
*rTeito Municipal
Página 34
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Fichaercentual Valor
40 0000 COO DESPESA DE CAPITAL
440000 COO ;NVEST:MENTOS
449000030APLICACOES DIRETAS
'490.52000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
. 07500 O 00240 0.00157 1 00000
040007 339200282 046 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA DIVISAO CULRAL
30 0000 000 DESPESA CORRENTES
3 1 0000 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 9000.000 APLICACOES DIRETAS
3 1 93 1 030 VENCMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 07500 O 00241 0.01570 10000.00
3300.00030 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.000O3 APLICACOES DIRETAS
33.90. 4.C30 0IARA5 - CIVIL 03500 O 30242 0.03157 i.000.00
3390.30000 MATERAL DE CONSUMO 03500 O 03243 0.01570 10000.00
33 93.36 coo OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 00500 O 00244 0.00157 1 000,00
3390.39C00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JIJRIDICA 00500 O 00245 0.47107 700.030 CO
40 00,00 COO DESPESA DE CAPITAL
443000003 iNVESTIMENTOS
'4 90 CO COO APLICACOES DIRETAS
'4 9052000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00246 0.03785 5.00000
040007 339200282 047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DA CU:-'URA
30 O0.00 000 DESPESA CORRENTES
330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390 CC COO APLICACOES DIRETAS
3390.30000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00247 0.00157 100:03
3393.36000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 00500 O 00248 0.00157 1 000O3
3790.35000 OUTROS SERVIDOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00500 9 00249 0.06281 40 COC.00
4C 00.00 COO DESPESA DE CAPITAL
4400 OCCOO
-.--
NVESTIVENTOS
—
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU E&L
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo FichaercentuaI Valor
4.4 SOCO COO APLICACOES DIRETAS
449052000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE C0500 O 00250 0.00157 1.000.00
040307 1339200282 045 MANUTENCAO DA BIBIJOTECA PUBLICA Ii CASA DA CULTURA
30000CCOO DESPESA CORRENTES
330000090 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00000 APLICACOES DIRETAS
3390,30090 MATERIA DE CONSUMO 035C0 O 03251 0,00157 1 DOO 00
400300000 DESPESA DE CAPITAL
4400.00000 INVESTMENTO5
4490.000O3APLICACOES DIRETAS
.1 4.90.52 009 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO5CC O 00252 0.00785 990030
040007 230.3000390.003 COMERCIO E SERVICOS
04C007 2359500000 COO TURISMO
040007 2369500300 000 APOIO E OESENV DO PRCG DE TURISMO
340007 2369500301 055 EXEC OBRAS P!DESENVOLV PROGRAMAS DE TURISMO
4.003.00000 DESPESA DE CAPITAL
4400.00090 INVESTWENTOS
4490.00.000 APLICACOES DIRETAS
4490.51 000 OBRAS E INSTALACOES 03500 O 90253 0.01570 10.000.00
040007 2369500302.049 APOIO. INCE DESENV ATIV TUR. ECOTUR. PROJETUR
c.00.co COO DESPESA CORRENTES
3390.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00090 APLICACOES DIRETAS
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA oosco o 00254 0.00785 500000
4 C 30.00000 DESPESA DE CAPITAL
4 4 0000000 INVSST.V.ENTOS
4 4 9000000 APLICACOES DIRETAS
44905 009 OBRAS E INSTALACOES 0050C o 00255 001570 10000.00
Pgir.a 35
-1Íêiil6LuIíCardoso
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU E.
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha ercentuaI Valor
4 4 906 000 AQUISCAO DE IMOVEIS ooscc o 00256 0.01570 1900000
Total da Unidade Orçamentária 0,78983 503.000,00
z Cardoso
Prefeito Municipal
Pagina 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU E&L
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código
órgão
Nome
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
jFonte Rec. Tipol FiCha'erCefltuaII Valor
Unidade Orçamentária 008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
040008 2730300000.000 DESPORTO E AZER
040008 2781200030.000 OES°ORTO COMUNITARIO
040008 2781200310.000 MANUT. DAS AT1VDA0FS ESPORTIVAS
040008 2781200311 056 REFORMA E A'1PL!ACAO DO ESTADIO MANOEL CARNEIRO E
GINASIO POUESPOR11VO MUNICIPAL
40 00.00.000 DESPESA DE CAPITAL
4 4 00.00.000 NVES11MENTOS
4 493.00.000 APLICACOES DIRETAS
4490.51.000 OBRAS E INSTALA009S 00500 O 00257 0,01573 10 C^00.30
040038 2781200311 057 CON$TR....CAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CAMOS DE
FUTEBOL, QUADRAS POLIESPORVAS E MJROS DE
PR0TCAO
4000.00000 DESPESA DE CAPITAL
4400.00000 INVESTIMENTOS
4490.00000 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51 000 OBRAS E INSTALACOES 00500 O 00258 2.35536 500,000.00
040008.2781200311 058 AQJIS OESAPRCP IMOVEIS PJATIVIO.OESPORTO E LAZER
4.000.00000 DESPESA DE CAPITAL
4.4 00.00 COO !NVESTMENTOS
4 490.00.000 APLICACOES DIRETAS
4490.61.000 AOUISICAO DE IMOVEIS ODSCO o 09259 0.03140 20.000.00
040008.27812C031 1.059 AQUIS. VEICULOS EOUP PIATVID DESPORTO E LAZER
4.0 03,00.000 DESPESA DE CAPITAL
44.00.00000 INVESTIMENTOS
4 490.00000 APLICACOES DIRETAS
44 90.52000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90500 O 00260 0.93140 20.000.00
Página 37
Crapadroso
,Pfeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
040003.2781200312 050 MANU1' ESTADIO GINASIO. CAMPOS E QUADRAS POLIESPO
3.0.00.00 000 DESPESA CORRENTES
33.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00.000 APLICACOES DIRETAS
33.90.30000 MATERIAL DE CONSUMO 30500 O 00261 0.02355 ts.c.00
33 90.36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ooscc O 00262 0.00157 i 003,00
3.3.90.39 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 00500 O 00263 000157 i 000.00
4.0.00.00003 DESPESA DE CAP TAL
4.4.90.00.003 INVESTIMENTOS
4,490.CO 000 APLICACOES DIRETAS
4490.52000 EQLJIPAME\TOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00264 0.00785 598000
040008 2781200312 051 MA'13T I\CEN. AO ESPOR./PRCG ESPORTE CIDADANIA
300000030 DESPESA CORRENTES
3.1,00.00 000 PESSOAL E £NCARSCS SOCIAIS
3 1,90.00,000 APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 03500 O 00265 0.06281 40.000.00
33.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
3390.30.003 MATERIAL DE CONSUMO 03500 9 00266 0.03140 20.000,00
3.3 90.36.00D OUTROS SERVICOS DE TERCEPOS PESSOA FSICA 00500 O 00267 0.30157 1.000,00
3.3 90,39,C93 OUTROS SERVICOS DE TERCE!ROS- PESSOA JURIDIÇA 90500 O 00268 0.01570 10.000.00
4.0 00.CO 000 DESPESA 90 CAPTA..
4 4 00.00.000 INVESTIMENTOS
4 4 90.00.000 APLICACOES DIRETAS
44 93.52 000 EQUIPAMENTOS E MA'ERIAL PERMANENTE 00500 O 00269 0.00157 1.000,00
Total da Unidade Orçamentária 2,58147 1.644.000,00
Total do Órgão 21,85146 13.916.000,00
- Página 38 -
-rdoso
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código
órgão
Nome
060-SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Fonte Rec. Tipo Ficha 3ercentual( Valor
Unidade Orçamentária 012- SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
060012.1700000300 003 SANEAMENTO
060012 1751 100000 coo SANEAMENTO BASICO RURAL
060012 1751100450 000 PROGRAMA DE SANEAMONTO RURAL
060012.1751100451.056 OBRAS DE SANEAMENTO RURAL E AQUIS. IMOVEIS PIOBRAS
4 000.00.000 DESPESA DE CAPITAL
4.00.oc.600 INVESTIMENTOS
443000.000 APLICACOES DIRETAS
'.490 51.003 OBRAS E INSTAI.ACOES 00500 o 00372 0.03140 20 000.30
449061 003 AOUISICAO DE lMOVEIS 0D50 O 30373 0.01573 10000.00
060012 1751 1CC452 C86 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO RLRA.
300000 COO DESPESA CORRENTES
33 M) 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339300 000 APLICACOES DIRETAS
3.3 90.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 03500 O 00374 0.00314 2.00Q00
3390.32000 MA TERIA_ DE DISTRIBUICAO GRATUITA 03500 9 00375 0.00314 200003
060012 1800006030000 GESTAO AMBIEN TAL
060012 1854100003 COO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
060312 185410c540000 IMLANTACAO DO HORTO FLORESTAL
060312 1854100541 067 AQUIS. TERRENO P1 IMPLANT. HORTO FLOREST REFLORES
.40 00.00 003 DESPESA DE CAPITAL
4403.0e030 INVESTIMENTOS
4 4 90.00 000 APLICACOES DIRETAS
44906-, 000 AOLIISICAO DE IMOVEIS 03500 O 00376 0.03143 20 000.00
060012 1854106542.087 MANTACAO DE HORTO FLORETAI E REFLORESTAMENTO
3000.00 000 DESPESA CORRENTES
330000.003 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Página 52
texíío Luiz Cardoso
Prefeito Municipal
uiz ardoso
Prefeito Municipal
si
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha 0ercentual Valor
3.3.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
33.90.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00377 0.00157 i 000.00
3.3.90.32000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 00500 O 00378 0.01570 13000.00
33.90.36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FSICA
. 00500 O 00379 0.00157 1.0c000
3.3.90.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00560 O 00380 0.00157 1,000.30
4.0 00.00 000 DESPESA DE CAPITAL
4.4.00.00 COO INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 COO APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 03500 O 00381 0,00157 1 OOC 00
060012 854IC0550.0c0 MANUTENCAO DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE
060012 1854100551 068 PRCGR SARR.. PROT, DE MANANCAIS E POCOS
3000.00000 DES°ESA CORRENTES
33 00.00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000600 APLICACOES DIRETAS
33.90.30000 MATERIAL DE CONSUMO 03500 O 00382 0.0031. 2.000.30
3.3.90.32000 MATERIAL DE DISTRI8UICAO GRATUI'A 03500 O 00383 0.00314 2.000.00
33.90.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00560 O 00384 0.00785 5.00000
40.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL
44 00.CC 000 INVESTIMENTOS
449000000 APLICACOES DIRETAS
44 90.51 COO OBRAS E INSTALACOES 00500 O 00385 0,04711 3000C.00
060012 1852100551 069 RESIOUOS SOLIOOS ' AOUIS. I MOVE; S E CONSTR. RESERV
4000,00030 DESESA DE CAPITAL
44 00.00 COO NVESTMENTOS
44 9000000 APLICACOES DIRETAS
4493.51 000 OBRAS E INSTALACOES 005C0 O 00386 0.02355 15.000.00
449061000 AOUISICAO DE IMOVEIS 03500 O 00387 0.01570 1000300
060012.18541C0552.085 MANJTENCAO DAS ATIVIDADES DO DETO DE MEIO AMBIENTE
Página 53
• 1 31 '-
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha 0ercentual Valor
30 COCO 000 DESPESA CORRENTES
31 000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31 90.00 COO APLICACOES DIRETAS
3 1 90 11 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 03500 O 00388 0.12562 80.000.00
330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000 APLICACOES DIRETAS
3.390.14 000 DIARIAS - CIVIL 09500 O 03389 0.00157 I.000.00
3390.30 000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00390 0.01570 10.000.00
3390.36000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- P25SOA FISICA 00500 O 00391 0.00157 100000
3390.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00500 O 00392 0.00157 1,000.00
400000000 DESPESA DE CAP1A1-
4.4.00.00 COO INVESTIMENTOS
44 90.00.000 APLICACOES DIRETAS
4.4 90.52 COO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00393 0.00157 1.000.00
060012 185/.100552 C89 COLETA TRANSe INCINERACAO DE RESIOUCS SOLIDOS
3.0 00.00 COO DESPESA CORRENTES
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00000 APLICACOES DIRETAS
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00500 O 00394 0.03140 20000.00
060012 1854100552 090 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA O CONSORCIO DO RIO GUANOU
30.00.00000 DESPESA CORRENTES
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33 30.00000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.30.41 000 CONTRIBUICOES 00500 O 00395 0.05496 35.0c0.00
060012 2000000000 COO AGRICULTURA
060012 2012200009 COO ADMINISTRACAC GERAL
060012 2012200'70 COO PROGRAMA ATIV ADM DEPTO DESENV, AGRCP INTERIOR
060012 20122O07l CONSTRLJCAO AMPLIACAO DE °REDOS GALPOES MUROS PROT
oLÍíz Cardoso
Prefeito Municipal
(
Página 54
-
( :..ríoso
Préfeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
a 003.00.000 DESPESA DE CAPITAL
4403.00000 INVESTIMENTOS
4490.00c00 APLICACOES DIRETAS
44 90.51 coo OBRAS E INSTALACOES 03500 O 00396 0.01570 10000.00
060012 2012200472 091 MANUT ATIVIO. ADM OPTO CESEN. AGRO. E INTERIOR
3.00000000 DESPESA CORRENTES
3 1 0900.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 9000000 APLICACOES DIRETAS
3 1 90.11 COO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 00500 O 00397 C,16843 120 00000
33.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
3.3.90,14.000 DIARIAS -CIVIL 03500 O 03398 0.30785 SOCO 00
3390.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 03500 O 00399 0.00785 5.000 ,00
33 90.36.1393 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 005C0 O 00400 0.00157 10c0 .30
339039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00500 O 00401 0.00785 SOCO 00
40 09.00 000 DESPESA DE CAPITAL
4403000O3 INVESTIMENTOS
4 4 90.00000 APLICACOES DIRETAS
4490.52000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00402 0.01570 10000.09
060012.2012200460 OCO MA34UTENCAO DAS ATIVIDADES RURAIS
060012.2C12200'81 071 AOUISIC VEICULOS MAO. TRATORES E EOUIP Ac-RICCLA
4003.00000 DESPESA DE CAPITAL
44 03.001300 INVESTIMENTOS
44 99.CC 000 APLICACOES DIRETAS
4490.52C00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL. PERMANENTE 00500 O 00403 2.35536 1 530.000.00
06C012 2012200462092 MANLF ABAS-- VEIC. VAC. --RA-, EQUIPAMENTOS AGRICO
3000.00000 DESPESA CORRENTES
3300.00 09j3UTRAS DESPESAS CORRENTES
Pagina 55
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ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
339000000 APLICACOES DIRETAS
339030000 MATERIAL DE CONSUMO 005C0 O 00404 0.47107 300,000,00
339036 coo OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 00500 O 00405 0.00157 100000
3.3.90.39003 OUTROS SERVICOS 'DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30500 O 004C6 0.01573 10.000.00
060012 2060200000 009 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL
060012 2C60200490 000 lWNUTENCA0 E APOIO A PRODUCAO RURAL
060012,2C60200491 072 APOIO AO ESCOAMENTO E AOASTECIMENTOJ 06RAS E AQUI
4C00.00000 DESPESA DE CAPITAL
4 4 00.00 000 INVESTIMENTOS
- 4.90.06 630 APLICACOES DIRETAS
060012 2060200192.093 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTICIFIAL
30.00.00.000 DESPESA CORRENTES
33 00.00 COO OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00.000 APLICACOES DIRETAS
3390.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 o 00107 0.00314 200090
3390.32030 MATERIAL DE DI5TRIUICAO GRATUITA 00500 O 00408 0.00314 200000
4.00000000 DESPESA DE CAPITAL
44 0000000 INVESTIMENTOS
4.4.93.4)0000 APLICACOES DIRETAS
4490.52000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 o 00409 0.00765 5.000.00
060012 2C60200492 094 MANIJTENCAO DE LEILOES E CONCURSOS MUNICIPAIS
3 C.00.00.000 DESPESA CORRENTES
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00 000 APLICACOES DIRETAS
3390.30000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00410 0.00314 2000.00
3390.36000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FSICA 00500 o 00411 0.00157 1 000,00
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TECEROS - PESSOA JURIDICA 00500 O 00412 0.00314 2000.03
40 09.00 000 DESPESA DE CAPITAL
úiz Cardoso
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
4.4.00.00.000 INVESTIMENTOS
4490.00000 APLICACOES DIRETAS
4.4.9052 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OOSCC O 00413 0.0031 2000.00
0600I2.2060200500009 MANUTENCAO DE OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO
060012.2060200501 073 AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUE DE EX0SICAO
3.0 00.00 COO `DESPESA CORRENTES
3.330.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3 90.00 COO APLICACOES DIRETAS
3.3.90.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIO1CA 00500 O 00414 0.01570 iO.00o.03
4.0.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL
44 00.00.000 INVESTIMENTOS
4490.00.000 APLICACOES DIRETAS
4490.51 000 OBRAS E INSTALACOES 03500 o 0045 001570 10.000.00
06C012 2050200502 095 MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO
30.00.00 COO DESPESA CORRENTES
33.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 000 APLICACOES DIRETAS
3,3.90.30.003 MATERIAL DE CONSUMO ooso o 00416 0.02355 15.000,00
3.3.90.36 COO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30500 O 00417 0.00157 1,000.00
3390.39 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30500 O 00418 0.00157 1.000.00
40 00.00 COO DESPESA DE CAPITAL
4.4 00.00 030 ;NVEST:MENTOS
4.490.00.090 APLICACOES DIRETAS
44 93.52 COO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 005c0 9 00419 0.00157 1000,00
06C012 2060S00000.000 ABSTECIMENTC
060012 2060500490 OCO MANUTENCAO E APOIO A PROCUCAO RURAL
000012 2060500491 074 APOIO AO ESCOAMENTO E ABASTECIMENTO! OBRAS E AQUI
4000.00.000 DESPESA DE CAPITAL
Fgina 57
.jzCrd0sO
prefeito MunICIPO
'oLiiiz Cardoso
Prefeito Municipal
,• .
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
4.4 CACO COO INVESTIMENTOS
4.4 90.00 COO APLICACCES DIRETAS
4.4 90.51 coo OBRAS E INSTALACOES 00500 O 00420 0.00785 500000
4.4 9061 COO AOUISICAO DE IMOVEIS 00$00 o 00421 0.00785 5000.00
060012 2060500491 075 AQUIS MOV. CONSTR AMPLI. REF MERCADO MATADOURO
3.0.00.00000 DESPESA CORRENTES
3.3.00.00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 COO APLICACOES DIRETAS
33.90.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 00500 O 00422 0.00157 L000,00
4000.00090 DESPESA DE CAPITAL
4400.00000 INVESTIMENTOS
449300000 APLICACOES DIRETAS
4 4 93.51 000 OBRAS E INSTALACOES 03500 O 03423 0.00785 5.013000
44.90.61 000 AOUISICAC DE IMOVEIS 03500 O 00424 0.00785 5,00000
060012 2060500491 076 IMPLANT, DA FEIRA DE EXPOSICAO E MERCADO PIO PRCDUTOR RURAL
30.00.00.000 DESPESA CORRENTES
33.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00.000 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 0050C O 00425 0.03314 2000,03
3.3.90.39003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 00500 O 00426 C.03314 2000.00
4.0,00.00 COO DESPESA DE CAPITAL
4.4.00.00.000 INVESTIMENTOS
44.00.00000 APLICACOES DIRETAS
44 93.51 003 OBRAS E INSTALACOES 00500 O 00427 0.23554 150.00000
44 90.52000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 03500 O 00428 0.00314 2.00030
060012.2C60560492.096 AQLIISICAO DE INSUMOS. SEMENTES E MUDAS
3.000.00030 DESPESA CORRENTES
3.300.00030 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo FichaPercentual Valor
3390 00.000 APLICACOES DIRETAS
339032 COO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 00500 (3 03429 C.01570 10.000.00
060012 2C6050092 097 LOCAC DE VEIC MAO TRATORES E 000IP,
AGRICOLAS, EM APOIO AO PRODUCAO RURAL
30 COCO 003 DESPESA CORRENTES
'5300 00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33 90.00.000 APLICACOES DIRETAS
339030000 MATERIAL DE CONSUMO 03500 O 00430 000157 1.000.00
339039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA ooscc o 33451 0.00157 1.000.00
060012.2C60500492 098 APOIO AC ESCOAMENTO E ABASTECIMENTO 1 MANUTENCAO
30 COCO 003 DESPESA CORRENTES
3,3 00.CO C00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3 90.00 000 APLICACOES DIRETAS
33 90.30 000 MA---RIA- DE CONSUMO 00500 O 00432 0.03314 2.000.00
339036090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 30500 O 03433 0.00157 1.000.00
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA oosco O 03434 0.00314 2000.00
4000.00000 DESPESA DE CAPITAL
44 00.00 000 INVESTIMENTOS
44 9000030 APLICACOES DIRETAS
4490.52 COO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 03435 0.30314 2 OOC.00
O6CDI2.2C605C0492 099 MANUTE\CAO DO MERCADO E MATADOURO MUNICIPAL
3000.00000 DESPESA CORRENTES
3100.00000 PESSOAL E ENCARGOS SCCIAIS
3 1 90.00 000 APLICACOES DIRETAS
3 1 90.11 COO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00500 O 00436 0.00314 2.00000
3.30300030 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00 COO APLICACOES DIRETAS
333OXAERIAL DE CONSUMO 005c0 O 00437 0.00157 1.000.00
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uiz ardoso
refeito Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
3390.36000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA Q 03438 0.00157 1.000.03
339039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00500 O 00439 0.00157 1.0c030
4000 CO COO DESPESA DE CAPITAL
4.40000 COO INVESTIMENTOS
4490.00000APUCACOES DIRETAS
4490.52000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 00500 O 00440 0.00157 1.000.00
060012.2060600000 COO CXTENSAO RURAL
060012.2060600510 oco PROGRAMA E EXTENSAO E MELHORAMENTO RURAL
06C012 2060600511 077 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA TELEFONIA RURAL
4030.00 COO DESPESA DE CAPITAL
44.0000000 INVESTIMENTOS
44 90 CO COO APLICACOES DIRETAS
4 4 90 5 COO OBRAS E INSTALACOES 00500 O 00441 0.00785 5.000.00
060012.2060500512 100 MANI.TENCAO DA TELEFONIA RURAL
3.000.0000O DESPESA CORRENTES
3.3.03.00 COO OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 COO APJCACOES DIRETAS
3.3.90.30.003 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00442 000157 1.000.00
3.3.93.35.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 00500 O 00,143 0.0057 1.300.00
3.3.93.39.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURICICA 00500 9 00144 0.00157 1000,00
4.C.93.00.030 DESPESA DE CAPITAL
4.4.00.00.000 NVESTMENTOS
4.4 90.CO.0O3 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52000EQI.IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 30445 0.00785 5000,03
060012.2009500512 101 TRANSF. INST. MULTIGOV P1 APOIO HOMEM ,\,0 CA'0
30 00,00.003 DESPESA CORRENTES
33 0O.CC.003 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3359.00000 TRANSFERENCIA A INSTIT. PRIV. SEM INS JUCRATIVOS
Pagino 60
ri ardoso
refeito Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
3350,41 COO CONTRIBUICOES 00500 O 00445 0.00785 5.000.00
060012 2060600520 000 PROGRAMA APOIO A COOPERATIVAS E ÁSSOCIACOES
060012,2050600522 .102 APOIO ACOOPER ASSOC. / MANUT AQUIS, VEIO MAC.
30.00.00.00 DESPESA CORRENTES
33.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.50.00.000 TRANSFERENCIA A INSTIT. PRIV SEM FINS JUCRATIVOS
3.3 90.00000 APLICACOES DIRETAS
3393,30.000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 0044/ 0.00314 2.000.00
4 O 00,00,000 DESPESA DE CAPITAL
4400.00000 INVESTIMENTOS
449000 COO APLICACOES DIRETAS
490.52 cOO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OosCc o 00448 0.00314 200000
060012 2000500522 103 REPASSES A COOPERATIVAS E ASSOCIACOES
30 00.00 COO DESPESA CORRENTES
33 00.CO 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3350.00000 TRANSFERENCIA A INSTIT. PRIV. SEM FINS JUCRATIVOS
335041 003 CONTRI8UICOES 00500 O 00449 0.01570 10000.00
4 O 00.00 000 DESPESA DE CAPITAL
4 4 0000000 INVESTIMENTOS
a 4 so.oc 000 TRANSFERÊNCIA A INSTIT PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS
44 50,41030 CONTRIBUI000S 03500 O 00450 0.00314 2.000.30
060012,2100000000 000 ORGANIZACAO AGRARIA
0600122163100000000 REFORMA AGRARIA
060012 21631 CC533 000 PROGRAMA MPLANTACAO DE ASSENTAMENTO RURAL
060012 2163100531 078 AQUISICAC DE TERRENO P/IMPLANT 00 PROJ ASSENT. RURAL
4 C.00.00 000 DESPESA DE CAPITAL
4400.00000 INVESTIMENTOS
4490.00000 APLICACOES DIRETAS
PâgIna 61
ãrdoso
prefeito Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha ercentual Valor
4490.61 000 AOUISICAO DE IMOVEIS 00500 O 00451 0.07851 50000.00
060012 21$3100532.1C4 MANUTENCAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL
3000.00000 DESPESA CORRENTES
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000 APLICACOES DIRETAS
3390.30000 MATERIAL DE CONSUMO
. 00000 O 00452 0.00314 2.000,00
33 90,32003 MATERIAL DE OISTRIBUICAO GRA1UITA 03300 o 00453 0.00157 1,00000
3390.36003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA F.SICA 00000 O 03454 0.00157 1 00000
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA cooccO 00455 000314 2.000.00
&O 00.00000 DESPESA DE CAPITAL
4 4, DO. 00 000 INVESTIMENTOS
4.90.00 000 APLICACOES DIRETAS
4 4 90.52C00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 03000 0) 90456 0.00157 I.00O.00
060012 2630000030,000 TRANSPORTE
060012.2678200000 OCO TRANSPORTE R000VIAR lO
060012.2678202-460 000 PROGRAMA DE MANUT DAS ESTRADAS E PONTES
060012 267820C461 079 CONSTR. RECUPERACAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E PONTES
3.0.30.00 000 DESPESA CORRENTES
3.3 00.00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3 90.CO COO APLICACOES DIRETAS
3390.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIOCA 00500 O 00457 0.04711 30 000.00
40.90.00000 DESPESA DE CAPTAL
4.4.00.00.030 INVESTIMENTOS
4 4.90.00 000 APLICACOES DIRETAS
44.90.51 000 OBRAS E INSTALACCES 00500 O 00458 0.15702 ICC.03CCO
060012 2678200461.080 AQJIS. DESAP. IMOVEIS P/ ABERT REAB PAV ESTRADA
4 0.30.00.600 DESPESA DE CAPITAL
4433.00000 NVESTMENTOS
'1dos0
PreteitO Municipal
Pàoina 62
11 0
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ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha 0ercentual Valor
4.4.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.61.000 AQUISICAO DE IMOVEIS 00500 O 00459 0.01570 10.000.00
060012.2678200461.081 AQUIS. VEIC MAG. TRATORES E EQUIPAMENTOS
4.0.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL
4.4.00.00.000 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00460 1.88429 1 200000.09
060012.2678200461.082 CONSTR. AMPLI. DE TERMINAIS R000VIARIOS E ABRIGOS
4 0.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL
44 00.00.000 INVESTIMENTOS
44 90.00.000 APLICACOES DIRETAS
4490.51.000 OBRAS E INSTALACOES 00500 O 00461 0.01579 lo cco.00
060012 2678200461 083 CONTR AMPLI. PREDIO GALPOES E MUROS PROTECAO
4000,00000DESPESA DE CAPITAL
4400.00000 INVESTIMENTOS
4.4.90.00 000 APLICACOES DIRETAS
44.90.51.000 OBRAS E INSTALACOES 03500 O 00462 0.01570 10.0c0.00
060012.2678200462.105 CONSERV. MELHOR. ESTRADAS PONTES BUEIROS MUROS CAN
3.0 0000.009 DESPESA CORRENTES
3.3 00.00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
3390.30000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00463 0.02355 IS CCO.00
3.3.90.36000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 00600 O 00464 0.09157 1000,00
3.3.90.39 COO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 00500 O 00465 0.78512 500 000.00
4.0 00.00 000 DES'ESA DE CAPITAL
4.4.00.00.000 INVESTIMENTOS
44 90.00.030 APLICACOES DIRETAS
4 490.52,00 QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00466 0.00157 10c000
doso
refeIto Municipal
Página 63
5-.
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha'ercentual Valor
060012.2678200462 106 MANUT, AOAST. VEIC, MAO. TRAT EQUI, SERV DPT ESTRADAS E P
3000,00000 DESPESA CORRENTES
330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.390.00000 APLICACOES DIRETAS -
3 3.90.30 000 MATERIAL DE CONSUMO 03500 O 00467 0.78512 500 00000
3.3 90.36000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEiROS- PESSOA FISICA 00500 O 00468 0.00157 100000
339039 coo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEOS- PESSOA JURIDICA 00500 O 00469 0.03140 20 000.00
'.0 0o.00 .coo DESPESA DE CAPITAL
.4,00.00.00 INVESTIMENTOS
'4 90.00 .000 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52 COO EØL)IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 90470 0.00'57 1,000.00
060012 2678200462 107 MANUT ATIV 0°TO. ESTRADAS E PONTES
3000.00000 DESPESA CORRENTES
3 1 90 CC COO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 93 CC 000 APLICACOES DIRETAS
31 9311000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 005C0 O 00471 125619 800.000.00
aaoo.oc coo OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 DOO APLICACOES DIRETAS
33.90.14009 OlARIAS - CIVIL 00500 O 00472 0.00157 1.000.00
33.90.30090 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00473 0.01570 10.000.00
83 90.36 000 OUTROS SERVIDOS DE TERCEIROS. PESSOA F SICA 00500 O 00474 0.00157 1 00000
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURID!CA 00500 O 00475 0.03140 20.000.00
'C.00.00 000 DESPESA 00 CAPITAL
'400.00 COO :NVESTIMENIOS
44 90.00 COO APLICACOES DIRETAS
44 90.52 COO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 a 03476 C.03785 50c0 00
Total da Unidade Orçamentária 9,15607 5.831.000,00
Total do Õrgâo
— —
9,15607 5.831.000,00
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ardoso
PrefitO Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código
órgão
Nome
070 - SERVICO AUTONOMO DE ACUA E ESGOTO SAAE
Fonte Rec. 1 Tipo 1 Ficha?'ercentuall Valor
Unidade Orçamentária 013 - SERVICO AUTONOMO DE ACUA E ESGOTO SAAE
070013. 700000300000 SANEAMENTO
070013 1712200303 OCO ADNINISTRACAO GERAL
07C013 17122005S0 000 ADMINISTRACAO IDO SAAE
070013 1712200551.084 CONSTR,AMPLIACAO.REFORMA COIFICACOES 00 SAAE
4 o.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL
4 4.00.00 000 INVESTIMENTOS
4,4.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51,000 OBRAS E INSTALACOES 99900 O 00477 0,12562 83000.00
070013 1712200562,108 MANUTENCAO DOS SERVIDOS ADMINISTRATIVOS
30 00.00.000 DESPESA CORRENTES
3• oaoo.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 00.0000 APLICACOES DIRETAS
3.1 90.11 COO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 99900 O 00478 0.36174 730 370.00
3.', 90.13000 OBRIGACCESPATRCNA;S 99900 O 00479 0.14287 97984,00
3 90.91 000 SENTENCAS JUDICIAIS 99900 O 00480 C.00157 1.0c001)
3 1 90.92.000 DESPESAS DE EXERCIdOS ANTERIORES 99900 O 00481 C.00157 1 000,00
3 1 90.94.000 NOENIZACOES REST)TIJ!COES TRABALHISTAS 99900 O 00682 0.00785 5.000,00
33.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.00000 APLICACOES DIRETAS
33.90.14.000 DARIAS. CIV).. 99900 O 00483 0.03455 22.000.00
3 3.90.30.000 MAJERIAL DE CONSUMO 99900 O 00484 0.0.1785 30.475.00
3390,33000 PASSAGENS E DESPESAS COM LCCOMOCAO 99900 O 00485 0,00157
3390.35C00 SERVICOS DE CONSULTORIA 99900 O 00486 0.00314 2.000,00
33.90.36.000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICÁ 99900 O 00487 0.01833 1167300
3390,39C00 OUTROS SERVIDOS DE TERCE:ROS. PESSOA JURIDICA 99900 O 00488 0. 14C24 89,34.00
3390.49 C&0_ktI)9LIO - TRANSPORTE 99900 O 00489 0.00157 1 000.00
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'ardoso
Prefeito Municipal
árdoso
Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU E&L
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha 3ercentual Valor
3.390.91 000 SENTENCAS JUDICIAIS 999C0 O 09490 0.00157 1.000.00
4000.00.000 DESPESA DE CAPITAL
4 4 09.00.080 INVESTIMENTOS
4490.00000APLICACCES DIRETAS
a 4.90.52.080 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99900 O 09491 002361 1503500
07C013 1712200570.000 SEU - SISTEMA DE COLETA E TRAT DE ACUA DO SAAE
07C013 1712200571.085 SBU-AMPL REFORMA E REAPARELHAMEN DO SIST.00 ACUA
40 00.00.009 DESPOSA DE CAPITAL
4 4 00.00.000 INVESTIMENTOS
4.4 90.00 COO APLICACOES DIRETAS
4,4,90.51 COO OBRAS E INSTALACOES 99900 O 00492 C.04711 3000033
070313 1712290571 086 SEU CONST UNIDS CAPIIACAO ELEV.TRAT.E RESERV,AGIJA
4000.00000 DESPESA DE CAPITAL
44.00.00 COO NVESTWENTOS
44 90.00 000 APLICACOES DIRETAS
44.90,51.000 OBRAS E INSTALACOES 99900 O 00493 0.14132 go.cco.00
970013.1712200572 199 SBU OPERACAC E MANUTENCAO 00 SISTEMA DE ACUA
30.00.00.000 DESPESA CORRENTES
31 09.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31 90.000O3 APLICACOES DIRETAS
31 90,11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 99900 O 00494 1.02152 65055r1,00
31 90.13.000 OBRIGACCES PATRONAIS 99900 O 00495 0.31538 200.850.00
3.1 90.92.003 DESPESAS DE ENERCICIOS ANTERIORES 99900 O 00496 0.90785 5000,00
3 1 90.94000 INOEI4IZACOES REST17UI000S TRABALHISTAS 9E000 o 00497 0.01570 I0.0013.09
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3,90.00 000 APLICACOES DIRETAS
3390.30000 MATERIAL DE CONSUV.O 99900 O 00498 0.62546 398.320.00
33 9 , .0JASSAGENSE DESPESAS COM L000MOCA0 99900 O 00499 0.09312 2.00O 00
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
3.3.90.36.003 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA eggco O OOSOC 0,09178 5845000
339039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 99960 o 00501 0.93481 595.332,00
3390.46000 AIJ)'JLIO - ALIMENTACAO 99900 O 00502 0.26694 170.000.00
33 00.49000 AUXILIO 'TRANSPORTE 99060 O 08503 0.90314 2.000.00
3390.91 COO SENTENCAS JUDICIAIS 99909 O 00504 0.10992 70.000.00
3390.92000 DESESAS DE EXERCIdOS ANTERIORES 99990 o 00505 0,00157 1 000,00
3.3 90.93 000 INOENIZACOES E REST;TUICOES 99900 o 00506 0.00471 3000,00
4.0 00.00 COO DESPESA DE CAPITAL
4.4.00.00.000 INVESTIMENTOS
4.490.00.000 APLICACCES DIRETAS
4.4.93.52 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99060 O 00507 0,01884 12000.00
44.90,61.030 ACUISICAO DE IMOVEIS 99960 O 00508 0,0O'57 1000.00
070013 1712200580.060 S8Ij -SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE
070013 1712206581 087 SBU AMPL REFORMA E REAPARELHAM.SISTEMA ESGOTO
4000.00000 DESPESA DE CAPITAL
4400.60000 INVESTIMENTOS
4.4 90.00 COO APLICACCES DIRETAS
4.4 90.51 009 OBRAS E INSTALACOES 99900 O 00509 0.04711 30.000,00
07C013. 1 7122CO581 088 SB'-' CONST UNIDADES ELEVATORIA E TRATAMEN, DE ESG9T
4000.00000 DESPESA DE CAPITAL
4400.00 COO INVESThV.ENTOS
4490.00.000 APLICACCES DIRETAS
4.4.98.51.000 OBRAS E INSTALACCES 99900 O 9351Ç 0,01570 10.000.00
070013 17122c0582.110 $EU OPERACAC E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO
30 03.00.000 DESPESA CORRENTES
3 1.00.00.000 PESSOAL E ENCARGCS SOCIAIS
3 1 90.00.003 APLICACOES DIRETAS
31 98.11 COO VENCIMENTOS E VAN'IAGENS FIXAS.PESSOAL CIVIL 99900 o 00511 0.23605 50.330.CO
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Prefeito Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
3.1.90.13.000 OSRIGACOESPATRONAIS 99900 O 00512 0.07872 50130.00
3.3.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 000 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 99900 O 00513 0.01635 10.415,00
3.3.90.33 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 91900 O 00514 0,00157 1.000.00
3.3.90.35 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 99900 O 00515 0.00157 I.000oo
3.3.90.36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 99900 o 00516 0.00940 5.98500
3.3.90.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA .JURIDICA 99900 O 00517 0.01423 906300
4,0 00.00 000 DESPESA DE CAPITAL
4,4 00.00 000 INVESTIMENTOS
4.4 90.00.000 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99900 O 03518 C.0331.1 2000.00
070013 1712200590.000 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO
070013.1712200592 III PASEP
3.0.00.00.000 DESPESA CORRENTES
3.3.00.00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.47,000 O8RIGA000S TRISUARIAS E CONTRIBUTIVAS 999C0 O 03519 0.09107 58.000.00
Total da Unidade Orçamentária 5.03933 3.209.276,00
Total do órgão 5.03933 3.209.276,00
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07 doso
Pê(o Municipal '
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código
órgão
Nome
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
IFonte Rec. iTipol Picha'ercentuaIl Valor
Unidade Orçamentária 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
08C010.06300C0030.00O ASSISTENCA SOCIAL
08C010.0824IC0030.060 ASSISTENCIA AO IDOSO
08c010 0824100380000 TRANSF DE RECURSOS A INSTIT'JICOES ASSISTENCIAIS
08C010,0824100382 112 TRANFERENCIAS DE RECURSOS AO LAR OE'VELHICE ANGELO PASSOS
300000.000 DESPESA CORRENTES
3300.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33 SOCO 030 TRANSFERENCIA A INSTIT PRIV. SEM FINS JLJCRATIVOS
33 53.43 COO SUBVENCOES SOCIAIS 90900 O 00520 C.1 132 93000.00
060010 082' 100362 1:5 TRANSFERENCIAS DE RECURSOA AO CLUBE MELHOR IDADE
30 0OCC COO DESPESA CORRENTES
33 30CC COO OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3350.00 coo TRANSFERENCIA A INSTIT. PRIV. SEM FINS JUCRATIVOS
3350.43000 SUBVENCOES SOCIAIS 99900 O 00521 0.03140 20,000.00
080010.0824200000 000 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
080010 0B2'200380 CO3 TRANSF. DE RECURSOS A INSTITUICOES ASSISTENCIAIS
080010 082'200382 v L TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A APAE
3.000.00 COO DESPESA CORRENTES
3.3.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3350.00000 TRANSFERENCIA A INSTIT. PRV. SEM FINS JUCRATI VOS
3350.43 COO SU8VENCOES SOCIAIS 99000 O 00522 0.16702 100.000.00
080010 0824300030 OCO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
080310 082'300370 OCO PROG DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
080010 082'300371 089 CONSTRUCAO E AMPL:ACAC E REFORMA DO PROJETO CSPACC
NOVO E MUROS DE PROTECAO
'00000 COO DESPESA DE CAPITAL
44 00 CC...900 - INVES,ENTOS
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0so
Prefe • unicipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha ercentuaI Valor
4490.00000 APLICACOES DIRETAS
a 4.90,51.030 OBRAS E INSTALAC000 39500 O 00523 0,00785 500003
080010 0824300371 090 AQUIS:CAO DE VEICULOS E EQUIP PIATENDIMENTOA
CRIANCA E AO ADOLESCENTE
4 0G0. CO, CO3 DESPESA DE CAPITAL
4 4 00.00 003 INVESTIMENTOS
64 90,C0 000 APLICACOES DIRETAS
4.490.52 COO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMNETE 30500 O 03524 0.00157 1.000.00
080010.0824300371 091 CONSTRUCAO DA SEDE DO PET1
4000.00000 DESPESA DE CAPITAL
4400.00000 INVESTIMENTOS
4 4 93.03 003 APLICACCES DIRETAS
449051 030 OBRAS E INSTALACCES 03500 O 00525 C.711 1 30.00000
0800100824300372 15 MANUTENCAO PROGRAMA ERRAOICACAO TRABALHO INFANTIL
3 C 00.00 000 DESPESA CORRENTES
3.1 00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.90.0000O APLICACOES DIRETAS
3.1 90.11 COO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 03500 O 00526 0.03140 20.000.00
3300.00003 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.90090 APLICACOES DIRETAS
3390.14CO3 CIARIAS - CIVIL 00500 O 00527 0.00157 1,009,00
33.90.30000 MATERIAL DE CONSUMO 005C0 O 00528 0.07851 50000.03
3393.32030 MATERIAL DE DISTRI8LJICAO GRATUITA 00500 O 00529 C00157 1 00303
3.390.39 COO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 305(39 O 00530 0.90157 1.000.00
3.3.90.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 00590 O 00531 0.07851 5309030
40.03.03030 DESPESA DE CAPITAL
44.00.00000 INVESTIMENTOS
4 4 93.00.330 APLICACCES DIRETAS
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Descriminação da Despesa Segundo Vinculo de Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
0025C000 PROGRAMA DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 157 000.00 5.594000. 5.751.000,
1 039 AOUISICAO E CESAPROPRIACAO DE IMÓVEIS Pé ENSINO FUNDAMENTAL 10,OCO.00 10.000,00
1 040 AOUISICAO DE VEICULOS E EQUIP ATIV, ENS. FUNDAMEN 10.000.00 10.000.00
1 041 IMPLANT PROG. DE INFORMATIZACAO DE ESCOLAS-INCLUSAO DIGITAL. 157C00.00 157.000.00
1 042 CONSTRUÇÃO. AMPI REF ESCOLAS E QUADRAS ENS FUNDAMENTAL 200.000.00 200.000,00
2032 MANUT. REFOR. ESCOLAS, QUADRAS, MUROS PROTECAO
2033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. FUEFUM 40% 1.642 000. 1.642.000,
2034 MANUTENÇÃO 00 FUNDEF 60% 3.700,000, 3.700.000,
2.035 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 4000,00 4.000.00
2036 PROGR GAR RENDA MINIMA VINCULADA A ACOES SOCIO E 28.000.00 28.000.00
00270.000 IVPLANTACAO E MANUT. 00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE 218000.00 218,000.00
1 043 CONSTR. AMPI REF IMOVEL PIIMPL ENSINO PROFISSIONALIZANTE 50.000,00 50.000,00
1 044 AQUISIÇÃO, DESAPROP. DE IMÓVEL Pé ENSINO PROFISSIONALIZANTE 30.000,00 30.000,00
2 039 MANUTENCAO DO ENSINO PRCFISS:ONAUZANTE 138.000.00 138.000.00
C0720000 IMPIANTAÇÃC E MANUTENÇÃO 00 ENSINO SUPERIOR 100 000.00 100.000,00
1 045 AQUISICAO. CONSTR REF.IMCVE.. 2/CENTRO DESENV REG UFESI8G 20,000.00 20.000,00
2041 MANUT CENTRO DESENV REGIONAL. UEESI BAIXO GUANDU 80.000.00 80.000.00
040007.0000300000 OCO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 503000,00 503.000.00
1330000000 COO CULTURA 468,000,00 468.000,00
39100000000 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICC E ARCUEOIOGICO 14.000,03 14,000.00
39200000 000 D!FUSAO CULTURAL 454 000.00 454.000.00
CO280 COO MANUTENCAO DAS ATIV.CULTURAIS DO MUNICIPIO 454003.00 454.000,00
1 051 ACUIS DESAPROPR IMOVEIS ATIV. DE, CULT. TURISMO
1 052 CONST AM'L REF PREO 01 55LI. PUB. E CAS CULT 5000,00 5.000.00
053 AQUIS. VEICULOS E EOLIIP Pé ATIVIDADES CULTURAIS 20.00000 20,000,00
05' CONS'RUÇÃO DA CASADO ARTEZANATC 10.000.00 10.000.00
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Prefeito Municipal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Descriminação da Despesa Segundo Vinculo de Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
2045 MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL 43.00000 43.000.00
2.046 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA DIVISAO CULTURAL 327 000.00 327.000.00
2047 . MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DA CULTURA 43.000.00 43.000.00
2046 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA E CASA DA CULTURA 6.000.00 6.000.00
00290000 IMPIANTACAO DE MUSEUS 14.000.00 1
14.000.00
1 049 CONST.AMPL E REF DE IMOVEIS PARA INSTALACAO DE MUSEUS 10.000.00 10.000.00
1 050 AQUISIÇÃO E DESAPROP DE IMOVE!S PARA IMPLANTACAO DE MUSEUS
2044 MANUTENCAO DE MUSEUS 1.000.00 4.000.00
2300000000.000 COMERCIO E SERVICOS 35.00009 35.000.00
69500000.000 TURISMO 35.000.00 35.00000
00300.000 APOIO E DESENV. DO PROS. DE TURISMO 35.000.00 35.000,00
055 EXEC. OBRAS PJDESENVOLV, PROGRAMAS DE TURISMO 10.000.00 10.000.00
2049 APOIO. INCE. OESENV ATIV. TUR. ECOTUR PROJER)R 25.00C CO 25,000,00
040308 0000300000 COO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER i 644 000. 1.64.000,
2730000000003 DESPORTO E LAZER 644.0C3. 1.644.000,
81290000.0001 DESPORTO COMJNTARIO 1644c00. 1.644.000.
00310000 MANUT DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 1,644009 1.644.030.
1.058 REFOR AM ,ESTAO.MANQE. CARN E GIN.PCLIESP MU.NIC i0.000.00
1
10.000,00
1 057 CONSTR AMPL REFOR, CAMPOS FUTEBOL. QUADRAS POLIE 1 500.000, 1.500 000.
1.058 AIDUIS. DESAPRCP IMOVEIS P/ATIVID DESPORTO E LAZER 20.000.09 20.000,00
059 AQUIS. VEICULOS ECUIP. PJATIV:D DESPORTO E LAZER 20.000.00 20.000.00
2050 VANUT ESTADIO. c-INASIO. CAMPOS E QUADRAS POLIESPO 22,000.00 22.000.00
2051 MANU INCENT. AOESPOR /'ROG ESPORTE CIDADANIA 72,000,00 72.000.00
Total do órgão - 5.543.000,00 8.373.000,00 13.916.000,00
Õrgão ICIPAL DE SAUDE
Pina 8
ardoso
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
E&L
Orçamento Para o Exercício de 2007
Descriminaçâo da Despesa Segundo Vinculo de Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
050009 0000300000 000 DEPARTAMENTO DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7395000. 7.803.003. 15199.000
1003000000 000 SAUDE 7396000. 7.803.000. 15.189.000
27100303.000 PREVIDENCIA BASCA 2.000,00 2.000.00
30100000.300 ATENCO BASICA 7 396C00. 7,049.000. 14.445000
30400000.000 VIGILANCA SANITARA 130.000,00 130.000.00
30503300,000 VIGILANCIAAPIDEMIOLOGICA 622.000.00 622 000,00
00330 000 PREV SERVICOS DE PES FISICAS AUT. E JURIOICAS 2,000,00 2.000.0c
2 352 PREVIDENCIA SERVICCS PESSOAS FISICAS-AUTONOMAS 2.000.00 2.000,3c
00340 000 MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC DE SAUDE 736.033,00 2976.000. 3.712.000.
1060 RENOVAÇAC DE FROTA-VEiCULO 50.COC.00 50-000,00
1061 AOUIS DESAPROP MOVES P1 ATE7OME1TO A SAUDE 20.000.00 20.000.00
062 CONST AMPL E REFORMA DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE 700.000,00 700.000.00
2053 MANUT REFOR POSTOS DE SAUDE E OUTROS PRED.PUBLIC
2054 MANUTENCAO E ASASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE 431.000,00 431.000.00
2 055 .V'ANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 2.475000. 2.475.000.
2.056 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE DROFISSIONAIS DA SAC,OE 5300.00 5000.00
2.057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA(CE 7 000.CC 7.000.00
2.058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS 24.000.00 24.000.00
0035C COO MANUTENCAO DOS PRCG DE SAUDE- ATENCAO DASICA 6.027 039, 4.058.000. 10085.000
363 AQUIS. VEICULOS ECUIP ATENDIM. PROGR.SAUDE FAMILI 50130 00 5.000.00
364 IMPI. LAB.ANAUSES CLINICAS E SI.\OLARES 6003.000. S.000000,
2059 MANUTENC PROGR DE COMBATE A SU8NURICAO INFANTIL 400000 4.000.00
2 0g9, PROGR ASSIST DOMICIL SAUDE/SAUDE DA FAM'LIA PSF 916.000,03 91600000
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS 305.000.00 305.000,00
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- 7
'Last • Lj,jrCardoSo
• PrefOt0 Municipal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Descriminação da Despesa Segundo Vinculo de Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
2 062 PROGR HIPERT ARTERIAL. DIABE1ES.MEL.L!'LS FIIPERDIA 6.000,0 6 000,00
2063 PROGRAMA DE SAUDE DA MULHER POM 11.000,00 11.000,00
2064 PROGRAMA 4UMANIZ. NO PRE.NATAL NASCIMENTO - PHPN 2.000.00 2000,00
2065 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - P58 26.000.00 126.000.00
2065 PROGRAMA CONTRA O TABAGISMO PCT ' 2.000.00 2.000.00
2067 PROGRAMA FARMÁCIA BASICA -FAR 61.000,00 61.000,00
2068 MANLJTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 1.201 000. 1.201 000,
2069 IMNUT DO PROGRAMA DE EXAMES E TRAT MEDICOS,000NTOLOG!COS 1.406.000, 1.406.000,
2.070 MANUTENCAO CO PROGRAMA DE EXAMES
2.071 PROGRAMA DE SAUDE DO IDOSO 3000,00 3,000,00
2072 PROGRAMA DE SAUDE 00 TRABALHADOR 3.000.00 3.000,00
2073 PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 3.000.00 3.000,00
2074 PROGRAMA DE SAUDE DA CRIANCA E O ADOLESCENTE 6 000.00 6.000,00
2075 PROGRAMA AG:TA GUANDU 6000.00 6.000.00
2076 PROGRAMA DSP AIOS 6000.00 6.000.00
2077 MANUT CO PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS 7.000.00 7.000,00
2078 . PROGRAMA DE TUBERCULOSE E HANSENASE 6.000.00 $00000
00350 000 MANLJTENCAO DOS PROC DE SAUDE- ATENCAC BASICA i30,000,C0 130.000.00
1 065 AQUIS. VEICULOS EQUIPAM. PARA ATED!M.VIGIL.SANIT 20.000,00 20,000.00
2082 PROGRAMA DE INCENTIVOS ACOES BASICAS SANITARIA PVS 108.000,00 108.000.00
2.083 PROGRAMA DE VIG!LÀNCIA SANITÁRIA. ViSA 2.000,00 2.000,00
00350.003 MANUTENCAO DOS PRCG DE SAUDE- ATENCAO BASICA 622.000.00 622.000,00
2084 PROGRAMA EPIDEUIOLCGIA E CONTROLE DE DOENCAS ECO 622.000.00 622.000,00
00360 COO APOIO A INSTI1UICOES NA AREA DE SAUDE PUBLICA 633.000.00 15.00000 648.000,00
2079 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A iNST,TUICOES PRIVADAS 15,000.00 15.000.00
2080 WANUTENCAO DA MUNIC DO HOSPITAL J0AO DOS SANTOS NEVES 33.000 CO 33.000.00
ardoSO
eteito MuniciPal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Descriminação da Despesa Segundo Vinculo de Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
2081 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 600.090.00 600 000,00
050010 0000000000 OCO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNIC DE AÇÃO SOCIAL
C800000000 000 ASSISTENCIA SOCIAL
24400000.000 ASSISTENCIA COMUNITARIA
00400.000 MANUT DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL
2085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Total do órgão 7.396.000,00 7.803.000,00 15.199.000,00
Õrgao 060- SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE
0600120000000000.000 SECRETARIA &JNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 3831 003. 5.831.000,
1700000000.000 SANEAMENTO 34000,00 34.000,00
51100000.000 SANEAMENTO BASICO RURAL 34000.00 34.000.00
03450 000 PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL 34.000.00 34.000,00
1 066 OBRAS DE SANEAMENTO RURAL E AOUIS, IMOVEIS PIOBRAS 30.00000 30.000,00
2066 MANLJTENCAO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL 4000.06 4.000,00
1803000900.000 GESTAO AMBIENTAL 247 000.00 247,000,00
54100300.000 PRESERVACAO E CONSSRVICAO AMBIENTAL 247 009.00 247.000,00
09540.000 IMPLANTACAC DO HORTO FLORESTAL 34.000.00 34,000,00
1.067 AQUIS, TERRENO O) MPLANT HORTO FLOREST. REF,ORES 20.000,00 20.000,00
2087 IMPLANTAÇAO DE HORO FLORETAL E REFLORESTAMENTO 14.03000 14.000,00
00550c03 MANUTENCAO DAS ATI'.'. CO VEIO AMBIENTE 273.030,00 213 000.00
068 0ROC-R BARR. =ROT. DE MANANCIAIS E POCOS 39.00000 39.000,00
1 069 RIESIDUOS SCLIDCS; AQUIS, IMOVEIS E CONSTR RESERV 25.000.00 25.000,00
2088 MANL'TENCAC DAS ATIVIDADES DO CERTO DE MEIO AMBIENTE 94 000.00 94.000.00
2.089 COLETA TRANSP INCINRACAO DE RESIDUOS SOJDOS 2C.090.00 20.000.00
2 399 TRANSFERENC.AS DE RECURSOS PARA O CONSORCIO DO RIO GUANCU 35.000.09 35.000,00
2000000000.003 AGRICULTURA 2 257 OCO. 2.257.000. —
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Descriminação da Despesa Segundo Vinculo de Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
12200000.000 ADMINISTRACAO GERAL 1 967000. 1.967.000,
60200000,000 PROMCCAO DA PRODUCAO AMAL 54.00000 54.000.00
60500000000 ABSTECMENTO . 292 000.00
. 202.000.00
60600900.000 EXTENSAO RURAL 34000,00 34.000.00
0047C.000 PROGRAMA ATIV ADM. OEPTO.DESENV. AGROP INTERIOR 156000,0c 156.000,00
1.070 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PREDOS GALPOES MUROS PROT 10.000.00 10.000,00
7091 MANUT. ATIVIO ADM. DI'TO. DESEN, AGRO E INTERIOR 146.000.00 146.000,00
00400.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RURAIS 1811000. 1.811.000,
1 071 AOUISIC VEICULOS MAO TRATORES E EQUIP. AGRICOLA 1 500000. 1.500.000.
2092 MANUT ABAST. VEIO MAO TRAT EQUIPAMENTOS AGRICO 311,000,00 311,000,00
00490.000 MANUTENCAC E APOIO A PRODUCAO RURAL 16,000.00 16.000,00
1.072 APOIO AO ESCOAMENTO E ABASTECIMENTO / OBRAS E AQUI
2.093 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTICIFIAL 9000.00 9.000,00
2.004 MANUTENCAO DE LEILOES E CONCURSOS MUNICIPAIS 7 000.00 7 000,00
00490.000 MANUTENCAO E APOIO A PRODUCAO RURAL 202.000.00 202.000,00
1.074 APOIO AO ESCOAMENTO E ABASTECIMENTO! OBRAS E AQUI 10.000,CO 10.000,00
1.075 AQUIS. IMOV. CONSTR. AMPLI. REF, MERCADO MATADOURO 11000,00 11.000,00
1 076 IMPLANT DA FEIRA DE E)cPCSICAO E MERCADO P1 PRODUTOR RURAL 156.000.00 156.000,00
2.036 AOUISICAO DE INSUMOS, SEMENTES EMUDAS 10.000.00 1000000
2.097 LOCAC VEIO MAIO TRAT. EQUIP AGRIC APOIO PROl) 2030.00 2.000,00
2.095 APOIO AO ESCOAMENTO E ABASTECMENTO/ PAANVTENCAO 7.000.00 7.000,00
2.009 MANUTENÇAC DO MERCADO E MATADOURO MUNICIPAL 6 000.CC 6.000,00
00500,000 MANUTENCAC DE OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO 38.090.00 38,000.00
1.073 AMPLIACAC E REFORMADO PARQUE DE EOSICAC 20.000C2 20.000.00
2095 . MANUENCAO DO PARQUE DE EXOOSICAC ¶8.000 CO 18.000,00
EXTENSAC E MELHORAMENTO RURAL 18.00000 18.000,00
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Descriminaçâo da Despesa Segundo Vinculo de Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
1.077 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA TELEFONIA RURAL 5000.00 5000.00
2.100 MANUTENCAOOA TELEFONIA RURAL 8000.00 8.000,00
2.101 TRANSF. INST. MULTIGOV P/ APOIO HOMEM NO CAMPO 5000.00 5.000,00
00520.000 PROGRAMA APOIO A COOPERATIVAS E ASSOCIACOES 16.000,00 16.000,00
'2.102 APOIO A COOPER. ASSOC.1 MANUT. AQUIS. VEIC. rAQ 4.000.00 4.000,00
2 103 REPASSES A COOPERATIVAS E ASSOCIACOES 12,000,00 12.000,00
2100000000.000 ORGANIZACAO AGRARIA 57.000.00 s'.000,00
63100000.000 REFORMA AGRARIA 57.000.00 57.000,00
00530.000 PROGRAMA IIV'LANTACAO DE ASSENTAMENTO RURAL 57.000.00 57.000.00
1.078 AQIJISICAO DE TERRENO PUMPLANT. DO PROJ. ASSENT. RURAL 50000.00 50.000,00
2.104 MANUTENCAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL 7000.00 7.000,00
2600000000.000 TRANSPORTE 3.236000, 3.236.000,
78200300.000 TRANSPORTE RODOVIARIO 3236.000. r
3.236.000,
03460.000 PROGRAMA DE MANUT. DAS ESTRADAS E PONTES 3.238000, 3.236.000,
1 079 CONSTR. RECUPERACAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS E PONTES 130.000.00 130.000,00
1 083 AQUIS. DESAP. IMOVEIS P1 ABERT. REAB. PAV. ESTRADA 10.030.00 10.000,00
1.081 AQI,JIS, VEIC. MAO. TRATORES E EQUIPAMENTOS 1.200.000. 1.200.000,
1.082 CONS1R AMPLI. DE TERMINAIS R000VIARIOS E ABRIGOS 10.000,00 10.000.00
1.083 CON1R, AMPLI. PREDIO CALPOES E MUROS PRO1ECAO 10.000.00 10.000.00
2.105 CONSERV. MELHOR ESTRADAS PONTES BUEIROS MUROS CAN 517.000,00 517.000,00
2 106 MANUT. ABAST VEIC MAO. TRAT EQUIP. SERV. DPT.ESTRADAS E P 522.000.00 522.000.00
2 107 MANUT. ATIV. OPTO ESTRADAS E PONTES 837000.00 837.000,00
Totaldoórgão 5.831.000,00 0,00 5.831.000,00
órgão 070- SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE
070013.0000000000.000I SER VICO AUTONCMO 0€ AGUA E ESGOTO SAAE 3,209 276, 3.209.276,
ardoso
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha 0ercentual Valor
3 1 00 CO COO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS
3.1 90.00.003 APLICACOES DIRETAS
31 9311 COO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 01400 O 03351 0.01570 10.000.00
3193.13.000 OBRIGACCES PATRONAIS 01400 O 00352 0.33314 200000
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
O 3'90.00.000 APLICACCES DIRETAS
3 3.90.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 01400 O 00353 0.01570 10c00.00
3 390.36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 01400 O 00354 0.33157 1.000,00
3390.39C00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 01400 O 00355 0.00785 5.000.00
4.00000000 DESPESA DE CAPITAL
4 4 0000 COO INVESTIMENTOS
4.490 CO 000 APLICACOES DIRETAS
4490.52033 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01400 O 00356 0.00785 5.00000
050039 10301c0362 061 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO HOSPITAL JCAO DOS SANTOS NEVES
30.00.00.000 DESPESA CORRENTES
33.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3330.06.003 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
33.30.41.000 CONTRISUICOES ouoo O 03357 0.15702 100.000.CQ
4 000,60600 DESPESA DE CAPITAL
44 D0.00.C30 INVESTIMENTOS
6.4 30.00.000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
44 30.4 1,0G3 CONTRIBUICOES 01400 O 00358 0.78512 500.030.00
050039. i0304CO0O3.CCO VIGILANCIA SANITARIA
050009 1030400353.000 MANUTENCAO DOS PROG, DE SAUDE- ATENCAO BASICA
050009 1030400351.655 ACUIS. VEICULCS EQUIPAM PARA ATENDIM.VIGIL.SANIT
4 603.00.000 DESPESA DE CAPITAL
44.30.0000O INVEST.'4ENTOS
'4.90.00 COO APLICACOES DIRETAS
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ef eito Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha 7 ercentual Valor
449052000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01400 v 00359 0.33140 20.000.00
050009 1030400352.082 PRCGRAMA DE INCENTIVOS ACOES BASICAS SANI 1ARIA PVS
3.0 00.00 000 DESPESA CORRENTES
3 0000003 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1 90.00 003 APLICACOES DIRETAS
3,1 90.11 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL
. 01400 V 03360 0.15702 10000000
3.30000.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.000 APLICACCES DIRETAS
3.3 90,30 000 MATERIAL DE CONSUMO 01400 V 00361 0.00785 5.00003
3,3 90.36 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0140C v 00362 0.00157 1.000.00
339039030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OIaOC v 00363 000157 1.002 03
400300030 DESPESA DE CAPITAL
44 0300030 INVESTIMENTOS
4.4 90.00.030 APLICACOES DIRETAS
4.4.93.52.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01400 V 00364 0.00157 1.000,00
050009.1030400352.083 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA
3.003.00000 DESPESA CORRENTES
3.303.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3 93.00.000 APLICACOES DIRETAS
3.3.93.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 99900 v 00365 000157 1 000.00
3.3.93.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA 9991^A v 00366 0.00157 1 000.00
050009.1030500000.000 V GILANCIA AIDEMIOLOGICA
350009.1030500350.00O MANILTENCAO DOS 0ROG, DE SAUDE- ATENCAO SASICA
050009,1033500352 084 PRCGRA.VA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECO
3 E 0300.000 DESPESA CORRENTES
33.00.00,033 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.93.00.000 APLICACOES DIRETAS
3390.30000 MATERIAL DE CONSUMO 03500 V 033.67 0.02355 15.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha 0ercentual Valor
3.3,90.32 COO MATERIAL DE DISTRIDUICAC GRATUITA 31500 v 00368 0,00157 1.000 DO
3.39036 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 01500 V 00369 0.00157 1.000.00
3390.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 01500 V 00370 0.94214 60003000
40.00.00000 DESPESA 00 CAPITAL
4.4.00.00 000 INVESTIMENTOS
44.90.00000 APLICA000S DIRETAS
4.4 9062 COO EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE 01500 v 00371 0.00785 5.000 00
Total da Unidade Orçamentária 23,86608 15.199.000,00
t1 érdoSO
efeito MunicApai
Pgno 50
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código
Órgão
Nome
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
fronte Rec. !TiPÕI FichaercentualI Valor
Unidade Orçamentária 010 - DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL
osooiocao0000090 OCO ASSISTEWCA SOCIAL
050010 0824406003 009 ASSISTENCIA COMUNITARIA
050010 0824400400 603 MANUT DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL
050010 0824400492 085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.0 0000 COO DESPESA CORRENTES
3.300 CG COO OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00 COO APLICACOES DIRETAS
4600.00.000 DESPESA DE CAPITAL
6 '103.00.000 NVSTIMENTOS
4 4.93.00 000 APLICACCES DIRETAS
Total da Unidade Orçamentária 0,00000 0,00
Total do órgão 23,86608 15.199.000,00
W0 Lúí~ (Cardoso jz
eWto municipal
Página 51
.s ardoso
1 Prefeito Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha'ercentual Valor
4,49000000 APLICACOES DIRETAS
6490.52 COO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 03500 O 00585 0.00157 1.0c0.00
0800100824400402 128 MANIJTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
30 00.00000 DESPESA CORRENTES
3 1 00.00.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1 93.00000 APLICACOES DIRETAS
3 1 90.!1000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 30500 O 095813 0.67107 3C0,000.00
3.3.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
33.90.08.000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENC:AIS 03500 O 00587 0.30785 5.00000
3390.14.000 OlARIAS. CIVIL 00500 O 03588 0.02355 15.000.00
339030000 MATTRA_ DE CONSUMO 03500 O 03589 0,31405 200.000.00
339032000 MATER!A DE DISTRIOUICAO GRATUITA OOSCC o 00590 0.03140 20.00C.00
339036000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 00503 O 00591 6.01570 10.000.00
339039C00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 005C0 O 00592 0.12562 80.000.00
3.3.90.48 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 00500 O 00593 0.00314 2.000.00
3.3.90.93 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 00500 O 00594 0.00157 100003
4.0.00.00 COO DESPESA DE CAPITAL
4.4.00.00030 INVESTIMENTOS
4.4.93.00 000 APLICACOES DIRETAS
4493.52000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OOSCO O 03595 0.01570 10 000.30
080010.0824600602 129 MPLANTACAO E MANUTENCAO DA DEFENSORiA PUBLICA MUNICIPAL
3 0.00.00 000 DESPESA CORRENTES
3.100.00000 PESSOAL E EI4CAR(CSSCCIAIS
3.1.90.00 COO APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 03500 O 00596 0.00357 1.000,00
33.00.00.003 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33 90.CO 000 APLICACOES DIRETAS
-
Página 77
oso
Municipal te
'5..
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Fichaercentual Valor
3390.30000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00597 0.00157 1000 00
4 0.00.00.600 DESPESA DE CAPITAL
4400.03C00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00 COO APLICACOES DIRETAS
4490.52000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE cosoo O 03598 0.00157 1.00000
080010.0824400402.130 CAPAC:TACAO E CURSOS
3 0.0.00 000 OES'ESA CORRENTES
3300.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3393.00.000 APUCACOES DIRETAS
3390.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00599 030157 100033
339036000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS• PESSOA FISICA 03500 O 00600 000157 1,060 30
339039C00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00500 O 00601 0.00785 500000
080310.0824400402 ¶31 PROGRAMA A---,\'D ACOMPANHAMENTO FAMILIAR
3.0.00.00000 DESPESA CORRENTES
3.3 00.00 COO OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.000 APLICA000S DIRETAS
3390.30.600 MATERIAL DE CONSUMO 005C0 O 00602 0.00157 1,000,00
33,90.32000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 00500 O 00603 0.00157 1.000,00
08C010 C824406402. 132 IMPLANTACAO E MANUT DO RESTAURANTE POPULAR
30.30.60.000 DESPESA CORRENTES
33.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.93.00 000 AP: ICACOES DIRETAS
3.3.90.30 033 MATERIAL DE CONSUMO 30500 O 03604 0.00314 2.000.00
3.3.90.32000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA OOSCO O 00605 0.00157 1.000.00
3.3.93.36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 03500 O 036C6 0.00157 100000
3.3.90.39.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 00500 O 00607 0,03314 2.00000
4 0.00.00 000 DESPESA DE CAPITAL
a 4 00.00 COO .4.IVE5T'MENTOS
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
4493.00.030 APLICACOES DIRETAS
4493.52000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00608 C.03314 230003
080010 0824400402 133 E1?LANTACAO E MANUT, DE ACOES PARA DEPENDENTES QUIMICOS
3.0.00.00030 DESPESA CORRENTES
3.300.00 coo OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3 90.00,000 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.32.000 MATERIAL DE OISTRI3UICA0 GRATUITA oosco o 00600 0.00314 2.060,00
3.3.90.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA oosco o 00610 0.00314 2.000,00
'0.00.CC 000 DESPESA DE CAPITAL
• .4.00.0C COO INVESTIMENTOS
4490.0000 APLICACOES DIRETAS
6.4 90.52 COO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 0361 0.00157 1 00000
0600100824400432 34 MPLANTACAO E MANIJTENCAO DA CASA DA GESTANTE
3.0.00.00000 DESPESA CORRENTES
330000600 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3 90.00 000 APLICACOES DIRETAS
3390300O3 MATERIAL DE CONSUMO OOscc O 00612 0.00157 1,00000
3.3 90.32 090 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRA11JITA 00500 O 001313 0.00314 2.000.00
3.3 90.36000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 30500 O 00614 0,00157 1.000.00
3.3 90.39 003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 00500 O 00615 0.03157 1.000.03
40 90.CC COO DESPESA DE CAPITAL
44 00.00000 INVESTIMENTOS
44 90.00000 APUCACOES DIRETAS
44 90.52000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00616 C,00157 1,000.00
080010 0824400410 OCO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA
080010 0824400411 099 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCUBADORA DE EMPRESAS
4000.00 COO DESPESA DE CAPITAL
4403 O
—
NVEST!M E
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Le1.nio dJjGardo
Prefeito municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo FichaercentuaI Valor
4 490.00000 APLICACOES DIRETAS
4490.51 000 OBRAS E INSI.ALACCES 03560 O 00617 0.30157 1 oco ao
4490.52 COO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 305C0 O 00618 0.00157 1 oco 00
080010.0824400411 100 IMPLANTACAO 00 PAIF! CRAS MUNICIPAL
400000000 DESPESA DE CAPITAL
4 400.00.000 INVESTIMENTOS
44 90.00 COO APLICACOES DIRETAS
4490.51.000 OBRAS E INSTALAÇOES 03500 O 00619 0.00157 1,0G0,03
£490 52000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 09000 O 00620 000157 1,06000
086010 0824400412 135 GERACAC DE TRABALHO E RENDA PARA DETENTOS
300000e00 DESPESA CORRENTES
330060 COO OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3 90.00 COO APLICACOES DIRETAS
3.3.90.30000 MATERIAL DE CONSUMO cosco o 00621 0,00314 2000,00
4 C.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL
4403.00000 INVESTIMENTOS
4490.00000 APLICACOES DIRETAS
4 4,90.52.600 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 03500 O 00622 0.00314 2000.00
080010 0824406412 136 MANUTENCAO DAS MW DO PROJETO INCUBADORAS DE EMPRESAS
300060000 DESPESA CORRENTES
3303.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33 90.00 000 APLICACCES DIRETAS
3.3.93.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00623 0.00157 13c0.00
33.90.36000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 00500 O 00624 0,00157 i oco oa
3390,39630 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA 03506 O 00625 0.00157 t 30000
080010 C8244C0412 137 MPLANTACAO DO BANCO 00 POVOICRED. PROG, OCR. E1R
3 C 00.00 COO DESPESA CORRENTES
3.3 00.00 0OTRAS DESPESAS CORRENTES
•: stê'r# oso M.
PretétO Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
3 3.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
3.3,90,30 000 MATERIAL DE CONSUMO 30500 O 00626 0.00157 1 DCC 00
3390.36000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 09500 o 00627 0.00157 1 00.00
3.3.90.39 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 00500 O 00628 0.00157 1,00000
3390,48C00 OUTROS AU)CLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 00500 O 00629 0.00157 1 000 03
4.0 00.00 000 DESPESA DE CAPITAL
4 400.00003NVEStI1ENTOS
4 4 90.00 030 APLICACOES DIRETAS
4.90.52 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN1T 00500 O 00630 0.00157 1,00c00
08C0I0 0824400412, 38 MANUTENCAO DO FUNDO DE AVAL
30 COCO COO DESPESA CORRENTES
3300 CO COO OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000 COO APLICACOES DIRETAS
33.9027000 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS GARAN. .SEG. E S'ILAR 00500 O 00631 0.00157 1.00000
08C010 0824400412 139 PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA
30.00.00000 DESPESA CORRENTES
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00000 APLICACOES DIRETAS
3390.48000 OUTROS AUXftICS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 00500 O 00632 0.00157 1,00000
080010 0824460420 000 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA
080010082440C421 101 CONSTRUCAO. AMPLIACAO DE PREDIOS E AOUISICAO DE
IMCVEIS PARA O PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA
4090.00 000 DESPESA DE CAPITAL
4 4 00,00.000 NVESTIMENTO$
44 90.00 COO APLICACOES DIRETAS
4490.51 COO OBRAS E INSTALAÇÕES 00500 O 00633 0.00157 1 CCC 90
4.4 0061 COO AOUISICAC DE IMOVEIS 00500 O 00634 0.00157 1 00000
080010 0824400422 140 MANUTENCAO DE PROJ ENFRENTAMENTO DA POBREZA
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sté .rdoso
Prefeito Municipal
-uiz Cardoso
PrefeitO MunipOt
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha'ercentual Valor
3.0.00.00.000 DESPESA CORRENTES
3.300.00.003 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.32.000 MATERIAL DE DISTRIBLIICAO'GRAIUITA
. 00500 O 00635 0.00157 100000
Total da Unidade Orçamentária 6,04699 3.851.000,00
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código
órgão
Nome
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Fonte Rec. Tipo[ Ficha ercentuaII Valor
Unidade Orçamentária 011 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANCA E ADOLESCENCIA -FIA
0800110800000000 000 ASSISTENCIA SOCIAL
080011 0824360090 COO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
060011 0824300430 COO MANUTENCAO DAS AT1V. DO CONSELHO TUTELAR
080011 0824300432 141 MANLJTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
30 oaoo.coo DESPESA CORRENTES
3 1 0000.030 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90.00 COO APLICACOES DIRETAS
31 90.I 030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIS - PESSOAL CIVIL 00500 o 00636 0.07851 50 000.03
330000001) OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.00000 APLICACOES DIRETAS
3390 14003 C1ARIAS - CIVIL 03500 o 00637 0.00157 100000
3390.30 003 MATERIAL DE CONSUMO 30500 O 00638 0.00314 2.00000
3390.32000 MATERIAL DE DISTRI8LIICAO GRATUITA 00500 O 00639 0.00157 1.000.00
3.3 93.36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 00500 O 006.40 0.00157 1.000.00
33,90,39030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIOICA oosoc O 00641 0.00314 2.30C,00
4 0.00.00.009 DESPESA DE CAPITAL
4 403.00.000 INVESTIMENTOS
4490.000O3APLICACOES DIRETAS
6 4 90.52000 EOLflPAMENTOS E MATERIAL PERM.AI'IEN'IE 00500 O 00642 0.00157 130000
080311 0824300443 COO MANUT.ATIV.FUNDO MUNIC. P/IN1ANCIA E ADOLESCENCIA - FIA
080311 0824300442 142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTNXCIA À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE
3,0.00 00 000 DESPESA CORRENTES
3 1 00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.90.00030 APLICACOES DIRETAS
31.99.11COO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. VESSOAL CIVIL
-
03500 O 00643 0.91570 IO eco. 30
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ir ardoso
efeito Municipal
r,OSO
-pféÇeito •uniCipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Fichaercentual Valor
31 90.13000 O8RIGACOESPATRONAIS 00500 O 00644 0.003I 2.000.00
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.39000000 APUCACOES DIRETAS
3.39014 000 OlARIAS - CIVI.L . 00500 O 00645 0.00157 1.000.00
339030000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00646 0.00785 5.000,00
3390.32000 MATERIAL DE DIS1RIBUICAO GRATUITA 00500 O 00647 0,00471 3.000.00
33 90.36 090 OUTROS SERVICOS DE TERCEROS• PESSOA FSICA 00500 O 00648 0,0031 2.00000
33.90.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEROS• PESSOA JURIDICA 00500 O 00649 000785 5.00000
000.00000 DESPESA DE CAPITAL
4.00,00 COO INVESTIMENTOS
44 90OC COO APLICACOES DIRETAS
&4 9352000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O35Ç0 O 00650 0.00785 500000
Total da Unidade Orçamentária 0,14289 91.000,00
Página 84
oso
efeito MuniciPal
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ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código
órgão
Nome
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Fonte Rec. Tipo Ficha'ercentuaJj Valor
Unidade Orçamentária 012 - FUNDO MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR
080012 080000CM0 000 ASSISTENCIA SOCIAL
080012.0824300000, 000 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
080012 0824300430.CCO MANUTENCAO DAS MW DO CONSELHO TUTELAR
080012 0824300432143 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
3 0.30.00.000 DESPESA CORRENTES
3 1 0000003 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 9300000 APLICACOES DIRETAS
3, 93 11 090 VENCIMENTOS E VANIAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 30500 O 30651 0.97851 50 COC.30
3300.00030 OUTRAS DESPESAS CORR1I\TES
3.3.90.00.603 APLICACOES DIRETAS
339314.000 OlARIAS - CIVIL oosco o 03652 0.0057 1 OCO 30
33.90.30.093 MATERIAL DE CONSUMO 97500 O 00653 0.03314 2.000.30
3390.32000 MATERIAL DE OISTRIOUICAO GRATUITA 00500 O 00654 0.00157 1000,30
3.3.90.36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 00500 O 00655 0.00157 1,000.00
3390.39030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 00500 o 00656 0.03314 200000
4003.00.030 DESPESA DE CAPITAL
44 00.00 633 INVESTIMENTOS
44.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
4 4 90.52.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERVANENTE 00500 O 00657 0.00157 1.000.00
Total da Unidade Orçamentária 0,09107 58.000,00
Total do órgão 6,28096 4.000.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código
órgão
Nome
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Fonte Rec. ITIPO! Ficha F'ercentualt Valor
Unidade Orçamentária 001 - RESERVA DE CONTINGENCIA
999001 9900000000 OCO RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999001 9999900000.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999001 9999999990 COO RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999001 9999999992 144 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.0 OO.CO 000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9 00.CO 000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999.00C30 RESERVA DE CONTINGEI-JCIA
99.99.99OCO RESERVA DE CCNTINGENCIA
99.99.99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 92000 O 00058 2.20896 1 405. 750.00
Total da Unidade Orçamentária 2.20894 1.406.750,00
Total do órgão 2.20894 1.406.750.00
Total Geral da Despesa 100,00000 63.684.526,00
Baixo Guandu. em 21 de dezembro de 2005
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pleitO MunicIPal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Descriminação da Despesa Segundo Vinculo de Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
órgão 000- CAMARA MUNICIPAL
0000010000000000 000 CAMARA MUNICIPAL 993 500. 1.993.500.
0100000000000 LEGISLATIVA 1.993.500. 1.993.500,
03100000.000 ACAO LEGISLATIVA 1 993.500. 1,993.500.
00010.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.503 500, 1.503.500,
2001 WANUTENCAO E .V,ODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 1.503,500. 1.503.500.
00020.000 PROGRAMA DE INVESTIMENTO NO PATRIMONIO PUBLICO 450.000.00 450.000,00
1001 AQUISIÇÃO DE IMóVEIS 100.000.00 100.000.00
1002 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS 350 000.00 350.000,00
00030.000 PROGRAMA DE RENOVACÃO DE FROTA 40.000.00 40.000,00
003 RENOVAÇAC DE FROTA-VEÍCULO 40.000,00 40.000.00
Total do Órgão 1.993.500,00 0,00 1.993.500,00
órgão 010- GABINETE 00 PREFEITO
010002.0003000000 COO GABINETE 00 PREFEITO '147 000,00 447.000.00
0400000000 000 ADMINISTRACAO 447 000,00 447.000,00
12230000.000 ADMINISTRACAO GERAL 447 000.00 447.000,00
00040.000 MANUTENCAC DO GABINETE DO PREFEI'O 447.000,0C 441.000,00
1 004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 30.00CC0 30.000,00
2002 .VANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO GABINETE 412000.00 412.000,00
2303 DIVULGACAO DE ATOS E PUBLICACCES 500300 5.00000
010303 0000000000 COO ASSESSORIA TEC\:CA. ÀSS. ,URIDICA E PLANEJAMENTO 730000,00 73C,000.00
040.0300000 COO AC)MINISTRACAO 730 C00.00 730.000.00
220000O000 ADMINISTRACAO GERAL 730000.00 730.000,00
00350 030 MANU SUPEI'1'NENOENCIA. 000RE. E ASSESSORIAS 730 C93.00 730.000,00
-ERNEND5NCIA, 000RE. E ASSESSORIAS 230 000.00 230 000,00
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- :,,,,ta .•
• Prefeito MuflidPal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Descriminação da Despesa Segundo Vinculo de Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
2.005 PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 500.000.00 500.300,00
Total do Órgão 1.177.000,00 0,00 1.177.000,00
órgão 020- SECRETARIA M UNLCIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
020004.0000000000 000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 4.673.000. 4.673.000,
0400000000.000 ADMINISTRACAO 3.015.000. 3.015.000.
12200000.000 ADMINISTRACAO GERAL 2.849000, 2.849.000,
12900000.000 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 166.000.00 166.000,00
00060.000 MANUT DA SECRETARIA MUNIC, DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 2849.000. 2.849.000.
1.005 CONSTRUCAO AMPLIACAO REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS E 50.000.00 50.000.00
1006 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA 105.000.00 105.000.00
2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMIN 1.613000. 1.613.000,
2.007 MANIJ7ENCAO 00 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 600.000.00 600.000,00
2.008 MANLITENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMETO DE FINANC 481.000.00 481.000.00
00070000 M006RNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENOARIA 166.000,00 166.000.00
1.007 IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 6.000.00 6.000,00
2.009 M000RNIZACAO DA ARRECADACAO FAZENDÁRIA 160.000,00 100.000.00
0900000000.000 PREVIDENCIA SOCIAL 1.058.0001 1.058.000,
27100000.000 PREVIDENCIA BASICA 1 058.000. 1.058.000,
00080.000 MANUT. DA PREV. DOS SERV. E FORM. PATRIM. (PASEP) 1.052.000, 1.052.000,
2010 PREV, DOS SERV. FORMACAO DO PAT. DOS SERV. PU8LICOS-PASEP 1.052 000. 1.052.000,
00090.000! PREV. DE PREST. DE SERV DE TERCEIROS.P.FIS E AUT. 6.000.00 6.000.00
2.01 tj,.,... PREVIDENCIA DE SERVICOS DE PESSOAS FISICAS . AUTON E JURIDIC 6.030.00 6.000.00
ardoSO
Prefdito Municipal
Página 2
rdoS0
Prefeito iunk1pat
0,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Descrirninação da Despesa Segundo Vinculo de Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
2800000000 OCO ENCARGOS ESPECIAIS 600.000.00 600.000.00
84300000.030 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 600000.03 600000.00
ooioc.coo PROGRAMA DE SERVIÇO DA DIVIDA CONSOLIDADA 600 000.00 600 000.00
2,012 PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA 600000.13c 600000.00
Total do gáo 4.673.000,00 0,00 4.673.000,00
órgão 030- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS URBANOS
0300050000000000 000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 12.278000 I.000.00 12.279.000
1500000000.000 URBANISMO 6765000. 1.00000 6.766.000.
45100000.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.590000. 3.590.000,
45200000.000 SERVICOS URBANOS 3 175.000. I.00C.C3 3.176.000.
00110 000 PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA 3.590 000. 3.590.000,
1 008 PAVIFENTACAO. DRENAGEM E ABERTURA DE RUAS E AVENIO 2050.000, 2.050.000,
1 009 REURBANIZACAO E REVITAIIZACAO DA SEDE 100000.00 100.000.00
1.010 CONSTR REC,AMPL. PRAÇAS. PARQUES. JARDINS.CANT E ROTATÓRIAS 800.000.00 800.000.00
1.011 REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM. CONSTRUCÃO. AMPLI 100.000.00 100 000,00
1.012 CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO/ALVENARIA IC.000.00 10.000,00
1 013 CONSTRIJCAO E AVPLIACAO DE REDES ELETRICAS 80.000.00 80.000.00
1014 ADLJISICAO E DESAPRCPRIACAO DE IMOVEIS PARA CORAS O 30.900.00 30.000,00
1 015 CONTR AMPLI. DE PREDIOS DUBL, MUROS POTECAO 60.000,00 60.000.00
1 016 CONTRUCAO PREDIO SAAE
'1 017 ACIJISICAO E DESAPROPRACAO IMOVEIS 50.000.00 50.000.00
1.018 CONSTR E REFORMA PARAABRIGO DE PASSAGEIROS 10.090,00 10.000.00
1 019 CONST AMPLI REFOR. CEM[-, ER P001. CASAS VELOROS MUROS 1C .000.00 10.000.00
ACUIS, E OESAPRCPRIACAO TERRENO P/ CEMITERIO 30.000.00 30.000.00
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Descriminaçâo da Despesa Segundo Vinculo de Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
021 CONSRUCAO DE CENTROS DE LAZER E ESPORTES 100000.00 100.000.00
1 022 CONSTRUCAO DE CALCADAO AS VARGENS DA RODOVIA BR 259 50.000.60 50.00000
1 023 CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS 40.00000 40.000,00
1 024 CONSTRUCAO DE POSTOS PARA POLICIAMENTO 10.000.00 10.000,00
025 AMPUACAO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL 10.000,00 ' 10.000,00
1 026 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA AREA INDUSTRIAL 50.000,00 50.000,00
C0130000 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS URBANOS 3 175000. 1.000,00 3.176.000,
027 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 50.000.00 50.000,00
1 028 AOUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN USINA LIXO LIMP 10.000.00 10.000,00
1 029 CONST AMPL!. REFOR. CEMITER. PUBL. CASAS VELORIOS MUROS
1.030 ACUES. E OESAPROPRIACAO TERRENO P/ CEMITERIO
2.013 MANUTENCAO LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 451 000,00 451.000.00
201' MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 670000,60 670.000,00
2.015 MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 40,000.00 40.000,00
2016 INSTALACAO DE SINAUZACAO VIARIAS E PLACAS 35.000,00 35.000,00
2017 MANUTENCAO DA FABRICA DE PRE'MOLDADOS PARA OBRAS 16.000,00 16,000,00
2.018 MANUT DOS SERV.DELIMPEZA PUBLICA E USINA DE LIXO 1 156c00. 1000,00 1 157.000,
2019 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO PUBLICA 708000.00 708.000.00
2020 INSTAL, MANUT REPEDID TV E PREDIO DA INSTALAC. 11.000,00 11,000,00
2021 MANUT DE PRACAS PARQUES E JARDINS E ÁREAS DE LAZER E ESPOR 21 .000.00 21,000.00
2,022 .VANUTENCAO DE CEMITERIOS PU8LICOS 6.000.00 6,000,00
2023 MANUT REFORMA REDE DE ESGOTO SANIT CANAL-- -AS ESTAÇÃO TRATA 1.000.00 1.00000
1700000000,000 SANEAMENTO 5513.000. 5.513.000.
45200000.000 SERVICOS URBANOS 2000.00 2.000.00
51200000.000 SANEAVENTO BASICO URBANO 5511 000, 5.511.000.
Prefeito Municipal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Descriminação da Despesa Segundo Vinculo de Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
03120000 PROGRAMA DE SANEAMENTO 5.511 COO, 5.511.030,
1031 CONSTR. REDE ESGOTO SANIT CANALETAS E ESTACAO TRA 3.001.000, 3.001.000,
1.032 CONSTR REDE A8AST. AGUA E ESTACAO TRATAMENTO 2 500.000. 2.500.000,
1.033 AOUISICAO IMOV. CONIR REDE ESTACAO TRAT. ESG AGU 10.000,00 10.000.00
00130000 MANUTENCAC DOS SERVCOS URBANOS 2000,00 2.000.00
2024 MANUT. REFORMA REDE DE ESGOTO SANIT CANALETAS ESTAÇÃO TRATA 2000.00 2.000.00
Total do órgão 12.278.000,00 1.000.00 12.279.000,00
órgão 040. SECREIARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO ECULTIJRA
0400050000000030 CCO DEPARTAMENTO DE ENSINO 3395.000. 8373.000 11769.000
200000000 OCO EOUCAGAO 3.396C00. 8.373000 11,769.000
12200000 000 AOMINISTRACAO GERAL 517 000.00 1.118c00, 1.635.000,
27100000.000 PREVIDENCIA SASICÃ 2.00O3C0 2.000.00
30600000.000 AL;MENTACAO E NUTRICAO 1 000000. 1.000.000.
36100000.000 ENSINO FUNDAMENTAL 608.000.00 5.646000, 6,254.000,
36200000.000 ENSINO MEDO 552 000,00 - 552.000,00
36300000.03C ENSINO PROFISSIONAL 218 030.00 218.000.00
36400000.300 ENSINO SUPERIOR 501 000.00 501 000,00
36500000.000 EDUCACAO INFANTIL 1.607 000. 1.607,000.
00150c03 PREV.DE PREST.OEO SERV.00 TERCEIROS.P.FIS E AUT E JURIDICAS 2.00000 2.000.00
2022 PREVIDENCIA CE SERVICOS PESSOAS FISICAS AUTONOWCS 2.000.00 2.000.00
00160 000 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.000000. 1.000,000.
20 MANUTIENCAO DA MERENDA ESCOLAR 1.000c00, 1.000.000.
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Prefeito Municipal
árdoso
efeito Municipal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Descriminação da Despesa Segundo Vinculo de Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
00170 000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 451. 000.00 52000.00 503 00000
1 038 AQUIS. VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 50.000.00 50.000,00
2031 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 451 000.00 2.000.00 .53.000,00
00180000 TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO MEDIO 551 000.00 551.000,0
2037 V.ANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 00 ENSINO MEDIO 551 000.00 551.000,00
00190 000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 401 000.00 401.000,00
2040 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR 401 000.00 401.000,00
00200 000 ASSISTENCIA A EDUCANDOS 1 000,00 1.000.00
2038 AIJX'LIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CARENTES 1 000.00 1.000.00
00210 COO MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA 517000.00 1 118.000. 1.635.000.
1034 ACUISICAO DE VEICULOS ei ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA 50.000.00 50.000.00
1 035 AOUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS 30.000.00 30.000,00
1 036 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE PREOJO PUBL. MUROS PROTECA 30.000.00 30.000,00
037 CONSTRUCAO DO CENTRO REG DE EDLJC ABERTA E A DISTANCIA
2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 140000,00 1.118000. 1.258.000,
2026 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 230 000.00 230.000.00
2027 TRANSE DE RECURSOS A ENTIDADES EDUCACO.'AIS 20.000,00 20.000.00
2028 MANUT, CENTRO DESENV REGIONAL - UFES / AXO GUANDU 17030.00 17.000,00
00220000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EOUCACAO INFANTIL 1 607.000. 1.607.000.
1 066 CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE PRE-ESCOLAS. QUADRAS. PLA 100000.00 100.000.00
1.047 CONSTR AMPLi REF CRECHES. PLAVCROUNO E MUROS PR 100.000,00 100.000,00
1.048 AQUIS. CESAPROORIACAO IMOV DEST EDUC INFANTIL 30.000.00 30.000,00
2042 MANUTENCAO DE CRECHES 1,221 000. 1,221.000,
20 MANUTENCAO DA EDUCACAC PRE ESCOLAR 15600000 156.000,00
PREk IITURA MUNICIPAL DE BAIXO GLANDU
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Despesa
Código Nome Desdobramento Elemento Categoria
30.00.00.000 DESPESA CORRENTES 35.697 741.00
3 1.00.00.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.639.714.00
3 1.00.00.000 APLICACOES DIRETAS 18 039 714.00
3190.01 000 APOSENTADORIAS E REFORMAS . 620 000OC
31.90.03000 PENSOES 210.000.00
31.90.11.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 14.045.250.bO
3.1.90.13.000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.174.464.00
3,1.90.16.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 35.000,00
3.1.90.91 000 SENTENCAS JUDICIAIS 511 000.00
31.9092 000 DESPESAS DE EXERCIdOS ANIERIORES 21.000.00
3 1.0094 000 INOENIZACOES RESTITUICOES TFA8AL-ISTAS 23.000,00
33.0000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.058 027 CC
33,2000000TRANSFERENCIAS A UNIAO 8 000 00
33.20.41 000 CONTRIDUICOES 8 000.00
3330.00000 TRANSFERENC!AS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 135 000.00
3.3.30.41 000 CONTRIBUICOES 135.000.00
3.3.50.00 000 TRANSFERENCIA A INSIr. PRIV SEM, FINS JUCRATIVOS .400 000 CO
3.3.50.41 000 CONTRIBUICOES 45.000.00
33.50.43.000 SUBVENCOES SOCIAIS 355.000,00
33.90.00.000 APLICACOES DIRETAS IS 515.027.00
3.3.90.08000 OUTROS BENEFICIOS ASSSENCIAIS 15.000.00
339014000 OlARIAS. CIVIL 244 000.00
3.3.9a1&000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTDANTES 1 000.00
33.90.27.000 ENCARGOS PELA IONRA DE AVAIS.GARAN .SEG E SIMILAR 1 000.00
3.3.90.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 4.985.210.00
33.90.32.000 MATERIAL DE DISTR8UICA0 C-RAr.1TA 1.570.000 CO
33.90.33.000 MASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.000.00
Pagina 1
Cardoso
Prefeito municipal
PREF dITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Despesa
Código Nome Desdobramento Elemento Categoria
3 3.90,35.003 SERVICOS DE CONSULTORIA 33.000.00
33.90.36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCE:ROS. PESSOA FISICA 502 08.00
3.3.90.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 8.515.709.03
33.90.46000 AUXILIO - ALIMENTACAO 185c00,00
33.90.47.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 308.000.00
33.90.48.000 'OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS - ig.000 co
3.3.90.49.000 AUXILIO . TRANSPORTE 3.000.00
3.3.90.91.003 SENTENCAS JUDICIAIS 81.030.00
3390.92.000 DESPESAS DE E)IERCICIOS ANTERIORES 21.00000
33.90.93000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5300.00
400000030 DESPESA DE CAPITAL 26580 035.00
4403.00030 INVESTIMENTOS 2584003500
44 30.00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 50000000
4430.41 000 CONTRIBUICOES 50000000
4450.00000 TRANSFERENC!A A INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS 700000
44.50.41.000 CONTRIBUICOES 7000.00
44.90.00.000 APLICACOES DRETAS 25333.035.00
44.90.51 000 OBRAS E INSTALACOES 18.000.000,00
44.90.52 000 ECUPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE 6.848.035.00
44.90,61 000 ACUISICAO DE IVCVEIS 48400000
4.4.90.92003 DESPESAS DE EXERCIdOS ANTERIORES 1.000,00
45.00.00 000 INVERSOES F'NANCEIRAS 140.000.00
48.90.00000 APLICACCES DIREAS 14000300
45.90.61 000 AOUISICAO DE MOVEIS 140 00000
46.00.00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 500,000.00
4 6.90.00 000 APLICACOES DIRETAS 60000000
46.90.71 033 'RINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 600c00,00
enio Luiz Cardoso
Prefeito Municipal
PRE-tEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Despesa
Código Nome Desdobramento Elemento Categoria
9 C.0000 900 RESERVA CE CO\TINGENCIA 1 406750.30
99.03.03 000 RESERVA DE CCNTINCENCIA 1.406.750,00
9 9.99.0C 000 RESERVA CE GONTINGENCA 1 4C6.750.00
99.99.99.000 RESERVA DE CONTItJGENCIA 1.406 750.03
99.99.99.999 RESERVA DE CORTINGENCIA 1.06 75000
Total 0,00
Baixo Guandu. em 21 de dezembro de 2006
MIO LUIZ CardosO
Prefeito MuntO 8
Página 3
1[11 &L
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome Projetos Atividades Total
órgão 000 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 001 - CAMARA MUNICIPAL
0000010103100012.001
000031 0103100021 001
000001 0103100021 002
000001 C103100031.12C3
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
PROGRAMA DE APOIO ADM!NISTRA11VO .
MANLITENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA DE INVESTiMENTO NO PATRIMONIO PUBLICO
AOUISIÇÀO DE IMOVEIS
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS
PROGRAMA DE RENOVACAO DE FROTA
RENOVAÇAO DE FROTA-VEÍCULO
100.030.00
350.000.00
40.000.30
1.503.50000
1.993.500.00
I.993$00.00
1 503.500.00
450.000.00
40 000.00
Total da Unidade 490.000,00 1.503.500.00 1.993.500,00
Total do órgão 490.000,00 1.503.500.00 1.993.500,00
Página
ardoso
municipal p eito,
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU &l.
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- Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome - Projetos Atividades Total
órgão 010- GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 002 - GABINETE DO PREFEITO
010002 04122C0041 004
010002.0412200042 002
0100020412200342 003
AOMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
MANUTENCAO 00 GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
.VANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
DiVULGACAO DE ATOS E PUBLICACOES
30.000.00
412.000.00
5003.00
447.000.00 -
447.000.00
447000.00
Total da Unidade 30.000,00 41 7.000.00 447.000,00
Unidade Orçamentária 003- ASSESSORIA TECNICA, ASS. JURÍDICA E PLANEJAMBJTO
010003,0412200052 C04
0100030412200052005
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
MANUT SUPERiN1NDENCIA, COORO. E ASSESSORIAS
MANL.T SUPERINTENDENC!A. GOORD. E ASSESSORIAS
ORECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS
233000.00
500.000.00
730000.00
730 00000
730 000.00
Total da Unidade 0,00 730.000,00 730.000,00
Total do órgão 30.000.001 1.147.000,00 1.177.000,00
Pâgina 2
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome Projetos Atividades Total
órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade Orçamentário 004 SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAOEFINANCAS
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
MANUT DA SECRETARIA MtJNIC. DE AWINISTRACAC E FINANCAS
3.015 000.00
2.849.000.00
2.849.000.00
020004.0412200061.005 CONSTRUCAO. AMPLIACÃO REFORMA DE PREDIOS PUBUCOS
E MUROS DE PROTECAO 50.000.00
0200040412200061006 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA 105. 000.00
020304 0412200062 006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMIN 161300000
0200040412200062.007 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 630c00.00
0200040412200062 008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMETO DE FINANC 48) 000.00
ADMINISTRACAO DE RECEITAS 166 COO 00
MOOERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENDAR!A 166 000,00
02C004.0412900071 007 )MPIANTACAC DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 6.00000
020004.0412900072009 MOO ERNIZACAO DA ARRECADACAO FAZENCARIA 160 000.00
PREVIDENCIA SOC!AL 1.058000.00
PREVIDENCIA 8ASICA 1.058.000.00
MAWUT. DA PREV. DOS SERV. E ÍCRM PATRIM. (PASEP) 1.052,000,C3
020004 0927100082 00 PREV. DOS SERV, FORMACAO DO PAT DOS SERV. PUBLICOS-PASEP 1.052.003.00
PREV DE PREST. DE SERV. DE TERCEIROS.P.FIS E AUT 6.003.00
020004 0927100092 011 PREVIDENCIA DE SERVICOS DE PESSOAS FISICAS - AUTON E JUR;OIC 6c00.00
ENCARGOS ESPECIAIS 600 000,03
SER VICO DA D:VIDA INTERNA 600 000,00
PROGRAMA DE SERVIÇO DA DIVIDA CONSOLIDADA 1500c03.011
020304 2884300102 012 PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA 600.000.00
91fl0 3
o Luiz Cardoso
Prefeito Municipal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome Projetos Atividades Total
Total da Unidade 161.00000 4.512.000,00 4.673.000,00
Total do Órgão 161.000,00 4.512.000,00 4.673.000,00
. z cioso
prefeito municipal
Página 4
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome Projetos Atividades Total
órgão 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentária 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS URBANOS
030005 1545100111.008
URBANISMO -
INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA DE INFRA-ES'rRUTURA
PAVIMENTACAO. DRENAGEM E ABERTURA DE RUAS E
AVENIDAS, CONSRUCAO DE MUROS DE ARRIMO. PASSARELAS
SEDE E DISTRITOS
REURBANIZACAO E REVITAUZACAO DA SEDE
CONSTRUCAO, RECONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS.
PARQUES E JARDINS. CANTEIROS E ROTATORIAS
REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM. CONSTRUCAO.
AMPLIACAO E RECONSTRUCAO DE GALERIAS
CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO/ALVENARIA
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDES ELETRICAS
AOUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA OBRAS
DE INFRA ESTRUTURA
CONTR AMPLI DE PREDIOS RUBI. MUROS PROTECAC
CONTRUCAO PREDIO SAAB
AQIJISICAO E DESAPROPRIACAO IMOVEIS
CONSIR E REFORMA PARA ABRIGO DE PASSAGEIROS
CONSTRUCAO AMPLIACAO. REFORMA DE CEMITERIOS
PUBLICOS. CASA PARA VELORIOS E MUROS
AQUIS. E DESAPROPRIACAO TERRENO P/ CEMITERIO
CONSTRUCAO DE CENTROS DE LAZER E ESPORTES
6.766 000,00
3.590.000.00
3590.000.00
030305 1545100111 009
030005 1545100111 010
030305 1545100111 011
030005 1545100111 012
030005.1545100111013
030035 15451C0111.014
330035 1545100111 015
030035 1545100111 016
030035 1545100111.017
0300051545100111.018
030005 1545100111 019
030005 1545100111 020
030005 1545100111 021
2 050.000.00
100.00003
800.000.00
100.000.00
10.000.00
80.000.00
30.000.00
60.000.00
50.000.03
10.000.00
10.000.00
30.000,00
100.000.00
gina 5
Luiz Cardoso
Prefeito Municipal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome Projetos Atividades Total
030005 1545100111 022 CONSTRUCAO DE CALCADAO AS MARGENS DA RODOVIA BR 259 50.000.00
030005 1545100111 023 CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS 40.000.00
030005 1545100111.024 CONSTRUCAO DEPOSTOS PARA POLICIAMENTO 10.000,00
030005.1545160111025 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL 10.000.00
030005.1545100111026 IMPLANTAÇÃO DEINFRA-ESTRUTURA PARA AREA INDUSTRIAL 50. 000.00
SERVIÇOS URBANOS 3.176.000.00
MANUTENÇÃO DosSERVIÇOS URBANOS 3.176.000,00
030005 1545200131.027 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 50.000.03
330005 155200131.025 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE
PARA USINA DE LIXO E LIMPEZA PUBLICA •0.000.00
036005 1545200131.029 CONSTRUCAO AMPLIACAO. REFORMA DE CEMITERIOS
PUBLICOS. CASA PARA VELORIOS E MUROS
330005 1545200131.030 AOUIS. E OESAPROPRIACAO TERRENO P1 CEMITERIO
030905. 1545200132.013 MANUTENÇÃO. LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 451.000.00
030005 1545200132.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 670.000.00
030005 1545200132 015 MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 40000A0
030005.1545200132.016 INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIAS E PLACAS 35.000.00
030035.1545200132.017 MANUTENÇÃO DA FABRICA DE PRE-MOLDADOS PARA OBRAS 16. 000.CO
330005.1525200132.016 MANIJT.00S SERV DE LIMPEZA PUBLICA E USINA DE LIXO 1.157.02000
330005. 1545200 $32.019 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 708 000.00
030005. 1545200132.020 INSTAL. MANUT REPEDIO 1V E PRECIO DA INSTALAC 11 00000
030005 1545200132.021 MANIJT. DE PRACAS PARQUES E JARDINS E ÁREAS DE LAZER E ESPOR 21000.00
030005 1545200132.022 MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS 6000.00
030005 1545200132 023 MANUT. REFORMA REDE DE ESGOTO SANIT CANALETAS ESTAÇÃO TRATA 1.030.00
SANEAMENTO 5,513 600.00
girIa 6
tn:oLí'uiZ Cardoso
PrpfetO MuniCIORI
1tTz Cardoso
Prefeito MunICtP3t
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome Projetos Atividades Total
0300051745200132.024
030035 1751200121 031
030005 1751200121 032
030305 1751200121 033
SERVICOS URBANOS
MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS
MANUT. REFORMA REDE DE ESGOTO SAN1T CANAIETAS ESTAÇÃO TRATA
SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMÁ DE SANEAMENTO .
CONSTR REDE ESGOTO SANIT CANALETAS E ESTACAO IRA
CONSTR. REDE ABAST. AGUA E ESTACAO TRATAMENTO
AOUISICAO IMOVEIS PARA CONSTRUCAO DE REDES.
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE
AGUA
3001.000.00
2.500.000.00
10.000,00
. 2.003.00
.
2.000.00
2.000,00
5.511.000.00
5.511.000.00
Total da Unidade 9.161.000,00 3.118.000.00 12.279.000,00
Total do órgão 9.161.000,00 3.118.000,00 12.279.000,00
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome Projetos Atividades Total
Órgâo 040- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária 006 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
EOUCACAO 11,769 000.00
ADMINISTRACAO GERAL 1.635,000.00
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA 1.635.000,00
040006.1212200211034 AQUISICAO DE VEICIJLOS P/ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA 50.000.00
040006 1212200211.035 AQUISICAO E OESAPROPRIACAO DE MOVEIS 30.000,00
0400061212200211036 CONSTRUCAO AMPL'ACAO DE PREDIO PUBL. MUROS PROTECA 30.000.00
040006 1212200211.037 CONSTRUCAO DO CENTRO REG DE EOUC ABERTA E A DISTANCIA
040006 1212200212.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 1258 000 CO
040006 1212200212.026 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 230 000.00
040006 1212200212027 TRANSF DE RECURSOS A ENTIDADES EDUCACIONAIS 20000 CC
040006 ¶212200212 028 MANUT. CENTRO DESENV REGIONAL. UFESI BAIXO GUANDU 7 003 CO
PREVIDENCIA BASICA 2 300 00
PREV.DEPREST.DED SERV.DETERCEIROS•P.FIS E AUT E JURIDICAS 2000,00
040006 1227100152.029 PROVIDENCIA DE SER VICOS PESSOAS FISICAS AUTONOMOS 2 000.00
ALIMENTACAO O NUTRICAO 1.000 000.03
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.000.000.00
040006 1230600162.030 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 1000000.00
ENSINO FUNDAMENTAL 6,254.000.00
TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 503 090.00
040006 1238100171 036 AQUIS VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 50.000.00
040006 1236100172.031 MANU1ENCA0 CC TRANSPORTE ESCOLAR 453 00000
PROGRAMA DE MANUTENCAO 00 ENSINO FUNDAMENTAL 5 751 00000
040006 1236100251 039 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMóVEIS P1 ENSINO FUNDAMENTAL 1000000
Página 8
úiz CattiOSO
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome Projetos Atividades
040006.1236100251.040
040008 1236 100251. 04 1
040006. 1236100251.042
040006.1236100252 032
040006.1235100252,033'
040006.1236100252.034
040M. 1236100252.035
040008.1236100252036
AOUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. ATIV. ENS. FUNDAMEN
IMPLANT. PROG DE INFORMATIZACAO DE ESCOLAS-INCLUSÃO DIGITAL
CONSTRUÇÃO, AMPI REF. ESCOLAS E QUADRAS ENS. FUNDAMENTAL
MANUT. REPOR. ESCOLAS, QUADRAS. MUROS PROTECAO
MANUTENCAO 00 ENSINO FUNDAMENTAL - FUEPUM40%
MANUTENÇÃO 00 PUNDEF 60%
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA, VINCULADA A
ACOES SOCIO•EOUCATIVAS - BOLSA ESCOLA,
ENSINO MEDIO
10.000.00
157.000.00
200. 000. 00
1.642 000.00
3.700 000.00
4000.00
28 000.00
552 COO CO
TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO MEDIO 551.90000
040006 1236200162.037 MANUTENCAO 00 TRANSPORTE ESCOLAR 00 ENSINO MEDIO 551 000.00
ASSISTENCIA A EDUCANDOS 003 09
040006. 1236200202.038 AU)8L10 FINANCEIRO A ESTUDANTES CARENTES 1.003.00
ENSINO PROFISSIONAL 218 900.00
IMPLANTACAO E MANUT. DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 216. 000.60
040006.1236300271.043 CONSTR. AMPI. REF IMÓVEL P/IMPL ENSINO PROFISSIONALIZANTE 50.000.09
0400061236300271044 AQUISIÇÃO 1 DESAPROP. DE IMÓVEL P/ ENSINO PROFISSIONALIZANTE 30 000.00
040006.1236300272.030 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 138000.00
ENSINO SUPERIOR 501.600.00
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 401 000.00
040006. 12364C0192.040 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR 0I 003.00
Inlplan:aç8o e Manuerção 03 Ensino Sperio 100.000.00
040006.1236400721 045 AQUISICAO. CONSTR REF IMOVEL P(CENTRO DESENV.REQ. UFES/BO 20 oco. 3O
040006 1236400722041 MANUT CENTRO DESENV REGIONAL- UFES / BAIXO GUANOU accoo.cc
Total
Página 9
stêflÍólUÍZ Cardoso
Prefeito Municipal
Página 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU EuL
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome Projetos Atividades Total
EOUCACAO I1FANTIL 1607.000.00
MANUTENCAO 00 PROGRAMA DE EDUCACAO INFANTil. 1 607.000.00
040006.12365002I 046 CONSTR.. AMPLIACAO DE PRE.ESCOLAS. QUADRAS.
POUESPORr1VAS. PLAYGROLJND. MUROS DE PROTECAO E
REFORMAS 100,000.00
040006 1236500221 047 CONSTR. AMJLI REF CRECHES, PLAYGROUND E MUROS PR 100.000.00
040006 1235500221.048 AQUIS. DESAPROORIACAO IMOV. DEST. EDUC. INFANTIL 30.000.00
040306.1236500222 042 MANUTENCAO DE CRECHES 1.221.000.00
040006 1236500222043 MANUTENCAO DA EOUCACAO PRE ESCOLAR 156 000.00
Total da Unidade 867.000,00 10.902.000,00 11.769.000,00
Unidade Orçamentária 007- DEPARTAMENTO DE CULTURA ETURISMO
CULTURA 465.00C,00
2ATRIMQNIO H;STORICØ AR11ST:CO E ARQUEOLOGICO •4000 CO
IMPI.ANTACAO DE MUSEUS 4.000.00
040007 1339100291 049 CONST.AMPL.E REP DE MOVEÍS PARA INSTALACAO DE MUSEUS 10.000.00
040007 1339100291 050 AQUISIÇÃO E DESAPRCP DE IMÕVES PARA IMPLANTACAO DE MJSEUS
04C007.1339100292 C44 MANUTENCAO DE-MUSEUS 4000.00
DIFUSAO CULTURAL 454 003.00
MANUTENCAO DAS ATIV CULTURAIS DO MUNIÇIPIO 454 000.00
040007.1339200281.051 AOUIS. DESAPROPR IMOVEISATIV. DEP. CULT. TURISMO
04C007.1339200281 C52 CONS'R AMPLJACAO E REFORMA PREDIOS P/0!BLICTECA
PUBLICA MUNICIPAL E CASA DA CULTURA 5.000.00
040007.1339200281 053 AQUIS VEICULOS E EQUP. P/ ATIVIDADES CULTURAIS 20.00O,00
040007 1339200281 054 CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTEZANAT0 10.000.00
040007 1339200282045 MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL 43000.00
2uíz jCardoso
M ir,cj(iaI
'ardoso
eito MuniCiPal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Receita Para o Exercício de 2007
CÕdo Norrie Fonte Rec. Ficha Percentual Valor
1600.13 08.00 Expedição de 2 Via de Conta (SPE) 00030 000520 3,50000
1600.49.00.00 Tania de Agua (SAAE) 00031 2.97446 2.000.359.00
1600.51.00.00 Tanfa de Esgosto(SAAE) 00032 I.13574 763.801.00
1600.52.00.00 Rohgaç.ão de Agua (SAAE) 00033 0,02682 18.039.00
1600.53.00.00 ligação de Água (SAAE) 00034 0,00149 1.000.00
1600,54 00.00 Ligação de Esgoto (SAAE)
. 00035 0,00412 2.768.00
1600,55.00.00 Conservação de Hidrõmelro (SAAE) 00036 0.00149 100000
1700.00.00.00 TranSf eréncas Correntes
1720.00 C0.00 Transferências Intergovernamentais
172; 000000 Transerenc,as da União
1721 01 0000 Participação ,1a Receita da União
721 01 0200 Colo-Pane do Fundo de Participação dos Municipos 00037 10.40874 7000000,00
972101 02.00 Dedoçâo de Receia para a Formação co FUNOEF - FPM 00037 0.00000 1 050 000.00
1721.0 05.00 Cota-Pale do Imposto 8/Propredade TerntoraI Rural 00038 0,82526 555.000.00
".721.09 CO,OC Outras Transferências da União
1721,09.01.00 Transerènc,a Financeira do ICMS.Oescneração- L O N87I96 00039 0.74348 500.000.00
9721 0901.00 Dedução de Receita pia For.do FIJNDEF-ICMS-Deson..0 87/96 00039 0.00030 7500000
721,09 10.00 Re-=Ias de Transferências do MOS 00040 0.01487 10,000.00
1721.33 00.00 Transi .diRec Sistema Lnico d/Sa.4e-SUS-Reposses Fnco/Endo
1721.33 01.00 Piso de Alenção 3ásca. Fixo e varãvel 02,041 0.55018 370,000.00
172; 33 03 00 'Pans. co Un,ão. PACS (Programa Agentes Com de Saudei 00042 0.23791 160 000.00
172; 330400 PSF (Programa Sade da Famitia) 00043 0.92192 620 000.00
1721.33 C5.00 TrOnS 00 União - Famcia Bãsica 00044 O 04126 27 750.00
1721.33 07.00 Transf 03 União VigIncia Sanil0ia 00045 004126 27 750.00
721,33 09.00 O.tros Prgr Financiados Pcr '1ranslencas Fundo a FudQ 00045 0 13754 92 500,00
721.33 10.00 ECO - Programa de Epdemioiogia ConlcIe de Doenças 00047 O 13754 92500,00
'721.34 00,00 T'-Onsf cc Rec-.rsos 0/FUndO .'aciQna co ASSO: Soca._rNAS 00048 0.41263 277.500.00
1721,35 00.00 T'Onsf de Rec.f,dIFundD I4ac oral do Desenv 08 Eoucaçãc-F\DE
- -.
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-
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ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Funções
C&lig Nome Valor
Órgão 000- CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA 1 993.00
02 JUDICIARIA 0.00
03 ESSENCIAL A JUSTICA . 000
04 AOMINISTRACAO 0.00
05 DEFESA NACIONAL 0.00
06 SEGURANÇA PUBLICA 0.00
07 RELACOES EXTERIORES 0.00
C8 ASSISTENCIA SOCIAL 0.00
CO PREVIDENCIA SOCIAL 0.00
ia SAUDE 0.00
11 TRABALHO 0.00
12 EOUCACAO 0.00
3 CULTURA 3.00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 0.00
is URBANISMO 0.00
6 HA6ILITACAO 0.00
17 SANEAMENTO 0.00
8 GESTAO AMOIENTAL 0.0C
CIENCIA E TECNOLOGIA 0.00
20 AGRICULTURA 0.00
21 ORGANIZACAO AGRARIA 0.00
22 INDUSTRIA 0.00
23 COMERC'O E SERVICOS 0.00
24 CCMUNICACOES 0.00
25 4ERGIA, - 0.00
Pagina 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO
ESPIRITO SANTO
GUANDU
Orçamento Para o Exercido de 2007 -
Consolidação da Despesa por Projeto ou Atividade
CODIGO NOME PROJETOS ATIVIDADE TOTAL
Orgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orçamentário 010 - FUNDO MUNICIPAL DEACAO SOCIAL
0382. TRANFERENCIAS DE RECURSOS AO LAR DE VELHICE ANGELO PASSOS COO 90.00000 90.000.00
0382. TRANSFERENCIAS DE RECURSOA AO CLUBE MELHOR IDADE 0.00 22000 oo 20000,00
0382. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A APAE 0.00 100.000.00 100 000.00
0371. CONSTRUCAOEAMPLIACAOE REFORMA DO PROJETO ESPACO 0.00 0.00 5000.00
0000. NOVO E MUROS DE PROTECAO 5.00000 0.00 oco
0371. AOUISICAODEVEICULOSEEOUIP.. PÍATENDIMENTOA 000 0.00 1 CC.O.00
0000. CRIANCAE AO ADOLESCENTE- 1.000.00 0.00 COO
0371. CONSTRUCAO DA SEDE DO PETI 30,000.00 0.00 3C000.00
0372. MANUTENCAC PROGRAMA ERRACICACAO TRABALHO INFANTIL 0,00 128000.00 178 C00.0C
0372. MANUTENCAC CONSELHO DIREITOS CRIANCAS E AOOLESCENT COO 500000 5000.0c
- 9372 MNUT0NCAC DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESPACO NOVO 0.00 1400009 '4 000,0C
0372 MANUT. DOS PROJETOS DE ASS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0.00 7,000 CO 7 C0O.0C
0372, IVPLANTACAO E MANUTENCAO 00 PROJETO SENTINELA COO 8.000 CO 8099.00
0372 EVPLANTACAO E V.ANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM COO 7.000 CO 7030.00
0372 IMPLANTACAO E VAIIUENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM 0.00 7.000.03 7000.00
0372, IMPLANTAÇÃO E MANIJT CENTROS DE ENSINO P/ CAPAC.°ROFISSIONAL 0.00 12.90000 i 2.000.00
0382 TRANSF. DE RECURSOS AO LAR SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS 0.00 40.000.00 40.000.00
0382 TRANSF.DEREC. A OUTRAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS 0.00 100.000.00 100000.00
0391 PRODUCAC DE MORADIAS ATRAVES 00 FUNDO ROTATIVO DE 0.00 0.00 20.000.00
0000 HA8ITACAO. PARA COMRAS E CONSTRLCAO. 20000 30 0.00 OCO
0391 CONS O, AMPLACAO REFORMA DE CASAS PARA 6.00 22,03000
S CARENTES EAOUISICAC DE IMOVEIS 22,000.00 1 0,00 OCO
Paaira 15
OSO
pçit. unjCipaI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO
ESPIRITO SANTO
GUANDU
Orçamento Para o Exercício de 2007
Consolidação da Despesa por Projeto ou Atividade
CODIGO NOME PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0391 IMPLANTACAC DE PROGRAMAS DE HABITACAO POPULAR 2.320.000.03 0.00 2.320 000.00
0401 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA COO COO 1.000.00
0000 ATENDIMENTO AS ATIVIDADES NAASSISTENCIASOCIAL 1.000.00 Doo 0.00
0401 CONSTR AM'LI REFORMAPREDIOS GALPOES.MUROS PROT 1.000.00 0.00 1 000.00
0401. AQUIS. VEICULOS EOUIP. P/ATENOIM ASSISTEN.SOCIAL 5.09000 0.00 5.000.00
0401, CONSTRUCAO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 50.000.00 0.00 50.000.00
0402, MANUTENCAO 00 PROGRAMA DE ALIMENTACAO GERAL 0.00 152.000.00 152.800.00
0402. TRANSFERENCIAS A INSTTUICOES PRIVADAS SIFINS LUCRATIVOS 0.03 5.000.00 5000.00
0402. MANUT E A$S AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ACAO SOCIAL 0.00 6.000.00 6.000.00 -
0402 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 643 300.00 643000.00
-
0402. IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL 0.00 3000,00 3000.00
0402. CAPACITACAO E CURSOS 0.30 7 COO 03 7090.00
0402. PROGRAMA ATENO. ACOMPANHAMENTO FAMILIAR 0.03 2.000.CD 2000.00
0402, IMPLANTACAO E MANUTDO RESTAURANTE POPULAR 0.00 8 DDC.03 6030.00
04C2 IMPLANTACAO E MANUT, DE ACOES PARA DEPENDENTES QUIMICOS 0.00 5000.00 5000.00
0402 IMPLANTACAO E V.ANUTENCAO DA CASA DA GESTANTE 0.00 6.030.00 6 000.00
0411 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCUBADORA DE EMPRESAS ' 2.000.00 0.00 2.000.00
3411 IMPLANTACAO DO PAIF! ORAS MUNICIPAL 2.000.00 0.00 2.000.00
0412 GERACAO DE TRABALHO E RENDA PARA DETENTOS 0.00 4.000.00 4000.00
0412 MANUTENCAO DAS ATIV, 00 PROJETO INCUBADORAS DE EMPRESAS 0.00 300000 3 C00.00 -
0412 IMPLANTACAO DO BANCO DO POVOCREO PROG GER. EMPR 0.00 5.00000 5 000.00
0412, MANUTENCAO DO FUNDO DE AVAL C.33 1.000.80 1000.00
0412 PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA COO • OOCCO 003.00
....TPLIACAO DE PRED:O$ E AOUIS;CAO DE 0.09 0.03 , 003.00
Pacvno 16
'A
,ai-00
PrefedO MufljCPâl
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ESPIRITO SANTO
E&L
Orçamento Para o Exercício de 2007
Consolidação da Despesa por Projeto ou Atividade
CODIGO NOME PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0000 IMOVEIS PARA O PROJETO DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA 2.000.00 000 0,00
0422 MANUTENCAO DE PROJ. ENFRENTAINTO DA POBREZA 0.09 1.000,03 1.000.00
0432. MANU'TENCAO co CONSELHO TUTELAR 0.00 58.000,00 58.000.00
0442' MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNXCIA À CIIANÇA E AO • 0.00 0.00 33.000,00
0000. ADOLESCENTE 0.00 33.000,00 0.00
0432. MANUTENCAO 00 CONSELHO TUTELAR 0.00 58.000.00 58.000.00
Total Unidade 2.461.000.00 1.539.000,00 4.000.000.00
Total Orgão 2.461.000,00 1.539.000,00 4.000.000,00
Página 17
.oso
Pre eit9líunicipal
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Orçamento Para o Exercício de 2007 -
Consolidação da Despesa por Projeto ou Atividade
CODIGO NOME PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Orgão 999- RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orçamentário 001 - RESERVA DECONTINGB4CIA
9992, RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00 1 406.750.00 1.406750.00
'Total Unidade 0.00 1.406.750,00 1.406.750,00
Total Orgão 0,00 1.406.750,00 1.406.750,00
BaDo Guandu, em 21 de dezembro de 2006
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código
órgão
Nome
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
IFonte Rec. Tipo FichaercentualI Valor
Unidade Orçamentária 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
930005 í500000000 .00O UR3AN5V0
030005, 1545100000.00O INFRA.ESTR(JTJRA URBANA
930005 1545100110 COO PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA
030035 1545100111 C08 PAVIMENTACAO. DRENAGEM E ABERTURA DE RUAS E
AVENIDAS. CONSRLICAO DE MUROS DE ARRIMO. PASSARELAS
SEDE E DISTRITOS
3000.03000 DESPESA CORRENTES
3300.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00.000 APLICACOES DIRETAS
3 399.39.009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 00500 O 30076 0.07851 59.00O.00
4000000O3 DESPESA DE CAPI TAL
4400.00000 INVESTIMENTOS
4.4 90.00000 APLICACOES DIRETAS
4.4,90.51.000 OBRAS E INSTALAÇOES 00500 O 00077 3.14048 2.000 C00.00
030005. 15451C0111 C09 REURI3ANIZACAO E .REVITAUZACAO DA SEDE
4 0.00.00.000 DESPESA DE CAP1TAL
4 4 00.00 000) INVESTIMENTOS
449300000APLICACCES DIRETAS
4.4 90.51 COO OBRAS E INSTALACOES 00500 o 00078 C,157C2 100.30009
030005.1545100111.010 CONSTRUCAO. RECONSTRUCAO E AWPLIACAO DE FRACAS.
PAROUES E JARD;115. CANTEIROS E RQTAT0RAS
4000.00000DESPESA DE CAPITAL
44.00.00009 INVESTIMENTOS
4.4 90.00 COO APUCACCES DIRETAS
6.4 90.51 030 OBRAS E INSTALACCES 00500 O 00079 1.25619 800.300.00
030005 1545100111 CII REALIZACAO DE OBRAS DE DRENAGEM. CONSÏRUCAO.
-
Página 11
T CardoSO
-refeito MunicIpal
&CardoSO
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
AMPL:ACAO E RECONSTRLJCAO DE GALERIAS
4000.00 0001 DESPESA DE CAP TAL
44 00.00 COO UIVESTIMENTOS
4490.00000 APLICACOES DIRETAS
44 CO. 5 CO[) OBRAS E INSTALACCES oosoc O 00080 0.15702 10000000
030005 1545100f 11 012 CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO/ALVENARIA
4,00000000 DESPESA DE CAPTAL
4.4,00.00 000 !NVESTIMENTOS
4409.00000 APLICACCES DIRETAS
4.4 03.51 000 OBRAS E INSTALACOES 00500 O 001681 0.01570 10.000.00
930905 1545100111 013 CONSTRUCAO E AMPL!ACAO DE REDES ELE-RICAS
40.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL
4 4 00.00000 :NVE5TiWENTOS
4.4.93.00 COO APLICACOES DIRETAS
44.90.5' COO OBRAS E INSTALACOES 00500 O 00082 0.12562 e0.000.00
030005 1545100111.014 AQLIISICAO E OESAPROPRIACAO DE IMCVEIS PARA OBRAS
DE INFRA ESTRUTURA
4000 CO COO DESPESA DE CAPITAL
44 00.00.000 INVESTIMENTOS
44 90.00030 APLICACCES DIRETAS
4490.61 030 AOUISICAC DE I.V.OVEIS 00500 O 00083 0.047!1 30000.00
030005 1545100111 015 CONTR AMPLI. DE PREDIOS PUBL MUROS PRQTECAO
40 00.00.030 DESPESA DE CAPrTAL
44.90.00090 NVESTIMENTOS
4490.00000 APLICACOES DIRETAS
4 4 90.51 000 OBRAS E INSTALACOES 03500 O 03084 C.07851 50.000.00
4490,61 COO ACUISICAC DE IMOVEIS 00506 o 00085 0.01570 10.00000
030005.1S4SIC0UI C6
-
CONTRUCAO 2 REDIO SAAE
Pãgina 12
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha 3ercentual Valor
40.00.00000 DESPESA IDE CAPITAL
4.4.00.00.000 INVESTIMENTOS
4.4.9000003 APLICACOES DIRETAS
0300o5. 1$45100111.017 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO IMOVEIS
4.0.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL
4.4.00.00.000 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.003 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.61.000 AQUISICAO DE IMOVEIS 035C0 O 00086 1 50.00O00
030005 1545100111 018 CONSTR. E REFORMA PARA ABRIGO DE PASSAGEIROS
4.0.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL
4.4.00.00003 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
4490.51000 OBRAS E INSTALACOES 005W O 03087 0.31570 10.000.00
030005.1545100111 010 CONSTRUCAO AMPLIACAO. REFORMA IDE CEMITERIOS
PU5LICOS. CASA PARA VELORIOS E MUROS
4000.00 000 DESPESA DE CAPITAL
4400.00000 !NVESTIMENTOS
4490.00000 APLICACOES DIRETAS
44.90.51 COO OBRAS E INSTALACOES oscc o 00088 C.01570 10.000.00
03C305 15451001111 020 ACUIS E DESAPRORACAC TERRENO Pt CEM TERIO
'.0.00.00 000 DESPESA DE CAPITAL
4.4.0000 000 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
4493.61 000 AQLJISCAC) DE IMOVEIS 03500 O 00069 0.04711 30.000.00
03C035 1545100111021 CONSTRIJCAO DE CENTROS DE LAZER E ESPORTES
4 0.00.00 COO DESPESA DE CAPiTAL
'400.00 CO3 INVESTIMENTOS
44 9003
-
APJCACCES DIRETAS
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, ardoso
- refeito Municipal
--
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha °ercentual Valor
44 90 Si 000 OBRAS E INSTALACCES 00500 O 00090 0.15702 1c0.00000
030005 *54510C1 11.022 CONSTRUCAO DE CACA3A0 AS MARGENS DA RODOVIA OR 259
4 O 03.00.030 DESPESA DL CAPTA,
4400.00.000 INVESTIMENTOS
449000000 APLICACOES DIRETAS
449051.000 OBRAS E INSTALACOES OOSCC O 00091 007851 50000.00
030005 15451001 1 1 023 CONSTRUCAO DE CENTROS COMIJNITARIOS
400000 COO DESPESA DE CAPITAL
4400.00000 INVESTIMENTOS
4 4 9000 000 APLICACOES DIRETAS
449051000 OBRAS E INSTALACOES 00500 O 00092 0.04711 30.000.30
449061 COO ACUISICAQ DE IMOVEIS 00500 O 00093 0.01570 10,00000
030305 1545100111 024 CONSTRUCAO DE POStOS PARA POLICIAMENTO
4.0 03 CO 000 DESPESA DE CAPTA.
4 400.00000 INVESTIMENTOS
4493.00000 APLICACOES DIRETAS
4490.51 COO OBRAS E INSTALACOES 0050C O 30094 0.01570 10.000.03
030005 1545100111 025 AMPLIACAO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL
4 000.00 COO DESPESA DE CAPITAL
4.4 00.00 COO INVESTIMONTOS
4493.00000 APLICACOES DIRETAS
4490.51000 OBRAS E INSTALACOES 00500 O 00095 0.01570 10000.00
0300051545100111 026 iMPLANTACAO 30 IUFA.ESTRIJflJRA PARA AREA INDUSTRIAL
40 00.00 COO DESPESA DE CAPITAL
44 00.CC COO INVESTIMENTOS
44 9000000 APLICACOES DIRETAS
4493 51 coo OBRAS E INSTALACOES 00500 O 00096 0.07851 50000.00
030005 1545200303 eco
-
SERVICOS UREANOS
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wz Cardoso
'- `Prefeito Municipal
Cardoso
feito Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha 'erçentual Valor
030005.1452C0130 COO MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS
030005 1545200131 027 AQUJSICAO DE VECULOS E EQUIPAMENTOS
4 O 00.00 090 DESPESA DE CAPITAL
44 00.00.000 INVESTiMENTOS
44 90.00 000 APLICACOES DIRETAS
4490.52000 EOIJIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 005C0 o 00097 0.07851 5000000
030005.15452C0131 028 AQLJISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE
PARA USINA DE L.IXC E LIMPEZA PUBLICA
6 000.00000 DESPESA DE CAP:TAL
44.00.00000 INVESTIMENTOS
4 4 90.00.000 APLICACOES DIRETAS
4490.52000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 07500 O 00098 0.01570 1000000
03C005 1545200131 029 CONSTRUCAO AWLIACAC. REFORMA DE CEMITER!OS
PUBL:COS. CASA PARA VELORIOS E MUROS
4000.00000 DESPESA DE CAPITAL
44.00.00000 INVESTIMENTOS
4 4,90.00.000 APLICACCES DIRETAS
030005 1545200131 030 AQUIS E DESARO'RIACA0 TERRENO P/ CEMITERIO
4 000.00000 DESPESA DE CAPITAL
4 400.00.000 IF4VE$TIVENTOS
a 4 90,00 COO APLICACCES DIRETAS
030005 15.45200132 013 MANJTENCAO. .00ACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTCS
3000.00 000 DESPESA CORRENTES
33 00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00000 APUCACOES DIRETAS
3 3 00.3C COO MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00099 0.47107 3W.000,400
3390 36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FSICA OOSCO O 00100 0.00157 100000
339039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURICICA
- 00500 o 030 0.23554 5C 00000
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Fichaercentual Valor
030005 1545200132.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3000.00000 DESPESA CORRENTES
3.100.00090 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 000 APLICACOES DIRETAS
3 i 90.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIS - PESSOAL CIVIL 00500 O 00102 0.39256 250.000 CO
3.1.93-92000 DESPESAS DE EXERCICIOSANTERIORES 00500 O 00103 0.00157 1.00000
3 1.90.94 000 INDENIZACOES RESI1I1JICOES TRABALHISTAS 30500 O 90104 0.00157 1,000.00
3.3.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.00.009 APLICACOES DIRETAS
3390 14000 OlARIAS - CIVIL 00500 O 00105 0.00785 5.000.00
339030000 MATERIAL DECONSUMO 00500 O 00106 0.31405 20000009
3 3.90.36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 00500 O 00107 0.00157 1 OCO 03
3.3.90.39 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 03500 O 0008 0.31405 20000000
3390.46.000 AUXILIO . ALMENTACAO 005C0 O 00109 0.00157 1.0c0.00
3399.92000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 00500 O 00110 0.00157 1,000.00
4000.00.009 DESPESA DE CAPITAL
4 00.00 COO iNVESTIMENTOS
.4 9000000 APLICACOES DIRETAS
4.49052000 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90500 O 00111 0.01570 10.000.00
030005 15452C0132 015 MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUOL:CCS
3.00300090 DESPESA CORRENTES
3.3.09.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.9000000 APLICACOES DIRETAS
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCERCS. PESSOA JURIDICA 00500 O 00112 001579 10.000.00
4000,00C33 DESPESA DE CAPITAL
4.430.00000 INVESTIMENTOS
44 90.00 000 APLICACOES DIRETAS
4490.51000 OBRAS E INSTALACOES
-r -a
00500 O 00113 0.04711 30000.03
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doso
eito MuflidPal a& e
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
030005 5452C0I32,016 INSTALACAO DE SINALIZACAO ~RIAS E PLACAS
30.00.00 000 DESPESA CORRENTES
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339300000 APUCACOES DIRETAS
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JIJRIOICA 00500 O 00114 0.00785 5000,00
4 000.00000 DESPESA DE CAPITAL
44 00.00.000 INVESTIENTOS
4490.00000APLICACCES DIRETAS
4.4 9052000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ooscc o 001 is 0.04711 30000,00
O300051545200132.017 MNUTENCAO DA FABRICA DE PRE-MOLQADOS PARA OBRAS
3000,00000DESPESA CORRENTES
3330.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000 APLICACOES DIRETAS
3390.20000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00116 0.00157 1 00000
4 000.00000 DESPESA DE CAPITAL
4.400.00 000 INVESTIMENTOS
4.4.93.00 000 APLICACOES DIRETAS
4490.51000 OBRAS E INSTALACOES 03500 O 00117 0.00765 5.000 00
44 93.52000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 90116 0.01570 10.000.00
030005 I5452C0132 018 MANLIT.00S SERV DE LIMPEZA PUBLICA E USINA DE LIXO
3030.00.CO3 DESPESA CORRENTES
3.1 03.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90.00.000 APUCACOES DIRETAS
3 1 9911030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 00500 O 03119 0.94214 60000000
33.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33 99.00 COO APJCACOES DIRETAS
3390.30000 MATERIAL DE CONSUMO 90500 O 00120 0.07851 53c00.00
339036000 OUTROS SERVICOS DE TERCEOS - PESSOA F'SICA
-
00500 O 00121 0.00157 1 90000
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oso
eito MUflICiP
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha'ercentual Valor
339039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDCA 00500 O 00122 0.78512 5C0.000.00
3390.46000 ÁUXJLIO - ALIMENTACAO 00500 v 00123 0.00157 1 000,00
4000.000O3 DESPESA DE CAPITAL
4 4 00.00 000 INVESTIMENTOS
4.4 90.00000 APLICACOES DIRETAS
4490.52.000 EOUII'AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30590 O 00124 0.00785 500000
330005 1545200132.0'9 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LUMINACAO PUBLICA
30.00.00000 DESPESA CORRENTES
3.300.00630 OUTRAS DESPESAS CORRFMTES
33.90.00000 APLICACOES DIRETAS
3390.30003 MATERIAL DE CONSUMO 00560 O 00125 0.00785 5000.00
3.3.90.36900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 03500 O 00126 0.0057 1006.00
339039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. OESSOA JURID.CA 60500 O 00127 1.09917 700 000 CO
3390.92 000 DESPESAS DE E)ERCIC1OS ANTERIORES 00500 O 00128 0.00157 1,00000
400000000 DESPESA DE CAPITAL
440000000 INVESTIMENTOS
4.4 90.00 000 APLICACOES DIRETAS
4.490.52 030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00560 O 00129 0.00157 1 000.00
03600$ 1,545200132 020 INSTAL MANUT RE'EOID. TV E PREDIO DA INSTALAC
30.00.60600 DESPESA CORRENTES
3300.00600 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.60 COO APLICACOES DIRETAS
3390.3000 MATERIAL DE CONSUMO 00560 O 60130 0.00157 100000
4000,000O3 DESPESA DE CAP:TAI.
'4 00.90600 INVESTIMENTOS
449000000 APLICACOES DIRETAS
'4 90.52000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00131 0.01670 10.090.00
0360051545 AA'UTOE PRACAS. MAIROUIES E JARDINS E AREAS DE LAZER E ESPOR
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Fichaercentual Valor
3 0,0300 003 DESPESA CORRENTES
3.3 0000 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00000 APLICACOES DIRETAS
33 90.30.C30 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00132 0.01570 10.000.00
3390.36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 00500 O 03133 0.00157 1000,00
33 93.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA • 30500 O 00134 0.00785 500000
4000.00.000 DESPESA DE CAPITAL
4 4 30.00000 INVESTIMENTOS
449000000 APLICACOES DIRETAS
44 90.52 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE cosoc O 00135 0.00785 500030
030005 1545200132 022 MANUTENCAO DE CEM'TERIOS 'USLICOS
309000000 DESPESA CORRENTES
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENIES
3.3.90.00000 APLICACOES DIRETAS
33.93.3000O MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00136 0.00785 5.00000
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00500 O 00137 0.00157 I.000,00
030005 1545200132 023 MANUT REFORMA REDE DE ESGOTO SANIT CANALETAS ESTAÇÃO TRATA
3000.00.000 DESPESA CORRENTES
33.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3393.00.003 APLICACOES DIRETAS
33.90.30.000 MATERiAL DE CONSUMO 00500 O 00138 C.03157 1 000.00
030005 1700000030.000 SANEAMENTO
030035 1745200003 000 SERVICOS URBANOS
070005 1745200130 000 MANUTENCAO DOS SERVICOS .JRBANOS
030005 1745200132 024 MANUT REFORMA REDE DE ESGOTO SANIT CANALETAS ESTAÇÃO TRATA
3000.00.030 DESPESA CORRENTES
3303.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3393.00 C331ICACOES DIRETAS
ardoso
píef eito Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
33 93.36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 00500 Q 00139 0,03157 1 OCO 03
3.3 93.39 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 00500 O 00140 C.3O57 1 00000
030005 1751200000.000 SANEAMENTO BASICO URBANO
030005 1751200120000 PROGRAMA DE SANEAMENTO
030005 1751200121031 CONSTR. REDE ESGOTO SANIT CANALETAS E ESTACAO IRA
4000.00000 DESPES» DE CAPITAL
4400.00 COO INVESTIMENTOS
1.4 90.00000 APLICACCES DIRETAS
4493,51 000 OBRAS E INSÍALA000S 00400 O 00141 4.71072 3.000.000.00
4493.92.000 DESPESAS DE EXERCIC:OS ANTERIORES 00500 O 0342 0,00157 1 000.00
0300051751200121 032 CONSTR. REDE ABAS' Ac-JA E ESTACAO TRATAMENTO
40 00.CO COO DESOESA DE CAP TAL
4400 CO COO INVESTIMENTOS
6 4 90 CC 000 APLICACOES DIRETAS
4490.51 COO OBRAS E INSTALACOES 00500 O 03143 3.92560 2 500.000.00
030005 1751200121 033 ACUISICAO MOVEIS PARA CONSTRuCAO DE REDES.
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE
AGUA
4000,00000 DESPESA DE CAPITAL
-44 00.00 003 INVESTIMENTOS
4.4 90.00.000 APLICACOES DIRETAS
4493.61000 A0.IISCAO DE IMOVEIS 00500 O 00144 0.01570 10 000.00
Total da Unidade Orçamentária 19,28098 12.279.000,00
Total do órgão 19,28098 12.279.000,00
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código
órgão
Nome
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Fonte Rec. Tipo FichajercentuaI Valor
Unidade Orçamentária 006 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
040006 1200000000 OCO ECUCACAC
040006.1212200000000 ADMINSTRACAO GERAL
040005 1212200213,000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
040006 '212200211 034 AOUISICAO DE VEICULOS RI ATIV. ADMIN DA SECRETARIA
4,0,00.00 000 DESPESA DE CAPITAL
4.4.00.00 COO INVESTIMENTOS
4.4.90.CO COO APLICACOES DIRETAS
44 90.52 .000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00145 0.07851 53.000.00
040005.1212200211 035 AQLISCAO E DFSA'RDPRIACAO DE IMOVEIS
4 0.00.00.000 DESPESA DE CAPTA,,
4500.00000 INVERSOES FINANCEIRAS
45.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
4590.61 COO AOUISICAO DE IMOVEIS 00500 O 00146 0.04711 30000.00
040006 1212200211 036 CONSTRUCAO AIVLIACAO DE PREDIO PUBL. MUROS PROTECA
4.000.00000 DESPESA DE CAPiTAL
4.4 00.00.000 INVESTIMENTOS
4 4.90.00 000 APLICACOES DIRETAS
44.90.51 000 OBRAS E INSTALACOES 00500 O 00147 0.04711 30000.00
940006 1212200211 037 CONSTRUCAO DO CENTRO REG. DE EDUC, ABERTA E A DISTANCIA
4000.00000 DESPESA DE CAPTAL
440900000 INVESTIMENTOS
4490 CO 000 APLICACOES DIRETAS
0,10006 1212200212 025 MANUTENCAO DAS ATIVDA0ES ADMINISTRATIVAS
3.000.00000 DESPESA CORRENTES
3.1.03.00.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS
31 90.00 003 APLICACOES DIRETAS
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- ...2
ardoso
Prefeito Municipal
-
rdoso
iit0 Municipal
Fgrna 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha 0ercentual Valor
31 90 11 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 00800 v 00148 1.09917 700000.00
3.1 90.13000 OBRIGACOES PATRONAIS 00000 O 00149 0.21983 '40 000.00
3190.92030 DESPESAS COE EXERCICIOSANIERIORES ooaoo V 90150 0.00157 1.000.00
3 1 93.94000 INDENIZACOES REST11UICOES TRABALHISTAS
. 30800 v 00151 0.00157 1 000.03
3300.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00.000 APLICACOES DIRETAS
3390.14.090 CIARIAS- C!VIL 00800 v 0052 0.02355 15.000.00
3390.30000 MATERIAL DE CONSUMO 00800 v 00153 0.31405 200.000.00
3390,36C00 OUTROS SER VICOS DE TERCEIRCS- PESSOA FISICA 00800 V 00154 C,04711 30 000.00
339039CO3 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 00800 V 00155 C2355'. 150 000.00
3.390.46000 AUXIL.O . ALIMENTACAO COaDO V 09156 0.0057 1.000.00
4.0,00 00 000 DESPESA DE CAPITAL
4.4 03.00 030 INVESTIMENTOS
4.4.93.00000 APLICA000S DIRETAS
4490.52000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00800 V 03157 0.03140 20.000.00
940306.1212230212026 MANUTENCAO 00 PAGAMENTO DE NAI1VOS E PENSIONISTAS
30.00.00.000 DESPESA CORRENTES
3 1 00.00.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3190.00 coo APLICACCES DIRETAS
3 1 90.01 COO APOSENTADORIAS E REFORMAS 30500 O 0O58 0.34545 220.000,00
31 90.03 COO PENSOES 00500 O 90159 0.01570 10.000.00
040005 12122CO212 027 TRANSE. DE RECURSOS A ENTIDADES EDUCACIONAIS
3000.00030 DESPESA CORRENTES
33.03.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33 50.00000 TRANSFERENCIA A INSTIT, PRIV. SEM FINS .)UCRATIVOS
3350.41.003 CONTRI8L)ICOES 00500 O 00160 0.03140 20.000.00
040006 1212200212 028 MANLT CENTRO DESENV. REGIONAL - UFESI BAIXO GUANDU
30 00.00
-
DES2ESA CORRENTES
ardoSO
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
3.3.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390 CO COO APJCACOES DIRETAS
339030000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 3 00161 000785 5 000.00
3.3 90.36 COO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 30500 O 00162 0.00157 1000.00
3.3 90.39 090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JIJRIDICA 3050 O 00163 0.00157 1 OCC 00
'4.0.03 00.000 DESPESA DE CAPITAL
4.4.00 00.000 INVESTIMENTOS
4 4.9acO COO APLICACOES DIRETAS
4 490.52 COO LOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00164 0,01570 I0,00003
040005 1227100000.000 PREVICE.\C .A BASICA
040305 1227100153000 PREV.03 PREST OED SERV DE TERCEIROS.P FIS E AUT E JURID!CAS
040006 1227100152 029 PPEVICENC:A DE SERVICOS PESSOAS FISICAS AUTONO VOS
3 C 00.00 COO DESPESA CORRENTES
33.00,00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3320.00.000 TRANSFERENCIAS A UNIAO
3320,41 COO CONTRIOU:COES 03800 V 00165 C00157 1.000.00
33.93.00000 APLICACOES DIRETAS
3.3 00.92 CO3 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 00800 v 00166 0.00157 1.000.00
940305.1230600900000 AIIM'ENTACAO E NUTRICAO
040035. 1230600163 OCO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
040306.1230600162 C30 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
30 00.CC COO DESPESA CORRENTES
3.300.00003 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33 90.00 COO APLICACCES DIRETAS
3.3 90.30 COO MATERIAL DE CONSUMO 999C0 O 00167 1.57024 1 009.000.00
040005 1236100000000 ENSINO rUNDAMENTAL
040006 1236100173 OCO TRANSPORTE ESCOLAR . ENSINO FUNDAMENTAL
040006 12351Qo48
-.
AQUI VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha 0ercentual Valor
4.0.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL
4400.00 COO INVESTIMENTOS
4.4 90.00.0O3 APLICACOES DIRETAS
4.4 90.52 601) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60700 V 00168 0.07851 5000.00
040008 1236100172 031 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.0.00.00.003 DESPESA CORRENTES
3.3.00.00.00o OUTRAS DESPESAS CCRRENTES
3303.00.030 APLICACOES DIRETAS
33.90.36 030 MATERIAL DE CONSUMO 00700 V 00169 0.00157 100003
3393.36C00 OUTROS SERVIDOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 03700 v 03176 6.00157 1 000.00
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. DESSOA JURIDICA 93906 9 00171 0.70661 450.000.00
339092 COO DESPESAS DE EXERCIdOS ANTERIORES 99900 O 30172 0.00157 1.000.00
040006 1236100250 COO PROGRAMA DE MANUTENCAO 00 ENSINO FUNDAMENTAl.
040006 1236100251 639 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE RDVEIS P1 ENSINO FUNDAMENTAL
4000.00000 DESPESA DE CAPITAL
64.00.60000 NVESTIMENTOS
44.93.00000 APLICACOES DIRETAS
4490.61600 AQUISICAO DE IMOVEIS 00700 v 00173 6.01570 io coc.00
040006.1236100251 640 AOLJISICAO DE VEICULOS E EQUIP. ATIV ENS FIJNDAMEN
6.0.00.60 COO DESPESA DE CAPTA:
4.4.00.00 COO INVESTIMENTOS
4.4.90.60000 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 03700 v 00174 0.01570 10000.00
040006 1236160251 041 MLANT. PROG, DE IWFORMATIZAÇAO DE ESCOLAS.INCLUSAO DIGITAL
30.00.00.000 DESPESA CORRENTES
3300.00 COO OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.00.600 APUCACCES DIRETAS
3390.30.COZO MATERAL DE CONSUMO 00000 O 00175 0.00785 5.00000
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dito Municipal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por Õrgão e Funções
Códig Nome Valor
26 TRANSPORTE 0.00
27 DESPORTO E LAZER 000
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0.00
99 RESERVA DE CON11NGENCIA 1405.75000
Total do órgão 1.406.750,00
Total do Geral 63.684.526,00
Baco Guandu, em 21 de dezembro de 2006
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por órgão e Funções
Códig Nome Valor
RESUMO GERAL
01 LEGISLATIVA 1993500.00
02 JUDICIARIA 000
03 ESSENCIAL A JUSTICA . 000
04 ADMINISTRACAO 4.192 000.00
05 DEFESA NACIONAL 0.00
06 SEGURANCA PUBLICA 0.00
07 RELACCES EXTERIORES 0.00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 4000 C00.00
09 'REVIDENCIA SOCIAL 1 058 CCC.00
10 SAUDE 15 199 000.30
RA8ALHO 0.00
12 EOUCACAO 11 769CC0.00
13 CULTURA 468.000 CO
14 DIREITOS DA CIDADANIA 0.00
15 URBANISMO 6 766.cOC.03
ABiLITACAC 0.00
SANEAMENTO 8756.276.00
ia GESTAO AMBIENTA_ 247 00000
19 CIENCIA E TECNO_OGIA 0.00
20 AGRICULTURA 2257C00.00
21 ORGANIZACAO AGRARIA 57003.00
22 INDUSTRIA 0.00
23 COMERCIO E SERV;COS 35000.00
24 COMUNICACOES 0.00
25 ENER
. .-. ..5Tí'.
0.00
Pagina 1
eito Municipal
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PefeÓMUflP8
- -
-
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Funções
Códig Nome Valor
26 TRANSPORTE 3236000.00
21 DESPORTO E LAZER
.
1 644000.00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 600.000.00
99 RESERVA DE CON11NGENCIA . .
. 1.0670.00
Total Geral 63.684.526,00
Total do Geral 63.684.526,00
Baixo Guandu, em 21 de dezembro de 2006
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por órgão e Funções
Códig Nome Valor
RESUMO GERAL POR SECRETARIAS
COO CAMARA MUNICIPAL .. .. - 993.500.00
010 GABINETE DO PREFEITO 1177.000.00
020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS1RACAO.E FINANCAS . 4673.000.00
030 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOSURBANOS 12.279.000.00
040 SECRETARIAMUNICIPAL DE EOUCACAO E CULTURA 13.91600000
050 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 15.199 000.00
060 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MIO AMBIENTE 5.831.000.00
070 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SME 3.209.276.00
080 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 4.000.000.00
999 RESERVADE CONTINGENCIA 1.406.750.00
Total Geral das Secretarias 63.684.526,00
Total do Geral 63.684.526,00
Bab(o Guandu, em 21 de dezembro de 2006
i?CrdosO
Prefeito municipal
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Orçamento Analítico da Receita Para o Exercício de 2007
Código Norre Fonte Rec. Ficha Percentual Valor
1000,0000.00 ReceIas Correntes
11000000,00 Receia Tributária
1110.00 0000 Impostos
1112.00.00.00 Impostos sobre o Património e a Retida
1112020000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
1112.02.01.00 Imposto Predial Urbano . 00001 0,59479 400.000.00
1112.0202,00 Imposto TeffiloraI Urbano 09002 0.18587 125.000.00
1112.04 00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1112.94 3100 Imposto de Renda Relido nas Fontes 5/Rendimentos do TraoI"o 00003 0,40148 270.000.00
1 12 04 34 00 imrposlc de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 00004 0,04461 30.000.00
1112080300 Imp.sIT'ons.irte Vivos Bens lo', e Direitos Reais sllrnóvea
1112.08 01.00 imp. s/Transm.inter Vivos Bens 1,116v Direitos Reais Silmõveis 00005 O 18587 125,000.00
1113.00 00 00 Impostos sobre a Prcduçàø e a Circulação
1113,05 00.00 Imposto some Serviços de Qualquer Natureza 03006 0.66913 450 000,00
1120.01) 00.00 Taxas
1121.0009.00 Taxas polo Exercieic co Poder de Policia
1121.99 00.00 Outras Taxas pelo Exercicio do Podar de Policia
r21.99 99.00 Outras Taxas Pe;o Exercicio do Poder de Policia 00007 0,16357 110.000,00
11223003.30 Taxas pela Prestação de Scrvços
1122,12 C9.00 EmoLuTerlIos e Cosias Processuais Administrativas 03008 0C1457 10.000,00
1122.21 00,0C Taxas co Serviços Cadasvas 00009 0.01487 10000,00
1122,28 00.00 Taxa de Cerniléros 00010 0,01487 10.000,00
1122.90 00.00 Taxa de l'r,peza Mica 00011 0,07435 5000 .00
1 2299 00.00 Outras Taxas pea Prestação de Servrçcs
112299 Cl 30 Taxa de Expediente 03C12 029739 200.000,00
1130.00 C030 CvntrauÇào de VClhcria
1139,030000 Çontr.ce Velhc,'ia 9/Expansão de Rede de ILun,.Pública Rural 03013 0.74348 500.000 00
1130.99.00.00 O.tras Conlribulções de Melhoria 00614 061487 10.000.00
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jt -' Cardoso
'Prefeito Municipal
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Orçamento Analítico da Receita Para o Exercício de 2007
Código Klorre Fonte Rec. Ficha Percentual Valor
1200.00 00.00 ReceIas de Contribuições
1220.00.00.00 Contrbuições EOonôn'rcas
122022.0000 Cola-Parte de Compensações Financeiras
1220.22 11.00 CompensFnanccraCOM a Utilização de Recursos Ilidrucos 00015 0.03569 24.000.00
1220.22 20.00 Compens.Enanccra com a Exploração de Recursos MneraS 00016 0,01487 10.000.00
12202231 00 Compens.Fn.c/Royalties pela Prod.de Petr.Gás Natural-Terra 00017 0,05502 37.000,00
122029 00.00 Contr.p/o Custeio do Serviço de llumrusção P)btica 00018 1.10035 74000000
1300000000 Receita Patrimonial
1310000000 ReceIas Imobãdras
1311.00 0000 Aluguéis
3 1.01 0000 Aluqe1 de Imóveis Urbanos 00019 0.01487 10000,00
1311.99.00.00 Oulras Receitas de Aluguel 00020 0.00743 5.000,00
1319.00 00.00 Outras Receitas lmobihários 00021 0,00743 5.000,00
1320.00 00.00 Receitas de Valores Mo'liá'io$
1325.00.00,00 Remuneração de Depãstcs Bancários
1325,0 00.00 Remuneraçáo de Depósitos de Recursos Vinculados
1325.01 01.00 Rec.Rerruneraçào de Oep Sancários de Recursos Vuc/oyaries 00022 0.00743 5.000.00
1325.01 02.00 Rec.Rerruneação de Dep Bancios de Recursos Vunc/cUNDEF 00023 0,34944 235.00 .00
1325.01 03.00 Rec.Remunoração de Dep.Bancàrios de Recursos Vu1C/Furdo de 00024 0.27509 185 00000
1325,0 99.00 Rec.Rei'..Culos Dep Oanc Rec,Vin;,Rçs.vlr arrec rcc rerrrurr O.. 00025 O 74348 50000300
13250200,00 Remuneracão cc Depõslos de Recursos AâQ v inculacos
1325.02 01.00 ReceIa de Rcn1un8ação de Depõscos de Poupança 00026 0,01487 10.003.00
1325.02 03.00 Re-c. Rew. de Cepesulo de Pooparça SAAEI 00027 0,07489 50.364.00
325,02 9900 Remuneração cc Outros Cepôstos de Recursos não vncrla0os 00028 0,74348 500,00000
600.0C C0.00 Rece a de Servuços
1 eco .0500.00 Se'e ços de Sa..de
1600,05 99.00 Outros Sers' 'çcs de Saude 00029 0,01457 10000,00
160013 00.00 serviços Admi's1rat.vos
- 0-LuizÇardos0
Prefeito MunIcipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
3.30300 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000 APLICACOES DIRETAS
339030000 MATERIAL. DE CONSUMO 01500 V 00310 0.00157 1 OCO
33903? 000 MATERIAL DE OISTflI8UCAO GRATUITA
. 01500 V 0031.11 003157 1 000.00
050000 1030100352 065 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB
3C00.00000DESPESA CORRENTES
3300,00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000 APLICACOES DIRETAS
3390.30000 MATERIAL DE CONSUMO 01500 V 00312 0.10992 70.000.00
33.90.32000 MATERIAL DE DISTRIBIJICAQ GRATUITA DISCO v 00313 0.00157 1 000 00
3300.39003 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 01500 V 00314 0,00785 500000
4 0. CIO. C0 coo DESPESA DE CAPITAL
44 0000 COO INVESTIMENTOS
44 90.00 COO APLICACOES DIRETAS
4490.52000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01500 V 00315 0.07851 50.000.00
050009.1030100352066 PROGRAMA CONTRA O TABAGISMO PCT
3.0 00,C0 000 DESPESA CORRENTES
33 Coco coo OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.390.00000 APLICACOES DIRETAS
3.3 90.30 000 MATERIAL DE CONSUMO 01500 V 00316 0.00157 1.00000
3390.32.000 MATERIAL DE OISTRI8UICAC GRATUITA 01500 V 00317 0.00157 1.000.00
050009 1030100352 067 PROGRAMA FARMACIA BASICA -FAR
3000.00000 DESPESA CORRENTES
3.3.00.00 coo OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.390.00.C3O APLICACOES DIRETAS
3390.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 01500 V 00318 0.00157 1.000,00
339332000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 01500 v 00319 0.09421 1530c0.00
060009 1030100352.068 MANUTENCAO DA ASSISTENC:A FARMACEUTICA
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giz ardoso
Prefeito Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Fichaercentual Valor
30.0000.000 DESPESA CORRENTES
330000.000 OUTRAS DESPESAS CCRRE.\TES
3.3.93.00 COO APLICACOES DIRETAS
3.3.90.30.000 MATERIAL DE CONSUMO
. 01500 '/ 00320 0.00157 i.00C 00
3.3.90.32 COO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ouco v 00321 1.88429 1 200 000.00
050009 1030100352 069 MAI4UT. 00 PROGRAMA DE EXAMES E TRAT. MEOICOS!ODONTOL0GICO
3.0 00,00 000 DESPESA CORRENTES
3.3 00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3393.00000 APLICACOES DIRETAS
33,93.30.000 MATERIAL DE CONS.VO 01400 v 00322 0.00785 5.000.00
3390.32.000 MATERIAL DE DISTRI3L CAO GRATUITA 01400 V 00323 C.0357 1,000.00
339036.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 01400 V 00324 0.31405 200 000.00
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDiCA 01400 V 00325 - .88429 i 200000.00
050009 1030100352 070 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EXAMES
30 00.00 000 DESPESA CORRENTES
3.300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3 90.00 000 APLICACOES DIRETAS
050009, 1030100352.071 PROGRAMA DE SAUDE CO IDOSO
3 C 00.00.000 DESPESA CORRENTES
33.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00000 APLICACOES DIRETAS
33.90.30000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 o 00326 0.00157 1.00000
3390.32000 MATERIAL DE DISTRI3UCAO GRATUITA 00500 o 00327 0,00157 1.00003
33 90.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 90500 O 00328 0.00157 1.00000
050309 10331C0352 072 PROGRAMA DE SAUDE DO TRA3ALHADOR
3000.00.000 DESPESA CORRENTES
33.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00.000 APLICACOES DIRETAS
vi ardoso
Prefeito municipal
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ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
3.3.90.30 000 MATERIAL DE CONSUMO C050C O 00329 0.00157 1.00000
33 90.32000 MATERIAL DE DISTRIBUJCAO GRATUITA 00500 O 00330 0.00157 1.00000
3390,39030 OUIROS SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA OOSoc O 00331 0.00157 1.000.00
050009.1030100352 073 PROGRAMA DE SAUDE MENTAL
3.0.00.00000 DESPESA CORRENTES
3.3.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
3390.30000 MATERrAL DE CONSUMO 00500 O 00332 0.00157 1.000.00
3.3 90.32 000 MATER:AL DE DISTRIDUICAO GRATUITA 005C0 O 00333 0.00157 i.oco.00
3.3.90.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 005C0 O 00334 0.00157 I.0c13.00
050009 1030100352 074 PROGRAMA 05 SAUDE DA CR!ANCA E O ADOLESCENTE
3.0 00.00.000 DESPESA CORRENTES
33 00. CO, COO OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3 90.00 COO APLICACOES DIRETAS
3390.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00335 0.00314 2.000.00
3390.32000 MATERIAL DE 0ISTRIBUICA0 GRATUITA 00500 O 00336 C.00314 2000.00
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURICICA 03500 O 00337 0.00314 2.000.00
050009 1030100352 075 PROGRAMA AGITA GUANDU
3.0.00.00.000 DESPESA CORRENTES
33.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 000 APLICACOES DIRETAS
33.90.30.003 MATERAL DE CONSUMO 00500 O 00333 0.00314 2.000.00
33.93.32003 MATERIAL DE DISTRIBUI-AO GRATUITA 00500 O 00339 0.00314 2.000.00
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 00500 O 0034C 0.00314 2.000.00
350009 1030IC0352 076 PROGRAMA DS-1 AIOS
3000.00 COO DESPESA CORRENTES
3.3 00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00090 APLICACOES DIRETAS
Crdoso
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ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
3.3.90.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00341 0,03314 2.000.00
3300.32000 MATERIAL DE 0I$TRIBUICAO GRATUITA 30500 O 00342 0.0034 2,000,00
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICICA 00500 9 00343 0,00314 2.000.00
050009 1030100352077 MANUT DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS
3.0.00.00 COO DESPESA CORRENTES
3.3.00,06Coa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.390 CO COO APUCACOES DIRETAS
3.3 90.30000 MATERIAL DE CONSUMO 01700 V 00344 0.30314 2.00000
3.3 90.32 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAC GRATUITA 01700 V 30345 0.00735 5.000.00
050009. 10301 C0352 078 PROGRAMA DE TUBERCULOSE E HANSENiASE
3.0.00.00 COO DESPESA CORRENTES
3.3.00.00.030 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3 3.90,00 000 APLICA000S DIRETAS
33.90.30.000 MATERIAL DE CONSUMO 90900 v 00346 C.0034 2.000,00
3390.02.000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 99900 V 99347 0.00314 2.000,90
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 999 v 00348 0.00314 2.000.00
050009 1030100360 CCO APOIO A INSTITLIICOES NA AREA DE SAUDE PUBLICA
050009.1030100062 079 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A INSTITUICOES PRIVADAS
3.0.00.CO COO DESPESA CORRENTES
3.300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.CC COO TRANSFERENCIA A INSTIT. PRIV. SEM FINS JUCRATIVOS
33 5041 000 CONTRIBLJICOES 01400 V 00349 0.01579 10.000.00
4000.00.000 DESPESA DE CAPITAL
44 00.00 000 INVESTIMENTOS
44 50.00 030 TRANSFERENCIA A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS
44 50.41 COO CONTRBUICOES 01400 v 00350 0.00785 5.000.00
050009 103.5100362 030 MANUTENCAO DA MUN1C. D'O HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES
30 0O.00 000 DESPESA CORRENTES
P9In8 47
"Cardoso
refeito Municipal
-
-
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ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Plercentual Valor
4.4 00.00 000 INVESTIMENTOS
44 9000000 APLICACOES DIRETAS
4490.52000 EOUIPAMEN TOS E MATERIAL PERMANENTE 30700 v 00186 0.07851 50.000.30
040036 1235100252 034 MANUTENÇÃO 00 FUNDEF 60%
3003.00.000 DESPESA CORRENTES
3 1 00.00.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1 90.00090 APLICACOES DIRETAS
3 90 11.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL oo&co v 0087 4.71072 3000000.90
3 1 93 13,000 OBRIGACCES PATRONAIS 00600 V 00186 1.09917 700 000.03
3.3 00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00030 APLICACOES DIRETAS
340036 236100252 035 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
3 C 00.CC 030 DESPESA CORRENTES
3303.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3393.00030 APLICACOES DIRETAS
3390,30000 MATERIAL DE CONSUMO 00700 V 33189 0.00157 1.00000
33993€ COO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 09700 v 00190 0.00157 I.00C.33
339039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIIDICA 00700 v 03191 0.00157 1.000.03
203000003 DESPESA DE CAPITAL
4 4 0000 000 'NVESTI7ENTOS
44 93 O 000 APLICACOES DIRETAS
44 9052 030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30700 v 03192 0.03157 1.300.09
340300.1236100252036 PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA VINCULADA A
ACOES SOC 10-EDUCATIVAS. BOLSA ESCOLA,
3000.00.030 DESPESA CORRENTES
33 03CC 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00.030 APLICACOES DIRETAS
3390.30000 MAERAL DE CONSUMO 00700 V 00193 0.02355 15.000.00
ir .rdoso
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ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha'ercentual Valor
3390.32.000 MATERIAL DE DISTRIDUICAO GRATUITA 00700 V 00194 0.00785 5,00000
33.90.36000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 30700 'J 03195 0.00157 1.003.00
3393.39030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURID:CA 00700 V 09196 000157 I000 00
3$90.48000 OUTROS AUXLIOS FINANCEROS A PESSOAS FISICAS 00700 v 00197 0.00785 50000(1
40 00.00 COO DESPESA DE CAPITAL
4400.00000 INVESTIMENTOS
4 49000030 AP,ICACOES DIRETAS
4.4 90.52030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00700 V 00198 0.0057 1.00030
340008 235200000 OCO ENSINO MEOlO
040006 2362C0180.000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIC
340096 1235200182 037 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 00 ENSINO MEOIO
300000000 DESPESA CORRENTES
330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.393e0000 APLICACOES DIRETAS
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 00400 o 00199 0.86363 550.00000
3.390.92030 DESPESAS DE E)ORCICIOS ANTERIORES 30400 O 00200 0.00157 1.000.00
040036 12362CO200.000 ASSISTENC!A A EDUCANDOS
040006 236200202.038 AUXJLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CARENTES
3,0 .03,00.000 DESPESA CORRENTES
3 --- 09.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00C30 APLICACOES DIRETAS
3390,18003 AUXiLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 00500 Ø 00201 0.0057 1,000,00
040006 1236300030 COO ENSINO PROFISSIONAL
040036 1236300270.000 IMLANTACAO E MANUT DO ENSINO PROF ISS ONALIZANTE
340005 236300271 043 CONSTR. AMPL. REF IMÓVEL P(IMPL ENSINO PROFISSIONALIZANTE
400900030 DESPESA DE CAPITAL
4400.00000 INVESTIMENTOS
44 90,00 000 APL CACOES DIRETAS
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LfêflÍO- vi ardoso
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha 'ercentual Valor
44 93 51.C93 OBRAS E INSTALACOES 00500 O 03202 0.07851 5000000
040005 12363CO271 044 AQUISIÇÃO 1 OESAPROP DE MÓVEL P1 ENSINO 2ROFISSIONAL;ZANTE
4000 00.000 DESPESA DE CAPITAL
4.4 0000000 iNVES7IMENTOS
4493,00003 APLICAÇOES DIRETAS
4493.61.000 AQUISICA000 IMOVEIS 00500 o 00203 0.04711 30000,00
04006 1236300772.039 MANUTENCAO DO ENSINO ROFISSONALIZANIE
30.00 CO COO DESPESA CORRENTES
3.3 00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.39000 000 APLICACCES DIRETAS
3 3 90 30 COO MATERIAL DE CONSUMO 93500 O 00204 0.03785 5.000 00
3393.36000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRCS- °ESSCA FISIÇA 03500 O 002C5 0,09157 1 000.00
33.90.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JIJRIDICA 93500 o 00206 0,20413 30 000 CO
4.0.00.00 030 DESPESA DE CAPITAL
4 400.00 COO INVESTIMENTOS
4 4 93.CO.000 APJCA000S DIRETAS
44 90.52 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE oosoc o 00207 0.00314 2.30000
040006 12354C0003.000 ENSINO SUPERIOR
340005 1236400 193.000 TRANSPORTE ESCOLAR. ENSINO SUPERIOR
34C006 1236400192.040 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR
3 C 03.0.CO3 DESPESA CORRENTES
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00 COO APLICACCES DIRETAS
3390.39.098 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 00500 o 00208 0.62810 4C0,000 CO
3390.92 003 DESPESAS DE EXERCIÇIOS ANTERIORES 00500 9 002C9 0.00157 1.00003
940006 1236400720 COO IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
040006 1236400721 045 ACuI$ICAO CONSTR. RE- IMOVEL PICENTRC DESENV REG. UFESISG
40.8300 COO
---
DESPESA DE CAPITAL
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doso
Pre o Municipal
í ardoso
efeito Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Fuchaercentual Valor
440000000 INVESTIMENTOS
4.4,93.00 000 APLICACOES DIRETAS
4 4,9051 000 OBRAS E INSTALACOES 30500 O 00210 001570 l0 000.00
5.00.00 000 INVERSOES FINANCEIRAS
a 5.90.co.000 APLICACOES DIRETAS
4590.61 000 AQUISICAO'QE IMOVEIS 30500 O 00211 0.01570 10 .000.00
040006 1236400722041 MANUT, CENTRO DESENV. REGIONAL - UFES 1 BAIXO GUANDU
3000.00000 DESPESA CORRENTES
3 1 0000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 93,00.030 APLICACOES DIRETAS
3 i 90. - COO VENCIMENTOS E VANAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00500 O 00212 0.04711 30000.00
33 00.CC COO OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00000 APLICACOES DIRETAS
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 90500 O 00213 007851 50.00090
040006,1235500000000 EOLICACAO iNFANTIL
040005.1235500220 000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCA--AC INFANTIL
0400061236500221 046 CONSTR., AMPLIACAO DE PRE.ESCOL.AS, QUADRAS
POLIESPORTIVAS PLAVOROUNO, MUROS DE PROTECAO E
REFORMAS
4.0.00.00 COO DESPESA DE CAPITAL
4.4 03.00 000 INVESTIMENTOS
44 90.00 030 APLICACOES DIRETAS
44.90.51.000 OBRAS E INSTALACOES 00800 V 00714 0.15702 0C 00000
040006 1236500221 047 CONSTR. AMPJ. REF. CRECMES. PLAYGROUND E MUROS PR
2000.00.000 DESPESA DE CAPTAL
44 00.00.000 INVESTL)/ENTOS
4490,000O3 APLICACOES DIRETAS
a 4 90.51 903 OBRAS E INSTALACOES 00800 V 00215 0.15702 100 000.00
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-
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ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha?ercentual Valor
040006,1236500221 048 .ACUIS DESAPROPRIACAO IMOV. DEST. E0.0 :NFANTIL
40 00. CO, 000 DESPESA DE CAPITAL
4400.00 000 INVESTIMENTOS
4.4.90.00 000 APLICACOES DIRETAS
4490.61 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 00800 v 00216 0.04711 30 000,00
040006.1236500222 042 MANUTENCAO DE CRECHES
30.00.00 000 DESPESA CORRENTES
31 00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31 90.00 000 APLICACOES DIRETAS
3 1 90.11 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVL 00800 V 00217 1.41322 9c0.00000
3.1 90.13 COO OBRIGACOES OATRCNAIS 00800 v 0028 C.28264 18C 000 CO
3.3.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00.000 APLICACOES DIRETAS
3390.30.000 MATERAL DE CONSUMO 00800 V 002'9 0.12562 89000.00
3390.36000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 03800 v 00220 0.9O57 i 00000
3.390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 00800 V 00221 0.04711 30.00000
090.00000 DESPESA DE CAPITAL
44 03.00 000 INVESTIMENTOS
4.4 90.00 000 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52 009 ECUIPAMENTOS E MA'ERIAL PERMANENTE 07800 v 00222 0.04711 39.000.00
040006 1236500222 043 MANI.TENCAO -DA EDUCACAO PRE ESCOLAR
3090.00 COO DESPESA CORRENTES
3100.00000 PESSOAL E ENCARGOS SCC!AI$
3 1 90.00000 APLICACOES DIRETAS
31 93,11 COO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL Clvi 00800 V 00223 0.15702 100 00000
31 97,13000 OBRIGACCES PATRONAIS 90600 v 00224 C.0340 20 000.00
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339300009 APLICACOES 'DIRETAS
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ardoso
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NX—
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ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha 'ercentual Valor
339030000 MATERIAL )E CONSUMO 00800 V 00225 0.03140 20.00000
33 90.36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F:SICA 30300 v 00226 0.00157 1.000.00
3.3 90.39 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30800 V 00227 0.03785 5.000.00
4.0 30.00 COO DESPESA DE CAPTAL
4 0000 030 NVESTIMENTOS
a4 90.00.000 APLICACOES DIRETAS
44.90.52.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 008c0 v 00228 0.01570 10.000.00
Total da Unidade Orçamentária 18.48016 11.769.000.00
MUfli; pai
Pá9103 31
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU FL
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código
órgão
Nome
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Fonte Rec. Tipo Ficha'ercentuaII Valor
Unidade Orçamentária 007 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
040007 1300000000 OCO CULTURA
040007 1339100000 OCO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGCO
040007.1339100290 OCO MPLANTACAO DE MUSEUS
040M7, 1 339100291 049 CONST AMPI. E REF. DE IMOVEIS PARA INSTAEACAO DE MUSEUS
4 0.00.0C Coo DESPESA DE CAPITAL
64.00.00 COO .lIVESTIMENTO$
4.4.90.60 COO APLICACOES DIRETAS
44 90.51 009 OBRAS E INSTALACOES 00500 o 00229 0.01570 10.000.00
046007 1339100291 050 AOUISÇÃO E DESAPROP DE MOVEIS PARA IMPLANTACAO DE MUSEUS
403000000 DESPESA DE CAPITAL
44 0000000 .NVESTIMENTOS
44 90.00 000 APLICACOES DIRETAS
040007 1339100292 044 MANTENCAO DE MUSEUS
3.0.00,00000 DESPESA CORRENTES
3.3.00.00,000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.0000O APLICACOES DIRETAS
33.90.30,COO MATERAL DE CONSUMO 09500 O 00230 0.00157 1.000.00
3390.36 COO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 03500 O 30231 0.0057 1.00000
330039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 0050C O 00232 C.0057 1.09000
40.0000000 DESPESA DE CAP TAL
4.4.00 00000 INVESTIMENTOS
4 4 90 00 030 APLICACCES DIRETAS
4.4 90.52 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 9 00233 0.00157 1 000 oo
040007 1339260000000 ULTLIRAL
040007
DIFUSAO CULTURA0400071339200280000 MAN...TENCAO DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO
040097:1339200281 051 ACUIS DESAPROPR. IMOVEISATIV DEP CUT TURISMO
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e
rdoso
eito Municipal
(—.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU EuL
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha 3ercentual Valor
339039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 30000 O 00176 0.00314 2000.03
4 o. 00.00 coo DESPESA DE CAPITAL
44 00.00 000 INVESTIMENTOS
4 4.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
4 490.52 coo ECUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00000 O 00177 0.23554 150.000 CO
040906 1236100251 C42 CONSTRIJÇÂO. AMP.. REF. ESCOLAS E OUADRAS ENS. FUNDAMENTAL
40 00.00 COO DESPESA DE CAPITAL
44 OOCC COO INVESTIMENTOS
44 9000000 APLICACOES DIRETAS
4493.51030 OBRAS E INSTALACCES 007CC '1 00178 0.31405 20000000
040006 1236100252 032 MANUT REPOR ESCOLAS, QUADRAS, MUROS PROTECAO
4033.00000 DESPESA DE CAPITAL.
403.00000 INVESTIMENTOS
4 4 9000 COO APLICACOES DIRETAS
040006 1235100252 033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUCFUM 40%
3.0.00.00 000 DESPESA CORRENTES
3 1.00.00.030 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 190.00030 APLICACCES DIRETAS
3.1 93.11 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 00700 V 00179 1.57024 1000000.00
3 . 9Q 3.000 OBRIGACOES DATROXkS 00700 v 00180 0.39256 250.000 CO
3.1.90.92.000 DESPESAS DE EXERCIdOS ANTERIORES 00700 v 30181 0.00157 1.020. 00
3 1 90.94 COO INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 00700 V 00182 0.00157 1.0c0 00
330000.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33 90.00 COO APLICACOES DIRETAS
3390.30.000 MATERIAL DE CONSUMO OOTcO v 0083 0.39256 250.000.00
33 93,36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 00700 V 00184 0.07851 50.0CC.03
3390,39C00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRCS- PESSOA JLJRIOICA 00700 V 00185 0.06281 40 000.30
4C00.00CESPESA DE CAPITAL
— .-
Pãgirla 25
ardoso
Préf eito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
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Orçamento Analítico da Receita Para o Exercício de 2007
Código No me Fonte Rec. Ficha Percentual Valor
1721.35 02.00 Transf Diretas co FNOE retef.PrognDirre,fo De Escola-PODE 00049 0.55018 370.00000
1721.35 03.00 Tranar Diretas do FNDE reter.Pro9r.Nac.Ament.E5corar-PNAE 00050 0,13754 92.500,00
1721.35.99.00 Outras Transf Dretas do Fundo Nac,do Desen da Ecsucação-FNDE 00051 006877 46250.00
1722.00.00.00 Transferências dos Estados -
1722.01.00.00 Parucipaçâo na Receita dos Estados
1722.01.01.00 Cola-Parte do ICMS . . 00052 .23.79141 16 .000.000,00
9722.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação do FLJNCEF . ICMS 00052 0.00000 2.400.000,00
1722.01.02.00 Cota-Pane do IPVA 00053 0.74348 500.000,00
1722.01 04.00 COIa.Pantedo IPI sobre Exportação 00054 0.41263 277500,00
9722.01 04.00 Dedução de Receita para a Fornação do FUNDE•1P1-xponação 00054 0.00000 41 625.00
172201 99.00 Outras Panncipaçôes na Receita dos Estados 00055 0.06877 46,25000
1723 0000.00 Transferéncras dos Mufloipios
!723020000 Valores Repassados ao SAAE 00056 0,01487 10.000.00
17200 0000 Trans1e'êncas Jltiçovernanlentae
172&01 00.00 Trans.Recur.Fundo Manut.Oes.Ens gund W.zação MasI)FUi'DEF 00057 7,43482 5000000,00
1730.00 03.00 Tansferéncas de Instituições PrivadaS
1731,00 03.00 Transeéncnas de Instituições Privadas
1731,01 00 DO Receas de Trans' de Instituições Privadas 00058 013754 92 500.00
17130,00.00.00 Transteréncas de Convè,iios
'761.00 00.00 Tans'erdnc'as de Cc'vê,-ics dv, Unnâo e dO Suas Enlidaces
761.31 0000 Trans' ce Conis da União pio Sisleria lJ.nico de Sai.dd - SUS 00059 0 74345 500 000.00
1761.02 00.00 Tansf ce Conv.da União Destnacas a Pr09'arn.as ce Educação 00063 3.68772 462 500.00
1761.99 00.00 Otrv,s Transferéncias de Convé'ios da Unão 00061 O 74348 500 000.00
1762.00 00.30 Transf de Core dos Estados edo Orst Fedeal Suas Enticaces
1762.99 00.00 Outras Trv,nsferènçias de Convério dos Estacos
1762.99 01.00 Tlan$feênoas SEDU . Tran-rsoonle Escolar 03062 068772 462500.00
1762.990200 Tansfe'dnas SEDU - Munlcpal,zacào de Escolas 00063 068772 462500,00
1762.990300 O...lras Trans(é'icas co Estado 00C€4 1 48596 1 000000.00
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Orçamento Analítico da Receita Para o Exercício de 2007
Código Nornte Fonte Rec. Ficha Percentual Valor
!76299040C Trans'eréncis de Coriv8rto. mETI Qualif. Scctal 0065 001487 10.000.00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes
1910.00.00 OC Multas e Juros de Mora
1911.00 00.00 Multas e Juros de Mora dos TijOutos
1911.380000 Multas e Juros de Mora do IPTU 00066 0.04126 27.750,00
1911.39.0000 Multas e Jros d/tlra(lrnpo s!Trans Inter-Vivos diBens Im/ITOI 00067 0,01375 9.250,00
1915.00 00.00 Multa e Juros de Mora da Oie'da Alva de Outras Receitas
1915.99.00.00 Outras Munas e Juros de Mora ca O,v Ativa de Outras Receita 00068 0.01375 925000
1918.0000.00 MuSas e Juros de Mora de Outras Receitas
1918.01.00.00 Multa e Juros de Morado Outras Receitas (SAAE) 00669 004461 30.000,00
1919.00.00.00 Multas de Outras Origens
1919.27 00.30 Muitas e Juros previstos em. Contratos 00070 00c688 462500
1919.50 60.36 Multas por Auto de Int ração
1919.5001 00 Multa Por Auto de iniração lSAAE) 00071 000149 1.000.00
1919.50 0..0C Moita Por Violação ce Lacre (SAAE) 00072 000149 1.000.00
1919.52 00.00 Multa Por Auto de Infração de B".PASS (SAAE) 00073 O 60446 3.000.00
1919.99 60.00 Outras Multas 00074 0.00688 4.625.00
1920.00 60.00 lr1derzaçôes e RestituçOes
1921.00 00.00 lmrdeoeações
1921 970000 Material CSAE) 00075 9,07591 50445.00
1921.086030 Mão de Obra (SAAE) 00076 0,00143 1 000.00
1921.09 C0,00 Vate Trausnorte SAA) 00077 0,00149 1.000,00
1921 106000 Vale Aluïientaçáo 09078 0.00149 1.000,00
1921.99 60.00 Outras lmidentzaçôes 00079 0,06877 46.250,00
1930.00 09.00 ReceIa cia D;vida Ativa
1931,06 CO 00 Receia da Divida Ativa Triuãria
1931 II 03.00 ReceIa da Div Ativa do rposto srIPTlJ 00080 1 97544 92500000
193l,13 C.-" Reç,.i.e16a Jja.lr'mposto s/Serv Q,3 que., Natureza- SS 03081 006877 46.250.00
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- ;1oso
.. eito Municipal
rdoso
refeito Municipal
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Orçamento Analítico da Receita Para o Exercício de 2007
código Norne Fonte Rec. Ficha Percentual Valor
1931.50 C0.00 Divida Ativa Água e Esgoto - SAAE 30082 0.04461 30000,00
1990.00 00.00 Receias Diversas
1990.99 00.00 Outras Receitas
1990.99.99.00 Diversas Receitas 00083 0.13754 92500,00
2000.00.03,00 Receitas de Capil.al
2100.00 00.00 Operações de Crédito
2110.00 00.00 Operações de Cédito Interna
2114.00,00.00 Operações de Crédito lnIe Contratuais Reiat.a Progr.Governo
2114.35.00.00 Operações de C'édhc Internas p/PrOgr Moder Adm Pib?Ca 00084 0 74423 500 500.00
2200.00 00.00 Alienação de Bens
2210.00 03.00 Alienação de Bens Môves
2200200.00 Alienação de Bens Mões Usados ($A,A) 00085 301487 10000.00
222000 00.00 Alienação de Bens Imôveis
2225.00 00.00 Alienação de moveis Urbanos 00086 004126 27 750.00
2226.00.00.00 Alienação de Bons móveis Adquidos com Recursos Vmcu,ados
2226.02 00.00 Recursos do Fundo de Saúde 00087 O 13754 92 500.00
2400.00 00.00 Transrerãncas de Cap4at
2420.00 00.00 Tansreénas lnterçov ernamontais
2421 00 00.00 Transferências da Ur',ão
2421.03 00.00 Recelas de Tlansto'Onc,as do MOS 00C93 0.01687 10000,00
2421.99 00.00 Outras T'ansleréncos do UrSo 00089 732571 4.926 625.00
2422.00 00.00 Tanseènc:as dos Estados
2422.31 00.00 Transeénc:as de Recursos do Siserna ,,.nco de Sa.de - S.S 00090 0 74348 500000.00
24220200,00 T8nsferêncas de Recursos Destiad0S a °rogramas de 9cucaçã 09091 0 7438 500.00D.00
2422.99 00.00 Outras Transterénc,as dos Estacos 90092 1,48695 1 000.000,00
2470.00 03.00 Tansfe-ênc,as de Ccv5nos
2471,00 03,00 Tansfe'Snc,a de Corvõnios da U1ão e de suas Entidades
2471.99 C0.00 Outras T-ansferéacas de Convénio da Unãc
17
00093 1960933 13 187 500.00
S
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Orçamento Analítico da Receita Para o Exercício de 2007
Código Noite Fonte Rec. Ficha Percentual Valor
2472.0000.00 Transf de Cone Estados e do Dislr.Fedeçal e de $lEntd5des
2472.99.00.00 Outras Transfernças de Convénio dos Estados 00094 2.97393 2.000.000,00
247300 00.00 Transfer6nco co Cone ênios dos M.inictpos eec suas Entidade
24730300.00 Transferdncas cio Convénios Peíe,turaISAAE
- 00095 0.34200 230.000.00
Total da Sub-Categoria Econômica 100,00000 67.251.151,00
Total da Categoria Econômica 100,00000 67.251.151,00
Total Geral da Receita
Total Geral da Redução
Total Geral
10000000 67.251.151,00
3.566.625.00
63.684.526,00
Baixo Guandu, em 21 de dezentrode 2006
uiz-_- o •S0
prefei' urticipal
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ardoso
efeito Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código
Órgão
Nome
000 - CAMARA MUNICIPAL
Fonte Rec. ITipo I FichaercentuaII Valor
Unidade Orçamentária 001 - CAMARA MUNICIPAL
000001 0100000300.000 LEGISLA'IlVA
000001 003100000.000 ACAO LEGISLATIVA
000031 0130100010.030 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
000001 0103100012.001 MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA
30 0O.00 COO DESPESA CORRENTES
3 1 30 .00.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1 00.00.000 APLICACOES DIRETAS
3.1 90.11 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ESSOAL CIVIL 99930 O 00001 1.33470 850.000,00
3 1 90.13 030 OBRIGACOES PATRONAIS 99900 O 00002 0.28029 178.500 CO
3.1.93,16,030 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS. PESSOAL CIVIL 99900 o 000C3 0.05496 35.000.30
3 1 90.91 008 SENTENCAS J'JDCIAIS 9-3900 O 03004 0,31570 10.000.00
31 90,92000 DESPESAS DE EXERCIdOS ANTERIORES 99900 O 33005 0.31570 10,000,03
3.3 00.00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
33.90.08.000 OUTROS 3ENEFICQS ASSISTENCIAIS 99900 O DOCC6 0.01570 10.000.00
33.90.14.000 DIARIAS - CIVI. 99900 O 00007 0.37851 50.000.00
33.90.30,000 MATERIAL DE CONSUMO 99900 O 00008 0.12562 80.000.03
3.3.93.33.000 PASSAGENS E DESPESAS COM L000MOCAO 99900 o 00009 0,03140 20000.00
3.3.90.35.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 99900 O 00010 0.03140 20000.00
33.99.36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRCS- PESSOA F:SICA 99930 O 00011 0.03140 20000.00
3.3 90.39,000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS• PESSOA JURIDICA 99900 O 00012 0.23554 '50.000 CO
3.393,91.000 SENTENCAS JUDICIAIS 99930 O 00013 0.01570 13,000,00
3390.92.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 99900 O 03014 0,01570 10000.03
é. 0.00.00 COO DESPESA DE CAPITAL
44 00.00.000 INVESTIMENTOS
24 93.00.000 APLICACOES DIRETAS
Página 1
• -... - - -
-'-- 4Y•'-•
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha 3ercentual Valor
4.4.90.52.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99900 (9 30015 0.07851 50.000.00
000031 0103100020 000 PROGRAMA DE INVESTIMENTO NO PATRIMONIO 'UBLICO
000001 0103100021 CCI AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.0.0000 000 DESPESA DE CAPITAL
4.5 00.00 000 NVERSOES FINANCEIRAS
4.5 90.00 COO APLICACOES DIRETAS
4.5 90.61.000 AQUISICAO DE IMOVEIS 99900 O 0306 0.15702 100.000.00
000001,0103100021 002 CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS
4,0.00.00.000 DESPESA DE CAPTAL
4 4 09.00.000 NVEST:MEN lOS
4 4 93.00 000 APLICACOES DIRETAS
4490,51 COO OBRAS E INSTAI.ACOES 99900 O 00C 7 0.54958 350.000.00
000091 C33100030 COO PRCGRA.V. r= REI.IOVACAO DE FROTA
000031 01031C0031 003 RENOVAÇÃO DE FROTA-VEICULO
'0.00.00 COO DESPESA DE CAPITAL
4400.00000 INVESII.VENTOS
4.4 90.00003 APLICACOES DIRETAS
4 4 93.52 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99900 O 03018 0.06281 4D.000,00
Total da Unidade Orçamentária 3.13027 1.993.500,00
Total do órgão 3,13027 1.993.500,00
e o- Cardoso
Prefeito Municipal
Fcna 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código
Órgão
Nome
010 - GABINETE DO PREFEITO
jFonte Rec. 1T1p01 FichaercentuaII Valor
Unidade Orçamentária 002 - GABINETE DO PREFEITO
0100020400300000 OCO ACMINSTRACAO
010002 Ci412200000 COO AOMINISTRACAO GERAL
010002 0412200040 COO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
0100020412200041 006 AQUISIÇÃODE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
4.0 00.00 COO DESPESA DE CAPITAL
4.4.00.00 COO INVESTIMENTOS
4.4 90.00.000 APLICACOES DIRETAS
44.90.52.000 EQL.IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 3 30019 0.04711 30 COC.00
01C902 0412200042 002 MANJTENCA0 DAS ATIVIDADES DO GABINETE
300000030 DESPESA CORRENTES
3 i 0000 033 PESSOAL E ENCARGOS SCCIAIS
31.90.00030 APLICA-00S DIRETAS
31 90,!1 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 00500 o 0002C 0.47C7 300,000,00
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00000 APLICACOES DIRETAS
3390.14 000 OlARIAS. CIVIL 03500 O 00021 0.04711 30.000,00
3 3.93.3C COO MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00022 0.02355 15 000.00
3300.33000 PASSAGENS E DESPESAS CCM L000MOCAO 03500 O 00023 0.00157 1,000,00
3390.35000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0$500 O 00024 0.00785 53090
3.3.90.36000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA 00500 O 00025 0.01570 10000.00
33.90.39003 OUTROS SERVICOS 'DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 00500 O 00026 0,06281 40 C00.00
339046000 AUXILIO - ALIMENTACAO 00500 O 00027 0.00157 1000,03
4000.00003 DESPESA DE CAPITAL
4400.00000 INVESTI1EI4TOS
4400.00000 APJCACCES DIRETAS
CW
— —
Ej.AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00028 0.01570 10.000,30
PágIna 3 -
álitaridoso
- refeito Municipal
ardoso
ieio MunICP3I
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU E&L
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
010002.0412200042.003 DIVULGACAO DE ATOS E PUBLICACOES
3.0.00.00,000 DESPESA CORRENTES
3.3.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
3.3 90.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 00500 O 00029 0.00785 5000.00
Ttal da Unidade Orçamentária 0.70190 447.000,00
Pâgina4
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código
Õrgao
Nome
010 - GABINETE DO PREFEITO
IFonte Rec. I Tipo l Ficha Percentual Valor
Unidade Orçamentária 003 - ASSESSORIA TECNICA, ASS. JURIDICA E PLANEJAMENTO
010003 0403000000 COO ADMINISTRACAO
010003 0412260000.000 AOMINISTRACAO GERAL -
0100030412200050.600 MANU T. SLJPERINTENDENCIA 000RD, E ASSESSORIAS
010003 0412200052004 MANLIT SUPERI.'ITENOENCIA. CCORD E ASSESSORIAS
30 oaco.coo DESPESA CORRENTES
3 1 00.00600 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 20.00 COO APJCACCES DIRETAS
3 90 1 1 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- >ESSOAL CIVIL 0058C O O0C3C 031405 200 000 CO
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000 APUCACOES DIRETAS
3 3.90.4 000 OIAR'AS - CIVIL 0)560 3 9003 0.01570 10 000.W
3390.30000 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00032 0,00314 2000.00
3.39033000 PASSAGENS DESPESAS COM LOCOMCCAO 03500 O 00033 0.03157 1.0c003
3.3 90.36 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA risicA 00500 O 0003.4 0,01570 10.000,00
3.390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURJEICA 00500 O 00035 0.00157 1.0c0.30
33.90.46C00 AUXJLIO - ALIMENTACAO 00500 (3 03036 0.00157 1000,33
4,0.00.00 000 DESPESA DE CAPITAL
4 4.00.00.000 .INVESTIMENTOS
4493.00000 APLICAÇÕES DIRETAS
44,90.52003 EOL.IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00500 O 00037 0.00785 5.00000
0IC003 C412200052 005 PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS
3003, CO, 000 DESPESA CORRENTES
3 00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 90.00030 APLICACCES DIRETAS
3 90.91 COO SEN'iENCAS JUDICIAIS 03500 O 00038 0.76512 50000000
Total da Unidade Ørç,entãria 1,14628 730.000.00
Página
io- ' iz Cardoso
Prefeito Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo FichaercentuaI Valor
Total do Órgão 1,84817 1.177.000,00
Página 6
a,
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código
órgão
Nome
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte Rec. Tipo Ficha 0ercentuaII Valor
Unidade Orçamentária 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
02C004 C4000CC009 COO AOMINISTRACAO
020004 0412200000 COO ADMINISTRACAO GERAL
020004 C412200060 CO3 MANUT DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
020004 0412200061 CÓS CONSTRUCAO. AMPLIACAI) REFORMA DE PREOIOS PUBLICOS
E MUROS 06 PROTECAO
000 00000 DESPESA DE CAPTA.
440000000 INVESTIMENTOS
44 90 CO 000 APLICACOES DIRETAS
44 9051 000 OBRAS E INSTALACOES 3050C O 30039 0.07851 50000 30
020004 0412200061 006 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA
3 C 00.00 COO DESPESA CORRENTES
330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00 000 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.30.090 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 09040 0.00785 500000
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE ïERCEIROS- PESSOA .IURIDICA 00500 O 00041 0.15702 co 00000
020004 04I2200062.006 MA\UTENCAO DAS ATIVIDADES DO OE'ARTAMENTC DE ADMIN
3.0.03.00.090 DESPESA CORRENTES
3 1.00.00.000 PESSOA. E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 93.00.000 APLICACOES DIRETAS
31.93.11.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 00500 O 00042 0.78512 500 00000
3 1 93.13.000 OBRIGACOES PATRONAIS 00500 O 00043 0.09421 63 C00.00
3 i 90.92000 DESPESAS 0€ EXERCICIOS ANTERIORES 03500 O 00044 0.00157 1 OCO 00
3 9094 000 INDENIZACOES RESrITUICOES TRABALHISTAS 00500 O 00045 0.00785 $000 00
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390 CO COO APJCACOES DIRETAS
C30..JRAS- CiVIL
- -i;
03600 O 00046 0.07851 50.00093
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Lãídoso
'tfei( Municipal
• E -
•••i•'
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha?ercentual Valor
3390.30 COO MATERIAL DE CONSUMO 00500 o 00047 0.23554 150.000.60
3390.35 030 SERVICOS DE CONSULTORIA 03500 O 00048 0.00785 SOCO 00
3393.36000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA F'SICA 00500 O 00049 0.00785 5.15c030
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIO:CA 00500 o 00050 - 1.25619 800.000,60
3390.46000 AUXILIO - AIIMENTACAO 00500 O 00051 0,00785 5.1000,00
3390.92.000 DESPOSAS DE EXERCIdOS ANTERIORES 00500 O 00052 0.30157 1.00000
3 3.90.93.000 INOENIZACOES E RESTITUICOES 035C0 o 00053 0.00157 100000
4 000.00.000 DESPESA DE CAPITAL
4400.00030 INVESTIMENTOS
4 400.00600 APLICACOES DIRETAS
490.52 COO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER.V,ANEN TE 03500 O 00054 0.047' 1 30 000.00
020004 0412206062 007 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATVOS E PENS'ONISTAS
3.000 CO COO DESPESA CORRENTES
3.1 00.60 003 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90.00.003 APLICACOES DIRETAS
31 90.01 .003 APOSENTADORIAS E REFORMAS 60500 O 00055 0.82810 400.000.00
3 1 90.03600 PENSOES 30500 O 00056 0.31405 200.030.60
020004.04122CC062 008 MANUTENCAO DAS AI1VICADES DO DEPARTAMETO DE IINANC
30 00,00 030 DESPESA CORRENTES
3' 00,00 030 PESSOAL E ENCARGOS SCC;AIS
3 1 9000 COO APLICACOES DIRETAS
31 9311 030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 03500 O 00057 0.62810 460.00000
33.03.00 030 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00.000 APLICACCES DIRETAS
3390.30030 MATERIAL DE CONSUMO 00500 O 00058 0.01570 10000.00
3390.36000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA F SICA 00500 O 00059 0.00785 5.00000
33.93.39 COO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDCA 00500 O 09060 0.07851 so.ccc.o,
, 9a 6I 00 AUXILIO .ALC MENTACAO 03500 O 00cei 0.00785 5.060,03
Página -
ttzCardoso
9feito Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Fichaercentual Valor
3,3 9092CO3 DESPESAS DE EXERCIdOS ANTERORES 00500 O 90062 C.0957 1 000.00
4 00000000 DESPESA DE CAPITAL
440000003 INVESTIMENTOS
4 4 99.60 000 APLICACOES DIRETAS
4490.52C00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE oosco ç) 06063 0.01570 10.000.00
02C004 0412900000 000 ADMINISTRACAO DE RECEITAS
020004 0412900070 COO MOOERNIZACAC DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA
02CC'O4 0412900071 007 IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR MUMCIAL
3000.00603 DESPESA CORRENTES
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00 COO APLICACOES DIRETAS
339036090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA I1ISICA 03500 O 00084 6.00157 1 00003
33.90.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRCS- PESSOA JURIDICA OOSCO O 00065 0.00785 500c03
020004 6412900072 609 MODERNIZACAO DA ARRECADACAO FAZ•NDARIA
30.00.06.600 DESPESA CORRENTES
33.00.60.600 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390,60.603 APLICACOES DIRETAS
3390.30090 MATERIAL DE CONSUMO 00560 O 00066 0.01570 10.000.03
3390.39090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURICICA 09500 O 00067 0.07851 50060.00
40.90.00000 DESPESA DE CAPITAL
44 00.60.000 NVESTIMENTOS
44 90.00,000 APLICACOES DIRETAS
44 90.52 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30500 0 00668 0.15702 106.000.00
020004 6909006000 COO PREVIDEiICA SOCIAL
02C0O4 0927100000 COO PREVIDENCIA 5ASLCA
020004.0927166080000 MANUT DA PREV DOS SERV E FORM. PATRIM (PASEP)
020004 6927100082 010 PREV DOS SERV FCRMACAO 30 PAT. DOS SERV. PU8LlCOS-PA$E
36 O0CC 090
—e--
DESPESA CORRENTES
,o
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ÍIZ Cardoso
prefeito Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha ercentual Valor
3 1 00.00 COO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31 90 CO 000 APLICACOES DIRETAS
3 90 13 000 OBRIGACOES ?ATRCNkS 00500 O 00069 1.25619 8c000000
3 1 9092 000 DES1 ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30500 O 00070 0.00157 100000
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
33.90.47.000 O6RIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 00500 O 00071 0.39258 250 000 00
3390.92.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 00500 O 00072 0.00157 1 000.00
02C00& 0927100090 COO PREV DE PREST 05 SCRV, DE TERCEIROS-P F E AUT.
020004. C927100092 011 PREVIDENCA DE SERV:-OS DE PESSOAS FISCAS . AUTON E JURIDIC
3.00000000 DESPESA CORRENTES
3.300.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3320.00.000 TRANSFERENCIAS A UNAO
3320.41 000 CONTRI9UICOES 07500 O 00073 C.00785 5.000.00
3390.00.000 APLICACOES DIRETAS
3390.92000 DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES 00500 O 00074 0.03157 1.00000
020004 2800000000 COO ENCARGOS ESPECIAIS
020004 2884300000 000 SERV:CO DA DIVIDA INTERNA
020004 28843C0100 000 PROGRAMA DE SERVIÇO DA DIVIDA CONSOLIDADA
020004.2884300102 012 PAGAMENO DA DIVIDA CONTRATADA
4.0 00.00,000 DESPESA DE CAPITAL
46,03.00 COO AMO.RI1ZACAO DA DIVIDA
4690.00000 APJCACOES DIRETAS
4690,7' COO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAA00 00500 O 00075 0.942' 600000,00
Total da Unidade Orçamentária 7,33773 4.673.000,00
Total do órgão 7,33773 4.673.000,00
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r
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Funções
Códig Nome Valor
26 TRANSPORTE 0.00
27 DESPORTO E LAZER 0.00
2$ ENCARGOS ESPECIAIS 0.00
99 . RESERVA DE CONTNGENCIA . . 0.00
Total do órgão 4.000.000,00
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Funções
Códig Nome Valor
Órgâo 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
01 LEGISLATIVA 0.00
02 JUOICIARIA 0.00
03 ESSENCIAL A JUSTICA 0.00
04 ADM;NISTRACAO 0.00
05 DEFESA NACIONAL 000
06 SEGURANCA PUBLICA 0.00
07 RELACOES EXTERIORES 000
08 ASSSTENCIA SOCIAL 000
09 REVIDENCIA SOCIAL 0.DC
10 SAUDE 00C
li TRABALHO 000
12 EDUCACAO 000
13 CULTJRA 0.00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 0.00
15 URBANISMO 0.00
16 MA8ILITACAO 0.00
17 SANEAMENTO 0.00
18 GESTAC AMOIENTAL 3.09
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 3.30
20 AGRICULTL,RA
21 ORGANIZACAO AGRARIA 0.00
22 INDUSTRA 0.00
23 COMERCIO E SERVCOS 0.00
24 COM)NCACCES 3.00
25 - 5 t>_ - - 0,00
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código
órgão
Nome
050- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
IFonte Rec. I Tipo I Ficha Percentual I Valor
Unidade Orçamentária 009 - DEPARTAMENTO DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
050009 1C00000000 COO SAJ DE
050309 10271C0000 OCO PREV!CENCIA BASICA
050009 1027100330 OCO PREV SERVICOS DE PES. FIS CAS AUT. E .JURIOJCAS
050009 1027100332 052 PREVIDENCIA SERVIDOS PESSOAS FISICAS-AUTONOMAS
300000000 DESPESA CORRENTES
330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3,21.20 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO
332041 003 ÇONTRIBUICOES 014C0 v 00270 0.00314 2000.00
056039 1030100000 COO ATENCAO BASICA
050039 1030100340 COO I,tANLT ATIVOADES DÁ SECREIARA MUNIC. DE SAUDE
95C009 1030100341 060 RENOVAÇAO DE FROTA.VEICU.O
4000,00000 DESPESA DE CAPITAL
4.400.60000 INVESTIMENTOS
4.4 93.00 003 APLICACOES DIRETAS
4490.52000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01400 V 00271 0.07851 50 CCC.00
050009. 1C301C0341 061 A^-,;[S DESAPROP I.VOVEIS P1 ATENDIMENTO A SAUDE
4000.00 000 DES°ESA DE CAPITAL
44.00.00000 :NVST:MENTOS
4 4.90.00 090 APLICACOES DIRETAS
44.00.61 COO AOUISICAC DE I.VOVEIS 01400 V 00272 0.03140 20.000.00
050009 1030100341 662 CONSTAM-'L. E REFORMA DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE
'O 00 CO 099 DESPESA DE CAPITAL
4400.00003 INVESTIMENTOS
44 90.00 000 APLICACCES DIRETAS
44 99.51 COO OBRAS E INSTALACOES 00500 O 00273 1.09917 700.000.00
050009.1030100342 053 MANUT REFOR POSTOS DE SAUDE E OUTROS PREO U6LIC
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úíd6
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Fichaercentual Valor
40.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL
4 4.0300 000 1NVESTIMENTOS
4 90.00 COO APLICACOES DIRETAS
050009 1030100342 054 MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE -
3003.00000 DESPESA CORRENTES
• 3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00000 APLICACOES DIRETAS
3390.30 COO MATERIAL DE CONSUMO oioo v 00274 0.62810 400000,00
339036000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 31400 V 00275 0.00157 1.00030
339039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIO!CA 01400 V 00276 0.02711 30.000.00
350000 1030100342 C55 M.AN1ENCAO DAS ÁTIV!DADES DA SECRETARIA DE SA.OE
2000 CO CO-O DESPESA CORRENTES
3 i OO.E0 Coo PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.90.0000O APLICACOES DIRETAS
3 1 93 11 030 VENCMENTOS E VANTAGENS FIS - PESSOAL CIVIL 01400 V 00277 2.19834 1 40000000
3.1 90.3 COO OBRIG.ACOES PATRONAIS 01600 V 00278 C,78512 500.000.00
3.330 CC COO OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3,3 93.00 000 APLICACOES DIRETAS
3.3.93.4 000 DIARAS -CIVIL 0I4C0 V 00279 0.35496 35.000.00
33.90.3000O 1ÂA RIA. DE CONSUMO 01400 V 30280 0.471C7 300.030.00
3.3 90.32 COO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 31400 V 00281 0.02711 33000.30
3.3 90.36 003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 01400 V 00282 0.04711 30.000.00
3.390.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 01400 V 00283 0.23534 15C 33C.00
4C30.0£000DESPESA DE CAPITAL
44 30.00003 INVESTIMENTOS
44 90.00.000 APLICACOES DIRETAS
44 93.52 COO EQL.IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01400 v 00284 0.04711 30000.00
050009 ',030100342 056 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE
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-. Prefeito Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Percentual Valor
3.0 00.00 COO DESPESA CORRENTES
330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000 APLICACCES DIRETAS
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 01400 O 00285 0.00785 5 OCO 03
050009 1030100342057 MANUTPNÇÂO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
30 00.00 030 DESPOSA CORRENTES
33.0000 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.390.00000 APLICACOES DIRETAS
33 90,30000 MATERIAL DE CONSUMO 01400 O 09286 0.00314 2.94)000
3390.36000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0I40C O 00287 0.00157 1.000.00
339039030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURICICA 01400 O 00288 0,03314 2 000.03
40.03.00600 DESPESA DE CAPITAL
4 4 03.00 .000 NVESTIMENTOS
4 1 93.00.000 APLICACCES DIRETAS
4 4 90,52.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
. 01400 O 00289 0.00316 2.00000
050009 1033100342.058 MANUTENÇÂO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS
3000.00 COO DESPESA CORRENTES
330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3 90.CC COO APUCACOES DIRETAS
3 3 93.30 000 MATERIAL DE CONSUMO 01460 O 00290 0.03157 1000.00
3390,36000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 01400 O 03291 0.03157 1 000 03
3.3 93.39 030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID:CA 01400 O 00292 0.03140 20 000.33
40.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL
44 09.00.000 NVEST:MENTOS
44 90.00.003 APLICACOES DIRETAS
4.1 9052 COO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER.VNENTE 01400 O 00293 C,00314 200000
050009 10301C0350 COO MANOTENCAO DOS FROG. DE SAUDE- ATENCAO BAS!CA
050309 1033104)351 C63 AOUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA
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---í iIzCardosO
Prefeito Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha Perce ritual Valor
ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF
4 O 9300.000 DESPESA DE CAPITAL
440000000 INVESTMENTO5
44 90 CC 000 APLICACOES DIRETAS
449052000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01500 V 00294 0.00785 5 000 00
0500091033100351 064 MPL. I.A0.ANALISES CLINICAS E SIMILARES
40 00.00 000 DESPESA DE CAPITAL
440000090 INVESTIMENTOS
4 4.9900000 APLICACOES DIRETAS
4490.51 000 OBRAS E INSTALACCES 03.00 O 00295 4,71072 3.000.000.90
4 4.90.52.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00400 O 03296 4.71072 3 COO. OCO. 00
050399 1030100352.050 MANUTENC PROGR DE COMBATE A SUBNUR:CAO INFANTIL
3030.00.000 DESPESA CORRENTES
330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3 90.CO 033 APLICACOES DIRETAS
33.93.30000 MATERIAL DE CONSUMO 01500 V 00297 0.00471 3. OCO. 00
3.3 90.32.093 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 91500 v 00298 0.00157 1.300 00
050009 1030100002.063 PROC-R. ASSIST. DOMICIL, SAUDEISAUOE DA FAMILIA PSF
30.00.00.030 DESPESA CORRENTES
3. DO, OC.CO3 PESSOAL. E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90.00.000 APLICACOES DIRETAS
3 1 99.1i.0O3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 01500 V 00299 141322 900.000,00
3300.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.00000 APLICACOES DIRETAS
3390.30000MATERIAL DE CONSUMO 01500 V 00300 0.01570 10 CCO.30
3390.32000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 01500 V 00201 0.00785 500000
40 03.00.C30 DESPESA DE CAPITAL
4403.00.000 iNVESTIMENTOS
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Prefeito Municipal
oso
Prefeito Municipal
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Orçamento Analítico da Despesa Para o Exercício de 2007
Código Nome Fonte Rec. Tipo Ficha 3ercentual Valor
4.4.90.013 COO APLICAÇOES DIRETAS
4 4.90,52.080 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01500 '1 00302 0.00157 1.00000
050039 1030100352.061 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FACS
30 00.00 000 DESPESA CORRENTES
3.1 00.00 COO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 1 90.00 COO APICACOES DIRETAS
31 90 1 COO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Oisoo v 00303 0.39256 250.000.00
3.300 CO COO OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.190 00 000 APLICACOES DIRETAS
3 3,90.30 COO MATERIAL DE CONSUMO 01500 V 00304 C.0785I 53000.00
4.C,00,00 030 DESPESA DE CAPITAL
'4.03.00 COO NVESTIMENTOS
4 4 90.CC 000 APLICACOES DIRETAS
4 4 90.52.CO0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01500 v 00305 0.00785 580000
050009 10301C0352 C62 PROOR NIPERTARTERIAL. OIABETES.MELLITUS HIPERDIA
300000000 DESPESA CORRENTES
3.30000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.190 00 000 APLICACOES DIRETAS
3390.30 COO MATERIAL DE CONSUMO 01500 V 00306 0.0057 1.000.00
339032000 MATERIAL DE DISTRISUICAO GRATUITA 01500 V 00307 00078$ 5.000.00
050009 1030100352063 PROGRAMA DE SAUDE DA MULHER PDM
3000.00000 DESPESA CORRENTES
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000 COO APLICACOES DIRETAS
3390.30 COO MATERIAL DE CONSUMO 01500 V 00308 0.01570 10.000.00
3390.32003 MATERIAL DE DISTRIBLJIQAC GRATUITA 01500 V 00309 0.00157 1,000.00
050009 1030100352 064 PROGRAMA HUMANIZ. NO PRE-NATAt. NASCIMENTO -PPN
3000.00030 DESPESA CORRENTES
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1it0 Municipal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Funções
Códig Nome Valor
órgão 040-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
01 LEGISLATIVA 000
02 JUDICIARIA 0.00
03 ESSENC:AL A JUSTICA . 0.00
04 ADMNISTRACAO 0.00
OS DEFESA NACIONAL 0.00
06 SEGIJRANCA PUBLICA 0.00
07 RELACCES EXTERIORES 0.00
08 ASSISIENCIA SOCIAL 0.00
OS DREVIDENCIA SOCIAL 000
10 SAUDE 0.00
11 TRABALHO 0.00
12 EDUCACAO 769 OCO.00
13 CULTURA 468.30000
4 DIREITOS DA CIDADANIA 0.00
15 URBANISMO 0.00
16 HABIUTACAO 0.00
17 SANEAMENTO 0.00
ia GESTAO AMBIENTAL 0.00
ig CIENCIA E TECNOLOGIA 0.00
20 AGRICULTURA 0.00
21 ORGANZACA0 AGRARIA 3.00
22 INDUSTRIA 0.00
23 COMERCIO E SERVICOS 35.CGC.03
24 COMUNICACOES 0,30
25 ENERGIA . 0.90
Página 9
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por órgão e Funções
Cõdig Nome Valor
26 TRANSPORTE 0.30
27 QESPORTO E LAZER 1 .644,00003
28 ECARCOS ESPECIAIS 000
99 RESERVA DE CONTINGENCIA .
. 000
Total do Órgão 13.916.000,00
Pgna 13
:têF' uiZCIOSO
Prefeito Municipal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Funções
CódIg Nome Valor
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01 LEGISLATIVA 0.00
02 JUOICIARIA 0.00
03 ESSENCIAL A JUSTICA 0.00
04 ADMINISTRACAO 0.00
05 DEFESA NACIONAL 000
06 SEGURANCA PUBLICA 0.00
07 RELACOES EXTERIORES 0.00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 900
09 PREVIDENCIA SOCIAL 0.00
o SAUCE '5 199.000.30
RA8ALHO 0.00
12 EOUCACAO 0.00
3 CULTURA 3.00
14 DIREITOS DA CADANIA 3.00
15 URBANISMO 0,30
16 HABLITACAO 0.00
SANEAMENTO 0.30
18 GESTAO AMBIENTAL 0.00
1.9 CIENCIA E TECNOLOGIA 3.00
20 AGRICULTURA 0.00
21 CRGANIZACAOAGRARIA 0.00
22 INDUSTRIA 0.00
23 COMERCIO E SER VICOS 0.00
24 COMUICAC0ES 0.90
25 ENCK<A 0.00
Página 11
Liz!á00
reféit0 Municipal
.G ÍíCa.rd0S0
Prefeito Municipal
--
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Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por órgão e Funções
CÕdig Nom e Valor
26 TRANSPORTE 0.00
27 DESPORTO E LAZER 0.00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0.00
99 RESERVA DE CONflNGENCIA . .
. 0.00
Total do órgão 15.199.000,00
Página 12
- - -
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por órgão e Funções
CÔdig Nome Valor
órgão 060- SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01 LEGISLATIVA
02 JUDICIARIA 0.00
03 ESSEJCIALAJUSTICA 0.00
04 AOMNISTRACAO 0.00
05 DEFESA NACIONAL 0.00
66 SEGIJRANCA PUBLICA 0.00
07 RELACOES EXTERIORES 0.00
08 ASSIS'ENCIA SOCIAL 0.00
co PREVIDENCIA SOCIAL 0.00
10 SAUDE 0.00
RABALHO 0.00
12 EDUCACAO 0.00
3 CULTURA 0.00
DIREITOS DA CIDADANIA
IS URBANISMO 0.36
15 HABILITACAO 0,00
SANEAMENTO CCC 00
8 GESTÃO AMBIENTAL 247.000.00
o CIENCIA E TECNOLOGIA 0.00
2C AGRICULTURA 2 257.000.00
2,1 CRGAMZACAO AGRARIA 57.000.00
22 INDUSTRIA 0.00
23 COMERCIO E SERVICOS 0.00
24 CCMUNICACOES 0.00
-.
25 fEri&A.— 0.00
Pagina 13
Ll Cardoso
Prefeito Municipal
jtjtardosO
'Prefeito Municipal
-. -
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por órgão e Funções
CÓdig Nome Valor
26 TRANSPORTE 3 238.000.00
27 DESPORTO E LAZER 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0.00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA . 0.00
Total do órgão 5.831.000,00
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Funções
Códig Nome Valor
Órgào 070 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
01 LEGISLATIVA 0.00
02 JUDICIARIA 0.00
03 ESSENCIAL A.JUSTICA . 0.00
04 AOMINISTRACAO 0.00
05 DEFESA NACIONAL 0.00
06 SEGURANCA PUBLICA 0.00
07 RELACOES EXTERIORES 0.00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 0.00
PREVIDENCIA SOCiAL 3.00
0 SAUDE 0.00
TRABALHO 0.00
' E000ACAO 0.00
i3 CULTURA 0.00
DIREITOS DA CIDADANIA 0.00
15 URBANISMO 0.00
16 HABILITACAO 0.00
7 SANEAMENTO 3209276.00
8 GESTAO AMEIENTAL 300
o CIENCIA E TECNOLOGIA 0.0C
20 AGRICULTURA 0,00
2' ORGANIZACAO AGRARIA 0.00
22 INDUSTRIA 0.00
23 COMERCIO E SERVCOS 3.00
24 COMUMICACOES 0.00
25 ENERGIA 0.00
Página 15
refeito z Cardoso
Municipal
28
99
0.00
0.00
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por órgão e Funções
Cõdig Nome
26 TRANSPORTE
DESPORTO E LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA DE CONTNGENCIA
Total do Orgão
27
Valor
0.00
0.00
i2nq27R nA
Pãgira 16
'
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Funções
Códig Nome Valor
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
01 LEGISLATIVA 0.00
02 JUDICIARIA 0.00
03 ESSENCIAL A JUSTICA . 0.00
04 AOMINISTRACAO 000
05 DEFESA NACIONAL 0.00
06 SEGURANCA PUBLICA 0.00
07 RELACOES EXTERIORES 000
08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.000.000.00
09 PREVIDENCIA SOCL 0.00
10 SAUDE 0.00
11 TRABALHO 0.00
12 EDUCACAO 0.00
13 CULTURA 030
14 DIREITOS DA CIDADANIA 0.00
15 URBANISMO 0.00
16 HABILITACAC 0.00
17 SANEAMENTO 0.00
18 GESTAO AMBIEIÇAL 0.00
19 CIENCIA E TECNCOGIA 0.00
2C AGRICLLTL.A 3.00
21 CRGAZACAO AGRARIA 0.00
22 INDUSTRIA 0.00
23 COMERCIO E SERVICOS 0.30
24 COMUNICACOES 0.00
25 ENERGIA
--
0.00
ardosO
prefeito MunIclpa%
Pgna 17
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Anexo 7
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Por Projetos e Atividades
Código Nome Projetos Atividades Total
206050000 ABSTECIMENTO . 0.00 0.00 202000.00
206050049 MANUTENCAO E APOIO A PRODUCAO RURAL 177.000.00 25.000.00 202000.00
206060000 EXENSAO RURAL 0.00 0,00 34 00000
206060051 PROGRAMA E EXTENSAO E MELHORAMENTO RURAL 5000,00 13.000.00 18000.00
206060052 PROGRAMA APOJO A COOPERATIVAS E ASSOCIACOES 0,00 16 000.00 16 000.00
210000000 ORGANIZACÃO AGRARIA 3.00 0,00 57.000,00
216310000 REFORMA AGRARIA 0.00 0,00 57 000.00
216310053 PROGRAMA IMPLANTA--AO IDE ASSENTAMENTO RURAL 50000.00 7 000.90 57.300.CC
230000000 COMERCIO E SER VICOS 0.00 0.00 35.000.00
236950000 TURISMO OCO 0.00 35000.00
236950030 APOIO E DESENV. 00 PROS, DE TURISMO 10000,00 25.000.00 3-9 000.00
260000000 TRANSPORTE OCO 0.00 3236.00,00
267820000 TRANSPORTE R000VIARIO 0,00 0.00 3.236 000.00
267820046 PROGRAMA DE MANUT. DAS ESTRADAS E PONTES 1 360 000.00 1.876.000.00 3.23600000
270000000 DESPORTO E LAZER 0.00 0.00 644 000.00
278120000 DESPORTO COMUNITARIO 0.00 0.00 1.644.000.00
278120031 MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS i 550.000.00 94000.00 1.644 00000
280000000 ENCARGOS ESPECIAIS OCO 0.00 - 600.00000
288430000 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 DCC 600000.00
288430010 PROGRAMA DE SERVIÇO DA DIVIDA CONSOLIDADA OCO 600.000.00 $00 000.00
990000000 RESERVA DE CONTINGENCIA o co 0.00 1 406.750.00
999990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.00 0.00 1.406 750.00
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00 1.406 7W.00 1.406.750.00
Total do Geral 25.046.000,00 38.638.526,00 63.684.526,00
rdóSO
unGP
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 7
Demonstrativo de Funções Subfunçôes e Programas Por Projetos e Atividades
Código Nome Projetos Atividades Total
Babco Guandu, em 21 de dezentro de 2006
Página 6
PRE. IITURA MUNICIPAL DE BAIXO GJANDU E&L
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Despesa
Código Nome Desdobramento Elemento Categoria
Órgão 050- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 009 - DEPARTAMENTO DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.0.00.00. 000 DESPESA CORRENTES 7.798.000.00
31.00.00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS . 3.162003.00
3.1.90.00000 APUCACOES DIRETAS 3162000.00
3.1.90.11000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F XAS . PESSOAL CIVIL 2.000.300 00
3.1.90.13.000 OBRIC-ACOES PATRONAIS 502 000.00
3.3.00.00,000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.636.000.00
3.3.20.00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAC 2.00003
3.3.20.41.000 CONRI6UICOES 2 000.00
3.3.30.00.030 TRANSFERE'CAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 100 000 co
3.3.30.41.000 CONTR1BUICOES 10003300
3.3.50.00.000 IRANSFERENCIA A INSTIT PRIV. SEM FINS JUCRATIVOS 10.00000
33.50.41.000 CON'RIBUICOES 7C.00C CO
33,93.00000 A°LCACOES DIRETAS a 524.000.00
33.90.14000 O:ARIA$ . CIVIL 35.000.00
33.93.30000 MATERIAL DE CONSUMO 900000,00
33.90.32000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 132303000
3.3 90.36 000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 236 00000
33.90.39030 OUTROS SERv:COS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA 2.030 000 CO
4.0.00. CO 000 DESPESA DE CAPITAL 7401 000.00
4.4.30. 00 203 INVESTIMENTOS 7.401 000.00
4.4.30.00 003 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 50003000
44.30.41 003 CONTRI8UICOES 500000.00
4.4.50.00 303 TRANSERENC:A A ISTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS 5.03003
44,5941 000 CONTRIBUICOES 5000,00
44.90.00 000 APLICACCES DIRETAS 589600000
LiaTI0S
Prefeit0 MunCIPa%
.íLfz Cardoso
prefeito Municipal
PREr t=1TURA MUNICIPAL DE BAIXO GL,ANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Despesa
Código Nome Desdobramento Elemento Categoria
4.490.51 000 CERAS E I NSTAI.ACOES 3.7Ç0 000.00
44 90.52 000 EQUIAME.'1TOS E MATERIAL PFRWNENTE 3.176 00C.09
4.4.90.61 000 ACUISICAO DE MOVEIS 20 000.00
Total da Unidade .0,00
Unidade Orçamentária 010 - DEPARTAMB'ITO DEACAO SOCIAL/FUNDO MUNIC. DEAÇÃO SOCI
3.0.00.0i 000 DESPESA CORRENES ' . 0.00
3.3.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00
33.90.00000 A"L:ÇÁCOL-S DIRETAS 0.00
40 00.00 000 DESPESA DE CAPITAL 0.00
440000000 NVOSTME\TOS 000
44 90.00020 A°L:CACOES DRETAS 0.00
Total da Unidade 0,00
Total do órgão 0,00
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-. .. . uiz CardOSO
Preeit(' M,-'icioaI
PREITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Despesa
Código Nome Desdobramento Elemento Categoria
órgão 060 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária 012 - SECRErARJA MUNIC. DEAGRICULTURA EME1O AMBIENTE
300000000 DESPESA CORRENTES 2 602 000.00
.1. DO. 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS . 1.032 CDD,OC
31.9000003 AP.JCACOES DIRETAS 1 002.000.00
1.90 11 OCO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSÕAL CIVIL 1002.000,00
33.0000 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.607 003.00
33.3000 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 35.000.00
3 3.30 41. 000 CONTRIBUICOES 35000,00
33.50.00000 TRANSFERENCIA A INSTIT PRIV. SEM FINS JUCRALVCS 15.oco 00
33,53.41 900 CONRIBUICOES 1 5.000.CO
33.93.00.000 A2LCACC0S DIRETAS 1 557.300.30
33.93.14,000 D!ARIAS- CIVIL 703000
33.93.30.000 .VATERIAL DE CONSUMO 87503000
33.93.32.000 MATERIAL DE OISTRÇBI.JICAO GRATUITA 27.030 CO
33.90.36000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA 13.03003
3.3,90.39 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 63500000
40.03,00000 DESPESA DE CAPITAL 3 222.000.00
44,00.00,000 !NVESTMENTOS 3.222 000,00
44.50.00030 TRANSFERENCIA A INSTIT. PRIV, SEM F;NS LUCRATVOS 2.030,00
44.5041 000 CONTRIBUICOES 2000.00
4 4.90,00 003 APLICACOES DIRETAS 3220000.00
44,90,51 000 OBRAS E INSTALACOES 370030.00
4 4.90.52 000 ECUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.740,000.00
44.936' 003 ACUISICAO DE IMOVEIS 110000,00
Total da Unidade 0,00
Total do órgão 0,00
PRE [TURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 -Despesa
Código Nome Desdobramento Elemento Categoria
Ôrgâo 070 -SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
Unidade Orçamentária 013 - SVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
3 0. 00 CO 000 DESPESA CORRENTES 2 939.241.00
31,0000000PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS . 1 395 214.00
3 1.9000033 APLICACOES DIRETAS 1 395.214.00
3 1.93 11 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1 031 250.00
3 1 90 13 000 OBRIGACOES PATRONAIS 341 964.00
3 1 9091 000 SENTENCAS JUDICIAIS 90000
3 1 9992 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 630000
3 93,94 000 INOENIZA000S RESTITI.JICOES TRABALHISTAS 15030 CO
33.03.60000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.544 027.CC
3390.00000 APLICACOES DIRETAS 1 54.027.00
33.90 1,4 030 DIARIA$• CIVIL 22.000.00
3.3.90.30 300 MATERIAL 0€ CONSUMO e39 210.00
3,3,93.33.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4000.00
33.93.35.000 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000.00
33.93.36.000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 76. 108.00
33.93.39000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS. PESSOA JIJRIOICA 693,709C0
33.90.46.030 AUXILIO . ALIMENTACAO I70.000.CO
3 3.90.47 W0 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 58,000.00
3 3.93.49 300 AUXILIO. TRANSPORTE 3090.00
33.93.91 000 SENTENCAS JUDICIAIS 71 000,00
33.93.92.003 DESPESAS DE EXERCIdOS ANTERIORES 030.00
33.90.93DOO INDENIZACOES E RES11TUICOES 300000
46.00.00 000 DESPESA DE CAPITAL 270.035,00
4 4 0060 003 INVESTIMENTOS 270.035.30
4 4 00 CO 000 APLICACOES DIRETAS 270.035.00
ujz Cardoso
Prefeito municipal
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PREr EITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Despesa
Código Nome Desdobramento Elemento Categoria
4.4.90.5L 000 OBRAS E UNSTALACOES 240.000,C0
4 4.90,52 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.035,C0
4.4.90.61 000 AOU;SICAO DE IMOVEIS 1.00000
Total da Unidade .. 0,00
Total do órgão 0,00
4ê ,zCardoSO
-PrefeitO Municipal
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tTardoso
Prefeito MunICiDa
PRE, ITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Despesa
Código Nome Desdobramento Elemento Categoria
órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orçamentária 010 -FUNDO MUNICIPAL DEACAO SOCIAL
3 C.00.00.000 DESPESA CORRENTES 1.398.030,00
31 00.00.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 322.000.03
31 93.00 000 APLICACOES DIRETAS 322 090.00
3 1.90:1 000 VENCIMENTOS E VANTAdENS FIXAS. PESSOAi. CIVIL • 322 000.00
3330.06000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 069000.00
3350.00000 TRANSFERENCIA A INSTIT. PRIV. SEM FINS JUORATIVOS 355.000.60
33.50.43000 SU8VENCOES SOCIAIS 355 600,60
33.99.00.003 APLICACOES DRETAS 714.000,00
33.90.68.000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 5090.00
33.90 14003 DIARIA- CIVIL 6 000.60
33.9927 000 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS.GARAN SEG E SIMILAR 1 000,60
3 3 90 30 003 MATERIAL DE CONSUMO 28600000
339032000 MATERIAL DE D1STRIBUICAO GRATUITA 210000.00
O 3.90.36 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS . PESSOA FISICA 24.000.00
O 3.90,39 009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA 157 ,300.00
339048003 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 14.000,C0
339093000 INOENIZACOES E REST1TUICOES 1 000 CO
400300000 DESPESA DE CAPITAL 2 450.666.00
44 0300 000 INVESTIMENTOS 2.450 000.06
44 93.00 030 APLCACOES DIRETAS 2460.000.00
4 4 9051 000 OBRAS E INSTALACOES 2.300.000.00
4490.52 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN— 47.000,00
440301003 AQUISICAO DE IMOVEIS 113000.00
Total da Unidade 0,00
Unidade Orçamentária 011 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANCA E A0OLESCCIA -FIA
3.851 000.00
110.003.00
110.000.00
90.00000
2C 000 cc
100 000.00
100 000.00
100 000.00
264. 000.00
224.000.00
128000,00
5.000.00
14000.00
7 000.00
8.000.00
7.000.00
7000.00
12000.00
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código j Nome Projetos Atividades Total
Orgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orçamentária 010 • FUNDO MUNICIPAL DEACAO SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA AO IDOSO
TRANSF, DE RECURSOS A INST1TUICOES ASSISTENCIAIS
TRANFERENCIAS DE RECURSOS AO LAR DE VELHICE ANGELO PASSOS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOA AO CLUBE MELHOR IDADE
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
TRANSF DE RECURSOS A INSTITUICOES ASSISTENCIAIS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A APAE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROG. DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CONSTRUCAO E AMPLIACAO E REFORMA DO PROJETO ESPACO
NOVO E MUROS DE PROTECAO
AOUISICAO DE VEICULOS E EOUIP., PFATENDIMENTO A
CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CONSTRUCAO DA SEDE 00 PETI
VANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL
MANUTENCAO CONSELHO DIREITOS CRIANCAS E AOOLESCEN
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESPACO NOVO
MANUT DOS PROJETOS DE ASS. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
IMPLAN TACÃO E MANUTENCAO DO PROJETO SENTINELA
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM
WPLANTACAO E MANUTENCAO 00 PROJETO AGENTE JOVEM
IMPLANTAÇÃO E MANUT CENTROS DE ENSINO P1 CAPAC.PROFISSIONAL
080010.0824100382 112
080010.0824100382.113
080010.082420038214
080010.0824300371089
080010.0824300371 090
080010. 082430037 1.091
080010,0824300372, 115
0800100824300372.118
080010.0824300372.117
0800100824300372.118
0800 10 082430D372 119
080010.0824300372.120
080010 0824300372.121
080010 0874300372 122
téniõ Luiz CardosO
prefeito MuflicIPa
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Anexo 7
Demonstrativo de Funções, Subfunçõese Programas Por Projetos e Atividades
Código Nome Projetos Atividades Total
010000000 LEGISLATIVA 0.00 0.00 1.993.500.00
010310000 ACAO LEGISLATIVA 0.00 0.00 1.993 500.00
010310001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 0.00 1.503.500.00 1 503 500.00
010310002 PROGRAMA DE INVESTIMENTO NO PATRIMONIO PUBLICO 45000000 0.00 450.000.00
010310003 PROGRAMA DE RENOVACAO DE FROTA 40.000.00 0.00 40 000.00
040000000 AOMIN:STRACAO OCO 0.00 4 192.000.00
041220000 AOMINISTRACAO GERAL 0.00 0.00 4.026.000.00
041220004 1AANUTENCAO 00 GABINETE DO PREFEITO 30.000.00 417.000.00 447000,0C
041220005 MANUT. SUPERINTENOENCIA. COORD E ASSESSORIAS 0.00 730.000.00 730 000.00
041220006 MANUT. DA SECRETARIA Ml.JNIC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 155,000.00 2.694 000.00 2.49 000.00
041290000 ADMIMISTRACÃO DE RECEITAS 0.00 0.00 166 000.00
041290007 MODERNIZACAO DA AOMINISTRACAO FA2ENDAR IA 6000.00 160.000.00 166 000.00
080000000 ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 0.00 4.090.000.00
082410000 ASSISTENCIA AOIDOSO 0.00 0.00 110000.00
082410038 TRANSF. DE RECURSOS AINSTI'IUICOES ASSISTENCIAIS 0.00 110.000.00 110 000.00
082420000 ASSISTENCIA AO PORTADOR DEDEFICIENCIA 0.00 0.00 100000.00
082420038 TRANSF. DE RECURSOS A INST1TUICOES ASSISTENCIAIS 0.00 100.000,00 1030c0.00
082430000 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0.00 - 0.00 413.000.00
082430037 PROG. DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 36.000.00 188.000,00 224.000.00
082430038 TRANSF, DE RECURSOS A INSTITUICOES ASSISTENCIAIS 0,00 40.000.00 40.000,00
082430043 MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR 0.00 116.000.00 116000.00
082430044 MANUT.ATIV.FUNOO MUNIC, PIINFANCIA E AOOLESCENCIA• FIA 0.00 33.000.00 3300000
082440000 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0.00 0.60 3.377 000,00
082440038 TRANSF. DE RECURSOS A INS11TUICOES ASSISTENCIAIS 0.00 100.000.00 100000.00
,.LuC0SO
Préfeito Municipal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 7
Demonstrativo de Funções, Subfunçõese Programas Por Projetos e Atividades
Código Nome Projetos Atividades Total
082640039 PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR
. 2.362.000.00 OCO 2.362000.00
082440040 MANUT. DAS ATIV, DE ASSISTENCIA SOCIAL 57000.00 837.00O.00 894.000.00
082440041 PROGRAMA DE tERACAO DE EMPREGO E RENDA
. 4.000.00 14.000.00 18.000.00
082440042 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA 2.000.00 1.000.00 3.000.60
090000000 PREVIDENCIA SOCIAL 0.00 0.00 1.058.000.00
092710000 PREVIDENCIA BASICA 0,00 0,00 1 058.000,00
092710008 MANUT. DA PREV. DOS SERV. E FORM PATRIM (PASEP) OCO 1 052.000,00 1 052.000.00
092710009 PREV. DE PREST. DE SERV DE TECE1ROS-P.FIS E AUT. 0.00 O 000.00 6000.00
100000000 SAUDE 0.00 0.00 15 199000,00
102710000 PREVIDENCIA BASICA 0.00 0.00 2000.00
102710033 PREV SERVICOS DE PES FISICAS AUT E .JURID!CAS 0.00 2 COC.09 2000.00
103010000 ATENCAO BASICA 0.00 0.00 Id 44500000
103010034 MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE 770.000.00 2.942 CO3.00 3 712 000,00
103010035 M.4NUTENCAO DOS PROG DE SAUDE- ATENCAO BASICA 6.005.600.00 4080 C00.06 10.085.000 00
103910036 APOIO A INSTITUICOES NA AREA DE SAUDE PUBLICA 0,00 648.000.00 648c00,00
103040000 VIGILANCIASANITARIA 0.00 0.00 130000.00
103040035 MANUTENCAO DOS PROG DE SAUDE. ATENCAO BASICA 20.000.00 110.000.00 130000.00
103050000 VIGILÂNCIA APIOEMIOLCGICA 0.00 0.00 622000.00
103050035 MANUTENCAO DOS PROG DE SAUDE- ATENCAO BASICA DOO 622.000,00 622000.00
120000000 EDUCACÂO 0.00 0.00 11 769600.00
121220000 ADMNISTRACAO GERAL 0.00 0,00 1.635 000.00
121220021 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA SECREARA 110.000.00 1 525000.00 1,635 000.60
122710000 PREVIOENCIA BASICA 9.00 OCO 2,000.00
122710015 PREV.DEPREST.DEO SERV DE TERCERCS.P FIS E AUT E .URIDICAS 9.00 2.000.00 2.000.60
'gina 2
--
Lashíâ'Ç Cardoso
prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU 7t.
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 7
Demonstrativo de Funções Subfunções e Programas Por Projetos e Atividades
Código Nome Projetos Atividades Total
*23060000 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0.00 0.00 1.000 000.00
123060016 PROGRAMA OE ALIMENTACAO ESCOLAR 000 1 000000.00 1.00000000
123610000 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 0.00 6.254 000 CO
123610017 TRANSPORTE ESCOLAR. ENSINO FUNDAWENTAL 50000.00 453.00000 503000.00
123610025 PROGRAMA DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 377 COO 00 5374.000.00 5.751.000.60
123620000 ENSINO MEOlO 0.00 0.00 552.000.00
123620018 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 0.00 551.000.00 55*000.00
123623020 ASSISTENCIA A EDUCANDOS 0.00 1.000.30 1003.00
123630000 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0.00 218.000.00
123633027 IMPLANTACAO E IIAANUT 00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE 80 000.00 138.00000 218.000.00
123840000 ENSINO SUPSROR 000 3.00 501,GCO,OC
*23643019 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 0.00 401.00000 401.060.00
123640072 Implantação e Manutenção do Ensino Supenor 20.000.00 C0000.00 100.000.00
123650000 EDUCACAO INFANTIL 0.CC 0.06 *607 900.00
123650022 .MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EOUCACAO INFANTIL 230.000.00 1 377000.00 1.607 990.00
130000000 CUL7,RA 0.00 0.00 468 900.00
1339*0000 'ATRIMONIO HFSTCRICO. ARST*CC E AROU SOLOGICO 0,00 0.00 14 009,00
133913029 IWPLANTACAO DE MUSEUS 10.000.00 4000.90 14 000.0C
133920000 DIFUSAO CULTURAL -- 0,00 0.00 454C00.00
133920028 MANUTENÇÃO DAS ATIV.CULTURAIS 00 MLJNICIPIO 35.000.00 419 000.00 454000.00
*50003000 URBANISMO 0.00 0.00 6756.000.00
154510000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 0.00 3.590 000.00
154519011 PROGRAMA DE NRA.ESTRLJTURA 3.590.000.00 0.00 3.56000000
154520000 SERVIDOS URBANOS 0.00 0.00 3.176.003.00
7
'- LasÚ?S0
ardoso
pritO MufliP
.aç.a_.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por Õrgâo e Funções
Códig Nome Valor
26 TRANSPORTE 0.00
27 DESPORTO E LAZER 0.00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0.00
08 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total do órgão 1.993.500,00
Página 2
'
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Funções
Códig Nome Valor
órgão 010 - GABINETE DO PREFEITO
01 LEGISLATIVA 0.00
02 JUDICIAR;A 0.00
03 ESSENCIAL A JUSTICA 0.00
04 AOMINISTRACAO 1.177.000.00
05 DEFESA NACIONAL 0.00
06 SEGURANCÁ PUBLICA 0.00
07 ELACOES EXTERIORES 0.00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 0.00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0.00
lo SAUDE 0.00
11 RASALHO 0.90
12 EDUCACAO 0.00
13 CULTURA
14 DIREITOS DA CIDADANIA Doe
15 URBANISMO 0.00
16 ABLITACAC 0.00
17 SANEAMENTO 0.00
18 GESTAO AMBIENTAL ooc
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0.00
20 AGRIC...LTURA 0.00
21 CRGANZACAO AGRÁRIA 0.00
22 INDUSTRIA 0,30
23 COMERCIO E SERVICOS 0.00
24 CCMU.NCACOES 0.00
25 -ENERGIA _. 3,30
Pagina 3
Ós0
Preie O Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU E&L
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por órgão e Funções
Códig Nome Valor
26 TRANSPORTE 0.00
27 DESPORTO E LAZER 000
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0.00
99 RESERVA DE CON11NGENCIA . . . 0.00
Total do órgâo 1.177.000,00
Pagina 4
?doso
.to Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Funções
Códig Nome Valor
órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
01 LEGISLATIVA 0.00
02 JUDICIARIA 0.00
03 ESSENCIAL A JUSTICA . . 0.00
04 AOMINISTRACAO 3 015.000.00
05 DEFESA NACIONAL 0.00
06 SEGI.JRANCA PUBLICA 0,00
07 REI.ACOES EXTERIORES 0.00
C8 ASSISTENCIA SOCIAL 0.00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 058 OCODO
10 SAUDE 030
TRABALHO 0,00
12 E000ACAO 0.00
CULTURA 0.00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 0.00
*15 URBANISMO 0.3C
16 I4ABILITACAO 0.00
i SANEAMENTO 0.00
B CESTAOAMBIENTAL 3,30
19 CIENCIA E TECNOL,ODIA 0,00
20 AGRCULTURA 0.00
2 CRGANIZACAOAGRARIA 0.00
22 INDUSTRIA 0.00
23 COMERCIO E SERVICOS 0.00
24 CCMUNICACOES 0.00
25 ENERGIA 0,00
-
Página 5
26
27
28
TRANSrORTE
DESPORTO E LAZER
ENCARGOS ESPECAIS
99 RE--SERVA DE CONT;NGENCIA
Total do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAD(O GUANDU
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Dernonsjratjvo da Despesa Por órgão e Funções
Códig Nome
Valor
0.00
0,00
600.000.00
3.00
4.673.000,00
nioJ .rdoso
-Prfeito Municipal
Página 6
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por órgão e Funções
Códig Nome Valor
órgão 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
01 LEGISLATIVA 0.00
02 JUDICIARIA 000
03 • ESSENCIAL A JUSTICA 0,00
04 AOMINISTRACAO 0.00
05 DEFESA NACIONAL 0.00
06 SEGURANCA PUBLICA 0.00
07 RELACOES EXTERIORES 0.00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 0.00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 0.00
10 SAUDE 0.00
11 TRABALHO 0.00
12 EDUCACAO 0.00
13 CULTURA 0.00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 0.00
15 URBANISMO 6766.000.00
16 NAGILITACAO 0.00
17 SANEAMENTO 5.513.000.00
18 GESTAO AMBIENTAL 0.00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00
20 AGRICULTURA Doo
21 CRGANIZACAOAGRARIA 0.00
22 INDUSTRIA 0.00
23 COMERCIO E SERVCOS 000
24 COMUNICACOES 0.00
25 ENERGIA
-
0.00
Página 7
- • ardoso
eito Municipal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 9
Demonstrativo da Despesa Por órgão e Funções
Códig Nome Valor
26 TRANSPORTE 0.00
27 DESPORTO LAZER 000
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0.00
.99 RESERVA 06 COTINGENCIA . . 0.00
Total do órgão 12.279.000.00
oTz CardoSo
prefeito MuflCP3
Pagina 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU EUL
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome Projetos Atividades Total
040007 1339200282 046 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA DIV,SAO CULTURAL 327000.00
040007.1339200282047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DA CULTURA 43000.00
040037.1339200282 C48 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA E CASA DA CULTURA 6c00.00
COMERCIO E SERVICOS 35.000.00
TURISMO . 35.000.00
APOJO E DESEWV. 00 PROG. DE TURISMO 35.000,00
040007 2369500301 055 EXEC. OBRAS P!DESENVOLV. PROGRAMAS DE TURISMO 10.000,00
040007 2369500302 049 APOIO. INCE. OESENV ATIV TUR. ECOTUR. PROJETUR 25000.00
Total da Unidade 55.000,00 448.000,00 503.000,00
Unidade Orçamentária 008 - DEPARTAMENTO DEESPORTEELAZER
DESPORTO E LAZER 1644000,00
DESPORTO COMLJNJTARIO 1.644 00000
MANUT DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 1.644.000.00
040008 27812C0311 056 REFORMA E AMPLIACAO 00 ESTÁDIO MANOEL CARNEIRO E
GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL 0.0CC.03
040008 2781200311 057 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE
FUTEBOL. QUADRAS POLIESPORTIVAS E MUROS DE
PRO'ECAO 1 500.000,00
04C008 2781200311.058 AOUIS. OESAPROP 1MOVEIS P/ATIVID DESPORTO E LAZER 20.000,00
04C038.2781200311 059 AOUIS. VEICULOS EOIJIP, P/ATIVID. DESPORTO E LAZER 20.000.00
040008.2781200312 050 WANUT. ESTADIO, GINASO CAMPOS E QUADRAS POLESPC 22000.00
040008 27812CO3I2 C51 MANUT. INCENT. AOESPOR.PROG. ESPORTE CIDADANIA 72 000.00
Total da Unidade 1.550.00000 94.000,00 1.644.000,00
Total do órgão 2.472.000.00 11.444.000,00 13.916.000,00
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enió uiz Cardoso
Prefeito MuniciPal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nom e Projetos Atividades Total
órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 009- DEPARTAMENTO DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAUDE
PREVIDENCIA BASICA
PREV. SERVICOS DE PES FISICAS Al:IT. E JURIDIÇAS
15 199 600.00
2,000.00
2 DOO 00
056009 1027100332 C52 PR EVIDENCIA SER VICOS PESSOAS FISICAS-AUTONOMAS 2000.00
ATENCAO BASICA 14 445.060.00
MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE 3.712.000 00
050309 10301003'.l 660 RENOVAÇÃO DE FROTA-VEICULO 50.000.00
056009 1030100341 061 AQUIS, DESAPROP MOVEIS P/ ATENDIMENTO A SAUDE 20.000.00
050009 1030160341 062 CONST.AMPL. E REFORMA DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE 700.00000
050009 1030100342 053 MANUT. REFOR POSTOS DE SAUDE E OUTROS PRED PU3LIÇ
050009 00100342 054 VANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE VEIC&JLCS DA SAUDE 431 600.00
050009 1033160342 055 W.NUTENCAC DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 2.475.003,00
050039 1039160342 056 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE 5.600.06
350009 1030160342057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 7000.00
050009.1030100342.055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS 24 000.00
IMNUTENCAO DOS PROG DE SAUDE- ATENCAO BASICA 10 085.0c0.03
050009 1030100351.063 AOUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA
ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAUDE DA CAMILIA. PSF 5. 300.60
050009 1030100351 064 IMPI. LAS ANALISES CLINICAS E SIMILARES 6000.000.00
050039 1030166352 059 VANUTENC. PROOR DE COMBATE A SUBNURICAO INFANT1I. 4000.00
050039.1030160352 660 PROOR ASSIST DCMICIL SAUDE/SAUDE DA FAMWIA P5F 9160M00
0560391030100352661 PROGRAMA AGENTES COMJNITARIOS DE SAJDE PACS 305 000.00
050009 10301C0352 662 PROC-R. HIPERT.AR1ERIAL DIABETES.MELLITUS HIPERDIA 6030.00
Página 12
Cardoso
Prefeito MuniCiPO1
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nom e Projetos Atividades
050039.1030100352 063 PROGRAMA DE SAUDE DA MULHER POM 11.000.00
050009 103010035206.4 PROGRAMA HUMANIZ. NO PRE.NATAL NASCIMENTO - PHPN 2,000.00
050009 1030100352 065 PROGRAMA DE SAUDE BUCAI. - PS8 126000,00
050009 1030100352.066 PROGRAMA CONTRA O TABAGISMO PCT 2.000.00
050009 1C30100352 067 PROGRAMA FARMACIA BASICA -FAR 61 00000
050309 1033100352 068 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.201.000.00
050009 1030100352 C69 MP,NUT DO PROGRAMA DE EXAMES E TRAT MEOICOS/000NTOLOGICOS 1.406. 000.00
050009 1030100352 070 MANUTENCAO 00 PROGRAMA DE EXAMES
050009 0301C0352 071 PROGRAMA DE SAUDE 000050 3000.00
050009 •03010C352 072 PROGRAMA DE SAUDE DO TRABALHADOR 3000.00
050009 '033100352073 PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 3C00.00
05C309 030100352 074 PROGRAMA DE SAUDE DA CRIANCA E O ADOLESCENTE 6 000.00
050009 '030100352 075 PROGRAMA AGITA GUANDU 6000,00
350009. C301C0352 076 PROGRAMA DSTF AIOS 6000,00
050000 10391C0352 077 M.ANUT 00 PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCAS NUTRICIONAIS 7000.00
050009 10301C0352 078 PROGRAMA DE TUBERCULOSE E I-4ANSEN;ASE 6000.00
APOIO A INSTITUICOES NA AREA DE SAUDE pualIcA 648.030 . CO
050009.1030100362.079 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A INST!TUICOES PRIVADAS 15.000,00
050009 10301C0362 080 M.4NUTENCAO DA MUNIC DO HOSPITAL .JOAO DOS SANTOS NEVES 33.000,00
050009, 10301C0362,081 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES 603.000.00
VlGLANCIA SANITARIA 130 033 CC
MAN'UTENCAO DOS PROG DE SAUDE- ATENCAO BASICA 130 003 CC
05C009 103340C351 065 AOUIS. VEICUI.OS EQUIPAM. PARA ATENDIM,VIGIL.SANIT 20.000.00
05C009. 1030400352 082 PROGRAMA DE INCENTIVOS ACOES BASICAS SANITARIA PVS 108 000.00
050039 1030400352 083 PROGRAMA DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA - VISA 2C00.00
Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome Projetos Atividades Total
050039 1030500352 084
VIGILANCIA APIDEMIOLOGICA
MANUTENCAO DOS PRCG, DE SAUDE. ATENCAO BASICA
PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS ECO 622000.00
622 03000
622 030.00
Total da Unidade 6.795.000,00 8.404.000,00 15.199.000,00
Unidade Orçamentária
05C013 C82400402 055
010 - DEPARTAMENTO DEACAO SOCIAL/FUNDO MUNIC. DEAÇÃO SOCi
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSI STENCIA COMUNITAP,iA
WANUT. DAS ATIV, DE ASSSTENCIA SOCIAL
.VANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Total da Unidade 0,00 0,00 0,00
Total do Órgão 6.795.000,00 8.404.000.00 15.199.000,00
Página 14
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome Projetos Atividades Total
órgão 060 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária 012 - SECRETARiA MUNIC. DE AGRICULTURA EME]O AM BIB'ITE
SANEAMENTO . 34 000.00
SANEAMENTO BASICO RURAL 34.006.00
PROGRAMA DÈ SANEAMENTO RURAL 34000.00
060012 1751 100451 C66 OBRAS DE SANEAMENTO RURAL E ACUIS. IMOVEIS PIO8RAS 30.000.00
060012 1751100452 086 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL 4000.00
GESTAO AMBIENTAL 247.000,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMB'.ENTAL 24700000
IMPLANTACAO 00 HORTO FLORESTAL 34 00000
060012 1854100541 067 AQUIS TERRENO P/ IMPLANT. HORTO FLOREST REFLORES 2300c.00
060012 1854100542 087 IMPLANTACAO DE i-ORTO FLORETAL E REFLORESTAMENTO 14 000.00
MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE 213 000,00
060012 1854100551 068 PROGR BARR PROT DE MANANCIAIS E POCOS 39.000.00
060012 1854100551.069 RESIDUOS SOLIOOS 1 ACUIS. IMOVEIS E CONSTR RESERV 25.000.00
060012 1854100552 088 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEP-0 DE MEIO AMBIENTE 94.000.00
060012 1854100552.089 COLErA TRANSP INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS 20 000,00
000012 1854100552.090 TRANSERENCIAS 06 RECURSOS PARA O CONSORCIO DO RIO GUANDU 35.000 co
AGRICULTURA 2.257.000.00
ADMINISTRACAO GERAL 1.967.000.00
PROGRAMA ATIV. ACM, DEPTO DESENV AGROP INTERIOR 156 003.00
060012 2012200471 070 CONSTRUCAO A.V.PLIACAO CE PRECNOS GALPCES MUROS PROT 10.000.00
060312 2012200472091 AANUT, ATIVIO AOM OPTO DESEN, AGRO. E INTERIOR 146 000.00
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RURAIS 1 81 030.00
0€00I2.20I22CC481 071 AOUISIC VEICULOS MAO TRATORES E EQUIP. AGRICOLA 1 500.000.00
LSMh1OEíiZ Cardoso
L_-- Prefeito MUnICIDaI
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome Projetos Atividades
060012 2012200482.092
060012 2060200491 072
060012 2060200492.C93
MANUT. ABAST VEIC MAO TRAT EQUIPAMENTOS AGRICO
PROMOCAO IDA PRODUCAO ANIMAL
MANUTENCAO E APOIO A PRODUCAO RURAL
APOIO AO ESCOAMENTO E ABASTECIMENTO ! OBRAS E AQUI
MAN1TENCA0 OC PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTICIFIAL
311. 000.00
9.000.00
54,000.00
15.000.03
060012.2060200492.094 MANUTENCAO DE LEILOES E CONCURSOS MUNICIPAIS 7000.00
MANUTENCAO DE OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO 38,000.00
060012 2060200501 073 AMPLIACAO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSICAO 20.000.00
060012 2060200502 095 MANUTENCAO DO MARQUE DE EXPOSICAO 18,00000
ABSTEO 1 MENTO 202 600 CO
MANUTENCAO E APOIO A PRODUCAO RURAL 202C00.00
060012 2C60500491 074 APOIO AO ESCOAMENTO E ABASTECIMENTO IOBRAS E AQUI 10. 000. 00
060012.2C60500491 075 AOIJIS, IMOV. CONSTR, AMPLI. REF MERCADO MATADOURO 11.000.00
0600122090500491 076 IMPLANT. OA FEIRA DE EXPOSICAO E MERCADO P/ O PRODUTOR RURAL 156 OOC.00
060012 2060500492 096 AOUISICAO DE INSUMOS SEMENTES EMUDAS 10 000 CC
060012 2060500492.097 LCCAC. DE VEIC.. MAO.. TRATORES E EQLJIP
AGRICOLAS. EM APOIO AO PRODUCAO RURAL 2000.00
0613012 2060500492.098 APOIO AO ESCOAMENTO E. ABASTECIMENTO 1 VANUTENCAO 7 000.CO
060012 2060500492,099 MANLTENCAC DO MERCADO E MATADOURO MLJNCIPAL 6 000.00
EXTENSAO RURAL 34.000,00
PROGRAMA E EXrENSAO E MELHORAMENTO RURAL 18.000.00
060012.2090600511 077 CONSTRUCAC E AV.PLIACAO DA TELEFONIA RURAL 5.00C.00
060012 2060600512 103 MANUTENCAO DA TELEFONIA RURAL 8c00.00
060012 20606C0512 101 TRANSF INS MULI100V P/ APOIO HOMEM NO CAMPO 5 000.00
PROGRAMA APOIO A COOPERATIVAS E ASSOCIACOES 16 .000. CO
Total
4astió uiz Cardoso
Prefeito Municipal
16
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ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Código Nome Projetos Atividades Total
060012 2060600522 102 APOIO A COOPER, ASSOO é MANUT AQUIS VEIC MAO. 4000.00
060012 2060500522.103 REPASSES A COOPERATIVAS E ASSOCIACOES 12000.00
ORGAN:ZACAOAGRARIA 57000.00
REFORMA AGRARIA 57.00000
PROGRAMA IWPIANTACAO DE ASSENTAMENTO RURAL 57.00000
060012 2163100531.078 AQUISICAO 00 TERRENO P(IMPLANT. DO PROJ. ASSENT. RURAL 50.000.00
060012 2163100532104 MANUTENCAO 00 PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL 7000.00
TRANSPORTE 3,236 C00.00
TRANSPORTE R000VIARIO 3.236.300.00
OROGRAMA DE MANUT. DAS ESTRADAS E PONTES 3.236.000.00
060012.2678200451 079 CONSTR. RECIJPERACAO E PAVIMENIACAO DE ESTRADAS E PONTES 130.000,00
060012 2678200461 080 AQIJIS. CESAP MOVEIS Pé A8ERT REAO PAV. ESTRADA 10.000,00
060012 26782C0461 081 AQUIS. VEIC. MAO, TRATORES E EQLIPAMENTCS 1 200.000.00
060012 2678200461 082 CONS1R AMPL DE TERMINAIS R000VIARIOS E ABRIGOS 10.000,00
06C0122678200461.083 CONTR AMPLI PREDIO GAIPOES E MUROS PROTECAO 10.000.00
060012 2678200462 105 CONSERV, MELHOR ESTRADAS PONTES BUEIROS MUROS CAN 5170C3.00
060012.2678200452 106 MANUT ABAST VEIC MAC. TRAT EQUIP. SERV. OPT.ESTRADAS op 522.CCO.00
060012 2678200452 107 MANUT. ATIV. OPTO ESTRADAS E PONTES 837 000.00
Total da Unidade 3.236.000,00 2.595.000.00 5.831.000,00
Total do órgão 3.236.000,00 2.595.000,00 5.831.000,00
uiz Wrdosco
Pâgina 17
Código Nome Projetos Atividades Total
órgão 070 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
Página 18
-. ardoso
Qeitn Muflicpal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 6
Unidade Orçamentária 013 - SVICOAUTONOMO DEAGUA EESGOTO SAAE
SANEAMENTO
AOMINLSTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO 00 SAAE
CONSTR AMPLIACAO.REFORMA EDIFICACOES 00 SAAE
MANUTENCAO 00$ SERVICOS ADMINISTRATIVOS
SOU - SISTEMA DE COLETA E TRAT. DE AGUA DO SAAE
SBU-AMPL. REFORMA E REAPARELHAMEN.00 SIST.DEAGUA
SOU CONST, UNIDS CAPITACAO ELEV.TRAT.E RESERV.AGLJA
SOU OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA
SOU - SISTEMA DE ESGOTO DO SE
SOU AMFI, REFORMA E REAPARELHAM.SISTEM.A ESGOTO
SOU CONST.UNIOAOES ELEVATORIA E TRATAMEN DE ESGOT
SOU OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO
FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO
PASEP
:10.000.00
go ac000
80,000.03
Total da Unidade 240.000,00 2.969.276,00 3.209.276,00
Total do Órgão 240.000,00 2.969.276,00 3.209.276,00
070013. 17 1220056 1. 084
070013.1712200562.108
070013.1712200571.085
010013.1712200571 086
070013.1712200572. 109
070013.17 12200581 087
070013.1712200581.088
0700131712200582 1.10
010013.1712200592. lii
30.000.00
10.000.00
501,851.00
2.179.502.00
229.923.00
58 000.00
3.209.276.00
3.209.276.00
581.851.00
2 299.502,00
269 92300
58.000,00
6
úiz Cardoso
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 -Receita
Resumo Geral da Receita
Código Nome Desdobramento Fonte Categoria
1921.07.00.00 Material (SAAE) 5044500
1921.08.00.00 Mão de Obra (SAAE) - 1000.00
1921.0900.00 Vale Transporte (SAAE)
. 1000.00
1921.10.00.00 Vale Alimentação 100000
1921.99,00.00 Outras indenizações 46.250.00
1930.00.00.00 Receita da Divida Ativa
1931.0000.00 Receia da Divida Ativa Iribuléna •• ••
1931.11.00.00 Receitada Div.Ativa do Imposto sflPTU - - - - - - 925.000.00 -
193113 00.00 - Rec.Divida Ativa do Intposo s(Serv.Qualquer Motutza—ISS - 46.250.00
1931.50.00.00 Divida Ativa Agua e Esgoto- SAAE 30.00000
1990.00.00.00 Receitas Diversas
1990.99 0000 Outras Receitas 92.500.00
199099 99.00 3vesas Receias 92 500.00
2000.00.00.00 Receitas de Capital ji. 984 f1
2103.00 00.00 Operações de Crédito - -- i.!. .500.00
210.0C 00.00 Operações de Crédito Internas - soo.soo.co
2114.00.00.00 Operações de Crédito Inter Contratuais Retal.a Progr Governo sco.soc.00
2114.05-00.00 Operações do Crédito Internas plProgr Moder AIIm Pública 500 500,00
2200.00.00.00 Alienação de Bens 13925030
2210.00.00.00 Alienação de Bens MOveis 10.000.03
2210.02 00.00 Alienação de Bens Moveis Usados (SAAE) 10,000.00
2220.30 00,00 Alienação ce Bens Imóveis 120250,00
2225.00 00.00 Alienação de Imóveis Urbanos - -- 27 750.30
2226.00 00.00 Alienação de Bens ImõveS Adquiridos com Recursos Voculatios 92 500.00
2226.02 00.00 Recursos do Fundo de Sa.Ide 92.500.00
2400.00 00.00 Transferõnclas de Capital 22.354 125,00
2420,00 00.03 Transferências lnte'gov ernamentas 6 936.625 00
n Luiz CrdosO
PreféltO municipal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Receita
Resumo Geral da Receita
Código Nome Desdobramento Fonte Categoria
2421.00.00.00 Transerénc,as dSUnião 4936625.00
2421.03.00.00 - Receitas de Transferências do MOS 30.000.00 -
2421.99.00.00 Outras Transteféncias da União 4.926.625,00
2422.00.00.00 Transferências dos Estados 2 000 000.00
2422.01.00.00 Tiansferéncias de Recursos do Sistema U'lico de Saúde- SUS 500.000.00
2422,02.00.00 Transterencias de Recursos 0estnados a Programas de Educaçã 500.000,00
2422.99.00.00 Outras Transicrências dos Estados 1.000.000,00
247000 00.00 Transferências de Conv8r.os IS 417.500.00
2471.00.03,00 Tanslerênca de Convéntos da união e de suas Entidades -- 13.187 500.00
2471.99.00.00 Outras Transferencias de Conv.no da 0040 13.187.500.00
2472.00.00.00 Transf de Coou Estados e do Distf.Federat e de sjEnhidades 2 000 000.00
2472.99,00.00 Outras Transfeéncias de Conv6nO dos Estados 2.000.000.00
2473.00.00.00 Trensferenc,a de Convénos dos t5.nicip,os e de suas Entidade 230.000.00
2473.03 00.00 Transferências de Convênios Prefetura!SAAE 230000.00
Total da Receita
Total da Dedução
Total da Geral
67.251.151,00
3.566.625,00
63.684.526,00
Baixo Guandu. em 21 de dezentro de 2006
Pãgina 7
Página 4
ardoso
PrOteito MuflidP8I
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 7
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Por Projetos e Atividades
Código Nome Projetos Atividades Total
154520013 MANUTENCAO DOS SERVICOSUR8ANOS . 60.000.00 3116000,00 3 17600000
170000000 SANEAMENTO 0.00 0.00 8 758.276.00
171220000 AOMNIS1RACAO GERAL 0.00 0.00 3.209276.00
471220056 AOMNISIRACA000SAAE 80.000.00 504.851.00 581.851.00
171220057 SBU -SISTEMA DE COLETA E TRAT. DE ACUA DO SAAE 120.000.00 2.179.502.00 2.299.502.00
171220058 SOU-SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE 40.000.00 229.923.00 269923.00
171220059 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO 0.00 58.000.00 58.000.00
174520000 SERVICOS URBANOS OCO 0.00 2.003.00
174520013 MANUTENCAO DOS SER VICOS URBANOS OCO 2.000.00 2.000.00
175110000 SANEAMENTO 8ASICO RURAL 0.00 0.00 34 000.00
175110045 PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL 30000.00 4.000.00 34 000.00
115420000 SANEAMENTO BASICOURBANO 0.00 0.00 5.511.000.00
475120012 PROGRAMA DE SANEAMENTO 5.541 000.00 OCO 6,511.000.00
180000000 GESTAO AMBIENTAL 0.00 OCO 247.000.00
185410000 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0.00 OCO 247.000.00
185410054 IMPLANTACAO DO HORTO FLORESTAL 20000.00 14.000.00 34.000.00
185410055 MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE 64003.00 149.00000 213.000.00
200030000 AGRICULTURA OCO 3.00 2.257.000.00
201220000 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 0.00 1.967.000.00
201220047 PROGRAMA ATIV. ADM. OEPTO.DESENV.AGROP. INTERIOR 10.000.00 146.000.00 156.000.00
201220048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RURAIS 4.500 000.00 311.000.00 1.611,000.00
206020000 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 0.00 0.00 54,000.00
206020049 MANUTENCAO E APOIO A PROOUCAO RURAl. 0.00 16000.00 16000.00
206020050 MANUTENCAO DE OBRAS 00 PARQUE DE E)CPOSICAO 20.030.00 18,000.00 38.000.00
PRE ITURA MUNICIPAL DE BAIXO GtJANDU
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- Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Despesa
Código Nome Desdobramento Elemento Categoria
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária 006 -DARTAMBffOOEENSINO
3000.00.000 DESPESA CORRENTES 10 785000.00
3 1.00.00.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS . 7 254 000.CO
3.1.90.00.000 APLICACOES DIRETAS 7254.000.03
3.1.90.01.000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 220.000.00
3 1.90.03.000 PENSOES 10.000.00
3.1.90.11 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 5.730.000.00
3 1.90.13 000 OBRIGACOES PATRONAIS 1,290,000.00
31,90.92000 DESPESAS DE EXERCICIOS A.\TERICRES 2000.00
3 1 90.94 000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRA3ÀLI5TA$ 2.000.00
33.03.08000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.531 030.CC
33.20.08000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.00000
33.20.41.000 CONTRIBUICOES 1,000,00
33 50.00.000 TRANSFERENCIA A INSTIT. PRIV, SEM FINS JUCRATIVOS 20.000.00
3350.41 000 CONTRIBUICOES 20.000.00
3.3.90.00 000 APL!CACOES DIRETAS 3510.000.00
3.3.90.14 000 OlARIAS. CIVIL 15.000,00
3.3.90 18000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1 000.00
33.93.30 000 MATERIAL DE CONSUMO 1.532 000.00
3.3.90.32.000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUiTA 5000,00
33.90.36.000 CUTROS SER VICOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 87 000.80
33.90.39.000 CUTROS SERVICOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA 1 810.000.00
33.90.46000 AUXILIO. ALIEENTACAC 1 009,00
3.3.90.48,000 OUTROS AIJXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 5 030.CC
33.90,92.030 DESPESAS DE EXERCIdOS ANTERIORES 4 00000
4 0.00.00,000 DESPESA DE CAPITAL 984.000,00
Pagina 8
.z ardoso
pfeitoMufliCiDal
PRE LEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GtJANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 -Despesa
Código [Nome Desdobramento Bem e nto Categoria
Órgão 000 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 001 - CAMARA MUNICIPAL
3.0.30.00 003 DESPESA CORRENTES 1 453.500.00
3.1.00.00.300 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA:S . 1 083 500.00
3.1.90 CO 003 APLICACCES DIRETAS 1083.500.03
3.1.90 11 000 \NCIM0NTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85Õ 00000
3.1.90.13 000 OORIGACOES PATRONAIS 178 500 CO
3.1.9016.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 3500000
3.1.93.91 000 SENTENCAS JUDICIAiS 1000000
3.1 93.92 000 DESPESAS DE EXERCIdOS ANTERIORES 10.003,00
33,00.00.330 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 270.000.30
3393.00,000 ALICACOES DIRETAS 370 000 CO
3390,08000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.030.00
3.3.90.14 000 OlARIAS. CIVIL 50.000,00
33.90.30003 MATERIAL DE CONSUMO 80.000.CO
33.00.33.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000.00
33.90.35.000 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.00000
33.93.36.000 OUTROS SERVCOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA 20.000.00
33.03.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 150c00,00
3.3.90.91 030 SENIENCAS JUDICIAIS 10.000.03
33,90.92 303 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000.03
4000.W303 DESPESA DE CAPITAL 540,000.00
4,4.30.00300 INVESTIMENTOS 440,000.00
4.4.90.00 000 APIJCACCES 0:RETA5 440 003.00
44.90.51 000 CERAS E INSTALACOES 350030.00
44.93,52000 ECUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90,030.00
4.5.00.00.000 INVERSOES FINANCEIRAS 1000c0.30
—
atTLuiz Cardoso
Prefeito Municipal
na 1
ardoso
efeito MuflICiPSt
PRE LEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2- Despesa
Código Nome Desdobramento Elemento Categoria
45.90.00.003 APLCACOES DIRETAS 100.000.00
45.90.61.000 AQUISICAO DE I\0VEIS 10000000
Total da Unidade 0,00
Total do órgão 0,00
Pdg:r'a 2
PRE. LEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GIANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Despesa
Código Nome Desdobramento Elemento Categoria
órgão 010 - GABINETE DO PREFEITO -- -- -
Unidade Orçamentária 002 - GABINETE DO PREITO
SOGa 00.000 DESPESA CORREN'LS 407.000.00
31.00.0o,000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .
. 300,000.00
3 1.90.00 000 APLICÂCOES DIRETAS 300 000 CO
31.9011 bOD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIC 30000000
3.3.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107 000.00
3.3.90.00000 APCAC0ES DIRETAS 107 00003
3.3.90.14.000 DIARIAS- CIVIL 30.00000
33.90.30000 .VATERIAI. DE CONSUMO i 5.00000
33.90.33000 'ASSAGENS E DESPESAS CCV. LOCOMOCÃO 100300
3,3.93,35 030 SERVICOS DE CONSULTORIA 5000.00
33.90.36000 OUTROS SER VICC$ DE TERCEIROS -PESSOA FISCA IC.000,Q0
33.90.39090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIÇA 45.00000
33,9346000 AUXILIO . ALIMENTACAO .000 CO
4 0.00.00 000 DESPESA DE CAPITAL 40.000.30
4 4.00,W 000 INVESTIMENTOS 40.000.00
4 4.90.00 000 APLICACOES DIRETAS 40.00000
4 4 90S2 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 000.00
Total da Unidade 0,00
Unidade Orçamentária 003 - ASSESSORA TECNICA, ASS. JURIDICA E PLANEJAMENTO
3 0.00 00,000 DESPESA CORRENTES 725.000,00
3.1.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 700.00000
3.1.90.00030 AaLIC.ACCES DIRETAS WC 30000
31.90.11,030 VENCIMENTOS E VANTAGENS rIXAS. PESSOAL CIVIL 20000000
31.90.91000 SENTENÇAS JUDICIAIS 500 COO CO
3.3,00,0C 003 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25000.00
a3
PRÉ. EITURA MUNICIPAL DE BAIXO G.JANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Despesa
Código Nome Desdobramento Elemento Categoria
3 3 90.00 000 APICACOES D'RETAS 25.000.00
33.90 14 030 OlARIAS - CIVIL 1000000
3.3.90.30 003 MATERIAL DE CONSUMO 2 000 00
339033000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO. . 1 000.00
33.9036000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA PISICA 10.000.00
3 3.90.39 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - 1 000.00
33.9046000 AUXJJO - AUMENTACAC 1 000.00
40.0000 000 DESPESA DE CAPITAL 500c00
44.00.00000 NVEST:ME\TOS 5000.00
44.90.00000 AP.. CACOES DIRETAS
4 4.90.52 000 ECUIPAMEN'OS E MATERiAL PER.V/,NENTÇ 5 000 00
Total da Unidade 0,00
Total do Õrgao 0,00
.si Liz Cardoso
Prefeito Municipal
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PRE tEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Despesa
Código Nome Desdobramentol Semento Categoria
Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade Orçamentária 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO EFINANCAS
3000.00000 DESPESA CORRENTES 3.883.000.00
3,1.00.00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2367000.00
3 1.90.00 000 APtJCACOES DIRETAS 2 367.00.00
31.9001 000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 400000.00
3.1.90.03.000 PENSOES 20000000
3.1.90.11 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90000000
3190.13.000 OBRIGACOES PATRONAIS 86000000
3 11.90.92 330 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 230000
3 .90.94.90D INDENIZACOES RESTITtJICOES TRABALHISTAS 5000.00
33 03.CC 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 516000.00
3 3.20,00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 5.00000
33.2041 000 CONTRISUICOES 503000
33.90.00 003 A°LCACOES DIRETAS 1 511.00000
3.3.90.14 000 OlARIAS. CIVIL 50.000.00
3.3.90.30 000 V.ATERIAL DE CONSUMO 175,09000
3 3.90.35 009 SERVICOS DE CONSULTORA 5.0000C
33.90.36093 OUTROS SER'ACOS DE TERCEIROS PESSOA FIS'CA 11.000.00
33.90.39090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA .URIDIÇA 1.005.930,00
3390.46000 AU)QLIO . ALIMENTACAO 10 0w,00
3390.47 800 CERIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 250 000.00
3.3 90.92 003 DESPESAS DE EXERCIdOS ANTERIORES 4000,00
33.90.93800 INCENIZAÇOES E REST1TUICOES 003.00
4.0 00,00 000 DESPESA DE CAITAL 790.000 CD
4403.00000 INVESTIMENTOS 193000.00
4 4.93.00 000 AJCACCES DIRETAS 190003.00
— Página 5
.T8 ío LúÍz
Prefeito MUOICIP3I
u!íCardoso
Prefeito Municipal
-- PRE .-"ITURA MUNICIPAL DE BAIXO GJANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercíciode 2007
Anexo 2- Despesa
Código Nome Desdobramento Elemento Categoria
4 4.93.51.000 OBRAS E INSTALACOES 50.000.00
44.90.52000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140000.00
4 6.00.00030 AMOR11ZACAO DA DIVIDA 603.CCC.30
4.6.90.00030 APLICACOES DIRETAS , 600.003 Co
4.6.90.71 000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 600 003.00
Total da Unidade 0.00
Total do Õrgâo 0,00
Página 6
PREITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Despesa
Código Nome Desdobramento Elemento Categoria
3.0.00.00.000 DESPESA CORRENTES 85.000.00
3 1.00.00.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - - -- 62.000.00
3 1.90.00.000 APLICACOES DIRETAS 62.000.00
3 1.90.11 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL . 60.000.00
31.90.13000 OBRIGACOES PATRONAIS 2000.00
3300.00000 OUTRAS DESPESAS CÕRRENTES 23 C00.00
3.3.90.00000 APLICACOES DIRETAS 23.00000
3390 14 000 OlARIAS-CIVIL 2.000.00
33.90.30003 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
3.3.90.32 000 MATERIAL DE DISTRIDUICAO GRATUITA 4,000,00
3.3.90.36 003 OUTROS SERVICOS DE tRCEIROS - PESSOA FISCA 3.000.00
3.3.90.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 7.000.00
4.0.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL 6.00000
4 4.00.00 000 INVESTIMENTOS 6 000.00
4 490.CC 000 APLICACOES DIRETAS 6.000.00
44.90.52000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6000,00
Total da Unidade 0,00
Unidade Orçamentária 012- FUNDO MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR
3000.00.000 DESPESA CORRENTES 57.000,00
3 '1.0000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50003,00
3 '1 93.00 003 APLICACOES DIRETAS 50,000 CO
31.9011.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 50.000.00
33.00.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7000.30
33.90.00000 APLICACOES DIRETAS 7,000.03
33.90.14 000 OlARIAS-CIVIL 1.000.00
33.90.30000 MATERIAL DE CONSUMO 2000.00
33.90,32000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATLnTA 1.000,00
17
PRE- cITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Despesa
Código Nome Desdobramento Elemento Categoria
3.3.90.36.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.030.00
3.3.00 39033 OUTROS SERVICO$ DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 203000
4.0.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL 1 OCO 00
4.4.00.00.000 INVESTIMENTOS 1 000.00
44.90.00.000 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30300
Total da Unidade 0,00
Total do órgão 000
ø .
EÍ CardOSO
Prefeito
Página • 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Receita
Resumo Geral da Receita
Código Nome Desdobramento Fonte Categoria
1761.81 00.90 Transr de Corlv.da Unã0 pio Sistema único de Saúde - SUS . 500.000.00
1761.02 00.00 Transi de Conv.da União Destinadas a Programas de Educação -- 462.500.00
1761.99.0000 Outras Transfer6ncias de Convénios da União . soo.000,00
1762.00 00.00 Transç.de Conv.dos Estados e do Dist.Federal Suas Entidades 1.935.000.00
1762.99.00.00 Outras Transferências de Corwnio dos Estados 1.935.000.00
1762 99 01.00 Transferências SEDU . Transporte Escolar 462.500.00
1762.99 02.03 Transferências SEDU . Inucipatiz3cão de Escolas 462.500.00
1762.99 03.90 Ouvas do Estado i 030.000.00 - -
1762.99 04-00 Trans! erércias de Convênio - PETI Ouaiif Social 20.000.00
1900.00.03.00 Outras Receitas Correntes 1 283945.0C
1910,00 00.00 Muitas e juros de Mora 90.500.00
1911.00 00.00 Multas e Juros de Mora dos Trbt$ 37.000.00
1911.38 00,30 Multas e Juros de Mora do PTU 27.750.00
1911.30 C0.03 Moitas e Jros dia/Impo sirrans. Inter-Vivos dJBeflS ImIITBl 9250.00
1915.00.03.00 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas - 9.250.00
1915.99 00.00 Outras Muitas e Juros de Mora da Div Ativa de Outras Receia - - - 9250.00 -
19'83C 00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 30 000.00
1918.01.00.00 Multa e Juros de Moa de Outras Receitas (SAAE) 30.900.00
1919.00.00.00 Multas de Outras Ongens 14 250.00
1919.27.00.00 Multas e Juros Prev ratos em Cc"l(atcs 4625,00
1919.50 00.00 Multas por Auto de Infração 2.000.00
1919.50 01.00 Muna Por Auto de I n'ração (SAAE) *000.00
1919.500290 Multa Por Violação de Lacre iSAAE) - - 1000.00 -
*919.52 00.00 Moita Por Auto de Infração de B .2ASS (SAAE) 3.000.00
1919.99 00.00 Outras Multas 4,625.00
1920.00.00,00 Indenizações e Resiluições 99.695.03
1921.0000.03 Indenizações 99 695.00
Pá.ina 5
.- r--C .tloso
prefeito MunIcIPal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Receita
Resumo Geral da Receita
Código Nome Desdobramento Fonte Categoria
1721.33.07.03 Transi da UnoVgI4nca Sanitária 27.753,00
1721.33 09.00 Outros Progr.Finanoados Por Transferõncias Fundo a Fundo - 92.500.00
1721.33. 1 O.W ECO - Programa de Epidemologa Controle de Doenças 92 500.00
1121.34.00.00 Transi de Recursos diFundo Nacional de Assist.Social-FNAS 277.500.00
1721.35.00.00 T,ansf de Recur.WFundo Nacional do Oesenv da Edueação-FNDE 508.750.00
1721.35.02.00 Transf Diretas do FNDE reI er.Plogr Dinheiro Dir.Escola-.PODE 370.000.00
1721.3503.00 Transf.Dlretas do FNOE re!er.Progr.Nac.Aliment.Escolar-PNAE 92 500.00
1721.35.99.00 - Outras Trans! Diretas co Fundo Nec do Oesen.ea EducaçàO-54DE -- 46.250.00 -- - - -
1722.00 00.00 Transferências dos Estados 16.823 750.00
1722.01.00.00 ParticipaçãO na Receita dos Estados 16823.750.00
1722.01.01.00 Cota-Parte do IOMS 16000000.00 -
9722.0101.00 Dedução de Receita paa a Formação do FUNDEIO - IOMS 2400.000.00
9722.01 01.00 SU5TOTAL DA CONTA 13.600 000.00
1722.01.02.03 Cota-Pane do IPVA 500.000,00
1722.010400 Cola-Parte do lei soare Exportação 277.500,00
9722.01 02.00 Dedução de Receita para a Formação ao FUNDEF.IPI-Exportação 41 625.00
9722.01 04.03 SUBTOTAL DA CONTA 235.875.00
1722.01.99.03 Outras Participaç?cs na Receda dos Estados 26250.00
172300.03.00 Transferências dos Municipios 10.000.00 -
1723.32.00.00 Vato.es RepassadOs ao SAAE 10.000.00 -
1724.00,00,03 Transferéncjas MuItgoaernanentais 5.000 000.00 -
1724.01.00.00 Trans.Recut Fundo Manul Ces.Errs....rc.Vrização Ma9stiFUNDEF 5000.0*00 -
1730.00.0000 Transferências de Instituições Privadas -- - -- - 92.500.30 -
1731.00 0000 Transferências ce Instituições Privadas 92500.00
173101 00.30 Receitas de Transi. de instituições Privadas 92.500.00 -
1760.0000.00 Transferências de Convénios 3.397.500.00 -
1761.000000 Ttansferéncas de Convénos da Ur.ão e de Suas Entidades 1 482 503.00
pa 4
..-tênid'tUiZ Cardoso
Prefeito MuniCO911
PRE1 dTURA MUNICIPAL DE BAIXO G.iANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 -Despesa
Código Nome Desdobramento Demento Categoria
4.4.00.00.030 INVESTIMENTOS 944600.00
4.4.90.00.000 APLICACOES DIRETAS 944 000.00
4.4.90.51 000 OBRAS E INSTALACOES 49000000
4.4.90.52 003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 384 000.00
4.4.90.61 003 AOIjISICAO DE IMOVEIS 70.000,00
4 5.00.00 000 INVERSOES FINANCEIRAS ' 40030.00
4 590.00000 APLICACOES DIRETAS 4000000
4.5.90 61 000 AOUISICAO DE IMOVEIS 40000 CO
Total da Unidade 0,0
Unidade Orçamentária 007 - DARTAMJTODECULTURA E TURISMO
3.0.00.00 000 DESPESA CORRENTES 45 000 CO
3 '.00.CC 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS 50 003,60
3 .90.00 000 APLICACOES DIRETAS 50.060,00
3 1,90 11 030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FXAS -PESSOAL C:VIL 50.000,00
33 00.00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 365,000,00
3 3.90 CC 000 APLICACOES 'DIRETAS 36500000
33.93.14000 DIARIAS - CIVIL 000.60
33.90.30000 MATERIAL DE CONSUMO 1400000
33.93.36.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA ISICA 3.003.00
3390.39000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.7.000,CC
4 0.00.00 030 DESPESA DE CAPIAL 88.060.30
4.4.00.00 000 INVEST:MENTOS 88000.00
4.4.90.00 003 APLICACOES DIRETAS 88.006.00
44.90.51 000 O8RAS E INSTALACOES 45.300 CO
4 490.52 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33006 CO
44.90.6' 000 AOUISICAODE IMCVEI$ 10030123
4.5.0000300 INVERSOES FINANCEIRAS 366
Cardoso
6joMunidpal
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PRE. IITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 -Despesa
Código Nome Desdobramento Elemento Categoria
4 5 90.00 000 APLICACOES DIRETAS 0,00
Total da Unidade 000
Unidade Orçamentária 008- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
30.00.60 000 DESPESA CORRENTES 8800000
3 1 00 CO 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA:S 46000.00
31.90.00000 AIkICACOES DIRETAS . 40000.30
3 1 90.11 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL 40.000.00
33.00.00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48 003,00
33.90.00000 APLICACOES DIRETAS 48 06000
3.3.93.30 000 MATERIAL DE CO\SU.VO 35.000.00
3.3.90.36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA =ISICA 2 000.06
3390.39000 OUTROS SERVI--OS DE TERCEIROS. PESSOA JURIDICA 11,000,co
4 6.3900000 DESPESA DE CAPITAL 1 556 000.00
44 0000000 INVE Sr, MEN- TOS .556.000.00
449000.000 APLICACCES DIRE"AS 1.556.000,00
44.90,51000 OBRAS E INSTALACOES 1 510.00000
4 4.90.52.000 E0UIAMEN7OS E MATERIAL PERMANENTE 26,000,00
4 4.90,61 000 AOUISICAO DE IMOVEIS 20 000,00
Total da Unidade 0,00
Total do órgão 000
ardoso
Páoio 10
PREI .ITURA MUNICIPAL DE BAIXO GtJANDU ESL
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Despesa
Código Nome Desdobramento Elemento Categoria
Órgão 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentaria 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS URBANOS
30.0300030 DESPESA CORRENTES 3062.000.00
3 1.00,oC.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 852.000.03
3 1.90.00 000 A'LICACOES DIRETAS 852 000 CO
3 1.90.11 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F XAS . PESSOAL CIVIL . 850 000.00
31.90.92 003 DESPESAS DE E)IRCICI0S ANTERIORES 1 030.00
3 1.90.94 000 I\OENIZACOES RESTITUICOES TRABAL.-ISTAS 1000.00
3 3.30.00.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 21C 000.00
33.90 ÇO.WJ APLCACOES DIRETAS 2 210.00003
33.90.14003 OlARIAS - CIVIL 5000 CO
3 390.30 303 .VATERIAL DE CONSUMO 57300000
33,93.36003 OUTROS SERVICOS OS TERCEIROS - PESSOA FSICA 630000
339039 000 OUTROS SERVICOS 05 TERCEIROS - PESSOA ,JURIDICA 1,152203000
3 390.46000 AUXILIO - ALIMENTACAO 2 000.00
3390.92000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2000.00
4030.00000 DESPESA DE CAPITAL 9217,000.00
44 30.00 000 INVESTIMENTOS 9.217 000.00
44.90.00330 APLICACOES DIRETAS 0217 OCO 30
4.4.90.51 003 OBRAS E INSTALACOES 8.945.000.00
4 4 93,52,003 ECUIPAINTOS E MATERIAL ERMANENTE 13 000.00
4 4 9361 009 AOUISICAO DE IMOVEIS 140 003.00
4.4.9092033 DESPESAS DE EXERCIdOS ANTERIORES 1030.00
Total da Unidade 0,00
Total do órgão 0,00
ácw.a
-"Last to,-cjírdoso
prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU E&L
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Anexo 2 - Receita
Resumo Geral da Receita
Código Nome -. Desdobramento Fonte Categoria
160005 99.00 Outros Serviços de Saúde 10000.00
16CO. 13 00.00 Serviços AdnlinIstraliVos - 350000
1600.13 08.00 Expediç8o de 2. Via de Conta (SAAE) 3.500.00
1600.49 00.00 Tarda de Água (SAAE) 2.000.359.00
1600.51 00.00 Tarifa de Esgosto (SAAE) 763,801.00
1600.52 00.00 Religaço de Água (SAAE) 18.039,00
1,503 5300.00 Ligação de Água (SAAE) . 1000,00
I60054C0.00 - - Ligação de Esgoto (SAAE) . - -. - . - - 2768.00'
1600.55 00.00 cansem ação de Hidrômetro (SME1 1 000.00
170300.00.00 Trans1er8ncras Correntes 35.565 500 CO
1720.00 0000 Transterènc,as Intergovernamentais 32.075.500.00
1721.00.00.00 Tansfe,6cas daUfliâO 10.241 750,00
1721.01.00.00 Par.icipaçáo na Receita da União 7.555.000.00
1721.01 02.03 Cota.Paite do Fundo de Participação dos MrflcpiOS 7.000 000.00
9721.01 02.00 Dedução de Receita para a Fcrmaçãc do FUEF- FPM - - - - 1050c00.00
9721.01 02.00 SUBTOTAL DA CONTA - 5950.000.00 -
1721.0! 05.00 Cola-Pare do Imposto SlPropnedade Temtor:ar Rural 555.000.00
1721.39.00.00 Outras Transferências da União 510.000.00
1721.09.01.00 Transl erér,cia Financeira do ICMS.Cesorteraçéo- L.C. NO 87)96 500.000,30
9721.09 01.00 Deção de Receila p/a For do SJNDEF_tCMS.Desen I.C. 87198 75000.30
9721.09 01.00 SUBTOTAL DA CONTA 425.000,00
1721.09.10.00 Receitas de Transleências co MOS 20.00000
1721.33 00.00 Transi diRec Sistema único d/Saúde-SUS--Reç,asses FjndoiFur.dO 1.390.500.00
1721.33.01.00 P50 de Atenção Basca. F50 e Vaflàvel 370.000.00
1121 33.03.00 Trans da União. PACS (Programa Agentes Cosi de Saúde) 160.000,00
1721.33 04.00 PSF (Programa Saúde da Farrii.3) 620.000,00
1721.33 05.00 Transi. da Unão- Farn-ãc'a Bãs:c5 27.750.00
6i6íuiz Cardoso
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDIJ
ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Descriminação da Despesa Segundo Vinculo de Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
11700000000.000 SANEAMENTO 3 209 276. 3209.216,
12200000.000 AOMINISTRACAO GERAL 3.209.276, 3.209.216,
00560.000 ADMINISTRACAO DO SPE 561.851,00 581.851,00
1.004 CONSTR.AMPLIACAO.REFORMA EDIFICACOES 00 SAE 80.000,00 80.000.00
2.108 MANUTENCAO DOS SERVIDOS ADMINISTRATIVOS 501851,00 501.851,00
00570 000 SOU-SISTEMA DE COLETA E TRAT. DE ACUA DO SAAE 2.299.502. 2.299.502,
1.085 SBt,I-AMPL. REFORMA E REAPARELI-IAMEN.00 SIST.DEACUA 30.000.00 30.000,00
1 086 SOU CONST UNIDS.CAPITACAO ELE V.TRAT E RESERV.AGUA 90.00000 90.000,00
2 109 SOU OPERACAO E MANUTENCAO 00 SISTEMA DE AGUA 2.179.502. 2.179.502.
00580.000 SOU-SISTEMA DE ESGOTO 00 SAAE 269.923,00 269.923,00
1.087 SOU AMeI. REFORMA E REAPARELHAM.SISTEMA ESGOTO 30.000,00 30.000,00
1 08$ SOU CONST.UNIOAOES ELEVATORIA E TRATAMEN, DE ESOOT 10.000.00 10.000,00
2 110 SOU OPERACAO E MANUTENCAO 00 SISTEMA DE ESGOTO 229.923.00 229.923,00
00590 000 FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO 58.000.00 58.000.00
2 III PASEP 58.000.00 58.000.00
Total do órgão 3.209.276,0 0,00 3.209.276,00
órgão 080- SECREfARJA MUNICIPAL D€ACAO SOCIAL
080010.0000300000 OCO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 3851.000. 3.851.000,
0800000030 000 ASSISTENCIA SOCIAL 3.851 COO. 3.851.000,
24100003.300 ASSISTENCIA AO IDOSO 110.030.00 110.000,00
24230300.000 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 100.000,00 100.000.00
24300000.000 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 264.003,00 264.000,00
24400000.030 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 3.377.000. 3.377,000,
89 PROG.DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 224.000.00 - 224.000.00
oso
prefeito Muniapal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Descrirninação da Despesa Segundo Vinculo de Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
1 089 CONSTR, AVPLI. REE PROJETO ESPACO NOVO 5000.00 5.000,00
090 ACUISICAO VE:C EQUIPAM. P/ ATENO CRIA E ADOLESC 1 000.00 1.000,00
1 091 CONSTRUCAO DA SEDE 00 PE-71 30.000.00 30.000.00
2.115 MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL 128.000.00 128.000,00
2 lis MANUTENCAO CONSELHO DIREITOS CRIANCAS E ADOLESCENT 5.000.00 5.000.00
2 117 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 00 PROJETO ESPACO NOVO 14.000.00 14.000,00
2.118 MAN&JT, DOS PROJETOS OEASS. ACRIANCAEAOADOLESCENTE 7,000.00 7,000,00
2.119 IMPLANTACAO E MANUTENCAO 00 PROJETO SENTINELA 8000.00 8,000,00
2 120 IMPLANTACAO E M.ANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM 7.000.00 7.000,00
2 121 IMPLANTACAO E .'I1ANUTENCA0 DO PROJETO AGENTE JOVEM 7000,00 7.000,00
2 122 IMPLANTAÇÃO E MANUT. CENTROS DE ENSINO P/ CAPAC.PROFISSIONAL 12.000,00 12,000,00
00380 000 TRANSF. DE RECURSOS A INST1TUICOES ASSISTENCIAIS 110.000,00 110.000,00
2 112 TRANFERENCIAS DE RECURSOS AO LAR DE VELHICE ANGELO PASSOS 90.000.00 90.000,00
2 113 TRANSFERENCIAS DE RECIJRSOA AO CLUBE MELHOR IDADE 20.000.00 20.000.00
00380c00 'IRANSF DE RECURSOS A INSDTUICOES ASSISTENCIAIS 100.000,00 100.000,00
2 114 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A APAE 100000.00 100.000,00
00380 000 TRANSF. DE RECURSOS A INSTITUICOES ASSISTENCIAIS 40.000.00 40.000,00
2 123 TRANSF DE RECURSOS AO LAR SANTA TEREZINIIA 00 MENINO JESUS 40000,00 40,000.00
00380.000 TRANSF DE RECURSOS A INSTITUICOES ASSISTENC;A;S 100000.00 100.000.00
2.124 TRANSF DE REC. A OUTRAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS 100000.00 100.000.00
00390 COO PROGRAMA DE HA8ITACAO POPULAR 2 352 COO. 2.362,000,
1,092 PRODUCAO DE MORADIAS, ATRAVES DO FUNDO ROTATIVC CE 20.000,03 20.000,00
1 393 CONSIR AMPL REFOR DE CASAS PARA PESSOAS CARENTE 22.000.00 22.000,00
1 094 IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE HABITACAO POPULAR 23200O3, 2.320.000,
00400 COO MANUT DAS ATIV DE ASSISTENCIA SOCIAL 694.030.00 894.000,00
1 095 AQUIS. DESÁPRO7 MOVEIS PIATENDIM, ATIVI0 ASSIST 1 000.00 1.000,00
.jiCardos0
PreleitO Municipal
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ts arco e.
efeito Municipal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Descrimrnação da Despesa Segundo Vinculo de Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
1 995 CONSTR AMPLL REFORMA PREDIOS. GALPOE$.MUROS PROT 1 000.CO 1.000,00
097 AOUIS. VEICULOS EQUIP P/ATENDIM. ASS!STEN SOCIAL 5000.00 5.000.00
098 CONSTRUCAO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 50.00000 50.000.00
2 175 0NUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA--AO GERAL 152000.00 152.000,00
2 126 TRANSFERENCIAS A INSTITIJICOES PRIVADAS SÍFINS LUCRATIVOS 5.000.00 5.000.00
2 127 MANUT. E ASS. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ACAO SOCIAL 6000.00 6.000,00
2 128 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 643 000.00 643.000.00
2 129 IMPI.ANTACAO E MANUTSNCAO DA DEFENSORIA PUBLICA .MUNICIPAL. 3.000.00 3.000.00
2 133 CAPACITACAO E CURSOS 7.000.00 7.000,00
2131 PROGRAMA ATEND. ACOMANHAMENTO FAMILIAR 2.000.00 2.000,00
2 132 IMPLANTACAO E MANUT DO RESTAURANTE POPULAR 8000.00 8,000,00
2 133 IMPLANTACAO E MANUT. DE ACOES PARA DEPENDENTES OUIMICOS 500000 5.000,00
2 134 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA CASA DA GESTANTE 6000.00 6.000,00
03410000 PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 18.000,00 18.000,00
1 099 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCUBADORA DE EMPRESAS 200000 2.000,00
1 100 IMPIANTACAO DO PAIFI ORAS MUNICIPAL 2.000.00 2.000.00
2 135 GERACAO DE TRABALHO E RENDA PARA DETENTOS 4.033 CO 4.000,00
2 136 .VANUTENCAO DAS ATIV. DO PROJETO INCUBADORAS DE EMPRESAS 3.000.00 3.000.00
2 137 IMPLANTACAC 00 BANCO DO POVO/CREO PRCG. GER EMPR 5000.00 5.000.00
2 138 MANUTENCAO DO FUNDO DE AVAL 00000 100000
2 139 PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 1.000.CO 1.000.00
C342C 033 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA PCEREZA 3000.00 3.000,00
1.101 CONSTR A1P1 PREDIOS AQUIS, IMOVEIS P/ ROJ ENFRE 2000.60 2.000,00
2 140 MANUTENCAO DE PROJ. ENRENAMENrC DA POBREZA 1.03000 1.000,03
080011 0000000030 COO FUNDO MUNICIPAL, PARA CRIANCA E AOCLESCENCIA. FIA 911.30000 91.000,00
C833C00003 COO ASSIS'IENCIA SOCIAL 91,00000 91.000,00
24303000.300 ASSISTENCIA A CRLANCA E AO ADOLESCENTE 91,300.00 91.000,00
ardoso
feit0 MURICIP8I
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ESPIRITO SANTO
EL.
Orçamento Para o Exercício de 2007
Descriminação da Despesa Segundo Vinculo de Recursos
Código Nome Ordinário Vinculado Total
00430.00 MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR 5800000 58.000,00
2.141 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 58.000.00 58.000,00
00440.000 MAN UT.ATIV.FUNDO MUNIC. P!INFANCIA E ADOLESCENCIA. FIA 33.000.00 33.000,00
2.142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOL 33.000.00 33.000,00
080012 0000000000 000 FUNDO MUNICIPAL 00'CONSELHO TUTELAR '58.00000 58.00,00
0800000000000 ASSISTENCIA SOCIAL 58.000.00 58.000,00
24300000.000 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 58.000.00 58.000.00
00430000 MANUTENCAO DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR 58.000.00 58.000,00
2 143 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 58.000.00 58.000.00
Total do órgão 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
órgão 999- RESERVA DECONTINGB'ICIA
999001 0000000030000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1406.750. [ 1.406.750.
9900000000 000 RESERVA DE COTINGENCIA 1 406.750. 1.406.750,
00900000.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 406 750. 1.405.750.
99990030 RESERVA DE CONT1NGENCIA 1 406 753. 1.406.750,
2 144 RESERVA DE CONTNGENCIA 1.406 150. 1.406.750,
Total do órgão 1.406.750,00 0,00 1.406.750,00
Total do Geral 47.507.526,00 16.177.000,00 63.684.526,00
Baixo Guandu, em 21 de dezembro de 2006
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iz' ardoso
refeito MufliCiP3t
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ESPIRITO SANTO
Orçamento Para o Exercício de 2007
Consolidação da Despesa por Projeto ou Atividade
CODIGO NOME PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Orgão 000 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentário 001 - CAMARA MUNICIPAL
0012. MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA C.F 1 503.500.00 - 1503.50000
0021. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1
100 000.00 0,00 ' 100.000.00
0021. CONSTRUCAO E ALIACA0 DE PREDIOS PU6LICOS 350 020.00 coo 350 000,00
0031 R.ENOVAÇAO DE FROTA-VEÍCULO 40.000.00 0.00 40.000.00
Total Unidade 1.503.500.00 1.993.500,00
Total Orgão 490.000,00 1.503.500,00 1.993.500,00
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Consolidação da Despesa por Projeto ou Atividade
COD1GO NOME PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Orgão 010- GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentário 002 -GABINETE DO PRWEITO -
0041 - AQUISIÇÃO OEVEICULOSEEOUIPAMENTOS -- -- - - 30.000.00 - 0.00 30000.00
0042. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 0.00 412.000.00 412 000.00
0042. OIVULGACAO DE ATOS E PUBUCACOES 0.00 5.00000 $000.00
0052. WPuNUT. SUPERNTENOENCIA. COORO E ASSESSORIAS 0.00 - 230.000.00 230 000.00
0052 PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 0.00 500.000.00 530 000.00
Total Unidade
Total Orgão .
30.000,00
30.000.00
1.147.000.00
1.147.000,00
1.177.000.00
1.177.000.00
io LUÍZC41 0
eetO MuncIPat
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- Orçamento Para o Exercício de 2007 -
Consolidação da Despesa por Projeto ou Atividade
CODIGO NOME PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Orgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade Orçamentário 004 - SFARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAOEFINANCAS
0061 CONSTRUCAO. AWLIACAO REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 0.00 0.00 50 00000
0000 E MUROS DE PROTECAO 50.00003 0,00 OCO
0061, REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA 105 000.00 0,00 105000.00 -
0062. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 00 DEPARTAMENTO DE ADMIN 0,00 1 613.000.00 1.613 000.00
0062 MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 0.00 600.000.00 600.000.00
0062 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 00 DEPARTAME1'O DE FINANC 0.00 481 000.00 481 000.00 -
0071 I,VPLANTACA000 PLANO DIRETOR MUNICIPAL - 6000,00 0.00 O CDD,0O -
0072 MODERNIZACAO DA ARRECADACAO FAZENDARIA 0.00 160 000 00 160 000,00
0082, PREV DOS SERV. FORMACAO DO PAr DOS SERV FU8LICOS.PASEP COO 1 052.000.00 1 052 000,00
0092. nREVIDENCIA DE SERVICOS DE PESSOAS F1SICAS - AUTON E JURIDIC 0.00 6.000.00 6000.00
0102. PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA 0,00 600.000.00 600 000.00
Total Unidade
Total Orgão
161.000.00
161.000,00
4.512.000,00
4.512.000.00
4.673.000,00
4.673.000,00
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- Orçamento Para o Exercício de 2007
Consolidação da Despesa por Projeto ou Atividade
CODGO NOME PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Orgão 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentário 005- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVICOS URBANOS
0111 PAVIMENTACAO, DRENAGEM E ABERTURA DE RUAS E 0.00 0.00 2.050.000.00
0000. AVENIDAS. CONSRUCAO DE MUROS DE ARRIMO. PASSARELAS . 0.00 000 0.00
0000. SEDE E DISTRITOS 2 059000,00 0.00 0.00
0111. REURBANIZACAOEREVITALIZACAODASEDE - 100000.00 0.00 100000.00
0111 CONSTRUCAO. RECONSTRUCAO E AWLIACAO DE PRACAS. 0.00 0.00 800 000.00 -
0000 PARQUES E JARDINS. CANTEIROS E ROTATOR IAS 600 000.00 0.00 0.00
Dlii REALIZACAO 06 OBRAS DE DRENAGEM. CONSTRUCAO. 0.00 9.09 190 000.00
0000 AMPLIACAO E RECONSTRUCAO DE GALERIAS ICO 000.00 0.00 COO
0111 CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO/ALVENARIA 10,000.00 0.00 10.000,00
Dlii. CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDES ELETRICAS 80000.00 0.09 80000,00
0111 AOUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA OBRAS 0.00 0.03 30.000.00
0000 DE INFRA ESTRUTURA 30.060,00 600 0.00
0111 CONTR. AMPU. DE PREDIOS PUB.. MUROS PROTECAO 69.000,00 0.93 60.000.00
Dili. CONTRUCAOPREDIOSAAE 0,00 - coo COO
0111 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO IMOVEIS 50.006.00 COO 50.000,06
0111 CONSIR E REFORMA PARA ABRIGO DE PASSAGEIROS 10.000.90 0.00 10000.00
0111. CONSTRUCAO AMPLIACAO, REFORMA DE CEMITERICS - 0.00 0.00 1000900 -
0000 PUBLICOS. CASA PARA VELOR [OS E MUROS 10.000.00 0.00 oco
31 AQUIS. E DESAPROPRIACAO TERRENO RI CEMITERIO 30.000.00 0.00 3000300
olii CONSTRUCAO DE CENTROS DE LAZER E ESPORTES 100000,00 coo 100c00.00
011, CONSTRUCAO DE CALCADAO AS MARGENS DA RODOVIA SR 259 50.000.00 0.00 50000.60
3111 J-CENTROS COMUNITARIOS 40.000.00 0.00 40000.00
OSO
Pf , èfefto Municipal
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Orçamento Para o Exercício de 2007
Consolidação da Despesa por Projeto ou Atividade
CODIGO NOME PROJEFOS ATIVIDADES TOTAL
0v1 CONSTRUCAO DE POSTOS PARA POLICIAMENTO 10.00C 00 oco lo
,II AMPLIACAO E REFORMA I,I..r. O0 0.00 10000.00
: ii:::
013 1. IJE1(W'..X. •1 •U I! ' •. 0.00 -J•• 10.000.00
:í USINA DE LIXO E LIMPEZA PUBLICA
' i
0.000.00,
.. :
0.00
0,00
PUBLICOS. • MUROS 0.00 • O O .00
MANUTENCAO, LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 0.00 45100000 451000.00
• lOiI[.O DA FABRICA , • I'..I•I.
16.000 O
0132 ERV.DE LIMPEZA PUBLICA E USINA DE LMO
ctii
0.00 57 DW, 00 1.157.000.00
0132
01t INSTAL. J4fl C!O DA INSTALAC •X,i$ 11.0c0.00 000.00
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