| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 2794 / 2013 |
| Date | 2013-12-19 |
| Ementa | DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| native_id | 3817 |
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GOVERNO DO POVO
LEI N.2 2.794/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
"DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA DO
EXERCÍCIO DE 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a
Câmara Municipal de Baixo Guandu - ES APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 12 O Orçamento Anual do Município de Baixo Guandu para o exercício de
2014, detalhado nos Anexos integrantes desta Lei, estima a receita em R$ 71.842.820,00
(setenta e um milhões, oitocentos e quarenta dois mil, oitocentos e vinte reais).
Art. 22 A receita será realizada mediante arrecadação de tributos e outras receita
na forma da legislação em vigor, observado o seguinte desdobramento:
RECEITA EM R$ EM R$
RECEITAS CORRENTES 74.720.620,00
1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA 6.610.000,00
1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 900.000,00
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL 1.616.000,00
1.4 - RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS 4.834.608,60
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 59.780.711,40
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 979.300,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (6.813.800,00)
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DEDUÇÃO PARA O FUNDEB (6.813.800,00)
RECEITAS DE CAPITAL 3.936.000,00
2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.000,00
2.2 -ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00
2.3—AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.915.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 71.842.820,00
Art. 3° A despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos
quadros anexos, distribuídos por funções, sub funções, programas, subprogramas, projetos,
atividades e categorias econômicas, com o seguinte desdobramento:
- CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
001 - CÂMARA 2.650.000,00
010—GABINETE DO PREFEITO 1.602.200,00
020— SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE 183.600,00
030 — SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 382.000,00
040—SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.713.200,00
050 — SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 282.200,00
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2.434.300,00
070 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 6.032.500,00
080— SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 26.203.130,00
090 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.255.969,73 (
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100 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 12.906.998,87
110— SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS
HUMANOS E HABITAÇÃO
3.446.021,40
120 — SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.654.800,00
130 — SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.590.900,00
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 958.000,00
150—SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 550.000,00
160 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 4.997.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000100
II— CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÕES DE GOVERNO
FUNÇÕES R$
01—LEGISLATIVA 2.650.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO 7.407.100,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 126.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.335.921,40
10 - SAÚDE 12.906.998.87
11 - TRABALHO 27.400,00
12 - EDUCAÇÃO 26.203.130,00
13 - CULTURA 550.000,00
15 - URBANISMO 6.032.500,00
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16— HABITAÇÃO 110.100,00
17— SANEAMENTO 4.997.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL 1.590.900,00
20—AGRICULTURA 1.654.800,00
22 - INDÚSTRIA 160.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 136.000,00
24— COMUNICAÇÕES 382.000,00
26 - TRANSPORTE 1.000,00
27 - DESPORTO E LAZER 1.255.969,73
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.316.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 71.842.820,00
III - CLASSIFICAÇÃO POR SUBFUNÇÕES DE GOVERNO
SUBFUNÇÕES EM R$
031—AÇÃO LEGISLATIVA 2.650.000,00
121 — PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 105.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.450.740,73
124—CONTROLE INTERNO 229.600,00
126 — TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 329.000,00
128—FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 545.000,00
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131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 212.000,00
182 - DEFESA CIVIL 52.000,00
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 74.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 547.350,00
244— ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.811.198,40
301 - ATENÇÃO BÁSICA 7.337.204,00
303 — SUPORTE PROFILÁTCO E TERAPÊUTICO 923.000,00
304 —VIGILÂNCIA SANITÁRIA 784.000,00
305—VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 68.574,87
306—ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.100,00
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 21.000,00
333 - EMPREGABILIDADE 27.400,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL 14.883.382,00
364 - ENSINO SUPERIOR 6.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 6.813.570,00
366— EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 126.140,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 225.060,00
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 110.000,00
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 114.000,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL 199.200,00
451— INFRAESTRUTURA URBANA 5.400.200,00
482 - HABITAÇÃO URBANA 110.100,00
541— PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 749.000,00
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542 - CONTROLE AMBIENTAL 33.000,00
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 262.000,00
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 38.000,00
602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 84.000,00
605 —ABASTECIMENTO 19.000,00
606— EXTENSÃO RURAL 166.000,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL 160.000,00
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 1.000,00
692 - COMERCIALIZAÇÃO 6.000,00
695 —TURISMO 129.000,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 190.000,00
813 - LAZER 560.000,00
843 —SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 340.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 946.000,00
999— RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00
IV - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO
PROGRAMA EM R$
0001—DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA
AÇÃO LEGISLATIVA
2.650.000,00
0006— GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL 552.000,00
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0007— DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO 52.000,00
0011 - ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA 229.600,00
0031— GESTÃO ADMINISTRATIVA 380.600,00
0032 - ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL
370.000,00
0036—ASSESSORAMENTO E APOIO INSTITUCIONAL AO GABINETE DO
PREFEITO
183.600,00
0041— COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE 382.000,00
0046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.025.300,00
0047 - PROCON EM AÇÃO 123.6000 00
0051— INOVAÇÃO NA GESTÃO FINANCEIRA COM JUSTIÇA TRIBUTÁRIA 794.900,00
0056 - ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO MUNICÍPIO 572.000,00
0057 —TRABALHANDO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 740.000,00
0061 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 249.600,00
0066 - AMPLIAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA 225.800,00
0071—PLANEJANDO COM ÉTICA E EFICIÊNCIA 273.200,00
0076 -PLANEJANDO E CRIANDO NOVOS CAMINHOS 9.000,00
0081—TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE BAIXO GUANDU 2.434.300,00
0086— DESENVOLVIMENTO URBANO ESTRATÉGICO E SUSTENTÁVEL DA
CIDADE
6.032.500,00
0091 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO 26.203.130,00
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0096—PRODEL—PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E
LAZER
1.255.969,73
0100 - SAÚDE E SOCIEDADE 12.044.624,00
0106 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE 862.374,87
0111 - DIGNIDADE, CIDADANIA E EQUIDADE SOCIAL 2.926.071,40
0112 - HABITAÇÃO COM DIGNIDADE PARA TODOS 110.100,00
0113— APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
409.850,00
0116— PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 1.362.800,00
0117 — COMÉRCIO E AGRONEGÓCIO 160.000,00
0121—TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAMPO 132.000,00
0126 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.590.900,00
0131— BAIXO GUANDU EMPREENDEDOR 619.000,00
0132 - CIDADE DIGITAL 210.000,00
0136—TURISMO SUSTENTÁVEL 129.000,00
0141 - RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE BAIXO
GUANDU
550.000,00
0190— ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGAUA E ESGOTO -
SAAE
2.634.464,00
0191 - SISTEMA DE COLETA DE ÁGUA DO SAAE 2.200.705,00
0192 - SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO DO SAAE 161.831,00
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9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.000.000,00
V - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
EM R$
DESPESAS CORRENTES 58.766.095,38
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.116.391,51
3.2 -JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 43.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.606.703,87
DESPESAS DE CAPITAL 12.076.724,62
4.4 - INVESTIMENTOS 11.766.724,62
4.6—AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 310.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00
Art. 40 Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para
manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita nos termos do Título VI,
Capítulo 1 da Lei Federal N2 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 50 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares
no inferiores ao limite de 50% (cinquenta por cento) sobre o total de despesa fixada nesta Lei,
para reforço de dotações orçamentárias consignadas, para si e sua Autarquia, bem como para
o Legislativo Municipal, utilizando como fontes de recursos àquelas definidas no parágrafo 1
do artigo 43 da Lei Federal N.2 4.320, de 17 de março de 1964, conforme disposto no
parágrafo 62 do artigo 22 da Lei 2.760, de 23 de julho de 2013 - Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Art. 6° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações
de créditos internas e externas até os limites estabelecidos na legislação em vigor, para
financiar os investimentos previstos nesta Lei, bem como a Autarquia do Município.
e
ADONIAS DA SILVA
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Art. 7° Fica o Poder Executivo autorizado a realizar movimentação de dotação
através de Portaria, de acordo com o art. 24 da lei 2.760/2013 de 23 de julho de 2013.
Art. 8° As alterações do Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD exigirão
autorização Legislativa somente nos níveis de modalidade de aplicação e categoria econômica.
Parágrafo Único. A regra estabelecida no caput deste artigo não se aplica às
mudanças necessárias em função de elemento de despesa, desde que este pertença ao
mesmo grupo de despesa, categoria econômica, projeto/atividade/operação especial e
unidade orçamentária.
Art. 90 Os valores constantes desta Lei serão atualizados quando de sua sanção
pelos índices estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir de
01 de janeiro de 2014.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos dezenove dias do mês de dezembro de
2013.
NET
Registrada e publicada em
19 de dezembro de 2013.
Secretário Municipa 'e Administração e Finanças
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ORÇAMENTO 2014
1° PARTE
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira nS 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10
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SUMÁRIO GERAL
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10
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MIJNICLPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Receita Valor Total Despesa Total
10000000000 RECEITAS CORRENTES 74.720.620,00 01 Legislativa 2.650.000,00
11000000000 RECEITA TRIBUTARIA 6.610.000,00 02 Judiciária
12000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 900.000,00 03 Essencial à Justiça
13000000000 RECEITA PATRIMONIAL,
14000000000 RECEITAAGROPECUÁRIA
1.616.000,00 04 Administração
05 Defesa Nacional
7.407.100,00
15000000000 RECEITA INDUSTRIAL 06 Segurança Pública 126.000,00
16000000000 RECEITA DE SERVIÇOS 4.834.608,60 07 Relações Exteriores
17000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 59.780.711,40 08 Assistência Social 3.335.921,40
19000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 979.300,00 09 Previdência Social
20000000000 RECEITAS DE CAPITAL 3.936.000,00 lO Saúde 12.906.998,87
21000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.000,00 11 Trabalho 27.400,00
22000000000 ALIENAÇÃO DE BENS 20.000.00 12 Educação 26.203.130,00
23000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 13 Cultura 550.000,00
24000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.915.000,00 14 Direitos da Cidadania
25000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 15 Urbanismo 6.032.500,00
70000000000 RECEITAS CORRENTES. OPERAÇÕES INTRAORÇA 16 Habitação 110.100,00
71000000000 RECEITA TRIBUTARIA- OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN 17 Saneamento 4.997.000,00
72000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES II'4TRAOR 18 Gestão Ambiental 1.590.900,00
73000000000 RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAME 19 Ciência e Tecnologia
74000000000 RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 20 Agricultura 1.654.800,00
75000000000 RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENT 21 Organização Agrária
76000000000 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN 22 Indústria 160.000,00
79000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAO 23 Comércio e Serviços 136.000,00
80000000000 RECEITAS DE CAPITAL— INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 24 Comunicações 382.000,00
82000000000 ALIENAÇÃO DE BENS 25 Energia
83000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 26 Transporte 1.000,00
84000000000 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 27 Desporto e Lazer 1.255.969,73
85000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 28 Encargos especiais 1.316.000,00
90000000000 DEDUÇÃODA RECEITA CORRENTE (6.813.800,00) 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00
92000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
97000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA (6.813.800,00)
Total da Receita Orçamentária 71.842.820,00 Total da Despesa Orçamentária 71.842.820,00
Total da Receita Intra-Orçamentária Total da Despesa Intra-Orçamentária
Total da Receita Liquida 71.842.820,00 Total da Despesa Líquida 71.842.820,00
-
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TABELA EXPLICATIVA DA
EVOLUÇÃO
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 3732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
E&f. Contabilidade Pública L?letrónaJ o Page / of 1
Pre4 pai
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
Lei N° 4320/64 - Artigo 22 - Inciso 3 - Alíneas A, B, C, D, E ,F
RECEITA
CLASSIFICAÇÃO RECEITA ARRECADADA RECEITA PREVISTA
2010 2011 2012 2013 2014
RECEITAS CORRENTES 49.272.545,17 57496.747,53 63.027.363,78 66.395.500,00 74.720.620,00
RECEITA TRIBUTARIA 2.397.853,22 3,096.068,02 4.954.427,13 7.006.200,00 6.610.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.880.938,97 1.990.773,20 984.599,34 100.000,00 900.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 405.655,11 733,414,33 542.396,15 1.421.500,00 1.616.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 3.461.267,29 3.437.901,11 3,632.593,93 3.694.500,00 4.834.608,60
\NSFERÊNCIAS CORRENTES 40,769,339,21 47.773.797,43 51.701.058,07 53.718.800,00 59.780.711,40
,.,rRAs RECEITAS CORRENTES 357,491,37 464,793,44 1.212.289,16 454.500,00 979.300,00
RECEITAS DE CAPITAL 3.756.423,24 2.529,393,84 5.218.754,50 775.000,00 3.936.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 57.600,00 97.500,00 15,000,00 20.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3,756.423,24 2.471.793,84 5.121.254,50 760,000,00 3.915.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA TRIBUTARIA- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇCJES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE -4.924.132,93 -5,883,162,52 -5.963.588,59 -6,098,960,00 -6,813.800,00
')ÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DETRANSFERÊNCIA -4924 132,93 -5883.162,52 -5.963 588,59 -6.098,960,00 -6.813.800,00
TOTAIS 48.104.835,48 54142.978,85 62.282.529,69 61.071.540,00 71.842.820,08
DESPESA
CLASSIFICAÇÃO DESPESA REALIZADA DESPESA PREVISTA
2010 2011 2012 2013 2014
DESPESAS CORRENTES 43,417.990,09 46.962,749,49 52.236,281,62 50.973.340,00 58,836,095,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24,219.737,80 26.558.146,14 31.709,251,39 28,434.080,00 34.116.391,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.198.252,29 20.404.603,35 20.527,030.23 22.539.260,00 24,676,703,87
DESPESAS DE CAPITAL 4.928.074,18 5.224.001,34 9.929.412,46 9.498.200,00 12,006.724,62
INVESTIMENTOS 4.225.159,10 3.756.346,30 8.400.092,50 8.483.200,00 11.696.724,62
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 702.915,08 1,467,655,04 1.529.319,96 1.000.000,00 310.000,00
RESERVA DOS RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 600.000,00 1,000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA "! 0,00 0,00 0,00 600,000,00 1,000.000,00
TOTAIS - ,/" J 48.346.064,27 52.186.750,83 62.165.694,08 61.071.540,01 71.842.820,08
sr,dMeneQ . da Silva
secretário • e '.' - FtnanÇa$ E&L Produções de Software LiDA
Portana n°00112013
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COMPARATIVO DE FONTE
DE RECURSO
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COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Receita Despesa Diferença
100000 RECURSOS ORDINARIOS 26.296.328,84 26.296328,84
110100 MDE 4.802.624,89 4.830.624,89 (28.000,00)
110200 FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) 5.040.000,00 5.053.200,00 (13.200,00)
110300 FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) 7.561.000,00 7.580.800,00 (19.800,00)
110400 MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 28.000.00 28.000,00
110500 FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇ 13.200,00 13.200,00
110600 FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONA 19.800,00 19.800,00
110700 Merenda Escolar PNAEN - EIA 5.292,00 5.292,00
110700 Merenda Escolar PNAEN - Infantil 211.120,00 211.120,00
110700 Merenda Escolar PNAEN - Funtamental 268.860,00 268.860,00
110700 Transferência - PDDE - Ed. Básica 10.000,00 10.000,00
110700 Quota Parte do Salário Educação 883 .000,00 883.000,00
110700 Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Médio 12.190.00 12.190,00
110700 Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Fundamental 77.935,00 77.935,00
110700 Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Infantil 5.105,00 5.105,00
110899 CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL 3.545.000,00 3.545.000,00
120100 RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 5.972.054,87 5.997.054,87 (25.000,00)
120200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE) 25.000,00 25.000,00
120300 RECURSOS DO SUS 63.100,00 63.100,00
120300 SAÚDE - SUS - MAC - Med. Alta Comp. Ainbul e Hospitalar 340.000,00 340.000,00
120300 Saúde - SUS - PAB Fixo - Piso de Atenção Básica Fixo 671.094,00 671.094,00
120300 SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SÚADE - PFVPS 120.000,00 120.000,00
120300 SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 17.000,00 17.000,00
120300 SAÚDE - SUS - SAÚDE BUCAL - PABV 267.600,00 267.600,00
120300 SAÚDE - SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 901.550,00 901.550,00
120300 SAÚDE - SUS - BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 153.000,00 153.000,00
120300 SAÚDE - SUS - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 240.000,00 240.000,00
120300 PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VAR PSF 700.000,00 700.000,00
120300 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - PAB VAR PSF 855.600,00 855.600,00
120300 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS - PAB VAR PSF 120.000,00 120.000,00
129900 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE 23.000,00 23.000,00
129900 SAÚDE - PECAPS 391.000,00 391.000,00
130100 Bneficio de Prestação Continuada - BPC 5.000,00 5.000,00
130100 IGDPBF - Índice de Gestão Descent. - Programa Bolsa Família 100.000,00 100.000,00
130100 IGDSUAS - Índice de Gestão Descentral. Sistema Único da Asistência 23.120.00 23.120,00
130100 PAC 1 -Piso de Alta Complexidade 1 42.515,40 42.515,40
130100 PBF 1- Piso Básico Fixo 75.600,00 75.600,00
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CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Receita Despesa Diferença
130100 PBV III - Piso Básico Variável - Equipe Volante 54.000,00 54.000,00
130100 PBV 1 - Serviço de Convência e Fortal. de Vínculos - Projovem Adolescente 30.150,00 30.150,00
130100 PTMC - Piso de Transição Média Complexidade 12.730,00 12.730,00
130100 PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade/PSE 104.400.00 104.400,00
130100 PVMC - Piso Variável de Média Complexidade 54.000,00 54.000,00
130100 PMBG FMAS - ACESSUAS 121.850,00 121.850,00
139900 DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.000,00 20.000,00
139900 Piso Básico Fixo - PBF CRAS (estadual) 75.600,00 75.600,00
139900 Beneficios Eventuais- FMAS 40.000,00 40.000,00
139900 Proteção e Atend. Especial. a Famílias e Indivíduos - PAEFI 54.000,00 54.000,00
139900 Medida Socioeducativa - MSE (estado) 26.400,00 26.400,00
139900 Piso Alta Complexidade! - PAC 1 (estado) 60.000,00 60.000,00
139900 Piso Básico Fixo - Programa Incluir 54.000,00 54.000,00
139900 Transferência de Recursos - FUNCOP 300.000,00 300.000,00
150199 CONVÊNIO ESTADO GERAL 350.000,00 350.000,00
150299 CONVÊNIO UNIÃO GERAL 350.000,00 350.000,00
160100 CIDE 3.000,00 3.000,00
160200 COSIP 910.000,00 910.000,00
160400 ROYAITIES DO PETRÓLEO 2.092.000,00 2.092.000,00
160500 ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 1.822.000,00 1.822.000,00
199900 OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 425.000,00 425.000,00
199900 TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS - DNAE 1.000,00 1.000.00
200000 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.997.000,00 4.997.000,00
Total Geral: 71.842.820,00 71.842.820,00 0,00
Total Intra-Orçamentário 0,00 0,00 0,00
Total Líquido: 71.842.820,00 71.842.820,00 0,00
Silva
POøãflô 0 001/2013
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RESUMO GERAL DA RECEITA
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10
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ANEXO II- RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
10000000000 RECEITAS CORRENTES 74.720.620,00
11000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 6.610.000,00
11100000000 IMPOSTOS 5.050.000,00
11120000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 2.750.000,00
11120200000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1.200.000,00
11120400000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 950.000,00
11120431000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND DO TRABALHO 800.000,00
11120434000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 150.000.00
11120800000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER. VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOER 600.000,00
11130000000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 2.300.000,00
11130500000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 2.300.000,00
11130501000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 2300.000,00
11200000000 TAXAS 1.530.000,00
11210000000 TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 250.000,00
11219900000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 250.000,00
11220000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.280.000,00
11221200000 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 10.000,00
11221201000 EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS 10.000,00
11222100000 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 50.000,00
11222800000 TAXA DE CEMITÉRIOS 10.000,00
11229000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 10.000,00
11229900000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.200.000,00
11300000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 30.000,00
11300200000 CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE 10.000,00
11300300000 CONTRIB. DE MELHORIA P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL 10.000,00
11309900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 10.000,00
12000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 900.000,00
12300000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 900.000,00
13000000000 RECEITA PATRIMONIAL 1.616.000,00
13100000000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 50.000,00
13110000000 ALUGUÉIS 20.000,00
13110000001 ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS 20.000,00
13140000000 LAUDÉMIO 30.000,00
13200000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.216.000,00
13220000000 DIVIDENDOS 10.000,00
13250000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.206.000,00
13250 100000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 336.000,00
13250101000 RECEITA DE REMUN. DE DER BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 22.000,00
13250102000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 13.000,00
13250103000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE 11.000,00
13250105000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS- MDE 30.000,00
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 11.000,00
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ANEXO II- RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
13250152000 REC.DEREMUN. DE DER BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS (EDUCAÇAO) 28.000,00
13250199000 RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADO 221.000,00
13250199003 REM.DEP.REC.VINCITRÂNSF. FNDE 11.000,00
13250199004 REM.REC.VINC/SUS UNIAO 55.000,00
13250 199005 REM.DEP,REC.VINC/FUNDO MUNIC.SAÚDE 14.000,00
13250199006 REM.REC.VINC./SAÚDE TRANSE. ESTADO 29.000,00
13250199008 REMUNERAÇÃO DE DEP.VINCJFUEFUM 20.000,00
13250199009 REMUNERAÇÃO DE DEP. VINC. FIA 30.000,00
13250199010 RECEITAREM DEPOSITOS FNAS 11.000,00
13250199012 RECEITA REM. DE REC. FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL 20.000,00
13250199013 REM.REC.VINCJSAÚDE TRANSE FNS 1.000,00
13250199999 RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS vINcu.&r OS 30.000,00
13250200000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 870.000,00
13250201000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 70.000,00
13250201001 RECEITA D REM. DE DEP. POUPANÇA (SAAE) 40.000,00
13250201999 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 30.000,00
13250299000 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 800.000,00
13250299999 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 800.000,00
13400000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 350.000,00
13400200000 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - DEMAIS EMPRESAS 200.000,00
13400300000 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 150.000,00
16000000000 RECEITA DE SERVIÇOS 4.834.608,60
16000500000 SERVIÇOS DE SAtIDE 1.100,00
16000599000 OUTROS SERVIÇOS DE SAI.JDE 1.100,00
16001300000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 150.008,60
16001302000 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 120.008,60
16001399000 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 30.000,00
16001399001 EXPEDIÇÃO DE 2 VIA DE CONTA (SAAE) 10.000,00
16001399999 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 20.000,00
16004100000 SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA 3.153.500,00
16004100001 TARIFA DE ÁGUA (SAAE) 3.153.500,00
16004200000 SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS 1.489.000,00
16004200001 TARIFA DE ESGOTO (SAAE) 1.489.000,00
16004800000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 25.000,00
16004800001 RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SAAE) 25.000,00
16009900000 OUTROS SERVIÇOS 16.000,00
16009900001 LIGAÇÃO DE ÁGUA (SAAE) 10.000,00
16009900002 LIGAÇÃO DE ESGOTO (SAAE) 5.000,00
16009900003 CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETRO (SAAE) 1.000,00
17000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 59.780.711,40
17200000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 59.172.711,40
17210000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 24.361.711,40
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 2 oJ 7 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO II- RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
17210100000
17210102000
17210105000
17212200000
17212211000
17212220000
17212250000
17212270000
17213300000
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO Dos MUNICÍPIOS
COTA-PARTE IMPOSTO SI PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICOS
COTA-PARTE DACOMP. FINANC. DE REC. MINERAIS
COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L 9478/97 ART. 50
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS Do SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO AFUNDO
14.500.000,00
22.000,00
350.000,00
27.000,00
1.762.000,00
330.000,00
14.522.000,00
2.469.000,00
4.385.844,00
17213311000 ATENÇÃO BÁSICA 3.755.844,00
17213311001 SAÚDE BUCAL - SB 267.600,00
17213311002 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAS 671.094,00
17213311003 ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 901.550,00
17213311004 ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF 240.000,00
172133 11005 ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 700.000,00
17213311006 ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - SE PAB VAR PSF 855.600,00
17213311007 ATENÇÃO BÁSICA - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS 120.000,00
17213312000 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORJAL E HOSPITALAR 340.000,00
17213313000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 137.000,00
17213313001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVP 120.000,00
17213313002 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA 17.000,00
17213314000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 153.000,00
17213314001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICO 153.000,00
17213400000 TRANSF. DE RECURSOS Do FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 601.365,40
17213400001 TRANSF. PISO BÁSICO FIXO 73.600,00
17213400002 TRA74SF. BPC-BENEFICIO DE PRESTACAO CONT. NAESCOLA 3.000,00
17213400005 TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA soc 21.120,00
17213400008 TRANSF. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - PBV 1 28.150,00
17213400009 TRANSF. PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC 10.730,00
17213400010 TRANSF. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE/PSE - PFMC 102.400,00
17213400011 TRANSE PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PVMC 52.000,00
17213400012 TRMJSF. ACESSUAS - PMBG FMAS 119.850,00
17213400013 TRANSE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGDPFF 98.000,00
17213400014 TRANSF. PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1- FAC 1 40.515,40
17213400015 TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE - PBVIII 52.000,00
17213500000 TRANSF. DE RECURSOS Do FUNDO NAC. Do DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE 1.462.502,00
17213501000 TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 872.000,00
17213502000 TRANSF. DIRETAS Do FNDE REFER AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 10.000,00
17213503000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR - PNAE 485.272,00
17213504000 TRÀNSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSF Do ESCOLAR - PNATE 95.230,00
17213600000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. W 87/96 187.000,00
17213700000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 3 of7 E&L Produções de Software LiDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO II- RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
17219900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 733.000,00
17219900004 COTA PARTE dDE 3.000,00
17219900005 COMP. FINANCEIRA ESF.EXP. -CEX 100.000,00
17219900009 TRANSF. UNIAO PROG. AÇÃO CONTINUADA 30.000,00
17219900010 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 400.000,00
17219900011 TRANSF. FUNDO FOMENTO EXPORTAÇÕES(FEX) 200.000,00
17220000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 22.211.000,00
17220100000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 21.210.000,00
17220101000 COTA PARTE DO ICMS 14.960.000,00
17220102000 COTA PARTE DO IPVA 2.200.000,00
17220103000 ICMS - FUNDAP 1.400.000,00
17220104000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 800.000,00
17220199000 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITADO ESTADO 1.850.000,00
17220199001 TRANSE. RECURSOS P/ REC. NASCENTES 50.000,00
17220199006 COTA-PARTE ROYALTIES LEI ESTADUAL N' 8.308/06ART. r 1.800.000,00
17229900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.001.000,00
17229999000 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.001.000,00
17229999003 TRANSF. PISO BÁSICO - PROGRAMA INCLUIR 54.000,00
17229999004 TRANSF. PISO BÁSICO FIXO (ESTADUAL) - PBF - CRAS 75.600,00
17229999005 TRANSF. BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL) 40.000,00
17229999006 TRANF. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDÍVIDUOS - P 54.000,00
17229999007 TRANSE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA- MSE (ESTADUAL) 26.400,00
17229999008 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC 1 (ESTADUAL) 60.000,00
17229999009 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNCOP 300.000,00
17229999010 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SAÚDE - PECAPS 391.000,00
17240000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 12.600.000,00
17240100000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 12.600.000,00
17500000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 10.000,00
17500000001 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS - PRONAF VIDA 10.000,00
17600000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 598.000,00
17610000000 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 48.000,00
17619900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 48.000,00
17619900001 TRANSF. CONV. - POSTO CORREIOS 48.000,00
17620000000 TRANSE DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES 550.000,00
17620200000 TRANSE DE CONV DOS ESTADOS DEST. APROG. DE EDUCAÇÃO 500.000,00
17629900000 OUTRAS TRANSF. DE CONV DOS ESTADOS 50.000,00
17629900001 TRANSFERÊNCIA SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00
19000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 979.300,00
19100000000 MULTAS E JUROS DE MORA 172.200,00
19110000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 37.200,00
19113800000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA- IPTU 30.000,00
19113900000 MULTAS E JUROS DE MORADO IMPOSTOS. ATRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI 1.100,00
r.e,
, ,,i,,j,,,j,, P,ihlica Eletrônica [SI Page 4 of 7 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO II- RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
19114000000
19119900000
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
1.100,00
5.000,00
19130000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 77.500,00
19131100000 MULTAS E JUROS DE MORA DA Di VIDAATI VA SOBRE IPTU 75.000,00
19131300000 MULTAS E JUROS DE MORA DA Di VIDAATI VA SOBRE ISS 2.500,00
19180000000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 20.000,00
19189900000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 20.000,00
19190000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 37.500,00
19191000000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 17.500,00
19191000001 MULTA PELO ATRASO DE PAGTO DE CONTA (SAAE) 11.500,00
19191000002 MULTAS POR VIOLAÇÃO DE LACRE (SAAE) 1.000,00
19191000003 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DE BY-PASS (SAAE) 4.000,00
19191000004 MULTAS POR OUTRAS INFRAÇÕES (SAAE) 1.000,00
19199900000 OUTRAS MULTAS 20.000,00
19200000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 157.000,00
19210000000 INDENIZAÇÕES 6.000,00
19210500000 INDENIZAÇÕE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESADE DIREITOS FUSOS 6.000,00
19210500001 MATERIAL E OUTRAS INDENIZAÇOES (SAAE) 1.000,00
19210500002 MAO-DE-OBRA UTILIZADA (SAAE) 2.000,00
19210500003 RESTI11JIÇOES DE VALE TRANSPORTE (SAAE) 3.000,00
19229900000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 151.000,00
19229900001 RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 110.000,00
19229900999 OUTRAS RESTITUIÇÕES 41.000,00
19300000000 RECEITADA DÍVIDA ATIVA 620.100,00
19310000000 RECEITA DA Di VIDAATI VA TRIBUTARIA 590.100,00
19310100000 RECEITA DA D. ATIVA DO W. S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 100,00
19310103000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES 100,00
19311100000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU 500.000,00
19311300000 RECEITA DA DÍVIDAATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS 30.000,00
19319900000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 60.000,00
19319900001 DIVIDA ATIVA AGUA E ESGOTO (SAAE) 10.000,00
19319900999 RECEITA DA Di VIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 50.000,00
19320000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 30.000,00
19329900000 REC. DA Di VIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 30.000,00
19329900999 REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS 30.000,00
19900000000 RECEITAS DIVERSAS 30.000,00
19909900000 OUTRAS RECEITAS 30.000,00
20000000000 RECEITAS DE CAPITAL 3.936.000,00
21000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.000,00
21100000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.000,00
21140000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 1.000,00
21149900000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 1.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Page 5 of 7 E&L Produções de Software LTDA
MIJNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO H - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
22000000000 ALIENAÇÃO DE BENS 20.000.00
22100000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.000,00
22190000000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 20.000,00
22190000001 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS USADOS (SAAE) 20.000,00
24000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.915.000,00
24200000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 535.000,00
24210000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 335.000,00
24219900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 335.000,00
24219900999 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 335.000,00
24230000000 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNIcípios 200.000,00
24239900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIOS 200.000,00
24239900001 TRANSFERÊNCIA DO MUNICiPIO PARA O SAAE 200.000,00
24700000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.380.000,00
24710000000 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 2.036.000,00
24710200000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS APROO. DE EDUCAÇÃO 2.036.000,00
24710200999 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO 2.036.000,00
24720000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES 1.344.000,00
24720200000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO 1.009.000,00
24729900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 335.000,00
24729900999 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 335.000,00
90000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (6.813.800,00)
97000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA (6.813.800,00)
97200000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL (6.813.800,00)
97210000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA ijiuÃo (2.941.800,00)
97210100000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DAUNIÃO (2.904.400,00)
97210102000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM . FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (2.900.000,00)
97210105000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (4.400,00)
97213600000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS-DESONERAÇÃO - L. C. N' 87/ (37.400,00)
97220000000 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS (3.872.000,00)
97220100000 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS (3.872.000,00)
97220101000 DEDUÇÃO DA RECEITA PAPA FORMAÇÃO DO FUNDEB - JCMS (2.992.000,00)
97220102000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB . IPVA (440.000,00)
97220103000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP (280.000,00)
97220104000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (160.000,00)
Total: 71.842.820,00
Total Intra-Orçamentário 0,00
Total Líquido: 71.842.820,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [.5] Page 6 of 7 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO II- RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria
Adonia en:,'. .aSi!
Secretáo de Adni e Finanças
Potaiia n° 001/2013
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 7 of 7 E&L Produções de Software LTDA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI
Coordenadoria de Planejamento —COPLAN
ANALÍTICO DA RECEITA
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- centro 1 CEP 29730-000 1 cNPJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU (
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Fonte Valor
10000000000
11000000000
11100000000
11120000000
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
74.720.620,00
6.610.000,00
5.050.000,00
2.750.000,00
11120200000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 720.000,00
11120200000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 11010000- MDE 300.000,00
11120200000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 12010000-RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 180.000,00
11120400000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 950.000,00
11120431000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 480.000,00
11120431000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO 11010000- MDE 200.000,00
11120431000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 120.000,00
11120434000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 90.000,00
11120434000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 11010000- MDE 37.500,00
11120434000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 22.500,00
11120800000 IMPOSTO SOBRE A TRSMJSSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 360.000,00
11120800000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS I10I0000-MDE 150.000,00
11120800000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 90.000,00
11130000000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 2.300.000,00
11130500000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 2.300.000,00
11130501000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.380.000,00
11130501000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 11010000-MOE 575.000,00
11130501000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 345.000.00
11200000000 TAXAS 1.530.000,00
11210000000 TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 250.000,00
11219900000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 250.000,00
11220000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.280.000,00
11221200000 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 10.000,00
11221201000 EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00
11222100000 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000,00
11222800000 TAXA DE CEMITÉRIOS 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00
11229000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00
11229900000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 1.200.000,00
11300000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 30.000,00
11300200000 CONTRIB. DE MELH. P1 EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE 16020000- COSIP 10.000,00
11300300000 CONTRIB. DE MELHORIA P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00
11309900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00
12000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 900.000,00
12300000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 16020000 - COSIP 900.000.00
13000000000 RECEITA PATRIMONIAL 1.616.000,00
13100000000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 50.000,00
13110000000 ALUGUÉIS 20.000,00
13110000001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00
13140000000 LAUDÊMIO 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00
13200000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.216.000,00
13220000000 DIVIDENDOS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00
13250000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.206.000,00
RM. Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 9 E&L Produções de Software LTDA
M1JNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Fonte Valor
13250100000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 336.000,00
13250101000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 16050000- ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 22.000,00
13250102000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDES 11050000- FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (O! 5.200,00
13250102000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDES 11060000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS f 7.800,00
13250103000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE 12020000-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS F 11.000,00
13250105000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE 11010000-MDE 30.000,00
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010001 - Bneficio de Prestação Continuada - BPC 1.000,00
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010002 - IGDPBF - Índice de Gestão Descent. - Programa Bolsa Familia 1.000,00
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010003 - IGDSIJAS - Índice de Gestão Descentral. Sistema Único da Asistên 1.000,00
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010004 - PAC 1-Piso de Alta Complexidade 1 1.000,00
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010005- PBF 1- Piso Básico Fixo 1.000,00
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010006- PBV ifi - Piso Básico Variável - Equipe Volante 1.000,00
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010007 - PBV 1- Serviço de Convência e FosSal. de Vinculos - Projovem Ado 1.000,00
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010008 - PTMC - Piso de Transição Média Complexidade 1.000,00
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010009 - PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade/PSE 1.000,00
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010010 - PVMC - Piso Variável de Média Complexidade 1.000,00
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010011- PMBG FMAS - ACESSUAS 1.000,00
13250152000 REC.DEREMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO) 11040000- MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 28.000,00
13250199000 RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 221.000,00
13250199003 REM.DEP.REC.VINCITRANSF. FNDE 11070005 - Quota Parte do Salário Educação 11.000,00
13250199004 REM.REC.VINCISUS UNIAO 12030000-RECURSOS DO SUS 55.000,00
13250199005 REM.DEP.REC.VINC/FUNDO MUNIC.SAÚDE 12020000- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS 14.000,00
13250199006 REM.REC.VINCJSAÚDE TRANSF. ESTADO 12030000-RECURSOS DO SUS 6.000,00
13250199006 REM.REC.VINCJSAÚDE TRANSF. ESTADO 12990000-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE 23.000,00
13250199008 REMUNERAÇÃO DE DEP.VINC./FUEFUM 11050000- FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (01 8.000,00
13250199008 REMUNERAÇÃO DE DEP.VINCJFUEFUM 11060000- FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (E? 12.000,00
13250199009 REMUNERAÇÃO DE DEP. VINC. FIA 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00
13250199010 RECEITAREM. DEPOSITOS FNAS 13010001 - Bneficio de Prestação Continuada - BPC 1.000,00
13250199010 RECEITAREM. DEPOSITOS FNAS 13010002 - IGDPBF - Índice de Gestão Descent. - Programa Bolsa Familia 1.000,00
13250199010 RECEITAREM. DEPOSITOS FNAS 13010003 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentral. Sistema Único da Asistên 1.000,00
13250199010 RECEITA REM. DEPOSITOS FNAS 13010004 - PAC 1-Piso de Alta Complexidade 1 1.000,00
13250199010 RECEITA REM. DEPOSITOS FNAS 13010005-PBFI- Piso Básico Fixo 1.000,00
13250199010 RECEITAREM. DEPOSITOS FNAS 13010006 - PBV ifi - Piso Básico Variável - Equipe Volante 1.000,00
13250199010 RECEITAREM. DEPOSITOS FNAS 13010007 - PBV 1 - Serviço de Convência e Fortal. de Vinculos - Projovem Ado 1.000,00
13250199010 RECEITA REM. DEPOSITOS FNAS 13010008 - PTMC - Piso de Transição Média Complexidade 1.000,00
13250199010 RECEITA REM. DEPOSITOS FNAS 13010009 - PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade/PSE 1.000,00
13250199010 RECEITAREM. DEPOSITOS FNAS 13010010- PVMC - Piso Variável de Média Complexidade 1.000,00
13250199010 RECEITA REM. DEPOSITOS FNAS 13010011 - PMBG FMAS - ACESSUAS 1.000,00
13250199012 RECEITA REM. DE REC. FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL 13990000- DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.000,00
13250199013 REM.REC.VINCJSAÚDE TRANSF. FNS 12030000- RECURSOS DO SUS 1.000,00
13250199999 RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 15019999- CONVÊNIO ESTADO GERAL 15.000,00
13250199999 RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 15029999- CONVÊNIO UNIÃO GERAL 15.000,00
13250200000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 870.000,00
13250201000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 70.000,00
13250201001 RECEITA D REM. DE DEP. POUPANÇA (SAAE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 40.000,00
13250201999 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00
Pt.t. (nnfabu idade Pública Eletrônica IS] Page 2 of 9 E&L Produções de Software LTDA
MTJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPUMO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Fonte Valor
13250299000 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 800.000,00
13250299999 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 800.000,00
13400000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 350.000,00
13400200000 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 200.000,00
13400300000 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 150.000,00
16000000000 RECEITA DE SERVIÇOS 4.834.608,60
16000500000 SERVIÇOS DE SAÚDE 1.100,00
16000599000 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 12030000-RECURSOS DO SUS 1.100,00
16001300000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 150.008,60
16001302000 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 120.008,60
16001399000 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 30.000,00
16001399001 EXPEDIÇÃO DE 2' VIA DE CONTA (SAAE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00
16001399999 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00
16004100000 SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA 3.153.500,00
16004100001 TARIFA DE ÁGUA (SAAE) 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.153.500,00
16004200000 SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS 1.489.000,00
16004200001 TARIFA DE ESGOTO (SARE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 1.489.000,00
16004800000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 25.000,00
16004800001 RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SARE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 25.000,00
16009900000 OUTROS SERVIÇOS 16.000,00
16009900001 LIGAÇÃO DE ÁGUA (SARE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000.00
16009900002 LIGAÇÃO DE ESGOTO (SAAE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00
16009900003 CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETRO (SARE) 20000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00
17000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 59.780.711,40
17200000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 59.172.711,40
17210000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 24.361.711,40
17210100000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 14.522.000,00
17210102000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10.875.000,00
17210102000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 11010000- MDE 1.450.000,00
17210102000 COTA PARTEDO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 12010000-RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 2.175.000,00
17210105000 COTA PARTE IMPOSTOS/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 17.600,24
17210105000 COTA-PARTE IMPOSTOS/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 11010000-MDE 1.099,89
17210105000 COTA-PARTE IMPOSTOS/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 12010000 -RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 3.299,87
17212200000 TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 2.469.000,00
17212211000 COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HIDRICOS 19990000- OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 350.000,00
17212220000 COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS 19990000- OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 27.000,00
17212250000 COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50 16040000- ROYALTIES DO PETRÓLEO 1.762.000,00
17212270000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 16040000- ROYALTIES DO PETRÓLEO 330.000,00
17213300000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO 4.385.844,00
17213311000 ATENÇÃO BÁSICA 3.755.844,00
1721331 1001 SAÚDE BUCAL - SB 12030005-SAÚDE - SUS - SAÚDE BUCAL - PABV 267.600,00
17213311002 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 12030002 - Saúde - SUS - PAR Fixo - Piso de Atenção Básica Fixo 671.094,00
17213311003 ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 12030006- SAÚDE - SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC; 901.550,00
17213311004 ATENÇÃO BÁSICA - NIJCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF 12030008- SAÚDE - SUS - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 240.000,00
172133 1 1005 ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 12030009- PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - 700.000,00
17213311006 ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF PAR VAR PSF 12030010- SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - PAR VAR PSF 855.600,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 3 of 9 E&L Produções de Software LiDA
- Projetos Atividades Valor
MUNICIPAL DE CULTURA - SECUL'
O DE CULTURfi
- 104.000,00 446.000,00 550.000,00
Li
3.000.00 233.800,00 236.800,00
nônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 3.000,00 233.800,00 236.800,00
uselho e do Fundo Municipal de Cultura 3.000,00 3.000,00
a Secretaria Municipal de Cultura e de Suas Atividades 228.800,00 228.800,00
as Atividades a Cargo do Fundo Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura 5.000,00 5.000,00
o, Artístico e Arqueológico 101.000,00 13.000,00 114.000,00
nônio Histórico e Cultura! de Baixo Guandu. 101.000,00 13.000,00 114.000,00
istalação e Criação do Complexo Cultural e Resgate ao Patrimônio Histórico de Baixo Gua 101.000,00 101.000,00
Conservação e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. 13.000,00 13.000,00
199.200,00 199.200,00
mônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 199.200,00 199.200,00
.ealização de Eventos Culturais e Comemorativos 131.000,00 131.000,00
eestruturação e Conservação da Banda Lira Guanduense 68.200,00 68.200,00
- 104.000,00 446.000,00 550.000,00
- 104.000,00 446.000,00
Pu E
550.000,00
[SI
E&L Contabilidade
Page 21 of35 E&L Produções de Software LTDA
MUNI'° pE BAIXO GUANDU
CONJ SOLA
4TO
DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
XMENTO
— E%ERCIC • 2014
OR
Código
Órgão
Unidade
13
13122
131220141
1312201411097
1312201412 171
1312201412 172
13391
133910141
1339101411 098
133910 1412. 173
13392
133920141
1339201412.174
1339201412175
Total da Unidade:
Total do Órgão
Des 0 er
150 - SECRETARIA
1- DEPARTAMEN
cultura
5fl1n1straÇáO Gers
Re
sgate do Patrir
Criação do Co
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Construção, Ir
manutenção,
DifUlun° Cultural
Resgate do Patri
promoção e
Manutenção
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
órgão 160 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade 1- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
17 Saneamento 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00
17122 Administração Geral 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00
171220190 Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. 50.000,00 2.534.464,00 2.634.464,00
1712201900.008 Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 50.000,00
1712201901.099 Construção, Ampliação, Reforma de Edificações do SAAE. 20.000,00 20.000,00
1712201901.100 Revisão do Plano de Carreira do Servidor 30.000,00 30.000,00
1712201902.176 Manutenção dos Serviços do SAAE e suas Atividades. 2.504.464,00 2.504.464,00
1712201902.177 Concurso Público. 30.000,00 30.000,00
171220191 Sistema de Coleta de Água do SAAE. 39.164,00 2.161.541,00 2.200.705,00
1712201911.101 SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água. 34.164,00 34.164,00
1712201911.102 SBU - Construção de Unidades de Captação, Elevatórias de Tratamento e Reservatórios de Água. 5.000,00 5.000,00
1712201912.178 SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água. 2.161.541,00 2.161.541,00
171220192 Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. 4.000,00 157.831,00 161.831,00
1712201921.103 SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgoto. 2.000,00 2.000,00
1712201921.104 SBU - Construção Unidade e Elevatória e Tratamento de Esgoto. 2.000,00 2.000,00
1712201922.179 SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto. 157.831,00 157.831,00
Total da Unidade: 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00
Total do Órgão: 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 22 of 35 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU -
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade 9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
99
99999
999999999
9999999999.999
RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência.
Reserva de Contingência
Total da Unidade: 0,00 0,00 1.000.000,00
Total do órgão: 0,00 0,00 1.000.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 23 of35 E&L Produções de Software LTDA
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
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ESPIRITO SANTO
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ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
01 Legislativa 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00
01031 Ação Legislativa 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00
010310001 Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa. 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00
0103100011.001 Reforma da Sede da Câmara Municipal e Suas Dependências. 5.000,00 5.000,00
0103100011.002 Construção, Ampliação, Implementação e Reforma da Nova Sede do Poder Legislativo. 30.000,00 30.000,00
0103100012.001 Gestão Pública Eficaz e Transparente na Câmara Municipal. 24.000,00 24.000,00
0103100012.002 Manutenção do Legislativo Municipal e suas Atividades 2.450.000,00 2.450.000,00
0103100012.003 Manutenção da Atividade de Publicidade dos Atos Legais e Institucionais do Poder Legislativo. 141.000,00 141.000,00
04 Administração 2.551.000,00 4.856.100,00 7.407.100,00
04121 Planejamento e orçamento 74.000,00 31.000,00 105.000,00
041210071 Planejando com Ética e Eficiência. 71.000,00 25.000,00 96.000,00
0412100711.017 Construção do Planejamento Estratégico. 71.000,00 71.000,00
0412100712.041 Transparência e Gestão Democrática dos Recursos Públicos 8.000,00 8.000,00
0412100712.042 Manutenção e Coordenação do Planejamento Estratégico e das Ações Para Desenvolvimento Local. 17.000,00 17.000,00
041210076 Planejando e Criando Novos Caminhos. 3.000,00 6.000,00 9.000,00
0412100761.018 Implantação de Estrutura para Elaboração de Estudos e Projetos Especiais. 3.000,00 3.000,00
0412100762.044 Manutenção de Estudos e Projetos Especiais. 6.000,00 6.000,00
04122 Administração Geral 2.113.000,00 4.500.500,00 6.613.500,00
041220006 Gestão Administrativa e Governamental. 478.000,00 478.000,00
04 12200062.004 Manutenção do Gabinete e de Suas Atividades 478.000,00 478.000,00
041220031 Gestão Administrativa. 13.000,00 367.600,00 380.600,00
0412200311.005 Reaparelhamento e Modernização da Assessoria Jurídica 13.000,00 13.000,00
0412200312.010 Manutenção da Assessoria Jurídica do Município e de suas Atividades 367.600,00 367.600,00
041220036 Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. 183.600,00 183.600,00
0412200362.011 Manutenção da Secretaria Municipal de Gabinete e de suas Atividades. 133.600,00 133.600,00
0412200362.012 Assessoramento a Ações Estratégicas de Apoio ao Gabinete do Prefeito 14.000,00 14.000,00
0412200362.013 Manutenção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal- GOIM 10.000,00 10.000,00
0412200362.014 Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos institucionais 26.000,00 26.000,00
041220046 Modernização da Gestão Administrativa. 207.000,00 818.300,00 1.025.300,00
0412200461.008 Construção, Ampliação, Adequação, Reforma e Aquisição de Prédios Administrativos e Operacionais 120.000,00 120.000,00
0412200461.009 Implantação de Projeto de Segurança Eletrônica do Patrimônio Público, das Vias e dos Cidadãos 60.000,00 60.000,00
0412200461.010 Digitalisação e Reorganização dos Arquivos e Patrimônio Públicos 17.000,00 17.000,00
0412200461.011 Construção, Estruturação e Implementação de Central para Controle e Gestão da Frota do Município 10.000,00 10.000,00
04 12200462.022 Manutenção do Departamento de Administração edo Suas Atividades 623.300,00 623.300,00
0412200462.023 Conservação, Instalação e Manutenção dos Bens Móveis e Prédios Públicos de Apoio á Administração 40.000,00 40.000,00
0412200462.024 Estruturação e Manutenção de Serviços de Atendimento ao Cidadão. 26.000,00 26.000,00
0412200462.025 Manutenção da Frota Mecânica e Motorizada e dos Serviços de Apoio 124.000,00 124.000,00
0412200462.026 Aquisição de Licenças de Softwares de Gestão Pública. 5.000,00 5.000,00
041220047 PROCON em Ação. 123.600,00 123.600,00
0412200472.027 Manutenção e Estruturação do PROCON Municipal ede Suas Atividades 73.600,00 73.600,00
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ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
04 12200472.028 Treinamento e Capacitação para Promoção da Defesa do Consumidor 23.000,00 23.000,00
0412200472.029 Campanhas de Divulgação e Conscientização dos Direitos e Deveres do Consumidor 27.000,00 27.000,00
041220051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 90.000.00 690.900,00 780.900,00
0412200511.012 Programa de Modernização da Administração Tributaria - PMA1 90.000,00 90.000,00
0412200512.030 Manutenção do Departamento de Finanças e de Suas Atividades 620.900,00 620.900,00
0412200512.031 Serviços de Apoio, Ações e Campanhas de Recuperação e Incremento da Arrecadsçãc 35.000,00 35.000,00
0412200512.032 Campanhas de Educação Tributária e Outras. 35.000,00 35.000,00
041220057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 250.000,00 250.000,00
04 12200572.034 Manutenção do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal 207.000,00 207.000,00
0412200572.035 Manutenção das Ações de Proteção. Saúde e Segurança no Trabalho 15.000,00 15.000,00
0412200572.036 Treinamento e Capacitação de Pessoal Técnico e Administrativo 28.000,00 28.000,00
041220061 Modernização da Gestão Pública. 130.600,00 130.600,00
0412200612.005 Repasses à Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMI.JNES. 18.000,00 18.000,00
0412200612.038 Manutenção do Departamento de Tecnologia da Informação e de Suas Atividades 112.600,00 112.600,00
041220066 Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. 5.000,00 220.800,00 225.800,00
0412200661.016 Criação e Implantação de Estrutura para Captação de Recursos 5.000,00 5.000,00
04 12200662.039 Ampliar a Capacidade de Investimento do Município. 14.000,00 14.000,00
0412200662.040 Manutenção do Departamento de Convênios e Contratos. 206.800,00 206.800,00
041220071 Planejando com Ética e Eficiência. 177.200,00 177.200,00
0412200712.043 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e de Suas Atividades 177.200,00 177.200,00
041220081 Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. 1.798.000,00 636.300,00 2.434.300,00
0412200811.019 Construção da Nova Sede Administrativa do Município. 2.000,00 2.000,00
0412200811.020 Aquisição de Equipamentos. Máquinas e Veículos 100.000,00 100.000,00
0412200811.021 Obras, Conservação e Reparação da Infra-Estrutura Urbana (Pavimentação, Drenagem, Muros, Escadarias, 732.000,00 732.000,00
0412200811.022 Abertura e Reabertura, Pavimentação, Drenagem de Vias Urbanas 329.000,00 329.000,00
0412200811.023 Contrução, Reforma, Ampliação de Praças, Jardins, Canteiros e Outros. 134.000,00 134.000,00
0412200811.024 Construção de Capela Mortuária. 158.000,00 158.000,00
0412200811.025 Construção e Instalação do Novo Cemitério Municipal. 224.000,00 224.000,00
0412200811.026 Construção, Implantação e Implementação de Ciclovias e Ciclofaixas. 1.000,00 1.000,00
0412200811.027 Construção do Novo Mercado Municipal. 10.000,00 10.000,00
0412200811.028 Construção e Ampliação do Número de Abrigos de Táxis e Pontos de Ônibus. 108.000,00 108.000,00
0412200812.045 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades. 632.300,00 632.300,00
0412200812.046 Reestruturação e Manutenção dos Cemitérios Públicos 1.000,00 1.000,00
0412200812.047 Manutenção de Capela Mortuária. 1.000,00 1.000,00
0412200812.048 Manutenção do Mercado Municipal. 1.000,00 1.000,00
0412200812.049 Manutenção de Ciclovias e Ciclofaixas. 1.000,00 1.000,00
041220131 Baixo Guandu Empreendedor 423.600,00 423.600,00
0412201312.159 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 423.600,00 423.600,00
04124 Controle Interno 10.000,00 219.600,00 229.600,00
041240011 Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. 10.000,00 219.600,00 229.600,00
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ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
0412400111.004 Estruturação da Controladona Geral do Município Para Transparência e Controle Interno. 10.000,00 10.000,00
0412400112.008 Manutenção da Controladoria Municipal e Suas Atividades 204.600.00 204.600,00
0412400112.009 Fortalecimento do Sistema de Controle Interno 15.000,00 15.000,00
04126 Tecnologia da Informação 304.000,00 25.000,00 329.000,00
041260061 Modernização da Gestão Pública. 119.000,00 119.000,00
0412600611.014 Reestruturação e Renovação dos Sistemas de Informática do Município 16.000,00 16.000,00
0412600611.015 Ampliação da Integração Tecnológica dos Prédios Públicos 103.000,00 103.000,00
041260132 Cidade Digital 185.000,00 25.000,00 210.000,00
0412601321.086 Implementação de Projetos para Difusão e Acesso à Internet Banda Larga e Programa Cidade Digital 155.000,00 155.000,00
0412601321.087 Criação de Projeto de Infraestrutura Para Recebimento de Sinal de TV Digital. 30.000,00 30.000,00
0412601322.160 Manutenção de Projeto de Infraestrutura Para o Recebimento de Sina! de TV Digital. 5.000,00 5.000,00
0412601322.161 Manutenção dos Acesso à Internet Banda Larga no Município. 20.000,00 20.000,00
04128 . Formação do Recursos Humanos 50.000,00 80.000,00 130.000,00
041280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 50.000,00 80.000,00 130.000,00
0412800571.013 Recomposição Técnica e Administrativa do Quadro Funcional e Revisão Salarial 50.000,00 50.000,00
0412800572.037 Manutenção e Atendimento às Obrigações Legais e Beneficios Trabalhistas e de Estágios 80.000,00 80.000,00
06 Segurança Pública 36.000,00 90.000,00 126.000,00
06182 Defesa Civil 52.000,00 52.000,00
061820007 Defesa Civil do Município. 52.000,00 52.000,00
0618200072.006 Prevenção e Atendimento a Sinistros e Calamidades, 52.000,00 52.000,00
06183 Informação e Inteligência 36.000,00 38.000,00 74.000,00
061830006 Gestão Administrativa e Governamental. 36.000,00 38.000,00 74.000,00
0618300061.003 Criação e Implantação da Guarda Municipal. 36.000,00 36.000,00
0618300062.007 Manutenção da Guarda Municipal. 38.000,00 38.000,00
08 Assistência Social 84.200,00 3.251.721,40 3.335.921,40
08122 Administração Gera! 977.373,00 977.373,00
081220111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 977.373,00 977.373,00
0812201112.114 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação e de Suas Ati 977.373,00 977.373,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 547.350,00 547.350,00
082430111 Dignidade. Cidadania e Equidade Social. 137.500,00 137.500,00
0824301112.115 Manutenção do Conselho Tutelas 137.500,00 137.500,00
082430113 Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 409.850,00 409.850,00
0824301132.116 Participação em Conferências, Seminários e Encontros para Gestão e Administração do FIA 14.000,00 14.000,00
0824301132.117 Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente 3.500,00 3.500,00
0824301132.118 Publicidade de Utilidade Pública de Campanhas Educativas 6.100,00 6.100,00
0824301132.119 Apoio às Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 27.500,00 27.500,00
0824301132.120 Manutenção de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente 213.650,00 213.650,00
0824301132.121 Garantia e Fortalecimento de Alimentação Para Esportistas do Projeto Bola em Ação. 145.100,00 145.100,00
08244 Assistência Comunitária 84.200,00 1.726.998,40 1.811.198,40
082440111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 84.200,00 1.726.998,40 1.811.198,40
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ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
0824401111.060 Implantação do Programa de Formação para Igualdade e Valorização da Diversidade 4.000,00 4.000,00
0824401111.062 Criação, Implantação, Instalação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS 80.200,00 80.200,00
0824401112.122 Programa de Atendimento às Famílias em Situação de Insegurança Alimentas 114.200,00 114.200,00
0824401112.123 Transferências de Recursos a Entidades de Assistência Social em Geral. 525.245,40 525.245.40
0824401112.125 Manutenção e Adequação de Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS 224.300,00 224.300,00
0824401112.126 Fortalecimento do Fundo Municipal de Assistência Social. 400,00 400,00
0824401112.127 Manutenção e Adequação de Centros de Referências de Assistência Social - CRAS 239.603,00 239.603,00
0824401112.128 Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAI 56.500,00 56.500,00
0824401112.129 Apoio, Aprimoramento e Manutenção das Ações de Gestão do Programa Bolas Família e Cadastro Único -1 101.800,00 101.800,00
0824401112.130 Manutenção e Fortalecimento dos Programas de Capacitação e Qualificação Profissional. 151.950,00 151.950,00
0824401112.131 Programa de Inclusão Social e Combate à Pobreza 313.000,00 313.000,00
10 Saúde 2.253.050,00 10.653.948,87 12.906.998,87
10122 Administração Geral 3.768.120,00 3.768.120,00
101220100 Saúde e Sociedade. 3.768.120,00 3.768.120,00
1012201002.088 Programa de Capacitação de Profissionais da Saúde 30.000,00 30.000,00
10 12201002.089 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. 40.000,00 40.000,00
1012201002.090 Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria. 272.000,00 272.000,00
1012201002.091 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. 2.836.120,00 2.836.120,00
1012201002.092 Transferências de Recursos Para Consórcios. 590.000,00 590.000,00
10301 Atenção Básica 1.741.050,00 5.596.154,00 7.337.204,00
103010100 Saúde e Sociedade. 1.741.050,00 5.581.154,00 7.322.204,00
1030101001.050 Construção, Implantação Implementação, Ampliação, Reforma do CREFIM - Centro de Reabilitação Física 502.000,00 502.000,00
1030101001.052 Construção, Implantação, Implementação. Ampliação e Reforma de Postos e Unidades de Saúde. 1.239.050,00 1.239.050,00
1030101002.093 Manutenção do CREFIM - Centro de Reabilitação Física Municipal. 11.000,00 11.000,00
1030101002.095 Manutenção de Postos e Unidades de Saúde. 415.000,00 415.000,00
1030101002.096 Manutenção do Programa Assistência Domiciliar Saúde da Família - PSF 2.489.600,00 2.489.600,00
1030101002.097 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -PACS 1.186.650,00 1.186.650,00
1030101002.098 Manutenção do Programa Saúde Bucal. 1.196.104,00 1.196.104,00
1030101002.099 Manutenção do Núcleo de Assistência a Família - NASF 257.800,00 257.800,00
1030101002.100 Manutenção do Programa Saúde Mental/CAPS 22.000,00 22.000,00
1030101002.101 Manutenção de Programas Especializados de Combate a Tuberculose, Hanseníase e Iinplatação de Serviços 3.000,00 3.000,00
103010106 Vigilância em Saúde. 15.000,00 15.000,00
1030101062.109 Manutenção de Campanhas de Vacinação. 15.000,00 15.000,00
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 506.000,00 417.000,00 923.000,00
103030100 Saúde e Sociedade. 506.000,00 417.000,00 923.000,00
1030301001.053 Criação e Implantação do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletrônico. 4.000,00 4.000,00
1030301001.054 Construção, Implantação, Ampliação e Reforma do Laboratório Municipal de Análises Clínicas 502.000,00 502.000,00
1030301002.102 Manutenção do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletônico. 2.000,00 2.000,00
1030301002.103 Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas. 41.000,00 41.000,00
1030301002.104 Manutenção da Farmácia Cidadã. 374.000,00 374.000,00
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ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
10304 Vigilância Sanitária 784.000,00 784.000,00
103040106 Vigilância em Saúde. 784.000,00 784.000,00
1030401062.110 Manutenção e Reestruturação da Vigilância em Saúde. 784.000,00 784.000,00
10305 Vigilância Epidemiológica 6.000,00 62.574,87 68.574,87
103050100 Saúde e Sociedade. 5.200.00 5.200,00
1030501002.106 Manutenção do Programa DST/AIDS. 5.200,00 5.200,00
103050106 Vigilância em Saúde. 6.000,00 57.374,87 63.374,87
1030501061.057 Estudos e Implementação do Centro de Controle Animal, Zoonoses e Vetores Animais de Rua 6.000,00 6.000,00
1030501062.111 Manutenção do Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças. 15.000,00 15.000,00
1030501062.112 Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses. 5.000,00 5.000,00
1030501062.113 Manutenção do Programa de Controle de Pragas e Doenças (Edemias). 37.374,87 37.374,87
10306 Alimentação e Nutrição 5.100,00 5.100,00
103060100 Saúde e Sociedade. 5.100,00 5,100,00
1030601002.107 Programa de Combate a Subnutrição Infantil. 5.100,00 5.100,00
10331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 21.000,00 21.000,00
103310100 Saúde e Sociedade. 21.000,00 21.000,00
1033101002.108 Manutenção do Monitoramento, Pesquisa e Atendimento da Saúde do Trabalhador 21.000,00 21.000,00
11 Trabalho 23.400,00 4.000,00 27.400,00
11333 Empregabilidade 23.400,00 4.000,00 27.400,00
113330131 Baixo Guandu Empreendedor 23.400,00 4.000,00 27.400,00
1133301311.088 Criação do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER 10.000,00 10.000,00
1133301311.089 Criação e Implantação do Programa de Incentivo a Cooperativas, Associações e Agroindústria. 13.400,00 13.400,00
1133301312.162 Manutenção e Implementação de Ações para Funcionamento de Agroindústria, Cooperativas e Associações 1.000,00 1.000.00
1133301312.163 Manutenção do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER 3.000,00 3.000,00
12 Educação 3.592.003,11 22.281.126,89 26.203.130,00
12122 Administração Geral . 7.003,11 3.640.974,89 3.647.978,00
121220091 Educação Com Qualidade e Valorização. 7.003,11 3.640.974,89 3.647.978,00
1212200911.036 Construção/Ampliação de Bibliotecas Municipal 2.003,11 2.003,11
1212200911.037 Aquisição, Construção, Adequação e Reforma de Prédio Para Sede da Secretaria Municipal de Educação 2.000,00 2.000,00
1212200911.038 Programa Inclusão Digital nas Escolas 3.000,00 3.000,00
1212200912.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Suas Atividades. 1.497.914,89 1.497.914,89
1212200912.058 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE 11.000,00 11.000,00
1212200912.060 Remuneração do Pessoal de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 2.055.060,00 2.055.060,00
1212200912.061 Manutenção de Eventos Educacionais e Outros. 63.000,00 63.000,00
1212200912.062 Fortalecimento das Feiras de Ciências e Outras nas Escolas Municipais. 12.000,00 12.000,00
12 12200912.063 Auxilio Financeiro a Estudantes Carentes. 2.000,00 2.000,00
12128 Formação do Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00
121280091 Educação Com Qualidade e Valorização. 55.000,00 55.000,00
1212800912.064 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Profissionais da Educação. 55.000,00 55.000,00
12361 Ensino Fundamental 1.541.000,00 13.342.382,00 14.883.382,00
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ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
123610091 Educação Com Qualidade e Valorização. 1.541.000,00 13.342.382,00 14.883.382,00
1236100911.039 Construção, Ampliação, Reforma, Locação, Obras Complementares de Escola Fundamental e Quadras Escola 1.289.000.00 1.289.000,00
1236100911.041 Aquisição de Equipamentos, Obras e Serviços para a Educação Inclusiva 251.000,00 251.000,00
1236100911.042 Aquisição da Frota de Ônibus Para Transporte Escolar 1.000,00 1.000,00
1236100912.065 Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental, RIA e Brasil Alfabetizadc 1.168.152,00 1.168.152,00
1236100912.066 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/FNDt 2.671.000,00 2.671.000,00
1236100912.067 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino. 506.230,00 506.230,00
1236100912.068 Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Fundamental, RIA e Inclusiva. 8.690.000,00 8.690.000,00
1236100912.069 Manutenção, Conservação, Intalações de Obras Escolares do Ensino Fundamental. 305.000,00 305.000,00
1236100912.070 Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Fundamental e Educação Inclusiva. 2.000,00 2.000,00
12364 Ensino Superior 3.000,00 3.000,00 6.000,00
123640091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.00000 6.000,00
1236400911.043 Aquisição, Desapropriação, Construção, Ampliação, Reforma de Imóvel para a Educação Superior. 3.000,00 3.000,00
1236400912.071 Mantenção do Transporte Escolar do Ensino Superior 3.000,00 3.000,00
12365 Educação Infantil 2.038.000,00 4.775.570,00 6.813.570,00
123650091 Educação Com Qualidade e Valorização. 2.038.000,00 4.775.570,00 6.813.570,00
1236500911.044 Construção, Reforma, Ampliação e Locação de Escolas Para Ensino Infantil, Quadras Escolares e Obras 2.038.000,00 2.038.000,00
1236500912.072 Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos das Pré-Escolas e Creches. 611.120,00 611.120,00
1236500912.073 Manutenção, Conservação, Intalações de Obras Escolares do Ensino Infantil. 356.710,00 356.710,00
1236500912.074 Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Infantil. 51.000,00 51.000,00
1236500912.075 Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil. 3.756.740,00 3.756.740,00
12366 Educação de Jovens e Adultos 126.140,00 126.140,00
123660091 Educação Com Qualidade e Valorização. 126.140,00 126.140,00
1236600912.076 Manutenção das Ações de Alfabetização de Jovens e Adultos e Brasil Alfabetizado 126.140,00 126.140,00
12367 Educação Especial 225.060,00 225.060,00
123670091 Educação Com Qualidade e Valorização. 225.060,00 225.060,00
1236700912.077 Manutenção das Atividades de Atendimento à Educação Inclusiva 225.060,00 225.060,00
12368 Educação Básica 110.000,00 110.000,00
123680091 Educação Com Qualidade e Valorização. 110.000,00 110.000,00
1236800912.078 Manutenção das Atividades-Meio de Apoio ao Funcionamento do Sistema de Ensino 4.000,00 4.000,00
1236800912.079 Manutenção da Frota de Ônibus do Transporte Escolar e Apoio Operacional ao Desenvolvimento do Ensino 30.000,00 30.000,00
1236800912.080 Manutenção, Conservação de Instalações, Equipamentos, Serviços de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino 76.000,00 76.000,00
12541 Preservação e Conservação Ambiental 3.000,00 3.000,00 6.000,00
125410091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.000,00 6.000,00
1254100911.046 Criação do Programa Educação Ambiental 3.000,00 3.000,00
1254100912.081 Manutenção do Programa Educação Ambiental 3.000,00 3.000,00
12846 Outros Encargos Especiais 330.000,00
128460091 Educação Com Qualidade e Valorização. 330.000,00
1284600910.007 Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas. 330.000,00
13 Cultura 104.000,00 446000,00 550.000,00
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ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
13122 Administração Geral 3.000,00 233.800,00 236.800.00
131220141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 3.000,00 233.800.00 236.800,00
1312201411.097 Criação do Conselho e do Fundo Municipal de Cultura 3.000,00 3.000,00
1312201412.171 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e de Suas Atividades 228.800,00 228.800,00
13 12201412.172 Manutenção das Atividades a Cargo do Fundo Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura 5.000,00 5.000,00
13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 101.000,00 13.000,00 114.000,00
133910141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 101.000,00 13.000,00 114.000,00
1339101411.098 Construção, Instalação e Criação do Complexo Cultural e Resgate ao Património Histórico de Baixo Gua 101.000,00 101.000,00
1339101412.173 Manutenção, Conservação e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. 13.000,00 13.000,00
13392 Difulsão Cultural 199.200,00 199.200,00
133920141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 199.200,00 199.200,00
1339201412.174 Promoção e Realização de Eventos Culturais e Comemorativos 131.000,00 131.000,00
13392014 12.175 'Manutenção, Reestruturação e Conservação da Banda Lira Guanduense 68.200,00 68.200,00
15 Urbanismo 2.269.200,00 3.763.300,00 6.032.500,00
15 122 Administração Geral 633.300,00 633.300,00
151220086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 633.300,00 633.300,00
15 12200862.050 Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Suas Atividades. 632.300,00 632.300,00
1512200862.051 Manutenção Consorcios Públicos e Outros. 1.000,00 1.000,00
15451 Infra—estrutura Urbana 2.269.200,00 3.130.000,00 5.399.200,00
154510086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 2.269.200,00 3.130.000,00 5.399.200,00
1545100861.029 Inicialização e Implementação do Projeto de Municipalização do Trânsito 100.100,00 100.100,00
1545100861.030 Infra-estrutura e Expansão do Aeroporto de Baixo Guandu. 3.000,00 3.000,00
1545100861.031 Construção, Reforma e Recuperação de Redes Elétricas e Iluminação Pública 980.100,00 980.100,00
1545100861.032 Programa de Incentivo e Ações Para Regularização Fundiária do Município. 41.000,00 41.000,00
1545100861.033 Revisão, Adequação e Atualização do Plano Diretor Municipal - PDM 22.000,00 22.000,00
1545100861.034 Construção/ Reforma Estacionamentos, Abrigos, Calçadas, Outros para Usuários de Transporte Coletivo 422.000,00 422.000,00
1545100861.035 Reurbanização e Revitalização da Sede. 701.000,00 701.000,00
1545 100862.052 Projetos de Acessibilidade Para Desenvolvimento das Condições de Mobilidade Urbana e Trânsito. 30.000,00 30.000,00
1545100862.053 Manutenção e Reestruturação doa Serviços de iluminação Pública. 41.000,00 41.000,00
1545100862.054 Campanhas de Educação e Conscientização às Normas Urbanísticas 1.000,00 1.000,00
1545100862.055 Realização da Conferência Municipal das Cidades e Outras Conferências. 1.000,00 1.000,00
1545100862.056 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública. 3.057.000,00 3.057.000,00
16 Habitação 104.800,00 5.300,00 110.100,00
16482 Habitação Urbana 104.800,00 5.300,00 110.100,00
164820112 Habitação com Dignidade Para Todos. 104.800,00 5.300,00 110.100,00
1648201121.064 Implantação do Programa Pró-Moradia Municipal. 2.200,00 2.200,00
1648201121.065 Execução de Projetos Habitacionais de Interesse Social e Habitação Popular. 102.600,00 102.600,00
1648201122.132 Manutenção e Coordenação da Política Habitacional. 5.300,00 5.300,00
17 Saneamento 93.164,00 4.853.836,00 4,997.000,00
17122 Administração Geral 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00
E&L Produções de Software LTDA ''l;.4.A., Pb't,',jntra [SI Page 30 of35
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
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ESPIRITO SANTO
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ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
171220190 Administração Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE. 50.000,00 2.534.464.00 2.634.464,00
1712201900.008 Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 50.000,00
1712201901.099 Construção, Ampliação, Reforma de Edificações do SAAE. 20.000,00 20.000,00
1712201901.100 Revisão do Plano de Carreira do Servidor 30.000,00 30.000,00
1712201902.176 Manutenção dos Serviços do SAAE e suas Atividades. 2.504.464,00 2.504.464,00
1712201902.177 Concurso Público. 30.000,00 30.000,00
171220191 Sistema de Coleta de Água do SAAE. 39.164,00 2.161.541,00 2.200.705,00
1712201911.101 SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água. 34.164,00 34.164,00
1712201911.102 SBU - Construção de Unidades de Captação, Elevatórias de Tratamento e Reservatórios de Água. 5.000,00 5.000,00
1712201912.178 SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água. 2.161.541,00 2.161.541,00
171220192 Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. 4.000,00 157.831,00 161.831,00
1712201921.103 SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgoto. 2.000,00 2.000,00
1712201921.104 SBU - Construção Unidade e Elevatória e Tratamento de Esgoto. 2.000,00 2.000,00
1712201922.179 SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto. 157.831,00 157.831,00
18 Gestão Ambiental 480.000,00 1.110.900,00 1.590.900,00
18122 Administração Geral 567.900,00 567.900,00
181220126 Preservação e Conservação Ambiental. 567.900,00 567.900,00
1812201262.145 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 344.100,00 344.100,00
1812201262.146 Manutenção de Convênios e Consorcios Públicos e Outros. 223.800,00 223.800,00
18541 Preservação e Conservação Ambiental 333.000,00 410.000,00 743.000,00
185410126 Preservação e Conservação Ambiental. 333.000,00 410.000,00 743.000,00
1854101261.078 Construção, Ampliação, Adequação, Implementação e Reforma do Centro de Ensino Ambiental Sala Verde 70.000,00 70.000,00
1854101261.079 Criação e Implantação do Programa Educação Ambienta]. 45.000,00 45.000,00
1854101261.080 Construção e Revitalização de Praças, Parques, Poços, Barragens/Proteção de Manaciais e Áreas Verdes 50.000,00 50.000,00
1854101261.081 Criação, Construção de Parques Municipais e Unidades de Conservação. 15.000,00 15.000,00
1854101261.083 Implantação do Programa da Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária. 53.000,00 53.000,00
1854101261.084 Implantação, Criação. Implementação do Plano Municipal de Gestão de Residuos Sólidos. 100.000,00 100.000,00
1854101262.148 Manutenção de Praças, Parques, Poços, Barragens Porteção de Manaciais e Áreas Verdes e Afins 110.000,00 110.000,00
1854101262.149 Manutenção do Centro de Educação Ambiental Sala Verde 11.000,00 11.000,00
1854101262.150 Manutenção de Parques Municipais e Unidades de Conservação. 35.000,00 35.000,00
1854101262.151 Manutenção do Projeto de Recuperação de Nascentes. 79.000,00 79.000,00
1854101262.152 Manutenção do Plano Municipal de Gestão de Reaiduos Sólidos. 21.000,00 21.000,00
1854101262.153 Manutenção do Programa de Arborismo e Paisagismo. 110.000,00 110.000,00
1854101262.154 Manutenção do Programa Educação Ambiental. 44.000,00 44.000,00
18542 Controle Ambiental 18.000,00 18.000,00
185420126 Preservação e Conservação Ambiental. 18.000,00 18.000,00
1854201262.156 Manutenção do Programa de Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária. 15.000,00 15.000,00
1854201262.157 Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Controle Ambiental. 3.000,00 3.000,00
18543 Recuperação de Áreas Degradadas 147.000,00 115.000,00 262.000,00
185430126 Preservação e Conservação Ambiental. 147.000,00 115.000,00 262.000,00
'L1 í",,ltnhilidnde Pública Eletrônica [Si Page 31 of35 E&L Produções de Software LTDA
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ESPIRITO SANTO
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ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
1854301261.085 Implantação do Plano de Recuperação Arcas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 147.000,00 147.000,00
1854301262.158 Manutenção do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 115.000,00 115.000,00
20 Agricultura 213.000,00 1.441.800,00 1.654.800,00
20122 Administração Geral 114.000,00 1.218.800,00 1.332.800,00
201220116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 14.000,00 1.218.800,00 1.232.800,00
2012201161.066 Construção, Ampliação, Reformas de Prédios, Galpões e Muros de Proteção e Outros 14.000,00 14.000,00
2012201162.133 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Suas Atividades 1.200.800,00 1.200.800,00
2012201162.134 Manutenção Consorcios Públicos e Outros. 18.000,00 18.000,00
201220117 Comércio e Agronegócio. 100.000,00 100.000,00
2012201171.067 Aquisição de Equipamentos, Maquinarios e Veículos. 100.000,00 100.000,00
20542 Controle Ambienta] 15.000,00 15.000,00
205420116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 15.000,00 15.000,00
2054201161.068 Desenvolvimento de Projetos Alternativos para Convivência com a Seca e com a Cheia. 15.000,00 15.000,00
20601 Promoção da Produção Vegetal 15.000,00 23.000,00 38.000,00
206010117 Comércio eAgronegócio. 15.000,00 23.000,00 38.000,00
2060101171.069 Reestruturação e Organização de Feiras Livres do Produtor Rural 7.000,00 7.000,00
2060101171.070 Implantação do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas. 3.000,00 3.000,00
2060101171.071 Implantação do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas. 5.000,00 5.000,00
2060101172.135 Manutenção do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas. 12.000,00 12.000,00
2060101172.136 Manutenção do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas. 11.000,00 11.000,00
20602 Promoção da Produção Animal 16.000,00 68.000,00 84.000,00
206020116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 16.000,00 68.000,00 84.000,00
2060201161.072 Fortalecimento e Ampliação do Programa Meu Curral. 11.000,00 11.000,00
2060201161.073 Criação e Implantação do Banco de Semem e Melhoramento Genético. 5.000,00 5.000,00
2060201162.137 Manutenção do Programa Meu Curral. 49.000,00 49.000,00
2060201162.138 Manutenção do Banco de Semem e Melhoramento Genético. 19.000,00 19.000,00
20605 Abastecimento 13.000,00 6.000,00 19.000,00
206050116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 13.000,00 6.000,00 19.000,00
2060501161.075 Implantação do Programa Municipal de Poços Artesianos. 13.000,00 13.000,00
2060501162.140 Manutenção e Conservação do Programa Municipal de Poços Artesianos. 6.000,00 6.000,00
20606 Extensão Rural 40.000,00 126.000,00 166.000,00
206060116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 12.000,00 12.000,00
2060601162.143 Manutenção de Prédios, Galpões e Muros de Porteção e Outros 12.000,00 12.000,00
206060117 Comércio e Agronegócio. 22.000,00 22.000,00
2060601172.141 Apoio Técnico e Institucional para Viabiização de Venda Direta pelo Produtor Rura 10.000,00 10.000,00
2060601172.142 Manutenção do Programa de Capacitação Rural Continuada 12.000,00 12.000,00
206060121 Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo. 40.000,00 92.000,00 132.000,00
2060601211.076 Construção/reforma de Pontes, Caixas Secas, Bueiros, benfeitorias; Abertura/reabertura de estradas 40.000,00 40.000,00
2060601212.144 Manutenção de Pontes, Caixas Secas, Bueiros, benfeitorias; Abertura/reabertura de estradas vicinais 92.000,00 92.000,00
22 Indústria 145.000,00 15.000,00 160.000,00
rr ,I,,Ii,/,,,I,, P,hliea Eletrônica [Si Page 32 of35 E&L Produções de Software LTDA
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ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
22661 Promoção Industrial 145.000,00 15.000,00 160.000,00
226610131 Baixo Guandu Empreendedor 145.000,00 15.000,00 160.000,00
2266101311.090 Instalação, Implantação, Implementação e Revitalizaçâo do Distrito Industrial. 140.000,00 140.000,00
2266101311.091 Criação e Implantação do Plano de Metas e Desenvolvimento Local 5.000,00 5.000,00
2266101312.164 Manutenção do Polo Empresarial. 5.000,00 5.000,00
2266101312.165 Manutenção do Distrito Industrial. 10.000,00 10.000,00
23 Comércio e Serviços 50.000,00 86.000,00 136.000,00
23691 Promoção Comercial 1.000,00 1.000,00
236910131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00
2369101312.166 Manutenção da Casa do Empreendedor. 1.000,00 1.000,00
23692 Comercialização 6.000,00 6.000,00
236920131 Baixo Guandu Empreendedor 6.000,00 6.000,00
2369201311.092 Construção, Implantação, Implementação e Criação da Casa do Empreendedor. 6.000,00 6.000,00
23695 Turismo 44.000,00 85.000,00 129.000,00
236950136 Turismo Sustentável. 44.000,00 85.000,00 129.000,00
2369501361.094 Desenvolvimento de Projetos para Definição de Região com Viabilidade para Agronegócio e Ecoturísmo. 1.000,00 1.000,00
2369501361.095 Construção, Implantação, Implementação e Criação de Centro de Convenções e Comercialização 13.000,00 13.000,00
2369501361.096 Criação, Construção, Implementação de Circuitos, Portais Turísticos e Centro de Informçõe Turísticas 30.000,00 30.000,00
2369501362.167 Realização de Eventos Turísticos. 30.000,00 30.000,00
2369501362.168 Manutenção do Centro de Convenções e Comercialização 1.000,00 1.000,00
2369501362.169 Apoio e Participação em Cursos, Feiras, Eventos Turísticos e de Desenvolvimento Econõmicoi 50.000,00 50.000,00
236950 1362.170 Manutenção de Circuitos e Portais Turísticos e Centro de Informações Turísticas Municipais. 4.000,00 4.000,00
24 Comunicações 10.000,00 372.000,00 382.000,00
24122 Administração Geral 170.000,00 170.000,00
241220041 Comunicação e Publicidade. 170.000,00 170.000,00
2412200412.015 Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social e de Suas Atividades. 170.000,00 170.000.00
24131 Comunicação Social 10.000,00 202.000,00 212.000,00
241310041 Comunicação e Publicidade. 10.000,00 202.000,00 212.000,00
2413100411.006 Criação e Implantação do Serviço de Ouvidoria Municipal. 5.000,00 5.000,00
2413100411.007 Criação e Implantação da Plataforma Multimidia da Comunicação Social. 5.000,00 5.000,00
2413100412.016 Publicidade Institucional, dos Atos Oficiais e Comunicação Social do Governo Municipal. 140.000,00 140.000,00
2413100412.017 Manutenção dos Serviços Gráficos, Fotográficos, Filmagens, Mídia Alternativa e Pesquisas de Apoio à 21.000,00 21.000,00
2413100412.018 Manutenção do Serviço de Ouvidoria Municipal. 4.000,00 4.000,00
2413100412.019 Manutenção da Platafoma Multimidia de Comunicação Social. 12.000,00 12.000,00
2413100412.020 Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos. 12.000,00 12.000,00
2413100412.021 Manutenção e Implementação de Sítio na Internet Para Apoio à Gestão Municipal. 13 000,00 13.000,00
26 Transporte 1.000,00 1.000,00
26451 Infra—estrutura Urbana 1.000,00 1.000,00
264510131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00
2645101311.093 Criação e Regulamentação de Pontos de Taxis. 1.000,00 1.000,00
r',e.r ('nntahjl idade Pública Eletrônica [SI Page 33 of 35 E&L Produções de Software LTDA
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ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
27 Desporto e Lazer 585.000,00 670.969,73 1.255.969,73
27122 Administração Geral 505.969,73 505.969,73
271220096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 505.969,73 505.969,73
2712200962.082 Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e de Suas Atividades 505.969,73 505.969,73
27812 Desporto Comunitário 45.000,00 145.000,00 190.000,00
278120096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 45.000,00 145.000,00 190.000,00
2781200961.047 Criação Programa de Incentivo ao Esporte Amador e Implantação Circuito Municipal do Esporte Amador 25.000,00 25.000,00
2781200961.048 Reativação do Esporte Clube Guanduense 20.000,00 20.000,00
2781200962.083 Apoio a Atletas e Equipes em Competições Esportivas 35.000,00 35.000.00
2781200962.084 Realização, Promoção e Participação em Eventos e Competições Esportivas. 40.000,00 40.000,00
2781200962.085 Manutenção do Programa de Incentivo ao Esporte Amador e do Circuito de Esporte Amador 35.000,00 35.000,00
278 1200962.086 Realização de Campeonatos Municipais Interclubes. 35.000,00 35.000,00
27813 Lazer 540.000,00 20.000,00 560.000,00
278130096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 540.000,00 20.000,00 560.000,00
2781300961.049 Construção e Reforma de Quadras Esportivas, Campos de Futebol, Áreas, Centros de Esporte e Lazer 540.000,00 540.000,00
2781300962.087 Manutenção do Esporte Clube Guanduense 20.000,00 20.000,00
28 Encargos especiais 1.000,00 1.316.000,00
28128 Formação do Recursos Humanos 360.000,00
281280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 360.000,00
28 12800570.005 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 360.000,00
28843 Serviço da Dívida Interna 340.000,00
288430032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 340.000,00
2884300320.001 Amortização e Encargos da Divida Pública Interna do Município 340.000,00
28846 Outros Encargos Especiais 1.000,00 616.000,00
288460032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 30.000,00
2884600320.002 Sentenças Judiciais 20.000,00
2884600320.003 Ressarcimento de Valores Indébitos 10.000,00
288460051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 1.000,00 14.000,00
2884600510.004 Pagamento da Dívida Contratada 13.000,00
28846005 12.033 Restituições e Devoluções de Receitas 1.000,00 1.000,00
288460056 Encargos Especiais a Cargo do Município. 572.000,00
2884600560.006 Pagamento e Beneficies de Inativos e Pensionistas do Executivo Municipal 572.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00
99999 Reserva de Contingência 1.000.000,00
999999999 Reserva de Contingência. 1.000.000,00
9999999999.999 Reserva de Contingência 1.000.000,00
Total da Unidade: 12.629.817,11 56.518.002,89 71.842.820,00
Total do órgão: 12.629.817,11 56.518.002,89 71.842.820,00
Total Intra-Orçamentário 0,00
P,h/j,v, F/elrónjca [Si Page 34 of 35 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPHUTO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição
Adonias
Sectetàr10 de AO, e
pcitana 0 00I201
Projetos Atividades
Total Liquido:
Valor
71.842.820,00
,.bsé de Barros Neto
Prefeito Municipal
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 35 of35 EU Produções de Software LTDA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEAFI
Coordenadoria de Planejamento —c0PLAN
DEMONSTRATIVO POR
FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E
PROGRAMAS POR
CATEGORIA ECONÔMICA
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira nQ 40- centro 1 CEP 29730-000 1 cNpJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 1 3732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade 1- CÂMARA MUNICPAL
01 Legislativa 2.594.000,00 56.000,00 2.650.000,00
01031 Ação Legislativa 2.594.000,00 56.000,00 2.650.000,00
010310001 Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa. 2.594.000,00 56.000,00 2.650.000,00
Total Unidade: 2.594.000,00 56.000,00 2.650.000,00
Total Órgão: 2.594.000,00 56.000,00 2.650.000,00
,-•'-..._Lfl:L.Á., D•Uj'.' CIt.,b,,,.n (VI Page 1 of23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII— DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 010- GABINETE DO PREFEITO - GAB
Unidade 1- GABINETE DO PREFEITO
04 Administração 490.000,00 6.000,00 496.000,00
04122 Administração Geral 490.000,00 6.000,00 496.000,00
041220006 Gestão Administrativa e Governamental. 472.000,00 6.000,00 478.000,00
041220061 Modernização da Gestão Pública. 18.000,00 18.000,00
06 Segurança Pública 76.000,00 50.000,00 126.000,00
06182 Defesa Civil 22.000,00 30.000,00 52.000,00
061820007 Defesa Civil do Município. 22.000,00 30.000,00 52.000,00
06183 Informação e inteligência 54.000,00 20.000,00 74.000,00
061830006 Gestão Administrativa e Governamental. 54.000,00 20.000,00 74.000,00
Total Unidade: 566.000,00 56.000,00 622.000,00
Unidade 2- CONTROLADORIA GERAL
04 Administração 210.600,00 19.000,00 229.600,00
04124 Controle Interno 210.600,00 19.000,00 229.600,00
041240011 Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. 210.600,00 19.000,00 229.600,00
Total Unidade: 210.600,00 19.000,00 229.600,00
Unidade 6 - ASSESSORIA JURÍDICA
04 Administração 370.600,00 10.000,00 380.600,00
04122 Administração Geral 370.600,00 10.000,00 380.600,00
041220031 Gestão Administrativa. 370.600,00 10.000,00 380.600,00
28 Encargos especiais 70.000,00 300.000,00 370.000,00
28843 Serviço da Dívida interna 40.000,00 300.000,00 340.000,00
288430032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 40.000,00 300.000,00 340.000,00
28846 Outros Encargos Especiais 30.000,00 30.000,00
288460032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 30.000,00 30.000,00
Total Unidade: 440.600,00 310.000,00 750.600,00
Total Órgão: 1.217.200,00 385.000,00 1.602.200,00
Page 2 of23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGA[
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
04 Administração 171.600,00 12.000,00 183.600,00
04122 Administração Geral 171.600,00 12.000,00 183.600.00
041220036 Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. 171.600,00 12.000,00 183.600,00
Total Unidade: 171.600,00 12.000,00 183.600,00
Total Órgão: 171.600,00 12.000,00 183.600,00
Page 3 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 030- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOIV
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAl
24 Comunicações 367.000,00 15.000,00 382.000,00
24122 Administração Geral 165000,00 5.000,00 170.000,00
241220041 Comunicação e Publicidade. 165.000,00 5.000,00 170.000,00
24131 Comunicação Social 202.000,00 10.000,00 212.000,00
241310041 Comunicação e Publicidade. 202.000,00 10.000,00 212.000,00
Total Unidade: 367.000,00 15.000,00 382.000,00
Total Órgão: 367.000,00 15.000,00 382.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 4 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 040- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃC
04 Administração 934.900,00 214.000,00 1 1.148.900,00
04122 Administração Geral 934.900,00 214.000,00 1.148.900,00
041220046 Modernização da Gestão Administrativa. 820.300,00 205.000,00 1.025.300,00
041220047 PROCON em Ação. 114.600,00 9.000,00 123.600,00
Total Unidade: 934.900,00 214.000,00 1.148.900,00
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
04 Administração 665.900,00 115.000,00 780.900,00
04122 Administração Geral 665.900,00 115.000,00 780.900,00
041220051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 665.900,00 115.000,00 780.900,00
28 Encargos especiais 4.000,00 10.000,00 14.000,00
28846 Outros Encargos Especiais 4.000,00 10.000,00 14.000,00
288460051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 4.000,00 10.000,00 14.000,00
Total Unidade: 669.900,00 125.000,00 794.900,00
Unidade 3- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOAl
04 Administração 356.000,00 24.000,00 380.000,00
04122 Administração Geral 232.000,00 18.000,00 250.000,00
041220057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 232.000,00 18.000,00 250.000,00
04128 Formação do Recursos Humanos 124.000,00 6.000,00 130.000,00
041280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 124.000,00 6.000,00 130.000,00
28 Encargos especiais 932.000,00 932.000,00
28128 Formação do Recursos Humanos 360.000,00 360.000,00
281280057 Trabalhando para urna Melhor Qualidade de Vida. 360.000,00 360.000,00
28846 Outros Encargos Especiais 572.000,00 572.000,00
288460056 Encargos Especiais a Cargo do Município. 572.000,00 572.000,00
Total Unidade: 1.288.000,00 24.000,00 1.312.000,00
Unidade 4- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃC
04 Administração 146.600,00 85.000,00 231.600,00
04122 Administração Geral 82.600,00 30.000,00 112.600,00
041220061 Modernização da Gestão Pública. 82.600,00 30.000,00 112.600,00
04126 Tecnologia da Informação 64.000.00 55.000,00 119.000,00
041260061 Modernização da Gestão Pública. 64.000,00 55.000,00 119.000,00
Total Unidade: 146.600,00 85.000,00 231.600,00
Unidade 5- DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATO
04 Administração 198.800,00 27.000,00 225.800,00
04122 Administração Geral 198.800,00 27.000,00 225.800,00
041220066 Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. 198.800,00 27.000,00 225.800,00
Total Unidade: 198.800,00 27.000,00 225.800,00
Total Órgão: 3.238.200,00 475.000,00 3.713.200,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 5 o! 23 E&L Produções de Software LTDA
MIJNICLPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII— DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 050- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLA
Unidade 1- COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
04 Administração 268.200,00 5.000,00 273.200,00
04121 Planejamento e Orçamento 94.000,00 2.000,00 96.000,00
041210071 Planejando com Ética e Eficiência. 94.000,00 2.000,00 96.000,00
04122 Administração Geral 174.200,00 3.000,00 177.200,00
041220071 Planejando com Ética e Eficiência. 174.200,00 3.000,00 177.200,00
Total Unidade: 268.200,00 5.000,00 273.200,00
Unidade 2- COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS
04 Administração 6.000,00 3.000,00 9.000,00
04121 Planejamento e Orçamento 6.000,00 3.000,00 9.000,00
041210076 Planejando e Criando Novos Caminhos. 6.000,00 3.000,00 9.000,00
Total Unidade: 6.000,00 3.000,00 9.000,00
Total órgão: 274.200,00 8.000,00 282.200,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 6 0123 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 060- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOE
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE OBRAS
04 Administração 1.627.000,00 807.300,00 2.434.300,00
04122 Administração Geral 1.627.000,00 807.300,00 2.434.300,00
041220081 Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. 1.627.000,00 807.300,00 2.434.300,00
Total Unidade: 1.627.000,00 807.300,00 2.434.300,00
Total Órgão: 1.627.000,00 807.300,00 2.434.300,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 7 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 070- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURI
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO
15 Urbanismo 4.847.600,00 1.184.900,00 6.032.500,00
15122 Administração Geral 613.000,00 20.300,00 633.300,00
151220086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 613.000,00 20.300,00 633.300,00
15451 Infra—estrutura Urbana 4.234.600,00 1.164.600,00 5.399.200,00
154510086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 4.234.600,00 1.164.600,00 5.399.200,00
Total Unidade: 4.847.600,00 1.184.900,00 6.032.500,00
Total Órgão: 4.847.600,00 1.184.900,00 6.032.500,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 8 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEL
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ENSINO
12 Educação 21.903.126,89 4.300.003,11 26.203.130,00
12122 Administração Geral 3.536.974,89 111.003,11 3.647.978,00
121220091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.536.974,89 111.003,11 3.647.978,00
12128 Formação do Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00
121280091 Educação Com Qualidade e Valorização. 55.000,00 55.000,00
12361 Ensino Fundamental 13.165.382,00 1.718.000,00 14.883.382,00
123610091 Educação Com Qualidade e Valorização. 13.165.382,00 1.718.000,00 14.883.382,00
12364 Ensino Superior 2.000,00 4.000,00 6.000,00
123640091 Educação Com Qualidade e Valorização. 2.000,00 4.000,00 6.000,00
12365 Educação Infantil 4.382.570,00 2.431.000,00 6.813.570,00
123650091 Educação Com Qualidade e Valorização. 4.382.570,00 2.431.000,00 6.813.570,00
12366 Educação de Jovens e Adultos 125.140,00 1.000,00 126.140,00
123660091 Educação Com Qualidade e Valorização. 125.140,00 1.000,00 126.140,00
12367 Educação Especial 224.060,00 1.000,00 225.060,00
123670091 Educação Com Qualidade e Valorização. 224.060,00 1.000,00 225.060,00
12368 Educação Básica 78.000,00 32.000,00 110.000,00
123680091 Educação Com Qualidade e Valorização. 78.000,00 32.000,00 110.000,00
12541 Preservação e Conservação Ambiental 4.000,00 2.000,00 6.000,00
125410091 Educação Com Qualidade e Valorização. 4.000,00 2.000,00 6.000,00
12846 Outros Encargos Especiais 330.000,00 330.000.00
128460091 Educação Com Qualidade e Valorização. 330.000,00 330.000,00
Total Unidade: 21.903.126,89 4.300.003,11 26.203.130,00
Total Órgão: 21.903.126,89 4.300.003,11 26.203.130,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 90!23 E&L Produções de Software LTDA
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CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
órgão 090- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEI
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZE8
27 Desporto e Lazer 1.160.969,73 95.000,00 1.255.969,73
27122 Administração Geral 465.969,73 40.000,00 505.969,73
271220096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 465.969,73 40.000,00 505.969,73
27812 Desporto Comunitário 175.000,00 15.000,00 190.000,00
278120096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 175.000,00 15.000,00 190.000.00
27813 Lazer 520.000,00 40.000,00 560.000,00
278130096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 520.000,00 40.000,00 560.000,00
Total Unidade: 1.160.969,73 95.000,00 1.255.969,73
Total Órgão: 1.160.969,73 95.000,00 1.255.969,73
!Í. (i'nntah 1/idade Pública Ele/tônica [SI Page 10 of23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII— DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10 Saúde 9.825.048,87 3.081.950,00 12.906.998,87
10122 Administração Geral 3.637.920,00 130.200,00 3.768.120,00
101220100 Saúde e Sociedade. 3.637.920,00 130.200,00 3.768.120,00
10301 Atenção Básica 4.953.454,00 2.383.750,00 7.337.204,00
103010100 Saúde e Sociedade. 4.938.454,00 2.383.750,00 7.322.204,00
103010106 Vigilância em Saúde. 15.000,00 15.000,00
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 406.000,00 517.000,00 923.000,00
103030100 Saúde e Sociedade. 406.000,00 517.000,00 923.000,00
10304 Vigilância Sanitária 741.000,00 43.000,00 784.000,00
103040106 Vigilância em Saúde. 741.000,00 43.000,00 784.000,00
10305 Vigilância Epidemiológica 60.574,87 8.000,00 68.574,87
103050100 Saúde e Sociedade. 5.200,00 5.200,00
103050106 Vigilância em Saúde. 55.374,87 8.000,00 63.374,87
10306 Alimentação e Nutrição 5.100,00 5.100,00
103060100 Saúde e Sociedade. 5.100,00 5.100,00
10331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador 21.000,00 21.000,00
103310100 Saúde e Sociedade. 21.000,00 21.000,00
Total Unidade: 9.825.048,87 3.081.950,00 12.906.998,87
Total Órgão: 9.825.048,87 3.081.950,00 12.906.998,87
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 11 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADI
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social 3.129.506,00 206.415,40 3.335.921,40
08122 Administração Geral 956.373,00 21.000,00 977.373,00
081220111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 956.373,00 21.000,00 977.373,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 523.350,00 24.000.00 547.350,00
082430111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 125.500,00 12.000,00 137.500,00
082430113 Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 397.850,00 12.000,00 409.850,00
08244 Assistência Comunitária 1.649.783,00 161.415,40 1.811.198,40
082440111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 1.649.783,00 161.415,40 1.811.198,40
16 Habitação 6.700,00 103.400,00 110.100,00
16482 Habitação Urbana 6.700,00 103.400,00 110.100,00
164820112 Habitação com Dignidade Para Todos. 6.700,00 103.400,00 110.100,00
Total Unidade: 3.136.206,00 309.815,40 3.446.021,40
Total Órgão: 3.136.206,00 309.815,40 3.446,021,40
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 12 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII— DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDE!
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOF
20 Agricultura 1.333.688,89 189.111,11 1.522.800,00
20122 Administração Geral 1.217.688,89 115.111,11 1.332.800,00
201220116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 1.217.688,89 15.111,11 1.232.800,00
201220117 Comércio e Agronegócio. 100.000,00 100.000,00
20542 Controle Ambiental 3.000,00 12.000,00 15.000,00
205420116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 3.000,00 12.000,00 15.000,00
20601 Promoção da Produção Vegetal 18.000,00 20.000,00 38.000,00
206010117 Comércio e Agronegócio. 18.000,00 20.000,00 38.000,00
20602 Promoção da Produção Animal 66.000,00 18.000,00 84.000,00
206020116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 66.000,00 18.000,00 84.000,00
20605 Abastecimento 6.000,00 13.000,00 19.000,00
206050116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 6.000,00 13.000,00 19.000,00
20606 Extensão Rural 23.000,00 11.000,00 34.000,00
206060116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 5000,00 7.000,00 12.000.00
206060117 Comércio e Agronegócio. 18.000,00 4.000,00 22.000,00
Total Unidade: 1.333.688,89 189.111,11 1.522.800,00
Unidade 2-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES
20 Agricultura 72.000,00 60.000,00 132.000,00
20606 Extensão Rural 72.000,00 60.000,00 132.000,00
206060121 Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo. 72.000,00 60.000,00 132.000,00
Total Unidade: 72.000,00 60.000,00 132.000,00
Total órgão: 1.405.688,89 249.111,11 1.654.800,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Page 13 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
18 Gestão Ambiental 1.182.900,00 408.000,00 1.590.900,00
18122 Administração Geral 447.900,00 120.000,00 567.900,00
181220126 Preservação e Conservação Ambiental. 447.900,00 120.000,00 567.900.00
18541 Preservação e Conservação Ambienta] 546.000,00 197.000,00 743.000,00
185410126 Preservação e Conservação Ambienta]. 546.000,00 197.000,00 743.000,00
18542 Controle Ambiental 7.000,00 11.000,00 18.000,00
185420126 Preservação e Conservação Ambiental. 7.000,00 11.000,00 18.000,00
18543 Recuperação de Áreas Degradadas 182.000,00 80.000,00 262.000,00
185430126 Preservação e Conservação Ambiental. 182.000,00 80.000,00 262.000,00
Total Unidade: 1.182.900,00 408.000,00 1.590.900,00
Total Órgão: 1.182.900,00 408.000,00 1.590.900,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 14 o! 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII— DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE!
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
04 Administração 497.600,00 136.000,00 633.600,00
04122 Administração Geral 408.600,00 15.000,00 423.600,00
041220131 Baixo Guandu Empreendedor 408.600,00 15.000,00 423.600,00
04126 Tecnologia da Informação 89.000,00 121.000,00 210.000,00
041260132 Cidade Digital 89.000,00 121.000,00 210.000,00
11 Trabalho 14.650,00 12.750,00 27.400,00
11333 Empregabilidade 14.650,00 12.750,00 27.400,00
113330131 Baixo Guandu Empreendedor 14.650,00 12.750,00 27.400,00
22 Indústria 33.000,00 127.000,00 160.000,00
22661 Promoção Industrial 33.000,00 127.000,00 160.000,00
226610131 Baixo Guandu Empreendedor 33.000,00 127.000,00 160.000,00
23 Comércio e Serviços 2.800,00 4.200,00 7.000,00
23691 Promoção Comercial 800,00 200,00 1.000,00
236910131 Baixo Guandu Empreendedor 800,00 200,00 1.000,00
23692 Comercialização 2.000,00 4.000,00 6.000,00
236920131 Baixo Guandu Empreendedor 2.000,00 4.000,00 6.000,00
26 Transporte 500,00 500,00 1.000,00
26451 Infra estrutura Urbana 500,00 500.00 1.000,00
264510131 Baixo Guandu Empreendedor 500,00 500,00 1.000,00
Total Unidade: 548.550,00 280.450,00 829.000,00
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE TURISMC
23 Comércio e Serviços 81.950,00 47.050,00 129.000,00
23695 Turismo 81.950,00 47.050,00 129.000,00
236950136 Turismo Sustentável. 81.950,00 47.050,00 129.000,00
Total Unidade: $1.950,00 47.050,00 129.000,00
Total Órgão: 630.500,00 327.500,00 958.000,00
Cnntahjl idade Pública Eletrônica [Si Page 15 of23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 150- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECUU
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE CULTURfi
13 Cultura 421.000,00 129.000,00 550.000,00
13 122 Administração Geral 229.800,00 7.000,00 236.800,00
131220141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 229.800,00 7.000,00 236.800.00
13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 58.000,00 56.000,00 114.000,00
133910141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 58.000,00 56.000,00 114.000,00
13392 Diflilsão Cultural 133.200,00 66.000,00 199.200,00
133920141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 133.200,00 66.000,00 199.200,00
Total Unidade: 421.000,00 129.000,00 550.000,00
Total órgão: 421.000,00 129.000,00 550.000,00
eLr C,..,t,.hj/j,J,.d,, P,hlhy, Fletrónica [SI Page 16 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MIJNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 160- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade 1- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
17 Saneamento 4.833.855,00 163.145,00 4.997.000,00
17122 Administração Geral 4.833.855,00 163.145,00 4.997.000,00
171220190 Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. 2.582.647.00 51.817,00 2.634.464,00
171220191 Sistema de Coleta de Água do SAAE. 2.108.377,00 92.328,00 2.200.705,00
171220192 Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. 142.831,00 19.000,00 161.831,00
Total Unidade: 4.833.855,00 163.145,00 4.997.000,00
Total Órgão: 4.833.855,00 163.145,00 4.997.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 17 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFIJNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão 999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade 9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99
99999
999999999
RESERVA DE CONTINGENCIA
- Reserva de Contingência 1.000.000,00
• Reserva de Contingência. 1.000.000,00
1.000.000,00
Total Unidade :
1.000.000,00
Total Órgão: 1 .000.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 18 0123 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
01 Legislativa 2.594.000,00 56.000,00 2.650.000,00
01031 Ação Legislativa 2594.000,00 56.000,00 2.650.000,00
010310001 Desenvolvimento. Manutenção e Modernização da Ação Legislativa. 2.594.000,00 56.000,00 2.650.000,00
04 Administração 5.943.800,00 1.463.300,00 7.407.100,00
04121 Planejamento e Orçamento 100.000,00 5.000,00 105.000,00
041210071 Planejando com Ética e Eficiência. 94.000,00 2.000,00 96.000,00
041210076 Planejando e Criando Novos Caminhos. 6.000,00 3.000,00 9.000,00
04122 Administração Geral 5.356.200,00 1.257.300,00 6.613.500,00
041220006 Gestão Administrativa e Governamental. 472.000,00 6.000,00 478.000,00
041220031 Gestão Administrativa. 370.600,00 10.000,00 380.600,00
041220036 Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. 171.600,00 12.000,00 183.600,00
041220046 Modernização da Gestão Administrativa. 820.300,00 205.000,00 1.025.300,00
041220047 PROCON em Ação. 114.600,00 9.000,00 123.600,00
041220051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 665.900,00 115.000,00 780.900,00
041220057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 232.000,00 18.000,00 250.000,00
041220061 Modernização da Gestão Pública. 100.600,00 30.000,00 130.600,00
041220066 Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. 198.800,00 27.000,00 225.800,00
041220071 Planejando com Ética e Eficiência. 174.200,00 3.000,00 177.200,00
041220081 Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. 1.627.000,00 807.300,00 2.434.300,00
041220131 Baixo Guandu Empreendedor 408.600,00 15.000,00 423.600.00
04124 Controle Interno 210.600,00 19.000,00 229.600,00
041240011 Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. 210.600,00 19.000,00 229.600,00
04126 Tecnologia da Informação 153.000,00 176.000,00 329.000,00
041260061 Modernização da Gestão Pública. 64.000,00 55.000,00 119.000,00
041260132 Cidade Digital 89.000,00 121.000,00 210.000,00
04128 Formação do Recursos Humanos 124.000,00 6.000,00 130.000,00
041280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 124.000,00 6.000,00 130.000,00
06 Segurança Pública 76.000,00 50.000,00 126.000,00
06182 Defesa Civil 22.000,00 30.000,00 52.000,00
061820007 Defesa Civil do Município. 22.000,00 30.000,00 52.000,00
06183 Informação e Inteligência 54.000,00 20.000,00 74.000,00
061830006 Gestão Administrativa e Governamental. 54.000,00 20.000,00 74.000,00
08 Assistência Social 3.129.506,00 206.415,40 3.335.921,40
08122 Administração Geral 956.373,00 21.000,00 977.373,00
081220111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 956.373,00 21.000,00 977.373,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 523.350,00 24.000,00 547.350,00
082430111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 125.500,00 12.000,00 137.500,00
082430113 Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 397.850,00 12.000,00 409.850,00
08244 Assistência Comunitária 1.649.783,00 161.415,40 1.811.198,40
082440111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 1.649.783,00 161.415,40 1.811.198,40
r.e., l,,jjd,,,e, P,fl,Iiv, Fleirônjca /5/ Page 19 o! 23 E&L Produções de Software LTDA
MTJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
10 Saúde 9.825.048,87 3.081.950,00 12.906.998,87
10122 Administração Geral 3.637.920,00 130.200,00 3.768.120,00
101220100 Saúde e Sociedade. 3.637.920,00 130.200,00 3.768.120,00
10301 Atenção Básica 4.953.454,00 2.383.750,00 7.337.204,00
103010100 Saúde e Sociedade. 4.938.454.00 2.383.750,00 7.322.204,00
103010106 Vigilância em Saúde. 15.000,00 15.000,00
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 406.000,00 517.000,00 923.000,00
103030100 Saúde e Sociedade. 406.000,00 517.000,00 923.000,00
10304 Vigilância Sanitária 741.000,00 43.000,00 784.000,00
103040106 Vigilância em Saúde. 741.000,00 43.000,00 784.000,00
10305 Vigilância Epidemiológica 60.574,87 8.000,00 68.574,87
103050100 Saúde e Sociedade. 5.200,00 5.200,00
103050106 Vigilância em Saúde. 55.374,87 8.000,00 63.374,87
10306 Alimentação e Nutrição 5.100,00 5.100,00
103060100 Saúde e Sociedade. 5.100,00 5.100,00
10331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador 21.000,00 21.000,00
103310100 Saúde e Sociedade. 21.000,00 21.000,00
11 Trabalho 14.650,00 12.750,00 27.400,00
11333 Empregabilidade 14.650,00 12.750,00 27.400,00
113330131 Baixo Guandu Empreendedor 14.650,00 12.750,00 27.400,00
12 Educação 21.903.126,89 4.300.003,11 26.203.130,00
12122 Administração Geral 3.536.974,89 111.003,11 3.647.978,00
121220091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.536.974,89 111.003,11 3.647.978,00
12128 Formação do Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00
121280091 Educação Com Qualidade e Valorização. 55.000,00 55.000,00
12361 Ensino Fundamental 13.165.382,00 1.718.000,00 14.883.382,00
123610091 Educação Com Qualidade e Valorização. 13.165.382,00 1.718.000,00 14.883.382,00
12364 Ensino Superior 2.000,00 4.000,00 6.000,00
123640091 Educação Com Qualidade e Valorização. 2.000,00 4.000,00 6.000,00
12365 Educação Infantil 4.382.570,00 2.431.000,00 6.813.570,00
123650091 Educação Com Qualidade e Valorização. 4.382.570,00 2.431.000,00 6.813.570,00
12366 Educação de Jovens e Adultos 125.140,00 1.000,00 126.140,00
123660091 Educação Com Qualidade e Valorização. 125.140,00 1.000,00 126.140,00
12367 Educação Especial 224.060,00 1.000,00 225.060,00
123670091 Educação Com Qualidade e Valorização. 224.060,00 1.000,00 225.060,00
12368 Educação Básica 78.000,00 32.000,00 110.000,00
123680091 Educação Com Qualidade e Valorização. 78.000,00 32.000,00 110.000,00
12541 Preservação e Conservação Ambiental 4.000,00 2.000,00 6.000,00
125410091 Educação Com Qualidade e Valorização. 4.000,00 2.000,00 6.000,00
12846 Outros Encargos Especiais 330.000,00 330.000,00
.&i e ,,d,ilid,,d Púh ira Eletrônica [SI Page 20 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
128460091 Educação Com Qualidade e Valorização. 330.000,00 330.000,00
13 Cultura 421.000,00 129.000,00 550.000,00
13 122 Administração Geral 229.800,00 7.000,00 236.800,00
131220141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 229.800,00 7.000,00 236.800,00
13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 58.000,00 56.000,00 114.000,00
133910141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 58.000,00 56.000,00 114.000,00
13392 Difulsão Cultural 133.200,00 66.000,00 199.200,00
133920141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 133.200,00 66.000,00 199.200,00
15 Urbanismo 4.847.600,00 1.184,900,00 6,032.500,00
15122 Administração Geral 613.000,00 20.300,00 633.300,00
151220086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 613.000,00 20.300,00 633.300,00
15451 Infra estrutura Urbana 4.234.600,00 1.164.600,00 5.399.200,00
154510086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 4.234.600,00 1.164.600,00 5.399.200,00
16 Habitação 6.700,00 103.400,00 110.100,00
16482 Habitação Urbana 6.700,00 103.400,00 110.100,00
164820112 Habitação com Dignidade Para Todos. 6.700,00 103.400,00 110.100,00
17 Saneamento 4.833.855,00 163.145,00 4.997.000,00
17122 Administração Geral 4.833.855,00 163.145,00 4.997.000,00
171220190 Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. 2.582.647,00 51.817,00 2.634.464,00
171220191 Sistema de Coleta de Água do SAAE. 2.108.377,00 92.328,00 2.200.705,00
171220192 Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. 142.831,00 19.000,00 161.831,00
18 Gestão Ambiental 1.182.900,00 408.000,00 1.590.900,00
18122 Administração Geral 447.900,00 120.000,00 567.900,00
181220126 Preservação e Conservação Ambiental. 447.900,00 120.000,00 567.900,00
18541 Preservação e Conservação Ambiental 546.000,00 197.000,00 743.000,00
185410126 Preservação e Conservação Ambienta]. 546.000,00 197.000,00 743.000,00
18542 Controle Ambiental 7.000,00 11.000,00 18.000,00
185420126 Preservação e Conservação Ambiental. 7.000,00 11.000,00 18.000,00
18543 Recuperação de Áreas Degradadas 182.000,00 80.000,00 262.000,00
185430126 Preservação e Conservação Ambiental. 182.000.00 80.000,00 262.000,00
20 Agricultura 1.405.688,89 249.111,11 1.654.800,00
20122 Administração Geral 1.217.688,89 115.111,11 1.332.800,00
201220116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 1.217.688,89 15. 111,11 1.232.800,00
201220117 Comércio e Agronegócio. 100.000,00 100.000,00
20542 Controle Ambiental 3.000,00 12.000,00 15.000,00
205420116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 3.000,00 12.000,00 15.000,00
20601 Promoção da Produção vegetal 18.000,00 20.000,00 38.000,00
206010117 Comércio e Agronegócio. 18.000,00 20.000,00 38.000,00
20602 Promoção da Produção Animal 66.000,00 18.000,00 84.000,00
206020116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 66.000,00 18.000,00 84.000,00
5e.r P,hliea Eletrônica [Si Page 21 o! 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIIUTO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
20605 Abastecimento 6.000,00 13.000,00 19.000,00
206050116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 6.000,00 13.000,00 19.000.00
20606 Extensão Rural 95.000,00 71.000,00 166.000,00
206060116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 5.000,00 7.000,00 12.000,00
206060117 Comércio e Agronegôcio. 18.000,00 4.000,00 22.000,00
206060121 Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo. 72.000,00 60.000,00 132.000,00
22 Indústria 33.000,00 127.000,00 160.000,00
22661 Promoção Industrial 33.000,00 127.000,00 160.000,00
226610131 Baixo Guandu Empreendedor 33.000,00 127.000,00 160.000,00
23 Comércio e Serviços 84.750,00 51.250,00 136.000,00
23691 Promoção Comercial 800,00 200,00 1.000,00
236910131 Baixo Guandu Empreendedor 800,00 200,00 1.000,00
23692 Comercialização 2.000,00 4.000,00 6.000,00
236920131 Baixo Guandu Empreendedor 2.000,00 4.000,00 6.000,00
23695 Turismo 81.950,00 47.050,00 129.000,00
236950136 Turismo Sustentável. 81.950,00 47.050,00 129.000,00
24 Comunicações 367.000,00 15.000,00 382.000,00
24122 Administração Geral 165.000,00 5.000,00 170.000,00
241220041 Comunicação e Publicidade. 165.000,00 5.000,00 170.000,00
24131 Comunicação Social 202.000,00 10.000,00 212.000,00
241310041 Comunicação e Publicidade. 202.000,00 10.000,00 212.000,00
26 Transporte 500,00 500,00 1.000,00
26451 Infra—estrutura Urbana 500,00 500,00 1.000,00
264510131 Baixo Guandu Empreendedor 500,00 500,00 1.000,00
27 Desporto e Lazer 1.160.969,73 95.000,00 1.255.969,73
27122 Administração Geral 465.969,73 40.000,00 505.969,73
271220096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 465.969,73 40.000,00 505.969,73
27812 Desporto Comunitário 175.000,00 15.000,00 190.000,00
278120096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 175.000,00 15.000,00 190.000,00
27813 Lazer 520.000,00 40.000,00 560.000,00
278130096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 520.000,00 40.000,00 560.000,00
28 Encargos especiais 1.006.000,00 310.000,00 1.316.000,00
28128 Formação do Recursos Humanos 360.000,00 360.000,00
281280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 360.000,00 360.000,00
28843 Serviço da Dívida Interna 40.000,00 300.000,00 340.000,00
288430032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 40.000,00 300.000,00 340000,00
28846 Outros Encargos Especiais 606.000,00 10.000,00 616.000,00
288460032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 30.000,00 30.000,00
288460051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 4.000,00 10.000,00 14.000,00
288460056 Encargos Especiais a Cargo do Município. 572.000,00 572.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 22 of23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUEFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Corrente Capital Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
99
99999
999999999
RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência.
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Total Unidade: 58.836.095,38 12.006.724,62 71.842.820,00
Total Órgão: 58.836.095,38 12.006.724,62 71.842.820,00
Total Intra-Orçamentário 0,00
Total Líquido: '7 71.842.820,00
.7
L
)
/
Adonsa - :a dio a Silva
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 23 oJ23 E&L Produções de Software LTDA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN
DEMONSTRATIVO POR
FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E
PROGRAMA POR
PROJETO/ATIVIDADE
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- centro 1 co' 29730-000 ( CNPJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.prnbg.es.gov.br
MUNICIPIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII—
ORÇAMENTO
DE BAIXO GUANDU
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
- EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade 1- CÂMARA MUNICPAL
01
01031
010310001
Legislativa
Ação Legislativa
Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa.
35.000,00
35.000,00
35.000.00
2.615.000,00
2.615.000,00
2.615.000,00
2.650.000,00
2.650.000,00
2.650.000,00
Total Unidade: 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00
Total Órgão: 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica rS] Page 1 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUINICII'IO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIIORÇAMENTO
DEBAIXO GUANDU
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
- EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
órgão 010- GABINETE DO PREFEITO - GAB
Unidade 1- GABINETE DO PREFEITO
04 Administração 496.000,00 496.000,00
04122 Administração Geral 496.000,00 496.000,00
041220006 Gestão Administrativa e Governamental. 478.000,00 478.000,00
041220061 Modernização da Gestão Pública. 18.000,00
06 Segurança Pública 36.000,00 90.000,00 126.000,00
06182 Defesa Civil 52.000,00 52.000,00
061820007 Defesa Civil do Município. 52.000,00 52.000,00
06183 Informação e Inteligência 36.000,00 38.000,00 74.000,00
061830006 Gestão Administrativa e Governamental. 36.000,00 38.000,00 74.000,00
Total Unidade: 36.000,00 586.000,00 622.000,00
Unidade 2- CONTROLADORIA GERAL
04 Administração 10.000,00 219.600,00 229.600,00-
04124 Controle interno 10.000,00 219.600,00 229.600,00
041240011 Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. 10.000,00 219.600,00 229.600,00
Total Unidade: 10.000,00 219.600,00 229.600,00
Unidade 6 - ASSESSORIA JURÍDICA
04 Administração 13.000,00 367.600,00 380.600,00-
04122 Administração Geral 13.000,00 367.600,00 380.600,00
041220031 Gestão Administrativa. 13.000,00 367.600,00 380.600,00
28 Encargos especiais 370.000,00
28843 Serviço da Dívida Interna 340.000,00
288430032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 340.000,00
28846 Outros Encargos Especiais 30.000,00
288460032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 30.000,00
Total Unidade: 13.000,00 367.600,00 750.600,00
Total órgão: 59.000,00 1.173.200,00 1.602.200,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Page 2 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII—
ORÇAMENTO
DEBAIXO GUANDU
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
- EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGA[
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLíTICft
04
04122
041220036
Administração
Administração Geral
Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito.
183.600,00
183.600,00
183.600,00
183.600,00
183.600,00
183.600,00
Total Unidade: 183.600,00 183.600,00
Total Órgão: 183.600,00 183.600,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 3 o! 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECO'
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAl
24 Comunicações 10.000,00 372.000,00 382.000,00
24122 Administração Geral 170.000,00 170.000,00
241220041 Comunicação e Publicidade. 170.000,00 170.000,00
24131 Comunicação Social 10.000,00 202.000,00 212.000,00
241310041 Comunicação e Publicidade. 10.000,00 202.000,00 212.000,00
Total Unidade: 10.000,00 372.000,00 382.000,00
Total Órgão: 10.000,00 372.000,00 382.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica /SJ Page 4 o! 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIIORÇAMENTO
DE BAIXO GUANDU
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
- EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
órgão 040- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃC
04 Administração 207.000,00 941.900,00 1.148.900,00
04122 Administração Geral 207.000,00 941.900,00 1.148.900,00
041220046 Modernização da Gestão Administrativa. 207.000,00 818.300.00 1.025.300,00
041220047 PROCON em Ação. 123.600,00 123.600,00
Total Unidade: 207.000,00 941.900,00 1.148.900,00
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS -
04 Administração 90.000,00 690.900,00 780.900,00-
04122 Administração Geral 90.000,00 690.900,00 780.900,00
041220051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 90.000,00 690.900,00 780.900,00
28 Encargos especiais 1.000,00 14.000,00
28846 Outros Encargos Especiais 1.000,00 14.000,00
288460051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 1.000,00 14.000,00
Total Unidade: 90.000,00 691.900,00 794.900,00
Unidade 3- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOAl
04 Administração 50.000,00 330.000,00 380.000,00
04122 Administração Geral 250.000,00 250.000,00
041220057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 250.000,00 250.000,00
04128 Formação do Recursos Humanos 50.000,00 80.000,00 130.000,00
041280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 50.000,00 80.000,00 130.000,00
28 Encargos especiais 932.000,00
28128 Formação do Recursos Humanos 360.000,00
281280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 360.000,00
28846 Outros Encargos Especiais 572.000,00
288460056 Encargos Especiais a Cargo do Município. 572.000,00
Total Unidade: 50.000,00 330.000,00 1.312.000,00
Unidade 4- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃC
04 Administração 119.000,00 112.600,00 231.600,00'
04122 Administração Geral 112.600,00 112.600,00
041220061 Modernização da Gestão Pública. 112.600,00 112.600,00
04126 Tecnologia da Informação 119.000,00 119.000,00
041260061 Modernização da Gestão Pública. 119.000,00 119.000,00
Total Unidade: 119.000,00 112.600,00 231.600,00
Unidade 5- DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATO
04 Administração 5.000,00 220.800,00 225.800,00
04122 Administração Geral 5.000,00 220.800.00 225.800,00
041220066 Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. 5.000,00 220.800,00 225.800,00
Total Unidade: 5.000,00 220.800,00 225.800,00
Total Órgão: 471.000,00 2.297.200,00 3.713.200,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 5 of23 E&L Produções de Software LTDA
MUMCIPIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIIORÇAMENTO
DEBAIXO GUANDU
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
- EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLM'
Unidade 1- COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
04 Administração 71.000,00 202.200,00 273.200,00
04121 Planejamento e Orçamento 71.000,00 25.000,00 96.000,00
041210071 Planejando com Ética e Eficiência. 71.000,00 25.000,00 96.000,00
04122 Administração Geral 177.200,00 177.200,00
041220071 Planejando com Ética e Eficiência. i 77.200,00 177.200,00
Total Unidade: 71.000,00 202.200,00 273.200,00
Unidade 2- COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS
04 Administração 3.000,00 6.000,00 9.000,00
04121 Planejamento e Orçamento 3.000,00 6.000,00 9.000,00
041210076 Planejando e Criando Novos Caminhos. 3.000,00 6.000,00 9.000,00
Total Unidade: 3.000,00 6.000,00 9.000,00
Total Órgão: 74.000,00 208.200,00 282.200,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 6of23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIIORÇAMENTO
DE BAIXO GUANDU
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
- EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 060- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOL
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE OBRAS
04
04122
041220081
Administração
Administração Geral
Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu.
1.798.000,00
1.798.000,00
1.798.000,00
636.300,00
636.300,00
636.300,00
2.434.300,00
2.434.300,00
2.434.300,00
Total Unidade: 1.798.000,00 636.300,00 2.434.300,00
Total Órgão: 1.798.000,00 636.300,00 2.434.300,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 7 of23 E&L Produções de Software LTDA
IV1UINIW'lO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURI -
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO
15 Urbanismo 2.269.200,00 3.763.300,00 6.032.500,0(r
15 122 Administração Geral 633.300,00 633.300.00
151220086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 633.300,00 633.300,00
15451 Infra estrutura Urbana 2.269.200,00 3130.000,00 5.399.200,00
154510086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 2.269.200,00 3.130.000,00 5.399.200,00
Total Unidade: 2.269.200,00 3.763.300,00 6.032.500,00
Total órgão: 2.269.200,00 3.763.300,00 6.032.500,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 8 of23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEL
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ENSINC
12 Educação 3.592.003,11 22.281.126,89 26.203.130,00
12122 Administração Geral 7.003,11 3.640.974,89 3.647.978,00
121220091 Educação Com Qualidade e Valorização. 7.003,11 3.640.974,89 3.647.978,00
12128 Formação do Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00
121280091 Educação Com Qualidade e Valorização. 55.000,00 55.000,00
12361 Ensino Fundamental 1.541.000,00 13.342.382,00 14.883.382,00
123610091 Educação Com Qualidade e Valorização. 1.541.000,00 13.342.382,00 14.883.382,00
12364 Ensino Superior 3.000,00 3.000,00 6.000.00
123640091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.000,00 6.000,00
12365 Educação Infantil 2.038.000,00 4.775.570,00 6.813.570,00
123650091 Educação Com Qualidade e Valorização. 2.038.000,00 4.775.570,00 6.813.570,00
12366 Educação de Jovens e Adultos 126.140,00 126.140,00
123660091 Educação Com Qualidade e Valorização. 126.140,00 126.140,00
12367 Educação Especial 225.060,00 225.060,00
123670091 Educação Com Qualidade e Valorização. 225.060,00 225 060,00
12368 Educação Básica 110.000,00 110.000,00
123680091 Educação Com Qualidade e Valorização. 110.000,00 110.000,00
12541 Preservação e Conservação Ambiental 3.000,00 3.000,00 6.000,00
125410091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.000,00 6.000,00
12846 Outros Encargos Especiais 330.000,00
128460091 Educação Com Qualidade e Valorização. 330 000,00
Total Unidade: 3.592.003,11 22.281.126,89 26.203.130,00
Total Órgão: 3.592.003,11 22.281.126,89 26.203.130,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 9 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 090- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL
Unidade 1 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZEF
27 Desporto e Lazer 585.000,00 670.969,73 1.255.969,73
27122 Administração Geral 505.969,73 505.969,73
271220096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 505.969,73 505.969,73
27812 Desporto Comunitário 45.000,00 145.000,00 190.000,00
278120096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 45.000,00 145.000,00 190.000,00
27813 Lszr 540.000,00 20.000,00 560.000,00
278130096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 540.000,00 20.000,00 560.000,00
Total Unidade: 585.000,00 670.969,73 1.255.969,73
Total Órgão: 585.000,00 670.969,73 1.255.969,73
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 10 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII— DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10 Saúde 2.253.050,00 10.653.948,87 12.906.998,87
10122 Administração Geral 3.768.120,00 3.768.120,00
101220100 Saúde e Sociedade. 3.768.120,00 3.768.120,00
10301 Atenção Básica 1.741.050,00 5.596.154,00 7.337.204,00
103010100 Saúde e Sociedade. 1.741.050,00 5.581.154,00 7.322.204,00
103010106 Vigilância em Saúde. 15.000,00 15.000,00
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 506.000,00 417.000,00 923.000,00
103030100 Saúde e Sociedade. 506.000,00 417.000,00 923.000,00
10304 Vigilância Sanitária 784.000,00 784.000,00
103040106 Vigilância em Saúde. 784.000,00 784.000,00
10305 Vigilância Epidemiológica 6.000,00 62.574,87 68.574,87
103050100 Saúde e Sociedade. 5.200,00 5.200,00
103050106 Vigilância em Saúde. 6.000,00 57.374,87 63.374,87
10306 Alimentação e Nutrição 5.100,00 5.100,00
103060100 Saúde e Sociedade. 5.100,00 5.100,00
10331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador 21.000,00 21.000,00
103310100 Saúde e Sociedade. 21.000,00 21.000,00
Total Unidade: 2.253.050,00 10.653.948,87 12.906.998,87
Total Órgão: 2.253.050,00 10.653.948,87 12.906.998,87
IL1 Cn,,l,Jli/ 1,/ode Pública Eletrônica [SI Page ii of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADI
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAl
08 Assistência Social 84.200,00 3.251.721,40 3.335.921,40
08122 Administração Geral 977.373,00 977.373.00
081220111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 977.373,00 977.373,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 547.350,00 547.350,00
082430111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 137.500,00 137.500,00
082430113 Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 409.850,00 409.850,00
08244 Assistência Comunitária 84.200,00 1.726.998,40 1.811.198,40
082440111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 84.200,00 1.726.998,40 1.811.198,40
16 Habitação 104.800,00 5.300,00 110.100,00
16482 Habitação Urbana 104.800,00 5.300,00 110.100,00
164820112 Habitação com Dignidade Para Todos. 104.800,00 5.300,00 110.100,00
Total Unidade: 189.000,00 3.257.021,40 3.446.021,40
Total Órgão: 189.000,00 3.257.021,40 3.446.021,40
I4í. Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 12 of 23 E&L Produções de Software LTDA
M1JNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO Vil - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
órgão 120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDEI
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOI
20 Agricultura 173.000,00 1.349.800,00 1.522.800,00
20122 Administração Geral 114.000,00 1.218.800,00 1.332.800,00
201220116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 14.000,00 1.218.800,00 1.232.800,00
201220117 Comércio e Agronegócio. 100.000,00 100.000,00
20542 Controle Ambiental 15.000,00 15.000,00
205420116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 15.000,00 15.000,00
20601 Promoção da Produção Vegetal 15.000,00 23.000,00 38.000,00
206010117 Comércio eAgronegócio. 15.000,00 23.000,00 38.000,00
20602 Promoção da Produção Animal 16.000,00 68.000,00 84.000,00
206020116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 16.000,00 68.000,00 84.000,00
20605 Abastecimento 13.000,00 6.000,00 19.000,00
206050116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 13.000,00 6.000,00 19.000,00
20606 Extensão Rural 34.000,00 34.000,00
206060116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 12.000,00 12.000.00
206060117 Comércio e Agronegôcio. 22.000,00 22.000,00
Total Unidade: 173.000,00 1.349.800,00 1.522.800,00
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES
20 Agricultura 40.000,00 92.000,00 132.000,00
20606 Extensão Rural 40.000,00 92.000,00 132.000,00
206060121 Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo. 40.000,00 92.000,00 132.000,00
Total Unidade: 40.000,00 92.000,00 132.000,00
Total Órgão: 213.000,00 1.441.800,00 1.654.800,00
17,J C,rntahi/ E&L Produções de Software LTDA idade Pública Eletrônica [S] Page 13 o! 23
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
18 Gestão Ambiental 480.000,00 1.110.900,00 1.590.900,00
18 122 Administração Geral 567.900,00 567.900,00
181220126 Preservação e Conservação Ambienta]. 567.900,00 567.900,00
18541 Preservação e Conservação Ambiental 333.000,00 410.000,00 743.000,00
185410126 Preservação e Conservação Ambienta]. 333.000,00 410.000,00 743.000,00
18542 Controle Ambiental 18.000,00 18.000,00
185420126 Preservação e Conservação Ambiental. 18.000,00 18.000,00
18543 Recuperação de Áreas Degradadas 147.000,00 115.000,00 262.000,00
185430126 Preservação e Conservação Ambiental. 147.000,00 115.000,00 262.000,00
Total Unidade: 480.000,00 1.110.900,00 1.590.900,00
Total Órgão: 480.000,00 1.110.900,00 1.590.900,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 14 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNIC1PIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFIJNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
04 Administração 185.000,00 448.600,00 633.600,00
04122 Administração Geral 423.600,00 423.600,00
041220131 Baixo Guandu Empreendedor 423.600,00 423.600,00
04126 Tecnologia da informação 185.000,00 25.000,00 210.000,00
041260132 Cidade Digital 185.000,00 25.000,00 210.000,00
11 Trabalho 23.400,00 4.000,00 27.400,00
11333 Empregabilidade 23.400,00 4.000,00 27.400,00
113330131 Baixo Guandu Empreendedor 23.400,00 4.000,00 27.400,00
22 Indústria 145.000,00 15.000,00 160.000,00
22661 Promoção Industrial 145.000,00 15.000,00 160.000,00
226610131 Baixo Guandu Empreendedor 145.000,00 15.000,00 160.000,00
23 Comércio e Serviços 6.000,00 1.000,00 7.000,00
23691 Promoção Comercial 1.000,00 1.000,00
236910131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00
23692 Comercialização 6.000,00 6.000,00
236920131 Baixo Guandu Empreendedor 6.000,00 6.000,00
26 Transporte 1.000,00 1.000,00
26451 Infra—estrutura Urbana 1.000,00 1.000,00
264510131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00
Total Unidade: 360.400,00 468.600,00 829.000,00
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE TURISMC
23 Comércio e Serviços 44.000,00 85.000,00 129.000,00
23695 Turismo 44.000,00 85.000,00 129.000,00
236950136 Turismo Sustentável. 44.000,00 85.000,00 129.000,00
Total Unidade: 44.000,00 85.000,00 129.000,00
Total Órgão: 404.400,00 553.600,00 958.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 15 ai 23 E&L Produções de Software LTDA
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 150- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECUL
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE CULTURfi
13 Cultura 104.000,00 446.000,00 550.000,00
13122 Administração Geral 3.000,00 233.800,00 236.800,00
131220141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 3.000,00 233.800,00 236.800,00
13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 101.000,00 13.000,00 114.000,00
133910141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 101.000,00 13.000,00 114.000,00
13392 Diflilsão Cultural 199.200,00 199.200,00
133920141 Resgate do Patrimônio Históricos Cultural de Baixo Guandu. 199.200,00 199.200,00
Total Unidade: 104.000,00 446.000,00 550.000,00
Total Órgão: 104.000,00 446.000,00 550.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 16 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 160- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade 1- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
17 Saneamento 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00
17122 Administração Geral 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00
171220190 Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. 50.000,00 2.534.464,00 2.634.464,00
171220191 Sistema de Coleta de Água do SAAE. 39.164,00 2.161.541,00 2.200.705.00
171220192 Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. 4.000,00 157.831,00 161.831,00
Total Unidade: 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00
Total Órgão: 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00
It. 1 Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 17 of23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO Vil - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
órgão 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade 9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99
99999
999999999
RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência.
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Total Unidade: 1.000.000,00
Total Órgão: 1.000.000,00
iZT ('nt,-il,ilidade Pública Eletrônica [SI Page 180!23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
01 Legislativa 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00-
01031
.650.000,00'
Ação Legislativa 35.000.00 2.615.000,00 2.650.000,00
010310001 Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa. 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00
04 Administração 2.551.000,00 4.856.100,00 7.407.100,00
04121 Planejamento e Orçamento 74.000,00 31.000,00 105.000,00
041210071 Planejando com Ética e Eficiência. 71.000,00 25.000,00 96.000,00
041210076 Planejando e Criando Novos Caminhos. 3.000,00 6.000,00 9.000,00
04122 Administração Geral 2.113.000,00 4.500.500,00 6.613.500,00
041220006 Gestão Administrativa e Governamental. 478.000,00 478.000,00
041220031 Gestão Administrativa. 13.000,00 367.600,00 380.600,00
041220036 Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. 183.600,00 183.600,00
041220046 Modernização da Gestão Administrativa. 207.000,00 818.300,00 1.025.300,00
041220047 PROCON em Ação. 123.600,00 123.600,00
041220051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 90.000,00 690.900,00 780.900,00
041220057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 250.000,00 250.000,00
041220061 Modernização da Gestão Pública. 130.600,00 130.600,00
041220066 Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. 5.000,00 220.800,00 225.800,00
041220071 Planejando com Ética e Eficiência. 177.200,00 177.200,00
041220081 Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. 1.798.000,00 636.300,00 2.434.300,00
041220131 Baixo Guandu Empreendedor 423.600,00 423.600,00
04124 Controle Interno 10.000,00 219.600,00 229.600,00
041240011 Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. 10.000,00 219.600,00 229.600,00
04126 Tecnologia da Informação 304.000,00 25.000,00 329.000,00
041260061 Modernização da Gestão Pública. 119.000,00 119.000,00
041260132 Cidade Digital 185.000,00 25.000,00 210.000,00
04128 Formação do Recursos Humanos 50.000,00 80.000,00 130.000,00
041280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 50.000,00 80.000,00 130.000,00
06 Segurança Pública 36.000,00 90.000,00 126.000,00
06182 Defesa Civil 52.000,00 52.000,00
061820007 Defesa Civil do Município. 52.000,00 52.000,00
06183 Informação e Inteligência 36.000,00 38.000,00 74.000,00
061830006 Gestão Administrativa e Governamental. 36.000,00 38.000,00 74.000,00
08 Assistência Social 84.200,00 3.251.721,40 3.335.921,40
08122 Administração Geral 977.373,00 977.373,00
081220111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 977.373,00 977.373,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 547.350,00 547.350,00
082430111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 137.500,00 137.500,00
082430113 Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 409.850,00 409.850,00
08244 Assistência Comunitária 84.200,00 1.726.998,40 1.811.198,40
082440111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 84.200,00 1.726.998,40 1.811.198,40
ituI,,,j, p,iMiea Eletrônica [SI Page 19 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNIC[PIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
10 Saúde 2.253.050,00 10.653.948,87 12.906.998,87
10122 Administração Geral 3.768.120,00 3.768.120,00
101220100 Saúde e Sociedade. 3.768.120.00 3.768.120,00
10301 Atenção Básica 1741.050,00 5.596.154,00 7.337204,00
103010100 Saúde e Sociedade. 1.741.050,00 5.581.154,00 7.322.204,00
103010106 Vigilância em Saúde. 15.000,00 15.000,00
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 506.000,00 417.000,00 923.000,00
103030100 Saúde e Sociedade. 506.000,00 417.000,00 923.000,00
10304 Vigilância Sanitária 784.000,00 784.000,00
103040106 Vigilância em Saúde. 784.000,00 784.000,00
10305 Vigilância Epidemiológica 6.000,00 62.574,87 68.574,87
103050100 Saúde e Sociedade. 5.200,00 5.200,00
103050106 Vigilância em Saúde. 6.000,00 57.374,87 63.374.87
10306 Alimentação e Nutrição 5.100,00 5.100,00
103060100 Saúde e Sociedade. 5.100,00 5.100,00
10331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador 21.000,00 21.000,00
103310100 Saúde e Sociedade. 21.000,00 21.000,00
11 Trabalho 23.400,00 4.000,00 27.400,00
11333 Empregabilidade 23.400,00 4.000,00 27.400,00
113330131 Baixo Guandu Empreendedor 23.400,00 4.000,00 27.400,00
12 Educação 3.592.003,11 22.281126,89 26.203.130,00
12122 Administração Geral 7.003.11 3.640.974,89 3.647.978,00
121220091 Educação Com Qualidade e Valorização. 7.003,11 3.640.974,89 3.647.978,00
12128 Formação do Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00
121280091 Educação Com Qualidade e Valorização. 55.000,00 55.000,00
12361 Ensino Fundamental 1.541.000,00 13.342.382,00 14.883.382,00
123610091 Educação Com Qualidade e Valorização. 1.541.000,00 13.342.382,00 14.883.382,00
12364 Ensino Superior 3.000,00 3.000,00 6.000,00
123640091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.000,00 6.000,00
12365 Educação Infantil 2.038.000,00 4.775.570,00 6.813.570,00
123650091 Educação Com Qualidade e Valorização. 2.038.000,00 4.775.570,00 6.813.570,00
12366 Educação de Jovens e Adultos 126.140,00 126.140,00
123660091 Educação Com Qualidade e Valorização. 126.140,00 126.140,00
12367 Educação Especial 225.060,00 225.060,00
123670091 Educação Com Qualidade e Valorização. 225.060,00 225.060,00
12368 Educação Básica 110.000,00 110.000,00
123680091 Educação Com Qualidade e Valorização. 110.000,00 110.000,00
12541 Preservação e Conservação Ambiental 3.000,00 3.000,00 6.000,00
125410091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.000,00 6.000,00
12846 Outros Encargos Especiais 330.000,00
'.M C,,tahjI Page 20 of 23 E&L Produções de Software LTDA idade Pública Eletrônica [S]
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII— DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
128460091 Educação Com Qualidade e Valorização. 330.000.00
13 cultura 104.000,00 446.000,00 550.000,00
13 122 Administração Geral 3.000,00 233.800,00 236.800,00
131220141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 3.000,00 233.800,00 236.800,00
13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 101.000,00 13.000,00 114.000,00
133910141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 101.000,00 13.000,00 114.000,00
13392 Difulsão Cultural 199.200,00 199.200,00
133920141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 199.200,00 199.200,00
15 Urbanismo 2.269.200,00 3.763.300,00 6,032,500,00
15122 Administração Geral 633.300,00 633.300,00
151220086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 633.300,00 633.300,00
15451 Infra estrutura Urbana 2.269.200,00 3.130.000,00 5.399.200,00
154510086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 2.269.200,00 3.130.000,00 5.399.200,00
16 Habitação 104.800,00 5,300,00 110.100,00
16482 Habitação Urbana 104.800,00 5.300,00 110.100,00
164820112 Habitação com Dignidade Para Todos. 104.800,00 5.300,00 110.100,00
17 Saneamento 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00
17122 Administração Geral 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00
171220190 Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. 50.000,00 2.534.464,00 2.634.464,00
171220191 Sistema de Coleta de Água do SAAE. 39.164,00 2.161.541,00 2.200.705,00
171220192 Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. 4.000,00 157.831,00 161.831,00
18 Gestão Ambiental 480.000,00 1.110,900,00 1.590.900,00
18122 Administração Geral 567.900,00 567.900,00
181220126 Preservação e Conservação Ambiental. 567.900,00 567.900,00
18541 Preservação e Conservação Ambiental 333.000,00 410.000,00' 743.000,00
185410126 Preservação e Conservação Ambiental. 333.000,00 410.000,00 743.000,00
18542 Controle Ambiental 18.000,00 18.000,00
185420126 Preservação e Conservação Ambiental. 18.000,00 1 18.000,00
18543 Recuperação de Áreas Degradadas 147.000,00 115.000,00 262.000,00
185430126 Preservação e Conservação Ambiental. 147.000,00 115.000,00 262.000,00
20 Agricultura 213.000,00 1.441.800,00 1.654.800,00
20122 Administração Geral 114.000,00 1.218.800,00 1.332.800,00
201220116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 14.000,00 1.218.800,00 1.232.800,00
201220117 Comércio e Agronegócio. 100.000,00 100.000,00
20542 Controle Ambiental 15.000,00 15.000,00
205420116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 15.000,00 15.000,00
20601 Promoção da Produção Vegetal 15.000,00 23.000,00 38.000,00
206010117 Comércio e Agronegócio. 15.000,00 23.000,00 38.000,00
20602 Promoção da Produção Animal 16.000,00 68.000,00 84.000,00
206020116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 16.000,00 68.000,00 84.000,00
VA,[ Crn,i,,hjIjd,fr Pública Eletrônica [S/ Page 21 o! 23 E&L Produções de Software LTDA
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
20605 Abastecimento 13.000,00 6.000,00 19.000,00
206050116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 13.000,00 6.000,00 19.000,00
20606 Extensão Rural 40.000,00 126.000,00 166.000.00
206060116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 12.000,00 12.000,00
206060117 Comércio e Agronegócio. 22.000,00 22.000,00
206060121 Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo. 40.000,00 92.000,00 132.000,00
22 Indústria 145.000,00 15.000,00 160.000,00
22661 Promoção Industrial 145.000,00 15.000,00 160.000,00
226610131 Baixo Guandu Empreendedor 145.000,00 15.000,00 160.000,00
23 Comércio e Serviços 50.000,00 86.000,00 136.000,00
23691 Promoção Comercial 1.000,00 1.000,00
236910131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00
23692 Comercialização 6.000,00 6.000,00
236920131 Baixo Guandu Empreendedor 6.000,00 6.000,00
23695 Turismo 44.000,00 85.000,00 129.000,00
236950136 Turismo Sustentável. 44.000.00 85.000,00 129.000,00
24 Comunicações 10.000,00 372.000,00 382.000,00
24122 Administração Geral 170.000,00 170.000,00
241220041 Comunicação e Publicidade. 170.000,00 170.000,00
24131 Comunicação Social 10.000,00 202.000,00 212.000,00
241310041 Comunicação e Publicidade. 10.000,00 202.000,00 212.000,00
26 Transporte 1.000,00 1.000,00
26451 Infra—estrutura Urbana 1.000,00 1.000,00
264510131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00
27 Desporto e Lazer 585.000,00 670.969,73 1.255.969,73
27122 Administração Geral 505.969,73 505.969,73
271220096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 505.969,73 505.969,73
27812 Desporto Comunitário 45.000,00 145.000,00 190.000,00
278120096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 45.000,00 145.000,00 190.000,00
27813 Lazer 540.000,00 20.000,00 560.000,00
278130096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 540.000,00 20.000,00 560.000,00
28 Encargos especiais 1.000,00 1.316.000,00
28128 Formação do Recursos Humanos 360.000,00
281280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 360.000,00
28843 Serviço da Dívida Interna 340.000,00
288430032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 340.000,00
28846 Outros Encargos Especiais 1.000,00 616.000,00
288460032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 30.000,00
288460051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 1.000,00 14.000,00
288460056 Encargos Especiais a Cargo do Município. 572.000,00
C.-.,.t,,hili,i,,j. Pública Eletrônica [Si Page 22 q(23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIIORÇAMENTO
DE BAIXO GUANDU
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATWIDADE
- EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão RESUMO GERAL
Unidade RESUMO GERAL
99
99999
999999999
RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência.
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Total Unidade: 12.629.817,11 56.518.002,89 71.842.820,00
Total Órgão: 12.629.817,11 56.518.002,89 71.842.820,00
Total Intra-Orçamentário 0,00
Total Líquido: 71.842.820,00
- • É:
-
41
• N;tv
/qff/f/fl
Adonia • dio.. Silva
Se~ deAdme :
Po4laiian°00112013
c'zr í',,.,t,,hiljd,,d.' Pública Eletrônica [SI Page 23 of 23 E&L Produções de Software LTDA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN
DEMONSTRATIVO POR
FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E
PROGRAMAS CONFORME
VÍNCULO COM OS
RECURSOS
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- centro 1 CEP 29730-000 1 cNPJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 1- CÂMARA MUNICPAL
01 Legislativa 2.650.000,00 2.650.000,00
01031 Ação Legislativa 2.650.000,00 2.650.000,00
010310001 Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa. 2.650.000,00 2.650.000,00
Total Unidade: 2.650.000,00 2.650.000,00
Total Órgão: 2.650.000,00 2.650.000,00
P,h!i,.,, Ph4,,Snica ÍSI Page 1 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
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ANEXO VIU - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 010- GABINETE DO PREFEITO - GAB
Unidade: 1- GABINETE DO PREFEITO
04 Administração 496.000,00 496.000,00
04122 Administração Geral 496.000,00 496.000,00
041220006 Gestão Administrativa e Governamental. 478.000.00 478.000,00
041220061 Modernização da Gestão Pública. 18.000,00 18.000,00
06 Segurança Pública 126.000,00 126.000,00
06182 Defesa Civil 52.000,00 52.000,00
061820007 Defesa Civil do Município. 52.000,00 52.000,00
06183 Informação e Inteligência 74.000,00 74.000,00
061830006 Gestão Administrativa e Governamental. 74.000,00 74.000,00
Total Unidade: 622.000,00 622.000,00
Unidade: 2- CONTROLADORIA GERAL
04 Administração 229.600,00 229.600,00
04124 Controle Interno 229.600,00 229.600,00
041240011 Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. 229.600,00 229.600,00
Total Unidade: 229.600,00 229.600,00
Unidade: 6 - ASSESSORIA JURÍDICA
04 Administração 380.600,00 380.600,00
04122 Administração Geral 380.600,00 380.600,00
041220031 Gestão Administrativa. 380.600,00 380.600,00
28 Encargos especiais 370.000,00 370.000,00
28843 Serviço da Divida Interna 340.000,00 340.000,00
288430032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 340.000,00 340.000,00
28846 Outros Encargos Especiais 30.000,00 30.000,00
288460032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 30.000,00 30.000,00
Total Unidade: 750.600,00 750.600,00
Total Órgão: 1.602.200,00 1.602.200,00
1.7 f'. I.ilid.,d,, P,hIi,a Pletrônjca [Si Page 2 o! 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAI
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
04 Administração 183.600,00 183.600,00
04122 Administração Geral 183.600,00 183.600,00
041220036 Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. 183.600,00 183.600,00
Total Unidade: 183.600,00 183.600,00
Total Órgão: 183.600,00 183.600,00
P,hJj,.,, Fh'lrônjca [SI Page 3 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
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ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 030- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOI%'
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAl
24 Comunicações 382.000,00 382.000,00
24122 Administração Geral 170.000,00 170.000,00
241220041 Comunicação e Publicidade. 170.000,00 170.000,00
24131 Comunicação Social 212.000.00 212.000,00
241310041 Comunicação e Publicidade. 212.000,00 212.000,00
Total Unidade: 382.000,00 382.000,00
Total Órgão: 382.000,00 382.000,00
E&L Produções de Software LTDA PLT (',,,,l,,hj/jd,,d,, P,hlh-,, Rietrônice, [Si Page 40!23
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ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃC
04 Administração 1.148.900,00 1.148.900,00
04 122 Administração Geral 1.148.900,00 1.148.900,00
041220046 Modernização da Gestão Administrativa. 1.025.300,00 1.025.300,00
041220047 PROCON em Ação. 123.600,00 123.600,00
Total Unidade: 1.148.900,00 1.148.900,00
Unidade: 2- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
04 Administração 780.900,00 780.900,00
04122 Administração Geral 780.900,00 780.900,00
041220051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributaria. 780.900,00 780.900,00
28 Encargos especiais 14.000,00 14.000,00
28846 Outros Encargos Especiais 14.000,00 14.000,00
288460051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 14000,00 14.000,00
Total Unidade: 794.900,00 794.900,00
Unidade: 3- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOAL
04 Administração 380.000,00 380.000,00
04122 Administração Geral 250.000,00 250.000,00
041220057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 250.000,00 250.000,00
04128 Formação do Recursos Humanos 130.000,00 130.000,00
041280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 130.000,00 130.000,00
28 Encargos especiais 932.000,00 932.000,00
28128 Formação do Recursos Humanos 360.000,00 360.000,00
281280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 360.000,00 360.000,00
28846 Outros Encargos Especiais 572.000,00 572.000,00
288460056 Encargos Especiais a Cargo do Município. 572.000,00 572.000.00
Total Unidade: 1.312.000,00 1.312.000,00
Unidade: 4- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃC
04 Administração 231.600,00 231.600,00
04122 Administração Geral 112.600,00 112.600,00
041220061 Modernização da Gestão Pública. 112.600,00 112.600,00
04126 Tecnologia da Informação 119.000,00 119.000,00
041260061 Modernização da Gestão Pública. 119.000,00 119.000,00
Total Unidade: 231.600,00 231.600,00
Unidade: 5- DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATO
04 Administração 225.800,00 225.800,00
04122 Administração Geral 225.800,00 225.800,00
041220066 Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. 225.800,00 225.800,00
Total Unidade: 225.800,00 225.800,00
Total Órgão: 3.713.200,00 3.713.200,00
1,e, (',,ntal,jljdade Pública Eletrônica [Si Page 5 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO Vifi - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 050- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLA
Unidade: 1- COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
04 Administração 273.200,00 273.200,00
04 121 Planejamento e Orçamento 96.000,00 96.000,00
041210071 Planejando com Ética e Eficiência. 96.000,00 96.000,00
04122 Administração Geral 177.200.00 177.200,00
041220071 Planejando com Ética e Eficiência. 177.200,00 177.200,00
Total Unidade: 273.200,00 273.200,00
Unidade: 2- COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS -
04 Administração 9.000,00 9.000,00
04121 Planejamento e Orçamento 9.000,00 9.000,00
041210076 Planejando e Criando Novos Caminhos. 9.000,00 9.000,00
Total Unidade: 9.000,00 9.000,00
Total órgão: 282.200,00 282.200,00
E&L Produções de Software LTDA P,t.I ('o,,thj/idade Pública Eletrônica [SI Page 6of23
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 060- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOL
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE OBRAS
04 Administração 1.388.300,00 1.046.000,00 2.434.300,00
04122 Administração Geral 1.388.300,00 1.046.000,00 2.434.300,00
041220081 Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. 1.388.300,00 1.046.000,00 2.434.300,00
Total Unidade: 1.388.300,00 1.046.000,00 2.434.300,00
Total órgão: 1.388.300,00 1.046.000,00 2.434.300,00
e,t1 (',,.,ihi/idadp Pública Eletrônica [Si Page 7 o! 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURI
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO
15 Urbanismo 4.022.500,00 2.010.000,00 6.032.500,00
15122 Administração Geral 633.300,00 633.300.00
151220086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 633.300,00 633.300,00
15451 Infra—estrutura Urbana 3.389.200,00 2.010.000,00 5.399.200,00
154510086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 3.389.200,00 2.010.000,00 5.399.200,00
Total Unidade: 4.022.500,00 2.010.000,00 6.032.500,00
Total Órgão: 4.022.500,00 2.010.000,00 6.032.500,00
r,&, C,rnI,,/,,/ idade Pública Eletrônica [Si Page 80!23 E&L Produções de Software LTDA
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEL
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE ENSINC
12 Educação 3.720.003,11 22.483.126,89 26.203.130,00
12122 Administração Geral 74.003,11 3.573.974,89 3.647.978,00
121220091 Educação Com Qualidade e Valorização. 74.003,11 3.573.974,89 3.647.978,00
12 128 Formação do Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00
121280091 Educação Com Qualidade e Valorização. 55.000,00 55.000,00
12361 Ensino Fundamental 3.125.000,00 11.758.382,00 14.883.382,00
123610091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.125.000,00 11.758.382,00 14.883.382,00
12364 Ensino Superior 6.000,00 6.000,00
123640091 Educação Com Qualidade e Valorização. 6.000,00 6.000,00
12365 Educação Infantil 402.000,00 6.411.570,00 6.813.570,00
123650091 Educação Com Qualidade e Valorização. 402.000,00 6.411.570,00 6.813.570,00
12366 Educação de Jovens e Adultos 126.140,00 126.140,00
123660091 Educação Com Qualidade e Valorização. 126.140,00 126.140,00
12367 Educação Especial 225.060,00 225.060,00
123670091 Educação Com Qualidade e Valorização. 225.060,00 225.060,00
12368 Educação Básica 110.000,00 110.000,00
123680091 Educação Com Qualidade e Valorização. 110.000,00 110.000,00
12541 Preservação e Conservação Ambiental 3.000,00 3.000,00 6.000,00
125410091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.000,00 6.000,00
12846 Outros Encargos Especiais 330.000,00 330.000,00
128460091 Educação Com Qualidade e Valorização. 330.000,00 330.000,00
Total Unidade: 3.720.003,11 22,483.126,89 26.203.130,00
Total Órgão: 3.720.003,11 22.483.126,89 26.203.130,00
Page 9of23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.73710001-10
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
órgão: 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
27 Desporto e Lazer 755.969,73 500.000,00 1.255.969,73
27122 Administração Geral 505.969,73 505.969,73
271220096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Espolie e Lazer. 505.969,73 505.969,73
27812 Desporto Comunitário 190.000,00 190.000,00
278120096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 190.000,00 190.000,00
27813 Lazer 60.000,00 500.000,00 560.000,00
278130096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 60.000,00 500.000,00 560.000,00
Total Unidade: 755.969,73 500.000,00 1.255.969,73
Total órgão: 755.969,73 500.000,00 1.255.969,73
PA,! C,,,,I,hj/ idade Pública Eletrônica [Si Page /0 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10 Saúde 425.000,00 12.481.998,87 12.906.998,87
10122 Administração Geral 3.768.120,00 3.768.120,00
101220100 Saúde e Sociedade. 3.768.120,00 3.768.120,00
10301 Atenção Básica 425.000,00 6.912.204,00 7.337.204,00
103010100 Saúde e Sociedade. 425.000,00 6.897.204,00 7.322.204,00
103010106 Vigilância em Saúde. 15.000,00 15.000,00
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 923.000,00 923.000,00
103030100 Saúde e Sociedade. 923.000,00 923.000,00
10304 Vigilância Sanitária 784.000,00 784.000,00
103040106 Vigilância em Saúde. 784.000,00 784.000,00
10305 Vigilância Epidemiológica 68.574,87 68.574,87
103050100 Saúde e Sociedade. 5.200,00 5.200,00
103050106 Vigilância em Saúde. 63.374,87 63.374,87
10306 Alimentação e Nutrição 5.100,00 5.100,00
103060100 Saúde e Sociedade. 5.100,00 5.100,00
10331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador 21.000,00 21.000,00
103310100 Saúde Sociedade. 21.000,00 21.000,00
Total Unidade: 425.000,00 12.481.998,87 12.906.998,87
Total Órgão: 425.000,00 12.481.998,87 12.906.998,87
PA-1 Cnn!a/lj/ idade Pública Eletrônica [Si Page 11 of23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADI
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social 2.082.556,00 1.253.365,40 3.335.921,40
08122 Administração Geral 905.100,00 72.273,00 977.373,00
081220111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 905.100,00 72.273,00 977.373,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 443.200,00 104.150,00 547.350,00
082430111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 137.500,00 137.500,00
082430113 Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 305.700,00 104.150,00 409.850,00
08244 Assistência Comunitária 734.256,00 1.076.942,40 1.811.198,40
082440111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 734.256,00 1.076.942,40 1.811.198,40
16 Habitação 110.100,00 110.100,00
16482 Habitação Urbana 110.100,00 110.100,00
164820112 Habitação com Dignidade Para Todos. 110.100,00 110.100,00
Total Unidade: 2.192.656,00 1.253.365,40 3.446.021,40
Total Órgão: 2.192.656,00 1.253.365,40 3.446.021,40
I,t,í C,,m',,hjljd,,,Jp P,3h1,ca Rietrónjca TSJ Page 12 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDEI
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOI
20 Agricultura 1.422.800,00 100.000,00 1.522.800,00
20122 Administração Geral 1.232.800,00 100.000,00 1.332.800,00
201220116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 1.232.800,00 1.232.800,00
201220117 Comércio e Agronegôcio. 100.000,00 100.000,00
20542 Controle Ambiental 15.000,00 15.000,00
205420116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 15.000,00 15.000,00
20601 Promoção da Produção Vegetal 38.000,00 38.000,00
206010117 Comércio eAgronegócio. 38.000,00 38.000,00
20602 Promoção da Produção Animal 84.000,00 84.000,00
206020116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 84.000,00 84.000,00
20605 Abastecimento 19.000,00 19.000,00
206050116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 19.000,00 19.000,00
20606 Extensão Rural 34.000,00 34.000,00
206060116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 12.000,00 12.000,00
206060117 Comércio e Agronegôcio. 22.000,00 22.000,00
Total Unidade: 1.422.800,00 100.000,00 1.522.800,00
Unidade: 2- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES
20 Agricultura 132.000,00 132.000,00
20606 Extensão Rural 132.000,00 132.000,00
206060121 Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo. 132.000,00 132.000,00
Total Unidade: 132.000,00 132.000,00
Total Órgão: 1.554.800,00 100.000,00 1.654.800,00
cLr C,..,,d,i1id,,,t, POhIi,v, I'I,'ô.,jeí, LÇI Page 13 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMM
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
18 Gestão Ambientai 1.590.900,00 1.590.900,00
18122 Administração Geral 567.900,00 567900,00
181220126 Preservação e Conservação Ambiental. 567.900,00 567.900,00
18541 Preservação e Conservação Ambiental 743.000,00 743.000,00
185410126 Preservação e Conservação Ambiental. 743.000,00 743.000,00
18542 Controle Ambiental 18.000,00 18.000,00
185420126 Preservação e Conservação Ambiental. 18.000,00 18.000,00
18543 Recuperação de Áreas Degradadas 262.000,00 262.000,00
185430126 Preservação e Conservação Ambiental- 262.000,00 262.000,00
Total Unidade: 1.590.900,00 1.590.900,00
Total Órgão: 1.590.900,00 1.590.900,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 14 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA ,COMÉRCIO E SERVIÇOS
04 Administração 533.600,00 100.000,00 633.600,00
04122 Administração Geral 423.600,00 423.600,00
041220131 Baixo Guandu Empreendedor 423.600,00 423.600,00
04126 Tecnologia da Informação 110.000,00 100.000,00 210.000,00
041260132 Cidade Digital 110.000,00 100.000,00 210.000.00
11 Trabalho 27.400,00 27.400,00
11333 Empregabilidade 27.400,00 27.400,00
113330131 Baixo Guandu Empreendedor 27.400,00 27.400,00
22 Indústria 160.00,00 160.000,00
22661 Promoção Industrial 160.000,00 160.000,00
226610131 Baixo Guandu Empreendedor 160.000,00 160.000,00
23 Comércio e Serviços 7.000,00 7.000,00
23691 Promoção Comercial 1.000,00 1.000,00
236910131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00
23692 Comercialização 6.000,00 6.000,00
236920131 Baixo Guandu Empreendedor 6.000,00 6.000,00
26 Transporte 1.000,00 1.000,00
26451 Infra_estrutura Urbana 1.000,00 1.000,00
264510131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00
Total Unidade: 729.000,00 100.000,00 829.000,00
Unidade: 2- DEPARTAMENTO DE TURISMC
23 Comércio e Serviços 129.000,00 129.000,00
23695 Turismo 129.000,00 129.000,00
236950136 Turismo Sustentável. 129.000,00 129.000,00
Total Unidade: 129.000,00 129.000,00
Total Órgão: 858.000,00 100.000,00 958.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 15 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: 150- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECUL'
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE CULTURfi
13 Cultura 400.000,00 150.000,00 550.000,00
13122 Administração Geral 236.800,00 236.800,00
131220141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 236.800,00 236.800,00
13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 14.000,00 100.000,00 114.000,00
133910141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 14.000,00 100.000,00 114.000,00
13392 Difulsâo Cultural 149.200,00 50.000,00 199.200,00
133920141 Resgate do Património Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 149.200,00 50000,00 199.200,00
Total Unidade: 400.000,00 150.000,00 550.000,00
Total órgão: 400.000,00 150.000,00 550.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 160!23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
órgão: 160- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade: 1- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
17 Saneamento 4.997.000,00 4.997.000,00
17 122 Administração Geral 4.997.000.00 4.997.000,00
171220190 Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. 2.634.464,00 2.634.464,00
171220191 Sistema de Coleta de Água do SAAE. 2.200.705,00 2.200.705,00
171220192 Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. 161831,00 161.831,00
Total Unidade: 4.997.000,00 4.997.000,00
Total Órgão: 4.997.000,00 4.997.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 17 of23 E&.L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIII— DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
órgão: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade: 9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.000.000,00 1.000.000,00
99999 Reserva de Contingência 1.000.000,00 1.000.000,00
999999999 Reserva de Contingência. 1.000.000,00 1.000.000,00
Total Unidade: 1.000.000,00 1.000.000,00
Total Órgão: 1.000.000,00 1.000.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 18 o! 23 EM Produções de Software LTDA
MIJNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFIJNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: RESUMO GERAL
Unidade: RESUMO GERAL
01 Legislativa 2.650.000,00 2.650.000,00
01031 Ação Legislativa 2.650.000,00 2.650.000,00
010310001 Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa. 2.650.000,00 2.650.000,00
04 Administração 6.261.100,00 1.146.000,00 7.407.100,00
04121 Planejamento e Orçamento 105.000,00 105.000,00
041210071 Planejando com Ética e Eficiência. 96.000,00 96.000,00
041210076 Planejando e Criando Novos Caminhos. 9.000,00 9.000,00
04122 Administração Geral 5.567.500,00 1.046.000,00 6.613.500,00
041220006 Gestão Administrativa e Governamental. 478.000,00 478.000,00
041220031 Gestão Administrativa. 380.600,00 380.600,00
041220036 Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. 183.600,00 183.600,00
041220046 Modernização da Gestão Administrativa. 1.025.300,00 1.025.300,00
041220047 PROCON em Ação. 123.600,00 123.600,00
041220051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 780.900,00 780.900,00
041220057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 250.000,00 250.000,00
041220061 Modernização da Gestão Pública. 130.600,00 130.600,00
041220066 Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. 225.800,00 225.800,00
041220071 Planejando com Ética e Eficiência. 177.200,00 177.200,00
041220081 Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. 1.388.300,00 1.046.000,00 2.434.300,00
041220131 Baixo Guandu Empreendedor 423.600,00 423.600,00
04124 Controle Interno 229.600,00 229.600,00
041240011 Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. 229.600,00 229.600,00
04126 Tecnologia da Informação 229.000,00 100.000,00 329.000,00
041260061 Modernização da Gestão Pública. 119.000,00 119.000,00
041260132 Cidade Digital 110.000,00 100.000,00 210.000,00
04128 Formação do Recursos Humanos 130.000,00 130.000,00
041280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 130.000,00 130.000,00
06 Segurança Pública 126.000,00 126.000,00
06182 Defesa Civil 52.000,00 52.000,00
061820007 Defesa Civil do Município. 52.000,00 52.000,00
06183 Informação e Inteligência 74.000,00 74.000,00
061830006 Gestão Administrativa e Governamental. 74.000,00 74.000,00
08 Assistência Social 2.082.556,00 1.253.365,40 3.335.921,40
08122 Administração Geral 905.100,00 72.273,00 977.373,00
081220111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 905.100,00 72.273,00 977.373,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 443.200,00 104.150,00 547.350,00
082430111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 137.500,00 137.500,00
082430113 Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 305.700,00 104.150,00 409.850,00
08244 Assistência Comunitária 734.256,00 1.076.942,40 1.811.198,40
082440111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 734.256,00 1.076.942,40 1.811.198,40
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 19 o! 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: RESUMO GERAL
Unidade: RESUMO GERAL
10 Saúde 425.000,00 12.481.998,87 12.906.998,87
10122 Administração Geral 3.768.120,00 3.768.120,00
101220100 Saúde e Sociedade. 3.768.120,00 3.768.120,00
10301 Atenção Básica 425.000,00 6.912.204,00 7.337.204,00
103010100 Saúde e Sociedade. 425.000,00 6.897.204,00 7.322.204,00
103010106 Vigilância em Saúde. 15.000,00 15.000,00
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 923.000,00 923.000,00
103030100 Saúde e Sociedade. 923.000,00 923.000,00
10304 Vigilância Sanitária 784.000,00 784.000,00
103040106 Vigilância em Saúde. 784.000,00 784.000,00
10305 Vigilância Epidemiológica 68.574,87 68.574.87
103050100 Saúde e Sociedade. 5.200,00 5.200,00
103050106 Vigilância em Saúde. 63.374,87 63.374,87
10306 Alimentação e Nutrição 5.100,00 5.100,00
103060100 Saúde e Sociedade. 5.100,00 5.100,00
10331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 21.000,00 21.000,00
103310100 Saúde e Sociedade. 21.000,00 21.000,00
11 Trabalho 27.400,00 27.400,00
11333 Empregabilidade 27.400,00 27.400,00
113330131 Baixo Guandu Empreendedor 27.400,00 27.400,00
12 Educação 3.720.003,11 22.483.126,89 26.203.130,00
12122 Administração Geral 74.003,11 3.573.974,89 3.647.978,00
121220091 Educação Com Qualidade e Valorização. 74.003,11 3.573.974,89 3.647.978,00
12128 Formação do Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00
121280091 Educação Com Qualidade e Valorização. 55.000,00 55.000,00
12361 Ensino Fundamental 3.125.000,00 11.758.382,00 14.883.382,00
123610091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.125.000,00 11.758.382,00 14.883.382,00
12364 Ensino Superior 6.000,00 6.000,00
123640091 Educação Com Qualidade e Valorização. 6.000,00 6.000,00
12365 Educação Infantil 402.000,00 6.411.570,00 6.813.570,00
123650091 Educação Com Qualidade e Valorização. 402.000,00 6.411.570,00 6.813.570,00
12366 Educação de Jovens e Adultos 126.140,00 126.140,00
123660091 Educação Com Qualidade e Valorização. 126.140,00 126.140,00
12367 Educação Especial 225.060,00 225.060,00
123670091 Educação Com Qualidade e Valorização. 225.060,00 225.060,00
12368 Educação Básica 110.000,00 110.000,00
123680091 Educação Com Qualidade e Valorização. 110.000,00 110.000,00
12541 Preservação e Conservação Ambiental 3.000,00 3.000,00 6.000,00
125410091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.000,00 6.000,00
12846 Outros Encargos Especiais 330.000,00 330.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 20 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO
CONSOLIDADO
DE BAIXO GUANDU
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
- EXERCÍCIO DE 2014
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIIIORÇAMENTO
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: RESUMO GERAL
Unidade: RESUMO GERAL
128460091 Educação Com Qualidade e Valorização. 330.000,00 330.000,00
13 Cultura 400.000,00 150.000,00 550.000,00
13122 Administração Geral 236.800,00 236.800,00
131220141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 236800,00 236.800,00
13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 14000,00 100.000,00 114000,00
133910141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 14.000,00 100.000,00 114.000,00
13392 Difulsão Cultural 149.200,00 50.000,00 199.200,00
133920141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 149.200,00 50.000,00 199.200,00
15 Urbanismo 4.022.500,00 2.010.000,00 6.032.500,00
15122 Administração Geral 633.300,00 633.300,00
151220086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 633.300,00 633.300,00
15451 Infra—estrutura Urbana 3.389.200,00 2.010.000,00 5.399.200,00
154510086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 3.389.200,00 2.010.000,00 5.399.200,00
16 Habitação 110.100,00 110.100,00
16482 Habitação Urbana 110.100,00 110.100,00
164820112 Habitação com Dignidade Para Todos. 110.100,00 110.100,00
17 Saneamento 4.997.000,00 4.997.000,00
17122 Administração Geral 4.997.000,00 4.997.000,00
171220190 Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. 2.634.464,00 2.634.464,00
171220191 Sistema de Coleta de Água do SAAE. 2.200.705,00 2.200.705,00
171220192 Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. 161.831,00 161.831,00
18 Gestão Ambiental 1.590.900,00 1.590.900,00
18122 Administração Geral 567.900,00 567.900,00
181220126 Preservação e Conservação Ambiental. 567.900,00 567.900,00
18541 Preservação e Conservação Ambiental 743.000,00 743.000,00
185410126 Preservação e Conservação Ambienta]. 743.000,00 743.000,00
18542 Controle Ambiental 18.000.00 18.000,00
185420126 Preservação e Conservação Ambiental. 18.000,00 18.000,00
18543 Recuperação de Áreas Degradadas 262.000,00 262.000,00
185430126 Preservação e Conservação Ambiental. 262.000,00 262.000,00
20 Agricultura 1.554.800,00 100.000,00 1.654.800,00
20122 Administração Geral 1.232.800,00 100.000,00 1.332.800,00
201220116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 1.232.800,00 1.232.800,00
201220117 Comércio e Agronegócio. 100.000,00 100.000,00
20542 Controle Ambiental 15.000,00 15.000,00
205420116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 15.000,00 15.000.00
20601 Promoção da Produção Vegetal 38.000,00 38.000,00
206010117 Comércio e Agronegócio. 38.000,00 38.000,00
20602 Promoção da Produção Animal 84.000,00 84.000,00
206020116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 84.000,00 84.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Page 21 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPLO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
órgão: RESUMO GERAL
Unidade: RESUMO GERAL
20605 Abastecimento 19.000,00 19.000,00
206050116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 19.000,00 19.000,00
20606 Extensão Rural 166.000,00 166.000,00
206060116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 12.000,00 12.000.00
206060117 Comércio e Agronegôcio. 22.000,00 22.000,00
206060121 Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo. 132.000,00 132.000,00
22 Indústria 160.000,00 160.000,00
22661 Promoção Industrial 160.000,00 160.000,00
226610131 Baixo Guandu Empreendedor 160.000,00 160.000,00
23 Comércio e Serviços 136.000,00 136.000,00
23691 Promoção Comercial 1.000,00 1.000,00
236910131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00
23692 Comercialização 6.000,00 6.000,00
236920131 Baixo Guandu Empreendedor 6.000,00 6.000,00
23695 Turismo 129.000,00 129.000,00
236950136 Turismo Sustentável. 129.000,00 129.000,00
24 Comunicações 382.000,00 382.000,00
24122 Administração Geral 170.000,00 170.000,00
241220041 Comunicação e Publicidade. 170.000,00 170.000,00
24131 Comunicação Social 212.000,00 212.000,00
241310041 Comunicação e Publicidade. 212.000,00 212.000,00
26 Transporte 1.000,00 1.000,00
26451 Infra estrutura Urbana 1.000,00 1.000,00
264510131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00
27 Desporto e Lazer 755.969,73 500.000,00 1.255.969,73
27122 Administração Geral 505.969,73 505.969,73
271220096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 505.969,73 505.969,73
27812 Desporto Comunitário 190.000,00 190.000,00
278120096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 190.000,00 190.000,00
27813 Lazer 60.000,00 500.000,00 560.000,00
278130096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 60.000,00 500.000,00 560.000,00
28 Encargos especiais 1.316.000,00 1.316.000,00
28128 Formação do Recursos Humanos 360.000,00 360.000,00
281280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 360.000,00 360.000,00
28843 Serviço da Dívida Interna 340.000,00 340.000,00
288430032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 340.000,00 340.000,00
28846 Outros Encargos Especiais 616.000,00 616.000,00
288460032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 30.000,00 30000,00
288460051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 14.000,00 14.000,00
288460056 Encargos Especiais a Cargo do Município. 572.000,00 572.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 22 of23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUI3FUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor
Órgão: RESUMO GERAL
Unidade: RESUMO GERAL
99
99999
999999999
RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência.
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Total Unidade: 31.718.328,84 40.124.491,16 71.842.820,00
Total Órgão: 31.718.328,84 40.124.491,16 71.842.820,00
Total Intra-Orçamentário 0,00
Total Líquido: 71.842.820,00
*
-,
N
•1'•
.f:I
- .idio a Silva
Adonla
Secsetàoo e Adm e'
po(taflafl OOlie
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 23 of 23 E&L Produções de Software LTDA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças-5EAFI
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN
DEMONSTRATIVO DA
DESPESA POR ÓRGÃO E
FUNÇÃO
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Valor Código Descrição
001 - CÂMARA MUNICIPAL
01 Legislativa
2.650.000.00
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça
04 Administração
05 Defesa Nacional
06 Segurança Pública
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
21 Organização Agrária
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total:
2.650.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 1 of19 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição
Valor
010 - GABINETE DO PREFEITO - GAB
01 Legislativa
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça 1.106.200,00
04 Administração
05 Defesa Nacional 126.000,00
06 Segurança Pública
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
21 Organização Agrária
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer 370.000,00
28 Encargos especiais
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total:
1.602.200,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 2 of 19 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 Valor
Código Descrição
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAI
01 Legislativa
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça 183.600,00
04 Administração
05 Defesa Nacional
06 Segurança Pública
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
21 Organização Agrária
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 183.600,00
Total:
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 3 af /9 E&L Produções de Software LTDA
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Valor Código Descrição
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECO1'
01 Legislativa
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça
04 Administração
05 Defesa Nacional
06 Segurança Pública
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
21 Organização Agrária
22 Indústria
23 Comércio e Serviços 382 000,00
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total:
382.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 4ofl9 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Valor
Código Descrição
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF
01 Legislativa
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça 2767.200,00
04 Administração
05 Defesa Nacional
06 Segurança Pública
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
21 Organização Agrária
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer 946.000,00
28 Encargos especiais
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.713.200,00
Total:
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 5 of 19 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 Valor
Código Descrição
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLA1
01 Legislativa
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça 282.200,00
04 Administração
05 Defesa Nacional
06 Segurança Pública
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
21 Organização Agrária
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 282.200,00
Total:
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 6ofl9 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 Valor
Código Descrição
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOL
01 Legislativa
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça 2 434.300,00
04 Administração
05 Defesa Nacional
06 Segurança Pública
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
21 Organização Agrária
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.434.300,00
Total:
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 7of]9 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇAO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 Valor
Código Descrição
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURI
01 Legislativa
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça
04 Administração
05 Defesa Nacional
06 Segurança Pública
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania 6 032.500,00
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
21 Organização Agrária
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.032.500,00
Total:
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 8of19 E&L Produções de Software LTDA
MUNICLPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 Valor
Código Descrição
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEI
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
99
Total:
Legislativa
Judiciária
Essencial à Justiça
Administração
Defesa Nacional
Segurança Pública
Relações Exteriores
Assistência Social
Previdência Social
Saúde
Trabalho
Educação
Cultura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Habitação
Saneamento
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos especiais
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
26.203.130,00
26.203.130,00
E&L Produções de Software LTDA Page 9of]9 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Valor
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEI
01 Legislativa
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça
04 Administração
05 Defesa Nacional
06 Segurança Pública
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
21 Organização Agrária
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer 1.255.969,73
28 Encargos especiais
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 1.255.969,73
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (S] Page JOof]9 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Valor
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
01 Legislativa
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça
04 Administração
05 Defesa Nacional
06 Segurança Pública
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde 12.906.998,87
II Trabalho
12 Educação
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
21 Organização Agrária
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 12.906.998,87
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 11 of19 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÏPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Valor
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADI
01 Legislativa
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça
04 Administração
05 Defesa Nacional
06 Segurança Pública
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social 3.335.921,40
09 Previdência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação 110.100,00
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
21 Organização Agrária
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 3.446.021,40
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page I2ofi9 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPLO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Valor
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDEI
01 Legislativa
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça
04 Administração
05 Defesa Nacional
06 Segurança Pública
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura 1.654.800,00
21 Organização Agrária
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 1.654.800,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 13 of 19 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Valor
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMI
01 Legislativa
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça
04 Administração
05 Defesa Nacional
06 Segurança Pública
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental 1.590.900,00
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
21 Organização Agrária
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 1.590.900,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 14 of 19 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Valor
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
01 Legislativa
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça
04 Administração 633.600,00
05 Defesa Nacional
06 Segurança Pública
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
II Trabalho 27.400,00
12 Educação
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
21 Organização Agrária
22 Indústria 160.000,00
23 Comércio e Serviços 136.000,00
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte 1.000.00
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 958.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page l5of]9 E&L Produções de Software LTDA
MIJNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Valor
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECUL'
01 Legislativa
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça
04 Administração
05 Defesa Nacional
06 Segurança Pública
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura 550.000,00
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
21 Organização Agrária
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 550.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 16of19 E&L Produções de Software LTDA
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Valor
160 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAI
01 Legislativa
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça
04 Administração
05 Defesa Nacional
06 Segurança Pública
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento 4997.000,00
18 Gestão Ambiental
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
21 Organização Agrária
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total: 4.997.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 17of19 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Valor
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
01 Legislativa
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça
04 Administração
05 Defesa Nacional
06 Segurança Pública
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
li Trabalho
12 Educação
13 Cultura
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura
21 Organização Agrária
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
24 Comunicações
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00
Total: 1.000.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 18 of 19 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO IX — DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ORÇAMENTO — EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Valor
RESUMO GERAL
01 Legislativa 2.650.000,00
02 Judiciária
03 Essencial à Justiça
04 Administração 7.407.100,00
05 Defesa Nacional
06 Segurança Pública 126.000,00
07 Relações Exteriores
08 Assistência Social 3.335.921,40
09 Previdência Social
10 Saúde 12.906.998,87
11 Trabalho 27.400,00
12 Educação 26.203.130,00
13 Cultura 550.000,00
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo 6.032.500,00
16 Habitação 110.100,00
17 Saneamento 4.997.000,00
18 Gestão Ambiental 1.590.900,00
19 Ciência e Tecnologia
20 Agricultura 1.654.800,00
21 Organização Agrária
22 Indústria 160.000,00
23 Comércio e Serviços 136.000,00
24 Comunicações 382.000,00
25 Energia
26 Transporte 1.000,00
27 Desporto e Lazer 1.255.969.73
28 Encargos especiais 1.316.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00
Total: 71.842.820,00
Total Intra-Orçamentário 0,00
Total Líquido: ... 71.842.820,00
o
() 10 Adonsa negidio. Silva
/ ' ••.
/
Secretário de ,to
Portaria 000112013
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 19 of 19 E&L Produçôes de Software LTDA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN
COMPATIBILIZAÇÃO DO
ORÇAMENTO/METAS
FISCAIS
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n5 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas .:.• Objetivos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
Desenvolver um planejamento organizacional para assegurar e
ampliar os sistemas administrativos de forma integrada, objeti
vando a otimizaçlo dos fluxos de trabalho padmnizadps e cap
acitados tecnológico e funcional para atendimento das atividad
es parlamentares.
Desenvolver —planejamento organizacional para assegurar e
ampliar os sistemas administrativos de forma integrada, objeti
vando a otimização dos fluxos de trabalho padmnizadps e cap
acitados tecnológico e funcional para atendimento das atividad
es parlamentares.
Desenvolver um planejamento organizacional para assegurar e
ampliar os sistemas administrativos de forma integrada, objeti
vendo a otimização dos fluxos de trabalho padmnizadps e cap
acitados tecnológico e funcional para atendimento das atividad
es parlamentares.
Desenvolver um planejamento organizacional para assegurar e
ampliar os sistemas administrativos de forma integrada, objeti
vendo a otimização dos fluxos de trabalho padronizadps e cap
acitados tecnológico e funcional para atendimento das atividad
es parlamentares.
Desenvolver um planejamento organizacional para assegurar e
ampliar os sistemas administrativos de forma integrada, objeti
vendo aotimização dos fluxos de trabalho padmnizadps e cap
acitados tecnológico e funcional para atendimento das atividad
es parlamentares.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d
emendas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados.
Garantir as condições
emendas do Gabinete
Garantir as condições
emendas do Gabinete
Garantir as condições
emendas do Gabinete
Garantir as condições
emendas do Gabinete
Garantir as condições
emendas do Gabinete
Garantir as condições
emendas do Gabinete
Garantir as condições
emendas do Gabinete
administrativas, as ações estratégicas e
do Prefeito e dos órgãos vinculados.
administrativas, as ações estratégicas e
do Prefeito e dos órgãos vinculados.
administrativas, as ações estratégicas e
do Prefeito e dos órgãos vinculados.
administrativas, as ações estratégicas e
do Prefeito e dos órgãos vinculados.
administrativas, as ações estratégicas e
do Prefeito e dos órgãos vinculados.
administrativas, as ações estratégicas e
do Prefeito e dos órgãos vinculados.
administrativas, as ações estratégicas e
do Prefeito e dos órgãos vinculados.
: - - ..:.. •-:- Recursos - Previsão:'-Órg/tJnid Funcional Dotaçflo Desci-içflo
324.000,00 0011 010310001
648.000,00 0011 010310001
86.400,00 0011 010310001
1.728.000,00 0011 010310001
64.800,00 0011 010310001
RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600,00 0101 061830006
RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600,00 0101 061830006
RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600,00 0101 061830006
RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600,00 0101 061830006
RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600,00 0101 061830006
RECURSOS ORDINÁRIOS 205.000,00 0101 041220006
RECURSOS ORDINÁRIOS 205.000,00 0101 041220006
RECURSOS ORDINÁRIOS 205.000,00 0101 041220006
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LIDA
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgflJnid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANOL
II 0101
Ir 0101
II 0101
II 0101
II 0101
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d
emandas do Gabinete do Prefeito e dos ó.gãos vinculados
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete do Prefeito e dos ósgãos vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete do Prefeito e dos õsg8os vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas o
emandas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete do Prefeito e dos &gãos vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete do Prefeito e dos órgios vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete do Prefeito e dos árgãos vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete do Prefeito e dos ótgãos vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete do Prefeito e dos érgãos vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete do Prefeito e dos óegãos vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d
emandas do Gabinete do Prefeito e dos ósg8os vinculados.
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
205.000,
205.000
205.000.1' 0101
205.000,
205.000,
205.000,
205.000,'' 0101
205.000,'. 0101
205.000," 0101
205.000,'' 0101
205.000,'' 0101
129.600,11 0101
129.600,11 0101
129.600,l1 0101
041220006
041220006
041220006
041220006
041220006
041220006
041220006
041220006
041220006
041220006
041220006
061830006
061830006
061830006
E&L Contabilidade Pública Eletrônico [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfLjnid Funcional .Dotação Desrição
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
li 0101
II 0101
Garantiras condições administrativas, as ações estratégicas e d
emandas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d
emandas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados.
Viabilizar ações de prevenção e a limitação dos riscos e perdas
da população civil em casos de sinistros ou calamidade pública
Viabilizar ações de prevenção e a limitação dos riscos e perdas
da população civil em casos de sinistros ou calamidade públi
Viabilizar ações de prevenção e a limitação dos riscos e perdas
da população civil em casos de sinistros ou calamidade públi
Viabilizar ações de prevenção e a limitação dos riscos e perdas
da população civil em casos de sinistros ou calamidade públi
Viabilizar ações de prevenção e a limitação dos riscos e perdas
da população civil em casos de sinistros ou calamidade públi.
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria
pública, correção, prevenção e combate
à coinspção, fomentando o controle social.
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria
pública, correção, prevenção e combate
à corrupção, fomentando o controle social.
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria
público, correção, prevenção e combate
à corrupção, fomentando o controle social.
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria
pública, correção, prevenção e combate
à corrupção, fomentando o controle social.
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria
pública, correção, prevenção e combate
à corrupção, fomentando o controle social.
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
061830006
061830006
061830006
041220006
061820007
061820007
061820007
061820007
061820007
041240011
041240011
041240011
041240011
041240011
129.600,
129.600,
129.600,'' 0101
16.200,0' 0101
54.000,'' 0101
54.000,'' 0101
54.000,'' 0101
54.000,0' 0101
54.000,66 0101
64.800,66 0102
226.000,66 0102
226.000,66 0102
226.000,6 6 0102
976,000, 11 0102
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 3 de 3 E&L Produções de Software LTDA
Metas: Objetivos Reëursos - Previsão ÓrILJnid Funcional Dotação - Descrição
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
32.400, 0106
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria
pública, correção, prevenção e combate
à comipção, fbmentando o controle social.
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria
pública, correção, prevenção e combate
à corrupção, lbmentando o controle social.
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência á
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria
pública, correção, prevenção e combate
à corrupção, fismentando o controle social.
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria
pública, correção, prevenção e combate
à corrupção, fomentando o controle social.
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria
pública, correção, prevenção e combate
à corrupção, fomentando o controle social.
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria
pública, correção, prevenção e combate
à cornrpção, fomentando o controle social
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria
pública, correção, prevenção e combate
à corrupção, fomentando o controle social.
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria
pública, correção, prevenção e combate
à corntpçâo, fomentando o controle social.
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria
pública, correção, prevenção e combate
à corrupção, fomentando o controle social.
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria
pública, correção, prevenção e combate
à corrupção, fomentando o controle social.
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos ótgãoa.
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos órgãos.
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos órgãos.
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
226.000, ri 0102 041240011
226.000,9' 0102 041240011
226.000, 16 0102 041240011
226.000, 0102 041240011
226.000, ir 0102 041240011
226.000, e 0102 0412400!!
32.400 0102 041240011
32.400 0102 041240011
32.400 0102 041240011
32.400,'' 0102
32.400,'' 0106
0106
041240011
041220031
041220031
041220031
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (s) Página 4 de 4 E&L Produções de Software LTDA
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos óxos.
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos órgãos.
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos órgãos.
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos ói8os.
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos órgãos.
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos óigáos.
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos órgãos.
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos óigãos.
Garantir a eficiência, a eficácia es efetividade dos órgãos.
Custear as despesas relativas a ações judiciais promovidas cnn
tra o Município.
Custear as despesas relativas a ações judiciais promovidas cnn
Ira o Município.
Custear as despesas relativas a ações judiciais promovidas cnn
Ira o Município.
Custear as despesas relativas a ações judiciais promovidas cnn
tia o Município.
Custear as despesas relativas a ações judiciais promovidas cnn
tra oMunicipio.
Custear as despesas relativas a ações judiciais promovidas cnn
tra oMunicípio.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos
vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e á
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos
vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos
vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos
vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos
vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos
vinculados.
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
32.400,00
226.800.'' 0106 041220031
226.800,9' 0106 041220031
226.800,'' 0106 041220031
226.800,'' 0106 041220031
226.800,1. 0106 041220031
226.800,1' 0106 041220031
226.800,1' 0106 041220031
226.800,'' 0106 041220031
226.800,1' 0106 041220031
1.080.000,1' 0106 288460032
1.080.000,'' 0106 288460032
54.000,'' 0106 288430032
54.000,'' 0106 288430032
54.000,1' 0106 288430032
54.000,'' 0106 288460032
164.000,'. 0201 041220036
164.000,'' 0201 041220036
164.000," 0201 041220036
164.000,1' 0201 041220036
164.000,.' 0201 041220036
164.000," 0201 041220036
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação, Descrição,
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
E&L Contabilidade Público Eletrônica [5] Página 5 de 5 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDt
Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
RECURSOS ORDINÁRIOS 164.000,00 0201 041220036
RECURSOS ORDINÁRIOS 164.000,00 0201 041220036
RECURSOS ORDINÁRIOS 164.000,00 0201 041220036
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos
vinculados
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos
vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete, da Seesetana de Gabinete e dos órgãos
vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos
vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos
vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos
vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos
vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos
vinculados.
Garantiras condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos
vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos ósgãos
vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos
vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos
vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos
vinculados.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos
vinculados.
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 6 de 6 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Recursos Previsão ÓrgíUnid Funcional Dotação Descrição
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036
RECURSOS ORDINÁRIOS 5.400,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 5.400,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 5.400,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 5.400,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 5.400,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 183.600,00 0301 241220041
RECURSOS ORDINÁRIOS 183.600,00 0301 241220041
RECURSOS ORDINÁRIOS 183.600,00 0301 241220041
RECURSOS ORDINÁRIOS 183.600,00 0301 241220041
RECURSOS ORDINÁRIOS 183.600,00 0301 241220041
RECURSOS ORDINÁRIOS 183.600,00 0301 241220041
Metas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos ót8oa
vinculados.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos ósãos
vinculados.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos elo?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
Objetivos
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 7 de 7 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 201'1
Metas Objetivos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
odor Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
odor Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
odor Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do 1'
oder Executivo.
Oprograxna visa dar publicidade e transparência aos atos do P
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
Recursos Previs8o Órg[Unid Funcional Dotação Descrição
RECURSOS ORDINARIOS 183.600,00 0301 241220041
RECURSOS ORDINÁRIOS 183.600,00 0301 241220041
RECURSOS ORDINÁRIOS 183.600,00 0301 241220041
RECURSOS ORDINÁRIOS 183.600,00 0301 241220041
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.200,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.200,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.200,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,00 0301 241310041
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 8 de 8 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão Õrgiunid Funcional Dotação Descrição
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
10.800, II
10.800 0301
540.000, '4 0401
129.600 0401
129.600 0401
Oprogiarna visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos aros do P
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P
odor Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do?
oder Executivo.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
21.600," 0301
21.600,1' 0301
21.600,1' 0301
10.800.0' 0301
10.800.11 0301
540.000.'' 0401
540.0009' 0401
540.000," 0401
129.600,11 0401
129.600,'' 0401
43.200," 0401
241310041
241310041
241310041
241310041
241310041
241310041
241310041
041220046
041220046
041220046
041220046
041220046
041220046
041220046
041220046
041220046
0301
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 9 de 9 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursõs Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAND1
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
dncia, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do Órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
daria, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
dona, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
43.200," 0401 041220046
43.200," 0401 041220046
259.200,'' 0401 041220046
259.200,'' 0401 041220046
259.200,'' 0401 041220046
270.000,'' 0401 041220046
270.000," 0401 041220046
270.000,'' 0401 041220046
270.000," 0401 041220046
270.000," 0401 041220046
270.000," 0401 041220046
270.000,'' 0401 041220046
270.000,'' 0401 041220046
270.000,0' 0401 041220046
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 10 de 10 E&L Produções de Software LTDA
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efisividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efinividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efètividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e eftividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efbtividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
Inda, eficácia e eãoividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e ektividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
270.000
270.000
270.000," 0401
270.000
270.000,0' 0401
270.000
270.000,11 0401
54.000,
54.000,11 0401
54.000.11 0401
54.000,6$ 0401
54.000,
54.000,
54.000
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
041220046
041220046
041220046
041220046
041220046
041220046
041220046
041220046
041220046
041220046
041220046
041220046
041220046
041220046
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI.
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 11 de 11 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2011
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg[Unid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIR
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000 0401 041220046
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000,1' 0401 041220046
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000.'' 0401 041220046
ao desenvolvimento das atividades do fogão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000,'' 0401 041220046
ao desenvolvimento das atividades do fogão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000,1' 0401 041220046
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000," 0401 041220046
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000," 0401 041220046
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici
ência, eficácia e efetividade do Departamento.
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600,0' 0401 041220047
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de otient
ação, de defesa e de educação do consumidor.
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600,'' 0401 041220047
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de onent
ação, de defesa e de educação do consumidor
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600,'' 0401 041220047
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de osient
ação, de defesa e de educação do consumidor.
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600, 0401 041220047
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de osient
ação, de defesa e de educação do consumidor.
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600, 0401 041220047
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de onent
ação, de defesa e de educação do consumidor
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600, 0401 041220047
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient
ação, de defesa e de educação do consumidor.
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600, 0401 041220047
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de onent
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 12 de 12 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição
0401
0401
75.600 II
75.600 II
21.600, 6l
21.600 0401
21.600 0401
10.800 0401
32.400, 0402
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANI)L
ação, de defesa e de educação do consumidor.
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient
ação, de defesa e de educação do consumidor.
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade
sduiecionadas à formulação da políticas de proteção, de orient
ação, de defesa e de educação do consumidor.
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient
ação, de defesa e de educação do consumidor.
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient
ação, de defesa e de educação do consumidor.
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient
ação, de defesa e de educação do consumidor
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient
ação, de defesa e de educação do consumidor.
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient
ação, de defesa e de educação do consumidor.
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade
direcionadas à fonnulação da políticas de proteção, de orient
ação, de defesa e de educação do consumidor.
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient
ação, de defesa e de educação do consumidor:
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient
ação, de defesa e de educação do consumidor.
'romoção e incremento no âmbito do Município das atividade
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient
ção, de defesa ode educação do consim,idor
mplementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e gestão e
iciente do óigão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
21.600,'' 0401
21.600,'' 0401
10.800," 0401
10.800,'' 0401
10.800,.' 0401
32.400,'' 0402
32.400,'' 0402
0402
041220047
041220047
041220047
041220047
041220047
041220047
041220047
041220047
041220047
041220047
041220047
041220051
041220051
041220051
041220051
0401
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 13 de 13 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão órgítjnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDE
ficiente do órgão. 32.400,00
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente doórgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do ózgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações pata garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
288460051
041220051
041220051
041220051
041220051
041220051
041220051
041220051
041220051
041220051
041220051
041220051
041220051
041220051
041220051
041220051
041220051
041220051
II 0402
II 0402
II 0402
0402
0402
0402
0402
21.600,
129.000,
129.000,
129.000," 0402
129.000,1' 0402
129.000,'' 0402
129.000,1' 0402
129.000," 0402
129.000," 0402
129.000,'' 0402
21.600,11 0402
21.600," 0402
21.600,'' 0402
21.600," 0402
21.600,
21.600,
21.600,
21.600.
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 14 de 14 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
Implementar ações para garantir o equilibiio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do óegâo.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órão.
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e
ficiente do órgão.
Viabilizar material e financeiramente os programas de benefic
ios e proventos dos servidores municipais inativos e pensionis
tas
Viabilizar material e financeiramente os programas de benefic
ios e proventos dos servidores municipais inativos e pensionis
55$.
Viabilizar material e financeiramente os programas de benefic
ios e proventos dos servidores municipais inativos e pensionis
55$.
Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade de vida e bem-estar doa colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradoras
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Recursos Previs8o Ôrg/lJnid Funcional Dotação Descrição
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,00 0402 041220051
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,00 0402 041220051
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,00 0402 288460051
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,00 0402 288460051
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,00 0402 288460051
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 288460056
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 288460056
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 288460056
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 281280057
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,00 0403 041280057
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 041220057
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 041220057
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 041220057
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 041220057
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 041220057
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 041220057
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 041220057
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 041220057
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 041220057
E&L Contabilidade Pública Eletrónica /5] Página 15 de 15 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANT)L
Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores
e servidores daAdministsação Municipal.
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores
e servidores daAdministsação Municipal.
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores
e servidores daAdministiação Municipal.
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores
e servidores da Administração Municipal.
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder púb]
ico municipal e difundir o conhecimento científico e teasológi
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent
ável.
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder púbi
ico municipal difundir o conhecimento científico e teasológi
co tias relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em
Ciência e Tecnologia, garantindo san desenvolvimento sustent
ável.
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder púbi
ico municipal e clifisndir o conhecimento científico e teasológi
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o
município de Baixo Girando possa consolidar sua atuação em
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁItIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
041280057
041280057
041280057
041280057
041220057
041220057
041220057
041220057
041220057
041220057
041220057
041220057
041220057
041260061
041260061
041260061
54.000
75.600
0403
0403
162.000,
162.000,
0404
0404
54.000,'' 0403
54.000,'' 0403
54.000,'' 0403
75.600,' 0403
75.600," 0403
75.600,1' 0403
64.800,'' 0403
64.800,'' 0403
64.800,0' 0403
64.800," 0403
64.800, 0403
162.000,'' 0404
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [8] Página 16 de 16 E&L Produções de Software LTDA
MIJNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos ÓrglUnid 11 Previsão Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent
ável.
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder públ
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent
ável.
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder púbI
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent
ável.
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder públ
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent
ável.
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder públ
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent
ável.
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder públ
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent
ável.
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder públ
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent
ável.
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder públ
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação oro
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent
ável.
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder públ
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent
ável.
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder públ
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent
ável.
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
II 0404
0404
0404
041260061
041260061
041260061
041260061
041220061
041220061
041220061
041220061
041220061
162.000,11 0404
270.000
270.000
270.000,'' 0404
108.000,11 0404
108.000,11 0404
108.000,11 0404
108.000,1' 0404
108.000,
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 17 de 17 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAN]X
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder púbi
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustem
ável.
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder públ
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent
ável.
Elevar nível de competência técnico-científica do poderpúbi
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent
ável.
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder púbI
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent
ável.
Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do Departamento.
Ampliar os recursos daAdministzação Municipal e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do Departamento.
Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do Departamento.
Ampliar os recursos daAdminrstração Municipal e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do Departamento.
Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do Departamento.
Ampliar os recursos daAdrninistiação Municipal e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do Departamento.
Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do Departamento.
Ampliar os recursos daAdministrsçâo Municipal e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do Departamento.
Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do Departamento.
Ampliar os recursos da Administração Municipal dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do Departamento.
Ampliar os recursos daAdministmação Municipal e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do Departamento.
Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,0c 0404 041220061
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,00 0404 041220061
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,0 0404 041220061
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,00 0404 041220061
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0405 041220066
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0405 041220066
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0405 041220066
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0405 041220066
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,00 0405 041220066
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,00 0405 041220066
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,00 0405 041220066
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,00 0405 041220066
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,00 0405 041220066
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,00 0405 041220066
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,00 0405 041220066
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 18 de 18 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZACÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgflJnid Funcional Dotação Descriç8o
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDE
Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do Departamento.
Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do Departamento.
Ampliar os recursos daAdministração Municipal e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do Departamento.
Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do Departamento.
Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do Departamento.
Ampliares recursos da Administração Municipal e dar suporte
ao desenvolvimento das atividades do Departamento.
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do órgão.
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do órgão.
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do (xgáo.
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do (xgão.
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do óegêo.
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do órgão.
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do órgão.
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do (gão.
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do ótgão.
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do órgão.
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do órgão.
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do ótgão.
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do árgão.
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do órgão.
Garantira eficiência, eficácia e efetividade do óegão.
Garantira eficiência, eficácia e efetividade do órgão.
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do óigão.
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do ózgão.
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS 0RDrNÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
041220066
041220066
041220066
041220066
041220066
041220066
041210071
041210071
041210071
041220071
041220071
041220071
041220071
041220071
041220071
041220071
041220071
041220071
041220071
041210071
041210071
041210071
041210071
041210071
041210071
108.000
108.000
108.000
108.000,
II
II
II
II
0405
0405
0405
0405
108.000,1' 0405
108.000,'' 0405
10.800,1' 0501
10.800,1' 0501
10.800,'' 0501
226.800,'' 0501
226.800,1' 0501
226.800,1' 0501
226.800,0' 0501
226.800,0' 0501
226.800,1' 0501
226.800,11 0501
226.800.11 0501
226.800,'' 0501
226.800,1' 0501
10.800,11 0501
10.800,'' 0501
10.800,'' 0501
10.800,1' 0501
10.800.1' 0501
0501
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Página 19 de 19 E&L Produções de Software LTDA
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do &gão.
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do órgão.
Fortalecer os projetos especiais e estruturantes visando ao des
envolvimento institucional, econômico, social e ambiental do
município.
Fortalecer os projetos especiais e estruturantes visando ao des
envolvimento institucional, econômico, social e ambiental do
município.
Fortalecer os projetos especiais e estruturantes visando ao das
envolvimento institucional, econômico, social e ambiental do
município.
Fortalecer os projetos especiais e estnsturantes visando ao des
envolvimento institucional, econômico, social e ambienta] do
município.
Fortalecer os projetos especiais e estnsturantes visando ao des
envolvimento institucional, econômico, social e ambiental do
município.
Fortalecer os projetos especiais e estnsturantes visando ao des
envolvimento institucional, econômico, social e ambiental do
município.
Fortalecer os projetos especiais e estruturantes visando ao des
envolvimento institucional, econômico, social e ambiental do
município.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público pieserv
ado.
Promover a preservação e conscientização ambiental, a taba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público pmserv
ado.
Promover a preservação es conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
rnizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as intervenções
nter
venções necessárias para manter o patrimônio público pieserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e nO
minando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público pseserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a taba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizandoa mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
vençôes necessárias para manter o património público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a taba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
nuzando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público presetv
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação: Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
10.800,00
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800, II 0501 041210071
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800, II 0501 041210071
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800. II 0502 041210076
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,11 0502 041210076
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,11 0502 041210076
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,11 0502 041210076
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600, II 0502 041210076
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,11 0502 041210076
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,11 0502 041210076
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.620.000, 11 0601 041220081
TRANSFERÊNCIAS VINCU 1.620.000 0601 041220081
LADAS - DNAE
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000,11 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000,'' 0601 041220081
ROYALTIES DO PETRÓLE 540.000 0601 041220081
O
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000 0601 041220081
E&L Contabilidade Público Eletrônica [SI Página 20 de 20 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
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METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Prevso ÓrgíUnkI Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oh
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionaras inter
venções; necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a consdentirnç8o ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oh
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promovera preservação e a conscientização ambiental, a urbe
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e ou
mirando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
vençôet necessárias para manter opatrirnônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mirando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oh
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e 011
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oh
mizandoa mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000,'' 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,'. 0601 041220081
CIDE 216.000,1' 0601 041220081
ROYALTIES DO PETRÕLE
o
216.000,'. 0601 041220081
CONVÊNIO ESTADO GERA 216.000,11 0601 041220081
L
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,1' 0601 041220081
ROYALTIES DO PETRÓLE 216.000,'' 0601 041220081
O
CONVÊNIO ESTADO GERA 216.000,1' 0601 041220081
L
ONVÊNIO UNIÃO GERAL 216.000," 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 324.000,OC 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 324.000.00 0601 041220081
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 21 de 21 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
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METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção doa espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
nuzando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a udas
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
vençôns necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a taba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias pata manter o patrimônio público preserv
ado.
Promovera preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mirando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a taba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
vençúes necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a taba
nização e a manutenção doa espaços públicos, garantindo e oti
minando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionaras inter
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
minando a mobilidade urbana, bem como proporcionaras inter
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a taba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
CONVÊNIO UNIÃO GERAL 324.000,00 0601 041220081
CONVÊNIO UNIÃO GERAL 324.000,00 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,00 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,00 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,00 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 324.000,00 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 324.000,00 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 324.000,00 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,00 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 0601 041220081
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 22 de 22 E&L Produções de Software LTDA
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionaras inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções; necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ainbiental, a suba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e ou
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a suba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
vençdes necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
nsizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público pleserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oh
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias pata manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba
nização e a manutenção doa espaços públicos, garantindo e oti
minando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias pata manter o património público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a suba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
108.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000, li 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000 II 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, II 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, II 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, II 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,1' 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,1' 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,'' 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,'' 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, 0601 041220081
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação - ,Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDt
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 23 de 23 E&L Produções de Software LTDA
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
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METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgíUnid Funcional Dotação - Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias paro manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e do
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias paro manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionaras inter
venções necessárias paro manter o patrimônio público preserv
ado.
Promovera preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e do
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e do
mirando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
mio.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mirando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
vençdes necessárias paro manter o patrimônio público preserv
mio.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e do
rruzando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba
meação e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
murando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, ti 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000 ti 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, II 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,11 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,11 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,11 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,'' 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,11 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,11 0601 041220081
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 0601 041220081
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 24 de 24 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
minando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
venções necessárias para manter o patrimônio público pseserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oh
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
vençôes necessárias para manter o patrimônio público pteserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
vençôes necessárias para manter o patrimônio público pieserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba,
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv
ado.
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as intervenções
nter
venções necessárias para manter o patrimônio público pteserv
ado.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir uru adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagiatico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpeomoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir uru adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
21.600,1' 0601 041220081
21.600," 0601 041220081
32.400,'' 0601 041220081
32.400,1$ 0601 041220081
32.400,1$ 0601 041220081
129.000,1$ 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,"
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,
0701
0701
0701
0701
154510086
154510086
154510086
154510086
E&L Contabilidade Público Eletrônica [SI Página 25 de 25 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpromoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação rulianística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir uni adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à psornoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como fbmia de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, conto forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir mii adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpromoç
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
COSIP
CONVÊNIO ESTADO GERA
L
RECURSOS ORDINÁRIOS
OSIP
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS 0701 154510086
154510086
154510086
154510086
154510086
154510086
154510086
154510086
154510086
154510086
594.000,0' 0701
594.000,11 0701
594.000," 0701
378.000,'' 0701
594.000,1' 0701
II
II
0701
0701
0701
0701
108.000,
594.000,
594.000
378.000,
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 26 de 26 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como Ibona de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpromoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir uro adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpmmoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir uni adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o património ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpn)moç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpmmoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à segularrzação fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
75.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS 75.000 II 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,0' 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000 1• 0701 154510086
ROYALTIES DO PETRÓLE 162.000,1' 0701 154510086
O
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,'. 0701 154510086
ROYALTIES DO PETRÓLE 162.000,1' 0701 154510086
O
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,1' 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.000,ri 0701 154510086
ROYALTIES DO PETRÓLE 97.000, 0701 154510086
O
E&L Contabilidade Público Eletrônica [5] Página 27 de 27 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/IJnid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANLM
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir wn adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir rum adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, corno forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ásia, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
CONVÊNIO UNIÃO GERAL 97.000,1' 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.000,'' 0701 154510086
ROYALTIES DO PETRÓLE 97.000 0701 154510086
O
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.000,'' 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.000,'' 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.000,1' 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.000,'' 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,11 0701 151220086
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000 0701 151220086
E&L Contabilidade Público Eletrônica [5] Página 28 de 28 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgíLjnid Funcional Dotação DescriçAo
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METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,'' 0701 151220086
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, II 0701 151220086
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,11 0701 151220086
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,0' 0701 151220086
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,'' 0701 151220086
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,1 0701 151220086
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,'' 0701 151220086
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,11 0701 151220086
RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000, 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 0701 154510086
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários ipmmoç
ão habitacional, à regulação wbanistica e à regularização fundi
ária, como forma de garantir san adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à premoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como ibona de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpromoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpromoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir suo adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpromoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à peomoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir uni adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários ipromoç
ão habitacional, à regulação urbanística e regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários ipromoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambienta[ e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpsumoç
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METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
ão habitacional, à regulação urbamstica e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpromoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação wbanistica e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o património arnbiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpcomoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instnsnientos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do s
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
270,000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000, '1 0701 l545 10086
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,1' 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000 II 0701 l545 10086
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000," 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,1' 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,0' 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,1' 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,'' 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, 0701 154510086
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COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDt
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 31 de 31 E&L Produções de Software LTDA
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à psomoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à prumoçr
ão habitacional, à regulação urbanística e regularização fundi
ária, como forma de garantir tml adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à psnmoç
ão habitacional, à regulação urbanística e regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à pmmoç
ão habitacional, à regulação urbanística e regularização fundi
iria, como Ibrrna de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à pmmoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à prnmoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários i pecmoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à peomoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à pmmoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do
cio urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, 66 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000 66 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,66 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 972.000 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 972.000,66 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 972.000,66 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 972.000,66 0701 154510086
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000,66 0701 151220086
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000, 0701 151220086
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METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi
tina, como forma de garantir teu adequado uso e ocupação do
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico
do município.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e role
vãncia do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taco
bém a edirnação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e role
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do naag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e role
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vãncia do ensino e sua integração com os demais níveis da caiu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taco
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
caçãoUniversalizar a
ção.
Universalizara educação infantil co ensino fundamental (taco
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e role
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (laos
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
caçãoUniversalizar a educação infantil co ensino fi,ndansental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taco
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000, II 0701 151220086
MDE
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO -
GERAL
MDE
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO -
GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
123610091
123610091
123610091
123650091
123650091
123650091
123650091
123610091
121220091
1.620.000,'' 0801
1.620.000, II 0801
1.620.000 0801
1.620.000, 11 0801
1.620.000,iI 0801
1.620.000,I0 0801
270.000,'. 0801
270.000, 0801
080!
E&L Contabilidade Público Eletrônica [SI Página 32 de 32 E&L Produções de Software LTDA
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COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
báus a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vãncia do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tom
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e tua integração cornos demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração coam os demais níveis da edo
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu
bém a educação inclusivo), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
540.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000, II 0801 121220091
RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000 6I 0801 123640091
RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000.'' 0801 123640091
RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000,. 0801 123640091
MDE 75.600,'' 0801 123610091
MDE 75.600,'' 0801 123610091
MDE 75.600,11 0801 123610091
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO. 1.404.000,.I 0801 123610091
GERAL
MDE 21.600, 0801 125410091
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 33 de 33 E&L Produções de Software LTDA
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CONSOLIDADO
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27.165.73710001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2011
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação - Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAN1M
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vãocia do ensino e sua integração com os demais níveis da edo
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração comes demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil eu ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério edo pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino liundaniental (tom
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tom
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento es elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
MDE 21.600, II 0801 125410091
UDE 21.600, II 0801 125410091
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.296.000,0' 0801 121220091
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.296.000,11 0801 121220091
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000 0801 121220091
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000 0801 121220091
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000,'' 0801 121220091
FUNDEB - OUTRAS DESPE 432.000," 0801 121220091
SAS (40%)
MOE 432.000, 0801 121220091
E&L Contabilidade Pública Eletrônico [Si Página 34 de 34 E&L Produções de Software LTDA
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istmo e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da cdii
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam
bém a educação indutiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando pala a qualidade e zele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando pata a qualidade e sele
vãncia do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
isténo e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da tatu
ração.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da cdii
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele
vância do ensino e sua integração coro os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
FUNDEB . OUTRAS DESPE 432.000 II 0801 121220091
SAS (40%)
MDE 432.000 1 0801 121220091
MDE 432.000,'' 0801 121220091
MDE 432.000,'. 0801 121220091
MDE 432.000,1' 0801 121220091
MDE 432.000,'' 0801 121220091
MDE 432.000,'' 0801 121220091
MDE 432.000,'. 0801 121220091
RECURSOS ORDINÁRIOS 432.000, 0801 121220091
MDE 0801 121220091
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgftJnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 35 de 35 E&L Produções de Software LTDA
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istéiio e do pessoal de apoio, atentando pais a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tato
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando pais a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vincia do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tato
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tato
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação domag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vãncia do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
ração
Universalizar a educação infantil o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento es elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tato
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vãncia do ensino e sua integração com os demais níveis da edis
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (talo
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação domag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e role
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis
ração.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
432.000,00
MDE 432.000, II 0801 121220091
MDE 432.000,11 0801 121220091
MDE 432.000, II 0801 121220091
MDE 432.000,11 0801 121220091
MDE 432.000,11 0801 121220091
MDE 432.000,11 0801 121220091
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000,11 0801 123610091
Merenda Escolar PNAEN - EJ 540.000,11 0801 123610091
A
Merenda Escolar PNAEN - Fu
ntamental
540.000, 0801 123610091
MUNIC!PIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Órgíunid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Página 36 de 36 E&L Produções de Software LTDA
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vància do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil co ensino fundanental (tem
Mm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edis
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
Mm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis
ração.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tatu
bém a ehnç8o inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamenta] (tatu
béma educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taco
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando pura a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vãncia do ensino e sua integração sumos demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (Iam
Mm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando pala a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu
Mm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando pais a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000 II 0801 123650091
Merenda Escolar PNAEN - Inf
antil
540.000, ii 0801 123650091
MDE 54.000, II 0801 121280091
MI3E 54.000 II 0801 121280091
MDE 54.000,'' 0801 121280091
MDE 54.000," 0801 121280091
Transferfincia - PDDE - Ed. Bá
sim
108.000,11 0801 121220091
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,1' 0801 121220091
MDE 108.000, 0801 123610091
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
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27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Org/IJnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO CUANDL
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 37 de 37 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAN1M.
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamentai (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando pala a qualidade e rele
vãncia do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino ãsndanental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando pata a qualidade e mie
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tara
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando pata a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (Iam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis
cação.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (5am
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (Iam
bém a educação indutiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação de nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (Sana
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação de nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (Iam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (5am
RECURSOS ORDINÁRIOS
FUNDEB - OUTRAS DESPE
SAS (40°4)
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO.
GERAL
MDE
Transporte Escolar -Transfurên
cia PNATE Ensino Médio
Transporte Escolar -Transfarên
cia PNATE Ensino Fundament
al
Transporte Escolar - Transilirên
cia PNATE Ensino Infantil
MDE
MDE
RECURSOS ORDINÁRIOS
108.000, II 0801 123610091
108.000,1' 0801
108.000, a' 0801 123610091
123610091
1.080.000 0801 123610091
1.080.000 0801 123610091
1.080.000,1' 0801 123610091
1.080.000,11 0801 123610091
1.080.000, 0801 123610091
1.080.000, 0801 123610091
0801 123680091
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 38 de 38 E&L Produções de Software LTDA
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istmo e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istézio e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil co ensino fzmdanental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem
béma educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e role
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie
vincia do ensino e sua integração com os demais níveis da edis
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem
béma educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e cale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis
ração.
Universalizara educação infantil co ensino fundamental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fimdamentai (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
ração.
Uníversalizara educação infantil e o ensino fundamental (talas
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do ativei de qualificação do mag
540.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000, II 0801 123680091
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000,0' 0801 123680091
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000, II 0801 123680091
RECURSOS ORDINÁRIOS 864.000,'' 0801 123680091
RECURSOS ORDINÁRIOS 864.000,0' 0801 123680091
RECURSOS ORDINÁRIOS 864.000," 0801 123680091
FUNDEB - OUTRAS DESPE 54.000,'. 0801 123670091
SAS (40%)
FUNDEB - OUTRAS DESPE 54.000 0801 123670091
SAS (40%)
FUNDEB - OUTRAS DESPE 54.000 0801 123670091
SAS (40%)
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAN1M
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 39 de 39 E&L Produções de Software LTDA
istério e do pessoal de apoio, atentando pala a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação domag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tem
bém a educação indutiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério edo pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
caçãoUniversalizar a
ação.
Universalizara educação infantil e o ensino fundamental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tasn
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério edo pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
béma educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério edo pessoal de apoio, atentando paia a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério edo pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério edo pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério edo pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
MDE 54.000,'' 0801 123670091
MDE 54.000, II 0801 123670091
MDE 54.000,'' 0801 123670091
MDE 54.000, II 0801 123670091
MDE 54.000 0801 123670091
UNDEB . OUTRAS DESPE 54.000 0801 123660091
AS (40%)
MDE 54.000 0801 123660091
MDE 54.000," 0801 123660091
MDE 54.000, 0801 123660091
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
E&L Contabilidade Público Eletrônica [Si Página 40 de 40 EdiL Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mnag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
MDE 54.000, 0801 123660091
MDE 54.000, 0801 123660091
MDE 54.000,0' 0801 123660091
MDE 54.000,'' 0801 123660091
302.400,'. 0801 121220091
MDE 2.484.000,'' 0801 123610091
FUNDEB - OUTRAS DESPE 2.484.000.11 0801 123610091
SAS (40%)
FUNDEB - PAGAMENTO D 2.484.000,1' 0801 123610091
OS PROFISSIONAIS DOMA
GISTÉRIO (60%)
FUNDEB - OUTRAS DESPE 2.484.000 0801 123610091
SAS (40%)
FUNDEB - PAGAMENTO D 0801 123610091
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Página 41 de 41 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDIL
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do cosmo e sua integração com os demais níveis da edis
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação indutiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qüalidade e rale
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da ccitt
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (Iam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis
ração.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (talo
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
OS PROFISSIONAIS DOMA 2.484.000,00
GISTÉRIO (60%)
Quota Parte do Salário Educaçã 2.484.000," 0801 123610091
o
FUNDEB - OUTRAS DESPE 2.484.000,16 0801 123610091
SAS (40%)
FUNDEB - OUTRAS DESPE 2.484.000 0801 123610091
SAS (40%)
FUNDEB - OUTRAS DESPE 2.484.000,'' 0801 123610091
SAS (40%)
FUNDEB - OUTRAS DESPE 2.484.000 0801 123610091
SAS (40%)
FUNDEB - OUTRAS DESPE 2.484.000 0801 123610091
SAS (40%)
FUNDES - OUTRAS DESPE 2.484.000 0801 123610091
SAI (40%)
FUNDEB OUTRAS DESPE 2.484.000, 0801 123610091
SAI (40%)
FUNDES - OUTRAS DESPE 2.484.000 0801 123610091
SAI (40%)
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 42 de 42 E&L Produções de Software LIDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (1am
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e asa integração cornos demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério edo pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e da atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizara educação infantil e o ensino fundamental (Iam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (Iam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
Quota Parte do Salário Educaçã
o
2.484.000,'' 0801 123610091
RECURSOS ORDINÁRIOS 2.484.000," 0801 123610091
FUNDEB - OUTRAS DESPE 972.000,' 0801 121220091
SAS (40%)
FUNDES - OUTRAS DESPE 972.000 0801 121220091
SAS (40%)
FUNDES - OUTRAS DESPE 972.000 0801 121220091
SAS (40%)
FUNDES - OUTRAS DESPE 972.000 0801 121220091
SAS (40%)
FUNDEB - OUTRAS DESPE 972.000, 0801 12122009!
SAS (40%)
FUNDEB - OUTRAS DESPE 972.000, 0801 121220091
SAS (40%)
FUNDEB - OUTRAS DESPE 972.000 0801 121220091
SAS (40%)
E&L Contabilidade Pública Eletrônica j Página 43 de 43 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Prévisão ÓrgllJnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
cação.
Universalizara educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando pata a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
FUNDEB - OUTRAS DESPE 972000,11 0801 121220091
SAS (40%)
FUNDEB - OUTRAS DESPE 972.000,1' 0801 121220091
SAS (40%)
RECURSOS ORDINÁRIOS 972.000,'' 0801 121220091
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,'' 0801 123680091
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, 0801 123680091
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,'' 0801 123680091
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, 0801 123680091
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, 0801 123610091
Quota Parte do Salário Educaçã
o
378.000, 0801 123610091
RECURSOS ORDINÁRIOS 0801 123610091
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 44 de 44 E&L Produções de Software LTDA
ÓrgíUnid Funcional Dotação Descrição
378.000, 0801
378.000, 0801
378.000 0801
378.000 0801
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
FUNDEB - OUTRAS DESPE
SAI (40%)
Quota Parte do Salário Educaçã
o
RECURSOS ORDINÁRIOS
MDE
MDE
MDE
MDE
378.000,1' 0801
378.000,1' 0801
378.000,0' 0801
378.000,'' 0801
378.000," 0801
123610091
123610091
123610091
123610091
123610091
123650091
123650091
123650091
123650091
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM.
378.000,00 bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edo
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu
Mm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam
Mm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam
Mm a educação inclusiva), mediante a ampliação tia capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu
Mm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
edo atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis de edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam
Mm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integiação com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 45 de 45 E&L Produções de Software LIDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão órg/Unid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele
vância do ensino e sua integração com os demais alveja da edis
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando pata a qualidade e zele
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edis
ração.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tem
têm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele
vãncia do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
unção.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando pata a qualidade e zele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam
têm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
unção.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
têm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
FUNDES - OUTRAS DESPE 378.000, 0801 123650091
SAS (40%)
Quota Parte do Salino Educaçã
o
378.000, 0801 123650091
MDE 378.000,11 0801 123650091
RECURSOS ORDINÁRIOS 432.000,11 0801 123610091
RECURSOS ORDINÁRIOS 432.000,11 0801 123610091
MDE 432.000,66 0801 123650091
MDE 432.000,11 0801 123650091
MDE 324.000, 11 0801 121220091
MDE 324.000,'. 0801 121220091
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Página 46 de 46 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO, SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgíUnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDt
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e role
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (talo
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro
bém a ednrrção inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando pala a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (talo
MDE 324.000,'' 0801 121220091
MDE 2.484.000, 0801 123650091
FUNDEB - PAGAMENTO D 2.484.000,1' 0801 123650091
OS PROFISSIONAIS DOMA
GISTÉRIO (60%)
MDE 2.484.000, 0801 123650091
Quota Parte do Salário Educaçã
o
2.484.000, 0801 123650091
MDE 2.484.000, 0801 123650091
MDE 2.484.000, 0801 123650091
MDE 2.484.000 0801 123650091
MDE 2.484.000 0801 123650091
MDE 0801 123650091
E&L Contabilidade Público Eletrônica [SI Página 47 de 47 E&L Produções de Software LTDA
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nivel de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (Iam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (Iam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (Iam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e tua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino flindansental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (taro
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mal;
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
2.484.000,00
2.484.000,'' 0801
2.484.000,'' 0801
2.484.000,11 0801
2.484.000,
43.200,
43.200,
43.200,
43.200,
43.200,
MDE
FUNDEB - OUTRAS DESPE
SAS (40%)
MDE
Quota Parte do Salário Educaçã
o
MDE
MDE
MDE
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
0801
0801
0801
0801
0801
0801
123650091
123650091
123650091
123650091
121220091
121220091
121220091
125410091
125410091
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIX.
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 48 de 48 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rele
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
cação.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edis
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edis
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis
ração.
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu
ração.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.200,'' 0801 125410091
MDE 43.200 0801 121220091
MOE 43.200 0801 121220091
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 0801 123640091
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 0801 123640091
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 0801 123640091
MOE 270.000 0801 128460091
RECURSOS ORDINÁRIOS 248.400," 0901 278130096
RECURSOS ORDINÁRIOS 248.400,ll 0901 278130096
ROYALTLES DO PETRÓLE 248.400, 11 0901 278130096
O
ROYALTIES DO PETRÕLE 248.400,.' 0901 278130096
O ESTADUAL
E&L Contabilidade Pública Eletrônica /5] Página 49 de 49 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.73710001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Órgf(Jnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANT)L
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando espolie e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando espolie e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando espolie e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando espolie e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
248.400,'' 0901 278130096
248.400," 0901 278130096
75.000,1' 0901 278120096
75.000,1' 0901 278120096
64.800,'' 0901 278120096
64.800,'' 0901 278120096
64.800,'' 0901 278120096
64.800," 0901 278120096
378.000," 0901 271220096
378.000," 0901 271220096
378.000,0' 0901 271220096
378.000,'' 0901 271220096
378.000,1' 0901 271220096
378.000,1' 0901 271220096
378.000,9' 0901 271220096
378.000," 0901 271220096
378.000,'' 0901 271220096
378.000,0' 0901 271220096
0901 271220096
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Página 50 de 50 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
Guanduenses. 378.000,00
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
278120096
2781200%
278120096
278120096
278120096
2781200%
2781200%
278120096
2781200%
2781200%
278130096
278130096
2781300%
278130096
2781200%
278120096
278120096
2781200%
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
75.600,
75.600,
75.600,
75.600,
75.600,
86.400,
86.400
86.400
86.400,
86.400,
108.000
108.000,11 0901
108.000,11 0901
108.000,1' 0901
64.800,11 0901
64.800,11 0901
64.800, 11 0901
64.800,.' 0901
E&L Contabilidade Pública Eletrônica EJ Página 51 de 51 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANT)L
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guandraenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Gsaanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Gisanduenses.
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os
Guanduenses.
Estabelecer projetos voltados pata melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
ar meio das ações sistematizadas cora enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados pata melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com erifoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados pata melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
ar meio das ações sistematizadas cosa enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições da
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
ar meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
RECURSOS ORDINÁRIOS 64.800,00 0901 278120096
RECURSOS ORDINÁRIOS 86.400,00 0901 278120096
RECURSOS ORDINÁRIOS 86.400,00 0901 278120096
RECURSOS ORDINÁRIOS 86.400,00 0901 278120096
RECURSOS ORDINÁRIOS 86.400,00 0901 278120096
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 21.600,00 1001 103030100
ÚDE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 21.600,00 1001 103030100
ÚDE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 21.600,00 1001 103030100
ÚDE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 21.600,00 1001 103030100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000,00 1001 103010100
ÚDE
ROYALTIES DO PETRÓLE 162.000,00 1001 103010100
O ESTADUAL
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000,00 1001 103010100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000,00 1001 103030100
ÚDE
ROYALTIES DO PETRÓLE 162.000,00 1001 103030100
O ESTADUAL
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000,00 1001 103030100
ÚDE
1001 103030100
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 52 de 52 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgI(Jnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIR
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados pata melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistemati7armas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados pais melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência.
Estabelecer projetos voltados pata melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfbque na qualidade
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade..
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade..
assistência.
Estabelecer projetos voltados pala melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade..
assistência.
Estabelecer projetos voltados pala melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadan com enfbque na qualidade..
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade..
assistência.
Estabelecer projetos voltados paia melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados paia melhoria das condições de
129.600,00
162.000,'. 1001 103010100
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 216.000,'' 1001 103010100
ODE
RECURSOS DO SUS 216.000,0' 1001 103010100
DEMAIS RECURSOS VINC 216.000 1001 103010100
ULADOS A SAÚDE
ROYALTIES DO PETRÕLE 216.000,1$ 1001 103010100
O ESTADUAL
OUTROS RECURSOS DE AP 216.000 1001 103010100
LICAÇÃO VINCULADA
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 216.000,.. 1001 103010100
ODE
21.600 1001 103030100
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 21.600 1001 103030100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 21.600 1001 103030100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 64.000 1001 103010100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 64.000 1001 103010100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS . SA 64.000 1001 103010100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 1001 103010100
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 53 de 53 E&L Produções de Software LIDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDt
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enilique na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade..
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade..
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
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Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
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assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfbque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
UDE 64.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 64.000, II 1001 103010100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 75.000 f 1001 103030100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 75.000,11 1001 103030100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 75.000,'' 1001 103030100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 594.000,'' 1001 103030100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 594.000,1' 1001 103030100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 594.000,11 1001 103030100
ODE
SAÚDE -SUS - BÁSICO DE 594.000,0' 1001 103030100
ASSISTÊNCIAFARMACÊU
TICA
32.400,11 1001 103010100
Saúde - SUS - PAB Fixo - Piso
de Atenção Básica Fixo
162.000,11 1001 103010100
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000, 11 1001 103010100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 162.000.11 1001 103010100
ODE
SAÚDE - PECAPS 162.000 1001 103010100
Saúde - SUS - PAB Fixo - Piso 1001 103010100
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 54 de 54 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgllJnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM..
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados pata melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
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Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
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Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
ar meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência.
Estabelecer projetos voltados pata melhoria das condições de
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or meio das ações sistemati7ostaç com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
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vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
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assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
de Atenção Básica Fixo 162.000,00
10.800,'' 1001 103030100
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 10.800,11 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 10.800,11 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 10.800,11 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 10.800,11 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 10.800 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 10.800 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 10.800,'' 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 10.800,1' 1001 103060100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 10.800,1' 1001 103060100
ODE
Saúde - SUS - PÀB Fixo - Piso
de Atenção Básica Fixo
2.484.000,1' 1001 103010100
PROG MELHORIADOACE 2.484.000,11 1001 103010100
SSO E DA QUALIDADE - P
MAQ - PAB VAR PSF
Saúde - SUS -PAB Fixo - Piso
de Atenção Básica Fixo
2.484.000,'' 1001 103010100
SAÚDE DA FAMÍLIA- SF - 1001 103010100
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 55 de 55 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
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METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional ,Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados pala melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade..
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Estabelecer projetos voltados pala melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
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assistência
Estabelecer projetos voltados pala melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.
assistência
Estabelecer projetos voltados pala melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade..
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enlbque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
PAB VAR PSF 2.484.000,00
COMPENSAÇÃO DE ESPEC 2.484.000,1, 1001 103010100
IFIDADES REGIONAIS - PA
B VAR PSF
Ssúde - SUS - PAB Fixo - Piso
de Atenção Básica Fixo
2.484.000,6' 1001 103010100
SAÚDE - PECAPS 2.484.000,6' 1001 103010100
PROG MELHORIA DO ACE 2.484.000,6' 1001 103010100
SSO E DA QUALIDADE - P
MAQ - PAB VAR PSF
SAÚDE - PECAPS 2.484.000,66 1001 103010100
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - 2.484.000,'' 1001 103010100
PAB VAR PSF
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 2.484.000,1' 1001 103010100
ÚDE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 2.484.000,66 1001 103010100
ÚDE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 1.080.000 1001 103010100
ÚDE
SAÚDE - SUS -AGENTES C 1.080.000,1' 1001 103010100
OMLJNITÁRIOS DE SAÚDE
- PACS
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 1.080.000,'' 1001 103010100
ÚDE
SAÚDE - SUS -AGENTES C 1.080.000, 1001 103010100
OMUNITÁRIOS DE SAÚDE
• PACS
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 1.080.000, 1001 103010100
ÚDE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 1001 103010100
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 56 de 56 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI.
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados pala melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados pala melhoria das condições de
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or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistênciaEstabelecer
ssistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enlbque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Chranduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfbque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados pais melhoria das condições de
UDE 1.080.000,00
SAÚDE -SUS - AGENTES C 1.080.000,1' 1001 103010100
OMUNITÁRIOS DE SAÚDE
- PACS
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 1.080.000,'' 1001 103010100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 1.080.000.1' 1001 103010100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 324.000,'' 1001 103010100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 324.000,'' 1001 103010100
ODE
Saúde - SUS - PAB Fixo - Piso
de Atenção Básica Fixo
324.000,1' 1001 103010100
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 324.000,'' 1001 103010100
ÚDE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 324.000,'' 1001 103010100
ODE
Saúde - SUS - PÂB Fixo - Piso
de Atenção Básica Fixo
324.000," 1001 103010100
SAÚDE - SUS - SAÚDE BUC 324.000," 1001 103010100
Al, - PÂBV
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 324.000,1' 1001 103010100
ODE
SAÚDE. SUS - SAÚDE BUC 324.000,'' 1001 103010100
Al, -PABV
SAÚDE - PECAPS 324.000,'' 1001 103010100
SAÚDE-SUS-SAÚDE BUC 1001 103010100
E&L Contabilidade Público Eletrônico [SI Página 57 de 57 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
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assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
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assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.
assistência.
elecer projetos voltados pata melhoria das condições de
'da e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.
assistência.
Estabelecer projetos voltados pata melhoria das condições de
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or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
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assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados
ar meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados pata melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados paia melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enlbque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados pala melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
AL - PÂBV 324.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 324.000, II 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS . SA 324.000,1' 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 324.000,.. 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 324.000.11 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 3.996.000 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÔPRIOS - SÃ 3.996.000,.1 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 3.996.000,'' 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 3.996.000,.' 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 3.996.000,0' 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 3.996.000,'' 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 3.996.000,'' 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 3.996.000,1. 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 3.996.000,.. 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 1001 101220100
E&L Contabilidade Pública Eletrônico [Si Página 58 de 58 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgíI.Jnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfrique na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoquc na qualidade da
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Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade..
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
ar meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade..
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
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Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vidae saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
UDE 3.996.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 3.996.000, '1 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 3.996.000,'' 1001 101220100
ODE
RECURSOS PR()PRIOS - SA 3.996.000.'' 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 3.996.000,'I 1001 101220100
UDE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 3.996.000," 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 3.996.000,'' 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 3.996.000 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 3.996.000 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 972.000 1001 101220100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS -SÃ 972.000,0' 1001 101220100
ODE
SAÚDE- SUS -MÃC-Md. 972.000," 1001 101220100
Alta Comp. Asnbul e Hospitalar
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 972.000, 1001 101220100
ODE
SAÚDE - SUS -NOCLEODE 162.000, 1001 103010100
APOIO À SAÚDE DAFAMÍ
LIA
SAÚDE-SUS-NÚCLEO DE 1001 103010100
EdiL Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 59 de 59 E&L Produções de Software LTDA
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfbque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque,na qualidade.
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vide e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vide e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas coro enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados pare melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
APOIO A SAUDE DA FAMI 162.000,00
LIA
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000.'' 1001 103010100
ÚDE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000.'' 1001 103010100
ÚDE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000,1' 1001 103010100
ÚDE
SAÚDE-SUS-NÚCLEO DE 162.000.11 1001 103010100
APOIO À SAÚDE DA FAMÍ
LIA
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000,'' 1001 103010100
ÚDE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000,'' 1001 103010100
ÚDE
SAÚDE-SUS-NÚCLEO DE 162.000,11 1001 103010100
APOIO À SAÚDE DA FAMÍ
LIA
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 97.200 1001 103010100
ÚDE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 97.200,1' 1001 103010100
ÚDE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 97.200,'' 1001 103010100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 97.200,'' 1001 103010100
ÚrE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 10.800,'' 1001 103050100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 10.800, 1001 103050100
ODE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 1001 103050100
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIMJ
E&L Contabilidade Pública Eletrônico [Si Página 60 de 60 E&L Produções de Software LIDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultadosp
ar meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência.
Estabelecer projetos voltados paro melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade..
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade..
assistência.
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
ar meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da
assistência
Promover a ampliação da atuação fiscalizadora na vigilância sa
nitária nas áreas de fiscalização de alimentos, estabelecimento
de interesse à saúde, hemoderivados e hemodiálise do munic
ípio, em cumprimento com a lei.
Promover a ampliação da atuação fiscalizadora na vigilância sa
nitária nas áreas de fiscalização de alimentos, estabelecimento
de interesse à saúde, hemoderivados e hemodiálise do munic
ípio, em cumprimento com a lei.
Promover a ampliação da atuação fiscalizadora na vigilância as
nitária nas áreas de fiscalização de alimentos, estabelecimento
de interesse à saúde, hemoderivados e hemodiálise do munic
ípio, em cumprimento com a lei.
Promover a ampliação da atuação fiscalizadora na vigilância sa
nitária nas áreas de fiscalização de alimentos, estabelecimento
de interessei saúde, hemoderivados e hemodiálise do munic
ípio, em cumprimento com a lei.
Promovera ampliação da atuação fiscalizadora na vigilância sa
nitária nas áreas de fiscalização de alimentos, estabelecimento
de interesse à saúde, hemoderivados e hemodiálise do munic
ípio. em cumprimento com a lei.
Promover a ampliação da atuação fiscalizadora na vigilância sa
nitária nas áreas de fiscalização de alimentos, estabelecimento
de interesse à saúde, hemoderivados e hemodiálise do munic
ípio, em cumprimento com a lei.
UDE 10.800,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 21.600 1001 103310100
ÚDE
RECURSOS PRÓPRIOS * SA 21.600,'' 1001 103310100
ÚDE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 21.600 1001 103310100
ÚDE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 16.000, 1001 103010100
ÚDE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 16.000 1001 103010100
ÚDE
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 16.000 1001 103010100
ÚDE
54.000 1002 103050106
540.000, 1002 103040106
108.000 1002 103050106
10.800, 1002 103050106
10.800 1002 103050106
10.800 1002 103010106
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 61 de 61 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
Previsão ÓrgftJnid Funcional Dotação Descrição
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fomsu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
43.200, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.500, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.500, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.500,1' 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.500,'' 1101 082440111
324.000,'' 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 324.000 1101 082440111
E&L Contabilidade Público Eletrônica (SI Página 62 de 62 E&L Produções de Software LIDA
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAN1)L
RECURSOS ORDINÁRIOS 324.000, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 324.000, 1101 082440111
108.000, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,66 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,'' 1101 082440111
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbnnu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
as desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fonnu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 63 de 63 E&L Produções de Software LIDA
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 32000, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 300.000, 1101 082440111
Piso Alta Complexidade 1- PA 300.000 1101 082440111
Cl(estado)
PAC 1-Piso de Alta Complexid
ode 1
300.000 1101 082440111
PTMC - Piso de Transição Mó
dia Complexidade
300.000 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 300.000,1' 1101 082440111
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forniu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fi,rmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
as desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fonnu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fõsinu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
E&L Contabilidade Pública Eletrônico [3] Página 64 de 64 E&L Produções de Software LIDA
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgftJnid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 201'
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forniu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forniu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbnnu
lação, implementação e monitoramento, de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, tbmau
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Piso Alta Complexidade 1 . PA 300.000, 1101 082440111
Cl(estado)
PAC 1 -Piso de Alta Complexid
ade 1
300.000, 1101 082440111
PTMC - Piso de Transição Mó
dia Complexidade
300,000, 1101 082440111
32,000, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,'' 1101 082440111
Proteção e AteroL Especial, a F
amilias e Indivíduos - PAEFI
216.000,'' 1101 082440111
PFMC - Piso Fixo de Média C
omplexidade/PSE
216.000,'' 1101 082440111
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 65 de 65 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/tjnid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAND1
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 1101 082440111
Proteção e Aten<I Especial. a F
amílias e Indivíduos - PAEFI
216.000 1101 082440111
PFMC - Piso Fixo de Média C
omplexidade/PSE
216.000 1101 082440111
Proteção e Atend. Especial. a F
anilhas e Indivíduos - PAEFI
216.000,11 1101 082440111
Medida Socioeducativa - MSE
(estado)
216.000,1* 1101 082440111
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forniu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 66 de 66 E&L Produções de Software LIDA
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANI)L
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, Ibnnu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
as desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbtmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fomiu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, ftmiu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de proglasnas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórica de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
PFMC - Piso Fixo de Média C
omplexidade/PSE
216.000, 1101 082440111
Proteção e Atend. Especial. a F
amílias e Indivíduos - PAEFI
216.000 1101 08244011!
Medida Socioeducat va - MSE
(estado)
216.000,'' 1101 082440111
PFMC . Piso Fixo de Média C
omplexidade/PSE
216.000,'' 1101 082440111
Proteção e Atend. Especial. a F
amilias e Indivíduos - PAEFI
216.000,'' 1101 082440111
Medida Socioeducativa- MSE
(estado)
216.000,0' 1101 082440111
PFMC - Piso Fixo de Média C
omplexidade/PSE
216.000,1* 1101 082440111
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 67 de 67 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDE
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
ão desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
ão desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afimiativas de superação e combate
ão desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
ão desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forniu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Proteção e Atenct Especial. a F
amilias e Indivíduos - PAEFI
216.000 1101 082440111
Medida Socioeducativa - MSE
(estado)
216.000,16 1101 082440111
PFMC - Piso Fixo de Média C
omplexidade/PSE
216.000,6' 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,66 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,66 1101 082440111
E&L Contabilidade Público Eletrônica [SI Página 68 de 68 E&L Produções de Software LIDA
Metas Objetivos Recursos Previsão Órgfunid Funcional Dotação Descrição
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIN.
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,'' 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,4' 1101 082440111
Piso Básico Fixo - PBF CRAS
(estadual)
216.000,04 1101 082440111
Piso Básico Fixo - Programa In
cluir
216.000, 11 1101 082440111
PBF 1- Piso Básico Fixo 216.000,1' 1101 082440111
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, 8xmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbnnu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbnnu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forniu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 69 de 69 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/tJnid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
216.000, 1101 082440111
216.000, 1101 082440111
216.000,0' 1101 082440111
216.000 1101 082440111
216.000 1101 082440111
216.000 1101 082440111
216.000 1101 082440111
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
as desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
is desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
is desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, ibrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
is desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fomsu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
is desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
is desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
Piso Básico Fixo - PBF CItAS
(estadual)
Piso Básico Fixo - Programa In
cluir
PBF 1 - Piso Básico Fixo
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 70 de 70 E&L Produções de Software LIDA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgiUnid Funcional Dotação Descrição
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, tasnu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, (bisou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forniu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fórmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,.' 1101 082440111
Piso Básico Fixo - PBF CRAS
(estadual)
216.000, 1101 082440111
PBF 1- Piso Básico Fixo 216.000, 1101 082440111
Piso Básico Fixo - PBF CRAS
(estadual)
216.000,11 1101 082440111
Piso Básico Fixo - Programa In
cluir
216.000,11 1101 082440111
Bneôcio de Prestação Continua
da- BPC
216.000,'. 1101 082440111
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 71 de 71 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbnnu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forma
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
PBFI - PisoBásicoFixo 216.000, 1101 082440111
Piso Básico Fixo - PBF CRAS
(estadual)
216.000, 1101 082440111
PBF 1 - Piso Básico Fixo 216.000 1101 082440111
Piso Básico Fixo - PBF CRAS
(estadual)
216.000,11 1101 082440111
PBF 8 - Piso Básico Fixo 216.000,11 1101 082440111
Piso Básico Fixo - PBF CRAS
(estadual)
216.000,11 1101 082440111
Piso Básico Fixo - Programa In
cluir
216.000,11 1101 082440111
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 72 de 72 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, !brmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, tbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico doe
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento, de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
PBF 1 . Piso Básico Fixo 216.000, 1101 082440111
RECURSOS ORDÍNÁRIOS 54.000, 1101 082440111
PBV 111 - Piso Básico Variável 54.000 1101 082440111
- Equipe Volante
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000, 1101 082440111
PBV III - Piso Básico Variável 54.000, 1101 082440111
- Equipe Volante
PBV 111-Piso Básico Variável 54.000, 1101 082440111
- Equipe Volante
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000," 1101 082440111
E&L Contabilidade Pública Eletrônica rsj Página 73 de 73 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbnnu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, tbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação. Ibisnu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmnu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000, 1101 082440111
IGDPBF - Índice de Gestão De
scent Programa Bolsa Família
54.000 1101 082440111
IGDPBF - Índice de Gestão De
scent. - Programa Bolsa Família
54.000, 1101 082440111
IGDPBF -Índice de Gestão De
scent. - Programa Bolsa Família
54.000,1' 1101 082440111
IGDPBF - Índice de Gestão De
scent. - Programa Bolsa Família
54.000,'' 1101 082440111
IGDPBF - Índice de Gestão De
scent - Programa Bolsa Família
54.000,'' 1101 082440111
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 74 de 74 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Linid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
IGDPBF - Índice de Gestão De
scent. - Programa Bolsa Família
54.000, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,1' 1101 082440111
PMBG FMÀS - ACESSUAS 43.000,6' 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,0' 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,66 1101 082440111
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, íbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
és desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
és desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbnnu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
as desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fórmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fomsu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Página 75 de 75 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, !brmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forniu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
is desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
PMBG FMAS -ACESSUAS 43.000, 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000, 1101 082440111
PMBG FMAS -ACESSUAS 43.000 1101 082440111
RECURSOS ORDINÂRIOS 43.000 1101 082440111
PMBG FMAS - ACESSUAS 43.000 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000 1101 082440111
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.080.000 1101 081220111
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 76 de 76 E&L Produções de Software LTDA
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, Remu
lação, implementação e monitorainento de programas, planos
e ações aânnativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fonnu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forma
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fôrma
lação, implementação e monitomrnento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formar
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forma
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de
xclusão social.
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
IGDSUAS Índice de Gestão
Descentral. Sistema único da
Asistência
RECURSOS ORDINÁRIOS
1.080.000, 1101 081220111
1.080.000 1101 081220111
1.080.000 1101 081220111
1.080.000, 1101 081220111
1.080.000, 1101 081220111
1.080.000, 1101 081220111
1.080.000, 1101 081220111
Metas Objetivos Recursos Previsão Órgfljnid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 77 de 77 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
Previsão Órg/LJnid Funcional Dotação :Descrição
1.080.000, 1101 081220111
1.080.000 1101 081220111
1.080.000 1101 081220111
1.080.000, 1101 081220111
1.080.000 1101 081220111
1.080.000 1101 081220111
1.080.000 1101 081220111
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbnnu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico doe
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbrsnu
lação, implementação e momtoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico doe
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas; de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico doe
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fortim
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forma
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
IGDSUAS - índice de Gestão
Descentmal. Sistema único da
Asistência
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
IGDSUAS - Índice de Gestão
DescontraI. Sistema único da
Asistência
RECURSOS ORDINÁRIOS
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 78 de 78 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAND1
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fimnu
lação, implementação e monitoramento,de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
clusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fonnu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
clusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
clusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
clusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formai
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
clusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Beneficias Eventuais- FMAS 1.080.000, 1101 081220111
IGDSUAS - Índice de Gestão 1.080.000, 1101 081220111
Descentral. Sistema único da
Asistência
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.080.000, 1101 081220111
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.080.000,1' 1101 081220111
IGDSUAS - Índice de Gestão 1.080.000,66 1101 081220111
Descentral. Sistema único da
Asistância
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.080.000,66 1101 081220111
IGDSUAS - Índice de Gestão 1.080.000,66 1101 081220111
Descentral. Sistema único da
Asistôncia
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 79 de 79 E&L Produções de Software LIDA
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid FunciOnal Dotação Descrição
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, 8amu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, Ibrinu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, tamu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, ibrinu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, tbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
PBF 1 - Piso Básico Fixo 1.080.000, 1101 081220111
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.080.000, 1101 081220111
IGDSUAS - indice de Gestão 1.080.000.11 1101 081220111
Descentral. Sistema único da
Asistência
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,11 1101 082430111
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,'' 1101 082430111
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,'' 1101 082430111
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,'' 1101 082430111
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 80 de 80 E&L Produções de Software LTDA
Metas Recursos Previsão Órglunid Funcional Dotação Descrição 1 Objetivos
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDIJ
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formar
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitosamento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000, 1101 082430111
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000 1101 082430111
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,0' 1101 082430111
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,'' 1101 082430111
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,'' 1101 082430111
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,'' 1101 082430111
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,0' 1101 082430111
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Página 81 de 81 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgflJnid Funcional Dotação Descrição
1101
64.800, 1101
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, Rasou
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fomiu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e
xclusão social.
Assessorax o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmu
lação, implementação e monitoramento de programas, planos
e ações afirmativas de superação e combate
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico doe
xclusão social.
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
Transferência de Recursos - FU
NCOP
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
Transferência de Recursos - FU
NCOP
RECURSOS ORDINÁRIOS
64.800,'' 1101
64.800,'' 1101
64.800,'' 1101
64.800,1' 1101
43.000,
64.800, 1101
082430111
082440111
082440111
082440111
082440111
082440111
082440111
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 82 de 82 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000," 1101 164820112
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,1' 1101 164820112
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,0' 1101 164820112
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,'. 1101 164820112
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.200,11 1101 164820112
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.200," 1101 164820112
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.200," 1101 164820112
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.200,'' 1101 164820112
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600," 1101 164820112
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600'' 1101 164820112
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 1101 164820112
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600," 1101 164820112
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, forro
ulação, implementação e monitoramento de programas habitac
ionais de Interesse social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, form
ulação, implementação e monitoramento de programas habitac
ionais de Interesse social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, fIem
ulação, implementação e monitoramento de programas habitar
ionais de Interesse social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, fIem
ulação, implementação e monitoramento de programas habitar
ionais de Interesse social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, ficam
ulação, implementação e monitoramento de programas habitac
ionais de Interesse social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, lbrsn
ulação, implementação e monitoramento de programas habitar
ionais de Interesse social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, form
ulação, implementação e monitoramento de programas hsbitac
ionais de Interesse social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, fomi
ulação, implementação e monitoramento de programas habitac
ionais de Interesse social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, fonn
ulação, implementação e monitoramento de programas habitar
ionais de Interesse social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, fIem
ulação, implementação e monitoramento de programas habitac
ionais de Interesse social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, form
ulação, implementação e monitoramento de programas habitac
ionais de Interesse social.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, fiam
ulação, implementação e monitoramento de programas habitar
ionais de Interesse social.
Assessoear o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de politi
cas públicas para crianças e adolescentes.
378.000.'' 1101 082430113
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de politi
em públicas para crianças e adolescentes.
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,'' 1101 082430113
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 83 de 83 E&L Produções de Software LIDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas
- Objetivos Recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI
Previsão órglUnid Funcional Dotação Descrição
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e momtoramento de políti
uns públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
cas públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
cas públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
uns públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
cas públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
uns públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
uns públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lizaçio, formulação, implementação e monitoramento de políti
uns públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
cas públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
cas públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
uns públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
uns públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
uns públicas pata crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e momtoramento de políti
uns públicas para crianças e adolescentes.
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
32.000,9' 1101 082430113
32.000,1' 1101 082430113
32.000,'' 1101 082430113
32.000,1' 1101 082430113
32.000,10 1101 082430113
32.000,00 1101 082430113
32.000.'' 1101 082430113
32.000,'' 1101 082430113
32.000,'' 1101 082430113
27.000,'. 1101 082430113
27.000,0* 1101 082430113
27.000,1' 1101 082430113
129.000,0' 1101 082430113
129.000,1' 1101 082430113
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 84 de 84 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unitl Funcional Dotação Descrição
MUNICíPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAN1M
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de polir
cas públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
cas públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
cas públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
cas públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
cas públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
cas públicas pata crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, fórmulação, implementação e monitoramento de políti
cas públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
cas públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
em públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
em públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de-políti
em públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
em públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
em públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
em públicas para crianças e adolescentes.
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000,11 1101 082430113
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000,'' 1101 082430113
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000,'' 1101 082430113
PBV 1- Serviço de Convência
e Fortal. de Vinculos - Pmjove
m Adolescente
129.000,'' 1101 082430113
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000,'' 1101 082430113
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000,1' 1101 082430113
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000,'' 1101 082430113
PBV 1-Serviço de Convãncia
e Fortal. de Vmculos - Pmjove
m Adolescente
129.000,1' 1101 082430113
PVMC - Piso Variável de Méd
is Complexidade
129.000,'' 1101 082430113
PBV 1-Serviço de Convâncis
e Fortal. de Vmculos - Projove
mAdolescente
129.000,1' 1101 082430113
PVMC - Piso Variável de Méd
ia Complexidade
129.000,'' 1101 082430113
DEMAIS RECURSOS DESTI 129.000,1' 1101 082430113
NADOS AASSISTÊNCIASO
CIAL
PBV 1-Serviço de Coovância
e Fortal. de Vínculos - Pmjove
m Adolescente
129.000,'' 1101 082430113
PVMC - Piso Variável de Méd
ia Complexidade
129.000,1' 1101 082430113
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 85 de 85 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
cas públicas pata crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
nas públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
nas públicas pata crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitonanento de políti
cas públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
nas públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
nas públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
nas públicas paia crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de politi
nas públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
cas públicas para crianças e adolescentes.
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti
nas públicas para crianças e adolescentes.
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do
órgão responsável pelas políticas do setor.
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões nirais d
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do
órgão responsável pelas políticas do setor.
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões nirais d
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do
órgão responsável pelas políticas do setor.
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do
órgão responsável pelas políticas do setor.
PBV 1- Serviço de Convência
e Fortal. de Vínculos - Projove
m Adolescente
129.000, 1101 082430113
PVMC - Piso Variável de Méd
ia Complexidade
129.000, 1101 082430113
PBV 1- Serviço de Convência
e Fortal. de Vínculos - Pmjove
os Adolescente
129.000, 1101 082430113
PVMC - Piso Variável de Méd
ia Complexidade
129.000, 1101 082430113
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000, 1101 082430113
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000 1101 082430113
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000, 1101 082430113
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000 1101 082430113
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000 1101 082430113
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000 1101 082430113
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400, 1201 205420116
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400 1201 205420116
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.40011 1201 205420116
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,11 1201 206020116
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 86 de 86 E&L Produções de Software LTDA
Recursos
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas 1 Objetivos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI
Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
21.600, 1201
43.200, 1201
43.200, 1201
216.000, 1201
216.000,'' 1201
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do
órgão responsável pelas políticas do setor.
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do
órgão responsável pelas políticas do setor.
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do
órgão responsável pelas políticas do setor.
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do
órgão responsável pelas políticas do setor.
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do
órgão responsável pelas políticas do setor.
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do
órgão responsável pelas políticas do setor.
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do
órgão responsável pelas políticas do setor.
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d
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Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d
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Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d
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Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do
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RECURSOS ORDINÁRIOS
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216.000
21.600
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 87 de 87 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão Órgí(.Jnid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d
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RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica sj Página 88 de 88 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgíUnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDt
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d
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RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
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RECURSOS ORDINÁRIOS
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RECURSOS ORDINÁRIOS
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32.400," 1201 206020116
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 89 de 89 E&L Produções de Software LIDA
Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
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METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORCJAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 ,
Metas Objetivos Recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d
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Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ
tivos, que culminem com a criação e produção de emprego e
enda, atentando para unia relação de trabalho democrático, ise
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Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ
tivos, que culminem coma criação e produção de emprego e r
enda, atentando para uma relação de trabalho democrático, ise
ma de todas as foimas de dsicriminação, contribuindo de fonn
a decisiva no fbmbate a fome, à violência, a miséria e evasão
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400, 1201 206020116
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400, 1201 206020116
32.400, 1201 206020116
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,6$ 1201 206060116
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,1' 1201 206060116
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000 1201 206060116
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,1' 1201 206060116
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,66 1201 206060116
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000,1' 1201 201220116
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000,6' 1201 201220116
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000,4' 1201 201220116
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000 66 1201 206010117
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000, 16 1201 206010117
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI E&L Produções de Software LTDA Página 90 de 90
Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
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27.165.73710001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
uraL
Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ
tivos, que culminem com a criação e produção de emprego e
enda, atentando para uma relação de trabalho democrático, ise
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a decisiva no fbmbate a fome, à violência, a miséria e evasão
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Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ
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Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ
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Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ
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a decisiva no fombate a fome, à violência, a miséria e evasão
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Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000, 1201 206010117
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000, 1201 206010117
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000 1201 206010117
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000,1' 1201 206010117
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000,1' 1201 206010117
RECURSOS ORDINÁRIOS 64.000,1' 1201 206010117
RECURSOS ORDINÁRIOS 64.000,'' 1201 206010117
RECURSOS ORDINÁRIOS 64.000,1' 1201 206010117
RECURSOS ORDINÁRIOS 64.000, II 1201 206010117
RECURSOS ORDINÁRIOS 1201 206010117
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si E&L Produções de Software LTDA Página 91 de 91
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Funcional Descrição Previsão Dotação M etas Objetivos Recursos Órgf(Jnid
64.000,00
75.000 1201 206060117
75.000,0' 1201 206060117
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
75.000,'' 1201 206060117
206010117
206010117
64.000,0' 1201
64.000,1' 1201
64.000,'' 1201 206010117
43.000 '1 1201 206060117
43.000, 6I 1201 206060117
43.000, 6I 1201 206060117
E&L Produções de Software LTDA
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 92 de 92
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI
tivos, que culminem com a criação e produção de emprego e
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Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ
tivos, que culminem com a criação e produção de emprego e
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tivos, que culminem coma criação e produção de emprego e
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MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Órgíunid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
nta de todas as lixosas de dsicriminação, contribuindo de fiam
a decisiva no fbmbate a fome, à violência, a miséria e evasão r
umi.
Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ
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Propiciar melhor infraestnctura nos logradouros, distritos e regi
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ividade do órgão.
Propiciar melhor infraestnstura nos logradouros, distritos e regi
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Propiciar melhor infiaestnstura nos logradouros, distritos e regi
fies rurais do município, garantindo a eficácia, eficiência e cão
ividade do órgão.
Propiciar melhor infraestiutura nos logradouros, distritos e regi
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ividade do órgão.
Propiciar melhor infracstnstura nos logradouros, distritos e regi
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ividade do órgão.
Propiciar melhor infraestnitura nos logradouros, distritos e regi
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Propiciar melhor infiaestrutura nos logradouros, distritos e regi
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os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e.
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os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000, 1201 206060117
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,1' 1202 206060121
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,0' 1202 206060121
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,0' 1202 206060121
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,0' 1202 206060121
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,0' 1202 206060121
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,1' 1202 206060121
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,'' 1202 206060121
21.000,1' 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, II 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, II 1301 185410126
Página 93 de 93 E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Fimcional Dotação Descrição
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ucação ambiental.
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RECURSOS ORDINÁRIOS 21.000,66 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.000,66 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.000, 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.000, 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000, 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000, 1301 185410126
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Metas Recursos Previsão Dotação Descrição Objetivos ÓrgítJnid Funcional
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RECURSOS ORDINÁRIOS 21.000, 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.000, 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.000,66 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.000,6' 1301 185410126
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RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,'t 1301 185410126
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RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, 1301 185430126
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RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,'' 1301 185410126
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ucação ambiental.
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RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800, 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800, 1301 1854 10126
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800, 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,11 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800, 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,11 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000.1' 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,'' 1301 185410126
E&L Contabilidade Pública Eletrônica sj Página 97 de 97 E&L Produções de Software LTDA
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ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma Cidade mais bela, pmmov
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ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
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Transfonnar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov
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ções; como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
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RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,'' 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 1301 185420126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 1301 185420126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 1301 185420126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 1301 185420126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 1301 185420126
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 1301 181220126
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (Si Página 98 de 98 E&L Produções de Software LTDA
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çôes como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
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çôes como: urbanização de psiques, vias públicas, criação poç
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RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 1301 181220126
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 1301 181220126
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 1301 181220126
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,3' 1301 181220126
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,'' 1301 181220126
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,'' 1301 181220126
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,1 1301 181220126
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,'' 1301 181220126
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 99 de 99 E&L Produções de Software LTDA
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 100 de 100 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão - Órg/Unid Funcional Dotação Descrção
ucação ambiental.
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do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
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ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em urna cidade mais bela, promov
crido maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov
crido maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de psiques, vias públicas, coação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e.
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov
crido maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
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ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov
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do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
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RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 1301 181220126
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 1301 181220126
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 1301 181220126
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,0' 1301 181220126
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 11 1301 181220126
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,0' 1301 181220126
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,1' 1301 181220126
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 1301 181220126
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
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27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,'' 1301
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600
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1 34,J j
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
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METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursós Previsão ÓrglLJnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDE
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
pões como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e.
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de psiques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov
endo maior identidade entra munícipes e cidade, proporcionais
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanis'açto de parques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e'
ucação ambiental.
Transibm,ar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais
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pões como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
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ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de psiques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e'
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em urna cidade mais bela, promov
endo maior identidade entre munícipes e cidade, proporcionais
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e'
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov
endo maior identidade entre munícipes e cidade, proporcionan
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio das
ções como: urbanização deparques, vias públicas, criação poç
os, sinntização, transporte, iluminação pública e políticas de e,
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov
nado maior identidade entre munícipes e cidade, proporcionais
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas dcc'
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 101 de 101 E&L Produções de Software LTDA
Metas Objetivos Recursos Previsão Õrg/Unid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 201'
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANTM
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas dcc.
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmomov
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
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os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e'
ucação ambiental.
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do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
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ucação ambiental.
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do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
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os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e.
ucação ambiental.
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do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
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os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de
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ucação ambiental.
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do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e.
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600, 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,1' 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,0' 1301 185430126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600.1' 1301 185430126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 1301 185430126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,1' 1301 185430126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 1301 185430126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 1301 185410126
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 102 de 102 E&L Produções de Software LTDA
Metas 1 Objetivos Recursos
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
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METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de
ucação ambiental.
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do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
os, çinalização, transporte, iluminação pública e políticas de
ucação ambiental.
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do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e'
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov
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do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
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ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de psiques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e.
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, ptomov
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, plomov
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais
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ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e'
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e.
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600, 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,1' 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,1' 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800.1' 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800 II 1301 185410126
E&L Contabilidade Público Eletrônica [5] Página 103 de 103 E&L Produções de Software LTDA
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
10.800, 1301 185420126
10.800, 1301 185420126
10.800,1' 1301 185420126
21.600,'' 1301 185410126
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
54.000,'' 1401 226610131
54.000,0' 1401 226610131
54.000,0' 1401 226610131
54.000,'' 1401 226610131
54.000,'' 1401 226610131
54.000,0' 1401 236920131
54.000,'' 1401 236920131
MEJNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgíUnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmmov
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas dcc.
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmmov
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e.
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em cana cidade mais bela, pmmov
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan
do sentimento de pertencimento ao espaço Local por meio de a
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas dcc'
ucação ambiental.
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmmov
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e.
ucação ambiental.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiai incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiai incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 104 de 104 E&L Produções de Software LTDA
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CONSOLIDADO
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METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 201'l
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI
orientações e acesso ao crédito.
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
54.000.'' 1401 236920131
54.000,'' 1401 236920131
43.000,'' 1401 264510131
43.000,'' 1401 264510131
43.000,11 1401 113330131
43.000,1' 1401 113330131
43.000,4' 1401 113330131
32.000,'' 1401 113330131
32.000,'' 1401 113330131
21.600,'' 1401 226610131
21.600,0' 1401 226610131
21.600,'' 1401 226610131
21.600,'' 1401 226610131
21.600,1' 1401 226610131
Apoiar; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fbmentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficias fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fbmentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fbmentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientaçÃes e acesso ao crédito.
Apoiar; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e lismentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoias; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 105 de ]05 E&L Produções de Software LIDA
11 1401
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Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientsçõ.s e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficiou fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e lbmentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
21.600.
21.600,1' 1401
21.600,0' 1401
21.600,1' 1401
21.600,1' 1401
21.600
21.600
21.600
21.600
21.600,'' 1401
21.600.'' 1401
324.000,0' 1401
324.000,
324.000
1401 226610131
226610131
236910131
236910131
236910131
236910131
236910131
113330131
113330131
113330131
113330131
041220131
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MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 201
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgítJnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
orientações e acesso ao crédito.
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 106 de 106 E&L Produções de Software LTDA
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
324.000,'' 1401
324.000,'. 1401
324.000," 1401
324.000,1' 1401
324.000,'' 1401
324.000,0' 1401
324.000
324.000
324.000
324.000
324.000
324.000
324.000,'' 1401
324.000,
041220131
041220131
041220131
041220131
041220131
041220131
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041220131
041220131
041220131
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041220131
041220131
041220131
1401
1401
1401
1401
1401
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o 1 1401
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoias; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e swso ao crédito.
Apoias; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoias; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoias; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
o.ientaçíis e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientaç e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo (3uandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo (3uandu, oferecendo beneficias fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
E&L Contabilidade Pública Eletrônica /S] Página 107 de 107 E&L Produções de Software LTDÁ
21.600 II 1401
21.600, 1401
21.600, 1401
32.400 1401
32.400 1401
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
CONVÊNIO UNIÃO GERAL
CONVÊNIO UNIÃO GERAL
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
21.600,1' 1401
21.600,0' 1401
21.600,1' 1401
21.600,'. 1401
21.600,'. 1401
32.400,'' 1401
32.400,1' 1401
32.400,'' 1401
113330131
113330131
113330131
226610131
226610131
226610131
226610131
226610131
041260132
041260132
041260132
041260132
041260132
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgíUnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI.
orientações e acesso ao crédito.
Apoias; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e a,'sso ao crédito.
Apoiai incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoias; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoias; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais,
orientações e acesso ao crédito.
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos
cidadãos, além de atualizar o município
quanto às novas tecnologias digitais.
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos
cidadãos, além de atualizar o município
quanto às novas tecnologias digitais.
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos onlisse aos
cidadãos além de atualizar o município
quanto às novas tecnologias digitais.
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos
cidadãos, além de atualizar o município
quanto às novas tecnologias digitais.
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos oriline aos
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 108 de 108 E&L Produções de Software LIDA
Órg/Llnid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2011
Metas Objetivos Recursos Previsão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
cidadãos, além de atualizar o município
quanto às novas tecnologias digitais.
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,1' 1401 041260132
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,0' 1401 041260132
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,0' 1401 041260132
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 1401 041260132
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,1' 1401 041260132
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,0' 1401 041260132
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,0' 1401 041260132
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,1' 1401 041260132
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 1401 041260132
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600." 1402 236950136
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 1' 1402 236950136
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos
cidadãos, além de atualizar o município
quanto às novas tecnologias digitais.
Proporcionar acesso a internet banda larga aos municipes de B
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos
cidadãos, além de atualizar o município
quanto às novas tecnologias digitais.
Proporcionar acesso a internet banda larga aos municipes de B
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos
cidadãos, além de atualizar o município
quanto às novas tecnologias digitais.
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos
cidadãos, além de atualizar o município
quanto às novas tecnologias digitais.
Proporcionar acesso a internet banda larga aos municipes de 8
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos
cidadãos, além de atualizar o município
quanto às novas tecnologias digitais.
Proporcionar acesso a internet banda larga aos municipes de B
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos
cidadãos, além de atualizar o município
quanto às novas tecnologias digitais.
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos
cidadãos, além de atualizar o município
quanto às novas tecnologias digitais.
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos
cidadãos, além de atualizar o município
quanto às novas tecnologias digitais.
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos
cidadãos, além de atualizar o município
quanto às novas tecnologias digitais.
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a~ da definição de mamo estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistémica, a partir da definição de mamo estratégias de atração
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 109 de 109 E&L Produções de Software LTDA
Dotação Descrição Previsão ÓrgíUnid Funcional
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
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27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas 1 Objetivos Recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
r fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistémica, a partir da definição de mamo estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar amão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
r fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de mamo estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêrsuca, a partir da definição de mamo estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de marro estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
r fira, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de marro estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
firo, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de marro estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando go
fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica,a partir da definição de marro estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando go
fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica,a partir da definição de marro estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando go
fins, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de marro estratégias de atração
.reviamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando go
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600, 1402 236950136
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 1402 236950136
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,0' 1402 236950136
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 1402 236950136
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600," 1402 236950136
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.200,'' 1402 236950136
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.200, II 1402 236950136
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.200 '1 1402 236950136
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400, 11 1402 236950136
E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 110 de 116
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão órg[Unid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM.
r fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de mauro estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
r fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de macro estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
r fixe, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de macro estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar amão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de macro estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
r fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de macro estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de macro estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrara mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
r fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de macro estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrara mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
r fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de macro estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrara mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
r fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de macro estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrara mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
r fim, a participação do turismo na economi.
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400, 1402 236950136
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400, 1402 236950136
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400, 1402 236950136
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400, 1402 236950136
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600, 1402 236950136
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600," 1402 236950136
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 1402 236950136
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,1' 1402 236950136
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600," 1402 236950136
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 111 de ]14 E&L Produções de Software LIDA
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAN])L
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistémica, a partir da definição de macio estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
r firo, a participação do turismo na economia.
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de macio estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
r fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de macio estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de macio estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de macio estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
r flm,a participação do turismo na economia.
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de mamo estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
fiar, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica,a partir da definição de mamo estratégias de atração
previamente definidas, como claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
r fim, a participação do turismo na economia- conomia
Permitir Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de mamo estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
fins, a participação do turismo na economia.
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de mamo estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
r fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de macio estratégias de atração
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
21.600,00 1402
21.600,00
21.600,00
21.600,00
21.600,00
21.600,00
21.600,00
21.600,00
21.600,0€
21.600,00
1402
1402
1402
1402
1402
1402
1402
1402
1402
236950136
236950136
236950136
236950136
236950136
236950136
236950136
236950136
236950136
236950136
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 112 de 111 E&L Produções de Software LIDA
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM,
previamente definidas, com claro sentida de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
r fim, a participação do turismo na economia
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e
sistêmica, a partir da definição de mamo estratégias de atração
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po
r fim, a participação do turismo na economia
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
usai, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e diflmdindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando san leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando san leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
oral, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com urna proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com unia proposta cult
usai, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com urna proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando uma leque de ações e formas mobilizador
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 II 1402 236950136
RECURSOS ORDINÁRIOS 64.800, '4 1501 133910141
CONVÊNIO ESTADO GERA 64.800, 11 1501 133910141
L
CONVÊNIO ESTADO GERA 64.800,61 1501 133910141
L
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800 1501 131220141
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,'' 1501 131220141
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 64 1501 133920141
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 1501 133920141
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 64 1501 133920141
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,11 1501 133920141
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 1501 133920141
CONVÊNIO ESTADO GERA 216.000, 1501 133920141
L
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.200, 1501 133910141
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Página 113 de 113 E&L Produções de Software LTDA
II 1501
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
oral, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com tona proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com urna proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com tona proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com urna proposta cult
ural, proporcionando ruo leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
oral, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
usaI, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
43.200.'' 1501
43.200,11 1501
43.200,
43.200,1' 1501
10.800,11 1501
10.800,0' 1501
10.800
10.800,11 1501
216.000
216.000
216.000
10.800
10.800
10.800
133920141
133910141
133910141
133910141
133910141
133920141
133920141
133920141
133920141
133920141
133920141
131220141
131220141
131220141
1501
1501
1501
1501
1501
1501
1501
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAMX.
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 114 de 114 E&L Produções de Software LTDA
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
216.000,1' 1501
216.000,11 1501
216.000,1' 1501
216.000,'' 1501
216.000,'' 1501
216.000,11 1501
216.000,'' 1501
216.000,'' 1501
216.000,'' 1501
216.000,'' 1501
216.000,'' 1501
216.000,'' 1501
216.000,
21.600,
1501
1501
131220141
131220141
131220141
131220141
131220141
131220141
131220141
131220141
131220141
131220141
131220141
131220141
131220141
131220141
MLJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 201'
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIR
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com tona proposta mit
oral, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com tona proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
oral, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
oral, proporcionando uru leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
tu-ai, proporcionando um leque de ações e Rosnas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Chiando caiu uma proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
usai, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
usai, proporcionando uru leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Chiando com uma proposta cult
usai, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando uru leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com unia proposta ruIr
usai, proporcionando san leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com tona proposta cult
oral, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
oral, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 115 de 115 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÏPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDE
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e rlifiindindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e ibonas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult
ural, proporcionando um leque de ações e ibrmas mobilizador
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local.
Viabilizar a estrutura administrativa e patrimonial da autarquia
Viabilizar a estrutura administrativa e patrimonial da autarquia
Viabilizar a estrutura administrativa e patrimonial da autarquia
Viabilizar a estrutura administrativa e patrimonial da autarquia
Viabilizar a estrutura administrativa e patrimonial da autarquia
Atender a população urbana e rural do Município de Baixo Ou
andu, proporcionando um leque de ações que atenda ás necessi
dade básicas de saneamento, bem estare saúde pública.
Atender toda a população urbana e rural do Município de Baix
o Guandu, proporcionando saneamento, bem estar e saúde púb
lira.
Atender toda a população urbana e rural do Município de Baix
o Guandu, proporcionando saneamento, bem estar e saúde púb
lica
Atendera população urbana e rural do Município de Baixo Ou
andu, proporcionando um leque de ações que atenda às necessi
dade básicas de saneamento, bem estar e saúde pública.
Atender toda a população urbana e rural do Município de Baix
o Guandu, proporcionando saneamento, bem catar e saúde púb
lira.
Atendera população urbana e sisal do Município de Baixo Ou
andu, proporcionando um leque de ações que atenda ás necessi
dado básicas de saneamento, bem estar e saúde pública
Garantir reforço de dotação visando contemplar situações impr
evistas no planejamento orçamentário.
Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ
tivos, que culminem coma criação e produção de emprego e
enda, atentando para uma relação de trabalho democrático, ise
nta de todas as formas de dsiaiminação, contribuindo de fõrm
a decisiva no fumbare a fume, à violência, a miséria e evasão
usai
Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ
tivos, que culminem com a criação e produção de emprego e
onda, atentando para unia relação de trabalho democrático, ise
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,11 1501 131220141
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,11 1501 131220141
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 1501 131220141
54.000,1' 1601 171220190
86.400,66 1601 171220190
1.944.000,16 1601 171220190
129.600,16 1601 171220190
97.200,1' 1601 171220190
108.000,11 1601 171220191
27.000,66 1601 171220192
32.400, 11 1601 171220192
1.836.000,'. 1601 171220191
162.000,06 1601 171220192
54.000,61 1601 171220191
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000.000,11 9999 999999999
ONVÊNIO ESTADO GERA 108.000,9' 1201 201220117
ONVÊNIO UNIÃO GERAL 108.000 1201 201220117
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CONSOLIDADO
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METAS FISCAIS
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL
rua de tMa' as fomias de dsiaiminação, contribuindo de forra
a decisiva no fbmbate a fome, à violência, a miséria e evasão r
u.
TOTAL DA ENTIDADE: 435.079.800,00
TOTAL GERAL: 435.079.800,00 -
Total Intra-Orçamentaria 0,00 -
v Total Liquido 71 842 82000 -
-
N Ade ' enegidio a Silva
,• ._.:i Secretár,ode N .
pona ri, QO1l2Ol3
EU Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 117 de 117 EU Produções de Software LTDA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI
Coordenadoria de Planejamento —COPLAN
DEMONSTRATIVO DA
DESPESA POR MODALIDADE
DE APLICAÇÃO
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- centro 1 CEP 29730-000 1 cNPJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
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27.165.737/0001-10 -
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAÇAO
Código Modalidade de Aplicação Manutenção Ampliação Operações Total
(Atividades) (Projetos) Escpeciais
00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 7.141.662,28 902.000,00 8.043.662,28
01 26.381.157,23 26.381.157,23
02 43.000,00 43.000,00
03 17.532.427,87 3.729.950,00 21.262.377,87
04 1.669.624,51 410.000,00 2.079.624,51
05 2.652.731,00 8.688.767,11 11.341.498,11
06 2.000,00 211.100,00 213.100,00
07 310.000,00 310.000,00
09 319.400,00 30.000.00 349.400,00
17 819.000,00 819.000,00
99 1.000.000,00 1.000.000,00
Total 56.518.002,89 12.629.817,11 2.695.000,00 71.842.820,00
4 1
José enegid. da Silva ;i7 A..
Secretário de '.'. e F
Portaria n°001 i
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Coordenadoria de Planejamento - COPLAN
,.r TOTAIS POR CÓDIGO DE
APLICAÇÃO
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40 - centro 1 CEP 29730-000 l cNPJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg,es.gov.br
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27.165.737/0001-10
TOTAIS POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO
Prefixo Vínculo Receita Despesa
000
000
000
010
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
26.296.328,84
4.997,000,00
31.293.328,84
26.296.328,84
4.997,000,00
31.293.328,84
000 MDE 4.802.624,89 4.830.624,89
000 RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 5.972.054,87 5.997.054,87
000 CIDE 3.000,00 3.000,00
001 Bneflcio de Prestação Continuada - BPC 5.000,00 5.000,00
002 IGDPBF - índice de Gestão Descent. - Programa Bolsa Familia 100.000,00 100.000,00
003 IGDSUAS - índice de Gestão Descentral. Sistema único da Asistência 23.120,00 23.120,00
004 PAC 1 -Piso de Alta Complexidade 1 42.515,40 42.515,40
005 PBF 1 - Piso Básico Fixo 75.600,00 75.600,00
006 PBV III - Piso Básico Variável -Equipe Volante 54.000.00 54.000,00
007 PBV 1- Serviço de Convência e Fortal. de Vínculos - Projovem Adolescente 30,150,00 30.150,00
008 PTMC - Piso de Transição Média Complexidade 12.730,00 12.730,00
009 PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade/PSE 104.400,00 104.400,00
010 PVMC - Piso Variável de Média Complexidade 54.000,00 54.000,00
011 PMBG FMAS - ACESSUAS 121.850,00 121,850,00
11.401.045,16 11,454.045,16
019
999 CONVÊNIO ESTADO GERAL 350.000,00 350.000,00
350.000,00 350.000,00
020
000 COSIP 910.000,00 910,000,00
000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE) 25.000,00
000 FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (400/5) 5.040.000,00 5.053.200,00
5.975.000,00 5.963.200,00
029
999 CONVÊNIO UNIÃO GERAL 350.000,00 350.000,00
350.000,00 350.000,00
030
000 FUNDEB PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) 7.561.000,00 7.580.800,00
000 RECURSOS DO SUS 63.100,00 63.100,00
001 SAÚDE - SUS - MAC - Med. Alta Comp. Ambul e Hospitalar 340,000,00 340.000,00
002 Saúde - SUS - PAB Fixo - Piso de Atenção Básica Fixo 671.094,00 671,094,00
003 SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SÚADE - PFVPS 120.000,00 120.000,00
004 SAÚDE - SUS -PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 17.000,00 17,000,00
005 SAÚDE - SUS - SAÚDE BUCAL - PABV 267.600,00 267.600,00
006 SAÚDE - SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 901.550,00 901.550,00
007 SAÚDE - SUS - BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 153.000,00 153.000,00
008 SAÚDE - SUS - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 240.000,00 240.000,00
009 PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VAR PSF 700.000,00 700.000,00
010 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - PAB VAR PSF 855.600,00 855.600,00
011 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS - PAB VAR PSF 120.000,00 120.000,00
12.009.944,00 12.029.744,00
040
000 ROYALTIES DO PETRÓLEO 2.092.000,00 2,092.000,00
000 MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 28.000,00
2.120.000,00 2.092.000,00
050
000 FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUC 13.200,00
000 ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 1.822.000,00 1.822.000,00
1.835.200,00 1.822.000,00
060
000 FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIO 19.800,00
19800,00 0,0()
070
001 Merenda Escolar PNAEN - EJA 5.292,00 5.292,00
002 Merenda Escolar PNAEN - Infantil 211.120,00 211.120,00
003 Merenda Escolar PNAEN - Funtamental 268.860,00 268.860,00
004 Transferência - PDDE - Ed. Básica 10.000,00 10.000,00
005 Quota Parte do Salário Educação 883.000.00 883.000,00
006 Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Médio 12.190,00 12.190,00
007 Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Fundamental 77.935.00 77.935,00
008 Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Infantil 5.105,00 5.105,00
1.473.502,00 1.473.502,00
089
999 CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL 3.545.000,00 3,545.000,00
3.545.000,00 3.545.000,00
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ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
TOTAIS POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO
Prefixo Vinculo Receita I)cspcsa
990
000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE 23.000,00 23.000,00
000 DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.000,00 20.000,00
000 OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 425.000,00 425.000,00
001 SAÚDE - PECAPS 391,000,00 391.000,00
001 TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS - DNAE 1.000,00 1.000,00
001 Piso Básico Fixo - PBF CRAS (estadual) 75.600,00 75.600,00
002 Beneficios Eventuais - FMAS 40.000,00 40.000,00
003 Proteção e Atend. Especial. a Famílias e Indivíduos - PAEFI 54.000,00 54.000,00
004 Medida Socioeducativa - MSE (estado) 26.400,00 26.400,00
005 Piso Alta Complexidade 1- PAC 1 (estado) 60.000,00 60.000,00
006 Piso Básico Fixo - Programa Incluir 54.000,00 54.000,00
007 Transferência de Recursos - FUNCOP 300.000,00 300.000,00
1.470.000,00 1.470.000,00
Total Geral 71.842.820,00 71.842.820,00
A,..S ene.idI'daS11va 1osó etãrio .me Finanças
Portaria n° 001/2013
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Coordenadoria de Planejamento - COPLAN
DEMONSTRATIVO DA
DESPESA COM PESSOAL
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27,165,737,0)01-10
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENF() 1)0 LIMITE LEGAL Valor Orçada
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 34.116.391,51
Pessoal Ativo 34.116.391,51
Pessoal Inativo e Pensionistas
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1° do Art. 18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS( 1° do Art. 19 da LRF) (II) 99.700,00
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 62.600,00
Decorrentes de Decisão Judicial 16.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 21.100,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (1-11) 34.016.691,51
I)ESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (É 11 a + III b) 34.016691,51
APURACÃO DO CUMPRIMENTO 1)0 LIMITE LEGAL VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) 67.906.820,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 50,09
LIMITE MÁXIMO (incisos 1, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00% 40.744.092,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 % 38.706.887,40
6 1 4
Á
"0 CRC-' 636/0-4 T-ES
JOSE DE BARR O
PREFEITO 1' L
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P4O Ií' MAGRO
ADONIA' 1 NEO 1 SILVA
SEC.DEADM.E FINANÇAS
Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
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DEMONSTRATIVO DE
APLICAÇÃO NO PASEP
1.00%
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n5 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
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CONSOLIDADO
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.27.165.737/0001-10
EXERCÍCIO DE 2014
Despesa Por Orçado Emissão: 23/12/2013
Descrição Orçado
RECEITA
RECEITAS CORRENTES 74.720.620,00
RECEITA TRIBUTÁRIA 6.610.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 900.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 1.616.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS 4.834.608,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 59.780.711,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 979.300,00
RECEITAS DE CAPITAL 3.915.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.915,000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 535,000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.380.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME
TOTAL DAS RECEITAS QUE COMPOEM A BASE DE CÁLCULO 78.635.620,00
DEDUÇÃO
RECEITAS REDUTORAS DA BASE DE CÁLCULO 23.067.165,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COM RETENÇÃO 16.253.365,40
COTA-PARTE DO FPM 14.500.000,00
COTA-PARTE DO ITR 22.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 330.000,00
CAPS
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 601.365,40
COTA-PARTE DO IPI 800.0Ó0,00
COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
RECEITAS DEDUTORAS 6,813.800,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.813.800,00
COTA-PARTE DO FPM 2.900.000,00
COTA-PARTE DO ITR 4.400,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 37.400,00
COTA-PARTE DO ICMS 2.992.000,00
COTA-PARTE DO IPVA 440.000,00
COTA-PARTE DO ICMS/FIJNDAP 280.000,00
COTA-PARTE DO IPI 160.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO 23.067.165,40
DESPESA
I)ESPESAS DEDUTORAS DA BASE DE CÁLCULO
RESUMO Orçado
A - TOTAL DAS RECEITAS QUE COMPOEM A BASE DE CÁL( 78.635.620,00
B - TOTAL DAS RECEITAS REDUTORAS 6.813.800,00
C - TOTAS DA DESPESAS DEDUTORAS DA BASE DE CÁLCUL
O - BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DO PASEP - (A-B-C 71.821.820,00
E - PASEP DEVIDO - (1.00% de D) 718.218,20
F - PASEP RETIDO 162.533,65
G - PASEP A RECOLHER - (E - F) 555684,55
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r.
daS'8
AdOflia ° de - ançaS
Sec1et
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ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
EXERCÍCIO DE 2014
Despesa Por Orçado Emissão: 23/12/2013
Descrição
Orçado
BAIXO GUANDU,23 de dezembro de 2013
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DEMONSTRATIVO DA
APLICAÇAO DA RECEITA NA
EDUCAÇÃO — 25%
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165,737/0001-10
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CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
EXERCÍCIO DE 2014
Despesa Por Orçado Emissão: 23/12/2013
Descrição Orçado
RECEITAS
Receitas de Impostos 5.050.000,00
IPTU 1.200,000,00
IRRF 950.000,00
ITBI 600.000,00
ISS 2.300.000,00
Outros Impostos
Receitas de Transferências 32.669.000,00
u'uÂo 14.709.000,00
FPM 14.500.000,00
ITR 22.000,00
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96 187.000,00
ESTADO 17.960.0Ó0,00
ICMS 14.960.000,00
IPI 800.000,00
IPVA 2.200.000,00
Outras Receitas Correntes 530.100,00
Multas e Juros
Receita da Dívida Ativa 530.100,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 38.249.100,00
RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 %
(+) -25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências 9.562.275,00
(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB 12.600.000,00
(+) - Transferência de Recursos da Complementaçso da União ao FUNDEB
(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira 43.000,00
- Dedução da Receita do FUNDEB 6.813.800,00
TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO 15.391.475,00
DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA 17.464.624,89
122 - Administração Geral 3.563.974,89
361 - Ensino Fundamental 9.637.000,00
365 - Ensino Infantil 3.524.450,00
366- Educação de Jovens e Adultos 126.140,00
367 - Educação Especial 225.060,00
Outras subfunções 388.000,00
RESTOS A PAGAR
TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO 17.464.624,89
RESUMO Orçado
A - Limite conforme Constituição 25,00 % 15.391.475,00
B - Valor Aplicado 17.464.624,89
Percentual Aplicado (%) 28,37
Diferença (A - II) -2.073.149,89
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 1 o! 2 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
EXERCÍCIO DE 2014
Despesa Por Orçado
Fmissao: 23/12/2013
Descrição
Orçado
BAIXO GUANDU,23 de dezembro de 2013
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S) Page 2of2 E&L Produções de Software LTDA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN
DEMONSTRATIVO DA
APLICAÇÃO DA RECEITA
NA SAÚDE - 15%
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n9 40- centro 1 CEP 29730-000 1 cNpJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
EXERCÍCIO DE 2014
Despesa Por Orçado Emissão: 23/12/2013
Descrição Orçado
RECEITAS
Receitas de Impostos 5.050.000,00
IPTU 1.200.000,00
IRRF 950.000,00
ITBI 600.000,00
ISS 2.300.000,00
Outros Impostos
Receitas de Transferências 32.669.000,00
UNIÃO 14.709,000,00
FPM 14.500.000,00
ITR 22.000,00
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96 187.000,00
ESTADO 17.960.000,00
]CIVIS 14.960.000,00
IPI 800.000,00
IPVA 2.200.000,00
Outras Receitas Correntes 530.100,00
Multas e Juros
Receita da Dívida Ativa 530.100,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 38.249.100,00
DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA 5.997.054,87
301 - Atenção Básica 1.557.260,00
302 - Assitência Hospitalar e Ambulatorial
303 - Suporte Profilático e Terapêutico 270.000,00
304 - Vigilância Sanitária 647.000,00
305 - Vigilância Epidermiológica 68.574,87
306- Alimentação e Nutrição 5.100,00
Outras subfunções 3.449.120,00
RESTOS A PAGAR
TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 5.997.054,87
RESUMO Orçado
- Limite conforme Constituição 15,00 % 5.737.365,00
II - Valor Aplicado 5.997.054,87
Percentual Aplicado (%) 15,68
Diferença (A - B) -259.689,87
BAIXO GUANDU,23 de dezembro de 2013
1
Silva
Secretario de Adrn e nançaS
Portafla o° 001/2013
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page) of] E&L Produções de Software LTDA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI
Coordenadoria de Planejamento —COPLAN
ORÇAMENTO 2014
2° PARTE
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI
Coordenadoria de Planejamento —COPLAN
DEMONSTRATIVO DO
PROGRAMA DE TRABALHO
DO GOVERNO
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n240- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
MUNICIPIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIORÇAMENTO
DE BAIXO GUANDU
DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
- EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
órgão 001- CÂMARA MUNICIPAL
Unidade 1- CÂMARA MUN1CPAL
01 Legislativa 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00
01031 Ação Legislativa 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00
010310001 Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa. 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00
0103100011.001 Reforma da Sede da Câmara Municipal e Suas Dependências. 5.000,00 5.000,00
0103100011.002 Construção, Ampliação, Implementação e Reforma da Nova Sede do Poder Legislativo. 30.000,00 30.000,00
0103100012.001 Gestão Pública Eficaz e Transparente na Câmara Municipal. 24.000,00 24.000,00
0103100012.002 Manutenção do Legislativo Municipal e suas Atividades 2.450.000,00 2.450.000,00
0103100012.003 Manutenção da Atividade de Publicidade dos Atos Legais e Institucionais do Poder Legislativo. 141.000,00 141.000,00
Total da Unidade: 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00
Total do órgão: 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Page 1 of35 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIORÇAMENTO
DEBAIXO GUANDU
DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
- EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
órgão 010- GABINETE DO PREFEITO - GAB
Unidade I - GABINETE DO PREFEITO
04 Administração 496.000,00 496.000,00
04122 Administração Geral 496.000,00 496.000.00
041220006 Gestão Administrativa e Governamental. 478.000,00 478.000,00
0412200062.004 Manutenção do Gabinete e de Suas Atividades 478.000,00 478.000,00
041220061 Modernização da Gestão Pública. 18.000,00 18.000,00
0412200612.005 Repasses à Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES. 18.000,00 18.000,00
06 Segurança Pública 36.000,00 90.000,00 126.000,00
06182 Defesa Civil 52.000,00 52.000,00
061820007 Defesa Civil do Município. 52.000,00 52.000,00
0618200072.006 Prevenção e Atendimento a Sinistros e Calamidades, 52.000,00 52.000,00
06183 Informação e Inteligência 36.000,00 38.000,00 74.000.00
061830006 Gestão Administrativa e Governamental. 36.000,00 38.000,00 74.000,00
0618300061.003 Criação e Implantação da Guarda Municipal. 36.000,00 36.000,00
06 18300062.007 Manutenção da Guarda Municipal. 38.000,00 38.000,00
Total da Unidade: 36.000,00 586.000,00 622.000,00
Unidade 2- CONTROLADORIA GERAL
04 Administração 10.000,00 219.600,00 229.600,00
04124 Controle Interno 10.000,00 219.600,00 229.600,00
041240011 Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. 10.000,00 219.600,00 229.600,00
0412400111.004 Estruturação da Controladoria Geral do Município Para Transparência e Controle Interno. 10.000,00 10.000,00
0412400112.008 Manutenção da Controladoria Municipal e Suas Atividades 204.600,00 204.600,00
0412400112.009 Fortalecimento do Sistema de Controle Interno 15.000,00 15.000,00
Total da Unidade: 10.000,00 219.600,00 229.600,00
Unidade 6 - ASSESSORIA JURÍDICA
04 Administração 13.000,00 367.600,00 380.600,00
04122 Administração Geral 13.000,00 367.600,00 380.600,00
041220031 Gestão Administrativa. 13.000,00 367.600,00 380.600,00
0412200311.005 Reaparelhamento e Modernização da Assessoria Jurídica 13.000,00 13.000,00
0412200312.010 Manutenção da Assessoria Jurídica do Município e de suas Atividades 367.600,00 367.600,00
28 Encargos especiais 370.000,00
28843 Serviço da Divida Interna 340.000,00
288430032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 340.000,00
2884300320.001 Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna do Município 340.000,00
28846 Outros Encargos Especiais 30.000,00
288460032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 30.000,00
2884600320.002 Sentenças Judiciais 20.000,00
2884600320.003 Ressarcimento de Valores Indébitos 10.000,00
Total da Unidade: 13.000,00 367.600,00 750.600,00
Total do órgão: 59.000,00 1.173.200,00 1.602.200,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of35 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAI
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLÍTICÁ
04 Administração 183.600,00 183.600,00
04122 Administração Geral 183.600,00 183.600,00
041220036 Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. 183.600,00 183.600,00
0412200362.011 Manutenção da Secretaria Municipal de Gabinete e de suas Atividades. 133.600,00 133.600,00
0412200362.012 Assessoramento a Ações Estratégicas de Apoio ao Gabinete do Prefeito 14.000,00 14.000,00
0412200362.013 Manutenção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal- GGIM 10.000,00 10.000,00
0412200362.014 Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos Institucionais 26.000,00 26.000,00
Total da Unidade: 0,00 183.600,00 183.600,00
Total do Órgão: 0,00 183.600,00 183.600,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 3 of 35 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
órgão 030- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECO
Unidade 1-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAl
24 Comunicações 10.000,00 372.000,00 382.000,00
24122 Administração Geral 170.000,00 170.000,00
241220041 Comunicação e Publicidade. 170.000,00 170.000,00
2412200412.015 Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social e de Suas Atividades. 170.000,00 170.000,00
24131 Comunicação Social 10.000,00 202.000,00 212.000,00
241310041 Comunicação e Publicidade. 10.000,00 202.000,00 212.000,00
2413100411.006 Criação e Implantação do Serviço de Ouvidoria Municipal. 5.000,00 5.000,00
2413100411.007 Criação e Implantação da Plataforma Multinsidia da Comunicação Social. 5.000,00 5.000,00
2413100412.016 Publicidade Institucional, dos Atos Oficiais e Comunicação Social do Governo Municipal. 140.000,00 140.000,00
2413100412.017 Manutenção dos Serviços Gráficos, Fotográficos, Filmagens, Midia Alternativa e Pesquisas de Apoio à 21.000,00 21.000.00
2413100412.018 Manutenção do Serviço de Ouvidoria Municipal. 4.000,00 4.000,00
2413100412.019 Manutenção da Platafoma Multimidia de Comunicação Social. 12.000,00 12.000,00
2413100412.020 Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos. 12.000,00 12.000,00
2413100412.021 Manutenção e Implementação de Sítio na Internet Para Apoio à Gestão Municipal. 13.000,00 13.000,00
Total da Unidade: 10.000,00 372.000,00 382.000,00
Total do órgão: 10.000,00 372.000,00 382.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 4 of 35 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÏPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃC
04 Administração 207.000,00 941.900,00 1.148.900,00
04122 Administração Geral 207.000,00 941.900,00 1.148.900.00
041220046 Modernização da Gestão Administrativa. 207.000,00 818.300,00 1.025.300,00
0412200461.008 Construção, Ampliação, Adequação, Reforma e Aquisição de Prédios Administrativos e Operacionais 120.000,00 120.000,00
0412200461.009 Implantação de Projeto de Segurança Eletrônica do Patrimônio Público, das Vias e dos Cidadãos 60.000,00 60.000,00
0412200461.010 Digitalização e Reorganização dos Arquivos e Patrimônio Públicos 17.000,00 17.000,00
0412200461.011 Construção, Estruturação e Implementação de Central para Controle e Gestão da Frota do Município 10.000,00 10.000,00
0412200462.022 Manutenção do Departamento de Administração e de Suas Atividades 623.300,00 623.300,00
0412200462.023 Conservação, Instalação e Manutenção dos Bens Móveis e Prédios Públicos de Apoio à Administração 40.000,00 40.000,00
0412200462.024 Estruturação e Manutenção de Serviços de Atendimento ao Cidadão. 26.000,00 26.000,00
0412200462.025 Manutenção da Frota Mecânica e Motorizada e dos Serviços de Apoio 124.000,00 124.000,00
0412200462.026 Aquisição de Licenças de Softwares de Gestão Pública. 5.000,00 5.000,00
041220047 PROCON em Ação. 123.600,00 123.600,00
04 12200472.027 Manutenção e Estruturação do PROCON Municipal e de Suas Atividades 73.600.00 73.600,00
0412200472.028 Treinamento e Capacitação para Promoção da Defesa do Consumidor 23.000,00 23.000,00
0412200472.029 Campanhas de Divulgação e Conscientização dos Direitos e Deveres do Consumidor 27.000,00 27.000,00
Total da Unidade: 207.000,00 941.900,00 1.148.900,00
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
04 Administração 90.000,00 690.900,00 780.900,00
04122 Administração Geral 90.000,00 690.900,00 780.900,00
041220051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 90.000,00 690.900,00 780.900,00
0412200511.012 Programa de Modernização da Administração Tributária - PMA1 90.000,00 90.000,00
04122005 12.030 Manutenção do Departamento de Finanças e de Suas Atividades 620.900,00 620.900,00
0412200512.031 Serviços de Apoio. Ações e Campanhas de Recuperação e Incremento da Arrecadaçãc 35.000,00 35.000,00
0412200512.032 Campanhas de Educação Tributária e Outras. 35.000,00 3 5.000.00
28 Encargos especiais 1.000,00 14.000,00
28846 Outros Encargos Especiais 1.000,00 14.000,00
288460051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 1.000,00 14.000.00
2884600510.004 Pagamento da Divida Contratada 13.000,00
2884600512.033 Restituições e Devoluções de Receitas 1.000,00 1.000,00
Total da Unidade: 90.000,00 691.900,00 794.900,00
E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 5of35
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VI— DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 040- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF
Unidade 3- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOAl
04 Administração 50.000,00 330.000,00 380.000,00
04122 Administração Geral 250.000,00 250.000,00
041220057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 250.000,00 250.000,00
0412200572.034 Manutenção do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal 207.000,00 207.000,00
0412200572.035 Manutenção das Ações de Proteção, Saúde e Segurança no Trabalho 15.000,00 15.000,00
0412200572.036 Treinamento e Capacitação de Pessoal Técnico e Administrativo 28.000,00 28.000,00
04128 Formação do Recursos Humanos 50.000,00 80.000,00 130.000,00
041280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 50.000,00 80.000,00 130.000,00
0412800571.013 Recomposição Técnica e Administrativa do Quadro Funcional e Revisão Salarial 50.000,00 50.000,00
0412800572.037 Manutenção e Atendimento às Obrigações Legais e Beneficios Trabalhistas e de Estágios 80.000,00 80.000,00
28 Encargos especiais 932.000,00
28128 Formação do Recursos Humanos 360.000,00
281280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 360.000.00
2812800570.005 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 360.000,00
28846 Outros Encargos Especiais 572.000,00
288460056 Encargos Especiais a Cargo do Município. 572.000,00
2884600560.006 Pagamento e Beneficios de Inativos e Pensionistas do Executivo Municipal 572.000,00
Total da Unidade: 50.000,00 330.000,00 1.312.000,00
Unidade 4- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃC
04 Administração 119.000,00 112.600,00 231.600,00
04122 Administração Geral 112.600,00 112.600,00
041220061 Modernização da Gestão Pública. 112.600,00 112.600,00
0412200612.038 Manutenção do Departamento de Tecnologia da Informação e de Suas Atividades 112.600,00 112.600.00
04126 Tecnologia da Informação 119.000,00 119.000,00
041260061 Modernização da Gestão Pública. 119.000,00 119.000,00
0412600611.014 Reestruturação e Renovação dos Sistemas de Informática do Município 16.000,00 16.000,00
0412600611.015 Ampliação da Integração Tecnológica dos Prédios Públicos 103.000,00 103.000,00
Total da Unidade: 119.000,00 112.600,00 231.600,00
Unidade 5- DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATO
04 Administração 5.000,00 220.800,00 225.800,00
04122 Administração Geral 5.000,00 220.800,00 225.800,00
041220066 Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. 5.000,00 220.800,00 225.800,00
0412200661.016 Criação e Implantação de Estrutura para Captação de Recursos 5.000,00 5.000,00
0412200662.039 Ampliar a Capacidade de Investimento do Município. 14.000,00 14.000,00
04 12200662.040 Manutenção do Departamento de Convênios e Contratos. 206.800,00 206.800,00
Total da Unidade: 5.000,00 220.800,00 225.800,00
Total do Órgão: 471.000,00 2.297.200,00 3,713.200,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 6of3S E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLA
Unidade 1 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
04 Administração 71.000,00 202.200,00 273.200,00
04121 Planejamento e Orçamento 71.000,00 25.000,00 96.000,00
041210071 Planejando com Ética e Eficiência. 71.000,00 25.000,00 96.000,00
0412100711.017 Construção do Planejamento Estratégico. 71.000,00 71.000,00
0412100712.041 Transparência e Gestão Democrática dos Recursos Públicos 8.000,00 8.000,00
0412100712.042 Manutenção e Coordenação do Planejamento Estratégico e das Ações Para Desenvolvimento Local. 17.000,00 17.000,00
04122 Administração Geral 177.200,00 177.200.00
041220071 Planejando com Ética e Eficiência. 177.200,00 177.200,00
0412200712.043 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e de Suas Atividades 177.200,00 177.200,00
Total da Unidade: 71.000,00 202.200,00 273.200,00
Unidade 2- COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS
04 Administração 3.000,00 6.000,00 9.000,00
04121 Planejamento e Orçamento 3.000,00 6.000,00 9.000,00
041210076 Planejando e Criando Novos Caminhos. 3.000,00 6.000,00 9.000,00
0412100761.018 Implantação de Estrutura para Elaboração de Estudos e Projetos Especiais. 3.000,00 3.000,00
0412100762.044 Manutenção de Estudos e Projetos Especiais. 6.000,00 6.000,00
Total da Unidade: 3.000,00 6.000,00 9.000,00
Total do órgão: 74.000,00 208.200,00 282.200,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 7 of35 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VI— DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
órgão 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOF
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE OBRAS
04 Administração 1.798.000,00 636.300,00 2.434.300,00
04122 Administração Geral 1.798.000,00 636.300,00 2.434.300,00
041220081 Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. 1.798.000,00 636.300,00 2.434.300,00
0412200811.019 Construção da Nova Sede Administrativa do Município. 2.000,00 2.000,00
0412200811.020 Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Veículos 100.000,00 100.000,00
0412200811.021 Obras, Conservação e Reparação da Infra-Estrutura Urbana (Pavimentação, Drenagem, Muros, Escadarias, 732.000,00 732.000,00
0412200811.022 Abertura e Reabertura, Pavimentação, Drenagem de Vias Urbanas 329.000,00 329000,00
0412200811.023 Contrução, Reforma, Ampliação de Praças, Jardins, Canteiros e Outros. 134.000,00 134.000,00
0412200811.024 Construção de Capela Mortuária. 158.000,00 158.000,00
0412200811.025 Construção e Instalação do Novo Cemitério Municipal. 224.000,00 224.000,00
0412200811.026 Construção, Implantação e Implementação de Ciclovias e Ciclofaixas. 1.000,00 1.000,00
0412200811.027 Construção do Novo Mercado Municipal. 10.000,00 10.000.00
0412200811.028 Construção e Ampliação do Número de Abrigos de Táxis e Pontos de Ônibus. 108.000,00 108.000,00
0412200812.045 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades. 632.300,00 632.300,00
0412200812.046 Reestruturação e Manutenção dos Cemitérios Públicos 1.000,00 1.000,00
0412200812.047 Manutenção de Capela Mortuária. 1.000,00 1.000,00
0412200812.048 Manutenção do Mercado Municipal. 1.000,00 1.000,00
0412200812.049 Manutenção de Ciclovias e Ciclofaixas. 1.000,00 1.000,00
Total da Unidade: 1.798.000,00 636.300,00 2.434.300,00
Total do Órgão: 1.798.000,00 636.300,00 2.434.300,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 8 of 35 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO
CONSOLIDADO
DEBAIXO GUANDU
DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
- EXERCÍCIO DE 2014
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VIORÇAMENTO
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 070- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURI
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO
15 Urbanismo 2.269.200,00 3.763.300,00 6.032.500,00
15 122 Administração Geral 633.300,00 633.300,00
151220086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 633.300,00 633.300,00
15 12200862.050 Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Suas Atividades. 632.300,00 632.300,00
15 12200862.051 Manutenção Consorcios Públicos e Outros. 1.000,00 1.000,00
15451 Infra—estrutura Urbana 2.269.200,00 3.130.000,00 5.399.200,00
154510086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 2.269.200,00 3.130.000,00 5399200,00
1545100861.029 Inicialização e Implementação do Projeto de Municipalização do Trânsito 100.100,00 100.100,00
1545100861.030 Infra-estrutura e Expansão do Aeroporto de Baixo Guandu. 3.000,00 3.000,00
1545100861.031 Construção, Reforma e Recuperação de Redes Elétricas e Iluminação Pública 980.100,00 980.100,00
1545100861.032 Programa de Incentivo e Ações Para Regularização Fundiária do Município. 41.000,00 41.000,00
1545100861.033 Revisão, Adequação e Atualização do Plano Diretor Municipal - PDM 22.000,00 22.000,00
1545100861.034 Construção! Reforma Estacionamentos, Abrigos, Calçadas, Outros para Usuários de Transporte Coletivo 422.000,00 422000,00
1545100861.035 Reurbarnzação e Revitalização da Sede. 701.000,00 701.000,00
1545100862.052 Projetos de Acessibilidade Para Desenvolvimento das Condições de Mobilidade Urbana e Trânsito. 30.000,00 30.000,00
1545 100862.053 Manutenção e Reestruturação dos Serviços de Iluminação Pública. 41.000,00 41.000,00
1545100862.054 Campanhas de Educação e Conscientização às Normas Urbanísticas 1.000,00 1.000,00
1545100862.055 Realização da Conferência Municipal das Cidades e Outras Conferências. 1.000,00 1.000,00
1545100862.056 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública. 3.057.000,00 3.057.000,00
Total da Unidade: 2.269.200,00 3.763.300,00 6.032.500,00
Total do Órgão: 2.269.200,00 3.763.300,00 6.032.500,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 9 of 35 R,€.! ,J,, 1 TflA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEL
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ENSINC
12 Educação 3.592.003,11 22.281.126,89 26.203.130,00
12 122 Administração Geral 7.003,11 3.640.974,89 3.647.978.00
121220091 Educação Com Qualidade e Valorização. 7.003,11 3.640.974,89 3.647.978,00
1212200911.036 Construção/Ampliação de Bibliotecas Municipal 2.003,11 2.003,11
1212200911.037 Aquisição, Construção, Adequação e Reforma de Prédio Para Sede da Secretaria Municipal de Educação 2.000,00 2.000,00
1212200911.038 Programa Inclusão Digital nas Escolas 3.000,00 3.000,00
1212200912.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Suas Atividades. 1.497.914,89 1.497.914,89
1212200912.058 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE 11.000,00 11.000,00
1212200912.060 Remuneração do Pessoal de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 2.055.060,00 2.055.060,00
1212200912.061 Manutenção de Eventos Educacionais e Outros. 63.000,00 63.000,00
1212200912.062 Fortalecimento das Feiras de Ciências e Outras nas Escolas Municipais. 12.000,00 12.000,00
1212200912.063 Auxílio Financeiro a Estudantes Carentes. 2.000,00 2.000,00
12128 Formação do Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00
121280091 Educação Com Qualidade e Valorização. 55.000,00 55.000,00
1212800912.064 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Profissionais da Educação. 55.000,00 55.000,00
12361 Ensino Fundamental 1.541.000,00 13.342.382,00 14.883.382,00
123610091 Educação Com Qualidade e Valorização. 1.541.000,00 13.342.382,00 14.883.382,00
1236100911.039 Construção, Ampliação, Reforma, Locação, Obras Complementares de Escola Fundamental e Quadras Escola 1.289.000,00 1.289.000,00
1236100911.041 Aquisição de Equipamentos, Obras e Serviços para a Educação Inclusiva 251.000,00 251.000,00
1236100911.042 Aquisição da Frota de Ônibus Para Transporte Escolar 1.000,00 1.000,00
1236100912.065 Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental, EiA e Brasil Alfabetizadc 1.168.152,00 1.168.152,00
1236100912.066 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/FND[ 2.671.000,00 2.671.000,00
1236100912.067 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino. 506.230,00 506.230,00
1236100912.068 Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Fundamental, EJA e Inclusiva. 8.690.000,00 8.690.000,00
1236100912.069 Manutenção, Conservação, Intalações de Obras Escolares do Ensino Fundamental. 305.000,00 305.000,00
1236100912.070 Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Fundamental e Educação Inclusiva. 2.000,00 2.000,00
12364 Ensino Superior 3.000,00 3.000,00 6.000,00
123640091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.000,00 6.000,00
1236400911.043 Aquisição, Desapropriação, Construção, Ampliação, Reforma de Imóvel para a Educação Superior. 3.000,00 3.000,00
1236400912.071 Mantenção do Transporte Escolar do Ensino Superior 3.000,00 3.000,00
12365 Educação Infantil 2.038.000,00 4.775.570,00 6.813.570,00
123650091 Educação Com Qualidade e Valorização. 2.038.000,00 4.775.570,00 6.813.570,00
1236500911.044 Construção, Reforma, Ampliação e Locação de Escolas Para Ensino Infantil, Quadras Escolares e Obras 2.038.000,00 2.038.000,00
1236500912.072 Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos das Pré-Escolas e Creches. 611.120,00 611.120,00
1236500912.073 Manutenção, Conservação, Intalações de Obras Escolares do Ensino Infantil. 356.710,00 356.710,00
1236500912.074 Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Infantil. 51.000,00 51.000,00
1236500912.075 Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil. 3.756.740,00 3.756.740,00
12366 Educação de Jovens e Adultos 126.140,00 126.140,00
123660091 Educação Com Qualidade e Valorização. 126.140,00 126.140,00
1236600912.076 Manutenção das Ações de Alfabetização de Jovens e Adultos e Brasil Alfabetizado 126.140,00 126.140,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 10 of 35 çzr o d.,,'n,,,. i, ç'n...,..... 1rr.
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEM EL
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ENSINO
12367 Educação Especial 225.060,00 225.060,00
123670091 Educação Com Qualidade e Valorização. 225.060,00 225.060.00
1236700912.077 Manutenção das Atividades de Atendimento à Educação Inclusiva 225.060,00 225.060,00
12368 Educação Básica 110.000,00 110.000,00
123680091 Educação Com Qualidade e Valorização. 110.000,00 110.000,00
1236800912.078 Manutenção das Atividades-Meio de Apoio ao Funcionamento do Sistema de Ensine 4.000,00 4.000,00
1236800912.079 Manutenção da Frota de Ônibus do Transporte Escolar e Apoio Operacional ao Desenvolvimento do Ensino 30.000,00 30.000,00
1236800912.080 Manutenção, Conservação de Instalações, Equipamentos, Serviços de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino 76.000,00 76.000,00
12541 Preservação e Conservação Ambienta] 3.000,00 3.000,00 6.000,00
125410091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.000,00 6.000,00
1254100911.046 Criação do Programa Educação Ambiental 3.000,00 3.000,00
1254 100912.081 Manutenção do Programa Educação Ambienta] 3.000,00 3.000,00
12846 Outros Encargos Especiais 330.000,00
128460091 Educação Com Qualidade e Valorização. 330.000,00
12846009 10.007 Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas. 330.000,00
Total da Unidade: 3.592.003,11 22.281.126,89 26.203.130,00
Total do Órgão: 3.592.003,11 22.281.126,89 26.203.130,00
E&J., Contabilidade Pública Eletrônica IS] Page 11 of35 W. P,'nd,,M.'v d' T Tfl4
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZEII
27 Desporto e Lazer 585.000,00 670.969,73 1.255.969,73
27122 Administração Geral 505969,73 505.969,73
271220096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 505.969,73 505.969,73
2712200962.082 Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e de Suas Atividades 505.969,73 505.969,73
27812 Desporto Comunitário 45.000,00 145.000,00 190.000,00
278120096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e La7er. 45.000,00 145.000,00 190.000,00
2781200961.047 Criação Programa de Incentivo ao Esporte Amador e Implantação Circuito Municipal do Esporte Amador 25.000,00 25.000,00
2781200961.048 Reativação do Esporte Clube Guanduense 20.000,00 20.000,00
2781200962.083 Apoio a Atletas e Equipes em Competições Esportivas 35.000,00 35.000,00
2781200962.084 Realização, Promoção e Participação em Eventos e Competições Esportivas. 40.000,00 40.000,00
2781200962.085 Manutenção do Programa de Incentivo ao Esporte Amador e do Circuito de Esporte Amador 35.000,00 35.000,00
2781200962.086 Realização de Campeonatos Municipais Interciubes. 35.000,00 35.000,00
27813 La7v'r 540.000,00 20.000,00 560.000,00
278130096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 540.000,00 20.000,00 560.000,00
2781300961.049 Construção e Reforma de Quadras Esportivas, Campos de Futebol, Áreas, Centros de Esporte e Lazer 540.000,00 540.000,00
2781300962.087 Manutenção do Esporte Clube Guanduense 20.000,00 20.000,00
Total da Unidade: 585.000,00 670.969,73 1.255.969,73
Total do órgão: 585.000,00 670.969,73 1.255.969,73
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 12 of35 E&.t. Produdtpç ,h .Çnítv,,,'' L77)4
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição - Projetos Atividades Valor
Órgão 100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10 Saúde 2.253.050,00 10.653.948,87 12.906.998,87
10122 Administração Geral 3.768.120,00 3.768.120,00
101220100 Saúde e Sociedade. 3.768.120,00 3.768.120,00
1012201002.088 Programa de Capacitação de Profissionais da Saúde 30.000,00 30.000,00
10 12201002.089 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. 40.000,00 40.000,00
1012201002.090 Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria. 272.000,00 272.000.00
1012201002.091 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. 2.836.120,00 2.836.120,00
1012201002.092 Transferências de Recursos Para Consórcios. 590.000,00 590.000,00
10301 Atenção Básica 1.741.050,00 5.596.154,00 7.337.204,00
103010100 Saúde e Sociedade. 1.741.050,00 5.581.154,00 7.322.204,00
1030101001.050 Construção, Implantação Implementação, Ampliação, Reforma do CREFIM - Centro de Reabilitação Física 502.000,00 502000,00
1030101001.052 Construção, Implantação, Implementação, Ampliação e Reforma de Postos e Unidades de Saúde. 1.239.050,00 1.239.050,00
1030101002.093 Manutenção do CREFIM - Centro de Reabilitação Física Municipal. 11.000,00 11.000.00
1030101002.095 Manutenção de Postos e Unidades de Saúde. 415.000,00 415.000,00
1030101002.096 Manutenção do Programa Assistência Domiciliar Saúde da Família - PSF 2.489.600,00 2.489.600,00
1030101002.097 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -PACS 1.186.650,00 1.186.650,00
1030101002.098 Manutenção do Programa Saúde Bucal. 1.196.104,00 1.196.104,00
1030101002.099 Manutenção do Núcleo de Assistência a Família - NASF 257.800,00 257.800,00
1030101002.100 Manutenção do Programa Saúde MentaIICAPS 22.000,00 22.000,00
1030101002.101 Manutenção de Programas Especializados de Combate a Tuberculose, Hanseníase e Implatação de Serviços 3.000,00 3.000,00
103010106 Vigilância em Saúde. 15.000,00 15.000,00
1030101062.109 Manutenção de Campanhas de Vacinação. 15.000,00 15.000,00
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 506.000,00 417.000,00 923.000,00
103030100 Saúde e Sociedade. 506.000,00 417.000,00 923.000,00
1030301001.053 Criação e Implantação do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletrônico. 4.000,00 4.000,00
1030301001.054 Construção, Implantação, Ampliação e Reforma do Laboratório Municipal de Análises Clínicas 502.000,00 502.000,00
1030301002.102 Manutenção do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletônico. 2.000,00 2.000,00
1030301002.103 Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas. 41.000,00 41.000,00
1030301002.104 Manutenção da Farmácia Cidadã. 374.000,00 374.000,00
10304 Vigilância Sanitária 784.000,00 784.000,00
103040106 Vigilância em Saúde. 784.000,00 784.000,00
1030401062.110 Manutenção e Reestruturação da Vigilância em Saúde. 784.000,00 784.000,00
10305 Vigilância Epidemiológica 6.000,00 62.574,87 68.574,87
103050100 Saúde e Sociedade. 5.200,00 5.200,00
103050 1002.106 Manutenção do Programa DST/AIDS. 5.200,00 5.200,00
103050106 Vigilância em Saúde. 6.000,00 57.374,87 63.374,87
1030501061.057 Estudos e Implementação do Centro de Controle Animal, Zoonoses e Vetores Animais de Rua 6.000,00 6.000,00
1030501062.111 Manutenção do Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças. 15.000,00 15.000,00
1030501062.112 Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses. 5.000,00 5.000,00
1030501062.113 Manutenção do Programa de Controle de Pragas e Doenças (Edemias). 37.374,87 37.374,87
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 13 of35 EM. Producítes de Software F.TT)A
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE
10306 Alimentação e Nutrição 5.100,00 5.100,00
103060100 Saúde e Sociedade. 5.100,00 5.100,00
1030601002.107 Programa de Combate a Subnutrição Infantil. 5.100,00 5100,00
10331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador 21.000,00 21.000,00
103310100 Saúde e Sociedade. 21.000,00 21.000,00
1033101002.108 Manutenção do Monitoramento, Pesquisa e Atendimento da Saúde do Trabalhador 21.000,00 21.000,00
Total da Unidade: 2.253.050,00 10.653.948,87 12.906.998,87
Total do Órgão: 2.253.050,00 10.653.948,87 12.906.998,87
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 14 of 35 E&L Producôes de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADI
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAl
08 Assistência Social 84.200,00 3.251.721,40 3.335.921,40
08122 Administração Geral 977.373,00 977.373,00
081220111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 977.373,00 977.373,00
0812201112.114 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação e de Suas Ali 977.373,00 977.373,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 547.350,00 547.350.00
082430111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 137.500,00 137.500,00
0824301112.115 Manutenção do Conselho Tutelar 137.500.00 137.500,00
082430113 Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 409.850,00 409.850,00
0824301132.116 Participação em Conferências, Seminários e Encontros para Gestão e Administração do FIA 14.000,00 14.000,00
0824301132.117 Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente 3.500,00 3.500,00
0824301132.118 Publicidade de Utilidade Pública de Campanhas Educativas 6.100,00 6.100,00
0824301132.119 Apoio às Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 27.500,00 27.500,00
0824301132.120 Manutenção de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente 213.650,00 213.650,00
0824301132.121 Garantia e Fortalecimento de Alimentação Para Esportistas do Projeto Bola em Ação. 145.100,00 145.100,00
08244 Assistência Comunitária 84.200,00 1.726.998,40 1.811.198,40
082440111 Dignidade. Cidadania e Equidade Social. 84.200,00 1.726.998,40 1.811.198,40
0824401111.060 Implantação do Programa de Formação para Igualdade e Valorização da Diversidade 4.000,00 4.000,00
0824401111.062 Criação, Implantação, Instalação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS 80.200,00 80.200,00
0824401112.122 Programa de Atendimento às Famílias em Situação de Insegurança Alimentam 114.200,00 114.200,00
0824401112.123 Transferências de Recursos a Entidades de Assistência Social em Geral. 525.245,40 525.245,40
0824401112.125 Manutenção e Adequação de Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS 224.300,00 224.300,00
0824401112.126 Fortalecimento do Fundo Municipal de Assistência Social. 400,00 400,00
0824401112.127 Manutenção e Adequação de Centros de Referências de Assistência Social - CRAS 239.603,00 239.603,00
0824401112.128 Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAR 56.500,00 56.500,00
0824401112.129 Apoio, Aprimoramento e Manutenção das Ações de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único —1 101.800,00 101.800,00
0824401112.130 Manutenção e Fortalecimento dos Programas de Capacitação e Qualificação Profissional. 151.950,00 151.950,00
0824401112.131 Programa de Inclusão Social e Combate à Pobreza 313.000,00 313.000,00
16 Habitação 104.800,00 5.300,00 110.100,00
16482 Habitação Urbana 104.800,00 5.300,00 110.100,00
164820112 Habitação com Dignidade Para Todos. 104.800,00 5.300,00 110.100,00
1648201121.064 Implantação do Programa Pró-Moradia Municipal. 2.200,00 2.200,00
1648201121.065 Execução de Projetos Habitacionais de Interesse Social e Habitação Popular. 102.600,00 102.600,00
1648201122.132 Manutenção e Coordenação da Política Habitacional. 5.300,00 5.300,00
Total da Unidade: 189.000,00 3.257.021,40 3.446.021,40
Total do Órgão: 189.000,00 3.257.021,40 3.446.021,40
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 15 of 35 E&L Producões de Software I.TT)A
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDEI
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOI
20 Agricultura 173.000,00 1.349.800,00 1.522.800,00
20122 Administração Geral 114.000,00 1.218.800.00 1.332.800,00
2012201 16 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 14.000,00 1.218.800,00 1.232.800,00
2012201161.066 Construção, Ampliação. Reformas de Prédios, Galpões e Muros de Proteção e Outros 14.000,00 14.000,00
2012201162.133 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Suas Atividades 1.200.800,00 1.200.800,00
2012201162.134 Manutenção Consorcios Públicos e outros. 18.000,00 18.000,00
201220117 Comércio e Agronegócio. 100.000.00 100.000,00
2012201171.067 Aquisição de Equipamentos, Maquinarios e Veículos. 100.000,00 100.000,00
20542 Controle Ambiental 15.000,00 15.000,00
205420116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 15.000,00 15.000,00
2054201161.068 Desenvolvimento de Projetos Alternativos para Convivência coma Seca e com a Cheia. 15.000,00 15.000,00
20601 Promoção da Produção Vegetal 15.000,00 23.000,00 38.000,00
206010117 Comércio e Agronegócio. 15.000,00 23.000,00 38.000,00
2060101171.069 Reestruturação e Organização de Feiras Livres do Produtor Rural 7.000,00 7.000,00
2060101171.070 Implantação do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas. 3.000,00 3.000,00
2060101171071 Implantação do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas. 5.000,00 5.000,00
2060101172.135 Manutenção do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas. 12.000,00 12.000,00
2060101 172.136 Manutenção do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas. 11.000,00 11.000,00
20602 Promoção da Produção Animal 16.000,00 68.000,00 84.000,00
206020116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 16.000,00 68.000,00 84.000,00
2060201161.072 Fortalecimento e Ampliação do Programa Meu Curral. 11.000,00 11.000,00
2060201161.073 Criação e Implantação do Banco de Semem e Melhoramento Genético. 5.000,00 5.000,00
2060201162.137 Manutenção do Programa Meu Curral. 49.000,00 49.000,00
2060201162.138 Manutenção do Banco de Semem e Melhoramento Genético. 19.000,00 19.000,00
20605 Abastecimento 13.000,00 6.000,00 19.000,00
206050116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 13.000,00 6.000,00 19.000,00
2060501161.075 Implantação do Programa Municipal de Poços Artesianos. 13.000,00 13.000,00
2060501162.140 Manutenção e Conservação do Programa Municipal de Poços Artesianos. 6.000,00 6.000,00
20606 Extensão Rural 34.000,00 34.000,00
206060116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 12.000,00 12.000,00
2060601162.143 Manutenção de Prédios, Galpões e Muros de Porteção e Outros 12.000,00 12.000,00
206060117 Comércio e Agronegócio. 22.000,00 22.000,00
2060601172.141 Apoio Técnico e Institucional para Viabilização de Venda Direta pelo Produtor Rura 10.000,00 10.000,00
2060601172.142 Manutenção do Programa de Capacitação Rural Continuada 12.000,00 12.000,00
Total da Unidade: 173.000,00 1.349.800,00 1.522.800,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 16of35 EM. Producões de Software t.T!JA
MLJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDEI
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES
20 Agricultura 40.000,00 92.000,00 132.000,00
20606 Extensão Rural 40.000,00 92.000,00 132.000.00
206060121 Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo. 40.000,00 92.000,00 132.000,00
2060601211.076 Construção/reforma de Pontes, Caixas Secas, Bueiros, benfeitorias; Abertura/reabertura de estradas 40.000,00 40.000,00
2060601212.144 Manutenção de Pontes, Caixas Secas, Bueiros, benfeitorias; Abertura/reabertura de estradas vicinais 92.000,00 92.000,00
Total da Unidade: 40.000,00 92.000,00 132.000,00
Total do Órgão: 213.000,00 1.441.800,00 1.654.800,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Pare 17 of35 g,e,
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
Unidade 1-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENT1
18 Gestão Ambiental 480.000,00 1.110.900,00 1.590.900,00
18122 Administração Geral 567.900,00 567.900.00
181220126 Preservação e Conservação Ambiental. 567.900,00 567.900,00
1812201262.145 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 344.100,00 344.100,00
1812201262.146 Manutenção de Convênios e Consorcios Públicos e Outros. 223.800,00 223.800,00
18541 Preservação e Conservação Ambiental 333.000,00 410.000,00 743.000,00
185410126 Preservação e Conservação Ambiental. 333.000,00 410.000,00 743.000,00
1854101261.078 Construção, Ampliação, Adequação, Implementação e Reforma do Centro de Ensino Ambiental Sala Verde 70.000,00 70.000,00
1854101261.079 Criação e Implantação do Programa Educação Ambiental. 45.000,00 45.000,00
1854101261.080 Construção e Revitalização de Praças, Parques, Poços. Barragens/Proteção de Manaciais e Arcas Verdes 50.000,00 50.000,00
1854101261.081 Criação. Construção de Parques Municipais e Unidades de Conservação. 15.000,00 15.000.00
1854101261.083 Implantação do Programa da Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária 53.000,00 53.000,00
1854101261.084 Implantação, Criação, Implementação do Plano Municipal de Gestão de Residuos Sólidos. 100.000,00 100.000,00
1854 101262.148 Manutenção de Praças, Parques, Poços, Barragens Porteção de Manaciais e Áreas Verdes e Afim 110.000,00 110.000,00
1854101262.149 Manutenção do Centro de Educação Ambiental Sala Verde 11.000,00 11.000,00
1854101262.150 Manutenção de Parques Municipais e Unidades de Conservação. 35.000,00 35.000,00
1854101262.151 Manutenção do Projeto de Recuperação de Nascentes. 79.000,00 79.000,00
1854101262.152 Manutenção do Plano Municipal de Gestão de Residuos Sólidos. 21.000,00 21.000,00
1854101262.153 Manutenção do Programa de Arborismo e Paisagismo. 110.000,00 110.000,00
1854101262.154 Manutenção do Programa Educação Ambiental. 44.000,00 44.000,00
18542 Controle Ambiental 18.000,00 18.000,00
185420126 Preservação e Conservação Ambiental. 18.000,00 18.000,00
1854201262.156 Manutenção do Programa de Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária 15.000,00 15.000,00
1854201262.157 Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Controle Ambiental. 3.000,00 3.000,00
18543 Recuperação de Áreas Degradadas 147.000,00 115.000,00 262.000,00
185430126 Preservação e Conservação Ambiental. 147.000,00 115.000,00 262.000,00
1854301261.085 Implantação do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 147.000,00 147.000,00
1854301262.158 Manutenção do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 115.000,00 115.000,00
Total da Unidade: 480.000,00 1.110.900,00 1.590.900,00
Total do Órgão:
1 480.000,00 1.110.900,00 1.590.900,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Pare 18 of35 FM. Prnd,,,Ftpç d' .nfn.'ar' f.TflA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
04 Administração 185.000,00 448.600,00 633.600,00
04122 Administração Geral 423.600,00 423.600,00
041220131 Baixo Guandu Empreendedor 423.600.00 423.600,00
0412201312.159 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 423.600,00 423.600,00
04126 Tecnologia da Informação 185.000,00 25.000,00 210.000,00
041260132 Cidade Digital 185.000,00 25.000,00 210.000,00
0412601321.086 Implementação de Projetos para Difusão e Acesso à Internet Banda Larga e Programa Cidade Digital 155.000,00 155.000,00
0412601321.087 Criação de Projeto de Infraestrutura Para Recebimento de Sinal de TV Digital. 30.000,00 30.000,00
0412601322.160 Manutenção de Projeto de Infraestnitura Para o Recebimento de Sinal de TV Digital. 5.000,00 5.000,00
04 12601322.161 Manutenção dos Acesso à Internet Banda Larga no Município. 20.000,00 20.000,00
11 Trabalho 23.400,00 4.000,00 27.400,00
11333 Empregabilidade 23.400,00 4.000,00 27.400,00
113330131 Baixo Guandu Empreendedor 23.400,00 4.000,00 27.400,00
1133301311.088 Criação do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER 10.000,00 10.000,00
1133301311.089 Criação e Implantação do Programa de Incentivo a Cooperativas, Associações e Agroindústria. 13.400,00 13.400,00
1133301312.162 Manutenção e Implementação de Ações para Funcionamento de Agroindústria, Cooperativas e Associações 1.000,00 1.000,00
1133301312.163 Manutenção do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER 3.000,00 3.000,00
22 Indústria 145.000,00 15.000,00 160.000,00
22661 Promoção Industrial 145.000,00 15.000,00 160.000,00
226610131 Baixo Guandu Empreendedor 145.000,00 15.000,00 160.000,00
2266101311.090 Instalação, Implantação, Implementação e Revitalização do Distrito Industrial. 140.000,00 140.000,00
2266101311.091 Criação e Implantação do Plano de Metas e Desenvolvimento Local 5.000,00 5.000,00
2266101312.164 Manutenção do Polo Empresarial. 5.000,00 5.000,00
2266101312.165 Manutenção do Distrito Industrial. 10.000,00 10.000,00
23 Comércio e Serviços 6.000,00 1.000,00 7.000,00
23691 Promoção Comercial 1.000,00 1.000,00
236910131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00
2369101312.166 Manutenção da Casa do Empreendedor. 1.000,00 1.000,00
23692 Comercialização 6.000,00 6.000,00
236920131 Baixo Guandu Empreendedor 6.000,00 6.000,00
2369201311.092 Construção, Implantação, Implementação e Criação da Casa do Empreendedor. 6.000,00 6.000,00
26 Transporte 1.000,00 1.000,00
26451 Infra—estrutura Urbana 1.000,00 1.000,00
264510131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00
2645101311.093 Criação e Regulamentação de Pontos de Taxis. 1.000,00 1.000,00
Total da Unidade: 360.400,00 468.600,00 829.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 19 of35 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIIRITO SANTO
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ANEXO VI— DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Projetos Atividades Valor
Órgão 140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE TURISMC
23 Comércio e Serviços 44.000,00 85.000,00 129.000,00
23695 Turismo 44.000,00 85.000,00 129.000,00
236950136 Turismo Sustentável. 44.000,00 85.000,00 129.000,00
2369501361.094 Desenvolvimento de Projetos para Definição de Região com Viabilidade para Agronegócio e Ecoturismo. 1.000,00 1.000,00
2369501361.095 Construção, Implantação, Implementação e Criação de Centro de Convenções e Comercialização 13.000,00 13.000,00
2369501361.096 Criação, Construção. Implementação de Circuitos, Portais Turísticos e Centro de Informçõe Turísticas 30.000,00 30.000.00
2369501362.167 Realização de Eventos Turísticos. 30.000,00 30.000,00
2369501362.168 Manutenção do Centro de Convenções e Comercialização 1.000,00 1.000,00
2369501362.169 Apoio e Participação em Cursos, Feiras, Eventos Turísticos e de Desenvolvimento Econômicoi 50.000,00 50.000,00
2369501362.170 Manutenção de Circuitos e Portais Turísticos e Centro de lnfonnações Turísticas Municipais. 4.000,00 4.000,00
Total da Unidade: 44.000,00 85.000,00 129.000,00
Total do Órgão: 404.400,00 553.600,00 958.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 20 of35 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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ANEXO LI - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
050- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAI
30000000000 DESPESAS CORRENTES 274.200,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 (,3.U)O.(l()
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 163.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil. 130.000,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.200,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 111.200,00
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
33903600000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 78.000,00
33904600000 AUXrLIO-ALIMENTAÇÂO 1.200,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 8.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8,00000
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
Total: 282.200,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 6 of 20 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.627.000,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS sociis 593.000,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 593.000,00
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 490.000,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.034.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.034.000,00
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 51.200,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 962.500,00
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 12.300,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 807.300,00
44000000000 INVESTIMENTOS 807.300,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 807.300.00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 527.700,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 149.600,00
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 130.000,00
Total: 2.434.300,00
E&.L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 7 of20 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURI
30000000000 DESPESAS CORRENTES 4.847.600,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 591.200,00
31710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 200,00
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 200,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 591.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 490.000,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.256.400,00
33710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 500,00
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 500,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.255.900.00
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 8.100,00
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 100,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 300,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
33903400000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO 55.500,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.400,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.172.200,00
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 12.300,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.184.900,00
44000000000 INVESTIMENTOS 1.184.900,00
44710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 300,00
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 300,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.184.600,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.077.000,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 107.600,00
Total: 6.032.500,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 8 of20 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 21.903.126,89
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.197.889,78
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.197.889,78
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.028.769,78
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 330.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 8.750.120,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.054.000,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.705.237,11
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.705.237,11
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 101.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.314.212,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.000,00
33903600000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 87.000,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.004.000,00
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 180.025,11
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
33904800000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 1.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.300.003,11
44000000000 INVESTIMENTOS 4.300.003,11
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.300.003,11
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.986.003,11
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 310.000,00
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.000,00
Total: 26.203.130,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 9 of 20 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEI
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.160.969,73
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS sociis 427.169,73
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 427.169,73
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 340.000,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 86.669,73
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 733.800,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 733.800.00
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃS11CAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 35.000,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.500,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.500,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 555.000,00
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.800,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 95,000,00
44000000000 II4vESTD.4arroS 95.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
Total: 1.255.969,73
Edil. Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 10 of20 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
30000000000 DESPESAS CORRENTES 9.825.048,87
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6922 959100
31710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 20.000,00
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 20.000,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.902.980,00
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.521.872,50
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Do RP1'S 582.020,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.081.300,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 715.587,50
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.902.068,87
33710000000 TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 540.000,00
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 540.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.362.068,87
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 71.000.00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.143.168,87
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 407.000,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 601.700,00
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 55.000,00
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.081.950,00
44000000000 INVESTIMENTOS 3.081.950,00
44710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 30000,00
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 051.950,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.398.250,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 649.700,00
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.000,00
Total: 12.906.998,87
E&1.. Contabilidade Pública Eletrônica (SI Page II of 20 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 7
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO LI - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SE'.l.DI
30000000000 DESPESAS CORRENTES 3.136.206,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS sociis 949 306,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 949.306,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 773.050,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 168.256,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL cNn. 6.000,00
31909200000 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 1.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.186 900,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS AINSTITLJIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 508.230,00
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 508.230,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS . 1.678.670,00
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 48.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 340.247,00
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 12.000,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 776.500,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.100,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 154.123.00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 309.900,00
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 25.800,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 309.815,40
44000000000 INVESTIMENTOS 309.815,40
44500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 18.715,40
44504200000 AUXÍLIOS 18.715,40
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 291.100.00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 143.500,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 147.500,00
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00
Total: 3.446.021,40
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Foge 12 of20 E&L Produções de Software LIDA
MUI4ICLPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDEI
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.405.688,89
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1120 300,00
31710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 6.800,00
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 6.800,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.113.500.00
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 3.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 207.000,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 285.388,89
33710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 10.088,89
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 10.088,89
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 275.300,00
33901400000 DIARJAS -PESSOAL CIVIL 1.200,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 58.600,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 158.000,00
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 11.000.00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 249.111,11
44000000000 INVESTIMENTOS 2.1) 111,11
44710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 1.111,11
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.111,11
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 248.000,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 96.000,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 152.000,00
Total: 1.654.800,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 13 of20 E&LProduçôes de Software LIDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMML
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.182.900,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 295.100,00
31710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 78.000,00
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 78.000,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 217.100,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (/ll, 170.000,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.100,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 887.800,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 13,800,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 13.800,00
33710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 42000,00
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 42.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 832.000,00
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12.000.00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 183.000,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA . 18.000,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 168.000,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 425.000,00
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 2000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 408.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS . 408 000,00
44710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 90.000,00
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 90000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 318.000,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 179.000,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 129.000,00
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00
Total:
1590.900,00
E&L Produções de Software LTDA E&l. Contabilidade Pública Eletrônica [5] Page 14 of20
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO li - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
30000000000 DESPESAS CORRENTES 630.500,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 299.000.0))
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 299.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.000,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.000,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 331.51)1)1)1)
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 37.700,00
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS.DESPORTWAS E OUTRAS 11.000,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21.000,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 19.750,00
33903600000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.100,00
33903900000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 198.350,00
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 2.400,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES . 100,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL
327.500,00
44000000000 INVESTIMENTOS 327 500,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 327.500,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.250,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 114250,00
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 13.000.00
Total:
958.000,00
E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 15 of20
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANIXO il - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
150- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECUL
30000000000 DESPESAS CORRENTES 421.000,0))
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140. 546.00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 246 54.00
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Do RPPS 1.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 199.300,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.246,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I4.454.00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 174.454,00
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTWAS E OUTRAS 5.000,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.000,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.500,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 119.500,00
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.454,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL . 129.000,011
44000000000 INVESTIMENTOS 129.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 129.000,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 126.000,00
Total:
550.000.00
E&L Produçôes de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 16of20
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
160 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAF
30000000000 DESPESAS CORRENTES 4.833.855,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.244.000,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.244.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.666.000,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 545.000,00
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALFHSTAS 23.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.589.855,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.589.855,00
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 42.428,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 548.273,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.000,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 46.229,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.129.125,00
33904100000 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 520.000,00
33904900000 AUXILIO-TRANSPORTE 9.000,00
33909100000 SENTENCAS JUDICIAIS 208.800,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 163.145,00
44000000000 INVESTIMENTOS 163.145,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 163.145,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 63.164,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 97.981,00
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00
Total: 4,997.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 17of20 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
90000000000
99000000000
99990000000
99999900000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00
1.000.000,00
1000.000,00
1.000.000,00
Total: 1.000.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 18 of 20 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
RESUMO GERAL
30000000000
31000000000
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.116.391,51
58.836.095,38
31710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 105.000,00
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 105.000,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 34.011.391,51
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.551.642,28
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Do RPPS 1.489.020,00
31900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.782.770,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.018.259,23
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 68.000,00
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 16.000,00
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.100,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 62.600,00
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00
32000000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 43.000,00
32900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 43.000,00
32902100000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32.000,00
32902200000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 11.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.676.703,87
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A ENSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 540.030,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 31.800,00
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 508.230,00
33710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 592.588,89
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 592.588,89
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 23.544.084,98
33900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.000,00
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 512.128,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.186.900,87
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 84.100,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.392.400,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 84.000,00
33903400000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO 55.500,00
33903500000 SER VICOS DE CONSULTORIA 134.350,00
33903600000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 692.852,00
33903900000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.632.275,00
33904100000 CONTRIBUIÇÕES 53.000,00
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.083.879,11
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 374.000,00
33904800000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 1.000,00
33904900000 AUXILIO-TRANSPORTE 9.000,00
33909100000 SENTENCAS JUDICIAIS 219.800,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 19 of 20 E&L Produções de Software LTDA
MTJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
RESUMO GERAL
33909200000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.200,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.700,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.006.724,62
44000000000 INVESTIMENTOS 11.696.724,62
44500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 18.715,40
44504200000 AUXÍLIOS 18.715,40
44710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 121.411,11
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 121.411,11
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.556.598,11
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.828.867,11
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.512.631,00
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 213.100,00
44909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
46000000000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 310.000,00
46900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 310.000,00
46907100000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 310.000,00
90000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00
99000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000 000,00
99990000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00
99999900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00
Total: 71.842.820,00
Total Intra-Orçamentário 0,00
Total Líquido: 71.842.820,00
José de Berros Neto Adonviase,iva
Pref.ito Municipal Secetano de Adm e Finanças
Ponana n°001/2013
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 20 of 20 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAI
30000000000 DESPESAS CORRENTES 171.600,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS sociis 122.000,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 122.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.600,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 47.600,00
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000.00
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17.000,00
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 600,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 12.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
Total: 183.600,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 3 of 20 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECON
30000000000 DESPESAS CORRENTES 367.000,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS sociis 126.400,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 126.400,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.400,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 240.600,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 240.600.00
33901400000 DIARIAS -PESSOAL CIVIL 3.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 49.000,00
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21.000,00
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.000,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 154.000,00
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 600,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 15.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
Total: 382.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 4 of20 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU ( CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Nlodalidade Grupo Categoria
040- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF
30000000000 DESPESAS CORRENTES 3.238.200,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS socis 1837500.00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.837.500,00
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 570.000,00
31900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.017.000,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 240.000,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5 500,00
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
32000000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 000,00
32900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
32902100000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 2.000,00
32902200000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.397.700,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.397.700.00
33900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 28.500,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 169.000,00
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AIITÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.000,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 84.000,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 396.000,00
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 256.200,00
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 371.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 475.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 465.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 465.000,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 355.000,00
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00
46000000000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 10000.00
46900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.0000)
46907100000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10.000,00
Total:
3.713.200,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (Si Page 50!20 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU -
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Receita Valor Total Despesa Valor Total
RECEITAS CORRENTES 74.720.620,00 DESPESAS CORRENTES 58.836.095,38
RECEITA TRIBUTÁRIA 6.610.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.116.391,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 900.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 43.000,00
RECEITA PATRIMONIAl 1.616.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.676.703,87
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇO,- 4.834.608,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 59.780.711,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 979.300,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (6.813.800,00)
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃC
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCLA (6.813.800,00)
SUPERÁVIT 9.070.724,62
Total: 67.906.820,00 Total: 67.906.820,00
RECEITAS DE CAPITAL 3.936.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 12.006.724,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.000,00 INVESTIMENTOS 11.696.724,62
ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 310.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.915.000,00 RESERVA DOS RPP5
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAl
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIM RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA
RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
DEFÍCIT 9.070.724,62
Total: 13.006.724,62 Total: 13.006.724,62
RECEITAS CORRENTES 74.720.620,00 DESPESAS CORRENTES 58.836.095,38
RECEITAS DE CAPITAL 3.936.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 12.006.724,62
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS RESERVA DOS RPPS
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (6.813.800,00)
Total: 71.842.820,00 Total: 71.842.820,00
I,d,,d., p.;I,h.,, e'I',,inh-a L'/ Page 1o! 2 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 -
Receita Valor Total Despesa Valor Total
Total da Receita Intra-Orçamentária Total da Despesa Intra-Orçamentária
Total da Receita Líquida 71.842.820,00 Total da Despesa Líquida 71.842.820,00
e- Adoni' e.idso.. Silva
Secretário de Adni
Portaria n°001/2013
P•hIi LÇI Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças-SEAFI
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN
DEMONSTRATIVO DA
DESPESA POR CATEGORIA
ECONÔMICA
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n9 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO LI- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
001 - CÂMARA MUNICIPAL
30000000000 DESPESAS CORRENTES
2.594.000,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.039.000,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.039.000,00
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCLkRIOS DO RPPS 3.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL cIvil. 1.600.000,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 410.000,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
555.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 555.000,00
33900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 135.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 93.000,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 6.000,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 305.000,00
33904100000 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
33909100000 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
56.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000000 INVESTIMENTOS
56.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 56.000,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00
44909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
-
Total:
2.650.000,00
1'I.T P,1,h,v, Page 1 of 20 E&L Produções de Software LTDA
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ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria
010 - GABINETE DO PREFEITO - GAB
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.217.200,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 942.000,00
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 942.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 736.000,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 178.000,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CLVII. 7.000,00
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
32000000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 40.000,00
32900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
32902100000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 30.000,00
32902200000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 235.200,00
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 16.000,00
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 16.000,00
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 219.200,00
33901400000 D1ARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 93.000,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.000,00
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 47.000,00
33904100000 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.200,00
33909100000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 385.000,00
44000000000 INVESTIMENTOS 85.000,00
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 85.000,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 84.000,00
44909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
46000000000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 300.000,00
46900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00
46907100000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 300.000,00
Total: 1.602.200,00
iZF C,,,,#,,hi/jd,,dp Pública Eletrônica [Si Page 2 of 20 E&L Produções de Software LTDA
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
1.050 - Construção, Implantação Implementação, Ampliação, Reforma do CREFIM - Centro de Reabilitação Física 502.000,00 502.000.00
1.052 - Construção, Implantação, Implementação, Ampliação e Reforma de Postos e Unidades de Saúde. 1.239.050,00 1.239.050,00
1.053 - Criação e Implantação do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletrônico. 4.000,00 4.000,00
1.054 - Construção, Implantação, Ampliação e Reforma do Laboratório Municipal de Análises Clínicas 502.000,00 502.000,00
1.057 - Estudos e Implementação do Centro de Controle Animal, Zoonoses e Vetores Animais de Rua. 6.000,00 6.000,00
2.088 - Programa de Capacitação de Profissionais da Saúde 30.000,00 30.000,00
2.089 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. 40.000,00 40.000,00
2.090 - Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria. 272.000,00 272.000,00
2.091 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. 2.836.120,00 2.836.120,00
2.092 - Transferências de Recursos Para Consórcios. 590.000,00 590.000,00
2.093 - Manutenção do CREFIM - Centro de Reabilitação Física Municipal. 11.000,00 11.000,00
2.095 - Manutenção de Postos e Unidades de Saúde. 415.000,00 415.000,00
2.096 - Manutenção do Programa Assistência Domiciliar Saúde da Família - PSF 2.489.600,00 2.489.600,00
2.097- Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -PACS. 1.186.650,00 1.186.650,00
2.098- Manutenção do Programa Saúde Bucal. 1.196.104,00 1.196.104,00
2.099 - Manutenção do Núcleo de Assistência a Família - NASF 257.800,00 257.800,00
2.100- Manutenção do Programa Saúde MenIaIICAPS 22.000,00 22.000,00
2.101 - Manutenção de Programas Especializados de Combate a Tuberculose, Hanseniase e hnplatação de Serviços 3.000,00 3.000,00
2.102- Manutenção do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletônico. 2.000,00 2.000,00
2.103- Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas. 41.000,00 41.000,00
2.104- Manutenção da Farmácia Cidadã. 374.000,00 374.000.00
2.106- Manutenção do Programa DST/AIDS. 5.200,00 5.200,00
2.107-Programa de Combate a Subnutrição Infantil. 5.100,00 5.100,00
2.108 - Manutenção do Momtoramento, Pesquisa e Atendimento da Saúde do Trabalhador. 21.000,00 21.000,00
2.109- Manutenção de Campanhas de Vacinação. 15.000,00 15.000,00
2.110- Manutenção e Reestruturação da Vigilância em Saúde. 784.000,00 784.000,00
2.111 - Manutenção do Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças. 15.000,00 15.000,00
2.112 - Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses. 5.000,00 5.000,00
2.113 - Manutenção do Programa de Controle de Pragas e Doenças (Edemias). 37.374,87 37.374,87
Total Órgão: 10.653.948,87 2.253.050,00 12.906.998,87
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade [ Projeto Operação Especial Total
Órgão: 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO -SEMADIl
1.060 - Implantação do Programa de Formação para Igualdade e Valorização da Diversidade 4.000,00 4.000,00
1.062 - Criação, Implantação, Instalação de Centros de Referência de Assistência Social - cis 80.200,00 80.200,00
1.064 - Implantação do Programa Pró-Moradia Municipal. 2.200,00 2.200,00
1.065- Execução de Projetos Habitacionais de Interesse Social e Habitação Popular. 102.600.00 102.600,00
2.114- Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação e de Suas Ali 977.373,00 977.373,00
2.115- Manutenção do Conselho Tutelar 137.500,00 137.500,00
2.116- Participação em Conferências, Seminários e Encontros para Gestão e Administração do FIA 14.000,00 14.000,00
2.117- Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente 3.500,00 3.500,00
2.118 - Publicidade de Utilidade Pública de Campanhas Educativas 6.100,00 6.100,00
2.119- Apoio às Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 27.500,00 27.500,00
2.120- Manutenção de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente 213.650,00 213.650,00
2.121 - Garantia e Fortalecimento de Alimentação Para Esportistas do Projeto Bola em Ação. 145.100,00 145.100,00
2.122 - Programa de Atendimento às Famílias em Situação de Insegurança Alimentar 114.200,00 114.200,00
2.123 - Transferências de Recursos a Entidades de Assistência Social em Geral. 525.245,40 525.245,40
2.125- Manutenção e Adequação de Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS 224.300,00 224.300,00
2.126- Fortalecimento do Fundo Municipal de Assistência Social. 400,00 400,00
2.127- Manutenção e Adequação de Centros de Referências de Assistência Social - CRAS 239.603,00 239.603,00
2.128- Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF 56.500,00 56.500,00
2.129-Apoio, Aprimoramento e Manutenção das Ações de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único —1 101.800,00 101.800,00
2.130- Manutenção e Fortalecimento dos Programas de Capacitação e Qualificação Profissional. 151.950,00 151.950,00
2.131 - Programa de Inclusão Social e Combate à Pobreza . 313.000,00 313.000,00
2.132- Manutenção e Coordenação da Política Habitacional. 5.300,00 5.300,00
Total Órgão: 3.257.021,401 189.000,00 3.446.021,40
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER
1.066- Construção, Ampliação, Reformas de Prédios, Galpões e Muros de Proteção e Outros 14.000,00 14.000,00
1.067- Aquisição de Equipamentos, Maquinarios e Veículos. 100.000,00 100.000,00
1.068 - Desenvolvimento de Projetos Alternativos para Convivência com a Seca e com a Cheia. 15.000,00 15.000,00
1.069 - Reestruturação e Organização de Feiras Livres do Produtor Rural 7.000,00 7.000,00
1.070- Implantação do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas. 3.000,00 3.000,00
1.071 - Implantação do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas. 5.000,00 5.000,00
1.072 - Fortalecimento e Ampliação do Programa Meu Curral. 11.000,00 11.000,00
1.073-Criação e Implantação do Banco de Semem e Melhoramento Genético. 5.000,00 5.000,00
1.075 - Implantação do Programa Municipal de Poços Artesianos. 13.000,00 13.000,00
1.076 - Construção/reforma de Pontes, Caixas Secas, Bueiros, benfeitorias; Abertura/reabertura de estradas 40.000,00 40.000,00
2.133- Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Suas Atividades 1.200.800,00 1.200.800,00
2.134- Manutenção Consorcios Públicos e Outros. 18.000,00 18.000,00
2.135 - Manutenção do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas. 12.000,00 12.000,00
2.136 - Manutenção do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas. 11.000,00 11.000,00
2.137-Manutenção do Programa Meu Curral. 49.000,00 49.000,00
2.138- Manutenção do Banco de Semem e Melhoramento Genético. 19.000,00 19.000,00
2.140 - Manutenção e Conservação do Programa Municipal de Poços Artesianos. 6.000,00 6.000,00
2.141 - Apoio Técnico e Institucional para Viabilização de Venda Direta pelo Produtor Rural 10.000,00 10.000,00
2.142- Manutenção do Programa de Capacitação Rural Continuada 12.000,00 12.000,00
2.143 - Manutenção de Prédios, Galpões e Muros de Porteção e Outros 12.000,00 12.000,00
2.144- Manutenção de Pontes, Caixas Secas, Bueiros, benfeitorias; Abertura/reabertura de estradas vicinais 92.000,00 92.000,00
Total Órgão: 1.441.800,00 213,000,00 1.654.800,00
r.e., /,jI,,J,,,/,, Põblira Flefrónica [Si Page 130!]8 E&L Produções de Software LTDA
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
1.078 - Construção, Ampliação, Adequação, Implementação e Reforma do Centro de Ensino Ambiental Sala Verde. 70.000,00 70.000,00
1.079- Criação e Implantação do Programa Educação Ambiental. 45.000,00 45.000,00
1.080 - Construção e Revitalização de Praças, Parques, Poços, Barragens/Proteção de Manaciais e Áreas Verdes 50.000,00 50.000,00
1.081 - Criação. Construção de Parques Municipais e Unidades de Conservação. 15.000,00 15.000,00
1.083- Implantação do Programa da Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária. 53.000,00 53.000.00
1.084-Implantação. Criação, Implementação do Plano Municipal de Gestão de Residuos Sólidos. 100.000.00 100.000,00
1.085 - Implantação do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 147.000,00 147.000,00
2.145- Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 344.100,00 344.100,00
2.146- Manutenção de Convênios e Consorcios Públicos e Outros. 223.800,00 223.800,00
2.148 - Manutenção de Praças, Parques, Poços, Barragens Porteção de Mansciais e Áreas Verdes e Afins 110.000,00 110.000,00
2.149 - Manutenção do Centro de Educação Ambiental Sala Verde. 11.000,00 11.000,00
2.150- Manutenção de Parques Municipais e Unidades de Conservação. 35.000,00 35.000,00
2.151 - Manutenção do Projeto de Recuperação de Nascentes. 79.000,00 79.000,00
2.152- Manutenção do Plano Municipal de Gestão de Residuos Sólidos. 21.000,00 21.000,00
2.153 - Manutenção do Programa de Arborismo e Paisagismo. 110.000,00 110.000,00
2.154 - Manutenção do Programa Educação Ambiental. 44.000,00 44.000,00
2.156- Manutenção do Programa de Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária. 15.000,00 15.000,00
2.157- Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Controle Ambiental. 3.000,00 3.000,00
2.158 - Manutenção do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 115.000,00 115.000,00
Total Órgão: 1.110.900,00 480.000,00 1.590.900,00
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MUNICÏPIO DE BAIXO GUANDU
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
órgão: 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES
1.086- Implementação de Projetos para Difusão e Acesso à Internet Banda Larga e Programa Cidade Digital 155.000.00 - 155.000,00
1.087 - Criação de Projeto de Infraestrutura Para Recebimento de Sinal de TV Digital. 30.000,00 30.000,00
1.088- Criação do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER 10.000,00 10.000,00
1.089- Criação e Implantação do Programa de Incentivo a Cooperativas, Associações e Agroindústna. 13.400,00 13.400,00
1.090 - Instalação, Implantação, Implementação e Revitalização do Distrito Industrial. 140.000,00 140.000,00
1.091 - Criação e Implantação do Plano de Metas e Desenvolvimento Local 5.000,00 5.000,00
1.092 - Construção. Implantação, Implementação e Criação da Casa do Empreendedor. 6.000,00 6.000,00
1.093 - Criação e Regulamentação de Pontos de Taxis. 1.000,00 1.000,00
1.094 - Desenvolvimento de Projetos para Definição de Região com Viabilidade para Agronegócio e Ecoturismo. 1.000,00 1.000,00
1.095 - Construção, Implantação, Implementação e Criação de Centro de Convenções e Comercialização 13.000,00 13.000,00
1.096 - Criação, Construção, Implementação de Circuitos, Portais Turísticos e Centro de lnfonnçõe Turísticas 30.000,00 30.000,00
2.159- Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 423.600,00 423.600,00
2.160- Manutenção de Projeto de Infraestrutura Para o Recebimento de Sinal de TV Digital. 5.000,00 5.000,00
2.161 - Manutenção dos Acesso à Internet Banda Larga no Município. 20.000,00 20.000,00
2.162- Manutenção e Implementação de Ações para Funcionamento de Agroindústria, Cooperativas e Associações 1.000,00 1.000,00
2.163 - Manutenção do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER 3.000,00 3.000,00
2.164-Manutenção do Polo Empresarial. 5.000,00 5.000,00
2.165 - Manutenção do Distrito Industrial. 10.000,00 10.000,00
2.166-Manutenção da Casa do Empreendedor. 1.000,00 1.000,00
2.167- Realização de Eventos Turísticos. 30.000,00 30.000,00
2.168- Manutenção do Centro de Convenções e Comercialização 1.000,00 1.000,00
2.169- Apoio e Participação em Cursos, Feiras, Eventos Turísticos e de Desenvolvimento Econômicoi 50.000,00 50.000,00
2.170- Manutenção de Circuitos e Portais Turísticos e Centro de Informações Turísticas Municipais. 4.000,00 - 4.000,00
Total órgão: 553.600,00 404.400,00 958.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT
1.097- Criação do Conselho edo Fundo Municipal de Cultura 3.000,00 3.000,00
1.098- Construção, Instalação e Criação do Complexo Cultural e Resgate ao Patrimônio Histórico de Baixo Gua 101.000,00 101.000.00
2.171 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e de Suas Atividades 228.800,00 228.800,00
2.172 - Manutenção das Atividades a Cargo do Fundo Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura 5.000,00 5.000,00
2.173 - Manutenção, Conservação e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. 13.000,00 13.000,00
2.174 - Promoção e Realização de Eventos Culturais e Comemorativos 131.000,00 131.000,00
2.175 - Manutenção, Reestruturação e Conservação da Banda Lira Guanduense 68.200,00 68.200,00
Total Órgão: 446.000,00 104.000,00 550.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 16of /8 E&L Produções de Software LTDA
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 160 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
0.008 - Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 50.000,00 50.000,00
1.099 - Construção, Ampliação, Reforma de Edificações do SAAE. 20.000.00 20.000,00
1.100- Revisão do Plano de Carreira do Servidor 30.000,00 30.000,00
1.101 - SBU - Ampliação. Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água. 34.164,00 34.164,00
1.102 - SBU - Construção de Unidades de Captação, Elevatórias de Tratamento e Reservatórios deÁgua. 5.000,00 5.000,00
1.103 - SBU - Ampliação, Reforma e Reapareiliamento do Sistema de Esgoto. 2.000,00 2.000,00
1.104- SBU - Construção Unidade e Elevatória e Tratamento de Esgoto. 2.000,00 2.000,00
2.176- Manutenção dos Serviços do SAAE e suas Atividades. 2.504.464,00 2.504.464,00
2.177- Concurso Público. 30.000,00 30.000,00
2.178- SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água. 2.161.541,00 2.161.541,00
2.179- SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto. 157.831,00 157.831,00
Total órgão: 4.853.836,00 93.164,00 50.000,00 4,997,000,00
EM, Contabilidade Pública Eletrônica [El Page 17 o! 18 E&L Produções de Software LTDA
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
Atividade/Projeto/Operação Especial
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Atividade Projeto Operação Especial Total
órgão: 999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.999 - Reserva de Contingência 1.000.000,00 1.000.000,00
Total Órgão: 1.000.000,00 1.000.000,00
Total Geral: 56.518.002,89 12.629.817,11 2.695.000,00 71.842.820,00
Total Intra-Orçamentário 0,00
Total Líquido: -
71.842.820,00
Adonias,.. •. Sil José de Secretário de Aiim e
va
0 Portana n'00112013
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 18 o /8 EU Produções de Software LTDA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI
Coordenadoria de Planejamento —COPLAN
DEMONSTRATIVO DA
RECEITA E DA DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIA
ECONÔMICA
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 050- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN
1.017-Construção do Planejamento Estratégico. 71.000,00 71.000,00
1.018- Implantação de Estrutura para Elaboração de Estudos e Projetos Especiais. 3.000,00 3.000,00
2.041 - Transparência e Gestão Democrática dos Recursos Públicos 8.000,00 8.000,00
2.042 - Manutenção e Coordenação do Planejamento Estratégico e das Ações Para Desenvolvimento Local. 17.000,00 17.000,00
2.043 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e de Suas Atividades 177.200,00 177.200,00
2.044 - Manutenção de Estudos e Projetos Especiais. 6.000,00 6.000,00
Total Órgão: 208.200,00 74.000,00 282.200,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 060- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
1.019 - Construção da Nova Sede Administrativa do Município. 2.000,00 2.000,00
1.020- Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Veículos 100.000,00 100.000.00
1.021 - Obras, Conservação e Reparação da Infra-Estrutura Urbana (Pavimentação, Drenagem, Muros, Escadarias, 732.000,00 732.000,00
1.022- Abertura e Reabertura, Pavimentação, Drenagem de Vias Urbanas 329.000,00 329.000,00
1.023- Contrução, Reforma, Ampliação de Praças, Jardins, Canteiros e Outros. 134.000,00 134.000,00
1.024- Construção de Capela Mortuária. 158.000,00 158.000,00
1.025 - Construção e Instalação do Novo Cemitério Municipal. 224.000,00 224.000,00
1.026- Construção, Implantação e Implementação de Ciclovias e Ciclofaixas. 1.000,00 1.000,00
1.027- Construção do Novo Mercado Municipal. 10.000,00 10.000,00
1.028- Construção e Ampliação do Número de Abrigos de Táxis e Pontos de Ônibus. 108.000,00 108.000,00
2.045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades. 632.300,00 632.300,00
2.046 - Reestruturação e Manutenção dos Cemitérios Públicos 1.000,00 1.000,00
2.047- Manutenção de Capela Mortuária. 1.000,00 1.000,00
2.048 - Manutenção do Mercado Municipal. 1.000,00 1.000,00
2.049 - Manutenção de Ciclovias e Ciclofaixas. 1.000,00 1.000,00
Total Órgão: 636.300,00 1.798.000,00 2.434.300,00
I1 CnniahíliS,wje Púhlica Eletrônica [SI Page 7of18 E&L Produções de Software LTDA
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 070- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB
1.029- Inicialização e Implementação do Projeto de Municipalização do Trânsito 100.100,00 100.100,00
1.030- Infra-estrutura e Expansão do Aeroporto de Baixo Guandu. 3.000,00 3.000,00
1.031 - Construção. Reforma e Recuperação de Redes Elétricas e Iluminação Pública 980.100,00 980.100,00
1.032- Programa de Incentivo e Ações Para Regularização Fundiária do Município. 41.000,00 41.000,00
1.033 - Revisão, Adequação e Atualização do Plano Diretor Municipal - PDM 22.000,00 22.000,00
1.034 - Construção! Reforma Estacionamentos, Abrigos, Calçadas, Outros para Usuários de Transporte Coletivo 422.000,00 422.000,00
1.035 - Reurbanização e Revitalização da Sede. 701.000,00 701.000,00
2.050 - Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Suas Atividades. 632.300,00 632.300,00
2.051 - Manutenção Consorcios Públicos e Outros. 1.000,00 1.000,00
2.052 - Projetos de Acessibilidade Para Desenvolvimento das Condições de Mobilidade Urbana e Trânsito. 30.000,00 30.000,00
2.053- Manutenção e Reestruturação dos Serviços de Iluminação Pública. 41.000,00 41.000,00
2.054 - Campanhas de Educação e Conscientização às Normas Urbanísticas 1.000,00 l .000,00
2.055 - Realização da Conferência Municipal das Cidades e Outras Conferências. 1.000,00 1.000,00
2.056 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública. 3.057.000,00 3.057.000,00
Total Órgão: 3.763.300,00 2.269.200,00 6.032.500,00
Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 8ofl8 E&L Produções de Software LTDA
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
órgão: 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
0.007 .. Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas. 330.000,00 330.000,00
1.036 - Construção/Ampliação de Bibliotecas Municipal 2.003,11 2.003.11
1.037- Aquisição, Construção, Adequação e Reforma de Prédio Para Sede da Secretaria Municipal de Educação 2.000.00 2.000,00
1.038- Programa Inclusão Digital nas Escolas 3.000,00 3.000,00
1.039 - Construção, Ampliação, Reforma, Locação, Obras Complementares de Escola Fundamental e Quadras Escola 1.289.000,00 1.289.000,00
1.041 - Aquisição de Equipamentos, Obras e Serviços para a Educação Inclusiva 251.000,00 251.000,00
1.042-Aquisição da Frota de Ônibus Para Transporte Escolar 1.000,00 1.000,00
1.043 - Aquisição, Desapropriação, Construção, Ampliação, Reforma de Imóvel paras Educação Superior. 3.000,00 3.000,00
1.044-Construção, Reforma, Ampliação e Locação de Escolas Para Ensino Infantil, Quadras Escolares e Obras 2.038.000,00 2.038.000,00
1.046-Criação do Programa Educação Ambiental 3.000.00 3.000,00
2.057- Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Suas Atividades. 1.497.914,89 1.497.914,89
2.058- Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDEIFNDE 11.000,00 11.000,00
2.060 - Remuneração do Pessoal de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 2.055.060,00 2.055.060,00
2.061 - Manutenção de Eventos Educacionais e Outros. 63.000,00 63.000,00
2.062 - Fortalecimento das Feiras de Ciências e Outras nas Escolas Municipais. 12.000,00 12.000,00
2.063-Auxílio Financeiro a Estudantes Carentes. 2.000,00 2.000,00
2.064 - Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Profissionais da Educação. 55.000,00 55.000,00
2.065 - Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental, EJA e Brasil Alfabetizado 1.168.152,00 1.168.152,00
2.066 -Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/FNDE 2.671.000,00 2.671.000,00
2.067- Manutenção do Transporte Escolar do Ensino. 506.230,00 506.230,00
2.068- Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Fundamental, EJA e Inclusiva. 8.690.000,00 8.690.000,00
2.069- Manutenção, Conservação, Intalações de Obras Escolares do Ensino Fundamental. 305.000,00 305.000,00
2.070- Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Fundamental e Educação Inclusiva. 2.000,00 2.000,00
2.071 - Mantenção do Transporte Escolar do Ensino Superior 3.000,00 3.000,00
2.072-Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos das Pré-Escolas e Creches. 611.120,00 611.120,00
2.073- Manutenção, Conservação, Intalações de Obras Escolares do Ensino Infantil. 356.710,00 356.710,00
2.074- Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Infantil. 51.000,00 51.000,00
2.075-Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil. 3.756.740,00 3.756.740,00
2.076 - Manutenção das Ações de Alfabetização de Jovens e Adultos e Brasil Alfabetizado. 126.140.00 126.140,00
2.077 - Manutenção das Atividades de Atendimento à Educação Inclusiva 225.060,00 225.060,00
2.078- Manutenção das Atividades-Meio de Apoio ao Funcionamento do Sistema de Ensino 4.000,00 4.000,00
2.079- Manutenção da Frota de Ônibus do Transporte Escolar e Apoio Operacional ao Desenvolvimento do Ensino 30.000,00 30.000,00
2.080 - Manutenção. Conservação de Instalações, Equipamentos, Serviços de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino 76.000,00 76.000,00
2.081 - Manutenção do Programa Educação Ambiental 3.000,00 3.000,00
Total Órgão: 22.281.126,89 3.592.003,11 330.000,00 26.203.130,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 090- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL
1.047 - Criação Programa de Incentivo ao Esporte Amador e Implantação Circuito Municipal do Esporte Amador 25.000,00 25.000.00
1.048 - Reativação do Esporte Clube Guanduense 20.000,00 20.000,00
1.049 - Construção e Reforma de Quadras Esportivas, Campos de Futebol, Áreas, Centros de Esporte e Lazer 540.000,00 540.000,00
2.082 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e de Suas Atividades 505.969,73 505.969,73
2.083 - Apoio a Atletas e Equipes em Competições Esportivas 35.000,00 35.000,00
2.084 - Realização, Promoção e Participação em Eventos e Competições Esportivas. 40.000,00 40.000,00
2.085 - Manutenção do Programa de Incentivo ao Esporte Amador e do Circuito de Esporte Amador. 35.000,00 35.000,00
2.086 - Realização de Campeonatos Municipais Interclubes. 35.000,00 35.000,00
2.087 - Manutenção do Esporte Clube Guanduense 20.000,00 20.000,00
Total Órgão: 670.969,73 585.000,00 1.255.969,73
5,1 C,,.,lhilj,/,,de P,hlica Eletrônica [Si Page 10 of ]8 E&L Produções de Software LTDA
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
órgão: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade 9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função 99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção 999 - Reserva de Contingência
Programa 9999 - Reserva de Contingência.
1.000.000,00 9.999 - Reserva de Contingência 1 .000.000,0Çi
Total Órgão: 1.000.000,00 1.000.000,00
Total Geral: 31.718.328,84 40.124.491,16 71.842.820,00
Total Intra-Orçamentário 0,00
Total Líquido: 71.842.820,00
José L.
Pr: oMunêcii
Adonia ' en 'M7. Silvd
-- Secêetãrio deAdm e Finanças
O Poiiaiia n1001/2013
1
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Coordenadoria de Planejamento - COPLAN
DESPESA POR ATIVIDADE/
PROJETO/OPERAÇÃO
ESPECIAL
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n5 40- centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade - Projeto Operação Especial Total
Órgão: 001- CÂMARA MUNICIPAL
1.001 - Reforma da Sede da Câmara Municipal e Suas Dependências. 5.000,00 5.000,00
1.002 - Construção, Ampliação, Implementação e Reforma da Nova Sede do Poder Legislativo. 30.000,00 30.000,00
2.001 - Gestão Pública Eficaz e Transparente na Câmara Municipal. 24.000,00 24.000,00
2.002 - Manutenção do Legislativo Municipal e suas Atividades 2.450.000,00 2.450.000,00
2.003 - Manutenção da Atividade de Publicidade dos Atos Legais e Institucionais do Poder Legislativo. 141.000,00 141.000,00
Total Órgão: 2.615.000,00 35.000,00 2.650.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 010- GABINETE DO PREFEITO - GAB
0.001 - Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna do Município 340.000,00 340.000,00
0.002 - Sentenças Judiciais 20.000,00 20.000,00
0.003 - Ressarcimento de Valores Indébitos 10.000,00 10.000,00
1.003 - Criação e Implantação da Guarda Municipal. 36.000,00 36.000,00
1.004 - Estruturação da Controladona Geral do Município Para Transparência e Controle Interno. 10.000,00 10.000,00
1.005- Reaparelhamento e Modernização da Assessoria Jurídica 13.000,00 13.000,00
2.004 - Manutenção do Gabinete e de Suas Atividades 478.000,00 478.000,00
2.005- Repasses à Associação doa Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES. 18.000,00 18.000,00
2.006 - Prevenção e Atendimento a Sinistros e Calamidades, 52.000.00 52.000,00
2.007 - Manutenção da Guarda Municipal. 38.000,00 38.000,00
2.008 - Manutenção da Controladoria Municipal e Suas Atividades 204.600,00 204.600,00
2.009 - Fortalecimento do Sistema de Controle Interno 15.000,00 15.000,00
2.010 - Manutenção da Assessoria Jurídica do Município e de suas Atividades 367.600,00 367.600,00
Total Órgão: 1.173.200,00 59.000,00 370.000,00 1.602.200,00
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CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB
2.011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Gabinete e de suas Atividades. 133.600,00 133.600,00
2.012 - Assessoramento a Ações Estratégicas de Apoio ao Gabinete do Prefeito 14.000,00 14.000,00
2.013 - Manutenção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal- GGtM 10.000,00 10.000,00
2.014 - Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos Institucionais 26.000,00 26.000,00
Total Órgão: 183.600,00 183.600,00
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ESPIRITO SANTO
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Atividade/Projeto/Operação Especial - Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
1.006- Criação e Implantação do Serviço de Ouvidoria Municipal. 5.000,00 5.000,00
1.007 - Criação e Implantação da Plataforma Multimídia da Comunicação Social. 5.000,00 5.000,00
2.015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social e de Suas Atividades. 170.000,00 170.000,00
2.016 - Publicidade Institucional, dos Atos Oficiais e Comunicação Social do Governo Municipal. 140.000,00 140.000,00
2.017- Manutenção dos Serviços Gráficos, Fotográficos, Filmagens, Midia Alternativa e Pesquisas de Apoio à 21.000,00 21.000,00
2.018- Manutenção do Serviço de Ouvidoria Municipal. 4.000,00 4.000,00
2.019- Manutenção da Platafoma Multimidia de Comunicação Social. 12.000,00 12.000,00
2.020- Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos. 12.000,00 12.000,00
2.021 - Manutenção e Implementação de Sitio na Internet Para Apoio à Gestão Municipal. 13.000,00 13.000.00
Total Órgão: 372.000,00 10.000,00 382.000,00
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CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total
Órgão: 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI
0.004 - Pagamento da Dívida Contratada 13.000,00 13.000,00
0.005 - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 360.000,00 360.000,00
0.006 - Pagamento e Beneficios de Inativos e Pensionistas do Executivo Municipal 572.000,00 572.000,00
1.008 - Construção, Ampliação, Adequação, Reforma e Aquisição de Prédios Administrativos e Operacionais. 120.000,00 120.000,00
1.009 - Implantação de Projeto de Segurança Eletrônica do Patrimônio Público, das Vias e dos Cidadãos 60.000,00 60.000,00
1.010- Digitalização e Reorganização dos Arquivos e Patrimônio Públicos 17.000,00 17.000,00
1.011 - Construção, Estruturação e Implementação de Central para Controle e Gestão da Frota do Município 10.000,00 10.000,00
1.012 - Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT 90.000,00 90.000,00
1.013- Recomposição Técnica e Administrativa do Quadro Funcional e Revisão Salarial 50.000,00 50.000,00
1.014 - Reestruturação e Renovação dos Sistemas de Informática do Município 16.000.00 16.000,00
1.015- Ampliação da Integração Tecnológica dos Prédios Públicos 103.000,00 103.000,00
1.016- Criação e Implantação de Estrutura para Captação de Recursos 5.000,00 5.000,00
2.022 - Manutenção do Departamento de Administração e de Suas Atividades 623.300,00 623.300,00
2.023 - Conservação. Instalação e Manutenção dos Bens Móveis e Prédios Públicos de Apoio à Administração 40.000,00 40.000,00
2.024 - Estruturação e Manutenção de Serviços de Atendimento ao Cidadão. 26.000,00 26.000,00
2.025- Manutenção da Frota Mecânica e Motorizada e dos Serviços de Apoio 124.000,00 124.000,00
2.026 - Aquisição de Licenças de Softwares de Gestão Pública. 5.000,00 5.000,00
2.027 - Manutenção e Estruturação do PROCON Municipal e de Suas Atividades 73.600,00 73.600,00
2.028 - Treinamento e Capacitação para Promoção da Defesa do Consumidor 23.000,00 23.000,00
2.029 - Campanhas de Divulgação e Conscientização dos Direitos e Deveres do Consumidor 27.000,00 27.000,00
2.030 - Manutenção do Departamento de Finanças e de Suas Atividades 620.900,00 620.900,00
2.031 - Serviços de Apoio, Ações e Campanhas de Recuperação e Incremento da Arrecadação 35.000,00 35.000,00
2.032 - Campanhas de Educação Tributária e Outras. 35.000,00 35.000,00
2.033-Restituições e Devoluções de Receitas 1.000,00 1.000,00
2.034 - Manutenção do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal 207.000,00 207.000,00
2.035- Manutenção das Ações de Proteção, Saúde e Segurança no Trabalho 15.000,00 15.000,00
2.036 - Treinamento e Capacitação de Pessoal Técnico e Administrativo 28.000,00 28.000,00
2.037 - Manutenção e Atendimento às Obrigações Legais e Beneficios Trabalhistas e de Estágios 80.000,00 80.000,00
2.038 - Manutenção do Departamento de Tecnologia da Informação e de Suas Atividades 112.600,00 112.600,00
2.039 - Ampliar a Capacidade de Investimento do Município. 14.000,00 14.000,00
2.040 - Manutenção do Departamento de Convênios e Contratos. 206.800,00 206.800,00
Total Órgão: 2.297.200,00 471.000,00 945.000,00 3.713.200,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page5 afia E&L Produções de Software LTDA
MUN1CIPIO
ESPIRITO
ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
CONSOLIDADO
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DEBAIXO GUANDU
SANTO
DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOL
Unidade 1-DEPARTAMENTO DE OBRAI
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0081 - Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu.
1.019 - Construção da Nova Sede Administrativa do Município. 1.000,00 1.000,00 2.000,00
1.020- Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Veículos ioo.000,oc 10000
1.021 - Obras, Conservação e Reparação da Infra-Estrutura Urbana (Pavimentação, Drenagem, Muros, Escadarias, 90.000,00 642.000,00 732.000,00
1.022 - Abertura e Reabertura, Pavimentação, Drenagem de Vias Urbanas 26.000,00 303.000,00 329.000,00
1.023 - Contrução, Reforma, Ampliação de Praças, Jardins, Canteiros e Outros. 34.000,0€ 100.000,00 134.000,00
1.024 - Construção de Capela Mortuária. 1 58.000,0€ 158.000,00
1.025- Construção e Instalação do Novo Cemitério Municipal. 224.000,00 224.000,00
1.026 - Construção, Implantação e Implementação de Ciclovias e Ciclofaixas. 1.000,00 1 .000,00
1.027- Construção do Novo Mercado Municipal. 10.000,00 10.000,00
1.028 - Construção e Ampliação do Número de Abrigos de Táxis e Pontos de Ônibus. 108.000,00 108 000,00
2.045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades. 632.300,OC 632.300,00
2.046- Reestruturação e Manutenção doa Cemitérios Públicos 1.000,OC 1.000,00
2.047 - Manutenção de Capela Mortuária. 1.000'0c 1.000,00
2.048 - Manutenção do Mercado Municipal. 1.000,00 1.000,00
2.049 - Manutenção de Ciclovias e Ciclofaixss. 1.000,00 1.000,00
Total Órgão: 1.388.300,00 1.046.000,00 2.434.300,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Page 8 of 23 E&L Produções de Software LTDA
MUI'UCH'IO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 070- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURI
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO
Função 15 - Urbanismo
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0086 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade.
2.050 - Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Suas Atividades. 632.300,00 632.300,00
2.051 - Manu enção Consorcios Públicos e Outros. 1.000,00 1.000,00
Subfunção 451 - Infra_estrutura Urbana
Programa 0086 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade.
1.029- Inicialização e Implementação do Projeto de Municipalização do Trânsito 100.100,00 100.100,00
1.030- Infra-estrutura e Expansão do Aeroporto de Baixo Guandu. 3.000,00 3.000,00
1.031 - Construção, Reforma e Recuperação de Redes Elétricas e Iluminação Pública 20.100,00 960.000,00 980.100,00
1.032 - Programa de Incentivo e Ações Para Regularização Fundiária do Município. 41 .000,OC 41.000,00
1.033 - Revisão, Adequação e Atualização do Plano Diretor Municipal - PDM 22.000,00 22.000,00
1.034 - Construção! Reforma Estacionamentos, Abrigos, Calçadas, Outros para Usuários de Transporte Coletivo 22.000,00 400.000,00 422.000,00
1.035- Reurbanização e Revitalização da Sede. 51.000,00 650.000,00 701.000,00
2.052 - Projetos de Acessibilidade Para Desenvolvimento das Condições de Mobilidade Urbana e Trânsito. 30.000,00 30.000,00
2.053- Manutenção e Reestruturação dos Serviços de Iluminação Pública. 41.000,00 41.000,00
2.054 - Campanhas de Educação e Conscientização às Normas Urbanísticas 1.000,00 1.000,00
2.055 - Realização da Conferência Municipal das Cidades e Outras Conferências. 1.000,00 1.000,00
2.056 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública. 3.057.000,00 3.057.000,00
Total Órgão: 4.022.500,00 2.010.000,00 6.032.500,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 9 af 23 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO
ESPIRITO
ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
CONSOLIDADO
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DE BAIXO GUANDU
SANTO
DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
órgão: 080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEL
Unidade 1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função 12 - Educação
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
1.036- Construção/Ampliação de Bibliotecas Municipal
1.037 - Aquisição, Construção, Adequação e Reforma de Prédio Para Sede da Secretaria Municipal de Educação
1.038- Programa Inclusão Digital nas Escolas
2.057- Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Suas Atividades.
2.058 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
2.060 - Remuneração do Pessoal de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.
2.061 - Manutenção de Eventos Educacionais e Outros.
2.062- Fortalecimento das Feiras de Ciências e Outras nas Escolas Municipais.
2.063 - Auxilio Financeiro a Estudantes Carentes.
2.003,11
2.000,00
3.000,00
60.000,00
1.000,00
6.000,OC
1.437.914,89
10.000,00
2.049.060,00
63.000,00
12000,00
2.000,00
2.003,11
2.000,00
3.000,00
1.497.914,89
11.000,00
2 055.060,00
63.000.00
12.000,00
2.000,00
Subfunção 128 - Formação do Recursos Humanos
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
2.064 - Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Profissionais da Educação. 1 55.000,001 55.000,00
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
1.039 - Construção, Ampliação, Reforma, Locação, Obras Complementares de Escola Fundamental e Quadras Escola
1.041 - Aquisição de Equipamentos, Obras e Serviços para a Educação Inclusiva
1.042 - Aquisição da Frota de Ônibus Para Transporte Escolas
2.065- Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental, EiA e Brasil Alfabetizadc
2.066 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/FND[
2.067 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino.
2.068 - Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Fundamental, EJA e Inclusiva.
2.069 - Manutenção, Conservação. Intalações de Obras Escolares do Ensino Fundamental.
2.070 - Aqui ição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Fundamental e Educação Inclusiva.
894.000,00
2.200.000,00
24.000,00
5.000,00
2.000,00
1.289.000,00
251.000,00
1.000,00
274.152.00
471.000,00
506.230,00
8.666.000,00
300.000,00
1 289.000,00
251.000,00
1.000,00
1.168 152,00
2.671.000,00
506.230,00
8.690.000,00
305.000,00
2 000,00
Subfunção 364 - Ensino Superior
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
1.043 - Aquisição, Desapropriação, Construção, Ampliação, Reforma de Imóvel para a Educação Superior
2.071 - Mantenção do Transporte Escolar do Ensino Superior
3.000,0(1
3.000,0(1
3.000,00
3 000,00
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
1.044- Construção, Reforma, Ampliação e Locação de Escolas Para Ensino Infantil, Quadras Escolares e Obras
2.072- Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos das Pré-Escolas e Creches.
2.073- Manutenção, Conservação, Intalações de Obras Escolares do Ensino Infantil.
2.074- Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Infantil.
2.075 - Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil.
2.000,00
400.000,00
2.036.000,00
211.120,00
356.710,00
51.000,00
3.756.740,00
2.038.000,00
611.120,00
356.710,00
51.000,00
3.756.740,00
Subfunção 366 - Educação de Jovem e Adultos
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Page /0 0123 EdiL Produções de Software LTDA
MUNICH'lO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEL
Unidade 1 - DEPARTAMENTO DE ENSINC
Função 12 - Educação
Subfunção 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
2.076 - Manutenção das Ações de Alfabetização de Jovens e Adultos e Brasil Alfabetizado 126.140,001 126.140,00
Subfunção 367 - Educação Especial
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
2.077 - Manutenção das Atividades de Atendimento à Educação Inclusiva 225.060,00 225.060,00
Subfunção 368 - Educação Básica
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
2.078 - Manutenção das Atividades-Meio de Apoio ao Funcionamento do Sistema de Ensino
2.079 - Manu enção da Frota de Ônibus do Transporte Escolar e Apoio Operacional ao Desenvolvimento do Ensino
2.080 - Manutenção, Conservação de Instalações, Equipamentos, Serviços de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino
4.000,00
30.000,00
76.000,00
4.000,00
30.000,00
76.000,00
Subfunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
1.046- Criaçao do Programa Educação Ambienta]
2.081 - Manu enção do Programa Educação Ambiental 3.000,Oq
3.000,00 3.000,00
3.000,00
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
0.007 - Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas. 330.000,00 330.000,00
Total Órgão: 3.720.003,11 22.483.126,89 26.203.130,00
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CONSOLIDADO
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUINDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 090- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEE
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZELI
Função 27 - Desporto e Lazer
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0096 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer.
2.082 - Manu enção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e de Suas Atividades 505.969,71 505.969,73
Subfunção 812 - Desporto Comunitário
Programa 0096 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer.
1.047 - Criaçao Programa de Incentivo ao Esporte Amador e Implantação Circuito Municipal do Esporte Amador
1.048 - Reativação do Esporte Clube Guanduense
2.083 - Apoios Atletas e Equipes em Competições Esportivas
2084 . - Realização, Promoção e Participação em Eventos e Competições Esportivas.
2.085 - Manutenção do Programa de Incentivo ao Esporte Amador e do Circuito de Esporte Amador
2.086 - Realização de Campeonatos Municipais Interclubes.
25.000,0
20.000,0
35.000,0
40.000,0
35.000,0
35.000,0
25.000,00
20.000,00
35.000,00
40.000,00
35.000,00
35.000,00
Subfunção 813-Lazer
Programa 0096 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer.
1.049 - Construção e Reforma de Quadras Esportivas, Campos de Futebol, Arcas, Centros de Esporte e Lazer
2.087 - Manutenção do Esporte Clube Guanduense
40.000,00
20.000,OC
500.000,00 540.000,00
20.000,00
Total Órgão: 755.969,73 500.000,00 1.255.969,73
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MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
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ESPIRITO SANTO
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função 10-Saúde
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0100 - Saúde e Sociedade.
2.088 - Programa de Capacitação de Profissionais da Saúde
2.089 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.
2.090 - Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria.
2.091 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
2.092 - Transferências de Recursos Para Consórcios.
30.000,00
40.000,00
272.000,00
2.836.120.00
590.000,00
30.000,00
40.000,00
272.000,00
2.836.120,00
590.000,00
Subfunção 301 - Atenção Básica
Programa 0100 - Saúde e Sociedade.
1.050- Construção, Implantação Implementação, Ampliação, Reforma do CREFIM - Centro de Reabilitação Física
1.052- Construção, Implantação, Implementação, Ampliação e Reforma de Postos e Unidades de Saúde.
2.093 - Manutenção do CREFIM - Centro de Reabilitação Física Municipal.
2.095- Manutenção de Postos e Unidades de Saúde.
2.096 - Manutenção do Programa Assistência Domiciliar Saúde da Família - PSF
2.097- Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -PACS.
2.098- Manutenção do Programa Saúde Bucal.
2.099 - Manutenção do Núcleo de Assistência a Família - NASF
2.100- Manutenção do Programa Saúde MentalICAPS
2.101 - Manutenção de Programas Especializados de Combate a Tuberculose, Hanseniase e Implatação de Serviços
425.000,OC
502.000,00
814.050,00
11.000,00
415.000,00
2.489.600,00
1.186.650,00
1.196.104,00
257.800,00
22.000,00
3.000,00
502.000,00
1.239.050,00
11.000,00
415.000,00
2.489.600,00
1.186.650,00
1.196.104,00
257.800,00
22.000,00
3.000,00
Programa 0106 - Vigilância em Saúde.
2.109- Manutenção de Campanhas de Vacinação. 1 1 15.000,001 15.000,00
Subfunção 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa 0100- Saúde e Sociedade.
1.053 - Criação e Implantação do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletrônico.
1.054 - Construção, Implantação, Ampliação e Reforma do Laboratório Municipal de Análises Clínicas
2.102- Manutenção do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletônico.
2.103- Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas.
2.104- Manutenção da Farmácia Cidadã.
4.000,00
502.000,00
2.000,00
41.000,00
374.000,00
4.000,00
502.000,00
2.000,00
41.000,00
374.000,00
Subfunção 304 - Vigilância Sanitária
Programa 0106 - Vigilância em Saúde.
2.110- Manutenção e Reestruturação da Vigilância em Saúde. 1 1 784.000,001 784.000,00
Subfunção 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa 0100 - Saúde e Sociedade.
2.106- Manutenção do Programa DST/AIDS. 1 1 5.200,001 5.200,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função 10-Saúde
Subfunção 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa 0106 - Vigilância em Saúde.
1.057 - Estudos e Implementação do Centro de Controle Animal, Zoonoses e Vetores Animais de Rua
2.111 - Manutenção do Programa de Epideiniologia e Controle de Doenças.
2.112 - Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses.
2.113 - Manutenção do Programa de Controle de Pragas e Doenças (Edemias).
6.000,00
15.000,00
5.000,00
37.374,87
6.000,00
15.000,00
5.000,00
37.374,87
Subfunção 306 - Alimentação e Nutrição
Programa 0100 - Saúde e Sociedade.
2.107- Programa de Combate a Subnutrição Infantil. 1 1 5.100,001 5.100,00
Subfunção 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa 0100 - Saúde e Sociedade.
2.108 - Manutenção do Monitoramento, Pesquisa e Atendimento da Saúde do Trabalhador 21.000,00 21.000,00
Total órgão: 425.000,00 12.481.998,87 12.906.998,87
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADI
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função 08 - Assistência Social
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0111 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.
2.114 - Manu enção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação e de Suas Ah 1 905.100,04 72.273,001 977.373,00
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa 0111 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.
2.115- Manu enção do Conselho Tutelai 1 137.500,04 1 137.500,00
Programa 0113 - Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.
2.116 - Participação em Conferências, Seminários e Encontros para Gestão e Administração do FIA 14.000,00 14.000,00
2.117 - Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente 3.500,00 3.500,00
2.118 - Publicidade de Utilidade Pública de Campanhas Educativas 6.100,00 6.100.00
2.119 - Apoio às Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 27.500,00 27.500,00
2.120 - Manutenção de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente 109.500,00 104.150,00 213.650,00
2.121 - Garantia e Fortalecimento de Alimentação Para Esportistas do Projeto Bola em Ação. 145.100,00 145.100,00
Subfunção 244 - Assistência Comunitária
Programa 0111 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.
1.060- Implantação do Programa de Formação para Igualdade e Valorização da Diversidade 4.000,00 4.000,00
1.062 - Criação, Implantação, Instalação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS 80.200,00 80.200,00
2.122-Programa de Atendimento às Famílias em Situação de Insegurança Alimentai 114.200,00 114.200,00
2.123 - Transferências de Recursos a Entidades de Assistência Social em Geral. 410.000,00 115.245,40 525.245,40
2.125- Manutenção e Adequação de Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS 39.500,00 184.800,00 224.300,00
2.126- Fortalecimento do Fundo Municipal de Assistência Social. 400,00 400,00
2.127- Manutenção e Adequação de Centros de Referências de Assistência Social - CRAS 38.556,00 201.047,00 239.603,00
2.128- Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Familia - PAR 2.500,00 54.000,00 56.500,00
2.129- Apoio, Aprimoramento e Manutenção das Ações de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único— 1 1.800,00 100.000,00 101.800,00
2.130- Manutenção e Fortalecimento dos Programas de Capscitação e Qualificação Profissional. 30.100,00 121.850,00 151.950,00
2.131 - Programa de Inclusão Social e Combate à Pobreza 13.000,00 300.000,00 313.000,00
Função 16 - Habitação
Subfunção 482 - Habitação Urbana
Programa 0112 - Habitação com Dignidade Para Todos.
1.064- Implantação do Programa Pró-Moradia Municipal. 2.200,OC 2.200,00
1.065- Execução de Projetos Habitacionais de Interesse Social e Habitação Popular. 102.600,00 102.600,00
2.132 - Manutenção e Coordenação da Política Habitacional. 5.300,00 5.300,00
Total órgão: 2.192.656,00 1.253.365,40 3.446.021,40
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 120 -SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDEI
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOI
Função 20 - Agricultura
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0116 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.
1.066- Construção, Ampliação, Reformas de Prédios, Galpões e Muros de Proteção e Outros
2.133 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Suas Atividades
2.134-Manutenção Consorcias Públicos e Outros.
1
14.000,0€
200.800,0€
18.000,0€
14.000,00
1.200.800,00
18.000,00
Programa 0117 - Comércio e Agronegócio.
1.067 - Aquisição de Equipamentos, Maquinarios e Veículos 1 1 100.000,00 100.000,00
Subfunção 542 - Controle Ambiental
Programa 0116 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.
1.068- Desenvolvimento de Projetos Alternativos para Convivência com a Seca e com a Cheia. 1 15.000,01 1 15.000,00
Subfunção 601 - Promoção da Produção Vegetal
Programa 0117- Comércio eAgronegócio.
1.069 - Reestruturação e Organização de Feiras Livres do Produtor Rural
1.070 - Implantação do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas.
1.071 - Implantação do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas.
2.135 - Manutenção do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas.
2.136 - Manutenção do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas.
7.000,0€
3.000,0€
5.000,0€
12.000,0€
11.000,0€
7.000,00
3.000,00
5.000,00
12.000,00
11.000,00
Subfunção 602 - Promoção da Produção Animal
Programa 0116 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.
1.072 - Fortalecimento e Ampliação do Programa Meu Curral.
1.073 - Criação e Implantação do Banco de Semem e Melhoramento Genético.
2.137- Manutenção do Programa Meu Curral.
2.138- Manutenção do Banco de Semem e Melhoramento Genético.
li .000,01
5.000,0€
49.000,0€
19.000,0€
11.000,00
5.000,00
49.000,00
19.000,00
Subfunção 605 - Abastecimento
Programa 0116 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.
1.075 - Implantação do Programa Municipal de Poços Artesianos.
2.140 - Manutenção e Conservação do Programa Municipal de Poços Artesianos.
13.000,0€
6.000,01
13.000,00
6.000,00
Subfunção 606 - Extensão Rural
Programa 0116 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural
2.143- Manu enção de Prédios, Galpões e Muros de Porteção e Outros 1 12.000,01 1 12.000,00
Programa 0117 - Comércio e Agronegócio.
2.141 - Apoio Técnico e Institucional para Viabilização de Venda Direta pelo Produtor Rum
2.142 - Manutenção do Programa de Capacitação Rural Continuada
10.000,0(1
12.0
10.000,00
12.000,00
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES
Função 20 - Agricultura
Subfunção 606 - Extensão Rural
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDEI
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES
Função 20 - Agricultura
Subfunção 606 - Extensão Rural
Programa 0121 - Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo.
1.076 - Construção/reforma de Pontes, Caixas Secas, Bueiros, benfeitorias; Abertura/reabertura de estradas
2.144- Manutenção de Pontes. Caixas Secas, Bueiros, benfeitorias; Abertura/reabertura de estradas vicinais
40.000,OC
92.000,0C
40.000,00
92.000,00
Total órgão: 1.554.800,00 100.000,00 1.654.800,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMM
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função 18 - Gestão Ambiental
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0126 - Preservação e Conservação Ambiental.
2.145- Manu enção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 344.100,0€ 344.100,00
2.146- Manutenção de Convênios e Consorcios Públicos e Outros. 223.800,0€ 223.800,00
Subfunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa 0126 - Preservação e Conservação Ambiental.
1.078 - Construção, Ampliação, Adequação, Implementação e Reforma do Centro de Ensino Ambiental Sala Verde 70.000,0€ 70.000,00
1.079- Criação e Implantação do Programa Educação Ambiental. 45.000,0€ 45.000,00
1.080 - Construção e Revitalização de Praças, Parques, Poços, Barragens/Proteção de Manaciais e Áreas Verdes 50.000,0€ 50.000,00
1.081 - Criação, Construção de Parques Municipais e Unidades de Conservação. 15.000,0€ 15.000,00
1.083 - Implantação do Programa da Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária. 53.000,0€ 53.000,00
1.084 - Implantação, Criação, Implementação do Plano Municipal de Gestão de Residuos Sólidos. 100.000'0c 100.000,00
2.148- Manutenção de Praças, Parques, Poços, Barragens Porteção de Manaciais e Áreas Verdes e Afia 1 10.000,0€ 110.000,00
2.149 - Manutenção do Centro de Educação Ambiental Sala Verde II 000,0€ 11.000,00
2.150- Manutenção de Parques Municipais e Unidades de Conservação. 35.000,0€ 35.000,00
2.151 - Manutenção do Projeto de Recuperação de Nascentes. 79.000,0€ 79.000,00
2.152 - Manutenção do Plano Municipal de Gestão de Residuos Sólidos. 21.000,0€ 21.000,00
2.153- Manutenção do Programa de Arborismo e Paisagismo. 11 0.0()O,OC 110.000,00
2.154- Manutenção do Programa Educação Ambiental. 44.000,0€ 44.000,00
Subfunção 542 - Controle Ambiental
Programa 0126 - Preservação e Conservação Ambiental.
2.156- Manutenção do Programa de Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária 15.000,0€ 15.000,00
2.157 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Controle Ambiental. 3.000,01] 3.000,00
Subfunção 543 - Recuperação de Áreas Degradadas
Programa 0126 - Preservação e Conservação Ambientai
1.085 - Implantação do Plano de Recuperação Arcas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 147.000,01] 147.000,00
2.158- Manutenção do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 115.000,01] 115.000,00
Total Órgão: 1.590.900,00 1.590.900,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0131- Baixo Guandu Empreendedor
2.159- Manu enção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 1 423.600,01 1 423.600,00
Subfunção 126 - Tecnologia da Informação
Programa 0132 - Cidade Digital
1.086- Implementação de Projetos para Difusão e Acesso à Internet Banda Larga e Programa Cidade Digital
1.087 - Criação de Projeto de Infraestrutura Para Recebimento de Sinal de TV Digital.
2.160- Manutenção de Projeto de Infraestrutura Para o Recebimento de Sinal de TV Digital.
2.161 - Manutenção dos Acesso à Internet Banda Larga no Município.
55.000,0C
30.000,OC
5.000,OC
20.000,OC
100.000,00 155.000,00
30.000,00
5.000,00
20.000,00
Função 11 - Trabalhe
Subfunção 333 - Empregabilidade
Programa 0131 - Baixo Guandu Empreendedor
1.088-Criação do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER
1.089- Criação e Implantação do Programa de Incentivo a Cooperativas, Associações e Agroindústria.
2.162 - Manutenção e Implementação de Ações para Funcionamento de Agroindústria, Cooperativas e Associações
2.163-Manutenção do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER
10.000,00
13.400,OC
1.000'0c
3.000,OC
10.000.00
13.400,00
1.000,00
3.000,00
Função 22 - Indústria
Subfunção 661 - Promoção Industrial
Programa 0131 - Baixo Guandu Empreendedor
1.090-Instalação, Implantação, Implementação e Revitalização do Distrito Industrial.
1.091 - Criação e Implantação do Plano de Metas e Desenvolvimento Local
2.164 - Manutenção do Polo Empresarial.
2.165- Manutenção do Distrito Industrial.
140.000,OC
5.000,OC
5.000,OC
10.000,0C
140.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
Função 23 - Comércio e Serviços
Subfunção 691 - Promoção Comercial
Programa 0131 - Baixo Cuandu Empreendedor
2.166- Manu enção da Casa do Empreendedor. 1 1.000,01 1 1.000,00
Subfunção 692 - Comercialização
Programa 0131 - Baixo Guandu Empreendedor
1.092 - Construção, Implantação, Implementação e Criação da Casa do Empreendedor. 1 6.000,01 1 6.000,00
Função 26 - Transporte
Subfunção 451 - Infra—estrutura Urbana
Programa 0131 - Baixo Guandu Empreendedor
1.093 - Cnaçao e Regulamentação de Pontos de Taxis. 1 1.000,01 1 1.000,00
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE TURISMC
Função 23 - Comércio e Serviços
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CONSOLIDADO
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE TURISMC
Função 23 - Comércio e Serviços
Subfunção 695 - Turismo
Programa 0136 - Turismo Sustentável.
1.094- Desenvolvimento de Projetos para Definição de Região com Viabilidade para Agronegócio e Ecoturismo.
1.095 - Construção, Implantação, Implementação e Criação de Centro de Convenções e Comercialização
1.096 - Criação, Construção, Implementação de Circuitos, Portais Turísticos e Centro de Informçõe Turísticas
2.167- Reali7ação de Eventos Turísticos.
2.168 - Manutenção do Centro de Convenções e Comercialização
2.169 - Apoio e Participação em Cursos, Feiras, Eventos Turísticos e de Desenvolvimento Econômicoi
2.170- Manutenção de Circuitos e Portais Turísticos e Centro de Informações Turísticas Municipais.
1.000,0C
13.000,0C
30.000,0C
30.000,0C
1.000'0c
50.000,0(
4.000,0(
1.000,00
13.000,00
30.000,00
30.000,00
1.000,00
50.000,00
4.000,00
Total Órgão: 858.000,00 100.000,00 958.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 150- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECUL
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE CULTUR—A
Função 13 - Cultura
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0141 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu.
1.097- Cnaçao do Conselho e do Fundo Municipal de Cultura
2.171 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e de Suas Atividades
2.172- Manutenção das Atividades a Cargo do Fundo Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura
3.000,OC
228.800,OC
5.000,0C
3.000.00
228.800,00
5.000,00
Subfunção 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Programa 0141 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu.
1.098- Construção, Instalação e Criação do Complexo Cultural e Resgate ao Patrimônio Histórico de Baixo Gua
2.173-Manutenção, Conservação e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural.
1.000,OC
13.000.0C
100.000,00 101.000,00
13.000,00
Subfunção 392 - Difulsão Cultural
Programa 0141 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu.
2.174-Promoção e Realização de Eventos Culturais e Comemorativos
2.175 - Manutenção, Reestruturação e Conservação da Banda Lira Guanduense
81.000,0C
68.200,0C
50.000,00 131.000,00
68.200,00
Total Órgão: 400.000,00 150.000,00 550.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 160- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade 1- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Função 17 - Saneamento
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0190 - Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.
0.008 - Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP
1.099 - Construção, Ampliação, Reforma de Edificações do SAAE.
1.100- Revisão do Plano de Carreira do Servidor
2.176- Manutenção dos Serviços do SAAE e suas Atividades.
2.177- Concurso Público.
50.000,0
20.000,0
30.000,0
2.504.464,0
30.000,0
50.000,00
20.000,00
30.000,00
2.504.464,00
30.000,00
Programa 0191 - Sistema de Coleta de Água do SAAE.
1.101 - SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Agua.
1.102 - SBU - Construção de Unidades de Captação, Elevatórias de Tratamento e Reservatórios de Água.
2.178- SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água.
34.164,00
5.000,00
2.161.54 1,0C
34.164,00
5.000,00
2.161.541,00
Programa 0192 - Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE.
1.103 - SEU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgoto.
1.104 - SBU - Construção Unidade e Elevatória e Tratamento de Esgoto.
2.179- SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.
2.000,00
2.000,00
157.831,OC
2.000,00
2.000,00
157.831,00
Total Órgão: 4.997.000,00 4.997.000,00
E&L Contabilidade Publica Eletrônica [SI Page 22 o! 23 E&L Produções de Software LTDA
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função 10-Saúde
Subfunção 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa 0100- Saúde e Sociedade.
TOTAL PROGRAMA: 5.200,00 5.200,00
Programa 0106 - Vigilância em Saúde.
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC
33903200000. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
7.374,87
13.000,00
1.000,00
31.000,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8.374,87
13.000.00
2.000,00
32.000,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
TOTAL PROGRAMA: 57.374,87 6.000,00 63.374,87
TOTAL SUBFUNÇAO: 62.574,87 6.000,00 68.574,87
Subfunção 306 - Alimentação e Nutrição
Programa 0100- Saúde e Sociedade.
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU1T
100,00
5.000,00
100,00
5.000,00
TOTAL PROGRAMA: 5.100,00 5.100,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 5.100,00 5.100,00
Subfunção 331- Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa 0100 - Saúde e Sociedade.
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAllJIT
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 21.000,00 21.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 21.000,00 21.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 10.653.948,87 2.253.050,00 12.906.998,87
Função 16 - Habitação
Subfunção 482 - Habitação Urbana
Programa 0112 - Habitação com Dignidade Para Todos.
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
100,00
200,00
2.000,00
3.000,00
600,00
100.100,00
1.100,00
6.000,00
700,00
100.300,00
3.100,00
TOTAL PROGRAMA: 5.300,00 104.800,00 110.100,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 5.300,00 104.800,00 110.100,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função 116 - Habitação
TOTAL FUNÇÃO: 5.300,00 104.800,00 110.100,00
Função 20 - Agricultura
Subfunção 601 - Promoção da Produção Vegetal
Programa 0117 - Comércio e Agronegócio.
33903000000 - MATERIAL DE CONSU3VIC 3.000,00 3.000,00
TOTAL PROGRAMA: 3.000,00 3.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 3.000,00 3.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 3.000,00 3.000,00
TOTAL DA ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 13.913.970,27 2.442.050,00 16.356.020,27
TOTAL GERAL: 56.518.002,89 15.324.817,11 71.842.820,00
TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 71.842.820,00
•
/
' 4 - .
Á
c Adonga - '.o!idiO • Silva
Secretáno de Adm e t
Portaria n° 001/2013
.d.O,i,.4,, P,h!j, !/etrônjca [SI Page 30 of30 E&L Produções de Software LTDA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI
Coordenadoria de Planejamento —COPLAN
DESPESA CONFORME
VÍNCULO COM OS
RECURSOS
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade 1 - CÂMARA MUNICPAL
Função 01 - Legislativa
Subfunção 031 - Ação Legislativa
Programa 0001 - Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa.
1.001 - Reforma da Sede da Câmara Municipal e Suas Dependências.
1.002 - Construção, Ampliação, Implementação e Reforma da Nova Sede do Poder Legislativo.
2.001 - Gestão Pública Eficaz e Transparente na Câmara Municipal.
2.002 - Manutenção do Legislativo Municipal e suas Atividades
2.003- Manutenção da Atividade de Publicidade dos Atos Legais e Institucionais do Poder Legislativo.
5.000,00
30.000,00
24.000.00
2.450.000,00
141.000,00
5.000,00
30.000,00
24.000,00
2.450.000,00
141.000,00
Total Órgão: 2.650.000,00 2.650.000,00
E&L Produções de Software LTD.4 F,tJ. Co,,tahitidade Pública Eletrônica [Si Page 1 of23
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 010 - GABINETE DO PREFEITO - GAB
Unidade 1- GABINETE DO PREFEITO
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0006 - Gestão Administrativa e Governamental
2.004 - Manutenção do Gabinete e de Suas Atividades 1 478.000,01 1 478.000,00
Programa 0061 - Modernização da Gestão Pública.
2.005 - Repasses à Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMIJNES. 1 18.000,01 1 18.000,00
Função 06 - Segurança Pública
Subfunção 182 - Defesa Civil
Programa 0007 - Defesa Civil do Município.
2.006 - Prevenção e Atendimento a Sinistros e Calamidades, 1 52.000,01 52.000,00
Subfunção 183 - Informação e Inteligência
Programa 0006 - Gestão Administrativa e Governamental.
1.003 - Cnaçao e Implantação da Guarda Municipal.
2.007 - Manutenção da Guarda Municipal.
36.000,01
38.000,01
36.000,00
38.000,00
Unidade 2- CONTROLADORIA GERAL
Função 04 - Administração
Subfunção 124 - Controle Interno
Programa 0011 - Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública,
1.004 - Estruturação da Controladoria Geral do Município Para Transparência e Controle Interno.
2.008 - Manutenção da Controladona Municipal e Suas Atividades
2.009- Fortalecimento do Sistema de Controle Interno
10.000,01
204.600,OC
15.000,01
10.000,00
204.600,00
15.000,00
Unidade 6- ASSESSORIA JURÍDICA
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0031 - Gestão Administrativa.
1.005 - Reaparelhamento e Modernização da Assessoria Jurídica
2.010- Manu enção da Assessoria Jurídica do Município e de suas Atividades
13.000,01
367.600,OC
13.000,00
367.600,00
Função 28 - Encargos especiais
Subfunção 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa 0032 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal
0.001 - Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna do Município 1 340.000,04 1 340.000,00
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais
Programa 0032 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal.
0.002 - Sentenças Judiciais
0.003 - Ressarcimento de Valores Indébitos
20.000,01
10.000,01
20.000,00
10.000,00
Total Órgão: 1.602.200,00 1.602.200,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 2 of 23 E&L Produções de Software LTDA
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
órgão: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGA[
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0036 - Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito.
2.011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Gabinete e de suas Atividades.
2.012 - Assessoramento a Ações Estratégicas de Apoio ao Gabinete do Prefeitc
2.013 - Manutenção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal- GGIM
2.014-Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos Institucionais
133.600,0
14.000,0
10.000,0
26.000,0
133.600.00
14.000,00
10.000,00
26.000,00
Total Órgão: 183.600,00 183.600,00
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MUNICtPIO DE BAIXO GUANDU
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOS'
Unidade 1-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAL
Função 24- Comunicações
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0041 - Comunicação e Publicidade.
2015-Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social e de Suas Atividades. 1 170.000,01 1 170.000,00
Subfunção 131 - Comunicação Social
Programa 0041 - Comunicação e Publicidade.
1.006 - Cnaçao e Implantação do Serviço de Ouvidoria Municipal.
1.007 - Criação e Implantação da Plataforma Multimídia da Comunicação Social.
2.016- Publicidade Institucional, dos Atos Oficiais e Comunicação Social do Governo Municipal.
2.017- Manutenção dos Serviços Gráficos, Fotográficos, Filmagens, Midia Alternativa e Pesquisas de Apoio à
2.018- Manutenção do Serviço de Ouvidoria Municipal.
2.019- Manutenção da Platafoma Multimídia de Comunicação Social.
2.020 - Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos.
2.021 - Manutenção e Implementação de Sítio na Internet Para Apoio à Gestão Municipal.
5.000,0€
5.000,0€
140.000,0€
21.000,0€
4.000,0€
12.000,0€
12.000,0€
13.000,0€
5.000,00
5.000,00
140.000,00
21.000,00
4.000,00
12.000,00
12.000,00
13.000,00
Total Órgão: 382.000,00 382.000,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 040- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF.
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃC
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0046 - Modernização da Gestão Administrativa.
1.008- Construção, Ampliação, Adequação, Reforma e Aquisição de Prédios Administrativos e Operacionais
1.009 - Implantação de Projeto de Segurança Eletrônica do Patrimônio Público, das Vias e dos Cidadãos
1.010- Digitalização e Reorganização dos Arquivos e Patrimônio Públicos
1.011 - Construção, Estruturação e Implementação de Central para Controle e Gestão da Frota do Município
2.022 - Manutenção do Departamento de Administração e de Suas Atividades
2.023 - Conservação, Instalação e Manutenção dos Bens Móveis e Prédios Públicos de Apoio à Administração
2.024 - Estruturação e Manutenção de Serviços de Atendimento ao Cidadão.
2.025 - Manutenção da Frota Mecânica e Motorizada e dos Serviços de Apoio
2.026 - Aquisição de Licenças de Softwares de Gestão Pública.
120.000,00
60.000,00
17.000,00
10.000,00
623.300,OC
40.000,OC
26.000,00
124.000,0€
5.000,00
120.000,00
60.000,00
17.000,00
10.000,00
623.300,00
40.000,00
26.000,00
124.000,00
5.000,00
Programa 0047 - PROCON em Ação.
2.027 - Manutenção e Estruturação do PROCON Municipal e de Suas Atividades
2.028 - Treinamento e Capacitação para Promoção da Defesa do Consumidor
2.029 - Campanhas de Divulgação e Conscientização dos Direitos e Deveres do Consumidor
73.600,00
23.000,00
27.000,00
73.600,00
23.000,00
27.000,00
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0051 - Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária.
1.012 - Programa de Modernização da Administração Tributária - PMA1
2.030 - Manutenção do Departamento de Finanças e de Suas Atividades
2.031 - Serviços de Apoio, Ações e Campanhas de Recuperação e Incremento da Arrecadaçãc
2.032 - Campanhas de Educação Tributária e Outras.
90.000,0€
620.900,00
35.000,00
35.000,00
90.000,00
620.900,00
35.000,00
35.000,00
Função 28 - Encargos especiais
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais
Programa 0051 - Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária.
0.004 - Pagamento da Divida Contratada
2.033-Restituições e Devoluções de Receitas
13.000,0€
1.000,00
13.000,00
1.000,00
Unidade 3- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOAl
Função 4- Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0057 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida.
2.034 - Manutenção do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal
2.035 - Manutenção das Ações de Proteção, Saúde e Segurança no Trabalho
2.036 - Treinamento e Capacitação de Pessoal Técnico e Administrativc
207.000,0€
15.000,0€
28.000,0€
207.000,00
15.000,00
28.000,00
Subfunção 128 - Formação do Recursos Humanos
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 040- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI
Unidade 3- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOA!
Função 04 - Administração
Subfunção 128 - Formação do Recursos Humanos
Programa 0057 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida.
1.013 - Recomposição Técnica e Administrativa do Quadro Funcional e Revisão Salarial
2.037 - Manutenção e Atendimento às Obrigações Legais e Benefícios Trabalhistas e de Estágios
50.000,0€
80.000,0€
50.000,00
80.000,00
Função 28 - Encargos especiais
Subfunção 128 - Formação do Recursos Humanos
Programa 0057 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida.
0.005 - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 1 360.000,01 360.000,00
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais
Programa 0056 - Encargos Especiais a Cargo do Município.
0.006 - Pagamento e Beneficios de Inativos e Pensionistas do Executivo Municipal 1 572.000,01 1 572.000,00
Unidade 4- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃC
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0061 - Modernização da Gestão Pública.
2.038- Manutenção do Departamento de Tecnologia da Informação e de Suas Atividades 1 112.600,01 112.600,00
Subfunção 126 - Tecnologia da Informação
Programa 0061 - Modernização da Gestão Pública.
1.014- Reestruturação e Renovação dos Sistemas de Informática do Municipio
1.015 - Ampliação da Integração Tecnológica dos Prédios Públicos
16.000,0€
103.000,0€
16.000,00
103.000,00
Unidade 5- DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATO
Função 04- Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0066 - Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa.
1.016 - Criaçao e Implantação de Estrutura para Captação de Recursos
2.039-Ampliara Capacidade de Investimento do Município.
2.040 - Manutenção do Departamento de Convênios e Contratos.
5.000,0€
14.000,0€
206.800,0€
5.000,00
14.000,00
206.800,00
Total Órgão: 3.713.200,00 3.713.200,00
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ordinário Vinculado Total
Órgão: 050- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAI
Unidade 1- COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
Função 04 - Administração
Subfunção 121 - Planejamento e Orçamento
Programa 0071 - Planejando com Ética e Eficiência.
1.017- Construção do Planejamento Estratégico.
2.041 - Transparência e Gestão Democrática dos Recursos Públicos
2.042- Manutenção e Coordenação do Planejamento Estratégico e das Ações Para Desenvolvimento Local.
71.000,0€
8.000,0€
17.000,0€
71.000,00
8.000,00
17.000,00
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0071 - Planejando com Ética e Eficiência.
2.043 - Manu enção da Secretaria Municipal de Planejamento e de Suas Atividades 1 177.200,0€ 1 177.200,00
Unidade 2- COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS
Função 04 - Administração
Subfunção 121 - Planejamento e Orçamento
Programa 0076 - Planejando e Criando Novos Caminhos.
1.018- Implantação de Estrutura para Elaboração de Estudos e Projetos Especiais.
2.044 - Manutenção de Estudos e Projetos Especiais.
3.000,0€
6.000,0€
3.000,00
6000,00
Total Órgão: 282.200,00 282.200,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 12 - Educação
Subfunção 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Cl VII 31.000,00 31.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.000,00 17.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 1.000,00 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 1.000,00 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000.00
TOTAL PROGRAMA: 126.140,00 126.140,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 126.140,00 126.140,00
Subfunção 367 - Educação Especial
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
31900400000- CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADC 120.000,00 120.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VII 47.060,00 47.060,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.000,00 28.000,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 16.000,00 16.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALLMENTAÇÃC 11.000,00 11.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROGRAMA: 225.060,00 225.060,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 225.060,00 225.060,00
Subfunção 368 - Educação Básica
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 56.000,00 56.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 22.000,00 22.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 6.000,00 6.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 26.000,00 26.000,00
TOTAL PROGRAMA: 110.000,00 110.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 110.000,00 110.000,00
Subfunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 1.000,00 1.000,00 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 2.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 2.000,00
TOTAL PROGRAMA: 3.000,00 3.000,00 6.000,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 12 - Educação
Subfunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental
TOTAL SUBFUNÇAO: 3.000,00 3.000,00 6.000,00
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
31900500000- OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 330.000,00 330.000,00
TOTAL PROGRAMA: 330.000,00 330.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 330.000,00 330.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 22.281.126,89 3.922.003,11 26.203.130,00
Função 13 - Cultura
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0141 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu.
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 1.000,00 1.000,00
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL cvn 159.300,00 159.300,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAI5 35.046,00 35.046,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 6.000,00 6.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00 1.000,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORL' 5.000,00 5.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00 1.500,00 7.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00 1.500,00 7.500,00
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 1.454,00 1.454,00
33909300000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 6.000,00
TOTAL PROGRAMA: 233.800,00 3.000,00 236.800,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 233.800,00 3.000,00 236.800,00
Subfunção 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Programa 0141 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu.
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 5.000,00 5.000.00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 50.000,00 51.000,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 50.000,00 55.000,00
TOTAL PROGRAMA: 13.000,00 101.000,00 114.000,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 13- Cultura
Subfunção 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
TOTAL SUBFIJNÇAO: 13.000,00 101.000,00 114.000,00
Subfunção 392 - Difulsão Cultural
Programa 0141 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu.
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Cl Vil 40.000,00 40.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.200,00 9.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 6.000,00 6.000,00
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00 5.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA11JIT 10.000,00 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 61.000,00 61.000,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00 65.000,00
TOTAL PROGRAMA: 199.200,00 199.200,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 199.200,00 199.200,00
TOTAL FUNÇÃO: 446.000,00 104.000,00 550.000,00
Função 15 - Urbanismo
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0086 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade.
31717000000-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICO 200,00 200,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 490.000,00 490.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 100.000,00
31901600000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIl 1.000,00 1.000,00
33717000000-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO 500,00 500,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 1.000,00 1.000,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 12.300,00 12.300,00
44717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PtJBLIC( 300,00 300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00
TOTAL PROGRAMA: 633.300,00 633.300,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 633.300,00 633.300,00
Subfunção 451 - Infra—estrutura Urbana
Programa 0086 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade.
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 1 900,001 6.200,00 1 7100,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 130!30 E&L Produções de Software LTDA
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto lota
ORÇAMENTO FISCAL
Função 15 - Urbanismo
Subfunção 451 - Infra—estrutura Urbana
Programa 0086- Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade.
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTASTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 100,00 100,00
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIL 300,00 300,00
33903400000-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRJZAÇÂC 55.500,00 55.500,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 400,00 400,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.030.200,00 1.141.000,00 4.171.200,00
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 31.000,00 1.046.000,00 1.077.000,00
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 11.600,00 76.000,00 87.600,00
TOTAL PROGRAMA: 3.130.000,00 2.269.200,00 5.399.200,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 3.130.000,00 2.269.200,00 5.399.200,00
TOTAL FUNÇÃO: 3.763.300,00 2.269.200,00 6.032.500,00
Função 17- Saneamento
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0190- Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiVil 1.666.000,00 1.666.000,00
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 545.000,00 545.000,00
31909100000- SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 5.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00
31909400000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 10.000,00
33901400000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 22.063,00 22.063,00
33903000000-MATERIAL DE CONSUMC 76.836,00 76.836,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.000,00
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORLA 30.000,00 30.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.620,00 12.620,00
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJURII)ICA 125.128,00 30.000,00 155.128,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES 50.000,00 50.000,00
33904900000- AUXILIO-TRANSPORTE 5.000,00 5.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 31.817,00 31.817,00
TOTAL PROGRAMA: 2.534.464,00 100.000,00 2.634.464,00
Programa 1 0191 - Sistema de Coleta de Água do SAAE.
31909200000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.000,00 3.000,00
31909400000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 10.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.365,00 20.365,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 416.028,00 416.028,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24.749,00 24.749,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 14 of30 E&L Produções de Software LTDA
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 17 - Saneamento
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0191 - Sistema de Coleta de Água do SAAE.
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 900.235,00 900.235,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 520.000,00 520.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 4.000,00 4.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 207.000,00 207.000,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 39.164,00 39.164,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 51.164,00 51.164,00
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROGRAMA: 2.161.541,00 39.164,00 2.200.705,00
Programa 1 0192 - Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE.
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00 3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 55.409,00 55.409,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.860,00 8.860,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 73.762,00 73.762,00
33909100000- SENTENCAS JUDICIAIS 1.800,00 1.800,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00 4.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00
TOTAL PROGRAMA: 157.831,00 4.000,00 161.831,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 4.853.836,90 143.164,00 4.997.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 4.853.836,00 143.164,00 4.997.000,00
Função 18 - Gestão Ambiental
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0126 - Preservação e Conservação Ambiental
31717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICO 78.000,00 78.000,00
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 170.000,00 170.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.100,00 39.100,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 1.000,00
33504100000- CONTRIBUIÇÕES 13.800,00 13.800,00
33717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO 42.000,00 42.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 15.000,00 15.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00 10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORLA 18.000,00 18.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 3.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 15 of30 E&L Produções de Software LEDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 18 - Gestão Ambiental
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0126- Preservação e Conservação Ambiental.
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00: 30.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 2.000,00 2000.00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTI11.JIÇÓES 2.000,00 2.000,00
44717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLIC( 90.000,00 90.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 15.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00
TOTAL PROGRAMA: 567.900,00 567.900,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 567.900,00 567.900,00
Subfunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa 0126- Preservação e Conservação Ambiental.
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 125.000,00 23.000,00 148.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT, 5.000,00 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 38.000,00 30.000,00 68.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 218.000,00 105.000,00 323.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00 105.000,00 113.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00 60.000,00 74.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 410.000,00 333.000,00 743.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 410.000,00 333.000,00 743.000,00
Subfunção 542 - Controle Ambiental
Programa 0126 - Preservação e Conservação Ambiental.
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 3.000,00 3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 2.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 18.000,00 18.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 18.000,00 18.000,00
Subíunção 543 - Recuperação de Áreas Degradadas
Programa 0126 - Preservação e Conservação Ambiental.
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC - 10.000,00 7.000,00 17.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 90.000,00 95.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 50.000,00 70.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Page 16 of 30 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 18 - Gestão Ambiental
Subfunção 543 - Recuperação de Áreas Degradadas
Programa 0126 - Preservação e Conservação Ambiental.
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00
TOTAL PROGRAMA: 115.000,00 147.000,00 262.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 115.000,00 147.000,00 262.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.110.900,00 480.000,00 1.590.900,00
Função 20 - Agricultura
Subíunção 122 - Administração Geral
Programa 0116- Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.
31717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSORCIOS PUBLICO 6.800,00 6.800,00
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 3.000,00 3.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VII 900.000,00 900.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 207.000,00 207.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500,00 1.500,00
33717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO: 10.088,89 10.088,89
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.200,00 1.200,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 3.000,00 3.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT, 1.600,00 1.600,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000,00 3.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURII)ICA 60.000,00 3.000,00 63.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 11.000,00 11.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00 1.500,00
44717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PIJBLIC( 1.111,11 1.111,11
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 10.000,00 11.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 1.000,00 3.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.218.800,00 14.000,00 1.232.800,00
Programa 0117- Comércio eAgronegócio.
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00
TOTAL PROGRAMA: 100.000,00 100.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 1.218.800,00 114.000,00 1.332.800,00
Subfunção 542 - Controle Ambiental
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 17 of30 E&L Produções de Software LTDA
MTJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 20 - Agricultura
Subfunção 542 - Controle Ambiental
Programa 0116 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
7.000,00
5.000,00
3.000,00
7.000,00
5.000,00
TOTAL PROGRAMA: 15.000,00 15.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 15.000,00 15.000,00
Subfunção 601 - Promoção da Produção Vegetal
Programa 0117 - Comércio e Agronegócio.
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
1.000,00
8.000,00
2.000,00
6.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
9.000,00
3.000,00
2.000,00
10.000,00
5.000.00
15.000,00
TOTAL PROGRAMA: 20.000,00 15.000,00 35.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 20.000,00 15.000,00 35.000,00
Subfunção 602 - Promoção da Produção Animal
Programa 0116- Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
57.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
10.000,00
4.000,00
2.000,00
57.000,00
2.000,00
5.000,00
11.000,00
7.000,00
TOTAL PROGRAMA: 68.000,00 16.000,00 84.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 68.000,00 16.000,00 84.000,00
Subfunção 605 - Abastecimento
Programa 0116 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
7.000,00
6.000,00
TOTAL PROGRAMA: 6.000,00 13.000,00 19.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 6.000,00 13.000,00 19.000,00
Subfunção 606 - Extensão Rural
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 18 of30 E&L Produções de Software LTDA
MUNICLPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 20- Agricultura
Subfunção 606 - Extensão Rural
Programa 0116 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural.
33903000000- MATERIAL DE CONSIJMC 1.000,00 1.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00 3.000,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROGRAMA: 12.000,00 12.000,00
Programa 0117- Comércio eAgronegócio.
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 6.000,00 6.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 4.000,00
TOTAL PROGRAMA: 22.000,00 22.000,00
Programa 0121 - Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo.
33903000000-MATERIAL DE CONSUMC 10.000,00 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00 10.000,00 60.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 30.000,00 50.000.00
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 92.000,00 40.000,00 132.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 126.000,00 40.000,00 166.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.438.800,00 213.000,00 1.651.800,00
Função 22 - Indústria
Subfunção 661 - Promoção Industrial
Programa 0131 - Baixo Guandu Empreendedor
33903000000 - MATERIAL DE CONSIJMC 3.000,00 3.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORLA 12.000,00 12.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00 13.000,00 16.000,00
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 3.500,00 100.000,00 103.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00 10.000,00 13.500,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 15.000,00 145.000,00 160.000,00
TOTAL SUBFIJNÇAO: 15.000,00 145.000,00 160.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 15.000,00 145.000,00 160.000,00
Função 23 - Comércio e Serviços
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 19 of30 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 23 - Comércio e Serviços
Subfunção 691 - Promoção Comercial
Programa 0131- Baixo Guandu Empreendedor
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 300,00 300,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200,00 200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300,00 300,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 100,00 100,00
TOTAL PROGRAMA: 1.000,00 1.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 1.000,00 1.000,00
Subfunção 692 - Comercialização
Programa 0131 - Baixo Guandu Empreendedor
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA . 2.000,00 2.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 500,00
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3.000,00 3.000,00
TOTAL PROGRAMA: 6.000,00 6.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 6.000,00 6.000,00
Subfunção 695 - Turismo
Programa 0136 - Turismo Sustentável.
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 12.150,00 12.150.00
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 11.000,00 11.000,00
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIL 11.000,00 11.000,00
33903500000 . SERVICOS DE CONSULTORIA 250,00 250,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.150,00 500,00 8.650,00
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 31.400,00 7.500,00 38.900,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 650,00 30.000,00 30.650,00
44905200000 . EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANEN'I'I 10.650,00 5.750,00 16.400,00
TOTAL PROGRAMA: 85.000,00 44.000,00 129.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 85.000,00 44.000,00 129.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 86.000,00 50.000,00 136.000,00
Função 24 - Comunicações
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0041 - Comunicação e Publicidade.
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VII 100.000,00 100.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.400,00 24.400,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 200f3O E&L Produções de SofPvare LTDA
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ESPIRITO SANTO
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 24 - Comunicações
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0041 - Comunicação e Publicidade.
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU1T
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
600,00
5.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
600,00
5.000,00
TOTAL PROGRAMA: 170.000,00 170.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 170.000,00 170.000,00
Subfunção 131 - Comunicação Social
Programa 0041 - Comunicação e Publicidade.
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC
33903 100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORLA
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
32.000,00
1.000,00
11.000,00
3.000,00
147.000,00
8.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
34.000,00
1.000,00
11.000,00
2.000,00
5.000,00
149.000,00
10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 202.000,00 10.000,00 212.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 202.000,00 10.000,00 212.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 372.000,00 10.000,00 382.000,00
Função 26 - Transporte
Subfunção 451 - Infra—estrutura Urbana
Programa 0131- Baixo Guandu Empreendedor
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
500,00
500,00
500,00
500,00
TOTAL PROGRAMA: 1.000,00 1.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 1.000,00 1.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.000,00 1.000,00
Função 27- Desporto e Lazer
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0096 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer.
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VII
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL
340.000,00
86.669,73
500,00
340.000,00
86.669,73
500,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 21 of3O E&L Produções de Software LEDA
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 27 - Desporto e Lazer
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0096 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer.
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 15.000,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 10.000,00 10.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 2.500.00 2.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.500,00 4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 1.800,00 1.800,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 25.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00
TOTAL PROGRAMA: 505.969,73 505.969,73
TOTAL SUBFUNÇAO: 505.969,73 505.969,73
Subfunção 812 - Desporto Comunitário
Programa 0096 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer.
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 30.000,00 25.000,00 55.000,00
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 35.000,00 35.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIL 30.000,00 30.000,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00 10.000,00 40.000,00
44905 100000 - OBRAS E ENSTALAÇÓES 5.000,00 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 145.000,00 45.000,00 190.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 145.000,00 45.000,00 190.000,00
Subfunção 813 - Lazer
Programa 0096 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer.
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 5.000,00 5.000,00 10.000,00
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 505.000,00 510.000,00
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 25.000,00 30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 20.000,00 540.000,00 560.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 20.000,00 540.000,00 560.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 670.969,73 585.000,00 1.255.969,73
Função 28- Encargos especiais
Subfunção 128 - Formação do Recursos Humanos
Programa 0057- Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida.
33904700000 - OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 360.000,00 360.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 22 of 30 E&L Produções de Software LTDA
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 28 - Encargos especiais
Subfunção 128 - Formação do Recursos Humanos
Programa 0057 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida.
TOTAL PROGRAMA: 360.000,00 360.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 360.000,00 360.000,00
Subfunção 843 - Serviço da Divida Interna
Programa 0032 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal.
32902100000- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATC
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATC
46907100000- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD(
30.000,00
10.000,00
300.000,00
30.000,00
10.000,00
300.000,00
TOTAL PROGRAMA: 340.000,00 340.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 340.000,00 340.000,00
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais
Programa 0032 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal
31909100000- SENTENÇAS JUDICIAIS
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000.00
10.000,00
10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 30.000,00 30.000,00
Programa 0051 - Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária.
32902100000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATC
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATC
33909300000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
46907100000- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD
1.000,00
2.000,00
1.000,00
10.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.000,00 13.000,00 14.000,00
Programa 0056 - Encargos Especiais a Cargo do Município.
31900500000- OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1)0 RPPS
31900800000- OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
33900800000- OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
570.000,00
1.000,00
1.000,00
570.000,00
1.000,00
1.000,00
TOTAL PROGRAMA: 572.000,00 572.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 1.000,00 615.000,00 616.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.000,00 1.315.000,00 1.316.000,00
Função 99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção 999 - Reserva de Contingência
Programa 9999 - Reserva de Contingência.
99999900000 - RESERVA DE CONTINGENCIfi 1.000.000,00 1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA: 1.000.000,00 1.000.000,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção 999 - Reserva de Contingência
TOTAL SUBFUNÇAO: - 1.000.000,00 1.000.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 1.000.000,00 1.000.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL: 42.604.032,62 12.882.767,11 55.486.799,73
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 24 of30 E&L Produções de Software LTDA
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função 08 - Assistência Social
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0111 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VII 400.000,00 400.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92.000.00 92.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000.00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 1.000,00
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 6.000,00 6.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 342.000,00 342.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00
33903500000- SERVICOS DE CONSUI,TORLA 3.100,00 3.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.273,00 28.273,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 53.000,00 53.000,00
33904600000- AUXILIO-ALIIvIENTAÇÃC 15.000,00 15.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 2.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 16.000,00 16.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROGRAMA: 977.373,00 977.373,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 977.373,00 977.373,00
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa 0111- Dignidade, Cidadania e Equidade Social.
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 60.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.800,00 13.800,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 11.000,00 11.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 20.000,00 20.000,00
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU3T 2.000,00 2.000,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000.00 2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JIJRIDICA 11.500,00 11.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 1.200,00 1.200,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 - 11.000,00
TOTAL PROGRAMA: 137.500,00 137.500,00
Programa 0113- Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 88.000,00 88.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.700.00 20.700,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 25 of30 E&L Produções de Software LTDA
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função 08 - Assistência Social
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa 0113- Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL civii 1.000,00 1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÓES SOCIAIS 500,00 500,00
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 86.200,00 86.200,00
33903 100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 8.000,00 8.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.000,00 6.000,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.450,00 37.450,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 135.200,00 135.200,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 1.800,00 1.800,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 12.000,00
TOTAL PROGRAMA: 409.850,00 409.850,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 547.350,00 547,350,00
Subfunção 244 - Assistência Comunitária
Programa 0111 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social.
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VII 225.050,00 225.050,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41.756,00 41.756,00
31901600000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 507.730,00 507.730,00
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 17.000,00 17.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 221.047,00 1.000,00 222.047,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00 4.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 426.500,00 426.500,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 84.400,00 1.000,00 85.400,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 108.500,00 1.000,00 109.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 7.800,00 7.800,00
44504200000- AUXÍLIOS 18.715,40 18.715,40
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 26.100,00 100,00 26.200,00
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 35.400,00 81.000,00 116.400,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00
TOTAL PROGRAMA: 1.726.998,40 84.200,00 1.811.198,40
TOTAL SUBFUNÇAO: 1.726.998,40 84.200,00 1.811.198,40
TOTAL FUNÇÃO: 3.251.721,40 84.200,00 3.335.921,40
Função 10-Saúde
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0100 - Saúde e Sociedade.
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 26 of 30 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função 10-Saúde
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0100 - Saúde e Sociedade.
31717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICO: 20.000.00 20.000,00
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC 729.000,00 729.000,00
31900500000- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Do RPPS 582.020,00 582020,00
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 750.000,00 750.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172.500,00 172.500,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 100,00
33717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO: 540.000,00 540.000,00
33901400000- DIARJAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 70.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 249.000,00 249.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU1T 15.000,00 15.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 60000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURLDICA 390.000,00 390.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 55.000,00 55.000,00
33904700000-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVM 2.000,00 2.000,00
33909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
33909300000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00
44717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC( 30.000,00 30.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00 200,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00
TOTAL PROGRAMA: 3.768.120,00 3.768.120,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 3.768.120,00 3.768.120,00
Subfunção 301 - Atenção Básica
Programa 0100 - Saúde e Sociedade.
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC 1.762.872,50 1.762.872,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiVil 1.831.300,00 1.831.300,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 428.087,50 428.087,50
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 746.594,00 746.594,00
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000,00 12.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.000.00 17.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 138.600,00 138.600,00
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 153.000,00 1.739.050,00 1.892.050,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 489.700,00 489.700,00
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MUNIC1PIO DEBAIXO GUANDU
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ESPIRITO SANTO
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Função 10-Saúde
Subfunção 301 - Atenção Básica
Programa 0100- Saúde e Sociedade.
44906 100000 - AQIJISIÇAO DE [MOVEIS 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROGRAMA: 5.581.154,00 1.741.050,00 7.322.204,00
Programa 0106 -Vigilância em Saúde.
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 2.000,00 2.000,00
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00 3.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 15.000,00 15.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 5.596.154,00 1.741.050,00 7.337.204,00
Subfunção 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa 0100 - Saúde e Sociedade.
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 51.000,00 1.000,00 52.000,00
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIL 353.000.00 353.000,00
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 502.000,00 503.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 1.000,00 13.000,00
44906100000- AQUISIÇÃO DE [MÓVEIS 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROGRAMA: 417.000,00 506.000,00 923.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 417.000,00 506.000,00 923.000,00
Subfunção 304- Vigilância Sanitária
Programa 0106 - Vigilância em Saúde.
31900400000- CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADC 30.000,00 30.000,00
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VII 500.000,00 500.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 115.000,00 115.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 75.000,00 75.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 20.000,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 42.000,00 42.000,00
TOTAL PROGRAMA: 784.000,00 784.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 784.000,00 784.000,00
Subfunção 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa 0100 - Saúde e Sociedade.
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 100,00 100,00
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00 100,00
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2°Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6°Bimestre
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEI
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 340.000,00 56.666,66 56.666,66 56.666,66 56.666,66 56.666,68 56.666,68
31901300000 OBRIGAÇÓES PATRONAIS 86.669,73 14.444.96 14.444,96 14.444,96 14.444,96 14.444,95 14.444,94
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARLkVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 83,34 83,34 83,34 83,34 83,32 83,32
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 12.500,02 12.500,02 12.500,02 12.500,02 12.499,96 12.499,96
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 35.000,00 5.833,32 5.833,32 5.833,32 5.833,32 5.833,36 5.833,36
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.500,00 416,66 416,66 416,66 416,66 416,68 416,68
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.500,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 555.000,00 92.500,06 92.500,06 92.500,06 92.500,06 92.499,88 92.499,88
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 5.833,36 5.833,36 5.833,36 5.833,36 5.833,28 5.833,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.255.969,73 209.328,38 209.328,38 209.328,38 209.328,38 209,328,11 209.328,10
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CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 30 Bimestre 40 Bimestre 5' Bimestre 60 Bimestre
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 20.000,00 3.333,34 3333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.521.872,50 420.312,08 420.312,08 420.312,08 420.312,06 420.312,10 420.312,10
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 582.020,00 97.003,34 97.003,34 97.003,34 97.003,34 97.003,32 97.003,32
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.081.300,00 513.550,00 513.550,00 513.550,00 513.550,00 513.550,00 513.550,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 715.587,50 119.264,58 119.264,58 119.264,58 119.264,56 119.264,60 119.264,60
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 333,32 333,32 333,32 333,32 333,36 333,36
31909200000 DESPESAS DEEXERCÍCIOSANTERIORES 100,00 16,66 16,66 16.66 16,66 16,68 16,68
31909400000 INDENIZAÇÓESERESTITUIÇÕESTRABALHISTAS 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 540.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 71.000,00 11.833,32 11.833,32 11.833,32 11.833,32 11.833,36 11.833,36
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.143.168,87 190.528,10 190.528.10 190.528,10 190.528,10 190.528,23 190328,24
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 407.000,00 67.833,34 67.833,34 67.833,34 67.833,34 67.833,32 67.833,32
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000,00 13.333,32 13.333,32 13.333,32 13.333,32 13.333,36 13333,36
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 601.700,00 100.283,28 100.283,28 100.283,28 100.283,28 100283,44 100.283,44
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 55.000,00 9.166,66 9.166,66 9.166,66 9.166,66 9.166,68 9.166,68
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONI'RIBUTIVAS 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.398.250,00 399.708,30 399.708,30 399.708,30 399.708,30 399.708,40 399.708,40
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 649.700,00 108.283,28 108283,28 108283,28 108.283,28 108.283,44 108.283,44
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.000,00 666,64 666,64 666,64 666,64 666,72 666,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 12.906.998,87 2.151.166,22 2.151.166,22 2.151.166,22 2.151.166,18 2.151.167,01 2.151.167,02
e.eJ C'n,u,,hjlj(J(,,jp Pública Eletrônica (SI Page 11 of20 E&L Produções de Software LIDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU -
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADI
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 773.050,00 128.841,66 - 128.841,66 128.841,66 128.841.66 128.841,68 128.841,68
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 168.256,00 28.042,66 28.042,66 28.042,66 28.042,66 28.042,68 28.042,68
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 999,98 999,98 999,98 999,98 1.000,04 1.000,04
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 166,66 166,66 16666 166,66 166,68 166,68
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 508.230,00 84.704,98 84.704,98 84.704,98 84.704,98 84.705,04 84.705,04
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 48.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 340.247,00 56.707,86 56.707,86 56.707,86 56.707,86 56.707,78 56.707,78
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÁFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 12.000,00 2.000,02 2.000,02 2.000,02 2.000,02 1.999,96 1.999,96
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 776.500,00 129.416,64 129.416,64 129.416,64 129.416,64 129.416,72 129.416,72
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00 1.166,68 1.166,68 1.166,68 1.166,68 1.166,64 1.166,64
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.100,00 516,66 516,66 516,66 516,66 516,68 516,68
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 154.123,00 25.687,18 25.687,18 25.687,18 25.687,18 25.687,14 25.687,14
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 309.900,00 51.649,94 51.649,94 51.649,94 51.649,94 51.650,12 51.650,12
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 25.800,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4,300,00 4.300,00
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 333,34 333,34 33334 333,34 333,32 333,32
44504200000 AUXÍLIOS 18.715,40 3.119,24 3.119,24 3.119,24 3.119,24 3.119,22 3.119,22
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 143.500,00 23.916,62 23.916,62 23.916,62 23.916,62 23.916,76 23.916,76
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 147,500,00 24.583,36 24.583,36 24.583,36 24.583,36 24.583,28 24.583,28
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 3.446.021,40 574.336,80 574.336,80 574.336,80 574.336,80 574.337,10 574.337,11
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 12 of 20 E&L Produçtles de Software LTDA
MTJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDEI
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 6.800,00 1.133,34 1.333,34 1.133,34 1.133,34 1.133,32 1.133,32
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 207.000.00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 10.088,89 1.681,48 1.681,48 1.681,48 1.681,48 1.683,48 1.681,49
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00 4.833,30 4.833,30 4.833,30 4.833,30 4.833,40 4.833,40
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 58.600,00 9.766,66 9.766,66 9.766,66 9.766,66 9.766,68 9.766,68
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA 11.000,00 1.833,30 1.833,30 1.833,30 1.833,30 3.833,40 1.833,40
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 158.000,00 26.333,36 26.333,36 26.333,36 26.333,36 26.333,28 26.333,28
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 11.000,00 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,32 1.833,32
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.111,11 185,18 185,18 185,18 185,18 185,19 185,20
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 96.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 152.000,00 25.333,38 25.333,38 25.333,38 25.333,38 25.333,24 25.333,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.654.800,00 275.799,98 275.799,98 275.799,98 275.799,98 275.800,03 275.800,05
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 13 of20 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado i° Bimestre 2°Bimestre 3°Bimestre 4°Bimestre 5°Bimestre 6° Bimestre
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMM)
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 78.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13000,00 13.000,00 13.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,32 28.333,32
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.100,00 6.516,66 6.516,66 6.516.66 6.516,66 6.516,68 6.516,68
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 33334 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 13.800,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 42000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 183.000,00 30.499,98 30.499,98 30.499,98 30.499,98 30.500,04 30.500,04
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 18.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 168.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 425.000,00 70.833,34 70.833,34 70.833,34 70.833,34 70.833,32 70.833,32
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 2.000,00 33334 33334 33334 33334 333,32 333,32
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 333,34 333.34 333.34 333,34 333,32 333,32
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333.34 333,32 333,32
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 90.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 179.000,00 29.833,36 29.833,36 29.833,36 29.833,36 29.833,28 29.833.28
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 129.000,00 21.500,02 21.500,02 21.500,02 21.500,02 21.499,96 21.499,96
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.590.900,00 265.150,06 265.150,06 265.150,06 265.150,06 265.149,88 265.149,81
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MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - -
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 40 Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.000,00 9.166,66 9.166,66 9.166,66 9.166,66 9.166,68 9.166,68
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 3.333,34 3.333.34 3.333,34 3.33334 3.333,32 3.333,32
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 37.700,00 6.283,32 6.283,32 6.283,32 6.283,32 6.283,36 6.283,36
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 11.000,00 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,32 1.833,32
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 19.750,00 3.291,66 3.291,66 3.291,66 3.291,66 3.291,68 3.291,68
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.100,00 3.183,34 3.183,34 3.183,34 3.183,34 3.183,32 3.183,32
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 198.350,00 33.058,32 33.058,32 33.058,32 33.058,32 33.058,36 33.058,36
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 2.400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.250,00 33.375,00 33.375,00 33.375,00 33.375,00 33.375,00 33.375,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 114.250,00 19.041,64 19.041,64 19.041,64 19.041,64 19.041,72 19.041,72
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 13.000,00 2.166,66 2.166,66 2.166,66 2.166,66 2.166,68 2.166,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 958.000,00 159.666,60 159.666,60 159.666,60 159.666,60 159.666,80 159.666,81
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (S] Page 15 of20 E&L Produções de Software LIDA
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5°Bimestre 6° Bimestre
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECUL'
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 199.300,00 33.216.66 33.216,66 33.216,66 33.216,66 33.216,68 33.216,68
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.246,00 7.374,34 7.374,34 7.374.34 7.37434 7.374,32 7.374,32
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 33334 33334 33334 333,34 333,32 333,32
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 2.833,34 2.833,34 2.833,34 2.833,34 2.833,32 2.833,32
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.000,00 1.833,32 1.833,32 1.833,32 1.833,32 1.833,36 1.833,36
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.500,00 1.916,64 1.916,64 1.916,64 1.916,64 1.916,72 1.916,72
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 119.500,00 19.916,66 19.916,66 19.916,66 19.916,66 19.916,68 19.916,68
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.454,00 242,34 242,34 242,34 242,34 242,32 242,32
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 499,98 499,98 499,98 499,98 500,04 500,04
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 126.000,00 21.000,02 21.000,02 21.000,02 21.000,02 20.999,96 20.999,96
TOTAL DO ÓRGÃO: 550.000,00 91,666,62 91.666,62 98.666,62 91.666,62 91.666,76 91.666,76
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre
160 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAA
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.666.000,00 277.666,66 277.666,66 277.666,66 277.666,66 277.666,68 277.666,68
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 545.000,00 90.833.34 90.833,34 90.833,34 90.833,34 90.833,32 90.833,32
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 23.000,00 3.833,32 3.833,32 3.833,32 3.833,32 3.833,36 3.833,36
33901400000 DIARIAS - PESSOALCIVIL 42.428,00 7.071,32 7.071,32 7.071,32 7.071,32 7.071,36 7.071,36
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 548.273,00 91.378,84 91.378,84 91.378,84 91.378,14 91.378,82 91.378,82
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 46.229,00 7.704,84 7.704,84 7.704,84 7.704,84 7.704,82 7.704,82
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.129.125,00 188.187,48 188.187,48 188.187,48 188.187,48 188.187,54 188.187,54
33904100000 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 520.000,00 86.666,66 86.666,66 86.666,66 86.666,66 86.666,68 86.666,68
33904900000 AUXILIO-TRANSPORTE 9.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
33909100000 SENTENCAS JUDICIAIS 208.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 63.164,00 10.527,36 10.527,36 10.527,36 10.527,36 10.527,28 10.527,28
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 97.981,00 16.330,18 16.330,18 16.330,18 16.330,18 16.330,14 16.330,14
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 4.997.000,00 832.833,36 832.833,36 832.833,36 832.833,36 832.833,28 832.833,28
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 50 Bimestre 6° Bimestre
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99999900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,68 166.666,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.000.000,00 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,68 166.666,68
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre
RESUMO GERAL
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 105.000,00 17.500,02 17.500,02 17.500,02 17.500,02 17.499,96 17.499,96
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.551.642,28 1.091.940,38 1.091.940,38 1.091.940,38 1.091.940,37 1.091.940,39 1.091.940,38
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 1.489.020,00 248.170,00 248.170,00 248.170,00 248.170,00 248.170,00 248.170,00
31900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.782.770,00 3.463.794,92 3.463.794,92 3.463.794,92 3.463.794,92 3.463.795,16 3.463.795,16
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.018.259,23 836.376,52 836.376,52 836.376,52 836.376,50 836.376,59 836.376,58
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 68.000,00 11.333,26 11.333,26 11.333,26 11.333,26 11.333,48 11.333,48
3 1909 100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 16.000,00 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,68 2.666,68
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.100,00 3.516,66 3.516,66 3.516,66 3.516,66 3.516,68 3.516,68
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 62.600,00 10.433,26 10.433,26 10.433,26 10.433,26 10.433,48 10.433,48
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
32902100000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32.000,00 5.333,34 5.333,34 5.333,34 5.333,34 5.333,32 5.333,32
32902200000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 11.000,00 1.833,32 1.833,32 1.833,32 1.833,32 1.833,36 1.833,36
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 31.800,00 5.299,98 5.299,98 5.299,98 5.299,98 5.300,04 5.300,04
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 508.230,00 84.704,98 84.704,98 84.704,98 84.704,98 84.705,04 84.705,04
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 592.588,89 98.764,82 98.764,82 98.764,82 98.764,82 98.764,80 98.764,81
33900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.000,00 333,32 333,32 333,32 333,32 333,36 333,36
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 512.128,00 85.354,70 85.354,70 85.354,70 85.354,70 85.354,60 85.354,60
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.186.900,87 1.031.150,00 1.031.150,00 1.031.150,00 1.031.150,00 1.031.150,43 1.031.150,44
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 84.100,00 14.016,68 14.016,68 14.016,68 14.016,68 14.016,64 14.016,64
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.392.400,00 232.066,56 232.066,56 232.066,56 232.066,56 232.066,88 232.066,88
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 84.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
33903400000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS 55.500,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 134.350,00 22.391,64 22.391,64 22.391,64 22.391,64 22.391,72 22.391,72
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 692.852,00 115.475,04 115.475,04 115.475,04 115.475,04 115.475,92 115.475,92
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.632.275,00 2.105.379,02 2.105.379,02 2.105.379,02 2.105.379,02 2.105.379,46 2.105.379,46
33904100000 CONTRIBUIÇÕES 53.000,00 8.833,32 8.833,32 8.833,32 8.833,32 8.833,36 8.833,36
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.083.879,11 180.646,52 180.646,52 180.646,52 180.646,52 180.646,52 180.646,51
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 374.000,00 62.333,34 62.333,34 62.333,34 62.333,34 62.333,32 62.333,32
33904800000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33904900000 AUXILIO-TRANSPORTE 9.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
33909100000 SENTENCAS JUDICIAIS 219.800,00 36.633,32 36.633,32 36.633,32 36.633,32 36.633,36 36.633,36
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.200,00 2.199,98 2.199,98 2.199,98 2.199,98 2.200,04 2.200,04
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.700,00 2.283,32 2.283,32 2.283,32 2.283,32 2.283,36 2.283,36
44504200000 AUXÍLIOS 18.715,40 3.119,24 3.119,24 3.119,24 3.119,24 3.119,22 3.119,22
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 121.411,11 20.235,18 20.235,18 20.235,18 20.235,18 20.235,19 20.235,20
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1°Bimestre 2°Bimestre 3°Bimestre 4°Bimestre 5°Bimestre 6°Bimestre
RESUMO GERAL
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.828.867,11 1.471.477,76 1.471.477,76 1.471.477,76 1.471.477,76 1.471.478,03 1.471.478,04
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.512.631,00 418.771,72 418.771,72 418.771,72 418.771,72 418.772,06 418.772,06
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 213.100,00 35.516,60 35.516,60 35.516,60 35.516,60 35.516,80 35.516,80
44909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 333,32 333,32 333,32 333,32 333,36 333,36
46907100000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 310.000,00 51.666,66 51.666,66 51.666,66 51.666,66 51.666,68 51.666,68
99999900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,68 166.666,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 71.842.820,00 11.973.802,00 11.973.802,00 11.973.802,00 11.973.801,97 11.973.806,01 11.973.806,02
Total Intra-Orçamentário 0,00
Total Líquido: 71.842.820 00
7— / LY J A JOSé .0:. .v 'ldOfl,8S r ;
- l8 Silva
SeaetáriOdeAdm / Poflafl.anoQØ1/2013
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Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN
DESPESA FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
MIJNIC1PI0 DEBAIXO GUANDU
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 01 - Legislativa
Subfunção 031 - Ação Legislativa
Programa 0001 - Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa.
31900500000- OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO R.PPS 3.000,00 3.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI Vil 1.600.000,00 1.600.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 410.000,00 410.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000.00 20.000,00
31909100000- SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000.00 1.000.00
31909200000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 5.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 1.000,00
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 135.000,00 135.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 93.000,00 93.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 4.000,00
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIíA 6.000,00 6.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 3.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 305.000,00 305.000,00
33904100000- CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
33909100000- SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 5.000,00
33909300000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00 20.000,00
44909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROGRAMA: 2.615.000,00 35.000,00 2.650.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 2.615.000,00 35.000,00 2.650.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 2.615.000,00 35.000,00 2.650.000,00
Função 04 - Administração
Subfunção 121. Planejamento e Orçamento
Programa 0071 - Planejando com Ética e Eficiência.
33903000000-MATERIAL DE CONSUMC 10.000,00 10.000,00 20.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 1.000,00 3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11.000,00 60.000,00 71.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROGRAMA: 25.000,00 71.000,00 96.000,00
Programa 0076- Planejando e Criando Novos Caminhos.
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 2.000,00 1.000,00 3.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1. 000,001
1.000,001 1.000,00 2.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 1 of30 E&L Produções de Software LTDA
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ESPIRITO SANTO
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 04 - Administração
Subfunção 121 - Planejamento e Orçamento
Programa 0076 - Planejando e Criando Novos Caminhos.
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 1.000,00 3.000,00
TOTAL PROGRAMA: 6.000,00 3.000,00 9.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 31.000,00 74.000,00 105.000,00
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0006 - Gestão Administrativa e Governamental
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI Vil 300.000,00 300.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00 70.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
31909200000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 50.000,00 50.000,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.000,00 12.000,00
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00
33904100000- CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
33909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00
44909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROGRAMA: 478.000,00 478.000,00
Programa 0031 - Gestão Administrativa.
31901100000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 280.000,00 280.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65000,00 65.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIl 1.000,00 1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 10.000,00 2.000,00 12.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JIJRIDICA 5.000,00 1.000,00 6.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 600,00 600,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
TOTAL PROGRAMA: 367.600,00 13.000,00 380.600,00
Programa 0036 - Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito.
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 100.000,00 100.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00 21.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page2 0130 E&L Produções de Software LTDA
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0036 - Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito.
33504100000- CONTRIBUIÇOES 2.000,00 2.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 11.000,00 11.000.00
33903 100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00 10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORL' 5.000,00 5.000.00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17.000,00 17.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÂC 600,00 600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 12.000,00
TOTAL PROGRAMA: 183.600,00 183.600,00
Programa 0046 - Modernização da Gestão Administrativa.
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.000,00 240.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.000,00 58.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALFIISTAS 2.000,00 2.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 32.000,00 14.000,00 46.000,00
33903200000
- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATIJIL 11.000,00 11.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORL# 10.000,00 10 000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 128.000,00 55.000,00 183.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 237 300,00 237.300,00
33904700000-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAI II 000,00 11.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2 000,00 2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5 000,00 5.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 67.000,00 58.000,00 125.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00 30.000,00
TOTAL PROGRAMA: 818.300,00 207.000,00 1.025.300,00
Programa 0047- PROCON em Ação.
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiVil 45.000,00 45.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00 11.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 20.000,00 20.000,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0047 - PROCON em Ação.
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATIJIT 20.000,00 20.000,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 3.000,00
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.000,00 12.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALLMENTAÇÃC 600,00 600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 9.000,00
TOTAL PROGRAMA: 123.600,00 123.600,00
Programa 0051 - Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária.
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CLVII 405.000,00 405.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.000,00 95.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 40.000,00 20.000,00 60.000,00
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00 10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00 20.000,00
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00 10.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 20.000,00 40.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 12.900,00 12.900,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00 20.000,00 85.000,00
TOTAL PROGRAMA: 690.900,00 90.000,00 780.900,00
Programa 1 0057 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida.
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 140.000,00 140.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.000,00 34.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 11.000,00 11.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 35.000,00 35.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÂC 3.000,00 3.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00 18.000,00
TOTAL PROGRAMA: 250.000,00 250.000,00
Programa 0061 - Modernização da Gestão Pública.
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 60.000,00 60.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00 12.000,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0061 - Modernização da Gestão Pública.
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 500,00
33504100000- CONTRIBUIÇÕES 16.000,00 16.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 3.000,00 3.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00 6.000,00
33904100000-CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÂC 600,00 600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00
TOTAL PROGRAMA: 130.600,00 130.600,00
Programa 0066 - Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa.
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VII 127.000,00 127.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 30.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.000,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 18.000,00 1.000,00 19.000,00
33903600000. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 1.000,00 3.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 13.000,00 1.000,00 14.000,00
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 1.800,00 1.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 2.000,00 27.000,00
TOTAL PROGRAMA: 220.800,00 5.000,00 225.800,00
Programa 1 0071 - Planejando com Ética e Eficiência.
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiVil 130.000,00 130.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 30.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00
31909600000- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADC 1.000,00 1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 2.000,00 2.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 1.200,00 1.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 3.000,00
TOTAL PROGRAMA: 177.200,00 177.200,00
Programa 0081 - Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu.
31900400000- CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADC 1.000,00 1.000,00
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 490.0 490.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 5 o! 30 E&L Produções de Software LTDA
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CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 04 - Administração
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0081 - Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu.
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 100.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 11.200,00 40.000,00 51.200,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000.00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 961.500,00 962.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 12.300,00 12.300,00
33909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 1200,00 526.500,00 527.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 9.600,00 140.000,00 149.600,00
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 130.000,00 130.000,00
TOTAL PROGRAMA: 636.300,00 1.798.000,00 2.434.300,00
Programa 1 0131 - Baixo Guandu Empreendedor
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 240.000,00 240.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.000,00 55.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALFHSTAS 1.000,00 1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 10.000,00 10.000,00
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIL 10.000,00 10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORLA 5.000,00 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 58.000,00 58.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 2.400,00 2.400,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00
TOTAL PROGRAMA: 423.600,00 423.600,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 4.500.500,00 2.113.000,00 6.613.500,00
Subfunção 124 - Controle Interno
Programa 0011- Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública.
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 6 of 30 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 04 - Administração
Subfunção 124 - Controle Interno
Programa 0011 - Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública.
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VII 146000,00 146000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.000,00 33.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.000,00
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2000,00 2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 11.000,00 11.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 600,00 600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 10.000,00 19.000,00
TOTAL PROGRAMA: 219.600,00 10.000,00 229.600,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 219.600,00 10.000,00 229.600,00
Subfunção 126 - Tecnologia da Informação
Programa 0061 - Modernização da Gestão Pública.
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 8.000,00 8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 55.000,00 55.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00 55.000,00
TOTAL PROGRAMA: 119.000,00 119.000,00
Programa 0132 - Cidade Digital
33903000000- MATERiAL DE CONSUMC 6.000,00 5.000,00 11.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 8.000,00 65.000,00 73.000,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00 55.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 55.000,00 66.000,00
TOTAL PROGRAMA: 25.000,00 185.000,00 210.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 25.000,00 304.000,00 329.000,00
Subfunção 128- Formação do Recursos Humanos
Programa 0057 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida.
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 2.000,00 2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00 70.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 50.000,00 52.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 6.000,00
TOTAL PROGRAMA: 80.000,00 50.000,00 130.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 80.000,00 50.000,00 130.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 7of30 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição - Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 04 - Administração
TOTAL FUNÇÃO: 4.856.100,00 2.551.000,00 7.407.100,00
Função 06 - Segurança Pública
Subfunção 182 - Defesa Civil
Programa 0007- Defesa Civil do Município.
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 10000,00 10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU1T 1.000,00 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00
TOTAL PROGRAMA: 52.000,00 52.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 52.000,00 52.000,00
Subfunção 183 - Informação e Inteligência
Programa 0006 - Gestão Administrativa e Governamental.
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 10.000,00 10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 10.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 5.000,00 5.000,00 10.000,00
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORL6 10.000,00 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000.00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 20.000,00
TOTAL PROGRAMA: 38.000,00 36.000,00 74.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 38.000,00 36.000,00 74.000,00
TOTAL FUNÇÃO: 90.000,00 36.000,00 126.000,00
Função 11-Trabalhe
Subfunção 333 - Empregabilidade
Programa 0131 - Baixo Guandu Empreendedor
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 1.250,00 1.250,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORLA 2.500,00 2.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.250,00 1.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.250,00 8 400,00 9.650,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 250,00 12 500,00 12.750,00
TOTAL PROGRAMA: 4.000,00 23.400,00 27.400,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 4.000,00 23.400,00 27.400,00
TOTAL FUNÇÃO: 4.000,00 23.400,00 27.400,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 8 of30 E&L Produções de Software LTDA
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CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 12- Educação
Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC 22.914.89 22.914,89
31901100000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.897.060,00 1.897.060,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 559.000,00 559.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2000,00
31909200000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
31909400000-INDENIZAçÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 2.000,00
33901400000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 51.000,00 51.000,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 652.000,00 1.000,00 653.000,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 15.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000,00 80.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 193.000,00 1.000,00 194.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 57.000,00 57.000,00
33904700000- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAI 1.000,00 1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXELIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICp 1.000,00 1.000,00
33909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 2.003,11 3.003,11
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PEP'IT 105.000,00 1.000,00 106.000,00
44906100000 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 2.000,00
TOTAL PROGRAMA: 3.640.974,89 7.003,11 3.647.978,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 3.640.974,89 7.003,11 3.647.978,00
Subfunção 128- Formação do Recursos Humanos
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 3.000.00 3.000,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000.00 1.000,00
33903600000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JIJRIDICA 50.000,00 50,000,00
TOTAL PROGRAMA: 55.000,00 55.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 55.000,00 55.000,00
Subilinção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
31900400000- CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADC 2.255.000,00 2255.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5275.000,00 5275.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 990.000,00 990.000,00
31901600000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,00
31909400000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 10.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 50.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 9 of30 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Atividade Projeto Total
ORÇAMENTO FISCAL
Função 12- Educação
Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 1.717.382,00 150.000,00 1.867.382,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.682.000,00 2.682.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 24.000,00 24.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 251.000,00 1.388.000,00 1.639.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 76.000,00 3.000,00 79.000,00
TOTAL PROGRAMA: 13.342.382,00 1.541.000,00 14.883.382,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 13.342.382,00 1.541.000,00 14.883.382,00
Subfunção 364 - Ensino Superior
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
33903000000-MATERIAL DE CONSUMC 1.000,00 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 2.000,00
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROGRAMA: 3.000,00 3.000,00 6.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 3.000,00 3.000,00 6.000,00
Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
31900400000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC 1.557.714,89 1.557.714,89
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 1.500.000,00 1.500.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 460.000,00 460.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 10.000,00
33903000000-MATERIAL DE CONSUIVIC 714.830,00 714.830,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 51.000,00 51.000,00
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 87.025,11 87.025,11
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 301.000,00 2.036.000,00 2.337.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 92.000,00 1.000,00 93.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00
TOTAL PROGRAMA: 4.775.570,00 2.038.000,00 6.813.570,00
TOTAL SUBFUNÇAO: 4.775.570,00 2.038.000,00 6.813.570,00
Subfunção 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização.
31900400000- CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADC 73 140,00 1 1 73.140,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 10 of30 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
-
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
160- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
1- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
1601.1712201900.008 Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP
20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33904100000- CONTRIBUIÇÕES Fiscal 0000001 50.000,00
Total Fonte de Recurso: 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 50.000,00
1601.1712201901.099 Construção, Ampliação, Reforma de Edificações do SAAE.
20000090 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000002 20.000,00
Total Fonte de Recurso: 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
1601.1712201901.100 Revisão do Plano de Carreira do Servidor
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000003 30.000,00
Total Fonte de Recurso: 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
1601.1712201902.176 Manutenção dos Serviços do SAAE e suas Atividades.
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909100000- SENTENÇAS JUDICIAIS
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33904900000- AUXILIO-TRANSPORTE
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000004
0000005
0000006
0000007
0000008
0000009
0000010
0000011
0000012
0000013
0000014
0000015
0000016
1.666.000,00
545.000,00
5.000,00
2.000,00
10.000,00
22.063,00
76.836,00
3.000,00
30.000,00
12.620,00
95.128,00
5.000,00
31.817,00
Total Fonte de Recurso: 2.504.464,00
Total Projeto/Atividade: 2.504.464,00
1601.1712201902.177 Concurso Público.
20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000017 30.000,00
Total Fonte de Recurso: 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
1601.1712201911.101 SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água.
F,Ç-l. Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 83 o! 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNIC1PIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
160- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
1- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
1601.1712201911.101 SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água.
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000018 34.164,00
Total Fonte de Recurso: 34.164,00
Total Projeto/Atividade: 34.164,00
1601.171220191 1.102 SBU - Construção de Unidades de Captação, Elevatórias de Tratamento e Reservatórios de Água.
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000019 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
1601.1712201912.178 SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água.
20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
33903000000 - MATERIAl. DE CONSUMO
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE
33909100000- SENTENCAS JUDICIAIS
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000020
0000021
0000022
0000023
0000024
0000025
0000026
0000027
0000028
0000029
0000030
0000031
3.000,00
10.000,00
20.365,00
416.028,00
3.000,00
24.749,00
900.235,00
520.000,00
4.000,00
207.000,00
51.164,00
2.000,00
Total Fonte de Recurso: 2.161.541,00
Total Projeto/Atividade: 2.161.541,00
1601.1712201921.103 SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgoto.
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 10000032 2.000,00
Total Fonte de Recurso: 2.000,00
Total Projeto/Atividade:
2.000,00
1601.1712201921.104 SBU - Construção Unidade e Elevatória e Tratamento de Esgoto.
20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000033 2.000,00
Total Fonte de Recurso: 2.000,00
Total Projeto/Atividade:
2.000,00
1601.1712201922.179 SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
FM. Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 84 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICLPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
160- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
1- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
1601.1712201922.179 SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto.
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURII3ICA
33909100000- SENTENCAS JUDICIAIS
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000034
0000035
0000036
0000037
0000038
0000039
3000.00
55.409,00
8.860,00
73.762,00
1.800,00
15.000,00
Total Fonte de Recurso: 157.831,00
Total Projeto/Atividade: 157.831,00
Total Unidade Orçamentária: 4.997.000,00
Total órgão: 4.997.000,00
re, e hI1,,d, P,hIj,v, 5b'l,/i.,j,'n tU Page 85 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999.9999999999.999 Reserva de Contingência
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
99999900000- RESERVA DE CONTINGÊNCIA Fiscal 0001 177 1.000.000,00
Total Fonte de Recurso: 1.000.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.000.000,00
Total Unidade Orçamentária: 1.000.000,00
Total Órgão: 1.000.000,00
Total Geral: 71.842.820,00
Total Intra-Orçamentário 0,00
Total Líquido: 71.842.820,00
JOSÉ DE BARROS NETO
PREFEITO MUNICIPAL
ADONIAS. 1 IDODA ILVA
O MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Page 86 of 86 E&L Produções de Software LIDA p,hI;,.,, r'I,'o,t,,jrn í'-:i
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN
METAS BIMESTRAL DA
DESPESA
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1°Bimestre 2°Bimestre 3°Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre
001 - CÂMARA MUNICIPAL
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 1000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000,00 266.666,66 266.666,66 266.666,66 266.666,66 266.666,68 266.666,68
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 410.000,00 68.333,34 68.333,34 68.333,34 68.333,34 68.333,32 68.333,32
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 333334 333334 3•333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
33900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 135.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 93.000,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 666,66 666,66 666,66 666,66 666,68 666,68
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 499,98 499,98 499,98 499,98 500,04 500,04
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 305.000,00 50.833,34 50.833,34 50.833,34 50.833,34 50.833,32 50.833,32
33904100000 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33909100000 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 3.333,32 3.333,32 3.333,32 3.333,32 3.333,36 3.333,36
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333.34 3.333.34 3.333,32 3.333,32
44909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 2.650.000,00 441.666,62 441.666,62 441,666,62 441.666,62 441.666,76 441.666,76
KWJC,,,,É,,lljIj,k,d,, Pôhli-a Eletrônica [SI Page 1 of 20 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1°Bimestre 2°Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5°Bimestre 6° Bimestre
010 - GABINETE DO PREFEITO - GAB
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 736.000,00 122.666,66 122.666,66 122.666,66 122.666,66 122.666,68 122.666,68
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 178.000,00 29.666,66 29.666,66 29.666,66 29.666,66 29.666,68 29.666,68
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 1.166,66 1.166,66 1.166,66 1.166,66 1.166,68 1.166,68
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666.68
32902100000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32902200000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 16.000,00 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,68 2.666,68
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 93.000,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 3.333,32 3.333,32 3.333,32 3.333,32 3.333,36 3.333,36
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00 999,96 999,96 999,96 999,96 1.000,08 1.000,08
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 47.000,00 7.833,32 7.833,32 7.833,32 7.833,32 7.833,36 7.833,36
33904100000 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00 333,32 333,32 333,32 333,32 333,36 333,36
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
33909100000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 84.000,00 13.999,98 13.999,98 13.999,98 13.999,98 14.000,04 14.000,04
44909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
46907100000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 300.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.602.200,00 267.033,16 267.033,16 267.033,16 267.033,16 267.033,68 267.033,68
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 2 of20 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5°Bimestre 6° Bimestre
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAI
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 166,66 166,66 166.66 166,66 166,68 166.68
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00 333,32 333,32 333,32 333,32 333,36 333,36
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,32 1.833,32
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTI VÁS E OUTRAS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 33334 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA FÍSICA 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17.000,00 2.833,32 2.833,32 2.833,32 2.833,32 2.833,36 2.833,36
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 183.600,00 30.599,96 30.599,96 30.599,96 30.599,96 30.600,08 30.600,08
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECO1i
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 16.666,66 16.666.66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.400,00 4.066,66 4.066,66 4.066,66 4.066,66 4.066,68 4.066,68
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 49.000,00 8.166,64 8.166,64 8.166,64 8.166,64 8.166,72 8.166,72
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21.000,00 3.499,98 3.499,98 3.499,98 3.499,98 3.500,04 3.500,04
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.000,00 333,32 333,32 333,32 333,32 333,36 333,36
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.666,64 1.666,64 1.666,64 1.666,64 1.666,72 1.666,72
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 154.000,00 25.666,64 25.666,64 25.666,64 25.666,64 25.666,72 25.666,72
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 2.499,98 2.499,98 2.499,98 2.499,98 2.500,04 2.500,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 382.000,00 63.666,52 63.666,52 63.666,52 63.666,52 63.666,96 63.666,9t
JL! C,,.a,,hdid,,d,, Púhluy, Eletrônica [SI Page 4 of20 E&L Produções de Software LTDA
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre
040- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 570.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00
31900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.017.000.00 169.500,00 169.500,00 169.500,00 169.500,00 169.500,00 169.500,00
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 240.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00 916,66 916,66 916,66 916,66 916,68 916,68
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333.32 333,32
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
32902100000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
32902200000 OUTROS ENCARGOS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO 1.000,00 166,66 166,66 164,66 166,66 166,68 166,68
33900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 28.500,00 4.750,02 4.750,02 4.750,02 4.750,02 4.749,96 4.749,96
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 169.000,00 28.166,70 28.166,70 28.166,70 28.166,70 28.166,60 28.166,60
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00 1.666,68 1.666,68 1.666,68 1.666,68 1.666,64 1.666,64
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.000,00 8.499,96 8.499,96 8.499,96 8.499,96 8.500,08 8.500.08
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 84.000,00 13.999,94 13.999,94 13.999,94 13.999,94 14.000,12 14.000,12
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 396.000,00 66.000,08 66.000,08 66.000,08 66.000,08 65.999,84 65.999,84
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 256.200,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 371.000,00 61.833,34 61.833,34 61.833,34 61.833,34 61.833,32 61.833,32
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 13.333,34 13.333,34 13.333,34 13.333,34 13.333,32 13.333,32
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 355.000,00 59.166,72 59.166,72 59.166,72 59.166,72 59.166,56 59.166,56
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
46907100000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 3.713.200,00 618.866,78 618.866,78 618.866,78 618.866,78 618.866,44 618.866,44
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLA
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 130.000,00 21.666,66 21.666,66 21.666,66 21.666,66 21.666,68 21.666,68
31901300000 OBRIGAÇÓES PATRONAIS 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 333,34 33334 333,34 333,34 333,32 333.32
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 4.166,68 4.166,68 4.166,68 4.166,68 4.166,64 4.166,64
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 833,30 833,30 833,30 833,30 833,40 833,40
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 78.000,00 12.999,98 12.999,98 12.999,98 12.999,98 13.000,04 13000,04
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 1.333,32 1.333,32 1.333,32 1.333,32 1.333,36 1.333,36
TOTALD(T•14Xij 282.200,00 47.033,28 47.033,28 47.033,28 47.033,28 47.033,44 47.033,44
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 20 Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOI
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 490.000,00 81.666,66 81.666,66 81.666,66 81.666,66 81.666,68 81.666,68
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33901400000 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 51.200,00 8.533,32 8.533,32 8.533,32 8.533,32 8.533,36 8.533,36
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 962.500,00 160.416,66 160.416,66 160.416,66 160.416,66 160.416,68 160.416,68
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 12.300,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050.00 2.050,00
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÓES 527.700,00 87.950,00 87.950,00 87.950,00 87.950,00 87.950,00 87.950,00
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 149.600,00 24.933,30 24.933,30 24.933,30 24.933,30 24.933,40 24.933,40
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 130.000,00 21.666,66 21.666,66 21.666,66 21.666,66 21.666,68 21.666,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 2.434.300,00 405.716,56 405.716,56 405.716,56 405.716,56 405.716,88 405.716,88
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2' Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6' Bimestre
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURI
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 200,00 3334 33,34 33,34 33,34 33,32 33,32
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 490.000,00 81.666,66 81.666,66 81.666,66 81.666,66 81.666,68 81.666,68
31901300000 OBRIGAÇÔES PATRONAIS 100 000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 500,00 83,34 83,34 83,34 83,34 83,32 83,32
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 8.100,00 1.349,98 1.349,98 1.349,98 1.349,98 1.350,04 1.350,04
33903100000 PREMIAÇÓES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33903400000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS 55.500,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.400,00 233,32 233,32 233,32 233,32 233,36 233,36
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.172.200,00 695.366,66 695.366,66 695.366,66 695.366,66 695.366,68 695.366,68
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 12.300,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.077.000,00 179.499,98 179.499,98 179.499,98 179.499,98 179.500,04 179.500,04
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 107.600,00 17.933,32 17.933,32 17.933,32 17.933,32 17.933,36 17.933,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 6.032,500,00 1.005.416,58 1.005.416,58 1.005.416,58 1.005.416,58 1.005.416,84 1.005.416,84
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ESPÍRITO SANTO
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME[
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.028.769,78 671.461,64 671.461,64 671.461,64 671.461,65 671.461,61 671.461,60
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 330.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 8.750.120,00 1.458.353,32 1.458.353,32 1.458.353,32 1.458.353,32 1.458.353,36 1.458.353,36
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.054.000,00 342.333,34 342.333,34 342.333,34 342.333,34 342.333,32 342.333,32
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 1.999,98 1.999,98 1.999,98 1.999,98 2.000,04 2.000,04
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.000,00 3.666,64 3.666,64 3.666,64 3.666,64 3.666,72 3.666,72
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 101.000,00 16.833,34 16.833,34 16.833,34 16.833,34 16.833,32 16.833,32
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.314.212,00 552.368,58 552.368,58 552.368,58 552.368,58 552.368,84 552.368,84
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.000,00 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,68 2.666,68
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 87.000,00 14.499.96 14.499,96 14.499,96 14.499,96 14.500,08 14.500,08
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.004.000,00 500.666,58 500.666,58 500.666,58 500.666,58 500.666,84 500.666,84
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 180.025,11 30.004,18 30.004,18 30.004,18 30.004,18 30.004,20 30.004,19
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33904800000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.986.003,11 664.333,82 664.333,82 664.333,82 664.333,82 664.333,91 664.333,92
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 310.000,00 51.666,54 51.666,54 51.666,54 51.666,54 51.666,92 51.666,92
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.000,00 666,64 666,64 666,64 666,64 666,72 666,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 26.203.130,00 4.367.187,86 4.367.187,86 4.367.187,86 4.367.187,87 4.367.189,28 4.367.189,2
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ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR
1201.2012201161.066 Construção, Ampliação, Reformas de Prédios, Galpões e Muros de Proteção e Outros
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000864 3.000,00
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000865 10.000,00
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000866 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 14.000,00
Total Projeto/Atividade: 14.000,00
1201.2012201162.133 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Suas Atividades
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
31900500000- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCLÁRIOS DO RPPS Fiscal 0000867 3.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000868 900.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000869 207.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL. Fiscal 0000870 1.000,00
31909200000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000871 1.000,00
31909400000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRADALHJSTAS Fiscal 0000872 1.500,00
33901400000 - DLARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000873 1200,00
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000874 3.000,00
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000875 1.600,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000876 1.000,00
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000877 3.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000878 1.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000879 60.000,00
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000880 11.000,00
33909200000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000881 1.000,00
33909300000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 0000882 1.500,00
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000883 1.000,00
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000884 2.000,00
Total Fonte de Recurso: 1.200.800,00
Total Projeto/Atividade: 1.200.800,00
1201.2012201162.134 Manutenção Consorcios Públicos e Outros.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
31717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PIJBUCOS Fiscal 0000885 6.800,00
33717000000-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PIJBUCOS Fiscal 0000886 10.088,89
44717000000-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Fiscal 0000887 1.111,11
Total Fonte de Recurso: 18.000,00
Total Projeto/Atividade: 18.000,00
1201.2012201 171.067 Aquisição de Equipamentos, Maquinanos e Veículos.
15019999-CONVÊNIO ESTADO GERAL
44905200000- EOUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1 Fiscal 100008881 50.000,00
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ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER
1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR
1201.2012201171.067 Aquisição de Equipamentos, Maquinarios e Veículos.
15019999 - CONVÊNIO ESTADO GERAL
Total Fonte de Recurso: 50.000,00
15029999 - CONVÊNIO UNIÃO GERAL
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000888 50.000,00
Total Fonte de Recurso: 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 100.000,00
1201.2054201161.068 Desenvolvimento de Projetos Alternativos para Convivência com a Seca e com a Cheia.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000889
0000890
0000891
3.000,00
7.000,00
5.000,00
Total Fonte de Recurso: 15.000,00
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
1201.2060101171.069 Reestruturação e Organização de Feiras Livres do Produtor Rural
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal 2.000,00
Fiscal
0000892
0000893 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 7.000,00
Total Projeto/Atividade: 7.000,00
1201.2060101171.070 Implantação do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
2.000,00
Fiscal
Fiscal
0000894
0000895
Total Fonte de Recurso: 3.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.000,00
1201.2060101171.071 Implantação do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
2.000,00
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000896
0000897
0000898
2.000,00
Total Fonte de Recurso: 5.000,00
Total Projeto/Atividade:
5.000,00
1201.2060101 172.135 Manutenção do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00
1.000,00
Social
Fiscal
Fiscal
0000899
0000900
0000901 3.000,00
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ESPIRITO SANTO
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ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER
1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR
1201.2060101172.135 Manutenção do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
44905100000- OBRAS E ENSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
0000902
0000903
2.000,00
3.000,00
Total Fonte de Recurso: 12.000,00
Total Projeto/Atividade: 12.000,00
1201.2060101172.136 Manutenção do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000904
0000905
0000906
3.000,00
5.000,00
3.000,00
Total Fonte de Recurso: 11.000,00
Total Projeto/Atividade: 11.000,00
1201.2060201161.072 Fortalecimento e Ampliação do Programa Meu Curral.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
0000907
0000908 ,
10.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 11.000,00
Total Projeto/Atividade: 11.000,00
1201.2060201161.073 Criação e Implantação do Banco de Semem e Melhoramento Genético.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
0000909
0000910
2.000,00
3.000,00
Total Fonte de Recurso: 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
1201.2060201162.137 Manutenção do Programa Meu Curral
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000911
0000912
0000913
0000914
0000915
0000916
1.000,00
42.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
Total Fonte de Recurso: 49.000,00
Total Projeto/Atividade: 49.000,00
1201.2060201162.138 Manutenção do Banco de Semem e Melhoramento Genético.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 10000917 1.000,00
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27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER
1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR
1201.2060201162.138 Manutenção do Banco de Semem e Melhoramento Genético.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000918
0000919
0000920
0000921
15.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 19.000,00
Total Projeto/Atividade: 19.000,00
1201.2060501161.075 Implantação do Programa Municipal de Poços Artesianos.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000922
0000923
0000924
3.000,00
5.000,00
5.000,00
Total Fonte de Recurso: 13.000,00
Total Projeto/Atividade: 13.000,00
1201.2060501162.140 Manutenção e Conservação do Programa Municipal de Poços Artesianos.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000925
0000926
0000927
0000928
0000929
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 6.000,00
Total Projeto/Atividade: 6.000,00
1201.2060601162.143 Manutenção de Prédios, Galpões e Muros de Porteção e Outros
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000930
0000931
0000932
0000933
0000934
1.000,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
Total Fonte de Recurso: 12.000,00
Total Projeto/Atividade: 12.000,00
1201.2060601172.141 Apoio Técnico e Institucional para Viabilização de Venda Direta pelo Produtor Rura
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000935
0000936
0000937
3.000,00
5.000,00
2.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 66 o! 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER
1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR
1201.2060601172.141 Apoio Técnico e Institucional para Viabilização de Venda Direta pelo Produtor Rura
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Total Fonte de Recurso: 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
1201.2060601172.142 Manutenção do Programa de Capacitação Rural Continuada
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000938
0000939
0000940
0000941
3.000,00
2.000,00
5.000,00
2.000,00
Total Fonte de Recurso: 12.000,00
Total Projeto/Atividade: 12.000,00
Total Unidade Orçamentária: 1.522.800,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 670!86 E&L Produções de Software LTDA
~ICIPIODE BAIXO GUANDU
CONSOL O
ESPIRITO SANTO
27.165.737,10001_lO kNAL1TICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERcicI° DE 2014
código
Órgão
820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -
SEDER
Unidade 2-
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES
1202.206060I2076
de P01
Caixas Secas, BueirOS, benfCitO1as; Abertura/reabertura s.ira de estradas
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ICOS DE TERCEIROS
33903900000 -OUTROS SERV
PESSOA JIJRIDICA
44905100000- OBRAS E ff5LAÇÕES
Total Fonte de Recurso:
L202.2060601212.144
Man
e:
Uten0
de Pontes, Caixas Secas, BueirOs, beflfeito s;
AbertUraIree1rs de estradas vicinais
Total Projeto1A
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
DE CONSUMO 33903000000 - MATERIAL 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
-
OS DE TERCEIROS-PESSOA JIJRIDICA
33903900000 OUTROS SERVIC
INSTALAÇUS
44905 100000 - OBRAS E
44905200000 - EQUWNTO E MATIAL PERMANENTE
Total Fonte de Recurso:
Total Projeto/Atividade'.
Total Unidade Orçamentária:
Total órgão:
F/S Ficha Valor
Fiscal 0000942 10000,00
Fiscal 0000943 30.000,00
40.000,00
40.000,00
Fiscal 0000944 10.000,00
Fiscal 0000945 2.000,00
Fiscal 0000946 50.000,00
Fiscal 0000947 20.000,00
Fiscal 0000948 10.000,00
92.000,00
92.000,00
132.000,00
1.654.800,00
E&L Produções de Software LTDJ1
Page 68 of 86
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
1- DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
1301.1812201262.145 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000949 170.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000950 39.100,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000951 5.000,00
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000952 2.000,00
31909400000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fiscal 0000953 1.000,00
33901400000 - DIARJAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000954 10.000,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000955 15.000,00
33903200000
- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000956 10.000.00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000957 5.000,00
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000958 18.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000959 3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JIJRIDICA Fiscal 0000960 30.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000961 2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000962 2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 0000963 2.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000964 15.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000965 15.000,00
Total Fonte de Recurso: 344.100,00
Total Projeto/Atividade: 344.100,00
1301.1812201262.146 Manutenção de Convênios e Consorcias Públicos e Outros.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
31717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS Fiscal 0000966 78.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES Fiscal 0000967 13.800,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS Fiscal 0000968 42.000,00
44717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Fiscal 0000969 90.000,00
Total Fonte de Recurso: 223.800,00
Total Projeto/Atividade: 223.800,00
1301.1854101261.078 Construção, Ampliação, Adequação, Implementação e Reforma do Centro de Ensino Ambiental Sala Verde
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000970 50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000971 20.000,00
Total Fonte de Recurso: 70.000,00
Total Projeto/Atividade: 70.000,00
1301.1854101261.079 Criação e Implantação do Programa Educação Ambiental.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000972 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000973 10.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 69 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
1- DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
1301.1854101261.079 Criação e Implantação do Programa Educação Ambiental.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
0000974
0000975
20.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 45.000,00
Total Projeto/Atividade: 45.000,00
1301.1854101261.080 Construção e Revitalização de Praças, Parques, Poços, Barragens/Proteção de Manaciais e Áreas Verdes
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 10000976 50.000,00
Total Fonte de Recurso: 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 50.000,00
1301.1854101261.081 Criação, Construção de Parques Municipais e Unidades de Conservação.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fiscal
Fiscal
0000977
0000978
5.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 15.000,00
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
1301.1854101261.083 Implantação do Programa da Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000979
0000980
0000981
0000982
15.000,00
3.000,00
5.000,00
30.000,00
Total Fonte de Recurso: 53.000,00
Total Projeto/Atividade:
53.000,00
1301.1854101261.084 Implantação, Criação, Implementação do Plano Municipal de Gestão de Residuos Sólidos.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000983
0000984
0000985
3.000,00
17.000,00
80.000,00
Total Fonte de Recurso: 100.000,00
Total Projeto/Atividade: 100., 00
1301.1854101262.148 Manutenção de Praças, Parques, Poços, Barragens Porteção de Manaciais e Áreas Verdes e Afins
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURII)ICA
44905100000-OBRAS E INSTA! .ACÔES
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000986
0000987
0000988
0000989
30.000,00
20.000,00
50.000,00
5.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 70 of86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
1- DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
1301.1854101262.148 Manutenção de Praças, Parques, Poços, Barragens Porteção de Manaciais e Áreas Verdes e Afim
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000990 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 110.000,00
Total Projeto/Atividade: 110.000,00
1301.1854101262.149 Manutenção do Centro de Educação Ambiental Sala Verde
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000991
0000992
0000993
0000994
0000995
2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
Total Fonte de Recurso: 11.000,00
Total Projeto/Atividade: 11.000,00
1301.1854101262.150 Manutenção de Parques Municipais e Unidades de Conservação.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000996
0000997
0000998
0000999
0001000
1.000,00
1.000,00
30.000,00
1.000,00
2.000,00
Total Fonte de Recurso: 35.000,00
Total Projeto/Atividade: 35.000,00
1301.1854101262.151 Manutenção do Projeto de Recuperação de Nascentes.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001001
0001002
0001003
67.000,00
5.000,00
7.000,00
Total Fonte de Recurso: 79.000,00
Total Projeto/Atividade: 79.000,00
1301.1854101262.152 Manutenção do Plano Municipal de Gestão de Residuos Sólidos.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001004
0001005
0001006
10.000,00
1.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 21.000,00
Total Projeto/Atividade: 21.000,00
1301.1854101262.153 Manutenção do Programa de Arborismo e Paisagismo.
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 71 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -
1-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
SEMMA
1301.1854101262.153 Manutenção do Programa de Arborismo e Paisagismo.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001007
0001008
0001009
5.000,00
5.000,00
100.000,00
Total Fonte de Recurso: 110.000,00
Total Projeto/Atividade: 110.000,00
1301.1854101262.154 Manutenção do Programa Educação Ambiental.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001010
0001011
0001012
0001013
0001014
0001015
2.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
2.000,00
Total Fonte de Recurso: 44.000,00
Total Projeto/Atividade: 44.000,00
1301.1854201262.156 Manutenção do Programa de Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001016
0001017
0001018
0001019
0001020
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000.00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 15.000,00
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
1301.1854201262.157 Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Controle Ambiental.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001021
0001022
0001023
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 3.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.000,00
1301.1854301261.085 Implantação do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001024
0001025
0001026
7.000,00
90.000,00
50.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 72 of 86 E&L Produções de Software LTDA
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CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
órgão
Unidade
130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
1- DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
1301.1854301261.085 Implantação do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Total Fonte de Recurso: 147.000,00
Total Projeto/Atividade: 147.000,00
1301.1854301262.158 Manutenção do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001027
0001028
0001029
0001030
0001031
10.000,00
5.000,00
20.000,00
50.000,00
30.000,00
Total Fonte de Recurso: 115.000,00
Total Projeto/Atividade: 115.000,00
Total Unidade Orçamentária: 1.590.900,00
Total órgão: 1.590.900,00
FA-1, Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 73 o! 86 E&L Produções de Software LTDA
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CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.
1401.0412201312.159 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0001032 240.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0001033 55.000,00
31901600000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL cIvil. Fiscal 0001034 1.000,00
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0001035 2.000,00
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALFIISTAS Fiscal 0001036 1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0001037 20.000,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0001038 10.000,00
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0001039 10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0001040 2.000,00
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0001041 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0001042 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0001043 58.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0001044 2.400,00
33909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0001045 100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 0001046 100,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0001047 10.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0001048 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 423.600,00
Total Projeto/Atividade: 423.600,00
1401.0412601321.086 Implementação de Projetos para Difusão e Acesso à Internet Banda Larga e Programa Cidade Digital
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0001049 55.000,00
Total Fonte de Recurso: 55.000,00
15029999 - CONVÊNIO UNIÃO GERAL
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0001050 50.000,00
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0001051 50.000,00
Total Fonte de Recurso: 100.000,00
Total Projeto/Atividade: 155.000,00
1401.0412601321.087 Criação de Projeto de Infraestrutura Para Recebimento de Sinal de TV Digital.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0001052 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0001053 5.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0001054 10.000,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0001055 5.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0001056 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
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ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código EIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES
1- DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS.
1401.0412601322.160 Manutenção de Projeto de Infraestrutura Para o Recebimento de Sinal de TV Digital.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001057
0001058
0001059
1.000,00
3.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
1401.0412601322.161 Manutenção dos Acesso à Internet Banda Larga no Município.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001060
0001061
0001062
5.000,00
5.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
1401.1133301311.088 Criação do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001063
0001064
0001065
2.500,00
5.000,00
2.500,00
Total Fonte de Recurso: 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
1401.1133301311.089 Criação e Implantação do Programa de Incentivo a Cooperativas, Associações e Agroindústria.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
0001066
0001067
3.400,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 13.400,00
Total Projeto/Atividade: 13.400,00
1401.1133301312.162 Manutenção e Implementação de Ações para Funcionamento de Agroindústria, Cooperativas e Associações
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001068
0001069
0001070
0001071
250,00
250,00
250,00
250,00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
1401.1133301312.163 Manutenção do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
1 Fiscal 100010721 1.000,00
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ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1- DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.
- SEDES
1401.1133301312.163 Manutenção do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fiscal
Fiscal
0001073
0001074
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 3.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.000,00
1401.2266101311.090 Instalação, Implantação, Implementação e Revitalização do Distrito Industrial.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001075
0001076
0001077
0001078
0001079
10.000,00
10.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 140.000,00
Total Projeto/Atividade: 140.000,00
1401.2266101311.091 Criação e Implantação do Plano de Metas e Desenvolvimento Local
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fiscal
Fiscal
0001080
0001081
2.000,00
3.000,00
Total Fonte de Recurso: 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
1401.2266101312.164 Manutenção do Polo Empresarial.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903600000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001082
0001083
0001084
0001085
0001086
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
1401.2266101312.165 Manutenção do Distrito Industrial.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001087
0001088
0001089
0001090
0001091
2.000,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
2.500,00
Total Fonte de Recurso: 10.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 76 of 86 E&L Produções de Software LTDA
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CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1- DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.
- SEDES
1401.2266101312.165 Manutenção do Distrito Industrial.
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
1401.2369101312.166 Manutenção da Casa do Empreendedor.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001092
0001093
0001094
0001095
0001096
300,00
200,00
300,00
100,00
100,00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
1401.2369201311.092 Construção, Implantação, Implementação e Criação da Casa do Empreendedor.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001097
0001098
0001099
0001100
2.000,00
500,00
500,00
3.000,00
Total Fonte de Recurso: 6.000,00
Total Projeto/Atividade: 6.000,00
1401.2645101311.093 Criação e Regulamentação de Pontos de Taxis.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES
Fiscal
Fiscal
0001101
0001102
500,00
500,00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
Total Unidade Orçamentária: 829.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 77 of 86 E&L Produções de Software LTDA
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CONSOLIDADO
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27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES
2- DEPARTAMENTO DE TURISMO
1402.2369501361.094 Desenvolvimento de Projetos para Definição de Região com Viabilidade para Agronegócio e Ecoturismo.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001103
0001104
0001105
250,00
500,00
250,00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
1402.2369501361.095 Construção, Implantação, Implementação e Criação de Centro de Convenções e Comercialização
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001106
0001107
0001108
0001109
500,00
2.000,00
10.000,00
500,00
Total Fonte de Recurso: 13.000,00
Total Projeto/Atividade: 13.000,00
1402.2369501361.096 Criação, Construção, Implementação de Circuitos, Portais Turísticos e Centro de lnformçõe Turística!
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001110
0001111
0001112
5.000,00
20.000,00
5.000,00
Total Fonte de Recurso: 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
1402.2369501362.167 Realização de Eventos Turisticos.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903 100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001113
0001114
0001115
0001116
0001117
6.000,00
6.000,00
6.000,00
2.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
1402.2369501362.168 Manutenção do Centro de Convenções e Comercialização
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001118
0001119
0001120
0001121
0001122
150,00
150,00
400,00
150,00
150,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 78 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU (
CONSOLIDADO
ESPIR1TO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES
2- DEPARTAMENTO DE TURISMO
1402.2369501362.168 Manutenção do Centro de Convenções e Comercialização
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
Total Fonte de Recurso: 1.00000
Total Projeto/Atividade: 1.000,1)0
1402.2369501362.169 Apoio e Participação em Cursos, Feiras, Eventos Turísticos e de Desenvolvimento Econômicoi
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPOR11VAS E OUTRAS
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 -EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001123
0001124
0001125
0001126
0001127
0001128
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 50.000,00
1402.2369501362.170 Manutenção de Circuitos e Portais Turisticos e Centro de Informações Turísticas Municipais
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCh1ROS-PESSOA JIJRIDICA
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0001129
0001130
0001131
0001132
0001133
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
Total Fonte de Recurso: 4.000,00
Total Projeto/Atividade: 4.000,00
Total Unidade Orçamentária: 129.000,00
Total Órgão: 958.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 79of86 E&L Produções de Software LTDA
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão 150- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE CULTURA
1501.1312201411.097 Criação do Conselho e do Fundo Municipal de Cultura
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0001134 1.500,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0001135 1.500,00
Total Fonte de Recurso: 3.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.000,00
1501.1312201412.171 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e de Suas Atividades
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÂRIOS DO R.PPS Fiscal 0001136 1.000,00
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0001137 159.300,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0001138 35.046,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0001139 1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fiscal 0001140 1.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0001141 2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0001142 5.000,00
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0001143 1.000,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0001144 1.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0001145 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0001146 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0001147 5.000.00
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0001148 1.454,00
33909300000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 0001149 1.000,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0001150 1000.00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0001151 4.000,00
Total Fonte de Recurso: 228.800,00
Total Projeto/Atividade: 228.800,00
1501.1312201412.172 Manutenção das Atividades a Cargo do Fundo Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0001152 1.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0001153 1.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA .JURIDICA Fiscal 0001154 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0001155 2.000,00
Total Fonte de Recurso: 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
1501.1339101411.098 Construção, Instalação e Criação do Complexo Cultural e Resgate ao Patrimônio Histórico de Baixo Gua
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0001156 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
15019999- CONVÊNIO ESTADO GERAL
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Page 80 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha \alor
Órgão
Unidade
150- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT
1- DEPARTAMENTO DE CULTURA
1501.1339101411.098 Construção, Instalação e Criação do Complexo Cultural e Resgate ao Patrimônio Histórico de Baixo Gua
15019999- CONVÊNIO ESTADO GERAL
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0001157 50.000,00
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0001158 50.000,00
Total Fonte de Recurso: 100.000,00
Total Projeto/Atividade: 101.000,00
1501.1339101412.173 Manutenção, Conservação e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural.
10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0001159 5.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0001160 1.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0001161 1.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0001162 1.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0001163 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 13.000,00
Total Projeto/Atividade: 13.000,00
1501.1339201412.174 Promoção e Realiiaçõo de Eventos Culturais e Comemorativos
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0001164 5.000,00
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS Fiscal 0001165 5.000,00
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0001166 10.000,00
33903600000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0001167 1.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0001168 60.000,00
Total Fonte de Recurso: 81.000,00
15019999- CONVÊNIO ESTADO GERAL
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0001169 50.000,00
Total Fonte de Recurso: 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 131.000,00
1501.1339201412.175 Manutenção, Reestruturação e Conservação da Banda Lira Guanduense
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0001170 40.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0001171 9.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0001172 1.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0001173 1.000,00
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0001174 1.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0001175 1.000,00
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0001176 15.000,00
Total Fonte de Recurso: 68.200,00
Total Projeto/Atividade: 68.200,00
E&L Contabilidade Publica Eletrônica [SI Page 81 o! 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
150- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT
1- DEPARTAMENTO DE CULTURA
Total Unidade Orçamentária: 550.000,00
Total órgão: 550.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 82 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha N,alor
Órgão
Unidade
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE
1001.1030501062.113 Manutenção do Programa de Controle de Pragas e Doenças (Edemias).
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
Social
Social
0000715
0000716
0000717
0000718
1.374,87
8.000,00
25.000,00
3.000,00
Total Fonte de Recurso: 37.374,87
Total Projeto/Atividade: 37.374,87
1001.1030601002.107 Programa de Combate a Subnutrição Infantil.
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Social
Social
0000719
0000720
100,00
5.000,00
Total Fonte de Recurso: 5.100,00
Total Projeto/Atividade: 5.100,00
1001.1033101002.108 Manutenção do Monitoramento, Pesquisa e Atendimento da Saúde do Trabalhador
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Social
Social
Social
0000721
0000722
0000723
10.000,00
1.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 21.000,00
Total Projeto/Atividade: 21.000,00
Total Unidade Orçamentária: 12.906.998,87
Total Órgão: 12.906.998,87
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 53 of86 E&L Produções de Software LIDA
MTJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO SEMADH
1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1101.0812201112.114 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação e de Suas Ali
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000724 400000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Social 0000725 92.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL clvii. Social 0000726 1.000,00
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Social 0000727 1.000,00
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Social 0000728 1.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000729 8.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000730 1.000,00
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000731 300.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Social 0000732 2.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Social 0000733 100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000734 17.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000735 50.000,00
33904600000-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Social 0000736 15.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Social 0000737 2.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000738 10.000,00
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000739 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 905.100,00
13010003 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentral. Sistema Único da Asistência
33901400000 - DIARIÀS - PESSOAL CIVIL Social 0000729 2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000730 5.000,00
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000731 2.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Social 0000733 3.000,00
33903600000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000734 2.120,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000735 3.000,00
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000738 6.000,00
Total Fonte de Recurso: 23.120,00
13010005- PBF l - Piso Básico Fixo
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000734 9.153,00
Total Fonte de Recurso: 9.153,00
13990002 - Benefícios Eventuais - FMAS
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000731 40.000,00
Total Fonte de Recurso: 40.000,00
Total Projeto/Atividade: 977.373,00
1101.0824301112.115 Manutenção do Conselho Tutelar
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000740 60.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS Social 0000741 13.800,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 54 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH
1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1101.0824301112.115 Manutenção do Conselho Tutelar
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL clvii. Social 0000742 1.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000743 11.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000744 20.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000745 2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Social 0000746 2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000747 3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Social 0000748 11.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Social 0000749 1.200,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000750 1.000,00
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000751 11.000,00
Total Fonte de Recurso: 137.500,00
Total Projeto/Atividade: 137.500,00
1101.0824301132.116 Participação em Conferências, Seminários e Encontros para Gestão e Administração do FIA
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000752 2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000753 3.000.00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Social 0000754 3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000755 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Social 0000756 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 14.000,00
Total Projeto/Atividade: 14.000,00
1101.0824301132.117 Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33901400000- DIAR1AS - PESSOAL CIVIL Social 0000757 1.000,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Social 0000758 100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000759 300,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Social 0000760 100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000761 2.000,00
Total Fonte de Recurso: 3.500,00
Total Projeto/Atividade: 3.500,00
1101.0824301132.118 Publicidade de Utilidade Pública de Campanhas Educativas
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000762 5.000,00
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000763 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Social 0000764 100,00
Total Fonte de Recurso: 6.100,00
Total Projeto/Atividade: 6.100,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 55 o! 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADII
1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1101.0824301132.119 Apoio às Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS Social 0000765 500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000766 20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000767 2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000768 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 27.500,00
Total Projeto/Atividade: 27.500,00
1101.0824301132.120 Manutenção de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000769 80.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Social 0000770 20.700.00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Social 0000771 1.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000772 1.000,00
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Social 0000777 1.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000778 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 109.500,00
13010007 - PBV 1 - Serviço de Convência e Fortal. de Vínculos - Projovem Adolescente
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000769 8.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000772 3.000.00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000773 12.000,00
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS Social 0000774 3.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000775 2.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000776 2.000,00
Total Fonte de Recurso: 30.150,00
13010010 - PVMC - Piso Variável de Média Complexidade
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000772 3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000773 26.000,00
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS Social 0000774 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000775 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000776 10.000,00
Total Fonte de Recurso: 54.000,00
13990000- DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000773 20.000,00
Total Fonte de Recurso: 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 213.650,00
1101.0824301132.121 Garantia e Fortalecimento de Alimentação Para Esportistas do Projeto Bola em Ação.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1 Social 1 0000779 1 100,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 56of86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH
1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1101.0824301132.121 Garantia e Fortalecimento de Alimentação Para Esportistas do Projeto Bola em Ação.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Social
Social
Social
0000780
0000781
0000782
5.000,00
20.000,00
120.000,00
Total Fonte de Recurso: 145.100,00
Total Projeto/Atividade: 145.100,00
1101.0824401111.060 Implantação do Programa de Formação para Igualdade e Valorização da Diversidade
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
Social
Social
0000783
0000784
0000785
0000786
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 4.000,00
Total Projeto/Atividade: 4.000,00
1101.0824401111.062 Criação, Implantação, Instalação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Social
Social
Social
0000787
0000788
0000789
100,00
80.000,00
100,00
Total Fonte de Recurso: 80.200,00
Total Projeto/Atividade: 80.200,00
1101.0824401112.122 Programa de Atendimento às Famílias em Situação de Insegurança Alimenta,
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33504300000- SUBVENÇÕES SOCIAIS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44504200000 - AUXÍLIOS
Social
Social
Social
Social
Social
Social
0000790
0000791
0000792
0000793
0000794
0000795
1.000,00
2.000,00
100.000,00
1.000,00
10.000,00
200,00
Total Fonte de Recurso: 114.200,00
Total Projeto/Atividade: 114.200,00
1101.0824401112.123 Transferências de Recursos a Entidades de Assistência Social em Geral.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
44504200000 - AUXÍLIOS
Social
Social
0000796
0000797
400.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 410.000,00
13010004 - PAC 1 -Piso de Alta Complexidade 1
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 570!86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código iis Ficha valor
Órgão
Unidade
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH
1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1101.0824401112.123 Transferências de Recursos a Entidades de Assistência Social em Geral.
13010004- PAC 1 -Piso de Alta Complexidade 1
33504300000- SUBVENÇÕES SOCIAIS Social 0000796 40.000,00
44504200000- AUXÍLIOS Social 0000797 2.515,40
Total Fonte de Recurso: 42.515,40
13010008- PTMC - Piso de Transição Média Complexidade
33504300000- SUBVENÇÕES SOCIAIS Social 0000796 11.730,00
44504200000 - AUXÍLIOS Social 0000797 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 12.730,00
13990005- Piso Alta Complexidade 1- FAC 1 (estado)
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS Social 0000796 55.000,00
44504200000 - AUXÍLIOS Social 0000797 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 60.000,00
Total Projeto/Atividade: 525.245,40
1101.0824401112.125 Manutenção e Adequação de Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000798 20.000.00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Social 0000799 11.500,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Social 0000800 1.000,00
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000801 1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Social 0000806 3.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000807 1.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000808 2.000,00
Total Fonte de Recurso: 39.500,00
13010009- PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade/PSE
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000798 20.000,00
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000801 2.000,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Social 0000802 50.000,00
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000803 2.400,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000804 20.000,00
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000805 10.000,00
Total Fonte de Recurso: 104.400,00
13990003 - Proteção e Atend. Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL covu. Social 0000798 10.000,00
33901400000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000801 5.000.00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000802 26.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000803 3.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000804 5.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000805 5.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Page 58 o! 86 E&L Produções de Software LIDA
MUNICIPLO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH
1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1101.0824401112.125 Manutenção e Adequação de Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS
13990003 - Proteção e Atend. Especial. a Famílias e Indivíduos - PAEFI
Total Fonte de Recurso: 54.000,00
13990004 - Medida Socioeducativa - MSE (estado)
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Social 0000802 20.100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000803 100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000804 4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000805 2.200,00
Total Fonte de Recurso: 26.400,00
Total Projeto/Atividade: 224.300,00
1101.0824401112.126 Fortalecimento do Fundo Municipal de Assistência Social.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Social 0000809 100,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000810 100,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000811 100,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000812 100,00
Total Fonte de Recurso: 400,00
Total Projeto/Atividade: 400,00
1101.0824401112.127 Manutenção e Adequação de Centros de Referências de Assistência Social - CRAS
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000813 10.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Social 0000814 22.356,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Social 0000815 2.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000816 1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Social 0000822 3.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000823 100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000824 100,00
Total Fonte de Recurso: 38.556,00
13010001 - Bneficio de Prestação Continuada - BPC
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Social 0000817 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 5.000,00
13010005 - PBF 1 - Piso Básico Fixo
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000813 28.600,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000816 4.000,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Social 0000817 20.847,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS Social 0000818 2.000,00
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000819 3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000820 3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000821 5.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 59 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU (
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
(
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO
1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- SEMADH
1101.0824401112.127 Manutenção e Adequação de Centros de Referências de Assistência Social - CRAS
13010005- PBF 1- Piso Básico Fixo
Total Fonte de Recurso: 66.447,00
13990001 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS (estadual)
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVil.
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO
33903100000- PREMIAçOES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTWAS E OUTRAS
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURJDICA
Social
Social
Social
Social
Social
Social
Social
0000813
0000816
0000817
0000818
0000819
0000820
0000821
28.600,00
4.000,00
30.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
Total Fonte de Recurso: 75.600,00
13990006- Piso Básico Fixo - Programa Incluir
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL cwu.
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Social
Social
Social
Social
0000813
0000817
0000820
0000821
30.000,00
21.000,00
2.000.00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: . 54.000,00
Total Projeto/Atividade: 239.603,00
1101.0824401112.128 Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família
- PAI E
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
Social
Social
Social
0000825
0000826
0000829
0000830
0000831
1.000,00
1.000,00
200,00
100,00
200,00
Total Fonte de Recurso: 2.500,00
13010006- PBV III - Piso Básico Variável - Equipe Volante
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Social
Social
Social
0000825
0000827
0000828
35.000,00
15.000,00
4.000,00
Total Fonte de Recurso: 54.000,00
Total Projeto/Atividade: 56.500,00
1101.0824401112.129 Apoio, Aprimoramento e Manutenção das Ações de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único— 1
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Social 10000836 1.800,00
Total Fonte de Recurso: 1.800,00
13010002- IGDPBF - Índice de Gestão Descent. - Programa Bolsa Família
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Page 60 o! 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
órgão
Unidade
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADII
1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1101.0824401112.129 Apoio, Aprimoramento e Manutenção das Ações de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único -
13010002 - IGDPBF - Índice de Gestão Descent. - Programa Bolsa Família
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000832 20.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000833 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000834 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000835 20.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000837 15.000.00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000838 30.000,00
Total Fonte de Recurso: 100.000,00
Total Projeto/Atividade: 101.800,00
1101.0824401112.130 Manutenção e Fortalecimento dos Programas de Capacitação e Qualificação Profissional
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000839 10.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Social 0000840 6.900,00
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO Social 0000841 10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000842 1.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000843 100,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000844 100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000845 2.000,00
Total Fonte de Recurso: 30.100,00
13010011- PMBG FMAS - ACESSUAS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000839 31.850,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000842 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000843 40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000844 40.000,00
Total Fonte de Recurso: 121.850,00
Total Projeto/Atividade: 151.950,00
1101.0824401112.131 Programa de Inclusão Social e Combate à Pobreza
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Social 0000846 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000848 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000849 10.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000851 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 13.000,00
13990007 - Transferência de Recursos - FUNCOP
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000847 290.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000850 10.000,00
Total Fonte de Recurso: 300.000,00
Total Projeto/Atividade: 313.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 61 0186 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
-
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO
1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- SEMADH
1101.1648201121.064 Implantação do Programa Pró-Moradia Municipal.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
Social
Social
0000852
0000853
0000854
0000855
I .000,00
100,00
100,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 2.200,00
Total Projeto/Atividade: 2.200,00
1101.1648201121.065 Execução de Projetos Habitacionais de Interesse Social e Habitação Popular.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E [NSTALAÇÓES
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
Social
Social
0000856
0000857
0000858
0000859
2.000,00
500,00
100.000,00
100,00
Total Fonte de Recurso: 102.600,00
Total Projeto/Atividade: 102.600,00
1101.1648201122.132 Manutenção e Coordenação da Política Habitacional.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E [NSTALAÇÔES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
Social
Social
0000860
0000861
0000862
0000863
3.000,00
100,00
200,00
2.000,00
Total Fonte de Recurso: 5.300,00
Total Projeto/Atividade: 5.300,00
Total Unidade Orçamentária: 3.446.021,40
Total Órgão: 3.446.021,40
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MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
1- DEPARTAMENTO DE ENSINO
0801.1236500912.075 Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil.
11010000- MOE
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 0000505 617.914,89
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000506 1.000.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000507 460.000,00
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fiscal 0000508 10.000.00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000509 1.000,00
33903600000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000510 1.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000511 50.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000512 1.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000513 50.000,00
Total Fonte de Recurso: 2.190.914,89
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000512 86.025,11
Total Fonte de Recurso: 86.025,11
11030000- FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 0000505 939.800,00
Total Fonte de Recurso: 939.800,00
11070005- Quota Parte do Salário Educação
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000506 500.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000513 40.000,00
Total Fonte de Recurso: 540.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.756.740,00
0801.1236600912.076 Manutenção das Ações de Alfabetização de Jovens e Adultos e Brasil Alfabetizado
11010000- MDE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000515 31.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000516 17.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000517 1.000,00
33903600000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000518 1.000,00
33903900000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000519 1.000,00
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000520 1.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000521 1.000,00
Total Fonte de Recurso: . 53.000,00
11020000- FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 0000514 73.140,00
Total Fonte de Recurso: 73.140,00
Total Projeto/Atividade: 126.140,00
0801.1236700912.077 Manutenção das Atividades de Atendimento à Educação Inclusiva
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MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
1- DEPARTAMENTO DE ENSINO
0801.1236700912.077 Manutenção das Atividades de Atendimento à Educação Inclusiva
11010000- MDE
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000525
0000526
0000527
0000528
0000529
16.000.00
1.000,00
1.000,00
11.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 30.000,00
11020000- FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000522
0000523
0000524
120.000,00
47.060,00
28.000,00
Total Fonte de Recurso: 195.060,00
Total Projeto/Atividade: 225.060,00
0801.1236800912.078 Manutenção das Atividades-Meio de Apoio ao Funcionamento do Sistema de Ensino
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000530
0000531
0000532
0000533
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 4.000,00
Total Projeto/Atividade: 4.000,00
0801.1236800912.079 Manutenção da Frota de Ônibus do Transporte Escolar e Apoio Operacional ao Desenvolvimento do Ensinc
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000534
0000535
0000536
5.000.00
20.000,00
5.000,00
Total Fonte de Recurso: 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
0801.1236800912.080 Manutenção, Conservação de Instalações, Equipamentos, Serviços de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000537
0000538
0000539
0000540
50.000,00
1.000,00
5.000,00
20.000,00
Total Fonte de Recurso: 76.000,00
Total Projeto/Atividade: 76.000,00
0801.1254100911.046 Criação do Programa Educação Ambiental
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MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha 5 aIor
Órgão
Unidade
080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
1- DEPARTAMENTO DE ENSINO
0801.1254100911.046 Criação do Programa Educação Ambiental
11010000- MDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000541
0000542
0000543
1.000,00
1,000,00
1 000,00
Total Fonte de Recurso: 3.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.000,00
0801.1254100912.081 Manutenção do Programa Educação Ambiental
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000544
0000545
0000546
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 3.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.000,00
0801.1284600910.007 Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas.
11010000- MDE
31900500000- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Do iu'ps Fiscal 0000547 330.000,00
Total Fonte de Recurso: 330.000,00
Total Projeto/Atividade: 330.000,00
Total Unidade Orçamentária: 26.203.130,00
Total Órgão: 26.203.130,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 41 o! 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
090- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL
1- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
0901.2712200962.082 Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e de Suas Atividades
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000548 340.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000549 86.669,73
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIvil. Fiscal 0000550 500,00
33901400000- DL%.RIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000551 15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000552 10.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000553 2.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000554 4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000555 5.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000556 1.800,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000557 25.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000558 15.000,00
Total Fonte de Recurso: 505.969,73
Total Projeto/Atividade: 505.969,73
0901.2781200961.047 Criação Programa de Incentivo ao Esporte Amador e Implantação Circuito Municipal do Esporte Amado,
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000559 20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000560 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 25.000,00
Total Projeto/Atividade: 25.000,00
0901.2781200961.048 Reativação do Esporte Clube Guanduense
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000561 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000562 5.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000563 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000564 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
0901.2781200962.083 Apoio a Atletas e Equipes em Competições Esportivas
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000565 5.000,00
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS Fiscal 0000566 10.000,00
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000567 5.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000568 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000569 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 35.000,00
Total Projeto/Atividade: 35.000,00
0901.2781200962.084 Realização, Promoção e Participação em Eventos e Competições Esportivas.
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MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
090- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL
1- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
0901.2781200962.084 Realização, Promoção e Participação em Eventos e Competições Esportivas.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000570
0000571
0000572
0000573
0000574
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Total Fonte de Recurso: 40.000,00
Total Projeto/Atividade: 40.000,00
0901.2781200962.085 Manutenção do Programa de Incentivo ao Esporte Amador e do Circuito de Esporte Amador
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903 100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E ouiit&s
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000575
0000576
0000577
0000578
0000579
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000.00
Total Fonte de Recurso: 35.000,00
Total Projeto/Atividade: 35.000,00
0901.2781200962.086 Realização de Campeonatos Municipais Interclubes.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, C[ENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000580
0000581
0000582
0000583
5.000,00
10.000.00
5.000,00
15.000,00
Total Fonte de Recurso: 35.000,00
Total Projeto/Atividade: 35.000,00
0901.2781300961.049 Construção e Reforma de Quadras Esportivas, Campos de Futebol, Áreas, Centros de Esporte e Lazer
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000584
0000585
0000586
0000587
5.000,00
5.000,00
25.000,00
5.000,00
Total Fonte de Recurso: 40.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 Fiscal 0000585 300.000,00
Total Fonte de Recurso: 300.000,00
16050000- ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
ononnnnn - nimsn çppvirnz nç r piççn URTflTCA 1 Fiscal 10000585 200.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 43 of86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
090- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL
1- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
0901.2781300961.049 Construção e Reforma de Quadras Esportivas, Campos de Futebol, Áreas, Centros de Esporte e Lazer
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Total Fonte de Recurso: 200.000,00
Total Projeto/Atividade: 540.000,00
0901.2781300962.087 Manutenção do Esporte Clube Guanduense
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000588
0000589
0000590
0000591
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Total Fonte de Recurso: 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
Total Unidade Orçamentária: 1.255.969,73
Total Órgão: 1.255.969,73
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [3] Page 44 aí 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão 100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE
1001.1012201002.088 Programa de Capacitação de Profissionais da Saúde
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000592 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000593 10.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000594 10.000,00
Total Fonte de Recurso: 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
1001.1012201002.089 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000595 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000596 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000597 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000598 10.000,00
Total Fonte de Recurso: 40.000,00
Total Projeto/Atividade: 40.000,00
1001.1012201002.090 Manutenção da Frota de Veiculos da Secretaria.
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000599 230.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000600 20.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Social 0000601 2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000602 20.000,00
Total Fonte de Recurso: 272.000,00
Total Projeto/Atividade: 272.000,00
1001.1012201002.091 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
31900400000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Social 0000603 729.000,00
31900500000- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÂRIOS DO RPPS Social 0000604 582.020,00
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000605 750.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Social 0000606 172.500,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Social 0000607 1.000,00
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Social 0000608 100,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Social 0000609 100,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000610 50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000611 9.000,00
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000612 15.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Social 0000613 2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000614 50.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000615 350.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Social 0000616 55.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 45 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE
1001.1012201002.091 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
33909300000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
Social
Social
0000617
0000618
0000619
0000620
100,00
100,00
200,00
70.000,00
Total Fonte de Recurso: 2.836.120,00
Total Projeto/Atividade: 2.836.120,00
1001.I0I2201002.092 Transferências de Recursos Para Consórcios.
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
31717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
33717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
44717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Social
Social
Social
0000621
0000622
0000623
20.000,00
200.000,00
30.000,00
Total Fonte de Recurso: 250.000,00
12030001 - SAÚDE - SUS - MAC - Med. Alta Comp. Ambul e Hospitalar
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS Social 1 0000622 340.000.00
Total Fonte de Recurso: 340.000,00
Total Projeto/Atividade: 590.000,00
1001.1030101001.050 Construção, Implantação Implementação, Ampliação, Reforma do CREFIM - Centro de Reabilitação Física
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Social
Social
0000624
0000625
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 2.000,00
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000624 500.000,00
Total Fonte de Recurso: 500.000,00
Total Projeto/Atividade:
502.000,00
1001.1030101001.052 Construção, Implantação, Implementação, Ampliação e Reforma de Postos e Unidades de Saúde.
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÕVEIS
Social
Social
0000626
0000627
104.950.00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 105.950,00
12030000 - RECURSOS DO SUS
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000626 63.100,00
Total Fonte de Recurso: 63.100,00
12990000- DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000626 23.000,00
Total Fonte de Recurso: 23.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 46 of86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE
1001.1030101001.052 Construção, Implantação, Implementação, Ampliação e Reforma de Postos e Unidades de Saúde.
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000626 622.000,00
Total Fonte de Recurso: 622.000,00
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000626 425.000,00
Total Fonte de Recurso: 425.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.239.050,00
1001.1030101002.093 Manutenção do CREFIM - Centro de Reabilitação Física Municipal.
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
Social
Social
Social
0000628
0000629
0000630
0000631
0000632
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Total Fonte de Recurso: 11.000,00
Total Projeto/Atividade: 11.000,00
1001.1030101002.095 Manutenção de Postos e Unidades de Saúde.
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Social
Social
0000634
0000635
15.000,00
30.000,00
Total Fonte de Recurso: 45.000,00
12030002 - Saúde - SUS - PAB Fixo - Piso de Atenção Básica Fixo
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
0000633
0000637
120.000,00
100.000,00
Total Fonte de Recurso: 220.000,00
12990001 - SAÚDE - PECAPS
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000636 150.000,00
Total Fonte de Recurso: 150.000,00
Total Projeto/Atividade: 415.000,00
1001.1030101002.096 Manutenção do Programa Assistência Domiciliar Saúde da Família - PSF
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Social
Social
0000640
0000642
253.000,00
40.000,00
Total Fonte de Recurso: 293.000,00
12030002 - Saúde - SUS - PAB Fixo - Piso de Atenção Básica Fixo
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Social
Social
1 0000638
10000639 1
100.000,00
200.000,00
F,t/, Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 47 o! 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
-
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE
1001.1030101002.096 Manutenção do Programa Assistência Domiciliar Saúde da Família - PSF
12030002 - Saúde - SUS - PAB Fixo - Piso de Atenção Básica Fixo
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000641 30000,00
Total Fonte de Recurso: 330.000,00
12030009 - PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VAR PSF
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
Social
Social
0000638
0000641
500.000,00
200.000,00
Total Fonte de Recurso: 700.000,00
12030010- SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - PAB VAR PSF
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
0000639
0000643
780.000,00
75.600,00
Total Fonte de Recurso: 855.600,00
12030011- COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS - PAB VAR PSF
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000639 120.000,00
Total Fonte de Recurso: 120.000,00
12990001 - SAÚDE - PECAPS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
0000641
0000643
50.000,00
141.000,00
Total Fonte de Recurso: 191.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.489.600,00
1001.1030101002.097 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -PACS.
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
Social
Social
Social
Social
0000644
0000645
0000646
0000647
0000648
0000649
40.000,00
100.000,00
138.000,00
6.000,00
1.000,00
100,00
Total Fonte de Recurso: 285.100,00
12030006- SAÚDE - SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Social
Social
Social
0000644
0000645
0000647
490.000,00
400.050,00
11.500,00
Total Fonte de Recurso: 901.550,00
Total Projeto/Atividade: 1.186.650,00
1001.1030101002.098 Manutenção do Programa Saúde Bucal.
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
1QAfl4flflflflfl_CCiNTRÂTÂC3.flPnP Tp~ nv7TPR~.&rw-i Social 100006501 572.872,50
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 48 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE
1001.1030101002.098 Manutenção do Programa Saúde Bucal.
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Social
Social
Social
Social
0000651
0000652
0000653
0000654
101.250,00
23.287,50
50.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 757.410,00
12030002 - Saúde - SUS - PAR Fixo - Piso de Atenção Básica Fixo
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
Social
Social
0000651
0000653
70.000,00
51.094,00
Total Fonte de Recurso: 121.094,00
12030005- SAÚDE - SUS - SAÚDE BUCAL - PABV
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
Social
0000653
0000655
0000656
154.000,00
63.600,00
50.000,00
Total Fonte de Recurso: 267.600,00
12990001 - SAÚDE - PECAPS
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000656 50.000,00
Total Fonte de Recurso: 50.000,00
1.196.104,00 Total Projeto/Atividade:
1001.1030I01002.099 Manutenção do Núcleo de Assistência a Família - NASF
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
33901400000- DIARJAS - PESSOAL CIVIL
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Social
Social
Social
Social
Social
0000659
0000660
0000661
0000663
0000664
13.800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 17.800,00
12030008-SAÚDE - SUS - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA
31900400000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
Social
Social
0000657
0000658
0000662
0000665
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Total Fonte de Recurso: 240.000,00
Total Projeto/Atividade: 257.800,00
1001.1030101002.100 Manutenção do Programa Saúde Mental/CAPS
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
50AAÇIflAflA - riiï M7C~MAn 1 Social 10000666 1 10.000,00
IL Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 490!86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
1-DEPARTAMENTO DE SAÚDE
1001.1030101002.100 Manutenção do Programa Saúde MenIaIICAPS
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURII)ICA
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
Social
0000667
0000668
0000669
1.000.00
1.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 22.000,00
Total Projeto/Atividade: 22.000,00
1001.1030101002.101 Manutenção de Programas Especializados de Combate a Tuberculose, Hanseníase e Implatação de Serviços
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
Social
0000670
0000671
0000672
1.000.00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 3.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.000,00
1001.1030101062.109 Manutenção de Campanhas de Vacinação.
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURH)ICA
Social
Social
Social
0000673
0000674
0000675
2.000,00
3.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 15.000,00
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
1001.1030301001.053 Criação e Implantação do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletrônico.
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
Social
Social
0000676
0000677
0000678
0000679
1.000.00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 4.000,00
Total Projeto/Atividade: 4.000,00
1001.1030301001.054 Construção, Implantação, Ampliação e Reforma do Laboratório Municipal de Análises Clínicas
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Social
Social
0000680
0000681
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 2.000,00
16050000- ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000680 500.000,00
Total Fonte de Recurso: 500.000,00
Total Projeto/Atividade: 502.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 50 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE
1001.1030301002.102 Manutenção do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletônico.
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
0000682
0000683
1000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 2.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.000,00
1001.1030301002.103 Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas.
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
Social
0000684
0000685
0000686
30.000,00
1.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: - 41.000,00
Total Projeto/Atividade: 41.000,00
I001.1030301002.104 Manutenção da Farmácia Cidadã.
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903200000
-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
Social
- 0000687
0000688
0000689
20.000,00
200.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 221.000,00
12030007 - SAÚDE - SUS - BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000688 153.000,00
Total Fonte de Recurso: 153.000,00
Total Projeto/Atividade: 374.000,00
1001.1030401062.110 Manutenção e Reestruturação da Vigilância em Saúde.
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
31900400000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33903600000 - OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
Social
Social
Social
Social
Social
0000690
0000691
0000692
0000694
0000696
30.000,00
500.000,00
115.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 647.000,00
12030003- SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃODA SÚADE - PFVPS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
Social
0000693
0000695
0000697
70.000,00
20.000,00
30.000,00
Total Fonte de Recurso: 120.000,00
12030004 - SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3903000000 - MATERIAL 1W. CONSIIM() 1 Social 10000693 5.000,00
E&L Contabilidade Publica Eletrônica [S] Page 51 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUI44ICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE
1001.1030401062.110 Manutenção e Reestruturação da Vigilância em Saúde.
12030004 - SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000697 12.000,00
Total Fonte de Recurso: 17.000,00
Total Projeto/Atividade: 784.000,00
1001.I030501002.106 Manutenção do Programa DST/AIDS.
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Social
Social
Social
0000698
0000699
0000700
100,00
5.000,00
100,00
Total Fonte de Recurso: 5.200,00
Total Projeto/Atividade: 5.200,00
1001.1030501061.057 Estudos e Implementação do Centro de Controle Animal, Zoonoses e Vetores Animais de Rua
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Social
Social
Social
Social
Social
Social
0000701
0000702
0000703
0000704
0000705
0000706
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 6.000,00
Total Projeto/Atividade: 6.000,00
1001.1030501062.111 Manutenção do Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças.
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Social
Social
Social
0000707
0000708
0000709
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Total Fonte de Recurso: 15.000,00
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
1001.1030501062.112 Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses.
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Social
Social
Social
Social
Social
0000710
0000711
0000712
0000713
0000714
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 5.000,00
Total Projeto/Atividade:
5.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 52
0186 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
órgão
Unidade
050- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN
2- COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS
0502.0412100761.018 Implantação de Estrutura para Elaboração de Estudos e Projetos Especiais.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000301
0000302
0000303
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 3.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.000,00
0502.0412100762.044 Manutenção de Estudos e Projetos Especiais.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURII)ICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000304
0000305
0000306
0000307
2.000,00
1.000,00
1.000.00
2.000,00
Total Fonte de Recurso: 6.000,00
Total Projeto/Atividade: 6.000,00
Total Unidade Orçamentária: 9.000,00
Total Órgão: 282.200,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 23 of86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU -
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
órgão
Unidade
060- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
1- DEPARTAMENTO DE OBRAS
0601.0412200811.019 Construção da Nova Sede Administrativa do Município.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000308 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
19990001 - TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS - DNAE
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000308 1.000.00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
Total Projeto/Atividade:
2.000,00
0601.0412200811.020 Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Veículos
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 10000309 100.000,00
Total Fonte de Recurso: 100.000,00
Total Projeto/Atividade:
100.000,00
0601.0412200811.021 Obras, Conservação e Reparação da Infra-Estrutura Urbana (Pavimentação, Drenagem, Muros, Escadarias,
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000310
0000311
0000312
10.000,00
40.000,00
40.000,00
Total Fonte de Recurso: 90.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000310 642.000,00
Total Fonte de Recurso:
642.000,00
Total Projeto/Atividade:
732.000,00
0601.0412200811.022 Abertura e Reabertura, Pavimentação, Drenagem de Vias Urbanas
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
Fiscal
Fiscal
0000313
0000315
16.000,00
10.000.00
Total Fonte de Recurso:
26.000,00
15019999- CONVÊNIO ESTADO GERAL
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
Fiscal
Fiscal
0000314
0000315
50.000,00
50.000,00
Total Fonte de Recurso:
100.000,00
15029999- CONVÊNIO UNIÃO GERAL
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000315 50.000,00
Total Fonte de Recurso: 50.000,00
16010000- CIDE
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 10000314 3.000,00
Total Fonte de Recurso:
3.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 24 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
060- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
1- DEPARTAMENTO DE OBRAS
0601.0412200811.022 Abertura e Reabertura, Pavimentação, Drenagem de Vias Urbanas
16040000 - ROVALTIES DO PETRÓLEO
33903900000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fiscal
Fiscal
0000314
0000315
50.000,00
100.000,00
Total Fonte de Recurso: 150.000,00
Total Projeto/Atividade:
329.000,00
0601.0412200811.023 Contrução, Reforma, Ampliação de Praças, Jardins, Canteiros e Outros.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903900000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fiscal
Fiscal
0000316
0000317
24000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 34.000,00
15029999 - CONVÊNIO UNIÃO GERAL
33903900000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
Fiscal
Fiscal
0000317
0000318
50.000,00
50.000,00
Total Fonte de Recurso: 100.000,00
Total Projeto/Atividade:
134.000,00
0601.0412200811.024 Construção de Capela Mortuária.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000319
0000320
0000321
87.000,00
70.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 158.000,00
Total Projeto/Atividade:
158.000,00
0601.0412200811.025 Construção e Instalação do Novo Cemitério Municipal.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000322
0000323
0000324
1.000,00
99.000,00
124.000,00
Total Fonte de Recurso: 224.000,00
Total Projeto/Atividade:
224.000,00
0601.0412200811.026 Construção, Implantação e Implementação de Ciclovias e Ciclofaixas.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
Fiscal
Fiscal
0000325
0000326
500,00
500,00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
Total Projeto/Atividade:
1.000,00
0601.0412200811.027 Construção do Novo Mercado Municipal.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 25 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU -
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
060- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
1 DEPARTAMENTO DE OBRAS
0601.0412200811.027 Construção do Novo Mercado Municipal.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000327 5.000.00
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Fiscal 0000328 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
0601.0412200811.028 Construção e Ampliação do Número de Abrigos de Táxis e Pontos de Ônibus.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000329 58.000,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000330 50.000,00
Total Fonte de Recurso: 108.000,00
Total Projeto/Atividade:
108.000,00
0601.0412200812.045 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 0000331 1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000332 490.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000333 100.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000334 1.000,00
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000335 1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000336 5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000337 10.000,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000338 1.000,00
33903600000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000339 1.000,00
33903900000 - OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000340 1.000,00
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000341 12.300,00
33909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000342 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000343 8.000,00
Total Fonte de Recurso: 632.300,00
Total Projeto/Atividade:
632,300,00
0601.0412200812.046 Reestruturação e Manutenção dos Cemitérios Públicos
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000344 300,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000345 300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000346 400,00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
Total Projeto/Atividade:
1,000,00
0601.0412200812.047 Manutenção de Capela Mortuária.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
- 5. AFPQ IA! ,'raaci rs.r. 1 Fiscal 10000347 300,00
E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 26 of 86
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
060- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -
1- DEPARTAMENTO DE OBRAS
SEMOB
0601.0412200812.047 Manutenção de Capela Mortuária.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
0000348
0000349
300,00
400,00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
0601.0412200812.048 Manutenção do Mercado Municipal.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000350
0000351
0000352
300,00
300,00
400,00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
0601.0412200812.049 Manutenção de Ciclovias e Ciclofaixas.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000353
0000354
0000355
300,00
300,00
400,00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
Total Unidade Orçamentária: 2.434.300,00
Total Órgão: 2.434.300,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 27 of86 E&L Produções de Software L7'DA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
0701.1512200862.050 Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Suas Atividades.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000356 490.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000357 100.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL civil. Fiscal 0000358 1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000359 5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000360 1.000,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000361 1.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000362 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000363 1.000,00
33904600000-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000364 12.300,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000365 20.000,00
Total Fonte de Recurso: 632.300,00
Total Projeto/Atividade: 632.300,00
0701.1512200862.051 Manutenção Consorcios Públicos e Outros.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS Fiscal 0000366 200,00
33717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS Fiscal 0000367 500,00
44717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Fiscal 0000368 300,00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
Total Projeto/Atividade:
1.000,00
0701.1545100861.029 Inicialização e Implementação do Projeto de Municipalização do Trânsito
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000369 100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fiscal 0000370 50.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000371 50.000,00
Total Fonte de Recurso: 100.100,00
Total Projeto/Atividade:
100.100,00
0701.1545100861.030 Infra-estrutura e Expansão do Aeroporto de Baixo Guandu.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000372 1.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fiscal 0000373 1.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000374 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 3.000,00
Total Projeto/Atividade:
3.000,00
0701.1545100861.031 Construção, Reforma e Recuperação de Redes Elétricas e Iluminação Pública
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000375 100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fiscal 0000376 10.000,00
E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 28 aí 86
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB
1- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
0701.1545100861.031 Construção, Reforma e Recuperação de Redes Elétricas e Iluminação Pública
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000377 10.000,00
Total Fonte de Recurso: 20.100,00
15019999 - CONVÊNIO ESTADO GERAL
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000376 50.000,00
Total Fonte de Recurso: 50.000,00
16020000 - COSIP
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
Fiscal
Fiscal
0000376
0000377
410.000,00
500.000,00
Total Fonte de Recurso: 910.000,00
Total Projeto/Atividade: 980.100,00
0701.1545100861.032 Programa de Incentivo e Ações Para Regularização Fundiária do Município.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fiscal
Fiscal
0000378
0000379
1.000,00
40.000,00
Total Fonte de Recurso: 41.000,00
Total Projeto/Atividade: 41.000,00
0701.1545100861.033 Revisão, Adequação e Atualização do Plano Diretor Municipal - PDM
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fiscal
Fiscal
0000380
0000381
2.000.00
20.000,00
Total Fonte de Recurso: 22.000,00
Total Projeto/Atividade: 22.000,00
0701.1545100861.034 Construção/ Reforma Estacionamentos, Abrigos, Calçadas, Outros para Usuários de Transporte Coletivc
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000382
0000383
0000384
0000385
1.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 22.000,00
16040000- ROYALTIES DO PETRÓLEO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES
Fiscal
Fiscal
0000383
0000384
200.000,00
200.000,00
Total Fonte de Recurso: 400.000,00
Total Projeto/Atividade: 422.000,00
0701.1545100861.035 Reurbanização e Revitalização da Sede.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 29 of86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
070- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURD
1- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
0701.1545100861.035 Reurbanização e Revitalização da Sede.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000386
0000388
0000389
1.000.00
25.000,00
25.000,00
Total Fonte de Recurso: 51.000,00
15029999 - CONVÊNIO UNIÃO GERAL
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000387 50.000,00
Total Fonte de Recurso: 50.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
Fiscal
Fiscal
0000387
0000388
300.000,00
300.000,00
Total Fonte de Recurso: 600.000,00
Total Projeto/Atividade: 701.000,00
0701.1545100862.052 Projetos de Acessibilidade Para Desenvolvimento das Condições de Mobilidade Urbana e Trânsito.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000390
0000391
0000392
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 30.000,00
Total Projeto/Atividade:
30.000,00
0701.1545100862.053 Manutenção e Reestruturação dos Serviços de Iluminação Pública.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000393
0000394
0000395
20.000,00
20.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 41.000,00
Total Projeto/Atividade: 41.000,00
0701.1545100862.054 Campanhas de Educação e Conscientização às Normas Urbanísticas
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000396
0000397
0000398
0000399
0000400
200,00
200,00
100,00
100,00
400,00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
Total Projeto/Atividade:
1.000,00
0701.1545100862.055 Realização da Conferência Municipal das Cidades e Outras Conferências.
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Page 30 of86 E&L Produções de Software LTDA
MIJNIC1PIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
070- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB
1- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
07011545100862.055 Realização da Conferência Municipal das Cidades e Outras Conferências.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000401
0000402
0000403
0000404
0000405
0000406
200,00
100,00
100,00
300,00
100,00
200,00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
0701.1545100862.056 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000407
0000408
0000409
0000410
500,00
55.500,00
3.000.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 3.057.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.057.000,00
Total Unidade Orçamentária: 6.032.500,00
Total Órgão: 6.032.500,00
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MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ENSINO
0801.1212200911.036 Construção/Ampliação de Bibliotecas Municipal
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000411 1.003,11
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Fiscal 0000412 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 2.003,11
Total Projeto/Atividade: 2.003,11
0801.1212200911.037 Aquisição, Construção, Adequação e Reforma de Prédio Para Sede da Secretaria Municipal de Educação
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000413 1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Fiscal 0000414 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 2.000,00
Total Projeto/Atividade:
2.000,00
0801.1212200911.038 Programa Inclusão Digital nas Escolas
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000415 1.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000416 1.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000417 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 3.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.000,00
0801.1212200912.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Suas Atividades.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 10000433 60.000,00
Total Fonte de Recurso: 60.000,00
11010000- MDE
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000419 400.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000420 230.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000421 1.000,00
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000422 1.000.00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fiscal 0000423 1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000424 50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000425 150.000,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000426 15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000427 30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fiscal 0000428 100.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000429 51.000,00
33904700000- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fiscal 0000430 1.000,00
33909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000431 1.000,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000432 1.000,00
44905200000 - EOUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000433 33.000,00
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MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
1- DEPARTAMENTO DE ENSINO
0801.1212200912.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Suas Atividades.
11010000- MOE
Total Fonte de Recurso: 1.065.000,00
11020000- FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fiscal
Fiscal
0000418
0000419
22.914,89
350.000,00
Total Fonte de Recurso: 372.914,89
Total Projeto/Atividade: 1.497.914,89
0801.1212200912.058 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000435 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
11070004 - Transferência - PODE - Ed. Básica
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000434 10.000,00
Total Fonte de Recurso: 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 11.000,00
0801.1212200912.060 Remuneração do Pessoal de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 10000444 6.000,00
Total Fonte de Recurso: 6.000,00
11020000- FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000436
0000437
0000438
0000439
0000440
0000441
0000442
0000443
0000445
1.147.060,00
329.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
450.000,00
50.000,00
60.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 2.049.060,00
Total Projeto/Atividade: 2.055.060,00
0801.1212200912.061 Manutenção de Eventos Educacionais e Outros.
11010000- MDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000446
0000447
0000448
32.000,00
30.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 63.000,00
EM. Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 33 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
1- DEPARTAMENTO DE ENSINO
0801.1212200912.061 Manutenção de Eventos Educacionais e Outros.
Total Projeto/Atividade: 1 63.000,00
0801.1212200912.062 Fortalecimento das Feiras de Ciências e Outras nas Escolas Municipais.
11010000- MDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000449
0000450
0000451
10.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 12.000,00
Total Projeto/Atividade: 12.000,00
0801.1212200912.063 Auxilio Financeiro a Estudantes Carentes.
11010000- MOE
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
Fiscal
Fiscal
0000452
0000453
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 2.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.000,00
0801.1212800912.064 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Profissionais da Educação.
11010000- MOE
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000454
0000455
0000456
0000457
3.000,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
Total Fonte de Recurso: 55.000,00
Total Projeto/Atividade: 55.000,00
0801.1236100911.039 Construção, Ampliação, Reforma, Locação, Obras Complementares de Escola Fundamental e Quadras Escola
11010000- MOE
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
0000458
0000459
100.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 101.000,00
11089999- CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000458 1.188.000,00
Total Fonte de Recurso: 1.188.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.289.000,00
0801.1236100911.041 Aquisição de Equipamentos, Obras e Serviços para a Educação Inclusiva
11010000- MOE
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000460
0000461
0000462
150.000,00
100.00000
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 251.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 34of86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
1- DEPARTAMENTO DE ENSINO
0801.1236100911.041 Aquisição de Equipamentos, Obras e Serviços para a Educação Inclusiva
Total Projeto/Atividade: 251.000,00
0801.1236100911.042 Aquisição da Frota de Ônibus Para Transporte Escolar
11089999- CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000463 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
0801.1236100912.065 Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental, EJA e Brasil Alfabetizadc
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000464 894.000,00
Total Fonte de Recurso: 894.000,00
11070001- Merenda Escolar PNAEN - EJA
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000464 5.292,00
Total Fonte de Recurso: 5.292,00
11070003- Merenda Escolar PNAEN - Funtamental
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000464 268.860,00
Total Fonte de Recurso: 268.860,00
Total Projeto/Atividade: 1.168.152,00
0801.1236100912.066 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATEIFNDI
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000466 2.200.000,00
Total Fonte de Recurso: 2.200.000,00
11010000- MDE
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000465 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000466 150.000,00
Total Fonte de Recurso: 150.000,00
11089999- CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000466 320.000,00
Total Fonte de Recurso: 320.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.671.000,00
0801.1236100912.067 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino.
11010000- MDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000467
0000468
0000469
400.000,00
10.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 411.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 35 o! 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
1- DEPARTAMENTO DE ENSINO
0801.1236100912.067 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino.
11070006- Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Médio
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000467 12.190,00
Total Fonte de Recurso: 12.190,00
11070007- Transporte Escolar- Transferência PNATE Ensino Fundamental
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000467 77.935,00
Total Fonte de Recurso: 77.935,00
11070008- Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Infantil
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000467 5.105,00
Total Fonte de Recurso: 5.105,00
Total Projeto/Atividade: 506.230,00
0801.1236100912.068 Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Fundamental, EJA e Inclusiva.
10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000479 24.000,00
Total Fonte de Recurso: 24.000,00
11010000- MDE
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 0000470 155.000,00
Total Fonte de Recurso: 155.000,00
11020000- FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31901600000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL crvu.
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITuIçÕES TRBALlIISTAS
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERUaIROS-PESSOAJURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000470
0000471
0000472
0000473
0000474
0000475
0000476
0000477
0000478
0000480
200.000,00
434.000,00
990.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
30.000,00
Total Fonte de Recurso: 1.727.000,00
11030000- FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)
31900400000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fiscal
Fiscal
0000470
0000471
1.900.000,00
4.741.000,00
Total Fonte de Recurso: 6.641.000,00
11070005- Quota Parte do Salário Educação
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
0000471
0000480
100.000,00
43.000,00
Total Fonte de Recurso: 143.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 360!86 E&L Produçôes de Software LIDA
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
1- DEPARTAMENTO DE ENSINO
0801.1236100912.068 Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Fundamental, EJA e Inclusiva.
Total Projeto/Atividade: 8.690.000,00
0801.1236100912.069 Manutenção, Conservação, Intalaçães de Obras Escolares do Ensino Fundamental.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 - OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000481
0000482
0000483
0000484
0000485
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 5.000,00
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000484 200.000,00
Total Fonte de Recurso: 200.000,00
11070005- Quota Parte do Salário Educação
33903000000 - IvIATERIAI, DE CONSUMO
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fiscal
Fiscal
0000481
0000484
50.000,00
50.000,00
Total Fonte de Recurso: 100.000,00
Total Projeto/Atividade: 305.000,00
0801.1236100912.070 Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Fundamental e Educação Inclusiva.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
0000486
0000487
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 2.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.000,00
0801.1236400911.043 Aquisição, Desapropriação, Construção, Ampliação, Reforma de Imóvel para a Educação Superior.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÕVEIS
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000488
0000489
0000490
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 3.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.000,00
0801.1236400912.071 Mantenção do Transporte Escolar do Ensino Superior
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000491
0000492
0000493
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 3.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 37of86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
1 -DEPARTAMENTO DE ENSINO
0801.1236500911.044 Construção, Reforma, Ampliação e Locação de Escolas Para Ensino Infantil, Quadras Escolares e Obras
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fiscal
Fiscal
0000495
0000496
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 2.000,00
11089999- CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000494 2.036.000,00
Total Fonte de Recurso: 2.036.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.038.000,00
0801.1236500912.072 Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos das Pré-Escolas e Creches.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000497 400.000,00
Total Fonte de Recurso: 400.000,00
11070002 - Merenda Escolar PNAEN - Infantil
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000497 211.120,00
Total Fonte de Recurso: 211.120,00
Total Projeto/Atividade: 611.120,00
0801.1236500912.073 Manutenção, Conservação, lotalações de Obras Escolares do Ensino Infantil.
11010000- MDE
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000498
0000499
0000500
0000501
0000502
52.710,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 56.710,00
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000501 200.000,00
Total Fonte de Recurso: 200.000,00
11070005 - Quota Parte do Salário Educação
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 10000501 100.000,00
Total Fonte de Recurso: 100.000,00
Total Projeto/Atividade: 356.710,00
0801.1236500912.074 Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Infantil.
11010000- MDE
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
0000503
0000504
50.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 51.000,00
Total Projeto/Atividade: 51.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 38 of 86 E&L Produções de Software LTDA
ADONIAS 1 NEGID
SEC. DE ADM,E FIN
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ESPECIFICAÇÃO VALOR ORÇADO
RECEITA CORRENTES (1) 74.720.620,00
Receita Tributária 6.610.000,00
IPTIJ 1.200.000,00
ISS 2.300.000,00
ITBI 600.000,00
IRRF
Outras Receitas Tributárias 2.510.000,00
Receita de Contribuição 900.000,00
Receita Patrimonial 1.616.000,00
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços 4.834.608,60
Transferências Correntes 59.780.711,40
Cota-Parte do FPM 14.500.000,00
Cota Parte do ICMS 16.360.000,00
Cota-Parte do IPVA 2.200.000,00
Transferências do FIJNDEF 12.600.000,00
Outras Transferências Correntes 14.120.711,40
Outras Receitas Correntes 979.300,00
DEDUÇÕES (11) 6.813.800,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Servidor
Contribuição do Servidor
Compensação Finaceira Entre Regimes de Previdência
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF 6.813.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II4). (1- II) 67.906.820,00
'
tAUL1À &GRO
CONTÁDOP. CRC-RJ-O46/O-4 T-E5
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças -5EAFI
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN
ANALÍTICO DA DESPESA `r
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40 - Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
MUNICIPIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO
ORÇAMENTO
DE BAIXO GUANDU
SANTO
DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
001 - CÂMARA MUNICIPAL
1- CÂMARA MUNICPAL
0011.0103100011.001 Reforma da Sede da Câmara Municipal e Suas Dependências.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000001 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
0011.0103100011.002 Construção, Ampliação, Implementação e Reforma da Nova Sede do Poder Legislativo.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000002 10.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Fiscal 0000003 20.000,00
Total Fonte de Recurso: 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 30.000,00
0011.0103100012.001 Gestão Pública Eficaz e Transparente na Câmara Municipal
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000004 3.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000005 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000006 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000007 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000008 10.000,00
Total Fonte de Recurso: 24.000,00
Total Projeto/Atividade: 24.000,00
0011.0103100012.002 Manutenção do Legislativo Municipal e suas Atividades
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
31900500000- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS Do 1UPS Fiscal 0000009 3.000,00
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000010 1.600.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000011 410.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000012 20.000,00
31909100000- SENTENÇAS JUDICIAIS Fiscal 0000013 1.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000014 5.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Fiscal 0000015 1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000016 135.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000017 90.000,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000018 4.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000019 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000020 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JIJRII)ICA Fiscal 0000021 160.000,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES Fiscal 0000022 1.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS Fiscal 0000023 1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000024 5.000,00
33909300000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 0000025 1.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 1 of 86 E&L Produções de Software LiDA
MUNIC[PIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
001 - CÂMARA MUNICIPAL
1- CÂMARA MUNICPAL
0011.0103100012.002 Manutenção do Legislativo Municipal e suas Atividades
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fiscal
Fiscal
0000026
0000027
10.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 2.450.000,00
Total Projeto/Atividade: 2.450.000,00
0011.0103100012.003 Manutenção da Atividade de Publicidade dos Atos Legais e Institucionais do Poder Legislativo.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURJI)ICA
Fiscal
Fiscal
0000028
0000029
1.000,00
140.000,00
Total Fonte de Recurso: 141.000,00
Total Projeto/Atividade: 141.000,00
Total Unidade Orçamentária: 2.650.000,00
Total Órgão: 2.650.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 2 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão 010 - GABINETE DO PREFEITO - GAB
Unidade 1- GABINETE DO PREFEITO
0101.0412200062.004 Manutenção do Gabinete e de Suas Atividades
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000001 300.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000002 70.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000003 1.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000004 1.000,00
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000005 15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000006 50.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000007 12.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000008 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000009 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000010 10.000,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES Fiscal 0000011 1.000,00
33909200000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000012 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000013 5.000,00
44909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000014 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 478.000,00
Total Projeto/Atividade: 478.000,00
0101.0412200612.005 Repasses à Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33504100000- CONTRIBUIÇÕES Fiscal 0000015 16.000,00
33903900000
- OUTROS SERVICOS DE 1 bRCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000016 1.000,00
33904100000- CONTRIBUIÇÕES Fiscal 0000017 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 18.000,00
Total Projeto/Atividade: 18.000,00
0101.0618200072.006 Prevenção e Atendimento a Sinistros e Calamidades,
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000018 10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000019 1.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000020 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000021 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000022 30.000,00
Total Fonte de Recurso: 52.000,00
Total Projeto/Atividade: 52.000,00
0101.0618300061.003 Criação e Implantação da Guarda Municipal.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000023 5.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000024 10.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000025 1.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 3 o! 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
010- GABINETE DO PREFEITO - GAB
1- GABINETE DO PREFEITO
0I01.0618300061.003 Criação e Implantação da Guarda Municipal.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000-OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
0000026
0000027
10.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 36.000,00
Total Projeto/Atividade: 36.000,00
0I0I.0618300062.007 Manutenção da Guarda Municipal.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000028
0000029
0000030
0000031
0000032
0000033
10.000,00
10.000,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 38.000,00
Total Projeto/Atividade: 38.000,00
Total Unidade Orçamentária: 622.000,00
F&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 4 of86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão 010- GABINETE DO PREFEITO - GAB
Unidade 2- CONTROLADORIA GERAL
0102.0412400111.004 Estruturação da Controladoria Geral do Município Para Transparência e Controle Interno.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000034 10.000,00
Total Fonte de Recurso: 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
0102.0412400112.008 Manutenção da Controladoria Municipal e Suas Atividades
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000035 146.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000036 33.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000037 3.000.00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000038 2.000,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000039 10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000040 3.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000041 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000042 5.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000043 600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000044 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 204.600,00
Total Projeto/Atividade: 204.600,00
0102.0412400112.009 Fortalecimento do Sistema de Controle Interno
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000045 1.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000046 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000047 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000048 8.000,00
Total Fonte de Recurso: 15.000,00
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
Total Unidade Orçamentária: 229.600,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 5 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
010- GABINETE DO PREFEITO - GAB
6 - ASSESSORIA JURÍDICA
0106.0412200311.005 Reaparelhamento e Modernização da Assessoria Jurídica
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000049
0000050
0000051
2.000,00
1.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 13.000,00
Total Projeto/Atividade:
13.000,00
0106.0412200312.010 Manutenção da Assessoria Jurídica do Município e de suas Atividades
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CWH.
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903600000 - OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000052
0000053
0000054
0000055
0000056
0000057
0000058
0000059
0000060
280.000,00
65.000,00
1.000,00
2.000,00
10.000,00
3.000,00
1.000,00
5.000,00
600,00
Total Fonte de Recurso: 367.600,00
Total Projeto/Atividade: 367.600,00
0106.2884300320.001 Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna do Município
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
32902100000-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
46907100000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000061
0000062
0000063
30.000,00
10.000,00
300.000,00
Total Fonte de Recurso: 340.000,00
Total Projeto/Atividade: 340.000,00
01062884600320002 Sentenças Judiciais
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
31909100000- SENTENÇAS JUDICIAIS
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS
Fiscal
Fiscal
0000064
0000065
10.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 20.000,00
Total Projeto/Atividade:
20.000,00
0106.2884600320.003 Ressarcimento de Valores Indébito
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
31909400000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALFIISTAS Fiscal 0000066 10.000,00
Total Fonte de Recurso: 10.000,00
Total Projeto/Atividade:
10.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 6of86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Código
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
010- GABINETE DO PREFEITO - GAB
6 - ASSESSORIA JURÍDICA
Total Unidade Orçamentária: 750.600,00
Total Órgão: 1.602.200,00
E&L Produções de Software LTDA MU. Co,itahil,dade Pública Eletrônica [SI Page 7 of 86
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
020- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB
1- DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
0201.0412200362.011 Manutenção da Secretaria Municipal de Gabinete e de suas Atividades.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000067 100.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000068 21.000,00
31901600000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000069 1.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000070 1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000071 2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000072 2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000073 1.000.00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JIJRIDICA Fiscal 0000074 5.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000075 600,00
Total Fonte de Recurso: 133.600,00
Total Projeto/Atividade: 133.600,00
0201.0412200362.012 Assessoramento a Ações Estratégicas de Apoio ao Gabinete do Prefeito
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33504100000- CONTRIBUIÇÕES Fiscal 0000076 1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000077 1.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000078 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fiscal 0000079 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000080 6.000,00
Total Fonte de Recurso: 14.000,00
Total Projeto/Atividade: 14.000,00
0201.0412200362.013 Manutenção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal- GGIM
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33504100000- CONTRIBUIÇÕES Fiscal 0000081 1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000082 3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fiscal 0000083 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000084 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
0201.0412200362.014 Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos Institucionais
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000085 5.000,00
33903 100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS Fiscal 0000086 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fiscal 0000087 10.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000088 1.000,00
Total Fonte de Recurso: -
26.000,00
Total Projeto/Atividade: 26.000,00
Total Unidade Orçamentária: 183.600,00
E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 8 of86
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Código
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
F/S Ficha Valor
Órgão 020- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB
Total Órgão: 183.600,00
E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 9 of 86
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código EIS Ficha Valor
Órgão 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAL
0301.2412200412.015 Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social e de Suas Atividades.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL civil. Fiscal 0000089 100.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000090 24.400,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000091 2.000,00
33901400000-DIÁRIAS - PESSOAl. CIVIL Fiscal 0000092 3.000,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000093 15.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000094 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000095 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000096 5.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000097 600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000098 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 170.000,00
Total Projeto/Atividade: 170.000,00
0301.2413100411.006 Criação e Implantação do Serviço de Ouvidoria Municipal.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000099 1.000,00
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000100 1.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000101 1.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000102 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000103 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
0301.241310041 1.007 Criação e Implantação da Plataforma Multimídia da Comunicação Social.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000104 1.000,00
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000105 1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000106 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000107 1.000,00
44905200000. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000108 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 5.000,00
Total Projeto/Atividade:
5.000,00
0301.2413100412.016 Publicidade Institucional, dos Atos Oficiais e Comunicação Social do Governo Municipal
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000109 10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000110 10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000111 120.000,00
Total Fonte de Recurso: 140.000,00
Total Projeto/Atividade: 140.000,00
E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 10 of 86
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código EIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
030- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -
1- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAL
SECOM
0301.2413100412.017 Manutenção dos Serviços Gráficos, Fotográficos, Filmagens, Midia Alternativa e Pesquisas de Apoio à
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903200000
- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000112
0000113
0000114
10.000,00
1.000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 21.000,00
Total Projeto/Atividade: 21.000,00
0301.2413100412.018 Manutenção do Serviço de Ouvidoria Municipal.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000115
0000116
0000117
0000118
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 4.000,00
Total Projeto/Atividade: 4.000,00
0301.2413100412.019 Manutenção da Platafoma Multimídia de Comunicação Social
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000119
0000120
0000121
0000122
5.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 12.000,00
Total Projeto/Atividade: 12.000,00
0301.2413100412.020 Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903 100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
5.000,00
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000123
0000124
0000125
0000126
5.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 12.000,00
Total Projeto/Atividade: 12.000,00
0301.2413100412.02 1 Manutenção e Implementação de Sitio na Internet Para Apoio à Gestão Municipal.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000127
0000128
0000129
0000130
1.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 13.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 11 of 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
1- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAL
0301.2413100412.021 Manutenção e Implementação de Sitio na Internet Para Apoio à Gestão Municipal.
Total Projeto/Atividade: 13.000,00
Total Unidade Orçamentária: 382.000,00
Total Órgão: 382.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 12 o! 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
0401.0412200461.008 Construção, Ampliação, Adequação, Reforma e Aquisição de Prédios Administrativos e Operacionais
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000131 30.000.00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000132 30.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000133 30.000,00
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Fiscal 0000134 30.000,00
Total Fonte de Recurso: 120.000,00
Total Projeto/Atividade: 120.000,00
0401.0412200461.009 Implantação de Projeto de Segurança Eletrônica do Patrimônio Público, das Vias e dos Cidadãos
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000135 10.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000136 10.000,00
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000137 20.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000138 20.000,00
Total Fonte de Recurso: 60.000,00
Total Projeto/Atividade: 60.000,00
040I.0412200461.010 Digitalização e Reorganização dos Arquivos e Patrimônio Públicos
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000139 2.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000140 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000141 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 17.000,00
Total Projeto/Atividade: 17.000,00
0401.041220046I.011 Construção, Estruturação e Implementação de Central para Controle e Gestão da Frota do Município
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000142 2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000143 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000144 3.000,00
Total Fonte de Recurso: 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 10.000,00
0401.0412200462.022 Manutenção do Departamento de Administração e de Suas Atividades
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000145 240.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000146 58.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000147 1.000,00
31909200000- DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES Fiscal 0000148 2.000,00
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITI.JIÇÕES TRABALHISTAS Fiscal 0000149 2.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000150 8.000,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000151 18.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 13 of86 E&L Produções de Software LiDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI
1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
0401.0412200462.022 Manutenção do Departamento de Administração e de Suas Atividades
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA
33903600000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
33909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
33909300000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000152
0000153
0000154
0000155
0000156
0000157
0000158
0000159
0000160
1.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
5.000,00
237.300,00
2.000,00
5.000,00
30.000,00
Total Fonte de Recurso: 623.300,00
Total Projeto/Atividade: 623.300,00
0401.0412200462.023 Conservação, Instalação e Manutenção dos Bens Móveis e Prédios Públicos de Apoio à Administração
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000161
0000162
0000163
3.000,00
15.000,00
22.000,00
Total Fonte de Recurso: 40.000,00
Total Projeto/Atividade: 40.000,00
0401.0412200462.024 Estruturação e Manutenção de Serviços de Atendimento ao Cidadão.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000164
0000165
0000166
0000167
5.000,00
10.000,00
5.000,00
6.000,00
Total Fonte de Recurso: 26.000,00
Total Projeto/Atividade: 26.000,00
0401.0412200462.025 Manutenção da Frota Mecânica e Motorizada e dos Serviços de Apoio
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33904700000- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000168
0000169
0000170
0000171
5.000,00
100.000,00
11.000,00
8.000,00
Total Fonte de Recurso: 124.000,00
Total Projeto/Atividade: 124.000,00
0401.0412200462.026 Aquisição de Licenças de Softwares de Gestão Pública.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
QA'5A(5AflAA_MÂTPRiAI rsPCCÍM'iiMn 1 Fiscal 100001721 1.000,00
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MTJNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI
1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
0401.0412200462.026 Aquisição de Licenças de Softwares de Gestão Pública.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000173 3.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000174 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
0401.0412200472.027 Manutenção e Estruturação do PROCON Municipal e de Suas Atividades
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000175 45.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000176 11.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000177 2.000,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000178 5.000,00
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000179 1.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000180 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000181 2.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000182 600,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000183 6.000,00
Total Fonte de Recurso: 73.600,00
Total Projeto/Atividade: 73.600,00
0401.0412200472.028 Treinamento e Capacitação para Promoção da Defesa do Consumidor
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000184 5.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000185 10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000186 2.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000187 5.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000188 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 23.000,00
Total Projeto/Atividade: 23.000,00
0401.0412200472.029 Campanhas de Divulgação e Conscientização dos Direitos e Deveres do Consumidor
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000189 10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000190 10.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000191 5.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000192 2.000,00
Total Fonte de Recurso: 27.000,00
Total Projeto/Atividade: 27000,00
Total Unidade Orçamentaria: 1.148.900,00
J?t-J. Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 15 of86 E&L Produçães de Software LTDA
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CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
040- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI
2- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
0402.0412200511.012 Programa de Modernização da Administração Tributária - PMA1
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000193 20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000194 20.000,00
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000195 30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000196 20.000,00
Total Fonte de Recurso: 90.000,00
Total Projeto/Atividade: 90.000,00
0402.0412200512.030 Manutenção do Departamento de Finanças e de Suas Atividades
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000197 405.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000198 95.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000199 2.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000200 10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000201 20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000202 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000203 10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO . Fiscal 0000204 12.900,00
44905200000 -EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000205 65.000,00
Total Fonte de Recurso: 620.900,00
Total Projeto/Atividade: 620.900,00
0402.0412200512.031 Serviços de Apoio, Ações e Campanhas de Recuperação e Incremento da Arrecadaçã
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000206 10.000,00
33903 100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS Fiscal 0000207 5.000,00
33903200000
- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000208 10.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000209 5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000210 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 35.000,00
Total Projeto/Atividade:
35.000,00
0402.0412200512.032 Campanhas de Educação Tributária e Outras.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000211 10.000,00
33903 100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS Fiscal 0000212 5.000,00
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000213 10.000,00
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000214 5.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000215 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 35.000,00
Total Projeto/Atividade:
35.000,00
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CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código lis Ficha Valor
órgão
Unidade
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI
2- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
0402.2884600510.004 Pagamento da Dívida Contratada
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
32902100000- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
32902200000-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
46907100000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000216
0000217
0000218
2.000,00
1000,00
10.000,00
Total Fonte de Recurso: 13.000,00
Total Projeto/Atividade: 13.000,00
0402.2884600512.033 Restituições e Devoluções de Receitas
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 10000219 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.000,00
Total Unidade Orçamentária: 794.900,00
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CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão
Unidade
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI
3-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOAL
0403.0412200572.034 Manutenção do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000220 140.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000221 34.000,00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000222 1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000223 2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000224 6.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000225 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000226 5.000,00
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000227 3.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000228 15.000,00
Total Fonte de Recurso: 207.000,00
Total Projeto/Atividade: . 207.000,00
0403.0412200572.035 Manutenção das Ações de Proteção, Saúde e Segurança no Trabalhc
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000229 2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000230 1.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000231 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000232 2.000,00
Total Fonte de Recurso: 15.000,00
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
0403.0412200572.036 Treinamento e Capacitação de Pessoal Técnico e Administrativc
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000233 3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000234 3.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000235 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000236 20.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000237 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 28.000,00
Total Projeto/Atividade: 28.000,00
0403.0412800571.013 Recomposição Técnica e Administrativa do Quadro Funcional e Revisão Salarial
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000238 50.000,00
Total Fonte de Recurso: 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 50.000,00
0403.0412800572.037 Manutenção e Atendimento às Obrigações Legais e Benefícios Trabalhistas e de Estágios
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000239 2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000240 70.000,00
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ESPIRITO SANTO
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ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI
3- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOAL
0403.0412800572.037 Manutenção e Atendimento às Obrigações Legais e Benefícios Trabalhistas e de Estágios
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fiscal
Fiscal
0000241
0000242
2.000,00
6.000,00
Total Fonte de Recurso: 80.000,00
Total Projeto/Atividade: 80.000,00
0403.2812800570.005 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fiscal 0000243 360.000,00
Total Fonte de Recurso: 360.000,00
Total Projeto/Atividade: 360.000,00
0403.2884600560.006 Pagamento e Benefícios de Inativos e Pensionistas do Executivo Municipal
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31900500000- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
31900800000- OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Fiscal
Fiscal
Fiscal
0000244
0000245
0000246
570.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Fonte de Recurso: 572.000,00
Total Projeto/Atividade: 572.000,00
Total Unidade Orçamentária: 1.312.000,00
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MIJP4ICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão 040- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI
Unidade 4-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
0404.0412200612.038 Manutenção do Departamento de Tecnologia da Informação e de Suas Atividades
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000247 60.000,00
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000248 12.000,00
31901600000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL civu. Fiscal 0000249 500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000250 500,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000251 3.000,00
33903600000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000252 1.000,00
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000253 5.000,00
33904600000-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000254 600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000255 30.000,00
Total Fonte de Recurso: 112.600,00
Total Projeto/Atividade:
112.600,00
0404.0412600611.014 Reestruturação e Renovação dos Sistemas de Informática do Município
10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000256 5.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000257 1.000,00
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000258 5.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000259 5.000,00
Total Fonte de Recurso: 16.000,00
Total Projeto/Atividade:
16.000,00
0404.0412600611.015 Ampliação da Integração Tecnológica dos Prédios Públicos
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000260 3.000,00
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000261 50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000262 50.000,00
Total Fonte de Recurso: 103.000,00
Total Projeto/Atividade:
103.000,00
Total Unidade Orçamentária: 231.600,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 200!86 E&L Produções de Software LTDA
MTJNICIPIO
CONSOLIDADO
ESPIRITO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO
DEBAIXO GUANDU
SANTO
DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código F/S Ficha Valor
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI
Unidade 5- DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS
0405.0412200661.016 Criação e Implantação de Estrutura para Captação de Recursos
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000263 1.000,00
33903600000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000264 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000265 1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000266 2.000,00
Total Fonte de Recurso: 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
0405.0412200662.039 Ampliar a Capacidade de Investimento do Município.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000267 3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000268 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000269 5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000270 5.000,00
Total Fonte de Recurso: - 14.000,00
Total Projeto/Atividade: 14.000,06-
0405.0412200662.040 Manutenção do Departamento de Convênios e Contratos.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000271 127.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000272 30.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000273 1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000274 3.000,00
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000275 15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000276 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000277 8.000,00
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000278 1.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000279 20.000,00
Total Fonte de Recurso: 206.800,00
Total Projeto/Atividade: 206.800,00
Total Unidade Orçamentária: 225.800,00
Total Órgão: 3.713.200,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 21 10 86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código FIS Ficha Valor
Órgão
Unidade
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN
1- COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
0501.0412100711.017 Construção do Planejamento Estratégico.
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000280 10.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000281 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000282 60.000,00
Total Fonte de Recurso: 71.000,00
Total Projeto/Atividade: 71.000,00
0501.0412100712.041 Transparência e Gestão Democrática dos Recursos Públicos
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000283 5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000284 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000285 1.000,00
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000286 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 8.000,00
Total Projeto/Atividade: 8.000,00
0501.0412100712.042 Manutenção e Coordenação do Planejamento Estratégico e das Ações Para Desenvolvimento Local.
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000287 5.000,00
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000288 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000289 10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000290 1.000,00
Total Fonte de Recurso: 17.000,00
Total Projeto/Atividade: 17.000,00
0501.0412200712.043 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e de Suas Atividades
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000291 130.000,00
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000292 30.000.00
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000293 2.000,00
31909600000- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO Fiscal 0000294 1.000,00
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000295 2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000296 2.000.00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000297 1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000298 5.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000299 1.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000300 3.000,00
Total Fonte de Recurso: 177.200,00
Total Projeto/Atividade: 177.200,00
Total Unidade Orçamentária: 273.200,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 22 of86 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Fonte Valor
17213311007 ATENÇÃO BASICA - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS 12030011 - COMPENSAÇÀO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS - PAB VAI 120.000,00
17213312000 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 12030001 - SAÚDE - SUS - MAC - Med. Alta Comp. Ambul e Hospitalar 340.000,00
17213313000 VIGrLÂNCIA EM SAÚDE 137.000,00
17213313001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS 12030003 - SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO Di 120.000,00
17213313002 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA 12030004- SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 17.000,00
17213314000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 153.000,00
17213314001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICO 12030007-SAÚDE - SUS - BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 153.000,00
17213400000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 601.365,40
17213400001 TRANSF. PISO BÁSICO FIXO 13010005- PBF 1- Piso Básico Fixo 73.600,00
17213400002 TRANSF. BPC-BENEFICIO DE PRESTACAO CONT. NAESCOLA 13010001 - Bneficio de Prestação Continuada - BPC 3.000,00
17213400005 TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS 13010003 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentral. Sistema Único da Asistêni 21.120,00
17213400008 TRANSF. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PBV 1 13010007- PBV 1- Serviço de Convência e Fortal. de Vinculos - Projovem Ado 28.150,00
17213400009 TRANSF. PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC 13010008- PTMC - Piso de Transição Média Complexidade 10.730,00
17213400010 TRANSF. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE/PSE - PFMC 13010009- PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade/PSE 102.400,00
17213400011 TRANSF. PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PVMC 13010010- PVMC - Piso Variável de Média Complexidade 52.000,00
17213400012 TRANSF. ACESSUAS - PMBG FMAS 13010011 - PMBG FMAS - ACESSUAS 119.850,00
17213400013 TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF 13010002- IGDPBF - Índice de Gestão Descent. - Programa Bolsa Familia 98.000,00
17213400014 TRANSF. PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1- PAC 1 13010004- PAC 1-Piso de Alta Complexidade 1 40.515,40
17213400015 TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE - PBVIII 13010006- PBV III - Piso Básico Variável - Equipe Volante 52.000,00
17213500000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE 1.462.502,00
17213501000 TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 11070005 - Quota Parte do Salário Educação 872.000,00
17213502000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 11070004- Transferência - PDDE - Ed. Básica 10.000,00
17213503000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE 11070001 -Merenda Escolar PNAEN -EJA 5.292,00
17213503000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE 11070002 - Merenda Escolar PNAEN - Infantil 211.120,00
17213503000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE 11070003 - Merenda Escolar PNAEN - Funtamental 268.860,00
17213504000 TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE 11070006 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Médio 12.190,00
17213504000 TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP, DO ESCOLAR - PNATE 11070007 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Fundamental 77.935,00
17213504000 TRANSF. Dilt FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE 11070008 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino infantil 5.105,00
17213600000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N°87/96 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 149.600,00
17213600000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N°87/96 11010000 -MDE 9.350,00
17213600000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N°87/96 12010000-RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 28.050,00
17213700000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00
17219900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 733.000,00
17219900004 COTA PARTE CIDE 16010000 -CIDE 3.000,00
17219900005 COMP. FINANCEIRA ESF.EXP. -CEX 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000,00
17219900009 TRANSF. UNIAO PROG. AÇÃO CONTINUADA 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00
17219900010 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 400.000,00
17219900011 TRANSF. FUNDO FOMENTO EXPORTAÇÕES(FEX) 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 200.000,00
17220000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 22.211.000,00
17220100000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 21.210.000,00
17220101000 COTA PARTE DO ICMS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 11.220.000,00
17220101000 COTA PARTE DO ICMS II010000-MDE 1.496.000,00
17220101000 COTA PARTE DO ICMS 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 2.244.000,00
17220102000 COTA PARTE DO IPVA 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 1.760.000,00
17220102000 COTA PARTE DO IPVA I1010000-MDE 110.000,00
17220102000 COTA PARTE DO IPVA 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 330.000,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 4 of9 E&L Produções de Software L7'DA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU (
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Fonte Valor
17220103000 ICMS - FUNDA? 10000000 - RECURSOS ORDINAR lOS 1.050.000,00
17220103000 ICMS - FUNDA? 11010000 -MDE 140.000,00
17220103000 ICMS - FUNDA? 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 210.000,00
17220104000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 10000000 -RECURSOS ORDINÁRIOS 600.000,00
17220104000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 11010000-MDE 80.000,00
17220104000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 120.000,00
17220199000 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO 1.850.000,00
17220199001 TRANSF. RECURSOS P1 REC. NASCENTES 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000,00
17220199006 COTA-PARTE ROYALTIES LEI ESTADUAL N° 8.308/06 ART. 2° 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 1.800.000,00
17229900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.001.000,00
17229999000 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.001.000,00
17229999003 TRANSF. PISO BÁSICO - PROGRAMA INCLUIR 13990006 - Piso Básico Fixo - Programa Incluir 54.000,00
17229999004 TRANSF. PISO BÁSICO FIXO (ESTADUAL) - PBF - CRAS 13990001 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS (estadual) 75.600,00
17229999005 TRANSF. BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL) 13990002 - Beneficios Eventuais - FMAS 40.000,00
17229999006 TRANF. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDiVIDUOS - PAEFI 13990003 - Proteção e Atend. Especial. a Famílias e Individuos - PAEFI 54.000,00
17229999007 TRANSF. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MSE (ESTADUAL) 13990004-Medida Socioeducativa - MSE (estado) 26.400,00
17229999008 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC 1 (ESTADUAL) 13990005 - Piso Alta Complexidade 1- PAC 1 (estado) 60.000,00
17229999009 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNCOP 13990007 - Transferência de Recursos - FUNCOP 300.000,00
17229999010 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SAÚDE - PECAPS 12990001 - SAÚDE - PECAPS 391.000,00
17240000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAIvIENTAIS 12.600.000,00
17240100000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 11020000- FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (401%) 5.040.000,00
17240100000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDES 11030000- FUNDES - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ 7.560.000,00
17500000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 10.000,00
17500000001 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS - PRONAF VIDA 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00
17600000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 598.000,00
17610000000 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 48.000,00
17619900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 48.000,00
17619900001 TRANSF. CONV. - POSTO CORREIOS 19990000- OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 48.000,00
17620000000 TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES 550.000,00
17620200000 TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO 11089999- CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL 500.000,00
17629900000 OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS 50.000,00
17629900001 TRANSFERÊNCIA SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR 11010000-MDE 50.000,00
19000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 979.300,00
19100000000 MULTAS E JUROS DE MORA 172.200,00
19110000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 37.200,00
19113800000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 18.000,00
19113800000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU 11010000- MDE 7.500,00
19113800000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 4.500,00
19113900000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 660,00
19113900000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI 11010000 - MDE 275,00
19113900000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 165,00
19114000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 10000000 -RECURSOS ORDINÁRIOS 660,00
19114000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS 11010000 - MDE 275,00
19114000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 120 10000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 165,00
19119900000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000,00
19119900000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 11010000-MDE 1.250,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Page 5 q! 9 E&L Produções de Software LTDÁ
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU (
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Fonte Valor
19119900000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 12010000- RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 750,00
19130000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 77.500,00
19131100000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 45.000,00
19131100000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU IIOI0000-MDE 18.750,00
19131100000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 11.250,00
19131300000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 1.500,00
19131300000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS 11010000- MDE 625,00
19131300000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 375,00
19180000000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 20.000,00
19189900000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00
19190000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 37.500,00
19191000000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 17.500,00
19191000001 MULTA PELO ATRASO DE PAGTO DE CONTA (SAAE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 11.500,00
19191000002 MULTAS POR VIOLAÇÃO DE LACRE (SAAE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00
19191000003 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DE BY-PASS (SAAE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 4.000,00
19191000004 MULTAS POR OUTRAS INFRAÇÕES (SAAE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00
19199900000 OUTRAS MULTAS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00
19200000000 EI'IDENIzAçÕES E RESTITUIÇÕES 157.000,00
19210000000 INDENIZAÇÕES 6.000,00
19210500000 INDENIZAÇÕE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS FUSOS 6.000,00
19210500001 MATERIAL E OUTRAS INDENIZAÇOES (SAAE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00
19210500002 MAO-DE-OBRA UTILIZADA (SAAE) 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000,00
19210500003 RESTITUIÇOES DE VALE TRANSPORTE (SAAE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000,00
19229900000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 151.000,00
19229900001 RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 110.000,00
19229900999 OUTRAS RESTITUIÇÕES 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 40.000,00
19229900999 OUTRAS RESTITUIÇÕES 11030000- FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ 1.000,00
19300000000 RECEITADA DÍVIDA ATIVA 620.100,00
19310000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 590.100,00
19310100000 RECEITA DA D. ATIVA DO IMP. SIA RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 100,00
19310103000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 100,00
19311100000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 300.000,00
19311100000 RECEITADA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU 11010000 - MDE 125.000,00
19311100000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU 120 10000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 75.000,00
19311300000 RECEITADA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 18.000,00
19311300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 11010000 -MDE 7.500,00
19311300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS 12010000-RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 4.500,00
19319900000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 60.000,00
19319900001 DIVIDA ATIVA AGUA E ESGOTO (SAAE) 20000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00
19319900999 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00
19319900999 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 110I0000-MDE 12.500,00
19319900999 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 12010000-RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 7.500,00
19320000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 30.000,00
19329900000 REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 30.000,00
19329900999 REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00
19900000000 RECEITAS DIVERSAS 30.000,00
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MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU (
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Fonte Valor
19909900000 OUTRAS RECEITAS 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS 20.000,00
19909900000 OUTRAS RECEITAS 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00
20000000000 RECEITAS DE CAPITAL 3.936.000,00
21000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.000,00
21100000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.000.00
21140000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 1.000.00
21149900000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 19990001 - TRANSFERENCIAS VINCULADAS - DNAE 1.000,00
22000000000 ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00
22100000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.000,00
22190000000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 20.000,00
22190000001 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS USADOS (SAAE) 20000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00
24000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.915.000,00
24200000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 535.000,00
24210000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 335.000,00
24219900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 335.000,00
24219900999 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 15029999- CONVÊNIO UNIÃO GERAL 335.000,00
24230000000 TRANSFERÊNCIAS POS MUNICÍPIOS . 200.000,00
24239900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 200.000,00
24239900001 TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA O SAAE 20000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 200.000,00
24700000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.380.000,00
24710000000 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 2.036.000,00
24710200000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO 2.036.000,00
24710200999 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO 11089999- CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL 2.036.000,00
24720000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES 1.344.000,00
24720200000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO 11089999- CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL 1.009.000,00
24729900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 335.000,00
24729900999 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 15019999- CONVÊNIO ESTADO GERAL 335.000,00
Total da Receita: 78.656.620,00
90000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (6.813.800,00)
97000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA (6.813.800,00)
97200000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL (6.813.800,00)
97210000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO (2.941.800,00)
97210100000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO (2.904.400,00)
97210102000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO 1PM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (2.900.000,00)
97210105000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (4.400,00)
97213600000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N°87/96 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS (37.400,00)
97220000000 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS (3.872.000.00)
97220100000 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS (3.872.000,00)
97220101000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (2.992.000.00)
97220102000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS (440.000,00)
97220103000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDA? 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS (280.000,00)
97220104000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS (160.000.00)
Total da Receita: (6.813.800,00)
Total da Receita Liquida: 71.842.820,00
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MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
RESUMO POR FONTE DE RECURSO
Fonte de Recurso Valor
10000000- RECURSOS ORDINARIOS
11010000- MI)E
11020000- FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
11030000- FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60
0%)
26.296.328,84
4.802.624,89
5.040.000,00
7.561.000,00
11040000- MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 28.000,00
11050000- FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%) 13.200,00
11060000- FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%) 19.800,00
11070001 - Merenda Escolar PNAEN - RIA 5.292,00
11070002 - Merenda Escolar PNAEN - Infantil 211.120,00
11070003- Merenda Escolar PNAEN - Funtamental 268.860,00
11070004 - Transferência - PDDE - Ed. Básica 10.000,00
11070005 - Quota Parte do Salário Educação 883.000,00
11070006 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Médio 12.190,00
11070007 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Fundamental 77.935,00
11070008- Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Infantil 5.105,00
11089999- CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL 3.545.000,00
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 5.972.054,87
12020000- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE) 25.000,00
12030000 - RECURSOS DO SUS 63.100,00
12030001 - SAÚDE - SUS - MAC - Med. Alta Comp. Ambul e Hospitalar 340.000,00
12030002 - Saúde - SUS - PAB Fixo - Piso de Atenção Básica Fixo 671.094,00
12030003- SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SÚADE - PFVPS 120.000,00
12030004- SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 17.000,00
12030005-SAÚDE - SUS - SAÚDE BUCAL - PABV 267.600,00
12030006- SAÚDE - SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 901.550,00
12030007- SAÚDE - SUS - BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 153.000,00
12030008- SAÚDE - SUS - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 240.000,00
12030009- PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VAR PSF 700.000,00
12030010- SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - PAB VAR PSF 855.600,00
12030011- COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS - PAB VAR PSF 120.000,00
12990000-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE 23.000,00
12990001 - SAÚDE - PECÀPS 391.000,00
13010001 - Bneficio de Prestação Continuada - BPC 5.000,00
130 10002 - IGDPBF - Índice de Gestão Descent. - Programa Bolsa Familia 100.000,00
13010003 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentral. Sistema Único da Asistência 23.120,00
13010004 - PAC 1 -Piso de Alta Complexidade 1 42.515,40
13010005- PBF 1- Piso Básico Fixo 75.600,00
13010006 - PBV ifi - Piso Básico Variável - Equipe Volante 54.000,00
13010007 - PBV I - Serviço de Convência e Fortal. de Vínculos - Projovem Adolescente 30.150,00
13010008 - PTMC - Piso de Transição Média Complexidade 12.730,00
13010009 - PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade/PSE 104.400,00
13010010 - PVMC - Piso Variável de Média Complexidade 54.000,00
13010011- PMBG FMAS - ACESSUAS 121.850,00
13990000- DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.000,00
13990001 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS (estadual) 75.600,00
13990002 - Beneficios Eventuais - FMAS 40.000,00
13990003 - Proteção e Atend. Especial, a Famílias e Indivíduos - PAEFI 54.000,00
13990004 - Medida Socioeducativa - MSE (estado) 26.400,00
hjfi,4,, P,hIi,-j, Klegrónjca (Si Page 8 of 9 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Fonte de Recurso Valor
13990005 - Piso Alta Complexidade 1 - PAC 1 (estado) 60.000,00
13990006- Piso Básico Fixo - Programa Incluir 54.000,00
13990007 - Transferência de Recursos - FUNCOP 300.000,00
15019999- CONVÊNIO ESTADO GERAL 350.000,00
15029999 - CONVÊNIO UNIÃO GERAL 350.000,00
16010000- CIDE 3.000,00
16020000- COSIP 910.000,00
16040000- ROYALTIES DO PETRÓLEO 2.092.000,00
16050000- ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 1.822.000,00
19990000- OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 425.000,00
19990001 - TRANSFERENCIAS VINCULADAS - DNAE 1.000,00
20000000 - cusos ORDINÁRIOS 4.997.000,00
TOTAL DAS FONTES 71.842.820,00
Total Intra-Orçamentário 0,00
Total Liquido: 71.842.820,00
ÀX.
- JOS 1 B1.' ' S NET . ADONIA . . . VA
P' 1 1 MUNICIP. O MUNICII'AL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 9 of 9
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN
RECEITA FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ficha Valor
ORÇAMENTO FISCAL
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA )000001 1.200.000,00
1112043 1000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHC 1000002 800.000,00
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 1000003 150.000,00
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 1000004 600.000,00
11130501000- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1000005 2.300.000,00
11219900000- OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1000006 250.000,00
11221201000- EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATO 1000007 10.000,00
11222100000- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 1000008 50.000,00
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS 1000009 10.000,00
11229000000- TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 1000010 10.000,00
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO! 3000011 1 .200.00000
11300200000- CONTRIB. DE MELH. P1 EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADI )000012 10.000,00
11300300000- CONTRIB. DE MELHORIA P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAl 1000013 10.000,00
11309900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA )000014 10.000,00
12300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA )0000I5 900.000,00
13110000001 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS 1000016 20.000,00
13140000000 - LAUDÊMIO 1000017 30.000,00
13220000000 - DIVIDENDOS 3000018 10.000,00
13250101000- RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE: 3000019 22.000,00
13250102000- RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEI 3000020 13.000,00
13250105000- RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDI 1000022 30.000,00
13250152000- REC.DEREMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO )000024 28.000,00
13250199003- REM.DEP.REC.VINC!FRANSF. FNDE )000025 11.000,00
13250199008 - REMUNERAÇÃO DE DEP.VINCJFUEFUM 3000029 20.000,00
13250199009 - REMUNERAÇÃO DE DEP. VINC. FIA )000030 30.000,00
13250199999-RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS )000034 30.000,00
13250201001 - RECEITA D REM. DE DEP. POUPANÇA (SAAE 3000001 40.000,00
1325020 1999 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA )000035 30.000,00
13250299999- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 3000036 800.000,00
13400200000- UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - DEMAIS EMPRESAS 1000037 200.000,00
13400300000 - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS )000038 150.000,00
16000599000 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 3000039 1.100,00
1600 1302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 3000040 120.008,60
16001399001- EXPEDIÇÃO DE 2 VIA DE CONTA (SAAE 1000003 10.000,00
16001399999 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 3000041 20.000,00
16004100001 - TARIFA DE ÁGUA (SAAE 3000004 3.153.500,00
16004200001 - TARIFA DE ESGOTO (SAAE 1000005 1.489.000,00
16004800001 - RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SAAE) 1000006 25.000,00
16009900001 - LIGAÇÃO DE ÁGUA (SAAE) 3000007 10.000,00
16009900002- LIGAÇÃO DE ESGOTO (SAAE) 3000008 5.000,00
16009900003- CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETRO (SAAE )000009 1.000,00
17210102000- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO: 3000042 14.500.000,00
172 10 105000 - COTA-PARTE IMPOSTO SI PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAl 1000043 22.000,00
17212211000- COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICO: 3000044 350.000,00
LT Cn.hiJidnde Pública Eletrônica [SI Page 1 of 5 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição L Ficha Valor
ORÇAMENTO FISCAL
17212220000- COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAI!
17212250000- COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART.
17212270000-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEl
17213311007- ATENÇÃO BÁSICA - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS
17213312000- ATENÇÃO DE MAC AMBULATORJAL E HOSPITALAI
17213501000- TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
17213502000- TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDI
17213503000- TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAI
17213504000- TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNAT
17213600000- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N'87/%
17213700000- TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
17219900004-COTA PARTE CIDI
17219900005 - COMP. FINANCEIRA ESF.EXP. -CE)
17219900009- TRANSF. UNIAO PROG. AÇÃO CONTINUADA
17219900010- AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
17219900011 - TRANSF. FUNDO FOMENTO EXPORTAÇÕES(FEX
17220101000-COTA PARTE DO ICM
17220 102000 - COTA PARTE DO IPVI
17220103000- ICMS - FUNDAP
17220104000- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃ(
17220199001 - TRANSF. RECURSOS P/ REC. NASCENTES
17220199006- COTA-PARTE ROYALTIES LEI ESTADUAL N°8.308/06 ART.:
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
17500000001- TRANSFERENCIAS DE PESSOAS - PRONAF VIDA
17619900001 - TRANSF. CONV. - POSTO CORREIO,'
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÂ(
17629900001 - TRANSFERÊNCIA SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR
19113800000- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPT
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSE DE BENS IMÓVEIS - ITB
19114000000- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - IS
19119900000- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO
19131100000- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE 1FF
19131300000- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IS
19189900000- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA
19191000001- MULTA PELO ATRASO DE PAGTO DE CONTA (SAAI
19191000002- MULTAS POR VIOLAÇÃO DE LACRE (SAAE
19191000003 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DE BY-PASS (SAAE
19191000004- MULTAS POR OUTRAS INFRAÇÕES (SAAE;
19199900000 - OUTRAS MULTAS
19210500001 - MATERIAL E OUTRAS INDENIZAÇOES (SAAE
192 10500002 - MAO-DE-OBRA UTILIZADA (SAAE)
19210500003 - RESTITIJIÇOES DE VALE TRANSPORTE (SAAE
19229900001 - RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES
)000045 27.000,00
3000046 1.762.000,00
3000047 330.000,00
3000054 120.000,00
3000055 340.000,00
3000070 872.000,00
3000071 10.000,00
3000072 485.272,00
)000073 95.230.00
)000074 187.000,00
)000075 1.000,00
3000076 3.000,00
)000077 100.000,00
3000078 30.000,00
3000079 400.000,00
3000080 200.000,00
3000081 14.960.000,00
3000082 2.200.000.00
3000083 1.400.000,00
3000084 800.000,00
3000085 50.000,00
)000086 1.800.000,00
3000095 12.600.000,00
3000096 10.000,00
3000097 48.000,00
3000098 500.000,00
3000099 50.000,00
3000100 30.000,00
3000101 1.100,00
3000102 1.100,00
3000103 5.000,00
3000104 75.000,00
1000105 2.500,00
3000106 20.000,00
3000002 11.500,00
3000010 1.000,00
3000011 4.000,00
3000012 1.000,00
3000107 20.000,00
3000013 1.000,00
)000014 2.000,00
3000015 3.000,00
3000108 110.000,00
3000109 41.000,00
EM. Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 2 of 5 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO 1
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ficha Valor
ORÇAMENTO FISCAL
19310103000- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTE 3000110 100,00
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPT 0000111 500.000.00
19311300000- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - IS 3000112 30.000,00
19319900001 - DIVIDA ATIVA AGUA E ESGOTO (SAAE )000016 10.000,00
19319900999- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTO 3000113 50.000,00
19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITA 3000114 30.000,00
19909900000- OUTRAS RECEITAS 3000115 20.000,00
19909900000- OUTRAS RECEITAS 3000017 10.000,00
21149900000-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 3000116 1.000,00
22190000001- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS USADOS (SAAE) 3000018 20.000,00
24219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3000117 335.000,00
24239900001 - TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA O SAAE 3000019 200.000,00
24710200999- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃC 3000118 2.036.000,00
24720200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃC 3000119 1.009.000,00
24729900999- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 3000120 335.000,00
Subtotal: 72.976.410,60
97210102000- DEDUÇAO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRC )000121 (2.900.000,00)
97210105000- DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITE )000122 (4.400.00)
97213600000- DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N 87/9 3000123 (37.400.00)
97220101000- DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICNI 3000124 (2.992.000,00)
97220102000- DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - iPV 3000125 (440.000.00)
97220103000- DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDA] 3000126 (280.000,00)
97220104000-DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - )000I27 (160.000,00)
Subtotal: (6.813.800,00)
Total da Receita: 66.162.610,60
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MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição Ficha Valor
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
13250103000- RECEITA DE REMUN. DE DER BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE 3000021 11.000,00
13250110000- RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS )000023 11.000,00
13250199004- REM.REC.VINC/SUS UNIAO )000026 55.000,00
13250199005- REM.DEP.REC.VINCIFUNDO MUNIC.SAÚDE 3000027 14.000,00
13250199006- REM.REC.VINC./SAÚDE TRANSF. ESTADC 3000028 29.000,00
13250199010- RECEITA REM. DEPOSITOS FNAS )000031 11.000,00
13250199012- RECEITA REM. DE REC. FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAI 3000032 20.000.00
13250199013- REM.REC.VINC./SAÚDE TRANSF. FNS 3000033 1.000,00
17213311001 - SAÚDE BUCAL - SB 3000048 267.600,00
17213311002- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAI 3000049 671.094,00
17213311003- ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC 3000050 901.550,00
17213311004- ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NAS )000051 240.000,00
17213311005- ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAC 3000052 700.000,00
17213311006- ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF PAB VAR PS 3000053 855.600,00
17213313001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS 3000056 120.000,00
17213313002- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SAN1TAR1, 3000057 17.000,00
17213314001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC( )000058 153.000,00
17213400001 - TRANSF. PISO BÁSICO FIXO 3000059 73.600,00
17213400002- TRANSF. BPC-BENEFICIO DE PRESTACAO CONT. NAESCOL/ 3000060 3.000,00
17213400005- TRANSF. iNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAI 3000062 21.120,00
17213400008- TRANSF. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PBV 3000065 28.150,00
17213400009- TRANSF. PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC 3000066 10.730,00
17213400010- TRANSF. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE/PSE - PFMC )000067 102.400,00
17213400011 - TRANSF. PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PVM( )000068 52.000.00
17213400012- TRANSF. ACESSUAS - PMBG FMAS 3000069 119.850,00
17213400013 - TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBI )000061 98.000,00
17213400014- TRANSF. PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1- PAC 3000063 40.515,40
17213400015 - TR.ANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE - PBVII 3000064 52.000,00
17229999003 - TRANSF. PISO BÁSICO - PROGRAMA INCLUIR 3000087 54.000,00
17229999004 - TRANSF. PISO BÁSICO FIXO (ESTADUAL) - PBF - CRAS 3000088 75.600,00
17229999005 - TRANSF. BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL )000089 40.000,00
17229999006- TRANF. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDiVIDUOS - PAEI 3000090 54.000,00
17229999007- TRANSF. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MSE (ESTADUAL )000091 26.400,00
17229999008 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC 1 (ESTADUAL )000092 60.000,00
17229999009- TRANSF. DE RECURSOS DO FUNCOP 3000093 300.000,00
17229999010- DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SAÚDE - PECAPS )000094 391.000,00
Subtotal: 5.680.209,40
Total da Receita: 5.680.209,40
Total Intra-Orçamentário 0,00
Total Liquido: 71.842.820,00
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Descrição
ADONIAS • IDA VA
TO MUNIC 1 O MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
Ficha Valor
d-.,I,. D.hl,,.,, [Ç/ Page 5 of 5 E&L Produções de Software LTDA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças-sEAFI
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN
METAS BIMESTRAL DE
ARRECADAÇÃO
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n240- centro 1 CEP 29730-000 1 cNPJ 27.165737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
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METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 20 Bimestre 3°Bimestre 40 Bimestre 50 Bimestre 60 Bimestre
11120200000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1.200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
11120431000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO 800.000,00 133.333,34 133.333,34 133.333,34 133.333,34 133.333,32 133.333,32
11120434000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 150.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
11120800000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAl 600.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
5 SOBRE IMÓVEIS
11130501000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 2.300.000,00 383.333,34 383.333,34 383.333,34 383.333 .34 383.333,32 383.333,32
11219900000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 250.000,00 41.666,66 41.666,66 41.666,66 41.666,66 41.666,68 41.666,68
11221201000 EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
11222100000 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
11222800000 TAXA DE CEMITÉRIOS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
11229000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
11229900000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
11300200000 CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
11300300000 CONTRIB. DE MELHORIA P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
11309900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
12300000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 900.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
13110000001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3 .333,34 3.333,32 3.333,32
13140000000 LAUDÊMIO 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
13220000000 DIVIDENDOS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
13250101000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 22.000,00 3.666,66 3.666,66 3.666,66 3.666,66 3.666,68 3.666,68
13250102000 RECEITA DE REMUN. DE DE?. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 13.000,00 2.166,66 2.166,66 2.166,66 2.166,66 2.166,68 2.166,68
13250103000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE S 11.000,00 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,32 1.833,32
AÚDE
13250105000 RECEITA DE REMUN. DE DER BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DER BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 11.000,00 1.833,26 1.833,26 1.833,26 1.833,26 1.833,48 1.833,48
13250152000 REC.DEREMUN, DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUC 28.000,00 4.666,66 4.666,66 4.666,66 4.666,66 4.666,68 4.666,68
AÇÃO)
13250199003 REM.DEP.REC.VINC/TRANSF. FNDE 11.000,00 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,32 1.833,32
13250199004 REM.REC.VINC/SUS UNIAO 55.000,00 9.166,66 9.166,66 9.166,66 9.166,66 9.166,68 9.166,68
13250 199005 REM.DEP.REC.VINC/FUNDO MUNIC.SAÚDE 14.000,00 2.333,34 2.333,34 2.333,34 2.333,34 2.333,32 2.333,32
13250199006 REM.REC.VINC./SAÚDE TRANSF. ESTADO 29.000,00 4.833,34 4.833,34 4.833,34 4.833,34 4.833,32 4.833,32
13250199008 REMUNERAÇÃO DE DEP.VINC./FUEFUM 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
13250199009 REMUNERAÇÃO DE DER VINC. FIA 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
13250199010 RECEITA REM. DEPOSITOS FNAS 11.000,00 1.833,26 1.833,26 1.833,26 1.833,26 1.833,48 1.833,48
13250199012 RECEITAREM. DE REC. FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
13250199013 REM.REC.VINCJSAÚDE TRANSF. FNS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
13250199999 RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ADOS
13250201001 RECEITA D REM. DE DER POUPANÇA (SAAE) 40.000,00 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,68 6.666,68
13250201999 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
13250299999 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 800.000,00 133.333,34 133.333,34 133.333,34 133.333,34 133.333,32 133.333,32
13400200000 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - DEMAIS EMPRESAS 200.000,00 33.333,34 33.333,34 33.333,34 33.333,34 33.333,32 33.333,32
1 f t,,hj/uj,de Pública Eletrônica [Si Page 1 of 5 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre
13400300000 EXPLORAÇAO DE RECURSOS MINERAIS 150.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
16000599000 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 1.100,00 183,34 183,34 183,34 183,34 183,32 183,32
16001302000 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 120.008,60 20.001,44 20.001,44 20.001,44 20.001,44 20.001,42 20.001,42
1600 139900 1 EXPEDIÇÃO DE 2° VIA DE CONTA (SAAE) 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
16001399999 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
16004100001 TARIFA DE ÁGUA (SAAE) 3.153.500,00 525.583,34 525.583,34 525.583,34 525.583,34 525.583,32 525.583,32
16004200001 TARIFA DE ESGOTO (SARE) 1.489.000,00 248.166,66 248.166,66 248.166,66 248.166,66 248.166,68 248.166,68
16004800001 RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SARE) 25.000,00 4. 166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,68 4.166,68
16009900001 LIGAÇÃO DE ÁGUA (SARE) 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
16009900002 LIGAÇÃO DE ESGOTO (SARE) 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
16009900003 CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETRO (SAAE) 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
17210102000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 14.500.000,00 2.416.666,66 2.416.666,66 2.416.666,66 2.416.666,66 2.416.666,68 2.416.666,68
17210105000 COTA-PARTE IMPOSTO SI PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 22.000,00 3.666,68 3.666,68 3.666,68 3.666,68 3.666,65 3.666,63
17212211000 COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICOS 350.000,00 58.333,34 58.333,34 58.333,34 58.333,34 58.333,32 58.333,32
17212220000 COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS 27.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
17212250000 COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50 1.762.000,00 293.666,66 293.666,66 293.666,66 293.666,66 293.666,68 293.666,68
17212270000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 330.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
17213311001 SAÚDE BUCAL - SB 267.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00
17213311002 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 671.094,00 111.849,00 111.849,00 111.849,00 111.849,00 111.849,00 111.849,00
17213311003 ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 901.550,00 150.258,34 150.258,34 150.258,34 150.258,34 150.258,32 150.258,32
17213311004 ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF 240.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
17213311005 ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMA 700.000,00 116.666,66 116.666,66 116.666,66 116.666,66 116.666,68 116.666,68
Q
17213311006 ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF PAB VAR PSF 855.600,00 142.600,00 142.600,00 142.600,00 142.600,00 142.600,00 142.600,00
17213311007 ATENÇÃO BÁSICA - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
17213312000 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 340.000,00 56.666,66 56.666,66 56.666,66 56.666,66 56.666,68 56.666,68
17213313001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PF 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
VPS
17213313002 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA 17.000,00 2.833,34 2.833,34 2.833,34 2.833,34 2.833,32 2.833,32
17213314001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICO 153.000,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00
17213400001 TRANSF. PISO BÁSICO FIXO 73.600,00 12.266,66 12.266,66 12.266,66 12.266,66 12.266,68 12.266,68
17213400002 TRANSE BPC-BENEFICIO DE PRESTACAO CONT. NA ESCOLA 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
17213400005 TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- SISTEMA ÚNICO DAASSISTÊN 21.120,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00
CIA SOCIAL - IGDSUAS
17213400008 TRANSF. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PBV 1 28.150,00 4.691,66 4.691,66 4.691,66 4.691,66 4.691,68 4.691,68
17213400009 TRANSF. PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC 10.730,00 1.788,34 1.788,34 1.788,34 1.788,34 1.788,32 1.788,32
17213400010 TRANSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE/PSE - PFMC 102.400,00 17.066,66 17.066,66 17.066,66 17.066,66 17.066,68 17.066,68
17213400011 TRANSF. PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PVMC 52.000,00 8.666,66 8.666.66 8.666,66 8.666,66 8.666,68 8.666,68
17213400012 TRANSF. ACESSUAS - PMBG FMAS 119.850,00 19.975,00 19.975,00 19.975,00 19.975,00 19.975,00 19.975,00
17213400013 TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 98.000,00 16.333,34 16.333,34 16.333,34 16.333,34 16.333,32 16.333,32
IGDPBF
17213400014 TRANSE PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1- PAC 1 40.515,40 6.752,56 6.752,56 6.752,56 6.752,56 6.752,58 6.752,58
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 2 of 5 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2°Bimestre 3°Bimestre 4° Bimestre 5°Bimestre 6°Bimestre
17213400015 TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE - PBVIII 52.000,00 8.666,66 8.666,66 8.666,66 8.666,66 8.666,68 8.666,68
17213501000 TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 872.000,00 145.333,34 145.333,34 145.333,34 145.333,34 145.333,32 145.333,32
17213502000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
DE
17213503000 TRANSE DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNA 485.272,00 80.878,66 80.878,66 80.878,66 80.878,66 80.878,68 80.878,68
E
17213504000 TRANSE DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE 95.230,00 15.871,66 15.871,66 15.871,66 15.871,66 15.871,68 15.871,68
17213600000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 187.000,00 31.166,68 31.166,68 31.166,68 31.166,68 31.166,64 31.166,64
17213700000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
17219900004 COTA PARTE CIDE 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
17219900005 COMP. FINANCEIRA ESF.EXP. -CEX 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68
17219900009 TRANSE UNIAO PROG. AÇÃO CONTINUADA 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
17219900010 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 400.000,00 66.666,66 66.666,66 66.666,66 66.666,66 66.666,68 66.666,68
17219900011 TRANSF. FUNDO FOMENTO EXPORTAÇÕES(FEX) 200.000,00 33.333.34 33.333.34 33.333,34 33.333,34 33.333,32 33.333,32
17220101000 COTA PARTE DO ICMS 14.960.000,00 2.493.333,34 2.493.333,34 2.493.333,34 2.493.333,34 2.493.333,32 2.493.333,32
17220102000 COTA PARTE DO IPVA 2.200.000,00 366.666,68 366.666,68 366.666,68 366.666,68 366.666,64 366.666,64
17220103000 ICMS - FUNDAP 1.400.000,00 233.333,34 233.333,34 233.333,34 233.333,34 233.333,32 233.333,32
17220104000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 800.000,00 133.333,34 133.333,34 133.333,34 133.333,34 133.333,32 133.333,32
17220199001 TRANSF. RECURSOS P/ REC. NASCENTES 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
17220199006 COTA-PARTE ROYALTIES LEI ESTADUAL N° 8.308/06 ART. 20 1.800.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
17229999003 TRANSE PISO BÁSICO - PROGRAMA INCLUIR 54.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
17229999004 TRANSF. PISO BÁSICO FIXO (ESTADUAL) - PBF - CRAS 75.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00
17229999005 TRANSF. BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL) 40.000,00 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,68 6.666,68
17229999006 TRANF. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E ENDÍVIDUOS - 54.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
PAEFI
17229999007 TRANSF. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MSE (ESTADUAL) 26.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00
17229999008 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC 1 (ESTADUAL) 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
17229999009 TRANSE DE RECURSOS DO FUNCOP 300.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
17229999010 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SAÚDE - PECAPS 391.000,00 65.166,66 65.166,66 65.166,66 65.166,66 65.166,68 65.166,68
17240100000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 12.600.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00
17500000001 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS - PRONAF VIDA 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
17619900001 TRANSF. CONV - POSTO CORREIOS 48.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
17620200000 TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO 500.000,00 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,32 83.333,32
17629900001 TRANSFERÊNCIA SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
19113800000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPT 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
U
19113900000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. ATRANSF DE BENS [MÓVEIS - ITBI 1.100,00 183,34 183,34 183,34 183,34 183,32 183,32
19114000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 1.100,00 183,34 183,34 183,34 183,34 183,32 183,32
19119900000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32
19131100000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU 75.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
19131300000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VIDAATIVA SOBRE ISS 2.500,00 416,66 416,66 416,66 416,66 416,68 416,68
19189900000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
P,. T. Co,,tahil idade Pública Eletrônica [SI Page 3 of 5 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre
19191000001 MULTA PELO ATRASO DE PAGTO DE CONTA (SAAE) 11.500,00 1.916,66 1.916,66 1.916,66 1.916,66 1.916,68 1.916,68
19191000002 MULTAS POR VIOLAÇÃO DE LACRE (SAAE) 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
19191000003 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DE BY-PASS (SAAE) 4.000,00 666,66 666,66 666,66 666,66 666,68 666,68
19191000004 MULTAS POR OUTRAS INFRAÇÕES (SAAE) 1.000,00 166,66 166.66 166,66 166,66 166,68 166,68
19199900000 OUTRAS MULTAS 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
19210500001 MATERIAL E OUTRAS INDENIZAÇOES (SAAE) 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
19210500002 MAO-DE-OBRAUTILI.ZADA(SA.AE) 2.000,00 33334 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32
19210500003 RESTITUIÇOES DE VALE TRANSPORTE (SAAE) 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
19229900001 RESTITUIÇÕESDEEXERCÍCIOSANTERIORES 110.000,00 18.333,34 18.333,34 18.333,34 18.333,34 18.333,32 18.333,32
19229900999 OUTRAS RESTITUIÇÕES 41.000,00 6.833,32 6.833,32 6.833,32 6.833,32 6.833,36 6.833,36
19310103000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68
19311100000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU 500.000,00 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,32 83.333,32
19311300000 RECEITADA DIVIDA ATIVADO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
19319900001 DIVIDA ATIVAAGUA E ESGOTO (SAAE) 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68
19319900999 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32
19329900999 REC. DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
19909900000 OUTRAS RECEITAS 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
21149900000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRA11JAIS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68
22190000001 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS USADOS (SAAE) 20.000,00 3.333,34 3.333.34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32
24219900999 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 335.000,00 55.833,34 55.833,34 55.833,34 55.833,34 55.833,32 55.833,32
24239900001 TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA OSAAE 200.000,00 33.333,34 33.333.34 33.333,34 33.333,34 33.333,32 33.333,32
24710200999 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇ 2.036.000,00 339.333.34 339.333,34 339.333,34 339.333,34 339.333,32 339.333,32
ÃO
24720200000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS APROG. EDUCAÇ 1.009.000,00 168.166,66 168.166,66 168.166,66 168.166,66 168.166,68 168.166,68
ÃO
24729900999 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 335.000,00 55.833,34 55.833,34 55.833,34 55.833,34 55.833,32 55.833,32
97210102000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (2.900.000.00) (483.333,34) (483.333,34) (483.333,34) (483.333,34) (483.333,32) (483.333.32)
97210105000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES - ITR (4.400,00) (733,34) (733,34) (733,34) (733,34) (733,32) (733,32)
97213600000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L. (37.400,00) (6.233,34) (6.233,34) (6.233,34) (6.233,34) (6.233,32) (6.233.32)
C. N°87/96
97220101000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (2.992.000,00) (498.666.66) (498.666,66) (498.666,66) (498.666,66) (498.666,68) (498.666.68)
97220102000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (440.000,00) (73.333,34) (73.333,34) (73.333,34) (73.333,34) (73.333,32) (73.333,32)
97220103000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP (280.000,00) (46.666,66) (46.666.66) (46.666,66) (46.666,66) (46.666,68) (46.666,68)
97220104000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (160.000,00) (26.666,66) (26.666,66) (26.666.66) (26.666,66) (26.666,68) (26.666,68)
Total Geral: 71.842.820,00 11.973.803,18 11.973.803,18 11.973.803,18 11.973.803,18 11.973.803,65 11.973.803,63
Total Intra-Orçamentário 0,00
Total Líquido: 71.842.820,00
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MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.737/0001-10
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014
í
Código Descrição 4° Bimestre 50 Bimestre Orçado 1° Bimestre 20 Bimestre 60 Bimestre 30 Bimestre
dt Silva
Swetãnode' ÇdS
Polana n°001!
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 5 of5 E&L Produções de Software LIDA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças-SEAFI
Coordenadoria de Planejamento —COPLAN
DEMONSTRATIVO DA
RECEITA CORRENTE
Ár LÍQUIDA
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br