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norma nº 2794/2013

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 2794 / 2013
Date 2013-12-19
EmentaDISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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PREFEITURA DE 
• a enixo - - - - - - - - - 
Rua Francisco Ferreira, n0 40 
Centro - Baixo Guandu - Espírito Santo 
CEP 29.730-000 - Tel/Fax: (27) 3732-8900 
CNPJ 27.165.737/0001-10 
www.pmbg.es.gov.br lãumnuu 
GOVERNO DO POVO 
LEI N.2 2.794/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 
"DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA DO 
EXERCÍCIO DE 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a 
Câmara Municipal de Baixo Guandu - ES APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei: 
Art. 12 O Orçamento Anual do Município de Baixo Guandu para o exercício de 
2014, detalhado nos Anexos integrantes desta Lei, estima a receita em R$ 71.842.820,00 
(setenta e um milhões, oitocentos e quarenta dois mil, oitocentos e vinte reais). 
Art. 22 A receita será realizada mediante arrecadação de tributos e outras receita 
na forma da legislação em vigor, observado o seguinte desdobramento: 
RECEITA EM R$ EM R$ 
RECEITAS CORRENTES 74.720.620,00 
1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA 6.610.000,00 
1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 900.000,00 
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL 1.616.000,00 
1.4 - RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS 4.834.608,60 
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 59.780.711,40 
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 979.300,00 
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (6.813.800,00) 
PREFEITURA DE 
, 8R1X8 
GURNOU 
GOVERNO DO POVO 
Rua Francisco Ferreira, n040 
Centro - Baixo Guandu - Espírito Santo 
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DEDUÇÃO PARA O FUNDEB (6.813.800,00) 
RECEITAS DE CAPITAL 3.936.000,00 
2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.000,00 
2.2 -ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00 
2.3—AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.915.000,00 
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 71.842.820,00 
Art. 3° A despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos 
quadros anexos, distribuídos por funções, sub funções, programas, subprogramas, projetos, 
atividades e categorias econômicas, com o seguinte desdobramento: 
- CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
001 - CÂMARA 2.650.000,00 
010—GABINETE DO PREFEITO 1.602.200,00 
020— SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE 183.600,00 
030 — SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 382.000,00 
040—SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.713.200,00 
050 — SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 282.200,00 
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2.434.300,00 
070 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 6.032.500,00 
080— SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 26.203.130,00 
090 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.255.969,73 ( 
C. 
PREFEITURA DE 
BRIXO 
GURNDU 
GOVERNO DO POVO 
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100 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 12.906.998,87 
110— SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS 
HUMANOS E HABITAÇÃO 
3.446.021,40 
120 — SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.654.800,00 
130 — SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.590.900,00 
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 958.000,00 
150—SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 550.000,00 
160 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 4.997.000,00 
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000100 
II— CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
FUNÇÕES R$ 
01—LEGISLATIVA 2.650.000,00 
04 - ADMINISTRAÇÃO 7.407.100,00 
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 126.000,00 
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.335.921,40 
10 - SAÚDE 12.906.998.87 
11 - TRABALHO 27.400,00 
12 - EDUCAÇÃO 26.203.130,00 
13 - CULTURA 550.000,00 
15 - URBANISMO 6.032.500,00 
PREFEITURA DE 
& il 8R1X8 
V$ GURNOU 
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GOVERNO DO POVO 
16— HABITAÇÃO 110.100,00 
17— SANEAMENTO 4.997.000,00 
18 - GESTÃO AMBIENTAL 1.590.900,00 
20—AGRICULTURA 1.654.800,00 
22 - INDÚSTRIA 160.000,00 
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 136.000,00 
24— COMUNICAÇÕES 382.000,00 
26 - TRANSPORTE 1.000,00 
27 - DESPORTO E LAZER 1.255.969,73 
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.316.000,00 
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 71.842.820,00 
III - CLASSIFICAÇÃO POR SUBFUNÇÕES DE GOVERNO 
SUBFUNÇÕES EM R$ 
031—AÇÃO LEGISLATIVA 2.650.000,00 
121 — PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 105.000,00 
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.450.740,73 
124—CONTROLE INTERNO 229.600,00 
126 — TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 329.000,00 
128—FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 545.000,00 
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PREFEITURA DE 
• a enixo - - - - - 
Rua Francisco Ferreira, n11 40 
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GOVERNO DO POVO 
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 212.000,00 
182 - DEFESA CIVIL 52.000,00 
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 74.000,00 
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 547.350,00 
244— ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.811.198,40 
301 - ATENÇÃO BÁSICA 7.337.204,00 
303 — SUPORTE PROFILÁTCO E TERAPÊUTICO 923.000,00 
304 —VIGILÂNCIA SANITÁRIA 784.000,00 
305—VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 68.574,87 
306—ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.100,00 
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 21.000,00 
333 - EMPREGABILIDADE 27.400,00 
361 - ENSINO FUNDAMENTAL 14.883.382,00 
364 - ENSINO SUPERIOR 6.000,00 
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 6.813.570,00 
366— EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 126.140,00 
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 225.060,00 
368 - EDUCAÇÃO BÁSICA 110.000,00 
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 114.000,00 
392 - DIFUSÃO CULTURAL 199.200,00 
451— INFRAESTRUTURA URBANA 5.400.200,00 
482 - HABITAÇÃO URBANA 110.100,00 
541— PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 749.000,00 
PREFEITURA DE 
• im 8R1X8 - - - - - - - - - 
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GOVERNO DO POVO 
542 - CONTROLE AMBIENTAL 33.000,00 
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 262.000,00 
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 38.000,00 
602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 84.000,00 
605 —ABASTECIMENTO 19.000,00 
606— EXTENSÃO RURAL 166.000,00 
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL 160.000,00 
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 1.000,00 
692 - COMERCIALIZAÇÃO 6.000,00 
695 —TURISMO 129.000,00 
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 190.000,00 
813 - LAZER 560.000,00 
843 —SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 340.000,00 
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 946.000,00 
999— RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 
IV - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO 
PROGRAMA EM R$ 
0001—DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA 
AÇÃO LEGISLATIVA 
2.650.000,00 
0006— GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL 552.000,00 
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PREFEITURA DE enixo 
GURNOU 
GOVERNO DO POVO 
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Centro - Baixo Guandu - Espírito Santo 
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0007— DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO 52.000,00 
0011 - ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA 229.600,00 
0031— GESTÃO ADMINISTRATIVA 380.600,00 
0032 - ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL 
370.000,00 
0036—ASSESSORAMENTO E APOIO INSTITUCIONAL AO GABINETE DO 
PREFEITO 
183.600,00 
0041— COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE 382.000,00 
0046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.025.300,00 
0047 - PROCON EM AÇÃO 123.6000 00 
0051— INOVAÇÃO NA GESTÃO FINANCEIRA COM JUSTIÇA TRIBUTÁRIA 794.900,00 
0056 - ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO MUNICÍPIO 572.000,00 
0057 —TRABALHANDO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 740.000,00 
0061 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 249.600,00 
0066 - AMPLIAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA 225.800,00 
0071—PLANEJANDO COM ÉTICA E EFICIÊNCIA 273.200,00 
0076 -PLANEJANDO E CRIANDO NOVOS CAMINHOS 9.000,00 
0081—TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE BAIXO GUANDU 2.434.300,00 
0086— DESENVOLVIMENTO URBANO ESTRATÉGICO E SUSTENTÁVEL DA 
CIDADE 
6.032.500,00 
0091 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E VALORIZAÇÃO 26.203.130,00 
PREFEITURA DE 
4 enixo 
GURNDU 
GOVERNO DO POVO 
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Centro - Baixo Guandu - Espírito Santo 
CEP 29.730-000 - Tel/Fax: (27) 3732-8900 
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0096—PRODEL—PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E 
LAZER 
1.255.969,73 
0100 - SAÚDE E SOCIEDADE 12.044.624,00 
0106 — VIGILÂNCIA EM SAÚDE 862.374,87 
0111 - DIGNIDADE, CIDADANIA E EQUIDADE SOCIAL 2.926.071,40 
0112 - HABITAÇÃO COM DIGNIDADE PARA TODOS 110.100,00 
0113— APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
409.850,00 
0116— PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 1.362.800,00 
0117 — COMÉRCIO E AGRONEGÓCIO 160.000,00 
0121—TRABALHANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CAMPO 132.000,00 
0126 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.590.900,00 
0131— BAIXO GUANDU EMPREENDEDOR 619.000,00 
0132 - CIDADE DIGITAL 210.000,00 
0136—TURISMO SUSTENTÁVEL 129.000,00 
0141 - RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE BAIXO 
GUANDU 
550.000,00 
0190— ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGAUA E ESGOTO - 
SAAE 
2.634.464,00 
0191 - SISTEMA DE COLETA DE ÁGUA DO SAAE 2.200.705,00 
0192 - SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO DO SAAE 161.831,00 
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PREFEITURA DE enixo 
GURNDU 
GOVERNO DO POVO 
Rua Francisco Ferreira, n°40 
Centro - Baixo Guandu - Espírito Santo 
CEP 29,730-000 - Tel/Fax: (27) 3732-8900 
CNPJ 27.165.737/0001-10 
www.pmbg.es.gov.br 
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.000.000,00 
V - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA 
EM R$ 
DESPESAS CORRENTES 58.766.095,38 
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.116.391,51 
3.2 -JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 43.000,00 
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.606.703,87 
DESPESAS DE CAPITAL 12.076.724,62 
4.4 - INVESTIMENTOS 11.766.724,62 
4.6—AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 310.000,00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 
Art. 40 Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para 
manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita nos termos do Título VI, 
Capítulo 1 da Lei Federal N2 4.320, de 17 de março de 1964. 
Art. 50 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares 
no inferiores ao limite de 50% (cinquenta por cento) sobre o total de despesa fixada nesta Lei, 
para reforço de dotações orçamentárias consignadas, para si e sua Autarquia, bem como para 
o Legislativo Municipal, utilizando como fontes de recursos àquelas definidas no parágrafo 1 
do artigo 43 da Lei Federal N.2 4.320, de 17 de março de 1964, conforme disposto no 
parágrafo 62 do artigo 22 da Lei 2.760, de 23 de julho de 2013 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
Art. 6° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações 
de créditos internas e externas até os limites estabelecidos na legislação em vigor, para 
financiar os investimentos previstos nesta Lei, bem como a Autarquia do Município. 
e 
ADONIAS DA SILVA 
PREFEITURA DE 
BRIXEI 
GURNDU 
GOVERNO DO POVO 
Rua Francisco Ferreira n°40 
Centro - Baixo Guandu - Espírito Santo 
CEP 29.730-000 - Tel/Fax: (27) 3732-8900 
CNPJ 27.165.737/0001-10 
www.pmbg.es.gOV.br 
Art. 7° Fica o Poder Executivo autorizado a realizar movimentação de dotação 
através de Portaria, de acordo com o art. 24 da lei 2.760/2013 de 23 de julho de 2013. 
Art. 8° As alterações do Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD exigirão 
autorização Legislativa somente nos níveis de modalidade de aplicação e categoria econômica. 
Parágrafo Único. A regra estabelecida no caput deste artigo não se aplica às 
mudanças necessárias em função de elemento de despesa, desde que este pertença ao 
mesmo grupo de despesa, categoria econômica, projeto/atividade/operação especial e 
unidade orçamentária. 
Art. 90 Os valores constantes desta Lei serão atualizados quando de sua sanção 
pelos índices estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. 
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir de 
01 de janeiro de 2014. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos dezenove dias do mês de dezembro de 
2013. 
NET 
Registrada e publicada em 
19 de dezembro de 2013. 
Secretário Municipa 'e Administração e Finanças 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento —COPLAN 
ORÇAMENTO 2014 
1° PARTE 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira nS 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
SUMÁRIO GERAL 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MIJNICLPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Receita Valor Total Despesa Total 
10000000000 RECEITAS CORRENTES 74.720.620,00 01 Legislativa 2.650.000,00 
11000000000 RECEITA TRIBUTARIA 6.610.000,00 02 Judiciária 
12000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 900.000,00 03 Essencial à Justiça 
13000000000 RECEITA PATRIMONIAL, 
14000000000 RECEITAAGROPECUÁRIA 
1.616.000,00 04 Administração 
05 Defesa Nacional 
7.407.100,00 
15000000000 RECEITA INDUSTRIAL 06 Segurança Pública 126.000,00 
16000000000 RECEITA DE SERVIÇOS 4.834.608,60 07 Relações Exteriores 
17000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 59.780.711,40 08 Assistência Social 3.335.921,40 
19000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 979.300,00 09 Previdência Social 
20000000000 RECEITAS DE CAPITAL 3.936.000,00 lO Saúde 12.906.998,87 
21000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.000,00 11 Trabalho 27.400,00 
22000000000 ALIENAÇÃO DE BENS 20.000.00 12 Educação 26.203.130,00 
23000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 13 Cultura 550.000,00 
24000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.915.000,00 14 Direitos da Cidadania 
25000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 15 Urbanismo 6.032.500,00 
70000000000 RECEITAS CORRENTES. OPERAÇÕES INTRAORÇA 16 Habitação 110.100,00 
71000000000 RECEITA TRIBUTARIA- OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN 17 Saneamento 4.997.000,00 
72000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES II'4TRAOR 18 Gestão Ambiental 1.590.900,00 
73000000000 RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAME 19 Ciência e Tecnologia 
74000000000 RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 20 Agricultura 1.654.800,00 
75000000000 RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENT 21 Organização Agrária 
76000000000 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN 22 Indústria 160.000,00 
79000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAO 23 Comércio e Serviços 136.000,00 
80000000000 RECEITAS DE CAPITAL— INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 24 Comunicações 382.000,00 
82000000000 ALIENAÇÃO DE BENS 25 Energia 
83000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 26 Transporte 1.000,00 
84000000000 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 27 Desporto e Lazer 1.255.969,73 
85000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 28 Encargos especiais 1.316.000,00 
90000000000 DEDUÇÃODA RECEITA CORRENTE (6.813.800,00) 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 
92000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 
97000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA (6.813.800,00) 
Total da Receita Orçamentária 71.842.820,00 Total da Despesa Orçamentária 71.842.820,00 
Total da Receita Intra-Orçamentária Total da Despesa Intra-Orçamentária 
Total da Receita Liquida 71.842.820,00 Total da Despesa Líquida 71.842.820,00 
- 
- Monia "iTiiIj a Silva 
. 
Secretáno de Adm e E 
Potatian°00112013 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças-sEAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
TABELA EXPLICATIVA DA 
EVOLUÇÃO 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 3732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
E&f. Contabilidade Pública L?letrónaJ o Page / of 1 
Pre4 pai 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO 
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA 
Lei N° 4320/64 - Artigo 22 - Inciso 3 - Alíneas A, B, C, D, E ,F 
RECEITA 
CLASSIFICAÇÃO RECEITA ARRECADADA RECEITA PREVISTA 
2010 2011 2012 2013 2014 
RECEITAS CORRENTES 49.272.545,17 57496.747,53 63.027.363,78 66.395.500,00 74.720.620,00 
RECEITA TRIBUTARIA 2.397.853,22 3,096.068,02 4.954.427,13 7.006.200,00 6.610.000,00 
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.880.938,97 1.990.773,20 984.599,34 100.000,00 900.000,00 
RECEITA PATRIMONIAL 405.655,11 733,414,33 542.396,15 1.421.500,00 1.616.000,00 
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECEITA DE SERVIÇOS 3.461.267,29 3.437.901,11 3,632.593,93 3.694.500,00 4.834.608,60 
\NSFERÊNCIAS CORRENTES 40,769,339,21 47.773.797,43 51.701.058,07 53.718.800,00 59.780.711,40 
,.,rRAs RECEITAS CORRENTES 357,491,37 464,793,44 1.212.289,16 454.500,00 979.300,00 
RECEITAS DE CAPITAL 3.756.423,24 2.529,393,84 5.218.754,50 775.000,00 3.936.000,00 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 57.600,00 97.500,00 15,000,00 20.000,00 
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3,756.423,24 2.471.793,84 5.121.254,50 760,000,00 3.915.000,00 
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECEITA TRIBUTARIA- OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇCJES INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECEITAS DE CAPITAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE -4.924.132,93 -5,883,162,52 -5.963.588,59 -6,098,960,00 -6,813.800,00 
')ÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DEDUÇÃO DA RECEITA DETRANSFERÊNCIA -4924 132,93 -5883.162,52 -5.963 588,59 -6.098,960,00 -6.813.800,00 
TOTAIS 48.104.835,48 54142.978,85 62.282.529,69 61.071.540,00 71.842.820,08 
DESPESA 
CLASSIFICAÇÃO DESPESA REALIZADA DESPESA PREVISTA 
2010 2011 2012 2013 2014 
DESPESAS CORRENTES 43,417.990,09 46.962,749,49 52.236,281,62 50.973.340,00 58,836,095,38 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24,219.737,80 26.558.146,14 31.709,251,39 28,434.080,00 34.116.391,51 
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.198.252,29 20.404.603,35 20.527,030.23 22.539.260,00 24,676,703,87 
DESPESAS DE CAPITAL 4.928.074,18 5.224.001,34 9.929.412,46 9.498.200,00 12,006.724,62 
INVESTIMENTOS 4.225.159,10 3.756.346,30 8.400.092,50 8.483.200,00 11.696.724,62 
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 702.915,08 1,467,655,04 1.529.319,96 1.000.000,00 310.000,00 
RESERVA DOS RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 600.000,00 1,000.000,00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA "! 0,00 0,00 0,00 600,000,00 1,000.000,00 
TOTAIS - ,/" J 48.346.064,27 52.186.750,83 62.165.694,08 61.071.540,01 71.842.820,08 
sr,dMeneQ . da Silva 
secretário • e '.' - FtnanÇa$ E&L Produções de Software LiDA 
Portana n°00112013 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
COMPARATIVO DE FONTE 
DE RECURSO 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 ) 3732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Receita Despesa Diferença 
100000 RECURSOS ORDINARIOS 26.296.328,84 26.296328,84 
110100 MDE 4.802.624,89 4.830.624,89 (28.000,00) 
110200 FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) 5.040.000,00 5.053.200,00 (13.200,00) 
110300 FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) 7.561.000,00 7.580.800,00 (19.800,00) 
110400 MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 28.000.00 28.000,00 
110500 FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇ 13.200,00 13.200,00 
110600 FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONA 19.800,00 19.800,00 
110700 Merenda Escolar PNAEN - EIA 5.292,00 5.292,00 
110700 Merenda Escolar PNAEN - Infantil 211.120,00 211.120,00 
110700 Merenda Escolar PNAEN - Funtamental 268.860,00 268.860,00 
110700 Transferência - PDDE - Ed. Básica 10.000,00 10.000,00 
110700 Quota Parte do Salário Educação 883 .000,00 883.000,00 
110700 Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Médio 12.190.00 12.190,00 
110700 Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Fundamental 77.935,00 77.935,00 
110700 Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Infantil 5.105,00 5.105,00 
110899 CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL 3.545.000,00 3.545.000,00 
120100 RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 5.972.054,87 5.997.054,87 (25.000,00) 
120200 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE) 25.000,00 25.000,00 
120300 RECURSOS DO SUS 63.100,00 63.100,00 
120300 SAÚDE - SUS - MAC - Med. Alta Comp. Ainbul e Hospitalar 340.000,00 340.000,00 
120300 Saúde - SUS - PAB Fixo - Piso de Atenção Básica Fixo 671.094,00 671.094,00 
120300 SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SÚADE - PFVPS 120.000,00 120.000,00 
120300 SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 17.000,00 17.000,00 
120300 SAÚDE - SUS - SAÚDE BUCAL - PABV 267.600,00 267.600,00 
120300 SAÚDE - SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 901.550,00 901.550,00 
120300 SAÚDE - SUS - BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 153.000,00 153.000,00 
120300 SAÚDE - SUS - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 240.000,00 240.000,00 
120300 PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VAR PSF 700.000,00 700.000,00 
120300 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - PAB VAR PSF 855.600,00 855.600,00 
120300 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS - PAB VAR PSF 120.000,00 120.000,00 
129900 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE 23.000,00 23.000,00 
129900 SAÚDE - PECAPS 391.000,00 391.000,00 
130100 Bneficio de Prestação Continuada - BPC 5.000,00 5.000,00 
130100 IGDPBF - Índice de Gestão Descent. - Programa Bolsa Família 100.000,00 100.000,00 
130100 IGDSUAS - Índice de Gestão Descentral. Sistema Único da Asistência 23.120.00 23.120,00 
130100 PAC 1 -Piso de Alta Complexidade 1 42.515,40 42.515,40 
130100 PBF 1- Piso Básico Fixo 75.600,00 75.600,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 o! 2 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Receita Despesa Diferença 
130100 PBV III - Piso Básico Variável - Equipe Volante 54.000,00 54.000,00 
130100 PBV 1 - Serviço de Convência e Fortal. de Vínculos - Projovem Adolescente 30.150,00 30.150,00 
130100 PTMC - Piso de Transição Média Complexidade 12.730,00 12.730,00 
130100 PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade/PSE 104.400.00 104.400,00 
130100 PVMC - Piso Variável de Média Complexidade 54.000,00 54.000,00 
130100 PMBG FMAS - ACESSUAS 121.850,00 121.850,00 
139900 DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.000,00 20.000,00 
139900 Piso Básico Fixo - PBF CRAS (estadual) 75.600,00 75.600,00 
139900 Beneficios Eventuais- FMAS 40.000,00 40.000,00 
139900 Proteção e Atend. Especial. a Famílias e Indivíduos - PAEFI 54.000,00 54.000,00 
139900 Medida Socioeducativa - MSE (estado) 26.400,00 26.400,00 
139900 Piso Alta Complexidade! - PAC 1 (estado) 60.000,00 60.000,00 
139900 Piso Básico Fixo - Programa Incluir 54.000,00 54.000,00 
139900 Transferência de Recursos - FUNCOP 300.000,00 300.000,00 
150199 CONVÊNIO ESTADO GERAL 350.000,00 350.000,00 
150299 CONVÊNIO UNIÃO GERAL 350.000,00 350.000,00 
160100 CIDE 3.000,00 3.000,00 
160200 COSIP 910.000,00 910.000,00 
160400 ROYAITIES DO PETRÓLEO 2.092.000,00 2.092.000,00 
160500 ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 1.822.000,00 1.822.000,00 
199900 OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 425.000,00 425.000,00 
199900 TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS - DNAE 1.000,00 1.000.00 
200000 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.997.000,00 4.997.000,00 
Total Geral: 71.842.820,00 71.842.820,00 0,00 
Total Intra-Orçamentário 0,00 0,00 0,00 
Total Líquido: 71.842.820,00 71.842.820,00 0,00 
Silva 
POøãflô 0 001/2013 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 2of2 E&L Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças-5EAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
RESUMO GERAL DA RECEITA 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- RESUMO GERAL DA RECEITA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 
10000000000 RECEITAS CORRENTES 74.720.620,00 
11000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 6.610.000,00 
11100000000 IMPOSTOS 5.050.000,00 
11120000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 2.750.000,00 
11120200000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1.200.000,00 
11120400000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 950.000,00 
11120431000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND DO TRABALHO 800.000,00 
11120434000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 150.000.00 
11120800000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER. VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOER 600.000,00 
11130000000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 2.300.000,00 
11130500000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 2.300.000,00 
11130501000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 2300.000,00 
11200000000 TAXAS 1.530.000,00 
11210000000 TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 250.000,00 
11219900000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 250.000,00 
11220000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.280.000,00 
11221200000 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 10.000,00 
11221201000 EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS 10.000,00 
11222100000 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 50.000,00 
11222800000 TAXA DE CEMITÉRIOS 10.000,00 
11229000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 10.000,00 
11229900000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.200.000,00 
11300000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 30.000,00 
11300200000 CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE 10.000,00 
11300300000 CONTRIB. DE MELHORIA P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL 10.000,00 
11309900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 10.000,00 
12000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 900.000,00 
12300000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 900.000,00 
13000000000 RECEITA PATRIMONIAL 1.616.000,00 
13100000000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 50.000,00 
13110000000 ALUGUÉIS 20.000,00 
13110000001 ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS 20.000,00 
13140000000 LAUDÉMIO 30.000,00 
13200000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.216.000,00 
13220000000 DIVIDENDOS 10.000,00 
13250000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.206.000,00 
13250 100000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 336.000,00 
13250101000 RECEITA DE REMUN. DE DER BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 22.000,00 
13250102000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 13.000,00 
13250103000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE 11.000,00 
13250105000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS- MDE 30.000,00 
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 11.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 1 of 7 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- RESUMO GERAL DA RECEITA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 
13250152000 REC.DEREMUN. DE DER BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS (EDUCAÇAO) 28.000,00 
13250199000 RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADO 221.000,00 
13250199003 REM.DEP.REC.VINCITRÂNSF. FNDE 11.000,00 
13250199004 REM.REC.VINC/SUS UNIAO 55.000,00 
13250 199005 REM.DEP,REC.VINC/FUNDO MUNIC.SAÚDE 14.000,00 
13250199006 REM.REC.VINC./SAÚDE TRANSE. ESTADO 29.000,00 
13250199008 REMUNERAÇÃO DE DEP.VINCJFUEFUM 20.000,00 
13250199009 REMUNERAÇÃO DE DEP. VINC. FIA 30.000,00 
13250199010 RECEITAREM DEPOSITOS FNAS 11.000,00 
13250199012 RECEITA REM. DE REC. FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL 20.000,00 
13250199013 REM.REC.VINCJSAÚDE TRANSE FNS 1.000,00 
13250199999 RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS vINcu.&r OS 30.000,00 
13250200000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 870.000,00 
13250201000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 70.000,00 
13250201001 RECEITA D REM. DE DEP. POUPANÇA (SAAE) 40.000,00 
13250201999 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 30.000,00 
13250299000 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 800.000,00 
13250299999 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 800.000,00 
13400000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 350.000,00 
13400200000 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - DEMAIS EMPRESAS 200.000,00 
13400300000 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 150.000,00 
16000000000 RECEITA DE SERVIÇOS 4.834.608,60 
16000500000 SERVIÇOS DE SAtIDE 1.100,00 
16000599000 OUTROS SERVIÇOS DE SAI.JDE 1.100,00 
16001300000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 150.008,60 
16001302000 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 120.008,60 
16001399000 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 30.000,00 
16001399001 EXPEDIÇÃO DE 2 VIA DE CONTA (SAAE) 10.000,00 
16001399999 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 20.000,00 
16004100000 SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA 3.153.500,00 
16004100001 TARIFA DE ÁGUA (SAAE) 3.153.500,00 
16004200000 SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS 1.489.000,00 
16004200001 TARIFA DE ESGOTO (SAAE) 1.489.000,00 
16004800000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 25.000,00 
16004800001 RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SAAE) 25.000,00 
16009900000 OUTROS SERVIÇOS 16.000,00 
16009900001 LIGAÇÃO DE ÁGUA (SAAE) 10.000,00 
16009900002 LIGAÇÃO DE ESGOTO (SAAE) 5.000,00 
16009900003 CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETRO (SAAE) 1.000,00 
17000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 59.780.711,40 
17200000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 59.172.711,40 
17210000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 24.361.711,40 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 2 oJ 7 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- RESUMO GERAL DA RECEITA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 
17210100000 
17210102000 
17210105000 
17212200000 
17212211000 
17212220000 
17212250000 
17212270000 
17213300000 
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO Dos MUNICÍPIOS 
COTA-PARTE IMPOSTO SI PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 
TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 
COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICOS 
COTA-PARTE DACOMP. FINANC. DE REC. MINERAIS 
COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L 9478/97 ART. 50 
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS Do SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO AFUNDO 
14.500.000,00 
22.000,00 
350.000,00 
27.000,00 
1.762.000,00 
330.000,00 
14.522.000,00 
2.469.000,00 
4.385.844,00 
17213311000 ATENÇÃO BÁSICA 3.755.844,00 
17213311001 SAÚDE BUCAL - SB 267.600,00 
17213311002 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAS 671.094,00 
17213311003 ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 901.550,00 
17213311004 ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF 240.000,00 
172133 11005 ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 700.000,00 
17213311006 ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - SE PAB VAR PSF 855.600,00 
17213311007 ATENÇÃO BÁSICA - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS 120.000,00 
17213312000 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORJAL E HOSPITALAR 340.000,00 
17213313000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 137.000,00 
17213313001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVP 120.000,00 
17213313002 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA 17.000,00 
17213314000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 153.000,00 
17213314001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICO 153.000,00 
17213400000 TRANSF. DE RECURSOS Do FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 601.365,40 
17213400001 TRANSF. PISO BÁSICO FIXO 73.600,00 
17213400002 TRA74SF. BPC-BENEFICIO DE PRESTACAO CONT. NAESCOLA 3.000,00 
17213400005 TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA soc 21.120,00 
17213400008 TRANSF. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - PBV 1 28.150,00 
17213400009 TRANSF. PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC 10.730,00 
17213400010 TRANSF. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE/PSE - PFMC 102.400,00 
17213400011 TRANSE PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PVMC 52.000,00 
17213400012 TRMJSF. ACESSUAS - PMBG FMAS 119.850,00 
17213400013 TRANSE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGDPFF 98.000,00 
17213400014 TRANSF. PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1- FAC 1 40.515,40 
17213400015 TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE - PBVIII 52.000,00 
17213500000 TRANSF. DE RECURSOS Do FUNDO NAC. Do DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE 1.462.502,00 
17213501000 TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 872.000,00 
17213502000 TRANSF. DIRETAS Do FNDE REFER AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 10.000,00 
17213503000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROG. NAC. DE ALIMENT ESCOLAR - PNAE 485.272,00 
17213504000 TRÀNSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSF Do ESCOLAR - PNATE 95.230,00 
17213600000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. W 87/96 187.000,00 
17213700000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 3 of7 E&L Produções de Software LiDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- RESUMO GERAL DA RECEITA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 
17219900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 733.000,00 
17219900004 COTA PARTE dDE 3.000,00 
17219900005 COMP. FINANCEIRA ESF.EXP. -CEX 100.000,00 
17219900009 TRANSF. UNIAO PROG. AÇÃO CONTINUADA 30.000,00 
17219900010 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 400.000,00 
17219900011 TRANSF. FUNDO FOMENTO EXPORTAÇÕES(FEX) 200.000,00 
17220000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 22.211.000,00 
17220100000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 21.210.000,00 
17220101000 COTA PARTE DO ICMS 14.960.000,00 
17220102000 COTA PARTE DO IPVA 2.200.000,00 
17220103000 ICMS - FUNDAP 1.400.000,00 
17220104000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 800.000,00 
17220199000 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITADO ESTADO 1.850.000,00 
17220199001 TRANSE. RECURSOS P/ REC. NASCENTES 50.000,00 
17220199006 COTA-PARTE ROYALTIES LEI ESTADUAL N' 8.308/06ART. r 1.800.000,00 
17229900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.001.000,00 
17229999000 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.001.000,00 
17229999003 TRANSF. PISO BÁSICO - PROGRAMA INCLUIR 54.000,00 
17229999004 TRANSF. PISO BÁSICO FIXO (ESTADUAL) - PBF - CRAS 75.600,00 
17229999005 TRANSF. BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL) 40.000,00 
17229999006 TRANF. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDÍVIDUOS - P 54.000,00 
17229999007 TRANSE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA- MSE (ESTADUAL) 26.400,00 
17229999008 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC 1 (ESTADUAL) 60.000,00 
17229999009 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNCOP 300.000,00 
17229999010 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SAÚDE - PECAPS 391.000,00 
17240000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 12.600.000,00 
17240100000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 12.600.000,00 
17500000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 10.000,00 
17500000001 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS - PRONAF VIDA 10.000,00 
17600000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 598.000,00 
17610000000 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 48.000,00 
17619900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 48.000,00 
17619900001 TRANSF. CONV. - POSTO CORREIOS 48.000,00 
17620000000 TRANSE DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES 550.000,00 
17620200000 TRANSE DE CONV DOS ESTADOS DEST. APROG. DE EDUCAÇÃO 500.000,00 
17629900000 OUTRAS TRANSF. DE CONV DOS ESTADOS 50.000,00 
17629900001 TRANSFERÊNCIA SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00 
19000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 979.300,00 
19100000000 MULTAS E JUROS DE MORA 172.200,00 
19110000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 37.200,00 
19113800000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA- IPTU 30.000,00 
19113900000 MULTAS E JUROS DE MORADO IMPOSTOS. ATRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI 1.100,00 
r.e, 
, ,,i,,j,,,j,, P,ihlica Eletrônica [SI Page 4 of 7 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- RESUMO GERAL DA RECEITA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 
19114000000 
19119900000 
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 
1.100,00 
5.000,00 
19130000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 77.500,00 
19131100000 MULTAS E JUROS DE MORA DA Di VIDAATI VA SOBRE IPTU 75.000,00 
19131300000 MULTAS E JUROS DE MORA DA Di VIDAATI VA SOBRE ISS 2.500,00 
19180000000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 20.000,00 
19189900000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 20.000,00 
19190000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 37.500,00 
19191000000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 17.500,00 
19191000001 MULTA PELO ATRASO DE PAGTO DE CONTA (SAAE) 11.500,00 
19191000002 MULTAS POR VIOLAÇÃO DE LACRE (SAAE) 1.000,00 
19191000003 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DE BY-PASS (SAAE) 4.000,00 
19191000004 MULTAS POR OUTRAS INFRAÇÕES (SAAE) 1.000,00 
19199900000 OUTRAS MULTAS 20.000,00 
19200000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 157.000,00 
19210000000 INDENIZAÇÕES 6.000,00 
19210500000 INDENIZAÇÕE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESADE DIREITOS FUSOS 6.000,00 
19210500001 MATERIAL E OUTRAS INDENIZAÇOES (SAAE) 1.000,00 
19210500002 MAO-DE-OBRA UTILIZADA (SAAE) 2.000,00 
19210500003 RESTI11JIÇOES DE VALE TRANSPORTE (SAAE) 3.000,00 
19229900000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 151.000,00 
19229900001 RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 110.000,00 
19229900999 OUTRAS RESTITUIÇÕES 41.000,00 
19300000000 RECEITADA DÍVIDA ATIVA 620.100,00 
19310000000 RECEITA DA Di VIDAATI VA TRIBUTARIA 590.100,00 
19310100000 RECEITA DA D. ATIVA DO W. S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 100,00 
19310103000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES 100,00 
19311100000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU 500.000,00 
19311300000 RECEITA DA DÍVIDAATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS 30.000,00 
19319900000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 60.000,00 
19319900001 DIVIDA ATIVA AGUA E ESGOTO (SAAE) 10.000,00 
19319900999 RECEITA DA Di VIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 50.000,00 
19320000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 30.000,00 
19329900000 REC. DA Di VIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 30.000,00 
19329900999 REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS 30.000,00 
19900000000 RECEITAS DIVERSAS 30.000,00 
19909900000 OUTRAS RECEITAS 30.000,00 
20000000000 RECEITAS DE CAPITAL 3.936.000,00 
21000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.000,00 
21100000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.000,00 
21140000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 1.000,00 
21149900000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 1.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Page 5 of 7 E&L Produções de Software LTDA 
MIJNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO H - RESUMO GERAL DA RECEITA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 
22000000000 ALIENAÇÃO DE BENS 20.000.00 
22100000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.000,00 
22190000000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 20.000,00 
22190000001 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS USADOS (SAAE) 20.000,00 
24000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.915.000,00 
24200000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 535.000,00 
24210000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 335.000,00 
24219900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 335.000,00 
24219900999 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 335.000,00 
24230000000 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNIcípios 200.000,00 
24239900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIOS 200.000,00 
24239900001 TRANSFERÊNCIA DO MUNICiPIO PARA O SAAE 200.000,00 
24700000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.380.000,00 
24710000000 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 2.036.000,00 
24710200000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS APROO. DE EDUCAÇÃO 2.036.000,00 
24710200999 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO 2.036.000,00 
24720000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES 1.344.000,00 
24720200000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO 1.009.000,00 
24729900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 335.000,00 
24729900999 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 335.000,00 
90000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (6.813.800,00) 
97000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA (6.813.800,00) 
97200000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL (6.813.800,00) 
97210000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA ijiuÃo (2.941.800,00) 
97210100000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DAUNIÃO (2.904.400,00) 
97210102000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM . FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (2.900.000,00) 
97210105000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (4.400,00) 
97213600000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS-DESONERAÇÃO - L. C. N' 87/ (37.400,00) 
97220000000 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS (3.872.000,00) 
97220100000 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS (3.872.000,00) 
97220101000 DEDUÇÃO DA RECEITA PAPA FORMAÇÃO DO FUNDEB - JCMS (2.992.000,00) 
97220102000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB . IPVA (440.000,00) 
97220103000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP (280.000,00) 
97220104000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (160.000,00) 
Total: 71.842.820,00 
Total Intra-Orçamentário 0,00 
Total Líquido: 71.842.820,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [.5] Page 6 of 7 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- RESUMO GERAL DA RECEITA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria 
Adonia en:,'. .aSi! 
Secretáo de Adni e Finanças 
Potaiia n° 001/2013 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 7 of 7 E&L Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento —COPLAN 
ANALÍTICO DA RECEITA 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- centro 1 CEP 29730-000 1 cNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU ( 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Fonte Valor 
10000000000 
11000000000 
11100000000 
11120000000 
RECEITAS CORRENTES 
RECEITA TRIBUTÁRIA 
IMPOSTOS 
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 
74.720.620,00 
6.610.000,00 
5.050.000,00 
2.750.000,00 
11120200000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 720.000,00 
11120200000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 11010000- MDE 300.000,00 
11120200000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 12010000-RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 180.000,00 
11120400000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 950.000,00 
11120431000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 480.000,00 
11120431000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO 11010000- MDE 200.000,00 
11120431000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 120.000,00 
11120434000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 90.000,00 
11120434000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 11010000- MDE 37.500,00 
11120434000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 22.500,00 
11120800000 IMPOSTO SOBRE A TRSMJSSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 360.000,00 
11120800000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS I10I0000-MDE 150.000,00 
11120800000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 90.000,00 
11130000000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 2.300.000,00 
11130500000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 2.300.000,00 
11130501000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.380.000,00 
11130501000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 11010000-MOE 575.000,00 
11130501000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 345.000.00 
11200000000 TAXAS 1.530.000,00 
11210000000 TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 250.000,00 
11219900000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 250.000,00 
11220000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.280.000,00 
11221200000 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 10.000,00 
11221201000 EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 
11222100000 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000,00 
11222800000 TAXA DE CEMITÉRIOS 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 
11229000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 
11229900000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 1.200.000,00 
11300000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 30.000,00 
11300200000 CONTRIB. DE MELH. P1 EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE 16020000- COSIP 10.000,00 
11300300000 CONTRIB. DE MELHORIA P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 
11309900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 
12000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 900.000,00 
12300000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 16020000 - COSIP 900.000.00 
13000000000 RECEITA PATRIMONIAL 1.616.000,00 
13100000000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 50.000,00 
13110000000 ALUGUÉIS 20.000,00 
13110000001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00 
13140000000 LAUDÊMIO 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00 
13200000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.216.000,00 
13220000000 DIVIDENDOS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 
13250000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.206.000,00 
RM. Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 9 E&L Produções de Software LTDA 
M1JNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Fonte Valor 
13250100000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 336.000,00 
13250101000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 16050000- ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 22.000,00 
13250102000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDES 11050000- FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (O! 5.200,00 
13250102000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDES 11060000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS f 7.800,00 
13250103000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE 12020000-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS F 11.000,00 
13250105000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE 11010000-MDE 30.000,00 
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010001 - Bneficio de Prestação Continuada - BPC 1.000,00 
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010002 - IGDPBF - Índice de Gestão Descent. - Programa Bolsa Familia 1.000,00 
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010003 - IGDSIJAS - Índice de Gestão Descentral. Sistema Único da Asistên 1.000,00 
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010004 - PAC 1-Piso de Alta Complexidade 1 1.000,00 
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010005- PBF 1- Piso Básico Fixo 1.000,00 
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010006- PBV ifi - Piso Básico Variável - Equipe Volante 1.000,00 
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010007 - PBV 1- Serviço de Convência e FosSal. de Vinculos - Projovem Ado 1.000,00 
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010008 - PTMC - Piso de Transição Média Complexidade 1.000,00 
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010009 - PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade/PSE 1.000,00 
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010010 - PVMC - Piso Variável de Média Complexidade 1.000,00 
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 13010011- PMBG FMAS - ACESSUAS 1.000,00 
13250152000 REC.DEREMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO) 11040000- MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 28.000,00 
13250199000 RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 221.000,00 
13250199003 REM.DEP.REC.VINCITRANSF. FNDE 11070005 - Quota Parte do Salário Educação 11.000,00 
13250199004 REM.REC.VINCISUS UNIAO 12030000-RECURSOS DO SUS 55.000,00 
13250199005 REM.DEP.REC.VINC/FUNDO MUNIC.SAÚDE 12020000- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS 14.000,00 
13250199006 REM.REC.VINCJSAÚDE TRANSF. ESTADO 12030000-RECURSOS DO SUS 6.000,00 
13250199006 REM.REC.VINCJSAÚDE TRANSF. ESTADO 12990000-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE 23.000,00 
13250199008 REMUNERAÇÃO DE DEP.VINC./FUEFUM 11050000- FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (01 8.000,00 
13250199008 REMUNERAÇÃO DE DEP.VINCJFUEFUM 11060000- FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (E? 12.000,00 
13250199009 REMUNERAÇÃO DE DEP. VINC. FIA 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00 
13250199010 RECEITAREM. DEPOSITOS FNAS 13010001 - Bneficio de Prestação Continuada - BPC 1.000,00 
13250199010 RECEITAREM. DEPOSITOS FNAS 13010002 - IGDPBF - Índice de Gestão Descent. - Programa Bolsa Familia 1.000,00 
13250199010 RECEITAREM. DEPOSITOS FNAS 13010003 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentral. Sistema Único da Asistên 1.000,00 
13250199010 RECEITA REM. DEPOSITOS FNAS 13010004 - PAC 1-Piso de Alta Complexidade 1 1.000,00 
13250199010 RECEITA REM. DEPOSITOS FNAS 13010005-PBFI- Piso Básico Fixo 1.000,00 
13250199010 RECEITAREM. DEPOSITOS FNAS 13010006 - PBV ifi - Piso Básico Variável - Equipe Volante 1.000,00 
13250199010 RECEITAREM. DEPOSITOS FNAS 13010007 - PBV 1 - Serviço de Convência e Fortal. de Vinculos - Projovem Ado 1.000,00 
13250199010 RECEITA REM. DEPOSITOS FNAS 13010008 - PTMC - Piso de Transição Média Complexidade 1.000,00 
13250199010 RECEITA REM. DEPOSITOS FNAS 13010009 - PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade/PSE 1.000,00 
13250199010 RECEITAREM. DEPOSITOS FNAS 13010010- PVMC - Piso Variável de Média Complexidade 1.000,00 
13250199010 RECEITA REM. DEPOSITOS FNAS 13010011 - PMBG FMAS - ACESSUAS 1.000,00 
13250199012 RECEITA REM. DE REC. FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL 13990000- DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.000,00 
13250199013 REM.REC.VINCJSAÚDE TRANSF. FNS 12030000- RECURSOS DO SUS 1.000,00 
13250199999 RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 15019999- CONVÊNIO ESTADO GERAL 15.000,00 
13250199999 RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 15029999- CONVÊNIO UNIÃO GERAL 15.000,00 
13250200000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 870.000,00 
13250201000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 70.000,00 
13250201001 RECEITA D REM. DE DEP. POUPANÇA (SAAE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 40.000,00 
13250201999 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00 
Pt.t. (nnfabu idade Pública Eletrônica IS] Page 2 of 9 E&L Produções de Software LTDA 
MTJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPUMO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Fonte Valor 
13250299000 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 800.000,00 
13250299999 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 800.000,00 
13400000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 350.000,00 
13400200000 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS - DEMAIS EMPRESAS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 200.000,00 
13400300000 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 150.000,00 
16000000000 RECEITA DE SERVIÇOS 4.834.608,60 
16000500000 SERVIÇOS DE SAÚDE 1.100,00 
16000599000 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 12030000-RECURSOS DO SUS 1.100,00 
16001300000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 150.008,60 
16001302000 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 120.008,60 
16001399000 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 30.000,00 
16001399001 EXPEDIÇÃO DE 2' VIA DE CONTA (SAAE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 
16001399999 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00 
16004100000 SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA 3.153.500,00 
16004100001 TARIFA DE ÁGUA (SAAE) 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.153.500,00 
16004200000 SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS 1.489.000,00 
16004200001 TARIFA DE ESGOTO (SARE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 1.489.000,00 
16004800000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 25.000,00 
16004800001 RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SARE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 25.000,00 
16009900000 OUTROS SERVIÇOS 16.000,00 
16009900001 LIGAÇÃO DE ÁGUA (SARE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000.00 
16009900002 LIGAÇÃO DE ESGOTO (SAAE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 
16009900003 CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETRO (SARE) 20000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 
17000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 59.780.711,40 
17200000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 59.172.711,40 
17210000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 24.361.711,40 
17210100000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 14.522.000,00 
17210102000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10.875.000,00 
17210102000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 11010000- MDE 1.450.000,00 
17210102000 COTA PARTEDO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 12010000-RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 2.175.000,00 
17210105000 COTA PARTE IMPOSTOS/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 17.600,24 
17210105000 COTA-PARTE IMPOSTOS/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 11010000-MDE 1.099,89 
17210105000 COTA-PARTE IMPOSTOS/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 12010000 -RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 3.299,87 
17212200000 TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 2.469.000,00 
17212211000 COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HIDRICOS 19990000- OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 350.000,00 
17212220000 COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS 19990000- OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 27.000,00 
17212250000 COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50 16040000- ROYALTIES DO PETRÓLEO 1.762.000,00 
17212270000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 16040000- ROYALTIES DO PETRÓLEO 330.000,00 
17213300000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO 4.385.844,00 
17213311000 ATENÇÃO BÁSICA 3.755.844,00 
1721331 1001 SAÚDE BUCAL - SB 12030005-SAÚDE - SUS - SAÚDE BUCAL - PABV 267.600,00 
17213311002 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 12030002 - Saúde - SUS - PAR Fixo - Piso de Atenção Básica Fixo 671.094,00 
17213311003 ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 12030006- SAÚDE - SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC; 901.550,00 
17213311004 ATENÇÃO BÁSICA - NIJCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF 12030008- SAÚDE - SUS - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 240.000,00 
172133 1 1005 ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 12030009- PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - 700.000,00 
17213311006 ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF PAR VAR PSF 12030010- SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - PAR VAR PSF 855.600,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 3 of 9 E&L Produções de Software LiDA 
- Projetos Atividades Valor 
MUNICIPAL DE CULTURA - SECUL' 
O DE CULTURfi 
- 104.000,00 446.000,00 550.000,00 
Li 
3.000.00 233.800,00 236.800,00 
nônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 3.000,00 233.800,00 236.800,00 
uselho e do Fundo Municipal de Cultura 3.000,00 3.000,00 
a Secretaria Municipal de Cultura e de Suas Atividades 228.800,00 228.800,00 
as Atividades a Cargo do Fundo Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura 5.000,00 5.000,00 
o, Artístico e Arqueológico 101.000,00 13.000,00 114.000,00 
nônio Histórico e Cultura! de Baixo Guandu. 101.000,00 13.000,00 114.000,00 
istalação e Criação do Complexo Cultural e Resgate ao Patrimônio Histórico de Baixo Gua 101.000,00 101.000,00 
Conservação e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. 13.000,00 13.000,00 
199.200,00 199.200,00 
mônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 199.200,00 199.200,00 
.ealização de Eventos Culturais e Comemorativos 131.000,00 131.000,00 
eestruturação e Conservação da Banda Lira Guanduense 68.200,00 68.200,00 
- 104.000,00 446.000,00 550.000,00 
- 104.000,00 446.000,00 
Pu E 
550.000,00 
[SI 
E&L Contabilidade 
Page 21 of35 E&L Produções de Software LTDA 
MUNI'° pE BAIXO GUANDU 
CONJ SOLA 
4TO 
DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
XMENTO 
— E%ERCIC • 2014 
OR 
Código 
Órgão 
Unidade 
13 
13122 
131220141 
1312201411097 
1312201412 171 
1312201412 172 
13391 
133910141 
1339101411 098 
133910 1412. 173 
13392 
133920141 
1339201412.174 
1339201412175 
Total da Unidade: 
Total do Órgão 
Des 0 er 
150 - SECRETARIA 
1- DEPARTAMEN 
cultura 
5fl1n1straÇáO Gers 
Re
sgate do Patrir 
Criação do Co 
anUteflÇ5o d 
manutenção d 
patíImcnio HiStOr 
Resgate do Patril 
Construção, Ir 
manutenção, 
DifUlun° Cultural 
Resgate do Patri 
promoção e 
Manutenção 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
órgão 160 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
Unidade 1- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
17 Saneamento 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00 
17122 Administração Geral 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00 
171220190 Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. 50.000,00 2.534.464,00 2.634.464,00 
1712201900.008 Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 50.000,00 
1712201901.099 Construção, Ampliação, Reforma de Edificações do SAAE. 20.000,00 20.000,00 
1712201901.100 Revisão do Plano de Carreira do Servidor 30.000,00 30.000,00 
1712201902.176 Manutenção dos Serviços do SAAE e suas Atividades. 2.504.464,00 2.504.464,00 
1712201902.177 Concurso Público. 30.000,00 30.000,00 
171220191 Sistema de Coleta de Água do SAAE. 39.164,00 2.161.541,00 2.200.705,00 
1712201911.101 SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água. 34.164,00 34.164,00 
1712201911.102 SBU - Construção de Unidades de Captação, Elevatórias de Tratamento e Reservatórios de Água. 5.000,00 5.000,00 
1712201912.178 SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água. 2.161.541,00 2.161.541,00 
171220192 Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. 4.000,00 157.831,00 161.831,00 
1712201921.103 SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgoto. 2.000,00 2.000,00 
1712201921.104 SBU - Construção Unidade e Elevatória e Tratamento de Esgoto. 2.000,00 2.000,00 
1712201922.179 SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto. 157.831,00 157.831,00 
Total da Unidade: 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00 
Total do Órgão: 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 22 of 35 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU - 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Unidade 9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
99 
99999 
999999999 
9999999999.999 
RESERVA DE CONTINGENCIA 
Reserva de Contingência 
Reserva de Contingência. 
Reserva de Contingência 
Total da Unidade: 0,00 0,00 1.000.000,00 
Total do órgão: 0,00 0,00 1.000.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 23 of35 E&L Produções de Software LTDA 
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
01 Legislativa 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00 
01031 Ação Legislativa 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00 
010310001 Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa. 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00 
0103100011.001 Reforma da Sede da Câmara Municipal e Suas Dependências. 5.000,00 5.000,00 
0103100011.002 Construção, Ampliação, Implementação e Reforma da Nova Sede do Poder Legislativo. 30.000,00 30.000,00 
0103100012.001 Gestão Pública Eficaz e Transparente na Câmara Municipal. 24.000,00 24.000,00 
0103100012.002 Manutenção do Legislativo Municipal e suas Atividades 2.450.000,00 2.450.000,00 
0103100012.003 Manutenção da Atividade de Publicidade dos Atos Legais e Institucionais do Poder Legislativo. 141.000,00 141.000,00 
04 Administração 2.551.000,00 4.856.100,00 7.407.100,00 
04121 Planejamento e orçamento 74.000,00 31.000,00 105.000,00 
041210071 Planejando com Ética e Eficiência. 71.000,00 25.000,00 96.000,00 
0412100711.017 Construção do Planejamento Estratégico. 71.000,00 71.000,00 
0412100712.041 Transparência e Gestão Democrática dos Recursos Públicos 8.000,00 8.000,00 
0412100712.042 Manutenção e Coordenação do Planejamento Estratégico e das Ações Para Desenvolvimento Local. 17.000,00 17.000,00 
041210076 Planejando e Criando Novos Caminhos. 3.000,00 6.000,00 9.000,00 
0412100761.018 Implantação de Estrutura para Elaboração de Estudos e Projetos Especiais. 3.000,00 3.000,00 
0412100762.044 Manutenção de Estudos e Projetos Especiais. 6.000,00 6.000,00 
04122 Administração Geral 2.113.000,00 4.500.500,00 6.613.500,00 
041220006 Gestão Administrativa e Governamental. 478.000,00 478.000,00 
04 12200062.004 Manutenção do Gabinete e de Suas Atividades 478.000,00 478.000,00 
041220031 Gestão Administrativa. 13.000,00 367.600,00 380.600,00 
0412200311.005 Reaparelhamento e Modernização da Assessoria Jurídica 13.000,00 13.000,00 
0412200312.010 Manutenção da Assessoria Jurídica do Município e de suas Atividades 367.600,00 367.600,00 
041220036 Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. 183.600,00 183.600,00 
0412200362.011 Manutenção da Secretaria Municipal de Gabinete e de suas Atividades. 133.600,00 133.600,00 
0412200362.012 Assessoramento a Ações Estratégicas de Apoio ao Gabinete do Prefeito 14.000,00 14.000,00 
0412200362.013 Manutenção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal- GOIM 10.000,00 10.000,00 
0412200362.014 Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos institucionais 26.000,00 26.000,00 
041220046 Modernização da Gestão Administrativa. 207.000,00 818.300,00 1.025.300,00 
0412200461.008 Construção, Ampliação, Adequação, Reforma e Aquisição de Prédios Administrativos e Operacionais 120.000,00 120.000,00 
0412200461.009 Implantação de Projeto de Segurança Eletrônica do Patrimônio Público, das Vias e dos Cidadãos 60.000,00 60.000,00 
0412200461.010 Digitalisação e Reorganização dos Arquivos e Patrimônio Públicos 17.000,00 17.000,00 
0412200461.011 Construção, Estruturação e Implementação de Central para Controle e Gestão da Frota do Município 10.000,00 10.000,00 
04 12200462.022 Manutenção do Departamento de Administração edo Suas Atividades 623.300,00 623.300,00 
0412200462.023 Conservação, Instalação e Manutenção dos Bens Móveis e Prédios Públicos de Apoio á Administração 40.000,00 40.000,00 
0412200462.024 Estruturação e Manutenção de Serviços de Atendimento ao Cidadão. 26.000,00 26.000,00 
0412200462.025 Manutenção da Frota Mecânica e Motorizada e dos Serviços de Apoio 124.000,00 124.000,00 
0412200462.026 Aquisição de Licenças de Softwares de Gestão Pública. 5.000,00 5.000,00 
041220047 PROCON em Ação. 123.600,00 123.600,00 
0412200472.027 Manutenção e Estruturação do PROCON Municipal ede Suas Atividades 73.600,00 73.600,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 24 of 35 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
04 12200472.028 Treinamento e Capacitação para Promoção da Defesa do Consumidor 23.000,00 23.000,00 
0412200472.029 Campanhas de Divulgação e Conscientização dos Direitos e Deveres do Consumidor 27.000,00 27.000,00 
041220051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 90.000.00 690.900,00 780.900,00 
0412200511.012 Programa de Modernização da Administração Tributaria - PMA1 90.000,00 90.000,00 
0412200512.030 Manutenção do Departamento de Finanças e de Suas Atividades 620.900,00 620.900,00 
0412200512.031 Serviços de Apoio, Ações e Campanhas de Recuperação e Incremento da Arrecadsçãc 35.000,00 35.000,00 
0412200512.032 Campanhas de Educação Tributária e Outras. 35.000,00 35.000,00 
041220057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 250.000,00 250.000,00 
04 12200572.034 Manutenção do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal 207.000,00 207.000,00 
0412200572.035 Manutenção das Ações de Proteção. Saúde e Segurança no Trabalho 15.000,00 15.000,00 
0412200572.036 Treinamento e Capacitação de Pessoal Técnico e Administrativo 28.000,00 28.000,00 
041220061 Modernização da Gestão Pública. 130.600,00 130.600,00 
0412200612.005 Repasses à Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMI.JNES. 18.000,00 18.000,00 
0412200612.038 Manutenção do Departamento de Tecnologia da Informação e de Suas Atividades 112.600,00 112.600,00 
041220066 Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. 5.000,00 220.800,00 225.800,00 
0412200661.016 Criação e Implantação de Estrutura para Captação de Recursos 5.000,00 5.000,00 
04 12200662.039 Ampliar a Capacidade de Investimento do Município. 14.000,00 14.000,00 
0412200662.040 Manutenção do Departamento de Convênios e Contratos. 206.800,00 206.800,00 
041220071 Planejando com Ética e Eficiência. 177.200,00 177.200,00 
0412200712.043 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e de Suas Atividades 177.200,00 177.200,00 
041220081 Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. 1.798.000,00 636.300,00 2.434.300,00 
0412200811.019 Construção da Nova Sede Administrativa do Município. 2.000,00 2.000,00 
0412200811.020 Aquisição de Equipamentos. Máquinas e Veículos 100.000,00 100.000,00 
0412200811.021 Obras, Conservação e Reparação da Infra-Estrutura Urbana (Pavimentação, Drenagem, Muros, Escadarias, 732.000,00 732.000,00 
0412200811.022 Abertura e Reabertura, Pavimentação, Drenagem de Vias Urbanas 329.000,00 329.000,00 
0412200811.023 Contrução, Reforma, Ampliação de Praças, Jardins, Canteiros e Outros. 134.000,00 134.000,00 
0412200811.024 Construção de Capela Mortuária. 158.000,00 158.000,00 
0412200811.025 Construção e Instalação do Novo Cemitério Municipal. 224.000,00 224.000,00 
0412200811.026 Construção, Implantação e Implementação de Ciclovias e Ciclofaixas. 1.000,00 1.000,00 
0412200811.027 Construção do Novo Mercado Municipal. 10.000,00 10.000,00 
0412200811.028 Construção e Ampliação do Número de Abrigos de Táxis e Pontos de Ônibus. 108.000,00 108.000,00 
0412200812.045 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades. 632.300,00 632.300,00 
0412200812.046 Reestruturação e Manutenção dos Cemitérios Públicos 1.000,00 1.000,00 
0412200812.047 Manutenção de Capela Mortuária. 1.000,00 1.000,00 
0412200812.048 Manutenção do Mercado Municipal. 1.000,00 1.000,00 
0412200812.049 Manutenção de Ciclovias e Ciclofaixas. 1.000,00 1.000,00 
041220131 Baixo Guandu Empreendedor 423.600,00 423.600,00 
0412201312.159 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 423.600,00 423.600,00 
04124 Controle Interno 10.000,00 219.600,00 229.600,00 
041240011 Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. 10.000,00 219.600,00 229.600,00 
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MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
0412400111.004 Estruturação da Controladona Geral do Município Para Transparência e Controle Interno. 10.000,00 10.000,00 
0412400112.008 Manutenção da Controladoria Municipal e Suas Atividades 204.600.00 204.600,00 
0412400112.009 Fortalecimento do Sistema de Controle Interno 15.000,00 15.000,00 
04126 Tecnologia da Informação 304.000,00 25.000,00 329.000,00 
041260061 Modernização da Gestão Pública. 119.000,00 119.000,00 
0412600611.014 Reestruturação e Renovação dos Sistemas de Informática do Município 16.000,00 16.000,00 
0412600611.015 Ampliação da Integração Tecnológica dos Prédios Públicos 103.000,00 103.000,00 
041260132 Cidade Digital 185.000,00 25.000,00 210.000,00 
0412601321.086 Implementação de Projetos para Difusão e Acesso à Internet Banda Larga e Programa Cidade Digital 155.000,00 155.000,00 
0412601321.087 Criação de Projeto de Infraestrutura Para Recebimento de Sinal de TV Digital. 30.000,00 30.000,00 
0412601322.160 Manutenção de Projeto de Infraestrutura Para o Recebimento de Sina! de TV Digital. 5.000,00 5.000,00 
0412601322.161 Manutenção dos Acesso à Internet Banda Larga no Município. 20.000,00 20.000,00 
04128 . Formação do Recursos Humanos 50.000,00 80.000,00 130.000,00 
041280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 50.000,00 80.000,00 130.000,00 
0412800571.013 Recomposição Técnica e Administrativa do Quadro Funcional e Revisão Salarial 50.000,00 50.000,00 
0412800572.037 Manutenção e Atendimento às Obrigações Legais e Beneficios Trabalhistas e de Estágios 80.000,00 80.000,00 
06 Segurança Pública 36.000,00 90.000,00 126.000,00 
06182 Defesa Civil 52.000,00 52.000,00 
061820007 Defesa Civil do Município. 52.000,00 52.000,00 
0618200072.006 Prevenção e Atendimento a Sinistros e Calamidades, 52.000,00 52.000,00 
06183 Informação e Inteligência 36.000,00 38.000,00 74.000,00 
061830006 Gestão Administrativa e Governamental. 36.000,00 38.000,00 74.000,00 
0618300061.003 Criação e Implantação da Guarda Municipal. 36.000,00 36.000,00 
0618300062.007 Manutenção da Guarda Municipal. 38.000,00 38.000,00 
08 Assistência Social 84.200,00 3.251.721,40 3.335.921,40 
08122 Administração Gera! 977.373,00 977.373,00 
081220111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 977.373,00 977.373,00 
0812201112.114 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação e de Suas Ati 977.373,00 977.373,00 
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 547.350,00 547.350,00 
082430111 Dignidade. Cidadania e Equidade Social. 137.500,00 137.500,00 
0824301112.115 Manutenção do Conselho Tutelas 137.500,00 137.500,00 
082430113 Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 409.850,00 409.850,00 
0824301132.116 Participação em Conferências, Seminários e Encontros para Gestão e Administração do FIA 14.000,00 14.000,00 
0824301132.117 Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente 3.500,00 3.500,00 
0824301132.118 Publicidade de Utilidade Pública de Campanhas Educativas 6.100,00 6.100,00 
0824301132.119 Apoio às Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 27.500,00 27.500,00 
0824301132.120 Manutenção de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente 213.650,00 213.650,00 
0824301132.121 Garantia e Fortalecimento de Alimentação Para Esportistas do Projeto Bola em Ação. 145.100,00 145.100,00 
08244 Assistência Comunitária 84.200,00 1.726.998,40 1.811.198,40 
082440111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 84.200,00 1.726.998,40 1.811.198,40 
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MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
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ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
0824401111.060 Implantação do Programa de Formação para Igualdade e Valorização da Diversidade 4.000,00 4.000,00 
0824401111.062 Criação, Implantação, Instalação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS 80.200,00 80.200,00 
0824401112.122 Programa de Atendimento às Famílias em Situação de Insegurança Alimentas 114.200,00 114.200,00 
0824401112.123 Transferências de Recursos a Entidades de Assistência Social em Geral. 525.245,40 525.245.40 
0824401112.125 Manutenção e Adequação de Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS 224.300,00 224.300,00 
0824401112.126 Fortalecimento do Fundo Municipal de Assistência Social. 400,00 400,00 
0824401112.127 Manutenção e Adequação de Centros de Referências de Assistência Social - CRAS 239.603,00 239.603,00 
0824401112.128 Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAI 56.500,00 56.500,00 
0824401112.129 Apoio, Aprimoramento e Manutenção das Ações de Gestão do Programa Bolas Família e Cadastro Único -1 101.800,00 101.800,00 
0824401112.130 Manutenção e Fortalecimento dos Programas de Capacitação e Qualificação Profissional. 151.950,00 151.950,00 
0824401112.131 Programa de Inclusão Social e Combate à Pobreza 313.000,00 313.000,00 
10 Saúde 2.253.050,00 10.653.948,87 12.906.998,87 
10122 Administração Geral 3.768.120,00 3.768.120,00 
101220100 Saúde e Sociedade. 3.768.120,00 3.768.120,00 
1012201002.088 Programa de Capacitação de Profissionais da Saúde 30.000,00 30.000,00 
10 12201002.089 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. 40.000,00 40.000,00 
1012201002.090 Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria. 272.000,00 272.000,00 
1012201002.091 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. 2.836.120,00 2.836.120,00 
1012201002.092 Transferências de Recursos Para Consórcios. 590.000,00 590.000,00 
10301 Atenção Básica 1.741.050,00 5.596.154,00 7.337.204,00 
103010100 Saúde e Sociedade. 1.741.050,00 5.581.154,00 7.322.204,00 
1030101001.050 Construção, Implantação Implementação, Ampliação, Reforma do CREFIM - Centro de Reabilitação Física 502.000,00 502.000,00 
1030101001.052 Construção, Implantação, Implementação. Ampliação e Reforma de Postos e Unidades de Saúde. 1.239.050,00 1.239.050,00 
1030101002.093 Manutenção do CREFIM - Centro de Reabilitação Física Municipal. 11.000,00 11.000,00 
1030101002.095 Manutenção de Postos e Unidades de Saúde. 415.000,00 415.000,00 
1030101002.096 Manutenção do Programa Assistência Domiciliar Saúde da Família - PSF 2.489.600,00 2.489.600,00 
1030101002.097 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -PACS 1.186.650,00 1.186.650,00 
1030101002.098 Manutenção do Programa Saúde Bucal. 1.196.104,00 1.196.104,00 
1030101002.099 Manutenção do Núcleo de Assistência a Família - NASF 257.800,00 257.800,00 
1030101002.100 Manutenção do Programa Saúde Mental/CAPS 22.000,00 22.000,00 
1030101002.101 Manutenção de Programas Especializados de Combate a Tuberculose, Hanseníase e Iinplatação de Serviços 3.000,00 3.000,00 
103010106 Vigilância em Saúde. 15.000,00 15.000,00 
1030101062.109 Manutenção de Campanhas de Vacinação. 15.000,00 15.000,00 
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 506.000,00 417.000,00 923.000,00 
103030100 Saúde e Sociedade. 506.000,00 417.000,00 923.000,00 
1030301001.053 Criação e Implantação do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletrônico. 4.000,00 4.000,00 
1030301001.054 Construção, Implantação, Ampliação e Reforma do Laboratório Municipal de Análises Clínicas 502.000,00 502.000,00 
1030301002.102 Manutenção do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletônico. 2.000,00 2.000,00 
1030301002.103 Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas. 41.000,00 41.000,00 
1030301002.104 Manutenção da Farmácia Cidadã. 374.000,00 374.000,00 
EdiL Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 27 of35 EdiL Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
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ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
10304 Vigilância Sanitária 784.000,00 784.000,00 
103040106 Vigilância em Saúde. 784.000,00 784.000,00 
1030401062.110 Manutenção e Reestruturação da Vigilância em Saúde. 784.000,00 784.000,00 
10305 Vigilância Epidemiológica 6.000,00 62.574,87 68.574,87 
103050100 Saúde e Sociedade. 5.200.00 5.200,00 
1030501002.106 Manutenção do Programa DST/AIDS. 5.200,00 5.200,00 
103050106 Vigilância em Saúde. 6.000,00 57.374,87 63.374,87 
1030501061.057 Estudos e Implementação do Centro de Controle Animal, Zoonoses e Vetores Animais de Rua 6.000,00 6.000,00 
1030501062.111 Manutenção do Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças. 15.000,00 15.000,00 
1030501062.112 Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses. 5.000,00 5.000,00 
1030501062.113 Manutenção do Programa de Controle de Pragas e Doenças (Edemias). 37.374,87 37.374,87 
10306 Alimentação e Nutrição 5.100,00 5.100,00 
103060100 Saúde e Sociedade. 5.100,00 5,100,00 
1030601002.107 Programa de Combate a Subnutrição Infantil. 5.100,00 5.100,00 
10331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 21.000,00 21.000,00 
103310100 Saúde e Sociedade. 21.000,00 21.000,00 
1033101002.108 Manutenção do Monitoramento, Pesquisa e Atendimento da Saúde do Trabalhador 21.000,00 21.000,00 
11 Trabalho 23.400,00 4.000,00 27.400,00 
11333 Empregabilidade 23.400,00 4.000,00 27.400,00 
113330131 Baixo Guandu Empreendedor 23.400,00 4.000,00 27.400,00 
1133301311.088 Criação do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER 10.000,00 10.000,00 
1133301311.089 Criação e Implantação do Programa de Incentivo a Cooperativas, Associações e Agroindústria. 13.400,00 13.400,00 
1133301312.162 Manutenção e Implementação de Ações para Funcionamento de Agroindústria, Cooperativas e Associações 1.000,00 1.000.00 
1133301312.163 Manutenção do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER 3.000,00 3.000,00 
12 Educação 3.592.003,11 22.281.126,89 26.203.130,00 
12122 Administração Geral . 7.003,11 3.640.974,89 3.647.978,00 
121220091 Educação Com Qualidade e Valorização. 7.003,11 3.640.974,89 3.647.978,00 
1212200911.036 Construção/Ampliação de Bibliotecas Municipal 2.003,11 2.003,11 
1212200911.037 Aquisição, Construção, Adequação e Reforma de Prédio Para Sede da Secretaria Municipal de Educação 2.000,00 2.000,00 
1212200911.038 Programa Inclusão Digital nas Escolas 3.000,00 3.000,00 
1212200912.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Suas Atividades. 1.497.914,89 1.497.914,89 
1212200912.058 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE 11.000,00 11.000,00 
1212200912.060 Remuneração do Pessoal de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 2.055.060,00 2.055.060,00 
1212200912.061 Manutenção de Eventos Educacionais e Outros. 63.000,00 63.000,00 
1212200912.062 Fortalecimento das Feiras de Ciências e Outras nas Escolas Municipais. 12.000,00 12.000,00 
12 12200912.063 Auxilio Financeiro a Estudantes Carentes. 2.000,00 2.000,00 
12128 Formação do Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00 
121280091 Educação Com Qualidade e Valorização. 55.000,00 55.000,00 
1212800912.064 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Profissionais da Educação. 55.000,00 55.000,00 
12361 Ensino Fundamental 1.541.000,00 13.342.382,00 14.883.382,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 28 of 35 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
123610091 Educação Com Qualidade e Valorização. 1.541.000,00 13.342.382,00 14.883.382,00 
1236100911.039 Construção, Ampliação, Reforma, Locação, Obras Complementares de Escola Fundamental e Quadras Escola 1.289.000.00 1.289.000,00 
1236100911.041 Aquisição de Equipamentos, Obras e Serviços para a Educação Inclusiva 251.000,00 251.000,00 
1236100911.042 Aquisição da Frota de Ônibus Para Transporte Escolar 1.000,00 1.000,00 
1236100912.065 Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental, RIA e Brasil Alfabetizadc 1.168.152,00 1.168.152,00 
1236100912.066 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/FNDt 2.671.000,00 2.671.000,00 
1236100912.067 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino. 506.230,00 506.230,00 
1236100912.068 Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Fundamental, RIA e Inclusiva. 8.690.000,00 8.690.000,00 
1236100912.069 Manutenção, Conservação, Intalações de Obras Escolares do Ensino Fundamental. 305.000,00 305.000,00 
1236100912.070 Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Fundamental e Educação Inclusiva. 2.000,00 2.000,00 
12364 Ensino Superior 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
123640091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.00000 6.000,00 
1236400911.043 Aquisição, Desapropriação, Construção, Ampliação, Reforma de Imóvel para a Educação Superior. 3.000,00 3.000,00 
1236400912.071 Mantenção do Transporte Escolar do Ensino Superior 3.000,00 3.000,00 
12365 Educação Infantil 2.038.000,00 4.775.570,00 6.813.570,00 
123650091 Educação Com Qualidade e Valorização. 2.038.000,00 4.775.570,00 6.813.570,00 
1236500911.044 Construção, Reforma, Ampliação e Locação de Escolas Para Ensino Infantil, Quadras Escolares e Obras 2.038.000,00 2.038.000,00 
1236500912.072 Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos das Pré-Escolas e Creches. 611.120,00 611.120,00 
1236500912.073 Manutenção, Conservação, Intalações de Obras Escolares do Ensino Infantil. 356.710,00 356.710,00 
1236500912.074 Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Infantil. 51.000,00 51.000,00 
1236500912.075 Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil. 3.756.740,00 3.756.740,00 
12366 Educação de Jovens e Adultos 126.140,00 126.140,00 
123660091 Educação Com Qualidade e Valorização. 126.140,00 126.140,00 
1236600912.076 Manutenção das Ações de Alfabetização de Jovens e Adultos e Brasil Alfabetizado 126.140,00 126.140,00 
12367 Educação Especial 225.060,00 225.060,00 
123670091 Educação Com Qualidade e Valorização. 225.060,00 225.060,00 
1236700912.077 Manutenção das Atividades de Atendimento à Educação Inclusiva 225.060,00 225.060,00 
12368 Educação Básica 110.000,00 110.000,00 
123680091 Educação Com Qualidade e Valorização. 110.000,00 110.000,00 
1236800912.078 Manutenção das Atividades-Meio de Apoio ao Funcionamento do Sistema de Ensino 4.000,00 4.000,00 
1236800912.079 Manutenção da Frota de Ônibus do Transporte Escolar e Apoio Operacional ao Desenvolvimento do Ensino 30.000,00 30.000,00 
1236800912.080 Manutenção, Conservação de Instalações, Equipamentos, Serviços de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino 76.000,00 76.000,00 
12541 Preservação e Conservação Ambiental 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
125410091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
1254100911.046 Criação do Programa Educação Ambiental 3.000,00 3.000,00 
1254100912.081 Manutenção do Programa Educação Ambiental 3.000,00 3.000,00 
12846 Outros Encargos Especiais 330.000,00 
128460091 Educação Com Qualidade e Valorização. 330.000,00 
1284600910.007 Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas. 330.000,00 
13 Cultura 104.000,00 446000,00 550.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 29 of 35 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
13122 Administração Geral 3.000,00 233.800,00 236.800.00 
131220141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 3.000,00 233.800.00 236.800,00 
1312201411.097 Criação do Conselho e do Fundo Municipal de Cultura 3.000,00 3.000,00 
1312201412.171 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e de Suas Atividades 228.800,00 228.800,00 
13 12201412.172 Manutenção das Atividades a Cargo do Fundo Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura 5.000,00 5.000,00 
13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 101.000,00 13.000,00 114.000,00 
133910141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 101.000,00 13.000,00 114.000,00 
1339101411.098 Construção, Instalação e Criação do Complexo Cultural e Resgate ao Património Histórico de Baixo Gua 101.000,00 101.000,00 
1339101412.173 Manutenção, Conservação e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. 13.000,00 13.000,00 
13392 Difulsão Cultural 199.200,00 199.200,00 
133920141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 199.200,00 199.200,00 
1339201412.174 Promoção e Realização de Eventos Culturais e Comemorativos 131.000,00 131.000,00 
13392014 12.175 'Manutenção, Reestruturação e Conservação da Banda Lira Guanduense 68.200,00 68.200,00 
15 Urbanismo 2.269.200,00 3.763.300,00 6.032.500,00 
15 122 Administração Geral 633.300,00 633.300,00 
151220086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 633.300,00 633.300,00 
15 12200862.050 Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Suas Atividades. 632.300,00 632.300,00 
1512200862.051 Manutenção Consorcios Públicos e Outros. 1.000,00 1.000,00 
15451 Infra—estrutura Urbana 2.269.200,00 3.130.000,00 5.399.200,00 
154510086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 2.269.200,00 3.130.000,00 5.399.200,00 
1545100861.029 Inicialização e Implementação do Projeto de Municipalização do Trânsito 100.100,00 100.100,00 
1545100861.030 Infra-estrutura e Expansão do Aeroporto de Baixo Guandu. 3.000,00 3.000,00 
1545100861.031 Construção, Reforma e Recuperação de Redes Elétricas e Iluminação Pública 980.100,00 980.100,00 
1545100861.032 Programa de Incentivo e Ações Para Regularização Fundiária do Município. 41.000,00 41.000,00 
1545100861.033 Revisão, Adequação e Atualização do Plano Diretor Municipal - PDM 22.000,00 22.000,00 
1545100861.034 Construção/ Reforma Estacionamentos, Abrigos, Calçadas, Outros para Usuários de Transporte Coletivo 422.000,00 422.000,00 
1545100861.035 Reurbanização e Revitalização da Sede. 701.000,00 701.000,00 
1545 100862.052 Projetos de Acessibilidade Para Desenvolvimento das Condições de Mobilidade Urbana e Trânsito. 30.000,00 30.000,00 
1545100862.053 Manutenção e Reestruturação doa Serviços de iluminação Pública. 41.000,00 41.000,00 
1545100862.054 Campanhas de Educação e Conscientização às Normas Urbanísticas 1.000,00 1.000,00 
1545100862.055 Realização da Conferência Municipal das Cidades e Outras Conferências. 1.000,00 1.000,00 
1545100862.056 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública. 3.057.000,00 3.057.000,00 
16 Habitação 104.800,00 5.300,00 110.100,00 
16482 Habitação Urbana 104.800,00 5.300,00 110.100,00 
164820112 Habitação com Dignidade Para Todos. 104.800,00 5.300,00 110.100,00 
1648201121.064 Implantação do Programa Pró-Moradia Municipal. 2.200,00 2.200,00 
1648201121.065 Execução de Projetos Habitacionais de Interesse Social e Habitação Popular. 102.600,00 102.600,00 
1648201122.132 Manutenção e Coordenação da Política Habitacional. 5.300,00 5.300,00 
17 Saneamento 93.164,00 4.853.836,00 4,997.000,00 
17122 Administração Geral 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00 
E&L Produções de Software LTDA ''l;.4.A., Pb't,',jntra [SI Page 30 of35 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
171220190 Administração Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE. 50.000,00 2.534.464.00 2.634.464,00 
1712201900.008 Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 50.000,00 
1712201901.099 Construção, Ampliação, Reforma de Edificações do SAAE. 20.000,00 20.000,00 
1712201901.100 Revisão do Plano de Carreira do Servidor 30.000,00 30.000,00 
1712201902.176 Manutenção dos Serviços do SAAE e suas Atividades. 2.504.464,00 2.504.464,00 
1712201902.177 Concurso Público. 30.000,00 30.000,00 
171220191 Sistema de Coleta de Água do SAAE. 39.164,00 2.161.541,00 2.200.705,00 
1712201911.101 SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água. 34.164,00 34.164,00 
1712201911.102 SBU - Construção de Unidades de Captação, Elevatórias de Tratamento e Reservatórios de Água. 5.000,00 5.000,00 
1712201912.178 SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água. 2.161.541,00 2.161.541,00 
171220192 Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. 4.000,00 157.831,00 161.831,00 
1712201921.103 SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgoto. 2.000,00 2.000,00 
1712201921.104 SBU - Construção Unidade e Elevatória e Tratamento de Esgoto. 2.000,00 2.000,00 
1712201922.179 SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto. 157.831,00 157.831,00 
18 Gestão Ambiental 480.000,00 1.110.900,00 1.590.900,00 
18122 Administração Geral 567.900,00 567.900,00 
181220126 Preservação e Conservação Ambiental. 567.900,00 567.900,00 
1812201262.145 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 344.100,00 344.100,00 
1812201262.146 Manutenção de Convênios e Consorcios Públicos e Outros. 223.800,00 223.800,00 
18541 Preservação e Conservação Ambiental 333.000,00 410.000,00 743.000,00 
185410126 Preservação e Conservação Ambiental. 333.000,00 410.000,00 743.000,00 
1854101261.078 Construção, Ampliação, Adequação, Implementação e Reforma do Centro de Ensino Ambiental Sala Verde 70.000,00 70.000,00 
1854101261.079 Criação e Implantação do Programa Educação Ambienta]. 45.000,00 45.000,00 
1854101261.080 Construção e Revitalização de Praças, Parques, Poços, Barragens/Proteção de Manaciais e Áreas Verdes 50.000,00 50.000,00 
1854101261.081 Criação, Construção de Parques Municipais e Unidades de Conservação. 15.000,00 15.000,00 
1854101261.083 Implantação do Programa da Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária. 53.000,00 53.000,00 
1854101261.084 Implantação, Criação. Implementação do Plano Municipal de Gestão de Residuos Sólidos. 100.000,00 100.000,00 
1854101262.148 Manutenção de Praças, Parques, Poços, Barragens Porteção de Manaciais e Áreas Verdes e Afins 110.000,00 110.000,00 
1854101262.149 Manutenção do Centro de Educação Ambiental Sala Verde 11.000,00 11.000,00 
1854101262.150 Manutenção de Parques Municipais e Unidades de Conservação. 35.000,00 35.000,00 
1854101262.151 Manutenção do Projeto de Recuperação de Nascentes. 79.000,00 79.000,00 
1854101262.152 Manutenção do Plano Municipal de Gestão de Reaiduos Sólidos. 21.000,00 21.000,00 
1854101262.153 Manutenção do Programa de Arborismo e Paisagismo. 110.000,00 110.000,00 
1854101262.154 Manutenção do Programa Educação Ambiental. 44.000,00 44.000,00 
18542 Controle Ambiental 18.000,00 18.000,00 
185420126 Preservação e Conservação Ambiental. 18.000,00 18.000,00 
1854201262.156 Manutenção do Programa de Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária. 15.000,00 15.000,00 
1854201262.157 Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Controle Ambiental. 3.000,00 3.000,00 
18543 Recuperação de Áreas Degradadas 147.000,00 115.000,00 262.000,00 
185430126 Preservação e Conservação Ambiental. 147.000,00 115.000,00 262.000,00 
'L1 í",,ltnhilidnde Pública Eletrônica [Si Page 31 of35 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
1854301261.085 Implantação do Plano de Recuperação Arcas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 147.000,00 147.000,00 
1854301262.158 Manutenção do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 115.000,00 115.000,00 
20 Agricultura 213.000,00 1.441.800,00 1.654.800,00 
20122 Administração Geral 114.000,00 1.218.800,00 1.332.800,00 
201220116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 14.000,00 1.218.800,00 1.232.800,00 
2012201161.066 Construção, Ampliação, Reformas de Prédios, Galpões e Muros de Proteção e Outros 14.000,00 14.000,00 
2012201162.133 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Suas Atividades 1.200.800,00 1.200.800,00 
2012201162.134 Manutenção Consorcios Públicos e Outros. 18.000,00 18.000,00 
201220117 Comércio e Agronegócio. 100.000,00 100.000,00 
2012201171.067 Aquisição de Equipamentos, Maquinarios e Veículos. 100.000,00 100.000,00 
20542 Controle Ambienta] 15.000,00 15.000,00 
205420116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 15.000,00 15.000,00 
2054201161.068 Desenvolvimento de Projetos Alternativos para Convivência com a Seca e com a Cheia. 15.000,00 15.000,00 
20601 Promoção da Produção Vegetal 15.000,00 23.000,00 38.000,00 
206010117 Comércio eAgronegócio. 15.000,00 23.000,00 38.000,00 
2060101171.069 Reestruturação e Organização de Feiras Livres do Produtor Rural 7.000,00 7.000,00 
2060101171.070 Implantação do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas. 3.000,00 3.000,00 
2060101171.071 Implantação do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas. 5.000,00 5.000,00 
2060101172.135 Manutenção do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas. 12.000,00 12.000,00 
2060101172.136 Manutenção do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas. 11.000,00 11.000,00 
20602 Promoção da Produção Animal 16.000,00 68.000,00 84.000,00 
206020116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 16.000,00 68.000,00 84.000,00 
2060201161.072 Fortalecimento e Ampliação do Programa Meu Curral. 11.000,00 11.000,00 
2060201161.073 Criação e Implantação do Banco de Semem e Melhoramento Genético. 5.000,00 5.000,00 
2060201162.137 Manutenção do Programa Meu Curral. 49.000,00 49.000,00 
2060201162.138 Manutenção do Banco de Semem e Melhoramento Genético. 19.000,00 19.000,00 
20605 Abastecimento 13.000,00 6.000,00 19.000,00 
206050116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 13.000,00 6.000,00 19.000,00 
2060501161.075 Implantação do Programa Municipal de Poços Artesianos. 13.000,00 13.000,00 
2060501162.140 Manutenção e Conservação do Programa Municipal de Poços Artesianos. 6.000,00 6.000,00 
20606 Extensão Rural 40.000,00 126.000,00 166.000,00 
206060116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 12.000,00 12.000,00 
2060601162.143 Manutenção de Prédios, Galpões e Muros de Porteção e Outros 12.000,00 12.000,00 
206060117 Comércio e Agronegócio. 22.000,00 22.000,00 
2060601172.141 Apoio Técnico e Institucional para Viabiização de Venda Direta pelo Produtor Rura 10.000,00 10.000,00 
2060601172.142 Manutenção do Programa de Capacitação Rural Continuada 12.000,00 12.000,00 
206060121 Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo. 40.000,00 92.000,00 132.000,00 
2060601211.076 Construção/reforma de Pontes, Caixas Secas, Bueiros, benfeitorias; Abertura/reabertura de estradas 40.000,00 40.000,00 
2060601212.144 Manutenção de Pontes, Caixas Secas, Bueiros, benfeitorias; Abertura/reabertura de estradas vicinais 92.000,00 92.000,00 
22 Indústria 145.000,00 15.000,00 160.000,00 
rr ,I,,Ii,/,,,I,, P,hliea Eletrônica [Si Page 32 of35 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
22661 Promoção Industrial 145.000,00 15.000,00 160.000,00 
226610131 Baixo Guandu Empreendedor 145.000,00 15.000,00 160.000,00 
2266101311.090 Instalação, Implantação, Implementação e Revitalizaçâo do Distrito Industrial. 140.000,00 140.000,00 
2266101311.091 Criação e Implantação do Plano de Metas e Desenvolvimento Local 5.000,00 5.000,00 
2266101312.164 Manutenção do Polo Empresarial. 5.000,00 5.000,00 
2266101312.165 Manutenção do Distrito Industrial. 10.000,00 10.000,00 
23 Comércio e Serviços 50.000,00 86.000,00 136.000,00 
23691 Promoção Comercial 1.000,00 1.000,00 
236910131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00 
2369101312.166 Manutenção da Casa do Empreendedor. 1.000,00 1.000,00 
23692 Comercialização 6.000,00 6.000,00 
236920131 Baixo Guandu Empreendedor 6.000,00 6.000,00 
2369201311.092 Construção, Implantação, Implementação e Criação da Casa do Empreendedor. 6.000,00 6.000,00 
23695 Turismo 44.000,00 85.000,00 129.000,00 
236950136 Turismo Sustentável. 44.000,00 85.000,00 129.000,00 
2369501361.094 Desenvolvimento de Projetos para Definição de Região com Viabilidade para Agronegócio e Ecoturísmo. 1.000,00 1.000,00 
2369501361.095 Construção, Implantação, Implementação e Criação de Centro de Convenções e Comercialização 13.000,00 13.000,00 
2369501361.096 Criação, Construção, Implementação de Circuitos, Portais Turísticos e Centro de Informçõe Turísticas 30.000,00 30.000,00 
2369501362.167 Realização de Eventos Turísticos. 30.000,00 30.000,00 
2369501362.168 Manutenção do Centro de Convenções e Comercialização 1.000,00 1.000,00 
2369501362.169 Apoio e Participação em Cursos, Feiras, Eventos Turísticos e de Desenvolvimento Econõmicoi 50.000,00 50.000,00 
236950 1362.170 Manutenção de Circuitos e Portais Turísticos e Centro de Informações Turísticas Municipais. 4.000,00 4.000,00 
24 Comunicações 10.000,00 372.000,00 382.000,00 
24122 Administração Geral 170.000,00 170.000,00 
241220041 Comunicação e Publicidade. 170.000,00 170.000,00 
2412200412.015 Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social e de Suas Atividades. 170.000,00 170.000.00 
24131 Comunicação Social 10.000,00 202.000,00 212.000,00 
241310041 Comunicação e Publicidade. 10.000,00 202.000,00 212.000,00 
2413100411.006 Criação e Implantação do Serviço de Ouvidoria Municipal. 5.000,00 5.000,00 
2413100411.007 Criação e Implantação da Plataforma Multimidia da Comunicação Social. 5.000,00 5.000,00 
2413100412.016 Publicidade Institucional, dos Atos Oficiais e Comunicação Social do Governo Municipal. 140.000,00 140.000,00 
2413100412.017 Manutenção dos Serviços Gráficos, Fotográficos, Filmagens, Mídia Alternativa e Pesquisas de Apoio à 21.000,00 21.000,00 
2413100412.018 Manutenção do Serviço de Ouvidoria Municipal. 4.000,00 4.000,00 
2413100412.019 Manutenção da Platafoma Multimidia de Comunicação Social. 12.000,00 12.000,00 
2413100412.020 Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos. 12.000,00 12.000,00 
2413100412.021 Manutenção e Implementação de Sítio na Internet Para Apoio à Gestão Municipal. 13 000,00 13.000,00 
26 Transporte 1.000,00 1.000,00 
26451 Infra—estrutura Urbana 1.000,00 1.000,00 
264510131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00 
2645101311.093 Criação e Regulamentação de Pontos de Taxis. 1.000,00 1.000,00 
r',e.r ('nntahjl idade Pública Eletrônica [SI Page 33 of 35 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
27 Desporto e Lazer 585.000,00 670.969,73 1.255.969,73 
27122 Administração Geral 505.969,73 505.969,73 
271220096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 505.969,73 505.969,73 
2712200962.082 Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e de Suas Atividades 505.969,73 505.969,73 
27812 Desporto Comunitário 45.000,00 145.000,00 190.000,00 
278120096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 45.000,00 145.000,00 190.000,00 
2781200961.047 Criação Programa de Incentivo ao Esporte Amador e Implantação Circuito Municipal do Esporte Amador 25.000,00 25.000,00 
2781200961.048 Reativação do Esporte Clube Guanduense 20.000,00 20.000,00 
2781200962.083 Apoio a Atletas e Equipes em Competições Esportivas 35.000,00 35.000.00 
2781200962.084 Realização, Promoção e Participação em Eventos e Competições Esportivas. 40.000,00 40.000,00 
2781200962.085 Manutenção do Programa de Incentivo ao Esporte Amador e do Circuito de Esporte Amador 35.000,00 35.000,00 
278 1200962.086 Realização de Campeonatos Municipais Interclubes. 35.000,00 35.000,00 
27813 Lazer 540.000,00 20.000,00 560.000,00 
278130096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 540.000,00 20.000,00 560.000,00 
2781300961.049 Construção e Reforma de Quadras Esportivas, Campos de Futebol, Áreas, Centros de Esporte e Lazer 540.000,00 540.000,00 
2781300962.087 Manutenção do Esporte Clube Guanduense 20.000,00 20.000,00 
28 Encargos especiais 1.000,00 1.316.000,00 
28128 Formação do Recursos Humanos 360.000,00 
281280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 360.000,00 
28 12800570.005 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 360.000,00 
28843 Serviço da Dívida Interna 340.000,00 
288430032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 340.000,00 
2884300320.001 Amortização e Encargos da Divida Pública Interna do Município 340.000,00 
28846 Outros Encargos Especiais 1.000,00 616.000,00 
288460032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 30.000,00 
2884600320.002 Sentenças Judiciais 20.000,00 
2884600320.003 Ressarcimento de Valores Indébitos 10.000,00 
288460051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 1.000,00 14.000,00 
2884600510.004 Pagamento da Dívida Contratada 13.000,00 
28846005 12.033 Restituições e Devoluções de Receitas 1.000,00 1.000,00 
288460056 Encargos Especiais a Cargo do Município. 572.000,00 
2884600560.006 Pagamento e Beneficies de Inativos e Pensionistas do Executivo Municipal 572.000,00 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 
99999 Reserva de Contingência 1.000.000,00 
999999999 Reserva de Contingência. 1.000.000,00 
9999999999.999 Reserva de Contingência 1.000.000,00 
Total da Unidade: 12.629.817,11 56.518.002,89 71.842.820,00 
Total do órgão: 12.629.817,11 56.518.002,89 71.842.820,00 
Total Intra-Orçamentário 0,00 
P,h/j,v, F/elrónjca [Si Page 34 of 35 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPHUTO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição 
Adonias 
Sectetàr10 de AO, e 
pcitana 0 00I201 
Projetos Atividades 
Total Liquido: 
Valor 
71.842.820,00 
,.bsé de Barros Neto 
Prefeito Municipal 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 35 of35 EU Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento —c0PLAN 
DEMONSTRATIVO POR 
FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E 
PROGRAMAS POR 
CATEGORIA ECONÔMICA 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira nQ 40- centro 1 CEP 29730-000 1 cNpJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 1 3732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão 001 - CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade 1- CÂMARA MUNICPAL 
01 Legislativa 2.594.000,00 56.000,00 2.650.000,00 
01031 Ação Legislativa 2.594.000,00 56.000,00 2.650.000,00 
010310001 Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa. 2.594.000,00 56.000,00 2.650.000,00 
Total Unidade: 2.594.000,00 56.000,00 2.650.000,00 
Total Órgão: 2.594.000,00 56.000,00 2.650.000,00 
,-•'-..._Lfl:L.Á., D•Uj'.' CIt.,b,,,.n (VI Page 1 of23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII— DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão 010- GABINETE DO PREFEITO - GAB 
Unidade 1- GABINETE DO PREFEITO 
04 Administração 490.000,00 6.000,00 496.000,00 
04122 Administração Geral 490.000,00 6.000,00 496.000,00 
041220006 Gestão Administrativa e Governamental. 472.000,00 6.000,00 478.000,00 
041220061 Modernização da Gestão Pública. 18.000,00 18.000,00 
06 Segurança Pública 76.000,00 50.000,00 126.000,00 
06182 Defesa Civil 22.000,00 30.000,00 52.000,00 
061820007 Defesa Civil do Município. 22.000,00 30.000,00 52.000,00 
06183 Informação e inteligência 54.000,00 20.000,00 74.000,00 
061830006 Gestão Administrativa e Governamental. 54.000,00 20.000,00 74.000,00 
Total Unidade: 566.000,00 56.000,00 622.000,00 
Unidade 2- CONTROLADORIA GERAL 
04 Administração 210.600,00 19.000,00 229.600,00 
04124 Controle Interno 210.600,00 19.000,00 229.600,00 
041240011 Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. 210.600,00 19.000,00 229.600,00 
Total Unidade: 210.600,00 19.000,00 229.600,00 
Unidade 6 - ASSESSORIA JURÍDICA 
04 Administração 370.600,00 10.000,00 380.600,00 
04122 Administração Geral 370.600,00 10.000,00 380.600,00 
041220031 Gestão Administrativa. 370.600,00 10.000,00 380.600,00 
28 Encargos especiais 70.000,00 300.000,00 370.000,00 
28843 Serviço da Dívida interna 40.000,00 300.000,00 340.000,00 
288430032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 40.000,00 300.000,00 340.000,00 
28846 Outros Encargos Especiais 30.000,00 30.000,00 
288460032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 30.000,00 30.000,00 
Total Unidade: 440.600,00 310.000,00 750.600,00 
Total Órgão: 1.217.200,00 385.000,00 1.602.200,00 
Page 2 of23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGA[ 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
04 Administração 171.600,00 12.000,00 183.600,00 
04122 Administração Geral 171.600,00 12.000,00 183.600.00 
041220036 Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. 171.600,00 12.000,00 183.600,00 
Total Unidade: 171.600,00 12.000,00 183.600,00 
Total Órgão: 171.600,00 12.000,00 183.600,00 
Page 3 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão 030- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOIV 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAl 
24 Comunicações 367.000,00 15.000,00 382.000,00 
24122 Administração Geral 165000,00 5.000,00 170.000,00 
241220041 Comunicação e Publicidade. 165.000,00 5.000,00 170.000,00 
24131 Comunicação Social 202.000,00 10.000,00 212.000,00 
241310041 Comunicação e Publicidade. 202.000,00 10.000,00 212.000,00 
Total Unidade: 367.000,00 15.000,00 382.000,00 
Total Órgão: 367.000,00 15.000,00 382.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 4 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão 040- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃC 
04 Administração 934.900,00 214.000,00 1 1.148.900,00 
04122 Administração Geral 934.900,00 214.000,00 1.148.900,00 
041220046 Modernização da Gestão Administrativa. 820.300,00 205.000,00 1.025.300,00 
041220047 PROCON em Ação. 114.600,00 9.000,00 123.600,00 
Total Unidade: 934.900,00 214.000,00 1.148.900,00 
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 
04 Administração 665.900,00 115.000,00 780.900,00 
04122 Administração Geral 665.900,00 115.000,00 780.900,00 
041220051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 665.900,00 115.000,00 780.900,00 
28 Encargos especiais 4.000,00 10.000,00 14.000,00 
28846 Outros Encargos Especiais 4.000,00 10.000,00 14.000,00 
288460051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 4.000,00 10.000,00 14.000,00 
Total Unidade: 669.900,00 125.000,00 794.900,00 
Unidade 3- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOAl 
04 Administração 356.000,00 24.000,00 380.000,00 
04122 Administração Geral 232.000,00 18.000,00 250.000,00 
041220057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 232.000,00 18.000,00 250.000,00 
04128 Formação do Recursos Humanos 124.000,00 6.000,00 130.000,00 
041280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 124.000,00 6.000,00 130.000,00 
28 Encargos especiais 932.000,00 932.000,00 
28128 Formação do Recursos Humanos 360.000,00 360.000,00 
281280057 Trabalhando para urna Melhor Qualidade de Vida. 360.000,00 360.000,00 
28846 Outros Encargos Especiais 572.000,00 572.000,00 
288460056 Encargos Especiais a Cargo do Município. 572.000,00 572.000,00 
Total Unidade: 1.288.000,00 24.000,00 1.312.000,00 
Unidade 4- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃC 
04 Administração 146.600,00 85.000,00 231.600,00 
04122 Administração Geral 82.600,00 30.000,00 112.600,00 
041220061 Modernização da Gestão Pública. 82.600,00 30.000,00 112.600,00 
04126 Tecnologia da Informação 64.000.00 55.000,00 119.000,00 
041260061 Modernização da Gestão Pública. 64.000,00 55.000,00 119.000,00 
Total Unidade: 146.600,00 85.000,00 231.600,00 
Unidade 5- DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATO 
04 Administração 198.800,00 27.000,00 225.800,00 
04122 Administração Geral 198.800,00 27.000,00 225.800,00 
041220066 Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. 198.800,00 27.000,00 225.800,00 
Total Unidade: 198.800,00 27.000,00 225.800,00 
Total Órgão: 3.238.200,00 475.000,00 3.713.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 5 o! 23 E&L Produções de Software LTDA 
MIJNICLPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII— DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão 050- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLA 
Unidade 1- COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 
04 Administração 268.200,00 5.000,00 273.200,00 
04121 Planejamento e Orçamento 94.000,00 2.000,00 96.000,00 
041210071 Planejando com Ética e Eficiência. 94.000,00 2.000,00 96.000,00 
04122 Administração Geral 174.200,00 3.000,00 177.200,00 
041220071 Planejando com Ética e Eficiência. 174.200,00 3.000,00 177.200,00 
Total Unidade: 268.200,00 5.000,00 273.200,00 
Unidade 2- COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS 
04 Administração 6.000,00 3.000,00 9.000,00 
04121 Planejamento e Orçamento 6.000,00 3.000,00 9.000,00 
041210076 Planejando e Criando Novos Caminhos. 6.000,00 3.000,00 9.000,00 
Total Unidade: 6.000,00 3.000,00 9.000,00 
Total órgão: 274.200,00 8.000,00 282.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 6 0123 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão 060- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOE 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE OBRAS 
04 Administração 1.627.000,00 807.300,00 2.434.300,00 
04122 Administração Geral 1.627.000,00 807.300,00 2.434.300,00 
041220081 Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. 1.627.000,00 807.300,00 2.434.300,00 
Total Unidade: 1.627.000,00 807.300,00 2.434.300,00 
Total Órgão: 1.627.000,00 807.300,00 2.434.300,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 7 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão 070- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURI 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO 
15 Urbanismo 4.847.600,00 1.184.900,00 6.032.500,00 
15122 Administração Geral 613.000,00 20.300,00 633.300,00 
151220086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 613.000,00 20.300,00 633.300,00 
15451 Infra—estrutura Urbana 4.234.600,00 1.164.600,00 5.399.200,00 
154510086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 4.234.600,00 1.164.600,00 5.399.200,00 
Total Unidade: 4.847.600,00 1.184.900,00 6.032.500,00 
Total Órgão: 4.847.600,00 1.184.900,00 6.032.500,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 8 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão 080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEL 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ENSINO 
12 Educação 21.903.126,89 4.300.003,11 26.203.130,00 
12122 Administração Geral 3.536.974,89 111.003,11 3.647.978,00 
121220091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.536.974,89 111.003,11 3.647.978,00 
12128 Formação do Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00 
121280091 Educação Com Qualidade e Valorização. 55.000,00 55.000,00 
12361 Ensino Fundamental 13.165.382,00 1.718.000,00 14.883.382,00 
123610091 Educação Com Qualidade e Valorização. 13.165.382,00 1.718.000,00 14.883.382,00 
12364 Ensino Superior 2.000,00 4.000,00 6.000,00 
123640091 Educação Com Qualidade e Valorização. 2.000,00 4.000,00 6.000,00 
12365 Educação Infantil 4.382.570,00 2.431.000,00 6.813.570,00 
123650091 Educação Com Qualidade e Valorização. 4.382.570,00 2.431.000,00 6.813.570,00 
12366 Educação de Jovens e Adultos 125.140,00 1.000,00 126.140,00 
123660091 Educação Com Qualidade e Valorização. 125.140,00 1.000,00 126.140,00 
12367 Educação Especial 224.060,00 1.000,00 225.060,00 
123670091 Educação Com Qualidade e Valorização. 224.060,00 1.000,00 225.060,00 
12368 Educação Básica 78.000,00 32.000,00 110.000,00 
123680091 Educação Com Qualidade e Valorização. 78.000,00 32.000,00 110.000,00 
12541 Preservação e Conservação Ambiental 4.000,00 2.000,00 6.000,00 
125410091 Educação Com Qualidade e Valorização. 4.000,00 2.000,00 6.000,00 
12846 Outros Encargos Especiais 330.000,00 330.000.00 
128460091 Educação Com Qualidade e Valorização. 330.000,00 330.000,00 
Total Unidade: 21.903.126,89 4.300.003,11 26.203.130,00 
Total Órgão: 21.903.126,89 4.300.003,11 26.203.130,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 90!23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
órgão 090- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEI 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZE8 
27 Desporto e Lazer 1.160.969,73 95.000,00 1.255.969,73 
27122 Administração Geral 465.969,73 40.000,00 505.969,73 
271220096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 465.969,73 40.000,00 505.969,73 
27812 Desporto Comunitário 175.000,00 15.000,00 190.000,00 
278120096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 175.000,00 15.000,00 190.000.00 
27813 Lazer 520.000,00 40.000,00 560.000,00 
278130096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 520.000,00 40.000,00 560.000,00 
Total Unidade: 1.160.969,73 95.000,00 1.255.969,73 
Total Órgão: 1.160.969,73 95.000,00 1.255.969,73 
!Í. (i'nntah 1/idade Pública Ele/tônica [SI Page 10 of23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII— DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão 100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
10 Saúde 9.825.048,87 3.081.950,00 12.906.998,87 
10122 Administração Geral 3.637.920,00 130.200,00 3.768.120,00 
101220100 Saúde e Sociedade. 3.637.920,00 130.200,00 3.768.120,00 
10301 Atenção Básica 4.953.454,00 2.383.750,00 7.337.204,00 
103010100 Saúde e Sociedade. 4.938.454,00 2.383.750,00 7.322.204,00 
103010106 Vigilância em Saúde. 15.000,00 15.000,00 
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 406.000,00 517.000,00 923.000,00 
103030100 Saúde e Sociedade. 406.000,00 517.000,00 923.000,00 
10304 Vigilância Sanitária 741.000,00 43.000,00 784.000,00 
103040106 Vigilância em Saúde. 741.000,00 43.000,00 784.000,00 
10305 Vigilância Epidemiológica 60.574,87 8.000,00 68.574,87 
103050100 Saúde e Sociedade. 5.200,00 5.200,00 
103050106 Vigilância em Saúde. 55.374,87 8.000,00 63.374,87 
10306 Alimentação e Nutrição 5.100,00 5.100,00 
103060100 Saúde e Sociedade. 5.100,00 5.100,00 
10331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador 21.000,00 21.000,00 
103310100 Saúde e Sociedade. 21.000,00 21.000,00 
Total Unidade: 9.825.048,87 3.081.950,00 12.906.998,87 
Total Órgão: 9.825.048,87 3.081.950,00 12.906.998,87 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 11 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão 110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADI 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 Assistência Social 3.129.506,00 206.415,40 3.335.921,40 
08122 Administração Geral 956.373,00 21.000,00 977.373,00 
081220111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 956.373,00 21.000,00 977.373,00 
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 523.350,00 24.000.00 547.350,00 
082430111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 125.500,00 12.000,00 137.500,00 
082430113 Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 397.850,00 12.000,00 409.850,00 
08244 Assistência Comunitária 1.649.783,00 161.415,40 1.811.198,40 
082440111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 1.649.783,00 161.415,40 1.811.198,40 
16 Habitação 6.700,00 103.400,00 110.100,00 
16482 Habitação Urbana 6.700,00 103.400,00 110.100,00 
164820112 Habitação com Dignidade Para Todos. 6.700,00 103.400,00 110.100,00 
Total Unidade: 3.136.206,00 309.815,40 3.446.021,40 
Total Órgão: 3.136.206,00 309.815,40 3.446,021,40 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 12 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII— DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão 120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDE! 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOF 
20 Agricultura 1.333.688,89 189.111,11 1.522.800,00 
20122 Administração Geral 1.217.688,89 115.111,11 1.332.800,00 
201220116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 1.217.688,89 15.111,11 1.232.800,00 
201220117 Comércio e Agronegócio. 100.000,00 100.000,00 
20542 Controle Ambiental 3.000,00 12.000,00 15.000,00 
205420116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 3.000,00 12.000,00 15.000,00 
20601 Promoção da Produção Vegetal 18.000,00 20.000,00 38.000,00 
206010117 Comércio e Agronegócio. 18.000,00 20.000,00 38.000,00 
20602 Promoção da Produção Animal 66.000,00 18.000,00 84.000,00 
206020116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 66.000,00 18.000,00 84.000,00 
20605 Abastecimento 6.000,00 13.000,00 19.000,00 
206050116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 6.000,00 13.000,00 19.000,00 
20606 Extensão Rural 23.000,00 11.000,00 34.000,00 
206060116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 5000,00 7.000,00 12.000.00 
206060117 Comércio e Agronegócio. 18.000,00 4.000,00 22.000,00 
Total Unidade: 1.333.688,89 189.111,11 1.522.800,00 
Unidade 2-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES 
20 Agricultura 72.000,00 60.000,00 132.000,00 
20606 Extensão Rural 72.000,00 60.000,00 132.000,00 
206060121 Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo. 72.000,00 60.000,00 132.000,00 
Total Unidade: 72.000,00 60.000,00 132.000,00 
Total órgão: 1.405.688,89 249.111,11 1.654.800,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Page 13 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão 130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
18 Gestão Ambiental 1.182.900,00 408.000,00 1.590.900,00 
18122 Administração Geral 447.900,00 120.000,00 567.900,00 
181220126 Preservação e Conservação Ambiental. 447.900,00 120.000,00 567.900.00 
18541 Preservação e Conservação Ambienta] 546.000,00 197.000,00 743.000,00 
185410126 Preservação e Conservação Ambienta]. 546.000,00 197.000,00 743.000,00 
18542 Controle Ambiental 7.000,00 11.000,00 18.000,00 
185420126 Preservação e Conservação Ambiental. 7.000,00 11.000,00 18.000,00 
18543 Recuperação de Áreas Degradadas 182.000,00 80.000,00 262.000,00 
185430126 Preservação e Conservação Ambiental. 182.000,00 80.000,00 262.000,00 
Total Unidade: 1.182.900,00 408.000,00 1.590.900,00 
Total Órgão: 1.182.900,00 408.000,00 1.590.900,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 14 o! 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII— DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão 140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE! 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
04 Administração 497.600,00 136.000,00 633.600,00 
04122 Administração Geral 408.600,00 15.000,00 423.600,00 
041220131 Baixo Guandu Empreendedor 408.600,00 15.000,00 423.600,00 
04126 Tecnologia da Informação 89.000,00 121.000,00 210.000,00 
041260132 Cidade Digital 89.000,00 121.000,00 210.000,00 
11 Trabalho 14.650,00 12.750,00 27.400,00 
11333 Empregabilidade 14.650,00 12.750,00 27.400,00 
113330131 Baixo Guandu Empreendedor 14.650,00 12.750,00 27.400,00 
22 Indústria 33.000,00 127.000,00 160.000,00 
22661 Promoção Industrial 33.000,00 127.000,00 160.000,00 
226610131 Baixo Guandu Empreendedor 33.000,00 127.000,00 160.000,00 
23 Comércio e Serviços 2.800,00 4.200,00 7.000,00 
23691 Promoção Comercial 800,00 200,00 1.000,00 
236910131 Baixo Guandu Empreendedor 800,00 200,00 1.000,00 
23692 Comercialização 2.000,00 4.000,00 6.000,00 
236920131 Baixo Guandu Empreendedor 2.000,00 4.000,00 6.000,00 
26 Transporte 500,00 500,00 1.000,00 
26451 Infra estrutura Urbana 500,00 500.00 1.000,00 
264510131 Baixo Guandu Empreendedor 500,00 500,00 1.000,00 
Total Unidade: 548.550,00 280.450,00 829.000,00 
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE TURISMC 
23 Comércio e Serviços 81.950,00 47.050,00 129.000,00 
23695 Turismo 81.950,00 47.050,00 129.000,00 
236950136 Turismo Sustentável. 81.950,00 47.050,00 129.000,00 
Total Unidade: $1.950,00 47.050,00 129.000,00 
Total Órgão: 630.500,00 327.500,00 958.000,00 
Cnntahjl idade Pública Eletrônica [Si Page 15 of23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão 150- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECUU 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE CULTURfi 
13 Cultura 421.000,00 129.000,00 550.000,00 
13 122 Administração Geral 229.800,00 7.000,00 236.800,00 
131220141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 229.800,00 7.000,00 236.800.00 
13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 58.000,00 56.000,00 114.000,00 
133910141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 58.000,00 56.000,00 114.000,00 
13392 Diflilsão Cultural 133.200,00 66.000,00 199.200,00 
133920141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 133.200,00 66.000,00 199.200,00 
Total Unidade: 421.000,00 129.000,00 550.000,00 
Total órgão: 421.000,00 129.000,00 550.000,00 
eLr C,..,t,.hj/j,J,.d,, P,hlhy, Fletrónica [SI Page 16 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MIJNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão 160- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
Unidade 1- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
17 Saneamento 4.833.855,00 163.145,00 4.997.000,00 
17122 Administração Geral 4.833.855,00 163.145,00 4.997.000,00 
171220190 Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. 2.582.647.00 51.817,00 2.634.464,00 
171220191 Sistema de Coleta de Água do SAAE. 2.108.377,00 92.328,00 2.200.705,00 
171220192 Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. 142.831,00 19.000,00 161.831,00 
Total Unidade: 4.833.855,00 163.145,00 4.997.000,00 
Total Órgão: 4.833.855,00 163.145,00 4.997.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 17 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFIJNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONOMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão 999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Unidade 9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
99 
99999 
999999999 
RESERVA DE CONTINGENCIA 
- Reserva de Contingência 1.000.000,00 
• Reserva de Contingência. 1.000.000,00 
1.000.000,00 
Total Unidade : 
1.000.000,00 
Total Órgão: 1 .000.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 18 0123 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
01 Legislativa 2.594.000,00 56.000,00 2.650.000,00 
01031 Ação Legislativa 2594.000,00 56.000,00 2.650.000,00 
010310001 Desenvolvimento. Manutenção e Modernização da Ação Legislativa. 2.594.000,00 56.000,00 2.650.000,00 
04 Administração 5.943.800,00 1.463.300,00 7.407.100,00 
04121 Planejamento e Orçamento 100.000,00 5.000,00 105.000,00 
041210071 Planejando com Ética e Eficiência. 94.000,00 2.000,00 96.000,00 
041210076 Planejando e Criando Novos Caminhos. 6.000,00 3.000,00 9.000,00 
04122 Administração Geral 5.356.200,00 1.257.300,00 6.613.500,00 
041220006 Gestão Administrativa e Governamental. 472.000,00 6.000,00 478.000,00 
041220031 Gestão Administrativa. 370.600,00 10.000,00 380.600,00 
041220036 Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. 171.600,00 12.000,00 183.600,00 
041220046 Modernização da Gestão Administrativa. 820.300,00 205.000,00 1.025.300,00 
041220047 PROCON em Ação. 114.600,00 9.000,00 123.600,00 
041220051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 665.900,00 115.000,00 780.900,00 
041220057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 232.000,00 18.000,00 250.000,00 
041220061 Modernização da Gestão Pública. 100.600,00 30.000,00 130.600,00 
041220066 Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. 198.800,00 27.000,00 225.800,00 
041220071 Planejando com Ética e Eficiência. 174.200,00 3.000,00 177.200,00 
041220081 Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. 1.627.000,00 807.300,00 2.434.300,00 
041220131 Baixo Guandu Empreendedor 408.600,00 15.000,00 423.600.00 
04124 Controle Interno 210.600,00 19.000,00 229.600,00 
041240011 Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. 210.600,00 19.000,00 229.600,00 
04126 Tecnologia da Informação 153.000,00 176.000,00 329.000,00 
041260061 Modernização da Gestão Pública. 64.000,00 55.000,00 119.000,00 
041260132 Cidade Digital 89.000,00 121.000,00 210.000,00 
04128 Formação do Recursos Humanos 124.000,00 6.000,00 130.000,00 
041280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 124.000,00 6.000,00 130.000,00 
06 Segurança Pública 76.000,00 50.000,00 126.000,00 
06182 Defesa Civil 22.000,00 30.000,00 52.000,00 
061820007 Defesa Civil do Município. 22.000,00 30.000,00 52.000,00 
06183 Informação e Inteligência 54.000,00 20.000,00 74.000,00 
061830006 Gestão Administrativa e Governamental. 54.000,00 20.000,00 74.000,00 
08 Assistência Social 3.129.506,00 206.415,40 3.335.921,40 
08122 Administração Geral 956.373,00 21.000,00 977.373,00 
081220111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 956.373,00 21.000,00 977.373,00 
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 523.350,00 24.000,00 547.350,00 
082430111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 125.500,00 12.000,00 137.500,00 
082430113 Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 397.850,00 12.000,00 409.850,00 
08244 Assistência Comunitária 1.649.783,00 161.415,40 1.811.198,40 
082440111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 1.649.783,00 161.415,40 1.811.198,40 
r.e., l,,jjd,,,e, P,fl,Iiv, Fleirônjca /5/ Page 19 o! 23 E&L Produções de Software LTDA 
MTJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
10 Saúde 9.825.048,87 3.081.950,00 12.906.998,87 
10122 Administração Geral 3.637.920,00 130.200,00 3.768.120,00 
101220100 Saúde e Sociedade. 3.637.920,00 130.200,00 3.768.120,00 
10301 Atenção Básica 4.953.454,00 2.383.750,00 7.337.204,00 
103010100 Saúde e Sociedade. 4.938.454.00 2.383.750,00 7.322.204,00 
103010106 Vigilância em Saúde. 15.000,00 15.000,00 
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 406.000,00 517.000,00 923.000,00 
103030100 Saúde e Sociedade. 406.000,00 517.000,00 923.000,00 
10304 Vigilância Sanitária 741.000,00 43.000,00 784.000,00 
103040106 Vigilância em Saúde. 741.000,00 43.000,00 784.000,00 
10305 Vigilância Epidemiológica 60.574,87 8.000,00 68.574,87 
103050100 Saúde e Sociedade. 5.200,00 5.200,00 
103050106 Vigilância em Saúde. 55.374,87 8.000,00 63.374,87 
10306 Alimentação e Nutrição 5.100,00 5.100,00 
103060100 Saúde e Sociedade. 5.100,00 5.100,00 
10331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador 21.000,00 21.000,00 
103310100 Saúde e Sociedade. 21.000,00 21.000,00 
11 Trabalho 14.650,00 12.750,00 27.400,00 
11333 Empregabilidade 14.650,00 12.750,00 27.400,00 
113330131 Baixo Guandu Empreendedor 14.650,00 12.750,00 27.400,00 
12 Educação 21.903.126,89 4.300.003,11 26.203.130,00 
12122 Administração Geral 3.536.974,89 111.003,11 3.647.978,00 
121220091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.536.974,89 111.003,11 3.647.978,00 
12128 Formação do Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00 
121280091 Educação Com Qualidade e Valorização. 55.000,00 55.000,00 
12361 Ensino Fundamental 13.165.382,00 1.718.000,00 14.883.382,00 
123610091 Educação Com Qualidade e Valorização. 13.165.382,00 1.718.000,00 14.883.382,00 
12364 Ensino Superior 2.000,00 4.000,00 6.000,00 
123640091 Educação Com Qualidade e Valorização. 2.000,00 4.000,00 6.000,00 
12365 Educação Infantil 4.382.570,00 2.431.000,00 6.813.570,00 
123650091 Educação Com Qualidade e Valorização. 4.382.570,00 2.431.000,00 6.813.570,00 
12366 Educação de Jovens e Adultos 125.140,00 1.000,00 126.140,00 
123660091 Educação Com Qualidade e Valorização. 125.140,00 1.000,00 126.140,00 
12367 Educação Especial 224.060,00 1.000,00 225.060,00 
123670091 Educação Com Qualidade e Valorização. 224.060,00 1.000,00 225.060,00 
12368 Educação Básica 78.000,00 32.000,00 110.000,00 
123680091 Educação Com Qualidade e Valorização. 78.000,00 32.000,00 110.000,00 
12541 Preservação e Conservação Ambiental 4.000,00 2.000,00 6.000,00 
125410091 Educação Com Qualidade e Valorização. 4.000,00 2.000,00 6.000,00 
12846 Outros Encargos Especiais 330.000,00 330.000,00 
.&i e ,,d,ilid,,d Púh ira Eletrônica [SI Page 20 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
128460091 Educação Com Qualidade e Valorização. 330.000,00 330.000,00 
13 Cultura 421.000,00 129.000,00 550.000,00 
13 122 Administração Geral 229.800,00 7.000,00 236.800,00 
131220141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 229.800,00 7.000,00 236.800,00 
13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 58.000,00 56.000,00 114.000,00 
133910141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 58.000,00 56.000,00 114.000,00 
13392 Difulsão Cultural 133.200,00 66.000,00 199.200,00 
133920141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 133.200,00 66.000,00 199.200,00 
15 Urbanismo 4.847.600,00 1.184,900,00 6,032.500,00 
15122 Administração Geral 613.000,00 20.300,00 633.300,00 
151220086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 613.000,00 20.300,00 633.300,00 
15451 Infra estrutura Urbana 4.234.600,00 1.164.600,00 5.399.200,00 
154510086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 4.234.600,00 1.164.600,00 5.399.200,00 
16 Habitação 6.700,00 103.400,00 110.100,00 
16482 Habitação Urbana 6.700,00 103.400,00 110.100,00 
164820112 Habitação com Dignidade Para Todos. 6.700,00 103.400,00 110.100,00 
17 Saneamento 4.833.855,00 163.145,00 4.997.000,00 
17122 Administração Geral 4.833.855,00 163.145,00 4.997.000,00 
171220190 Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. 2.582.647,00 51.817,00 2.634.464,00 
171220191 Sistema de Coleta de Água do SAAE. 2.108.377,00 92.328,00 2.200.705,00 
171220192 Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. 142.831,00 19.000,00 161.831,00 
18 Gestão Ambiental 1.182.900,00 408.000,00 1.590.900,00 
18122 Administração Geral 447.900,00 120.000,00 567.900,00 
181220126 Preservação e Conservação Ambiental. 447.900,00 120.000,00 567.900,00 
18541 Preservação e Conservação Ambiental 546.000,00 197.000,00 743.000,00 
185410126 Preservação e Conservação Ambienta]. 546.000,00 197.000,00 743.000,00 
18542 Controle Ambiental 7.000,00 11.000,00 18.000,00 
185420126 Preservação e Conservação Ambiental. 7.000,00 11.000,00 18.000,00 
18543 Recuperação de Áreas Degradadas 182.000,00 80.000,00 262.000,00 
185430126 Preservação e Conservação Ambiental. 182.000.00 80.000,00 262.000,00 
20 Agricultura 1.405.688,89 249.111,11 1.654.800,00 
20122 Administração Geral 1.217.688,89 115.111,11 1.332.800,00 
201220116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 1.217.688,89 15. 111,11 1.232.800,00 
201220117 Comércio e Agronegócio. 100.000,00 100.000,00 
20542 Controle Ambiental 3.000,00 12.000,00 15.000,00 
205420116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 3.000,00 12.000,00 15.000,00 
20601 Promoção da Produção vegetal 18.000,00 20.000,00 38.000,00 
206010117 Comércio e Agronegócio. 18.000,00 20.000,00 38.000,00 
20602 Promoção da Produção Animal 66.000,00 18.000,00 84.000,00 
206020116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 66.000,00 18.000,00 84.000,00 
5e.r P,hliea Eletrônica [Si Page 21 o! 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIIUTO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
20605 Abastecimento 6.000,00 13.000,00 19.000,00 
206050116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 6.000,00 13.000,00 19.000.00 
20606 Extensão Rural 95.000,00 71.000,00 166.000,00 
206060116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 5.000,00 7.000,00 12.000,00 
206060117 Comércio e Agronegôcio. 18.000,00 4.000,00 22.000,00 
206060121 Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo. 72.000,00 60.000,00 132.000,00 
22 Indústria 33.000,00 127.000,00 160.000,00 
22661 Promoção Industrial 33.000,00 127.000,00 160.000,00 
226610131 Baixo Guandu Empreendedor 33.000,00 127.000,00 160.000,00 
23 Comércio e Serviços 84.750,00 51.250,00 136.000,00 
23691 Promoção Comercial 800,00 200,00 1.000,00 
236910131 Baixo Guandu Empreendedor 800,00 200,00 1.000,00 
23692 Comercialização 2.000,00 4.000,00 6.000,00 
236920131 Baixo Guandu Empreendedor 2.000,00 4.000,00 6.000,00 
23695 Turismo 81.950,00 47.050,00 129.000,00 
236950136 Turismo Sustentável. 81.950,00 47.050,00 129.000,00 
24 Comunicações 367.000,00 15.000,00 382.000,00 
24122 Administração Geral 165.000,00 5.000,00 170.000,00 
241220041 Comunicação e Publicidade. 165.000,00 5.000,00 170.000,00 
24131 Comunicação Social 202.000,00 10.000,00 212.000,00 
241310041 Comunicação e Publicidade. 202.000,00 10.000,00 212.000,00 
26 Transporte 500,00 500,00 1.000,00 
26451 Infra—estrutura Urbana 500,00 500,00 1.000,00 
264510131 Baixo Guandu Empreendedor 500,00 500,00 1.000,00 
27 Desporto e Lazer 1.160.969,73 95.000,00 1.255.969,73 
27122 Administração Geral 465.969,73 40.000,00 505.969,73 
271220096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 465.969,73 40.000,00 505.969,73 
27812 Desporto Comunitário 175.000,00 15.000,00 190.000,00 
278120096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 175.000,00 15.000,00 190.000,00 
27813 Lazer 520.000,00 40.000,00 560.000,00 
278130096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 520.000,00 40.000,00 560.000,00 
28 Encargos especiais 1.006.000,00 310.000,00 1.316.000,00 
28128 Formação do Recursos Humanos 360.000,00 360.000,00 
281280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 360.000,00 360.000,00 
28843 Serviço da Dívida Interna 40.000,00 300.000,00 340.000,00 
288430032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 40.000,00 300.000,00 340000,00 
28846 Outros Encargos Especiais 606.000,00 10.000,00 616.000,00 
288460032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 30.000,00 30.000,00 
288460051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 4.000,00 10.000,00 14.000,00 
288460056 Encargos Especiais a Cargo do Município. 572.000,00 572.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 22 of23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUEFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Corrente Capital Valor 
Órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
99 
99999 
999999999 
RESERVA DE CONTINGENCIA 
Reserva de Contingência 
Reserva de Contingência. 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
Total Unidade: 58.836.095,38 12.006.724,62 71.842.820,00 
Total Órgão: 58.836.095,38 12.006.724,62 71.842.820,00 
Total Intra-Orçamentário 0,00 
Total Líquido: '7 71.842.820,00 
.7 
L 
) 
/ 
Adonsa - :a dio a Silva 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 23 oJ23 E&L Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
DEMONSTRATIVO POR 
FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E 
PROGRAMA POR 
PROJETO/ATIVIDADE 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- centro 1 co' 29730-000 ( CNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.prnbg.es.gov.br 
MUNICIPIO 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII— 
ORÇAMENTO 
DE BAIXO GUANDU 
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
- EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 001 - CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade 1- CÂMARA MUNICPAL 
01 
01031 
010310001 
Legislativa 
Ação Legislativa 
Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa. 
35.000,00 
35.000,00 
35.000.00 
2.615.000,00 
2.615.000,00 
2.615.000,00 
2.650.000,00 
2.650.000,00 
2.650.000,00 
Total Unidade: 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00 
Total Órgão: 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica rS] Page 1 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUINICII'IO 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII￾ORÇAMENTO 
DEBAIXO GUANDU 
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
- EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
órgão 010- GABINETE DO PREFEITO - GAB 
Unidade 1- GABINETE DO PREFEITO 
04 Administração 496.000,00 496.000,00 
04122 Administração Geral 496.000,00 496.000,00 
041220006 Gestão Administrativa e Governamental. 478.000,00 478.000,00 
041220061 Modernização da Gestão Pública. 18.000,00 
06 Segurança Pública 36.000,00 90.000,00 126.000,00 
06182 Defesa Civil 52.000,00 52.000,00 
061820007 Defesa Civil do Município. 52.000,00 52.000,00 
06183 Informação e Inteligência 36.000,00 38.000,00 74.000,00 
061830006 Gestão Administrativa e Governamental. 36.000,00 38.000,00 74.000,00 
Total Unidade: 36.000,00 586.000,00 622.000,00 
Unidade 2- CONTROLADORIA GERAL 
04 Administração 10.000,00 219.600,00 229.600,00- 
04124 Controle interno 10.000,00 219.600,00 229.600,00 
041240011 Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. 10.000,00 219.600,00 229.600,00 
Total Unidade: 10.000,00 219.600,00 229.600,00 
Unidade 6 - ASSESSORIA JURÍDICA 
04 Administração 13.000,00 367.600,00 380.600,00- 
04122 Administração Geral 13.000,00 367.600,00 380.600,00 
041220031 Gestão Administrativa. 13.000,00 367.600,00 380.600,00 
28 Encargos especiais 370.000,00 
28843 Serviço da Dívida Interna 340.000,00 
288430032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 340.000,00 
28846 Outros Encargos Especiais 30.000,00 
288460032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 30.000,00 
Total Unidade: 13.000,00 367.600,00 750.600,00 
Total órgão: 59.000,00 1.173.200,00 1.602.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Page 2 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII— 
ORÇAMENTO 
DEBAIXO GUANDU 
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
- EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGA[ 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLíTICft 
04 
04122 
041220036 
Administração 
Administração Geral 
Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. 
183.600,00 
183.600,00 
183.600,00 
183.600,00 
183.600,00 
183.600,00 
Total Unidade: 183.600,00 183.600,00 
Total Órgão: 183.600,00 183.600,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 3 o! 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECO' 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAl 
24 Comunicações 10.000,00 372.000,00 382.000,00 
24122 Administração Geral 170.000,00 170.000,00 
241220041 Comunicação e Publicidade. 170.000,00 170.000,00 
24131 Comunicação Social 10.000,00 202.000,00 212.000,00 
241310041 Comunicação e Publicidade. 10.000,00 202.000,00 212.000,00 
Total Unidade: 10.000,00 372.000,00 382.000,00 
Total Órgão: 10.000,00 372.000,00 382.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica /SJ Page 4 o! 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII￾ORÇAMENTO 
DE BAIXO GUANDU 
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
- EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
órgão 040- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃC 
04 Administração 207.000,00 941.900,00 1.148.900,00 
04122 Administração Geral 207.000,00 941.900,00 1.148.900,00 
041220046 Modernização da Gestão Administrativa. 207.000,00 818.300.00 1.025.300,00 
041220047 PROCON em Ação. 123.600,00 123.600,00 
Total Unidade: 207.000,00 941.900,00 1.148.900,00 
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - 
04 Administração 90.000,00 690.900,00 780.900,00- 
04122 Administração Geral 90.000,00 690.900,00 780.900,00 
041220051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 90.000,00 690.900,00 780.900,00 
28 Encargos especiais 1.000,00 14.000,00 
28846 Outros Encargos Especiais 1.000,00 14.000,00 
288460051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 1.000,00 14.000,00 
Total Unidade: 90.000,00 691.900,00 794.900,00 
Unidade 3- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOAl 
04 Administração 50.000,00 330.000,00 380.000,00 
04122 Administração Geral 250.000,00 250.000,00 
041220057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 250.000,00 250.000,00 
04128 Formação do Recursos Humanos 50.000,00 80.000,00 130.000,00 
041280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 50.000,00 80.000,00 130.000,00 
28 Encargos especiais 932.000,00 
28128 Formação do Recursos Humanos 360.000,00 
281280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 360.000,00 
28846 Outros Encargos Especiais 572.000,00 
288460056 Encargos Especiais a Cargo do Município. 572.000,00 
Total Unidade: 50.000,00 330.000,00 1.312.000,00 
Unidade 4- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃC 
04 Administração 119.000,00 112.600,00 231.600,00' 
04122 Administração Geral 112.600,00 112.600,00 
041220061 Modernização da Gestão Pública. 112.600,00 112.600,00 
04126 Tecnologia da Informação 119.000,00 119.000,00 
041260061 Modernização da Gestão Pública. 119.000,00 119.000,00 
Total Unidade: 119.000,00 112.600,00 231.600,00 
Unidade 5- DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATO 
04 Administração 5.000,00 220.800,00 225.800,00 
04122 Administração Geral 5.000,00 220.800.00 225.800,00 
041220066 Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. 5.000,00 220.800,00 225.800,00 
Total Unidade: 5.000,00 220.800,00 225.800,00 
Total Órgão: 471.000,00 2.297.200,00 3.713.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 5 of23 E&L Produções de Software LTDA 
MUMCIPIO 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII￾ORÇAMENTO 
DEBAIXO GUANDU 
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
- EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLM' 
Unidade 1- COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 
04 Administração 71.000,00 202.200,00 273.200,00 
04121 Planejamento e Orçamento 71.000,00 25.000,00 96.000,00 
041210071 Planejando com Ética e Eficiência. 71.000,00 25.000,00 96.000,00 
04122 Administração Geral 177.200,00 177.200,00 
041220071 Planejando com Ética e Eficiência. i 77.200,00 177.200,00 
Total Unidade: 71.000,00 202.200,00 273.200,00 
Unidade 2- COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS 
04 Administração 3.000,00 6.000,00 9.000,00 
04121 Planejamento e Orçamento 3.000,00 6.000,00 9.000,00 
041210076 Planejando e Criando Novos Caminhos. 3.000,00 6.000,00 9.000,00 
Total Unidade: 3.000,00 6.000,00 9.000,00 
Total Órgão: 74.000,00 208.200,00 282.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 6of23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII￾ORÇAMENTO 
DE BAIXO GUANDU 
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
- EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 060- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOL 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE OBRAS 
04 
04122 
041220081 
Administração 
Administração Geral 
Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. 
1.798.000,00 
1.798.000,00 
1.798.000,00 
636.300,00 
636.300,00 
636.300,00 
2.434.300,00 
2.434.300,00 
2.434.300,00 
Total Unidade: 1.798.000,00 636.300,00 2.434.300,00 
Total Órgão: 1.798.000,00 636.300,00 2.434.300,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 7 of23 E&L Produções de Software LTDA 
IV1UINIW'lO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURI - 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO 
15 Urbanismo 2.269.200,00 3.763.300,00 6.032.500,0(r 
15 122 Administração Geral 633.300,00 633.300.00 
151220086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 633.300,00 633.300,00 
15451 Infra estrutura Urbana 2.269.200,00 3130.000,00 5.399.200,00 
154510086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 2.269.200,00 3.130.000,00 5.399.200,00 
Total Unidade: 2.269.200,00 3.763.300,00 6.032.500,00 
Total órgão: 2.269.200,00 3.763.300,00 6.032.500,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 8 of23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEL 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ENSINC 
12 Educação 3.592.003,11 22.281.126,89 26.203.130,00 
12122 Administração Geral 7.003,11 3.640.974,89 3.647.978,00 
121220091 Educação Com Qualidade e Valorização. 7.003,11 3.640.974,89 3.647.978,00 
12128 Formação do Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00 
121280091 Educação Com Qualidade e Valorização. 55.000,00 55.000,00 
12361 Ensino Fundamental 1.541.000,00 13.342.382,00 14.883.382,00 
123610091 Educação Com Qualidade e Valorização. 1.541.000,00 13.342.382,00 14.883.382,00 
12364 Ensino Superior 3.000,00 3.000,00 6.000.00 
123640091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
12365 Educação Infantil 2.038.000,00 4.775.570,00 6.813.570,00 
123650091 Educação Com Qualidade e Valorização. 2.038.000,00 4.775.570,00 6.813.570,00 
12366 Educação de Jovens e Adultos 126.140,00 126.140,00 
123660091 Educação Com Qualidade e Valorização. 126.140,00 126.140,00 
12367 Educação Especial 225.060,00 225.060,00 
123670091 Educação Com Qualidade e Valorização. 225.060,00 225 060,00 
12368 Educação Básica 110.000,00 110.000,00 
123680091 Educação Com Qualidade e Valorização. 110.000,00 110.000,00 
12541 Preservação e Conservação Ambiental 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
125410091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
12846 Outros Encargos Especiais 330.000,00 
128460091 Educação Com Qualidade e Valorização. 330 000,00 
Total Unidade: 3.592.003,11 22.281.126,89 26.203.130,00 
Total Órgão: 3.592.003,11 22.281.126,89 26.203.130,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 9 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 090- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL 
Unidade 1 -DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZEF 
27 Desporto e Lazer 585.000,00 670.969,73 1.255.969,73 
27122 Administração Geral 505.969,73 505.969,73 
271220096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 505.969,73 505.969,73 
27812 Desporto Comunitário 45.000,00 145.000,00 190.000,00 
278120096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 45.000,00 145.000,00 190.000,00 
27813 Lszr 540.000,00 20.000,00 560.000,00 
278130096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 540.000,00 20.000,00 560.000,00 
Total Unidade: 585.000,00 670.969,73 1.255.969,73 
Total Órgão: 585.000,00 670.969,73 1.255.969,73 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 10 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII— DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
10 Saúde 2.253.050,00 10.653.948,87 12.906.998,87 
10122 Administração Geral 3.768.120,00 3.768.120,00 
101220100 Saúde e Sociedade. 3.768.120,00 3.768.120,00 
10301 Atenção Básica 1.741.050,00 5.596.154,00 7.337.204,00 
103010100 Saúde e Sociedade. 1.741.050,00 5.581.154,00 7.322.204,00 
103010106 Vigilância em Saúde. 15.000,00 15.000,00 
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 506.000,00 417.000,00 923.000,00 
103030100 Saúde e Sociedade. 506.000,00 417.000,00 923.000,00 
10304 Vigilância Sanitária 784.000,00 784.000,00 
103040106 Vigilância em Saúde. 784.000,00 784.000,00 
10305 Vigilância Epidemiológica 6.000,00 62.574,87 68.574,87 
103050100 Saúde e Sociedade. 5.200,00 5.200,00 
103050106 Vigilância em Saúde. 6.000,00 57.374,87 63.374,87 
10306 Alimentação e Nutrição 5.100,00 5.100,00 
103060100 Saúde e Sociedade. 5.100,00 5.100,00 
10331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador 21.000,00 21.000,00 
103310100 Saúde e Sociedade. 21.000,00 21.000,00 
Total Unidade: 2.253.050,00 10.653.948,87 12.906.998,87 
Total Órgão: 2.253.050,00 10.653.948,87 12.906.998,87 
IL1 Cn,,l,Jli/ 1,/ode Pública Eletrônica [SI Page ii of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADI 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAl 
08 Assistência Social 84.200,00 3.251.721,40 3.335.921,40 
08122 Administração Geral 977.373,00 977.373.00 
081220111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 977.373,00 977.373,00 
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 547.350,00 547.350,00 
082430111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 137.500,00 137.500,00 
082430113 Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 409.850,00 409.850,00 
08244 Assistência Comunitária 84.200,00 1.726.998,40 1.811.198,40 
082440111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 84.200,00 1.726.998,40 1.811.198,40 
16 Habitação 104.800,00 5.300,00 110.100,00 
16482 Habitação Urbana 104.800,00 5.300,00 110.100,00 
164820112 Habitação com Dignidade Para Todos. 104.800,00 5.300,00 110.100,00 
Total Unidade: 189.000,00 3.257.021,40 3.446.021,40 
Total Órgão: 189.000,00 3.257.021,40 3.446.021,40 
I4í. Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 12 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
M1JNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO Vil - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
órgão 120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDEI 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOI 
20 Agricultura 173.000,00 1.349.800,00 1.522.800,00 
20122 Administração Geral 114.000,00 1.218.800,00 1.332.800,00 
201220116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 14.000,00 1.218.800,00 1.232.800,00 
201220117 Comércio e Agronegócio. 100.000,00 100.000,00 
20542 Controle Ambiental 15.000,00 15.000,00 
205420116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 15.000,00 15.000,00 
20601 Promoção da Produção Vegetal 15.000,00 23.000,00 38.000,00 
206010117 Comércio eAgronegócio. 15.000,00 23.000,00 38.000,00 
20602 Promoção da Produção Animal 16.000,00 68.000,00 84.000,00 
206020116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 16.000,00 68.000,00 84.000,00 
20605 Abastecimento 13.000,00 6.000,00 19.000,00 
206050116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 13.000,00 6.000,00 19.000,00 
20606 Extensão Rural 34.000,00 34.000,00 
206060116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 12.000,00 12.000.00 
206060117 Comércio e Agronegôcio. 22.000,00 22.000,00 
Total Unidade: 173.000,00 1.349.800,00 1.522.800,00 
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES 
20 Agricultura 40.000,00 92.000,00 132.000,00 
20606 Extensão Rural 40.000,00 92.000,00 132.000,00 
206060121 Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo. 40.000,00 92.000,00 132.000,00 
Total Unidade: 40.000,00 92.000,00 132.000,00 
Total Órgão: 213.000,00 1.441.800,00 1.654.800,00 
17,J C,rntahi/ E&L Produções de Software LTDA idade Pública Eletrônica [S] Page 13 o! 23 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
18 Gestão Ambiental 480.000,00 1.110.900,00 1.590.900,00 
18 122 Administração Geral 567.900,00 567.900,00 
181220126 Preservação e Conservação Ambienta]. 567.900,00 567.900,00 
18541 Preservação e Conservação Ambiental 333.000,00 410.000,00 743.000,00 
185410126 Preservação e Conservação Ambienta]. 333.000,00 410.000,00 743.000,00 
18542 Controle Ambiental 18.000,00 18.000,00 
185420126 Preservação e Conservação Ambiental. 18.000,00 18.000,00 
18543 Recuperação de Áreas Degradadas 147.000,00 115.000,00 262.000,00 
185430126 Preservação e Conservação Ambiental. 147.000,00 115.000,00 262.000,00 
Total Unidade: 480.000,00 1.110.900,00 1.590.900,00 
Total Órgão: 480.000,00 1.110.900,00 1.590.900,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 14 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNIC1PIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFIJNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
04 Administração 185.000,00 448.600,00 633.600,00 
04122 Administração Geral 423.600,00 423.600,00 
041220131 Baixo Guandu Empreendedor 423.600,00 423.600,00 
04126 Tecnologia da informação 185.000,00 25.000,00 210.000,00 
041260132 Cidade Digital 185.000,00 25.000,00 210.000,00 
11 Trabalho 23.400,00 4.000,00 27.400,00 
11333 Empregabilidade 23.400,00 4.000,00 27.400,00 
113330131 Baixo Guandu Empreendedor 23.400,00 4.000,00 27.400,00 
22 Indústria 145.000,00 15.000,00 160.000,00 
22661 Promoção Industrial 145.000,00 15.000,00 160.000,00 
226610131 Baixo Guandu Empreendedor 145.000,00 15.000,00 160.000,00 
23 Comércio e Serviços 6.000,00 1.000,00 7.000,00 
23691 Promoção Comercial 1.000,00 1.000,00 
236910131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00 
23692 Comercialização 6.000,00 6.000,00 
236920131 Baixo Guandu Empreendedor 6.000,00 6.000,00 
26 Transporte 1.000,00 1.000,00 
26451 Infra—estrutura Urbana 1.000,00 1.000,00 
264510131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00 
Total Unidade: 360.400,00 468.600,00 829.000,00 
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE TURISMC 
23 Comércio e Serviços 44.000,00 85.000,00 129.000,00 
23695 Turismo 44.000,00 85.000,00 129.000,00 
236950136 Turismo Sustentável. 44.000,00 85.000,00 129.000,00 
Total Unidade: 44.000,00 85.000,00 129.000,00 
Total Órgão: 404.400,00 553.600,00 958.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 15 ai 23 E&L Produções de Software LTDA 
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 150- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECUL 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE CULTURfi 
13 Cultura 104.000,00 446.000,00 550.000,00 
13122 Administração Geral 3.000,00 233.800,00 236.800,00 
131220141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 3.000,00 233.800,00 236.800,00 
13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 101.000,00 13.000,00 114.000,00 
133910141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 101.000,00 13.000,00 114.000,00 
13392 Diflilsão Cultural 199.200,00 199.200,00 
133920141 Resgate do Patrimônio Históricos Cultural de Baixo Guandu. 199.200,00 199.200,00 
Total Unidade: 104.000,00 446.000,00 550.000,00 
Total Órgão: 104.000,00 446.000,00 550.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 16 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 160- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
Unidade 1- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
17 Saneamento 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00 
17122 Administração Geral 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00 
171220190 Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. 50.000,00 2.534.464,00 2.634.464,00 
171220191 Sistema de Coleta de Água do SAAE. 39.164,00 2.161.541,00 2.200.705.00 
171220192 Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. 4.000,00 157.831,00 161.831,00 
Total Unidade: 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00 
Total Órgão: 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00 
It. 1 Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 17 of23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO Vil - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
órgão 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Unidade 9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
99 
99999 
999999999 
RESERVA DE CONTINGENCIA 
Reserva de Contingência 
Reserva de Contingência. 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
Total Unidade: 1.000.000,00 
Total Órgão: 1.000.000,00 
iZT ('nt,-il,ilidade Pública Eletrônica [SI Page 180!23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
01 Legislativa 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00- 
01031 
.650.000,00'
Ação Legislativa 35.000.00 2.615.000,00 2.650.000,00 
010310001 Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa. 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00 
04 Administração 2.551.000,00 4.856.100,00 7.407.100,00 
04121 Planejamento e Orçamento 74.000,00 31.000,00 105.000,00 
041210071 Planejando com Ética e Eficiência. 71.000,00 25.000,00 96.000,00 
041210076 Planejando e Criando Novos Caminhos. 3.000,00 6.000,00 9.000,00 
04122 Administração Geral 2.113.000,00 4.500.500,00 6.613.500,00 
041220006 Gestão Administrativa e Governamental. 478.000,00 478.000,00 
041220031 Gestão Administrativa. 13.000,00 367.600,00 380.600,00 
041220036 Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. 183.600,00 183.600,00 
041220046 Modernização da Gestão Administrativa. 207.000,00 818.300,00 1.025.300,00 
041220047 PROCON em Ação. 123.600,00 123.600,00 
041220051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 90.000,00 690.900,00 780.900,00 
041220057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 250.000,00 250.000,00 
041220061 Modernização da Gestão Pública. 130.600,00 130.600,00 
041220066 Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. 5.000,00 220.800,00 225.800,00 
041220071 Planejando com Ética e Eficiência. 177.200,00 177.200,00 
041220081 Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. 1.798.000,00 636.300,00 2.434.300,00 
041220131 Baixo Guandu Empreendedor 423.600,00 423.600,00 
04124 Controle Interno 10.000,00 219.600,00 229.600,00 
041240011 Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. 10.000,00 219.600,00 229.600,00 
04126 Tecnologia da Informação 304.000,00 25.000,00 329.000,00 
041260061 Modernização da Gestão Pública. 119.000,00 119.000,00 
041260132 Cidade Digital 185.000,00 25.000,00 210.000,00 
04128 Formação do Recursos Humanos 50.000,00 80.000,00 130.000,00 
041280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 50.000,00 80.000,00 130.000,00 
06 Segurança Pública 36.000,00 90.000,00 126.000,00 
06182 Defesa Civil 52.000,00 52.000,00 
061820007 Defesa Civil do Município. 52.000,00 52.000,00 
06183 Informação e Inteligência 36.000,00 38.000,00 74.000,00 
061830006 Gestão Administrativa e Governamental. 36.000,00 38.000,00 74.000,00 
08 Assistência Social 84.200,00 3.251.721,40 3.335.921,40 
08122 Administração Geral 977.373,00 977.373,00 
081220111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 977.373,00 977.373,00 
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 547.350,00 547.350,00 
082430111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 137.500,00 137.500,00 
082430113 Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 409.850,00 409.850,00 
08244 Assistência Comunitária 84.200,00 1.726.998,40 1.811.198,40 
082440111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 84.200,00 1.726.998,40 1.811.198,40 
ituI,,,j, p,iMiea Eletrônica [SI Page 19 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNIC[PIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
10 Saúde 2.253.050,00 10.653.948,87 12.906.998,87 
10122 Administração Geral 3.768.120,00 3.768.120,00 
101220100 Saúde e Sociedade. 3.768.120.00 3.768.120,00 
10301 Atenção Básica 1741.050,00 5.596.154,00 7.337204,00 
103010100 Saúde e Sociedade. 1.741.050,00 5.581.154,00 7.322.204,00 
103010106 Vigilância em Saúde. 15.000,00 15.000,00 
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 506.000,00 417.000,00 923.000,00 
103030100 Saúde e Sociedade. 506.000,00 417.000,00 923.000,00 
10304 Vigilância Sanitária 784.000,00 784.000,00 
103040106 Vigilância em Saúde. 784.000,00 784.000,00 
10305 Vigilância Epidemiológica 6.000,00 62.574,87 68.574,87 
103050100 Saúde e Sociedade. 5.200,00 5.200,00 
103050106 Vigilância em Saúde. 6.000,00 57.374,87 63.374.87 
10306 Alimentação e Nutrição 5.100,00 5.100,00 
103060100 Saúde e Sociedade. 5.100,00 5.100,00 
10331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador 21.000,00 21.000,00 
103310100 Saúde e Sociedade. 21.000,00 21.000,00 
11 Trabalho 23.400,00 4.000,00 27.400,00 
11333 Empregabilidade 23.400,00 4.000,00 27.400,00 
113330131 Baixo Guandu Empreendedor 23.400,00 4.000,00 27.400,00 
12 Educação 3.592.003,11 22.281126,89 26.203.130,00 
12122 Administração Geral 7.003.11 3.640.974,89 3.647.978,00 
121220091 Educação Com Qualidade e Valorização. 7.003,11 3.640.974,89 3.647.978,00 
12128 Formação do Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00 
121280091 Educação Com Qualidade e Valorização. 55.000,00 55.000,00 
12361 Ensino Fundamental 1.541.000,00 13.342.382,00 14.883.382,00 
123610091 Educação Com Qualidade e Valorização. 1.541.000,00 13.342.382,00 14.883.382,00 
12364 Ensino Superior 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
123640091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
12365 Educação Infantil 2.038.000,00 4.775.570,00 6.813.570,00 
123650091 Educação Com Qualidade e Valorização. 2.038.000,00 4.775.570,00 6.813.570,00 
12366 Educação de Jovens e Adultos 126.140,00 126.140,00 
123660091 Educação Com Qualidade e Valorização. 126.140,00 126.140,00 
12367 Educação Especial 225.060,00 225.060,00 
123670091 Educação Com Qualidade e Valorização. 225.060,00 225.060,00 
12368 Educação Básica 110.000,00 110.000,00 
123680091 Educação Com Qualidade e Valorização. 110.000,00 110.000,00 
12541 Preservação e Conservação Ambiental 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
125410091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
12846 Outros Encargos Especiais 330.000,00 
'.M C,,tahjI Page 20 of 23 E&L Produções de Software LTDA idade Pública Eletrônica [S] 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII— DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
128460091 Educação Com Qualidade e Valorização. 330.000.00 
13 cultura 104.000,00 446.000,00 550.000,00 
13 122 Administração Geral 3.000,00 233.800,00 236.800,00 
131220141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 3.000,00 233.800,00 236.800,00 
13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 101.000,00 13.000,00 114.000,00 
133910141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 101.000,00 13.000,00 114.000,00 
13392 Difulsão Cultural 199.200,00 199.200,00 
133920141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 199.200,00 199.200,00 
15 Urbanismo 2.269.200,00 3.763.300,00 6,032,500,00 
15122 Administração Geral 633.300,00 633.300,00 
151220086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 633.300,00 633.300,00 
15451 Infra estrutura Urbana 2.269.200,00 3.130.000,00 5.399.200,00 
154510086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 2.269.200,00 3.130.000,00 5.399.200,00 
16 Habitação 104.800,00 5,300,00 110.100,00 
16482 Habitação Urbana 104.800,00 5.300,00 110.100,00 
164820112 Habitação com Dignidade Para Todos. 104.800,00 5.300,00 110.100,00 
17 Saneamento 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00 
17122 Administração Geral 93.164,00 4.853.836,00 4.997.000,00 
171220190 Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. 50.000,00 2.534.464,00 2.634.464,00 
171220191 Sistema de Coleta de Água do SAAE. 39.164,00 2.161.541,00 2.200.705,00 
171220192 Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. 4.000,00 157.831,00 161.831,00 
18 Gestão Ambiental 480.000,00 1.110,900,00 1.590.900,00 
18122 Administração Geral 567.900,00 567.900,00 
181220126 Preservação e Conservação Ambiental. 567.900,00 567.900,00 
18541 Preservação e Conservação Ambiental 333.000,00 410.000,00' 743.000,00 
185410126 Preservação e Conservação Ambiental. 333.000,00 410.000,00 743.000,00 
18542 Controle Ambiental 18.000,00 18.000,00 
185420126 Preservação e Conservação Ambiental. 18.000,00 1 18.000,00 
18543 Recuperação de Áreas Degradadas 147.000,00 115.000,00 262.000,00 
185430126 Preservação e Conservação Ambiental. 147.000,00 115.000,00 262.000,00 
20 Agricultura 213.000,00 1.441.800,00 1.654.800,00 
20122 Administração Geral 114.000,00 1.218.800,00 1.332.800,00 
201220116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 14.000,00 1.218.800,00 1.232.800,00 
201220117 Comércio e Agronegócio. 100.000,00 100.000,00 
20542 Controle Ambiental 15.000,00 15.000,00 
205420116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 15.000,00 15.000,00 
20601 Promoção da Produção Vegetal 15.000,00 23.000,00 38.000,00 
206010117 Comércio e Agronegócio. 15.000,00 23.000,00 38.000,00 
20602 Promoção da Produção Animal 16.000,00 68.000,00 84.000,00 
206020116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 16.000,00 68.000,00 84.000,00 
VA,[ Crn,i,,hjIjd,fr Pública Eletrônica [S/ Page 21 o! 23 E&L Produções de Software LTDA 
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
20605 Abastecimento 13.000,00 6.000,00 19.000,00 
206050116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 13.000,00 6.000,00 19.000,00 
20606 Extensão Rural 40.000,00 126.000,00 166.000.00 
206060116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 12.000,00 12.000,00 
206060117 Comércio e Agronegócio. 22.000,00 22.000,00 
206060121 Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo. 40.000,00 92.000,00 132.000,00 
22 Indústria 145.000,00 15.000,00 160.000,00 
22661 Promoção Industrial 145.000,00 15.000,00 160.000,00 
226610131 Baixo Guandu Empreendedor 145.000,00 15.000,00 160.000,00 
23 Comércio e Serviços 50.000,00 86.000,00 136.000,00 
23691 Promoção Comercial 1.000,00 1.000,00 
236910131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00 
23692 Comercialização 6.000,00 6.000,00 
236920131 Baixo Guandu Empreendedor 6.000,00 6.000,00 
23695 Turismo 44.000,00 85.000,00 129.000,00 
236950136 Turismo Sustentável. 44.000.00 85.000,00 129.000,00 
24 Comunicações 10.000,00 372.000,00 382.000,00 
24122 Administração Geral 170.000,00 170.000,00 
241220041 Comunicação e Publicidade. 170.000,00 170.000,00 
24131 Comunicação Social 10.000,00 202.000,00 212.000,00 
241310041 Comunicação e Publicidade. 10.000,00 202.000,00 212.000,00 
26 Transporte 1.000,00 1.000,00 
26451 Infra—estrutura Urbana 1.000,00 1.000,00 
264510131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00 
27 Desporto e Lazer 585.000,00 670.969,73 1.255.969,73 
27122 Administração Geral 505.969,73 505.969,73 
271220096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 505.969,73 505.969,73 
27812 Desporto Comunitário 45.000,00 145.000,00 190.000,00 
278120096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 45.000,00 145.000,00 190.000,00 
27813 Lazer 540.000,00 20.000,00 560.000,00 
278130096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 540.000,00 20.000,00 560.000,00 
28 Encargos especiais 1.000,00 1.316.000,00 
28128 Formação do Recursos Humanos 360.000,00 
281280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 360.000,00 
28843 Serviço da Dívida Interna 340.000,00 
288430032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 340.000,00 
28846 Outros Encargos Especiais 1.000,00 616.000,00 
288460032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 30.000,00 
288460051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 1.000,00 14.000,00 
288460056 Encargos Especiais a Cargo do Município. 572.000,00 
C.-.,.t,,hili,i,,j. Pública Eletrônica [Si Page 22 q(23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VII￾ORÇAMENTO 
DE BAIXO GUANDU 
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATWIDADE 
- EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão RESUMO GERAL 
Unidade RESUMO GERAL 
99 
99999 
999999999 
RESERVA DE CONTINGENCIA 
Reserva de Contingência 
Reserva de Contingência. 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
Total Unidade: 12.629.817,11 56.518.002,89 71.842.820,00 
Total Órgão: 12.629.817,11 56.518.002,89 71.842.820,00 
Total Intra-Orçamentário 0,00 
Total Líquido: 71.842.820,00 
- • É: 
- 
41 
• N;tv 
/qff/f/fl 
Adonia • dio.. Silva 
Se~ deAdme : 
Po4laiian°00112013 
c'zr í',,.,t,,hiljd,,d.' Pública Eletrônica [SI Page 23 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
DEMONSTRATIVO POR 
FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E 
PROGRAMAS CONFORME 
VÍNCULO COM OS 
RECURSOS 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- centro 1 CEP 29730-000 1 cNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade: 1- CÂMARA MUNICPAL 
01 Legislativa 2.650.000,00 2.650.000,00 
01031 Ação Legislativa 2.650.000,00 2.650.000,00 
010310001 Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa. 2.650.000,00 2.650.000,00 
Total Unidade: 2.650.000,00 2.650.000,00 
Total Órgão: 2.650.000,00 2.650.000,00 
P,h!i,.,, Ph4,,Snica ÍSI Page 1 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIU - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: 010- GABINETE DO PREFEITO - GAB 
Unidade: 1- GABINETE DO PREFEITO 
04 Administração 496.000,00 496.000,00 
04122 Administração Geral 496.000,00 496.000,00 
041220006 Gestão Administrativa e Governamental. 478.000.00 478.000,00 
041220061 Modernização da Gestão Pública. 18.000,00 18.000,00 
06 Segurança Pública 126.000,00 126.000,00 
06182 Defesa Civil 52.000,00 52.000,00 
061820007 Defesa Civil do Município. 52.000,00 52.000,00 
06183 Informação e Inteligência 74.000,00 74.000,00 
061830006 Gestão Administrativa e Governamental. 74.000,00 74.000,00 
Total Unidade: 622.000,00 622.000,00 
Unidade: 2- CONTROLADORIA GERAL 
04 Administração 229.600,00 229.600,00 
04124 Controle Interno 229.600,00 229.600,00 
041240011 Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. 229.600,00 229.600,00 
Total Unidade: 229.600,00 229.600,00 
Unidade: 6 - ASSESSORIA JURÍDICA 
04 Administração 380.600,00 380.600,00 
04122 Administração Geral 380.600,00 380.600,00 
041220031 Gestão Administrativa. 380.600,00 380.600,00 
28 Encargos especiais 370.000,00 370.000,00 
28843 Serviço da Divida Interna 340.000,00 340.000,00 
288430032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 340.000,00 340.000,00 
28846 Outros Encargos Especiais 30.000,00 30.000,00 
288460032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 30.000,00 30.000,00 
Total Unidade: 750.600,00 750.600,00 
Total Órgão: 1.602.200,00 1.602.200,00 
1.7 f'. I.ilid.,d,, P,hIi,a Pletrônjca [Si Page 2 o! 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAI 
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
04 Administração 183.600,00 183.600,00 
04122 Administração Geral 183.600,00 183.600,00 
041220036 Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. 183.600,00 183.600,00 
Total Unidade: 183.600,00 183.600,00 
Total Órgão: 183.600,00 183.600,00 
P,hJj,.,, Fh'lrônjca [SI Page 3 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: 030- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOI%' 
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAl 
24 Comunicações 382.000,00 382.000,00 
24122 Administração Geral 170.000,00 170.000,00 
241220041 Comunicação e Publicidade. 170.000,00 170.000,00 
24131 Comunicação Social 212.000.00 212.000,00 
241310041 Comunicação e Publicidade. 212.000,00 212.000,00 
Total Unidade: 382.000,00 382.000,00 
Total Órgão: 382.000,00 382.000,00 
E&L Produções de Software LTDA PLT (',,,,l,,hj/jd,,d,, P,hlh-,, Rietrônice, [Si Page 40!23 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF 
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃC 
04 Administração 1.148.900,00 1.148.900,00 
04 122 Administração Geral 1.148.900,00 1.148.900,00 
041220046 Modernização da Gestão Administrativa. 1.025.300,00 1.025.300,00 
041220047 PROCON em Ação. 123.600,00 123.600,00 
Total Unidade: 1.148.900,00 1.148.900,00 
Unidade: 2- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 
04 Administração 780.900,00 780.900,00 
04122 Administração Geral 780.900,00 780.900,00 
041220051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributaria. 780.900,00 780.900,00 
28 Encargos especiais 14.000,00 14.000,00 
28846 Outros Encargos Especiais 14.000,00 14.000,00 
288460051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 14000,00 14.000,00 
Total Unidade: 794.900,00 794.900,00 
Unidade: 3- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOAL 
04 Administração 380.000,00 380.000,00 
04122 Administração Geral 250.000,00 250.000,00 
041220057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 250.000,00 250.000,00 
04128 Formação do Recursos Humanos 130.000,00 130.000,00 
041280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 130.000,00 130.000,00 
28 Encargos especiais 932.000,00 932.000,00 
28128 Formação do Recursos Humanos 360.000,00 360.000,00 
281280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 360.000,00 360.000,00 
28846 Outros Encargos Especiais 572.000,00 572.000,00 
288460056 Encargos Especiais a Cargo do Município. 572.000,00 572.000.00 
Total Unidade: 1.312.000,00 1.312.000,00 
Unidade: 4- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃC 
04 Administração 231.600,00 231.600,00 
04122 Administração Geral 112.600,00 112.600,00 
041220061 Modernização da Gestão Pública. 112.600,00 112.600,00 
04126 Tecnologia da Informação 119.000,00 119.000,00 
041260061 Modernização da Gestão Pública. 119.000,00 119.000,00 
Total Unidade: 231.600,00 231.600,00 
Unidade: 5- DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATO 
04 Administração 225.800,00 225.800,00 
04122 Administração Geral 225.800,00 225.800,00 
041220066 Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. 225.800,00 225.800,00 
Total Unidade: 225.800,00 225.800,00 
Total Órgão: 3.713.200,00 3.713.200,00 
1,e, (',,ntal,jljdade Pública Eletrônica [Si Page 5 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO Vifi - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: 050- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLA 
Unidade: 1- COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 
04 Administração 273.200,00 273.200,00 
04 121 Planejamento e Orçamento 96.000,00 96.000,00 
041210071 Planejando com Ética e Eficiência. 96.000,00 96.000,00 
04122 Administração Geral 177.200.00 177.200,00 
041220071 Planejando com Ética e Eficiência. 177.200,00 177.200,00 
Total Unidade: 273.200,00 273.200,00 
Unidade: 2- COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS - 
04 Administração 9.000,00 9.000,00 
04121 Planejamento e Orçamento 9.000,00 9.000,00 
041210076 Planejando e Criando Novos Caminhos. 9.000,00 9.000,00 
Total Unidade: 9.000,00 9.000,00 
Total órgão: 282.200,00 282.200,00 
E&L Produções de Software LTDA P,t.I ('o,,thj/idade Pública Eletrônica [SI Page 6of23 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: 060- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOL 
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE OBRAS 
04 Administração 1.388.300,00 1.046.000,00 2.434.300,00 
04122 Administração Geral 1.388.300,00 1.046.000,00 2.434.300,00 
041220081 Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. 1.388.300,00 1.046.000,00 2.434.300,00 
Total Unidade: 1.388.300,00 1.046.000,00 2.434.300,00 
Total órgão: 1.388.300,00 1.046.000,00 2.434.300,00 
e,t1 (',,.,ihi/idadp Pública Eletrônica [Si Page 7 o! 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURI 
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO 
15 Urbanismo 4.022.500,00 2.010.000,00 6.032.500,00 
15122 Administração Geral 633.300,00 633.300.00 
151220086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 633.300,00 633.300,00 
15451 Infra—estrutura Urbana 3.389.200,00 2.010.000,00 5.399.200,00 
154510086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 3.389.200,00 2.010.000,00 5.399.200,00 
Total Unidade: 4.022.500,00 2.010.000,00 6.032.500,00 
Total Órgão: 4.022.500,00 2.010.000,00 6.032.500,00 
r,&, C,rnI,,/,,/ idade Pública Eletrônica [Si Page 80!23 E&L Produções de Software LTDA 
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEL 
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE ENSINC 
12 Educação 3.720.003,11 22.483.126,89 26.203.130,00 
12122 Administração Geral 74.003,11 3.573.974,89 3.647.978,00 
121220091 Educação Com Qualidade e Valorização. 74.003,11 3.573.974,89 3.647.978,00 
12 128 Formação do Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00 
121280091 Educação Com Qualidade e Valorização. 55.000,00 55.000,00 
12361 Ensino Fundamental 3.125.000,00 11.758.382,00 14.883.382,00 
123610091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.125.000,00 11.758.382,00 14.883.382,00 
12364 Ensino Superior 6.000,00 6.000,00 
123640091 Educação Com Qualidade e Valorização. 6.000,00 6.000,00 
12365 Educação Infantil 402.000,00 6.411.570,00 6.813.570,00 
123650091 Educação Com Qualidade e Valorização. 402.000,00 6.411.570,00 6.813.570,00 
12366 Educação de Jovens e Adultos 126.140,00 126.140,00 
123660091 Educação Com Qualidade e Valorização. 126.140,00 126.140,00 
12367 Educação Especial 225.060,00 225.060,00 
123670091 Educação Com Qualidade e Valorização. 225.060,00 225.060,00 
12368 Educação Básica 110.000,00 110.000,00 
123680091 Educação Com Qualidade e Valorização. 110.000,00 110.000,00 
12541 Preservação e Conservação Ambiental 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
125410091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
12846 Outros Encargos Especiais 330.000,00 330.000,00 
128460091 Educação Com Qualidade e Valorização. 330.000,00 330.000,00 
Total Unidade: 3.720.003,11 22,483.126,89 26.203.130,00 
Total Órgão: 3.720.003,11 22.483.126,89 26.203.130,00 
Page 9of23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.73710001-10 
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
órgão: 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL 
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 
27 Desporto e Lazer 755.969,73 500.000,00 1.255.969,73 
27122 Administração Geral 505.969,73 505.969,73 
271220096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Espolie e Lazer. 505.969,73 505.969,73 
27812 Desporto Comunitário 190.000,00 190.000,00 
278120096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 190.000,00 190.000,00 
27813 Lazer 60.000,00 500.000,00 560.000,00 
278130096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 60.000,00 500.000,00 560.000,00 
Total Unidade: 755.969,73 500.000,00 1.255.969,73 
Total órgão: 755.969,73 500.000,00 1.255.969,73 
PA,! C,,,,I,hj/ idade Pública Eletrônica [Si Page /0 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: 100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
10 Saúde 425.000,00 12.481.998,87 12.906.998,87 
10122 Administração Geral 3.768.120,00 3.768.120,00 
101220100 Saúde e Sociedade. 3.768.120,00 3.768.120,00 
10301 Atenção Básica 425.000,00 6.912.204,00 7.337.204,00 
103010100 Saúde e Sociedade. 425.000,00 6.897.204,00 7.322.204,00 
103010106 Vigilância em Saúde. 15.000,00 15.000,00 
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 923.000,00 923.000,00 
103030100 Saúde e Sociedade. 923.000,00 923.000,00 
10304 Vigilância Sanitária 784.000,00 784.000,00 
103040106 Vigilância em Saúde. 784.000,00 784.000,00 
10305 Vigilância Epidemiológica 68.574,87 68.574,87 
103050100 Saúde e Sociedade. 5.200,00 5.200,00 
103050106 Vigilância em Saúde. 63.374,87 63.374,87 
10306 Alimentação e Nutrição 5.100,00 5.100,00 
103060100 Saúde e Sociedade. 5.100,00 5.100,00 
10331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador 21.000,00 21.000,00 
103310100 Saúde Sociedade. 21.000,00 21.000,00 
Total Unidade: 425.000,00 12.481.998,87 12.906.998,87 
Total Órgão: 425.000,00 12.481.998,87 12.906.998,87 
PA-1 Cnn!a/lj/ idade Pública Eletrônica [Si Page 11 of23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: 110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADI 
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 Assistência Social 2.082.556,00 1.253.365,40 3.335.921,40 
08122 Administração Geral 905.100,00 72.273,00 977.373,00 
081220111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 905.100,00 72.273,00 977.373,00 
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 443.200,00 104.150,00 547.350,00 
082430111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 137.500,00 137.500,00 
082430113 Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 305.700,00 104.150,00 409.850,00 
08244 Assistência Comunitária 734.256,00 1.076.942,40 1.811.198,40 
082440111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 734.256,00 1.076.942,40 1.811.198,40 
16 Habitação 110.100,00 110.100,00 
16482 Habitação Urbana 110.100,00 110.100,00 
164820112 Habitação com Dignidade Para Todos. 110.100,00 110.100,00 
Total Unidade: 2.192.656,00 1.253.365,40 3.446.021,40 
Total Órgão: 2.192.656,00 1.253.365,40 3.446.021,40 
I,t,í C,,m',,hjljd,,,Jp P,3h1,ca Rietrónjca TSJ Page 12 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: 120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDEI 
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOI 
20 Agricultura 1.422.800,00 100.000,00 1.522.800,00 
20122 Administração Geral 1.232.800,00 100.000,00 1.332.800,00 
201220116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 1.232.800,00 1.232.800,00 
201220117 Comércio e Agronegôcio. 100.000,00 100.000,00 
20542 Controle Ambiental 15.000,00 15.000,00 
205420116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 15.000,00 15.000,00 
20601 Promoção da Produção Vegetal 38.000,00 38.000,00 
206010117 Comércio eAgronegócio. 38.000,00 38.000,00 
20602 Promoção da Produção Animal 84.000,00 84.000,00 
206020116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 84.000,00 84.000,00 
20605 Abastecimento 19.000,00 19.000,00 
206050116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 19.000,00 19.000,00 
20606 Extensão Rural 34.000,00 34.000,00 
206060116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 12.000,00 12.000,00 
206060117 Comércio e Agronegôcio. 22.000,00 22.000,00 
Total Unidade: 1.422.800,00 100.000,00 1.522.800,00 
Unidade: 2- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES 
20 Agricultura 132.000,00 132.000,00 
20606 Extensão Rural 132.000,00 132.000,00 
206060121 Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo. 132.000,00 132.000,00 
Total Unidade: 132.000,00 132.000,00 
Total Órgão: 1.554.800,00 100.000,00 1.654.800,00 
cLr C,..,,d,i1id,,,t, POhIi,v, I'I,'ô.,jeí, LÇI Page 13 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: 130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMM 
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
18 Gestão Ambientai 1.590.900,00 1.590.900,00 
18122 Administração Geral 567.900,00 567900,00 
181220126 Preservação e Conservação Ambiental. 567.900,00 567.900,00 
18541 Preservação e Conservação Ambiental 743.000,00 743.000,00 
185410126 Preservação e Conservação Ambiental. 743.000,00 743.000,00 
18542 Controle Ambiental 18.000,00 18.000,00 
185420126 Preservação e Conservação Ambiental. 18.000,00 18.000,00 
18543 Recuperação de Áreas Degradadas 262.000,00 262.000,00 
185430126 Preservação e Conservação Ambiental- 262.000,00 262.000,00 
Total Unidade: 1.590.900,00 1.590.900,00 
Total Órgão: 1.590.900,00 1.590.900,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 14 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: 140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE 
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA ,COMÉRCIO E SERVIÇOS 
04 Administração 533.600,00 100.000,00 633.600,00 
04122 Administração Geral 423.600,00 423.600,00 
041220131 Baixo Guandu Empreendedor 423.600,00 423.600,00 
04126 Tecnologia da Informação 110.000,00 100.000,00 210.000,00 
041260132 Cidade Digital 110.000,00 100.000,00 210.000.00 
11 Trabalho 27.400,00 27.400,00 
11333 Empregabilidade 27.400,00 27.400,00 
113330131 Baixo Guandu Empreendedor 27.400,00 27.400,00 
22 Indústria 160.00,00 160.000,00 
22661 Promoção Industrial 160.000,00 160.000,00 
226610131 Baixo Guandu Empreendedor 160.000,00 160.000,00 
23 Comércio e Serviços 7.000,00 7.000,00 
23691 Promoção Comercial 1.000,00 1.000,00 
236910131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00 
23692 Comercialização 6.000,00 6.000,00 
236920131 Baixo Guandu Empreendedor 6.000,00 6.000,00 
26 Transporte 1.000,00 1.000,00 
26451 Infra_estrutura Urbana 1.000,00 1.000,00 
264510131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00 
Total Unidade: 729.000,00 100.000,00 829.000,00 
Unidade: 2- DEPARTAMENTO DE TURISMC 
23 Comércio e Serviços 129.000,00 129.000,00 
23695 Turismo 129.000,00 129.000,00 
236950136 Turismo Sustentável. 129.000,00 129.000,00 
Total Unidade: 129.000,00 129.000,00 
Total Órgão: 858.000,00 100.000,00 958.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 15 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: 150- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECUL' 
Unidade: 1- DEPARTAMENTO DE CULTURfi 
13 Cultura 400.000,00 150.000,00 550.000,00 
13122 Administração Geral 236.800,00 236.800,00 
131220141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 236.800,00 236.800,00 
13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 14.000,00 100.000,00 114.000,00 
133910141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 14.000,00 100.000,00 114.000,00 
13392 Difulsâo Cultural 149.200,00 50.000,00 199.200,00 
133920141 Resgate do Património Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 149.200,00 50000,00 199.200,00 
Total Unidade: 400.000,00 150.000,00 550.000,00 
Total órgão: 400.000,00 150.000,00 550.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 160!23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
órgão: 160- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
Unidade: 1- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
17 Saneamento 4.997.000,00 4.997.000,00 
17 122 Administração Geral 4.997.000.00 4.997.000,00 
171220190 Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. 2.634.464,00 2.634.464,00 
171220191 Sistema de Coleta de Água do SAAE. 2.200.705,00 2.200.705,00 
171220192 Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. 161831,00 161.831,00 
Total Unidade: 4.997.000,00 4.997.000,00 
Total Órgão: 4.997.000,00 4.997.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 17 of23 E&.L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII— DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
órgão: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Unidade: 9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.000.000,00 1.000.000,00 
99999 Reserva de Contingência 1.000.000,00 1.000.000,00 
999999999 Reserva de Contingência. 1.000.000,00 1.000.000,00 
Total Unidade: 1.000.000,00 1.000.000,00 
Total Órgão: 1.000.000,00 1.000.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 18 o! 23 EM Produções de Software LTDA 
MIJNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFIJNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: RESUMO GERAL 
Unidade: RESUMO GERAL 
01 Legislativa 2.650.000,00 2.650.000,00 
01031 Ação Legislativa 2.650.000,00 2.650.000,00 
010310001 Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa. 2.650.000,00 2.650.000,00 
04 Administração 6.261.100,00 1.146.000,00 7.407.100,00 
04121 Planejamento e Orçamento 105.000,00 105.000,00 
041210071 Planejando com Ética e Eficiência. 96.000,00 96.000,00 
041210076 Planejando e Criando Novos Caminhos. 9.000,00 9.000,00 
04122 Administração Geral 5.567.500,00 1.046.000,00 6.613.500,00 
041220006 Gestão Administrativa e Governamental. 478.000,00 478.000,00 
041220031 Gestão Administrativa. 380.600,00 380.600,00 
041220036 Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. 183.600,00 183.600,00 
041220046 Modernização da Gestão Administrativa. 1.025.300,00 1.025.300,00 
041220047 PROCON em Ação. 123.600,00 123.600,00 
041220051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 780.900,00 780.900,00 
041220057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 250.000,00 250.000,00 
041220061 Modernização da Gestão Pública. 130.600,00 130.600,00 
041220066 Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. 225.800,00 225.800,00 
041220071 Planejando com Ética e Eficiência. 177.200,00 177.200,00 
041220081 Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. 1.388.300,00 1.046.000,00 2.434.300,00 
041220131 Baixo Guandu Empreendedor 423.600,00 423.600,00 
04124 Controle Interno 229.600,00 229.600,00 
041240011 Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. 229.600,00 229.600,00 
04126 Tecnologia da Informação 229.000,00 100.000,00 329.000,00 
041260061 Modernização da Gestão Pública. 119.000,00 119.000,00 
041260132 Cidade Digital 110.000,00 100.000,00 210.000,00 
04128 Formação do Recursos Humanos 130.000,00 130.000,00 
041280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 130.000,00 130.000,00 
06 Segurança Pública 126.000,00 126.000,00 
06182 Defesa Civil 52.000,00 52.000,00 
061820007 Defesa Civil do Município. 52.000,00 52.000,00 
06183 Informação e Inteligência 74.000,00 74.000,00 
061830006 Gestão Administrativa e Governamental. 74.000,00 74.000,00 
08 Assistência Social 2.082.556,00 1.253.365,40 3.335.921,40 
08122 Administração Geral 905.100,00 72.273,00 977.373,00 
081220111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 905.100,00 72.273,00 977.373,00 
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 443.200,00 104.150,00 547.350,00 
082430111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 137.500,00 137.500,00 
082430113 Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 305.700,00 104.150,00 409.850,00 
08244 Assistência Comunitária 734.256,00 1.076.942,40 1.811.198,40 
082440111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 734.256,00 1.076.942,40 1.811.198,40 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 19 o! 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: RESUMO GERAL 
Unidade: RESUMO GERAL 
10 Saúde 425.000,00 12.481.998,87 12.906.998,87 
10122 Administração Geral 3.768.120,00 3.768.120,00 
101220100 Saúde e Sociedade. 3.768.120,00 3.768.120,00 
10301 Atenção Básica 425.000,00 6.912.204,00 7.337.204,00 
103010100 Saúde e Sociedade. 425.000,00 6.897.204,00 7.322.204,00 
103010106 Vigilância em Saúde. 15.000,00 15.000,00 
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 923.000,00 923.000,00 
103030100 Saúde e Sociedade. 923.000,00 923.000,00 
10304 Vigilância Sanitária 784.000,00 784.000,00 
103040106 Vigilância em Saúde. 784.000,00 784.000,00 
10305 Vigilância Epidemiológica 68.574,87 68.574.87 
103050100 Saúde e Sociedade. 5.200,00 5.200,00 
103050106 Vigilância em Saúde. 63.374,87 63.374,87 
10306 Alimentação e Nutrição 5.100,00 5.100,00 
103060100 Saúde e Sociedade. 5.100,00 5.100,00 
10331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 21.000,00 21.000,00 
103310100 Saúde e Sociedade. 21.000,00 21.000,00 
11 Trabalho 27.400,00 27.400,00 
11333 Empregabilidade 27.400,00 27.400,00 
113330131 Baixo Guandu Empreendedor 27.400,00 27.400,00 
12 Educação 3.720.003,11 22.483.126,89 26.203.130,00 
12122 Administração Geral 74.003,11 3.573.974,89 3.647.978,00 
121220091 Educação Com Qualidade e Valorização. 74.003,11 3.573.974,89 3.647.978,00 
12128 Formação do Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00 
121280091 Educação Com Qualidade e Valorização. 55.000,00 55.000,00 
12361 Ensino Fundamental 3.125.000,00 11.758.382,00 14.883.382,00 
123610091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.125.000,00 11.758.382,00 14.883.382,00 
12364 Ensino Superior 6.000,00 6.000,00 
123640091 Educação Com Qualidade e Valorização. 6.000,00 6.000,00 
12365 Educação Infantil 402.000,00 6.411.570,00 6.813.570,00 
123650091 Educação Com Qualidade e Valorização. 402.000,00 6.411.570,00 6.813.570,00 
12366 Educação de Jovens e Adultos 126.140,00 126.140,00 
123660091 Educação Com Qualidade e Valorização. 126.140,00 126.140,00 
12367 Educação Especial 225.060,00 225.060,00 
123670091 Educação Com Qualidade e Valorização. 225.060,00 225.060,00 
12368 Educação Básica 110.000,00 110.000,00 
123680091 Educação Com Qualidade e Valorização. 110.000,00 110.000,00 
12541 Preservação e Conservação Ambiental 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
125410091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
12846 Outros Encargos Especiais 330.000,00 330.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 20 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO 
CONSOLIDADO 
DE BAIXO GUANDU 
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
- EXERCÍCIO DE 2014 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII￾ORÇAMENTO 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: RESUMO GERAL 
Unidade: RESUMO GERAL 
128460091 Educação Com Qualidade e Valorização. 330.000,00 330.000,00 
13 Cultura 400.000,00 150.000,00 550.000,00 
13122 Administração Geral 236.800,00 236.800,00 
131220141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 236800,00 236.800,00 
13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 14000,00 100.000,00 114000,00 
133910141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 14.000,00 100.000,00 114.000,00 
13392 Difulsão Cultural 149.200,00 50.000,00 199.200,00 
133920141 Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 149.200,00 50.000,00 199.200,00 
15 Urbanismo 4.022.500,00 2.010.000,00 6.032.500,00 
15122 Administração Geral 633.300,00 633.300,00 
151220086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 633.300,00 633.300,00 
15451 Infra—estrutura Urbana 3.389.200,00 2.010.000,00 5.399.200,00 
154510086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 3.389.200,00 2.010.000,00 5.399.200,00 
16 Habitação 110.100,00 110.100,00 
16482 Habitação Urbana 110.100,00 110.100,00 
164820112 Habitação com Dignidade Para Todos. 110.100,00 110.100,00 
17 Saneamento 4.997.000,00 4.997.000,00 
17122 Administração Geral 4.997.000,00 4.997.000,00 
171220190 Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. 2.634.464,00 2.634.464,00 
171220191 Sistema de Coleta de Água do SAAE. 2.200.705,00 2.200.705,00 
171220192 Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. 161.831,00 161.831,00 
18 Gestão Ambiental 1.590.900,00 1.590.900,00 
18122 Administração Geral 567.900,00 567.900,00 
181220126 Preservação e Conservação Ambiental. 567.900,00 567.900,00 
18541 Preservação e Conservação Ambiental 743.000,00 743.000,00 
185410126 Preservação e Conservação Ambienta]. 743.000,00 743.000,00 
18542 Controle Ambiental 18.000.00 18.000,00 
185420126 Preservação e Conservação Ambiental. 18.000,00 18.000,00 
18543 Recuperação de Áreas Degradadas 262.000,00 262.000,00 
185430126 Preservação e Conservação Ambiental. 262.000,00 262.000,00 
20 Agricultura 1.554.800,00 100.000,00 1.654.800,00 
20122 Administração Geral 1.232.800,00 100.000,00 1.332.800,00 
201220116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 1.232.800,00 1.232.800,00 
201220117 Comércio e Agronegócio. 100.000,00 100.000,00 
20542 Controle Ambiental 15.000,00 15.000,00 
205420116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 15.000,00 15.000.00 
20601 Promoção da Produção Vegetal 38.000,00 38.000,00 
206010117 Comércio e Agronegócio. 38.000,00 38.000,00 
20602 Promoção da Produção Animal 84.000,00 84.000,00 
206020116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 84.000,00 84.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Page 21 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPLO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
órgão: RESUMO GERAL 
Unidade: RESUMO GERAL 
20605 Abastecimento 19.000,00 19.000,00 
206050116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 19.000,00 19.000,00 
20606 Extensão Rural 166.000,00 166.000,00 
206060116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 12.000,00 12.000.00 
206060117 Comércio e Agronegôcio. 22.000,00 22.000,00 
206060121 Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo. 132.000,00 132.000,00 
22 Indústria 160.000,00 160.000,00 
22661 Promoção Industrial 160.000,00 160.000,00 
226610131 Baixo Guandu Empreendedor 160.000,00 160.000,00 
23 Comércio e Serviços 136.000,00 136.000,00 
23691 Promoção Comercial 1.000,00 1.000,00 
236910131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00 
23692 Comercialização 6.000,00 6.000,00 
236920131 Baixo Guandu Empreendedor 6.000,00 6.000,00 
23695 Turismo 129.000,00 129.000,00 
236950136 Turismo Sustentável. 129.000,00 129.000,00 
24 Comunicações 382.000,00 382.000,00 
24122 Administração Geral 170.000,00 170.000,00 
241220041 Comunicação e Publicidade. 170.000,00 170.000,00 
24131 Comunicação Social 212.000,00 212.000,00 
241310041 Comunicação e Publicidade. 212.000,00 212.000,00 
26 Transporte 1.000,00 1.000,00 
26451 Infra estrutura Urbana 1.000,00 1.000,00 
264510131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00 
27 Desporto e Lazer 755.969,73 500.000,00 1.255.969,73 
27122 Administração Geral 505.969,73 505.969,73 
271220096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 505.969,73 505.969,73 
27812 Desporto Comunitário 190.000,00 190.000,00 
278120096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 190.000,00 190.000,00 
27813 Lazer 60.000,00 500.000,00 560.000,00 
278130096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 60.000,00 500.000,00 560.000,00 
28 Encargos especiais 1.316.000,00 1.316.000,00 
28128 Formação do Recursos Humanos 360.000,00 360.000,00 
281280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 360.000,00 360.000,00 
28843 Serviço da Dívida Interna 340.000,00 340.000,00 
288430032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 340.000,00 340.000,00 
28846 Outros Encargos Especiais 616.000,00 616.000,00 
288460032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 30.000,00 30000,00 
288460051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 14.000,00 14.000,00 
288460056 Encargos Especiais a Cargo do Município. 572.000,00 572.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 22 of23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VIII- DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUI3FUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Ordinário Vinculado Valor 
Órgão: RESUMO GERAL 
Unidade: RESUMO GERAL 
99 
99999 
999999999 
RESERVA DE CONTINGENCIA 
Reserva de Contingência 
Reserva de Contingência. 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
1.000.000,00 
Total Unidade: 31.718.328,84 40.124.491,16 71.842.820,00 
Total Órgão: 31.718.328,84 40.124.491,16 71.842.820,00 
Total Intra-Orçamentário 0,00 
Total Líquido: 71.842.820,00 
* 
-, 
N 
•1'• 
.f:I 
- .idio a Silva 
Adonla 
Secsetàoo e Adm e' 
po(taflafl OOlie 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 23 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças-5EAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
DEMONSTRATIVO DA 
DESPESA POR ÓRGÃO E 
FUNÇÃO 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Valor Código Descrição 
001 - CÂMARA MUNICIPAL 
01 Legislativa 
2.650.000.00 
02 Judiciária 
03 Essencial à Justiça 
04 Administração 
05 Defesa Nacional 
06 Segurança Pública 
07 Relações Exteriores 
08 Assistência Social 
09 Previdência Social 
10 Saúde 
11 Trabalho 
12 Educação 
13 Cultura 
14 Direitos da Cidadania 
15 Urbanismo 
16 Habitação 
17 Saneamento 
18 Gestão Ambiental 
19 Ciência e Tecnologia 
20 Agricultura 
21 Organização Agrária 
22 Indústria 
23 Comércio e Serviços 
24 Comunicações 
25 Energia 
26 Transporte 
27 Desporto e Lazer 
28 Encargos especiais 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Total: 
2.650.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 1 of19 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição 
Valor 
010 - GABINETE DO PREFEITO - GAB 
01 Legislativa 
02 Judiciária 
03 Essencial à Justiça 1.106.200,00 
04 Administração 
05 Defesa Nacional 126.000,00 
06 Segurança Pública 
07 Relações Exteriores 
08 Assistência Social 
09 Previdência Social 
10 Saúde 
11 Trabalho 
12 Educação 
13 Cultura 
14 Direitos da Cidadania 
15 Urbanismo 
16 Habitação 
17 Saneamento 
18 Gestão Ambiental 
19 Ciência e Tecnologia 
20 Agricultura 
21 Organização Agrária 
22 Indústria 
23 Comércio e Serviços 
24 Comunicações 
25 Energia 
26 Transporte 
27 Desporto e Lazer 370.000,00 
28 Encargos especiais 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Total: 
1.602.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 2 of 19 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÃO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 Valor 
Código Descrição 
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAI 
01 Legislativa 
02 Judiciária 
03 Essencial à Justiça 183.600,00 
04 Administração 
05 Defesa Nacional 
06 Segurança Pública 
07 Relações Exteriores 
08 Assistência Social 
09 Previdência Social 
10 Saúde 
11 Trabalho 
12 Educação 
13 Cultura 
14 Direitos da Cidadania 
15 Urbanismo 
16 Habitação 
17 Saneamento 
18 Gestão Ambiental 
19 Ciência e Tecnologia 
20 Agricultura 
21 Organização Agrária 
22 Indústria 
23 Comércio e Serviços 
24 Comunicações 
25 Energia 
26 Transporte 
27 Desporto e Lazer 
28 Encargos especiais 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 183.600,00 
Total: 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 3 af /9 E&L Produções de Software LTDA 
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Valor Código Descrição 
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECO1' 
01 Legislativa 
02 Judiciária 
03 Essencial à Justiça 
04 Administração 
05 Defesa Nacional 
06 Segurança Pública 
07 Relações Exteriores 
08 Assistência Social 
09 Previdência Social 
10 Saúde 
11 Trabalho 
12 Educação 
13 Cultura 
14 Direitos da Cidadania 
15 Urbanismo 
16 Habitação 
17 Saneamento 
18 Gestão Ambiental 
19 Ciência e Tecnologia 
20 Agricultura 
21 Organização Agrária 
22 Indústria 
23 Comércio e Serviços 382 000,00 
24 Comunicações 
25 Energia 
26 Transporte 
27 Desporto e Lazer 
28 Encargos especiais 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Total: 
382.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 4ofl9 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Valor 
Código Descrição 
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF 
01 Legislativa 
02 Judiciária 
03 Essencial à Justiça 2767.200,00 
04 Administração 
05 Defesa Nacional 
06 Segurança Pública 
07 Relações Exteriores 
08 Assistência Social 
09 Previdência Social 
10 Saúde 
11 Trabalho 
12 Educação 
13 Cultura 
14 Direitos da Cidadania 
15 Urbanismo 
16 Habitação 
17 Saneamento 
18 Gestão Ambiental 
19 Ciência e Tecnologia 
20 Agricultura 
21 Organização Agrária 
22 Indústria 
23 Comércio e Serviços 
24 Comunicações 
25 Energia 
26 Transporte 
27 Desporto e Lazer 946.000,00 
28 Encargos especiais 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.713.200,00 
Total: 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 5 of 19 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 Valor 
Código Descrição 
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLA1 
01 Legislativa 
02 Judiciária 
03 Essencial à Justiça 282.200,00 
04 Administração 
05 Defesa Nacional 
06 Segurança Pública 
07 Relações Exteriores 
08 Assistência Social 
09 Previdência Social 
10 Saúde 
11 Trabalho 
12 Educação 
13 Cultura 
14 Direitos da Cidadania 
15 Urbanismo 
16 Habitação 
17 Saneamento 
18 Gestão Ambiental 
19 Ciência e Tecnologia 
20 Agricultura 
21 Organização Agrária 
22 Indústria 
23 Comércio e Serviços 
24 Comunicações 
25 Energia 
26 Transporte 
27 Desporto e Lazer 
28 Encargos especiais 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 282.200,00 
Total: 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 6ofl9 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 Valor 
Código Descrição 
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOL 
01 Legislativa 
02 Judiciária 
03 Essencial à Justiça 2 434.300,00 
04 Administração 
05 Defesa Nacional 
06 Segurança Pública 
07 Relações Exteriores 
08 Assistência Social 
09 Previdência Social 
10 Saúde 
11 Trabalho 
12 Educação 
13 Cultura 
14 Direitos da Cidadania 
15 Urbanismo 
16 Habitação 
17 Saneamento 
18 Gestão Ambiental 
19 Ciência e Tecnologia 
20 Agricultura 
21 Organização Agrária 
22 Indústria 
23 Comércio e Serviços 
24 Comunicações 
25 Energia 
26 Transporte 
27 Desporto e Lazer 
28 Encargos especiais 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.434.300,00 
Total: 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 7of]9 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇAO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 Valor 
Código Descrição 
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURI 
01 Legislativa 
02 Judiciária 
03 Essencial à Justiça 
04 Administração 
05 Defesa Nacional 
06 Segurança Pública 
07 Relações Exteriores 
08 Assistência Social 
09 Previdência Social 
10 Saúde 
11 Trabalho 
12 Educação 
13 Cultura 
14 Direitos da Cidadania 6 032.500,00 
15 Urbanismo 
16 Habitação 
17 Saneamento 
18 Gestão Ambiental 
19 Ciência e Tecnologia 
20 Agricultura 
21 Organização Agrária 
22 Indústria 
23 Comércio e Serviços 
24 Comunicações 
25 Energia 
26 Transporte 
27 Desporto e Lazer 
28 Encargos especiais 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.032.500,00 
Total: 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 8of19 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICLPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 Valor 
Código Descrição 
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEI 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
99 
Total: 
Legislativa 
Judiciária 
Essencial à Justiça 
Administração 
Defesa Nacional 
Segurança Pública 
Relações Exteriores 
Assistência Social 
Previdência Social 
Saúde 
Trabalho 
Educação 
Cultura 
Direitos da Cidadania 
Urbanismo 
Habitação 
Saneamento 
Gestão Ambiental 
Ciência e Tecnologia 
Agricultura 
Organização Agrária 
Indústria 
Comércio e Serviços 
Comunicações 
Energia 
Transporte 
Desporto e Lazer 
Encargos especiais 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
26.203.130,00 
26.203.130,00 
E&L Produções de Software LTDA Page 9of]9 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI 
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Valor 
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEI 
01 Legislativa 
02 Judiciária 
03 Essencial à Justiça 
04 Administração 
05 Defesa Nacional 
06 Segurança Pública 
07 Relações Exteriores 
08 Assistência Social 
09 Previdência Social 
10 Saúde 
11 Trabalho 
12 Educação 
13 Cultura 
14 Direitos da Cidadania 
15 Urbanismo 
16 Habitação 
17 Saneamento 
18 Gestão Ambiental 
19 Ciência e Tecnologia 
20 Agricultura 
21 Organização Agrária 
22 Indústria 
23 Comércio e Serviços 
24 Comunicações 
25 Energia 
26 Transporte 
27 Desporto e Lazer 1.255.969,73 
28 Encargos especiais 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Total: 1.255.969,73 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (S] Page JOof]9 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Valor 
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
01 Legislativa 
02 Judiciária 
03 Essencial à Justiça 
04 Administração 
05 Defesa Nacional 
06 Segurança Pública 
07 Relações Exteriores 
08 Assistência Social 
09 Previdência Social 
10 Saúde 12.906.998,87 
II Trabalho 
12 Educação 
13 Cultura 
14 Direitos da Cidadania 
15 Urbanismo 
16 Habitação 
17 Saneamento 
18 Gestão Ambiental 
19 Ciência e Tecnologia 
20 Agricultura 
21 Organização Agrária 
22 Indústria 
23 Comércio e Serviços 
24 Comunicações 
25 Energia 
26 Transporte 
27 Desporto e Lazer 
28 Encargos especiais 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Total: 12.906.998,87 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 11 of19 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÏPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Valor 
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADI 
01 Legislativa 
02 Judiciária 
03 Essencial à Justiça 
04 Administração 
05 Defesa Nacional 
06 Segurança Pública 
07 Relações Exteriores 
08 Assistência Social 3.335.921,40 
09 Previdência Social 
10 Saúde 
11 Trabalho 
12 Educação 
13 Cultura 
14 Direitos da Cidadania 
15 Urbanismo 
16 Habitação 110.100,00 
17 Saneamento 
18 Gestão Ambiental 
19 Ciência e Tecnologia 
20 Agricultura 
21 Organização Agrária 
22 Indústria 
23 Comércio e Serviços 
24 Comunicações 
25 Energia 
26 Transporte 
27 Desporto e Lazer 
28 Encargos especiais 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Total: 3.446.021,40 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page I2ofi9 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPLO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Valor 
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDEI 
01 Legislativa 
02 Judiciária 
03 Essencial à Justiça 
04 Administração 
05 Defesa Nacional 
06 Segurança Pública 
07 Relações Exteriores 
08 Assistência Social 
09 Previdência Social 
10 Saúde 
11 Trabalho 
12 Educação 
13 Cultura 
14 Direitos da Cidadania 
15 Urbanismo 
16 Habitação 
17 Saneamento 
18 Gestão Ambiental 
19 Ciência e Tecnologia 
20 Agricultura 1.654.800,00 
21 Organização Agrária 
22 Indústria 
23 Comércio e Serviços 
24 Comunicações 
25 Energia 
26 Transporte 
27 Desporto e Lazer 
28 Encargos especiais 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Total: 1.654.800,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 13 of 19 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Valor 
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMI 
01 Legislativa 
02 Judiciária 
03 Essencial à Justiça 
04 Administração 
05 Defesa Nacional 
06 Segurança Pública 
07 Relações Exteriores 
08 Assistência Social 
09 Previdência Social 
10 Saúde 
11 Trabalho 
12 Educação 
13 Cultura 
14 Direitos da Cidadania 
15 Urbanismo 
16 Habitação 
17 Saneamento 
18 Gestão Ambiental 1.590.900,00 
19 Ciência e Tecnologia 
20 Agricultura 
21 Organização Agrária 
22 Indústria 
23 Comércio e Serviços 
24 Comunicações 
25 Energia 
26 Transporte 
27 Desporto e Lazer 
28 Encargos especiais 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Total: 1.590.900,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 14 of 19 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Valor 
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE 
01 Legislativa 
02 Judiciária 
03 Essencial à Justiça 
04 Administração 633.600,00 
05 Defesa Nacional 
06 Segurança Pública 
07 Relações Exteriores 
08 Assistência Social 
09 Previdência Social 
10 Saúde 
II Trabalho 27.400,00 
12 Educação 
13 Cultura 
14 Direitos da Cidadania 
15 Urbanismo 
16 Habitação 
17 Saneamento 
18 Gestão Ambiental 
19 Ciência e Tecnologia 
20 Agricultura 
21 Organização Agrária 
22 Indústria 160.000,00 
23 Comércio e Serviços 136.000,00 
24 Comunicações 
25 Energia 
26 Transporte 1.000.00 
27 Desporto e Lazer 
28 Encargos especiais 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Total: 958.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page l5of]9 E&L Produções de Software LTDA 
MIJNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Valor 
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECUL' 
01 Legislativa 
02 Judiciária 
03 Essencial à Justiça 
04 Administração 
05 Defesa Nacional 
06 Segurança Pública 
07 Relações Exteriores 
08 Assistência Social 
09 Previdência Social 
10 Saúde 
11 Trabalho 
12 Educação 
13 Cultura 550.000,00 
14 Direitos da Cidadania 
15 Urbanismo 
16 Habitação 
17 Saneamento 
18 Gestão Ambiental 
19 Ciência e Tecnologia 
20 Agricultura 
21 Organização Agrária 
22 Indústria 
23 Comércio e Serviços 
24 Comunicações 
25 Energia 
26 Transporte 
27 Desporto e Lazer 
28 Encargos especiais 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Total: 550.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 16of19 E&L Produções de Software LTDA 
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Valor 
160 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAI 
01 Legislativa 
02 Judiciária 
03 Essencial à Justiça 
04 Administração 
05 Defesa Nacional 
06 Segurança Pública 
07 Relações Exteriores 
08 Assistência Social 
09 Previdência Social 
10 Saúde 
11 Trabalho 
12 Educação 
13 Cultura 
14 Direitos da Cidadania 
15 Urbanismo 
16 Habitação 
17 Saneamento 4997.000,00 
18 Gestão Ambiental 
19 Ciência e Tecnologia 
20 Agricultura 
21 Organização Agrária 
22 Indústria 
23 Comércio e Serviços 
24 Comunicações 
25 Energia 
26 Transporte 
27 Desporto e Lazer 
28 Encargos especiais 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Total: 4.997.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 17of19 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Valor 
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
01 Legislativa 
02 Judiciária 
03 Essencial à Justiça 
04 Administração 
05 Defesa Nacional 
06 Segurança Pública 
07 Relações Exteriores 
08 Assistência Social 
09 Previdência Social 
10 Saúde 
li Trabalho 
12 Educação 
13 Cultura 
14 Direitos da Cidadania 
15 Urbanismo 
16 Habitação 
17 Saneamento 
18 Gestão Ambiental 
19 Ciência e Tecnologia 
20 Agricultura 
21 Organização Agrária 
22 Indústria 
23 Comércio e Serviços 
24 Comunicações 
25 Energia 
26 Transporte 
27 Desporto e Lazer 
28 Encargos especiais 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 
Total: 1.000.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 18 of 19 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO IX — DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO 
ORÇAMENTO — EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Valor 
RESUMO GERAL 
01 Legislativa 2.650.000,00 
02 Judiciária 
03 Essencial à Justiça 
04 Administração 7.407.100,00 
05 Defesa Nacional 
06 Segurança Pública 126.000,00 
07 Relações Exteriores 
08 Assistência Social 3.335.921,40 
09 Previdência Social 
10 Saúde 12.906.998,87 
11 Trabalho 27.400,00 
12 Educação 26.203.130,00 
13 Cultura 550.000,00 
14 Direitos da Cidadania 
15 Urbanismo 6.032.500,00 
16 Habitação 110.100,00 
17 Saneamento 4.997.000,00 
18 Gestão Ambiental 1.590.900,00 
19 Ciência e Tecnologia 
20 Agricultura 1.654.800,00 
21 Organização Agrária 
22 Indústria 160.000,00 
23 Comércio e Serviços 136.000,00 
24 Comunicações 382.000,00 
25 Energia 
26 Transporte 1.000,00 
27 Desporto e Lazer 1.255.969.73 
28 Encargos especiais 1.316.000,00 
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 
Total: 71.842.820,00 
Total Intra-Orçamentário 0,00 
Total Líquido: ... 71.842.820,00 
o 
() 10 Adonsa negidio. Silva 
/ ' ••. 
/ 
Secretário de ,to 
Portaria 000112013 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 19 of 19 E&L Produçôes de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
COMPATIBILIZAÇÃO DO 
ORÇAMENTO/METAS 
FISCAIS 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n5 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas .:.• Objetivos 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
Desenvolver um planejamento organizacional para assegurar e 
ampliar os sistemas administrativos de forma integrada, objeti 
vando a otimizaçlo dos fluxos de trabalho padmnizadps e cap 
acitados tecnológico e funcional para atendimento das atividad 
es parlamentares. 
Desenvolver —planejamento organizacional para assegurar e 
ampliar os sistemas administrativos de forma integrada, objeti 
vando a otimização dos fluxos de trabalho padmnizadps e cap 
acitados tecnológico e funcional para atendimento das atividad 
es parlamentares. 
Desenvolver um planejamento organizacional para assegurar e 
ampliar os sistemas administrativos de forma integrada, objeti 
vendo a otimização dos fluxos de trabalho padmnizadps e cap 
acitados tecnológico e funcional para atendimento das atividad 
es parlamentares. 
Desenvolver um planejamento organizacional para assegurar e 
ampliar os sistemas administrativos de forma integrada, objeti 
vendo a otimização dos fluxos de trabalho padronizadps e cap 
acitados tecnológico e funcional para atendimento das atividad 
es parlamentares. 
Desenvolver um planejamento organizacional para assegurar e 
ampliar os sistemas administrativos de forma integrada, objeti 
vendo aotimização dos fluxos de trabalho padmnizadps e cap 
acitados tecnológico e funcional para atendimento das atividad 
es parlamentares. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d 
emendas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados. 
Garantir as condições 
emendas do Gabinete 
Garantir as condições 
emendas do Gabinete 
Garantir as condições 
emendas do Gabinete 
Garantir as condições 
emendas do Gabinete 
Garantir as condições 
emendas do Gabinete 
Garantir as condições 
emendas do Gabinete 
Garantir as condições 
emendas do Gabinete 
administrativas, as ações estratégicas e 
do Prefeito e dos órgãos vinculados. 
administrativas, as ações estratégicas e 
do Prefeito e dos órgãos vinculados. 
administrativas, as ações estratégicas e 
do Prefeito e dos órgãos vinculados. 
administrativas, as ações estratégicas e 
do Prefeito e dos órgãos vinculados. 
administrativas, as ações estratégicas e 
do Prefeito e dos órgãos vinculados. 
administrativas, as ações estratégicas e 
do Prefeito e dos órgãos vinculados. 
administrativas, as ações estratégicas e 
do Prefeito e dos órgãos vinculados. 
: - - ..:.. •-:- Recursos - Previsão:'-Órg/tJnid Funcional Dotaçflo Desci-içflo 
324.000,00 0011 010310001 
648.000,00 0011 010310001 
86.400,00 0011 010310001 
1.728.000,00 0011 010310001 
64.800,00 0011 010310001 
RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600,00 0101 061830006 
RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600,00 0101 061830006 
RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600,00 0101 061830006 
RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600,00 0101 061830006 
RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600,00 0101 061830006 
RECURSOS ORDINÁRIOS 205.000,00 0101 041220006 
RECURSOS ORDINÁRIOS 205.000,00 0101 041220006 
RECURSOS ORDINÁRIOS 205.000,00 0101 041220006 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LIDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgflJnid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANOL 
II 0101 
Ir 0101 
II 0101 
II 0101 
II 0101 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d 
emandas do Gabinete do Prefeito e dos ó.gãos vinculados 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete do Prefeito e dos ósgãos vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete do Prefeito e dos õsg8os vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas o 
emandas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete do Prefeito e dos &gãos vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete do Prefeito e dos órgios vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete do Prefeito e dos árgãos vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete do Prefeito e dos ótgãos vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete do Prefeito e dos érgãos vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete do Prefeito e dos óegãos vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d 
emandas do Gabinete do Prefeito e dos ósg8os vinculados. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
205.000, 
205.000 
205.000.1' 0101 
205.000, 
205.000, 
205.000, 
205.000,'' 0101 
205.000,'. 0101 
205.000," 0101 
205.000,'' 0101 
205.000,'' 0101 
129.600,11 0101 
129.600,11 0101 
129.600,l1 0101 
041220006 
041220006 
041220006 
041220006 
041220006 
041220006 
041220006 
041220006 
041220006 
041220006 
041220006 
061830006 
061830006 
061830006 
E&L Contabilidade Pública Eletrônico [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfLjnid Funcional .Dotação Desrição 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU 
li 0101 
II 0101 
Garantiras condições administrativas, as ações estratégicas e d 
emandas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d 
emandas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete do Prefeito e dos órgãos vinculados. 
Viabilizar ações de prevenção e a limitação dos riscos e perdas 
da população civil em casos de sinistros ou calamidade pública 
Viabilizar ações de prevenção e a limitação dos riscos e perdas 
da população civil em casos de sinistros ou calamidade públi 
Viabilizar ações de prevenção e a limitação dos riscos e perdas 
da população civil em casos de sinistros ou calamidade públi 
Viabilizar ações de prevenção e a limitação dos riscos e perdas 
da população civil em casos de sinistros ou calamidade públi 
Viabilizar ações de prevenção e a limitação dos riscos e perdas 
da população civil em casos de sinistros ou calamidade públi. 
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d 
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria 
pública, correção, prevenção e combate 
à coinspção, fomentando o controle social. 
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d 
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria 
pública, correção, prevenção e combate 
à corrupção, fomentando o controle social. 
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d 
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria 
público, correção, prevenção e combate 
à corrupção, fomentando o controle social. 
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d 
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria 
pública, correção, prevenção e combate 
à corrupção, fomentando o controle social. 
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d 
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria 
pública, correção, prevenção e combate 
à corrupção, fomentando o controle social. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
061830006 
061830006 
061830006 
041220006 
061820007 
061820007 
061820007 
061820007 
061820007 
041240011 
041240011 
041240011 
041240011 
041240011 
129.600, 
129.600, 
129.600,'' 0101 
16.200,0' 0101 
54.000,'' 0101 
54.000,'' 0101 
54.000,'' 0101 
54.000,0' 0101 
54.000,66 0101 
64.800,66 0102 
226.000,66 0102 
226.000,66 0102 
226.000,6 6 0102 
976,000, 11 0102 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 3 de 3 E&L Produções de Software LTDA 
Metas: Objetivos Reëursos - Previsão ÓrILJnid Funcional Dotação - Descrição 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
32.400, 0106 
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d 
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria 
pública, correção, prevenção e combate 
à comipção, fbmentando o controle social. 
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d 
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria 
pública, correção, prevenção e combate 
à corrupção, lbmentando o controle social. 
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência á 
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria 
pública, correção, prevenção e combate 
à corrupção, fismentando o controle social. 
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d 
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria 
pública, correção, prevenção e combate 
à corrupção, fomentando o controle social. 
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d 
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria 
pública, correção, prevenção e combate 
à corrupção, fomentando o controle social. 
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d 
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria 
pública, correção, prevenção e combate 
à cornrpção, fomentando o controle social 
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d 
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria 
pública, correção, prevenção e combate 
à corrupção, fomentando o controle social. 
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d 
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria 
pública, correção, prevenção e combate 
à corntpçâo, fomentando o controle social. 
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d 
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria 
pública, correção, prevenção e combate 
à corrupção, fomentando o controle social. 
Defesa do patrimônio público e incremento da transparência d 
a gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria 
pública, correção, prevenção e combate 
à corrupção, fomentando o controle social. 
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos ótgãoa. 
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos órgãos. 
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos órgãos. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
226.000, ri 0102 041240011 
226.000,9' 0102 041240011 
226.000, 16 0102 041240011 
226.000, 0102 041240011 
226.000, ir 0102 041240011 
226.000, e 0102 0412400!! 
32.400 0102 041240011 
32.400 0102 041240011 
32.400 0102 041240011 
32.400,'' 0102 
32.400,'' 0106 
0106 
041240011 
041220031 
041220031 
041220031 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (s) Página 4 de 4 E&L Produções de Software LTDA 
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos óxos. 
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos órgãos. 
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos órgãos. 
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos ói8os. 
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos órgãos. 
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos óigáos. 
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos órgãos. 
Garantir a eficiência, a eficácia e a efetividade dos óigãos. 
Garantir a eficiência, a eficácia es efetividade dos órgãos. 
Custear as despesas relativas a ações judiciais promovidas cnn 
tra o Município. 
Custear as despesas relativas a ações judiciais promovidas cnn 
Ira o Município. 
Custear as despesas relativas a ações judiciais promovidas cnn 
Ira o Município. 
Custear as despesas relativas a ações judiciais promovidas cnn 
tia o Município. 
Custear as despesas relativas a ações judiciais promovidas cnn 
tra oMunicipio. 
Custear as despesas relativas a ações judiciais promovidas cnn 
tra oMunicípio. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos 
vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e á 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos 
vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos 
vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos 
vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos 
vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos 
vinculados. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
32.400,00 
226.800.'' 0106 041220031 
226.800,9' 0106 041220031 
226.800,'' 0106 041220031 
226.800,'' 0106 041220031 
226.800,1. 0106 041220031 
226.800,1' 0106 041220031 
226.800,1' 0106 041220031 
226.800,'' 0106 041220031 
226.800,1' 0106 041220031 
1.080.000,1' 0106 288460032 
1.080.000,'' 0106 288460032 
54.000,'' 0106 288430032 
54.000,'' 0106 288430032 
54.000,1' 0106 288430032 
54.000,'' 0106 288460032 
164.000,'. 0201 041220036 
164.000,'' 0201 041220036 
164.000," 0201 041220036 
164.000,1' 0201 041220036 
164.000,.' 0201 041220036 
164.000," 0201 041220036 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação, Descrição, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
E&L Contabilidade Público Eletrônica [5] Página 5 de 5 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDt 
Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
RECURSOS ORDINÁRIOS 164.000,00 0201 041220036 
RECURSOS ORDINÁRIOS 164.000,00 0201 041220036 
RECURSOS ORDINÁRIOS 164.000,00 0201 041220036 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos 
vinculados 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos 
vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete, da Seesetana de Gabinete e dos órgãos 
vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos 
vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos 
vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos 
vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos 
vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos 
vinculados. 
Garantiras condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos 
vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos ósgãos 
vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos 
vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos 
vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos 
vinculados. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos órgãos 
vinculados. 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 6 de 6 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Recursos Previsão ÓrgíUnid Funcional Dotação Descrição 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0201 041220036 
RECURSOS ORDINÁRIOS 5.400,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 5.400,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 5.400,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 5.400,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 5.400,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 183.600,00 0301 241220041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 183.600,00 0301 241220041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 183.600,00 0301 241220041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 183.600,00 0301 241220041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 183.600,00 0301 241220041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 183.600,00 0301 241220041 
Metas 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos ót8oa 
vinculados. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e d 
emandas do Gabinete, da Secretaria de Gabinete e dos ósãos 
vinculados. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos elo? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
Objetivos 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 7 de 7 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 201'1 
Metas Objetivos 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
odor Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
odor Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
odor Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do 1' 
oder Executivo. 
Oprograxna visa dar publicidade e transparência aos atos do P 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
Recursos Previs8o Órg[Unid Funcional Dotação Descrição 
RECURSOS ORDINARIOS 183.600,00 0301 241220041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 183.600,00 0301 241220041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 183.600,00 0301 241220041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 183.600,00 0301 241220041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.200,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.200,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.200,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 16.200,00 0301 241310041 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,00 0301 241310041 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 8 de 8 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Õrgiunid Funcional Dotação Descrição 
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
10.800, II 
10.800 0301 
540.000, '4 0401 
129.600 0401 
129.600 0401 
Oprogiarna visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos aros do P 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do P 
odor Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
O programa visa dar publicidade e transparência aos atos do? 
oder Executivo. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
21.600," 0301 
21.600,1' 0301 
21.600,1' 0301 
10.800.0' 0301 
10.800.11 0301 
540.000.'' 0401 
540.0009' 0401 
540.000," 0401 
129.600,11 0401 
129.600,'' 0401 
43.200," 0401 
241310041 
241310041 
241310041 
241310041 
241310041 
241310041 
241310041 
041220046 
041220046 
041220046 
041220046 
041220046 
041220046 
041220046 
041220046 
041220046 
0301 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 9 de 9 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursõs Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAND1 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
dncia, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do Órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
daria, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
dona, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
43.200," 0401 041220046 
43.200," 0401 041220046 
259.200,'' 0401 041220046 
259.200,'' 0401 041220046 
259.200,'' 0401 041220046 
270.000,'' 0401 041220046 
270.000," 0401 041220046 
270.000,'' 0401 041220046 
270.000," 0401 041220046 
270.000," 0401 041220046 
270.000," 0401 041220046 
270.000,'' 0401 041220046 
270.000,'' 0401 041220046 
270.000,0' 0401 041220046 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 10 de 10 E&L Produções de Software LTDA 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efisividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efinividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efètividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e eftividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efbtividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
Inda, eficácia e eãoividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e ektividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
270.000 
270.000 
270.000," 0401 
270.000 
270.000,0' 0401 
270.000 
270.000,11 0401 
54.000, 
54.000,11 0401 
54.000.11 0401 
54.000,6$ 0401 
54.000, 
54.000, 
54.000 
0401 
0401 
0401 
0401 
0401 
0401 
0401 
0401 
041220046 
041220046 
041220046 
041220046 
041220046 
041220046 
041220046 
041220046 
041220046 
041220046 
041220046 
041220046 
041220046 
041220046 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI. 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 11 de 11 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2011 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg[Unid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIR 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000 0401 041220046 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000,1' 0401 041220046 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000.'' 0401 041220046 
ao desenvolvimento das atividades do fogão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000,'' 0401 041220046 
ao desenvolvimento das atividades do fogão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000,1' 0401 041220046 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000," 0401 041220046 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Garantir a implementação estratégica do governo e dar suporte RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000," 0401 041220046 
ao desenvolvimento das atividades do órgão, garantindo a efici 
ência, eficácia e efetividade do Departamento. 
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600,0' 0401 041220047 
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de otient 
ação, de defesa e de educação do consumidor. 
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600,'' 0401 041220047 
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de onent 
ação, de defesa e de educação do consumidor 
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600,'' 0401 041220047 
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de osient 
ação, de defesa e de educação do consumidor. 
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600, 0401 041220047 
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de osient 
ação, de defesa e de educação do consumidor. 
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600, 0401 041220047 
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de onent 
ação, de defesa e de educação do consumidor 
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600, 0401 041220047 
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient 
ação, de defesa e de educação do consumidor. 
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade RECURSOS ORDINÁRIOS 75.600, 0401 041220047 
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de onent 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 12 de 12 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição 
0401 
0401 
75.600 II 
75.600 II 
21.600, 6l 
21.600 0401 
21.600 0401 
10.800 0401 
32.400, 0402 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANI)L 
ação, de defesa e de educação do consumidor. 
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade 
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient 
ação, de defesa e de educação do consumidor. 
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade 
sduiecionadas à formulação da políticas de proteção, de orient 
ação, de defesa e de educação do consumidor. 
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade 
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient 
ação, de defesa e de educação do consumidor. 
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade 
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient 
ação, de defesa e de educação do consumidor. 
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade 
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient 
ação, de defesa e de educação do consumidor 
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade 
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient 
ação, de defesa e de educação do consumidor. 
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade 
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient 
ação, de defesa e de educação do consumidor. 
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade 
direcionadas à fonnulação da políticas de proteção, de orient 
ação, de defesa e de educação do consumidor. 
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade 
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient 
ação, de defesa e de educação do consumidor: 
Promoção e incremento no âmbito do Município das atividade 
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient 
ação, de defesa e de educação do consumidor. 
'romoção e incremento no âmbito do Município das atividade 
direcionadas à formulação da políticas de proteção, de orient 
ção, de defesa ode educação do consim,idor 
mplementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e gestão e 
iciente do óigão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
21.600,'' 0401 
21.600,'' 0401 
10.800," 0401 
10.800,'' 0401 
10.800,.' 0401 
32.400,'' 0402 
32.400,'' 0402 
0402 
041220047 
041220047 
041220047 
041220047 
041220047 
041220047 
041220047 
041220047 
041220047 
041220047 
041220047 
041220051 
041220051 
041220051 
041220051 
0401 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 13 de 13 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão órgítjnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDE 
ficiente do órgão. 32.400,00 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente doórgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do ózgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações pata garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
288460051 
041220051 
041220051 
041220051 
041220051 
041220051 
041220051 
041220051 
041220051 
041220051 
041220051 
041220051 
041220051 
041220051 
041220051 
041220051 
041220051 
041220051 
II 0402 
II 0402 
II 0402 
0402 
0402 
0402 
0402 
21.600, 
129.000, 
129.000, 
129.000," 0402 
129.000,1' 0402 
129.000,'' 0402 
129.000,1' 0402 
129.000," 0402 
129.000," 0402 
129.000,'' 0402 
21.600,11 0402 
21.600," 0402 
21.600,'' 0402 
21.600," 0402 
21.600, 
21.600, 
21.600, 
21.600. 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 14 de 14 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
Implementar ações para garantir o equilibiio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do óegâo. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órão. 
Implementar ações para garantir o equilíbrio fiscal e a gestão e 
ficiente do órgão. 
Viabilizar material e financeiramente os programas de benefic 
ios e proventos dos servidores municipais inativos e pensionis 
tas 
Viabilizar material e financeiramente os programas de benefic 
ios e proventos dos servidores municipais inativos e pensionis 
55$. 
Viabilizar material e financeiramente os programas de benefic 
ios e proventos dos servidores municipais inativos e pensionis 
55$. 
Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade de vida e bem-estar doa colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradoras 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Recursos Previs8o Ôrg/lJnid Funcional Dotação Descrição 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,00 0402 041220051 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,00 0402 041220051 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,00 0402 288460051 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,00 0402 288460051 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,00 0402 288460051 
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 288460056 
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 288460056 
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 288460056 
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 281280057 
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,00 0403 041280057 
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 041220057 
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 041220057 
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 041220057 
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 041220057 
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 041220057 
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 041220057 
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 041220057 
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 041220057 
RECURSOS ORDINÁRIOS 486.000,00 0403 041220057 
E&L Contabilidade Pública Eletrónica /5] Página 15 de 15 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANT)L 
Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores daAdministsação Municipal. 
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores daAdministsação Municipal. 
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores daAdministiação Municipal. 
Promoção da qualidade devida e bem-estar dos colaboradores 
e servidores da Administração Municipal. 
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder púb] 
ico municipal e difundir o conhecimento científico e teasológi 
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o 
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em 
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent 
ável. 
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder púbi 
ico municipal difundir o conhecimento científico e teasológi 
co tias relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o 
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em 
Ciência e Tecnologia, garantindo san desenvolvimento sustent 
ável. 
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder púbi 
ico municipal e clifisndir o conhecimento científico e teasológi 
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o 
município de Baixo Girando possa consolidar sua atuação em 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁItIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
041280057 
041280057 
041280057 
041280057 
041220057 
041220057 
041220057 
041220057 
041220057 
041220057 
041220057 
041220057 
041220057 
041260061 
041260061 
041260061 
54.000 
75.600 
0403 
0403 
162.000, 
162.000, 
0404 
0404 
54.000,'' 0403 
54.000,'' 0403 
54.000,'' 0403 
75.600,' 0403 
75.600," 0403 
75.600,1' 0403 
64.800,'' 0403 
64.800,'' 0403 
64.800,0' 0403 
64.800," 0403 
64.800, 0403 
162.000,'' 0404 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [8] Página 16 de 16 E&L Produções de Software LTDA 
MIJNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos ÓrglUnid 11 Previsão Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent 
ável. 
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder públ 
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi 
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o 
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em 
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent 
ável. 
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder púbI 
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi 
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o 
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em 
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent 
ável. 
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder públ 
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi 
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o 
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em 
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent 
ável. 
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder públ 
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi 
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o 
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em 
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent 
ável. 
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder públ 
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi 
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o 
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em 
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent 
ável. 
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder públ 
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi 
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o 
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em 
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent 
ável. 
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder públ 
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi 
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o 
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação oro 
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent 
ável. 
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder públ 
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi 
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o 
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em 
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent 
ável. 
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder públ 
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi 
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o 
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em 
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent 
ável. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
II 0404 
0404 
0404 
041260061 
041260061 
041260061 
041260061 
041220061 
041220061 
041220061 
041220061 
041220061 
162.000,11 0404 
270.000 
270.000 
270.000,'' 0404 
108.000,11 0404 
108.000,11 0404 
108.000,11 0404 
108.000,1' 0404 
108.000, 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 17 de 17 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAN]X 
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder púbi 
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi 
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o 
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em 
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustem 
ável. 
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder públ 
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi 
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o 
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em 
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent 
ável. 
Elevar nível de competência técnico-científica do poderpúbi 
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi 
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o 
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em 
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent 
ável. 
Elevar o nível de competência técnico-científica do poder púbI 
ico municipal e difundir o conhecimento científico e tecnológi 
co nas relações sociais e/ou de aprendizagem, de modo que o 
município de Baixo Guandu possa consolidar sua atuação em 
Ciência e Tecnologia, garantindo um desenvolvimento sustent 
ável. 
Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do Departamento. 
Ampliar os recursos daAdministzação Municipal e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do Departamento. 
Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do Departamento. 
Ampliar os recursos daAdminrstração Municipal e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do Departamento. 
Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do Departamento. 
Ampliar os recursos daAdrninistiação Municipal e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do Departamento. 
Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do Departamento. 
Ampliar os recursos daAdministrsçâo Municipal e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do Departamento. 
Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do Departamento. 
Ampliar os recursos da Administração Municipal dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do Departamento. 
Ampliar os recursos daAdministmação Municipal e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do Departamento. 
Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,0c 0404 041220061 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,00 0404 041220061 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,0 0404 041220061 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,00 0404 041220061 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0405 041220066 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0405 041220066 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0405 041220066 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0405 041220066 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,00 0405 041220066 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,00 0405 041220066 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,00 0405 041220066 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,00 0405 041220066 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,00 0405 041220066 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,00 0405 041220066 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,00 0405 041220066 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 18 de 18 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZACÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgflJnid Funcional Dotação Descriç8o 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDE 
Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do Departamento. 
Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do Departamento. 
Ampliar os recursos daAdministração Municipal e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do Departamento. 
Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do Departamento. 
Ampliar os recursos da Administração Municipal e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do Departamento. 
Ampliares recursos da Administração Municipal e dar suporte 
ao desenvolvimento das atividades do Departamento. 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do órgão. 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do órgão. 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do (xgáo. 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do (xgão. 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do óegêo. 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do órgão. 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do órgão. 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do (gão. 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do ótgão. 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do órgão. 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do órgão. 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do ótgão. 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do árgão. 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do órgão. 
Garantira eficiência, eficácia e efetividade do óegão. 
Garantira eficiência, eficácia e efetividade do órgão. 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do óigão. 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do ózgão. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS 0RDrNÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
041220066 
041220066 
041220066 
041220066 
041220066 
041220066 
041210071 
041210071 
041210071 
041220071 
041220071 
041220071 
041220071 
041220071 
041220071 
041220071 
041220071 
041220071 
041220071 
041210071 
041210071 
041210071 
041210071 
041210071 
041210071 
108.000 
108.000 
108.000 
108.000, 
II 
II 
II 
II 
0405 
0405 
0405 
0405 
108.000,1' 0405 
108.000,'' 0405 
10.800,1' 0501 
10.800,1' 0501 
10.800,'' 0501 
226.800,'' 0501 
226.800,1' 0501 
226.800,1' 0501 
226.800,0' 0501 
226.800,0' 0501 
226.800,1' 0501 
226.800,11 0501 
226.800.11 0501 
226.800,'' 0501 
226.800,1' 0501 
10.800,11 0501 
10.800,'' 0501 
10.800,'' 0501 
10.800,1' 0501 
10.800.1' 0501 
0501 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Página 19 de 19 E&L Produções de Software LTDA 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do &gão. 
Garantir a eficiência, eficácia e efetividade do órgão. 
Fortalecer os projetos especiais e estruturantes visando ao des 
envolvimento institucional, econômico, social e ambiental do 
município. 
Fortalecer os projetos especiais e estruturantes visando ao des 
envolvimento institucional, econômico, social e ambiental do 
município. 
Fortalecer os projetos especiais e estruturantes visando ao das 
envolvimento institucional, econômico, social e ambiental do 
município. 
Fortalecer os projetos especiais e estnsturantes visando ao des 
envolvimento institucional, econômico, social e ambienta] do 
município. 
Fortalecer os projetos especiais e estnsturantes visando ao des 
envolvimento institucional, econômico, social e ambiental do 
município. 
Fortalecer os projetos especiais e estnsturantes visando ao des 
envolvimento institucional, econômico, social e ambiental do 
município. 
Fortalecer os projetos especiais e estruturantes visando ao des 
envolvimento institucional, econômico, social e ambiental do 
município. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público pieserv 
ado. 
Promover a preservação e conscientização ambiental, a taba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público pmserv 
ado. 
Promover a preservação es conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
rnizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter￾venções 
nter
venções necessárias para manter o patrimônio público pieserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e nO 
minando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público pseserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a taba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizandoa mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
vençôes necessárias para manter o património público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a taba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
nuzando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público presetv 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação: Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
10.800,00 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800, II 0501 041210071 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800, II 0501 041210071 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800. II 0502 041210076 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,11 0502 041210076 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,11 0502 041210076 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,11 0502 041210076 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600, II 0502 041210076 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,11 0502 041210076 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,11 0502 041210076 
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.620.000, 11 0601 041220081 
TRANSFERÊNCIAS VINCU 1.620.000 0601 041220081 
LADAS - DNAE 
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000,11 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000,'' 0601 041220081 
ROYALTIES DO PETRÓLE 540.000 0601 041220081 
O 
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000 0601 041220081 
E&L Contabilidade Público Eletrônica [SI Página 20 de 20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Prevso ÓrgíUnkI Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oh 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionaras inter 
venções; necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a consdentirnç8o ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oh 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promovera preservação e a conscientização ambiental, a urbe 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e ou 
mirando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
vençôet necessárias para manter opatrirnônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mirando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oh 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e 011 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oh 
mizandoa mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000,'' 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,'. 0601 041220081 
CIDE 216.000,1' 0601 041220081 
ROYALTIES DO PETRÕLE 
o 
216.000,'. 0601 041220081 
CONVÊNIO ESTADO GERA 216.000,11 0601 041220081 
L 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,1' 0601 041220081 
ROYALTIES DO PETRÓLE 216.000,'' 0601 041220081 
O 
CONVÊNIO ESTADO GERA 216.000,1' 0601 041220081 
L 
ONVÊNIO UNIÃO GERAL 216.000," 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 324.000,OC 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 324.000.00 0601 041220081 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 21 de 21 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção doa espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
nuzando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a udas 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
vençôns necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a taba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias pata manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promovera preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mirando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a taba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
vençúes necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a taba 
nização e a manutenção doa espaços públicos, garantindo e oti 
minando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionaras inter 
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
minando a mobilidade urbana, bem como proporcionaras inter 
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a taba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
CONVÊNIO UNIÃO GERAL 324.000,00 0601 041220081 
CONVÊNIO UNIÃO GERAL 324.000,00 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,00 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,00 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,00 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 324.000,00 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 324.000,00 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 324.000,00 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,00 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,00 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 0601 041220081 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 22 de 22 E&L Produções de Software LTDA 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionaras inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções; necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ainbiental, a suba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e ou 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a suba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
vençdes necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
nsizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público pleserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oh 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias pata manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba 
nização e a manutenção doa espaços públicos, garantindo e oti 
minando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias pata manter o património público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a suba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
108.000,00 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000, li 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000 II 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, II 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, II 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, II 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,1' 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,1' 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,'' 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,'' 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, 0601 041220081 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação - ,Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDt 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 23 de 23 E&L Produções de Software LTDA 
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgíUnid Funcional Dotação - Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias paro manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e do 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias paro manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionaras inter 
venções necessárias paro manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promovera preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e do 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e do 
mirando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
mio. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mirando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
vençdes necessárias paro manter o patrimônio público preserv 
mio. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e do 
rruzando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a tuba 
meação e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
murando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, ti 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000 ti 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, II 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,11 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,11 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,11 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,'' 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,11 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,11 0601 041220081 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 0601 041220081 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 24 de 24 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
minando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
venções necessárias para manter o patrimônio público pseserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oh 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
vençôes necessárias para manter o patrimônio público pteserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
vençôes necessárias para manter o patrimônio público pieserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba, 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter 
vençôes necessárias para manter o patrimônio público preserv 
ado. 
Promover a preservação e a conscientização ambiental, a urba 
nização e a manutenção dos espaços públicos, garantindo e oti 
mizando a mobilidade urbana, bem como proporcionar as inter￾venções 
nter
venções necessárias para manter o patrimônio público pteserv 
ado. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir uru adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagiatico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpeomoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir uru adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
21.600,1' 0601 041220081 
21.600," 0601 041220081 
32.400,'' 0601 041220081 
32.400,1$ 0601 041220081 
32.400,1$ 0601 041220081 
129.000,1$ 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000 
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000," 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000, 
0701 
0701 
0701 
0701 
154510086 
154510086 
154510086 
154510086 
E&L Contabilidade Público Eletrônica [SI Página 25 de 25 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpromoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação rulianística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir uni adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à psornoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como fbmia de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, conto forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir mii adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpromoç 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
COSIP 
CONVÊNIO ESTADO GERA 
L 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
OSIP 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 0701 154510086 
154510086 
154510086 
154510086 
154510086 
154510086 
154510086 
154510086 
154510086 
154510086 
594.000,0' 0701 
594.000,11 0701 
594.000," 0701 
378.000,'' 0701 
594.000,1' 0701 
II 
II 
0701 
0701 
0701 
0701 
108.000, 
594.000, 
594.000 
378.000, 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 26 de 26 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como Ibona de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpromoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir uro adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpmmoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir uni adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o património ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpn)moç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpmmoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à segularrzação fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
75.000,00 
RECURSOS ORDINÁRIOS 75.000 II 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,0' 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000 1• 0701 154510086 
ROYALTIES DO PETRÓLE 162.000,1' 0701 154510086 
O 
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,'. 0701 154510086 
ROYALTIES DO PETRÓLE 162.000,1' 0701 154510086 
O 
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,1' 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.000,ri 0701 154510086 
ROYALTIES DO PETRÓLE 97.000, 0701 154510086 
O 
E&L Contabilidade Público Eletrônica [5] Página 27 de 27 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/IJnid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANLM 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir wn adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir rum adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, corno forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ásia, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
CONVÊNIO UNIÃO GERAL 97.000,1' 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.000,'' 0701 154510086 
ROYALTIES DO PETRÓLE 97.000 0701 154510086 
O 
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.000,'' 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.000,'' 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.000,1' 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.000,'' 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,11 0701 151220086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000 0701 151220086 
E&L Contabilidade Público Eletrônica [5] Página 28 de 28 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgíLjnid Funcional Dotação DescriçAo 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,'' 0701 151220086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, II 0701 151220086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,11 0701 151220086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,0' 0701 151220086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,'' 0701 151220086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,1 0701 151220086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,'' 0701 151220086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,11 0701 151220086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000, 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 0701 154510086 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários ipmmoç 
ão habitacional, à regulação wbanistica e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir san adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à premoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como ibona de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpromoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpromoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir suo adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpromoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à peomoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir uni adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
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ão habitacional, à regulação urbanística e regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários ipromoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambienta[ e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpsumoç 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica fE] Página 29 de 29 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
ão habitacional, à regulação urbamstica e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpromoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação wbanistica e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o património arnbiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários àpcomoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instnsnientos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do s 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
270,000,00 
RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000, '1 0701 l545 10086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,1' 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000 II 0701 l545 10086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000," 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,1' 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,0' 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,1' 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,'' 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, 0701 154510086 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 30 de 30 E&L Produções de Software LIDA 
MU?ilCIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDt 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 31 de 31 E&L Produções de Software LTDA 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à psomoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à prumoçr 
ão habitacional, à regulação urbanística e regularização fundi 
ária, como forma de garantir tml adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à psnmoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à pmmoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e regularização fundi 
iria, como Ibrrna de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à pmmoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à prnmoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários i pecmoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação dos 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à peomoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à pmmoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
ária, como forma de garantir um adequado uso e ocupação do 
cio urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, 66 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000 66 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,66 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 972.000 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 972.000,66 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 972.000,66 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 972.000,66 0701 154510086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000,66 0701 151220086 
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000, 0701 151220086 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU 
Estabelecer mecanismos e instrumentos necessários à promoç 
ão habitacional, à regulação urbanística e à regularização fundi 
tina, como forma de garantir teu adequado uso e ocupação do 
olo urbano, preservando o patrimônio ambiental e paisagístico 
do município. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e role 
vãncia do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taco 
bém a edirnação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e role 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do naag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e role 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vãncia do ensino e sua integração com os demais níveis da caiu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taco 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação￾Universalizar a 
ção.
Universalizara educação infantil co ensino fundamental (taco 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e role 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (laos 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação￾Universalizar a educação infantil co ensino fi,ndansental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taco 
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000, II 0701 151220086 
MDE 
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - 
GERAL 
MDE 
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - 
GERAL 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
123610091 
123610091 
123610091 
123650091 
123650091 
123650091 
123650091 
123610091 
121220091 
1.620.000,'' 0801 
1.620.000, II 0801 
1.620.000 0801 
1.620.000, 11 0801 
1.620.000,iI 0801 
1.620.000,I0 0801 
270.000,'. 0801 
270.000, 0801 
080! 
E&L Contabilidade Público Eletrônica [SI Página 32 de 32 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
báus a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vãncia do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tom 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e tua integração cornos demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração coam os demais níveis da edo 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu 
bém a educação inclusivo), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
540.000,00 
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000, II 0801 121220091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000 6I 0801 123640091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000.'' 0801 123640091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 270.000,. 0801 123640091 
MDE 75.600,'' 0801 123610091 
MDE 75.600,'' 0801 123610091 
MDE 75.600,11 0801 123610091 
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO. 1.404.000,.I 0801 123610091 
GERAL 
MDE 21.600, 0801 125410091 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 33 de 33 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.73710001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2011 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação - Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAN1M 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vãocia do ensino e sua integração com os demais níveis da edo 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração comes demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil eu ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério edo pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino liundaniental (tom 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tom 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento es elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
MDE 21.600, II 0801 125410091 
UDE 21.600, II 0801 125410091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.296.000,0' 0801 121220091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.296.000,11 0801 121220091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000 0801 121220091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000 0801 121220091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000,'' 0801 121220091 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 432.000," 0801 121220091 
SAS (40%) 
MOE 432.000, 0801 121220091 
E&L Contabilidade Pública Eletrônico [Si Página 34 de 34 E&L Produções de Software LTDA 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istmo e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da cdii 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam 
bém a educação indutiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando pala a qualidade e zele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando pata a qualidade e sele 
vãncia do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
isténo e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da tatu 
ração. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da cdii 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele 
vância do ensino e sua integração coro os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
FUNDEB . OUTRAS DESPE 432.000 II 0801 121220091 
SAS (40%) 
MDE 432.000 1 0801 121220091 
MDE 432.000,'' 0801 121220091 
MDE 432.000,'. 0801 121220091 
MDE 432.000,1' 0801 121220091 
MDE 432.000,'' 0801 121220091 
MDE 432.000,'' 0801 121220091 
MDE 432.000,'. 0801 121220091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 432.000, 0801 121220091 
MDE 0801 121220091 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgftJnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 35 de 35 E&L Produções de Software LTDA 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istéiio e do pessoal de apoio, atentando pais a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tato 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando pais a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vincia do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tato 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tato 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação domag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vãncia do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
ração 
Universalizar a educação infantil o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento es elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tato 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vãncia do ensino e sua integração com os demais níveis da edis 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (talo 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação domag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e role 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis 
ração. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
432.000,00 
MDE 432.000, II 0801 121220091 
MDE 432.000,11 0801 121220091 
MDE 432.000, II 0801 121220091 
MDE 432.000,11 0801 121220091 
MDE 432.000,11 0801 121220091 
MDE 432.000,11 0801 121220091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000,11 0801 123610091 
Merenda Escolar PNAEN - EJ 540.000,11 0801 123610091 
A 
Merenda Escolar PNAEN - Fu 
ntamental 
540.000, 0801 123610091 
MUNIC!PIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órgíunid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Página 36 de 36 E&L Produções de Software LTDA 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vància do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundanental (tem 
Mm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edis 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
Mm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis 
ração. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tatu 
bém a ehnç8o inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamenta] (tatu 
béma educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taco 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando pura a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vãncia do ensino e sua integração sumos demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (Iam 
Mm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando pala a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu 
Mm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando pais a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000 II 0801 123650091 
Merenda Escolar PNAEN - Inf 
antil 
540.000, ii 0801 123650091 
MDE 54.000, II 0801 121280091 
MI3E 54.000 II 0801 121280091 
MDE 54.000,'' 0801 121280091 
MDE 54.000," 0801 121280091 
Transferfincia - PDDE - Ed. Bá 
sim 
108.000,11 0801 121220091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,1' 0801 121220091 
MDE 108.000, 0801 123610091 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Org/IJnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO CUANDL 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 37 de 37 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAN1M. 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamentai (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando pala a qualidade e rele 
vãncia do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino ãsndanental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando pata a qualidade e mie 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tara 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando pata a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (Iam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis 
cação. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (5am 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (Iam 
bém a educação indutiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação de nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (Sana 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação de nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (Iam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (5am 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 
SAS (40°4) 
CONVÊNIOS EDUCAÇÃO. 
GERAL 
MDE 
Transporte Escolar -Transfurên 
cia PNATE Ensino Médio 
Transporte Escolar -Transfarên 
cia PNATE Ensino Fundament 
al 
Transporte Escolar - Transilirên 
cia PNATE Ensino Infantil 
MDE 
MDE 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
108.000, II 0801 123610091 
108.000,1' 0801 
108.000, a' 0801 123610091 
123610091 
1.080.000 0801 123610091 
1.080.000 0801 123610091 
1.080.000,1' 0801 123610091 
1.080.000,11 0801 123610091 
1.080.000, 0801 123610091 
1.080.000, 0801 123610091 
0801 123680091 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 38 de 38 E&L Produções de Software LTDA 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istmo e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istézio e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil co ensino fzmdanental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem 
béma educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e role 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie 
vincia do ensino e sua integração com os demais níveis da edis 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem 
béma educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e cale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis 
ração. 
Universalizara educação infantil co ensino fundamental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fimdamentai (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
ração. 
Uníversalizara educação infantil e o ensino fundamental (talas 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do ativei de qualificação do mag 
540.000,00 
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000, II 0801 123680091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000,0' 0801 123680091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 540.000, II 0801 123680091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 864.000,'' 0801 123680091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 864.000,0' 0801 123680091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 864.000," 0801 123680091 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 54.000,'. 0801 123670091 
SAS (40%) 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 54.000 0801 123670091 
SAS (40%) 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 54.000 0801 123670091 
SAS (40%) 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAN1M 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 39 de 39 E&L Produções de Software LTDA 
istério e do pessoal de apoio, atentando pala a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação domag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tem 
bém a educação indutiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério edo pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação￾Universalizar a 
ação.
Universalizara educação infantil e o ensino fundamental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tasn 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério edo pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
béma educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério edo pessoal de apoio, atentando paia a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério edo pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério edo pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério edo pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
MDE 54.000,'' 0801 123670091 
MDE 54.000, II 0801 123670091 
MDE 54.000,'' 0801 123670091 
MDE 54.000, II 0801 123670091 
MDE 54.000 0801 123670091 
UNDEB . OUTRAS DESPE 54.000 0801 123660091 
AS (40%) 
MDE 54.000 0801 123660091 
MDE 54.000," 0801 123660091 
MDE 54.000, 0801 123660091 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU 
E&L Contabilidade Público Eletrônica [Si Página 40 de 40 EdiL Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mnag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e mie 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
MDE 54.000, 0801 123660091 
MDE 54.000, 0801 123660091 
MDE 54.000,0' 0801 123660091 
MDE 54.000,'' 0801 123660091 
302.400,'. 0801 121220091 
MDE 2.484.000,'' 0801 123610091 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 2.484.000.11 0801 123610091 
SAS (40%) 
FUNDEB - PAGAMENTO D 2.484.000,1' 0801 123610091 
OS PROFISSIONAIS DOMA 
GISTÉRIO (60%) 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 2.484.000 0801 123610091 
SAS (40%) 
FUNDEB - PAGAMENTO D 0801 123610091 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Página 41 de 41 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDIL 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do cosmo e sua integração com os demais níveis da edis 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação indutiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qüalidade e rale 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da ccitt 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (Iam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis 
ração. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (talo 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
OS PROFISSIONAIS DOMA 2.484.000,00 
GISTÉRIO (60%) 
Quota Parte do Salário Educaçã 2.484.000," 0801 123610091 
o 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 2.484.000,16 0801 123610091 
SAS (40%) 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 2.484.000 0801 123610091 
SAS (40%) 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 2.484.000,'' 0801 123610091 
SAS (40%) 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 2.484.000 0801 123610091 
SAS (40%) 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 2.484.000 0801 123610091 
SAS (40%) 
FUNDES - OUTRAS DESPE 2.484.000 0801 123610091 
SAI (40%) 
FUNDEB OUTRAS DESPE 2.484.000, 0801 123610091 
SAI (40%) 
FUNDES - OUTRAS DESPE 2.484.000 0801 123610091 
SAI (40%) 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 42 de 42 E&L Produções de Software LIDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (1am 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e asa integração cornos demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério edo pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e da atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizara educação infantil e o ensino fundamental (Iam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (Iam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
Quota Parte do Salário Educaçã 
o 
2.484.000,'' 0801 123610091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 2.484.000," 0801 123610091 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 972.000,' 0801 121220091 
SAS (40%) 
FUNDES - OUTRAS DESPE 972.000 0801 121220091 
SAS (40%) 
FUNDES - OUTRAS DESPE 972.000 0801 121220091 
SAS (40%) 
FUNDES - OUTRAS DESPE 972.000 0801 121220091 
SAS (40%) 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 972.000, 0801 12122009! 
SAS (40%) 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 972.000, 0801 121220091 
SAS (40%) 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 972.000 0801 121220091 
SAS (40%) 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica j Página 43 de 43 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Prévisão ÓrgllJnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
cação. 
Universalizara educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando pata a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 972000,11 0801 121220091 
SAS (40%) 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 972.000,1' 0801 121220091 
SAS (40%) 
RECURSOS ORDINÁRIOS 972.000,'' 0801 121220091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,'' 0801 123680091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, 0801 123680091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,'' 0801 123680091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, 0801 123680091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000, 0801 123610091 
Quota Parte do Salário Educaçã 
o 
378.000, 0801 123610091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 0801 123610091 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 44 de 44 E&L Produções de Software LTDA 
ÓrgíUnid Funcional Dotação Descrição 
378.000, 0801 
378.000, 0801 
378.000 0801 
378.000 0801 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 
SAI (40%) 
Quota Parte do Salário Educaçã 
o 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
MDE 
MDE 
MDE 
MDE 
378.000,1' 0801 
378.000,1' 0801 
378.000,0' 0801 
378.000,'' 0801 
378.000," 0801 
123610091 
123610091 
123610091 
123610091 
123610091 
123650091 
123650091 
123650091 
123650091 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM. 
378.000,00 bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edo 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu 
Mm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam 
Mm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam 
Mm a educação inclusiva), mediante a ampliação tia capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu 
Mm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
edo atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis de edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam 
Mm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integiação com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 45 de 45 E&L Produções de Software LIDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele 
vância do ensino e sua integração com os demais alveja da edis 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando pata a qualidade e zele 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edis 
ração. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tem 
têm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele 
vãncia do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
unção. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando pata a qualidade e zele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam 
têm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
unção. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
têm a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (iam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e zele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e sele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
FUNDES - OUTRAS DESPE 378.000, 0801 123650091 
SAS (40%) 
Quota Parte do Salino Educaçã 
o 
378.000, 0801 123650091 
MDE 378.000,11 0801 123650091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 432.000,11 0801 123610091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 432.000,11 0801 123610091 
MDE 432.000,66 0801 123650091 
MDE 432.000,11 0801 123650091 
MDE 324.000, 11 0801 121220091 
MDE 324.000,'. 0801 121220091 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Página 46 de 46 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO, SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgíUnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDt 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e role 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (talo 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (taro 
bém a ednrrção inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando pala a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (talo 
MDE 324.000,'' 0801 121220091 
MDE 2.484.000, 0801 123650091 
FUNDEB - PAGAMENTO D 2.484.000,1' 0801 123650091 
OS PROFISSIONAIS DOMA 
GISTÉRIO (60%) 
MDE 2.484.000, 0801 123650091 
Quota Parte do Salário Educaçã 
o 
2.484.000, 0801 123650091 
MDE 2.484.000, 0801 123650091 
MDE 2.484.000, 0801 123650091 
MDE 2.484.000 0801 123650091 
MDE 2.484.000 0801 123650091 
MDE 0801 123650091 
E&L Contabilidade Público Eletrônica [SI Página 47 de 47 E&L Produções de Software LTDA 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nivel de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (Iam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (Iam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (Iam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e tua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino flindansental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil co ensino fundamental (taro 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mal; 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
2.484.000,00 
2.484.000,'' 0801 
2.484.000,'' 0801 
2.484.000,11 0801 
2.484.000, 
43.200, 
43.200, 
43.200, 
43.200, 
43.200, 
MDE 
FUNDEB - OUTRAS DESPE 
SAS (40%) 
MDE 
Quota Parte do Salário Educaçã 
o 
MDE 
MDE 
MDE 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
0801 
0801 
0801 
0801 
0801 
0801 
123650091 
123650091 
123650091 
123650091 
121220091 
121220091 
121220091 
125410091 
125410091 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIX. 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 48 de 48 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rele 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
cação. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edis 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tem 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tam 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração cornos demais níveis da edis 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edis 
ração. 
Universalizar a educação infantil e o ensino fundamental (tatu 
bém a educação inclusiva), mediante a ampliação da capacidad 
e de atendimento e a elevação do nível de qualificação do mag 
istério e do pessoal de apoio, atentando para a qualidade e rale 
vância do ensino e sua integração com os demais níveis da edu 
ração. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.200,'' 0801 125410091 
MDE 43.200 0801 121220091 
MOE 43.200 0801 121220091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 0801 123640091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 0801 123640091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 0801 123640091 
MOE 270.000 0801 128460091 
RECURSOS ORDINÁRIOS 248.400," 0901 278130096 
RECURSOS ORDINÁRIOS 248.400,ll 0901 278130096 
ROYALTLES DO PETRÓLE 248.400, 11 0901 278130096 
O 
ROYALTIES DO PETRÕLE 248.400,.' 0901 278130096 
O ESTADUAL 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica /5] Página 49 de 49 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.73710001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órgf(Jnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANT)L 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando espolie e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando espolie e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando espolie e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando espolie e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
248.400,'' 0901 278130096 
248.400," 0901 278130096 
75.000,1' 0901 278120096 
75.000,1' 0901 278120096 
64.800,'' 0901 278120096 
64.800,'' 0901 278120096 
64.800,'' 0901 278120096 
64.800," 0901 278120096 
378.000," 0901 271220096 
378.000," 0901 271220096 
378.000,0' 0901 271220096 
378.000,'' 0901 271220096 
378.000,1' 0901 271220096 
378.000,1' 0901 271220096 
378.000,9' 0901 271220096 
378.000," 0901 271220096 
378.000,'' 0901 271220096 
378.000,0' 0901 271220096 
0901 271220096 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Página 50 de 50 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
Guanduenses. 378.000,00 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
278120096 
2781200% 
278120096 
278120096 
278120096 
2781200% 
2781200% 
278120096 
2781200% 
2781200% 
278130096 
278130096 
2781300% 
278130096 
2781200% 
278120096 
278120096 
2781200% 
0901 
0901 
0901 
0901 
0901 
0901 
0901 
0901 
0901 
0901 
0901 
75.600, 
75.600, 
75.600, 
75.600, 
75.600, 
86.400, 
86.400 
86.400 
86.400, 
86.400, 
108.000 
108.000,11 0901 
108.000,11 0901 
108.000,1' 0901 
64.800,11 0901 
64.800,11 0901 
64.800, 11 0901 
64.800,.' 0901 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica EJ Página 51 de 51 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANT)L 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guandraenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Gsaanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Gisanduenses. 
Melhor qualidade de vida, levando esporte e lazer a todos os 
Guanduenses. 
Estabelecer projetos voltados pata melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
ar meio das ações sistematizadas cora enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados pata melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com erifoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados pata melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
ar meio das ações sistematizadas cosa enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições da 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
ar meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
RECURSOS ORDINÁRIOS 64.800,00 0901 278120096 
RECURSOS ORDINÁRIOS 86.400,00 0901 278120096 
RECURSOS ORDINÁRIOS 86.400,00 0901 278120096 
RECURSOS ORDINÁRIOS 86.400,00 0901 278120096 
RECURSOS ORDINÁRIOS 86.400,00 0901 278120096 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 21.600,00 1001 103030100 
ÚDE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 21.600,00 1001 103030100 
ÚDE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 21.600,00 1001 103030100 
ÚDE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 21.600,00 1001 103030100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000,00 1001 103010100 
ÚDE 
ROYALTIES DO PETRÓLE 162.000,00 1001 103010100 
O ESTADUAL 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000,00 1001 103010100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000,00 1001 103030100 
ÚDE 
ROYALTIES DO PETRÓLE 162.000,00 1001 103030100 
O ESTADUAL 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000,00 1001 103030100 
ÚDE 
1001 103030100 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 52 de 52 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgI(Jnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIR 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados pata melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistemati7armas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados pais melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados pata melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfbque na qualidade 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.. 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.. 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados pala melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.. 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados pala melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadan com enfbque na qualidade.. 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade. 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.. 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados paia melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados paia melhoria das condições de 
129.600,00 
162.000,'. 1001 103010100 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 216.000,'' 1001 103010100 
ODE 
RECURSOS DO SUS 216.000,0' 1001 103010100 
DEMAIS RECURSOS VINC 216.000 1001 103010100 
ULADOS A SAÚDE 
ROYALTIES DO PETRÕLE 216.000,1$ 1001 103010100 
O ESTADUAL 
OUTROS RECURSOS DE AP 216.000 1001 103010100 
LICAÇÃO VINCULADA 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 216.000,.. 1001 103010100 
ODE 
21.600 1001 103030100 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 21.600 1001 103030100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 21.600 1001 103030100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 64.000 1001 103010100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 64.000 1001 103010100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS . SA 64.000 1001 103010100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 1001 103010100 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 53 de 53 E&L Produções de Software LIDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDt 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enilique na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.. 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.. 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfbque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
UDE 64.000,00 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 64.000, II 1001 103010100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 75.000 f 1001 103030100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 75.000,11 1001 103030100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 75.000,'' 1001 103030100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 594.000,'' 1001 103030100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 594.000,1' 1001 103030100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 594.000,11 1001 103030100 
ODE 
SAÚDE -SUS - BÁSICO DE 594.000,0' 1001 103030100 
ASSISTÊNCIAFARMACÊU 
TICA 
32.400,11 1001 103010100 
Saúde - SUS - PAB Fixo - Piso 
de Atenção Básica Fixo 
162.000,11 1001 103010100 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000, 11 1001 103010100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 162.000.11 1001 103010100 
ODE 
SAÚDE - PECAPS 162.000 1001 103010100 
Saúde - SUS - PAB Fixo - Piso 1001 103010100 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 54 de 54 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgllJnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM.. 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados pata melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
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Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
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Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
ar meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados pata melhoria das condições de 
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assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
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Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.. 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
de Atenção Básica Fixo 162.000,00 
10.800,'' 1001 103030100 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 10.800,11 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 10.800,11 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 10.800,11 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 10.800,11 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 10.800 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 10.800 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 10.800,'' 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 10.800,1' 1001 103060100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 10.800,1' 1001 103060100 
ODE 
Saúde - SUS - PÀB Fixo - Piso 
de Atenção Básica Fixo 
2.484.000,1' 1001 103010100 
PROG MELHORIADOACE 2.484.000,11 1001 103010100 
SSO E DA QUALIDADE - P 
MAQ - PAB VAR PSF 
Saúde - SUS -PAB Fixo - Piso 
de Atenção Básica Fixo 
2.484.000,'' 1001 103010100 
SAÚDE DA FAMÍLIA- SF - 1001 103010100 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 55 de 55 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional ,Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados pala melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.. 
assistência 
Estabelecer projetos voltados pala melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
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Estabelecer projetos voltados pala melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
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assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade. 
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Estabelecer projetos voltados pala melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
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assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.. 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enlbque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
PAB VAR PSF 2.484.000,00 
COMPENSAÇÃO DE ESPEC 2.484.000,1, 1001 103010100 
IFIDADES REGIONAIS - PA 
B VAR PSF 
Ssúde - SUS - PAB Fixo - Piso 
de Atenção Básica Fixo 
2.484.000,6' 1001 103010100 
SAÚDE - PECAPS 2.484.000,6' 1001 103010100 
PROG MELHORIA DO ACE 2.484.000,6' 1001 103010100 
SSO E DA QUALIDADE - P 
MAQ - PAB VAR PSF 
SAÚDE - PECAPS 2.484.000,66 1001 103010100 
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - 2.484.000,'' 1001 103010100 
PAB VAR PSF 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 2.484.000,1' 1001 103010100 
ÚDE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 2.484.000,66 1001 103010100 
ÚDE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 1.080.000 1001 103010100 
ÚDE 
SAÚDE - SUS -AGENTES C 1.080.000,1' 1001 103010100 
OMLJNITÁRIOS DE SAÚDE 
- PACS 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 1.080.000,'' 1001 103010100 
ÚDE 
SAÚDE - SUS -AGENTES C 1.080.000, 1001 103010100 
OMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
• PACS 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 1.080.000, 1001 103010100 
ÚDE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 1001 103010100 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 56 de 56 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI. 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados pala melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados pala melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade. 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência￾Estabelecer 
ssistência
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enlbque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Chranduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade. 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfbque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados pais melhoria das condições de 
UDE 1.080.000,00 
SAÚDE -SUS - AGENTES C 1.080.000,1' 1001 103010100 
OMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
- PACS 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 1.080.000,'' 1001 103010100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 1.080.000.1' 1001 103010100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 324.000,'' 1001 103010100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 324.000,'' 1001 103010100 
ODE 
Saúde - SUS - PAB Fixo - Piso 
de Atenção Básica Fixo 
324.000,1' 1001 103010100 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 324.000,'' 1001 103010100 
ÚDE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 324.000,'' 1001 103010100 
ODE 
Saúde - SUS - PÂB Fixo - Piso 
de Atenção Básica Fixo 
324.000," 1001 103010100 
SAÚDE - SUS - SAÚDE BUC 324.000," 1001 103010100 
Al, - PÂBV 
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 324.000,1' 1001 103010100 
ODE 
SAÚDE. SUS - SAÚDE BUC 324.000,'' 1001 103010100 
Al, -PABV 
SAÚDE - PECAPS 324.000,'' 1001 103010100 
SAÚDE-SUS-SAÚDE BUC 1001 103010100 
E&L Contabilidade Público Eletrônico [SI Página 57 de 57 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade. 
assistência. 
elecer projetos voltados pata melhoria das condições de 
'da e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade. 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados pata melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
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Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados 
ar meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados pata melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade. 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados paia melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enlbque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados pala melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
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Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
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Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
AL - PÂBV 324.000,00 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 324.000, II 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS . SA 324.000,1' 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 324.000,.. 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 324.000.11 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 3.996.000 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÔPRIOS - SÃ 3.996.000,.1 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 3.996.000,'' 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 3.996.000,.' 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 3.996.000,0' 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 3.996.000,'' 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 3.996.000,'' 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 3.996.000,1. 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 3.996.000,.. 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 1001 101220100 
E&L Contabilidade Pública Eletrônico [Si Página 58 de 58 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgíI.Jnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfrique na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoquc na qualidade da 
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Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.. 
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Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
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Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
ar meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.. 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade. 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vidae saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
UDE 3.996.000,00 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 3.996.000, '1 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 3.996.000,'' 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PR()PRIOS - SA 3.996.000.'' 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 3.996.000,'I 1001 101220100 
UDE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 3.996.000," 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SÃ 3.996.000,'' 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 3.996.000 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 3.996.000 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 972.000 1001 101220100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS -SÃ 972.000,0' 1001 101220100 
ODE 
SAÚDE- SUS -MÃC-Md. 972.000," 1001 101220100 
Alta Comp. Asnbul e Hospitalar 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 972.000, 1001 101220100 
ODE 
SAÚDE - SUS -NOCLEODE 162.000, 1001 103010100 
APOIO À SAÚDE DAFAMÍ 
LIA 
SAÚDE-SUS-NÚCLEO DE 1001 103010100 
EdiL Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 59 de 59 E&L Produções de Software LTDA 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfbque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade. 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque,na qualidade. 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vide e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vide e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade. 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas coro enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados pare melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade. 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
APOIO A SAUDE DA FAMI 162.000,00 
LIA 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000.'' 1001 103010100 
ÚDE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000.'' 1001 103010100 
ÚDE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000,1' 1001 103010100 
ÚDE 
SAÚDE-SUS-NÚCLEO DE 162.000.11 1001 103010100 
APOIO À SAÚDE DA FAMÍ 
LIA 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000,'' 1001 103010100 
ÚDE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 162.000,'' 1001 103010100 
ÚDE 
SAÚDE-SUS-NÚCLEO DE 162.000,11 1001 103010100 
APOIO À SAÚDE DA FAMÍ 
LIA 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 97.200 1001 103010100 
ÚDE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 97.200,1' 1001 103010100 
ÚDE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 97.200,'' 1001 103010100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 97.200,'' 1001 103010100 
ÚrE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 10.800,'' 1001 103050100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 10.800, 1001 103050100 
ODE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 1001 103050100 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIMJ 
E&L Contabilidade Pública Eletrônico [Si Página 60 de 60 E&L Produções de Software LIDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultadosp 
ar meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados paro melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.. 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade.. 
assistência. 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade. 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
ar meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Estabelecer projetos voltados para melhoria das condições de 
vida e saúde da sociedade Guanduense, buscando resultados p 
or meio das ações sistematizadas com enfoque na qualidade da 
assistência 
Promover a ampliação da atuação fiscalizadora na vigilância sa 
nitária nas áreas de fiscalização de alimentos, estabelecimento 
de interesse à saúde, hemoderivados e hemodiálise do munic 
ípio, em cumprimento com a lei. 
Promover a ampliação da atuação fiscalizadora na vigilância sa 
nitária nas áreas de fiscalização de alimentos, estabelecimento 
de interesse à saúde, hemoderivados e hemodiálise do munic 
ípio, em cumprimento com a lei. 
Promover a ampliação da atuação fiscalizadora na vigilância as 
nitária nas áreas de fiscalização de alimentos, estabelecimento 
de interesse à saúde, hemoderivados e hemodiálise do munic 
ípio, em cumprimento com a lei. 
Promover a ampliação da atuação fiscalizadora na vigilância sa 
nitária nas áreas de fiscalização de alimentos, estabelecimento 
de interessei saúde, hemoderivados e hemodiálise do munic 
ípio, em cumprimento com a lei. 
Promovera ampliação da atuação fiscalizadora na vigilância sa 
nitária nas áreas de fiscalização de alimentos, estabelecimento 
de interesse à saúde, hemoderivados e hemodiálise do munic 
ípio. em cumprimento com a lei. 
Promover a ampliação da atuação fiscalizadora na vigilância sa 
nitária nas áreas de fiscalização de alimentos, estabelecimento 
de interesse à saúde, hemoderivados e hemodiálise do munic 
ípio, em cumprimento com a lei. 
UDE 10.800,00 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 21.600 1001 103310100 
ÚDE 
RECURSOS PRÓPRIOS * SA 21.600,'' 1001 103310100 
ÚDE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 21.600 1001 103310100 
ÚDE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 16.000, 1001 103010100 
ÚDE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 16.000 1001 103010100 
ÚDE 
RECURSOS PRÓPRIOS - SA 16.000 1001 103010100 
ÚDE 
54.000 1002 103050106 
540.000, 1002 103040106 
108.000 1002 103050106 
10.800, 1002 103050106 
10.800 1002 103050106 
10.800 1002 103010106 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 61 de 61 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
Previsão ÓrgftJnid Funcional Dotação Descrição 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fomsu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
43.200, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.500, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.500, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.500,1' 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.500,'' 1101 082440111 
324.000,'' 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 324.000 1101 082440111 
E&L Contabilidade Público Eletrônica (SI Página 62 de 62 E&L Produções de Software LIDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAN1)L 
RECURSOS ORDINÁRIOS 324.000, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 324.000, 1101 082440111 
108.000, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,66 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,'' 1101 082440111 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbnnu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
as desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fonnu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 63 de 63 E&L Produções de Software LIDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32000, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 300.000, 1101 082440111 
Piso Alta Complexidade 1- PA 300.000 1101 082440111 
Cl(estado) 
PAC 1-Piso de Alta Complexid 
ode 1 
300.000 1101 082440111 
PTMC - Piso de Transição Mó 
dia Complexidade 
300.000 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 300.000,1' 1101 082440111 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forniu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fi,rmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
as desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fonnu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fõsinu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
E&L Contabilidade Pública Eletrônico [3] Página 64 de 64 E&L Produções de Software LIDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgftJnid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 201' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forniu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forniu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbnnu 
lação, implementação e monitoramento, de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, tbmau 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Piso Alta Complexidade 1 . PA 300.000, 1101 082440111 
Cl(estado) 
PAC 1 -Piso de Alta Complexid 
ade 1 
300.000, 1101 082440111 
PTMC - Piso de Transição Mó 
dia Complexidade 
300,000, 1101 082440111 
32,000, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,'' 1101 082440111 
Proteção e AteroL Especial, a F 
amilias e Indivíduos - PAEFI 
216.000,'' 1101 082440111 
PFMC - Piso Fixo de Média C 
omplexidade/PSE 
216.000,'' 1101 082440111 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 65 de 65 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/tjnid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAND1 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 1101 082440111 
Proteção e Aten<I Especial. a F 
amílias e Indivíduos - PAEFI 
216.000 1101 082440111 
PFMC - Piso Fixo de Média C 
omplexidade/PSE 
216.000 1101 082440111 
Proteção e Atend. Especial. a F 
anilhas e Indivíduos - PAEFI 
216.000,11 1101 082440111 
Medida Socioeducativa - MSE 
(estado) 
216.000,1* 1101 082440111 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forniu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 66 de 66 E&L Produções de Software LIDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANI)L 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, Ibnnu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
as desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbtmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fomiu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, ftmiu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de proglasnas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórica de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
PFMC - Piso Fixo de Média C 
omplexidade/PSE 
216.000, 1101 082440111 
Proteção e Atend. Especial. a F 
amílias e Indivíduos - PAEFI 
216.000 1101 08244011! 
Medida Socioeducat va - MSE 
(estado) 
216.000,'' 1101 082440111 
PFMC . Piso Fixo de Média C 
omplexidade/PSE 
216.000,'' 1101 082440111 
Proteção e Atend. Especial. a F 
amilias e Indivíduos - PAEFI 
216.000,'' 1101 082440111 
Medida Socioeducativa- MSE 
(estado) 
216.000,0' 1101 082440111 
PFMC - Piso Fixo de Média C 
omplexidade/PSE 
216.000,1* 1101 082440111 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 67 de 67 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPÍRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDE 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
ão desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
ão desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afimiativas de superação e combate 
ão desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
ão desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forniu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Proteção e Atenct Especial. a F 
amilias e Indivíduos - PAEFI 
216.000 1101 082440111 
Medida Socioeducativa - MSE 
(estado) 
216.000,16 1101 082440111 
PFMC - Piso Fixo de Média C 
omplexidade/PSE 
216.000,6' 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,66 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,66 1101 082440111 
E&L Contabilidade Público Eletrônica [SI Página 68 de 68 E&L Produções de Software LIDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órgfunid Funcional Dotação Descrição 
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIN. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,'' 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,4' 1101 082440111 
Piso Básico Fixo - PBF CRAS 
(estadual) 
216.000,04 1101 082440111 
Piso Básico Fixo - Programa In 
cluir 
216.000, 11 1101 082440111 
PBF 1- Piso Básico Fixo 216.000,1' 1101 082440111 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, 8xmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbnnu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbnnu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forniu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 69 de 69 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/tJnid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
216.000, 1101 082440111 
216.000, 1101 082440111 
216.000,0' 1101 082440111 
216.000 1101 082440111 
216.000 1101 082440111 
216.000 1101 082440111 
216.000 1101 082440111 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
as desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
is desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
is desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, ibrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
is desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fomsu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
is desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
is desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
Piso Básico Fixo - PBF CItAS 
(estadual) 
Piso Básico Fixo - Programa In 
cluir 
PBF 1 - Piso Básico Fixo 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 70 de 70 E&L Produções de Software LIDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgiUnid Funcional Dotação Descrição 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, tasnu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, (bisou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forniu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fórmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,.' 1101 082440111 
Piso Básico Fixo - PBF CRAS 
(estadual) 
216.000, 1101 082440111 
PBF 1- Piso Básico Fixo 216.000, 1101 082440111 
Piso Básico Fixo - PBF CRAS 
(estadual) 
216.000,11 1101 082440111 
Piso Básico Fixo - Programa In 
cluir 
216.000,11 1101 082440111 
Bneôcio de Prestação Continua 
da- BPC 
216.000,'. 1101 082440111 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 71 de 71 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbnnu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forma 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
PBFI - PisoBásicoFixo 216.000, 1101 082440111 
Piso Básico Fixo - PBF CRAS 
(estadual) 
216.000, 1101 082440111 
PBF 1 - Piso Básico Fixo 216.000 1101 082440111 
Piso Básico Fixo - PBF CRAS 
(estadual) 
216.000,11 1101 082440111 
PBF 8 - Piso Básico Fixo 216.000,11 1101 082440111 
Piso Básico Fixo - PBF CRAS 
(estadual) 
216.000,11 1101 082440111 
Piso Básico Fixo - Programa In 
cluir 
216.000,11 1101 082440111 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 72 de 72 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, !brmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, tbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico doe 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento, de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
PBF 1 . Piso Básico Fixo 216.000, 1101 082440111 
RECURSOS ORDÍNÁRIOS 54.000, 1101 082440111 
PBV 111 - Piso Básico Variável 54.000 1101 082440111 
- Equipe Volante 
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000, 1101 082440111 
PBV III - Piso Básico Variável 54.000, 1101 082440111 
- Equipe Volante 
PBV 111-Piso Básico Variável 54.000, 1101 082440111 
- Equipe Volante 
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000," 1101 082440111 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica rsj Página 73 de 73 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbnnu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, tbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação. Ibisnu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmnu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000, 1101 082440111 
IGDPBF - Índice de Gestão De 
scent Programa Bolsa Família 
54.000 1101 082440111 
IGDPBF - Índice de Gestão De 
scent. - Programa Bolsa Família 
54.000, 1101 082440111 
IGDPBF -Índice de Gestão De 
scent. - Programa Bolsa Família 
54.000,1' 1101 082440111 
IGDPBF - Índice de Gestão De 
scent. - Programa Bolsa Família 
54.000,'' 1101 082440111 
IGDPBF - Índice de Gestão De 
scent - Programa Bolsa Família 
54.000,'' 1101 082440111 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 74 de 74 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Linid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
IGDPBF - Índice de Gestão De 
scent. - Programa Bolsa Família 
54.000, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,1' 1101 082440111 
PMBG FMÀS - ACESSUAS 43.000,6' 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,0' 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,66 1101 082440111 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, íbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
és desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
és desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbnnu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
as desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fórmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fomsu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Página 75 de 75 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, !brmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forniu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
is desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
PMBG FMAS -ACESSUAS 43.000, 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000, 1101 082440111 
PMBG FMAS -ACESSUAS 43.000 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÂRIOS 43.000 1101 082440111 
PMBG FMAS - ACESSUAS 43.000 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000 1101 082440111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.080.000 1101 081220111 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 76 de 76 E&L Produções de Software LTDA 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, Remu 
lação, implementação e monitorainento de programas, planos 
e ações aânnativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fonnu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forma 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fôrma 
lação, implementação e monitomrnento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formar 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forma 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de 
xclusão social. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
IGDSUAS Índice de Gestão 
Descentral. Sistema único da 
Asistência 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
1.080.000, 1101 081220111 
1.080.000 1101 081220111 
1.080.000 1101 081220111 
1.080.000, 1101 081220111 
1.080.000, 1101 081220111 
1.080.000, 1101 081220111 
1.080.000, 1101 081220111 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órgfljnid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 77 de 77 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
Previsão Órg/LJnid Funcional Dotação :Descrição 
1.080.000, 1101 081220111 
1.080.000 1101 081220111 
1.080.000 1101 081220111 
1.080.000, 1101 081220111 
1.080.000 1101 081220111 
1.080.000 1101 081220111 
1.080.000 1101 081220111 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbnnu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico doe 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbrsnu 
lação, implementação e momtoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico doe 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas; de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico doe 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fortim 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forma 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
IGDSUAS - índice de Gestão 
Descentmal. Sistema único da 
Asistência 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
IGDSUAS - Índice de Gestão 
DescontraI. Sistema único da 
Asistência 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 78 de 78 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAND1 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fimnu 
lação, implementação e monitoramento,de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
clusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fonnu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
clusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
clusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
clusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formai 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
clusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Beneficias Eventuais- FMAS 1.080.000, 1101 081220111 
IGDSUAS - Índice de Gestão 1.080.000, 1101 081220111 
Descentral. Sistema único da 
Asistência 
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.080.000, 1101 081220111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.080.000,1' 1101 081220111 
IGDSUAS - Índice de Gestão 1.080.000,66 1101 081220111 
Descentral. Sistema único da 
Asistância 
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.080.000,66 1101 081220111 
IGDSUAS - Índice de Gestão 1.080.000,66 1101 081220111 
Descentral. Sistema único da 
Asistôncia 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 79 de 79 E&L Produções de Software LIDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid FunciOnal Dotação Descrição 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, 8amu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, Ibrinu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, tamu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, ibrinu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, tbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, forrou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
PBF 1 - Piso Básico Fixo 1.080.000, 1101 081220111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.080.000, 1101 081220111 
IGDSUAS - indice de Gestão 1.080.000.11 1101 081220111 
Descentral. Sistema único da 
Asistência 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,11 1101 082430111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,'' 1101 082430111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,'' 1101 082430111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,'' 1101 082430111 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 80 de 80 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Recursos Previsão Órglunid Funcional Dotação Descrição 1 Objetivos 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDIJ 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formar 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitosamento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formo 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000, 1101 082430111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000 1101 082430111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,0' 1101 082430111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,'' 1101 082430111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,'' 1101 082430111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,'' 1101 082430111 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,0' 1101 082430111 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Página 81 de 81 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgflJnid Funcional Dotação Descrição 
1101 
64.800, 1101 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, Rasou 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fomiu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, fbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal na articulação, formu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico de e 
xclusão social. 
Assessorax o Poder Executivo Municipal na articulação, lbrmu 
lação, implementação e monitoramento de programas, planos 
e ações afirmativas de superação e combate 
às desigualdades sociais resultantes do processo histórico doe 
xclusão social. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
Transferência de Recursos - FU 
NCOP 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
Transferência de Recursos - FU 
NCOP 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
64.800,'' 1101 
64.800,'' 1101 
64.800,'' 1101 
64.800,1' 1101 
43.000, 
64.800, 1101 
082430111 
082440111 
082440111 
082440111 
082440111 
082440111 
082440111 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 82 de 82 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000," 1101 164820112 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,1' 1101 164820112 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,0' 1101 164820112 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,'. 1101 164820112 
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.200,11 1101 164820112 
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.200," 1101 164820112 
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.200," 1101 164820112 
RECURSOS ORDINÁRIOS 97.200,'' 1101 164820112 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600," 1101 164820112 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600'' 1101 164820112 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 1101 164820112 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600," 1101 164820112 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, forro 
ulação, implementação e monitoramento de programas habitac 
ionais de Interesse social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, form 
ulação, implementação e monitoramento de programas habitac 
ionais de Interesse social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, fIem 
ulação, implementação e monitoramento de programas habitar 
ionais de Interesse social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, fIem 
ulação, implementação e monitoramento de programas habitar 
ionais de Interesse social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, ficam 
ulação, implementação e monitoramento de programas habitac 
ionais de Interesse social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, lbrsn 
ulação, implementação e monitoramento de programas habitar 
ionais de Interesse social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, form 
ulação, implementação e monitoramento de programas hsbitac 
ionais de Interesse social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, fomi 
ulação, implementação e monitoramento de programas habitac 
ionais de Interesse social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, fonn 
ulação, implementação e monitoramento de programas habitar 
ionais de Interesse social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, fIem 
ulação, implementação e monitoramento de programas habitac 
ionais de Interesse social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, form 
ulação, implementação e monitoramento de programas habitac 
ionais de Interesse social. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, fiam 
ulação, implementação e monitoramento de programas habitar 
ionais de Interesse social. 
Assessoear o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de politi 
cas públicas para crianças e adolescentes. 
378.000.'' 1101 082430113 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de politi 
em públicas para crianças e adolescentes. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,'' 1101 082430113 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 83 de 83 E&L Produções de Software LIDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas 
- Objetivos Recursos 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI 
Previsão órglUnid Funcional Dotação Descrição 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e momtoramento de políti 
uns públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
cas públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
cas públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
uns públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
cas públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
uns públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
uns públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lizaçio, formulação, implementação e monitoramento de políti 
uns públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
cas públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
cas públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
uns públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
uns públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
uns públicas pata crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e momtoramento de políti 
uns públicas para crianças e adolescentes. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
32.000,9' 1101 082430113 
32.000,1' 1101 082430113 
32.000,'' 1101 082430113 
32.000,1' 1101 082430113 
32.000,10 1101 082430113 
32.000,00 1101 082430113 
32.000.'' 1101 082430113 
32.000,'' 1101 082430113 
32.000,'' 1101 082430113 
27.000,'. 1101 082430113 
27.000,0* 1101 082430113 
27.000,1' 1101 082430113 
129.000,0' 1101 082430113 
129.000,1' 1101 082430113 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 84 de 84 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unitl Funcional Dotação Descrição 
MUNICíPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAN1M 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de polir 
cas públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
cas públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
cas públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
cas públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
cas públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
cas públicas pata crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, fórmulação, implementação e monitoramento de políti 
cas públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
cas públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
em públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
em públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de-políti 
em públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
em públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
em públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
em públicas para crianças e adolescentes. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000,11 1101 082430113 
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000,'' 1101 082430113 
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000,'' 1101 082430113 
PBV 1- Serviço de Convência 
e Fortal. de Vinculos - Pmjove 
m Adolescente 
129.000,'' 1101 082430113 
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000,'' 1101 082430113 
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000,1' 1101 082430113 
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000,'' 1101 082430113 
PBV 1-Serviço de Convãncia 
e Fortal. de Vmculos - Pmjove 
m Adolescente 
129.000,1' 1101 082430113 
PVMC - Piso Variável de Méd 
is Complexidade 
129.000,'' 1101 082430113 
PBV 1-Serviço de Convâncis 
e Fortal. de Vmculos - Projove 
mAdolescente 
129.000,1' 1101 082430113 
PVMC - Piso Variável de Méd 
ia Complexidade 
129.000,'' 1101 082430113 
DEMAIS RECURSOS DESTI 129.000,1' 1101 082430113 
NADOS AASSISTÊNCIASO 
CIAL 
PBV 1-Serviço de Coovância 
e Fortal. de Vínculos - Pmjove 
m Adolescente 
129.000,'' 1101 082430113 
PVMC - Piso Variável de Méd 
ia Complexidade 
129.000,1' 1101 082430113 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 85 de 85 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
cas públicas pata crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
nas públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
nas públicas pata crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitonanento de políti 
cas públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
nas públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
nas públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
nas públicas paia crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de politi 
nas públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
cas públicas para crianças e adolescentes. 
Assessorar o Poder Executivo Municipal, na articulação, mobi 
lização, formulação, implementação e monitoramento de políti 
nas públicas para crianças e adolescentes. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões nirais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões nirais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
PBV 1- Serviço de Convência 
e Fortal. de Vínculos - Projove 
m Adolescente 
129.000, 1101 082430113 
PVMC - Piso Variável de Méd 
ia Complexidade 
129.000, 1101 082430113 
PBV 1- Serviço de Convência 
e Fortal. de Vínculos - Pmjove 
os Adolescente 
129.000, 1101 082430113 
PVMC - Piso Variável de Méd 
ia Complexidade 
129.000, 1101 082430113 
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000, 1101 082430113 
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000 1101 082430113 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000, 1101 082430113 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000 1101 082430113 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000 1101 082430113 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000 1101 082430113 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400, 1201 205420116 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400 1201 205420116 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.40011 1201 205420116 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,11 1201 206020116 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 86 de 86 E&L Produções de Software LTDA 
Recursos 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas 1 Objetivos 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI 
Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
21.600, 1201 
43.200, 1201 
43.200, 1201 
216.000, 1201 
216.000,'' 1201 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o municipio, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 1201 
1201 
1201 
1201 
1201 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
32.400 
32.400 
32.400 
324.000," 1201 
324.000,'' 1201 
324.000,'' 1201 
324.000,'' 1201 
206020116 
206020116 
206020116 
201220116 
201220116 
201220116 
206020116 
206050116 
206050116 
206050116 
201220116 
201220116 
201220116 
201220116 
216.000 
21.600 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 87 de 87 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órgí(.Jnid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e euinividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e ektividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e ektividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efrtividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiências efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiências eRtividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo à eficácia, eficiência e efàtividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e elàtividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
324.000, 
324.000, 
324.000, 
324.000, 
324.000,1$ 1201 
324.000,1' 1201 
324.000,6' 1201 
324.000," 1201 
324.000,0' 1201 
324.000,'' 1201 
324.000,0' 1201 
324.000,1' 1201 
324.000 
324.000 
1201 
1201 
1201 
1201 
1201 
1201 
201220116 
201220116 
201220116 
201220116 
201220116 
201220116 
201220116 
201220116 
201220116 
201220116 
201220116 
201220116 
201220116 
201220116 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica sj Página 88 de 88 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgíUnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDt 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões nuais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões natais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiências efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais á 
o município, garantindo a eficácia, eficiências efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
32.400," 1201 206020116 
32.400,'' 1201 206020116 
32.400,'' 1201 206020116 
32.400,'' 1201 206020116 
32.400,1' 1201 206020116 
32.4001' 1201 206020116 
54.000,1' 1201 206050116 
54.000,'' 1201 206050116 
54.000, 11 1201 206050116 
54.000,)) 1201 206050116 
54.000,'. 1201 206050116 
32.400') 1201 206020116 
32.400,o@ 1201 206020116 
32.400.') 1201 206020116 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 89 de 89 E&L Produções de Software LIDA 
Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORCJAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 ,
Metas Objetivos Recursos 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões sinais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões sinais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiências efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões sinais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência o efetividade do 
&gão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
ósgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Promoção do desenvolvimento sustentável das regiões rurais d 
o município, garantindo a eficácia, eficiência e efetividade do 
órgão responsável pelas políticas do setor. 
Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ 
tivos, que culminem com a criação e produção de emprego e 
enda, atentando para unia relação de trabalho democrático, ise 
ma de todas as formas de dsicnrninação, contribuindo de forro 
a decisiva no fbmbate a fome, à violência, a miséria e evasão r 
umi. 
Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ 
tivos, que culminem coma criação e produção de emprego e r 
enda, atentando para uma relação de trabalho democrático, ise 
ma de todas as foimas de dsicriminação, contribuindo de fonn 
a decisiva no fbmbate a fome, à violência, a miséria e evasão 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400, 1201 206020116 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400, 1201 206020116 
32.400, 1201 206020116 
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,6$ 1201 206060116 
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,1' 1201 206060116 
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000 1201 206060116 
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,1' 1201 206060116 
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,66 1201 206060116 
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000,1' 1201 201220116 
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000,6' 1201 201220116 
RECURSOS ORDINÁRIOS 129.000,4' 1201 201220116 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000 66 1201 206010117 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000, 16 1201 206010117 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI E&L Produções de Software LTDA Página 90 de 90 
Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.73710001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
uraL 
Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ 
tivos, que culminem com a criação e produção de emprego e 
enda, atentando para uma relação de trabalho democrático, ise 
ma de todas as formas de dsicriminação, contribuindo de fõnn 
a decisiva no fbmbate a fome, à violência, a miséria e evasão 
oraL 
Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ 
tivos, que culminem com a criação e produção de emprego e 
enda, atentando para orna relação de trabalho democrático, ise 
rita de todas as formas de dsicnminação, contribuindo de forrn 
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a decisiva no fombate a fome, à violência, a miséria e evasão 
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tivos, que culminem com a caiação e produção de emprego e 
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a decisiva no fombate a fome, à violência, a miséria e evasão 
uraL 
Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ 
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000, 1201 206010117 
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000, 1201 206010117 
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000 1201 206010117 
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000,1' 1201 206010117 
RECURSOS ORDINÁRIOS 54.000,1' 1201 206010117 
RECURSOS ORDINÁRIOS 64.000,1' 1201 206010117 
RECURSOS ORDINÁRIOS 64.000,'' 1201 206010117 
RECURSOS ORDINÁRIOS 64.000,1' 1201 206010117 
RECURSOS ORDINÁRIOS 64.000, II 1201 206010117 
RECURSOS ORDINÁRIOS 1201 206010117 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si E&L Produções de Software LTDA Página 91 de 91 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Funcional Descrição Previsão Dotação M etas Objetivos Recursos Órgf(Jnid 
64.000,00 
75.000 1201 206060117 
75.000,0' 1201 206060117 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
75.000,'' 1201 206060117 
206010117 
206010117 
64.000,0' 1201 
64.000,1' 1201 
64.000,'' 1201 206010117 
43.000 '1 1201 206060117 
43.000, 6I 1201 206060117 
43.000, 6I 1201 206060117 
E&L Produções de Software LTDA 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 92 de 92 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI 
tivos, que culminem com a criação e produção de emprego e 
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a decisiva no fombate a fome, à violência, a miséria e evasão r 
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a decisiva no Ibmbate a fome, à violência, a miséria e evasão 
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tivos, que culminem com a criação e produção de emprego e 
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uraL 
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enda, atentando para uma relação de trabalho democrático, ise 
nta de todas as formas de dsicnnunação, contribuindo de form 
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maL 
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enda, atentando para uma relação de trabalho democrático, ise 
nta de todas as formas de dsicaiminação, contribuindo de 6am 
a decisiva no fombate a fome, à violência, a miséria e evasão 
oraL 
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enda, atentando para uma relação de trabalho democrático, ise 
ma de todas as formas de dsicriminação, contribuindo de forro 
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oral. 
Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ 
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Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ 
tivos, que culminem com a criação e produção de emprego e 
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Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ 
tivos, que culminem coma criação e produção de emprego e 
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MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órgíunid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU 
nta de todas as lixosas de dsicriminação, contribuindo de fiam 
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Propiciar melhor infraestnctura nos logradouros, distritos e regi 
fies rurais do município, garantindo a eficácia, eficiência e cão 
ividade do órgão. 
Propiciar melhor infraestnstura nos logradouros, distritos e regi 
fies rurais do município, garantindo a eficácia, eficiência e cão 
ividade do órgão. 
Propiciar melhor infiaestnstura nos logradouros, distritos e regi 
fies rurais do município, garantindo a eficácia, eficiência e cão 
ividade do órgão. 
Propiciar melhor infraestiutura nos logradouros, distritos e regi 
fies rurais do município, garantindo a eficácia, eficiência e eta 
ividade do órgão. 
Propiciar melhor infracstnstura nos logradouros, distritos e regi 
fies sursis do município, garantindo a eficácia, eficiência e efet 
ividade do órgão. 
Propiciar melhor infraestnitura nos logradouros, distritos e regi 
fies rurais do município, garantindo a eficácia, eficiência e cão 
ividade do órgão. 
Propiciar melhor infiaestrutura nos logradouros, distritos e regi 
fies mais do município, garantindo a eficácia, eficiência e cão 
ividade do órgão. 
Trsnsflsrrnar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmmov 
cndo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionas 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
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os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmmov 
cndo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
çôes como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
Trsnsfbrmar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimcnto ao espaço local por meio de a 
çfics como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000, 1201 206060117 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,1' 1202 206060121 
RECURSOS ORDINÁRIOS 378.000,0' 1202 206060121 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,0' 1202 206060121 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,0' 1202 206060121 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,0' 1202 206060121 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,1' 1202 206060121 
RECURSOS ORDINÁRIOS 108.000,'' 1202 206060121 
21.000,1' 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, II 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, II 1301 185410126 
Página 93 de 93 E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Fimcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 201'i 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDIJ 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e' 
ucação ambiental. 
Transfbemar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmmov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, caiação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e' 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: cimanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e' 
ucação ambiental. 
Transfiamar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de psiques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.000,66 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.000,66 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.000, 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.000, 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000, 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000, 1301 185410126 
10.800, 1301 185410126 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 94 de 94 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Recursos Previsão Dotação Descrição Objetivos ÓrgítJnid Funcional 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
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ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, ili.minsçio pública e políticas dcc. 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
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os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
çôes como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
oração ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação asnbiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmmov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, inação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em cana cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan, 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, inação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.000, 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.000, 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.000,66 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.000,6' 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,4' 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,'t 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, II 1301 185430126 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 95 de 95 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS — 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM. 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmmov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
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endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
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ções como: urban79Ço de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
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ucação ambiental. 
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endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas dcc. 
ucação ambiental. 
Transtbrmar Baixo Guandu em urna cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, caiação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções; como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre munícipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
çôes como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas dcc. 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000, 1301 185430126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000 1301 185430126 
16.200,1' 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,'' 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,1' 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,1' 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000,'' 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.000 1301 185410126 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 96 de 96 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em urna cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre mumcipes e cidade, pmportionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e' 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em urna cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre munícipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbani7sção de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e' 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre munícipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de -• 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas dcc. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800, 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800, 1301 1854 10126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800, 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,11 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800, 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,11 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000.1' 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,'' 1301 185410126 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica sj Página 97 de 97 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma Cidade mais bela, pmmov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
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os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação ambiental. 
Transfonnar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
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do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
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ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
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os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
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endo maior identidade entre munícipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmomov 
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do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
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os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação ambiental. 
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endo maior identidade entre munícipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de 
çdes como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas dcc' 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmomov 
endo maior identidade entre munícipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000,'' 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.000 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 1301 185420126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 1301 185420126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 1301 185420126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 1301 185420126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 1301 185420126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 1301 181220126 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (Si Página 98 de 98 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmnsov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
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os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
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do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
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os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
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endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionam 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
çôes como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e' 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionas 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
çôes como: urbanização de psiques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre munícipes e cidade, proporcionais 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
çôes como: urbanização de psiques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, ptonsov 
endo maior identidade entre munícipes e cidade, proporcionas 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de psiques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas dcc' 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, plomov 
endo maior identidade entre munícipes e cidade, proporcionais 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
çõea como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 1301 181220126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 1301 181220126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 1301 181220126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,3' 1301 181220126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,'' 1301 181220126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,'' 1301 181220126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,1 1301 181220126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,'' 1301 181220126 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 99 de 99 E&L Produções de Software LTDA 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Página 100 de 100 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão - Órg/Unid Funcional Dotação Descrção 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo (3uandu em uma cidade mais bela, promov 
crido maior identidade entre murncipes e cidade, proporcionais 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
çôes como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
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crido maior identidade entre murncipes e cidade, proporcionan 
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os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
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crido maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação ambiental. 
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crido maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
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ucação ambiental. 
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crido maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
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ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 1301 181220126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 1301 181220126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 1301 181220126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,0' 1301 181220126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 11 1301 181220126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,0' 1301 181220126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,1' 1301 181220126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 1301 181220126 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000,'' 1301 
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000 
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000 
RECURSOS ORDINÁRIOS 162.000 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 
1301 
1301 
1301 
1301 
1301 
1301 
1301 
181220126 
181220126 
181220126 
181220126 
185410126 
185410126 
185410126 
185410126 
1 34,J j 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursós Previsão ÓrglLJnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDE 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
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os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
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endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
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endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de psiques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e' 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em urna cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre munícipes e cidade, proporcionais 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e' 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre munícipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio das 
ções como: urbanização deparques, vias públicas, criação poç 
os, sinntização, transporte, iluminação pública e políticas de e, 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
nado maior identidade entre munícipes e cidade, proporcionais 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas dcc' 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 101 de 101 E&L Produções de Software LTDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Õrg/Unid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 201' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANTM 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas dcc. 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmomov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e' 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmomov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmomov 
cade maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmmov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmomov 
nado maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmmov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e, 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600, 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,1' 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,0' 1301 185430126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600.1' 1301 185430126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 1301 185430126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,1' 1301 185430126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 1301 185430126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 1301 185410126 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 102 de 102 E&L Produções de Software LTDA 
Metas 1 Objetivos Recursos 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionas 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, çinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e' 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de psiques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, ptomov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, plomov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e' 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, promov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionais 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600, 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,1' 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,1' 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800.1' 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800 II 1301 185410126 
E&L Contabilidade Público Eletrônica [5] Página 103 de 103 E&L Produções de Software LTDA 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
10.800, 1301 185420126 
10.800, 1301 185420126 
10.800,1' 1301 185420126 
21.600,'' 1301 185410126 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
54.000,'' 1401 226610131 
54.000,0' 1401 226610131 
54.000,0' 1401 226610131 
54.000,'' 1401 226610131 
54.000,'' 1401 226610131 
54.000,0' 1401 236920131 
54.000,'' 1401 236920131 
MEJNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgíUnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmmov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas dcc. 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmmov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em cana cidade mais bela, pmmov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço Local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas dcc' 
ucação ambiental. 
Transformar Baixo Guandu em uma cidade mais bela, pmmov 
endo maior identidade entre municipes e cidade, proporcionan 
do sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de a 
ções como: urbanização de parques, vias públicas, criação poç 
os, sinalização, transporte, iluminação pública e políticas de e. 
ucação ambiental. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiai incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiai incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 104 de 104 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 201'l 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI 
orientações e acesso ao crédito. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
54.000.'' 1401 236920131 
54.000,'' 1401 236920131 
43.000,'' 1401 264510131 
43.000,'' 1401 264510131 
43.000,11 1401 113330131 
43.000,1' 1401 113330131 
43.000,4' 1401 113330131 
32.000,'' 1401 113330131 
32.000,'' 1401 113330131 
21.600,'' 1401 226610131 
21.600,0' 1401 226610131 
21.600,'' 1401 226610131 
21.600,'' 1401 226610131 
21.600,1' 1401 226610131 
Apoiar; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fbmentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficias fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fbmentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fbmentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientaçÃes e acesso ao crédito. 
Apoiar; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e lismentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoias; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 105 de ]05 E&L Produções de Software LIDA 
11 1401 
1401 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientsçõ.s e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficiou fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e lbmentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
21.600. 
21.600,1' 1401 
21.600,0' 1401 
21.600,1' 1401 
21.600,1' 1401 
21.600 
21.600 
21.600 
21.600 
21.600,'' 1401 
21.600.'' 1401 
324.000,0' 1401 
324.000, 
324.000 
1401 226610131 
226610131 
236910131 
236910131 
236910131 
236910131 
236910131 
113330131 
113330131 
113330131 
113330131 
041220131 
041220131 
041220131 
1401 
1401 
1401 
1401 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 201 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgítJnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
orientações e acesso ao crédito. 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 106 de 106 E&L Produções de Software LTDA 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
324.000,'' 1401 
324.000,'. 1401 
324.000," 1401 
324.000,1' 1401 
324.000,'' 1401 
324.000,0' 1401 
324.000 
324.000 
324.000 
324.000 
324.000 
324.000 
324.000,'' 1401 
324.000, 
041220131 
041220131 
041220131 
041220131 
041220131 
041220131 
041220131 
041220131 
041220131 
041220131 
041220131 
041220131 
041220131 
041220131 
1401 
1401 
1401 
1401 
1401 
1401 
o 1 1401 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoias; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e swso ao crédito. 
Apoias; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoias; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoias; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
o.ientaçíis e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientaç e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo (3uandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo (3uandu, oferecendo beneficias fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica /S] Página 107 de 107 E&L Produções de Software LTDÁ 
21.600 II 1401 
21.600, 1401 
21.600, 1401 
32.400 1401 
32.400 1401 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
CONVÊNIO UNIÃO GERAL 
CONVÊNIO UNIÃO GERAL 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
21.600,1' 1401 
21.600,0' 1401 
21.600,1' 1401 
21.600,'. 1401 
21.600,'. 1401 
32.400,'' 1401 
32.400,1' 1401 
32.400,'' 1401 
113330131 
113330131 
113330131 
226610131 
226610131 
226610131 
226610131 
226610131 
041260132 
041260132 
041260132 
041260132 
041260132 
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgíUnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDI. 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoias; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e a,'sso ao crédito. 
Apoiai incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoias; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoias; incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Apoiar, incentivar e fomentar novos empreendimentos e aquel 
es existentes em Baixo Guandu, oferecendo beneficios fiscais, 
orientações e acesso ao crédito. 
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B 
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos 
cidadãos, além de atualizar o município 
quanto às novas tecnologias digitais. 
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B 
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos 
cidadãos, além de atualizar o município 
quanto às novas tecnologias digitais. 
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B 
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos onlisse aos 
cidadãos além de atualizar o município 
quanto às novas tecnologias digitais. 
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B 
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos 
cidadãos, além de atualizar o município 
quanto às novas tecnologias digitais. 
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B 
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos oriline aos 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 108 de 108 E&L Produções de Software LIDA 
Órg/Llnid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2011 
Metas Objetivos Recursos Previsão 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU 
cidadãos, além de atualizar o município 
quanto às novas tecnologias digitais. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,1' 1401 041260132 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,0' 1401 041260132 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400,0' 1401 041260132 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 1401 041260132 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,1' 1401 041260132 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,0' 1401 041260132 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,0' 1401 041260132 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,1' 1401 041260132 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 1401 041260132 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600." 1402 236950136 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 1' 1402 236950136 
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B 
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos 
cidadãos, além de atualizar o município 
quanto às novas tecnologias digitais. 
Proporcionar acesso a internet banda larga aos municipes de B 
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos 
cidadãos, além de atualizar o município 
quanto às novas tecnologias digitais. 
Proporcionar acesso a internet banda larga aos municipes de B 
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos 
cidadãos, além de atualizar o município 
quanto às novas tecnologias digitais. 
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B 
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos 
cidadãos, além de atualizar o município 
quanto às novas tecnologias digitais. 
Proporcionar acesso a internet banda larga aos municipes de 8 
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos 
cidadãos, além de atualizar o município 
quanto às novas tecnologias digitais. 
Proporcionar acesso a internet banda larga aos municipes de B 
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos 
cidadãos, além de atualizar o município 
quanto às novas tecnologias digitais. 
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B 
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos 
cidadãos, além de atualizar o município 
quanto às novas tecnologias digitais. 
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B 
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos 
cidadãos, além de atualizar o município 
quanto às novas tecnologias digitais. 
Proporcionar acesso a internet banda larga aos munícipes de B 
aixo Guandu, bem como oferecer serviços públicos online aos 
cidadãos, além de atualizar o município 
quanto às novas tecnologias digitais. 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a~ da definição de mamo estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistémica, a partir da definição de mamo estratégias de atração 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 109 de 109 E&L Produções de Software LTDA 
Dotação Descrição Previsão ÓrgíUnid Funcional 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas 1 Objetivos Recursos 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
r fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistémica, a partir da definição de mamo estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar amão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
r fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de mamo estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêrsuca, a partir da definição de mamo estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de marro estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
r fira, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de marro estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
firo, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de marro estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando go 
fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica,a partir da definição de marro estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando go 
fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica,a partir da definição de marro estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando go 
fins, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de marro estratégias de atração 
.reviamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando go 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600, 1402 236950136 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 1402 236950136 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,0' 1402 236950136 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 1402 236950136 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600," 1402 236950136 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.200,'' 1402 236950136 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.200, II 1402 236950136 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.200 '1 1402 236950136 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400, 11 1402 236950136 
E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 110 de 116 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão órg[Unid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM. 
r fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de mauro estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
r fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de macro estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
r fixe, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de macro estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar amão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de macro estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
r fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de macro estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de macro estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrara mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
r fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de macro estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrara mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
r fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de macro estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrara mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
r fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de macro estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrara mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
r fim, a participação do turismo na economi. 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400, 1402 236950136 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400, 1402 236950136 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400, 1402 236950136 
RECURSOS ORDINÁRIOS 32.400, 1402 236950136 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600, 1402 236950136 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600," 1402 236950136 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 1402 236950136 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,1' 1402 236950136 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600," 1402 236950136 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 111 de ]14 E&L Produções de Software LIDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAN])L 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistémica, a partir da definição de macio estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
r firo, a participação do turismo na economia. 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de macio estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
r fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de macio estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de macio estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de macio estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
r flm,a participação do turismo na economia. 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de mamo estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
fiar, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica,a partir da definição de mamo estratégias de atração 
previamente definidas, como claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
r fim, a participação do turismo na economia- conomia 
Permitir Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de mamo estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
fins, a participação do turismo na economia. 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de mamo estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
r fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de macio estratégias de atração 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
21.600,00 1402 
21.600,00 
21.600,00 
21.600,00 
21.600,00 
21.600,00 
21.600,00 
21.600,00 
21.600,0€ 
21.600,00 
1402 
1402 
1402 
1402 
1402 
1402 
1402 
1402 
1402 
236950136 
236950136 
236950136 
236950136 
236950136 
236950136 
236950136 
236950136 
236950136 
236950136 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 112 de 111 E&L Produções de Software LIDA 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIM, 
previamente definidas, com claro sentida de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
r fim, a participação do turismo na economia 
Permitir a expansão da atividade turística de forma planejada e 
sistêmica, a partir da definição de mamo estratégias de atração 
previamente definidas, com claro sentido de integrar a mão de 
obra local nesse processo de desenvolvimento, aumentando po 
r fim, a participação do turismo na economia 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
usai, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e diflmdindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando san leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando san leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
oral, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com urna proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com unia proposta cult 
usai, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com urna proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando uma leque de ações e formas mobilizador 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600 II 1402 236950136 
RECURSOS ORDINÁRIOS 64.800, '4 1501 133910141 
CONVÊNIO ESTADO GERA 64.800, 11 1501 133910141 
L 
CONVÊNIO ESTADO GERA 64.800,61 1501 133910141 
L 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800 1501 131220141 
RECURSOS ORDINÁRIOS 10.800,'' 1501 131220141 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 64 1501 133920141 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 1501 133920141 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000, 64 1501 133920141 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000,11 1501 133920141 
RECURSOS ORDINÁRIOS 216.000 1501 133920141 
CONVÊNIO ESTADO GERA 216.000, 1501 133920141 
L 
RECURSOS ORDINÁRIOS 43.200, 1501 133910141 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Página 113 de 113 E&L Produções de Software LTDA 
II 1501 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
oral, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com tona proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com urna proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com tona proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com urna proposta cult 
ural, proporcionando ruo leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
oral, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
usaI, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
43.200.'' 1501 
43.200,11 1501 
43.200, 
43.200,1' 1501 
10.800,11 1501 
10.800,0' 1501 
10.800 
10.800,11 1501 
216.000 
216.000 
216.000 
10.800 
10.800 
10.800 
133920141 
133910141 
133910141 
133910141 
133910141 
133920141 
133920141 
133920141 
133920141 
133920141 
133920141 
131220141 
131220141 
131220141 
1501 
1501 
1501 
1501 
1501 
1501 
1501 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUAMX. 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 114 de 114 E&L Produções de Software LTDA 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
216.000,1' 1501 
216.000,11 1501 
216.000,1' 1501 
216.000,'' 1501 
216.000,'' 1501 
216.000,11 1501 
216.000,'' 1501 
216.000,'' 1501 
216.000,'' 1501 
216.000,'' 1501 
216.000,'' 1501 
216.000,'' 1501 
216.000, 
21.600, 
1501 
1501 
131220141 
131220141 
131220141 
131220141 
131220141 
131220141 
131220141 
131220141 
131220141 
131220141 
131220141 
131220141 
131220141 
131220141 
MLJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 201' 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrglUnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANIR 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com tona proposta mit 
oral, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com tona proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
oral, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
oral, proporcionando uru leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
tu-ai, proporcionando um leque de ações e Rosnas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Chiando caiu uma proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
usai, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
usai, proporcionando uru leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Chiando com uma proposta cult 
usai, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando uru leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com unia proposta ruIr 
usai, proporcionando san leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com tona proposta cult 
oral, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
oral, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 115 de 115 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÏPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão Órg/Unid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDE 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e formas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e rlifiindindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e ibonas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Atender o Município de Baixo Guandu com uma proposta cult 
ural, proporcionando um leque de ações e ibrmas mobilizador 
es das bases culturais, valorizando e difundindo a cultura local. 
Viabilizar a estrutura administrativa e patrimonial da autarquia 
Viabilizar a estrutura administrativa e patrimonial da autarquia 
Viabilizar a estrutura administrativa e patrimonial da autarquia 
Viabilizar a estrutura administrativa e patrimonial da autarquia 
Viabilizar a estrutura administrativa e patrimonial da autarquia 
Atender a população urbana e rural do Município de Baixo Ou 
andu, proporcionando um leque de ações que atenda ás necessi 
dade básicas de saneamento, bem estare saúde pública. 
Atender toda a população urbana e rural do Município de Baix 
o Guandu, proporcionando saneamento, bem estar e saúde púb 
lira. 
Atender toda a população urbana e rural do Município de Baix 
o Guandu, proporcionando saneamento, bem estar e saúde púb 
lica 
Atendera população urbana e rural do Município de Baixo Ou 
andu, proporcionando um leque de ações que atenda às necessi 
dade básicas de saneamento, bem estar e saúde pública. 
Atender toda a população urbana e rural do Município de Baix 
o Guandu, proporcionando saneamento, bem catar e saúde púb 
lira. 
Atendera população urbana e sisal do Município de Baixo Ou 
andu, proporcionando um leque de ações que atenda ás necessi 
dado básicas de saneamento, bem estar e saúde pública 
Garantir reforço de dotação visando contemplar situações impr 
evistas no planejamento orçamentário. 
Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ 
tivos, que culminem coma criação e produção de emprego e 
enda, atentando para uma relação de trabalho democrático, ise 
nta de todas as formas de dsiaiminação, contribuindo de fõrm 
a decisiva no fumbare a fume, à violência, a miséria e evasão 
usai 
Desenvolver ações, em articulação com diversos setores produ 
tivos, que culminem com a criação e produção de emprego e 
onda, atentando para unia relação de trabalho democrático, ise 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,11 1501 131220141 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,11 1501 131220141 
RECURSOS ORDINÁRIOS 21.600,'' 1501 131220141 
54.000,1' 1601 171220190 
86.400,66 1601 171220190 
1.944.000,16 1601 171220190 
129.600,16 1601 171220190 
97.200,1' 1601 171220190 
108.000,11 1601 171220191 
27.000,66 1601 171220192 
32.400, 11 1601 171220192 
1.836.000,'. 1601 171220191 
162.000,06 1601 171220192 
54.000,61 1601 171220191 
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000.000,11 9999 999999999 
ONVÊNIO ESTADO GERA 108.000,9' 1201 201220117 
ONVÊNIO UNIÃO GERAL 108.000 1201 201220117 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 116 de 116 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS FISCAIS 
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2014 
Metas Objetivos Recursos Previsão ÓrgfUnid Funcional Dotação Descrição 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDL 
rua de tMa' as fomias de dsiaiminação, contribuindo de forra 
a decisiva no fbmbate a fome, à violência, a miséria e evasão r 
u. 
TOTAL DA ENTIDADE: 435.079.800,00 
TOTAL GERAL: 435.079.800,00 - 
Total Intra-Orçamentaria 0,00 - 
v Total Liquido 71 842 82000 - 
- 
N Ade ' enegidio a Silva 
,• ._.:i Secretár,ode N . 
pona ri, QO1l2Ol3 
EU Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 117 de 117 EU Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento —COPLAN 
DEMONSTRATIVO DA 
DESPESA POR MODALIDADE 
DE APLICAÇÃO 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- centro 1 CEP 29730-000 1 cNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 - 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAÇAO 
Código Modalidade de Aplicação Manutenção Ampliação Operações Total 
(Atividades) (Projetos) Escpeciais 
00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 7.141.662,28 902.000,00 8.043.662,28 
01 26.381.157,23 26.381.157,23 
02 43.000,00 43.000,00 
03 17.532.427,87 3.729.950,00 21.262.377,87 
04 1.669.624,51 410.000,00 2.079.624,51 
05 2.652.731,00 8.688.767,11 11.341.498,11 
06 2.000,00 211.100,00 213.100,00 
07 310.000,00 310.000,00 
09 319.400,00 30.000.00 349.400,00 
17 819.000,00 819.000,00 
99 1.000.000,00 1.000.000,00 
Total 56.518.002,89 12.629.817,11 2.695.000,00 71.842.820,00 
4 1 
José enegid. da Silva ;i7 A.. 
Secretário de '.'. e F 
Portaria n°001 i 
EU Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of ] E&L Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
,.r TOTAIS POR CÓDIGO DE 
APLICAÇÃO 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40 - centro 1 CEP 29730-000 l cNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg,es.gov.br 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
TOTAIS POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO 
Prefixo Vínculo Receita Despesa 
000 
000 
000 
010 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
RECURSOS ORDINÁRIOS 
26.296.328,84 
4.997,000,00 
31.293.328,84 
26.296.328,84 
4.997,000,00 
31.293.328,84 
000 MDE 4.802.624,89 4.830.624,89 
000 RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 5.972.054,87 5.997.054,87 
000 CIDE 3.000,00 3.000,00 
001 Bneflcio de Prestação Continuada - BPC 5.000,00 5.000,00 
002 IGDPBF - índice de Gestão Descent. - Programa Bolsa Familia 100.000,00 100.000,00 
003 IGDSUAS - índice de Gestão Descentral. Sistema único da Asistência 23.120,00 23.120,00 
004 PAC 1 -Piso de Alta Complexidade 1 42.515,40 42.515,40 
005 PBF 1 - Piso Básico Fixo 75.600,00 75.600,00 
006 PBV III - Piso Básico Variável -Equipe Volante 54.000.00 54.000,00 
007 PBV 1- Serviço de Convência e Fortal. de Vínculos - Projovem Adolescente 30,150,00 30.150,00 
008 PTMC - Piso de Transição Média Complexidade 12.730,00 12.730,00 
009 PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade/PSE 104.400,00 104.400,00 
010 PVMC - Piso Variável de Média Complexidade 54.000,00 54.000,00 
011 PMBG FMAS - ACESSUAS 121.850,00 121,850,00 
11.401.045,16 11,454.045,16 
019 
999 CONVÊNIO ESTADO GERAL 350.000,00 350.000,00 
350.000,00 350.000,00 
020 
000 COSIP 910.000,00 910,000,00 
000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE) 25.000,00 
000 FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (400/5) 5.040.000,00 5.053.200,00 
5.975.000,00 5.963.200,00 
029 
999 CONVÊNIO UNIÃO GERAL 350.000,00 350.000,00 
350.000,00 350.000,00 
030 
000 FUNDEB PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) 7.561.000,00 7.580.800,00 
000 RECURSOS DO SUS 63.100,00 63.100,00 
001 SAÚDE - SUS - MAC - Med. Alta Comp. Ambul e Hospitalar 340,000,00 340.000,00 
002 Saúde - SUS - PAB Fixo - Piso de Atenção Básica Fixo 671.094,00 671,094,00 
003 SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SÚADE - PFVPS 120.000,00 120.000,00 
004 SAÚDE - SUS -PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 17.000,00 17,000,00 
005 SAÚDE - SUS - SAÚDE BUCAL - PABV 267.600,00 267.600,00 
006 SAÚDE - SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 901.550,00 901.550,00 
007 SAÚDE - SUS - BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 153.000,00 153.000,00 
008 SAÚDE - SUS - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 240.000,00 240.000,00 
009 PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VAR PSF 700.000,00 700.000,00 
010 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - PAB VAR PSF 855.600,00 855.600,00 
011 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS - PAB VAR PSF 120.000,00 120.000,00 
12.009.944,00 12.029.744,00 
040 
000 ROYALTIES DO PETRÓLEO 2.092.000,00 2,092.000,00 
000 MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 28.000,00 
2.120.000,00 2.092.000,00 
050 
000 FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUC 13.200,00 
000 ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 1.822.000,00 1.822.000,00 
1.835.200,00 1.822.000,00 
060 
000 FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIO 19.800,00 
19800,00 0,0() 
070 
001 Merenda Escolar PNAEN - EJA 5.292,00 5.292,00 
002 Merenda Escolar PNAEN - Infantil 211.120,00 211.120,00 
003 Merenda Escolar PNAEN - Funtamental 268.860,00 268.860,00 
004 Transferência - PDDE - Ed. Básica 10.000,00 10.000,00 
005 Quota Parte do Salário Educação 883.000.00 883.000,00 
006 Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Médio 12.190,00 12.190,00 
007 Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Fundamental 77.935.00 77.935,00 
008 Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Infantil 5.105,00 5.105,00 
1.473.502,00 1.473.502,00 
089 
999 CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL 3.545.000,00 3,545.000,00 
3.545.000,00 3.545.000,00 
E&L Contabilidade Publica Eletrônica [SI Page 1 o! 2 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
TOTAIS POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO 
Prefixo Vinculo Receita I)cspcsa 
990 
000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE 23.000,00 23.000,00 
000 DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.000,00 20.000,00 
000 OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 425.000,00 425.000,00 
001 SAÚDE - PECAPS 391,000,00 391.000,00 
001 TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS - DNAE 1.000,00 1.000,00 
001 Piso Básico Fixo - PBF CRAS (estadual) 75.600,00 75.600,00 
002 Beneficios Eventuais - FMAS 40.000,00 40.000,00 
003 Proteção e Atend. Especial. a Famílias e Indivíduos - PAEFI 54.000,00 54.000,00 
004 Medida Socioeducativa - MSE (estado) 26.400,00 26.400,00 
005 Piso Alta Complexidade 1- PAC 1 (estado) 60.000,00 60.000,00 
006 Piso Básico Fixo - Programa Incluir 54.000,00 54.000,00 
007 Transferência de Recursos - FUNCOP 300.000,00 300.000,00 
1.470.000,00 1.470.000,00 
Total Geral 71.842.820,00 71.842.820,00 
A,..S ene.idI'daS11va 1osó etãrio .me Finanças 
Portaria n° 001/2013 
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Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
DEMONSTRATIVO DA 
DESPESA COM PESSOAL 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27,165,737,0)01-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 
APURAÇÃO DO CUMPRIMENF() 1)0 LIMITE LEGAL Valor Orçada 
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 34.116.391,51 
Pessoal Ativo 34.116.391,51 
Pessoal Inativo e Pensionistas 
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1° do Art. 18 da LRF) 
DESPESAS NÃO COMPUTADAS( 1° do Art. 19 da LRF) (II) 99.700,00 
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 62.600,00 
Decorrentes de Decisão Judicial 16.000,00 
Despesas de Exercícios Anteriores 21.100,00 
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (1-11) 34.016.691,51 
I)ESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (É 11 a + III b) 34.016691,51 
APURACÃO DO CUMPRIMENTO 1)0 LIMITE LEGAL VALOR 
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) 67.906.820,00 
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100 50,09 
LIMITE MÁXIMO (incisos 1, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00% 40.744.092,00 
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 % 38.706.887,40 
6 1 4 
Á 
"0 CRC-' 636/0-4 T-ES 
JOSE DE BARR O 
PREFEITO 1' L 
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P4O Ií' MAGRO 
ADONIA' 1 NEO 1 SILVA 
SEC.DEADM.E FINANÇAS 
Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento —COPLAN 
DEMONSTRATIVO DE 
APLICAÇÃO NO PASEP 
1.00% 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n5 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
.27.165.737/0001-10 
EXERCÍCIO DE 2014 
Despesa Por Orçado Emissão: 23/12/2013 
Descrição Orçado 
RECEITA 
RECEITAS CORRENTES 74.720.620,00 
RECEITA TRIBUTÁRIA 6.610.000,00 
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 900.000,00 
RECEITA PATRIMONIAL 1.616.000,00 
RECEITA AGROPECUÁRIA 
RECEITA INDUSTRIAL 
RECEITA DE SERVIÇOS 4.834.608,60 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 59.780.711,40 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 979.300,00 
RECEITAS DE CAPITAL 3.915.000,00 
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.915,000,00 
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 535,000,00 
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.380.000,00 
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME 
TOTAL DAS RECEITAS QUE COMPOEM A BASE DE CÁLCULO 78.635.620,00 
DEDUÇÃO 
RECEITAS REDUTORAS DA BASE DE CÁLCULO 23.067.165,40 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COM RETENÇÃO 16.253.365,40 
COTA-PARTE DO FPM 14.500.000,00 
COTA-PARTE DO ITR 22.000,00 
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 330.000,00 
CAPS 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 601.365,40 
COTA-PARTE DO IPI 800.0Ó0,00 
COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) 
RECEITAS DEDUTORAS 6,813.800,00 
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 
RECEITA PATRIMONIAL 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.813.800,00 
COTA-PARTE DO FPM 2.900.000,00 
COTA-PARTE DO ITR 4.400,00 
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 37.400,00 
COTA-PARTE DO ICMS 2.992.000,00 
COTA-PARTE DO IPVA 440.000,00 
COTA-PARTE DO ICMS/FIJNDAP 280.000,00 
COTA-PARTE DO IPI 160.000,00 
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO 23.067.165,40 
DESPESA 
I)ESPESAS DEDUTORAS DA BASE DE CÁLCULO 
RESUMO Orçado 
A - TOTAL DAS RECEITAS QUE COMPOEM A BASE DE CÁL( 78.635.620,00 
B - TOTAL DAS RECEITAS REDUTORAS 6.813.800,00 
C - TOTAS DA DESPESAS DEDUTORAS DA BASE DE CÁLCUL 
O - BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DO PASEP - (A-B-C 71.821.820,00 
E - PASEP DEVIDO - (1.00% de D) 718.218,20 
F - PASEP RETIDO 162.533,65 
G - PASEP A RECOLHER - (E - F) 555684,55 
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AdOflia ° de - ançaS 
Sec1et 
portana fl 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
EXERCÍCIO DE 2014 
Despesa Por Orçado Emissão: 23/12/2013 
Descrição 
Orçado 
BAIXO GUANDU,23 de dezembro de 2013 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 2 of 2 EU Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
DEMONSTRATIVO DA 
APLICAÇAO DA RECEITA NA 
EDUCAÇÃO — 25% 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165,737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
EXERCÍCIO DE 2014 
Despesa Por Orçado Emissão: 23/12/2013 
Descrição Orçado 
RECEITAS 
Receitas de Impostos 5.050.000,00 
IPTU 1.200,000,00 
IRRF 950.000,00 
ITBI 600.000,00 
ISS 2.300.000,00 
Outros Impostos 
Receitas de Transferências 32.669.000,00 
u'uÂo 14.709.000,00 
FPM 14.500.000,00 
ITR 22.000,00 
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96 187.000,00 
ESTADO 17.960.0Ó0,00 
ICMS 14.960.000,00 
IPI 800.000,00 
IPVA 2.200.000,00 
Outras Receitas Correntes 530.100,00 
Multas e Juros 
Receita da Dívida Ativa 530.100,00 
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 38.249.100,00 
RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 % 
(+) -25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências 9.562.275,00 
(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB 12.600.000,00 
(+) - Transferência de Recursos da Complementaçso da União ao FUNDEB 
(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira 43.000,00 
- Dedução da Receita do FUNDEB 6.813.800,00 
TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO 15.391.475,00 
DESPESAS 
ORÇAMENTÁRIA 17.464.624,89 
122 - Administração Geral 3.563.974,89 
361 - Ensino Fundamental 9.637.000,00 
365 - Ensino Infantil 3.524.450,00 
366- Educação de Jovens e Adultos 126.140,00 
367 - Educação Especial 225.060,00 
Outras subfunções 388.000,00 
RESTOS A PAGAR 
TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO 17.464.624,89 
RESUMO Orçado 
A - Limite conforme Constituição 25,00 % 15.391.475,00 
B - Valor Aplicado 17.464.624,89 
Percentual Aplicado (%) 28,37 
Diferença (A - II) -2.073.149,89 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 1 o! 2 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
EXERCÍCIO DE 2014 
Despesa Por Orçado 
Fmissao: 23/12/2013 
Descrição 
Orçado 
BAIXO GUANDU,23 de dezembro de 2013 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S) Page 2of2 E&L Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
DEMONSTRATIVO DA 
APLICAÇÃO DA RECEITA 
NA SAÚDE - 15% 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n9 40- centro 1 CEP 29730-000 1 cNpJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
EXERCÍCIO DE 2014 
Despesa Por Orçado Emissão: 23/12/2013 
Descrição Orçado 
RECEITAS 
Receitas de Impostos 5.050.000,00 
IPTU 1.200.000,00 
IRRF 950.000,00 
ITBI 600.000,00 
ISS 2.300.000,00 
Outros Impostos 
Receitas de Transferências 32.669.000,00 
UNIÃO 14.709,000,00 
FPM 14.500.000,00 
ITR 22.000,00 
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96 187.000,00 
ESTADO 17.960.000,00 
]CIVIS 14.960.000,00 
IPI 800.000,00 
IPVA 2.200.000,00 
Outras Receitas Correntes 530.100,00 
Multas e Juros 
Receita da Dívida Ativa 530.100,00 
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 38.249.100,00 
DESPESAS 
ORÇAMENTÁRIA 5.997.054,87 
301 - Atenção Básica 1.557.260,00 
302 - Assitência Hospitalar e Ambulatorial 
303 - Suporte Profilático e Terapêutico 270.000,00 
304 - Vigilância Sanitária 647.000,00 
305 - Vigilância Epidermiológica 68.574,87 
306- Alimentação e Nutrição 5.100,00 
Outras subfunções 3.449.120,00 
RESTOS A PAGAR 
TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 5.997.054,87 
RESUMO Orçado 
- Limite conforme Constituição 15,00 % 5.737.365,00 
II - Valor Aplicado 5.997.054,87 
Percentual Aplicado (%) 15,68 
Diferença (A - B) -259.689,87 
BAIXO GUANDU,23 de dezembro de 2013 
1 
Silva 
Secretario de Adrn e nançaS 
Portafla o° 001/2013 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page) of] E&L Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento —COPLAN 
ORÇAMENTO 2014 
2° PARTE 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento —COPLAN 
DEMONSTRATIVO DO 
PROGRAMA DE TRABALHO 
DO GOVERNO 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n240- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICIPIO 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI￾ORÇAMENTO 
DE BAIXO GUANDU 
DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
- EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
órgão 001- CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade 1- CÂMARA MUN1CPAL 
01 Legislativa 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00 
01031 Ação Legislativa 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00 
010310001 Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa. 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00 
0103100011.001 Reforma da Sede da Câmara Municipal e Suas Dependências. 5.000,00 5.000,00 
0103100011.002 Construção, Ampliação, Implementação e Reforma da Nova Sede do Poder Legislativo. 30.000,00 30.000,00 
0103100012.001 Gestão Pública Eficaz e Transparente na Câmara Municipal. 24.000,00 24.000,00 
0103100012.002 Manutenção do Legislativo Municipal e suas Atividades 2.450.000,00 2.450.000,00 
0103100012.003 Manutenção da Atividade de Publicidade dos Atos Legais e Institucionais do Poder Legislativo. 141.000,00 141.000,00 
Total da Unidade: 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00 
Total do órgão: 35.000,00 2.615.000,00 2.650.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Page 1 of35 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI￾ORÇAMENTO 
DEBAIXO GUANDU 
DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
- EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
órgão 010- GABINETE DO PREFEITO - GAB 
Unidade I - GABINETE DO PREFEITO 
04 Administração 496.000,00 496.000,00 
04122 Administração Geral 496.000,00 496.000.00 
041220006 Gestão Administrativa e Governamental. 478.000,00 478.000,00 
0412200062.004 Manutenção do Gabinete e de Suas Atividades 478.000,00 478.000,00 
041220061 Modernização da Gestão Pública. 18.000,00 18.000,00 
0412200612.005 Repasses à Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES. 18.000,00 18.000,00 
06 Segurança Pública 36.000,00 90.000,00 126.000,00 
06182 Defesa Civil 52.000,00 52.000,00 
061820007 Defesa Civil do Município. 52.000,00 52.000,00 
0618200072.006 Prevenção e Atendimento a Sinistros e Calamidades, 52.000,00 52.000,00 
06183 Informação e Inteligência 36.000,00 38.000,00 74.000.00 
061830006 Gestão Administrativa e Governamental. 36.000,00 38.000,00 74.000,00 
0618300061.003 Criação e Implantação da Guarda Municipal. 36.000,00 36.000,00 
06 18300062.007 Manutenção da Guarda Municipal. 38.000,00 38.000,00 
Total da Unidade: 36.000,00 586.000,00 622.000,00 
Unidade 2- CONTROLADORIA GERAL 
04 Administração 10.000,00 219.600,00 229.600,00 
04124 Controle Interno 10.000,00 219.600,00 229.600,00 
041240011 Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. 10.000,00 219.600,00 229.600,00 
0412400111.004 Estruturação da Controladoria Geral do Município Para Transparência e Controle Interno. 10.000,00 10.000,00 
0412400112.008 Manutenção da Controladoria Municipal e Suas Atividades 204.600,00 204.600,00 
0412400112.009 Fortalecimento do Sistema de Controle Interno 15.000,00 15.000,00 
Total da Unidade: 10.000,00 219.600,00 229.600,00 
Unidade 6 - ASSESSORIA JURÍDICA 
04 Administração 13.000,00 367.600,00 380.600,00 
04122 Administração Geral 13.000,00 367.600,00 380.600,00 
041220031 Gestão Administrativa. 13.000,00 367.600,00 380.600,00 
0412200311.005 Reaparelhamento e Modernização da Assessoria Jurídica 13.000,00 13.000,00 
0412200312.010 Manutenção da Assessoria Jurídica do Município e de suas Atividades 367.600,00 367.600,00 
28 Encargos especiais 370.000,00 
28843 Serviço da Divida Interna 340.000,00 
288430032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 340.000,00 
2884300320.001 Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna do Município 340.000,00 
28846 Outros Encargos Especiais 30.000,00 
288460032 Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 30.000,00 
2884600320.002 Sentenças Judiciais 20.000,00 
2884600320.003 Ressarcimento de Valores Indébitos 10.000,00 
Total da Unidade: 13.000,00 367.600,00 750.600,00 
Total do órgão: 59.000,00 1.173.200,00 1.602.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of35 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAI 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLÍTICÁ 
04 Administração 183.600,00 183.600,00 
04122 Administração Geral 183.600,00 183.600,00 
041220036 Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. 183.600,00 183.600,00 
0412200362.011 Manutenção da Secretaria Municipal de Gabinete e de suas Atividades. 133.600,00 133.600,00 
0412200362.012 Assessoramento a Ações Estratégicas de Apoio ao Gabinete do Prefeito 14.000,00 14.000,00 
0412200362.013 Manutenção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal- GGIM 10.000,00 10.000,00 
0412200362.014 Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos Institucionais 26.000,00 26.000,00 
Total da Unidade: 0,00 183.600,00 183.600,00 
Total do Órgão: 0,00 183.600,00 183.600,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 3 of 35 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
órgão 030- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECO 
Unidade 1-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAl 
24 Comunicações 10.000,00 372.000,00 382.000,00 
24122 Administração Geral 170.000,00 170.000,00 
241220041 Comunicação e Publicidade. 170.000,00 170.000,00 
2412200412.015 Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social e de Suas Atividades. 170.000,00 170.000,00 
24131 Comunicação Social 10.000,00 202.000,00 212.000,00 
241310041 Comunicação e Publicidade. 10.000,00 202.000,00 212.000,00 
2413100411.006 Criação e Implantação do Serviço de Ouvidoria Municipal. 5.000,00 5.000,00 
2413100411.007 Criação e Implantação da Plataforma Multinsidia da Comunicação Social. 5.000,00 5.000,00 
2413100412.016 Publicidade Institucional, dos Atos Oficiais e Comunicação Social do Governo Municipal. 140.000,00 140.000,00 
2413100412.017 Manutenção dos Serviços Gráficos, Fotográficos, Filmagens, Midia Alternativa e Pesquisas de Apoio à 21.000,00 21.000.00 
2413100412.018 Manutenção do Serviço de Ouvidoria Municipal. 4.000,00 4.000,00 
2413100412.019 Manutenção da Platafoma Multimidia de Comunicação Social. 12.000,00 12.000,00 
2413100412.020 Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos. 12.000,00 12.000,00 
2413100412.021 Manutenção e Implementação de Sítio na Internet Para Apoio à Gestão Municipal. 13.000,00 13.000,00 
Total da Unidade: 10.000,00 372.000,00 382.000,00 
Total do órgão: 10.000,00 372.000,00 382.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 4 of 35 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÏPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃC 
04 Administração 207.000,00 941.900,00 1.148.900,00 
04122 Administração Geral 207.000,00 941.900,00 1.148.900.00 
041220046 Modernização da Gestão Administrativa. 207.000,00 818.300,00 1.025.300,00 
0412200461.008 Construção, Ampliação, Adequação, Reforma e Aquisição de Prédios Administrativos e Operacionais 120.000,00 120.000,00 
0412200461.009 Implantação de Projeto de Segurança Eletrônica do Patrimônio Público, das Vias e dos Cidadãos 60.000,00 60.000,00 
0412200461.010 Digitalização e Reorganização dos Arquivos e Patrimônio Públicos 17.000,00 17.000,00 
0412200461.011 Construção, Estruturação e Implementação de Central para Controle e Gestão da Frota do Município 10.000,00 10.000,00 
0412200462.022 Manutenção do Departamento de Administração e de Suas Atividades 623.300,00 623.300,00 
0412200462.023 Conservação, Instalação e Manutenção dos Bens Móveis e Prédios Públicos de Apoio à Administração 40.000,00 40.000,00 
0412200462.024 Estruturação e Manutenção de Serviços de Atendimento ao Cidadão. 26.000,00 26.000,00 
0412200462.025 Manutenção da Frota Mecânica e Motorizada e dos Serviços de Apoio 124.000,00 124.000,00 
0412200462.026 Aquisição de Licenças de Softwares de Gestão Pública. 5.000,00 5.000,00 
041220047 PROCON em Ação. 123.600,00 123.600,00 
04 12200472.027 Manutenção e Estruturação do PROCON Municipal e de Suas Atividades 73.600.00 73.600,00 
0412200472.028 Treinamento e Capacitação para Promoção da Defesa do Consumidor 23.000,00 23.000,00 
0412200472.029 Campanhas de Divulgação e Conscientização dos Direitos e Deveres do Consumidor 27.000,00 27.000,00 
Total da Unidade: 207.000,00 941.900,00 1.148.900,00 
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 
04 Administração 90.000,00 690.900,00 780.900,00 
04122 Administração Geral 90.000,00 690.900,00 780.900,00 
041220051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 90.000,00 690.900,00 780.900,00 
0412200511.012 Programa de Modernização da Administração Tributária - PMA1 90.000,00 90.000,00 
04122005 12.030 Manutenção do Departamento de Finanças e de Suas Atividades 620.900,00 620.900,00 
0412200512.031 Serviços de Apoio. Ações e Campanhas de Recuperação e Incremento da Arrecadaçãc 35.000,00 35.000,00 
0412200512.032 Campanhas de Educação Tributária e Outras. 35.000,00 3 5.000.00 
28 Encargos especiais 1.000,00 14.000,00 
28846 Outros Encargos Especiais 1.000,00 14.000,00 
288460051 Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 1.000,00 14.000.00 
2884600510.004 Pagamento da Divida Contratada 13.000,00 
2884600512.033 Restituições e Devoluções de Receitas 1.000,00 1.000,00 
Total da Unidade: 90.000,00 691.900,00 794.900,00 
E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 5of35 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI— DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 040- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF 
Unidade 3- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOAl 
04 Administração 50.000,00 330.000,00 380.000,00 
04122 Administração Geral 250.000,00 250.000,00 
041220057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 250.000,00 250.000,00 
0412200572.034 Manutenção do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal 207.000,00 207.000,00 
0412200572.035 Manutenção das Ações de Proteção, Saúde e Segurança no Trabalho 15.000,00 15.000,00 
0412200572.036 Treinamento e Capacitação de Pessoal Técnico e Administrativo 28.000,00 28.000,00 
04128 Formação do Recursos Humanos 50.000,00 80.000,00 130.000,00 
041280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 50.000,00 80.000,00 130.000,00 
0412800571.013 Recomposição Técnica e Administrativa do Quadro Funcional e Revisão Salarial 50.000,00 50.000,00 
0412800572.037 Manutenção e Atendimento às Obrigações Legais e Beneficios Trabalhistas e de Estágios 80.000,00 80.000,00 
28 Encargos especiais 932.000,00 
28128 Formação do Recursos Humanos 360.000,00 
281280057 Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 360.000.00 
2812800570.005 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 360.000,00 
28846 Outros Encargos Especiais 572.000,00 
288460056 Encargos Especiais a Cargo do Município. 572.000,00 
2884600560.006 Pagamento e Beneficios de Inativos e Pensionistas do Executivo Municipal 572.000,00 
Total da Unidade: 50.000,00 330.000,00 1.312.000,00 
Unidade 4- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃC 
04 Administração 119.000,00 112.600,00 231.600,00 
04122 Administração Geral 112.600,00 112.600,00 
041220061 Modernização da Gestão Pública. 112.600,00 112.600,00 
0412200612.038 Manutenção do Departamento de Tecnologia da Informação e de Suas Atividades 112.600,00 112.600.00 
04126 Tecnologia da Informação 119.000,00 119.000,00 
041260061 Modernização da Gestão Pública. 119.000,00 119.000,00 
0412600611.014 Reestruturação e Renovação dos Sistemas de Informática do Município 16.000,00 16.000,00 
0412600611.015 Ampliação da Integração Tecnológica dos Prédios Públicos 103.000,00 103.000,00 
Total da Unidade: 119.000,00 112.600,00 231.600,00 
Unidade 5- DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATO 
04 Administração 5.000,00 220.800,00 225.800,00 
04122 Administração Geral 5.000,00 220.800,00 225.800,00 
041220066 Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. 5.000,00 220.800,00 225.800,00 
0412200661.016 Criação e Implantação de Estrutura para Captação de Recursos 5.000,00 5.000,00 
0412200662.039 Ampliar a Capacidade de Investimento do Município. 14.000,00 14.000,00 
04 12200662.040 Manutenção do Departamento de Convênios e Contratos. 206.800,00 206.800,00 
Total da Unidade: 5.000,00 220.800,00 225.800,00 
Total do Órgão: 471.000,00 2.297.200,00 3,713.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 6of3S E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLA 
Unidade 1 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 
04 Administração 71.000,00 202.200,00 273.200,00 
04121 Planejamento e Orçamento 71.000,00 25.000,00 96.000,00 
041210071 Planejando com Ética e Eficiência. 71.000,00 25.000,00 96.000,00 
0412100711.017 Construção do Planejamento Estratégico. 71.000,00 71.000,00 
0412100712.041 Transparência e Gestão Democrática dos Recursos Públicos 8.000,00 8.000,00 
0412100712.042 Manutenção e Coordenação do Planejamento Estratégico e das Ações Para Desenvolvimento Local. 17.000,00 17.000,00 
04122 Administração Geral 177.200,00 177.200.00 
041220071 Planejando com Ética e Eficiência. 177.200,00 177.200,00 
0412200712.043 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e de Suas Atividades 177.200,00 177.200,00 
Total da Unidade: 71.000,00 202.200,00 273.200,00 
Unidade 2- COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS 
04 Administração 3.000,00 6.000,00 9.000,00 
04121 Planejamento e Orçamento 3.000,00 6.000,00 9.000,00 
041210076 Planejando e Criando Novos Caminhos. 3.000,00 6.000,00 9.000,00 
0412100761.018 Implantação de Estrutura para Elaboração de Estudos e Projetos Especiais. 3.000,00 3.000,00 
0412100762.044 Manutenção de Estudos e Projetos Especiais. 6.000,00 6.000,00 
Total da Unidade: 3.000,00 6.000,00 9.000,00 
Total do órgão: 74.000,00 208.200,00 282.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 7 of35 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI— DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
órgão 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOF 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE OBRAS 
04 Administração 1.798.000,00 636.300,00 2.434.300,00 
04122 Administração Geral 1.798.000,00 636.300,00 2.434.300,00 
041220081 Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. 1.798.000,00 636.300,00 2.434.300,00 
0412200811.019 Construção da Nova Sede Administrativa do Município. 2.000,00 2.000,00 
0412200811.020 Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Veículos 100.000,00 100.000,00 
0412200811.021 Obras, Conservação e Reparação da Infra-Estrutura Urbana (Pavimentação, Drenagem, Muros, Escadarias, 732.000,00 732.000,00 
0412200811.022 Abertura e Reabertura, Pavimentação, Drenagem de Vias Urbanas 329.000,00 329000,00 
0412200811.023 Contrução, Reforma, Ampliação de Praças, Jardins, Canteiros e Outros. 134.000,00 134.000,00 
0412200811.024 Construção de Capela Mortuária. 158.000,00 158.000,00 
0412200811.025 Construção e Instalação do Novo Cemitério Municipal. 224.000,00 224.000,00 
0412200811.026 Construção, Implantação e Implementação de Ciclovias e Ciclofaixas. 1.000,00 1.000,00 
0412200811.027 Construção do Novo Mercado Municipal. 10.000,00 10.000.00 
0412200811.028 Construção e Ampliação do Número de Abrigos de Táxis e Pontos de Ônibus. 108.000,00 108.000,00 
0412200812.045 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades. 632.300,00 632.300,00 
0412200812.046 Reestruturação e Manutenção dos Cemitérios Públicos 1.000,00 1.000,00 
0412200812.047 Manutenção de Capela Mortuária. 1.000,00 1.000,00 
0412200812.048 Manutenção do Mercado Municipal. 1.000,00 1.000,00 
0412200812.049 Manutenção de Ciclovias e Ciclofaixas. 1.000,00 1.000,00 
Total da Unidade: 1.798.000,00 636.300,00 2.434.300,00 
Total do Órgão: 1.798.000,00 636.300,00 2.434.300,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 8 of 35 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO 
CONSOLIDADO 
DEBAIXO GUANDU 
DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
- EXERCÍCIO DE 2014 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI￾ORÇAMENTO 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 070- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURI 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO 
15 Urbanismo 2.269.200,00 3.763.300,00 6.032.500,00 
15 122 Administração Geral 633.300,00 633.300,00 
151220086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 633.300,00 633.300,00 
15 12200862.050 Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Suas Atividades. 632.300,00 632.300,00 
15 12200862.051 Manutenção Consorcios Públicos e Outros. 1.000,00 1.000,00 
15451 Infra—estrutura Urbana 2.269.200,00 3.130.000,00 5.399.200,00 
154510086 Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 2.269.200,00 3.130.000,00 5399200,00 
1545100861.029 Inicialização e Implementação do Projeto de Municipalização do Trânsito 100.100,00 100.100,00 
1545100861.030 Infra-estrutura e Expansão do Aeroporto de Baixo Guandu. 3.000,00 3.000,00 
1545100861.031 Construção, Reforma e Recuperação de Redes Elétricas e Iluminação Pública 980.100,00 980.100,00 
1545100861.032 Programa de Incentivo e Ações Para Regularização Fundiária do Município. 41.000,00 41.000,00 
1545100861.033 Revisão, Adequação e Atualização do Plano Diretor Municipal - PDM 22.000,00 22.000,00 
1545100861.034 Construção! Reforma Estacionamentos, Abrigos, Calçadas, Outros para Usuários de Transporte Coletivo 422.000,00 422000,00 
1545100861.035 Reurbarnzação e Revitalização da Sede. 701.000,00 701.000,00 
1545100862.052 Projetos de Acessibilidade Para Desenvolvimento das Condições de Mobilidade Urbana e Trânsito. 30.000,00 30.000,00 
1545 100862.053 Manutenção e Reestruturação dos Serviços de Iluminação Pública. 41.000,00 41.000,00 
1545100862.054 Campanhas de Educação e Conscientização às Normas Urbanísticas 1.000,00 1.000,00 
1545100862.055 Realização da Conferência Municipal das Cidades e Outras Conferências. 1.000,00 1.000,00 
1545100862.056 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública. 3.057.000,00 3.057.000,00 
Total da Unidade: 2.269.200,00 3.763.300,00 6.032.500,00 
Total do Órgão: 2.269.200,00 3.763.300,00 6.032.500,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 9 of 35 R,€.! ,J,, 1 TflA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEL 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ENSINC 
12 Educação 3.592.003,11 22.281.126,89 26.203.130,00 
12 122 Administração Geral 7.003,11 3.640.974,89 3.647.978.00 
121220091 Educação Com Qualidade e Valorização. 7.003,11 3.640.974,89 3.647.978,00 
1212200911.036 Construção/Ampliação de Bibliotecas Municipal 2.003,11 2.003,11 
1212200911.037 Aquisição, Construção, Adequação e Reforma de Prédio Para Sede da Secretaria Municipal de Educação 2.000,00 2.000,00 
1212200911.038 Programa Inclusão Digital nas Escolas 3.000,00 3.000,00 
1212200912.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Suas Atividades. 1.497.914,89 1.497.914,89 
1212200912.058 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE 11.000,00 11.000,00 
1212200912.060 Remuneração do Pessoal de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 2.055.060,00 2.055.060,00 
1212200912.061 Manutenção de Eventos Educacionais e Outros. 63.000,00 63.000,00 
1212200912.062 Fortalecimento das Feiras de Ciências e Outras nas Escolas Municipais. 12.000,00 12.000,00 
1212200912.063 Auxílio Financeiro a Estudantes Carentes. 2.000,00 2.000,00 
12128 Formação do Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00 
121280091 Educação Com Qualidade e Valorização. 55.000,00 55.000,00 
1212800912.064 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Profissionais da Educação. 55.000,00 55.000,00 
12361 Ensino Fundamental 1.541.000,00 13.342.382,00 14.883.382,00 
123610091 Educação Com Qualidade e Valorização. 1.541.000,00 13.342.382,00 14.883.382,00 
1236100911.039 Construção, Ampliação, Reforma, Locação, Obras Complementares de Escola Fundamental e Quadras Escola 1.289.000,00 1.289.000,00 
1236100911.041 Aquisição de Equipamentos, Obras e Serviços para a Educação Inclusiva 251.000,00 251.000,00 
1236100911.042 Aquisição da Frota de Ônibus Para Transporte Escolar 1.000,00 1.000,00 
1236100912.065 Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental, EiA e Brasil Alfabetizadc 1.168.152,00 1.168.152,00 
1236100912.066 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/FND[ 2.671.000,00 2.671.000,00 
1236100912.067 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino. 506.230,00 506.230,00 
1236100912.068 Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Fundamental, EJA e Inclusiva. 8.690.000,00 8.690.000,00 
1236100912.069 Manutenção, Conservação, Intalações de Obras Escolares do Ensino Fundamental. 305.000,00 305.000,00 
1236100912.070 Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Fundamental e Educação Inclusiva. 2.000,00 2.000,00 
12364 Ensino Superior 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
123640091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
1236400911.043 Aquisição, Desapropriação, Construção, Ampliação, Reforma de Imóvel para a Educação Superior. 3.000,00 3.000,00 
1236400912.071 Mantenção do Transporte Escolar do Ensino Superior 3.000,00 3.000,00 
12365 Educação Infantil 2.038.000,00 4.775.570,00 6.813.570,00 
123650091 Educação Com Qualidade e Valorização. 2.038.000,00 4.775.570,00 6.813.570,00 
1236500911.044 Construção, Reforma, Ampliação e Locação de Escolas Para Ensino Infantil, Quadras Escolares e Obras 2.038.000,00 2.038.000,00 
1236500912.072 Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos das Pré-Escolas e Creches. 611.120,00 611.120,00 
1236500912.073 Manutenção, Conservação, Intalações de Obras Escolares do Ensino Infantil. 356.710,00 356.710,00 
1236500912.074 Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Infantil. 51.000,00 51.000,00 
1236500912.075 Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil. 3.756.740,00 3.756.740,00 
12366 Educação de Jovens e Adultos 126.140,00 126.140,00 
123660091 Educação Com Qualidade e Valorização. 126.140,00 126.140,00 
1236600912.076 Manutenção das Ações de Alfabetização de Jovens e Adultos e Brasil Alfabetizado 126.140,00 126.140,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 10 of 35 çzr o d.,,'n,,,. i, ç'n...,..... 1rr. 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEM EL 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ENSINO 
12367 Educação Especial 225.060,00 225.060,00 
123670091 Educação Com Qualidade e Valorização. 225.060,00 225.060.00 
1236700912.077 Manutenção das Atividades de Atendimento à Educação Inclusiva 225.060,00 225.060,00 
12368 Educação Básica 110.000,00 110.000,00 
123680091 Educação Com Qualidade e Valorização. 110.000,00 110.000,00 
1236800912.078 Manutenção das Atividades-Meio de Apoio ao Funcionamento do Sistema de Ensine 4.000,00 4.000,00 
1236800912.079 Manutenção da Frota de Ônibus do Transporte Escolar e Apoio Operacional ao Desenvolvimento do Ensino 30.000,00 30.000,00 
1236800912.080 Manutenção, Conservação de Instalações, Equipamentos, Serviços de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino 76.000,00 76.000,00 
12541 Preservação e Conservação Ambienta] 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
125410091 Educação Com Qualidade e Valorização. 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
1254100911.046 Criação do Programa Educação Ambiental 3.000,00 3.000,00 
1254 100912.081 Manutenção do Programa Educação Ambienta] 3.000,00 3.000,00 
12846 Outros Encargos Especiais 330.000,00 
128460091 Educação Com Qualidade e Valorização. 330.000,00 
12846009 10.007 Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas. 330.000,00 
Total da Unidade: 3.592.003,11 22.281.126,89 26.203.130,00 
Total do Órgão: 3.592.003,11 22.281.126,89 26.203.130,00 
E&J., Contabilidade Pública Eletrônica IS] Page 11 of35 W. P,'nd,,M.'v d' T Tfl4 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZEII 
27 Desporto e Lazer 585.000,00 670.969,73 1.255.969,73 
27122 Administração Geral 505969,73 505.969,73 
271220096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 505.969,73 505.969,73 
2712200962.082 Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e de Suas Atividades 505.969,73 505.969,73 
27812 Desporto Comunitário 45.000,00 145.000,00 190.000,00 
278120096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e La7er. 45.000,00 145.000,00 190.000,00 
2781200961.047 Criação Programa de Incentivo ao Esporte Amador e Implantação Circuito Municipal do Esporte Amador 25.000,00 25.000,00 
2781200961.048 Reativação do Esporte Clube Guanduense 20.000,00 20.000,00 
2781200962.083 Apoio a Atletas e Equipes em Competições Esportivas 35.000,00 35.000,00 
2781200962.084 Realização, Promoção e Participação em Eventos e Competições Esportivas. 40.000,00 40.000,00 
2781200962.085 Manutenção do Programa de Incentivo ao Esporte Amador e do Circuito de Esporte Amador 35.000,00 35.000,00 
2781200962.086 Realização de Campeonatos Municipais Interciubes. 35.000,00 35.000,00 
27813 La7v'r 540.000,00 20.000,00 560.000,00 
278130096 PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 540.000,00 20.000,00 560.000,00 
2781300961.049 Construção e Reforma de Quadras Esportivas, Campos de Futebol, Áreas, Centros de Esporte e Lazer 540.000,00 540.000,00 
2781300962.087 Manutenção do Esporte Clube Guanduense 20.000,00 20.000,00 
Total da Unidade: 585.000,00 670.969,73 1.255.969,73 
Total do órgão: 585.000,00 670.969,73 1.255.969,73 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 12 of35 E&.t. Produdtpç ,h .Çnítv,,,'' L77)4 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição - Projetos Atividades Valor 
Órgão 100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
10 Saúde 2.253.050,00 10.653.948,87 12.906.998,87 
10122 Administração Geral 3.768.120,00 3.768.120,00 
101220100 Saúde e Sociedade. 3.768.120,00 3.768.120,00 
1012201002.088 Programa de Capacitação de Profissionais da Saúde 30.000,00 30.000,00 
10 12201002.089 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. 40.000,00 40.000,00 
1012201002.090 Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria. 272.000,00 272.000.00 
1012201002.091 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. 2.836.120,00 2.836.120,00 
1012201002.092 Transferências de Recursos Para Consórcios. 590.000,00 590.000,00 
10301 Atenção Básica 1.741.050,00 5.596.154,00 7.337.204,00 
103010100 Saúde e Sociedade. 1.741.050,00 5.581.154,00 7.322.204,00 
1030101001.050 Construção, Implantação Implementação, Ampliação, Reforma do CREFIM - Centro de Reabilitação Física 502.000,00 502000,00 
1030101001.052 Construção, Implantação, Implementação, Ampliação e Reforma de Postos e Unidades de Saúde. 1.239.050,00 1.239.050,00 
1030101002.093 Manutenção do CREFIM - Centro de Reabilitação Física Municipal. 11.000,00 11.000.00 
1030101002.095 Manutenção de Postos e Unidades de Saúde. 415.000,00 415.000,00 
1030101002.096 Manutenção do Programa Assistência Domiciliar Saúde da Família - PSF 2.489.600,00 2.489.600,00 
1030101002.097 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -PACS 1.186.650,00 1.186.650,00 
1030101002.098 Manutenção do Programa Saúde Bucal. 1.196.104,00 1.196.104,00 
1030101002.099 Manutenção do Núcleo de Assistência a Família - NASF 257.800,00 257.800,00 
1030101002.100 Manutenção do Programa Saúde MentaIICAPS 22.000,00 22.000,00 
1030101002.101 Manutenção de Programas Especializados de Combate a Tuberculose, Hanseníase e Implatação de Serviços 3.000,00 3.000,00 
103010106 Vigilância em Saúde. 15.000,00 15.000,00 
1030101062.109 Manutenção de Campanhas de Vacinação. 15.000,00 15.000,00 
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 506.000,00 417.000,00 923.000,00 
103030100 Saúde e Sociedade. 506.000,00 417.000,00 923.000,00 
1030301001.053 Criação e Implantação do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletrônico. 4.000,00 4.000,00 
1030301001.054 Construção, Implantação, Ampliação e Reforma do Laboratório Municipal de Análises Clínicas 502.000,00 502.000,00 
1030301002.102 Manutenção do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletônico. 2.000,00 2.000,00 
1030301002.103 Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas. 41.000,00 41.000,00 
1030301002.104 Manutenção da Farmácia Cidadã. 374.000,00 374.000,00 
10304 Vigilância Sanitária 784.000,00 784.000,00 
103040106 Vigilância em Saúde. 784.000,00 784.000,00 
1030401062.110 Manutenção e Reestruturação da Vigilância em Saúde. 784.000,00 784.000,00 
10305 Vigilância Epidemiológica 6.000,00 62.574,87 68.574,87 
103050100 Saúde e Sociedade. 5.200,00 5.200,00 
103050 1002.106 Manutenção do Programa DST/AIDS. 5.200,00 5.200,00 
103050106 Vigilância em Saúde. 6.000,00 57.374,87 63.374,87 
1030501061.057 Estudos e Implementação do Centro de Controle Animal, Zoonoses e Vetores Animais de Rua 6.000,00 6.000,00 
1030501062.111 Manutenção do Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças. 15.000,00 15.000,00 
1030501062.112 Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses. 5.000,00 5.000,00 
1030501062.113 Manutenção do Programa de Controle de Pragas e Doenças (Edemias). 37.374,87 37.374,87 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 13 of35 EM. Producítes de Software F.TT)A 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
10306 Alimentação e Nutrição 5.100,00 5.100,00 
103060100 Saúde e Sociedade. 5.100,00 5.100,00 
1030601002.107 Programa de Combate a Subnutrição Infantil. 5.100,00 5100,00 
10331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador 21.000,00 21.000,00 
103310100 Saúde e Sociedade. 21.000,00 21.000,00 
1033101002.108 Manutenção do Monitoramento, Pesquisa e Atendimento da Saúde do Trabalhador 21.000,00 21.000,00 
Total da Unidade: 2.253.050,00 10.653.948,87 12.906.998,87 
Total do Órgão: 2.253.050,00 10.653.948,87 12.906.998,87 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 14 of 35 E&L Producôes de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADI 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAl 
08 Assistência Social 84.200,00 3.251.721,40 3.335.921,40 
08122 Administração Geral 977.373,00 977.373,00 
081220111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 977.373,00 977.373,00 
0812201112.114 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação e de Suas Ali 977.373,00 977.373,00 
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 547.350,00 547.350.00 
082430111 Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 137.500,00 137.500,00 
0824301112.115 Manutenção do Conselho Tutelar 137.500.00 137.500,00 
082430113 Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 409.850,00 409.850,00 
0824301132.116 Participação em Conferências, Seminários e Encontros para Gestão e Administração do FIA 14.000,00 14.000,00 
0824301132.117 Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente 3.500,00 3.500,00 
0824301132.118 Publicidade de Utilidade Pública de Campanhas Educativas 6.100,00 6.100,00 
0824301132.119 Apoio às Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 27.500,00 27.500,00 
0824301132.120 Manutenção de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente 213.650,00 213.650,00 
0824301132.121 Garantia e Fortalecimento de Alimentação Para Esportistas do Projeto Bola em Ação. 145.100,00 145.100,00 
08244 Assistência Comunitária 84.200,00 1.726.998,40 1.811.198,40 
082440111 Dignidade. Cidadania e Equidade Social. 84.200,00 1.726.998,40 1.811.198,40 
0824401111.060 Implantação do Programa de Formação para Igualdade e Valorização da Diversidade 4.000,00 4.000,00 
0824401111.062 Criação, Implantação, Instalação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS 80.200,00 80.200,00 
0824401112.122 Programa de Atendimento às Famílias em Situação de Insegurança Alimentam 114.200,00 114.200,00 
0824401112.123 Transferências de Recursos a Entidades de Assistência Social em Geral. 525.245,40 525.245,40 
0824401112.125 Manutenção e Adequação de Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS 224.300,00 224.300,00 
0824401112.126 Fortalecimento do Fundo Municipal de Assistência Social. 400,00 400,00 
0824401112.127 Manutenção e Adequação de Centros de Referências de Assistência Social - CRAS 239.603,00 239.603,00 
0824401112.128 Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAR 56.500,00 56.500,00 
0824401112.129 Apoio, Aprimoramento e Manutenção das Ações de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único —1 101.800,00 101.800,00 
0824401112.130 Manutenção e Fortalecimento dos Programas de Capacitação e Qualificação Profissional. 151.950,00 151.950,00 
0824401112.131 Programa de Inclusão Social e Combate à Pobreza 313.000,00 313.000,00 
16 Habitação 104.800,00 5.300,00 110.100,00 
16482 Habitação Urbana 104.800,00 5.300,00 110.100,00 
164820112 Habitação com Dignidade Para Todos. 104.800,00 5.300,00 110.100,00 
1648201121.064 Implantação do Programa Pró-Moradia Municipal. 2.200,00 2.200,00 
1648201121.065 Execução de Projetos Habitacionais de Interesse Social e Habitação Popular. 102.600,00 102.600,00 
1648201122.132 Manutenção e Coordenação da Política Habitacional. 5.300,00 5.300,00 
Total da Unidade: 189.000,00 3.257.021,40 3.446.021,40 
Total do Órgão: 189.000,00 3.257.021,40 3.446.021,40 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 15 of 35 E&L Producões de Software I.TT)A 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDEI 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOI 
20 Agricultura 173.000,00 1.349.800,00 1.522.800,00 
20122 Administração Geral 114.000,00 1.218.800.00 1.332.800,00 
2012201 16 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 14.000,00 1.218.800,00 1.232.800,00 
2012201161.066 Construção, Ampliação. Reformas de Prédios, Galpões e Muros de Proteção e Outros 14.000,00 14.000,00 
2012201162.133 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Suas Atividades 1.200.800,00 1.200.800,00 
2012201162.134 Manutenção Consorcios Públicos e outros. 18.000,00 18.000,00 
201220117 Comércio e Agronegócio. 100.000.00 100.000,00 
2012201171.067 Aquisição de Equipamentos, Maquinarios e Veículos. 100.000,00 100.000,00 
20542 Controle Ambiental 15.000,00 15.000,00 
205420116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 15.000,00 15.000,00 
2054201161.068 Desenvolvimento de Projetos Alternativos para Convivência coma Seca e com a Cheia. 15.000,00 15.000,00 
20601 Promoção da Produção Vegetal 15.000,00 23.000,00 38.000,00 
206010117 Comércio e Agronegócio. 15.000,00 23.000,00 38.000,00 
2060101171.069 Reestruturação e Organização de Feiras Livres do Produtor Rural 7.000,00 7.000,00 
2060101171.070 Implantação do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas. 3.000,00 3.000,00 
2060101171071 Implantação do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas. 5.000,00 5.000,00 
2060101172.135 Manutenção do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas. 12.000,00 12.000,00 
2060101 172.136 Manutenção do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas. 11.000,00 11.000,00 
20602 Promoção da Produção Animal 16.000,00 68.000,00 84.000,00 
206020116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 16.000,00 68.000,00 84.000,00 
2060201161.072 Fortalecimento e Ampliação do Programa Meu Curral. 11.000,00 11.000,00 
2060201161.073 Criação e Implantação do Banco de Semem e Melhoramento Genético. 5.000,00 5.000,00 
2060201162.137 Manutenção do Programa Meu Curral. 49.000,00 49.000,00 
2060201162.138 Manutenção do Banco de Semem e Melhoramento Genético. 19.000,00 19.000,00 
20605 Abastecimento 13.000,00 6.000,00 19.000,00 
206050116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 13.000,00 6.000,00 19.000,00 
2060501161.075 Implantação do Programa Municipal de Poços Artesianos. 13.000,00 13.000,00 
2060501162.140 Manutenção e Conservação do Programa Municipal de Poços Artesianos. 6.000,00 6.000,00 
20606 Extensão Rural 34.000,00 34.000,00 
206060116 Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 12.000,00 12.000,00 
2060601162.143 Manutenção de Prédios, Galpões e Muros de Porteção e Outros 12.000,00 12.000,00 
206060117 Comércio e Agronegócio. 22.000,00 22.000,00 
2060601172.141 Apoio Técnico e Institucional para Viabilização de Venda Direta pelo Produtor Rura 10.000,00 10.000,00 
2060601172.142 Manutenção do Programa de Capacitação Rural Continuada 12.000,00 12.000,00 
Total da Unidade: 173.000,00 1.349.800,00 1.522.800,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 16of35 EM. Producões de Software t.T!JA 
MLJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDEI 
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES 
20 Agricultura 40.000,00 92.000,00 132.000,00 
20606 Extensão Rural 40.000,00 92.000,00 132.000.00 
206060121 Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo. 40.000,00 92.000,00 132.000,00 
2060601211.076 Construção/reforma de Pontes, Caixas Secas, Bueiros, benfeitorias; Abertura/reabertura de estradas 40.000,00 40.000,00 
2060601212.144 Manutenção de Pontes, Caixas Secas, Bueiros, benfeitorias; Abertura/reabertura de estradas vicinais 92.000,00 92.000,00 
Total da Unidade: 40.000,00 92.000,00 132.000,00 
Total do Órgão: 213.000,00 1.441.800,00 1.654.800,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Pare 17 of35 g,e, 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA 
Unidade 1-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENT1 
18 Gestão Ambiental 480.000,00 1.110.900,00 1.590.900,00 
18122 Administração Geral 567.900,00 567.900.00 
181220126 Preservação e Conservação Ambiental. 567.900,00 567.900,00 
1812201262.145 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 344.100,00 344.100,00 
1812201262.146 Manutenção de Convênios e Consorcios Públicos e Outros. 223.800,00 223.800,00 
18541 Preservação e Conservação Ambiental 333.000,00 410.000,00 743.000,00 
185410126 Preservação e Conservação Ambiental. 333.000,00 410.000,00 743.000,00 
1854101261.078 Construção, Ampliação, Adequação, Implementação e Reforma do Centro de Ensino Ambiental Sala Verde 70.000,00 70.000,00 
1854101261.079 Criação e Implantação do Programa Educação Ambiental. 45.000,00 45.000,00 
1854101261.080 Construção e Revitalização de Praças, Parques, Poços. Barragens/Proteção de Manaciais e Arcas Verdes 50.000,00 50.000,00 
1854101261.081 Criação. Construção de Parques Municipais e Unidades de Conservação. 15.000,00 15.000.00 
1854101261.083 Implantação do Programa da Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária 53.000,00 53.000,00 
1854101261.084 Implantação, Criação, Implementação do Plano Municipal de Gestão de Residuos Sólidos. 100.000,00 100.000,00 
1854 101262.148 Manutenção de Praças, Parques, Poços, Barragens Porteção de Manaciais e Áreas Verdes e Afim 110.000,00 110.000,00 
1854101262.149 Manutenção do Centro de Educação Ambiental Sala Verde 11.000,00 11.000,00 
1854101262.150 Manutenção de Parques Municipais e Unidades de Conservação. 35.000,00 35.000,00 
1854101262.151 Manutenção do Projeto de Recuperação de Nascentes. 79.000,00 79.000,00 
1854101262.152 Manutenção do Plano Municipal de Gestão de Residuos Sólidos. 21.000,00 21.000,00 
1854101262.153 Manutenção do Programa de Arborismo e Paisagismo. 110.000,00 110.000,00 
1854101262.154 Manutenção do Programa Educação Ambiental. 44.000,00 44.000,00 
18542 Controle Ambiental 18.000,00 18.000,00 
185420126 Preservação e Conservação Ambiental. 18.000,00 18.000,00 
1854201262.156 Manutenção do Programa de Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária 15.000,00 15.000,00 
1854201262.157 Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Controle Ambiental. 3.000,00 3.000,00 
18543 Recuperação de Áreas Degradadas 147.000,00 115.000,00 262.000,00 
185430126 Preservação e Conservação Ambiental. 147.000,00 115.000,00 262.000,00 
1854301261.085 Implantação do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 147.000,00 147.000,00 
1854301262.158 Manutenção do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 115.000,00 115.000,00 
Total da Unidade: 480.000,00 1.110.900,00 1.590.900,00 
Total do Órgão: 
1 480.000,00 1.110.900,00 1.590.900,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Pare 18 of35 FM. Prnd,,,Ftpç d' .nfn.'ar' f.TflA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
04 Administração 185.000,00 448.600,00 633.600,00 
04122 Administração Geral 423.600,00 423.600,00 
041220131 Baixo Guandu Empreendedor 423.600.00 423.600,00 
0412201312.159 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 423.600,00 423.600,00 
04126 Tecnologia da Informação 185.000,00 25.000,00 210.000,00 
041260132 Cidade Digital 185.000,00 25.000,00 210.000,00 
0412601321.086 Implementação de Projetos para Difusão e Acesso à Internet Banda Larga e Programa Cidade Digital 155.000,00 155.000,00 
0412601321.087 Criação de Projeto de Infraestrutura Para Recebimento de Sinal de TV Digital. 30.000,00 30.000,00 
0412601322.160 Manutenção de Projeto de Infraestnitura Para o Recebimento de Sinal de TV Digital. 5.000,00 5.000,00 
04 12601322.161 Manutenção dos Acesso à Internet Banda Larga no Município. 20.000,00 20.000,00 
11 Trabalho 23.400,00 4.000,00 27.400,00 
11333 Empregabilidade 23.400,00 4.000,00 27.400,00 
113330131 Baixo Guandu Empreendedor 23.400,00 4.000,00 27.400,00 
1133301311.088 Criação do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER 10.000,00 10.000,00 
1133301311.089 Criação e Implantação do Programa de Incentivo a Cooperativas, Associações e Agroindústria. 13.400,00 13.400,00 
1133301312.162 Manutenção e Implementação de Ações para Funcionamento de Agroindústria, Cooperativas e Associações 1.000,00 1.000,00 
1133301312.163 Manutenção do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER 3.000,00 3.000,00 
22 Indústria 145.000,00 15.000,00 160.000,00 
22661 Promoção Industrial 145.000,00 15.000,00 160.000,00 
226610131 Baixo Guandu Empreendedor 145.000,00 15.000,00 160.000,00 
2266101311.090 Instalação, Implantação, Implementação e Revitalização do Distrito Industrial. 140.000,00 140.000,00 
2266101311.091 Criação e Implantação do Plano de Metas e Desenvolvimento Local 5.000,00 5.000,00 
2266101312.164 Manutenção do Polo Empresarial. 5.000,00 5.000,00 
2266101312.165 Manutenção do Distrito Industrial. 10.000,00 10.000,00 
23 Comércio e Serviços 6.000,00 1.000,00 7.000,00 
23691 Promoção Comercial 1.000,00 1.000,00 
236910131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00 
2369101312.166 Manutenção da Casa do Empreendedor. 1.000,00 1.000,00 
23692 Comercialização 6.000,00 6.000,00 
236920131 Baixo Guandu Empreendedor 6.000,00 6.000,00 
2369201311.092 Construção, Implantação, Implementação e Criação da Casa do Empreendedor. 6.000,00 6.000,00 
26 Transporte 1.000,00 1.000,00 
26451 Infra—estrutura Urbana 1.000,00 1.000,00 
264510131 Baixo Guandu Empreendedor 1.000,00 1.000,00 
2645101311.093 Criação e Regulamentação de Pontos de Taxis. 1.000,00 1.000,00 
Total da Unidade: 360.400,00 468.600,00 829.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 19 of35 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO VI— DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Projetos Atividades Valor 
Órgão 140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE 
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE TURISMC 
23 Comércio e Serviços 44.000,00 85.000,00 129.000,00 
23695 Turismo 44.000,00 85.000,00 129.000,00 
236950136 Turismo Sustentável. 44.000,00 85.000,00 129.000,00 
2369501361.094 Desenvolvimento de Projetos para Definição de Região com Viabilidade para Agronegócio e Ecoturismo. 1.000,00 1.000,00 
2369501361.095 Construção, Implantação, Implementação e Criação de Centro de Convenções e Comercialização 13.000,00 13.000,00 
2369501361.096 Criação, Construção. Implementação de Circuitos, Portais Turísticos e Centro de Informçõe Turísticas 30.000,00 30.000.00 
2369501362.167 Realização de Eventos Turísticos. 30.000,00 30.000,00 
2369501362.168 Manutenção do Centro de Convenções e Comercialização 1.000,00 1.000,00 
2369501362.169 Apoio e Participação em Cursos, Feiras, Eventos Turísticos e de Desenvolvimento Econômicoi 50.000,00 50.000,00 
2369501362.170 Manutenção de Circuitos e Portais Turísticos e Centro de lnfonnações Turísticas Municipais. 4.000,00 4.000,00 
Total da Unidade: 44.000,00 85.000,00 129.000,00 
Total do Órgão: 404.400,00 553.600,00 958.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 20 of35 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO LI - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
050- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAI 
30000000000 DESPESAS CORRENTES 274.200,00 
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 (,3.U)O.(l() 
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 163.000,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil. 130.000,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00 
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.200,00 
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 111.200,00 
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 
33903600000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 78.000,00 
33904600000 AUXrLIO-ALIMENTAÇÂO 1.200,00 
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 
44000000000 INVESTIMENTOS 8.000,00 
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 8,00000 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 
Total: 282.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 6 of 20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOL 
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.627.000,00 
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS sociis 593.000,00 
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 593.000,00 
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 490.000,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.034.000,00 
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.034.000,00 
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 51.200,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 962.500,00 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 12.300,00 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 807.300,00 
44000000000 INVESTIMENTOS 807.300,00 
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 807.300.00 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 527.700,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 149.600,00 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 130.000,00 
Total: 2.434.300,00 
E&.L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 7 of20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURI 
30000000000 DESPESAS CORRENTES 4.847.600,00 
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 591.200,00 
31710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 200,00 
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 200,00 
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 591.000,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 490.000,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.256.400,00 
33710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 500,00 
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 500,00 
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.255.900.00 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 8.100,00 
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 100,00 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 300,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 
33903400000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO 55.500,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.400,00 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.172.200,00 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 12.300,00 
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.184.900,00 
44000000000 INVESTIMENTOS 1.184.900,00 
44710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 300,00 
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 300,00 
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.184.600,00 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.077.000,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 107.600,00 
Total: 6.032.500,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 8 of20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEL 
30000000000 DESPESAS CORRENTES 21.903.126,89 
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.197.889,78 
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.197.889,78 
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.028.769,78 
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 330.000,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 8.750.120,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.054.000,00 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.000,00 
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.705.237,11 
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.705.237,11 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 101.000,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.314.212,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.000,00 
33903600000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 87.000,00 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.004.000,00 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 180.025,11 
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 
33904800000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 1.000,00 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.300.003,11 
44000000000 INVESTIMENTOS 4.300.003,11 
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.300.003,11 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.986.003,11 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 310.000,00 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.000,00 
Total: 26.203.130,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 9 of 20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEI 
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.160.969,73 
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS sociis 427.169,73 
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 427.169,73 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 340.000,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 86.669,73 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 733.800,00 
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 733.800.00 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃS11CAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 35.000,00 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.500,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.500,00 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 555.000,00 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.800,00 
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 95,000,00 
44000000000 II4vESTD.4arroS 95.000,00 
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 
Total: 1.255.969,73 
Edil. Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 10 of20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPÍRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
30000000000 DESPESAS CORRENTES 9.825.048,87 
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6922 959100 
31710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 20.000,00 
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 20.000,00 
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.902.980,00 
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.521.872,50 
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Do RP1'S 582.020,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.081.300,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 715.587,50 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.902.068,87 
33710000000 TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 540.000,00 
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 540.000,00 
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.362.068,87 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 71.000.00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.143.168,87 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 407.000,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000,00 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 601.700,00 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 55.000,00 
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.081.950,00 
44000000000 INVESTIMENTOS 3.081.950,00 
44710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 30000,00 
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00 
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 051.950,00 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.398.250,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 649.700,00 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.000,00 
Total: 12.906.998,87 
E&1.. Contabilidade Pública Eletrônica (SI Page II of 20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 7 
CONSOLIDADO 
ESPÍRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO LI - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SE'.l.DI 
30000000000 DESPESAS CORRENTES 3.136.206,00 
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS sociis 949 306,00 
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 949.306,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 773.050,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 168.256,00 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL cNn. 6.000,00 
31909200000 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 1.000,00 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.186 900,00 
33500000000 TRANSFERÊNCIAS AINSTITLJIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 508.230,00 
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 508.230,00 
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS . 1.678.670,00 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 48.000,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 340.247,00 
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 12.000,00 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 776.500,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.100,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 154.123.00 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 309.900,00 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 25.800,00 
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 309.815,40 
44000000000 INVESTIMENTOS 309.815,40 
44500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 18.715,40 
44504200000 AUXÍLIOS 18.715,40 
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 291.100.00 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 143.500,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 147.500,00 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 
Total: 3.446.021,40 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Foge 12 of20 E&L Produções de Software LIDA 
MUI4ICLPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDEI 
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.405.688,89 
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1120 300,00 
31710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 6.800,00 
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 6.800,00 
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.113.500.00 
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 3.000,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 207.000,00 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500,00 
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 285.388,89 
33710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 10.088,89 
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 10.088,89 
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 275.300,00 
33901400000 DIARJAS -PESSOAL CIVIL 1.200,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 58.600,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 158.000,00 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 11.000.00 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00 
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 249.111,11 
44000000000 INVESTIMENTOS 2.1) 111,11 
44710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 1.111,11 
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.111,11 
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 248.000,00 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 96.000,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 152.000,00 
Total: 1.654.800,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 13 of20 E&LProduçôes de Software LIDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMML 
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.182.900,00 
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 295.100,00 
31710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 78.000,00 
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 78.000,00 
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 217.100,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (/ll, 170.000,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.100,00 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 887.800,00 
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 13,800,00 
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 13.800,00 
33710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 42000,00 
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 42.000,00 
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 832.000,00 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12.000.00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 183.000,00 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA . 18.000,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 168.000,00 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 425.000,00 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 2000,00 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 408.000,00 
44000000000 INVESTIMENTOS . 408 000,00 
44710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 90.000,00 
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 90000,00 
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 318.000,00 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 179.000,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 129.000,00 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 
Total: 
1590.900,00 
E&L Produções de Software LTDA E&l. Contabilidade Pública Eletrônica [5] Page 14 of20 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO li - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE 
30000000000 DESPESAS CORRENTES 630.500,00 
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 299.000.0)) 
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 299.000,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.000,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.000,00 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 331.51)1)1)1) 
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 37.700,00 
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS.DESPORTWAS E OUTRAS 11.000,00 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21.000,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 19.750,00 
33903600000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.100,00 
33903900000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 198.350,00 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 2.400,00 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES . 100,00 
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 
327.500,00 
44000000000 INVESTIMENTOS 327 500,00 
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 327.500,00 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.250,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 114250,00 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 13.000.00 
Total: 
958.000,00 
E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 15 of20 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANIXO il - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
150- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECUL 
30000000000 DESPESAS CORRENTES 421.000,0)) 
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140. 546.00 
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 246 54.00 
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Do RPPS 1.000,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 199.300,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.246,00 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I4.454.00 
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 174.454,00 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTWAS E OUTRAS 5.000,00 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.000,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.500,00 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 119.500,00 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.454,00 
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL . 129.000,011 
44000000000 INVESTIMENTOS 129.000,00 
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 129.000,00 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 126.000,00 
Total: 
550.000.00 
E&L Produçôes de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 16of20 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
160 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAF 
30000000000 DESPESAS CORRENTES 4.833.855,00 
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.244.000,00 
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.244.000,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.666.000,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 545.000,00 
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALFHSTAS 23.000,00 
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.589.855,00 
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.589.855,00 
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 42.428,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 548.273,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.000,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 46.229,00 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.129.125,00 
33904100000 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 520.000,00 
33904900000 AUXILIO-TRANSPORTE 9.000,00 
33909100000 SENTENCAS JUDICIAIS 208.800,00 
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 163.145,00 
44000000000 INVESTIMENTOS 163.145,00 
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 163.145,00 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 63.164,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 97.981,00 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 
Total: 4,997.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 17of20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
90000000000 
99000000000 
99990000000 
99999900000 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 
1.000.000,00 
1000.000,00 
1.000.000,00 
Total: 1.000.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 18 of 20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
RESUMO GERAL 
30000000000 
31000000000 
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.116.391,51 
58.836.095,38 
31710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 105.000,00 
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 105.000,00 
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 34.011.391,51 
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.551.642,28 
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Do RPPS 1.489.020,00 
31900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.782.770,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.018.259,23 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 68.000,00 
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 16.000,00 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.100,00 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 62.600,00 
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00 
32000000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 43.000,00 
32900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 43.000,00 
32902100000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32.000,00 
32902200000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 11.000,00 
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.676.703,87 
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A ENSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 540.030,00 
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 31.800,00 
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 508.230,00 
33710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 592.588,89 
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 592.588,89 
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 23.544.084,98 
33900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.000,00 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 512.128,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.186.900,87 
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 84.100,00 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.392.400,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 84.000,00 
33903400000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO 55.500,00 
33903500000 SER VICOS DE CONSULTORIA 134.350,00 
33903600000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 692.852,00 
33903900000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.632.275,00 
33904100000 CONTRIBUIÇÕES 53.000,00 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.083.879,11 
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 374.000,00 
33904800000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 1.000,00 
33904900000 AUXILIO-TRANSPORTE 9.000,00 
33909100000 SENTENCAS JUDICIAIS 219.800,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 19 of 20 E&L Produções de Software LTDA 
MTJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
RESUMO GERAL 
33909200000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.200,00 
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.700,00 
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.006.724,62 
44000000000 INVESTIMENTOS 11.696.724,62 
44500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 18.715,40 
44504200000 AUXÍLIOS 18.715,40 
44710000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 121.411,11 
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 121.411,11 
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.556.598,11 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.828.867,11 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.512.631,00 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 213.100,00 
44909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 
46000000000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 310.000,00 
46900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 310.000,00 
46907100000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 310.000,00 
90000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 
99000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000 000,00 
99990000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 
99999900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 
Total: 71.842.820,00 
Total Intra-Orçamentário 0,00 
Total Líquido: 71.842.820,00 
José de Berros Neto Adonviase,iva 
Pref.ito Municipal Secetano de Adm e Finanças 
Ponana n°001/2013 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 20 of 20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAI 
30000000000 DESPESAS CORRENTES 171.600,00 
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS sociis 122.000,00 
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 122.000,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.600,00 
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.000,00 
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00 
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 47.600,00 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000.00 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17.000,00 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 600,00 
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 
44000000000 INVESTIMENTOS 12.000,00 
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 
Total: 183.600,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 3 of 20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECON 
30000000000 DESPESAS CORRENTES 367.000,00 
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS sociis 126.400,00 
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 126.400,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.400,00 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 240.600,00 
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 240.600.00 
33901400000 DIARIAS -PESSOAL CIVIL 3.000,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 49.000,00 
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21.000,00 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.000,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 154.000,00 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 600,00 
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 
44000000000 INVESTIMENTOS 15.000,00 
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 
Total: 382.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 4 of20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU ( CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Nlodalidade Grupo Categoria 
040- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF 
30000000000 DESPESAS CORRENTES 3.238.200,00 
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS socis 1837500.00 
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.837.500,00 
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 570.000,00 
31900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1000,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.017.000,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 240.000,00 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5 500,00 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 
32000000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 000,00 
32900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 
32902100000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 2.000,00 
32902200000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000,00 
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.397.700,00 
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.397.700.00 
33900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 28.500,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 169.000,00 
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, AIITÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.000,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 84.000,00 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 396.000,00 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 256.200,00 
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 371.000,00 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00 
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 475.000,00 
44000000000 INVESTIMENTOS 465.000,00 
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 465.000,00 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 355.000,00 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00 
46000000000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 10000.00 
46900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.0000) 
46907100000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10.000,00 
Total: 
3.713.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (Si Page 50!20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU - 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Receita Valor Total Despesa Valor Total 
RECEITAS CORRENTES 74.720.620,00 DESPESAS CORRENTES 58.836.095,38 
RECEITA TRIBUTÁRIA 6.610.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.116.391,51 
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 900.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 43.000,00 
RECEITA PATRIMONIAl 1.616.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.676.703,87 
RECEITA AGROPECUÁRIA 
RECEITA INDUSTRIAL 
RECEITA DE SERVIÇO,- 4.834.608,60 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 59.780.711,40 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 979.300,00 
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (6.813.800,00) 
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃC 
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCLA (6.813.800,00) 
SUPERÁVIT 9.070.724,62 
Total: 67.906.820,00 Total: 67.906.820,00 
RECEITAS DE CAPITAL 3.936.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 12.006.724,62 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.000,00 INVESTIMENTOS 11.696.724,62 
ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 310.000,00 
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.915.000,00 RESERVA DOS RPP5 
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAl 
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 
RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIM RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 
RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA 
RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 
RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 
RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 
ALIENAÇÃO DE BENS 
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 
DEFÍCIT 9.070.724,62 
Total: 13.006.724,62 Total: 13.006.724,62 
RECEITAS CORRENTES 74.720.620,00 DESPESAS CORRENTES 58.836.095,38 
RECEITAS DE CAPITAL 3.936.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 12.006.724,62 
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS RESERVA DOS RPPS 
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (6.813.800,00) 
Total: 71.842.820,00 Total: 71.842.820,00 
I,d,,d., p.;I,h.,, e'I',,inh-a L'/ Page 1o! 2 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 - 
Receita Valor Total Despesa Valor Total 
Total da Receita Intra-Orçamentária Total da Despesa Intra-Orçamentária 
Total da Receita Líquida 71.842.820,00 Total da Despesa Líquida 71.842.820,00 
e- Adoni' e.idso.. Silva 
Secretário de Adni 
Portaria n°001/2013 
P•hIi LÇI Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças-SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
DEMONSTRATIVO DA 
DESPESA POR CATEGORIA 
ECONÔMICA 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n9 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO LI- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
001 - CÂMARA MUNICIPAL 
30000000000 DESPESAS CORRENTES 
2.594.000,00 
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.039.000,00 
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.039.000,00 
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCLkRIOS DO RPPS 3.000,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL cIvil. 1.600.000,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 410.000,00 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
555.000,00 
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 555.000,00 
33900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 135.000,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 93.000,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 6.000,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 305.000,00 
33904100000 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 
33909100000 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 
56.000,00 
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 
44000000000 INVESTIMENTOS 
56.000,00 
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 56.000,00 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00 
44909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 
- 
Total: 
2.650.000,00 
1'I.T P,1,h,v, Page 1 of 20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANEXO II- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria 
010 - GABINETE DO PREFEITO - GAB 
30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.217.200,00 
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 942.000,00 
31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 942.000,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 736.000,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 178.000,00 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CLVII. 7.000,00 
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 
32000000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 40.000,00 
32900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 
32902100000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 30.000,00 
32902200000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00 
33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 235.200,00 
33500000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 16.000,00 
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 16.000,00 
33900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 219.200,00 
33901400000 D1ARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 93.000,00 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.000,00 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 47.000,00 
33904100000 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.200,00 
33909100000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 385.000,00 
44000000000 INVESTIMENTOS 85.000,00 
44900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 85.000,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 84.000,00 
44909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 
46000000000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 300.000,00 
46900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00 
46907100000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 300.000,00 
Total: 1.602.200,00 
iZF C,,,,#,,hi/jd,,dp Pública Eletrônica [Si Page 2 of 20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total 
Órgão: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
1.050 - Construção, Implantação Implementação, Ampliação, Reforma do CREFIM - Centro de Reabilitação Física 502.000,00 502.000.00 
1.052 - Construção, Implantação, Implementação, Ampliação e Reforma de Postos e Unidades de Saúde. 1.239.050,00 1.239.050,00 
1.053 - Criação e Implantação do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletrônico. 4.000,00 4.000,00 
1.054 - Construção, Implantação, Ampliação e Reforma do Laboratório Municipal de Análises Clínicas 502.000,00 502.000,00 
1.057 - Estudos e Implementação do Centro de Controle Animal, Zoonoses e Vetores Animais de Rua. 6.000,00 6.000,00 
2.088 - Programa de Capacitação de Profissionais da Saúde 30.000,00 30.000,00 
2.089 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. 40.000,00 40.000,00 
2.090 - Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria. 272.000,00 272.000,00 
2.091 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. 2.836.120,00 2.836.120,00 
2.092 - Transferências de Recursos Para Consórcios. 590.000,00 590.000,00 
2.093 - Manutenção do CREFIM - Centro de Reabilitação Física Municipal. 11.000,00 11.000,00 
2.095 - Manutenção de Postos e Unidades de Saúde. 415.000,00 415.000,00 
2.096 - Manutenção do Programa Assistência Domiciliar Saúde da Família - PSF 2.489.600,00 2.489.600,00 
2.097- Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -PACS. 1.186.650,00 1.186.650,00 
2.098- Manutenção do Programa Saúde Bucal. 1.196.104,00 1.196.104,00 
2.099 - Manutenção do Núcleo de Assistência a Família - NASF 257.800,00 257.800,00 
2.100- Manutenção do Programa Saúde MenIaIICAPS 22.000,00 22.000,00 
2.101 - Manutenção de Programas Especializados de Combate a Tuberculose, Hanseniase e hnplatação de Serviços 3.000,00 3.000,00 
2.102- Manutenção do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletônico. 2.000,00 2.000,00 
2.103- Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas. 41.000,00 41.000,00 
2.104- Manutenção da Farmácia Cidadã. 374.000,00 374.000.00 
2.106- Manutenção do Programa DST/AIDS. 5.200,00 5.200,00 
2.107-Programa de Combate a Subnutrição Infantil. 5.100,00 5.100,00 
2.108 - Manutenção do Momtoramento, Pesquisa e Atendimento da Saúde do Trabalhador. 21.000,00 21.000,00 
2.109- Manutenção de Campanhas de Vacinação. 15.000,00 15.000,00 
2.110- Manutenção e Reestruturação da Vigilância em Saúde. 784.000,00 784.000,00 
2.111 - Manutenção do Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças. 15.000,00 15.000,00 
2.112 - Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses. 5.000,00 5.000,00 
2.113 - Manutenção do Programa de Controle de Pragas e Doenças (Edemias). 37.374,87 37.374,87 
Total Órgão: 10.653.948,87 2.253.050,00 12.906.998,87 
Page 11 of 18 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade [ Projeto Operação Especial Total 
Órgão: 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO -SEMADIl 
1.060 - Implantação do Programa de Formação para Igualdade e Valorização da Diversidade 4.000,00 4.000,00 
1.062 - Criação, Implantação, Instalação de Centros de Referência de Assistência Social - cis 80.200,00 80.200,00 
1.064 - Implantação do Programa Pró-Moradia Municipal. 2.200,00 2.200,00 
1.065- Execução de Projetos Habitacionais de Interesse Social e Habitação Popular. 102.600.00 102.600,00 
2.114- Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação e de Suas Ali 977.373,00 977.373,00 
2.115- Manutenção do Conselho Tutelar 137.500,00 137.500,00 
2.116- Participação em Conferências, Seminários e Encontros para Gestão e Administração do FIA 14.000,00 14.000,00 
2.117- Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente 3.500,00 3.500,00 
2.118 - Publicidade de Utilidade Pública de Campanhas Educativas 6.100,00 6.100,00 
2.119- Apoio às Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 27.500,00 27.500,00 
2.120- Manutenção de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente 213.650,00 213.650,00 
2.121 - Garantia e Fortalecimento de Alimentação Para Esportistas do Projeto Bola em Ação. 145.100,00 145.100,00 
2.122 - Programa de Atendimento às Famílias em Situação de Insegurança Alimentar 114.200,00 114.200,00 
2.123 - Transferências de Recursos a Entidades de Assistência Social em Geral. 525.245,40 525.245,40 
2.125- Manutenção e Adequação de Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS 224.300,00 224.300,00 
2.126- Fortalecimento do Fundo Municipal de Assistência Social. 400,00 400,00 
2.127- Manutenção e Adequação de Centros de Referências de Assistência Social - CRAS 239.603,00 239.603,00 
2.128- Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF 56.500,00 56.500,00 
2.129-Apoio, Aprimoramento e Manutenção das Ações de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único —1 101.800,00 101.800,00 
2.130- Manutenção e Fortalecimento dos Programas de Capacitação e Qualificação Profissional. 151.950,00 151.950,00 
2.131 - Programa de Inclusão Social e Combate à Pobreza . 313.000,00 313.000,00 
2.132- Manutenção e Coordenação da Política Habitacional. 5.300,00 5.300,00 
Total Órgão: 3.257.021,401 189.000,00 3.446.021,40 
E&L Produções de Software LTDA Page 12 of /8 
MIUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total 
Órgão: 120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER 
1.066- Construção, Ampliação, Reformas de Prédios, Galpões e Muros de Proteção e Outros 14.000,00 14.000,00 
1.067- Aquisição de Equipamentos, Maquinarios e Veículos. 100.000,00 100.000,00 
1.068 - Desenvolvimento de Projetos Alternativos para Convivência com a Seca e com a Cheia. 15.000,00 15.000,00 
1.069 - Reestruturação e Organização de Feiras Livres do Produtor Rural 7.000,00 7.000,00 
1.070- Implantação do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas. 3.000,00 3.000,00 
1.071 - Implantação do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas. 5.000,00 5.000,00 
1.072 - Fortalecimento e Ampliação do Programa Meu Curral. 11.000,00 11.000,00 
1.073-Criação e Implantação do Banco de Semem e Melhoramento Genético. 5.000,00 5.000,00 
1.075 - Implantação do Programa Municipal de Poços Artesianos. 13.000,00 13.000,00 
1.076 - Construção/reforma de Pontes, Caixas Secas, Bueiros, benfeitorias; Abertura/reabertura de estradas 40.000,00 40.000,00 
2.133- Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Suas Atividades 1.200.800,00 1.200.800,00 
2.134- Manutenção Consorcios Públicos e Outros. 18.000,00 18.000,00 
2.135 - Manutenção do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas. 12.000,00 12.000,00 
2.136 - Manutenção do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas. 11.000,00 11.000,00 
2.137-Manutenção do Programa Meu Curral. 49.000,00 49.000,00 
2.138- Manutenção do Banco de Semem e Melhoramento Genético. 19.000,00 19.000,00 
2.140 - Manutenção e Conservação do Programa Municipal de Poços Artesianos. 6.000,00 6.000,00 
2.141 - Apoio Técnico e Institucional para Viabilização de Venda Direta pelo Produtor Rural 10.000,00 10.000,00 
2.142- Manutenção do Programa de Capacitação Rural Continuada 12.000,00 12.000,00 
2.143 - Manutenção de Prédios, Galpões e Muros de Porteção e Outros 12.000,00 12.000,00 
2.144- Manutenção de Pontes, Caixas Secas, Bueiros, benfeitorias; Abertura/reabertura de estradas vicinais 92.000,00 92.000,00 
Total Órgão: 1.441.800,00 213,000,00 1.654.800,00 
r.e., /,jI,,J,,,/,, Põblira Flefrónica [Si Page 130!]8 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total 
Órgão: 130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA 
1.078 - Construção, Ampliação, Adequação, Implementação e Reforma do Centro de Ensino Ambiental Sala Verde. 70.000,00 70.000,00 
1.079- Criação e Implantação do Programa Educação Ambiental. 45.000,00 45.000,00 
1.080 - Construção e Revitalização de Praças, Parques, Poços, Barragens/Proteção de Manaciais e Áreas Verdes 50.000,00 50.000,00 
1.081 - Criação. Construção de Parques Municipais e Unidades de Conservação. 15.000,00 15.000,00 
1.083- Implantação do Programa da Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária. 53.000,00 53.000.00 
1.084-Implantação. Criação, Implementação do Plano Municipal de Gestão de Residuos Sólidos. 100.000.00 100.000,00 
1.085 - Implantação do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 147.000,00 147.000,00 
2.145- Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 344.100,00 344.100,00 
2.146- Manutenção de Convênios e Consorcios Públicos e Outros. 223.800,00 223.800,00 
2.148 - Manutenção de Praças, Parques, Poços, Barragens Porteção de Mansciais e Áreas Verdes e Afins 110.000,00 110.000,00 
2.149 - Manutenção do Centro de Educação Ambiental Sala Verde. 11.000,00 11.000,00 
2.150- Manutenção de Parques Municipais e Unidades de Conservação. 35.000,00 35.000,00 
2.151 - Manutenção do Projeto de Recuperação de Nascentes. 79.000,00 79.000,00 
2.152- Manutenção do Plano Municipal de Gestão de Residuos Sólidos. 21.000,00 21.000,00 
2.153 - Manutenção do Programa de Arborismo e Paisagismo. 110.000,00 110.000,00 
2.154 - Manutenção do Programa Educação Ambiental. 44.000,00 44.000,00 
2.156- Manutenção do Programa de Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária. 15.000,00 15.000,00 
2.157- Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Controle Ambiental. 3.000,00 3.000,00 
2.158 - Manutenção do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 115.000,00 115.000,00 
Total Órgão: 1.110.900,00 480.000,00 1.590.900,00 
Page 14 of 18 E&L Produções de Software LiDA 
MUNICÏPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total 
órgão: 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES 
1.086- Implementação de Projetos para Difusão e Acesso à Internet Banda Larga e Programa Cidade Digital 155.000.00 - 155.000,00 
1.087 - Criação de Projeto de Infraestrutura Para Recebimento de Sinal de TV Digital. 30.000,00 30.000,00 
1.088- Criação do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER 10.000,00 10.000,00 
1.089- Criação e Implantação do Programa de Incentivo a Cooperativas, Associações e Agroindústna. 13.400,00 13.400,00 
1.090 - Instalação, Implantação, Implementação e Revitalização do Distrito Industrial. 140.000,00 140.000,00 
1.091 - Criação e Implantação do Plano de Metas e Desenvolvimento Local 5.000,00 5.000,00 
1.092 - Construção. Implantação, Implementação e Criação da Casa do Empreendedor. 6.000,00 6.000,00 
1.093 - Criação e Regulamentação de Pontos de Taxis. 1.000,00 1.000,00 
1.094 - Desenvolvimento de Projetos para Definição de Região com Viabilidade para Agronegócio e Ecoturismo. 1.000,00 1.000,00 
1.095 - Construção, Implantação, Implementação e Criação de Centro de Convenções e Comercialização 13.000,00 13.000,00 
1.096 - Criação, Construção, Implementação de Circuitos, Portais Turísticos e Centro de lnfonnçõe Turísticas 30.000,00 30.000,00 
2.159- Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 423.600,00 423.600,00 
2.160- Manutenção de Projeto de Infraestrutura Para o Recebimento de Sinal de TV Digital. 5.000,00 5.000,00 
2.161 - Manutenção dos Acesso à Internet Banda Larga no Município. 20.000,00 20.000,00 
2.162- Manutenção e Implementação de Ações para Funcionamento de Agroindústria, Cooperativas e Associações 1.000,00 1.000,00 
2.163 - Manutenção do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER 3.000,00 3.000,00 
2.164-Manutenção do Polo Empresarial. 5.000,00 5.000,00 
2.165 - Manutenção do Distrito Industrial. 10.000,00 10.000,00 
2.166-Manutenção da Casa do Empreendedor. 1.000,00 1.000,00 
2.167- Realização de Eventos Turísticos. 30.000,00 30.000,00 
2.168- Manutenção do Centro de Convenções e Comercialização 1.000,00 1.000,00 
2.169- Apoio e Participação em Cursos, Feiras, Eventos Turísticos e de Desenvolvimento Econômicoi 50.000,00 50.000,00 
2.170- Manutenção de Circuitos e Portais Turísticos e Centro de Informações Turísticas Municipais. 4.000,00 - 4.000,00 
Total órgão: 553.600,00 404.400,00 958.000,00 
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MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total 
Órgão: 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT 
1.097- Criação do Conselho edo Fundo Municipal de Cultura 3.000,00 3.000,00 
1.098- Construção, Instalação e Criação do Complexo Cultural e Resgate ao Patrimônio Histórico de Baixo Gua 101.000,00 101.000.00 
2.171 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e de Suas Atividades 228.800,00 228.800,00 
2.172 - Manutenção das Atividades a Cargo do Fundo Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura 5.000,00 5.000,00 
2.173 - Manutenção, Conservação e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. 13.000,00 13.000,00 
2.174 - Promoção e Realização de Eventos Culturais e Comemorativos 131.000,00 131.000,00 
2.175 - Manutenção, Reestruturação e Conservação da Banda Lira Guanduense 68.200,00 68.200,00 
Total Órgão: 446.000,00 104.000,00 550.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 16of /8 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total 
Órgão: 160 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
0.008 - Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 50.000,00 50.000,00 
1.099 - Construção, Ampliação, Reforma de Edificações do SAAE. 20.000.00 20.000,00 
1.100- Revisão do Plano de Carreira do Servidor 30.000,00 30.000,00 
1.101 - SBU - Ampliação. Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água. 34.164,00 34.164,00 
1.102 - SBU - Construção de Unidades de Captação, Elevatórias de Tratamento e Reservatórios deÁgua. 5.000,00 5.000,00 
1.103 - SBU - Ampliação, Reforma e Reapareiliamento do Sistema de Esgoto. 2.000,00 2.000,00 
1.104- SBU - Construção Unidade e Elevatória e Tratamento de Esgoto. 2.000,00 2.000,00 
2.176- Manutenção dos Serviços do SAAE e suas Atividades. 2.504.464,00 2.504.464,00 
2.177- Concurso Público. 30.000,00 30.000,00 
2.178- SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água. 2.161.541,00 2.161.541,00 
2.179- SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto. 157.831,00 157.831,00 
Total órgão: 4.853.836,00 93.164,00 50.000,00 4,997,000,00 
EM, Contabilidade Pública Eletrônica [El Page 17 o! 18 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL 
Atividade/Projeto/Operação Especial 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Atividade Projeto Operação Especial Total 
órgão: 999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
9.999 - Reserva de Contingência 1.000.000,00 1.000.000,00 
Total Órgão: 1.000.000,00 1.000.000,00 
Total Geral: 56.518.002,89 12.629.817,11 2.695.000,00 71.842.820,00 
Total Intra-Orçamentário 0,00 
Total Líquido: - 
71.842.820,00 
Adonias,.. •. Sil José de Secretário de Aiim e 
va 
0 Portana n'00112013 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 18 o /8 EU Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento —COPLAN 
DEMONSTRATIVO DA 
RECEITA E DA DESPESA 
SEGUNDO AS CATEGORIA 
ECONÔMICA 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total 
Órgão: 050- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN 
1.017-Construção do Planejamento Estratégico. 71.000,00 71.000,00 
1.018- Implantação de Estrutura para Elaboração de Estudos e Projetos Especiais. 3.000,00 3.000,00 
2.041 - Transparência e Gestão Democrática dos Recursos Públicos 8.000,00 8.000,00 
2.042 - Manutenção e Coordenação do Planejamento Estratégico e das Ações Para Desenvolvimento Local. 17.000,00 17.000,00 
2.043 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e de Suas Atividades 177.200,00 177.200,00 
2.044 - Manutenção de Estudos e Projetos Especiais. 6.000,00 6.000,00 
Total Órgão: 208.200,00 74.000,00 282.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 6 of ]8 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU 
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total 
Órgão: 060- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB 
1.019 - Construção da Nova Sede Administrativa do Município. 2.000,00 2.000,00 
1.020- Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Veículos 100.000,00 100.000.00 
1.021 - Obras, Conservação e Reparação da Infra-Estrutura Urbana (Pavimentação, Drenagem, Muros, Escadarias, 732.000,00 732.000,00 
1.022- Abertura e Reabertura, Pavimentação, Drenagem de Vias Urbanas 329.000,00 329.000,00 
1.023- Contrução, Reforma, Ampliação de Praças, Jardins, Canteiros e Outros. 134.000,00 134.000,00 
1.024- Construção de Capela Mortuária. 158.000,00 158.000,00 
1.025 - Construção e Instalação do Novo Cemitério Municipal. 224.000,00 224.000,00 
1.026- Construção, Implantação e Implementação de Ciclovias e Ciclofaixas. 1.000,00 1.000,00 
1.027- Construção do Novo Mercado Municipal. 10.000,00 10.000,00 
1.028- Construção e Ampliação do Número de Abrigos de Táxis e Pontos de Ônibus. 108.000,00 108.000,00 
2.045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades. 632.300,00 632.300,00 
2.046 - Reestruturação e Manutenção dos Cemitérios Públicos 1.000,00 1.000,00 
2.047- Manutenção de Capela Mortuária. 1.000,00 1.000,00 
2.048 - Manutenção do Mercado Municipal. 1.000,00 1.000,00 
2.049 - Manutenção de Ciclovias e Ciclofaixas. 1.000,00 1.000,00 
Total Órgão: 636.300,00 1.798.000,00 2.434.300,00 
I1 CnniahíliS,wje Púhlica Eletrônica [SI Page 7of18 E&L Produções de Software LTDA 
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total 
Órgão: 070- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB 
1.029- Inicialização e Implementação do Projeto de Municipalização do Trânsito 100.100,00 100.100,00 
1.030- Infra-estrutura e Expansão do Aeroporto de Baixo Guandu. 3.000,00 3.000,00 
1.031 - Construção. Reforma e Recuperação de Redes Elétricas e Iluminação Pública 980.100,00 980.100,00 
1.032- Programa de Incentivo e Ações Para Regularização Fundiária do Município. 41.000,00 41.000,00 
1.033 - Revisão, Adequação e Atualização do Plano Diretor Municipal - PDM 22.000,00 22.000,00 
1.034 - Construção! Reforma Estacionamentos, Abrigos, Calçadas, Outros para Usuários de Transporte Coletivo 422.000,00 422.000,00 
1.035 - Reurbanização e Revitalização da Sede. 701.000,00 701.000,00 
2.050 - Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Suas Atividades. 632.300,00 632.300,00 
2.051 - Manutenção Consorcios Públicos e Outros. 1.000,00 1.000,00 
2.052 - Projetos de Acessibilidade Para Desenvolvimento das Condições de Mobilidade Urbana e Trânsito. 30.000,00 30.000,00 
2.053- Manutenção e Reestruturação dos Serviços de Iluminação Pública. 41.000,00 41.000,00 
2.054 - Campanhas de Educação e Conscientização às Normas Urbanísticas 1.000,00 l .000,00 
2.055 - Realização da Conferência Municipal das Cidades e Outras Conferências. 1.000,00 1.000,00 
2.056 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública. 3.057.000,00 3.057.000,00 
Total Órgão: 3.763.300,00 2.269.200,00 6.032.500,00 
Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 8ofl8 E&L Produções de Software LTDA 
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total 
órgão: 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
0.007 .. Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas. 330.000,00 330.000,00 
1.036 - Construção/Ampliação de Bibliotecas Municipal 2.003,11 2.003.11 
1.037- Aquisição, Construção, Adequação e Reforma de Prédio Para Sede da Secretaria Municipal de Educação 2.000.00 2.000,00 
1.038- Programa Inclusão Digital nas Escolas 3.000,00 3.000,00 
1.039 - Construção, Ampliação, Reforma, Locação, Obras Complementares de Escola Fundamental e Quadras Escola 1.289.000,00 1.289.000,00 
1.041 - Aquisição de Equipamentos, Obras e Serviços para a Educação Inclusiva 251.000,00 251.000,00 
1.042-Aquisição da Frota de Ônibus Para Transporte Escolar 1.000,00 1.000,00 
1.043 - Aquisição, Desapropriação, Construção, Ampliação, Reforma de Imóvel paras Educação Superior. 3.000,00 3.000,00 
1.044-Construção, Reforma, Ampliação e Locação de Escolas Para Ensino Infantil, Quadras Escolares e Obras 2.038.000,00 2.038.000,00 
1.046-Criação do Programa Educação Ambiental 3.000.00 3.000,00 
2.057- Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Suas Atividades. 1.497.914,89 1.497.914,89 
2.058- Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDEIFNDE 11.000,00 11.000,00 
2.060 - Remuneração do Pessoal de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 2.055.060,00 2.055.060,00 
2.061 - Manutenção de Eventos Educacionais e Outros. 63.000,00 63.000,00 
2.062 - Fortalecimento das Feiras de Ciências e Outras nas Escolas Municipais. 12.000,00 12.000,00 
2.063-Auxílio Financeiro a Estudantes Carentes. 2.000,00 2.000,00 
2.064 - Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Profissionais da Educação. 55.000,00 55.000,00 
2.065 - Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental, EJA e Brasil Alfabetizado 1.168.152,00 1.168.152,00 
2.066 -Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/FNDE 2.671.000,00 2.671.000,00 
2.067- Manutenção do Transporte Escolar do Ensino. 506.230,00 506.230,00 
2.068- Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Fundamental, EJA e Inclusiva. 8.690.000,00 8.690.000,00 
2.069- Manutenção, Conservação, Intalações de Obras Escolares do Ensino Fundamental. 305.000,00 305.000,00 
2.070- Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Fundamental e Educação Inclusiva. 2.000,00 2.000,00 
2.071 - Mantenção do Transporte Escolar do Ensino Superior 3.000,00 3.000,00 
2.072-Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos das Pré-Escolas e Creches. 611.120,00 611.120,00 
2.073- Manutenção, Conservação, Intalações de Obras Escolares do Ensino Infantil. 356.710,00 356.710,00 
2.074- Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Infantil. 51.000,00 51.000,00 
2.075-Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil. 3.756.740,00 3.756.740,00 
2.076 - Manutenção das Ações de Alfabetização de Jovens e Adultos e Brasil Alfabetizado. 126.140.00 126.140,00 
2.077 - Manutenção das Atividades de Atendimento à Educação Inclusiva 225.060,00 225.060,00 
2.078- Manutenção das Atividades-Meio de Apoio ao Funcionamento do Sistema de Ensino 4.000,00 4.000,00 
2.079- Manutenção da Frota de Ônibus do Transporte Escolar e Apoio Operacional ao Desenvolvimento do Ensino 30.000,00 30.000,00 
2.080 - Manutenção. Conservação de Instalações, Equipamentos, Serviços de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino 76.000,00 76.000,00 
2.081 - Manutenção do Programa Educação Ambiental 3.000,00 3.000,00 
Total Órgão: 22.281.126,89 3.592.003,11 330.000,00 26.203.130,00 
M. Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 9ofl8 E&L Produções de Software LTDA 
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total 
Órgão: 090- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL 
1.047 - Criação Programa de Incentivo ao Esporte Amador e Implantação Circuito Municipal do Esporte Amador 25.000,00 25.000.00 
1.048 - Reativação do Esporte Clube Guanduense 20.000,00 20.000,00 
1.049 - Construção e Reforma de Quadras Esportivas, Campos de Futebol, Áreas, Centros de Esporte e Lazer 540.000,00 540.000,00 
2.082 - Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e de Suas Atividades 505.969,73 505.969,73 
2.083 - Apoio a Atletas e Equipes em Competições Esportivas 35.000,00 35.000,00 
2.084 - Realização, Promoção e Participação em Eventos e Competições Esportivas. 40.000,00 40.000,00 
2.085 - Manutenção do Programa de Incentivo ao Esporte Amador e do Circuito de Esporte Amador. 35.000,00 35.000,00 
2.086 - Realização de Campeonatos Municipais Interclubes. 35.000,00 35.000,00 
2.087 - Manutenção do Esporte Clube Guanduense 20.000,00 20.000,00 
Total Órgão: 670.969,73 585.000,00 1.255.969,73 
5,1 C,,.,lhilj,/,,de P,hlica Eletrônica [Si Page 10 of ]8 E&L Produções de Software LTDA 
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
órgão: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Unidade 9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Função 99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Subfunção 999 - Reserva de Contingência 
Programa 9999 - Reserva de Contingência. 
1.000.000,00 9.999 - Reserva de Contingência 1 .000.000,0Çi 
Total Órgão: 1.000.000,00 1.000.000,00 
Total Geral: 31.718.328,84 40.124.491,16 71.842.820,00 
Total Intra-Orçamentário 0,00 
Total Líquido: 71.842.820,00 
José L. 
Pr: oMunêcii 
Adonia ' en 'M7. Silvd 
-- Secêetãrio deAdm e Finanças 
O Poiiaiia n1001/2013 
1 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 23 o! 23 E&L Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças-sEAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
DESPESA POR ATIVIDADE/ 
PROJETO/OPERAÇÃO 
ESPECIAL 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n5 40- centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade - Projeto Operação Especial Total 
Órgão: 001- CÂMARA MUNICIPAL 
1.001 - Reforma da Sede da Câmara Municipal e Suas Dependências. 5.000,00 5.000,00 
1.002 - Construção, Ampliação, Implementação e Reforma da Nova Sede do Poder Legislativo. 30.000,00 30.000,00 
2.001 - Gestão Pública Eficaz e Transparente na Câmara Municipal. 24.000,00 24.000,00 
2.002 - Manutenção do Legislativo Municipal e suas Atividades 2.450.000,00 2.450.000,00 
2.003 - Manutenção da Atividade de Publicidade dos Atos Legais e Institucionais do Poder Legislativo. 141.000,00 141.000,00 
Total Órgão: 2.615.000,00 35.000,00 2.650.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 1 of ]8 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
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ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total 
Órgão: 010- GABINETE DO PREFEITO - GAB 
0.001 - Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna do Município 340.000,00 340.000,00 
0.002 - Sentenças Judiciais 20.000,00 20.000,00 
0.003 - Ressarcimento de Valores Indébitos 10.000,00 10.000,00 
1.003 - Criação e Implantação da Guarda Municipal. 36.000,00 36.000,00 
1.004 - Estruturação da Controladona Geral do Município Para Transparência e Controle Interno. 10.000,00 10.000,00 
1.005- Reaparelhamento e Modernização da Assessoria Jurídica 13.000,00 13.000,00 
2.004 - Manutenção do Gabinete e de Suas Atividades 478.000,00 478.000,00 
2.005- Repasses à Associação doa Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES. 18.000,00 18.000,00 
2.006 - Prevenção e Atendimento a Sinistros e Calamidades, 52.000.00 52.000,00 
2.007 - Manutenção da Guarda Municipal. 38.000,00 38.000,00 
2.008 - Manutenção da Controladoria Municipal e Suas Atividades 204.600,00 204.600,00 
2.009 - Fortalecimento do Sistema de Controle Interno 15.000,00 15.000,00 
2.010 - Manutenção da Assessoria Jurídica do Município e de suas Atividades 367.600,00 367.600,00 
Total Órgão: 1.173.200,00 59.000,00 370.000,00 1.602.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 2 o! 18 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total 
Órgão: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB 
2.011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Gabinete e de suas Atividades. 133.600,00 133.600,00 
2.012 - Assessoramento a Ações Estratégicas de Apoio ao Gabinete do Prefeito 14.000,00 14.000,00 
2.013 - Manutenção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal- GGtM 10.000,00 10.000,00 
2.014 - Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos Institucionais 26.000,00 26.000,00 
Total Órgão: 183.600,00 183.600,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 3 of 18 E&L Produções de Software LTD.4 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Atividade/Projeto/Operação Especial - Atividade Projeto Operação Especial Total 
Órgão: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM 
1.006- Criação e Implantação do Serviço de Ouvidoria Municipal. 5.000,00 5.000,00 
1.007 - Criação e Implantação da Plataforma Multimídia da Comunicação Social. 5.000,00 5.000,00 
2.015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social e de Suas Atividades. 170.000,00 170.000,00 
2.016 - Publicidade Institucional, dos Atos Oficiais e Comunicação Social do Governo Municipal. 140.000,00 140.000,00 
2.017- Manutenção dos Serviços Gráficos, Fotográficos, Filmagens, Midia Alternativa e Pesquisas de Apoio à 21.000,00 21.000,00 
2.018- Manutenção do Serviço de Ouvidoria Municipal. 4.000,00 4.000,00 
2.019- Manutenção da Platafoma Multimidia de Comunicação Social. 12.000,00 12.000,00 
2.020- Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos. 12.000,00 12.000,00 
2.021 - Manutenção e Implementação de Sitio na Internet Para Apoio à Gestão Municipal. 13.000,00 13.000.00 
Total Órgão: 372.000,00 10.000,00 382.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 4 of 18 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Atividade/Projeto/Operação Especial Atividade Projeto Operação Especial Total 
Órgão: 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI 
0.004 - Pagamento da Dívida Contratada 13.000,00 13.000,00 
0.005 - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 360.000,00 360.000,00 
0.006 - Pagamento e Beneficios de Inativos e Pensionistas do Executivo Municipal 572.000,00 572.000,00 
1.008 - Construção, Ampliação, Adequação, Reforma e Aquisição de Prédios Administrativos e Operacionais. 120.000,00 120.000,00 
1.009 - Implantação de Projeto de Segurança Eletrônica do Patrimônio Público, das Vias e dos Cidadãos 60.000,00 60.000,00 
1.010- Digitalização e Reorganização dos Arquivos e Patrimônio Públicos 17.000,00 17.000,00 
1.011 - Construção, Estruturação e Implementação de Central para Controle e Gestão da Frota do Município 10.000,00 10.000,00 
1.012 - Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT 90.000,00 90.000,00 
1.013- Recomposição Técnica e Administrativa do Quadro Funcional e Revisão Salarial 50.000,00 50.000,00 
1.014 - Reestruturação e Renovação dos Sistemas de Informática do Município 16.000.00 16.000,00 
1.015- Ampliação da Integração Tecnológica dos Prédios Públicos 103.000,00 103.000,00 
1.016- Criação e Implantação de Estrutura para Captação de Recursos 5.000,00 5.000,00 
2.022 - Manutenção do Departamento de Administração e de Suas Atividades 623.300,00 623.300,00 
2.023 - Conservação. Instalação e Manutenção dos Bens Móveis e Prédios Públicos de Apoio à Administração 40.000,00 40.000,00 
2.024 - Estruturação e Manutenção de Serviços de Atendimento ao Cidadão. 26.000,00 26.000,00 
2.025- Manutenção da Frota Mecânica e Motorizada e dos Serviços de Apoio 124.000,00 124.000,00 
2.026 - Aquisição de Licenças de Softwares de Gestão Pública. 5.000,00 5.000,00 
2.027 - Manutenção e Estruturação do PROCON Municipal e de Suas Atividades 73.600,00 73.600,00 
2.028 - Treinamento e Capacitação para Promoção da Defesa do Consumidor 23.000,00 23.000,00 
2.029 - Campanhas de Divulgação e Conscientização dos Direitos e Deveres do Consumidor 27.000,00 27.000,00 
2.030 - Manutenção do Departamento de Finanças e de Suas Atividades 620.900,00 620.900,00 
2.031 - Serviços de Apoio, Ações e Campanhas de Recuperação e Incremento da Arrecadação 35.000,00 35.000,00 
2.032 - Campanhas de Educação Tributária e Outras. 35.000,00 35.000,00 
2.033-Restituições e Devoluções de Receitas 1.000,00 1.000,00 
2.034 - Manutenção do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal 207.000,00 207.000,00 
2.035- Manutenção das Ações de Proteção, Saúde e Segurança no Trabalho 15.000,00 15.000,00 
2.036 - Treinamento e Capacitação de Pessoal Técnico e Administrativo 28.000,00 28.000,00 
2.037 - Manutenção e Atendimento às Obrigações Legais e Beneficios Trabalhistas e de Estágios 80.000,00 80.000,00 
2.038 - Manutenção do Departamento de Tecnologia da Informação e de Suas Atividades 112.600,00 112.600,00 
2.039 - Ampliar a Capacidade de Investimento do Município. 14.000,00 14.000,00 
2.040 - Manutenção do Departamento de Convênios e Contratos. 206.800,00 206.800,00 
Total Órgão: 2.297.200,00 471.000,00 945.000,00 3.713.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page5 afia E&L Produções de Software LTDA 
MUN1CIPIO 
ESPIRITO 
ORÇAMENTO 
ORÇAMENTO 
CONSOLIDADO 
27.165.737/0001-10 
DEBAIXO GUANDU 
SANTO 
DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOL 
Unidade 1-DEPARTAMENTO DE OBRAI 
Função 04 - Administração 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0081 - Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. 
1.019 - Construção da Nova Sede Administrativa do Município. 1.000,00 1.000,00 2.000,00 
1.020- Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Veículos ioo.000,oc 10000 
1.021 - Obras, Conservação e Reparação da Infra-Estrutura Urbana (Pavimentação, Drenagem, Muros, Escadarias, 90.000,00 642.000,00 732.000,00 
1.022 - Abertura e Reabertura, Pavimentação, Drenagem de Vias Urbanas 26.000,00 303.000,00 329.000,00 
1.023 - Contrução, Reforma, Ampliação de Praças, Jardins, Canteiros e Outros. 34.000,0€ 100.000,00 134.000,00 
1.024 - Construção de Capela Mortuária. 1 58.000,0€ 158.000,00 
1.025- Construção e Instalação do Novo Cemitério Municipal. 224.000,00 224.000,00 
1.026 - Construção, Implantação e Implementação de Ciclovias e Ciclofaixas. 1.000,00 1 .000,00 
1.027- Construção do Novo Mercado Municipal. 10.000,00 10.000,00 
1.028 - Construção e Ampliação do Número de Abrigos de Táxis e Pontos de Ônibus. 108.000,00 108 000,00 
2.045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades. 632.300,OC 632.300,00 
2.046- Reestruturação e Manutenção doa Cemitérios Públicos 1.000,OC 1.000,00 
2.047 - Manutenção de Capela Mortuária. 1.000'0c 1.000,00 
2.048 - Manutenção do Mercado Municipal. 1.000,00 1.000,00 
2.049 - Manutenção de Ciclovias e Ciclofaixss. 1.000,00 1.000,00 
Total Órgão: 1.388.300,00 1.046.000,00 2.434.300,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Page 8 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUI'UCH'IO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 070- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURI 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANO 
Função 15 - Urbanismo 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0086 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 
2.050 - Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Suas Atividades. 632.300,00 632.300,00 
2.051 - Manu enção Consorcios Públicos e Outros. 1.000,00 1.000,00 
Subfunção 451 - Infra_estrutura Urbana 
Programa 0086 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 
1.029- Inicialização e Implementação do Projeto de Municipalização do Trânsito 100.100,00 100.100,00 
1.030- Infra-estrutura e Expansão do Aeroporto de Baixo Guandu. 3.000,00 3.000,00 
1.031 - Construção, Reforma e Recuperação de Redes Elétricas e Iluminação Pública 20.100,00 960.000,00 980.100,00 
1.032 - Programa de Incentivo e Ações Para Regularização Fundiária do Município. 41 .000,OC 41.000,00 
1.033 - Revisão, Adequação e Atualização do Plano Diretor Municipal - PDM 22.000,00 22.000,00 
1.034 - Construção! Reforma Estacionamentos, Abrigos, Calçadas, Outros para Usuários de Transporte Coletivo 22.000,00 400.000,00 422.000,00 
1.035- Reurbanização e Revitalização da Sede. 51.000,00 650.000,00 701.000,00 
2.052 - Projetos de Acessibilidade Para Desenvolvimento das Condições de Mobilidade Urbana e Trânsito. 30.000,00 30.000,00 
2.053- Manutenção e Reestruturação dos Serviços de Iluminação Pública. 41.000,00 41.000,00 
2.054 - Campanhas de Educação e Conscientização às Normas Urbanísticas 1.000,00 1.000,00 
2.055 - Realização da Conferência Municipal das Cidades e Outras Conferências. 1.000,00 1.000,00 
2.056 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública. 3.057.000,00 3.057.000,00 
Total Órgão: 4.022.500,00 2.010.000,00 6.032.500,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 9 af 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO 
ESPIRITO 
ORÇAMENTO 
ORÇAMENTO 
CONSOLIDADO 
27.165.737/0001-10 
DE BAIXO GUANDU 
SANTO 
DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
órgão: 080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEL 
Unidade 1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO 
Função 12 - Educação 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
1.036- Construção/Ampliação de Bibliotecas Municipal 
1.037 - Aquisição, Construção, Adequação e Reforma de Prédio Para Sede da Secretaria Municipal de Educação 
1.038- Programa Inclusão Digital nas Escolas 
2.057- Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Suas Atividades. 
2.058 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE 
2.060 - Remuneração do Pessoal de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 
2.061 - Manutenção de Eventos Educacionais e Outros. 
2.062- Fortalecimento das Feiras de Ciências e Outras nas Escolas Municipais. 
2.063 - Auxilio Financeiro a Estudantes Carentes. 
2.003,11 
2.000,00 
3.000,00 
60.000,00 
1.000,00 
6.000,OC 
1.437.914,89 
10.000,00 
2.049.060,00 
63.000,00 
12000,00 
2.000,00 
2.003,11 
2.000,00 
3.000,00 
1.497.914,89 
11.000,00 
2 055.060,00 
63.000.00 
12.000,00 
2.000,00 
Subfunção 128 - Formação do Recursos Humanos 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
2.064 - Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Profissionais da Educação. 1 55.000,001 55.000,00 
Subfunção 361 - Ensino Fundamental 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
1.039 - Construção, Ampliação, Reforma, Locação, Obras Complementares de Escola Fundamental e Quadras Escola 
1.041 - Aquisição de Equipamentos, Obras e Serviços para a Educação Inclusiva 
1.042 - Aquisição da Frota de Ônibus Para Transporte Escolas 
2.065- Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental, EiA e Brasil Alfabetizadc 
2.066 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/FND[ 
2.067 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino. 
2.068 - Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Fundamental, EJA e Inclusiva. 
2.069 - Manutenção, Conservação. Intalações de Obras Escolares do Ensino Fundamental. 
2.070 - Aqui ição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Fundamental e Educação Inclusiva. 
894.000,00 
2.200.000,00 
24.000,00 
5.000,00 
2.000,00 
1.289.000,00 
251.000,00 
1.000,00 
274.152.00 
471.000,00 
506.230,00 
8.666.000,00 
300.000,00 
1 289.000,00 
251.000,00 
1.000,00 
1.168 152,00 
2.671.000,00 
506.230,00 
8.690.000,00 
305.000,00 
2 000,00 
Subfunção 364 - Ensino Superior 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
1.043 - Aquisição, Desapropriação, Construção, Ampliação, Reforma de Imóvel para a Educação Superior 
2.071 - Mantenção do Transporte Escolar do Ensino Superior 
3.000,0(1 
3.000,0(1 
3.000,00 
3 000,00 
Subfunção 365 - Educação Infantil 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
1.044- Construção, Reforma, Ampliação e Locação de Escolas Para Ensino Infantil, Quadras Escolares e Obras 
2.072- Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos das Pré-Escolas e Creches. 
2.073- Manutenção, Conservação, Intalações de Obras Escolares do Ensino Infantil. 
2.074- Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Infantil. 
2.075 - Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil. 
2.000,00 
400.000,00 
2.036.000,00 
211.120,00 
356.710,00 
51.000,00 
3.756.740,00 
2.038.000,00 
611.120,00 
356.710,00 
51.000,00 
3.756.740,00 
Subfunção 366 - Educação de Jovem e Adultos 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Page /0 0123 EdiL Produções de Software LTDA 
MUNICH'lO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEL 
Unidade 1 - DEPARTAMENTO DE ENSINC 
Função 12 - Educação 
Subfunção 366 - Educação de Jovens e Adultos 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
2.076 - Manutenção das Ações de Alfabetização de Jovens e Adultos e Brasil Alfabetizado 126.140,001 126.140,00 
Subfunção 367 - Educação Especial 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
2.077 - Manutenção das Atividades de Atendimento à Educação Inclusiva 225.060,00 225.060,00 
Subfunção 368 - Educação Básica 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
2.078 - Manutenção das Atividades-Meio de Apoio ao Funcionamento do Sistema de Ensino 
2.079 - Manu enção da Frota de Ônibus do Transporte Escolar e Apoio Operacional ao Desenvolvimento do Ensino 
2.080 - Manutenção, Conservação de Instalações, Equipamentos, Serviços de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino 
4.000,00 
30.000,00 
76.000,00 
4.000,00 
30.000,00 
76.000,00 
Subfunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
1.046- Criaçao do Programa Educação Ambienta] 
2.081 - Manu enção do Programa Educação Ambiental 3.000,Oq 
3.000,00 3.000,00 
3.000,00 
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
0.007 - Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas. 330.000,00 330.000,00 
Total Órgão: 3.720.003,11 22.483.126,89 26.203.130,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 11 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUINDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 090- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEE 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZELI 
Função 27 - Desporto e Lazer 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0096 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 
2.082 - Manu enção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e de Suas Atividades 505.969,71 505.969,73 
Subfunção 812 - Desporto Comunitário 
Programa 0096 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 
1.047 - Criaçao Programa de Incentivo ao Esporte Amador e Implantação Circuito Municipal do Esporte Amador 
1.048 - Reativação do Esporte Clube Guanduense 
2.083 - Apoios Atletas e Equipes em Competições Esportivas 
2084 . - Realização, Promoção e Participação em Eventos e Competições Esportivas. 
2.085 - Manutenção do Programa de Incentivo ao Esporte Amador e do Circuito de Esporte Amador 
2.086 - Realização de Campeonatos Municipais Interclubes. 
25.000,0 
20.000,0 
35.000,0 
40.000,0 
35.000,0 
35.000,0 
25.000,00 
20.000,00 
35.000,00 
40.000,00 
35.000,00 
35.000,00 
Subfunção 813-Lazer 
Programa 0096 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 
1.049 - Construção e Reforma de Quadras Esportivas, Campos de Futebol, Arcas, Centros de Esporte e Lazer 
2.087 - Manutenção do Esporte Clube Guanduense 
40.000,00 
20.000,OC 
500.000,00 540.000,00 
20.000,00 
Total Órgão: 755.969,73 500.000,00 1.255.969,73 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 12 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
Função 10-Saúde 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0100 - Saúde e Sociedade. 
2.088 - Programa de Capacitação de Profissionais da Saúde 
2.089 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. 
2.090 - Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria. 
2.091 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. 
2.092 - Transferências de Recursos Para Consórcios. 
30.000,00 
40.000,00 
272.000,00 
2.836.120.00 
590.000,00 
30.000,00 
40.000,00 
272.000,00 
2.836.120,00 
590.000,00 
Subfunção 301 - Atenção Básica 
Programa 0100 - Saúde e Sociedade. 
1.050- Construção, Implantação Implementação, Ampliação, Reforma do CREFIM - Centro de Reabilitação Física 
1.052- Construção, Implantação, Implementação, Ampliação e Reforma de Postos e Unidades de Saúde. 
2.093 - Manutenção do CREFIM - Centro de Reabilitação Física Municipal. 
2.095- Manutenção de Postos e Unidades de Saúde. 
2.096 - Manutenção do Programa Assistência Domiciliar Saúde da Família - PSF 
2.097- Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -PACS. 
2.098- Manutenção do Programa Saúde Bucal. 
2.099 - Manutenção do Núcleo de Assistência a Família - NASF 
2.100- Manutenção do Programa Saúde MentalICAPS 
2.101 - Manutenção de Programas Especializados de Combate a Tuberculose, Hanseniase e Implatação de Serviços 
425.000,OC 
502.000,00 
814.050,00 
11.000,00 
415.000,00 
2.489.600,00 
1.186.650,00 
1.196.104,00 
257.800,00 
22.000,00 
3.000,00 
502.000,00 
1.239.050,00 
11.000,00 
415.000,00 
2.489.600,00 
1.186.650,00 
1.196.104,00 
257.800,00 
22.000,00 
3.000,00 
Programa 0106 - Vigilância em Saúde. 
2.109- Manutenção de Campanhas de Vacinação. 1 1 15.000,001 15.000,00 
Subfunção 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 
Programa 0100- Saúde e Sociedade. 
1.053 - Criação e Implantação do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletrônico. 
1.054 - Construção, Implantação, Ampliação e Reforma do Laboratório Municipal de Análises Clínicas 
2.102- Manutenção do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletônico. 
2.103- Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas. 
2.104- Manutenção da Farmácia Cidadã. 
4.000,00 
502.000,00 
2.000,00 
41.000,00 
374.000,00 
4.000,00 
502.000,00 
2.000,00 
41.000,00 
374.000,00 
Subfunção 304 - Vigilância Sanitária 
Programa 0106 - Vigilância em Saúde. 
2.110- Manutenção e Reestruturação da Vigilância em Saúde. 1 1 784.000,001 784.000,00 
Subfunção 305 - Vigilância Epidemiológica 
Programa 0100 - Saúde e Sociedade. 
2.106- Manutenção do Programa DST/AIDS. 1 1 5.200,001 5.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 13 o! 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
Função 10-Saúde 
Subfunção 305 - Vigilância Epidemiológica 
Programa 0106 - Vigilância em Saúde. 
1.057 - Estudos e Implementação do Centro de Controle Animal, Zoonoses e Vetores Animais de Rua 
2.111 - Manutenção do Programa de Epideiniologia e Controle de Doenças. 
2.112 - Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses. 
2.113 - Manutenção do Programa de Controle de Pragas e Doenças (Edemias). 
6.000,00 
15.000,00 
5.000,00 
37.374,87 
6.000,00 
15.000,00 
5.000,00 
37.374,87 
Subfunção 306 - Alimentação e Nutrição 
Programa 0100 - Saúde e Sociedade. 
2.107- Programa de Combate a Subnutrição Infantil. 1 1 5.100,001 5.100,00 
Subfunção 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 
Programa 0100 - Saúde e Sociedade. 
2.108 - Manutenção do Monitoramento, Pesquisa e Atendimento da Saúde do Trabalhador 21.000,00 21.000,00 
Total órgão: 425.000,00 12.481.998,87 12.906.998,87 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 14 o! 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICJIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADI 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Função 08 - Assistência Social 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0111 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 
2.114 - Manu enção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação e de Suas Ah 1 905.100,04 72.273,001 977.373,00 
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 
Programa 0111 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 
2.115- Manu enção do Conselho Tutelai 1 137.500,04 1 137.500,00 
Programa 0113 - Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 
2.116 - Participação em Conferências, Seminários e Encontros para Gestão e Administração do FIA 14.000,00 14.000,00 
2.117 - Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente 3.500,00 3.500,00 
2.118 - Publicidade de Utilidade Pública de Campanhas Educativas 6.100,00 6.100.00 
2.119 - Apoio às Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 27.500,00 27.500,00 
2.120 - Manutenção de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente 109.500,00 104.150,00 213.650,00 
2.121 - Garantia e Fortalecimento de Alimentação Para Esportistas do Projeto Bola em Ação. 145.100,00 145.100,00 
Subfunção 244 - Assistência Comunitária 
Programa 0111 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 
1.060- Implantação do Programa de Formação para Igualdade e Valorização da Diversidade 4.000,00 4.000,00 
1.062 - Criação, Implantação, Instalação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS 80.200,00 80.200,00 
2.122-Programa de Atendimento às Famílias em Situação de Insegurança Alimentai 114.200,00 114.200,00 
2.123 - Transferências de Recursos a Entidades de Assistência Social em Geral. 410.000,00 115.245,40 525.245,40 
2.125- Manutenção e Adequação de Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS 39.500,00 184.800,00 224.300,00 
2.126- Fortalecimento do Fundo Municipal de Assistência Social. 400,00 400,00 
2.127- Manutenção e Adequação de Centros de Referências de Assistência Social - CRAS 38.556,00 201.047,00 239.603,00 
2.128- Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Familia - PAR 2.500,00 54.000,00 56.500,00 
2.129- Apoio, Aprimoramento e Manutenção das Ações de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único— 1 1.800,00 100.000,00 101.800,00 
2.130- Manutenção e Fortalecimento dos Programas de Capscitação e Qualificação Profissional. 30.100,00 121.850,00 151.950,00 
2.131 - Programa de Inclusão Social e Combate à Pobreza 13.000,00 300.000,00 313.000,00 
Função 16 - Habitação 
Subfunção 482 - Habitação Urbana 
Programa 0112 - Habitação com Dignidade Para Todos. 
1.064- Implantação do Programa Pró-Moradia Municipal. 2.200,OC 2.200,00 
1.065- Execução de Projetos Habitacionais de Interesse Social e Habitação Popular. 102.600,00 102.600,00 
2.132 - Manutenção e Coordenação da Política Habitacional. 5.300,00 5.300,00 
Total órgão: 2.192.656,00 1.253.365,40 3.446.021,40 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 15 0123 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 120 -SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDEI 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOI 
Função 20 - Agricultura 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0116 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 
1.066- Construção, Ampliação, Reformas de Prédios, Galpões e Muros de Proteção e Outros 
2.133 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Suas Atividades 
2.134-Manutenção Consorcias Públicos e Outros. 
1 
14.000,0€ 
200.800,0€ 
18.000,0€ 
14.000,00 
1.200.800,00 
18.000,00 
Programa 0117 - Comércio e Agronegócio. 
1.067 - Aquisição de Equipamentos, Maquinarios e Veículos 1 1 100.000,00 100.000,00 
Subfunção 542 - Controle Ambiental 
Programa 0116 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 
1.068- Desenvolvimento de Projetos Alternativos para Convivência com a Seca e com a Cheia. 1 15.000,01 1 15.000,00 
Subfunção 601 - Promoção da Produção Vegetal 
Programa 0117- Comércio eAgronegócio. 
1.069 - Reestruturação e Organização de Feiras Livres do Produtor Rural 
1.070 - Implantação do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas. 
1.071 - Implantação do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas. 
2.135 - Manutenção do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas. 
2.136 - Manutenção do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas. 
7.000,0€ 
3.000,0€ 
5.000,0€ 
12.000,0€ 
11.000,0€ 
7.000,00 
3.000,00 
5.000,00 
12.000,00 
11.000,00 
Subfunção 602 - Promoção da Produção Animal 
Programa 0116 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 
1.072 - Fortalecimento e Ampliação do Programa Meu Curral. 
1.073 - Criação e Implantação do Banco de Semem e Melhoramento Genético. 
2.137- Manutenção do Programa Meu Curral. 
2.138- Manutenção do Banco de Semem e Melhoramento Genético. 
li .000,01 
5.000,0€ 
49.000,0€ 
19.000,0€ 
11.000,00 
5.000,00 
49.000,00 
19.000,00 
Subfunção 605 - Abastecimento 
Programa 0116 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 
1.075 - Implantação do Programa Municipal de Poços Artesianos. 
2.140 - Manutenção e Conservação do Programa Municipal de Poços Artesianos. 
13.000,0€ 
6.000,01 
13.000,00 
6.000,00 
Subfunção 606 - Extensão Rural 
Programa 0116 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural 
2.143- Manu enção de Prédios, Galpões e Muros de Porteção e Outros 1 12.000,01 1 12.000,00 
Programa 0117 - Comércio e Agronegócio. 
2.141 - Apoio Técnico e Institucional para Viabilização de Venda Direta pelo Produtor Rum 
2.142 - Manutenção do Programa de Capacitação Rural Continuada 
10.000,0(1 
12.0 
10.000,00 
12.000,00 
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES 
Função 20 - Agricultura 
Subfunção 606 - Extensão Rural 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 16of23 E&L Produções de Software LiDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDEI 
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES 
Função 20 - Agricultura 
Subfunção 606 - Extensão Rural 
Programa 0121 - Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo. 
1.076 - Construção/reforma de Pontes, Caixas Secas, Bueiros, benfeitorias; Abertura/reabertura de estradas 
2.144- Manutenção de Pontes. Caixas Secas, Bueiros, benfeitorias; Abertura/reabertura de estradas vicinais 
40.000,OC 
92.000,0C 
40.000,00 
92.000,00 
Total órgão: 1.554.800,00 100.000,00 1.654.800,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 17 of 23 E&L Produções de Software LTDII 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMM 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
Função 18 - Gestão Ambiental 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0126 - Preservação e Conservação Ambiental. 
2.145- Manu enção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 344.100,0€ 344.100,00 
2.146- Manutenção de Convênios e Consorcios Públicos e Outros. 223.800,0€ 223.800,00 
Subfunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental 
Programa 0126 - Preservação e Conservação Ambiental. 
1.078 - Construção, Ampliação, Adequação, Implementação e Reforma do Centro de Ensino Ambiental Sala Verde 70.000,0€ 70.000,00 
1.079- Criação e Implantação do Programa Educação Ambiental. 45.000,0€ 45.000,00 
1.080 - Construção e Revitalização de Praças, Parques, Poços, Barragens/Proteção de Manaciais e Áreas Verdes 50.000,0€ 50.000,00 
1.081 - Criação, Construção de Parques Municipais e Unidades de Conservação. 15.000,0€ 15.000,00 
1.083 - Implantação do Programa da Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária. 53.000,0€ 53.000,00 
1.084 - Implantação, Criação, Implementação do Plano Municipal de Gestão de Residuos Sólidos. 100.000'0c 100.000,00 
2.148- Manutenção de Praças, Parques, Poços, Barragens Porteção de Manaciais e Áreas Verdes e Afia 1 10.000,0€ 110.000,00 
2.149 - Manutenção do Centro de Educação Ambiental Sala Verde II 000,0€ 11.000,00 
2.150- Manutenção de Parques Municipais e Unidades de Conservação. 35.000,0€ 35.000,00 
2.151 - Manutenção do Projeto de Recuperação de Nascentes. 79.000,0€ 79.000,00 
2.152 - Manutenção do Plano Municipal de Gestão de Residuos Sólidos. 21.000,0€ 21.000,00 
2.153- Manutenção do Programa de Arborismo e Paisagismo. 11 0.0()O,OC 110.000,00 
2.154- Manutenção do Programa Educação Ambiental. 44.000,0€ 44.000,00 
Subfunção 542 - Controle Ambiental 
Programa 0126 - Preservação e Conservação Ambiental. 
2.156- Manutenção do Programa de Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária 15.000,0€ 15.000,00 
2.157 - Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Controle Ambiental. 3.000,01] 3.000,00 
Subfunção 543 - Recuperação de Áreas Degradadas 
Programa 0126 - Preservação e Conservação Ambientai 
1.085 - Implantação do Plano de Recuperação Arcas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 147.000,01] 147.000,00 
2.158- Manutenção do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 115.000,01] 115.000,00 
Total Órgão: 1.590.900,00 1.590.900,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 18 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 
Função 04 - Administração 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0131- Baixo Guandu Empreendedor 
2.159- Manu enção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 1 423.600,01 1 423.600,00 
Subfunção 126 - Tecnologia da Informação 
Programa 0132 - Cidade Digital 
1.086- Implementação de Projetos para Difusão e Acesso à Internet Banda Larga e Programa Cidade Digital 
1.087 - Criação de Projeto de Infraestrutura Para Recebimento de Sinal de TV Digital. 
2.160- Manutenção de Projeto de Infraestrutura Para o Recebimento de Sinal de TV Digital. 
2.161 - Manutenção dos Acesso à Internet Banda Larga no Município. 
55.000,0C 
30.000,OC 
5.000,OC 
20.000,OC 
100.000,00 155.000,00 
30.000,00 
5.000,00 
20.000,00 
Função 11 - Trabalhe 
Subfunção 333 - Empregabilidade 
Programa 0131 - Baixo Guandu Empreendedor 
1.088-Criação do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER 
1.089- Criação e Implantação do Programa de Incentivo a Cooperativas, Associações e Agroindústria. 
2.162 - Manutenção e Implementação de Ações para Funcionamento de Agroindústria, Cooperativas e Associações 
2.163-Manutenção do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER 
10.000,00 
13.400,OC 
1.000'0c 
3.000,OC 
10.000.00 
13.400,00 
1.000,00 
3.000,00 
Função 22 - Indústria 
Subfunção 661 - Promoção Industrial 
Programa 0131 - Baixo Guandu Empreendedor 
1.090-Instalação, Implantação, Implementação e Revitalização do Distrito Industrial. 
1.091 - Criação e Implantação do Plano de Metas e Desenvolvimento Local 
2.164 - Manutenção do Polo Empresarial. 
2.165- Manutenção do Distrito Industrial. 
140.000,OC 
5.000,OC 
5.000,OC 
10.000,0C 
140.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
10.000,00 
Função 23 - Comércio e Serviços 
Subfunção 691 - Promoção Comercial 
Programa 0131 - Baixo Cuandu Empreendedor 
2.166- Manu enção da Casa do Empreendedor. 1 1.000,01 1 1.000,00 
Subfunção 692 - Comercialização 
Programa 0131 - Baixo Guandu Empreendedor 
1.092 - Construção, Implantação, Implementação e Criação da Casa do Empreendedor. 1 6.000,01 1 6.000,00 
Função 26 - Transporte 
Subfunção 451 - Infra—estrutura Urbana 
Programa 0131 - Baixo Guandu Empreendedor 
1.093 - Cnaçao e Regulamentação de Pontos de Taxis. 1 1.000,01 1 1.000,00 
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE TURISMC 
Função 23 - Comércio e Serviços 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page /9 o! 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE 
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE TURISMC 
Função 23 - Comércio e Serviços 
Subfunção 695 - Turismo 
Programa 0136 - Turismo Sustentável. 
1.094- Desenvolvimento de Projetos para Definição de Região com Viabilidade para Agronegócio e Ecoturismo. 
1.095 - Construção, Implantação, Implementação e Criação de Centro de Convenções e Comercialização 
1.096 - Criação, Construção, Implementação de Circuitos, Portais Turísticos e Centro de Informçõe Turísticas 
2.167- Reali7ação de Eventos Turísticos. 
2.168 - Manutenção do Centro de Convenções e Comercialização 
2.169 - Apoio e Participação em Cursos, Feiras, Eventos Turísticos e de Desenvolvimento Econômicoi 
2.170- Manutenção de Circuitos e Portais Turísticos e Centro de Informações Turísticas Municipais. 
1.000,0C 
13.000,0C 
30.000,0C 
30.000,0C 
1.000'0c 
50.000,0( 
4.000,0( 
1.000,00 
13.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
1.000,00 
50.000,00 
4.000,00 
Total Órgão: 858.000,00 100.000,00 958.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 20 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 150- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECUL 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE CULTUR—A 
Função 13 - Cultura 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0141 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 
1.097- Cnaçao do Conselho e do Fundo Municipal de Cultura 
2.171 - Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e de Suas Atividades 
2.172- Manutenção das Atividades a Cargo do Fundo Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura 
3.000,OC 
228.800,OC 
5.000,0C 
3.000.00 
228.800,00 
5.000,00 
Subfunção 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 
Programa 0141 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 
1.098- Construção, Instalação e Criação do Complexo Cultural e Resgate ao Patrimônio Histórico de Baixo Gua 
2.173-Manutenção, Conservação e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. 
1.000,OC 
13.000.0C 
100.000,00 101.000,00 
13.000,00 
Subfunção 392 - Difulsão Cultural 
Programa 0141 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 
2.174-Promoção e Realização de Eventos Culturais e Comemorativos 
2.175 - Manutenção, Reestruturação e Conservação da Banda Lira Guanduense 
81.000,0C 
68.200,0C 
50.000,00 131.000,00 
68.200,00 
Total Órgão: 400.000,00 150.000,00 550.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 21 of23 E&L Produções de Software LTDA 
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 160- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
Unidade 1- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
Função 17 - Saneamento 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0190 - Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. 
0.008 - Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 
1.099 - Construção, Ampliação, Reforma de Edificações do SAAE. 
1.100- Revisão do Plano de Carreira do Servidor 
2.176- Manutenção dos Serviços do SAAE e suas Atividades. 
2.177- Concurso Público. 
50.000,0 
20.000,0 
30.000,0 
2.504.464,0 
30.000,0 
50.000,00 
20.000,00 
30.000,00 
2.504.464,00 
30.000,00 
Programa 0191 - Sistema de Coleta de Água do SAAE. 
1.101 - SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Agua. 
1.102 - SBU - Construção de Unidades de Captação, Elevatórias de Tratamento e Reservatórios de Água. 
2.178- SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água. 
34.164,00 
5.000,00 
2.161.54 1,0C 
34.164,00 
5.000,00 
2.161.541,00 
Programa 0192 - Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. 
1.103 - SEU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgoto. 
1.104 - SBU - Construção Unidade e Elevatória e Tratamento de Esgoto. 
2.179- SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto. 
2.000,00 
2.000,00 
157.831,OC 
2.000,00 
2.000,00 
157.831,00 
Total Órgão: 4.997.000,00 4.997.000,00 
E&L Contabilidade Publica Eletrônica [SI Page 22 o! 23 E&L Produções de Software LTDA 
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 
Função 10-Saúde 
Subfunção 305 - Vigilância Epidemiológica 
Programa 0100- Saúde e Sociedade. 
TOTAL PROGRAMA: 5.200,00 5.200,00 
Programa 0106 - Vigilância em Saúde. 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 
33903200000. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
7.374,87 
13.000,00 
1.000,00 
31.000,00 
1.000,00 
4.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
8.374,87 
13.000.00 
2.000,00 
32.000,00 
2.000,00 
5.000,00 
1.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 57.374,87 6.000,00 63.374,87 
TOTAL SUBFUNÇAO: 62.574,87 6.000,00 68.574,87 
Subfunção 306 - Alimentação e Nutrição 
Programa 0100- Saúde e Sociedade. 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU1T 
100,00 
5.000,00 
100,00 
5.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 5.100,00 5.100,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 5.100,00 5.100,00 
Subfunção 331- Proteção e Benefícios ao Trabalhador 
Programa 0100 - Saúde e Sociedade. 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAllJIT 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
10.000,00 
1.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
1.000,00 
10.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 21.000,00 21.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 21.000,00 21.000,00 
TOTAL FUNÇÃO: 10.653.948,87 2.253.050,00 12.906.998,87 
Função 16 - Habitação 
Subfunção 482 - Habitação Urbana 
Programa 0112 - Habitação com Dignidade Para Todos. 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
3.000,00 
100,00 
200,00 
2.000,00 
3.000,00 
600,00 
100.100,00 
1.100,00 
6.000,00 
700,00 
100.300,00 
3.100,00 
TOTAL PROGRAMA: 5.300,00 104.800,00 110.100,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 5.300,00 104.800,00 110.100,00 
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 
Função 116 - Habitação 
TOTAL FUNÇÃO: 5.300,00 104.800,00 110.100,00 
Função 20 - Agricultura 
Subfunção 601 - Promoção da Produção Vegetal 
Programa 0117 - Comércio e Agronegócio. 
33903000000 - MATERIAL DE CONSU3VIC 3.000,00 3.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 3.000,00 3.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 3.000,00 3.000,00 
TOTAL FUNÇÃO: 3.000,00 3.000,00 
TOTAL DA ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 13.913.970,27 2.442.050,00 16.356.020,27 
TOTAL GERAL: 56.518.002,89 15.324.817,11 71.842.820,00 
TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 
TOTAL LÍQUIDO: 71.842.820,00 
• 
/ 
' 4 - . 
Á 
c Adonga - '.o!idiO • Silva 
Secretáno de Adm e t 
Portaria n° 001/2013 
.d.O,i,.4,, P,h!j, !/etrônjca [SI Page 30 of30 E&L Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento —COPLAN 
DESPESA CONFORME 
VÍNCULO COM OS 
RECURSOS 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade 1 - CÂMARA MUNICPAL 
Função 01 - Legislativa 
Subfunção 031 - Ação Legislativa 
Programa 0001 - Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa. 
1.001 - Reforma da Sede da Câmara Municipal e Suas Dependências. 
1.002 - Construção, Ampliação, Implementação e Reforma da Nova Sede do Poder Legislativo. 
2.001 - Gestão Pública Eficaz e Transparente na Câmara Municipal. 
2.002 - Manutenção do Legislativo Municipal e suas Atividades 
2.003- Manutenção da Atividade de Publicidade dos Atos Legais e Institucionais do Poder Legislativo. 
5.000,00 
30.000,00 
24.000.00 
2.450.000,00 
141.000,00 
5.000,00 
30.000,00 
24.000,00 
2.450.000,00 
141.000,00 
Total Órgão: 2.650.000,00 2.650.000,00 
E&L Produções de Software LTD.4 F,tJ. Co,,tahitidade Pública Eletrônica [Si Page 1 of23 
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 010 - GABINETE DO PREFEITO - GAB 
Unidade 1- GABINETE DO PREFEITO 
Função 04 - Administração 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0006 - Gestão Administrativa e Governamental 
2.004 - Manutenção do Gabinete e de Suas Atividades 1 478.000,01 1 478.000,00 
Programa 0061 - Modernização da Gestão Pública. 
2.005 - Repasses à Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMIJNES. 1 18.000,01 1 18.000,00 
Função 06 - Segurança Pública 
Subfunção 182 - Defesa Civil 
Programa 0007 - Defesa Civil do Município. 
2.006 - Prevenção e Atendimento a Sinistros e Calamidades, 1 52.000,01 52.000,00 
Subfunção 183 - Informação e Inteligência 
Programa 0006 - Gestão Administrativa e Governamental. 
1.003 - Cnaçao e Implantação da Guarda Municipal. 
2.007 - Manutenção da Guarda Municipal. 
36.000,01 
38.000,01 
36.000,00 
38.000,00 
Unidade 2- CONTROLADORIA GERAL 
Função 04 - Administração 
Subfunção 124 - Controle Interno 
Programa 0011 - Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública, 
1.004 - Estruturação da Controladoria Geral do Município Para Transparência e Controle Interno. 
2.008 - Manutenção da Controladona Municipal e Suas Atividades 
2.009- Fortalecimento do Sistema de Controle Interno 
10.000,01 
204.600,OC 
15.000,01 
10.000,00 
204.600,00 
15.000,00 
Unidade 6- ASSESSORIA JURÍDICA 
Função 04 - Administração 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0031 - Gestão Administrativa. 
1.005 - Reaparelhamento e Modernização da Assessoria Jurídica 
2.010- Manu enção da Assessoria Jurídica do Município e de suas Atividades 
13.000,01 
367.600,OC 
13.000,00 
367.600,00 
Função 28 - Encargos especiais 
Subfunção 843 - Serviço da Dívida Interna 
Programa 0032 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal 
0.001 - Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna do Município 1 340.000,04 1 340.000,00 
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais 
Programa 0032 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 
0.002 - Sentenças Judiciais 
0.003 - Ressarcimento de Valores Indébitos 
20.000,01 
10.000,01 
20.000,00 
10.000,00 
Total Órgão: 1.602.200,00 1.602.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 2 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
órgão: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGA[ 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
Função 04 - Administração 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0036 - Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. 
2.011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Gabinete e de suas Atividades. 
2.012 - Assessoramento a Ações Estratégicas de Apoio ao Gabinete do Prefeitc 
2.013 - Manutenção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal- GGIM 
2.014-Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos Institucionais 
133.600,0 
14.000,0 
10.000,0 
26.000,0 
133.600.00 
14.000,00 
10.000,00 
26.000,00 
Total Órgão: 183.600,00 183.600,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 3 of23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICtPIO DE BAIXO GUANDU 
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOS' 
Unidade 1-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAL 
Função 24- Comunicações 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0041 - Comunicação e Publicidade. 
2015-Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social e de Suas Atividades. 1 170.000,01 1 170.000,00 
Subfunção 131 - Comunicação Social 
Programa 0041 - Comunicação e Publicidade. 
1.006 - Cnaçao e Implantação do Serviço de Ouvidoria Municipal. 
1.007 - Criação e Implantação da Plataforma Multimídia da Comunicação Social. 
2.016- Publicidade Institucional, dos Atos Oficiais e Comunicação Social do Governo Municipal. 
2.017- Manutenção dos Serviços Gráficos, Fotográficos, Filmagens, Midia Alternativa e Pesquisas de Apoio à 
2.018- Manutenção do Serviço de Ouvidoria Municipal. 
2.019- Manutenção da Platafoma Multimídia de Comunicação Social. 
2.020 - Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos. 
2.021 - Manutenção e Implementação de Sítio na Internet Para Apoio à Gestão Municipal. 
5.000,0€ 
5.000,0€ 
140.000,0€ 
21.000,0€ 
4.000,0€ 
12.000,0€ 
12.000,0€ 
13.000,0€ 
5.000,00 
5.000,00 
140.000,00 
21.000,00 
4.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
13.000,00 
Total Órgão: 382.000,00 382.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 4 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 040- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF. 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃC 
Função 04 - Administração 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0046 - Modernização da Gestão Administrativa. 
1.008- Construção, Ampliação, Adequação, Reforma e Aquisição de Prédios Administrativos e Operacionais 
1.009 - Implantação de Projeto de Segurança Eletrônica do Patrimônio Público, das Vias e dos Cidadãos 
1.010- Digitalização e Reorganização dos Arquivos e Patrimônio Públicos 
1.011 - Construção, Estruturação e Implementação de Central para Controle e Gestão da Frota do Município 
2.022 - Manutenção do Departamento de Administração e de Suas Atividades 
2.023 - Conservação, Instalação e Manutenção dos Bens Móveis e Prédios Públicos de Apoio à Administração 
2.024 - Estruturação e Manutenção de Serviços de Atendimento ao Cidadão. 
2.025 - Manutenção da Frota Mecânica e Motorizada e dos Serviços de Apoio 
2.026 - Aquisição de Licenças de Softwares de Gestão Pública. 
120.000,00 
60.000,00 
17.000,00 
10.000,00 
623.300,OC 
40.000,OC 
26.000,00 
124.000,0€ 
5.000,00 
120.000,00 
60.000,00 
17.000,00 
10.000,00 
623.300,00 
40.000,00 
26.000,00 
124.000,00 
5.000,00 
Programa 0047 - PROCON em Ação. 
2.027 - Manutenção e Estruturação do PROCON Municipal e de Suas Atividades 
2.028 - Treinamento e Capacitação para Promoção da Defesa do Consumidor 
2.029 - Campanhas de Divulgação e Conscientização dos Direitos e Deveres do Consumidor 
73.600,00 
23.000,00 
27.000,00 
73.600,00 
23.000,00 
27.000,00 
Unidade 2- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 
Função 04 - Administração 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0051 - Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 
1.012 - Programa de Modernização da Administração Tributária - PMA1 
2.030 - Manutenção do Departamento de Finanças e de Suas Atividades 
2.031 - Serviços de Apoio, Ações e Campanhas de Recuperação e Incremento da Arrecadaçãc 
2.032 - Campanhas de Educação Tributária e Outras. 
90.000,0€ 
620.900,00 
35.000,00 
35.000,00 
90.000,00 
620.900,00 
35.000,00 
35.000,00 
Função 28 - Encargos especiais 
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais 
Programa 0051 - Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 
0.004 - Pagamento da Divida Contratada 
2.033-Restituições e Devoluções de Receitas 
13.000,0€ 
1.000,00 
13.000,00 
1.000,00 
Unidade 3- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOAl 
Função 4- Administração 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0057 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 
2.034 - Manutenção do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal 
2.035 - Manutenção das Ações de Proteção, Saúde e Segurança no Trabalho 
2.036 - Treinamento e Capacitação de Pessoal Técnico e Administrativc 
207.000,0€ 
15.000,0€ 
28.000,0€ 
207.000,00 
15.000,00 
28.000,00 
Subfunção 128 - Formação do Recursos Humanos 
E&L Contabilidade Publica Eletrônico [SI Page 5 of23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNIC1PIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 040- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI 
Unidade 3- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOA! 
Função 04 - Administração 
Subfunção 128 - Formação do Recursos Humanos 
Programa 0057 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 
1.013 - Recomposição Técnica e Administrativa do Quadro Funcional e Revisão Salarial 
2.037 - Manutenção e Atendimento às Obrigações Legais e Benefícios Trabalhistas e de Estágios 
50.000,0€ 
80.000,0€ 
50.000,00 
80.000,00 
Função 28 - Encargos especiais 
Subfunção 128 - Formação do Recursos Humanos 
Programa 0057 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 
0.005 - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 1 360.000,01 360.000,00 
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais 
Programa 0056 - Encargos Especiais a Cargo do Município. 
0.006 - Pagamento e Beneficios de Inativos e Pensionistas do Executivo Municipal 1 572.000,01 1 572.000,00 
Unidade 4- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃC 
Função 04 - Administração 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0061 - Modernização da Gestão Pública. 
2.038- Manutenção do Departamento de Tecnologia da Informação e de Suas Atividades 1 112.600,01 112.600,00 
Subfunção 126 - Tecnologia da Informação 
Programa 0061 - Modernização da Gestão Pública. 
1.014- Reestruturação e Renovação dos Sistemas de Informática do Municipio 
1.015 - Ampliação da Integração Tecnológica dos Prédios Públicos 
16.000,0€ 
103.000,0€ 
16.000,00 
103.000,00 
Unidade 5- DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATO 
Função 04- Administração 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0066 - Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. 
1.016 - Criaçao e Implantação de Estrutura para Captação de Recursos 
2.039-Ampliara Capacidade de Investimento do Município. 
2.040 - Manutenção do Departamento de Convênios e Contratos. 
5.000,0€ 
14.000,0€ 
206.800,0€ 
5.000,00 
14.000,00 
206.800,00 
Total Órgão: 3.713.200,00 3.713.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 6 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MTJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
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ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ordinário Vinculado Total 
Órgão: 050- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAI 
Unidade 1- COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 
Função 04 - Administração 
Subfunção 121 - Planejamento e Orçamento 
Programa 0071 - Planejando com Ética e Eficiência. 
1.017- Construção do Planejamento Estratégico. 
2.041 - Transparência e Gestão Democrática dos Recursos Públicos 
2.042- Manutenção e Coordenação do Planejamento Estratégico e das Ações Para Desenvolvimento Local. 
71.000,0€ 
8.000,0€ 
17.000,0€ 
71.000,00 
8.000,00 
17.000,00 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0071 - Planejando com Ética e Eficiência. 
2.043 - Manu enção da Secretaria Municipal de Planejamento e de Suas Atividades 1 177.200,0€ 1 177.200,00 
Unidade 2- COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS 
Função 04 - Administração 
Subfunção 121 - Planejamento e Orçamento 
Programa 0076 - Planejando e Criando Novos Caminhos. 
1.018- Implantação de Estrutura para Elaboração de Estudos e Projetos Especiais. 
2.044 - Manutenção de Estudos e Projetos Especiais. 
3.000,0€ 
6.000,0€ 
3.000,00 
6000,00 
Total Órgão: 282.200,00 282.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 7 of 23 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU / 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 12 - Educação 
Subfunção 366 - Educação de Jovens e Adultos 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Cl VII 31.000,00 31.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.000,00 17.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 1.000,00 1.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 1.000,00 1.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000.00 
TOTAL PROGRAMA: 126.140,00 126.140,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 126.140,00 126.140,00 
Subfunção 367 - Educação Especial 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
31900400000- CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADC 120.000,00 120.000,00 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VII 47.060,00 47.060,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.000,00 28.000,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 16.000,00 16.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALLMENTAÇÃC 11.000,00 11.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 225.060,00 225.060,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 225.060,00 225.060,00 
Subfunção 368 - Educação Básica 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 56.000,00 56.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 22.000,00 22.000,00 
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 6.000,00 6.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 26.000,00 26.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 110.000,00 110.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 110.000,00 110.000,00 
Subfunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 1.000,00 1.000,00 2.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 2.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 2.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 11 of30 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 12 - Educação 
Subfunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental 
TOTAL SUBFUNÇAO: 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
31900500000- OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 330.000,00 330.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 330.000,00 330.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 330.000,00 330.000,00 
TOTAL FUNÇÃO: 22.281.126,89 3.922.003,11 26.203.130,00 
Função 13 - Cultura 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0141 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 1.000,00 1.000,00 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL cvn 159.300,00 159.300,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAI5 35.046,00 35.046,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 1.000,00 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 6.000,00 6.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00 1.000,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORL' 5.000,00 5.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00 1.500,00 7.500,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00 1.500,00 7.500,00 
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 1.454,00 1.454,00 
33909300000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 6.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 233.800,00 3.000,00 236.800,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 233.800,00 3.000,00 236.800,00 
Subfunção 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 
Programa 0141 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 5.000,00 5.000.00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 2.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 50.000,00 51.000,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 50.000,00 55.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 13.000,00 101.000,00 114.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 12 of30 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 13- Cultura 
Subfunção 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 
TOTAL SUBFIJNÇAO: 13.000,00 101.000,00 114.000,00 
Subfunção 392 - Difulsão Cultural 
Programa 0141 - Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural de Baixo Guandu. 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Cl Vil 40.000,00 40.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.200,00 9.200,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 6.000,00 6.000,00 
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00 5.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA11JIT 10.000,00 10.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 61.000,00 61.000,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00 65.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 199.200,00 199.200,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 199.200,00 199.200,00 
TOTAL FUNÇÃO: 446.000,00 104.000,00 550.000,00 
Função 15 - Urbanismo 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0086 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 
31717000000-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICO 200,00 200,00 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 490.000,00 490.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 100.000,00 
31901600000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIl 1.000,00 1.000,00 
33717000000-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO 500,00 500,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 1.000,00 1.000,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 1.000,00 
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 12.300,00 12.300,00 
44717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PtJBLIC( 300,00 300,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 633.300,00 633.300,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 633.300,00 633.300,00 
Subfunção 451 - Infra—estrutura Urbana 
Programa 0086 - Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 1 900,001 6.200,00 1 7100,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 130!30 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto lota 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 15 - Urbanismo 
Subfunção 451 - Infra—estrutura Urbana 
Programa 0086- Desenvolvimento Urbano Estratégico e Sustentável da cidade. 
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTASTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 100,00 100,00 
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIL 300,00 300,00 
33903400000-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRJZAÇÂC 55.500,00 55.500,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 400,00 400,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.030.200,00 1.141.000,00 4.171.200,00 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 31.000,00 1.046.000,00 1.077.000,00 
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 11.600,00 76.000,00 87.600,00 
TOTAL PROGRAMA: 3.130.000,00 2.269.200,00 5.399.200,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 3.130.000,00 2.269.200,00 5.399.200,00 
TOTAL FUNÇÃO: 3.763.300,00 2.269.200,00 6.032.500,00 
Função 17- Saneamento 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0190- Administração Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiVil 1.666.000,00 1.666.000,00 
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 545.000,00 545.000,00 
31909100000- SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 5.000,00 
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00 
31909400000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 10.000,00 
33901400000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 22.063,00 22.063,00 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMC 76.836,00 76.836,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.000,00 
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORLA 30.000,00 30.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.620,00 12.620,00 
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJURII)ICA 125.128,00 30.000,00 155.128,00 
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES 50.000,00 50.000,00 
33904900000- AUXILIO-TRANSPORTE 5.000,00 5.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 20.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 31.817,00 31.817,00 
TOTAL PROGRAMA: 2.534.464,00 100.000,00 2.634.464,00 
Programa 1 0191 - Sistema de Coleta de Água do SAAE. 
31909200000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.000,00 3.000,00 
31909400000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 10.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.365,00 20.365,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 416.028,00 416.028,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24.749,00 24.749,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 14 of30 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 17 - Saneamento 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0191 - Sistema de Coleta de Água do SAAE. 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 900.235,00 900.235,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 520.000,00 520.000,00 
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 4.000,00 4.000,00 
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 207.000,00 207.000,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 39.164,00 39.164,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 51.164,00 51.164,00 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 2.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 2.161.541,00 39.164,00 2.200.705,00 
Programa 1 0192 - Sistema de Coleta de Esgoto o SAAE. 
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00 3.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 55.409,00 55.409,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.860,00 8.860,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 73.762,00 73.762,00 
33909100000- SENTENCAS JUDICIAIS 1.800,00 1.800,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00 4.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 157.831,00 4.000,00 161.831,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 4.853.836,90 143.164,00 4.997.000,00 
TOTAL FUNÇÃO: 4.853.836,00 143.164,00 4.997.000,00 
Função 18 - Gestão Ambiental 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0126 - Preservação e Conservação Ambiental 
31717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICO 78.000,00 78.000,00 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 170.000,00 170.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.100,00 39.100,00 
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00 
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 1.000,00 
33504100000- CONTRIBUIÇÕES 13.800,00 13.800,00 
33717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO 42.000,00 42.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 15.000,00 15.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00 10.000,00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00 
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORLA 18.000,00 18.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 3.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 15 of30 E&L Produções de Software LEDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 18 - Gestão Ambiental 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0126- Preservação e Conservação Ambiental. 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00: 30.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 2.000,00 2000.00 
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00 
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTI11.JIÇÓES 2.000,00 2.000,00 
44717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLIC( 90.000,00 90.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 15.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 567.900,00 567.900,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 567.900,00 567.900,00 
Subfunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental 
Programa 0126- Preservação e Conservação Ambiental. 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 125.000,00 23.000,00 148.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT, 5.000,00 5.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 38.000,00 30.000,00 68.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 218.000,00 105.000,00 323.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00 105.000,00 113.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00 60.000,00 74.000,00 
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 10.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 410.000,00 333.000,00 743.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 410.000,00 333.000,00 743.000,00 
Subfunção 542 - Controle Ambiental 
Programa 0126 - Preservação e Conservação Ambiental. 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 3.000,00 3.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 2.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 18.000,00 18.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 18.000,00 18.000,00 
Subíunção 543 - Recuperação de Áreas Degradadas 
Programa 0126 - Preservação e Conservação Ambiental. 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC - 10.000,00 7.000,00 17.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 90.000,00 95.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 50.000,00 70.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Page 16 of 30 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 18 - Gestão Ambiental 
Subfunção 543 - Recuperação de Áreas Degradadas 
Programa 0126 - Preservação e Conservação Ambiental. 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 50.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 115.000,00 147.000,00 262.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 115.000,00 147.000,00 262.000,00 
TOTAL FUNÇÃO: 1.110.900,00 480.000,00 1.590.900,00 
Função 20 - Agricultura 
Subíunção 122 - Administração Geral 
Programa 0116- Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 
31717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSORCIOS PUBLICO 6.800,00 6.800,00 
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 3.000,00 3.000,00 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VII 900.000,00 900.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 207.000,00 207.000,00 
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500,00 1.500,00 
33717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO: 10.088,89 10.088,89 
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.200,00 1.200,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 3.000,00 3.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT, 1.600,00 1.600,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000,00 3.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURII)ICA 60.000,00 3.000,00 63.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 11.000,00 11.000,00 
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00 1.500,00 
44717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PIJBLIC( 1.111,11 1.111,11 
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 10.000,00 11.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 1.000,00 3.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 1.218.800,00 14.000,00 1.232.800,00 
Programa 0117- Comércio eAgronegócio. 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 100.000,00 100.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 1.218.800,00 114.000,00 1.332.800,00 
Subfunção 542 - Controle Ambiental 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 17 of30 E&L Produções de Software LTDA 
MTJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 20 - Agricultura 
Subfunção 542 - Controle Ambiental 
Programa 0116 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
3.000,00 
7.000,00 
5.000,00 
3.000,00 
7.000,00 
5.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 15.000,00 15.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 15.000,00 15.000,00 
Subfunção 601 - Promoção da Produção Vegetal 
Programa 0117 - Comércio e Agronegócio. 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
3.000,00 
1.000,00 
8.000,00 
2.000,00 
6.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
3.000,00 
9.000,00 
3.000,00 
2.000,00 
10.000,00 
5.000.00 
15.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 20.000,00 15.000,00 35.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 20.000,00 15.000,00 35.000,00 
Subfunção 602 - Promoção da Produção Animal 
Programa 0116- Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT, 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
2.000,00 
57.000,00 
2.000,00 
3.000,00 
1.000,00 
3.000,00 
2.000,00 
10.000,00 
4.000,00 
2.000,00 
57.000,00 
2.000,00 
5.000,00 
11.000,00 
7.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 68.000,00 16.000,00 84.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 68.000,00 16.000,00 84.000,00 
Subfunção 605 - Abastecimento 
Programa 0116 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
3.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
4.000,00 
7.000,00 
6.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 6.000,00 13.000,00 19.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 6.000,00 13.000,00 19.000,00 
Subfunção 606 - Extensão Rural 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 18 of30 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICLPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 20- Agricultura 
Subfunção 606 - Extensão Rural 
Programa 0116 - Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Rural. 
33903000000- MATERIAL DE CONSIJMC 1.000,00 1.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00 3.000,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 5.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 12.000,00 12.000,00 
Programa 0117- Comércio eAgronegócio. 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 6.000,00 6.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 4.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 22.000,00 22.000,00 
Programa 0121 - Trabalhando para o Desenvolvimento do Campo. 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMC 10.000,00 10.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00 10.000,00 60.000,00 
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 30.000,00 50.000.00 
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 92.000,00 40.000,00 132.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 126.000,00 40.000,00 166.000,00 
TOTAL FUNÇÃO: 1.438.800,00 213.000,00 1.651.800,00 
Função 22 - Indústria 
Subfunção 661 - Promoção Industrial 
Programa 0131 - Baixo Guandu Empreendedor 
33903000000 - MATERIAL DE CONSIJMC 3.000,00 3.000,00 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORLA 12.000,00 12.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00 13.000,00 16.000,00 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 3.500,00 100.000,00 103.500,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00 10.000,00 13.500,00 
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 10.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 15.000,00 145.000,00 160.000,00 
TOTAL SUBFIJNÇAO: 15.000,00 145.000,00 160.000,00 
TOTAL FUNÇÃO: 15.000,00 145.000,00 160.000,00 
Função 23 - Comércio e Serviços 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 19 of30 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 23 - Comércio e Serviços 
Subfunção 691 - Promoção Comercial 
Programa 0131- Baixo Guandu Empreendedor 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 300,00 300,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200,00 200,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300,00 300,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 100,00 100,00 
TOTAL PROGRAMA: 1.000,00 1.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 1.000,00 1.000,00 
Subfunção 692 - Comercialização 
Programa 0131 - Baixo Guandu Empreendedor 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA . 2.000,00 2.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 500,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 500,00 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3.000,00 3.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 6.000,00 6.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 6.000,00 6.000,00 
Subfunção 695 - Turismo 
Programa 0136 - Turismo Sustentável. 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 12.150,00 12.150.00 
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 11.000,00 11.000,00 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIL 11.000,00 11.000,00 
33903500000 . SERVICOS DE CONSULTORIA 250,00 250,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.150,00 500,00 8.650,00 
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 31.400,00 7.500,00 38.900,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 650,00 30.000,00 30.650,00 
44905200000 . EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANEN'I'I 10.650,00 5.750,00 16.400,00 
TOTAL PROGRAMA: 85.000,00 44.000,00 129.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 85.000,00 44.000,00 129.000,00 
TOTAL FUNÇÃO: 86.000,00 50.000,00 136.000,00 
Função 24 - Comunicações 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0041 - Comunicação e Publicidade. 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VII 100.000,00 100.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.400,00 24.400,00 
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 200f3O E&L Produções de SofPvare LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 24 - Comunicações 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0041 - Comunicação e Publicidade. 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU1T 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
15.000,00 
10.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
600,00 
5.000,00 
15.000,00 
10.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
600,00 
5.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 170.000,00 170.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 170.000,00 170.000,00 
Subfunção 131 - Comunicação Social 
Programa 0041 - Comunicação e Publicidade. 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 
33903 100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORLA 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
32.000,00 
1.000,00 
11.000,00 
3.000,00 
147.000,00 
8.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
34.000,00 
1.000,00 
11.000,00 
2.000,00 
5.000,00 
149.000,00 
10.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 202.000,00 10.000,00 212.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 202.000,00 10.000,00 212.000,00 
TOTAL FUNÇÃO: 372.000,00 10.000,00 382.000,00 
Função 26 - Transporte 
Subfunção 451 - Infra—estrutura Urbana 
Programa 0131- Baixo Guandu Empreendedor 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
TOTAL PROGRAMA: 1.000,00 1.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 1.000,00 1.000,00 
TOTAL FUNÇÃO: 1.000,00 1.000,00 
Função 27- Desporto e Lazer 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0096 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VII 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 
340.000,00 
86.669,73 
500,00 
340.000,00 
86.669,73 
500,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 21 of3O E&L Produções de Software LEDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 27 - Desporto e Lazer 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0096 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 15.000,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 10.000,00 10.000,00 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 2.500.00 2.500,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.500,00 4.500,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 1.800,00 1.800,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 25.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 505.969,73 505.969,73 
TOTAL SUBFUNÇAO: 505.969,73 505.969,73 
Subfunção 812 - Desporto Comunitário 
Programa 0096 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 30.000,00 25.000,00 55.000,00 
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 35.000,00 35.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIL 30.000,00 30.000,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 15.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00 10.000,00 40.000,00 
44905 100000 - OBRAS E ENSTALAÇÓES 5.000,00 5.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 10.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 145.000,00 45.000,00 190.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 145.000,00 45.000,00 190.000,00 
Subfunção 813 - Lazer 
Programa 0096 - PRODEL - Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer. 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 5.000,00 5.000,00 10.000,00 
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 505.000,00 510.000,00 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 25.000,00 30.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 10.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 20.000,00 540.000,00 560.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 20.000,00 540.000,00 560.000,00 
TOTAL FUNÇÃO: 670.969,73 585.000,00 1.255.969,73 
Função 28- Encargos especiais 
Subfunção 128 - Formação do Recursos Humanos 
Programa 0057- Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 
33904700000 - OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 360.000,00 360.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 22 of 30 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 28 - Encargos especiais 
Subfunção 128 - Formação do Recursos Humanos 
Programa 0057 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 
TOTAL PROGRAMA: 360.000,00 360.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 360.000,00 360.000,00 
Subfunção 843 - Serviço da Divida Interna 
Programa 0032 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal. 
32902100000- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATC 
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATC 
46907100000- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD( 
30.000,00 
10.000,00 
300.000,00 
30.000,00 
10.000,00 
300.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 340.000,00 340.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 340.000,00 340.000,00 
Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais 
Programa 0032 - Encargos Especiais a Cargo do Poder Executivo Municipal 
31909100000- SENTENÇAS JUDICIAIS 
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000.00 
10.000,00 
10.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 30.000,00 30.000,00 
Programa 0051 - Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 
32902100000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATC 
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATC 
33909300000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
46907100000- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 
1.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
10.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
10.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 1.000,00 13.000,00 14.000,00 
Programa 0056 - Encargos Especiais a Cargo do Município. 
31900500000- OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1)0 RPPS 
31900800000- OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 
33900800000- OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 
570.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
570.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 572.000,00 572.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 1.000,00 615.000,00 616.000,00 
TOTAL FUNÇÃO: 1.000,00 1.315.000,00 1.316.000,00 
Função 99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Subfunção 999 - Reserva de Contingência 
Programa 9999 - Reserva de Contingência. 
99999900000 - RESERVA DE CONTINGENCIfi 1.000.000,00 1.000.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 1.000.000,00 1.000.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 23 of 30 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Subfunção 999 - Reserva de Contingência 
TOTAL SUBFUNÇAO: - 1.000.000,00 1.000.000,00 
TOTAL FUNÇÃO: 1.000.000,00 1.000.000,00 
TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL: 42.604.032,62 12.882.767,11 55.486.799,73 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 24 of30 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 
Função 08 - Assistência Social 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0111 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VII 400.000,00 400.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92.000.00 92.000,00 
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000.00 
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 1.000,00 
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 6.000,00 6.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 342.000,00 342.000,00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00 
33903500000- SERVICOS DE CONSUI,TORLA 3.100,00 3.100,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.273,00 28.273,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 53.000,00 53.000,00 
33904600000- AUXILIO-ALIIvIENTAÇÃC 15.000,00 15.000,00 
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 2.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 16.000,00 16.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 5.000,00 5.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 977.373,00 977.373,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 977.373,00 977.373,00 
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 
Programa 0111- Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 60.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.800,00 13.800,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 11.000,00 11.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 20.000,00 20.000,00 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU3T 2.000,00 2.000,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000.00 2.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 3.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JIJRIDICA 11.500,00 11.500,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 1.200,00 1.200,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 - 11.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 137.500,00 137.500,00 
Programa 0113- Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 88.000,00 88.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.700.00 20.700,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 25 of30 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 
Função 08 - Assistência Social 
Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 
Programa 0113- Apoio à Criança e Adolescente - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL civii 1.000,00 1.000,00 
33504300000 - SUBVENÇÓES SOCIAIS 500,00 500,00 
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 86.200,00 86.200,00 
33903 100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 8.000,00 8.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.000,00 6.000,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.450,00 37.450,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 135.200,00 135.200,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 1.800,00 1.800,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 12.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 409.850,00 409.850,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 547.350,00 547,350,00 
Subfunção 244 - Assistência Comunitária 
Programa 0111 - Dignidade, Cidadania e Equidade Social. 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VII 225.050,00 225.050,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41.756,00 41.756,00 
31901600000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.000,00 
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 507.730,00 507.730,00 
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 17.000,00 17.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 221.047,00 1.000,00 222.047,00 
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00 4.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 426.500,00 426.500,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 84.400,00 1.000,00 85.400,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 108.500,00 1.000,00 109.500,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 7.800,00 7.800,00 
44504200000- AUXÍLIOS 18.715,40 18.715,40 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 26.100,00 100,00 26.200,00 
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 35.400,00 81.000,00 116.400,00 
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 100,00 
TOTAL PROGRAMA: 1.726.998,40 84.200,00 1.811.198,40 
TOTAL SUBFUNÇAO: 1.726.998,40 84.200,00 1.811.198,40 
TOTAL FUNÇÃO: 3.251.721,40 84.200,00 3.335.921,40 
Função 10-Saúde 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0100 - Saúde e Sociedade. 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 26 of 30 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 
Função 10-Saúde 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0100 - Saúde e Sociedade. 
31717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICO: 20.000.00 20.000,00 
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC 729.000,00 729.000,00 
31900500000- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Do RPPS 582.020,00 582020,00 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 750.000,00 750.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172.500,00 172.500,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00 100,00 
33717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO: 540.000,00 540.000,00 
33901400000- DIARJAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 70.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 249.000,00 249.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU1T 15.000,00 15.000,00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 60000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURLDICA 390.000,00 390.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 55.000,00 55.000,00 
33904700000-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVM 2.000,00 2.000,00 
33909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 
33909300000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 
44717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC( 30.000,00 30.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00 200,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 3.768.120,00 3.768.120,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 3.768.120,00 3.768.120,00 
Subfunção 301 - Atenção Básica 
Programa 0100 - Saúde e Sociedade. 
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC 1.762.872,50 1.762.872,50 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiVil 1.831.300,00 1.831.300,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 428.087,50 428.087,50 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 746.594,00 746.594,00 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000,00 12.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.000.00 17.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 138.600,00 138.600,00 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 153.000,00 1.739.050,00 1.892.050,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 489.700,00 489.700,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 27 of30 E&L Produções de Software LTDA 
MUNIC1PIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 
Função 10-Saúde 
Subfunção 301 - Atenção Básica 
Programa 0100- Saúde e Sociedade. 
44906 100000 - AQIJISIÇAO DE [MOVEIS 2.000,00 2.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 5.581.154,00 1.741.050,00 7.322.204,00 
Programa 0106 -Vigilância em Saúde. 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 2.000,00 2.000,00 
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00 3.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 15.000,00 15.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 5.596.154,00 1.741.050,00 7.337.204,00 
Subfunção 303 - Suporte Profilático e Terapêutico 
Programa 0100 - Saúde e Sociedade. 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 51.000,00 1.000,00 52.000,00 
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIL 353.000.00 353.000,00 
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 502.000,00 503.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 1.000,00 13.000,00 
44906100000- AQUISIÇÃO DE [MÓVEIS 1.000,00 1.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 417.000,00 506.000,00 923.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 417.000,00 506.000,00 923.000,00 
Subfunção 304- Vigilância Sanitária 
Programa 0106 - Vigilância em Saúde. 
31900400000- CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADC 30.000,00 30.000,00 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VII 500.000,00 500.000,00 
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 115.000,00 115.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 75.000,00 75.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 20.000,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 42.000,00 42.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 784.000,00 784.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 784.000,00 784.000,00 
Subfunção 305 - Vigilância Epidemiológica 
Programa 0100 - Saúde e Sociedade. 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 100,00 100,00 
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 5.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00 100,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 28 of 30 E&L Produções de Software LiDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2°Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6°Bimestre 
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEI 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 340.000,00 56.666,66 56.666,66 56.666,66 56.666,66 56.666,68 56.666,68 
31901300000 OBRIGAÇÓES PATRONAIS 86.669,73 14.444.96 14.444,96 14.444,96 14.444,96 14.444,95 14.444,94 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARLkVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 83,34 83,34 83,34 83,34 83,32 83,32 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 12.500,02 12.500,02 12.500,02 12.500,02 12.499,96 12.499,96 
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 35.000,00 5.833,32 5.833,32 5.833,32 5.833,32 5.833,36 5.833,36 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.500,00 416,66 416,66 416,66 416,66 416,68 416,68 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.500,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 555.000,00 92.500,06 92.500,06 92.500,06 92.500,06 92.499,88 92.499,88 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 5.833,36 5.833,36 5.833,36 5.833,36 5.833,28 5.833,28 
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.255.969,73 209.328,38 209.328,38 209.328,38 209.328,38 209,328,11 209.328,10 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 10of20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 30 Bimestre 40 Bimestre 5' Bimestre 60 Bimestre 
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMS 
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 20.000,00 3.333,34 3333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32 
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.521.872,50 420.312,08 420.312,08 420.312,08 420.312,06 420.312,10 420.312,10 
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 582.020,00 97.003,34 97.003,34 97.003,34 97.003,34 97.003,32 97.003,32 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.081.300,00 513.550,00 513.550,00 513.550,00 513.550,00 513.550,00 513.550,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 715.587,50 119.264,58 119.264,58 119.264,58 119.264,56 119.264,60 119.264,60 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 333,32 333,32 333,32 333,32 333,36 333,36 
31909200000 DESPESAS DEEXERCÍCIOSANTERIORES 100,00 16,66 16,66 16.66 16,66 16,68 16,68 
31909400000 INDENIZAÇÓESERESTITUIÇÕESTRABALHISTAS 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68 
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 540.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 71.000,00 11.833,32 11.833,32 11.833,32 11.833,32 11.833,36 11.833,36 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.143.168,87 190.528,10 190.528.10 190.528,10 190.528,10 190.528,23 190328,24 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 407.000,00 67.833,34 67.833,34 67.833,34 67.833,34 67.833,32 67.833,32 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000,00 13.333,32 13.333,32 13.333,32 13.333,32 13.333,36 13333,36 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 601.700,00 100.283,28 100.283,28 100.283,28 100.283,28 100283,44 100.283,44 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 55.000,00 9.166,66 9.166,66 9.166,66 9.166,66 9.166,68 9.166,68 
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONI'RIBUTIVAS 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68 
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68 
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.398.250,00 399.708,30 399.708,30 399.708,30 399.708,30 399.708,40 399.708,40 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 649.700,00 108.283,28 108283,28 108283,28 108.283,28 108.283,44 108.283,44 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.000,00 666,64 666,64 666,64 666,64 666,72 666,72 
TOTAL DO ÓRGÃO: 12.906.998,87 2.151.166,22 2.151.166,22 2.151.166,22 2.151.166,18 2.151.167,01 2.151.167,02 
e.eJ C'n,u,,hjlj(J(,,jp Pública Eletrônica (SI Page 11 of20 E&L Produções de Software LIDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU - 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre 
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADI 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 773.050,00 128.841,66 - 128.841,66 128.841,66 128.841.66 128.841,68 128.841,68 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 168.256,00 28.042,66 28.042,66 28.042,66 28.042,66 28.042,68 28.042,68 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 999,98 999,98 999,98 999,98 1.000,04 1.000,04 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 166,66 166,66 16666 166,66 166,68 166,68 
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 508.230,00 84.704,98 84.704,98 84.704,98 84.704,98 84.705,04 84.705,04 
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 48.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 340.247,00 56.707,86 56.707,86 56.707,86 56.707,86 56.707,78 56.707,78 
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÁFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 12.000,00 2.000,02 2.000,02 2.000,02 2.000,02 1.999,96 1.999,96 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 776.500,00 129.416,64 129.416,64 129.416,64 129.416,64 129.416,72 129.416,72 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00 1.166,68 1.166,68 1.166,68 1.166,68 1.166,64 1.166,64 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.100,00 516,66 516,66 516,66 516,66 516,68 516,68 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 154.123,00 25.687,18 25.687,18 25.687,18 25.687,18 25.687,14 25.687,14 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 309.900,00 51.649,94 51.649,94 51.649,94 51.649,94 51.650,12 51.650,12 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 25.800,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4,300,00 4.300,00 
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 333,34 333,34 33334 333,34 333,32 333,32 
44504200000 AUXÍLIOS 18.715,40 3.119,24 3.119,24 3.119,24 3.119,24 3.119,22 3.119,22 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 143.500,00 23.916,62 23.916,62 23.916,62 23.916,62 23.916,76 23.916,76 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 147,500,00 24.583,36 24.583,36 24.583,36 24.583,36 24.583,28 24.583,28 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68 
TOTAL DO ÓRGÃO: 3.446.021,40 574.336,80 574.336,80 574.336,80 574.336,80 574.337,10 574.337,11 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 12 of 20 E&L Produçtles de Software LTDA 
MTJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre 
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDEI 
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 6.800,00 1.133,34 1.333,34 1.133,34 1.133,34 1.133,32 1.133,32 
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 207.000.00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 10.088,89 1.681,48 1.681,48 1.681,48 1.681,48 1.683,48 1.681,49 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00 4.833,30 4.833,30 4.833,30 4.833,30 4.833,40 4.833,40 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 58.600,00 9.766,66 9.766,66 9.766,66 9.766,66 9.766,68 9.766,68 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA 11.000,00 1.833,30 1.833,30 1.833,30 1.833,30 3.833,40 1.833,40 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 158.000,00 26.333,36 26.333,36 26.333,36 26.333,36 26.333,28 26.333,28 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 11.000,00 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,32 1.833,32 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.111,11 185,18 185,18 185,18 185,18 185,19 185,20 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 96.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 152.000,00 25.333,38 25.333,38 25.333,38 25.333,38 25.333,24 25.333,24 
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.654.800,00 275.799,98 275.799,98 275.799,98 275.799,98 275.800,03 275.800,05 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 13 of20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado i° Bimestre 2°Bimestre 3°Bimestre 4°Bimestre 5°Bimestre 6° Bimestre 
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMM) 
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 78.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13000,00 13.000,00 13.000,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,34 28.333,32 28.333,32 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.100,00 6.516,66 6.516,66 6.516.66 6.516,66 6.516,68 6.516,68 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 33334 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 13.800,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 42000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 183.000,00 30.499,98 30.499,98 30.499,98 30.499,98 30.500,04 30.500,04 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 18.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 168.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 425.000,00 70.833,34 70.833,34 70.833,34 70.833,34 70.833,32 70.833,32 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 2.000,00 33334 33334 33334 33334 333,32 333,32 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 333,34 333.34 333.34 333,34 333,32 333,32 
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333.34 333,32 333,32 
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 90.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 179.000,00 29.833,36 29.833,36 29.833,36 29.833,36 29.833,28 29.833.28 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 129.000,00 21.500,02 21.500,02 21.500,02 21.500,02 21.499,96 21.499,96 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68 
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.590.900,00 265.150,06 265.150,06 265.150,06 265.150,06 265.149,88 265.149,81 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 14 o! 20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - - 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 40 Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre 
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.000,00 9.166,66 9.166,66 9.166,66 9.166,66 9.166,68 9.166,68 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 3.333,34 3.333.34 3.333,34 3.33334 3.333,32 3.333,32 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 37.700,00 6.283,32 6.283,32 6.283,32 6.283,32 6.283,36 6.283,36 
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 11.000,00 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,32 1.833,32 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 19.750,00 3.291,66 3.291,66 3.291,66 3.291,66 3.291,68 3.291,68 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.100,00 3.183,34 3.183,34 3.183,34 3.183,34 3.183,32 3.183,32 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 198.350,00 33.058,32 33.058,32 33.058,32 33.058,32 33.058,36 33.058,36 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 2.400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68 
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.250,00 33.375,00 33.375,00 33.375,00 33.375,00 33.375,00 33.375,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 114.250,00 19.041,64 19.041,64 19.041,64 19.041,64 19.041,72 19.041,72 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 13.000,00 2.166,66 2.166,66 2.166,66 2.166,66 2.166,68 2.166,68 
TOTAL DO ÓRGÃO: 958.000,00 159.666,60 159.666,60 159.666,60 159.666,60 159.666,80 159.666,81 
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MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5°Bimestre 6° Bimestre 
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECUL' 
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 199.300,00 33.216.66 33.216,66 33.216,66 33.216,66 33.216,68 33.216,68 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.246,00 7.374,34 7.374,34 7.374.34 7.37434 7.374,32 7.374,32 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 33334 33334 33334 333,34 333,32 333,32 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 2.833,34 2.833,34 2.833,34 2.833,34 2.833,32 2.833,32 
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.000,00 1.833,32 1.833,32 1.833,32 1.833,32 1.833,36 1.833,36 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.500,00 1.916,64 1.916,64 1.916,64 1.916,64 1.916,72 1.916,72 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 119.500,00 19.916,66 19.916,66 19.916,66 19.916,66 19.916,68 19.916,68 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.454,00 242,34 242,34 242,34 242,34 242,32 242,32 
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 499,98 499,98 499,98 499,98 500,04 500,04 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 126.000,00 21.000,02 21.000,02 21.000,02 21.000,02 20.999,96 20.999,96 
TOTAL DO ÓRGÃO: 550.000,00 91,666,62 91.666,62 98.666,62 91.666,62 91.666,76 91.666,76 
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MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre 
160 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAA 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.666.000,00 277.666,66 277.666,66 277.666,66 277.666,66 277.666,68 277.666,68 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 545.000,00 90.833.34 90.833,34 90.833,34 90.833,34 90.833,32 90.833,32 
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 23.000,00 3.833,32 3.833,32 3.833,32 3.833,32 3.833,36 3.833,36 
33901400000 DIARIAS - PESSOALCIVIL 42.428,00 7.071,32 7.071,32 7.071,32 7.071,32 7.071,36 7.071,36 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 548.273,00 91.378,84 91.378,84 91.378,84 91.378,14 91.378,82 91.378,82 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 46.229,00 7.704,84 7.704,84 7.704,84 7.704,84 7.704,82 7.704,82 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.129.125,00 188.187,48 188.187,48 188.187,48 188.187,48 188.187,54 188.187,54 
33904100000 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 520.000,00 86.666,66 86.666,66 86.666,66 86.666,66 86.666,68 86.666,68 
33904900000 AUXILIO-TRANSPORTE 9.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
33909100000 SENTENCAS JUDICIAIS 208.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 63.164,00 10.527,36 10.527,36 10.527,36 10.527,36 10.527,28 10.527,28 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 97.981,00 16.330,18 16.330,18 16.330,18 16.330,18 16.330,14 16.330,14 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32 
TOTAL DO ÓRGÃO: 4.997.000,00 832.833,36 832.833,36 832.833,36 832.833,36 832.833,28 832.833,28 
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MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 50 Bimestre 6° Bimestre 
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
99999900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,68 166.666,68 
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.000.000,00 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,68 166.666,68 
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MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre 
RESUMO GERAL 
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 105.000,00 17.500,02 17.500,02 17.500,02 17.500,02 17.499,96 17.499,96 
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.551.642,28 1.091.940,38 1.091.940,38 1.091.940,38 1.091.940,37 1.091.940,39 1.091.940,38 
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 1.489.020,00 248.170,00 248.170,00 248.170,00 248.170,00 248.170,00 248.170,00 
31900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.782.770,00 3.463.794,92 3.463.794,92 3.463.794,92 3.463.794,92 3.463.795,16 3.463.795,16 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.018.259,23 836.376,52 836.376,52 836.376,52 836.376,50 836.376,59 836.376,58 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 68.000,00 11.333,26 11.333,26 11.333,26 11.333,26 11.333,48 11.333,48 
3 1909 100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 16.000,00 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,68 2.666,68 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.100,00 3.516,66 3.516,66 3.516,66 3.516,66 3.516,68 3.516,68 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 62.600,00 10.433,26 10.433,26 10.433,26 10.433,26 10.433,48 10.433,48 
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
32902100000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32.000,00 5.333,34 5.333,34 5.333,34 5.333,34 5.333,32 5.333,32 
32902200000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 11.000,00 1.833,32 1.833,32 1.833,32 1.833,32 1.833,36 1.833,36 
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 31.800,00 5.299,98 5.299,98 5.299,98 5.299,98 5.300,04 5.300,04 
33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 508.230,00 84.704,98 84.704,98 84.704,98 84.704,98 84.705,04 84.705,04 
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 592.588,89 98.764,82 98.764,82 98.764,82 98.764,82 98.764,80 98.764,81 
33900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.000,00 333,32 333,32 333,32 333,32 333,36 333,36 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 512.128,00 85.354,70 85.354,70 85.354,70 85.354,70 85.354,60 85.354,60 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.186.900,87 1.031.150,00 1.031.150,00 1.031.150,00 1.031.150,00 1.031.150,43 1.031.150,44 
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 84.100,00 14.016,68 14.016,68 14.016,68 14.016,68 14.016,64 14.016,64 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.392.400,00 232.066,56 232.066,56 232.066,56 232.066,56 232.066,88 232.066,88 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 84.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 
33903400000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS 55.500,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 134.350,00 22.391,64 22.391,64 22.391,64 22.391,64 22.391,72 22.391,72 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 692.852,00 115.475,04 115.475,04 115.475,04 115.475,04 115.475,92 115.475,92 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.632.275,00 2.105.379,02 2.105.379,02 2.105.379,02 2.105.379,02 2.105.379,46 2.105.379,46 
33904100000 CONTRIBUIÇÕES 53.000,00 8.833,32 8.833,32 8.833,32 8.833,32 8.833,36 8.833,36 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.083.879,11 180.646,52 180.646,52 180.646,52 180.646,52 180.646,52 180.646,51 
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 374.000,00 62.333,34 62.333,34 62.333,34 62.333,34 62.333,32 62.333,32 
33904800000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33904900000 AUXILIO-TRANSPORTE 9.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
33909100000 SENTENCAS JUDICIAIS 219.800,00 36.633,32 36.633,32 36.633,32 36.633,32 36.633,36 36.633,36 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.200,00 2.199,98 2.199,98 2.199,98 2.199,98 2.200,04 2.200,04 
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.700,00 2.283,32 2.283,32 2.283,32 2.283,32 2.283,36 2.283,36 
44504200000 AUXÍLIOS 18.715,40 3.119,24 3.119,24 3.119,24 3.119,24 3.119,22 3.119,22 
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 121.411,11 20.235,18 20.235,18 20.235,18 20.235,18 20.235,19 20.235,20 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 190!20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1°Bimestre 2°Bimestre 3°Bimestre 4°Bimestre 5°Bimestre 6°Bimestre 
RESUMO GERAL 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.828.867,11 1.471.477,76 1.471.477,76 1.471.477,76 1.471.477,76 1.471.478,03 1.471.478,04 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.512.631,00 418.771,72 418.771,72 418.771,72 418.771,72 418.772,06 418.772,06 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 213.100,00 35.516,60 35.516,60 35.516,60 35.516,60 35.516,80 35.516,80 
44909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 333,32 333,32 333,32 333,32 333,36 333,36 
46907100000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 310.000,00 51.666,66 51.666,66 51.666,66 51.666,66 51.666,68 51.666,68 
99999900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,66 166.666,68 166.666,68 
TOTAL DO ÓRGÃO: 71.842.820,00 11.973.802,00 11.973.802,00 11.973.802,00 11.973.801,97 11.973.806,01 11.973.806,02 
Total Intra-Orçamentário 0,00 
Total Líquido: 71.842.820 00 
7— / LY J A JOSé .0:. .v 'ldOfl,8S r ; 
- l8 Silva 
SeaetáriOdeAdm / Poflafl.anoQØ1/2013 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 20 of20 E&L Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
DESPESA FISCAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MIJNIC1PI0 DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 01 - Legislativa 
Subfunção 031 - Ação Legislativa 
Programa 0001 - Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa. 
31900500000- OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO R.PPS 3.000,00 3.000,00 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI Vil 1.600.000,00 1.600.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 410.000,00 410.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000.00 20.000,00 
31909100000- SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000.00 1.000.00 
31909200000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 5.000,00 
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 1.000,00 
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 135.000,00 135.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 93.000,00 93.000,00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 4.000,00 
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIíA 6.000,00 6.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 3.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 305.000,00 305.000,00 
33904100000- CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 
33909100000- SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00 
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 5.000,00 
33909300000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 15.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00 20.000,00 
44909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 2.615.000,00 35.000,00 2.650.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 2.615.000,00 35.000,00 2.650.000,00 
TOTAL FUNÇÃO: 2.615.000,00 35.000,00 2.650.000,00 
Função 04 - Administração 
Subfunção 121. Planejamento e Orçamento 
Programa 0071 - Planejando com Ética e Eficiência. 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMC 10.000,00 10.000,00 20.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 1.000,00 3.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 11.000,00 60.000,00 71.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 25.000,00 71.000,00 96.000,00 
Programa 0076- Planejando e Criando Novos Caminhos. 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 2.000,00 1.000,00 3.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
1. 000,001 
1.000,001 1.000,00 2.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 1 of30 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 04 - Administração 
Subfunção 121 - Planejamento e Orçamento 
Programa 0076 - Planejando e Criando Novos Caminhos. 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 1.000,00 3.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 6.000,00 3.000,00 9.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 31.000,00 74.000,00 105.000,00 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0006 - Gestão Administrativa e Governamental 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI Vil 300.000,00 300.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00 70.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 
31909200000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 15.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 50.000,00 50.000,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.000,00 12.000,00 
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00 10.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 
33904100000- CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 
33909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 
44909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 478.000,00 478.000,00 
Programa 0031 - Gestão Administrativa. 
31901100000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 280.000,00 280.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65000,00 65.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIl 1.000,00 1.000,00 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 10.000,00 2.000,00 12.000,00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JIJRIDICA 5.000,00 1.000,00 6.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 600,00 600,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 367.600,00 13.000,00 380.600,00 
Programa 0036 - Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 100.000,00 100.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00 21.000,00 
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page2 0130 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 04 - Administração 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0036 - Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito. 
33504100000- CONTRIBUIÇOES 2.000,00 2.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 11.000,00 11.000.00 
33903 100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00 10.000,00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORL' 5.000,00 5.000.00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17.000,00 17.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÂC 600,00 600,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 12.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 183.600,00 183.600,00 
Programa 0046 - Modernização da Gestão Administrativa. 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.000,00 240.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.000,00 58.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00 
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALFIISTAS 2.000,00 2.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 8.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 32.000,00 14.000,00 46.000,00 
33903200000 
- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATIJIL 11.000,00 11.000,00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2000,00 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORL# 10.000,00 10 000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 128.000,00 55.000,00 183.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 237 300,00 237.300,00 
33904700000-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAI II 000,00 11.000,00 
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2 000,00 2.000,00 
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5 000,00 5.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 50.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 67.000,00 58.000,00 125.000,00 
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00 30.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 818.300,00 207.000,00 1.025.300,00 
Programa 0047- PROCON em Ação. 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiVil 45.000,00 45.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00 11.000,00 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 20.000,00 20.000,00 
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 04 - Administração 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0047 - PROCON em Ação. 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATIJIT 20.000,00 20.000,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 3.000,00 
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.000,00 12.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALLMENTAÇÃC 600,00 600,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 9.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 123.600,00 123.600,00 
Programa 0051 - Inovação na Gestão Financeira com Justiça Tributária. 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CLVII 405.000,00 405.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.000,00 95.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 40.000,00 20.000,00 60.000,00 
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00 10.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00 20.000,00 
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00 10.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 20.000,00 40.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 12.900,00 12.900,00 
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 30.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00 20.000,00 85.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 690.900,00 90.000,00 780.900,00 
Programa 1 0057 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 140.000,00 140.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.000,00 34.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 11.000,00 11.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 3.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 35.000,00 35.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÂC 3.000,00 3.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00 18.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 250.000,00 250.000,00 
Programa 0061 - Modernização da Gestão Pública. 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 60.000,00 60.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00 12.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 4of30 E&L Produções de Software LTDA 
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 04 - Administração 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0061 - Modernização da Gestão Pública. 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 500,00 
33504100000- CONTRIBUIÇÕES 16.000,00 16.000,00 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 500,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 3.000,00 3.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00 6.000,00 
33904100000-CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÂC 600,00 600,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 130.600,00 130.600,00 
Programa 0066 - Ampliação de Recursos e Gestão Administrativa. 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VII 127.000,00 127.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 30.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.000,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 18.000,00 1.000,00 19.000,00 
33903600000. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 1.000,00 3.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 13.000,00 1.000,00 14.000,00 
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 1.800,00 1.800,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 2.000,00 27.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 220.800,00 5.000,00 225.800,00 
Programa 1 0071 - Planejando com Ética e Eficiência. 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiVil 130.000,00 130.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 30.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 
31909600000- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADC 1.000,00 1.000,00 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 2.000,00 2.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00 
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 1.200,00 1.200,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 3.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 177.200,00 177.200,00 
Programa 0081 - Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. 
31900400000- CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADC 1.000,00 1.000,00 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 490.0 490.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 5 o! 30 E&L Produções de Software LTDA 
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 04 - Administração 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0081 - Trabalhando para o Desenvolvimento de Baixo Guandu. 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 100.000,00 
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 11.200,00 40.000,00 51.200,00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000.00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 961.500,00 962.500,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 12.300,00 12.300,00 
33909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 1200,00 526.500,00 527.700,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 9.600,00 140.000,00 149.600,00 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 130.000,00 130.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 636.300,00 1.798.000,00 2.434.300,00 
Programa 1 0131 - Baixo Guandu Empreendedor 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 240.000,00 240.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.000,00 55.000,00 
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00 
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALFHSTAS 1.000,00 1.000,00 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 10.000,00 10.000,00 
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIL 10.000,00 10.000,00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 2.000,00 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORLA 5.000,00 5.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 58.000,00 58.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 2.400,00 2.400,00 
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00 
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 423.600,00 423.600,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 4.500.500,00 2.113.000,00 6.613.500,00 
Subfunção 124 - Controle Interno 
Programa 0011- Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. 
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 04 - Administração 
Subfunção 124 - Controle Interno 
Programa 0011 - Ética, Transparência e Eficiência na Gestão Pública. 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VII 146000,00 146000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.000,00 33.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.000,00 
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2000,00 2.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 11.000,00 11.000,00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 10.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 600,00 600,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 10.000,00 19.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 219.600,00 10.000,00 229.600,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 219.600,00 10.000,00 229.600,00 
Subfunção 126 - Tecnologia da Informação 
Programa 0061 - Modernização da Gestão Pública. 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 8.000,00 8.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 55.000,00 55.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00 55.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 119.000,00 119.000,00 
Programa 0132 - Cidade Digital 
33903000000- MATERiAL DE CONSUMC 6.000,00 5.000,00 11.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 5.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 8.000,00 65.000,00 73.000,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00 55.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 55.000,00 66.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 25.000,00 185.000,00 210.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 25.000,00 304.000,00 329.000,00 
Subfunção 128- Formação do Recursos Humanos 
Programa 0057 - Trabalhando para uma Melhor Qualidade de Vida. 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 2.000,00 2.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00 70.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 50.000,00 52.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 6.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 80.000,00 50.000,00 130.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 80.000,00 50.000,00 130.000,00 
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição - Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 04 - Administração 
TOTAL FUNÇÃO: 4.856.100,00 2.551.000,00 7.407.100,00 
Função 06 - Segurança Pública 
Subfunção 182 - Defesa Civil 
Programa 0007- Defesa Civil do Município. 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 10000,00 10.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU1T 1.000,00 1.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 52.000,00 52.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 52.000,00 52.000,00 
Subfunção 183 - Informação e Inteligência 
Programa 0006 - Gestão Administrativa e Governamental. 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 10.000,00 10.000,00 
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 10.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,00 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 5.000,00 5.000,00 10.000,00 
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORL6 10.000,00 10.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000.00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 20.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 38.000,00 36.000,00 74.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 38.000,00 36.000,00 74.000,00 
TOTAL FUNÇÃO: 90.000,00 36.000,00 126.000,00 
Função 11-Trabalhe 
Subfunção 333 - Empregabilidade 
Programa 0131 - Baixo Guandu Empreendedor 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 1.250,00 1.250,00 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORLA 2.500,00 2.500,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.250,00 1.250,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.250,00 8 400,00 9.650,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 250,00 12 500,00 12.750,00 
TOTAL PROGRAMA: 4.000,00 23.400,00 27.400,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 4.000,00 23.400,00 27.400,00 
TOTAL FUNÇÃO: 4.000,00 23.400,00 27.400,00 
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 12- Educação 
Subfunção 122 - Administração Geral 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC 22.914.89 22.914,89 
31901100000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.897.060,00 1.897.060,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 559.000,00 559.000,00 
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2000,00 
31909200000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 
31909400000-INDENIZAçÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 2.000,00 
33901400000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 51.000,00 51.000,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMC 652.000,00 1.000,00 653.000,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 15.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000,00 80.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 193.000,00 1.000,00 194.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 57.000,00 57.000,00 
33904700000- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAI 1.000,00 1.000,00 
33904800000 - OUTROS AUXELIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICp 1.000,00 1.000,00 
33909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 2.003,11 3.003,11 
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PEP'IT 105.000,00 1.000,00 106.000,00 
44906100000 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 2.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 3.640.974,89 7.003,11 3.647.978,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 3.640.974,89 7.003,11 3.647.978,00 
Subfunção 128- Formação do Recursos Humanos 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 3.000.00 3.000,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000.00 1.000,00 
33903600000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,00 
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JIJRIDICA 50.000,00 50,000,00 
TOTAL PROGRAMA: 55.000,00 55.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 55.000,00 55.000,00 
Subilinção 361 - Ensino Fundamental 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
31900400000- CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADC 2.255.000,00 2255.000,00 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5275.000,00 5275.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 990.000,00 990.000,00 
31901600000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,00 
31909400000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 10.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 50.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 9 of30 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Atividade Projeto Total 
ORÇAMENTO FISCAL 
Função 12- Educação 
Subfunção 361 - Ensino Fundamental 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMC 1.717.382,00 150.000,00 1.867.382,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.682.000,00 2.682.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 24.000,00 24.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 251.000,00 1.388.000,00 1.639.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 76.000,00 3.000,00 79.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 13.342.382,00 1.541.000,00 14.883.382,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 13.342.382,00 1.541.000,00 14.883.382,00 
Subfunção 364 - Ensino Superior 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMC 1.000,00 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00 2.000,00 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
Subfunção 365 - Educação Infantil 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
31900400000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC 1.557.714,89 1.557.714,89 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVil 1.500.000,00 1.500.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 460.000,00 460.000,00 
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 10.000,00 
33903000000-MATERIAL DE CONSUIVIC 714.830,00 714.830,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 51.000,00 51.000,00 
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃC 87.025,11 87.025,11 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 301.000,00 2.036.000,00 2.337.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 92.000,00 1.000,00 93.000,00 
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00 
TOTAL PROGRAMA: 4.775.570,00 2.038.000,00 6.813.570,00 
TOTAL SUBFUNÇAO: 4.775.570,00 2.038.000,00 6.813.570,00 
Subfunção 366 - Educação de Jovens e Adultos 
Programa 0091 - Educação Com Qualidade e Valorização. 
31900400000- CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADC 73 140,00 1 1 73.140,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 10 of30 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
- 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
160- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
1- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
1601.1712201900.008 Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 
20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33904100000- CONTRIBUIÇÕES Fiscal 0000001 50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 50.000,00 
Total Projeto/Atividade: 50.000,00 
1601.1712201901.099 Construção, Ampliação, Reforma de Edificações do SAAE. 
20000090 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000002 20.000,00 
Total Fonte de Recurso: 20.000,00 
Total Projeto/Atividade: 20.000,00 
1601.1712201901.100 Revisão do Plano de Carreira do Servidor 
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000003 30.000,00 
Total Fonte de Recurso: 30.000,00 
Total Projeto/Atividade: 30.000,00 
1601.1712201902.176 Manutenção dos Serviços do SAAE e suas Atividades. 
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
31909100000- SENTENÇAS JUDICIAIS 
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
33904900000- AUXILIO-TRANSPORTE 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000004 
0000005 
0000006 
0000007 
0000008 
0000009 
0000010 
0000011 
0000012 
0000013 
0000014 
0000015 
0000016 
1.666.000,00 
545.000,00 
5.000,00 
2.000,00 
10.000,00 
22.063,00 
76.836,00 
3.000,00 
30.000,00 
12.620,00 
95.128,00 
5.000,00 
31.817,00 
Total Fonte de Recurso: 2.504.464,00 
Total Projeto/Atividade: 2.504.464,00 
1601.1712201902.177 Concurso Público. 
20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000017 30.000,00 
Total Fonte de Recurso: 30.000,00 
Total Projeto/Atividade: 30.000,00 
1601.1712201911.101 SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água. 
F,Ç-l. Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 83 o! 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNIC1PIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
160- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
1- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
1601.1712201911.101 SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água. 
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000018 34.164,00 
Total Fonte de Recurso: 34.164,00 
Total Projeto/Atividade: 34.164,00 
1601.171220191 1.102 SBU - Construção de Unidades de Captação, Elevatórias de Tratamento e Reservatórios de Água. 
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000019 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 5.000,00 
Total Projeto/Atividade: 5.000,00 
1601.1712201912.178 SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água. 
20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
33903000000 - MATERIAl. DE CONSUMO 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 
33909100000- SENTENCAS JUDICIAIS 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000020 
0000021 
0000022 
0000023 
0000024 
0000025 
0000026 
0000027 
0000028 
0000029 
0000030 
0000031 
3.000,00 
10.000,00 
20.365,00 
416.028,00 
3.000,00 
24.749,00 
900.235,00 
520.000,00 
4.000,00 
207.000,00 
51.164,00 
2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 2.161.541,00 
Total Projeto/Atividade: 2.161.541,00 
1601.1712201921.103 SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgoto. 
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 10000032 2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 2.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
2.000,00 
1601.1712201921.104 SBU - Construção Unidade e Elevatória e Tratamento de Esgoto. 
20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000033 2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 2.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
2.000,00 
1601.1712201922.179 SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto. 
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
FM. Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 84 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICLPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
160- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
1- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
1601.1712201922.179 SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto. 
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURII3ICA 
33909100000- SENTENCAS JUDICIAIS 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000034 
0000035 
0000036 
0000037 
0000038 
0000039 
3000.00 
55.409,00 
8.860,00 
73.762,00 
1.800,00 
15.000,00 
Total Fonte de Recurso: 157.831,00 
Total Projeto/Atividade: 157.831,00 
Total Unidade Orçamentária: 4.997.000,00 
Total órgão: 4.997.000,00 
re, e hI1,,d, P,hIj,v, 5b'l,/i.,j,'n tU Page 85 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
9999.9999999999.999 Reserva de Contingência 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
99999900000- RESERVA DE CONTINGÊNCIA Fiscal 0001 177 1.000.000,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000.000,00 
Total Projeto/Atividade: 1.000.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 1.000.000,00 
Total Órgão: 1.000.000,00 
Total Geral: 71.842.820,00 
Total Intra-Orçamentário 0,00 
Total Líquido: 71.842.820,00 
JOSÉ DE BARROS NETO 
PREFEITO MUNICIPAL 
ADONIAS. 1 IDODA ILVA 
O MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Page 86 of 86 E&L Produções de Software LIDA p,hI;,.,, r'I,'o,t,,jrn í'-:i 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
METAS BIMESTRAL DA 
DESPESA 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1°Bimestre 2°Bimestre 3°Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre 
001 - CÂMARA MUNICIPAL 
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 1000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000,00 266.666,66 266.666,66 266.666,66 266.666,66 266.666,68 266.666,68 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 410.000,00 68.333,34 68.333,34 68.333,34 68.333,34 68.333,32 68.333,32 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 333334 333334 3•333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32 
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32 
33900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 135.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 93.000,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 666,66 666,66 666,66 666,66 666,68 666,68 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 499,98 499,98 499,98 499,98 500,04 500,04 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 305.000,00 50.833,34 50.833,34 50.833,34 50.833,34 50.833,32 50.833,32 
33904100000 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33909100000 SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32 
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 3.333,32 3.333,32 3.333,32 3.333,32 3.333,36 3.333,36 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333.34 3.333.34 3.333,32 3.333,32 
44909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
TOTAL DO ÓRGÃO: 2.650.000,00 441.666,62 441.666,62 441,666,62 441.666,62 441.666,76 441.666,76 
KWJC,,,,É,,lljIj,k,d,, Pôhli-a Eletrônica [SI Page 1 of 20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1°Bimestre 2°Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5°Bimestre 6° Bimestre 
010 - GABINETE DO PREFEITO - GAB 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 736.000,00 122.666,66 122.666,66 122.666,66 122.666,66 122.666,68 122.666,68 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 178.000,00 29.666,66 29.666,66 29.666,66 29.666,66 29.666,68 29.666,68 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 1.166,66 1.166,66 1.166,66 1.166,66 1.166,68 1.166,68 
31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666.68 
32902100000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
32902200000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68 
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 16.000,00 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,68 2.666,68 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 93.000,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 3.333,32 3.333,32 3.333,32 3.333,32 3.333,36 3.333,36 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00 999,96 999,96 999,96 999,96 1.000,08 1.000,08 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 47.000,00 7.833,32 7.833,32 7.833,32 7.833,32 7.833,36 7.833,36 
33904100000 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00 333,32 333,32 333,32 333,32 333,36 333,36 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
33909100000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 84.000,00 13.999,98 13.999,98 13.999,98 13.999,98 14.000,04 14.000,04 
44909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
46907100000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 300.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.602.200,00 267.033,16 267.033,16 267.033,16 267.033,16 267.033,68 267.033,68 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 2 of20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5°Bimestre 6° Bimestre 
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAI 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 166,66 166,66 166.66 166,66 166,68 166.68 
33504100000 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00 333,32 333,32 333,32 333,32 333,36 333,36 
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,32 1.833,32 
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTI VÁS E OUTRAS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 33334 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA FÍSICA 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17.000,00 2.833,32 2.833,32 2.833,32 2.833,32 2.833,36 2.833,36 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
TOTAL DO ÓRGÃO: 183.600,00 30.599,96 30.599,96 30.599,96 30.599,96 30.600,08 30.600,08 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 30!20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre 
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECO1i 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 16.666,66 16.666.66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.400,00 4.066,66 4.066,66 4.066,66 4.066,66 4.066,68 4.066,68 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 49.000,00 8.166,64 8.166,64 8.166,64 8.166,64 8.166,72 8.166,72 
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 21.000,00 3.499,98 3.499,98 3.499,98 3.499,98 3.500,04 3.500,04 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.000,00 333,32 333,32 333,32 333,32 333,36 333,36 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 1.666,64 1.666,64 1.666,64 1.666,64 1.666,72 1.666,72 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 154.000,00 25.666,64 25.666,64 25.666,64 25.666,64 25.666,72 25.666,72 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 2.499,98 2.499,98 2.499,98 2.499,98 2.500,04 2.500,04 
TOTAL DO ÓRGÃO: 382.000,00 63.666,52 63.666,52 63.666,52 63.666,52 63.666,96 63.666,9t 
JL! C,,.a,,hdid,,d,, Púhluy, Eletrônica [SI Page 4 of20 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPÍRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre 
040- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF 
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 570.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 
31900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.017.000.00 169.500,00 169.500,00 169.500,00 169.500,00 169.500,00 169.500,00 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 240.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00 916,66 916,66 916,66 916,66 916,68 916,68 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333.32 333,32 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32 
32902100000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32 
32902200000 OUTROS ENCARGOS SOBRE ADIVIDA POR CONTRATO 1.000,00 166,66 166,66 164,66 166,66 166,68 166,68 
33900800000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 28.500,00 4.750,02 4.750,02 4.750,02 4.750,02 4.749,96 4.749,96 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 169.000,00 28.166,70 28.166,70 28.166,70 28.166,70 28.166,60 28.166,60 
33903100000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00 1.666,68 1.666,68 1.666,68 1.666,68 1.666,64 1.666,64 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.000,00 8.499,96 8.499,96 8.499,96 8.499,96 8.500,08 8.500.08 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
33903500000 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 84.000,00 13.999,94 13.999,94 13.999,94 13.999,94 14.000,12 14.000,12 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 396.000,00 66.000,08 66.000,08 66.000,08 66.000,08 65.999,84 65.999,84 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 256.200,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 42.700,00 
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 371.000,00 61.833,34 61.833,34 61.833,34 61.833,34 61.833,32 61.833,32 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32 
33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 13.333,34 13.333,34 13.333,34 13.333,34 13.333,32 13.333,32 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 355.000,00 59.166,72 59.166,72 59.166,72 59.166,72 59.166,56 59.166,56 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
46907100000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68 
TOTAL DO ÓRGÃO: 3.713.200,00 618.866,78 618.866,78 618.866,78 618.866,78 618.866,44 618.866,44 
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MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre 
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLA 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 130.000,00 21.666,66 21.666,66 21.666,66 21.666,66 21.666,68 21.666,68 
31901300000 OBRIGAÇÓES PATRONAIS 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 333,34 33334 333,34 333,34 333,32 333.32 
31909600000 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 4.166,68 4.166,68 4.166,68 4.166,68 4.166,64 4.166,64 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 833,30 833,30 833,30 833,30 833,40 833,40 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 78.000,00 12.999,98 12.999,98 12.999,98 12.999,98 13.000,04 13000,04 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 1.333,32 1.333,32 1.333,32 1.333,32 1.333,36 1.333,36 
TOTALD(T•14Xij 282.200,00 47.033,28 47.033,28 47.033,28 47.033,28 47.033,44 47.033,44 
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MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU - 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 20 Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre 
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOI 
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 490.000,00 81.666,66 81.666,66 81.666,66 81.666,66 81.666,68 81.666,68 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33901400000 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 51.200,00 8.533,32 8.533,32 8.533,32 8.533,32 8.533,36 8.533,36 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 962.500,00 160.416,66 160.416,66 160.416,66 160.416,66 160.416,68 160.416,68 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 12.300,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050.00 2.050,00 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÓES 527.700,00 87.950,00 87.950,00 87.950,00 87.950,00 87.950,00 87.950,00 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 149.600,00 24.933,30 24.933,30 24.933,30 24.933,30 24.933,40 24.933,40 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 130.000,00 21.666,66 21.666,66 21.666,66 21.666,66 21.666,68 21.666,68 
TOTAL DO ÓRGÃO: 2.434.300,00 405.716,56 405.716,56 405.716,56 405.716,56 405.716,88 405.716,88 
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2' Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6' Bimestre 
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURI 
31717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 200,00 3334 33,34 33,34 33,34 33,32 33,32 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 490.000,00 81.666,66 81.666,66 81.666,66 81.666,66 81.666,68 81.666,68 
31901300000 OBRIGAÇÔES PATRONAIS 100 000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 500,00 83,34 83,34 83,34 83,34 83,32 83,32 
33901400000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 8.100,00 1.349,98 1.349,98 1.349,98 1.349,98 1.350,04 1.350,04 
33903100000 PREMIAÇÓES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68 
33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33903400000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS 55.500,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.400,00 233,32 233,32 233,32 233,32 233,36 233,36 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.172.200,00 695.366,66 695.366,66 695.366,66 695.366,66 695.366,68 695.366,68 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 12.300,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 
44717000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.077.000,00 179.499,98 179.499,98 179.499,98 179.499,98 179.500,04 179.500,04 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 107.600,00 17.933,32 17.933,32 17.933,32 17.933,32 17.933,36 17.933,36 
TOTAL DO ÓRGÃO: 6.032,500,00 1.005.416,58 1.005.416,58 1.005.416,58 1.005.416,58 1.005.416,84 1.005.416,84 
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METAS BIMESTRAIS DA DESPESA 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre 
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME[ 
31900400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.028.769,78 671.461,64 671.461,64 671.461,64 671.461,65 671.461,61 671.461,60 
31900500000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 330.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 
31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 8.750.120,00 1.458.353,32 1.458.353,32 1.458.353,32 1.458.353,32 1.458.353,36 1.458.353,36 
31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.054.000,00 342.333,34 342.333,34 342.333,34 342.333,34 342.333,32 342.333,32 
31901600000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 1.999,98 1.999,98 1.999,98 1.999,98 2.000,04 2.000,04 
31909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
31909400000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.000,00 3.666,64 3.666,64 3.666,64 3.666,64 3.666,72 3.666,72 
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 101.000,00 16.833,34 16.833,34 16.833,34 16.833,34 16.833,32 16.833,32 
33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.314.212,00 552.368,58 552.368,58 552.368,58 552.368,58 552.368,84 552.368,84 
33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.000,00 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,66 2.666,68 2.666,68 
33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 87.000,00 14.499.96 14.499,96 14.499,96 14.499,96 14.500,08 14.500,08 
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.004.000,00 500.666,58 500.666,58 500.666,58 500.666,58 500.666,84 500.666,84 
33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 180.025,11 30.004,18 30.004,18 30.004,18 30.004,18 30.004,20 30.004,19 
33904700000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33904800000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
33909200000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.986.003,11 664.333,82 664.333,82 664.333,82 664.333,82 664.333,91 664.333,92 
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 310.000,00 51.666,54 51.666,54 51.666,54 51.666,54 51.666,92 51.666,92 
44906100000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.000,00 666,64 666,64 666,64 666,64 666,72 666,72 
TOTAL DO ÓRGÃO: 26.203.130,00 4.367.187,86 4.367.187,86 4.367.187,86 4.367.187,87 4.367.189,28 4.367.189,2 
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MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
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ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR 
1201.2012201161.066 Construção, Ampliação, Reformas de Prédios, Galpões e Muros de Proteção e Outros 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000864 3.000,00 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000865 10.000,00 
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000866 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 14.000,00 
Total Projeto/Atividade: 14.000,00 
1201.2012201162.133 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Suas Atividades 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
31900500000- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCLÁRIOS DO RPPS Fiscal 0000867 3.000,00 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000868 900.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000869 207.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL. Fiscal 0000870 1.000,00 
31909200000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000871 1.000,00 
31909400000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRADALHJSTAS Fiscal 0000872 1.500,00 
33901400000 - DLARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000873 1200,00 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000874 3.000,00 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000875 1.600,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000876 1.000,00 
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000877 3.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000878 1.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000879 60.000,00 
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000880 11.000,00 
33909200000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000881 1.000,00 
33909300000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 0000882 1.500,00 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000883 1.000,00 
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000884 2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 1.200.800,00 
Total Projeto/Atividade: 1.200.800,00 
1201.2012201162.134 Manutenção Consorcios Públicos e Outros. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
31717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PIJBUCOS Fiscal 0000885 6.800,00 
33717000000-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PIJBUCOS Fiscal 0000886 10.088,89 
44717000000-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Fiscal 0000887 1.111,11 
Total Fonte de Recurso: 18.000,00 
Total Projeto/Atividade: 18.000,00 
1201.2012201 171.067 Aquisição de Equipamentos, Maquinanos e Veículos. 
15019999-CONVÊNIO ESTADO GERAL 
44905200000- EOUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1 Fiscal 100008881 50.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 63 of86 E&L Produções de Software LIDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER 
1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR 
1201.2012201171.067 Aquisição de Equipamentos, Maquinarios e Veículos. 
15019999 - CONVÊNIO ESTADO GERAL 
Total Fonte de Recurso: 50.000,00 
15029999 - CONVÊNIO UNIÃO GERAL 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000888 50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 50.000,00 
Total Projeto/Atividade: 100.000,00 
1201.2054201161.068 Desenvolvimento de Projetos Alternativos para Convivência com a Seca e com a Cheia. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000889 
0000890 
0000891 
3.000,00 
7.000,00 
5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 15.000,00 
Total Projeto/Atividade: 15.000,00 
1201.2060101171.069 Reestruturação e Organização de Feiras Livres do Produtor Rural 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 2.000,00 
Fiscal 
0000892 
0000893 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 7.000,00 
Total Projeto/Atividade: 7.000,00 
1201.2060101171.070 Implantação do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
1.000,00 
2.000,00 
Fiscal 
Fiscal 
0000894 
0000895 
Total Fonte de Recurso: 3.000,00 
Total Projeto/Atividade: 3.000,00 
1201.2060101171.071 Implantação do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
1.000,00 
2.000,00 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000896 
0000897 
0000898 
2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 5.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
5.000,00 
1201.2060101 172.135 Manutenção do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
3.000,00 
1.000,00 
Social 
Fiscal 
Fiscal 
0000899 
0000900 
0000901 3.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 64 o! 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER 
1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR 
1201.2060101172.135 Manutenção do Viveiro de Mudas de Café Conilon e Espécies Frutíferas e Extrativistas. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905100000- OBRAS E ENSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
0000902 
0000903 
2.000,00 
3.000,00 
Total Fonte de Recurso: 12.000,00 
Total Projeto/Atividade: 12.000,00 
1201.2060101172.136 Manutenção do Programa de Incentivo à Diversificação de Culturas Agrícolas. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000904 
0000905 
0000906 
3.000,00 
5.000,00 
3.000,00 
Total Fonte de Recurso: 11.000,00 
Total Projeto/Atividade: 11.000,00 
1201.2060201161.072 Fortalecimento e Ampliação do Programa Meu Curral. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
0000907 
0000908 , 
10.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 11.000,00 
Total Projeto/Atividade: 11.000,00 
1201.2060201161.073 Criação e Implantação do Banco de Semem e Melhoramento Genético. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
0000909 
0000910 
2.000,00 
3.000,00 
Total Fonte de Recurso: 5.000,00 
Total Projeto/Atividade: 5.000,00 
1201.2060201162.137 Manutenção do Programa Meu Curral 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000911 
0000912 
0000913 
0000914 
0000915 
0000916 
1.000,00 
42.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 49.000,00 
Total Projeto/Atividade: 49.000,00 
1201.2060201162.138 Manutenção do Banco de Semem e Melhoramento Genético. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 10000917 1.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 65 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER 
1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR 
1201.2060201162.138 Manutenção do Banco de Semem e Melhoramento Genético. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000918 
0000919 
0000920 
0000921 
15.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 19.000,00 
Total Projeto/Atividade: 19.000,00 
1201.2060501161.075 Implantação do Programa Municipal de Poços Artesianos. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000922 
0000923 
0000924 
3.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 13.000,00 
Total Projeto/Atividade: 13.000,00 
1201.2060501162.140 Manutenção e Conservação do Programa Municipal de Poços Artesianos. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000925 
0000926 
0000927 
0000928 
0000929 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 6.000,00 
Total Projeto/Atividade: 6.000,00 
1201.2060601162.143 Manutenção de Prédios, Galpões e Muros de Porteção e Outros 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000930 
0000931 
0000932 
0000933 
0000934 
1.000,00 
1.000,00 
3.000,00 
5.000,00 
2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 12.000,00 
Total Projeto/Atividade: 12.000,00 
1201.2060601172.141 Apoio Técnico e Institucional para Viabilização de Venda Direta pelo Produtor Rura 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000935 
0000936 
0000937 
3.000,00 
5.000,00 
2.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 66 o! 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
120- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER 
1- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E INTERIOR 
1201.2060601172.141 Apoio Técnico e Institucional para Viabilização de Venda Direta pelo Produtor Rura 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
Total Fonte de Recurso: 10.000,00 
Total Projeto/Atividade: 10.000,00 
1201.2060601172.142 Manutenção do Programa de Capacitação Rural Continuada 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000938 
0000939 
0000940 
0000941 
3.000,00 
2.000,00 
5.000,00 
2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 12.000,00 
Total Projeto/Atividade: 12.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 1.522.800,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 670!86 E&L Produções de Software LTDA 
~ICIPIODE BAIXO GUANDU 
CONSOL O 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737,10001_lO kNAL1TICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERcicI° DE 2014 
código 
Órgão 
820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - 
SEDER 
Unidade 2- 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E PONTES 
1202.206060I2076 
de P01 
Caixas Secas, BueirOS, benfCitO1as; Abertura/reabertura s.ira de estradas 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS ICOS DE TERCEIROS 
33903900000 -OUTROS SERV 
PESSOA JIJRIDICA 
44905100000- OBRAS E ff5LAÇÕES 
Total Fonte de Recurso: 
L202.2060601212.144 
Man 
e: 
Uten0 
de Pontes, Caixas Secas, BueirOs, beflfeito s; 
AbertUraIree1rs de estradas vicinais 
Total Projeto1A 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
DE CONSUMO 33903000000 - MATERIAL 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
- 
OS DE TERCEIROS-PESSOA JIJRIDICA 
33903900000 OUTROS SERVIC 
INSTALAÇUS 
44905 100000 - OBRAS E 
44905200000 - EQUWNTO E MATIAL PERMANENTE 
Total Fonte de Recurso: 
Total Projeto/Atividade'. 
Total Unidade Orçamentária: 
Total órgão: 
F/S Ficha Valor 
Fiscal 0000942 10000,00 
Fiscal 0000943 30.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
Fiscal 0000944 10.000,00 
Fiscal 0000945 2.000,00 
Fiscal 0000946 50.000,00 
Fiscal 0000947 20.000,00 
Fiscal 0000948 10.000,00 
92.000,00 
92.000,00 
132.000,00 
1.654.800,00 
E&L Produções de Software LTDJ1 
Page 68 of 86 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA 
1- DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
1301.1812201262.145 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000949 170.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000950 39.100,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000951 5.000,00 
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000952 2.000,00 
31909400000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fiscal 0000953 1.000,00 
33901400000 - DIARJAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000954 10.000,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000955 15.000,00 
33903200000 
- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000956 10.000.00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000957 5.000,00 
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000958 18.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000959 3.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JIJRIDICA Fiscal 0000960 30.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000961 2.000,00 
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000962 2.000,00 
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 0000963 2.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000964 15.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000965 15.000,00 
Total Fonte de Recurso: 344.100,00 
Total Projeto/Atividade: 344.100,00 
1301.1812201262.146 Manutenção de Convênios e Consorcias Públicos e Outros. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
31717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS Fiscal 0000966 78.000,00 
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES Fiscal 0000967 13.800,00 
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS Fiscal 0000968 42.000,00 
44717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Fiscal 0000969 90.000,00 
Total Fonte de Recurso: 223.800,00 
Total Projeto/Atividade: 223.800,00 
1301.1854101261.078 Construção, Ampliação, Adequação, Implementação e Reforma do Centro de Ensino Ambiental Sala Verde 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000970 50.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000971 20.000,00 
Total Fonte de Recurso: 70.000,00 
Total Projeto/Atividade: 70.000,00 
1301.1854101261.079 Criação e Implantação do Programa Educação Ambiental. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000972 5.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000973 10.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 69 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA 
1- DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
1301.1854101261.079 Criação e Implantação do Programa Educação Ambiental. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
0000974 
0000975 
20.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 45.000,00 
Total Projeto/Atividade: 45.000,00 
1301.1854101261.080 Construção e Revitalização de Praças, Parques, Poços, Barragens/Proteção de Manaciais e Áreas Verdes 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 10000976 50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 50.000,00 
Total Projeto/Atividade: 50.000,00 
1301.1854101261.081 Criação, Construção de Parques Municipais e Unidades de Conservação. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
Fiscal 
Fiscal 
0000977 
0000978 
5.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 15.000,00 
Total Projeto/Atividade: 15.000,00 
1301.1854101261.083 Implantação do Programa da Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000979 
0000980 
0000981 
0000982 
15.000,00 
3.000,00 
5.000,00 
30.000,00 
Total Fonte de Recurso: 53.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
53.000,00 
1301.1854101261.084 Implantação, Criação, Implementação do Plano Municipal de Gestão de Residuos Sólidos. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000983 
0000984 
0000985 
3.000,00 
17.000,00 
80.000,00 
Total Fonte de Recurso: 100.000,00 
Total Projeto/Atividade: 100., 00 
1301.1854101262.148 Manutenção de Praças, Parques, Poços, Barragens Porteção de Manaciais e Áreas Verdes e Afins 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURII)ICA 
44905100000-OBRAS E INSTA! .ACÔES 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000986 
0000987 
0000988 
0000989 
30.000,00 
20.000,00 
50.000,00 
5.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 70 of86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA 
1- DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
1301.1854101262.148 Manutenção de Praças, Parques, Poços, Barragens Porteção de Manaciais e Áreas Verdes e Afim 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000990 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 110.000,00 
Total Projeto/Atividade: 110.000,00 
1301.1854101262.149 Manutenção do Centro de Educação Ambiental Sala Verde 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000991 
0000992 
0000993 
0000994 
0000995 
2.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 11.000,00 
Total Projeto/Atividade: 11.000,00 
1301.1854101262.150 Manutenção de Parques Municipais e Unidades de Conservação. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000996 
0000997 
0000998 
0000999 
0001000 
1.000,00 
1.000,00 
30.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 35.000,00 
Total Projeto/Atividade: 35.000,00 
1301.1854101262.151 Manutenção do Projeto de Recuperação de Nascentes. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001001 
0001002 
0001003 
67.000,00 
5.000,00 
7.000,00 
Total Fonte de Recurso: 79.000,00 
Total Projeto/Atividade: 79.000,00 
1301.1854101262.152 Manutenção do Plano Municipal de Gestão de Residuos Sólidos. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001004 
0001005 
0001006 
10.000,00 
1.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 21.000,00 
Total Projeto/Atividade: 21.000,00 
1301.1854101262.153 Manutenção do Programa de Arborismo e Paisagismo. 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 71 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 
1-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
SEMMA 
1301.1854101262.153 Manutenção do Programa de Arborismo e Paisagismo. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001007 
0001008 
0001009 
5.000,00 
5.000,00 
100.000,00 
Total Fonte de Recurso: 110.000,00 
Total Projeto/Atividade: 110.000,00 
1301.1854101262.154 Manutenção do Programa Educação Ambiental. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001010 
0001011 
0001012 
0001013 
0001014 
0001015 
2.000,00 
10.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
20.000,00 
2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 44.000,00 
Total Projeto/Atividade: 44.000,00 
1301.1854201262.156 Manutenção do Programa de Coleta Seletiva e Postos de Entrega Voluntária. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001016 
0001017 
0001018 
0001019 
0001020 
2.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000.00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 15.000,00 
Total Projeto/Atividade: 15.000,00 
1301.1854201262.157 Manutenção e Desenvolvimento das Ações de Controle Ambiental. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001021 
0001022 
0001023 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 3.000,00 
Total Projeto/Atividade: 3.000,00 
1301.1854301261.085 Implantação do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001024 
0001025 
0001026 
7.000,00 
90.000,00 
50.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 72 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
órgão 
Unidade 
130- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA 
1- DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
1301.1854301261.085 Implantação do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
Total Fonte de Recurso: 147.000,00 
Total Projeto/Atividade: 147.000,00 
1301.1854301262.158 Manutenção do Plano de Recuperação Áreas Degradadas-PRAD, Usina de Compostagem e Aterro Municipal 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001027 
0001028 
0001029 
0001030 
0001031 
10.000,00 
5.000,00 
20.000,00 
50.000,00 
30.000,00 
Total Fonte de Recurso: 115.000,00 
Total Projeto/Atividade: 115.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 1.590.900,00 
Total órgão: 1.590.900,00 
FA-1, Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 73 o! 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. 
1401.0412201312.159 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0001032 240.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0001033 55.000,00 
31901600000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL cIvil. Fiscal 0001034 1.000,00 
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0001035 2.000,00 
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALFIISTAS Fiscal 0001036 1.000,00 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0001037 20.000,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0001038 10.000,00 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0001039 10.000,00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0001040 2.000,00 
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0001041 5.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0001042 2.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0001043 58.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0001044 2.400,00 
33909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0001045 100,00 
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 0001046 100,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0001047 10.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0001048 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 423.600,00 
Total Projeto/Atividade: 423.600,00 
1401.0412601321.086 Implementação de Projetos para Difusão e Acesso à Internet Banda Larga e Programa Cidade Digital 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0001049 55.000,00 
Total Fonte de Recurso: 55.000,00 
15029999 - CONVÊNIO UNIÃO GERAL 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0001050 50.000,00 
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0001051 50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 100.000,00 
Total Projeto/Atividade: 155.000,00 
1401.0412601321.087 Criação de Projeto de Infraestrutura Para Recebimento de Sinal de TV Digital. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0001052 5.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0001053 5.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0001054 10.000,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0001055 5.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0001056 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 30.000,00 
Total Projeto/Atividade: 30.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 74 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código EIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES 
1- DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS. 
1401.0412601322.160 Manutenção de Projeto de Infraestrutura Para o Recebimento de Sinal de TV Digital. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001057 
0001058 
0001059 
1.000,00 
3.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 5.000,00 
Total Projeto/Atividade: 5.000,00 
1401.0412601322.161 Manutenção dos Acesso à Internet Banda Larga no Município. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001060 
0001061 
0001062 
5.000,00 
5.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 20.000,00 
Total Projeto/Atividade: 20.000,00 
1401.1133301311.088 Criação do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001063 
0001064 
0001065 
2.500,00 
5.000,00 
2.500,00 
Total Fonte de Recurso: 10.000,00 
Total Projeto/Atividade: 10.000,00 
1401.1133301311.089 Criação e Implantação do Programa de Incentivo a Cooperativas, Associações e Agroindústria. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
0001066 
0001067 
3.400,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 13.400,00 
Total Projeto/Atividade: 13.400,00 
1401.1133301312.162 Manutenção e Implementação de Ações para Funcionamento de Agroindústria, Cooperativas e Associações 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001068 
0001069 
0001070 
0001071 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
Total Projeto/Atividade: 1.000,00 
1401.1133301312.163 Manutenção do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
1 Fiscal 100010721 1.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 75 of86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
1- DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. 
- SEDES 
1401.1133301312.163 Manutenção do Programa Municipal de Emprego e Renda - PROMER 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 
Fiscal 
Fiscal 
0001073 
0001074 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 3.000,00 
Total Projeto/Atividade: 3.000,00 
1401.2266101311.090 Instalação, Implantação, Implementação e Revitalização do Distrito Industrial. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001075 
0001076 
0001077 
0001078 
0001079 
10.000,00 
10.000,00 
100.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 140.000,00 
Total Projeto/Atividade: 140.000,00 
1401.2266101311.091 Criação e Implantação do Plano de Metas e Desenvolvimento Local 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 
Fiscal 
Fiscal 
0001080 
0001081 
2.000,00 
3.000,00 
Total Fonte de Recurso: 5.000,00 
Total Projeto/Atividade: 5.000,00 
1401.2266101312.164 Manutenção do Polo Empresarial. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001082 
0001083 
0001084 
0001085 
0001086 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 5.000,00 
Total Projeto/Atividade: 5.000,00 
1401.2266101312.165 Manutenção do Distrito Industrial. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001087 
0001088 
0001089 
0001090 
0001091 
2.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
2.500,00 
2.500,00 
Total Fonte de Recurso: 10.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 76 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
1- DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. 
- SEDES 
1401.2266101312.165 Manutenção do Distrito Industrial. 
Total Projeto/Atividade: 10.000,00 
1401.2369101312.166 Manutenção da Casa do Empreendedor. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001092 
0001093 
0001094 
0001095 
0001096 
300,00 
200,00 
300,00 
100,00 
100,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
Total Projeto/Atividade: 1.000,00 
1401.2369201311.092 Construção, Implantação, Implementação e Criação da Casa do Empreendedor. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001097 
0001098 
0001099 
0001100 
2.000,00 
500,00 
500,00 
3.000,00 
Total Fonte de Recurso: 6.000,00 
Total Projeto/Atividade: 6.000,00 
1401.2645101311.093 Criação e Regulamentação de Pontos de Taxis. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fiscal 
Fiscal 
0001101 
0001102 
500,00 
500,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
Total Projeto/Atividade: 1.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 829.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 77 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES 
2- DEPARTAMENTO DE TURISMO 
1402.2369501361.094 Desenvolvimento de Projetos para Definição de Região com Viabilidade para Agronegócio e Ecoturismo. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001103 
0001104 
0001105 
250,00 
500,00 
250,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
Total Projeto/Atividade: 1.000,00 
1402.2369501361.095 Construção, Implantação, Implementação e Criação de Centro de Convenções e Comercialização 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001106 
0001107 
0001108 
0001109 
500,00 
2.000,00 
10.000,00 
500,00 
Total Fonte de Recurso: 13.000,00 
Total Projeto/Atividade: 13.000,00 
1402.2369501361.096 Criação, Construção, Implementação de Circuitos, Portais Turísticos e Centro de lnformçõe Turística! 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001110 
0001111 
0001112 
5.000,00 
20.000,00 
5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 30.000,00 
Total Projeto/Atividade: 30.000,00 
1402.2369501362.167 Realização de Eventos Turisticos. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903 100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001113 
0001114 
0001115 
0001116 
0001117 
6.000,00 
6.000,00 
6.000,00 
2.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 30.000,00 
Total Projeto/Atividade: 30.000,00 
1402.2369501362.168 Manutenção do Centro de Convenções e Comercialização 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001118 
0001119 
0001120 
0001121 
0001122 
150,00 
150,00 
400,00 
150,00 
150,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 78 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU ( 
CONSOLIDADO 
ESPIR1TO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
140- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDES 
2- DEPARTAMENTO DE TURISMO 
1402.2369501362.168 Manutenção do Centro de Convenções e Comercialização 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
Total Fonte de Recurso: 1.00000 
Total Projeto/Atividade: 1.000,1)0 
1402.2369501362.169 Apoio e Participação em Cursos, Feiras, Eventos Turísticos e de Desenvolvimento Econômicoi 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPOR11VAS E OUTRAS 
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 -EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001123 
0001124 
0001125 
0001126 
0001127 
0001128 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
20.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 50.000,00 
Total Projeto/Atividade: 50.000,00 
1402.2369501362.170 Manutenção de Circuitos e Portais Turisticos e Centro de Informações Turísticas Municipais 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCh1ROS-PESSOA JIJRIDICA 
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0001129 
0001130 
0001131 
0001132 
0001133 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
500,00 
500,00 
Total Fonte de Recurso: 4.000,00 
Total Projeto/Atividade: 4.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 129.000,00 
Total Órgão: 958.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 79of86 E&L Produções de Software LTDA 
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 150- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE CULTURA 
1501.1312201411.097 Criação do Conselho e do Fundo Municipal de Cultura 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0001134 1.500,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0001135 1.500,00 
Total Fonte de Recurso: 3.000,00 
Total Projeto/Atividade: 3.000,00 
1501.1312201412.171 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e de Suas Atividades 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÂRIOS DO R.PPS Fiscal 0001136 1.000,00 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0001137 159.300,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0001138 35.046,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0001139 1.000,00 
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fiscal 0001140 1.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0001141 2.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0001142 5.000,00 
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0001143 1.000,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0001144 1.000,00 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0001145 5.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0001146 5.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0001147 5.000.00 
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0001148 1.454,00 
33909300000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 0001149 1.000,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0001150 1000.00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0001151 4.000,00 
Total Fonte de Recurso: 228.800,00 
Total Projeto/Atividade: 228.800,00 
1501.1312201412.172 Manutenção das Atividades a Cargo do Fundo Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0001152 1.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0001153 1.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA .JURIDICA Fiscal 0001154 1.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0001155 2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 5.000,00 
Total Projeto/Atividade: 5.000,00 
1501.1339101411.098 Construção, Instalação e Criação do Complexo Cultural e Resgate ao Patrimônio Histórico de Baixo Gua 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0001156 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
15019999- CONVÊNIO ESTADO GERAL 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Page 80 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha \alor 
Órgão 
Unidade 
150- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT 
1- DEPARTAMENTO DE CULTURA 
1501.1339101411.098 Construção, Instalação e Criação do Complexo Cultural e Resgate ao Patrimônio Histórico de Baixo Gua 
15019999- CONVÊNIO ESTADO GERAL 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0001157 50.000,00 
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0001158 50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 100.000,00 
Total Projeto/Atividade: 101.000,00 
1501.1339101412.173 Manutenção, Conservação e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. 
10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0001159 5.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0001160 1.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0001161 1.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0001162 1.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0001163 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 13.000,00 
Total Projeto/Atividade: 13.000,00 
1501.1339201412.174 Promoção e Realiiaçõo de Eventos Culturais e Comemorativos 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0001164 5.000,00 
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS Fiscal 0001165 5.000,00 
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0001166 10.000,00 
33903600000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0001167 1.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0001168 60.000,00 
Total Fonte de Recurso: 81.000,00 
15019999- CONVÊNIO ESTADO GERAL 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0001169 50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 50.000,00 
Total Projeto/Atividade: 131.000,00 
1501.1339201412.175 Manutenção, Reestruturação e Conservação da Banda Lira Guanduense 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0001170 40.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0001171 9.200,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0001172 1.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0001173 1.000,00 
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0001174 1.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0001175 1.000,00 
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0001176 15.000,00 
Total Fonte de Recurso: 68.200,00 
Total Projeto/Atividade: 68.200,00 
E&L Contabilidade Publica Eletrônica [SI Page 81 o! 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
150- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT 
1- DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Total Unidade Orçamentária: 550.000,00 
Total órgão: 550.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 82 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha N,alor 
Órgão 
Unidade 
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
1001.1030501062.113 Manutenção do Programa de Controle de Pragas e Doenças (Edemias). 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000715 
0000716 
0000717 
0000718 
1.374,87 
8.000,00 
25.000,00 
3.000,00 
Total Fonte de Recurso: 37.374,87 
Total Projeto/Atividade: 37.374,87 
1001.1030601002.107 Programa de Combate a Subnutrição Infantil. 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
Social 
Social 
0000719 
0000720 
100,00 
5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 5.100,00 
Total Projeto/Atividade: 5.100,00 
1001.1033101002.108 Manutenção do Monitoramento, Pesquisa e Atendimento da Saúde do Trabalhador 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Social 
Social 
Social 
0000721 
0000722 
0000723 
10.000,00 
1.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 21.000,00 
Total Projeto/Atividade: 21.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 12.906.998,87 
Total Órgão: 12.906.998,87 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 53 of86 E&L Produções de Software LIDA 
MTJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO SEMADH 
1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
1101.0812201112.114 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação e de Suas Ali 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000724 400000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Social 0000725 92.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL clvii. Social 0000726 1.000,00 
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Social 0000727 1.000,00 
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Social 0000728 1.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000729 8.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000730 1.000,00 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000731 300.000,00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Social 0000732 2.000,00 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Social 0000733 100,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000734 17.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000735 50.000,00 
33904600000-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Social 0000736 15.000,00 
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Social 0000737 2.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000738 10.000,00 
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000739 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 905.100,00 
13010003 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentral. Sistema Único da Asistência 
33901400000 - DIARIÀS - PESSOAL CIVIL Social 0000729 2.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000730 5.000,00 
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000731 2.000,00 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Social 0000733 3.000,00 
33903600000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000734 2.120,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000735 3.000,00 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000738 6.000,00 
Total Fonte de Recurso: 23.120,00 
13010005- PBF l - Piso Básico Fixo 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000734 9.153,00 
Total Fonte de Recurso: 9.153,00 
13990002 - Benefícios Eventuais - FMAS 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000731 40.000,00 
Total Fonte de Recurso: 40.000,00 
Total Projeto/Atividade: 977.373,00 
1101.0824301112.115 Manutenção do Conselho Tutelar 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000740 60.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS Social 0000741 13.800,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 54 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH 
1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
1101.0824301112.115 Manutenção do Conselho Tutelar 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL clvii. Social 0000742 1.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000743 11.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000744 20.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000745 2.000,00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Social 0000746 2.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000747 3.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Social 0000748 11.500,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Social 0000749 1.200,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000750 1.000,00 
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000751 11.000,00 
Total Fonte de Recurso: 137.500,00 
Total Projeto/Atividade: 137.500,00 
1101.0824301132.116 Participação em Conferências, Seminários e Encontros para Gestão e Administração do FIA 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000752 2.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000753 3.000.00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Social 0000754 3.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000755 5.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Social 0000756 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 14.000,00 
Total Projeto/Atividade: 14.000,00 
1101.0824301132.117 Capacitação de Profissionais para Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33901400000- DIAR1AS - PESSOAL CIVIL Social 0000757 1.000,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Social 0000758 100,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000759 300,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Social 0000760 100,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000761 2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 3.500,00 
Total Projeto/Atividade: 3.500,00 
1101.0824301132.118 Publicidade de Utilidade Pública de Campanhas Educativas 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000762 5.000,00 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000763 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Social 0000764 100,00 
Total Fonte de Recurso: 6.100,00 
Total Projeto/Atividade: 6.100,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 55 o! 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADII 
1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
1101.0824301132.119 Apoio às Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS Social 0000765 500,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000766 20.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000767 2.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000768 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 27.500,00 
Total Projeto/Atividade: 27.500,00 
1101.0824301132.120 Manutenção de Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000769 80.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Social 0000770 20.700.00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Social 0000771 1.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000772 1.000,00 
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Social 0000777 1.800,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000778 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 109.500,00 
13010007 - PBV 1 - Serviço de Convência e Fortal. de Vínculos - Projovem Adolescente 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000769 8.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000772 3.000.00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000773 12.000,00 
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS Social 0000774 3.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000775 2.150,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000776 2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 30.150,00 
13010010 - PVMC - Piso Variável de Média Complexidade 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000772 3.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000773 26.000,00 
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS Social 0000774 5.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000775 10.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000776 10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 54.000,00 
13990000- DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000773 20.000,00 
Total Fonte de Recurso: 20.000,00 
Total Projeto/Atividade: 213.650,00 
1101.0824301132.121 Garantia e Fortalecimento de Alimentação Para Esportistas do Projeto Bola em Ação. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1 Social 1 0000779 1 100,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 56of86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH 
1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
1101.0824301132.121 Garantia e Fortalecimento de Alimentação Para Esportistas do Projeto Bola em Ação. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Social 
Social 
Social 
0000780 
0000781 
0000782 
5.000,00 
20.000,00 
120.000,00 
Total Fonte de Recurso: 145.100,00 
Total Projeto/Atividade: 145.100,00 
1101.0824401111.060 Implantação do Programa de Formação para Igualdade e Valorização da Diversidade 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000783 
0000784 
0000785 
0000786 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 4.000,00 
Total Projeto/Atividade: 4.000,00 
1101.0824401111.062 Criação, Implantação, Instalação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
Social 
Social 
Social 
0000787 
0000788 
0000789 
100,00 
80.000,00 
100,00 
Total Fonte de Recurso: 80.200,00 
Total Projeto/Atividade: 80.200,00 
1101.0824401112.122 Programa de Atendimento às Famílias em Situação de Insegurança Alimenta, 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33504300000- SUBVENÇÕES SOCIAIS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44504200000 - AUXÍLIOS 
Social 
Social 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000790 
0000791 
0000792 
0000793 
0000794 
0000795 
1.000,00 
2.000,00 
100.000,00 
1.000,00 
10.000,00 
200,00 
Total Fonte de Recurso: 114.200,00 
Total Projeto/Atividade: 114.200,00 
1101.0824401112.123 Transferências de Recursos a Entidades de Assistência Social em Geral. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 
44504200000 - AUXÍLIOS 
Social 
Social 
0000796 
0000797 
400.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 410.000,00 
13010004 - PAC 1 -Piso de Alta Complexidade 1 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 570!86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código iis Ficha valor 
Órgão 
Unidade 
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH 
1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
1101.0824401112.123 Transferências de Recursos a Entidades de Assistência Social em Geral. 
13010004- PAC 1 -Piso de Alta Complexidade 1 
33504300000- SUBVENÇÕES SOCIAIS Social 0000796 40.000,00 
44504200000- AUXÍLIOS Social 0000797 2.515,40 
Total Fonte de Recurso: 42.515,40 
13010008- PTMC - Piso de Transição Média Complexidade 
33504300000- SUBVENÇÕES SOCIAIS Social 0000796 11.730,00 
44504200000 - AUXÍLIOS Social 0000797 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 12.730,00 
13990005- Piso Alta Complexidade 1- FAC 1 (estado) 
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS Social 0000796 55.000,00 
44504200000 - AUXÍLIOS Social 0000797 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 60.000,00 
Total Projeto/Atividade: 525.245,40 
1101.0824401112.125 Manutenção e Adequação de Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000798 20.000.00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Social 0000799 11.500,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Social 0000800 1.000,00 
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000801 1.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Social 0000806 3.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000807 1.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000808 2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 39.500,00 
13010009- PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade/PSE 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000798 20.000,00 
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000801 2.000,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Social 0000802 50.000,00 
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000803 2.400,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000804 20.000,00 
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000805 10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 104.400,00 
13990003 - Proteção e Atend. Especial a Famílias e Indivíduos - PAEFI 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL covu. Social 0000798 10.000,00 
33901400000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000801 5.000.00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000802 26.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000803 3.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000804 5.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000805 5.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Page 58 o! 86 E&L Produções de Software LIDA 
MUNICIPLO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADH 
1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
1101.0824401112.125 Manutenção e Adequação de Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS 
13990003 - Proteção e Atend. Especial. a Famílias e Indivíduos - PAEFI 
Total Fonte de Recurso: 54.000,00 
13990004 - Medida Socioeducativa - MSE (estado) 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Social 0000802 20.100,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000803 100,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000804 4.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000805 2.200,00 
Total Fonte de Recurso: 26.400,00 
Total Projeto/Atividade: 224.300,00 
1101.0824401112.126 Fortalecimento do Fundo Municipal de Assistência Social. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Social 0000809 100,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000810 100,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000811 100,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000812 100,00 
Total Fonte de Recurso: 400,00 
Total Projeto/Atividade: 400,00 
1101.0824401112.127 Manutenção e Adequação de Centros de Referências de Assistência Social - CRAS 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000813 10.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Social 0000814 22.356,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Social 0000815 2.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000816 1.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Social 0000822 3.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000823 100,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000824 100,00 
Total Fonte de Recurso: 38.556,00 
13010001 - Bneficio de Prestação Continuada - BPC 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Social 0000817 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 5.000,00 
13010005 - PBF 1 - Piso Básico Fixo 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000813 28.600,00 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000816 4.000,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Social 0000817 20.847,00 
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS Social 0000818 2.000,00 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000819 3.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000820 3.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000821 5.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 59 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU ( 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
( 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
110- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO 
1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- SEMADH 
1101.0824401112.127 Manutenção e Adequação de Centros de Referências de Assistência Social - CRAS 
13010005- PBF 1- Piso Básico Fixo 
Total Fonte de Recurso: 66.447,00 
13990001 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS (estadual) 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVil. 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO 
33903100000- PREMIAçOES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTWAS E OUTRAS 
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURJDICA 
Social 
Social 
Social 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000813 
0000816 
0000817 
0000818 
0000819 
0000820 
0000821 
28.600,00 
4.000,00 
30.000,00 
2.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 75.600,00 
13990006- Piso Básico Fixo - Programa Incluir 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL cwu. 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000813 
0000817 
0000820 
0000821 
30.000,00 
21.000,00 
2.000.00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: . 54.000,00 
Total Projeto/Atividade: 239.603,00 
1101.0824401112.128 Manutenção das Ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
- PAI E 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000825 
0000826 
0000829 
0000830 
0000831 
1.000,00 
1.000,00 
200,00 
100,00 
200,00 
Total Fonte de Recurso: 2.500,00 
13010006- PBV III - Piso Básico Variável - Equipe Volante 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO 
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
Social 
Social 
Social 
0000825 
0000827 
0000828 
35.000,00 
15.000,00 
4.000,00 
Total Fonte de Recurso: 54.000,00 
Total Projeto/Atividade: 56.500,00 
1101.0824401112.129 Apoio, Aprimoramento e Manutenção das Ações de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único— 1 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Social 10000836 1.800,00 
Total Fonte de Recurso: 1.800,00 
13010002- IGDPBF - Índice de Gestão Descent. - Programa Bolsa Família 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Page 60 o! 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
órgão 
Unidade 
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO - SEMADII 
1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
1101.0824401112.129 Apoio, Aprimoramento e Manutenção das Ações de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - 
13010002 - IGDPBF - Índice de Gestão Descent. - Programa Bolsa Família 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000832 20.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000833 10.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000834 5.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000835 20.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000837 15.000.00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000838 30.000,00 
Total Fonte de Recurso: 100.000,00 
Total Projeto/Atividade: 101.800,00 
1101.0824401112.130 Manutenção e Fortalecimento dos Programas de Capacitação e Qualificação Profissional 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000839 10.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Social 0000840 6.900,00 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO Social 0000841 10.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000842 1.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000843 100,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000844 100,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000845 2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 30.100,00 
13010011- PMBG FMAS - ACESSUAS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000839 31.850,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000842 10.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000843 40.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000844 40.000,00 
Total Fonte de Recurso: 121.850,00 
Total Projeto/Atividade: 151.950,00 
1101.0824401112.131 Programa de Inclusão Social e Combate à Pobreza 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Social 0000846 1.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000848 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000849 10.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000851 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 13.000,00 
13990007 - Transferência de Recursos - FUNCOP 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000847 290.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000850 10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 300.000,00 
Total Projeto/Atividade: 313.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 61 0186 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
- 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E HABITAÇÃO 
1- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- SEMADH 
1101.1648201121.064 Implantação do Programa Pró-Moradia Municipal. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000852 
0000853 
0000854 
0000855 
I .000,00 
100,00 
100,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 2.200,00 
Total Projeto/Atividade: 2.200,00 
1101.1648201121.065 Execução de Projetos Habitacionais de Interesse Social e Habitação Popular. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E [NSTALAÇÓES 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000856 
0000857 
0000858 
0000859 
2.000,00 
500,00 
100.000,00 
100,00 
Total Fonte de Recurso: 102.600,00 
Total Projeto/Atividade: 102.600,00 
1101.1648201122.132 Manutenção e Coordenação da Política Habitacional. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E [NSTALAÇÔES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000860 
0000861 
0000862 
0000863 
3.000,00 
100,00 
200,00 
2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 5.300,00 
Total Projeto/Atividade: 5.300,00 
Total Unidade Orçamentária: 3.446.021,40 
Total Órgão: 3.446.021,40 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 62 of 86 E&L Produçôes de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
1- DEPARTAMENTO DE ENSINO 
0801.1236500912.075 Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil. 
11010000- MOE 
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 0000505 617.914,89 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000506 1.000.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000507 460.000,00 
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fiscal 0000508 10.000.00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000509 1.000,00 
33903600000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000510 1.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000511 50.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000512 1.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000513 50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 2.190.914,89 
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) 
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000512 86.025,11 
Total Fonte de Recurso: 86.025,11 
11030000- FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) 
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 0000505 939.800,00 
Total Fonte de Recurso: 939.800,00 
11070005- Quota Parte do Salário Educação 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000506 500.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000513 40.000,00 
Total Fonte de Recurso: 540.000,00 
Total Projeto/Atividade: 3.756.740,00 
0801.1236600912.076 Manutenção das Ações de Alfabetização de Jovens e Adultos e Brasil Alfabetizado 
11010000- MDE 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000515 31.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000516 17.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000517 1.000,00 
33903600000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000518 1.000,00 
33903900000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000519 1.000,00 
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000520 1.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000521 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: . 53.000,00 
11020000- FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) 
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 0000514 73.140,00 
Total Fonte de Recurso: 73.140,00 
Total Projeto/Atividade: 126.140,00 
0801.1236700912.077 Manutenção das Atividades de Atendimento à Educação Inclusiva 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 39 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
1- DEPARTAMENTO DE ENSINO 
0801.1236700912.077 Manutenção das Atividades de Atendimento à Educação Inclusiva 
11010000- MDE 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000525 
0000526 
0000527 
0000528 
0000529 
16.000.00 
1.000,00 
1.000,00 
11.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 30.000,00 
11020000- FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) 
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000522 
0000523 
0000524 
120.000,00 
47.060,00 
28.000,00 
Total Fonte de Recurso: 195.060,00 
Total Projeto/Atividade: 225.060,00 
0801.1236800912.078 Manutenção das Atividades-Meio de Apoio ao Funcionamento do Sistema de Ensino 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000530 
0000531 
0000532 
0000533 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 4.000,00 
Total Projeto/Atividade: 4.000,00 
0801.1236800912.079 Manutenção da Frota de Ônibus do Transporte Escolar e Apoio Operacional ao Desenvolvimento do Ensinc 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000534 
0000535 
0000536 
5.000.00 
20.000,00 
5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 30.000,00 
Total Projeto/Atividade: 30.000,00 
0801.1236800912.080 Manutenção, Conservação de Instalações, Equipamentos, Serviços de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000537 
0000538 
0000539 
0000540 
50.000,00 
1.000,00 
5.000,00 
20.000,00 
Total Fonte de Recurso: 76.000,00 
Total Projeto/Atividade: 76.000,00 
0801.1254100911.046 Criação do Programa Educação Ambiental 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 40 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha 5 aIor 
Órgão 
Unidade 
080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
1- DEPARTAMENTO DE ENSINO 
0801.1254100911.046 Criação do Programa Educação Ambiental 
11010000- MDE 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000541 
0000542 
0000543 
1.000,00 
1,000,00 
1 000,00 
Total Fonte de Recurso: 3.000,00 
Total Projeto/Atividade: 3.000,00 
0801.1254100912.081 Manutenção do Programa Educação Ambiental 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000544 
0000545 
0000546 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 3.000,00 
Total Projeto/Atividade: 3.000,00 
0801.1284600910.007 Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas. 
11010000- MDE 
31900500000- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Do iu'ps Fiscal 0000547 330.000,00 
Total Fonte de Recurso: 330.000,00 
Total Projeto/Atividade: 330.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 26.203.130,00 
Total Órgão: 26.203.130,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 41 o! 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
090- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL 
1- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 
0901.2712200962.082 Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e de Suas Atividades 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000548 340.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000549 86.669,73 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIvil. Fiscal 0000550 500,00 
33901400000- DL%.RIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000551 15.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000552 10.000,00 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000553 2.500,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000554 4.500,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000555 5.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000556 1.800,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000557 25.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000558 15.000,00 
Total Fonte de Recurso: 505.969,73 
Total Projeto/Atividade: 505.969,73 
0901.2781200961.047 Criação Programa de Incentivo ao Esporte Amador e Implantação Circuito Municipal do Esporte Amado, 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000559 20.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000560 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 25.000,00 
Total Projeto/Atividade: 25.000,00 
0901.2781200961.048 Reativação do Esporte Clube Guanduense 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000561 5.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000562 5.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000563 5.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000564 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 20.000,00 
Total Projeto/Atividade: 20.000,00 
0901.2781200962.083 Apoio a Atletas e Equipes em Competições Esportivas 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000565 5.000,00 
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS Fiscal 0000566 10.000,00 
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000567 5.000,00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000568 10.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000569 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 35.000,00 
Total Projeto/Atividade: 35.000,00 
0901.2781200962.084 Realização, Promoção e Participação em Eventos e Competições Esportivas. 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 42 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
090- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL 
1- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 
0901.2781200962.084 Realização, Promoção e Participação em Eventos e Competições Esportivas. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000570 
0000571 
0000572 
0000573 
0000574 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 40.000,00 
Total Projeto/Atividade: 40.000,00 
0901.2781200962.085 Manutenção do Programa de Incentivo ao Esporte Amador e do Circuito de Esporte Amador 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903 100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E ouiit&s 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000575 
0000576 
0000577 
0000578 
0000579 
10.000,00 
5.000,00 
10.000,00 
5.000,00 
5.000.00 
Total Fonte de Recurso: 35.000,00 
Total Projeto/Atividade: 35.000,00 
0901.2781200962.086 Realização de Campeonatos Municipais Interclubes. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, C[ENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000580 
0000581 
0000582 
0000583 
5.000,00 
10.000.00 
5.000,00 
15.000,00 
Total Fonte de Recurso: 35.000,00 
Total Projeto/Atividade: 35.000,00 
0901.2781300961.049 Construção e Reforma de Quadras Esportivas, Campos de Futebol, Áreas, Centros de Esporte e Lazer 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000584 
0000585 
0000586 
0000587 
5.000,00 
5.000,00 
25.000,00 
5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 40.000,00 
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1 Fiscal 0000585 300.000,00 
Total Fonte de Recurso: 300.000,00 
16050000- ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 
ononnnnn - nimsn çppvirnz nç r piççn URTflTCA 1 Fiscal 10000585 200.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 43 of86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
090- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL 
1- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 
0901.2781300961.049 Construção e Reforma de Quadras Esportivas, Campos de Futebol, Áreas, Centros de Esporte e Lazer 
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 
Total Fonte de Recurso: 200.000,00 
Total Projeto/Atividade: 540.000,00 
0901.2781300962.087 Manutenção do Esporte Clube Guanduense 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000588 
0000589 
0000590 
0000591 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 20.000,00 
Total Projeto/Atividade: 20.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 1.255.969,73 
Total Órgão: 1.255.969,73 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [3] Page 44 aí 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
1001.1012201002.088 Programa de Capacitação de Profissionais da Saúde 
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000592 10.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000593 10.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000594 10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 30.000,00 
Total Projeto/Atividade: 30.000,00 
1001.1012201002.089 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000595 10.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000596 10.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000597 10.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000598 10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 40.000,00 
Total Projeto/Atividade: 40.000,00 
1001.1012201002.090 Manutenção da Frota de Veiculos da Secretaria. 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000599 230.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000600 20.000,00 
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Social 0000601 2.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000602 20.000,00 
Total Fonte de Recurso: 272.000,00 
Total Projeto/Atividade: 272.000,00 
1001.1012201002.091 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. 
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
31900400000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Social 0000603 729.000,00 
31900500000- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÂRIOS DO RPPS Social 0000604 582.020,00 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000605 750.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Social 0000606 172.500,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Social 0000607 1.000,00 
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Social 0000608 100,00 
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Social 0000609 100,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Social 0000610 50.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000611 9.000,00 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000612 15.000,00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Social 0000613 2.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Social 0000614 50.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Social 0000615 350.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Social 0000616 55.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 45 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
1001.1012201002.091 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. 
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
33909300000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000617 
0000618 
0000619 
0000620 
100,00 
100,00 
200,00 
70.000,00 
Total Fonte de Recurso: 2.836.120,00 
Total Projeto/Atividade: 2.836.120,00 
1001.I0I2201002.092 Transferências de Recursos Para Consórcios. 
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
31717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 
33717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 
44717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 
Social 
Social 
Social 
0000621 
0000622 
0000623 
20.000,00 
200.000,00 
30.000,00 
Total Fonte de Recurso: 250.000,00 
12030001 - SAÚDE - SUS - MAC - Med. Alta Comp. Ambul e Hospitalar 
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS Social 1 0000622 340.000.00 
Total Fonte de Recurso: 340.000,00 
Total Projeto/Atividade: 590.000,00 
1001.1030101001.050 Construção, Implantação Implementação, Ampliação, Reforma do CREFIM - Centro de Reabilitação Física 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
Social 
Social 
0000624 
0000625 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 2.000,00 
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000624 500.000,00 
Total Fonte de Recurso: 500.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
502.000,00 
1001.1030101001.052 Construção, Implantação, Implementação, Ampliação e Reforma de Postos e Unidades de Saúde. 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÕVEIS 
Social 
Social 
0000626 
0000627 
104.950.00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 105.950,00 
12030000 - RECURSOS DO SUS 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000626 63.100,00 
Total Fonte de Recurso: 63.100,00 
12990000- DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000626 23.000,00 
Total Fonte de Recurso: 23.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 46 of86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
1001.1030101001.052 Construção, Implantação, Implementação, Ampliação e Reforma de Postos e Unidades de Saúde. 
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000626 622.000,00 
Total Fonte de Recurso: 622.000,00 
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000626 425.000,00 
Total Fonte de Recurso: 425.000,00 
Total Projeto/Atividade: 1.239.050,00 
1001.1030101002.093 Manutenção do CREFIM - Centro de Reabilitação Física Municipal. 
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000628 
0000629 
0000630 
0000631 
0000632 
3.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 11.000,00 
Total Projeto/Atividade: 11.000,00 
1001.1030101002.095 Manutenção de Postos e Unidades de Saúde. 
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Social 
Social 
0000634 
0000635 
15.000,00 
30.000,00 
Total Fonte de Recurso: 45.000,00 
12030002 - Saúde - SUS - PAB Fixo - Piso de Atenção Básica Fixo 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
0000633 
0000637 
120.000,00 
100.000,00 
Total Fonte de Recurso: 220.000,00 
12990001 - SAÚDE - PECAPS 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000636 150.000,00 
Total Fonte de Recurso: 150.000,00 
Total Projeto/Atividade: 415.000,00 
1001.1030101002.096 Manutenção do Programa Assistência Domiciliar Saúde da Família - PSF 
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Social 
Social 
0000640 
0000642 
253.000,00 
40.000,00 
Total Fonte de Recurso: 293.000,00 
12030002 - Saúde - SUS - PAB Fixo - Piso de Atenção Básica Fixo 
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
Social 
Social 
1 0000638 
10000639 1 
100.000,00 
200.000,00 
F,t/, Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 47 o! 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
- 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
1001.1030101002.096 Manutenção do Programa Assistência Domiciliar Saúde da Família - PSF 
12030002 - Saúde - SUS - PAB Fixo - Piso de Atenção Básica Fixo 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Social 0000641 30000,00 
Total Fonte de Recurso: 330.000,00 
12030009 - PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VAR PSF 
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
Social 
Social 
0000638 
0000641 
500.000,00 
200.000,00 
Total Fonte de Recurso: 700.000,00 
12030010- SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - PAB VAR PSF 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
0000639 
0000643 
780.000,00 
75.600,00 
Total Fonte de Recurso: 855.600,00 
12030011- COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS - PAB VAR PSF 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Social 0000639 120.000,00 
Total Fonte de Recurso: 120.000,00 
12990001 - SAÚDE - PECAPS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
0000641 
0000643 
50.000,00 
141.000,00 
Total Fonte de Recurso: 191.000,00 
Total Projeto/Atividade: 2.489.600,00 
1001.1030101002.097 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -PACS. 
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000644 
0000645 
0000646 
0000647 
0000648 
0000649 
40.000,00 
100.000,00 
138.000,00 
6.000,00 
1.000,00 
100,00 
Total Fonte de Recurso: 285.100,00 
12030006- SAÚDE - SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
Social 
Social 
Social 
0000644 
0000645 
0000647 
490.000,00 
400.050,00 
11.500,00 
Total Fonte de Recurso: 901.550,00 
Total Projeto/Atividade: 1.186.650,00 
1001.1030101002.098 Manutenção do Programa Saúde Bucal. 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
1QAfl4flflflflfl_CCiNTRÂTÂC3.flPnP Tp~ nv7TPR~.&rw-i Social 100006501 572.872,50 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 48 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
1001.1030101002.098 Manutenção do Programa Saúde Bucal. 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000651 
0000652 
0000653 
0000654 
101.250,00 
23.287,50 
50.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 757.410,00 
12030002 - Saúde - SUS - PAR Fixo - Piso de Atenção Básica Fixo 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
Social 
Social 
0000651 
0000653 
70.000,00 
51.094,00 
Total Fonte de Recurso: 121.094,00 
12030005- SAÚDE - SUS - SAÚDE BUCAL - PABV 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
Social 
0000653 
0000655 
0000656 
154.000,00 
63.600,00 
50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 267.600,00 
12990001 - SAÚDE - PECAPS 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000656 50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 50.000,00 
1.196.104,00 Total Projeto/Atividade: 
1001.1030I01002.099 Manutenção do Núcleo de Assistência a Família - NASF 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
33901400000- DIARJAS - PESSOAL CIVIL 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
Social 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000659 
0000660 
0000661 
0000663 
0000664 
13.800,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 17.800,00 
12030008-SAÚDE - SUS - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 
31900400000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000657 
0000658 
0000662 
0000665 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
60.000,00 
Total Fonte de Recurso: 240.000,00 
Total Projeto/Atividade: 257.800,00 
1001.1030101002.100 Manutenção do Programa Saúde Mental/CAPS 
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
50AAÇIflAflA - riiï M7C~MAn 1 Social 10000666 1 10.000,00 
IL Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 490!86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
1-DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
1001.1030101002.100 Manutenção do Programa Saúde MenIaIICAPS 
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURII)ICA 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
Social 
0000667 
0000668 
0000669 
1.000.00 
1.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 22.000,00 
Total Projeto/Atividade: 22.000,00 
1001.1030101002.101 Manutenção de Programas Especializados de Combate a Tuberculose, Hanseníase e Implatação de Serviços 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
Social 
0000670 
0000671 
0000672 
1.000.00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 3.000,00 
Total Projeto/Atividade: 3.000,00 
1001.1030101062.109 Manutenção de Campanhas de Vacinação. 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURH)ICA 
Social 
Social 
Social 
0000673 
0000674 
0000675 
2.000,00 
3.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 15.000,00 
Total Projeto/Atividade: 15.000,00 
1001.1030301001.053 Criação e Implantação do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletrônico. 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000676 
0000677 
0000678 
0000679 
1.000.00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 4.000,00 
Total Projeto/Atividade: 4.000,00 
1001.1030301001.054 Construção, Implantação, Ampliação e Reforma do Laboratório Municipal de Análises Clínicas 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
Social 
Social 
0000680 
0000681 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 2.000,00 
16050000- ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Social 0000680 500.000,00 
Total Fonte de Recurso: 500.000,00 
Total Projeto/Atividade: 502.000,00 
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MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
1001.1030301002.102 Manutenção do Cartão Municipal de Saúde e Prontuário Eletônico. 
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
0000682 
0000683 
1000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 2.000,00 
Total Projeto/Atividade: 2.000,00 
1001.1030301002.103 Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas. 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
Social 
0000684 
0000685 
0000686 
30.000,00 
1.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: - 41.000,00 
Total Projeto/Atividade: 41.000,00 
I001.1030301002.104 Manutenção da Farmácia Cidadã. 
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903200000 
-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
Social 
- 0000687 
0000688 
0000689 
20.000,00 
200.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 221.000,00 
12030007 - SAÚDE - SUS - BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
33903200000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Social 0000688 153.000,00 
Total Fonte de Recurso: 153.000,00 
Total Projeto/Atividade: 374.000,00 
1001.1030401062.110 Manutenção e Reestruturação da Vigilância em Saúde. 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
31900400000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
33903600000 - OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
Social 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000690 
0000691 
0000692 
0000694 
0000696 
30.000,00 
500.000,00 
115.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 647.000,00 
12030003- SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃODA SÚADE - PFVPS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
Social 
0000693 
0000695 
0000697 
70.000,00 
20.000,00 
30.000,00 
Total Fonte de Recurso: 120.000,00 
12030004 - SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
3903000000 - MATERIAL 1W. CONSIIM() 1 Social 10000693 5.000,00 
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MUI44ICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
100- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
1- DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
1001.1030401062.110 Manutenção e Reestruturação da Vigilância em Saúde. 
12030004 - SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Social 0000697 12.000,00 
Total Fonte de Recurso: 17.000,00 
Total Projeto/Atividade: 784.000,00 
1001.I030501002.106 Manutenção do Programa DST/AIDS. 
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Social 
Social 
Social 
0000698 
0000699 
0000700 
100,00 
5.000,00 
100,00 
Total Fonte de Recurso: 5.200,00 
Total Projeto/Atividade: 5.200,00 
1001.1030501061.057 Estudos e Implementação do Centro de Controle Animal, Zoonoses e Vetores Animais de Rua 
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
Social 
Social 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000701 
0000702 
0000703 
0000704 
0000705 
0000706 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 6.000,00 
Total Projeto/Atividade: 6.000,00 
1001.1030501062.111 Manutenção do Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças. 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Social 
Social 
Social 
0000707 
0000708 
0000709 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 15.000,00 
Total Projeto/Atividade: 15.000,00 
1001.1030501062.112 Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses. 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Social 
Social 
Social 
Social 
Social 
0000710 
0000711 
0000712 
0000713 
0000714 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 5.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
5.000,00 
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0186 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
órgão 
Unidade 
050- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN 
2- COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS 
0502.0412100761.018 Implantação de Estrutura para Elaboração de Estudos e Projetos Especiais. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000301 
0000302 
0000303 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 3.000,00 
Total Projeto/Atividade: 3.000,00 
0502.0412100762.044 Manutenção de Estudos e Projetos Especiais. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURII)ICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000304 
0000305 
0000306 
0000307 
2.000,00 
1.000,00 
1.000.00 
2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 6.000,00 
Total Projeto/Atividade: 6.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 9.000,00 
Total Órgão: 282.200,00 
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MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU - 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
órgão 
Unidade 
060- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB 
1- DEPARTAMENTO DE OBRAS 
0601.0412200811.019 Construção da Nova Sede Administrativa do Município. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000308 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
19990001 - TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS - DNAE 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000308 1.000.00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
2.000,00 
0601.0412200811.020 Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Veículos 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 10000309 100.000,00 
Total Fonte de Recurso: 100.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
100.000,00 
0601.0412200811.021 Obras, Conservação e Reparação da Infra-Estrutura Urbana (Pavimentação, Drenagem, Muros, Escadarias, 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000310 
0000311 
0000312 
10.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
Total Fonte de Recurso: 90.000,00 
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000310 642.000,00 
Total Fonte de Recurso: 
642.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
732.000,00 
0601.0412200811.022 Abertura e Reabertura, Pavimentação, Drenagem de Vias Urbanas 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fiscal 
Fiscal 
0000313 
0000315 
16.000,00 
10.000.00 
Total Fonte de Recurso: 
26.000,00 
15019999- CONVÊNIO ESTADO GERAL 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fiscal 
Fiscal 
0000314 
0000315 
50.000,00 
50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 
100.000,00 
15029999- CONVÊNIO UNIÃO GERAL 
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000315 50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 50.000,00 
16010000- CIDE 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 10000314 3.000,00 
Total Fonte de Recurso: 
3.000,00 
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MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
060- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB 
1- DEPARTAMENTO DE OBRAS 
0601.0412200811.022 Abertura e Reabertura, Pavimentação, Drenagem de Vias Urbanas 
16040000 - ROVALTIES DO PETRÓLEO 
33903900000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fiscal 
Fiscal 
0000314 
0000315 
50.000,00 
100.000,00 
Total Fonte de Recurso: 150.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
329.000,00 
0601.0412200811.023 Contrução, Reforma, Ampliação de Praças, Jardins, Canteiros e Outros. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Fiscal 
Fiscal 
0000316 
0000317 
24000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 34.000,00 
15029999 - CONVÊNIO UNIÃO GERAL 
33903900000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fiscal 
Fiscal 
0000317 
0000318 
50.000,00 
50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 100.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
134.000,00 
0601.0412200811.024 Construção de Capela Mortuária. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000319 
0000320 
0000321 
87.000,00 
70.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 158.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
158.000,00 
0601.0412200811.025 Construção e Instalação do Novo Cemitério Municipal. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000322 
0000323 
0000324 
1.000,00 
99.000,00 
124.000,00 
Total Fonte de Recurso: 224.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
224.000,00 
0601.0412200811.026 Construção, Implantação e Implementação de Ciclovias e Ciclofaixas. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fiscal 
Fiscal 
0000325 
0000326 
500,00 
500,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
1.000,00 
0601.0412200811.027 Construção do Novo Mercado Municipal. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 25 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU - 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
060- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB 
1 DEPARTAMENTO DE OBRAS 
0601.0412200811.027 Construção do Novo Mercado Municipal. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000327 5.000.00 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Fiscal 0000328 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 10.000,00 
Total Projeto/Atividade: 10.000,00 
0601.0412200811.028 Construção e Ampliação do Número de Abrigos de Táxis e Pontos de Ônibus. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000329 58.000,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000330 50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 108.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
108.000,00 
0601.0412200812.045 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Suas Atividades. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 0000331 1.000,00 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000332 490.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000333 100.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000334 1.000,00 
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000335 1.000,00 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000336 5.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000337 10.000,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000338 1.000,00 
33903600000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000339 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000340 1.000,00 
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000341 12.300,00 
33909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000342 1.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000343 8.000,00 
Total Fonte de Recurso: 632.300,00 
Total Projeto/Atividade: 
632,300,00 
0601.0412200812.046 Reestruturação e Manutenção dos Cemitérios Públicos 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000344 300,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000345 300,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000346 400,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
1,000,00 
0601.0412200812.047 Manutenção de Capela Mortuária. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
- 5. AFPQ IA! ,'raaci rs.r. 1 Fiscal 10000347 300,00 
E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 26 of 86 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
060- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 
1- DEPARTAMENTO DE OBRAS 
SEMOB 
0601.0412200812.047 Manutenção de Capela Mortuária. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
0000348 
0000349 
300,00 
400,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
Total Projeto/Atividade: 1.000,00 
0601.0412200812.048 Manutenção do Mercado Municipal. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000350 
0000351 
0000352 
300,00 
300,00 
400,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
Total Projeto/Atividade: 1.000,00 
0601.0412200812.049 Manutenção de Ciclovias e Ciclofaixas. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000353 
0000354 
0000355 
300,00 
300,00 
400,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
Total Projeto/Atividade: 1.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 2.434.300,00 
Total Órgão: 2.434.300,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 27 of86 E&L Produções de Software L7'DA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 
0701.1512200862.050 Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Suas Atividades. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000356 490.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000357 100.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL civil. Fiscal 0000358 1.000,00 
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000359 5.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000360 1.000,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000361 1.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000362 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000363 1.000,00 
33904600000-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000364 12.300,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000365 20.000,00 
Total Fonte de Recurso: 632.300,00 
Total Projeto/Atividade: 632.300,00 
0701.1512200862.051 Manutenção Consorcios Públicos e Outros. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS Fiscal 0000366 200,00 
33717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS Fiscal 0000367 500,00 
44717000000- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Fiscal 0000368 300,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
1.000,00 
0701.1545100861.029 Inicialização e Implementação do Projeto de Municipalização do Trânsito 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000369 100,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fiscal 0000370 50.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000371 50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 100.100,00 
Total Projeto/Atividade: 
100.100,00 
0701.1545100861.030 Infra-estrutura e Expansão do Aeroporto de Baixo Guandu. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000372 1.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fiscal 0000373 1.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000374 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 3.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
3.000,00 
0701.1545100861.031 Construção, Reforma e Recuperação de Redes Elétricas e Iluminação Pública 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000375 100,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fiscal 0000376 10.000,00 
E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 28 aí 86 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB 
1- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 
0701.1545100861.031 Construção, Reforma e Recuperação de Redes Elétricas e Iluminação Pública 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000377 10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 20.100,00 
15019999 - CONVÊNIO ESTADO GERAL 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000376 50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 50.000,00 
16020000 - COSIP 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fiscal 
Fiscal 
0000376 
0000377 
410.000,00 
500.000,00 
Total Fonte de Recurso: 910.000,00 
Total Projeto/Atividade: 980.100,00 
0701.1545100861.032 Programa de Incentivo e Ações Para Regularização Fundiária do Município. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Fiscal 
Fiscal 
0000378 
0000379 
1.000,00 
40.000,00 
Total Fonte de Recurso: 41.000,00 
Total Projeto/Atividade: 41.000,00 
0701.1545100861.033 Revisão, Adequação e Atualização do Plano Diretor Municipal - PDM 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Fiscal 
Fiscal 
0000380 
0000381 
2.000.00 
20.000,00 
Total Fonte de Recurso: 22.000,00 
Total Projeto/Atividade: 22.000,00 
0701.1545100861.034 Construção/ Reforma Estacionamentos, Abrigos, Calçadas, Outros para Usuários de Transporte Coletivc 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000382 
0000383 
0000384 
0000385 
1.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 22.000,00 
16040000- ROYALTIES DO PETRÓLEO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fiscal 
Fiscal 
0000383 
0000384 
200.000,00 
200.000,00 
Total Fonte de Recurso: 400.000,00 
Total Projeto/Atividade: 422.000,00 
0701.1545100861.035 Reurbanização e Revitalização da Sede. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 29 of86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
070- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURD 
1- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 
0701.1545100861.035 Reurbanização e Revitalização da Sede. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000386 
0000388 
0000389 
1.000.00 
25.000,00 
25.000,00 
Total Fonte de Recurso: 51.000,00 
15029999 - CONVÊNIO UNIÃO GERAL 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000387 50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 50.000,00 
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fiscal 
Fiscal 
0000387 
0000388 
300.000,00 
300.000,00 
Total Fonte de Recurso: 600.000,00 
Total Projeto/Atividade: 701.000,00 
0701.1545100862.052 Projetos de Acessibilidade Para Desenvolvimento das Condições de Mobilidade Urbana e Trânsito. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000390 
0000391 
0000392 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 30.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
30.000,00 
0701.1545100862.053 Manutenção e Reestruturação dos Serviços de Iluminação Pública. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000393 
0000394 
0000395 
20.000,00 
20.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 41.000,00 
Total Projeto/Atividade: 41.000,00 
0701.1545100862.054 Campanhas de Educação e Conscientização às Normas Urbanísticas 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000396 
0000397 
0000398 
0000399 
0000400 
200,00 
200,00 
100,00 
100,00 
400,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
1.000,00 
0701.1545100862.055 Realização da Conferência Municipal das Cidades e Outras Conferências. 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica IS] Page 30 of86 E&L Produções de Software LTDA 
MIJNIC1PIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
070- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMURB 
1- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 
07011545100862.055 Realização da Conferência Municipal das Cidades e Outras Conferências. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903100000- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000401 
0000402 
0000403 
0000404 
0000405 
0000406 
200,00 
100,00 
100,00 
300,00 
100,00 
200,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
Total Projeto/Atividade: 1.000,00 
0701.1545100862.056 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000407 
0000408 
0000409 
0000410 
500,00 
55.500,00 
3.000.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 3.057.000,00 
Total Projeto/Atividade: 3.057.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 6.032.500,00 
Total Órgão: 6.032.500,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 31 of86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ENSINO 
0801.1212200911.036 Construção/Ampliação de Bibliotecas Municipal 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000411 1.003,11 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Fiscal 0000412 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 2.003,11 
Total Projeto/Atividade: 2.003,11 
0801.1212200911.037 Aquisição, Construção, Adequação e Reforma de Prédio Para Sede da Secretaria Municipal de Educação 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000413 1.000,00 
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Fiscal 0000414 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 2.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
2.000,00 
0801.1212200911.038 Programa Inclusão Digital nas Escolas 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000415 1.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000416 1.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000417 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 3.000,00 
Total Projeto/Atividade: 3.000,00 
0801.1212200912.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Suas Atividades. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 10000433 60.000,00 
Total Fonte de Recurso: 60.000,00 
11010000- MDE 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000419 400.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000420 230.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000421 1.000,00 
31909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000422 1.000.00 
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fiscal 0000423 1.000,00 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000424 50.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000425 150.000,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000426 15.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000427 30.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fiscal 0000428 100.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000429 51.000,00 
33904700000- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fiscal 0000430 1.000,00 
33909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000431 1.000,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000432 1.000,00 
44905200000 - EOUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000433 33.000,00 
E&.L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 32 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
1- DEPARTAMENTO DE ENSINO 
0801.1212200912.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Suas Atividades. 
11010000- MOE 
Total Fonte de Recurso: 1.065.000,00 
11020000- FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) 
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
Fiscal 
Fiscal 
0000418 
0000419 
22.914,89 
350.000,00 
Total Fonte de Recurso: 372.914,89 
Total Projeto/Atividade: 1.497.914,89 
0801.1212200912.058 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE/FNDE 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000435 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
11070004 - Transferência - PODE - Ed. Básica 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000434 10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 10.000,00 
Total Projeto/Atividade: 11.000,00 
0801.1212200912.060 Remuneração do Pessoal de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 10000444 6.000,00 
Total Fonte de Recurso: 6.000,00 
11020000- FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000436 
0000437 
0000438 
0000439 
0000440 
0000441 
0000442 
0000443 
0000445 
1.147.060,00 
329.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
450.000,00 
50.000,00 
60.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 2.049.060,00 
Total Projeto/Atividade: 2.055.060,00 
0801.1212200912.061 Manutenção de Eventos Educacionais e Outros. 
11010000- MDE 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000446 
0000447 
0000448 
32.000,00 
30.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 63.000,00 
EM. Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 33 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
1- DEPARTAMENTO DE ENSINO 
0801.1212200912.061 Manutenção de Eventos Educacionais e Outros. 
Total Projeto/Atividade: 1 63.000,00 
0801.1212200912.062 Fortalecimento das Feiras de Ciências e Outras nas Escolas Municipais. 
11010000- MDE 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000449 
0000450 
0000451 
10.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 12.000,00 
Total Projeto/Atividade: 12.000,00 
0801.1212200912.063 Auxilio Financeiro a Estudantes Carentes. 
11010000- MOE 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 
Fiscal 
Fiscal 
0000452 
0000453 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 2.000,00 
Total Projeto/Atividade: 2.000,00 
0801.1212800912.064 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Profissionais da Educação. 
11010000- MOE 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000454 
0000455 
0000456 
0000457 
3.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 55.000,00 
Total Projeto/Atividade: 55.000,00 
0801.1236100911.039 Construção, Ampliação, Reforma, Locação, Obras Complementares de Escola Fundamental e Quadras Escola 
11010000- MOE 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
0000458 
0000459 
100.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 101.000,00 
11089999- CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000458 1.188.000,00 
Total Fonte de Recurso: 1.188.000,00 
Total Projeto/Atividade: 1.289.000,00 
0801.1236100911.041 Aquisição de Equipamentos, Obras e Serviços para a Educação Inclusiva 
11010000- MOE 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000460 
0000461 
0000462 
150.000,00 
100.00000 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 251.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 34of86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
1- DEPARTAMENTO DE ENSINO 
0801.1236100911.041 Aquisição de Equipamentos, Obras e Serviços para a Educação Inclusiva 
Total Projeto/Atividade: 251.000,00 
0801.1236100911.042 Aquisição da Frota de Ônibus Para Transporte Escolar 
11089999- CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000463 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
Total Projeto/Atividade: 1.000,00 
0801.1236100912.065 Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental, EJA e Brasil Alfabetizadc 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000464 894.000,00 
Total Fonte de Recurso: 894.000,00 
11070001- Merenda Escolar PNAEN - EJA 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000464 5.292,00 
Total Fonte de Recurso: 5.292,00 
11070003- Merenda Escolar PNAEN - Funtamental 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000464 268.860,00 
Total Fonte de Recurso: 268.860,00 
Total Projeto/Atividade: 1.168.152,00 
0801.1236100912.066 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATEIFNDI 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000466 2.200.000,00 
Total Fonte de Recurso: 2.200.000,00 
11010000- MDE 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000465 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000466 150.000,00 
Total Fonte de Recurso: 150.000,00 
11089999- CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000466 320.000,00 
Total Fonte de Recurso: 320.000,00 
Total Projeto/Atividade: 2.671.000,00 
0801.1236100912.067 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino. 
11010000- MDE 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000467 
0000468 
0000469 
400.000,00 
10.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 411.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 35 o! 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
1- DEPARTAMENTO DE ENSINO 
0801.1236100912.067 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino. 
11070006- Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Médio 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000467 12.190,00 
Total Fonte de Recurso: 12.190,00 
11070007- Transporte Escolar- Transferência PNATE Ensino Fundamental 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000467 77.935,00 
Total Fonte de Recurso: 77.935,00 
11070008- Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Infantil 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000467 5.105,00 
Total Fonte de Recurso: 5.105,00 
Total Projeto/Atividade: 506.230,00 
0801.1236100912.068 Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Fundamental, EJA e Inclusiva. 
10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000479 24.000,00 
Total Fonte de Recurso: 24.000,00 
11010000- MDE 
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fiscal 0000470 155.000,00 
Total Fonte de Recurso: 155.000,00 
11020000- FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) 
31900400000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
31901600000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL crvu. 
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITuIçÕES TRBALlIISTAS 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERUaIROS-PESSOAJURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000470 
0000471 
0000472 
0000473 
0000474 
0000475 
0000476 
0000477 
0000478 
0000480 
200.000,00 
434.000,00 
990.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
50.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
30.000,00 
Total Fonte de Recurso: 1.727.000,00 
11030000- FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) 
31900400000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
Fiscal 
Fiscal 
0000470 
0000471 
1.900.000,00 
4.741.000,00 
Total Fonte de Recurso: 6.641.000,00 
11070005- Quota Parte do Salário Educação 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
0000471 
0000480 
100.000,00 
43.000,00 
Total Fonte de Recurso: 143.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 360!86 E&L Produçôes de Software LIDA 
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
1- DEPARTAMENTO DE ENSINO 
0801.1236100912.068 Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Fundamental, EJA e Inclusiva. 
Total Projeto/Atividade: 8.690.000,00 
0801.1236100912.069 Manutenção, Conservação, Intalaçães de Obras Escolares do Ensino Fundamental. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000 - OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000481 
0000482 
0000483 
0000484 
0000485 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 5.000,00 
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000484 200.000,00 
Total Fonte de Recurso: 200.000,00 
11070005- Quota Parte do Salário Educação 
33903000000 - IvIATERIAI, DE CONSUMO 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fiscal 
Fiscal 
0000481 
0000484 
50.000,00 
50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 100.000,00 
Total Projeto/Atividade: 305.000,00 
0801.1236100912.070 Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Fundamental e Educação Inclusiva. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
0000486 
0000487 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 2.000,00 
Total Projeto/Atividade: 2.000,00 
0801.1236400911.043 Aquisição, Desapropriação, Construção, Ampliação, Reforma de Imóvel para a Educação Superior. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÕVEIS 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000488 
0000489 
0000490 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 3.000,00 
Total Projeto/Atividade: 3.000,00 
0801.1236400912.071 Mantenção do Transporte Escolar do Ensino Superior 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000491 
0000492 
0000493 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 3.000,00 
Total Projeto/Atividade: 3.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 37of86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
080- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
1 -DEPARTAMENTO DE ENSINO 
0801.1236500911.044 Construção, Reforma, Ampliação e Locação de Escolas Para Ensino Infantil, Quadras Escolares e Obras 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
Fiscal 
Fiscal 
0000495 
0000496 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 2.000,00 
11089999- CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000494 2.036.000,00 
Total Fonte de Recurso: 2.036.000,00 
Total Projeto/Atividade: 2.038.000,00 
0801.1236500912.072 Manutenção de Merenda Escolar aos Alunos das Pré-Escolas e Creches. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000497 400.000,00 
Total Fonte de Recurso: 400.000,00 
11070002 - Merenda Escolar PNAEN - Infantil 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000497 211.120,00 
Total Fonte de Recurso: 211.120,00 
Total Projeto/Atividade: 611.120,00 
0801.1236500912.073 Manutenção, Conservação, lotalações de Obras Escolares do Ensino Infantil. 
11010000- MDE 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000498 
0000499 
0000500 
0000501 
0000502 
52.710,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 56.710,00 
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000501 200.000,00 
Total Fonte de Recurso: 200.000,00 
11070005 - Quota Parte do Salário Educação 
44905100000-OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 10000501 100.000,00 
Total Fonte de Recurso: 100.000,00 
Total Projeto/Atividade: 356.710,00 
0801.1236500912.074 Aquisição de Material Didático-Pedagógico de Apoio ao Ensino Infantil. 
11010000- MDE 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
0000503 
0000504 
50.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 51.000,00 
Total Projeto/Atividade: 51.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 38 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
ADONIAS 1 NEGID 
SEC. DE ADM,E FIN 
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 
ESPECIFICAÇÃO VALOR ORÇADO 
RECEITA CORRENTES (1) 74.720.620,00 
Receita Tributária 6.610.000,00 
IPTIJ 1.200.000,00 
ISS 2.300.000,00 
ITBI 600.000,00 
IRRF 
Outras Receitas Tributárias 2.510.000,00 
Receita de Contribuição 900.000,00 
Receita Patrimonial 1.616.000,00 
Receita Agropecuária 
Receita Industrial 
Receita de Serviços 4.834.608,60 
Transferências Correntes 59.780.711,40 
Cota-Parte do FPM 14.500.000,00 
Cota Parte do ICMS 16.360.000,00 
Cota-Parte do IPVA 2.200.000,00 
Transferências do FIJNDEF 12.600.000,00 
Outras Transferências Correntes 14.120.711,40 
Outras Receitas Correntes 979.300,00 
DEDUÇÕES (11) 6.813.800,00 
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Servidor 
Contribuição do Servidor 
Compensação Finaceira Entre Regimes de Previdência 
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF 6.813.800,00 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II4). (1- II) 67.906.820,00 
' 
tAUL1À &GRO 
CONTÁDOP. CRC-RJ-O46/O-4 T-E5 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças -5EAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
ANALÍTICO DA DESPESA `r 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40 - Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICIPIO 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO 
ORÇAMENTO 
DE BAIXO GUANDU 
SANTO 
DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
001 - CÂMARA MUNICIPAL 
1- CÂMARA MUNICPAL 
0011.0103100011.001 Reforma da Sede da Câmara Municipal e Suas Dependências. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000001 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 5.000,00 
Total Projeto/Atividade: 5.000,00 
0011.0103100011.002 Construção, Ampliação, Implementação e Reforma da Nova Sede do Poder Legislativo. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000002 10.000,00 
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Fiscal 0000003 20.000,00 
Total Fonte de Recurso: 30.000,00 
Total Projeto/Atividade: 30.000,00 
0011.0103100012.001 Gestão Pública Eficaz e Transparente na Câmara Municipal 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000004 3.000,00 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000005 5.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000006 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000007 5.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000008 10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 24.000,00 
Total Projeto/Atividade: 24.000,00 
0011.0103100012.002 Manutenção do Legislativo Municipal e suas Atividades 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
31900500000- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS Do 1UPS Fiscal 0000009 3.000,00 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000010 1.600.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000011 410.000,00 
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000012 20.000,00 
31909100000- SENTENÇAS JUDICIAIS Fiscal 0000013 1.000,00 
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000014 5.000,00 
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Fiscal 0000015 1.000,00 
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000016 135.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000017 90.000,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000018 4.000,00 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000019 1.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000020 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JIJRII)ICA Fiscal 0000021 160.000,00 
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES Fiscal 0000022 1.000,00 
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS Fiscal 0000023 1.000,00 
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000024 5.000,00 
33909300000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 0000025 1.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 1 of 86 E&L Produções de Software LiDA 
MUNIC[PIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
001 - CÂMARA MUNICIPAL 
1- CÂMARA MUNICPAL 
0011.0103100012.002 Manutenção do Legislativo Municipal e suas Atividades 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
Fiscal 
Fiscal 
0000026 
0000027 
10.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 2.450.000,00 
Total Projeto/Atividade: 2.450.000,00 
0011.0103100012.003 Manutenção da Atividade de Publicidade dos Atos Legais e Institucionais do Poder Legislativo. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURJI)ICA 
Fiscal 
Fiscal 
0000028 
0000029 
1.000,00 
140.000,00 
Total Fonte de Recurso: 141.000,00 
Total Projeto/Atividade: 141.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 2.650.000,00 
Total Órgão: 2.650.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 2 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 010 - GABINETE DO PREFEITO - GAB 
Unidade 1- GABINETE DO PREFEITO 
0101.0412200062.004 Manutenção do Gabinete e de Suas Atividades 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000001 300.000,00 
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000002 70.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000003 1.000,00 
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000004 1.000,00 
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000005 15.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000006 50.000,00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000007 12.000,00 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000008 10.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000009 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000010 10.000,00 
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES Fiscal 0000011 1.000,00 
33909200000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000012 1.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000013 5.000,00 
44909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fiscal 0000014 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 478.000,00 
Total Projeto/Atividade: 478.000,00 
0101.0412200612.005 Repasses à Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo - AMUNES. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33504100000- CONTRIBUIÇÕES Fiscal 0000015 16.000,00 
33903900000 
- OUTROS SERVICOS DE 1 bRCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000016 1.000,00 
33904100000- CONTRIBUIÇÕES Fiscal 0000017 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 18.000,00 
Total Projeto/Atividade: 18.000,00 
0101.0618200072.006 Prevenção e Atendimento a Sinistros e Calamidades, 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000018 10.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000019 1.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000020 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000021 10.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000022 30.000,00 
Total Fonte de Recurso: 52.000,00 
Total Projeto/Atividade: 52.000,00 
0101.0618300061.003 Criação e Implantação da Guarda Municipal. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000023 5.000,00 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000024 10.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000025 1.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 3 o! 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
010- GABINETE DO PREFEITO - GAB 
1- GABINETE DO PREFEITO 
0I01.0618300061.003 Criação e Implantação da Guarda Municipal. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000-OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
0000026 
0000027 
10.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 36.000,00 
Total Projeto/Atividade: 36.000,00 
0I0I.0618300062.007 Manutenção da Guarda Municipal. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000028 
0000029 
0000030 
0000031 
0000032 
0000033 
10.000,00 
10.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
5.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 38.000,00 
Total Projeto/Atividade: 38.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 622.000,00 
F&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 4 of86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 010- GABINETE DO PREFEITO - GAB 
Unidade 2- CONTROLADORIA GERAL 
0102.0412400111.004 Estruturação da Controladoria Geral do Município Para Transparência e Controle Interno. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000034 10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 10.000,00 
Total Projeto/Atividade: 10.000,00 
0102.0412400112.008 Manutenção da Controladoria Municipal e Suas Atividades 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000035 146.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000036 33.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000037 3.000.00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000038 2.000,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000039 10.000,00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000040 3.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000041 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000042 5.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000043 600,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000044 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 204.600,00 
Total Projeto/Atividade: 204.600,00 
0102.0412400112.009 Fortalecimento do Sistema de Controle Interno 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000045 1.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000046 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000047 5.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000048 8.000,00 
Total Fonte de Recurso: 15.000,00 
Total Projeto/Atividade: 15.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 229.600,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 5 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
010- GABINETE DO PREFEITO - GAB 
6 - ASSESSORIA JURÍDICA 
0106.0412200311.005 Reaparelhamento e Modernização da Assessoria Jurídica 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000049 
0000050 
0000051 
2.000,00 
1.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 13.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
13.000,00 
0106.0412200312.010 Manutenção da Assessoria Jurídica do Município e de suas Atividades 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CWH. 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
33903600000 - OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000052 
0000053 
0000054 
0000055 
0000056 
0000057 
0000058 
0000059 
0000060 
280.000,00 
65.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
10.000,00 
3.000,00 
1.000,00 
5.000,00 
600,00 
Total Fonte de Recurso: 367.600,00 
Total Projeto/Atividade: 367.600,00 
0106.2884300320.001 Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna do Município 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
32902100000-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 
46907100000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000061 
0000062 
0000063 
30.000,00 
10.000,00 
300.000,00 
Total Fonte de Recurso: 340.000,00 
Total Projeto/Atividade: 340.000,00 
01062884600320002 Sentenças Judiciais 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
31909100000- SENTENÇAS JUDICIAIS 
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 
Fiscal 
Fiscal 
0000064 
0000065 
10.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 20.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
20.000,00 
0106.2884600320.003 Ressarcimento de Valores Indébito 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
31909400000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALFIISTAS Fiscal 0000066 10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 10.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
10.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 6of86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
Código 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
010- GABINETE DO PREFEITO - GAB 
6 - ASSESSORIA JURÍDICA 
Total Unidade Orçamentária: 750.600,00 
Total Órgão: 1.602.200,00 
E&L Produções de Software LTDA MU. Co,itahil,dade Pública Eletrônica [SI Page 7 of 86 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
020- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB 
1- DEPARTAMENTO DE GABINETE E ARTICULAÇÃO POLÍTICA 
0201.0412200362.011 Manutenção da Secretaria Municipal de Gabinete e de suas Atividades. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000067 100.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000068 21.000,00 
31901600000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000069 1.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000070 1.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000071 2.000,00 
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000072 2.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000073 1.000.00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JIJRIDICA Fiscal 0000074 5.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000075 600,00 
Total Fonte de Recurso: 133.600,00 
Total Projeto/Atividade: 133.600,00 
0201.0412200362.012 Assessoramento a Ações Estratégicas de Apoio ao Gabinete do Prefeito 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33504100000- CONTRIBUIÇÕES Fiscal 0000076 1.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000077 1.000,00 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000078 5.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fiscal 0000079 1.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000080 6.000,00 
Total Fonte de Recurso: 14.000,00 
Total Projeto/Atividade: 14.000,00 
0201.0412200362.013 Manutenção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal- GGIM 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33504100000- CONTRIBUIÇÕES Fiscal 0000081 1.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000082 3.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fiscal 0000083 1.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000084 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 10.000,00 
Total Projeto/Atividade: 10.000,00 
0201.0412200362.014 Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos Institucionais 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000085 5.000,00 
33903 100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÂFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS Fiscal 0000086 10.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Fiscal 0000087 10.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000088 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: - 
26.000,00 
Total Projeto/Atividade: 26.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 183.600,00 
E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 8 of86 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
Código 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
F/S Ficha Valor 
Órgão 020- SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - SEGAB 
Total Órgão: 183.600,00 
E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 9 of 86 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPÍRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código EIS Ficha Valor 
Órgão 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAL 
0301.2412200412.015 Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social e de Suas Atividades. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL civil. Fiscal 0000089 100.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000090 24.400,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000091 2.000,00 
33901400000-DIÁRIAS - PESSOAl. CIVIL Fiscal 0000092 3.000,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000093 15.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000094 10.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000095 5.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000096 5.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000097 600,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000098 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 170.000,00 
Total Projeto/Atividade: 170.000,00 
0301.2413100411.006 Criação e Implantação do Serviço de Ouvidoria Municipal. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000099 1.000,00 
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000100 1.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000101 1.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000102 1.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000103 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 5.000,00 
Total Projeto/Atividade: 5.000,00 
0301.241310041 1.007 Criação e Implantação da Plataforma Multimídia da Comunicação Social. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000104 1.000,00 
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000105 1.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000106 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000107 1.000,00 
44905200000. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000108 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 5.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
5.000,00 
0301.2413100412.016 Publicidade Institucional, dos Atos Oficiais e Comunicação Social do Governo Municipal 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000109 10.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000110 10.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000111 120.000,00 
Total Fonte de Recurso: 140.000,00 
Total Projeto/Atividade: 140.000,00 
E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 10 of 86 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código EIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
030- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - 
1- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAL 
SECOM 
0301.2413100412.017 Manutenção dos Serviços Gráficos, Fotográficos, Filmagens, Midia Alternativa e Pesquisas de Apoio à 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903200000 
- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000112 
0000113 
0000114 
10.000,00 
1.000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 21.000,00 
Total Projeto/Atividade: 21.000,00 
0301.2413100412.018 Manutenção do Serviço de Ouvidoria Municipal. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000115 
0000116 
0000117 
0000118 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 4.000,00 
Total Projeto/Atividade: 4.000,00 
0301.2413100412.019 Manutenção da Platafoma Multimídia de Comunicação Social 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000119 
0000120 
0000121 
0000122 
5.000,00 
1.000,00 
5.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 12.000,00 
Total Projeto/Atividade: 12.000,00 
0301.2413100412.020 Realização de Cerimoniais de Apoio a Eventos. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903 100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
1.000,00 
5.000,00 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000123 
0000124 
0000125 
0000126 
5.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 12.000,00 
Total Projeto/Atividade: 12.000,00 
0301.2413100412.02 1 Manutenção e Implementação de Sitio na Internet Para Apoio à Gestão Municipal. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000127 
0000128 
0000129 
0000130 
1.000,00 
1.000,00 
10.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 13.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 11 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM 
1- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA MUNICIPAL 
0301.2413100412.021 Manutenção e Implementação de Sitio na Internet Para Apoio à Gestão Municipal. 
Total Projeto/Atividade: 13.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 382.000,00 
Total Órgão: 382.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 12 o! 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI 
Unidade 1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
0401.0412200461.008 Construção, Ampliação, Adequação, Reforma e Aquisição de Prédios Administrativos e Operacionais 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000131 30.000.00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000132 30.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000133 30.000,00 
44906100000- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Fiscal 0000134 30.000,00 
Total Fonte de Recurso: 120.000,00 
Total Projeto/Atividade: 120.000,00 
0401.0412200461.009 Implantação de Projeto de Segurança Eletrônica do Patrimônio Público, das Vias e dos Cidadãos 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000135 10.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000136 10.000,00 
44905100000- OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000137 20.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000138 20.000,00 
Total Fonte de Recurso: 60.000,00 
Total Projeto/Atividade: 60.000,00 
040I.0412200461.010 Digitalização e Reorganização dos Arquivos e Patrimônio Públicos 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000139 2.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000140 10.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000141 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 17.000,00 
Total Projeto/Atividade: 17.000,00 
0401.041220046I.011 Construção, Estruturação e Implementação de Central para Controle e Gestão da Frota do Município 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000142 2.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000143 5.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000144 3.000,00 
Total Fonte de Recurso: 10.000,00 
Total Projeto/Atividade: 10.000,00 
0401.0412200462.022 Manutenção do Departamento de Administração e de Suas Atividades 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000145 240.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000146 58.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000147 1.000,00 
31909200000- DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES Fiscal 0000148 2.000,00 
31909400000- INDENIZAÇÕES E RESTITI.JIÇÕES TRABALHISTAS Fiscal 0000149 2.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000150 8.000,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000151 18.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 13 of86 E&L Produções de Software LiDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI 
1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
0401.0412200462.022 Manutenção do Departamento de Administração e de Suas Atividades 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA 
33903600000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 
33909200000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
33909300000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000152 
0000153 
0000154 
0000155 
0000156 
0000157 
0000158 
0000159 
0000160 
1.000,00 
2.000,00 
10.000,00 
2.000,00 
5.000,00 
237.300,00 
2.000,00 
5.000,00 
30.000,00 
Total Fonte de Recurso: 623.300,00 
Total Projeto/Atividade: 623.300,00 
0401.0412200462.023 Conservação, Instalação e Manutenção dos Bens Móveis e Prédios Públicos de Apoio à Administração 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000161 
0000162 
0000163 
3.000,00 
15.000,00 
22.000,00 
Total Fonte de Recurso: 40.000,00 
Total Projeto/Atividade: 40.000,00 
0401.0412200462.024 Estruturação e Manutenção de Serviços de Atendimento ao Cidadão. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000164 
0000165 
0000166 
0000167 
5.000,00 
10.000,00 
5.000,00 
6.000,00 
Total Fonte de Recurso: 26.000,00 
Total Projeto/Atividade: 26.000,00 
0401.0412200462.025 Manutenção da Frota Mecânica e Motorizada e dos Serviços de Apoio 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
33904700000- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000168 
0000169 
0000170 
0000171 
5.000,00 
100.000,00 
11.000,00 
8.000,00 
Total Fonte de Recurso: 124.000,00 
Total Projeto/Atividade: 124.000,00 
0401.0412200462.026 Aquisição de Licenças de Softwares de Gestão Pública. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
QA'5A(5AflAA_MÂTPRiAI rsPCCÍM'iiMn 1 Fiscal 100001721 1.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 14 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MTJNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI 
1- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
0401.0412200462.026 Aquisição de Licenças de Softwares de Gestão Pública. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000173 3.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000174 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 5.000,00 
Total Projeto/Atividade: 5.000,00 
0401.0412200472.027 Manutenção e Estruturação do PROCON Municipal e de Suas Atividades 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000175 45.000,00 
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000176 11.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000177 2.000,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000178 5.000,00 
33903300000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fiscal 0000179 1.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000180 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000181 2.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000182 600,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000183 6.000,00 
Total Fonte de Recurso: 73.600,00 
Total Projeto/Atividade: 73.600,00 
0401.0412200472.028 Treinamento e Capacitação para Promoção da Defesa do Consumidor 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000184 5.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000185 10.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000186 2.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000187 5.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000188 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 23.000,00 
Total Projeto/Atividade: 23.000,00 
0401.0412200472.029 Campanhas de Divulgação e Conscientização dos Direitos e Deveres do Consumidor 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000189 10.000,00 
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000190 10.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000191 5.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000192 2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 27.000,00 
Total Projeto/Atividade: 27000,00 
Total Unidade Orçamentaria: 1.148.900,00 
J?t-J. Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 15 of86 E&L Produçães de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
040- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI 
2- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 
0402.0412200511.012 Programa de Modernização da Administração Tributária - PMA1 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000193 20.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000194 20.000,00 
44905 100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES Fiscal 0000195 30.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000196 20.000,00 
Total Fonte de Recurso: 90.000,00 
Total Projeto/Atividade: 90.000,00 
0402.0412200512.030 Manutenção do Departamento de Finanças e de Suas Atividades 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000197 405.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000198 95.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000199 2.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000200 10.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000201 20.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000202 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000203 10.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO . Fiscal 0000204 12.900,00 
44905200000 -EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000205 65.000,00 
Total Fonte de Recurso: 620.900,00 
Total Projeto/Atividade: 620.900,00 
0402.0412200512.031 Serviços de Apoio, Ações e Campanhas de Recuperação e Incremento da Arrecadaçã 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000206 10.000,00 
33903 100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS Fiscal 0000207 5.000,00 
33903200000 
- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000208 10.000,00 
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000209 5.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000210 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 35.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
35.000,00 
0402.0412200512.032 Campanhas de Educação Tributária e Outras. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000211 10.000,00 
33903 100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS Fiscal 0000212 5.000,00 
33903200000- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fiscal 0000213 10.000,00 
33903500000- SERVICOS DE CONSULTORIA Fiscal 0000214 5.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000215 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 35.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
35.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 16 of86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código lis Ficha Valor 
órgão 
Unidade 
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI 
2- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 
0402.2884600510.004 Pagamento da Dívida Contratada 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
32902100000- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 
32902200000-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 
46907100000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000216 
0000217 
0000218 
2.000,00 
1000,00 
10.000,00 
Total Fonte de Recurso: 13.000,00 
Total Projeto/Atividade: 13.000,00 
0402.2884600512.033 Restituições e Devoluções de Receitas 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fiscal 10000219 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 1.000,00 
Total Projeto/Atividade: 1.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 794.900,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 17 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI 
3-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOAL 
0403.0412200572.034 Manutenção do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000220 140.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000221 34.000,00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000222 1.000,00 
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000223 2.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000224 6.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000225 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000226 5.000,00 
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000227 3.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000228 15.000,00 
Total Fonte de Recurso: 207.000,00 
Total Projeto/Atividade: . 207.000,00 
0403.0412200572.035 Manutenção das Ações de Proteção, Saúde e Segurança no Trabalhc 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000229 2.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000230 1.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000231 10.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000232 2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 15.000,00 
Total Projeto/Atividade: 15.000,00 
0403.0412200572.036 Treinamento e Capacitação de Pessoal Técnico e Administrativc 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33901400000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000233 3.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000234 3.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000235 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000236 20.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000237 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 28.000,00 
Total Projeto/Atividade: 28.000,00 
0403.0412800571.013 Recomposição Técnica e Administrativa do Quadro Funcional e Revisão Salarial 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000238 50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 50.000,00 
Total Projeto/Atividade: 50.000,00 
0403.0412800572.037 Manutenção e Atendimento às Obrigações Legais e Benefícios Trabalhistas e de Estágios 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000239 2.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000240 70.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 18 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI 
3- DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO DE PESSOAL 
0403.0412800572.037 Manutenção e Atendimento às Obrigações Legais e Benefícios Trabalhistas e de Estágios 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903900000- OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Fiscal 
Fiscal 
0000241 
0000242 
2.000,00 
6.000,00 
Total Fonte de Recurso: 80.000,00 
Total Projeto/Atividade: 80.000,00 
0403.2812800570.005 Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fiscal 0000243 360.000,00 
Total Fonte de Recurso: 360.000,00 
Total Projeto/Atividade: 360.000,00 
0403.2884600560.006 Pagamento e Benefícios de Inativos e Pensionistas do Executivo Municipal 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31900500000- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 
31900800000- OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 
Fiscal 
Fiscal 
Fiscal 
0000244 
0000245 
0000246 
570.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 572.000,00 
Total Projeto/Atividade: 572.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 1.312.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 19 of 86 E&L Produções de Software LTDA 
MIJP4ICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 040- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI 
Unidade 4-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
0404.0412200612.038 Manutenção do Departamento de Tecnologia da Informação e de Suas Atividades 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000247 60.000,00 
31901300000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000248 12.000,00 
31901600000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL civu. Fiscal 0000249 500,00 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000250 500,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000251 3.000,00 
33903600000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000252 1.000,00 
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000253 5.000,00 
33904600000-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000254 600,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000255 30.000,00 
Total Fonte de Recurso: 112.600,00 
Total Projeto/Atividade: 
112.600,00 
0404.0412600611.014 Reestruturação e Renovação dos Sistemas de Informática do Município 
10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000256 5.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000257 1.000,00 
33903900000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000258 5.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000259 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: 16.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
16.000,00 
0404.0412600611.015 Ampliação da Integração Tecnológica dos Prédios Públicos 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000-MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000260 3.000,00 
33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000261 50.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000262 50.000,00 
Total Fonte de Recurso: 103.000,00 
Total Projeto/Atividade: 
103.000,00 
Total Unidade Orçamentária: 231.600,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 200!86 E&L Produções de Software LTDA 
MTJNICIPIO 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO 
DEBAIXO GUANDU 
SANTO 
DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código F/S Ficha Valor 
Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFI 
Unidade 5- DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS 
0405.0412200661.016 Criação e Implantação de Estrutura para Captação de Recursos 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000263 1.000,00 
33903600000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000264 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000265 1.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000266 2.000,00 
Total Fonte de Recurso: 5.000,00 
Total Projeto/Atividade: 5.000,00 
0405.0412200662.039 Ampliar a Capacidade de Investimento do Município. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000267 3.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000268 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000269 5.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000270 5.000,00 
Total Fonte de Recurso: - 14.000,00 
Total Projeto/Atividade: 14.000,06- 
0405.0412200662.040 Manutenção do Departamento de Convênios e Contratos. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000271 127.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000272 30.000,00 
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000273 1.000,00 
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000274 3.000,00 
33903000000- MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000275 15.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000276 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000277 8.000,00 
33904600000- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000278 1.800,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000279 20.000,00 
Total Fonte de Recurso: 206.800,00 
Total Projeto/Atividade: 206.800,00 
Total Unidade Orçamentária: 225.800,00 
Total Órgão: 3.713.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 21 10 86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código FIS Ficha Valor 
Órgão 
Unidade 
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN 
1- COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 
0501.0412100711.017 Construção do Planejamento Estratégico. 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000280 10.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000281 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000282 60.000,00 
Total Fonte de Recurso: 71.000,00 
Total Projeto/Atividade: 71.000,00 
0501.0412100712.041 Transparência e Gestão Democrática dos Recursos Públicos 
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000283 5.000,00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000284 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000285 1.000,00 
44905200000- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000286 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 8.000,00 
Total Projeto/Atividade: 8.000,00 
0501.0412100712.042 Manutenção e Coordenação do Planejamento Estratégico e das Ações Para Desenvolvimento Local. 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000287 5.000,00 
33903600000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000288 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000289 10.000,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000290 1.000,00 
Total Fonte de Recurso: 17.000,00 
Total Projeto/Atividade: 17.000,00 
0501.0412200712.043 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e de Suas Atividades 
10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
31901100000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000291 130.000,00 
31901300000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fiscal 0000292 30.000.00 
31901600000- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000293 2.000,00 
31909600000- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO Fiscal 0000294 1.000,00 
33901400000- DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fiscal 0000295 2.000,00 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fiscal 0000296 2.000.00 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fiscal 0000297 1.000,00 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fiscal 0000298 5.000,00 
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO Fiscal 0000299 1.200,00 
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Fiscal 0000300 3.000,00 
Total Fonte de Recurso: 177.200,00 
Total Projeto/Atividade: 177.200,00 
Total Unidade Orçamentária: 273.200,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 22 of86 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Fonte Valor 
17213311007 ATENÇÃO BASICA - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS 12030011 - COMPENSAÇÀO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS - PAB VAI 120.000,00 
17213312000 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 12030001 - SAÚDE - SUS - MAC - Med. Alta Comp. Ambul e Hospitalar 340.000,00 
17213313000 VIGrLÂNCIA EM SAÚDE 137.000,00 
17213313001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS 12030003 - SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO Di 120.000,00 
17213313002 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA 12030004- SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 17.000,00 
17213314000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 153.000,00 
17213314001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICO 12030007-SAÚDE - SUS - BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 153.000,00 
17213400000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 601.365,40 
17213400001 TRANSF. PISO BÁSICO FIXO 13010005- PBF 1- Piso Básico Fixo 73.600,00 
17213400002 TRANSF. BPC-BENEFICIO DE PRESTACAO CONT. NAESCOLA 13010001 - Bneficio de Prestação Continuada - BPC 3.000,00 
17213400005 TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS 13010003 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentral. Sistema Único da Asistêni 21.120,00 
17213400008 TRANSF. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PBV 1 13010007- PBV 1- Serviço de Convência e Fortal. de Vinculos - Projovem Ado 28.150,00 
17213400009 TRANSF. PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC 13010008- PTMC - Piso de Transição Média Complexidade 10.730,00 
17213400010 TRANSF. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE/PSE - PFMC 13010009- PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade/PSE 102.400,00 
17213400011 TRANSF. PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PVMC 13010010- PVMC - Piso Variável de Média Complexidade 52.000,00 
17213400012 TRANSF. ACESSUAS - PMBG FMAS 13010011 - PMBG FMAS - ACESSUAS 119.850,00 
17213400013 TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF 13010002- IGDPBF - Índice de Gestão Descent. - Programa Bolsa Familia 98.000,00 
17213400014 TRANSF. PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1- PAC 1 13010004- PAC 1-Piso de Alta Complexidade 1 40.515,40 
17213400015 TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE - PBVIII 13010006- PBV III - Piso Básico Variável - Equipe Volante 52.000,00 
17213500000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE 1.462.502,00 
17213501000 TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 11070005 - Quota Parte do Salário Educação 872.000,00 
17213502000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 11070004- Transferência - PDDE - Ed. Básica 10.000,00 
17213503000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE 11070001 -Merenda Escolar PNAEN -EJA 5.292,00 
17213503000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE 11070002 - Merenda Escolar PNAEN - Infantil 211.120,00 
17213503000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE 11070003 - Merenda Escolar PNAEN - Funtamental 268.860,00 
17213504000 TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE 11070006 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Médio 12.190,00 
17213504000 TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP, DO ESCOLAR - PNATE 11070007 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Fundamental 77.935,00 
17213504000 TRANSF. Dilt FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE 11070008 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino infantil 5.105,00 
17213600000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N°87/96 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 149.600,00 
17213600000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N°87/96 11010000 -MDE 9.350,00 
17213600000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N°87/96 12010000-RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 28.050,00 
17213700000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 
17219900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 733.000,00 
17219900004 COTA PARTE CIDE 16010000 -CIDE 3.000,00 
17219900005 COMP. FINANCEIRA ESF.EXP. -CEX 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 100.000,00 
17219900009 TRANSF. UNIAO PROG. AÇÃO CONTINUADA 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00 
17219900010 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 400.000,00 
17219900011 TRANSF. FUNDO FOMENTO EXPORTAÇÕES(FEX) 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 200.000,00 
17220000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 22.211.000,00 
17220100000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 21.210.000,00 
17220101000 COTA PARTE DO ICMS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 11.220.000,00 
17220101000 COTA PARTE DO ICMS II010000-MDE 1.496.000,00 
17220101000 COTA PARTE DO ICMS 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 2.244.000,00 
17220102000 COTA PARTE DO IPVA 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 1.760.000,00 
17220102000 COTA PARTE DO IPVA I1010000-MDE 110.000,00 
17220102000 COTA PARTE DO IPVA 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 330.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 4 of9 E&L Produções de Software L7'DA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU ( 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Fonte Valor 
17220103000 ICMS - FUNDA? 10000000 - RECURSOS ORDINAR lOS 1.050.000,00 
17220103000 ICMS - FUNDA? 11010000 -MDE 140.000,00 
17220103000 ICMS - FUNDA? 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 210.000,00 
17220104000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 10000000 -RECURSOS ORDINÁRIOS 600.000,00 
17220104000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 11010000-MDE 80.000,00 
17220104000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 120.000,00 
17220199000 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO 1.850.000,00 
17220199001 TRANSF. RECURSOS P1 REC. NASCENTES 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000,00 
17220199006 COTA-PARTE ROYALTIES LEI ESTADUAL N° 8.308/06 ART. 2° 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 1.800.000,00 
17229900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.001.000,00 
17229999000 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.001.000,00 
17229999003 TRANSF. PISO BÁSICO - PROGRAMA INCLUIR 13990006 - Piso Básico Fixo - Programa Incluir 54.000,00 
17229999004 TRANSF. PISO BÁSICO FIXO (ESTADUAL) - PBF - CRAS 13990001 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS (estadual) 75.600,00 
17229999005 TRANSF. BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL) 13990002 - Beneficios Eventuais - FMAS 40.000,00 
17229999006 TRANF. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDiVIDUOS - PAEFI 13990003 - Proteção e Atend. Especial. a Famílias e Individuos - PAEFI 54.000,00 
17229999007 TRANSF. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MSE (ESTADUAL) 13990004-Medida Socioeducativa - MSE (estado) 26.400,00 
17229999008 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC 1 (ESTADUAL) 13990005 - Piso Alta Complexidade 1- PAC 1 (estado) 60.000,00 
17229999009 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNCOP 13990007 - Transferência de Recursos - FUNCOP 300.000,00 
17229999010 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SAÚDE - PECAPS 12990001 - SAÚDE - PECAPS 391.000,00 
17240000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAIvIENTAIS 12.600.000,00 
17240100000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 11020000- FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (401%) 5.040.000,00 
17240100000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDES 11030000- FUNDES - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ 7.560.000,00 
17500000000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 10.000,00 
17500000001 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS - PRONAF VIDA 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 
17600000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 598.000,00 
17610000000 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 48.000,00 
17619900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 48.000,00 
17619900001 TRANSF. CONV. - POSTO CORREIOS 19990000- OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 48.000,00 
17620000000 TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES 550.000,00 
17620200000 TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO 11089999- CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL 500.000,00 
17629900000 OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS 50.000,00 
17629900001 TRANSFERÊNCIA SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR 11010000-MDE 50.000,00 
19000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 979.300,00 
19100000000 MULTAS E JUROS DE MORA 172.200,00 
19110000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 37.200,00 
19113800000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 18.000,00 
19113800000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU 11010000- MDE 7.500,00 
19113800000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 4.500,00 
19113900000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 660,00 
19113900000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI 11010000 - MDE 275,00 
19113900000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 165,00 
19114000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 10000000 -RECURSOS ORDINÁRIOS 660,00 
19114000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS 11010000 - MDE 275,00 
19114000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 120 10000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 165,00 
19119900000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000,00 
19119900000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 11010000-MDE 1.250,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Page 5 q! 9 E&L Produções de Software LTDÁ 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU ( 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Fonte Valor 
19119900000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 12010000- RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 750,00 
19130000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 77.500,00 
19131100000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 45.000,00 
19131100000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU IIOI0000-MDE 18.750,00 
19131100000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 11.250,00 
19131300000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 1.500,00 
19131300000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS 11010000- MDE 625,00 
19131300000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS 12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 375,00 
19180000000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 20.000,00 
19189900000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00 
19190000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 37.500,00 
19191000000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 17.500,00 
19191000001 MULTA PELO ATRASO DE PAGTO DE CONTA (SAAE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 11.500,00 
19191000002 MULTAS POR VIOLAÇÃO DE LACRE (SAAE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 
19191000003 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DE BY-PASS (SAAE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 4.000,00 
19191000004 MULTAS POR OUTRAS INFRAÇÕES (SAAE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 
19199900000 OUTRAS MULTAS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00 
19200000000 EI'IDENIzAçÕES E RESTITUIÇÕES 157.000,00 
19210000000 INDENIZAÇÕES 6.000,00 
19210500000 INDENIZAÇÕE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS FUSOS 6.000,00 
19210500001 MATERIAL E OUTRAS INDENIZAÇOES (SAAE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 
19210500002 MAO-DE-OBRA UTILIZADA (SAAE) 20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000,00 
19210500003 RESTITUIÇOES DE VALE TRANSPORTE (SAAE) 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000,00 
19229900000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 151.000,00 
19229900001 RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 110.000,00 
19229900999 OUTRAS RESTITUIÇÕES 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 40.000,00 
19229900999 OUTRAS RESTITUIÇÕES 11030000- FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ 1.000,00 
19300000000 RECEITADA DÍVIDA ATIVA 620.100,00 
19310000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 590.100,00 
19310100000 RECEITA DA D. ATIVA DO IMP. SIA RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 100,00 
19310103000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 100,00 
19311100000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 300.000,00 
19311100000 RECEITADA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU 11010000 - MDE 125.000,00 
19311100000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU 120 10000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 75.000,00 
19311300000 RECEITADA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 18.000,00 
19311300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 11010000 -MDE 7.500,00 
19311300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS 12010000-RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 4.500,00 
19319900000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 60.000,00 
19319900001 DIVIDA ATIVA AGUA E ESGOTO (SAAE) 20000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 
19319900999 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 10000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00 
19319900999 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 110I0000-MDE 12.500,00 
19319900999 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 12010000-RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 7.500,00 
19320000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 30.000,00 
19329900000 REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 30.000,00 
19329900999 REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00 
19900000000 RECEITAS DIVERSAS 30.000,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 6 of 9 E&L Produçôes de Software LTDA 
MUNICÍPIO DEBAIXO GUANDU ( 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Fonte Valor 
19909900000 OUTRAS RECEITAS 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS 20.000,00 
19909900000 OUTRAS RECEITAS 20000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 
20000000000 RECEITAS DE CAPITAL 3.936.000,00 
21000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.000,00 
21100000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.000.00 
21140000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 1.000.00 
21149900000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 19990001 - TRANSFERENCIAS VINCULADAS - DNAE 1.000,00 
22000000000 ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00 
22100000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.000,00 
22190000000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 20.000,00 
22190000001 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS USADOS (SAAE) 20000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 20.000,00 
24000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.915.000,00 
24200000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 535.000,00 
24210000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 335.000,00 
24219900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 335.000,00 
24219900999 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 15029999- CONVÊNIO UNIÃO GERAL 335.000,00 
24230000000 TRANSFERÊNCIAS POS MUNICÍPIOS . 200.000,00 
24239900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 200.000,00 
24239900001 TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA O SAAE 20000000-RECURSOS ORDINÁRIOS 200.000,00 
24700000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.380.000,00 
24710000000 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 2.036.000,00 
24710200000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO 2.036.000,00 
24710200999 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO 11089999- CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL 2.036.000,00 
24720000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES 1.344.000,00 
24720200000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO 11089999- CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL 1.009.000,00 
24729900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 335.000,00 
24729900999 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 15019999- CONVÊNIO ESTADO GERAL 335.000,00 
Total da Receita: 78.656.620,00 
90000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (6.813.800,00) 
97000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA (6.813.800,00) 
97200000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL (6.813.800,00) 
97210000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO (2.941.800,00) 
97210100000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO (2.904.400,00) 
97210102000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO 1PM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (2.900.000,00) 
97210105000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (4.400,00) 
97213600000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N°87/96 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS (37.400,00) 
97220000000 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS (3.872.000.00) 
97220100000 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS (3.872.000,00) 
97220101000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (2.992.000.00) 
97220102000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS (440.000,00) 
97220103000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDA? 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS (280.000,00) 
97220104000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI 10000000- RECURSOS ORDINÁRIOS (160.000.00) 
Total da Receita: (6.813.800,00) 
Total da Receita Liquida: 71.842.820,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 7 of 9 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
RESUMO POR FONTE DE RECURSO 
Fonte de Recurso Valor 
10000000- RECURSOS ORDINARIOS 
11010000- MI)E 
11020000- FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) 
11030000- FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60
0%) 
26.296.328,84 
4.802.624,89 
5.040.000,00 
7.561.000,00 
11040000- MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 28.000,00 
11050000- FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%) 13.200,00 
11060000- FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%) 19.800,00 
11070001 - Merenda Escolar PNAEN - RIA 5.292,00 
11070002 - Merenda Escolar PNAEN - Infantil 211.120,00 
11070003- Merenda Escolar PNAEN - Funtamental 268.860,00 
11070004 - Transferência - PDDE - Ed. Básica 10.000,00 
11070005 - Quota Parte do Salário Educação 883.000,00 
11070006 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Médio 12.190,00 
11070007 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Fundamental 77.935,00 
11070008- Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Infantil 5.105,00 
11089999- CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - GERAL 3.545.000,00 
12010000- RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 5.972.054,87 
12020000- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE) 25.000,00 
12030000 - RECURSOS DO SUS 63.100,00 
12030001 - SAÚDE - SUS - MAC - Med. Alta Comp. Ambul e Hospitalar 340.000,00 
12030002 - Saúde - SUS - PAB Fixo - Piso de Atenção Básica Fixo 671.094,00 
12030003- SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SÚADE - PFVPS 120.000,00 
12030004- SAÚDE - SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 17.000,00 
12030005-SAÚDE - SUS - SAÚDE BUCAL - PABV 267.600,00 
12030006- SAÚDE - SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 901.550,00 
12030007- SAÚDE - SUS - BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 153.000,00 
12030008- SAÚDE - SUS - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 240.000,00 
12030009- PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VAR PSF 700.000,00 
12030010- SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - PAB VAR PSF 855.600,00 
12030011- COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS - PAB VAR PSF 120.000,00 
12990000-DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE 23.000,00 
12990001 - SAÚDE - PECÀPS 391.000,00 
13010001 - Bneficio de Prestação Continuada - BPC 5.000,00 
130 10002 - IGDPBF - Índice de Gestão Descent. - Programa Bolsa Familia 100.000,00 
13010003 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentral. Sistema Único da Asistência 23.120,00 
13010004 - PAC 1 -Piso de Alta Complexidade 1 42.515,40 
13010005- PBF 1- Piso Básico Fixo 75.600,00 
13010006 - PBV ifi - Piso Básico Variável - Equipe Volante 54.000,00 
13010007 - PBV I - Serviço de Convência e Fortal. de Vínculos - Projovem Adolescente 30.150,00 
13010008 - PTMC - Piso de Transição Média Complexidade 12.730,00 
13010009 - PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade/PSE 104.400,00 
13010010 - PVMC - Piso Variável de Média Complexidade 54.000,00 
13010011- PMBG FMAS - ACESSUAS 121.850,00 
13990000- DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.000,00 
13990001 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS (estadual) 75.600,00 
13990002 - Beneficios Eventuais - FMAS 40.000,00 
13990003 - Proteção e Atend. Especial, a Famílias e Indivíduos - PAEFI 54.000,00 
13990004 - Medida Socioeducativa - MSE (estado) 26.400,00 
hjfi,4,, P,hIi,-j, Klegrónjca (Si Page 8 of 9 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ANALÍTICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Fonte de Recurso Valor 
13990005 - Piso Alta Complexidade 1 - PAC 1 (estado) 60.000,00 
13990006- Piso Básico Fixo - Programa Incluir 54.000,00 
13990007 - Transferência de Recursos - FUNCOP 300.000,00 
15019999- CONVÊNIO ESTADO GERAL 350.000,00 
15029999 - CONVÊNIO UNIÃO GERAL 350.000,00 
16010000- CIDE 3.000,00 
16020000- COSIP 910.000,00 
16040000- ROYALTIES DO PETRÓLEO 2.092.000,00 
16050000- ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL 1.822.000,00 
19990000- OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 425.000,00 
19990001 - TRANSFERENCIAS VINCULADAS - DNAE 1.000,00 
20000000 - cusos ORDINÁRIOS 4.997.000,00 
TOTAL DAS FONTES 71.842.820,00 
Total Intra-Orçamentário 0,00 
Total Liquido: 71.842.820,00 
ÀX. 
- JOS 1 B1.' ' S NET . ADONIA . . . VA 
P' 1 1 MUNICIP. O MUNICII'AL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 9 of 9 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças —SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
RECEITA FISCAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ficha Valor 
ORÇAMENTO FISCAL 
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA )000001 1.200.000,00 
1112043 1000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHC 1000002 800.000,00 
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 1000003 150.000,00 
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 1000004 600.000,00 
11130501000- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1000005 2.300.000,00 
11219900000- OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1000006 250.000,00 
11221201000- EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATO 1000007 10.000,00 
11222100000- TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 1000008 50.000,00 
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS 1000009 10.000,00 
11229000000- TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 1000010 10.000,00 
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO! 3000011 1 .200.00000 
11300200000- CONTRIB. DE MELH. P1 EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADI )000012 10.000,00 
11300300000- CONTRIB. DE MELHORIA P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAl 1000013 10.000,00 
11309900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA )000014 10.000,00 
12300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA )0000I5 900.000,00 
13110000001 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS 1000016 20.000,00 
13140000000 - LAUDÊMIO 1000017 30.000,00 
13220000000 - DIVIDENDOS 3000018 10.000,00 
13250101000- RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE: 3000019 22.000,00 
13250102000- RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEI 3000020 13.000,00 
13250105000- RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDI 1000022 30.000,00 
13250152000- REC.DEREMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO )000024 28.000,00 
13250199003- REM.DEP.REC.VINC!FRANSF. FNDE )000025 11.000,00 
13250199008 - REMUNERAÇÃO DE DEP.VINCJFUEFUM 3000029 20.000,00 
13250199009 - REMUNERAÇÃO DE DEP. VINC. FIA )000030 30.000,00 
13250199999-RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS )000034 30.000,00 
13250201001 - RECEITA D REM. DE DEP. POUPANÇA (SAAE 3000001 40.000,00 
1325020 1999 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA )000035 30.000,00 
13250299999- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 3000036 800.000,00 
13400200000- UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - DEMAIS EMPRESAS 1000037 200.000,00 
13400300000 - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS )000038 150.000,00 
16000599000 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 3000039 1.100,00 
1600 1302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 3000040 120.008,60 
16001399001- EXPEDIÇÃO DE 2 VIA DE CONTA (SAAE 1000003 10.000,00 
16001399999 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 3000041 20.000,00 
16004100001 - TARIFA DE ÁGUA (SAAE 3000004 3.153.500,00 
16004200001 - TARIFA DE ESGOTO (SAAE 1000005 1.489.000,00 
16004800001 - RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SAAE) 1000006 25.000,00 
16009900001 - LIGAÇÃO DE ÁGUA (SAAE) 3000007 10.000,00 
16009900002- LIGAÇÃO DE ESGOTO (SAAE) 3000008 5.000,00 
16009900003- CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETRO (SAAE )000009 1.000,00 
17210102000- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO: 3000042 14.500.000,00 
172 10 105000 - COTA-PARTE IMPOSTO SI PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAl 1000043 22.000,00 
17212211000- COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICO: 3000044 350.000,00 
LT Cn.hiJidnde Pública Eletrônica [SI Page 1 of 5 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição L Ficha Valor 
ORÇAMENTO FISCAL 
17212220000- COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAI! 
17212250000- COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 
17212270000-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEl 
17213311007- ATENÇÃO BÁSICA - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS 
17213312000- ATENÇÃO DE MAC AMBULATORJAL E HOSPITALAI 
17213501000- TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 
17213502000- TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDI 
17213503000- TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAI 
17213504000- TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNAT 
17213600000- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N'87/% 
17213700000- TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 
17219900004-COTA PARTE CIDI 
17219900005 - COMP. FINANCEIRA ESF.EXP. -CE) 
17219900009- TRANSF. UNIAO PROG. AÇÃO CONTINUADA 
17219900010- AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 
17219900011 - TRANSF. FUNDO FOMENTO EXPORTAÇÕES(FEX 
17220101000-COTA PARTE DO ICM 
17220 102000 - COTA PARTE DO IPVI 
17220103000- ICMS - FUNDAP 
17220104000- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃ( 
17220199001 - TRANSF. RECURSOS P/ REC. NASCENTES 
17220199006- COTA-PARTE ROYALTIES LEI ESTADUAL N°8.308/06 ART.: 
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 
17500000001- TRANSFERENCIAS DE PESSOAS - PRONAF VIDA 
17619900001 - TRANSF. CONV. - POSTO CORREIO,' 
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÂ( 
17629900001 - TRANSFERÊNCIA SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR 
19113800000- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPT 
19113900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSE DE BENS IMÓVEIS - ITB 
19114000000- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - IS 
19119900000- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO 
19131100000- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE 1FF 
19131300000- MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IS 
19189900000- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 
19191000001- MULTA PELO ATRASO DE PAGTO DE CONTA (SAAI 
19191000002- MULTAS POR VIOLAÇÃO DE LACRE (SAAE 
19191000003 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DE BY-PASS (SAAE 
19191000004- MULTAS POR OUTRAS INFRAÇÕES (SAAE; 
19199900000 - OUTRAS MULTAS 
19210500001 - MATERIAL E OUTRAS INDENIZAÇOES (SAAE 
192 10500002 - MAO-DE-OBRA UTILIZADA (SAAE) 
19210500003 - RESTITIJIÇOES DE VALE TRANSPORTE (SAAE 
19229900001 - RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 
)000045 27.000,00 
3000046 1.762.000,00 
3000047 330.000,00 
3000054 120.000,00 
3000055 340.000,00 
3000070 872.000,00 
3000071 10.000,00 
3000072 485.272,00 
)000073 95.230.00 
)000074 187.000,00 
)000075 1.000,00 
3000076 3.000,00 
)000077 100.000,00 
3000078 30.000,00 
3000079 400.000,00 
3000080 200.000,00 
3000081 14.960.000,00 
3000082 2.200.000.00 
3000083 1.400.000,00 
3000084 800.000,00 
3000085 50.000,00 
)000086 1.800.000,00 
3000095 12.600.000,00 
3000096 10.000,00 
3000097 48.000,00 
3000098 500.000,00 
3000099 50.000,00 
3000100 30.000,00 
3000101 1.100,00 
3000102 1.100,00 
3000103 5.000,00 
3000104 75.000,00 
1000105 2.500,00 
3000106 20.000,00 
3000002 11.500,00 
3000010 1.000,00 
3000011 4.000,00 
3000012 1.000,00 
3000107 20.000,00 
3000013 1.000,00 
)000014 2.000,00 
3000015 3.000,00 
3000108 110.000,00 
3000109 41.000,00 
EM. Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 2 of 5 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 1 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ficha Valor 
ORÇAMENTO FISCAL 
19310103000- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTE 3000110 100,00 
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPT 0000111 500.000.00 
19311300000- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - IS 3000112 30.000,00 
19319900001 - DIVIDA ATIVA AGUA E ESGOTO (SAAE )000016 10.000,00 
19319900999- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTO 3000113 50.000,00 
19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITA 3000114 30.000,00 
19909900000- OUTRAS RECEITAS 3000115 20.000,00 
19909900000- OUTRAS RECEITAS 3000017 10.000,00 
21149900000-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 3000116 1.000,00 
22190000001- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS USADOS (SAAE) 3000018 20.000,00 
24219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3000117 335.000,00 
24239900001 - TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA O SAAE 3000019 200.000,00 
24710200999- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃC 3000118 2.036.000,00 
24720200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃC 3000119 1.009.000,00 
24729900999- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 3000120 335.000,00 
Subtotal: 72.976.410,60 
97210102000- DEDUÇAO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRC )000121 (2.900.000,00) 
97210105000- DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITE )000122 (4.400.00) 
97213600000- DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N 87/9 3000123 (37.400.00) 
97220101000- DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICNI 3000124 (2.992.000,00) 
97220102000- DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - iPV 3000125 (440.000.00) 
97220103000- DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDA] 3000126 (280.000,00) 
97220104000-DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - )000I27 (160.000,00) 
Subtotal: (6.813.800,00) 
Total da Receita: 66.162.610,60 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 3 of 5 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
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ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição Ficha Valor 
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 
13250103000- RECEITA DE REMUN. DE DER BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE 3000021 11.000,00 
13250110000- RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS )000023 11.000,00 
13250199004- REM.REC.VINC/SUS UNIAO )000026 55.000,00 
13250199005- REM.DEP.REC.VINCIFUNDO MUNIC.SAÚDE 3000027 14.000,00 
13250199006- REM.REC.VINC./SAÚDE TRANSF. ESTADC 3000028 29.000,00 
13250199010- RECEITA REM. DEPOSITOS FNAS )000031 11.000,00 
13250199012- RECEITA REM. DE REC. FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAI 3000032 20.000.00 
13250199013- REM.REC.VINC./SAÚDE TRANSF. FNS 3000033 1.000,00 
17213311001 - SAÚDE BUCAL - SB 3000048 267.600,00 
17213311002- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAI 3000049 671.094,00 
17213311003- ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC 3000050 901.550,00 
17213311004- ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NAS )000051 240.000,00 
17213311005- ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAC 3000052 700.000,00 
17213311006- ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF PAB VAR PS 3000053 855.600,00 
17213313001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS 3000056 120.000,00 
17213313002- VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SAN1TAR1, 3000057 17.000,00 
17213314001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC( )000058 153.000,00 
17213400001 - TRANSF. PISO BÁSICO FIXO 3000059 73.600,00 
17213400002- TRANSF. BPC-BENEFICIO DE PRESTACAO CONT. NAESCOL/ 3000060 3.000,00 
17213400005- TRANSF. iNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAI 3000062 21.120,00 
17213400008- TRANSF. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PBV 3000065 28.150,00 
17213400009- TRANSF. PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC 3000066 10.730,00 
17213400010- TRANSF. PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE/PSE - PFMC )000067 102.400,00 
17213400011 - TRANSF. PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PVM( )000068 52.000.00 
17213400012- TRANSF. ACESSUAS - PMBG FMAS 3000069 119.850,00 
17213400013 - TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBI )000061 98.000,00 
17213400014- TRANSF. PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1- PAC 3000063 40.515,40 
17213400015 - TR.ANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE - PBVII 3000064 52.000,00 
17229999003 - TRANSF. PISO BÁSICO - PROGRAMA INCLUIR 3000087 54.000,00 
17229999004 - TRANSF. PISO BÁSICO FIXO (ESTADUAL) - PBF - CRAS 3000088 75.600,00 
17229999005 - TRANSF. BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL )000089 40.000,00 
17229999006- TRANF. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDiVIDUOS - PAEI 3000090 54.000,00 
17229999007- TRANSF. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MSE (ESTADUAL )000091 26.400,00 
17229999008 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC 1 (ESTADUAL )000092 60.000,00 
17229999009- TRANSF. DE RECURSOS DO FUNCOP 3000093 300.000,00 
17229999010- DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SAÚDE - PECAPS )000094 391.000,00 
Subtotal: 5.680.209,40 
Total da Receita: 5.680.209,40 
Total Intra-Orçamentário 0,00 
Total Liquido: 71.842.820,00 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Page 4 of 5 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Descrição 
ADONIAS • IDA VA 
TO MUNIC 1 O MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS 
Ficha Valor 
d-.,I,. D.hl,,.,, [Ç/ Page 5 of 5 E&L Produções de Software LTDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças-sEAFI 
Coordenadoria de Planejamento - COPLAN 
METAS BIMESTRAL DE 
ARRECADAÇÃO 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n240- centro 1 CEP 29730-000 1 cNPJ 27.165737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 20 Bimestre 3°Bimestre 40 Bimestre 50 Bimestre 60 Bimestre 
11120200000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1.200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
11120431000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO 800.000,00 133.333,34 133.333,34 133.333,34 133.333,34 133.333,32 133.333,32 
11120434000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 150.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
11120800000 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAl 600.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
5 SOBRE IMÓVEIS 
11130501000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 2.300.000,00 383.333,34 383.333,34 383.333,34 383.333 .34 383.333,32 383.333,32 
11219900000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 250.000,00 41.666,66 41.666,66 41.666,66 41.666,66 41.666,68 41.666,68 
11221201000 EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68 
11222100000 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32 
11222800000 TAXA DE CEMITÉRIOS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68 
11229000000 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68 
11229900000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
11300200000 CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68 
11300300000 CONTRIB. DE MELHORIA P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68 
11309900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68 
12300000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 900.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
13110000001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3 .333,34 3.333,32 3.333,32 
13140000000 LAUDÊMIO 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
13220000000 DIVIDENDOS 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68 
13250101000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 22.000,00 3.666,66 3.666,66 3.666,66 3.666,66 3.666,68 3.666,68 
13250102000 RECEITA DE REMUN. DE DE?. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 13.000,00 2.166,66 2.166,66 2.166,66 2.166,66 2.166,68 2.166,68 
13250103000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE S 11.000,00 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,32 1.833,32 
AÚDE 
13250105000 RECEITA DE REMUN. DE DER BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
13250110000 RECEITA DE REMUN. DE DER BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 11.000,00 1.833,26 1.833,26 1.833,26 1.833,26 1.833,48 1.833,48 
13250152000 REC.DEREMUN, DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUC 28.000,00 4.666,66 4.666,66 4.666,66 4.666,66 4.666,68 4.666,68 
AÇÃO) 
13250199003 REM.DEP.REC.VINC/TRANSF. FNDE 11.000,00 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,34 1.833,32 1.833,32 
13250199004 REM.REC.VINC/SUS UNIAO 55.000,00 9.166,66 9.166,66 9.166,66 9.166,66 9.166,68 9.166,68 
13250 199005 REM.DEP.REC.VINC/FUNDO MUNIC.SAÚDE 14.000,00 2.333,34 2.333,34 2.333,34 2.333,34 2.333,32 2.333,32 
13250199006 REM.REC.VINC./SAÚDE TRANSF. ESTADO 29.000,00 4.833,34 4.833,34 4.833,34 4.833,34 4.833,32 4.833,32 
13250199008 REMUNERAÇÃO DE DEP.VINC./FUEFUM 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32 
13250199009 REMUNERAÇÃO DE DER VINC. FIA 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
13250199010 RECEITA REM. DEPOSITOS FNAS 11.000,00 1.833,26 1.833,26 1.833,26 1.833,26 1.833,48 1.833,48 
13250199012 RECEITAREM. DE REC. FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32 
13250199013 REM.REC.VINCJSAÚDE TRANSF. FNS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
13250199999 RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
ADOS 
13250201001 RECEITA D REM. DE DER POUPANÇA (SAAE) 40.000,00 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,68 6.666,68 
13250201999 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
13250299999 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 800.000,00 133.333,34 133.333,34 133.333,34 133.333,34 133.333,32 133.333,32 
13400200000 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - DEMAIS EMPRESAS 200.000,00 33.333,34 33.333,34 33.333,34 33.333,34 33.333,32 33.333,32 
1 f t,,hj/uj,de Pública Eletrônica [Si Page 1 of 5 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre 
13400300000 EXPLORAÇAO DE RECURSOS MINERAIS 150.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
16000599000 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 1.100,00 183,34 183,34 183,34 183,34 183,32 183,32 
16001302000 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 120.008,60 20.001,44 20.001,44 20.001,44 20.001,44 20.001,42 20.001,42 
1600 139900 1 EXPEDIÇÃO DE 2° VIA DE CONTA (SAAE) 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68 
16001399999 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32 
16004100001 TARIFA DE ÁGUA (SAAE) 3.153.500,00 525.583,34 525.583,34 525.583,34 525.583,34 525.583,32 525.583,32 
16004200001 TARIFA DE ESGOTO (SARE) 1.489.000,00 248.166,66 248.166,66 248.166,66 248.166,66 248.166,68 248.166,68 
16004800001 RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SARE) 25.000,00 4. 166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,66 4.166,68 4.166,68 
16009900001 LIGAÇÃO DE ÁGUA (SARE) 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68 
16009900002 LIGAÇÃO DE ESGOTO (SARE) 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32 
16009900003 CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETRO (SAAE) 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
17210102000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 14.500.000,00 2.416.666,66 2.416.666,66 2.416.666,66 2.416.666,66 2.416.666,68 2.416.666,68 
17210105000 COTA-PARTE IMPOSTO SI PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 22.000,00 3.666,68 3.666,68 3.666,68 3.666,68 3.666,65 3.666,63 
17212211000 COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICOS 350.000,00 58.333,34 58.333,34 58.333,34 58.333,34 58.333,32 58.333,32 
17212220000 COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS 27.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 
17212250000 COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50 1.762.000,00 293.666,66 293.666,66 293.666,66 293.666,66 293.666,68 293.666,68 
17212270000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 330.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 
17213311001 SAÚDE BUCAL - SB 267.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 44.600,00 
17213311002 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 671.094,00 111.849,00 111.849,00 111.849,00 111.849,00 111.849,00 111.849,00 
17213311003 ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 901.550,00 150.258,34 150.258,34 150.258,34 150.258,34 150.258,32 150.258,32 
17213311004 ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA - NASF 240.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
17213311005 ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMA 700.000,00 116.666,66 116.666,66 116.666,66 116.666,66 116.666,68 116.666,68 
Q 
17213311006 ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF PAB VAR PSF 855.600,00 142.600,00 142.600,00 142.600,00 142.600,00 142.600,00 142.600,00 
17213311007 ATENÇÃO BÁSICA - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
17213312000 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 340.000,00 56.666,66 56.666,66 56.666,66 56.666,66 56.666,68 56.666,68 
17213313001 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PF 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
VPS 
17213313002 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA 17.000,00 2.833,34 2.833,34 2.833,34 2.833,34 2.833,32 2.833,32 
17213314001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICO 153.000,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 
17213400001 TRANSF. PISO BÁSICO FIXO 73.600,00 12.266,66 12.266,66 12.266,66 12.266,66 12.266,68 12.266,68 
17213400002 TRANSE BPC-BENEFICIO DE PRESTACAO CONT. NA ESCOLA 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
17213400005 TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- SISTEMA ÚNICO DAASSISTÊN 21.120,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 
CIA SOCIAL - IGDSUAS 
17213400008 TRANSF. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PBV 1 28.150,00 4.691,66 4.691,66 4.691,66 4.691,66 4.691,68 4.691,68 
17213400009 TRANSF. PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC 10.730,00 1.788,34 1.788,34 1.788,34 1.788,34 1.788,32 1.788,32 
17213400010 TRANSE PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE/PSE - PFMC 102.400,00 17.066,66 17.066,66 17.066,66 17.066,66 17.066,68 17.066,68 
17213400011 TRANSF. PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PVMC 52.000,00 8.666,66 8.666.66 8.666,66 8.666,66 8.666,68 8.666,68 
17213400012 TRANSF. ACESSUAS - PMBG FMAS 119.850,00 19.975,00 19.975,00 19.975,00 19.975,00 19.975,00 19.975,00 
17213400013 TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 98.000,00 16.333,34 16.333,34 16.333,34 16.333,34 16.333,32 16.333,32 
IGDPBF 
17213400014 TRANSE PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1- PAC 1 40.515,40 6.752,56 6.752,56 6.752,56 6.752,56 6.752,58 6.752,58 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 2 of 5 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2°Bimestre 3°Bimestre 4° Bimestre 5°Bimestre 6°Bimestre 
17213400015 TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE - PBVIII 52.000,00 8.666,66 8.666,66 8.666,66 8.666,66 8.666,68 8.666,68 
17213501000 TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 872.000,00 145.333,34 145.333,34 145.333,34 145.333,34 145.333,32 145.333,32 
17213502000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68 
DE 
17213503000 TRANSE DIRETAS DO FNDE REFER. AOPROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNA 485.272,00 80.878,66 80.878,66 80.878,66 80.878,66 80.878,68 80.878,68 
E 
17213504000 TRANSE DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE 95.230,00 15.871,66 15.871,66 15.871,66 15.871,66 15.871,68 15.871,68 
17213600000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 187.000,00 31.166,68 31.166,68 31.166,68 31.166,68 31.166,64 31.166,64 
17213700000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
17219900004 COTA PARTE CIDE 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
17219900005 COMP. FINANCEIRA ESF.EXP. -CEX 100.000,00 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,66 16.666,68 16.666,68 
17219900009 TRANSE UNIAO PROG. AÇÃO CONTINUADA 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
17219900010 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 400.000,00 66.666,66 66.666,66 66.666,66 66.666,66 66.666,68 66.666,68 
17219900011 TRANSF. FUNDO FOMENTO EXPORTAÇÕES(FEX) 200.000,00 33.333.34 33.333.34 33.333,34 33.333,34 33.333,32 33.333,32 
17220101000 COTA PARTE DO ICMS 14.960.000,00 2.493.333,34 2.493.333,34 2.493.333,34 2.493.333,34 2.493.333,32 2.493.333,32 
17220102000 COTA PARTE DO IPVA 2.200.000,00 366.666,68 366.666,68 366.666,68 366.666,68 366.666,64 366.666,64 
17220103000 ICMS - FUNDAP 1.400.000,00 233.333,34 233.333,34 233.333,34 233.333,34 233.333,32 233.333,32 
17220104000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 800.000,00 133.333,34 133.333,34 133.333,34 133.333,34 133.333,32 133.333,32 
17220199001 TRANSF. RECURSOS P/ REC. NASCENTES 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32 
17220199006 COTA-PARTE ROYALTIES LEI ESTADUAL N° 8.308/06 ART. 20 1.800.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
17229999003 TRANSE PISO BÁSICO - PROGRAMA INCLUIR 54.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 
17229999004 TRANSF. PISO BÁSICO FIXO (ESTADUAL) - PBF - CRAS 75.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 
17229999005 TRANSF. BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL) 40.000,00 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,68 6.666,68 
17229999006 TRANF. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E ENDÍVIDUOS - 54.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 
PAEFI 
17229999007 TRANSF. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MSE (ESTADUAL) 26.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 
17229999008 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC 1 (ESTADUAL) 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
17229999009 TRANSE DE RECURSOS DO FUNCOP 300.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
17229999010 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - SAÚDE - PECAPS 391.000,00 65.166,66 65.166,66 65.166,66 65.166,66 65.166,68 65.166,68 
17240100000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 12.600.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 
17500000001 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS - PRONAF VIDA 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68 
17619900001 TRANSF. CONV - POSTO CORREIOS 48.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
17620200000 TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO 500.000,00 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,32 83.333,32 
17629900001 TRANSFERÊNCIA SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32 
19113800000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPT 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
U 
19113900000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. ATRANSF DE BENS [MÓVEIS - ITBI 1.100,00 183,34 183,34 183,34 183,34 183,32 183,32 
19114000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 1.100,00 183,34 183,34 183,34 183,34 183,32 183,32 
19119900000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 5.000,00 833,34 833,34 833,34 833,34 833,32 833,32 
19131100000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU 75.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 
19131300000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍ VIDAATIVA SOBRE ISS 2.500,00 416,66 416,66 416,66 416,66 416,68 416,68 
19189900000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32 
P,. T. Co,,tahil idade Pública Eletrônica [SI Page 3 of 5 E&L Produções de Software LTDA 
MUNICIPIO DEBAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
Código Descrição Orçado 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre 
19191000001 MULTA PELO ATRASO DE PAGTO DE CONTA (SAAE) 11.500,00 1.916,66 1.916,66 1.916,66 1.916,66 1.916,68 1.916,68 
19191000002 MULTAS POR VIOLAÇÃO DE LACRE (SAAE) 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
19191000003 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DE BY-PASS (SAAE) 4.000,00 666,66 666,66 666,66 666,66 666,68 666,68 
19191000004 MULTAS POR OUTRAS INFRAÇÕES (SAAE) 1.000,00 166,66 166.66 166,66 166,66 166,68 166,68 
19199900000 OUTRAS MULTAS 20.000,00 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32 
19210500001 MATERIAL E OUTRAS INDENIZAÇOES (SAAE) 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
19210500002 MAO-DE-OBRAUTILI.ZADA(SA.AE) 2.000,00 33334 333,34 333,34 333,34 333,32 333,32 
19210500003 RESTITUIÇOES DE VALE TRANSPORTE (SAAE) 3.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
19229900001 RESTITUIÇÕESDEEXERCÍCIOSANTERIORES 110.000,00 18.333,34 18.333,34 18.333,34 18.333,34 18.333,32 18.333,32 
19229900999 OUTRAS RESTITUIÇÕES 41.000,00 6.833,32 6.833,32 6.833,32 6.833,32 6.833,36 6.833,36 
19310103000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES 100,00 16,66 16,66 16,66 16,66 16,68 16,68 
19311100000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU 500.000,00 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,34 83.333,32 83.333,32 
19311300000 RECEITADA DIVIDA ATIVADO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
19319900001 DIVIDA ATIVAAGUA E ESGOTO (SAAE) 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,68 1.666,68 
19319900999 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 50.000,00 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,34 8.333,32 8.333,32 
19329900999 REC. DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
19909900000 OUTRAS RECEITAS 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
21149900000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRA11JAIS 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,68 166,68 
22190000001 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS USADOS (SAAE) 20.000,00 3.333,34 3.333.34 3.333,34 3.333,34 3.333,32 3.333,32 
24219900999 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 335.000,00 55.833,34 55.833,34 55.833,34 55.833,34 55.833,32 55.833,32 
24239900001 TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA OSAAE 200.000,00 33.333,34 33.333.34 33.333,34 33.333,34 33.333,32 33.333,32 
24710200999 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇ 2.036.000,00 339.333.34 339.333,34 339.333,34 339.333,34 339.333,32 339.333,32 
ÃO 
24720200000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS APROG. EDUCAÇ 1.009.000,00 168.166,66 168.166,66 168.166,66 168.166,66 168.166,68 168.166,68 
ÃO 
24729900999 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 335.000,00 55.833,34 55.833,34 55.833,34 55.833,34 55.833,32 55.833,32 
97210102000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (2.900.000.00) (483.333,34) (483.333,34) (483.333,34) (483.333,34) (483.333,32) (483.333.32) 
97210105000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES - ITR (4.400,00) (733,34) (733,34) (733,34) (733,34) (733,32) (733,32) 
97213600000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L. (37.400,00) (6.233,34) (6.233,34) (6.233,34) (6.233,34) (6.233,32) (6.233.32) 
C. N°87/96 
97220101000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (2.992.000,00) (498.666.66) (498.666,66) (498.666,66) (498.666,66) (498.666,68) (498.666.68) 
97220102000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (440.000,00) (73.333,34) (73.333,34) (73.333,34) (73.333,34) (73.333,32) (73.333,32) 
97220103000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP (280.000,00) (46.666,66) (46.666.66) (46.666,66) (46.666,66) (46.666,68) (46.666,68) 
97220104000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (160.000,00) (26.666,66) (26.666,66) (26.666.66) (26.666,66) (26.666,68) (26.666,68) 
Total Geral: 71.842.820,00 11.973.803,18 11.973.803,18 11.973.803,18 11.973.803,18 11.973.803,65 11.973.803,63 
Total Intra-Orçamentário 0,00 
Total Líquido: 71.842.820,00 
Page 4 of 5 E&L Produções de Software LTDA E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI 
MIJNICIPIO DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO 
ESPÍRITO SANTO 
27.165.737/0001-10 
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014 
í 
Código Descrição 4° Bimestre 50 Bimestre Orçado 1° Bimestre 20 Bimestre 60 Bimestre 30 Bimestre 
dt Silva 
Swetãnode' ÇdS 
Polana n°001! 
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Page 5 of5 E&L Produções de Software LIDA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças-SEAFI 
Coordenadoria de Planejamento —COPLAN 
DEMONSTRATIVO DA 
RECEITA CORRENTE 
Ár LÍQUIDA 
PREFEITURA DE BAIXO GUANDU 1 rua Francisco Ferreira n2 40- Centro 1 CEP 29730-000 1 CNPJ 27.165.737/0001-10 
(27) 3732-8900 13732-8909 1 www.pmbg.es.gov.br 

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