| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 225 / 1994 |
| Date | 1994-05-02 |
| Ementa | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| native_id | 1897 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
GABINETE 00 PREFEITO - TELEFONE: 724-1201
RUA ÂNGELA SAVERGNINI S/NIt. - CEP 29.726-000 - MARILÂNDlA - E:
FAX 724-1343 - TELEFONE: 724-1203
LEI N° 2~~ DE 04 DE DEZEMBRO DE 199~.
DISPÓE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO
EXERcíCIO DE 1996 E DÁ OUTRAS PROvmtNCIAS.
Faço saber que a Câmara Municipal de Marilândia, do Estado do Espírito,
no uso de suas atribuições legais, Aprovou e Eu Sanciono a seguinte Lei:
Art. 12 - O Orçamento Anual do Municipio de Marilândia, para o exercício
de 1996 discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em R$ 3.152.600,00
(três milhões, cento e cinquenta e dois mil e seiscentos reias) e fixa a despesa em igual importância.
Art. 22 - A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos e outras
Receitas na forma da legislação em vigor observando o seguinte desdobramento:
RECEITA RS RS
RECEITAS CORRENTES 2.237.~0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA 18~.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 40.000,00
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES 1.962.~0,00
OUTRAS RECEITAS
CORRENTES ~.OOO,OO
RECEITAS DE CAPITAL 91~.100,00
OPERAÇÓES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS 234.100,00
TRANS. DE CAPITAL 40.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS 640.000,00
DE CAPITAL 1.000,00
TOTAL RECEITAS
ORÇAMENTARIAS 3.1~2.600,00
Ali. ]! - A despesa será realizada de acordo com a programa~o estabelecida nos quadros anexos, distribuidas por órgãos da Administração, conforme o seguinte desdobramento:
DESPESA~CURSOSDETODASASFONTES
10 - Cimara Municipal
20 - Gabinete do Prefeito
30 - Secretaria Municipal de Administração e Coordenação
40 - SKretaria Municipal de Finanças
50 - SKretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
60 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
70 - Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social
90 - SKretaria Municipal de Educaçio e Cultura
100 - Secretaria Municipal de Turismo Desporto e Lazer
TOT AL: .
312.600,00
84.000,00
630.000,00
86.000,00
430.000,00
300.000,00
410.000,00
795.000,00
105.000,00
3.152.600,00
Ali. 4~ - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias
para manter os dispêndios compativeis com o comportamento da Receita nos termos do titulos VI,
capitulo I da Lei Federal rf 4.320/64 de 17 de março de 1964, e a realizar operações de crédito por
antecipação da Receita, de acordo com as disposições do artigo 167 - rn da Constituição Federal e
Resolução n2 36 de 30/06/92 do Senado Federal.
Ali. 52 - Fica o Poder Executivo Autorizado a abrir créditos suplementares
até o limite de 400/0 (quarenta por cento) sobre o total da despesa fixada nesta Lei, para reforço de
dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 12 do artigo 43
da Lei Federal n2 4.320 de 17 de março de 1964.
Art. 62 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito
internas até os limites estabelecidos na legislação vigente, para financiar os investimentos previstos
nesta Lei.
Parágrafo único - Na constratação das operações de crédito autorizadas
no artigo 42 e no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a vincular cotas parte do
Fundo de Participação dos Municípios e de parcelas de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Inter Estadual e Inter Municipal e de Comunicação),
para garantia adicional destas operações.
Ali. 72 - Esta Lei entrará em vigor no dia 12 de janeiro de 1996, revogadas
as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Marilândia em, 04 de dezembro de 1995.
F"ASSAMANI
Prefeito Municipal.
-
"
Registrada no D.A.
daP.M.M. E~
04/12/95.
A presente Lei foi afixada neste Cartório
para publicação ne.~. Em, 04/12/95
Cimtrto de Registro CIvil a"ell,m.t'
BLEUTERIO LO NZONI
OFICIAL E TABELIÃO
JAQUELINE LORENZONI
SUIiSTITUTA
I.V. D. BOSCO. 245 - MM~IL.r40IA _ E!
pr~i?F!;:: T Tl.lF;:{~ 1"11..11'1 I C I r:' (':) 1.., DE l'I(~r~ I L.. i:':) 1,11) I I~
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R$ DESPESA " . :n
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RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRI9UTARIA
REeE"TA DE CONTRIBUICOES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUARIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECElr~ DE SER/ICOS
R~HSfERENCIA5 CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
nncn
DESPESAS CORRENTES
185,000,00 DESPESAS DE CUSTEIO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
2.m.OOO!ov
109.600,00
40,000,00
1.962.500,00
~o, 000,00
0,00
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WT ~L " •• " , : -
2.632.600,00 TOiAl." •••. : 2.632..500,00
'~:~:.==:~~=:=:~:==::=::===:==:==::====::==:======:===============================:==:========:===:=:==:::=====::===:::==:=:=~=~~:=:~:=:==::::=:::=
~lPEKn'IT ~hCftXEiTD COR~EN!E 0,00
m ,100,00
40,000,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVEsmDHOS
I~VERSOES FINA~CEIRAS
TRMJSFERENClIiS DE CliPml
RESERVA DE CONIIGENC;A
RESERVA DE COlfIGENCra
R~~Ell~S LE CAPITAL
~ nL!~~A[ÜO DE BENS
~~G~lIl~C~~ ,~ ~"FS~SiI"GS
, :i; !it!,j r Eii EllC 1 ÁS DE C4f' j í ,iL
=. I]ums f~mí(iS Df Cl P; f!il
6<10.000,';0
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SUPERAm
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TOTAL "",,: 1,310.200,00 ! 2,632.600,00 TOTAL." .• ,,: 915.10UO
==:==::=::~::==:==:=::~=~:===:===:========:=====~=====:=::::======::======:==::====:=:::=========================:=:========:===:~=::=:====:===::=:::=
===============::=====:========::======:============:::======:~=::==~==::====~==::=:=====~:=:====:=====::=====
TíTULOS R$ TITULOS
==:=:===::===:=:====:=:====:=======:=~=:===:==========:=======:::::==========:::====:::::::=::::::::==:=:=:::: , '
fiECEITAS ca~RE~TES
ilECEms DE m ITAl.
2,237.500,00 DESPESAS CORRENTES
915,100,00 DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
2.632.600,00
520, 000 ~ 00
o!oo
SUPERAVIT
======:==~~:====::====::=====:=:=====::=:::::=::=:=======:===~==:=::~==::==::::=:=:==:===:::==;==:::=====:::.==
3.152.500,00 TOTAL"" •. ,,: 3.152.600,00
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----~-,-_ -- __ .. ----*._--------~_.,-~._-- -~.-._._ - .. - -,--,.------ - --·-,·-·-- ---··-·-~'-------í·--·--'_·_'- - _._--_ -_ -----
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(ll'IEXC) ~';~ .... F~EC[:JTtl
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:::::::::::=:::::::::=======:::::::::::::::::::=:=:::::=======:=======:====::==:::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::==::=:::::==:==:==~
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.237.500,00
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 185,000,00
1110.00.00. InP05TOS m.500,OO
1112.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIKONIO E A RENDA 150.000,00
1112.02.00 IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 120,000,00
1112.02.01 I"POSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA 120.000,00
1112.04.00 lMP.S/RENDA E PROU.QUALQUER NAT.E ADICIONAL 10,000,00
1112.08.00 I~P.5/TRANS.INT,VIVOS BENS IKOU.DIR.S/IMOV. 20.000,00
1112.08.02 I~P.S/iRANS.INT.VIUOS BENS IMOU.DIR.S.IKOU. 20.000,00
1113.00.00 I"POSTO SOFRE A PRODUCAD E A CIRCULACAO 8.000,00
l--'!5.00 INPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 8.000,00
11l~.O5.03 mos TOS SOBRE SERVICO DE QUALOUER NATUREU 8.000,00
í114.00.0C I"POSTOS ESPECIAIS 500,00
1114.01.04 IMP.SI VENDA VAREJO COHt.USTIVEL LIa.GASOSOS 500,00
1l20.co.oo TAXAS 26.500,O~
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCI CIO DO PODER DE POLICIA 500,00
lW.01.00 TAXA LICENCA PI LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 500,00
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 26.000,00
e; W2.01.00 TAXA DE SERVICOS URBANOS 24.000,00
rm.Q2.00 TAXA DE EXPEDIEfIfE 1.500,00
112.(.20.00 TAXA DE SERVICOS C~DASTRAIS 500,00
-1U.00.0~ RECEITA FATRIMONIAL 40.000,00 1320.00.00 RECEITAS DE VALORES "OFIlIARIOS 40.000,00 1320. o 1.0 e JUROS DEceRRIDOS JE APLlCACItO DE CAPITAL 40.000,00
1700.0UO TRANSFERE~CIAS CO'RENfES 1.962.500,00 1720.00.00 TRMJSFEWJC I AS I NT ERGUmmm li I 5 1.962.500,00 1721.00.00 TRAN5FEREt~CIAS DA UNI~O 642.500,00 1721.Q1.00 PARfICIPACAO NA RECEITA 84 U~IAO 642.500,00
m~·,::1.02 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIOS 640.000,00
li. .1.V4 T~ANSFERENCIAS IMP. RENDA RETIDO NA FONTE 500,00 1721.01.05 CDTA-PARTE IKP.S/PROPR. TERRITOfiIAL RURAL 2,000,00 1722.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.320.000,00 1722.01.00 PARTICIPACAO NA RECEIIA DOS ESTADOS 1.320.000,00 1722.01.01 COTA PAKTE DO IC~S 1. 200.000,00 1722.01.02 COlA PARTE DO IPVA 60.000,00 1722.01.03 COTA PARTE VO IPI 60.000,00 í900.00.00 OUíRAS RECEITAS CORRENTES
50.000,00
-----_ ...•.. _
•..
1::: I TUF~:A ITIUI\I I C I FY11... DE IYI(.lF~ I I.J11'1D I (1
.ADO DO ESPIRITO SANTO
[}'H.. ._. :S" 00
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EXE::F~C I C I O D[ :I. '/':))6
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............................................................................................................................................................... , , " , .
~-~-----~--_ .. _--_._--~-----~------------~---~------------------------~-------------------------------------------------------------------------------
como ESPECIFICACAO FOmE CATEGORIA ECONOMICA
::::::::::::::::==:=::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:=:==:::::::::::::==::
1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 10.000,00
931.00.00 . RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 10.000,00
19J1.01.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 10.000,00
1990.00.&0 RECEITAS DIVERSAS 40.000,00
1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 40.000,00
===::::=====::=::::=:==:~====:=:=:=~=:============:===::======:==:::=::=======:::::====::::::::=:=::::==:::::::::::::::::===:=::::::::::::::::========
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
. 2100.00.00 OPERACOES DE CREDITO
~\OO.OO OPERACEOS DE CREDITO I~TERNAS 234.100,00
dlo.o1.00 CONTRATO ( FINANCIAMENTO 234 ,I 00,00
2200.00.00 ALIENACAO DE P.(NS
2210.00.00 ALIENACAO DE BENS KOVEIS 20.000,00
2211.00.00 AlIENACAD DE BENS INSERVIVEIS 20.000,00
2220,00.00 AlIENACAO DE BENS IMOVEIS 20.000,00
i,m.DO.OO AlIENACAO DE TERRENOS 20.000,00
2400.00.00 TRAN5FERENCIAS DE CAPITAL
_4420.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS m.ooo,OO
2421.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 640.000,00 2421.01.00 PARTICIPACAO NA gECEITA DA UNIAO 640.000,00
. .'421.0 1. 01 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO "UMICIPIOS 640.000,00
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2510.00.00 INDENIZACAO DO PEIROLEO XISTO E GAS 1.000,00
915.100,00
m.l00,OO
40.000,00
640.000,00
1. 000,00
=========:=:====:===========:::::::==:::=::::=:=:=====:::::===:::::::::::===============::===:::==:::====:=:::::======::=====:::============:=:======:
TOm GERAL •.••..•. : 3.152.600,00
:~~===:====:~:==:::==:=::::::::::==:::::=:::::==:::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::==:::::=======::===:::=:====
... _ .. _- -_._. ' .
••
PREfT:ITUh:(l I·{II . .JI'IIC;IF:'(.~I... DI::: IYI(d:~II...(.lHDI(.l
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
: :~! :::: :~:: :::: :::: :::; :::: ::.: :::: :::: :::: :::: ;::. :::: :::: :::: : ::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::: :::: :::: :::: :::: : ::: : ::: :::: :::: eu :::: :::: :::: :::: : ::: :::: :::: :;:: :::: :::: :::: :::: :::: : ::: :::: :::: :::: :;:: :::: :::: :::: :::: :;:! :::: :::: :::: :;:: :::: :::: :::: :::. : ::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: : ::: ::::
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LXE::h:CICIU DE:: :1.')'),;-:")
(ll\IE:::xJj ;;:': .... D[:~:;r:'L:htl
:::::::: NATUREZA DA DESPESA :::=::::
~::::=:=:==:==:==:;::=:::=::=:=::=::=:::=::=::::::=::::::==:====::::==:::=::::::.::==::::::::::===:::::::::=::::::=:=:=:::==:::::=::::::::=====::::::::
como ESPECIFICACAO DESDOBRAiimn ELEMENTO CATEGORIA ECnH9~ICA
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:==::::=:===::=========:::====:=======================:===========:::======:===:::=:::==::=:::::=:::::::::==:=::::==:::=:====:======:=::=:=::===::~:==
3.0.0,0.00 DESPESAS CORRENTES 217.600,00
3.1.0.0.00 DESHSA5 DE CUSTEIO 217.000,00
3.1.1.0.00 PESSOAL 204.000,00
3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 200.000,00
3.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 4.000,00
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUKO 8.000,00
3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERC[IROS E ENCARGOS
.,
5.000,00
3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS UOO,OQ
.........•. ,2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORREfJTH 600,00
.• 2.3.0.00 TEANSFEREUCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS 600,00
3.2.3.2.00 SUBVENCOES fCONOMICAS 600,00
J.2.3.Z.01 PESSOAL A E~CARGOS SOCIAIS 600,00
.. ~----- .. _--.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
430.0.0.~O DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.a.GO I~V[STIMENTOS
4.1.1.~.QO OB~AS [ INSiALACDES
q,.1.2.0.00 EQUIPA~ENTOS E ~IiTERIAl PERMANENTE
95.000,00
9~.OOO,OO
70.000~OO
25,000,00
~~=======::.:==.=:=::=:=:===:::==::::~=:=:.====::==:=========::::::==::==:=::::::=::=:::::::=:::::::::::::::==:::==::==:===:=====.=.============:======
iOTAl DA UNIDADE" ••.•. : 312.600,00
====::====================::=::::=====::=====:====:::::::===::::::::==::::::=:::::::::::::::=::::::::::=:::::=====:==:::==:===:;:===~:=:~======:::=:=:
===========:~=====:=====:===:=====:=:~:~:==::::=====::::::::::::::::::::===:::::::==:::=========::===:=======:::===:=:===:====~=:============:~===:==~
312,600,00
:==:=:::=:==:===========:===~=====::==========:==:======:==========:::===::==~:=::==::==:::=:=::::::=::=:::===::::=:::::::::::.:::::::::=====:::::===:=:
TOTAL DO OR6AO .•• " .• ,,:
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EITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
,ADO DO ESPIRITO SANTO
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como ESPECIfICACAO DE5DOBRA~ENTO ELEMENTO CATEGORIA ECON "ICA
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=====:=====;::=========~=::=:==::=:::::=::=====:===========:::::::::::=:::::::::=:=:===::::=::::::::::::=::::=:=::=::=:=:::=:==:::====:===:::==:===:=~
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 69.000,00
3.1.0.0,00 DESPESAS DE CUSTEIO 69.000,00
3.1.1.0.00 PESSOAL 60.000,00
3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 60.000,00
3.1.2.0,00 "ATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 4.000,00
3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.000,00
~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~,_.c.o.oo
'4.1.0,0.00
4.1.2.C.OO
DESPESAS DE CAfITAL
INVEST ImITaS
EQUIP~"ENrOS E ~ATERJAL PERMANENTE
15.000,00
15.000 00
15.000,00
fDTAL DA UNIDADE, •••••• :
::::::::::=====:::::===::===:::====::=::===========================================:::::::::=:::::=:::::::::::::::::::::::::::===:::===:::::==========
84.000,00
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,~;;;~~;~";;'~;~~~~~~~~~~;===============,============================================================================================="=================
=======================================================================================================================:=====================~::~~~;~~
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.·E:ITUF~tl l'IUI'IICIF:'tll... DE 1·(I(:'iF~IL.(.II'IDIA
fADO DO ESPIRITO SANTO
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:::::::: NATUREZA DA DESPESA ::::::::
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como ESPECIFICAm DESDOBRMEflTO ELEmHO CATEGORIA ECONO"ICA
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3.0,0.0.00 DESPESAS CORhENfES 600,000,00
3.1.0,0,00 DESPE5HS DE CUSTEIO 560, OGO, 00
3.1.d.oo PESSOAL 360,000,00
3,1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 240.000,00
3,1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 120,000,00
3,1.2, 0,00 mERIAl DE CON5U~O 35,000,00
3.1.3,0,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS ISO.OOO,OO
3.1.3,2.00 OUTROS SERVrCUS E ENCARGOS 180,000,00
l.1~,OO DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 5,000,00 .
3,1. .• ,00 SUmtlcAS .JUDIClARIAS 5,000,00
~.2,0,0,00 TRAHSfERENCIAS CORRENTES 20,000! 00
3,2,5,0.00 TRANSfERENCIAS A PESSOAS 20,000,00
3,2.5,3.00 3ALAR IO-FAM nr A 10,000,00
3:2,5.7.00 INDENIlACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO 10,000,00
~
4,0.0,0.00
'4,.1.11.0,00
4,1.1.0,00
~,1 ~.O,OO
DESPESAS IE CAPITAL
INVESTlMEtITOS
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAt PERMANENTE
30,000,00
30,000,00
10,000,00
20,OOO~00
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Tom DA UNIDADE"".,,: 630,000,00
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TOT ~ OnGAO.""",,: 630,000,00
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,'ADO DO ESPIRITO SANTO
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:::::::: NATUREZA DA DESPESA ========
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como ESPECIFICACAO DESD08RA~nno ELEMENTO CATEGORIA ECONu~ICA
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23 GABINF1'C DO SFCRCT~RIO
=========::::=;:::======:::======::::===========::==============::::=:::::===:::::==::::===::=::==:::::::::::::::::=::::::::::~=:::::=:=::=:===:=:=::=
3.0.0.0.00 DESPESAS COR~ENTES
3.1. O. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
J .1.1. 0.00 PESSOAL
:1.1.1.1.00 PE350Al CIVIL 20.000,00
3.1.2.0.00 ~ATERrAL DE CONSU"O
3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SER~ICOS E ENC~RGOS 20.000,00
3.2. O. 0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2,)-.1l, O~ ENCARGOS DA OLVIDA INTERNA
3.2'0.1.00 JUROS DE DIVIDA CONTRATADO 2.000,00
~.2.6.5.00 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 2.000,00
3.2.6.6.00 ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS 2.000,00
3.2.8.0.00 CONTRIB.PARA FOR~.PATRI"ONIO SERV.PUBLICO - PASEP
j:Z.B.1.00 CONTRIBUICOES PARA O PASE? 20.000,00
76.000,OJ
50.000,00
20.000,00
10.000,00
20.000,00
26.000,00
6.000,00
20.000,00
___ M ~ __ ~ M ~_ •• _
•. 4.0.0.0.00
M.v,O.OO
4.1.2.0.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTlHnnOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,
10.000,00
10.000,00
10.000,00
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TOTAL DA UNIDADE •••••.. : 86.000,00
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rurAL DO ORGAO •••••.• ,,: ._--- ~ ::::::===:::::=:======:=================:======:===:=:=:::==::=====:====:==:==:::=::::::==:::=:=====:=:=~==::::::::=:==::::::::::::===:=:::::
86.000,00
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ri~DO DO E~:)r:'IFnT(J ~:;i~I'ITO
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:::::::: NATUREZA DA DESPESA :::::===
como
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ESPECI FIe AkA o DESDOBRAMENTO
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24 GABINETE DO SECRETARIO
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3.0:0.0.00
3.1.0.0.00
·3.1.1.0.00
3 .• 1.1.1. 00
3.1.2.0.00
3.1.3.0.00
3.1.J.1.00
3.1.3.2.00
U,Q,O.OO
4.1.0.0.00
4.1.1. O. 00
4:1.2.0,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
nATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
REKUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICeS E ENCARGOS
395,000,00
395.000,00
160.000,00
160,000,00
W.OOO,oo
., 70,000,00
5.000,00
65.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
lNVESTl~ENTOS
OBGAS E INSTAlACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
J5,000,00
3" 000,00
25,000,00
10,000,00
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rOTAl DA UNIDADE ••••••• : 430.000,00
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orAL DO ORGAO.,., •.••• : 430.000,00
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••
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,fADO DO E:GPUUTU GI~ll\l'rO
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[XEFi:CICIU DE:: :l.O:?':)(l
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:::::=== NATUREZA DA DESPESA ========
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como ESPEC IfICACAO DESDOBRAMENTO mmno CATEGORIA ECONOnICA
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2S GABIHETE DO SECRETARIO
=::=:=:::=:~:;=====::=::=:~:::=::::::::=:::::=::::=::=:::===:::==:::::::::=:====:=:::=::::::::::::::::::::::::::=:::::=:=:::::::::::::::::::::::===:::
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 265.000100
3.1. 0.0.00 DESFESAS DE CUSTEIO 245.000100
3.1.1.0.00 PESSOnl 130.000,00
3.1.1.1.00 PESSOAL mIL 130.000,00
3.1.2.0.00 "ATERIAl DE CONSU~O 85.000,00
3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 30.000,00
3.1.3.1.00 REKUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 10.000,00
3.1.3.2.00 OUTROS SERIICOS E nlCARGOS 20.000,00
3.~O.OO fRAN3FERENCIAS CORRENTES 20.000,00
L _.UO IRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS 20.000,00
;).2,3.1.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00
3.2.3.1.02 SUBVENCOE5 SOCIAIS 10.000,00
3.2.3.2.00 SUBVEfJCDES ECOliOmnS 10.000,00
*------------------~--~---~--~~--~----------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------- "
HWESTImHOS
ODRAS E INSTAlACOES
EQUIPAKENTOS E ~ATERIAl PERMANENTE
35.000,00
35.000)00
4.0. O. O. 00
4.1.0.0.00
"q,.f.1.0.00
4.1.2.0.00
DESPESAS DE CAPITAL
10.000,00
25.000,00
:===::==::==:======:~::=::=:======:====:=:::::===:=:=======:==::::=:==:=:====::===::=::::::::::::::::::=:=:=:::=::::=::=:===:==:~====:=:=====:===:=~=:
TOTAL DA UNIDADE •••.••• : 300.000,00
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- ::=:=::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::================:::::::::=::::::::::=:::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::=:::==::==========:
TOTAl.DO ORGAO ••••••••• :
~EITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
fADO DO ESPIRITO SANTO
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.:':::'::::::::::::::::::::::::::::::':::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;:::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
EXERCICIO DE 1996
. (ll'·IEXC) ? .... DE::Ur:'Eb(l
:::::::: NATUREZA DA DESPESA ::::::::
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eOD 160 ESPtW Icmo Dmommno ELERUno CATEGORIA ECONOHICA
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26 ~COES DA SAUDE
:::::=:=:=:~::==:=::=::::::=:==:::=:=::=:=:===========::=====:=::::====::====:==:=======:::=:::==::::::::=:::::::=::::===:==::::::::::::===:::::==::::
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRE~TES 210.000,00
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 200.000,00
3.1.1.0.00 PESSOAL 110.000,00
3.1.1.1. 00 PC:SSOIiL CIVIL 110.000,00
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSU~O 40.000.00
3.1. 3. O. 00 SERVICOS DE TERCEIROS E EHC(IRGGS 50.000,00
3.1.3.2.00 GUTROS SERVICOS E ENCARGOS 50.000,00
3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.000,00
3_J.. 5.0.00 TRANSFEAENCIAS A PESSOAS 10.000,00
).5.00 A5SISTENCIA ~EDICO-H05PITAL~R 10.000,00
_____ 4 ~ ~' M -------------------------------------------
4.0.0.0.00
4:1.0.0.00
4.1.1.0.00
"
DESPESAS DE CAPITAL
INVES1IYlENTOS
OB~AS E I, SfALACOES
EQUIPAMENTOS E "ATERIAL PERMANENTE
55.000,00
55.000,00
4.1.2.0.00
30.000,01)
25.000,00
,
:~::::=::::=:::=:::=====::~::=:=~==:==:::=:::::::=:::===:==::::::==::::===:::===:::==::==:~:::===::====:=====:==::==~~=====:====~::=:===:=======::::::
TOTAL DA UNIDADE ••••... : w.ooo,oo ,
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. - ~':~> r:'aC(lO une I ('aI...
::==::::::::::::~::=:=:===::::::::::::===::::::::=::::=::::::===:::::=====::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=====:::::::::::::::::::::::::::::::
3.0.0.0.00 DESPESA; CORRENTES 11 0.000,00
3.1.0.0.00 DE5PfSh5 DE CUSTEIO 100.00Q,00
3.1.1.0.00 PESSOAL 40.000,00
3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 40.000,00
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
3.' ;).00 SERVICOS DE TERCEIROS E UICi\RGOS 2~.OOO,OO
3 ••. ",2.00 OUinOS SERvrcos E ENCARGOS 25.000,00
3.2.0.0.00 TRANSF[RENCIAS CORRENTES 10.000,00
3.2.5.0.00 TRAN5FERENCIAS A PESSOAS 10.000,00
3.2.~.9.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS 10.000,00
_________ ~ ~_~ • 4 _
4.0.0.0.00 ESPESAS DE CAPITAL 35.000,00
ÇEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
I r ADO DO E~:)P :I:rn TCl ~;;t'lI'ITU
E:: &1... ::') " O()
.::::::::::::::::;:::::::::;::;::::;;::::::::::;:::::::::::;:::::::;::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::;:::::;:;::::::::;::::::::::::;::::::::::::::::::;::::::::::::::::;::::::::::;:::::::;:
E:)([Jd::ICIU DE:: :1.')')(.
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:::::::: NATUREZA DA DESPESA ::::::::
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como ESPECIFICACAO DESDOBRAnENTO CATEGORIA ECOliOKICA
=:===:=:===::::::===:::::::===:::::::::::::::::::::::::::::=:~::::=::=::=:=::=:::::=:=:=:::;::::=:::==::::=:==::======::=:=::==:=::=:::::=:::=:=:~::::
4.1.0.0.QO
_4.1.1.0.00
4.1.2.0.00
INVES TInENTOS
OBRAS E IN5TALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERnANENTE
35.000,00
20.000,00
15.000,00
~=====:====:==:===::::::=::=::==:=:=:::=::::::::::::::::=:::::::::::::::::~=:=:::=:==:::=::=::===:=:=:=:::=:=:::::::::::==::::::======::::=::=::=:::=:
TOTAL DA umADE •••••.• : 145.000,00
~:==:===::==:=:=::=:=::::::=::=:::::=:::=:===::::::=:=::::::::==:::::::=:=:=:=::==::====:::::=:====:::=::===::::::=::=::===:::::::::=:=:=:===::=::::==
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T,!llt,l DO ORGAO ••••••••• : 410.000,00
=::=:=:========:::==:===::==::=:::=~===:=::::=:::=::=:::::::::::::::::=:::::==:::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::~==:::=:=:=::::=::==:
••
. FEITUh:t\ ITIUI'I CIF:'r:'lI. .. DF IYIAF~II...AI'IDI(-'l
JTADO DO ESPIRITO SANTO
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[)(FF;:CICIU DE :I. ?,)/;
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:::::::: NATUREZA DA DESPESA ::::::::
==::::===:===:==::=:::=::==:==~:=:::=:=:==::=::=:::::::::=::=:::=::::=:=::===::::==:::=:=:~:::==::=:=:::::===:=:=::::=:=:=:::====:====::::::::=:::::::
como ESPECmCliCAO DESDOBRAHNTO ELE MOH O CATEGORIA ECONONICA
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~===:==;:=:~:=:======::=======:===:=:::::==:=::=:=====::::::;::::==:::::::=::::===========::======:============:=====:==:====:===:======::=:=====::=::
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 515,000,00
3.1.0.0.00 ~ESPES~S DE CUSTEIO 5]2,000,00
3.1.1.0.00 PESSOAL 350.000,00
J.1.1.1.00 PESSOAL CIY IL 320,000,00
3.1.1.3.00 ODRIGACOES PATRONAIS 30.000,00
3.1.2.0. o MATERIAL DE CONSUMO 185.000,00
3.1.3.0,00 SERVICnS DE TERCEIROS E ENCARGOS 32.000,00
. 3.1.3.2.00 OUTROS SERVIros E ENCARGOS 32.000,00
<.9.0.00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 5.000,00
L' 9.2.00 DESFESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
~.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 23.000,OC
3.2.5.0.00 TRAHSFERENCIAS n PESSOAS 23.000,00
3.2.5.3.00 SALAR IO-FANI LIA 3.000,00
3:Z.5.UO APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 20.000,00
---------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.0. O. 0.00
·~...t.o.o.oo
4.1.1. 0,00
~.l.Z.O.QO
DESPESAS DE CAPI1AL
INVESTIMENTOS
OPRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E ~ATERIAL PERnANE~TE
20Q.000,00
iOO,OOO,oo
90.000,00
110.000,00
::::=:~=::::::::::::::=:==:::::=:===:::::::==:=:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::~::::::=::=~::::::::::::::::::::::::::::::=:==:::;:::::::::::::::
TOTAL DA UNIDADE ••••••• : 795.000,00
:::;~;=::=;:===:==::=::==~======:=:~::==:======~=:===:::==============;===:==::=========::==~======~::::=====:==:===::=======~~=========:::::=:=:=:===
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'L DO Of;GAO ••• ".".: 795.000,00
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_FE I Tlmr-) 1'!l.II'1 I C I rYll... DE IYIAF~ I I...tlHD I A
JTADO DO ESPIRITO SANTO
E8d. ..
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======== NATUREZA D~ DESPESA ===:==::
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como ESPEcrncAcAo DESDOBRA~UHO ElEmHO CATEGORIA ECONO~ICA
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29 GABINETE DO SECRETARIO
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1.0.0.0.00
i.l.0.0.00
1.1.2.0.00
;.1.3.0.00
'.1.3.2.00
DESPESAS CORRE~TES
DESPESAS DE CUSTEIO
"ATERIAL DE COHSUNO
SERVICOS DE TERCEiROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGuS
95.000,00
95.000,00
15.000,00
80.000,00
80.000,00
.0.0.0.00
,1.O,.t--U.O
DESPESAS DE CAPITAL
INVfSmmOS
OBRAS E INSTALACOES
10.000,00
10.000,00
10.000,00
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IThL DÁ UNIDADE ••••••• : 10~.OOO,00
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TAL De ORGAO ..••..... : 105.000,00
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I
-
PREFEITl" .mtl 1<Il.JI\IICIF:'(:do .. DE 1'"lt\F~II...I~I'oIDI{'1
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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1
00000' 1 oov .. , .0)
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EXERCICIO DE 1996
(:ll'·IF><CJ ? .... J)I:Y;F:'Eb(l
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CODIGO DESDOBRAmno
======== NATUREZA DA DESPESA ========
::====::=~:===::===~:~===:===:=:===:=:::=:=::::=::::::===============:::::=======:::===:===:::=:=====::::::::::::==:::::::::======::=::====::=====-:===
ESPECIFICACAO ElEwno CATEGORIA ECOND~ICA
============:=:::===:====::========:::==========:=============::=============:=:==========::===:======:::====:::=::======:==::=:==::::::=:=========:==
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
-3.1.1.0,00 PESSOAL
3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 1.280.000,00
3.1.1.3.00 OBRIGAoOES PATRONAIS [juoo,OO
3.1.2.0.00 NATERIAL DE CONSUKO
3.L3.0.00 SERVlCOS DE TERCEIROS [ ErlCARGOS
3.1.3 .1.00 RE"U~ERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 15.000,00
3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS QS1.000,OO
3.1.9.0.00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
, 3.1.9.1.00 SENTENCAS JUDICIARIAS 5.000,00
?2.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
u.o.o.oo TRA~sr~RENCIAS CORRENTES
3.2.3.0.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS
3.2.3.1.0Q SUBVOJCOES SOCIAIS 10.000,00
3:2.3.1.02 5UBVENCOES saCIAIS 10.000,(10
3.~.3.2.CO SUBUE~COES EC NO"ICAS 10.60Q,00
3,2.3.2.01 PESSOAL A ENCARGOS SOCIAIS 600,00
3 .. i.5.UQ TRANSFEGENCIAS A PESSOAS
~.2-.5.3.00 SplAm-FAMlLIA 13.000,00
:l.i.5.4.00 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 20.000,00
3-.2.5.5.00 AS5ISTENCIA "EDICO-HOSPITALAR 10.000,00
~.2. 5.7.00 !NDENiZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO 10.000,00
3.2.5.9.00 OU1RAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS 10.000,00
3.2.6.0.00 ENCARGOS DA DIVIDA INTER~A
3.2.6.1.00 JU~OS DE DIVIDA CONTRATADO 2.000,00
3.2.6.5.00 JURGS DE OU RAS DlvreAS 2.000,00
,,2.6.6.00 E tARGDS DE OUTRAS DIVIDAS 2.000,00
3.2.9.0,00 CONTRIB.PARA FORn.PATRI~ONIO SERV.PUBLICO - PASEP
~_. 8.1.00 CDNTRIBUICOES PA~A O PASEP 20.000,00
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.00 HWESTIMEtHOS
4.1.1.0.00 OBRAS E INSTALACOES
4.1.2.0,00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.632.600,00
2.523.000,00
l.m.ooo,OO
583.000,00
496.000,00
10.000,00
109.600,00
20.600,00
63.000,00
6.000,00
20.000,00
52C. 000,00
520.000,00
265.000,00
255.000,00
TOm GERAL •••••••••••• :
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3.152.600,00
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II
1
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ESTADO DU EGF=':lJnTU !:;r.\I'ITO
E 8:1... .... ~':';" O ()
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I::)([F\:C: J C.I: D
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como ESPEClf'ICACAO PROJETOS ATíVIDADE5 TOTAL
:==::===::::==:::::=:======:=:====~::=::=:======::::=::===:=====:::::::=::::::::::=:::::===::::===========================:::======:==========:::=====
:~::===::=::::::=::=::=::===::::=:::====::::::::=::::=:=:=::::===:::::=:::=::::=:::=:::::::===============::===:===:==:=:=:::=====:========:====~====:
lEGISlATIVA
PROCESSO lE6ISlATIVü
ACAO LEGISlATIVA
01011.01010011.001 COljSTRUC~O DA SEDE
01011.01010012,001 ~ANUTENCAO DO lEGISlATIVO
312.600,00
J12.bOv,vO
312,600,00
95.000,00
217.600,00
=====:=========~====::===:====================~=:=========:===::=====~:========:===:==:====::===~:=~:=:=~===:=:==::====:::=::==~:====:~=:=:=:=:==~=:::
TOTAL DA UNIDm"".",,: 95,000,00 217,600,00
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TOTAL DO CRGrIO •••••• "".: 95,000,00 217,600,00 312,600,00
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F'RE:FE I Tl~:~(l ITI l.J 1'1 J C I r:'(.~1... DF IYIAr~ J 1...1:)1'11) I (.~
ESTADO DO ESPIRI·rO SANTO
E8d... .... ::")" ()()
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E:)(E:J~C I C I CJ DE::
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OFi:U('I(:!" " :: O?(l C)(iDII'II:::TE:: DO FI~E::r:T:ITU
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. como ESPECIFICACAO fROmos ATIVIDADES TOTAL
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:::::::::::::::::::::===::====:::=::==:=:::::========::::::::::=::::======:::::::=::::::=:==:::::::::::===:=:=:=:::=====================:=:=========:=
AD~INISTRACAO E PLANEJAMENTO 84.000,00
ADMItlISTRACAO 78.800, CV
SUFERVlSAO E COORDENACAO SUPERIOR 78.800,00
02021.03070202.002 "ANUTUICAD DO GAmm DO PREfEITO 71. 800 ~ 00
02021.03070202.003 "ANUTENCAD DE POSTOS TELEFONICOS 7.000,00
SEGURANCA PUELICA UOO,OO
SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA 5.:00,00
02021.03301792.00~ "ANUTENCAO DA DELEGACIA 5.200,00
.::::::::::::::::::::=::::::::::::::=:::::====::::::::::==::::::::===::::::=::::====::=::::::=====::=:::::::==::====:=:=:=:~==:~::=====::=====:==~
tIJIM~ DA UNIDADE ••••••••• : 0,00 84.000,00
::::==:::===::====:::::=::=:===:::::;::::=::::::::::::::::==:::=::::::::::===::::::::::::===::=::::::::::::=:::::=::=::::::::====:=:===::::=::::::::::
::~::=:===::===::=:==:==::::::==:=:~:==:===~:::=::=::::::=:::::====::::=:::==::=:=:=:~::::::===::=::::::::=::::::::=::=:::::::==:::::=::::==::::==::::
JOTAL DO ORGAO •••••.••••. : 0,00 8UOO,OO BUOO,OO
::::::=:~=:==:===:==::=:=:==:==::==::=:=:=:=::====:=::===:===:===::===:::===::::==:::=======================:===::::::::======:=::::=::===:::::===:=:=
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PREFE I Tl'JF~I0t I'IUI'II C 1 FYd". DE:: IYlt)F~ I 1 ... (11'1I) I (,
ESTADO DO Ebl::o:u:n TO E()I'ITU
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COD 160 ESPECIFrCACAO PROJETOS ATIVIDADES TOiAL
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=:===::=====::::===:===::=====:=::====~:~==:==:==:::==:====:=:===========:==:=::=======::===::======:::==:=::=:::::=:==::=:::::======::====::=====::::
ADKiNISTRACAO E PLANEJAMENIO
ADMHHSTRi\c(,O
AD~INISTR'CAO GERAL
OJ022.03070211.002 Df5APROPRIACAD DE InDVEIS
Ol022.D3070211.D03 CONSTRUCAO E KANUTENCAO DO EDIFICIO SEDE E FORO
03022.03070212.005 ~ANUTENCAO DO SERVICO DE ADMINI5TRACAO
630.001),00
630.000,00
630.000,00
5.000,00
15.000,00
610.000,00
=:~~:=::=:======~=:=::==:~:==:~=~=;=:==:=~:=~::::=::=:::::::=:=::===:=:::::::=::::::~:=::=:==:=:===::::=:~=::==::==::=::=:=:::===~===:::=::=::::====:=
TOTAL DA UIlDADE •.•.•.•.• : 20.000,00 610.000,00 630.000,00
c:=====:::::::::==:===::===========:=====:::====:::=:::=::::=::::::::::::::=====::::===:====::==:::::::::::====::::::::::::=:==::::=::====::::=:::====
::~::=::=::~=::=:::::=~:::::::::::::=:::::=:=::=:::==:::::::::::::::::::=:=::::::::::::::=::=:=::==:==:::::::~:=::::::::::::=::::~=::=:=:::~=:::~::::=
Tom 00 omo •.•.•.•.••. : 20.000,00 610.000,00
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PREFEITUW) l'Il.JI'·IICIPtd ... m:: IYI(lF~II...(ll'mItl
E[;;']""(l1)O DO E;:~;)F'IF~ITO ~;;(ll\rrU
E 8d... ._. ~.:)" O O
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E:)([h:C 1 C I U üE:: :I. ':??6
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PROGRAMA DE:: l·RABALHO
OF~G(IO" " :, ()lH) ~:;[CF~E·rtIFn tI IvIUI'1I C I f'(11... DF F 11'·ltd'.IC(':-,~:;
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como ESPECIFICACAO F'ROJETOS ATIVIDADES TOTAL
::::::::::::===:::::::::===:::::::::====:::::::::::::::::::::::==:::::::::::==:::::==::::::====:=:=:====:====:=:===:===:=:=:===:::==:~=::::::=::=::==:
:::====::::===========:==:=:=======::==::=:==::::::====::=====:::===::========::::;:::=====::::=:=====:::::=::=========:===::==:======::===::::::====:
ADMINISTRACAO E PLA,1JA~ENTO
ADMINISIRACAO FINANCEIRA
AD~INISTRACAO GERAL
04023.03080212.006 ~ANUrENCAO DO SERVICO DE FINANCA
D I V I DA 1 NTERNA
04023.030803'2.007 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA
66.000,00
66,000,00
60,000,00
60.000,00
6.000,00
6.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
PROGfiAMA DE FORMACAO PATRI"O~IO SERVIDOR PUBLICO
PhEVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS
u402J.15844922.00a CONTRIBUICAO PARA o PASSEP
20,000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
=:=====:=:======:::::::::=====::=::::::::::==:::::::=::=::::::::::==::::=:=:::::::=======::===::=:::::===:::====:::=====::;:=:==:::========:=======::=
Tom DA UmDADE ••••••••• : 0,00 86.000,00
=::~::::::==:!:=:==::::=::=::=:==:=~:=::====:===========::==:============================::======:::==::::::::::::::::::::====:==========:==:==::::::=
=~-=::::====::=:::========::::=::=::=:==:=~==:====:=========:=::::=~::==::=::=:=:=:::=:==::::::==::=:=::::=::::==~::~:::::::====::~~:=:=:=::=:::==:~=
TOTAL DO OR5AO .•.••.••.•. : 0,00 86.000,00 B6.000,00
:;=~:::::=::=~:===:==:======:::::::==:==~:=========::=:=~======:==::====:===:=:=====:===:::=:==::=::=::==::=::::::==:=:===:=:::~:=::::==:~~=:=:=======
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F' ·'EFT:Jtl.m,-:J ITIl.JHICIF',~1... DE 1"'I{lF~II...,~I'mIA
EST(.lDO DO [:UPIFnTCJ !:;AI'·ITO
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L><I::},:C 1 C:I: U ü!::: :I. ':7\'}()
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tomo . ESPECIfICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
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HABITACHO E URBANI5HO 430.000,00
mrmTRACAO 3Ó5.000,OO
ADMINI3TRACAO GERAL 365.000,00
0502Q.10070212.009 KA~UTE~CAO DOS SEKVICOS URBftNOS 365,000,00
UmNlS~O 50,000,00
VIAS URBANAS 50,000,00
05024,10595751.004 CONST.CALCAXENTO,PRACAS,~UR05,JARDINS,ESC E CALCAD 35.000,00
05024,10585751.005 DRENAGENS DE RIOS 15.000,00
5ERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 15,OO~,OO
ILUmACAO PUBLICA 15.000,00
0'024,10603271,006 CONST,E KANUTENCAO REDES ELETRICAS E ILUM,PUBLICA 15.000,00
. . :=:=:=::::======::::::::==::=:::=::::::::::::=:===::::::::::::=:=:::::::::===::=:=::::::::::::=====:=::::::===::::==:::::=:=:::::::::::::::=:::::~:::~
TOT,4L DA UNIDADE ••••••••• : 65.000,00 365,000,00 m.ooll,oo
:::::::::::::::::===:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::===:::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::=::=====::::::::===:=:==:
':::::::=:=::=:::::=:===:::::::::::::::::::::::::::=::=:=:::==:=::::::==:::::::==::=::=:::::===:===:=::::~=:=:====:::::::=====::==:~=======:=::===::===
WTAL DO ORGAO." .•.....• : 65.000,00 365.000,00 430,000,00
::~:=======:=======:::==::===:===::==:=====:=:::::=:=:=:====:==============:============:=========:=:=:===:==:::==::=:=====::=============:===::======
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como mECIfICACAO' PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
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AGRICULTURA
PRODUCAO VEGETAL
MECANIZACAO AGRICOLA
06025.04140781.007 CONSTo DE VIVEIROS E MANUTENCAO
06025 .041407B2. 010 MECAtmmO AGRICOLA
300.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
rROMOCAO E EXTENSAO RURAL
EXTENSAO RURAL
06025.04181112.011 APOIO A IN5TITUICOES PRIVADAS
.0,000,00
20,000,00
20.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO
AD~INISTRACAO GERAL
06025.04880212.012 MANUTENCAO DH AGRICULTURA E NEIO AMBIENTE
240.000,00
m.ooo,OO
zqo. 000,00
TRA~5FORTE fERROVIARIO
ESTRADAS VICINAIS
06025.04S95lQl.00B REAB.nELHORIA E CONST.ESTRADAS PONTES E BUEIROS
20.0DO,CO
20.000,00
20.000,00
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TOTAL DA UNIDADE"." •••• : 30.000,00 270.000,00 300,OOO~OO
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TOTliL no GF.GAD ..•.•••.••• : 30.000,00 270.000,00 300.000,00
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J::\[F:CICIU DE:: :J.O:;.:"){)
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como ESF' E C I fIC ALA o PROJETOS ATIVIDADES TOTAl
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?6 ACOES DA SAUDE
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SAUDE E SANEAMENTO 165,000,00
S~UD[ 255.000,00
EDIFICACOES PUBLICAS 30,000,00
07026.13750251.009 CONST,AKfLIACAO E XANUTENCAO DE HOSPITAL 30,000,00
AS5lSTENCIA MEDICA E SANITARIA 225.000,00
07026.13754282.013 MANUTENCAO DA SAUUE 225,000 I 00
',
SANEA~ENTO 10.000,00
SIsrE~AS DE ESGOTOS 10.000,00
,22226.13764491.010 CGNSTRUC~O DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS 10,000,00
:::::=:::::::::=:==::=:=:::=:::::=:=:=:~:::::==:::=::::=::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::===::::=:::::::==::::::==:===~=::=::==::=:========:===:
TOTAL DA UNIDADE."".".: 40.000,00 225.000,00 265,000,00
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::::=::::===::::::::::======:::=:::::====::::::=:=:=::========::=:====::::::=:====::==:::::::=====::::::::=::===::::====:::====::=====:==:::::====::=:
ASSISTENGIA E PREVIDENCIA 145.000~GO
HABITACAO 125.000,00
HABIT ACOES URBillM5 1::5.000,00
07-027, i 5573161. 011 CO~STRUCAO E "ANUTENCAO DE HABITACOES URB.E RURAL 30.000,00
"'07027,15573162,014 nA~UrENCAO DA ACAO SOCIAL 95.000,00
ASSISTENCIA 20,OOO~OO
A3SISTEIJCIA somL GERAL 10,000,00
07027,1581QS6Z.015 APOIO A CARENTES 10.000,00
ASSISTENCIA COnUNITARIA 10,000,00
07027,15814871,012 CONST,E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS 10.000,00
~===::===~==:=::::====::=:::=::::::::====::==:===:::::::::::::::::::=:===:::=====:::::::==::::::::::::==::==:==::::::::=:::::=:::=:==:==::::=:=::=~
TOTAL Dfi UNIDADE ••••••••• : 40.000,00
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TOTAL DO ORGAO .• " ••.••.• : 80,000,00 330.000,00 410.000,00
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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F'h:UC,;h:(:ll'l(l DE:: TF~(d·:~tIL,I·I()
UF'btll:J",,:: 0(,;,'0 ~:;ECF~[·r(lh:l(). 1"ll.JI",IICIF>(lI .. DE LTd ..JC:(lC(:lC) [: CUI." "j'1...l F: (1
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r 'como . ESP~CIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
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EDUCAC~O E CULTURn
EaUCAcno DA C~IANCA DE o A 6 ANOS
EDlfICAcüES PUBLICAS
09028.06410251.013 CON5TRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS
CRECHE
09028.0B411852.016 "ANUTENCAO DE CRECHES
EDUCHC~O PRE-ESCúLAR
09028.08411902.017 ~A~UTENCAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR
795.000)00
187.000,00
30.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
152.000,00
152.000,00
ENSI~O FU~DA~ENIAL
muw REGULnR
~9Gid,08421801.014 CO~STR,E A~PLIACAO DE ESCOLAS E PUADRAS
O~02a.OBqZ1881.QI5 DESAfROPRIACAO DE INOVEIS PARA EDUCACAO
09028.08421882,0IB MANUTENCAO DO ENSINO DO PRIMEIRO GRAU
o 028.08421682.019 "ANUTENCAO DA BIBLIOTECA nUNICIfAL
503.000,00
503.000,00
75,000,00
15.000,00
393.000,00
20,000,00
A5SISTENCIA A EDUCANDOS
ASSISTENCIA fINA~CEIRA
QY_otB. OB4703I2. 020 AQUI5ICAO DE GEt;EROS ALIMENTlCIOS
TRANSPORTE ESCOLAR
O~OZ8.0S472392.021 nANUTENCAO DO PfiOGRAnA DE TRANSPORTE ESCOLAR
35.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
..
EDUCACAO ESFECIAL
TRANSPORTE ESCOLAR
09028.08492392.022 MANUiENCAD iO TRANSPORTE ESCOLAR
EDUCACAO CO~PENSATORIA
09028.08492522.023 ~ANUTENCAO DO SERVICO DE EDUCACAO ESPECIAL
70.000,00
25,000,00
25,000,00
45,000,00
45,000,00
:::;_:.,.===:==:=====:=::;=====:====::::::===:::::==:::::::=======::=::==:::::=:=::=::::==:::::===::==:===::===:=:==============:::::=::=:::=::::::::: :::::::=:
T~ IA umADE •• , ••.•.• ; 120.000,00 675.000,00 795,000,00
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===:;=:=====:=====:=====::====~=:========:::==:==:===:=::====:=::===::::::::::=::=::::::=::=:::::::::::::=:::::::::::=:::::=:::==:::::::::::::::::::::::::::
TOTAL DO URGAO, .• " •.•••. : 120.000,00 675.000,00 795.000,00
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PREF[:ITljj:~(, l'IUI'IClr:'I~~I.., DE IYIr'mII...AI'IDIA
EET(.,DCl DD k:SI<I:Fd TU ~:;(',I'rrU
1.::8:1... .... ,';') " 00
, : .' ::::. ~. t.': :::: ::! ::;:::::::::'::::'::::::::::::.:::::::::::::'::::::::::'::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::.::::::::::::::;:::::::;::::::: :: :::: ::: : :. :. ::!: ::: ~ :::: ::;: :::: '::: :::: :::: :::: :::: :::; :::: :::: :::: ::;: :::; :::: :::; :::: :::: :::. :::: :::: c-: .::: :;:. :::: :::: :::: :::. :::: :::: :. -. '.::
E/TT,:CICIU DE
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C D GO ESPECIFlemO PROJETOS ATIVIDADES iOTAL
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:::====:======::::=========::=::::========::::::::==:=:::==:=::::==:::::==:=:=::===================================:=====================:====::==:===
EDUCACAO E CULTURA
~;~CAC~3 FISICA E DESPORTOS
DESPORTO il~ADOR
I0029.0SQ6:Z41.016 CO~ST.~ RE~OE"A DE GINASI S CAMPOS ESP.E VESTIARIO
lD02~.0846Z242.0Z4 REALIZACAO DE EVENTOS FESTEJOS E CAMPEONATOS
105.00'\ 00
105.000,00
105.000,00
15.000,00
::::======:===:::==::=:::::=::::::::=::::===:::::::::::::::::-==:::::==:::::::=:::::==:=:=============:=::::==:====~==::==::::=:=:::==::::::=::::===~:
TOTAL DA UNIDADE : 15.000,00 90.000,00
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iUTAl DO OnGAO ••••..•.... : 15.000,00 90.000,00 105.000,00
==::::===::=:=::=:::::=:::::=======::====:====::====:==~======;=========~=:~=======:=================:==::=:==========::=::====::=~========:==:=::====
-
Pf-<ETT: I ·'rt..mtl 1'll . .II"'1 I C J F:'(ll... DE:: Ivl,':JF( J 1... tlI'ID I (~,
EST,YOCl DU EbF'JFnTCl ~:)td'·ITO
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EXFh:CIClf:) DI::: l':?'?{)
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como ESPECI ílCACAO PROJETO ATIVIDADE TiJTAl
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QI00000
.0101000
0101001
LEGrSWIVA
PRJ~EJSO LEGISlAT;VO
ACAO lE6ISlATI~A 95.000,00 217.600,00
312.60<),00
312.600,00
312.600,00
0300000 ADMINIS RACAC E PlANEJA~ENTO 7BO.000,OO
0307000 ADNINISiRACM 70S.800~OO
m7020 SUPERVISAO E .OORDE~ACftO SUPERIOR 0,00 78.800,00 7S.S00~OO
0307021 ADXINISTRAr~o GEhhL 20.000,00 610.000,00 630. 000 ~ 00
, 0303000 mINISTRACAO mmmA 66.000,00
A~8021 ADMINISi?ACAO GERAL 0,00 60.000,oc 60.000,00
':8033 DIVIDA IIJIERtM 0,00 6.000,00 6.000,00
·OJ30001) SEGURMJCA PUlIlICA 5. ~oo, 00
OJ30179 SERUICOS E5?ECIAIS DE SEGURANCA 0,00 J.ZOO,OO 5.20v,00
~ ~~ __ N ~_~ - ~ - --------------------------.----------~----
0400000 AGRICUL m~ 300.000,00
041400~ PROD~CAG 'E6ETAl 20.0(10,00
041'078 MECANIZACAO A6RICOLA 10.000,00 10.000,00 20.000,CO
4418000 P~O~OCAO E EXTENSAO RURAL 20.000,00
04..18111 EXTEiiSAO RURAL 0,00 20.000,00 ZI).~QO!OO
0488000 TRkNSPGRié RODOVIARIO 240.000,00
1488021 ADMíNiSmeAO mAL 0,00 240.000,00 240.000,00
omooo RANSPORTE FEP.ROVIARIO 20.000!00
0489534 (STRADAS VICIilAIS 2Q. 000 l 00 0,00 I 20.000,00
___________ M -----------------------------------------------------------------------------~------------------
0800000 EDUCACAO E CULTURA 900.000,00
OS41000 EDUCACAO .A CRIANSA DE o A b ANOS 187.000~OO
r"""" ~)25 EDIFICACD~5 PUBLICAS 30.000,00 0,00 JO.COI),OO
O~ojL13S CRECHE Q,OO 5.000,00 5.000,00
0541190 EDUCACAO PRE-ESCOlAR 0,00 152.000,00 m.ooo,OC
0942000 ENSINO FUfDAKENTAL 503.000,00
0842188 ErH HlO REGULAR 90.000,00 413.000,00 503.000,00
0846000 EDUCACAO FISI A E DESPDRTOS 105.000,00
OS46cZQ DESPORTC A~ADOh 15.000,00 90.000,00 105.000,00
----- ------
P i:EY'!::: I 'l~JF~A l'Il.JI'1 I C II::'AI .. , DE:: IYIAF~ I I..,AI'ID I A
E~)TADD DU EnF:O:I:FnTU ~:;(d'.f'rD
[:~a.. ,-, ~':)" 00
:::::;:: :::: :: ': :::: :::: :.:: ;.:: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :;:: :::: :::: :::; :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::;: :::: :::: : ::: :::: :::: ::;: ::;: :::: : ;:: ;::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: : ::: :::' :::: :::: :::: :::: :::: : :;: :::: :::: :::: :~:: :::: :::: :::: :::: ::::
L)(E:J~C J C J Cl DE:: :1. ':?()ló
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F:'F;:Cl(::jl:~(WI(i l)[ 'l"h:tiL:td ... HU DU C-)U'\,"[:F~I\IU
L r:lvlnl'I~;TI'~I'Yr I 1.,11.) DE FI...II'ICC)[~:)!, F:'FWC-:iF~til'lf:~~:; [: bl .. H::r:'h:CJCF~tllvIIY::, F' /T'I:~U"JCTUb L: r\T I ',J I DtiJ.,J[S
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, ' como ESPECIfICACAO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
===::==:~::::===::====:==:=:=:::====:===:::=:=======:::::=:::::::::::::::::::::::==:=::::::::=::::=:::::::::::::::=::::::::::=:==::::::::::::::::::==:
OS47000 ASSISTENCIA ft EDUCAN30S 35,000,00
.OW031 ASSISiE~CIA FINANCEIRA 0,00 10.000,00 0.000,00
osm:;9 rRA~5POSTE ESCOLAR 0,00 25.000,00 iUOO,OO
OS490vO EDUCACAO ESPECIAL 70.000,00
0849í:39 IRANSPORrE ESCOLAR 0,00 25,000,00 2UOO,OQ
om252 EDUCACA COMmlSAIORIA 0,00 45.000,00 45,000,00
1000000 HABITACAO E UR&ANISMO 430.000,00
,1007000 ÂDKINISTKHCIIO 365,000,00
~7021 AD~INISTRACAO GERAL 0,00 365.000,00 365.000,00
_mo umm~o 50.000,00
1058575 VIAS URBANAS 50.000,00 0,00 50.000,00
1060000 SERVICOS DE UflLIUADE PUBLICA 15,000,00
1060327 ILumACAO PUBLICA 15.000,00 0,00 15.000,00
1300000 SAliDE E SANEA~ENiO 265.000,00
lmooo SAliVE 255,000,00
J:-375025 EDIFíCACOES PUBLICAS 30.000,00 0,00 30,000,00
1PS42S A5S15TENCIA MEDICA E SANITARIA 0,00 225.000,00 225,000,00 ,
1376000 SMJEA:iENTO 10,000,00
Tm 49 SiSiE~AS DE ESGOTOS 10.000,00 0,00 10,000,00
1500000 ASSISTENCI~ E PREVI~ENCIA 165.000,00
1J:J700v HABITACAO 125.000,00
1557316 HAB"TACOES URBANAS 30.000,00 95.000,00 125,000,00
15U1000 A5SIsmCIA 20.000,00
1"-"J6 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 10.000,00 1').000,00
1~t'i~D7 A55ISTENCIA CO~U~ITARIA 10.000,00 OjOO 10.000,00
1584000 PROGRAXA DE FORRACAO FATRIKONIO SERVIDOR PUBLICO 20,000,00
1584492 PREVI"ENCIA SOCIAL A SEGURADOS 0,00 20.000,00 20.QOC,OO
==;z=:=~=========:==========:======:=====================================:====================~============:====================~============:========
TOTAt GERAL" ••.... ,,: 425.000,00 2.727.600,00 3.152,600,00
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EST(.lDO DO E:SF'IrUTO ~:;AI'·IT()
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como ESPECl mmo ORDIN~RIO VINCULADO iOíAL
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oamoo ASSISTEN~IA A EDUCANDOS 35.000,00 O,CO 35.QOO,00
0847031 ASSISTEHCIA FINANCEIRA 10.000,00 0,00 10.000,00
0847239 TRANSPORTE ESCOLAR 25.000,00 0,00 25.000,00
oemoo EDucrlCAO ESPECIAL 70.000,00 0,00 70.000,co
0849239 TRA~5?ORTE ESCOLAR 25.000,00 0,00 25.000,00
08Q9252 EDUCACA CO~PENSATORIA 45.000,00 0,00 45.000,00
--~-------~---------------------~--------------------------------------------------------------------_._----*------------------------_ .. _--------------
1000000 HABITACAO E UR8ANIS"O 430.000,00 0,00 430.000,00
.- 1007000 mINISTRACAO 365.000,00 0,00 365.000,00
1007021 AD"INISTRACAO GERAL 365.000,00 0,00 365.000,00
1058000 UfiDANISr.O 50.000,00 0,00 50.000,00
1058575 VíA5 URBANAS 50.000,00 0,00 50.000,0
1060000 SERVIcas DE UTILIDADE PUBLICA 15.000,00 0,00 15.000,00
lmm IL~MI~ACAO PUBLICA 15.000,00 0,00 15.000,00
~N ~ --------------------------------------------------.---------------------------------------------
300000 SAUDE [ saNEA~ENTO 265.000,00 0,00 265.000,00
.. 13moo SAUDE 255.000,00 0,00 255.000,00
1375025 EDIFICACOES PUBLICAS 30.000,00 0,00 30.000,00
1375428 ASSISTENCIA MEDICA E S~NITARIA 225.000,00 0,00 225.000,00
.•. 1376000 SANmnHO 10.000,00 0,00 10.000,00
1376449 SISTENAS DE ESGOTOS 10.000,00 0,00 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------~---~~----------------------------------------
1500000 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 165.000,00 0,00 165.000,00
1557000 HA9ITACAO 125.000,00 0,00 125.000,00
1557316 H~BITACOES URBA~AS 125.000,00 0,00 125.000,00
,... 1581000 AS5ISTEUG:A 20.000,00 0,00 20.000,00
1581496 ASSISTE~CIA SOCIAL GERAL 10.000,00 0,00 IO.OCO,oo
1581487 ASSISTENCIA COMU~ITARIA 10.000,00 0,00 1Q.OOO,00
15SQOOO PROGRANA DE FORKACAU PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO 20.000,00 0,00 20.000,00
1584492 P~EVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 20.000,00 0,00 20.000,00
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rOT AL GERAL ••••••••• : 3.152.600,00 0,00 3.152.600,00
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como ESPEClFíCAC~O ORDINARIO VINCULADO 1CTAL
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0101000
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LEGISLAilVA
PRuCESSO LEGISLATIVO
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312.600,00
0,00
0,00
0,00
312.600,00
312.600,00
312.600,00
0300000 AOMINISTRACAO E PLANEJANENTO . 780.000,00 0,00 780.000,00
0307000 mWISTRACAO 708,800,00 0,00 708.800,00
0307020 SUPERVISAO E COORDE~ACAO SUPERIOR 78,aOO,00 0,00 78,800,00
0307021 AD"INISTRACAO GERAL 630.000,00 0,00 630.000,00
mecoo AD~IKISTRACAO fINANCEIRA 66,000,00 0,00 66.000,00
J08021 ADM!NlSrRftCAO GERAL 60,000,00 0,00 60,000,00
.v308033 DIVIJA INTWM 6.000,00 0,00 6.000,00
0330000 SEGJRA~CA PUBLICA 5.200,00 0,00 5.~OO,OO
0330179 SERVICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA 5.200,00 0,00 5.200,00
.
0400000 AGRICULTURA 300.000,00 0,00 300.000,00
0414000 PRODUCAO VEGETI\L 20.00Q,00 0,00 20.000,00
_ 0414078 MECANIZACAO AGRICOLA 20.000,00 0,00 ~O.OOO,OO
0418000 P~O~OCAO E EXTENSAO RURAL 20.000,00 0,00 20,000,00
0418111 EXiENSÁO KURAL 20.000,00 0,00 20.000,00
•• omooo TRA!lSPDRTE RODOVIARIO 240.000,00 0,00 240.000,00
0489021 AD~INISTRACAO GERAL 240.000,00 0,00 240.000,00
omooo TRAN5PORTE FE'ROWIARIO 20.000,00 0,00 20.000,00
0489534 ESiRADAS VICI~AIS 20.000,00 0,00 20.000,00
0900000 EDUCACAO E CULTURA 900,000,00 0,00 900.000,00
-Jl941000 mcmo DA CRIANCA DE o A 6 AtlaS 1B7.000,00 0,00 187.000,00
Alt)25 EDIFICACOES PUBLICAS 30.000,00 0,00 30.000,00
OeQl185 CRECHE 5 • .000,00 0,00 5,000,00
094 19O EDUCACHO PRE-ESCOLAR 152.000,00 0,00 152,000,00
0842000 EtJSWO rU~DMENT i\L 503.000,00 0,00 50J.OOO,00
OB~ •. 188 HSiND REGULAR 503.000,00 0,00 503,000,00
0846000 [DUCACAO FISICA E DESPORTOS 105.000,00 0,00 105.000,00
0846m DESPORTO AmOR 105.000,00 0,00 105.000,00
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Ef3TI~~DCJ DO cnr':UUTU ~:;(.:ll',ITO
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•• PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
ESTADO DO ESPIRI1·0 SAN·'·O
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EXERCICIO DE 1996
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ESTADO DO ESPIRll'O SANTO
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EXERCIClo DE 1996
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCI CIOS ANTERIORES RECEITA PRE' ISTA PARA RECEITA PREVISTA rARA
c mo DISCRIMINIiCAO 1992 1993 1994 o CORRENTE [IERC CIO o EXEGCICIO DE 1996
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lCOO.OO.oe RECEITAS CORRENTES
1100.00.00 RECEITA TRItUTARIA
1200.CO.OO RECEITA tE CONTRIBUI:OES
1300.00.00 RECEITA PATRIXONIAL
1400.00.00 RECEITA A3RCrECUARIA
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL
.00.00 REeEI A DE SERVICOS
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
HOG.oo.oo OUTRAS RECEITAS CORRENTES
iCOO.OO.OO RECEITAS DE CAPITAL
24~·OO.OO OPERÂCOES DE CREDITO
mo.oo.CO ALIENACAO ~E BENS
..
2300.00.00 AMORTIZACAO uE EnPRESTInos
2m.OO.Oo TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
mo.oo.OO OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2.5.040600,00
173.600,00
40,000,00
2.226.000,00 1. 962.500,00
45.000,00 50.000,00
863.000,00 915.100,00
4,00.000 I 00 234.100,00
102.000,00 40.000,CO
360.000,00 640.000! 00
1.000,00 1.000,00
~~===========~::===:=::====:::=::===::=:=:=:==:============:~====:====:====:==:=:=====:==:::==::::==:=:==:==:==:::====:==:==::==~:=:==========:===
TOTHíS ••••• , ••• : 0,00 0,00 0,00 3.152.600,00
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como DrmrmA AO REALIZADA EH 199q FIXADA PARA 1995 rlXADA PARA 19)6
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3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 2.602.600,00 2.632.600,00
3.1.0.0.00 OESPESAS DE CUSTEIO L.493.000,0 2.523.000,00
3.2.0.0.00 TRANSFEGENCIAS CORRENTES 109.600,00 109.600,00
q,o. o. 0.00 DESPESAS ~E CAPITAL 765.000,00 520.000,00
4.1.0.0.00 INVEST InEfHOà 765.000,00 520.000,00
4,2.0.0.00 lI\VERSOES FINMJCEIRAS
J._J. o. 0.00 RHN5ma~ms DE w r r Al
9.0.0.0.00 REsmA DE CONTIGENCIA
9.9. O. 0.00 REsmA DE CONTIGDiCIA
~=::====:~===========~==~=:===================~==========================:=:================:==::=:=====::===:=::::::::::::::::::==::::::::::::======:
TOTIrlS ••••••••• : 3.367.600,00
.~=:=:==::==:=:==:====="===:===========:===:=:=======:=============:=======::==::::::===:::::::=:::~:::::::=::=====:=======:::=::::::=:::::=::==:::"::
PI~EFI~: TUF~A l'IUr.II c 1 PI~L DE l'IAr~ I I .. A blD I A
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E&L - 3.00
~~==~=~=~===~=====================~===========~======~==~===============~=~=====~==~=~
DEMONSTRATIVU ANALITICO DA RECEITA REFEREbITE AO EXERCICIU DE 1996
CODIGO
==~~========~===~========~============================================================
EtlPE r I F I CI~CA(} \JI~LOI~ FICIIA
1. no. 00" 00 mf.lI\jt;FEJ~E"'IC I AS I hITEF(GUV[f;:I\I(.~I'IEI\ITA 1 t;
1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
1. r: ::. "O 1.00 r'tdn 1 c I F/(lC~M) hltl r';;ECE 1 T (1 DI\ UI'-I1 AD
1721.01.02 CUTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIOS
1721,,01.04 TRANSFERENCI~S IMP. RENDA RETIDO NA FONTE
1721.01.05 COTA-PARTE IMP.S/PROPR. TERRITORIAL RURAL
1722.00.00 TRA~~FERENCIAS DOS ESTADOS
.l7~~? • o i .1)0 1:0 tI h: T I C I P(.)CAU "IA F~ECE I T l~ DDH E~:;T(~DO!3
1722.01.01 COT~ P~RTL UO ICMS
1722.01"02 CDTA PARTE DO IPVA
, 1722.01.b3 COTA PARTE DO IPI
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATI\JA
1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
1931.01.00 DIVIDn ATIVA TRIBUTARIA
1990.00.00 RECEITAS DIVERHAS
1990.99.00 UI.JTh:(.lr; 1~:r:CEITn!:;
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.00 OPERACOES DE CREDITO
2110.00.00 OPERACEpS DE CREDITO INTERNAH
lOOO.OO.OO
1.1.00.00.00
1110.00 •. 00
11.1~~.OO.OO
111.Z. O~:~. 00
j 11.;~.()~:~.()J.
1:1.1~~uOf./.O()
1.11 z , OB. 00
11L~.08.n
1 :1.1 ;:j. 00 • 00
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11.1. 4. o 1. • ()tj
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L:;;:~O" ')1.00
• :l.lOO"OO,,()~)
-_._---
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
lI'lPOSTOS' '
IMPOSTO SOBRE o PATRIMONIO E A RE~IDA
IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA
IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NAT.E ADICIONAL
lMP.S/TRA~~.INT.VI\JOS BENS IMOV.DIR.S/IMOV.
IMP.S/TRANS.INT.VIVOS BENS IMOV.DIR.S.IMOV.
IMPOSTD SOBRE A PRODUCAD E A CIRCULACAO
IMPOSTO SUBRE SERVICOH DE QUALQUER NATUREZA
IMPOSTOS SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA
izo. ()OO ~ 00 oü:l.
10.()OO,ÜO 002
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B. OOO!, 00 OOtl
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{IO. 000, ()() 01.()
IMPOSTOS ESPECIAIS
lMP.SI VEhIDA VAREJO COMBUSTIVEL LIQ"GASOHOS
T(-1XA~;
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
T~XA LLCE~~A P/ LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO
TAXAS PELn PRESTACAO DE SERVICOS
Tr-) X ('1 DE !:)[::r~v rcos urWlil\IUG
TAXA DE LXPEDICNTE
TAXA DE SERVICOG CADASTRAIS
I\[C I:: I TA P(.) T r~ I 1'101',1 I (lI... RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
JUROS DECORRIDOS DE API...ICACAO DE CAPITAL
TF(AI\I~3FEI~E"IC I rl~3 cormE"ITE~1
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RECEITA R~ DESPESA RS
~=:==:=::=:=:::==::=~====:~::==:==:==:==:=:=:=:=======:=::=:=;::=:::==========:=====:::==::=:===:==:::::::=::==:=::::============================:====
RECEIl AS GDRRElHES Z.237. 500,00 LEGISLATIVA 312.600,00
RECEITA TRIBUTARIA lB5.000,00 ADKINISTRACúO E PLANEJAMENTO 780.000,00
RECEITA PAT'IMONIAl 40.000,00 AGRICULTURA 30Q.00O,oo
TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.962.500,00 EDUCACAO E CULTURA 900.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 50.000,00 HABITACAO E URBANISMO m.ooo,oo
RECEITAS DE CAPITAL 915.100,00 snUDE E SANEA"ENIO 265.000,00
, DPERACO[S DE CREDITO 234.100,00 ASSISTENCIA E PEEVIDENCIA 165.000,('0
AUEHACAO DE BENS 40.000,00
TRANSFERE~CIAS DE CAPITAL 640.000,00
O~UTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1. 000,00
•
::=:==:==::::=::=:=:==:====~======::=::==::=::===:::::::=:=::=====:=:==:=::=:==~=:::=:=::::::::::::=:==::::::::::==::::::::=:::::::::::::::::===::::::
10m DA RECEITA.. ••••• : 3.152.600,00 TOTAL DA DESPE5A ••.•..• : 3.152.600,00
::=:::==:::::::==:::::::::::===:=:::::======::::=:::=::::::====~:====::::::=::::==:::==:=:::=:::==:=::=::::::::::::::=::===::::::~~:::::::=:=~::=:::::
•• F'REF[I'}'Ur~,~ 1 v 11...1 1'1 IC I r:'td ... DE Ivli~r~II...(d'IDIA
EST tlX)O DU [~;)F' I rn ro ~:;('~I'ITO
::==:=::==~==:==:=:=:=::::::::::::::::::::=::=::::=:=:::::::::::::::::::=::::=:=::::=::==:~::::::::::::::::::::::::::=:=::::::::::::::::::::
como ES?ECIFICACAO Trpo VALOR FICHA
:::::==::::::::::::::::::==::::::=::::::::=:::::::==:::::::::::=:=:::::::::::==:::::===:::=::::::::::::==:=::==:::::::=::::=:=:::::::::::~:=
01'00.00000000.000.0.0.0,0.00 CAKARA MUNICIPAL DE MARILANDIA
01011.00000000.000.0.0.0.0.00 CAMARA MUNICIPAL DE KARILANDIA
01011.01000000.000.0.0.0.0.00 LEGISLATIVA
01011.01010000.000.0.0.0.0.00 PROCESSO LEGISLATIVO
0I011.010100iJ.OOO.O.O.0.O.OO ACAO LEGISLATIVA
01011.01010011.001.0.0.0.0.00 COr~muCAO DA SEDE
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.00 HIVESTINnnOS
4.1.1. 0.00 OBRAS E INSTALACOES o 70,000,00 001
4.1.2.Q.00 EgUIPA~ENTOS E ~AIERIAL PER~ANENTE o 25.000,00 002
01011.01010012,001.0.0.0.0.00 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.00 PESSO~L
' r
3.1.1.1.00 PESSOAL ClV IL 201). 000,00 003
3.1.1.3.00 OBRIGACOES PATRONAIS 4.0JO,OO 004
3.1.2.0.QO flATERIAL DE CONSUflO 8.000,00 OOS
3.1.3.0.VO SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OU1ROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 006
3.2.0.0.00 TRAN5FERENCIAS CORKENTES
J. 2.3 .0. 00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS
3.2.3.2.00 5UBVENCOES ECONONICAS
3.2.3.2.01 PESSOAL A ENCARGOS SOCIAIS O 600,00 007
::=======::====::====:::============::======:=::::==========::::::==:::===::::=:====::::::=:::::::=::::::::=====:::::::===:::::::::::::::::=
TOTAL DA UNIDADE ••• : 312.600,00
=====::====::===::==:::::::::=====::::::::::===::::::::===:=::::===::::::::====::::::::==:::::::::::::::::::===:::=:=::::::::=::::::::::::::
::~::::=:=====:==:=:=::::=:==:::::::==::==:=:::=:=:==:===:=::=:==::::=::::==:=:::::=::=:~;::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
lOTAL eu GRGAO ••••• :
::::::=====:::::::::==:::::::=::::::::::::===::::===:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::===:::::::::::::::=:==:::==:==~:
-----
PREF~ITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E&L .. - 3.00
:::::::!:: ::::::':::::::: ~:.;;::::::::::': ::::::: :::::::::: :::::::::;:: :::: :::: ~::::: ::::::::::.:::=:::;: ::::::'.=::.:: :::: :::: ::!: :.::: :::: .::::::: :::: :::::;;;:::::::::;:: :::: :;:: :"'.:: :::: te: ::::::: ::::::.:: :::: ::::::.:::-.:. :::: ::-::::::::: ::::::: :::: :::::::: ::::::::::;::::: :::::-:::::: :;::;:;: :::: :::::;:; ::::=::::::::: :::::::: ::::
DEltl(JhISTI~AT:r.V() AhlAUTICO 1)(.1 HECEITA r<EF[F~[I,ITE Ml [i<EF,CICICl DE 19«6
CDDIGO ESF'EC I F I Cf.)CACl Vnl...OR
========:===~===========~=================~=====~=====~=========================~======
FICI·I(-)
2UO. oi , 00
~~200. 00.00
2210.00.00
~~;:~11. .00.00
2nO.OO.oO
2?2J.OO.OI)
2f.tQO" 00,00
~~tl;~(). 00.00
~~/i~~:l.O':).()()
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~:~ (~~~ :t u O:L • O :I.
?500.00.00
~~5jO.~)()n() )
CONTRATO E FINANCIAMENTO
ALIENACAO DE BENS
AI...IENACAO DE BENS MOVEIS
ALIENACAO DE BENS I~mERVIVEIS
ALH::I\lr~C(.lO DE DEI'IG II'IO\JEH;
ALIENACAO DE TERRENOS
TR~NSFERE~~IAS DE CAPITAL
TRANSrERENCIAS INTERGDVERNAMENTnIS
TRA~~FER[NCIAS DA UNIAO
pnRTJCIPnCnO NA RECEITA DA UNIAO
eu T A···F'AI:;:TE FUh!DO F'(~r~T I c I PAC(~O IrlUhlI C I P 1 (J~:;
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
INDENIZACAO DO PETROLEO XISTO E GAS
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640.000,00
01'1
O?l
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TOTM ..•..•.. u , u " n •• :
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F'REFE:r:TUF~(:l ITIUI'IICIP(ll... DE:: 1·'IN<II.J11'IDItl
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E 8:1... ._. ~':) u o ()
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CODlGO [SPECIFICACAO TIPO mOR FICHA
::=:===:::=========~~=====:==:=::::=:==:=:::::==:::::=::::==:::=:=~====:====:~:::===::=::=:==:::::::=::::==:=::::::==:::~:==::=:=:=::::::::=
02000.000000~O.OOO.0.0.O.O.OO GABINETE DO PREFEITO
02 21.0000000~.OOO.O.O.O.O.OO GASrNETE DO PREFEITO
02021.03000000.000.0.0.0.0.00 AD"INISTRACAO E PLANEJA"ENTO
02021.03070000.000.0.0.0.0.00 ADMINISTRACAO
020Zí.0307C200.000.0.0.o.o.eo SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
02~21.03070Z02.002.0.0.0.0.00 ~ANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRE~TES
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.00 PESSOAL
3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL 60.000,00 008
3.1.2.0.00 ~ATERlnL DE CONSU"O 1.800,00 009
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.00 rNVESTI~ENTOS
4.1.2. 0.00 EaUIPA~ENTOS E "ATERIAl PERMANENTE O 10.000,00 010
02021.03070202.003.0.0.0.0.00 nA~UTENCAO DE POSTOS TELEFONICOS
3. O .0. 0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0.00 "ATERIAL DE CONSUNO 2.000,01) 011
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.00 INVEST mms
4.1.2.0.00 EilUIPAnENTOS E nATERIAL PER~ANENTE O 5.000,00 012
02021.03300000.000.0.0.0.0.00 SEGURANCA PUBLICA
02021.03301790.000. O. O. O. 0.00 SE'VICOS ESPECIAIS DE SEGURANCA
02021.03301792.004.0.0.0.0.00 ~ÁNUTENCAO DA DELEGACIA . 3.0.0.0.00 DESPES~S CORRENTES " 3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0.00 , MATERIAL DE CONSUNO 1.200,00 013
.. 3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OU TROS SERVlCOS E n/CARGOS o 4.000,00 014
==~:==::=:============:~:======================:::==;:::::::::::=::::=:==::::::::::::::=====::=====::=:==:==:====:=::=:=========;::=:::=====
TOTAL DA U~IDADE •.. : ::====::::::::======::::::::::=====:=:====:::::::=======:::=:::=========::=:=:::=:=::===========::::=:=:::::=============:=::==::===========
::::=::::=::::==:::=::::::=::=::::::=::::::::==::::::::=::::::==:::===::::::::::::::::::::::::==:::::::::=:::=:=::::::===:::===::==:::=:::::
TOTAL DO ORGAO ....• : 84,00Q.00
:==:=:=:==:;~==::=::====:::==:::=:=:::===::::======:=====:=:::=:=:::::=========================:==::;;::::::====:::==:=====:=:======::======
•..
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
[)y.I... "" ~:)" () o
::==::==::::::===:::::::::==::==:::::====::==:::::====:::::==:::::====:::::==::=========::=====:=:=:::======:::==:===:::::=:::==:=~=::=::=:=
--------------------- ~. R ~ _
como ESPECIFICACAO TIPO VALOR FICHA
::!===:==:::::::::::::::::::::::::::==:=:::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
..
03000.00000000.000.0.0.0.0.00 SECRET.ftUNICIPAl DE ADM.E COORDENACAO
03022.00000000.000.0.0.0.0.00 GABINETE DO SECRETARIO
03022.03000000.000.0.0.0.0.00 ADftINISTRACAO E PLANEJA~ENTO
03022.03070000.000.0.0.0.0.00 ADMHUSTRACAO
03022.03070210.000.0.0.0.0.00 ADMINISTRACAO GERAL
03022.03070211.002.0.0.0.0.00 DESAPROPRIACAO DE InOVEI5
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.00 HWESmmOS
4.1.1. 0.00 OBRAS E INSTAlACOES
03022.03070211.003.0.0.0.0.00 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO EDIFICIO SEDE E FORO
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1. O. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0.00 ~ATERIAl DE CONSU~O
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
tl.O.O.OO INVESfIMENTOS
4.1.1.0.00 OBRAS E INSTALACOES
q.1. 2. 0.00 EQUIPAKENTOS E nATERIAL PERMANENTE
03022.03070212.005.0.0.0.0.00 KANUTENCAO DO SERVICO DE ADNINISTRACAO
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.00 PESSOAL
3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL
3.1.1.3.00 OBRI6ACOES PATRONAIS
J.1.2.0.00 MATERiAL DE CONSUNO o
3.1.3.0.00 3ERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
3.1.9.0.00 r DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9 .1.00 SENTENCAS JUDICIARIAS
3.2. O. 0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2.5. 0.00 TRANSFERENCIAS A PESSOAS
3.2.5.3.00 SALARIO-FAftILIA
3.2.5.7.00 INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.00 J NVEST!KENTOS
4.1.2.0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER~ANENTE
5.000,00 OJ5
5.000,00 016
5.000,00
5.000,00
017
018
. -
240.000,00 019
120.000,00 020
30.000,00 021
180.000,00 O'cc "
5.000,00 023
10.000,00 024
l~.OiiO,OO 025
15.000,00 026
==:===:====:============================:=:====:==============:==:=======:======:=====::::====:=:======:=:===:======::=========:====:====:=:
TOTAL PA UIHDi1DE".: 630.000~OO
========::::==================================================:=:============:=============:::=::::::::=::::=:==:===:======:=====::======:~~
=:=:::::::=::==::::=:=::::==:==::::::::=====:::=================::=====::::=:=:=::::::::=:=====::====:::::::::=:::==~=:=:=::=:==~:===:==:=::
TOTAL DO ORGHO •.••• :
:::=:::==:::===::::::::::=:==:==::::::=:::::==:::::::====::=:::===:==:::::==~:::=::=::=:=::==:::=::::=::::=:::::::::::::::==:::=::::::::::::
,----_._-_._- -------,-,- ---
PRE':·EITl.JF~A IvIUI'IICIFYll... DE IYI(.)F~II..AI'mlrl
Ef;TADO DU EbPIFnTO Urll'rrO
::=::=~=:=:==::==:=::==::::==:::::=:=:=::::===:::==:=:::=:====::::=======:=:=::::::===:=:=====::::::::::::=:=:=:=::::=::::::=====:::===:====
como ESPfCIFICACAO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIPO VALOR FICHA
======::::====::=:=::::====:::::::::==:::::====:::::::::::==:=======:::::::::::::::=::::::=:::::::=::::::::::::::::::=:=:====::::::====:==::
o 000.00000000.000.0.0.0.0.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINÂNCA3
OQ023,OOOOOOOO.OOO.O.0.O.O.00 GABINETE DO SECRETARIO
04023.~3000000.000.0.0.0.0.00 ADMINISTRACAO E PLANEJAKENTO
04023.03080000.000.0.0.0.0,00 ÂD~INISTRACAO FINANCEIRA
04023.03080210.000.0.0.0.0.00 AD"INISTRACAO GERAL
04023.03060212.006. O. O. O. 0.00 ~ANUTENCAO DO SERVICO DE FINANCA
3.0.0,0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.00 PESSOAL
3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS [ ENCARGOS
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.00 HlVESTlmnOS
4.1.2.0.00 EQUIPA~ENTDS E KATERIAL PERMANENTE
04023.0J080330.000.0.0.0.0.00 DIVIDA INTERNA
01023.03080332.007.0.0.0.0.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CON1RATADA
3.0.0,0.00 DESPESAS CURRENTES
3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2.6.0,(10 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
3.2.6.1.00 JUROS DE DIVIDA CONTRATADO
3.2.b.5.00 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS
3.2.6.6.00 ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS
OQ023.15000000.000.0.0.0.0.00 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
•• 04023.15640000.000.0.0.0.0.00 PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO
04023.15844920.000.0.0.0.0.00 PREVIDEt!CIA SOCIAL A SEGURADOS
04023.15844922 .coa. Q. O. O. 0.00 rONTRIBUICAO PARA O PASSEP
3.0.0.0.00 DESPESnS CORRENTES
3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3,2.8.0.00 CONTRIB.PARA FORM.PATRíMONIO SERV.PUBLICO - PASEP
3.2.8.1.00 CD~TRIFUICOES PARA O PASE?
o
20,000,00
10.000,00
027
028
20.000,00 029
10.000,00 030
o
o
2.0 0,00
2.000,00
2.000,00
031
032
03J
TOTAL DA UNIDADE ... :
::::::====:::::::=:::==:::=::::======:=====::==:::::==:=::=:=:====:::===:::::::::=::::::==:=::::::::::::::::=::::===:=:==:::::=::==::=::::::
96.000,00
::::::::=::::::::::==:::=::::::::::::::::=:===:=::::::::===:=========:=====::::::::::::=::::::=====:::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::
TOTAL DO ORGi\O .•... :
=:=:=:::::=:=:=:::===::::::::::=:::::::=::::::::::::::==:::::::::::::::=::::=:=:=::::::::=:::::::=::::===::=:===::::=========:===========:::
86,000.00
=::::::::::::::::=:::::=:=::::::::=====:=:=:::::====:===:::::==::=:::=::=::~=:==::::::::::=::=:=:::::::::::::==:::::=====:==:===============
, .
••
:"~~[TT: I TU Fi: (:1 ITIl,JH I C I r:'(~I.., DE 1"ltll:( I I..,AHD I A
EGTADU DU E:SF'IF(ITU ~::;(ll'.j'rU
:=~::::==:::::=:::::::::::::::::::=:::::=::::::::::=::=::::::::::::::::=:::::::::::::::::::==:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::=::
CGDIGO ESPECIFICACAO TIPO VALeR FiCHA
:=:=:::=~=:=:::::::::::=::::===::=::===:=:=====:::::=:::::=::::::=:::::=:=:==:=:::::::==:::::::=:::==:::::::::::=:::==:=::::::=::::=:::=::~=
05000.00000000.000.0.0.0.0.00 SECRET.~UNIC.DE OBRAS,INTERIOR E SERVICOS URBANOS
0~O24.00000000.000.0.0.0.0.00 GABINETE DO ~ECRETARIO
05024:10000000.000.0.0.0.0.00 HABITACAO E URBANISMO
05624.10070000.000.0.0.0.0.00 ADr,INISTRACAO
0502Q.100702:0.000.0.0.0.0.00 ADMINlSTRACAO GERAL
05024.1C07C212,Q09.0.0.0.0.00 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS
3.0.0.0.00 DESPESA5 COR~ENTES
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEiO
3.1.1.0.00 f'ESSOAL
3.1.1.1.00 PES~OAL CIVIL 160.000,00 035
3.1.2.0.00 KATERIAL DE CONSUMO 150.00C,OO 036
3.1.3.0.00 SERmos DE TERCEIROS E DICARGOS
3.1.3. !.O o REnU~ERACAO DE SERVICOS PESSOAIS o 5.000,00 m
3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS o ~O.OOO,OO 0:;8
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
U.O.O.OO INVEsmENTOS
U .2.0.00 E~UIFA"ENTOS E MATERIAL PER~ANENTE 10.CrOO,00 039
CS02q.l05BOOOO.OO~.O.O.0.0.00 u~mlSMo
0502q.I05657~O.OOO.O.O.O.0.OO ms U~BAlIAS
O~OZ4.105aJ751.00~.O.0.O.O.OO CONST.CALCAMENTO,PRACAS,nUROS,JARDINS,ESC E CALCAD
3,0.0.0.00 DESP[:AS CORRENTES
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
:;.1.Z.0.00 MATERIAL !E CONSUMO 15.000,~O 040
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
tI.O.O.OO INVEsmENTOS
- 20.000,00 041 4.1.1.0.00 OBRAS E I~STALACDE5
05a2'.10585751.00S.0.0.0.0.0~ DRENAGENS DE RIOS
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.I.3.i.OO OUTROS SERUICOS E ENCARGOS O 15.QOQ,00 042
0502Q.l0600000.000.0.0.0.0.00 SERVICOS De: UTiLIDADE PUBLICA
05024.10b03,70.000.0.Q.O.O.OO ILUnHJACAO PUDLICA
0502Q.l0~03271.006.C.O.O.0.00 CONST.E MANCTENCAO REDES ELETRICAS E lLUM.PUBLICA
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.3. 0.00 SERVlCOS DE TERcmos E EllCARG05
3.1.3.2.00 OUTF:OS SERVlCOS E ENCARGOS o 10.000)00 043
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.00 I14VESTInENTOS
4.1.1.0.0C OBRAS E INSTALACOES 5.000)00 044
===:=~::~:==:=:~=~:===:=:==:===:=:====::===::=======:=::==:=:::::::::==::=:=::::::=::=::::::==::::=:=:=~::=~=:======:=::::==:=:=~=:==::==:=:
TOTAL DA UNID~D~ .•• : m'O~OlOO
:=============:=======:====:====~=====::=====:==:::====::==:=:===::=::=::::::=:==:=:::=::::::==:::=:~::==::::::::::::==:::::===:::===::::::=
=:=====~===:=:=:::==:=:=::==:=:::=:=====:::::=::=:======:=::=:::=:::::======:==:=:::::::=:=======:==~:=::::====::::::::=::::==::::::::::====
TOTAL 00 DRGAO •.... :
:=:==:::~:::=::::::==:::=:~::::::=::::::::::::==:=:=::=:::::::::::::::::::::====:::::::::::=::::::::::::::::=::::::::::=::;=:::=:=:==~:=::::
'RtFr:: 1 nJF~ti l'Il..lI'1 I C 1 F:'I~I... DE:: ITIAF~ I l..,(.il'W 1 ri
E~:>T(lI)c) nu [SI::o:unTCl ntil'·ITO
=:==::::::=:=:::=:::~::::=:::=::::=:=::==:::=::::=====:=:=:=::=====:::======:;:::====:=::::::==:::===========:==::::====:::=:::====:========
como ESPECIFICACAO TIPO VALOR rIm
:===:~=::::;::::::::::::::::::=:::====:::=:====:::=::=:::::::::=::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::=:::=::=:=::=:::::=::~
06000.00000000.000.0,0.0.0.00 SECRET.AGRICULTURA E MEIO AKBIE~TE
Q6025.00000000.000.0.0.0.0.00 GABINETE DO SECRETARIO
06025.04000000.000.0.0.0.0.00 AGflICUl fURA
06025.04140000.000.0.0.0.0.00 PRODUCAO VEGETAL
06025.04140780.000.0.0.0.0.00 MECANIZACAO A6RICOLA
~6C25.0~lq07Bl.007.0.0.0.0.00 CONSTo DE VIVEIROS E MANUTENCAO
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0.00 "ATERIAL DE CONSUMO
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.00 HNESTlHHTOS
4.1.2.0.00 EQUIPAnENTOS E NATERIAL PERnANENTE . "
06025.0414Q782.010.0.0.0.0.00 NECANIZACAO AGRICOLA
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1. O. 0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUKO
06025.04180000.000.0.0.0.0.00 PROftOCAO E EXTENSAO RURAL
06025.0mllI0. 000 .0. o .0.0. 00 EXTalSAO RURAL
06025.04191112.011.0.0.0.0.00 APOIO A INSTITUICOES PRIVADAS
3.0.u.0.00 DbPESAS CORmHES
3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2.3.0.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS
3.2.3.1.00 SUBVENCOES SOCIAIS
3.2.3.í.02 SUBVENCOES SOCIAIS
3.2.3.2.00 SUBVENCOES ECONO~ICAS
•• 06025.04880000.00Q.0.0.0.0.00 TRANSPORTE RODOVIARIO
06025.04680210.o,o.0.0.0.0.00, Aà~INISTRACAO GERAL
06025.04880212.012.Q.0.0.0.00 MÂ~UTENCAO DA AGRICULTURA E KEIO AMBIENTE
. 3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1. 0.1).00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.00 PESSOAL
3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL o
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO o
3.1.3.0.00 SEhVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVICDS E ENCARGOS
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.1).00 HiVEST mms
t 1.2.0.00 EgUIF~nENTOS E nATERIAL PERMANENTE
06025.04810000.000.Q.0.0.0.00 TRANSPORTE FERROVIARIO
06025.0dB95J40.0~O.O.o.o.0.ao ESTRADAS VICINAIS
06025.048153Qi.OO8.0.0.0.0.00 REAB.MELHORIA E CONST.ESTRADAS PONTES E BUEIROS
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRtNTES
3.1.0.0.00 OESPESAS DE CUSTEIO
5.000,00 045
5.000,00 1,46
10.000,00 04ti
10.000,00 049
130.000,00 050
70.000,00 051
20.000,00 Q52
20.000,00 053
. .
-_._-------_.
•..
PF.:EFF 1 TUF~(.l ITIUI'II C J r'PII... DE IYIAF~ I I...AI'I)) I (I
ESTADO DO ESPIRI1'O SANTO
~':) " 00
=::::====:=:::========================::::========::::=========:=====::====~===:==::::========:==:::==:::::====:===========::==========:::==
___________ • R_M ~ • __ ~ • • • •• _
como ESPEClF ICACAO TIPO VALOR FICH~
::=:::::=::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::==::::::::::::::=:=:::==:~:::::::::::=:===:==:=:::::===:::=:===:=:===============:::=:====:~
3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.1.00 RE"UNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS o 10.000,00 054
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.00 INVESmmOS
4.1.1.0.00 OBRAS E INSTAlACOES 10.000,00 0;,5
==:=:===~==:===================:=:=:===:=====:::=:==::==:::===:::=====::====:=:=:====:======================================================
TOTAL DA UNIDADE ••• : 300.000,00
::::;::===:::::::::::====:::::::::=:::==:===:::::::===:=:::::::=:::=:::::::====:::::::::::::==:::::::::::=::::==:==::========:=======:~::::=
=:=:=:=::===:=:==:=:=:=:=:::=:===::::::====::::::::::::::==::::::::::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::==::==::::==:::===
TOTA DO CRGAO •.••• : 300,000,00
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-
PR :'-:'C I Tl.mA I'IUI'I I C I f'(,d... DE l'li\h: 1I...AI\ID I A
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
L 8·:1... .-. ~':)" (,\ ()
==:::==~==::======::::~::=::==:==:::=:=::==:=:==:::=:=:::=:=::::===;;:=::=:::::=:=:::::===~=:=:~:=~=::=:::=:=:=::::~===::====:==::::====::==
como ESPECIFICACAO TIPO VALOR FICHA
::=:::==::::::::=:::=:==~:=::=====::====::=:::::======:=:===:::=:=:::::::::::::::::=:=::===::::::=::==::::::====:::::::::::::=::=:::==::::==
07000.0000COOO.000.O.0.O.0.OO SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL
07026.00000000.000.0.0.0.0.00 ACOES DA SAUDE
07026.13000000.000.0.0.0.0.00 SAUDE E SANEA"E~TO
07026.13750000.000.0.0.0.0.00 SAUDE
07026.13750250.000.0.0.0.0.00 EDIFICACOES PUBLICAS
07026.13750251.009.0.Q.0.0,00 CON5T.AKPLIACAO E MANUTENCAO DE HOSPITAL
3.0.0,0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3,1.2.0.00 MATERIAL DE CONsuno
4.0,0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1. O. 0,00 rmSTIKENTOS
4.1.1.0.00 OFRA5 E INSTALACOES
07026.1375QL90.000,O.0,O.O.OO ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
070~6.1J7542Si,OI3,0,0.O,O.CO MANUTENCAO DA SAUDE
j. O. O. 0,00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0,00 DESPESAS DE CUSTEIO
- 3.1.1, 0.00 f"ESSDAL
U, 1. 1.00 PESSOAL CIVIL
j,1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.0Q OUTROS SERVrCOS E ENCARGOS
3.2.0.0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2.5,0.00 TGAN5FERENCIAS A PESSOAS
3.2.5,5,00 ASSI5TENCIA "EDICO-HOSPITALAR
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAP!TAL
q,j,O,O.OO ItlVESTImnOS
t 1.2.0.00 E~UIPAM~NTOS E MATERIAL PER"ANENTE
07026.13760000.000.0,0.0.0.00 SÃNEA~EfHO
07026.13764490,000.0.0.0.0,00 SISTEMAS DE ESGOTOS
07026.1376Q491.010.0.0,0.0.00 CON5TRUCAO DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS
4.0. O. 0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS
q, 1.1.0.00 OBRAS E INSTALACOE5
10.000,00 056
20.000,CO 057
o
O
110.000.00 m
30.000,00 OS?
50.000,00 ObO
10,000,00 061
25,000,00 062
O
10.000,00 063
:=:=~:=====::~::=:===:::=:====:==:==::===:::::==:::::::=::::=:::::::=:::::::==::::~=:::::::::;=:=:=::=:::::=:::::::::==:===:::::::::::::::::
rOTAL DA UN!DA~E •• ,: 265.000,00
~ ========================================================:=================================:=::=:=:=:::===:==:::::===:==:============:=======
G7m. 00000000, 000. O, o. O, 0.00
07027.15000000.000.0.0.0.0,00
07027,1557vOOO.OOO.O.0.Q,O.OO
07027.1557316 .000.0.0.0.0,00
07027.15S731bl,011.0,~.0.O.OO
3.0.0.0.00
mo SOCIAL
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
HllBITACAü
HABITACOES URLANAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE HABITACOES UKF.E RURAL
DESPESAS CORRENTES
, .
[)'a. ".. ~':~" o o
:=:=:~~=~=:======:======:=:=:=:==:=====:====:=====~==:::====:::::::=====:::=:=:::=:=:==:::====:::======::::::==:::=:::::::::::::=:::::=~:::=
---~--------------------------------------------------------------_.~------------------------------------------------------------------------
como ESPECIFICACAO TIPO VALCR FICHA
~~::~=::=====::::::::::=:=::==::===:===:==:=======::=:=======:===:::=:========::::::::::=:====::=::::=::::::::::::==::::::===:::::::========
.• "
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0.00 nATERIAL DE CONSU~O D 10.000,00 064
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0;0.00 HlVESrrMElnOS
4.1.1.0.00 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 065
07027.1557J162.014.0.0.0.0.00 "ANUTENCAO DA ACAO SOCIAL
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.00 PESSOAL
3.1.1.1.00 PESSOAL CIVIL O QO.OOO,OO 066
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSU~O O 20.000,00 067
3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E n/CARGOS
3.1. 3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 068
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1. O. 0.00 HIVEST mNTOS
4.1.2.0.00 HUIF'ArtHITOS E "ATERIAl PER~M1ENTE 15.000,00 069
07027.15810000.000.0.0.0.0.00 ASSISmJCIA
07Q27.1SB14B60.000.0.0.0.0.00 ASSISTO/CIA SOCIAL GERAL
07v27.15Bl~B62,OI5.0.0.0.0.00 APOIO A CARENTES
3.0.0.0.00 ~[SPESAS CORRENTES
3,2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
J.2. 5. 0.00 TRANSFERENCIAS A PESSOAS
3.2.5.9.00 OUTRAS TRANSFEAENCIAS A PESSOAS 10.000,00 070
07D27.15B14870.000.0.0.0.0.00 ASSISfENCIA COMUNITARrA
07027.15B14871.012.0.0.0.0.00 CONST.E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS CO~UNITARIOS
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0.00 ~ATERIAL DE CONSU"O 5.000,00 071
3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS O 5.000,00 072
:=:::=:~=====::=::=:==::::===:===:::=:==::=::::::===:=:::===:=::::::========:::==::::::::::::==::::::::===:::=::==:=:=:::::::==::::~==::::::
TOTAL DA UNIDADE ••. : m.ooo,OO
---.
::==:::==:=======:=:====::=======:=:==================================================;=:======:=::;::=:::::::=:::::=:::::======:::::::=::::
::=~=:=:~==::=:==:====:===:===::==::===========:=:==~=:=:========:===========:==:==:::=::::::::::::::::========:::::=:::::===:====:::::::===
TOTAL DO ORGAO •. , •• : 410,000.00
:::~::~:===:==:======:======~=====:===:===::;=====:=====================================~======::==:=::===::===:======:===::====:=:=========
•..
F'REFFITUF~:,-:':) IvIUI'IICIFYll... DE r(I,.~F~II...AI'IDI(.~
ESTADO DO FSPIRITO SANTO
I:: ··· .. :s·'1 ~ ... ,._ ,) ··V n ~ ')0
=~==::=:===============::=::==:==:======:==:=====:=::::::::==::=::~:::==~:::=::::::::=:=::::=::::::::~=::::::=:=::::=:~:=:==::==::::=:::===:
como ESPECIFICAm mo VALOR
::::=:=:::::===::::==:::::===:::=::::::::::=::====:::::::::::==::::::=:=::::::=:::::::::::=::::===:=:=::===:===:::::::===:=:=::::::::=======
FICHA
o~ooo.o 000000,000.0.0.0.0.00
09028.00000000,000.0.0.0.0.00
09028.08000000.000.0,0.0.0.00
090iB.OS410000,OOO.O.0.O.0.OO
09028.08410250.000.0.0.0.0.00
09028.08410151.013.0.Q,0.0.00
4.0.0.0.00
4.1.0.0.00
4.1.2.0.00
09028.08411850.000. O. O. O. O. 00
09028.08411852.016.0. O. O. 0.00
3.0.0.0.00
3.1.0. 0.00
3.1.2.0.00
0902B.OB411900.000.0,0.0.0.00
09028.08411902. o 17 • O. Q. O. O. 00
3. O. O. O. 00
3.1.0.0.00
3.1.1.0.00
3.1.1.1.00
3.1.2.0.00
3.1.3.0.00
3.1.3.2.00
4.0.0.0.00
4.1.0.0.00
4.1.2.C.OO
09023.08420000.000.0,0.0.0.00 (
0902B.OSQZ1S30.000.0.0.0.0,OO
0902S.0Bq21881.01~.O.0.O.0.OO
.0.0.0.00
4.1.0.0,00
~.1.1.0.00
09028.08421881,015.0,0.0.0.00
4.0.0.0.00
4.1. O. 0.00
U.1.0,00
09028.0642198,.018.0.0.0.0.00
3.0.0,0.00
3.1.0.0.00
3.1.1.0.00
3.1.1.1.00
3.1.1.3.00
3.1.2.0.00
SECRETARIA "UNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
GABINETE DO SECRETARIO
EDUCACAO E· CULTURA
EDUCACAO DA CRIANCA DE o A b ANOS
EDIFICACOES PUBLICAS
CONSTRUCAO E ANPLIACAO DE ESCOLAS
DESPESAS DE CAPITAL
HlVEsmEUTOS
EOUIFAMENTOS E "ATERIAL FE&nANEHTE
CRECHE
"ANUTENCAO DE CRECHES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUS rEIO
"ATERIAL DE CONSU"O
EDUCACAO PRE -ESCOLAR
MMJUTENCAO DA EDUCACAO PRE -ESCOLAR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
fi
5.000,00
PESSOAL
PESSOAL CIVIL o
o
100.000,00
"ATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUiROS SERVICOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
fi 12.000,00
HlVEsmENTOS
EUUIpAnENTOS E nATERIAL PERMANENTE 20.000,00
ENSINO FUNDA~ENTAL
ENSINO REGULAR
CONSTR.E ANPLIACAO DE ESCOLAS E QUADRAS
DESPESAS DE CAPITAL
ImSTInmOS
OBRAS E INSTALACOES o
DESAPRO?RIACAO DE IMOVElS PARA EDUCACAO
DESPESAS DE CAPITAL
lNVEsmENTOS
OBRAS E INSTALACOES 15.QOO,OO
nANUTENCAO DO E~SI~O DO PRIMEI~O GRAU
DESPESAS CORRENTES
DESfESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES pnTRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
o
O
o
200.000,00
3Q.000,00
100.000,00
, .
. _-------- ~
I
073
074
075
076
077
078
081
082
083
.,
PREFE 1 Tl.JF;:{.1 1'!l.JI'·ll C J F'(:11... DE I'''~F~ J 1...(.1"11) J A
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
[)s·:I... .-. ~.:)" 00
::::::~::====::==::::::::=:::::===:=:==:::=:::::::=::=:===:::::::::::::==::~::::=::::::::::::::::::::=::==::::===::~:::::=::::::===:==:=:==:
como ESPEW IChCAO VALOR , FIC!M
=:=:::::=::==:=::::===::==::=::=~=::=::::=:::=::::::=:===::::=:====::===:::==:===::=:::::::::::::::::=::::::::=::;::::::::::::::::====:::===
TIPO
3.1.3.0.00
3.1.3.2.00
3.1.9,0.00
3.1.9.2,00
3.2.0.0.00
3.U.0.OO
3.2.5.3.00
3.2.5.4.00
4. O. O. 0.00
4.1. O. 0.00
4.1.2. 0.00
C9028.0a421BB2.019.0.0.0.0.00
3.0.0.0.00
3.1.0.0.00
3.1.2.0.00
4.0.0.0.00
4.1.0,0.00
4.1.2.0.00
09028.08470000.000.0.0,0.0.00
0902B.OBQ70310.000.0.0.0.0.00
09028.08470312.020.0.0.0.0.00
3.0.0.0.00
3.1.0.0.00
3.1.2.0.00
09020.08472390.000.0.0.0.0.00
09028.08472392.021.0.0.0.0.00
3.0.0.0.00
3.1.0.0.00
3.1.3.0.00
3.1.3.2.00
4.0.0.0.00
4.1.0.0.00
U.2.0.00
09028.08490000. 00.0.0.0,0.00
09028.0B492390.000.0,0.0.0.00
09028.09492392.022.0.0.0.0.00
3.0.0.0.00
3.1.0.0.00
3.1. 2. 0.00
09028.08492520.000.0.0.0.0.00
0902B.09Q92522.023.0.0.0.0.00
3.0.0.0.00
3.1.0.0.00
,.
. ,.
SEF.VrCOS DE fERCEIROS E ENCARGOS
.. OUTROS SERVICOS E EHCARGOS
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
fRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A PESSOAS
SALARIo-mILIA
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTlNENTOS
EQUIPAMEHTOS E MATERIAL PER~ANENTE
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA ~UNICIPAl
OESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS DE CAPITAL
I fWES TInnHOS
EQUIPA"ENTOS E MATERIAL PERMANENTE
A5515TENCIA A EDUCAND05
ASSISTENCIA FINANCEIRA
AQUISICAO DE GEMEROS AUmlmIOS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
TRANSPORTE ESCOLAR
ftANUTENCAO DO PROGRA"A DE TRANSPORTE ESCOLAR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
IHVEsmmos
mIrmms E NATERIAL pmANENTE
EDUCACAO ESPECIAL
TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CON5U~O
EDUCACAO CONPENSATORIA
MANUTENCAO DO SERVlCO DE mcmo ESPECIAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
O 15.000,00 OSq
5.000,00 085
3.000,00 086
20.000,00 1)87
20.000,00 OBS
o
O
o
o 10,000,00 089
10.000,00 070
o 091
o 5.000,00
20.000,00
O 25.000,00
. ,
~l
••
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
=:::::::::====::::===::::::::::=======:::::===:::=====:===:::::::======:::::====:::===:::::::::==::::====:==::::==:=:=:==::::==:::::=::::===
como fSPECIFlCACAO mo V~LOR
======::=======================;=:===========:::::::::==:=====:=:==:================:=:=:=::==:::::=======:==::===:=::==:===:=======:::~::==
3.1.1.0.00 PESSOAL
3.1.1.1.00 PESSOAL CIVlL o 20.000,00 095
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSU"O o 15.000,00 m
4.O.0.Q.OO DESPESAS DE CAPITAL
4.1. O. 0.00 INVESTIMENTOS
ti.Z.O.OO EQUIPmNTOS E MATERIAL pmANEfHE 10.000,00 097
=====:::::==========::==:::===::::::==:==::::::==::::::::=:=:::::::::=::::=:===::::::::==:::==:::=::::====::=:===:::::=:====:::======:===:=:
.,.._
TOTAL DA UNIDADE ••• :
:::.::::=:====:::::===:=::==:::===:;::====::::::::==::::::::=:==:::======:::::::::;::::::::::::=:::=::::::::=:::::: ====::::=:::::::::==.:.=:=::.::::==::==::::=:::::==::::::
:====::;:===:~==:.===~:::=::====:::=::=::==:=::;:=:::==:::===:::=:==::===::::::::::::=::::====::::=:======::::::=====:=======:===:=~==:=====~======
TOTAL DO ORG~O ••••• : 795,COO.OO
===:=====:::=====::::=:====:=:==z:==========:::=========================:=:3:==:==============:::===:===:::===:::==:===::==;==:::=::==:=~===
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•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
EST{lDO DO ESPIF([TO S(:ll,l'fO
:::::==::::::::::::=:::::::::::::::::::===::=:===::===:::======::==:::====::::::::========::======:==::=====================================
M~_~.~_~_~_~ ~_~ ~ _
como ESPECIFlCACAO TIPO VALOR F ICHI~
==::::::::::::====:::::::::::::::::::===::::::::::=:=:::====::::::::::::=:==:::=::~==::=:==::=::==::::=:=::===:======:=:::::===::=======:==:
10000.00000000.000.0.0.0.0.00 SECREr.~UNICIPAL DE TURISNO,DESPORTO E LAZER
10029.00000000.000.0.0.0.0.00 GABINETE DO SECRETARIO
10029.08000000.000.0.0.0.0.00 EDUCACAO E CULTURA
10029.08460000.000.0.0.0.0.00 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
10029.08462240.000.0.0.0.0.00 DESPORTO AMADOR
10029.08462241.016.0.0.0.0.00 CONST.E REFORnA DE GINASIOS CAHP05 ESP.( VESTIARIO
3.0.0.0.00 DESPESAS CO~RENTES
3.1.0.0.00 DESrms DE CUSTEIO
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO O
4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.00 INVESTIMENTOS . 4.1.1.0.00 08R~S E INSTALACOES o
10029.08462242.024.0.0.0.0.00 REALIZACAO DE EVENTOS FESTEJOS E CANPEONA10S
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0.00 MTERIAL DE CD:ISm
3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
5.000,00 098
10.000,00 099
100
101
::=:::===:::::====::::==::::::=:::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::=:=::::::::::::::::=::=:=====:::===:=:::::====::::===
TOTAL DA UNIDADE ••• : 105.000,00
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TOTAL DO ORGAO ••••• : 105,OCO.00
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A SANÇAo F. PRO~1ULGAÇAo'
•••••••• _ •••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• n ••••••••••••••••••••••••••••••••
Gabinete do Pr·:r:;{'a".2O' . ./. ... {Q. .. .119.3~r:... ...
P~EFE'TO
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