| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 193 / 1992 |
| Date | 1992-11-23 |
| Ementa | ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA PARA O EXERCÍCIO DE 1993. |
| native_id | 2489 |
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ESTADO DO EspfRITO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNOIA
Rua São Tarcísio, 108· Tel. 724-1177
CEP 29712· MARI LÂNDIA· ES
15·05·1980
LEI NQ 193 DE 23 DE NOVEMBHO DE 1992.
ESTIMA A HECEITA E FIXA A DESPESA DO
I>1UNICÍPIO DE MAHILÂNDIA PARA O EXERCÍ
CIO IJI~ 19a3.
A C;mara Municipal de Maril~ndia, do
,
Estado do Espírito Santo, no uso ele suas a t r Lbu iç ce o , APROVA:
Art. lº - O Urçalllel1to C;cral do l-tun ícÍ p í.o ele 1.'!at'L_L;)IIC1Lél.,
,
para o Lxe r-c í c ío F'í.nanc e í r-o de 1~93, d i s c r í m í nndo pelos DIlCXO~3
que integram esta Lei, e st í.ma a Re c e it a ern Cr!;) G2.i3G2.UOU.OuU,UO
de cruzeiros).
,
Art . 22 - A Re c e it a s e r-a r-e alí z at!n me d í.ant e () ar'r(~Caclél-
~
ç3.0 de 'l'r-Lbut o s , Hcm!as e outras Heceité.1S Co r r-en t e s e de (~api
tal, na forma ele Le g i s Laç ao em v i go r e de ac o r-clo c om o ~)e[_',ulnte
desdolJralllen"Lo:
RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E POR FONTES
~SPECIFICAÇÃO
J{[c;Cl';ITAS C01WEI··j'.l j.;:_j
HLCEl'l'A;J 'l'HIJ3U'l'iUUA:::J
HECLI'l'AS PA'l'HUIOlnAIS
FONTE CATEGOHIA ECONÔMICA. SJ.~lS.U()U.U()J,UU
é32~.OOU.UUU,OO
1.UOU.UúO.úUO,UU
'.L'nA;~sFKllf:ljC1f\S c.;OlWU·lll'l~) Si. ;~uu. UUO. UUU, UU
OUTHA:) llliCEl'l'/1.S COliHI:JJ'l'i';S -uo , OOu. UUU, UU
RECEITA DE CAPlrAL 9.347.UOO.UOU,OO
oPEnA~GEs DE CREDITO lUO.OOa.ooo,oU
flLJEl',iAÇÃO DE Lll<['jS 222.000.000,UO
THAI'J~3FEHf:rlc lJ\~ m: CJ\Pl'J.'J\L (j • UUO. OUU. 000, UU
OU'l'H.AS HECEI'l'j\S m~ CAPITAL 25. OUO. UOO, 00
'1'0'1'1\1., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 62.362. (lUU. UUC;, UO
Art . 3Q - 1\ d o s pe s a ae r-a r-c a Lí.z acla s e gurido a disc:::'inl.i.l1~
~
ç ao elos anexos, p art.e s .ínt.e g r-an t cs desta Le:L, que ap r-e s e n t am a
s ua c ompo s t ç ao d0 ac o r do c orn o Iro c r-c Lo 113'/5 de 1~) ele; .j u I ho ele
1901.
DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E ELEMENTOS
ESPE~IF'ICAÇÃO ELEfilENTO ' CATEGORIA ECONÔMICA
ESTADO DO ESP(RITO SANTO
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CÂMARA MUNICIPAL DE MARllANDlA
l.lI:.:SPESI\::i i»: L:USTl<.Lu
P 1';:3 ~:)OA 1.
l)J31·tJ (; i~())L'; S P /\'1' llUJ 1/\.1 S
j:jA'l'L1UJ\L i)J~ CONSUf.!O
Sd\V Ç;OS DE '1' [~HCr;J nos J';
ElICAI~\;W;
lJl Vl~H0J\::) JJt:~':;PJ.~0j\!:.:i UI::
CU~)'l'J:;Iü
'l'HJ\f I SFEl{Êl'IC IA::; co I {jU~ I~ '1'L~::;
'l'HA1ISFEHÊI'iCIAS !\. INS'l'I'l'UI
ÇÕES eHIVAUM) lU/I. GOU. OUU, ou
"
'rIU fíSF.E:l{El~L:IA~) A li',I~_)'l'l'l'Ul
ÇÕJ~S ;·1LJL'i' lGOVElWAI,iEJ i'l'i\I S
THAi.'fSFEICCl'lC 11\::.i A P I;;;~ 'UM)
APOIU 1'111Al'4CEIHu A l:;::";'1'UlJAlJ
3~) . ~U7 . I.IU(). U(JU, uu '
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:I. 'lU. U(JU • UClU, UU
'I'j~S 3UO.UUO.OUU,UU
COíl'l'1.(LLLJIÇÂU pJ\1\}\ o PJ\'l'lUnônro DO ;jEHVrçO PÚBLICUPA~)EP 130. UOU. uoo, oo
EHCJ\HGO DJ\ UJV.LUJ\ HI'l' L~I1JU\ 1 . 7UO. UUO. üUO, 00
lJESPLS/\S lJE CAPI'l'AL 2U. 9~O. ooo . OíJ1), UU
UlJHA;3 E JIJ~j'J'Ar.,/'\ljGI;:;.; ll.liSU.üUO.OOü,UO
E(~UIPAdLH'l'O E l:jJ\'l'ElllJ\L
Pl~miJ\i l:l'~'l'E 9.300.UOO.OOO,OO
'l'O'J'f,L 62. D(i2. OuO. (01), UU
DESPESAS POR ónGÃo
ÓRGÃO
10
20
- CA.[,jAIU\ HUlaCIPAL
- GABli'JE'l'E lJO FHEFEi'l'U
S. 754. (iUU. (JOU, uO
~.33~.400.00(),UU
21 - GAJ::lUfi'l'E ua Clll';FE
22 - lJEFAH'l'J-ü,lEll'l'O Dj':; AlJ]'iLUH:.:i'l'Hl\t;ÃU '7.175.000. (JUO, oo
23 - UEPAn'l'i\l!}~1'i'l'O DE FHUü.rÇAS L~.O(JÜ.U(JU.(JOU,Uú
24 - lJJ~l'J\H'l'J\)·i.LN'l'O DJ'; Ul3lU\f3 E ~)EnvJ.(,;U::J UHlJi\HU;J 12.!,)~U.Ul)U.uuu,uu
25 - JJEPAH'l'Aí':jElI'J'ü DE 1./ r'.L'j~i([OH J:, AG1UCUL'l'UH/\ 1.440. UUU. (JUU, 00
26.1 - JJEP l\H'1'AI·1L1~'l'U lJJ': ~)j\()DE E SJ\;··IEM EWl'O
26.2 - D.tPAH'l'AHE]'.J'l'O DE J\C;Jí.o ~_';üCIi',L
~) . SSU. OU(_). GUU , UU
1.200.UUU.Oüu,oo
27 - lJEP JdlTAT,iEU'i'O lJE EDUCAÇÃO E CUL'l'UHA 15.UGO.OOO.OOU,UO
'l'O'l'I\L •••..•.•.••••...••••.••....•••.•..•..••.• G2. Ulj2. UUU. UUU, UU
ESTADO DO ESP(RITO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARllANDlA
Rua São Tarc íslo. 108 - Te!. 724-1177
CEP 29712- MARILÂNDIA- ES
15 - 05·1980
medidas necessarias para ajudar os dispêndios do efetivo compo!:::
t ament o dil. Ro c e í t n , podendo ~llJr:il' at i-ave s de De c r ct o , Cl'(~cl i I ()!;
,
Suplementares sempre que necessarios e se houver o
excesso de arrecadaç;o.
compr-ovado
Ar t . 5 rI - ü Po de r- Executivo é aut o r í z ado él ab i-Li- Cr-c dl
tos Suplell1enté:l.re~}, mediante utilização dos Hecursos adiante .i n
dicados até o Lí.me te c or-r-c spondcnt e a 50% ( c í nquen t a por cento)
do total da Despesa fí.x ada nesta Lei, com a finalidade ele atender insuficiência nac diversas Dotações, utilizando COldO recurso
as disponibilidades c:L t ad as no ./\rtigo 165, Par[lgrafo U!! dn Conutituiç~o Federal.
"
./\rt. 6Q
,
O Chefe do Executivo Municipal, podera realiz ar Ope r aç oe s dc c r-o d í to cll;é o Lí.m í te ele 2S)~( vinte e c Luc o 1>0l'
cento), da Receita estimada para este exercicio, direito que lhe
confere o Artigo 165, Par~grafo De da Constituição Federal.
J\rt. 7 Q - Esta Lei entra em vigor a partir de 1 Q de ja
neiro de 1993, revogadas as d.í spo s í çce s em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Câmara r·1unicipal de Barilândia em, 23 de novembro Ge
1~92.
Hegistrada e Publicada nesta Secretaria nesta data.
~.
JOSE LUIZ ./\STOIU
1Q Secretário
. ~:~ ..... : __
.. ~ ) .
/I.
. .;. ._,.-.~~
. :.,
Entidade
PREFElTUP.A lrr~.INICIPAL DE lf.ARILMillIA
'-. -:2. --~ . .;,
.- _ ..•.......................................................... .....................•................................. _ .............•........•.•.............••....••....•
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E D::SPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Receita
Exercício 19 .?_~._ .. _ ..... '!"~_al:z.a::l :;~:3 ?Cr::Z!'iê 12=:=2 ca S=="j.;':';P;:,
Anexo 1 co J~:. ~ai 1~7:;i3~
CzS c-::: I' Despesas I CzS I CzS U --l
SL2S0.000.0GO,00
410.000.000,00
9.3~7.C8C.COO,OC
:
-.J::;
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AJ
O) ·,_"...; nl O-SP ::. -= SAS CO"~n,r-. ENT1 -S ~
825.000.00·:) ,00 I Despesas de Custeio
Transferências Correntes
1.008.000.000,00 I I Superávit (se ocorrer)
TOTAL
TAS CORRENTES
.eceita Tributária
.eceita de Contribuições
.eceita Patrimonial
.ece ita Agropecuária
.ece ita Industrial
.eceita de Serviços
'ransferências Correntes
iur:-~ Receitas Correntes
>éflcit (se ocorrer)
TOTAL
uperãvit do Orçamento Corrente
Se for o caso)
TAS DE CAPITAL
f?e:-açóes de Crédito
.Iienação de Bens
.mortização de Empréstimos
'raasferências .de Capital
rt:L.""25 Receitas de Capital
100.000.000,00
222.000.000,00
Déficit do Orçamento Corrente
(se for o C2..."O)
DE.SPESAS DE CAPITAL
Investirne::tos
Inversões Financeiras
Transferências de Capital
Superávit (se ocorrer)
. If" ~.---. Ol? ~ ~~~ ~~O n~ J_.~v ,~V
ho ~ ~07 ~n~ ~nn nJ _._v .. vv._v_'~=1
2.3C~.60J.082,O~
9.000.000.000,00
25.000.000,00
TOTAL ~? Q~::; 1'.:)" 01"'.'"\ r.r-
~ 'S2.S52.cce.cac,oJ i:= ,-,0 __ . ._. '"-". \..1.....,'0 • ...;\.... '- __/
RESUMO r-------T-i-ti-:...o--, s-------rl-----c-z-s----y Tiwios I CzS 'I
:::; -:- :::; 1;:; .....• -. -, -·~n , ..... ,,! Despesas Correntes R= ~~._~_._u .. ~J~,V~ •
:~ Correntes
9.3L7.C2:.:JO,OJ
Déficit
Receitas de Capital
TOT;:'.L
Despesas de Capital
Reserva de Coatincêccía
Superávit
'~1.912.aao.~:~,c·
20.950.aOOJc:.~o
TOTAL ._~~-...,,,~- --'I r.r
e-::...::-= :.)c _,_, •..... '. _, ..... -.i, vi..) TOTAL t:2.852 . (.,
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10 - CN':.t..."?.A K'J~;IC:::?AL ) )
E: 2_:!_ - CA~\:;" .. ?A !,~U~~=CJ::?AL
FI CACÃO FUNC IONAL .: PROGRAMÁ fi CA . --(LASS I F I CACAO ECONOM I CA CR$
.
PRCJ~lO/ATIYIDADE CÔD I GO. NQ EL EM ::tHO DE DESPESA VALOR TOTAL
..
::"2.01 !.:a::ute:l;ão do Legislati vo 3.1.1.1 01 Pessoal Civil 3.500.000.000,00
3.1.2.0 02 Naterial de Consumo 200.000.000,00
3.:!..3.2 03 Outros Serviços e Encargos 50.00q.00O,00
3.2.3.1-01 04 Instituto Bras:leiro de Administração Municipal 4.60q.OOO,OO 3 .~85L. 600. OJO , O
».i .«i Ccnstr~ção da Sede 4.1.1.0 05 Obras e Instalações 1.500.000.000,00
4.:!..2.0 OÔ Equ i panen't o e I·~aterial Pe r-manente 400.000.000,00 1. 9 JO. 000.000, C
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- TOTAL DA UNIDADE 5.754.600.000,1
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PREFE ITURA MUtll C I PAL DE MAR I LÃND I A EXERCíCIO 1993
- GABINETE DO PR~FEITO
21 - GABINETE DO CHEFE \
CAÇAO FUNC I O~iAL - PROGRAMAT I CA CLASS I FI CAÇAO ECONOM I CA . CR$ - 7'
-
PR2J~TO/ATIVIDAQE "j CÓO 1 GO NQ ELEMENTO DE DESPESA VALOR TOTAL
\
2.02 Manute~ç~o do Gabinete do Prefeito 3.1.1.1 01 Pessoal Civil 700.000.000, o~
- 3.1.2.0 02 Material de Consumo 55.000.000, O
-
3.1.3.2 03 Outros Serviços e Encargos 1.400.000,OC
3.1.9.2 04 Despesas de ExerciciosAnterio-
.:--es 25.CjO.OOO,OC
4.1.2.0 05 Equ i pamerrco e l·~aterial Pe rraanen
-
te 1.OOO.OGO.OOO,OC 1.782.400.000,00
02.03 Construç~o do Eàificio - Sede
Municip2.1 4.1.1.0 05 Obras e Instalações 3.000.000.000,OC 3.000.000.000,00
61.02 Constr~ç~o Postos Telef;nicos 4.1.1.0 07 Obras e Instalações 500.000.000,OC 500.000.000,00
92.04 Manutenç~o da Delegacia 3.1.2.0 08 Material de Consumo 50.000.000,oe 50.000.000,00
..
,
I
~
~
TOTAL DA UNIDAD~ 5.332.400.000,00
REF;:: I TURA MUN I C I PAL DE MAR I LA.!O I A
Exerc i c i o de 1.9.9~ ••.•.•
J: G~BI~~~2 JO ?RE?~I~O
PRCG~A~A DE TRABALHO
',nE r·':)C~'!;:::···I""":-Rl.'. .t, _n.;:.(";·.l-.11.\\.t • ...,,. GA3I~ETE DO CH~FE
::;0 ESPECIFICAÇÃO
AmUHISTRAÇÃO E PLAIIEJ AI·mNTO
AD;UlIISTRAÇÃO
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
0202.03
I
I
I SEGl.!R.AI':ÇA PÚBLICA
I Manutencao da Delegacia
. I -
I
I
j
I
Manutenç~o do Gabinete do Prefeito
0261.02 Const~uç~o de Postos Telefônicos
1792.04
PROJETOS I ATIVIDADES I TOTAL
I
3.500.000.000,00 1.832.400.000,00 I 5.332.400.000,00
3.500.000.000,00 1.832.400.000,00 I 5.332.400.000,00
3.500.000.000,00 1.832.400.000,00 I 5.332.400.000,00 I
1.782.400.000,00 1. 782.400.000,00
3 • 500 .000.000,00 I 3.500.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00
TOTAL 3.500.000.000,00 1.832.400.000,00 5.332.400.000,00
PRE~EITURA MUNICIPAL
)
DE ~~ARILÃNDIA
E;~ercicio de ~ c c > .•. -- -- _, j
'~?TO. DE ADg!NIS:~;~ÃO ?RC021-.M,t, DE TRAB.';U-lO
ORCA~.:ENT Ã~ t t,: G.t.3II\ETE I:8 CHEFE
I
-
ES?ECIFICAÇÃO I I PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
p.maNIST~AÇAO E P:"l-.iiEJ AK:::NTO 200.000.000,OJ 6.975.000.000,00 7.175.000.000,00
~
AD?UNIST!\AÇÃO 200.000.000,00 6.975.000.000,00 7.175.000.000,00
Am:nr::STRAçÃO G::::~AL 200.000.000,00' 6.975.000.000,00 7.175.000.000,00
12.05 Manutenção àos Serviços àe Aã;:;inistré.;:ão 6.475.000.000,00 6.475.000.000,00
12.06 A~oio às Secre~arias Internas, Obras e Serviços 500.000.000,00 500.000.000,00
211.03 Desapropriação je Imóve~s 200.000.000,00 200.000.000,00
-
TOTAL I 200.000.000,00 6.975.000.000,00 I 7.175.000.000,00
:? f..P.TAI·:EUTO OB?;'.s E SEF.·,·ICOS UílBArmS - 20
24 - GABINETE DO CHEFE )
~~
:1 _\ :A~AD FUNCIOt;AL - PR~::;RAMATICA CLASS1F1CAÇAO ECONOKICA r~";-.:;- :,
~
PR0J~TO/ATlYrDA~E I êODIGO I ~~ ~ I
I
3.1.1.1 31
3.1.2.0 32
3.1.3.1 33
10
.1.1.1.0
Ma~utenç~o dos Serviços Urbanos
3.1.3.2
4.1.2.0
.04 [Coris t.r-ucao de Ca.l çamerrt.o , Praças, Muros, Jardins, Escadarias e Calçadas 3.1.2.0
4.1.1.0
1.05 Dre~age:-ls de Rios 3.1.3.2
1.05 ICo~strução de 2eje de Esgoto e Galerias 4.1.1.0
1..07 tons~rução de Redes El~tricas 3.1.3.2
- , -
Ilu~in2çao Pujlica e Manutençao
34
':)~
,_,;)
36
37
38
39
.10
41
ELEMENTO DE DESPESA VALOR
.(-..
TOTAL
?essGal Civil
~aterial de Consumo
Re~u~eraçao de Serviços Pessoais
Outros Serviços e Encargos
Equipamento e Material ?ermanen
te
Material de Consumo
5.000.000.000,00
3.000.000.000,00
50.000.'000,00
700.000.000,00
2.000.000.000,00
1.000.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
10.750.000.000,00
1.200.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
400.000.000,00
12.550.000.000,00
Obras e Instalações
Outros Serviços e ~úcargos
Obras e Instalações
Outros Serviços e Encargos
Obras e Instalações
TOTAL DA UNIDA~~
. PREFE I TURA ~.IUtll C I PAL 'DE MAR I LÃN~ I A EXERCiclO 1993
ICACÃO FUNCIONAL PRO:::;RAMATICA CLASSIFICAÇAO ECONOMICA CRS
20 - DEPARTAMENTO DE AmUNISTRAÇÃO
: 22 - GABINETE DO CHE?E
>
.. . I ' .
PROJETO/ATIVIDADE ! CODIGO NQ ELEMENTO DE DESPESA VALOR TOTAL
I
2.05 Manutenç~o dos Serviços de Ad~inistração 3.1.1.1 09 Pessoal Civil 2.500.000.000,00
3.1.1.3 10 Obrigações Patronais 2.000.000.000,00
3.1.2.0 11 Material de Consumo 600.000.000,00
3.1.3.1 12 Remuneração a Serviço Pessoais 5.000:000,00
3.1.3.2 13 Outros Serviços e Encargos 800.000.000,00
3.1.9.1 14 Senten~a judiciária 20.000.000,00
3.1.9.2 15 ~espesas de Exercicios Anteriores 30.000.000,00
3.2.5.7 16 Inden~za~ão e Acidente de Tra-
- balho 20.000.000,00
3.2.5.9 17 Outras Transferências a Pessoas 100.000.000,00
~.1.2.0 18 Equ í.panent;c e Material Perr.1ane.:2
,
te 400.000.000,00 5.t.75.000.000,0
.2.05 Apoio às Seçretarias Internas 3.1.2.0 19 ~ateri2l de Consu~o 400.000.000,00
4.1.2.0 20 IEquipa::;ento e ?·';ate:-ial Permane.:2_ te 100.000.000,00 SQO.OOO.OOO,O
.1.03 Desapropriaç~o de IGóveis iL!-. 1. 1.0 21 OQ -.,- ras e ~ns~a~açoes 200.000.000,00 2·JO .000.000, O
r
~
TOTAL DA UNIDAD~ 7.175.000.000.<:
--
c
O
O
o
"-t
) _'
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILA~DIA
r .. r r:..xerCICIO ae lS'93 ......... ~
D'SPTO. OB?AS E SEiNIÇOS üR3J._:WS
ORç r."'~t.~\TÃD I A· G'nT>.T~TE DO C!-i-r~ r-v r-: I' I '''' • -.-~...l..l·,.!:. 1 .• ..::.._ r..
PROGRAMA DE TRABALHO
ESPEC1FICAÇÃO \. PROJETOS ATiVIDADES TOTAL
12.10
51.04
751.05
491.06
271.07
HAB:;:L1:TAÇÃO E URBP.NISr,:O
Alx::mISTRAçÃO
.A.m:nnSTRAçÃO GERAL
M2iutenção dos Serviços Ur-banc s
VI_!..S URBAi-lAS
Co~strução de Calçasento, Pr2.ças, Jardins,
Nu~os, Escadarias e Calçadas
D~enagens de Rios
S=S:E~AS DE ESGOTOS
Co~strução de Rede de Esgoto e Galerias
ILm~INAçÃO PÚBLICA
Construção de Redes Elétric2.s, Il~~inação
P~blica e Manutenção
1.800.000.000,08
1.800.000.000,08
1.800.000.000,08
10.750.000.000,00
10.750.000.000,00
10.750.000.000,00
10.750.000.000,00
,
!
·1
I i
I
12.550.000.000,00
12.550.000.000,00
12.550.000.000,00
10.750.000.000,00
1.200.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
400.000.000,00
TOTAL
1.200.000.000,00
100.000.000,08
100.000.000,00
400.000.000,00
11.800.000.000,00 10.750.000rOOO,00 12.550.000.000,00
PREFE ITURA MUtll C I PAL o E MAR I LÂND I A EXERCíCIO 1:;93
20 - DEPARTAKSNTO DE FINP..l'~ÇAS
: 23 - GABHE'I'E DO CHEFE
. )
ICAÇÃO FUNCIONAL - PROG2AMATICA CLASSIFICAÇAO ECONOHICA CR$
.
PROJETO/ATIYIDA~E i eOD I GO I Nº ELEMENTO DE DESPESA VALOR TOTAL I
: .07 Manutenç~o dos Serviços de Finanças 3.1.1.1 22 Pessoal Civil 500.000.00:),00
.
3.1.2.0 23 Mater~al de Consumo 500.000.000,00
3.1.3.1 24 Remuneraç~o de Serviços Pessoais 20.000.000,00
3.1.3.2 25 Outros Serviços e Encargos 1.000.000.000,00
4.1.2.0 2ô Equ i pamen to e Material Perrnanen
J
te 200.000.000,00 2.220.000.000,0
.
32.08 Juros e Encargos da Divida Contratada 3.2.6.1 27 Juros êa Dívida Contratada 500.000.000,00
3.2.6.5 28 Juros de Outras Dividas 200.000.000,00
3.2.6.ô 29 Sncarsos de Ou~ras Diviàas 1.000.000.0:):),00 1.700.000.000,0(
Co
22 Con~ribuiç~o para o PASEP Contribuiç~o para o PASEP .09 3.2.8.1 30 80.000.008,00 80.000.000,0
,
, .(..
TOTAL DA UNIDAn~ 4.000.000.000,C
-
c
c
r
\.
~
) . )
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARllANDIA
E ~. d 1 :)°3 xerCICIO e .-.~;: ••••••
: J=:?TO JE ?=;-L:'~:·~ÇAS PROGRAMA DE TRABALHO
)E ORÇAHE~TÁR IA: GAB~!~E'I'E DO Cri::::FE
o ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
,
AD:I:IN:STRAÇÃO E PL .. l\i'!EJ Ar<iEf·JTO 4.000.000.000,00 4.000.0CO.000,0'J
p,,:),,:n;ISTRp.ÇÃO FINAr'JCEIRA 3.920.000.000,00 3.920.000.000,00
~6~inistração de Receita 3.920.000.000,00 3.920.000.000,00
~·:a."'lutenção dos Se::::-viços de Finanças
.
. 0302.07 2.220.000.000,00 2.220.000.000,00
: 0332.03 Juros e Enca::::-gos da DIvida ?~blica 1. 700.000.000,00 1.700.000.000,00
AC:S'7 ••.••• _
'S'•. i'
'- ~L
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..o;. CTA _......,
1:;' D.•. :_
:)~
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'
..VTI .- D~t~
.TCIA ~, 80.000.000,00 80.000.000,00
-
.. - ~ P?:CG:::Ar,;A DE FO::i.!·:AÇ';O !JO PATRn.:O;nO DO S:::~'l=::;OR
?1.73:.,rco 80.000.000,00 80.00e.000,00
PR::::V!DfNCIA SOCIAL A SEGURADOS
-
: 4S22.09 Ccntribuição pa::::-a o PASE? 80.000.000,00 80.00C.0'J0,00
-
TOTAL I 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
-
- DEPTO. DE INTERIOR E AGRICULTURA
~5 - GABINETE DO CHEFE
_\.~
çÃO FUNCIONAL - PROGRAMÁTICA CR$ X~
PROJETO/ATIVIDADE
Reabertura, Melhoria e Construção de
Estradas, Terreiros, Pontes e Bueiros 13.1.2.0
Transferências a Instituições Privadas 13.2.3.1
Construção e Implantação de Pesqueiros ~4.1.1.0
Manutenção do Serviço Rodoviário
Subvenção a Entidade de Apoio
T~cnico - EMATER
CÓDIGO
3.1.1.1
3.1.2.0
3.1.3.2
4.1.2.0
3.1.3.2
4.1.1.0
3.2.2.4
NQ
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
CLASSIFICAÇAO ECONOMICA
ELEMENTO DE DESPESA
Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços e Encargos
Equipamento e Material Permanen
te
Material de Consumo
Outros Serviços e Encargos
Obras e Instalações
Transferências a Instituições
Multigovernamentais - EMATER
Subvenções.Sociais
Obras e Instalações
TOTAL DA UNIDAD~
. VALOR
300.000.000,00
200.000.000,00
20.000.000,00
500.000.000,00
200.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
25.000.000,00
.~
~\S
TOTAL
1 . 020 . 000 . 000 , o(
220.000.000,0(
25.000.000,01
150.000.000,00
25.000.00D,OC
~
~
1 • 440 .000 . OOCl_, o~
___ • ~. h ••
"'C )
..-
PREfEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
Exercício de .~3_ ••••
)
: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INTERIOR
lE ORÇÂHE~TÁR1A: GABINETE DO CHEFE
PROGRAMA DE TRABALHO
I
\ I ) I ESPEC 1 F; CAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
I ~
AGRICULTURA E INTERIOR 245.000.000,00 1.170.000.000,00 1.440.000.000,00
I
ADMINISTRAÇÃO 245.000.000,00 1.170.000.000,00 1.440.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 245.000.000,00 1.170.000.000,00 1.440.000.000,00 I
I
)212.1l I Manutenção do Serviço Rodoviário
. . 1.020.000.000,00 1.020.000.000,00
I I ESTRP~AS VICINAIS
I
)341.08 Reabertura, Melhoria, Conservação e Construção
.
de estradas, pontes, bueiros e Terr~iros 245.000.000,00 245.000.000,00
-
.112.12 Subvenção a Entidade de Apoio T;cnico-EMATER 50.000.000,00 50.000.900,00
[871.09 I Assistência Comunitária 100.000.000,00 100.000.000,00
)891.10 1 Construção e Implantação de Pesqueiros 25.000.000,00 25.000.000,00
..
-
, .
. ,
. TOTAL 245.000.000,00 1.170.000.000,00
-
1.440.000.000,00
-- --
't
) ) -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
Exerc i c i o de .l99~ •••••
\
;0: SAÚDE
)ADE ORÇAMENTÁRIA: SAÚDE E SANEAMENTO
PROGRAMA DE TRABALHO
IGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SAÚDE E SANEAME:'iTO
~
3.400.000.000,00 6.150.000.000,00 9.550.000.000,00
SAÚDE 3.40Õ.000.000,00 6.150.000.000,00 9.550.000.000,00
.
ASSISTÊNCIA K2DICA SANITÁRIA 3.400.000.000,00' 6.150.000.000,00 9.550.000.000,00
75 4282.13 MaDutenção da Saúde 6.150.000.000,00 6.150.000.000,00
75 0251.10 A~pliação e Construção de Postos de Saúde 3.400.000.000,00 3.400.000.000,00
. . - --
TOTAL 3.400.000.000,00 6.150.000.000,00 9.550.000.000,00
:J
Pf\tH .. lTURA ~,IUI~IClrAL DE MARILÃNDIA EXERCíCIO 1993
20 - DEPTO. DE SAÚDE
)
- . 26 - SAÚDE E SANSAMENTO r-, ~\
~ I CAÇÃO FUNCIONAL - PRO~RAMATICA CLASSIFICAÇAO ECONOMICA CR$ \ ~ \
..
! CÓDIGO
~
PROJETO/ATiVIDADE NQ ELEMENTO DE DESPESA VALOR TOTAL
2.13 Manutenç~o da SaGde 3.1.1.1 51 A Pessoal Civil 2.500.000.000,00
..
3.1.2.0 52 r,íate::--ial de Consumo 600.000.000,00
3.1.3.1 53 Remuneraç~o de Serviços Pessoais 50.000.000,00
3.1.3.2 54 Outros Serviços e Encargos 1.000.000.000,00 ~
4.1.2.0 55 Equ i pamerrto e Material Permanente 2.000.000.000,00 6.150.000.000,0
L.I0 Ampliaç~o e Construção de Postos de
SaGde 3.1.2.0 56 ~aterial de Consumo 400.000.000,00
4.1.1.1 57 Obras e Instalações 3.000.000.000,00 3.400.000.000,0
..
,
~
" " - TOTAL DA UNIDA); 9.550.000.000,0
-- -- - ----
O
O
PREFE I TURA MUtn C I PAl DE MAR 1 LÃND I A EXERCiclO 1993
20 - DEPTO. DE AÇAO SOCIAL
27 - ASSIST~NCIA SOCIAL
) )
ICA~AO FUNCIONAL - PROGRAMATICA
PROJ~IO/ATIYIDADE
CLASSIFICAÇAO ECONOMICA
! COD IGO Nº
CR$ ~ 1\\
VALOR TOTAL~
2.14 IAssis~ência Social Geral
2.15 ITransferências a Pessoas
1.11 IConstrução e Reforma de Centros
Sociais Comunitários
2.16 IHabitação Urbana
1.12 IConstrução de Creches
3.1.1.1 58 Pessoal Civil 400.000.000,00
3.1.2.0 59 Material de Consumo 150.000.000,00
3.1.3.1 60 Remuneração de Serviços Pessoais
3.1.3.2 I 61 10utros Serviços e Encargos I 100.000.000,00
4.1.2.0 I 62 IEquipamento e Material PermaneE! .
te 200.000.000,00 I 850.000.000,OC
3.2.5.9 1 63 10utras Transterências a Pessoas 50.000.000,00 I 50.000.000,OC
3.1.2.0 64 Material de Consumo 100.000.000,00
3.1.3.2 65 Outros Serviços e encargos 100.000.000,00 I 200.000.000,OC
4.1.1.0 I 66 10bras e Instalações I 50.000.000,00 I 50.000.000,OC
4.1.1.0 I 67 10bras e Instalações I 50.000.000,00 I 50.000.000,OC
ELEMENTO DE DESPESA
~
TOTAL DA UNIDA~~ 1.200.000.000,00
, I I I . __ . _!I-----------
o - DEPTO. EDUCAÇÃO E CULTURA
.L- I I '_"I'" l'lU" I '"'" 1\,- U'_ """1, I L.~'I"U I ,\ L/"'LI''-''V&V'..I./'"''
: 28-01 - GABINETE DO CHEFE E EI':SINO FUNDN.íENTAL
)
r- '\
lCAÇÃO FUNCIONAL - PROGRAMATICA \ <, U\
.17
PROJETO/ AT I V IDADE ! COD I GO NQ
CLASSIFICAÇAO ECONOMICA
ELEMENTO DE DESPESA VALOR
CR$
TOTA--:Já
Manutenção dos Serviços de Educação
.. 14 IConstrução e Ampliação de Escolas e
Quadras Escolares
~.18 IRealizações de Eventos, Festejos e
Campeonatos
L.15 Desapropriação de Imoveis
~.19 Programa de Transporte Escolar
3.1.1.1
3.1.1.3
3.1.2.0
3.1.3.2
3.1.9.2
3.2.5.4
4.1.2.0
4.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.2
4.1.1.0
4.1.2.0
3.1.3.2
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Material de Consumo
Outros Serviços e Encargos
Despesas de Exercicio Anteriores
Apoio financeiro aos Estudantes Carentes
Equipamento e Material Permane~
te
Obras e Instalações
Material de Consumo
Outros Serviços e Encargos
Obras e Instalações
Equipamento e Materi~l Permanente
Outros Serviços e Encargos
TOTAL DA UNIDAJ~
2.000.000.000,00
1.600.000.000,00
2.000.000.000,00
200.000.000,00
60.00a.000,00
300.000.000,00
750.000.000,00
600.000.000,00
500.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
750.000.00D,00
200.000.000,00
.(..
6.910.000.000,0
600.000.000,0
700.000.000,0
200.000.000,0
950.000.000,0
-e
Exercicio de .. 19~ •••
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
DSPTO. DE EDUCA~ÃO E CULTU?A
ORÇAMENTÁR I A: GABINETE DO CHEFE
ESPECIFICAÇÃO
EDUCAÇÃO E CULTURA
ADlGNISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Manutenç~o dos Serviços de Educaç~o
Construç~o e Ampliaç~o Escolas e Quadras
Escolares
Desapropriaç~o de Imóveis
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTES
Realizaç~o de Eventos, Festejos e Campeonatos
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
Programa de Transporte Escolar
DESPORTO AMADOR
Incentivo ao esporte amador - Construç~o de
Ginásio, Campos, Traves e Vestiários
PROGRAMA DE TRABALHO
82.17
81.14
81.15
42.18
92.19
41.16
PROJETOS I ATIVIDADES I TOTAL
1.200.000.000,00 8.560.000.000,00 9.760.000.000,00
1.200.000.000,00 8.560.000.000,00 9.760.000.000,00
1.200.000.000,00 8.560.000.000,00 9.760.000.000,00
6.910.000.000,00 6.910.000.000,00
.
600.000.000,00 600.000.000,00
200.000.000,00 200 _. 000 .000,00
700.000.000,00 700.000.000,00
950.000.000,00 950.000.000,00
400.000.000,00 400.000.000,00
TOTAL- 1.200.000.000,00 8.560.000.000,90 9.760.000.000,00
"-t
) - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
DE?TO. DE AÇÃO SOCIAL
ORÇAMENTÁR I A: ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
PROGRAMA DE TRABALHO
E !'. d '00':1 xerc I c I o e ;."''' -'"' .•••.
ESPECIFICAÇÃO I PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 1.200.000.000,00 .~ 1.200.000.000,00
ASSISTÊNCIA 850.000.000,00 850.000.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 850.000.000,00 850.000.000,00
862.14 Assistência Social Geral 850.000.000,00 850.000.000,00
PREVIDÊNCIA 50.000.080,00 50.000.000,00
, .
4862.15 Transferência a Pessoas 50.000.000,00 50.000.000,00
ASSISTÊNCIA 300.000.000,00 300.000.000,00
4871.11 Construção e Reforma de Centros Sociais
Comunitárias 200.000.000,00 200.000.000,00
3162.16 Habitações Urbanas 50.000.000,00 50.000.000,00
1851.12 Construção de Creches 50.000.000,00 50.000.000,00
TOTAL
- --- -_._-~
~.
P~EFtl(URA MUNICIPAL Ot ~\At\ILANUIA t.AI:.Kl..ll..IU 1'J'j,j ~
20 - DEPTO. EDUCAÇÃO E CUL TURA ~ ) - ) ~
28-01 GABINEE DO CHEFE E EI~SINO FUNDAMENTAL
~
CAÇÃO FUNCIONAL - PROGRAMATICA CLASSIFICAÇAO ECONOMICA CR$
.
PROJETO/ATIVIDADE CÓDIGO NQ ELEMENTO DE DESPESA VALOR TOTAL
I
.16 Incentivo ao esporte amador, Construçio de Gin~sios, Campos e Vesii~
rios 3.1.3.2 81 Outros Serviços e Encargos 200.000.000,00
4.1.1.0 82 Obras e Instalações 200.000.000,00 400.000.000,0(
-
.
-
~
-
- TOTAL DA UNIDADE : . 9 • 760 .000 • 001
~
) " 1)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
Exerc i c i o de 1......... 993
~PTO. EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA DE TRABALHO
CRÇA~:ENT ÁR [A: PRÉ-ESCOLAS
ESPEC ~ FI CAÇÃO PROJETOS J.TiriDADES TOTAL
)2.20
51.17
I 2. 200 • 000 • 000 , 00
~
EDUCAÇÃO E" CULTURA 3.100.000.000,00. ~ 5.300.000.000,00
EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS O a 6 ANOS 2.200.000.000,00 3.100.000.000,00 5.300.000.000,00
EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 2.200.000.000,00 . 3.100.000.000,00 5.300.000.000,00
Manutenção dos Serviços da Educação 3.100.000.000,00 3.100.000.000,00
l Construcão de Escolas
-
2.200.000.000,00 2.200.000.000,00
- I , __
,
1
.
_"
llOTÁ.l 2.200.000.000,00 3.100.000.000,00 5.300.000.000,00.
~
-e } )
PREFEITURA MUN!CIPAL DE MARILÃNDIA
Exerc i c i o de .l.9S3 •••••
.~
eDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA DE TR~BALHO
E ORÇAMENT ÁR I A: EDUCAÇÃO ESPECIAL
ESP'EC [ F1 Cj·,ç~O PROJETOS
2522.29
2392.22
EDUCAÇÃO E CULTURA
ATIVIDADES
800.000.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
680.000.000,00
120.000.000,00
TOTAL
800.000.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
680.000.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL
- , EDUCAÇAO COM?~NSATORIA
Manutenção dos Serviços da Educação
Nanut.enç ao dos Serviços da Educação
Programa de Transpórie Escolar
-:. .. ~ : ~ -:':
120.000.000,00
. ~4 ':":.:
,,' .
•
. -:-
' -
·
•
····l
".
r~r~._
1: t' l.._
--I
j ~ .
800.000.000,00 800.000.000,00
P
REFEI
TURA
M
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CIP
Al
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A
N
DIA
EXE
R:j'__;iu 1993 .' \
Ft-\tt-t.IIUt<A :·IUtilCIVAllJt. MAKIU\i\lJIA z, A t. t\ \., I \., I U I ') ') .j
..J
11\
CA"ÃO FUNC I O~iAL - PROC;~AMAT I CA CLASSIFICAÇAO ECO~OMICA CR$ \'fJ \ -c
TOTAL ~
.
PRQJ:TO/ATIVIDAQE ! côo I GO NQ ELEMENTO DE DESPESA VALOR
~l Manutenç~o dos Serviços da Educaç~o 3.1.1.1 89 Pessoal Civil 400.000.000,00
-
3.1.2.0 90 Material de Consumo 30.000.000,00
3.1.3.2 91 Outros Serviços e Encargos 50.000.000,00
.
4.1.2.0 92 Equipamento e Material Permanente 200.000.000,00 680.000.000,OC
22 Programa de Trfuísporte Escolar 3.1.2.0 93 Material de Consumo 70.000.000,00
3.1.3.2 94 Outros Serviços e Encargos 50.000.000,00 120.000.000,OC
.(..
TOTAL DA UNIDA.J!: 800 .000 .000, O(
---
)
ORÇAMENTO PLURIl-. _bAL DE ItNESTHlliNTO PARA O TR. 2rno 1993 A 1995
CONSOLIDACÃO DOS PROGRANAS A SEREr·~ EXECUT.~DOS
~XERCICIOS
T"'-~~CT~TCAC'O ':"'::Jr'''::' ...Lr __ rJ.. ... r .. :J~/ ... L
________________________________________ -+ ~1~9~9~3 I 1994~ ~! ~1~9~9~5~ ~-----------------
SPESAS DE CAPITAL
NVESTU1ENTO
Obras e Instalações
Equipamento e Material Permanente
.............................................
11.650.000.000,00
9.300.000.000,00
20.950.000.000,00
I
I
60.200.000.000,00 I
44.900.000.000,00
)05.100.000.000,00
i
I
i . 240.500.000.000,00 i 312.350.000.000,0(
i
i
232.000.000.000,00! 286.200.000.000,O(
,
I
!
!
I
I
I 472.500.000.000,001 598.550.000.000,(
I
I
~
ORÇAHENTO PLURI. ••... b.A.L DE IrNESTlI-fENTO PP .. HA O TR.,JNIO 1993 A 1995
CONSOLIDACÃO DOS PROGHAH.t,S A SEREH EXECUTADOS
~::-::J"::"""""'-:;'Tr AC'O _-...J.l. -.jv...L ... __ v_ ... _ r~
TO DE AÇÃO SOCI~L
Instalações
nto e Material Permanente
TO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Instalações
nto e Material Permanente
::XERCICIOS
100.000.000,00
200.000.000,00
1 1993 I 1994 I ;995 '
------------------------------------~----~~ i
I
I
2 • 500 . 000 .000 ,00 I
5.000.000.000,00 I
60.000.000.000,00 !
i
60.000.000.000,00 I
I
I
I
I
, .
2.800.000.000,00
2.500.000.000,00
20.950.000.000,00
500.000.000,00
1.000.000.000,00
12.000.000.000,00
12.000.000.000,00
, .,
105.100.000.000,00 472.500.000.000,00
::JTlu~
3.100.000.000,OC
6.200.000.000,OC
74.800.000.000,OC
74.500.000.000,OC
598.550.000.000,OC
~
ORÇAJ.fENTO PLURIA. ÀAL DE INVESTDlliNTO PAEA O TR_ -lHIO 1993 A 1995
CONSOLIDACÃO DOS PEOGRAHAS A SERE!'.,. EXECUTADOS
EX~RCICIOS I.
1993 I 1994 I -; 995 I
------------------------------~--~~ I
I
"_t'.
'::P.J_ 7~ CT7Tf ~ ..... _\"'AÇ ..I -r. ;'O
'O :lE SAUDE E SAHEAI\íENTO
EquipaIilento e Material Permanente
I de Postos de Saúde
'O AÇÃO SOCIAL
Equipamento e Material Permanente
I Urbana
~o de Creches
'O DE EDUCAÇÃO E CULTURA
~ Equipamento e Material Permariente
~o de Escolas e Quadras
'iação de Imóveis
~o de Ginásios, Campo?, Vestiários e Traves
.............. _ .
2.000.000.000,00
3.000.000.000,00
200.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.500.000.000,00
2.400.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
20.950.000.000,00
10.000.000.000,00
15.000.000.000,00
1.000.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
12.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
' .. ..•.
105.100.000.000,00
60.000.000.000,00
50.000.000.000,00
5.000.000.000,00
1.500.000.000,00
1.000.000.000,00
60.000.000.000,00
50.000.000.000,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
472.500.000.000,00
:JT/~
72.000.000.000,OC
68.000.000.000,OC
6.200.000.000,OC
1.800.000.000,OC
1.300.000.000,OC
74.500.000.000,0(
62.400.000.000,OC
6.200.000.000,OC
6.200.000.000,OC
598.550.000.000,00
ORÇPJ,iENTÓ PLURI. ••.• )JAL DE INVESTIHENTO PP.BA O TR.J...hrro 1993 A 1995
CONSOLIDf..CÃO DOS PROGRAHAS A SEREI,i EXECUTADOS
::,::-::-:-rT:;"Tr'PCt.O ____ ~v ....•... .J. ~V _ ..•.•.•
EY..ERCICIOS
1993 I 1994 I 1995
. I
I I
10.000.000.000,00i
I
40.000.000.000,00
fIC:::?AL
ie :::quiparnento e i·1aterial ?ermanente
:ão da Sede
10 ?rtEFEITO
le 3quipamento e Material Permanente
:ão do Ediflcio sede Municipal e Postos
.cos
iTO DE ADlHIHSTRAÇÃO
le Equipamento e Material Permanente
lriação de Imóveis
·TO DE FIUANÇAS
te Equ i pamerrt o e Material Permanente
TO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
.e Equipamento e Material Permanente
ão de Calçamento, praça, muros, jardins,
as e calçadas.
ão de redes de esgoto e Galerias
ão de redes Elétricas
TO DE INTERIOR E AGRICULTURA
ão e Implantação de Pesqueiros
e Equipamento e Material Permanente
ra, melhoria e construção de Estradas,
s, pontes, bueirros e abrigos 25.000.000,00
400.000.000,00
1.500.000.000,00
1.000.000.000,00
3.500.000.000,OQ
500.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2.000.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
200.000.000,00
25.000.000,00
500.000.000,00
2.400.000.000,00
9.000.000.000,00
20.00b.ooo.ooo,00
4.000.000.000,00
1.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.000.000.000,00
10.000.000.000,00
1.000.000.000,00
500.000.000,00
1.000.000.000,00
100.000.000,00
2.500.000.000,00
, .,
100.000.000,00
60.000.000.000,0~
i
30.000.000.000,oJ
I
5.000.000.000,09
_I
10.000.000.000,0
5.000.000.000,0
45.000.000.000,01
I
5.000.000.000,0~
4.000.000.000,oq
s.OOo.ooo.ooo,oq
j
i
1.000.000.000,0~
10.000.000.000,01
2.000.000.000,0~
':'JT.f'..L
12.S00.000.000,OC
50.500.000.00o,oc
SI.000.000.000,OC
37.500.000.000,OC
6.500.000.000,OC
12.200.000.000,oc
6.200.000.000,OC
57.000.000.000,OC
6.200.000.000,OC
4.600.000.000,oc
9.200.000.000,oc
1.125.000.000,OC
13.000.000.000,oe
2.125.000'.000,oe
ORÇAlIEtlTO PLCIRI )lJAL DE HIVESTlMENTO PARA O T. ,.ÊNIO 1993 A 19=-.J
CQNSOLIDACÃO DOS PROGRAJoíAS A SEREr1 EXECUTADOS
'995~ +- _
':'JT.AL
r'~;:)::'C-'-~Tr'C-;O '::'::h ~ .1..:. .:..vr. _ r.
400.000.000,00
1.500.000.000,00
3.500.000.000,00
1.000.000.000,00
200.000.000,00
500.000.000,00
200.000.000,00
500.000.000,00
2.000.000.000,00
50.000.000,00
500.000.000,00
3.000.000.000,00
2.000.000.000,00
:::XERCICIOS
20.000.000.000,00
4.000.000.000,00
1.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.000.000.000,00
2.500.000.000,00
10.000.000.000,00
200.000.000,00
2.500.000.000,00
15.000.000.000,00
10.000.boo.000,00
.. . ,
10.000.000.000,00
40.000.000.000,00
! ______________________________________ ~'-=1=9~93 I 1994 I
, I
2. 40J . 000 • 000 ,00 I,'
9.000.000.000,00
:::IPAL
to e Material ?e~manente
:1stalações
PREFEITO
:1stalações
to e,Materia1 Permanente
J DE ADMINISTRAÇÃO
:1stalações
to e Material Permanente
J DE FINANÇAS
to e Material Permanente
J DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
nstalações
to e Material Permanente
J DE INTERIOR E AGRICULTURA
:1stalações
to e Material Permanente
J DE SAÚDE E SANEAMENTO
nstalações
to e Material Permanente
60.000.000.000,00
30.000.000.000,00
5,.000.000.000,00
10.000.000.000,00
5.000.000.000,00
12.000.000.000,00
50.000.000.000,001
12.800.000.000,0
50.500.000.000,0
83.500.000.000,00
'35.000.000.000,00
6.200.000.000,00
12.500.000.000,00
6.200.000.000,00
15.000.000.000,00
62.000.000.000,00
1.250.000.000,00
15.000.000.000,00
78.000.000.000,00
62.000.000.000,00
-e
ESPECIALIZAÇÃO TOTAL
- )PREFE ITURA MU~ I C I PAL DE FiM';! ~D I A
EXERCíCIO DE 1993
I CORRENTE CAPITAL
"
LEGISLATIVO
P?OCESSO LEGISLATIVO
Acão Legislativa
ADI':INISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AD!GNISTRAÇÃO
Supervisão e Coordenação
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AD~íINISTRAÇÃO
Administração Geral
ADt.:INISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AD~INISTRAÇÃO FINANCEIRA
Administração da Receita
Divida Interna
ASSIST~NCIA E PREVID~NCIA
Contribuição para o PASEP
HABITAÇÃO E URBI\NISMO
ADMINISTRAÇÃO
Administração Geral
Vias Urbanas
Sistema de Esgoto
Iluminação Pública
3.854.600.000,00
3.854.600.000,00
3.854.600.000,00
832.400.000,00
832.400.000,00
832.400.000,00
6.475.000.000,00
6.475.000.000,00
6.475.000.000,00
3.800.000.000,00
3.800.000.000,00
2.020.000.000,00
1.700.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
10.050.000.000,00
10.050.000.000,00
8.750.000.000,00
1~100.000.000,00
200.000.000.00
1.900.000.000,001
1.900.000.000,00
1.900.000.000,00
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
700.000.000,00
700.000.000,00
700.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
2.000.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
? nn nrv\ rVV\ ""
5.754.600.000,OC
5.754.600.000,OC
5.754.600.000,OC
5.332.400.000,00
5.332.400.000,00
5.332.400.000,00
7.175.000.000,00
7.175.000.000,00
7.175.000.000,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
2.220.000.000,00
1.700.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000 ,00 ,
I
1
12 . 550.000.000 ,00 I
12.550.000.000,00
10.750.000.000,00
1.300.000.000,00
100.000.000,00
-e
PREfEITURA MUNICIPAL DE MARILÃHDIA
EXERCíCIO DE 1993
DIGO ! ~SPEC I ALI Z.-\çÃO CORRENTE I CAPITAL TOTAL!
I AGRICULTURA E I!~TERIOR 890.000.000,00 I 550.000.000,00 I 1.440.000.000,00 I
i
ADMINISTRAÇÃO 890.000.000,00 550.000.000,00 1.440.000.000,00 . 88 021 Administração Geral 520.000.000,00 500.000.000,00 1.020.000.000,00 I
88 534 Estrad~s Vicinais 220.000.000,00 25.000.000,00 245.000.000,00 I
18 111 Extensao Rural 50.000.000,00 50.000.000,00 I
16 487 Assistência Comunitária 100.000.000,00 100.000.000,00 I
15 089 Proãução Animal 25.000.000,00 25.000.000,00 I
SAÚDE E SANEAMENTO 4.550.000.000,00 5.000.000.000,00 9.550.000.000,00
SAÚDE 4.550.000.000,00 5.000.000.000,00 9.550.000.000,00 i
I
75 428 Assistên~ia M~dica Sanitária 4.150.000.000,00 2.000.000.000,00 6.150.000.000,00 II
75 025 Edificaçoes Publicas 400.000.000,00 3.000.000.000,00 3.400.000.000,00
I
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 900.000.000,00 300.000.000,00 1.200.000.000,00 I
i
ASSISTÊNCIA 900.000.000,00 300.000.000,00 1.200.000.000,00 I
81 486 Assistência Social Geral 650.000.000,00 200.000.000,00 850.000.000,00 I
81 487 Assistência e Previdência 200.000.000,00 50.000.000,00 . 250.000.000,00
57 316 Habitação Urb~~a 50.000.000,00 50.000.000,00
81 185 Construção de Creches 50.000.000,00 50.000.000,00
EDUCAÇÃO E CULTURA 7.260.000.000,00 2.500.000.000,00 9.760.000.000,00
P~MINISTRAÇÃO 7.260.000.000,00 2.500.000.000,00 9.760.000.000,00
42 188 Administração Geral 6.160.000.000,00 1.550.000.000,00 7.710.000.000,00
46 224 Educação Física e Desportes 700.000.000,00 700.000.000,00
~
J
't
P~trtl JURA MUNICIPAL DE MARllÃNDIA
EXERCíCIO DE 1993 )
\ ESPEC!ALIZAÇÃO I ORO I :~ÁR I O VINCULADO I TOTAL \j!~
LEGISLATIVO 5.754.600.000,00 5.754.600.00;, à,\ !
Processo Legislativo 5.754.600'.000,00 5.754.600.000,00
!
Ação Legislativa 5.754.600.000,00 5.754.600.000,00
!
;
AD!.:INISTRAÇÃO E PLANEJ Ar,1ENTO 5.332.400.000,00 5.332.400.000,00
i
Administração 5.332.400.000,00 5.332.400.000,00
) Supervisão e Coordenação Superior 5.282.400.000,00 5.282.400.000,00 i
I
Segurança Pública
!
l 50.000.000,00 50.000.000,00 I
~ I
i
i
I
ADIGNISTRAÇÃO E PLANEJ Arv1ENTO 7.175.000.000,00 7.175.000.000,00 I
I
Administração 7.175.000.000,00 7.175.000.000,00 ! ,
Administração Geral 7.175.000.000,00 7.175.000.000,00
Am.nNISTRAÇÃO E PLANEJ Ar·1ENTO 3.920.000.000,00 3.920.000.000,00 :
Aãministração Financeira 3.920.000.000,00 3.920.000.000,00
i
I
i
) Administração da Receita 3.920.000.000,00 3.920.000.000,00 !
i
:
\
ASSIST~NCIA E PREVID~NCIA 80.000.000,00 80.000.000,00 I
i
I
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
I
I
I
Público 80.000.000,00 80.000.000,00 I
i
Previd~ncia Social a Segurador
I
80.000.000,00 I
I
Contribuição para o PASEP 80.000.000,00
!
I
.. _;,
.•..
.. ~ ~--:~=;7·';·"-._';·r·r;('" "'~";~.lí (' ;':t r,"': "·Ix::~~~: "~t·.· t, )-Ll_. l __ ,"_;"" C.h-,,~ •...• -I· .. ~ J_ ~., ..•..• ".:... ) j",
EXERCICIO DE 1993
o I ESPECIALIZAÇÃO J ORD!NÁRIO -----] ·~~~ULA)O.
I
12.550.000.000,00
12.550.000.000,00
1
5
9
7
Apoio Tecnico EMATER
Construção de Pesqueiros
HABITAÇÃO E URBANISMO
Administra;:ão
Adminis~~ação Geral
Vias Urbanas
Sistema de Esgoto
Iluminação Pública
AGRICULTURA E INTERIOR
Administração
Administração Geral
Estradas Vicinais
1
4
1
9
I SAÚDE E SANEAMENTO
8
5
Saúde
Assist~ncia M~dica Sanit~ria
Construção de Postos de Saúde
6
I ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
Assist~ncia
Assist~ncia Social Geral
__ ~~ :=:::c: F •••• ~ '-- ~_
10.750.000.000,00
1.300.000.000,00
100.000.000,00
400.000.000,00
1.440.000.000,00
1.440.000.000,00
1.120.000.000,00
245.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
9.550.000.000,00
9.550.000.000,00
6.150.000.000,00
3.400.000.000,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
TOTAL
I
I
~__
I _j I
12.550.000.000,00
12.550.000.000,00
10.750.000.000,00
1.300.000.000,00
100.000.000,00
400.000.000,00
1.440.000.000,00
1.440.000.000,00
1.120.000.000,00
245.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
9.550.000.000,00
9.550.000.000,00
6.150.000.000,00
3.400.000.000,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
) IGO
47 23~
46 224
41 190
41 025
49 252
49 239
~
PREEEITURA MUNICIPAL DE MARILÃNDIA
) EXERCíCIO DE 1993
ESPECIALIZAÇÃO CORRENTE
200.C80.000,00
200.000.000,00
2.700.000.000,00
2.700.000.000,00
600.000.000,00
480.000.000,00
120.000.000,00
CAPITAL
750.000.000,00
200.000.000,00
2.600.000.000,00
400.000.000,00
2.200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
,
i
I TOTAL I ~
I
950.000.000,00
400.000.000,00
Assistencia ao ~ducando
Desporto Amador
EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE O A 6 ANOS
Educação Pré - Escolar
Edificações Públicas
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Educação Compensatória
Transporte Escolar
5.300.000.000,00
3.100.000.000,00
2.200.000.000,00
800.000.000,00
680.000.000,00
120.000.000,00
TOTAL 41.712.000.000,00 20.950.000.000,00 62.862.000.000,00
-e
} ~ '_:~;:.l T~~'· <~~. :~~ _.: ~ ~,~ ~ ~i~\L
E~=~RGfCIO DE
C~ :,~{~R~L )D I A
1 o'""'? .;':JJ
,
c;o ESPEC!ALIZAÇÃO
I , ---_.~_ .... I • - I .• , '-
~DUCAÇÃO E CULTURA I 9.760.000.000,00 9.760.000.000,00 ,
,
Administração I 9.760.000.000,00 9.760.000.000,00
.88 Administração Geral 7.710.000.000,00 7.710.000.000,00 I
i ~24 Educação Fisica e Desportos 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 l
t ~39 Assistência ao Educanào i 950.000.000,00 950.000.000,00
:
i
EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE O a 6 Anos I
I Educação Pré-Escolar " ! .90
5.300.000.000,00 5.300.000.000,00
, ~52 Educação Especial 800.000.000,00 800.000.000,00 i
I 1
! ,
!
!
i
,
!
I
i . I
! I
!
i
I
I I
I
I
!
I
~. ~~--~ ~~
) )
Entidade
Exercício de 19 .21_ ... _ ...
Adendo 111 a Portaria SOF n2 15 de 20lOôI78
lei n9 4320/64" Anexo 2 " Despesa
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÃh~IA
~GÃO 20 - DEPTO. EDUCAÇÃO E CULTURA NATUREZA DA DE:SPESA
IIDADE ORÇAMENTÁRIA 28-3 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código Especificação Desdo bramento Elemento Categoria Econômica
000 DESPESAS CORRENTES 600.000.000.00
DESPESAS DE CUSTEIO 600.000.000,00
~
100
110 Pessoal 400.000.000,00
.,.
111 Pessoal Civil 400 • 000 • 000 , oe
,120 Material de Consumo 100.000.000,00
,130 Serviços de Terceiros e Encargos 100.000.000,00
,132 Outros Serviços e Encargos 100.000.000,OC
000 DESPESAS DE CAPITAL 200.000.000,00
100 INVESTIMENTOS 200.000.000,00
120 Equipamento e Material Permanente 200.000.000,OC
I
I
TOTAL 800.000.000,00
l..
-
)3" HABERMANN & BARBATO." FONE (0195) 46-~564" COROElfIÓPOOS" SP
) )
............. ?:~IT.~~ M.lJ.NIÇlP..~ p..J;; .• l!!-hEX1~.IA .
Entidade
Exercício de 19 • .21 .. _ ...
Adendo 111 a Portaria SOF nO 15 de 20106f78
Lei nO 4320/54 • Anexo 2 • Despesa
)
HGÃO 20 - DEPTO. EDUCAÇÃO E CULTURA
NIDADE ORÇAMENTÁRIA 28-2 - Er';SINO DO FRÉ - ESCOLAR
NATUREZA DA DESPESA
Categoria Econômica
, Código Especificação Desdo bramento Elemento
3000 DESPESAS CORRENTES 2.700.000.000,00
3100 DESPESAS DE CUSTEIO 2.700.000.000,Qe
.
3110 Pessoal 1.600.000.000,oe
3111 Pessoal Civil 1.600.000.000roe
3120 Material de Consumo 1.000.000.000,OC
3130 Serviços de Terceiros e Encargos 100 • 000 . 000 , og
3132 Outros Serviços e Encargos 100.000.000roe. 4000 DESPESAS DE CAPITAL 2.600.000.000,00
4100 INVESTIMENTOS 2.600.000.000,oe
4110 Obras e Instalações 1.800.000.000,OC
4120 Equipamento e Material Permanente 800.000.000,OC
..
I
TOTAL l5.300.000.000,00
-
• 03 • HABERMANN & BARBA TO· FONE (0195) 46-1564 • COROEIRÓPOUS· SP
PRSFElTURA lr.UNICIPAL DE MARILMUHA ............................................................................................................................................................
Entidade
Exercício de 19 93 _ .
Adendo 111 a Portaria SOF nQ 15 de 20106f78
lei nQ 4320/64 • Anexo 2 • Despesa
~
RGÃO 20 - DSPTO. EJUCAÇÃO E CJL TURA
"JIDADE ORÇAMENTÁRIA 28-1 GA3:::~lETE DO CHEFE E ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA DA DESPESA
Código I Especificação Desdobramento I Elemento I Categoria Econômica
7.260.000.000,00
6.950.000.000,001 ,
3.600.000.000,00
I
2.000.000.000,00
1.600.000.000,00
I
2.500.000.000,00
800.000.000,00
I
800.000.000,00
I
60.000.000,00
I
60.000.000,00
I
300.000.000,00
300.000.000,00
I
300.000.000,00
I I
2.500.000.000,00
I
2.500.000.000,00
I
1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
TOTAL 19.760.000.000,00
3000
3100
3110
3111
3113
3120
3130
3132
3190
3192
3200
l230
1254
~OOO
·100
110
120
DESPESAS CORRE:;':'ES
DESPESAS DE C~STEIO
Pessoal
Pessoal Civil
Obrigações Pa~ronais
Material de Consumo
Serviços de ?erceiros e Encargos
Outras Serviços e Encargos
Diversas Despesas de Custeio
Despesas de ~xercicios Anteriores
TRANSF~RENCIAS CORRENTES
Transfêrencias a Instalações Privadas
Apoio a Estucantes Carentes
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Obras e Instalações
I
I Equipamento e Material Permanente
,. HABERMANN &. BARBATO· FONE (0195) 4601564· COROEIRÓPOUS· SP
C~ Exercício de 19 .::.::'.. ......•...
Adendo 111 a Portaria SOF nQ 15 de 20/06f78
lei nO 4320/64 • Anexo 2 • Despesa
- ) )
PREFEITURA ~lliNICIPAL DE ~JffiILÂNDIA
Entidade
) 20 - DEPTO. DE AÇÃO SOCIAL NATUREZA DA DESPESA
JE ORÇAMENTÁRIA 27 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
,digo Especificação Desdobramento Elemento Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES 900.000.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO 850.000.000,00
Pessoal 400.000.000,00
Pessoal Civil 400.000.000,00
Material àe Consumo 250.000.000,00
Serviços àe Terceiros e Encargos 200.000.000,00
Outros Serviços e EnCargos 200.000.000,00
TRM';SFERÊNCIAS CORRENTES 50.000.000,00
Transferências a Pessoas 50.000.000,00
Outras Transferências a Pessoas 50.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL . 300.000.000,00
INVESTIMENTOS 300.000.000,00
Obras e Instalações 100.000.000,00
Equipamento e Material Permanente 200.000.000,00
I
TOTAL ~.200.000.000,00 J
-
::RMANN & BARBA TO • FONE (0195) 4&-1564 • CORDEIR6POUS • SP
)
Entidade
Exercício de 19 .~.~_ .• _ ••.
Adendo 111 a Portaria SOF nO 15 de 20fOônS
lei n2 4320/64 • Anexe 2· Despesa 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ~~ILÂh~IA
RGÃO 20 - DE?TO. S.!...ÚDE
NIDADE ORÇAMENTÁRIA 26 - SAÚDE E SANEAMENTO
NATUREZA DA DESPESA
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria Econômica
)00 DESPESAS CORRENTES 4.550.000.000,00
LOO DESPESAS DE CUSTEIO 4.550.000.000,00
.10 Pessoal 2.500.000.000,00
.11 Pessoal Civil 2.500.000.000,00
.20 Material de Consumo 1.000.000.000,00
.30 Serviços de Terceiros e Encargos 1.050.000.000,00
.31 Remuner-açao de Serviços Pessoais 50.000.000,00
.32 Outros Serviços e Encargos 1.000.000.000,00
100 DESPESAS DE CAPITAL 5.000.000.000,00
.00 n~VESTIMENTOS 5.000.000.000,00
10 Obras e Instalações 3.000.000.000,00
20 Equipamento e Material Permanente 2.000.000.000,00
I I ,
I
TOTAL ~.550.000.000,00
.
;. HABERMANN &. BARBATO· FONE (0195) 46-156-4· CORDEIRÓPOUS. SP
· p.~,.;;.:t:.~:r.y.1U.\ .l;iT-I!.'; l ç; l?AL .. n E. .. ~ .::.rL..~filll}h .
Entidade
Exercício de 19 93 ... _ ..
Aoendo 111 a Portaria SOF n9 15 de 2~
Lal n9 4320164 • Anexo 2· [.o.
~
05::\AS ~ SERVIÇOS URBP.!WS
!' I ÓRG.ÃO 20 - DS?TO. G:::
l UNlDAD::: ORÇAM::NTÁRIA 24 - G.~-=::::rETE DO CH::::?2
NATUREZA DA DESP::SA
Desdobramento I Elemento I Categoria ECI
10.050.000.
10.cso.ooo.coo,od
.
5.000.000.000,OC
I
5.000.000.000,00
I
4.000.000.000,OC
1.eSO.Ooo.000,oe
I
50.000.000,00
1.000.000.000,00
I I 2.500. 000 .
2.500.000.000,OC
I
500.000.000,00
2.000.000.000,00
í Código l Especificação
30CO I DES?:::S.~.S COR.R.:::~:-=-ES
31C'0 I D:::S?:::SAS DE C:_;STEIO
3::'1J I ?essoal
31:.::' ?essoal Ciy:"l
312J ~a~e~ial de 2onsumo
3130 Se~viço de :e~ceiros e Enca~gos
3; ~,í .R.e~~neração je SErviços Pessoais
3122 O~~~os Serviços e Encargos
400'J DES?:::SAS DE C;~=TAL
41C: II;·.~S:I!,~El~TO
41::.0 Oj~2S e Ins~alaçoes
412J E~uipamentc e Mate~ial Pe~~anente
h/. 03 • !-'J.ESRMAN~; I!. BARa4 TO· FÜ"i::' (~, 55) 4&-15ó<1 • CO?.:r-R6?0'.JS . SP
i
\ :-~~~~~~~~~~~~~~;;~~~ ~ _:T~O~T~A~L __ ~~.550.000.(
(
)
\
..................... J~ru;E~J.'lJ.!.Rb. .. ~;I;.Ç;çP.(}k .. ;QÇ; ..• ~!.~RJL~m.Á.~ _ .
Entidaáe
. Exercício de 19 ? 3 __ o
Adendo 111 a Penaria SOF n9 15 de 20.'05/78
Lei n? 432~l64 - Anexo 2 - Despesa
iAO 20 - DEPARTA~:::~;TO DE Fr:;;:_j·iÇAS NATUREZA DA DESPESA
)ADE ORÇAMENTÁRIA 23 - Gf.3:Z:NETE DO CHEFE
Código Especificação T Desdobramento Elemento Categoria Econômica
D::S?::SAS DE C;~ITAL 200.000.000,00
I:westinen tos 200.000.000,00
Equ i.parnerrt o e j';aterial Per-rnanerrt e 200.000.000,OC
~
I
I I
. ""'",WA'" ""''''<O. ,,,"o :''"'> """" . 00""'.0'=. " J " . 000 . 000 . C 00 • 00 J TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILi1'iDIA· • ........................... .......................................................................................................................... __ .
Entidade
Exercício de 19 93 __ o
Adendo 111 a Portaria so;: n2 15 de 20105178
Lei n' 4320/54 • Anexo 2 • Desoesa
~ÃO 20 - ~EPTO. DO INTERIOR E AGRICULTURA
DADE ORÇAMENTÁRIA 25 - GABIHETE DO CHEFE
NATUREZA DA DESPESA
Código
)0
)0
.0
.1
~O
10
12
'O
'4
10
11
)0
)0
.0
'0
Desdobramento I Eiemento T Categoria Econômica'
740'000.ooo,J
790.000.000,00
~
300.000.000,00
I
300.000.000,00
I
400.000.000,00
40.000.000,00
I
40.000.000,00
I
50.000.000,00
I
50.000.000,00
I [
100.000.000,00
I I
100.000.000,00
I I
550.000.000,00
I
550.000.000,00
Especificação
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
Pessoal
Pessoal Civil
Material de Consumo
Serviços de Terceiros e Encargos
Outros Serviços e Encar-gos
TRAI'l"SFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Multigovernamentais - EMA':':::R
TRANS?ERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
Subvenções Sociais
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Obras e Instalações
Equipamento e Material Permanente
50.000.000,00
500.000.000,00
TnTAL
??~F.c::ITJRA KUNICIPAL DE KARILÂNDIA
Entidade
Exercício de 19 ~_ •.• __ .
Aden~D 111 a Penaria SOF' nÇ 150<: 2Q!Oô178
lei nt ~320/ô4 '" Anexo .2 '" Ges~esa
)::iGÃ:> 2'0 - ;::'::::?':"?~;'':,:::::;"O iJ:: T':::~;.:.;·;ç;J_S \ NATUREZA DA DESPESA
JNIDAD::: ORÇAMENT ARIA 23 - G;.~:::r;ETE DO CH::?E
.
Código Especificaçâo Desdobramento Elemento T Categoria Econômica
000 D:::S::=-::::SF.S COIF':::::TES 3.800.000.000,00
100 D::::S?::::SAS DE =~STEIO 2.C20.000.000,00
210 ?=ssoal 500.000.000,00
ll1 :?'",ssoal Ci',:l 500.000.000,OC
120 Ka~erial de :onsumo 500.000.000,00
130 Se~viços de :erceiros e Encargos 1.020.000.000,00
131 Ee~uneraç~c de Serviços Pessoais 20.000.000,OC
~32 Ou~ros Serv:ços e Encargos 1.000.000.000,OC
~OO TRf:..::5?==?.ENCIJ-.S :O~RENTES 1.730.000.000,00
)~(\
.o~ ::::~cargos da J~vida Interna 1.700.000.ooa,oo
:61 :~ros da C:~ida Contratada 500.000.000,0:::
'55 J~ros de O~~ras DIvidas 200.000.000,OC
:ôô ::ncargos de Outras Dividas 1.200.000.000,0:::
30 C~ntribuiç~o para Formaç~o do Patrim;nio do Servidor pGbl~-
co SO.OOO.OOO,OC
-
31 I Sc~tribuição para o PASEP 80.000.000,OS
I
TOTAL
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~. H~.3::P.MANS t.. BARBATO· F'ONE (01 e5) -4<-1554 • OORD"'-RÓ?OJS· SP
••.• -_. ~ -s .•.•• _ •.•• .~ .•.• .:,_-"t.".:~ :-=~ -" :.,,- -_ ..
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Entidade
Exercício de 19 .~3_. __
Adendo 111 a Portaria SO:= n9 15 de 20f05r7e
lei n9 4320/54 • Anexo 2 • Despesa
~GÃO 20 - G;'.3D~-S':'!:: JJ ?R!::F-snO
~IDADE ORÇAMENTÁRIA 21 - G.~.3I~;:::T:S DO ?i1::::?r::I=-J
NATUREZA DA D=SPESA
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria Econômica
iOOO 832.400.000,00
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110
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130
132
190
192
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100
110
120
n::::S?::::SAS CORR:::~7ES
D::::S?:::SAS DE CUSTEIO
?essoal
?essoal Civil
~a~erial de Consumo
Serviços de ~ercei,os e !::ncargbs
Ou~ros Serviços e Encargos
D:versas Despesa~ de Custeio
Despesas de Exercícios Anteriores
D~S?:::SAS DE CA?ITAL
II;V:::S~IKENTO
Obras e Ins~21ações
Equipamento e Material ?er~anente
.:3. HABERMANN t. BARBJ..TO· FOI'E (01E5) 46-156<4· CORlEIRÓPCt...lS· sp
700.000.000,00
1.400.000,00
25.000.000,00
3.500.000.000,00
1.000.000.000,00
832.400.000,00
700.000.000,00
106.000.000,OC
1.400.000,OC
25.000.000,OC
4.500.000.000,00
4.500.000.000,OC
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PREFEITURA }(UlaCI?AL DE 1·:AR_ILN·;nIA
Entidade
Exercício de 19 .2.:1. ...• __ .
Acendo 111 8 Portaria SOF n" 15 de 2éJ/OSrrS
Le I n' 4320/64 • Anexo 2 • Des;:>esa
":'C::>"A- O "O '"\::"DTO :-::" ADt,·TMT~~::·"('-AO -'nU é.. - J •...• J. .:_)_ • l 1\~_ .••.••• "'\'::f. NATUK:::'ZA DA D:::'SP:::'SA
JNlDADE ORÇAMENTÁRiA 22 - G.:'.3INETE DO C!-iE:E
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria Econômica
I
3000 DESPESAS CO~~ENTES 6.475.00D.000,00
3100 D~S?ESAS DE CUSTEIO 6.355.000.000,00
•.
3110 Pessoal 4.500.000.000.00
3111 Pessoal Ci vi L 2.500.000.000,0
3113 Obrigações Patronais 2.000.000.000,00
3120 ~aterial de Consumo 1.000.000.000,00
3130 Se~viços de Terceiros e Encargos 805.000.000,00
3131 Remuneração de Serviços pc~~ais 5.000.000,00
3132 Outros Serviços e Encargos 800.000.000,00
3190 Diversas D~s~esas de Custeio 50.000.000,00
3191 Sentença Judiciária 20.000.000,00
3192 Despesas ce Exercicios Anteriores 30.000.000,00
3200 T?lV~SFERÊNCIAS CORREí{TES 120.000.000,00
3250 T~ansIerências a Pessoas
3257 Indenização e Acidente de ~~abalho 20.000.000,00
3259 Outras Transferências de Pessoas 100.000.000,00
L:OOO I DES?ESAS DE CAPITAL , 700.000.000,00
TOTAL J .
I. oa • HABERMANN & BARBA TO· FOf-I= (0195) 4&-156« • COR!EIR6pous . SP
............... p.~f.~J.TIJ.Rh gmlQE~r.·.~ .. .I!.g: K~ZI;:,.J.Ji'P.Ul .
Entidade
Exercício de 19 93 ... _.
Aoenoo 111 a Portaria SOF n'15 de 2~rJ5f7S
Lei n' ~O/~ • Anexo i . :::.espesa
~
20 - J::::?_,",?':''::''::::j{TO DE ;..=J:·:IIGSTRlI,ÇAO NATU::i::'ZA DA D::'S?::'SA
: OnÇAM::'NTÁRIA 22 - G.!.3Ii1ETE DO CHE?E
ºo :: specificação Desdobramento Elemento Categoria econômica
I
I::-.r;::STH:ENTO 700.000.000,00
Cj~~s e Ins~alaç;es
~
200.000.000,00
:::~uipamento e Material Pe~:;;anente 500.000.000,00
I
_
I
I ,
! I
TOTAL ]j7.17S.000.000'OOd
-~-- - --
'AA."" & BAHaATO· FOS::: (0135) 4ô-1~· CORDEIr!6pws· SP