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materia nº 35/2023

Tipo Prestação de Contas do Executivo
Número / Ano 35 / 2023
Date 2023-09-18
EmentaOfício Regularizador nº 22552-5/2023, Del.285/2018.
native_id6892

Autoria

Tramitação (latest 4)

DateStatusTurnoTexto
2023-09-20 Proposição encaminhada a Secretaria Geral Matéria encaminhada a Secretaria Geral.
2023-09-20 Matéria encaminhada à Mesa Diretora Matéria encaminhada à Mesa Diretora.
2023-09-20 Proposição lida no expediente Matéria lida no expediente.
2023-09-20 Proposição inclusa no expediente Matéria inclusa na leitura.

Documents (1)

texto original #

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&"Arial,Normal"&6Página: 1 de 2
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Jul/2023, 15h e 26m.
Município: QUISSAMA UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstração da Dívida Flutuante
Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
Títulos Saldos do Exercício Inscrição Baixa Saldos para o Exercício
Anterior Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 9.405.926,55 161.976.119,34 168.613.590,18 2.768.455,71 
 PESSOAL A PAGAR 7.707.973,98 145.889.064,41 150.899.605,14 2.697.433,25 
 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 7.707.973,98 145.889.064,41 150.899.605,14 2.697.433,25 
 PESSOAL A PAGAR 7.707.973,98 145.886.265,95 150.896.806,68 2.697.433,25 
 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - 2.798,46 2.798,46 - 
 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 763.499,36 763.499,36 - 
 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO - 763.499,36 763.499,36 - 
 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - 763.499,36 763.499,36 - 
 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - 556.790,00 556.790,00 - 
 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 556.790,00 556.790,00 - 
 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - 556.790,00 556.790,00 - 
 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.697.952,57 14.766.765,57 16.393.695,68 71.022,46 
 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO - 268.133,46 268.133,46 - 
 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 268.133,46 268.133,46 - 
 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 1.343.173,65 8.567.439,41 9.908.337,48 2.275,58 
 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 1.343.173,65 8.304.693,51 9.645.591,58 2.275,58 
 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - 3.625,21 3.625,21 - 
 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - 259.120,69 259.120,69 - 
 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 354.778,92 5.931.192,70 6.217.224,74 68.746,88 
 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 353.888,04 4.470.907,11 4.815.422,26 9.372,89 
 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - 872.597,72 872.597,72 - 
 FGTS 890,88 - 890,88 - 
 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - 587.687,87 528.313,88 59.373,99 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - 745.489,44 745.489,44 - 
 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - 745.489,44 745.489,44 - 
 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO - 745.489,44 745.489,44 - 
 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - 745.489,44 745.489,44 - 
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.682.164,34 295.767.896,20 293.509.159,32 6.940.901,22 
 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 4.682.164,34 295.767.896,20 293.509.159,32 6.940.901,22 
 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 4.682.164,34 295.767.896,20 293.509.159,32 6.940.901,22 
 FORNECEDORES NACIONAIS 4.682.164,34 294.685.915,73 292.427.178,85 6.940.901,22 
 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS - 1.081.980,47 1.081.980,47 - 
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - 616.900,91 616.900,91 - 
 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - 616.900,91 616.900,91 - 
 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO - 616.900,91 616.900,91 - 
 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER - 616.900,91 616.900,91 - 
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.628.619,05 42.097.590,82 41.533.866,06 3.192.343,81 
 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - 600,00 600,00 - 
&"Arial,Normal"&6Página: 2 de 2
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Jul/2023, 15h e 26m.
Município: QUISSAMA UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstração da Dívida Flutuante
Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
Títulos Saldos do Exercício Inscrição Baixa Saldos para o Exercício
 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO - 600,00 600,00 - 
 VALORES RESTITUÍVEIS 2.174.877,30 41.443.053,63 40.898.579,28 2.719.351,65 
 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.174.877,30 41.443.053,63 40.898.579,28 2.719.351,65 
 CONSIGNAÇÕES 2.077.996,80 41.442.087,12 40.897.612,77 2.622.471,15 
 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 96.880,50 966,51 966,51 96.880,50 
 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 453.741,75 653.937,19 634.686,78 472.992,16 
 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 453.741,75 653.937,19 634.686,78 472.992,16 
 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.885,15 557.587,92 541.100,81 22.372,26 
 DIARIAS A PAGAR 740,00 57.167,06 55.117,06 2.790,00 
 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 18.025,00 17.311,70 713,30 
 SUBVENÇÕES A PAGAR 2.400,00 1.600,00 1.600,00 2.400,00 
 CONSÓRCIOS A PAGAR - 19.557,21 19.557,21 - 
 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 444.716,60 - - 444.716,60 
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores 31.331.574,08 - 25.245.109,66 6.086.464,42 
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício - 47.005.928,81 - 47.005.928,81 
TOTAL 48.048.284,02 548.209.925,52 530.264.115,57 65.994.093,97 
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

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