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materia nº 6/2023

Tipo Anexos - LOA
Número / Ano 6 / 2023
Date 2023-12-04
EmentaAnexos da PLOA da Mensagem nº 0076/2023, referente ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA-2024).
native_id7310

Autoria

Tramitação (latest 4)

DateStatusTurnoTexto
2023-12-05 Proposição encaminhada a Secretaria Geral Matéria encaminhada à Secretaria Geral.
2023-12-05 Matéria encaminhada à Mesa Diretora Matéria encaminhada à Mesa Diretora
2023-12-05 Proposição lida no expediente Matéria lida no expediente.
2023-12-04 Proposição inclusa no expediente Matéria inclusa na leitura.

Documents (1)

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status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 13

 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total
 
 01.000.0000 Legislativa 10.480.911,21 10.480.911,21
 01.031.0000 Ação Legislativa 10.480.911,21 10.480.911,21
 01.031.0004 EXECUTAR COM AFINCO PROPOSTAS DE 9.388.911,21 9.388.911,21
 TRABALHO PARA O ATENDIMENTOS DAS
 ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR
 TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS
 AÇÕES DO LEGISLATIVO.
 01.031.0044 DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E COM 1.092.000,00 1.092.000,00
 LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM
 AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM
 A FISCALIZAÇAO DOS ATOS DO EXECUTIVO.
 
 02.000.0000 Judiciária 6.438.010,55 48.110,56 6.486.121,11
 02.061.0000 Ação Judiciária 5.033.000,00 1.400,00 5.034.400,00
 02.061.0129 ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA 5.033.000,00 1.400,00 5.034.400,00
 UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS
 ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
 ATIVIDADES.
 02.122.0000 Administração Geral 1.405.010,55 46.710,56 1.451.721,11
 02.122.0129 ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA 1.405.010,55 46.710,56 1.451.721,11
 UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS
 ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
 ATIVIDADES.
 
 04.000.0000 Administração 22.495.144,57 35.243.907,68 57.739.052,25
 04.122.0000 Administração Geral 21.981.579,67 31.558.307,68 53.539.887,35
 04.122.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 21.977.579,67 26.936.807,68 48.914.387,35
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 04.122.0086 TORNAR-SE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO E 1.100,00 1.100,00
 APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO, BUSCANDO A
 AMPLIAÇÃO DA DEMANDA PELOS SERVIÇOS
 PÚBLICOS, CONTRIBUINDO PARA O
 ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO
 04.122.0102 . ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 4.100.000,00 4.100.000,00
 AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
 DA POPULAÇÃO.
 04.122.0123 PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 4.000,00 105.600,00 109.600,00
 AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM
 ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS
 URBANOS E RURAIS.
 04.122.0125 PROGRAMA DE APREDIZAGEM VOLTADO PARA A 271.500,00 271.500,00
 PREPARAÇÃO E INSERÇÃO DE JOVENS DE 18 A
 23 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, NO MERCADO
 DE TRABALHO, AMPARADO NA LEI FEDERAL
 Nº 10.097/2000 E LEI MUNICIPAL Nº
 2027/2021.
 04.122.0140 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 143.300,00 143.300,00
 OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.
 04.123.0000 Administração Financeira 54.150,00 18.300,00 72.450,00
 04.123.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 54.150,00 18.000,00 72.150,00
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 04.123.0113 ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A 300,00 300,00
 GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE
 TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O
 TURISMO
 04.126.0000 Tecnologia da Informação 200,00 1.840.500,00 1.840.700,00
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total
 
 04.126.0087 IMPLEMENTAR AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO, 200,00 1.840.500,00 1.840.700,00
 MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
 INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
 INSUMOS, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA
 DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DAS
 ATIVIDADES, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA
 INFORMAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 MUNICIPAL, INTEGRAÇÃO ENTRE DIVERSOS
 ÓRGÃOS INTERNOS E PRESTAÇÃO DE
 INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
 EXTERNO, CONSOLIDAÇÃO DE UMA FERRAMENTA
 DE APOIO NA TOMADA DE DECISÃO DA GESTÃO
 ADMINISTRATIVA, ALÉM DE INCLUSÃO SOCIAL
 PARA OS MUNÍCIPES.
 04.128.0000 Formação de Recursos Humanos 52.500,00 52.500,00
 04.128.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 52.500,00 52.500,00
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 04.129.0000 Administração de Receitas 3.000,00 161.700,00 164.700,00
 04.129.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 3.000,00 161.700,00 164.700,00
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 04.131.0000 Comunicação Social 456.214,90 1.430.700,00 1.886.914,90
 04.131.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 456.214,90 1.430.700,00 1.886.914,90
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 04.153.0000 Defesa Terrestre 300,00 300,00
 04.153.0123 PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 300,00 300,00
 AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM
 ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS
 URBANOS E RURAIS.
 04.182.0000 Defesa Civil 51.500,00 51.500,00
 04.182.0140 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 51.500,00 51.500,00
 OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.
 04.695.0000 Turismo 130.100,00 130.100,00
 04.695.0110 DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 50.000,00 50.000,00
 SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU
 FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A
 DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS
 A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E
 INTERNACIONAIS.
 04.695.0114 NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS 100,00 100,00
 MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER,
 MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O
 LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES
 NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A
 NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS
 NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÕNIA DE
 PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO
 ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA
 ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.
 04.695.0115 ATENDER OS MUNÍCIPES, TURISTAS E 80.000,00 80.000,00
 VISITANTES NO EMBARQUE E DESEMBARQUE
 DOS BARCOS TURÍSTICOS QUE TRAFEGAREM NO
 CANAL, PLATAFORMA DE DESCIDA E SUBIDA
 DAS EMBARCAÇÕES NO CANAL.
 
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total
 
 06.000.0000 Segurança Pública 7.949.095,00 5.524.700,00 13.473.795,00
 06.122.0000 Administração Geral 7.949.095,00 4.699.600,00 12.648.695,00
 06.122.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 7.949.095,00 4.240.300,00 12.189.395,00
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 06.122.0105 ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O 120.200,00 120.200,00
 CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO
 TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.
 06.122.0106 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 339.100,00 339.100,00
 EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
 CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
 DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
 CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA
 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
 PRIVADO.
 06.181.0000 Policiamento 610.100,00 610.100,00
 06.181.0106 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 610.100,00 610.100,00
 EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
 CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
 DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
 CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA
 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
 PRIVADO.
 06.183.0000 Informação e Inteligência 215.000,00 215.000,00
 06.183.0106 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 215.000,00 215.000,00
 EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
 CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
 DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
 CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA
 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
 PRIVADO.
 
 08.000.0000 Assistência Social 6.699.647,40 11.480.093,10 18.179.740,50
 08.122.0000 Administração Geral 6.694.200,00 571.700,00 7.265.900,00
 08.122.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 6.694.200,00 571.700,00 7.265.900,00
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 08.123.0000 Administração Financeira 2.000,00 68.530,20 70.530,20
 08.123.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 2.000,00 68.530,20 70.530,20
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 08.241.0000 Assistência ao Idoso 2.000.200,00 2.000.200,00
 08.241.0093 COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 2.000.200,00 2.000.200,00
 IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
 ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
 08.243.0000 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.447,40 2.640.817,84 2.643.265,24
 08.243.0092 IMPLEMENTAR AÇÕES NO CAMPO DAS 639.317,84 639.317,84
 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O APOIO ÁS
 FAMÍLIAS PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE
 PROTEÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS
 CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total
 
 08.243.0093 COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 2.000.200,00 2.000.200,00
 IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
 ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
 08.243.0107 ASSEGURAR APOIO Á CRIANÇA E AO 2.447,40 1.300,00 3.747,40
 ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE
 VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO
 GARANTIR PRIORIDADE ÁS POLÍTICAS
 VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS
 DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO
 MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ.
 08.244.0000 Assistência Comunitária 1.000,00 6.198.845,06 6.199.845,06
 08.244.0088 FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA 1.000,00 2.545.816,17 2.546.816,17
 FAMÍLIA, PREVENINDO A RUPTURA DOS
 VÍNCULOS FAMILIARES, PROMOVENDO SEU
 ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS E
 CONTRIBUIR NA MELHORIA E QUALIDADE DE
 VIDA.
 08.244.0089 IDENTIFICAR OS PROBLEMAS SOCIAIS , 2.000,00 2.000,00
 FOCANDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO,
 AMPLIANDO A EFICI~ENCIA DOS RECURSOS
 FINANCEIROS E DA COBERTURA SOCIAL.
 08.244.0090 FINANCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO 28.100,00 28.100,00
 ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,
 CONSOLIDANDO ASSIM COMO IMPORTANTE
 FERRAMENTA DE APOIO À FORMULAÇÃO E À
 IMPLEMNTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
 CAPAZES DE PROMOVER A MELHORIA DE VIDA
 DESSAS FAMÍLIAS, NA MEDIDA EM QUE REÚNE
 EM CONJUNTO DE DADOS QUE PERMITE AOS
 GESTORES O CONHECIMENTO DOS RISCOS E
 DAS VULNERABILIDADES A QUE A POPULAÇÃO
 POBRE E EXTREMAMENTE POBRE ESTÁ EXPOSTA.
 08.244.0091 DESENVOLVER HABILIDADES PESSOAIS NA 1.000,00 1.000,00
 BUSCA DE UM PORTAGONISMO, ORIENTANDO E
 FACILITANDO O ACESSO A OPORTUNIDADES DO
 MUNDO DO TRABALHO.
 08.244.0093 COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 3.000.300,00 3.000.300,00
 IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
 ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
 08.244.0094 ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL, 621.628,89 621.628,89
 CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E
 AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE
 NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURAS DE
 VÍNCULOS.
 
 09.000.0000 Previdência Social 87.000,00 7.983.000,00 8.070.000,00
 09.122.0000 Administração Geral 85.000,00 1.981.000,00 2.066.000,00
 09.122.0127 MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 85.000,00 1.981.000,00 2.066.000,00
 ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS
 DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A
 EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS
 AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME
 PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS
 TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
 09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário 2.000,00 6.002.000,00 6.004.000,00
 09.272.0128 GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS 2.000,00 6.002.000,00 6.004.000,00
 EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE
 AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS
 DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.
 
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total
 
 10.000.0000 Saúde 26.118.858,78 60.068.586,54 86.187.445,32
 10.122.0000 Administração Geral 543.100,00 1.842.700,00 2.385.800,00
 10.122.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.000,00 55.300,00 56.300,00
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 10.122.0118 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 542.100,00 1.787.400,00 2.329.500,00
 IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
 CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
 EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
 SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
 10.126.0000 Tecnologia da Informação 15.400,00 15.400,00
 10.126.0118 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 15.400,00 15.400,00
 IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
 CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
 EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
 SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
 10.128.0000 Formação de Recursos Humanos 21.500,00 21.500,00
 10.128.0118 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 21.500,00 21.500,00
 IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
 CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
 EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
 SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
 10.301.0000 Atenção Básica 9.630.025,00 9.822.140,42 19.452.165,42
 10.301.0116 PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A RESOLUTIVIDADE 8.663.650,00 9.617.340,42 18.280.990,42
 DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE FORMA INTEGRADA
 COM IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CUIDADO
 NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA DE FORMA
 ARTICULADA COM OS PROGRAMAS DE SAÚDE E
 DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.
 10.301.0119 REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS 966.375,00 204.800,00 1.171.175,00
 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL
 OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS
 IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO
 TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.
 10.302.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 14.065.533,78 42.188.266,01 56.253.799,79
 10.302.0119 REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS 52.100,00 52.100,00
 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL
 OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS
 IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO
 TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.
 10.302.0120 PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA 14.065.533,78 42.136.166,01 56.201.699,79
 ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS A
 INTEGRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO
 ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E
 HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, ADEQUAR
 A INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS
 ESPECIALIZADOS MUNICIPAIS.
 10.303.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 4.500,00 3.456.548,86 3.461.048,86
 10.303.0121 PROMOVER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES 4.500,00 3.456.548,86 3.461.048,86
 DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INCLUINDO
 SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM
 MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS
 HOSPITALARES. GARANTIR O FORNECIMENTO
 DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES
 COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS QUE
 DEPENDEM DESSE TIPO DE SUPORTE.
 10.304.0000 Vigilância Sanitária 1.875.700,00 667.931,25 2.543.631,25
 10.304.0117 REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE 1.875.700,00 667.931,25 2.543.631,25
 DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total
 
 PREVENÇÃO E CONTROLE.
 10.306.0000 Alimentação e Nutrição 44.100,00 44.100,00
 10.306.0122 COMBATER A OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO NA 44.100,00 44.100,00
 POPULAÇÃO RESIDENTE.
 10.752.0000 Energia Elétrica 2.010.000,00 2.010.000,00
 10.752.0118 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 2.010.000,00 2.010.000,00
 IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
 CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
 EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
 SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
 
 11.000.0000 Trabalho 561.000,00 4.556.181,69 5.117.181,69
 11.331.0000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 561.000,00 3.928.881,69 4.489.881,69
 11.331.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 561.000,00 3.928.881,69 4.489.881,69
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 11.333.0000 Empregabilidade 243.200,00 243.200,00
 11.333.0109 . QUALIFICAR PROFISSIONAL, INCENTIVO A 243.200,00 243.200,00
 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, FOMENTO AO
 COMÉRCIO FORTALECENDO VÍNCULO ATRAVÉS
 DE ESPECIALIZAÇÃO (OFICINAS), VOLTADA
 PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.
 11.695.0000 Turismo 384.100,00 384.100,00
 11.695.0110 DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 384.100,00 384.100,00
 SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU
 FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A
 DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS
 A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E
 INTERNACIONAIS.
 
 12.000.0000 Educação 57.035.879,85 74.491.292,94 131.527.172,79
 12.361.0000 Ensino Fundamental 29.628.047,69 44.761.013,89 74.389.061,58
 12.361.0082 .ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 29.628.047,69 42.884.882,04 72.512.929,73
 EDUCAÇÃO BÁSICA.
 12.361.0084 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 1.876.131,85 1.876.131,85
 ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
 BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
 12.362.0000 Ensino Médio 548.100,00 548.100,00
 12.362.0080 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 548.100,00 548.100,00
 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A
 FREQUÊNCIA ESCOLAR.
 12.363.0000 Ensino Profissional 59.100,00 59.100,00
 12.363.0080 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 59.100,00 59.100,00
 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A
 FREQUÊNCIA ESCOLAR.
 12.364.0000 Ensino Superior 1.779.903,96 1.779.903,96
 12.364.0080 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 1.779.903,96 1.779.903,96
 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A
 FREQUÊNCIA ESCOLAR.
 12.365.0000 Educação Infantil 23.203.812,16 26.849.775,09 50.053.587,25
 12.365.0082 .ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 10.496.470,00 12.424.900,00 22.921.370,00
 EDUCAÇÃO BÁSICA.
 12.365.0084 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 2.508.275,00 2.508.275,00
 ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
 BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
 12.365.0085 MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O 12.707.342,16 11.916.600,09 24.623.942,25
 ATENDIMENTO Á CRIANÇAS NA PRIMEIRA
 INFÂNCIA.
 12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos 3.543.350,00 182.550,00 3.725.900,00
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total
 
 12.366.0081 ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA 3.543.350,00 72.250,00 3.615.600,00
 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA
 12.366.0084 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 110.300,00 110.300,00
 ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
 BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
 12.367.0000 Educação Especial 660.670,00 310.850,00 971.520,00
 12.367.0081 ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA 660.670,00 240.350,00 901.020,00
 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA
 12.367.0084 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 70.500,00 70.500,00
 ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
 BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
 
 13.000.0000 Cultura 1.362.245,00 4.277.800,00 5.640.045,00
 13.392.0000 Difusão Cultural 240.000,00 240.000,00
 13.392.0134 .O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR 240.000,00 240.000,00
 INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE
 PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES
 LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS
 REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A
 CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM VISAM
 PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA OUTROS
 MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO,
 ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA
 LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
 HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMÃ.
 13.813.0000 Lazer 1.362.245,00 4.037.800,00 5.400.045,00
 13.813.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.362.245,00 166.700,00 1.528.945,00
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 13.813.0130 O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 650.100,00 650.100,00
 VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE
 EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS
 LIGADOS A CULTURA, A SABER: CINEMA,
 CENTRO CULTURAL SOBRADINHO, ETC, BEM
 COMO A PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE
 NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS
 ACÚSTICAS E ESPAÇOS EXPOSITIVOS. TAMBÉM
 É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE
 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA
 ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.
 13.813.0131 O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 2.400.300,00 2.400.300,00
 VOLTADOS À MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE
 PRAÇAS E JARDINS. TAMBÉM É PREVISTO NO
 PROGRAMA A COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA
 ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS. TODAS AS
 AÇÕES VISAM FOMENTAR A MANUTENÇÃO E
 ADEQUAÇÃO DESTAS ÁREAS VISANDO A
 REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES LOCAIS,
 ESPETÁCULOS E AÇÕES DE ENTRETENIMENTO,
 GERANDO UM MAIOR APROVEITAMENTO DAS
 ÁREAS PELOS MUNÍCIPES E TURISTAS QUE
 VEM À QUISSAMÃ.
 13.813.0134 .O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR 490.600,00 490.600,00
 INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE
 PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES
 LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS
 REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A
 CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM VISAM
 PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA OUTROS
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total
 
 MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO,
 ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA
 LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
 HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMÃ.
 13.813.0142 O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 330.100,00 330.100,00
 VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE
 EQUIPAMNETOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS
 LIGADOS À CULTURA, A SABER: CINEMA,
 CENTRO CULTURAL, ETC, BEM COMO A
 PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS
 ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS
 E ESPAÇOES EXPOSITIVOS. TAMBÉM É
 PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE
 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA
 ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.
 
 14.000.0000 Direitos da Cidadania 200,00 200,00
 14.422.0000 Direitos Individuais, Coletivos e 200,00 200,00
 Difusos
 14.422.0103 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO 200,00 200,00
 SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA
 IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E
 PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR
 DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS
 
 15.000.0000 Urbanismo 649.461,19 21.193.371,69 21.842.832,88
 15.451.0000 Infra-estrutura Urbana 6.776,58 10.193.371,69 10.200.148,27
 15.451.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 400,00 400,00
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 15.451.0098 .MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO 3.983.271,69 3.983.271,69
 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS
 OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS
 PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
 15.451.0101 AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO 6.776,58 3.807.500,00 3.814.276,58
 MUNICIPAL COM VISTGA A GARANTIR O
 CRESCIMENTO ECONÔMICO
 15.451.0102 . ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 2.101.700,00 2.101.700,00
 AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
 DA POPULAÇÃO.
 15.451.0103 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO 300.500,00 300.500,00
 SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA
 IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E
 PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR
 DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS
 15.452.0000 Serviços Urbanos 642.684,61 11.000.000,00 11.642.684,61
 15.452.0100 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 642.684,61 11.000.000,00 11.642.684,61
 SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
 OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
 DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
 URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
 SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.
 
 16.000.0000 Habitação 365.590,00 3.752.100,00 4.117.690,00
 16.482.0000 Habitação Urbana 365.590,00 3.752.100,00 4.117.690,00
 16.482.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 365.590,00 271.900,00 637.490,00
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total
 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 16.482.0102 . ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 200,00 200,00
 AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
 DA POPULAÇÃO.
 16.482.0141 PROMOVER A MELHORIA DAS UNIDADES 3.480.000,00 3.480.000,00
 HABITACIONAIS, ATRAVÉS DAS AÇÕES
 TRAÇADAS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE
 HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
 
 17.000.0000 Saneamento 19.704.300,00 19.704.300,00
 17.451.0000 Infra-estrutura Urbana 3.900.200,00 3.900.200,00
 17.451.0097 PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE 3.900.000,00 3.900.000,00
 MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À
 SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E
 DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.
 17.451.0099 PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, 100,00 100,00
 GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A
 SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
 17.451.0100 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 100,00 100,00
 SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
 OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
 DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
 URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
 SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.
 17.452.0000 Serviços Urbanos 1.000.100,00 1.000.100,00
 17.452.0099 PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, 1.000.100,00 1.000.100,00
 GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A
 SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
 17.512.0000 Saneamento Básico Urbano 14.503.700,00 14.503.700,00
 17.512.0100 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 14.503.700,00 14.503.700,00
 SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
 OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
 DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
 URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
 SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.
 17.544.0000 Recursos Hídricos 300.300,00 300.300,00
 17.544.0099 PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, 200,00 200,00
 GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A
 SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
 17.544.0100 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 300.100,00 300.100,00
 SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
 OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
 DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
 URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
 SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.
 
 18.000.0000 Gestão Ambiental 1.000,00 100.600,00 101.600,00
 18.123.0000 Administração Financeira 1.000,00 400,00 1.400,00
 18.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.000,00 400,00 1.400,00
 18.541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 100.100,00 100.100,00
 18.541.0138 COMPLEMENTAR A RENDA DO PESCADOR NO 100.100,00 100.100,00
 PERÍODO DO DEFESO DA PIRACEMA (ÁGUA
 DOCE) E DEFESO DO CAMARÃO (ÁGUA
 SALGADA), ÉPOCA EM QUE O PESCADOR FICA
 IMPEDIDO DE PESCAR, CONFORME
 PRECONIZADO EM LEI.
 18.544.0000 Recursos Hídricos 100,00 100,00
 18.544.0097 PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE 100,00 100,00
 MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À
 SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total
 
 DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.
 20.000.0000 Agricultura 2.750.825,00 8.546.500,00 11.297.325,00
 20.122.0000 Administração Geral 2.750.475,00 1.252.650,00 4.003.125,00
 20.122.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 2.750.475,00 1.252.650,00 4.003.125,00
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 20.541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 2.442.700,00 2.442.700,00
 20.541.0139 DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM 2.442.700,00 2.442.700,00
 A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE
 AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.
 20.606.0000 Extensão Rural 1.250.000,00 1.250.000,00
 20.606.0143 OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES 1.250.000,00 1.250.000,00
 SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS
 NO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS
 20.608.0000 Promoção da Produção Agropecuária 350,00 3.501.050,00 3.501.400,00
 20.608.0135 .OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES 350,00 1.120.950,00 1.121.300,00
 SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS
 DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS.
 20.608.0136 OS DADOS APRESENTADOS, AVALIAÇÕES SÃO 2.380.100,00 2.380.100,00
 RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO
 DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS
 20.694.0000 Serviços Financeiros 100.100,00 100.100,00
 20.694.0124 ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 100.100,00 100.100,00
 EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO
 DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES
 QUISSAMAENSES COMO O FOCO NA GERAÇÃO DE
 NOVOS EMPREGOS E RENDA.
 
 22.000.0000 Indústria 1.145.075,00 1.145.075,00
 22.130.0000 Administração de Concessões 8.000,00 8.000,00
 22.130.0111 ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 8.000,00 8.000,00
 EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO
 DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES
 RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
 FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS
 AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS
 MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA
 MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.
 22.661.0000 Promoção Industrial 1.137.075,00 1.137.075,00
 22.661.0108 FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO 296.500,00 296.500,00
 DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E
 INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES,
 FEIRAS, DENTRE OUTRAS).
 22.661.0112 FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL 837.100,00 837.100,00
 ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS
 EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES
 MULTIDISCIPLINAR, FEIRAS, DENTRE
 OUTRAS).
 22.661.0113 ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A 3.475,00 3.475,00
 GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE
 TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O
 TURISMO
 
 23.000.0000 Comércio e Serviços 987.400,00 987.400,00
 23.334.0000 Fomento ao Trabalho 210.100,00 210.100,00
 23.334.0108 FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO 210.100,00 210.100,00
 DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E
 INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES,
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total
 
 FEIRAS, DENTRE OUTRAS).
 23.692.0000 Comercialização 100,00 100,00
 23.692.0102 . ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 100,00 100,00
 AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
 DA POPULAÇÃO.
 23.694.0000 Serviços Financeiros 222.200,00 222.200,00
 23.694.0111 ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 222.200,00 222.200,00
 EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO
 DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES
 RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
 FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS
 AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS
 MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA
 MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.
 23.695.0000 Turismo 555.000,00 555.000,00
 23.695.0110 DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 555.000,00 555.000,00
 SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU
 FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A
 DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS
 A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E
 INTERNACIONAIS.
 
 26.000.0000 Transporte 4.036.045,98 9.531.913,23 13.567.959,21
 26.122.0000 Administração Geral 3.312.735,98 1.603.213,23 4.915.949,21
 26.122.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 3.312.735,98 1.528.213,23 4.840.949,21
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 26.122.0095 . MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 75.000,00 75.000,00
 MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
 MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
 UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
 ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
 SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
 26.451.0000 Infra-estrutura Urbana 722.860,00 2.705.500,00 3.428.360,00
 26.451.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 722.860,00 660.300,00 1.383.160,00
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 26.451.0126 NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A 1.275.000,00 1.275.000,00
 UNIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O
 BOM DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.
 26.451.0137 PLANEJAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR A 770.200,00 770.200,00
 PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EVITANDO OS
 PROBLEMAS GERADOS PELO CRESCIMENTO
 DESORDENADO DO MUNICÍPIO E A DISPERSÃO
 URBANA.
 26.453.0000 Transportes Coletivos Urbanos 2.113.200,00 2.113.200,00
 26.453.0095 . MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 2.113.200,00 2.113.200,00
 MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
 MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
 UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
 ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
 SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
 26.605.0000 Abastecimento 3.010.000,00 3.010.000,00
 26.605.0095 . MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 3.010.000,00 3.010.000,00
 MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
 MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
 UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
 ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total
 
 SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
 26.782.0000 Transporte Rodoviário 450,00 100.000,00 100.450,00
 26.782.0095 . MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 450,00 100.000,00 100.450,00
 MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
 MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
 UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
 ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
 SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
 
 27.000.0000 Desporto e Lazer 1.908.025,00 2.492.200,00 4.400.225,00
 27.122.0000 Administração Geral 1.907.525,00 1.220.700,00 3.128.225,00
 27.122.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.907.525,00 1.220.700,00 3.128.225,00
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 27.695.0000 Turismo 500.000,00 500.000,00
 27.695.0114 NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS 500.000,00 500.000,00
 MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER,
 MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O
 LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES
 NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A
 NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS
 NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÕNIA DE
 PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO
 ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA
 ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.
 27.811.0000 Desporto de Rendimento 100.000,00 100.000,00
 27.811.0096 PERMITIR QUE ATLETAS DO MUNICÍPIO 100.000,00 100.000,00
 PARTICIPEM DE UM MÍNIMO DE COMPETIÇÕES
 ESPORTIVAS EM SUAS RESPECTIVAS
 MODALIDADES.
 27.812.0000 Desporto Comunitário 421.100,00 421.100,00
 27.812.0104 . OFERECER ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA 421.100,00 421.100,00
 OS MUNÍCIPES.
 27.813.0000 Lazer 500,00 250.400,00 250.900,00
 27.813.0102 . ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 500,00 250.400,00 250.900,00
 AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
 DA POPULAÇÃO.
 
 28.000.0000 Encargos Especiais 3.200.000,00 200,00 3.200.200,00
 28.694.0000 Serviços Financeiros 3.200.000,00 200,00 3.200.200,00
 28.694.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 3.200.000,00 3.200.000,00
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 28.694.0098 .MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO 200,00 200,00
 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS
 OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS
 PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
 
 99.000.0000 Reservas 4.568.064,02 37.606.064,02 42.174.128,04
 99.997.0000 Reserva do RPPS 33.372.000,00 33.372.000,00
 99.997.0128 GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS 33.372.000,00 33.372.000,00
 EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE
 AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS
 DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.
 99.999.0000 Reserva de Contingência 4.568.064,02 4.234.064,02 8.802.128,04
 99.999.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 4.234.064,02 4.234.064,02 8.468.128,04
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total
 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
 99.999.0127 MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 334.000,00 334.000,00
 ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS
 DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A
 EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS
 AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME
 PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS
 TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
 
 Total ................ 156.706.803,55 308.733.596,45 465.440.400,00
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2023, 13h e 48m.

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