Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade..........: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
01.000.0000.0.000.000 Legislativa 1.374.480,00 1.374.480,00
01.031.0000.0.000.000 Ação Legislativa 1.374.480,00 1.374.480,00
01.031.0044.0.000.000 DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E 1.374.480,00 1.374.480,00
COM LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM
AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO,
BEM A FISCALIZAÇAO DOS ATOS DO
EXECUTIVO.
01.031.0044.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.374.480,00 1.374.480,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.374.480,00 1.374.480,00
Total Subunidade........................ 1.374.480,00 1.374.480,00
Total Unidade Orçamentária........... 1.374.480,00 1.374.480,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
01.000.0000.0.000.000 Legislativa 126.000,00 10.577.149,00 10.703.149,00
01.031.0000.0.000.000 Ação Legislativa 126.000,00 10.577.149,00 10.703.149,00
01.031.0004.0.000.000 EXECUTAR COM AFINCO PROPOSTAS DE 126.000,00 10.577.149,00 10.703.149,00
TRABALHO PARA O ATENDIMENTOS DAS
ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA
MELHOR TRANSPARÊNCIA NO
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO
LEGISLATIVO.
01.031.0004.1.023.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 10.000,00 10.000,00
FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000,00
01.031.0004.1.035.000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 1.000,00 1.000,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00
01.031.0004.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 115.000,00 115.000,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 15.000,00 15.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00
01.031.0004.2.017.000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA 1.000,00 1.000,00
QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
01.031.0004.2.090.000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 50.000,00 50.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15.000,00 15.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 5.000,00
01.031.0004.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 10.501.149,00 10.501.149,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 7.079.860,30 7.079.860,30
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 385.744,00 385.744,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 403.596,70 403.596,70
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 50.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 150.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.000,00 50.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.481.384,76 1.481.384,76
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 30.000,00 30.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 862.563,24 862.563,24
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00 3.000,00
01.031.0004.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 25.000,00 25.000,00
FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15.000,00 15.000,00
Total Subunidade........................ 126.000,00 10.577.149,00 10.703.149,00
Total Unidade Orçamentária........... 126.000,00 10.577.149,00 10.703.149,00
Total do Órgão ......................... 126.000,00 11.951.629,00 12.077.629,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
04.000.0000.0.000.000 Administração 36.200,00 1.999.100,00 2.035.300,00
04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 36.200,00 1.999.100,00 2.035.300,00
04.122.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 35.100,00 406.400,00 441.500,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 35.100,00 35.100,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00
04.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 1.000,00 1.000,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.000,00
04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 405.400,00 405.400,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 50.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 25.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 30.000,00 30.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 300.000,00 300.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00
04.122.0125.0.000.000 PROGRAMA DE APREDIZAGEM VOLTADO PARA 1.100,00 1.592.700,00 1.593.800,00
A PREPARAÇÃO E INSERÇÃO DE JOVENS DE
18 A 23 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, NO
MERCADO DE TRABALHO, AMPARADO NA LEI
FEDERAL Nº 10.097/2000 E LEI
MUNICIPAL Nº 2027/2021.
04.122.0125.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.100,00 1.100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00 1.100,00
04.122.0125.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 26.000,00 26.000,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15.000,00 15.000,00
04.122.0125.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.416.100,00 1.416.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 100,00 100,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.400.000,00 1.400.000,00
04.122.0125.2.371.000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA 120.200,00 120.200,00
JUVENTUDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 100,00 100,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.000,00 100.000,00
04.122.0125.2.389.000 EVENTOS ESPECIAIS 30.400,00 30.400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 100,00 100,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 30.000,00 30.000,00
20.000.0000.0.000.000 Agricultura 10.000,00 10.000,00
20.694.0000.0.000.000 Serviços Financeiros 10.000,00 10.000,00
20.694.0124.0.000.000 ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO 10.000,00 10.000,00
DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA
CONCESSÃO DE CRÉDITO A
MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES
COMO O FOCO NA GERAÇÃO DE NOVOS
EMPREGOS E RENDA.
20.694.0124.1.096.000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL 10.000,00 10.000,00
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 10.000,00 10.000,00
Total Subunidade........................ 46.200,00 1.999.100,00 2.045.300,00
Total Unidade Orçamentária........... 46.200,00 1.999.100,00 2.045.300,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
04.000.0000.0.000.000 Administração 10.000,00 170.700,00 180.700,00
04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 10.000,00 137.100,00 147.100,00
04.122.0123.0.000.000 PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE 10.000,00 45.000,00 55.000,00
VIDA AOS MUNÍCIPES NO PRONTO
ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO
E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.
04.122.0123.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
04.122.0123.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 45.000,00 45.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 21.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
04.122.0140.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 92.100,00 92.100,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA
CIVIL.
04.122.0140.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 92.100,00 92.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 60.000,00 60.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
04.153.0000.0.000.000 Defesa Terrestre 1.200,00 1.200,00
04.153.0123.0.000.000 PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE 1.200,00 1.200,00
VIDA AOS MUNÍCIPES NO PRONTO
ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO
E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.
04.153.0123.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 1.200,00 1.200,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
04.182.0000.0.000.000 Defesa Civil 32.400,00 32.400,00
04.182.0140.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 32.400,00 32.400,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA
CIVIL.
04.182.0140.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 1.200,00 1.200,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
04.182.0140.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 100,00 100,00
FINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
04.182.0140.2.358.000 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS 30.200,00 30.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 30.000,00 30.000,00
04.182.0140.2.359.000 NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - 300,00 300,00
NUDEC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
04.182.0140.2.360.000 DEFESA CIVIL SÊNIOR 300,00 300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
04.182.0140.2.361.000 AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL 300,00 300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
Total Subunidade........................ 10.000,00 170.700,00 180.700,00
Total Unidade Orçamentária........... 10.000,00 170.700,00 180.700,00
Total do Órgão ......................... 56.200,00 2.169.800,00 2.226.000,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade..........: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
04.000.0000.0.000.000 Administração 90.100,00 1.331.500,00 1.421.600,00
04.131.0000.0.000.000 Comunicação Social 90.100,00 1.331.500,00 1.421.600,00
04.131.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 90.100,00 1.331.500,00 1.421.600,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.131.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 90.100,00 90.100,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 80.000,00
04.131.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 131.500,00 131.500,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 81.000,00 81.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 100,00 100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00
04.131.0079.2.374.000 Publicidade-Utilidade Pública 1.000.000,00 1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000.000,00 1.000.000,00
04.131.0079.2.375.000 Publicidade-Institucional 200.000,00 200.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 200.000,00 200.000,00
12.000.0000.0.000.000 Educação 1.000,00 1.000,00
12.361.0000.0.000.000 Ensino Fundamental 1.000,00 1.000,00
12.361.0082.0.000.000 .ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 1.000,00 1.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA.
12.361.0082.2.278.000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 1.000,00 1.000,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -
ENS.FUNDAMENTAL
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.000,00 1.000,00
Total Subunidade........................ 90.100,00 1.332.500,00 1.422.600,00
Total Unidade Orçamentária........... 90.100,00 1.332.500,00 1.422.600,00
Total do Órgão ......................... 90.100,00 1.332.500,00 1.422.600,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
06.000.0000.0.000.000 Segurança Pública 331.200,00 3.879.500,00 4.210.700,00
06.122.0000.0.000.000 Administração Geral 331.200,00 3.479.500,00 3.810.700,00
06.122.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.200,00 3.378.500,00 3.379.700,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
06.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.200,00 1.200,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00
06.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 25.000,00 25.000,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 4.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00
06.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.249.500,00 3.249.500,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 45.000,00 45.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 50.000,00 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.000.000,00 3.000.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 100.000,00 100.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00 1.500,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 3.000,00
06.122.0079.2.228.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA 22.000,00 22.000,00
AMBIENTAL
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 19.000,00 19.000,00
06.122.0079.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 82.000,00 82.000,00
FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 80.000,00 80.000,00
06.122.0105.0.000.000 ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO 100.000,00 61.000,00 161.000,00
O CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO
TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.
06.122.0105.1.080.000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 100.000,00 100.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00
06.122.0105.2.227.000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 40.000,00 40.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15.000,00 15.000,00
06.122.0105.2.303.000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA. 21.000,00 21.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 10.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.500,00 10.500,00
06.122.0106.0.000.000 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 230.000,00 40.000,00 270.000,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS:
1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E
SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA
DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
06.122.0106.1.117.000 DE OLHO NA CIDADE 90.000,00 90.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 20.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 70.000,00
06.122.0106.1.118.000 CANIL DA GUARDA 40.000,00 40.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 15.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 25.000,00
06.122.0106.1.119.000 GUARDA PRESENTE 100.000,00 100.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00
06.122.0106.2.310.000 CÃES DE GUARDA 40.000,00 40.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20.000,00 20.000,00
06.181.0000.0.000.000 Policiamento 300.000,00 300.000,00
06.181.0106.0.000.000 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 300.000,00 300.000,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS:
1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E
SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA
DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
06.181.0106.2.309.000 MANUTENÇÃO DO PROEIS 200.000,00 200.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 200.000,00 200.000,00
06.181.0106.2.391.000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL 100.000,00 100.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.000,00 100.000,00
06.183.0000.0.000.000 Informação e Inteligência 100.000,00 100.000,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
06.183.0106.0.000.000 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 100.000,00 100.000,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS:
1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E
SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA
DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
06.183.0106.2.308.000 DE OLHO NA CIDADE 100.000,00 100.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50.000,00 50.000,00
Total Subunidade........................ 331.200,00 3.879.500,00 4.210.700,00
Total Unidade Orçamentária........... 331.200,00 3.879.500,00 4.210.700,00
Total do Órgão ......................... 331.200,00 3.879.500,00 4.210.700,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
26.000.0000.0.000.000 Transporte 100.700,00 6.607.000,00 6.707.700,00
26.122.0000.0.000.000 Administração Geral 100.300,00 600.900,00 701.200,00
26.122.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 50.300,00 600.900,00 651.200,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
26.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.300,00 50.300,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.100,00 50.100,00
26.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 5.000,00 5.000,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.000,00 5.000,00
26.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 595.900,00 595.900,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500.000,00 500.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 13.500,00 13.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.100,00 2.100,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 100,00 100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 60.000,00 60.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00
26.122.0095.0.000.000 . MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 50.000,00 50.000,00
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO
DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O
ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS
USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE
QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E
HIGIENE.
26.122.0095.1.006.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 50.000,00 50.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00
26.453.0000.0.000.000 Transportes Coletivos Urbanos 100,00 2.005.100,00 2.005.200,00
26.453.0095.0.000.000 . MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 100,00 2.005.100,00 2.005.200,00
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO
DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O
ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS
USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE
QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E
HIGIENE.
26.453.0095.1.112.000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE 100,00 100,00
COLETIVO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00
26.453.0095.2.090.000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 2.005.100,00 2.005.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.002.000,00 2.002.000,00
26.605.0000.0.000.000 Abastecimento 4.001.000,00 4.001.000,00
26.605.0095.0.000.000 . MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 4.001.000,00 4.001.000,00
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO
DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O
ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS
USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE
QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E
HIGIENE.
26.605.0095.2.290.000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 4.001.000,00 4.001.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.001.000,00 4.001.000,00
26.782.0000.0.000.000 Transporte Rodoviário 300,00 300,00
26.782.0095.0.000.000 . MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 300,00 300,00
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO
DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O
ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS
USUÁRIOS O ACESSO AO TRANSPORTE DE
QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONFORTO E
HIGIENE.
26.782.0095.1.010.000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 300,00 300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300,00 300,00
Total Subunidade........................ 100.700,00 6.607.000,00 6.707.700,00
Total Unidade Orçamentária........... 100.700,00 6.607.000,00 6.707.700,00
Total do Órgão ......................... 100.700,00 6.607.000,00 6.707.700,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade..........: 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
13.000.0000.0.000.000 Cultura 252.100,00 2.202.020,00 2.454.120,00
13.392.0000.0.000.000 Difusão Cultural 5.400,00 5.400,00
13.392.0134.0.000.000 .O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR 5.400,00 5.400,00
INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE
PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES
LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E
CIRCUITOS REGIONAIS PARA FOMENTO AO
TURISMO, A CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM
VISAM PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA
OUTROS MUNICÍPIOS E REGIÕES DO
ESTADO, ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA
ECONOMIA LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE
QUISSAMÃ.
13.392.0134.2.214.000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 5.400,00 5.400,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.900,00 1.900,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 500,00 500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 500,00 500,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2.500,00 2.500,00
13.813.0000.0.000.000 Lazer 252.100,00 2.196.620,00 2.448.720,00
13.813.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 2.000,00 190.400,00 192.400,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
13.813.0079.1.126.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E 2.000,00 2.000,00
LAZER
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00
13.813.0079.2.035.000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 29.100,00 29.100,00
PROFISSIONAL
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 1.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 13.000,00 13.000,00
13.813.0079.2.343.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E 161.300,00 161.300,00
LAZER
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 60.000,00 60.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 30.000,00 30.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 100,00 100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.000,00 6.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00
13.813.0130.0.000.000 O PROGRAMA VISA REALIZAR 150.100,00 400.000,00 550.100,00
INVESTIMENTOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO E
CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS
PÚBLICOS LIGADOS A CULTURA, A SABER:
CINEMA, CENTRO CULTURAL SOBRADINHO,
ETC, BEM COMO A PROJETOS E OBRAS DE
CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS COMO
TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS E ESPAÇOS
EXPOSITIVOS. TAMBÉM É PREVISTO NO
PROGRAMA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E
MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS
ESPAÇOS.
13.813.0130.1.018.000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 100,00 100,00
PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00
13.813.0130.1.038.000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 150.000,00 150.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 150.000,00
13.813.0130.2.103.000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 200.000,00 200.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.000,00 100.000,00
13.813.0130.2.344.000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS 200.000,00 200.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.000,00 100.000,00
13.813.0131.0.000.000 O PROGRAMA VISA REALIZAR 100.000,00 1.606.220,00 1.706.220,00
INVESTIMENTOS VOLTADOS À MANUTENÇÃO E
CRIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. TAMBÉM É
PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE
MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS
ESPAÇOS. TODAS AS AÇÕES VISAM
FOMENTAR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO
DESTAS ÁREAS VISANDO A REALIZAÇÃO DAS
FESTIVIDADES LOCAIS, ESPETÁCULOS E
AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, GERANDO UM
MAIOR APROVEITAMENTO DAS ÁREAS PELOS
MUNÍCIPES E TURISTAS QUE VEM À
QUISSAMÃ.
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade..........: 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
13.813.0131.1.127.000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS 100.000,00 100.000,00
MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00
13.813.0131.2.160.000 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER 1.500.200,00 1.500.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.500.000,00 1.500.000,00
13.813.0131.2.224.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E 5.920,00 5.920,00
JARDINS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.920,00 5.920,00
13.813.0131.2.345.000 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER 100.100,00 100.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.000,00 100.000,00
Total Subunidade........................ 252.100,00 2.202.020,00 2.454.120,00
Total Unidade Orçamentária........... 252.100,00 2.202.020,00 2.454.120,00
Total do Órgão ......................... 252.100,00 2.202.020,00 2.454.120,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
04.000.0000.0.000.000 Administração 500.000,00 3.114.482,00 3.614.482,00
04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 100.000,00 1.317.482,00 1.417.482,00
04.122.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 100.000,00 1.315.482,00 1.415.482,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100.000,00 100.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00
04.122.0079.2.046.000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 100.000,00 100.000,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000,00 100.000,00
04.122.0079.2.059.000 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 93.000,00 93.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 93.000,00 93.000,00
04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.022.740,00 1.022.740,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 30.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 60.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 180.000,00 180.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 48.740,00 48.740,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 700.000,00 700.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
04.122.0079.2.236.000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 99.742,00 99.742,00
MULTIFINALITÁRIO
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 99.742,00 99.742,00
04.122.0086.0.000.000 TORNAR-SE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO E 2.000,00 2.000,00
APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO, BUSCANDO A
AMPLIAÇÃO DA DEMANDA PELOS SERVIÇOS
PÚBLICOS, CONTRIBUINDO PARA O
ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO
04.122.0086.2.239.000 PREFEITURA PRESENTE 2.000,00 2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
04.126.0000.0.000.000 Tecnologia da Informação 400.000,00 1.797.000,00 2.197.000,00
04.126.0087.0.000.000 IMPLEMENTAR AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO, 400.000,00 1.797.000,00 2.197.000,00
MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E INSUMOS, QUE CONTRIBUAM PARA A
MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA
DAS ATIVIDADES, NA ÁREA DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL, INTEGRAÇÃO ENTRE
DIVERSOS ÓRGÃOS INTERNOS E PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
EXTERNO, CONSOLIDAÇÃO DE UMA
FERRAMENTA DE APOIO NA TOMADA DE
DECISÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA,
ALÉM DE INCLUSÃO SOCIAL PARA OS
MUNÍCIPES.
04.126.0087.1.106.000 REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA 400.000,00 400.000,00
DA INFORMAÇÃO
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 350.000,00 350.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00
04.126.0087.2.145.000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 201.000,00 201.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 200.000,00 200.000,00
04.126.0087.2.277.000 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 1.201.000,00 1.201.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.200.000,00 1.200.000,00
04.126.0087.2.280.000 INTERNET PARA TODOS 4.000,00 4.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.000,00
04.126.0087.2.281.000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS 391.000,00 391.000,00
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 380.000,00 380.000,00
Total Subunidade........................ 500.000,00 3.114.482,00 3.614.482,00
Total Unidade Orçamentária........... 500.000,00 3.114.482,00 3.614.482,00
Total do Órgão ......................... 500.000,00 3.114.482,00 3.614.482,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
02.000.0000.0.000.000 Judiciária 6.000,00 5.204.000,00 5.210.000,00
02.061.0000.0.000.000 Ação Judiciária 5.136.000,00 5.136.000,00
02.061.0129.0.000.000 ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA 5.136.000,00 5.136.000,00
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES.
02.061.0129.2.152.000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES 24.000,00 24.000,00
JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 20.000,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.000,00 4.000,00
02.061.0129.2.226.000 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS 112.000,00 112.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10.000,00 10.000,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 101.000,00 101.000,00
02.061.0129.2.249.000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES 5.000.000,00 5.000.000,00
JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000.000,00 5.000.000,00
02.122.0000.0.000.000 Administração Geral 6.000,00 68.000,00 74.000,00
02.122.0129.0.000.000 ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA 6.000,00 68.000,00 74.000,00
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES.
02.122.0129.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 6.000,00 6.000,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 4.000,00
02.122.0129.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 14.000,00 14.000,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4.000,00 4.000,00
02.122.0129.2.341.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA 54.000,00 54.000,00
PROCURADORIA GERAL
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15.000,00 15.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 5.000,00 5.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
Total Subunidade........................ 6.000,00 5.204.000,00 5.210.000,00
Total Unidade Orçamentária........... 6.000,00 5.204.000,00 5.210.000,00
Total do Órgão ......................... 6.000,00 5.204.000,00 5.210.000,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
04.000.0000.0.000.000 Administração 12.000,00 61.000,00 73.000,00
04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 12.000,00 26.000,00 38.000,00
04.122.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 12.000,00 26.000,00 38.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 12.000,00 12.000,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 26.000,00 26.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
04.128.0000.0.000.000 Formação de Recursos Humanos 35.000,00 35.000,00
04.128.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 35.000,00 35.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.128.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 35.000,00 35.000,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00 25.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00
Total Subunidade........................ 12.000,00 61.000,00 73.000,00
Total Unidade Orçamentária........... 12.000,00 61.000,00 73.000,00
Total do Órgão ......................... 12.000,00 61.000,00 73.000,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
27.000.0000.0.000.000 Desporto e Lazer 63.000,00 2.954.000,00 3.017.000,00
27.122.0000.0.000.000 Administração Geral 12.000,00 2.404.000,00 2.416.000,00
27.122.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 12.000,00 2.404.000,00 2.416.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
27.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 12.000,00 12.000,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
27.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 21.000,00 21.000,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15.000,00 15.000,00
27.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.383.000,00 2.383.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.800.000,00 1.800.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 150.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 20.000,00 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 400.000,00 400.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
27.811.0000.0.000.000 Desporto de Rendimento 150.000,00 150.000,00
27.811.0096.0.000.000 PERMITIR QUE ATLETAS DO MUNICÍPIO 150.000,00 150.000,00
PARTICIPEM DE UM MÍNIMO DE
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EM SUAS
RESPECTIVAS MODALIDADES.
27.811.0096.2.377.000 BOLSA ATLETA 150.000,00 150.000,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 150.000,00 150.000,00
27.812.0000.0.000.000 Desporto Comunitário 51.000,00 400.000,00 451.000,00
27.812.0104.0.000.000 . OFERECER ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA 51.000,00 400.000,00 451.000,00
OS MUNÍCIPES.
27.812.0104.1.113.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - 50.000,00 50.000,00
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00
27.812.0104.1.140.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 1.000,00 1.000,00
ESPORTIVOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00
27.812.0104.2.063.000 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA 202.000,00 202.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.000,00 100.000,00
27.812.0104.2.064.000 EVENTOS ESPORTIVOS 192.000,00 192.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 90.000,00 90.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50.000,00 50.000,00
27.812.0104.2.181.000 TERCEIRA IDADE EM AÇÃO 2.000,00 2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
27.812.0104.2.190.000 ESPORTE ESPECIAL 2.000,00 2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
27.812.0104.2.369.000 MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA 2.000,00 2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
Total Subunidade........................ 63.000,00 2.954.000,00 3.017.000,00
Total Unidade Orçamentária........... 63.000,00 2.954.000,00 3.017.000,00
Total do Órgão ......................... 63.000,00 2.954.000,00 3.017.000,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
04.000.0000.0.000.000 Administração 193.000,00 75.627.966,39 75.820.966,39
04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 193.000,00 75.627.966,39 75.820.966,39
04.122.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 193.000,00 75.627.966,39 75.820.966,39
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 142.000,00 142.000,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00 140.000,00
04.122.0079.1.086.000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 51.000,00 51.000,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00
04.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 196.200,00 196.200,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 56.200,00 56.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 140.000,00 140.000,00
04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 75.229.766,39 75.229.766,39
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 47.702.157,30 47.702.157,30
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.899.690,81 1.899.690,81
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.091.000,00 1.091.000,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 200.000,00 200.000,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2.584.348,71 2.584.348,71
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.783.720,19 3.783.720,19
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 343.081,02 343.081,02
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.438.837,52 1.438.837,52
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.801.000,00 2.801.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 12.823.730,84 12.823.730,84
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 529.200,00 529.200,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 30.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
04.122.0079.2.145.000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 81.000,00 81.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 80.000,00 80.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.000,00
04.122.0079.2.299.000 CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS 121.000,00 121.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 120.000,00 120.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.000,00
Total Subunidade........................ 193.000,00 75.627.966,39 75.820.966,39
Total Unidade Orçamentária........... 193.000,00 75.627.966,39 75.820.966,39
Total do Órgão ......................... 193.000,00 75.627.966,39 75.820.966,39
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
04.000.0000.0.000.000 Administração 65.900,00 1.032.698,50 12.400.000,00 13.498.598,50
04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 61.900,00 361.000,00 12.400.000,00 12.822.900,00
04.122.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 61.900,00 361.000,00 12.400.000,00 12.822.900,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.122.0079.0.004.000 APORTE DE RECURSOS AO IPMQ 12.400.000,00 12.400.000,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 12.400.000,00 12.400.000,00
04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 61.900,00 61.900,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 100,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.800,00 30.800,00
04.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 40.000,00 40.000,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00
04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 321.000,00 321.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 30.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 40.000,00 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 201.000,00 201.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 10.000,00 10.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 10.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00 15.000,00
04.123.0000.0.000.000 Administração Financeira 573.698,50 573.698,50
04.123.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 573.698,50 573.698,50
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.123.0079.2.003.000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 573.698,50 573.698,50
FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 507.598,50 507.598,50
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 66.100,00 66.100,00
04.129.0000.0.000.000 Administração de Receitas 4.000,00 98.000,00 102.000,00
04.129.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 4.000,00 98.000,00 102.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.129.0079.1.142.000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 4.000,00 4.000,00
TRIBUTÁRIA
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.000,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00
04.129.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 60.000,00 60.000,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00
04.129.0079.2.235.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - 21.000,00 21.000,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00
04.129.0079.2.269.000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 17.000,00 17.000,00
TRIBUTÁRIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.000,00 5.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.000,00
11.000.0000.0.000.000 Trabalho 5.531.101,05 5.531.101,05
11.331.0000.0.000.000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 5.531.101,05 5.531.101,05
11.331.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 5.531.101,05 5.531.101,05
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
11.331.0079.0.002.000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 5.531.101,05 5.531.101,05
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.281.101,05 5.281.101,05
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 250.000,00 250.000,00
28.000.0000.0.000.000 Encargos Especiais 3.700.000,00 3.700.000,00
28.694.0000.0.000.000 Serviços Financeiros 3.700.000,00 3.700.000,00
28.694.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 3.700.000,00 3.700.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
28.694.0079.0.001.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 3.700.000,00 3.700.000,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 1.000.000,00 1.000.000,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.700.000,00 2.700.000,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
99.000.0000.0.000.000 Reservas 8.541.349,68 8.541.349,68
99.999.0000.0.000.000 Reserva de Contingência 8.541.349,68 8.541.349,68
99.999.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 8.541.349,68 8.541.349,68
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
99.999.0079.9.999.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.541.349,68 8.541.349,68
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP 8.541.349,68 8.541.349,68
Total Subunidade........................ 8.607.249,68 1.032.698,50 21.631.101,05 31.271.049,23
Total Unidade Orçamentária........... 8.607.249,68 1.032.698,50 21.631.101,05 31.271.049,23
Total do Órgão ......................... 8.607.249,68 1.032.698,50 21.631.101,05 31.271.049,23
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
04.000.0000.0.000.000 Administração 182.000,00 194.100,00 376.100,00
04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 82.000,00 194.100,00 276.100,00
04.122.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 82.000,00 194.100,00 276.100,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 82.000,00 82.000,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 80.000,00
04.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 2.000,00 2.000,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 192.100,00 192.100,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 50.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 75.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 3.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 30.000,00 30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 30.000,00 30.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
04.695.0000.0.000.000 Turismo 100.000,00 100.000,00
04.695.0110.0.000.000 DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 100.000,00 100.000,00
SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU
FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A
DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO,
INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
04.695.0110.1.071.000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE 100.000,00 100.000,00
APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00
11.000.0000.0.000.000 Trabalho 46.000,00 1.327.000,00 1.373.000,00
11.333.0000.0.000.000 Empregabilidade 46.000,00 802.000,00 848.000,00
11.333.0109.0.000.000 . QUALIFICAR PROFISSIONAL, INCENTIVO 46.000,00 802.000,00 848.000,00
A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, FOMENTO
AO COMÉRCIO FORTALECENDO VÍNCULO
ATRAVÉS DE ESPECIALIZAÇÃO (OFICINAS),
VOLTADA PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E
RENDA.
11.333.0109.1.014.000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 46.000,00 46.000,00
PROFISSIONAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00
11.333.0109.2.035.000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 802.000,00 802.000,00
PROFISSIONAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 800.000,00 800.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.000,00
11.695.0000.0.000.000 Turismo 525.000,00 525.000,00
11.695.0110.0.000.000 DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 525.000,00 525.000,00
SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU
FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A
DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO,
INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
11.695.0110.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 5.000,00 5.000,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4.000,00 4.000,00
11.695.0110.2.185.000 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA 210.000,00 210.000,00
TURÍSTICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 10.000,00 10.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5.000,00 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 180.000,00 180.000,00
11.695.0110.2.262.000 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO 310.000,00 310.000,00
TURÍSTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 5.000,00 5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5.000,00 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 250.000,00 250.000,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 10.000,00 10.000,00
22.000.0000.0.000.000 Indústria 152.000,00 218.000,00 370.000,00
22.661.0000.0.000.000 Promoção Industrial 152.000,00 218.000,00 370.000,00
22.661.0108.0.000.000 FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO 152.000,00 218.000,00 370.000,00
DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS
E INTERNOS (ATIVIDADES
MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE
OUTRAS).
22.661.0108.1.023.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 80.000,00 80.000,00
FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 80.000,00
22.661.0108.1.048.000 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR 72.000,00 72.000,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 70.000,00
22.661.0108.2.200.000 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR 58.000,00 58.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50.000,00 50.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.000,00
22.661.0108.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 160.000,00 160.000,00
FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 150.000,00 150.000,00
23.000.0000.0.000.000 Comércio e Serviços 787.000,00 991.000,00 1.778.000,00
23.334.0000.0.000.000 Fomento ao Trabalho 91.000,00 91.000,00
23.334.0108.0.000.000 FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO 91.000,00 91.000,00
DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS
E INTERNOS (ATIVIDADES
MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE
OUTRAS).
23.334.0108.2.199.000 FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E 90.000,00 90.000,00
INDUSTRIAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 80.000,00 80.000,00
23.334.0108.2.315.000 AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS 1.000,00 1.000,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.000,00 1.000,00
23.695.0000.0.000.000 Turismo 787.000,00 900.000,00 1.687.000,00
23.695.0110.0.000.000 DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 787.000,00 900.000,00 1.687.000,00
SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU
FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A
DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO,
INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
23.695.0110.1.092.000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 787.000,00 787.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 782.000,00 782.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00
23.695.0110.2.378.000 FOMENTO AO TURISMO 900.000,00 900.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 800.000,00 800.000,00
Total Subunidade........................ 1.167.000,00 2.730.100,00 3.897.100,00
Total Unidade Orçamentária........... 1.167.000,00 2.730.100,00 3.897.100,00
Total do Órgão ......................... 1.167.000,00 2.730.100,00 3.897.100,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
12.000.0000.0.000.000 Educação 5.351.200,00 119.891.318,03 125.242.518,03
12.361.0000.0.000.000 Ensino Fundamental 1.779.200,00 73.682.058,35 75.461.258,35
12.361.0082.0.000.000 .ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 1.779.200,00 72.770.385,53 74.549.585,53
EDUCAÇÃO BÁSICA.
12.361.0082.1.023.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 51.000,00 51.000,00
FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00 51.000,00
12.361.0082.1.035.000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 2.000,00 2.000,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 2.000,00
12.361.0082.1.104.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO 1.210.600,00 1.210.600,00
FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.210.400,00 1.210.400,00
12.361.0082.1.105.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 244.100,00 244.100,00
ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 242.000,00 242.000,00
12.361.0082.1.144.000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS 112.700,00 112.700,00
UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 112.500,00 112.500,00
12.361.0082.1.146.000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO 152.700,00 152.700,00
ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 152.500,00 152.500,00
12.361.0082.1.152.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO 6.000,00 6.000,00
FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO DOS
CONSELHOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 6.000,00
12.361.0082.1.153.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO 100,00 100,00
FUNDAMENTAL - ESCOLA EM TEMPO
INTEGRAL (ETI)
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00
12.361.0082.2.100.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 17.547.985,98 17.547.985,98
ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.861.000,00 4.861.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 152.150,00 152.150,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.200,00 3.200,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.200,00 22.200,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 702.539,00 702.539,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 337.000,00 337.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.731.000,00 1.731.000,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 5.000,00 5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 186.000,00 186.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 200,00 200,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00 20.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.100,00 1.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 7.707.630,63 7.707.630,63
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 200,00 200,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.030.000,00 1.030.000,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 710.000,00 710.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.200,00 5.200,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 52.566,35 52.566,35
12.361.0082.2.134.000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 304.103,62 304.103,62
ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 59.103,62 59.103,62
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 245.000,00 245.000,00
12.361.0082.2.219.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 51.846.695,93 51.846.695,93
ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 45.973.395,93 45.973.395,93
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 551.200,00 551.200,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 20.000,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.301.000,00 5.301.000,00
12.361.0082.2.278.000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 1.927.200,00 1.927.200,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -
ENS.FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.202.000,00 1.202.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 234.050,00 234.050,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.200,00 3.200,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.200,00 3.200,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 3.200,00 3.200,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 179.450,00 179.450,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.100,00 32.100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2.100,00 2.100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00 200,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 1.200,00 1.200,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.200,00 2.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 170.000,00 170.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 60.000,00 60.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.000,00 18.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300,00 300,00
12.361.0082.2.372.000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 210.100,00 210.100,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 210.100,00 210.100,00
12.361.0082.2.373.000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, 51.100,00 51.100,00
APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 51.100,00 51.100,00
12.361.0082.2.381.000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - 61.000,00 61.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 26.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 35.000,00 35.000,00
12.361.0082.2.383.000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO 57.400,00 57.400,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.100,00 10.100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 20.200,00 20.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 27.100,00 27.100,00
12.361.0082.2.387.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS 552.500,00 552.500,00
MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 386.000,00 386.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 166.500,00 166.500,00
12.361.0082.2.395.000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - 206.000,00 206.000,00
FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 206.000,00 206.000,00
12.361.0082.2.398.000 Manutenção das Unidades Escolares- 300,00 300,00
Ensino Fundamental- Escola em Tempo
Integral (ETI).
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
12.361.0082.2.401.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 6.000,00 6.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO DOS
CONSELHOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
12.361.0084.0.000.000 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO 911.672,82 911.672,82
COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
12.361.0084.2.009.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 622.000,00 622.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 560.000,00 560.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 20.000,00 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 42.000,00 42.000,00
12.361.0084.2.012.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 288.672,82 288.672,82
PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 288.672,82 288.672,82
12.361.0084.2.013.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 1.000,00 1.000,00
PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
12.362.0000.0.000.000 Ensino Médio 736.952,12 736.952,12
12.362.0080.0.000.000 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 736.952,12 736.952,12
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO
A FREQUÊNCIA ESCOLAR.
12.362.0080.2.124.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE 630.000,00 630.000,00
ESTUDO - ENSINO MÉDIO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 500.000,00 500.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 130.000,00 130.000,00
12.362.0080.2.135.000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 46.452,12 46.452,12
ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00 12.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 33.952,12 33.952,12
12.362.0080.2.242.000 CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL 10.700,00 10.700,00
SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00 600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.100,00 10.100,00
12.362.0080.2.272.000 INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL 15.800,00 15.800,00
SUPERIOR (PRÉ-IFF)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.100,00 5.100,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.100,00 10.100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 600,00 600,00
12.362.0080.2.392.000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO 34.000,00 34.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 34.000,00 34.000,00
12.364.0000.0.000.000 Ensino Superior 4.967.247,13 4.967.247,13
12.364.0080.0.000.000 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 4.967.247,13 4.967.247,13
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO
A FREQUÊNCIA ESCOLAR.
12.364.0080.2.035.000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 106.000,00 106.000,00
PROFISSIONAL
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 105.000,00 105.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
12.364.0080.2.126.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE 1.005.000,00 1.005.000,00
ESTUDO - ENSINO SUPERIOR
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 850.000,00 850.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 35.000,00 35.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 120.000,00 120.000,00
12.364.0080.2.273.000 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA 3.856.247,13 3.856.247,13
ESTUDANTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.856.047,13 3.856.047,13
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200,00 200,00
12.365.0000.0.000.000 Educação Infantil 3.389.300,00 38.231.910,43 41.621.210,43
12.365.0082.0.000.000 .ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 1.818.200,00 14.987.300,00 16.805.500,00
EDUCAÇÃO BÁSICA.
12.365.0082.1.103.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE 785.200,00 785.200,00
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 785.000,00 785.000,00
12.365.0082.1.107.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 987.000,00 987.000,00
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PRÉ-ESCOLA
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 985.000,00 985.000,00
12.365.0082.1.145.000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS 21.000,00 21.000,00
UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.800,00 20.800,00
12.365.0082.1.149.000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO 25.000,00 25.000,00
ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL
PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.800,00 24.800,00
12.365.0082.2.099.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 5.344.400,00 5.344.400,00
ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 191.000,00 191.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.000,00 27.000,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.200,00 3.200,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.200,00 3.200,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 3.200,00 3.200,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 152.000,00 152.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.740.000,00 1.740.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 351.000,00 351.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00 200,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 10.100,00 10.100,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 200,00 200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.030.000,00 1.030.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.100,00 1.100,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.520.000,00 1.520.000,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 270.000,00 270.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.000,00 18.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.200,00 3.200,00
12.365.0082.2.133.000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 64.100,00 64.100,00
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 32.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 32.100,00 32.100,00
12.365.0082.2.221.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 8.484.100,00 8.484.100,00
ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 7.235.000,00 7.235.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 163.100,00 163.100,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.083.000,00 1.083.000,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
12.365.0082.2.279.000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 354.500,00 354.500,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 152.000,00 152.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102.000,00 102.000,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.200,00 2.200,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.200,00 1.200,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 3.100,00 3.100,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 52.000,00 52.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00 2.200,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 8.000,00 8.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00 200,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 10.000,00 10.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.200,00 1.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 8.000,00 8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 8.000,00 8.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.200,00 2.200,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 200,00
12.365.0082.2.372.000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 51.100,00 51.100,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 51.100,00 51.100,00
12.365.0082.2.373.000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, 51.100,00 51.100,00
APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 51.100,00 51.100,00
12.365.0082.2.382.000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - 65.000,00 65.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 35.000,00 35.000,00
12.365.0082.2.384.000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO 50.400,00 50.400,00
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.100,00 5.100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 20.200,00 20.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 25.100,00 25.100,00
12.365.0082.2.388.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS 322.300,00 322.300,00
MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 216.000,00 216.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 106.300,00 106.300,00
12.365.0082.2.396.000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - 200.000,00 200.000,00
ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 200.000,00 200.000,00
12.365.0082.2.399.000 Manutenção das Unidades Escolares- 300,00 300,00
Pré-Escola- Escola em Tempo Integral
(ETI).
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
12.365.0084.0.000.000 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO 1.077.275,00 1.077.275,00
COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
12.365.0084.2.006.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 440.175,00 440.175,00
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 415.075,00 415.075,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 25.000,00 25.000,00
12.365.0084.2.007.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 437.100,00 437.100,00
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 415.000,00 415.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 22.000,00 22.000,00
12.365.0084.2.010.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 100.000,00 100.000,00
PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00
12.365.0084.2.282.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 100.000,00 100.000,00
PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00
12.365.0085.0.000.000 MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O 1.571.100,00 22.167.335,43 23.738.435,43
ATENDIMENTO Á CRIANÇAS NA PRIMEIRA
INFÂNCIA.
12.365.0085.1.035.000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 2.000,00 2.000,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 2.000,00
12.365.0085.1.109.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE 370.300,00 370.300,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 370.100,00 370.100,00
12.365.0085.1.110.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 1.137.000,00 1.137.000,00
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.134.000,00 1.134.000,00
12.365.0085.1.147.000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS 29.400,00 29.400,00
UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.200,00 29.200,00
12.365.0085.1.148.000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO 32.400,00 32.400,00
ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.200,00 32.200,00
12.365.0085.2.098.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 6.062.250,00 6.062.250,00
ED INFANTIL CRECHE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 152.000,00 152.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.125,00 36.125,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.200,00 3.200,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.200,00 3.200,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1.200,00 1.200,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 102.000,00 102.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 200,00 200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.316.500,00 1.316.500,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 321.000,00 321.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00 200,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 200,00 200,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 200,00 200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.100,00 1.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.337.025,00 2.337.025,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.100,00 1.100,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.570.000,00 1.570.000,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 210.000,00 210.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.200,00 4.200,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700,00 1.700,00
12.365.0085.2.132.000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 137.000,00 137.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 27.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 110.000,00 110.000,00
12.365.0085.2.220.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 15.164.095,43 15.164.095,43
ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 13.799.495,43 13.799.495,43
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.600,00 145.600,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.216.000,00 1.216.000,00
12.365.0085.2.283.000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 169.695,00 169.695,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
INFANTILCRECHE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 54.500,00 54.500,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00 12.000,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.200,00 21.200,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.200,00 1.200,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1.200,00 1.200,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.095,00 6.095,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00 25.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.200,00 4.200,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 36.000,00 36.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00 200,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 200,00 200,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 200,00 200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3.200,00 3.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.100,00 3.100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200,00 200,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 200,00
12.365.0085.2.372.000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 51.100,00 51.100,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 51.100,00 51.100,00
12.365.0085.2.373.000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, 51.100,00 51.100,00
APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 51.100,00 51.100,00
12.365.0085.2.380.000 INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- 55.100,00 55.100,00
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 25.100,00 25.100,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
12.365.0085.2.385.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS 306.295,00 306.295,00
MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 203.095,00 203.095,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 103.200,00 103.200,00
12.365.0085.2.386.000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. 13.400,00 13.400,00
INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.100,00 4.100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2.200,00 2.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 7.100,00 7.100,00
12.365.0085.2.397.000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - 157.000,00 157.000,00
ED. INFANTIL - CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 157.000,00 157.000,00
12.365.0085.2.400.000 Manutenção das Unidades Escolares- 300,00 300,00
Creche- Escola em Tempo Integral
(ETI).
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
12.366.0000.0.000.000 Educação de Jovens e Adultos 12.300,00 934.800,00 947.100,00
12.366.0081.0.000.000 ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM 12.300,00 832.500,00 844.800,00
NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA
12.366.0081.1.057.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES 12.300,00 12.300,00
- EJA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.300,00 10.300,00
12.366.0081.2.097.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 34.950,00 34.950,00
EJA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.100,00 1.100,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.150,00 7.150,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 11.150,00 11.150,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.100,00 1.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.250,00 10.250,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00
12.366.0081.2.222.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 797.550,00 797.550,00
EJA MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 596.000,00 596.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102.000,00 102.000,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 97.550,00 97.550,00
12.366.0084.0.000.000 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO 102.300,00 102.300,00
COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
12.366.0084.2.008.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA 87.000,00 87.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 82.000,00 82.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5.000,00 5.000,00
12.366.0084.2.011.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 15.300,00 15.300,00
PNAE EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.300,00 15.300,00
12.367.0000.0.000.000 Educação Especial 170.400,00 1.338.350,00 1.508.750,00
12.367.0081.0.000.000 ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM 170.400,00 1.267.850,00 1.438.250,00
NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA
12.367.0081.1.138.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE 20.400,00 20.400,00
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 5.000,00 5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.300,00 15.300,00
12.367.0081.1.151.000 Construção e Ampliação das Unidades 150.000,00 150.000,00
de Educação Inclusiva
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 150.000,00
12.367.0081.2.088.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 1.261.550,00 1.261.550,00
ED. INCLUSIVA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 200.000,00 200.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 15.000,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000.000,00 1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.100,00 6.100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 26.000,00 26.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.100,00 1.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 11.200,00 11.200,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150,00 150,00
12.367.0081.2.240.000 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 6.300,00 6.300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 200,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6.100,00 6.100,00
12.367.0084.0.000.000 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO 70.500,00 70.500,00
COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
12.367.0084.2.005.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. 19.500,00 19.500,00
INCLUSIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00 19.500,00
12.367.0084.2.014.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 1.000,00 1.000,00
PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
12.367.0084.2.016.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 50.000,00 50.000,00
PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00
Total Subunidade........................ 5.351.200,00 119.891.318,03 125.242.518,03
Total Unidade Orçamentária........... 5.351.200,00 119.891.318,03 125.242.518,03
Total do Órgão ......................... 5.351.200,00 119.891.318,03 125.242.518,03
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade..........: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
08.000.0000.0.000.000 Assistência Social 1.200,00 111.825,00 113.025,00
08.122.0000.0.000.000 Administração Geral 1.200,00 111.825,00 113.025,00
08.122.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.200,00 111.825,00 113.025,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
08.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00
08.122.0079.1.111.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 1.100,00 1.100,00
IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.100,00 1.100,00
08.122.0079.2.306.000 GESTÃO DA SEMAS 100.500,00 100.500,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.000,00 100.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 100,00 100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
08.122.0079.2.307.000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR 11.325,00 11.325,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.125,00 6.125,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
Total Subunidade........................ 1.200,00 111.825,00 113.025,00
Total Unidade Orçamentária........... 1.200,00 111.825,00 113.025,00
Total do Órgão ......................... 1.200,00 111.825,00 113.025,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
08.000.0000.0.000.000 Assistência Social 78.968,11 21.273.225,28 21.352.193,39
08.122.0000.0.000.000 Administração Geral 78.968,11 7.916.447,05 7.995.415,16
08.122.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 78.968,11 7.916.447,05 7.995.415,16
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
08.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 78.868,11 78.868,11
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 500,00 500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 77.868,11 77.868,11
08.122.0079.1.111.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 100,00 100,00
IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00
08.122.0079.2.288.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 7.916.447,05 7.916.447,05
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.105.884,05 6.105.884,05
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 483.000,00 483.000,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200.100,00 200.100,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00 50.000,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 168.100,00 168.100,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 472.563,00 472.563,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 9.800,00 9.800,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 50.000,00 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 296.000,00 296.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 30.000,00
08.123.0000.0.000.000 Administração Financeira 63.773,55 63.773,55
08.123.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 63.773,55 63.773,55
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
08.123.0079.2.003.000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 63.773,55 63.773,55
FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 51.161,23 51.161,23
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.612,32 12.612,32
08.241.0000.0.000.000 Assistência à Pessoa Idosa 2.179.200,00 2.179.200,00
08.241.0093.0.000.000 COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 2.179.200,00 2.179.200,00
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
08.241.0093.2.292.000 AUXÍLIO AO IDOSO 1.400.100,00 1.400.100,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 1.400.100,00 1.400.100,00
08.241.0093.2.293.000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 779.100,00 779.100,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 779.100,00 779.100,00
08.243.0000.0.000.000 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.599.767,84 2.599.767,84
08.243.0092.0.000.000 IMPLEMENTAR AÇÕES NO CAMPO DAS 999.567,84 999.567,84
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O APOIO ÁS
FAMÍLIAS PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES
DE PROTEÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS
CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA
08.243.0092.2.271.000 PRIMEIROS PASSOS 870.350,00 870.350,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 869.250,00 869.250,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 100,00 100,00
08.243.0092.2.291.000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - 129.217,84 129.217,84
CRIANÇA FELIZ
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 117.217,84 117.217,84
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00
08.243.0093.0.000.000 COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 1.600.200,00 1.600.200,00
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
08.243.0093.2.294.000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM 1.500.100,00 1.500.100,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 1.500.100,00 1.500.100,00
08.243.0093.2.296.000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO 100.100,00 100.100,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 100.100,00 100.100,00
08.244.0000.0.000.000 Assistência Comunitária 8.514.036,84 8.514.036,84
08.244.0088.0.000.000 FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA 3.473.869,07 3.473.869,07
FAMÍLIA, PREVENINDO A RUPTURA DOS
VÍNCULOS FAMILIARES, PROMOVENDO SEU
ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS E
CONTRIBUIR NA MELHORIA E QUALIDADE DE
VIDA.
08.244.0088.2.284.000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2.973.333,70 2.973.333,70
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.506.333,70 1.506.333,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 17.000,00 17.000,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 1.400.000,00 1.400.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00 50.000,00
08.244.0088.2.285.000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB 500.535,37 500.535,37
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.935,37 130.935,37
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.100,00 1.100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 78.500,00 78.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 290.000,00 290.000,00
08.244.0090.0.000.000 FINANCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO 8.600,00 8.600,00
ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,
CONSOLIDANDO ASSIM COMO IMPORTANTE
FERRAMENTA DE APOIO À FORMULAÇÃO E À
IMPLEMNTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
CAPAZES DE PROMOVER A MELHORIA DE
VIDA DESSAS FAMÍLIAS, NA MEDIDA EM
QUE REÚNE EM CONJUNTO DE DADOS QUE
PERMITE AOS GESTORES O CONHECIMENTO
DOS RISCOS E DAS VULNERABILIDADES A
QUE A POPULAÇÃO POBRE E EXTREMAMENTE
POBRE ESTÁ EXPOSTA.
08.244.0090.2.287.000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA 8.600,00 8.600,00
FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6.600,00 6.600,00
08.244.0091.0.000.000 DESENVOLVER HABILIDADES PESSOAIS NA 1.000,00 1.000,00
BUSCA DE UM PORTAGONISMO, ORIENTANDO
E FACILITANDO O ACESSO A
OPORTUNIDADES DO MUNDO DO TRABALHO.
08.244.0091.2.289.000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 400,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 200,00 200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 400,00 400,00
08.244.0093.0.000.000 COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 4.700.300,00 4.700.300,00
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
08.244.0093.2.295.000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.200.000,00 1.200.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.200.000,00 1.200.000,00
08.244.0093.2.297.000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ 3.500.100,00 3.500.100,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 3.500.100,00 3.500.100,00
08.244.0093.2.394.000 AUXÍLIO AO JUVENTUDE ATIVA 200,00 200,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 200,00 200,00
08.244.0094.0.000.000 ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL, 330.267,77 330.267,77
CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E
AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE
NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURAS DE
VÍNCULOS.
08.244.0094.2.298.000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 180.167,77 180.167,77
MAC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 124.767,77 124.767,77
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 25.000,00 25.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 29.400,00 29.400,00
08.244.0094.2.390.000 AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 150.100,00 150.100,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 150.100,00 150.100,00
Total Subunidade........................ 78.968,11 21.273.225,28 21.352.193,39
Total Unidade Orçamentária........... 78.968,11 21.273.225,28 21.352.193,39
Total do Órgão ......................... 78.968,11 21.273.225,28 21.352.193,39
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
10.000.0000.0.000.000 Saúde 980.598,21 74.169.228,06 75.149.826,27
10.122.0000.0.000.000 Administração Geral 2.200,00 2.577.711,93 2.579.911,93
10.122.0118.0.000.000 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 2.200,00 2.577.711,93 2.579.911,93
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS
QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
10.122.0118.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 2.200,00 2.200,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00 1.100,00
10.122.0118.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.555.611,93 2.555.611,93
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 314.949,76 314.949,76
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 767.307,26 767.307,26
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 80.100,00 80.100,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 500.000,00 500.000,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 250.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 100,00 100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40.000,00 40.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.100,00 1.100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 449.296,95 449.296,95
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 100,00 100,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 200,00 200,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 200,00 200,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 148.957,96 148.957,96
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 200,00
10.122.0118.2.236.000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 100,00 100,00
MULTIFINALITÁRIO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
10.122.0118.2.320.000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 22.000,00 22.000,00
SAÚDE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
10.126.0000.0.000.000 Tecnologia da Informação 5.300,00 10.100,00 15.400,00
10.126.0118.0.000.000 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 5.300,00 10.100,00 15.400,00
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS
QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
10.126.0118.1.123.000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA 5.300,00 5.300,00
INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 5.000,00 5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 200,00
10.126.0118.2.322.000 SUPORTE TECNOLÓGICO 10.100,00 10.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.100,00 5.100,00
10.128.0000.0.000.000 Formação de Recursos Humanos 20.300,00 20.300,00
10.128.0118.0.000.000 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 20.300,00 20.300,00
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS
QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
10.128.0118.2.321.000 EDUCAÇÃO CONTINUADA 5.200,00 5.200,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 100,00 100,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.000,00 5.000,00
10.128.0118.2.323.000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 15.100,00 15.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00
10.301.0000.0.000.000 Atenção Básica 63.300,00 17.586.677,59 17.649.977,59
10.301.0116.0.000.000 PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A 62.100,00 16.088.977,59 16.151.077,59
RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE
FORMA INTEGRADA COM IMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES DE CUIDADO NOS DIVERSOS CICLOS
DE VIDA DE FORMA ARTICULADA COM OS
PROGRAMAS DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS
ASSISTENCIAIS.
10.301.0116.1.023.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 6.000,00 6.000,00
FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.000,00 6.000,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
10.301.0116.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 55.100,00 55.100,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00 55.000,00
10.301.0116.1.122.000 SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00
10.301.0116.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 9.169.599,96 9.169.599,96
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 50.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 7.006.100,00 7.006.100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177.550,00 177.550,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 982.800,00 982.800,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 799.749,96 799.749,96
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.100,00 1.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 150.000,00 150.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 100,00 100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.100,00 1.100,00
10.301.0116.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 10.100,00 10.100,00
FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 1.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 9.000,00 9.000,00
10.301.0116.2.317.000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE 2.200,00 2.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 1.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.100,00 1.100,00
10.301.0116.2.318.000 ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS 216.000,00 216.000,00
NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 61.000,00 61.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 155.000,00 155.000,00
10.301.0116.2.319.000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 6.400,00 6.400,00
MELHOR EM CASA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.100,00 2.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 1.100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.100,00 1.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.100,00 1.100,00
10.301.0116.2.379.000 TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA 6.684.677,63 6.684.677,63
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6.684.677,63 6.684.677,63
10.301.0119.0.000.000 REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR 1.200,00 1.497.700,00 1.498.900,00
AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL
OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS
AS IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.
10.301.0119.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.200,00 1.200,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00
10.301.0119.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.494.100,00 1.494.100,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.365.100,00 1.365.100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 10.000,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 101.000,00 101.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6.000,00 6.000,00
10.301.0119.2.317.000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE 3.300,00 3.300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 1.100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.100,00 1.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.100,00 1.100,00
10.301.0119.2.324.000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL 300,00 300,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100,00 100,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 100,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 100,00 100,00
10.302.0000.0.000.000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 704.777,03 48.036.302,92 48.741.079,95
10.302.0119.0.000.000 REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR 2.200,00 2.200,00
AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL
OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS
AS IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.
10.302.0119.2.325.000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 2.200,00 2.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
10.302.0120.0.000.000 PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA 704.777,03 48.034.102,92 48.738.879,95
ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS A
INTEGRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO
ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E
HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE,
ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS MUNICIPAIS.
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
10.302.0120.1.023.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 300.000,00 300.000,00
FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 300.000,00
10.302.0120.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 404.777,03 404.777,03
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 6.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 398.777,03 398.777,03
10.302.0120.2.083.000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA 29.828.711,28 29.828.711,28
HOSPITAL E BARRA DO FURADO
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 29.828.711,28 29.828.711,28
10.302.0120.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 15.979.291,64 15.979.291,64
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 8.097.563,55 8.097.563,55
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 641.550,00 641.550,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1.100,00 1.100,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 532.450,00 532.450,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 50.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.040.175,80 3.040.175,80
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 597.000,00 597.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.016.952,29 3.016.952,29
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 100,00 100,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 100,00 100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00
10.302.0120.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 10.000,00 10.000,00
FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.000,00 5.000,00
10.302.0120.2.328.000 AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA 2.216.100,00 2.216.100,00
E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.211.000,00 2.211.000,00
10.303.0000.0.000.000 Suporte Profilático e Terapêutico 2.776.418,50 2.776.418,50
10.303.0121.0.000.000 PROMOVER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES 2.776.418,50 2.776.418,50
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INCLUINDO
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM
MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES. GARANTIR O FORNECIMENTO
DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA
PACIENTES COM NECESSIDADES
ESPECÍFICAS QUE DEPENDEM DESSE TIPO
DE SUPORTE.
10.303.0121.2.323.000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 6.600,00 6.600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 1.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.500,00 5.500,00
10.303.0121.2.331.000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA 109.500,00 109.500,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 6.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 102.000,00 102.000,00
10.303.0121.2.332.000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 2.307.159,25 2.307.159,25
MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO
NUTRICIONAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.159,25 11.159,25
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2.296.000,00 2.296.000,00
10.303.0121.2.333.000 CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E 349.959,25 349.959,25
NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO
ESPECIALIZADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.259,25 21.259,25
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 328.000,00 328.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 600,00 600,00
10.303.0121.2.334.000 REMÉDIO EM CASA 3.200,00 3.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00 2.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.100,00 1.100,00
10.304.0000.0.000.000 Vigilância Sanitária 205.021,18 2.464.705,94 2.669.727,12
10.304.0117.0.000.000 REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE 205.021,18 2.464.705,94 2.669.727,12
DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE.
10.304.0117.1.023.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 118.231,25 118.231,25
FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 118.231,25 118.231,25
10.304.0117.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 86.789,93 86.789,93
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 86.589,93 86.589,93
10.304.0117.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.464.705,94 2.464.705,94
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.805.305,94 1.805.305,94
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 238.875,00 238.875,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 143.325,00 143.325,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 251.000,00 251.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 25.000,00 25.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00
10.306.0000.0.000.000 Alimentação e Nutrição 22.600,00 22.600,00
10.306.0122.0.000.000 COMBATER A OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO NA 22.600,00 22.600,00
POPULAÇÃO RESIDENTE.
10.306.0122.2.335.000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE 13.300,00 13.300,00
INFANTIL (PROTEJA)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 11.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.100,00 1.100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 600,00 600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 600,00 600,00
10.306.0122.2.336.000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE 9.300,00 9.300,00
TRANSTORNOS ALIMENTARES
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 1.100,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 6.000,00 6.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.100,00 1.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.100,00 1.100,00
10.752.0000.0.000.000 Energia Elétrica 674.411,18 674.411,18
10.752.0118.0.000.000 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 674.411,18 674.411,18
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS
QUE CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
10.752.0118.2.225.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS 674.411,18 674.411,18
MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 674.411,18 674.411,18
Total Subunidade........................ 980.598,21 74.169.228,06 75.149.826,27
Total Unidade Orçamentária........... 980.598,21 74.169.228,06 75.149.826,27
Total do Órgão ......................... 980.598,21 74.169.228,06 75.149.826,27
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Subunidade..........: 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
10.000.0000.0.000.000 Saúde 6.300,00 6.300,00
10.122.0000.0.000.000 Administração Geral 6.300,00 6.300,00
10.122.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 6.300,00 6.300,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
10.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 6.300,00 6.300,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.000,00 5.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00
Total Subunidade........................ 6.300,00 6.300,00
Total Unidade Orçamentária........... 6.300,00 6.300,00
Total do Órgão ......................... 6.300,00 6.300,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
04.000.0000.0.000.000 Administração 400.200,00 5.229.400,00 5.629.600,00
04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 400.200,00 5.228.400,00 5.628.600,00
04.122.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 300.200,00 4.528.400,00 4.828.600,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 300.200,00 300.200,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 300.000,00
04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.712.400,00 1.712.400,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 300.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.100.000,00 1.100.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 100,00 100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 300.000,00 300.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300,00 300,00
04.122.0079.2.225.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS 2.816.000,00 2.816.000,00
MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.816.000,00 2.816.000,00
04.122.0102.0.000.000 . ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 100.000,00 700.000,00 800.000,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
E DA POPULAÇÃO.
04.122.0102.1.023.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 100.000,00 100.000,00
FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00
04.122.0102.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 700.000,00 700.000,00
FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 200.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 500.000,00 500.000,00
04.128.0000.0.000.000 Formação de Recursos Humanos 1.000,00 1.000,00
04.128.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.000,00 1.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.128.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 1.000,00 1.000,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
14.000.0000.0.000.000 Direitos da Cidadania 2.000,00 2.000,00
14.422.0000.0.000.000 Direitos Individuais, Coletivos e Difus 2.000,00 2.000,00
14.422.0103.0.000.000 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO 2.000,00 2.000,00
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA
IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS
E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E
INTEGRAR DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS
14.422.0103.2.314.000 TÍTULO DE PROPRIEDADE 2.000,00 2.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
15.000.0000.0.000.000 Urbanismo 2.811.250,00 17.619.560,91 20.430.810,91
15.451.0000.0.000.000 Infra-estrutura Urbana 2.811.250,00 6.017.560,91 8.828.810,91
15.451.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 200,00 200,00 400,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
15.451.0079.1.075.000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 200,00 200,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00
15.451.0079.2.217.000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 200,00 200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
15.451.0098.0.000.000 .MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO 300.200,00 3.287.081,74 3.587.281,74
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM
TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM
OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
15.451.0098.1.039.000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 300.000,00 300.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 300.000,00
15.451.0098.1.076.000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS 200,00 200,00
RENOVÁVEIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00
15.451.0098.2.091.000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.287.081,74 3.287.081,74
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 700.000,00 700.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.587.081,74 2.587.081,74
15.451.0101.0.000.000 AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO 2.504.650,00 827.879,17 3.332.529,17
MUNICIPAL COM VISTGA A GARANTIR O
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
CRESCIMENTO ECONÔMICO
15.451.0101.1.021.000 CONSTRUÇÃO DE VIAS 302.250,00 302.250,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 302.250,00 302.250,00
15.451.0101.1.050.000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA 100,00 100,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00
15.451.0101.1.079.000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO 2.202.000,00 2.202.000,00
CAXIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.202.000,00 2.202.000,00
15.451.0101.1.097.000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO 100,00 100,00
FURADO E VISGUEIRO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00
15.451.0101.1.114.000 URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II 200,00 200,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00 200,00
15.451.0101.2.264.000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO 100,00 100,00
FURADO E VISGUEIRO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
15.451.0101.2.364.000 MANUTENÇÃO DE VIAS 827.779,17 827.779,17
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 827.779,17 827.779,17
15.451.0102.0.000.000 . ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 4.200,00 802.200,00 806.400,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
E DA POPULAÇÃO.
15.451.0102.1.017.000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS 100,00 100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00
15.451.0102.1.019.000 CONSTRUÇÃO DE PONTES 100,00 100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00
15.451.0102.1.024.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E 3.000,00 3.000,00
JARDINS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00
15.451.0102.1.035.000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 1.000,00 1.000,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00
15.451.0102.2.102.000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
15.451.0102.2.104.000 MANUTENÇÃO DE PONTES 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
15.451.0102.2.224.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E 500.200,00 500.200,00
JARDINS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 500.100,00 500.100,00
15.451.0102.2.263.000 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO 300.000,00 300.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 300.000,00 300.000,00
15.451.0103.0.000.000 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO 2.000,00 1.100.200,00 1.102.200,00
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA
IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS
E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E
INTEGRAR DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS
15.451.0103.1.041.000 PLANEJAMENTO URBANO 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00
15.451.0103.1.120.000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00
15.451.0103.2.150.000 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS 300.000,00 300.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 300.000,00 300.000,00
15.451.0103.2.151.000 PLANEJAMENTO URBANO 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
15.451.0103.2.175.000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 800.000,00 800.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 800.000,00 800.000,00
15.451.0103.2.312.000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
15.452.0000.0.000.000 Serviços Urbanos 11.602.000,00 11.602.000,00
15.452.0100.0.000.000 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 11.602.000,00 11.602.000,00
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E
INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS
A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO
SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO
ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO
MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.
15.452.0100.2.081.000 LIMPEZA URBANA 11.602.000,00 11.602.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 11.602.000,00 11.602.000,00
16.000.0000.0.000.000 Habitação 1.000,00 1.000,00 2.000,00
16.482.0000.0.000.000 Habitação Urbana 1.000,00 1.000,00 2.000,00
16.482.0102.0.000.000 . ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 1.000,00 1.000,00 2.000,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
E DA POPULAÇÃO.
16.482.0102.1.116.000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 1.000,00 1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00
16.482.0102.2.047.000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
17.000.0000.0.000.000 Saneamento 8.101.750,00 4.701.900,00 12.803.650,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
17.451.0000.0.000.000 Infra-estrutura Urbana 2.301.000,00 1.201.000,00 3.502.000,00
17.451.0097.0.000.000 PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE 1.500.000,00 1.201.000,00 2.701.000,00
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À
SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.
17.451.0097.1.030.000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E 1.500.000,00 1.500.000,00
CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 1.500.000,00
17.451.0097.2.128.000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 1.201.000,00 1.201.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.200.000,00 1.200.000,00
17.451.0099.0.000.000 PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À 1.000,00 1.000,00
ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS
NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
17.451.0099.1.090.000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 1.000,00 1.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00
17.451.0100.0.000.000 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 800.000,00 800.000,00
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E
INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS
A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO
SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO
ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO
MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.
17.451.0100.1.002.000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 800.000,00 800.000,00
ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 800.000,00 800.000,00
17.452.0000.0.000.000 Serviços Urbanos 1.500.100,00 1.500.100,00
17.452.0099.0.000.000 PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À 1.500.100,00 1.500.100,00
ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS
NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
17.452.0099.2.055.000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 1.500.100,00 1.500.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.500.100,00 1.500.100,00
17.512.0000.0.000.000 Saneamento Básico Urbano 5.800.750,00 2.000.400,00 7.801.150,00
17.512.0100.0.000.000 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 5.800.750,00 2.000.400,00 7.801.150,00
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E
INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS
A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO
SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO
ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO
MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.
17.512.0100.1.001.000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 800.250,00 800.250,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 800.250,00 800.250,00
17.512.0100.1.022.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES 4.000.250,00 4.000.250,00
DE TRATAMENTO DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000.250,00 4.000.250,00
17.512.0100.1.091.000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 1.000.250,00 1.000.250,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.250,00 1.000.250,00
17.512.0100.2.041.000 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
17.512.0100.2.093.000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 2.000.100,00 2.000.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000.000,00 2.000.000,00
17.512.0100.2.147.000 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS 200,00 200,00
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
17.544.0000.0.000.000 Recursos Hídricos 400,00 400,00
17.544.0099.0.000.000 PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À 200,00 200,00
ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS
NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
17.544.0099.2.146.000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA 200,00 200,00
QUALIDADE DA ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
17.544.0100.0.000.000 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 200,00 200,00
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E
INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS
A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO
SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO
ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO
MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.
17.544.0100.2.094.000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 200,00 200,00
DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
18.000.0000.0.000.000 Gestão Ambiental 100,00 100,00
18.544.0000.0.000.000 Recursos Hídricos 100,00 100,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
18.544.0097.0.000.000 PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE 100,00 100,00
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À
SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.
18.544.0097.2.080.000 LIMPEZA DE CANAIS 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
23.000.0000.0.000.000 Comércio e Serviços 100,00 100,00
23.692.0000.0.000.000 Comercialização 100,00 100,00
23.692.0102.0.000.000 . ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 100,00 100,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
E DA POPULAÇÃO.
23.692.0102.1.098.000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE 100,00 100,00
BARRA DO FURADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00
27.000.0000.0.000.000 Desporto e Lazer 200,00 500.200,00 500.400,00
27.813.0000.0.000.000 Lazer 200,00 500.200,00 500.400,00
27.813.0102.0.000.000 . ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 200,00 500.200,00 500.400,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
E DA POPULAÇÃO.
27.813.0102.1.020.000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 100,00 100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00
27.813.0102.1.115.000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO 100,00 100,00
ESPORTIVA E BALNEÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00
27.813.0102.2.167.000 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 300.100,00 300.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 300.100,00 300.100,00
27.813.0102.2.311.000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO 200.100,00 200.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 200.000,00 200.000,00
28.000.0000.0.000.000 Encargos Especiais 200,00 200,00
28.694.0000.0.000.000 Serviços Financeiros 200,00 200,00
28.694.0098.0.000.000 .MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO 200,00 200,00
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM
TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM
OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
28.694.0098.0.001.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 200,00 200,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 100,00 100,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100,00 100,00
Total Subunidade........................ 11.314.500,00 28.054.160,91 200,00 39.368.860,91
Total Unidade Orçamentária........... 11.314.500,00 28.054.160,91 200,00 39.368.860,91
Total do Órgão ......................... 11.314.500,00 28.054.160,91 200,00 39.368.860,91
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
18.000.0000.0.000.000 Gestão Ambiental 95.000,00 95.000,00
18.541.0000.0.000.000 Preservação e Conservação Ambiental 95.000,00 95.000,00
18.541.0138.0.000.000 COMPLEMENTAR A RENDA DO PESCADOR NO 95.000,00 95.000,00
PERÍODO DO DEFESO DA PIRACEMA (ÁGUA
DOCE) E DEFESO DO CAMARÃO (ÁGUA
SALGADA), ÉPOCA EM QUE O PESCADOR
FICA IMPEDIDO DE PESCAR, CONFORME
PRECONIZADO EM LEI.
18.541.0138.2.238.000 AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR 80.000,00 80.000,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 80.000,00 80.000,00
18.541.0138.2.363.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS 15.000,00 15.000,00
PESCADORES
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 14.000,00 14.000,00
20.000.0000.0.000.000 Agricultura 2.761.500,00 5.498.600,00 8.260.100,00
20.122.0000.0.000.000 Administração Geral 261.000,00 2.557.900,00 2.818.900,00
20.122.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 261.000,00 2.557.900,00 2.818.900,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
20.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 261.000,00 261.000,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 259.000,00 259.000,00
20.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 15.000,00 15.000,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 500,00 500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 14.000,00 14.000,00
20.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.542.900,00 2.542.900,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00 60.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 175.000,00 175.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.300.000,00 2.300.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 5.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 900,00 900,00
20.541.0000.0.000.000 Preservação e Conservação Ambiental 1.100.000,00 1.100.000,00
20.541.0139.0.000.000 DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE 1.100.000,00 1.100.000,00
VISEM A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA
QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.
20.541.0139.2.080.000 LIMPEZA DE CANAIS 1.100.000,00 1.100.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.100.000,00 1.100.000,00
20.606.0000.0.000.000 Extensão Rural 1.900.000,00 1.900.000,00
20.606.0143.0.000.000 OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES 1.900.000,00 1.900.000,00
SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS
TÉCNICOS NO DIA A DIA COM OS
PRODUTORES RURAIS
20.606.0143.1.136.000 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS 1.100.000,00 1.100.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.100.000,00 1.100.000,00
20.606.0143.1.137.000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA 800.000,00 800.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 800.000,00 800.000,00
20.608.0000.0.000.000 Promoção da Produção Agropecuária 600.500,00 1.840.700,00 2.441.200,00
20.608.0135.0.000.000 .OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES 300.500,00 1.380.600,00 1.681.100,00
SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS
TÉCNICOS DO DIA A DIA COM OS
PRODUTORES RURAIS.
20.608.0135.1.050.000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA 300,00 300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300,00 300,00
20.608.0135.1.130.000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO 300.000,00 300.000,00
MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 300.000,00
20.608.0135.1.132.000 REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 200,00 200,00
SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 200,00
20.608.0135.2.021.000 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À 100.200,00 100.200,00
AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
20.608.0135.2.092.000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA 1.000.200,00 1.000.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.100,00 400.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 600.100,00 600.100,00
20.608.0135.2.119.000 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL 280.200,00 280.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 280.000,00 280.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 100,00
20.608.0136.0.000.000 OS DADOS APRESENTADOS, AVALIAÇÕES SÃO 300.000,00 460.100,00 760.100,00
RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS
20.608.0136.1.133.000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE 300.000,00 300.000,00
EXPOSIÇÕES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 300.000,00
20.608.0136.2.148.000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE 60.100,00 60.100,00
EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 60.000,00 60.000,00
20.608.0136.2.159.000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS 200.000,00 200.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 200.000,00 200.000,00
20.608.0136.2.357.000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 200.000,00 200.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 200.000,00 200.000,00
Total Subunidade........................ 2.761.500,00 5.593.600,00 8.355.100,00
Total Unidade Orçamentária........... 2.761.500,00 5.593.600,00 8.355.100,00
Total do Órgão ......................... 2.761.500,00 5.593.600,00 8.355.100,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
04.000.0000.0.000.000 Administração 187.073,44 628,00 187.701,44
04.123.0000.0.000.000 Administração Financeira 628,00 628,00
04.123.0113.0.000.000 ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A 628,00 628,00
GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE
TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O
TURISMO
04.123.0113.2.003.000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 628,00 628,00
FINANCEIRAS
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 428,00 428,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
04.695.0000.0.000.000 Turismo 187.073,44 187.073,44
04.695.0114.0.000.000 NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS 100,00 100,00
MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER,
MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA
O LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE
ESPORTES NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE
CONTEMPLAR A NATUREZA E OS ENCANTOS,
ATENDER AS NECESSIDADES PESQUEIRAS DA
COLÕNIA DE PESCADORES DA LAGOA DA
RIBEIRA, COMO ATRACADOURO, PEIXARIA,
CEDE PARA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.
04.695.0114.1.071.000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE 100,00 100,00
APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 100,00
04.695.0115.0.000.000 ATENDER OS MUNÍCIPES, TURISTAS E 186.973,44 186.973,44
VISITANTES NO EMBARQUE E DESEMBARQUE
DOS BARCOS TURÍSTICOS QUE TRAFEGAREM
NO CANAL, PLATAFORMA DE DESCIDA E
SUBIDA DAS EMBARCAÇÕES NO CANAL.
04.695.0115.1.071.000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE 186.973,44 186.973,44
APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 186.973,44 186.973,44
20.000.0000.0.000.000 Agricultura 200.000,00 200.000,00
20.694.0000.0.000.000 Serviços Financeiros 200.000,00 200.000,00
20.694.0124.0.000.000 ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO 200.000,00 200.000,00
DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA
CONCESSÃO DE CRÉDITO A
MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES
COMO O FOCO NA GERAÇÃO DE NOVOS
EMPREGOS E RENDA.
20.694.0124.1.096.000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL 200.000,00 200.000,00
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 200.000,00 200.000,00
22.000.0000.0.000.000 Indústria 613.000,00 124.000,00 737.000,00
22.130.0000.0.000.000 Administração de Concessões 10.000,00 10.000,00
22.130.0111.0.000.000 ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO 10.000,00 10.000,00
DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA
CONCESSÃO DE CRÉDITO A
MICROEMPREENDEDORES RURAIS,
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS
MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES
PARA MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.
22.130.0111.1.077.000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA 10.000,00 10.000,00
MICROCRÉDITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
22.661.0000.0.000.000 Promoção Industrial 603.000,00 124.000,00 727.000,00
22.661.0112.0.000.000 FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL 601.000,00 119.000,00 720.000,00
ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS
EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES
MULTIDISCIPLINAR, FEIRAS, DENTRE
OUTRAS).
22.661.0112.1.042.000 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR 351.000,00 351.000,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 50.000,00 50.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 250.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 1.000,00 1.000,00
22.661.0112.1.139.000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL 250.000,00 250.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 250.000,00
22.661.0112.2.316.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ 119.000,00 119.000,00
EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 10.000,00 10.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00 15.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 80.000,00 80.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.000,00 5.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00 4.000,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
22.661.0113.0.000.000 ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A 2.000,00 5.000,00 7.000,00
GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE
TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O
TURISMO
22.661.0113.1.029.000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. 2.000,00 2.000,00
LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO
4.4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00
22.661.0113.2.043.000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE 5.000,00 5.000,00
BARRA DO FURADO
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.000,00 3.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
23.000.0000.0.000.000 Comércio e Serviços 100.000,00 19.000,00 119.000,00
23.694.0000.0.000.000 Serviços Financeiros 100.000,00 19.000,00 119.000,00
23.694.0111.0.000.000 ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO 100.000,00 19.000,00 119.000,00
DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA
CONCESSÃO DE CRÉDITO A
MICROEMPREENDEDORES RURAIS,
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS
MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES
PARA MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.
23.694.0111.1.121.000 MICROCRÉDITO PARA MEI 100.000,00 100.000,00
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 100.000,00 100.000,00
23.694.0111.2.218.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO 19.000,00 19.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.000,00 3.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00
27.000.0000.0.000.000 Desporto e Lazer 300.000,00 300.000,00
27.695.0000.0.000.000 Turismo 300.000,00 300.000,00
27.695.0114.0.000.000 NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS 300.000,00 300.000,00
MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER,
MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA
O LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE
ESPORTES NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE
CONTEMPLAR A NATUREZA E OS ENCANTOS,
ATENDER AS NECESSIDADES PESQUEIRAS DA
COLÕNIA DE PESCADORES DA LAGOA DA
RIBEIRA, COMO ATRACADOURO, PEIXARIA,
CEDE PARA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.
27.695.0114.1.018.000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 300.000,00 300.000,00
PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 300.000,00
Total Subunidade........................ 1.400.073,44 143.628,00 1.543.701,44
Total Unidade Orçamentária........... 1.400.073,44 143.628,00 1.543.701,44
Total do Órgão ......................... 1.400.073,44 143.628,00 1.543.701,44
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
04.000.0000.0.000.000 Administração 144.000,00 208.523,08 352.523,08
04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 144.000,00 208.523,08 352.523,08
04.122.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 144.000,00 208.523,08 352.523,08
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 144.000,00 144.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 144.000,00 144.000,00
04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 208.523,08 208.523,08
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 60.000,00 60.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 116.389,00 116.389,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.034,08 2.034,08
18.000.0000.0.000.000 Gestão Ambiental 1.400,00 1.400,00
18.123.0000.0.000.000 Administração Financeira 1.400,00 1.400,00
18.123.0001.0.000.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.400,00 1.400,00
18.123.0001.2.003.000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 1.400,00 1.400,00
FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 700,00 700,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 700,00 700,00
20.000.0000.0.000.000 Agricultura 58.135,00 236.343,49 294.478,49
20.541.0000.0.000.000 Preservação e Conservação Ambiental 58.135,00 236.343,49 294.478,49
20.541.0139.0.000.000 DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE 58.135,00 236.343,49 294.478,49
VISEM A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA
QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.
20.541.0139.1.141.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE 15.000,00 15.000,00
CONSERVAÇÃO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00
20.541.0139.1.143.000 IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA 43.135,00 43.135,00
SELETIVA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 43.135,00 43.135,00
20.541.0139.2.060.000 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL 25.000,00 25.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00
20.541.0139.2.079.000 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO 5.000,00 5.000,00
AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.000,00 3.000,00
20.541.0139.2.234.000 COLETA SELETIVA 104.000,00 104.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.000,00 100.000,00
20.541.0139.2.353.000 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E 43.143,49 43.143,49
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.143,49 2.143,49
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 40.000,00 40.000,00
20.541.0139.2.354.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E 23.100,00 23.100,00
FAUNA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3.100,00 3.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00
20.541.0139.2.355.000 ARBORIZAÇÃO URBANA 36.100,00 36.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 26.000,00 26.000,00
Total Subunidade........................ 202.135,00 446.266,57 648.401,57
Total Unidade Orçamentária........... 202.135,00 446.266,57 648.401,57
Total do Órgão ......................... 202.135,00 446.266,57 648.401,57
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Subunidade..........: 43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
08.000.0000.0.000.000 Assistência Social 1.000,00 2.526,77 3.526,77
08.243.0000.0.000.000 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.000,00 2.526,77 3.526,77
08.243.0107.0.000.000 ASSEGURAR APOIO Á CRIANÇA E AO 1.000,00 2.526,77 3.526,77
ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO
GARANTIR PRIORIDADE ÁS POLÍTICAS
VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO
MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ.
08.243.0107.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00
08.243.0107.2.305.000 GESTÃO DO FMDCA 2.526,77 2.526,77
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.426,77 1.426,77
Total Subunidade........................ 1.000,00 2.526,77 3.526,77
Total Unidade Orçamentária........... 1.000,00 2.526,77 3.526,77
Total do Órgão ......................... 1.000,00 2.526,77 3.526,77
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade..........: 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
13.000.0000.0.000.000 Cultura 500.100,00 976.200,00 1.476.300,00
13.813.0000.0.000.000 Lazer 500.100,00 976.200,00 1.476.300,00
13.813.0134.0.000.000 .O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR 400.000,00 526.200,00 926.200,00
INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE
PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES
LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E
CIRCUITOS REGIONAIS PARA FOMENTO AO
TURISMO, A CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM
VISAM PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA
OUTROS MUNICÍPIOS E REGIÕES DO
ESTADO, ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA
ECONOMIA LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE
QUISSAMÃ.
13.813.0134.1.073.000 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS 200.000,00 200.000,00
CULTURAIS E HISTÓRICOS
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 200.000,00 200.000,00
13.813.0134.1.128.000 ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA 200.000,00 200.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 200.000,00
13.813.0134.2.142.000 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA 136.000,00 136.000,00
IMATERIAL DE QUISSAMÃ
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000,00 40.000,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 96.000,00 96.000,00
13.813.0134.2.154.000 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E 120.100,00 120.100,00
CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.000,00 100.000,00
13.813.0134.2.206.000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 200.100,00 200.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 200.000,00 200.000,00
13.813.0134.2.214.000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 70.000,00 70.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50.000,00 50.000,00
13.813.0142.0.000.000 O PROGRAMA VISA REALIZAR 100.100,00 450.000,00 550.100,00
INVESTIMENTOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO E
CRIAÇÃO DE EQUIPAMNETOS DE ESPAÇOS
PÚBLICOS LIGADOS À CULTURA, A SABER:
CINEMA, CENTRO CULTURAL, ETC, BEM
COMO A PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE
NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS
ACÚSTICAS E ESPAÇOES EXPOSITIVOS.
TAMBÉM É PREVISTO NO PROGRAMA A
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO
PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.
13.813.0142.1.018.000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 100,00 100,00
PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 100,00
13.813.0142.1.127.000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS 100.000,00 100.000,00
MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00
13.813.0142.2.103.000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 450.000,00 450.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 400.000,00 400.000,00
Total Subunidade........................ 500.100,00 976.200,00 1.476.300,00
Total Unidade Orçamentária........... 500.100,00 976.200,00 1.476.300,00
Total do Órgão ......................... 500.100,00 976.200,00 1.476.300,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade..........: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
16.000.0000.0.000.000 Habitação 800.000,00 1.059.000,00 1.859.000,00
16.482.0000.0.000.000 Habitação Urbana 800.000,00 1.059.000,00 1.859.000,00
16.482.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 79.000,00 79.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
16.482.0079.2.003.000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 4.400,00 4.400,00
FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.200,00 2.200,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.200,00 2.200,00
16.482.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 74.600,00 74.600,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.000,00 7.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 32.000,00 32.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 18.000,00 18.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.100,00 1.100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00
16.482.0141.0.000.000 PROMOVER A MELHORIA DAS UNIDADES 800.000,00 980.000,00 1.780.000,00
HABITACIONAIS, ATRAVÉS DAS AÇÕES
TRAÇADAS PELA COORDENADORIA ESPECIAL
DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0141.1.134.000 CASAS POPULARES 800.000,00 800.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 800.000,00 800.000,00
16.482.0141.2.365.000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ 450.000,00 450.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 400.000,00 400.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 50.000,00
16.482.0141.2.366.000 MÃO NA MASSA MULHER 30.000,00 30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 30.000,00 30.000,00
16.482.0141.2.367.000 REFORMA DE CASAS POPULARES 500.000,00 500.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 500.000,00 500.000,00
Total Subunidade........................ 800.000,00 1.059.000,00 1.859.000,00
Total Unidade Orçamentária........... 800.000,00 1.059.000,00 1.859.000,00
Total do Órgão ......................... 800.000,00 1.059.000,00 1.859.000,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade..........: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
09.000.0000.0.000.000 Previdência Social 20.000,00 32.542.000,00 32.562.000,00
09.122.0000.0.000.000 Administração Geral 20.000,00 2.780.000,00 2.800.000,00
09.122.0127.0.000.000 MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 20.000,00 2.780.000,00 2.800.000,00
ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE
TÉCNICAS DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A
EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS
AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS
TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
09.122.0127.1.089.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
09.122.0127.1.125.000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 10.000,00 10.000,00
PÚBLICOS - IPMQ
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 10.000,00
09.122.0127.2.338.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ 2.675.000,00 2.675.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.170.000,00 1.170.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 50.000,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.000,00 25.000,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 5.000,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 60.000,00 60.000,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00 150.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 195.000,00 195.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 265.000,00 265.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 100.000,00 100.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 125.000,00 125.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 478.000,00 478.000,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 5.000,00 5.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 5.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,00
09.122.0127.2.376.000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 105.000,00 105.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 45.000,00 45.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50.000,00 50.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00
09.272.0000.0.000.000 Previdência do Regime Estatutário 29.762.000,00 29.762.000,00
09.272.0128.0.000.000 GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA 29.762.000,00 29.762.000,00
NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE,
IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E
PARA SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE
MORTE.
09.272.0128.2.250.000 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS 29.762.000,00 29.762.000,00
PREVIDENCIÁRIOS RPPS
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. 28.444.000,00 28.444.000,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1.313.000,00 1.313.000,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00 2.000,00
3.3.90.86.00.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 3.000,00 3.000,00
99.000.0000.0.000.000 Reservas 200.000,00 15.708.500,00 15.908.500,00
99.997.0000.0.000.000 Reserva do RPPS 15.708.500,00 15.708.500,00
99.997.0128.0.000.000 GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA 15.708.500,00 15.708.500,00
NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE,
IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E
PARA SEUS DEPENDENTES, EM CASO DE
MORTE.
99.997.0128.0.003.000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 15.708.500,00 15.708.500,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP 15.708.500,00 15.708.500,00
99.999.0000.0.000.000 Reserva de Contingência 200.000,00 200.000,00
99.999.0127.0.000.000 MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 200.000,00 200.000,00
ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE
TÉCNICAS DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A
EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS
AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS
TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
99.999.0127.9.999.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 200.000,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP 200.000,00 200.000,00
Total Subunidade........................ 220.000,00 32.542.000,00 15.708.500,00 48.470.500,00
Total Unidade Orçamentária........... 220.000,00 32.542.000,00 15.708.500,00 48.470.500,00
Total do Órgão ......................... 220.000,00 32.542.000,00 15.708.500,00 48.470.500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade..........: 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
02.000.0000.0.000.000 Judiciária 1.200,00 9.800,00 11.000,00
02.122.0000.0.000.000 Administração Geral 1.200,00 9.800,00 11.000,00
02.122.0129.0.000.000 ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA 1.200,00 9.800,00 11.000,00
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES.
02.122.0129.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.200,00 1.200,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 200,00 200,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 1.000,00
02.122.0129.2.003.000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 2.000,00 2.000,00
FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
02.122.0129.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 2.000,00 2.000,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
02.122.0129.2.342.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO 5.800,00 5.800,00
ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
DOMUNICÍPIO
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 200,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 200,00 200,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200,00 200,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 200,00
Total Subunidade........................ 1.200,00 9.800,00 11.000,00
Total Unidade Orçamentária........... 1.200,00 9.800,00 11.000,00
Total do Órgão ......................... 1.200,00 9.800,00 11.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
06.000.0000.0.000.000 Segurança Pública 95.000,00 180.000,00 275.000,00
06.122.0000.0.000.000 Administração Geral 95.000,00 114.000,00 209.000,00
06.122.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 10.000,00 47.000,00 57.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
06.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
06.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 10.000,00 10.000,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3.000,00 3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.000,00 5.000,00
06.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 7.000,00 7.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00
06.122.0079.2.228.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA 22.000,00 22.000,00
AMBIENTAL
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 19.000,00 19.000,00
06.122.0079.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 8.000,00 8.000,00
FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6.000,00 6.000,00
06.122.0105.0.000.000 ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO 50.000,00 52.000,00 102.000,00
O CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO
TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.
06.122.0105.1.080.000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 50.000,00 50.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00
06.122.0105.2.227.000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 40.000,00 40.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 30.000,00 30.000,00
06.122.0105.2.303.000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA. 12.000,00 12.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6.000,00 6.000,00
06.122.0106.0.000.000 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 35.000,00 15.000,00 50.000,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS:
1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E
SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA
DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
06.122.0106.1.117.000 DE OLHO NA CIDADE 15.000,00 15.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 15.000,00
06.122.0106.1.118.000 CANIL DA GUARDA 10.000,00 10.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 9.000,00
06.122.0106.1.119.000 GUARDA PRESENTE 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
06.122.0106.2.310.000 CÃES DE GUARDA 15.000,00 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00
06.181.0000.0.000.000 Policiamento 51.000,00 51.000,00
06.181.0106.0.000.000 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 51.000,00 51.000,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS:
1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E
SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA
DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
06.181.0106.2.309.000 MANUTENÇÃO DO PROEIS 50.000,00 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50.000,00 50.000,00
06.181.0106.2.391.000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
06.183.0000.0.000.000 Informação e Inteligência 15.000,00 15.000,00
06.183.0106.0.000.000 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 15.000,00 15.000,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS:
1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E
SUAS CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA
DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
06.183.0106.2.308.000 DE OLHO NA CIDADE 15.000,00 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00
Total Subunidade........................ 95.000,00 180.000,00 275.000,00
Total Unidade Orçamentária........... 95.000,00 180.000,00 275.000,00
Total do Órgão ......................... 95.000,00 180.000,00 275.000,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
26.000.0000.0.000.000 Transporte 435.000,00 1.258.300,00 1.693.300,00
26.451.0000.0.000.000 Infra-estrutura Urbana 435.000,00 1.258.300,00 1.693.300,00
26.451.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 135.000,00 178.300,00 313.300,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
26.451.0079.1.035.000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 100.000,00 100.000,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00 100.000,00
26.451.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 35.000,00 35.000,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00
26.451.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 25.000,00 25.000,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.000,00 5.000,00
26.451.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 153.300,00 153.300,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 77.000,00 77.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50.000,00 50.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 100,00 100,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 100,00
26.451.0126.0.000.000 NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR 150.000,00 600.000,00 750.000,00
A UNIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA
O BOM DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.
26.451.0126.1.129.000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA 150.000,00 150.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 30.000,00 30.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 120.000,00
26.451.0126.2.339.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 250.000,00 250.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 50.000,00 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 150.000,00 150.000,00
26.451.0126.2.340.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 220.000,00 220.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 20.000,00 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.000,00 100.000,00
26.451.0126.2.346.000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA 130.000,00 130.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 20.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.000,00 100.000,00
26.451.0137.0.000.000 PLANEJAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR A 150.000,00 480.000,00 630.000,00
PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EVITANDO OS
PROBLEMAS GERADOS PELO CRESCIMENTO
DESORDENADO DO MUNICÍPIO E A
DISPERSÃO URBANA.
26.451.0137.1.135.000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA 150.000,00 150.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 50.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00
26.451.0137.2.347.000 SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS 160.000,00 160.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 50.000,00 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.000,00 100.000,00
26.451.0137.2.348.000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS 75.000,00 75.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50.000,00 50.000,00
26.451.0137.2.349.000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO 95.000,00 95.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 50.000,00 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 30.000,00 30.000,00
26.451.0137.2.350.000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA 18.000,00 18.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 8.000,00 8.000,00
26.451.0137.2.351.000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS 41.000,00 41.000,00
LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 20.000,00 20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20.000,00 20.000,00
26.451.0137.2.368.000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA 91.000,00 91.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 80.000,00 80.000,00
Total Subunidade........................ 435.000,00 1.258.300,00 1.693.300,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
Total Unidade Orçamentária........... 435.000,00 1.258.300,00 1.693.300,00
Total do Órgão ......................... 435.000,00 1.258.300,00 1.693.300,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Unidade Orçamentária: 51.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Subunidade..........: 51.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
16.000.0000.0.000.000 Habitação 128.500,00 46.600,00 175.100,00
16.482.0000.0.000.000 Habitação Urbana 128.500,00 46.600,00 175.100,00
16.482.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 128.500,00 46.600,00 175.100,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
16.482.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 128.500,00 128.500,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 35.000,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 3.500,00 3.500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 90.000,00
16.482.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 46.600,00 46.600,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 10.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 600,00 600,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 500,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 500,00
Total Subunidade........................ 128.500,00 46.600,00 175.100,00
Total Unidade Orçamentária........... 128.500,00 46.600,00 175.100,00
Total do Órgão ......................... 128.500,00 46.600,00 175.100,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
12.000.0000.0.000.000 Educação 27.000,00 101.000,00 128.000,00
12.361.0000.0.000.000 Ensino Fundamental 8.000,00 21.000,00 29.000,00
12.361.0082.0.000.000 .ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 8.000,00 21.000,00 29.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA.
12.361.0082.1.023.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 2.000,00 2.000,00
FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 2.000,00
12.361.0082.1.104.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO 2.000,00 2.000,00
FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00
12.361.0082.1.105.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 4.000,00 4.000,00
ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 2.000,00
12.361.0082.2.100.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 8.000,00 8.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 2.000,00 2.000,00
12.361.0082.2.372.000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 1.000,00 1.000,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.000,00
12.361.0082.2.373.000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, 2.000,00 2.000,00
APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
12.361.0082.2.383.000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO 4.000,00 4.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
12.361.0082.2.387.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS 4.000,00 4.000,00
MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00
12.361.0082.2.395.000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - 2.000,00 2.000,00
FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
12.362.0000.0.000.000 Ensino Médio 1.000,00 1.000,00
12.362.0080.0.000.000 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 1.000,00 1.000,00
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO
A FREQUÊNCIA ESCOLAR.
12.362.0080.2.392.000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO 1.000,00 1.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.000,00 1.000,00
12.363.0000.0.000.000 Ensino Profissional 1.000,00 1.000,00
12.363.0080.0.000.000 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 1.000,00 1.000,00
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO
A FREQUÊNCIA ESCOLAR.
12.363.0080.2.393.000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO 1.000,00 1.000,00
PROFISSIONAL
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.000,00 1.000,00
12.364.0000.0.000.000 Ensino Superior 3.000,00 3.000,00
12.364.0080.0.000.000 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 3.000,00 3.000,00
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO
A FREQUÊNCIA ESCOLAR.
12.364.0080.2.035.000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 3.000,00 3.000,00
PROFISSIONAL
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.000,00 2.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
12.365.0000.0.000.000 Educação Infantil 13.000,00 58.000,00 71.000,00
12.365.0082.0.000.000 .ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 6.000,00 27.000,00 33.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA.
12.365.0082.1.103.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE 2.000,00 2.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00
12.365.0082.1.107.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 4.000,00 4.000,00
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PRÉ-ESCOLA
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 2.000,00
12.365.0082.2.099.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 13.000,00 13.000,00
ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2.000,00 2.000,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 2.000,00 2.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
12.365.0082.2.372.000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 2.000,00 2.000,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
12.365.0082.2.373.000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, 2.000,00 2.000,00
APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
12.365.0082.2.384.000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO 4.000,00 4.000,00
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
12.365.0082.2.388.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS 4.000,00 4.000,00
MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00
12.365.0082.2.396.000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - 2.000,00 2.000,00
ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
12.365.0085.0.000.000 MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O 7.000,00 31.000,00 38.000,00
ATENDIMENTO Á CRIANÇAS NA PRIMEIRA
INFÂNCIA.
12.365.0085.1.109.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE 2.000,00 2.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00
12.365.0085.1.110.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 5.000,00 5.000,00
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 2.000,00
12.365.0085.2.098.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 15.000,00 15.000,00
ED INFANTIL CRECHE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2.000,00 2.000,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 2.000,00 2.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00
12.365.0085.2.372.000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 2.000,00 2.000,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
12.365.0085.2.373.000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, 2.000,00 2.000,00
APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
12.365.0085.2.385.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS 4.000,00 4.000,00
MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 2.000,00
12.365.0085.2.386.000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. 6.000,00 6.000,00
INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
12.365.0085.2.397.000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - 2.000,00 2.000,00
ED. INFANTIL - CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
12.366.0000.0.000.000 Educação de Jovens e Adultos 2.000,00 8.000,00 10.000,00
12.366.0081.0.000.000 ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM 2.000,00 8.000,00 10.000,00
NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA
12.366.0081.1.057.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES 2.000,00 2.000,00
- EJA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00
12.366.0081.2.097.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 8.000,00 8.000,00
EJA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.000,00 2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.000,00
12.367.0000.0.000.000 Educação Especial 4.000,00 9.000,00 13.000,00
12.367.0081.0.000.000 ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM 4.000,00 9.000,00 13.000,00
NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA
12.367.0081.1.138.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE 2.000,00 2.000,00
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00
12.367.0081.1.151.000 Construção e Ampliação das Unidades 2.000,00 2.000,00
de Educação Inclusiva
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 2.000,00
12.367.0081.2.088.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 9.000,00 9.000,00
ED. INCLUSIVA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.000,00 2.000,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 2.000,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.000,00 3.000,00
Total Subunidade........................ 27.000,00 101.000,00 128.000,00
Total Unidade Orçamentária........... 27.000,00 101.000,00 128.000,00
Total do Órgão ......................... 27.000,00 101.000,00 128.000,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho#
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Unidade Orçamentária: 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
04.000.0000.0.000.000 Administração 30.000,00 96.000,00 126.000,00
04.122.0000.0.000.000 Administração Geral 30.000,00 96.000,00 126.000,00
04.122.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 30.000,00 96.000,00 126.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 30.000,00 30.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00
04.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 55.000,00 55.000,00
RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50.000,00 50.000,00
04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 41.000,00 41.000,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20.000,00 20.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 2.000,00
Total Unidade Orçamentária........... 30.000,00 96.000,00 126.000,00
Total do Órgão ......................... 30.000,00 96.000,00 126.000,00
Total Geral ............................ 35.832.524,44 404.827.674,51 37.339.801,05 478.000.000,00
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Nov/2024, 21h e 30m.