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materia nº 6/2024

Tipo Anexos - LOA
Número / Ano 6 / 2024
Date 2024-12-02
EmentaAnexos da PLOA da Mensagem nº 0074/2024, referente ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA-2025).
native_id8453

Autoria

Tramitação (latest 8)

DateStatusTurnoTexto
2024-12-17 Proposição encaminhada a Secretaria Geral P Matéria encaminhada à Secretaria Geral.
2024-12-17 Matéria encaminhada à Mesa Diretora P Matéria encaminhada à Mesa Diretora.
2024-12-17 Proposição aprovada em 1º turno P Matéria aprovada em 1º turno
2024-12-17 Parecer favorável da comissão P Parecer favorável da comissão
2024-12-03 Aguardando emissão de parecer da comissão Matéria aguardando emissão de parecer da comissão.
2024-12-03 Matéria encaminhada à Mesa Diretora Matéria encaminhada à Mesa Diretora
2024-12-03 Proposição lida no expediente Matéria lida no expediente.
2024-12-02 Proposição inclusa no expediente INCLUSA NO EXPEDIENTE.

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 9

 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total 
 01.000.0000 Legislativa 12.077.629,00 12.077.629,00 
 01.031.0000 Ação Legislativa 12.077.629,00 12.077.629,00 
 01.031.0004 EXECUTAR COM AFINCO PROPOSTAS DE 10.703.149,00 10.703.149,00 
 TRABALHO PARA O ATENDIMENTOS DAS 
 ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR 
 TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS 
 AÇÕES DO LEGISLATIVO. 
 01.031.0044 DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E COM 1.374.480,00 1.374.480,00 
 LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM 
 AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM 
 A FISCALIZAÇAO DOS ATOS DO EXECUTIVO. 
 02.000.0000 Judiciária 5.141.600,00 79.400,00 5.221.000,00 
 02.061.0000 Ação Judiciária 5.132.000,00 4.000,00 5.136.000,00 
 02.061.0129 ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA 5.132.000,00 4.000,00 5.136.000,00 
 UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS 
 ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS 
 ATIVIDADES. 
 02.122.0000 Administração Geral 9.600,00 75.400,00 85.000,00 
 02.122.0129 ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA 9.600,00 75.400,00 85.000,00 
 UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS 
 ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS 
 ATIVIDADES. 
 04.000.0000 Administração 57.580.897,01 45.735.674,40 103.316.571,41 
 04.122.0000 Administração Geral 57.368.997,01 41.295.974,46 98.664.971,47 
 04.122.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 57.368.997,01 38.753.074,46 96.122.071,47 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 04.122.0086 TORNAR-SE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO E 2.000,00 2.000,00 
 APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO, BUSCANDO A 
 AMPLIAÇÃO DA DEMANDA PELOS SERVIÇOS 
 PÚBLICOS, CONTRIBUINDO PARA O 
 ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO 
 04.122.0102 . ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 800.000,00 800.000,00 
 AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E 
 DA POPULAÇÃO. 
 04.122.0123 PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 55.000,00 55.000,00 
 AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM 
 ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS 
 URBANOS E RURAIS. 
 04.122.0125 PROGRAMA DE APREDIZAGEM VOLTADO PARA A 1.593.800,00 1.593.800,00 
 PREPARAÇÃO E INSERÇÃO DE JOVENS DE 18 A 
 23 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, NO MERCADO 
 DE TRABALHO, AMPARADO NA LEI FEDERAL 
 Nº 10.097/2000 E LEI MUNICIPAL Nº 
 2027/2021. 
 04.122.0140 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 92.100,00 92.100,00 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL. 
 04.123.0000 Administração Financeira 211.900,00 362.426,50 574.326,50 
 04.123.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 211.900,00 361.798,50 573.698,50 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 04.123.0113 ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A 628,00 628,00 
 GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE 
 TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O 
 TURISMO 
 04.126.0000 Tecnologia da Informação 2.197.000,00 2.197.000,00 
 04.126.0087 IMPLEMENTAR AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO, 2.197.000,00 2.197.000,00 
 MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
 INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
 INSUMOS, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA 
 DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DAS 
 ATIVIDADES, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA 
 INFORMAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 MUNICIPAL, INTEGRAÇÃO ENTRE DIVERSOS 
 ÓRGÃOS INTERNOS E PRESTAÇÃO DE 
 INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 
 EXTERNO, CONSOLIDAÇÃO DE UMA FERRAMENTA 
 DE APOIO NA TOMADA DE DECISÃO DA GESTÃO 
 ADMINISTRATIVA, ALÉM DE INCLUSÃO SOCIAL 
 PARA OS MUNÍCIPES. 
 04.128.0000 Formação de Recursos Humanos 36.000,00 36.000,00 
 04.128.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 36.000,00 36.000,00 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 04.129.0000 Administração de Receitas 102.000,00 102.000,00 
 04.129.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 102.000,00 102.000,00 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 04.131.0000 Comunicação Social 1.421.600,00 1.421.600,00 
 04.131.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.421.600,00 1.421.600,00 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 04.153.0000 Defesa Terrestre 1.200,00 1.200,00 
 04.153.0123 PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 1.200,00 1.200,00 
 AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM 
 ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS 
 URBANOS E RURAIS. 
 04.182.0000 Defesa Civil 32.400,00 32.400,00 
 04.182.0140 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 32.400,00 32.400,00 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL. 
 04.695.0000 Turismo 287.073,44 287.073,44 
 04.695.0110 DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 100.000,00 100.000,00 
 SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU 
 FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A 
 DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS 
 A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E 
 INTERNACIONAIS. 
 04.695.0114 NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS 100,00 100,00 
 MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER, 
 MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O 
 LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES 
 NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A 
 NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS 
 NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÕNIA DE 
 PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO 
 ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA 
 ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES. 
 04.695.0115 ATENDER OS MUNÍCIPES, TURISTAS E 186.973,44 186.973,44 
 VISITANTES NO EMBARQUE E DESEMBARQUE 
 DOS BARCOS TURÍSTICOS QUE TRAFEGAREM NO 
 CANAL, PLATAFORMA DE DESCIDA E SUBIDA 
 DAS EMBARCAÇÕES NO CANAL. 
 06.000.0000 Segurança Pública 4.485.700,00 4.485.700,00 
 06.122.0000 Administração Geral 4.019.700,00 4.019.700,00 
 06.122.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 3.436.700,00 3.436.700,00 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 06.122.0105 ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O 263.000,00 263.000,00 
 CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO 
 TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS. 
 06.122.0106 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 320.000,00 320.000,00 
 EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. 
 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL 
 CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. 
 DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS 
 CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA 
 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. 
 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E 
 PRIVADO. 
 06.181.0000 Policiamento 351.000,00 351.000,00 
 06.181.0106 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 351.000,00 351.000,00 
 EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. 
 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL 
 CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. 
 DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS 
 CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA 
 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. 
 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E 
 PRIVADO. 
 06.183.0000 Informação e Inteligência 115.000,00 115.000,00 
 06.183.0106 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 115.000,00 115.000,00 
 EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1. 
 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL 
 CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2. 
 DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS 
 CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA 
 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4. 
 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E 
 PRIVADO. 
 08.000.0000 Assistência Social 7.490.107,52 13.978.637,64 21.468.745,16 
 08.122.0000 Administração Geral 7.479.447,05 628.993,11 8.108.440,16 
 08.122.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 7.479.447,05 628.993,11 8.108.440,16 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total 
 08.123.0000 Administração Financeira 2.000,00 61.773,55 63.773,55 
 08.123.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 2.000,00 61.773,55 63.773,55 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 08.241.0000 Assistência à Pessoa Idosa 2.179.200,00 2.179.200,00 
 08.241.0093 COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 2.179.200,00 2.179.200,00 
 IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE 
 ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. 
 08.243.0000 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.326,77 2.600.967,84 2.603.294,61 
 08.243.0092 IMPLEMENTAR AÇÕES NO CAMPO DAS 999.567,84 999.567,84 
 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O APOIO ÁS 
 FAMÍLIAS PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE 
 PROTEÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS 
 CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA 
 08.243.0093 COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 1.600.200,00 1.600.200,00 
 IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE 
 ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. 
 08.243.0107 ASSEGURAR APOIO Á CRIANÇA E AO 2.326,77 1.200,00 3.526,77 
 ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE 
 VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO 
 GARANTIR PRIORIDADE ÁS POLÍTICAS 
 VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS 
 DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO 
 MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ. 
 08.244.0000 Assistência Comunitária 6.333,70 8.507.703,14 8.514.036,84 
 08.244.0088 FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA 6.333,70 3.467.535,37 3.473.869,07 
 FAMÍLIA, PREVENINDO A RUPTURA DOS 
 VÍNCULOS FAMILIARES, PROMOVENDO SEU 
 ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS E 
 CONTRIBUIR NA MELHORIA E QUALIDADE DE 
 VIDA. 
 08.244.0090 FINANCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO 8.600,00 8.600,00 
 ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, 
 CONSOLIDANDO ASSIM COMO IMPORTANTE 
 FERRAMENTA DE APOIO À FORMULAÇÃO E À 
 IMPLEMNTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 CAPAZES DE PROMOVER A MELHORIA DE VIDA 
 DESSAS FAMÍLIAS, NA MEDIDA EM QUE REÚNE 
 EM CONJUNTO DE DADOS QUE PERMITE AOS 
 GESTORES O CONHECIMENTO DOS RISCOS E 
 DAS VULNERABILIDADES A QUE A POPULAÇÃO 
 POBRE E EXTREMAMENTE POBRE ESTÁ EXPOSTA. 
 08.244.0091 DESENVOLVER HABILIDADES PESSOAIS NA 1.000,00 1.000,00 
 BUSCA DE UM PORTAGONISMO, ORIENTANDO E 
 FACILITANDO O ACESSO A OPORTUNIDADES DO 
 MUNDO DO TRABALHO. 
 08.244.0093 COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 4.700.300,00 4.700.300,00 
 IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE 
 ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL. 
 08.244.0094 ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL, 330.267,77 330.267,77 
 CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E 
 AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE 
 NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURAS DE 
 VÍNCULOS. 
 09.000.0000 Previdência Social 4.190.000,00 28.372.000,00 32.562.000,00 
 09.122.0000 Administração Geral 2.800.000,00 2.800.000,00 
 09.122.0127 MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 2.800.000,00 2.800.000,00 
 ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS 
 DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A 
 EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS 
 AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME 
 PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS 
 TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 
 09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário 1.390.000,00 28.372.000,00 29.762.000,00 
 09.272.0128 GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS 1.390.000,00 28.372.000,00 29.762.000,00 
 EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE 
 AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS 
 DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE. 
 10.000.0000 Saúde 21.032.420,81 54.123.705,46 75.156.126,27 
 10.122.0000 Administração Geral 1.354.407,26 1.231.804,67 2.586.211,93 
 10.122.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.000,00 5.300,00 6.300,00 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 10.122.0118 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 1.353.407,26 1.226.504,67 2.579.911,93 
 IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE 
 CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E 
 EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE 
 SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL. 
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total 
 10.126.0000 Tecnologia da Informação 15.400,00 15.400,00 
 10.126.0118 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 15.400,00 15.400,00 
 IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE 
 CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E 
 EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE 
 SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL. 
 10.128.0000 Formação de Recursos Humanos 20.300,00 20.300,00 
 10.128.0118 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 20.300,00 20.300,00 
 IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE 
 CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E 
 EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE 
 SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL. 
 10.301.0000 Atenção Básica 8.021.350,00 9.628.627,59 17.649.977,59 
 10.301.0116 PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A RESOLUTIVIDADE 6.635.250,00 9.515.827,59 16.151.077,59 
 DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE FORMA INTEGRADA 
 COM IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CUIDADO 
 NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA DE FORMA 
 ARTICULADA COM OS PROGRAMAS DE SAÚDE E 
 DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS. 
 10.301.0119 REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS 1.386.100,00 112.800,00 1.498.900,00 
 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL 
 OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS 
 IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO 
 TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO. 
 10.302.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9.776.463,55 38.964.616,40 48.741.079,95 
 10.302.0119 REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS 2.200,00 2.200,00 
 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL 
 OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS 
 IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO 
 TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO. 
 10.302.0120 PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA 9.776.463,55 38.962.416,40 48.738.879,95 
 ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS A 
 INTEGRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO 
 ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E 
 HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, ADEQUAR 
 A INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS 
 ESPECIALIZADOS MUNICIPAIS. 
 10.303.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 4.500,00 2.771.918,50 2.776.418,50 
 10.303.0121 PROMOVER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES 4.500,00 2.771.918,50 2.776.418,50 
 DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INCLUINDO 
 SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM 
 MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS 
 HOSPITALARES. GARANTIR O FORNECIMENTO 
 DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES 
 COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS QUE 
 DEPENDEM DESSE TIPO DE SUPORTE. 
 10.304.0000 Vigilância Sanitária 1.875.700,00 794.027,12 2.669.727,12 
 10.304.0117 REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE 1.875.700,00 794.027,12 2.669.727,12 
 DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE 
 PREVENÇÃO E CONTROLE. 
 10.306.0000 Alimentação e Nutrição 22.600,00 22.600,00 
 10.306.0122 COMBATER A OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO NA 22.600,00 22.600,00 
 POPULAÇÃO RESIDENTE. 
 10.752.0000 Energia Elétrica 674.411,18 674.411,18 
 10.752.0118 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 674.411,18 674.411,18 
 IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE 
 CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E 
 EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE 
 SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL. 
 11.000.0000 Trabalho 755.000,00 6.149.101,05 6.904.101,05 
 11.331.0000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 755.000,00 4.776.101,05 5.531.101,05 
 11.331.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 755.000,00 4.776.101,05 5.531.101,05 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 11.333.0000 Empregabilidade 848.000,00 848.000,00 
 11.333.0109 . QUALIFICAR PROFISSIONAL, INCENTIVO A 848.000,00 848.000,00 
 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, FOMENTO AO 
 COMÉRCIO FORTALECENDO VÍNCULO ATRAVÉS 
 DE ESPECIALIZAÇÃO (OFICINAS), VOLTADA 
 PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA. 
 11.695.0000 Turismo 525.000,00 525.000,00 
 11.695.0110 DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 525.000,00 525.000,00 
 SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU 
 FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A 
 DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS 
 A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E 
 INTERNACIONAIS. 
 12.000.0000 Educação 50.071.367,53 75.300.150,50 125.371.518,03 
 12.361.0000 Ensino Fundamental 31.079.097,53 44.412.160,82 75.491.258,35 
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
 12.361.0082 .ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 31.079.097,53 43.500.488,00 74.579.585,53 
 EDUCAÇÃO BÁSICA. 
 12.361.0084 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 911.672,82 911.672,82 
 ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO 
 BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE. 
 12.362.0000 Ensino Médio 737.952,12 737.952,12 
 12.362.0080 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 737.952,12 737.952,12 
 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A 
 FREQUÊNCIA ESCOLAR. 
 12.363.0000 Ensino Profissional 1.000,00 1.000,00 
 12.363.0080 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 1.000,00 1.000,00 
 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A 
 FREQUÊNCIA ESCOLAR. 
 12.364.0000 Ensino Superior 4.970.247,13 4.970.247,13 
 12.364.0080 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 4.970.247,13 4.970.247,13 
 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A 
 FREQUÊNCIA ESCOLAR. 
 12.365.0000 Educação Infantil 16.978.720,00 24.713.490,43 41.692.210,43 
 12.365.0082 .ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 4.813.000,00 12.025.500,00 16.838.500,00 
 EDUCAÇÃO BÁSICA. 
 12.365.0084 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 1.077.275,00 1.077.275,00 
 ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO 
 BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE. 
 12.365.0085 MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O 12.165.720,00 11.610.715,43 23.776.435,43 
 ATENDIMENTO Á CRIANÇAS NA PRIMEIRA 
 INFÂNCIA. 
 12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos 796.550,00 160.550,00 957.100,00 
 12.366.0081 ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA 796.550,00 58.250,00 854.800,00 
 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA 
 12.366.0084 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 102.300,00 102.300,00 
 ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO 
 BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE. 
 12.367.0000 Educação Especial 1.217.000,00 304.750,00 1.521.750,00 
 12.367.0081 ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA 1.217.000,00 234.250,00 1.451.250,00 
 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA 
 12.367.0084 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 70.500,00 70.500,00 
 ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO 
 BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE. 
 13.000.0000 Cultura 3.930.420,00 3.930.420,00 
 13.392.0000 Difusão Cultural 5.400,00 5.400,00 
 13.392.0134 .O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR 5.400,00 5.400,00 
 INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE 
 PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES 
 LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS 
 REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A 
 CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM VISAM 
 PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA OUTROS 
 MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO, 
 ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA 
 LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
 HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMÃ. 
 13.813.0000 Lazer 3.925.020,00 3.925.020,00 
 13.813.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 192.400,00 192.400,00 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 13.813.0130 O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 550.100,00 550.100,00 
 VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE 
 EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS 
 LIGADOS A CULTURA, A SABER: CINEMA, 
 CENTRO CULTURAL SOBRADINHO, ETC, BEM 
 COMO A PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE 
 NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS 
 ACÚSTICAS E ESPAÇOS EXPOSITIVOS. TAMBÉM 
 É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE 
 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA 
 ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS. 
 13.813.0131 O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 1.706.220,00 1.706.220,00 
 VOLTADOS À MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE 
 PRAÇAS E JARDINS. TAMBÉM É PREVISTO NO 
 PROGRAMA A COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA 
 ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS. TODAS AS 
 AÇÕES VISAM FOMENTAR A MANUTENÇÃO E 
 ADEQUAÇÃO DESTAS ÁREAS VISANDO A 
 REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES LOCAIS, 
 ESPETÁCULOS E AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, 
 GERANDO UM MAIOR APROVEITAMENTO DAS 
 ÁREAS PELOS MUNÍCIPES E TURISTAS QUE 
 VEM À QUISSAMÃ. 
 13.813.0134 .O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR 926.200,00 926.200,00 
 INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE 
 PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES 
 LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS 
 REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A 
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total 
 CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM VISAM 
 PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA OUTROS 
 MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO, 
 ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA 
 LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
 HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMÃ. 
 13.813.0142 O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 550.100,00 550.100,00 
 VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE 
 EQUIPAMNETOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS 
 LIGADOS À CULTURA, A SABER: CINEMA, 
 CENTRO CULTURAL, ETC, BEM COMO A 
 PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS 
 ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS 
 E ESPAÇOES EXPOSITIVOS. TAMBÉM É 
 PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE 
 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA 
 ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS. 
 14.000.0000 Direitos da Cidadania 2.000,00 2.000,00 
 14.422.0000 Direitos Individuais, Coletivos e 2.000,00 2.000,00 
 Difusos 
 14.422.0103 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO 2.000,00 2.000,00 
 SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA 
 IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E 
 PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR 
 DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS 
 15.000.0000 Urbanismo 228.779,17 20.202.031,74 20.430.810,91 
 15.451.0000 Infra-estrutura Urbana 26.779,17 8.802.031,74 8.828.810,91 
 15.451.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 400,00 400,00 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 15.451.0098 .MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO 3.587.281,74 3.587.281,74 
 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS 
 OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS 
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS 
 PRÓPRIOS MUNICIPAIS. 
 15.451.0101 AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO 26.779,17 3.305.750,00 3.332.529,17 
 MUNICIPAL COM VISTGA A GARANTIR O 
 CRESCIMENTO ECONÔMICO 
 15.451.0102 . ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 806.400,00 806.400,00 
 AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E 
 DA POPULAÇÃO. 
 15.451.0103 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO 1.102.200,00 1.102.200,00 
 SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA 
 IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E 
 PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR 
 DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS 
 15.452.0000 Serviços Urbanos 202.000,00 11.400.000,00 11.602.000,00 
 15.452.0100 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 202.000,00 11.400.000,00 11.602.000,00 
 SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES 
 OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA 
 DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA 
 URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS 
 SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ. 
 16.000.0000 Habitação 3.000,00 2.033.100,00 2.036.100,00 
 16.482.0000 Habitação Urbana 3.000,00 2.033.100,00 2.036.100,00 
 16.482.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 3.000,00 251.100,00 254.100,00 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 16.482.0102 . ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 2.000,00 2.000,00 
 AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E 
 DA POPULAÇÃO. 
 16.482.0141 PROMOVER A MELHORIA DAS UNIDADES 1.780.000,00 1.780.000,00 
 HABITACIONAIS, ATRAVÉS DAS AÇÕES 
 TRAÇADAS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE 
 HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 
 17.000.0000 Saneamento 12.803.650,00 12.803.650,00 
 17.451.0000 Infra-estrutura Urbana 3.502.000,00 3.502.000,00 
 17.451.0097 PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE 2.701.000,00 2.701.000,00 
 MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À 
 SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E 
 DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO. 
 17.451.0099 PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, 1.000,00 1.000,00 
 GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A 
 SOBREVIVÊNCIA HUMANA. 
 17.451.0100 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 800.000,00 800.000,00 
 SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES 
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total 
 OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA 
 DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA 
 URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS 
 SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ. 
 17.452.0000 Serviços Urbanos 1.500.100,00 1.500.100,00 
 17.452.0099 PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, 1.500.100,00 1.500.100,00 
 GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A 
 SOBREVIVÊNCIA HUMANA. 
 17.512.0000 Saneamento Básico Urbano 7.801.150,00 7.801.150,00 
 17.512.0100 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 7.801.150,00 7.801.150,00 
 SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES 
 OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA 
 DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA 
 URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS 
 SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ. 
 17.544.0000 Recursos Hídricos 400,00 400,00 
 17.544.0099 PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, 200,00 200,00 
 GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A 
 SOBREVIVÊNCIA HUMANA. 
 17.544.0100 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 200,00 200,00 
 SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES 
 OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA 
 DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA 
 URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS 
 SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ. 
 18.000.0000 Gestão Ambiental 1.000,00 95.500,00 96.500,00 
 18.123.0000 Administração Financeira 1.000,00 400,00 1.400,00 
 18.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.000,00 400,00 1.400,00 
 18.541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 95.000,00 95.000,00 
 18.541.0138 COMPLEMENTAR A RENDA DO PESCADOR NO 95.000,00 95.000,00 
 PERÍODO DO DEFESO DA PIRACEMA (ÁGUA 
 DOCE) E DEFESO DO CAMARÃO (ÁGUA 
 SALGADA), ÉPOCA EM QUE O PESCADOR FICA 
 IMPEDIDO DE PESCAR, CONFORME 
 PRECONIZADO EM LEI. 
 18.544.0000 Recursos Hídricos 100,00 100,00 
 18.544.0097 PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE 100,00 100,00 
 MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À 
 SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E 
 DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO. 
 20.000.0000 Agricultura 100,00 8.764.478,49 8.764.578,49 
 20.122.0000 Administração Geral 2.818.900,00 2.818.900,00 
 20.122.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 2.818.900,00 2.818.900,00 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 20.541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 1.394.478,49 1.394.478,49 
 20.541.0139 DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM 1.394.478,49 1.394.478,49 
 A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE 
 AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO. 
 20.606.0000 Extensão Rural 1.900.000,00 1.900.000,00 
 20.606.0143 OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES 1.900.000,00 1.900.000,00 
 SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS 
 NO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS 
 20.608.0000 Promoção da Produção Agropecuária 100,00 2.441.100,00 2.441.200,00 
 20.608.0135 .OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES 100,00 1.681.000,00 1.681.100,00 
 SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS 
 DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS. 
 20.608.0136 OS DADOS APRESENTADOS, AVALIAÇÕES SÃO 760.100,00 760.100,00 
 RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO 
 DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS 
 20.694.0000 Serviços Financeiros 210.000,00 210.000,00 
 20.694.0124 ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 210.000,00 210.000,00 
 EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO 
 DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES 
 QUISSAMAENSES COMO O FOCO NA GERAÇÃO DE 
 NOVOS EMPREGOS E RENDA. 
 22.000.0000 Indústria 1.107.000,00 1.107.000,00 
 22.130.0000 Administração de Concessões 10.000,00 10.000,00 
 22.130.0111 ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 10.000,00 10.000,00 
 EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO 
 DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES 
 RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 
 FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS 
 AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS 
 MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA 
 MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS. 
 22.661.0000 Promoção Industrial 1.097.000,00 1.097.000,00 
 22.661.0108 FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO 370.000,00 370.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
 DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E 
 INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES, 
 FEIRAS, DENTRE OUTRAS). 
 22.661.0112 FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL 720.000,00 720.000,00 
 ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS 
 EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES 
 MULTIDISCIPLINAR, FEIRAS, DENTRE 
 OUTRAS). 
 22.661.0113 ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A 7.000,00 7.000,00 
 GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE 
 TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O 
 TURISMO 
 23.000.0000 Comércio e Serviços 1.897.100,00 1.897.100,00 
 23.334.0000 Fomento ao Trabalho 91.000,00 91.000,00 
 23.334.0108 FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO 91.000,00 91.000,00 
 DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E 
 INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES, 
 FEIRAS, DENTRE OUTRAS). 
 23.692.0000 Comercialização 100,00 100,00 
 23.692.0102 . ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 100,00 100,00 
 AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E 
 DA POPULAÇÃO. 
 23.694.0000 Serviços Financeiros 119.000,00 119.000,00 
 23.694.0111 ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 119.000,00 119.000,00 
 EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO 
 DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES 
 RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 
 FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS 
 AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS 
 MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA 
 MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS. 
 23.695.0000 Turismo 1.687.000,00 1.687.000,00 
 23.695.0110 DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 1.687.000,00 1.687.000,00 
 SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU 
 FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A 
 DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS 
 A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E 
 INTERNACIONAIS. 
 26.000.0000 Transporte 1.200,00 8.399.800,00 8.401.000,00 
 26.122.0000 Administração Geral 100,00 701.100,00 701.200,00 
 26.122.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 100,00 651.100,00 651.200,00 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 26.122.0095 . MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 50.000,00 50.000,00 
 MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO 
 MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO 
 UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O 
 ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM 
 SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE. 
 26.451.0000 Infra-estrutura Urbana 1.000,00 1.692.300,00 1.693.300,00 
 26.451.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.000,00 312.300,00 313.300,00 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 26.451.0126 NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A 750.000,00 750.000,00 
 UNIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O 
 BOM DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO. 
 26.451.0137 PLANEJAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR A 630.000,00 630.000,00 
 PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EVITANDO OS 
 PROBLEMAS GERADOS PELO CRESCIMENTO 
 DESORDENADO DO MUNICÍPIO E A DISPERSÃO 
 URBANA. 
 26.453.0000 Transportes Coletivos Urbanos 2.005.200,00 2.005.200,00 
 26.453.0095 . MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 2.005.200,00 2.005.200,00 
 MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO 
 MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO 
 UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O 
 ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM 
 SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE. 
 26.605.0000 Abastecimento 4.001.000,00 4.001.000,00 
 26.605.0095 . MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 4.001.000,00 4.001.000,00 
 MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO 
 MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO 
 UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O 
 ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM 
 SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE. 
 26.782.0000 Transporte Rodoviário 100,00 200,00 300,00 
 26.782.0095 . MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 100,00 200,00 300,00 
 MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO 
 MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO 
 UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O 
 ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM 
 Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CONSOLIDADO 
 Código Especificação Ordinário Vinculado Total 
 SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE. 
 27.000.0000 Desporto e Lazer 100,00 3.817.300,00 3.817.400,00 
 27.122.0000 Administração Geral 2.416.000,00 2.416.000,00 
 27.122.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 2.416.000,00 2.416.000,00 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 27.695.0000 Turismo 300.000,00 300.000,00 
 27.695.0114 NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS 300.000,00 300.000,00 
 MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER, 
 MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O 
 LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES 
 NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A 
 NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS 
 NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÕNIA DE 
 PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO 
 ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA 
 ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES. 
 27.811.0000 Desporto de Rendimento 150.000,00 150.000,00 
 27.811.0096 PERMITIR QUE ATLETAS DO MUNICÍPIO 150.000,00 150.000,00 
 PARTICIPEM DE UM MÍNIMO DE COMPETIÇÕES 
 ESPORTIVAS EM SUAS RESPECTIVAS 
 MODALIDADES. 
 27.812.0000 Desporto Comunitário 451.000,00 451.000,00 
 27.812.0104 . OFERECER ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA 451.000,00 451.000,00 
 OS MUNÍCIPES. 
 27.813.0000 Lazer 100,00 500.300,00 500.400,00 
 27.813.0102 . ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 100,00 500.300,00 500.400,00 
 AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E 
 DA POPULAÇÃO. 
 28.000.0000 Encargos Especiais 1.900.000,00 1.800.200,00 3.700.200,00 
 28.694.0000 Serviços Financeiros 1.900.000,00 1.800.200,00 3.700.200,00 
 28.694.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.900.000,00 1.800.000,00 3.700.000,00 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 28.694.0098 .MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO 200,00 200,00 
 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS 
 OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS 
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS 
 PRÓPRIOS MUNICIPAIS. 
 99.000.0000 Reservas 20.179.174,84 4.270.674,84 24.449.849,68 
 99.997.0000 Reserva do RPPS 15.708.500,00 15.708.500,00 
 99.997.0128 GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS 15.708.500,00 15.708.500,00 
 EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE 
 AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS 
 DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE. 
 99.999.0000 Reserva de Contingência 4.470.674,84 4.270.674,84 8.741.349,68 
 99.999.0079 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 4.270.674,84 4.270.674,84 8.541.349,68 
 OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A 
 GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO 
 DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 
 99.999.0127 MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 200.000,00 200.000,00 
 ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS 
 DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A 
 EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS 
 AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME 
 PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS 
 TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 
 Total ................ 180.652.375,88 297.347.624,12 478.000.000,00 
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Nov/2024, 21h e 32m. 

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