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norma nº 1566/2015

Tipo LEI ORDINÁRIA
Número / Ano 1566 / 2015
Date 2015-12-17
EmentaLOA
native_id1529

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.56 · pages: 166

República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 — Quissamã — Rio de Janeiro - RJ
Lei n.º 1566 de 30 de Dezembro de 2015.
Estima a Receita e Fixa a despesa do
Município para o exercício de 2016.
O Prefeito de Quissamã, faz saber que, com a aprovação da Câmara Municipal de
Quissamã, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º O Orçamento do Município de Quissamã, para o exercício de 2016 estima a
Receita em R$ 185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões) e fixa a Despesa em igual
importância, distribuído conforme abaixo:
I - Orçamento Fiscal... ieereeereceeeeceeecerererenererererereraraa R$ 128.816.804,31
II — Orçamento da Seguridade Social.............iereseeeeerereeererererererererents R$ 56.183.195,69
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Rendas e
Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, com o seguinte
desdobramento:
RECEITAS POR UNIDADE GESTORA
ÓRGÃOS Valor (R$)
Prefeitura... iiieeeeeerereererere rare raneenararearanaeraasenaeaenesa 175.812.960,00
Fundo de Assistência Social... 633.670,00
Fundo de Saúde 8.546.370,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.. p 5.000,00
Empresa Municipal de Habitação...............ssmeeeereees 2.000,00
Total das Receitas 185.000.000,00
RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS |
Receitas Correntes Valor (R$)
1.1 Receita Tributária «as pancarnancanmece mou guess 6.502.000,00
1.2 Receita Contribuições.. n 655.800,00
1.4 Receita Patrimonial ............c sc ereeeerereeranereraeaereraeeaas 827.305,00
1.5 Transferências Correntes ...........eieereereeeererrereenereeerannesa 193.944.915,00
1:6/Ouiras Receitas Correntes; aspxsnasuanuneanengenusenans nas 3.158.100,00
Total das Receitas Correntes 205.088.120,00
Receitas de Capital
2.1 Alienação de Bens
2.2 Amortização de Empréstimos......
2.3 Transferências de Capital......
Total das Receitas de Capital .....
República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 — Quissamã — Rio de Janeiro - RJ
268.700,00
1.000,00
6.700,00
276.400,00
20.364.520,00
185.000.000,00'
Art. 3º A Despesa será realizada segundo a discriminação dos anexos que representam a
composição por função e por Órgão, E enfermos o seguinte desdobramento sintético:
DESPESAS POR FUNÇÕES .
Funções
01 Legislativa ...........eeeeeeeerererererererereraranes
02 Judiciária ......
04 Administração .........
08 Assistência Social
LO Saúde cases sons
LI Trabalho:.ssssessperegaragrgres
12 Educação
13 Cultura ......
15 Urbanismo
16 Habitação...
17 Saneamento .....
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura ......
22 Indústria ....
26 Transporte ........... ie rerererererereerarereranaeenas
27 Desporto e Lazer uansarsanzanees anne
28 Encargos Especiais..
99 Reserva de Contingência e
Total Geral da Despesa ................cssesesersesecsesesesnesesnsneneso
Valor (R$)
8.264.000,00
976.160,00
36.879.557,99
8.767.353,33
47.415.842,36
1.994.600,00
47.134.845,00
886.400,00
15.310.183,33
56.800,00
1.913.449,99
8.000,00
521.900,00
126.100,00
5.052.500,00
3.150.600,00
1.000.000,00
5.541.708,00
185.000.000,00 N
República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 — Quissamã — Rio de Janeiro - RJ
DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS
Despesas Correntes Valor (R$)
1. Pessoal e Encargos Sociais ................. . 98.988.408,08
2. Juros e Encargos da Dívida. 1.105.000,00
3. Outras Despesas Correntes .... . 73.939.983,91
Total das Despesas Correntes .............scsesesseserersasese 174.033.391,99
Despesas de Capital
À. Investimentos ,aesssisiisaicetesieresesresmenrseroeserncerssvesaeserasmo 4.423.900,01
2. Inversões Financeiras ..sssesenantaaeeneacanananens 1.000,00
3. Amortização da Dívida 1.000.000,00
Total das Despesas de Capital 5.424.900,01
Reserva de Contingência..............cccceseseseseseseseseseseseses 5.541.708,00
DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PODER LEGISLATIVO Valor (R$)
10.01 Plenário da Câmara ............. ni reeerereearerereatãs 703.486,08
10.02 Secretaria da Câmara 7.560.513,92
Total das Despesas do Poder Legislativo 8.264.000,00
PODER EXECUTIVO (ADMINISTRAÇÃO DIRETA)
21.01 Secretaria Municipal de Governo...................s 4.430.420,00
21.02 Coordenadoria de Comunicação Social...... + 406.200,00
21.03 Coordenadoria Municipal de Cultura e Turismo............... 873.400,00
21.04 Coordenadoria Especial de Guarda Municipal e Transito.. 6.936.000,00
21.05 Coordenadoria Municipal de Transporte... 5.052.500,00
22.01 Procuradoria Geral do Município..................seemeneers 976.160,00
23.01 Controladoria Geral do Município.............semserereserereres 663.200,00
26.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. ss 3.146.600,00
27.01 Secretaria Municipal de Administração............meeremese 8.357.800,00
28.01 Secretaria Municipal de Fazenda...................stes 12.155.908,00
29.01 Sec. Mun. Desenv. Econ, Urbanismo, Trabalho e Renda... 2.037.802,99
31.01 Secretaria M. de Obras e Serviços Públicos 7.600.235,00
33.01 Secretaria Municipal de Educação... 47.134.845,00
34.01 Secretaria Municipal de Assistência Social 1.000,00
35.01 Fundo Municipal de Assistência Social.. E 8.740.353,33
36.01 Fundo Municipal de Saúde..................sssseseseeseseseesereress 47.414.842,36
37.01 Secretaria Municipal de Saúde............sscsesssesesssesesesesnsesese 1.000,00
40.01 Secretaria Mun. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca.. 18.684.033,32
41.01 Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico........... 1.091.200,00
E.
República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 — Quissamã — Rio de Janeiro - RJ
42.01 Fundo Municipal de Conservação Ambiental 8.000,00
43.01 Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente... 26.000,00
45.01 Fundo Municipal de Cultura.............ieememeremeeee 13.000,00
Total das Despesas do Poder Executivo (Adm Direta)............ 175.750.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
44.01 Empresa Pública Mun. de Hab. De Quissamã................... 983.500,00
46.01 Fundo Municipal de Habitação................. 2.000,00
985.500,00
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I Nos termos dos arts. 7º e 43º da Lei n.º 4.320, de 17.03.1964, a abrir créditos
suplementares, até o limite de 0,1% (Zero vírgula um por cento) do total da despesa
autorizada por esta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa dentro de cada grupo de
natureza de despesa.
H Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos na forma do artigo 5º,
inciso III da Lei 101 de 04 de maio de 2000, bem como, para atendimento ao disposto no
artigo 91 do Decreto Lei n.º 200/67, c/c artigo 8º da Portaria Interministerial n.º 163/2001.
HI Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit
financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43,
inciso I da Lei 4320/64.
IV Realizar abertura de créditos suplementares provenientes do excesso de
arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a
arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a
tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64.
V A abrir no curso da execução do orçamento de 2016, créditos adicionais
suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo
recebimento no exercício tenham excedido a previsão de arrecadação e execução.
VI A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos
orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos de inciso VI, artigo
167 da CF.
República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 — Quissamã — Rio de Janeiro - RJ
Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma
categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura
orçamentária.
Parágrafo 2º. Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI
deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e
que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.
Parágrafo 3º. A Reserva de Contingência, tratada no inciso II, está constituída
exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, no valor de 3% (três por cento) da
receita corrente líquida, ou seja, 5.541.708,00 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e um
mil, setecentos e oito reais) e está alocada na Secretaria de Fazenda, podendo ser utilizada
para abertura de crédito adicional suplementar e especial, a partir de 01 de outubro de
2016, por ato do Chefe do Executivo Municipal.
Parágrafo 4º. Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos poderão ser
alteradas ou novas poderão ser incluídas, desde que mantidas a mesma estrutura
programática, mediante Projeto de Lei, com as devidas justificativas.
Art. 5º São partes integrantes desta Lei, dentre outras, demonstrativos de aplicação
de recursos no desenvolvimento do ensino e na promoção da saúde. Também estão
disponíveis demonstrativos da despesa de pessoal em face da Lei de Responsabilidade
Fiscal, tanto para o Executivo quanto o Legislativo, além de anexo sobre refinanciamento
da dívida.
Art. 6º Em cumprimento ao disposto no artigo 32, $ 1, inciso I, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, ficam autorizadas a contratação de Operações de Crédito incluídas
nesta Lei.
Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar Operações de Crédito
para o Programa de Modernização da Gestão Municipal, limitado ao valor de
R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões).
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação tendo seus efeitos a partir
de 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Quissamã, em 30 de Dezembro de 2015.
NILTON PINTO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
ANEXO | - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Quadro Demonstrativo da previsão da aplicação de no mínimo 25% da receita resultante
de impostos e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.
(art. 212 da Constituição Federal, Emenda Constitucional Nº 53/06, Leis Nº 9.394/96 e 11.494/07)
Descrição da Conta
Página: 111
1. RECEITAS CORRENTES
A) IMPOSTOS
1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO
1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS
1112.08.00.00 IMP.S/TRANSM-INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS
1113.05.01.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - NORMAL
1113.05.01.02 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SUPER SIMPLES
SUBTOTAL
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1721010200 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
1721.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1721.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO — LC Nº 87/96
1722010100 — COTA-PARTE DO ICMS
1722010200 | COTA-PARTE DO IPVA
1722.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
SUBTOTAL
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU
1911.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI
1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN
1913.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU
1913.1200.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI
1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS
1931.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU
1931.12.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI
1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS
SUBTOTAL
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
SUBTOTAL
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)
SUBTOTAL
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B+C+D-E)
3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF) 25,00%
4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 37,36%
ENSINO (Total do Anexo Il)
Valor Previsto
650.000,00
2.815.800,00
327.500,00
100.000,00
2.127.600,00
322.700,00
6.343.600,00
12.855.600,00
64.000,00
325.100,00
85.000.000,00
1.357.800,00
2.220.100,00
101.822.600,00 7
6.000,00
400,00
29.500,00
30.000,00
500,00
1.100,00
50.000,00
7.000,00
4.700,00
129.200,00 7
0,00
0,00
108.295.400,00
27.073.850,007
40.458.520,00 -
Carne
Ê.
Secrgt nicipal A
de Fazenda - Matr.: 1449 PREFEITO
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 11
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
ANEXO Il - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
[Função - -Subfunção -
Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:
12 EDUCAÇÃO 20.094.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 13.873.000,00
0026 ENSINO FUNDAMENTAL 13.873.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 5.939.000,00
0025 EDUCAÇÃO INFANTIL 5.939.000,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 282.000,00
0047 JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS 282.000,00
Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB 20.364.520,00
TOTAL 40.458.520,00
ASTOS COM O ENSINO
| Valor Legal Mínimo:
25,00% 27.073.850,00
Valor Aplicado: 37,36% 40.458.520,00
Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 25% do Item 2 do Anexo |.
O Tecnologia Global Ltda.
Niltón
PREFEITO
de Fazerida - Matr.: 1449
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO - FUNDEB
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
(91 - RECURS FE
A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 13.700.000,00
B - Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Art. 3º da Lei 9.424/96)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSDE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 53.000,00
TOTAL 13.753.000,00
Função - Subfunção | scr sas Valor Previsto
12 EDUCAÇÃO 13.753.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 10.315.000,00
0026 ENSINO FUNDAMENTAL 10.315.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.438.000,00
0025 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.438.000,00
LICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL -
Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01) 13.753.000,00
Total das Despesas do FUNDEB 13.753.000,00
Valor Legal Mínimo 60,00% 8.251.800,00
Valor Previsto 100,00% 13.753.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
Nilton Pi
PREFEITO
de Fazenda - Matr.: 1449
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
ANEXO | - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Quadro Demonstrativo da aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de Impostos
e proveniente de Transferências para custeio das despesas com saúde
Emenda Constitucional Nº 29/2000
Descrição daConta
Valor Previsto.
1. RECEITAS CORRENTES
A) IMPOSTOS
1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 650.000,00
1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DOTRABALHO 2.815.800,00
1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 327.500,00
1112.08.00.00 IMP.S/TRANSM.“INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS 100.000,00
1113.05.01.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - NORMAL 2.127.600,00
1113.05.01.02 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SUPER SIMPLES 322.700,00
SUBTOTAL 6.343.600,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 12.855.600,00
1721.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 64.000,00
1721.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS — DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 325.100,00
1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 85.000.000,00
1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 1.357.800,00
1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 2.220.100,00
SUBTOTAL 101.822.600,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU 6.000,00
1911.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 400,00
1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN 29.500,00
1913.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 30.000,00
1913.12.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 500,00
1913.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1.100,00
1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 50.000,00
1931.12.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 7.000,00
1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 4.700,00
SUBTOTAL 129.200,00
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
SUBTOTAL 0,00
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B+C +D) 108.295.400,00 .
3. VALOR LEGAL MÍNIMO 15,00% 16.244.310,00
4. VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A SAÚDE (Total 19,21% 20.800.689,01 7
do Anexo Il)
a cs cr Nilton! Pinto
Secretária icipal PREFEITO
de Fazenda - Matr.: 1449
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
ANEXO Il - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Função Subfunção Programa |
- Valor Previsto
Gastos com Custeio das Despesas com Saúde:
10 SAÚDE 20.800.689,01
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.347.000,00
0036 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.347.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 3.126.000,00
0010 ATENÇÃO BÁSICA 3.126.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 14.341.689,01
0013 ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 12.741.397,01
0053 REABILITAÇÃO FÍSICA 417.292,00
0056 SORRISO SAUDÁVEL 1.183.000,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 986.000,00
0060 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 986.000,00
TOTAL 20.800.689,01 | /
GASTOS COM A SAÚDE
Valor Legal Mínimo: 16.244.310,00
Valor Aplicado: 19,21% 20.800.689,01
Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 15% do Item 2 do Anexo |
O Tecnologia Global Ltda.
Niltoh Pinto
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 11
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: Todas do Poder EXECUTIVO
a
RECEITAS CORRENTES
Descrição da Conta
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 205.088.120,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 6.502.000,00
1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 655.800,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 827.305,00
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 193.944.915,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.158.100,00
(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA (20.364.520,00)
-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 20.364.520,00)
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 184.723.600,00
* Descrição da C
--U.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 91.705.972,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.625.600,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 72.881.012,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.423.160,00
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 124.500,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 454.700,00
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 14.000,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 83.000,00
(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL (679.200,00)
3.1.90.91.00.00 | (-) SENTENÇAS JUDICIAIS (100.000,00)
3.1.90.92.0000 | (-) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (124.500,00)
3.1.90.94.00.00 -) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 454.700,00)
p
54% Sobre as Receitas Correntes 99.750.744,00
Percentual Orçado com Pessoal 49,28
Nittoh/Pinto
dg PREFEITO
Secretária Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: Todas do Poder LEGISLATIVO
* Descrição da Conta
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 205.088.120,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 6.502.000,00
1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 655.800,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 827.305,00
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 193.944.915,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.158.100,00
(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA (20.364.520,00)
-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 20.364.520,00)
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 184.723.600,00
E Descrição da Conta . A A aan E É SE
2.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.365.436,08
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.784.786,08
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.580.650,00
TOTAL DA DESPESA 7.365.436,08
6% Sobre as Receitas Correntes 11.083.416,00
Percentual Orçado com Pessoal 3,99
O Tecnologia Global Ltda.
Secre! ria Municipal PREFEITO
de Fazenda - Matr.: 1449
Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE QUISSAMA
Compatibilidade entre PPA- LOA e LDO 2016
“DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PLANO
PLURIANUAL, A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA”
A Proposta Orçamentária 2016 está elaborada de forma compatível com o Plano
Plurianual 2014-2017 — PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 — LDO -,
com a Lei Orgânica do Município — LOM e com as normas da Lei Federal nº 101, de
2000.
Os projetos, as atividades e as operações especiais inclusos na proposta orçamentária
correspondem aos desdobramentos das ações constantes do Plano Plurianual 2014-
2017 e dos Anexos de Metas e Prioridades do Executivo Municipal e de Metas e
Prioridades do Legislativo Municipal — da LDO 2016.
A proposta apresenta, em seus programas de trabalho, as descrições e os códigos das
ações do Plano Plurianual, evidenciando sua relação entre elas.
O quadro abaixo demonstra a compatibilidade da receita, da despesa e do resultado
primário entre a proposta orçamentária e a LDO.
Lei nº. 101/2001 — art. 5º
ESPECIFICAÇÃO
LDO 2016 PROPOSTA LOA 2016
RECEITA TOTAL R$ 185.000.000,00 R$ 185.000.000,00
DESPESA TOTAL R$ 185.000.000,00
R$ 185.000.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO
R$ 1.018.300,00 R$ 1.018.300,00
cf . j
secre ária nicipal PREFEITO 11
de Fazenda - Matr.: 1449
Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE QUISSAMA
2016
SECRETARIA MUN. DE FAZENDA
ELEMENTO DE DESPESA 469071 (INSS E PASEP) AÇÃO
FONTE DE FINANCIAMENTO
RECURSOS PRÓPRIOS
FONTE: Procuradoria Geral e Secretaria de Fazenda
NOTA EXPLICATIVA:
A previsão contida neste anexo visa contemplar o parcelamento especial previsto na Lei Federal
11196/95 e Lei 12.810/2013, as quais aderiu o município, conforme demonstram os documentos
em posse desta Prefeitura, protocolizados junto à delegacia da Receita Federal, em Macaé-RJ. O
município aguarda a consolidação do débito, por parte da SRF que indicará o valor das parcelas.
Segundo o estabelecido pelo art. 7º, 83º da Lei 12810/2013, enquanto não houver a consolidação
do débito, fica o município obrigado a efetuar o pagamento das parcelas com valores
equivalentes a 0,5% (cinco décimos por cento), da média mensal da Receita Corrente Liquida.
Assim vem procedendo esta administração. Também o parcelamento da dívida do PASEP está
contemplado na LOA.
Nilton Pinto
E PREFEITO
Secretária
de Fazenda - Matr.: 1449
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SOLNIINLLS3ANI | 00'00/'89Z
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SI0dvVuaILTV A LO/SO/PO JA E9L “oN TVINILSININHILNI VIHVLHOd
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00'00Z'9 Janvs 3 OQNNA - SOCVININIA SOSYNIIN JA SONIVONVE SOLISQAIA JA NIH PIT OOo LOSE
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00'000'yZ JaNvS 3a OQNNA - SOCVININIA SOSHNIIN JA SONIYONVE SOLISQAIA 3a NIH Ziz COCO LOSEL
00'000'€5 830NNA - SOCVINONIA SOSHNDIA JASONIVOINVE SOLISQAIA JA OVôVEINNWIS - OLS OO TO LOscEL
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00'00€'07 SAILLIVAON - SOTVINONIA SOSENIIA JASOIYONVE SOLISQIA JA OVÍVIINNNIS ELO OO LO LOSZEL
00'006'85 SaLLTIVAOS - SOTVININIA SOSHNIIA JASONVOINVE SOLISQIA JA OyóVINNNIS - ZI9 OO LO LOSZEL
00'000'0L SILLIVAON - SOTVINONIA SOSHNIIN JASONYONVE SOLISQAIA JA OVÔVEINNNIN LI9 OO TOLO STEL
00'007'00L SILLIVAOS - SOCVINONIA SOSHNIIA JASONIYONVE SOLISQAIA JA OVóVEIINNNIS - OL9 OOo LoszEL
00'508'092 SOAVININIA SOSHNIIA JA SOLISQAIA JA OvSvVEINNNIS 00'00'LO'gZEL
00'50€'228 SONIVONVE SOLISQAIA JA OyóvEINnWaIS 00'00'00'9z€ |
00'50€'228 SONIYITISOWN SIHONVA JA SVLI3OIH 00'00'00'0Z€L
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P9/0ZE"P 137 - SVIINONODI SVINODILVO SV OQNNDAS SVLIIDIN SVA OALVILSNOWIA - IL OXINV
SaQôvVUaILTV a LO/S0/PO JA EI “ON TVINILSININHILNI VISVLHOd E:
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00'005'+ SVNa - SOQVINONIA SOSHNIIY 3Q SOIHYONVS SOLISQAIA JA OVÓVEINNWIA 6LE COOL LOSZEL
oo'00r'8 SVNa - SOQVINONIA SOSNIIN JA SORIYONVE SOLISQJIA JA OVÓvVIINNWIA SIE OO0VLOSZEL
000241 SVNa - SOQVINONIA SOSUNIIN JA SONHYONVE SOLISQAIA 30 OVÁVIINNNIA Sic OOOLIOSZEL
oo'oso's SVNa - SOQVINONIA SOSHNIIN JA SOIHYONVE SOLISQAIA 30 OVÓVIINNNIA PIE OOOLLOSZEL
00'005'9 SVNa - SOQVININIA SOSHNIIN JA SOYONVI SOLISQAIA 30 OVÍVEINNNIA ELE OOONLOSZEL
oo'oy SVNa - SOQVINONIA SOSUNIIN 3Q SONYONVA SOLISQAIA 30 OVÓVIINNNIA Zig OO0VIOSZEL
00'000'1 (3aI9) - SO0VINONIA SOSHNIIAONVE'dIC WIN COL OO6OLOGZEL
00'000ZL (3a) ONISNI OG'ANISIA 3:LNNVIA - SOTVINONIA 03H ONVE TIA ICINTA OP OOSOLOSZEL
0o'000'8 (3aW) ONISNI OG:ANISIA 3ºLNNVIA - SOCVINONIA OINONVE IO ICINTA 2E2 000 LOSTEL
oo'000'pL (3a) ONISN3 OC'ANISIA 3:LNNVIN - SOQVINONIN 3H ONVE IO SANA DEZ OOSOLOSZEL
oo'oog'z (JW) ONISN3 OG/ANISIO T:LNNVI - SOGVINONIA OIE ONVE IA IQIWIN Ses COS LOSTEL
00'000084 (JIN) ONISNI OC'ANISIA 3:LNNVIA - SOQVINONIA 38 ONVE'dIO 3QNBA 087 0050 LOSZEL
00'000'Z1 (3a) ONISN3 OC'ANISIA 3:LNNVIN - SOCVINONIA 03H ONVE IO FONTE EZZ OOSOLOSZEL
oo'00z (3a) ONISNI OC" ANISTIA 3:LNNVIA - SOCVINONIA IH ONVETdIC SOIS tez OOS0LOSZEL
oo'00L 3GNVS 2a OQNNA - SOCVININIA SOSHNIIA 3A SONSYONVE SOLISQdIA JA NIH BEZ OOEOLOSEEL
oo'00L 3GNVS 3Q OQNNA - SOCVINONIA SOSHNIIA JA SOIHYONVE SOLISQAIA 3Q NIH ZEZ OOCOLOSZEL
oo'oo! JaNVS 3a OANNA - SOCVININIA SOSHNDIN JA SOIHYONVE SOLISQJIA 3A WIN VEZ OO EO LOSZEL
o0'002 aanvS 3a OQNNA - SOQVINONIA SOSHNDA JA SOISYONVE SOLISQAIA JA WIN Sez OO LOSZEL
oo'0oz 3aNVS 3d OQNNA - SOCVINONIA SOSENIIA JA SONYONVE SOLISQAIA JA NIH VEZ OOEOLOSZEL
00'009 3aNVS 3Q OQNNA - SOTVININIA SOSHNII 3A SONHYONVE SOLISQdIA JA Wa4 cez OOEOLOSZEL
00'000'€L 3aNVS 3d OQNNA - SOQVINONIA SOSHNIIN JA SOIYONVE SOLISQAIA JA WIN Zez OO LOSZEL
oo'00z'L 3GNVS 3 OQNNA - SOCVINONIA SOSHNDIN JA SOIHYONVE SOLISQdIA 3a WIN LeZ OO EOLOSZEL
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+9/0Z€'Y 137 - SVIINONODI SVINODILVO SV OQNNDIS SVLIIDIN SVA OALLVHLSNOWAA - IL OXINV
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3QNA OQ SVIINIA SVIONFHIASNVAL SVELNO
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SVNa — 1VIDOS VIONILSISSV 30 TVNOIOVN OCQNNA OQ SOSHNIIA 3Q'ASNVAL
SVN4 = 1VIDOS VIONILSISSV 30 TVNOIOVN OQNN OQ SOSYNIIN 3A'4SNVEL
SVN4— 1VIDOS VIONALSISSY 20 TYNOIOVN OQNNA OG SOSUNDIA IA ASNVEL
SVNA — 1VIDOS VIONILSISSV 3Q TVNOIOVN OONNA OA SOSUNDIA 3Q'ASNVAL
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SNS OG OYISI9 09078- SNS OA SOSHNIIA JA VIONTHIASNVAL
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JaNVS WI VIONYIDIA 09078- SNS OA SOSHNIIN JA VIONFHIASNVAL
3aNVS WI VIONYIDIA 090718- SNS O SOSHNII JA VIONFHIASNVAL
JaNVS INI VIONYIDIA 09078- SNS OA SOSHNIIA JA VIONFHIASNVAL
3GNVS WI VIONYIIDIA 09078- SNS OA SOSHNIIA JA VIONIHIASNVAL
JaNVS WI VIONVIDIA 09078- SNS OA SOSHNIIN JO VIONIHIASNVAL
9VIN 09078 - SNS 0 SOSHNIIY JA VIONFHIASNVAL
OVW 09078 - SNS OA SOSENIIU 3 VIONFHIASNVAL
IVIN 09078 - SNS 0 SOSHNIIY 3 VIONFHIASNVAL
9VIN 09078 - SNS OA SOSYNIIU JA VIONFHIASNVAL
VOISYS OVÔNALV 09078- SNS OG SOSHNIIN JA VIONFHIASNVAL
VOISVE OVÔNILV 09078- SNS OQ SOSHNIIN JA VIONTHIASNVEL
VOISVS OVÔNALV 09078- SNS OQ SOSHNIIA 3 VIONTHIASNVEL
VOISVE OVÔNALV 090718- SNS OQ SOSHNIIA JA VIONTHIASNVEL
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9L0Z VNVHDONA OLNINVÔNO
+9/0ZE'p II7- SVIINQNODI SVRIODILVO SV OQNNDAIS SVLIIDIN SVA OALVHLSNOWIA - IL OXINV
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P9/0ZE'P 137 - SVOINQNOOI SVINODILVO SV OONNDIS SVLIIDIN SVA OALLVELSNONAA - Il OXINV
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ce'osp IELIOA VALLV VOIAA VO VLIIDIH TOL 00007 LE6L
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LZ'2Z6'VLE'6Z SOALVHINT SNIA NAS SVAVAIHA SIQÍINLUSNI V SVIONFHIAISNVAL 00'00'00'05'€'€
L9'TB96LP'BLL ILNIHHOO SVSIdSAIA SVALNO 00'00'00'00'€'€
z0'6y9 2€6 SvL3HIa SIQÓVINdV | 00:00'00'06'2'€
zo'6h92€6 VOIAIA VA SODAVONI 3 SONNF | 00'00'00'00'2'€
98'OLEBLZ'ZZL SVIINIa SIQÍVINAYV 00'00'0006"1'€
98'0LE'BLZZZL SIVOSSId SODAVONA 3 TVOSSAId 00'00'00'00'L'€
00'00'00'00'0'€
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SILNINHOO SVSIdSIaA
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VSIdSIA VA OVÔNIOAI VA VALLVONXI VIISVL
9LOZ JOJoISXI - OIANA OJUSWÕIO 9 ope)
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VINVSSINO 34 IVdIDINNA VENLIIIIAA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade Or amentária: 001 - CAMARA MUNICI
sto | Atividade / Nome Natu
01.031.0061 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 - RECORD 703.486,08
Subtotal 703.486,08
TOTAL DA SUBUNIDADE 703.486,08
TOTAL DA UNIDADE 703.486,08 4
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ((2.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 002 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Código Natureza Projeto | Atividade / Nome Natureza e
! Ficha Atualizado
01.031.0068 1026 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100 - REC ORD 1.000,00
Subtotal 1.000,00
01.031.0068 1035 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100 - REC ORD 1.000,00
Subtotal 1.000,00
01.031.0068 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100 - REC ORD 30.000,00
Subtotal 30.000,00
031.0068 2086 MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100 - REC ORD 45.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100- RECORD 15.000,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100 - RECORD 2.500,00
Subtotal 62.500,00
01.031.0068 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 - REC ORD 5.081.300,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100 - REC ORD 1.580.650,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 100 - REC ORD 30.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100 - REC ORD 80.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100 - RECORD 15.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100 - REC ORD 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100 - RECORD 669.063,92
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100 - RECORD 1.000,00
Subtotal 7.458.013,92
01.031.0068 2157 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100 - REC ORD 2.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100 - RECORD 5.000,00
Subtotal 7.000,00
01.031.0068 2181 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100 - RECORD 1.000,00
Subtotal 1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 7.560.513,92
TOTAL DA UNIDADE 7.560.513,92
TOTAL DO ÓRGÃO 8.264.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
Exercício: 2016
“ id QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (0.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
01 - SECRETARIA MUNICIPAL Dj VERNO -
digo Natur ojel ;
04.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.122.0036 2051 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0036 2199 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - PROEIS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0058 2034 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
04.126.0036 2229 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
,26.0046 1054 REEQUIPAMENTO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.126.0046 2125 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO INTERNET CIDADÃO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Página: 3/47
614- ROY TRES 1.000,00
Subíotal 1.000,00
610 - ROYAL 5% 395.000,00
614-ROY TRES 65.600,00
Subotal 460.600,00
100 - RECORD 2.769.860,00
100 - RECORD 570.860,00
613-ROY-PE 1.000,00
614-ROY TRES 15.300,00
614-ROY TRES 1.800,00
610- ROYAL 5% 18.300,00
100 - REC ORD 2.000,00
610- ROYAL 5% 130.000,00
Subtotal 3.509.120,00
613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
614-ROY TRES 75.500,00
Subtotal 75.500,00
614-ROY TRES 158.300,00
Subtotal 158.300,00
614-ROY TRES 78.800,00
810 - ALIEN BENS 10.000,00
Subtotal 88.800,00
613-ROY-PE 1.000,00
610- ROYAL 5% 135.100,00
Subtotal 136.100,00
4.430.420,00 |
TOTAL DA SUBUNIDADE
| TOTAL DA UNIDADE
4.430.420,00 ))
/
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (G..D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COCOM
Subunidade Orçamentária: 001 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - COCO
a oje dl !
04.131.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 612- ROYAL EXCE 5.500,00
Subtotal 5.500,00
04.131.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 - REC ORD 314.400,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100 - REC ORD 65.400,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 - ROYAL EXCE 4.900,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612 - ROYAL EXCE 13.000,00
Subtotal 400.700,00
TOTAL DA SUBUNIDADE sto |
TOTAL DA UNIDADE 406.200,00 H
ue
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (G..D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMCT
13.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
13.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 - REC ORD 494.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100 - REC ORD 118.500,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100 - REC ORD 5.500,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 614-ROY TRES 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612 - ROYAL EXCE 40.100,00
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 613-ROY-PE 10.000,00
Subtotal 671.100,00
13.128.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
13.391.0038 1056 TOMBAMENTO DE BENS HISTÓRICOS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 613-ROY-PE 1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 613-ROY-PE 1.000,00
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 3.000,00
13.391.0038 2140 PRESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACERVOS HISTÓRICOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
13.392.0051 1016 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 613-ROY- PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
13.392.0051 1036 ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 614-ROY TRES 1.000,00
Subtotal 1.000,00
13.392.0051 2034 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 612 - ROYAL EXCE 50.000,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 614-ROY TRES 1.000,00
Subtotal 51.000,00
13.392.0051 2094 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 - ROYAL EXCE 20.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 672 - ROYAL EXCE 20.600,00
Subtotal 40.600,00
13.392.0051 2127 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 613-ROY-PE 1.000,00
GRATUITA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612 - ROYAL EXCE 45.700,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 614-ROY TRES 1.000,00
Subtotal 48.700,00
13.392.0051 2153 REFORMA DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00 À
O Tecnologia Global Ltda. Pu)
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (G.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMCT
Subunidade Orçamentári: 001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISNIO - COMCT
EE
13.695.0034 2169 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
13.813.0034 2096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
13.813.0034 2207 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subtotal
614- ROY TRES
613- ROY-PE
614- ROY TRES
Subtotal
613-ROY-PE
613-ROY-PE
Subtotal
612 - ROYAL EXCE
613-ROY-PE
Subtotal
TOTAL DA SUBUNIDADE
TOTAL DA UNIDADE
Página: 6/47
1.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
12.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
38.000,00
1.000,00
39.000,00
873.400,00
O Tecnologia Global Ltda.
873.400,00 J)
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 7/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (01.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 004 - COORDENADORIA ESP. DE GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO - CEGT
001 - COORDENADORIA ESP. DE GUARDA MUNICIPAL E TRANSI CEGT
04.122.0036 1047 | REEQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 612 - ROYAL EXCE 150.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 614-ROY TRES 1.000,00
Subsotal 151.000,00
04.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100- RECORD 5.163.400,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100 - REC ORD 1.492.700,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612- ROYAL EXCE 87.700,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100 - REC ORD 1.000,00
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 614-ROY TRES 7.200,00
Subtotal 6.753.000,00
04.122.0045 2157 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
04.128.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 - ROYAL EXCE 29.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY- PE 1.000,00
Subtotal 30.000,00
| TOTAL DA SUBUNIDADE 6.936.000,00
| TOTAL DA UNIDADE 6.936.000,00 | )
/
í
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃÁ Página: 8/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (G.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 005 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - CONUT
Subunidade Orçamentári ORDENADORIA MUNICI TRANSPORTE - C
26.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 610- ROYAL 5% 8.000,00
Subtotal 8.000,00
26.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100-RECORD 2.407.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100 - RECORD 663.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 612- ROYAL EXCE 600,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 - ROYAL EXCE 24.000,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100-RECORD 1.000,00
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612- ROYAL EXCE 151.000,00
Subtotal 3.247.600,00
26.122.0054 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 4.000,00
26.122.0054 1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 810 - ALIEN BENS 16.400,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 811 - ALIEN. VE. 242.300,00
Subtotal 259.700,00
26.122.0054 2086 MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 610- ROYAL 5% 547.700,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 - ROYAL EXCE 480.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 330.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA | 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612 - ROYAL EXCE 177.500,00
Subtotal 1.536.200,00
| TOTAL DA SUBUNIDADE 5.052.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE cost ngo|
| TOTAL DO ÓRGÃO 17.698.520,00 J
á
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (€.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade Orçament: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Códig atureza
02.122.0019 2206 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
02.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.128.0019 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA SUBUNIDADE
TOTAL DA UNIDADE
Página: 9/47
100 - REC ORD 100.000,00
613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 101.000,00
613-ROY-PE 1.000,00
Subíotal 1.000,00
100 - RECORD 702.700,00
100 - REC ORD 166.460,00
612- ROYAL EXCE 1.000,00
612- ROYAL EXCE 1.000,00
613-ROY-PE 1.000,00
612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 873.160,00
613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
976.160,00
976.160,00
TOTAL DO ÓRGÃO
O Tecnologia Global Ltda.
976.160,00 | 7)
d
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 10/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (0.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGER
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGER
04.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 612 - ROYAL EXCE
2.200,00
Subtotal 2.200,00
04.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 - REC ORD 576.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100 - REC ORD 64.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 - ROYAL EXCE 15.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612 - ROYAL EXCE 3.000,00
Subtotal 660.000,00
04.128.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 663.200,00
TOTAL DA UNIDADE
663.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO 663.200,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público -
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (G.D.D.)
Exercício: 2016
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária:
bunidade Orçamentá:
27.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
27.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
27.122.0052 2034 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
27.128.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.813.0016 2131 - MANUTENÇÕES ESPORTIVAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0031 2166 TERCEIRA IDADE EM AÇÃO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.813.0031 2171 VIDA ATIVA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.813.0052 2056 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.813.0052 2060 EVENTOS ESPORTIVOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.813.0052 2144 PROJETO VERÃO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
27.813.0052 2148 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
O Tecnologia Global Ltda.
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
613-ROY-PE
Subtotal
100 - REC ORD
100 - RECORD
100 - REC ORD
612 - ROYAL EXCE
612 - ROYAL EXCE
612 - ROYAL EXCE
613-ROY- PE
610 - ROYAL 5%
612 - ROYAL EXCE
Subtotal
613-ROY-PE
Subtotal
612 - ROYAL EXCE
Subtotal
612 - ROYAL EXCE
Subtotal
612 - ROYAL EXCE
612 - ROYAL EXCE
Subtotal
612 - ROYAL EXCE
612 - ROYAL EXCE
Subtotal
612 - ROYAL EXCE
612 - ROYAL EXCE
612 - ROYAL EXCE
612 - ROYAL EXCE
Subtotal
612 - ROYAL EXCE
Subtotal
612 - ROYAL EXCE
Subtotal
612 - ROYAL EXCE
612 - ROYAL EXCE
Página: 11/47
2.500,00
2.500,00
1.000,00
1.540.000,00
372.000,00
1.000,00
41.000,00
1.000,00
500,00
131.200,00
15.800,00
2.103.500,00
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
131.000,00
131.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
106.300,00
1.000,00
1.000,00
43.000,00
151.300,00
156.000,00
156.000,00
64.300,00
64.300,00
12.400,00
1.000,00
á
)
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 12/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (G.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
612 - ROYAL EXCE 366.600,00
Subtotal 380.000,00
27.813.0052 2173 VIVENDO COM LAZER
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
27.813.0052 2205 BOLSA ATLETA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 612 - ROYAL EXCE 150.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 500,00
Subtotal 150.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.146.600,00
TOTAL DA UNIDADE
TOTAL DO ÓRGÃO
3.146.600,00
3.146.600,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 13/47
A Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Subunidade Orçamentári 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD
04.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 613-ROY-PE
2.500,00
Subtotal 2.500,00
04.122.0036 2040 CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 100,00
Subtotal 100,00
04.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100 - REC ORD 25.400,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 - REC ORD 2.754.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100 - REC ORD 656.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 613-ROY-PE 100,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100 - REC ORD 69.000,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100 - REC ORD 240.000,00
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 100 - RECORD 1.000,00
REQUISITADO
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 613-ROY-PE 900,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 610 - ROYAL 5% 29.300,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.900,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 614-ROY TRES 48.600,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 614-ROY TRES 1.000,00
GRATUITA
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100 - REC ORD 1.000,00
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 100,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610 - ROYAL 5% 836.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 22.700,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 610 - ROYAL 5% 3.300.000,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 614-ROY TRES 367.000,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 8.355.000,00
04.122.0036 2132 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 100,00
Subtotal 100,00
04.128.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 100,00
Subtotal 100,00
TOTAL DA SUBUNIDADE
8.357.800,00
TOTAL DA UNIDADE 8.357.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO 8.357.800,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (C.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão:
Unidade Orçamentária:
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Sub idade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAÍ
04.121.0018 2136 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS
3.3.90.35.00.00
3.3.90.35.00.00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
04.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00
3.1.90.13.00.00
3.2.90.22.00.00
3.3.90.14.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.92.00.00
3.3.90.92.00.00
3.3.90.92.00.00
3.3.90.92.00.00
3.3.90.93.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
04.128.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3.3.90.39.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.129.0001 2150 RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL
3.3.90.36.00.00
3.3.90.39.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.129.0001 2159 REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
3.3.90.39.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.331.0000 0001 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
3.3.90.47.00.00
3.3.90.47.00.00
3.3.90.47.00.00
3.3.90.47.00.00
3.3.90.47.00.00
3.3.90.47.00.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
28.694.0000 0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
4.6.90.71.00.00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
99.999.9999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
O Tecnologia Global Ltda.
612 - ROYAL EXCE
613-ROY-PE
Subtotal
613-ROY-PE
Subtotal
100 - REC ORD
100 - REC ORD
100 - REC ORD
612 - ROYAL EXCE
612 - ROYAL EXCE
612 - ROYAL EXCE
100 - REC ORD
610 - ROYAL 5%
612 - ROYAL EXCE
613-ROY- PE
614-ROY TRES
610 - ROYAL 5%
612 - ROYAL EXCE
613-ROY- PE
614-ROY TRES
100 - REC ORD
Subtotal
612 - ROYAL EXCE
Subtotal
612 - ROYAL EXCE
612 - ROYAL EXCE
Subtotal
612 - ROYAL EXCE
Subtotal
100 - REC ORD
610 - ROYAL 5%
611 - ROYAL FEP
612 - ROYAL EXCE
613-ROY-PE
614-ROY TRES
Subtotal
100 - REC ORD
Subtotal
Página: 14/47
30.000,00
1.000,00
31.000,00
1.000,00
1.000,00
1.364.000,00
329.000,00
1.105.000,00
370.900,00
24.900,00
1.300,00
122.000,00
10.000,00
56.300,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
260.800,00
500,00
500,00
3.000,00
3.653.200,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
11.000,00
80.000,00
80.000,00
1.000.000,00
270.000,00
34.000,00
403.000,00
80.000,00
50.000,00
1.837.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
é
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 15/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (0.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade Orçamentári
9.9.99.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 101 - ORD EDUC 1.705.000,00
9.9.99.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 102 - ORD SAUDE 1.636.708,00
9.9.99.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 613-ROY-PE 2.200.000,00
Subtotal 5.541.708,00
TOTAL DA UNIDADE 12.155.908,00
TOTAL DO ÓRGÃO 12.155.908,00 DA
p
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
Página: 16/47
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (G.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Unidade Orçamentária:
Subunidade Orçamentári
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA
04.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
612 - ROYAL EXCE 10.000,00
Subtotal 10.000,00
04.122.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612- ROYAL EXCE 2.000,00
Subtotal 2.000,00
04.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 - REC ORD 1.322.562,99
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100 - REC ORD 340.640,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 612 - ROYAL EXCE 3.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 - ROYAL EXCE 40.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 613-ROY-PE 4.400,00
GRATUITA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612 - ROYAL EXCE 60.000,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 612 - ROYAL EXCE 7.000,00
Subtotal 1.778.602,99
11.333.0020 1077 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 612 - ROYAL EXCE 15.000,00
Subtotal 16.000,00
11.333.0020 2207 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 - ROYAL EXCE 600,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612 - ROYAL EXCE 140.000,00
Subtotal 141.600,00
-451.0050 1040 PLANEJAMENTO URBANO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 612 - ROYAL EXCE 3.500,00
Subtotal 3.500,00
15.451.0050 2138 PLANEJAMENTO URBANO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612 - ROYAL EXCE 5.000,00
Subtotal 5.000,00
22.661.0020 2200 CASA DO EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 - ROYAL EXCE 20.000,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 613-ROY-PE 100,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612-ROYAL EXCE 40.000,00
Subtotal 61.100,00
22.691.0020 1073 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 612 - ROYAL EXCE 20.000,00
Subtotal 20.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE
TOTAL DA UNIDADE
TOTAL DO ÓRGÃO
O Tecnologia Global Ltda.
2.037.802,99
2.037.802,99
2.037.802,99
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (G.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEM!
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
04.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 - REC ORD 2.261.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100 - REC ORD 610.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 126.600,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 614-ROY TRES 50.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 5.200,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610 - ROYAL 5% 360.900,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 326.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 614-ROY TRES 400.000,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 610 - ROYAL 5% 247.200,00
Subtotal 4.387.900,00
04.122.0045 1026 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 614-ROY TRES 1.000,00
Subtotal 1.000,00
04.122.0045 2157 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 611 - ROYAL FEP 122.535,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 614-ROY TRES 494.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 149.600,00
Subtotal 767.135,00
04.128.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
04.451.0045 1035 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
15.451.0003 1018 CONSTRUÇÃO DE PONTES
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
15.451.0003 1021 CONSTRUÇÃO DE VIAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 614-ROY TRES 1.000,00
Subtotal 1.000,00
15.451.0003 2095 MANUTENÇÃO DE PONTES
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
15.451.0003 2128 MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103-CIDE 7.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 614-ROY TRES 130.000,00
Subtotal 138.000,00
15.451.0041 1037 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA )
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 613-ROY-PE 1.000,00
O Tecnologia Global Ltda. um
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 18/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (0..D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP
Font
Subtotal 1.000,00
15.451.0041 2087 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 614-ROY TRES 160.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 104 - COSIP 685.800,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610 - ROYAL 5% 1.180.300,00
Subtotal 2.027.100,00
15.451.0045 1027 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS EJARDINS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 614-ROY TRES 11.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 12.000,00
15.451.0045 2096 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 27.500,00
Subtotal 28.500,00
15.451.0049 1012 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
15.451.0049 2093 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
47.451.0023 1024 CONSTRUÇÃO SISTEMA DRENAGEM CANALIZAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
47.451.0023 2116 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY- PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 614-ROY TRES 121.000,00
Subtotal 123.000,00
47.451.0059 1003 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
17.512.0055 1002 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 614-ROY TRES 100.600,00
Subtotal 100.600,00
27.813.0016 1004 AMPLIAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
27.813.0016 1020 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 614-ROY TRES 1.000,00
Subtotal 1.000,00
27.813.0016 1022 CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 613-ROY- PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
27.813.0016 2230 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS j
1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 614-ROY TRES b
O Tecnologia Global Ltda. b
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 19/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP
Subunidade Orçamentári 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP
r ja ualizado
Subtotal 1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 7.600.235,00
TOTAL DA UNIDADE 7.600.235,00
TOTAL DO ÓRGÃO 7.600.235,00 A
á
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 20/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade Orçamentá ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEI
12.361.0026 1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 731 - PAR- CAME 500,00
Subtotal 500,00
12.361.0026 1033 CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 730 - SALÁRIO ED 50.000,00
Subtotal 51.000,00
12.361.0026 1046 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 610 - ROYAL 5% 100,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 733 - PAR - INFR 7.500,00
Subtotal 7.600,00
12.361.0026 2006 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 740 - FNDE -PNAE 175.000,00
Subtotal 175.000,00
12.361.0026 2009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 614-ROY TRES 670.000,00
Subtotal 670.000,00
12.361.0026 2063 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610-ROYAL 5% 100,00
Subtotal 100,00
12.361.0026 2081 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 101 - ORD EDUC 90.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 - ORD EDUC 2.850.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 - ORD EDUC 680.000,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 101 - ORD EDUC 30.000,00
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 101 - ORD EDUC 10.000,00
REQUISITADO
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 613-ROY-PE 5.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 20.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 613-ROY-PE 2.000,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 5.000,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 610 - ROYAL 5% 186.000,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 612 - ROYAL EXCE 52.000,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 610 - ROYAL 5% 130.000,00
Subtotal 4.062.000,00
12.361.0026 2104 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 730 - SALÁRIO ED 110.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 730 - SALÁRIO ED 1.000.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 730 - SALÁRIO ED 175.000,00
GRATUITA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 730 - SALÁRIO ED 70.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 730 - SALÁRIO ED 400.000,00
Subtotal 1.755.000,00
12.361.0026 2108 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL )
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 101 - ORD EDUC 700.000,00 M
O Tecnologia Global Ltda. pn,
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 21/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (G.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
idade Orç: 001 CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 - ORD EDUC
6.790.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 510 - FUNDEB 60 10.315.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 - ORD EDUC 2.700.000,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 101 - ORD EDUC 20.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 614-ROY TRES 100,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 610 - ROYAL 5% 1.506.000,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 612 - ROYAL EXCE 135.000,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 614-ROY TRES 100,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 610 - ROYAL 5% 1.170.000,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 614-ROY TRES 100,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 614-ROY TRES 100,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 731 - PAR - CAME 15.500,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 733 - PAR - INFR 500,00
Subtotal 23.354.400,00
12.361.0026 2120 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 610 - ROYAL 5% 100,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 735 - FNDE- PNAT 56.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610-ROYAL 5% 100,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 735 - FNDE- PNAT 23.000,00
Subtotal 79.200,00
12.361.0026 2155 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610 - ROYAL 5% 660.000,00
Subtotal 660.000,00
12.361.0026 2180 FORMAÇÃO DE REC. HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO GERAL ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610 - ROYAL 5% 100,00
Subtotal 100,00
12.361.0026 2183 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 740 - FNDE -PNAE 24.000,00
Subtotal 24.000,00
12.361.0026 2227 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-MERENDA ESCOLAR-FNDE-PNAE-MAIS EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 740 - FNDE -PNAE 86.000,00
Subtotal 86.000,00
12.361.0026 2228 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-MERENDA ESCOLAR-FNDE-PNAE-MAIS EDUCAÇÃO-QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 740 - FNDE -PNAE 9.000,00
Subtotal 9.000,00
12.362.0027 2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - MÉDIO
3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 612 - ROYAL EXCE 20.000,00
3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 613-ROY-PE 100,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612 - ROYAL EXCE 492.500,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 200,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 613-ROY-PE 307.000,00
Subtotal 820.800,00
12.362.0027 2197 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO )
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 735 - FNDE- PNAT 15.000,00
O Tecnologia Global Ltda. v9)
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
unidade Orç:
igo Natureza ida lome Nature;
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
735 - FNDE- PNAT
Subtotal
12.363.0028 2111 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - CURSOS LIVRES
3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 612 - ROYAL EXCE
3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 613-ROY-PE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 612 - ROYAL EXCE
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 613-ROY-PE
Subtotal
364.0029 2066 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610- ROYAL 5%
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 610 - ROYAL 5%
Subtotal
12.364.0029 2112 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - SUPERIOR
3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 610 - ROYAL 5%
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610 - ROYAL 5%
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 610 - ROYAL 5%
Subtotal
12.365.0025 1028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 732 - PAR-PROI
Subtotal
12.365.0025 1034 CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 730 - SALÁRIO ED
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 730 - SALÁRIO ED
Subtotal
12.365.0025 1042 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 610 - ROYAL 5%
Subtotal
12.365.0025 1045 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 610 - ROYAL 5%
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 733 - PAR- INFR
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 736 - PROG. CREC
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 737 - BRAS. CAR.
Subtotal
12.365.0025 1091 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 733 - PAR - INFR
Subtotal
12.365.0025 1093 CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE -EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 730 - SALÁRIO ED
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 730 - SALÁRIO ED
Subtotal
12.365.0025 1094 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 610 - ROYAL 5%
Subtotal
12.365.0025 2007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE - PNAE CRECHE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 740 - FNDE -PNAE
O Tecnologia Global Ltda.
Página: 22/47
7.000,00
22.000,00
4.500,00
100,00
100,00
400,00
100,00
5.200,00
800.000,00
1.000,00
801.000,00
400.000,00
100,00
1.165.000,00
1.565.100,00
22.500,00
22.500,00
1.000,00
50.000,00
51.000,00
100,00
100,00
100,00
500,00
200,00
200,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
70.000,00
71.000,00
100,00
100,00
112.000,00 )
n»
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 23/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EA
Subtotal 112.000,00
12.365.0025 2008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 614-ROY TRES 202.200,00
Subtotal 202.200,00
12.365.0025 2062 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610- ROYAL 5% 100,00
Subtotal 100,00
12.365.0025 2105 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 730 - SALÁRIO ED 20.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 730 - SALÁRIO ED 125.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 730 - SALÁRIO ED 37.800,00
GRATUITA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 730 - SALÁRIO ED 10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 730 - SALÁRIO ED 40.000,00
Subtotal 232.800,00
12.365.0025 2119 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 610 - ROYAL 5% 100,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 735 - FNDE- PNAT 3.200,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610 - ROYAL 5% 100,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 735 - FNDE- PNAT 1.600,00
Subtotal 5.000,00
12.365.0025 2129 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 101 - ORD EDUC 130.000,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 736 - PROG. CREC 14.300,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 737 - BRAS. CAR. 8.300,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 - ORD EDUC 2.400.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 510 - FUNDEB 60 2.063.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 - ORD EDUC 681.000,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 101 - ORD EDUC 20.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 736 - PROG. CREC 300,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 737 - BRAS. CAR. 300,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 614-ROY TRES 100,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 736 - PROG. CREC 200,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 737 - BRAS. CAR. 200,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 610 - ROYAL 5% 455.000,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 612 - ROYAL EXCE 35.500,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 614-ROY TRES 100,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 610 - ROYAL 5% 310.000,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 614-ROY TRES 100,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 614-ROY TRES 100,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 613-ROY-PE 145.000,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 733 - PAR- INFR 500,00
Subtotal 6.266.000,00
12.365.0025 2154 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610 - ROYAL 5% 200.000,00 )
Subtotal 200.000,00 )V,
O Tecnologia Global Ltda.
UM
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 24/47
4 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade Orçamentá: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 101 - ORD EDUC 50.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 - ORD EDUC 670.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 - ORD EDUC 150.000,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 101 - ORD EDUC 20.000,00
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 101 - ORD EDUC 1.000,00
REQUISITADO
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 610 - ROYAL 5% 56.000,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 612- ROYAL EXCE 13.500,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 610 - ROYAL 5% 34.000,00
Subtotal 995.500,00
12.365.0025 2231 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -PRÉ ESCOLA
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 101 - ORD EDUC 150.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 - ORD EDUC 920.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 510 - FUNDEB 60 1.375.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 - ORD EDUC 200.000,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 101 - ORD EDUC 10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 614-ROY TRES 100,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 610 - ROYAL 5% 321.600,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 612 - ROYAL EXCE 17.000,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 614-ROY TRES 100,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 610- ROYAL 5% 149.000,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 614-ROY TRES 100,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 614-ROY TRES 100,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 732 - PAR- PROI 500,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 733 - PAR- INFR 500,00
Subtotal 3.146.000,00
12.365.0025 2232 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610 - ROYAL 5% 140.000,00
Subtotal 140.000,00
12.365.0025 2233 MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL - EDU. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 101 - ORD EDUC 50.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101 - ORD EDUC 370.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101 - ORD EDUC 100.000,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 101 - ORD EDUC 10.000,00
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 101 - ORD EDUC 1.000,00
REQUISITADO
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 610 - ROYAL 5% 40.000,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 612 - ROYAL EXCE 7.000,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 610- ROYAL 5% 17.000,00
Subtotal 596.000,00
12.365.0025 2234 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 740 - FNDE -PNAE 65.000,00 J
Subtotal 65.000,00 /'|
O Tecnologia Global Ltda. UA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão:
Unidade Orçamentária:
imentári
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
ARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
12.365.0025 2235 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
614-ROY TRES
Subtotal
12.365.0025 2236 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
610 - ROYAL 5%
Subtotal
12.365.0025 2237 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.32.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.39.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
730 - SALÁRIO ED
730 - SALÁRIO ED
730 - SALÁRIO ED
730 - SALÁRIO ED
730 - SALÁRIO ED
Subtotal
12.365.0025 2238 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR “EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.366.0047 1046 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.366.0047 2005 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - EJA
3.3.90.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
366.0047 2064 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJA
3.3.90.39.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.366.0047 2084 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3.1.90.04.00.00
3.1.90.04.00.00
3.1.90.11.00.00
3.1.90.11.00.00
3.1.90.13.00.00
3.1.90.94.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.93.00.00
3.3.90.93.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
610 - ROYAL 5%
735 - FNDE- PNAT
610 - ROYAL 5%
735 - FNDE- PNAT
Subtotal
723 - FNDE- PEJA
Subtotal
614- ROY TRES
Subtotal
610 - ROYAL 5%
Subtotal
101 - ORD EDUC
723 - FNDE- PEJA
101 - ORD EDUC
723 - FNDE- PEJA
101 - ORD EDUC
101 - ORD EDUC
723 - FNDE- PEJA
723 - FNDE- PEJA
738 - FAZENDO ES
739 - FNDE - PAE
Subtotal
12.366.0047 2101 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE - PNAE EJA
3.3.90.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
12.366.0047 2198 BRASIL ALFABETIZADO - EJA
3.3.90.30.00.00
3.3.90.36.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
O Tecnologia Global Ltda.
740 - FNDE -PNAE
Subtotal
722 - FNDE- PEJA
722 - FNDE- PEJA
Página: 25/47
142.000,00
142.000,00
100,00
100,00
20.000,00
224.200,00
60.000,00
15.000,00
100.000,00
419.200,00
100,00
5.000,00
100,00
2.000,00
7.200,00
200,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
5.600,00
220.000,00
2.000,00
60.000,00
1.000,00
5.000,00
200,00
2.000,00
1.040,00
297.840,00
11.000,00
11.000,00
ão
UA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 26/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
p
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão:
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SECR]
a aturez
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Unidade Orçamentária:
722 - FNDE- PEJA
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 722 - FNDE- PEJA 1.200,00
Subtotal 1.200,00
12.367.0024 1044 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO ESPECIAL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 610 - ROYAL 5% 100,00
Subtotal 100,00
12.367.0024 2085 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 734 - FNDE - PTA 1.005,00
Subtotal 1.005,00
47.134.845,00
47.134.845,00
47.134.845,00
mm TOTAL DA SUBUNIDADE
TOTAL DA UNIDADE
TOTAL DO ÓRGÃO
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 27/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
i rçament SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
jet atu
08.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.000,00
1.000,00
TOTAL DA UNIDADE
TOTAL DO ÓRGÃO 1.000,00 7
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 28/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade O:
08.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
08.12.0036 1082 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
08.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100 - REC ORD 35.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100-RECORD 3.040.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100 - REC ORD 770.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 613-ROY-PE 1.000,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100 - REC ORD 1.000,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100 - RECORD 3.700,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 613-ROY- PE 600,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 610- ROYAL 5% 28.300,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 610-ROYAL 5% 11.200,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100- RECORD 19.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610-ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612- ROYAL EXCE 28.500,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 82.300,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 610- ROYAL 5% 49.900,00
Subtotal 4.071.500,00
08.12.0036 2187 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 613-ROY-PE 600,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 610-ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610-ROYAL 5% 31.400,00
Subtotal 34.000,00
08.241.0064 2030 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PARA O IDOSO
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 610-ROYAL 5% 2.624.700,00
Subtotal 2.624.700,00
08.242.0062 2098 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 312 - FNAS-BPC 1.160,00
Subtotal 1.160,00
08.242.0066 1081 -REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 612 - ROYAL EXCE 123.883,33
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 124.883,33
08.242.0066 2079 LOCAÇÃO DE IMÓVEL
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
08.242.0066 2215 CENTRO DE CONVIVÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 613-ROY-PE 1.000,00
GRATUITA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA 613-ROY-PE 1.000,00 h
3.3.90.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
O Tecnologia Global Ltda. a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (G.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão:
Unidade Orçamentária:
jade
ár
35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.243.0030 2099 ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
3.3.90.30.00.00
3.3.90.32.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.39.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.243.0030 2114 MANUTENÇÃO DO PROJETO JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO
3.3.90.30.00.00
3.3.90.32.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.39.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.243.0030 2216 BOLSA AUXÍLIO - PROJETO JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO
3.3.90.48.00.00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
08.243.0036 2177 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.14.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.39.00.00
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.243.0063 1080 REEQUIPAMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.243.0063 2213 MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0036 1074 REEQUIPAMENTO DO IGDSUAS - M
4.4.90.52.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.0036 2202 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS - M
3.3.90.14.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.39.00.00
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0062 1011 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA
4.4.90.52.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O Tecnologia Global Ltda.
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Subtotal
610 - ROYAL 5%
613-ROY-PE
613-ROY- PE
613-ROY-PE
Subtotal
613-ROY-PE
613-ROY-PE
613-ROY-PE
613-ROY- PE
Subtotal
610 - ROYAL 5%
Subtotal
613-ROY-PE
613-ROY-PE
613-ROY-PE
610 - ROYAL 5%
Subtotal
317 - FEAS - PRO
613-ROY-PE
Subtotal
317 - FEAS - PRO
610 - ROYAL 5%
613-ROY-PE
317 - FEAS - PRO
613-ROY-PE
Subtotal
315 - FNAS-APR G
Subtotal
315 - FNAS-APR G
315 - FNAS-APR G
315 - FNAS-APR G
315 - FNAS-APR G
Subtotal
317 - FEAS - PRO
Subtotal
Página: 29/47
alizado
4.000,00
5.800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8.800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
211.000,00
211.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
5.000,00
1.000,00
6.000,00
10.000,00
66.900,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
79.900,00
3.000,00
3.000,00
500,00
3.000,00
500,00
12.170,00
16.170,00
30.000,00
30.000,00
IN!
nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 30/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (G.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Subuni
08.244.0062 1079 REEQUIPAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PBF
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 314 - FNAS-PBF 10.000,00
Subtotal 10.000,00
08.244.0062 2020 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 317 - FEAS - PRO 1.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 317 - FEAS - PRO 1.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 317 - FEAS- PRO 500,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 317 - FEAS- PRO 10.400,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 317 - FEAS - PRO 1.000,00
GRATUITA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 317 - FEAS - PRO 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 317 -FEAS-PRO 20.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 35.900,00
08.244.0062 2195 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 317 - FEAS - PRO 500,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 317 - FEAS - PRO 6.900,00
GRATUITA
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 610 - ROYAL 5% 54.800,00
GRATUITA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 317 - FEAS - PRO 500,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 317-FEAS- PRO 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610- ROYAL 5% 101.800,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 317 - FEAS - PRO 500,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 610- ROYAL 5% 500,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 614-ROY TRES 181.200,00
Subtotal 349.700,00
08.244.0062 2201 MANUTENÇÃO DO PBYV III - EQUIPE VOLANTE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 319- PBVIII 1.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 319 - PBVIII 1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 319 - PBVII! 25.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 319 - PBVIII 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 319 - PBVIII 30.500,00
Subtotal 58.500,00
08.244.0062 2210 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - PBF
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 314 - FNAS-PBF 1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 314 - FNAS-PBF 28.650,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 314 - FNAS-PBF 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 314 - FNAS-PBF 25.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 57.650,00
08.244.0062 2211 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 318 - PAIF 1.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 318 - PAIF 1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 318 - PAIF 53.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 318 - PAIF 1.000,00 |
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (G.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade O:
SOCIAL - FMAS
jeto |; ] ! ualizado
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 318-PAIF 53.200,00
Subtotal 109.200,00
08.244.0062 2212 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 317 - FEAS - PRO 22.100,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 320 - PBV-SCFV 81.500,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY- PE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 317 - FEAS - PRO 1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 320 - PBV-SCFV 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 317 -FEAS - PRO 10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 320 - PBV-SCFV 80.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 197.600,00
08.244.0065 2025 BOLSA AUXÍLIO
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 610 - ROYAL 5% 599.600,00
Subtotal 599.600,00
08.244.0067 1052 REEQUIPAMENTO DO PAEFI
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 317 - FEAS- PRO 5.000,00
Subtotal 5.000,00
08.244.0067 2107 | MANUTENÇÃO DO PAEFI
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 313 - FNAS-PAEFI 1.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 313 - FNAS-PAEFI 1.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 317 - FEAS - PRO 500,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 313 - FNAS-PAEFI 1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 313 - FNAS-PAEFI 20.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 317 - FEAS- PRO 2.090,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 313 - FNAS-PAEFI 26.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 317 - FEAS - PRO 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 313-FNAS-PAEFI 35.500,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 317 - FEAS - PRO 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 91.090,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 8.740.353,33
TOTAL DA UNIDADE 8.740.353,33
TOTAL DO ÓRGÃO
8.740.353,33
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (G.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
ntári
10.122.0013 2223 OUVIDORIA DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 232 - PAHI 30.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 232 - PAHI 37.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 232 - PAHI 20.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 89.000,00
10.122.0017 2204 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610- ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 3.000,00
10.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 232 - PAHI 190.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 236 - UNID. BÁSI 200,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 191.200,00
10.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 102 - ORD SAUDE 3.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102 - ORD SAUDE 1.770.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102 - ORD SAUDE 415.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 613-ROY-PE 1.000,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 102 - ORD SAUDE 1.000,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 102 - ORD SAUDE 100.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 613-ROY-PE 72.200,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 231 - OUTRAS TRA 40.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 21.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
GRATUITA
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 613-ROY-PE 1.300,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 231 - OUTRAS TRA 10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 102 - ORD SAUDE 58.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 231 - OUTRAS TRA 30.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610 - ROYAL 5% 459.700,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 610 - ROYAL 5% 1.439.700,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 614-ROY TRES 219.100,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 212 - MAC - AMBU 10.000,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 232 - PAHI 10.000,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 613-ROY-PE 77.800,00
Subtotal 4.740.800,00
10.128.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 613-ROY-PE 33.200,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 229 - QUALIFICAÇ 1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY- PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 230 - PARTICIPA 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 232 - PAHI 80.000,00 | |
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
NICIPAL DE SAUDE - FMS
Subtotal 117.200,00
10.301.0002 2044 DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 220 - PABSF 250.000,00
GRATUITA
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 614-ROY TRES 1.000,00
GRATUITA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 252.000,00
10.301.0010 1086 -REEQUIPAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 216 - PAB FIXO 100.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 101.000,00
10.301.0010 1090 IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 238 - INCENTIVO 500,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.500,00
10.301.0010 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 102 - ORD SAUDE 1.000,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 217 - PAB-ACS 100.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102 - ORD SAUDE 2.235.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 217 - PAB-ACS 456.900,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 221 - PABV NASF 243.400,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102 - ORD SAUDE 890.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 216 - PAB FIXO 70.920,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 219-PAB-IA 55.700,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 222 - PABV PMAQ 150.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 222 - PABV PMAQ 40.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 216 - PAB FIXO 100.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 222 - PABV PMAQ 61.700,00
Subtotal 4.404.620,00
10.301.0010 2186 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 220 - PAB SF 250.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 232 - PAHI 150.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 233 - CO-FINANCI 48.800,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 237 - COMPLEXO R 1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 218 - PAB CER 1.100,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 220 - PAB SF 76.650,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 220 - PAB SF 150.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 232 - PAHI 120.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 614-ROY TRES 44.900,00
Subtotal 842.450,00
10.301.0010 2220 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 218- PAB FIXO 10.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 216 - PAB FIXO 10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 238 - INCENTIVO 500,00
Subtotal 21.500,00 ))
10.301.0032 1030 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Código Natureza Projeto | Atividade / Nome Nature: E
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 236 - UNID. BÁSI
500,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 610- ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.500,00
10.301.0032 2156 REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 222 - PABV PMAQ 50.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610- ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 51.000,00
10.302.0013 1087 REEQUIPAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 232 - PAHI 150.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 610 - ROYAL 5% 1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 612- ROYAL EXCE 597.866,69
Subtotal 748.866,69
10.302.0013 2022 ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212 - MAC - AMBU 800.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 215 - MAC - REDE 15.600,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 232 - PAHI 123.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 614-ROY TRES 126.400,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY- PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 212 - MAC - AMBU 400.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 232 - PAHI 180.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610- ROYAL 5% 271.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612- ROYAL EXCE 417.668,66
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 212 - MAC - AMBU 70.000,00
Subtotal 2.405.666,66
10.302.0013 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 102- ORD SAUDE 94.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 102-ORD SAUDE 9.927.397,01
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102 - ORD SAUDE 2.720.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 232 - PAHI 10.000,00
Subtotal 12.751.397,01
10.302.0013 2118 MAN. TERMO PARC HOSP E BARRA FURADO (OSCIP)
3.3.50.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610 - ROYAL 5% 940.500,00
3.3.50.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612- ROYAL EXCE 12.785.350,00
Subtotal 13.725.850,00
10.302.0013 2170 VIABILIZAÇÃO EXAMES MÉDIA E ALTA COMPICONARA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY- PE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 212 - MAC - AMBU 70.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 212 - MAC - AMBU 584.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 232 - PAHI 100.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 757.000,00
10.302.0013 2203 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TED
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00 |
Subtotal 2.000,00 |)
O Tecnologia Global Ltda. il
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A Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10.302.0014 2124 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 213 - MAC-FAEC 19.400,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 212 - MAC - AMBU 40.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 213 -MAC-FAEC 20.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 232 -PAHI 50.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 132.400,00
9302.0032 1030 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 232 - PAHI 150.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 236 - UNID. BÁSI 200,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 613-ROY- PE 1.000,00
Subtotal 151.200,00
10.302.0032 2156 REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 236 - UNID. BÁSI 100,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 614-ROY TRES 70.000,00
Subtotal 71.100,00
10.302.0053 2024 ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 102 - ORD SAUDE 1.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102 - ORD SAUDE 328.292,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102 - ORD SAUDE 88.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212 - MAC - AMBU 80.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 216 - PAB FIXO 10.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 216-PAB FIXO 10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 520.292,00
10.302.0056 2092 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 102 - ORD SAUDE 13.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102 - ORD SAUDE 900.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102 - ORD SAUDE 270.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 5.400,00
Subtotal 1.190.400,00
10.302.0057 1085 ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE MENTAL
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 214 - MAC - REDE 50.000,00
Subtotal 50.000,00
10.302.0057 2011 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212 - MAC - AMBU 60.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 212 - MAC - AMBU 30.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00 If
Subtotal 92.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 36/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Subunidade O: ária: FUND!
10.302.0057 2014 ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES DE ÁLCOOL E DROGAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
10.302.0057 2123 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 - MAC - REDE 226.200,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 214 - MAC - REDE 50.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 214-MAC- REDE 55.000,00
Subtotal 331.200,00
303.0022 2049 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS / CAF
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212 - MAC - AMBU 650.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 232 - PAHI 600.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 97.100,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 212 - MAC - AMBU 330.000,00
GRATUITA
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 216- PAB FIXO 190.000,00
GRATUITA
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 228 - ASSISTÊNCI 178.000,00
GRATUITA
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 234 - INSUMOS PA 12.000,00
GRATUITA
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 235 - ASSIST FAR 40.000,00
GRATUITA
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 610 - ROYAL 5% 347.600,00
GRATUITA
Subtotal 2.444.700,00
10.304.0060 1088 REEQUIPAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 224 - PISO FIXO 5.000,00
Subtotal 5.000,00
10.304.0060 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 102 - ORD SAUDE 1.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102 - ORD SAUDE 690.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 224 - PISO FIXO 75.600,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102 - ORD SAUDE 295.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 223 - AÇÕES ESTR 60.800,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 224 - PISO FIXO 10.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 225 - VACINA INF 3.600,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 226 - VACINA POL 2.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 227 - HEPATITES 33.000,00
Subtotal 1.171.000,00
10.305.0060 1089 REEQUIPAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 224 - PISO FIXO 1.000,00
Subtotal 1.000,00
10.305.0060 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 224 - PISO FIXO 20.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 224 - PISO FIXO 20.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 224 - PISO FIXO 5.000,00
Subtotal 45.000,00
O Tecnologia Global Ltda. PM)
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Unidade Orçamentária:
36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
TOTAL DA UNIDADE
O Tecnologia Global Ltda.
Página: 37/47
47.414.842,36
TOTAL DO ÓRGÃO
47.414.842,36
pá
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 38/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
10.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
| TOTAL DA SUBUNIDADE 1.000,00 |
TOTAL DA UNIDADE 1.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO
1.000,00 y
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
amentá!
'U O [A atur
04.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
04.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100-RECORD 2.883.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100 - RECORD 790.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 612 - ROYAL EXCE 5.400,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 74.300,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100 - REC ORD 80.000,00
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612 - ROYAL EXCE 505.300,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 612- ROYAL EXCE 88.400,00
Subtotal 4.427.400,00
04.128.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 612-ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612-ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
15.452.0055 2078 LIMPEZA URBANA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612- ROYAL EXCE 12.043.883,33
Subtotal 12.043.883,33
17.452.0059 2046 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 614-ROY TRES 323.550,00
Subtotal 323.550,00
17.512.0055 1031 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 612 - ROYAL EXCE 972.649,99
Subtotal 972.649,99
+1.512.0055 2028 COLETA E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE LIXO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 4.000,00
17.512.0055 2029 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612-ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
17.512.0055 2089 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
17.512.0055 2134 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DASESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 614-ROY TRES 265.650,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 614-ROY TRES 120.000,00
Subtotal 385.650,00
17.544.0059 2090 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃODE ÁGUA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612-ROYAL EXCE 1.000,00 )
Subtotal 2.000,00 ))
20.601.0035 1001 AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
O Tecnologia Global Ltda. a a
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 40/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
RETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E
ture: rojeto ! Ativida: ome r E) Recur: É d
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
20.601.0035 1048 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
20.601.0035 1084 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO Á AGROPECUÁRIA
4.4.30.42.00.00 AUXÍLIOS 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
20.601.0035 2015 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 2.000,00
20.601.0035 2080 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 - ROYAL EXCE 78.700,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 79.700,00
20.601.0035 2088 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 - ROYAL EXCE 50.100,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612-ROYAL EXCE 21.600,00
Subtotal 71.700,00
20.601.0035 2218 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612- ROYAL EXCE 80.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612 -ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 82.000,00
20.602.0042 1005 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
20.602.0042 2135 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 - ROYAL EXCE 47.500,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 48.500,00
20.602.0042 2147 PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
20.606.0044 1064 ELETRIFICAÇÃO RURAL
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
20.606.0044 2001 ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
20.606.0044 2054 ELETRIFICAÇÃO RURAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
20.607.0044 2077 LIMPEZA DE CANAIS 1)
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612 - ROYAL EXCE 230.000,00 /
O Tecnologia Global Ltda. ud
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Página: 41/47
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
Ss i Or
Subtotal
TOTAL DA SUBUNIDADE
TOTAL DA UNIDADE 18.684.033,32
TOTAL DO ÓRGÃO 18.684.033,32
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 42/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE
15.451.0020 1016 | CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 612 - ROYAL EXCE 1.046.200,00
Subtotal 1.046.200,00
22.661.0020 1059 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO
4.4.40.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 613-ROY-PE 1.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 413- CONV OUTR 2.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 4.000,00
22.661.0020 1078 QUISSAMÁ EMPREENDEDOR
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 613-ROY-PE 1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 613-ROY-PE 1.000,00
4.5.90.66.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 3.000,00
22.661.0020 2176 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
22.661.0020 2208 QUISSAMÁ EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612 - ROYAL EXCE 35.000,00
Subtotal 37.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 091.200,00
TOTAL DA UNIDADE 1.091.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO 1.091.200,00 J
pé
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 42 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIFUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBI
UNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FMCA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612-ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
18.541.0037 2070 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 61%2-ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
18.541.0037 2075 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
18.541,0037 2139 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNAE FLORA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 612-ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 8.000,00
TOTAL DA UNIDADE
8.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 8.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 43 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.243.0004 2109 MANUTENÇÃO DO FMDCA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA SUBUNIDADE
TOTAL DA UNIDADE
TOTAL DO ÓRGÃO
612 - ROYAL EXCE
613-ROY-PE
Subtotal
612 - ROYAL EXCE
613-ROY-PE
613-ROY- PE
612 - ROYAL EXCE
613-ROY- PE
Subtotal
Página: 44/47
9.000,00
1.000,00
10.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
16.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
4.4.90.02.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN IE 613-ROY-PE 1.UUU,UU
Subtotal 1.000,00
04.122.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY- PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
04.122.0036 2051 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
v+.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100 - REC ORD 663.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100 - REC ORD 140.000,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100 - REC ORD 42.000,00
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 100 - REC ORD 1.000,00
REQUISITADO
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 613-ROY-PE 6.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 16.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 613-ROY-PE 500,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 12.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100 - RECORD 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 35.000,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 613-ROY- PE 700,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 613-ROY-PE 4.500,00
Subtotal 921.700,00
04.451.0045 2157 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
16.482.0040 1025 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 613-ROY- PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
16.482.0040 2047 DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 613-ROY-PE 500,00
GRATUITA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 613-ROY-PE 500,00
Subtotal 1.000,00
16.482.0040 2152 REFORMA DE CASAS POPULARES
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 17.800,00
Subtotal 17.800,00
16.482.0040 2158 REFORMA E MANUTENÇÃO HABITACIONAL
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 36.000,00
Subtotal 36.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 983.500,00
TOTAL DA UNIDADE 983.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO 983.500,00
O Tecnologia Global Ltda. ft )
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 45 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade Orçamentária: 001 - FUND
13.391,0038 1056 TOMBAMENTO DE BENS HISTÓRICOS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 613-ROY-PE 1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 613-ROY-PE 1.000,00
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 613-ROY- PE 1.000,00
Subtotal 3.000,00
13.391.0038 2140 PRESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACERVOS HISTÓRICOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
13.392.0051 1016 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
13.392.0051 1036 ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
13.392.0051 2094 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
13.392,0051 2127 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO * 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 613-ROY-PE 1.000,00
GRATUITA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 4.000,00
13.392.0051 2153 REFORMA DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
TOTAL DA UNIDADE 13.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 13.000,00
dá
O Tecnologia Global Ltda.
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613-ROY-PE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE
TOTAL DA UNIDADE 2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO
TOTAL GERAL 185.000.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
Nilton Pinto
PREFEITO

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