| Tipo | LEI ORDINÁRIA |
|---|---|
| Número / Ano | 354 / 1995 |
| Date | 1995-12-05 |
| Ementa | O Plano Plurianual para o triênio 1996 - 1997 - 1998... |
| native_id | 358 |
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•
:STADO DO RIO DE JANEIRO
:ÂI<1ARANUNICIPAL DE QUISSAMÃ A U T Ó G R A F O
,EI Nº 0354 DE OS
APROVA O PLANO PLURIANUAL PARA O TRIÊNIO I
1996 - 1997 - 1998 DE d..t.~"l'7'~ DE 1995.
•
cÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ,delibera e eu sanciono a seguinte lei:
t -t . lº - O Plano P'lur-Lcnu la ;:':l::':l r:; 'I'::'2.~!::i.C'.1996 - 1997 - 1998, estima para o perinrio) Desp= sas no valor de
R$ 14.792.625,00 (Quatorze Milhoes, Setecentos e Noventa e Dois Mil e Seiscentos e Vinte Cinco Reais).
't. 2º - Os recursos destinados ao financiamento do plano Plurianual para o Triênio, distribuem-se na forma dos
anexos, que fazem parte integrante desta lei.
't. 3º - Os valores referentes ao exercício de 1996, correspondem aos constantes da Lei do Orçamento para 1996
podendo ser alterados em decorrência de crédito adicionais, abertos em conformidade com Leis autorizatitivas.
,t. 4º - A programação referente aos exercicios financeiros de 1997 e 1998, estimado a preço de 1995, sera convenientemente ajustada por ocasião da elaboração dos projetos de Lei do Orçamento para aqueles exercícios.
,t. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação surtindo seus efeitos a partir de lº (primeiro)de j~
neiro de 1996, revogadas as disposições em ~ntrário.
Prefeitura M. de Quissamã, em 05 de d.J..(f ~\.O de 1995.
~
Arnaldo G. Queirós Mattoso
J'
Prefeito Municipal
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Estado do Rio de Janeiro Orea.ento Plurianual de Investillentos Exereicio de 1996 Folha 12
Prefeitura "unicipal de Ouissa.a 12,12,95 08:15
1996 1997 1998 Total
1068325
Li.pela Publica 14.900,.\J 18,625,O 22.35 ,O0 55.975,00
18603252.815
"anutencao dos Serv, li.pela Publica 14.980,08 18.b25,80 22.35.,110 55.875,88
3001.80.88.1 Despesas CDrrentes 14.900,80 18.625,00 22.351,O8 55.875,10
31t••88.3@.01 Despesas de Custeio 14.980,80 18.625,88 22.358,B0 55.S75,80
3130.88.88.08 Servieos de Terceiros e Encargos 14.908,08 18.625,80 22.358,00 55.875,08
3132,18,00.08 Outros Servicas e Encargos 14.900,00 18.625,88 22,350,O8 55.875,80
1860327
Ilu.inacao Publica 279,508,88 349.375,81 419.250,18 1.848.125,08
18683271.808
Expansao l! "anut. de llu.inacao Publica 279.501l,80 349.375,00 419.258,81 1.848.125,88
4188.11.88.88 Despesas de Capital 279.518,88 349.375,01 419.2S8,08 1.848.125,08
41811.88.88.el Investi.entos 279.589,18 349.375,80 419.258,88 1.848.12~,,08
4118.88.88.88 Obras e Instalacoes 279.588,00 349.375,88 H9.258,88 1.848.125,00
1868328
Parques e Jardins 15.080,08 18.750,88 22,500,88 56.258,88
18683281.019
Construcao e Refor.as Pracas e Jardins 15.800,80 18.750,88 22.508,80 56.250,88
4118••88.18.11 Despesas de Capital 15.088,00 18.758,08 22.588,88 SÓ.258,00
4118.88.88. 8 Investi.entos 15.1180,.8 1B.758,18 22.508, 0 Só.250,BB
411'.B8.18.88 Obras e Instalacoes 15.180,08 18.758,88 22.508,08 56.258,80
13
Saude e Sanea.ento 4.294.308,80 5.367.B75,00 6.441.458,00 16.183.625,00
1375
Saude 3.Ml.200,10 4.576.508,80 5.491.808,88 13.729.590,08
1375427
Ali.entacao e Nutririo 20.8 8,80 2S.B88j00 38.808,80 75.808,0
13754272.129
Progra'i de Ali.entacio e Nutricio 28.888,80 25.106,118 38.888,11 7S.il10,B
3100.80.81.118 Despesas Correntes 21U08,e8 25.808,00 38.008,08 75.088,08
3188.88.88.00 Despesas de Custeio 28.808,00 25.01)0,00 31.080,08 75.O00,00
3131.80.88.80 Servicos de Terceiros e EncargDs 28.008,80 25.880,86 30.880,88 75.006,00
3132.08.88.80 Outros Serviras e Encargos 21.000,00 25.800,88 31:\.00O,O0 75.8159,08
1375428
Assistencia "edica e Sanitaria 3.641.288,158 4.551.500,08 5.461.808,88 13.654.503,18
137542B1.IB1
Reequipa.ento da Unidade 4.000,IlB 5.008,88 6.100,815 15.8 8,00
4810.80.08.00 Despesas de Capital 4.101,O0 5.000,01 6.80O,81
4110.88.80.88 lnvestilentos 4.008,00 5.000,10 b. 00,il0
4121.08.80.88 Equipa.entos e "aterial Pertanente 4.008,O8 5.800,88 6.800,00
137542B1.083
Reequipalento das Unidades de Saude 83.900,80 Hl4.875,08 125.850, 314.625,00 ~
-~-- ----
---------------------------------------------------
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Estado do Rio de Janeiro Orca.ento Plurianual de Investllentos Exercicio de 1996 Folha 13
Prefeitura Municipal de Guissa.a 12.12.';508115
1996 1997 1998 Total
41IB.08.BI.II Despesas de Capital 83.901,88 H44.875,80 125.85B,08 3H.b25,88
41".81.81.01 Investi.entos 83.988,00 104.875,88 125.858,08 314.625,80
4121.88.08.01 Equipa.entos e Katerial Perlanente 83.900,B8 114.875,B8 125.858,08 3H.625,88
13754281.e04
Construcoes e ~Ipl. de Unidades de Saude 51UIB,88 62.580,80 75.000,88 187.S8B,811
4880.88.BI.00 Despesas de Capital 58.808,80 62.5B8,88 15.888,80 187.508,08
4188.B8.88.08 Investilentos 51.00O,80 62.508,80 75.888,08 187.500,O0
4118.IIUB.0 Obras e Instalacoes 58.8e8,8S 62.500,00 75.00B,88 187.5811,00
13754281.825
Construcao e A.pliacao Hospital Muncip. 610.888,10 758.808,88 900.800,00 2.251'-"08,08
4 80.18.88.B0 Despesas de Capital 618.898, , 758.830,80 9@8.808,18 2.25B.888,81
416&.88.10.88 Investi.entos 601.888188 751U88,B0 908.891,00 2.250.008,O0
4118.81.80.18 Obras f Instalacoes 681U18,18 75lU88,88 911U08,81 2.258.888,01
13754281.126
Reequipatento do Hospital Kuniripal 388.0S8,00 375.118,88 458.180,88 1.125.10 ,tl0
41@8.8 .B8.18 Despesas de Capital 380.801,8 375.108,81 458.108,O1 1.125.188,80
4188.81.IB.00 Investi.entos 388.808,88 375.801,8O 458.118,88 1.125.000,00
4121.18.11.8@ Equipalentos e Katerial Pertanente 3BlU01,B8 375.100,O0 451.800,08 1.125.088,08
13754282.181
Kanutencao da Unidade 2.289.788,1& 2.862.125,0'" 3.434.551,80 8.58b.375,18
3881.81.8&.08 Despesas Correntes 2.2S9.78 ,88 2.862.125,8' 3.434.551,8B 8.586.375,80
3111.88.11.18 Despesas de Custeio 2.289.7"'8,80 2.862.125,18 3.434.551,10 8.58b.375,88
3118.&8.8 .81 Pessoal 2.HU~.008,88 2.625.800,'8 3.158.808,88 7.875.881,10
3111.88.11.88 Pessoal Civil 2.180 •• 8,88 2.b25.080,18 3.158.00O,18 7.875.80',00
3121.'8.18.68 Katerial de Consulo 83.38','8 104.125,08 12-4.951,88 312.375,08
313'.18.8'.18 Serviros de Terceiros e Encargos 1 6.488, 0 133.880,08 159.610,10 399.'80,88
1131.18.1'~88 Reluneracao de Servicos Pessoais 6.488,18 8.80',88 9.618,88 24.800,'8
3132.81.81.88 Outros Servicos e Encargos 118.8'",88 125.188,8' 158.88 ,8 375.880,8"
13754282.122
Kanutencao de Unidades de Saude b8.'01,8 75.188,11 91.800,08 225.808,18
3881.18.10.18 Despesas Correntes 68.810,11 75.888,88 98.108,1. 225.811,88
31'8.18.18.11 Despesas de Custeio 68.088,81 75.100,80 98.810,80 225.888,00
3128.88.81.88 Katerial de Consulo 38.008,88 37.510,80 45.188,11 112.508, 8
3131.88.88.81 Serviros de Terceiros e Encargos 38.808,10 37.580,88 45.888,00 112.518,88
3132••••88••8 Outros Servicos e Encargos 38.888,88 37.588,8B 45.888,18 11 .588,89
13754292.128
Assitencia Kedica laboratorial 51.818188 62.588,IUI 187.580,08
3888.11.11.88 Despesas Correntes 58.088,88 62.581,O1 187.50i,80 P-
-~--~ --"
Estado do Rio di Janeiro Orca.ento Plurianual de Investi.entos Exercício de 1996 Folha 14
Prefeitura "unicipal de Quissa.a 12.1V15 saus
1996 1997 1998 Total
3111 ••1.8•••• Despesas de Custeio 58.801,11 62.581,18 75.08',88 187.588,t
3138.8'.11.8' Servicos de Terceiros e Encargos 51U81,08 62.588,88 75.0BB," 187.510,88
3132. 1.88.88 Dutros Servicas e Encargos 51.e 1,88 62.588,11 75.881,18 187.501,88
13754262.832
"anut. de Unidades de Saude-KPdica.entas 164.688,88 215.758,88 246.411',"8 617.251,118
3881.81.88.88 Despesas Correntes 164.688,18 285.758,18 246.981,08 617.258,10
3188.11. .'1 Despesas de Custeio 164.681,88 205.758,18 246.988,18 617.258,88
3128.88.1'.11 Material de ConsulO lM.bll,88 285.758,88 246.918,88 617.258,88
13754282.833
"anut. Unid. Saude-Ali.entaeao e li.peza 39.8H,80 48.758,'1 58.518,18 146.25 ,88
308'.88.88.18 Despesas Correntes 39.008,8t 48.751,O0 58.580,00 146.250,'0
3181.18.01.88 Despesas d, Custeio 39,8'1,18 48.758,08 58.5",O0 H6.258J81
3128.88.81.88 "aterial de Consuao 39.888,88 48.758,01 58.508,68 146.250,00
1376
Sineaaenta 563.111,11 783.875,08 844.650,01 2,111.625,08
1376447
Abasteci.ento d'Aqua 58.888,88 62.508,80 75.088,18 187.580,8
13764471.815
Dbras Captacao Abast. e Dist. Aqua 5''-''18,81 602.5 I,BB 75.880,88 187.510,08
4888.li.al.11 Despesas de Capital 50.088,88 62.588,80 75.198,88 187.588,H
418•• 0.88.88 Investiaentos 50.888,0 62.580,88 75.188,88 1B7.588,18
4118.88.88.88 Obras f Instalacae! 58.808,08 62.508,81 75.080,88 187.508,88
1376448
Sanea.ento Geral 51'3.118,18 641.375,80 769.651,88 1.924.125,80
I 137ó4481.811
Consto Galerias de Aquas Pluviais/Sanit. 513.111,81 641.375,O1 769.650,88 1.924.125,88
4888.01.88.00 Despesas de Capital 513.180,88 641.375,88 769.650,88 1.924.125,88
4111.88.88.88 Investi.entos 513.18O,8O 641.375,88 769.658,08 1.924.125,O8
4118.11.18.81 Obras e Instalacees 513.188,0 [,41.375,01 769.658,88 1.914.125,8.
1377
Proteeao ao "eio A.biente 71.088,88 Bi.5B8,iS 115.880,88 262.588,88
1377325
Li.peza Publica 7lU80,10 B7,51)8,08 105.088,88 262.5 ,80
13773251.827
A.pliacaa da Usina de Reeiel. de Lixa 59.08B,18 62.518,88 75.888, 1B7.588,80
4818.88.88.18 Despesas de Capital 58.888,00 62.508,08 75.080,18
4101.18.88.88 Investi.entos 51.018,18 62.568,18 75.888,01
4111.08.e8.88 Dbras e Instalacoes 58.080,88 62.580,08 75.080,08
13773251.82B
Reequipa.ento da Usina de Reeicl. Lixo 21.808,88 25.080,'1 38.81&, 75.1188,08
4880.88.88.80 Despesas de Capital 28.808,08 25.008,O8 75.008,80 fo"-
_ .....•.
Estado do Rio de Janeiro Orcalento Plurianual de Investilentos Exercício de 1996 Folha 15
Prefeitura "unicípal de Quissala 12.12.95 18:15
1996 1997 1998 Total
41M6.18.II.ee Investi.entos 28.8 B,el 15.818,O8 38. 06,88 75.686,88
4128.88.'0.68 Equipa.entos e Katerial Perlinente 2B.B0B,BB 25.680,88 30.008,01J 75.008,80
15
Assistenria e Previdencia 1.816.680,08 2.270.758,68 2.724.980,80 6.812.258,80
1581
lissistl'nriii 203.980,8e 254.975,18 385.85O,00 764.625,190
1581483
Assistenria ao "enor 38.2819,80 37.750,60 45.389,es 113.25O,0O
15~148~2."M7
Contrib.Fundo "un.Defesa Crianra Adoles. 1.0019,88 1.258,81 1.50 ,88 3.750, B
3808.88.88.88 Despesas Correntes 1.888,08 1.258,08 1.581,11 3.756,86
3288.18.88.01 Transferencias Correntes LI81t,B0 1.251,00 1.580,00 3.750,08
3218.08.80.61 Trinsferencias Intragoverna.entais 1.88a,'" 1.158,O8 1.588,O6 3.758,88
3214.86.88.11 Contribui coes i Fundos 1.818,18 1.251,88 1.581,88 3.7511,16
15814832.131
"anut. Projeto Juventude el Construcio 29.28 ,.8 36.586,18 43.B88,1I1 119.588,11
3888.18.11.80 Despesas Correntes 29.261,81 36.588,86 43.881,00 189.588,80
3188.81.88.01 Despesas de Custeio 29.288,88 36.508,88 43.808,O8 lIW.58B,88
3126.18.08.86 "aterial de Consulo 4.868,08 5. 60,118 6.081,01 15.868,O8
3138.81.88.88 Serviros de Terceiros e Encarqos 25.281,80 31.51!8,'" 37.881,18 94.588,86
3131.88.86.18 Re.uneracao de Servicos Pessoais 21.268,80 2b.58I,'0 31.888,01 79.588,88
3132.88.18.'8 Outros Serviros e Encargos 4.10 ,88 5.88i!,e 6.600,88 15.18i!,le
1581486
Assístencia Social Geral 88.786,O1 11("875,O8 133.858,68 332.625,86
15814861.811
Reequipalento da Unidade 1.8il,el L 25il,39 1.518,10 3.758,18
4888.81.16.10 Despesas de Capital 1.188,16 1.25',88 1.581,81 3.758,88
4181.18.88.86 Investi.entos 1.80B,86 1.251,10 L580,eB 3.750,88
4128.16.88.11 Equipa.entos e "at~rial Per.anente 1.880,68 1.25',60 1.580,86 3.758,88
15814862.011
"anutencao da Unidade 87.788,81 169.625,81 131.550,88 32B.S75,B0
3"'.18.88.'8 Despesas Correntes a7.711,8e 109.625,00 131.550,10 32B.875,08
318e.at.II.11 Despesas de Custeio 87.708,80 109.625,68 13L558,11t 328.B75,IIJ
3118.80.0B.'1 Pessoal 49.180,81 61.375,e0 73.658,60 184.125,80
3111.10.86.18 Pessoal Civil 49.160,80 61.375,88 73.b56,B6 184.125,68
3128.18.18.88 Material de Consulo 2.688,00 3.258,08 3.908,88 9.758,00
3138.88.86.81 Servicos de Terceiros e Encargos 36.888,08 45.88O,O8
3131.88.88.88 RelUnerarao de Servicos Pessoais 2.008,O0 2.580,00
3132.1 .88.1' Outros Servicos e Encargos 34.000, 0 42.5811,0
1581487
Assistencia Caaunitaria B5.81J1,01 H!6.250,88 31a.758,B0~~
Estado do Rio de Janeiro Orea.ento Plurianual de Investi.entos Exercício de 1996 Folha 1b
Prefeitura "unicipaJ de Guissa.a 12.12.95 08:15
199b 1997 1998 Total
15814872.815
Prograla de Assistencia Co.unitaria 88.B80,00 100.008,0B 121.880,80 380,000,80
3888.08.01,18 Despesas Correntes 88.8 8,00 188,00B,08 128,8IB,00 360.001a,80
3188. 0.8'.00 Despesas de Custeio 88.880,80 180,808,00 128.00O,80 308,80B,88
3130.00.B8.88 Servicos de Terceiros e Encargos . 81.000,O8 101,080,08 128.000,00 318.808,88
3132.18.88,08 Outros Services e Encargos . B0,800,8 H~8.80e,08 128.00O,O0 3118,088,80
"
.f
15814872.123
Projeto de Assistencía'COIunitaria 5.B08,1"~ b.250,88 7.586,80 18.750,08
3808.88.88.88 Despesas Correntes 5.881,80 b.251,01 7.50O,0 18.758,80
3108.1I.8IUB Delpes~~ de Custeio 5.808,88 6.250,80 7.588,00 1B.758,80
3131.88.18.88 Servicos de Terceiros e Encargos 5.188,00 6.258,88 7.588,81 18.751,88
3132.88.11.88 Outros Servicos e Encargos 5.888,08 6.25iJ,88 7.508,80 1B.758,88
1582
Previdencia 1.U2.7i8,D0 1.765.875,88 2.119.858,88 5.297.625,18
1582492
Previdencia Social e Segurados 1.412.7IB,B8 1.765.875,80 2.119.050,08 5.297.625,80
15824922.832
Encargos Sociais COI Servidor Publico 1.412.78 ,0B 1.765.875, S8 2.119.858,00 5.297.625,00
5019.'8.88.18 Despesas Correntes 1.412.780,18 1.7b~,.e75,80 2.119.858,O0 5.297.625,08
3188.80.09,88 Despesas de Custeio 1.397.788,88 1.747.125,88 2.896.558,88 ~,.24t.375,10
3118.81.88.88 Pessoal 1.397.788,88 1.747 .125,88 2.896.558,68 5.241.375,88
3113.81 ••••88 Obrigacoes Patronais 1.397.788,00 1.747.125,80 2.896.558,88 5.241.375,88
3288.88.11.81 Transferencias Correntes 15.188,138 18.758,88 22.588, 8 56.251,86
I 3250.88.88.88 Transferencias a Pessoas 15.060,08 18.758,88 22.588,0 56.258,'0
3259.19.98.88 Outras Transferencias a Pessoas 15.811,89 18.751,88 22.503,89 56.258,88
1584
Progr.de For.acio do Patril.do Serv.PubJ 280.00O,O0 250.00O,80 380 •.,0O,89 750.800,O0
15B4492
Previdencia Social e Segurados 200."0,88 258.a&a,08 3~.090,00 750.800,08
15844922.9&2
Encargos Sociais co. Servidor Publico 208.000,08 2SIL000, 80 380.000,88 n4U06,80
3000.08.88.8 Despesas Correntes 200.000,O0 2511.009,80 388.808,88 759.108,O8
3200.00.08.00 Transferencias Correntes 200.00O,O0 250.000,80 39UUJ0,08 75'''08O,O8
328B.80.08.88 Contribui coes p/ Fortacao do P.A.S.E.P 28'.801,08 258.00O,8O 368.08O,0O 750.808,88
16
Transporte 328.188,80 4gl.100,09 488.800,88 1.200.888,08
1688
Transporte Rodoviario 268.889,88 325.808,88 39L4.0B0,86
1688534
Estradas Vicinais 268.086,88 325.IU10,80 398.881,10
1b8aS3U.811
Rest. Consto Pontes e Pav. Est. Vicinais 25B.080,88 312.500,O8
4810.88.81.81 Despesas de Capital 258.868,81 312.588,88 937.588,8
~
------ ----------"----
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Duissala
Orca.ento Plurianual de Investi lentos Exercicio de 1996
1996 1997 1998
4188.18.la.80 Investi.entos 2".00',08 312.568,80 375.888,118
4118.11.88.88 Obras e lnstalacoes 258.800,88 312.500,88 375.908,8.
16885341.812
Abertura de Estradas Vicinais !lU 8,18 12.580,8. 13.808,11
4881.88.88.'8 Despesas de Capital 11.888,11 12.508,88 15.111,88
4180.88.08.88 Investilentos 18.888," 12.588,88 15.888,18
4118.88.88.08 Obras e Instalacoes 18.181,08 12.58O,88 15.888,"~
1691
Transporte Urbano 61"'88,0 75.888,83 91.888,18
1691575
Vias Urbanas blU88 ,11 75.880,88 9('-188,98
16915751.885
Pavl.ent. e Consto ~io Fio Vias Urbanas 58•• 89,11 b2.581,88 75.888,.8
48 1.18.88.88 Despesas de Capital 58.888,81 62.568,O8 75.088,08
4188••8 ••1.81 Investilentos 58.IN,88 62.588,88 75.1 6,18
4118.81.88.88 Obras! Instalacoes 51.11 ,88 62.581,11 75.881,88
16915751.186
Abert.Vias e Consto Pontes Areas Urbanas 11.'-80,80 12.500,815 15.188,88
4888.88.88.88 Despesas d! Capital 18.018,11 12.588,81 15.881,81
4188.81.88.88 Investi.entos 11.101,88 12.588,1 15.888,8
4111 ••8.11.88 Obras ! Instalacoes li.88',88 12.588,88 15.888,88
Total Geral ••••• 19.486.211,11 24.357.75O,18 29.229.311,88
Jorge Ribeiro
Presidente
Folha 17
12.12.95 88:15
Total
937.588,88
937.588,88
37.5 8,88
37.511,88
37.5illl,11
37.588,88
225.810,88
225.888,88
1B7.588,80
187.511,88
187.518,11
187.5 ,8
37.588,88
37.588,'8
37.598,88
73.173.258,81
1
Estado do Rio de Janeiro De.onstrativo das Despesas de Capital, por Funco!s, Exercicio de 1996 Folha 1
Prefeitura Kunicipal de Quissa'i Proqra.as e Subprogra.as, Projetos e Atividades, Trienio 1996/1998 12.12.95 88:15
1996 1997 1998 Total
81
legislati va 42.500,O8 53.125,88 63.n0,1I 159.375,10
8117
Ad.inistracao 42.580,88 53.125,11 63.758,88 159.375,18
8187821
Ad.inistracao Geral 42.588,00 53.125,80 63.758,80 159.375,18
81'71211.811
RtequipaJento da Unidade 48.181,80 51J.8e0,80 6O.100,88 151.808,80
40 8.88.88.el Despesas de Capital 48.88O,88 58.00O,88 bl.ael,el 158.0811,08
4188.81.80.18 Investi.entos 4e.881,81 51.B00,8" 68.888,B8 lS8.88e,IJI
4128.88.18.88 Equipa.entos e "aterial Per.anente 4'.088,18 58,088,e8 60.088,e. 150. el,81
11871211.116
Obras de A.pliacao da Ca.ara "unicipal 2.588,08 3.125,80 3.758,88 9.375,80
4181.88.81.11 Despesas de Capital 2.5e8,"\ 3.125,81 3.751,18 9.375,80
4188.8'.88.18 Investi.entos 2.580,IlI 3.125,88 3.75O,80 9.375,10
4118.a'.88 ••a Obras e Instalacoes 2.588,18 3.125,18 3.758,81 9.375,O8
8'3
Ad.inistracao e Planeja.ento !l6.1IB,BI 145.125,08 174.150,00 435.375,80
8387
Ad.inistracao 111.181,00 138.875,0B 166.658,10 416.625,00
8387128
Supervisao e Coordenacaa Superior 15.300,B8 19.125,08 22.958,08 57.375,88
830782'1.881
Reequipa.ento da Unidade 15.3",00 19.125,80 22.958,88 57.375,80
4081.1 .88.88 Despesas de Capital 15.388,80 19.125,08 22.951,88 57.375,08
4181.18.18.8' lnvesti.entos 15.38B,88 19.125,00 22.950,111 57.375,80
412B.II.81.88 Equipa.entos e "aterial Per.anente 15.3'0,BI 19.125,08 22.951,08 57.375,18
387121
Ad.inistratao Geral 95.808,80 119.758,88 143.788,18 359.251,B8
3878211.881
teequipa.enta da Unidade 95.808,00 119.75B,81 143.7il0,8S 359.251,80
, .a.BI.IB. 8 Despesas de Capital 95.S'.,'8 119.758,88 143.788,11 359.25O,80
1 .18.88.88 lnvestilentos 95.881,00 119.75O,90 143.708,08 359.251,O8
12 .'I.~1.8iEquipa.entos e Katerial Per.anente 95.890,00 119.7~1,83 143.700,08 35'1.251,8O
08 7.500,00 18.758,18
.inistracao Financeira 5.000,B0 b.250,08
18121
b.250,10 7 .~.10!00 18.75O,80
inistracao Geral 5,110,81
, 8121 111 6.25O,10 7.500,08 1 .758,80
quj nto da Unidade 5.1l0B,60
0.08.80.01 Despesas de Capital ~.~%~,%~ b.2~',0' 18.751,01
-,7515,10
B. 1.1'.%% Investi.entos S.B06,00 b.250,88
18.111,81 ~.
20.1 .6 .0i Equipalentos e Katerial Per.anente 5.O01,OO b.2~\e,0B
-------- . --------------------------------------------------
Estado do Rio de Janeiro DelOnstratívo das Despesas de Capital, por Funcoes, Exercício de 1996 Folha 2
Prefeitura "unícipal de Guissa.a Progra.as e Subprogra.as, ·ProjetDs e Atividades, Trienio 1996/1998 12.12.95 88:15
1996 1997 1998 Total
04
AqriclIltura 922.80O,O0 L152.5S0,B0 1.383.0014,00 3.457.508,80
0414
PrDducao Vegetal 130.10O,O14 lb2.b25,00 195.150,00 487.875,B0
8414877
Irrigarao 105.188,08 131.375,80 157.650,1'" 394.125,011
841411771.114
Projetos FasicDs de Irrigarao 105.160,00 131.375,80 157.650,011 394.125,00
4086.08.80.00 Despesas de Capital 185.10O,O0 131.375,00 157.658,00 394.125,00
4138.88.06.00 lnvesti.entos 105.108,110 131.375,08 157.650,00 394.125,118
4118.80.00.08 Obras e Instalacoes 105.100,11O 131.375,88 157.658,O0 394.125,118
0414078
Kecanízarao Agricola 16. 00,O0 12.500,O0 15.O08,86 37.560,00
04140781.823
Reequipa.ento Patrulha Kecanica 10.080,8i! 12.5OO,O11 15.001l,80 37.508,811
481l8.80.00.88 Despesas de Capital 18.888,118 12.500,88 15.888,68 37.51l8,80
4188.18.811.88 Investi.entos HL 808 ,110 12.508,88 1~••88",88 37.588,81l
4128.88.88.88 Equipa.entos e "aterial Perlanente 11'-888,00 12.51t0,88 15.888,O8 37.580,88
8414888
Se.entes e Mudas 15.188,80 18.750,88 22.500,80 5b.258,88
14148881.822
Projeto de ~.pliacao do Horto ~nicipal 15.019,88 18.758,1 22.588,88 56.258,88
4888.88.88.88 Despesas de Capital 15.888,88 1B.750,88 22.588,80 56.251,88
4188.08.18.11 Investilentos 15.801l,88 18.75O,8O 22.508,88 56.250,88
4118.81.18.88 Obras e Instalacoes 15.88O,88 18.758,1111 22.588,O8 56.258,88
O416
Abasteci.ento 5.8118,88 6.250,88 7.588,88 18.7511,118
8416821
Ad.inistracao Geral 5.88O,88 6.258,80 7.588,89 18.758,80
84168211.811
Reequipa.ento da Unidade 5.118",88 6.258,88 7.598,18 18.758,08
4808.le.88.80 Despesas de Capital 5.IS8,81 b.258,11 7.588,11 18.758,88
4188.81.8 .88 Investi.entos 5.808,80 6.258,81 7.5~0,i8 Hl.758,88
4128.81.88.88 Equipa.entos e "aterial Per.anente 5.018,08 6.258,88 7.508,88 18.758,"~
1418
Pra.ocao e Extensao Rural 78b.908,01 983.625,88 1.1(!0.350,88 2.951.875,86
8418112
Pro.oraa Agraria 380.881,80 375.180,01 458.180,88
84181121.821
Projeto A.pliacaD Pq. Expos. "uniripai 3 8.O13,88 375.088,01
4188.08.18.10 Despesas de Capital 308.008,01 375.808,08 1.125.088,01
4188.88.86.18 Investi.entos 308.000,01 375.188,18 1.125.80O,00
4111.08.88.11 Obras e Insialacoes 388.088,08 375.808,88 1.11S.0i8.18~
..
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura "unicipal de Guissa.a
DelOnstrativo das Despesas de Capital, por Funcoes, Exercicio de 1996
Progra.as e Subprogra.as, Projetos e Atividades, Trienio 199b/1998
1996
.418269
Eletrificarao Rural
84182691.118
Expansao e "anut. de IIu.inacao Publica 486.911,88
4881. 8.88." Despesas de Capital
4188.8••'8.'1 Investi'entos
4118.88.'8.81 Obras e Instalacoes
486.906,6'
486.988,18
486.988,80
88
Edurarao f Cultura
8841
Educacao da Crianea de • a 6 anos
1841185
Creche
18411851.'17
A.pIiarao de Creche
317.481,81
4188.68.88.88 Despesa de Capital
4181.11.88.10 Investi.entos
4118.11.88.81 Obras e Instalaroes
51.8 8,88
51.888,88
58.881,81
18411851.818
etQuipalento de Creche
180.81.81.88 Despesas de Capítal
18 .11.0 .88 Investi.entos
.128.18.8'.11 Equipalentos e Katerial Perlanente
38.811,11
31.181,18
31. 88,60
1842
'nsino FundaHntal
~421aS
sino Regular
421Bil. 81
equipilento da Unidade
B2.48a,88
a2.UI,8B
2.486,18
81.80.88.08 Despes 5 de Capital
l88.IUI. Investi.entos
\2 .la.81.8 Equipa.entos e "aterial Per.anente
2.480,11
2.403,11
2.401,'1
B421Ba.1 2
onstr. ao e A.pljacao de U. Escolares
I ,8.08. Despesas de Capital
.88.18.18 lnvesti.entos
8.88.8a.81 Obras e Instalare!!;
51.088fll
50.laB,11
58.BII,18
21981.821
quipa.ento de l~idades Estolares
'1.".II.a6 Despesas de Capital 11."."."
Investi.entos
31.88B,88
38.8&8,11
1\.
1q97
bBB.625,B8
688.625,18
689.625,68
688.625,88
668.625,08
396.758,18
101.801,B8
62.518,B8
62.5IB,86
62.5BI,88
37.588,88
37.588,88
:n.5BB,8B
37.581,88
3.100,11
3.110,11
3.I0B,81
62.5BI,08
62.580,10
62.511,81
tt .518,11
31.~BB,"
\1.~ \
1998
731.358,.e
738.358,80
738.358,81
738.351, 8
738.358,8B
476.188,811
121.838,03
75.B81,81
75.8 8,88
75.B88,III1
75.881,01
4~.888,18
45.1118,08
45.B88,80
45.086,08
123.688,88
3.618,88
l.bIB,11
3.b88,1I
75.189,80
75.88B,88
75.180,10
75.00a,80
Folha 3
12.12.95 88:15
Total
1.825.875,88
1.825.875,10
1.825.875,88
1.B25.875,80
1.825.875,88
1.193.2~8,88
3814.881,88
301U08,8a
187.581,80
187.5811,81
187.588,0
187.588,18
112.580,8
112.5B8, 11
112.500,115
112.588,88
3.89.808,88
389.8 O,81
!l.leB,a
9.1188,88
9.008,08
9.008,10
187.5U,80
187.511,88
187.58O,O8
08,88
112.500,~U~
112.508,10
112.5~~,1i
\\1..~tl'l.~
~'
----~ .•. ------'-
--------,--------------------------------------------
, Estado do Rio de Janeiro De.onstrativo das Despesas de Capital, por Funcoes, Exercicio de 1996 Folha 4
Prefeitura "unicipal de Ouissa.a Progra.as e Subprogra.as, Projetos e Atividades, Trienio 1996/1999 12.12.95 83;J5
1996 1997 1998 letal
.846
Educacao Física e DesportoJ 3.908,98 3.759,BB 4.51O,80 11.259,O0
0846821
Ad.inistracao Geral 2.90O,80 2.51O,O8 3.888,80 7.589,60
18468211.181
Rtequipa.ento da Unidade 2.030,18 2.518,8O ;).880,88 7.5B8,IUI
48 8.88.88.00 Despesas de Capital 2.808,88 2.580,01 3.800,16 7.508,80
418 .88.'1.08 Investi.entos 2.888,8O 2.588,88 3.800,38 7.500,10
4128.88.86.88 Equipa.entos e Katerial Per.anente 2.688,O8 2.5OO,O0 3.088,08 7.580,O3
8846228
Parques Recreativos e Desportivos 1.830,O8 1.25O,88 1.580,81 3.758,88
9462281.819
Construcao do Ginasio Poliesportivo 1.888,88 1.251,88 1.58O,80 3.758,811
4888.88.88.88 Despesas de Capital 1.8tla,Ie 1.258,68 1.518,18 3.758,8@
41BB.81,18.el1 Inyesti.entos 1.183, 8 1.25.,88 1.58 ,811 3.758,89
4118.88.88.88 Obras e instalacoes 1.8'8,88 1.258,88 1.588,88 3.758,03
8848
Cultura 152.88B,1I 191'-038,88 228. Be8,80 578.B88,88
.848825
Edificatoes Publicas 158.880,88 187.588,B8 225.801,88 562.508,80
88488251.829
Construcao Centro ~tividades Culturais 158.888,88 187.518,88 225.800,18 5b2.5IJIJ,80
4888.88.10.88 Despesas de Capital 158.818,88 187.508,18 225.888,88 562.58B,08
4J88.11.18.88 Investi.entos 158.880,88 187.508,811 225.1188,88 562.588,O8
4118.88.88.18 Obras e Instalacoes 158.888,18 187.588,18 225.88 ,88 562.588,88
8848247
Di1usao Cultural 2.O81,O0 2.5 8,10 3.808,88 7.588,88
88482471.824
Reequipalento Centro Atividad. Culturais 2.881,10 2.588,80 3.801,88 7.511,88
4188.81.18.88 Despesas de Capital 2.88B,88 2.508,08 3.188,81 7.581,81
4118.80.18.88 Investi.entos 2.BOO,18 2.518,08 3.88O,O0 7.588,80
4128.0'.08.88 Equipa.entos e Katerial Per.anente 2.881,08 2.508,88 3.888,88 7.500,88
1O
Habitacao e Urbanisto 554.7011,88 693.375,8O 832.858,80 2.880.125,O8
11SB
Urbanis.o 260.288,811 325.250,88 39B.380,88
1.58121
Ad.inistracao Geral 2611.200,11I0 325.258,O8 39B.300,80
18581211.881
Reequipa~nto da Unidade 77.606,88 97.000,1110
48'8.88.IB.88 Despesas de Capital 77.688,88 97.O00,88 291.808,O0
410B.8B.88.08 Investilentos 77.68B,08 97.000,80 291.880,00
4128.81.88.88 Equipa.entos e Katerial Per.anente 77.681,88 97.088,88 291.888,88 ~
'-' ---'
Estado do Rio de Janeiro Delonstrativo das Despesas de Capital, por Funcoes, Exercicio de 1996 Folha 5
Prefeitura "unicipal de Quissala Progra.as e Subprogralas, Projetos e Atividades, frienio 1996/1998 12.12.95 88:15
1996 1997 1998 Total
18588211.107
Desapropriacao Iloveis pl Fins Publicos 46.980,00 58.625, 0 70.~50,00 175.875,00
4808.18.88.08 Despesas de Capital 46.988,90 58.625,00 7i.l.350,08 175.875,88
4280.08.08.80 Inversoes Financeiras 46.'100,00 58.625,B0 70.350,08 175.875,80
4211.88.00.00 Aquisicao de leoveis 46.9811,08 58.625,88 78.350,88 175.875,08
18580211.013
ConstrucaolReforea I.oveis p/Fins Publ. 135.788,88 169.625,00 283.550,88 508.875,18
4611i.l.88.8i.l.88 Despesas de Capital 135.700,O8 169.625,88 20~.558,80 508.875,88
4101.00.80.i.l0Investieentos 135.706,60 169.625,80 203.558,80 568.875,O0
4118.81.18.88 Obras e Instalacoes 135.780,10 169.b25,~" 2 3.550,88 588.875,80
1168
Servicos de Utilidade Publica 2'14.508," ~6B.125,88 441.75",0 1.11J4.375,0"
1068327
Ilueinacao Publica 279.580,O0 349.375,80 419.25O,88 1.O48.125,88
18613271. 81S
Expansao e "anut. de llueinacao Publica 279.588,00 349.375,88 419,258,88 1.348.125,80
4888.11.88.08 Despesas de Capital 279.508,08 349.375,08 419.258,O0 1.848.125,88
4188.88.08.80 Investi.entos 279.588,88 349.375,80 419.258,80 1.848.125,89
4118.00.88." Obras e Instalacoes 279.580,88 349.375,O0 419.258,O0 l.IH8.125,18
1161328
Parques e Jardins 15."88,00 18,759,80 22.588,80 56.258,80
106832B1.189
Construcao e Reforeas Pracas e Jardins 15.008,80 18.758,18 22.5"0,80 56.258,"11
4880.88.08.88 Despesas de Capital n.""a,l" 18.758,O8 22.58O,OO 56.258,O8
4188.88,88.80 Investieentos 15.080,18 18.758,08 22.500,08 56.258,00
4118.11.88.08 Obras e lnstalacoes 15.001,88 18.758,18 22.588,81 56.251,88
13
Saude e Saneatento 1.671.808,88 2.088.750,O8 2.516.501,08 6.266.258,80
1375
Saude 1.131.981,00 1.297.375,O8 1.556.858,08 ~.8n.!25,0"
1375428
Assistencia Medica e Sanitaria 1.\t37.900,iJ0 1.291.375,"8 1.556.858,18 3.892.125,81
13754281.881
Reequipa.ento da Unidade 4.880,O0 5.080,88 6.008,08 15.808,10
4888.88.81.iJ8 Despesas de Capital 4.iJ08,B8 5.808,0" 6.100,O8
4118.10.81.18 lnvesti.entos 4.80iJ,8" 5.leB,"B 6.808,O8
4128.01.88.88 Equipa.entos e "aterial Per.anente 4.880,88 5.008,80 b.008,ail
13754281.183
Reequipalento das Unidades de Saude S3.980,i!1 lil4.875,80
4888.8S.I'.88 Des~esas de Capital 83.9S8,il8 104.815,08 314.625,88
4188.18.08.88 Investi.entos 83.908,80 184.875,88 314.625,08 ~
---,..--
----------:----~-----------------------------------~
Estado do Rio de Janeiro Deaonstrativo das Despesas de Capital, por Funcoes, Exercicio de 1996 Folha 6
Prefeitura "unicipal de Guissala Progralas e Subprogra.as, Projetos e Atividades, Trien10 1996i199B 12.12.95 08:15
1996 1997 1998 Total
4128.08.10.10 Equipalentos e "aterial Per.anente 83.980,80 184.875,08 125.850,B0 314,625,O8
13754281.884
Construcoes e A.pl. de Unidades de Saude 5 .1I00,IB ó2.5B0,00 75.18O,88 187.518,80
4681.80.88.80 Despesas de Capital 51.68B,61 62.508,08 75.001,08 1117.568,10
4160.18.00.IB Investi.entos 50.'81,O 62.580,O0 75.000,1t1 187.50i1,80
4111.81.88.'1 Obras e Instalacoes 58.088,O8 62.500,08 75.088,0B 187.5OO,O8
13754281.825
Construcao e A.pIiacaa Hospital Kuncip. 680. 08,O8 150.00 ,88 901U08, • 2.25B.808,B0
4161.81.08.80 Despesas de Capital 61 ."",B8 758.0B8,80 9B0.888,88 2.258.808,80
4188.88.88.10 Investilentos 60'''''8B,OO 758.00B,80 981.81}0,8B 2.258.881,11
4118.88.00.88 Obras e Instalaroes 6BI.I08~88 75'.188,08 188.888f81 2.258.888,'"
13754281.126
Reequipatento do Hospital Kunicipal 388,808, 0 375.888,'0 451L868 ,88 1.125.886,80
4088.08.8'.81 Despesas de Capital 388.088,81 375.888,01 458.888,18 1.125.888,88
4181.88.88.11 Investiaentos 301U88, Ii 375.811,88 458.88B,88 1.125.688,80
4128.88.88.81 Equipa.entos e lIaterial Per.anente 388.888,88 375.888,81 458.081,18 1.125.888,88
1376
Sanea.ento 563.181,88 703.875,81 844.651,8O 2.111.625,18
1376447
Abasteri.ento d'Agua 58.888,8O 62.508,81 75.8111,'8 187.58B,81
13764471.815
Obras Captarao Abast. e nisto Agua 58.118,80 62.5S0,BI 75.101,88 187.581,80
4888.88.18.e8 Despesas de Capital 58.818,8' 62.508,118 75.188,1}8 187.589,88
41".88. 8.18 Investi.ento5 58.'8,81 62.5B0,80 75.880,B8 187.518,18
4111.88.88.88 Obras e Instalaeoes 58.011,00 62.588,88 75.188~BI 187.511,81
1316448
Sanealento Geral 513.188,80 641.375,08 769.658,10 1.924.125,88
13764481..1.
Consto Galerias de AqUi! Pluviais/Sanit. 513.188,88 641.315~'8 769.651,88 1.924.125,18
4888.88.1'.88 Despesas de Capital 513.188,88 641.375,88 71,9.658,88 1.924.125,88
4181.11.08.80 Investi.entos 513.118,88 6.41.375,eB 769.65',88 1.924.125,81
4111.18.88.18 Obras e Instalacaes 513.181},B8 641.375,00 769.651~81 1.924.125,60
1317
Protecao ao "eio A.biente nUIB,8" 87.50O,00 H~5.188,88
1377325
Lil~za Publica 78.88O,88 87.508,O0 185.801,18
13773251.127
Atpliacao da Usina de Reeiel. de Lixo 51.108,11 62.588,8O 75.888,0
481'.88.08.18 Despesas de Capital 58.081,08 62.510,18 75.808,81 187.581,88
4101.10.80.18 Investilentos 58.8 0,08 62.518,815 75.181,88 187.588,80
4111.18.08.1" Obras e Instalacoes 58.108,88 62.508,O8 75.818,18 187.501,08
~
-
Estado do Rio d~ Jan~iro D~ onstrativo das Desppsa~ de Capital, por Funcoes, Exercício de 199b Folha 7
Pref~itura "unieipal d~ Ouissa.a Progra.as e Subprogralas, Proj~tos e Atividades, Trienio 1996/1998 12.12.95 e8:1~
1996 1997 1998 Total
13773251.128
Reequipa.ento da Usina de ReeieJ. lixo 21.008,00 25.000,88 38.000,8i! 75.811,110
4818.81.88.88 Despesas de Capital 28.881, 8 25.O88,88 31.088,116 75.801,11
4188.18.81.08 Investilentos 20.eB8,88 25.808,88 311.81 ,88 75.888,19
4128.88.88.18 Equipa.entos e "at~rial Perlanent~ 21.888,118 25.881,11 31.811,08 75.811,88
15
Assist~ncia ~ Pr~videncia 1.888,80 1.25O,O8 1.580,80 ~.758,00
1581
Assistencia 1.018,O8 1.258,80 1.588,88 3.758,08
1581486
Assistencia Social 6~ral 1.018,88 1.25B,88 1.588,08 3.756,80
15B14861.881
Rpequipa.ento da l~idade 1.880,88 1.25O,8 1.588,18 3.758,8
4888.18.88.88 Despesas de Capital 1.888,88 1.258,O8 1.588,88 3.758,88
4188.81.88.88 Investiaentos 1.8SLl,88 1.258,30 1.588,88 3.750,88
4128.11.88.88 Equipa.entos e Katerial Per.anente 1.888,88 1.258,81 1.588,08 3.758,08
16
Transporte 320.888,80 4@8.883,08 4B8.880,B0 1.281"008,08
UBa
Transporte Rodoyiar~o __ .. 261U88 ,80 325.008,00 390.101,B0 975.881J,IJB
1688534
Estradas Vicinais 2blU08,1J0 325.080,88 ~9iU8',08 975.008,01
16885341.811
Rest. Consto Pontes e Pav. Est. Vieinais 258.888,O0 312.58B,81 375.803,88 937.50O,08
4888.88.80.88 Despesas de Capital 258.111,08 312.580,O0 375.888,08 937.588,08
41 8.88.10.88 Investilentos 251J.IIJ0,88 312.58O,11 375.888,88 937.508,88
4118.88.88.81 Obras e Instalacoes 258.880,88 312.580,8' 375.808,8O 937.580,08
..
168B5341.812
Abertura de Estradas Vicinais 18.88O,O8 12.508,88 15.008,80 37.500,88
4888.88.88.B0 Despesas de Capital 18.080,08 12.588,88 15. 88,10 37.581,88
4110.08.00.10 Investilentos 10.101\,08 12.503,H 15.088,'8 37.511\,OO
4118.18.88.81 Obras e Instalaco!s 11.888,08 12.501,08 15.188,08 37.588,86
1691
Transporte Urbano 68.881,81 75.883,88 98.18O,98 225.B08,fI
1691575
Vias Urbanas 61.108, 8 75.881\,88 98,808,80 ,08
16915751.805
Pavi.ent. e Consto "eio Fio Vias Urbanas 51U88 ,10 62.588,88
4898.81.88.88 Despesas de Capital 58.008,88 62.581,88 187.588,18
4111.88.88.88 lnv~stilentos 58.808,80 62.588,18 187.588,80
4118.88.88.88 Obras e Instalaco!s 58.088,O8 62.508,O1\ 187.508,08
!p
-~--------'~---------
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura "unicipal de Quissa.a
~-------
De.onstrativo das Despesas de Capital, por Funcoes, Exercicio de 199b
Progra.as e Subprogralas, Projetos e Atividades, Trienio 1996/1998
Folha a
12.12.95 08:15
16915751.006
Abert.Vias e Consto Pontes Areas Urbanas
4800.88.80.00 Despesas de Capital
4100.00.81.80 Investi.entos
4110.08.88.00 Obras e Instalacoes
Total Geral
CâMara Municipal eI. Quissamã- ftJ
~ ~?R J V A)}?t1
Em..=;...8.....•. ? ~...I.-(.<~a2:..t....141/ '15
1996 1997 1998
18.008,O0 12.500,"0 15.000,08
1IU80 ,00 12.580,00 15.880,O0
1IL100,8it 12.508,8 15.808,00
10.000,00 12.508,OO 15.880,00
3.944.700,80 4.938.875,80 5.917.158,8
Total
:H .508,80
37.508,80
37.580,80
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura "unicipal de Quissa.a
Orcalento Plurianual de Investi.entos
1996
81
Lf.'9islativa
1181
Processo Legislitivo
IHUle1
Acao legislativa
11111112.01'1
"anutencao di Unidade
684.BB8,18
684.188,18
684.88i,I8
3811.al.al.81 Despesas Correntes
311 .18.81.88 Despesas de Custeio
3118. .8 .al Pessoal
3111.88.88.18 Pessoal Civil
684.181,11
684.888,88
684.081,88
684.0811,08
8187
Ad.inistrarao
1187821
Ad.inistracao Geral
11178211.111
Reequipa.ento da Unidade
633.888,81
633.801,18
48.108,81
4118.81.11.81 Despesas de Capital
4100.1'.01.88 Investi.entos
4121.16.li.11 Equipa.entos e Katerial Per.anente
41J.808,1t
48.1 ,81
48.811,11
IU171211.116
Obras de A pliario da Ca.ara "unicipal
4888.111.81. Despesas de Capital
4118.18.01.8' lnvesti.entos
4111.81.18.81 Obras e Instalacoes
2.588,81
2.581,10
2.511,11
11I71212.ll81
"anuteneao da Unidade 587.ell,1I8
3808.al.0 .Ia Despesas Correntes
3111.11. '.'1 Despesas de Custeio
3111.18.18.8ll Pessoal
3111.18.11.' Pessoal Civil
!íB7.ilI8,08
587.8 O,18
488.081,OO
481.8 11,88
3121.88.81.8 "atfrial de Consu.o 72.80 ,80
3131.B8.18.08 Servicos de Tfrceiros e Encargos
3131.80.lll.'1 Reauneracao de Serviros Pessoais
3132.88.88.0 Outros Servicos e Encargos
9b.IIB,e8
35.8 I,ee
61.888,88
3198.08.88.81 Diversas Despfsas de Custeio
3192.B8.18.88 Despesas de Exercicios Anteriores
19.008,88
19.80 ,88
81171212.'26
Contrib. Assoe.Ca.aras Norte/Noroest/Flu
3800. 0.10.08 Despesas Correntes 3.5 8,00
1997
1.M6.350,00
855.1111,1
855.101,O
855.101,11
855.101,01
B55.1IUt,80
855.181,11
855.180,80
791.258,88
58.801,0ll
51.880,08
58.008,08
3.125,8
3.125,88
3.125,80
3.125,88
733.758,81
733.758,01
733.758,11
500.800,18
508.888,118
120.000,110
43.750,ll8
76.258,88
23.758,08
23.758,10
4.375,80
4.375,88
Exercicio de 1996
1998
1.975.621,08
1.126.128,18
1.826.120,80
1.112b.120,08
1.82b.121,0
1.82b.120,8
1.826.120,08
1.82b.121,0"
949.5"",80
949.5"8,"0
68.880,0"
60.008,01
60.001,01
b8.i100,00
3.758,11
3.750,1
3.750,B
a88.50 ,00
888.508,011
880.588,08
688.088,80
608.180,8
188.881,88
144.100,0ll
52.501,88
91.509,88
26.588, B
28.5Bll,08
5.258,00
Folha 1
12.12.95 08:15
Total
4.939.858,OO
2.565.388,89
2.565.300,80
2.565.308,00
2,5b5.30B,BIJ
2.5b5.3 ,86
2.565.380.00
2.373.751,80
15t.0al,1J0
158.101,00
1511.600,00
9.375,8
9.375,08
9.375,0
9.375,00
2.201.25 ,09
2.281.258,00
2.2111.250,O
L508.008,08
1.508.888,110
278.080,80
360.888,80
131.258,08
228.758,88
13.125,80 ~
-
-
.
-
-
- --
-
-
-
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_
.
-
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-
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-
-
-
- ----- ------,.-- ---------..:;----------------------
Estado do Rio de Janeiro Orca.ento Plurianual de Investi.entos Exercicio de 1996 Folha 3
Prefeitura "unicipal de Ouissa.a 12.12.95 118:15
1996 1997 199B Total
03078212.111
Manutencao da Unidade 1.317 .380,80 1.b46.625,88 L975.95I,I~ 4.939.875,10
3880.18.81.81 Despesas Correntes 1.317 .381,88 1.M6.625,88 1.975.958,00 4.939.lm,18
3188.08.80.88 Despesas de Custeio 1.317 .310,1!!} 1.646.625,80 1.975.950,08 4.939.B75,00
3118.88.08.88 Pessoal 453.6111,88 567.088,88 681.408,00 1.7111.080,08
3111. 8.80.08 Pessoal Civil 453.688,08 567.808,88 6811.4138,08 1.71J1.101,1J1J
3128.88.81.88 Kateríal de Consu.o 81.b88,'8 182.181,80 122.400,88 306.888,00
3130.08.10.08 Servicos de Terceiros e Encargos 782.18O,88 977.625,00 1.173.15O,O8 2.932.875,10
3131.08.11.08 RelUneracao de Servicos Pessoais 48.300,88 60.37~.,08 72.458,O0 181.125,80
3132.80.88.08 Outros Servicos e Encargos 733.808,110 917 .250,18 l.HU1.708,le 2.751. 75 ,88
838nm
Divulgacio Oficial 59.308,00 74.125,80 88.950,00 222.375,88
8S878232.iU0
Divulgacao de Atos Oficiais 59.380,88 74.125,80 88.950,08 222.375,88
38'1.18.08.88 Despesas Correntes 59.3 e,il8 74.125,60 88.958,80 222.375,88
3188.88.01.88 Despesas de Custeio 59.388,80 74.125,80 88.958,88 222.375,00
3138.06.81.88 Servicos de Terceiros e Encargos 59.301,08 74.125,80 88.950,00 222.375,81
3132.88.88.88 Outros Servicos e Encargos 59.308,08 74.125,08 88.958,88 222.375,81J
1387217
Treinatento de Recursos Hutanos 12.388,00 15.:U5,10 18.450,08 46.125,88
13872172 •811
Capacitacao ~ Treina •• Rec. Hutanos 12.308,08 15.375,88 18.45B,81J 46.125,18
3181.la.IIJ.10 Despesas Correntes 12.388,"1 15.375,8 18.458,88 46.125,08
3181.80.1'.88 Despesas de Custeio 12.388,08 15.375,B8 18.458,83 46.125,88
3138.88.88.08 Services de Terceiros e Encargos 12.386,O8 15.375,81 18.451,O8 46.125,O8
3132,18.88,88 Outros Servicos e Encargos 12.30O,O8 15.375,138 18.458,88 46.125,08
1388
Ad.inistracao Financeira 365.818,88 457.258,80 548.700,00 1.371. 750,08
8388821
Adtinistracao Geral 365.888,88 457.258,18 548.7OO,O 1.371.753,80
03BS8211.BIU
Reequipa.ento da Unidade 5.188,88 6.25D,08 7.518,11 18,758,88
4888.80.81.80 Despesas de Capital 5.000,0O 6.258,08 7.588,01 18.750,8O
4108.88.'8.IB Investi.entos 5.080,86 6.258,08 7.508,88 18.750,08
4121.IB.BI.18 Equipa.entos e Material Pertanente 5.010,88 6.258,80 7.500,813 18.750,O0
031188212.181
Manutencao da Unidade 3ó8.B80,BB 451.008,88 541.200,BIJ
3888.80.80.08 Despesas Correntes 361.888,08 451.008,88 541.200,08 1.353
31B8.eB.01.00 Despesas de Custeio 368.88O,80 451.880,08 541.288,'8 1.353. ,80
3111.08.8'.18 Pessoa} 286.108,00 157.625,O8 3IW.158,80 77'\875,08
r 3111.80.88." Pessoal Civil 286.100,8B 257.625,80 389.150,88 7 ?B75,08
3120.88.18.80 "aterial de ConsulD 10.80.,8B 12.508,80 15.088,00 37.588,OO
,,.,.jii·'2":~L\'I<, l' -_.~- ••
Estado do Rio d~ Jan~iro Orratentn Plurianual de Investilentos Exercicio de 199b Folha 4
Prefeitura "uniripal de Ouissala 12.12.95 88:15
19% 1997 1998 Total
3138.88.88.88 Serviros de Terceiros e Encargos 44.780,8' 55.875,88 67.851,81 167.625,1"
3131.88.81.88 Reluneracao de Servicos Pessoais 3.588,88 4.375,88 5.258,80 13.125,88
3132.81.88.'1 Outros Servicos e Encargos 41.2'8,11 51.588,88 61,8BI,88 154.581,'
3191.81.81.88 Diversas Desppsas de Custeio 189.888,86 125.888,88 158.808,88 375.808,0
3192.80.88.88 Despesas de Exercicios Anteriores 118.808,18 125.888,O8 158.081,88 375.888,86
84
Agricultura 2.884,168,88 2.585.208,88 3.186.248,88 7.515.680,18
8414
Producao Vegetal 131"180,88 162.625,B8 195.158,88 487.875, 8
1414877
Irrigarao 185.188,88 131.375,88 157.658,'. 394.125,80
84141771.814
Projetos Basicos de Irrigacao 105.Hl8,88 131.375,88 1:'\7.658,88 394.125,80
4888.88.68.8' Despesas de Capital 115.181,81 131.375,88 1~7 .658,68 394.125,88
4111.11.81.8' Investitentos 115.HJI,B8 131.375,88 157.658,88 394.125,IIJ
4118.88.81.08 Obras e Instalacoes 115.188,8' 131.375,61 157.658,88 394.125,88
.414878
"ecanizirao Agrícola til.I'8,81 12.588,88 15.808,88 37.5811,8B
1414'781.123
Reequipa.ento Patrulha "ecaníca 18.186,88 12.51',81 15.B 8,'0 37.588,88
48••••••• 8 ••• Despesas de Capital 1'.888,11 12.588,86 15.888,88 37.508,18
411'.11.08.'1 Investi.entos 18.888,88 12.588,18 15.880,88 37.5e1,1t1
4128.18.81.0' Equipa.entos e "aterial Per.anent. 11.681,81 12.581,08 15.088,01 37.588,88
8414188
Se.entes e "udas 15.880,88 18.758,'" 22.586,88 56.251,88
141488'1.122
Projeto de Alpliacao do Horto Hunicipal 15.111,88 18.758,88 22.588,81 56.251,10
4888.61.'8.86 Despesas de Capital 15.8 8,88 18.758,6B 22.58',81 56.258,88
4188 ••••e••18 Investi.entos 15.888,81 18.758,88 22.581,11 5b.151,11
4118.81.81.11 Obras e Instalacoes 15.118,08 18.75@,@8 22.588,88 5&.258,88
8416
Abasteci.ento 1.845.9B8,8S 1.387.375,80 1.568.858,18 3.922.125,18
8416821
Ad.inistrarao Geral 1.145.988,08 1.387.375,18 1.568.851,88 3.922.125,8"
14168211.111
Reequipaaento da Unidade 5.88 ,81 6.25B,88 7.588,""
4818.88.11.'8 D!spesas de Capital 5.B81,88 6.25 ,88 7.518,88
4118.88.88.88 Investi.entos 5.888,U 6.250,88 7.58e,88
412'.18.88.'8 Equipa.entos e "aterial Perlanente 5.B88,88 6.258,88 7.58',8'
14168212.111
"anutencao da Unidade 1.848.988,08 1.381.125,68 1.561.358,81 3.983.375,88
~
~..-..•.•.... --- ---
--~-~-~~--~-- ---"'--- ------"- -- - ;'---'"'- '--" -- - ---- --
Estado do Rio de Janeiro Orca.ento Plurianual de Investilentos Exercício de 1996 Folha 5
Prefeitura "unicipal de Quissa.a 12.12.95 08:15
1996 1997 1996 Total
3800.18.88.ee Despesas Correntes 1.848.908,1' 1.301.125,O8 1.561.35&, 8 3.983.375,80
3188.88.88.88 Despesas de Custeio 1.848.988,88 1.311.125,08 1.561,358,88 3.983.375,8O
3118.88.88.08 Pessoal 288.688,18 368.758,80 432.98O,00 1.882,250,0O
3111.88.11,88 Pessoal Civil 288.688,88 368.751,88 432.9 0,118 1.082,250,08
3121.88,01.88 "aterial de ConsulO 115,400,88 144,25O,O8 17'3.100,08 432.758,18
3131.88.88.88 Servicos de Terceiros e Encargos 636.901,11 796.125,88 955,351,88 2.388,375,18
3131.88,18.18 Re.uneracao de Servicos Pessoais 39,20O,88 49.O8O,O8 58.81O,80 147.808,00
3132.11.88.18 Outros Serviras e Encargos 597.708,88 747.125,O1 896.558,88 2.241. 375,08
'418
Proaocao e Extensao Rural 7BB.168,88 985.280,811 1.182,241,11 2,955.680,80
1418111
Extensao Rural 1.268,'8 1.575,08 1,89',81 4.725,80
841B1112.805
"anutencao Convenío E.ater/RJ 1.260,80 1.575,80 1,890,811 4.725,88
3888.88.88.80 Despesas Correntes 1.268,08 1.575, 0 1.898,88 4,725,8O
3111.18.88.8 Despesas de Custeio 1,268,80 1.575,18 1.898,011 4.725,88
3131.88.88.88 Servicos de Terceiros e Encargos 1.26&,88 1.575,10 1.890,88 4,725,88
3132.1'.811,88 Outros Servicas e Encargos 1.260,08 1.575,88 1,898,88 4.725,80
8418112
Prolocao Agraria 3B1L888 ,10 375.888,80 451UII8,80 1,125.808,1'
84181121.821
Projeto Atpliacao Pq. Expos, "unícipal 381.888,88 375.8811,8 458.88O,O0 1,125.888,88
4888.8e.88.88 Despesas de Capital 388.888,88 375.888,81 458.OOO,O8 1.12:.1.808,18
4188,88.88.81 Investi.entos 388,006,O8 375.080,811 458.008,80 1.125.808,80
4118.88.18.88 Obras e Instalacoes 318.880,81 375.808,88 458,088,88 1.125.888,'0
1418269
Eletrificacao Rural 486.9B1,18 688.625,80 738.358,00 1.B25,875,88
84182691,888
Expansao e "anut. de Ilulinarao Publica 4B6.9B8,80 bI~8,625,08 138.35B,88 1.825.875,10
4088.08.88.le Despesas de Capital 486,900,8' 688.625,88 738.358,88 1.B25.875,80
4108.88,88,88 Investi.entos 486.98O,88 688.625,80 738.358,80 1.825.875,8
4118,B8,81.08 Obras e Instalacaes 486.988, I 688.625,81 730,351,18 1.825.875,80
8477
Proteraa ao "eio Albiente 48.888,88 58.888,08 blU08,08 15ltU0 ,80
8477183
Protecao a Flora e a Fauna 41LB81,80 51U08,88 68.888,00 15~U08,80
84771832.824
Prograla de Proterao A.biental 48.888,88 58.888,80 61U1!8,81 151L808,80
3888.88.08.88 Despesas Correntes 48.808,O 51,888, 8 •• 8B8,08
3108.88.88,88 Despesas de Custeio 48.888,00 50,800,88 158,888,80
3128.88.80,88 "aterial de Consuaa 18.8at,88 12,580,08 37.580,00
3138.88.88.80 Serviras de Terceiros e Encargos
L
38.808,88 37.580,00 112.508,80
~ ~~ -~- ----
----- - - -- - - - --_.-._- - ---- - - -- - --
Estaôo do Rio de Janeiro Orca.ento Plurianual de Investiaentos Exercício de 1996 Folha 6
Prefeitura "unicipal de Ouissa.a 12.12.9508:15
1996 1997 1998 Total
3132.81.08.18 Outros Servicos e Encarqos 30.010,88 37.518,80 45.808,00 112.58O,1.48
88
Educacao e Cultura 4.1188.161,88 5.851.950,1 7.821.140,81} 17.552.858,08
1841
Educacao da Cri anca de 8 a b anos 110.008,88 131.588, a 165.00O,O0 412.588,88
8841185
Creche 1HU00,08 137.508,10 165.Be8,1. 412.58O,88
8S411851.817
Aapliacao de Creche 50.880,O0 62.580,11' 75.808,18 187.588,O8
4881.11.81.8B Despesas de Capital 58.180,88 62.588,88 15.80O,88 187.S88,08
4118.81.88.81 Investilentos 58.'0,80 62.500,88 75.088,80 187.588,18
4111.08.81.81 Obras e Instalacoes 51.080,18 62.508,80 15.888,88 187.588,08
88411851.118
Reequipa.ento de Creche 31.188,1.48 37.588,88 45.008,10 112.588,10
48 1.8IUI.8 Despesas de Capital 38.888,81 31.51J8,08 4S.BOI,08 112.563,88
4108.18.88.80 Investilentos 30.820,01 37.580,88 45.800,8iJ 112.588,08
4120.18.08.80 Equipa.entos e "aterial Perlanente 38.608,O0 37.5 a,'" 45.081,O1 112.588,O8
18411852.829
"anutencao de Creche 30.000,08 37.500,08 45.881,8iJ 112.586,10
3888.88.18.88 Despesas Correntes 38.881,80 31.580,0 45.088,88 112.581,O8
3181.88.88.18 Despesas de Custeio 38.181,iJ8 37.506,80 45.iJ88,8e 112.500,60
3128.88.8 .18 "aterial de Consulo 28.108,88 25.808,00 38.888,16 15.808,B8
3138.81.08.80 Servicos de Terceiros e Encargos 11"008,O8 12.5BI,BI 15.880,80 ;)7.500,88
3132.80.81.88 Outros Servicos e Encargos 18.081,88 12.588,88 15.008,88 37.588,88
842
Ensino Funda.ental 3.163.188,00 3.954.625,18 4.745.551,18 11.863.B75,80
8B42188
Ensino Regular 3.127.288,01 3.784.108,10 4.540.880,00 11.352.808,'"
88421881.881
Reequipalento da Unidade 2.41I,BI~ 3.808,19 3.608,00 9.008,08
4818.le.le.88 Despesas de Capital 2.488,88 3.090,18 3.688,80 9,808,19
4188.18.88.38 Investilentos 2.488,80 3.808,88 3.608,88 9.18O,88
4128.88.8'.88 Equipalentos e "aterial Perlanente 2.408,88 3.088,00 3.688,01 9.108,88
88421881.882
Construcao e Alpliaraa de U. Escolares 51.880,00 62.590,81 75.1811,08 187.510,88
4881.t8.88.88 Despesas de Capital 51.000,80 b2.588,08
'188.18.81.18 Investilentos 51.088,80 b2.581!,88
1111.88. 8.88 Obras e Instalacoes 58.868,88 62.588,O0
18421881.028
leequipa.ento de Unidades Escolares 30.100,00 37.588,88 45.000, 112.580,'"
.,- ------..; -- -- - -"'--'"---"-"~r-';--- -,----
- __ --./ __- --.... 0_- _ -..::-;>-..: _ -~---------
Estado do Rio de Janeiro Orci.ento Plurianual de lnvesti.entos Exercício de 1996 Folha 7
Prefeitura "unicipal de Guissa.a 12.12.95 lJ8J15
199b 1997 1998 Total
4888.".'8.11 Despesas de Capital 38.881,88 3.7.588,O8 45.180,18 112.58O,80
4188.88.88.81 InvestiJentos 3.8.888,O8 37.580,88 45.188,O8 112.588,88
4128.01.88.81 Equipa.entos e "aterial Per.anente 3'.8B8,8' 37.581,8B 45.881l,8B 112.518,88
88421882.111
"anutencao da Unidade 2.8b2.21',18 3.577.758,&1 4.293.388,00 18.733.258,88
3811.88.11.1 Despesas Correntes 2.8112.208,1. 3.577.758,81 4.293.318,88 18.733.25',08
3188.08.'8.8' Despesas de Custeio 2.B&2.28I,88 3.577.758,80 4.293.308,88 18.733.258,88
3118.88.88.88 Pessoal 2.615.8'8,88 3.269.758,08 3.923.781,01 9.809.258,O0
3111.11.88.18 Pessoal Civil 2.b15.888,8B 3.2b9.75B,88 3.923,780,08 9.889.258,B8
3128.81.88.11 "aterial de Consulo 33.488,08 41.758,81 51.188,88 125.258,81
3131.18.8••18 Services de Terceiros e Encargos 213.88O,O3 266.251," 319.51)1t,18 798,758,11
3131.88.08.8. Re.uneracao de Servicos Pessoais 36.918,68 46.125,.' 55.358, 8 138.375,88
3132.88.8 .18 Outros Servicos e Encargos 176.180,88 220,125,1)0 264.1511,' 668.375,81
8B42H182.883
Subvencia PIo Colegio C.N.S.Desterro 12.618,88 15.751,88 18.901,88 47.258,88
3881.81.81.88 Despesas Correntes 12.618,81 15.751,88 18.988,18 47.251,80
3101.88.11.88 Transferencias Correntes 12.688,88 15.758,88 18.908,88 47.251,11
3238.18.81.'8 Transferencias a Instituíra!s Privadas 12.681,11 15.758,88 18.988,01 47.25',08
3231. 8.88.1' Subvencoes Sociais 12.611,88 15.758,00 18.'181,88 47.258,0
18421882.827
"anutencao Unidades Escolares 78••••,8. 87.581,80 185.081,.' 262.511,10
3'88.88.8e.88 Despesas Correntes 71.888,0. 87.581,98 115.O e,1I 262.588,18
, 3188.18.18.81 Despesas de Custeio 78.188,'8 87.50 ,aa 1IS.IB8," 262.511,18
3128.II.II.0a "aterial de Consu.o 5.. 88,11 62.588,81 75.1&8,6' 187.588,11
3131••••88.1. Servicos de Terceiros e Encargos 21.888,88 25.800,80 31.8N,ee 75.101,18
3132 ••8.88.18 Outros Servicas e Encargos 28.888,88 25.810,68 3Ul88,1' 7S.BII,88
8842427
Ali.entacao e Nutricao 136.581,1. 170.b25,88 214.75'," 511.875,80
19424272.817
Supriaento Nutricao Escolar 136 •S81fN 178.b25,1. 284.751,8 511.975,80
38 1.11.1'." Despesas Correntes 13b.58 ,11 171.625,88 214.751,11 511.875,88
3111.81.8'.08 Despesas de Custeio 136.588,11 171.625,88 284.758,8' 511.875,18
3128.". .11 "aterial de ConSUIO 136.50.,08 178.625,60 214.75',80 511.875,18
8845
Ensino Supletivo 4.188,'8 5.088,B8 6.818,8" 15.081,88
8945213
Cursos de Suplencia 4.808,80 5.88O,O8
88452132.816
Atendi.enta a Ensino Supletivo 4.88',93 5.88O,O8 15.880,08
3911.'1.1'.11 Despesas Correntes 4.881,80 5.888,00 15. 88,88
~
-.-----~~-------- ~---
---.---.---------.---------------------------.--------
I Estado do Rio de Janeiro Orca.ento Plurianual de Investi.entos Exercicio de 1996 Folha S
Prefeitura "unfcipa} de Ouissa.a 12.12.95 88:15
199,1, 1997 1998 Total
3188.1'.81.1' Despesas de Custeio 4.888,88 5.008,88 6.188,88 15.00O,18
3121.18.81.11 ftaterial de Consulo 2.01}8,88 2.588,H 3.888,88 7.508,88
3131.'1.18.88 Servicos de Terceiros e Encargos 2.888,el 2.588,01 3.tal,80 7.581,81
3132.1'.11.88 Outros Servicas e Encargos 2.18O,O1 2.508,18 3.1OO,O0 7.588,18
, 1846
Educacao Fisica e Desportos 551.561,18 689.458,18 B27.346,8(1 2.868.358,811
084,1,121
Adlinistracao Geral 528.31',81 668.375,O8 792.4~.8,8B 1.'181.125,88
184,1,1211.881
Reequipa.ento da Unidade 2.101,88 2.511,88 3.880,88 7.588,00
4811.88.11.18 Despesas de Capital 2.888,O8 2.~"Il,le 3.808,88 7.508,18
4118.08.18.18 Investi.entos 2.180,88 2.508,11 3.818,81 7.501,88
4120.88.81.88 Equipalentos e Hiterial Perlanente 2.888,11 2.~8afl' 3.880,81 7.~10f08
88468212.881
Kanutencao da Unidade 526.380,88 6~.7.875,00 789.458,11J 1.973.625,OO
3 88.88.80.'8 Despesas Correntes ~26.308,'" 6~7 .875,88 7B9.451,88 L 973.625,O8
3188.88.88.88 Despesas de Custeio 526.381,80 657.875,81 7B9.4~B,IB 1.973.625,10
3111.81.80.81 Pessoal 188.611,18 225.1~I,08 210.900,80 617.25O,88
3111.08.18.11 Pessoal Civil 180.b81,88 22~.7~0,08 278.980,88 677.251,'8
3128.08.00.88 Katerial de Consu.o 39.180,88 4B.750,1I ~B.~10,88 146.251,80
3130.08.01.00 Services de Terceiros e Encargos 306.700,81 3B3.:n5,08 460.850,80 1.158.125,O0
3131.80.18.81 Reluneracao de Servicos Pessoais 78.780,0' 8B.375,08 106.158,00 265.125,18
3132.80.03.10 Outros Servicas e Encargos 236.80O,O0 295.00O,OO 354.808,00 8B5.188,88
8846223
Educacao Fisica 9.481,'8 11.758,OO 14.100,813 35.258,O8
88462232.'19
Prog. de Educacio Física nas Escolas 9.480,18 11.758,88 14.188,80 35.25O,811
3800.81.81.18 Despesas Correntes 9.488,88 11.750,88 14.108,88 35.258,O8
lila.II.B8.a8 Despesas de Custeio 9.40O,O3 11.751,88 14.18O,80 35.25O,O0
3128.80.81.88 "aterial de Consulo 4.708,18 5.875,08 7.0~8,08 17.,)25,81
3131,88.88.08 Servicos de Terceiros e Encargos 4.700,88 5.975,80 7.858,80 17.,)25,80
3132. 8.10.11 Outros Servicos e Encargos 4.711,18 5.875,11 7.858,8O 17.625,11
184,1,224
Dtsporto Alador 12,868,8O 16.075,08 19.290,18 48.225,00
18462242 •.,4
Subventao Liga Guíssalaense de Desportos l.2b!!,00 1.575,81 1.89B,80 4.725,88
3888.81.8B.18 Despesas Correntes 1.260,00 1.575,8O 4.725,88
3288.00.18.81 Transferencias Correntes 1.268,80 1.575,88 4.725,O0
3231.88.88.11 Transferencias a Instituíroes Privadas 1.268,00 1.575,80 4.725,08
3231.88.10.80 Subvencoes Sociais 1.261,013 1.575,88 4.725,80
Estado do Rio de Janeiro Orca.ento Plurianual de Investi.entos Exercício de 1996 Folha 9
Prefeitura "unicipal de Guissa.a 12.12.95 88:15
199b. 19!f7 1q98 Tobl
88462242.186
Contribuicao P/Desenv. Esporte A.ador 11.b@0,il8 14.51l1l,8B 17.4I!Il,88 43.588,80
3888.88.81.88 Despesas Correntes 1L61J8,0e 14.588,01 17.401,88 43.5Ia,88
3108.18.88.88 Despesas de Custeio 11.688,88 14.588,88 11.488,88 43.588,"
3131.88.88.11 Serviros de Terceiros e Encargos 11.601,88 14.588,81 17 .408,88 43.581,88
3132.88.88.88 Outros Servicas e Encargos 11.688,80 14.508,88 17.408,88 43.508,00
8846228
Parques Recreativos e Desfortivos 1.888,88 1.258,88 1.588,88 3.758,88
88462281.819
Construcao do Ginasio Poliesportivo 1.888,88 1.258,88 1.588,88 3.751J,BB
4888.11.88.08 Despesas de Capital 1.8'1,88 1.258,80 1.508,01 3.758,O8
4188.8 .88.88 Investi.entos 1.1188,88 1.258,88 1.580,08 3.750,88
4118.08.08.18 Obras e Instalacoes 1.008,80 1.25O,O8 1.508,88 3.151,88
1841
Assistencia A Educandos b78.20B,81l B37.750,88 1.195.300,80 2.513.258,80
O847235
Bolsas de Estudo 183.88O,88 228.758,18 274.5B9,08 6BÍl.258,BB
88472352.B89
Concessac de B. Estudo Alunos Carentes 183.808,80 22B.758,88 274.588,O0 686.258,80
3888.88.81.10 Despesas Correntes 183.001,88 228.751,11 274.588,88 686.251,80
3288.81.88.80 Transferencias Correntes 183.888,88 22B.758,80 274.580,81 b8b.25i,88
3258.88.18.8' Transferencias a Pessoas 183.888,O8 228.750,18 274.588,88 686.251,88
3254.80.08.18 Apoio Financeiro a Estudantes 183.888,'''' 22B.758,08 274.508,118 686.251,80
8847237
Katerial de Apoio Pedagogico 132.488,BIl 1b5.580,88 198.688,88 496.508,08
88472371.821
Supri.ento Itaterial Apoio Pedagogito 132.408,80 165.508,00 198.608,80 496.588,8O
3881.08.88.88 Despesas Correntes 132.488,88 165.508,88 198.68',88 496.588,88
3118.18.88.88 Despesas de Custeio 132.418,11 ló5.588,89 19B.61l0,81' 49b.511l,89
3121.88.81.88 Katerial de Consulo 132.488,08 165.508,80 198.b00,BB 496.508,O0
1847239
Transporte Escolar 354.800,08 443.580,00 532.200,08 1.331t.530,08
18472392.118
Progra.a de Transporte Escolar 354.88O,38 443.508,11 532.280,88 1.338.5110,10
3080.e0.08.11 Despesas Correntes 354.88O,80 443.588,O1 532.280, '''' 1.338.588,O8
3180.01.80.88 Despesas de Custeio 354.808,80 443.530,18 532.208,O9 1.330.580,80
3138.88.18.'8 Servicos de Terceiros e Encargos 354.888,08 443.500,80 532.208,88 1.330.580,88
3132.88.88.88 Outros Servicos e Encargos 354.809,88 4-43.5&"8,08 532.2BB ,IJ8 1.3 8.58a,08
O848
1 Cultura 177.3IB,88 221.625,O0
r 1848825
I Edificacop.s Publicas 150.888,a8 187.588,00 5b2.580,08
~
-~~ --------
--------- - --- ----.-------------------------------
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura "unicipal de Ouissata
Orca.ento Plurianual de Investi.entos
1996
'S48.2~1.a29
Construcao Centro Atividades Culturais
4188.81.86.11 Despesas de Capital
41.8••••88.11 Investi.entos
4118.8'.81.11 Obras e Instalacoes
1St.80I,8'
151.1.1,8
151.081,08
1848247
Difusao Culturil
18482471.124
Reequipatento Centro Atividad. Culturais
27.318,88
2.8.8,80
4.1••'1.88.8 Despesas de Capital
4188.18.8••18 Investi.entos
412'.18.88.88 Equipa.entos e "aterial Pertanente
2.881,11
2. 81,88
2.8 8,le
88482472.113
"anutencao de Atividades Culturais 25.3 ,88
3881.81.el.8' Despesas Correntes
3118.88.88.11 Despesas de Custeio
3121.8 ••'.18 "aterial de Consu.o
25.3e8,88
25.388,11
2.8.e,18
3131.11.11.01 Servicos de Terceiros e Encargos
3132••8.11.18 Outros ServicDs e Encargos
23.38 ,IB
23.381,11
8849
Educacao Especial
8492~2
Educacao COipensatoria
18492S22.112
Atendi.ento a Educacao Especial 4.8 .,11
38S••I•.e.'1 Despesas Correntes
3188••••'••1. Despesas de Custeio
3128.18.81.11 "iterial de Consulo
4••'1,88
4.818,18
2.88',81
313•••••88.01 Servicos dr Terceiros e Encargos
3132.18.8'.'8 Outros Servicos e Encargos
2.118,88
2.888,11
18
Habitacao e Urbanislo
1.57
Habitacao
1157316
Habitaroes Urbanas
11573162.114
Prograla de Casas Populares
2.339.588,111
31.288,1
38SI.88.88.8a Despesas Correntes
3181.8 .1'.811Despesas de Custeio
3138.811.88.18Servicos de Trrceiros e Encargos
3132.81.88.88 Outros Serviros e Encargos
31.288, 1
38.288,18
38.288,81
38.288,8'
1997
187.580,80
lB7.~08,88
187.588,18
187.588,80
34.125,88
2.588,88
2.508,8'
2.518,81
31.625,.8
31.625,88
2.588,88
29.125,8
29.125,88
5.80 ,I"
5.100,88
5.808,
5.888,88
5.818,'8
2.588,88
2.5 0,8e
2.510,8
2.924.375,10
37.758,18
37.758,1
37.751,8
37.758,88
37.758,18
37.758,8
Exercicio de 1996 Folha 18
12.12.95 18;15
1996 Total
225.888,81l 562.580,88
225.888,88
225.888,18
225.88 ,88
562.588,80
562.588,10
562.5011,88
182.375,88
3.'88,88 7.511t,IB
3.88',88
3.088,0
3.e88,88
7.588,'0
7.588,18
7.5 8,0'
37.9~8,'8 94.875,88
37.951,18
37.958,
3.088,88
94.87~,18
94.87S,0
7.51 ,88
34.95',11
34.958,88
87.375,88
87.37~,88
6.0 8,'8 15.181,88
6.111,88
6.'8 , 8
6. 88,88
3.8 ',8e
15.8",88
15.8 8,83
7.~1I3,88
3.8118,B0
3.88 ,88
7.530,80
7.58 ,18
3.589.251,88 8.773.125,8
45.388,88 113.258,13
45.381,81 113.258,88
45.318,111 ~ ,
4~.3~13.2~8,88
45.388,811 113.258,80
45.30 , 113.251,11
45.338, 8 113.251,'1l