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materia nº 11/2025

Tipo BALANCETE DE RECEITA E DESPESA DO PODER EXECUTIVO
Número / Ano 11 / 2025
Date 2025-12-01
EmentaBALANCETES EXECUTIVO NOVEMBRO DE 2025.
native_id5378

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 218

Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 01 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1000.00.0.0.00.00 228.449.319,70 150.127.336,44 14.077.234,17 164.204.570,61 -64.244.749,09 RECEITAS CORRENTES.
1100.00.0.0.00.00 32.304.000,00 23.150.506,97 2.244.039,29 25.394.546,26 -6.909.453,74 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA
1110.00.0.0.00.00 27.372.000,00 20.744.720,72 2.177.703,90 22.922.424,62 -4.449.575,38 IMPOSTOS
1112.00.0.0.00.00 8.162.000,00 4.154.096,21 532.459,62 4.686.555,83 -3.475.444,17 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1112.50.0.0.00.00 3.162.000,00 2.585.699,84 40.069,49 2.625.769,33 -536.230,67 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00 2.200.000,00 2.178.602,87 17.394,70 2.195.997,57 -4.002,43 IPTU - PRINCIPAL
1112.50.0.1.00.01 1.820.523,36 15.724,21 36.247,57 001 Imposto s/Propriedade Predial 01 -110 000 1.836.247,57
Urbana - Principal
1.800.000,00
1112.50.0.1.00.02 358.079,51 1.670,49 -40.250,00 002 Imposto s/Propriedade Territorial 01 -110 000 359.750,00
Urbana - Principal
400.000,00
1112.50.0.2.00.00 2.000,00 14.187,82 1.326,18 15.514,00 13.514,00 IPTU - MULTAS E JUROS
1112.50.0.2.00.01 14.187,82 1.326,18 13.514,00 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 2.000,00 15.514,00
1112.50.0.3.00.00 700.000,00 276.535,66 16.620,24 293.155,90 -406.844,10 IPTU - DIVIDA ATIVA
1112.50.0.3.00.01 276.535,66 16.620,24 -406.844,10 004 IPTU - Dívida Ativa 01 -110 000 700.000,00 293.155,90
1112.50.0.4.00.00 200.000,00 116.373,49 4.728,37 121.101,86 -78.898,14 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
1112.50.0.4.00.01 116.373,49 4.728,37 -78.898,14 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 200.000,00 121.101,86
1112.50.0.5.00.00 0,00 0,00 -60.000,00 006 IPTU - MULTAS 01 -110 000 60.000,00 0,00
1112.53.0.0.00.00 5.000.000,00 1.568.396,37 492.390,13 2.060.786,50 -2.939.213,50 ITBI-"INTER VIVOS"
1112.53.0.1.00.00 5.000.000,00 1.568.396,37 492.390,13 2.060.786,50 -2.939.213,50 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL
1112.53.0.1.00.01 1.568.396,37 492.390,13 -2.939.213,50 007 ITBI - Principal 01 -110 000 5.000.000,00 2.060.786,50
1113.00.0.0.00.00 8.700.000,00 6.292.184,21 661.467,70 6.953.651,91 -1.746.348,09 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00 8.700.000,00 6.292.184,21 661.467,70 6.953.651,91 -1.746.348,09 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1113.03.1.0.00.00 8.000.000,00 5.805.697,97 613.296,15 6.418.994,12 -1.581.005,88 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
- TRABALHO
1113.03.1.1.00.00 8.000.000,00 5.805.697,97 613.296,15 6.418.994,12 -1.581.005,88 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
1113.03.1.1.00.01 5.805.697,97 613.296,15 -1.581.005,88 008 IRRF - Trabalho - Principal 01 -110 000 8.000.000,00 6.418.994,12
1113.03.4.0.00.00 700.000,00 486.486,24 48.171,55 534.657,79 -165.342,21 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1.00.00 700.000,00 486.486,24 48.171,55 534.657,79 -165.342,21 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL
1113.03.4.1.00.01 486.486,24 48.171,55 -165.342,21 009 IRRF - Outros Rendimentos - 01 -110 000 534.657,79
Principal
700.000,00
1114.00.0.0.00.00 10.510.000,00 10.298.440,30 983.776,58 11.282.216,88 772.216,88 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO
MERCADORIAS SERVIÇOS
1114.51.0.0.00.00 10.510.000,00 10.298.440,30 983.776,58 11.282.216,88 772.216,88 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1114.51.1.0.00.00 10.510.000,00 10.298.440,30 983.776,58 11.282.216,88 772.216,88 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA - ISSQN
1114.51.1.1.00.00 10.100.000,00 10.022.414,24 967.051,78 10.989.466,02 889.466,02 ISSQN - PRINCIPAL
1114.51.1.1.00.01 10.022.414,24 967.051,78 889.466,02 010 ISS - Principal 01 -110 000 10.100.000,00 10.989.466,02
1114.51.1.2.00.00 100.000,00 96.593,99 6.867,12 103.461,11 3.461,11 ISSQN -MULTAS E JUROS
1114.51.1.2.00.01 96.593,99 6.867,12 3.461,11 011 ISS - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 100.000,00 103.461,11
1114.51.1.3.00.00 150.000,00 109.414,29 7.199,10 116.613,39 -33.386,61 ISSQN - DIVIDA ATIVA
1114.51.1.3.00.01 109.414,29 7.199,10 -33.386,61 012 ISS - Dívida Ativa 01 -110 000 150.000,00 116.613,39
1114.51.1.4.00.00 150.000,00 70.017,78 2.658,58 72.676,36 -77.323,64 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
1114.51.1.4.00.01 70.017,78 2.658,58 -77.323,64 013 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 72.676,36
de Mora
150.000,00
1114.51.1.5.00.00 0,00 0,00 -10.000,00 014 ISSQN -MULTAS 01 -110 000 10.000,00 0,00
1120.00.0.0.00.00 4.931.000,00 2.405.786,25 66.335,39 2.472.121,64 -2.458.878,36 TAXAS
1121.00.0.0.00.00 1.061.000,00 524.304,08 24.889,77 549.193,85 -511.806,15 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA
1121.01.0.0.00.00 1.061.000,00 524.304,08 24.889,77 549.193,85 -511.806,15 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO
1121.01.0.1.00.00 431.000,00 365.571,79 8.145,98 373.717,77 -57.282,23 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
1121.01.0.1.00.01 10.924,11 108,41 -18.967,48 015 Taxa de Licença p/Atividades de 01 -110 000 11.032,52
Comércio Eventual/Ambulantes
30.000,00
1121.01.0.1.00.02 354.647,68 8.037,57 -37.314,75 016 Taxa de Licença p/ 01 -110 000 362.685,25
Func.Estabelec.Com. Ind.
Prest.Serviços
400.000,00
1121.01.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.000,00 017 Taxa de Funcionamento de 01 -110 000 0,00
Estabelecimento em Horário
Especial
1.000,00
1121.01.0.2.00.00 80.000,00 41.861,31 5.470,82 47.332,13 -32.667,87 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS
1121.01.0.2.00.01 41.861,31 5.470,82 -32.667,87 018 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 80.000,00 47.332,13
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Fiscalização-Outras-Multas/Juros
1121.01.0.3.00.00 100.000,00 77.431,63 8.522,83 85.954,46 -14.045,54 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.3.00.01 77.431,63 8.522,83 -14.045,54 019 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 85.954,46
Fiscalização - Dívida Ativa
100.000,00
1121.01.0.4.00.00 200.000,00 39.439,35 2.750,14 42.189,49 -157.810,51 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS
1121.01.0.4.00.01 39.439,35 2.750,14 -157.810,51 020 Taxas de 01 -110 000 42.189,49
Insp./Contr.Fiscalização-Dívida
Ativa-Multa e Juros
200.000,00
1121.01.0.5.00.00 0,00 0,00 -250.000,00 021 TAXAS DE INSPEÇÃO, 01 -110 000 0,00
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -
MULTAS
250.000,00
1122.00.0.0.00.00 3.870.000,00 1.881.482,17 41.445,62 1.922.927,79 -1.947.072,21 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.0.0.00.00 3.870.000,00 1.881.482,17 41.445,62 1.922.927,79 -1.947.072,21 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL
1122.01.0.1.00.00 3.130.000,00 1.397.000,46 13.719,86 1.410.720,32 -1.719.279,68 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL - PRINCIPAL
1122.01.0.1.00.01 90,04 0,00 -399.909,96 022 Taxa de Varrição de Vias e 01 -110 000 90,04
Logradouros Públicos
400.000,00
1122.01.0.1.00.02 151,34 0,00 -499.848,66 023 Taxa de Remoção de Lixo 01 -110 000 151,34
Domiciliar
500.000,00
1122.01.0.1.00.03 1.380.613,28 11.608,52 -607.778,20 024 Taxa de Limpeza Pública 01 -110 000 2.000.000,00 1.392.221,80
1122.01.0.1.00.04 16.145,80 2.111,34 -211.742,86 025 Emolumentos e Custas Processuais 01 -110 000 18.257,14
Administrativas
230.000,00
1122.01.0.2.00.00 90.000,00 9.722,88 659,42 10.382,30 -79.617,70 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL - MULTAS E JUROS
1122.01.0.2.00.01 9.722,88 659,42 -79.617,70 026 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 10.382,30
Multas e Juros
90.000,00
1122.01.0.3.00.00 550.000,00 474.758,83 27.066,34 501.825,17 -48.174,83 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL - DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.3.00.01 474.758,83 27.066,34 -48.174,83 027 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 501.825,17
Dívida Ativa
550.000,00
1122.01.0.5.00.00 0,00 0,00 -100.000,00 028 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 01 -110 000 0,00
SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS
100.000,00
1130.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1131.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1131.53.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO
EOBRAS COMPLEMENTARES
1131.53.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS
COMPLEMENTARES-PRINCIPAL
1131.53.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 029 Contr. Melhoria 01 -110 000 0,00
Pavimentação/Obras
Complementares-Principal
1.000,00
1200.00.0.0.00.00 7.928.000,00 4.201.689,01 0,00 4.201.689,01 -3.726.310,99 CONTRIBUIÇÕES
1210.00.0.0.00.00 5.428.000,00 3.235.258,83 0,00 3.235.258,83 -2.192.741,17 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1215.00.0.0.00.00 5.428.000,00 3.235.258,83 0,00 3.235.258,83 -2.192.741,17 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS
1215.01.0.0.00.00 5.428.000,00 3.235.258,83 0,00 3.235.258,83 -2.192.741,17 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL
1215.01.1.0.00.00 5.338.000,00 3.157.026,43 0,00 3.157.026,43 -2.180.973,57 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO
1215.01.1.1.00.00 5.333.000,00 3.157.026,43 0,00 3.157.026,43 -2.175.973,57 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL
1215.01.1.1.00.01 3.157.026,43 0,00 -2.002.973,57 030 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 3.157.026,43
– Principal PM
5.160.000,00
1215.01.1.1.00.02 0,00 0,00 -135.000,00 031 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00
– Principal CM
135.000,00
1215.01.1.1.00.03 0,00 0,00 -38.000,00 032 Contribuição do Servidor Ativo - 01 -600 000 0,00
Previgarapava
38.000,00
1215.01.1.2.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS
JUROS
1215.01.1.2.00.01 0,00 0,00 -5.000,00 033 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00
- Multas e Juros
5.000,00
1215.01.2.0.00.00 70.000,00 78.024,80 0,00 78.024,80 8.024,80 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
1215.01.2.1.00.00 70.000,00 78.024,80 0,00 78.024,80 8.024,80 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL
1215.01.2.1.00.01 78.024,80 0,00 8.024,80 034 Contribuição do Servidor Civil 01 -600 000 78.024,80
Inativo - Principal
70.000,00
1215.01.3.0.00.00 20.000,00 207,60 0,00 207,60 -19.792,40 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL –
PENSIONISTAS
1215.01.3.1.00.00 20.000,00 207,60 0,00 207,60 -19.792,40 CONTRIB.SERVIDOR
CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL
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01/12/2025 15:25 Usuário: Helem da Silva Manoel
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Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1215.01.3.1.00.01 207,60 0,00 -19.792,40 035 Contribuição do Servidor Ativo Civil 01 -600 000 207,60
Pensionistas-Principal
20.000,00
1240.00.0.0.00.00 2.500.000,00 966.430,18 0,00 966.430,18 -1.533.569,82 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00.00 2.500.000,00 966.430,18 0,00 966.430,18 -1.533.569,82 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00 2.500.000,00 966.430,18 0,00 966.430,18 -1.533.569,82 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00 2.500.000,00 966.430,18 0,00 966.430,18 -1.533.569,82 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO
PÚBLICA-PRINCIPAL
1241.50.0.1.00.01 966.430,18 0,00 -1.533.569,82 036 Contribuição para o Custeio do 01 -110 000 966.430,18
Serviço de Iluminação Pública
2.500.000,00
1300.00.0.0.00.00 20.081.819,70 1.370.556,02 269.246,28 1.639.802,30 -18.442.017,40 RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.0.0.00.00 201.000,00 59.727,38 121.742,50 181.469,88 -19.530,12 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
DO ESTADO
1311.00.0.0.00.00 201.000,00 59.727,38 121.742,50 181.469,88 -19.530,12 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
DO ESTADO
1311.01.0.0.00.00 201.000,00 59.727,38 121.742,50 181.469,88 -19.530,12 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,
LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0.00.00 1.000,00 0,00 96.232,59 96.232,59 95.232,59 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1311.01.1.1.00.00 1.000,00 0,00 96.232,59 96.232,59 95.232,59 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1311.01.1.1.00.01 0,00 96.232,59 95.232,59 037 Aluguéis e Arrendamentos - 01 -110 000 96.232,59
Principal
1.000,00
1311.01.2.0.00.00 200.000,00 59.727,38 25.509,91 85.237,29 -114.762,71 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1311.01.2.1.00.00 200.000,00 59.727,38 25.509,91 85.237,29 -114.762,71 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE
OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
1311.01.2.1.00.01 59.727,38 25.509,91 -114.762,71 038 Foros, Laudêmios e Tarifas de 01 -110 000 85.237,29
Ocupação - Principal
200.000,00
1311.01.2.1.00.02 0,00 0,00 0,00 235 Multas e Juros de Mora 01 -110 000 0,00 0,00
1320.00.0.0.00.00 19.880.819,70 1.310.828,64 147.503,78 1.458.332,42 -18.422.487,28 VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00.00 19.880.819,70 1.310.828,64 147.503,78 1.458.332,42 -18.422.487,28 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.01.0.0.00.00 10.980.819,70 1.299.878,64 147.503,78 1.447.382,42 -9.533.437,28 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.01.0.1.00.00 10.980.819,70 1.299.878,64 147.503,78 1.447.382,42 -9.533.437,28 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 039 Remuneração de Depósitos 05 -301 001 0,00
Bancários - PAB Fixo
1.000,00
1321.01.0.1.00.02 0,00 0,00 -500,00 040 Remuneração de Depósitos 05 -301 035 0,00
Bancários - CAPS
500,00
1321.01.0.1.00.03 4.393,17 1.972,70 5.365,87 041 Remuneração de Depósitos 02 -500 009 6.365,87
Bancários - Investimentos Bancários
1.000,00
1321.01.0.1.00.04 2.419,73 329,41 249,14 042 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 2.749,14
Bancários - FMS Teto Brasil
2.500,00
1321.01.0.1.00.05 149,72 20,38 -329,90 043 Remuneração de Depósitos 05 -301 003 170,10
Bancários - PACs
500,00
1321.01.0.1.00.06 98,92 13,46 -387,62 044 Remuneração de Depósitos 05 -301 002 112,38
Bancários - PSF
500,00
1321.01.0.1.00.07 13,44 1,83 -484,73 045 Remuneração de Depósitos 05 -300 006 15,27
Bancários - Saúde Bucal
500,00
1321.01.0.1.00.08 0,00 0,00 -500,00 046 Remuneração de Depósitos 05 -210 002 0,00
Bancários - FNDE Apoio a Creche
500,00
1321.01.0.1.00.09 6,46 0,88 -992,66 047 Remuneração de Depósitos 05 -500 010 7,34
Bancários - Piso Básico - IGD
1.000,00
1321.01.0.1.00.10 0,00 0,00 -25.000,00 048 Remuneração de Depósitos 05 -308 001 0,00
Bancários - Investimento FMS -
SUS
25.000,00
1321.01.0.1.00.11 3.788,22 372,22 -70.839,56 049 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 4.160,44
Bancários - Royalties
75.000,00
1321.01.0.1.00.12 311,34 42,38 -146,28 050 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 353,72
Bancários - Fundo de Cultura
500,00
1321.01.0.1.00.14 0,00 0,00 -1.000,00 051 Remuneração de Depósitos 05 -308 037 0,00
Bancários - Aplicações Financeiras
1.000,00
1321.01.0.1.00.15 0,00 0,00 -500,00 052 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 0,00
Bancários - Teto MAC
500,00
1321.01.0.1.00.16 34,60 4,71 -460,69 053 Remuneração de Depósitos 01 -200 000 39,31
Bancários - AFM
500,00
1321.01.0.1.00.17 256,79 29,31 -213,90 054 Remuneração de Depósitos 02 -500 010 286,10
Bancários - PSE Média
Complexidade
500,00
1321.01.0.1.00.18 11.667,88 0,00 -58.332,12 055 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 11.667,88
Bancários - Conv.849341-Cana
Brava
70.000,00
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01/12/2025 15:25 Usuário: Helem da Silva Manoel
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1321.01.0.1.00.19 0,00 0,00 -10.000,00 056 Remuneração de Depósitos 02 -305 009 0,00
Bancários - Emenda Parlamentar
10.000,00
1321.01.0.1.00.20 0,00 0,00 -4.500,00 057 Remuneração de Depósitos 05 -500 026 0,00
Bancários - Conv.832673 (SUAS)
4.500,00
1321.01.0.1.00.21 52.616,98 5.520,17 -1.251.862,85 058 Remuneração de Depósitos 02 -263 000 58.137,15
Bancários - FUNDEB
1.310.000,00
1321.01.0.1.00.22 3.619,90 462,98 -6.917,12 059 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 4.082,88
Bancários - Fundo de Saúde
11.000,00
1321.01.0.1.00.23 11.437,51 661,02 8.098,53 060 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 12.098,53
Bancários - PNAE
4.000,00
1321.01.0.1.00.24 2.482,05 498,63 -51.019,32 061 Remuneração de Depósitos 01 -221 000 2.980,68
Bancários - LDB Educação
54.000,00
1321.01.0.1.00.25 467,94 5,48 -1.526,58 062 Remuneração de Depósitos 02 -220 012 473,42
Bancários - ATA Fundamental
2.000,00
1321.01.0.1.00.26 325,39 52,59 -622,02 063 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 377,98
Bancários - PDDE
1.000,00
1321.01.0.1.00.27 17.865,29 5.544,65 -386.590,06 064 Remuneração de Depósitos 02 -211 000 23.409,94
Bancários - MDE EF - QESE -
C.Munic
410.000,00
1321.01.0.1.00.28 170,74 39,57 -3.789,69 065 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 210,31
Bancários - PNATE
4.000,00
1321.01.0.1.00.29 951,67 174,52 -2.873,81 066 Remuneração de Depósitos 02 -131 000 1.126,19
Bancários - CIDE
4.000,00
1321.01.0.1.00.30 1.176,84 144,65 -3.678,51 067 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 1.321,49
Bancários - Bolsa Família
5.000,00
1321.01.0.1.00.31 7.987,50 1.495,34 4.482,84 068 Remuneração de Depósitos 01 -411 000 9.482,84
Bancários - Multa Trânsito
5.000,00
1321.01.0.1.00.32 23.136,14 3.228,49 -33.635,37 069 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 26.364,63
Bancários - PSB Esp. Alta Complex.
60.000,00
1321.01.0.1.00.33 4.286,90 552,65 -15.160,45 070 Remuneração de Depósitos 01 -511 000 4.839,55
Bancários - FMA Social
20.000,00
1321.01.0.1.00.34 270.391,48 29.250,22 -2.200.358,30 071 Remuneração de Depósitos 01 -111 000 299.641,70
Bancários - Não Vinculados
2.500.000,00
1321.01.0.1.00.40 0,00 0,00 -500,00 072 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00
Bancários - Impl.Centro
Esp.Odontol
500,00
1321.01.0.1.00.41 0,00 0,00 -500,00 073 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00
Bancários - FMS Teto Brasil
500,00
1321.01.0.1.00.42 0,00 0,00 -500,00 074 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00
Bancários - FNS Construção
500,00
1321.01.0.1.00.43 130.681,27 3.883,10 -10.435,63 075 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 134.564,37
Bancários - MS/ Equip.Materiais
145.000,00
1321.01.0.1.00.44 100,95 13,74 -385,31 076 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 114,69
Bancários - CER
500,00
1321.01.0.1.00.49 69.093,58 16.740,39 -24.166,03 077 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 85.833,97
Bancários-Bl. Custeio Fundo a
Fundo
110.000,00
1321.01.0.1.00.50 0,00 0,00 -500,00 078 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00
Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo
500,00
1321.01.0.1.00.52 15.585,70 4.465,47 -7.948,83 079 Remuneração de Depósitos 02 -111 000 20.051,17
Bancários - Alim. Escolar Estaduial
28.000,00
1321.01.0.1.00.55 140,39 19,11 -840,50 080 Remuneração de Depositos 01 -120 000 159,50
Bancários - Alienação Bens Móveis
1.000,00
1321.01.0.1.00.56 27.764,01 3.955,65 -8.280,34 081 Remuneração de Depósito 05 -312 027 31.719,66
Bancários - Combate 
CORONAVIRUS
40.000,00
1321.01.0.1.00.57 0,00 0,00 -500,00 082 Remuneração Depósitos Bancários 05 -311 000 0,00
- MS/Equipamentos/materiais
500,00
1321.01.0.1.00.59 13.863,00 1.450,32 -4.686,68 083 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 15.313,32
Bancários - FMAS - PRO - JOVEM
20.000,00
1321.01.0.1.00.60 100,16 13,63 -386,21 084 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 113,79
Bancários - Programa Ass. Social
500,00
1321.01.0.1.00.61 0,00 0,00 -500,00 085 Remuneração de depósitos 02 -100 065 0,00
Bancários - Convenio S E I A A
500,00
1321.01.0.1.00.62 1.404,74 1.505,85 2.410,59 086 Remuneração de depósitos 02 -110 000 2.910,59
Bancários - Const.Cana Brava
500,00
1321.01.0.1.00.63 1.096,43 148,19 744,62 087 Remuneração de depósitos 02 -500 028 1.244,62
Bancários - BENEFICIOS
EVENTUAIS
500,00
1321.01.0.1.00.64 0,00 0,00 -500,00 088 Remuneração de depósitos 05 -312 008 0,00
Bancários - BGS COVID
ALIMENTOS
500,00
1321.01.0.1.00.65 0,00 0,00 -500,00 089 Remuneração de depósitos 05 -312 009 0,00
Bancários - BGS COVID EPI
500,00
1321.01.0.1.00.71 0,00 0,00 -20.000,00 090 Remuneração de Depósitos 05 -312 010 0,00
Bncários BGS COVID
ACOLHIMENTO
20.000,00
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Exercício: 2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1321.01.0.1.00.72 0,00 0,00 -2.000,00 091 Remuneração de Depósitos 02 -100 082 0,00
Bancários - Cozinhalimento
2.000,00
1321.01.0.1.00.74 0,00 0,00 0,00 092 Remuneração de Depósitos 02 -100 000 0,00
Bancários - Iluminação Via Acesso
0,00
1321.01.0.1.00.75 392,66 35,92 428,58 093 Remuneração de Depósitos 05 -500 032 428,58
Bancários - Desc. Auxílio Brasil
0,00
1321.01.0.1.00.85 204,46 27,83 32,29 094 Remuneração de Depósitos 01 -100 080 232,29
Bancários - Desenvolve-SP -
Via-SP
200,00
1321.01.0.1.00.86 11.262,21 1.533,17 12.795,38 201 Remuneração de Depósitos 02 -110 000 12.795,38
Bancários - Ecoponto
0,00
1321.01.0.1.00.87 312,75 0,00 312,75 202 Remuneração de Depósitos 02 -100 103 312,75
Bancários - Convênio 063/2018 -
CDH
0,00
1321.01.0.1.00.95 132,15 17,99 150,14 203 Remuneração de Depósitos 02 -100 121 150,14
Bancários - FUSSP
0,00
1321.01.0.1.00.96 39.538,43 0,00 39.538,43 204 Remuneração de Depósitos 05 -100 105 39.538,43
Bancários - Gratuidade EC123/22
0,00
1321.01.0.1.00.97 4.084,71 561,58 4.646,29 206 Remuneração de Depósitos 02 -500 044 4.646,29
Bancários - DRADS Apri. Vig.
0,00
1321.01.0.1.01.01 33.355,85 4.540,87 37.896,72 207 Remuneração de Depósitos 02 -100 110 37.896,72
Bancários - Cov. 102740
0,00
1321.01.0.1.01.02 687,89 189,30 877,19 208 Remuneração de Depósitos 05 -500 045 877,19
Bancários - Procad - SUS
0,00
1321.01.0.1.01.03 2.091,61 284,96 2.376,57 209 Remuneração de Depósitos 05 -100 000 2.376,57
Bancários - Creche Jardim
Bothânico
0,00
1321.01.0.1.01.04 586,37 0,00 586,37 210 Remuneração de Depósitos 05 -100 113 586,37
Bancários - Lei Paulo Gustavo
0,00
1321.01.0.1.01.05 3.194,34 451,16 3.645,50 217 Remuneração de Depósitos 08 -800 020 3.645,50
Bancários - Transf. Esp. Baleia
0,00
1321.01.0.1.01.07 2.997,87 408,11 286,28 095 Remeneração de Depósitos 01 -100 081 3.405,98
Bancários Distrito Industrial
3.119,70
1321.01.0.1.01.08 1.304,17 410,38 1.714,55 222 Remuneração de Depósito 05 -370 000 1.714,55
Bancários - Complem. Profissi.
Saúde
0,00
1321.01.0.1.01.09 2.035,61 343,99 2.379,60 220 Remuneração de Depósitos 01 -510 000 2.379,60
Bancários T.Coop.Buritizal
0,00
1321.01.0.1.01.10 3.332,34 3,50 -16.664,16 096 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 3.335,84
Bancários Sucumbência
20.000,00
1321.01.0.1.01.12 233.459,48 11.039,17 -5.755.501,35 097 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 244.498,65
Bancários - Outorga 2024
6.000.000,00
1321.01.0.1.01.13 13.429,43 789,87 14.219,30 211 Remuneração de Depósitos 05 -100 123 14.219,30
Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc
0,00
1321.01.0.1.01.14 61,43 0,00 61,43 190 Remuneração de Depósitos 02 -100 122 61,43
Bancários - Rua Gastronomia
0,00
1321.01.0.1.01.15 9.756,51 1.329,22 11.085,73 193 Remuneração de Depósito 05 -500 031 11.085,73
Bancários - SIGTV - G32021
0,00
1321.01.0.1.01.16 45.058,14 6.138,77 51.196,91 194 Remuneração de Depósito 05 -500 037 51.196,91
Bancários - SIGTV - Estruturação 3
0,00
1321.01.0.1.01.16 8.325,60 1.133,40 9.459,00 212 Remuneração de Depósito 02 -100 124 9.459,00
Bancários - SIGTV - Estruturação 3
0,00
1321.01.0.1.01.17 17.014,58 2.126,99 19.141,57 195 Remuneração de Depósito 01 -110 000 19.141,57
Bancários - Casa da Mulher
0,00
1321.01.0.1.01.18 2.101,99 286,37 2.388,36 196 Remuneração de Depósito 05 -100 000 2.388,36
Bancários - Tr. Especiais Meibal T.
0,00
1321.01.0.1.01.19 1.350,20 183,81 1.534,01 197 Remuneração de Depósito 05 -100 000 1.534,01
Bancários - Emenda Enidades
Federal
0,00
1321.01.0.1.01.20 4.273,66 0,00 4.273,66 198 Remuneração de Depósitos 02 -100 094 4.273,66
Bancários - Aquisição de Viatura
0,00
1321.01.0.1.01.21 4.106,61 559,05 4.665,66 199 Remuneração de Depósitos 02 -100 088 4.665,66
Bancários - Const.Praia 101576/22
0,00
1321.01.0.1.01.22 39.633,48 5.395,48 45.028,96 200 Remuneração de Depósitos 02 -100 090 45.028,96
Bancários - Const.Praia 102096/22
0,00
1321.01.0.1.01.24 12.868,20 1.751,80 14.620,00 205 Remuneração de Depósitos 07 -100 129 14.620,00
Bancários - Talude Sta. Rita
0,00
1321.01.0.1.01.25 1.170,70 159,48 1.330,18 213 Remuneração de Depósitos 08 -500 000 1.330,18
Bancários - Emenda Entidades
0,00
1321.01.0.1.01.26 32.336,39 4.402,09 36.738,48 214 Remuneração de Depósitos 02 -500 055 36.738,48
Bancários - Manut. e Ampl. CRAAS
0,00
1321.01.0.1.01.27 18.826,06 2.562,87 21.388,93 215 Remuneração de Depósitos 02 -500 054 21.388,93
Bancários - Residência Inclusiva
0,00
1321.01.0.1.01.28 9.896,42 1.397,70 11.294,12 216 Remuneração de Depósitos 05 -100 125 11.294,12
Bancários - Convênio 946667
0,00
1321.01.0.1.01.29 38.699,74 5.513,72 44.213,46 218 Remuneração de Depósitos 05 -100 130 44.213,46
Bancários - Playground
0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:25 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1321.01.0.1.01.30 83,97 11,44 95,41 219 Remuneração de Depósitos 02 -100 114 95,41
Bancários - UBS Desenvolve SP
0,00
1321.01.0.1.01.31 4.781,51 777,53 5.559,04 221 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 5.559,04
Bancários - Concurso
0,00
1321.01.0.1.01.32 549,46 0,00 549,46 226 Remuneração de Depósito 93 -260 000 549,46
Bancários - FUNDEB Diferido
0,00
1321.01.0.1.01.33 1.558,07 1.006,91 2.564,98 240 Remuneração de Depósito 05 -301 057 2.564,98
Bancarios FMS Em. Incremento
0,00
1321.01.0.1.01.34 13.398,08 9.515,66 22.913,74 241 Remuneração de Depósito Bancário 02 -305 023 22.913,74
Emenda Estaduais
0,00
1321.01.0.1.01.35 1.738,68 0,00 1.738,68 244 Remuneração de Déposito Bancario 02 -300 047 1.738,68
- Posto Saúde
0,00
1321.01.0.1.01.36 0,00 0,00 0,00 246 Remuneração de Déposito Bancário 02 -100 103 0,00
- CDHU Convenio 063-2018
0,00
1321.04.0.0.00.00 8.900.000,00 10.950,00 0,00 10.950,00 -8.889.050,00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS
1321.04.0.1.00.00 8.900.000,00 10.950,00 0,00 10.950,00 -8.889.050,00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL
1321.04.0.1.00.01 10.950,00 0,00 -8.889.050,00 098 Remuneração RPPS - Principal 01 -600 000 8.900.000,00 10.950,00
1600.00.0.0.00.00 60.000,00 18.522,00 3.988,15 22.510,15 -37.489,85 RECEITA DE SERVIÇOS
1690.00.0.0.00.00 60.000,00 18.522,00 3.988,15 22.510,15 -37.489,85 OUTROS SERVIÇOS
1699.00.0.0.00.00 60.000,00 18.522,00 3.988,15 22.510,15 -37.489,85 OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.0.00.00 60.000,00 18.522,00 3.988,15 22.510,15 -37.489,85 OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.1.00.00 60.000,00 18.522,00 3.988,15 22.510,15 -37.489,85 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL
1699.99.0.1.00.01 18.522,00 3.988,15 -27.489,85 099 Serviços de Cemitério 01 -110 000 50.000,00 22.510,15
1699.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -10.000,00 100 Outros Serviços - Principal 01 -110 000 10.000,00 0,00
1700.00.0.0.00.00 166.415.500,00 120.105.551,40 11.507.970,38 131.613.521,78 -34.801.978,22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1710.00.0.0.00.00 74.042.500,00 54.154.001,77 6.227.054,41 60.381.056,18 -13.661.443,82 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00 56.000.000,00 41.271.481,74 4.210.704,85 45.482.186,59 -10.517.813,41 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00 51.000.000,00 40.159.609,07 4.101.072,84 44.260.681,91 -6.739.318,09 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0.00.00 45.000.000,00 36.560.606,74 4.101.072,84 40.661.679,58 -4.338.320,42 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL
1711.51.1.1.00.00 36.560.606,74 4.101.072,84 -4.338.320,42 101 COTA-PARTE DO FPM- COTA 01 -110 000 40.661.679,58
MENSAL - PRINCIPAL
45.000.000,00
1711.51.2.0.00.00 6.000.000,00 3.599.002,33 0,00 3.599.002,33 -2.400.997,67 COTA-PARTE DO FPM-COTAS
EXTRAORDINÁRIA
1711.51.2.1.00.00 3.599.002,33 0,00 -2.400.997,67 102 COTA-PARTE DO FPM- COTAS 01 -110 000 3.599.002,33
EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL
6.000.000,00
1711.52.0.0.00.00 5.000.000,00 1.111.872,67 109.632,01 1.221.504,68 -3.778.495,32 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00 1.111.872,67 109.632,01 -3.778.495,32 103 COTA-PARTE DO IMP. 01 -110 000 1.221.504,68
PROPRIED.TERRIT.RURAL -
PRINCIPAL
5.000.000,00
1712.00.0.0.00.00 2.750.000,00 1.595.072,05 304.708,06 1.899.780,11 -850.219,89 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS
NATURAIS
1712.50.0.0.00.00 1.750.000,00 785.625,24 223.975,12 1.009.600,36 -740.399,64 COTA-PARTE
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS
1712.50.0.1.00.00 785.625,24 223.975,12 -740.399,64 104 COTA-PARTE 01 -110 000 1.009.600,36
COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.
HÍDR.-PRINCIPAL
1.750.000,00
1712.51.0.0.00.00 100.000,00 62.060,10 10.587,83 72.647,93 -27.352,07 COTA-PARTE
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS
CFEM
1712.51.0.1.00.00 62.060,10 10.587,83 -27.352,07 105 CFEM - PRINCIPAL 01 -110 000 100.000,00 72.647,93
1712.52.0.0.00.00 900.000,00 747.386,71 70.145,11 817.531,82 -82.468,18 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PRODUÇÃO PETRÓLEO
1712.52.4.0.00.00 900.000,00 747.386,71 70.145,11 817.531,82 -82.468,18 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO
PETRÓLEO – FEP
1712.52.4.1.00.00 747.386,71 70.145,11 -82.468,18 106 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 01 -110 000 900.000,00 817.531,82
1713.00.0.0.00.00 8.662.500,00 8.196.632,03 1.518.203,44 9.714.835,47 1.052.335,47 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO
SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00.00 8.262.000,00 8.196.632,03 1.518.203,44 9.714.835,47 1.452.835,47 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00.00 5.402.000,00 3.071.891,90 1.088.310,02 4.160.201,92 -1.241.798,08 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.00.00 5.402.000,00 3.071.891,90 1.088.310,02 4.160.201,92 -1.241.798,08 TRANS.SUS-BLOCO
MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.00.01 1.614.676,00 156.000,00 -229.324,00 107 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 05 -301 001 2.000.000,00 1.770.676,00
1713.50.1.1.00.02 0,00 0,00 -1.000,00 108 PSF Programa Saúde da Família 05 -301 002 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:25 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1713.50.1.1.00.03 837.936,00 88.044,00 -74.020,00 109 PACS Programa Agente 05 -313 000 925.980,00
Comunitário da Saúde
1.000.000,00
1713.50.1.1.00.04 0,00 0,00 -1.000,00 110 PSB Programa Saúde Bucal 05 -301 006 1.000,00 0,00
1713.50.1.1.00.08 0,00 0,00 -50.000,00 111 PMAQ Programa de Melhoria do 05 -301 014 0,00
Acesso e da Qualidade
50.000,00
1713.50.1.1.00.09 0,00 0,00 -1.350.000,00 112 Tranf. Governamental Destinado a 05 -313 000 0,00
Venc. ACS e ACE
1.350.000,00
1713.50.1.1.00.10 0,00 0,00 -1.000.000,00 113 Repasse União Assist. Financeira 05 -370 000 0,00
EC 127/22
1.000.000,00
1713.50.1.1.00.11 297.000,00 31.000,00 328.000,00 186 Incentivo Financeiro da APS - 05 -307 047 328.000,00
Equipes Multiprofissionais
0,00
1713.50.1.1.00.12 2.185,28 0,00 2.185,28 187 Implementação de Políticas para a 05 -301 055 2.185,28
Rede Alyne
0,00
1713.50.1.1.00.13 17.262,00 0,00 17.262,00 188 FAEC - Programa mais Acesso 05 -302 029 17.262,00
Especialistas (PMAE)
0,00
1713.50.1.1.00.14 132.660,20 13.266,02 145.926,22 225 Incent. Finan. APS Componente 05 -301 056 145.926,22
Per Capita Base Populacional
0,00
1713.50.1.1.00.15 45.971,68 0,00 45.971,68 227 FAEC - Redução de filas de 05 -302 032 45.971,68
cirurgias (eletivas)
0,00
1713.50.1.1.00.16 100.000,00 800.000,00 900.000,00 237 FMS Emenda Incremento 05 -301 057 900.000,00
Temporario ao custeio de serviço
0,00
1713.50.1.1.00.17 24.200,74 0,00 24.200,74 243 Implementação da Segurança 05 -301 059 24.200,74
Alimentar e Nutricional na Saúde
0,00
1713.50.2.0.00.00 2.100.000,00 2.795.744,17 240.310,26 3.036.054,43 936.054,43 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO
ESPECIALIZADA
1713.50.2.1.00.00 2.100.000,00 2.795.744,17 240.310,26 3.036.054,43 936.054,43 TRANS.SUS-BLOCO
MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
1713.50.2.1.00.01 2.481.214,17 240.310,26 621.524,43 114 Teto Munic.da Média e Média e Alta 05 -302 026 2.721.524,43
Complexidade Amb. e Hosp.
2.100.000,00
1713.50.2.1.00.02 330,00 0,00 330,00 232 FAEC- Diagnostico de trombofilia 05 -302 033 330,00
em Gestante
0,00
1713.50.2.1.00.03 314.200,00 0,00 314.200,00 248 Estruturação de Unidade de 05 -300 048 314.200,00
Atenção Especializada em Saúde
0,00
1713.50.3.0.00.00 600.000,00 534.767,80 52.001,59 586.769,39 -13.230,61 TRANSF.SUS- BLOCO
MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1713.50.3.1.00.00 600.000,00 534.767,80 52.001,59 586.769,39 -13.230,61 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1.00.01 455.400,00 45.540,00 200.940,00 115 Agente combate ás Endemias 05 -313 000 300.000,00 500.940,00
1713.50.3.1.00.02 79.367,80 6.461,59 -214.170,61 116 Vigilância Sanitária 05 -303 005 300.000,00 85.829,39
1713.50.4.0.00.00 160.000,00 758.951,40 75.160,44 834.111,84 674.111,84 TRANSF.SUS- BLOCO
MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1713.50.4.1.00.00 160.000,00 758.951,40 75.160,44 834.111,84 674.111,84 TRANS.SUS- BLOCO
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.4.1.00.01 758.951,40 75.160,44 674.111,84 117 Programa de Assistência 05 -304 023 834.111,84
Farmacêutica Básica
160.000,00
1713.50.5.0.00.00 0,00 1.035.276,76 62.421,13 1.097.697,89 1.097.697,89 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO
DO SUS
1713.50.5.1.00.00 0,00 1.035.276,76 62.421,13 1.097.697,89 1.097.697,89 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO
SUS-PRINCIPAL
1713.50.5.1.00.02 0,00 0,00 0,00 183 FMS Investimento SUS 05 -370 000 0,00 0,00
1713.50.5.1.00.03 639.276,76 62.421,13 701.697,89 184 FMS Emfermagem 05 -370 000 0,00 701.697,89
1713.50.5.1.00.04 0,00 0,00 0,00 185 FMS Custeio SUS 05 -370 000 0,00 0,00
1713.50.5.1.00.05 396.000,00 0,00 396.000,00 247 Aquisição Equ. Dep. Arnaldo 05 -305 027 396.000,00
Jardim
0,00
1713.51.0.0.00.00 400.500,00 0,00 0,00 0,00 -400.500,00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
ESTRUTURAÇÃO
1713.51.1.0.00.00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
1713.51.1.1.00.00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 TRANS.SUS-BLOCO
ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.51.1.1.00.01 0,00 0,00 -400.000,00 118 Atenção Básica - Investimento 05 -360 000 400.000,00 0,00
1713.51.2.0.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 TRANSF.SUS- BLOCO
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1713.51.2.1.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO
ESPECIAL.-PRINCIPAL
1713.51.2.1.00.01 0,00 0,00 -500,00 119 Atenção Especializada - 05 -360 000 0,00
Investimento
500,00
1714.00.0.0.00.00 5.285.000,00 2.359.389,16 149.263,19 2.508.652,35 -2.776.347,65 TRANSF.RECURSOS FUNDO
NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0.00.00 4.340.000,00 1.608.811,50 149.263,19 1.758.074,69 -2.581.925,31 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1714.50.0.1.00.00 4.340.000,00 1.608.811,50 149.263,19 1.758.074,69 -2.581.925,31 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:25 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1714.50.0.1.00.01 1.608.811,50 149.263,19 -2.581.925,31 120 Transferências Salário Educação 02 -200 013 1.758.074,69
QESE
4.340.000,00
1714.51.0.0.00.00 10.000,00 1.140,00 0,00 1.140,00 -8.860,00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO
NA ESCOLA - PDDE
1714.51.0.1.00.00 10.000,00 1.140,00 0,00 1.140,00 -8.860,00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.51.0.1.00.01 1.140,00 0,00 -8.860,00 121 PDDE Programa Dinheiro Direto na 05 -220 015 1.140,00
Escola
10.000,00
1714.52.0.0.00.00 814.000,00 741.654,50 0,00 741.654,50 -72.345,50 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1.00.00 814.000,00 741.654,50 0,00 741.654,50 -72.345,50 TRANSF.PROGR.NAC.
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1.00.01 326.126,00 0,00 6.126,00 122 PNAE Ensino Fundamental 05 -285 000 320.000,00 326.126,00
1714.52.0.1.00.02 133.720,00 0,00 3.720,00 123 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 05 -284 000 130.000,00 133.720,00
1714.52.0.1.00.03 135.698,50 0,00 -14.301,50 124 PNAE Ensino Infantil - Creche 05 -283 000 150.000,00 135.698,50
1714.52.0.1.00.04 9.266,00 0,00 -4.734,00 125 PNAE Ensino Jovens e Adultos 05 -243 000 14.000,00 9.266,00
1714.52.0.1.00.05 136.844,00 0,00 -63.156,00 126 PNAE Ensino Médio 05 -233 000 200.000,00 136.844,00
1714.53.0.0.00.00 21.000,00 7.783,16 0,00 7.783,16 -13.216,84 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE
DO ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1.00.00 21.000,00 7.783,16 0,00 7.783,16 -13.216,84 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE￾PRINCIPAL
1714.53.0.1.00.01 4.540,18 0,00 -5.459,82 127 PNATE Ensino Fundamental 05 -288 000 10.000,00 4.540,18
1714.53.0.1.00.02 2.107,94 0,00 -7.892,06 128 PNATE Ensino Médio 05 -232 000 10.000,00 2.107,94
1714.53.0.1.00.03 1.135,04 0,00 135,04 129 PNATE Ensino Infantil 05 -287 000 1.000,00 1.135,04
1714.99.0.0.00.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1.00.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL
1714.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -100.000,00 130 Implementação de Escolas Ed. 05 -210 049 0,00
Infantil
100.000,00
1716.00.0.0.00.00 1.164.000,00 613.388,99 32.371,09 645.760,08 -518.239,92 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0.00.00 1.164.000,00 613.388,99 32.371,09 645.760,08 -518.239,92 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1.00.00 1.164.000,00 613.388,99 32.371,09 645.760,08 -518.239,92 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.0.1.00.01 101.491,52 11.430,25 -104.078,23 131 Proteção Social Básica PSB 05 -500 009 217.000,00 112.921,77
1716.50.0.1.00.02 103.982,84 10.832,50 -145.184,66 132 Proteção Social Especial Média 05 -500 010 114.815,34
Complexidade
260.000,00
1716.50.0.1.00.03 0,00 0,00 -2.000,00 133 Bloco Gestão SUAS 05 -500 010 2.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.04 53.016,70 5.708,34 -21.274,96 134 Bloco Bolsa Família 05 -500 022 80.000,00 58.725,04
1716.50.0.1.00.05 0,00 0,00 -180.000,00 135 Proteção Social Especial Alta 05 -500 010 0,00
Complexidade
180.000,00
1716.50.0.1.00.06 0,00 0,00 -150.000,00 136 Programa PAEFI-CREAS PSE 02 -500 010 150.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.07 0,00 0,00 -150.000,00 137 FMAS IG Proteção Social Especial 02 -500 009 150.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.08 0,00 0,00 -35.000,00 138 Aprimoramento CAD Único 02 -500 043 35.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.09 19.560,00 0,00 -50.440,00 139 Aprimoramento Vig. 02 -500 044 19.560,00
Sociassistencial
70.000,00
1716.50.0.1.00.10 0,00 0,00 -20.000,00 140 Programa Auxilio Brasil 05 -500 032 20.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.12 323.337,93 0,00 323.337,93 182 Construção da Casa da Mulher 02 -500 034 0,00 323.337,93
1716.50.0.1.00.13 12.000,00 0,00 12.000,00 236 Procad - SUAS 05 -500 045 0,00 12.000,00
1716.50.0.1.00.14 0,00 200,00 200,00 251 Igarapava BPC Escola 05 -110 000 0,00 200,00
1716.50.0.1.00.15 0,00 4.200,00 4.200,00 252 FEAS VSA 02 -500 059 0,00 4.200,00
1717.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
DE SUAS ENTIDADES
1717.52.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS
ASSISTENCIA SOCIAL
1717.52.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSF.CONV.UNIÃO
PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
1717.52.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 141 Transf.Conv.União 05 -500 000 0,00
Dest.Prog.Assistência Social -
Principal
1.000,00
1719.00.0.0.00.00 180.000,00 118.037,80 11.803,78 129.841,58 -50.158,42 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO
E DE SUAS ENTIDADES
1719.58.0.0.00.00 180.000,00 118.037,80 11.803,78 129.841,58 -50.158,42 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº
176/2020
1719.58.0.1.00.00 180.000,00 118.037,80 11.803,78 129.841,58 -50.158,42 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº
176/2020-PRINCIPAL
1719.58.0.1.00.01 118.037,80 11.803,78 -50.158,42 142 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 129.841,58
COMPLEMENTAR Nº
180.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
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Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
176/2020-PRINCIPAL
1720.00.0.0.00.00 64.373.000,00 45.795.740,69 3.573.632,32 49.369.373,01 -15.003.626,99 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0.00.00 57.360.000,00 40.937.257,36 3.349.691,92 44.286.949,28 -13.073.050,72 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00 50.000.000,00 34.847.687,45 3.121.844,07 37.969.531,52 -12.030.468,48 COTA-PARTE DO ICMS
1721.50.0.1.00.00 34.847.687,45 3.121.844,07 -12.030.468,48 143 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 37.969.531,52
PRINCIPAL
50.000.000,00
1721.51.0.0.00.00 7.000.000,00 5.796.457,49 201.860,57 5.998.318,06 -1.001.681,94 COTA-PARTE DO IPVA
1721.51.0.1.00.00 5.796.457,49 201.860,57 -1.001.681,94 144 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 5.998.318,06
PRINCIPAL
7.000.000,00
1721.52.0.0.00.00 300.000,00 253.335,78 25.987,28 279.323,06 -20.676,94 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS
1721.52.0.1.00.00 253.335,78 25.987,28 -20.676,94 145 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 279.323,06
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
300.000,00
1721.53.0.0.00.00 60.000,00 39.776,64 0,00 39.776,64 -20.223,36 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO
DOMÍNIO ECONÔMICO
1721.53.0.1.00.00 39.776,64 0,00 -20.223,36 146 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 02 -130 020 60.000,00 39.776,64
1722.00.0.0.00.00 200.000,00 56.305,45 5.786,28 62.091,73 -137.908,27 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS
NATURAIS
1722.52.0.0.00.00 200.000,00 56.305,45 5.786,28 62.091,73 -137.908,27 COTA-PARTE
ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO
PETRÓEO
1722.52.0.1.00.00 56.305,45 5.786,28 -137.908,27 147 COTA-PARTE 01 -110 000 62.091,73
ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI
NCIPAL
200.000,00
1724.00.0.0.00.00 4.660.000,00 840.301,60 8.768,58 849.070,18 -3.810.929,82 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF
ENTIDADES
1724.50.0.0.00.00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.700.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS
1724.50.0.1.00.00 0,00 0,00 -2.700.000,00 148 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF 02 -305 008 0,00
PARA SUS-PRINCIPAL
2.700.000,00
1724.51.0.0.00.00 1.800.000,00 785.504,60 8.768,58 794.273,18 -1.005.726,82 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA
EDUCAÇÃO
1724.51.0.1.00.00 0,00 0,00 -800.000,00 149 TRANSF.CONV.ESTADOS 02 -100 018 0,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
800.000,00
1724.51.0.1.00.00 0,00 0,00 -100.000,00 150 TRANSF.CONV.ESTADOS 02 -220 012 0,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
100.000,00
1724.51.0.1.00.01 718.832,00 0,00 -31.168,00 151 Transf. Rec. Estaduais - 02 -100 018 718.832,00
Alimentação Escolar
750.000,00
1724.51.0.1.00.02 66.672,60 8.768,58 -74.558,82 152 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 02 -220 012 75.441,18
de Alunos - ATA
150.000,00
1724.99.0.0.00.00 160.000,00 54.797,00 0,00 54.797,00 -105.203,00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E
ENTIDADES
1724.99.0.1.00.00 160.000,00 54.797,00 0,00 54.797,00 -105.203,00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E
ENTID.-PRINCIPAL
1724.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -160.000,00 153 SEADS Proteção Social Básica 02 -500 009 160.000,00 0,00
1724.99.0.1.00.02 0,00 0,00 0,00 191 Construção do Calçadão Rua da 02 -100 122 0,00
Gastronomia
0,00
1724.99.0.1.00.03 23.049,60 0,00 23.049,60 223 FEAS Proteção Especial 02 -500 056 0,00 23.049,60
1724.99.0.1.00.04 20.230,00 0,00 20.230,00 224 FEAS Proteção Basica 02 -500 057 0,00 20.230,00
1724.99.0.1.00.06 11.517,40 0,00 11.517,40 245 CDHU Convenio 063-2018 02 -100 103 0,00 11.517,40
1729.00.0.0.00.00 2.153.000,00 3.961.876,28 209.385,54 4.171.261,82 2.018.261,82 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DISTRITO FEDERAL
1729.99.0.0.00.00 2.153.000,00 3.961.876,28 209.385,54 4.171.261,82 2.018.261,82 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DF
1729.99.0.1.00.00 2.153.000,00 3.961.876,28 209.385,54 4.171.261,82 2.018.261,82 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL
1729.99.0.1.00.02 3.302.335,74 153.693,12 1.303.028,86 154 Outras Transferências Estaduais - 02 -305 008 3.456.028,86
Saúde
2.153.000,00
1729.99.0.1.00.03 227,52 0,00 227,52 189 CID no Campo 02 -100 126 0,00 227,52
1729.99.0.1.00.04 100.000,00 0,00 100.000,00 229 T. V. Custeio Pet Container D. 02 -305 020 100.000,00
Gaciela
0,00
1729.99.0.1.00.05 200.000,00 0,00 200.000,00 230 Aquisição de Eq. Centro Cirurgico 02 -305 021 200.000,00
(Thiago Auricchio)
0,00
1729.99.0.1.00.06 100.000,00 0,00 100.000,00 231 Aquisição de Eq. Centro Saúde 02 -305 022 100.000,00
(Delegada Graciela)
0,00
1729.99.0.1.00.07 24.970,10 0,00 24.970,10 233 OUTRAS TRANSF. FEAS 02 -500 058 24.970,10
Beneficios Eventuais
0,00
1729.99.0.1.00.08 234.342,92 53.175,78 287.518,70 234 OUTRAS TRANSF. FEAS 02 -500 000 0,00 287.518,70
1729.99.0.1.00.09 0,00 2.516,64 2.516,64 242 Reforma Posto de Saúde 02 -300 047 0,00 2.516,64
1750.00.0.0.00.00 28.000.000,00 20.082.813,94 1.707.283,65 21.790.097,59 -6.209.902,41 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 28.000.000,00 20.082.813,94 1.707.283,65 21.790.097,59 -6.209.902,41
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:25 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1751.00.0.0.00.00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0.00.00 28.000.000,00 20.082.813,94 1.707.283,65 21.790.097,59 -6.209.902,41 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1.00.00 20.082.813,94 1.707.283,65 -6.209.902,41 155 TRANSF.RECURSOS 02 -260 000 21.790.097,59
FUNDEB-PRINCIPAL
28.000.000,00
1790.00.0.0.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.00.0.0.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.99.0.0.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.99.0.1.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL
1799.99.0.1.00.01 72.995,00 0,00 72.995,00 192 OUTRAS TRANSF.CORRENTES 01 -110 000 72.995,00
(Concurso Público)
0,00
1900.00.0.0.00.00 1.660.000,00 1.280.511,04 51.990,07 1.332.501,11 -327.498,89 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.0.0.00.00 150.000,00 137.822,64 10.729,48 148.552,12 -1.447,88 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS
1911.00.0.0.00.00 150.000,00 137.822,64 10.729,48 148.552,12 -1.447,88 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS
1911.01.0.0.00.00 150.000,00 137.822,64 10.729,48 148.552,12 -1.447,88 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA
1911.01.0.2.00.00 137.822,64 10.729,48 -1.447,88 156 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 01 -400 000 148.552,12
ESPECÍFICA-MULTAS JUROS
150.000,00
1920.00.0.0.00.00 700.000,00 1.034.342,48 17.852,11 1.052.194,59 352.194,59 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00 700.000,00 1.034.342,48 17.852,11 1.052.194,59 352.194,59 RESTITUIÇÕES
1922.99.0.0.00.00 700.000,00 1.034.342,48 17.852,11 1.052.194,59 352.194,59 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.0.1.00.00 1.034.342,48 17.852,11 352.194,59 157 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 01 -110 000 1.052.194,59
PRINCIPAL
700.000,00
1990.00.0.0.00.00 810.000,00 108.345,92 23.408,48 131.754,40 -678.245,60 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1999.00.0.0.00.00 810.000,00 108.345,92 23.408,48 131.754,40 -678.245,60 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1999.03.0.0.00.00 30.000,00 11.894,37 0,00 11.894,37 -18.105,63 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS
REGIMES DE PREVIDÊNCIA
1999.03.0.1.00.00 30.000,00 11.894,37 0,00 11.894,37 -18.105,63 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES
PREVID.–PRINCIPAL
1999.03.0.1.00.01 11.894,37 0,00 -18.105,63 158 Compensações Financeiras Entre o 01 -600 000 11.894,37
Regime Geral e os RPPS
30.000,00
1999.12.0.0.00.00 0,00 53.843,97 2.022,72 55.866,69 55.866,69 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE
1999.12.2.0.00.00 0,00 53.843,97 2.022,72 55.866,69 55.866,69 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1999.12.2.1.00.00 0,00 53.843,97 2.022,72 55.866,69 55.866,69 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL
1999.12.2.1.00.01 53.843,97 2.022,72 55.866,69 181 Ônus de Sucumbência - Principal 01 -110 000 0,00 55.866,69
1999.99.0.0.00.00 780.000,00 42.607,58 21.385,76 63.993,34 -716.006,66 OUTRAS RECEITAS
1999.99.2.0.00.00 780.000,00 42.607,58 21.385,76 63.993,34 -716.006,66 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO
PROJETADAS PELA RFB –
1999.99.2.1.00.00 780.000,00 42.607,58 21.385,76 63.993,34 -716.006,66 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1999.99.2.1.00.01 31.753,77 21.385,76 -696.860,47 159 Outras Receitas Primárias - 01 -110 000 53.139,53
Principal
750.000,00
1999.99.2.1.00.02 10.853,81 0,00 -19.146,19 160 Outras Receitas Primárias - 01 -600 000 10.853,81
Principal
30.000,00
2000.00.0.0.00.00 4.641.500,00 398.611,68 3.363.648,25 3.762.259,93 -879.240,07 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2110.00.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO
INTERNO
2119.00.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO –
MERCADO INTERNO
2119.99.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO –
MERCADO INTERNO
2119.99.0.1.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO
INTERNO-PRINCIPAL
2119.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.800.000,00 161 Operação de Crédito Desesnvolve 07 -100 080 0,00
SP VIA - SP
1.800.000,00
2119.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -2.000.000,00 162 Operação de Crédito - 07 -100 081 0,00
Desenvolve-SP - Distrito Industrial
2.000.000,00
2119.99.0.1.00.03 0,00 0,00 -500.000,00 163 Operação de Crédito - 07 -100 114 0,00
Desenvolve-SP - UBS
500.000,00
2200.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS
2210.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2213.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
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Vinculo
2213.01.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.01.0.1.00.00 0,00 0,00 -2.000,00 164 ALIEN.BENS MÓVEIS E 01 -120 000 0,00
SEMOVENTES-PRINCIPAL
2.000,00
2400.00.0.0.00.00 339.500,00 398.611,68 3.363.648,25 3.762.259,93 3.422.759,93 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2410.00.0.0.00.00 0,00 148.611,68 3.363.648,25 3.512.259,93 3.512.259,93 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
2414.00.0.0.00.00 0,00 148.611,68 3.363.648,25 3.512.259,93 3.512.259,93 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
DE SUAS ENTIDADES 
2414.51.0.0.00.00 0,00 148.611,68 0,00 148.611,68 148.611,68 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS
EDUCAÇÃO
2414.51.0.1.00.00 0,00 148.611,68 0,00 148.611,68 148.611,68 TRANSF. CONV.UNIÃO
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2414.51.0.1.00.01 148.611,68 0,00 148.611,68 238 Convênio Construção Parque 05 -100 000 148.611,68
Turisco Cana Brava
0,00
2414.99.0.0.00.00 0,00 0,00 3.363.648,25 3.363.648,25 3.363.648,25 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS
UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2414.99.0.1.00.00 0,00 0,00 3.363.648,25 3.363.648,25 3.363.648,25 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS
ENTID.-PRINCIPAL
2414.99.0.1.00.08 0,00 1.424.568,50 1.424.568,50 249 Pavimentação de Estradas Vicinais 05 -100 135 0,00 1.424.568,50
2414.99.0.1.00.09 0,00 1.939.079,75 1.939.079,75 250 Aquisição de Equip. p/ apoio a infr. 05 -100 125 1.939.079,75
produtiva conv.946667
0,00
2420.00.0.0.00.00 339.500,00 250.000,00 0,00 250.000,00 -89.500,00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E
DE SUAS ENTIDADES
2422.00.0.0.00.00 339.500,00 250.000,00 0,00 250.000,00 -89.500,00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE
SUAS ENTIDADES
2422.50.0.0.00.00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS
PARA SUS
2422.50.0.1.00.00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL
2422.50.0.1.00.01 250.000,00 0,00 250.000,00 239 Trans..Conv. Posto de Saúde 02 -300 047 0,00 250.000,00
2422.51.0.0.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2422.51.0.1.00.01 0,00 0,00 -5.000,00 165 Transferências FNDE - Apoio a 05 -210 002 0,00
Creche
5.000,00
2422.54.0.0.00.00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS
PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2422.54.0.1.00.00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS
PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL
2422.54.0.1.00.01 0,00 0,00 -190.000,00 166 Convênio Estado - Pavimentação 02 -100 000 190.000,00 0,00
2422.99.0.0.00.00 144.500,00 0,00 0,00 0,00 -144.500,00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE
SUA ENTIDADES
2422.99.0.1.00.00 144.500,00 0,00 0,00 0,00 -144.500,00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA
ENTID.-PRINCIPAL
2422.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -50.000,00 167 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 02 -305 011 0,00
Estadual)
50.000,00
2422.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -500,00 168 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 05 -500 010 0,00
Estadual)
500,00
2422.99.0.1.00.04 0,00 0,00 -9.000,00 169 Construção de Área de Lazer Para 02 -100 000 0,00
Turismo e Outros (Estadual)
9.000,00
2422.99.0.1.00.05 0,00 0,00 -55.000,00 170 Proteção Social Básica Especial 02 -100 000 0,00
Alta Complexidade(Estadual)
55.000,00
2422.99.0.1.00.06 0,00 0,00 -30.000,00 171 Benefícios Eventuais (Estadual) 02 -100 000 30.000,00 0,00
7000.00.0.0.00.00 18.792.000,00 7.470.016,95 0,00 7.470.016,95 -11.321.983,05 RECEITAS CORRENTES. (INTRA)
7200.00.0.0.00.00 10.207.000,00 5.967.434,82 0,00 5.967.434,82 -4.239.565,18 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)
7210.00.0.0.00.00 10.207.000,00 5.967.434,82 0,00 5.967.434,82 -4.239.565,18 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)
7215.00.0.0.00.00 10.207.000,00 5.967.434,82 0,00 5.967.434,82 -4.239.565,18 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)
7215.02.0.0.00.00 8.686.000,00 4.966.402,93 0,00 4.966.402,93 -3.719.597,07 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
(INTRA)
7215.02.1.0.00.00 8.686.000,00 4.966.402,93 0,00 4.966.402,93 -3.719.597,07 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
ATIVO (INTRA)
7215.02.1.1.00.00 8.684.000,00 4.966.402,93 0,00 4.966.402,93 -3.717.597,07 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
ATIVO - PRINCIPAL
7215.02.1.1.00.01 4.966.402,93 0,00 -3.483.597,07 172 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 4.966.402,93
- PM
8.450.000,00
7215.02.1.1.00.02 0,00 0,00 -234.000,00 173 Contribuição do Servidor Civil Ativo 01 -600 000 0,00
- CM
234.000,00
7215.02.1.2.00.00 0,00 0,00 -2.000,00 174 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 01 -600 000 2.000,00 0,00
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Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
SERVIDOR CIVIL ATIVO -
MULTAS JUROS
7215.51.0.0.00.00 1.521.000,00 1.001.031,89 0,00 1.001.031,89 -519.968,11 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS
(INTRA)
7215.51.1.0.00.00 1.521.000,00 1.001.031,89 0,00 1.001.031,89 -519.968,11 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL
ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)
7215.51.1.1.00.00 931.000,00 476.675,08 0,00 476.675,08 -454.324,92 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL
ATIVO-PARC.-PRINCIPAL
7215.51.1.1.00.01 476.675,08 0,00 -454.324,92 175 Contribuição Patronal - Servidor 01 -600 000 476.675,08
Civil Ativo - Parcelamento
931.000,00
7215.51.1.2.00.00 590.000,00 524.356,81 0,00 524.356,81 -65.643,19 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL
ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS
7215.51.1.2.00.01 524.356,81 0,00 -65.643,19 176 Contribuição Patronal - Serv. Civil 01 -600 000 524.356,81
Ativo - Parc. Multas e J
590.000,00
7900.00.0.0.00.00 8.585.000,00 1.502.582,13 0,00 1.502.582,13 -7.082.417,87 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS
7990.00.0.0.00.00 8.585.000,00 1.502.582,13 0,00 1.502.582,13 -7.082.417,87 DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA
7999.00.0.0.00.00 8.585.000,00 1.502.582,13 0,00 1.502.582,13 -7.082.417,87 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA
7999.01.0.0.00.00 8.585.000,00 1.502.582,13 0,00 1.502.582,13 -7.082.417,87 APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT
ATUARIAL RPPS-INTRA
7999.01.0.1.00.00 7.025.000,00 706.666,39 0,00 706.666,39 -6.318.333,61 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL
RPPS-PRINCIPAL
7999.01.0.1.00.01 706.666,39 0,00 -5.928.333,61 177 Aportes Periódicos p/Amortização 01 -600 000 706.666,39
de Déficit Atuarial RPPS-PM
6.635.000,00
7999.01.0.1.00.02 0,00 0,00 -390.000,00 178 Aportes Periódicos p/Amortização 01 -600 000 0,00
de Déficit Atuarial RPPS-CM
390.000,00
7999.01.0.2.00.00 795.915,74 0,00 -764.084,26 179 APORTES 01 -600 000 795.915,74
PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT
ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS
1.560.000,00
9000.00.0.0.00.00 -14.872.319,70 -15.713.691,06 -1.514.440,08 -17.228.131,14 -2.355.811,44 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0.00.00 -14.872.319,70 -15.713.691,06 -1.514.440,08 -17.228.131,14 -2.355.811,44 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00.00 -14.872.319,70 -15.713.691,06 -1.514.440,08 -17.228.131,14 -2.355.811,44 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.01.00 -15.713.691,06 -1.514.440,08 -2.355.811,44 180 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 01 -110 000 -17.228.131,14
1711.51.1.1.00.00 -7.288.212,96 -820.214,55 -2.097.107,81 101 COTA-PARTE DO FPM- COTA 01 -110 000 -8.108.427,51
MENSAL - PRINCIPAL
-6.011.319,70
1711.52.0.1.00.00 -222.374,44 -21.926,39 255.699,17 103 COTA-PARTE DO IMP. 01 -110 000 -244.300,83
PROPRIED.TERRIT.RURAL -
PRINCIPAL
-500.000,00
1719.58.0.1.00.01 -23.607,60 -2.360,76 -24.968,36 142 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 -25.968,36
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
-1.000,00
1721.50.0.1.00.00 -6.969.537,31 -624.368,80 -193.906,11 143 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 -7.593.906,11
PRINCIPAL
-7.400.000,00
1721.51.0.1.00.00 -1.159.291,56 -40.372,12 -299.663,68 144 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 -1.199.663,68
PRINCIPAL
-900.000,00
1721.52.0.1.00.00 -50.667,19 -5.197,46 4.135,35 145 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 -55.864,65
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
-60.000,00
-14.872.319,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 237.010.500,00 142.282.274,01 15.926.442,34 158.208.716,35 -78.801.783,65
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 5.410.000,00 141.000,00 5.551.000,00
7012 7012 141.000,00 5.551.000,00 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV 110 000 - 5.410.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00 0,00
9033 9033 0,00 0,00 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 000 - 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9001 9001 0,00 0,00 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00
9002 9002 0,00 0,00 FMS - C/SALARIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9020 9020 0,00 0,00 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 190 000 - NV 0,00
9026 9026 0,00 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 000 - NV 0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 4.487,95 0,00 4.487,95
9052 9052 0,00 4.487,95 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 190 000 - 4.487,95
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Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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Vinculo
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 211.340,24 13.624,71 224.964,95
9022 9022 13.624,71 167.696,50 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 000 - NV 154.071,79
9036 9036 0,00 12.158,65 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 190 000 - 12.158,65
9054 9054 0,00 45.109,80 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 190 000 - 45.109,80
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 1.600.958,21 100.224,65 1.701.182,86
9018 9018 100.224,65 1.080.195,17 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 000 - NV 979.970,52
9038 9038 0,00 30.764,07 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 190 000 - 30.764,07
9056 9056 0,00 590.223,62 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 190 000 - 590.223,62
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 132.567,29 14.309,00 146.876,29
9011 9011 14.309,00 140.423,31 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 126.114,31
9012 9012 0,00 0,00 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 0,00
9058 9058 0,00 6.452,98 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 190 000 - 6.452,98
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00 0,00
9009 9009 0,00 0,00 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS190 000 - NV 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 6.158.936,24 457.381,39 6.616.317,63
9004 9004 141.135,24 1.418.888,78 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 000 - NV 1.277.753,54
9005 9005 0,00 0,00 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR190 000 - NV 0,00
9023 9023 3.135,60 42.560,48 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 000 - NV 39.424,88
9027 9027 290.515,75 2.929.461,28 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 000 - NV 2.638.945,53
9028 9028 18.694,80 227.379,59 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 000 - NV 208.684,79
9032 9032 3.900,00 42.890,00 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 000 - 38.990,00
9040 9040 0,00 109.301,50 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 190 000 - 109.301,50
9060 9060 0,00 1.845.836,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 190 000 - 1.845.836,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 4.461.906,43 446.139,65 4.908.046,08
9007 9007 445.037,65 4.866.288,23 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 190 000 - NV 4.421.250,58
9013 9013 0,00 0,00 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00
9014 9014 0,00 0,00 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 000 - NV 0,00
9015 9015 0,00 0,00 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 000 - NV 0,00
9016 9016 0,00 0,00 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 000 - NV 0,00
9017 9017 0,00 0,00 PIS/CONFINS/CSLL 190 000 - NV 0,00
9019 9019 0,00 0,00 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00
9021 9021 1.102,00 13.381,00 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 000 - NV 12.279,00
9024 9024 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00
9029 9029 0,00 0,00 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 000 - 0,00
9034 9034 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 000 - 0,00
9042 9042 0,00 28.376,85 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 190 000 - 28.376,85
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 25.750,00 0,00 25.750,00
9003 9003 0,00 25.750,00 CAUÇÕES DIVERSAS 190 000 - NV 25.750,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 83.691,24 0,00 83.691,24
9025 9025 0,00 146,47 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 000 - NV 146,47
9031 9031 0,00 0,00 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 000 - 0,00
9044 9044 0,00 83.544,77 OUTROS DEPÓSITOS (F) 190 000 - 83.544,77
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 71.369,40 0,00 71.369,40
9046 9046 0,00 71.369,40 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 190 000 - 71.369,40
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 1.212.512,89 94.534,45 1.307.047,34
9006 9006 49.750,43 581.007,70 INSS C/CONSIGAÇÕES 190 000 - NV 531.257,27
9008 9008 42.201,08 578.561,88 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 000 - NV 536.360,80
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:25 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 14 de 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
9010 9010 0,00 0,00 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00
9030 9030 2.582,94 58.399,12 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 190 000 - 55.816,18
9048 9048 0,00 89.078,64 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 190 000 - 89.078,64
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 791.666,50 0,00 791.666,50
9050 9050 0,00 204.508,33 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 190 000 - 204.508,33
9062 9062 0,00 587.158,17 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 190 000 - 587.158,17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 20.165.186,39 1.267.213,85 21.432.400,24
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 179.641.116,59
Saldo do Exercício Anterior
Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior
P N A E 2.620,75 001 73.19281-3 CM 
4 2.539,82 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
5 80,93 111111900 - P N A E 110 000 GERAL
S BUCAL 169,52 001 73.21613-5 CS 
2 84,85 111111900 - S BUCAL - 300.006 300 006 SB - SAÚDE BUCAL
3 84,67 111111900 - S BUCAL 110 000 GERAL
MOVIM EXECFÍSICA 25.549,32 001 63.05273-6 CM 
1 300,82 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL
2 21.743,19 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL
3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
QUALIS MAIS 2.668.071,72 001 63.05531-X CS 
2 54.683,94 111111900 - QUALIS MAIS - 300.008 305 008 PROGR GESTÃO PLENA
3 2.601.836,25 111111900 - QUALIS MAIS 110 000 GERAL
5 11.551,53 111111900 - QUALIS MAIS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 CM 10.695,75
2 10.634,67 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
3 61,08 111111900 - ALIMENTAÇÃO ESTA 110 000 GERAL
FMS ACS 1.889,01 001 73.21589-9 CS 
3 1.155,95 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE
4 299,78 111111900 - FMS ACS 110 000 GERAL
5 433,28 111111900 - FMS ACS 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
FMS CER 1.273,62 001 73.21590-2 CS 
1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 374,90 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
FMS PSF 1.248,13 001 73.21591-0 CS 
2 1.005,63 111111900 - FMS PSF - 300.002 301 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA
3 242,50 111111900 - FMS PSF 110 000 GERAL
IPVA 42.221,46 001 63.01008-1 CM 
2 42.221,46 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 4.044.917,39 001 63.01034-0 CM 
2 3.992.447,61 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
11 52.469,78 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
ATA 001 63.01094-4 TE 84,99
2 84,99 111111900 - ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012220 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:25 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
SAUDED 48.479,94 001 63.01102-9
4 48.479,94 111111900 - SAUDED 110 000SD GERAL
MULTA 76.271,40 001 63.01115-0 CM 
2 76.271,40 111111900 - MULTA - 410.000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
DESCENDIAIS ED 57.416,59 001 63.01131-2 ED 
4 57.066,68 111111900 - DESCENDIAIS ED 110 000 GERAL
11 349,91 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 262 003 EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTROS
CIP 532,78 001 63.01161-4 CM 
2 532,78 111111900 - CIP - 110.000 110 000 GERAL
FMASOCIAL 39.612,15 001 63.01251-3 CM 
3 39.612,15 111111900 - FMASOCIAL - 510.000 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
ROYALTIES 371,55 001 63.01270-X CM 
2 371,55 111111900 - ROYALTIES - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 4.228,33 033 45.00007-7 CM 
1 4.011,85 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
2 216,48 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 5.543,14 001 73.00014-9 CM 
2 5.543,14 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
O. Sucumbência 67.758,81 001 73.39411-7 CM 
1 67.758,81 111111900 - Ônus de Sucumbência 110 000 GERAL
FPM 3.092,79 001 73.00017-3 CM 
2 3.092,79 111111900 - FPM - 110.000 110 000 GERAL
ITR 10.803,05 001 73.00027-0 CM 
2 10.803,05 111111900 - ITR - 110.000 110 000 GERAL
FESP 1.818,76 001 73.00045-9 CM 
2 1.818,76 111111900 - FESP - 110.000 110 000 GERAL
ROYALTIES 139.318,15 001 73.00076-9 CM 
2 139.318,15 111111900 - ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000 GERAL
CFM - DNPM 482,89 001 73.00700-3 CM 
2 482,89 111111900 - CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000110 000 GERAL
FUNDEB 33.789,59 001 73.14999-3 FU 
4 33.789,59 111111900 - FUNDEB 110 000 GERAL
CIDE 844,51 001 73.12027-8 CM 
3 844,51 111111900 - CIDE 110 000 GERAL
CFCX 1.426,44 001 73.11441-3 CM 
1 896,33 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL
2 530,11 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 18.279.494,46 000 33.33333-3 CM 
1 4.397.495,41 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos
2 1.707.848,31 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos
3 9.380.629,15 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
4 2.793.521,59 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
FESTA CANA 5.394,89 001 73.19477-8 CM 
1 60,50 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL
2 5.334,39 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL
I.S.S 36.365,97 237 00.22620-3 CM 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:25 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1 947,04 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL
2 35.144,91 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL
3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PSB/FNAS 237.941,21 001 73.30106-X CM 
1 105.212,60 111111900 - FMAS PRO JOVEM 500 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
3 132.728,61 111111900 - PSB/FNAS 110 000 GERAL
ICMS 21.043,17 001 28.03143-0 CM 
2 21.043,17 111111900 - ICMS - 110.000 110 000 GERAL
QMSE 94.289,18 001 73.11269-0 QE 
3 94.289,18 111111900 - QMSE - 200.013 200 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE
MOVIM 49.723,59 104 06.00001-0 CM 
1 11.007,92 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
2 38.715,67 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
CÂMARA 2.254.403,64 000 22.22222-2 CM 
1 -1.433.806,32 111110100 - CÂMARA 110 000 GERAL
2 2.744.216,12 111110100 - CÂMARA 110 000 GERAL
5 430.299,92 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
6 513.693,92 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
IPVA 3.120,92 104 06.00006-1 CM 
2 3.120,92 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
PDDE 3.838,83 001 73.23508-3 CE 
2 3.838,83 111111900 - PDDE - 220.015 220 015 FNDE-PDDE
FMS P PAB 0,10 001 63.05790-8 CS 
2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
3 0,09 111111900 - FMS P PAB 110 000 GERAL
FMS TETO SM 30.530,88 001 63.06280-4 CS 
1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2 9.708,29 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
I P T U 10.037,50 001 63.06276-6 CM 
2 10.037,50 111111900 - I P T U - 110.000 110 000 GERAL
CAUÇÃO 131.154,48 001 63.06374-6 CM 
1 11.984,72 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL
2 86.485,49 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL
4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
A F M 001 73.28125-5 CM 395,23
1 281,83 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL
2 113,40 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL
PMI PAGTO BONUS 56,73 001 63.06588-9 CM 
2 29,78 111111900 - PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000 GERAL
4 26,95 111320102 - PMI PAGTO BONUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PNATE 320,79 001 73.28897-7 CE 
2 7,97 111111900 - FNDE/PNATE 220 011 PNATE FUNDAMENTAL
3 312,82 111111900 - PNATE 110 000 GERAL
MOV/FOLHA 20.808,29 237 00.22610-6 CM 
1 1.594,77 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL
2 8.077,75 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL
4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
IGD SUAS 140,98 001 73.30098-5 CM 
1 140,98 111111900 - IGD SUAS 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:25 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
IGD PBF 8.692,97 001 73.30092-6 CM 
1 8.656,55 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA
2 36,42 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA
PROTEÇÃO BASICA 13.650,85 001 63.07137-4 CM 
1 13.650,85 111111900 - PROTEÇÃO BASICA 500 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
IPVA 110.000 8.050,35 033 45.00009-1 CM 
1 8.050,35 111113000 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
BPC/PROG.AS.SOCI 1.263,80 001 73.32238-5 CM 
1 1.263,80 111111900 - BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
MEDIA ALTA COMPL 281.712,28 001 73.32109-5 CM 
1 281.705,61 111111900 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3 6,67 111111900 - MEDIA ALTA COMPL 110 000 GERAL
FUNDO CULTURA 3.928,32 001 73.32818-9 CM 
1 3.928,32 111111900 - Fundo Cultura 110 000 GERAL
ROYALTIES ITAIPU 281,02 001 73.32711-5 CM 
1 281,02 111111900 - ROYALTIES ITAIPU 110 000 GERAL
FMS CUSTEIO SUS 19.798,75 001 73.32014-5 CS 
1 19.798,75 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
CUSTEIO MP VIGIL 2.021,36 001 73.33629-7
1 1.730,01 111111900 - CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000 GERAL
2 291,35 111111900 - CUSTEIO MP VIGIL 110 000 GERAL
CONSTR.PARQ.TURI 489.122,38 104 06.47054-0
1 364.462,32 111113000 - CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA
2 124.225,98 111113000 - CONSTR.PARQ.TURI 110 000 GERAL
3 434,08 111113000 - CONSTR.PARQ.TURI 110 000 GERAL
BENEFICIOS EVENT 276,79 001 73.34561-X CM 
1 276,79 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS 500 028 BENEFICIOS EVENTUAIS
PSE ALTA COMPLEX 22.795,66 001 73.34460-5 SD 
1 22.795,66 111111900 - PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE MEDIA COMPLE 11.092,64 001 73.34459-1 CM 
1 11.092,64 111111900 - PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Parque Cana Brav 613,32 001 73.34443-5
1 613,32 111111900 - Parquye Cana Brava 110 000 GERAL
CUSTEIO SUS 553.188,71 104 06.24004-8
1 546.869,17 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 6.319,54 111111900 - CUSTEIO SUS 110 000 GERAL
MULTA 3.934,48 001 73.34364-1
1 3.934,48 111111900 - MULTA - 410,000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.771,33
1 1.771,33 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS
13º - SALARIO 3.941,31 001 63.01190-1 CM 
1 3.941,31 111111900 - 110 000 GERAL
SAUDE INVEST 359.768,36 001 06.24005-6 CM 
1 119.282,40 111111900 - REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027 Portaria 3389
2 240.485,96 111111900 - SAUDE INVEST 110 000 GERAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:25 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
BENEF EVENT II 3.655,02 001 73.36330-8
1 3.655,02 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II
Eco Ponto 142.100,58 001 73.37458-X CM 
1 142.100,58 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
Via - SP 2.579,74 001 73.36665-X CM 
1 2.579,74 111111900 - Desenvolve SP - Via SP 100 080 Desenvolve-SP - Via SP
SIGTV - SUAS 124.310,62 001 73.36675-7 CM 
1 124.310,06 111111900 - ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031 SIGVT - SUAS
2 0,56 111111900 - SIGTV - SUAS 110 000 GERAL
PROGRAMA AUXILIO 8.712,75 001 73.36954-3 CM 
1 8.712,75 111111900 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL
Aqui. viatura 001 73.37406-7 CM 111.357,60
1 111.357,60 111111900 - Secretária de Segurança Publica 100 094 S.S.P Aquisição de viatura
Infra. Produtiva 117.683,09 001 06.71013-1 CM 
1 117.683,09 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva
F.S ACONCHEGO 20.083,83 001 73.37407-5 CM 
1 20.083,83 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
SIGTV - ESTR3 574.957,04 001 73.36767-2 CM 
1 574.957,04 111111900 - Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037 SIGTV ESTR3
Casa da Mulher 40.945,67 001 73.37215-3 CM 
1 40.945,67 111111900 - Construção Casa da Mulher 500 034 CASA DA MULHER
SIGTV Repasse 17.036,09 001 73.37363-X CM 
1 17.036,09 111111900 - SIGTV Repasse as Entidades 500 038 SIGTV - Repasse Emtidades
Construção Pier 500.074,33 001 73.37453-9 CM 
1 498.455,85 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier
2 1.618,48 111111900 - Construção Pier 110 000 GERAL
Praia Revolução 51.815,03 001 73.37452-0 CM 
1 35.824,98 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução
2 15.990,05 111111900 - Praia Revolução 110 000 GERAL
AP. socioassist. 001 73.38011-3 CM 34.862,59
2 34.862,59 111111900 - AP. socioassist. 110 000 GERAL
Creche 26.649,74 001 73.38445-3 CM 
1 24.007,96 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 2.641,78 111111900 - Creche 110 000 GERAL
FUSSP 1.667,41 001 73.37518-7 CM 
1 1.657,39 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 10,02 111111900 - FUSSP 110 000 GERAL
Mob. Urbana 483.816,89 001 73.37817-8 CM 
1 483.816,89 111111900 - Mobilidade Urbana 100 105 Mobilidade Urbana EC
D. Industrial 37.825,47 001 73.36512-2 CM 
3 37.825,47 111111900 - D. Industrial 110 000 GERAL
Conv. 102740 420.866,50 001 73.38195-0 CM 
1 392.622,11 111111900 - SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110 Praia Convênio - 102740-22
2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 4.328,12 111111900 - Conv. 102740 110 000 GERAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:25 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
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Vinculo
Praça Meibal T. 26.782,09 001 73.37224-2 CM 
1 22.000,80 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra
2 4.781,29 111111900 - Praça Meibal T. 110 000 GERAL
DEC.13º SALARIO 48,28 001 63.05306-6 CM 
1 34,06 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL
2 14,22 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL
SIMPLES NACIONAL 6.794,45 001 73.15333-8 CM 
2 6.794,45 111111900 - SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000 GERAL
UBS V. Marilene 1.059,60 001 73.36664-1 CM 
1 1.059,60 111111900 - Construção UBS Vila Marilene 100 114 Operação de Crédito UBS
T.COOP.BURITIZAL 23.493,41 001 73.37924-7 CM 
1 23.493,41 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
A. complementar 104 06.624006-4 CM 5.104,52
1 3.379,53 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
2 1.547,00 111111900 - A. complementar 110 000 GERAL
3 177,99 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PROCAD - SUAS 6.405,25 001 73.38367-8 CM 
1 6.405,25 111111900 - Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA 500 045 PROCAD - SUAS
Recapeamento 37.985,53 104 06.72002-3 CM 
1 16.090,66 111111900 - Recapeamento Baleia Rossi 100 115 Recapeamento Baleia Roosi
2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 1.807,21 111111900 - Recapeamento 110 000 GERAL
P.G demais areas 6.617,60 001 73.38911-0 CM 
1 6.617,60 111111900 - Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura) 100 112 Paulo Gustavo Demais Areas Culturais
P.G form. qualif 16.760,15 001 73.38910-2 CM 
1 16.760,15 111111900 - Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão 100 113 Paulo Gustavo Formação, qualificação
FUNDO M D I IGAR 546,82 001 73.39181-6
1 546,82 111111900 - FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048 Repasse Abrigo dos Idosos
Outorga 2024 3.127.168,37 001 73.39182-4 CM 
2 3.081.145,70 111111900 - Outorga 2024 110 000 GERAL
3 46.022,67 111320102 - Outorga 2024 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MNC-PNAB- 2023 233.274,59 001 73.39466-1 CM 
1 233.274,59 111111900 - MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 123 MNC - PNAB 2023
E. T. Coimbra 105.048,11 001 73.39804-7 CM 
1 105.048,11 111111900 - Transferencia Especial do Estado 100 124 Transferencia Especial Estado
R. Gastronomia 23.904,80 001 73.36627-7 CM 
1 8,72 111111900 - Construção da Rua da Gastronomia 100 122 Construção Calçadão Rua da Gastronomia
2 12.563,80 111320102 - R. Gastronomia 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 11.332,28 111111900 - R. Gastronomia 110 000 GERAL
Emenda AMIGA 3.713,18 001 73.39962-0 CM 
1 3.713,18 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049 Emenda Reapsse AMIGA
Emenda IEB 3.713,18 001 73.39960-4 CM 
1 3.713,18 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050 Emenda Reapsse IEB
Emenda Abrigo 3.776,68 001 73.39961-2 CM 
1 3.776,68 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:25 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
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Vinculo
Emenda V. Querub 3.713,18 001 73.39963-9
1 3.713,18 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052CM Emenda Reapsse Vovó Querubina
CID NO CAMPO 31.174,01 001 73.39760-1 CM 
1 31.174,01 111111900 - CID NO CAMPO IGARAPAVA 100 126 CID NO CAMPO
Mant.ampl. CRAAS 408.003,53 001 73.41742-4 CM 
1 408.003,53 111111900 - Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055 Manutenção e Ampliação CRAAS
Resid. Inclusiva 237.537,29 001 73.41743-2 CM 
1 237.537,29 111111900 - Residência Inclusiva 500 054 Residência Inclusiva
Talude Sta Rita 162.364,18 001 73.37846-1 CM 
1 162.364,18 111111900 - Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129 Contenção de Talude Sta Rita
Playground 501.474,66 104 06.72005-8 CM 
1 501.474,66 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico
Total do Saldo 37.952.961,50
IGARAPAVA, 30 de novembro de 2025
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
Prefeito Municipal
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
Tesosureiro
T O T A L G E R A L 217.594.078,09
ARNALDO TERRA NETO
DIRETOR FINANCEIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:25 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
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Vinculo
1000.00.0.0.00.00 214.061.319,70 146.858.379,43 14.077.234,17 160.935.613,60 -53.125.706,10 RECEITAS CORRENTES.
1100.00.0.0.00.00 32.304.000,00 23.150.506,97 2.244.039,29 25.394.546,26 -6.909.453,74 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA
1110.00.0.0.00.00 27.372.000,00 20.744.720,72 2.177.703,90 22.922.424,62 -4.449.575,38 IMPOSTOS
1112.00.0.0.00.00 8.162.000,00 4.154.096,21 532.459,62 4.686.555,83 -3.475.444,17 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1112.50.0.0.00.00 3.162.000,00 2.585.699,84 40.069,49 2.625.769,33 -536.230,67 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00 2.200.000,00 2.178.602,87 17.394,70 2.195.997,57 -4.002,43 IPTU - PRINCIPAL
1112.50.0.1.00.01 1.820.523,36 15.724,21 36.247,57 001 Imposto s/Propriedade Predial 01 -110 000 1.836.247,57
Urbana - Principal
1.800.000,00
1112.50.0.1.00.02 358.079,51 1.670,49 -40.250,00 002 Imposto s/Propriedade Territorial 01 -110 000 359.750,00
Urbana - Principal
400.000,00
1112.50.0.2.00.00 2.000,00 14.187,82 1.326,18 15.514,00 13.514,00 IPTU - MULTAS E JUROS
1112.50.0.2.00.01 14.187,82 1.326,18 13.514,00 003 IPTU - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 2.000,00 15.514,00
1112.50.0.3.00.00 700.000,00 276.535,66 16.620,24 293.155,90 -406.844,10 IPTU - DIVIDA ATIVA
1112.50.0.3.00.01 276.535,66 16.620,24 -406.844,10 004 IPTU - Dívida Ativa 01 -110 000 700.000,00 293.155,90
1112.50.0.4.00.00 200.000,00 116.373,49 4.728,37 121.101,86 -78.898,14 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
1112.50.0.4.00.01 116.373,49 4.728,37 -78.898,14 005 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 200.000,00 121.101,86
1112.50.0.5.00.00 0,00 0,00 -60.000,00 006 IPTU - MULTAS 01 -110 000 60.000,00 0,00
1112.53.0.0.00.00 5.000.000,00 1.568.396,37 492.390,13 2.060.786,50 -2.939.213,50 ITBI-"INTER VIVOS"
1112.53.0.1.00.00 5.000.000,00 1.568.396,37 492.390,13 2.060.786,50 -2.939.213,50 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL
1112.53.0.1.00.01 1.568.396,37 492.390,13 -2.939.213,50 007 ITBI - Principal 01 -110 000 5.000.000,00 2.060.786,50
1113.00.0.0.00.00 8.700.000,00 6.292.184,21 661.467,70 6.953.651,91 -1.746.348,09 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00 8.700.000,00 6.292.184,21 661.467,70 6.953.651,91 -1.746.348,09 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1113.03.1.0.00.00 8.000.000,00 5.805.697,97 613.296,15 6.418.994,12 -1.581.005,88 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
- TRABALHO
1113.03.1.1.00.00 8.000.000,00 5.805.697,97 613.296,15 6.418.994,12 -1.581.005,88 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
1113.03.1.1.00.01 5.805.697,97 613.296,15 -1.581.005,88 008 IRRF - Trabalho - Principal 01 -110 000 8.000.000,00 6.418.994,12
1113.03.4.0.00.00 700.000,00 486.486,24 48.171,55 534.657,79 -165.342,21 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1.00.00 700.000,00 486.486,24 48.171,55 534.657,79 -165.342,21 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL
1113.03.4.1.00.01 486.486,24 48.171,55 -165.342,21 009 IRRF - Outros Rendimentos - 01 -110 000 534.657,79
Principal
700.000,00
1114.00.0.0.00.00 10.510.000,00 10.298.440,30 983.776,58 11.282.216,88 772.216,88 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO
MERCADORIAS SERVIÇOS
1114.51.0.0.00.00 10.510.000,00 10.298.440,30 983.776,58 11.282.216,88 772.216,88 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1114.51.1.0.00.00 10.510.000,00 10.298.440,30 983.776,58 11.282.216,88 772.216,88 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA - ISSQN
1114.51.1.1.00.00 10.100.000,00 10.022.414,24 967.051,78 10.989.466,02 889.466,02 ISSQN - PRINCIPAL
1114.51.1.1.00.01 10.022.414,24 967.051,78 889.466,02 010 ISS - Principal 01 -110 000 10.100.000,00 10.989.466,02
1114.51.1.2.00.00 100.000,00 96.593,99 6.867,12 103.461,11 3.461,11 ISSQN -MULTAS E JUROS
1114.51.1.2.00.01 96.593,99 6.867,12 3.461,11 011 ISS - Multas e Juros de Mora 01 -110 000 100.000,00 103.461,11
1114.51.1.3.00.00 150.000,00 109.414,29 7.199,10 116.613,39 -33.386,61 ISSQN - DIVIDA ATIVA
1114.51.1.3.00.01 109.414,29 7.199,10 -33.386,61 012 ISS - Dívida Ativa 01 -110 000 150.000,00 116.613,39
1114.51.1.4.00.00 150.000,00 70.017,78 2.658,58 72.676,36 -77.323,64 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
1114.51.1.4.00.01 70.017,78 2.658,58 -77.323,64 013 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 01 -110 000 72.676,36
de Mora
150.000,00
1114.51.1.5.00.00 0,00 0,00 -10.000,00 014 ISSQN -MULTAS 01 -110 000 10.000,00 0,00
1120.00.0.0.00.00 4.931.000,00 2.405.786,25 66.335,39 2.472.121,64 -2.458.878,36 TAXAS
1121.00.0.0.00.00 1.061.000,00 524.304,08 24.889,77 549.193,85 -511.806,15 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA
1121.01.0.0.00.00 1.061.000,00 524.304,08 24.889,77 549.193,85 -511.806,15 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO
1121.01.0.1.00.00 431.000,00 365.571,79 8.145,98 373.717,77 -57.282,23 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
1121.01.0.1.00.01 10.924,11 108,41 -18.967,48 015 Taxa de Licença p/Atividades de 01 -110 000 11.032,52
Comércio Eventual/Ambulantes
30.000,00
1121.01.0.1.00.02 354.647,68 8.037,57 -37.314,75 016 Taxa de Licença p/ 01 -110 000 362.685,25
Func.Estabelec.Com. Ind.
Prest.Serviços
400.000,00
1121.01.0.1.00.03 0,00 0,00 -1.000,00 017 Taxa de Funcionamento de 01 -110 000 0,00
Estabelecimento em Horário
Especial
1.000,00
1121.01.0.2.00.00 80.000,00 41.861,31 5.470,82 47.332,13 -32.667,87 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS
1121.01.0.2.00.01 41.861,31 5.470,82 -32.667,87 018 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 80.000,00 47.332,13
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Fiscalização-Outras-Multas/Juros
1121.01.0.3.00.00 100.000,00 77.431,63 8.522,83 85.954,46 -14.045,54 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.3.00.01 77.431,63 8.522,83 -14.045,54 019 Taxas de Inspeção/Controle 01 -110 000 85.954,46
Fiscalização - Dívida Ativa
100.000,00
1121.01.0.4.00.00 200.000,00 39.439,35 2.750,14 42.189,49 -157.810,51 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS
1121.01.0.4.00.01 39.439,35 2.750,14 -157.810,51 020 Taxas de 01 -110 000 42.189,49
Insp./Contr.Fiscalização-Dívida
Ativa-Multa e Juros
200.000,00
1121.01.0.5.00.00 0,00 0,00 -250.000,00 021 TAXAS DE INSPEÇÃO, 01 -110 000 0,00
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -
MULTAS
250.000,00
1122.00.0.0.00.00 3.870.000,00 1.881.482,17 41.445,62 1.922.927,79 -1.947.072,21 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.0.0.00.00 3.870.000,00 1.881.482,17 41.445,62 1.922.927,79 -1.947.072,21 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL
1122.01.0.1.00.00 3.130.000,00 1.397.000,46 13.719,86 1.410.720,32 -1.719.279,68 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL - PRINCIPAL
1122.01.0.1.00.01 90,04 0,00 -399.909,96 022 Taxa de Varrição de Vias e 01 -110 000 90,04
Logradouros Públicos
400.000,00
1122.01.0.1.00.02 151,34 0,00 -499.848,66 023 Taxa de Remoção de Lixo 01 -110 000 151,34
Domiciliar
500.000,00
1122.01.0.1.00.03 1.380.613,28 11.608,52 -607.778,20 024 Taxa de Limpeza Pública 01 -110 000 2.000.000,00 1.392.221,80
1122.01.0.1.00.04 16.145,80 2.111,34 -211.742,86 025 Emolumentos e Custas Processuais 01 -110 000 18.257,14
Administrativas
230.000,00
1122.01.0.2.00.00 90.000,00 9.722,88 659,42 10.382,30 -79.617,70 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL - MULTAS E JUROS
1122.01.0.2.00.01 9.722,88 659,42 -79.617,70 026 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 10.382,30
Multas e Juros
90.000,00
1122.01.0.3.00.00 550.000,00 474.758,83 27.066,34 501.825,17 -48.174,83 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL - DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.3.00.01 474.758,83 27.066,34 -48.174,83 027 Taxas de Prestação de Serviços - 01 -110 000 501.825,17
Dívida Ativa
550.000,00
1122.01.0.5.00.00 0,00 0,00 -100.000,00 028 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 01 -110 000 0,00
SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS
100.000,00
1130.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1131.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1131.53.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO
EOBRAS COMPLEMENTARES
1131.53.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS
COMPLEMENTARES-PRINCIPAL
1131.53.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 029 Contr. Melhoria 01 -110 000 0,00
Pavimentação/Obras
Complementares-Principal
1.000,00
1200.00.0.0.00.00 2.500.000,00 966.430,18 0,00 966.430,18 -1.533.569,82 CONTRIBUIÇÕES
1240.00.0.0.00.00 2.500.000,00 966.430,18 0,00 966.430,18 -1.533.569,82 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00.00 2.500.000,00 966.430,18 0,00 966.430,18 -1.533.569,82 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00 2.500.000,00 966.430,18 0,00 966.430,18 -1.533.569,82 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00 2.500.000,00 966.430,18 0,00 966.430,18 -1.533.569,82 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO
PÚBLICA-PRINCIPAL
1241.50.0.1.00.01 966.430,18 0,00 -1.533.569,82 036 Contribuição para o Custeio do 01 -110 000 966.430,18
Serviço de Iluminação Pública
2.500.000,00
1300.00.0.0.00.00 11.181.819,70 1.359.606,02 269.246,28 1.628.852,30 -9.552.967,40 RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.0.0.00.00 201.000,00 59.727,38 121.742,50 181.469,88 -19.530,12 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
DO ESTADO
1311.00.0.0.00.00 201.000,00 59.727,38 121.742,50 181.469,88 -19.530,12 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
DO ESTADO
1311.01.0.0.00.00 201.000,00 59.727,38 121.742,50 181.469,88 -19.530,12 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,
LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0.00.00 1.000,00 0,00 96.232,59 96.232,59 95.232,59 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1311.01.1.1.00.00 1.000,00 0,00 96.232,59 96.232,59 95.232,59 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1311.01.1.1.00.01 0,00 96.232,59 95.232,59 037 Aluguéis e Arrendamentos - 01 -110 000 96.232,59
Principal
1.000,00
1311.01.2.0.00.00 200.000,00 59.727,38 25.509,91 85.237,29 -114.762,71 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1311.01.2.1.00.00 200.000,00 59.727,38 25.509,91 85.237,29 -114.762,71 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE
OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
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Vinculo
1311.01.2.1.00.01 59.727,38 25.509,91 -114.762,71 038 Foros, Laudêmios e Tarifas de 01 -110 000 85.237,29
Ocupação - Principal
200.000,00
1311.01.2.1.00.02 0,00 0,00 0,00 235 Multas e Juros de Mora 01 -110 000 0,00 0,00
1320.00.0.0.00.00 10.980.819,70 1.299.878,64 147.503,78 1.447.382,42 -9.533.437,28 VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00.00 10.980.819,70 1.299.878,64 147.503,78 1.447.382,42 -9.533.437,28 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.01.0.0.00.00 10.980.819,70 1.299.878,64 147.503,78 1.447.382,42 -9.533.437,28 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.01.0.1.00.00 10.980.819,70 1.299.878,64 147.503,78 1.447.382,42 -9.533.437,28 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 039 Remuneração de Depósitos 05 -301 001 0,00
Bancários - PAB Fixo
1.000,00
1321.01.0.1.00.02 0,00 0,00 -500,00 040 Remuneração de Depósitos 05 -301 035 0,00
Bancários - CAPS
500,00
1321.01.0.1.00.03 4.393,17 1.972,70 5.365,87 041 Remuneração de Depósitos 02 -500 009 6.365,87
Bancários - Investimentos Bancários
1.000,00
1321.01.0.1.00.04 2.419,73 329,41 249,14 042 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 2.749,14
Bancários - FMS Teto Brasil
2.500,00
1321.01.0.1.00.05 149,72 20,38 -329,90 043 Remuneração de Depósitos 05 -301 003 170,10
Bancários - PACs
500,00
1321.01.0.1.00.06 98,92 13,46 -387,62 044 Remuneração de Depósitos 05 -301 002 112,38
Bancários - PSF
500,00
1321.01.0.1.00.07 13,44 1,83 -484,73 045 Remuneração de Depósitos 05 -300 006 15,27
Bancários - Saúde Bucal
500,00
1321.01.0.1.00.08 0,00 0,00 -500,00 046 Remuneração de Depósitos 05 -210 002 0,00
Bancários - FNDE Apoio a Creche
500,00
1321.01.0.1.00.09 6,46 0,88 -992,66 047 Remuneração de Depósitos 05 -500 010 7,34
Bancários - Piso Básico - IGD
1.000,00
1321.01.0.1.00.10 0,00 0,00 -25.000,00 048 Remuneração de Depósitos 05 -308 001 0,00
Bancários - Investimento FMS -
SUS
25.000,00
1321.01.0.1.00.11 3.788,22 372,22 -70.839,56 049 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 4.160,44
Bancários - Royalties
75.000,00
1321.01.0.1.00.12 311,34 42,38 -146,28 050 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 353,72
Bancários - Fundo de Cultura
500,00
1321.01.0.1.00.14 0,00 0,00 -1.000,00 051 Remuneração de Depósitos 05 -308 037 0,00
Bancários - Aplicações Financeiras
1.000,00
1321.01.0.1.00.15 0,00 0,00 -500,00 052 Remuneração de Depósitos 05 -302 026 0,00
Bancários - Teto MAC
500,00
1321.01.0.1.00.16 34,60 4,71 -460,69 053 Remuneração de Depósitos 01 -200 000 39,31
Bancários - AFM
500,00
1321.01.0.1.00.17 256,79 29,31 -213,90 054 Remuneração de Depósitos 02 -500 010 286,10
Bancários - PSE Média
Complexidade
500,00
1321.01.0.1.00.18 11.667,88 0,00 -58.332,12 055 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 11.667,88
Bancários - Conv.849341-Cana
Brava
70.000,00
1321.01.0.1.00.19 0,00 0,00 -10.000,00 056 Remuneração de Depósitos 02 -305 009 0,00
Bancários - Emenda Parlamentar
10.000,00
1321.01.0.1.00.20 0,00 0,00 -4.500,00 057 Remuneração de Depósitos 05 -500 026 0,00
Bancários - Conv.832673 (SUAS)
4.500,00
1321.01.0.1.00.21 52.616,98 5.520,17 -1.251.862,85 058 Remuneração de Depósitos 02 -263 000 58.137,15
Bancários - FUNDEB
1.310.000,00
1321.01.0.1.00.22 3.619,90 462,98 -6.917,12 059 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 4.082,88
Bancários - Fundo de Saúde
11.000,00
1321.01.0.1.00.23 11.437,51 661,02 8.098,53 060 Remuneração de Depósitos 05 -111 000 12.098,53
Bancários - PNAE
4.000,00
1321.01.0.1.00.24 2.482,05 498,63 -51.019,32 061 Remuneração de Depósitos 01 -221 000 2.980,68
Bancários - LDB Educação
54.000,00
1321.01.0.1.00.25 467,94 5,48 -1.526,58 062 Remuneração de Depósitos 02 -220 012 473,42
Bancários - ATA Fundamental
2.000,00
1321.01.0.1.00.26 325,39 52,59 -622,02 063 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 377,98
Bancários - PDDE
1.000,00
1321.01.0.1.00.27 17.865,29 5.544,65 -386.590,06 064 Remuneração de Depósitos 02 -211 000 23.409,94
Bancários - MDE EF - QESE -
C.Munic
410.000,00
1321.01.0.1.00.28 170,74 39,57 -3.789,69 065 Remuneração de Depósitos 05 -221 000 210,31
Bancários - PNATE
4.000,00
1321.01.0.1.00.29 951,67 174,52 -2.873,81 066 Remuneração de Depósitos 02 -131 000 1.126,19
Bancários - CIDE
4.000,00
1321.01.0.1.00.30 1.176,84 144,65 -3.678,51 067 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 1.321,49
Bancários - Bolsa Família
5.000,00
1321.01.0.1.00.31 7.987,50 1.495,34 4.482,84 068 Remuneração de Depósitos 01 -411 000 9.482,84
Bancários - Multa Trânsito
5.000,00
1321.01.0.1.00.32 23.136,14 3.228,49 -33.635,37 069 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 26.364,63
Bancários - PSB Esp. Alta Complex.
60.000,00
1321.01.0.1.00.33 4.286,90 552,65 -15.160,45 070 Remuneração de Depósitos 01 -511 000 20.000,00 4.839,55
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 04 de 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Bancários - FMA Social
1321.01.0.1.00.34 270.391,48 29.250,22 -2.200.358,30 071 Remuneração de Depósitos 01 -111 000 299.641,70
Bancários - Não Vinculados
2.500.000,00
1321.01.0.1.00.40 0,00 0,00 -500,00 072 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00
Bancários - Impl.Centro
Esp.Odontol
500,00
1321.01.0.1.00.41 0,00 0,00 -500,00 073 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00
Bancários - FMS Teto Brasil
500,00
1321.01.0.1.00.42 0,00 0,00 -500,00 074 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00
Bancários - FNS Construção
500,00
1321.01.0.1.00.43 130.681,27 3.883,10 -10.435,63 075 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 134.564,37
Bancários - MS/ Equip.Materiais
145.000,00
1321.01.0.1.00.44 100,95 13,74 -385,31 076 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 114,69
Bancários - CER
500,00
1321.01.0.1.00.49 69.093,58 16.740,39 -24.166,03 077 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 85.833,97
Bancários-Bl. Custeio Fundo a
Fundo
110.000,00
1321.01.0.1.00.50 0,00 0,00 -500,00 078 Remuneração de Depósitos 05 -311 000 0,00
Bancários-Bl. Invest Fundo a Fundo
500,00
1321.01.0.1.00.52 15.585,70 4.465,47 -7.948,83 079 Remuneração de Depósitos 02 -111 000 20.051,17
Bancários - Alim. Escolar Estaduial
28.000,00
1321.01.0.1.00.55 140,39 19,11 -840,50 080 Remuneração de Depositos 01 -120 000 159,50
Bancários - Alienação Bens Móveis
1.000,00
1321.01.0.1.00.56 27.764,01 3.955,65 -8.280,34 081 Remuneração de Depósito 05 -312 027 31.719,66
Bancários - Combate 
CORONAVIRUS
40.000,00
1321.01.0.1.00.57 0,00 0,00 -500,00 082 Remuneração Depósitos Bancários 05 -311 000 0,00
- MS/Equipamentos/materiais
500,00
1321.01.0.1.00.59 13.863,00 1.450,32 -4.686,68 083 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 15.313,32
Bancários - FMAS - PRO - JOVEM
20.000,00
1321.01.0.1.00.60 100,16 13,63 -386,21 084 Remuneração de Depósitos 05 -511 000 113,79
Bancários - Programa Ass. Social
500,00
1321.01.0.1.00.61 0,00 0,00 -500,00 085 Remuneração de depósitos 02 -100 065 0,00
Bancários - Convenio S E I A A
500,00
1321.01.0.1.00.62 1.404,74 1.505,85 2.410,59 086 Remuneração de depósitos 02 -110 000 2.910,59
Bancários - Const.Cana Brava
500,00
1321.01.0.1.00.63 1.096,43 148,19 744,62 087 Remuneração de depósitos 02 -500 028 1.244,62
Bancários - BENEFICIOS
EVENTUAIS
500,00
1321.01.0.1.00.64 0,00 0,00 -500,00 088 Remuneração de depósitos 05 -312 008 0,00
Bancários - BGS COVID
ALIMENTOS
500,00
1321.01.0.1.00.65 0,00 0,00 -500,00 089 Remuneração de depósitos 05 -312 009 0,00
Bancários - BGS COVID EPI
500,00
1321.01.0.1.00.71 0,00 0,00 -20.000,00 090 Remuneração de Depósitos 05 -312 010 0,00
Bncários BGS COVID
ACOLHIMENTO
20.000,00
1321.01.0.1.00.72 0,00 0,00 -2.000,00 091 Remuneração de Depósitos 02 -100 082 0,00
Bancários - Cozinhalimento
2.000,00
1321.01.0.1.00.74 0,00 0,00 0,00 092 Remuneração de Depósitos 02 -100 000 0,00
Bancários - Iluminação Via Acesso
0,00
1321.01.0.1.00.75 392,66 35,92 428,58 093 Remuneração de Depósitos 05 -500 032 428,58
Bancários - Desc. Auxílio Brasil
0,00
1321.01.0.1.00.85 204,46 27,83 32,29 094 Remuneração de Depósitos 01 -100 080 232,29
Bancários - Desenvolve-SP -
Via-SP
200,00
1321.01.0.1.00.86 11.262,21 1.533,17 12.795,38 201 Remuneração de Depósitos 02 -110 000 12.795,38
Bancários - Ecoponto
0,00
1321.01.0.1.00.87 312,75 0,00 312,75 202 Remuneração de Depósitos 02 -100 103 312,75
Bancários - Convênio 063/2018 -
CDH
0,00
1321.01.0.1.00.95 132,15 17,99 150,14 203 Remuneração de Depósitos 02 -100 121 150,14
Bancários - FUSSP
0,00
1321.01.0.1.00.96 39.538,43 0,00 39.538,43 204 Remuneração de Depósitos 05 -100 105 39.538,43
Bancários - Gratuidade EC123/22
0,00
1321.01.0.1.00.97 4.084,71 561,58 4.646,29 206 Remuneração de Depósitos 02 -500 044 4.646,29
Bancários - DRADS Apri. Vig.
0,00
1321.01.0.1.01.01 33.355,85 4.540,87 37.896,72 207 Remuneração de Depósitos 02 -100 110 37.896,72
Bancários - Cov. 102740
0,00
1321.01.0.1.01.02 687,89 189,30 877,19 208 Remuneração de Depósitos 05 -500 045 877,19
Bancários - Procad - SUS
0,00
1321.01.0.1.01.03 2.091,61 284,96 2.376,57 209 Remuneração de Depósitos 05 -100 000 2.376,57
Bancários - Creche Jardim
Bothânico
0,00
1321.01.0.1.01.04 586,37 0,00 586,37 210 Remuneração de Depósitos 05 -100 113 586,37
Bancários - Lei Paulo Gustavo
0,00
217 Remuneração de Depósitos 0,00 3.194,34 451,16 3.645,50 3.645,50
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1321.01.0.1.01.05 Bancários - Transf. Esp. Baleia 08 -800 020
1321.01.0.1.01.07 2.997,87 408,11 286,28 095 Remeneração de Depósitos 01 -100 081 3.405,98
Bancários Distrito Industrial
3.119,70
1321.01.0.1.01.08 1.304,17 410,38 1.714,55 222 Remuneração de Depósito 05 -370 000 1.714,55
Bancários - Complem. Profissi.
Saúde
0,00
1321.01.0.1.01.09 2.035,61 343,99 2.379,60 220 Remuneração de Depósitos 01 -510 000 2.379,60
Bancários T.Coop.Buritizal
0,00
1321.01.0.1.01.10 3.332,34 3,50 -16.664,16 096 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 3.335,84
Bancários Sucumbência
20.000,00
1321.01.0.1.01.12 233.459,48 11.039,17 -5.755.501,35 097 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 244.498,65
Bancários - Outorga 2024
6.000.000,00
1321.01.0.1.01.13 13.429,43 789,87 14.219,30 211 Remuneração de Depósitos 05 -100 123 14.219,30
Bacanrio - PNAB 2023 Aldir Blanc
0,00
1321.01.0.1.01.14 61,43 0,00 61,43 190 Remuneração de Depósitos 02 -100 122 61,43
Bancários - Rua Gastronomia
0,00
1321.01.0.1.01.15 9.756,51 1.329,22 11.085,73 193 Remuneração de Depósito 05 -500 031 11.085,73
Bancários - SIGTV - G32021
0,00
1321.01.0.1.01.16 45.058,14 6.138,77 51.196,91 194 Remuneração de Depósito 05 -500 037 51.196,91
Bancários - SIGTV - Estruturação 3
0,00
1321.01.0.1.01.16 8.325,60 1.133,40 9.459,00 212 Remuneração de Depósito 02 -100 124 9.459,00
Bancários - SIGTV - Estruturação 3
0,00
1321.01.0.1.01.17 17.014,58 2.126,99 19.141,57 195 Remuneração de Depósito 01 -110 000 19.141,57
Bancários - Casa da Mulher
0,00
1321.01.0.1.01.18 2.101,99 286,37 2.388,36 196 Remuneração de Depósito 05 -100 000 2.388,36
Bancários - Tr. Especiais Meibal T.
0,00
1321.01.0.1.01.19 1.350,20 183,81 1.534,01 197 Remuneração de Depósito 05 -100 000 1.534,01
Bancários - Emenda Enidades
Federal
0,00
1321.01.0.1.01.20 4.273,66 0,00 4.273,66 198 Remuneração de Depósitos 02 -100 094 4.273,66
Bancários - Aquisição de Viatura
0,00
1321.01.0.1.01.21 4.106,61 559,05 4.665,66 199 Remuneração de Depósitos 02 -100 088 4.665,66
Bancários - Const.Praia 101576/22
0,00
1321.01.0.1.01.22 39.633,48 5.395,48 45.028,96 200 Remuneração de Depósitos 02 -100 090 45.028,96
Bancários - Const.Praia 102096/22
0,00
1321.01.0.1.01.24 12.868,20 1.751,80 14.620,00 205 Remuneração de Depósitos 07 -100 129 14.620,00
Bancários - Talude Sta. Rita
0,00
1321.01.0.1.01.25 1.170,70 159,48 1.330,18 213 Remuneração de Depósitos 08 -500 000 1.330,18
Bancários - Emenda Entidades
0,00
1321.01.0.1.01.26 32.336,39 4.402,09 36.738,48 214 Remuneração de Depósitos 02 -500 055 36.738,48
Bancários - Manut. e Ampl. CRAAS
0,00
1321.01.0.1.01.27 18.826,06 2.562,87 21.388,93 215 Remuneração de Depósitos 02 -500 054 21.388,93
Bancários - Residência Inclusiva
0,00
1321.01.0.1.01.28 9.896,42 1.397,70 11.294,12 216 Remuneração de Depósitos 05 -100 125 11.294,12
Bancários - Convênio 946667
0,00
1321.01.0.1.01.29 38.699,74 5.513,72 44.213,46 218 Remuneração de Depósitos 05 -100 130 44.213,46
Bancários - Playground
0,00
1321.01.0.1.01.30 83,97 11,44 95,41 219 Remuneração de Depósitos 02 -100 114 95,41
Bancários - UBS Desenvolve SP
0,00
1321.01.0.1.01.31 4.781,51 777,53 5.559,04 221 Remuneração de Depósitos 01 -110 000 5.559,04
Bancários - Concurso
0,00
1321.01.0.1.01.32 549,46 0,00 549,46 226 Remuneração de Depósito 93 -260 000 549,46
Bancários - FUNDEB Diferido
0,00
1321.01.0.1.01.33 1.558,07 1.006,91 2.564,98 240 Remuneração de Depósito 05 -301 057 2.564,98
Bancarios FMS Em. Incremento
0,00
1321.01.0.1.01.34 13.398,08 9.515,66 22.913,74 241 Remuneração de Depósito Bancário 02 -305 023 22.913,74
Emenda Estaduais
0,00
1321.01.0.1.01.35 1.738,68 0,00 1.738,68 244 Remuneração de Déposito Bancario 02 -300 047 1.738,68
- Posto Saúde
0,00
1321.01.0.1.01.36 0,00 0,00 0,00 246 Remuneração de Déposito Bancário 02 -100 103 0,00
- CDHU Convenio 063-2018
0,00
1600.00.0.0.00.00 60.000,00 18.522,00 3.988,15 22.510,15 -37.489,85 RECEITA DE SERVIÇOS
1690.00.0.0.00.00 60.000,00 18.522,00 3.988,15 22.510,15 -37.489,85 OUTROS SERVIÇOS
1699.00.0.0.00.00 60.000,00 18.522,00 3.988,15 22.510,15 -37.489,85 OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.0.00.00 60.000,00 18.522,00 3.988,15 22.510,15 -37.489,85 OUTROS SERVIÇOS
1699.99.0.1.00.00 60.000,00 18.522,00 3.988,15 22.510,15 -37.489,85 OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL
1699.99.0.1.00.01 18.522,00 3.988,15 -27.489,85 099 Serviços de Cemitério 01 -110 000 50.000,00 22.510,15
1699.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -10.000,00 100 Outros Serviços - Principal 01 -110 000 10.000,00 0,00
1700.00.0.0.00.00 166.415.500,00 120.105.551,40 11.507.970,38 131.613.521,78 -34.801.978,22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1710.00.0.0.00.00 74.042.500,00 54.154.001,77 6.227.054,41 60.381.056,18 -13.661.443,82 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00 56.000.000,00 41.271.481,74 4.210.704,85 45.482.186,59 -10.517.813,41 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00 51.000.000,00 40.159.609,07 4.101.072,84 44.260.681,91 -6.739.318,09 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
DOS MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0.00.00 45.000.000,00 36.560.606,74 4.101.072,84 40.661.679,58 -4.338.320,42 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL
1711.51.1.1.00.00 36.560.606,74 4.101.072,84 -4.338.320,42 101 COTA-PARTE DO FPM- COTA 01 -110 000 40.661.679,58
MENSAL - PRINCIPAL
45.000.000,00
1711.51.2.0.00.00 6.000.000,00 3.599.002,33 0,00 3.599.002,33 -2.400.997,67 COTA-PARTE DO FPM-COTAS
EXTRAORDINÁRIA
1711.51.2.1.00.00 3.599.002,33 0,00 -2.400.997,67 102 COTA-PARTE DO FPM- COTAS 01 -110 000 3.599.002,33
EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL
6.000.000,00
1711.52.0.0.00.00 5.000.000,00 1.111.872,67 109.632,01 1.221.504,68 -3.778.495,32 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00 1.111.872,67 109.632,01 -3.778.495,32 103 COTA-PARTE DO IMP. 01 -110 000 1.221.504,68
PROPRIED.TERRIT.RURAL -
PRINCIPAL
5.000.000,00
1712.00.0.0.00.00 2.750.000,00 1.595.072,05 304.708,06 1.899.780,11 -850.219,89 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS
NATURAIS
1712.50.0.0.00.00 1.750.000,00 785.625,24 223.975,12 1.009.600,36 -740.399,64 COTA-PARTE
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS
1712.50.0.1.00.00 785.625,24 223.975,12 -740.399,64 104 COTA-PARTE 01 -110 000 1.009.600,36
COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.
HÍDR.-PRINCIPAL
1.750.000,00
1712.51.0.0.00.00 100.000,00 62.060,10 10.587,83 72.647,93 -27.352,07 COTA-PARTE
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS
CFEM
1712.51.0.1.00.00 62.060,10 10.587,83 -27.352,07 105 CFEM - PRINCIPAL 01 -110 000 100.000,00 72.647,93
1712.52.0.0.00.00 900.000,00 747.386,71 70.145,11 817.531,82 -82.468,18 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PRODUÇÃO PETRÓLEO
1712.52.4.0.00.00 900.000,00 747.386,71 70.145,11 817.531,82 -82.468,18 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO
PETRÓLEO – FEP
1712.52.4.1.00.00 747.386,71 70.145,11 -82.468,18 106 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 01 -110 000 900.000,00 817.531,82
1713.00.0.0.00.00 8.662.500,00 8.196.632,03 1.518.203,44 9.714.835,47 1.052.335,47 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO
SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00.00 8.262.000,00 8.196.632,03 1.518.203,44 9.714.835,47 1.452.835,47 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00.00 5.402.000,00 3.071.891,90 1.088.310,02 4.160.201,92 -1.241.798,08 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.00.00 5.402.000,00 3.071.891,90 1.088.310,02 4.160.201,92 -1.241.798,08 TRANS.SUS-BLOCO
MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.00.01 1.614.676,00 156.000,00 -229.324,00 107 PAB Fixo Piso de Atenção Básica 05 -301 001 2.000.000,00 1.770.676,00
1713.50.1.1.00.02 0,00 0,00 -1.000,00 108 PSF Programa Saúde da Família 05 -301 002 1.000,00 0,00
1713.50.1.1.00.03 837.936,00 88.044,00 -74.020,00 109 PACS Programa Agente 05 -313 000 925.980,00
Comunitário da Saúde
1.000.000,00
1713.50.1.1.00.04 0,00 0,00 -1.000,00 110 PSB Programa Saúde Bucal 05 -301 006 1.000,00 0,00
1713.50.1.1.00.08 0,00 0,00 -50.000,00 111 PMAQ Programa de Melhoria do 05 -301 014 0,00
Acesso e da Qualidade
50.000,00
1713.50.1.1.00.09 0,00 0,00 -1.350.000,00 112 Tranf. Governamental Destinado a 05 -313 000 0,00
Venc. ACS e ACE
1.350.000,00
1713.50.1.1.00.10 0,00 0,00 -1.000.000,00 113 Repasse União Assist. Financeira 05 -370 000 0,00
EC 127/22
1.000.000,00
1713.50.1.1.00.11 297.000,00 31.000,00 328.000,00 186 Incentivo Financeiro da APS - 05 -307 047 328.000,00
Equipes Multiprofissionais
0,00
1713.50.1.1.00.12 2.185,28 0,00 2.185,28 187 Implementação de Políticas para a 05 -301 055 2.185,28
Rede Alyne
0,00
1713.50.1.1.00.13 17.262,00 0,00 17.262,00 188 FAEC - Programa mais Acesso 05 -302 029 17.262,00
Especialistas (PMAE)
0,00
1713.50.1.1.00.14 132.660,20 13.266,02 145.926,22 225 Incent. Finan. APS Componente 05 -301 056 145.926,22
Per Capita Base Populacional
0,00
1713.50.1.1.00.15 45.971,68 0,00 45.971,68 227 FAEC - Redução de filas de 05 -302 032 45.971,68
cirurgias (eletivas)
0,00
1713.50.1.1.00.16 100.000,00 800.000,00 900.000,00 237 FMS Emenda Incremento 05 -301 057 900.000,00
Temporario ao custeio de serviço
0,00
1713.50.1.1.00.17 24.200,74 0,00 24.200,74 243 Implementação da Segurança 05 -301 059 24.200,74
Alimentar e Nutricional na Saúde
0,00
1713.50.2.0.00.00 2.100.000,00 2.795.744,17 240.310,26 3.036.054,43 936.054,43 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO
ESPECIALIZADA
1713.50.2.1.00.00 2.100.000,00 2.795.744,17 240.310,26 3.036.054,43 936.054,43 TRANS.SUS-BLOCO
MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
1713.50.2.1.00.01 2.481.214,17 240.310,26 621.524,43 114 Teto Munic.da Média e Média e Alta 05 -302 026 2.721.524,43
Complexidade Amb. e Hosp.
2.100.000,00
1713.50.2.1.00.02 330,00 0,00 330,00 232 FAEC- Diagnostico de trombofilia 05 -302 033 330,00
em Gestante
0,00
1713.50.2.1.00.03 314.200,00 0,00 314.200,00 248 Estruturação de Unidade de 0,00 314.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
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Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Atenção Especializada em Saúde 05 -300 048
1713.50.3.0.00.00 600.000,00 534.767,80 52.001,59 586.769,39 -13.230,61 TRANSF.SUS- BLOCO
MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1713.50.3.1.00.00 600.000,00 534.767,80 52.001,59 586.769,39 -13.230,61 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1.00.01 455.400,00 45.540,00 200.940,00 115 Agente combate ás Endemias 05 -313 000 300.000,00 500.940,00
1713.50.3.1.00.02 79.367,80 6.461,59 -214.170,61 116 Vigilância Sanitária 05 -303 005 300.000,00 85.829,39
1713.50.4.0.00.00 160.000,00 758.951,40 75.160,44 834.111,84 674.111,84 TRANSF.SUS- BLOCO
MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1713.50.4.1.00.00 160.000,00 758.951,40 75.160,44 834.111,84 674.111,84 TRANS.SUS- BLOCO
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.4.1.00.01 758.951,40 75.160,44 674.111,84 117 Programa de Assistência 05 -304 023 834.111,84
Farmacêutica Básica
160.000,00
1713.50.5.0.00.00 0,00 1.035.276,76 62.421,13 1.097.697,89 1.097.697,89 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO
DO SUS
1713.50.5.1.00.00 0,00 1.035.276,76 62.421,13 1.097.697,89 1.097.697,89 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO
SUS-PRINCIPAL
1713.50.5.1.00.02 0,00 0,00 0,00 183 FMS Investimento SUS 05 -370 000 0,00 0,00
1713.50.5.1.00.03 639.276,76 62.421,13 701.697,89 184 FMS Emfermagem 05 -370 000 0,00 701.697,89
1713.50.5.1.00.04 0,00 0,00 0,00 185 FMS Custeio SUS 05 -370 000 0,00 0,00
1713.50.5.1.00.05 396.000,00 0,00 396.000,00 247 Aquisição Equ. Dep. Arnaldo 05 -305 027 396.000,00
Jardim
0,00
1713.51.0.0.00.00 400.500,00 0,00 0,00 0,00 -400.500,00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
ESTRUTURAÇÃO
1713.51.1.0.00.00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
1713.51.1.1.00.00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 TRANS.SUS-BLOCO
ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.51.1.1.00.01 0,00 0,00 -400.000,00 118 Atenção Básica - Investimento 05 -360 000 400.000,00 0,00
1713.51.2.0.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 TRANSF.SUS- BLOCO
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1713.51.2.1.00.00 500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO
ESPECIAL.-PRINCIPAL
1713.51.2.1.00.01 0,00 0,00 -500,00 119 Atenção Especializada - 05 -360 000 0,00
Investimento
500,00
1714.00.0.0.00.00 5.285.000,00 2.359.389,16 149.263,19 2.508.652,35 -2.776.347,65 TRANSF.RECURSOS FUNDO
NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0.00.00 4.340.000,00 1.608.811,50 149.263,19 1.758.074,69 -2.581.925,31 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1714.50.0.1.00.00 4.340.000,00 1.608.811,50 149.263,19 1.758.074,69 -2.581.925,31 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL
1714.50.0.1.00.01 1.608.811,50 149.263,19 -2.581.925,31 120 Transferências Salário Educação 02 -200 013 1.758.074,69
QESE
4.340.000,00
1714.51.0.0.00.00 10.000,00 1.140,00 0,00 1.140,00 -8.860,00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO
NA ESCOLA - PDDE
1714.51.0.1.00.00 10.000,00 1.140,00 0,00 1.140,00 -8.860,00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.51.0.1.00.01 1.140,00 0,00 -8.860,00 121 PDDE Programa Dinheiro Direto na 05 -220 015 1.140,00
Escola
10.000,00
1714.52.0.0.00.00 814.000,00 741.654,50 0,00 741.654,50 -72.345,50 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1.00.00 814.000,00 741.654,50 0,00 741.654,50 -72.345,50 TRANSF.PROGR.NAC.
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1.00.01 326.126,00 0,00 6.126,00 122 PNAE Ensino Fundamental 05 -285 000 320.000,00 326.126,00
1714.52.0.1.00.02 133.720,00 0,00 3.720,00 123 PNAE Ensino Infantil - Pré Escola 05 -284 000 130.000,00 133.720,00
1714.52.0.1.00.03 135.698,50 0,00 -14.301,50 124 PNAE Ensino Infantil - Creche 05 -283 000 150.000,00 135.698,50
1714.52.0.1.00.04 9.266,00 0,00 -4.734,00 125 PNAE Ensino Jovens e Adultos 05 -243 000 14.000,00 9.266,00
1714.52.0.1.00.05 136.844,00 0,00 -63.156,00 126 PNAE Ensino Médio 05 -233 000 200.000,00 136.844,00
1714.53.0.0.00.00 21.000,00 7.783,16 0,00 7.783,16 -13.216,84 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE
DO ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1.00.00 21.000,00 7.783,16 0,00 7.783,16 -13.216,84 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE￾PRINCIPAL
1714.53.0.1.00.01 4.540,18 0,00 -5.459,82 127 PNATE Ensino Fundamental 05 -288 000 10.000,00 4.540,18
1714.53.0.1.00.02 2.107,94 0,00 -7.892,06 128 PNATE Ensino Médio 05 -232 000 10.000,00 2.107,94
1714.53.0.1.00.03 1.135,04 0,00 135,04 129 PNATE Ensino Infantil 05 -287 000 1.000,00 1.135,04
1714.99.0.0.00.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1.00.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL
1714.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -100.000,00 130 Implementação de Escolas Ed. 05 -210 049 100.000,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Infantil
1716.00.0.0.00.00 1.164.000,00 613.388,99 32.371,09 645.760,08 -518.239,92 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0.00.00 1.164.000,00 613.388,99 32.371,09 645.760,08 -518.239,92 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1.00.00 1.164.000,00 613.388,99 32.371,09 645.760,08 -518.239,92 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.0.1.00.01 101.491,52 11.430,25 -104.078,23 131 Proteção Social Básica PSB 05 -500 009 217.000,00 112.921,77
1716.50.0.1.00.02 103.982,84 10.832,50 -145.184,66 132 Proteção Social Especial Média 05 -500 010 114.815,34
Complexidade
260.000,00
1716.50.0.1.00.03 0,00 0,00 -2.000,00 133 Bloco Gestão SUAS 05 -500 010 2.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.04 53.016,70 5.708,34 -21.274,96 134 Bloco Bolsa Família 05 -500 022 80.000,00 58.725,04
1716.50.0.1.00.05 0,00 0,00 -180.000,00 135 Proteção Social Especial Alta 05 -500 010 0,00
Complexidade
180.000,00
1716.50.0.1.00.06 0,00 0,00 -150.000,00 136 Programa PAEFI-CREAS PSE 02 -500 010 150.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.07 0,00 0,00 -150.000,00 137 FMAS IG Proteção Social Especial 02 -500 009 150.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.08 0,00 0,00 -35.000,00 138 Aprimoramento CAD Único 02 -500 043 35.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.09 19.560,00 0,00 -50.440,00 139 Aprimoramento Vig. 02 -500 044 19.560,00
Sociassistencial
70.000,00
1716.50.0.1.00.10 0,00 0,00 -20.000,00 140 Programa Auxilio Brasil 05 -500 032 20.000,00 0,00
1716.50.0.1.00.12 323.337,93 0,00 323.337,93 182 Construção da Casa da Mulher 02 -500 034 0,00 323.337,93
1716.50.0.1.00.13 12.000,00 0,00 12.000,00 236 Procad - SUAS 05 -500 045 0,00 12.000,00
1716.50.0.1.00.14 0,00 200,00 200,00 251 Igarapava BPC Escola 05 -110 000 0,00 200,00
1716.50.0.1.00.15 0,00 4.200,00 4.200,00 252 FEAS VSA 02 -500 059 0,00 4.200,00
1717.00.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
DE SUAS ENTIDADES
1717.52.0.0.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS
ASSISTENCIA SOCIAL
1717.52.0.1.00.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 TRANSF.CONV.UNIÃO
PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
1717.52.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.000,00 141 Transf.Conv.União 05 -500 000 0,00
Dest.Prog.Assistência Social -
Principal
1.000,00
1719.00.0.0.00.00 180.000,00 118.037,80 11.803,78 129.841,58 -50.158,42 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO
E DE SUAS ENTIDADES
1719.58.0.0.00.00 180.000,00 118.037,80 11.803,78 129.841,58 -50.158,42 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº
176/2020
1719.58.0.1.00.00 180.000,00 118.037,80 11.803,78 129.841,58 -50.158,42 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº
176/2020-PRINCIPAL
1719.58.0.1.00.01 118.037,80 11.803,78 -50.158,42 142 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 129.841,58
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
180.000,00
1720.00.0.0.00.00 64.373.000,00 45.795.740,69 3.573.632,32 49.369.373,01 -15.003.626,99 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0.00.00 57.360.000,00 40.937.257,36 3.349.691,92 44.286.949,28 -13.073.050,72 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00 50.000.000,00 34.847.687,45 3.121.844,07 37.969.531,52 -12.030.468,48 COTA-PARTE DO ICMS
1721.50.0.1.00.00 34.847.687,45 3.121.844,07 -12.030.468,48 143 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 37.969.531,52
PRINCIPAL
50.000.000,00
1721.51.0.0.00.00 7.000.000,00 5.796.457,49 201.860,57 5.998.318,06 -1.001.681,94 COTA-PARTE DO IPVA
1721.51.0.1.00.00 5.796.457,49 201.860,57 -1.001.681,94 144 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 5.998.318,06
PRINCIPAL
7.000.000,00
1721.52.0.0.00.00 300.000,00 253.335,78 25.987,28 279.323,06 -20.676,94 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS
1721.52.0.1.00.00 253.335,78 25.987,28 -20.676,94 145 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 279.323,06
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
300.000,00
1721.53.0.0.00.00 60.000,00 39.776,64 0,00 39.776,64 -20.223,36 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO
DOMÍNIO ECONÔMICO
1721.53.0.1.00.00 39.776,64 0,00 -20.223,36 146 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 02 -130 020 60.000,00 39.776,64
1722.00.0.0.00.00 200.000,00 56.305,45 5.786,28 62.091,73 -137.908,27 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS
NATURAIS
1722.52.0.0.00.00 200.000,00 56.305,45 5.786,28 62.091,73 -137.908,27 COTA-PARTE
ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO
PETRÓEO
1722.52.0.1.00.00 56.305,45 5.786,28 -137.908,27 147 COTA-PARTE 01 -110 000 62.091,73
ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI
NCIPAL
200.000,00
1724.00.0.0.00.00 4.660.000,00 840.301,60 8.768,58 849.070,18 -3.810.929,82 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF
ENTIDADES
1724.50.0.0.00.00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.700.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS
1724.50.0.1.00.00 0,00 0,00 -2.700.000,00 148 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF 02 -305 008 2.700.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 09 de 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
PARA SUS-PRINCIPAL
1724.51.0.0.00.00 1.800.000,00 785.504,60 8.768,58 794.273,18 -1.005.726,82 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA
EDUCAÇÃO
1724.51.0.1.00.00 0,00 0,00 -800.000,00 149 TRANSF.CONV.ESTADOS 02 -100 018 0,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
800.000,00
1724.51.0.1.00.00 0,00 0,00 -100.000,00 150 TRANSF.CONV.ESTADOS 02 -220 012 0,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
100.000,00
1724.51.0.1.00.01 718.832,00 0,00 -31.168,00 151 Transf. Rec. Estaduais - 02 -100 018 718.832,00
Alimentação Escolar
750.000,00
1724.51.0.1.00.02 66.672,60 8.768,58 -74.558,82 152 Transf. Rec. Estaduais - Transporte 02 -220 012 75.441,18
de Alunos - ATA
150.000,00
1724.99.0.0.00.00 160.000,00 54.797,00 0,00 54.797,00 -105.203,00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E
ENTIDADES
1724.99.0.1.00.00 160.000,00 54.797,00 0,00 54.797,00 -105.203,00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E
ENTID.-PRINCIPAL
1724.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -160.000,00 153 SEADS Proteção Social Básica 02 -500 009 160.000,00 0,00
1724.99.0.1.00.02 0,00 0,00 0,00 191 Construção do Calçadão Rua da 02 -100 122 0,00
Gastronomia
0,00
1724.99.0.1.00.03 23.049,60 0,00 23.049,60 223 FEAS Proteção Especial 02 -500 056 0,00 23.049,60
1724.99.0.1.00.04 20.230,00 0,00 20.230,00 224 FEAS Proteção Basica 02 -500 057 0,00 20.230,00
1724.99.0.1.00.06 11.517,40 0,00 11.517,40 245 CDHU Convenio 063-2018 02 -100 103 0,00 11.517,40
1729.00.0.0.00.00 2.153.000,00 3.961.876,28 209.385,54 4.171.261,82 2.018.261,82 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DISTRITO FEDERAL
1729.99.0.0.00.00 2.153.000,00 3.961.876,28 209.385,54 4.171.261,82 2.018.261,82 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E
DF
1729.99.0.1.00.00 2.153.000,00 3.961.876,28 209.385,54 4.171.261,82 2.018.261,82 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL
1729.99.0.1.00.02 3.302.335,74 153.693,12 1.303.028,86 154 Outras Transferências Estaduais - 02 -305 008 3.456.028,86
Saúde
2.153.000,00
1729.99.0.1.00.03 227,52 0,00 227,52 189 CID no Campo 02 -100 126 0,00 227,52
1729.99.0.1.00.04 100.000,00 0,00 100.000,00 229 T. V. Custeio Pet Container D. 02 -305 020 100.000,00
Gaciela
0,00
1729.99.0.1.00.05 200.000,00 0,00 200.000,00 230 Aquisição de Eq. Centro Cirurgico 02 -305 021 200.000,00
(Thiago Auricchio)
0,00
1729.99.0.1.00.06 100.000,00 0,00 100.000,00 231 Aquisição de Eq. Centro Saúde 02 -305 022 100.000,00
(Delegada Graciela)
0,00
1729.99.0.1.00.07 24.970,10 0,00 24.970,10 233 OUTRAS TRANSF. FEAS 02 -500 058 24.970,10
Beneficios Eventuais
0,00
1729.99.0.1.00.08 234.342,92 53.175,78 287.518,70 234 OUTRAS TRANSF. FEAS 02 -500 000 0,00 287.518,70
1729.99.0.1.00.09 0,00 2.516,64 2.516,64 242 Reforma Posto de Saúde 02 -300 047 0,00 2.516,64
1750.00.0.0.00.00 28.000.000,00 20.082.813,94 1.707.283,65 21.790.097,59 -6.209.902,41 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
1751.00.0.0.00.00 28.000.000,00 20.082.813,94 1.707.283,65 21.790.097,59 -6.209.902,41 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0.00.00 28.000.000,00 20.082.813,94 1.707.283,65 21.790.097,59 -6.209.902,41 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1.00.00 20.082.813,94 1.707.283,65 -6.209.902,41 155 TRANSF.RECURSOS 02 -260 000 21.790.097,59
FUNDEB-PRINCIPAL
28.000.000,00
1790.00.0.0.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.00.0.0.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.99.0.0.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1799.99.0.1.00.00 0,00 72.995,00 0,00 72.995,00 72.995,00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL
1799.99.0.1.00.01 72.995,00 0,00 72.995,00 192 OUTRAS TRANSF.CORRENTES 01 -110 000 72.995,00
(Concurso Público)
0,00
1900.00.0.0.00.00 1.600.000,00 1.257.762,86 51.990,07 1.309.752,93 -290.247,07 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.0.0.00.00 150.000,00 137.822,64 10.729,48 148.552,12 -1.447,88 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS
1911.00.0.0.00.00 150.000,00 137.822,64 10.729,48 148.552,12 -1.447,88 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS
1911.01.0.0.00.00 150.000,00 137.822,64 10.729,48 148.552,12 -1.447,88 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA
1911.01.0.2.00.00 137.822,64 10.729,48 -1.447,88 156 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 01 -400 000 148.552,12
ESPECÍFICA-MULTAS JUROS
150.000,00
1920.00.0.0.00.00 700.000,00 1.034.342,48 17.852,11 1.052.194,59 352.194,59 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00 700.000,00 1.034.342,48 17.852,11 1.052.194,59 352.194,59 RESTITUIÇÕES
1922.99.0.0.00.00 700.000,00 1.034.342,48 17.852,11 1.052.194,59 352.194,59 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.0.1.00.00 1.034.342,48 17.852,11 352.194,59 157 OUTRAS RESTITUIÇÕES – 01 -110 000 1.052.194,59
PRINCIPAL
700.000,00
1990.00.0.0.00.00 750.000,00 85.597,74 23.408,48 109.006,22 -640.993,78 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 750.000,00 85.597,74 23.408,48 109.006,22 -640.993,78
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 10 de 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
1999.00.0.0.00.00
1999.12.0.0.00.00 0,00 53.843,97 2.022,72 55.866,69 55.866,69 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE
1999.12.2.0.00.00 0,00 53.843,97 2.022,72 55.866,69 55.866,69 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1999.12.2.1.00.00 0,00 53.843,97 2.022,72 55.866,69 55.866,69 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL
1999.12.2.1.00.01 53.843,97 2.022,72 55.866,69 181 Ônus de Sucumbência - Principal 01 -110 000 0,00 55.866,69
1999.99.0.0.00.00 750.000,00 31.753,77 21.385,76 53.139,53 -696.860,47 OUTRAS RECEITAS
1999.99.2.0.00.00 750.000,00 31.753,77 21.385,76 53.139,53 -696.860,47 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO
PROJETADAS PELA RFB –
1999.99.2.1.00.00 750.000,00 31.753,77 21.385,76 53.139,53 -696.860,47 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1999.99.2.1.00.01 31.753,77 21.385,76 -696.860,47 159 Outras Receitas Primárias - 01 -110 000 53.139,53
Principal
750.000,00
2000.00.0.0.00.00 4.641.500,00 398.611,68 3.363.648,25 3.762.259,93 -879.240,07 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2110.00.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO
INTERNO
2119.00.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO –
MERCADO INTERNO
2119.99.0.0.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO –
MERCADO INTERNO
2119.99.0.1.00.00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.300.000,00 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO
INTERNO-PRINCIPAL
2119.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -1.800.000,00 161 Operação de Crédito Desesnvolve 07 -100 080 0,00
SP VIA - SP
1.800.000,00
2119.99.0.1.00.02 0,00 0,00 -2.000.000,00 162 Operação de Crédito - 07 -100 081 0,00
Desenvolve-SP - Distrito Industrial
2.000.000,00
2119.99.0.1.00.03 0,00 0,00 -500.000,00 163 Operação de Crédito - 07 -100 114 0,00
Desenvolve-SP - UBS
500.000,00
2200.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS
2210.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2213.00.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.01.0.0.00.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.01.0.1.00.00 0,00 0,00 -2.000,00 164 ALIEN.BENS MÓVEIS E 01 -120 000 0,00
SEMOVENTES-PRINCIPAL
2.000,00
2400.00.0.0.00.00 339.500,00 398.611,68 3.363.648,25 3.762.259,93 3.422.759,93 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2410.00.0.0.00.00 0,00 148.611,68 3.363.648,25 3.512.259,93 3.512.259,93 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
2414.00.0.0.00.00 0,00 148.611,68 3.363.648,25 3.512.259,93 3.512.259,93 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
DE SUAS ENTIDADES 
2414.51.0.0.00.00 0,00 148.611,68 0,00 148.611,68 148.611,68 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS
EDUCAÇÃO
2414.51.0.1.00.00 0,00 148.611,68 0,00 148.611,68 148.611,68 TRANSF. CONV.UNIÃO
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2414.51.0.1.00.01 148.611,68 0,00 148.611,68 238 Convênio Construção Parque 05 -100 000 148.611,68
Turisco Cana Brava
0,00
2414.99.0.0.00.00 0,00 0,00 3.363.648,25 3.363.648,25 3.363.648,25 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS
UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2414.99.0.1.00.00 0,00 0,00 3.363.648,25 3.363.648,25 3.363.648,25 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS
ENTID.-PRINCIPAL
2414.99.0.1.00.08 0,00 1.424.568,50 1.424.568,50 249 Pavimentação de Estradas Vicinais 05 -100 135 0,00 1.424.568,50
2414.99.0.1.00.09 0,00 1.939.079,75 1.939.079,75 250 Aquisição de Equip. p/ apoio a infr. 05 -100 125 1.939.079,75
produtiva conv.946667
0,00
2420.00.0.0.00.00 339.500,00 250.000,00 0,00 250.000,00 -89.500,00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E
DE SUAS ENTIDADES
2422.00.0.0.00.00 339.500,00 250.000,00 0,00 250.000,00 -89.500,00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE
SUAS ENTIDADES
2422.50.0.0.00.00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS
PARA SUS
2422.50.0.1.00.00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL
2422.50.0.1.00.01 250.000,00 0,00 250.000,00 239 Trans..Conv. Posto de Saúde 02 -300 047 0,00 250.000,00
2422.51.0.0.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1.00.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2422.51.0.1.00.01 0,00 0,00 -5.000,00 165 Transferências FNDE - Apoio a 05 -210 002 0,00
Creche
5.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 11 de 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
2422.54.0.0.00.00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS
PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2422.54.0.1.00.00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00 TRANSF.CONV.ESTADOS
PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL
2422.54.0.1.00.01 0,00 0,00 -190.000,00 166 Convênio Estado - Pavimentação 02 -100 000 190.000,00 0,00
2422.99.0.0.00.00 144.500,00 0,00 0,00 0,00 -144.500,00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE
SUA ENTIDADES
2422.99.0.1.00.00 144.500,00 0,00 0,00 0,00 -144.500,00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA
ENTID.-PRINCIPAL
2422.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -50.000,00 167 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 02 -305 011 0,00
Estadual)
50.000,00
2422.99.0.1.00.01 0,00 0,00 -500,00 168 Obras Guias e Sarjetas (Convênio 05 -500 010 0,00
Estadual)
500,00
2422.99.0.1.00.04 0,00 0,00 -9.000,00 169 Construção de Área de Lazer Para 02 -100 000 0,00
Turismo e Outros (Estadual)
9.000,00
2422.99.0.1.00.05 0,00 0,00 -55.000,00 170 Proteção Social Básica Especial 02 -100 000 0,00
Alta Complexidade(Estadual)
55.000,00
2422.99.0.1.00.06 0,00 0,00 -30.000,00 171 Benefícios Eventuais (Estadual) 02 -100 000 30.000,00 0,00
9000.00.0.0.00.00 -14.872.319,70 -15.713.691,06 -1.514.440,08 -17.228.131,14 -2.355.811,44 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0.00.00 -14.872.319,70 -15.713.691,06 -1.514.440,08 -17.228.131,14 -2.355.811,44 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00.00 -14.872.319,70 -15.713.691,06 -1.514.440,08 -17.228.131,14 -2.355.811,44 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.01.00 -15.713.691,06 -1.514.440,08 -2.355.811,44 180 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 01 -110 000 -17.228.131,14
1711.51.1.1.00.00 -7.288.212,96 -820.214,55 -2.097.107,81 101 COTA-PARTE DO FPM- COTA 01 -110 000 -8.108.427,51
MENSAL - PRINCIPAL
-6.011.319,70
1711.52.0.1.00.00 -222.374,44 -21.926,39 255.699,17 103 COTA-PARTE DO IMP. 01 -110 000 -244.300,83
PROPRIED.TERRIT.RURAL -
PRINCIPAL
-500.000,00
1719.58.0.1.00.01 -23.607,60 -2.360,76 -24.968,36 142 TRANSF.OBRIG.LEI 01 -110 000 -25.968,36
COMPLEMENTAR Nº
176/2020-PRINCIPAL
-1.000,00
1721.50.0.1.00.00 -6.969.537,31 -624.368,80 -193.906,11 143 COTA-PARTE DO ICMS – 01 -110 000 -7.593.906,11
PRINCIPAL
-7.400.000,00
1721.51.0.1.00.00 -1.159.291,56 -40.372,12 -299.663,68 144 COTA-PARTE DO IPVA – 01 -110 000 -1.199.663,68
PRINCIPAL
-900.000,00
1721.52.0.1.00.00 -50.667,19 -5.197,46 4.135,35 145 COTA-PARTE DO IPI – 01 -110 000 -55.864,65
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
-60.000,00
-14.872.319,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 203.830.500,00 131.543.300,05 15.926.442,34 147.469.742,39 -56.360.757,61
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00 0,00
9033 9033 0,00 0,00 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 000 - 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9001 9001 0,00 0,00 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00
9002 9002 0,00 0,00 FMS - C/SALARIO FAMILIA 190 000 - NV 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00 0,00
9020 9020 0,00 0,00 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 190 000 - NV 0,00
9026 9026 0,00 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 000 - NV 0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 154.071,79 13.624,71 167.696,50
9022 9022 13.624,71 167.696,50 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 000 - NV 154.071,79
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 979.970,52 100.224,65 1.080.195,17
9018 9018 100.224,65 1.080.195,17 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 000 - NV 979.970,52
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 126.114,31 14.309,00 140.423,31
9011 9011 14.309,00 140.423,31 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 126.114,31
9012 9012 0,00 0,00 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 000 - NV 0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00 0,00
9009 9009 0,00 0,00 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS190 000 - NV 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 4.203.798,74 457.381,39 4.661.180,13
9004 9004 141.135,24 1.418.888,78 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 000 - NV 1.277.753,54
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total
9005 9005 0,00 0,00 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR190 000 - NV 0,00
9023 9023 3.135,60 42.560,48 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 000 - NV 39.424,88
9027 9027 290.515,75 2.929.461,28 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 000 - NV 2.638.945,53
9028 9028 18.694,80 227.379,59 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 000 - NV 208.684,79
9032 9032 3.900,00 42.890,00 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 000 - 38.990,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 4.433.529,58 446.139,65 4.879.669,23
9007 9007 445.037,65 4.866.288,23 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 190 000 - NV 4.421.250,58
9013 9013 0,00 0,00 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00
9014 9014 0,00 0,00 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 000 - NV 0,00
9015 9015 0,00 0,00 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 000 - NV 0,00
9016 9016 0,00 0,00 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 000 - NV 0,00
9017 9017 0,00 0,00 PIS/CONFINS/CSLL 190 000 - NV 0,00
9019 9019 0,00 0,00 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00
9021 9021 1.102,00 13.381,00 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 000 - NV 12.279,00
9024 9024 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 000 - NV 0,00
9029 9029 0,00 0,00 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 000 - 0,00
9034 9034 0,00 0,00 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 000 - 0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 25.750,00 0,00 25.750,00
9003 9003 0,00 25.750,00 CAUÇÕES DIVERSAS 190 000 - NV 25.750,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 146,47 0,00 146,47
9025 9025 0,00 146,47 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 000 - NV 146,47
9031 9031 0,00 0,00 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 000 - 0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 1.123.434,25 94.534,45 1.217.968,70
9006 9006 49.750,43 581.007,70 INSS C/CONSIGAÇÕES 190 000 - NV 531.257,27
9008 9008 42.201,08 578.561,88 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 190 000 - NV 536.360,80
9010 9010 0,00 0,00 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 190 000 - NV 0,00
9030 9030 2.582,94 58.399,12 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER 190 000 - 55.816,18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 11.046.815,66 1.126.213,85 12.173.029,51
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 159.642.771,90
Saldo do Exercício Anterior
Recurso Banco Conta Tipo Saldo Ex. Anterior
P N A E 2.620,75 001 73.19281-3 CM 
4 2.539,82 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
5 80,93 111111900 - P N A E 110 000 GERAL
S BUCAL 169,52 001 73.21613-5 CS 
2 84,85 111111900 - S BUCAL - 300.006 300 006 SB - SAÚDE BUCAL
3 84,67 111111900 - S BUCAL 110 000 GERAL
MOVIM EXECFÍSICA 25.549,32 001 63.05273-6 CM 
1 300,82 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL
2 21.743,19 111111900 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000 GERAL
3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
QUALIS MAIS 2.668.071,72 001 63.05531-X CS 
2 54.683,94 111111900 - QUALIS MAIS - 300.008 305 008 PROGR GESTÃO PLENA
3 2.601.836,25 111111900 - QUALIS MAIS 110 000 GERAL
5 11.551,53 111111900 - QUALIS MAIS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 CM 10.695,75
2 10.634,67 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
3 61,08 111111900 - ALIMENTAÇÃO ESTA 110 000 GERAL
FMS ACS 1.889,01 001 73.21589-9 CS 
3 1.155,95 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE
4 299,78 111111900 - FMS ACS 110 000 GERAL
5 433,28 111111900 - FMS ACS 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
FMS CER 1.273,62 001 73.21590-2 CS 
1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 374,90 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
FMS PSF 1.248,13 001 73.21591-0 CS 
2 1.005,63 111111900 - FMS PSF - 300.002 301 002 SF SAÚDE DA FAMÍLIA
3 242,50 111111900 - FMS PSF 110 000 GERAL
IPVA 42.221,46 001 63.01008-1 CM 
2 42.221,46 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 4.044.917,39 001 63.01034-0 CM 
2 3.992.447,61 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
11 52.469,78 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
ATA 001 63.01094-4 TE 84,99
2 84,99 111111900 - ATA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220.012220 012 TRANSP. ALUNO ESTADUAL
SAUDED 48.479,94 001 63.01102-9 SD 
4 48.479,94 111111900 - SAUDED 110 000 GERAL
MULTA 76.271,40 001 63.01115-0 CM 
2 76.271,40 111111900 - MULTA - 410.000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
DESCENDIAIS ED 57.416,59 001 63.01131-2 ED 
4 57.066,68 111111900 - DESCENDIAIS ED 110 000 GERAL
11 349,91 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 262 003 EDUC.FUNDEB-Complem.da União-VAAR-OUTROS
CIP 532,78 001 63.01161-4 CM 
2 532,78 111111900 - CIP - 110.000 110 000 GERAL
FMASOCIAL 39.612,15 001 63.01251-3 CM 
3 39.612,15 111111900 - FMASOCIAL - 510.000 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
ROYALTIES 371,55 001 63.01270-X CM 
2 371,55 111111900 - ROYALTIES - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 4.228,33 033 45.00007-7 CM 
1 4.011,85 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
2 216,48 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
MOVIM 5.543,14 001 73.00014-9 CM 
2 5.543,14 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
O. Sucumbência 67.758,81 001 73.39411-7 CM 
1 67.758,81 111111900 - Ônus de Sucumbência 110 000 GERAL
FPM 3.092,79 001 73.00017-3 CM 
2 3.092,79 111111900 - FPM - 110.000 110 000 GERAL
ITR 10.803,05 001 73.00027-0 CM 
2 10.803,05 111111900 - ITR - 110.000 110 000 GERAL
FESP 1.818,76 001 73.00045-9 CM 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
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Vinculo
2 1.818,76 111111900 - FESP - 110.000 110 000 GERAL
ROYALTIES 139.318,15 001 73.00076-9 CM 
2 139.318,15 111111900 - ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000 GERAL
CFM - DNPM 482,89 001 73.00700-3 CM 
2 482,89 111111900 - CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000110 000 GERAL
FUNDEB 33.789,59 001 73.14999-3 FU 
4 33.789,59 111111900 - FUNDEB 110 000 GERAL
CIDE 844,51 001 73.12027-8 CM 
3 844,51 111111900 - CIDE 110 000 GERAL
CFCX 1.426,44 001 73.11441-3 CM 
1 896,33 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL
2 530,11 111111900 - CFCX - 110.000 110 000 GERAL
FESTA CANA 5.394,89 001 73.19477-8 CM 
1 60,50 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL
2 5.334,39 111111900 - FESTA CANA - 110.000 110 000 GERAL
I.S.S 36.365,97 237 00.22620-3 CM 
1 947,04 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL
2 35.144,91 111111900 - I.S.S - 110.000 110 000 GERAL
3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PSB/FNAS 237.941,21 001 73.30106-X CM 
1 105.212,60 111111900 - FMAS PRO JOVEM 500 011 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
3 132.728,61 111111900 - PSB/FNAS 110 000 GERAL
ICMS 21.043,17 001 28.03143-0 CM 
2 21.043,17 111111900 - ICMS - 110.000 110 000 GERAL
QMSE 94.289,18 001 73.11269-0 QE 
3 94.289,18 111111900 - QMSE - 200.013 200 013 SALARIO EDUCAÇÃO-QESE
MOVIM 49.723,59 104 06.00001-0 CM 
1 11.007,92 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
2 38.715,67 111111900 - MOVIM - 110.000 110 000 GERAL
IPVA 3.120,92 104 06.00006-1 CM 
2 3.120,92 111111900 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
PDDE 3.838,83 001 73.23508-3 CE 
2 3.838,83 111111900 - PDDE - 220.015 220 015 FNDE-PDDE
FMS P PAB 0,10 001 63.05790-8 CS 
2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
3 0,09 111111900 - FMS P PAB 110 000 GERAL
FMS TETO SM 30.530,88 001 63.06280-4 CS 
1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2 9.708,29 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
I P T U 10.037,50 001 63.06276-6 CM 
2 10.037,50 111111900 - I P T U - 110.000 110 000 GERAL
CAUÇÃO 131.154,48 001 63.06374-6 CM 
1 11.984,72 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL
2 86.485,49 111111900 - CAUÇÃO - 110.000 110 000 GERAL
4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
A F M 001 73.28125-5 CM 395,23
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
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Vinculo
1 281,83 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL
2 113,40 111111900 - APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000 GERAL
PMI PAGTO BONUS 56,73 001 63.06588-9 CM 
2 29,78 111111900 - PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000 GERAL
4 26,95 111320102 - PMI PAGTO BONUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PNATE 320,79 001 73.28897-7 CE 
2 7,97 111111900 - FNDE/PNATE 220 011 PNATE FUNDAMENTAL
3 312,82 111111900 - PNATE 110 000 GERAL
MOV/FOLHA 20.808,29 237 00.22610-6 CM 
1 1.594,77 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL
2 8.077,75 111110200 - MOV/FOLHA 110 000 GERAL
4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
IGD SUAS 140,98 001 73.30098-5 CM 
1 140,98 111111900 - IGD SUAS 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
IGD PBF 8.692,97 001 73.30092-6 CM 
1 8.656,55 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA
2 36,42 111111900 - IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022 BOLSA FAMÍLIA
PROTEÇÃO BASICA 13.650,85 001 63.07137-4 CM 
1 13.650,85 111111900 - PROTEÇÃO BASICA 500 009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
IPVA 110.000 8.050,35 033 45.00009-1 CM 
1 8.050,35 111113000 - IPVA - 110.000 110 000 GERAL
BPC/PROG.AS.SOCI 1.263,80 001 73.32238-5 CM 
1 1.263,80 111111900 - BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
MEDIA ALTA COMPL 281.712,28 001 73.32109-5 CM 
1 281.705,61 111111900 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3 6,67 111111900 - MEDIA ALTA COMPL 110 000 GERAL
FUNDO CULTURA 3.928,32 001 73.32818-9 CM 
1 3.928,32 111111900 - Fundo Cultura 110 000 GERAL
ROYALTIES ITAIPU 281,02 001 73.32711-5 CM 
1 281,02 111111900 - ROYALTIES ITAIPU 110 000 GERAL
FMS CUSTEIO SUS 19.798,75 001 73.32014-5 CS 
1 19.798,75 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
CUSTEIO MP VIGIL 2.021,36 001 73.33629-7
1 1.730,01 111111900 - CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000 GERAL
2 291,35 111111900 - CUSTEIO MP VIGIL 110 000 GERAL
CONSTR.PARQ.TURI 489.122,38 104 06.47054-0
1 364.462,32 111113000 - CONSTR PARQUE TURISMO CANA BRAVA. 100 071 CONSTR PARQ.TUR CANA BRAVA
2 124.225,98 111113000 - CONSTR.PARQ.TURI 110 000 GERAL
3 434,08 111113000 - CONSTR.PARQ.TURI 110 000 GERAL
BENEFICIOS EVENT 276,79 001 73.34561-X CM 
1 276,79 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS 500 028 BENEFICIOS EVENTUAIS
PSE ALTA COMPLEX 22.795,66 001 73.34460-5 SD 
1 22.795,66 111111900 - PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PSE MEDIA COMPLE 11.092,64 001 73.34459-1 CM 
1 11.092,64 111111900 - PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 010 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Parque Cana Brav 613,32 001 73.34443-5
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
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Vinculo
1 613,32 111111900 - Parquye Cana Brava 110 000 GERAL
CUSTEIO SUS 553.188,71 104 06.24004-8
1 546.869,17 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 6.319,54 111111900 - CUSTEIO SUS 110 000 GERAL
MULTA 3.934,48 001 73.34364-1
1 3.934,48 111111900 - MULTA - 410,000 410 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.771,33
1 1.771,33 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS
13º - SALARIO 3.941,31 001 63.01190-1 CM 
1 3.941,31 111111900 - 110 000 GERAL
SAUDE INVEST 359.768,36 001 06.24005-6 CM 
1 119.282,40 111111900 - REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027 Portaria 3389
2 240.485,96 111111900 - SAUDE INVEST 110 000 GERAL
BENEF EVENT II 3.655,02 001 73.36330-8
1 3.655,02 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 030 BENEFICIOS EVENTUAIS - II
Eco Ponto 142.100,58 001 73.37458-X CM 
1 142.100,58 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
Via - SP 2.579,74 001 73.36665-X CM 
1 2.579,74 111111900 - Desenvolve SP - Via SP 100 080 Desenvolve-SP - Via SP
SIGTV - SUAS 124.310,62 001 73.36675-7 CM 
1 124.310,06 111111900 - ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031 SIGVT - SUAS
2 0,56 111111900 - SIGTV - SUAS 110 000 GERAL
PROGRAMA AUXILIO 8.712,75 001 73.36954-3 CM 
1 8.712,75 111111900 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032 PROGRAMA AUXILIO BRASIL
Aqui. viatura 001 73.37406-7 CM 111.357,60
1 111.357,60 111111900 - Secretária de Segurança Publica 100 094 S.S.P Aquisição de viatura
Infra. Produtiva 117.683,09 001 06.71013-1 CM 
1 117.683,09 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva
F.S ACONCHEGO 20.083,83 001 73.37407-5 CM 
1 20.083,83 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
SIGTV - ESTR3 574.957,04 001 73.36767-2 CM 
1 574.957,04 111111900 - Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037 SIGTV ESTR3
Casa da Mulher 40.945,67 001 73.37215-3 CM 
1 40.945,67 111111900 - Construção Casa da Mulher 500 034 CASA DA MULHER
SIGTV Repasse 17.036,09 001 73.37363-X CM 
1 17.036,09 111111900 - SIGTV Repasse as Entidades 500 038 SIGTV - Repasse Emtidades
Construção Pier 500.074,33 001 73.37453-9 CM 
1 498.455,85 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier
2 1.618,48 111111900 - Construção Pier 110 000 GERAL
Praia Revolução 51.815,03 001 73.37452-0 CM 
1 35.824,98 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução
2 15.990,05 111111900 - Praia Revolução 110 000 GERAL
AP. socioassist. 001 73.38011-3 CM 34.862,59
2 34.862,59 111111900 - AP. socioassist. 110 000 GERAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 17 de 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Vinculo
Creche 26.649,74 001 73.38445-3
1 24.007,96 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000CM GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 2.641,78 111111900 - Creche 110 000 GERAL
FUSSP 1.667,41 001 73.37518-7 CM 
1 1.657,39 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 10,02 111111900 - FUSSP 110 000 GERAL
Mob. Urbana 483.816,89 001 73.37817-8 CM 
1 483.816,89 111111900 - Mobilidade Urbana 100 105 Mobilidade Urbana EC
D. Industrial 37.825,47 001 73.36512-2 CM 
3 37.825,47 111111900 - D. Industrial 110 000 GERAL
Conv. 102740 420.866,50 001 73.38195-0 CM 
1 392.622,11 111111900 - SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110 Praia Convênio - 102740-22
2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 4.328,12 111111900 - Conv. 102740 110 000 GERAL
Praça Meibal T. 26.782,09 001 73.37224-2 CM 
1 22.000,80 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra)800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra
2 4.781,29 111111900 - Praça Meibal T. 110 000 GERAL
DEC.13º SALARIO 48,28 001 63.05306-6 CM 
1 34,06 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL
2 14,22 111111900 - DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000 GERAL
SIMPLES NACIONAL 6.794,45 001 73.15333-8 CM 
2 6.794,45 111111900 - SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000 GERAL
UBS V. Marilene 1.059,60 001 73.36664-1 CM 
1 1.059,60 111111900 - Construção UBS Vila Marilene 100 114 Operação de Crédito UBS
T.COOP.BURITIZAL 23.493,41 001 73.37924-7 CM 
1 23.493,41 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
A. complementar 104 06.624006-4 CM 5.104,52
1 3.379,53 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
2 1.547,00 111111900 - A. complementar 110 000 GERAL
3 177,99 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PROCAD - SUAS 6.405,25 001 73.38367-8 CM 
1 6.405,25 111111900 - Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA 500 045 PROCAD - SUAS
Recapeamento 37.985,53 104 06.72002-3 CM 
1 16.090,66 111111900 - Recapeamento Baleia Rossi 100 115 Recapeamento Baleia Roosi
2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 1.807,21 111111900 - Recapeamento 110 000 GERAL
P.G demais areas 6.617,60 001 73.38911-0 CM 
1 6.617,60 111111900 - Paulo Gustavo (Demais áreas da cultura) 100 112 Paulo Gustavo Demais Areas Culturais
P.G form. qualif 16.760,15 001 73.38910-2 CM 
1 16.760,15 111111900 - Paulo Gustavo (formação, qualificação e difusão 100 113 Paulo Gustavo Formação, qualificação
FUNDO M D I IGAR 546,82 001 73.39181-6
1 546,82 111111900 - FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048 Repasse Abrigo dos Idosos
Outorga 2024 3.127.168,37 001 73.39182-4 CM 
2 3.081.145,70 111111900 - Outorga 2024 110 000 GERAL
3 46.022,67 111320102 - Outorga 2024 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MNC-PNAB- 2023 233.274,59 001 73.39466-1 CM 
1 233.274,59 111111900 - MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 123 MNC - PNAB 2023
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Código Especificação Ficha Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença
Exercício: 2025
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Vinculo
E. T. Coimbra 105.048,11 001 73.39804-7
1 105.048,11 111111900 - Transferencia Especial do Estado 100 124CM Transferencia Especial Estado
R. Gastronomia 23.904,80 001 73.36627-7 CM 
1 8,72 111111900 - Construção da Rua da Gastronomia 100 122 Construção Calçadão Rua da Gastronomia
2 12.563,80 111320102 - R. Gastronomia 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 11.332,28 111111900 - R. Gastronomia 110 000 GERAL
Emenda AMIGA 3.713,18 001 73.39962-0 CM 
1 3.713,18 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049 Emenda Reapsse AMIGA
Emenda IEB 3.713,18 001 73.39960-4 CM 
1 3.713,18 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050 Emenda Reapsse IEB
Emenda Abrigo 3.776,68 001 73.39961-2 CM 
1 3.776,68 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS
Emenda V. Querub 3.713,18 001 73.39963-9 CM 
1 3.713,18 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina
CID NO CAMPO 31.174,01 001 73.39760-1 CM 
1 31.174,01 111111900 - CID NO CAMPO IGARAPAVA 100 126 CID NO CAMPO
Mant.ampl. CRAAS 408.003,53 001 73.41742-4 CM 
1 408.003,53 111111900 - Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055 Manutenção e Ampliação CRAAS
Resid. Inclusiva 237.537,29 001 73.41743-2 CM 
1 237.537,29 111111900 - Residência Inclusiva 500 054 Residência Inclusiva
Talude Sta Rita 162.364,18 001 73.37846-1 CM 
1 162.364,18 111111900 - Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129 Contenção de Talude Sta Rita
Playground 501.474,66 104 06.72005-8 CM 
1 501.474,66 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico
Total do Saldo 17.419.063,40
IGARAPAVA, 30 de novembro de 2025
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA
T O T A L G E R A L 177.061.835,30
ARNALDO TERRA NETO
DIR.FINANCEIRO
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01/12/2025 15:26 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 01 de 93
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Tipo
Vinculo
01 LEGISLATIVO
010101 Corpo Legislativo
0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 0,00 114,00
0,00 1.078.737,62
0,00
1.078.851,62
2.140.900,00
1.078.851,62
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas
001 0,00 0,00 3.1.90.11.00
704.000,00 0,00 704.000,00 704.000,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 0,00 0,00
704.000,00 0,00 704.000,00 704.000,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.200.000,00
002 0,00 0,00 3.1.90.13.00
148.352,36 0,00 148.352,36 148.352,36
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00
148.352,36 0,00 148.352,36 148.352,36
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
300.000,00
003 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
100,00
004 0,00 0,00 3.2.90.21.00
0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA 01 - 110 000 NV 0,00
POR CONTRATO
100,00
005 0,00 0,00 3.3.90.14.00
90.337,20 0,00 90.337,20 90.337,20
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
90.337,20 0,00 90.337,20 90.337,20
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
006 0,00 0,00 3.3.90.30.00
27.012,69 0,00 27.012,69 27.012,69
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 0,00
588,00 0,00 588,00 588,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
12.196,94 0,00 12.196,94 12.196,94
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00
349,40 0,00 349,40 349,40
0,00 0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00
7.813,97 0,00 7.813,97 7.813,97
0,00 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00
4.586,00 0,00 4.586,00 4.586,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
1.478,38 0,00 1.478,38 1.478,38
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
007 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
90.600,00
008 0,00 114,00 3.3.90.39.00
109.149,37 0,00 109.035,37 109.149,37
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
20.266,46 0,00 20.266,46 20.266,46
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
150.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 02 de 93
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
1.014,90 0,00 1.014,90 1.014,90
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 114,00
87.868,01 0,00 87.754,01 87.868,01
0,00 0,00
009 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
010 0,00 0,00 4.6.90.71.00
0,00 0,00 0,00 0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA 01 - 110 000 NV 0,00
CONTRATUAL
RESGATADA
100,00
010102 Serviços da Secretaria
0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 0,00 0,00
0,00 1.565.493,16
0,00
1.565.493,16
5.551.100,00
1.565.493,16
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo
011 0,00 0,00 4.4.90.52.00
350.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 0,00 0,00
350.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
500.000,00
01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara
012 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.300.000,00 0,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara
013 0,00 0,00 3.1.90.11.00
1.026.055,13 0,00 1.026.055,13 1.026.055,13
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00
655.202,19 0,00 655.202,19 655.202,19
0,00 0,00
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00
18.348,00 0,00 18.348,00 18.348,00
0,00 0,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00
36.558,60 0,00 36.558,60 36.558,60
0,00 0,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00
109.786,58 0,00 109.786,58 109.786,58
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
50.566,48 0,00 50.566,48 50.566,48
0,00 0,00
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
19.618,42 0,00 19.618,42 19.618,42
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
26.147,32 0,00 26.147,32 26.147,32
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
1.501,65 0,00 1.501,65 1.501,65
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00
10.224,64 0,00 10.224,64 10.224,64
0,00 0,00
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
98.101,25 0,00 98.101,25 98.101,25
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.600.000,00
014 0,00 0,00 3.1.90.13.00
157.013,37 0,00 157.013,37 157.013,37
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
600.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 03 de 93
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00
28.719,01 0,00 28.719,01 28.719,01
0,00 0,00
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00
128.294,36 0,00 128.294,36 128.294,36
0,00 0,00
015 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
100,00
016 0,00 0,00 3.3.90.14.00
21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 61.000,00
017 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00
018 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
130.000,00
019 0,00 0,00 3.3.90.40.00
11.424,66 0,00 11.424,66 11.424,66
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 0,00 0,00
10.325,06 0,00 10.325,06 10.325,06
0,00 0,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 0,00 0,00
1.099,60 0,00 1.099,60 1.099,60
0,00 0,00
SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
100.000,00
020 0,00 0,00 3.3.91.97.00
0,00 0,00 0,00 0,00
APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00
COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
160.000,00
7.692.000,00 0,00 114,00
2.644.344,78 0,00 2.644.230,78
TOTAL DO PODER 0,00
LEGISLATIVO 2.644.344,78
02 EXECUTIVO
020101 Chefia do Executivo
0201 GABINETE 52.272,70 29.347,66
39.465,04 504.752,01
38.185,04
506.012,01
1.064.000,00
534.099,67
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo
021 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
022 0,00 0,00 4.4.90.52.48
0,00 0,00 0,00 0,00
VEÍCULOS DIVERSOS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
023 6.000,00 0,00 3.1.90.11.00
111.357,82 6.000,00 111.357,82 111.357,82
01 - 110 000 NV 6.000,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.000,00 0,00
111.357,82 6.000,00 111.357,82 111.357,82
0,00 6.000,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
350.000,00
024 1.260,00 1.260,00 3.1.90.13.00
23.091,56 1.260,00 21.831,56 23.091,56
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.260,00
PATRONAIS
100.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 04 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.260,00 1.260,00
23.091,56 1.260,00 21.831,56 23.091,56
0,00 1.260,00
025 0,00 0,00 3.3.90.14.00
47.897,66 0,00 47.897,66 47.897,66
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
47.897,66 0,00 47.897,66 47.897,66
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
026 0,00 0,00 3.3.90.30.00
1.789,60 0,00 1.789,60 1.789,60
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
405,60 0,00 405,60 405,60
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
1.384,00 0,00 1.384,00 1.384,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
027 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
028 28.087,66 28.087,66 3.3.90.39.00
132.266,99 15.280,00 104.179,33 104.179,33
01 - 110 000 NV 14.000,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
6.540,00 0,00 6.540,00 6.540,00
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
898,00 0,00 898,00 898,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.087,66 28.087,66
124.828,99 15.280,00 96.741,33 96.741,33
0,00 14.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
142.000,00
029 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar
030 0,00 0,00 3.3.90.08.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00
ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR E DO MILITAR
1.000,00
031 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00
032 16.925,04 0,00 3.3.90.36.00
169.991,76 16.925,04 169.991,76 169.991,76
01 - 110 000 NV 16.925,04
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 16.925,04 0,00
169.991,76 16.925,04 169.991,76 169.991,76
0,00 16.925,04
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
200.000,00
033 0,00 0,00 3.3.90.39.00
2.371,00 0,00 2.371,00 2.371,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
2.371,00 0,00 2.371,00 2.371,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
034 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
035 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00
036 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.000,00
037 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.000,00
038 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
039 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas
040 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
041 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
5.000,00
042 0,00 0,00 3.3.90.39.00
45.333,28 0,00 45.333,28 45.333,28
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
45.333,28 0,00 45.333,28 45.333,28
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
130.000,00
043 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
27.000,00
020102 Procuradoria Jurídica do Municipio
0201 GABINETE 74.937,96 157.516,02
24.015,11 845.127,09
89.871,29
954.543,10
1.298.500,00
1.002.643,11
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio
044 48.947,16 31.703,43 3.1.90.11.00
715.245,67 17.243,73 683.542,24 715.245,67
01 - 110 000 NV 48.947,16
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.707,18 0,00
529.039,73 9.707,18 529.039,73 529.039,73
0,00 9.707,18
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 950,00 0,00
10.450,00 950,00 10.450,00 10.450,00
0,00 950,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.689,72 0,00
28.017,92 2.689,72 28.017,92 28.017,92
0,00 2.689,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 488,93 0,00
3.947,78 488,93 3.947,78 3.947,78
0,00 488,93
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
2.305,09 0,00 2.305,09 2.305,09
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 31.703,43 31.703,43
63.391,51 0,00 31.688,08 63.391,51
0,00 31.703,43
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
9.712,59 0,00 9.712,59 9.712,59
0,00 0,00
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00
279,26 0,00 279,26 279,26
0,00 0,00
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.407,90 0,00
68.101,79 3.407,90 68.101,79 68.101,79
0,00 3.407,90
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
900.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 06 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
045 3.567,38 3.567,38 3.1.90.13.00
22.034,42 2.038,51 18.467,04 22.034,42
01 - 110 000 NV 3.567,38
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.567,38 3.567,38
22.034,42 2.038,51 18.467,04 22.034,42
0,00 3.567,38
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
046 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
047 21.423,88 62.345,48 3.1.91.13.00
126.239,79 0,00 63.894,31 126.239,79
01 - 110 000 NV 21.423,88
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 21.423,88 62.345,48
126.239,79 0,00 63.894,31 126.239,79
0,00 21.423,88
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
126.500,00
048 0,00 0,00 3.3.90.14.00
168,66 0,00 168,66 168,66
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
168,66 0,00 168,66 168,66
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
049 0,00 0,00 3.3.90.30.00
90,00 0,00 90,00 90,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
90,00 0,00 90,00 90,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
050 899,59 599,72 3.3.90.36.00
6.492,42 899,59 5.892,70 6.492,42
01 - 110 000 NV 899,59
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 899,59 599,72
6.492,42 899,59 5.892,70 6.492,42
0,00 899,59
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
20.000,00
051 99,95 59.300,01 3.3.90.39.00
132.372,15 3.833,28 73.072,14 84.272,14
01 - 110 000 NV 15.033,28
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99,95 59.300,01
132.372,15 3.833,28 73.072,14 84.272,14
0,00 15.033,28
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
200.000,00
052 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020103 JSM/Tiro de Guerra
0201 GABINETE 15.069,16 29.986,96
13.677,78 234.108,06
21.406,78
259.926,02
368.000,00
264.095,02
04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros
053 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra
054 940,39 10.608,27 3.3.90.30.00
40.880,04 3.798,16 30.271,77 39.511,04
01 - 110 000 NV 4.647,69
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 100,39 100,39
401,45 0,00 301,06 401,45
0,00 100,39
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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Tipo
Vinculo
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 840,00 6.136,20
24.225,76 3.628,80 18.089,56 22.856,76
0,00 840,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
597,00 0,00 597,00 597,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 664,38
1.082,60 0,00 418,22 1.082,60
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 3.707,30
14.573,23 169,36 10.865,93 14.573,23
0,00 3.707,30
055 2.409,32 6.226,06 3.3.90.39.00
79.151,79 1.725,79 72.925,73 79.151,79
01 - 110 000 NV 2.939,64
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.378,55 2.744,73
11.524,88 1.118,58 8.780,15 11.524,88
0,00 1.378,55
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 836,99 2.335,62
11.416,18 0,00 9.080,56 11.416,18
0,00 836,99
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 193,78 483,90
1.526,59 0,00 1.042,69 1.526,59
0,00 193,78
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 449,00
4.752,98 449,00 4.303,98 4.752,98
0,00 449,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 212,81
49.931,16 158,21 49.718,35 49.931,16
0,00 81,32
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
120.000,00
056 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
057 9.232,43 3.425,78 3.1.90.11.00
99.920,56 5.806,65 96.494,78 99.920,56
01 - 110 000 NV 9.232,43
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.856,01 0,00
61.532,68 4.856,01 61.532,68 61.532,68
0,00 4.856,01
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 222,98 0,00
7.902,43 222,98 7.902,43 7.902,43
0,00 222,98
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
728,40 0,00 728,40 728,40
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 3.425,78 3.425,78
8.152,96 0,00 4.727,18 8.152,96
0,00 3.425,78
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
5.710,06 0,00 5.710,06 5.710,06
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
6.677,00 0,00 6.677,00 6.677,00
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM727,66 0,00
9.217,03 727,66 9.217,03 9.217,03
0,00 727,66
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
100.000,00
058 0,00 0,00 3.1.90.13.00
6.671,49 0,00 6.671,49 6.671,49
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
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Tipo
Vinculo
3.1.90.13.01 FGTS 0,00 0,00
1.840,39 0,00 1.840,39 1.840,39
0,00 0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00
4.831,10 0,00 4.831,10 4.831,10
0,00 0,00
059 2.239,84 6.926,85 3.1.91.13.00
13.563,96 0,00 6.637,11 13.563,96
01 - 110 000 NV 2.239,84
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.239,84 6.926,85
13.563,96 0,00 6.637,11 13.563,96
0,00 2.239,84
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
060 247,18 0,00 3.3.90.14.00
527,18 247,18 527,18 527,18
01 - 110 000 NV 247,18
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 247,18 0,00
527,18 247,18 527,18 527,18
0,00 247,18
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
061 0,00 0,00 3.3.90.30.00
380,00 0,00 380,00 380,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
380,00 0,00 380,00 380,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
062 0,00 2.800,00 3.3.90.39.00
23.000,00 2.100,00 20.200,00 20.200,00
01 - 110 000 NV 2.100,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 2.800,00
23.000,00 2.100,00 20.200,00 20.200,00
0,00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
020104 Fundo Social de Solidariedade
0201 GABINETE 117.581,58 211.945,83
7.453,00 485.876,88
80.180,95
604.371,12
1.028.955,00
697.822,71
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade
063 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
064 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
0,00
065 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
066 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
25.000,00
067 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 5.000,00 0,00
068 1.955,38 2.061,91 3.3.90.30.00
51.778,17 706,26 49.716,26 51.281,57
01 - 510 000 NV 1.638,18
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 200,78 200,78
200,78 0,00 0,00 200,78
0,00 200,78
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 371,80 843,60
44.055,81 0,00 43.212,21 43.684,01
0,00 156,00
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00 0,00
115,54 0,00 115,54 115,54
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 166,80 301,53
1.690,04 206,26 1.388,51 1.565,24
0,00 65,40
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 716,00 716,00
716,00 0,00 0,00 716,00
0,00 716,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00 0,00
5.000,00 500,00 5.000,00 5.000,00
0,00 500,00
069 96.758,56 193.441,84 3.3.90.32.00
545.935,14 0,00 352.493,30 457.694,98
01 - 510 000 NV 63.940,96
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 96.758,56 193.441,84
545.935,14 0,00 352.493,30 457.694,98
0,00 63.940,96
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
600.000,00
070 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
071 18.867,64 16.442,08 3.3.90.39.00
47.924,70 6.746,74 31.482,62 43.209,87
01 - 510 000 NV 14.601,81
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.400,00 2.400,00
2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
0,00 2.400,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 13.079,85 9.429,66
13.079,85 3.650,19 3.650,19 8.365,02
0,00 8.365,02
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 898,00
4.490,00 0,00 3.592,00 4.490,00
0,00 449,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.387,79 3.714,42
27.954,85 3.096,55 24.240,43 27.954,85
0,00 3.387,79
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
150.000,00
072 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
08.244.0120.2562.0000 Manut. do Fundo Social de Sollidariedade
687 0,00 0,00 3.3.90.32.00
52.184,70 0,00 52.184,70 52.184,70
01 - 100 118 0,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00
52.184,70 0,00 52.184,70 52.184,70
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
53.955,00
020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 644.032,22 927.412,43
594.473,04 12.340.149,34
650.332,22
13.255.576,77
15.192.000,00
13.267.561,77
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
073 69.856,05 34.190,96 3.1.90.11.00
770.461,48 35.665,09 736.270,52 770.461,48
01 - 110 000 NV 69.856,05
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13.784,85 0,00
410.096,93 13.784,85 410.096,93 410.096,93
0,00 13.784,85
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 5.795,88 0,00
74.605,88 5.795,88 74.605,88 74.605,88
0,00 5.795,88
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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Tipo
Vinculo
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.689,72 0,00
37.118,12 2.689,72 37.118,12 37.118,12
0,00 2.689,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.891,18 0,00
73.039,38 5.891,18 73.039,38 73.039,38
0,00 5.891,18
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 34.190,96 34.190,96
66.466,33 0,00 32.275,37 66.466,33
0,00 34.190,96
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
12.195,92 0,00 12.195,92 12.195,92
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
15.155,32 0,00 15.155,32 15.155,32
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 7.503,46 0,00
81.265,64 7.503,46 81.265,64 81.265,64
0,00 7.503,46
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00
517,96 0,00 517,96 517,96
0,00 0,00
074 4.101,99 4.101,99 3.1.90.13.00
22.312,70 2.038,51 18.210,71 22.312,70
01 - 110 000 NV 4.101,99
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.101,99 4.101,99
22.312,70 2.038,51 18.210,71 22.312,70
0,00 4.101,99
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
85.000,00
075 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
2.000,00
076 20.697,95 63.779,23 3.1.91.13.00
125.356,29 0,00 61.577,06 125.356,29
01 - 110 000 NV 20.697,95
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 20.697,95 63.779,23
125.356,29 0,00 61.577,06 125.356,29
0,00 20.697,95
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
150.000,00
077 0,00 0,00 3.3.90.14.00
124,00 0,00 124,00 124,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
124,00 0,00 124,00 124,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
078 0,00 0,00 3.3.90.30.00
4.429,91 0,00 4.429,91 4.429,91
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
2.837,91 0,00 2.837,91 2.837,91
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
1.592,00 0,00 1.592,00 1.592,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
079 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
080 0,00 11.985,00 3.3.90.39.00
81.467,50 6.300,00 69.482,50 69.482,50
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 6.300,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
82.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 11 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 11.985,00
81.467,50 6.300,00 69.482,50 69.482,50
0,00 6.300,00
081 26.656,42 0,00 3.3.90.40.00
282.631,18 26.656,42 282.631,18 282.631,18
01 - 110 000 NV 26.656,42
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 26.656,42 0,00
282.631,18 26.656,42 282.631,18 282.631,18
0,00 26.656,42
SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
350.000,00
082 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
083 5.257,11 0,00 3.1.90.91.00
110.478,38 5.257,11 110.478,38 110.478,38
01 - 110 000 NV 5.257,11
3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 5.257,11 0,00
110.478,38 5.257,11 110.478,38 110.478,38
0,00 5.257,11
SENTENÇAS JUDICIAIS 250.000,00
084 1.012,00 0,00 3.3.90.91.00
2.232.440,14 1.012,00 2.232.440,14 2.232.440,14
01 - 110 000 NV 1.012,00
3.3.90.91.97 OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS 0,00 0,00
749.466,42 0,00 749.466,42 749.466,42
0,00 0,00
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 1.012,00 0,00
1.482.973,72 1.012,00 1.482.973,72 1.482.973,72
0,00 1.012,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 2.630.000,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada
085 148.163,13 482.989,10 3.2.90.21.00
3.456.345,84 148.163,13 2.973.356,74 3.456.345,84
01 - 110 000 NV 148.163,13
3.2.90.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 148.163,13 482.989,10
3.456.345,84 148.163,13 2.973.356,74 3.456.345,84
0,00 148.163,13
JUROS SOBRE A DÍVIDA
POR CONTRATO
4.000.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna
086 236.055,46 330.366,15 4.6.90.71.00
4.110.290,53 236.055,46 3.779.924,38 4.110.290,53
01 - 110 000 NV 236.055,46
4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 236.055,46 330.366,15
4.110.290,53 236.055,46 3.779.924,38 4.110.290,53
0,00 236.055,46
PRINCIPAL DA DÍVIDA
CONTRATUAL
RESGATADA
4.134.000,00
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep
087 132.232,11 0,00 3.3.90.47.00
2.071.223,82 133.325,32 2.071.223,82 2.071.223,82
01 - 110 000 NV 132.232,11
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 132.232,11 0,00
2.071.223,82 133.325,32 2.071.223,82 2.071.223,82
0,00 132.232,11
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
2.500.000,00
088 0,00 0,00 3.3.90.47.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 130 020 NV 0,00
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
1.000,00
020202 Divisão de Tesouraria
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 18.133,63 10.165,57
12.228,51 133.580,23
18.833,63
143.045,80
187.600,00
143.745,80
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
089 13.351,55 4.683,49 3.1.90.11.00
107.255,53 8.668,06 102.572,04 107.255,53
01 - 110 000 NV 13.351,55
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.667,41 0,00
54.675,41 4.667,41 54.675,41 54.675,41
0,00 4.667,41
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.956,04 0,00
34.627,84 2.956,04 34.627,84 34.627,84
0,00 2.956,04
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 4.683,49 4.683,49
9.017,52 0,00 4.334,03 9.017,52
0,00 4.683,49
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
2.889,35 0,00 2.889,35 2.889,35
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM500,08 0,00
5.500,88 500,08 5.500,88 5.500,88
0,00 500,08
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 544,53 0,00
544,53 544,53 544,53 544,53
0,00 544,53
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
107.600,00
090 4.782,08 4.782,08 3.1.90.13.00
28.590,27 2.860,45 23.808,19 28.590,27
01 - 110 000 NV 4.782,08
3.1.90.13.01 FGTS 1.068,11 1.068,11
7.886,93 1.040,16 6.818,82 7.886,93
0,00 1.068,11
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.713,97 3.713,97
20.703,34 1.820,29 16.989,37 20.703,34
0,00 3.713,97
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
45.000,00
091 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
092 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
093 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
094 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
095 0,00 700,00 3.3.90.39.00
7.900,00 700,00 7.200,00 7.200,00
01 - 110 000 NV 700,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 700,00
7.900,00 700,00 7.200,00 7.200,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
30.000,00
096 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 118.728,87 98.773,85
67.711,66 917.897,12
122.038,87
1.010.180,97
1.117.000,00
1.016.670,97
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
097 86.915,06 33.224,00 3.1.90.11.00
775.066,30 53.691,06 741.842,30 775.066,30
01 - 110 000 NV 86.915,06
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 22.891,36 0,00
379.795,85 22.891,36 379.795,85 379.795,85
0,00 22.891,36
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
800.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 13 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 6.320,76 0,00
69.528,36 6.320,76 69.528,36 69.528,36
0,00 6.320,76
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.689,72 0,00
10.758,88 2.689,72 10.758,88 10.758,88
0,00 2.689,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 13.621,24 0,00
147.184,09 13.621,24 147.184,09 147.184,09
0,00 13.621,24
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 33.224,00 33.224,00
65.560,78 0,00 32.336,78 65.560,78
0,00 33.224,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
12.390,56 0,00 12.390,56 12.390,56
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 8.167,98 0,00
89.847,78 8.167,98 89.847,78 89.847,78
0,00 8.167,98
098 15.622,44 15.622,44 3.1.90.13.00
91.658,11 9.120,60 76.035,67 91.658,11
01 - 110 000 NV 15.622,44
3.1.90.13.01 FGTS 2.872,15 2.872,15
20.968,96 2.855,58 18.096,81 20.968,96
0,00 2.872,15
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 12.750,29 12.750,29
70.689,15 6.265,02 57.938,86 70.689,15
0,00 12.750,29
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
120.000,00
099 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
3.000,00
100 14.601,37 43.437,41 3.1.91.13.00
85.792,85 0,00 42.355,44 85.792,85
01 - 110 000 NV 14.601,37
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 14.601,37 43.437,41
85.792,85 0,00 42.355,44 85.792,85
0,00 14.601,37
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
86.000,00
101 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
102 0,00 0,00 3.3.90.30.00
500,00 0,00 500,00 500,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
500,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
103 0,00 0,00 3.3.90.36.00
1.932,17 0,00 1.932,17 1.932,17
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
1.932,17 0,00 1.932,17 1.932,17
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
2.000,00
104 1.590,00 6.490,00 3.3.90.39.00
61.721,54 4.900,00 55.231,54 55.231,54
01 - 110 000 NV 4.900,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.590,00 6.490,00
61.721,54 4.900,00 55.231,54 55.231,54
0,00 4.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
105 0,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 14 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
020204 Divisão de Planejamento e Licitação
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 33.390,84 28.379,29
21.680,04 244.702,27
34.790,84
271.681,56
317.500,00
273.081,56
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
106 27.281,04 8.741,00 3.1.90.11.00
204.623,92 18.540,04 195.882,92 204.623,92
01 - 110 000 NV 27.281,04
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 10.417,30 0,00
110.305,75 10.417,30 110.305,75 110.305,75
0,00 10.417,30
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 5.507,20 0,00
59.687,01 5.507,20 59.687,01 59.687,01
0,00 5.507,20
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.344,86 0,00
12.262,11 1.344,86 12.262,11 12.262,11
0,00 1.344,86
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 126,93 0,00
1.155,13 126,93 1.155,13 1.155,13
0,00 126,93
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 8.741,00 8.741,00
16.773,79 0,00 8.032,79 16.773,79
0,00 8.741,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.051,83 0,00
3.004,00 1.051,83 3.004,00 3.004,00
0,00 1.051,83
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 91,92 0,00
1.436,13 91,92 1.436,13 1.436,13
0,00 91,92
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
205.000,00
107 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
108 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
109 4.922,47 14.499,27 3.1.91.13.00
27.487,92 0,00 12.988,65 27.487,92
01 - 110 000 NV 4.922,47
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.922,47 14.499,27
27.487,92 0,00 12.988,65 27.487,92
0,00 4.922,47
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
27.500,00
110 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
111 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
112 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
113 1.187,33 5.139,02 3.3.90.39.00
40.969,72 3.140,00 35.830,70 39.569,72
01 - 110 000 NV 2.587,33
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 792,78 3.075,18
10.784,33 0,00 7.709,15 10.784,33
0,00 792,78
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 394,55 663,84
2.233,10 0,00 1.569,26 2.233,10
0,00 394,55
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.400,00
27.952,29 3.140,00 26.552,29 26.552,29
0,00 1.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
114 0,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE
020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 413.352,03 373.180,09
230.628,81 3.577.019,95
442.712,96
3.900.944,86
4.168.500,00
3.950.200,04
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
115 318.467,62 143.320,70 3.1.90.11.00
2.952.556,55 175.146,92 2.809.235,85 2.952.556,55
01 - 110 000 NV 318.467,62
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00
955.842,48 0,00 955.842,48 955.842,48
0,00 0,00
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 16.589,53 0,00
177.921,31 16.589,53 177.921,31 177.921,31
0,00 16.589,53
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 553,13 0,00
6.154,03 553,13 6.154,03 6.154,03
0,00 553,13
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 6.411,85 0,00
68.404,04 6.411,85 68.404,04 68.404,04
0,00 6.411,85
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.575,72 0,00
24.137,72 1.575,72 24.137,72 24.137,72
0,00 1.575,72
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 23.500,51 0,00
248.845,97 23.500,51 248.845,97 248.845,97
0,00 23.500,51
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 19.351,27 0,00
217.132,67 19.351,27 217.132,67 217.132,67
0,00 19.351,27
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
6.121,49 0,00 6.121,49 6.121,49
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 143.320,70 143.320,70
275.642,52 0,00 132.321,82 275.642,52
0,00 143.320,70
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
13.686,62 0,00 13.686,62 13.686,62
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 19.440,39 0,00
68.083,25 19.440,39 68.083,25 68.083,25
0,00 19.440,39
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
18.845,93 0,00 18.845,93 18.845,93
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 77.741,92 0,00
769.364,70 77.741,92 769.364,70 769.364,70
0,00 77.741,92
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 9.982,60 0,00
102.373,82 9.982,60 102.373,82 102.373,82
0,00 9.982,60
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.000.000,00
116 0,00 0,00 3.1.90.13.00
37,96 0,00 37,96 37,96
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00
27,49 0,00 27,49 27,49
0,00 0,00
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00
10,47 0,00 10,47 10,47
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
35.000,00
117 25.341,56 0,00 3.1.90.16.00
220.921,03 25.341,56 220.921,03 220.921,03
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 25.341,56
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.341,56 0,00
220.921,03 25.341,56 220.921,03 220.921,03
0,00 25.341,56
118 68.763,45 180.044,21 3.1.91.13.00
379.163,09 0,00 199.118,88 379.163,09
01 - 110 000 NV 68.763,45
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 68.763,45 180.044,21
379.163,09 0,00 199.118,88 379.163,09
0,00 68.763,45
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
400.000,00
119 779,40 8.708,82 3.3.90.30.00
26.476,84 0,00 17.768,02 18.328,02
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 200,78
602,34 0,00 401,56 401,56
0,00 0,00
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 1.250,00
1.250,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 779,40 2.014,40
2.014,40 0,00 0,00 560,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 5.243,64
12.329,64 0,00 7.086,00 7.086,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
10.280,46 0,00 10.280,46 10.280,46
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
120 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
121 0,00 41.106,36 3.3.90.39.00
371.044,57 30.140,33 329.938,21 329.938,21
01 - 110 000 NV 30.140,33
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 41.106,36
371.044,57 30.140,33 329.938,21 329.938,21
0,00 30.140,33
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
372.500,00
122 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020301 Divisão Administração Geral
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 676.763,49 2.335.782,65
369.023,10 6.083.478,94
751.103,32
8.264.488,22
9.963.990,00
8.419.261,59
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração
123 211.612,96 83.038,30 3.1.90.11.00
2.059.300,18 128.574,66 1.976.261,88 2.059.300,18
01 - 110 000 NV 211.612,96
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 80.194,61 4.559,79
1.295.929,13 75.634,82 1.291.369,34 1.295.929,13
0,00 80.194,61
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 534,96 0,00
5.753,00 534,96 5.753,00 5.753,00
0,00 534,96
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 6.792,60 0,00
87.599,02 6.792,60 87.599,02 87.599,02
0,00 6.792,60
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.007,84 0,00
11.908,15 2.007,84 11.908,15 11.908,15
0,00 2.007,84
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 1.344,86 0,00
16.896,95 1.344,86 16.896,95 16.896,95
0,00 1.344,86
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.600.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 10.893,36 0,00
114.872,71 10.893,36 114.872,71 114.872,71
0,00 10.893,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 11.986,69 0,00
141.576,05 11.986,69 141.576,05 141.576,05
0,00 11.986,69
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
25.514,37 0,00 25.514,37 25.514,37
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 78.478,51 78.478,51
182.831,09 0,00 104.352,58 182.831,09
0,00 78.478,51
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 6.367,96 0,00
8.142,60 6.367,96 8.142,60 8.142,60
0,00 6.367,96
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.018,40 0,00
50.984,36 5.018,40 50.984,36 50.984,36
0,00 5.018,40
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
7.558,04 0,00 7.558,04 7.558,04
0,00 0,00
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00
24.094,95 0,00 24.094,95 24.094,95
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.652,95 0,00
30.824,81 2.652,95 30.824,81 30.824,81
0,00 2.652,95
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 5.340,22 0,00
54.814,95 5.340,22 54.814,95 54.814,95
0,00 5.340,22
124 25.279,33 25.279,33 3.1.90.13.00
158.679,20 16.538,67 133.399,87 158.679,20
01 - 110 000 NV 25.279,33
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 25.279,33 25.279,33
158.679,20 16.538,67 133.399,87 158.679,20
0,00 25.279,33
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
200.000,00
125 3.580,27 0,00 3.1.90.16.00
32.504,59 3.580,27 32.504,59 32.504,59
01 - 110 000 NV 3.580,27
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.580,27 0,00
32.504,59 3.580,27 32.504,59 32.504,59
0,00 3.580,27
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
50.000,00
126 0,00 0,00 3.1.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 110 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
0,00
127 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
128 42.380,53 136.344,37 3.1.91.13.00
265.499,55 0,00 129.155,18 265.499,55
01 - 110 000 NV 42.380,53
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 42.380,53 136.344,37
265.499,55 0,00 129.155,18 265.499,55
0,00 42.380,53
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
265.500,00
129 16.521,00 2.300,00 3.3.90.14.00
150.686,11 16.691,00 148.386,11 150.686,11
01 - 110 000 NV 16.521,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 16.521,00 2.300,00
150.686,11 16.691,00 148.386,11 150.686,11
0,00 16.521,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 152.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
130 4.317,02 17.533,26 3.3.90.30.00
36.415,01 679,65 18.881,75 28.346,96
01 - 110 000 NV 3.868,43
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 100,39 200,78
200,78 0,00 0,00 100,39
0,00 100,39
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.831,16 7.106,70
13.799,30 0,00 6.692,60 11.352,70
0,00 2.602,70
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 5.611,53
7.786,49 0,00 2.174,96 6.154,96
0,00 0,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 56,40 128,34
128,34 0,00 0,00 59,38
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 829,07 3.628,91
8.599,10 179,65 4.970,19 5.635,53
0,00 665,34
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00 857,00
5.901,00 500,00 5.044,00 5.044,00
0,00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 721.700,00
131 13.081,68 24.251,60 3.3.90.36.00
146.966,15 12.091,39 122.714,55 134.840,35
01 - 110 000 NV 24.217,19
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 670,76 15.507,54
128.730,32 8.424,53 113.222,78 120.976,55
0,00 16.178,30
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 12.410,92 8.744,06
18.235,83 3.666,86 9.491,77 13.863,80
0,00 8.038,89
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
250.000,00
132 111.710,65 357.219,04 3.3.90.39.00
2.744.637,90 190.840,04 2.387.418,86 2.610.058,38
01 - 110 000 NV 175.363,56
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 2.500,00
32.500,00 3.000,00 30.000,00 32.500,00
0,00 5.500,00
3.3.90.39.37 JUROS 0,00 0,00
5,14 0,00 5,14 5,14
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.981,83 10.755,10
34.141,41 3.158,91 23.386,31 34.141,41
0,00 5.981,83
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 12.066,11 35.475,24
120.714,95 0,00 85.239,71 120.714,95
0,00 12.066,11
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.029,20 1.474,66
6.265,83 298,69 4.791,17 6.265,83
0,00 1.029,20
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 29.316,94
121.248,89 29.765,94 91.931,95 121.248,89
0,00 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 13.059,15 13.069,68
142.019,86 10,53 128.950,18 142.019,86
0,00 13.059,15
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 47.040,00
59.800,00 2.600,00 12.760,00 12.760,00
0,00 2.600,00
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 2.090,83 0,00
31.055,39 2.090,83 31.055,39 31.055,39
0,00 2.090,83
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 77.483,53 217.587,42
2.196.886,43 149.915,14 1.979.299,01 2.109.346,91
0,00 133.036,44
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.771.290,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
133 0,00 0,00 3.3.90.92.00
1.303,82 0,00 1.303,82 1.303,82
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00
1.303,82 0,00 1.303,82 1.303,82
0,00 0,00
DESPESAS DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
1.500,00
134 248.280,05 1.689.816,75 3.3.90.93.00
2.814.592,68 27,42 1.124.775,93 2.814.592,68
01 - 110 000 NV 248.280,05
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 27,42 0,00
27,42 27,42 27,42 27,42
0,00 27,42
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 248.252,63 1.689.816,75
2.814.565,26 0,00 1.124.748,51 2.814.565,26
0,00 248.252,63
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
2.817.000,00
135 0,00 0,00 4.4.90.52.00
8.676,40 0,00 8.676,40 8.676,40
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00
8.676,40 0,00 8.676,40 8.676,40
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
134.000,00
020302 Divisão de Recursos Humanos
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 79.619,55 130.684,99
41.950,94 601.321,45
85.037,85
708.608,56
4.432.350,00
732.006,44
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal
136 355,93 120,61 3.1.90.01.00
2.826,79 235,32 2.706,18 2.826,79
01 - 110 000 NV 355,93
3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 120,61 120,61
238,27 0,00 117,66 238,27
0,00 120,61
3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 235,32 0,00
2.588,52 235,32 2.588,52 2.588,52
0,00 235,32
APOSENTADORIAS,
RESERVA REMUNERADA
E REFORMAS
100.000,00
137 50.429,14 14.672,85 3.1.90.11.00
404.182,03 35.756,29 389.509,18 404.182,03
01 - 110 000 NV 50.429,14
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 18.110,25 0,00
224.526,88 18.110,25 224.526,88 224.526,88
0,00 18.110,25
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.089,68 0,00
11.959,52 1.089,68 11.959,52 11.959,52
0,00 1.089,68
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.715,45 0,00
13.262,18 2.715,45 13.262,18 13.262,18
0,00 2.715,45
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 6.491,43 0,00
30.942,48 6.491,43 30.942,48 30.942,48
0,00 6.491,43
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 4.034,58 0,00
49.025,39 4.034,58 49.025,39 49.025,39
0,00 4.034,58
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.161,77 0,00
33.732,69 3.161,77 33.732,69 33.732,69
0,00 3.161,77
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 14.672,85 14.672,85
32.755,67 0,00 18.082,82 32.755,67
0,00 14.672,85
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
404.600,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
5.289,22 0,00 5.289,22 5.289,22
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM153,13 0,00
1.655,45 153,13 1.655,45 1.655,45
0,00 153,13
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00
1.032,55 0,00 1.032,55 1.032,55
0,00 0,00
138 0,00 0,00 3.1.90.13.00
13.182,37 0,00 13.182,37 13.182,37
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00
13.182,37 0,00 13.182,37 13.182,37
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
30.000,00
139 0,00 0,00 3.1.90.16.00
30.078,61 0,00 30.078,61 30.078,61
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
30.078,61 0,00 30.078,61 30.078,61
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
80.000,00
140 9.454,14 29.756,31 3.1.91.13.00
51.821,81 0,00 22.065,50 51.821,81
01 - 110 000 NV 9.454,14
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 9.454,14 29.756,31
51.821,81 0,00 22.065,50 51.821,81
0,00 9.454,14
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
52.000,00
141 0,00 0,00 3.3.90.08.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00
ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR E DO MILITAR
5.000,00
142 -360,00 0,00 3.3.90.14.00
40,00 -360,00 40,00 40,00
01 - 110 000 NV -360,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -360,00 0,00
40,00 -360,00 40,00 40,00
0,00 -360,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
143 0,00 908,96 3.3.90.30.00
9.080,96 661,00 8.172,00 9.080,92
01 - 110 000 NV 357,62
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 420,00
420,00 0,00 0,00 420,00
0,00 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
6.761,00 0,00 6.761,00 6.761,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 488,96
488,96 0,00 0,00 488,92
0,00 357,62
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
1.411,00 661,00 1.411,00 1.411,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 58.500,00
144 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
900,00
145 19.740,34 85.226,26 3.3.90.39.00
220.793,87 5.658,33 135.567,61 197.396,03
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 24.801,02
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
240.100,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00
2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.774,64
13.055,38 0,00 11.280,74 13.055,38
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
2.358,10 0,00 2.358,10 2.358,10
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
578,17 0,00 578,17 578,17
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 213,81
898,00 449,00 684,19 898,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.740,34 83.237,81
201.904,22 5.209,33 118.666,41 178.506,38
0,00 24.801,02
146 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
500,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS
147 0,00 0,00 3.3.91.97.00
0,00 0,00 0,00 0,00
APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00
COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
3.459.750,00
020401 Fundo Municipal de Saude
0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 4.205.675,91 4.491.632,52
4.102.750,59 40.808.386,45
4.734.425,37
43.424.575,57
60.467.907,00
45.300.018,97
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
148 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
01 - 310 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
149 789.720,97 378.307,26 3.1.90.11.00
8.516.567,12 411.413,71 8.138.259,86 8.516.567,12
01 - 310 000 NV 789.720,97
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 113.952,38 27.172,37
4.431.773,15 86.780,01 4.404.600,78 4.431.773,15
0,00 113.952,38
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 4.864,68 0,00
59.092,94 4.864,68 59.092,94 59.092,94
0,00 4.864,68
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 9.648,97 0,00
107.362,63 9.648,97 107.362,63 107.362,63
0,00 9.648,97
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00
814,26 0,00 814,26 814,26
0,00 0,00
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 17.856,66 0,00
208.693,72 17.856,66 208.693,72 208.693,72
0,00 17.856,66
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 93.941,14 0,00
999.037,16 93.941,14 999.037,16 999.037,16
0,00 93.941,14
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 8.069,16 0,00
90.618,92 8.069,16 90.618,92 90.618,92
0,00 8.069,16
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 57.255,75 0,00
620.823,58 57.255,75 620.823,58 620.823,58
0,00 57.255,75
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
8.516.600,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 22 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
30.591,46 0,00 30.591,46 30.591,46
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 351.134,89 351.134,89
727.913,91 0,00 376.779,02 727.913,91
0,00 351.134,89
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
20.189,71 0,00 20.189,71 20.189,71
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 30.447,54 0,00
246.055,54 30.447,54 246.055,54 246.055,54
0,00 30.447,54
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 8.793,08 0,00
66.522,95 8.793,08 66.522,95 66.522,95
0,00 8.793,08
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 3.327,17 0,00
46.053,31 3.327,17 46.053,31 46.053,31
0,00 3.327,17
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 39.759,24 0,00
413.727,22 39.759,24 413.727,22 413.727,22
0,00 39.759,24
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 50.670,31 0,00
447.296,66 50.670,31 447.296,66 447.296,66
0,00 50.670,31
150 119.725,91 119.725,91 3.1.90.13.00
772.045,48 75.333,07 652.319,57 772.045,48
01 - 310 000 NV 119.725,91
3.1.90.13.01 FGTS 24.484,48 24.484,48
196.278,85 24.804,82 171.794,37 196.278,85
0,00 24.484,48
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 95.241,43 95.241,43
575.766,63 50.528,25 480.525,20 575.766,63
0,00 95.241,43
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
1.000.000,00
151 52.530,58 0,00 3.1.90.16.00
475.547,37 52.530,58 475.547,37 475.547,37
01 - 310 000 NV 52.530,58
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 52.530,58 0,00
475.547,37 52.530,58 475.547,37 475.547,37
0,00 52.530,58
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
700.000,00
152 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
153 256.254,39 656.641,38 3.1.91.13.00
1.416.902,99 0,00 760.261,61 1.416.902,99
01 - 310 000 NV 256.254,39
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 256.254,39 656.641,38
1.416.902,99 0,00 760.261,61 1.416.902,99
0,00 256.254,39
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.600.000,00
154 28.177,00 2.310,00 3.3.90.14.00
348.702,00 28.757,00 346.392,00 348.552,00
01 - 310 000 NV 28.027,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 28.177,00 2.310,00
348.702,00 28.757,00 346.392,00 348.552,00
0,00 28.027,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
155 340,39 0,00 3.3.90.14.00
8.684,78 340,39 8.684,78 8.684,78
05 - 301 001 NV 340,39
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 340,39 0,00
8.684,78 340,39 8.684,78 8.684,78
0,00 340,39
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
156 0,00 2.799,00 3.3.90.30.00
59.007,10 0,00 56.208,10 59.007,10
01 - 310 000 NV 2.799,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
707,50 0,00 707,50 707,50
0,00 0,00
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00
7.680,00 0,00 7.680,00 7.680,00
0,00 0,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00
924,00 0,00 924,00 924,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 2.799,00
49.695,60 0,00 46.896,60 49.695,60
0,00 2.799,00
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
157 0,00 59.447,26 3.3.90.30.00
236.528,32 37.669,91 177.081,06 185.114,35
02 - 305 008 NV 9.545,64
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
8.962,70 301,17 8.962,70 8.962,70
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
23.018,54 472,95 23.018,54 23.018,54
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 1.052,68
21.215,21 9.439,33 20.162,53 20.162,53
0,00 1.512,35
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00
24.174,70 0,00 24.174,70 24.174,70
0,00 0,00
3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 0,00 0,00
37.368,69 0,00 37.368,69 37.368,69
0,00 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00
8.958,12 0,00 8.958,12 8.958,12
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 58.394,58
112.830,36 27.456,46 54.435,78 62.469,07
0,00 8.033,29
MATERIAL DE CONSUMO 466.627,63
158 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
05 - 308 010 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
159 92.113,64 15.606,70 3.3.90.36.00
227.476,00 99.911,99 211.869,30 219.667,65
01 - 310 000 NV 107.710,34
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 15.606,70
90.802,08 7.798,35 75.195,38 82.993,73
0,00 15.596,70
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 92.113,64 0,00
136.673,92 92.113,64 136.673,92 136.673,92
0,00 92.113,64
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
228.000,00
160 181.299,82 148.256,01 3.3.90.39.00
452.072,08 77.297,59 303.816,07 316.782,08
01 - 310 000 NV 79.699,66
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
13.600,00 0,00 13.600,00 13.600,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
458.700,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.257,48 3.494,07
7.287,71 945,13 3.793,64 7.287,71
0,00 2.257,48
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
7.583,73 0,00 7.583,73 7.583,73
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 225,85 318,07
1.966,72 0,00 1.648,65 1.966,72
0,00 225,85
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 863,87 863,87
7.679,45 0,00 6.815,58 7.679,45
0,00 863,87
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 177.952,62 143.580,00
413.954,47 76.352,46 270.374,47 278.664,47
0,00 76.352,46
161 1.080,00 33.772,65 3.3.90.39.00
810.774,67 41.055,20 777.002,02 777.002,02
02 - 305 008 NV 31.582,55
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00
130,00 0,00 130,00 130,00
0,00 0,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00
10.850,00 0,00 10.850,00 10.850,00
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
44.900,00 23.348,00 44.900,00 44.900,00
0,00 23.348,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.080,00 33.772,65
754.894,67 17.707,20 721.122,02 721.122,02
0,00 8.234,55
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
833.372,37
162 -60,00 1.277,46 3.3.90.39.00
8.274,70 60,00 6.997,24 8.132,76
05 - 308 010 NV 1.135,52
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -60,00 1.277,46
8.274,70 60,00 6.997,24 8.132,76
0,00 1.135,52
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
110.000,00
163 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
0,00
164 0,00 0,00 3.3.90.93.02
0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 05 - 301 000 NV 0,00 0,00
165 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF
166 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
167 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 301 002 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
168 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
169 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
170 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
171 0,00 0,00 3.3.90.14.00
130,00 0,00 130,00 130,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
130,00 0,00 130,00 130,00
0,00 0,00
172 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 002 NV 1.000,00 0,00
173 0,00 0,00 3.3.90.30.00
163,00 0,00 163,00 163,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
163,00 0,00 163,00 163,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
174 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 008 NV 0,00 0,00
175 4.945,97 19.657,95 3.3.90.30.00
233.053,21 50.101,79 213.395,26 220.587,94
05 - 301 002 NV 7.877,18
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 301,17
1.494,18 0,00 1.193,01 1.494,18
0,00 301,17
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.897,93 3.795,42
30.654,73 8.046,91 26.859,31 28.994,30
0,00 2.819,49
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00
25.787,70 0,00 25.787,70 25.787,70
0,00 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
17.660,30 9.552,00 17.660,30 17.660,30
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 9.408,02
31.426,07 1.795,20 22.018,05 26.774,57
0,00 4.756,52
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.428,04 1.428,04
1.428,04 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 1.635,30
12.342,75 0,00 10.707,45 10.707,45
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.620,00 3.090,00
112.259,44 30.707,68 109.169,44 109.169,44
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
176 0,00 0,00 3.3.90.36.00
600,00 0,00 600,00 600,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
600,00 0,00 600,00 600,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
177 100.173,60 381.194,75 3.3.90.39.00
3.210.838,65 229.135,52 2.829.643,90 3.057.885,08
01 - 310 000 NV 344.960,22
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 9.671,58 12.526,27
75.674,57 6.183,90 63.148,30 75.674,57
0,00 9.671,58
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 8.876,94 24.366,41
69.892,72 0,00 45.526,31 69.892,72
0,00 8.876,94
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.233.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 533,12 1.034,97
6.080,05 0,00 5.045,08 6.080,05
0,00 533,12
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
1.618,13 0,00 1.618,13 1.618,13
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 81.091,96 343.267,10
3.057.573,18 222.951,62 2.714.306,08 2.904.619,61
0,00 325.878,58
178 7.159,84 50.069,84 3.3.90.39.00
2.088.785,60 13.332,64 2.038.715,76 2.052.055,76
05 - 301 002 NV 13.340,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.159,84 50.069,84
2.088.785,60 13.332,64 2.038.715,76 2.052.055,76
0,00 13.340,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.500.000,00
179 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
1.000,00
10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76
180 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 301 042 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
2.600,00
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76
181 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 301 043 NV 0,00 0,00
10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154
182 0,00 0,00 3.3.90.30.00
13.600,00 0,00 13.600,00 13.600,00
02 - 300 040 NV 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00
13.600,00 0,00 13.600,00 13.600,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo
183 0,00 0,00 3.3.90.30.00
14.813,40 0,00 14.813,40 14.813,40
02 - 305 019 NV 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00
14.813,40 0,00 14.813,40 14.813,40
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias
184 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 019 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia
185 34.517,83 0,00 3.3.50.39.06
310.266,80 34.517,83 310.266,80 310.266,80
02 - 305 019 NV 34.517,83
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 34.517,83 0,00
310.266,80 34.517,83 310.266,80 310.266,80
0,00 34.517,83
CONVÊNIO 450.000,00
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
186 0,00 0,00 3.1.90.11.51
148.873,06 0,00 148.873,06 148.873,06
05 - 370 000 NV 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00
148.873,06 0,00 148.873,06 148.873,06
0,00 0,00
OUTROS ADICIONAIS,
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
250.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
10.301.0150.2525.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24
187 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 301 051 NV 0,00 0,00
10.301.0150.2557.0000 Aquisição de 01 veiculo - Resolução SS 157 - 04/07/24
688 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 301 054 0,00
MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
10.301.0150.2570.0000 Emenda Impositiva - Saúde custeio geral
720 500.000,00 0,00 3.3.50.39.06
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
08 - 110 000 500.000,00
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 500.000,00 0,00
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
0,00 500.000,00
CONVÊNIO 500.000,00
719 10.800,00 10.800,00 3.3.90.30.00
10.800,00 0,00 0,00 0,00
08 - 110 000 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.800,00 10.800,00
10.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00
698 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 08 - 110 000 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
718 260.551,10 260.551,10 3.3.90.39.00
260.551,10 0,00 0,00 252.722,36
08 - 110 000 252.722,36
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS254.500,00 254.500,00
254.500,00 0,00 0,00 252.722,36
0,00 252.722,36
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.051,10 6.051,10
6.051,10 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
530.000,00
10.301.0150.2579.0000 Emenda Parlamentar - Portaria GM/MS Nº 7573 de 14/07/2025
738 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 058 100.000,00 0,00
10.301.0150.2584.0000 Aquisição de Equipamentos de Informatica
736 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 305 027 0,00
MATERIAL PERMANENTE
396.000,00
10.301.0150.2585.0000 Emenda Parlamentar Aquisição de Ambulância
737 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 301 060 0,00
MATERIAL PERMANENTE
314.200,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS
188 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
189 188.082,69 64.222,18 3.1.90.11.00
1.533.593,90 123.860,51 1.469.371,72 1.533.593,90
05 - 313 000 NV 188.082,69
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 89.865,60 0,00
988.825,22 89.865,60 988.825,22 988.825,22
0,00 89.865,60
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 19.642,23 0,00
194.787,04 19.642,23 194.787,04 194.787,04
0,00 19.642,23
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.054,22 0,00
102.807,78 10.054,22 102.807,78 102.807,78
0,00 10.054,22
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.534.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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Tipo
Vinculo
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 64.222,18 64.222,18
124.726,21 0,00 60.504,03 124.726,21
0,00 64.222,18
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.593,00 0,00
44.916,87 1.593,00 44.916,87 44.916,87
0,00 1.593,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.212,76 0,00
19.562,25 1.212,76 19.562,25 19.562,25
0,00 1.212,76
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 1.492,70 0,00
57.968,53 1.492,70 57.968,53 57.968,53
0,00 1.492,70
190 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
50.000,00
191 0,00 0,00 3.1.90.16.00
5,94 0,00 5,94 5,94
01 - 300 000 NV 0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
5,94 0,00 5,94 5,94
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
100.000,00
192 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
193 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB
194 25.141,52 8.563,73 3.1.90.11.00
202.543,67 16.577,79 193.979,94 202.543,67
01 - 310 000 NV 25.141,52
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 11.805,31 0,00
133.062,23 11.805,31 133.062,23 133.062,23
0,00 11.805,31
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2.290,87 0,00
24.872,30 2.290,87 24.872,30 24.872,30
0,00 2.290,87
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.214,40 0,00
12.894,83 1.214,40 12.894,83 12.894,83
0,00 1.214,40
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 694,49 0,00
6.962,53 694,49 6.962,53 6.962,53
0,00 694,49
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 8.563,73 8.563,73
16.658,05 0,00 8.094,32 16.658,05
0,00 8.563,73
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
4.734,87 0,00 4.734,87 4.734,87
0,00 0,00
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 572,72 0,00
3.358,86 572,72 3.358,86 3.358,86
0,00 572,72
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
350.000,00
195 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
196 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
197 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00
198 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 006 NV 5.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 29 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
199 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00
200 0,00 0,00 3.3.90.30.00
1.043,00 0,00 1.043,00 1.043,00
02 - 301 006 NV 0,00
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 0,00
1.043,00 0,00 1.043,00 1.043,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
201 -388,85 0,00 3.3.90.30.00
71.846,26 30.952,68 71.846,26 71.846,26
05 - 301 006 NV 0,00
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO -388,85 0,00
71.846,26 30.952,68 71.846,26 71.846,26
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
202 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
203 28.500,00 28.500,00 3.3.90.39.00
199.285,00 7.400,00 170.785,00 178.285,00
05 - 301 006 NV 7.500,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 0,00 0,00
24.625,00 0,00 24.625,00 24.625,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.500,00 28.500,00
174.660,00 7.400,00 146.160,00 153.660,00
0,00 7.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
220.500,00
10.301.0153.2546.0000 Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23
694 0,00 152.938,80 4.4.90.52.00
152.938,80 0,00 0,00 0,00
05 - 301 053 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 152.938,80
152.938,80 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
226.307,00
10.301.0156.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
727 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 057 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde
204 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
205 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
206 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
207 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.700,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava
208 0,00 0,00 3.3.50.39.06
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 01 - 301 035 NV 0,00 0,00
209 0,00 0,00 3.3.50.39.06
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 01 - 301 035 NV 0,00 0,00
684 86.576,32 86.576,32 3.3.50.39.06
928.703,56 0,00 842.127,24 928.703,56
CONVÊNIO 01 - 310 000 1.300.000,00 86.576,32
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 30 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 86.576,32 86.576,32
928.703,56 0,00 842.127,24 928.703,56
0,00 86.576,32
685 56.101,10 0,00 3.3.50.39.06
617.112,10 56.101,10 617.112,10 617.112,10
05 - 301 035 56.101,10
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 56.101,10 0,00
617.112,10 56.101,10 617.112,10 617.112,10
0,00 56.101,10
CONVÊNIO 800.000,00
210 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia
211 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
212 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
213 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
214 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
215 0,00 0,00 3.3.90.14.00
532,68 0,00 532,68 532,68
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
532,68 0,00 532,68 532,68
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
216 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 302 026 NV 1.000,00 0,00
217 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 5.000,00 0,00
218 192.669,10 257.998,13 3.3.90.30.00
422.190,73 24.265,20 164.192,60 417.015,25
05 - 302 026 NV 243.384,93
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5.762,10 14.233,23
99.512,23 0,00 85.279,00 99.350,13
0,00 14.071,13
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 186.347,00 220.482,90
282.326,50 7.195,20 61.843,60 278.695,12
0,00 207.413,80
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 560,00 23.282,00
40.352,00 17.070,00 17.070,00 38.970,00
0,00 21.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
219 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
220 40.482,87 58.591,16 3.3.90.39.00
2.177.289,11 465.994,54 2.118.697,95 2.141.289,11
01 - 310 000 NV 85.406,79
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 600,63 2.807,53
7.161,45 344,90 4.353,92 7.161,45
0,00 600,63
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS -1.717,76 4.887,40
1.907.073,12 419.428,48 1.902.185,72 1.907.073,12
0,00 79.206,16
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 31 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 9.296,23
29.904,50 0,00 20.608,27 29.904,50
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41.600,00 41.600,00
233.150,04 46.221,16 191.550,04 197.150,04
0,00 5.600,00
221 0,00 0,00 3.3.90.39.00
3.765,00 0,00 3.765,00 3.765,00
05 - 302 026 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
3.765,00 0,00 3.765,00 3.765,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
70.000,00
222 0,00 112.876,67 4.4.90.52.00
112.876,67 0,00 0,00 0,00
01 - 310 000 NV 0,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 0,00 112.876,67
112.876,67 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
152.500,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
223 -83.932,65 416.067,35 3.3.50.39.06
9.266.121,11 517.699,23 8.850.053,76 8.850.053,76
01 - 310 000 NV 17.699,23
3.3.50.39.06 CONVÊNIO -83.932,65 416.067,35
9.266.121,11 517.699,23 8.850.053,76 8.850.053,76
0,00 17.699,23
CONVÊNIO 15.000.000,00
224 99.133,45 0,00 3.3.50.39.06
1.090.467,95 99.133,45 1.090.467,95 1.090.467,95
05 - 302 026 NV 99.133,45
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 99.133,45 0,00
1.090.467,95 99.133,45 1.090.467,95 1.090.467,95
0,00 99.133,45
CONVÊNIO 2.000.000,00
225 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
226 0,00 0,00 3.3.90.39.00
12.857,23 0,00 12.857,23 12.857,23
05 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
5.968,43 0,00 5.968,43 5.968,43
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
1.201,39 0,00 1.201,39 1.201,39
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
5.687,41 0,00 5.687,41 5.687,41
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.243,81
693 8.193,67 17.976,39 3.3.90.39.00
76.601,50 11.382,13 58.625,11 76.601,50
05 - 302 026 18.556,67
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 10.363,00
10.363,00 0,00 0,00 10.363,00
0,00 10.363,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6.581,16 6.000,88
36.911,85 5.808,84 30.910,97 36.911,85
0,00 6.581,16
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.322,94 1.322,94
26.389,69 5.224,11 25.066,75 26.389,69
0,00 1.322,94
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
259.756,19
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 32 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 289,57 289,57
2.936,96 349,18 2.647,39 2.936,96
0,00 289,57
227 0,00 0,00 4.4.90.52.00
79.492,50 0,00 79.492,50 79.492,50
02 - 302 026 NV 0,00
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00
3.799,00 0,00 3.799,00 3.799,00
0,00 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
75.693,50 0,00 75.693,50 75.693,50
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
500.000,00
10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina
228 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
229 39.660,68 36.500,31 3.1.90.11.51
575.964,19 49.080,18 539.463,88 575.964,19
05 - 370 000 NV 39.660,68
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 39.660,68 36.500,31
575.964,19 49.080,18 539.463,88 575.964,19
0,00 39.660,68
OUTROS ADICIONAIS,
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
588.000,00
10.302.0156.2529.0000 Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022
230 0,00 0,00 3.3.50.39.06
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 02 - 300 045 NV 0,00 0,00
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023
231 150.795,06 0,00 3.3.50.39.06
1.901.133,34 150.795,06 1.901.133,34 1.901.133,34
02 - 300 046 NV 150.795,06
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 150.795,06 0,00
1.901.133,34 150.795,06 1.901.133,34 1.901.133,34
0,00 150.795,06
CONVÊNIO 2.153.000,00
10.302.0156.2556.0000 Aquisisção de Camas Hospitalares Motorizadas p/ Santa Casa de Igarapava - Resolução SS nº 161
686 0,00 0,00 4.4.90.52.00
156.800,00 0,00 156.800,00 156.800,00
02 - 302 028 0,00
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB 0,00 0,00
127.400,00 0,00 127.400,00 127.400,00
0,00 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
29.400,00 0,00 29.400,00 29.400,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
10.302.0156.2573.0000 Mesas Ciirurgicas Eletricas e Equipamentos Complementares
728 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 305 024 0,00
MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
729 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
10.302.0156.2575.0000 Reforma Infraestrutura Unidade de Saúde
712 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 300 047 250.000,00 0,00
10.302.0156.2578.0000 Emenda Parlamentar - Repasse Santa Casa - Portaria GM/MS 3591/24
730 603.506,88 0,00 3.3.50.39.06
603.506,88 603.506,88 603.506,88 603.506,88
CONVÊNIO 05 - 305 026 750.000,00 603.506,88
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 33 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 603.506,88 0,00
603.506,88 603.506,88 603.506,88 603.506,88
0,00 603.506,88
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica
232 -1.557,20 699.764,01 3.3.90.30.00
1.577.653,58 11.536,51 877.889,57 1.080.693,29
01 - 310 000 NV 40.939,07
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 23.760,00
156.902,00 0,00 133.142,00 156.902,00
0,00 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 96.839,39
191.213,61 11.536,51 94.374,22 130.227,04
0,00 9.918,92
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00
5.246,00 0,00 5.246,00 5.246,00
0,00 0,00
3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL -1.557,20 579.164,62
1.189.915,62 0,00 610.751,00 753.941,90
0,00 31.020,15
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
34.376,35 0,00 34.376,35 34.376,35
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000,00
233 0,00 56.479,90 3.3.90.30.00
799.927,04 46.610,10 743.447,14 748.292,14
02 - 305 000 NV 1.660,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
108.918,00 0,00 108.918,00 108.918,00
0,00 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 56.479,90
673.009,04 28.610,10 616.529,14 621.374,14
0,00 1.660,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00
234 0,00 6.068,60 3.3.90.30.00
257.374,38 1.446,50 251.305,78 254.106,40
05 - 304 023 NV 2.800,62
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 6.068,60
256.542,74 1.446,50 250.474,14 253.274,76
0,00 2.800,62
3.3.90.30.98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL 0,00 0,00
653,80 0,00 653,80 653,80
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
177,84 0,00 177,84 177,84
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 260.000,00
10.303.0160.2568.0000 Emenda Impositiva - Aquisição de Medicamentos
725 8.215,18 17.545,42 3.3.90.30.00
17.545,42 0,00 0,00 2.173,82
08 - 110 000 2.173,82
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 8.215,18 17.545,42
17.545,42 0,00 0,00 2.173,82
0,00 2.173,82
MATERIAL DE CONSUMO 310.000,00
10.303.0160.2576.0000 Emenda Parlamentar Dep.Renata Abreu - Medicamentos Remume
713 0,00 12.419,20 3.3.90.30.00
98.753,30 86.334,10 86.334,10 98.294,90
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 304 025 100.000,00 98.294,90
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 34 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 12.419,20
98.753,30 86.334,10 86.334,10 98.294,90
0,00 98.294,90
10.303.0160.2577.0000 Emenda Parlamentar Dep. Itamar Borges- Medicamentos Remume
714 70.154,80 139.395,80 3.3.90.30.00
139.395,80 0,00 0,00 69.032,20
02 - 304 026 69.032,20
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 70.154,80 139.395,80
139.395,80 0,00 0,00 69.032,20
0,00 69.032,20
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
235 228.393,38 82.064,82 3.1.90.11.00
1.885.392,58 146.328,56 1.803.327,76 1.885.392,58
01 - 310 000 NV 228.393,38
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 82.417,92 0,00
873.174,75 82.417,92 873.174,75 873.174,75
0,00 82.417,92
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00
128,92 0,00 128,92 128,92
0,00 0,00
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 2.817,45 0,00
31.189,11 2.817,45 31.189,11 31.189,11
0,00 2.817,45
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 21.903,62 0,00
230.140,59 21.903,62 230.140,59 230.140,59
0,00 21.903,62
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 17.094,80 0,00
180.971,37 17.094,80 180.971,37 180.971,37
0,00 17.094,80
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
886,61 0,00 886,61 886,61
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 82.064,82 82.064,82
158.845,72 0,00 76.780,90 158.845,72
0,00 82.064,82
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.160,09 0,00
54.674,74 4.160,09 54.674,74 54.674,74
0,00 4.160,09
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
12.763,83 0,00 12.763,83 12.763,83
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 13.583,08 0,00
296.001,51 13.583,08 296.001,51 296.001,51
0,00 13.583,08
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 4.351,60 0,00
46.615,43 4.351,60 46.615,43 46.615,43
0,00 4.351,60
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.885.400,00
236 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
237 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
238 8.165,28 25.990,04 3.1.91.13.00
50.587,74 0,00 24.597,70 50.587,74
01 - 310 000 NV 8.165,28
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 8.165,28 25.990,04
50.587,74 0,00 24.597,70 50.587,74
0,00 8.165,28
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
86.800,00
239 0,00 0,00 3.3.90.14.00
63,20 0,00 63,20 63,20
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 900,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 35 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
63,20 0,00 63,20 63,20
0,00 0,00
240 -50,00 0,00 3.3.90.14.00
4.017,75 -50,00 4.017,75 4.017,75
05 - 303 005 NV -50,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -50,00 0,00
4.017,75 -50,00 4.017,75 4.017,75
0,00 -50,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
241 17.789,45 17.789,45 3.3.90.30.00
24.166,45 0,00 6.377,00 23.125,00
01 - 310 000 NV 16.748,00
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 0,00
4.572,00 0,00 4.572,00 4.572,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 17.789,45 17.789,45
19.594,45 0,00 1.805,00 18.553,00
0,00 16.748,00
MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
242 0,00 0,00 3.3.90.30.00
1.010,00 0,00 1.010,00 1.010,00
05 - 303 005 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
1.010,00 0,00 1.010,00 1.010,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
243 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
244 0,00 0,00 3.3.90.39.00
78,97 0,00 78,97 78,97
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
78,97 0,00 78,97 78,97
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
245 0,00 3.569,10 3.3.90.39.00
7.087,47 1.784,55 3.518,37 5.302,92
05 - 303 005 NV 3.569,10
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 3.569,10
7.087,47 1.784,55 3.518,37 5.302,92
0,00 3.569,10
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
9.000,00
10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
246 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
150.000,00
247 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
10.000,00
248 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
4.000,00
249 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
250 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 310 000 NV 20.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
251 0,00 45.720,00 3.3.90.30.00
95.275,94 0,00 49.555,94 54.127,94
01 - 310 000 NV 4.572,00
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 45.720,00
55.840,00 0,00 10.120,00 14.692,00
0,00 4.572,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
39.335,94 0,00 39.335,94 39.335,94
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
252 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
253 599,55 3.454,65 3.3.90.39.00
16.529,70 524,90 13.075,05 16.529,70
01 - 310 000 NV 3.979,55
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 524,90 0,00
4.017,65 524,90 4.017,65 4.017,65
0,00 524,90
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 74,65 74,65
74,65 0,00 0,00 74,65
0,00 74,65
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 3.380,00
12.437,40 0,00 9.057,40 12.437,40
0,00 3.380,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
150.000,00
10.304.0175.2574.0000 Dep. Graciela - Serv.Esterilização Cirúrgica (veterinária)
711 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 025 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores
254 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
255 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 330 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
256 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
257 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
258 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
259 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.500,00 0,00
260 0,00 0,00 3.3.90.14.00
320,00 0,00 320,00 320,00
05 - 330 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
320,00 0,00 320,00 320,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
261 0,00 0,00 3.3.90.30.00
12.347,60 0,00 12.347,60 12.347,60
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00
12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
347,60 0,00 347,60 347,60
0,00 0,00
262 0,00 0,00 3.3.90.30.00
360,00 0,00 360,00 360,00
05 - 330 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
360,00 0,00 360,00 360,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
263 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
264 112,59 143,22 3.3.90.39.00
403,50 29,40 260,28 403,50
01 - 310 000 NV 112,59
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 29,76 60,39
320,67 29,40 260,28 320,67
0,00 29,76
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 82,83 82,83
82,83 0,00 0,00 82,83
0,00 82,83
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
10.305.0183.2526.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24
265 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 303 006 NV 1.000,00 0,00
10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição
266 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 000 NV 1.000,00 0,00
020501 Fundo Munic de Assistencia Social
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 561.555,11 500.121,86
540.220,60 4.899.138,63
651.557,16
5.224.488,32
7.164.200,00
5.399.260,49
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades
267 0,00 0,00 3.3.50.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
268 213.264,60 70.241,74 3.1.90.11.00
1.675.886,37 143.022,86 1.605.644,63 1.675.886,37
01 - 510 000 NV 213.264,60
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 104.867,14 0,00
1.148.468,93 104.867,14 1.148.468,93 1.148.468,93
0,00 104.867,14
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 799,00 0,00
9.455,11 799,00 9.455,11 9.455,11
0,00 799,00
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 2.716,32 0,00
19.979,91 2.716,32 19.979,91 19.979,91
0,00 2.716,32
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 4.752,74 0,00
11.339,18 4.752,74 11.339,18 11.339,18
0,00 4.752,74
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.824,20 0,00
40.980,79 2.824,20 40.980,79 40.980,79
0,00 2.824,20
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 7.842,90 0,00
83.300,47 7.842,90 83.300,47 83.300,47
0,00 7.842,90
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
7.280,39 0,00 7.280,39 7.280,39
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.676.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 70.241,74 70.241,74
142.030,36 0,00 71.788,62 142.030,36
0,00 70.241,74
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.269,46 0,00
41.463,97 4.269,46 41.463,97 41.463,97
0,00 4.269,46
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
16.305,39 0,00 16.305,39 16.305,39
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 6.333,54 0,00
92.933,19 6.333,54 92.933,19 92.933,19
0,00 6.333,54
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 8.617,56 0,00
62.348,68 8.617,56 62.348,68 62.348,68
0,00 8.617,56
269 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 500 010 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.000,00
270 5.167,67 5.167,67 3.1.90.13.00
35.434,52 4.792,74 30.266,85 35.434,52
01 - 510 000 NV 5.167,67
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 5.167,67 5.167,67
35.434,52 4.792,74 30.266,85 35.434,52
0,00 5.167,67
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
35.700,00
271 6.204,46 0,00 3.1.90.16.00
77.620,66 6.204,46 77.620,66 77.620,66
01 - 510 000 NV 6.204,46
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.204,46 0,00
77.620,66 6.204,46 77.620,66 77.620,66
0,00 6.204,46
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
77.700,00
272 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
273 47.408,37 123.094,00 3.1.91.13.00
260.538,93 0,00 137.444,93 260.538,93
01 - 510 000 NV 47.408,37
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 47.408,37 123.094,00
260.538,93 0,00 137.444,93 260.538,93
0,00 47.408,37
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
260.600,00
274 35.250,00 0,00 3.3.50.39.01
387.750,00 35.250,00 387.750,00 387.750,00
01 - 510 000 NV 35.250,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 35.250,00 0,00
387.750,00 35.250,00 387.750,00 387.750,00
0,00 35.250,00
TERMO DE
COLABORAÇÃO
500.000,00
275 4.200,00 0,00 3.3.90.14.00
4.991,56 4.200,00 4.991,56 4.991,56
01 - 500 000 NV 4.200,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 4.200,00 0,00
4.991,56 4.200,00 4.991,56 4.991,56
0,00 4.200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
276 0,00 0,00 3.3.90.14.00
1.189,19 0,00 1.189,19 1.189,19
02 - 500 009 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
1.189,19 0,00 1.189,19 1.189,19
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
277 -842,11 0,00 3.3.90.14.00
9.772,80 2.657,89 9.772,80 9.772,80
05 - 500 010 NV -842,11
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -842,11 0,00
9.772,80 2.657,89 9.772,80 9.772,80
0,00 -842,11
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.400,00
278 -92,99 0,00 3.3.90.14.00
7.476,81 2.907,01 7.476,81 7.476,81
05 - 500 022 NV -92,99
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -92,99 0,00
7.476,81 2.907,01 7.476,81 7.476,81
0,00 -92,99
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.700,00
279 901,02 15.373,56 3.3.90.30.00
85.023,30 1.204,27 69.649,74 73.354,43
01 - 510 000 NV 1.538,21
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
501,95 0,00 501,95 501,95
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.491,90 11.964,50
67.587,85 0,00 55.623,35 57.479,15
0,00 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 259,80
259,80 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 351,34
1.869,31 0,00 1.517,97 1.869,31
0,00 351,34
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00
201,82 0,00 201,82 201,82
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO -590,88 2.797,92
5.368,49 155,23 2.570,57 4.068,12
0,00 1.186,87
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
9.234,08 1.049,04 9.234,08 9.234,08
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
280 7.195,00 7.195,00 3.3.90.32.00
32.465,00 0,00 25.270,00 32.465,00
01 - 510 000 NV 7.195,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.195,00 7.195,00
32.465,00 0,00 25.270,00 32.465,00
0,00 7.195,00
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
300.000,00
281 82.200,00 0,00 3.3.90.36.00
1.045.300,00 82.200,00 1.045.300,00 1.045.300,00
01 - 510 000 NV 82.200,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 82.200,00 0,00
1.045.300,00 82.200,00 1.045.300,00 1.045.300,00
0,00 82.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.700.000,00
282 61.337,59 206.893,73 3.3.90.39.00
922.845,54 153.870,77 715.951,81 772.032,90
01 - 510 000 NV 147.434,36
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6.800,00 6.800,00
6.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8.467,63 10.406,76
60.000,99 5.172,16 49.594,23 54.659,37
0,00 10.237,30
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
925.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 40 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 260,00
260,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.015,50 4.482,78
23.228,58 1.725,55 18.745,80 23.228,58
0,00 2.015,50
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.600,31 12.667,09
45.612,24 0,00 32.945,15 45.612,24
0,00 1.600,31
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 682,45 977,12
5.451,82 0,00 4.474,70 5.451,82
0,00 682,45
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 0,00 0,00
6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00
0,00 0,00
3.3.90.39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 894,33
894,33 0,00 0,00 894,33
0,00 0,00
3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00
1.132,73 0,00 1.132,73 1.132,73
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
5.388,00 3.143,00 5.388,00 5.388,00
0,00 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 750,20 750,20
8.870,84 0,00 8.120,64 8.870,84
0,00 750,20
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41.021,50 169.655,45
758.556,01 143.830,06 588.900,56 620.144,99
0,00 132.148,60
283 -1.600,00 0,00 4.4.90.52.00
1.384,00 0,00 1.384,00 1.384,00
01 - 510 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES -1.600,00 0,00
1.384,00 0,00 1.384,00 1.384,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
284 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 500 009 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
285 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
286 0,00 0,00 4.4.90.52.00
567,00 0,00 567,00 567,00
05 - 500 011 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
567,00 0,00 567,00 567,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB
287 5.057,50 0,00 3.3.50.39.01
55.632,50 5.057,50 55.632,50 55.632,50
02 - 500 009 NV 5.057,50
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 5.057,50 0,00
55.632,50 5.057,50 55.632,50 55.632,50
0,00 5.057,50
TERMO DE
COLABORAÇÃO
70.000,00
288 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade
289 333,70 922,91 3.3.90.30.00
2.843,71 0,00 1.920,80 2.181,03
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 010 NV 10.000,00 260,23
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 41 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 333,70 418,95
2.339,75 0,00 1.920,80 2.006,05
0,00 85,25
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 503,96
503,96 0,00 0,00 174,98
0,00 174,98
290 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
291 0,00 0,00 3.3.90.39.00
1.347,00 0,00 1.347,00 1.347,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
1.347,00 0,00 1.347,00 1.347,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
15.000,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)
292 0,00 0,00 3.3.90.30.00
196,89 0,00 196,89 196,89
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
196,89 0,00 196,89 196,89
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
293 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 011 NV 1.500,00 0,00
294 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
295 0,00 0,00 3.3.90.39.00
898,00 0,00 898,00 898,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
898,00 0,00 898,00 898,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade
296 3.962,40 0,00 3.3.50.39.01
43.586,40 3.962,40 43.586,40 43.586,40
02 - 500 010 NV 3.962,40
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 3.962,40 0,00
43.586,40 3.962,40 43.586,40 43.586,40
0,00 3.962,40
TERMO DE
COLABORAÇÃO
60.000,00
297 11.037,60 0,00 3.3.50.39.01
35.215,20 11.037,60 35.215,20 35.215,20
05 - 500 010 NV 11.037,60
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 11.037,60 0,00
35.215,20 11.037,60 35.215,20 35.215,20
0,00 11.037,60
TERMO DE
COLABORAÇÃO
46.300,00
298 18.717,59 0,00 3.3.50.39.01
205.893,49 18.717,59 205.893,49 205.893,49
05 - 500 011 NV 18.717,59
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 18.717,59 0,00
205.893,49 18.717,59 205.893,49 205.893,49
0,00 18.717,59
TERMO DE
COLABORAÇÃO
224.700,00
299 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00
300 0,00 0,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 42 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
301 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
302 0,00 0,00 3.3.90.39.00
449,00 449,00 449,00 449,00
05 - 500 011 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
449,00 449,00 449,00 449,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
692 0,00 0,00 3.3.90.39.00
4.646,16 0,00 4.646,16 4.646,16
02 - 500 010 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
4.646,16 0,00 4.646,16 4.646,16
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
303 2.650,44 4.217,72 3.3.90.30.00
6.203,17 1.585,45 1.985,45 2.468,67
05 - 500 022 NV 182,05
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 301,17
301,17 0,00 0,00 301,17
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 369,50 369,50
929,50 560,00 560,00 560,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.280,94 3.547,05
4.572,50 1.025,45 1.025,45 1.207,50
0,00 182,05
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
400,00 0,00 400,00 400,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00
304 0,00 0,00 3.3.90.36.00
24.125,08 0,00 24.125,08 24.125,08
05 - 500 022 NV 0,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
24.125,08 0,00 24.125,08 24.125,08
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
53.000,00
305 1.543,02 2.201,74 3.3.90.39.00
14.813,37 1.075,49 12.611,63 14.813,37
05 - 500 022 NV 1.543,02
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
5.293,56 0,00 5.293,56 5.293,56
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.250,65 1.835,83
7.302,59 855,02 5.466,76 7.302,59
0,00 1.250,65
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 132,65 132,65
1.254,00 220,47 1.121,35 1.254,00
0,00 132,65
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 159,72 233,26
963,22 0,00 729,96 963,22
0,00 159,72
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
18.000,00
306 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 500 022 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
105.000,00
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
307 29.145,57 7.699,34 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 301.000,00 29.145,57
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 43 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
208.869,88 21.446,23 201.170,54 208.869,88
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 19.316,74 0,00
162.699,29 19.316,74 162.699,29 162.699,29
0,00 19.316,74
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 833,82 0,00
3.335,28 833,82 3.335,28 3.335,28
0,00 833,82
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 104,23 0,00
1.146,53 104,23 1.146,53 1.146,53
0,00 104,23
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 7.699,34 7.699,34
16.712,70 0,00 9.013,36 16.712,70
0,00 7.699,34
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
9.882,48 0,00 9.882,48 9.882,48
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.191,44 0,00
14.752,32 1.191,44 14.752,32 14.752,32
0,00 1.191,44
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00
341,28 0,00 341,28 341,28
0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
308 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
309 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
310 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
311 400,06 0,00 3.1.90.16.00
1.825,06 400,06 1.825,06 1.825,06
01 - 510 000 NV 400,06
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 400,06 0,00
1.825,06 400,06 1.825,06 1.825,06
0,00 400,06
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
25.000,00
312 7.633,61 23.109,13 3.1.91.13.00
44.285,20 0,00 21.176,07 44.285,20
01 - 510 000 NV 7.633,61
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 7.633,61 23.109,13
44.285,20 0,00 21.176,07 44.285,20
0,00 7.633,61
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
60.000,00
313 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 05 - 500 011 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
0,00
314 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 8.200,00 0,00
315 7.168,12 20.635,04 3.3.90.30.00
43.690,68 2.570,86 23.055,64 37.206,20
05 - 500 011 NV 7.187,07
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 7.168,12 20.635,04
41.210,43 1.380,56 20.575,39 34.725,95
0,00 7.187,07
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
144,91 0,00 144,91 144,91
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00
1.819,34 1.190,30 1.819,34 1.819,34
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 44.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 44 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
516,00 0,00 516,00 516,00
0,00 0,00
316 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
317 1.392,32 3.000,17 3.3.90.39.00
41.778,59 4.200,00 38.778,42 40.378,59
01 - 510 000 NV 5.592,32
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.392,32 1.600,17
10.878,59 0,00 9.278,42 10.878,59
0,00 1.392,32
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.400,00
30.900,00 4.200,00 29.500,00 29.500,00
0,00 4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
42.000,00
318 449,00 898,00 3.3.90.39.00
4.490,00 0,00 3.592,00 4.490,00
05 - 500 011 NV 449,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 898,00
4.041,00 0,00 3.143,00 4.041,00
0,00 449,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
449,00 0,00 449,00 449,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.600,00
319 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente
320 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
321 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
322 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso
323 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
324 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
325 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
326 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
327 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
328 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais
329 4.350,00 5.450,00 3.3.90.36.00
40.913,00 1.450,00 35.463,00 40.913,00
01 - 510 000 NV 4.350,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.350,00 5.450,00
40.913,00 1.450,00 35.463,00 40.913,00
0,00 4.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
90.800,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 45 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
330 2.403,00 2.853,00 3.3.90.36.00
11.500,00 4.503,00 8.647,00 11.500,00
02 - 500 028 NV 2.403,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.403,00 2.853,00
11.500,00 4.503,00 8.647,00 11.500,00
0,00 2.403,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
11.500,00
331 1.782,74 0,00 3.3.90.39.00
15.294,76 1.782,74 15.294,76 15.294,76
01 - 110 000 NV 1.782,74
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
7.521,12 0,00 7.521,12 7.521,12
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
5.162,23 0,00 5.162,23 5.162,23
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.782,74 0,00
2.611,41 1.782,74 2.611,41 2.611,41
0,00 1.782,74
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
332 2.934,83 1.169,11 3.3.90.39.00
17.327,67 2.672,68 16.158,56 17.318,67
02 - 500 028 NV 2.925,83
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.141,71 768,94
5.528,18 1.279,73 4.759,24 5.528,18
0,00 1.141,71
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.793,12 400,17
4.159,76 1.392,95 3.759,59 4.150,76
0,00 1.784,12
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
7.639,73 0,00 7.639,73 7.639,73
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
25.000,00
08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento
333 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 500 043 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento
334 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 043 NV 1.000,00 0,00
335 0,00 0,00 3.3.90.39.00
25.190,00 23.000,00 25.190,00 25.190,00
02 - 500 044 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
25.190,00 23.000,00 25.190,00 25.190,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
70.000,00
08.244.0120.2583.0000 Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUAS
735 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 500 045 0,00
MATERIAL PERMANENTE
19.300,00
020503 Assistência da Criança e do Adolescente
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 66.499,00 72.226,96
48.505,84 499.627,22
74.100,46
550.326,64
918.900,00
571.854,18
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
336 39.483,77 13.007,60 3.1.90.11.00
285.968,63 26.476,17 272.961,03 285.968,63
01 - 510 000 NV 39.483,77
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 18.526,16 0,00
201.831,70 18.526,16 201.831,70 201.831,70
0,00 18.526,16
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 46 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 625,36 0,00
1.813,40 625,36 1.813,40 1.813,40
0,00 625,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.813,96 0,00
39.448,02 3.813,96 39.448,02 39.448,02
0,00 3.813,96
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 13.007,60 13.007,60
24.855,02 0,00 11.847,42 24.855,02
0,00 13.007,60
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.540,47 0,00
3.958,47 2.540,47 3.958,47 3.958,47
0,00 2.540,47
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
2.821,08 0,00 2.821,08 2.821,08
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM970,22 0,00
11.240,94 970,22 11.240,94 11.240,94
0,00 970,22
337 7.173,38 7.173,38 3.1.90.13.00
37.010,21 3.547,32 29.836,83 37.010,21
01 - 510 000 NV 7.173,38
3.1.90.13.01 FGTS 890,12 890,12
5.110,86 672,49 4.220,74 5.110,86
0,00 890,12
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.283,26 6.283,26
31.899,35 2.874,83 25.616,09 31.899,35
0,00 6.283,26
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
338 1.378,76 0,00 3.1.90.16.00
15.660,23 1.378,76 15.660,23 15.660,23
01 - 510 000 NV 1.378,76
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.378,76 0,00
15.660,23 1.378,76 15.660,23 15.660,23
0,00 1.378,76
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
15.700,00
339 3.910,08 12.094,24 3.1.91.13.00
23.516,99 0,00 11.422,75 23.516,99
01 - 510 000 NV 3.910,08
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.910,08 12.094,24
23.516,99 0,00 11.422,75 23.516,99
0,00 3.910,08
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
23.600,00
340 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 510 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
341 0,00 0,00 3.3.90.14.00
178,80 0,00 178,80 178,80
01 - 510 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
178,80 0,00 178,80 178,80
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
342 763,65 763,65 3.3.90.30.00
1.663,65 0,00 900,00 1.000,39
01 - 510 000 NV 100,39
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 100,39 100,39
100,39 0,00 0,00 100,39
0,00 100,39
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 420,00 420,00
420,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 243,26 243,26
243,26 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 47 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
900,00 0,00 900,00 900,00
0,00 0,00
343 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
344 718,39 11.171,03 3.3.90.39.00
73.013,17 6.755,18 61.842,14 63.670,35
01 - 510 000 NV 6.318,39
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 197,39 1.307,21
2.049,60 0,00 742,39 2.049,60
0,00 197,39
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
898,00 898,00 898,00 898,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 521,00 9.863,82
70.065,57 5.857,18 60.201,75 60.722,75
0,00 6.121,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
74.500,00
345 0,00 0,00 4.4.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 510 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
346 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego
347 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
348 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
349 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
350 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
351 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
352 0,00 0,00 3.3.90.14.00
1.058,55 0,00 1.058,55 1.058,55
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
1.058,55 0,00 1.058,55 1.058,55
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
353 800,00 0,00 3.3.90.30.00
12.565,50 800,00 12.565,50 12.565,50
01 - 510 000 NV 800,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
1.075,50 0,00 1.075,50 1.075,50
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 800,00 0,00
11.490,00 800,00 11.490,00 11.490,00
0,00 800,00
MATERIAL DE CONSUMO 19.900,00
354 7.616,55 20.356,12 3.3.90.30.00
86.774,35 7.749,50 66.418,23 77.874,99
05 - 500 010 NV 10.189,74
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
501,95 0,00 501,95 501,95
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4.636,55 17.657,47
69.275,49 2.560,00 51.618,02 61.587,53
0,00 7.380,24
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
314,03 0,00 314,03 314,03
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.781,00 2.698,65
12.095,94 2.882,04 9.397,29 10.884,54
0,00 1.500,70
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00
2.276,60 0,00 2.276,60 2.276,60
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.199,00 0,00
2.310,34 2.307,46 2.310,34 2.310,34
0,00 1.308,80
355 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
7.500,00
356 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
357 5.082,04 7.660,94 3.3.90.39.00
34.444,10 1.798,91 26.783,16 31.822,00
01 - 510 000 NV 4.745,95
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4.215,81 3.734,00
21.509,89 1.798,91 17.775,89 19.642,89
0,00 3.665,91
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 974,85 2.968,93
10.526,55 0,00 7.557,62 10.526,55
0,00 974,85
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 105,19 202,91
1.112,56 0,00 909,65 1.112,56
0,00 105,19
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA -213,81 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 755,10
1.295,10 0,00 540,00 540,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
35.000,00
358 -427,62 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA -427,62 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
45.500,00
359 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.500,00
08.243.0110.2564.0000 Emenda Impositiva - AMIGA
699 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00
721 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 77.500,00 0,00
08.243.0110.2565.0000 Emenda Impositiva - Lar Vovó Querubina
700 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00
722 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 77.500,00 0,00
08.243.0110.2566.0000 Emenda Impositiva - IEB
701 0,00 0,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 110 000 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 49 de 93
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
723 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 77.500,00 0,00
020504 Fundo Municipal do Idoso
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 16.855,85 22.594,07
11.001,12 145.770,24
19.619,53
162.244,18
296.500,00
168.364,31
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
360 12.400,96 4.678,75 3.1.90.11.00
109.548,91 7.722,21 104.870,16 109.548,91
01 - 510 000 NV 12.400,96
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.169,08 0,00
39.606,26 4.169,08 39.606,26 39.606,26
0,00 4.169,08
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 667,06 0,00
7.572,45 667,06 7.572,45 7.572,45
0,00 667,06
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00
6.556,77 0,00 6.556,77 6.556,77
0,00 0,00
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 41,69 0,00
1.188,04 41,69 1.188,04 1.188,04
0,00 41,69
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.146,50 0,00
10.110,03 1.146,50 10.110,03 10.110,03
0,00 1.146,50
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
4.173,46 0,00 4.173,46 4.173,46
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 4.678,75 4.678,75
8.957,35 0,00 4.278,60 8.957,35
0,00 4.678,75
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.206,50 0,00 1.206,50 1.206,50
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
8.560,52 0,00 8.560,52 8.560,52
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.697,88 0,00
21.422,97 1.697,88 21.422,97 21.422,97
0,00 1.697,88
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00
194,56 0,00 194,56 194,56
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
110.000,00
361 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
362 969,31 0,00 3.1.90.16.00
6.728,61 969,31 6.728,61 6.728,61
01 - 510 000 NV 969,31
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 969,31 0,00
6.728,61 969,31 6.728,61 6.728,61
0,00 969,31
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
363 2.344,18 7.907,82 3.1.91.13.00
15.206,10 0,00 7.298,28 15.206,10
01 - 510 000 NV 2.344,18
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.344,18 7.907,82
15.206,10 0,00 7.298,28 15.206,10
0,00 2.344,18
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
364 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
365 -270,00 1.922,78 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 25.000,00 1.793,68
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 50 de 93
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
5.782,26 1.609,60 3.859,48 4.957,63
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -270,00 856,30
4.524,28 1.418,10 3.667,98 4.227,98
0,00 1.418,10
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 1.066,48
1.257,98 191,50 191,50 729,65
0,00 375,58
366 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
367 1.411,40 8.084,72 3.3.90.39.00
31.098,43 700,00 23.013,71 25.802,93
01 - 510 000 NV 2.111,40
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 2.757,30
5.514,60 0,00 2.757,30 2.757,30
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.330,66 2.627,74
12.779,26 0,00 10.151,52 12.779,26
0,00 1.330,66
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 80,74 161,48
821,37 0,00 659,89 821,37
0,00 80,74
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
2.245,00 0,00 2.245,00 2.245,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 2.538,20
9.738,20 700,00 7.200,00 7.200,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
368 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.241.0095.2567.0000 Emenda Impositiva - Lar Abrigo dos Idosos
702 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00
724 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 77.500,00 0,00
08.241.0095.2568.0000 Emenda Impositiva - Aquisição de Medicamentos
703 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 08 - 110 000 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
020602 Setor do Ensino Infantil
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 389.453,57 273.217,91
287.310,40 3.678.390,16
389.453,57
3.951.608,07
3.955.900,00
3.951.608,07
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola
369 283.347,24 0,00 3.1.90.11.00
3.300.327,11 283.347,24 3.300.327,11 3.300.327,11
01 - 213 000 NV 283.347,24
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 214.389,58 0,00
2.333.255,63 214.389,58 2.333.255,63 2.333.255,63
0,00 214.389,58
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 24,34 0,00
462,48 24,34 462,48 462,48
0,00 24,34
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 4.085,70 0,00
20.254,56 4.085,70 20.254,56 20.254,56
0,00 4.085,70
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 33.079,56 0,00
491.021,06 33.079,56 491.021,06 491.021,06
0,00 33.079,56
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
153,16 0,00 153,16 153,16
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.300.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 51 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
119.109,08 0,00 119.109,08 119.109,08
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 22.523,45 0,00
262.784,42 22.523,45 262.784,42 262.784,42
0,00 22.523,45
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 9.244,61 0,00
73.286,72 9.244,61 73.286,72 73.286,72
0,00 9.244,61
370 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS
0,00
371 3.963,16 0,00 3.1.90.16.00
26.224,81 3.963,16 26.224,81 26.224,81
01 - 213 000 NV 3.963,16
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.963,16 0,00
26.224,81 3.963,16 26.224,81 26.224,81
0,00 3.963,16
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
26.300,00
372 102.143,17 273.217,91 3.1.91.13.00
625.056,15 0,00 351.838,24 625.056,15
01 - 213 000 NV 102.143,17
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 102.143,17 273.217,91
625.056,15 0,00 351.838,24 625.056,15
0,00 102.143,17
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
625.100,00
373 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 0,00 0,00
374 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
375 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
376 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
377 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 213 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
020603 Setor de Creche
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 23.976,81 68.650,81
25.967,00 377.573,54
44.068,44
446.224,35
627.000,00
446.224,35
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche
378 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
379 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
380 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 212 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
381 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
382 0,00 0,00 3.3.50.39.01
16.500,00 1.500,00 16.500,00 16.500,00
01 - 212 000 NV 1.500,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00
16.500,00 1.500,00 16.500,00 16.500,00
0,00 1.500,00
TERMO DE
COLABORAÇÃO
30.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 52 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
383 0,00 0,00 3.3.90.30.00
15.873,56 0,00 15.873,56 15.873,56
01 - 212 000 NV 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00
15.058,20 0,00 15.058,20 15.058,20
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
815,36 0,00 815,36 815,36
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
384 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 210 002 NV 1.000,00 0,00
385 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 212 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
15.000,00
386 23.976,81 68.650,81 3.3.90.39.00
265.117,75 5.875,37 196.466,94 265.117,75
01 - 212 000 NV 23.976,81
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 7.348,76 14.683,08
85.114,93 5.875,37 70.431,85 85.114,93
0,00 7.348,76
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 15.538,80 52.544,59
172.131,14 0,00 119.586,55 172.131,14
0,00 15.538,80
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.089,25 1.423,14
7.871,68 0,00 6.448,54 7.871,68
0,00 1.089,25
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
266.000,00
387 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 210 002 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
388 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola
389 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00
390 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 210 049 NV 1.000,00 0,00
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial
391 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
392 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
393 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
394 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
395 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00
396 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
397 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
398 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE Ituverava
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 53 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
399 0,00 0,00 3.3.50.39.01
148.733,04 18.591,63 148.733,04 148.733,04
01 - 240 000 NV 18.591,63
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00
148.733,04 18.591,63 148.733,04 148.733,04
0,00 18.591,63
TERMO DE
COLABORAÇÃO
270.000,00
020604 Serviços de Transporte de Alunos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 423.005,50 812.160,43
395.374,06 2.777.030,36
423.005,50
3.589.190,79
5.921.300,00
3.589.190,79
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental
400 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
401 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
402 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
403 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
404 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 220 000 NV 1.000,00 0,00
405 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 1.000,00 0,00
406 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 220 012 NV 1.000,00 0,00
407 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 288 000 NV 1.000,00 0,00
408 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
409 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
410 24.997,57 428.451,42 3.3.90.39.00
1.687.324,91 0,00 1.258.873,49 1.687.324,91
01 - 220 000 NV 24.997,57
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 92,23 92,23
804,77 0,00 712,54 804,77
0,00 92,23
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.905,34 428.359,19
1.686.520,14 0,00 1.258.160,95 1.686.520,14
0,00 24.905,34
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.800.000,00
411 383.709,01 383.709,01 3.3.90.39.00
1.767.555,91 366.776,22 1.383.846,90 1.767.555,91
02 - 200 013 NV 383.709,01
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 383.709,01 383.709,01
1.767.555,91 366.776,22 1.383.846,90 1.767.555,91
0,00 383.709,01
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.802.300,00
412 14.298,92 0,00 3.3.90.39.00
130.027,00 28.597,84 130.027,00 130.027,00
02 - 220 012 NV 14.298,92
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.298,92 0,00
130.027,00 28.597,84 130.027,00 130.027,00
0,00 14.298,92
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
250.000,00
413 0,00 0,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
4.282,97 0,00 4.282,97 4.282,97
05 - 288 000 NV
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
4.282,97 0,00 4.282,97 4.282,97
0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
414 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural
415 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
416 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
417 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
418 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
419 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00
420 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
421 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
422 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020605 Setor do Ensino Fundamental - 25%
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 186.527,83 979.620,06
868.544,57 6.613.860,31
964.724,66
7.159.817,29
11.767.145,06
7.593.480,37
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta
423 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 210 005 NV 1.000,00 0,00
12.361.0210.1266.0000 Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto
424 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 1.000,00 0,00
425 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 1.000,00 0,00
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares
426 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 511.000,00 0,00
427 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 30.000,00 0,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
428 460.000,00 0,00 3.1.90.11.00
2.147.435,87 460.000,00 2.147.435,87 2.147.435,87
01 - 220 000 NV 460.000,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 460.000,00 0,00
1.714.021,89 460.000,00 1.714.021,89 1.714.021,89
0,00 460.000,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00
333.095,98 0,00 333.095,98 333.095,98
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00
100.318,00 0,00 100.318,00 100.318,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.148.145,06
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
429 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
430 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
431 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
432 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
205.000,00
433 200,00 0,00 3.3.90.14.00
3.962,43 200,00 3.962,43 3.962,43
01 - 220 000 NV 200,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 200,00 0,00
3.962,43 200,00 3.962,43 3.962,43
0,00 200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
434 -326.230,54 218.153,98 3.3.90.30.00
719.758,40 21.470,62 501.604,42 671.873,26
01 - 220 000 NV 66.595,78
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 7.434,00 44.400,65
79.584,25 0,00 35.183,60 66.267,86
0,00 14.042,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.935,46 18.451,42
73.904,73 2.182,50 55.453,31 73.904,73
0,00 14.571,72
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00
1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
0,00 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 9.950,00
9.950,00 0,00 0,00 9.950,00
0,00 0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00 0,00
977,25 0,00 977,25 977,25
0,00 0,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00
305,00 0,00 305,00 305,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO -8.764,50 106.157,05
177.204,21 11.200,60 71.047,16 144.254,82
0,00 31.196,46
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.619,36
4.546,35 0,00 2.926,99 2.926,99
0,00 0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00
2.870,88 0,00 2.870,88 2.870,88
0,00 0,00
3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO -309.977,70 0,00
244.406,41 0,00 244.406,41 244.406,41
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -17.857,80 37.575,50
124.309,32 6.387,52 86.733,82 124.309,32
0,00 6.785,60
MATERIAL DE CONSUMO 2.300.000,00
435 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 320.000,00 0,00
436 0,00 0,00 3.3.90.30.00
1.003,90 0,00 1.003,90 1.003,90
05 - 283 000 NV 0,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
1.003,90 0,00 1.003,90 1.003,90
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
437 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
50.000,00
438 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
439 47.884,45 761.466,08 3.3.90.39.00
4.676.725,69 382.200,03 3.915.259,61 4.290.947,75
01 - 220 000 NV 433.254,96
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00
3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 21.251,26 37.715,17
165.732,18 18.898,70 128.017,01 165.732,18
0,00 21.251,26
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 18.131,08 47.059,66
201.699,22 0,00 154.639,56 201.699,22
0,00 18.131,08
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 839,94 1.979,68
8.259,11 0,00 6.279,43 8.259,11
0,00 839,94
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
54.327,64 4.658,82 54.327,64 54.327,64
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.662,17 674.711,57
4.243.307,54 358.642,51 3.568.595,97 3.857.529,60
0,00 393.032,68
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
6.000.000,00
440 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
116.500,00
441 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 293 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
442 4.673,92 0,00 3.3.90.49.00
44.594,08 4.673,92 44.594,08 44.594,08
01 - 220 000 NV 4.673,92
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 4.673,92 0,00
44.594,08 4.673,92 44.594,08 44.594,08
0,00 4.673,92
AUXÍLIO TRANSPORTE 50.000,00
443 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
444 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 200 013 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
445 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 220 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
020606 Fundeb
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.714.497,34 2.102.597,23
1.641.109,48 22.182.379,34
2.827.675,94
24.284.976,57
28.070.054,94
24.284.976,57
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares
446 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental
447 2.114.090,58 923.164,55 3.1.90.11.00
18.719.274,45 1.190.926,03 17.796.109,90 18.719.274,45
02 - 261 000 NV 2.114.090,58
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 830.642,07 5.838,63
12.906.890,08 824.803,44 12.901.051,45 12.906.890,08
0,00 830.642,07
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
20.360.669,28
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 57 de 93
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 678,82 0,00
11.540,19 678,82 11.540,19 11.540,19
0,00 678,82
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 936,58 0,00
10.192,53 936,58 10.192,53 10.192,53
0,00 936,58
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 1.748,73 0,00
14.661,39 1.748,73 14.661,39 14.661,39
0,00 1.748,73
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00
4.356,68 0,00 4.356,68 4.356,68
0,00 0,00
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 36.449,33 0,00
258.445,48 36.449,33 258.445,48 258.445,48
0,00 36.449,33
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 1.344,86 0,00
13.516,05 1.344,86 13.516,05 13.516,05
0,00 1.344,86
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.362,14 0,00
33.366,58 3.362,14 33.366,58 33.366,58
0,00 3.362,14
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 150.209,17 0,00
1.435.039,20 150.209,17 1.435.039,20 1.435.039,20
0,00 150.209,17
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 10.544,37 0,00
47.096,62 10.544,37 47.096,62 47.096,62
0,00 10.544,37
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 905.821,48 904.547,37
1.820.513,19 1.274,11 915.965,82 1.820.513,19
0,00 905.821,48
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.514,28 0,00
44.420,96 2.514,28 44.420,96 44.420,96
0,00 2.514,28
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
545.824,22 0,00 545.824,22 545.824,22
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 28.063,02 0,00
330.136,75 28.063,02 330.136,75 330.136,75
0,00 28.063,02
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 770,53 0,00
38.299,57 770,53 38.299,57 38.299,57
0,00 770,53
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 96.109,94 0,00
892.584,04 96.109,94 892.584,04 892.584,04
0,00 96.109,94
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 43.323,36 12.778,55
294.840,47 30.544,81 282.061,92 294.840,47
0,00 43.323,36
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.571,90 0,00
17.550,45 1.571,90 17.550,45 17.550,45
0,00 1.571,90
448 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
449 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 265 022 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
695 0,00 0,00 3.1.90.11.00
97.925,62 0,00 97.925,62 97.925,62
02 - 264 024 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00
97.925,62 0,00 97.925,62 97.925,62
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
97.925,62
731 0,00 0,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 02 - 264 021 69.620,45 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 58 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
69.620,45 0,00 69.620,45 69.620,45
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00
69.620,45 0,00 69.620,45 69.620,45
0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
732 0,00 0,00 3.1.90.11.00
54.364,75 0,00 54.364,75 54.364,75
02 - 264 020 0,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00
54.364,75 0,00 54.364,75 54.364,75
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
54.364,75
733 0,00 0,00 3.1.90.11.00
76.097,34 0,00 76.097,34 76.097,34
02 - 264 023 0,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00
76.097,34 0,00 76.097,34 76.097,34
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
76.097,34
734 0,00 0,00 3.1.90.11.00
79.177,50 0,00 79.177,50 79.177,50
02 - 264 022 0,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00
79.177,50 0,00 79.177,50 79.177,50
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
79.177,50
450 1.841,79 1.841,79 3.1.90.13.00
14.672,88 1.116,30 12.831,09 14.672,88
02 - 261 000 NV 1.841,79
3.1.90.13.01 FGTS 409,90 409,90
3.367,03 406,11 2.957,13 3.367,03
0,00 409,90
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.431,89 1.431,89
11.305,85 710,19 9.873,96 11.305,85
0,00 1.431,89
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
30.000,00
451 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 262 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
452 14.995,15 0,00 3.1.90.16.00
106.106,02 14.995,15 106.106,02 106.106,02
02 - 261 000 NV 14.995,15
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 14.995,15 0,00
106.106,02 14.995,15 106.106,02 106.106,02
0,00 14.995,15
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
106.200,00
453 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 262 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
454 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 02 - 261 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
455 0,00 0,00 3.1.90.96.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE 02 - 261 000 NV 0,00
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
1.000,00
456 370.651,42 773.587,75 3.1.91.13.00
2.494.343,98 202.683,89 1.720.756,23 2.494.343,98
02 - 261 000 NV 370.651,42
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 370.651,42 773.587,75
2.494.343,98 202.683,89 1.720.756,23 2.494.343,98
0,00 370.651,42
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
3.800.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 59 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
457 4.631,24 9.560,21 3.1.91.13.00
28.469,94 2.315,62 18.909,73 28.469,94
02 - 262 000 NV 4.631,24
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.631,24 9.560,21
28.469,94 2.315,62 18.909,73 28.469,94
0,00 4.631,24
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
458 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 264 023 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
459 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00
460 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00
461 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
462 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
463 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola
464 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 272 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
15.000,00
465 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 274 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
466 11.867,44 11.867,44 3.1.90.13.00
71.521,19 5.464,54 59.653,75 71.521,19
02 - 272 000 NV 11.867,44
3.1.90.13.01 FGTS 2.703,51 2.703,51
18.532,58 1.948,22 15.829,07 18.532,58
0,00 2.703,51
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 9.163,93 9.163,93
52.988,61 3.516,32 43.824,68 52.988,61
0,00 9.163,93
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
150.000,00
467 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
468 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 272 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
469 7.254,86 0,00 3.1.90.16.00
66.991,85 7.254,86 66.991,85 66.991,85
02 - 274 000 NV 7.254,86
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.254,86 0,00
66.991,85 7.254,86 66.991,85 66.991,85
0,00 7.254,86
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
67.000,00
470 189.164,86 382.575,49 3.1.91.13.00
1.197.076,90 103.174,49 814.501,41 1.197.076,90
02 - 272 000 NV 189.164,86
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 189.164,86 382.575,49
1.197.076,90 103.174,49 814.501,41 1.197.076,90
0,00 189.164,86
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.500.000,00
471 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 60 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
472 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00
473 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
474 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
475 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche
476 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 271 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
477 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
478 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
479 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
480 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 271 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
481 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 273 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
482 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
483 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
484 0,00 0,00 3.3.50.39.01
1.209.333,70 113.178,60 1.209.333,70 1.209.333,70
02 - 273 000 NV 113.178,60
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00
1.209.333,70 113.178,60 1.209.333,70 1.209.333,70
0,00 113.178,60
TERMO DE
COLABORAÇÃO
1.600.000,00
485 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00
486 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
487 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
488 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020607 Serviços de Merenda Escolar
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 296.823,00 731.544,62
418.030,94 3.383.627,49
408.299,58
3.856.432,69
4.151.800,00
4.115.172,11
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
489 11.297,41 3.922,21 3.1.90.11.00
87.283,53 7.375,20 83.361,32 87.283,53
01 - 220 000 NV 11.297,41
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.626,21 0,00
29.348,03 2.626,21 29.348,03 29.348,03
0,00 2.626,21
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
88.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 61 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 656,55 0,00
7.222,08 656,55 7.222,08 7.222,08
0,00 656,55
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 787,86 0,00
8.666,46 787,86 8.666,46 8.666,46
0,00 787,86
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 393,93 0,00
4.333,26 393,93 4.333,26 4.333,26
0,00 393,93
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 3.922,21 3.922,21
7.394,40 0,00 3.472,19 7.394,40
0,00 3.922,21
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.910,65 0,00
30.319,30 2.910,65 30.319,30 30.319,30
0,00 2.910,65
490 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
491 590,90 0,00 3.1.90.16.00
6.499,87 590,90 6.499,87 6.499,87
01 - 220 000 NV 590,90
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 590,90 0,00
6.499,87 590,90 6.499,87 6.499,87
0,00 590,90
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
492 1.331,88 3.995,64 3.1.91.13.00
8.039,07 0,00 4.043,43 8.039,07
01 - 220 000 NV 1.331,88
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.331,88 3.995,64
8.039,07 0,00 4.043,43 8.039,07
0,00 1.331,88
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
493 184.707,46 371.809,93 3.3.90.30.00
2.331.645,10 116.397,80 1.959.835,17 2.156.941,80
01 - 220 000 NV 119.781,47
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 184.707,46 327.054,56
2.263.390,74 116.397,80 1.936.336,18 2.089.098,73
0,00 98.583,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 44.755,37
68.254,36 0,00 23.498,99 67.843,07
0,00 21.198,47
MATERIAL DE CONSUMO 2.332.500,00
494 97.364,08 348.789,49 3.3.90.30.00
914.051,08 252.905,58 565.261,59 832.246,25
02 - 100 018 NV 234.536,46
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 97.364,08 348.789,49
914.051,08 252.905,58 565.261,59 832.246,25
0,00 234.536,46
MATERIAL DE CONSUMO 928.000,00
495 1.531,27 2.327,35 3.3.90.30.00
758.003,46 40.061,46 755.676,11 756.472,17
05 - 285 000 NV 40.061,46
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.531,27 2.327,35
758.003,46 40.061,46 755.676,11 756.472,17
0,00 40.061,46
MATERIAL DE CONSUMO 759.000,00
496 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
497 0,00 700,00 3.3.90.39.00
7.900,00 700,00 7.200,00 7.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 700,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 62 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 700,00
7.900,00 700,00 7.200,00 7.200,00
0,00 700,00
498 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA
499 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 243 000 NV 1.000,00 0,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola
500 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
501 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
502 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
503 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
504 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00
505 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 284 000 NV 1.000,00 0,00
506 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
507 0,00 0,00 3.3.90.39.00
1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00
01 - 213 000 NV 0,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00
1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche
508 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 1.000,00 0,00
509 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 1.000,00 0,00
020608 Serviços de Ensino Medio
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 817.187,55 1.373.042,49
149.466,60 6.056.732,66
817.636,55
7.429.512,17
7.597.100,00
7.429.775,15
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
510 257.442,91 199.197,82 3.1.90.11.00
2.961.522,28 58.245,09 2.762.324,46 2.961.522,28
01 - 230 000 NV 257.442,91
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16.189,40 0,00
776.312,77 16.189,40 776.312,77 776.312,77
0,00 16.189,40
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 947,95 0,00
6.918,84 947,95 6.918,84 6.918,84
0,00 947,95
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 371,19 0,00
7.050,81 371,19 7.050,81 7.050,81
0,00 371,19
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.250,72 0,00
5.702,90 1.250,72 5.702,90 5.702,90
0,00 1.250,72
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.119.700,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 63 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 11.573,50 0,00
77.145,06 11.573,50 77.145,06 77.145,06
0,00 11.573,50
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
7.987,56 0,00 7.987,56 7.987,56
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 201.187,76 199.197,82
362.583,23 1.989,94 163.385,41 362.583,23
0,00 201.187,76
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
13.923,66 0,00 13.923,66 13.923,66
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
34.719,51 0,00 34.719,51 34.719,51
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 17.913,40 0,00
140.476,72 17.913,40 140.476,72 140.476,72
0,00 17.913,40
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00
12.761,75 0,00 12.761,75 12.761,75
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 8.008,99 0,00
37.312,96 8.008,99 37.312,96 37.312,96
0,00 8.008,99
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00
1.468.326,00 0,00 1.468.326,00 1.468.326,00
0,00 0,00
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
10.300,51 0,00 10.300,51 10.300,51
0,00 0,00
511 4.419,62 4.419,62 3.1.90.13.00
40.795,88 6.471,89 36.376,26 40.795,88
01 - 230 000 NV 4.419,62
3.1.90.13.01 FGTS 0,00 0,00
1.236,85 707,82 1.236,85 1.236,85
0,00 0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.419,62 4.419,62
39.559,03 5.764,07 35.139,41 39.559,03
0,00 4.419,62
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.800,00
512 469,02 0,00 3.1.90.16.00
9.010,57 469,02 9.010,57 9.010,57
01 - 230 000 NV 469,02
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 469,02 0,00
9.010,57 469,02 9.010,57 9.010,57
0,00 469,02
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
513 115.457,81 293.775,09 3.1.91.13.00
576.457,38 0,00 282.682,29 576.457,38
01 - 230 000 NV 115.457,81
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 115.457,81 293.775,09
576.457,38 0,00 282.682,29 576.457,38
0,00 115.457,81
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
576.500,00
514 0,00 0,00 3.3.90.30.00
592,76 592,76 592,76 592,76
01 - 230 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
592,76 592,76 592,76 592,76
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
515 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 230 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 64 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
516 439.398,19 875.649,96 3.3.90.39.00
3.841.396,28 83.687,84 2.965.746,32 3.841.133,30
01 - 230 000 NV 439.847,19
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 449,00
2.694,00 449,00 2.245,00 2.694,00
0,00 449,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 439.398,19 875.200,96
3.838.702,28 83.238,84 2.963.501,32 3.838.439,30
0,00 439.398,19
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.842.100,00
517 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 230 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
518 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 230 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
5.000,00
020609 Serviços de Assistencia a Educandos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 197.094,26 2.667,69
195.584,34 1.744.212,01
197.364,73
1.746.879,70
2.228.400,00
1.746.879,70
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário
519 0,00 95,15 3.3.90.30.00
95,15 0,00 0,00 95,15
01 - 110 000 NV 95,15
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 95,15
95,15 0,00 0,00 95,15
0,00 95,15
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
520 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
521 0,00 175,32 3.3.90.39.00
5.605,62 887,30 5.430,30 5.605,62
01 - 110 000 NV 175,32
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
2.245,00 0,00 2.245,00 2.245,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 175,32
3.360,62 887,30 3.185,30 3.360,62
0,00 175,32
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
7.000,00
522 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos
523 0,00 0,00 3.3.90.18.00
0,00 0,00 0,00 0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A 01 - 110 000 NV 0,00
ESTUDANTE
1.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior
524 2.397,22 2.397,22 3.1.90.11.00
2.397,22 0,00 0,00 2.397,22
01 - 110 000 NV 2.397,22
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 2.397,22 2.397,22
2.397,22 0,00 0,00 2.397,22
0,00 2.397,22
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.400,00
525 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
526 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
527 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
528 0,00 0,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 65 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV
529 194.697,04 0,00 3.3.90.36.00
1.738.781,71 194.697,04 1.738.781,71 1.738.781,71
01 - 110 000 NV 194.697,04
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 194.697,04 0,00
1.738.781,71 194.697,04 1.738.781,71 1.738.781,71
0,00 194.697,04
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
2.200.000,00
530 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário
531 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 205.598,76 207.091,11
141.587,55 4.330.530,58
217.209,38
4.507.346,45
7.224.392,80
4.537.621,69
13.391.0261.1057.0000 Ampliação do Museu Memória e Cidadania
532 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura
533 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
534 18.512,89 6.355,65 3.1.90.11.00
223.781,85 12.157,24 217.426,20 223.781,85
01 - 110 000 NV 18.512,89
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8.637,69 0,00
145.235,34 8.637,69 145.235,34 145.235,34
0,00 8.637,69
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 905,30 0,00
25.311,24 905,30 25.311,24 25.311,24
0,00 905,30
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 3.938,05 3.938,05
15.236,83 0,00 11.298,78 15.236,83
0,00 3.938,05
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
9.236,12 0,00 9.236,12 9.236,12
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
24,05 0,00 24,05 24,05
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00
970,22 0,00 970,22 970,22
0,00 0,00
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 4.924,08 2.417,60
27.344,39 2.506,48 24.926,79 27.344,39
0,00 4.924,08
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 107,77 0,00
423,66 107,77 423,66 423,66
0,00 107,77
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
223.800,00
535 2.736,75 2.736,75 3.1.90.13.00
14.307,47 1.361,26 11.570,72 14.307,47
01 - 110 000 NV 2.736,75
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.736,75 2.736,75
14.307,47 1.361,26 11.570,72 14.307,47
0,00 2.736,75
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
536 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
CIVIL
537 1.969,61 11.179,59 3.1.91.13.00
25.533,80 0,00 14.354,21 25.533,80
01 - 110 000 NV 1.969,61
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.969,61 11.179,59
25.533,80 0,00 14.354,21 25.533,80
0,00 1.969,61
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
538 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00
539 22.096,60 3.973,90 3.3.90.30.00
38.187,72 22.613,23 34.213,82 36.021,45
01 - 110 000 NV 22.730,99
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 1.724,72
9.311,65 0,00 7.586,93 7.914,14
0,00 327,21
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 10,35 10,35
10,35 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 86,25 2.238,83
3.395,79 359,19 1.156,96 2.637,38
0,00 403,78
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00
255,00 0,00 255,00 255,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 22.000,00 0,00
25.214,93 22.254,04 25.214,93 25.214,93
0,00 22.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 41.000,00
540 4.536,00 7.308,00 3.3.90.36.00
12.348,00 0,00 5.040,00 10.080,00
01 - 110 000 NV 2.268,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.536,00 7.308,00
12.348,00 0,00 5.040,00 10.080,00
0,00 2.268,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
13.100,00
541 76.104,80 52.995,54 3.3.90.39.00
2.788.140,86 54.811,31 2.735.145,32 2.771.716,47
01 - 110 000 NV 84.284,46
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 7.000,00
24.951,61 3.500,00 17.951,61 21.451,61
0,00 7.000,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00
10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.337,38
2.476,92 400,74 1.139,54 2.476,92
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 420,27 5.220,28
10.760,37 0,00 5.540,09 10.760,37
0,00 420,27
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 297,60 433,72
2.215,57 0,00 1.781,85 2.215,57
0,00 297,60
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 449,00
4.939,00 0,00 4.490,00 4.939,00
0,00 449,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00
12.539,60 0,00 12.539,60 12.539,60
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.792.400,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 75.386,93 38.555,16
2.720.257,79 50.910,57 2.681.702,63 2.707.333,40
0,00 76.117,59
542 0,00 0,00 4.4.90.52.00
604,00 0,00 604,00 604,00
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
604,00 0,00 604,00 604,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
800,00
13.392.0270.2554.0000 Realização de Eventos Artisticos e Culturais "Lei Aldir Blanc"
689 0,00 0,00 3.3.90.39.00
10.750,00 0,00 10.750,00 10.750,00
05 - 100 128 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
10.750,00 0,00 10.750,00 10.750,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
11.304,34
690 0,00 0,00 3.3.90.41.00
25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00
CONTRIBUIÇÕES 05 - 100 128 71.391,19 0,00
691 0,00 0,00 3.3.90.48.00
138.786,70 0,00 138.786,70 138.786,70
05 - 100 128 0,00
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00
138.786,70 0,00 138.786,70 138.786,70
0,00 0,00
OUTROS AUXÍLIOS
FINANCEIROS A PESSOA
FÍSICA
143.391,19
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .
543 0,00 0,00 4.4.90.61.00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 2.105.000,00 0,00
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros
544 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00
545 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
22.695.0346.1301.0000 Obras - Implantação Parque Ecoturismo Cana Brava
696 0,00 0,00 4.4.90.51.00
126.411,72 0,00 126.411,72 126.411,72
05 - 100 000 0,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
126.411,72 0,00 126.411,72 126.411,72
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 126.411,72
697 0,00 0,00 4.4.90.51.00
23.544,36 0,00 23.544,36 23.544,36
01 - 110 000 0,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
23.544,36 0,00 23.544,36 23.544,36
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 23.544,36
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas
546 5.617,92 1.080,37 3.1.90.11.00
75.733,92 4.537,55 74.653,55 75.733,92
01 - 110 000 NV 5.617,92
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.537,55 0,00
63.309,67 4.537,55 63.309,67 63.309,67
0,00 4.537,55
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
6.482,21 0,00 6.482,21 6.482,21
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
90.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 1.080,37 1.080,37
5.942,04 0,00 4.861,67 5.942,04
0,00 1.080,37
547 1.179,76 1.179,76 3.1.90.13.00
13.181,56 1.338,58 12.001,80 13.181,56
01 - 110 000 NV 1.179,76
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.179,76 1.179,76
13.181,56 1.338,58 12.001,80 13.181,56
0,00 1.179,76
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
548 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
549 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
550 0,00 0,00 3.3.90.14.00
138,10 0,00 138,10 138,10
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
138,10 0,00 138,10 138,10
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
551 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00
552 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
553 0,00 3.930,00 3.3.90.39.00
93.148,31 1.965,00 89.218,31 91.183,31
01 - 110 000 NV 3.930,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 3.930,00
23.580,00 1.965,00 19.650,00 21.615,00
0,00 3.930,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
69.568,31 0,00 69.568,31 69.568,31
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
93.200,00
554 0,00 0,00 4.4.90.52.00
2.935,00 0,00 2.935,00 2.935,00
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
2.935,00 0,00 2.935,00 2.935,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
3.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes
555 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes
556 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
27.812.0372.1296.0000 Construção de Quadra Esportiva
557 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
558 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 120 NV 1.000,00 0,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
559 40.754,64 12.028,31 3.1.90.11.00
319.612,31 28.726,33 307.584,00 319.612,31
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 40.754,64
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
319.700,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 23.023,42 0,00
231.626,58 23.023,42 231.626,58 231.626,58
0,00 23.023,42
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00
4,38 0,00 4,38 4,38
0,00 0,00
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 256,86 0,00
2.825,46 256,86 2.825,46 2.825,46
0,00 256,86
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 941,40 0,00
10.355,40 941,40 10.355,40 10.355,40
0,00 941,40
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.956,95 0,00
20.053,75 1.956,95 20.053,75 20.053,75
0,00 1.956,95
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 12.028,31 12.028,31
25.505,74 0,00 13.477,43 25.505,74
0,00 12.028,31
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.173,34 0,00 1.173,34 1.173,34
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
98,34 0,00 98,34 98,34
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM150,48 0,00
1.512,33 150,48 1.512,33 1.512,33
0,00 150,48
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.397,22 0,00
26.456,99 2.397,22 26.456,99 26.456,99
0,00 2.397,22
560 2.738,65 2.738,65 3.1.90.13.00
14.763,13 1.361,26 12.024,48 14.763,13
01 - 110 000 NV 2.738,65
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.738,65 2.738,65
14.763,13 1.361,26 12.024,48 14.763,13
0,00 2.738,65
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
561 1.378,76 0,00 3.1.90.16.00
11.906,91 1.378,76 11.906,91 11.906,91
01 - 110 000 NV 1.378,76
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.378,76 0,00
11.906,91 1.378,76 11.906,91 11.906,91
0,00 1.378,76
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
12.100,00
562 6.372,95 20.176,03 3.1.91.13.00
39.182,55 0,00 19.006,52 39.182,55
01 - 110 000 NV 6.372,95
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 6.372,95 20.176,03
39.182,55 0,00 19.006,52 39.182,55
0,00 6.372,95
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
39.300,00
563 0,00 0,00 3.3.90.14.00
33.411,33 0,00 33.411,33 33.411,33
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
33.411,33 0,00 33.411,33 33.411,33
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.500,00
564 965,43 3.215,50 3.3.90.30.00
18.517,14 0,00 15.301,64 16.036,04
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 734,40
1.610,60 0,00 876,20 1.610,60
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00
11.264,00 0,00 11.264,00 11.264,00
0,00 0,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 91,50
124,82 0,00 33,32 33,32
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 965,43 1.204,79
2.432,91 0,00 1.228,12 1.228,12
0,00 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.115,00
1.115,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 69,81
1.969,81 0,00 1.900,00 1.900,00
0,00 0,00
565 0,00 0,00 3.3.90.36.00
3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
566 20.634,00 78.193,06 3.3.90.39.00
484.694,95 11.337,03 406.501,89 479.724,47
01 - 110 000 NV 22.734,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.690,00 0,00
8.390,00 2.690,00 8.390,00 8.390,00
0,00 2.690,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.518,21 15.336,82
65.725,16 6.547,03 50.388,34 65.725,16
0,00 5.518,21
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 12.425,79 57.780,76
132.790,30 0,00 75.009,54 132.790,30
0,00 12.425,79
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 1.591,48
2.537,91 0,00 946,43 946,43
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 3.484,00
275.251,58 2.100,00 271.767,58 271.872,58
0,00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
484.700,00
567 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte
568 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
569 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
570 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
571 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
27.812.0372.2569.0000 Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes
704 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 08 - 110 000 0,00 0,00
726 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 08 - 110 000 348.750,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
020801 Divisão de Fiscalização de Obras
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 1.400.358,15 1.365.615,08
2.088.817,88 10.450.135,51
2.018.269,66
11.023.945,22
22.510.673,64
11.815.750,59
15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos
572 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas e Contenção/Talude
573 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
574 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas
575 0,00 0,00 3.3.90.93.99
0,00 0,00 0,00 0,00
DIVERSAS 01 - 100 000 NV 0,00
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
1.000,00
576 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00
577 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais
578 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais
579 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00
15.451.0280.1283.0000 Construção de UBS
580 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 100 114 NV 312.000,00 0,00
15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial
581 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 110 000 NV 4.700,00 0,00
15.451.0280.1293.0000 Recapeamento - Desenvolve/SP
582 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 100 081 NV 5.563,20 0,00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao
583 248.059,58 90.695,08 3.1.90.11.00
2.095.046,82 157.364,50 2.004.351,74 2.095.046,82
01 - 110 000 NV 248.059,58
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 68.960,47 0,00
1.040.036,63 68.960,47 1.040.036,63 1.040.036,63
0,00 68.960,47
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 3.397,66 0,00
39.743,70 3.397,66 39.743,70 39.743,70
0,00 3.397,66
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 717,16 0,00
7.883,12 717,16 7.883,12 7.883,12
0,00 717,16
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.392,91 0,00
17.289,10 3.392,91 17.289,10 17.289,10
0,00 3.392,91
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 13.212,01 0,00
128.598,76 13.212,01 128.598,76 128.598,76
0,00 13.212,01
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00
3.586,30 0,00 3.586,30 3.586,30
0,00 0,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 15.655,17 0,00
170.805,25 15.655,17 170.805,25 170.805,25
0,00 15.655,17
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.400.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
9.289,48 0,00 9.289,48 9.289,48
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 90.663,66 90.663,66
186.821,37 0,00 96.157,71 186.821,37
0,00 90.663,66
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
233,37 0,00 233,37 233,37
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.925,32 0,00
20.163,39 3.925,32 20.163,39 20.163,39
0,00 3.925,32
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 34.685,29 0,00
299.999,69 34.685,29 299.999,69 299.999,69
0,00 34.685,29
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 13.357,04 0,00
153.733,17 13.357,04 153.733,17 153.733,17
0,00 13.357,04
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 92,89 31,42
16.863,49 61,47 16.832,07 16.863,49
0,00 92,89
584 16.060,67 16.060,65 3.1.90.13.00
97.981,05 9.412,03 81.920,40 97.981,05
01 - 110 000 NV 16.060,67
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 16.060,67 16.060,65
97.981,05 9.412,03 81.920,40 97.981,05
0,00 16.060,67
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
200.000,00
585 12.131,69 0,00 3.1.90.16.00
92.075,03 12.131,69 92.075,03 92.075,03
01 - 110 000 NV 12.131,69
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.131,69 0,00
92.075,03 12.131,69 92.075,03 92.075,03
0,00 12.131,69
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
100.000,00
586 40.062,90 102.268,34 3.1.91.13.00
226.431,44 0,00 124.163,10 226.431,44
01 - 110 000 NV 40.062,90
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 40.062,90 102.268,34
226.431,44 0,00 124.163,10 226.431,44
0,00 40.062,90
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
250.000,00
587 -26.969,12 184.308,05 3.3.90.30.00
607.372,46 27.638,48 423.064,41 469.567,98
01 - 110 000 NV 39.314,82
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 7.450,50
56.059,00 0,00 48.608,50 53.069,00
0,00 922,80
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 996,12
1.982,12 0,00 986,00 1.982,12
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -12.204,00 9.208,81
20.084,54 0,00 10.875,73 13.002,64
0,00 1.286,71
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00
991,25 0,00 991,25 991,25
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO -760,00 4.532,93
37.068,55 4.118,48 32.535,62 36.600,35
0,00 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 3.571,56
12.431,56 0,00 8.860,00 8.860,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 890.400,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
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Tipo
Vinculo
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00
2.004,39 0,00 2.004,39 2.004,39
0,00 0,00
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA -550,00 169,36
169,36 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -13.455,12 158.378,77
476.581,69 23.520,00 318.202,92 353.058,23
0,00 37.105,31
588 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 400 000 NV 1.000,00 0,00
589 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
590 4.500,00 0,00 3.3.90.36.00
50.000,00 4.500,00 50.000,00 50.000,00
01 - 400 000 NV 4.500,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.500,00 0,00
50.000,00 4.500,00 50.000,00 50.000,00
0,00 4.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
65.000,00
591 36.812,97 972.282,96 3.3.90.39.00
5.439.502,75 481.255,33 4.467.219,79 4.785.501,86
01 - 110 000 NV 584.140,54
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00
14.770,00 0,00 14.770,00 14.770,00
0,00 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 25.891,58
153.479,76 12.945,79 127.588,18 140.533,97
0,00 25.891,58
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 135.590,17 170.775,80
994.683,94 154.751,80 823.908,14 823.908,14
0,00 154.751,80
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.041,77 1.913,88
10.995,48 902,47 9.081,60 10.995,48
0,00 1.041,77
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 508,91 953,78
5.378,68 0,00 4.424,90 5.378,68
0,00 508,91
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 1.062,62
3.207,81 0,00 2.145,19 2.145,19
0,00 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 89,39 89,39
915,08 0,00 825,69 915,08
0,00 89,39
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -100.417,27 771.595,91
4.256.072,00 312.655,27 3.484.476,09 3.786.855,32
0,00 401.857,09
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.777.100,00
592 0,00 0,00 3.3.90.39.00
15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00
01 - 400 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
15.000,00
593 -4.300,00 0,00 4.4.90.52.00
20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES -4.300,00 0,00
20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
110.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários
594 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
15.451.0280.2504.0000 Construção do Mercadão Municipal
709 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 132 1.924.568,50 0,00
710 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 233.446,80 0,00
15.451.0280.2505.0000 Pavimentação de Estradas Vicinais
595 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.2515.0000 Construção do Centro de Fisioterapia
596 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 127 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.2521.0000 Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos Logradouros Públicos
597 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 118 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.2542.0000 Construção Barracas Praça Rui Barbosa
598 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 118 NV 227.000,00 0,00
15.451.0280.2551.0000 Despesa com Pessoal - Outorga
705 1.073.999,46 0,00 3.1.90.11.00
2.622.876,80 1.073.999,46 2.622.876,80 2.622.876,80
01 - 100 118 1.073.999,46
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 832.974,69 0,00
2.162.968,72 832.974,69 2.162.968,72 2.162.968,72
0,00 832.974,69
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 625,36 0,00
625,36 625,36 625,36 625,36
0,00 625,36
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 5.336,20 0,00
5.336,20 5.336,20 5.336,20 5.336,20
0,00 5.336,20
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 235.063,21 0,00
453.946,52 235.063,21 453.946,52 453.946,52
0,00 235.063,21
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.622.905,54
706 0,00 0,00 3.1.90.13.00
124.554,69 0,00 124.554,69 124.554,69
01 - 100 118 0,00
3.1.90.13.01 FGTS 0,00 0,00
20.214,59 0,00 20.214,59 20.214,59
0,00 0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00
104.340,10 0,00 104.340,10 104.340,10
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
125.000,00
707 0,00 0,00 3.1.90.16.00
102.393,16 0,00 102.393,16 102.393,16
01 - 100 118 0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
102.393,16 0,00 102.393,16 102.393,16
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
105.000,00
708 0,00 0,00 3.1.91.13.00
322.516,39 322.516,39 322.516,39 322.516,39
01 - 100 118 0,00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 0,00
322.516,39 322.516,39 322.516,39 322.516,39
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
325.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
15.451.0280.2582.0000 Construção de Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida
716 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 134 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
162.500,00
715 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 134 6.337.500,00 0,00
717 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 202.989,60 0,00
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares
599 0,00 0,00 4.4.90.61.00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00
020901 Serviços de Estradas Municipais
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
92.000,00
0,00
26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros
600 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 81.000,00 0,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais
601 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 000 NV 1.000,00 0,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal
602 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
603 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
604 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
605 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
606 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
607 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 130 020 NV 0,00 0,00
608 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
609 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
610 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
611 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
612 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020902 Serviços de Limpeza Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 21.618,74 1.357.175,01
18.456,71 1.904.265,98
335.715,04
2.234.764,82
3.415.700,00
3.261.440,99
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica
613 16.886,96 7.637,31 3.1.90.11.00
166.638,36 9.249,65 159.001,05 166.638,36
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 16.886,96
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
166.700,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.253,62 0,00
68.807,21 6.253,62 68.807,21 68.807,21
0,00 6.253,62
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 104,23 0,00
2.517,49 104,23 2.517,49 2.517,49
0,00 104,23
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.606,33 0,00
16.033,82 1.606,33 16.033,82 16.033,82
0,00 1.606,33
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.285,47 0,00
13.028,47 1.285,47 13.028,47 13.028,47
0,00 1.285,47
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 7.637,31 7.637,31
14.477,13 0,00 6.839,82 14.477,13
0,00 7.637,31
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.320,04 0,00 1.320,04 1.320,04
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00
50.454,20 0,00 50.454,20 50.454,20
0,00 0,00
614 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
615 1.407,06 0,00 3.1.90.16.00
11.559,27 1.407,06 11.559,27 11.559,27
01 - 110 000 NV 1.407,06
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.407,06 0,00
11.559,27 1.407,06 11.559,27 11.559,27
0,00 1.407,06
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
15.000,00
616 3.324,72 9.893,73 3.1.91.13.00
19.939,49 0,00 10.045,76 19.939,49
01 - 110 000 NV 3.324,72
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.324,72 9.893,73
19.939,49 0,00 10.045,76 19.939,49
0,00 3.324,72
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
617 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
618 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
619 0,00 1.339.643,97 3.3.90.39.00
3.063.303,87 7.800,00 1.723.659,90 2.036.627,70
01 - 110 000 NV 314.096,30
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 16.115,86
322.485,67 0,00 306.369,81 306.369,81
0,00 0,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 1.315.728,11
2.689.768,19 0,00 1.374.040,08 1.687.007,88
0,00 306.296,30
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 7.800,00
51.050,01 7.800,00 43.250,01 43.250,01
0,00 7.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.210.000,00
620 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020903 Serviços de Iluminação Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 33.840,45 848.874,78
144.663,44 1.756.973,31
30.823,65
2.146.942,25
2.801.000,00
2.605.848,09
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica
621 0,00 0,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
622 33.840,45 848.874,78 3.3.90.39.00
2.605.848,09 144.663,44 1.756.973,31 2.146.942,25
01 - 110 000 NV 30.823,65
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 33.508,89 847.791,03
2.581.148,23 144.663,44 1.733.357,20 2.122.242,39
0,00 30.492,09
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 331,56 860,05
2.351,09 0,00 1.491,04 2.351,09
0,00 331,56
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
5.284,93 0,00 5.284,93 5.284,93
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 223,70
17.063,84 0,00 16.840,14 17.063,84
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.800.000,00
020904 Serviços do Cemiterio
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 82.550,67 103.039,18
39.354,13 558.400,87
85.167,86
655.359,07
763.350,00
661.440,05
15.451.0285.1091.0000 Reforma e Ampliação do Velório Municipal
623 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio
624 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .
625 0,00 0,00 4.4.90.61.00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios
626 52.314,83 18.384,02 3.1.90.11.00
412.084,24 33.930,81 393.700,22 412.084,24
01 - 110 000 NV 52.314,83
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13.104,19 0,00
143.173,31 13.104,19 143.173,31 143.173,31
0,00 13.104,19
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.363,48 0,00
21.826,72 1.363,48 21.826,72 21.826,72
0,00 1.363,48
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 625,36 0,00
4.690,21 625,36 4.690,21 4.690,21
0,00 625,36
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.461,61 0,00
39.109,69 3.461,61 39.109,69 39.109,69
0,00 3.461,61
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.188,87 0,00
56.063,54 5.188,87 56.063,54 56.063,54
0,00 5.188,87
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 18.384,02 18.384,02
41.067,48 0,00 22.683,46 41.067,48
0,00 18.384,02
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
1.710,48 0,00 1.710,48 1.710,48
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 10.187,30 0,00
104.442,81 10.187,30 104.442,81 104.442,81
0,00 10.187,30
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
412.100,00
627 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
628 2.623,32 0,00 3.1.90.16.00
28.081,84 2.623,32 28.081,84 28.081,84
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 2.623,32
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
40.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.623,32 0,00
28.081,84 2.623,32 28.081,84 28.081,84
0,00 2.623,32
629 8.857,90 27.415,06 3.1.91.13.00
54.516,99 0,00 27.101,93 54.516,99
01 - 110 000 NV 8.857,90
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 8.857,90 27.415,06
54.516,99 0,00 27.101,93 54.516,99
0,00 8.857,90
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
54.650,00
630 95,15 95,15 3.3.90.30.00
95,15 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 95,15 95,15
95,15 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00
631 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
632 18.659,47 57.144,95 3.3.90.39.00
166.661,83 2.800,00 109.516,88 160.676,00
01 - 110 000 NV 21.371,81
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 18.571,81 51.159,12
118.389,56 0,00 67.230,44 118.389,56
0,00 18.571,81
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 498,17
1.871,27 0,00 1.373,10 1.373,10
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 87,66 5.487,66
46.401,00 2.800,00 40.913,34 40.913,34
0,00 2.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
167.600,00
633 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
020905 Serviços de Logradouro Publico
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 11.323,91 9.697,19
7.028,46 68.901,95
11.823,89
77.699,12
195.000,00
78.599,14
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas
634 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 96.000,00 0,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins
635 6.652,55 1.896,06 3.1.90.11.00
53.296,70 4.756,49 51.400,64 53.296,70
01 - 110 000 NV 6.652,55
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.297,31 0,00
15.182,11 3.297,31 15.182,11 15.182,11
0,00 3.297,31
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 625,36 0,00
2.522,29 625,36 2.522,29 2.522,29
0,00 625,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 833,82 0,00
4.196,90 833,82 4.196,90 4.196,90
0,00 833,82
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 1.896,06 1.896,06
3.555,51 0,00 1.659,45 3.555,51
0,00 1.896,06
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.434,69 0,00 1.434,69 1.434,69
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
53.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 79 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
26.405,20 0,00 26.405,20 26.405,20
0,00 0,00
636 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
637 469,02 0,00 3.1.90.16.00
662,86 469,02 662,86 662,86
01 - 110 000 NV 469,02
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 469,02 0,00
662,86 469,02 662,86 662,86
0,00 469,02
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
638 1.287,00 3.861,00 3.1.91.13.00
8.743,99 0,00 4.882,99 8.743,99
01 - 110 000 NV 1.287,00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.287,00 3.861,00
8.743,99 0,00 4.882,99 8.743,99
0,00 1.287,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
639 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.500,00 0,00
640 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
641 2.915,34 3.940,13 3.3.90.39.00
15.895,59 1.802,95 11.955,46 14.995,57
01 - 110 000 NV 3.415,32
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.915,34 3.240,13
7.995,59 1.102,95 4.755,46 7.795,57
0,00 2.715,32
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 700,00
7.900,00 700,00 7.200,00 7.200,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
642 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020907 Divisão de Frota
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
04.452.0049.1279.0000 Frota
643 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
644 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
645 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
646 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
647 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020908 Serviços de Transporte Coletivo
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 29.098,86 29.098,86
30.859,40 301.418,97
30.859,40
301.418,97
427.500,00
330.517,83
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo
648 29.098,86 29.098,86 3.3.90.39.00
330.517,83 30.859,40 301.418,97 301.418,97
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 30.859,40
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
427.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.098,86 29.098,86
330.517,83 30.859,40 301.418,97 301.418,97
0,00 30.859,40
021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras
0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 112,09 5.316,53
169,36 60.505,36
583,24
65.581,43
110.800,00
65.821,89
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras
649 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
650 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
0,00
651 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
4.000,00
652 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
0,00
653 0,00 1.314,29 3.3.90.30.00
9.205,88 169,36 7.891,59 9.033,38
01 - 110 000 NV 471,15
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 840,00
840,00 0,00 0,00 840,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 342,80
342,80 0,00 0,00 170,30
0,00 170,30
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 131,49
8.023,08 169,36 7.891,59 8.023,08
0,00 300,85
MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00
654 0,00 0,00 3.3.90.36.00
5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
6.600,00
655 0,00 3.717,40 3.3.90.39.00
49.291,00 0,00 45.573,60 49.291,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00
9.600,00 0,00 9.600,00 9.600,00
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 3.592,00
3.592,00 0,00 0,00 3.592,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 125,40
36.099,00 0,00 35.973,60 36.099,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
51.200,00
656 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
657 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
658 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
659 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
CIVIL
660 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
661 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
662 0,00 67,96 3.3.90.30.00
67,96 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 67,96
67,96 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
663 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
664 112,09 216,88 3.3.90.39.00
1.657,05 0,00 1.440,17 1.657,05
01 - 110 000 NV 112,09
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
510,06 0,00 510,06 510,06
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 112,09 216,88
1.146,99 0,00 930,11 1.146,99
0,00 112,09
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000,00
665 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
209.850.018,44 13.927.535,39 19.689.159,73
158.255.034,01 12.577.109,50 138.565.874,28
TOTAL DO PODER 16.616.877,36
EXECUTIVO 152.718.712,66
03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
030101 Previdência Municipal
0301 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA 0,00 0,00
0,00 14.110.810,64
0,00
14.110.810,64
33.180.000,00
14.110.810,64
09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios
666 0,00 0,00 3.1.90.01.00
11.654.006,02 0,00 11.654.006,02 11.654.006,02
01 - 600 000 NV 0,00
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
1.393.281,45 0,00 1.393.281,45 1.393.281,45
0,00 0,00
3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
9.687,84 0,00 9.687,84 9.687,84
0,00 0,00
3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 0,00 0,00
10.251.036,73 0,00 10.251.036,73 10.251.036,73
0,00 0,00
APOSENTADORIAS,
RESERVA REMUNERADA
E REFORMAS
21.000.000,00
667 0,00 0,00 3.1.90.03.00
1.452.582,12 0,00 1.452.582,12 1.452.582,12
01 - 600 000 NV 0,00
3.1.90.03.99 OUTRAS PENSÕES 0,00 0,00
1.452.582,12 0,00 1.452.582,12 1.452.582,12
0,00 0,00
PENSÕES DO RPPS E DO
MILITAR
2.700.000,00
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária
668 0,00 0,00 3.1.90.11.00
393.944,53 0,00 393.944,53 393.944,53
VENCIMENTOS E 01 - 600 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
690.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 82 de 93
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00
386.583,26 0,00 386.583,26 386.583,26
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 0,00 0,00
7.361,27 0,00 7.361,27 7.361,27
0,00 0,00
669 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 600 000 NV 0,00
PATRONAIS
100.000,00
670 0,00 0,00 3.1.90.91.00
356.294,62 0,00 356.294,62 356.294,62
01 - 600 000 NV 0,00
3.1.90.91.09 SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL 0,00 0,00
356.294,62 0,00 356.294,62 356.294,62
0,00 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 400.000,00
671 0,00 0,00 3.3.90.14.00
10.335,97 0,00 10.335,97 10.335,97
01 - 600 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
10.335,97 0,00 10.335,97 10.335,97
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00
672 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 600 000 NV 60.000,00 0,00
673 0,00 0,00 3.3.90.35.00
9.600,00 0,00 9.600,00 9.600,00
01 - 600 000 NV 0,00
3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00
9.600,00 0,00 9.600,00 9.600,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE
CONSULTORIA
30.000,00
674 0,00 0,00 3.3.90.36.00
67.378,11 0,00 67.378,11 67.378,11
01 - 600 000 NV 0,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00
19.822,74 0,00 19.822,74 19.822,74
0,00 0,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00
5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00
0,00 0,00
3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS 0,00 0,00
41.955,37 0,00 41.955,37 41.955,37
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
110.000,00
675 0,00 0,00 3.3.90.39.00
118.622,93 0,00 118.622,93 118.622,93
01 - 600 000 NV 0,00
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 0,00
1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00
0,00 0,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00
2.260,00 0,00 2.260,00 2.260,00
0,00 0,00
3.3.90.39.25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00
78,20 0,00 78,20 78,20
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
3.880,48 0,00 3.880,48 3.880,48
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
807,50 0,00 807,50 807,50
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
220.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 83 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00
9.752,00 0,00 9.752,00 9.752,00
0,00 0,00
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 0,00 0,00
840,00 0,00 840,00 840,00
0,00 0,00
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 0,00 0,00
90.039,97 0,00 90.039,97 90.039,97
0,00 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
2.303,51 0,00 2.303,51 2.303,51
0,00 0,00
3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 0,00
924,00 0,00 924,00 924,00
0,00 0,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00
3.226,72 0,00 3.226,72 3.226,72
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
3.010,55 0,00 3.010,55 3.010,55
0,00 0,00
676 0,00 0,00 3.3.90.40.00
48.046,34 0,00 48.046,34 48.046,34
01 - 600 000 NV 0,00
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00
23.840,00 0,00 23.840,00 23.840,00
0,00 0,00
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN0,00 0,00
18.434,50 0,00 18.434,50 18.434,50
0,00 0,00
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 0,00 0,00
5.282,66 0,00 5.282,66 5.282,66
0,00 0,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 0,00 0,00
489,18 0,00 489,18 489,18
0,00 0,00
SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
55.000,00
677 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 600 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
5.000,00
678 0,00 0,00 3.3.90.93.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 600 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
10.000,00
679 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 600 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
680 0,00 0,00 4.6.90.91.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 600 000 NV 1.900.000,00 0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
683 0,00 0,00 9.9.99.99.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 600 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
5.800.000,00
33.180.000,00 0,00 0,00
14.110.810,64 0,00 14.110.810,64
TOTAL DO PODER 0,00
FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA 14.110.810,64
90 Reserva de Contingência
900000 Reserva de Contingência
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1.541.250,00
0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
681 0,00 0,00 9.9.99.99.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
641.250,00
682 0,00 0,00 9.9.99.99.00 RESERVA DE 01 - 110 000 NV 900.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTINGÊNCIA
1.541.250,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 0,00
Reserva de Contingência 0,00
252.263.268,44 13.927.535,39 19.689.273,73
175.010.189,43 12.577.109,50 155.320.915,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0 - RESTOS A PAGAR 141.000,00 9.286.444,76
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 2.799.678,41
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 935.766,35
8003 8003 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00
8004 8004 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00
8005 8005 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00
8006 8006 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00
7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00
7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 641.000,00 7.051.000,00
7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00
7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7011 7011 323709 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7012 7012 323710 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 -500.000,00 -1.500.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00
9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00
9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00
9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00
9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00
9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 4.487,95
9052 9052 190 - 000 323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 4.487,95
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 13.624,71 224.964,95
9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 13.624,71 167.696,50
9036 9036 323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 190 - 000 0,00 12.158,65
9054 9054 323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 190 - 000 0,00 45.109,80
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 100.224,65 1.688.600,52
9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 100.224,65 1.080.195,17
9038 9038 323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 190 - 000 0,00 30.764,07
9056 9056 323201 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 190 - 000 0,00 577.641,28
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 14.309,00 146.835,17
9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 14.309,00 140.423,31
16.616.877,36
169.473.868,08
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 85 de 93
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
190 - 000
9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00
9058 9058 323201 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 190 - 000 0,00 6.411,86
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00
9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 457.381,39 6.602.844,89
9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 141.135,24 1.418.888,78
9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00
9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 3.135,60 42.560,48
9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 290.515,75 2.929.461,28
9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 18.694,80 227.379,59
9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 3.900,00 42.890,00
9040 9040 323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 190 - 000 0,00 109.301,50
9060 9060 323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 190 - 000 0,00 1.832.363,26
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 894.303,54 4.429.403,10
9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 893.201,54 4.387.453,25
9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00
9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00
9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 - 000 1.102,00 13.573,00
9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00
9034 9034 323246 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 - 000 0,00 0,00
9042 9042 323201 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 190 - 000 0,00 28.376,85
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 0,00 25.750,00
9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 25.750,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 0,00 83.544,77
9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 0,00
9044 9044 323201 OUTROS DEPÓSITOS (F) 190 - 000 0,00 83.544,77
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 0,00 71.369,40
9046 9046 323201 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) 190 - 000 0,00 71.369,40
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 103.011,77 1.372.306,56
9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 51.320,64 584.400,51
9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49.108,19 640.428,29
9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 2.582,94 58.399,12
9048 9048 323201 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 190 - 000 0,00 89.078,64
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 783.327,46
9050 9050 190 - 000 323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 204.508,33
9062 9062 190 - 000 323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 0,00 578.819,13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.723.855,06 24.719.879,53
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 180.040.795,23
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso Banco Conta Tipo
CÂMARA 22.22222-2 5.161.172,86 000 CM
1 -2.147.627,26 111110100 - GERAL CÂMARA 110 000
2 5.731.216,12 111110100 - GERAL CÂMARA 110 000
5 430.299,92 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
6 800.105,09 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
7 347.178,99 111110100 - CÂMARA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
MOVIM 33.33333-3 14.942.093,02 000 CM
1 -2.014.686,60 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos
2 1.707.848,31 111110100 - MOVIM 600 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos
3 9.380.629,15 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
4 3.157.239,14 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
5 2.711.063,02 111110100 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
SAUDE INVEST 06.24005-6 391.488,02 001 CM
1 129.037,92 111111900 - Portaria 3389 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027
2 262.450,10 111111900 - GERAL SAUDE INVEST 110 000
Infra. Produtiva 06.71013-1 2.068.056,96 001 CM
1 2.068.056,96 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 173.547,03 CM
2 171.742,24 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
4 1.804,79 111111900 - GERAL ALIMENTAÇÃO ESTA 110 000
ICMS 28.03143-0 9.722,09 001 CM
2 9.722,09 111111900 - GERAL ICMS - 110.000 110 000
IPVA 63.01008-1 27.324,87 001 CM
2 27.324,87 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
MOVIM 63.01034-0 919.022,46 001 CM
2 856.555,35 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
11 3.807,50 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
15 58.659,61 111111900 - GERAL MOVIM 110 000
ATA 001 63.01094-4 184,19 TE
3 184,19 111111900 - GERAL ATA 110 000
SAUDED 63.01102-9 63.270,47 001 SD
3 3,78 111111900 - SAÚDE–GERAL SAUDED - 310.000 310 000
11 63.266,69 111111900 - GERAL SAUDED 110 000
MULTA 63.01115-0 19.410,11 001 CM
2 18.306,70 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410.000 410 000
3 1.103,41 111111900 - GERAL MULTA 110 000
DESCENDIAIS ED 63.01131-2 57.766,54 001 ED
12 57.430,17 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
13 336,37 111111900 - GERAL DESCENDIAIS ED 110 000
CIP 63.01161-4 96.813,35 001 CM
2 96.813,35 111111900 - GERAL CIP - 110.000 110 000
13º - SALARIO 63.01190-1 10.132,93 001 CM
1 10.132,93 111111900 - GERAL 110 000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
FMASOCIAL 63.01251-3 27.078,26 001 CM
10 27.078,26 111111900 - GERAL FMASOCIAL 110 000
ROYALTIES 63.01270-X 506,88 001 CM
2 506,88 111111900 - GERAL ROYALTIES - 110.000 110 000
MOVIM EXECFÍSICA 63.05273-6 53.813,87 001 CM
1 300,82 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000
2 50.007,74 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000
3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
DEC.13º SALARIO 63.05306-6 52,62 001 CM
1 34,06 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000
2 18,56 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000
QUALIS MAIS 63.05531-X 1.545.534,34 001 CS
2 121,85 111111900 - PROGR GESTÃO PLENA QUALIS MAIS - 300.008 305 008
3 1.409.487,21 111111900 - GERAL QUALIS MAIS 110 000
5 11.551,53 111111900 - QUALIS MAIS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
6 124.373,75 111111900 - GERAL QUALIS MAIS 110 000
FMS P PAB 63.05790-8 0,10 001 CS
2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
3 0,09 111111900 - GERAL FMS P PAB 110 000
I P T U 63.06276-6 10.900,02 001 CM
2 10.900,02 111111900 - GERAL I P T U - 110.000 110 000
FMS TETO SM 63.06280-4 33.280,02 001 CS
1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2 12.457,43 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CAUÇÃO 63.06374-6 142.964,23 001 CM
1 11.984,72 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000
2 98.295,24 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000
4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PMI PAGTO BONUS 63.06588-9 56,73 001 CM
2 13,83 111111900 - GERAL PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000
4 42,90 111320102 - PMI PAGTO BONUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PROTEÇÃO BASICA 63.07137-4 14.750,66 001 CM
1 14.750,66 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PROTEÇÃO BASICA 500 009
MOVIM 73.00014-9 14.410,68 001 CM
2 14.410,68 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
FPM 73.00017-3 593.588,26 001 CM
2 593.588,26 111111900 - GERAL FPM - 110.000 110 000
ITR 73.00027-0 10.251,43 001 CM
2 10.251,43 111111900 - GERAL ITR - 110.000 110 000
FESP 73.00045-9 876,70 001 CM
2 876,70 111111900 - GERAL FESP - 110.000 110 000
ROYALTIES 73.00076-9 113.519,84 001 CM
2 113.519,84 111111900 - GERAL ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000
CFM - DNPM 73.00700-3 1.286,82 001 CM
2 1.286,82 111111900 - GERAL CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000 110 000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
QE
QMSE 73.11269-0 398.516,85 001
3 324.506,66 111111900 - SALARIO EDUCAÇÃO-QESE QMSE - 200.013 200 013
6 15.755,28 111320102 - QMSE 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
7 58.254,91 111111900 - GERAL QMSE 110 000
CFCX 73.11441-3 1.554,88 001 CM
1 896,33 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000
2 658,55 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000
CIDE 73.12027-8 349,59 001 CM
2 74,59 111111900 - CIDE - 130.020 130 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO
3 275,00 111111900 - GERAL CIDE 110 000
FUNDEB 73.14999-3 71.694,34 001 FU
14 71.694,34 111111900 - GERAL FUNDEB 110 000
SIMPLES NACIONAL 73.15333-8 6.580,59 001 CM
2 6.580,59 111111900 - GERAL SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000
P N A E 73.19281-3 2.979,58 001 CM
4 36,65 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
6 2.942,93 111111900 - GERAL P N A E 110 000
FESTA CANA 73.19477-8 5.880,67 001 CM
1 60,50 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000
2 5.820,17 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000
FMS ACS 73.21589-9 2.059,11 001 CS
3 1.249,62 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE
4 359,40 111111900 - GERAL FMS ACS 110 000
5 450,09 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO FMS ACS 410 000
FMS CER 73.21590-2 1.388,31 001 CS
1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 489,59 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
FMS PSF 73.21591-0 1.360,51 001 CS
2 1.118,01 111111900 - SF SAÚDE DA FAMÍLIA FMS PSF - 300.002 301 002
3 242,50 111111900 - GERAL FMS PSF 110 000
S BUCAL 73.21613-5 184,79 001 CS
2 92,11 111111900 - SB - SAÚDE BUCAL S BUCAL - 300.006 300 006
3 92,68 111111900 - GERAL S BUCAL 110 000
PDDE 73.23508-3 5.356,81 001 CE
2 5.356,81 111111900 - FNDE-PDDE PDDE - 220.015 220 015
A F M 001 73.28125-5 434,54 CM
1 281,83 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000
2 152,71 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000
PNATE 73.28897-7 4.031,29 001 CE
2 4.031,29 111111900 - PNATE FUNDAMENTAL FNDE/PNATE 220 011
IGD PBF 73.30092-6 18.981,74 001 CM
1 18.925,21 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022
2 32,43 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022
4 24,10 111111900 - GERAL IGD PBF 110 000
IGD SUAS 73.30098-5 88,32 001 CM
1 88,32 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IGD SUAS 500 010
PSB/FNAS 73.30106-X 131.721,17 001 CM
1 20.371,15 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FMAS PRO JOVEM 500 011
3 111.346,36 111111900 - GERAL PSB/FNAS 110 000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
6 3,66 111111900 - GERAL PSB/FNAS 110 000
FMS CUSTEIO SUS 73.32014-5 21.939,33 001 CS
1 21.939,33 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
MEDIA ALTA COMPL 73.32109-5 315.963,95 001 CM
1 315.779,47 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010
3 6,67 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000
5 177,81 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000
BPC/PROG.AS.SOCI 73.32238-5 1.577,59 001 CM
1 1.577,59 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010
ROYALTIES ITAIPU 73.32711-5 833,45 001 CM
1 833,45 111111900 - GERAL ROYALTIES ITAIPU 110 000
FUNDO CULTURA 73.32818-9 4.282,04 001 CM
1 4.282,04 111111900 - GERAL Fundo Cultura 110 000
CUSTEIO MP VIGIL 73.33629-7 2.203,37 001
1 1.767,96 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000
2 435,41 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGIL 110 000
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.930,83
1 1.930,83 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS
MULTA 73.34364-1 5,04 001
1 5,04 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410,000 410 000
Parque Cana Brav 73.34443-5 152.135,59 001
1 3.523,91 111111900 - GERAL Parquye Cana Brava 110 000
2 148.611,68 111111900 - GERAL Parque Cana Brav 110 000
PSE MEDIA COMPLE 73.34459-1 2.961,65 001 CM
1 2.941,53 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 010
2 20,12 111111900 - GERAL PSE MEDIA COMPLE 110 000
PSE ALTA COMPLEX 73.34460-5 9.149,02 001 SD
1 9.146,93 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 010
3 2,09 111111900 - GERAL PSE ALTA COMPLEX 110 000
BENEF EVENT II 73.36330-8 2.851,41 001
1 2.851,41 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS - II BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 030
D. Industrial 73.36512-2 41.231,45 001 CM
3 41.231,45 111111900 - GERAL D. Industrial 110 000
UBS V. Marilene 73.36664-1 1.155,01 001 CM
1 1.155,01 111111900 - Operação de Crédito UBS Construção UBS Vila Marilene 100 114
Via - SP 73.36665-X 2.812,03 001 CM
1 2.812,03 111111900 - Desenvolve-SP - Via SP Desenvolve SP - Via SP 100 080
SIGTV - SUAS 73.36675-7 135.396,35 001 CM
1 135.395,79 111111900 - SIGVT - SUAS ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031
2 0,56 111111900 - GERAL SIGTV - SUAS 110 000
SIGTV - ESTR3 73.36767-2 625.303,67 001 CM
1 625.303,67 111111900 - SIGTV ESTR3 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037
PROGRAMA AUXILIO 73.36954-3 1.000,19 001 CM
1 1.000,19 111111900 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032
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01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 90 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
CM
Casa da Mulher 73.37215-3 215.175,00 001
1 215.175,00 111111900 - CASA DA MULHER Construção Casa da Mulher 500 034
Praça Meibal T. 73.37224-2 28.884,08 001 CM
1 23.903,23 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra) 800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra
2 4.980,85 111111900 - GERAL Praça Meibal T. 110 000
SIGTV Repasse 73.37363-X 18.570,10 001 CM
1 18.570,10 111111900 - SIGTV - Repasse Emtidades SIGTV Repasse as Entidades 500 038
F.S ACONCHEGO 73.37407-5 28.160,70 001 CM
1 27.912,86 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 247,84 111111900 - GERAL F.S ACONCHEGO 110 000
Praia Revolução 73.37452-0 56.480,69 001 CM
1 40.062,91 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução
2 16.417,78 111111900 - GERAL Praia Revolução 110 000
Construção Pier 73.37453-9 545.103,29 001 CM
1 543.484,81 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier
2 1.618,48 111111900 - GERAL Construção Pier 110 000
Eco Ponto 73.37458-X 154.895,96 001 CM
1 154.895,96 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
FUSSP 73.37518-7 1.817,55 001 CM
1 1.807,53 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 10,02 111111900 - GERAL FUSSP 110 000
Talude Sta Rita 73.37846-1 176.984,18 001 CM
1 176.984,18 111111900 - Contenção de Talude Sta Rita Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129
T.COOP.BURITIZAL 73.37924-7 51.543,09 001 CM
1 47.236,39 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 4.306,70 111111900 - GERAL T.COOP.BURITIZAL 110 000
AP. socioassist. 001 73.38011-3 33.736,29 CM
1 32.632,29 111111900 - Aprimoramento Vig. Socioassistencial 500 044 Vigilância Socioassistencial
3 1.104,00 111111900 - GERAL AP. socioassist. 110 000
Conv. 102740 73.38195-0 458.763,22 001 CM
1 430.518,83 111111900 - Praia Convênio - 102740-22 SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110
2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 4.328,12 111111900 - GERAL Conv. 102740 110 000
PROCAD - SUAS 73.38367-8 19.282,44 001 CM
1 19.282,44 111111900 - PROCAD - SUAS Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA500 045
Creche 73.38445-3 29.026,31 001 CM
1 26.384,53 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 2.641,78 111111900 - GERAL Creche 110 000
FUNDO M D I IGAR 73.39181-6 596,06 001
1 596,06 111111900 - Repasse Abrigo dos Idosos FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048
Outorga 2024 73.39182-4 22.473,69 001 CM
2 22.473,69 111111900 - GERAL Outorga 2024 110 000
O. Sucumbência 73.39411-7 523,52 001 CM
1 523,52 111111900 - GERAL Ônus de Sucumbência 110 000
MNC-PNAB- 2023 73.39466-1 80.457,19 001 CM
1 5.493,89 111111900 - MNC - PNAB 2023 MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 123
2 74.963,30 111111900 - Lei Aldr Blanc MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 128
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01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 91 de 93
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Tipo
Vinculo
E. T. Coimbra 73.39804-7 114.507,11 001 CM
1 114.507,11 111111900 - Transferencia Especial Estado Transferencia Especial do Estado 100 124
Emenda IEB 73.39960-4 4.044,31 001 CM
1 4.044,31 111111900 - Emenda Reapsse IEB Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050
Emenda Abrigo 73.39961-2 4.113,47 001 CM
1 4.113,47 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS
Emenda AMIGA 73.39962-0 4.044,31 001 CM
1 4.044,31 111111900 - Emenda Reapsse AMIGA Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049
Emenda V. Querub 73.39963-9 4.044,31 001 CM
1 4.044,31 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina
Cuncurso Publico 73.40259-1 554,04 001 CM
1 554,04 111111900 - GERAL Cuncurso Publico 110 000
Mant.ampl. CRAAS 73.41742-4 444.742,01 001 CM
1 444.742,01 111111900 - Manutenção e Ampliação CRAAS Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055
Resid. Inclusiva 73.41743-2 258.926,22 001 CM
1 258.926,22 111111900 - Residência Inclusiva Residência Inclusiva 500 054
FMS Custeio SUS 73.41772-6 1.117.484,21 001 CM
2 1.117.484,21 111111900 - GERAL FMS Custeio SUS 110 000
FMS Emfermagem 73.41774-2 6.798,47 001 CM
1 6.798,47 111111900 - FMS Emfermagem 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
FEAS P. Basica 73.41883-8 71.719,02 001 CM
1 71.719,02 111111900 - FEAS Proteção Basica FEAS Proteção Basica 500 057
FEAS P. Especial 73.41884-6 159.172,62 001 CM
1 159.172,62 111111900 - FEAS Proteção Especial FEAS Proteção Especial 500 056
FEAS B.Eventuais 73.41887-0 2.211,40 001 CM
1 2.211,40 111111900 - FEAS Beneficios Eventuais FEAS Beneficios Eventuais 500 058
Posto de Saúde 73.42025-5 254.255,32 001 CM
1 254.255,32 111111900 - Posto de saúde Posto de Saúde Igarapava 300 047
FMS Emenda 73.42549-4 102.564,98 001 CM
1 102.564,98 111111900 - FMS Emenda Incremento temporario ao custeio dos serviços de atenção primaria em saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
Emen. Estaduais 73.42606-7 961.365,09 001 CM
1 961.365,09 111111900 - Emendas Estaduais Emenda Estaduais 305 023
Estr.UAE Saúde 73.42814-0 314.200,00 001 CM
1 314.200,00 111111900 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde300 048 Estruturação de Unidade de Atenção Esp.
Taxa Funerarias 73.42832-9 6.410,15 001 CM
1 6.410,15 111111900 - GERAL Taxa Funerarias 110 000
FEAS VSA 73.43029-3 4.200,00 001 CM
1 4.200,00 111111900 - FEAS VSA FEAS VSA 500 059
FMS Emenda 73.43037-4 800.000,00 001 CM
1 800.000,00 111111900 - FMS Emenda Incremento Temporario ao Custeio de Serviço de Atenção Primario em Saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
MOVIM 45.00007-7 4.228,33 033 CM
1 4.011,85 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 92 de 93
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
2 216,48 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
IPVA 110.000 45.00009-1 2.592,66 033 CM
1 2.592,66 111113000 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
MOVIM 06.00001-0 40.416,69 104 CM
1 15.100,67 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
2 25.316,02 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
IPVA 06.00006-1 3.120,92 104 CM
2 3.120,92 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
CUSTEIO SUS 06.24004-8 186,58 104
1 186,58 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
A. complementar 104 06.624006-4 40,60 CM
1 20,67 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
3 19,93 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Recapeamento 06.72002-3 41.631,03 104 CM
1 19.399,70 111111900 - Recapeamento Baleia Roosi Recapeamento Baleia Rossi 100 115
2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 2.143,67 111111900 - GERAL Recapeamento 110 000
Playground 06.72005-8 545.688,12 104 CM
1 545.688,12 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico
 Dep. Arnaldo J. 2200.40157-3 396.000,00 104 CM
1 396.000,00 111111900 - Aquisição Equ. de Informatica Emenda Dep. Arnaldo Jardim 305 027
Pav.de Estradas 3709.97629-4 1.424.568,50 104 CM
1 1.424.568,50 111111900 - Pavimentação de Estradas Vicinais 100 135 Pavimentação de Estradas Vicinais
MOV/FOLHA 00.22610-6 20.808,29 237 CM
1 1.594,77 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000
2 8.077,75 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000
4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
I.S.S 00.22620-3 37.399,32 237 CM
1 947,04 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000
2 36.178,26 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000
3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
TOTAL DO SALDO 37.553.282,86
TOTAL GERAL 217.594.078,09
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
Pag 93 de 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
IGARAPAVA, 30 de novembro de 2025
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
Prefeito Municipal
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR TC 1SP 342581
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
Tesosureiro
ARNALDO TERRA NETO
DIRETOR FINANCEIRO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 01/12/2025 15:24 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 01 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
02 EXECUTIVO
020101 Chefia do Executivo
0201 GABINETE 52.272,70 29.347,66
39.465,04 504.752,01
38.185,04
506.012,01
1.064.000,00
534.099,67
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo
021 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
022 0,00 0,00 4.4.90.52.48
0,00 0,00 0,00 0,00
VEÍCULOS DIVERSOS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
023 6.000,00 0,00 3.1.90.11.00
111.357,82 6.000,00 111.357,82 111.357,82
01 - 110 000 NV 6.000,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.000,00 0,00
111.357,82 6.000,00 111.357,82 111.357,82
0,00 6.000,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
350.000,00
024 1.260,00 1.260,00 3.1.90.13.00
23.091,56 1.260,00 21.831,56 23.091,56
01 - 110 000 NV 1.260,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.260,00 1.260,00
23.091,56 1.260,00 21.831,56 23.091,56
0,00 1.260,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
100.000,00
025 0,00 0,00 3.3.90.14.00
47.897,66 0,00 47.897,66 47.897,66
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
47.897,66 0,00 47.897,66 47.897,66
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
026 0,00 0,00 3.3.90.30.00
1.789,60 0,00 1.789,60 1.789,60
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
405,60 0,00 405,60 405,60
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
1.384,00 0,00 1.384,00 1.384,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
027 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
028 28.087,66 28.087,66 3.3.90.39.00
132.266,99 15.280,00 104.179,33 104.179,33
01 - 110 000 NV 14.000,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
6.540,00 0,00 6.540,00 6.540,00
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
898,00 0,00 898,00 898,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.087,66 28.087,66
124.828,99 15.280,00 96.741,33 96.741,33
0,00 14.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
142.000,00
029 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar
030 0,00 0,00 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00
ASSISTENCIAIS DO
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 02 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIDOR E DO MILITAR
031 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00
032 16.925,04 0,00 3.3.90.36.00
169.991,76 16.925,04 169.991,76 169.991,76
01 - 110 000 NV 16.925,04
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 16.925,04 0,00
169.991,76 16.925,04 169.991,76 169.991,76
0,00 16.925,04
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
200.000,00
033 0,00 0,00 3.3.90.39.00
2.371,00 0,00 2.371,00 2.371,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
2.371,00 0,00 2.371,00 2.371,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
034 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP
035 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00
036 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
3.000,00
037 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.000,00
038 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
039 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas
040 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
041 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
5.000,00
042 0,00 0,00 3.3.90.39.00
45.333,28 0,00 45.333,28 45.333,28
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
45.333,28 0,00 45.333,28 45.333,28
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
130.000,00
043 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
27.000,00
020102 Procuradoria Jurídica do Municipio
0201 GABINETE 74.937,96 157.516,02
24.015,11 845.127,09
89.871,29
954.543,10
1.298.500,00
1.002.643,11
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio
044 48.947,16 31.703,43 3.1.90.11.00
715.245,67 17.243,73 683.542,24 715.245,67
01 - 110 000 NV 48.947,16
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.707,18 0,00
529.039,73 9.707,18 529.039,73 529.039,73
0,00 9.707,18
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
900.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 950,00 0,00
10.450,00 950,00 10.450,00 10.450,00
0,00 950,00
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.689,72 0,00
28.017,92 2.689,72 28.017,92 28.017,92
0,00 2.689,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 488,93 0,00
3.947,78 488,93 3.947,78 3.947,78
0,00 488,93
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
2.305,09 0,00 2.305,09 2.305,09
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 31.703,43 31.703,43
63.391,51 0,00 31.688,08 63.391,51
0,00 31.703,43
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
9.712,59 0,00 9.712,59 9.712,59
0,00 0,00
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00
279,26 0,00 279,26 279,26
0,00 0,00
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.407,90 0,00
68.101,79 3.407,90 68.101,79 68.101,79
0,00 3.407,90
045 3.567,38 3.567,38 3.1.90.13.00
22.034,42 2.038,51 18.467,04 22.034,42
01 - 110 000 NV 3.567,38
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.567,38 3.567,38
22.034,42 2.038,51 18.467,04 22.034,42
0,00 3.567,38
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
046 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
047 21.423,88 62.345,48 3.1.91.13.00
126.239,79 0,00 63.894,31 126.239,79
01 - 110 000 NV 21.423,88
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 21.423,88 62.345,48
126.239,79 0,00 63.894,31 126.239,79
0,00 21.423,88
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
126.500,00
048 0,00 0,00 3.3.90.14.00
168,66 0,00 168,66 168,66
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
168,66 0,00 168,66 168,66
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
049 0,00 0,00 3.3.90.30.00
90,00 0,00 90,00 90,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
90,00 0,00 90,00 90,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
050 899,59 599,72 3.3.90.36.00
6.492,42 899,59 5.892,70 6.492,42
01 - 110 000 NV 899,59
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 899,59 599,72
6.492,42 899,59 5.892,70 6.492,42
0,00 899,59
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
20.000,00
051 99,95 59.300,01 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 200.000,00 15.033,28
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 04 de 87
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
132.372,15 3.833,28 73.072,14 84.272,14
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99,95 59.300,01
132.372,15 3.833,28 73.072,14 84.272,14
0,00 15.033,28
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
052 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020103 JSM/Tiro de Guerra
0201 GABINETE 15.069,16 29.986,96
13.677,78 234.108,06
21.406,78
259.926,02
368.000,00
264.095,02
04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros
053 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra
054 940,39 10.608,27 3.3.90.30.00
40.880,04 3.798,16 30.271,77 39.511,04
01 - 110 000 NV 4.647,69
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 100,39 100,39
401,45 0,00 301,06 401,45
0,00 100,39
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 840,00 6.136,20
24.225,76 3.628,80 18.089,56 22.856,76
0,00 840,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
597,00 0,00 597,00 597,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 664,38
1.082,60 0,00 418,22 1.082,60
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 3.707,30
14.573,23 169,36 10.865,93 14.573,23
0,00 3.707,30
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
055 2.409,32 6.226,06 3.3.90.39.00
79.151,79 1.725,79 72.925,73 79.151,79
01 - 110 000 NV 2.939,64
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.378,55 2.744,73
11.524,88 1.118,58 8.780,15 11.524,88
0,00 1.378,55
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 836,99 2.335,62
11.416,18 0,00 9.080,56 11.416,18
0,00 836,99
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 193,78 483,90
1.526,59 0,00 1.042,69 1.526,59
0,00 193,78
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 449,00
4.752,98 449,00 4.303,98 4.752,98
0,00 449,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 212,81
49.931,16 158,21 49.718,35 49.931,16
0,00 81,32
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
120.000,00
056 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar
057 9.232,43 3.425,78 3.1.90.11.00
99.920,56 5.806,65 96.494,78 99.920,56
01 - 110 000 NV 9.232,43
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.856,01 0,00
61.532,68 4.856,01 61.532,68 61.532,68
0,00 4.856,01
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
100.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 222,98 0,00
7.902,43 222,98 7.902,43 7.902,43
0,00 222,98
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
728,40 0,00 728,40 728,40
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 3.425,78 3.425,78
8.152,96 0,00 4.727,18 8.152,96
0,00 3.425,78
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
5.710,06 0,00 5.710,06 5.710,06
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
6.677,00 0,00 6.677,00 6.677,00
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM727,66 0,00
9.217,03 727,66 9.217,03 9.217,03
0,00 727,66
058 0,00 0,00 3.1.90.13.00
6.671,49 0,00 6.671,49 6.671,49
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.13.01 FGTS 0,00 0,00
1.840,39 0,00 1.840,39 1.840,39
0,00 0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00
4.831,10 0,00 4.831,10 4.831,10
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
059 2.239,84 6.926,85 3.1.91.13.00
13.563,96 0,00 6.637,11 13.563,96
01 - 110 000 NV 2.239,84
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.239,84 6.926,85
13.563,96 0,00 6.637,11 13.563,96
0,00 2.239,84
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
060 247,18 0,00 3.3.90.14.00
527,18 247,18 527,18 527,18
01 - 110 000 NV 247,18
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 247,18 0,00
527,18 247,18 527,18 527,18
0,00 247,18
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
061 0,00 0,00 3.3.90.30.00
380,00 0,00 380,00 380,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
380,00 0,00 380,00 380,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
062 0,00 2.800,00 3.3.90.39.00
23.000,00 2.100,00 20.200,00 20.200,00
01 - 110 000 NV 2.100,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 2.800,00
23.000,00 2.100,00 20.200,00 20.200,00
0,00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
020104 Fundo Social de Solidariedade
0201 GABINETE 117.581,58 211.945,83
7.453,00 485.876,88
80.180,95
604.371,12
1.028.955,00
697.822,71
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade
063 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 06 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
064 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
0,00
065 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
5.000,00
066 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
25.000,00
067 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 5.000,00 0,00
068 1.955,38 2.061,91 3.3.90.30.00
51.778,17 706,26 49.716,26 51.281,57
01 - 510 000 NV 1.638,18
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 200,78 200,78
200,78 0,00 0,00 200,78
0,00 200,78
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 371,80 843,60
44.055,81 0,00 43.212,21 43.684,01
0,00 156,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00 0,00
115,54 0,00 115,54 115,54
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 166,80 301,53
1.690,04 206,26 1.388,51 1.565,24
0,00 65,40
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 716,00 716,00
716,00 0,00 0,00 716,00
0,00 716,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00 0,00
5.000,00 500,00 5.000,00 5.000,00
0,00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
069 96.758,56 193.441,84 3.3.90.32.00
545.935,14 0,00 352.493,30 457.694,98
01 - 510 000 NV 63.940,96
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 96.758,56 193.441,84
545.935,14 0,00 352.493,30 457.694,98
0,00 63.940,96
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
600.000,00
070 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
071 18.867,64 16.442,08 3.3.90.39.00
47.924,70 6.746,74 31.482,62 43.209,87
01 - 510 000 NV 14.601,81
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.400,00 2.400,00
2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
0,00 2.400,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 13.079,85 9.429,66
13.079,85 3.650,19 3.650,19 8.365,02
0,00 8.365,02
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 898,00
4.490,00 0,00 3.592,00 4.490,00
0,00 449,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.387,79 3.714,42
27.954,85 3.096,55 24.240,43 27.954,85
0,00 3.387,79
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
150.000,00
072 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
08.244.0120.2562.0000 Manut. do Fundo Social de Sollidariedade
687 0,00 0,00 3.3.90.32.00
52.184,70 0,00 52.184,70 52.184,70
MATERIAL, BEM OU 01 - 100 118 0,00
SERVIÇO PARA
53.955,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00
52.184,70 0,00 52.184,70 52.184,70
0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
020201 Divisão de Contabilidade e Orçamento
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 644.032,22 927.412,43
594.473,04 12.340.149,34
650.332,22
13.255.576,77
15.192.000,00
13.267.561,77
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças
073 69.856,05 34.190,96 3.1.90.11.00
770.461,48 35.665,09 736.270,52 770.461,48
01 - 110 000 NV 69.856,05
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13.784,85 0,00
410.096,93 13.784,85 410.096,93 410.096,93
0,00 13.784,85
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 5.795,88 0,00
74.605,88 5.795,88 74.605,88 74.605,88
0,00 5.795,88
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.689,72 0,00
37.118,12 2.689,72 37.118,12 37.118,12
0,00 2.689,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.891,18 0,00
73.039,38 5.891,18 73.039,38 73.039,38
0,00 5.891,18
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 34.190,96 34.190,96
66.466,33 0,00 32.275,37 66.466,33
0,00 34.190,96
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
12.195,92 0,00 12.195,92 12.195,92
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
15.155,32 0,00 15.155,32 15.155,32
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 7.503,46 0,00
81.265,64 7.503,46 81.265,64 81.265,64
0,00 7.503,46
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00
517,96 0,00 517,96 517,96
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000.000,00
074 4.101,99 4.101,99 3.1.90.13.00
22.312,70 2.038,51 18.210,71 22.312,70
01 - 110 000 NV 4.101,99
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.101,99 4.101,99
22.312,70 2.038,51 18.210,71 22.312,70
0,00 4.101,99
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
85.000,00
075 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
2.000,00
076 20.697,95 63.779,23 3.1.91.13.00
125.356,29 0,00 61.577,06 125.356,29
01 - 110 000 NV 20.697,95
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 20.697,95 63.779,23
125.356,29 0,00 61.577,06 125.356,29
0,00 20.697,95
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
150.000,00
077 0,00 0,00 3.3.90.14.00
124,00 0,00 124,00 124,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
124,00 0,00 124,00 124,00
0,00 0,00
078 0,00 0,00 3.3.90.30.00
4.429,91 0,00 4.429,91 4.429,91
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
2.837,91 0,00 2.837,91 2.837,91
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
1.592,00 0,00 1.592,00 1.592,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
079 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
080 0,00 11.985,00 3.3.90.39.00
81.467,50 6.300,00 69.482,50 69.482,50
01 - 110 000 NV 6.300,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 11.985,00
81.467,50 6.300,00 69.482,50 69.482,50
0,00 6.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
82.000,00
081 26.656,42 0,00 3.3.90.40.00
282.631,18 26.656,42 282.631,18 282.631,18
01 - 110 000 NV 26.656,42
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 26.656,42 0,00
282.631,18 26.656,42 282.631,18 282.631,18
0,00 26.656,42
SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO -
PESSOA
350.000,00
082 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
083 5.257,11 0,00 3.1.90.91.00
110.478,38 5.257,11 110.478,38 110.478,38
01 - 110 000 NV 5.257,11
3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 5.257,11 0,00
110.478,38 5.257,11 110.478,38 110.478,38
0,00 5.257,11
SENTENÇAS JUDICIAIS 250.000,00
084 1.012,00 0,00 3.3.90.91.00
2.232.440,14 1.012,00 2.232.440,14 2.232.440,14
01 - 110 000 NV 1.012,00
3.3.90.91.97 OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS 0,00 0,00
749.466,42 0,00 749.466,42 749.466,42
0,00 0,00
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 1.012,00 0,00
1.482.973,72 1.012,00 1.482.973,72 1.482.973,72
0,00 1.012,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 2.630.000,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Dívida Contratada
085 148.163,13 482.989,10 3.2.90.21.00
3.456.345,84 148.163,13 2.973.356,74 3.456.345,84
01 - 110 000 NV 148.163,13
3.2.90.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 148.163,13 482.989,10
3.456.345,84 148.163,13 2.973.356,74 3.456.345,84
0,00 148.163,13
JUROS SOBRE A DÍVIDA
POR CONTRATO
4.000.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Interna
086 236.055,46 330.366,15 4.6.90.71.00
4.110.290,53 236.055,46 3.779.924,38 4.110.290,53
PRINCIPAL DA DÍVIDA 01 - 110 000 NV 236.055,46
CONTRATUAL
RESGATADA
4.134.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 236.055,46 330.366,15
4.110.290,53 236.055,46 3.779.924,38 4.110.290,53
0,00 236.055,46
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep
087 132.232,11 0,00 3.3.90.47.00
2.071.223,82 133.325,32 2.071.223,82 2.071.223,82
01 - 110 000 NV 132.232,11
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 132.232,11 0,00
2.071.223,82 133.325,32 2.071.223,82 2.071.223,82
0,00 132.232,11
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
2.500.000,00
088 0,00 0,00 3.3.90.47.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 130 020 NV 0,00
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS
1.000,00
020202 Divisão de Tesouraria
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 18.133,63 10.165,57
12.228,51 133.580,23
18.833,63
143.045,80
187.600,00
143.745,80
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria
089 13.351,55 4.683,49 3.1.90.11.00
107.255,53 8.668,06 102.572,04 107.255,53
01 - 110 000 NV 13.351,55
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.667,41 0,00
54.675,41 4.667,41 54.675,41 54.675,41
0,00 4.667,41
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2.956,04 0,00
34.627,84 2.956,04 34.627,84 34.627,84
0,00 2.956,04
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 4.683,49 4.683,49
9.017,52 0,00 4.334,03 9.017,52
0,00 4.683,49
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
2.889,35 0,00 2.889,35 2.889,35
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM500,08 0,00
5.500,88 500,08 5.500,88 5.500,88
0,00 500,08
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 544,53 0,00
544,53 544,53 544,53 544,53
0,00 544,53
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
107.600,00
090 4.782,08 4.782,08 3.1.90.13.00
28.590,27 2.860,45 23.808,19 28.590,27
01 - 110 000 NV 4.782,08
3.1.90.13.01 FGTS 1.068,11 1.068,11
7.886,93 1.040,16 6.818,82 7.886,93
0,00 1.068,11
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.713,97 3.713,97
20.703,34 1.820,29 16.989,37 20.703,34
0,00 3.713,97
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
45.000,00
091 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
092 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
093 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
094 0,00 0,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
095 0,00 700,00 3.3.90.39.00
7.900,00 700,00 7.200,00 7.200,00
01 - 110 000 NV 700,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 700,00
7.900,00 700,00 7.200,00 7.200,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
30.000,00
096 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020203 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 118.728,87 98.773,85
67.711,66 917.897,12
122.038,87
1.010.180,97
1.117.000,00
1.016.670,97
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro
097 86.915,06 33.224,00 3.1.90.11.00
775.066,30 53.691,06 741.842,30 775.066,30
01 - 110 000 NV 86.915,06
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 22.891,36 0,00
379.795,85 22.891,36 379.795,85 379.795,85
0,00 22.891,36
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 6.320,76 0,00
69.528,36 6.320,76 69.528,36 69.528,36
0,00 6.320,76
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.689,72 0,00
10.758,88 2.689,72 10.758,88 10.758,88
0,00 2.689,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 13.621,24 0,00
147.184,09 13.621,24 147.184,09 147.184,09
0,00 13.621,24
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 33.224,00 33.224,00
65.560,78 0,00 32.336,78 65.560,78
0,00 33.224,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
12.390,56 0,00 12.390,56 12.390,56
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 8.167,98 0,00
89.847,78 8.167,98 89.847,78 89.847,78
0,00 8.167,98
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
800.000,00
098 15.622,44 15.622,44 3.1.90.13.00
91.658,11 9.120,60 76.035,67 91.658,11
01 - 110 000 NV 15.622,44
3.1.90.13.01 FGTS 2.872,15 2.872,15
20.968,96 2.855,58 18.096,81 20.968,96
0,00 2.872,15
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 12.750,29 12.750,29
70.689,15 6.265,02 57.938,86 70.689,15
0,00 12.750,29
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
120.000,00
099 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
3.000,00
100 14.601,37 43.437,41 3.1.91.13.00
85.792,85 0,00 42.355,44 85.792,85
01 - 110 000 NV 14.601,37
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 14.601,37 43.437,41
85.792,85 0,00 42.355,44 85.792,85
0,00 14.601,37
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
86.000,00
101 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
102 0,00 0,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 4.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
500,00 0,00 500,00 500,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
500,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00
103 0,00 0,00 3.3.90.36.00
1.932,17 0,00 1.932,17 1.932,17
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
1.932,17 0,00 1.932,17 1.932,17
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
2.000,00
104 1.590,00 6.490,00 3.3.90.39.00
61.721,54 4.900,00 55.231,54 55.231,54
01 - 110 000 NV 4.900,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.590,00 6.490,00
61.721,54 4.900,00 55.231,54 55.231,54
0,00 4.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
105 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020204 Divisão de Planejamento e Licitação
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 33.390,84 28.379,29
21.680,04 244.702,27
34.790,84
271.681,56
317.500,00
273.081,56
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação
106 27.281,04 8.741,00 3.1.90.11.00
204.623,92 18.540,04 195.882,92 204.623,92
01 - 110 000 NV 27.281,04
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 10.417,30 0,00
110.305,75 10.417,30 110.305,75 110.305,75
0,00 10.417,30
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 5.507,20 0,00
59.687,01 5.507,20 59.687,01 59.687,01
0,00 5.507,20
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.344,86 0,00
12.262,11 1.344,86 12.262,11 12.262,11
0,00 1.344,86
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 126,93 0,00
1.155,13 126,93 1.155,13 1.155,13
0,00 126,93
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 8.741,00 8.741,00
16.773,79 0,00 8.032,79 16.773,79
0,00 8.741,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.051,83 0,00
3.004,00 1.051,83 3.004,00 3.004,00
0,00 1.051,83
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 91,92 0,00
1.436,13 91,92 1.436,13 1.436,13
0,00 91,92
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
205.000,00
107 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
108 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
109 4.922,47 14.499,27 3.1.91.13.00
27.487,92 0,00 12.988,65 27.487,92
01 - 110 000 NV 4.922,47
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.922,47 14.499,27
27.487,92 0,00 12.988,65 27.487,92
0,00 4.922,47
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
27.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 12 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
110 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
111 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
112 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
113 1.187,33 5.139,02 3.3.90.39.00
40.969,72 3.140,00 35.830,70 39.569,72
01 - 110 000 NV 2.587,33
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 792,78 3.075,18
10.784,33 0,00 7.709,15 10.784,33
0,00 792,78
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 394,55 663,84
2.233,10 0,00 1.569,26 2.233,10
0,00 394,55
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.400,00
27.952,29 3.140,00 26.552,29 26.552,29
0,00 1.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
80.000,00
114 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020205 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 413.352,03 373.180,09
230.628,81 3.577.019,95
442.712,96
3.900.944,86
4.168.500,00
3.950.200,04
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio
115 318.467,62 143.320,70 3.1.90.11.00
2.952.556,55 175.146,92 2.809.235,85 2.952.556,55
01 - 110 000 NV 318.467,62
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00
955.842,48 0,00 955.842,48 955.842,48
0,00 0,00
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 16.589,53 0,00
177.921,31 16.589,53 177.921,31 177.921,31
0,00 16.589,53
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 553,13 0,00
6.154,03 553,13 6.154,03 6.154,03
0,00 553,13
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 6.411,85 0,00
68.404,04 6.411,85 68.404,04 68.404,04
0,00 6.411,85
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.575,72 0,00
24.137,72 1.575,72 24.137,72 24.137,72
0,00 1.575,72
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 23.500,51 0,00
248.845,97 23.500,51 248.845,97 248.845,97
0,00 23.500,51
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 19.351,27 0,00
217.132,67 19.351,27 217.132,67 217.132,67
0,00 19.351,27
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
6.121,49 0,00 6.121,49 6.121,49
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 143.320,70 143.320,70
275.642,52 0,00 132.321,82 275.642,52
0,00 143.320,70
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
13.686,62 0,00 13.686,62 13.686,62
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 19.440,39 0,00
68.083,25 19.440,39 68.083,25 68.083,25
0,00 19.440,39
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 13 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
18.845,93 0,00 18.845,93 18.845,93
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 77.741,92 0,00
769.364,70 77.741,92 769.364,70 769.364,70
0,00 77.741,92
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 9.982,60 0,00
102.373,82 9.982,60 102.373,82 102.373,82
0,00 9.982,60
116 0,00 0,00 3.1.90.13.00
37,96 0,00 37,96 37,96
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00
27,49 0,00 27,49 27,49
0,00 0,00
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00
10,47 0,00 10,47 10,47
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
35.000,00
117 25.341,56 0,00 3.1.90.16.00
220.921,03 25.341,56 220.921,03 220.921,03
01 - 110 000 NV 25.341,56
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.341,56 0,00
220.921,03 25.341,56 220.921,03 220.921,03
0,00 25.341,56
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
300.000,00
118 68.763,45 180.044,21 3.1.91.13.00
379.163,09 0,00 199.118,88 379.163,09
01 - 110 000 NV 68.763,45
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 68.763,45 180.044,21
379.163,09 0,00 199.118,88 379.163,09
0,00 68.763,45
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
400.000,00
119 779,40 8.708,82 3.3.90.30.00
26.476,84 0,00 17.768,02 18.328,02
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 200,78
602,34 0,00 401,56 401,56
0,00 0,00
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 1.250,00
1.250,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 779,40 2.014,40
2.014,40 0,00 0,00 560,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 5.243,64
12.329,64 0,00 7.086,00 7.086,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
10.280,46 0,00 10.280,46 10.280,46
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
120 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
121 0,00 41.106,36 3.3.90.39.00
371.044,57 30.140,33 329.938,21 329.938,21
01 - 110 000 NV 30.140,33
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 41.106,36
371.044,57 30.140,33 329.938,21 329.938,21
0,00 30.140,33
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
372.500,00
122 0,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 14 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE
020301 Divisão Administração Geral
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 676.763,49 2.335.782,65
369.023,10 6.083.478,94
751.103,32
8.264.488,22
9.963.990,00
8.419.261,59
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração
123 211.612,96 83.038,30 3.1.90.11.00
2.059.300,18 128.574,66 1.976.261,88 2.059.300,18
01 - 110 000 NV 211.612,96
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 80.194,61 4.559,79
1.295.929,13 75.634,82 1.291.369,34 1.295.929,13
0,00 80.194,61
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 534,96 0,00
5.753,00 534,96 5.753,00 5.753,00
0,00 534,96
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 6.792,60 0,00
87.599,02 6.792,60 87.599,02 87.599,02
0,00 6.792,60
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.007,84 0,00
11.908,15 2.007,84 11.908,15 11.908,15
0,00 2.007,84
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 1.344,86 0,00
16.896,95 1.344,86 16.896,95 16.896,95
0,00 1.344,86
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 10.893,36 0,00
114.872,71 10.893,36 114.872,71 114.872,71
0,00 10.893,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 11.986,69 0,00
141.576,05 11.986,69 141.576,05 141.576,05
0,00 11.986,69
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
25.514,37 0,00 25.514,37 25.514,37
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 78.478,51 78.478,51
182.831,09 0,00 104.352,58 182.831,09
0,00 78.478,51
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 6.367,96 0,00
8.142,60 6.367,96 8.142,60 8.142,60
0,00 6.367,96
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.018,40 0,00
50.984,36 5.018,40 50.984,36 50.984,36
0,00 5.018,40
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
7.558,04 0,00 7.558,04 7.558,04
0,00 0,00
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00
24.094,95 0,00 24.094,95 24.094,95
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.652,95 0,00
30.824,81 2.652,95 30.824,81 30.824,81
0,00 2.652,95
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 5.340,22 0,00
54.814,95 5.340,22 54.814,95 54.814,95
0,00 5.340,22
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.600.000,00
124 25.279,33 25.279,33 3.1.90.13.00
158.679,20 16.538,67 133.399,87 158.679,20
01 - 110 000 NV 25.279,33
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 25.279,33 25.279,33
158.679,20 16.538,67 133.399,87 158.679,20
0,00 25.279,33
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
200.000,00
125 3.580,27 0,00 3.1.90.16.00
32.504,59 3.580,27 32.504,59 32.504,59
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 3.580,27
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
50.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 15 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.580,27 0,00
32.504,59 3.580,27 32.504,59 32.504,59
0,00 3.580,27
126 0,00 0,00 3.1.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 110 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
0,00
127 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
128 42.380,53 136.344,37 3.1.91.13.00
265.499,55 0,00 129.155,18 265.499,55
01 - 110 000 NV 42.380,53
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 42.380,53 136.344,37
265.499,55 0,00 129.155,18 265.499,55
0,00 42.380,53
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
265.500,00
129 16.521,00 2.300,00 3.3.90.14.00
150.686,11 16.691,00 148.386,11 150.686,11
01 - 110 000 NV 16.521,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 16.521,00 2.300,00
150.686,11 16.691,00 148.386,11 150.686,11
0,00 16.521,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 152.000,00
130 4.317,02 17.533,26 3.3.90.30.00
36.415,01 679,65 18.881,75 28.346,96
01 - 110 000 NV 3.868,43
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 100,39 200,78
200,78 0,00 0,00 100,39
0,00 100,39
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.831,16 7.106,70
13.799,30 0,00 6.692,60 11.352,70
0,00 2.602,70
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 5.611,53
7.786,49 0,00 2.174,96 6.154,96
0,00 0,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 56,40 128,34
128,34 0,00 0,00 59,38
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 829,07 3.628,91
8.599,10 179,65 4.970,19 5.635,53
0,00 665,34
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00 857,00
5.901,00 500,00 5.044,00 5.044,00
0,00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 721.700,00
131 13.081,68 24.251,60 3.3.90.36.00
146.966,15 12.091,39 122.714,55 134.840,35
01 - 110 000 NV 24.217,19
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 670,76 15.507,54
128.730,32 8.424,53 113.222,78 120.976,55
0,00 16.178,30
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 12.410,92 8.744,06
18.235,83 3.666,86 9.491,77 13.863,80
0,00 8.038,89
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
250.000,00
132 111.710,65 357.219,04 3.3.90.39.00
2.744.637,90 190.840,04 2.387.418,86 2.610.058,38
01 - 110 000 NV 175.363,56
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 2.500,00
32.500,00 3.000,00 30.000,00 32.500,00
0,00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.771.290,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 16 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.37 JUROS 0,00 0,00
5,14 0,00 5,14 5,14
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.981,83 10.755,10
34.141,41 3.158,91 23.386,31 34.141,41
0,00 5.981,83
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 12.066,11 35.475,24
120.714,95 0,00 85.239,71 120.714,95
0,00 12.066,11
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.029,20 1.474,66
6.265,83 298,69 4.791,17 6.265,83
0,00 1.029,20
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 29.316,94
121.248,89 29.765,94 91.931,95 121.248,89
0,00 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 13.059,15 13.069,68
142.019,86 10,53 128.950,18 142.019,86
0,00 13.059,15
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 47.040,00
59.800,00 2.600,00 12.760,00 12.760,00
0,00 2.600,00
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 2.090,83 0,00
31.055,39 2.090,83 31.055,39 31.055,39
0,00 2.090,83
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 77.483,53 217.587,42
2.196.886,43 149.915,14 1.979.299,01 2.109.346,91
0,00 133.036,44
133 0,00 0,00 3.3.90.92.00
1.303,82 0,00 1.303,82 1.303,82
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00
1.303,82 0,00 1.303,82 1.303,82
0,00 0,00
DESPESAS DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
1.500,00
134 248.280,05 1.689.816,75 3.3.90.93.00
2.814.592,68 27,42 1.124.775,93 2.814.592,68
01 - 110 000 NV 248.280,05
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 27,42 0,00
27,42 27,42 27,42 27,42
0,00 27,42
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 248.252,63 1.689.816,75
2.814.565,26 0,00 1.124.748,51 2.814.565,26
0,00 248.252,63
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
2.817.000,00
135 0,00 0,00 4.4.90.52.00
8.676,40 0,00 8.676,40 8.676,40
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00
8.676,40 0,00 8.676,40 8.676,40
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
134.000,00
020302 Divisão de Recursos Humanos
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 79.619,55 130.684,99
41.950,94 601.321,45
85.037,85
708.608,56
4.432.350,00
732.006,44
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal
136 355,93 120,61 3.1.90.01.00
2.826,79 235,32 2.706,18 2.826,79
01 - 110 000 NV 355,93
3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 120,61 120,61
238,27 0,00 117,66 238,27
0,00 120,61
3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 235,32 0,00
2.588,52 235,32 2.588,52 2.588,52
0,00 235,32
APOSENTADORIAS,
RESERVA REMUNERADA
E REFORMAS
100.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
137 50.429,14 14.672,85 3.1.90.11.00
404.182,03 35.756,29 389.509,18 404.182,03
01 - 110 000 NV 50.429,14
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 18.110,25 0,00
224.526,88 18.110,25 224.526,88 224.526,88
0,00 18.110,25
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 1.089,68 0,00
11.959,52 1.089,68 11.959,52 11.959,52
0,00 1.089,68
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.715,45 0,00
13.262,18 2.715,45 13.262,18 13.262,18
0,00 2.715,45
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 6.491,43 0,00
30.942,48 6.491,43 30.942,48 30.942,48
0,00 6.491,43
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 4.034,58 0,00
49.025,39 4.034,58 49.025,39 49.025,39
0,00 4.034,58
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.161,77 0,00
33.732,69 3.161,77 33.732,69 33.732,69
0,00 3.161,77
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 14.672,85 14.672,85
32.755,67 0,00 18.082,82 32.755,67
0,00 14.672,85
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
5.289,22 0,00 5.289,22 5.289,22
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM153,13 0,00
1.655,45 153,13 1.655,45 1.655,45
0,00 153,13
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00
1.032,55 0,00 1.032,55 1.032,55
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
404.600,00
138 0,00 0,00 3.1.90.13.00
13.182,37 0,00 13.182,37 13.182,37
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00
13.182,37 0,00 13.182,37 13.182,37
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
30.000,00
139 0,00 0,00 3.1.90.16.00
30.078,61 0,00 30.078,61 30.078,61
01 - 110 000 NV 0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
30.078,61 0,00 30.078,61 30.078,61
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
80.000,00
140 9.454,14 29.756,31 3.1.91.13.00
51.821,81 0,00 22.065,50 51.821,81
01 - 110 000 NV 9.454,14
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 9.454,14 29.756,31
51.821,81 0,00 22.065,50 51.821,81
0,00 9.454,14
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
52.000,00
141 0,00 0,00 3.3.90.08.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS BENEFÍCIOS 01 - 110 000 NV 0,00
ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR E DO MILITAR
5.000,00
142 -360,00 0,00 3.3.90.14.00
40,00 -360,00 40,00 40,00
01 - 110 000 NV -360,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -360,00 0,00
40,00 -360,00 40,00 40,00
0,00 -360,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
143 0,00 908,96 3.3.90.30.00
9.080,96 661,00 8.172,00 9.080,92
01 - 110 000 NV 357,62
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 420,00
420,00 0,00 0,00 420,00
0,00 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
6.761,00 0,00 6.761,00 6.761,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 488,96
488,96 0,00 0,00 488,92
0,00 357,62
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
1.411,00 661,00 1.411,00 1.411,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 58.500,00
144 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
900,00
145 19.740,34 85.226,26 3.3.90.39.00
220.793,87 5.658,33 135.567,61 197.396,03
01 - 110 000 NV 24.801,02
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00
2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.774,64
13.055,38 0,00 11.280,74 13.055,38
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
2.358,10 0,00 2.358,10 2.358,10
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
578,17 0,00 578,17 578,17
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 213,81
898,00 449,00 684,19 898,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.740,34 83.237,81
201.904,22 5.209,33 118.666,41 178.506,38
0,00 24.801,02
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
240.100,00
146 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
500,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS
147 0,00 0,00 3.3.91.97.00
0,00 0,00 0,00 0,00
APORTE PARA 01 - 110 000 NV 0,00
COBERTURA DO DÉFICIT
ATUARIAL DO RPPS
3.459.750,00
020401 Fundo Municipal de Saude
0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 4.205.675,91 4.491.632,52
4.102.750,59 40.808.386,45
4.734.425,37
43.424.575,57
60.467.907,00
45.300.018,97
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
148 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
01 - 310 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
0,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde
149 789.720,97 378.307,26 3.1.90.11.00
8.516.567,12 411.413,71 8.138.259,86 8.516.567,12
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 789.720,97
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
8.516.600,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 19 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 113.952,38 27.172,37
4.431.773,15 86.780,01 4.404.600,78 4.431.773,15
0,00 113.952,38
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 4.864,68 0,00
59.092,94 4.864,68 59.092,94 59.092,94
0,00 4.864,68
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 9.648,97 0,00
107.362,63 9.648,97 107.362,63 107.362,63
0,00 9.648,97
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 0,00
814,26 0,00 814,26 814,26
0,00 0,00
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 17.856,66 0,00
208.693,72 17.856,66 208.693,72 208.693,72
0,00 17.856,66
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 93.941,14 0,00
999.037,16 93.941,14 999.037,16 999.037,16
0,00 93.941,14
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 8.069,16 0,00
90.618,92 8.069,16 90.618,92 90.618,92
0,00 8.069,16
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 57.255,75 0,00
620.823,58 57.255,75 620.823,58 620.823,58
0,00 57.255,75
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
30.591,46 0,00 30.591,46 30.591,46
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 351.134,89 351.134,89
727.913,91 0,00 376.779,02 727.913,91
0,00 351.134,89
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
20.189,71 0,00 20.189,71 20.189,71
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 30.447,54 0,00
246.055,54 30.447,54 246.055,54 246.055,54
0,00 30.447,54
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 8.793,08 0,00
66.522,95 8.793,08 66.522,95 66.522,95
0,00 8.793,08
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 3.327,17 0,00
46.053,31 3.327,17 46.053,31 46.053,31
0,00 3.327,17
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 39.759,24 0,00
413.727,22 39.759,24 413.727,22 413.727,22
0,00 39.759,24
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 50.670,31 0,00
447.296,66 50.670,31 447.296,66 447.296,66
0,00 50.670,31
150 119.725,91 119.725,91 3.1.90.13.00
772.045,48 75.333,07 652.319,57 772.045,48
01 - 310 000 NV 119.725,91
3.1.90.13.01 FGTS 24.484,48 24.484,48
196.278,85 24.804,82 171.794,37 196.278,85
0,00 24.484,48
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 95.241,43 95.241,43
575.766,63 50.528,25 480.525,20 575.766,63
0,00 95.241,43
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
1.000.000,00
151 52.530,58 0,00 3.1.90.16.00
475.547,37 52.530,58 475.547,37 475.547,37
01 - 310 000 NV 52.530,58
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 52.530,58 0,00
475.547,37 52.530,58 475.547,37 475.547,37
0,00 52.530,58
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
700.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 20 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
152 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
153 256.254,39 656.641,38 3.1.91.13.00
1.416.902,99 0,00 760.261,61 1.416.902,99
01 - 310 000 NV 256.254,39
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 256.254,39 656.641,38
1.416.902,99 0,00 760.261,61 1.416.902,99
0,00 256.254,39
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.600.000,00
154 28.177,00 2.310,00 3.3.90.14.00
348.702,00 28.757,00 346.392,00 348.552,00
01 - 310 000 NV 28.027,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 28.177,00 2.310,00
348.702,00 28.757,00 346.392,00 348.552,00
0,00 28.027,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
155 340,39 0,00 3.3.90.14.00
8.684,78 340,39 8.684,78 8.684,78
05 - 301 001 NV 340,39
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 340,39 0,00
8.684,78 340,39 8.684,78 8.684,78
0,00 340,39
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
156 0,00 2.799,00 3.3.90.30.00
59.007,10 0,00 56.208,10 59.007,10
01 - 310 000 NV 2.799,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
707,50 0,00 707,50 707,50
0,00 0,00
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00
7.680,00 0,00 7.680,00 7.680,00
0,00 0,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00
924,00 0,00 924,00 924,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 2.799,00
49.695,60 0,00 46.896,60 49.695,60
0,00 2.799,00
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
157 0,00 59.447,26 3.3.90.30.00
236.528,32 37.669,91 177.081,06 185.114,35
02 - 305 008 NV 9.545,64
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
8.962,70 301,17 8.962,70 8.962,70
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
23.018,54 472,95 23.018,54 23.018,54
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 1.052,68
21.215,21 9.439,33 20.162,53 20.162,53
0,00 1.512,35
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00
24.174,70 0,00 24.174,70 24.174,70
0,00 0,00
3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 0,00 0,00
37.368,69 0,00 37.368,69 37.368,69
0,00 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00
8.958,12 0,00 8.958,12 8.958,12
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 58.394,58
112.830,36 27.456,46 54.435,78 62.469,07
0,00 8.033,29
MATERIAL DE CONSUMO 466.627,63
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
158 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
05 - 308 010 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
159 92.113,64 15.606,70 3.3.90.36.00
227.476,00 99.911,99 211.869,30 219.667,65
01 - 310 000 NV 107.710,34
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 15.606,70
90.802,08 7.798,35 75.195,38 82.993,73
0,00 15.596,70
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 92.113,64 0,00
136.673,92 92.113,64 136.673,92 136.673,92
0,00 92.113,64
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
228.000,00
160 181.299,82 148.256,01 3.3.90.39.00
452.072,08 77.297,59 303.816,07 316.782,08
01 - 310 000 NV 79.699,66
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
13.600,00 0,00 13.600,00 13.600,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.257,48 3.494,07
7.287,71 945,13 3.793,64 7.287,71
0,00 2.257,48
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
7.583,73 0,00 7.583,73 7.583,73
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 225,85 318,07
1.966,72 0,00 1.648,65 1.966,72
0,00 225,85
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 863,87 863,87
7.679,45 0,00 6.815,58 7.679,45
0,00 863,87
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 177.952,62 143.580,00
413.954,47 76.352,46 270.374,47 278.664,47
0,00 76.352,46
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
458.700,00
161 1.080,00 33.772,65 3.3.90.39.00
810.774,67 41.055,20 777.002,02 777.002,02
02 - 305 008 NV 31.582,55
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00
130,00 0,00 130,00 130,00
0,00 0,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00
10.850,00 0,00 10.850,00 10.850,00
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
44.900,00 23.348,00 44.900,00 44.900,00
0,00 23.348,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.080,00 33.772,65
754.894,67 17.707,20 721.122,02 721.122,02
0,00 8.234,55
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
833.372,37
162 -60,00 1.277,46 3.3.90.39.00
8.274,70 60,00 6.997,24 8.132,76
05 - 308 010 NV 1.135,52
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -60,00 1.277,46
8.274,70 60,00 6.997,24 8.132,76
0,00 1.135,52
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
110.000,00
163 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
164 0,00 0,00 3.3.90.93.02
0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES 05 - 301 000 NV 0,00 0,00
165 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF
166 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
167 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 301 002 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
168 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
169 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
170 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
171 0,00 0,00 3.3.90.14.00
130,00 0,00 130,00 130,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
130,00 0,00 130,00 130,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
172 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 002 NV 1.000,00 0,00
173 0,00 0,00 3.3.90.30.00
163,00 0,00 163,00 163,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
163,00 0,00 163,00 163,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
174 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 305 008 NV 0,00 0,00
175 4.945,97 19.657,95 3.3.90.30.00
233.053,21 50.101,79 213.395,26 220.587,94
05 - 301 002 NV 7.877,18
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 301,17
1.494,18 0,00 1.193,01 1.494,18
0,00 301,17
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.897,93 3.795,42
30.654,73 8.046,91 26.859,31 28.994,30
0,00 2.819,49
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00
25.787,70 0,00 25.787,70 25.787,70
0,00 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
17.660,30 9.552,00 17.660,30 17.660,30
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 9.408,02
31.426,07 1.795,20 22.018,05 26.774,57
0,00 4.756,52
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.428,04 1.428,04
1.428,04 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 1.635,30
12.342,75 0,00 10.707,45 10.707,45
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.620,00 3.090,00
112.259,44 30.707,68 109.169,44 109.169,44
0,00 0,00
176 0,00 0,00 3.3.90.36.00
600,00 0,00 600,00 600,00
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
600,00 0,00 600,00 600,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
177 100.173,60 381.194,75 3.3.90.39.00
3.210.838,65 229.135,52 2.829.643,90 3.057.885,08
01 - 310 000 NV 344.960,22
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 9.671,58 12.526,27
75.674,57 6.183,90 63.148,30 75.674,57
0,00 9.671,58
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 8.876,94 24.366,41
69.892,72 0,00 45.526,31 69.892,72
0,00 8.876,94
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 533,12 1.034,97
6.080,05 0,00 5.045,08 6.080,05
0,00 533,12
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00
1.618,13 0,00 1.618,13 1.618,13
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 81.091,96 343.267,10
3.057.573,18 222.951,62 2.714.306,08 2.904.619,61
0,00 325.878,58
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.233.200,00
178 7.159,84 50.069,84 3.3.90.39.00
2.088.785,60 13.332,64 2.038.715,76 2.052.055,76
05 - 301 002 NV 13.340,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.159,84 50.069,84
2.088.785,60 13.332,64 2.038.715,76 2.052.055,76
0,00 13.340,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.500.000,00
179 0,00 0,00 3.3.90.92.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE 01 - 310 000 NV 0,00
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
1.000,00
10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76
180 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 301 042 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
2.600,00
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76
181 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 301 043 NV 0,00 0,00
10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. resolução SS 154
182 0,00 0,00 3.3.90.30.00
13.600,00 0,00 13.600,00 13.600,00
02 - 300 040 NV 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00
13.600,00 0,00 13.600,00 13.600,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo
183 0,00 0,00 3.3.90.30.00
14.813,40 0,00 14.813,40 14.813,40
02 - 305 019 NV 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00
14.813,40 0,00 14.813,40 14.813,40
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de Cirurgias
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 24 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
184 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 019 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Endoscopia/Colonoscopia
185 34.517,83 0,00 3.3.50.39.06
310.266,80 34.517,83 310.266,80 310.266,80
02 - 305 019 NV 34.517,83
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 34.517,83 0,00
310.266,80 34.517,83 310.266,80 310.266,80
0,00 34.517,83
CONVÊNIO 450.000,00
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
186 0,00 0,00 3.1.90.11.51
148.873,06 0,00 148.873,06 148.873,06
05 - 370 000 NV 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00
148.873,06 0,00 148.873,06 148.873,06
0,00 0,00
OUTROS ADICIONAIS,
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
250.000,00
10.301.0150.2525.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº18 - 09/02/24
187 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 301 051 NV 0,00 0,00
10.301.0150.2557.0000 Aquisição de 01 veiculo - Resolução SS 157 - 04/07/24
688 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 301 054 0,00
MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
10.301.0150.2570.0000 Emenda Impositiva - Saúde custeio geral
720 500.000,00 0,00 3.3.50.39.06
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
08 - 110 000 500.000,00
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 500.000,00 0,00
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
0,00 500.000,00
CONVÊNIO 500.000,00
719 10.800,00 10.800,00 3.3.90.30.00
10.800,00 0,00 0,00 0,00
08 - 110 000 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.800,00 10.800,00
10.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00
698 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 08 - 110 000 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
718 260.551,10 260.551,10 3.3.90.39.00
260.551,10 0,00 0,00 252.722,36
08 - 110 000 252.722,36
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS254.500,00 254.500,00
254.500,00 0,00 0,00 252.722,36
0,00 252.722,36
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.051,10 6.051,10
6.051,10 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
530.000,00
10.301.0150.2579.0000 Emenda Parlamentar - Portaria GM/MS Nº 7573 de 14/07/2025
738 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 301 058 100.000,00 0,00
10.301.0150.2584.0000 Aquisição de Equipamentos de Informatica
736 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 305 027 0,00
MATERIAL PERMANENTE
396.000,00
10.301.0150.2585.0000 Emenda Parlamentar Aquisição de Ambulância
737 0,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 314.200,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 25 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE 05 - 301 060
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS
188 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
189 188.082,69 64.222,18 3.1.90.11.00
1.533.593,90 123.860,51 1.469.371,72 1.533.593,90
05 - 313 000 NV 188.082,69
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 89.865,60 0,00
988.825,22 89.865,60 988.825,22 988.825,22
0,00 89.865,60
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 19.642,23 0,00
194.787,04 19.642,23 194.787,04 194.787,04
0,00 19.642,23
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 10.054,22 0,00
102.807,78 10.054,22 102.807,78 102.807,78
0,00 10.054,22
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 64.222,18 64.222,18
124.726,21 0,00 60.504,03 124.726,21
0,00 64.222,18
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.593,00 0,00
44.916,87 1.593,00 44.916,87 44.916,87
0,00 1.593,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.212,76 0,00
19.562,25 1.212,76 19.562,25 19.562,25
0,00 1.212,76
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 1.492,70 0,00
57.968,53 1.492,70 57.968,53 57.968,53
0,00 1.492,70
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.534.000,00
190 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
50.000,00
191 0,00 0,00 3.1.90.16.00
5,94 0,00 5,94 5,94
01 - 300 000 NV 0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
5,94 0,00 5,94 5,94
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
100.000,00
192 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 310 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
193 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB
194 25.141,52 8.563,73 3.1.90.11.00
202.543,67 16.577,79 193.979,94 202.543,67
01 - 310 000 NV 25.141,52
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 11.805,31 0,00
133.062,23 11.805,31 133.062,23 133.062,23
0,00 11.805,31
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2.290,87 0,00
24.872,30 2.290,87 24.872,30 24.872,30
0,00 2.290,87
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.214,40 0,00
12.894,83 1.214,40 12.894,83 12.894,83
0,00 1.214,40
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 694,49 0,00
6.962,53 694,49 6.962,53 6.962,53
0,00 694,49
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
350.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 26 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 8.563,73 8.563,73
16.658,05 0,00 8.094,32 16.658,05
0,00 8.563,73
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
4.734,87 0,00 4.734,87 4.734,87
0,00 0,00
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 572,72 0,00
3.358,86 572,72 3.358,86 3.358,86
0,00 572,72
195 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
196 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
197 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00
198 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 301 006 NV 5.000,00 0,00
199 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00
200 0,00 0,00 3.3.90.30.00
1.043,00 0,00 1.043,00 1.043,00
02 - 301 006 NV 0,00
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 0,00
1.043,00 0,00 1.043,00 1.043,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
201 -388,85 0,00 3.3.90.30.00
71.846,26 30.952,68 71.846,26 71.846,26
05 - 301 006 NV 0,00
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO -388,85 0,00
71.846,26 30.952,68 71.846,26 71.846,26
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
202 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
203 28.500,00 28.500,00 3.3.90.39.00
199.285,00 7.400,00 170.785,00 178.285,00
05 - 301 006 NV 7.500,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 0,00 0,00
24.625,00 0,00 24.625,00 24.625,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.500,00 28.500,00
174.660,00 7.400,00 146.160,00 153.660,00
0,00 7.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
220.500,00
10.301.0153.2546.0000 Aquisição de Raio X Odontológico Panorâmico - GM/MS2418/23
694 0,00 152.938,80 4.4.90.52.00
152.938,80 0,00 0,00 0,00
05 - 301 053 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 152.938,80
152.938,80 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
226.307,00
10.301.0156.2080.0000 Pagamentos de Precatórios
727 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 301 057 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde
204 0,00 0,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 27 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
01 - 310 000 NV
205 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 1.000,00 0,00
206 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
207 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.700,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava
208 0,00 0,00 3.3.50.39.06
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 01 - 301 035 NV 0,00 0,00
209 0,00 0,00 3.3.50.39.06
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 01 - 301 035 NV 0,00 0,00
684 86.576,32 86.576,32 3.3.50.39.06
928.703,56 0,00 842.127,24 928.703,56
01 - 310 000 86.576,32
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 86.576,32 86.576,32
928.703,56 0,00 842.127,24 928.703,56
0,00 86.576,32
CONVÊNIO 1.300.000,00
685 56.101,10 0,00 3.3.50.39.06
617.112,10 56.101,10 617.112,10 617.112,10
05 - 301 035 56.101,10
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 56.101,10 0,00
617.112,10 56.101,10 617.112,10 617.112,10
0,00 56.101,10
CONVÊNIO 800.000,00
210 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 10.000,00 0,00
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia
211 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
212 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
213 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
214 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
215 0,00 0,00 3.3.90.14.00
532,68 0,00 532,68 532,68
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
532,68 0,00 532,68 532,68
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
216 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 05 - 302 026 NV 1.000,00 0,00
217 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 000 NV 5.000,00 0,00
218 192.669,10 257.998,13 3.3.90.30.00
422.190,73 24.265,20 164.192,60 417.015,25
05 - 302 026 NV 243.384,93
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5.762,10 14.233,23
99.512,23 0,00 85.279,00 99.350,13
0,00 14.071,13
MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 28 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 186.347,00 220.482,90
282.326,50 7.195,20 61.843,60 278.695,12
0,00 207.413,80
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 560,00 23.282,00
40.352,00 17.070,00 17.070,00 38.970,00
0,00 21.900,00
219 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
220 40.482,87 58.591,16 3.3.90.39.00
2.177.289,11 465.994,54 2.118.697,95 2.141.289,11
01 - 310 000 NV 85.406,79
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 600,63 2.807,53
7.161,45 344,90 4.353,92 7.161,45
0,00 600,63
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS -1.717,76 4.887,40
1.907.073,12 419.428,48 1.902.185,72 1.907.073,12
0,00 79.206,16
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 9.296,23
29.904,50 0,00 20.608,27 29.904,50
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41.600,00 41.600,00
233.150,04 46.221,16 191.550,04 197.150,04
0,00 5.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.300.000,00
221 0,00 0,00 3.3.90.39.00
3.765,00 0,00 3.765,00 3.765,00
05 - 302 026 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
3.765,00 0,00 3.765,00 3.765,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
70.000,00
222 0,00 112.876,67 4.4.90.52.00
112.876,67 0,00 0,00 0,00
01 - 310 000 NV 0,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 0,00 112.876,67
112.876,67 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
152.500,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
223 -83.932,65 416.067,35 3.3.50.39.06
9.266.121,11 517.699,23 8.850.053,76 8.850.053,76
01 - 310 000 NV 17.699,23
3.3.50.39.06 CONVÊNIO -83.932,65 416.067,35
9.266.121,11 517.699,23 8.850.053,76 8.850.053,76
0,00 17.699,23
CONVÊNIO 15.000.000,00
224 99.133,45 0,00 3.3.50.39.06
1.090.467,95 99.133,45 1.090.467,95 1.090.467,95
05 - 302 026 NV 99.133,45
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 99.133,45 0,00
1.090.467,95 99.133,45 1.090.467,95 1.090.467,95
0,00 99.133,45
CONVÊNIO 2.000.000,00
225 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
226 0,00 0,00 3.3.90.39.00
12.857,23 0,00 12.857,23 12.857,23
05 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
5.968,43 0,00 5.968,43 5.968,43
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.243,81
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 29 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
1.201,39 0,00 1.201,39 1.201,39
0,00 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
5.687,41 0,00 5.687,41 5.687,41
0,00 0,00
693 8.193,67 17.976,39 3.3.90.39.00
76.601,50 11.382,13 58.625,11 76.601,50
05 - 302 026 18.556,67
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 10.363,00
10.363,00 0,00 0,00 10.363,00
0,00 10.363,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6.581,16 6.000,88
36.911,85 5.808,84 30.910,97 36.911,85
0,00 6.581,16
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.322,94 1.322,94
26.389,69 5.224,11 25.066,75 26.389,69
0,00 1.322,94
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 289,57 289,57
2.936,96 349,18 2.647,39 2.936,96
0,00 289,57
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
259.756,19
227 0,00 0,00 4.4.90.52.00
79.492,50 0,00 79.492,50 79.492,50
02 - 302 026 NV 0,00
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00
3.799,00 0,00 3.799,00 3.799,00
0,00 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
75.693,50 0,00 75.693,50 75.693,50
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
500.000,00
10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina
228 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
229 39.660,68 36.500,31 3.1.90.11.51
575.964,19 49.080,18 539.463,88 575.964,19
05 - 370 000 NV 39.660,68
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 39.660,68 36.500,31
575.964,19 49.080,18 539.463,88 575.964,19
0,00 39.660,68
OUTROS ADICIONAIS,
VANTAGENS,
GRATIFICAÇÕES E
OUTROS COMPLEM
588.000,00
10.302.0156.2529.0000 Repasse Sta Casa Incentivo Cirurgias Eletivas SS 52 de 2022
230 0,00 0,00 3.3.50.39.06
0,00 0,00 0,00 0,00
CONVÊNIO 02 - 300 045 NV 0,00 0,00
10.302.0156.2530.0000 Repasse Sta Casa - Adesão a Tabela SUS Paulista SS198 de 2023
231 150.795,06 0,00 3.3.50.39.06
1.901.133,34 150.795,06 1.901.133,34 1.901.133,34
02 - 300 046 NV 150.795,06
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 150.795,06 0,00
1.901.133,34 150.795,06 1.901.133,34 1.901.133,34
0,00 150.795,06
CONVÊNIO 2.153.000,00
10.302.0156.2556.0000 Aquisisção de Camas Hospitalares Motorizadas p/ Santa Casa de Igarapava - Resolução SS nº 161
686 0,00 0,00 4.4.90.52.00
156.800,00 0,00 156.800,00 156.800,00
02 - 302 028 0,00
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB 0,00 0,00
127.400,00 0,00 127.400,00 127.400,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 30 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
29.400,00 0,00 29.400,00 29.400,00
0,00 0,00
10.302.0156.2573.0000 Mesas Ciirurgicas Eletricas e Equipamentos Complementares
728 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 305 024 0,00
MATERIAL PERMANENTE
200.000,00
729 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 0,00
MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
10.302.0156.2575.0000 Reforma Infraestrutura Unidade de Saúde
712 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 300 047 250.000,00 0,00
10.302.0156.2578.0000 Emenda Parlamentar - Repasse Santa Casa - Portaria GM/MS 3591/24
730 603.506,88 0,00 3.3.50.39.06
603.506,88 603.506,88 603.506,88 603.506,88
05 - 305 026 603.506,88
3.3.50.39.06 CONVÊNIO 603.506,88 0,00
603.506,88 603.506,88 603.506,88 603.506,88
0,00 603.506,88
CONVÊNIO 750.000,00
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica
232 -1.557,20 699.764,01 3.3.90.30.00
1.577.653,58 11.536,51 877.889,57 1.080.693,29
01 - 310 000 NV 40.939,07
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 23.760,00
156.902,00 0,00 133.142,00 156.902,00
0,00 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 96.839,39
191.213,61 11.536,51 94.374,22 130.227,04
0,00 9.918,92
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00
5.246,00 0,00 5.246,00 5.246,00
0,00 0,00
3.3.90.30.37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL -1.557,20 579.164,62
1.189.915,62 0,00 610.751,00 753.941,90
0,00 31.020,15
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
34.376,35 0,00 34.376,35 34.376,35
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000,00
233 0,00 56.479,90 3.3.90.30.00
799.927,04 46.610,10 743.447,14 748.292,14
02 - 305 000 NV 1.660,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
108.918,00 0,00 108.918,00 108.918,00
0,00 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 56.479,90
673.009,04 28.610,10 616.529,14 621.374,14
0,00 1.660,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00
234 0,00 6.068,60 3.3.90.30.00
257.374,38 1.446,50 251.305,78 254.106,40
05 - 304 023 NV 2.800,62
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 6.068,60
256.542,74 1.446,50 250.474,14 253.274,76
0,00 2.800,62
3.3.90.30.98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL 0,00 0,00
653,80 0,00 653,80 653,80
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 260.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 31 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
177,84 0,00 177,84 177,84
0,00 0,00
10.303.0160.2568.0000 Emenda Impositiva - Aquisição de Medicamentos
725 8.215,18 17.545,42 3.3.90.30.00
17.545,42 0,00 0,00 2.173,82
08 - 110 000 2.173,82
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 8.215,18 17.545,42
17.545,42 0,00 0,00 2.173,82
0,00 2.173,82
MATERIAL DE CONSUMO 310.000,00
10.303.0160.2576.0000 Emenda Parlamentar Dep.Renata Abreu - Medicamentos Remume
713 0,00 12.419,20 3.3.90.30.00
98.753,30 86.334,10 86.334,10 98.294,90
05 - 304 025 98.294,90
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 12.419,20
98.753,30 86.334,10 86.334,10 98.294,90
0,00 98.294,90
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
10.303.0160.2577.0000 Emenda Parlamentar Dep. Itamar Borges- Medicamentos Remume
714 70.154,80 139.395,80 3.3.90.30.00
139.395,80 0,00 0,00 69.032,20
02 - 304 026 69.032,20
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 70.154,80 139.395,80
139.395,80 0,00 0,00 69.032,20
0,00 69.032,20
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
235 228.393,38 82.064,82 3.1.90.11.00
1.885.392,58 146.328,56 1.803.327,76 1.885.392,58
01 - 310 000 NV 228.393,38
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 82.417,92 0,00
873.174,75 82.417,92 873.174,75 873.174,75
0,00 82.417,92
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00
128,92 0,00 128,92 128,92
0,00 0,00
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 2.817,45 0,00
31.189,11 2.817,45 31.189,11 31.189,11
0,00 2.817,45
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 21.903,62 0,00
230.140,59 21.903,62 230.140,59 230.140,59
0,00 21.903,62
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 17.094,80 0,00
180.971,37 17.094,80 180.971,37 180.971,37
0,00 17.094,80
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
886,61 0,00 886,61 886,61
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 82.064,82 82.064,82
158.845,72 0,00 76.780,90 158.845,72
0,00 82.064,82
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.160,09 0,00
54.674,74 4.160,09 54.674,74 54.674,74
0,00 4.160,09
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
12.763,83 0,00 12.763,83 12.763,83
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 13.583,08 0,00
296.001,51 13.583,08 296.001,51 296.001,51
0,00 13.583,08
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 4.351,60 0,00
46.615,43 4.351,60 46.615,43 46.615,43
0,00 4.351,60
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.885.400,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 32 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
236 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
237 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
238 8.165,28 25.990,04 3.1.91.13.00
50.587,74 0,00 24.597,70 50.587,74
01 - 310 000 NV 8.165,28
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 8.165,28 25.990,04
50.587,74 0,00 24.597,70 50.587,74
0,00 8.165,28
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
86.800,00
239 0,00 0,00 3.3.90.14.00
63,20 0,00 63,20 63,20
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
63,20 0,00 63,20 63,20
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 900,00
240 -50,00 0,00 3.3.90.14.00
4.017,75 -50,00 4.017,75 4.017,75
05 - 303 005 NV -50,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -50,00 0,00
4.017,75 -50,00 4.017,75 4.017,75
0,00 -50,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
241 17.789,45 17.789,45 3.3.90.30.00
24.166,45 0,00 6.377,00 23.125,00
01 - 310 000 NV 16.748,00
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 0,00
4.572,00 0,00 4.572,00 4.572,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 17.789,45 17.789,45
19.594,45 0,00 1.805,00 18.553,00
0,00 16.748,00
MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
242 0,00 0,00 3.3.90.30.00
1.010,00 0,00 1.010,00 1.010,00
05 - 303 005 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
1.010,00 0,00 1.010,00 1.010,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
243 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
244 0,00 0,00 3.3.90.39.00
78,97 0,00 78,97 78,97
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
78,97 0,00 78,97 78,97
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
245 0,00 3.569,10 3.3.90.39.00
7.087,47 1.784,55 3.518,37 5.302,92
05 - 303 005 NV 3.569,10
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 3.569,10
7.087,47 1.784,55 3.518,37 5.302,92
0,00 3.569,10
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
9.000,00
10.304.0175.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 33 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
246 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
150.000,00
247 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
10.000,00
248 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
4.000,00
249 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
250 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 310 000 NV 20.000,00 0,00
251 0,00 45.720,00 3.3.90.30.00
95.275,94 0,00 49.555,94 54.127,94
01 - 310 000 NV 4.572,00
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 45.720,00
55.840,00 0,00 10.120,00 14.692,00
0,00 4.572,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
39.335,94 0,00 39.335,94 39.335,94
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
100,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
252 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
253 599,55 3.454,65 3.3.90.39.00
16.529,70 524,90 13.075,05 16.529,70
01 - 310 000 NV 3.979,55
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 524,90 0,00
4.017,65 524,90 4.017,65 4.017,65
0,00 524,90
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 74,65 74,65
74,65 0,00 0,00 74,65
0,00 74,65
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 3.380,00
12.437,40 0,00 9.057,40 12.437,40
0,00 3.380,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
150.000,00
10.304.0175.2574.0000 Dep. Graciela - Serv.Esterilização Cirúrgica (veterinária)
711 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 305 025 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
100.000,00
10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores
254 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 310 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
255 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 330 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
256 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
257 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 310 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
258 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 310 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
259 0,00 0,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 000 NV 1.500,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 34 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
260 0,00 0,00 3.3.90.14.00
320,00 0,00 320,00 320,00
05 - 330 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
320,00 0,00 320,00 320,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
261 0,00 0,00 3.3.90.30.00
12.347,60 0,00 12.347,60 12.347,60
01 - 310 000 NV 0,00
3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00
12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
347,60 0,00 347,60 347,60
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00
262 0,00 0,00 3.3.90.30.00
360,00 0,00 360,00 360,00
05 - 330 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
360,00 0,00 360,00 360,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
263 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
264 112,59 143,22 3.3.90.39.00
403,50 29,40 260,28 403,50
01 - 310 000 NV 112,59
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 29,76 60,39
320,67 29,40 260,28 320,67
0,00 29,76
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 82,83 82,83
82,83 0,00 0,00 82,83
0,00 82,83
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
10.305.0183.2526.0000 Material de Consumo Resolução SS Nº20 - 09/02/24
265 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 303 006 NV 1.000,00 0,00
10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição
266 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 000 NV 1.000,00 0,00
020501 Fundo Munic de Assistencia Social
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 561.555,11 500.121,86
540.220,60 4.899.138,63
651.557,16
5.224.488,32
7.164.200,00
5.399.260,49
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades
267 0,00 0,00 3.3.50.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social
268 213.264,60 70.241,74 3.1.90.11.00
1.675.886,37 143.022,86 1.605.644,63 1.675.886,37
01 - 510 000 NV 213.264,60
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 104.867,14 0,00
1.148.468,93 104.867,14 1.148.468,93 1.148.468,93
0,00 104.867,14
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 799,00 0,00
9.455,11 799,00 9.455,11 9.455,11
0,00 799,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.676.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 35 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 2.716,32 0,00
19.979,91 2.716,32 19.979,91 19.979,91
0,00 2.716,32
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 4.752,74 0,00
11.339,18 4.752,74 11.339,18 11.339,18
0,00 4.752,74
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.824,20 0,00
40.980,79 2.824,20 40.980,79 40.980,79
0,00 2.824,20
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 7.842,90 0,00
83.300,47 7.842,90 83.300,47 83.300,47
0,00 7.842,90
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
7.280,39 0,00 7.280,39 7.280,39
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 70.241,74 70.241,74
142.030,36 0,00 71.788,62 142.030,36
0,00 70.241,74
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 4.269,46 0,00
41.463,97 4.269,46 41.463,97 41.463,97
0,00 4.269,46
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
16.305,39 0,00 16.305,39 16.305,39
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 6.333,54 0,00
92.933,19 6.333,54 92.933,19 92.933,19
0,00 6.333,54
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 8.617,56 0,00
62.348,68 8.617,56 62.348,68 62.348,68
0,00 8.617,56
269 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 500 010 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.000,00
270 5.167,67 5.167,67 3.1.90.13.00
35.434,52 4.792,74 30.266,85 35.434,52
01 - 510 000 NV 5.167,67
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 5.167,67 5.167,67
35.434,52 4.792,74 30.266,85 35.434,52
0,00 5.167,67
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
35.700,00
271 6.204,46 0,00 3.1.90.16.00
77.620,66 6.204,46 77.620,66 77.620,66
01 - 510 000 NV 6.204,46
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.204,46 0,00
77.620,66 6.204,46 77.620,66 77.620,66
0,00 6.204,46
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
77.700,00
272 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 110 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
273 47.408,37 123.094,00 3.1.91.13.00
260.538,93 0,00 137.444,93 260.538,93
01 - 510 000 NV 47.408,37
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 47.408,37 123.094,00
260.538,93 0,00 137.444,93 260.538,93
0,00 47.408,37
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
260.600,00
274 35.250,00 0,00 3.3.50.39.01
387.750,00 35.250,00 387.750,00 387.750,00
01 - 510 000 NV 35.250,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 35.250,00 0,00
387.750,00 35.250,00 387.750,00 387.750,00
0,00 35.250,00
TERMO DE
COLABORAÇÃO
500.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 36 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
275 4.200,00 0,00 3.3.90.14.00
4.991,56 4.200,00 4.991,56 4.991,56
01 - 500 000 NV 4.200,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 4.200,00 0,00
4.991,56 4.200,00 4.991,56 4.991,56
0,00 4.200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
276 0,00 0,00 3.3.90.14.00
1.189,19 0,00 1.189,19 1.189,19
02 - 500 009 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
1.189,19 0,00 1.189,19 1.189,19
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00
277 -842,11 0,00 3.3.90.14.00
9.772,80 2.657,89 9.772,80 9.772,80
05 - 500 010 NV -842,11
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -842,11 0,00
9.772,80 2.657,89 9.772,80 9.772,80
0,00 -842,11
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.400,00
278 -92,99 0,00 3.3.90.14.00
7.476,81 2.907,01 7.476,81 7.476,81
05 - 500 022 NV -92,99
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS -92,99 0,00
7.476,81 2.907,01 7.476,81 7.476,81
0,00 -92,99
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.700,00
279 901,02 15.373,56 3.3.90.30.00
85.023,30 1.204,27 69.649,74 73.354,43
01 - 510 000 NV 1.538,21
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
501,95 0,00 501,95 501,95
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.491,90 11.964,50
67.587,85 0,00 55.623,35 57.479,15
0,00 0,00
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 259,80
259,80 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 351,34
1.869,31 0,00 1.517,97 1.869,31
0,00 351,34
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00
201,82 0,00 201,82 201,82
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO -590,88 2.797,92
5.368,49 155,23 2.570,57 4.068,12
0,00 1.186,87
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
9.234,08 1.049,04 9.234,08 9.234,08
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
280 7.195,00 7.195,00 3.3.90.32.00
32.465,00 0,00 25.270,00 32.465,00
01 - 510 000 NV 7.195,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.195,00 7.195,00
32.465,00 0,00 25.270,00 32.465,00
0,00 7.195,00
MATERIAL, BEM OU
SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
300.000,00
281 82.200,00 0,00 3.3.90.36.00
1.045.300,00 82.200,00 1.045.300,00 1.045.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 82.200,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.700.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 37 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 82.200,00 0,00
1.045.300,00 82.200,00 1.045.300,00 1.045.300,00
0,00 82.200,00
282 61.337,59 206.893,73 3.3.90.39.00
922.845,54 153.870,77 715.951,81 772.032,90
01 - 510 000 NV 147.434,36
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 6.800,00 6.800,00
6.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8.467,63 10.406,76
60.000,99 5.172,16 49.594,23 54.659,37
0,00 10.237,30
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 260,00
260,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.015,50 4.482,78
23.228,58 1.725,55 18.745,80 23.228,58
0,00 2.015,50
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.600,31 12.667,09
45.612,24 0,00 32.945,15 45.612,24
0,00 1.600,31
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 682,45 977,12
5.451,82 0,00 4.474,70 5.451,82
0,00 682,45
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 0,00 0,00
6.650,00 0,00 6.650,00 6.650,00
0,00 0,00
3.3.90.39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 894,33
894,33 0,00 0,00 894,33
0,00 0,00
3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00
1.132,73 0,00 1.132,73 1.132,73
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
5.388,00 3.143,00 5.388,00 5.388,00
0,00 0,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 750,20 750,20
8.870,84 0,00 8.120,64 8.870,84
0,00 750,20
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41.021,50 169.655,45
758.556,01 143.830,06 588.900,56 620.144,99
0,00 132.148,60
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
925.500,00
283 -1.600,00 0,00 4.4.90.52.00
1.384,00 0,00 1.384,00 1.384,00
01 - 510 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES -1.600,00 0,00
1.384,00 0,00 1.384,00 1.384,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
284 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 500 009 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
285 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
286 0,00 0,00 4.4.90.52.00
567,00 0,00 567,00 567,00
05 - 500 011 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
567,00 0,00 567,00 567,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB
287 5.057,50 0,00 3.3.50.39.01 TERMO DE 02 - 500 009 NV 70.000,00 5.057,50
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 38 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
55.632,50 5.057,50 55.632,50 55.632,50
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 5.057,50 0,00
55.632,50 5.057,50 55.632,50 55.632,50
0,00 5.057,50
COLABORAÇÃO
288 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 011 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade
289 333,70 922,91 3.3.90.30.00
2.843,71 0,00 1.920,80 2.181,03
05 - 500 010 NV 260,23
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 333,70 418,95
2.339,75 0,00 1.920,80 2.006,05
0,00 85,25
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 503,96
503,96 0,00 0,00 174,98
0,00 174,98
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
290 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
291 0,00 0,00 3.3.90.39.00
1.347,00 0,00 1.347,00 1.347,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
1.347,00 0,00 1.347,00 1.347,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
15.000,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal)
292 0,00 0,00 3.3.90.30.00
196,89 0,00 196,89 196,89
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
196,89 0,00 196,89 196,89
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
293 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 500 011 NV 1.500,00 0,00
294 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
295 0,00 0,00 3.3.90.39.00
898,00 0,00 898,00 898,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
898,00 0,00 898,00 898,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade
296 3.962,40 0,00 3.3.50.39.01
43.586,40 3.962,40 43.586,40 43.586,40
02 - 500 010 NV 3.962,40
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 3.962,40 0,00
43.586,40 3.962,40 43.586,40 43.586,40
0,00 3.962,40
TERMO DE
COLABORAÇÃO
60.000,00
297 11.037,60 0,00 3.3.50.39.01
35.215,20 11.037,60 35.215,20 35.215,20
TERMO DE 05 - 500 010 NV 11.037,60
COLABORAÇÃO
46.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 39 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 11.037,60 0,00
35.215,20 11.037,60 35.215,20 35.215,20
0,00 11.037,60
298 18.717,59 0,00 3.3.50.39.01
205.893,49 18.717,59 205.893,49 205.893,49
05 - 500 011 NV 18.717,59
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 18.717,59 0,00
205.893,49 18.717,59 205.893,49 205.893,49
0,00 18.717,59
TERMO DE
COLABORAÇÃO
224.700,00
299 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 009 NV 1.000,00 0,00
300 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
301 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 009 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
302 0,00 0,00 3.3.90.39.00
449,00 449,00 449,00 449,00
05 - 500 011 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
449,00 449,00 449,00 449,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
692 0,00 0,00 3.3.90.39.00
4.646,16 0,00 4.646,16 4.646,16
02 - 500 010 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
4.646,16 0,00 4.646,16 4.646,16
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.000,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
303 2.650,44 4.217,72 3.3.90.30.00
6.203,17 1.585,45 1.985,45 2.468,67
05 - 500 022 NV 182,05
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 301,17
301,17 0,00 0,00 301,17
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 369,50 369,50
929,50 560,00 560,00 560,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.280,94 3.547,05
4.572,50 1.025,45 1.025,45 1.207,50
0,00 182,05
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
400,00 0,00 400,00 400,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00
304 0,00 0,00 3.3.90.36.00
24.125,08 0,00 24.125,08 24.125,08
05 - 500 022 NV 0,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
24.125,08 0,00 24.125,08 24.125,08
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
53.000,00
305 1.543,02 2.201,74 3.3.90.39.00
14.813,37 1.075,49 12.611,63 14.813,37
05 - 500 022 NV 1.543,02
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00
5.293,56 0,00 5.293,56 5.293,56
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
18.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 40 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.250,65 1.835,83
7.302,59 855,02 5.466,76 7.302,59
0,00 1.250,65
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 132,65 132,65
1.254,00 220,47 1.121,35 1.254,00
0,00 132,65
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 159,72 233,26
963,22 0,00 729,96 963,22
0,00 159,72
306 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 05 - 500 022 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
105.000,00
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio)
307 29.145,57 7.699,34 3.1.90.11.00
208.869,88 21.446,23 201.170,54 208.869,88
01 - 510 000 NV 29.145,57
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 19.316,74 0,00
162.699,29 19.316,74 162.699,29 162.699,29
0,00 19.316,74
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 833,82 0,00
3.335,28 833,82 3.335,28 3.335,28
0,00 833,82
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 104,23 0,00
1.146,53 104,23 1.146,53 1.146,53
0,00 104,23
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 7.699,34 7.699,34
16.712,70 0,00 9.013,36 16.712,70
0,00 7.699,34
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
9.882,48 0,00 9.882,48 9.882,48
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.191,44 0,00
14.752,32 1.191,44 14.752,32 14.752,32
0,00 1.191,44
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00
341,28 0,00 341,28 341,28
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
301.000,00
308 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 500 010 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
309 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 05 - 500 011 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
310 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
311 400,06 0,00 3.1.90.16.00
1.825,06 400,06 1.825,06 1.825,06
01 - 510 000 NV 400,06
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 400,06 0,00
1.825,06 400,06 1.825,06 1.825,06
0,00 400,06
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
25.000,00
312 7.633,61 23.109,13 3.1.91.13.00
44.285,20 0,00 21.176,07 44.285,20
01 - 510 000 NV 7.633,61
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 7.633,61 23.109,13
44.285,20 0,00 21.176,07 44.285,20
0,00 7.633,61
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
60.000,00
313 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 05 - 500 011 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 41 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
314 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
01 - 510 000 NV 8.200,00
315 7.168,12 20.635,04 3.3.90.30.00
43.690,68 2.570,86 23.055,64 37.206,20
05 - 500 011 NV 7.187,07
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 7.168,12 20.635,04
41.210,43 1.380,56 20.575,39 34.725,95
0,00 7.187,07
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
144,91 0,00 144,91 144,91
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00
1.819,34 1.190,30 1.819,34 1.819,34
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
516,00 0,00 516,00 516,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 44.200,00
316 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
317 1.392,32 3.000,17 3.3.90.39.00
41.778,59 4.200,00 38.778,42 40.378,59
01 - 510 000 NV 5.592,32
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.392,32 1.600,17
10.878,59 0,00 9.278,42 10.878,59
0,00 1.392,32
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.400,00
30.900,00 4.200,00 29.500,00 29.500,00
0,00 4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
42.000,00
318 449,00 898,00 3.3.90.39.00
4.490,00 0,00 3.592,00 4.490,00
05 - 500 011 NV 449,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 449,00 898,00
4.041,00 0,00 3.143,00 4.041,00
0,00 449,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
449,00 0,00 449,00 449,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4.600,00
319 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente
320 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
321 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
322 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso
323 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
324 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
325 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social
326 0,00 0,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 42 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
327 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
328 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais
329 4.350,00 5.450,00 3.3.90.36.00
40.913,00 1.450,00 35.463,00 40.913,00
01 - 510 000 NV 4.350,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.350,00 5.450,00
40.913,00 1.450,00 35.463,00 40.913,00
0,00 4.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
90.800,00
330 2.403,00 2.853,00 3.3.90.36.00
11.500,00 4.503,00 8.647,00 11.500,00
02 - 500 028 NV 2.403,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 2.403,00 2.853,00
11.500,00 4.503,00 8.647,00 11.500,00
0,00 2.403,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
11.500,00
331 1.782,74 0,00 3.3.90.39.00
15.294,76 1.782,74 15.294,76 15.294,76
01 - 110 000 NV 1.782,74
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
7.521,12 0,00 7.521,12 7.521,12
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00
5.162,23 0,00 5.162,23 5.162,23
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.782,74 0,00
2.611,41 1.782,74 2.611,41 2.611,41
0,00 1.782,74
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
332 2.934,83 1.169,11 3.3.90.39.00
17.327,67 2.672,68 16.158,56 17.318,67
02 - 500 028 NV 2.925,83
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.141,71 768,94
5.528,18 1.279,73 4.759,24 5.528,18
0,00 1.141,71
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.793,12 400,17
4.159,76 1.392,95 3.759,59 4.150,76
0,00 1.784,12
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
7.639,73 0,00 7.639,73 7.639,73
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
25.000,00
08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento
333 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 500 043 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento
334 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 043 NV 1.000,00 0,00
335 0,00 0,00 3.3.90.39.00
25.190,00 23.000,00 25.190,00 25.190,00
02 - 500 044 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
25.190,00 23.000,00 25.190,00 25.190,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
70.000,00
08.244.0120.2583.0000 Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUAS
735 0,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 05 - 500 045 19.300,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 43 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE
020503 Assistência da Criança e do Adolescente
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 66.499,00 72.226,96
48.505,84 499.627,22
74.100,46
550.326,64
918.900,00
571.854,18
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar
336 39.483,77 13.007,60 3.1.90.11.00
285.968,63 26.476,17 272.961,03 285.968,63
01 - 510 000 NV 39.483,77
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 18.526,16 0,00
201.831,70 18.526,16 201.831,70 201.831,70
0,00 18.526,16
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 625,36 0,00
1.813,40 625,36 1.813,40 1.813,40
0,00 625,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.813,96 0,00
39.448,02 3.813,96 39.448,02 39.448,02
0,00 3.813,96
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 13.007,60 13.007,60
24.855,02 0,00 11.847,42 24.855,02
0,00 13.007,60
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.540,47 0,00
3.958,47 2.540,47 3.958,47 3.958,47
0,00 2.540,47
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
2.821,08 0,00 2.821,08 2.821,08
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM970,22 0,00
11.240,94 970,22 11.240,94 11.240,94
0,00 970,22
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
300.000,00
337 7.173,38 7.173,38 3.1.90.13.00
37.010,21 3.547,32 29.836,83 37.010,21
01 - 510 000 NV 7.173,38
3.1.90.13.01 FGTS 890,12 890,12
5.110,86 672,49 4.220,74 5.110,86
0,00 890,12
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.283,26 6.283,26
31.899,35 2.874,83 25.616,09 31.899,35
0,00 6.283,26
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.000,00
338 1.378,76 0,00 3.1.90.16.00
15.660,23 1.378,76 15.660,23 15.660,23
01 - 510 000 NV 1.378,76
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.378,76 0,00
15.660,23 1.378,76 15.660,23 15.660,23
0,00 1.378,76
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
15.700,00
339 3.910,08 12.094,24 3.1.91.13.00
23.516,99 0,00 11.422,75 23.516,99
01 - 510 000 NV 3.910,08
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.910,08 12.094,24
23.516,99 0,00 11.422,75 23.516,99
0,00 3.910,08
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
23.600,00
340 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 510 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
341 0,00 0,00 3.3.90.14.00
178,80 0,00 178,80 178,80
01 - 510 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
178,80 0,00 178,80 178,80
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 44 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
342 763,65 763,65 3.3.90.30.00
1.663,65 0,00 900,00 1.000,39
01 - 510 000 NV 100,39
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 100,39 100,39
100,39 0,00 0,00 100,39
0,00 100,39
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 420,00 420,00
420,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 243,26 243,26
243,26 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
900,00 0,00 900,00 900,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
343 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
344 718,39 11.171,03 3.3.90.39.00
73.013,17 6.755,18 61.842,14 63.670,35
01 - 510 000 NV 6.318,39
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 197,39 1.307,21
2.049,60 0,00 742,39 2.049,60
0,00 197,39
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
898,00 898,00 898,00 898,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 521,00 9.863,82
70.065,57 5.857,18 60.201,75 60.722,75
0,00 6.121,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
74.500,00
345 0,00 0,00 4.4.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 510 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
346 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego
347 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
348 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
349 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
350 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
351 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
352 0,00 0,00 3.3.90.14.00
1.058,55 0,00 1.058,55 1.058,55
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
1.058,55 0,00 1.058,55 1.058,55
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
353 800,00 0,00 3.3.90.30.00
12.565,50 800,00 12.565,50 12.565,50
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV 19.900,00 800,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 45 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
1.075,50 0,00 1.075,50 1.075,50
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 800,00 0,00
11.490,00 800,00 11.490,00 11.490,00
0,00 800,00
354 7.616,55 20.356,12 3.3.90.30.00
86.774,35 7.749,50 66.418,23 77.874,99
05 - 500 010 NV 10.189,74
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
501,95 0,00 501,95 501,95
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4.636,55 17.657,47
69.275,49 2.560,00 51.618,02 61.587,53
0,00 7.380,24
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00
314,03 0,00 314,03 314,03
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.781,00 2.698,65
12.095,94 2.882,04 9.397,29 10.884,54
0,00 1.500,70
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00
2.276,60 0,00 2.276,60 2.276,60
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.199,00 0,00
2.310,34 2.307,46 2.310,34 2.310,34
0,00 1.308,80
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
355 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
7.500,00
356 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 010 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
357 5.082,04 7.660,94 3.3.90.39.00
34.444,10 1.798,91 26.783,16 31.822,00
01 - 510 000 NV 4.745,95
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4.215,81 3.734,00
21.509,89 1.798,91 17.775,89 19.642,89
0,00 3.665,91
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 974,85 2.968,93
10.526,55 0,00 7.557,62 10.526,55
0,00 974,85
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 105,19 202,91
1.112,56 0,00 909,65 1.112,56
0,00 105,19
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA -213,81 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 755,10
1.295,10 0,00 540,00 540,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
35.000,00
358 -427,62 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
05 - 500 010 NV 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA -427,62 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
45.500,00
359 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.500,00
08.243.0110.2564.0000 Emenda Impositiva - AMIGA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 46 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
699 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00
721 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 77.500,00 0,00
08.243.0110.2565.0000 Emenda Impositiva - Lar Vovó Querubina
700 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00
722 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 77.500,00 0,00
08.243.0110.2566.0000 Emenda Impositiva - IEB
701 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 02 - 110 000 0,00 0,00
723 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 77.500,00 0,00
020504 Fundo Municipal do Idoso
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 16.855,85 22.594,07
11.001,12 145.770,24
19.619,53
162.244,18
296.500,00
168.364,31
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso
360 12.400,96 4.678,75 3.1.90.11.00
109.548,91 7.722,21 104.870,16 109.548,91
01 - 510 000 NV 12.400,96
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.169,08 0,00
39.606,26 4.169,08 39.606,26 39.606,26
0,00 4.169,08
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 667,06 0,00
7.572,45 667,06 7.572,45 7.572,45
0,00 667,06
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00
6.556,77 0,00 6.556,77 6.556,77
0,00 0,00
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 41,69 0,00
1.188,04 41,69 1.188,04 1.188,04
0,00 41,69
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.146,50 0,00
10.110,03 1.146,50 10.110,03 10.110,03
0,00 1.146,50
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
4.173,46 0,00 4.173,46 4.173,46
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 4.678,75 4.678,75
8.957,35 0,00 4.278,60 8.957,35
0,00 4.678,75
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.206,50 0,00 1.206,50 1.206,50
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
8.560,52 0,00 8.560,52 8.560,52
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.697,88 0,00
21.422,97 1.697,88 21.422,97 21.422,97
0,00 1.697,88
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00
194,56 0,00 194,56 194,56
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
110.000,00
361 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
362 969,31 0,00 3.1.90.16.00
6.728,61 969,31 6.728,61 6.728,61
OUTRAS DESPESAS 01 - 510 000 NV 969,31
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 47 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 969,31 0,00
6.728,61 969,31 6.728,61 6.728,61
0,00 969,31
363 2.344,18 7.907,82 3.1.91.13.00
15.206,10 0,00 7.298,28 15.206,10
01 - 510 000 NV 2.344,18
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 2.344,18 7.907,82
15.206,10 0,00 7.298,28 15.206,10
0,00 2.344,18
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
364 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV 1.000,00 0,00
365 -270,00 1.922,78 3.3.90.30.00
5.782,26 1.609,60 3.859,48 4.957,63
01 - 510 000 NV 1.793,68
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -270,00 856,30
4.524,28 1.418,10 3.667,98 4.227,98
0,00 1.418,10
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 1.066,48
1.257,98 191,50 191,50 729,65
0,00 375,58
MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
366 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
367 1.411,40 8.084,72 3.3.90.39.00
31.098,43 700,00 23.013,71 25.802,93
01 - 510 000 NV 2.111,40
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 2.757,30
5.514,60 0,00 2.757,30 2.757,30
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.330,66 2.627,74
12.779,26 0,00 10.151,52 12.779,26
0,00 1.330,66
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 80,74 161,48
821,37 0,00 659,89 821,37
0,00 80,74
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
2.245,00 0,00 2.245,00 2.245,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 2.538,20
9.738,20 700,00 7.200,00 7.200,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
368 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 510 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
08.241.0095.2567.0000 Emenda Impositiva - Lar Abrigo dos Idosos
702 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 0,00 0,00
724 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 08 - 110 000 77.500,00 0,00
08.241.0095.2568.0000 Emenda Impositiva - Aquisição de Medicamentos
703 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 08 - 110 000 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
0,00
020602 Setor do Ensino Infantil
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 389.453,57 273.217,91
287.310,40 3.678.390,16
389.453,57
3.951.608,07
3.955.900,00
3.951.608,07
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola
369 283.347,24 0,00 3.1.90.11.00
3.300.327,11 283.347,24 3.300.327,11 3.300.327,11
VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 283.347,24
VANTAGENS FIXAS -
3.300.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 48 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 214.389,58 0,00
2.333.255,63 214.389,58 2.333.255,63 2.333.255,63
0,00 214.389,58
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 24,34 0,00
462,48 24,34 462,48 462,48
0,00 24,34
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 4.085,70 0,00
20.254,56 4.085,70 20.254,56 20.254,56
0,00 4.085,70
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 33.079,56 0,00
491.021,06 33.079,56 491.021,06 491.021,06
0,00 33.079,56
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
153,16 0,00 153,16 153,16
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
119.109,08 0,00 119.109,08 119.109,08
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 22.523,45 0,00
262.784,42 22.523,45 262.784,42 262.784,42
0,00 22.523,45
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 9.244,61 0,00
73.286,72 9.244,61 73.286,72 73.286,72
0,00 9.244,61
PESSOAL CIVIL
370 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS
0,00
371 3.963,16 0,00 3.1.90.16.00
26.224,81 3.963,16 26.224,81 26.224,81
01 - 213 000 NV 3.963,16
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.963,16 0,00
26.224,81 3.963,16 26.224,81 26.224,81
0,00 3.963,16
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
26.300,00
372 102.143,17 273.217,91 3.1.91.13.00
625.056,15 0,00 351.838,24 625.056,15
01 - 213 000 NV 102.143,17
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 102.143,17 273.217,91
625.056,15 0,00 351.838,24 625.056,15
0,00 102.143,17
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
625.100,00
373 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 0,00 0,00
374 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
375 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
376 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
377 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 213 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
020603 Setor de Creche
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 23.976,81 68.650,81
25.967,00 377.573,54
44.068,44
446.224,35
627.000,00
446.224,35
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche
378 0,00 0,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 212 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 49 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
379 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
380 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 212 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
381 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 212 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
382 0,00 0,00 3.3.50.39.01
16.500,00 1.500,00 16.500,00 16.500,00
01 - 212 000 NV 1.500,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00
16.500,00 1.500,00 16.500,00 16.500,00
0,00 1.500,00
TERMO DE
COLABORAÇÃO
30.000,00
383 0,00 0,00 3.3.90.30.00
15.873,56 0,00 15.873,56 15.873,56
01 - 212 000 NV 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00
15.058,20 0,00 15.058,20 15.058,20
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
815,36 0,00 815,36 815,36
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
384 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 210 002 NV 1.000,00 0,00
385 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 212 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
15.000,00
386 23.976,81 68.650,81 3.3.90.39.00
265.117,75 5.875,37 196.466,94 265.117,75
01 - 212 000 NV 23.976,81
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 7.348,76 14.683,08
85.114,93 5.875,37 70.431,85 85.114,93
0,00 7.348,76
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 15.538,80 52.544,59
172.131,14 0,00 119.586,55 172.131,14
0,00 15.538,80
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.089,25 1.423,14
7.871,68 0,00 6.448,54 7.871,68
0,00 1.089,25
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
266.000,00
387 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 210 002 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
388 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 212 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola
389 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00
390 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 210 049 NV 1.000,00 0,00
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial
391 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
392 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 50 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
393 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
394 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
395 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00
396 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
397 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
398 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE Ituverava
399 0,00 0,00 3.3.50.39.01
148.733,04 18.591,63 148.733,04 148.733,04
01 - 240 000 NV 18.591,63
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00
148.733,04 18.591,63 148.733,04 148.733,04
0,00 18.591,63
TERMO DE
COLABORAÇÃO
270.000,00
020604 Serviços de Transporte de Alunos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 423.005,50 812.160,43
395.374,06 2.777.030,36
423.005,50
3.589.190,79
5.921.300,00
3.589.190,79
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental
400 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
401 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
402 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
403 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
404 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 220 000 NV 1.000,00 0,00
405 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 1.000,00 0,00
406 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 220 012 NV 1.000,00 0,00
407 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 288 000 NV 1.000,00 0,00
408 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
409 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
410 24.997,57 428.451,42 3.3.90.39.00
1.687.324,91 0,00 1.258.873,49 1.687.324,91
01 - 220 000 NV 24.997,57
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 92,23 92,23
804,77 0,00 712,54 804,77
0,00 92,23
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.800.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 51 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.905,34 428.359,19
1.686.520,14 0,00 1.258.160,95 1.686.520,14
0,00 24.905,34
411 383.709,01 383.709,01 3.3.90.39.00
1.767.555,91 366.776,22 1.383.846,90 1.767.555,91
02 - 200 013 NV 383.709,01
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 383.709,01 383.709,01
1.767.555,91 366.776,22 1.383.846,90 1.767.555,91
0,00 383.709,01
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.802.300,00
412 14.298,92 0,00 3.3.90.39.00
130.027,00 28.597,84 130.027,00 130.027,00
02 - 220 012 NV 14.298,92
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.298,92 0,00
130.027,00 28.597,84 130.027,00 130.027,00
0,00 14.298,92
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
250.000,00
413 0,00 0,00 3.3.90.39.00
4.282,97 0,00 4.282,97 4.282,97
05 - 288 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
4.282,97 0,00 4.282,97 4.282,97
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
50.000,00
414 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona Rural
415 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
416 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
417 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 213 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
418 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 213 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
419 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00
420 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
421 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
422 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 213 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020605 Setor do Ensino Fundamental - 25%
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 186.527,83 979.620,06
868.544,57 6.613.860,31
964.724,66
7.159.817,29
11.767.145,06
7.593.480,37
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta
423 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 210 005 NV 1.000,00 0,00
12.361.0210.1266.0000 Reforma e Ampliação da Cozinha Piloto
424 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 1.000,00 0,00
425 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 52 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares
426 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 220 000 NV 511.000,00 0,00
427 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 200 013 NV 30.000,00 0,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
428 460.000,00 0,00 3.1.90.11.00
2.147.435,87 460.000,00 2.147.435,87 2.147.435,87
01 - 220 000 NV 460.000,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 460.000,00 0,00
1.714.021,89 460.000,00 1.714.021,89 1.714.021,89
0,00 460.000,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00
333.095,98 0,00 333.095,98 333.095,98
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00
100.318,00 0,00 100.318,00 100.318,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.148.145,06
429 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
430 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
431 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 01 - 210 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
432 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
205.000,00
433 200,00 0,00 3.3.90.14.00
3.962,43 200,00 3.962,43 3.962,43
01 - 220 000 NV 200,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 200,00 0,00
3.962,43 200,00 3.962,43 3.962,43
0,00 200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
434 -326.230,54 218.153,98 3.3.90.30.00
719.758,40 21.470,62 501.604,42 671.873,26
01 - 220 000 NV 66.595,78
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 7.434,00 44.400,65
79.584,25 0,00 35.183,60 66.267,86
0,00 14.042,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.935,46 18.451,42
73.904,73 2.182,50 55.453,31 73.904,73
0,00 14.571,72
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00
1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
0,00 0,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 9.950,00
9.950,00 0,00 0,00 9.950,00
0,00 0,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00 0,00
977,25 0,00 977,25 977,25
0,00 0,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00
305,00 0,00 305,00 305,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO -8.764,50 106.157,05
177.204,21 11.200,60 71.047,16 144.254,82
0,00 31.196,46
MATERIAL DE CONSUMO 2.300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 53 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.619,36
4.546,35 0,00 2.926,99 2.926,99
0,00 0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00
2.870,88 0,00 2.870,88 2.870,88
0,00 0,00
3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO -309.977,70 0,00
244.406,41 0,00 244.406,41 244.406,41
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -17.857,80 37.575,50
124.309,32 6.387,52 86.733,82 124.309,32
0,00 6.785,60
435 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 200 013 NV 320.000,00 0,00
436 0,00 0,00 3.3.90.30.00
1.003,90 0,00 1.003,90 1.003,90
05 - 283 000 NV 0,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00
1.003,90 0,00 1.003,90 1.003,90
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
437 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
50.000,00
438 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
439 47.884,45 761.466,08 3.3.90.39.00
4.676.725,69 382.200,03 3.915.259,61 4.290.947,75
01 - 220 000 NV 433.254,96
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00
3.400,00 0,00 3.400,00 3.400,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 21.251,26 37.715,17
165.732,18 18.898,70 128.017,01 165.732,18
0,00 21.251,26
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 18.131,08 47.059,66
201.699,22 0,00 154.639,56 201.699,22
0,00 18.131,08
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 839,94 1.979,68
8.259,11 0,00 6.279,43 8.259,11
0,00 839,94
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
54.327,64 4.658,82 54.327,64 54.327,64
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.662,17 674.711,57
4.243.307,54 358.642,51 3.568.595,97 3.857.529,60
0,00 393.032,68
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
6.000.000,00
440 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 200 013 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
116.500,00
441 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 293 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
442 4.673,92 0,00 3.3.90.49.00
44.594,08 4.673,92 44.594,08 44.594,08
01 - 220 000 NV 4.673,92
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 4.673,92 0,00
44.594,08 4.673,92 44.594,08 44.594,08
0,00 4.673,92
AUXÍLIO TRANSPORTE 50.000,00
443 0,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 20.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 54 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE
444 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 200 013 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
445 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 220 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
1.000,00
020606 Fundeb
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.714.497,34 2.102.597,23
1.641.109,48 22.182.379,34
2.827.675,94
24.284.976,57
28.070.054,94
24.284.976,57
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares
446 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental
447 2.114.090,58 923.164,55 3.1.90.11.00
18.719.274,45 1.190.926,03 17.796.109,90 18.719.274,45
02 - 261 000 NV 2.114.090,58
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 830.642,07 5.838,63
12.906.890,08 824.803,44 12.901.051,45 12.906.890,08
0,00 830.642,07
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 678,82 0,00
11.540,19 678,82 11.540,19 11.540,19
0,00 678,82
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 936,58 0,00
10.192,53 936,58 10.192,53 10.192,53
0,00 936,58
3.1.90.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA 1.748,73 0,00
14.661,39 1.748,73 14.661,39 14.661,39
0,00 1.748,73
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00
4.356,68 0,00 4.356,68 4.356,68
0,00 0,00
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 36.449,33 0,00
258.445,48 36.449,33 258.445,48 258.445,48
0,00 36.449,33
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 1.344,86 0,00
13.516,05 1.344,86 13.516,05 13.516,05
0,00 1.344,86
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 3.362,14 0,00
33.366,58 3.362,14 33.366,58 33.366,58
0,00 3.362,14
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 150.209,17 0,00
1.435.039,20 150.209,17 1.435.039,20 1.435.039,20
0,00 150.209,17
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 10.544,37 0,00
47.096,62 10.544,37 47.096,62 47.096,62
0,00 10.544,37
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 905.821,48 904.547,37
1.820.513,19 1.274,11 915.965,82 1.820.513,19
0,00 905.821,48
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.514,28 0,00
44.420,96 2.514,28 44.420,96 44.420,96
0,00 2.514,28
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
545.824,22 0,00 545.824,22 545.824,22
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 28.063,02 0,00
330.136,75 28.063,02 330.136,75 330.136,75
0,00 28.063,02
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 770,53 0,00
38.299,57 770,53 38.299,57 38.299,57
0,00 770,53
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
20.360.669,28
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 55 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 96.109,94 0,00
892.584,04 96.109,94 892.584,04 892.584,04
0,00 96.109,94
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 43.323,36 12.778,55
294.840,47 30.544,81 282.061,92 294.840,47
0,00 43.323,36
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.571,90 0,00
17.550,45 1.571,90 17.550,45 17.550,45
0,00 1.571,90
448 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
449 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 265 022 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
695 0,00 0,00 3.1.90.11.00
97.925,62 0,00 97.925,62 97.925,62
02 - 264 024 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00
97.925,62 0,00 97.925,62 97.925,62
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
97.925,62
731 0,00 0,00 3.1.90.11.00
69.620,45 0,00 69.620,45 69.620,45
02 - 264 021 0,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00
69.620,45 0,00 69.620,45 69.620,45
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
69.620,45
732 0,00 0,00 3.1.90.11.00
54.364,75 0,00 54.364,75 54.364,75
02 - 264 020 0,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00
54.364,75 0,00 54.364,75 54.364,75
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
54.364,75
733 0,00 0,00 3.1.90.11.00
76.097,34 0,00 76.097,34 76.097,34
02 - 264 023 0,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00
76.097,34 0,00 76.097,34 76.097,34
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
76.097,34
734 0,00 0,00 3.1.90.11.00
79.177,50 0,00 79.177,50 79.177,50
02 - 264 022 0,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00
79.177,50 0,00 79.177,50 79.177,50
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
79.177,50
450 1.841,79 1.841,79 3.1.90.13.00
14.672,88 1.116,30 12.831,09 14.672,88
02 - 261 000 NV 1.841,79
3.1.90.13.01 FGTS 409,90 409,90
3.367,03 406,11 2.957,13 3.367,03
0,00 409,90
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.431,89 1.431,89
11.305,85 710,19 9.873,96 11.305,85
0,00 1.431,89
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
30.000,00
451 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 262 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 56 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
452 14.995,15 0,00 3.1.90.16.00
106.106,02 14.995,15 106.106,02 106.106,02
02 - 261 000 NV 14.995,15
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 14.995,15 0,00
106.106,02 14.995,15 106.106,02 106.106,02
0,00 14.995,15
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
106.200,00
453 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 262 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
454 0,00 0,00 3.1.90.94.00
0,00 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E 02 - 261 000 NV 0,00
RESTITUIÇÕES
TRABALHISTAS
1.000,00
455 0,00 0,00 3.1.90.96.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE 02 - 261 000 NV 0,00
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
1.000,00
456 370.651,42 773.587,75 3.1.91.13.00
2.494.343,98 202.683,89 1.720.756,23 2.494.343,98
02 - 261 000 NV 370.651,42
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 370.651,42 773.587,75
2.494.343,98 202.683,89 1.720.756,23 2.494.343,98
0,00 370.651,42
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
3.800.000,00
457 4.631,24 9.560,21 3.1.91.13.00
28.469,94 2.315,62 18.909,73 28.469,94
02 - 262 000 NV 4.631,24
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 4.631,24 9.560,21
28.469,94 2.315,62 18.909,73 28.469,94
0,00 4.631,24
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
458 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 264 023 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
459 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00
460 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 262 000 NV 1.000,00 0,00
461 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
462 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 262 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
463 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 262 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola
464 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 272 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
15.000,00
465 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 274 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
466 11.867,44 11.867,44 3.1.90.13.00
71.521,19 5.464,54 59.653,75 71.521,19
02 - 272 000 NV 11.867,44
3.1.90.13.01 FGTS 2.703,51 2.703,51
18.532,58 1.948,22 15.829,07 18.532,58
0,00 2.703,51
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 9.163,93 9.163,93
52.988,61 3.516,32 43.824,68 52.988,61
0,00 9.163,93
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
150.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 57 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
467 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
468 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 272 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
469 7.254,86 0,00 3.1.90.16.00
66.991,85 7.254,86 66.991,85 66.991,85
02 - 274 000 NV 7.254,86
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.254,86 0,00
66.991,85 7.254,86 66.991,85 66.991,85
0,00 7.254,86
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
67.000,00
470 189.164,86 382.575,49 3.1.91.13.00
1.197.076,90 103.174,49 814.501,41 1.197.076,90
02 - 272 000 NV 189.164,86
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 189.164,86 382.575,49
1.197.076,90 103.174,49 814.501,41 1.197.076,90
0,00 189.164,86
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.500.000,00
471 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 274 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
472 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00
473 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
474 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
475 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche
476 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 271 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
477 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
478 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
479 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
480 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 271 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
481 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 02 - 273 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
482 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 271 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
483 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 02 - 273 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
484 0,00 0,00 3.3.50.39.01
1.209.333,70 113.178,60 1.209.333,70 1.209.333,70
02 - 273 000 NV 113.178,60
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 0,00
1.209.333,70 113.178,60 1.209.333,70 1.209.333,70
0,00 113.178,60
TERMO DE
COLABORAÇÃO
1.600.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 58 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
485 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 273 000 NV 1.000,00 0,00
486 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
487 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 273 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
488 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 02 - 273 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020607 Serviços de Merenda Escolar
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 296.823,00 731.544,62
418.030,94 3.383.627,49
408.299,58
3.856.432,69
4.151.800,00
4.115.172,11
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental
489 11.297,41 3.922,21 3.1.90.11.00
87.283,53 7.375,20 83.361,32 87.283,53
01 - 220 000 NV 11.297,41
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.626,21 0,00
29.348,03 2.626,21 29.348,03 29.348,03
0,00 2.626,21
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 656,55 0,00
7.222,08 656,55 7.222,08 7.222,08
0,00 656,55
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 787,86 0,00
8.666,46 787,86 8.666,46 8.666,46
0,00 787,86
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 393,93 0,00
4.333,26 393,93 4.333,26 4.333,26
0,00 393,93
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 3.922,21 3.922,21
7.394,40 0,00 3.472,19 7.394,40
0,00 3.922,21
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 2.910,65 0,00
30.319,30 2.910,65 30.319,30 30.319,30
0,00 2.910,65
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
88.300,00
490 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
491 590,90 0,00 3.1.90.16.00
6.499,87 590,90 6.499,87 6.499,87
01 - 220 000 NV 590,90
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 590,90 0,00
6.499,87 590,90 6.499,87 6.499,87
0,00 590,90
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
492 1.331,88 3.995,64 3.1.91.13.00
8.039,07 0,00 4.043,43 8.039,07
01 - 220 000 NV 1.331,88
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.331,88 3.995,64
8.039,07 0,00 4.043,43 8.039,07
0,00 1.331,88
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
493 184.707,46 371.809,93 3.3.90.30.00
2.331.645,10 116.397,80 1.959.835,17 2.156.941,80
01 - 220 000 NV 119.781,47
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 184.707,46 327.054,56
2.263.390,74 116.397,80 1.936.336,18 2.089.098,73
0,00 98.583,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 44.755,37
68.254,36 0,00 23.498,99 67.843,07
0,00 21.198,47
MATERIAL DE CONSUMO 2.332.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 59 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
494 97.364,08 348.789,49 3.3.90.30.00
914.051,08 252.905,58 565.261,59 832.246,25
02 - 100 018 NV 234.536,46
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 97.364,08 348.789,49
914.051,08 252.905,58 565.261,59 832.246,25
0,00 234.536,46
MATERIAL DE CONSUMO 928.000,00
495 1.531,27 2.327,35 3.3.90.30.00
758.003,46 40.061,46 755.676,11 756.472,17
05 - 285 000 NV 40.061,46
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.531,27 2.327,35
758.003,46 40.061,46 755.676,11 756.472,17
0,00 40.061,46
MATERIAL DE CONSUMO 759.000,00
496 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
497 0,00 700,00 3.3.90.39.00
7.900,00 700,00 7.200,00 7.200,00
01 - 220 000 NV 700,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 700,00
7.900,00 700,00 7.200,00 7.200,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
10.000,00
498 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA
499 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 243 000 NV 1.000,00 0,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola
500 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 220 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
501 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
502 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 220 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
503 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 220 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
504 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 213 000 NV 1.000,00 0,00
505 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 05 - 284 000 NV 1.000,00 0,00
506 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 213 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
507 0,00 0,00 3.3.90.39.00
1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00
01 - 213 000 NV 0,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00
1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche
508 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 212 000 NV 1.000,00 0,00
509 0,00 0,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 - 283 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 60 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
020608 Serviços de Ensino Medio
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 817.187,55 1.373.042,49
149.466,60 6.056.732,66
817.636,55
7.429.512,17
7.597.100,00
7.429.775,15
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante
510 257.442,91 199.197,82 3.1.90.11.00
2.961.522,28 58.245,09 2.762.324,46 2.961.522,28
01 - 230 000 NV 257.442,91
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16.189,40 0,00
776.312,77 16.189,40 776.312,77 776.312,77
0,00 16.189,40
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 947,95 0,00
6.918,84 947,95 6.918,84 6.918,84
0,00 947,95
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 371,19 0,00
7.050,81 371,19 7.050,81 7.050,81
0,00 371,19
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.250,72 0,00
5.702,90 1.250,72 5.702,90 5.702,90
0,00 1.250,72
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 11.573,50 0,00
77.145,06 11.573,50 77.145,06 77.145,06
0,00 11.573,50
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
7.987,56 0,00 7.987,56 7.987,56
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 201.187,76 199.197,82
362.583,23 1.989,94 163.385,41 362.583,23
0,00 201.187,76
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
13.923,66 0,00 13.923,66 13.923,66
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
34.719,51 0,00 34.719,51 34.719,51
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 17.913,40 0,00
140.476,72 17.913,40 140.476,72 140.476,72
0,00 17.913,40
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00
12.761,75 0,00 12.761,75 12.761,75
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 8.008,99 0,00
37.312,96 8.008,99 37.312,96 37.312,96
0,00 8.008,99
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 0,00 0,00
1.468.326,00 0,00 1.468.326,00 1.468.326,00
0,00 0,00
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
10.300,51 0,00 10.300,51 10.300,51
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
3.119.700,00
511 4.419,62 4.419,62 3.1.90.13.00
40.795,88 6.471,89 36.376,26 40.795,88
01 - 230 000 NV 4.419,62
3.1.90.13.01 FGTS 0,00 0,00
1.236,85 707,82 1.236,85 1.236,85
0,00 0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 4.419,62 4.419,62
39.559,03 5.764,07 35.139,41 39.559,03
0,00 4.419,62
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
40.800,00
512 469,02 0,00 3.1.90.16.00
9.010,57 469,02 9.010,57 9.010,57
OUTRAS DESPESAS 01 - 230 000 NV 469,02
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 61 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 469,02 0,00
9.010,57 469,02 9.010,57 9.010,57
0,00 469,02
513 115.457,81 293.775,09 3.1.91.13.00
576.457,38 0,00 282.682,29 576.457,38
01 - 230 000 NV 115.457,81
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 115.457,81 293.775,09
576.457,38 0,00 282.682,29 576.457,38
0,00 115.457,81
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
576.500,00
514 0,00 0,00 3.3.90.30.00
592,76 592,76 592,76 592,76
01 - 230 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00
592,76 592,76 592,76 592,76
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
515 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 230 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
516 439.398,19 875.649,96 3.3.90.39.00
3.841.396,28 83.687,84 2.965.746,32 3.841.133,30
01 - 230 000 NV 439.847,19
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 449,00
2.694,00 449,00 2.245,00 2.694,00
0,00 449,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 439.398,19 875.200,96
3.838.702,28 83.238,84 2.963.501,32 3.838.439,30
0,00 439.398,19
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3.842.100,00
517 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 230 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE
518 0,00 0,00 3.3.50.39.01
0,00 0,00 0,00 0,00
TERMO DE 01 - 230 000 NV 0,00
COLABORAÇÃO
5.000,00
020609 Serviços de Assistencia a Educandos
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 197.094,26 2.667,69
195.584,34 1.744.212,01
197.364,73
1.746.879,70
2.228.400,00
1.746.879,70
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário
519 0,00 95,15 3.3.90.30.00
95,15 0,00 0,00 95,15
01 - 110 000 NV 95,15
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 95,15
95,15 0,00 0,00 95,15
0,00 95,15
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
520 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
521 0,00 175,32 3.3.90.39.00
5.605,62 887,30 5.430,30 5.605,62
01 - 110 000 NV 175,32
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 0,00
2.245,00 0,00 2.245,00 2.245,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 175,32
3.360,62 887,30 3.185,30 3.360,62
0,00 175,32
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
7.000,00
522 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 62 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos
523 0,00 0,00 3.3.90.18.00
0,00 0,00 0,00 0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A 01 - 110 000 NV 0,00
ESTUDANTE
1.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior
524 2.397,22 2.397,22 3.1.90.11.00
2.397,22 0,00 0,00 2.397,22
01 - 110 000 NV 2.397,22
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 2.397,22 2.397,22
2.397,22 0,00 0,00 2.397,22
0,00 2.397,22
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.400,00
525 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
526 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
527 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
528 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
529 194.697,04 0,00 3.3.90.36.00
1.738.781,71 194.697,04 1.738.781,71 1.738.781,71
01 - 110 000 NV 194.697,04
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 194.697,04 0,00
1.738.781,71 194.697,04 1.738.781,71 1.738.781,71
0,00 194.697,04
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
2.200.000,00
530 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário
531 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 10.000,00 0,00
020701 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 205.598,76 207.091,11
141.587,55 4.330.530,58
217.209,38
4.507.346,45
7.224.392,80
4.537.621,69
13.391.0261.1057.0000 Ampliação do Museu Memória e Cidadania
532 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura
533 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
534 18.512,89 6.355,65 3.1.90.11.00
223.781,85 12.157,24 217.426,20 223.781,85
01 - 110 000 NV 18.512,89
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8.637,69 0,00
145.235,34 8.637,69 145.235,34 145.235,34
0,00 8.637,69
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 905,30 0,00
25.311,24 905,30 25.311,24 25.311,24
0,00 905,30
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 3.938,05 3.938,05
15.236,83 0,00 11.298,78 15.236,83
0,00 3.938,05
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
9.236,12 0,00 9.236,12 9.236,12
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
223.800,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
24,05 0,00 24,05 24,05
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00
970,22 0,00 970,22 970,22
0,00 0,00
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 4.924,08 2.417,60
27.344,39 2.506,48 24.926,79 27.344,39
0,00 4.924,08
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 107,77 0,00
423,66 107,77 423,66 423,66
0,00 107,77
535 2.736,75 2.736,75 3.1.90.13.00
14.307,47 1.361,26 11.570,72 14.307,47
01 - 110 000 NV 2.736,75
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.736,75 2.736,75
14.307,47 1.361,26 11.570,72 14.307,47
0,00 2.736,75
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
536 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
537 1.969,61 11.179,59 3.1.91.13.00
25.533,80 0,00 14.354,21 25.533,80
01 - 110 000 NV 1.969,61
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.969,61 11.179,59
25.533,80 0,00 14.354,21 25.533,80
0,00 1.969,61
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
30.000,00
538 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00
539 22.096,60 3.973,90 3.3.90.30.00
38.187,72 22.613,23 34.213,82 36.021,45
01 - 110 000 NV 22.730,99
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 1.724,72
9.311,65 0,00 7.586,93 7.914,14
0,00 327,21
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 10,35 10,35
10,35 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 86,25 2.238,83
3.395,79 359,19 1.156,96 2.637,38
0,00 403,78
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 0,00
255,00 0,00 255,00 255,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 22.000,00 0,00
25.214,93 22.254,04 25.214,93 25.214,93
0,00 22.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 41.000,00
540 4.536,00 7.308,00 3.3.90.36.00
12.348,00 0,00 5.040,00 10.080,00
01 - 110 000 NV 2.268,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.536,00 7.308,00
12.348,00 0,00 5.040,00 10.080,00
0,00 2.268,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
13.100,00
541 76.104,80 52.995,54 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 2.792.400,00 84.284,46
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
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Tipo
Vinculo
2.788.140,86 54.811,31 2.735.145,32 2.771.716,47
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 7.000,00
24.951,61 3.500,00 17.951,61 21.451,61
0,00 7.000,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00
10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.337,38
2.476,92 400,74 1.139,54 2.476,92
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 420,27 5.220,28
10.760,37 0,00 5.540,09 10.760,37
0,00 420,27
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 297,60 433,72
2.215,57 0,00 1.781,85 2.215,57
0,00 297,60
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 449,00
4.939,00 0,00 4.490,00 4.939,00
0,00 449,00
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00
12.539,60 0,00 12.539,60 12.539,60
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 75.386,93 38.555,16
2.720.257,79 50.910,57 2.681.702,63 2.707.333,40
0,00 76.117,59
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
542 0,00 0,00 4.4.90.52.00
604,00 0,00 604,00 604,00
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
604,00 0,00 604,00 604,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
800,00
13.392.0270.2554.0000 Realização de Eventos Artisticos e Culturais "Lei Aldir Blanc"
689 0,00 0,00 3.3.90.39.00
10.750,00 0,00 10.750,00 10.750,00
05 - 100 128 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
10.750,00 0,00 10.750,00 10.750,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
11.304,34
690 0,00 0,00 3.3.90.41.00
25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00
CONTRIBUIÇÕES 05 - 100 128 71.391,19 0,00
691 0,00 0,00 3.3.90.48.00
138.786,70 0,00 138.786,70 138.786,70
05 - 100 128 0,00
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00
138.786,70 0,00 138.786,70 138.786,70
0,00 0,00
OUTROS AUXÍLIOS
FINANCEIROS A PESSOA
FÍSICA
143.391,19
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .
543 0,00 0,00 4.4.90.61.00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 2.105.000,00 0,00
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros
544 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00
545 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
22.695.0346.1301.0000 Obras - Implantação Parque Ecoturismo Cana Brava
696 0,00 0,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 000 126.411,72 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
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Tipo
Vinculo
126.411,72 0,00 126.411,72 126.411,72
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
126.411,72 0,00 126.411,72 126.411,72
0,00 0,00
697 0,00 0,00 4.4.90.51.00
23.544,36 0,00 23.544,36 23.544,36
01 - 110 000 0,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
23.544,36 0,00 23.544,36 23.544,36
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 23.544,36
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas
546 5.617,92 1.080,37 3.1.90.11.00
75.733,92 4.537,55 74.653,55 75.733,92
01 - 110 000 NV 5.617,92
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 4.537,55 0,00
63.309,67 4.537,55 63.309,67 63.309,67
0,00 4.537,55
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
6.482,21 0,00 6.482,21 6.482,21
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 1.080,37 1.080,37
5.942,04 0,00 4.861,67 5.942,04
0,00 1.080,37
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
90.000,00
547 1.179,76 1.179,76 3.1.90.13.00
13.181,56 1.338,58 12.001,80 13.181,56
01 - 110 000 NV 1.179,76
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.179,76 1.179,76
13.181,56 1.338,58 12.001,80 13.181,56
0,00 1.179,76
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
548 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
549 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
550 0,00 0,00 3.3.90.14.00
138,10 0,00 138,10 138,10
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
138,10 0,00 138,10 138,10
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
551 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.000,00 0,00
552 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
0,00
553 0,00 3.930,00 3.3.90.39.00
93.148,31 1.965,00 89.218,31 91.183,31
01 - 110 000 NV 3.930,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 3.930,00
23.580,00 1.965,00 19.650,00 21.615,00
0,00 3.930,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
69.568,31 0,00 69.568,31 69.568,31
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
93.200,00
554 0,00 0,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 3.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
2.935,00 0,00 2.935,00 2.935,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00
2.935,00 0,00 2.935,00 2.935,00
0,00 0,00
MATERIAL PERMANENTE
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes
555 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes
556 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
27.812.0372.1296.0000 Construção de Quadra Esportiva
557 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
558 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 120 NV 1.000,00 0,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas
559 40.754,64 12.028,31 3.1.90.11.00
319.612,31 28.726,33 307.584,00 319.612,31
01 - 110 000 NV 40.754,64
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 23.023,42 0,00
231.626,58 23.023,42 231.626,58 231.626,58
0,00 23.023,42
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00
4,38 0,00 4,38 4,38
0,00 0,00
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 256,86 0,00
2.825,46 256,86 2.825,46 2.825,46
0,00 256,86
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 941,40 0,00
10.355,40 941,40 10.355,40 10.355,40
0,00 941,40
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.956,95 0,00
20.053,75 1.956,95 20.053,75 20.053,75
0,00 1.956,95
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 12.028,31 12.028,31
25.505,74 0,00 13.477,43 25.505,74
0,00 12.028,31
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.173,34 0,00 1.173,34 1.173,34
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
98,34 0,00 98,34 98,34
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM150,48 0,00
1.512,33 150,48 1.512,33 1.512,33
0,00 150,48
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.397,22 0,00
26.456,99 2.397,22 26.456,99 26.456,99
0,00 2.397,22
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
319.700,00
560 2.738,65 2.738,65 3.1.90.13.00
14.763,13 1.361,26 12.024,48 14.763,13
01 - 110 000 NV 2.738,65
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.738,65 2.738,65
14.763,13 1.361,26 12.024,48 14.763,13
0,00 2.738,65
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
20.000,00
561 1.378,76 0,00 3.1.90.16.00
11.906,91 1.378,76 11.906,91 11.906,91
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 1.378,76
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
12.100,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 67 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.378,76 0,00
11.906,91 1.378,76 11.906,91 11.906,91
0,00 1.378,76
562 6.372,95 20.176,03 3.1.91.13.00
39.182,55 0,00 19.006,52 39.182,55
01 - 110 000 NV 6.372,95
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 6.372,95 20.176,03
39.182,55 0,00 19.006,52 39.182,55
0,00 6.372,95
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
39.300,00
563 0,00 0,00 3.3.90.14.00
33.411,33 0,00 33.411,33 33.411,33
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00
33.411,33 0,00 33.411,33 33.411,33
0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 33.500,00
564 965,43 3.215,50 3.3.90.30.00
18.517,14 0,00 15.301,64 16.036,04
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 734,40
1.610,60 0,00 876,20 1.610,60
0,00 0,00
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00
11.264,00 0,00 11.264,00 11.264,00
0,00 0,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 91,50
124,82 0,00 33,32 33,32
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 965,43 1.204,79
2.432,91 0,00 1.228,12 1.228,12
0,00 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.115,00
1.115,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 69,81
1.969,81 0,00 1.900,00 1.900,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
565 0,00 0,00 3.3.90.36.00
3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
10.000,00
566 20.634,00 78.193,06 3.3.90.39.00
484.694,95 11.337,03 406.501,89 479.724,47
01 - 110 000 NV 22.734,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.690,00 0,00
8.390,00 2.690,00 8.390,00 8.390,00
0,00 2.690,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.518,21 15.336,82
65.725,16 6.547,03 50.388,34 65.725,16
0,00 5.518,21
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 12.425,79 57.780,76
132.790,30 0,00 75.009,54 132.790,30
0,00 12.425,79
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 1.591,48
2.537,91 0,00 946,43 946,43
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 3.484,00
275.251,58 2.100,00 271.767,58 271.872,58
0,00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
484.700,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
567 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte
568 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
569 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
570 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
571 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
27.812.0372.2569.0000 Emenda Impositiva - Reforma da quadra de esportes
704 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 08 - 110 000 0,00 0,00
726 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 08 - 110 000 348.750,00 0,00
020801 Divisão de Fiscalização de Obras
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 1.400.358,15 1.365.615,08
2.088.817,88 10.450.135,51
2.018.269,66
11.023.945,22
22.510.673,64
11.815.750,59
15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos
572 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas e Contenção/Talude
573 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
574 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas
575 0,00 0,00 3.3.90.93.99
0,00 0,00 0,00 0,00
DIVERSAS 01 - 100 000 NV 0,00
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
1.000,00
576 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 100.000,00 0,00
577 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 000 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais
578 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais
579 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00 0,00
15.451.0280.1283.0000 Construção de UBS
580 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 100 114 NV 312.000,00 0,00
15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial
581 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 110 000 NV 4.700,00 0,00
15.451.0280.1293.0000 Recapeamento - Desenvolve/SP
582 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 07 - 100 081 NV 5.563,20 0,00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao
583 248.059,58 90.695,08 3.1.90.11.00
2.095.046,82 157.364,50 2.004.351,74 2.095.046,82
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 248.059,58
VANTAGENS FIXAS -
2.400.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 69 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 68.960,47 0,00
1.040.036,63 68.960,47 1.040.036,63 1.040.036,63
0,00 68.960,47
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 3.397,66 0,00
39.743,70 3.397,66 39.743,70 39.743,70
0,00 3.397,66
3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES 717,16 0,00
7.883,12 717,16 7.883,12 7.883,12
0,00 717,16
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.392,91 0,00
17.289,10 3.392,91 17.289,10 17.289,10
0,00 3.392,91
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 13.212,01 0,00
128.598,76 13.212,01 128.598,76 128.598,76
0,00 13.212,01
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00
3.586,30 0,00 3.586,30 3.586,30
0,00 0,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 15.655,17 0,00
170.805,25 15.655,17 170.805,25 170.805,25
0,00 15.655,17
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00
9.289,48 0,00 9.289,48 9.289,48
0,00 0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 90.663,66 90.663,66
186.821,37 0,00 96.157,71 186.821,37
0,00 90.663,66
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00
233,37 0,00 233,37 233,37
0,00 0,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.925,32 0,00
20.163,39 3.925,32 20.163,39 20.163,39
0,00 3.925,32
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 34.685,29 0,00
299.999,69 34.685,29 299.999,69 299.999,69
0,00 34.685,29
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 13.357,04 0,00
153.733,17 13.357,04 153.733,17 153.733,17
0,00 13.357,04
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 92,89 31,42
16.863,49 61,47 16.832,07 16.863,49
0,00 92,89
PESSOAL CIVIL
584 16.060,67 16.060,65 3.1.90.13.00
97.981,05 9.412,03 81.920,40 97.981,05
01 - 110 000 NV 16.060,67
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 16.060,67 16.060,65
97.981,05 9.412,03 81.920,40 97.981,05
0,00 16.060,67
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
200.000,00
585 12.131,69 0,00 3.1.90.16.00
92.075,03 12.131,69 92.075,03 92.075,03
01 - 110 000 NV 12.131,69
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.131,69 0,00
92.075,03 12.131,69 92.075,03 92.075,03
0,00 12.131,69
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
100.000,00
586 40.062,90 102.268,34 3.1.91.13.00
226.431,44 0,00 124.163,10 226.431,44
01 - 110 000 NV 40.062,90
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 40.062,90 102.268,34
226.431,44 0,00 124.163,10 226.431,44
0,00 40.062,90
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
250.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 70 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
587 -26.969,12 184.308,05 3.3.90.30.00
607.372,46 27.638,48 423.064,41 469.567,98
01 - 110 000 NV 39.314,82
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 7.450,50
56.059,00 0,00 48.608,50 53.069,00
0,00 922,80
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 996,12
1.982,12 0,00 986,00 1.982,12
0,00 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -12.204,00 9.208,81
20.084,54 0,00 10.875,73 13.002,64
0,00 1.286,71
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00
991,25 0,00 991,25 991,25
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO -760,00 4.532,93
37.068,55 4.118,48 32.535,62 36.600,35
0,00 0,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 3.571,56
12.431,56 0,00 8.860,00 8.860,00
0,00 0,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00
2.004,39 0,00 2.004,39 2.004,39
0,00 0,00
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA -550,00 169,36
169,36 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -13.455,12 158.378,77
476.581,69 23.520,00 318.202,92 353.058,23
0,00 37.105,31
MATERIAL DE CONSUMO 890.400,00
588 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 400 000 NV 1.000,00 0,00
589 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
590 4.500,00 0,00 3.3.90.36.00
50.000,00 4.500,00 50.000,00 50.000,00
01 - 400 000 NV 4.500,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 4.500,00 0,00
50.000,00 4.500,00 50.000,00 50.000,00
0,00 4.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
65.000,00
591 36.812,97 972.282,96 3.3.90.39.00
5.439.502,75 481.255,33 4.467.219,79 4.785.501,86
01 - 110 000 NV 584.140,54
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00
14.770,00 0,00 14.770,00 14.770,00
0,00 0,00
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 25.891,58
153.479,76 12.945,79 127.588,18 140.533,97
0,00 25.891,58
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 135.590,17 170.775,80
994.683,94 154.751,80 823.908,14 823.908,14
0,00 154.751,80
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.041,77 1.913,88
10.995,48 902,47 9.081,60 10.995,48
0,00 1.041,77
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 508,91 953,78
5.378,68 0,00 4.424,90 5.378,68
0,00 508,91
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 1.062,62
3.207,81 0,00 2.145,19 2.145,19
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5.777.100,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 89,39 89,39
915,08 0,00 825,69 915,08
0,00 89,39
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -100.417,27 771.595,91
4.256.072,00 312.655,27 3.484.476,09 3.786.855,32
0,00 401.857,09
592 0,00 0,00 3.3.90.39.00
15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00
01 - 400 000 NV 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00
15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
15.000,00
593 -4.300,00 0,00 4.4.90.52.00
20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
01 - 110 000 NV 0,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES -4.300,00 0,00
20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE
110.000,00
15.451.0280.2503.0000 Aquisição de Maquinários
594 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
15.451.0280.2504.0000 Construção do Mercadão Municipal
709 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 132 1.924.568,50 0,00
710 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 233.446,80 0,00
15.451.0280.2505.0000 Pavimentação de Estradas Vicinais
595 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.2515.0000 Construção do Centro de Fisioterapia
596 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100 127 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.2521.0000 Obras de Recapeamento Asfaltico em Diversos Logradouros Públicos
597 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 118 NV 1.000,00 0,00
15.451.0280.2542.0000 Construção Barracas Praça Rui Barbosa
598 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 118 NV 227.000,00 0,00
15.451.0280.2551.0000 Despesa com Pessoal - Outorga
705 1.073.999,46 0,00 3.1.90.11.00
2.622.876,80 1.073.999,46 2.622.876,80 2.622.876,80
01 - 100 118 1.073.999,46
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 832.974,69 0,00
2.162.968,72 832.974,69 2.162.968,72 2.162.968,72
0,00 832.974,69
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 625,36 0,00
625,36 625,36 625,36 625,36
0,00 625,36
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 5.336,20 0,00
5.336,20 5.336,20 5.336,20 5.336,20
0,00 5.336,20
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 235.063,21 0,00
453.946,52 235.063,21 453.946,52 453.946,52
0,00 235.063,21
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
2.622.905,54
706 0,00 0,00 3.1.90.13.00
124.554,69 0,00 124.554,69 124.554,69
OBRIGAÇÕES 01 - 100 118 0,00
PATRONAIS
125.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.13.01 FGTS 0,00 0,00
20.214,59 0,00 20.214,59 20.214,59
0,00 0,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00
104.340,10 0,00 104.340,10 104.340,10
0,00 0,00
707 0,00 0,00 3.1.90.16.00
102.393,16 0,00 102.393,16 102.393,16
01 - 100 118 0,00
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
102.393,16 0,00 102.393,16 102.393,16
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
105.000,00
708 0,00 0,00 3.1.91.13.00
322.516,39 322.516,39 322.516,39 322.516,39
01 - 100 118 0,00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 0,00 0,00
322.516,39 322.516,39 322.516,39 322.516,39
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
325.000,00
15.451.0280.2582.0000 Construção de Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida
716 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 134 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
162.500,00
715 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 05 - 100 134 6.337.500,00 0,00
717 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 202.989,60 0,00
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - Casas Populares
599 0,00 0,00 4.4.90.61.00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 5.000,00 0,00
020901 Serviços de Estradas Municipais
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
92.000,00
0,00
26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros
600 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 81.000,00 0,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais
601 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 100 000 NV 1.000,00 0,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal
602 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
603 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
604 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
605 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
606 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
607 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 02 - 130 020 NV 0,00 0,00
608 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
609 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
610 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
611 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 130 020 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
612 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020902 Serviços de Limpeza Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 21.618,74 1.357.175,01
18.456,71 1.904.265,98
335.715,04
2.234.764,82
3.415.700,00
3.261.440,99
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica
613 16.886,96 7.637,31 3.1.90.11.00
166.638,36 9.249,65 159.001,05 166.638,36
01 - 110 000 NV 16.886,96
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.253,62 0,00
68.807,21 6.253,62 68.807,21 68.807,21
0,00 6.253,62
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 104,23 0,00
2.517,49 104,23 2.517,49 2.517,49
0,00 104,23
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.606,33 0,00
16.033,82 1.606,33 16.033,82 16.033,82
0,00 1.606,33
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.285,47 0,00
13.028,47 1.285,47 13.028,47 13.028,47
0,00 1.285,47
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 7.637,31 7.637,31
14.477,13 0,00 6.839,82 14.477,13
0,00 7.637,31
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.320,04 0,00 1.320,04 1.320,04
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0,00 0,00
50.454,20 0,00 50.454,20 50.454,20
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
166.700,00
614 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
615 1.407,06 0,00 3.1.90.16.00
11.559,27 1.407,06 11.559,27 11.559,27
01 - 110 000 NV 1.407,06
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.407,06 0,00
11.559,27 1.407,06 11.559,27 11.559,27
0,00 1.407,06
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
15.000,00
616 3.324,72 9.893,73 3.1.91.13.00
19.939,49 0,00 10.045,76 19.939,49
01 - 110 000 NV 3.324,72
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.324,72 9.893,73
19.939,49 0,00 10.045,76 19.939,49
0,00 3.324,72
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
20.000,00
617 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
618 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
619 0,00 1.339.643,97 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 3.210.000,00 314.096,30
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 74 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.063.303,87 7.800,00 1.723.659,90 2.036.627,70
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 16.115,86
322.485,67 0,00 306.369,81 306.369,81
0,00 0,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 1.315.728,11
2.689.768,19 0,00 1.374.040,08 1.687.007,88
0,00 306.296,30
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 7.800,00
51.050,01 7.800,00 43.250,01 43.250,01
0,00 7.800,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
620 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020903 Serviços de Iluminação Publica
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 33.840,45 848.874,78
144.663,44 1.756.973,31
30.823,65
2.146.942,25
2.801.000,00
2.605.848,09
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminaçao Publica
621 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
622 33.840,45 848.874,78 3.3.90.39.00
2.605.848,09 144.663,44 1.756.973,31 2.146.942,25
01 - 110 000 NV 30.823,65
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 33.508,89 847.791,03
2.581.148,23 144.663,44 1.733.357,20 2.122.242,39
0,00 30.492,09
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 331,56 860,05
2.351,09 0,00 1.491,04 2.351,09
0,00 331,56
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00
5.284,93 0,00 5.284,93 5.284,93
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 223,70
17.063,84 0,00 16.840,14 17.063,84
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.800.000,00
020904 Serviços do Cemiterio
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 82.550,67 103.039,18
39.354,13 558.400,87
85.167,86
655.359,07
763.350,00
661.440,05
15.451.0285.1091.0000 Reforma e Ampliação do Velório Municipal
623 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 50.000,00 0,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio
624 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 20.000,00 0,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público .
625 0,00 0,00 4.4.90.61.00
0,00 0,00 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios
626 52.314,83 18.384,02 3.1.90.11.00
412.084,24 33.930,81 393.700,22 412.084,24
01 - 110 000 NV 52.314,83
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13.104,19 0,00
143.173,31 13.104,19 143.173,31 143.173,31
0,00 13.104,19
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.363,48 0,00
21.826,72 1.363,48 21.826,72 21.826,72
0,00 1.363,48
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 625,36 0,00
4.690,21 625,36 4.690,21 4.690,21
0,00 625,36
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
412.100,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 75 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.461,61 0,00
39.109,69 3.461,61 39.109,69 39.109,69
0,00 3.461,61
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 5.188,87 0,00
56.063,54 5.188,87 56.063,54 56.063,54
0,00 5.188,87
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 18.384,02 18.384,02
41.067,48 0,00 22.683,46 41.067,48
0,00 18.384,02
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
1.710,48 0,00 1.710,48 1.710,48
0,00 0,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 10.187,30 0,00
104.442,81 10.187,30 104.442,81 104.442,81
0,00 10.187,30
627 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
628 2.623,32 0,00 3.1.90.16.00
28.081,84 2.623,32 28.081,84 28.081,84
01 - 110 000 NV 2.623,32
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.623,32 0,00
28.081,84 2.623,32 28.081,84 28.081,84
0,00 2.623,32
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
40.000,00
629 8.857,90 27.415,06 3.1.91.13.00
54.516,99 0,00 27.101,93 54.516,99
01 - 110 000 NV 8.857,90
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 8.857,90 27.415,06
54.516,99 0,00 27.101,93 54.516,99
0,00 8.857,90
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
54.650,00
630 95,15 95,15 3.3.90.30.00
95,15 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 95,15 95,15
95,15 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00
631 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
632 18.659,47 57.144,95 3.3.90.39.00
166.661,83 2.800,00 109.516,88 160.676,00
01 - 110 000 NV 21.371,81
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 18.571,81 51.159,12
118.389,56 0,00 67.230,44 118.389,56
0,00 18.571,81
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 498,17
1.871,27 0,00 1.373,10 1.373,10
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 87,66 5.487,66
46.401,00 2.800,00 40.913,34 40.913,34
0,00 2.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
167.600,00
633 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
0,00
020905 Serviços de Logradouro Publico
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 11.323,91 9.697,19
7.028,46 68.901,95
11.823,89
77.699,12
195.000,00
78.599,14
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas
634 0,00 0,00 4.4.90.51.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000 NV 96.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 76 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservaçao Praças e Jardins
635 6.652,55 1.896,06 3.1.90.11.00
53.296,70 4.756,49 51.400,64 53.296,70
01 - 110 000 NV 6.652,55
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.297,31 0,00
15.182,11 3.297,31 15.182,11 15.182,11
0,00 3.297,31
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 625,36 0,00
2.522,29 625,36 2.522,29 2.522,29
0,00 625,36
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 833,82 0,00
4.196,90 833,82 4.196,90 4.196,90
0,00 833,82
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 1.896,06 1.896,06
3.555,51 0,00 1.659,45 3.555,51
0,00 1.896,06
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00
1.434,69 0,00 1.434,69 1.434,69
0,00 0,00
3.1.90.11.47 LICENÇA PRÊMIO 0,00 0,00
26.405,20 0,00 26.405,20 26.405,20
0,00 0,00
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
53.500,00
636 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
637 469,02 0,00 3.1.90.16.00
662,86 469,02 662,86 662,86
01 - 110 000 NV 469,02
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 469,02 0,00
662,86 469,02 662,86 662,86
0,00 469,02
OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
10.000,00
638 1.287,00 3.861,00 3.1.91.13.00
8.743,99 0,00 4.882,99 8.743,99
01 - 110 000 NV 1.287,00
3.1.91.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 1.287,00 3.861,00
8.743,99 0,00 4.882,99 8.743,99
0,00 1.287,00
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS - INTRA
OFSS
10.000,00
639 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 2.500,00 0,00
640 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
641 2.915,34 3.940,13 3.3.90.39.00
15.895,59 1.802,95 11.955,46 14.995,57
01 - 110 000 NV 3.415,32
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.915,34 3.240,13
7.995,59 1.102,95 4.755,46 7.795,57
0,00 2.715,32
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 700,00
7.900,00 700,00 7.200,00 7.200,00
0,00 700,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
20.000,00
642 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020907 Divisão de Frota
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
04.452.0049.1279.0000 Frota
643 0,00 0,00 3.3.90.14.00
0,00 0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 77 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
644 0,00 0,00 3.3.90.30.00
0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
645 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
646 0,00 0,00 3.3.90.39.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1.000,00
647 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
020908 Serviços de Transporte Coletivo
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 29.098,86 29.098,86
30.859,40 301.418,97
30.859,40
301.418,97
427.500,00
330.517,83
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo
648 29.098,86 29.098,86 3.3.90.39.00
330.517,83 30.859,40 301.418,97 301.418,97
01 - 110 000 NV 30.859,40
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.098,86 29.098,86
330.517,83 30.859,40 301.418,97 301.418,97
0,00 30.859,40
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
427.500,00
021001 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras
0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 112,09 5.316,53
169,36 60.505,36
583,24
65.581,43
110.800,00
65.821,89
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras
649 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0,00
650 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
0,00
651 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
4.000,00
652 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
0,00
653 0,00 1.314,29 3.3.90.30.00
9.205,88 169,36 7.891,59 9.033,38
01 - 110 000 NV 471,15
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 840,00
840,00 0,00 0,00 840,00
0,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 342,80
342,80 0,00 0,00 170,30
0,00 170,30
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 131,49
8.023,08 169,36 7.891,59 8.023,08
0,00 300,85
MATERIAL DE CONSUMO 38.000,00
654 0,00 0,00 3.3.90.36.00
5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00
5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
6.600,00
655 0,00 3.717,40 3.3.90.39.00
49.291,00 0,00 45.573,60 49.291,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
51.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 78 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00
9.600,00 0,00 9.600,00 9.600,00
0,00 0,00
3.3.90.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 0,00 3.592,00
3.592,00 0,00 0,00 3.592,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 125,40
36.099,00 0,00 35.973,60 36.099,00
0,00 0,00
656 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico
657 0,00 0,00 3.1.90.11.00
0,00 0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
1.000,00
658 0,00 0,00 3.1.90.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS
1.000,00
659 0,00 0,00 3.1.90.16.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 0,00
VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
1.000,00
660 0,00 0,00 3.1.91.13.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV 0,00
PATRONAIS - INTRA
OFSS
1.000,00
661 0,00 0,00 3.3.50.43.00
0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 01 - 110 000 NV 1.000,00 0,00
662 0,00 67,96 3.3.90.30.00
67,96 0,00 0,00 0,00
01 - 110 000 NV 0,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 67,96
67,96 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
663 0,00 0,00 3.3.90.36.00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 0,00
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
1.000,00
664 112,09 216,88 3.3.90.39.00
1.657,05 0,00 1.440,17 1.657,05
01 - 110 000 NV 112,09
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00
510,06 0,00 510,06 510,06
0,00 0,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 112,09 216,88
1.146,99 0,00 930,11 1.146,99
0,00 112,09
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2.000,00
665 0,00 0,00 4.4.90.52.00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV 0,00
MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
209.850.018,44 13.927.535,39 19.689.159,73
158.255.034,01 12.577.109,50 138.565.874,28
TOTAL DO PODER 16.616.877,36
EXECUTIVO 152.718.712,66
90 Reserva de Contingência
900000 Reserva de Contingência
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1.541.250,00
0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência
681 0,00 0,00 9.9.99.99.00
0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
641.250,00
682 0,00 0,00 9.9.99.99.00 RESERVA DE 01 - 110 000 NV 0,00
CONTINGÊNCIA
900.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 79 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
0,00 0,00 0,00 0,00
1.541.250,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL DO PODER 0,00
Reserva de Contingência 0,00
211.391.268,44 13.927.535,39 19.689.159,73
158.255.034,01 12.577.109,50 138.565.874,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0 - RESTOS A PAGAR 141.000,00 9.286.444,76
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 2.799.678,41
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 935.766,35
7002 7002 323701 REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7007 7007 323704 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 0,00 0,00
7008 7008 323706 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 641.000,00 7.051.000,00
7009 7009 323707 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 100 - 000 0,00 0,00
7010 7010 323708 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7011 7011 323709 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 0,00 0,00
7012 7012 323710 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL IGARAPAVA 110 - 000 -500.000,00 -1.500.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00
9033 9033 323316 RECOLHIMENTO INDEVIDO A COMPENSAR 190 - 000 0,00 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 0,00 0,00
9001 9001 190 - 000 313101 INSS/ CONTA SALÁRIO FAMILIA 0,00 0,00
9002 9002 190 - 000 313116 FMS - C/SALARIO FAMILIA 0,00 0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00
9020 9020 190 - 000 323221 INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,00
9026 9026 323310 SALÁRIO MATERNIDADE C/RPPS 190 - 000 0,00 0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 13.624,71 167.696,50
9022 9022 323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 13.624,71 167.696,50
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 100.224,65 1.080.195,17
9018 9018 323202 CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB 190 - 000 100.224,65 1.080.195,17
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 14.309,00 140.423,31
9011 9011 323233 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 14.309,00 140.423,31
9012 9012 190 - 000 323219 FMS C/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 0,00 0,00
9009 9009 323209 CONVÊNIO SEGUROS DE EMPREGADOS 190 - 000 0,00 0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 457.381,39 4.661.180,13
9004 9004 323103 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL 190 - 000 141.135,24 1.418.888,78
9005 9005 190 - 000 313104 FMS C/EMPRESTIMOS CRED SERVIDOR 0,00 0,00
9023 9023 323224 CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD 190 - 000 3.135,60 42.560,48
9027 9027 323234 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO 190 - 000 290.515,75 2.929.461,28
9028 9028 323228 EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL 190 - 000 18.694,80 227.379,59
9032 9032 323239 EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAPAVENSE 190 - 000 3.900,00 42.890,00
16.616.877,36
152.718.712,66
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 80 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 894.303,54 4.401.026,25
9007 9007 190 - 000 323243 F M S - CONTRIB.EMPREGADOS 893.201,54 4.387.453,25
9013 9013 190 - 000 323312 FMS C/CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9014 9014 323306 PROG.AÇÃO COOP - PAC.CONSTR ESCOLAR 190 - 000 0,00 0,00
9015 9015 323311 CONVÊNIO CASAS CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9016 9016 323313 CONVÊNIO INFRA ESTRUTURA-CDHU 190 - 000 0,00 0,00
9017 9017 323309 PIS/CONFINS/CSLL 190 - 000 0,00 0,00
9019 9019 323220 SINDCOOPER C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9021 9021 323237 CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO 190 - 000 1.102,00 13.573,00
9024 9024 323225 AÇÃO JUDICIAL C/CONSIGNAÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9029 9029 323229 CONTR.SINDICAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (SINPRO/ED) 190 - 000 0,00 0,00
9034 9034 323246 AÇÃO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO 0010859-102015.5.03.0174 190 - 000 0,00 0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) 0,00 25.750,00
9003 9003 323105 CAUÇÕES DIVERSAS 190 - 000 0,00 25.750,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 0,00 0,00
9025 9025 323241 BANCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNÇÃO 190 - 000 0,00 0,00
9031 9031 323315 AJUSTE CONCILIAÇÃO BANCARIA 190 - 000 0,00 0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 103.011,77 1.283.227,92
9006 9006 190 - 000 323242 INSS C/CONSIGAÇÕES 51.320,64 584.400,51
9008 9008 190 - 000 323245 INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49.108,19 640.428,29
9010 9010 190 - 000 323217 INSS C/CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
9030 9030 323240 EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER190 - 000 2.582,94 58.399,12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.723.855,06 21.045.944,04
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 159.611.818,32
SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso Banco Conta Tipo
SAUDE INVEST 06.24005-6 391.488,02 001 CM
1 129.037,92 111111900 - Portaria 3389 REC.COMBATE CORONAVIRUS 312 027
2 262.450,10 111111900 - GERAL SAUDE INVEST 110 000
Infra. Produtiva 06.71013-1 2.068.056,96 001 CM
1 2.068.056,96 111111900 - Apoio a Infraestrutura Produtiva 100 125 Apoio a Infraestrutura Produtiva
ALIMENTAÇÃO ESTA 001 13.01280-7 173.547,03 CM
2 171.742,24 111111900 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018 100 018 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL
4 1.804,79 111111900 - GERAL ALIMENTAÇÃO ESTA 110 000
ICMS 28.03143-0 9.722,09 001 CM
2 9.722,09 111111900 - GERAL ICMS - 110.000 110 000
IPVA 63.01008-1 27.324,87 001 CM
2 27.324,87 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
MOVIM 63.01034-0 919.022,46 001 CM
2 856.555,35 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
11 3.807,50 111320102 - MOVIM 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
15 58.659,61 111111900 - GERAL MOVIM 110 000
ATA 001 63.01094-4 184,19 TE
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 81 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3 184,19 111111900 - GERAL ATA 110 000
SAUDED 63.01102-9 63.270,47 001 SD
3 3,78 111111900 - SAÚDE–GERAL SAUDED - 310.000 310 000
11 63.266,69 111111900 - GERAL SAUDED 110 000
MULTA 63.01115-0 19.410,11 001 CM
2 18.306,70 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410.000 410 000
3 1.103,41 111111900 - GERAL MULTA 110 000
DESCENDIAIS ED 63.01131-2 57.766,54 001 ED
12 57.430,17 111111900 - DESCENDIAIS ED - 200.000 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
13 336,37 111111900 - GERAL DESCENDIAIS ED 110 000
CIP 63.01161-4 96.813,35 001 CM
2 96.813,35 111111900 - GERAL CIP - 110.000 110 000
13º - SALARIO 63.01190-1 10.132,93 001 CM
1 10.132,93 111111900 - GERAL 110 000
FMASOCIAL 63.01251-3 27.078,26 001 CM
10 27.078,26 111111900 - GERAL FMASOCIAL 110 000
ROYALTIES 63.01270-X 506,88 001 CM
2 506,88 111111900 - GERAL ROYALTIES - 110.000 110 000
MOVIM EXECFÍSICA 63.05273-6 53.813,87 001 CM
1 300,82 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000
2 50.007,74 111111900 - GERAL MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 110 000
3 3.505,31 111320102 - MOVIM EXECFÍSICA - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
DEC.13º SALARIO 63.05306-6 52,62 001 CM
1 34,06 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000
2 18,56 111111900 - GERAL DEC.13º SALARIO - 110.000 110 000
QUALIS MAIS 63.05531-X 1.545.534,34 001 CS
2 121,85 111111900 - PROGR GESTÃO PLENA QUALIS MAIS - 300.008 305 008
3 1.409.487,21 111111900 - GERAL QUALIS MAIS 110 000
5 11.551,53 111111900 - QUALIS MAIS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
6 124.373,75 111111900 - GERAL QUALIS MAIS 110 000
FMS P PAB 63.05790-8 0,10 001 CS
2 0,01 111111900 - FMS P PAB - 300.001 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
3 0,09 111111900 - GERAL FMS P PAB 110 000
I P T U 63.06276-6 10.900,02 001 CM
2 10.900,02 111111900 - GERAL I P T U - 110.000 110 000
FMS TETO SM 63.06280-4 33.280,02 001 CS
1 20.822,59 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2 12.457,43 111111900 - FMS TETO BRASIL SM - 300.026 302 026 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CAUÇÃO 63.06374-6 142.964,23 001 CM
1 11.984,72 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000
2 98.295,24 111111900 - GERAL CAUÇÃO - 110.000 110 000
4 32.684,27 111111900 - CAUÇÃO 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PMI PAGTO BONUS 63.06588-9 56,73 001 CM
2 13,83 111111900 - GERAL PMI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO 110 000
4 42,90 111320102 - PMI PAGTO BONUS 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
PROTEÇÃO BASICA 63.07137-4 14.750,66 001 CM
1 14.750,66 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PROTEÇÃO BASICA 500 009
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01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
MOVIM 73.00014-9 14.410,68 001 CM
2 14.410,68 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
FPM 73.00017-3 593.588,26 001 CM
2 593.588,26 111111900 - GERAL FPM - 110.000 110 000
ITR 73.00027-0 10.251,43 001 CM
2 10.251,43 111111900 - GERAL ITR - 110.000 110 000
FESP 73.00045-9 876,70 001 CM
2 876,70 111111900 - GERAL FESP - 110.000 110 000
ROYALTIES 73.00076-9 113.519,84 001 CM
2 113.519,84 111111900 - GERAL ROYALTIES DE ITAIPU - 110.000 110 000
CFM - DNPM 73.00700-3 1.286,82 001 CM
2 1.286,82 111111900 - GERAL CFM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 110.000 110 000
QMSE 73.11269-0 398.516,85 001 QE
3 324.506,66 111111900 - SALARIO EDUCAÇÃO-QESE QMSE - 200.013 200 013
6 15.755,28 111320102 - QMSE 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
7 58.254,91 111111900 - GERAL QMSE 110 000
CFCX 73.11441-3 1.554,88 001 CM
1 896,33 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000
2 658,55 111111900 - GERAL CFCX - 110.000 110 000
CIDE 73.12027-8 349,59 001 CM
2 74,59 111111900 - CIDE - 130.020 130 020 CIDE-CONTR DE INTERV DOMÍNIO ECÔNOMICO
3 275,00 111111900 - GERAL CIDE 110 000
FUNDEB 73.14999-3 71.694,34 001 FU
14 71.694,34 111111900 - GERAL FUNDEB 110 000
SIMPLES NACIONAL 73.15333-8 6.580,59 001 CM
2 6.580,59 111111900 - GERAL SIMPLES NACIONAL - 110.000 110 000
P N A E 73.19281-3 2.979,58 001 CM
4 36,65 111111900 - PNAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.016 285 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
6 2.942,93 111111900 - GERAL P N A E 110 000
FESTA CANA 73.19477-8 5.880,67 001 CM
1 60,50 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000
2 5.820,17 111111900 - GERAL FESTA CANA - 110.000 110 000
FMS ACS 73.21589-9 2.059,11 001 CS
3 1.249,62 111111900 - FMS ACS - 300.003 301 003 ACS-AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE
4 359,40 111111900 - GERAL FMS ACS 110 000
5 450,09 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO FMS ACS 410 000
FMS CER 73.21590-2 1.388,31 001 CS
1 898,72 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
2 489,59 111111900 - FMS CER - 300.033 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
FMS PSF 73.21591-0 1.360,51 001 CS
2 1.118,01 111111900 - SF SAÚDE DA FAMÍLIA FMS PSF - 300.002 301 002
3 242,50 111111900 - GERAL FMS PSF 110 000
S BUCAL 73.21613-5 184,79 001 CS
2 92,11 111111900 - SB - SAÚDE BUCAL S BUCAL - 300.006 300 006
3 92,68 111111900 - GERAL S BUCAL 110 000
PDDE 73.23508-3 5.356,81 001 CE
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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Tipo
Vinculo
2 5.356,81 111111900 - FNDE-PDDE PDDE - 220.015 220 015
A F M 001 73.28125-5 434,54 CM
1 281,83 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000
2 152,71 111111900 - GERAL APOIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000 110 000
PNATE 73.28897-7 4.031,29 001 CE
2 4.031,29 111111900 - PNATE FUNDAMENTAL FNDE/PNATE 220 011
IGD PBF 73.30092-6 18.981,74 001 CM
1 18.925,21 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022
2 32,43 111111900 - BOLSA FAMÍLIA IGD PBF FMAS B.FAMILIA 500 022
4 24,10 111111900 - GERAL IGD PBF 110 000
IGD SUAS 73.30098-5 88,32 001 CM
1 88,32 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IGD SUAS 500 010
PSB/FNAS 73.30106-X 131.721,17 001 CM
1 20.371,15 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FMAS PRO JOVEM 500 011
3 111.346,36 111111900 - GERAL PSB/FNAS 110 000
6 3,66 111111900 - GERAL PSB/FNAS 110 000
FMS CUSTEIO SUS 73.32014-5 21.939,33 001 CS
1 21.939,33 111111900 - MOVIMENTO 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
MEDIA ALTA COMPL 73.32109-5 315.963,95 001 CM
1 315.779,47 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS) 500 010
3 6,67 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000
5 177,81 111111900 - GERAL MEDIA ALTA COMPL 110 000
BPC/PROG.AS.SOCI 73.32238-5 1.577,59 001 CM
1 1.577,59 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BPC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL 500 010
ROYALTIES ITAIPU 73.32711-5 833,45 001 CM
1 833,45 111111900 - GERAL ROYALTIES ITAIPU 110 000
FUNDO CULTURA 73.32818-9 4.282,04 001 CM
1 4.282,04 111111900 - GERAL Fundo Cultura 110 000
CUSTEIO MP VIGIL 73.33629-7 2.203,37 001
1 1.767,96 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGILANCIA - 110-000 110 000
2 435,41 111111900 - GERAL CUSTEIO MP VIGIL 110 000
ALIENAÇÃO BENS M 001 73.33667-X 1.930,83
1 1.930,83 111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS 120 000 ALIENAÇÃO DE BENS
MULTA 73.34364-1 5,04 001
1 5,04 111111900 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO MULTA - 410,000 410 000
Parque Cana Brav 73.34443-5 152.135,59 001
1 3.523,91 111111900 - GERAL Parquye Cana Brava 110 000
2 148.611,68 111111900 - GERAL Parque Cana Brav 110 000
PSE MEDIA COMPLE 73.34459-1 2.961,65 001 CM
1 2.941,53 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE MEDIA COMPLEXIDADE 500 010
2 20,12 111111900 - GERAL PSE MEDIA COMPLE 110 000
PSE ALTA COMPLEX 73.34460-5 9.149,02 001 SD
1 9.146,93 111111900 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE ALTA COMPLEXIDADE 500 010
3 2,09 111111900 - GERAL PSE ALTA COMPLEX 110 000
BENEF EVENT II 73.36330-8 2.851,41 001
1 2.851,41 111111900 - BENEFICIOS EVENTUAIS - II BENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030 500 030
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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Tipo
Vinculo
D. Industrial 73.36512-2 41.231,45 001 CM
3 41.231,45 111111900 - GERAL D. Industrial 110 000
UBS V. Marilene 73.36664-1 1.155,01 001 CM
1 1.155,01 111111900 - Operação de Crédito UBS Construção UBS Vila Marilene 100 114
Via - SP 73.36665-X 2.812,03 001 CM
1 2.812,03 111111900 - Desenvolve-SP - Via SP Desenvolve SP - Via SP 100 080
SIGTV - SUAS 73.36675-7 135.396,35 001 CM
1 135.395,79 111111900 - SIGVT - SUAS ESTRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV 500 031
2 0,56 111111900 - GERAL SIGTV - SUAS 110 000
SIGTV - ESTR3 73.36767-2 625.303,67 001 CM
1 625.303,67 111111900 - SIGTV ESTR3 Serviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3 500 037
PROGRAMA AUXILIO 73.36954-3 1.000,19 001 CM
1 1.000,19 111111900 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 500 032
Casa da Mulher 73.37215-3 215.175,00 001 CM
1 215.175,00 111111900 - CASA DA MULHER Construção Casa da Mulher 500 034
Praça Meibal T. 73.37224-2 28.884,08 001 CM
1 23.903,23 111111900 - Emenda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal Terra) 800 016 Emenda P. Baleia R. Praça Meilbal Terra
2 4.980,85 111111900 - GERAL Praça Meibal T. 110 000
SIGTV Repasse 73.37363-X 18.570,10 001 CM
1 18.570,10 111111900 - SIGTV - Repasse Emtidades SIGTV Repasse as Entidades 500 038
F.S ACONCHEGO 73.37407-5 28.160,70 001 CM
1 27.912,86 111111900 - Fundo Social - Aconchego Termo de Colaboração 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 247,84 111111900 - GERAL F.S ACONCHEGO 110 000
Praia Revolução 73.37452-0 56.480,69 001 CM
1 40.062,91 111111900 - Construção da Praia da Revolução conv. 101576-22 100 088 Construção de praia da Revolução
2 16.417,78 111111900 - GERAL Praia Revolução 110 000
Construção Pier 73.37453-9 545.103,29 001 CM
1 543.484,81 111111900 - Construção de Praia da Revolução Pier Flutuante 100 090 Construção de praia da Revolução - Pier
2 1.618,48 111111900 - GERAL Construção Pier 110 000
Eco Ponto 73.37458-X 154.895,96 001 CM
1 154.895,96 111111900 - Convênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
FUSSP 73.37518-7 1.817,55 001 CM
1 1.807,53 111111900 - FUSSP 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 10,02 111111900 - GERAL FUSSP 110 000
Talude Sta Rita 73.37846-1 176.984,18 001 CM
1 176.984,18 111111900 - Contenção de Talude Sta Rita Desenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita 100 129
T.COOP.BURITIZAL 73.37924-7 51.543,09 001 CM
1 47.236,39 111111900 - Termo de Cooperação Buritizal 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2 4.306,70 111111900 - GERAL T.COOP.BURITIZAL 110 000
AP. socioassist. 001 73.38011-3 33.736,29 CM
1 32.632,29 111111900 - Aprimoramento Vig. Socioassistencial 500 044 Vigilância Socioassistencial
3 1.104,00 111111900 - GERAL AP. socioassist. 110 000
Conv. 102740 73.38195-0 458.763,22 001 CM
1 430.518,83 111111900 - Praia Convênio - 102740-22 SIS Lazer - Conv. 102740-22 100 110
2 23.916,27 111320102 - Conv. 102740 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 85 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
3 4.328,12 111111900 - GERAL Conv. 102740 110 000
PROCAD - SUAS 73.38367-8 19.282,44 001 CM
1 19.282,44 111111900 - PROCAD - SUAS Fortalecimento emergencial do atendimento Cad. unico no SUA500 045
Creche 73.38445-3 29.026,31 001 CM
1 26.384,53 111111900 - Creche Jardim Bothanico 100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos
2 2.641,78 111111900 - GERAL Creche 110 000
FUNDO M D I IGAR 73.39181-6 596,06 001
1 596,06 111111900 - Repasse Abrigo dos Idosos FUNDO M D I IGARAPAVA 500 048
Outorga 2024 73.39182-4 22.473,69 001 CM
2 22.473,69 111111900 - GERAL Outorga 2024 110 000
O. Sucumbência 73.39411-7 523,52 001 CM
1 523,52 111111900 - GERAL Ônus de Sucumbência 110 000
MNC-PNAB- 2023 73.39466-1 80.457,19 001 CM
1 5.493,89 111111900 - MNC - PNAB 2023 MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 123
2 74.963,30 111111900 - Lei Aldr Blanc MNC-PNAB- 2023 Aldir Blanc 100 128
E. T. Coimbra 73.39804-7 114.507,11 001 CM
1 114.507,11 111111900 - Transferencia Especial Estado Transferencia Especial do Estado 100 124
Emenda IEB 73.39960-4 4.044,31 001 CM
1 4.044,31 111111900 - Emenda Reapsse IEB Emenda Federal Ricardo Silva (IEB) 500 050
Emenda Abrigo 73.39961-2 4.113,47 001 CM
1 4.113,47 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos) 500 051 Emenda Reapsse ABRIGO DOS IDOSOS
Emenda AMIGA 73.39962-0 4.044,31 001 CM
1 4.044,31 111111900 - Emenda Reapsse AMIGA Emenda Federal Ricardo Silva (AMIGA) 500 049
Emenda V. Querub 73.39963-9 4.044,31 001 CM
1 4.044,31 111111900 - Emenda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina) 500 052 Emenda Reapsse Vovó Querubina
Cuncurso Publico 73.40259-1 554,04 001 CM
1 554,04 111111900 - GERAL Cuncurso Publico 110 000
Mant.ampl. CRAAS 73.41742-4 444.742,01 001 CM
1 444.742,01 111111900 - Manutenção e Ampliação CRAAS Manutenção e Ampliação do CRAAS 500 055
Resid. Inclusiva 73.41743-2 258.926,22 001 CM
1 258.926,22 111111900 - Residência Inclusiva Residência Inclusiva 500 054
FMS Custeio SUS 73.41772-6 1.117.484,21 001 CM
2 1.117.484,21 111111900 - GERAL FMS Custeio SUS 110 000
FMS Emfermagem 73.41774-2 6.798,47 001 CM
1 6.798,47 111111900 - FMS Emfermagem 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
FEAS P. Basica 73.41883-8 71.719,02 001 CM
1 71.719,02 111111900 - FEAS Proteção Basica FEAS Proteção Basica 500 057
FEAS P. Especial 73.41884-6 159.172,62 001 CM
1 159.172,62 111111900 - FEAS Proteção Especial FEAS Proteção Especial 500 056
FEAS B.Eventuais 73.41887-0 2.211,40 001 CM
1 2.211,40 111111900 - FEAS Beneficios Eventuais FEAS Beneficios Eventuais 500 058
Posto de Saúde 73.42025-5 254.255,32 001 CM
1 254.255,32 111111900 - Posto de saúde Posto de Saúde Igarapava 300 047
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
FMS Emenda 73.42549-4 102.564,98 001 CM
1 102.564,98 111111900 - FMS Emenda Incremento temporario ao custeio dos serviços de atenção primaria em saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
Emen. Estaduais 73.42606-7 961.365,09 001 CM
1 961.365,09 111111900 - Emendas Estaduais Emenda Estaduais 305 023
Estr.UAE Saúde 73.42814-0 314.200,00 001 CM
1 314.200,00 111111900 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde300 048 Estruturação de Unidade de Atenção Esp.
Taxa Funerarias 73.42832-9 6.410,15 001 CM
1 6.410,15 111111900 - GERAL Taxa Funerarias 110 000
FEAS VSA 73.43029-3 4.200,00 001 CM
1 4.200,00 111111900 - FEAS VSA FEAS VSA 500 059
FMS Emenda 73.43037-4 800.000,00 001 CM
1 800.000,00 111111900 - FMS Emenda Incremento Temporario ao Custeio de Serviço de Atenção Primario em Saúde 301 057 FMS Emenda Incremento Temporario
MOVIM 45.00007-7 4.228,33 033 CM
1 4.011,85 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
2 216,48 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
IPVA 110.000 45.00009-1 2.592,66 033 CM
1 2.592,66 111113000 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
MOVIM 06.00001-0 40.416,69 104 CM
1 15.100,67 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
2 25.316,02 111111900 - GERAL MOVIM - 110.000 110 000
IPVA 06.00006-1 3.120,92 104 CM
2 3.120,92 111111900 - GERAL IPVA - 110.000 110 000
CUSTEIO SUS 06.24004-8 186,58 104
1 186,58 111111900 - CUSTEIO SUS 301 001 ATENÇÃO BÁSICA
A. complementar 104 06.624006-4 40,60 CM
1 20,67 111111900 - Asst. complementar salarial dos profissionais da saúde 370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM
3 19,93 111320102 - A. complementar 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Recapeamento 06.72002-3 41.631,03 104 CM
1 19.399,70 111111900 - Recapeamento Baleia Roosi Recapeamento Baleia Rossi 100 115
2 20.087,66 111320102 - Recapeamento 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
3 2.143,67 111111900 - GERAL Recapeamento 110 000
Playground 06.72005-8 545.688,12 104 CM
1 545.688,12 111111900 - Playground Aquatico (Parque Cana Brava) 100 130 Playground Parque Infantil Aquatico
 Dep. Arnaldo J. 2200.40157-3 396.000,00 104 CM
1 396.000,00 111111900 - Aquisição Equ. de Informatica Emenda Dep. Arnaldo Jardim 305 027
Pav.de Estradas 3709.97629-4 1.424.568,50 104 CM
1 1.424.568,50 111111900 - Pavimentação de Estradas Vicinais 100 135 Pavimentação de Estradas Vicinais
MOV/FOLHA 00.22610-6 20.808,29 237 CM
1 1.594,77 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000
2 8.077,75 111110200 - GERAL MOV/FOLHA 110 000
4 11.135,77 111320102 - MOV/FOLHA 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
I.S.S 00.22620-3 37.399,32 237 CM
1 947,04 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000
2 36.178,26 111111900 - GERAL I.S.S - 110.000 110 000
3 274,02 111320102 - I.S.S - 110.000 190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
Fi Func Econ Especificação Dotação Atual
Empenho Atual
Emp no Mês
Pago Mês
Emp A Pagar
Liq Atual Pagto Atual
Liq no Mês
Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Pag 87 de 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
Tipo
Vinculo
TOTAL DO SALDO 17.450.016,98
IGARAPAVA, 30 de novembro de 2025
JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP
GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA
ARNALDO TERRA NETO
DIR.FINANCEIRO
TOTAL GERAL 177.061.835,30
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.50.29.8620 - 22386)
01/12/2025 15:22 Usuário: Helem da Silva Manoel

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