| Tipo | PROJETO DE LEI |
|---|---|
| Número / Ano | 41 / 2008 |
| Date | 2008-12-18 |
| Ementa | Procede a alterações em uma ou mais vezes no Plano Plurianual de Município de Santana do Itararé, para o período de 2006 a 2009. |
| native_id | 2480 |
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Prefeitura Municipal de Santana do Itararé Praça Frei Mathias de Gênova, 10 — Fone (043) 3526-1459 Santana do Itararé — Paraná PROJETO DE LEINº 041/2008 Procede a alterações em uma ou mais vezes no Plano Plurianual do Município de Santana do Itararé, para o período de 2006 a 2009. A Câmara Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, aprovou, e eu ELCIO JOSE VIDAL, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - Esta Lei procede a alterações no Plano Plurianual do Município de Santana do Itararé para o período de 2006 a 2009. Art. 2º - Os Anexos Programas - Plano de Investimentos, aprovado pela Lei nº 36/2005, de 07 de dezembro de 2005, que integra o Plano Plurianual do Município de Santana do Itararé, para o período de 2006 a 2009, com as alterações procedidas pela Lei nº 76/2006, passa a vigorar com as seguintes alterações: I - alteração de programas e ações: ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL Proj/Ativ.: 2.005 - Manutenção das Atividades da Câmara Funcional Programática Exercício 2008 01.031.0101.31.90.1000 226.025,39 01.031.0101.33.90.1000 105.073,00 Proj/Ativ.: 2.073 - Manutenção do Gabinete da Presidência Funcional Programática Exercício 2008 01.031.0101.33.90.1000 22.427,00 ÓRGÃO - 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE - 01 - GABINETE DO PREFEITO Proj/Ativ.: 2.008 - Manutenção das Atividades do Gabinete 04.031.0201.31.90.1000 112.510,94 04.031.0201.33.90.1000 31.964,03 pm SEI LES ú talação o o idimido is fu qo ie », asa o quo CRT alo acid Prefeitura Municipal de Santana do Itararé Praça Frei Mathias de Gênova, 10 — Fone (043) 3526-1459 Santana do Itararé — Paraná UNIDADE - 02 - DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO Proj/Ativ.: 2.001 - Amortização Dividas com o INSS e FGTS Funcional Programática Exercício 2008 28.841.0000.46.90.1000 31.283,75 Proj/Ativ.: 2.003 - Precatório e/ou Sentenças Judiciais Funcional Programática Exercício 2008 04.123.0000.33.90.1000 55.150,00 Proj/Ativ.: 2.011 - Manutenção da Administração Municipal Funcional Programática Exercício 2008 [04.122.0301.31.90.1000 850.350,62 04.122.0301.33.90.1000 836.113,56 04.122.0301.44.90.1000 18.002,00 Proj/Ativ.: 2.013 - Contribuição ao PASEP Funcional Programática Exercício 2008 04.122.0301.33.90.1000 55.362,00 Proj/Ativ.: 9.999 - Reserva de Contingência Funcional Programática Exercício 2008 99.999.9999.99.99.9999 0,00 ÓRGÃO - 03 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE UNIDADE - 01 - DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Proj/Ativ.: 2.017 - Manutenção da Agricultura 20.601.0401.31.90.1000 87.939,55 20.601.0401.33.90.1000 17.722,20 20.601.0401.33.90.1000 77.509,00 20.601.0401.44.90.1000 980,00 Proj/Ativ.: 2.023 - Manutenção do Projeto PIA Funcional Programática Exercício 2008 20.602.0401.33.90.1000 7.256,69 Proj;/Ativ.: 2.025 - Manutenção do Aterro Controlado do Lixo Funcional Programática Exercício 2008 18.452.0501.33.90.1000 4.680,00 ÓRGÃO - 04 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIO UNIDADE - 01 - DIVISÃO DE OBRAS URBANISMO Proj/Ativ.: 1.060 - Aquisição de Terreno Urbano para Inst. de Conj. Habitacional Funcional Programática Exercício 2008 16.482.0601.44.90.1000 46.228,50 Proj/Ativ.: 2.027 - Manutenção dos Serviços Urbanos Funcional Programática Exercício 2008 15.452.0601.33.90.1000 120.921,86 PA Praça Frei Mathi Proj/Ativ.: 2.033 - Construção e Manute Prefeitura Municipal de Santana do Itararé 2 as de Gênova, 10 — Fone (043) 3526-1459 Santana do Itararé — Paraná nção de Praças e Jardins Funcional Programática Exercício 2008 15.452.0601.33.90.1000 10.391,03 15.452.0601.44.90.1000 66.920,00 Proj;/Ativ.: 2.069 - Desenvolvimento Habitacional Funcional Programática Exercício 2008 16.482.0601.33.90.1000 25.601,49 Proj/Ativ.: 2.070 - Pavimentação e Manutenção de Ruas Funcional Programática Exercício 2008 15.452.0601.33.90.1000 17.930,29 15.452.0601.44.90.1000 41.644,40 UNIDADE - 02 - DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS Proj/Ativ.: 2.036 - Infra Estrutura Viária para Area Rural Funcional Programática Exercício 2008 26.782.0801.33.90.1000 304.835,54 26.782.0801.44.90.1000 1.345,66 Proj/Ativ.: 1.034 - Construção Barracões ÓRGÃO - 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE IND. COM. E TURISMO UNIDADE - 01 - DIVISÃO DE IND. COM. E TURISMO Industriais Funcional Programática Exercício 2008 22.661.1001.44.90.1000 32.869,06 Proj/Ativ.: 1.035 - Incentivo a Industria e Comércio Funcional Programática Exercício 2008 22.662.1001.33.90.1000 14.206,67 ÓRGÃO - 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE - 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proj/Ativ.: 2.041 - Manutenção da Saúde Pública Funcional Programática Exercício 2008 10.301.1201.33.90.1000 182.580,29 Proj/Ativ.: 2.042 - Manutenção Programa Agente Comunitário de Saúde Funcional Programática Exercício 2008 10.301.1201.31.90.1495 51.906.75 10.301.1201.31.90.1000 9.557,17 10.301.1201.33.90.1495 32,00 Proj/Ativ.: 2.043 - Manutenção do Programa Saúde da Família Funcional Programática Exercício 2008 10.301.1201.31.90.1495 81.450,16 10.301.1201.31.90.1000 18.624,18 10.301.1201.33.90.1495 121.909,05 Proj/Ativ.: 2.044 - Manutenção do PAB Prefeitura Municipal de Santana do Itararé Praça Frei Mathias de Gênova, 10 — Fone (043) 3526-1459 Santana do Itararé — Paraná Funcional Programática Exercício 2008 10.301.1201.33.90.1495 109.396,00 Proj/Ativ.: 2.046 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica Funcional Programática Exercício 2008 10.305.1201.31.90.1000 3.177,16 Proj/Ativ.: 2.048 - Manutenção Programa Saúde Bucal Funcional Programática Exercício 2008 10.301.1201.31.90.1495 25.784,30 10.301.1201.31.90.1000 5.208,99 10.301.1201.33.90.1495 4.710,16 Proj/Ativ.: 2.050 - Manutenção Programa Chagas Funcional Programática Exercício 2008 10.301.1201.31.90.1000 26.649,76 Proj/Ativ.: 2.071 - Manutenção dos Serviços Ambulatoriais - HPP Funcional Programática Exercício 2008 10.301.1201.33.90.1495 132.295,00 Proj/Ativ.: 2.072 - Incentivo ao Programa Saúde da Família Funcional Programática Exercício 2008 10.301.1201.33.90.1495 35.566,57 ÓRGÃO - 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE - 01 - DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL Proj/Ativ.: 2.051 - Manutenção do Ensino Fundamental Funcional Programática Exercício 2008 12.361.1301.44.90.1000 31.900,00 Proj/Ativ.: 2.055 - Manutenção do FUNDEB - 40% Funcional Programática Exercício 2008 12.361.1301.31.90.1000 283.405,46 12.361.1301.44.90.1000 5.092.00 ÓRGÃO - 08 - DEPARTAMENTO DE CUTURA E ESPORTE UNIDADE - 01 - DIVISAO DE CULTURA E ESPORTE Proj/Ativ.: 2.060 - Manutenção da Cultura Funcional Programática Exercício 2008 13.392.1401.33.90.1000 8.645,49 13.392.1401.44.90.1000 r 5.281,00 Proj/Ativ.: 2.061 - Apoio a Estudante de 3º Grau Funcional Programática Exercício 2008 13.392.1401.33.90.1000 3.250,00 Proj/Ativ.: 2.062 - Manutenção e Promoção de Atividades Esportivas Funcional Programática Exercício 2008 27.812.1501.33.90.1000 15.800,78 Tá Z Prefeitura Municipal de Santana do Itararé Praça Frei Mathias de Gênova, 10 — Fone (043) 3526-1459 Santana do Itararé — Paraná ÓRGÃO - 09 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE - 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Proj/Ativ.: 2.063 - Manutenção da Assistência Social Funcional Programática Exercício 2008 08.244.1601.31.90.1000 43.453,05 08.244.1601.33.90.1000 115.163.61 08.244.1601.44.90.1000 450,00 Proj;/Ativ.: 2.064 - Manutenção do Conselho Tutelar Funcional Programática Exercício 2008 08.244.1601.31.90.1000 30.884,33 08.244.1601.33.90.1000 16.205,79 08.244.1601.44.90.1000 490,00 Proj/Ativ.: 2.067 - Manutenção Conselho Munic. da Criança e Adolescente Funcional Programática Exercício 2008 08.243.1601.33.90.1000 57,17 08.243.1601.44.90.1000 0,00 Proj/Ativ.: 2.068 - Manutenção da Casa da Criança Funcional Programática Exercício 2008 08.243.1601.33.90.1000 4.613,88 08.243.1601.44.90.1000 0,00 Art. 3º - As alterações promovidas por esta Lei serão implantadas no exercício de 2008 em cada ação. Parágrafo único - Para as ações que não tiveram alterações para o exercício de 2008, prevalecem as descrições das ações e metas definidas pela legislação citada no artigo 2º desta Lei. Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na vd sua AN Gabinete do Prefeitó M icipa de Samara do Itararé, Estado do Paraná, em 18 de dezembro de 2008. rá ELOOJOSE VIDAL Prefeito Municipal Estado do Paraná Página: 116 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ Data: 21/12/2008 PLANO PLURIANUAL 2006 a 2009 - PPA periodo 2006-2009 Relação de Despesas - Planejadas Setação: Detoha planeamento por an Atacação am 1871272008 (A) Planej Ação 4 Produto (UN) Tipol Local.| Func.Progr. Conta Despesa] Recursol Ano 2006 | Ano 2007 Ano 2008 Ana 2009 Tota Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ E669AN0O3 740688525 0.018.890,51 796045527 31.145.730,96 Orgão 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 322.000,00 346.445,00 355.970,39 466.400,00 1.490.815,39 Unidade; 01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL 322.000,00 246.445,00 355.970,39 466.400,00 11.002 - Aquisição de Imovet [o 2 010310101 4.4.900000000000 0.1.1000 20.000,00 0.00 0.00 24.200,00 AQUISIÇÃO DE IMOVEL(UN) 2 1004 - Aquisição de Veículo P 2 010310101 4.490.0000000000 0.1.1000 20.000,00 0.00 0,00 0.00 20.000,00 VEICULO ADQUIRIDO (UN) 3 1.003 - Construção de sede própria P 2 010310101 4.4.90000000.0000 0.1,1000 20.000,00 0.00 0,00 24.200,00 44.200,00 CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPIA(UN) 4 1.001 - Modernização da Câmara de Vereadores P 2 010310101 4.4.9000.0000.0000 0.1,1000 8.000,00 0.00 09,00 0.00 8.000,00 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS(GL) 5 2.007 - Recepção e Homenagens A 2 010310103 3.3.90.000000.0000 0.1.4000 4.500,00 000 0,00 000 1.500,00 RECEPCIONAR E HOMENAGEAR PESSOASIGL) 6 2.006 - Divulgação de Atos da Camara A 2 010310101 3:3.80.0000.0000.00 0.1,1000 2.500,00 0.00 000 0.00 2.500,00 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS(GL) 7 2.005 - Manutenção das Atividades da Câmara A 2 090310101 3.1.90.0000000000 01,100 196.000,00 21294500 226.025,39 294 000,00 228.970,39 MANUTENÇAO DO PODER LEGISLATIVOIGL) 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1,1000 54.000,00 125.000,00 105.073,00 112.000,00 396.073,00 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1,1000 0,00 6.000,00 2.445,00 12.000,00 20.445,00 121 2073 - Manutenção do Gabinete da Presidência A 2 010310101 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 0,00 0,00 22.427,00 0.00 22.427,00 Manter as Açoes do Legisiativo(GL) 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 0,00 125 2.074 - Realização de Concurso Público A 2 013320101 33900000000000 01.100 0,00 2.500,00 09,00 000 2.500,00 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO(GL) Orgão: 02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO 1.162.000,01 1.532.331,54 200247487 234534820 7.042.154,42 Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO 190.000,00 151.370,00 144.474,97 248.200,00 73404497 8 1.005 - Aquisição de Veiculo P 1 04.1220201 4.490.00.00.00.00.00 0.1.1000 25.000,00 0,00 000 12.100,00 37.100,00 VEICULO ADQUIRIDO (UN) 8 2.007 - Recepção e Homenagens A 1 041220201 3.3.90.00.00.00.0000 0.1.1000 2.000,00 0,00 0.00 000 2.000,00 RECEPCIONAR E HOMENAGEAR PESSOAS(GL) 10 2.010 Divulgação Oficial e Publicidade A 4 041220204 3.3.90.00:00.00.00.00 0.1.1000 28.000,00 0,00 9,00 000 28.000,00 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS(GL) 11 2.008 - Manutenção das Atividades do Gabinete A 1 040310201 3.1.90.00.0000.0000 0.1,1000 81.000,00 121.970,00 n12510,94 200.000,00 525.480,94 COBERTURA DE POSSIVEIS EVENTOS FISCAIS E CALAMIDADE PUBLICA(GL) 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 34.000,00 29.400,00 31.964,03 35.000,00 130.364,03 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 10.000,00 0.00 0.00 1.100,00 11.100,90 Unidade: 02.02 » DIVISÃO DE ADMNISTRAÇÃO 97200001 1.380.961,54 1.857.909,70 209714820 6.308.109,45 12 1.008 - Aquisição de Veiculo [a 1 081220301 4.4.90.00.0000.00.00 3.1,1704 15.000,00 0,00 0.00 000 15.000,00 VEICULO ADQUIRIDO (UN) 13 1.006 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P 4 04122030! | 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 10.000,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS(GL) 44 2.013- Contribuição o PASEP A 1 041220301 3:390.0000.00.00.00 0.1.1000 40.000,00 39.420,00 55.362,00 4769820 182.480,20 FORMAÇÃO DO PASEPIGL) 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1030 3.000,00 1.100,00 1.200,00 1.500,00 6.800,00 3.3.90.00.00.0000.00 0.1,1060 2.000,00 200,00 570,00 250.00 3.020,00 45 2.011 - Manutenção da Administração Municipal A 1 044220301 3.1.90.00000000.00 0.1.4000 268.000.00 768.855,00 85436565 120000000 3.091.220,65 MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVOIGL) 3.3.90.00.00.00.00.00 01.100 404.500,01 410.636,54 782065.30 52804000 2.125.242,85 4,4.80.00.00.00.00.00 0.1.1000 0.00 10.000.00 18.002,00 15.000.00 43.002,00 16 2.003 - Precatórios eou Sentenças Judiciais A 4 04.123,00 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 50.000,00 24.750,00 0,00 11.000,00 85.750,00 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E/OU SENTEÇAS JUOICIAIS (EG) 3.3.90.00.00.00 00.00 0.1,1000 0.00 0.00 55.450,00 147.000,00 202.150,00 47 1.007 - Modernização da Tnbut Fisc Contab, e Tesouraria P 1 04.4220301 4.490.00.00.00.00.00 0.1:4000 10.000,00 000 9,00 0,00 10.000,00 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS(GL) 18 2004 - Encargos Emprestimos Antecipação de Receita A 1 041290301 3.290.00.00000000 0.1.1000 3.000,00 0.00 0.00 0.00 3.000,00 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA(EG) 19 2012- Realização de Concurso Público A 1 043320301 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 3.000,00 8900.00 0.00 000 9.000,00 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO(GL) 20 2.016 - Manutenção da Junta de Serviço Militar A 1 051530301 3.390.00.00.00.00.00 0.1.1000 2.500,00 0.00 000 0.00 2.500,00 MANUTENÇAO DO SERVIÇO MILITAR(GL) 21 2015 - Recadastramento de Imóveis Urbanos. A 4 154520301 3.3.9000.00.000000 0.1.1000 5.000,00 0,00 0.00 0,00 5.000,00 ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS AUMENTO NA ARRECADAÇAO(GL) 22 2014 - Manutenção da Repetidora de TV A 1 243920301 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 2.000,00 0,00 200 0.00 2.000,00 MANTER SINAL DE TV PARA COMUNIDADE(GL (en 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 1.000.00 0,00 000 0,00 4.000,00 23 2.002 - Amortização de dividas contratadas A 4 288410000 — 32.9000.00.000000 0.1.1000 5 000.00 0.00 0,00 7.260,00 12.260,00 PAGAMENTO DE DIVIDAS(EG;] nSAMENTO Es 4.5.90.00.00.00.0000 0.1.1000 40.000,00 0,00 20.000,00. 33.100,00 93.100,00 24 2001 - Amortização divida com INSS e FGTS A 4 288410000 — 469000.00.00.00.00 0.1.4000 38.000,00 30.000,00 31.283,75 38.300,00 135.583,75 PAGAMENTO DE DIVIDAS(EG) 114 9.999. Reserva de Contingência R 1 999999900 9.9.9900.00.000000 0.1.9999 70.000,00 50.000,00 0.00 70.000,00 190.900,00 COBERTURA DE POSSIVEIS EVENTOS FISÇAIS E CALAMIDADE PUBLICA(GL) 422 1.059. Elaboração de Plano Diretor [a 4 041220201 4.4.9000.00.0000.00 3.1.1601 000 40.000,00 40.000,00 0,00 80.000,00 Plano Diretor(UN) Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência Estado do Paraná Pagina: 2/5 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ Pata: 21r12r2006 PLANO PLURIANUAL 2006 a 2009 - PPA periodo 2006-2009 Relação de Despesas - Planejadas Seuçs Clem separa o ao Atração otra Pranej lação 1 Produto (UN) Tipo] Local.| Func Progr. Conta Despesa) Recurso] Ano 2006 Ano 2007 T Ano 2008 Ano 2009 Total Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ 6.669.409,93 7.496.885,25 9.018.890,51 7.960.455,27 31.145.730,96 Órgão: 03.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 430.000,00 357.590,00 349.386,64 238.720,80 1.375. 607.54 Unidade: 03.01 - DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 430.000,00 357.590,00 349.386,64 238. 72080 1.375. e07.54 25 1.013- Aquisição Caminhão Coletor de Lixo P 1 184520501 3.3.90.00 0000.00.00 31.471 000 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 MELHORAR A COLETA DE LIXO(UN) . 4.4.90.00 00.00.0000 0.1.1000 10.000,00 0,00 0,00 6.050,00 18.050,00 44.900000.000000 314711 80.000,00 64.700,00 64.700,00 0,00 189.400,00 26 1,014 - Construção Aterro Controlado de Lixo P 1 184520501 33.90.00 00.00.0000 311712 000 1.000,00 1.000,00 9,00 2.000,00 MELHORAR A DESTINAÇÃO DO LIXO(UN) ' 4.4.90 0000000000 0.1.4000 15.000,00 0,00 0,00 0.00 15.000,00 4.4.90.00.00.00.0000 3.1 1712 80.000,00 86.600,00 86.600.00 0.00 253.200,00 27 1015 - Aquisição Imóvel Aterro Controlado do Lixo P 1 184520501 4 49000 0000.00.00 0.7.1000 30.000,00 21.000,00 0,00 18 150,00 69.150,00 AQUISIÇÃO DE IMOVEL(UN) 28 1012- Aquisição de Equipamentos para coleta de lixo Ld 1 184520501 4.4.90.00.00.00.00.00 01.1000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 MELHORAR A COLETA DE LIXO(GL) | 29 2.025 - Manutenção do Aterro Controlado do Lixo A 1 18.452.0501 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 5.000,00 7.000,00 4.680,00 8.470,00 25.150,00 MELHORAR A DESTINAÇÃO DO LIXO(GL) 30 1.016 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P 1 206010401 44.90.00 0000.00.00 0.1.1000 10.000,00 0.00 0.00 0,00 10.000,00 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS(GL) 31 2.017 - Manutenção da Agricultura a 1 206010401 3.1.9000.00.0000.00 0.1.1000 55.000,00 87.900,00 87.939,55 105.270,00 335.209,55 AUXILIO AO HOMEM DO CAMPOIGL) 3.3.30.00.00.00.00.00 0:1.1000 0.00 17.500,00 1772220 2117500 56.397,20 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 85.000,00 84 890.00 77.508,20 70046.90 277.445,10 4.4.90.00.00.00.0000 011000 0.00 0.00 980,00 1.210,00 2.190,00 32 2.022 - Manutenção do Viveiro de Mudas A 1 206010401 33.90:00.00.00.00.00 0.1.1000 16.000,00 0.00 0,00 000 16.000,00 AUMENTAR A EXTEÇÃO DE AREA FLORESTADA (GL) 33 2.020 - Manutenção da Patrulha Mecanizada A 1 206010401 3.390.00.00.00.00.00 0.4.1000 25.000,00 0,00 0.00 000 25.000,00 PREPARAÇÃO DO SOLO A PEQUENOS AGICULTORES(GL) 34 2.021 - Assistencia Técnica e Extensão Rural A 1 206010401 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 4.000,00 9,00 0,00 0,00 4.000,00 AUXILIO TÉCNICO AO PRODUTOR RURAL(GL) 35 2.023 - Manutenção do Projeto PIA A 1 206020403 33.900000.00.00.00 0.1,1000 8.000,00 8.900,00 7.256.689 8.349,00 20.505,69 MELHORAR A QUALIDADE DO REBANHO(GL) 36 1.047 - Aquisição de Veiculos. [a 1 206050401 449000000000.00 0.1.1000 20.000,00 0.00 000 0,00 20.000,00 VEICULO ADQUIRIDO (UN) 37 2,019 - Feiras. Amostras e Atividades Agropecuarias A 1 206050401 | 33.900000000000 0.1.1000 3.000,00 0.00 09,00 0,00 5.000,00 CAPACITAÇÃO E INTERAÇÃO DOS AGRICULTORES (GL) 38 2.018 - Manutenção de Convênios com a EMATER A 1 206060401 | 33.9000000000.00 0.1.1000 17.900,00 000 0.00 000 17.000,00 AUXILIO TÉCNICO AO PRODUTOR RURAL(GL) Orgão: 04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E RODOVIÁRIO 1.025.500,00 1.476.036,48 1.324.117,02 806.336,08 4.631.989,56 Unidade: 04.01 - DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO 413.500,00 1.186.222,50 978.585,07 45882800 3.038.115,57 39 1.02 - Costrução da Capeta Montuaria Pp 1 152440601 4.4.80.00.00.00.00.00 0.1.1000 25.000,00 000 0.00 000 25.000,00 CONCLUIR A COSTRUÇAO DA CAPELA MORTUARIAÇUN] 40 2.035 - Manutenção da Capela Mortuaria A 4 152440601 3.3.9000000000.00 01.100 3.000,00 0.00 000 0.00 3.000,00 MANTER A CAPELA MORTUARIA EM CONDIÇÕES DE USO(GL) 41 1.026 - Construção de Portal na Cidade Pp 1 154510601 33.90.00.00.00.00.00 3.1.4732 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NA CIDADE(UN) 4.4.90:00.00.00.00.00 0.1.1000 9,00 15.900,00 0.00 0.00 15.900,00 4.4.90.00.00.00.00.00 3.1.1732 0,00 50.000,00 0.00 0.00 50.000,00 42 1.023 - Pavimentação de Ruas P 1 154520801 — 44.8000.0000.00.00 0.1.1000 8.000,00 0.00 0,00 0,00 6.000,00 MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO NA CIDADE(UN) 4.4.90.00.00.0000.00 3.1.1601 0.000,00 0.00) 0.00 0.00 80.000,00 43 1.017 - Abertura, e Manutenção de Ruas [a 1 154520601 | 3390.000000.00.00 011000 11.000,00 0.00 0.00 0,00 11.000,00 MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO NA CIDADE(GL) 4.4.80.00.00.0000.00 0.1,1000 4.000,00 0.00 0.00 0.00 4.000,00 44 2.033 - Constução e Manutenção de Praças e Jardins A 4 454520601 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1,1000 0,00 13.900,00. 10:391,03 26.000,00 50.291,03 CONSTRUIR E CONSERVAR PRAÇAS NA CIDADE(GL) 3.3.90.00.00.00.00.00 3.3.3721 0,00 500.00 1.000,00 0,00 1.500,00 4.4.90.00.00.00.00.00 01,100 40.000,00 39.200,00 66.920,00 10.000,00 128.120,00 4.4 .90.00.00.00.00.00 3.1.1721 0,00 50.000,00 5.250,00 0,00 55.250,00 4.4.90/00.00:00.00.00 3.3.3721 0.00 0.00 48 750,00 0,00 48.750,00 45 1.019 - Construção Abrigos Ponta de Onibus P 1 154510601 4.4.90.0000.0000.00 0.1.1000 8.000.00 000 0.00 0.00 5.000,00 PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE USO DO SISTEMA DE TRANPORTE COLETIVO(UN) 46 1020 - Ampliação Praça Frei Mathias de Gênova [a 1 154520601 | 4.49000.000000.00 0.1.1000 20.000,00 000 0.00 0.00 20.000,00 CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO EM UM DOS LADOS DA PRAÇA(UN) 47 1.009 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P 1 154520601 4.490.00.00.00.00.00 0.1.1000 6.000,00 0,00 0,00 0.00 8.000,00 EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS(SL) 48 2.028 - Manutenção da Coleta de Lixo A 1 154520501 | 3.3.90.00.000000.00 0.1.1000 10.000,00 09,00 0,00 0,00 10.000,00 MANTER A CIDADE LIMPA(GL) 49 2.027 - Manutenção dos Serviços Urbanos A 3 15452060) 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 7.000,00 88.580,00 120.921,86 101.761,00 228.262,66 MANTER OS DIVERSOS SERVIÇOS URBANOS(GL) Tipo: P = Projeto. A = Atividade. O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência Estado do Paraná Página: 3/6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ Data: 21/12/2008 PLANO PLURIANUAL 2006 a 2009 - PPA período 2008-2009 Relação de Despesas - Planejadas Sepação Deinthar planesamento pos ano. Asração arm 187122008 (A) Planej jAção 4 Produto (UN) [Tiral Local | Func, Progr| Coma Despesa] Recurso] Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008 Ano 2008 Total Entidade; 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ 6.669.499,03 9.018.890,51 7.960455,27 31.145.730,96 Órgão: 04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E RODOVIÁRIO 1.025.500,00 147603646 132411702 806.336,08 4.631.989,56 Unidade: 04.01 - DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO 413.500,00 1.184.222,50 978.585,07 458.828,00 3.035.115,57 3.3.90.00.00.00.00.00 3.1.1050 50.000,00 54.750,00 60.225,00 66.247,50 231.222,80 3.3.90.00.00.00.00.00 3.1.1724 000 1.642,50 0.00 000 1.642,50 44.9000.00.00.0000 01.1000 3.000,00 55.000,00 2.659,00 8.050,00 86.709,00 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1030 0,00 50.000,00 0.00 000 50.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 0.3.3060 0,00 11.500,00 0.90 0.00 11.500,00 4.4,90.00.00.00.00.00 3.3.3724 0.00 3.800,00 0.00 0,00 3.800,00 50 2.030 - Manutenção do Cemitério Municipal A 1 154520601 33.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 8.000,00 0,00 0.90 0.00 5.000,00 MANTER O CIMITERIO MUNICIPAL (GL) 51 2.092 - Controle e Fiscalização de Trânsito A 1 15452080! | 3:3.90.00.00.00.00.00 0.1 4000 5.000,00 000 0.00 900 5.000,00 MANTER AS VIAS E RUAS SINALIZADAS(GL) 52 1.025 - Costrução de Praças e Jardins. [o 1 15452080! 33.9000.00.00.00.00 0.1.1000 4.500,00 0.00 0.00 000 4.500,00 CONSTRUÇÃO DE NOVAS PRAÇAS (UN) 4.480,00 00.00.00:00 0.1.1000 3.000,00 0,00 0.00 0.00 3.000,00 53 1.048 - Construção de Rede de Esgoto P 1 155120601 | 3.3.9000.00.00.00.00 3.1.1716 0,00 1.640,00 10.000,00 0,00 11.840,00 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO NACIDADEIGL) 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 40.000,00 12.360,00 0,00 6.050,00 28.410,00 4.4.90.00.00.00.00.00 3.1.1716 0,00 413.000,00 140.000,00. 0.00 553.000,00 54 2.031 - Manutenção da Rede de Agua e Esgoto A 1 155120601 | 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 5.000,00 0,00 000 0.00 5.000,00 MANTER O SISTEMA DE AGUA E ESGOTO(GL) 55 2.029 - Manutenção e Ampliação Rede de lluminação Pública A 1 157520601 33.9000.0000.00.00 0.1.1000 20.000,00 0,00 0,00 0.00 20.000,00 MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICAIGL) 4.4.9000.0000.0000 01.100 30.000.00 0.00 0.00 0.00 30.000,00 56 1.027 - Construção de Casas Popuiares » 1 184820601 33.900000000000 31.1709 0,00 1.000,00 1.400,00 +210,00 3.310,00 DIMINUIR O OEFICIT HABITACIONAL(UN) 4.4.9000.00.00.00.00 0.1.1000 1.000,00 0,00 0,00 7.260,00 8.260,00 4.4.90.00.00.00.00.00 3.1.1709 90.000,00. 97.550,00 107.305,00 118.035,50 412.890,50 87 2.089 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL A 1 164820601 3.3900000000000 04.1000 0,00 13.400,00 25.601,49 16.214,00 55.215,49 REFORMAS DE CASAS (CS) 58 1.028 - Aquisição Imóvel - Construção Casas Poputares P 1 164820601 | 4.4.9000.00.00.00.00 0.1.1000 20.000,00 0.00 0.00 0.00 20.000,00 AQUISIÇÃO DE IMOVEL(UN) 117 2.070 - Pavimentação e Manutenção de Ruas A 1 15452060! | 3.3.900000000000 0.1.1000 0,00 0,00 17.930,20 0.00 17.930,29 MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO NA CIDADE(GL) 3.3.9000.00.00.00.00 0.1.1030 0,00 0.00 200.00 0.00 200,00 4.6.9000.00.00.0000 01.100 0.00 0.00 41.644,40 000 41.644,40 44.900000.00.0000 01.1030 0,00 200 82.438,50 0.00 62.438,50 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1060 0.00 000 10.000.00 0.00 10.000,00 123 1.060 - Aquisição de Terreno Urbano para Isnialação de Conjunt P 1 164820601 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 0.00 0.00 4622850 0.00 46.228,50 AQUISIÇÃO DE IMOVEL(UN) 4.4.90.00.00.00.00.00 3.1.1601 0.00 100.000.00. 100.000,00 100.000,00 300.000,00 124 1.021 - Construção de Terminal Rodoviario P 1 287820601 4.490.0000000000 311601 0.00 100.000,90 100.000,00 0,00 200.000,00 PROTEÇÃO E ABRIGO ADEQUADO A POPULAÇÃO(UN) Unidade: 04.02 - DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 612.000,00 291.813,96 345.551,95 347.508,08 1.596.873,09 59 2.038 - Manutenção do Sistema Rural de Agua A 4 175110801 33.80.0000000000 01.1000 8.000,00 201,45 293,50 2.601,50 12.898,46 DISPONIBILIZAR AGUA DE BOA QUALIDADE AOS MORADORES DA ZONA RURALI(GL) 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 17.000,00 0,00 0.00 2.420,00 19.420,00 60 1.010 - Aquisição de Veiculos P 1 267820801 44.90.000000.00.00 0.1.1000 20.000,00 0.00 000 0.00 20.000,00 VEICULO ADQUIRIDO (UN 61 1.031 - Aquisição de Caminhões P 1 267820801 4.4.9000.00000000 0.1.1000 10.000,00 0.00 0.00 0.00 10.000,00 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO(UN) .90.00.00.00.00.00 3.1.1603 80.000,00 0.00 0,00 0,00 90.000,00 62 1.037 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente [a 1 267820801 | 4.4.900000.00.00.00 0.1.1000 15.000,00 0.00 000 0,00 15.900,00 MELHORAR O ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE(GL) 63 2.036 - Infra Estrutura Viária Para Ares rural A 1 267820801 33900000000000 01.100 260.000,00 254.800,00 304 835,54 23780800 1.057.443,54 MANTER AS ESTRADAS VICINAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGOIGL) 3.3 90.00.00.00.00.00 0.1.1030 47.000,00 6.935,00 0,00 68,722,35 122.657,35 44.90.0000 00.00.00. 0.1.1000 80.000,00 355,00 1.345,66 2.420,00 84.120,66 4.4.90.00.00.0000.00 3.1,1501 30.000,00 9.855,00 10.840,50 1192455 62.620,05 84 2.037 - Manuteção Prog. Infra-Estrutura de Transp. CIDE A 1 267820801 — 33.90.0000000000 0.1.1060 23.000,00 17.867,50 28236,75 2181168 90.715,93 MANTER AS ESTRADAS VICINAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGOIGL) 4.4.80.00.00.00.00.00 0.4.1060 12.000,00, 0.00 0.00 0.00 12.000,00 Órgão: 08.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE IND. COM. E TURISMO 85.000,00 147.709,00 307.075,73 140.000,00 829.778,73 Unidade: 05.01 - DIVISÃO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 65.000,00 117.700,00 307.075,73 140.000,00 620.775,73 85 2.040 - Incentivo ao Turismo A 1 12685.1101 3.3.90.00.0000.0000 0:1.1000 5.000,00 0,00 000 0.00 8.000,00 PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICIPIO(GL) 66 1.035- Incentivo a industna e Comércio P 4 226621001 33.90:00.00.00.00.00 0.1.1000 10.000,00 17.700,00 1420687 30.000,00 71.908,67 GERAR EMPREGOS NO MUNICIPIO(GL) 87 1.033 - Aquisiçad de Imóveis para Industrias [o 1 22662100! | 4.4.90000000.00.00 3.1.1602 45.000,00 0,00 0.00 02.00 45.000,00 GERAR EMPREGOS NO MUNICIPIO(UN) 68 2.039 - Incentivo ao Comércio A 4 236910901 — 3.3.90.00:0000.00.00 0.1.1000 5.000,00 0,00 000 0,00 5.000,00 FORTALECER O COMERCIO LOCAL(GL) tividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência Tipo: P = Projeto, A Estado to Paraná Página: 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ Data: 24/12/2008 PLANO PLURIANUAL 2006 a 2008 - PPA periodo 2006-2009 Relação de Despesas - Planejadas Seção Oni larajamanio por ano. Aisração am 18/12/2008 Ay Planes jAção Produto (UN) Tipo] Local | Func Prog] Conta Despesa Recurso) Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009 Total Entidade; 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ 6.669.499,93 7.496.885,25 9.018.890,51 7.960.455,27 31.145.730,96 Órgão: 05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE IND. COM. E TURISMO 65.000,00 117.700,00 307.075,73 140.000,00 629.775,73 Unidade: 05.01 - DIVISÃO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 65.000,00 117.700,00 307.075,73 140.000,00 s29.775,73 118 1.034 - Construção de Barracões Industriais P 1 226611001 3.390.00.00.00.0000 3.1.1734 0,00 0,00 1.000,00 0.90 1.000,00 GERAR EMPREGOS NO MUNICIPIO(UN) 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 9,00 000 32.869,06 40.000,90 42.809,06 4.490 00.00.00.0000 3.1.1601 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 3.1.1734 0,00 0,00 159.000,00 0,00 159.000,00 Orgão: 06.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 1.580.499,98 145408975 180182512 185670098 66921158 Unidade: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.580.409,98 145408975 180182512 1.856.700,96 69 1.041 - Aquisição de Ambulancia P 1 10.301.1201 44.900000000000 0.1.1303 1.000,00 0.00 0,00 0.00 1.000,00 MELHORAR AS CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO(UN) 4.4.90.00.00.00.00.00 3,1.1312 80.000,00 0,00 0,00 0.00 60.000,00 TO 1.030 - Aquisição de Veiculos [a 1 103011201 4.4.900000.000000 0.1.1303 1.000,00 0.00 0.00 0.00 1.000,00 VEICULO ADQUIRIDO (UN) 71 1.043- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Pp 1 103011201 4.4.9000.00.00.00.00 0.1.1303 «5.999,98 0,00 0.00 0.00 45.009,98 COBERTURA DE POSSIVEIS EVENTOS FISCAIS E CALAMIDADE PUBLICA(GL) 4.4.90.00.00.00.00.00 3.1.1316 20.000,00 0.00 0,00 000 80.000,00 72 2.044 - Manutençõa do PAR A 1 10.301.4201 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1.1302 78.000.00 0.00 000 000 78.000,00 MELHORAR O ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDEIGL) 3.3.90.00.0000.00.00 3.1.1495 25.000,00 99.645,00 109.396,00 12057045 354.611,45 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1302 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 73 2.041 - Manutenção da Saúde Pública A 1103011201 3.1800000000000 041303 460.000,00 841.100,00 68021000 81000000 2.591.310,00 MELHORAR O ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE(GL) 3.1.90.00.00.00.00.00 31.1320 100.000,00 000 9,00 000 100.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 0.00 81.000,00 182.580,29 83.000,00 306.580,29 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1302 7.000,00 000 0,00 0,00 7.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1303 185.000,00 7279475 249.000,00 235.000,00 721.794,75 3,3.90.00.00.00.00.00 03.3303 000 D.00 20.900,00 0,00 20.900,00 3.3.90.00.00,00.00.00 3.1.1320 45.000,00 120.450,00 0,00 090 165.450,00 3.3.90.00.00.00.00.00 3.1.1325 40.000,00 41.435,00 9,00 000 81.435,00 4 4.90.00.00,00.00.00 0.1.1303 0.00 100,00 1222807 876000 22.088,07 4.4.9000.00.00.0000 3.1.1325 0,00 5.000,00 0.00 0.00 8.000,00 74 2.048 - Manutenção Programa Saude Bucal A 1103011201 31.8000.00.000000 0:1.1000 0,00 5.000,00 5.208,99 6.050,00 16.258,99 MELHORAR O ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDEIGL) 3.1.90.00.00.0000.00 3.1.1495 33.000,00 23.800,00 25.784,30 29.040,00 111.624,30 3.3.90.00.00.00.00.00 3.1.1495 7.000,00 521750 470,16 607118 22.998,84 4,4.90.00.00.00.00.00 3.1.1322 0.00 25.700.00 0.00 000 25.700,00 75 2.047 - Manutenção Campanha de Vacinação A 1 102011201 — 3.3.900000000000 0.1.1000 2.800,00 0.00 0.00 000 2.500,00 COBERTURA VACINAL DA POPULAÇÃO(GL) 76 2.050 - Manutenção Programa Projeto Chagas A + 103011201 3.1.0000.00.00.00.00 0.1.1000 000 30:200.00 26.649,76 36.542.00 93.391,76 ERRADICAÇÃO DO TRIATOMA INFESTANSIGL) 3.1.90.00.00.000000 3.1.1324 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.90.00.00.00.0000 3.1.1324 4.500,00 0,00 0,00 0.00 4.500,00 4.4.9000.00000000 3.1.1324 500,00 0,00 0,00 0.00 500,00 77 2.043 - Manutenção do Programa Saúde de Familia A 1 10.301.1201 31.90 00.00.00.0000 0.1.1000 0,00 34.700,00 18.624,18 41.987,00 95.311,18 MELHORAR O ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE(GL) 3.1.90.00.0000.0000 3.1.1495 241.500,00 106.145,00 8030367 20006745 828.016,12 3.3.90.00.00.00.00.00 3.1.1495 7.500,00 88.200,00 121.909,05 0.00 217.809,05 4.4.890.00.00.00.00.00 3.1.1319 2.500,00 000 0,00 0,00 2.500,00 78 2.042 - Manulenção Programa Agente Comunitario de Saúde A 1 103014201 3.1.900000000000 0.1.1000 0.00 10.500,00 255747 12.705,00 3278217 LEVAR INFORMAÇÕES AS PESSOAS DE NOSSO MUNICIPIO(GL) 3.1.80.00.00.00.00.00 3.4.1495 40.000,00 49.622,50 51.906,75 6028523 201.814,48 3.3.00.00.00.00.00.00 3.1.1495 5.000,00 200.00 32,00 0,00 5.232,00 79 1.039 - Ampliação e Reforma Posta de Saúde [a 1 10.302.1201 33.90.00.0000.0000 0:1.1303 10.000,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00 MELHORAR O ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE(UN) 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1303 5.000,00 0.00 0.00 0.90 5.000,00 80 1.038 - Ampliação e Reforma do Hospital Municipal P 1 10302.1201 3.3.90000000.0000 0.1.1303 8.000,00 0.00 000 0,00 2.000,00 MELHORAR O ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE(UN) 4.4,90.0000.00.00.00 0.4.1303 5.000,00 000 0,00 0.00 5.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 3.1.1314 36.000,00 02.00 0.00 0.00 36.000,00 81 2.045 - Manutenção da Vigitancia Sanitaria A 1103041201 3,3.90.00.0000.00.00 0.1.1308 8.000,00 8.570,00 7227100 7.949,70 27.748,70 MELHORAR O ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE(GL) 3.3.90.00.00 00.00.00 3.1,1497 2.500,00 2.190,00 2.409,00 2.649,90 9.748,90 4.4.9000.0000.0000 033308 0.00 3.400,00 000 0.00 3.400,00 a 2046 - Manutenção da Vigilancia Epidemiológica A 1 103051201 31.90.00 0000.00.00 0 4.1000 0,00 3.600,00 317718 4.356,00 11.133,16 CONTROLE DAS DOENÇAS EPIDEMICASIGL) 3.1.90.00.0000.00.00 3.1.1497 10.700,00 17.320,00 19.072,00 21.199,20 68.201,20 3.3.90.00 00.00.0000 3.1.1497 7.300,00 200,00 200,00 0,00 7.700,00 4.4.90.00.00 00.00.00 31,1311 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 119 2.071 - Manutenção dis Serviços Ambulatoriais - HPP A 1/10302.1201 3.3.80.00.00000000 3.1.1495 0,00 0.00 132.295,00 145.744,50 278.039,50 MELHORAR O ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE(GL) Tipo: P = Projeto. A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência Estado*do Paraná MELHORAR O ATENDIMETO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL(GL) Tipo: P = Projeto, A = Atividade, O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência Página: 516 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ Data: 21/12/2008 PLANO PLURIANUAL 2006 a 2009 - PPA periodo 2006-2009 Relação de Despesas - Planejadas Seleção Detalhar plarigamento pot ano Alatação rm 18/12/2006 (A Planej [Ação ! Produto (UN) Trip Local I Func Progr. Conta Despesa] Recurso] Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009 Total Enade: 1- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ 6660.4609,03 740688525 9.018.800,51 798045527 31.445.730,06 rgão: 06.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 1.580.499,08 1454089,75 1.801.825,12 185670098 669311581 Unidade: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.580.499,08 1454080,15 1801825,12 185670096 669311581 120 2.072 - Incentivo ao Programa Saude da Familia A 1 10301.1201 — 3.3.90:00.00.00.00.00 3.1.1495 9,00 0,00 35.566,57 37.673,35 73.239,92 MELHORAR O ATENDIMENTO NA AREA DA SAUDE(GL) 4.4.90.00.00.00.00.00 3.1.1495 0.00 0.00 2.878.00 5050.00 8.928,00 Orgão: 07.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.493.499,04 1.512.392,50 182907564 170925838 6.544.226,66 Unidade: 07.01 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.343.000,00 1486027,50 177392148 165331558 6.257.164,56 83 2.052 - Manutenção Merenda Escolar A 1 083081301 3.3.9000.0000.00.00 0.1.1000 15.000,00 0,00 0,00 000 15.000,00 COBERTURA DE POSSIVEIS EVENTOS FISCAIS E CALAMIDADE PUBLICA(AL) 84 1040 - Aquisição de Veiculo [a 1123611301 44.900000900000 01.100 20.000,00 0,00 0.00 0.00 20.000,00 VEICULO ADQUIRIDO (UN) 85 1.048 - Aquisição de Onibus P 1123814301 | 4.4.900000000000 311117 50.000,00 0,00 000 0.00 50.000,00 AQUISIÇÃO DE ONIBUS(UN) 85 1.044 - Ampliação e Relorma de Escola Sede Municipio P 1123611301 33.900000000000 01.103 6.000,00 200 0.00 000 8.009,00 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO(UN) 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1103 4.000,00 0.00 0.00 0.00 4.000,00 87 1.029 - Aquisição Equipamentos e Mat. Permanente [o 1123814301 44.90.00.0000.00.00 0.1.1403 20.000,00 0.00 0.00 000 20.000,00 MANTER AS ESTRADAS VICINAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGO(GL) 4.4.80.00.00.00.00.00 0.1.1104 10.000,00 0,00 0.00 0,00 10.000,00 88 2.055 - Manutenção do FUNDEB - 40% A 1123811301 3.1.90:00.00.00.00.00 01.102 438.009,00 250.500,00 283.405,46 303.105,00 975.010,46 MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO MUNICIPAL (GL) 3.3.90.00.00.00.00.00 0:1.1102 98.500,00 43.000,00 67.300,00 52.030,00 260.830,00 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1102 4.500,00 5.495,00 5.092,00 8.576,35 21.603,35 89 2.056- Manutenção do FUNDEB - 60% A 1123614301 3.1.9000.0000.00.00 0.1.1101 362.000,00 447.855,00 533.093,95 541.905,55 1.884.854,50 MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO MUNICIPAL(GL) 90 2.054 - Manutenção do Salário Educação A 1 123611301 33.90.00000000.00 0.1,1107 43.000,00 38.840,00 224,00 44 000.00 126.064,00 MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO MUNICIPAL(AL) 3.3.90.00.00.00.00.00 3.1.1110 0,00 547,50 1.500,00 1.600,00 3.647,50 4.4.90.00.00.00.00.00 01.1107 40.000,00 40.000,00 86.500,00 54.000,00 217.500,00 4.4.90.00.00.00.00.00 0.:3.3107 0,00 0.00 71.800,00 000 71.800,00 91 2051 - Manutenção do Ensino Fundamental A 1123611301 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1,4000 80.000,00 0.00 0.00 0,00 80.000,00 MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO MUNICIPAL(GL) 3.1,90:00.00.00.00.00 0.1.1103 40.000,00 0,00 0.00 000 40.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 0,00 14.500,00 89.950,00 17.545,00 131.995,00 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1103 181.000,00 421.407,50 331.574,73 48908909 1.403.072,22 3.3.80.00.0000.0000 01.1104 25.000,00 71.000,00 77.056,08 85.595,00 258.651,08. 3.3.90.00.00000000 3.1.1112 22.000,00 25.185,00 27.703,50 30.473,85 105.362,35 3.3.90.00.00.0000.00 3.1.1116 2.500,00 2.737,50 3.086.25 3.392,38 11.71813 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 0.00 0,00 31.900,00 0,00 31.900,00 4.4.90.00.00.00.00.00 0.4.1103 20.000,00 10.000,00 20.000,00 12.100,00 62.100,00 4.4.90.00.00.00 00.00 0.1.1104 10.000,00 20.000,00 22.000,00 25.000,00 77.000,00 4,4.90.00.00.00:00.00 3.1.1405 0.00 857000 7.227,00 7.949,70 2.748,70 92 2.053 - Manutenção do Transporte Escolar a 1 12361.1301 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1103 105.000,00 000 0.00 0,00 105.000,00 TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL tALy 3.3.90.00.00.00.00.00 0.4.1104 30.000,00 09,00 0.00 0,00 30.000,00 3.3.90.00.000000.00 3.1.1114 16.500,00 17.500,00 2102076 195276 56.973,52 3.3.90.00.00000000 31.119 0.00 32 850,00 3848775 0.00 nanIs 3.3.90.00.00.000000 3.1.1121 0.00 38.000,00 45.000,00 0.00 84.000,00 Unidade: 07.92 - DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL 150.499,94 25.465,00 55.154,36 55.942,80 287.062,10 93 2,057 - Programa Nacional de Alimentação em Creches - PNAC A 1 123081301 33.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 20.000,00 300,00. 330,00 363,00 20.993,00 FORNECER ALIMENTAÇÃO AS CRIANÇAS DO ESINO INFANTIL(AL) 3.3.90.00.00.00.00.00 3.1.1120 0,00 4.380,00 4.893,00 5.379,80 14.652,80 84 1.050 - Construção de Creche [a 1123851301 4.4.90.00.00.0000.00 0.1.1000 09,00 5.000.00 0,00 5.500,00 10.500,00 MELHORAR O ATENDIMETO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL(UN) 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1103 0.00 1.000,00 0.00 100,00 1.100,00 4.4 90.00.00.00.00.00 0.1.1104 9,00 10.835,00 1241853 12.500,00 35.753,53 4.4.9000:00000000 3.1.1118 60.000.00 0.00 0.00 0.00 60.000,00 96 1.046 - Reformas e Ampliação Creches Municipais [a 1 123654301 3,3.900000.000000 0.1.4104 8.000,00 9,00 000 0.00 6.000,00 MELHORAR O ATENDIMENTO EM CRECHES(UN) 4.4.90.00.000000.00 0.1.1104 3.000,00 0,00 0.00 0.00 3.000,00 96 2.059 - Manutenção de Creches. A 1 123851301 3.1.90.00.00.0000.00 0.1.1103 24.000,00 0.00 0.00 100,00 24.100,00 MELHORAR O ATENDIMENTO EM CRECHES(AL) 3.3.90.00.00.00:00.00 0.1.1000 000 0,00 15.103,83 21.000,00 36.103,83 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1103 16.000,00 3.000,00 9.680,00 10.000,00 38.680,00 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1103 0,00 850,00 1272900 1.000,00 14.679,00 97 2.058 - Manutenção do Pré-Escolar A 1 12365.1901 3.1.90.00.00.00.00.00 0.1:1403 12.000,00 0,00 0.00 0,00 12.000,00 MELHORAR O ATENDIMETO AOS ALUNOS INO INFANTIL(AL| po ENS tam 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1103 5.000.99 0.00 0.00 0.00 5.909,99 116 1045 - Aquisição de Equip. e Mat, Permante - Creche e Pre P 4 123651301 4.4.900000.000000 0.1.1104 3.499,95 0.00 0,00 0,00 3.499,95 Estado*do Paraná Pagina: 6/6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ Data: 21/12/2008 PLANO PLURIANUAL 2006 a 2009 - PPA periodo 2006-2009 Relação de Despesas - Planejadas Sueção Desa lata ps ao. Amação em I/1212060 145 Planej [Ação ! Proguto (UN) [rio] Local [ Func Progr, Conta Despesa] Recurso] Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009 Total Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ 6.669.499,93 740688525 9.018.890,51 796045527 31.145.730,96 Orgão: 08.00. DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE” 313.000,00 371.700,00 637.977,27 32.464,50 1.355.141,77 Unidade: 08.01 - DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE 313.000,00 371.700,00 637.977,27 32.466,50 1,355.141,77 98 2.061 - Apoio a Estudante de 3º Grau A 1133641401 | 33.900000.00.00.00 0.4.1000 10.000,00 4.700,00 3.250,00 2.964,50 20.914,50 APOIO AQ ESTUADANTE DE 3º GRAU(AL) 99 1.051 - Aquisição de Imovê! p' Construção Casa da Cultura P 4 133921401 4.4.900000000000 01.100 20.000,00 0.00 0,00 0.00 20.000,00 INCENTIVO A CULTURA(UN) 100 2.060 - Manutenção da Cultura A 1 13,3821401 3.3.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 10.000,00 6.800,00 864549 8.000,00 33.445,49 INCENTIVO A CULTURA(GL) 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 10.000,00 0.00 5.281,00 5.500,00 20.781,00 101 1.052 - Construção Casa da Cultura [d 1133924401 | 4.4.900000000000 0.1.1000 8.000,00 0.00 0,00 0,00 8.000,00 INCENTIVO A CULTURA(UN) 4.4.90.00.00.00.00.00 3.1.1706 30.000,00 0.00 0,00 0.00 30.000,00 102 1.053 - Construção de Ginasio de Esportes P 1 278124501 3390000000.0000 3.11735 0,00 0.00 2.000,00 0.00 2.000,00 AUMENTAR O NUMERO DE PRATICANTE DE ESPORTES(UN) 4.4.8000.0000.00:00 0.1.1000 10.000,00 000 0,00 000 10.000,00 4.4.90.00.00,00.00.00 3.4.1601 0.00 350.000.00 350.000,00 0.00 709.009,00 44.90000000.00.00 3.41718 17000000 000 000 090 170.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 3.4.1735 0,00 0.00 253.000,00 0.00 253.000,00 103 1.054 - Construção de Quadras Poliesporiiva P 1278124501 4.4.9000.00.00.00.00 0.1.1000 25.000,00 0.00 0,00 0.00 25.000,00 AUMENTAR O NUMERO DE PRATICANTE DE ESPORTES(UN 104 2.062 - Manutenção e Promoção Atividades Esportivas A 1 278121501 33.90000000.0000 0.1.1000 43.000,00 10:200.00 15.800,78 14.000,00 53.000,78 AUMENTAR O NUMERO DE PRATICANTE DE ESPORTES(GL) 44.90.00 0000.00.00 0.1.1000 700000 0.00 0.00 2.000.00, 9.000,00 Órgão: 09.00. DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 278.000,00 328.600,00 410.987,83 365.226,25 1.382.814,08 Unidade: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 278.000,00 328.600,00 410.987,83 36522625 1.382814,08 105 2,068 - Manutenção da Casa da Criança A 1 082431601 33.90000000.00:00 0.1.1000 25.000,00 3.950,00 4613,88 8.000,00 41.563,88 CRIANÇA/ADOLESCENTE ATENDIDA(GL) 3.3.90.00.00.00.0000 3.1.1718 1.500,00 22.000,00 0,00 30.000,00 53.500,00 3.3:90.00.0000.00.00 3.4.1733 0.00 0.00 2.959,92 0.00 2.959,92 3.3.80.00.00.00.00.00 3.3.3733 0,00 0,00 24.640,08 0,00 24.640,08 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 5.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 3.3.3733 0.00 0.00 700,00 0.00 700,00 106 2.067 - Manutenção Conselho Munic. Criança e Adolescente A 1 082431601 338000.0000.0000 0.1.1000 14.000,00 950,00 717 1.754,50 13.781,67 CRIANÇA/ADOLESCENTE ATENDIDA(GL) 4 4.90.00.00.00.00.00 0.4.1000 4.000,00 0.00 0,00 605,00 4.605,00 107 1.056 - Aquição de Veiculos P 1 08244.1601 44.9000.0000.00.00 0.1.1000 20.000,00 0.00 0,00 0,00 20.000,00 VEICULO ADQUIRIDO (UN) 108 1.057 - Construção de Módulos Sanitarios [a 1 082441601 3.3.90.0000.000000 311705 000 0.00 1.000,00 0,00 1.000,00 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO(UN) 4.4.90.00:00.00.00.00 0.1.1000 5.000,00 0,00 200 1.210,00 8.210,00 4.4.90.00.00.00.00.00 3.1.1705 45.000,00 49.275,00 53.202,50 5962275 207.100,25 109 1.055 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente [o 1 08244.4601 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 15.000,00 0,00 0.00 0.90 15.000,00 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO(GL) 110 2.064 - Manutenção do Conselho Tutelar A 1 082441601 3.4.90.00.0000.0000 01.100 24.000,00 30.800,00 30.884,33 38 000.00 123.684,33 CRIANÇA/ADOLESCENTE ATENDIDA(GL) 3.3.90,0000.00.00.00 0.1.1000 8.000,00 11.600,00 16.205,79 17.000,00 50.805,79 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.4000 2.000.00 0.00 490,00 1.000,00 3.490,00 111 2065 - Subvenções Sociais a Entidades A 1 082441601 3.3.50.00.00.00.00.00 0.1.1000 30.000,00 0,00 0,00 000 30.000,00 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO(GL) 112 2.063 - Manutenção da Assistencia Social A 1 08.244.1601 3:190.000000.00.00 0.1.1000 15.000,00 40.000,00 4345305 48 400,00 148.85305 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO(GL) 3.3:90.00.00.00.00.00 0.1.1000 35.000,00 7740000 115.163,61 7792400 305.487,61 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.1000 2.000,00 0,00 450,00 121000 2.660,00 113 2.086 - Manutenção Programas Recursos do FNAS A + 082441601 3.3.90.0000.00.00.00 0.1.4000 20.000,00 000 0,00 000 20.000,00 MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃOIGL) ne 3.3.90,00.00.00.00.00 3.1.1723 10.000,00 200,00 1.000,00 1.000,00 12.200,00 3 3.90.00.0000.00.00 3.1.1726 0.00 16.425,00 48.067,50 38.000,00 72.492,50 3.3.80.00 0000.00.00 3.1.1729 0,00 17.000,00 18700,00 40500.00 76.200,00 3.3.90.00.00.00.00.00 3.3,3729 0,00 0,00 15.400,00 000 15.400,00 115 1.058 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE Pp 1 08248.1601 3.3.8000.00000000 34.1702 000 100.00 100,00 000 200,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHES(IM) ç 3.3.90.00.00.0000.00 3.1.1730 000 1.000,00 000 2.000,00 4.490.00.00.00.00.00 3.1,1702 2.500,00 298 900,00 0,00 67,300,00 4.4.90.00.00.00.00.00 3.1.1730 28.000,00 0.00 56.000,00 Total garat: 7.406.005,25 796045527 31.145:730,08 Tipo: P = Projeto, A = Atividade. O = Operações Especiais e R = Reserva de Contingência