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materia nº 946/2025

Tipo Portarias
Número / Ano 946 / 2025
Date 2025-11-06
EmentaConceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS, a restituição de despesas com alimentação, no valor de R$ 60,00 (Sessenta Reais), conforme documento em anexo.
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Autoria

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status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 8

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 946/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA
SANTOS, a restituição de despesas com alimentação, no valor de R$ 60,00
(Sessenta Reais) nos termos do art. 79, § 4°, do Regimento Interno desta 
Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos da parlamentar com 
alimentação, para participar da sessão ordinária de n°48 da Câmara 
Municipal de Ipameri, realizada no dia 06 de novembro de 2025, conforme 
relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
ês de Novembro de 2025.
Presidente do Poder Legislativo
CERTIFICO que o referido documento,
nesta data, foi fixado e publicado no placar
CÂMARA MUNICIPAL DE ÍPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
REQ. 017/2025 Ipameri, 06 de novembro de 2025.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
A par de cumprimenta-lo com e devido respeito, venho por meio desse 
solicitar para Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do 
regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo 
com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente à alimentação no dia 06 
de novembro de 2025, no Restaurante Briza, para participar da Sessão Ordinária de n°48 
da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data;
• 06/11/2025 no valor de 60,00
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
^eitiane Souza
'/ereadora
Exmo. Senhor
ALISSON JOSÉ DE ANDRADE
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
Av. Dr. G o m e s da Fr ot a, n° 12 - Ce nt r o - T e l e / f a x : (064) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
Op .: ADH Uènd.: GERAL COO: 027265 
Orlgen Sistenas
BRIZfi OWRRftSC/WíIfi E LONCHÜHETE
CHPJ: 10.413.154/0001-69 L DE F 00 S PIRES HE 
RUA BRAIÍCA DE AGUIAR IIACHADO, 58 CEHTRO IPAIIERI-Gü 75780-000 
Fone:(64>3491-2234 I . F.: 10.449.420-4 
OociWBfitu A u x ilia r da Nota Fiscal de Consuaídor E letrônica
It Código Descrição Qtde Un Ualor u n lt. Ualor to ta l
001 9 REFEIÇÃO 0,801 KG X 74,99 60,07
Qtde. to ta l de itens 001
Ualor to ta l Rs 60,07
Desconto -0,07
U a l o r a P a g a r R$ 6 0 , 0 0
FORMA DE PAGAMEHFO UALOR PAGO R$
Dinheiro 60,00
Consulte pela Chaue de Acesso en 
h ttp ://u u ii.s 8 fa z.g ti.g o o .b r/n fc 0/consulta
5225 1110 4131 5400 0169 6500 1000 0241 9018 6574 3371 
CONSUMIDOR - CPF 910.502.001-87 liei liana 
NFC-b ne 000024190 Série 001 06/11/2025 12:17:45 
Protocolo de Autorização: 152259598866883 
Data de Autorizaçau 06/11/2025 12:17:46
Trib aprox R$:2.52 Federal 
Fonte:IBP! (S3A6R4)
Op .: ADH Uend.: GERAL l'PF/C!IPJ:910.502.001-87
GERENCIADOR
CAI\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000593156397-7
Nome destinatário: NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Valor: R$ 60,00
Identificação da operação: NEILIANE
Data de débito: 06/11/2025
D ata/ho ra da operação: 06/11/2025 14:34:37
Código da operação: 90278130
Chave de segurança: G2J1RKS5PXU0WC6A
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL BE IPAMERI
PROTOCOLO:
N° Origem: O
Interessado:
Endereço:
Assunto:
2025024848 Data do processo:06/11/2025
Valor documento:R$ 0,00
910.502.001-87 - NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
RAFAELA E. TEIXEIRA, COMPLEMENTO: N° 518, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM
ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N°48 DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 
2025, CONFORME PORTARIA N°946/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 06/11/2025 16:14:42 Página: 1 /1
1.0 -I.A .0 - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87 104 1239 17982
Endereço Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, N° 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO 0
cmpenrio Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 12635
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
06/11/2025 0 2025024848
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior
1.003,60
Valor
60,00
Saldo atual
943,60
--------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - iNDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
60,00
--------- H is tó ric o -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N°48 DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N’ 946/2025.
------- Líquido por extenso -
*****(SESSENTA REAIS)*****
— Assinaturas -----------
Página 1/1
06/11/2025 16:16:44
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 12635 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
60,00
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
60,00 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Saldo a Liquidar
0,00 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025024848 06/11/2025 06/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 12635 06/11/2025 2025024848 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
—
E M P E N H O L IQ U ID A Ç Ã O S A L D O A N T E R IO R
0,00
T O T A L R E T ID O LÍQ U ID O S A L D O A T U A L
60,00 60,00 60,00 0,00
Histórico
O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 
N°48 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 946/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 946 1 06/11/2025 60,00 60,00
Líquido por Extenso
*****(SESSENTA REAIS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1
06/11/2025 16:17:42
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
Credor
Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
r- Assinaturas
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 
910.502.001-87 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
06/11/2025 16:18:18

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