| Tipo | Portarias |
|---|---|
| Número / Ano | 952 / 2025 |
| Date | 2025-11-10 |
| Ementa | Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e cinquenta oito reais e oitenta e três centavos). |
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PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ESTADO DE GOIÁS PORTARIA N.° 952/2025 O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE: Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e cinquenta oito reais e oitenta e três centavos), conforme a Resolução n° 003/2007, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, em veículo disponibilizado pelo Poder Legislativo no dia 10 de Novembro de 2025, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem, na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, conforme relatório em anexo. Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se. Gabinete da Presidência, aos 10 dias do mês de Novembro de 2025. Art. 1o - Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz ALI! CERTIFICO que o referido documento, nesta data, foi fixado e publicado no placar de cós Ipari ) Ofício: 28/2025 G AM A K A M ü iN IC irA L U t irAiVLtKl ESTADO DE GOIÁS C.N.P.J. 36.827.103/0001-77 www.camaraipameri.go.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br "UNIDOS POR IPAMERI” Ipameri/Goiás, 10 de Novembro de 2025. Exmo. Senhor Alisson Jose Rosa de Andrade Presidente da Câmara Municipal Nesta Senhor Presidente, A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007, de 12 de fevereiro de 2007 e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem realizada no dia 10 de novembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem á pedido do mesmo na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, conforme relatório em anexo. Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário. Respeitosamente, Coordenador de Transportes Câmara Municipal de Ipamen , Recebí _ Í‘j£ L ^ j *") UAM AKA IViUiNlL-irAL JJJb li'A M L K i ESTADO DE GOIÁS C.N.P.J. 36.827.103/0001-77 www.camaraipameri.qo.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br "UNIDOS POR IPAMERI” Anexo II - Requerimento REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias. Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução. DADOS DO AUTOR DA VIAGEM Autor: Luiz Gustavo Florindo Inácio Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes Local de Destino: Goiânia- GO___________________________________________________________ Evento/Curso: acompanhando o Vereador Daniel da Garagem á pedido do mesmo na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás.______________________________________ Cargo/Funçáo: Coordenador de Transportes Entidade Promotora: Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Período Duraçào: 09:00 Duraçào Prevista da Viagem Saída Data: 10/11/2025 Hora: 06:00h Chegada Data: 10/11/2025 Hora: 13:20h Despesas Solicitadas Descrição Valor Diária R$ 158,83 reais Diárias Diárias Data do Pedido: 10/11/2025 Total das Despesas: 158,83 Indeferido L-A1VLAKA M UíN lL-irAL U L irAlVILKl ESTADO DE GOIÁS C.N.P.J. 36.827.103/0001-77 www.camaraipameri.ao.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br "UNIDOS POR IPAMERI” Anexo IV - Relatório de Viagens RELATÓRIO DE VIAGENS Dados do Favorecido e a Viagem Favorecido: Luiz Gustavo Florindo Inácio Cargo/Funçào: Coordenador de Local de Destino: Transportes Goiânia - Go Atividades Exercidas Fora do Município Data: Hora: Data: 10/11/2025 06:00 ás 13:20h Deslocamento Saída Data: 10/11/2025 Hora: 06:00h Chegada Data: 10/11/2025 Hora: 13:20h Atividades acompanhando o Vereador Daniel da Garagem á pedido do mesmo na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás. Demonstrativo de Despesas Descrição Valor R$ 158,83 reais Data do Pedido: 10/11/2025 Assinatura: Documentos Apresentados: Declaração de Visita: Certificado: Total das Despesas: 158,83 Observaçào: Nata Fiscal de Despesas: Outros: * ASSEMBLEiA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS DECLARAÇÃO DE VISITA Declaro de forma narrativa para que sirva de documento junto a quem possa interessar e para o fim específico de comprovação de visita, que o Sr. LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO CFF;Q67,377.181- 40, Coordenador de transporte da câmara municipal de ipameri/GO esteve em visíía ao gabinete, na sede da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, no dia 10 de Novembro de 2025. Por ser esta a expressão da pura verdade e para que surta todos os seus jurídicos e legais efeitos, assino a presente declaração no dia 10 de Novembro de 2025 Gabinete do Deputado Issy Quinan Assembléia Legislativa do Estado de Goiás Palácio Maguito Vilela - Avenida Emíval Bueno, Quadra G, Lote 01, Gab 105 Park Lozandes CEP: 74.884-120, Goiânia, Goiás - i33y.quin9 n@ai.goJeg.br | +55 (62) 3221-2477 GERENCIADOR CA f A Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Gerenciador Financeiro CAIXA E m ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI C o n ta o r ig e m : 1239 | 3703 | 000575275523-5 C o n ta d e s tin o : 1239 | 3701 | 000577185911-3 N o m e d e s t in a t á r io : LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO V a lo r : R$ 158,83 I d e n t ific a ç ã o d a o p e r a ç ã o : LUIZ GUSTAVO D a ta d e d é b ito : 10/11/2025 D a t a / h o r a d a o p e r a ç ã o : 10/11/2025 1 4 :0 5:42 Código da operação: 52022611 Chave de segurança: LGYEQQJ07WREG921 SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI PROTOCOLO: 2025025054 Data do processo:10/11/2025 N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00 Interessado: Endereço: Assunto: 067.377.181-40 - LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO AV. LAUDELINO DOMINGUES, COMPLEMENTO: N° 495, BAIRRO: VILA DOMINGUES, CIDADE: IPAMERI - GO DIARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI SubAssunto: d ia r ia Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 952/2025. IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 10/11/2025 14:45:23 Página: 1 /1 1.0 -I.A.0 -13/02/2017 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMER1 NOTA DE EMPENHO Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo. 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 1101 - CÂMARA MUNICIPAL v 1 tí/UU! Razão Sociai / rorneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40 Endereço Telefone i AV. LAUDELINO DOMINGUES, N° 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho Ordinário 20250223 12701 Data 10/11/2025 Autorização de Compras 0 Tipo de modalidade Número da licitação Processo 2025025054 Local de Entrega Aplicação Documento Saldo anterior Valor Saldo atual 35.032,08 158,83 34.873,25 --------- Dotaçao —--------------------------------------------------------------- Natureza de despesa Vinculo 3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Sub elemento de despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL Classificação funcional Crédito 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMAIRA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO Valor do empenho 158,83 --------- Histórico — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------- PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VElCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA N” 952/2025. ------- Líquido por extenso *****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)***** — Assinaturas --------------------------------------------------------------------------------------- Sistema: Prodata Gestão Estratégica Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1 10/11/2025 14:47:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI NOTA DE LIQUIDAÇÃO FICHA: 20250223 | EMPENHO: 12701 | LIQUIDACAO: 1 Classificação da Despesa_____________________________________________________________ Demonstrativo de Saldos 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI Saldo Anterior 1101 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA 031 - Ação Legislativa Valor da Liquidação 0001 - AÇAO LEGISLATIVA 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL Saldo a Liquidar 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES 0,00 Fornecedor Razão Social CPF/CNPJ LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40 Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Endereço Cidade Telefone N° 495 IPAMERI Liquidação Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação 2025025054 10/11/2025 10/11/2025 1 Empenho Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação 2025 12701 10/11/2025 2025025054 Orçamentário N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES Valores R e te n ç ã o V a lo r R e tid o E M P E N H O 1 58,83 L IQ U ID A Ç Ã O 1 58,83 S A L D O A N T E R IO R 158,83 0 ,0 0 T O T A L R E T ID O L lQ U ID O S A L D O A T U A L 0,00 Histórico PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA N” 952/2025. Documentos Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação 6-Portaria 952 1 10/11/2025 158,83 158,83 Líquido por Extenso *****(c e n t o E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)***** Diárias Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária GOIANIA PODER LEGISLATIVO 1.00 158.83 Assinaturas Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro. Página 1/1 10/11/2025 14:53:15 Sistema: Prodata Gestão Estratégica Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA Desenvolvedor: Elvis Rodrigues CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI l-í®EITUt« WflMI.iPAL Dl iMUtlg NOTA DE PAGAMENTO Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a despesa conforme descrição abaixo. 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI emissão de pagamento de 1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 1 Nr. Boletim 0 Credor Sistema: Prodata Gestão Estratégica Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 10/11/2025 14:53:52