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materia nº 952/2025

Tipo Portarias
Número / Ano 952 / 2025
Date 2025-11-10
EmentaConceder ao Coordenador de Transportes, Luiz Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e cinquenta oito reais e oitenta e três centavos).
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Autoria

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texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 11

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 952/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e 
cinquenta oito reais e oitenta e três centavos), conforme a Resolução n°
003/2007, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de abril 
de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, em veículo disponibilizado pelo 
Poder Legislativo no dia 10 de Novembro de 2025, acompanhando o 
Vereador Daniel da Garagem, na Assembléia Legislativa do Estado de
Goiás, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 10 dias do mês de Novembro de 2025.
Art. 1o - Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz
ALI!
CERTIFICO que o referido documento,
nesta data, foi fixado e publicado no placar
de cós
Ipari )
Ofício: 28/2025
G AM A K A M ü iN IC irA L U t irAiVLtKl
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ipameri/Goiás, 10 de Novembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007,
de 12 de fevereiro de 2007 e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 10 de novembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando o Vereador Daniel da Garagem á 
pedido do mesmo na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, conforme relatório em 
anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Coordenador de Transportes
Câmara Municipal de Ipamen ,
Recebí _ Í‘j£ L ^ j *")
UAM AKA IViUiNlL-irAL JJJb li'A M L K i
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo II - Requerimento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Local de Destino: Goiânia- GO___________________________________________________________
Evento/Curso: acompanhando o Vereador Daniel da Garagem á pedido do mesmo na
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás.______________________________________
Cargo/Funçáo: Coordenador de Transportes
Entidade Promotora: Assembléia Legislativa do Estado de Goiás.
Período Duraçào: 09:00
Duraçào Prevista da Viagem
Saída Data: 10/11/2025
Hora: 06:00h
Chegada Data: 10/11/2025
Hora: 13:20h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 158,83 reais
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 10/11/2025
Total das
Despesas: 158,83
Indeferido
L-A1VLAKA M UíN lL-irAL U L irAlVILKl
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào:
Coordenador de Local de Destino:
Transportes Goiânia - Go
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 10/11/2025 06:00 ás 13:20h
Deslocamento
Saída Data: 10/11/2025
Hora: 06:00h
Chegada Data: 10/11/2025
Hora: 13:20h
Atividades
acompanhando o Vereador Daniel da Garagem á 
pedido do mesmo na Assembléia Legislativa do 
Estado de Goiás.
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
R$ 158,83 reais
Data do Pedido: 10/11/2025
Assinatura:
Documentos Apresentados:
Declaração de
Visita:
Certificado:
Total das Despesas: 158,83
Observaçào:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:

*
ASSEMBLEiA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS
DECLARAÇÃO DE VISITA
Declaro de forma narrativa para que sirva de documento junto a quem 
possa interessar e para o fim específico de comprovação de visita, 
que o Sr. LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO CFF;Q67,377.181- 
40, Coordenador de transporte da câmara municipal de 
ipameri/GO esteve em visíía ao gabinete, na sede da Assembléia 
Legislativa do Estado de Goiás, no dia 10 de Novembro de 2025. Por 
ser esta a expressão da pura verdade e para que surta todos os seus 
jurídicos e legais efeitos, assino a presente declaração no dia 10 de 
Novembro de 2025
Gabinete do Deputado Issy Quinan 
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás
Palácio Maguito Vilela - Avenida Emíval Bueno, Quadra G, Lote 01, Gab 105 Park Lozandes
CEP: 74.884-120, Goiânia, Goiás - i33y.quin9 n@ai.goJeg.br | +55 (62) 3221-2477
GERENCIADOR CA f A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
E m ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig e m : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s tin o : 1239 | 3701 | 000577185911-3
N o m e d e s t in a t á r io : LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
V a lo r : R$ 158,83
I d e n t ific a ç ã o d a o p e r a ç ã o : LUIZ GUSTAVO
D a ta d e d é b ito : 10/11/2025
D a t a / h o r a d a o p e r a ç ã o : 10/11/2025 1 4 :0 5:42
Código da operação: 52022611
Chave de segurança: LGYEQQJ07WREG921
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025025054 Data do processo:10/11/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado:
Endereço:
Assunto:
067.377.181-40 - LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
AV. LAUDELINO DOMINGUES, COMPLEMENTO: N° 495, BAIRRO: VILA DOMINGUES,
CIDADE: IPAMERI - GO
DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: d ia r ia
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO
PODER LEGISLATIVO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME 
PORTARIA N° 952/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 10/11/2025 14:45:23 Página: 1 /1
1.0 -I.A.0 -13/02/2017
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMER1
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
v 1 tí/UU!
Razão Sociai / rorneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Endereço Telefone i
AV. LAUDELINO DOMINGUES, N° 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 12701
Data
10/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025025054
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
35.032,08 158,83 34.873,25
--------- Dotaçao —---------------------------------------------------------------
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMAIRA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valor do empenho 
158,83
--------- Histórico — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VElCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 
2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA N” 952/2025.
------- Líquido por extenso
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)***** 
— Assinaturas ---------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
10/11/2025 14:47:31
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 12701 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa_____________________________________________________________ Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI Saldo Anterior
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa Valor da Liquidação
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL Saldo a Liquidar
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES 0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025025054 10/11/2025 10/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 12701 10/11/2025 2025025054 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
E M P E N H O
1 58,83
L IQ U ID A Ç Ã O
1 58,83
S A L D O A N T E R IO R 
158,83
0 ,0 0
T O T A L R E T ID O L lQ U ID O S A L D O A T U A L 
0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 
10 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO O VEREADOR DANIEL DA GARAGEM, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, 
CONFORME PORTARIA N” 952/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 952 1 10/11/2025 158,83 158,83
Líquido por Extenso
*****(c e n t o E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA PODER LEGISLATIVO 1.00 158.83
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1
10/11/2025 14:53:15
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
l-í®EITUt« WflMI.iPAL Dl iMUtlg
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
emissão de pagamento de
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
10/11/2025 14:53:52

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