br-locleg corpus explorer

← Ipameri (GO)

materia nº 1018/2025

Tipo Portarias
Número / Ano 1018 / 2025
Date 2025-12-02
EmentaConceder ao Coordenador de Transportes, Luiz Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária, conforme documento em anexo.
native_id6364

Autoria

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 11

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1018/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e
cinquenta oito reais e oitenta e três centavos), conforme a Resolução n°
003/2007, de 12 de fevereiro de 2007, e a Portaria 304/2025 de 23 de abril 
de 2025, em razão de viagem a Goiânia-Go, em veículo disponibilizado pelo 
Poder Legislativo no dia 25 de Novembro de 2025, acompanhando a 
Vereadora Neiliane Souza, na Assembléia Legislativa do Estado de
Goiás, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 02 dias do mês de Dezembro de 2025.
Art. 1o - Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz
nflsta data, foi fixado e publicado no placar
tf
CsRTIFICO que o referido documento,
. . ___ jt. _ -Jl r n .
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
L.A M A K A M U IN iC irA L U t írA M JfcK l
ESTADO DE GOIÁS
Ofício: 33/2025 Ipameri/Goiás, 25 de Novembro de 2025.
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedida o pagamento de 01 (uma) diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007,
de 12 de fevereiro de 2007 e a Portaria 304/2025 de 23 de abril de 2025, conforme viagem 
realizada no dia 25 de novembro de 2025, para a cidade de Goiânia - GO, em veículo 
disponibilizado pelo Poder Legislativo, acompanhando a Vereadora Neiliane Souza à 
pedido da mesma na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, conforme relatório em 
anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Coordenador de Transportes
imatura
CA M A K A ÍV lU iM C irA L Ufc irAlVILKl
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
__________ Anexo II - Requerim ento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de lpameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos 
termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Local de Destino: Goiânia - GO___________________________________________________
Evento/Curso: acompanhando a Vereadora Neiliane Souza à pedido da mesma na
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás.______________________________
Cargo/Funçào: Coordenador de Transportes
Entidade Promotora: Assembléia Legislativa do Estado de Goiás.
Período Duraçào: 10:00
Duraçào Prevista da Viagem
Saída Data: 25/11/2025
Hora: 04:30h
Chegada Data: 25/11/2025
Hora: 17:55h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária R$ 158,83 reais
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 25/11/2025
Total das
Despesas: 158,83
Assinatura do Requerente: Observações:
Assinatura do Presjdenfé:
Deferido St
/ / / ----- Indeferido
Assinatura do Jurídicos
'GLá á l
Deferido 0
Indeferido
CAIViAKA M UÍN1L-1FAL U L irA lV ItK l
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraiDameri.Qo.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATORIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Luiz Gustavo Florindo Inácio
Cargo/Funçáo:
Coordenador de
Transportes
Local de Destino:
Goiânia - GO
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 25/11/2025 04:30 ás 17:55h
Deslocamento
Saída Data: 25/11/2025
Hora: 04:30h
Chegada Data: 25/11/2025
Hora: 17:55h
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
R$ 158,83 reais
Documentos Apresentados:
D eclaração de
Visita:
Certificado:
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DÊ IPAMERi
ESTADO DE GOIÁS N U M ER O D 6 O RD EM
ifteffuittxai
jt- f i*>»! • (Nxfôm*
I v .
ã k I
A L E G O
ASSEMBLHiA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE COIÁS S T Campeão de emendas do entorno
wffcfe
Goiânia, 25 de Novembro de 2025.
DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins, que CO O RDENADO R DE TRANSPO RTE
LUIZ GUSTAVO FLO RINDO INÁCIO portadora do CPF: 067.377.181-40,
esteve neste gabinete, discutindo questões pertinentes ao Município de Ipameri 
- GO dia 25 de novembro de 2025.
Atenciosamente,
JASRO G OM ES BARBOSA
CHEFE DE G ABINETE
GERE
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 1239 / 3703 / 000575275523-5
Conta destino: 1239 / 3701 / 000577185911-3
Nome destinatário: LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 158,83
Data de débito: 26/11/2025
D a ta/h o ra da operação: 26/11/2025 16:56:38
Código da operação: 078262927
Chave de segurança: 4W0HKZS2NYA6E9MA
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
NÇIADOR
CAI\A
PROTOCOLO: 2025027400
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
Data do processo:25/11/2025
0 Valor documento:R$ 0,00
067.377.181-40 - LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO
AV. LAUDELINO DOMINGUES, COMPLEMENTO: N° 495, BAIRRO: VILA DOMINGUES,
CIDADE: IPAMERI - GO
DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto:
Observação:
DIARIA
EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO 
PODER LEGISLATIVO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME 
PORTARIA N° 1018/2025.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 04/12/2025 16:37:21 Página: 1 /1
1 .0-I.A .O -13/02/2017
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Razão Sociai / romeceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Endereço Telefone
AV. LAUDELINO DOMINGUES, N° 495, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenha Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 13703
Data
25/11/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025027400
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
1.619,10 158,83 1.460,27
PBfcFEIlUHA MUNICIPAL DE IPAMERI
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
158,83
--------- Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 
2025, ACOMPANHANDO A VEREADORA NEILIANE SOUZA, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA N° 1018/2025.
------- Líquido por extenso ------------------------------------------------------------------------------
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
r— Assinaturas — -----------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 04/12/2025 16:38:58
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 13703 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-D IA R IA S -C IV IL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
158.83
Valor da Liquidação
158.83
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027400 25/11/2025 25/11/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13703 25/11/2025 2025027400 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
—
E M P E N H O L IQ U ID A Ç Ã O S A L D O A N T E R IO R
0 ,0 0
T O T A L R E T ID O L ÍQ U ID O S A L D O A T U A L
1 58,83 1 58,83 158,83 0,00
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VEÍCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 
25 DE NOVEMBRO DE 2025, ACOMPANHANDO A VEREADORA NEILIANE SOUZA, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, 
CONFORME PORTARIA N° 1018/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1018 1 25/11/2025 158,83 158,83
Líquido por Extenso
*****(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)*****
Diárias ___________________________________________________
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA PODER LEGISLATIVO 1.00 158.83
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA 04/12/2025 16:41:01
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
Credor
Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 067.377.181-40
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N° 495 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
13703
N° Liquidação 
1
Processo
2025027400
Saldo Anterior
158,83
Data Empenho:
25/11/2025
Fonte de Recursos Financeiros
Data Pagamento: 
25/11/2025
Valor
158,83
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS
Sub Elemento de 
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Histórico
PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, EM VElCULO DISPONIBILIZADO PELO PODER LEGISLATIVO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 
2025, ACOMPANHANDO A VEREADORA NEILIANE SOUZA, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME PORTARIA N° 1018/2025.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa 
158,83
Total Retido
0,00
Valor Líquido 
158,83
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro __________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 78262927 Data:
Nota Fiscal: 1018
25/11/2025
Líquido por Extenso
‘ (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)*
r- Assinaturas
LUIZ GUSTAVO FLORINDO INÁCIO 
067.377.181-40 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
04/12/2025 16:42:07

open original →