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materia nº 1055/2025

Tipo Portarias
Número / Ano 1055 / 2025
Date 2025-12-08
EmentaConceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS, a restituição de despesas com alimentação, conforme documento em anexo.
native_id6403

Autoria

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status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 8

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERJ
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1055/2025
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA
SANTOS, a restituição de despesas com alimentação, no valor de R$ 44,50
(quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) nos termos do art. 79, §
4o, do Regimento Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se 
pelos gastos da parlamentar com alimentação, para participar da sessão 
ordinária de n° 52 da Câmara Municipal de Ipameri, realizada no dia 02 de
Dezembro de 2025, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 08 dias do mês de Dezembro de 2025.
CERTIFICO que o referido documento,
nesta data, foi fixado e publicado no placar
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
REQ. 020/2025 Ipameri, 04 de dezembro de 2025.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
A par de cumprimenta-lo com e devido respeito, venho por meio desse 
solicitar para Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do 
regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo 
com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente à alimentação no dia 02 
de dezembro de 2025, no restaurante Sabor do Interior, para participar da Sessão 
Ordinária de n° 52 da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data;
• 02/12/2025 no valor de 44,50
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
NexHane
Exmo. Senhor
ALISSON JOSÉ DE ANDRADE
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
CSmava M w ftic ip a i Ip a m e n 
itecafri tm:— J ----- ~
Av. Dr. Gomes da Frota, n° 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244
r
RESTAURANTE SABOR DO 
INTERIOR
CNPJ: 53.603.363/0001-88 DEBORAH 
MARQUES LTDA
AVENIDA PANDIA CALOGERAS GALERIA 
PADRA EDMUNDO, 78 CENTRO - 
IPAMERI - GO 75780-000 I.E.: 20.112.696-
DOCUMENÍO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 01- CONSUMIDOR ELETRÔNICA
# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total 
001 18 DESPESAS COM REFEIÇÃO
4 4 , 5 0 0 0 VR X 1 ,0 0 0 4 4 , 5 0
QTD. TO TAL DE ITENS 001
VALOR TO TAL RS 44,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 44,50
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefa2.go.gov.br/nfce/consulta
5225 1253 6033 6300 0188 6500 1000 0014 7812 9272 5673
CONSUMIDOR CPF: 910.502.001- 
87
NFC-e n° 000001478 
Série 001
02/12/2025 13:13:11 
Protocolo de Autorização: 
152259705197366 
Data d 6 Autorização 02/12/2025 
13:13:12
Trib Aprox R$ 5,99 Federal e RS 3,12 Estadual e R$ 0,00 
Municipal;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE 
PELO SIMPLES NACIONAL. NÂO GERA DIREITO A 
CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPLPROCON: 
ligue (62) 32017124 ou 151 End: R. 8. 242 - St. Central, CEP 
74013-030, Goiânia - GO;OBRIQADO. VOLTE SEMPRE. 
Tributos Totais IncidentesíLei Federal 12 741/12): R$ 9,11
D esenvolvido p o r wvnv. hotim tecnQ loíVo. co m h r
GERENCIADOR ICIADC
C Al ' A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig em : 1239 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s t in o : 1239 3701 | 000593156397-7
N om e d e s t in a tá r io : NEILIAIME DE SOUZA E SILVA SANTOS
V a lo r : R$ 44,50
Id e n t if ic a ç ã o da o p e ra çã o : NEILIAIME
D a ta d e d éb ito : 05/12/2025
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 05/12/2025 18:04:03
Código da operação: 95235254
Chave de segurança: 55FA00TGSWL2A13T
SAC CAIXA: 0800 726 0101 —“
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2025027694 Data do processo:02/12/2025
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
0 Valor documento:R$ 0,00
910.502.001-87 - NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
RAFAELA E. TEIXEIRA, COMPLEMENTO: N° 518, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM
ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 52 DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 
2025, CONFORME PORTARIA N° 1055/2025.
IMPRESSÃO: MARLI.SANTOS* - 08/12/2025 14:30:05 Página: 1/1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PRÈFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PfiFFEnilRÃ MUNICIPAL CÉ IPAMERI
■ H H B B B H h b BHBBBI' nota de empenho
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
/
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101- CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / r-orneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87 104 1239 17982
Endereço Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, N° 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO 0
c m p tín n u Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250230 13901
Data
02/12/2025
Autorização de Compras Tipo de modalidade 
0
Número da licitação Processo
2025027694
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
16.458,87 44,50 16.414,37
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Classificação funcional Crédito
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
44,50
---------Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALO R EMPENHADO REFERENTE A: O RESSARCIM ENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO 
ORDINÁRIA DE N° 52 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1055/2025._______________________
------ Líquido por extenso
« .( q u a r e n t a E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****
- Assinaturas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
08/12/2025 14:39:18
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
"ssyvr
wuEiiiMHiiHrmiaiMM
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250230 | EMPENHO: 13901 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Saldo Anterior
44.50
Valor da Liquidação
44.50
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025027694 02/12/2025 02/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 13901 02/12/2025 2025027694 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R etenção V a lo r R etido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LIQUIDO SALDO ATUAL
44,50 44,50 44,50 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA 
PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 52 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025, 
CONFORME PORTARIA N° 1055/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AiDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 1055 0 02/12/2025 44,50 44,50
Liquido por Extenso
*****(QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
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Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
08/12/2025 14:41:01
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
WKfflTUiM MUW.lPAl DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1 1 0 1 - C A M A R A M U N IC IP A L Nr. OP Nr. Boletim
C re d o r
1 0
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
104 1239 17982
Endereço Telefone
N° 518 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250230
N° Empenho
13901
N° Liquidação 
1
Processo
2025027694
Saldo Anterior
44,50
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22723
02/12/2025 05/12/2025
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSQS ORDINÁRIOS
Valor
44,50
Saldo Atual 
0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: O RESSARCIM ENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIM ENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA 
DE N° 52 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N" 1055/2025.
Valores / Desconto
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
44,50 0,00 44,50
- Origem dos Recursos --------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
_ Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
C onta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL N ota F iscal: 1055
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 95235254 Data: 05/12/2025
_ Líquido por Extenso ________________________________________________________________________________________
*****(QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****
— Assinaturas
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 
910.502.001-87 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
08/12/2025 14:41:57

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