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materia nº 1111/2025

Tipo Portarias
Número / Ano 1111 / 2025
Date 2025-12-22
EmentaConceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE, 01 (uma) diária, conforme documento em anexo.
native_id6466

Autoria

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texto original #

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PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 1111/2025
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE
ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais), conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em 
consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem 
como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem 
realizada no dia 03 de Dezembro de 2025, em veículo Particular, para Caldas
Novas-Go, em reunião na Agência AAZ consultoria, a fim de discutir sobre 
as ações das divulgações institucionais para esse final de ano e início do ano 
de 2026, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 22 dias do mês de Dezembro de 2025.
láudio Machado Vaz
Vice-Presidente
cie cosfiimá a” ° ^P^blícsdo
PODER LE G IS LA TIVO
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAMERI
ESTADO DE G O IÁS
Of. 105/2025 Ipameri, dia 03 de dezembro de 2025
Senhor Vice Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar 
que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n°. 005, de 29 de outubro de 2013 
em consonância com a resolução legislativa n°002 de 14 de Janeiro de 2025, viagem realizada 
no dia 03 de dezembro de 2025, para Caldas Novas - Go, com saída às 08:30h da manhã e 
retorno no mesmo dia às 12:20h, em veículo próprio. Sendo o que se apresenta para o 
momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Cordialmente,
Exmo. Senhor
Cláudio Machado Vice-Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
A m . Dr. Gome s da F r o t a , n 9 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5)camaraipameri.go.gov.br
PODER LEG ISLATIVO
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAMERI
ESTADO DE G O IÁS
Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE
Requeiro ao Vice-Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: reunião na agência AAZ consultoria.
Local de Destino: Caldas Novas - Go.
Evento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída
Data: 03/12/2025
Hora: 08:30h
Chegada
Data: 03/12/2025
Hora: 12:20h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Data do Pedido: Total das Despesas:
Observações:
Deferido 0 S
Indeferido
Deferido
Indeferido
Av. Dr. Gomes da Fr ot a , n 9 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5)camaraipameri.go. gov.br
PODER LE G IS LA TIVO
C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAMERI
ESTADO DE G O IÁS
Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador Local de Destino:
Caldas Novas - Go.
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora: Atividades
Data: 03/12/2025 08:30h às 12:20h
R e u n iã o n a A g ê n c ia A A Z c o n s u lto ria , p a r a d is c u tir so b re 
a s a ç õ e s d a s d iv u lg a ç õ e s in s titu c io n a is p a r a e s s e fin a l d e 
a n o e in íc io d o a n o d e 2 0 2 6 .
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Deslocamento
Saída
Data: 03/12/2025
Hora: 08:30h
Chegada
Data: 03/12/2025
Hora: 12:20h
Data do Pedido:
Av. Dr. Gomes da Fr ot a , nS 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5)camaraipameri.go.gov.br
DECLARAÇAO DE VISITA
Declaramos, para os devidos fins, que Alisson José Rosa de Andrade CPF: 038,677.641-58, esteve em visita a 
empresa AAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA, localizada na Avenida Orcalino Santos, 219-A, Shopping CTC, Centro de 
Caldas Novas - GO, na data de 27 de novembro de 2025 e 03 de dezembro de 2025, que discutiu sobre as ações das 
divulgações institucionais para esse final de ano 2025 e início do ano 2026,
Sem mais, firmamos a presente para comprovação.
Caldas Novas, 03 de dezembro de 2025.
:
gaSf: i r M -
Nathália Pires Justo
AAZ ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CNPJ: 27.203.299/0001-38
GERENCIADOR
Cã f
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000593154086-1
Nom e destinatário: ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Valor: R$ 680,00
Identificação da operação: ALISSON
Data de débito: 03/12/2025
Data/hora da operação: 03/12/2025 16:29:32
Código da operação: 41612756
Chave de segurança: 8PX73E44R52RNZK0
SAC CAIXA: 08007260101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
PROTOCOLO: 2025029296 Data do processo:03/12/2025
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 0,00
Interessado: 038.677,641-58 - ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Endereço: r u a n o v a r o m a , c o m p l e m e n t o : n °51 , b a ir r o : , c id a d e : ip a m e r i - g o
Assunto: d ia r ia
SubAssunto: DIÁRIAS
Observação: 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO
DE 2025, PARA CALDAS NOVAS-GO, EM REUNIÃO NA AGÊNCIA AAZ 
CONSULTORIA, A FIM DE DISCUTIR SOBRE AS AÇÕES DAS DIVULGAÇÕES 
INSTITUCIONAIS PARA ESSE FINAL DE ANO E INÍCIO DO ANO DE 2026, 
CONFORME PORTARIA N° 1111/2025.
IMPRESSÃO: M ARLI.SANTOS* - 22/12/2025 14:39:37 Página: 1 /1
1.0 -I.A.0 -13/02/2017
PREFEITURA m u n ic ip a l d e ip a m e r i
fN p f .j Í h i CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
•rS -r*^
PfiEf EfTUaA MUNICIPAL Df. IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / romeceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Endereço Telefone
RUA NOVA ROMA, N°51 75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO
empei mu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20250223 14762
Data
03/12/2025
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2025029296
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
2.724,00 680,00 2,044,00
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
Vinculo
100- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — — ------------—
Valor do empenho
680,00
--------- Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025, EM VEÍCULO 
PARTICULAR, PARA CALDAS NOVAS-GO, EM REUNIÃO NA AGÊN C IA AAZ CONSULTORIA, A FIM DE DISCUTIR SOBRE AS AÇÕES DAS DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS 
PARA ESSE FINAL DE ANO E INÍCIO DO ANO DE 2026. CONFORM E PORTARIA N° 1111/2025.____________________________________________________________________________
------ Líquido por extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
22/12/2025 14-41-fis
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
680,00
Valor da Liquidação
680,00
Saldo a Liquidar
0,00
1
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2025029296 03/12/2025 03/12/2025 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2025 14762 03/12/2025 2025029296 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20250223 | EMPENHO: 14762 | LIQUIDACAO:
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Classificação da Despesa
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LlQUlDO SALDO ATUAL
680,00 680,00 680,00 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 
2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, PARA CALDAS NOVAS-GO, EM REUNIÃO NA AGÊNCIA AAZ CONSULTORIA, A FIM DE DISCUTIR SOBRE AS 
AÇÕES DAS DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS PARA ESSE FINAL DE ANO E INÍCIO DO ANO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 1111/2025.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N°Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
5-Nota Fiscal 1111 0 03/12/2025 680,00 680,00
Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
CALDAS NOVAS 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
22/12/2025 14:46:44
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagam ento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
m iuim m m m Dt ifam er i
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
_____ Credor ______________
Razão Social / Fornecedor
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Nr. OP Nr. Boletim
1 0
CPF/CNPJ
038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20250223
N° Empenho
14762
N° Liquidação 
1
Processo
2025029296
Saldo Anterior 
680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 22867 Valor
03/12/2025 03/12/2025 680,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
0 0 -DIARIAS-CIVIL
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ---------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE A: PROVINIENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEM BRO DE 2025, EM VEÍCULO PARTICULAR, 
PARA CALDAS NOVAS-GO, EM REUNIÃO NA AGÊNCIA AAZ CONSULTORIA, A FIM DE DISCUTIR SOBRE AS AÇÕES DAS DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS PARA ESSE 
FINAL DE ANO E INÍCIO DO ANO DE 2026, CONFORM E PORTARIA N° 1111/2025.
Valores / Desconto -------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 1111
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 41612756 Data: 03/12/2025
Líquido por Extenso _________________________________________________________________________________________
*****{SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
- Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
038.677.641-58
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MARLI.SANTOS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
22/12/2025 14:48:00

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