| Tipo | Portarias |
|---|---|
| Número / Ano | 37 / 2026 |
| Date | 2026-02-04 |
| Ementa | Concede restituição de combustível ao Vereador que se específica. |
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PREFEITURA MUNICIPAL BE IPAMERI
PROTOCOLO: 2026002639 Data do processo:04/02/2026
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
0 Valor documento:R$ 200,04
005.421.591-98 - CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
null, COMPLEMENTO: S/N Q.25 LT.05, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: DOMICIANO RIBEIRO
(IPAMERI) - GO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE
DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME
PORTARIA N° 037/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 25/02/2026 14:41:02 Página: 1 /1
1.0 - I.A.O -13/02/2017
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 037/2025
Concede restituição de combustível
ao Vereador que se específica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereador CASSIO GUIMARÃES DOS
SANTOS, a restituição de despesas com combustível no valor de R$ 200,04
(duzentos reais e quatro centavos) nos termos do art. 79, § 4o, do
Regimento Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos
gastos do parlamentar com abastecimento de combustível em decorrer da
viagem de Domiciano Ribeiro para Ipameri em veículo particular, para
participar da Sessão Ordinária realizada no dia 04 de Fevereiro de 2026,
conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Pres'
ALIJ
Assistente Legislativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / t-orneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98 237 5479 302277-3
Endereço Telefone
RUA ALVINO MAURÍCIO, S/N Q.25 LT.05, 75780000, CENTRO, DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI)-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
O rdinário 20260231 1061
Data
04/02/2026
Autorização de Compras
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2026002639
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
12.662,00 200,04 12.461,96
--------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
200,04
--------- Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIAQUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE GASTOS DO PARLAMENTAR CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS COM
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO
DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026. CONFORME PORTARIA N° 037/2026.________________________________________________________________________________________
Líquido por extenso
'“ ""(DUZENTOS REAIS E QUATRO CENTAVOS)*****
Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE FAB IO GONÇALVES DOS REIS
PRESIDENTE CONTADOR
038.677.641-58 719.018.171-72
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: RAPHAELARDS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
05/02/2026 00:51:25
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
003/2026 Ipameri-GO, 04 de fevereiro de 2.026.
REQUERIMENTO
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal
Nesta,
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo com o devido respeito, venho por meio desse solicitar para
Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do regimento interno desta
casa de Leis, que seja ressarcido o valor que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal,
referente ao abastecimento feito em decorrer da viagem de Domiciano Ribeiro para Ipameri
em veículo particular, HYUNDAI / HB20 10 M EVOLUTI, PLACA REP 1G61, no dia
04/02/2026, com saída às 11:40 hrs e retorno no mesmo dia as 17:00 hrs. Para participar
da Sessão Ordinária n ° 01/2026 as 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO.
Conforme cupom fiscal em anexo no valor de R$200,04(duzentos reais e quatro centavos).
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
CASSIO GUIMARAES
VEREADOR
Av. Dr. G o m e s da Frota, n° 12 - C e n t r o - T e l e / f a x : (064) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
Auto Poste Borges
Anta iPftsta Barge» RJ Ltda
CNN; 3L4fii9iSW6í)3f~89 ® ; W73S6058
Kti® HUab»nilo Marques, SN
.ífrâtii. Fiiu-s, UlstsUíí d í BomtKftso Hibeifc - CEP; 7ã78í-0G8
Ipamerí - GO Fone: (64) 3623-4231
DÃNFcii (NFC-1) “
Documenta Auxiliar ás Note I k w EUtcôuico par*
CeasaeiiiSos? Fias!
Não- permite aproveiíanieBta de crédito de 1 (3 8
DETALHAMENTO DA VERBA ***CY: Mü44* CÓDIGO ITEM DESCEIÇ.ÍQITEM(Í5)
CEST KCM QTSI UN VLIIfHT VLTOTAL
E. INICIAL S. HNAL
M H m m W GASOLINA C COMUM
(WtõMl *718533® 29,r n LT 6.SS9
53.09»,S6
ç m t o t a l m iten s
STOTOTAL
VALO» TOTAL
FORMA BE PAGAMENTO
s e q u is içAo
380,W
53428,46
í
m ,o4
m , M
VduE- Pago
Número: HS8 Séries %
EadasSo: M N m m 11 :4í!s35 - VIA CONSUMIDOR
CeMttíte iseia Chave de Aeesso em:
Mtp://nle.seíâa,go.gev.l5r/nfeweb/sitEs/s3fEe/daBfeNIi'Ce
CHAVE BE ACESSO
522á 023146S9590001S06í>fflIXOOW)008«3186930022g
DESTMATAHJOi
Cm>í/CPF: 90&421.S91-98
FUNCIONAIUU:(HiaOOS„MARIAuEDi;ARDA
m f f i s m o NOS TERMOS DO ANEXO
VDI DO RCTE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTKRIORJÍENTK CONFORME CONVÊNIO ICMS 1992012 COM BASE ICMS
29J 32 (LITROS) X U 736 - 88 464W
VALOR APROX. IMPOSTOS {FKB. RS 25,41, EST.
88 45,21), FONTE: E3PT
FUNOONASSXOS; 060005Í - MARIA EDUARDA
AGRADECEMOS A FREFERENCIA. VOLTE
SEMPRE
Couaalte via leitor de QR Coda
PROTOCOLO: 132269963:577834 - 94/320026 l í :«:36
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260231 | EMPENHO: 1061 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2 0 2 6 0 0 2 6 3 9 0 5 / 0 2 / 2 0 2 6 0 5 /0 2 / 2 0 2 6 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 , 1061 04/02/2026 2026002639 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE
ENQUADRAM NOS
DETALHAMENTOS
ANTERIORES
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
200.04
Valor da Liquidação
200.04
Saldo a Liquidar
0,00
Valores
Retenção V a lor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
200,04 200,04 200,04 0,00
Histórico
IMPORTÂNCIAQUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE GASTOS DO PARLAMENTAR CASSIO GUIMARÃES
DOS SANTOS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI, PARA
PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 037/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 37 0 04/02/2026 200,04 200,04
Líquido por Extenso
.....(DUZENTOS REAIS E QUATRO CENTAVOS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: RAPHAELARDS 05/02/2026 00:52:33
GERENCIADOR
CAI\A
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA
Detalhes do pagamento
ID da transação: E0036030520260205160538f2526d03e
Situação: EFETIVADO Data e Ilora: 05/02/2026 às 13:26:42
Valor: R$ 200,04
Origem
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: ***421591**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da operação: 59668711717
Chave de segurança: 8Q3YP6XRF5PL2HR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste com p ro v an te.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP
1
Nr. Boletim
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260231
N° Empenho
1061
N° Liquidação
1
Processo
2026002639
Saldo Anterior
200,04
/__ Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23190
04/02/2026 05/02/2026
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
200,04
Saldo Atual
0 ,0 0
_
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE GASTOS DO PARLAMENTAR CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS COM
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DECORRER DA VIAGEM DE DOMICIANO RIBEIRO PARA IPAMERI, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO
DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 037/2026.
Valores / Desconto
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa
200,04
Total Retido
0,00
Valor Líquido
200,04
— Origem dos Recursos -------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _______________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 59668711717
Nota Fiscal: 37
Data: 05/02/2026
Líquido por Extenso _____________________
" ‘ (DUZENTOS REAIS E QUATRO CENTAVOS)*
i— Assinaturas
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
005.421.591-98
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
05/02/2026 13:36:04