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materia nº 22/2026

Tipo Portarias
Número / Ano 22 / 2026
Date 2026-01-16
EmentaConcede diária ao Vereador Presidente da Câmara Municipal de Ipameri.
native_id6552

Autoria

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 10

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 022/2026
Concede diária ao Vereador Presidente
da Câm ara Municipal de Ipameri.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE
ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta
reais), conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em 
consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem 
como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem 
realizada no dia 16 de Janeiro de 2026, em veículo do Poder Legislativo, para 
Catalão-GO, em reunião na empresa JM Assessoria Contábil, a fim de tratar 
de assuntos de interesse do Poder Legislativo, conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
PROTOCOLO: 2026001205
PREFEITURA MUNICIPAL BE IPAMERi
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
Data do processo:16/01/2026
0 Valor documento:R$ 680,00
038.677.641-58 - ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
RUA NOVA ROMA, COMPLEMENTO: N°51, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
DIARIA
SubAssunto:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação:
DIARIA
EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026, EM 
VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NA 
EMPRESA JM ASSESSORIA CONTÁBIL, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE 
INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 022/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 09/03/2026 13:35:18 Página: 1 /1
1.0 -I.A .O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
H H H H H B n o t a d e e m p e n h o f l H H H H H H H
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
---------- Credor ----------------------------------------------------------------------
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Endereço Telefone
RUA NOVA ROMA, N°51, 75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO
-------- Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260223 234
Data
16/01/2026
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2026001205
>*s;al de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
372.800,00 680,00 372.120,00
---------- Dotaçao ----------------------------------------------------------------------
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14-D IAR IAS -C IV IL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores -----------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
68 0,00
------ Histórico
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, ALISSON JOSÉ ROCHA DE 
ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA CATALÃO-GO A FIM DE PARTICIPAR DE 
REUNIÃO NA EMPRESA JM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 022/2026.
— Líquido por extenso 
'"•(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*
Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
PRESIDENTE 
038.677.641-58
FAB IO GONÇALVES DOS REIS 
CONTADOR 
719.018.171-72
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: RAPHAELARDS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
16/01/2026 14:33:19
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Of. 05/2026 Ipameri, dia 16 de janeiro de 2026
Senhora Controladora Interna,
A par de cumprimentá-la, com o devido respeito, venho por meio desse, que 
proceda à análise e ao regular processamento da concessão e do pagamento de 01 (uma) diária 
referentes à viagem institucional a ser realizada, na qualidade de representante da Câmara Municipal 
de Ipameri, de acordo com a Resolução n°. 005, de 29 de outubro de 2013 em consonância com a 
resolução legislativa n°002 de 14 de janeiro de 2025, viagem realizada no dia 16 de janeiro de 2026, 
Catalão - Go, com saída às 08:00h da manhã e retorno no mesmo dia às 14:00h, no veículo do poder 
legislativo. Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor 
para o que se fizer necessário.
Cordialmente,
Vereador
lima. Sra.
Roseli Aparecida de Oliveira 
Nesta.
Av. Dr. G o m e s da F r o t a , n? 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraioameri.go.gov.br - camara(ô)camaraÍpameri.go.gov.br
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Requerimento de Vereador
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE
Requeiro ao Órgão de Controle Interno que proceda à análise e ao regular processamento da concessão e 
do pagamento das diárias referentes à viagem institucional a ser realizada, na qualidade de representante da 
Câmara Municipal de Ipameri, destinada à finalidade abaixo especificada, nos termos da legislação vigente e das 
normas administrativas aplicáveis.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Alisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador
Motivo/Objeto da Viagem: Reunião na empresa JM Assessoria Contábil, a fim de tratar de assuntos de interesse do 
Poder Legislativo, conforme relatório abaixo.
Local de Destino: Catalão - Go
Lvento/Curso:
Cargo/Função:
Entidade Promotora:
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída
Data: 16/01/2026
Hora: 08:00h
Chegada
Data: 16/01/2026
Hora: 14:00h
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Data do Pedido: Total das Despesas:
Observações:
Deferido
Deferido Kl
Indeferido
Av. Dr. G o m e s da F r o t a , n? 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5)camaraipameri.go.gov.br
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
Indeferido
Relatório de Viagens
RELATÓRIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido: A lisson José Rosa de Andrade
Cargo/Função: Vereador Local de Destino: 
Catalão - Go
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 16/01/2026 09:30
Atividades
JM Assessoria Contábil
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Diária: R$680,00
Deslocamento
Saída
Data: 16/01/2026
Hora: 08:00h
Chegada
Data: 16/01/2026
Hora: 14:00h
Total das Despesas:
Observação:
Nata Fiscal de 
Despesas:
Outros:
Av. Dr. G o m e s da F r o t a , nS 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5)camaraipameri.go.gov.br
DECLARAÇÃO.
Declaramos para os devidos fins que o(a) Sr(a). Alisson José Rosa de 
Andrade, portador do CPF n° 038.677.641-58, compareceu nesse escritório 
no dia 16/01/2026, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do 
Poder Legislativo.
Catalão, 16 de janeiro de 2026.
DANIEL PEREIRA Assinado de forma 
SAMPAIO:84830 DANIEL
166134 SAMPAIO:84830166134
JM Assessoria Contábil Eireli - ME
Daniel Pereira Sampaio
CRC-GO n° 23301/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260223 | EMPENHO: 234 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI Saldo Anterior
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
01 - LEGISLATIVA
680,00
031 - Ação Legislativa Valor da Liquidação
0001 -AÇAO LEGISLATIVA 680,00
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL Saldo a Liquidar
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES 0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026001205 16/01/2026 16/01/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 234 16/01/2026 2026001205 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R e te n ç ã o V a lo r R e tid o
—
E M P E N H O L IQ U ID A Ç Ã O S A L D O A N T E R IO R
0,00
T O T A L R E T ID O L ÍQ U ID O S A L D O A T U A L
6 80 ,00 6 8 0 ,0 0 6 80 ,00 0,00
Histórico
IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, 
ALISSON JOSÉ ROCHA DE ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026, EM VEÍCULO DO PODER 
LEGISLATIVO, PARA CATALÃO-GO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA JM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA TRATAR DE 
ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 022/2026,
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 22 0 16/01/2026 680,00 680,00
Líquido por Extenso
*****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
CATALAO 1.00 680.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: RAPHAELARDS 16/01/2026 14:35:23
GERENCIADOR C A I\A
C o m p ro v a n te d e tra n s fe rê n c ia e n tre c o n ta s da C A IX A - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Em itente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000593154086-1
Nom e destinatário: ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Valor: R$ 680,00
Identificação da operação: ALISSON
Data de débito: 1 6/01/2026
Data/hora da operação: 16/01 /2 0 2 6 14:45:42
C ó d ig o d a o p e ra ç ã o : 3 44 41 04 5
C h av e d e s e g u ra n ç a : HHPS1S3NLQ8PMHL3
SAC C A IX A : 0 8 0 0 7 2 6 0 1 0 1
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PRCFiíIUR/i MUNICIPAL DE IWIMEBI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Identificação Orçamentaria
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260223
N° Empenho
234
N° Liquidação
1
Processo
2026001205
Saldo Anterior 
680,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23026 Valor
3/01/2026 16/01/2026 680,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
---------- Dotaçao -------------------------------------------------------------------------------
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 - Dl AR IAS 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, ALISSON JOSÉ ROCHA DE 
ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA CATALÃO-GO A FIM DE PARTICIPAR DE 
REUNIÃO NA EMPRESA JM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N" 022/2026.
— Valores / Desconto —------ —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
680,00 0,00 680,00
------ Origem dos Recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _______________________________________________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 22
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 34441045 Data: 16/01/2026
Líquido por Extenso _________________________________________________________________________________________________________________________
***“ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)*****
— Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
038.677,641-58 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: ROSELI.REIS
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
16/01/2026 14:48:49

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