| Tipo | Portarias |
|---|---|
| Número / Ano | 22 / 2026 |
| Date | 2026-01-16 |
| Ementa | Concede diária ao Vereador Presidente da Câmara Municipal de Ipameri. |
| native_id | 6552 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 10
PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ESTADO DE GOIÁS PORTARIA N.° 022/2026 Concede diária ao Vereador Presidente da Câm ara Municipal de Ipameri. O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE: Art. 1o - Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme a Resolução n° 05/2013, de 29 de outubro de 2013, em consonância com a Resolução n° 02/2025, de 14 de janeiro de 2025, bem como a Portaria n° 139/2025, de 10 de março de 2025, em razão de viagem realizada no dia 16 de Janeiro de 2026, em veículo do Poder Legislativo, para Catalão-GO, em reunião na empresa JM Assessoria Contábil, a fim de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo, conforme relatório anexo. Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se. PROTOCOLO: 2026001205 PREFEITURA MUNICIPAL BE IPAMERi N° Origem: Interessado: Endereço: Assunto: Data do processo:16/01/2026 0 Valor documento:R$ 680,00 038.677.641-58 - ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE RUA NOVA ROMA, COMPLEMENTO: N°51, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO DIARIA SubAssunto: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI Observação: DIARIA EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA CATALÃO-GO, EM REUNIÃO NA EMPRESA JM ASSESSORIA CONTÁBIL, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 022/2026. IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 09/03/2026 13:35:18 Página: 1 /1 1.0 -I.A .O - 13/02/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI H H H H H B n o t a d e e m p e n h o f l H H H H H H H Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo. 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 1101 - CÂMARA MUNICIPAL ---------- Credor ---------------------------------------------------------------------- Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58 Endereço Telefone RUA NOVA ROMA, N°51, 75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO -------- Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho Ordinário 20260223 234 Data 16/01/2026 Autorização de Compras 0 Tipo de modalidade Número da licitação Processo 2026001205 >*s;al de Entrega Aplicação Documento Saldo anterior Valor Saldo atual 372.800,00 680,00 372.120,00 ---------- Dotaçao ---------------------------------------------------------------------- Natureza de despesa Vinculo 3.3.90.14-D IAR IAS -C IV IL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Sub elemento de despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL Classificação funcional Crédito 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO ------ Valores ----------------------------------------------------------------------------------- Valor do empenho 68 0,00 ------ Histórico IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, ALISSON JOSÉ ROCHA DE ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA CATALÃO-GO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA JM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 022/2026. — Líquido por extenso '"•(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)* Assinaturas ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE PRESIDENTE 038.677.641-58 FAB IO GONÇALVES DOS REIS CONTADOR 719.018.171-72 Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1 Usuário impressão: RAPHAELARDS Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis 16/01/2026 14:33:19 PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ESTADO DE GOIÁS Of. 05/2026 Ipameri, dia 16 de janeiro de 2026 Senhora Controladora Interna, A par de cumprimentá-la, com o devido respeito, venho por meio desse, que proceda à análise e ao regular processamento da concessão e do pagamento de 01 (uma) diária referentes à viagem institucional a ser realizada, na qualidade de representante da Câmara Municipal de Ipameri, de acordo com a Resolução n°. 005, de 29 de outubro de 2013 em consonância com a resolução legislativa n°002 de 14 de janeiro de 2025, viagem realizada no dia 16 de janeiro de 2026, Catalão - Go, com saída às 08:00h da manhã e retorno no mesmo dia às 14:00h, no veículo do poder legislativo. Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário. Cordialmente, Vereador lima. Sra. Roseli Aparecida de Oliveira Nesta. Av. Dr. G o m e s da F r o t a , n? 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4 www.camaraioameri.go.gov.br - camara(ô)camaraÍpameri.go.gov.br PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ESTADO DE GOIÁS Requerimento de Vereador REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE Requeiro ao Órgão de Controle Interno que proceda à análise e ao regular processamento da concessão e do pagamento das diárias referentes à viagem institucional a ser realizada, na qualidade de representante da Câmara Municipal de Ipameri, destinada à finalidade abaixo especificada, nos termos da legislação vigente e das normas administrativas aplicáveis. Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução. DADOS DO AUTOR DA VIAGEM Autor: Alisson José Rosa de Andrade Cargo/Função: Vereador Motivo/Objeto da Viagem: Reunião na empresa JM Assessoria Contábil, a fim de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo, conforme relatório abaixo. Local de Destino: Catalão - Go Lvento/Curso: Cargo/Função: Entidade Promotora: Período Duração: Duração Prevista da Viagem Saída Data: 16/01/2026 Hora: 08:00h Chegada Data: 16/01/2026 Hora: 14:00h Despesas Solicitadas Descrição Valor Diária: R$680,00 Data do Pedido: Total das Despesas: Observações: Deferido Deferido Kl Indeferido Av. Dr. G o m e s da F r o t a , n? 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4 www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5)camaraipameri.go.gov.br PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ESTADO DE GOIÁS Indeferido Relatório de Viagens RELATÓRIO DE VIAGENS Dados do Favorecido e a Viagem Favorecido: A lisson José Rosa de Andrade Cargo/Função: Vereador Local de Destino: Catalão - Go Atividades Exercidas Fora do Município Data: Hora: Data: 16/01/2026 09:30 Atividades JM Assessoria Contábil Demonstrativo de Despesas Descrição Valor Diária: R$680,00 Deslocamento Saída Data: 16/01/2026 Hora: 08:00h Chegada Data: 16/01/2026 Hora: 14:00h Total das Despesas: Observação: Nata Fiscal de Despesas: Outros: Av. Dr. G o m e s da F r o t a , nS 12 - C e n t r o , I p a m e r i / G O T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4 www.camaraipameri.go.gov.br - camara(5)camaraipameri.go.gov.br DECLARAÇÃO. Declaramos para os devidos fins que o(a) Sr(a). Alisson José Rosa de Andrade, portador do CPF n° 038.677.641-58, compareceu nesse escritório no dia 16/01/2026, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo. Catalão, 16 de janeiro de 2026. DANIEL PEREIRA Assinado de forma SAMPAIO:84830 DANIEL 166134 SAMPAIO:84830166134 JM Assessoria Contábil Eireli - ME Daniel Pereira Sampaio CRC-GO n° 23301/0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI NOTA DE LIQUIDAÇÃO FICHA: 20260223 | EMPENHO: 234 | LIQUIDACAO: 1 Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI Saldo Anterior 1101 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA 680,00 031 - Ação Legislativa Valor da Liquidação 0001 -AÇAO LEGISLATIVA 680,00 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL Saldo a Liquidar 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES 0,00 Fornecedor Razão Social CPF/CNPJ ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58 Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Endereço Cidade Telefone N°51 IPAMERI Liquidação Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação 2026001205 16/01/2026 16/01/2026 1 Empenho Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação 2026 234 16/01/2026 2026001205 Orçamentário N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES Valores R e te n ç ã o V a lo r R e tid o — E M P E N H O L IQ U ID A Ç Ã O S A L D O A N T E R IO R 0,00 T O T A L R E T ID O L ÍQ U ID O S A L D O A T U A L 6 80 ,00 6 8 0 ,0 0 6 80 ,00 0,00 Histórico IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, ALISSON JOSÉ ROCHA DE ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA CATALÃO-GO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA JM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N° 022/2026, Documentos Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação 6-Portaria 22 0 16/01/2026 680,00 680,00 Líquido por Extenso *****(SEISCENTOS E OITENTA REAIS)***** Diárias Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária CATALAO 1.00 680.00 Assinaturas Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro. Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1 Usuário impressão: RAPHAELARDS 16/01/2026 14:35:23 GERENCIADOR C A I\A C o m p ro v a n te d e tra n s fe rê n c ia e n tre c o n ta s da C A IX A - TEV Via Gerenciador Financeiro CAIXA Em itente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5 Conta destino: 1239 | 3701 | 000593154086-1 Nom e destinatário: ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE Valor: R$ 680,00 Identificação da operação: ALISSON Data de débito: 1 6/01/2026 Data/hora da operação: 16/01 /2 0 2 6 14:45:42 C ó d ig o d a o p e ra ç ã o : 3 44 41 04 5 C h av e d e s e g u ra n ç a : HHPS1S3NLQ8PMHL3 SAC C A IX A : 0 8 0 0 7 2 6 0 1 0 1 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI PRCFiíIUR/i MUNICIPAL DE IWIMEBI NOTA DE PAGAMENTO Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo. 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim 1 0 Credor Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58 Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade Endereço Cidade Telefone N°51 IPAMERI Identificação Orçamentaria Tipo - Orç / Extra Ficha 20260223 N° Empenho 234 N° Liquidação 1 Processo 2026001205 Saldo Anterior 680,00 Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23026 Valor 3/01/2026 16/01/2026 680,00 Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 ---------- Dotaçao ------------------------------------------------------------------------------- Natureza de Despesa Classificação Funcional 339014 - Dl AR IAS 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Sub Elemento de 00 - DIARIAS - CIVIL LEGISLATIVA Vinculo Crédito 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO — Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, ALISSON JOSÉ ROCHA DE ANDRADE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026, EM VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO, PARA CATALÃO-GO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA JM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA N" 022/2026. — Valores / Desconto —------ —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Retenções Valores Retidos 0,00 Valor Despesa Total Retido Valor Líquido 680,00 0,00 680,00 ------ Origem dos Recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765 Contábil / Financeiro _______________________________________________________________________________________________________________________ Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 22 Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 34441045 Data: 16/01/2026 Líquido por Extenso _________________________________________________________________________________________________________________________ ***“ (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)***** — Assinaturas ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677,641-58 FORNECEDOR Sistema: Prodata Gestão Estratégica Usuário impressão: ROSELI.REIS Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 16/01/2026 14:48:49