| Tipo | Portarias |
|---|---|
| Número / Ano | 41 / 2026 |
| Date | 2026-02-05 |
| Ementa | Concede restituição de alimentação à Vereadora que específica. |
| native_id | 6557 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 8
PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ESTADO DE GOIÁS PORTARIA N.° 041/2026 Concede restituição de alimentação à Vereadora que específica. O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE: Art. 1o - Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS, a restituição de despesas com alimentação, no valor de R$ 25,44 (vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) nos termos do art. 79, § 4o, do Regimento Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos da parlamentar com alimentação, para participar da Sessão Ordinária de n° 01 da Câmara Municipal de Ipameri, realizada no dia 04 de Fevereiro de 2026, conforme relatório em anexo. Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI PROTOCOLO: 2026002775 Data do processo:04/02/2026 N° Origem: 0 Valor documento:R$ 25,44 Interessado: 910.502.001-87 - n e il ia n e de s o u z a e s il v a s a n t o s Endereço: r a f a e l a e. t e ix e ir a , c o m p l e m e n t o : n° 518, b a ir r o : , c id a d e : ip a m e r i - g o Assunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 01 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 041/2026. IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 06/03/2026 15:01:57 Página: 1 /1 1.0 - I.A.O - 13/02/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI NOTA DE EMPENHO Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à empenho de despesa conforme descrição abaixo. execução orçamentária, autoriza a emissão de 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 1101 - CÂMARA MUNICIPAL Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87 104 1239 17982 Endereço Telefone RAFAELA E. TEIXEIRA, N° 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO 0 tzmpunriu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho Ordinário 20260231 1124 Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo 05/02/2026 0 2026002775 Local de Entrega Aplicação Documento Saldo anterior Valor Saldo atual 12.230,96 25,44 12.205,52 --------- Dotação Natureza de despesa Vinculo 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Sub elemento de despesa 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS Classificação funcional 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO ------ Valores Valor do empenho 25,44 Histórico IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPESA COM RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA PARLAMENTAR NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 01 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI - GO REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 041/2026.________________________________________________________________________________________________________________ Líquido por extenso (VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)*' L_ i— Assinaturas ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE PRESIDENTE 038.677.641-58 FABIO GONÇALVES DOS REIS CONTADOR 719.018.171-72 Página 1/1 06/02/2026 11:18:47 Sistema: Prodata Gestão Estratégica Usuário impressão: RAPHAELARDS Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ESTADO DE GOIÁS C.N.P.J. 36.827.103/0001-77 www.camaraipameri.ao.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br REQ. 003/2026 Ipameri, 04 de fevereiro de 2026. REQUERIMENTO Senhor Presidente, A par de cumprimenta-lo com e devido respeito, venho por meio desse solicitar para Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente à alimentação no dia 04 de fevereiro de 2026, no Restaurante Verônica, para participar da Sessão Ordinária de n° 01 da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data; • 04/02/2026 no valor de R$ 25,44. Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço. Neiliane Souza Vereadora Exmo. Senhor ALISSON JOSÉ DE ANDRADE Presidente da Câmara Municipal Nesta Cidade. A v. D r. G o m e s da Frota, n° 12 - Ce nt r o - T e l e / f a x : (064) 3 4 9 1 - 2 2 4 4 V E R Ô N IC A CIIPJ: 03.569.924/0001-00 SUPCRHtfiClíDÜ VERQfilCft LTüfl 01 SV HIIRECHAL FLOR HMD PE1X0I0 1)04 AV PRINCIPAL CENIIIO IPHMERI-GO 75780-000 Fone:(64)3491-1360 I . E . : 10.322.314-2 Documento A u x ilia r da Nota F iscal de Consuaidor Eletrônica ll Código Descrição Qtde On Valor u n it Valor to ta l 001 113077 RESTAURANTE REFEIÇÃO KG 0 3fi KG X 59 89 21 44 002 1Í3Ü86 RESTAURANTE REFRIGERANTE COCA COLÍI 1 UNO X 4.00 4^00 Qtde to ta l de itens Ó02 V a l o r t o t a l R;J 25 44 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$ Dinheiro ■ 50 44 Troco Rí) 25*00 Consulte pela Chave de Acesso e i h ttp : / /ifiiií sefa2 go gov br/nfce/consu Ita 5228 0203 5809 240U 0100 0500 lúüO 2375 2710 1288 5118 CONSUMIDOR USO iOEHTIFICAOO NFC-e nS 000297527 Série 001 04/02/2028 13:05:59 Protocolo <!e Autorização: 152289083929688 Data de Autorização 04/02/2026 13:05:59 Operador: EDUARDA Tributos Totais lncidentes(Lei Federal 12.741/12)-. li:) 6,85 SCMF - Frente de Caixa UD U .g rupote na .con .b r PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI Demonstrativo de Saldos Saldo Anterior 25.44 Valor da Liquidação 25.44 Saldo a Liquidar 0,00 Fornecedor R azão Social CPF/CNPJ NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87 Banco Agência Conta B ancária Tipo da Conta 1 0 4 1 2 3 9 1 7 9 8 2 Endereço Cidade Telefone N° 518 IPAMERI 0 Liquidação Processo 2 0 2 6 0 0 2 7 7 5 Data Liq. 0 5 / 0 2 / 2 0 2 6 Data Venc. 0 5 / 0 2 / 2 0 2 6 N° Liquidação 1 Empenho Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação 2026 1124 05/02/2026 2026002775 Orçamentário N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES Valores Retenção Valor Retido ____ 0,00 EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR TOTAL RETIDO 25,44 25,44 25,44 LÍQUIDO SALDO ATUAL 0,00 Histórico IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESEPESA COM RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA PARLAMENTAR NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 01 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI - GO REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 041/2026. Documentos Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão 6-Portaria 41 0 05/02/2026 Valor NF Valor Liquidação 25,44 25,44 Líquido por Extenso ***** (VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)***** Assinaturas Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro. Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1 Usuário impressão: RAPHAELARDS 06/02/2026 11:20:16 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI NOTA DE LIQUIDAÇÃO FICHA: 20260231 | EMPENHO: 1124 | LIQUIDACAO: ' Classificação da Despesa 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 1101 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA 031 - Ação Legislativa 0001 - AÇAO LEGISLATIVA 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES GERENCIADOR CÁf\A Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV Via Gerenciador Financeiro CAIXA Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5 Conta destino: 1239 | 3701 | 000593156397-7 Nome destinatário: NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS Valor: R$ 25,44 Identificação da operação: NEILIANE Data de débito: 09/02/2026 Data/hora da operação: 09/02/2026 16:54:43 Código da operação: 67613641 Chave de segurança: 6LR580UX9YAUN2Y6 SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI NOTA DE PAGAMENTO Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo. 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 1101 - c a m a r a m u n ic ip a l N r. 0 p Nr. Boletim 1 0 Credor Razão Social / Fornecedor QPP / cnpj NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87 Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade 104 1239 17982 Endereço Cidade T elefone N° 518 IPAMERI 0 Identificação Orçamentaria Tipo - Orç / Extra Ficha 20260231 N° Empenho 1124 N° Liquidação 1 Processo 2026002775 Saldo Anterior 25,44 Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23226 Valor l. 05/02/2026 09/02/2026 25,44 Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 Natureza de Despesa Classificação Funcional 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Sub Elemento de 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES LEGISLATIVA Vinculo Crédito 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO — Histórico ------------------------------------------------------------------------ IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESEPESA COM RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇAO DA PARLAMENTAR NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 01 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI - GO REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 041/2026. Valores / Desconto Retenções Valores Retidos 0,00 Valor Despesa 25,44 Total Retido 0,00 Valor Líquido 25,44 Origem dos Recursos Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765 Contábil / Financeiro ________________ Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 67613641 Nota Fiscal: 41 Data: 09/02/2026 Líquido por Extenso ________________________________________ *****(VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)***** r- Assinaturas NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87 FORNECEDOR Sistema: Prodata Gestão Estratégica Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 09/02/2026 17:16:22