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materia nº 41/2026

Tipo Portarias
Número / Ano 41 / 2026
Date 2026-02-05
EmentaConcede restituição de alimentação à Vereadora que específica.
native_id6557

Autoria

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 8

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 041/2026
Concede restituição de alimentação 
à Vereadora que específica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA
SANTOS, a restituição de despesas com alimentação, no valor de R$ 25,44
(vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) nos termos do art. 79,
§ 4o, do Regimento Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se 
pelos gastos da parlamentar com alimentação, para participar da Sessão 
Ordinária de n° 01 da Câmara Municipal de Ipameri, realizada no dia 04 de
Fevereiro de 2026, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2026002775 Data do processo:04/02/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 25,44
Interessado: 910.502.001-87 - n e il ia n e de s o u z a e s il v a s a n t o s
Endereço: r a f a e l a e. t e ix e ir a , c o m p l e m e n t o : n° 518, b a ir r o : , c id a d e : ip a m e r i - g o
Assunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM
ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 01 DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 
2026, CONFORME PORTARIA N° 041/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 06/03/2026 15:01:57 Página: 1 /1
1.0 - I.A.O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
execução orçamentária, autoriza a emissão de
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87 104 1239 17982
Endereço Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, N° 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO 0
tzmpunriu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260231 1124
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
05/02/2026 0 2026002775
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
12.230,96 25,44 12.205,52
--------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores Valor do empenho 
25,44
Histórico
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESEPESA COM RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA PARLAMENTAR NEILIANE DE SOUZA E 
SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 01 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI - GO REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, 
CONFORME PORTARIA N° 041/2026.________________________________________________________________________________________________________________
Líquido por extenso
(VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)*'
L_
i— Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
PRESIDENTE
038.677.641-58
FABIO GONÇALVES DOS REIS 
CONTADOR 
719.018.171-72
Página 1/1 
06/02/2026 11:18:47
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: RAPHAELARDS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
REQ. 003/2026 Ipameri, 04 de fevereiro de 2026.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
A par de cumprimenta-lo com e devido respeito, venho por meio desse 
solicitar para Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do 
regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo 
com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente à alimentação no dia 04 
de fevereiro de 2026, no Restaurante Verônica, para participar da Sessão Ordinária de n° 
01 da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data;
• 04/02/2026 no valor de R$ 25,44.
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
Neiliane Souza
Vereadora
Exmo. Senhor
ALISSON JOSÉ DE ANDRADE
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
A v. D r. G o m e s da Frota, n° 12 - Ce nt r o - T e l e / f a x : (064) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
V E R Ô N IC A
CIIPJ: 03.569.924/0001-00 SUPCRHtfiClíDÜ VERQfilCft LTüfl 01
SV HIIRECHAL FLOR HMD PE1X0I0 1)04 AV PRINCIPAL CENIIIO IPHMERI-GO
75780-000
Fone:(64)3491-1360 I . E . : 10.322.314-2
Documento A u x ilia r da Nota F iscal de Consuaidor Eletrônica
ll Código Descrição Qtde On Valor u n it Valor to ta l
001 113077 RESTAURANTE REFEIÇÃO KG 0 3fi KG X 59 89 21 44
002 1Í3Ü86 RESTAURANTE REFRIGERANTE COCA COLÍI 1 UNO X 4.00 4^00
Qtde to ta l de itens Ó02
V a l o r t o t a l R;J 25 44
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro ■ 50 44
Troco Rí) 25*00
Consulte pela Chave de Acesso e i
h ttp : / /ifiiií sefa2 go gov br/nfce/consu Ita
5228 0203 5809 240U 0100 0500 lúüO 2375 2710 1288 5118
CONSUMIDOR USO iOEHTIFICAOO
NFC-e nS 000297527 Série 001 04/02/2028 13:05:59
Protocolo <!e Autorização: 152289083929688
Data de Autorização 04/02/2026 13:05:59
Operador: EDUARDA
Tributos Totais lncidentes(Lei Federal 12.741/12)-. li:) 6,85
SCMF - Frente de Caixa
UD U .g rupote na .con .b r
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
25.44
Valor da Liquidação
25.44
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
R azão Social CPF/CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta B ancária Tipo da Conta
1 0 4 1 2 3 9 1 7 9 8 2
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IPAMERI 0
Liquidação
Processo
2 0 2 6 0 0 2 7 7 5
Data Liq.
0 5 / 0 2 / 2 0 2 6
Data Venc.
0 5 / 0 2 / 2 0 2 6
N° Liquidação
1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 1124 05/02/2026 2026002775 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
____ 0,00
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR TOTAL RETIDO 
25,44 25,44 25,44
LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESEPESA COM RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA PARLAMENTAR 
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 01 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI - GO 
REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 041/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão 
6-Portaria 41 0 05/02/2026
Valor NF Valor Liquidação 
25,44 25,44
Líquido por Extenso
***** (VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: RAPHAELARDS 06/02/2026 11:20:16
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260231 | EMPENHO: 1124 | LIQUIDACAO: '
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
GERENCIADOR CÁf\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000593156397-7
Nome destinatário: NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Valor: R$ 25,44
Identificação da operação: NEILIANE
Data de débito: 09/02/2026
Data/hora da operação: 09/02/2026 16:54:43
Código da operação: 67613641
Chave de segurança: 6LR580UX9YAUN2Y6
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - c a m a r a m u n ic ip a l N r. 0 p Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor QPP / cnpj
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
104 1239 17982
Endereço Cidade T elefone
N° 518 IPAMERI 0
Identificação Orçamentaria
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260231
N° Empenho
1124
N° Liquidação
1
Processo
2026002775
Saldo Anterior
25,44
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23226 Valor
l. 05/02/2026 09/02/2026 25,44
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESEPESA COM RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇAO DA PARLAMENTAR NEILIANE DE SOUZA E SILVA 
SANTOS, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 01 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI - GO REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME 
PORTARIA N° 041/2026.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa 
25,44
Total Retido
0,00
Valor Líquido 
25,44
Origem dos Recursos
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________
Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 67613641
Nota Fiscal: 41
Data: 09/02/2026
Líquido por Extenso ________________________________________
*****(VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)*****
r- Assinaturas
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 
910.502.001-87 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
09/02/2026 17:16:22

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