| Tipo | Portarias |
|---|---|
| Número / Ano | 88 / 2026 |
| Date | 2026-03-06 |
| Ementa | Conceder à Assistente Legislativa, Juliana Gonçalves dos Santos Carneiro, 01 (uma) diária no valor de R$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais), conforme documento em anexo. |
| native_id | 6646 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 10
PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ESTADO DE GOIÁS PORTARIA N° 088/2026 Concede diária à servidora que especifica. O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE: Art. 1o - Conceder à Assistente Legislativa, Juliana Gonçalves dos Santos Carneiro, 01 (uma) diária no valor de R$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais), conforme Resolução 003/2007 de 12 de fevereiro de 2007 e da Portaria n° 007/2026, de 01 de Fevereiro de 2026, em razão de viagem para cidade de Caldas Novas-GO, realizada no dia 06 de março de 2026, em reunião juntamente com o Presidente da Câmara Municipal Vereador Alisson Rosa, na Câmara Municipal de Caldas Novas, conforme declaração em anexo. Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se. (Denize S- M- Mendes Assistente Legislativo PREFEITURA MUNICIPAL DE JPfiMEHI PROTOCOLO: 2026005092 Data do processo:06/03/2026 N° Origem: 0 Valor documento:R$ 220,00 Interessado: Endereço: Assunto: 002.387.881-99 - JULIANA GONÇALVES SANTOS CARNEIRO RUA VS-09, COMPLEMENTO: QD: 06 LT: 21 S/N°, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO DIARIA SubAssunto: d ia r ia PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI Observação: EM RAZÃO DE V IA G EM PA R A C ID AD E DE C ALD A S NO VA S-G O , R EA LIZA D A NO DIA 06 DE M AR Ç O DE 2026, EM R EU N IÃO JU N T A M E N T E COM O PR E SID E N TE DA C Â M AR A M U N IC IPAL V E R E A D O R A LIS SO N RO SA, NA C Â M A R A M U N IC IPAL DE CALDAS NO VAS, C O N FO R M E P O R T A R IA N° 088/2026. IMPRESSÃO: NATIIALIA.OLIVEIRA* - 31/03/2026 14:01:58 Página: 1 /1 1 .0 -I.A .O - 13/02/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI NOTA DE EMPENHO Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo. 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 1101 - CÂMARA MUNICIPAL Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária JULIANA GONÇALVES SANTOS CARNEIRO 002.387.881-99 Endereço Telefone RUA VS-09, QD: 06 LT: 21 S/N°, 75780000, VILLAGE SUL, IPAMERI-GO 0 Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho Ordinário 20260223 2224 Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo 06/03/2026 0 2026005092 Local de Entrega Aplicação Documento Saldo anterior Valor Saldo atual 360.740,00 220,00 360.520,00 Natureza de despesa Vinculo 3.3:90.14-D IAR IAS -C IV IL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Sub elemento de despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL Classificação funcional Crédito 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO Valores Valor do empenho 220,00 Histórico A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVENIENTES A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) Dl AR IA EM VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, PARA UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ALISSON ROSA,NA CAMARA MUNICIPAL DE CLADAS NOVAS -GO. CONFORME PORTARIA N°088/2026._____________________________________________________________________________________________________ “ Líquido por extenso ---------- *(DUZENTOS E VINTE REAIS)* i— Assinaturas Sistema: Prodata Gestão Estratégica Usuário impressão: LUISASA038 Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1 06/03/2026 18:14:31 CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ESTADO DE GOIÁS C.N.P.J. 36.827.103/0001-77 www.camaraiDameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br "UNIDOS POR IPAMERI” Ofício 001/2026 Ipameri, 09 de março de 2026. Exmo. Sr. Alisson Rosa Presidente da Câmara Municipal Nesta Senhor Presidente A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007 de 12 de fevereiro de 2007, conforme viagem realizada no dia 06 de março de 2026, em veículo do Poder Legislativo para Caldas Novas-GO, a fim de comparecer na Câmara Municipal de Caldas Novas, acompanhando Vossa Senhoria em tratativas com o Presidente do Legislativo daquela Casa de Leis, conforme relatório em anexo. Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário. Cordialmente JuRana eiro Assistente Legislativo CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ESTADO DE GOIÁS C.N.P.J. 36.827.103/0001-77 www.camaraiDameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br _____________ "UNIDOS POR IPAMERI”_________ Anexo II - Requerimento REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias. Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução. DADOS DO AUTOR DA VIAGEM Autor: Juliana Gonçalves dos Santos Carneiro Cargo/Função: Assistente Legislativo Local de Destino: Caldas Novas-GO Evento/Curso: Acompanhando o Presidente da Câmara, Vereador Alisson Rosa. Cargo/Função: Entidade Promotora: Câmara Municipal de Caldas Novas Período Duração: Duração Prevista da Viagem Saída Data: 06/03/2026 Hora: 08:00 Chegada Data: 06/03/2026 Hora: 18:30 Despesas Solicitadas Descrição Valor Diárias Diárias Diárias Data do Pedido: 09/03/2026 Total das Despesas: CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ESTADO DE GOIÁS C.N.P.J. 36.827.103/0001-77 www.camaraiDameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br _________ "UNIDOS POR IPAMERI”_________ Anexo IV - Relatório de Viagens Atividades Exercidas Fora do Município Data: Hora: Data: 06/03/2026 08:00 Acompanhando o Presidente da Câmara em atividades institucionais. Deslocamento Saída Data: 06/03/2026 Hora: 08:00 Chegada Data: 06/03/2026 Hora: 18:30 Demonstrativo de Despesas Descrição Valor Data do Pedido: Assin§tura:—— — Documentos Apresentados: Declaração de Visita:__________j—[ Total das Despesas: Certificado: Outros: CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS Caldas Novas, a maior Estância Hidrotermal do Mundo! DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO Declaro para os devidos fins que a Sra. JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS CARNEIRO, brasileira, assistente legislativo, portador do CPF n^: 002.387.881-99, esteve presente na Câmara Municipal de Caldas Novas-GO, no dia:06/03/2026 em tratativas com o Presidente desta casa. Caldas Novas - GO, 06 de Marçi : 2026 £n j|. miro ftriâ )iretor éeral >ortaria 161/2025 1UNICIPAL DE CALDAS NOVAS-GO DIRETOR GERAL 64 3455-0200 ;N' !y contato@camaradecaldas.go.gov.br caldasnovas.go.leg.br Q Paço Legislativo Martinho Palmerston | Av. Tiradentes, s/n° - Itanhangá I - Caldas Novas - G0 - CEP 75680-350 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI NOTA DE LIQUIDAÇÃO FICHA: 20260223 | EMPENHO: 2224 | LIQUIDACAO: 1 Fornecedor Razão Social CPF/ CNPJ JULIANA GONÇALVES SANTOS CARNEIRO 002.387.881-99 Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Endereço Cidade Telefone QD: 06 LT: 21 S/N° IPAMERI 0 Liquidação Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação 2026005092 06/03/2026 06/03/2026 1 Classificação da Despesa 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 1101 - CAMARA MUNICIPAL 01 - LEGISLATIVA 031 - Ação Legislativa 0001 - AÇAO LEGISLATIVA 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL 100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES Demonstrativo de Saldos Saldo Anterior 220,00 Valor da Liquidação 220,00 Saldo a Liquidar 0,00 Empenho Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação 2026 2224 06/03/2026 2026005092 Orçamentário N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES Valores Retenção Valor Retido — EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR 0,00 TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL 220,00 220,00 220,00 0,00 Histórico A IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVENIENTES A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, PARA UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ALISSON ROSA,NA CAMARA MUNICIPAL DE CLADAS NOVAS -GO, CONFORME PORTARIA N°088/2026. Documentos Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação 6-Portaria 88 0 06/03/2026 220,00 220,00 Líquido por Extenso *****(DUZENTOS E VINTE REAIS)***** Diárias Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária CALDAS NOVAS 1.00 220.00 Assinaturas Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro. Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1 Usuário impressão: LUISASA038 Desenvolvedor: Elvis Rodrigues 06/03/2026 18:16:50 GERENCIADOR CA I\A Comprovante de Transação Pix Via Gerenciador CAIXA Detalhes do pagamento ID da transação: E0036030520260309193125353160Í16 Situação: EFETIVADO Data e Ilora: 09/03/2026 às 16:36:01 Valor: R$ 220,00 Origem Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77 Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Destino Nome: JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS CARNEIRO CPF/CNPJ: ***387881** Instituição: BANCO DO BRASIL S.A. Código da operação: 61322333555 Chave de segurança: 8Q3YP6XRF5PL2HR3 Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante. Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104) SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI NOTA DE PAGAMENTO Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo. 11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 1101 - CAMARA MUNICIPAL Credor Nr. OP Nr. Boletim 1 0 Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ JULIANA GONÇALVES SANTOS CARNEIRO 002.387.881-99 Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade Endereço Cidade Telefone QD: 06 LT: 21 S/N° IPAMERI 0 Identificação Orçamentaria Tipo - Orç / Extra Ficha 20260223 N° Empenho 2224 N° Liquidação 1 Processo 2026005092 Saldo Anterior 2 20 ,00 ^ Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23347 Valor 06/03/2026 09/03/2026 2 20,00 Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual 100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 --------- Dotaçao ■— ------------------------------------------------------------------ Natureza de Despesa Classificação Funcional 339014 - DIARIAS 01.031,0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Sub Elemento de 0 0 -D IA R IA S -C IV IL LEGISLATIVA Vinculo Crédito 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO — Histórico ----------------------------------------------------------------------------- A IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVENIENTES A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CALDAS NOVASGO, PARA UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ALISSON ROSA,NA CAMARA MUNICIPAL DE CLADAS NOVAS -GO, CONFORME PORTARIA N°088/2026. vaiores / uescuruo Retenções Valores Retidos 0,00 Valor Despesa Total Retido Valor Líquido 220,00 0,00 220,00 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765 Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________ Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 88 Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 61322333555 Data: 09/03/2026 Líquido por Extenso ____________ " " ‘ (DUZENTOS E VINTE R E A IS )"*" i— Assinaturas FABIO GONÇALVES DOS REIS CONTADOR 719.018.171-72 XWILqÍj fr L a Í d i Dli iulÀÀÍAJ NATRàTJA LOPES AFONSO DE OLIVEIRA ASSESSORA ADMINISTRATIVA 08218311118 JULIANA GONÇALVES SANTOS CARNEIRO ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 002.387.881-99 PRESIDENTE FORNECEDOR 038.677.641-58 Sistema: Prodata Gestão Estratégica Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 09/03/2026 16:54:29