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materia nº 100/2026

Tipo Portarias
Número / Ano 100 / 2026
Date 2026-03-11
EmentaConceder ao Assessor especial de Comunicação e mídia institucional, Jeferson de Jesus Brito, 01 (uma) diária no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), conforme documento em anexo.
native_id6647

Autoria

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texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 10

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N° 088/2026
Concede diária à servidora que 
especifica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Assistente Legislativa, Juliana Gonçalves dos Santos
Carneiro, 01 (uma) diária no valor de R$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais), conforme 
Resolução 003/2007 de 12 de fevereiro de 2007 e da Portaria n° 007/2026, de 01 de 
Fevereiro de 2026, em razão de viagem para cidade de Caldas Novas-GO, realizada no 
dia 06 de março de 2026, em reunião juntamente com o Presidente da Câmara Municipal 
Vereador Alisson Rosa, na Câmara Municipal de Caldas Novas, conforme declaração em 
anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
(Denize S- M- Mendes
Assistente Legislativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JPfiMEHI
PROTOCOLO: 2026005092 Data do processo:06/03/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 220,00
Interessado:
Endereço:
Assunto:
002.387.881-99 - JULIANA GONÇALVES SANTOS CARNEIRO
RUA VS-09, COMPLEMENTO: QD: 06 LT: 21 S/N°, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
DIARIA
SubAssunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE V IA G EM PA R A C ID AD E DE C ALD A S NO VA S-G O , R EA LIZA D A NO
DIA 06 DE M AR Ç O DE 2026, EM R EU N IÃO JU N T A M E N T E COM O PR E SID E N TE 
DA C Â M AR A M U N IC IPAL V E R E A D O R A LIS SO N RO SA, NA C Â M A R A M U N IC IPAL 
DE CALDAS NO VAS, C O N FO R M E P O R T A R IA N° 088/2026.
IMPRESSÃO: NATIIALIA.OLIVEIRA* - 31/03/2026 14:01:58 Página: 1 /1
1 .0 -I.A .O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
JULIANA GONÇALVES SANTOS CARNEIRO 002.387.881-99
Endereço Telefone
RUA VS-09, QD: 06 LT: 21 S/N°, 75780000, VILLAGE SUL, IPAMERI-GO 0
Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260223 2224
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
06/03/2026 0 2026005092
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
360.740,00 220,00 360.520,00
Natureza de despesa Vinculo
3.3:90.14-D IAR IAS -C IV IL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valores
Valor do empenho
220,00
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVENIENTES A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) Dl AR IA EM VIAGEM A CALDAS 
NOVAS-GO, PARA UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ALISSON ROSA,NA CAMARA MUNICIPAL DE CLADAS 
NOVAS -GO. CONFORME PORTARIA N°088/2026._____________________________________________________________________________________________________
“ Líquido por extenso ----------
*(DUZENTOS E VINTE REAIS)*
i— Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1 
06/03/2026 18:14:31
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraiDameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício 001/2026 Ipameri, 09 de março de 2026.
Exmo. Sr.
Alisson Rosa
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse,
solicitar que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007 de 12 de 
fevereiro de 2007, conforme viagem realizada no dia 06 de março de 2026, em veículo do 
Poder Legislativo para Caldas Novas-GO, a fim de comparecer na Câmara Municipal de 
Caldas Novas, acompanhando Vossa Senhoria em tratativas com o Presidente do 
Legislativo daquela Casa de Leis, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao 
vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Cordialmente
JuRana eiro
Assistente Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraiDameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
_____________ "UNIDOS POR IPAMERI”_________
Anexo II - Requerimento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Juliana Gonçalves dos Santos Carneiro
Cargo/Função: Assistente Legislativo
Local de Destino: Caldas Novas-GO
Evento/Curso: Acompanhando o Presidente da Câmara, Vereador Alisson Rosa.
Cargo/Função:
Entidade Promotora: Câmara Municipal de Caldas Novas
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 06/03/2026
Hora: 08:00
Chegada
Data: 06/03/2026
Hora: 18:30
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diárias
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 09/03/2026 Total das Despesas:
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraiDameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
_________ "UNIDOS POR IPAMERI”_________
Anexo IV - Relatório de Viagens
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 06/03/2026 08:00 Acompanhando o Presidente da Câmara em atividades
institucionais.
Deslocamento
Saída Data: 06/03/2026
Hora: 08:00
Chegada
Data: 06/03/2026
Hora: 18:30
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Data do Pedido:
Assin§tura:—— —
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:__________j—[
Total das Despesas:
Certificado: Outros:
CÂMARA MUNICIPAL DE
CALDAS NOVAS
Caldas Novas, a maior Estância Hidrotermal do Mundo!
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO
Declaro para os devidos fins que a Sra. JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS CARNEIRO, brasileira, 
assistente legislativo, portador do CPF n^: 002.387.881-99, esteve presente na Câmara Municipal de 
Caldas Novas-GO, no dia:06/03/2026 em tratativas com o Presidente desta casa.
Caldas Novas - GO, 06 de Marçi : 2026
£n j|. miro ftriâ
)iretor éeral
>ortaria 161/2025
1UNICIPAL DE CALDAS NOVAS-GO 
DIRETOR GERAL
64 3455-0200 ;N' !y contato@camaradecaldas.go.gov.br caldasnovas.go.leg.br
Q Paço Legislativo Martinho Palmerston | Av. Tiradentes, s/n° - Itanhangá I - Caldas Novas - G0 - CEP 75680-350
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260223 | EMPENHO: 2224 | LIQUIDACAO: 1
Fornecedor
Razão Social CPF/ CNPJ
JULIANA GONÇALVES SANTOS CARNEIRO 002.387.881-99
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
QD: 06 LT: 21 S/N° IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026005092 06/03/2026 06/03/2026 1
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
220,00
Valor da Liquidação
220,00
Saldo a Liquidar
0,00
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2224 06/03/2026 2026005092 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
— EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL
220,00 220,00 220,00 0,00
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVENIENTES A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM 
VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, PARA UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ALISSON 
ROSA,NA CAMARA MUNICIPAL DE CLADAS NOVAS -GO, CONFORME PORTARIA N°088/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 88 0 06/03/2026 220,00 220,00
Líquido por Extenso
*****(DUZENTOS E VINTE REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
CALDAS NOVAS 1.00 220.00
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
06/03/2026 18:16:50
GERENCIADOR
CA I\A
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA
Detalhes do pagamento
ID da transação: E0036030520260309193125353160Í16
Situação: EFETIVADO Data e Ilora: 09/03/2026 às 16:36:01
Valor: R$ 220,00
Origem
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS CARNEIRO 
CPF/CNPJ: ***387881**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Código da operação: 61322333555
Chave de segurança: 8Q3YP6XRF5PL2HR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
Credor
Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
JULIANA GONÇALVES SANTOS CARNEIRO 002.387.881-99
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
QD: 06 LT: 21 S/N° IPAMERI 0
Identificação Orçamentaria 
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260223
N° Empenho
2224
N° Liquidação
1
Processo
2026005092
Saldo Anterior 
2 20 ,00
^ Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23347 Valor
06/03/2026 09/03/2026 2 20,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
--------- Dotaçao ■— ------------------------------------------------------------------
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 - DIARIAS 01.031,0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
0 0 -D IA R IA S -C IV IL
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -----------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVENIENTES A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CALDAS NOVAS￾GO, PARA UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ALISSON ROSA,NA CAMARA MUNICIPAL DE CLADAS NOVAS -GO, 
CONFORME PORTARIA N°088/2026.
vaiores / uescuruo 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
220,00 0,00 220,00
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 88
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 61322333555 Data: 09/03/2026
Líquido por Extenso ____________
" " ‘ (DUZENTOS E VINTE R E A IS )"*"
i— Assinaturas
FABIO GONÇALVES DOS REIS 
CONTADOR 
719.018.171-72
XWILqÍj fr L a Í d i Dli iulÀÀÍAJ
NATRàTJA LOPES AFONSO DE OLIVEIRA
ASSESSORA ADMINISTRATIVA
08218311118
JULIANA GONÇALVES SANTOS CARNEIRO ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
002.387.881-99 PRESIDENTE
FORNECEDOR 038.677.641-58
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
09/03/2026 16:54:29

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