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materia nº 2978/2025

Tipo Projeto de Lei Ordinária
Número / Ano 2978 / 2025
Date 2025-10-02
EmentaLOA
native_id1207

Autoria

Tramitação (latest 16)

DateStatusTurnoTexto
2026-01-05 Proposição arquivada F Proposição arquivada após publicação do Texto de Lei em Diário Oficial.
2025-12-31 Proposição transformada em lei por promulgação D
2025-12-22 Aguardando Sanção D
2025-12-22 Aguardando assinatura do autógrafo D
2025-12-22 Proposição aprovada U
2025-12-22 Proposição inclusa na Ordem do Dia L A matéria será inclusa em Sessão Extraordinária.
2025-12-22 Proposição distribuída às comissões L A matéria foi devolvida a comissão para inclusão de Emendas Impositivas e consolidação do texto.
2025-12-22 Proposição apresentada em Plenário L
2025-12-18 Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta L
2025-12-18 Parecer favorável da comissão D
2025-10-06 Proposição distribuída às comissões L
2025-10-06 Aguardando Distribuição para as Comissões L
2025-10-06 Proposição apresentada em Plenário L
2025-10-06 Aguardando apresentação e leitura em plenário. L
2025-10-02 Incluso na Pauta L
2025-10-02 Aguardando Inclusão na Pauta L

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 146

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO
Av. Paulo de Assis Ribeiro, nº 4132 – Centro / Fone (069) 3341-3421 / CEP 76.993-000
Email: gabprefcol@hotmail.com / Site: www.coloradodooeste.ro.gov.br
Ofício nº 388/2025-GP Colorado do Oeste – RO, 30 de setembro de 2025.
A Sua Excelência a Senhora
MICHELLY DOS SANTOS MARTINS
Vereadora Presidente da Câmara Municipal
COLORADO DO OESTE – RO.
Assunto: Projeto de Lei
Senhora Presidente;
Vimos através do presente, encaminhar a essa Augusta Casa de Leis, PROJETOS DE 
LEIS, dispondo sobre o PPA – Plano Plurianual para o Quadriênio 2026/2029, LDO – Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026 e LOA – Lei Orçamentária Anual para o 
Exercício de 2026, exclusivamente para o cumprimento do prazo estabelecido no artigo 135, da Lei 
Orgânica Municipal, para posterior substituição.
Sem mais para o momento, certos de vossa valiosa compreensão para com o exposto, 
aproveitamos o ensejo para renovarmos votos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO
Av. Paulo de Assis Ribeiro, nº 4132 – Centro / Fone (069) 3341-3421 / CEP 76.993-000
Email: gabprefcol@hotmail.com / Site: www.coloradodooeste.ro.gov.br
M E N S A G E M
Senhores Vereadores,
APRESENTAMOS, para o conhecimento e apreciação dos Nobres Edis, no 
cumprimento ao prazo previsto no artigo 135 da Lei Orgânica Municipal, PROJETOS DE LEIS, 
dispondo sobre o PPA – Plano Plurianual para o Quadriênio 2026/2029, LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o Exercício de 2026 e LOA – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 
2026, para posterior substituição pelos motivos evidenciados na Justificativa abaixo:
J U S T I F I C A T I V A
CONSIDERANDO, a complexidade inerente às matérias tratadas, a qual demanda o 
envolvimento e a colaboração de todos os setores da Administração Pública Municipal, tendo em vista 
a necessidade de consolidação de informações e dados indispensáveis à adequada estruturação dos 
Programas, Ações e Indicadores que comporão as peças orçamentárias, de forma a garantir um 
planejamento condizente com as metas e prioridades alinhadas à realidade atual do Município;
CONSIDERANDO, ainda, as dificuldades encontradas por determinados setores no 
levantamento e sistematização das informações necessárias, em especial em razão de alterações nas 
equipes técnicas e na substituição de servidores responsáveis, o que ocasionou impactos relevantes 
no andamento e na conclusão dos trabalhos de elaboração;
Diante do exposto, e considerando tratar-se de matérias de elevada complexidade 
técnica, informa-se que, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, serão encaminhados a esta Egrégia 
Casa Legislativa os Projetos de Leis devidamente revisados, com os ajustes e adequações pertinentes, 
para substituição dos ora apresentados.
Reafirma-se, por fim, o compromisso desta Administração Municipal com a 
transparência, a responsabilidade fiscal e o aprimoramento contínuo da gestão pública, assegurando 
que os instrumentos de planejamento orçamentário reflitam de forma fidedigna as necessidades e 
prioridades do Município.
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO
Av. Paulo de Assis Ribeiro, nº 4132 – Centro / Fone (069) 3341-3421 / CEP 76.993-000
Email: gabprefcol@hotmail.com / Site: www.coloradodooeste.ro.gov.br
 PALÁCIO “PREFEITO CERENEU JOÃO NAUE”, 30 DE SETEMBRO DE 2025.
EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO
Av. Paulo de Assis Ribeiro, nº 4132 – Centro / Fone (069) 3341-3421 / CEP 76.993-000
Email: gabprefcol@hotmail.com / Site: www.coloradodooeste.ro.gov.br
PROJETO DE LEI 30 DE SETEMBRO DE 2025.
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO
DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE PARA O 
EXERCÍCIO DE 2026.
L E I :
Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Colorado do Oeste, Estado de 
Rondônia, para o Exercício Financeiro de 2026, discriminado pelos Anexos integrantes desta Lei, 
estima a Receita em R$ 89.185.219,54 (Oitenta e Nove Milhões, Cento e Oitenta e Cinco Mil, Duzentos 
e Dezenove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) e fixa a Despesa em igual importância, mantendo￾se o equilíbrio atendendo ao disposto no artigo, da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
Exercício de 2026 (Projeto de Lei encaminhado conjuntamente) e artigo 4º, inciso I, alínea “a”, da
LRF (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000).
Art. 2º A Receita será realizada mediante a Arrecadação de Tributos, nas Receitas 
Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo 02, da Lei nº 
4.320, de 17 de março de 1964 (Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes), com o seguinte 
desdobramento:
Receitas Correntes................................................................. R$ 97.590.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria......................... R$ 12.655.000,00
Receitas de Contribuições........................................................ R$ 1.162.720,00
Receitas Patrimoniais............................................................... R$ 1.417.171,63
Transferências Correntes.......................................................... R$ 81.965.108,37
Outras Receitas Correntes........................................................ R$ 390.000,00
Receitas de Capital................................................................. R$ 2.195.219,54
Operações de Crédito...............................................................
Alienação de Bens.................................................................... 
 R$ 
R$
2.185.219,54
10.000,00
TOTAL GERAL....................................................................... R$ 99.785.219,54
( - ) Dedução da Receita p/Formação do FUNDEB............. R$ 10.600.000,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA.............................................. R$ 89.185.219,54
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO
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Email: gabprefcol@hotmail.com / Site: www.coloradodooeste.ro.gov.br
Art. 3º A Despesa será realizada segundo discriminação dos Quadros “Programa de 
Trabalho” (Adendo V à Portaria SOF nº 08, de 4 de fevereiro de 1985) com alterações introduzidas 
pelo (Anexo II, da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, alterada pelas
Portarias Conjuntas STN/SOF nº 1, de 18 de junho de 2010 e nº 2, de 19 de agosto de 2010), que 
apresentam o seguinte desdobramento sintético:
1 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO
01 Legislativa....................................................................... R$ 4.494.000,00
04 Administração................................................................. R$ 20.798.000,00
06 Segurança Pública........................................................... R$ 30.000,00
08 Assistência Social............................................................ R$ 5.302.280,00
10 Saúde............................................................................... R$ 17.510.000,00
12 Educação......................................................................... R$ 26.309.000,00
13 Cultura............................................................................. R$ 91.000,00
15 Urbanismo....................................................................... R$ 80.000,00
16 Habitação......................................................................... R$ 20.000,00
17 Saneamento..................................................................... R$ 20.000,00
18 Gestão Ambiental............................................................ R$ 40.000,00
20 Agricultura....................................................................... R$ 4.258.219,54
25 Energia R$ 160.000,00
26 Transporte........................................................................ R$ 2.240.000,00
27 Desporto e Lazer R$ 1.120.000,00
28 Encargos Especiais.......................................................... R$ 4.682.000,00
99 Reserva de Contingência................................................. R$ 2.030.720,00
TOTAL................................................................................. R$ 89.185.219,54
2 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.0.0.0 Despesas Correntes............................................... R$ 81.035.145,82
4.0.0.0 Despesas de Capital.............................................. R$ 6.119.353,72
9.9.99.99 Reserva de Contingência...................................... R$ 2.030.720,00
TOTAL.................................................................................... R$ 89.185.219,54
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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3 – POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3.1 PODER LEGISLATIVO.................................................................... R$ 4.494.000,00
Câmara Municipal............................................................................. R$ 4.494.000,00
3.2 PODER EXECUTIVO....................................................................... R$ 84.691.219,54
Gabinete do Prefeito......................................................................... R$ 2.950.000,00
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, da Família e do 
Trabalho............................................................................................ 
R$
R$ 
12.093.000,00
5.322.280,00
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.......................
Secretaria Municipal de Saúde.........................................................
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura.............
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura........ 
 R$ 
 R$
R$
R$
1.100.000,00
17.510.000,00
1.500.000,00
15.835.219,54
Secretaria Municipal de Educação................................................... R$ 26.350.000,00
Reserva de Contingência................................................................. R$ 2.030.720,00
TOTAL........................................................................................................ R$ 89.185.219,54
Art. 4º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, no decorrer do Exercício, autorizados 
a:
I – Abrir Créditos Suplementares até o Limite de 5% (cinco por cento) da Receita Estimada, 
utilizando-se como Recurso, Anulações de Dotações do próprio Orçamento, através de Ato Próprio 
(Decreto) do Poder Executivo, conforme disposto no inciso I, do artigo 7º, da Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964;
II – A Abertura de Créditos Extraordinários somente será admitida para atender as despesas 
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública e
serão abertos por Ato Próprio (Decreto) do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao 
Poder Legislativo, conforme disposto no artigo 44, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e § 3º,
do artigo 167, da Constituição Federal;
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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III – Os Créditos Especiais e Extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem 
autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, 
caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício 
financeiro subsequente, conforme disposto no artigo 45, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e § 
2º, do artigo 167, da Constituição Federal;
IV – Realizar Operações de Créditos, por Antecipação da Receita, até o Limite Previsto na 
Constituição Federal e nos Termos da LRF (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), 
para Reforço de Caixa;
V – Baixar a Tabela Interpretativa dos Elementos que compõem a Despesa Orçamentária, em
conformidade com a Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001 e suas atualizações, 
caso haja necessidade;
VI – Desdobrar os Elementos e Sub-Elementos do Quadro de Detalhamento de Despesas, em
conformidade com o Plano de Contas Aplicado no Setor Público – PCASP, última versão;
VII – Detalhar as Fontes de Recursos em suas devidas destinações, em conformidade com a Tabela 
das Fontes/Destinações de Recursos, Tabela integrante do leiaute do Sistema Integrado de 
Gestão e Auditoria Pública – SIGAP, última versão; e
VIII – Divulgar através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, o Quadro 
de Detalhamento da Despesa – QDD, especificando para cada Categoria de Programação 
Orçamentária, no seu menor nível, os Elementos de Despesa, com os valores fixados no 
Desdobramento da Despesa previsto no artigo 3º, desta Lei.
a) Considerando o artigo 6º, da Portaria Interministerial n° 163, de 4 de maio de 2001, o qual dispõe 
sobre a discriminação mínima da despesa na Lei Orçamentária Anual até Modalidade de Aplicação, a 
SEMPLAFIN, no âmbito do Poder Executivo, bem como do Poder Legislativo, por Ato Próprio (Portaria 
de Gestão Orçamentária), durante a execução orçamentária, promoverão os ajustes necessários ao 
Quadro de Detalhamento da Despesa, em nível de Elemento de Despesa, para atender as 
necessidades supervenientes.
Art. 5º O presente Orçamento Geral do Município foi elaborado em consonância com
o PPA – Plano Plurianual para o Quadriênio 2026/2029 (Projeto de Lei encaminhado 
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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conjuntamente) e com a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2026 (Projeto de 
Lei encaminhado conjuntamente), conforme disposto no artigo 5º, da LRF (Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000).
Art. 6º O valor previsto no Orçamento, como Reserva de Contingência, é equivalente 
a 2,37% (dois vírgula trinta e sete por cento) da Receita Corrente Líquida – RCL.
§ 1º Do valor que se refere o caput do artigo, 1,17% (um vírgula dezessete por cento) 
será utilizado pelo Poder Executivo para cobrir as previsões insuficientes das Despesas Correntes 
e de Capital, atendendo ao disposto no artigo 44, da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
Exercício de 2026 (Projeto de Lei encaminhado conjuntamente) e artigo 5º, inciso III, da LRF (Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000).
§ 2º Do valor que se refere o caput do artigo, 1,2% (um vírgula dois por cento) está 
reservado como fonte de recurso para dar cobertura às Emendas Parlamentares Individuais ao 
Projeto de Lei Orçamentária Anual, sendo que metade deste percentual deve ser destinada a Ações e 
Serviços Públicos de Saúde, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 86, de 17 de março de 
2015.
I – Na ocorrência da não utilização parcial ou integral deste percentual, o Poder Executivo poderá 
utilizá-lo conforme estabelecido no parágrafo 1º, deste artigo.
Art. 7º Atender ao pagamento de Despesas decorrentes de Precatórios, até o valor 
da respectiva Operação Especial. 
Art. 8º Caso haja inflação oficial o valor do presente Orçamento poderá ser 
reajustado em 1º de janeiro de 2026, nos mesmos índices, tomando-se como base o mês de 
novembro de 2025.
Art. 9º Durante a execução do Orçamento, se houver inflação oficial, os saldos 
orçamentários serão corrigidos nos mesmos índices, trimestralmente, tomando-se como base o 
trimestre vencido.
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO
Av. Paulo de Assis Ribeiro, nº 4132 – Centro / Fone (069) 3341-3421 / CEP 76.993-000
Email: gabprefcol@hotmail.com / Site: www.coloradodooeste.ro.gov.br
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a 
partir do dia 1º de janeiro de 2026.
PALÁCIO “PREFEITO CERENEU JOÃO NAUE”, 30 DE SETEMBRO DE 2025.
EDMILSON RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2300 - 21203)
06/12/2024 18:55 Usuário: Marcelo Carvalho
R$
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)
Anexo 01
Página 1
D E S P E S A R$
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.646.300,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.161.780,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.227.065,82
SUB TOTAL 81.035.145,82
SUB TOTAL 86.990.000,00
TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.185.219,54
ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00
86.990.000,00
5.954.854,18
SUB TOTAL 6.119.353,72
SUB TOTAL 2.195.219,54
TOTAL 8.150.073,72
R E S U M O
RESERVA DE CONTINGENCIA 2.030.720,00
TOTAL 8.150.073,72
R E S U M O
DESPESAS CORRENTES 81.035.145,82
DESPESAS DE CAPITAL 6.119.353,72
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 2.030. 720,00
TOTAL DE DESPESA 
TOTAL
89.185.219,54
89.185.219,54
R E C E I T A R$ R$
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 12.655.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1.162.720,00
RECEITA PATRIMONIAL 1.417.171,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 81.965.108,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 390.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -10.600.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 5.954.854,18
TOTAL 86.990.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 5.279.133,72
AMORTIZACAO DA DIVIDA 840.220,00
RECEITAS CORRENTES. 97.590.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -10.600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 2.195.219,54
TOTAL DE RECEITAS 89.185.219,54
TOTAL 89.185.219,54
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87 Anexo 02
Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria 
Fonte
Categoria 
Econômica
1000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES. 0.000.000 97.590.000,00
1100.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 12.655.000,00
1110.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 0.000.000 10.055.000,00
1112.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 3.300.000,00
1112.50.0.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
0.000.000 2.500.000,00
1112.50.0.1.00.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL 0.1.500 1.920.000,00
1112.50.0.2.00.00.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS 0.1.500 10.000,00
1112.50.0.3.00.00.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.500 415.000,00
1112.50.0.4.00.00.00.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.1.500 155.000,00
1112.53.0.0.00.00.00.00 ITBI-"INTER VIVOS" 0.000.000 800.000,00
1112.53.0.1.00.00.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 0.1.500 780.000,00
1112.53.0.2.00.00.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 0.1.500 5.000,00
1112.53.0.3.00.00.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA 0.1.500 10.000,00
1112.53.0.4.00.00.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.1.500 5.000,00
1113.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
0.000.000 3.255.000,00
1113.03.0.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 3.255.000,00
1113.03.1.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -
TRABALHO
0.000.000 3.255.000,00
1113.03.1.1.00.00.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.000.000 3.207.000,00
1113.03.1.1.01.00.00.00 IRRF - PRINCIPAL 0.1.500 3.207.000,00
1113.03.1.2.00.00.00.00 IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS 0.000.000 12.000,00
1113.03.1.2.01.00.00.00 IRRF - MULTAS E JUROS 0.1.500 12.000,00
1113.03.1.3.00.00.00.00 IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA 0.000.000 24.000,00
1113.03.1.3.01.00.00.00 IRRF - DíVIDA ATIVA 0.1.500 24.000,00
1113.03.1.4.00.00.00.00 IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.000.000 12.000,00
1113.03.1.4.01.00.00.00 IRRF - DíVIDA ATIVA - MULTAS 0.1.500 12.000,00
1114.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS
SERVIÇOS
0.000.000 3.500.000,00
1114.51.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 3.500.000,00
1114.51.1.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
- ISSQN
0.000.000 3.500.000,00
1114.51.1.1.00.00.00.00 ISSQN - PRINCIPAL 0.1.500 3.450.000,00
1114.51.1.2.00.00.00.00 ISSQN -MULTAS E JUROS 0.1.500 30.000,00
1114.51.1.3.00.00.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA 0.1.500 15.000,00
1114.51.1.4.00.00.00.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.1.500 5.000,00
1120.00.0.0.00.00.00.00 TAXAS 0.000.000 2.600.000,00
1121.00.0.0.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0.000.000 370.000,00
1121.01.0.0.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 285.000,00
1121.01.0.1.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.1.501
0.1.501
0.1.501
250.000,00
5.000,00
20.000,00
PRINCIPAL
1121.01.0.2.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -
MULTAS E JUROS
1121.01.0.3.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -
DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.4.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A
M/JUROS
0.1.501 10.000,00
1121.04.0.0.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.000.000 85.000,00
1121.04.0.1.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -
PRINCIPAL
0.000.000 75.000,00
1121.04.0.1.01.00.00.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - PRINCIPAL 0.1.501 75.000,00
1121.04.0.2.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -
MULTAS JUROS
0.000.000 5.000,00
1121.04.0.2.01.00.00.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - MULTAS E
JUROS
0.1.501 5.000,00
1121.04.0.3.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -
DÍVIDA ATIVA
0.000.000 3.000,00
1121.04.0.3.01.00.00.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA 0.1.501 3.000,00
1121.04.0.4.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A
M/JUROS
0.000.000 2.000,00
1121.04.0.4.01.00.00.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA -
MULTA/JU
0.1.501 2.000,00
1122.00.0.0.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 2.230.000,00
1122.01.0.0.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 2.230.000,00
1122.01.0.1.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -
PRINCIPAL
0.1.501 1.815.000,00
1122.01.0.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -
MULTAS E JUROS
0.1.501 10.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria 
Fonte
Categoria 
Econômica
1122.01.0.3.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -
DÍVIDA ATIVA
0.1.501 315.000,00
1122.01.0.4.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -
D.ATIVA M/JUROS
0.1.501 90.000,00
1200.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 1.162.720,00
1240.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.000.000 1.162.720,00
1241.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.000.000 1.162.720,00
1241.50.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.000.000 1.162.720,00
1241.50.0.1.00.00.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 0.1.751 1.162.720,00
1300.00.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 1.417.171,63
1320.00.0.0.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 1.417.171,63
1321.00.0.0.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 1.417.171,63
1321.01.0.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 1.417.171,63
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
0.000.000 1.417.171,63
1321.01.0.1.01.00.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE 0.1.540
0.1.600
0.1.660
0.1.569
0.1.550
0.2.701
0.1.571
0.1.631
0.1.500
0.1.545
0.1.500
0.1.600
0.1.665
0.1.661
0.1.500
0.1.500
0.1.706
70.000,00
200.000,00
42.000,00
10.000,00
30.000,00
200.000,00
80.000,00
20.000,00
30.000,00
10.000,00
300.000,00
70.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
285.171,63
RECURSOS VINCULADOS -
1321.01.0.1.02.00.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE
RECURSOS VINCULADOS -
1321.01.0.1.03.00.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE
RECURSOS VINCULADOS -
1321.01.0.1.04.00.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE
RECURSOS VINCULADOS -
1321.01.0.1.05.00.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - SALARIO
EDUCAÇÃO
1321.01.0.1.07.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A
CONVENIOS EXERC. ANTERI
1321.01.0.1.08.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A
CONVÊNIOS - FME
1321.01.0.1.09.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A
CONVÊNIOS - FMS
1321.01.0.1.10.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS -
FMAS
1321.01.0.1.11.00.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - INVEST
FUNDEB AJUSTE 20
1321.01.0.1.12.00.00.00 REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS BANCáRIOS
DE RECURSOS NãO V
1321.01.0.1.13.00.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS NãO
VINCULADOS - INVEST
1321.01.0.1.14.00.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS -CONVENIO
FMAS
1321.01.0.1.15.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PISO
VARIAVEL
1321.01.0.1.16.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - REC PROP NAO
VINCULADOS
1321.01.0.1.18.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC
PROPR
1321.01.0.1.22.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF
ESPECIAL
1700.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 81.965.108,37
1710.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 36.287.828,37
1711.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.1.500
27.700.000,00
27.200.000,00
24.500.000,00
24.500.000,00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.1.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL
1711.51.2.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - COTAS E
0.000.000 2.700.000,00
1711.51.2.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -
PRINCIPAL
0.000.000 2.700.000,00
1711.51.2.1.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1%
COTA JULHO
0.1.500 1.000.000,00
1711.51.2.1.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1%
COTA DEZEMBRO
0.1.500 1.000.000,00
1711.51.2.1.03.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1%
COTA SETEMBRO
0.1.500 700.000,00
1711.52.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
0.000.000 500.000,00
1711.52.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -
PRINCIPAL
0.1.500 500.000,00
1712.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 0.000.000 500.000,00
1712.51.0.0.00.00.00.00
1712.51.0.1.00.00.00.00
COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS
MINERAIS CFEM
CFEM - PRINCIPAL
0.000.000 10.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria 
Fonte
Categoria 
Econômica
1712.52.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO
PETRÓLEO 0.000.000 485.000,00
1712.52.4.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –
FEP
0.000.000 485.000,00
1712.52.4.1.00.00.00.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 0.1.501 485.000,00
1712.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE
RECURSOS NATURAIS
0.000.000 5.000,00
1712.99.0.1.00.00.00.00 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA 0.1.501
0.000.000
0.000.000
0.000.000
5.000,00
5.660.000,00
5.660.000,00
3.545.000,00
L
1713.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE
– SUS
1713.50.0.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.00.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.000.000 3.545.000,00
1713.50.1.1.01.00.00.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -
PACS
0.1.604 1.500.000,00
1713.50.1.1.15.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- SAUDE
BUCAL
0.1.600 250.000,00
1713.50.1.1.20.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA EM SAUDE
INC FIN
0.1.600 95.000,00
1713.50.1.1.22.00.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP 0.1.600 1.500.000,00
1713.50.1.1.23.00.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EMULTI 0.1.600 200.000,00
1713.50.2.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO
ESPECIALIZADA
0.000.000 1.800.000,00
1713.50.2.1.00.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 0.000.000 1.800.000,00
1713.50.2.1.01.00.00.00 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
(MAC)
0.1.600 1.800.000,00
1713.50.3.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM
SAÚDE 0.000.000 165.000,00
1713.50.3.1.00.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA
SAÚDE-PRINCIPAL
0.000.000 165.000,00
1713.50.3.1.01.00.00.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.1.600 15.000,00
1713.50.3.1.02.00.00.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0.1.600 150.000,00
1713.50.4.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA 0.000.000 150.000,00
1713.50.4.1.00.00.00.00 TRANS.SUS- BLOCO
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
0.000.000 150.000,00
1713.50.4.1.01.00.00.00 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA FARMACÊUTICA
BÁSICA 0.1.600 150.000,00
1714.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO
EDUCAÇÃO-FNDE
0.000.000 1.422.828,37
1714.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 600.000,00
1714.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 0.1.550 600.000,00
1714.52.0.0.00.00.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO
ESCOLA- PNAE
0.000.000 335.000,00
1714.52.0.1.00.00.00.00 TRANSF.PROGR.NAC.
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
0.000.000 335.000,00
1714.52.0.1.01.00.00.00 PRÉ-ESCOLA - PNAEP 0.1.552 70.000,00
1714.52.0.1.03.00.00.00 FUNDAMENTAL - PNAEF 0.1.552 170.000,00
1714.52.0.1.04.00.00.00 CRECHE - PNAEC 0.1.552 80.000,00
1714.52.0.1.05.00.00.00 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO -
PNAEAEE
0.1.552 15.000,00
1714.53.0.0.00.00.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO
ESCOLAR – PNATE
0.000.000 150.000,00
1714.53.0.1.00.00.00.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP
AL
0.000.000 150.000,00
1714.53.0.1.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE REF. PNATE/ENSINO
FUNDAMENTAL
0.1.553 130.000,00
1714.53.0.1.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE REF. AO
PNATE/ENSINO INFANTIL
0.1.553 20.000,00
1714.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
0.000.000 337.828,37
1714.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 0.000.000 337.828,37
1714.99.0.1.01.00.00.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- ESC EM TEMPO INT. LEI
14.640/2023
0.1.569 337.828,37
1715.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO
-FUNDEB
0.000.000 500.000,00
1715.52.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO
FUNDEB-VAAR
0.000.000 500.000,00
1715.52.0.1.00.00.00.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 0.000.000 500.000,00
1715.52.0.1.01.00.00.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 0.1.543 500.000,00
1716.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA
SOCIAL-FNAS
0.000.000 345.000,00
1716.50.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA
SOCIAL-FNAS
0.000.000 345.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
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Página 4
Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria 
Fonte
Categoria 
Econômica
0.000.000 345.000,00
1716.50.0.1.01.00.00.00 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF
(PBF)
0.1.660 60.000,00
1716.50.0.1.02.00.00.00 SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS
- SCFV (PBV)
0.1.660 70.000,00
1716.50.0.1.03.00.00.00 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PTMC) 0.1.660 10.000,00
1716.50.0.1.04.00.00.00 PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE (PAC I) 0.1.660 15.000,00
1716.50.0.1.05.00.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS 0.1.660 25.000,00
1716.50.0.1.06.00.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF 0.1.660 65.000,00
1716.50.0.1.07.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ 0.1.660 100.000,00
1719.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES
0.000.000 160.000,00
1719.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 0.000.000 160.000,00
1719.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 0.000.000 160.000,00
1719.99.0.1.01.00.00.00 LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 0.1.501 160.000,00
1720.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE
SUAS ENTIDADES
0.000.000 30.177.280,00
1721.00.0.0.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO
FEDERAL
0.000.000 28.050.000,00
1721.50.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 23.800.000,00
1721.50.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 0.1.500 23.800.000,00
1721.51.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 4.000.000,00
1721.51.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 0.1.500 4.000.000,00
1721.52.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 0.000.000 200.000,00
1721.52.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 0.1.500 200.000,00
1721.53.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO
ECONÔMICO 0.000.000 50.000,00
1721.53.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 0.1.750 50.000,00
1723.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE
– SUS
0.000.000 50.000,00
1723.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE
– SUS
0.000.000 50.000,00
1723.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 0.000.000 50.000,00
1723.50.0.1.01.00.00.00 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA FARMACÊUTICA
BÁSICA 0.1.621 50.000,00
1724.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 0.000.000 1.800.000,00
1724.51.0.0.00.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA
EDUCAÇÃO 0.000.000 1.800.000,00
1724.51.0.1.00.00.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
0.000.000 1.800.000,00
1724.51.0.1.01.00.00.00 CONVÊNIO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 0.1.571 1.800.000,00
1729.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO
FEDERAL
0.000.000 277.280,00
1729.51.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À
ASSISTÊNCIA SOCIAL
0.000.000 277.280,00
1729.51.0.1.00.00.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.000.000 277.280,00
1729.51.0.1.01.00.00.00 PISO SOCIAL BÁSICO FIXO - PSB 0.1.661 94.000,00
1729.51.0.1.02.00.00.00 PISO SOCIAL ESPECIAL FIXO - PSE 0.1.661 140.000,00
1729.51.0.1.03.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0.1.661 30.000,00
1729.51.0.1.04.00.00.00 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI 0.1.661 4.320,00
1729.51.0.1.07.00.00.00 PROGRAMA CRESCENDO BEM 0.1.661 8.960,00
1750.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS 0.000.000 15.500.000,00
1751.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
0.000.000 15.500.000,00
1751.50.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
0.000.000 15.500.000,00
1751.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 0.000.000 15.500.000,00
1751.50.0.1.01.00.00.00 INVESTIMENTO FUNDEB AJUSTE OT 01/2019-MPC-RO 0.1.545 120.000,00
1751.50.0.1.02.00.00.00 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOL ICMS
0.000.000 8.880.000,00
1751.50.0.1.02.00.00.00 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOL ICMS
0.1.540 6.500.000,00
1751.50.0.1.02.01.00.00 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA 0.1.540 855.000,00
1751.50.0.1.02.02.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -
ORIGEM ITCMD
0.1.540 40.000,00
1751.50.0.1.02.03.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -ORIGEM
ITR
0.1.540 10.000,00
1751.50.0.1.02.04.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -ORIGEM
IPI -EXP
0.1.540 30.000,00
1751.50.0.1.02.05.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -
ORIGEM FPE
0.1.540 5.880.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria 
Fonte
Categoria 
Econômica
FPM 0.1.540 1.850.000,00
1751.50.0.1.02.07.00.00
1751.50.0.1.02.08.00.00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -
ORIGEM VAAR
TRANSF.RECURSOS FUNDEB- ORIGEM LC 198/23
0.1.540
0.1.540
200.000,00
15.000,00
1900.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 390.000,00
1910.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 20.000,00
1911.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 20.000,00
1911.01.0.0.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 0.000.000 20.000,00
1911.01.0.1.00.00.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL 0.1.501 20.000,00
1920.00.0.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 270.000,00
1921.00.0.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES 0.000.000 10.000,00
1921.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0.000.000 10.000,00
1921.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL 0.1.501 10.000,00
1922.00.0.0.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 0.000.000 260.000,00
1922.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000 260.000,00
1922.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 0.1.501 200.000,00
1922.99.0.2.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS 0.1.500 30.000,00
1922.99.0.3.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA 0.1.500 20.000,00
1922.99.0.4.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E
JUROS
0.1.500 10.000,00
1990.00.0.0.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 100.000,00
1999.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 100.000,00
1999.12.0.0.00.00.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
E RECEITAS DE
0.000.000 100.000,00
1999.12.1.0.00.00.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 0.000.000 40.000,00
1999.12.1.1.00.00.00.00 ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL 0.1.501 40.000,00
1999.12.2.0.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 0.000.000 60.000,00
1999.12.2.1.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL 0.1.501 50.000,00
1999.12.2.2.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS 0.1.500 5.000,00
1999.12.2.3.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA 0.1.500 3.000,00
1999.12.2.4.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E
JUROS
0.1.500 2.000,00
2000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 2.195.219,54
2100.00.0.0.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.000.000 2.185.219,54
2110.00.0.0.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO 0.000.000 2.185.219,54
2112.00.0.0.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO
INTERNO
0.000.000 2.185.219,54
2112.01.0.0.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO
INTERNO
0.000.000 2.185.219,54
2112.01.0.1.00.00.00.00 OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL 0.000.000 2.185.219,54
2112.01.0.1.01.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS -FINISA 0.1.754 2.185.219,54
2200.00.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0.000.000 10.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.000.000 8.000,00
2213.00.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 8.000,00
2213.01.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 8.000,00
2213.01.0.1.00.00.00.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 0.1.501 8.000,00
2220.00.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 2.000,00
2221.00.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 2.000,00
2221.01.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 2.000,00
2221.01.0.1.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL 0.1.501 2.000,00
9000.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 -10.600.000,00
9500.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -10.600.000,00
9510.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -10.600.000,00
9510.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -10.600.000,00
9510.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.1.500 -10.600.000,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 89.185.219,54
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Página 6
Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
RECEITA DE CAPITAL 2.195.219,54
Total Geral das Receitas 89.185.219,54
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria 
Fonte
Categoria 
Econômica
RECEITA CORRENTE 86.990.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Quadro 01
Página 1
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
PODER: 01 PODER LEGISLATIVO 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 CAMARA MUNICIPAL
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Quadro 01
Página 2
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
PODER: 02 PODER EXECUTIVO 
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Quadro 01
Página 3
PODER: 02 PODER EXECUTIVO 
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Quadro 01
Página 4
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Quadro 01
Página 5
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO 
UNIDADE: 01 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, DA 
SOCIAL, DA
FAMÍLIA E DO TRABALHO 
FAMÍLIA E DO TRABALHO
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Quadro 01
Página 6
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 04 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO 
UNIDADE: 02 FUNDO MUN. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENT
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Quadro 01
Página 7
PODER: 02 PODER EXECUTIVO 
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL
DE
DE
ESPORTE, LAZER 
ESPORTE, LAZER
E JUVENTUDE 
E JUVENTUDE
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Quadro 01
Página 8
PODER: 02 PODER EXECUTIVO 
ORGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL
DE
DE
SAUDE 
SAUDE
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Quadro 01
Página 9
PODER: 02 PODER EXECUTIVO 
ORGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL
DE
DE
MEIO 
MEIO
AMBIENTE, TURISMO E CULTURA 
AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Quadro 01
Página 10
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA 
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)
Quadro 01
Página 11
PODER: 02 PODER EXECUTIVO 
ORGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL
DE
DE
EDUCAÇÃO 
EDUCAÇÃO
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
Página 1
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA
Código Discriminação Valor
0001 LEGISLATIVO DEMOCRÁTICO 100.000,00
0002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 331.000,00
0003 GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE DE TRÂNSITO MUNICIPAL 100.000,00
0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO 1.080.000,00
0005 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 142.000,00
0006 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO IDOSO, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO 1.022.280,00
0007 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL 4.583.219,54
0008 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DA DIFUSÃO DO 70.000,00
TURISMO
0009 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA VICINAL 1.510.000,00
0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 1.030.000,00
0011 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 8.748.871,63
0012 GESTÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.235.828,37
0013 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E DO ATENDIMENTO 162.000,00
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
0014 DIFUSÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE ESCOLAR 111.000,00
0015 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 416.000,00
0016 GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 146.000,00
0017 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 3.342.000,00
0018 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 2.286.340,00
0019 GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 45.000,00
0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 77.000,00
0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 11.525.000,00
0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 752.000,00
0024 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 4.002.000,00
0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 44.336.960,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.030.720,00
TOTAL 89.185.219,54
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
Página 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
Código Discriminação Valor
0001 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS EM PRECATÓRIOS 400.000,00
0002 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 4.002.000,00
Total 4.402.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Página 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
Código Discriminação Valor
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 161.000,00
1003 OBRAS DE MELHORIA NO TIRO DE GUERRA 25.000,00
1004 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS 65.000,00
VIAS URBANAS
1005 INDENIZAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO 10.000,00
1006 OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO COMUNITÁRIO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - 15.000,00
CCIA I
1007 OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO COMUNITÁRIO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - 15.000,00
CCIA II "PROJETO RODA MOINHO"
1008 OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE 10.000,00
1009 OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 20.000,00
1010 OBRAS DE MELHORIA NO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL 10.000,00
1011 AMPLIAÇÃO DE VIAS URBANAS 20.000,00
1012 RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 20.000,00
1013 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 10.000,00
1014 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 10.000,00
1015 OBRAS DE MELHORIA NO TERMINAL RODOVIÁRIO 30.000,00
1016 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIOS EM VIAS URBANAS 40.000,00
(ACESSIBILIDADE)
1017 CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE IGARAPÉS E CURSOS D'ÁGUA 10.000,00
1018 CONSTRUÇÕES DE GALERIAS, PONTES E BUEIROS 10.000,00
1019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 101.000,00
1020 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS 10.000,00
1021 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10.000,00
1023 OBRAS DE MELHORIA NO AEROPORTO MUNICIPAL 30.000,00
1024 OBRAS DE MELHORIA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL 40.000,00
1025 OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES 535.000,00
1026 CONSTRUÇÃO E OBRAS DE MELHORIA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS 40.000,00
1027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 5.000,00
1028 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 41.000,00
1029 CONSTRUÇÃO E OBRAS DE MELHORIA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS 20.000,00
ESCOLAS MUNICIPAIS
1030 OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO GINÁSIO E COMPLEXO 52.000,00
POLIESPORTIVO
1031 OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO MÓDULO ESPORTIVO 47.000,00
1032 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 1.000,00
1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1.000,00
1034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA "AMBULÂNCIA" 1.000,00
1035 OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES DE SAÚDE 2.000,00
1036 OBRAS DE MELHORIA NO HOSPITAL MUNICIPAL 20.000,00
1041 CONSTRUÇÃO DO CENTRO PERMANENTE DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E 3.685.219,54
ARTESANATOS "FEIRA LIVRE MUNICIPAL"
Total 5.122.219,54
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Página 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Código Discriminação Valor
2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS 4.494.000,00
2002 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 2.639.000,00
2003 ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA 136.000,00
2004 ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 35.000,00
2005 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 
FINANÇAS
7.186.000,00
2006 SENTENÇAS JUDICIAIS 280.000,00
2007 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS 150.000,00
2008 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA 
FAMÍLIA E DO TRABALHO
2.366.000,00
2009 ATIVIDADES DO PROGRAMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD (PTMC) 10.000,00
2010 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PBV) 187.000,00
2011 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 862.000,00
2012 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF) 60.000,00
2014 GESTÃO DOS SERVIÇOS DO IGD/SUAS 60.000,00
2015 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - CMDCA
100.000,00
2016 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -
PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE (PAC I)
39.000,00
2017 ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM 38.000,00
2018 ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - CREAS
398.000,00
2019 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 354.000,00
2020 ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS 20.000,00
2021 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 207.000,00
2023 ATIVIDADES DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI 9.320,00
2024 ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 70.000,00
2026 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 18.000,00
2028 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL 53.000,00
2029 ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 175.000,00
2030 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO URBANO 70.000,00
2031 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO RURAL 460.000,00
2032 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 75.000,00
2033 ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS E MATAS CILIARES 40.000,00
2034 FIRMAR CONVÊNIO COM A ASCCOL - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE 
COLORADO OESTE
50.000,00
2035 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 40.000,00
2037 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM VIAS URBANAS 200.000,00
2038 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 150.000,00
2039 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS, PONTES E BUEIROS 500.000,00
2040 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 1.000.000,00
2041 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS 300.000,00
2044 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 11.988.300,00
2045 ATVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 2.702.000,00
2046 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) 3.025.828,37
2047 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE 57.000,00
2048 ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 600.000,00
2049 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
FUNDAMENTAL - PNAEF
630.171,63
2050 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA -
PNAEP
132.000,00
2051 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE -
PNAEC
120.000,00
2053 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE 15.000,00
2054 ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.360.700,00
2055 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME 91.000,00
2056 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM A APAE 20.000,00
2057 ATIVIDADES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE 70.000,00
2058 AQUISIÇÃO DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL E BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
10.000,00
2059 ATIVIDADES DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE 31.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
Página 2
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Código Discriminação Valor
ESCOLAR
2060 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 739.000,00
75.000,00
127.000,00
30.000,00
1.287.000,00
15.000,00
460.000,00
3.163.340,00
483.000,00
250.000,00
2.246.660,00
25.000,00
9.143.000,00
160.000,00
250.000,00
110.000,00
30.000,00
120.000,00
94.000,00
1.187.000,00
8.915.000,00
1.856.000,00
50.000,00
50.000,00
14.960,00
65.000,00
2061 ATIVIDADES DO PROJETO "BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA"
2062 REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E TORNEIOS DE MULTIMODALIDADES
ESPORTIVAS
2063 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM PESSOAS JURÍDICAS PROMOTORAS DE
ATIVIDADES ESPORTIVAS
2064 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2065 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2066 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À FARMÁCIA BÁSICA
2067 ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
2068 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
2069 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
2070 ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
2071 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS
2072 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE "ATENDIMENTO AMBULATORIAL,
EMERGENCIAL E HOSPITALAR"
2073 ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS I
2074 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
2076 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO
SISTEMA "S"
2077 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
ESTADUAL E FEDERAL NO MUNICÍPIO
2079 ATIVIDADES DO PISO SOCIAL ESPECIAL
2080 ATIVIDADES DO PISO SOCIAL BÁSICO - PSB
2081 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E
CULTURA
2082 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
INFRAESTRUTURA
2083 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2084 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
2085 ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PMAA
2086 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRESCENDO BEM
2089 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF
Total 77.630.280,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Anexo 06
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
01 Legislativa 4.494.000,00 4.494.000,00
01 031 Ação Legislativa 4.494.000,00 4.494.000,00
01 031 0001 LEGISLATIVO DEMOCRÁTICO 100.000,00 100.000,00
01.031.0001.2001.0000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS 100.000,00 100.000,00
01 031 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 894.000,00 894.000,00
01.031.0022.2001.0000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS 894.000,00 894.000,00
01 031 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS
JUDICIAIS
24.000,00 24.000,00
01.031.0023.2001.0000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS 24.000,00 24.000,00
01 031 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
3.476.000,00 3.476.000,00
01.031.0025.2001.0000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS 3.476.000,00 3.476.000,00
TOTAL 0,00 0,00 4.494.000,00 4.494.000,00
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
04 Administração 110.000,00 2.810.000,00 2.920.000,00
04 122 Administração Geral 110.000,00 2.810.000,00 2.920.000,00
04 122 0002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 45.000,00 256.000,00 301.000,00
04.122.0002.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 20.000,00 20.000,00
04.122.0002.1003.0000 OBRAS DE MELHORIA NO TIRO DE GUERRA 25.000,00 25.000,00
04.122.0002.2002.0000 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 120.000,00 120.000,00
04.122.0002.2003.0000 ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA 136.000,00 136.000,00
04 122 0003 GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE DE TRÂNSITO
MUNICIPAL
65.000,00 35.000,00 100.000,00
04.122.0003.1004.0000 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS URBANAS
65.000,00 65.000,00
04.122.0003.2004.0000 ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE
TRÂNSITO
35.000,00 35.000,00
04 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 682.000,00 682.000,00
04.122.0022.2002.0000 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 682.000,00 682.000,00
04 122 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
1.837.000,00 1.837.000,00
04.122.0025.2002.0000 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1.837.000,00 1.837.000,00
06 Segurança Pública 30.000,00 30.000,00
06 181 Policiamento 30.000,00 30.000,00
06 181 0002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 30.000,00 30.000,00
06.181.0002.2077.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ÓRGÃOS DE
SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL E FEDERAL NO
30.000,00 30.000,00
MUNICÍPIO
TOTAL 0,00 110.000,00 2.840.000,00 2.950.000,00
02 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Anexo 06
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
04 Administração 30.000,00 7.381.000,00 7.411.000,00
04 122 Administração Geral 30.000,00 195.000,00 225.000,00
04 122 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO 30.000,00 195.000,00 225.000,00
E TRIBUTÁRIO
04.122.0004.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 20.000,00 20.000,00
04.122.0004.1005.0000 INDENIZAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA O
SERVIÇO PÚBLICO
10.000,00 10.000,00
04.122.0004.2029.0000 ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONSÓRCIOS
INTERMUNICIPAIS
175.000,00 175.000,00
04.122.0004.2076.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM
INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA "S"
20.000,00 20.000,00
04 123 Administração Financeira 7.186.000,00 7.186.000,00
04 123 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO 855.000,00 855.000,00
E TRIBUTÁRIO
04.123.0004.2005.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
855.000,00 855.000,00
04 123 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.510.000,00 2.510.000,00
04.123.0022.2005.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
2.510.000,00 2.510.000,00
04 123 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
3.821.000,00 3.821.000,00
04.123.0025.2005.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
3.821.000,00 3.821.000,00
28 Encargos Especiais 4.402.000,00 280.000,00 4.682.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 4.002.000,00 4.002.000,00
28 843 0024 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 4.002.000,00 4.002.000,00
28.843.0024.0002.0000 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 4.002.000,00 4.002.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 400.000,00 280.000,00 680.000,00
28 846 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS
JUDICIAIS
400.000,00 280.000,00 680.000,00
28.846.0023.0001.0000 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS EM PRECATÓRIOS 400.000,00 400.000,00
28.846.0023.2006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 280.000,00 280.000,00
99 Reserva de Contingência 2.030.720,00 2.030.720,00
99 999 Reserva de Contingência 2.030.720,00 2.030.720,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.030.720,00 2.030.720,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.030.720,00 2.030.720,00
TOTAL 6.432.720,00 30.000,00 7.661.000,00 14.123.720,00
02 PODER EXECUTIVO
03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Anexo 06
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
08 Assistência Social 60.000,00 5.242.280,00 5.302.280,00
08 122 Administração Geral 3.246.000,00 3.246.000,00
08 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 971.000,00 971.000,00
08.122.0022.2008.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO
TRABALHO
91.000,00 91.000,00
08.122.0022.2011.0000 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - FMAS
862.000,00 862.000,00
08.122.0022.2026.0000 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
18.000,00 18.000,00
08 122 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS
JUDICIAIS
11.000,00 11.000,00
08.122.0023.2008.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO
TRABALHO
11.000,00 11.000,00
08 122 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
2.264.000,00 2.264.000,00
08.122.0025.2008.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO
TRABALHO
2.264.000,00 2.264.000,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 10.000,00 150.000,00 160.000,00
08 241 0006 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO IDOSO, DA
FAMÍLIA E DO TRABALHO
10.000,00 150.000,00 160.000,00
08.241.0006.1008.0000 OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
DA TERCEIRA IDADE
10.000,00 10.000,00
08.241.0006.2007.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES
FILANTRÓPICAS
150.000,00 150.000,00
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 10.000,00 10.000,00
08 242 0005 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO 10.000,00 10.000,00
ADOLESCENTE
08.242.0005.2009.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA - PCD (PTMC)
10.000,00 10.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 30.000,00 531.000,00 561.000,00
08 243 0005 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO 30.000,00 82.000,00 112.000,00
ADOLESCENTE
08.243.0005.1006.0000 OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO COMUNITÁRIO DA
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - CCIA I
15.000,00 15.000,00
08.243.0005.1007.0000 OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO COMUNITÁRIO DA
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - CCIA II "PROJETO
RODA MOINHO"
15.000,00 15.000,00
08.243.0005.2016.0000 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PISO FIXO DE ALTA
COMPLEXIDADE (PAC I)
39.000,00 39.000,00
08.243.0005.2017.0000 ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM 38.000,00 38.000,00
08.243.0005.2019.0000 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 5.000,00 5.000,00
08 243 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 161.000,00 161.000,00
08.243.0022.2015.0000 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
100.000,00 100.000,00
08.243.0022.2019.0000 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 61.000,00 61.000,00
08 243 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
288.000,00 288.000,00
08.243.0025.2019.0000 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 288.000,00 288.000,00
02 PODER EXECUTIVO
04 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Anexo 06
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
08 244 Assistência Comunitária 1.305.280,00 1.305.280,00
08 244 0006 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO IDOSO, DA
FAMÍLIA E DO TRABALHO
842.280,00 842.280,00
08.244.0006.2010.0000 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS - SCFV (PBV)
187.000,00 187.000,00
08.244.0006.2012.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL
À FAMÍLIA - PAIF (PBF)
60.000,00 60.000,00
08.244.0006.2014.0000 GESTÃO DOS SERVIÇOS DO IGD/SUAS 60.000,00 60.000,00
08.244.0006.2018.0000 ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
111.000,00 111.000,00
08.244.0006.2021.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 31.000,00 31.000,00
08.244.0006.2023.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI 9.320,00 9.320,00
08.244.0006.2024.0000 ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 70.000,00 70.000,00
08.244.0006.2032.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM
ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS
10.000,00 10.000,00
08.244.0006.2076.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM
INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA "S"
10.000,00 10.000,00
08.244.0006.2079.0000 ATIVIDADES DO PISO SOCIAL ESPECIAL 120.000,00 120.000,00
08.244.0006.2080.0000 ATIVIDADES DO PISO SOCIAL BÁSICO - PSB 94.000,00 94.000,00
08.244.0006.2086.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRESCENDO BEM 14.960,00 14.960,00
08.244.0006.2089.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA - IGD/PBF
65.000,00 65.000,00
08 244 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
463.000,00 463.000,00
08.244.0025.2018.0000 ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
287.000,00 287.000,00
08.244.0025.2021.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 176.000,00 176.000,00
08 245 Serviços Socioassistenciais 20.000,00 20.000,00
08 245 0005 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO 20.000,00 20.000,00
ADOLESCENTE
08.245.0005.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 20.000,00 20.000,00
16 Habitação 20.000,00 20.000,00
16 482 Habitação Urbana 20.000,00 20.000,00
16 482 0006 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO IDOSO, DA
FAMÍLIA E DO TRABALHO
20.000,00 20.000,00
16.482.0006.2020.0000 ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL - FHIS
20.000,00 20.000,00
TOTAL 0,00 60.000,00 5.262.280,00 5.322.280,00
02 PODER EXECUTIVO
04 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Anexo 06
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
27 Desporto e Lazer 119.000,00 981.000,00 1.100.000,00
27 122 Administração Geral 20.000,00 779.000,00 799.000,00
27 122 0015 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO 20.000,00 55.000,00 75.000,00
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.122.0015.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 20.000,00 20.000,00
27.122.0015.2032.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM
ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS
10.000,00 10.000,00
27.122.0015.2060.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
15.000,00 15.000,00
27.122.0015.2063.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM PESSOAS
JURÍDICAS PROMOTORAS DE ATIVIDADES
ESPORTIVAS
30.000,00 30.000,00
27 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 318.000,00 318.000,00
27.122.0022.2060.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
318.000,00 318.000,00
27 122 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
406.000,00 406.000,00
27.122.0025.2060.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
406.000,00 406.000,00
27 811 Desporto de Rendimento 75.000,00 75.000,00
27 811 0015 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
75.000,00 75.000,00
27.811.0015.2061.0000 ATIVIDADES DO PROJETO "BOM DE BOLA, BOM NA 75.000,00 75.000,00
ESCOLA"
27 812 Desporto Comunitário 99.000,00 127.000,00 226.000,00
27 812 0015 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO 99.000,00 127.000,00 226.000,00
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27.812.0015.1030.0000 OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO
GINÁSIO E COMPLEXO POLIESPORTIVO 52.000,00 52.000,00
27.812.0015.1031.0000 OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO
MÓDULO ESPORTIVO
47.000,00 47.000,00
27.812.0015.2062.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E TORNEIOS DE
MULTIMODALIDADES ESPORTIVAS
127.000,00 127.000,00
TOTAL 0,00 119.000,00 981.000,00 1.100.000,00
02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Anexo 06
Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
10 Saúde 27.000,00 17.483.000,00 17.510.000,00
10 122 Administração Geral 2.000,00 2.000,00
10 122 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS
JUDICIAIS
2.000,00 2.000,00
10.122.0023.2064.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000,00 2.000,00
10 301 Atenção Básica 6.000,00 7.913.000,00 7.919.000,00
10 301 0016 GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 6.000,00 120.000,00 126.000,00
10.301.0016.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 1.000,00 1.000,00
10.301.0016.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 1.000,00 1.000,00
10.301.0016.1032.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 1.000,00 1.000,00
10.301.0016.1034.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA
"AMBULÂNCIA" 1.000,00 1.000,00
10.301.0016.1035.0000 OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES DE SAÚDE 2.000,00 2.000,00
10.301.0016.2064.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 120.000,00 120.000,00
10 301 0018 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE 2.286.340,00 2.286.340,00
10.301.0018.2066.0000 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À FARMÁCIA BÁSICA 460.000,00 460.000,00
10.301.0018.2067.0000 ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 1.410.340,00 1.410.340,00
10.301.0018.2068.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -
PSF
166.000,00 166.000,00
10.301.0018.2069.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 250.000,00 250.000,00
10 301 0019 GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE - PACS
45.000,00 45.000,00
10.301.0019.2070.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
45.000,00 45.000,00
10 301 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 647.000,00 647.000,00
10.301.0022.2064.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 622.000,00 622.000,00
10.301.0022.2071.0000 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -
CMS
25.000,00 25.000,00
10 301 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS
JUDICIAIS
10.000,00 10.000,00
10.301.0023.2064.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.000,00 10.000,00
10 301 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
4.804.660,00 4.804.660,00
10.301.0025.2064.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 533.000,00 533.000,00
10.301.0025.2067.0000 ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 1.753.000,00 1.753.000,00
10.301.0025.2068.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -
PSF
317.000,00 317.000,00
10.301.0025.2070.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
2.201.660,00 2.201.660,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 21.000,00 9.143.000,00 9.164.000,00
10 302 0016 GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 20.000,00 20.000,00
10.302.0016.1036.0000 OBRAS DE MELHORIA NO HOSPITAL MUNICIPAL 20.000,00 20.000,00
10 302 0017 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE - MAC
1.000,00 3.283.000,00 3.284.000,00
10.302.0017.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1.000,00 1.000,00
10.302.0017.2072.0000 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
"ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E
HOSPITALAR"
3.283.000,00 3.283.000,00
02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
10 302 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
5.860.000,00 5.860.000,00
10.302.0025.2072.0000 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.860.000,00
"ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E
5.860.000,00
HOSPITALAR"
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 160.000,00 160.000,00
10 303 0017 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE - MAC
58.000,00 58.000,00
10.303.0017.2073.0000 ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA
PSICOSSOCIAL - CAPS I
58.000,00 58.000,00
10 303 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
102.000,00 102.000,00
10.303.0025.2073.0000 ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA
PSICOSSOCIAL - CAPS I
102.000,00 102.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 15.000,00 15.000,00
10 304 0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 15.000,00 15.000,00
10.304.0020.2065.0000 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 15.000,00 15.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 250.000,00 250.000,00
10 305 0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 62.000,00 62.000,00
10.305.0020.2074.0000 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
62.000,00 62.000,00
10 305 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
188.000,00 188.000,00
10.305.0025.2074.0000 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
188.000,00 188.000,00
TOTAL 0,00 27.000,00 17.483.000,00 17.510.000,00
02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
04 Administração 20.000,00 1.267.000,00 1.287.000,00
04 122 Administração Geral 20.000,00 1.227.000,00 1.247.000,00
04 122 0007 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL 20.000,00 40.000,00 60.000,00
04.122.0007.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 20.000,00 20.000,00
04.122.0007.2032.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM
ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS
10.000,00 10.000,00
04.122.0007.2076.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM
INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA "S"
30.000,00 30.000,00
04 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 225.000,00 225.000,00
04.122.0022.2081.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
225.000,00 225.000,00
04 122 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
962.000,00 962.000,00
04.122.0025.2081.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
962.000,00 962.000,00
04 695 Turismo 40.000,00 40.000,00
04 695 0015 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO 40.000,00 40.000,00
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
04.695.0015.2035.0000 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO
40.000,00 40.000,00
13 Cultura 50.000,00 50.000,00
13 392 Difusão Cultural 50.000,00 50.000,00
13 392 0014 DIFUSÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E DO
ESPORTE ESCOLAR
50.000,00 50.000,00
13.392.0014.2084.0000 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO 50.000,00
CULTURAL
50.000,00
15 Urbanismo 70.000,00 70.000,00
15 452 Serviços Urbanos 70.000,00 70.000,00
15 452 0008 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E DA DIFUSÃO DO TURISMO 70.000,00 70.000,00
15.452.0008.2030.0000 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO 70.000,00
URBANO
70.000,00
18 Gestão Ambiental 40.000,00 40.000,00
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 40.000,00 40.000,00
18 543 0007 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL
40.000,00 40.000,00
18.543.0007.2033.0000 ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE RIOS E MATAS CILIARES
40.000,00 40.000,00
20 Agricultura 53.000,00 53.000,00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 53.000,00 53.000,00
20 608 0007 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL
53.000,00 53.000,00
20.608.0007.2028.0000 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL 53.000,00 53.000,00
TOTAL 0,00 20.000,00 1.480.000,00 1.500.000,00
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
04 Administração 120.000,00 9.060.000,00 9.180.000,00
04 122 Administração Geral 120.000,00 9.060.000,00 9.180.000,00
04 122 0007 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL 80.000,00 145.000,00 225.000,00
04.122.0007.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 60.000,00 60.000,00
04.122.0007.1009.0000 OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO
PARQUE DE EXPOSIÇÕES
20.000,00 20.000,00
04.122.0007.2032.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM
ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS
45.000,00 45.000,00
04.122.0007.2034.0000 FIRMAR CONVÊNIO COM A ASCCOL - ASSOCIAÇÃO
DOS CRIADORES DE COLORADO OESTE
50.000,00 50.000,00
04.122.0007.2076.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM
INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA "S"
50.000,00 50.000,00
04 122 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 40.000,00 50.000,00 90.000,00
04.122.0010.1024.0000 OBRAS DE MELHORIA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL 40.000,00 40.000,00
04.122.0010.2082.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
50.000,00 50.000,00
04 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.715.000,00 4.715.000,00
04.122.0022.2082.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
4.715.000,00 4.715.000,00
04 122 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS
JUDICIAIS
5.000,00 5.000,00
04.122.0023.2082.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
5.000,00 5.000,00
04 122 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
4.145.000,00 4.145.000,00
04.122.0025.2082.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
4.145.000,00 4.145.000,00
15 Urbanismo 10.000,00 10.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 10.000,00 10.000,00
15 451 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 10.000,00 10.000,00
15.451.0010.1013.0000 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 10.000,00 10.000,00
17 Saneamento 20.000,00 20.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 20.000,00 20.000,00
17 512 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 20.000,00 20.000,00
17.512.0010.1014.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 10.000,00 10.000,00
17.512.0010.1017.0000 CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE IGARAPÉS E
CURSOS D'ÁGUA
10.000,00 10.000,00
20 Agricultura 3.695.219,54 510.000,00 4.205.219,54
20 605 Abastecimento 3.695.219,54 510.000,00 4.205.219,54
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
20 605 0007 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL 3.695.219,54 510.000,00 4.205.219,54
20.605.0007.1010.0000 OBRAS DE MELHORIA NO BARRACÃO DA FEIRA
MUNICIPAL
10.000,00 10.000,00
20.605.0007.1041.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO PERMANENTE DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E ARTESANATOS
"FEIRA LIVRE MUNICIPAL"
3.685.219,54 3.685.219,54
20.605.0007.2031.0000 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO
RURAL
460.000,00 460.000,00
20.605.0007.2085.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PMAA
50.000,00 50.000,00
25 Energia 10.000,00 150.000,00 160.000,00
25 751 Conservação de Energia 150.000,00 150.000,00
25 751 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 150.000,00 150.000,00
25.751.0010.2038.0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
150.000,00 150.000,00
25 752 Energia Elétrica 10.000,00 10.000,00
25 752 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 10.000,00 10.000,00
25.752.0010.1021.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10.000,00 10.000,00
26 Transporte 240.000,00 2.000.000,00 2.240.000,00
26 781 Transporte Aéreo 30.000,00 30.000,00
26 781 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 30.000,00 30.000,00
26.781.0010.1023.0000 OBRAS DE MELHORIA NO AEROPORTO MUNICIPAL 30.000,00 30.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 210.000,00 2.000.000,00 2.210.000,00
26 782 0009 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 10.000,00 1.500.000,00 1.510.000,00
VICINAL
26.782.0009.1018.0000 CONSTRUÇÕES DE GALERIAS, PONTES E BUEIROS 10.000,00 10.000,00
26.782.0009.2039.0000 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS,
PONTES E BUEIROS
500.000,00 500.000,00
26.782.0009.2040.0000 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS
1.000.000,00 1.000.000,00
26 782 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 200.000,00 500.000,00 700.000,00
26.782.0010.1011.0000 AMPLIAÇÃO DE VIAS URBANAS 20.000,00 20.000,00
26.782.0010.1015.0000 OBRAS DE MELHORIA NO TERMINAL RODOVIÁRIO 30.000,00 30.000,00
26.782.0010.1016.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E
MEIO FIOS EM VIAS URBANAS (ACESSIBILIDADE)
40.000,00 40.000,00
26.782.0010.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
100.000,00 100.000,00
26.782.0010.1020.0000 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS
URBANAS
10.000,00 10.000,00
26.782.0010.2037.0000 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E OPERAÇÃO TAPA
BURACOS EM VIAS URBANAS
200.000,00 200.000,00
26.782.0010.2041.0000 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS 300.000,00 300.000,00
27 Desporto e Lazer 20.000,00 20.000,00
27 813 Lazer 20.000,00 20.000,00
27 813 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 20.000,00 20.000,00
27.813.0010.1012.0000 RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE
PRAÇAS PÚBLICAS
20.000,00 20.000,00
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
TOTAL 0,00 4.115.219,54 11.720.000,00 15.835.219,54
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Anexo 06
Página 13
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
12 Educação 641.000,00 25.668.000,00 26.309.000,00
12 122 Administração Geral 156.000,00 156.000,00
12 122 0011 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
10.000,00 10.000,00
12.122.0011.2083.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
10.000,00 10.000,00
12 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 126.000,00 126.000,00
12.122.0022.2083.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
126.000,00 126.000,00
12 122 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS
JUDICIAIS
20.000,00 20.000,00
12.122.0023.2083.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
20.000,00 20.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 897.171,63 897.171,63
12 306 0011 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
630.171,63 630.171,63
12.306.0011.2049.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF
630.171,63 630.171,63
12 306 0012 GESTÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 252.000,00 252.000,00
12.306.0012.2050.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - PNAEP
132.000,00 132.000,00
12.306.0012.2051.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE - PNAEC
120.000,00 120.000,00
12 306 0013 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL E DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO
15.000,00 15.000,00
12.306.0013.2053.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE
15.000,00 15.000,00
12 361 Ensino Fundamental 601.000,00 18.667.000,00 19.268.000,00
12 361 0011 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
581.000,00 7.527.700,00 8.108.700,00
12.361.0011.1025.0000 OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES 535.000,00 535.000,00
12.361.0011.1027.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE
COLETIVO DE PASSAGEIROS
5.000,00 5.000,00
12.361.0011.1028.0000 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA NAS ESCOLAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO
41.000,00 41.000,00
12.361.0011.2044.0000 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.619.000,00 2.619.000,00
12.361.0011.2048.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 400.000,00 400.000,00
12.361.0011.2054.0000 ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.340.700,00 4.340.700,00
12.361.0011.2083.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
168.000,00 168.000,00
12 361 0013 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL E DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO
147.000,00 147.000,00
12.361.0013.2047.0000 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE 57.000,00 57.000,00
12.361.0013.2056.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM A APAE 20.000,00 20.000,00
12.361.0013.2057.0000 ATIVIDADES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO - AEE
70.000,00 70.000,00
12 361 0014 DIFUSÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E DO
ESPORTE ESCOLAR
20.000,00 20.000,00
12.361.0014.1029.0000 CONSTRUÇÃO E OBRAS DE MELHORIA DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
20.000,00 20.000,00
02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Anexo 06
Página 14
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
12 361 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 276.000,00 276.000,00
12.361.0022.2055.0000 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - CME
91.000,00 91.000,00
12.361.0022.2083.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
185.000,00 185.000,00
12 361 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
10.716.300,00 10.716.300,00
12.361.0025.2044.0000 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 9.369.300,00 9.369.300,00
12.361.0025.2083.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO 1.347.000,00 1.347.000,00
12 365 Educação Infantil 40.000,00 5.947.828,37 5.987.828,37
12 365 0012 GESTÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40.000,00 943.828,37 983.828,37
12.365.0012.1026.0000 CONSTRUÇÃO E OBRAS DE MELHORIA DE CRECHES
E PRÉ-ESCOLAS
40.000,00 40.000,00
12.365.0012.2045.0000 ATVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 312.000,00 312.000,00
12.365.0012.2046.0000 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) 411.828,37 411.828,37
12.365.0012.2048.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 200.000,00 200.000,00
12.365.0012.2054.0000 ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 20.000,00 20.000,00
12 365 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
5.004.000,00 5.004.000,00
12.365.0025.2045.0000 ATVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 2.390.000,00 2.390.000,00
12.365.0025.2046.0000 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) 2.614.000,00 2.614.000,00
13 Cultura 41.000,00 41.000,00
13 392 Difusão Cultural 41.000,00 41.000,00
13 392 0014 DIFUSÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E DO
ESPORTE ESCOLAR
41.000,00 41.000,00
13.392.0014.2058.0000 AQUISIÇÃO DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS PARA A
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E BIBLIOTECAS DAS
ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
10.000,00 10.000,00
13.392.0014.2059.0000 ATIVIDADES DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DA
CULTURA E DO ESPORTE ESCOLAR
31.000,00 31.000,00
TOTAL 0,00 641.000,00 25.709.000,00 26.350.000,00
TOTAL GERAL 6.432.720,00 5.122.219,54 77.630.280,00 89.185.219,54
02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 1
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
01 Legislativa 0,00 0,00 4.494.000,00 4.494.000,00
01 031 Ação Legislativa 0,00 0,00 4.494.000,00 4.494.000,00
01 031 0001 LEGISLATIVO DEMOCRÁTICO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
01.031.0001.2001.0000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
01 031 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 894.000,00 894.000,00
01.031.0022.2001.0000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 0,00 894.000,00 894.000,00
01 031 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
01.031.0023.2001.0000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00
01 031 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL
0,00 0,00 3.476.000,00 3.476.000,00
01.031.0025.2001.0000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 0,00 3.476.000,00 3.476.000,00
04 Administração 0,00 280.000,00 20.518.000,00 20.798.000,00
04 122 Administração Geral 0,00 280.000,00 13.292.000,00 13.572.000,00
04 122 0002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 45.000,00 256.000,00 301.000,00
04.122.0002.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
04.122.0002.1003.0000 OBRAS DE MELHORIA NO TIRO DE GUERRA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
04.122.0002.2002.0000 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
04.122.0002.2003.0000 ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA 0,00 0,00 136.000,00 136.000,00
04 122 0003 GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE DE TRÂNSITO
MUNICIPAL
0,00 65.000,00 35.000,00 100.000,00
04.122.0003.1004.0000 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS URBANAS
0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
04.122.0003.2004.0000 ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
04 122 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E
TRIBUTÁRIO
0,00 30.000,00 195.000,00 225.000,00
04.122.0004.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
04.122.0004.1005.0000 INDENIZAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA O SERVIÇO
PÚBLICO
0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122.0004.2029.0000 ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 0,00 0,00 175.000,00 175.000,00
04.122.0004.2076.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES
INTEGRANTES DO SISTEMA "S"
0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
04 122 0007 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL
0,00 100.000,00 185.000,00 285.000,00
04.122.0007.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
04.122.0007.1009.0000 OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO
PARQUE DE EXPOSIÇÕES
0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
04.122.0007.2032.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E
COOPERATIVAS
0,00 0,00 55.000,00 55.000,00
04.122.0007.2034.0000 FIRMAR CONVÊNIO COM A ASCCOL - ASSOCIAÇÃO DOS
CRIADORES DE COLORADO OESTE
0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
04.122.0007.2076.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES
INTEGRANTES DO SISTEMA "S"
0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
04 122 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 40.000,00 50.000,00 90.000,00
04.122.0010.1024.0000 OBRAS DE MELHORIA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
04.122.0010.2082.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 2
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
04 Administração 0,00 280.000,00 20.518.000,00 20.798.000,00
04 122 Administração Geral 0,00 280.000,00 13.292.000,00 13.572.000,00
04 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 5.622.000,00 5.622.000,00
04.122.0022.2002.0000 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 682.000,00 682.000,00
04.122.0022.2081.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
TURISMO E CULTURA
0,00 0,00 225.000,00 225.000,00
04.122.0022.2082.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
0,00 0,00 4.715.000,00 4.715.000,00
04 122 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
04.122.0023.2082.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
04 122 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL
0,00 0,00 6.944.000,00 6.944.000,00
04.122.0025.2002.0000 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 1.837.000,00 1.837.000,00
04.122.0025.2081.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
TURISMO E CULTURA
0,00 0,00 962.000,00 962.000,00
04.122.0025.2082.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
0,00 0,00 4.145.000,00 4.145.000,00
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 7.186.000,00 7.186.000,00
04 123 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E
TRIBUTÁRIO
0,00 0,00 855.000,00 855.000,00
04.123.0004.2005.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
0,00 0,00 855.000,00 855.000,00
04 123 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 2.510.000,00 2.510.000,00
04.123.0022.2005.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
0,00 0,00 2.510.000,00 2.510.000,00
04 123 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL
0,00 0,00 3.821.000,00 3.821.000,00
04.123.0025.2005.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
0,00 0,00 3.821.000,00 3.821.000,00
04 695 Turismo 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
04 695 0015 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE,
LAZER E JUVENTUDE
0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
04.695.0015.2035.0000 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO
0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
06 181 Policiamento 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
06 181 0002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
06.181.0002.2077.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ÓRGÃOS DE
SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL E FEDERAL NO MUNICÍPIO
0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
08 122 Administração Geral 0,00 0,00 3.246.000,00 3.246.000,00
06 Segurança Pública 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
08 Assistência Social 0,00 60.000,00 5.242.280,00 5.302.280,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 3
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
08 Assistência Social 0,00 60.000,00 5.242.280,00 5.302.280,00
08 122 Administração Geral 0,00 0,00 3.246.000,00 3.246.000,00
08 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 971.000,00 971.000,00
08.122.0022.2008.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO
0,00 0,00 91.000,00 91.000,00
08.122.0022.2011.0000 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
FMAS
0,00 0,00 862.000,00 862.000,00
08.122.0022.2026.0000 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CMAS
0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
08 122 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
08.122.0023.2008.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO
0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
08 122 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL
0,00 0,00 2.264.000,00 2.264.000,00
08.122.0025.2008.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO
0,00 0,00 2.264.000,00 2.264.000,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 10.000,00 150.000,00 160.000,00
08 241 0006 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO IDOSO, DA FAMÍLIA E DO
TRABALHO
0,00 10.000,00 150.000,00 160.000,00
08.241.0006.1008.0000
08.241.0006.2007.0000
OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA
TERCEIRA IDADE
FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES
FILANTRÓPICAS
0,00
0,00
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 150.000,00 150.000,00
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
08 242 0005 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
08.242.0005.2009.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD
(PTMC)
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 30.000,00 531.000,00 561.000,00
08 243 0005 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
0,00 30.000,00 82.000,00 112.000,00
08.243.0005.1006.0000 OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO COMUNITÁRIO DA
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - CCIA I
0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
08.243.0005.1007.0000 OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO COMUNITÁRIO DA
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - CCIA II "PROJETO RODA
MOINHO"
0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
08.243.0005.2016.0000 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS
E ADOLESCENTES - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE (PAC
I)
0,00 0,00 39.000,00 39.000,00
08.243.0005.2017.0000 ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00
08.243.0005.2019.0000 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
08 243 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 161.000,00 161.000,00
08.243.0022.2015.0000 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
08.243.0022.2019.0000 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00
08 243 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL
0,00 0,00 288.000,00 288.000,00
08.243.0025.2019.0000 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 288.000,00 288.000,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 1.305.280,00 1.305.280,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
08 Assistência Social 0,00 60.000,00 5.242.280,00 5.302.280,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 1.305.280,00 1.305.280,00
08 244 0006 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO IDOSO, DA FAMÍLIA E DO
TRABALHO
0,00 0,00 842.280,00 842.280,00
08.244.0006.2010.0000 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS - SCFV (PBV)
0,00 0,00 187.000,00 187.000,00
08.244.0006.2012.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À
FAMÍLIA - PAIF (PBF)
0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
08.244.0006.2014.0000 GESTÃO DOS SERVIÇOS DO IGD/SUAS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
08.244.0006.2018.0000 ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
0,00 0,00 111.000,00 111.000,00
08.244.0006.2021.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
08.244.0006.2023.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI 0,00 0,00 9.320,00 9.320,00
08.244.0006.2024.0000 ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
08.244.0006.2032.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E
COOPERATIVAS
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0006.2076.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES
INTEGRANTES DO SISTEMA "S"
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0006.2079.0000 ATIVIDADES DO PISO SOCIAL ESPECIAL 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
08.244.0006.2080.0000 ATIVIDADES DO PISO SOCIAL BÁSICO - PSB 0,00 0,00 94.000,00 94.000,00
08.244.0006.2086.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRESCENDO BEM 0,00 0,00 14.960,00 14.960,00
08.244.0006.2089.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -
IGD/PBF
0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
08 244 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL
0,00 0,00 463.000,00 463.000,00
08.244.0025.2018.0000 ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
0,00 0,00 287.000,00 287.000,00
08.244.0025.2021.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 176.000,00 176.000,00
08 245 Serviços Socioassistenciais 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08 245 0005 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08.245.0005.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
10 Saúde 0,00 27.000,00 17.483.000,00 17.510.000,00
10 122 Administração Geral 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
10 122 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
10.122.0023.2064.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
10 301 Atenção Básica 0,00 6.000,00 7.913.000,00 7.919.000,00
10 301 0016 GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 0,00 6.000,00 120.000,00 126.000,00
10.301.0016.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10.301.0016.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10.301.0016.1032.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10.301.0016.1034.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA "AMBULÂNCIA" 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10.301.0016.1035.0000 OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES DE SAÚDE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
10.301.0016.2064.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
10 301 0018 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 0,00 0,00 2.286.340,00 2.286.340,00
10.301.0018.2066.0000 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À FARMÁCIA BÁSICA 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00
10.301.0018.2067.0000 ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 0,00 0,00 1.410.340,00 1.410.340,00
10.301.0018.2068.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 0,00 0,00 166.000,00 166.000,00
10.301.0018.2069.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
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AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
10 Saúde 0,00 27.000,00 17.483.000,00 17.510.000,00
10 301 Atenção Básica 0,00 6.000,00 7.913.000,00 7.919.000,00
10 301 0019 GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
- PACS
0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
10.301.0019.2070.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE - PACS
0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
10 301 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 647.000,00 647.000,00
10.301.0022.2064.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 622.000,00 622.000,00
10.301.0022.2071.0000 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
10 301 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.301.0023.2064.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10 301 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL
0,00 0,00 4.804.660,00 4.804.660,00
10.301.0025.2064.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 533.000,00 533.000,00
10.301.0025.2067.0000 ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 0,00 0,00 1.753.000,00 1.753.000,00
10.301.0025.2068.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 0,00 0,00 317.000,00 317.000,00
10.301.0025.2070.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE - PACS
0,00 0,00 2.201.660,00 2.201.660,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 21.000,00 9.143.000,00 9.164.000,00
10 302 0016 GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
10.302.0016.1036.0000 OBRAS DE MELHORIA NO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
10 302 0017 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
MAC
0,00 1.000,00 3.283.000,00 3.284.000,00
10.302.0017.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10.302.0017.2072.0000 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
"ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E
0,00 0,00 3.283.000,00 3.283.000,00
HOSPITALAR"
10 302 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL
0,00 0,00 5.860.000,00 5.860.000,00
10.302.0025.2072.0000 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
"ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E
HOSPITALAR"
0,00 0,00 5.860.000,00 5.860.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
10 303 0017 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -
MAC
0,00 0,00 58.000,00 58.000,00
10.303.0017.2073.0000 ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL -
CAPS I
0,00 0,00 58.000,00 58.000,00
10 303 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL
0,00 0,00 102.000,00 102.000,00
10.303.0025.2073.0000 ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL -
CAPS I
0,00 0,00 102.000,00 102.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
10 304 0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
10.304.0020.2065.0000 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 6
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
10 Saúde 0,00 27.000,00 17.483.000,00 17.510.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
10 305 0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 62.000,00 62.000,00
10.305.0020.2074.0000 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E
AMBIENTAL
0,00 0,00 62.000,00 62.000,00
10 305 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL
0,00 0,00 188.000,00 188.000,00
10.305.0025.2074.0000 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E
AMBIENTAL
0,00 0,00 188.000,00 188.000,00
12 122 Administração Geral 0,00 0,00 156.000,00 156.000,00
12 122 0011 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12.122.0011.2083.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 126.000,00 126.000,00
12.122.0022.2083.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 126.000,00 126.000,00
12 122 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12.122.0023.2083.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 897.171,63 897.171,63
12 306 0011 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 630.171,63 630.171,63
12.306.0011.2049.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF
0,00 0,00 630.171,63 630.171,63
12 306 0012 GESTÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 252.000,00 252.000,00
12.306.0012.2050.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - PNAEP
0,00 0,00 132.000,00 132.000,00
12.306.0012.2051.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
ESCOLAR CRECHE - PNAEC
12 306 0013 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E
DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
12.306.0013.2053.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - PNAE/AEE
0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 601.000,00 18.667.000,00 19.268.000,00
12 361 0011 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 581.000,00 7.527.700,00 8.108.700,00
12.361.0011.1025.0000 OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES 0,00 535.000,00 0,00 535.000,00
12.361.0011.1027.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS
0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.361.0011.1028.0000 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO
0,00 41.000,00 0,00 41.000,00
12.361.0011.2044.0000 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 2.619.000,00 2.619.000,00
12.361.0011.2048.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
12.361.0011.2054.0000 ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 4.340.700,00 4.340.700,00
12.361.0011.2083.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 168.000,00 168.000,00
12 361 0013 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E
DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
0,00 0,00 147.000,00 147.000,00
12.361.0013.2047.0000 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE 0,00 0,00 57.000,00 57.000,00
12.361.0013.2056.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM A APAE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12.361.0013.2057.0000 ATIVIDADES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO - AEE
0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
12 Educação 0,00 641.000,00 25.668.000,00 26.309.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
12 Educação 0,00 641.000,00 25.668.000,00 26.309.000,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 601.000,00 18.667.000,00 19.268.000,00
12 361 0014 DIFUSÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE
ESCOLAR
0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
12.361.0014.1029.0000 CONSTRUÇÃO E OBRAS DE MELHORIA DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
12 361 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 276.000,00 276.000,00
12.361.0022.2055.0000 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00
12.361.0022.2083.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00
12 361 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL
0,00 0,00 10.716.300,00 10.716.300,00
12.361.0025.2044.0000 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 9.369.300,00 9.369.300,00
12.361.0025.2083.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.347.000,00 1.347.000,00
12 365 Educação Infantil 0,00 40.000,00 5.947.828,37 5.987.828,37
12 365 0012 GESTÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 40.000,00 943.828,37 983.828,37
12.365.0012.1026.0000 CONSTRUÇÃO E OBRAS DE MELHORIA DE CRECHES E
PRÉ-ESCOLAS
0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
12.365.0012.2045.0000 ATVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 0,00 0,00 312.000,00 312.000,00
12.365.0012.2046.0000 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) 0,00 0,00 411.828,37 411.828,37
12.365.0012.2048.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
12.365.0012.2054.0000 ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12 365 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL
0,00 0,00 5.004.000,00 5.004.000,00
12.365.0025.2045.0000 ATVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 0,00 0,00 2.390.000,00 2.390.000,00
12.365.0025.2046.0000 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) 0,00 0,00 2.614.000,00 2.614.000,00
13 Cultura 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00
13 392 0014 DIFUSÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE
ESCOLAR
0,00 0,00 91.000,00 91.000,00
13.392.0014.2058.0000 AQUISIÇÃO DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS PARA A
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E BIBLIOTECAS DAS
ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
13.392.0014.2059.0000 ATIVIDADES DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DA
CULTURA E DO ESPORTE ESCOLAR
0,00 0,00 31.000,00 31.000,00
13.392.0014.2084.0000 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
15 Urbanismo 0,00 10.000,00 70.000,00 80.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15 451 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15.451.0010.1013.0000 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
15 452 0008 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DA
DIFUSÃO DO TURISMO
0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
15.452.0008.2030.0000 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
16 Habitação 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
16 482 Habitação Urbana 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
16 482 0006 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO IDOSO, DA FAMÍLIA E DO
TRABALHO
0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
16.482.0006.2020.0000 ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL - FHIS
0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
17 Saneamento 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
17 512 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
17.512.0010.1014.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
17.512.0010.1017.0000 CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE IGARAPÉS E CURSOS D'ÁGUA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
18 Gestão Ambiental 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
18 543 0007 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL
0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
18.543.0007.2033.0000 ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS E
MATAS CILIARES
0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
20 Agricultura 0,00 3.695.219,54 563.000,00 4.258.219,54
20 605 Abastecimento 0,00 3.695.219,54 510.000,00 4.205.219,54
20 605 0007 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL
0,00 3.695.219,54 510.000,00 4.205.219,54
20.605.0007.1010.0000 OBRAS DE MELHORIA NO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
20.605.0007.1041.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO PERMANENTE DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E ARTESANATOS "FEIRA
LIVRE MUNICIPAL"
0,00 3.685.219,54 0,00 3.685.219,54
20.605.0007.2031.0000 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00
20.605.0007.2085.0000 ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE
ALIMENTOS - PMAA
0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00
20 608 0007 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL
0,00 0,00 53.000,00 53.000,00
20.608.0007.2028.0000 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00
25 Energia 0,00 10.000,00 150.000,00 160.000,00
25 751 Conservação de Energia 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
25 751 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
25.751.0010.2038.0000 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
25 752 Energia Elétrica 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
25 Energia 0,00 10.000,00 150.000,00 160.000,00
25 752 Energia Elétrica 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
25 752 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
25.752.0010.1021.0000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
26 781 Transporte Aéreo 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
26 781 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
26.781.0010.1023.0000 OBRAS DE MELHORIA NO AEROPORTO MUNICIPAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 210.000,00 2.000.000,00 2.210.000,00
26 782 0009 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA VICINAL 0,00 10.000,00 1.500.000,00 1.510.000,00
26.782.0009.1018.0000 CONSTRUÇÕES DE GALERIAS, PONTES E BUEIROS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
26.782.0009.2039.0000 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS, PONTES E
BUEIROS
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
26.782.0009.2040.0000 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
26 782 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 200.000,00 500.000,00 700.000,00
26.782.0010.1011.0000 AMPLIAÇÃO DE VIAS URBANAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
26.782.0010.1015.0000 OBRAS DE MELHORIA NO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
26.782.0010.1016.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIOS
EM VIAS URBANAS (ACESSIBILIDADE)
0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
26.782.0010.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
26.782.0010.1020.0000 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
26.782.0010.2037.0000 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM
VIAS URBANAS
0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
26.782.0010.2041.0000 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
27 Desporto e Lazer 0,00 139.000,00 981.000,00 1.120.000,00
27 122 Administração Geral 0,00 20.000,00 779.000,00 799.000,00
27 122 0015 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE,
LAZER E JUVENTUDE
0,00 20.000,00 55.000,00 75.000,00
27.122.0015.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
27.122.0015.2032.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E
COOPERATIVAS
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
27.122.0015.2060.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER
E JUVENTUDE
0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
27.122.0015.2063.0000 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM PESSOAS JURÍDICAS
PROMOTORAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
27 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 318.000,00 318.000,00
27.122.0022.2060.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER
E JUVENTUDE
0,00 0,00 318.000,00 318.000,00
27 122 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA
MUNICIPAL
0,00 0,00 406.000,00 406.000,00
27.122.0025.2060.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER
E JUVENTUDE
0,00 0,00 406.000,00 406.000,00
27 811 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
26 Transporte 0,00 240.000,00 2.000.000,00 2.240.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 10
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS 
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
27 811 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
27 811 0015 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE,
LAZER E JUVENTUDE
0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
27.811.0015.2061.0000 ATIVIDADES DO PROJETO "BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA" 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 99.000,00 127.000,00 226.000,00
27 812 0015 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE,
LAZER E JUVENTUDE
0,00 99.000,00 127.000,00 226.000,00
27.812.0015.1030.0000 OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO GINÁSIO
E COMPLEXO POLIESPORTIVO
0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
27.812.0015.1031.0000 OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO
MÓDULO ESPORTIVO
0,00 47.000,00 0,00 47.000,00
27.812.0015.2062.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E TORNEIOS DE
MULTIMODALIDADES ESPORTIVAS
0,00 0,00 127.000,00 127.000,00
27 813 Lazer 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
27 813 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
27.813.0010.1012.0000 RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS 0,00
PÚBLICAS
20.000,00 0,00 20.000,00
28 Encargos Especiais 4.402.000,00 0,00 280.000,00 4.682.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 4.002.000,00 0,00 0,00 4.002.000,00
28 843 0024 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 4.002.000,00 0,00 0,00 4.002.000,00
28.843.0024.0002.0000 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 4.002.000,00 0,00 0,00 4.002.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 400.000,00 0,00 280.000,00 680.000,00
28 846 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 400.000,00 0,00 280.000,00 680.000,00
28.846.0023.0001.0000 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS EM PRECATÓRIOS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
28.846.0023.2006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 280.000,00 280.000,00
99 Reserva de Contingência 2.030.720,00 0,00 0,00 2.030.720,00
99 999 Reserva de Contingência 2.030.720,00 0,00 0,00 2.030.720,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.030.720,00 0,00 0,00 2.030.720,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.030.720,00 0,00 0,00 2.030.720,00
TOTAL 6.432.720,00 5.122.219,54 77.630.280,00 89.185.219,54
27 Desporto e Lazer 0,00 139.000,00 981.000,00 1.120.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 02
Página 1
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
01 Legislativa 4.494.000,00
01 031 Ação Legislativa 4.494.000,00
01 031 0001 LEGISLATIVO DEMOCRÁTICO 100.000,00
01 031 0022
2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
4. 4 90 INVESTIMENTOS
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
100.000,00
100.000,00
894.000,00
01 031 0023
2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
894.000,00
894.000,00
24.000,00
2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.000,00
24.000,00
01 031 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 3.476.000,00
2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS 3.476.000,00
TOTAL
3. 1 90
3. 3 90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.116.000,00
360.000,00
4.494.000,00
PODER
ORGÃO
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 02
Página 2
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
04 Administração 2.820.000,00
04 122 Administração Geral 2.820.000,00
04 122 0002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 301.000,00
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 20.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 20.000,00
1003 OBRAS DE MELHORIA NO TIRO DE GUERRA 25.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
2002 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 120.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 20.000,00
2003 ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA 136.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
04 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 682.000,00
2002 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 682.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 680.000,00
04 122 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 1.837.000,00
2002 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1.837.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.707.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00
06 Segurança Pública 30.000,00
06 181 Policiamento 30.000,00
06 181 0002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 30.000,00
2077
3.
FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA ESTADUAL E FEDERAL NO MUNICÍPIO
3 30 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
30.000,00
04 Administração 100.000,00
04 122 Administração Geral 100.000,00
04 122 0003 GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE DE TRÂNSITO MUNICIPAL 100.000,00
1004 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 
VERTICAL NAS VIAS URBANAS
65.000,00
TOTAL
2004
3. 3 90
4. 4 90
3. 3 90
4. 4 90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
INVESTIMENTOS
ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
55.000,00
10.000,00
25.000,00
10.000,00
35.000,00
2.950.000,00
PODER
ORGÃO
02
02
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 02
Página 3
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
04 Administração 7.411.000,00
04 122 Administração Geral 225.000,00
04 122 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO 225.000,00
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 20.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 20.000,00
1005 INDENIZAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
2029 ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 175.000,00
3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 175.000,00
2076 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO 
SISTEMA "S"
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
20.000,00
04 123 Administração Financeira 7.186.000,00
04 123 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO 855.000,00
2005 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
855.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 800.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 50.000,00
04 123 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.510.000,00
2005 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.510.000,00
2.510.000,00
04 123 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 3.821.000,00
2005 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.370.000,00
3.821.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 451.000,00
28 Encargos Especiais 4.682.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 4.002.000,00
28 843 0024 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 4.002.000,00
0002 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 4.002.000,00
99 999 Reserva de Contingência 2.030.720,00
99 999 9999
9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2.030.720,00
2.030.720,00
TOTAL
9. 9 99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 2.030.720,00
14.123.720,00
PODER
ORGÃO
02
03
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.161.780,00
4. 6 90 AMORTIZACAO DA DIVIDA 840.220,00
28 846 Outros Encargos Especiais 680.000,00
28 846 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 680.000,00
0001 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS EM PRECATÓRIOS
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00
400.000,00
2006 SENTENÇAS JUDICIAIS 280.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.000,00
99 Reserva de Contingência 2.030.720,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 02
Página 4
Funcional Programática
Cod Descrição
Grupo de Despesa Total
08 Assistência Social 5.202.280,00
08 122 Administração Geral 3.246.000,00
08 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 971.000,00
2008 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
DA FAMÍLIA E DO TRABALHO 91.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
2011 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 862.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 856.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 6.000,00
2026 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 18.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 2.000,00
08 122 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 11.000,00
2008
3.
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
DA FAMÍLIA E DO TRABALHO
1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
11.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
08 122 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 2.264.000,00
2008 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
DA FAMÍLIA E DO TRABALHO
2.264.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.929.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335.000,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 160.000,00
08 241 0006 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO IDOSO, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO 160.000,00
1008 OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE 10.000,00
3. 3 90
4. 4 90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
INVESTIMENTOS
5.000,00
5.000,00
2007 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS 150.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 10.000,00
08 242 0005 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 10.000,00
2009 ATIVIDADES DO PROGRAMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD (PTMC) 10.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 461.000,00
08 243 0005 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 112.000,00
1006 OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO COMUNITÁRIO DA INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA - CCIA I
15.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
1007 OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO COMUNITÁRIO DA INFÂNCIA E 15.000,00
ADOLESCÊNCIA - CCIA II "PROJETO RODA MOINHO"
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
2016 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E 39.000,00
ADOLESCENTES - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE (PAC I)
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
2017 ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM 38.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00
PODER
ORGÃO
02
04
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 02
Página 5
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
4. 4 90 INVESTIMENTOS 4.000,00
08 243 0022
2019 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
4. 4 90 INVESTIMENTOS
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
5.000,00
5.000,00
61.000,00
2019 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.000,00
61.000,00
08 243 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 288.000,00
2019 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 288.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 247.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.000,00
08 244 Assistência Comunitária 1.305.280,00
08 244 0006 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO IDOSO, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO 842.280,00
2010 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 187.000,00
3. 3 90
(PBV)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 187.000,00
2012
3. 3 90
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF 
(PBF)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
60.000,00
2014 GESTÃO DOS SERVIÇOS DO IGD/SUAS 60.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
2018
3. 3 90
ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.000,00
111.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
2021 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 31.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
2023 ATIVIDADES DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI 9.320,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.320,00
2024 ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 70.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
2032 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 10.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
2076
3. 3 50
FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO 
SISTEMA "S"
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
10.000,00
2079 ATIVIDADES DO PISO SOCIAL ESPECIAL 120.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
2080 ATIVIDADES DO PISO SOCIAL BÁSICO - PSB 94.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 94.000,00
2086 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRESCENDO BEM 14.960,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.960,00
2089 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF 65.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
08 244 0025
2018
GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
463.000,00
287.000,00
PODER
ORGÃO
02
04
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 02
Página 6
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 245.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.000,00
2021 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 176.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 126.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
08 245 Serviços Socioassistenciais 20.000,00
08 245 0005 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 20.000,00
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 20.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 20.000,00
16 Habitação 20.000,00
16 482 Habitação Urbana 20.000,00
16 482 0006 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO IDOSO, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO 20.000,00
2020 ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS 20.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
08 Assistência Social 100.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 100.000,00
08 243 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00
2015 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - CMDCA
100.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
TOTAL 5.322.280,00
PODER
ORGÃO
02
04
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 02
Página 7
Funcional Programática
Cod Descrição
Grupo de Despesa Total
27 Desporto e Lazer 1.100.000,00
27 122 Administração Geral 799.000,00
27 122 0015 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE
75.000,00
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 20.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 20.000,00
2032 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 10.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
2060 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE
4. 4 90 INVESTIMENTOS 15.000,00
15.000,00
2063 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM PESSOAS JURÍDICAS 
PROMOTORAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
30.000,00
27 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 318.000,00
2060 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
318.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 317.000,00
27 122 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 406.000,00
2060 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 362.000,00
406.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.000,00
27 811 Desporto de Rendimento 75.000,00
27 811 0015 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE
75.000,00
2061 ATIVIDADES DO PROJETO "BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA" 75.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00
27 812 Desporto Comunitário 226.000,00
27 812 0015 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE
226.000,00
1030 OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO GINÁSIO E 
COMPLEXO POLIESPORTIVO
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
52.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 17.000,00
1031 OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO MÓDULO 
ESPORTIVO
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
47.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 15.000,00
2062 REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E TORNEIOS DE MULTIMODALIDADES 
ESPORTIVAS
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 127.000,00
127.000,00
TOTAL 1.100.000,00
PODER
ORGÃO
02
08
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 02
Página 8
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
10 Saúde 17.510.000,00
10 122 Administração Geral 2.000,00
10 122 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00
2064 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
10 301 Atenção Básica 7.919.000,00
10 301 0016 GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 126.000,00
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00
1019
4. 4 90
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
RODOVIÁRIOS
INVESTIMENTOS 1.000,00
1.000,00
1032 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00
1034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA "AMBULÂNCIA" 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00
1035 OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES DE SAÚDE 2.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
2064 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 120.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 30.000,00
10 301 0018 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 2.286.340,00
2066 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À FARMÁCIA BÁSICA 460.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 460.000,00
2067 ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 1.410.340,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.404.340,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 6.000,00
2068 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 166.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 166.000,00
2069 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 250.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.000,00
10 301 0019 GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 45.000,00
2070 ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 45.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
10 301 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 647.000,00
2064 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 622.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 621.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00
2071 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS 25.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
10 301 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
2064 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
10 301 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 4.804.660,00
2064 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 533.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 383.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
PODER
ORGÃO
02
09
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 02
Página 9
Funcional Programática
Cod Descrição
Grupo de Despesa Total
2067 ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 1.753.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.658.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00
2068 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 317.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 262.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00
2070 ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 2.201.660,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.885.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 316.660,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9.164.000,00
10 302 0016 GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 20.000,00
1036 OBRAS DE MELHORIA NO HOSPITAL MUNICIPAL 20.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
10 302 0017
1033
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
3.284.000,00
1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00
2072 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE "ATENDIMENTO 
AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR"
3.283.000,00
3. 3 90
4. 4 90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
INVESTIMENTOS
3.252.000,00
31.000,00
10 302 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 5.860.000,00
2072 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE "ATENDIMENTO 
AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR"
5.860.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.960.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 900.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 160.000,00
10 303 0017 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 58.000,00
2073 ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS I 58.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00
10 303 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 102.000,00
2073 ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS I 102.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 15.000,00
10 304 0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 15.000,00
2065 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 15.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 250.000,00
10 305 0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 62.000,00
2074 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 62.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00
10 305 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 188.000,00
2074 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 188.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 171.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00
PODER
ORGÃO
02
09
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 02
Página 10
Funcional Programática
Cod Descrição
Grupo de Despesa Total
TOTAL 17.510.000,00
PODER
ORGÃO
02
09
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 02
Página 11
PODER
ORGÃO
02
10
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Funcional Programática
Cod Descrição
Grupo de Despesa Total
04 122 Administração Geral 1.247.000,00
04 122 0007
1002
GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E 
AMBIENTAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO
60.000,00
20.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 20.000,00
2032 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 10.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
2076 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO 
SISTEMA "S"
30.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
04 122 0022
2081
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E 
CULTURA
225.000,00
225.000,00
3. 3 90
4. 4 90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
INVESTIMENTOS
215.000,00
10.000,00
04 122 0025
2081
GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E 
CULTURA
962.000,00
962.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 880.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.000,00
04 695 Turismo 40.000,00
04 695 0015 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE
40.000,00
2035 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 40.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
13 Cultura 50.000,00
13 392 Difusão Cultural 50.000,00
13 392 0014 DIFUSÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE ESCOLAR 50.000,00
2084 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL 50.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
15 Urbanismo 70.000,00
15 452 Serviços Urbanos 70.000,00
15 452 0008 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DA DIFUSÃO DO 
TURISMO
70.000,00
2030 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO URBANO 70.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
18 Gestão Ambiental 40.000,00
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 40.000,00
18 543 0007 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E 
AMBIENTAL
40.000,00
2033
3.
ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS E MATAS 
CILIARES
3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
40.000,00
20 Agricultura 53.000,00
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 53.000,00
04 Administração 1.287.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 02
Página 12
PODER
ORGÃO
02
10
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
20 608 0007 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E 
AMBIENTAL
53.000,00
2028 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL 53.000,00
TOTAL
3. 3 90
4. 4 90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
INVESTIMENTOS
43.000,00
10.000,00
1.500.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 02
Página 13
PODER
ORGÃO
02
11
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
Funcional Programática
Cod Descrição
Grupo de Despesa Total
04 122 Administração Geral 9.180.000,00
04 122 0007
1002
GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E 
AMBIENTAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO
225.000,00
60.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 60.000,00
1009 OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PARQUE DE 
EXPOSIÇÕES
20.000,00
3. 3 90
4. 4 90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
INVESTIMENTOS
10.000,00
10.000,00
2032 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 45.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00
2034 FIRMAR CONVÊNIO COM A ASCCOL - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE 
COLORADO OESTE
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
50.000,00
2076 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO 
SISTEMA "S"
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
50.000,00
04 122 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 90.000,00
1024 OBRAS DE MELHORIA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL 40.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 20.000,00
2082 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
INFRAESTRUTURA
4. 4 90 INVESTIMENTOS 50.000,00
50.000,00
04 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.715.000,00
2082 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
INFRAESTRUTURA
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.715.000,00
4.715.000,00
04 122 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
2082 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
INFRAESTRUTURA
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
5.000,00
04 122 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 4.145.000,00
2082 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
INFRAESTRUTURA
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.805.000,00
4.145.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 340.000,00
15 Urbanismo 10.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 10.000,00
15 451 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 10.000,00
1013 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
17 Saneamento 20.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 20.000,00
17 512 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 20.000,00
1014 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
1017 CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE IGARAPÉS E CURSOS D'ÁGUA 10.000,00
04 Administração 9.180.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 02
Página 14
PODER
ORGÃO
02
11
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
Funcional Programática
Cod Descrição
Grupo de Despesa Total
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
20 Agricultura 4.205.219,54
20 605 Abastecimento 4.205.219,54
20 605 0007 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E 
AMBIENTAL
4.205.219,54
1010 OBRAS DE MELHORIA NO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL 10.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
1041 CONSTRUÇÃO DO CENTRO PERMANENTE DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS E ARTESANATOS "FEIRA LIVRE MUNICIPAL"
4. 4 90 INVESTIMENTOS 3.685.219,54
3.685.219,54
2031 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO RURAL 460.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 410.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 50.000,00
2085 ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -
PMAA
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
50.000,00
25 Energia 160.000,00
25 751 Conservação de Energia 150.000,00
25 751 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 150.000,00
2038 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 150.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
25 752 Energia Elétrica 10.000,00
25 752 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 10.000,00
1021 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
26 Transporte 2.240.000,00
26 781 Transporte Aéreo 30.000,00
26 781 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 30.000,00
1023 OBRAS DE MELHORIA NO AEROPORTO MUNICIPAL 30.000,00
3. 3 90
URBANAS (ACESSIBILIDADE) 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 15.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 2.210.000,00
26 782 0009 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA VICINAL 1.510.000,00
1018 CONSTRUÇÕES DE GALERIAS, PONTES E BUEIROS 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
2039 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS, PONTES E BUEIROS 500.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.000,00
2040 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 1.000.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
26 782 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 700.000,00
1011 AMPLIAÇÃO DE VIAS URBANAS 20.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
1015 OBRAS DE MELHORIA NO TERMINAL RODOVIÁRIO 30.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 15.000,00
1016 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIOS EM VIAS 40.000,00
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DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 02
Página 15
PODER
ORGÃO
02
11
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
Funcional Programática
Cod Descrição
Grupo de Despesa Total
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
1019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
RODOVIÁRIOS
100.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 100.000,00
1020 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
2037
3. 3 90
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM VIAS 
URBANAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00
200.000,00
2041 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS 300.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00
27 Desporto e Lazer 20.000,00
27 813 Lazer 20.000,00
27 813 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 20.000,00
1012 RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 20.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
TOTAL 15.835.219,54
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DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 02
Página 16
PODER
ORGÃO
02
12
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática Grupo de Despesa Total
Cod Descrição
12 Educação 26.309.000,00
12 122 Administração Geral 156.000,00
12 122 0011 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00
2083 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
12 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 126.000,00
2083 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 126.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.000,00
12 122 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00
2083 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 20.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 897.171,63
12 306 0011 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 630.171,63
2049 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
FUNDAMENTAL - PNAEF
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 630.171,63
630.171,63
12 306 0012 GESTÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 252.000,00
2050 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
PRÉ-ESCOLA - PNAEP
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.000,00
132.000,00
2051 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
CRECHE - PNAEC
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
120.000,00
12 306 0013 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E DO 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
15.000,00
2053 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
PNAE/AEE
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
15.000,00
12 361 Ensino Fundamental 19.268.000,00
12 361 0011 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 8.108.700,00
1025 OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES 535.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 355.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 180.000,00
1027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 5.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00
1028
3. 3 90
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
41.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 38.000,00
2044 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.619.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.504.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 115.000,00
2048 ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 400.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 390.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
2054 ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.340.700,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.340.700,00
2083 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 168.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 153.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 02
Página 17
PODER
ORGÃO
02
12
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática
Cod Descrição
Grupo de Despesa Total
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
12 361 0013
2047
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E DO 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE
147.000,00
57.000,00
2056
3. 3 90
3. 3 50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM A APAE 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
57.000,00
20.000,00
20.000,00
2057 ATIVIDADES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE 70.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
12 361 0014
1029
DIFUSÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE ESCOLAR
CONSTRUÇÃO E OBRAS DE MELHORIA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
20.000,00
20.000,00
3. 3 90
4. 4 90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
INVESTIMENTOS
10.000,00
10.000,00
12 361 0022
2055
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME
276.000,00
91.000,00
2083
3. 3 90
4. 4 90
3. 3 90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
INVESTIMENTOS
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
81.000,00
10.000,00
185.000,00
185.000,00
12 361 0025
2044
GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
10.716.300,00
9.369.300,00
2083 1.347.000,00
12 365 Educação Infantil 5.987.828,37
12 365 0012
1026
GESTÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CONSTRUÇÃO E OBRAS DE MELHORIA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
983.828,37
40.000,00
2045 312.000,00
2046 411.828,37
2048
2054
3. 3 90
3. 3 90
ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
200.000,00
20.000,00
200.000,00
20.000,00
12 365 0025
2045
GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 
ATVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
5.004.000,00
2.390.000,00
2046 2.614.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.444.300,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 925.000,00
3. 1 90
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.244.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 20.000,00
3. 3 90
ATVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCO 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
LA)
297.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 15.000,00
3. 3 90
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 229.914,19
4. 4 90 INVESTIMENTOS 181.914,18
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.222.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.000,00
3. 1 90
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.449.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 02
Página 18
PODER
ORGÃO
02
12
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática
Cod Descrição
Grupo de Despesa Total
13 Cultura 41.000,00
13 392 Difusão Cultural 41.000,00
13 392 0014 DIFUSÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE ESCOLAR 41.000,00
2058 AQUISIÇÃO DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL E BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00
10.000,00
2059 ATIVIDADES DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO 
ESPORTE ESCOLAR
31.000,00
TOTAL
3. 3 90
4. 4 90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
INVESTIMENTOS
26.000,00
5.000,00
26.350.000,00
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DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 1
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R. Valor
01 Legislativa 4.494.000,00
01 031 Ação Legislativa 4.494.000,00
01 031 0001 LEGISLATIVO DEMOCRÁTICO 100.000,00
2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 100.000,00
100.000,00
01 031 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 894.000,00
2001
3. 3 90
ATIVIDADES LEGISLATIVAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 894.000,00
894.000,00
01 031 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 24.000,00
2001
3. 1 90
ATIVIDADES LEGISLATIVAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 24.000,00
24.000,00
01 031 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 3.476.000,00
2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS 3.476.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 3.116.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 360.000,00
TOTAL 4.494.000,00
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
01
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL 
CAMARA MUNICIPAL
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 2
Funcional Programática
Cod Descrição F.R.
Grupo de Despesa
Valor
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
02
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO 
GABINETE DO PREFEITO
04 Administração 2.820.000,00
04 122 Administração Geral 2.820.000,00
04 122 0002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 301.000,00
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 20.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 20.000,00
1003 OBRAS DE MELHORIA NO TIRO DE GUERRA 25.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 15.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 10.000,00
2002 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 120.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 100.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 20.000,00
2003 ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA 136.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 6.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 120.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 10.000,00
04 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 682.000,00
2002 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 682.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 2.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 680.000,00
04 122 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 1.837.000,00
2002 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1.837.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 1.575.840,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 131.160,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 130.000,00
06 Segurança Pública 30.000,00
06 181 Policiamento 30.000,00
06 181 0002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 30.000,00
2077
3.
FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA ESTADUAL E FEDERAL NO MUNICÍPIO
3 30 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 30.000,00
30.000,00
TOTAL 2.850.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 3
Funcional Programática
Cod Descrição F.R.
Grupo de Despesa
Valor
04 122 Administração Geral 100.000,00
04 122 0003 GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE DE TRÂNSITO MUNICIPAL 100.000,00
1004
3. 3 90
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 
VERTICAL NAS VIAS URBANAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 55.000,00
65.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 10.000,00
2004 ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 35.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 25.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 10.000,00
TOTAL 100.000,00
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
02
02
PODER EXECUTIVO 
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
04 Administração 100.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 4
Funcional Programática
Cod Descrição F.R.
Grupo de Despesa
Valor
2076 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO 
SISTEMA "S"
20.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 20.000,00
04 123 Administração Financeira 7.186.000,00
04 123 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO 855.000,00
2005
3.
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 5.000,00
855.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 800.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 50.000,00
04 123 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.510.000,00
2005
3.
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 2.210.000,00
2.510.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 300.000,00
04 123 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 3.821.000,00
2005 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
3.821.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 3.170.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 200.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 401.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 50.000,00
28 Encargos Especiais 4.682.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 4.002.000,00
28 843 0024 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 4.002.000,00
0002 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 4.002.000,00
3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0 1 . 50 3.161.780,00
4. 6 90 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0 1 . 50 840.220,00
28 846 Outros Encargos Especiais 680.000,00
28 846 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 680.000,00
0001 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS EM PRECATÓRIOS 400.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 400.000,00
2006 SENTENÇAS JUDICIAIS 280.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 30.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 250.000,00
99 Reserva de Contingência 2.030.720,00
99 999 Reserva de Contingência 2.030.720,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.030.720,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.030.720,00
9. 9 99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE0RVA1 .DO50RPPS 1.031.880,00
9. 9 99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE0RVA1 .DO50RPPS 998.840,00
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
03
01
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04 Administração 7.411.000,00
04 122 Administração Geral 225.000,00
04 122 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO 225.000,00
1002
1005
2029
4. 4 90
4. 4 90
3. 3 71
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 
INVESTIMENTOS 0 1 . 50
INDENIZAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO
INVESTIMENTOS 0 1 . 50
ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50
20.000,00
10.000,00
175.000,00
20.000,00
10.000,00
175.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 5
Funcional Programática
Cod Descrição F.R.
Grupo de Despesa
Valor
TOTAL 14.123.720,00
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
03
01
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 6
Funcional Programática
Cod Descrição F.R.
Grupo de Despesa
Valor
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
04
01
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO 
SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO
08 Assistência Social 5.202.280,00
08 122 Administração Geral 3.246.000,00
08 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 971.000,00
2008
3. 3 50
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
DA FAMÍLIA E DO TRABALHO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 7.000,00
91.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 74.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 10.000,00
2011 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 862.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 856.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 6.000,00
2026 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 18.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 16.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 2.000,00
08 122 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 11.000,00
2008
3. 1 90
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
DA FAMÍLIA E DO TRABALHO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 1.000,00
11.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 10.000,00
08 122 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 2.264.000,00
2008
3. 1 90
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
DA FAMÍLIA E DO TRABALHO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 1.929.000,00
2.264.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 335.000,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 160.000,00
08 241 0006 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO IDOSO, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO 160.000,00
1008 OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE 10.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 5.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 5.000,00
2007
3. 3 50
FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS C
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OM ENTIDADES FILANTRÓPICAS
0 1 . 50
150.000,00
130.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 66 20.000,00
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 10.000,00
08 242 0005 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 10.000,00
2009 ATIVIDADES DO PROGRAMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD (PTMC) 10.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 66 10.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 461.000,00
08 243 0005 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 112.000,00
1006 OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO COMUNITÁRIO DA INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA - CCIA I
15.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 5.000,00
1007
3. 3 90
OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO COMUNITÁRIO DA INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA - CCIA II "PROJETO RODA MOINHO"
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 10.000,00
15.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 5.000,00
2016 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE (PAC I)
39.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 19.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 66 15.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 5.000,00
2017 ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM 38.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 7
Funcional Programática
Cod Descrição F.R.
Grupo de Despesa
Valor
2018 ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
111.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 101.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 10.000,00
2021 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 31.000,00
202 9.320,00
2024 ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 70.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 40.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 66 30.000,00
2032 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 10.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 10.000,00
2076 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO 
SISTEMA "S"
10.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 10.000,00
2079 ATIVIDADES DO PISO SOCIAL ESPECIAL 120.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 66 20.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 66 100.000,00
2080 ATIVIDADES DO PISO SOCIAL BÁSICO - PSB 94.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 66 94.000,00
2086 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRESCENDO BEM 14.960,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 6.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 66 8.960,00
2089 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF 65.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 66 55.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 66 10.000,00
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
04
01
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO 
SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 34.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 4.000,00
2019 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 5.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 5.000,00
08 243 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 61.000,00
2019 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 61.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 61.000,00
08 243 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 288.000,00
2019 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 288.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 247.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 41.000,00
08 244 Assistência Comunitária 1.305.280,00
08 244 0006 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO IDOSO, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO 842.280,00
2010
3. 3 90
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 
(PBV)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 117.000,00
187.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 66 70.000,00
2012 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF 60.000,00
(PBF)
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 66 60.000,00
2014 GESTÃO DOS SERVIÇOS DO IGD/SUAS 60.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 30.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 66 25.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 5.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 26.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 5.000,00
3
3. 3 90
ATIVIDADES DO PROGRAMA MAMÃE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CHEGUE
0 1 .
I
50 5.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 66 4.320,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 8
Funcional Programática
Cod Descrição F.R.
Grupo de Despesa
Valor
3. 3 90
4. 4 90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
INVESTIMENTOS
0 1 . 50
0 1 . 50
10.000,00
10.000,00
TOTAL 5.222.280,00
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
04
01
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO 
SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO
08 244 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 463.000,00
2018
3. 1 90
ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 245.000,00
287.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 42.000,00
2021 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 176.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 26.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 66 100.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 50.000,00
08 245 Serviços Socioassistenciais 20.000,00
08 245 0005 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 20.000,00
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 20.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 20.000,00
16 Habitação 20.000,00
16 482 Habitação Urbana 20.000,00
16 482 0006 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO IDOSO, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO 20.000,00
2020 ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS 20.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 9
Funcional Programática
Cod Descrição F.R.
Grupo de Despesa
Valor
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 100.000,00
08 243 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00
2015 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - CMDCA
100.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 60.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 35.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 5.000,00
TOTAL 100.000,00
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
04
02
PODER EXECUTIVO
SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO 
FUNDO MUN. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESCENT
08 Assistência Social 100.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 10
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R. Valor
27 Desporto e Lazer 1.100.000,00
27 122 Administração Geral 799.000,00
27 122 0015
1002
GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO
75.000,00
20.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 20.000,00
2032 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 10.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 10.000,00
2060
4. 4 90
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE
INVESTIMENTOS 0 1 . 50 15.000,00
15.000,00
2063
3. 3 50
FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM PESSOAS JURÍDICAS 
PROMOTORAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 30.000,00
30.000,00
27 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 318.000,00
2060 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE
318.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 1.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 317.000,00
27 122 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 406.000,00
2060 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 362.000,00
406.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 44.000,00
27 811 Desporto de Rendimento 75.000,00
27 811 0015
2061
GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE
ATIVIDADES DO PROJETO "BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA"
75.000,00
75.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 75.000,00
27 812 Desporto Comunitário 226.000,00
27 812 0015
1030
GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE
OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO GINÁSIO E
226.000,00
52.000,00
COMPLEXO POLIESPORTIVO
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 35.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 17.000,00
1031
3. 3 90
OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO MÓDULO 
ESPORTIVO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 32.000,00
47.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 15.000,00
2062
3. 3 90
REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E TORNEIOS DE MULTIMODALIDADES 
ESPORTIVAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 127.000,00
127.000,00
TOTAL 1.100.000,00
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
08
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 11
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R. Valor
10 Saúde 17.510.000,00
10 122 Administração Geral 2.000,00
10 122 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00
2064 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15 1 . 50 2.000,00
10 301 Atenção Básica 7.919.000,00
10 301 0016 GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 126.000,00
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 15 1 . 50 1.000,00
1019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
RODOVIÁRIOS
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 1.000,00
1.000,00
1032 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 15 1 . 50 1.000,00
1034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA "AMBULÂNCIA" 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 15 1 . 50 1.000,00
1035 OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES DE SAÚDE 2.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 1 . 50 2.000,00
2064 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 120.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 1 . 50 90.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 15 1 . 50 30.000,00
10 301 0018 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 2.286.340,00
2066 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À FARMÁCIA BÁSICA 460.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 60 150.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 62 50.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 1 . 50 260.000,00
2067 ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 1.410.340,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 60 925.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 1 . 50 479.340,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 60 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 15 1 . 50 5.000,00
2068 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 166.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 60 4.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 1 . 50 162.000,00
2069 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 250.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 60 250.000,00
10 301 0019 GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 45.000,00
2070 ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 45.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 60 40.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 15 1 . 50 5.000,00
10 301 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 647.000,00
2064 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 622.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 1 . 50 621.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 15 1 . 50 1.000,00
2071 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS 25.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 4.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 1 . 50 21.000,00
10 301 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
2064 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 1 . 50 10.000,00
10 301 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 4.804.660,00
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
09
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 12
Funcional Programática
Cod Descrição F.R.
Grupo de Despesa
Valor
2064 533.000,00
3. 1 90
3. 3 90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15 1 . 50
15 1 . 50
383.000,00
150.000,00
2067 ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 1.753.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 60 658.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15 1 . 50 1.000.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 1 . 50 95.000,00
2068 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 317.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 60 142.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15 1 . 50 120.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 60 25.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 1 . 50 30.000,00
2070 ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 2.201.660,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 60 1.500.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15 1 . 50 385.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 1 . 50 316.660,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9.164.000,00
10 302 0016 GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 20.000,00
1036 OBRAS DE MELHORIA NO HOSPITAL MUNICIPAL 20.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 1 . 50 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 15 1 . 50 10.000,00
10 302 0017 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 3.284.000,00
1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 15 1 . 50 1.000,00
2072
3. 3 90
ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE "ATENDIMENTO 
AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR"
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 60 852.000,00
3.283.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 1 . 50 2.400.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 60 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 15 1 . 50 30.000,00
10 302 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 5.860.000,00
2072 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE "ATENDIMENTO 
AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR"
5.860.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 60 810.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15 1 . 50 4.150.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 60 50.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 1 . 50 850.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 160.000,00
10 303 0017 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 58.000,00
2073 ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS I 58.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 60 56.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 1 . 50 1.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 60 1.000,00
10 303 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 102.000,00
2073 ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS I 102.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 60 30.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15 1 . 50 60.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 1 . 50 12.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 15.000,00
10 304 0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 15.000,00
2065 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 15.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 60 15.000,00
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
09
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 13
Funcional Programática
Cod Descrição F.R.
Grupo de Despesa
Valor
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 60 61.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 60 1.000,00
10 305 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 188.000,00
2074 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 188.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 60 88.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15 1 . 50 83.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15 1 . 50 17.000,00
TOTAL 17.510.000,00
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
09
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 305 Vigilância Epidemiológica 250.000,00
10 305 0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 62.000,00
2074 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 62.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 14
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R. Valor
04 Administração 1.287.000,00
04 122 Administração Geral 1.247.000,00
04 122 0007
1002
GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E 
AMBIENTAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO
60.000,00
20.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 20.000,00
2032 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 10.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 10.000,00
2076
3. 3 50
FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO 
SISTEMA "S"
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 30.000,00
30.000,00
04 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 225.000,00
2081 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E 
CULTURA
225.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 215.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 10.000,00
04 122 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 962.000,00
2081 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E 
CULTURA
962.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 780.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 100.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 82.000,00
04 695 Turismo 40.000,00
04 695 0015
2035
GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE
ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
40.000,00
40.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 35.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 5.000,00
13 Cultura 50.000,00
13 392 Difusão Cultural 50.000,00
13 392 0014 DIFUSÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE ESCOLAR 50.000,00
2084 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL 50.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 45.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 5.000,00
15 Urbanismo 70.000,00
15 452 Serviços Urbanos 70.000,00
15 452 0008
2030
GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DA DIFUSÃO DO 
TURISMO
ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO URBANO
70.000,00
70.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 65.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 5.000,00
18 Gestão Ambiental 40.000,00
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 40.000,00
18 543 0007
2033
GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E 
AMBIENTAL
ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS E MATAS
40.000,00
40.000,00
3.
CILIARES
3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 30.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 70 10.000,00
20 Agricultura 53.000,00
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
10
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 15
Funcional Programática
Cod Descrição F.R.
Grupo de Despesa
Valor
3. 3 90
4. 4 90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
INVESTIMENTOS
0 1 . 50
0 1 . 50
43.000,00
10.000,00
TOTAL 1.500.000,00
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
10
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 53.000,00
20 608 0007
2028
GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E 
AMBIENTAL
ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL
53.000,00
53.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 16
Funcional Programática
Cod Descrição F.R.
Grupo de Despesa
Valor
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
11
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
04 Administração 9.180.000,00
04 122 Administração Geral 9.180.000,00
04 122 0007
1002
GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E 
AMBIENTAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO
225.000,00
60.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 60.000,00
1009
3. 3 90
OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PARQUE DE 
EXPOSIÇÕES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 10.000,00
20.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 10.000,00
2032 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS 45.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 45.000,00
2034
3. 3 50
FIRMAR CONVÊNIO COM A ASCCOL - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE 
COLORADO OESTE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 50.000,00
50.000,00
2076
3. 3 50
FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO 
SISTEMA "S"
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 50.000,00
50.000,00
04 122 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 90.000,00
1024 OBRAS DE MELHORIA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL 40.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 20.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 20.000,00
2082
4. 4 90
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
INFRAESTRUTURA
INVESTIMENTOS 0 1 . 50 50.000,00
50.000,00
04 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.715.000,00
2082
3. 3 90
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
INFRAESTRUTURA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 2.552.280,00
4.715.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 1.000.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 75 1.162.720,00
04 122 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
2082
3. 1 90
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
INFRAESTRUTURA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 5.000,00
5.000,00
04 122 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 4.145.000,00
2082 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
INFRAESTRUTURA
4.145.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 3.505.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 . 50 300.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 340.000,00
15 Urbanismo 10.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 10.000,00
15 451 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 10.000,00
1013 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50
10.000,00
10.000,00
17 Saneamento 20.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 20.000,00
17 512 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 20.000,00
1014 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 10.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 17
Funcional Programática
Cod Descrição F.R.
Grupo de Despesa
Valor
1017 CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE IGARAPÉS E CURSOS D'ÁGUA 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 10.000,00
20 Agricultura 4.205.219,54
20 605 Abastecimento 4.205.219,54
20 605 0007
1010
GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E 
AMBIENTAL
OBRAS DE MELHORIA NO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL
4.205.219,54
10.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 10.000,00
1041 CONSTRUÇÃO DO CENTRO PERMANENTE DE COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS E ARTESANATOS "FEIRA LIVRE MUNICIPAL"
3.685.219,54
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 1.000.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 500.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 75 2.185.219,54
2031 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO RURAL 460.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 410.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 50.000,00
2085 ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - 50.000,00
PMAA
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 50.000,00
25 Energia 160.000,00
25 751 Conservação de Energia 150.000,00
25 751 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 150.000,00
2038 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 150.000,00
25 752
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Energia Elétrica
0 1 . 50 150.000,00
10.000,00
25 752 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 10.000,00
1021
4. 4 90
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
INVESTIMENTOS 0 1 . 50
10.000,00
10.000,00
26 Transporte 2.240.000,00
26 781 Transporte Aéreo 30.000,00
26 781 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 30.000,00
1023
3. 3 90
OBRAS DE MELHORIA NO AEROPORTO MUNICIPAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 15.000,00
30.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 15.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 2.210.000,00
26 782 0009 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA VICINAL 1.510.000,00
1018 CONSTRUÇÕES DE GALERIAS, PONTES E BUEIROS 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 10.000,00
2039 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS, PONTES E BUEIROS 500.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 500.000,00
2040 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 1.000.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 950.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 75 50.000,00
26 782 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 700.000,00
1011 AMPLIAÇÃO DE VIAS URBANAS 20.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 20.000,00
1015 OBRAS DE MELHORIA NO TERMINAL RODOVIÁRIO 30.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 15.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 15.000,00
1016 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIOS EM VIAS 
URBANAS (ACESSIBILIDADE)
40.000,00
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
11
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 18
Funcional Programática
Cod Descrição F.R.
Grupo de Despesa
Valor
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
11
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA 
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 30.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 10.000,00
1019
4. 4 90
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
RODOVIÁRIOS
INVESTIMENTOS 0 1 . 50 100.000,00
100.000,00
1020 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 10.000,00
2037
3. 3 90
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM VIAS 
URBANAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 200.000,00
200.000,00
2041 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS 300.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 300.000,00
27 Desporto e Lazer 20.000,00
27 813 Lazer 20.000,00
27 813 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA URBANA 20.000,00
1012 RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 20.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 50 20.000,00
TOTAL 15.835.219,54
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 19
Funcional Programática
Cod Descrição F.R.
Grupo de Despesa
Valor
-
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
12
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 Educação 26.309.000,00
12 122 Administração Geral 156.000,00
12 122 0011 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00
2083 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 25 1 . 50 10.000,00
12 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 126.000,00
2083 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 126.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 126.000,00
12 122 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00
2083 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 20.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25 1 . 50 20.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 897.171,63
12 306 0011 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 630.171,63
2049 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
FUNDAMENTAL - PNAEF
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 55 170.000,00
630.171,63
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 460.171,63
12 306 0012 GESTÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 252.000,00
2050 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
PRÉ-ESCOLA - PNAEP
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 55 70.000,00
132.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 62.000,00
2051 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
CRECHE - PNAEC
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 55 80.000,00
120.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 40.000,00
12 306 0013
2053
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E DO 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
15.000,00
15.000,00
PNAE/AEE
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 55 15.000,00
12 361 Ensino Fundamental 19.268.000,00
12 361 0011 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 8.108.700,00
1025 OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES 535.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 105.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 1 . 54 250.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 54 70.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 25 1 . 50 60.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 30 1 . 54 50.000,00
1027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 5.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 25 1 . 50 5.000,00
1028 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO
41.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 3.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 25 1 . 50 38.000,00
2044 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.619.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 54 500.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 1.303.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 1 . 54 701.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 54 50.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 25 1 . 50 15.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 30 1 . 54 50.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
AV. PAULO DE ASSIS RIBEIRO, 4132 - CENTRO - CNPJ:04391512/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 20
Funcional Programática
Cod Descrição F.R.
Grupo de Despesa
Valor
2048 ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 400.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 55 390.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 55 10.000,00
2054 ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.340.700,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 55 130.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 57 1.800.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 1.600.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 1 . 54 810.700,00
2083 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 168.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 5.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 153.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 25 1 . 50 10.000,00
12 361 0013
2047
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E DO 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE
147.000,00
57.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 57.000,00
2056 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM A APAE 20.000,00
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 20.000,00
2057 ATIVIDADES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE 70.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 15.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 1 . 54 55.000,00
12 361 0014 DIFUSÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE ESCOLAR 20.000,00
1029
3. 3 90
CONSTRUÇÃO E OBRAS DE MELHORIA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 10.000,00
20.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 25 1 . 50 10.000,00
12 361 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 276.000,00
2055 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME 91.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 81.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 25 1 . 50 10.000,00
2083 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 185.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 185.000,00
12 361 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 10.716.300,00
2044 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 9.369.300,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25 1 . 50 136.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30 1 . 54 18.300,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70 1 . 54 8.290.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 285.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 1 . 54 640.000,00
2083 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.347.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25 1 . 50 1.244.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 103.000,00
12 365 Educação Infantil 5.987.828,37
12 365 0012 GESTÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 983.828,37
1026 CONSTRUÇÃO E OBRAS DE MELHORIA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS 40.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 10.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 1 . 54 10.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 30 1 . 54 20.000,00
2045 ATVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 312.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 47.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 1 . 54 250.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 25 1 . 50 5.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 30 1 . 54 10.000,00
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
12
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS
Quadro 03
Página 21
Funcional Programática Grupo de Despesa
Cod Descrição F.R. Valor
2046 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) 411.828,37
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 56 168.914,19
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 21.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 1 . 54 40.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 56 168.914,18
4. 4 90 INVESTIMENTOS 25 1 . 50 5.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 30 1 . 54 8.000,00
2048 ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 200.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 55 200.000,00
2054 ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 20.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 . 55 20.000,00
12 365 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 5.004.000,00
2045 ATVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) 2.390.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25 1 . 50 452.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70 1 . 54 1.770.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 68.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 1 . 54 100.000,00
2046 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) 2.614.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25 1 . 50 247.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70 1 . 54 2.202.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1 . 50 60.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 1 . 54 105.000,00
13 Cultura 41.000,00
13 392 Difusão Cultural 41.000,00
13 392 0014 DIFUSÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E DO ESPORTE ESCOLAR 41.000,00
2058 AQUISIÇÃO DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL E BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
4. 4 90 INVESTIMENTOS 0 1 . 50 10.000,00
10.000,00
2059 ATIVIDADES DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO 
ESPORTE ESCOLAR
31.000,00
3. 3 90
4. 4 90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
INVESTIMENTOS
0 1 . 50
0 1 . 50
26.000,00
5.000,00
TOTAL 26.350.000,00
PODER 
ORGÃO
UNIDADE
02
12
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Quadro 04
Página 1
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Poder
Orgão
FUNÇÕES DESCRIÇÃO VALOR
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
01 Legislativa 4.494.000,00
02
02
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
04 Administração 2.920.000,00
06 Segurança Pública 30.000,00
03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04 Administração 7.411.000,00
28 Encargos Especiais 4.682.000,00
99 Reserva de Contingência 2.030.720,00
04 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TRABALHO
08 Assistência Social 5.302.280,00
16 Habitação 20.000,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
27 Desporto e Lazer 1.100.000,00
10 Saúde 17.510.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
04 Administração 1.287.000,00
13 Cultura 50.000,00
15 Urbanismo 70.000,00
18 Gestão Ambiental 40.000,00
20 Agricultura 53.000,00
11 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
04 Administração 9.180.000,00
15 Urbanismo 10.000,00
17 Saneamento 20.000,00
20 Agricultura 4.205.219,54
25 Energia 160.000,00
26 Transporte 2.240.000,00
27 Desporto e Lazer 20.000,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 Educação 26.309.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Quadro 04
Página 2
Poder
Orgão
FUNÇÕES DESCRIÇÃO VALOR
13 Cultura 41.000,00
TOTAL GERAL 89.185.219,54
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
01 01 CAMARA MUNICIPAL 4.494.000,00
02 02 GABINETE DO PREFEITO 2.950.000,00
02 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ1A4S.123.720,00
02 04 SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO TR5A.3B2A2L.2H8O0,00
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE1.100.000,00
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 17.510.000,00
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CU1L.5T0U0R.0A00,00
02 11 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAES15T.R8U35T.U21R9A,54
02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 26.350.000,00
TOTAL 89.185.219,54
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 4.494.000,00
04 Administração 20.798.000,00
06 Segurança Pública 30.000,00
08 Assistência Social 5.302.280,00
10 Saúde 17.510.000,00
12 Educação 26.309.000,00
13 Cultura 91.000,00
15 Urbanismo 80.000,00
16 Habitação 20.000,00
17 Saneamento 20.000,00
18 Gestão Ambiental 40.000,00
20 Agricultura 4.258.219,54
25 Energia 160.000,00
26 Transporte 2.240.000,00
27 Desporto e Lazer 1.120.000,00
28 Encargos Especiais 4.682.000,00
99 Reserva de Contingência 2.030.720,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Quadro 04
Página 3
Poder
Orgão
FUNÇÕES DESCRIÇÃO VALOR
TOTAL 89.185.219,54
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 05
SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA Página 1
Despesa por Grupo Fiscal Seguridade Empresas Total 
Social
3 DESPESAS CORRENTES
3. 1
3. 2
3. 3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27.687.300,00
3.161.780,00
27.565.785,82
11.959.000,00 39.646.300,00
3.161.780,00
10.661.280,00 38.227.065,82
4 DESPESAS DE CAPITAL
4. 4
4. 6
INVESTIMENTOS 
AMORTIZACAO DA DIVIDA
5.087.133,72
840.220,00
192.000,00 5.279.133,72
840.220,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9. 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV2A.0D30O.7R2P0P,0S0 2.030.720,00
SUB TOTAL 66.372.939,54 22.812.280,00 89.185.219,54
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
TOTAL GERAL 66.372.939,54 22.812.280,00 0,00 89.185.219,54
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Quadro 06
Página 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS 
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta T o t a l
01 031 Ação Legislativa 4.494.000,00 4.494.000,00
01 031
01 031
01 031
01 031
0001
0022
0023
0025
LEGISLATIVO DEMOCRÁTICO
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO
GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS
JUDICIAIS
GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
100.000,00
894.000,00
24.000,00
3.476.000,00
100.000,00
894.000,00
24.000,00
3.476.000,00
04 Administração 19.635.280,00 1.162.720,00 20.798.000,00
04 122 Administração Geral 12.409.280,00 1.162.720,00 13.572.000,00
04 122
04 122
04 122
04 122
04 122
04 122
04 122
04 122
0002
0003
0004
0007
0010
0022
0023
0025
GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE DE
TRÂNSITO MUNICIPAL
GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO,
FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO
GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL
GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA
URBANA
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO
GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS
JUDICIAIS
GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
301.000,00
100.000,00
225.000,00
285.000,00
90.000,00
4.459.280,00
5.000,00
6.944.000,00
1.162.720,00
301.000,00
100.000,00
225.000,00
285.000,00
90.000,00
5.622.000,00
5.000,00
6.944.000,00
04 123 Administração Financeira 7.186.000,00 7.186.000,00
04 123
04 123
04 123
0004
0022
0025
GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO,
FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO
GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
855.000,00
2.510.000,00
3.821.000,00
855.000,00
2.510.000,00
3.821.000,00
04 695 Turismo 40.000,00 40.000,00
04 695 0015 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
40.000,00 40.000,00
06 Segurança Pública 30.000,00 30.000,00
06 181 Policiamento 30.000,00 30.000,00
06 181 0002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO 30.000,00 30.000,00
08 122 Administração Geral 3.246.000,00 3.246.000,00
08 122
08 122
08 122
0022
0023
0025
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO
GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS
JUDICIAIS
GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
971.000,00
11.000,00
2.264.000,00
971.000,00
11.000,00
2.264.000,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 140.000,00 20.000,00 160.000,00
08 241 0006 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO IDOSO, DA
FAMÍLIA E DO TRABALHO
140.000,00 20.000,00 160.000,00
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 10.000,00 10.000,00
08 242 0005 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
10.000,00 10.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 546.000,00 15.000,00 561.000,00
01 Legislativa 4.494.000,00 4.494.000,00
08 Assistência Social 4.680.000,00 622.280,00 5.302.280,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
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Quadro 06
Página 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS 
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta T o t a l
08 243 0005 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CRIANÇA E 97.000,00
DO ADOLESCENTE
15.000,00 112.000,00
08 243 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO
161.000,00 161.000,00
08 243 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
288.000,00 288.000,00
08 244 Assistência Comunitária 728.000,00 577.280,00 1.305.280,00
08 244 0006 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO IDOSO, DA 365.000,00
FAMÍLIA E DO TRABALHO
477.280,00 842.280,00
08 244 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
363.000,00 100.000,00 463.000,00
08 245 Serviços Socioassistenciais 20.000,00 20.000,00
08 245 0005 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
20.000,00 20.000,00
10 Saúde 17.510.000,00 17.510.000,00
10 122 Administração Geral 2.000,00 2.000,00
10 122 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS
JUDICIAIS
2.000,00 2.000,00
10 301 Atenção Básica 7.919.000,00 7.919.000,00
10 301 0016 GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 126.000,00 126.000,00
10 301 0018 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE
2.286.340,00 2.286.340,00
10 301 0019 GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
45.000,00 45.000,00
10 301 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO
647.000,00 647.000,00
10 301 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS
JUDICIAIS
10.000,00 10.000,00
10 301 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
4.804.660,00 4.804.660,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9.164.000,00 9.164.000,00
10 302 0016 GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 20.000,00 20.000,00
10 302 0017 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE - MAC
3.284.000,00 3.284.000,00
10 302 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
5.860.000,00 5.860.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 160.000,00 160.000,00
10 303 0017 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE - MAC
58.000,00 58.000,00
10 303 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
102.000,00 102.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 15.000,00 15.000,00
10 304 0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 15.000,00 15.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 250.000,00 250.000,00
10 305 0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 62.000,00 62.000,00
10 305 0025 GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
188.000,00 188.000,00
12 Educação 26.309.000,00 26.309.000,00
12 122 Administração Geral 156.000,00 156.000,00
12 122 0011 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
10.000,00 10.000,00
12 122 0022 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO
126.000,00 126.000,00
12 122 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS
JUDICIAIS
20.000,00 20.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 897.171,63 897.171,63
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Quadro 06
Página 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS 
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta T o t a l
12 306
12 306
12 306
0011
0012
0013
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
GESTÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL E DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO
630.171,63
252.000,00
15.000,00
630.171,63
252.000,00
15.000,00
12 361 Ensino Fundamental 19.268.000,00 19.268.000,00
12 361
12 361
12 361
12 361
12 361
0011
0013
0014
0022
0025
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL E DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO
DIFUSÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E DO
ESPORTE ESCOLAR
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO
GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
8.108.700,00
147.000,00
20.000,00
276.000,00
10.716.300,00
8.108.700,00
147.000,00
20.000,00
276.000,00
10.716.300,00
12 365 Educação Infantil 5.987.828,37 5.987.828,37
12 365
12 365
0012
0025
GESTÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
983.828,37
5.004.000,00
983.828,37
5.004.000,00
13 Cultura 91.000,00 91.000,00
13 392 Difusão Cultural 91.000,00 91.000,00
13 392 0014 DIFUSÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E DO
ESPORTE ESCOLAR
91.000,00 91.000,00
15 Urbanismo 80.000,00 80.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 10.000,00 10.000,00
15 451 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA
URBANA
10.000,00 10.000,00
15 452 Serviços Urbanos 70.000,00 70.000,00
15 452 0008 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E DA DIFUSÃO DO TURISMO
70.000,00 70.000,00
16 Habitação 20.000,00 20.000,00
16 482 Habitação Urbana 20.000,00 20.000,00
16 482 0006 VALORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO IDOSO, DA
FAMÍLIA E DO TRABALHO
20.000,00 20.000,00
17 Saneamento 20.000,00 20.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 20.000,00 20.000,00
17 512 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA
URBANA
20.000,00 20.000,00
18 Gestão Ambiental 30.000,00 10.000,00 40.000,00
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 30.000,00 10.000,00 40.000,00
18 543 0007 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL
30.000,00 10.000,00 40.000,00
20 Agricultura 2.073.000,00 2.185.219,54 4.258.219,54
20 605 Abastecimento 2.020.000,00 2.185.219,54 4.205.219,54
20 605 0007 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL
2.020.000,00 2.185.219,54 4.205.219,54
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Quadro 06
Página 4
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS 
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta T o t a l
20 608 Promoção da Produção Agropecuária 53.000,00 53.000,00
20 608 0007 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL
53.000,00 53.000,00
25 Energia 160.000,00 160.000,00
25 751 Conservação de Energia 150.000,00 150.000,00
25 751 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA
URBANA
150.000,00 150.000,00
25 752 Energia Elétrica 10.000,00 10.000,00
25 752 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA
URBANA
10.000,00 10.000,00
26 Transporte 2.190.000,00 50.000,00 2.240.000,00
26 781 Transporte Aéreo 30.000,00 30.000,00
26 781 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA
URBANA
30.000,00 30.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 2.160.000,00 50.000,00 2.210.000,00
26 782
26 782
0009
0010
GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MALHA
RODOVIÁRIA VICINAL
GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA
URBANA
1.460.000,00
700.000,00
50.000,00 1.510.000,00
700.000,00
27 Desporto e Lazer 1.120.000,00 1.120.000,00
27 122 Administração Geral 799.000,00 799.000,00
27 122
27 122
27 122
0015
0022
0025
GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO
GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
75.000,00
318.000,00
406.000,00
75.000,00
318.000,00
406.000,00
27 811 Desporto de Rendimento 75.000,00 75.000,00
27 811 0015 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
75.000,00 75.000,00
27 812 Desporto Comunitário 226.000,00 226.000,00
27 812 0015 GESTÃO DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
226.000,00 226.000,00
27 813 Lazer 20.000,00 20.000,00
27 813 0010 GESTÃO DA POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA
URBANA
20.000,00 20.000,00
28 Encargos Especiais 4.682.000,00 4.682.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 4.002.000,00 4.002.000,00
28 843 0024 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 4.002.000,00 4.002.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 680.000,00 680.000,00
28 846 0023 GESTÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS
JUDICIAIS
680.000,00 680.000,00
99 Reserva de Contingência 2.030.720,00 2.030.720,00
99 999 Reserva de Contingência 2.030.720,00 2.030.720,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.030.720,00 2.030.720,00
TOTAL 41.336.000,00 47.849.219,54 0,00 89.185.219,54
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 08
DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO Página 1
Código Discriminação Valor - R$ Total - R$
3 .0 .00 DESPESAS CORRENTES 81.035.145,82
30 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 30.000,00
3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT 632.000,00
3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 632.000,00
71 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 175.000,00
3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 175.000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS 80.198.145,82
3 . 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.646.300,00
3 . 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.161.780,00
3 . 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.390.065,82
4 .0 .00 DESPESAS DE CAPITAL 6.119.353,72
90 APLICAÇÕES DIRETAS 6.119.353,72
4 . 4 INVESTIMENTOS 5.279.133,72
4 . 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA 840.220,00
9 .0 .00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 2.030.720,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 2.030.720,00
9 . 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 2.030.720,00
TOTAL 89.185.219,54
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)
Quadro 09
Página 1
Codigo Discriminação R e c e i t a A r r e c a d a d a R e c e i t a P r e v i s t a
2022 2023 2024 2025 2026
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES.
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M 6.342.859,65 8.994.727,65 10.196.480,18 12.417.000,00 12.655.000,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 697.773,61 739.834,59 985.793,94 1.000.000,00 1.162.720,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 473.473,35 2.951.965,62 3.171.388,21 716.900,00 1.417.171,63
1500.00.0.0 RECEITA INDUSTRIAL
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 238.520,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 57.178.359,34 70.230.546,35 73.354.790,30 74.664.100,00 81.965.108,37
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 72.631,55 540.421,08 536.924,68 100.000,00 390.000,00
Sub Total 64.765.097,50 83.696.015,29 88.245.377,31 88.898.000,00 97.590.000,00
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.0.0
2200.00.0.0
2400.00.0.0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS 
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
250.800,00
4.768.894,00
705.000,00
19.383.703,04
10.000.000,00
5.391.549,94
10.000.000,00
2.000,00
2.185.219,54
10.000,00
Sub Total 5.019.694,00 20.088.703,04 15.391.549,94 10.002.000,00 2.195.219,54
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. (INTRA)
Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)
Quadro 09
Página 2
Codigo Discriminação R e c e i t a A r r e c a d a d a R e c e i t a P r e v i s t a
2022 2023 2024 2025 2026
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9200.00.0.0 (R) RESTITUIÇÕES -240.377,16 -240.377,16 -240.377,16
9300.00.0.0 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -7.231.244,91 -8.499.258,84 -9.055.842,34 -9.900.000,00 -10.600.000,00
9900.00.0.0 (R) OUTRAS DEDUÇÕES 38.251.143,00 41.284.906,10
Sub Total -7.471.622,07 29.511.507,00 31.988.686,60 -9.900.000,00 -10.600.000,00
9990.00.0.0 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS
Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 62.313.169,43 133.296.225,33 135.625.613,85 89.000.000,00 89.185.219,54
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 10
EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)
Codigo Discriminação DESPESA
Realizada 2024 Fixada 2025 Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.059.091,75 38.728.300,00 39.646.300,00
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 614.768,24 1.880.000,00 3.161.780,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.523.994,97 35.657.578,48 38.227.065,82
Sub Total 79.197.854,96 76.265.878,48 81.035.145,82
DESPESAS DE CAPITAL
4 4 INVESTIMENTOS 19.186.114,99 11.693.493,90 5.279.133,72
4 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA 22.175,29 50.000,00 840.220,00
Sub Total 19.208.290,28 11.743.493,90 6.119.353,72
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP 990.627,62
Sub Total 0,00 990.627,62
TOTAL 98.406.145,24 89.000.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)
Quadro 11
Página 1
Codigo Discriminação Legislacao
1000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.
1100.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1110.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS
1112.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1112.50.0.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1112.50.0.2.00.00.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1112.50.0.3.00.00.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1112.50.0.4.00.00.00.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1112.53.0.0.00.00.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"
1112.53.0.1.00.00.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1112.53.0.2.00.00.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1112.53.0.3.00.00.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1112.53.0.4.00.00.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1113.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1113.03.1.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
1113.03.1.1.01.00.00.00 IRRF - PRINCIPAL
1113.03.1.2.01.00.00.00 IRRF - MULTAS E JUROS
1113.03.1.3.01.00.00.00 IRRF - DíVIDA ATIVA
1113.03.1.4.01.00.00.00 IRRF - DíVIDA ATIVA - MULTAS
1114.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS
1114.51.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1114.51.1.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)
Quadro 11
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1114.51.1.1.00.00.00.00 ISSQN - PRINCIPAL CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1114.51.1.2.00.00.00.00 ISSQN -MULTAS E JUROS CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1114.51.1.3.00.00.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1114.51.1.4.00.00.00.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1120.00.0.0.00.00.00.00 TAXAS
1121.00.0.0.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1121.01.0.0.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1121.01.0.1.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1121.01.0.2.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1121.01.0.3.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1121.01.0.4.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1121.04.0.0.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
1121.04.0.1.01.00.00.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - PRINCIPAL
1121.04.0.2.01.00.00.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS
1121.04.0.3.01.00.00.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA
1121.04.0.4.01.00.00.00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MULTA/JU
1122.00.0.0.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.0.0.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
1122.01.0.1.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1122.01.0.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1122.01.0.3.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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(Inc. III, § 1º, Art.2º)
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1122.01.0.4.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (L.C. Nº 051, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2009)
1200.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
1240.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL COSIP (LEI Nº 1.091, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002)
1300.00.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.0.0.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.01.0.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.01.0.1.01.00.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
1321.01.0.1.02.00.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
1321.01.0.1.03.00.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
1321.01.0.1.04.00.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -
1321.01.0.1.05.00.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - SALARIO EDUCAÇÃO
1321.01.0.1.07.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A CONVENIOS EXERC. ANTERI
1321.01.0.1.08.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS - FME
1321.01.0.1.09.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS - FMS
1321.01.0.1.10.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FMAS
1321.01.0.1.11.00.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - INVEST FUNDEB AJUSTE 20
1321.01.0.1.12.00.00.00 REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS NãO V
1321.01.0.1.13.00.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS - INVEST
1321.01.0.1.14.00.00.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS -CONVENIO FMAS
1321.01.0.1.15.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PISO VARIAVEL
1321.01.0.1.16.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - REC PROP NAO VINCULADOS
1321.01.0.1.18.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC PROPR
1321.01.0.1.22.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF ESPECIAL
1700.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1710.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.1.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL
1711.51.2.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)
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1711.51.2.1.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1% COTA JULHO
1711.51.2.1.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1% COTA DEZEMBRO
1711.51.2.1.03.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1% COTA SETEMBRO
1711.52.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL
1712.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS
1712.51.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM
1712.51.0.1.00.00.00.00 CFEM - PRINCIPAL
1712.52.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO
1712.52.4.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP
1712.52.4.1.00.00.00.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL
1712.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1712.99.0.1.00.00.00.00 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL
1713.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS
1713.50.0.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.01.00.00.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
1713.50.1.1.15.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA- SAUDE BUCAL
1713.50.1.1.20.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA EM SAUDE INC FIN
1713.50.1.1.22.00.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP
1713.50.1.1.23.00.00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EMULTI
1713.50.2.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1713.50.2.1.01.00.00.00 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
1713.50.3.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1713.50.3.1.01.00.00.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1713.50.3.1.02.00.00.00 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1713.50.4.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1713.50.4.1.01.00.00.00 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA FARMACÊUTICA BÁSICA
1714.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE
1714.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1714.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL
1714.52.0.0.00.00.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1.01.00.00.00 PRÉ-ESCOLA - PNAEP
1714.52.0.1.03.00.00.00 FUNDAMENTAL - PNAEF
1714.52.0.1.04.00.00.00 CRECHE - PNAEC
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)
Quadro 11
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Codigo Discriminação Legislacao
1714.52.0.1.05.00.00.00 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - PNAEAEE
1714.53.0.0.00.00.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE REF. PNATE/ENSINO FUNDAMENTAL
1714.53.0.1.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE REF. AO PNATE/ENSINO INFANTIL
1714.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1.01.00.00.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- ESC EM TEMPO INT. LEI 14.640/2023
1715.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB
1715.52.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR
1715.52.0.1.01.00.00.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL
1716.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1.01.00.00.00 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF (PBF)
1716.50.0.1.02.00.00.00 SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULOS - SCFV (PBV)
1716.50.0.1.03.00.00.00 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PTMC)
1716.50.0.1.04.00.00.00 PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE (PAC I)
1716.50.0.1.05.00.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS
1716.50.0.1.06.00.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF
1716.50.0.1.07.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ
1719.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1719.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES
1719.99.0.1.01.00.00.00 LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
1720.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
1721.50.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL
1721.51.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
1721.51.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL
1721.52.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS
1721.52.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
1721.53.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO
1721.53.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL
1723.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS
1723.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS
1723.50.0.1.01.00.00.00 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA FARMACÊUTICA BÁSICA
1724.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES
1724.51.0.0.00.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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Orçamento Programa - Exercício de 2026
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)
Quadro 11
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Codigo Discriminação Legislacao
1724.51.0.1.01.00.00.00 CONVÊNIO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
1729.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1729.51.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1.01.00.00.00 PISO SOCIAL BÁSICO FIXO - PSB
1729.51.0.1.02.00.00.00 PISO SOCIAL ESPECIAL FIXO - PSE
1729.51.0.1.03.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1729.51.0.1.04.00.00.00 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI
1729.51.0.1.07.00.00.00 PROGRAMA CRESCENDO BEM
1750.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1751.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1.01.00.00.00 INVESTIMENTO FUNDEB AJUSTE OT 01/2019-MPC-RO LEI FEDERAL Nº 11.494/2007, ALTERADA PELA LEI 
FEDERAL Nº 14.113/2020
1751.50.0.1.02.00.00.00 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL ICMS
1751.50.0.1.02.01.00.00 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA
1751.50.0.1.02.02.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD
1751.50.0.1.02.03.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -ORIGEM ITR
1751.50.0.1.02.04.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -ORIGEM IPI -EXP
1751.50.0.1.02.05.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE
1751.50.0.1.02.06.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -ORGIEM FPM
1751.50.0.1.02.07.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM VAAR
1751.50.0.1.02.08.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB- ORIGEM LC 198/23
1900.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1911.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1911.01.0.0.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1911.01.0.1.00.00.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL
1920.00.0.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1921.00.0.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES
1921.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES
1921.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL
1922.00.0.0.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES
1922.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL
1922.99.0.2.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS
1922.99.0.3.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA
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LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)
Quadro 11
Página 7
Codigo Discriminação Legislacao
1922.99.0.4.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS
1990.00.0.0.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1999.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1999.12.0.0.00.00.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE
1999.12.1.0.00.00.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
1999.12.1.1.00.00.00.00 ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL
1999.12.2.0.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1999.12.2.1.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL
1999.12.2.2.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS
1999.12.2.3.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA
1999.12.2.4.00.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS
2000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.0.0.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2110.00.0.0.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO
2112.00.0.0.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO
2112.01.0.0.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO
2112.01.0.1.01.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS -FINISA
2200.00.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS
2210.00.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2213.00.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.01.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.01.0.1.00.00.00.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL
2220.00.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2221.00.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2221.01.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2221.01.0.1.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL
9000.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
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COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
1 - 010101 - 01.031.0001.2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
1
Total LOA:
4.4.90.52 100.000,00
100.000,00
1 4 100.000,00 0,00
1 - 010101 - 01.031.0022.2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
1 3.3.90.14 390.000,00 1 3 894.000,00 0,00
1 3.3.90.30 120.000,00
1 3.3.90.33 70.000,00
1 3.3.90.39 313.000,00
1 3.3.90.92 1.000,00
Total LOA: 894.000,00
1 - 010101 - 01.031.0023.2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
1 3.1.90.91 24.000,00 1 3 24.000,00 0,00
Total LOA: 24.000,00
1 - 010101 - 01.031.0025.2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
1 3.1.90.11 2.540.000,00 1 3 3.476.000,00 0,00
1 3.1.90.13 575.000,00
1 3.1.90.92 1.000,00
1 3.3.90.46 360.000,00
Total LOA: 3.476.000,00
2 - 020201 - 04.122.0002.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO
2
2
1 4.4.90.52 20.000,00 1 4 20.000,00 0,00
Total LOA: 20.000,00
- 020201 - 04.122.0002.1003 OBRAS DE MELHORIA NO TIRO DE GUERRA
1 3.3.90.39 15.000,00 1 3 15.000,00 0,00
Total LOA: 15.000,00
1 4.4.90.51 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
- 020201 - 04.122.0002.2002 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
1 3.3.50.41 100.000,00 1 3 100.000,00 0,00
Total LOA: 100.000,00
1 4.4.90.52 20.000,00 1 4 20.000,00 0,00
Total LOA: 20.000,00
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
2 - 020201 - 04.122.0002.2003 ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA
1 3.1.90.13 6.000,00 1 3 126.000,00 0,00
1 3.3.90.30 65.000,00
1 3.3.90.36 30.000,00
1 3.3.90.39 25.000,00
Total LOA: 126.000,00
1 4.4.90.52 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
2 - 020201 - 04.122.0022.2002 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
1 3.1.90.13 2.000,00 1 3 682.000,00 0,00
1 3.3.90.14 150.000,00
1 3.3.90.30 80.000,00
1 3.3.90.33 80.000,00
1 3.3.90.36 5.000,00
1 3.3.90.39 350.000,00
1 3.3.90.92 10.000,00
1 3.3.90.93 5.000,00
Total LOA: 682.000,00
2 - 020201 - 04.122.0025.2002 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
1 3.1.90.04 2.000,00 1 3 1.837.000,00 0,00
1 3.1.90.11 1.200.000,00
1 3.1.90.11 100.000,00
1 3.1.90.13 318.840,00
1 3.1.90.13 31.160,00
1 3.1.90.16 5.000,00
1 3.1.90.92 50.000,00
1 3.3.90.46 120.000,00
1 3.3.90.48 10.000,00
Total LOA: 1.837.000,00
2 - 020201 - 06.181.0002.2077 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL E F
1 3.3.30.41 30.000,00 1 3 30.000,00 0,00
Total LOA: 30.000,00
2 - 020202 - 04.122.0003.1004 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NAS VIAS UR
1 3.3.90.30 20.000,00 1 3 55.000,00 0,00
1 3.3.90.39 35.000,00
Total LOA: 55.000,00
1 4.4.90.52 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
2 - 020202 - 04.122.0003.2004 ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
1 3.3.90.30 10.000,00 1 3 25.000,00 0,00
1 3.3.90.39 15.000,00
Total LOA: 25.000,00
1 4.4.90.52 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
2 - 020301 - 04.122.0004.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO
1 4.4.90.52 20.000,00 1 4 20.000,00 0,00
Total LOA: 20.000,00
2 - 020301 - 04.122.0004.1005 INDENIZAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO
1 4.4.90.61 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
2 - 020301 - 04.122.0004.2029 ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS
1 3.3.71.70 175.000,00 1 3 175.000,00 0,00
Total LOA: 175.000,00
2 - 020301 - 04.122.0004.2076 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA "S"
1 3.3.50.43 20.000,00 1 3 20.000,00 0,00
Total LOA: 20.000,00
2 - 020301 - 04.123.0004.2005 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA
1 3.3.50.41 5.000,00 1 3 805.000,00 0,00
1 3.3.90.47 800.000,00
Total LOA: 805.000,00
1 4.4.90.52 50.000,00 1 4 50.000,00 0,00
Total LOA: 50.000,00
2 - 020301 - 04.123.0022.2005 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA
1 3.3.90.14 50.000,00 1 3 2.510.000,00 0,00
1 3.3.90.30 120.000,00
1 3.3.90.33 5.000,00
1 3.3.90.36 20.000,00
1 3.3.90.39 2.000.000,00
1 3.3.90.39 300.000,00
1 3.3.90.92 10.000,00
1 3.3.90.93 5.000,00
Total LOA: 2.510.000,00
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
2 - 020301 - 04.123.0025.2005 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇA
1 3.1.90.11 2.500.000,00 1 3 3.821.000,00 0,00
1 3.1.90.11 200.000,00
1 3.1.90.13 600.000,00
1 3.1.90.16 5.000,00
1 3.1.90.92 50.000,00
1 3.1.90.94 5.000,00
1 3.1.90.96 10.000,00
1 3.3.90.46 400.000,00
1 3.3.90.46 50.000,00
1 3.3.90.48 1.000,00
Total LOA: 3.821.000,00
2 - 020301 - 28.843.0024.0002 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA
1 3.2.90.21 3.149.780,00 1 3 3.161.780,00 0,00
1 3.2.90.22 12.000,00
Total LOA: 3.161.780,00
1 4.6.90.71 840.220,00 1 4 840.220,00 0,00
Total LOA: 840.220,00
2 - 020301 - 28.846.0023.0001 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS EM PRECATÓRIOS
1 3.3.90.91 400.000,00 1 3 400.000,00 0,00
Total LOA: 400.000,00
2 - 020301 - 28.846.0023.2006 SENTENÇAS JUDICIAIS
1 3.1.90.91 30.000,00 1 3 280.000,00 0,00
1 3.3.90.91 250.000,00
Total LOA: 280.000,00
2 - 020301 - 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1 9.9.99.99 1.031.880,00 1 9 2.030.720,00 0,00
1 9.9.99.99 998.840,00
Total LOA: 2.030.720,00
2 - 020801 - 27.122.0015.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO
1 4.4.90.52 20.000,00 1 4 20.000,00 0,00
Total LOA: 20.000,00
2 - 020801 - 27.122.0015.2032 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS
1 3.3.50.41 10.000,00 1 3 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
2 - 020801 - 27.122.0015.2060 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
1 4.4.90.52 15.000,00 1 4 15.000,00 0,00
Total LOA: 15.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
2 - 020801 - 27.122.0015.2063 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM PESSOAS JURÍDICAS PROMOTORAS DE ATIVIDADE
1 3.3.50.41 30.000,00 1 3 30.000,00 0,00
Total LOA: 30.000,00
2 - 020801 - 27.122.0022.2060 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
1 3.1.90.13 1.000,00 1 3 318.000,00 0,00
1 3.3.90.14 30.000,00
1 3.3.90.30 80.000,00
1 3.3.90.31 30.000,00
1 3.3.90.32 10.000,00
1 3.3.90.33 5.000,00
1 3.3.90.36 5.000,00
1 3.3.90.39 150.000,00
1 3.3.90.92 5.000,00
1 3.3.90.93 2.000,00
Total LOA: 318.000,00
2 - 020801 - 27.122.0025.2060 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
1 3.1.90.11 300.000,00 1 3 406.000,00 0,00
1 3.1.90.13 60.000,00
1 3.1.90.92 2.000,00
1 3.3.90.46 42.000,00
1 3.3.90.48 2.000,00
Total LOA: 406.000,00
2 - 020801 - 27.811.0015.2061 ATIVIDADES DO PROJETO "BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA"
1 3.3.90.30 20.000,00 1 3 75.000,00 0,00
1 3.3.90.31 28.000,00
1 3.3.90.32 22.000,00
1 3.3.90.39 5.000,00
Total LOA: 75.000,00
2 - 020801 - 27.812.0015.1030 OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO GINÁSIO E COMPLEXO POLIESPORTI
1 3.3.90.30 10.000,00 1 3 35.000,00 0,00
1 3.3.90.36 5.000,00
1 3.3.90.39 20.000,00
Total LOA: 35.000,00
1 4.4.90.51 17.000,00 1 4 17.000,00 0,00
Total LOA: 17.000,00
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
2 - 020801 - 27.812.0015.1031 OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO MÓDULO ESPORTIVO
1 3.3.90.30 12.000,00 1 3 32.000,00 0,00
1 3.3.90.36 5.000,00
1 3.3.90.39 15.000,00
Total LOA: 32.000,00
1 4.4.90.51 15.000,00 1 4 15.000,00 0,00
Total LOA: 15.000,00
2 - 020801 - 27.812.0015.2062 REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E TORNEIOS DE MULTIMODALIDADES ESPORTIVAS
1 3.3.90.30 45.000,00 1 3 127.000,00 0,00
1 3.3.90.31 2.000,00
1 3.3.90.39 80.000,00
Total LOA: 127.000,00
2 - 021001 - 04.122.0007.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO
1 4.4.90.52 20.000,00 1 4 20.000,00 0,00
Total LOA: 20.000,00
2 - 021001 - 04.122.0007.2032 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS
1 3.3.50.41 10.000,00 1 3 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
2 - 021001 - 04.122.0007.2076 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA "S"
1 3.3.50.43 30.000,00 1 3 30.000,00 0,00
Total LOA: 30.000,00
2 - 021001 - 04.122.0022.2081 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
1 3.3.90.14 30.000,00 1 3 215.000,00 0,00
1 3.3.90.30 50.000,00
1 3.3.90.33 10.000,00
1 3.3.90.36 10.000,00
1 3.3.90.39 100.000,00
1 3.3.90.92 10.000,00
1 3.3.90.93 5.000,00
Total LOA: 215.000,00
1 4.4.90.52 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
2 - 021001 - 04.122.0025.2081 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
1 3.1.90.04 5.000,00 1 3 962.000,00 0,00
1 3.1.90.11 600.000,00
1 3.1.90.11 100.000,00
1 3.1.90.13 165.000,00
1 3.1.90.16 5.000,00
1 3.1.90.92 5.000,00
1 3.3.90.46 70.000,00
1 3.3.90.48 2.000,00
1 3.3.90.95 10.000,00
Total LOA: 962.000,00
2 - 021001 - 04.695.0015.2035 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
1 3.3.90.30 15.000,00 1 3 35.000,00 0,00
1 3.3.90.39 20.000,00
Total LOA: 35.000,00
1 4.4.90.52 5.000,00 1 4 5.000,00 0,00
Total LOA: 5.000,00
2 - 021001 - 13.392.0014.2084 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
1 3.3.90.30 15.000,00 1 3 45.000,00 0,00
1 3.3.90.32 5.000,00
1 3.3.90.36 5.000,00
1 3.3.90.39 20.000,00
Total LOA: 45.000,00
1 4.4.90.52 5.000,00 1 4 5.000,00 0,00
Total LOA: 5.000,00
2 - 021001 - 15.452.0008.2030 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO URBANO
1 3.3.90.30 15.000,00 1 3 65.000,00 0,00
1 3.3.90.39 50.000,00
Total LOA: 65.000,00
1 4.4.90.52 5.000,00 1 4 5.000,00 0,00
Total LOA: 5.000,00
2 - 021001 - 18.543.0007.2033 ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIOS E MATAS CILIARES
1 3.3.90.30 15.000,00 1 3 40.000,00 0,00
1 3.3.90.32 10.000,00
1 3.3.90.39 15.000,00
Total LOA: 40.000,00
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
2 - 021001 - 20.608.0007.2028 ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL
1 3.3.90.30 33.000,00 1 3 43.000,00 0,00
1 3.3.90.39 10.000,00
Total LOA: 43.000,00
1 4.4.90.52 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
2 - 021101 - 04.122.0007.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO
1 4.4.90.52 60.000,00 1 4 60.000,00 0,00
Total LOA: 60.000,00
2 - 021101 - 04.122.0007.1009 OBRAS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
1 3.3.90.30 5.000,00 1 3 10.000,00 0,00
1 3.3.90.39 5.000,00
Total LOA: 10.000,00
1 4.4.90.51 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
2 - 021101 - 04.122.0007.2032 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS
1 3.3.50.41 45.000,00 1 3 45.000,00 0,00
Total LOA: 45.000,00
2 - 021101 - 04.122.0007.2034 FIRMAR CONVÊNIO COM A ASCCOL - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE COLORADO OESTE
1 3.3.50.41 50.000,00 1 3 50.000,00 0,00
Total LOA: 50.000,00
2 - 021101 - 04.122.0007.2076 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA "S"
1 3.3.50.43 50.000,00 1 3 50.000,00 0,00
Total LOA: 50.000,00
2 - 021101 - 04.122.0010.1024 OBRAS DE MELHORIA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
1 3.3.90.30 15.000,00 1 3 20.000,00 0,00
1 3.3.90.39 5.000,00
Total LOA: 20.000,00
1 4.4.90.51 20.000,00 1 4 20.000,00 0,00
Total LOA: 20.000,00
2 - 021101 - 04.122.0010.2082 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
1 4.4.90.52 50.000,00 1 4 50.000,00 0,00
Total LOA: 50.000,00
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
2 - 021101 - 04.122.0022.2082 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
1 3.3.90.14 40.000,00 1 3 4.715.000,00 0,00
1 3.3.90.30 1.000.000,00
1 3.3.90.30 500.000,00
1 3.3.90.36 5.000,00
1 3.3.90.39 1.162.720,00
1 3.3.90.39 1.500.000,00
1 3.3.90.39 500.000,00
1 3.3.90.92 5.000,00
1 3.3.90.93 2.280,00
Total LOA: 4.715.000,00
2 - 021101 - 04.122.0023.2082 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
1 3.1.90.91 5.000,00 1 3 5.000,00 0,00
Total LOA: 5.000,00
2 - 021101 - 04.122.0025.2082 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E INFRAESTRUTURA
1 3.1.90.11 2.800.000,00 1 3 4.145.000,00 0,00
1 3.1.90.11 300.000,00
1 3.1.90.13 665.000,00
1 3.1.90.16 20.000,00
1 3.1.90.92 20.000,00
1 3.3.90.46 310.000,00
1 3.3.90.48 20.000,00
1 3.3.90.95 10.000,00
Total LOA: 4.145.000,00
2 - 021101 - 15.451.0010.1013 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS
1 4.4.90.51 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
2 - 021101 - 17.512.0010.1014 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
1 4.4.90.51 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
2 - 021101 - 17.512.0010.1017 CANALIZAÇÃO E DRENAGEM DE IGARAPÉS E CURSOS D'ÁGUA
1 4.4.90.51 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
2 - 021101 - 20.605.0007.1010 OBRAS DE MELHORIA NO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL
1
1
Total LOA:
3.3.90.30 5.000,00
3.3.90.39 5.000,00
10.000,00
1 3 10.000,00 0,00
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
2 - 021101 - 20.605.0007.1041 CONSTRUÇÃO DO CENTRO PERMANENTE DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E ARTESA
1 4.4.90.51 500.000,00 1 4 3.685.219,54 0,00
1 4.4.90.51 1.000.000,00
1 4.4.90.51 2.185.219,54
Total LOA: 3.685.219,54
2 - 021101 - 20.605.0007.2031 ATIVIDADES E POLÍTICAS DO DESENVOLVIMENTO RURAL
1 3.3.90.30 350.000,00 1 3 410.000,00 0,00
1 3.3.90.32 5.000,00
1 3.3.90.36 5.000,00
1 3.3.90.39 50.000,00
Total LOA: 410.000,00
1 4.4.90.51 20.000,00 1 4 50.000,00 0,00
1 4.4.90.52 30.000,00
Total LOA: 50.000,00
2 - 021101 - 20.605.0007.2085 ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PMAA
1 3.3.90.30 50.000,00 1 3 50.000,00 0,00
Total LOA: 50.000,00
2 - 021101 - 25.751.0010.2038 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2
2
2
2
1 3.3.90.30 50.000,00 1 3 150.000,00 0,00
1 3.3.90.39 100.000,00
Total LOA: 150.000,00
1 4 0,00 0,00
- 021101 - 25.752.0010.1021 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1 4.4.90.51 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
- 021101 - 26.781.0010.1023 OBRAS DE MELHORIA NO AEROPORTO MUNICIPAL
1 3.3.90.30 5.000,00 1 3 15.000,00 0,00
1 3.3.90.39 10.000,00
Total LOA: 15.000,00
1 4.4.90.51 15.000,00 1 4 15.000,00 0,00
Total LOA: 15.000,00
- 021101 - 26.782.0009.1018 CONSTRUÇÕES DE GALERIAS, PONTES E BUEIROS
1 4.4.90.51 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
- 021101 - 26.782.0009.2039 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS, PONTES E BUEIROS
1 3.3.90.30 400.000,00 1 3 500.000,00 0,00
1 3.3.90.39 100.000,00
Total LOA: 500.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
2 - 021101 - 26.782.0009.2040 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
1 3.3.90.30 750.000,00 1 3 1.000.000,00 0,00
1 3.3.90.30 50.000,00
1 3.3.90.39 200.000,00
Total LOA: 1.000.000,00
2 - 021101 - 26.782.0010.1011 AMPLIAÇÃO DE VIAS URBANAS
1 3.3.90.30 10.000,00 1 3 20.000,00 0,00
1 3.3.90.39 10.000,00
Total LOA: 20.000,00
2 - 021101 - 26.782.0010.1015 OBRAS DE MELHORIA NO TERMINAL RODOVIÁRIO
1 3.3.90.30 5.000,00 1 3 15.000,00 0,00
1 3.3.90.39 10.000,00
Total LOA: 15.000,00
1 4.4.90.51 15.000,00 1 4 15.000,00 0,00
Total LOA: 15.000,00
2 - 021101 - 26.782.0010.1016 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIOS EM VIAS URBANAS (ACESSIBI
1 3.3.90.30 30.000,00 1 3 30.000,00 0,00
Total LOA: 30.000,00
1 4.4.90.51 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
2 - 021101 - 26.782.0010.1019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
1 4.4.90.52 100.000,00 1 4 100.000,00 0,00
Total LOA: 100.000,00
2 - 021101 - 26.782.0010.1020 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS
1 4.4.90.51 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
2 - 021101 - 26.782.0010.2037 RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM VIAS URBANAS
1 3.3.90.30 150.000,00 1 3 200.000,00 0,00
1 3.3.90.39 50.000,00
Total LOA: 200.000,00
2 - 021101 - 26.782.0010.2041 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
1 3.3.90.30 250.000,00 1 3 300.000,00 0,00
1 3.3.90.39 50.000,00
Total LOA: 300.000,00
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
2 - 021101 - 27.813.0010.1012 RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
1 3.3.90.30 10.000,00 1 3 20.000,00 0,00
1 3.3.90.39 10.000,00
Total LOA: 20.000,00
8 - 020401
8 - 020401
- 08.122.0005.2008
- 08.122.0022.2008
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO
1 3 0,00 0,00
1 4 0,00 0,00
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO
1 3.3.50.41 7.000,00 1 3 81.000,00 0,00
1 3.3.90.14 10.000,00
1 3.3.90.30 13.000,00
1 3.3.90.36 1.000,00
1 3.3.90.39 14.000,00
1 3.3.90.47 30.000,00
1 3.3.90.93 6.000,00
Total LOA: 81.000,00
1 4.4.90.52 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
8 - 020401 - 08.122.0022.2011 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
1 3.3.90.14 8.000,00 1 3 856.000,00 0,00
1 3.3.90.30 72.000,00
1 3.3.90.32 5.000,00
1 3.3.90.33 1.000,00
1 3.3.90.36 75.000,00
1 3.3.90.39 675.000,00
1 3.3.90.92 20.000,00
Total LOA: 856.000,00
1 4.4.90.52 6.000,00 1 4 6.000,00 0,00
Total LOA: 6.000,00
8 - 020401 - 08.122.0022.2026 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
1 3.3.90.14 5.000,00 1 3 16.000,00 0,00
1 3.3.90.30 5.000,00
1 3.3.90.33 1.000,00
1 3.3.90.39 5.000,00
Total LOA: 16.000,00
1 4.4.90.52 2.000,00 1 4 2.000,00 0,00
Total LOA: 2.000,00
8 - 020401 - 08.122.0023.2008 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO
1 3.1.90.91 1.000,00 1 3 11.000,00 0,00
1 3.3.90.91 10.000,00
Total LOA: 11.000,00
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
8 - 020401 - 08.122.0025.2008 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA FAMÍLIA E DO
1 3.1.90.04 89.000,00 1 3 2.264.000,00 0,00
1 3.1.90.11 1.500.000,00
1 3.1.90.13 300.000,00
1 3.1.90.16 10.000,00
1 3.1.90.92 20.000,00
1 3.1.90.94 10.000,00
1 3.3.90.46 325.000,00
1 3.3.90.48 10.000,00
Total LOA: 2.264.000,00
8 - 020401 - 08.241.0006.1008 OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE
1 3.3.90.30 2.000,00 1 3 5.000,00 0,00
1 3.3.90.39 3.000,00
Total LOA: 5.000,00
1 4.4.90.51 5.000,00 1 4 5.000,00 0,00
Total LOA: 5.000,00
8 - 020401 - 08.241.0006.2007 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS
1 3.3.50.43 20.000,00 1 3 150.000,00 0,00
1 3.3.50.43 130.000,00
Total LOA: 150.000,00
8 - 020401 - 08.242.0005.2009 ATIVIDADES DO PROGRAMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD (PTMC)
1 3.3.90.30 10.000,00 1 3 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
8 - 020401 - 08.243.0005.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO
1 4 0,00 0,00
8 - 020401 - 08.243.0005.1006 OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO COMUNITÁRIO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - CCIA I
1 3.3.90.30 5.000,00 1 3 10.000,00 0,00
1 3.3.90.39 5.000,00
Total LOA: 10.000,00
1 4.4.90.51 5.000,00 1 4 5.000,00 0,00
Total LOA: 5.000,00
8 - 020401 - 08.243.0005.1007 OBRAS DE MELHORIA NO CENTRO COMUNITÁRIO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - CCIA II "
1 3.3.90.30 5.000,00 1 3 10.000,00 0,00
1 3.3.90.39 5.000,00
Total LOA: 10.000,00
1 4.4.90.51 5.000,00 1 4 5.000,00 0,00
Total LOA: 5.000,00
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
8 - 020401 - 08.243.0005.2016 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PISO FIX
1 3.3.90.14 7.000,00 1 3 34.000,00 0,00
1 3.3.90.30 12.000,00
1 3.3.90.30 15.000,00
Total LOA: 34.000,00
1 4.4.90.52 5.000,00 1 4 5.000,00 0,00
Total LOA: 5.000,00
8 - 020401 - 08.243.0005.2017 ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM
1 3.3.90.30 24.000,00 1 3 34.000,00 0,00
1 3.3.90.39 10.000,00
Total LOA: 34.000,00
1 4.4.90.52 4.000,00 1 4 4.000,00 0,00
Total LOA: 4.000,00
8 - 020401 - 08.243.0005.2019 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
1 4.4.90.52 5.000,00 1 4 5.000,00 0,00
Total LOA: 5.000,00
8 - 020401 - 08.243.0022.2019 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
1 3.3.90.14 15.000,00 1 3 61.000,00 0,00
1 3.3.90.30 15.000,00
1 3.3.90.33 5.000,00
1 3.3.90.36 16.000,00
1 3.3.90.39 10.000,00
Total LOA: 61.000,00
8 - 020401 - 08.243.0025.2019 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
1 3.1.90.11 200.000,00 1 3 288.000,00 0,00
1 3.1.90.13 45.000,00
1 3.1.90.92 2.000,00
1 3.3.90.46 36.000,00
1 3.3.90.48 5.000,00
Total LOA: 288.000,00
8 - 020401 - 08.244.0006.2010 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PBV)
1 3.3.90.14 10.000,00 1 3 187.000,00 0,00
1 3.3.90.30 45.000,00
1 3.3.90.30 50.000,00
1 3.3.90.36 47.000,00
1 3.3.90.39 15.000,00
1 3.3.90.39 20.000,00
Total LOA: 187.000,00
8 - 020401 - 08.244.0006.2011 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
1 3 0,00 0,00
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
8 - 020401 - 08.244.0006.2012 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF)
1 3.3.90.14 15.000,00 1 3 60.000,00 0,00
1 3.3.90.30 30.000,00
1 3.3.90.39 15.000,00
Total LOA: 60.000,00
8 - 020401 - 08.244.0006.2013 GESTÃO DOS SERVIÇOS DO IGD/BF
8
8 - 020401 - 08.244.0006.2018 ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREA
1 3.3.90.14 10.000,00 1 3 101.000,00 0,00
1 3.3.90.30 10.000,00
1 3.3.90.33 1.000,00
1 3.3.90.36 40.000,00
1 3.3.90.39 40.000,00
Total LOA: 101.000,00
1 4.4.90.52 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
8 - 020401 - 08.244.0006.2021 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1 3.3.90.14 5.000,00 1 3 26.000,00 0,00
1 3.3.90.30 10.000,00
1 3.3.90.39 10.000,00
1 3.3.90.48 1.000,00
Total LOA: 26.000,00
1 4.4.90.52 5.000,00 1 4 5.000,00 0,00
Total LOA: 5.000,00
8 - 020401 - 08.244.0006.2022 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ +
1 3 0,00 0,00
1 3 0,00 0,00
1 4 0,00 0,00
- 020401 - 08.244.0006.2014 GESTÃO DOS SERVIÇOS DO IGD/SUAS
1 3.3.90.14 15.000,00 1 3 55.000,00 0,00
1 3.3.90.14 10.000,00
1 3.3.90.30 10.000,00
1 3.3.90.33 10.000,00
1 3.3.90.39 10.000,00
Total LOA: 55.000,00
1 4.4.90.52 5.000,00 1 4 5.000,00 0,00
Total LOA: 5.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
8 - 020401 - 08.244.0006.2023 ATIVIDADES DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI
1 3.3.90.14 5.000,00 1 3 9.320,00 0,00
1 3.3.90.30 2.320,00
1 3.3.90.39 2.000,00
Total LOA: 9.320,00
8 - 020401 - 08.244.0006.2024 ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
1 3.3.90.32 30.000,00 1 3 70.000,00 0,00
1 3.3.90.32 40.000,00
Total LOA: 70.000,00
8 - 020401 - 08.244.0006.2032 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS
1 3.3.50.41 10.000,00 1 3 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
8 - 020401 - 08.244.0006.2076 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA "S"
1 3.3.50.43 10.000,00 1 3 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
8 - 020401 - 08.244.0006.2079 ATIVIDADES DO PISO SOCIAL ESPECIAL
1 3.3.50.43 20.000,00 1 3 120.000,00 0,00
1 3.3.90.14 10.000,00
1 3.3.90.30 60.000,00
1 3.3.90.33 2.000,00
1 3.3.90.36 15.000,00
1 3.3.90.39 13.000,00
Total LOA: 120.000,00
8 - 020401 - 08.244.0006.2080 ATIVIDADES DO PISO SOCIAL BÁSICO - PSB
1 3.3.90.14 30.000,00 1 3 94.000,00 0,00
1 3.3.90.30 40.000,00
1 3.3.90.33 1.000,00
1 3.3.90.36 10.000,00
1 3.3.90.39 13.000,00
Total LOA: 94.000,00
8 - 020401 - 08.244.0006.2086 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRESCENDO BEM
1 3.3.90.14 5.000,00 1 3 14.960,00 0,00
1 3.3.90.30 5.960,00
1 3.3.90.32 1.000,00
1 3.3.90.39 3.000,00
Total LOA: 14.960,00
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
8 - 020401 - 08.244.0006.2089 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF
1 3.3.90.14 25.000,00 1 3 55.000,00 0,00
1 3.3.90.30 15.000,00
1 3.3.90.33 1.000,00
1 3.3.90.39 14.000,00
Total LOA: 55.000,00
1 4.4.90.52 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
8 - 020401 - 08.244.0025.2018 ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREA
1 3.1.90.11 200.000,00 1 3 287.000,00 0,00
1 3.1.90.13 45.000,00
1 3.3.90.46 40.000,00
1 3.3.90.48 2.000,00
Total LOA: 287.000,00
8 - 020401 - 08.244.0025.2021 ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1 3.1.90.11 21.000,00 1 3 176.000,00 0,00
1 3.1.90.11 82.000,00
1 3.1.90.13 5.000,00
1 3.1.90.13 18.000,00
1 3.3.90.46 50.000,00
Total LOA: 176.000,00
8 - 020401 - 08.245.0005.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO
1 4.4.90.52 20.000,00 1 4 20.000,00 0,00
Total LOA: 20.000,00
8 - 020401 - 16.482.0006.2020 ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
1 3.3.90.30 5.000,00 1 3 10.000,00 0,00
1 3.3.90.39 5.000,00
Total LOA: 10.000,00
1 4.4.90.51 5.000,00 1 4 10.000,00 0,00
1 4.4.90.61 5.000,00
Total LOA: 10.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
8 - 020402 - 08.243.0022.2015 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -
1 3.3.50.41 10.000,00 1 3 95.000,00 0,00
1 3.3.50.43 50.000,00
1 3.3.90.14 5.000,00
1 3.3.90.30 5.000,00
1 3.3.90.32 5.000,00
1 3.3.90.33 1.000,00
1 3.3.90.36 10.000,00
1 3.3.90.39 7.000,00
1 3.3.90.48 2.000,00
Total LOA: 95.000,00
1 4.4.90.52 5.000,00 1 4 5.000,00 0,00
Total LOA: 5.000,00
10 - 020901 - 10.122.0023.2064 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1 3.1.90.91 2.000,00 1 3 2.000,00 0,00
Total LOA: 2.000,00
10 - 020901 - 10.122.0025.2075 ATIVIDADES DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO
10 - 020901 - 10.301.0016.1002
1 3 0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA O EXECUTIVO
1 4.4.90.52 1.000,00 1 4 1.000,00 0,00
Total LOA: 1.000,00
10 - 020901 - 10.301.0016.1019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
1 4.4.90.52 1.000,00 1 4 1.000,00 0,00
Total LOA: 1.000,00
10 - 020901 - 10.301.0016.1032 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
1 4.4.90.51 1.000,00 1 4 1.000,00 0,00
Total LOA: 1.000,00
10 - 020901 - 10.301.0016.1034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA "AMBULÂNCIA"
1 4.4.90.52 1.000,00 1 4 1.000,00 0,00
Total LOA: 1.000,00
10 - 020901 - 10.301.0016.1035 OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES DE SAÚDE
1 3.3.90.30 1.000,00 1 3 2.000,00 0,00
1 3.3.90.39 1.000,00
Total LOA: 2.000,00
1 4 0,00 0,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO
10
Diferença
10
10
10
10
- 020901 - 10.301.0016.2064 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1 3.3.90.47 90.000,00 1 3 90.000,00 0,00
Total LOA: 90.000,00
1 4.4.90.52 30.000,00 1 4 30.000,00 0,00
Total LOA: 30.000,00
- 020901 - 10.301.0018.2066 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À FARMÁCIA BÁSICA
1 3.3.90.32 50.000,00 1 3 460.000,00 0,00
1 3.3.90.32 150.000,00
1 3.3.90.32 260.000,00
Total LOA: 460.000,00
- 020901 - 10.301.0018.2067 ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
1 3.3.90.14 70.000,00 1 3 1.404.340,00 0,00
1 3.3.90.30 123.340,00
1 3.3.90.30 350.000,00
1 3.3.90.32 10.000,00
1 3.3.90.32 50.000,00
1 3.3.90.33 5.000,00
1 3.3.90.33 15.000,00
1 3.3.90.36 1.000,00
1 3.3.90.36 20.000,00
1 3.3.90.39 300.000,00
1 3.3.90.39 460.000,00
Total LOA: 1.404.340,00
1 4.4.90.52 1.000,00 1 4 6.000,00 0,00
1 4.4.90.52 5.000,00
Total LOA: 6.000,00
- 020901 - 10.301.0018.2068 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
1 3.3.90.30 3.000,00 1 3 166.000,00 0,00
1 3.3.90.39 1.000,00
1 3.3.90.46 54.000,00
1 3.3.90.48 108.000,00
Total LOA: 166.000,00
- 020901 - 10.301.0018.2069 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
1 3.3.90.30 100.000,00 1 3 250.000,00 0,00
1 3.3.90.39 150.000,00
Total LOA: 250.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
10 - 020901 - 10.301.0019.2070 ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
1 3.3.90.30 25.000,00 1 3 40.000,00 0,00
1 3.3.90.39 15.000,00
Total LOA: 40.000,00
1 4.4.90.52 5.000,00 1 4 5.000,00 0,00
Total LOA: 5.000,00
10 - 020901 - 10.301.0022.2064 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1 3.3.90.14 35.000,00 1 3 621.000,00 0,00
1 3.3.90.30 180.000,00
1 3.3.90.32 20.000,00
1 3.3.90.33 20.000,00
1 3.3.90.36 54.000,00
1 3.3.90.39 310.000,00
1 3.3.90.92 1.000,00
1 3.3.90.93 1.000,00
Total LOA: 621.000,00
1 4.4.90.92 1.000,00 1 4 1.000,00 0,00
Total LOA: 1.000,00
10 - 020901 - 10.301.0022.2071 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS
1 3.3.90.30 6.000,00 1 3 25.000,00 0,00
1 3.3.90.36 15.000,00
1 3.3.90.39 4.000,00
Total LOA: 25.000,00
10 - 020901 - 10.301.0023.2064 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1 3.3.90.91 10.000,00 1 3 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
10 - 020901 - 10.301.0025.2064 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1 3.1.90.11 280.000,00 1 3 533.000,00 0,00
1 3.1.90.13 100.000,00
1 3.1.90.16 1.000,00
1 3.1.90.92 1.000,00
1 3.1.90.94 1.000,00
1 3.3.90.46 150.000,00
Total LOA: 533.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
10 - 020901 - 10.301.0025.2067 ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
1 3.1.90.04 600.000,00 1 3 1.753.000,00 0,00
1 3.1.90.11 250.000,00
1 3.1.90.11 430.000,00
1 3.1.90.13 130.000,00
1 3.1.90.16 20.000,00
1 3.1.90.16 228.000,00
1 3.3.90.46 95.000,00
Total LOA: 1.753.000,00
10 - 020901 - 10.301.0025.2068 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
1 3.1.90.11 60.000,00 1 3 317.000,00 0,00
1 3.1.90.11 121.000,00
1 3.1.90.13 20.000,00
1 3.1.90.13 60.000,00
1 3.1.90.16 1.000,00
1 3.3.90.46 30.000,00
1 3.3.90.48 25.000,00
Total LOA: 317.000,00
10 - 020901 - 10.301.0025.2070 ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
1 3.1.90.11 380.000,00 1 3 2.201.660,00 0,00
1 3.1.90.11 1.100.000,00
1 3.1.90.13 5.000,00
1 3.1.90.13 400.000,00
1 3.3.90.46 250.000,00
1 3.3.90.49 66.660,00
Total LOA: 2.201.660,00
10 - 020901 - 10.302.0016.1036 OBRAS DE MELHORIA NO HOSPITAL MUNICIPAL
1 3.3.90.30 5.000,00 1 3 10.000,00 0,00
1 3.3.90.39 5.000,00
Total LOA: 10.000,00
1 4.4.90.51 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
10 - 020901 - 10.302.0017.1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
1 4.4.90.52 1.000,00 1 4 1.000,00 0,00
Total LOA: 1.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
10 - 020901 - 10.302.0017.2072 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE "ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG
1 3.3.90.14 40.000,00 1 3 3.252.000,00 0,00
1 3.3.90.30 400.000,00
1 3.3.90.30 700.000,00
1 3.3.90.32 1.000,00
1 3.3.90.33 8.000,00
1 3.3.90.36 5.000,00
1 3.3.90.39 398.000,00
1 3.3.90.39 1.700.000,00
Total LOA: 3.252.000,00
1 4.4.90.52 1.000,00 1 4 31.000,00 0,00
1 4.4.90.52 30.000,00
Total LOA: 31.000,00
10 - 020901 - 10.302.0025.2072 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE "ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG
1 3.1.90.11 370.000,00 1 3 5.860.000,00 0,00
1 3.1.90.11 2.250.000,00
1 3.1.90.13 130.000,00
1 3.1.90.13 900.000,00
1 3.1.90.16 310.000,00
1 3.1.90.16 1.000.000,00
1 3.3.90.46 650.000,00
1 3.3.90.48 50.000,00
1 3.3.90.48 200.000,00
Total LOA: 5.860.000,00
10 - 020901 - 10.303.0017.2073 ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS I
1 3.3.90.14 6.000,00 1 3 57.000,00 0,00
1 3.3.90.30 30.000,00
1 3.3.90.32 1.000,00
1 3.3.90.32 5.000,00
1 3.3.90.39 15.000,00
Total LOA: 57.000,00
1 4.4.90.52 1.000,00 1 4 1.000,00 0,00
Total LOA: 1.000,00
10 - 020901 - 10.303.0025.2073 ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS I
1 3.1.90.11 30.000,00 1 3 102.000,00 0,00
1 3.1.90.11 40.000,00
1 3.1.90.13 20.000,00
1 3.3.90.46 12.000,00
Total LOA: 102.000,00
10 - 020901 - 10.304.0020.2065 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1 3.3.90.30 9.000,00 1 3 15.000,00 0,00
1 3.3.90.39 6.000,00
Total LOA: 15.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
10 - 020901 - 10.305.0020.2074 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
1 3.3.90.30 34.358,20 1 3 61.000,00 0,00
1 3.3.90.32 1.000,00
1 3.3.90.39 25.641,80
Total LOA: 61.000,00
1 4.4.90.52 1.000,00 1 4 1.000,00 0,00
Total LOA: 1.000,00
10 - 020901 - 10.305.0025.2074 ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
1 3.1.90.04 18.000,00 1 3 188.000,00 0,00
1 3.1.90.11 40.000,00
1 3.1.90.11 75.000,00
1 3.1.90.13 13.000,00
1 3.1.90.13 25.000,00
1 3.3.90.46 17.000,00
Total LOA: 188.000,00
12 - 021201 - 12.122.0011.2083 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1 4.4.90.52 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
12 - 021201 - 12.122.0022.2083 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1 3.3.90.14 20.000,00 1 3 126.000,00 0,00
1 3.3.90.30 30.000,00
1 3.3.90.33 5.000,00
1 3.3.90.39 70.000,00
1 3.3.90.93 1.000,00
Total LOA: 126.000,00
12 - 021201 - 12.122.0023.2083 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1 3.1.90.91 20.000,00 1 3 20.000,00 0,00
Total LOA: 20.000,00
12 - 021201 - 12.306.0011.2049 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAE
1 3.3.90.30 170.000,00 1 3 630.171,63 0,00
1 3.3.90.30 460.171,63
Total LOA: 630.171,63
12 - 021201 - 12.306.0012.2050 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA - PNAEP
1 3.3.90.30 62.000,00 1 3 132.000,00 0,00
1 3.3.90.30 70.000,00
Total LOA: 132.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
12 - 021201 - 12.306.0012.2051 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE - PNAEC
1 3.3.90.30 40.000,00 1 3 120.000,00 0,00
1 3.3.90.30 80.000,00
Total LOA: 120.000,00
12 - 021201 - 12.306.0013.2052 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA
1 3 0,00 0,00
12 - 021201 - 12.306.0013.2053 ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE
1 3.3.90.30 15.000,00 1 3 15.000,00 0,00
Total LOA: 15.000,00
12 - 021201 - 12.361.0011.1025 OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES
1 3.3.90.30 5.000,00 1 3 355.000,00 0,00
1 3.3.90.39 100.000,00
1 3.3.90.39 250.000,00
Total LOA: 355.000,00
1 4.4.90.51 50.000,00 1 4 180.000,00 0,00
1 4.4.90.51 60.000,00
1 4.4.90.51 70.000,00
Total LOA: 180.000,00
12 - 021201 - 12.361.0011.1027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
1 4.4.90.52 5.000,00 1 4 5.000,00 0,00
Total LOA: 5.000,00
12 - 021201 - 12.361.0011.1028 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
1 3.3.90.30 1.000,00 1 3 3.000,00 0,00
1 3.3.90.39 2.000,00
Total LOA: 3.000,00
1 4.4.90.52 38.000,00 1 4 38.000,00 0,00
Total LOA: 38.000,00
12 - 021201 - 12.361.0011.2043 ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA -
1 3 0,00 0,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
12 - 021201 - 12.361.0011.2044 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
1 3.3.90.30 50.000,00 1 3 2.504.000,00 0,00
1 3.3.90.30 100.000,00
1 3.3.90.30 200.000,00
1 3.3.90.36 250.000,00
1 3.3.90.39 300.000,00
1 3.3.90.39 600.000,00
1 3.3.90.39 1.000.000,00
1 3.3.90.92 1.000,00
1 3.3.90.92 2.000,00
1 3.3.90.93 1.000,00
Total LOA: 2.504.000,00
1 4.4.90.52 15.000,00 1 4 115.000,00 0,00
1 4.4.90.52 50.000,00
1 4.4.90.52 50.000,00
Total LOA: 115.000,00
12 - 021201 - 12.361.0011.2048 ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
1 3.3.90.30 190.000,00 1 3 390.000,00 0,00
1 3.3.90.39 200.000,00
Total LOA: 390.000,00
1 4.4.90.52 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
12 - 021201 - 12.361.0011.2054 ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
1 3.3.90.30 10.700,00 1 3 4.340.700,00 0,00
1 3.3.90.30 30.000,00
1 3.3.90.30 150.000,00
1 3.3.90.30 300.000,00
1 3.3.90.39 100.000,00
1 3.3.90.39 800.000,00
1 3.3.90.39 1.300.000,00
1 3.3.90.39 1.650.000,00
Total LOA: 4.340.700,00
12 - 021201 - 12.361.0011.2083 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1 3.3.50.41 5.000,00 1 3 158.000,00 0,00
1 3.3.90.14 18.000,00
1 3.3.90.30 70.000,00
1 3.3.90.33 5.000,00
1 3.3.90.36 10.000,00
1 3.3.90.39 40.000,00
1 3.3.90.92 5.000,00
1 3.3.90.93 5.000,00
Total LOA: 158.000,00
1 4.4.90.52 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
12 - 021201 - 12.361.0013.2047 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE
1 3.3.90.14 5.000,00 1 3 57.000,00 0,00
1 3.3.90.30 20.000,00
1 3.3.90.33 2.000,00
1 3.3.90.39 30.000,00
Total LOA: 57.000,00
12 - 021201 - 12.361.0013.2056 FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM A APAE
1 3.3.50.43 20.000,00 1 3 20.000,00 0,00
Total LOA: 20.000,00
12 - 021201 - 12.361.0013.2057 ATIVIDADES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
1 3.3.90.30 15.000,00 1 3 70.000,00 0,00
1 3.3.90.30 45.000,00
1 3.3.90.39 10.000,00
Total LOA: 70.000,00
1 4 0,00 0,00
12 - 021201 - 12.361.0014.1029 CONSTRUÇÃO E OBRAS DE MELHORIA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUN
1 3.3.90.30 5.000,00 1 3 10.000,00 0,00
1 3.3.90.39 5.000,00
Total LOA: 10.000,00
1 4.4.90.51 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
12 - 021201 - 12.361.0022.2055 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME
1 3.3.90.14 8.000,00 1 3 81.000,00 0,00
1 3.3.90.30 10.000,00
1 3.3.90.33 3.000,00
1 3.3.90.36 50.000,00
1 3.3.90.39 10.000,00
Total LOA: 81.000,00
1 4.4.90.52 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
12 - 021201 - 12.361.0022.2083 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1 3.3.90.47 185.000,00 1 3 185.000,00 0,00
Total LOA: 185.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
12 - 021201 - 12.361.0025.2044 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
1 3.1.90.04 200.000,00 1 3 9.369.300,00 0,00
1 3.1.90.11 15.000,00
1 3.1.90.11 100.000,00
1 3.1.90.11 6.700.000,00
1 3.1.90.13 3.300,00
1 3.1.90.13 26.000,00
1 3.1.90.13 1.320.000,00
1 3.1.90.16 5.000,00
1 3.1.90.16 20.000,00
1 3.1.90.92 5.000,00
1 3.1.90.92 50.000,00
1 3.3.90.46 240.000,00
1 3.3.90.46 600.000,00
1 3.3.90.48 40.000,00
1 3.3.90.48 45.000,00
Total LOA: 9.369.300,00
12 - 021201 - 12.361.0025.2083 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1 3.1.90.11 1.000.000,00 1 3 1.347.000,00 0,00
1 3.1.90.13 230.000,00
1 3.1.90.16 8.000,00
1 3.1.90.92 1.000,00
1 3.1.90.94 5.000,00
1 3.3.90.46 103.000,00
Total LOA: 1.347.000,00
12 - 021201 - 12.365.0012.1026 CONSTRUÇÃO E OBRAS DE MELHORIA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
1 3.3.90.30 5.000,00 1 3 20.000,00 0,00
1 3.3.90.39 5.000,00
1 3.3.90.39 10.000,00
Total LOA: 20.000,00
1 4.4.90.51 20.000,00 1 4 20.000,00 0,00
Total LOA: 20.000,00
12 - 021201 - 12.365.0012.2045 ATVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
1 3.3.90.30 10.000,00 1 3 297.000,00 0,00
1 3.3.90.30 220.000,00
1 3.3.90.36 5.000,00
1 3.3.90.39 30.000,00
1 3.3.90.39 30.000,00
1 3.3.90.92 1.000,00
1 3.3.90.93 1.000,00
Total LOA: 297.000,00
1 4.4.90.52 5.000,00 1 4 15.000,00 0,00
1 4.4.90.52 10.000,00
Total LOA: 15.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO Diferença
12 - 021201 - 12.365.0012.2046 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)
1 3.3.90.30 10.000,00 1 3 229.914,19 0,00
1 3.3.90.30 10.000,00
1 3.3.90.30 168.914,19
1 3.3.90.39 10.000,00
1 3.3.90.39 30.000,00
1 3.3.90.92 1.000,00
Total LOA: 229.914,19
1 4.4.90.52 5.000,00 1 4 181.914,18 0,00
1 4.4.90.52 8.000,00
1 4.4.90.52 168.914,18
Total LOA: 181.914,18
12 - 021201 - 12.365.0012.2048 ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
1 3.3.90.30 140.000,00 1 3 200.000,00 0,00
1 3.3.90.39 60.000,00
Total LOA: 200.000,00
12 - 021201 - 12.365.0012.2054 ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
1 3.3.90.39 20.000,00 1 3 20.000,00 0,00
Total LOA: 20.000,00
12 - 021201 - 12.365.0025.2045 ATVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
1 3.1.90.04 1.000,00 1 3 2.390.000,00 0,00
1 3.1.90.04 1.000,00
1 3.1.90.11 370.000,00
1 3.1.90.11 1.485.000,00
1 3.1.90.13 80.000,00
1 3.1.90.13 284.000,00
1 3.1.90.92 1.000,00
1 3.3.90.46 68.000,00
1 3.3.90.46 100.000,00
Total LOA: 2.390.000,00
12 - 021201 - 12.365.0025.2046 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)
1 3.1.90.04 1.000,00 1 3 2.614.000,00 0,00
1 3.1.90.04 1.000,00
1 3.1.90.11 200.000,00
1 3.1.90.11 1.800.000,00
1 3.1.90.13 45.000,00
1 3.1.90.13 400.000,00
1 3.1.90.92 1.000,00
1 3.1.90.92 1.000,00
1 3.3.90.46 60.000,00
1 3.3.90.46 105.000,00
Total LOA: 2.614.000,00
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
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LOA LDO DIFERENÇA
APURADA
Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade Local Funcional Programática Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte Catec Valor LOA Fonte Categoria Valor LDO
IDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Diferença
1 3 0,00 0,00
ISIÇÃO DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E BIB
1 4.4.90.52 10.000,00 1 4 10.000,00 0,00
Total LOA: 10.000,00
12 - 021201 - 13.392.0014.2059 ATIVIDADES DA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE ESCOLAR
1 3.3.90.30 10.000,00 1 3 26.000,00 0,00
1 3.3.90.32 5.000,00
1 3.3.90.36 1.000,00
1 3.3.90.39 10.000,00
Total LOA: 26.000,00
1 4.4.90.52 5.000,00 1 4 5.000,00 0,00
Total LOA: 5.000,00
Total Geral LOA: 89.185.219,54 Total Geral LDO: 89.185.219,54 Diferença: 0,00
12 - 021201 - 12.366.0011.2054 ATIV
12 - 021201 - 13.392.0014.2058 AQU
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
BENEFICIÁRIOS 2026 2027 2028
IPTU Isenção conforme Lei nº 1.575, de 10 de Aposentados.
dezembro de 2010. 196.875,22 208.293,98 220.166,74
IPTU Isenção conforme Lei nº 2.179, de 30 de Portadores de deficiência física, mental, 
dezembro de 2019. incluindo autistas e portadores de
doenças graves. 18.536,79 19.611,92 20.729,80
IPTU Isenção conforme Lei Complementar nº Chacareiros.
093, de 23 de dezembro de 2020. 34.747,10 36.762,43 38.857,89
2) Intensificação na Cobrança da Dídida Ativa do IPTU, conforme artigo 170 do CTM (Lei Complementar nº 051, de 21 de dezembro de 2009).
MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS - ANEXO 1.2
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
TRIBUTO MODALIDADE SETORES/PROGRAMAS/ EXERCÍCIO
COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA TRIBUTÁRIA:
2026
Artigo 5º, inciso II, da LRF c/c artigo 165, § 6º, da CF R$ 1,00
1) Aumento na Arrecadação em Cota Única, conforme parágrafo único do artigo 38 do CTM (Lei Complementar nº 052, de 21 de dezembro de 2009);
ID: 507377 e CRC: C2496880 ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
04.391.512/0001-87
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Município de Colorado do Oeste
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 507377
CA785CB281E3956BBCE1ED90C7AA9A6B
C2496880
MD5:
CRC:
SHA256: D2B146E7DA79B53753044A25735DC0124A8CD3E609FE44C78509D56EA24552EC
Projeto de Lei
Tipo do Documento
388 - LOA
Identificação/Número
30/09/2025
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
Súmula/Objeto:
Usuário: Marcelo Carvalho
Criação: 30/09/2025 19:51:11 Finalização: 30/09/2025 19:54:10
INTERESSADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE 30/09/2025 19:53:02
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE COLORADO DO OESTE RO 30/09/2025 19:53:12
ASSUNTOS
LOA 30/09/2025 19:53:18
CIENTES
PAULA KATRINNE SOARES SANTANA 30/09/2025 20:26:15
ASSINATURAS ELETRÔNICAS
Edmilson Rodrigues de Almeida Prefeito 30/09/2025 20:00:42
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 095/2020.
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informando o ID 507377 e o CRC C2496880.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
ID: 508087 e CRC: 91AE2C52
04.391.512/0001-87
Av. Paulo de Assis Ribeiro
www.coloradodooeste.ro.gov.br
Município de Colorado do Oeste
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 508087
586F2F7E2A0AE5711A4C924470077CE5
91AE2C52
MD5:
CRC:
SHA256: 97FFB25CCAF4D0DB894B4391E4E8EE4661D36C16BB8FBAA51A147E30E07782A9
Projeto de Lei
Tipo do Documento
2978
Identificação/Número
02/10/2025
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
Súmula/Objeto:
Usuário: PAULA KATRINNE SOARES SANTANA
Criação: 02/10/2025 11:29:38 Finalização: 02/10/2025 11:30:42
INTERESSADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE 02/10/2025 11:30:32
ASSUNTOS
LEIS ORDINÁRIAS DIVERSAS 02/10/2025 11:30:08
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.coloradodooeste.ro.gov.br
informando o ID 508087 e o CRC 91AE2C52.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.

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