| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 1210 / 2012 |
| Date | 2012-12-20 |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O ORÇAMENTO PROGRAMA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. |
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ESTADO DE RONDÔNIA
CÀMARA mumcurm. DE SÃO MIGUEL 00 SUAFORÉ
Secretaria Legislativa
Assessoria das Comissões
Lei Ordinária N° 1.210l2013
ÅSSLIHÍOI ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA 0 ORÇAMENTO
PROGRAMA REFERENTE A0 EXERCICIO DE 2013
AUÍOFI PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ0 MIGUEL D0 GUAPORÉ
Promulgaçãoz IJBl[I1l2IJ13 SHHÇŽOZ IJBII]1l2IJ13
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ESTAD0 DE RONDONIA
LEI MUNICIPAL N°. 1.210/2012 Em. 20 de dezembro de 2012.
"ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA PARA 0 ORÇAMENT0
PROGRAMA REFERENTE A0
EXERCÍCI0 DE 2013."
0 PREFEIT0 DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL D0 GUAPORÉ/R0,
no uso de suas atribuições legais e mais o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ
SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele Sanciona e promulga a Lei:
Art. 1°. Estima a Receita e fixa Despesa do Município de São Miguel do
Guaporé, para o exercício financeiro de 2013, compreendendo:
I
I ? O Orçamento da Fiscal referente aos poderes do município, seus Fundos,
Orgãos e Entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.
11 — O Orçamento da Seguridade Social referente aos poderes do Município,
seus fundos, Orgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.
Art. 2°. A Receita Orçamentária a preços correntes e conforme a legislação
tributária vigente é estimada em R$ 36.855.000,00 (Trinta e seis milhões e oitocentos e
cinqüenta e cinco mil reais), desdobrada nos seguintes agregados:
I— RECEITAS CORRENTES
1 — RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária R$ 2.245.987,77
Receitas de Contribuições RS 528.326,46
Receita Patrimonial R$ 452.500,41
Receita de Serviços R$ 0,00
Transferências Correntes R$ 32.774.805,97
Outras Receitas Correntes R$ 180.952,89
Recitas de Contribuições R$ 672.426,51
Total R$ 36.855.000,00
Art. 3°. A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado
a forma •= Legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 11.
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Art. 4°. A Despesa Orçamentária é fixada em R$ 36.855,000, 00 (tinta e seis
milhões e oitocentos e cinqüenta e cinco mil reais), desdobrados nos seguintes agregados:
I— DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS R$ l8.985.369,9l
OUTRAS DESPESAS CORRENTES RS l4.027.707,95
II — DEPESA DE CAPITAL
INVESTIMENÏOS I
RS 2.SS9.OOS,91
AMORTIZAÇAO DA DIVIDA R$ 567.500,00
III RESERVAS A
RESERVA DE CONTINGENCIA RS 181.823,80
RESERVA LAGAL R$ 533.594,43
Total R$ 36.855.000,00
FONTES DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Legislativo R$ 1.273. 151,26
Administração R$. 5.883.397,28
Assistência Social R$. 588.391,70
Previdência Social R$. l.146.818,43
Saúde R$. 9.019.394,67
Educação R$. 13.358.815,60
Cultura R$. 248.010,00
Urbanismo R$. 1.303 .083,75
Gestao Ambiental R$. 135.449,99
Agricultura R$. 1.046.818,38
Comércío e Serviços R$. 13.125,00
Transporte R$. 2.164.220,14
Desporto e Lazer R$. 82.500,00
Encargos Especiais R$. 410.000,00
Reserva de Contingêncía R$. 181.823,80
Total R$. 36.855.000,00
Art. 5°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais
Suple el tares até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do orçamento.
Av. Capitão Silvio, 1446, Bairro Cristo Rei- Fone 69 3642 2234
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ESTADO DE RONDONIA
Art. 6°. As dotações para pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da
Administração direta, bem como os referentes aos servidores colocados a disposição de
outros órgãos e entidades, serão movimentados pelos setores competentes de cada órgão da
administração do qual estiver lotado.
Art. 7°. A utilização das cotações não fixadas neste orçamento, com origem de
recursos de convênios ou operações de credito, fica condicionada a celebração dos
instrumentos.
Art. 8°. Fica o poder executivo autorizado a celebrar convênios com entidades
sem fins lucrativos nas áreas sociais, agricultura e educação, bem como com o consórcio de
municípios para a destinação final do lixo, observados os preceitos legais aplicáveís a
matéria.
Art. 9°. O Poder Executivo poderá contratar e oferecer garantias e
empréstimos, voltados para saneamento e habitação em áreas de baixa renda somente com
prévia e expressa autorização legislativa.
Art. 10°. O Poder Executivo poderá contrair financiamentos com agências
nacionais e intemacionais oficiais de crédito, bem como oferecer as contra garantias
necessárias somente com prévia e expressa autorização legislativa.
Art. 1l°. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros
para utilização de dotação de forma a compatibilizar as despesas e efetiva realização das
receitas, para garantir as metas de resultados primários estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentánas, mediante prévia e expressa autorização legislativa
Art. l2°. O Poder Executivo repassará ao Poder Legislativo, até o dia vinte de
cada mês, sete por cento do somatório da receita tributária e das transferências previstas no §
5.° do art. 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior.
Art. 13°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. l4°. Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé, 20 de Dezembro de 2012.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercício: 2013
Demonstragão da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF n° 08, de 04/02/1985
Anexo I, da Lei n° 4.320/64
RECEITAS DESPESAS
Receitas Correntes 36-182-573.49 DESPESAS CORRENTES 33-013077-8|
Receita Tributária 2245987.77 PESSOAL E ENCARGOS l8—985—369»9l
Receitus de Contribuições 528326-46 SOC1AlS
Receita Patrímonial 452500-41 OUTRAS DESPESAS |4·027·7O7·95
Transferências Correntes 32774-805.97 CORRENTES
Outras Receitas Correntes 180952.89
Receita lntra Orçamentária 672426,51
Receitas de Contribuições 672-426.51
ADeduçõeS da Receita Corrente -4·580—774.51
Dedução das Trasfcrecnias #580.774,51
Correntes
DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 3.841.922,14
TOTAL 36.855.000,00 TOTAL 36.855.000,00
SUPERAVIT 3.841.922,14 DEFICIT 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 3426.50391
INVESTIMENTOS 2.559.001%,91
AMORTIZAÇÅO DA DÍV1QA/ 567.500.00
REFÍNANCIAMENTO DA DIVIDA
DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 715.418,23
TOTAL 3.84].922,14 TOTAL 3.841.922,14
RESUM0
' CEITAS CORRENTES 36_ß55_000,00 DESPESAS CORRENTES 310] 3_[)']7,86
' CEITAS DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 3_ ]26_503,9]
RESERVA DE CONTINGÉNCIA ]g] _823,8()
RESERVA LEGAL 533_ 594,43
TOTAL 36.855.000,00 TOTAL 36.855.000,00
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MUMCIPAL DE SA0 MIGUEL D0 GUAPORE
Estado dèèßondônín
Exercícío: 2013
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«· eoeita Tnbuœna 2.245.987,77 Legislutiva I.273.1S1,26
\· eceitas de Ccntribuições 528.326,46 Administraçao $.883.39728
n' ? íta Patrimonial 452.500,41 Assistència Søcinl 588.39l.70
runsferências Correntes 32.774>805,97 Previdénciu Sociul 1.146.81 8,43
• um Receitas Correntes "I80.952,89 Saúde 9.0I9.394,67
»' eceitas de Contribuiçõœ 672.426,51 Eduœçao 13.358.815.60
•• .. um das Tmfereønias Correntes ?4.s80.774,S1 Cultura 248.010.00
Urbanismo 1.303.083,75
Gestão Ambíental 135.449,99
Agricultura 1.046.818,38
Ccmércio e Serviços I3. 125,00
Transporte 2.164.220,14
Desporto e Lazer 82.500,00
Encargcs Especíaís 410.000,00
Reserva de Contingência 181.823,80
OTAL 36.855.000,00
“ TOTAL 36.855.000,00
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V PREFEITURA 1'YIIJNICIPAL DE SA0 MIGUEL D0 (
Estado de Rondoma
Exercícíoc 2013
Receíta Segundo as Categorias Econômícas
Adendo III a Portaria SOF n° 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei n° 4.320/64
Reduzido Receita
33 1.7.2.2.0].02.00 COœ·Pm·re do IPVA 283.406,72
| L , ,
1.7.2.2.22.00.00 Trunsferencia da Cota Parte da Compensacao Finan eira
Y
174.993,89
3
34 1.7.2.2.22.31.00 Trunsferencia CIDE 174.993,89
1.7.2.2.33.00.00 Tmnsferência de Recursos do Estado para Programas de 147.885,50
Saúde ? Repasse Fundo a
35 1.7.2.2.33.99.00 Outras Trunsfcrencius do Estado Destinudos a Saude 147.885,50
Fundo a Fundo
1.7.2.4.00.00.00 Transferências Multigovemamentaís 9.858.450,00
1.7.2.4.01 .00.00 Trunsferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 9.858.450,00
Desenvolvimento do Ensino
36 1.7.2.4.01.01.00 FUNDEB - FPE 3.570.000,00
37 1.7.2.4.0].02.00 FUNDEB - FPM 1.155.000,00
8
8
38 1.7.2.4.0].03.00 FUNDEB - LC 87/96 10.500,00
39 l.7.2.4.01.04.00 FUNDEB - 1CMS 4.935.000,00
40 1.7.2.4.01.05.00 FUNDEB -1P1EXP 15.750,00
41 1.7.2.4.01.06.00 FUNDEB -1PVA 162.750,00
42 1.7.2.4.01.07.00 FUNDEB - 1TR 2.100,00
43 I.7.2.4.01.08.00 FUNDEB - ITCMD
8 8
7.350,|
\33` 3, II U I { [| ·
8 I N
|9.|.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 180.952,|9
8:888
1.9.1.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora 79.539,57
1.9.1.1.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tríbutos 6.311,10
44 1.9.1.1.99.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 6.31 1,10
1.9.1.3.00.00.00 Multa e Juros de Mota da Dívida Atíva dos Tributos 73.228,47
45 1.9.1.3.99.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros 73.228,47
Tributos
1.9.2.0.00.00.00 Indenizaçòes e Restituições 7.767,17
I.9.2.2.00.00.00 Restituições 7.767,17
46 1.9.2.2.99.00.00 Outms Rcstituições 7.767,17
1.9.3.0.00.00.00 Receita da Dívida Ativa 82.069,74
1.9.3.1.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributária 82.069,74
47 1.9.3.1.99.00.00 Receita da Divída Ativa de Outr0S Tributos 82.069,74
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas 11.576,41
48 1.9.9.0.99.00.00 Outras Receitas 11.576,41
7.0.0.0.00.00.00 Receíta Intra Orçamentária 672.426,51
7.2.0.0.00.00.00 Receitas de Contribuições 672.426,51
7.2.1.0.00.00.00 Comribuiçöes Sociais 672.426,51
7.2.1.0.29.00.00 Contribuições Previdenciárius do Regime Próprío 672.426,51
7.2.1.0.29.07.00 Contribuição de Servídor Ativo Civil 672.426,51
4 7.2.1.0.29.07.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PREFEITURA 666.636,90
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TOTAL: 36.855.0§,00
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Exercícioz 2013
Receita Seggndo as Categorías Econômicas
Adendo III a Portaría SOF n° 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei n° 4.320/64
Qategoria
Receara Descriçao
Receitas Correntes 36· 1 82-573*19
1.1.0.0.00.00.00 Receita "1`ributária 2—245?987,77
1.1.1.0.00.00.00 impostos 2036404,83
1.1.1.2.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 771.568,60
1.1.1.2.02.00.00 lmposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 31.861,06
1.1.1.2.04.00.00 lmposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 443.750,72
Natureza
1.1.].2.04.34.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros 443.750,72
Rendimentos
1.1.1.2.08.00.00 lmposto sobre Trunsmissao "1nter Vivos" de Bens 295.956,82
Imóveis e de Direitos Reais sobre
1.1.1.3.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Cireulação 1.264.836,23
1.1.1.3.05.00.00 lmposto sobre Serviços de Qualquer Nutureza 1.264.836,23
1.1.2.0.00.00.00 Taxas 209.582,94
1.1.2.1.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 125.240,04
1.1.2.1.25.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de 125.240,04
Estubelecimentos Comerciaís, Indústrias e
1.1.2.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 84.342,90
1.1.2.2.99.00.00 Outras Taxas pela Prestaçao de Serviços 84.342,90
1.2.0.0.00.00.00 Receitas de Contribuiçòes 528.326,46
1.2.1.0.00.00.00 Contribuições Sociais 468.656,76
1.2.1.0.29.00.00 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio 468.656,76
1.2.1.0.29.01.00 Contribuições Patronais — Ativo Civil 468.656,76
1.2.].0.29.01 .01 CONTRIBUIÇAO PATRONAL RPPS PREFEITURA 461.288,17
1.2.1.0.29.01.02 CONTRIBUIÇAO PATRONAL RPPS CAMARA 7.368,59
MUNICIPAL
1.2.2.0.00.00.00 Contribuições Econômicas 59.669,70
1.2.2.0.29.00.00 Contribuiçao Para 0 Custeio do Serviço de Iluminaçao 59.669,70
Púbhca
1.3.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 452.500,41
1.3.2.0.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 452.500,41
1.3.2.5.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancàrios 446.765,25
1.3.2.5.01.00.00 Remuneruçao de Depósitos de Recursos Vinculados 280.741,95
1.3.2.5.01.02.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de 75.673,05
Recursos Vinculados - FUNDEF
1.3.2.5.01.06.00 Receita de Remuneraçao de Depositos Bancarios de 196.412,21
Recursos Viculados - ASPS
1.3.2.5.01.10.00 Receita de Remunemção de Depositos Bnncarios de 8.656,69
Recursos Vinculados - FNAS
1.3.2.5.02.00.00 Remuneraçao de Depósito de Recursos não vinculados 166.023,29
1.3.2.5.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não 166.023,29
vinculados
1.3.2.8.00.00.00 Receita de investimentos do RPPS 5.735,16
1.3.2.8.10.00.00 Receita de investimentos do RPPS 5.735,16
1.3.2.8.10.01.00 Receita de investimentos do RPPS em enda Fixa 5.735,16
1.7.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 32.774.805,97
1.7.2.0.00.00.00 Transferências lntergovemamentais 32.774.805,97
vvww.elotech.c0m.br 08/01/2013Pág. 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 MIGUEL D0 GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercícioz 2013
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaría SOF n° 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei n° 4.320/64
Categoria
Receita Descrigão |‘£ë
1.7.2.1 .00.00.00 Transferências da União 12.034.751,20
1.7.2.1.01.00.00 Participação na Receita da União 7.747.896,61
1.7.2.1.0l.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios 9.677.760,00
1.7.2.1.01.05.00 Cota-Parte do lmposto Sobre a Propriedade Territorial 7.1 10,76
Rural
1.7.2.1.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela
7
N|
19.282,05
Exploraçao de Recursos Naturais
1.7.2.1.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 1 19.282,05
1.7.2. 1.33.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - 3.121.848,66
SUS
1.7.2. 1.33.01.00 Transferência da Média e Alta Complexibilidade l.279.374,39
1.7.2.1.33.03.00 Transferëncia da Atençao Básica - PAB Fixo 524.126,36
1.7.2.1.33.05.00 Transferência do Programa de Agentes Comunitários de 460.687,50
Saúde - PACS
1.7.2.1.33.06.00 Transferência do Programa Saúde da Família ? PSF 379.890,00
1.7.2.1.33.08.00 Transferência do Programa Farmácia Básica 222.159,59
1.7.2.1.33.10.00 Transferência do Programa Vigilância Epidemiológica 163.1 14,31
1.7.2.1.33.18.00 Transferências Piso Estratégico-Gerenciamento de Risco 4.273,46
SUS
1.7.2.1.33.19.00 Transferências Ações Estratégicas de Vigilància 8.843,06
Sanitária SUS
1.7.2.1.33.37.00 Transferencia SUS - Saúde Bucal 79.380,00
1.7 .2. 1 .34.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 161.544,00
Assistência Social - FNAS
1.7.2.1.34.01.00 Transferèncias do Programa de Erradicação do Trabalho 13.650,00
1nfanti1— PET1
1.7.2. 1 .34.08.00 Transferências do Programa de Atenção integral à 98.280,00
Família
1.7.2.1.34.09.00 Transferências do Programa Bolsa Família 49.614,00
1.7.2.1.35.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do 867.703,78
Desenvolvimento da Educação—
1.7.2.1.35.01.00 Transferências do Sa1ário-Educação 398.831,92
1.7.2. 1.35.02.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa 43.544,48
Dinheiro Direto na Escola ? PDDE
1.7.2.1.35.03.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa 170.445,60
Nacional de Alimentaçao Escolar ? PNAE
1.7.2.1.35.06.00 Transferências do Programa Nacional de Transporte 254.881,79
Escolar — PNTE
1.7.2.].36.00.00 Transferencia Financeira L.C. n° |7/96 16.476,10
1.7.2.].36.01.00 Transferencia Financeira L.C. n° ·87/96 - 1CMS DÉSON 20.595,12 ßs
1.7.2.2.00.00.00 Transferências dos Estados 10.88].604,77 1 Í
‘
www.e1otech.com.br 08/01/20]3Pág. 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 MIGUEL D0 GUAPORE . 1 ,1 . a Estado de Rondoma ` 0 ‘
·“· Exercrcroz 2013
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9
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. Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF n° 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei r1° 4.320/64
Qategoria
Receita Qescrigao
1.7.2.2.0].00.00 Participaçao na Receita dos Estados 10.558.725,38
1.7.2.2.0].01 .00 C0ta-Parte do ICMS 12.9],5.000,0|
{ A ? A A
1.7.2.2.0].02.00 Cota-Parte do 1PVA 283.406,72
1.7.2.2.22.00.00 Transferencia da Cota Parte da Compensacao Financeira 174.993,89
8
1.7.2.2.22.3 1 .00 Transferencia CIDE 174.993,89
1.7.2.2.33.00.00 Transferencia de Recursos do Estado para Programas de 147.885,50
Saúde ? Repasse Fundo a
1.7.2.2.33.99.00 Outras Transferencias do Estado Destinados a Saude 147.885,50
Fundo a Fundo
1.7.2.4.00.00.00 Transferências Multigovemamentais 9.858.450,00
1.7.2.4.0].00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 9.858.450,00
Desenvolvimento do Ensino
1.7.2.4.0].01.00 FUNDEB - FPE 3.570.000,00
1.7.2.4.0].02.00 FUNDEB - FPM 1.155.000,00
1.7.2.4.0].03.00 FUNDEB - LC 87/96 10.500,00
1.7.2.4.0].04.00 FUNDEB -1CMS 4.935.000,00
1.7.2.4.0].05.00 FUNDEB -1PI EXP 15.750,00
1.7.2.4.0].06.00 FUNDEB -1PVA 162.750,00
1.7.2.4.0].07.00 FUNDEB -1TR 2.100,00
1.7.2.4.0].08.00 FUNDEB -1TCMD 7.350,00
1.9.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 180.952,89
1.9.].0.00.00.00 Multas e Juros de Mora 79.539,57
1.9.1.1 .00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 6.311,10
1.9.].].99.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 6.311,10
1.9.1.3.00.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 73.228,47
1.9.1 .3.99.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros 73.228,47
Tributos
1.9.2.0.00.00.00 lndenizações e Restituições 7.767,17
].9.2.2.00.00.00 Restituições 7.767,17
1.9.2.2.99.00.00 Outras Restituições 7.767,17
1.9.3.0.00.00.00 Receita da Dívida Ativa 82.069,74
1.9.3.1.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 82.069,74
1.9.3.].99.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 82.069,74
1.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas 11.576,41
1.9.9.0.99.00.00 Outras Receitas 1 1.576,41
7.0.0.0.00.00.00 Receita lntra Orçamentária 672426,5]
7.2.0.0.00.00.00 Receitas de Contribuições 672.426,51
7.2.].0.00.00.00 Contribuições Sociais . 672.426,5]
7.2.1.0.29.00.00 Contribuições Prcvidenciárias do Regi prio
V
1 672.426,51
7.2. 1.0.29.07.00 Contribuiçao de Servidor Ativo Civil Ï
672.426,51
I
www.e1otech.com.br 08/01/2013Pág. 3
Ï
Estado aia
Exercícioz 2013
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7.2.].0.29.07.0] SERVIÑR PREFEITURA 666.636,90
D0 SERVIDOR CAMARA 5.789,61
RISUMO GERAL
Receita: Corrente:36.l82.573,49
Reeeit•Tr1b\$í1 , ,
2.245.987,77
Reœius de Cømrüuiçues 528.326,46
452.500,41
32.774.805,97
Ourm Cmerúœ 180.952,89
Receita Intn Orçutmttin672.426,51
Rweiiiídn672.426,51
Total Geral.,................................. :36.855.000,00
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Prdaioüurracrpai
www.e1otech.com.br 08/01/2013Pág. 4
MUNICIPAL DE SA0 MIGUEL D0 GUAPORE 1
Estado
Excrcício: 2013
Rcsumø Geral da Despcsa
` Adcndø HI 11 Portarh SOF n' 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lci n° 4.320/64
Órgloz 01 CAMARA
um
4
3.0.00.00.00.00 DÉ8PäAS1-157-388.% mm 3.1.00.00.00.00 S(ÈIA1S769.820,63
3.1.90.00.00.00 769.820,63
3.1.90.1 1.00.00 B |AGENS FIXAS - PESSOAL 636.693,75
C1V1L
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕBS PAÏRDNAIS 133.126,88
3.3.00.00.00.00 OUTRASI| 387.568,13
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÓBQJQETAS 387.568,13
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS CIVIL 75.245,63
S.S.90.J0.00.00 MATERIAL 81.033,75
3.3.90.36.00.00 OUTROSÏSRVIOOS DE TERCBROS - PESSOA FÍSICA 11.576,25
3.3.90.39.00.00 OUTROS DE THCBIRÓS - PESSOA 208.372,50
JURÍDICA
S.S.90.4õ.00.00 AU×Í1J0•Aw•w4TAcÃO 11.340,00
4.0.00.00.00.00 CAPITAL115.762,50
1 15,762,50
4.4.00.00.00.00 APLICÅÇQFŠ DREÍAS 115.762,50
4.4.90.5].00.00 OBRAS EINSTALAÇOBS ·
57.881,25
4.4.90.52.00.00 EQUIPALEITOS E MATERIAL 57.881,25
Tottl do Órglo: L273.151,26
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Em—.QŽ../_.. 0Í /.2må
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Prchm Mmæapxu
DE SA9 MIGUEL D0 GUAPORE
Estado
Excrcícioz 20.163
Rcsumo Geral da Dcspcsa
Adcndo IH • Portarh SOF u° 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei n° 4.320/64
Órgioz 02 GABINETE
Qamqnæ mwggg ‘
.
— I&s|o| Elwm Ecwamiø S.O.OO.OO.O0.OO |CORREm'ES 625663.01
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E SOCIAIS266.805,00
S.1.9O.OO.OO.OO
266.805,00
3.1.90.1 1.00.00 |B’VÅN'1‘AGHiS FDCAS - PESSOAL 220.500,00
CIVIL
46.305,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS
358.858,01
3.3.50.00.00.00 TRANSF. FRNADAS S/F1NS 30.000,00
LUCRATIVGS
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÓE8 « Sœ1A1S 30.000,00
S.S.9O.OO.OO.OO AFUCAÇCES BRETAS
328.858,01
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS -
40.824,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DÈ ØNISUMO 84.154,88
3.3.90.33.00.00 PASSAGBNSE OOM LOCOMOÇÅO 1 1.576,25
OUTRC8 Sßlwgs DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.736,44
OUTROS SBRVIÇOS DE TERCHROS - PESSOA 190.566,44
JUn1mcA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL36.750,00
4.4.00.00.00.0036.750,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇOESDRETAS
36.750,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E 15.750,00
E MATERIAL 21.000,00
Total do Órglo: 662.413,01
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ßv 41|_|···‘ SANC|O » NADO
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Prchitù Murwipu
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 MIGUEL DO GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercícioz 2013
ReSum0 Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF n° 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei n° 4.320/64
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA0 E FAZENDA
Categoria
Proggamática Descríção
DESPESAS CORRENTES 4-868544-26
3.1.OO.O0.OO.OO PESSOA]. E ENCARGOS SOC1A1S 3—101-496,63
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2852646,63
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 20.947,50
REFORMAS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.530.000,00
CIVIL
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 286.650,00
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.049,13
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OFERACÃO 248.850,00
ENTRE ÓRGÄOS, FUNDOS E ENTIDADES
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
3.1.91.11%.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 248.850,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.767.047,63
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.767.047,63
3.3.90.03.00.00 PENSÕES 6.945,75
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 29.964,38
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 157.500,00
3.3.90.36.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.537,50
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 852.600,00
JURIDICA
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÅO 126.000,00
3.3.90.47 .00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 367.500,00
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 210.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 426.537,50
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 16.537,50
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.537,50
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.537,50
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÅO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA 410.000,00
DIVIDA
4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 410.000,00
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 410.000,00
TOtn1 do Órgãoz 5.295.081,76
J SANCIONADO
4
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Em_@./.0J./320.13
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Prefeito Mum¢•P8\
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 MIGUEL DO GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercícioz 2013
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF n° 8, de 04/02/1985
Anex0 2, da Lei n° 4.320/64
Órgaoz 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Categoria
Proggamática Descrígão Desdobramento Elcmcnto
DESPESAS CORRENTES 2.900.727,64
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2900727,64
3.3.7].00.00.00 TRANSFERÉNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 5.250,00
3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 5.250,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.895.477,64
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL C1V1L 176.400,00
3.3.90.30.00,00 MATERIAL DE CONSUMO L325.576,25
3.3.90.39.00.00 0U"ljROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.393.50],39
JURIDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 386.576,25
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 386.576,25
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 386.576,25
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 375.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.576,25
Total do Órgãoz 3.287.303,89
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SANCIONADO
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? Prefeito Mumcapal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL D0 GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercicíoz 2013
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF n° 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei n° 4.320/64
Órgaoz 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA0
Catcgoria
Prcggamática Dcscriçao Dcsdobramcmo Elcmcnto
DESPESAS CORRENTES 1 1.859.725,43
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS $274.171,15
3,1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.408.971,15
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 7.211.085,00
CIVIL
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÒES PATRONAIS 195.615,00
3.1.90.91 .00.00 SENTENÇAS JUD1C1A1S 2.271,15
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÅO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÄO 865.200,00
ENTRE ÓRGÄOS, FUNDOS E ENTIDADES
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÒES PATRONAIS 865.200,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.585.554,28
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS 545.215,08
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 545.215,08
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.040.339,20
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS · PESSOAL CIVIL 165.805,50
3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIR0 A ESTUDANTES 20.440,35
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 826.029,30
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.315,25
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 49.006,13
3.3.90.39.00.00 OU'1:ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.451.742,67
JURIDICA
3.3.90.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 525.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.499.090,17
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS1.341.590,17
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.341.590,17
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 798.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 543.590,17
4.6.00.00.00.00 A1}/IORTIZAÇÅO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA 157.500,00
DIVIDA
4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 157.500,00
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 157.500,00
Total do Órgãoz 13.358.815,60
SANCIONADO
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1 Prefeito Municipal
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL D0 GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercícíoz 2013
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF n° 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei n° 4.320/64
Órgaoz 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria
PrOg;amática Dcscrição Dcsdobramento Elcmcnto
DESPESAS CORRENTES 8.489.644,67
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.262.357,50
3.l.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.810.857,50
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 360.150,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5.027.400,00
CIVIL
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 423.307,50
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÅO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÄO 451.500,00
ENTRE ORGÄOS, FUNDOS E ENTIDADES
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 451.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.227.287,17
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.227.287,17
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 194.956,65
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 932.574,18
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 328.930,59
GRATUITA
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.775,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.250,00
3.3.90.39.00.00 OU"1ÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 423.800,75
JUR11)1CA
3.3 .90.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÅO 3 I 5 .000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 529.750,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 529.750,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 529.750,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E 1`NSTALAÇÕES 220.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 309.750,00
Total do Órgãoz 9.0l9.394,67
SANCICJNADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL D0 GUAPORE
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Exercícioz 2013
à' · Š ë~ '· Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF n° 8, de 04/02/1985
AneXO 2, da Lei n° 4.320/64
Órgaøz 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria
Prøggamática Dcscrigão Desdobramento Elcmcnto
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 535.891,70
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 535.891,70
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS 43.500,00
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 43.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 492.391,70
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 46.357,50
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 177.340,70
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÄO 34.650,00
GRATUITA
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.455,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.100,00
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 221.601,00
JURIDICA
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 2.887,50
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 52.500,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 52.500,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.500,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52.500,00
Total do Órgão: 588.391,70
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Estado
Excrcicíoz
Rœumo Geral da Despesa
Adcialln I Portaria S0î*' n° 8, de 04192/1985
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Anexo 2, da Lei n' 4.320/64
Órgloz 08 SECRIZTARIA DE AGRICULTURA
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Emzrmiaæ Iäslmmmm Esmmúsæ
986.968.38
3.3.00.00.00.00 OUTRAS OORRBNTES986.968,38
3.3.50.00.00.00 PRIVADAS S/FINS 154.762,50
Lucmmšûß.
3.3.50.43.00.00 SOCIAIS 154.762,50
DIÁRIAS 5.250,00
CONSUMO 308.314,38
3.3.90.32.00.00 OU SERVl® PARA DISIRIBUIÇÃO 74.391,50
GRÅTWFÅ 2
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3.3.90.39.00.00 OUTROS SBRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 444.250,00
4.0.00.00.00.00 DBSPE8A$DEÇAPl'1`AL 15.750,00
4.4.00.00.00.00 15,750,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇOBS DRETAS 15.750,00
4.4.90.52.00.00 E MATERIAL 15.750,00
Total do Órgloz L002.718,38
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Adendo III a Portaría SOF n° 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei n° 4.320/64
Órgãoz 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT0
Catcgoria
Proggamática Descrigão Dcsdobramentc Elcmcnto
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 350.152,51
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 350.152,51
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 350.152,51
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.750,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.364,38
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.788,13
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 180.000,00
3.3.90.39.00.00 OU"lîROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 131.250,00
JURIDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.750,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.750,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.750,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.750,00
9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÉNCIA 181.823,80
9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÈNCIA 181.823,80
9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÉNCIA 181.823,80
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÈNCIA 181.823,80
Total do Órga0: 547.726,31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE
* Estadø de Rondônia
Exercícío: 2013
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF n° 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei n° 4.320/64
Órgaøz 10 SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA
Catcgoria
Proggamática Descrição Desdobramcnto
DESPESAS CORRENTES 284.760,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 284.760,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS 95.760,00
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 95.760,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 189.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 9.975,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 34.125,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÄO 11.550,00
GRATUITA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.350,00
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 126.000,00
JURIDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.750,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS15.750,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.750,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.750,00
T0tuI do Órgãoz 300.510,00
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Estado de Rondônia
Exercícioz 2013
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF n° 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei n° 4.320/64
Órgão: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISM0
Catcgoria
Proggarnática Dcscrição Desdobramcnto
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 356.925,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 356.925,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 356.925,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL C1V1L 7.350,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 66.937,50
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.025,00
3.3.90.39.00.00 OU1:ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 271.612,50
JURIDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.749,99
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.749,99
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.749,99
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.749,99
Total do Órgão: 372.674,99
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Adendo III a Portaria SOF n° 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei n° 4.320/64
Órgaoz 12 IPMSMG
Catcgoria
Proggamática Dcscrigaø Desdobramcnto Elcmcnto
DESPESAS CORRENTES 596.686,50
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 310.719,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 310.719,00
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 22.050,00
REFORMAS
3.1.90.03.00.00 PENSÕES 22.050,00
3.1 .90.09.00.00 SALÁRIO-FAMÍL1A 51.502,50
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 177.579,00
CIVIL
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.435,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.102,50
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 285.967,50
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 285.967,50
3.3.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 85.575,00
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÉNCIAIS 525,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.153,75
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.825,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÄO 3.307,50
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 12.180,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.275,00
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 128.126,25
JURIDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.537,50
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 16.537,50
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.537,50
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.537,50
7.0.00.00.00.00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 531594,43
7.7.00.00.00.00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA531594,43
7 .7.99.00.00.00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 533594,43
7.7.99.99.00.00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 533.594,43
Total do Órgao: L146.818,43
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Exercício: 2013
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~ Demonstrativo da Desgesa gor Unidade Orgamentária,
Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF n° 8 de 04/02/1985
QE§PE§A QQRRENTE DE§PE§A CAPITAL
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL 1.157.388,76 115.762,50 1.273.151,26
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO 625.663,01 36.750,00 662.413,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
GABINETE DO SECRETAR10-SEMAF 4.868.544,26 426.537,50 5.295.081,76
SECRETARIA MUN1CIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 2.900.727,64 386.576,25 3287303,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
GABINETE DO SECRETARIO-SEMED 11.859.725,43 l.499.090,17 13,358.8l5,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GABINETE DO SECRETARIO-SAUDE 8.489.644,67 529.750,00 9.019.394,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISAO DE TRABALHO E ACAO SOCIAL 535.891,70 52.500,00 588.391,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
DIVISAO DE AGRICULTURA 986.968,38 15.750,00 1,002.7I8,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DIVISAO DE PLANEJAMENTO 350.152,51 15.750,00 547.726,31
SECRETÅRÍA DE ESPORTE E CULTURA
DIVISAO DE ESPORTE E CULTURA 284.760,00 15.750,00 300.510,00
SECRETA1šIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
DIVISAO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 356.925,00 15.749,99 372.674,99
IPMSMG
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SAO MIGUEL DO GUAPORE RO 596.686,50 16.537,50 L146.818,43
33.013.077,86 3.l26.503,9l 36.855.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 MIGUEL DO GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercícior 2013
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF n° 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei n° 4.320/64
Ogcrações
Proggumática Descrição Proietos Atividades É
Órga0: 01 CAMARA MUNICIPAL
O1.000.0000.0.000. Legislativa 0,00 l.273.151,26 0,00 l.273.151,26
01.031.0000.0.000. Açao Legislativa 0,00 1,273.l51,26 0,00 l.273.151,26
0l.03l.0002.0.000. ATUACAO LEGISLATIVA 0,00 l.273.151,26 0,00 l.273.151,26
0,00 l.273.151,26 0,00 L273.151,26
Total da Unidade............................. :
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE
. Estadø de Rondônia
Exercicíoz 2013
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF n° 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei n° 4.320/64
Opcrações
Proggamática Descrigao Prøictgs
Órgãoz 02 GABINETE D0 PREFEITO
04.000.0000.0.000. Administração 0,00 632.413,01 0,00 632.413,01
04.122.0000.0.000. Administração Geral 0,00 629.105,51 0,00 629.105,51
04.122.000].0.000. GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL E 0,00 629.105,51 0,00 629.105,51
TRANSPARENTE
04.153.0000.0.000. Defesa Terrestre 0,00 3.307,50 0,00 3.307,50
04.153.000l.0.000. GESTÄO FÚBLICA RESPONSÁVEL E 0,00 3.307,50 0,00 3.307,50
TRANSPARENTE
27.000.0000.0.000. Dcsporto e Lazer 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
27.695.0000.0.000. Turísmø 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
27.695.0013.0.000. TRANSFERENC1AS DE RECURSOS A 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
ASSOCIAÇAO
0,00 662.413,01 0,00 662.413,01
Total da Unidade............................. : 662.413,01
SANCIONADO
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Órgloz 03 Dlî ADMINISTRACA0 E FAZENDA
0,00 4.885.081,76 0,00 4.885.081,76
0,00 4511581,76 0,00 4.517.58l,76
04.122.0003.0.000. GÇSTÅO 0,00 4.517;581,76 0,00 4.517.581,76
|.. .
04.123.0000.0.000. 0,00 367,500,00 0,00 367.500,00
04.123.0003.0.000. RESPONSÅVELESERVIÇOS 0,00 367.500,00 0,00 367.500,00
28.000.0000.0.000. 0,00 410.000,00 0,00 410.000,00
28.843.0000.0.000. 0,00 410.000,00 0,00 410.000,00
28.843.0003.0.000. RESFQNSÁVELESERWCOS 0,00 410.000,00 0,00 410.000,00
QUALIDADB
0,00 5—295èß1,76 0,N1 $295.001,76
Tøtnl da Unidadc............................. : 5.295.08l,76
AP·Ov·DO
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01110:04 SECIIETA,BlAMI1NICDALDE0lRASESERVlCœPUBLlCOS
1S.000.0000.0.000. Uxuxaxm 0,00 1.121%.083,75 0,00 1.12S.08J,7S
1s.4s2.0000.O.000. 0,00 1.12:1.08S,7S 0,00 1.1%.083,75
1s.4s2.0004.0.000. SAOhGGUEl.DQGUAPORE DESENVOLVIDA . 0,00 1.12;%.082,7s 0,00 1.12J.08S,7s
2õ.000.0000.0.000. 0,00 2.1õ4.220,14 0,00 2.164.220,14
2õ.122.0000.0.000. 0,00 989.726,25 0,00 989.726,25
2õ.122.0004.0.000. SAOAUWELUOGUAFORÉ DESENVOLVIDA 0,00 989.726,25 0,00 989.726,25
2õ.782.0000.0.000. 'rmxpœœxùœvaùaø 0,00 1.174.4%,89 0,00 1.174.4%,89
zõ.78z.0004.0.000. SAOR4IGUELlI)GUAPORE DESENVOLVIDA 0,00 1.174.4%,89 0,00 1.174.4%,89
0,00 S.z•7.3•3J9 0,00 $.287303,89
Totsl da UnId•cI¢................. ............: 3_;g7_34]3,gg
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL D0 GUAPORE
Estado de Rondônia
Exerc1c1O: 2013
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1
*` * Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF n° 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Leî n° 4.320/64
Opcraçõcs
Proggamática Dcscrigão Proictos Atividades Total
Órgãoz 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
l2.000.0000.0.000. Educaçao 694.693,08 12.664.122,52 0,00 13.358.815,60
12.306.0000.0.000. Alímcntação e Nutriçao 0,00 275.183,10 0,00 275.183,10
12.306.0005.0.000. EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA E 0,00 275.183,10 0,00 275.183,10
DA SOCIEDADE
l2.36l.0000.0.000. Ensino Fundamental 664.693,08 11.671.204,04 0,00 12.335.897,12
12.361.0005.0.000. EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA E 213.025,00 11.671.204,04 0,00 1 1.884.229,04
DA SOCIEDADE
12.361.0006.0.000. CONSTRUCA0 DE SALAS DE AULA PARA 451.668,08 0,00 0,00 451.668,08
EDUCACAO BASICA MUNICIPAL
12.364.0000.0.000. Ensino Superior 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
12.364.0005.0.000. EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA E 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
DA SOCIEDADE
12.365.0000.0.000. Educação Infantil 0,00 717.735,38 0,00 717.735,38
12.365.0005.0.000. EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA E 0,00 717.735,38 0,00 717.735,38
DA SOCIEDADE
694.693,08 l2.664.122,52 0,00 l3.358.815,60
Total da Unidadc............................. : 13.358.8l5,60
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MUNICIPAL DE SAO MIGUEL D0 GUAPORE
Estado deggdônía
Exercicioz 2013
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Órgio: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Saúde 220.000,00 8.799.394,67 0,00 9.019.394,67
1
10.301.0000.0.000. Atcnçlo Bisicu 150.000,00 3.146.888,84 0,00 3.2%.888,84
1
10.301.0007.0.000. Cî? SF1NANCIAMEN'1'0 ESTADUAL ATENÇÃ0 150.000,00 94.500,00 0,00 244.500,00
1 B ICA
10.301.0011.0.000. SAÚDE · BUSCAND0 QUALIDADE DE VIDA 0,00 3.052.388,84 0,00 3.052.388,84
Assistèuøia e Ambuhtorial 0,00 5.476.275,00 0,00 5.476.275,00
10.302.0011.0.000. SAÚDE · BUSCAND0 QUALIDADE DE VIDA 0,00 5.476.275,00 0,00 5.476.275,00
10.304.0000.0.000. Vigíllncin Smüia 0,00 13.650,00 0,00 13.650,00
10.304.0011.0.000. SAÚDE - BUSCANDO QUALIDADE DE VIDA 0,00 13.650,00 0,00 13.650,00
10.305.0000.0.000. Vigilâmia Bpidtmiológica 70.000,00 162.580,83 0,00 232.580,83
10.305.0011.0.000. SAÚDE - BUSCANDO QUALIDADE DE VIDA 70.000,00 162.580,83 0,00 232.580,83
220.000,00 8.799.394,67 0,00 9.019.394,67
Tøtal da Unidadc............................. : 9.019.394,67
eg SANCIONADO
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SA0 MIGUEL D0 GUAPORE
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Órgnoz 07 DE E ASSISTENCIA SOCIAL
31.500,00 556,891,70 0,00 588.391,70
08.243.0000.0.000. AssisUh\oig~íÇ•šu•s•••OAdOIcsøeutc 31.500,00 138.698,25 0,00 170.198,25
08.243.0012.0.000. QUALIDADEDE VIDA DA POPULAÇÅO 31.500,00 138.698,25 0,00 170.198,25
08.244.0000.0.000. 0,00 418.193,45 0,00 418.193,45
08.244.0012.0.000. QUALIDÅDEIÃBVIDA DAPOPULAÇÃO 0,00 418.193,45 0,00 418.193,45
31.500,00 $$64891,70 0,00 588.391,70
Tøtsl da Unidade............................. : 588.391,70
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0,00 1s7.s00,00 0,00 157.500,00
0,00 74.391,50 0,00 74.391,50
20—602—0007—0—000· 0,00 74.391,50 0,00 74.391,50
20.606.0000.0,000. 39.000,00 115.762,50 0,00 154.762,50
20.606.0007.0.000. FORTE . 39.000,00 115.762,50 0,00 154.762,50
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Estado
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Órglo: 09 DE PLANEJAMENT0
04.000.0000.0.000. ,
. 105.000,00 260.902,51 0,00 365.902,51
04.12l.0000.0.000. 105.000,00 260.902,51 0,00 365.902,51
04.12l.0008.0.000. 105.000,00 260.902,51 0,00 365.902,51
0,00 0,00 181.823,80 181.823,80
0,00 0,00 181.823,80 181.823,80
99.999.9999.0.000. RBSERVADB|1A 0,00 0,00 181.823,80 181.823,80
, 105.000,00 260.902,51 181.823,86 547.726,31
Total da Unid•d¢............................. : $47,726,3]
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13.000.0000.0.000. Culturu 0,00 248.010,00 0,00 248.010,00
0,00 248.010,00 0,00 248.010.00
13.392.0009.0.000. ESPORTE 0,00 248.010,00 0,00 248.010,00
27.000.0000.0.000. Døspømeuuàr, 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00
27.812.0000.0.000. 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00
0,00 52.500,00 0,00 52.500,00
0,00 300.510,00 0,00 300.510,00
Totsl d• Unithde............................. :300.510,00
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órgioz 11 MEIO AMIIIENTE ETURISMO
15.000.0000.0.000.
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0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
15.452.0000.0.000. Serviços 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
15.452.00l0.0.000. CUIDADO E ATENCAO AO TURISM 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
0,00 135.449,99 0,00 135.449,99
18-541-0000-0-900-
0,00 135.449,99 O,OO 135.449,99
E ATENCAO AO TURISM 0,00 135.449,99 0,00 135.449,99
0,00 44.100,00 0,00 44.100,00
20.601.0000.0.000. Pmmoçiø duhaduçiø Vcgcttl 0,00 44.100,00 0,00 44.100,00
20.601.0010.0.000. CUIDAD0 AMBIENTAL E ATENCAO AO TURISM 0,00 44.100,00 0,00 44.100,00 MUNXCIPAL
23.000.0000.0.000. Cømcœio 0 Sevviçns 0,00 13.125,00 0,00 13.125,00
23.695.0000.0.000. Turismc 0,00 13.125,00 0,00 13.125,00
23.695.0010.0.000. CUIDADOAABIENTAL E ATENCA0 AO TURISM 0,00 13.125,00 0,00 13.125,00 MUNICIPAL
0,00 372.674,99 0,00 372.674,99
. Totgl da Unidadc............................. : 372.674,99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercícior 2013
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaría SOF n° 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei n° 4.320/64
Ogcraçòcs
PrOg;amática Descrigão Pr0]`etOS Atividades
Órgãoz 12 IPMSMG
09.000.0000.0.000. Prcvidência Social 0,00 L146.818,43 0,00 L146.818,43
09.272.0000.0.000. Previdência do Regime Estatutário 0,00 L146.818,43 0,00 1.l46.818,43
09.272.3001.0.000. PREVIDENCIA SOC1A1. AOS SERVIDORES 0,00 1.146.818,43 0,00 1.1%.818,43
MUNICIPAL
0,00 L146.818,43 0,00 1.1%.818,43
Total da Unidade.............................: 1.146.818,43
1.090.193,08 35.s82.983,12 181.823,80 36.8SS.000,00
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. 1 À PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL D0 GUAPORE
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. , Estado de Rondônia
Exercícíoz 2013
‘ * 1* 1 · 8 Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF n° 8, de 04/02/1985
Anexo VII, da Lei n° 4.320/64
Operaçõcs
Programática Dgscriçao P1’O]· €IOS Atividadcs Esgeciais @
01 .000.0000.0.000. Legislativa 0,00 1 .273.151,26 0,00 1.273.151,26
01 .031.0000.0.000. Ação Legíslativa 0,00 1.273.151,26 0,00 1.273.151,26
01.03 1 .0002.0.000. ATUACA0 LEGISLATIVA 0,00 1.273.151,26 0,00 1.273.151,26
01.031.0002.2.001. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA 0,00 1.273.151,26 0,00 1.273.151,26
CAMARA MUNICIPAL
04.000.0000.0.000. Administraçao 105.000,00 5.778.397,28 0,00 5.883.397,28
04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento 105.000,00 260.902,51 0,00 365.902,51
04.121.0008.0.000. PLANEJAMENT0 ADMINISTRATIVO 105.000,00 260.902,51 0,00 365.902,51
04.121.0008.1.061. REGULARIZACAO FUNDIÁRIA 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
04.121.0008.2.016. MANUTENÇÄO DA SECRETARIA DE 0,00 260.902,51 0,00 260.902,51
PLANEJAMENTO
04.122.0000.0.000. Administraçao Geral 0,00 5.146.687,27 0,00 5.146.687,27
04.122.0001.0.000. GESTÅO PÚBLICA RESPONSÁVEL E 0,00 629.105,51 0,00 629.105,51
TRANSPARENTE
04.122.0001.2.002. MANUTENÇÄO DA SEMUG 0,00 588.026,88 0,00 588.026,88
04.122.0001.2.003. MANUTENÇÄO DA SUB PREFEITURA DE 0,00 26.250,00 0,00 26.250,00
SANTANA DO GUAPORE
04.122.0001.2.004. MANUTENÇÄO DO CADASTRO RURAL 0,00 5.209,31 0,00 5.209,31
04.122.0001.2.005. RECEPÇÄO DE AUTORIDADE E TECNICOS 0,00 5.209,32 0,00 5.209,32
04.122.0001.2.007. MANUTENÇÄO D0 CONTROLE INTERNO 0,00 4.410,00 0,00 4.410,00
04.122.0003.0.000. GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL E SERVIÇOS 0,00 4.517.581,76 0,00 4.517.581,76
PUBLICOS DE QUALIDADE
04.122.0003.2.008. MANUTENÇÃO DA SEMADF 0,00 4.492.381,76 0,00 4.492.381,76
04.122.0003.2.012. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00
04.123.0000.0.000. Administração Financeira 0,00 367.500,00 0,00 367.500,00
04.123.0003.0.000. G1gSTÃO FISCAL RESPONSÁVEL E SERVIÇOS 0,00 367.500,00 0,00 367.500,00
PUBLICOS DE QUALIDADE
04.123.0003.2.015. MANUTENÇÄO DO PASEP 0,00 367.500,00 0,00 367.500,00
04.153.0000.0.000. Defesa Terrestre 0,00 3.307,50 0,00 3.307,50
04.153.0001.0.000. GESTÄO PÚBLICA RESPONSÁVEL E 0,00 3.307,50 0,00 3.307,50
TRANSPAREIŠITE
04.153.0001.2.006. MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVIÇO 0,00 3.307,50 0,00 3.307,50
MILITAR
08.000.0000.0.000. Assistência Social 31.500,00 556.891,70 0,00 588.391,70
08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente 31.500,00 138.698,25 0,00 170.198,25
08.243.0012.0.000. QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 31.500,00 138.698,25 0,00 170.198,25
08.243.0012. 1.029. CONVENIO APAE 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00
08.243.0012.2.038. MANUTENÇÄO DO CONSELHO DA CRIANÇA 0,00 16.905,00 0,00 16.905,00
E ADOLESCENTE
08.243.0012.2.040. MANUTENÇÄO DO PE'1`1 0,00 13.650,00 0,00 13.650,00
08.243.0012.2.041. MANUTENÇÄO DO PROGRAMA PAC/SAC 0,00 20.837,25 0,00 20.837,25
08.243.0012.2. 101. MANUTENÇÄO DO PROGRAMA 0,00 87.306,00 0,00 87.306,00
ADOLESCENTE APRENDIZ
08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária 0,00 418.193,45 0,00 418.193,45
08.244.0012.0.000. QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 0,00 418.193,45 0,00 418.193,45
08.244.0012.2.037. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA 0,00 211.680,00 0,00 21 1.680,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0012.2.039. MANUTENÇÄO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 33.600,00 0,00 33.600,00
08.244.0012.2.081. MANUTENÇÄO DO PROGRAM BOLSA 0,00 59.535,00 0,00 59.535,00
FAMILIA-IGD
08.244.0012.2.092. MANUTENÇÄO DA CASA DA GESTANTE 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
08.244.0012.2.093. MANUTENÇÄO DO PAIF 0,00 76.178,45 0,00 76.178,45
08.244.0012.2.097. INCENTIVO A ASSOC.ASS1ST. SEM FINS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
LUCRATIVOS
08.244.0012.2.207. MANUTENÇÄO D0 FUNDO MUN1 IPAL DE 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00
HABITAÇÄO ,
09.000.0000.0.000. Prcvidência Social / 0,00 1.146.818,43 0,00 1.146.818,43
09.272.0000.0.000. Previdência do Regime Estatutário
r
0,00 1.146.818,43 0,00 1.146.818,43
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* Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF n° 8, de 04/02/1985
Anexo VII, da Lei n° 4.320/64
Operagões
Proggamática Dçsgrigão Projctos Atividades È
09.272.3001.0.000. PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES 0,00 1.146.818,43 0,00 1.146.818,43
MUNICIPAL
09.272.3001.2.201. MANUTENCAO DO IPMSMG 0,00 966.218,43 0,00 966.218,43
09.272.3001.2.202. PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS 0,00 180.600,00 0,00 180.600,00
10.000.0000.0.000. Saúde 220.000,00 8.799.394,67 0,00 9.019.394,67
10.301.0000.0.000. Atençao Básica 150.000,00 3.146.888,84 0,00 3.296.888,84
10.301.0007.0.000. CQ-FINANCIAMENTO ESTADUAL ATENCÃO 150.000,00 94.500,00 0,00 244.500,00
BASICA
10.301.0007.1.008. CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÄO NO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
HOSPITAL MUNICIPAL
10.301.0007 .2.098. CQFINANCIAMENTO ESTADUAL ATENÇÄO 0,00 94.500,00 0,00 94.500,00
BASICA
10.301.0011.0.000. SAÚDE - BUSCANDO QUALIDADE DE VIDA 0,00 3.052.388,84 0,00 3.052.388,84
10.301.0011.2.023. MANUTENÇÄO DO PAB FD(O 0,00 524.126,36 0,00 524.126,36
10.301.0011.2.024. MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE - 0,00 1.279.374,39 0,00 1.279.374,39
MAC (ANTIGO AIHS)
10.301.0011.2.026. MANUTENCÃO DO PROGRAMA PACS 0,00 460.687,50 0,00 460.687,50
10.301.0011.2.027. MANUTENÇÄO DO PROGRAMA SAUDE 0,00 379.890,00 0,00 379.890,00
FAMILIA PSF
10.301.0011.2.028. MANUTENÇÄO DO PROGRAMA SAUDE 0,00 79.380,00 0,00 79.380,00
BUCAL
10.301.0011.2.029. MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA 0,00 222.159,59 0,00 222.159,59
BAS1CA-MS
10.301.0011.2.086. MANUTENÇÄO DO PROGRAMA FARMACIA 0,00 53.385,50 0,00 53.385,50
BASICA-ESTADO
10.301.0011.2.087. MANUTENÇÄO DO PROGRAMA FARMACIA 0,00 53.385,50 0,00 53.385,50
BAS1CA-RECURSOS PROPRIOS
10.302.0000.0.000. Assistência Hospítalar e Ambulatorial 0,00 5.476.275,00 0,00 5.476.275,00
10.302.0011.0.000. SAÚDE - BUSCANDO QUALIDADE DE VIDA 0,00 5.476.275,00 0,00 5.476.275,00
10.302.0011.2.020. MANUTENÇÄO D0 ATENDIMENTO 0,00 5.476.275,00 0,00 5.476.275,00
HOSPITALAR, AMBULATORJAL E DA
SECRETARIA - SAUDE 15%
10.304.0000.0.000. Vigilâncía Sanitária 0,00 13.650,00 0,00 13.650,00
10.304.0011.0.000. SAÚDE - BUSCANDO QUALIDADE DE VIDA 0,00 13.650,00 0,00 13.650,00
10.304.0011.2.032. Manutenção Ações Estratégicas de Vigilãncia 0,00 13.650,00 0,00 13.650,00
Sanitária SUS
10.305.0000.0.000. Vigilancia Epidemiológica 70.000,00 162.580,83 0,00 232.580,83
10.305.0011.0.000. SAÚDE - BUSCANDO QUALIDADE DE VIDA 70.000,00 162.580,83 0,00 232.580,83
10.305.0011.1.009. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
10.305.0011.2.030. Manutenção Piso Fixo de Vigilånciu e Promoção a 0,00 158.307,37 0,00 158.307,37
Saudc- PFVPS
10.305.001 1.2.031. Manutenção Piso EStratégicO-Ge1'enciamentO de 0,00 4.273,46 0,00 4.273,46
RÍSCO SUS
12.000.0000.0.000. Educação 694.693,08 12.664.122,52 0,00 13.358.815,60
12.306.0000.0.000. Alimcntação e Nutriçao 0,00 275.183,10 0,00 275.183,10
12.306.0005.0.000. EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA 0,00 275.183,10 0,00 275.183,10
E DA SOCIEDADE
12.306.0005.2.060. MANUTENÇÄO D0 PNAE· MERENDA 0,00 170.445,60 0,00 170.445,60
ESCOLAR
12.306.0005.2.061. MANUT DA MERENDA ESCOLAR - COMPL- 0,00 104.737,50 0,00 104.737,50
REC LIVRES
12.361 .0000.0.000. Ensino Fundamcntal 664.693,08 11.671.204,04 0,00 12.335.897,12
12.361.0005.0.000. EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA 213.025,00 11.671.204,04 0,00 11.884.229,04
E DA SOCIEDADE
12.361.0005.1.001. PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO AS 181.025,00 0,00 0,00 181.025,00
ESCOLAS MUNICIPAIS-PAFEM
12.361.0005.1.005. PROGRAMA DE APOIO FINANCEIR AO 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
ENSINO PROFISSIONALIZANTE j
12.361.0005.2.052. MANUTENCÃO DO FUNDEB 60% O 0,00 5.390.700,00 0,00 5.390.700,00
FUNDAMENÏAL J
12.361.0005.2.053. MANUTENCAO DO FUNDEB 40‘V
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N
0,00 2.600.754,97 0,00 2.600.754,97
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Adendo V a Portaria SOF n° 8, de QQ4/02/ 1985
Anexo VII, da Lei n° 4.320/64
Operações
Prøjems Atividades
12.361 .0005.2.054. MANUTENÇÄO DO TRANASPORTE ESCOLAR 0,00 892.500,00 0,00 892.500,00
- FUNDEB 40%
l2.361.0005.2.057. MANUTENÇÄO DO SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 398.831,92 0,00 398.831,92
12.361 .0005.2.058. MANUTENÇÄO DO PNAT 0,00 254.881,79 0,00 254.881,79
12.361 .0005.2.074. MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 12.733,88 0,00 12.733,88
DE EDUCACAO · MDE 5% E 25%
12.361.0005.2.090. MANUTENÇÄO DAS SEMEC - MDE 5% E 25% 0,00 2.077.257,00 0,00 2.077.257,00
12.361 .0005.2.204. MANUTENÇÄO DO PDDE 0,00 43.544,48 0,00 43.544,48
12.361.0006.0.000. CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA PARA 451.668,08 0,00 0,00 451.668,08
EDUCACAO BASICA MUNICIPAL
12.361.0006.1.002. CONTRUCAO E REFORMA DE SALAS DE 451.668,08 0,00 0,00 451.668,08
AULA, QUADRAS , SUBESTAÇÃO E DEMAIS
ESTRUTURAS-FUNDEB 40%
12.364.0000.0.000. Ensino Superior 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
12.364.0005.0.000. EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
E DA SOCIEDADE
12.364.0005.1.068. TRANSFERENCIAS PARA ASSOCIAÇÃO DOS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
ACADEMICOS DE SAO MIGUEL DO GUAPORE
12.365.0000.0.000. Educaçao infantil 0,00 717.735,38 0,00 717.735,38
12.365.0005.0.000. EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA 0,00 717.735,38 0,00 717.735,38
E DA SOCIEDADE
12.365.0005.2.056. MANUTENÇAO FUNDEB 60% - ENSINO 0,00 598.500,00 0,00 598.500,00
INFANTIL
12.365.0005.2.068. MANUTENÇÄO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 0,00 119.235,38 0,00 119.235,38
INFANTIL
13.000.0000.0.000. Cultura 0,00 248.010,00 0,00 248.010,00
13.392.0000.0.000. Difusão Cultural 0,00 248.010,00 0,00 248.010,00
13.392.0009.0.000. ESPORTE E CULTURA 0,00 248.010,00 0,00 248.010,00
13.392.0009.2.062. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 24.150,00 0,00 24.150,00
CULTURAIS
13.392.0009.2.063. MANUTENÇÄO DAS FESTIVIDADES DO 0,00 73.500,00 0,00 73.500,00
MUNICIPIO
13.392.0009.2.084. MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE 0,00 150.360,00 0,00 150.360,00
ESPORTE E CULTURA
15.000.0000.0.000. Urbanismo 0,00 1.303.083,75 0,00 1.303.083,75
15.452.0000.0.000. Scrviços Urbzmos 0,00 1.303.083,75 0,00 1.303.083,75
15.452.0004.0.000. SAO MIGUEL DO GUAPORE DESENVOLVIDA 0,00 1.123.083,75 0,00 1.123.083,75
15.452.0004.2.048. MANUTENÇÄO DE VIAS URBANAS E LIMPEA 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00
PUBLICA
15.452.0004.2.049. MANUT AMPLIAÇÄO DOS PONTOS DE 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00
ILUMINAÇAÕ PUBLICA
15.452.0004.2.051. MANUT DAS PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS 0,00 302.833,75 0,00 302.833,75
15.452.0004.2.100. MANUTENÇÄO CONSÓRCIO PÚBLIC0 NOVO 0,00 5.250,00 0,00 5.250,00
HORIZONTE
15.452.0010.0.000. CUIDADO AMBIENTAL E ATENCAO AO 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
TURISMO MQNICIPAL
15.452.0010.2.101. MANUTENÇAO DE COLETA DO LIXO 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental 0,00 135.449,99 0,00 135.449,99
18.541.0000.0.000. Prcservação e Conservuçao Ambiental 0,00 135.449,99 0,00 135.449,99
18.541 .0010.0.000. CUIDADO AMBIENTAL E ATENCAO AO 0,00 135.449,99 0,00 135.449,99
TURISMO MUNICIPAL
18.541.00I0.2.066. MANUTENÇÄO DAS ATIVIDADES 0,00 115.500,00 0,00 115.500,00
AMBIENTAIS
· 18.541.0010.2.205. MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MEIO 0,00 15.749,99 0,00 15.749,99
AMBIENTE E TURISMO
18.541 .0010.2.206. MANUTENÇAO DO FUNDCMMUNICIPAL
/
0,00 4.200,00 0,00 4.200,00
MEIO AMBIENTE
20.000.0000.0.000. Agricultura 39.000,00 1.007.818,38 0,00 1.046.818,38
20.122.0000.0.000. Administração Geral 0,00 616.064,38 0,00 616.064,38
20.122.0007.0.000. AGRJCULTURA FORTE 0,00 616.064,38 0,00 616.064,38
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercícíoz 2013
Programa de Trabalho de G0vern0
Adendo V a Portaría SOF n° 8, de 04/02/1985
AneX0 VII, da Lei n° 4.320/64
Operações
Prgggamática
Pmjetos Atividadcs
20.122.0007.2.091. MANUTENÇÄO DA SECRETARIA DE 0,00 616.064,38 0,00 616.064,38
AGRICULTURA
20.601.0000.0.000. Pr0m0çãO da Produçao Vegetal 0,00 201.600,00 0,00 201.600,00
20.601.0007.0.000. AGRICULTURA FORTE 0,00 157.500,00 0,00 157.500,00
20.601.0007.2.082. MECANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÅO DE 0,00 157.500,00 0,00 157.500,00
CALCARIO
20.601.0010.0.000. CUIDADO AMBIENTAL E ATENCAO AO 0,00 44.100,00 0,00 44.100,00
TURISMO MUNICIPAL
20.601 .0010.2.034. MANUTENÇÄO DO VIVEIRO MUNICIPAL 0,00 44.100,00 0,00 44.100,00
20.602.0000.0.000. Pr0mOçãO da Produçao Animal 0,00 74.391,50 0,00 74.391,50
20.602.0007.0.000. AGRICULTURA FORTE 0,00 74.391,50 0,00 74.391,50
20.602.0007.2.035. DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NO 0,00 50.500,00 0,00 50.500,00 REBALHO LEITEIRO
20.602.0007.2.036. MANUTENÇÄO E ERRADICAÇÄO DA 0,00 23.891,50 0,00 23.891,50
BRUCELOSE
20.602.0007.2.037. DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA E 0,00 0,00 0,00 0,00
ATIVIDADES AGRICOLAS
20.606.0000.0.000. Extensão Rural 39.000,00 115.762,50 0,00 154.762,50
20.606.0007.0.000. AGRICULTURA FORTE 39.000,00 115.762,50 0,00 154.762,50
20.606.0007.1.041. REPASSE A ASSOC .DOS PECUARISTAS 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00
20.606.0007.2.070. INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO- 0,00 115.762,50 0,00 115.762,50
TRANSFERENCIAS AOS ASSOCXAÇÕE
SRURAIS
23.000.0000.0.000. Comércio e Serviçøs 0,00 13.125,00 0,00 13.125,00
23.695.0000.0.000. Turismo 0,00 13.125,00 0,00 13.125,00
23.695.0010.0.000. CUIDADO AMBIENTAL E ATENCAO AO 0,00 13.125,00 0,00 13.125,00 TURISMO MUNICIPAL
23.695.0010.2.067. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 0,00 13.125,00 0,00 13.125,00 TURISMO
26.000.0000.0.000. Transporte 0,00 2.164.220,14 0,00 2.164.220,14
26.122.0000.0.000. Administração Geral 0,00 989.726,25 0,00 989.726,25
26.122.0004.0.000. SAO MIGUEL DO GUAPORE DESENVOLVIDA 0,00 989.726,25 0,00 989.726,25
26.122.0004.2.009. MANUTENÇÄO DA SEMOSP 0,00 989.726,25 0,00 989.726,25
26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário 0,00 1.174.493,89 0,00 1.174.493,89
26.782.0004.0.000. SAO MIGUEL DO GUAPORE DESENVOLVIDA 0,00 1.174.493,89 0,00 1.174.493,89
26.782.0004.2.045. MANT DAS LINHAS VICINAIS, PONTES E 0,00 999.500,00 0,00 999.500,00 BUEIROS
26.782.0004.2.046. MANUTENÇÄO DA CIDE 0,00 174.993,89 0,00 174.993,89
27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer 0,00 82.500,00 0,00 82.500,00
27.695.0000.0.000. Turismo 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
27.695.0013.0.000. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 ASSOCIAÇAO
27.695.0013.2.099. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 ASSOCIAÇAO DE PESCA
27.812.0000.0.000. DeSpOrt0 Comunitário 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00
27.812.0009.0.000. ESPORTE E CULTURA 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00
27.812.0009.2.085. MANUTENÇÄO DAS ATIVIDADES 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00 ESPORTIVAS
28.000.0000.0.000. Encargos Especiaís 0,00 410.000,00 0,00 410.000,00
28.843.0000.0.000. Serviço da Dívida Intcma 0,00 410.000,00 0,00 410.000,00
28.843.0003.0.000. GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL E SERVIÇOS 0,00 410.000,00 0,00 410.000,00 PUBLICOS DE QUALIDADE
28.843.0003.2.010. AMORTIZAÇÄO DA DIVIDA FUNDADA 0,00 410.000,00 0,00 410.000,00
99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência 0,00 0,00 181.823,80 181.823,80
99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência
`
0,00 0,00 181.823,80 181.823,80
99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA J 0,00 0,00 181.823,80 181.823,80
99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTIGÈNCIA `
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0,00 0,00 181.823,80 181.823,80
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SAQÉMIGUEL D0 GUAPORE
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Excrcicíoz
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Estado de Rondônia
Exercícioz 2013
Demonstratívo da Despesa por Fungão, Subfungão e Programa
Conforme 0 Vínculo com os Recursos
Adcndo V a Portaría SOF n° 8, de 04/02/1985
Anexo VIII, da Lei n° 4.320/64
Programática Dcscrição Ordinário
01.000.0000. L/cgislativa 1.273.151,26 0,00 1.273. 1 51,26
01.031.0000. Ação Legislativa 1.273.151,26 0,00 1.273.151,26
01.031.0002. ATUACAO LEGISLATIVA 1.273.151,26 0,00 1.273.151,26
04.000.0000. Adminístração 5.883.397,28 0,00 5.883.397,28
04.121.0000. Planejamento c Orçamcnto 365.902,51 0,00 365.902,51
04.121.0008. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 365.902,51 0,00 365.902,51
04.122.0000. Admlnistração Geral 5.146.687,27 0,00 5.146.687,27
04. 122.0001. GESTÄO PÚBLICA RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE 629.105,51 0,00 629.105,51
04.122.0003. GESTÄO FISCAL RESPONSÁVEL E SERVIÇOS 4.517.581,76 0,00 4.517.581,76
PUBLICOS DE QUALIDADE
04.123.0000. Administração Financcirzx 367.500,00 0,00 367.500,00
04.123.0003. GESTÄO FISCAL RESPONSÁVEL E SERVIÇOS 367.500,00 0,00 367.500,00
PUBLICOS DE QUALIDADE
04.153.0000. Defcsa Tcrrcstrc 3.307,50 0,00 3.307,50
04.153.000l. GESTÄO PÚBLICA RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE 3.307,50 0,00 3.307,50
08.000.0000. Assístência Social 418.191,00 170.200,70 588.391,70
08.243.0000. Assistência à Criança a ao Adolescente 135.711,00 34.487,25 170.198,25
08.243.0012. QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 135.711,00 34.487,25 170.198,25
08.244.0000. Assistência Comunitária 282.480,00 135.713,45 418.193,45
08.244.0012. QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 282.480,00 135.713,45 418.193,45
09.000.0000. Prcvidência Social 0,00 1.146.818,43 1.146.818,43
09.272.0000. Previdência do Regime Estatutário 0,00 1.146.818,43 1.146.818,43
09.272.300l. PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAL 0,00 1.146.818,43 1.146.818,43
10.000.0000. Saúde 220.000,00 8.799.394,67 9.019.394,67
10.301.0000. Atençao Básica 150.000,00 3.146.888,84 3.296.888,84
10.301.0007. CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL ATENÇÄO BÁSICA 150.000,00 94.500,00 244.500,00
10.301.001 1. SAÚDE - BUSCANDO QUALIDADE DE VIDA 0,00 3.052.388,84 3.052.388,84
10.302.0000. Assistêncía Hospítalar c Ambulatorial 0,00 5.476.275,00 5.476.275,00
10.302.001 1. SAÚDE - BUSCANDO QUALIDADE DE VIDA 0,00 5.476.275,00 5.476.275,00
10.304.0000. Vigiláncia Sanitáría 0,00 13.650,00 13.650,00
10.304.001 1. SAÚDE - BUSCANDO QUALIDADE DE VIDA 0,00 13.650,00 13.650,00
10.305.0000. Vigilância Epidcmiológica 70.000,00 162.580,83 232.580,83
10.305.001 1. SAÚDE - BUSCANDO QUALIDADE DE VIDA 70.000,00 162.580,83 232.580,83
12.000.0000. Educaçao 134.737,50 13.224.078,10 13.358.815,60
12.306.0000. Alimentação e Nutrição 104.737,50 170.445,60 275.183,10
12.306.0005. EUUCACÃO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA E DA 104.737,50 170.445,60 275.183,10
SOCIEDADE
12.361.0000. Ensino Fundamcntal 0,00 12.335.897,12 12.335.897,12
12.361.0005. EDUCAÇÄO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA E DA 0,00 11.884.229,04 11.884.229,04
SOCIEDADE
12.361.0006. CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA PARA 0,00 451.668,08 451.668,08
EDUCACAO BASICA MUNICIPAL
12.364.0000. Ensino Superior 30.000,00 0,00 30.000,00
l2.364.0005. EDUCAÇÄO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA E DA 30.000,00 0,00 30.000,00
SOCIEDADE
12.365.0000. Educação infantil 0,00 717.735,38 717.735,38
12.365.0005. EDUCAÇÄO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA E DA 0,00 717.735,38 717.735,38
SOCIEDADE
13.000.0000. Cultura 248.010,00 0,00 248.010,00
13.392.0000. Difusão Cultural 248.010,00 0,00 248.010,00
13.392.0009. ESPORTE E CULTURA 248.010,00 0,00 248.010,00
1 $.000.0000. Urbanismo 1.303.083,75 0,00 1.303.083,75
15.452.0000. Scrvíços Urbanos 1.303.083,75 0,00 1.303.083,75
15.452.0004. SAO MIGUEL DO GUAP DESENVOL 1 A 1.123.083,75 0,00 1.123.083,75
15.452.0010. CUIDADO AMBIENTAL AT CAO A?7"1 RISMO 180.000,00 0,00 180.000,00
MUNICIPAL
18.000.0000. Gestão Ambicntal
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135.449,99 0,00 135.449,99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercícíoz 2013
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C0nf0rme 0 Vínculo c0m OS Recursos
Adendo V a Portaria SOF n° 8, de 04/02/1985
Anexo VIII, da Lei n° 4.320/64
Programática Descrição Ordinário @ 18.541.0000. Preservação e Conservaçaø Ambiental 135.449,99 0,00 135.449,99
18.541.0010. CUIDADO AMBIENTAL E ATENCAO AO TURISMO 135.449,99 0,00 135.449,99
MUNICIPAL
20.000.0000. Agrícultura 1.046.818,38 0,00 L046.818,38
20.122.0000. Administração Geral 616.064,38 0,00 616.064,38
20.122.0007. AGRICULTURA FORTE 616.064,38 0,00 616.064,38
20.601.0000. Pr0mOçãO da Produção Vegetal 201.600,00 0,00 201.600,00
20.601.0007. AGRICULTURA FORTE 157.500,00 0,00 157.500,00
20.60].0010. CUIDADO AMBIENTAL E ATENCAO AO TURISM0 44.100,00 0,00 44.100,00
MUNICIPAL
20.602.0000. Promoção da Produção Animal 74.391,50 0,00 74.391,50
20.602.0007. AGRICULTURA FORTE 74.391,50 0,00 74.391,50
20.606.0000. Extensao Rural 154.762,50 0,00 154.762,50
20.606.0007. AGRICULTURA FORTE 154.762,50 0,00 154.762,50
23.000.0000. Comércio e Serviços 13.125,00 0,00 13.125,00
23.695.0000. Turismo 13.125,00 0,00 13.125,00
23.695.0010. CUIDADO AMBIENTAL E ATENCAO AO TURISMO 13.125,00 0,00 13.125,00
MUNICIPAL
26.000.0000. Transporte 1.989.226,25 174.993,89 2.164.220,14
26.122.0000. Administraçao Geral 989.726,25 0,00 989.726,25
26.122.0004. SAO MIGUEL DO GUAPORE DESENVOLVIDA 989.726,25 0,00 989.726,25
26.782.0000. Transporte Rodoviário 999.500,00 174.993,89 1.174.493,89
26.782.0004. SAO MIGUEL DO GUAPORE DESENVOLVIDA 999.500,00 174.993,89 1174493,89
27.000.0000. DeSp0rtO e Lazer 82.500,00 0,00 82.500,00
27.695.0000. Turismo 30.000,00 0,00 30.000,00
27.695.0013. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ASSOCIAÇAO 30.000,00 0,00 30.000,00
27.812.0000. DeSp0rtO Comunitário 52.500,00 0,00 52.500,00
27.812.0009. ESPORTE E CULTURA 52.500,00 0,00 52.500,00
28.000.0000. Encargos Especiais 410.000,00 0,00 410.000,00
28.843.0000. Serviço da Dívida Intema 410.000,00 0,00 410.000,00
28.8430003 GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL E SERVIÇOS 410.000,00 0,00 410.000,00
PUBLICOS DE QUALIDADE
99.000.0000. Reserva de Contingêncía 181.823,80 0,00 181.823,80
99.999.0000. Reserva de Contingência 181.823,80 0,00 181.823,80
99.999.9999. RESERVA DE CONTINGENCIA 181.823,80 0,00 181.823,80
13.339.514,21 23.515.485,79 36.855.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL D0 GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercício: 2013
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF n° 8, de 04/02/1985
Anexo 9, da Lei n° 4.320/64
Órgãoz 1 CAMARA MUNICIPAL
01 Legíslativa1.273.151,26
1.273.15l,26
Órgãoz 2 GABINETE DO PREFEITO
04 Administraçao 632.413,01
27 DeSpOrtO e Lazer 30.000,00
662.413,01
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
04 Administraçao4.885.081,76
28 Encargos Especiais 410.000,00
5.295.081,76
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
15 Urbanismo 1.123.083,75
26 Transporte2.164.220,14
3.287.303,89
Órgãoz 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA0
12 Educaçã.0 13.358.815,60
13.358.815,60
Órgãoz 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde 9.019.394,67
9.019.394,67
Órgãoz 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALH0 E ASSISTENCIA SOCIAL
08 Assístência Social 588.391,70
588.391,70
Órgao: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20 Agricultural.002.718,38
1.002.7 18,38
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT0
04 Admínistrução 365.902,51
99 Reserva de Contingência 181.823,80
547.726,31
Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA
13 Cultura 248.010,00
27 Desporto e Lazer 52.500,00
300.510,00
Órgãoz 11 SECRETARIA DE MEI0 AMBIENTE E TURISMO
15 Urbanismo 180.000,00
18 Gestão Ambíental 135.449,99
20 Agricultura44.100,00
23 Comércio e Serviços 13.125,00
372.674,99
Órgãoz 12 I MSMG
09 ev` ência Social L146.818,43
1.146.818,43
Í
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercícíoz 2013
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF n° 8, de 04/02/1985
Anexo 9, da Lei n° 4.320/64
36.855.000,00
RESUM0 FOR ÚRCÃO
01 CAMARA MUNICIPAL 1.273.151,26
02 GABINETE DO PREFEITO 662.413,01
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA 5.295.081,76
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 3.287.303,89
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 13.358.815,60
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 9.019.394,67
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 588.391,70
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1.002.718,38
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 547.726,31
10 SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA 300.510,00
11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 372.674,99
12 IPMSMG L146.818,43
TOTAL: 36.855.000,00
Total Geral 36.855.000,00
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* 2 SANCIONADO .3|
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www.e1Otech.cOm.br 08/01/2013Pág. 2
. É Z PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO
GUAPORE
i|ná Estado de Rondoma
_ Exercícíoz 2013 VerSã0: 1
‘ '
* *' “ QUADR0 DO DETALHAMENT0 DA DESPESA - Q.D.D.
01.000.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL
01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL
01.001.01.000.0000.0.000. Lcgislativa
01.001.01.031.0000.0.000. Açao Lcgislativa
01.001.01.031.0002.0.000. ATUACAO LEGISLATIVA
01.001.01.031.0002.2.001. MANUTENCA0 DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.157.388,76
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 769.820,63
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 769.820,63
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 636.693,75
PESSOAL CIVIL
1 3.1.90.1 1.00.00 RECURSOS LIVRES 636.693,75
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 133.126,88
2 3.1.90.13.00.00 RECURSOS LIVRES 133.126,88
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 387.568,13
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 387.568,13
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 75.245,63
3 3.3.90.14.00.00 RECURSOS LIVRES 75.245,63
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 81.033,75
4 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 81.033,75
3.3.90.36.00.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.576,25
FISICA
5 3.3.90.36.00.00 RECURSOS LIVRES 11.576,25
3.3.90.39.00.00 OU"1:ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 208.372,50
JURIDICA
6 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 208.372,50
3.3.90.46.00.00 AUXÍL10-ALIMENTAÇÄO1 1.340,00
7 3.3.90.46.00.00 RECURSOS LIVRES 11.340,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 115.762,50
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS115.762,50
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.762,50
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 57.881,25
8 4.4.90.51.00.00 RECURSOS LIVRES 57.881,25
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.881,25
9 4.4.90.52.00.00 RECURSOS LIVRES 57.881,25
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE D0 PREFEIT0
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE D0 PREFEIT0
02.001.04.000.0000.0.000. Administração
02.001.04.122.0000.0.000. Administruçgo Geral
02.001.04.122.0001.0.000. CESTÃO PUBLICA RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE
02.001.04.122.0001.2.002. MANUTENÇÃ0 DA SEMUG
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 572.276,88
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 266.805,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 266.805,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 220.500,00
PESSOAL CIVIL
1 3.1.90.1 1.00.00 RECURSOS LIVRES 220.500,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 46.305,00
2 3.1.90.13.00.00 RECURSOS LIVRES 46.305,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 305.471,88
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 305.471,88
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 34.650,00
3 3.3.90.14.00.00 RECURSOS LIVRES 34.650,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 75.245,63
4 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 75.245,63
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÄO 11.576,25
5 3.3.90.33.00.00 RECURSOS LIVRES
/
g
?
11.576,25
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA í 184.000,00
JURIDICA
6 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES
{
184.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
`
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U,. - A ·
7
_
, 15.750,00
Page 1 Of 20 08/01/20| .
Www.clOtcCh.cOm.br
V
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL D0
GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercícior 2013 VcrSã0: 1
QUADRQ D0 DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS15.750,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.750,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.750,00
7 4.4.90.52.00.00 RECURSOS LIVRES 15.750,00
02.001.04.122.0001.2.003. MANUTENÇÄO DA SUB PREFEITURA DE SANTANA D0 GUAPORE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.250,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.250,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.625,00
8 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 2.625,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.625,00
JURÍDXCA
9 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 2.625,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 21.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS21.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.750,00
10 4.4.90.51.00.00 RECURSOS LIVRES 15.750,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.250,00
11 4.4.90.52.00.00 RECURSOS LIVRES 5.250,00
02.001.04.122.000l.2.004. MANUTENÇÃ0 D0 CADASTRO RURAL
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.209,31
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.209,31
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.209,31
3.3.90.14.00.00 D1ÁR1AS - PESSOAL CIVIL 2.315,25
12 3.3.90.14.00.00 RECURSOS LIVRES 2.315,25
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.894,06
13 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 2.894,06
02.001.04.122.0001.2.005. RECEPÇÃO DE AUTORIl)ADE E TECNICOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.209,32
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.209,32
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.209,32
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.736,44
14 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 1.736,44
3.3.90.36.00.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.736,44
FISICA
15 3.3.90.36.00.00 RECURSOS LIVRES 1.736,44
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.736,44
JURIDICA
16 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 1.736,44
02.001.04.122.0001.2.007. MANUTENÇÃ0 DO CONTROLE INTERNO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.410,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.410,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.410,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL C1V1L 2.205,00
17 3.3.90.14.00.00 RECURSOS LIVRES 2.205,00
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.205,00
JURIDICA
18 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 2.205,00
02.001.04.153.0000.0.000. Dcfcsa Tcrrcstrc
02.00l.04.153.0001.0.000. GESTÃ0 PÚBLICA RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE
02.001.04.153.0001.2.006. MANUTENCÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.307,50
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.307,50
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS . 3.307,50
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ,
_
1.653,75
19 3.3.90.14.00.00 RECURSOS LIVRES 1.653,75
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.653,75
20 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES *
. 1.653,75
02.001.27.000.0000.0.000. Dcspono c Laur
Pagc 2 Of 20 08/01/2 ? www.e1Otech.cOm.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL D0
GUAPORE
Estado de Rondônia
Excrcícíor 2013 Versãor 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
02.001.27.695.0000.0.000. Turismo
02.001.27.695.0013.0.000. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ASSOCIAÇA0
02.001.27.695.0013.2.099. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A ASSOCIAÇAO DE PESCA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS 30.000,00
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
21 3.3.50.43.00.00 RECURSOS LIVRES 30.000,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA0 E FAZENDA
03.001.00.000.0000.0.000. GABINETE D0 SECRETARIO-SEMAF
03.001.04.000.0000.0.000. Administrnçao
03.001.04.l22.0000.0.000. Administraçac Geral
I
03.00l.04.122.0003.0.000. GESTÃ0 FISCAL RESPONSAVEL E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE
03.001.04.122.0003.2.008. MANUTENÇÃO DA SEMADF
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.475.844,26
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.10}.496,63
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.852.646,63
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA 20.947,50
REMUNERADA E REFORMAS
22 3.1.90.01.00.00 RECURSOS LIVRES 20.947.50
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.530.000,00
PESSOAL CIVIL
23 3.1.90.11.00.00 RECURSOS LIVRES 2.530.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 286.650,00
24 3.1.90.13.00.00 RECURSOS LIVRES 286.650,00
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.049,13
25 3.1.90.91.00.00 RECURSOS LIVRES 15.049,13
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÅO DIRETA DECORRENTE DE 248.850,00
OPERAÇÄO ENTRE OROÃOS, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS
ORÇAMENTOS
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 248.850,00
26 3.1.91.13.00.00 RECURSOS LIVRES 248.850,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.374.347,63
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.374.347,63
3.3.90.03.00.00 PENSÕES 6.945,75
27 3.3.90.03.00.00 RECURSOS LIVRES 6.945,75
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 17.364,38
28 3.3.90.14.00.00 RECURSOS LIVRES 17.364,38
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 157.500,00
29 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 157.500,00
3.3.90.36.00.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.537,50
FISICA
30 3.3.90.36.00.00 RECURSOS LIVRES 16.537,50
3.3.90.39.00.00 OU'1ÏROS SERVIÇOS DE TERCE1ROS ? PESSOA 840.000,00
JURIDICA
31 3.3.90.39.00.00
I
RECURSOS LIVRES 840.000,00
3 .3 .90.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO126.000,00
32 3.3.90.46.00.00 RECURSOS LIVRES 126.000.00
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 210.000,00
33 3.3.90.91.00.00 RECURSOS LIVRES 210.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.537,50
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 16.537,50
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.537,50
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.537,50
34 4.4.90.52.00.00 RECURSOS LIVRES 16.537,50
03.001.04.l22.0003.2.012. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES ,' 25.200,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ? 25.200,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS , 25.200,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL C1V1L 12.600,00
Pugc 3 Of20 08/0 /2013 Ü www.e1Otech.cOm.br
.·
,, , PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL D0
. . GUAPORE
·|.“· Estado de Rondoma
Exercícíoz 2013 Versãoz 1
* ‘
* '*
“ QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
35 3.3.90.14.00.00 RECURSOS LIVRES 12.600,00
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA 12.600,00
JURIDICA
36 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 12.600,00
03.001.04.123.0000.0.000. Administrução Finunceira
I I
03.001.04.123.0003.0.000. GESTÃ0 FISCAL RESPONSAVEL E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE
03.001.04.123.0003.2.015. MANUTENÇÃ0 D0 PASEP
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 367.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 367.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 367.500,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 367.500,00
CONTRIBUTIVAS
37 3.3.90.47.00.00 RECURSOS LIVRES 367.500,00
03.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiuis
03.001.28.843.0000.0.000. Serviçu da Dívidn interna
03.001.28.843.0003.0.000. GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE
03.001.28.843.0003.2.010. AMORTIZAÇÃ0 DA DIVIDA FUNDADA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 410.000,00
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDJ} / 410.000,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA
4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 410.000,00
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 410.000,00
RESGATAD0
38 4.6.90.71.00.00 RECURSOS LIVRES 410.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
04.001.00.000.0000.0.000. DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
04.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo
04.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos
04.001.15.452.0004.0.000. SAO MIGUEL D0 GUAPORE DESENVOLVIDA
04.001.15.452.0004.2.048. MANUTENÇÃ0 DE VIAS URBANAS E LIMPEA PUBLICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 660.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 660.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 660.000,00
3.3.90.39.00.00 OU1:ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 660.000,00
JURIDICA
39 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 660.000,00
04.001.15.452.0004.2.049. MANUT AMPLIAÇÄ0 DOS PONTOS DE ILUMINAÇAÕ PUBLICA \
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES \~—, 155.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
_
155.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS ,/««/ 155.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 155.000,00
40 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 155.000,00
04.001.15.452.0004.2.051. MANUT DAS PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 302.833,75
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 302.833,75
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 302.833,75
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 269.076,25
41 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 269.076,25
3.3.90.39.00.00 OU"1ÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33.757,50
JURIDICA
42 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 33.757,50
04.001.l5.452.0004.2.100. MANUTENCÃO CONSÓRC10 PÚBLIC0 NOVO HORIZONTE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.250,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.250,00
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÈNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 5.250,00
3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 5.250,00
44 3.3.71.41.00.00 RECURSOS LIVRES IA 5.250,00
04.001.26.000.0000.0.000. Transporte Y. Í.
04.001.26.122.0000.0.000. Administraçãø Geral
A
,
04.001.26.l22.0004.0.000. SAO MIGUEL D0 GUAPORE DESENVOLVIDA ‘
_
04.001.26.]22.0004.2.009. MANUTENÇÃO DA SEMOSP
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
`
`
978.150,00
Page 4 Of20 08/01/2013 · www.e10tech.c0m.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO
GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercícíoz 2013 VerSã0: 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 978.150,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 978.150,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 176.400,00
45 3.3.90.14.00.00 RECURSOS LIVRES 176.400,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00
46 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 450.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 351.750,00
JURÍ1J1CA
47 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 351.750,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.576,25
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS11.576,25
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.576,25
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 1.576,25
48 4.4.90.52.00.00 RECURSOS LIVRES 11.576,25
04.001.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário
04.001.26.782.0004.0.000. SAO MIGUEL D0 GUAPORE DESENVOLVIDA
04.001.26.782.0004.2.045. MANT DAS LINHAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 624.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 624.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 624.500,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 346.500,00
49 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 346.500,00
3.3.90.39.00.00 0U”1ÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 278.000,00
JURIDICA
50 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 278.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 375.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 375.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 375.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 375.000,00
51 4.4.90.51.00.00 RECURSOS LIVRES 375.000,00
04.001.26.782.0004.2.046. MANUTENÇÄ0 DA CIDE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 174.993,89
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 174.993,89
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 174.993,89
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00
52 3.3.90.30.00.00 CIDE - CONTRIBUICAO DE INTERVENCA0 N0 DOMINIO 105.000,00
ECONOMICO
3.3.90.39.00.00 OUTZROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 69.993,89
JURIDICA
53 3.3.90.39.00.00 CIDE - CONTRIBUICAO DE INTERVENCA0 N0 DOMINIO 69.993,89
ECONOMICO
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
05.001.00.000.0000.0.000. GABINETE D0 SECRETAR10-SEMED
05.001.12.000.0000.0.000. Educação
05.001.12.306.0000.0.000. Alimentação c Nutrição
05.001.12.306.0005.0.000. EDUCAÇÃ0 DESENVOLVIMENT0 DA PESSOA E DA SOCIEDADE
05.001.12.306.0005.2.060. MANUTENÇÄ0 DO PNAE- MERENDA ESCOLAR
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 170.445,60
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.445,60
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS 170.445,60
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 170.445,60
54 3.3.50.43.00.00 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA0 ESCOLAR 170.445,60
05.001.12.306.0005.2.061. MANUT DA MERENDA ESCOLAR - COMPL- REC LIVRES
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
/ 104.737,50
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 / 104.737,50
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS Í 99.225,00
LUCRATIVOS ’.’
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
I 99.225,00
55 3.3.50.43.00.00 RECURSOS LIVRES -
Ã
"
99.225,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1
5.512,50
Page 5 Of20 08/01/2 www.e10tech.c0m.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO
GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercícíoz 2013 Versãoz 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.Q.D.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.512,50
56 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 5.512,50
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamcntnl
05.001.12.361.0005.0.000. EDUCAÇÃ0 DESENVOLVIMENTO DA PESSOA E DA SOCIEDADE
05.001.12.36l.0005.1.001. PROGRAMA DE APOI0 FINANCEIRO AS ESCOLAS MUNICIPAIS-PAFEM
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 181.025,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 181.025,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS 170.000,00
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 170.000,00
57 3.3.50.43.00.00 Rccursos do MDE - Aplicação Dirctu 5% c 25% 170.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.025,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.025,00
58 3.3.90.30.00.00 Rccursos do MDE - Aplicação Dircta 5% e 25% 11.025,00
05.001.12.361.0005.1.005. PROGRAMA DE AP010 FINANCEIRO A0 ENSIN0 PROFISSIONALIZANTE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS 32.000,00
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 32.000,00
59 3.3.50.43.00.00 Rccursos do MDE - Aplicação Dirctu 5% e 25% 32.000,00
05.001.12.361.0005.2.052. MANUTENÇÃ0 D0 FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.390.700,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.390.700,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.714.500,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.714.500,00
PESSOAL CIVIL
60 3.1.90.1 1.00.00 FUNDEB 60 % - TRANSF. D0 FUNDEB APLIC. NA REMUN. DOS 4.714.500,00
PROF. D0 MAGIST. EM EFETIVO NA EDUC. BASICA
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÄO DIRETA DEQORRENTE DE 676.200,00
OFERACÃO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS
ORÇAMENTOS
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 676.200,00
61 3.1.91.13.00.00 FUNDEB 60 % · TRANSF. DO FUNDEB APLIC. NA REMUN. DOS 676.200,00
PROF. D0 MAGIST. EM EFETIVO NA EDUC. BASICA
05.001.12.361.0005.2.053. MANUTENCÃO DO FUNDEB 40%
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.l44.173,05
3.l.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.499.085,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS l.310.085,00
3.1.90.1 1.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - |.310.085,00
PESSOAL CIVIL
62 3.1.90.11.00.00 FUNDEB 40 % - TRANSF. D0 FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS 1.3l0.085,00
DESP. DA EDUCACA0 BÁSICA
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÄO DÍRETQ DEQORRENTE DE 189.000,00
OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, FUNDOSE
ENTIDADES INTEGRANTES DOS
ORÇAMENTOS
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 189.000,00
63 3.1.91.13.00.00 FUNDEB 40 % - TRANSF.'DO FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS 189.000,00
DESP. DA EDUCACA0 BASICA
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 645.088,05
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 645.088,05
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 131.822,25
64 3.3.90.14.00.00 FUNDEB 40 % ? TRANSF.'D0 FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS 131.822,25
DESP. DA EDUCACA0 BASICA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 343.060,80
65 3.3.90.30.00.00 FUNDEB 40 % - TRANSF. D0 FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS 3.060,80
DESP. DA EDUCACA0 BÁSICA ,·
?
3.3.90.36.00.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.205,00
FISICA
66 3.3.90.36.00.00 FUNDEB 40 % - TRANSF. DO FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS !
,
DESP. DA EDUCACA0 ßÁS1CA ’ `
±
Page 6 Of20 08/01/2013 .e1Otec
.1 çcÏ .br
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO »
GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercícíoz 2013 Versãor 1
QUADR0 D0 DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE1ROS - PESSOA 168.000,00
JURÍDICA
67 3.3.90.39.00.00 FUNDEB 40 % - TRANSF. D0 FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS 168.000,00
DESP. DA EDUCACA0 BÁSICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 456.581,92
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 456.581,92
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 456.581,92
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 456.581,92
68 4.4.90.52.00.00 FUNDEB 40 % - TRANSF. D0 FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS 456.581,92
DESP. DA EDUCACA0 BÁSICA
05.001.12.361.0005.2.054. MANUTENÇÃ0 DO TRANASPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 735.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 735.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 735.000,00
3.3.90.39.00.00 OU'1ÏROS SERVIÇOS DE TERCE1ROS - PESSOA 735.000,00
JURIDICA
69 3.3.90.39.00.00 FUNDEB 40 % - TRANSFZD0 FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS 735.000,00
DESP. DA EDUCACA0 BASICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 157.500,00
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÄO DA DÍVIDAI 157.500,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA
4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 157.500,00
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVHDA CONTRATUAL 157.500,00
RESGATADO
70 4.6.90.71.00.00 FUNDEB 40 % - TRANSF.'D0 FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS 157.500,00
DESP. DA EDUCACA0 BASICA
05.001.12.361.0005.2.057. MANUTENÇÃ0 DO SALAR10 EDUCAÇÄO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 52.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.500,00
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCE1ROS - PESSOA 52.500,00
JURIDICA
71 3.3.90.39.00.00 SALAR10 EDUCACA0 52.500,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 346.331,92
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 346.331,92
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 346.331,92
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 346.331,92
72 4.4.90.51.00.00 SALAR10 EDUCACA0 346.331,92
05.001.12.361.0005.2.058. MANUTENÇÄ0 DO PNAT
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 254.881,79
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 254.881,79
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 254.881,79
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 157.500,00
73 3.3.90.30.00.00 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE AP010 A0 TRANSPORTE 157.500,00
ESCOLAR
3.3.90.39.00.00 OU'17ROS SERVIÇOS DE TERCE1ROS - PESSOA 97.381,79
JURIDICA
74 3.3.90.39.00.00 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOI0 A0 TRANSPORTE 97.381,79
ESCOLAR
05.001.12.361.0005.2.074. MANUTENCA0 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACA0 - MDE 5% E 25%
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.733,88
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.733,88
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.733,88
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.945,75
75 3.3.90.14.00.00 Recursos do MDE - Aplicação Direta 5% e 25% ' 6.945,75
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.315,25
76 3.3.90.33.00.00 Rccursos do MDE - Aplicação Diretu 5% e 25% , , 2.315,25
3.3.90.36.00.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ;
·
J 1.157,63
F1S1CA . {
77 3.3.90.36.00.00 Recursos do MDE - Aplicação Dircta 5% e 25% 1 _
1.157,63
3.3.90.39.00.00 OU"1:ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OA `
,
' 2.315,25
JURIDICA ‘
Page 7 of 20 08/01/2013 .c10tcch.c0m.br
.
» ai F PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 MIGUEL D0
.
, GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercícíor 2013 VerSã0: 1
‘ ' * *·' ` QUADR0 D0 DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
78 3.3.90.39.00.00 Rccursos do MDE - Aplicação Dircta 5% c 25% 2.315,25
05.001.12.36l.0005.2.090. MANUTENÇÃ0 DAS SEMEC - MDE 5% E 25%
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.013.401,25
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 785.886,15
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 785.886,15
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 661.500,00
PESSOAL CIVIL
79 3.1.90.11.00.00 Rccursos do MDE - Aplicaçao Dircta 5% e 25% 661.500,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 122.1 15,00
80 3.1.90.13.00.00 Rccursos do MDE - Aplicaçao Dircta 5% c 25% 122.115,00
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.271,15
81 3.1.90.91.00.00 Rccursos do MDE - Aplicaçao Dircta 5% e 25% 2.271,15
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.227.515,10
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.227.515,10
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 27.037,50
82 3.3.90.14.00.00 Rccursos do MDE - Aplicação Dircta 5% c 25% 27.037,50
3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 20.440,35
83 3.3.90.18.00.00 Rccursos do MDE - Aplicução Dirctu 5% c 25% 20.440,35
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 299.670,00
84 3.3.90.30.00.00 Rccursos do MDE - Aplicação Dircta 5% c 25% 299.670,00
3.3.90.36.00.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 34.067,25
FISICA
85 3.3.90.36.00.00 Rccursos d0 MDE - Aplicaçao Dircta 5% c 25% 34.067,25
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 321.300,00
JURÍDICA
86 3.3.90.39.00.00 Rccursøs do MDE - Aplicaçao Dircta 5% e 25% 321.300,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-AL1MENTAÇÃO 525.000,00
87 3.3.90.46.00.00 Rccursos do MDE - Aplicação Dircta 5% e 25% 525.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 63.855,75
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 63.855,75
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.855,75
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.855,75
88 4.4.90.52.00.00 Rccursos do MDE - Aplicaçao Dirctu 5% e 25% 63.855,75
05.001.12.361.0005.2.204. MANUTENÇÃ0 DO PDDE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 43.544,48
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.544,48
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS 43.544,48
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 43.544,48
89 3.3.50.43.00.00 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 43.544,48
05.001.12.361.0006.0.000. CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA PARA EDUCACAO BASICA MUNICIPAL
05.001.12.361.0006.1.002. CONTRUCAO E REFORMA DE SALAS DE AULA, QUADRAS , SUBESTAÇÄO E DEMAIS ESTRUTURAS?F
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 451.668,08
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS451.668,08
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 451.668,08
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 451.668,08
90 4.4.90.51.00.00 FUNDEB 40 % - TRANSFZDO FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS 451.668,08
DESP. DA EDUCACAO BASICA
05.001.12.364.0000.0.000. Ensino Supcrior
05.001.12.364.0005.0.000. EDUCAÇÅO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA E DA SOCIEDADE
05.001.12.364.0005.1.068. TRANSFERENCIAS PARA ASSOCIAÇÃO DOS ACADEMICOS DE SA0 MIGUEL DO GUAPORE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS 30.000,00
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
144 3.3.50.43.00.00 RECURSOS LIVRES 30.000,00
05.001.12.365.0000.0.000. Educação infantil .
05.001.12.365.0005.0.000. EDUCAÇÅO DESENVOLVIMENT0 DA PESSOA E DA SOCIEDADE Í
05.001.12.365.0005.2.056. MANUTENCA0 FUNDEB 60% - ENSINO INFA TIL
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .- 598.500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL D0
GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercícíoz 2013 Versãoz 1
QUADRO DO DETALHAMENT0 DA DESPESA - Q.D.D.
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 598.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 598.500,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 525.000,00
PESSOAL CIVIL
91 3.1.90.1 1.00.00 FUNDEB 60 % - TRANSF. D0 FUNDEB APLIC. NA REMUN. DOS 525.000,00
PROF. D0 MAGIST. EM EFETIVO NA EDUC. BASICA
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 73.500,00
92 3.1.90.13.00.00 FUNDEB 60 % - TRANSF. DO FUNDEB APLIC. NA REMUN. DOS 73.500,00
PROF. D0 MAGIST. EM EFETIV0 NA EDUC. BASICA
05.001.12.365.0005.2.068. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D0 ENSINO INFANTIL
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 96.082,88
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 96.082,88
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 96.082,88
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.261,00
93 3.3.90.30.00.00 Recursos do MDE - Aplicução Dircta 5% e 25% 9.261,00
3.3.90.36.00.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.576,25
FISICA
94 3.3.90.36.00.00 Recursos do MDE - Aplicação Dírctu 5% c 25% 11.576,25
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 75.245,63
JURIDICA
95 3.3.90.39.00.00 Rccursos do MDE - Aplicação Dircta 5% c 25% 75.245,63
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 23.152,50
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 23.152,50
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.152,50
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.152,50
96 4.4.90.52.00.00 Rccursos do MDE - Aplicação Dircta 5% e 25% 23.152,50
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO SECRETARl0-SAUDE
06.001.10.000.0000.0.000. Saúde
06.001.10.301.0000.0.000. Atcnção Básica
06.001.10.301.0007.0.000. CO-FINANClAMENT0 ESTADUAL ATENÇÄO BÁSICA
06.001.10.301.0007.1.008. CONSTRUÇÄO DA SUBESTAÇÃO N0 HOSPITAL MUNICIPAL
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 150.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
37 4.4.90.51.00.00 RECURSOS LIVRES 150.000,00
06.001.10.301.0007.2.098. CO-FINANCIAMENT0 ESTADUAL ATENÇÄO BÁSICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 94.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 94.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 94.500,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 56.700,00
1 3.3.90.30.00.00 CONVENIOS DO ESTAD0 - SAUDE 56.700,00
3.3.90.39.00.00 OU'1ÈROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 37.800,00
JURIDICA
2 3.3.90.39.00.00
{
CONVENIOS D0 ESTAD0 - SAUDE 37.800,00
06.001.10.301.0011.0.000. SAUDE - BUSCAND0 QUALIDADE DE VIDA
06.001.10.301.0011.2.023. MANUTENÇÃO D0 PAB FIXO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 419.126,36
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 419.126,36
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 419.126,36
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 262.500,00
3 3.3.90.30.00.00 PAB - PIS0 DE ATENCAO BASICA 262.500,00
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 156.626,36
JURIDICA
4 3.3.90.39.00.00 PAB - PIS0 DE ATENCAO BASICA Í / 156.626,36
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 105.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 105.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS , >
. 105.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
5 4.4.90.52.00.00 PAB - PIS0 DE ATE AO BASI A 105.000,00
Pagc 9 Of 20 08/01/2013 www.e1Otech.cOm.br
V Š ,
. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO
GUAPORE `
Estado de Rondônia
Exercícíox 2013 Versãoz 1
QUADRO D0 DETALHAMENT0 DA DESPESA - Q.D.D.
06.001.10.301.0011.2.024. MANUTENCA0 DA UNIDADE DE SAUDE - MAC (ANTIGO AIHS)
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.121.874,39
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 262.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 262.500,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 262.500,00
6 3.1.90.04.00.00 MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 262.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 859.374,39
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 859.374,39
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 157.500,00
7 3.3.90.14.00.00 MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 157.500,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 525.000,00
8 3.3.90.30.00.00 MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 525.000,00
3.3.90.39.00.00 OU"1ÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 176.874,39
JURIDICA
9 3.3.90.39.00.00 MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 176.874,39
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 157.500,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 157.500,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 157.500,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATER1AL PERMANENTE 157.500,00
10 4.4.90.52.00.00 MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 157.500,00
06.001.10.301.0011.2.026. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 460.687,50
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 460.687,50
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 460.687,50
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 378.000,00
PESSOAL CIVIL
11 3.1.90.11.00.00 PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 378.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 82.687,50
12 3.1.90.13.00.00 PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 82.687,50
06.001.10.301.0011.2.027. MANUTENÇÃO D0 PROGRAMA SAUDE FAMILIA PSF
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 379.890,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 379.890,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 379.890,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 315.000,00
PESSOAL CIVIL
13 3.1.90.11.00.00 PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 315.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.890,00
14 3.1.90.13.00.00 PSF ? PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 64.890,00
06.001.10.301.0011.2.028. MANUTENÇÃO D0 PROGRAMA SAUDE BUCAL
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 79.380,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.380,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 79.380,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 66.150,00
15 3.1.90.04.00.00 PSF ODONTO · SAUDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA 66.150,00
FAMILIA
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.230,00
16 3.1.90.13.00.00 PSF ODONTO - SAUDE BUCAL - PROGRAMA DE SAUDE DA 13.230,00
FAMILIA
06.001.10.301.0011.2.029. MANUTENÇÃO D0 PROGRAMA FARMACIA BASICA-MS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 222.159,59
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 222.159,59
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 222.159,59
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 222.159,59
DISTRIBUIÇÄO GRATUITA
17 3.3.90.32.00.00 FARMACIA BASICA 222.159,59
06.001.10.301.0011.2.086. MANUTENÇÃO D0 PROGRAMA FARMACIA BASICA-ESTAD0 ?
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES ;’ 53.385,50
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.385,50
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
A
_
. 53.385,50
Page 10 Of 20 08/01/2013 .ClOtech.C0m.br
.
_ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO
.
.
, GUAPORE
. iwà Estado de Rondoma
Exercícíoz 2013 Versãoz 1
QUADR0 D0 DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 53.385,50
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
18 3.3.90.32.00.00 CONVENIOS D0 ESTADO - SAUDE 53.385,50
06.001.10.301.0011.2.087. MANUTENÇÃ0 D0 PROGRAMA FARMACIA BASICA-RECURSOS PROPRIOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 53.385,50
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.385,50
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.385,50
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 53.385,50
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
19 3.3.90.32.00.00 Recursos de Ações e Serviços Suude - Aplicaçao Diretn 15% 53.385,50
06.001.10.302.0000.0.000. Assistêncis Huspitalar e Ambulntorial
06.001.10.302.0011.0.000. SAÚDE - BUSCAND0 QUALIDADE DE VIDA
06.001.10.302.0011.2.020. MANUTENÇÃ0 D0 ATENDIMENT0 HOSPITALAR, AMBULATORIAL E DA SECRETARIA - SAUDE 15%
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.471.025,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.079.900,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.628.400,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.500,00
20 3.1.90.04.00.00 Recursos de Ações e Serviços Saudc - Aplicação Dircta 15% 31.500,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 4.334.400,00
PESSOAL CIVIL
21 3.1.90.11.00.00 Recursos de Ações e Serviços Saude - Aplicaçaø Diretu 15% 4.334.400,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 262.500,00
22 3.1.90.13.00.00 Recursus de Ações e Serviços Saude - Aplicação Direta 15% 262.500,00
3.1 .91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE 451.500,00
OFERACÃO ENTRE ORCÃOS, FUNDOS E
ENTIDADES INTEGRANTES DOS
ORÇAMENTOS
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 451.500,00
23 3.1.91.13.00.00 Recursos de Ações e Serviços Suude - Aplicação Direta 15% 451.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 391.125,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 391.125,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 21.000,00
24 3.3.90.14.00.00 Recursos de Ações e Scrviços Saude - Aplicação Direta 15% 21.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00
25 3.3.90.30.00.00 Recursos de Ações e Serviços Saude ? Aplicação Direta 15% 10.500,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.775,00
26 3.3.90.33.00.00 RecurS0S de Ações e Serviços Saude - Aplicação Dircta 15% 5.775,00
3.3.90.36.00.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.600,00
FISICA
27 3.3.90.36.00.00 Recursos de Ações e Serviços Saude - Aplicação Diretu 15% 12.600,00
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26.250,00
JURIDICA
28 3.3.90.39.00.00 Recurscs de Ações e Serviços Saude - Aplicução Direta 15% 26.250,00
3.3 .90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÄO315.000,00
29 3.3.90.46.00.00 Recursos de Ações e Serviços Saude - Aplicução Direta 15% 315.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.250,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.250,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.250,00
30 4.4.90.52.00.00 Recursos de Ações e Serviços Saude - Aplicação Direta 15% 5.250,00
06.001.l0.304.0000.0.000. Vigilãncia Sanitåria
06.001.10.304.0011.0.000. SAÚDE - BUSCAND0 QUALIDADE DE VIDA
06.001.10.304.0011.2.032. Manutençaø Açõcs Estratégicas de Vigilânciu Sanitária SUS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.650,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I3.650,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.650,00
3.3.90.36.00.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ' 13.650,00
F1S1CA
31 3.3.90.36.00.00 VIGILANCIA EM SAUDE / 13.650,00
06.001.10.305.0000.0.000. Vigglãncia Epidemiológica ,
06.001.10.305.0011.0.000. SAUDE - BUSCAND0 QUALIDADE DE VIDA " |' ] V
1 , · · *• .—
06.001.10.305.0011.1.009. CONSTRUÇÃO D0 CENTRO DE ZOONOSE
Pagc 11 Of 20 08/|
?
1
{
www.elOtech.cOm.br
.
. PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 MIGUEL D0
GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercício: 2013 Versaoz 1
“ *
1 *~ ‘ QUADR0 DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 70.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
38 4.4.90.51.00.00 RECURSOS LIVRES 70.000,00
06.001.10.305.0011.2.030. Manutençãø Piso Fix0 de Vigilância e Promoçao a suude- PFVPS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 116.307,37
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 16.307,37
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 116.307,37
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 16.456,65
32 3.3.90.14.00.00 VIGILANCIA EM SAUDE 16.456,65
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 73.600,72
33 3.3.90.30.00.00 VIGILANCIA EM SAUDE 73.600,72
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26.250,00
JURIDICA
34 3.3.90.39.00.00 VIGILANCIA EM SAUDE 26.250,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 42.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 42.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.000,00
35 4.4.90.52.00.00 VIGILANCIA EM SAUDE 42.000,00
06.001.10.305.0011.2.031. Manutenção PÍSO Estratégico-Gerenciamento de Risco SUS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.273,46
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.273,46
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.273,46
`
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.273,46
36 3.3.90.30.00.00 VIGILANCIA EM SAUDE 4.273,46
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
07.001.00.000.0000.0.000. DIVISA0 DE TRABALHO E ACAO SOCIAL
07.001.08.000.0000.0.000. Assistência Sociul
07.001.08.243.0000.0.000. Assistência à Crinnça a ao Adolescente
07.001.08.243.0012.0.000. QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
07.001.08.243.0012.1,029. CONVENIO APAE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 31.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.500,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS 31.500,00
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 31.500,00
1 3.3.50.43.00.00 RECURSOS LIVRES 31.500,00
07.001.08.243.0012.2.038. MANUTENÇA0 D0 CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.280,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.280,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.280,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.205,00
2 3.3.90.14.00.00 RECURSOS LIVRES 2.205,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.250,00
3 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 5.250,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 1.575,00
DISTR1BU1ÇÃO GRATUITA
4 3.3.90.32.00.00 RECURSOS LIVRES 1.575,00
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.250,00
JURIDICA
5 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 5.250,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.625,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.625,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
A / 2.625,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
V
2.625,00
6 4.4.90.52.00.00 RECURSOS LIVRES 2.625,00
07.001.08.243.0012.2.040. MANUTENÇÅ0 D0 PETI “ · .
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.650,00
Pagc 12 of 20 08/OÏÍ 3 www.elOtech.cOm.br
I
.
, PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 MIGUEL D0
.
"
, GUAPORE
—¿|“,¿ Estado de Rondoma
Exercícioz 2013 Vcrsãoz 1
‘ ‘
* *5 “ QUADRO D0 DETALHAMENT0 DA DESPESA - Q.D.D.
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.650,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.650,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00
7 3.3.90.30.00.00 PETI - PROGRAMA DE ERRADICACA0 D0 TRABALH0 10.500,00
[NFANTIL
3.3.90.36.00.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.100,00
FISICA
8 3.3.90.36.00.00 PETI - PROGRAMA DE ERRADICACA0 D0 TRABALH0 2.100,00
INFANTIL
3.3.90.39.00.00 0U"1ÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.050,00
JURIDICA
9 3.3.90.39.00.00 PETI - PROGRAMA DE ERRADICACA0 D0 TRABALH0 1.050,00
INFANTIL
07.001.08.243.0012.2.04l. MANUTENÇÃ0 D0 PROGRAMA PAC/SAC
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.837,25
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.837,25
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.837,25
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.837,25
10 3.3.90.30.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS D0 FNAS 20.837,25
07.001.08.243.0012.2.101. MANUTENÇÃO D0 PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 87.306,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.306,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 87.306,00
3.3.90.39.00.00 OU'1ÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 87.306,00
JURIDICA
11 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 87.306,00
07.001.08.244.0000.0.000. Assistêncin Comunitária
07.001.08.244.0012.0.000. QUALIDADE DE VIDA DA FOFULACÃO
07.001.08.244.0012.2.037. MANUTENCA0 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 182.280,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 182.280,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 182.280,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS · PESSOAL CIVIL 16.537,50
12 3.3.90.14.00.00 RECURSOS LIVRES 16.537,50
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 61.425,00
13 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 61.425,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 33.075,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
14 3.3.90.32.00.00 RECURSOS LIVRES 33.075,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÅO 7.455,00
15 3.3.90.33.00.00 RECURSOS LIVRES 7.455,00
3.3.90.39.00.00 OU”1ÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.900,00
JURIDICA
16 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 60.900,00
3.3.90.48.00.00 QUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 2.887,50
FISICAS
17 3.3.90.48.00.00 RECURSOS LIVRES 2.887,50
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 29.400,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 29.400,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.400,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.400,00
18 4.4.90.52.00.00 RECURSOS LIVRES 29.400,00
07.001.08.244.0012.2.039. MANUTENÇÄ0 D0 CONSELHO TUTELAR
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 33.600,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES / 33.600,00
3.3.90.00.00.00 APLXCAÇÕES DHKETAS
4 33.600,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
[
15.750,00
19 3.3.90.14.00.00 RECURSOS LIVRES , 15.750,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.600,00
20 3.3.90.30.00.00 RECURSOS IÏIVRES -~
_, 12.600,00
Page 13 Of 20 08/01/ www.e10tech.cOm.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 MIGUEL D0
GUAPORE
Estado de Rondônia
Excrcícíoz 2013 VerSã0: 1
QUADR0 DQ DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.250,00
JURIDICA
21 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 5.250,00
07.001.08.244.0012.2.081. MANUTENÇÃO D0 PROGRAM BOLSA FAM1LIA-1GD
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 49.822,50
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.822,50
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 49.822,50
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 11.865,00
22 3.3.90.14.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS D0 FNAS 11.865,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.075,00
23 3.3.90.30.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS D0 FNAS 33.075,00
3.3.90.39.00.00 OUTÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.882,50
JURIDICA
24 3.3.90.39.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS 4.882,50
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.712,50
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.712,50
4.4,90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.712,50
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.712,50
25 4.4.90.52.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS D0 FNAS 9.712,50
07.001.08.244.0012.2.092. MANUTENÇÃ0 DA CASA DA GESTANTE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.750,00
26 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 15.750,00
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.250,00
JURIDICA
27 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 5.250,00
07.001.08.244.0012.2.093. MANUTENÇÅ0 DO PAIF
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 65.415,95
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.415,95
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.415,95
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.803,45
28 3.3.90.30.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS D0 FNAS 15.803,45
3.3.90.39.00.00 OU'1jROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 49.612,50
JURIDICA
29 3.3.90.39.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS D0 FNAS 49.612,50
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.762,50
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.762,50
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.762,50
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.762,50
30 4.4.90.52.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS D0 FNAS 10.762,50
07.001.08.244.0012.2.097. INCENTIVO A ASSOCASSIST. SEM FINS LUCRATIVOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS 12.000,00
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 12.000,00
31 3.3.50.43.00.00 RECURSOS LIVRES 12.000,00
07.001.08.244.0012.2.207. MANUTENÇÄ0 D0 FUND0 MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.200,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.200,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
[
4.200,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO /./? 2.100,00
32 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES
5
I.
M
2.100,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.100,00
JURÍDICA ` Í .
33 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 2.100,00
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT
DIVISA0 DE AGRICULTURA \
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 MIGUEL DO
GUAPORE
Estado de Rondônia
Excrcícíoz 2013 Vcrsaoz 1
QUADR0 D0 DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
08.001.20.000.0000.0.000. Agriculturu
08.001.20.122.0000.0.000. Administruçao Geral
08.001.20.l22.0007.0.000. AGRICULTURA FORTE
08.001.20.122.0007.2.091. MANUTENÇÄ0 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 600.314,38
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.314,38
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600.314,38
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.250,00
97 3.3.90.14.00.00 RECURSOS LIVRES 5.250,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 308.314,38
98 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 308.314,38
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 286.750,00
JURIDICA
99 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 286.750,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.750,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS15.750,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.750,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.750,00
100 4.4.90.52.00.00 RECURSOS LIVRES 15.750,00
08.001.20.601.0000.0.000. Promoçao da Produçao Vcgctal
08.00 1.20.60 1.0007 .0.000. AGRICULTURA FORTE
08.001.20.601.0007.2.082. MECANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÄO DE CALCARI0
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 157.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 157.500,00
3.3.90.39.00.00 OU'1ïROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 157.500,00
JURIDICA
101 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 157.500,00
08.001.20.602.0000.0.000. Promoçao da Produçao Animul
08.001.20.602.0007.0.000. AGRICULTURA FORTE
08.001.20.602.0007.2.035. DESENVOLVIMENTO E MELHORIA N0 REBALH0 LEITEIR0
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.500,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 50.500,00
DISTRIBUIÇÄO GRATUITA
102 3.3.90.32.00.00 RECURSOS LIVRES 50.500,00
08.001.20.602.0007.2.036. MANUTENÇÄ0 E ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.891,50
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.891,50
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.891,50
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 23.891,50
DISTRIBUIÇÄO GRATUITA
103 3.3.90.32.00.00 RECURSOS LIVRES 23.891,50
08.001.20.606.0000.0.000. Extcnsão Rural
08.001.20.606.0007.0.000. AGRICULTURA FORTE
08.001.20.606.0007.1.041. REPASSE A ASSOC .DOS PECUARISTAS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 39.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS 39.000,00
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 39.000,00
105 3.3.50.43.00.00 RECURSOS LIVRES 39.000,00
08.00l.20.606.0007.2.070. INCENTIV0 AO ASSOCIATIV1SMO- TRANSFERENCIAS AOS ASSOCIAÇÕE SRURAIS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 115.762,50
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.762,50
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS
A
115.762,50
LUCRATIVOS "
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS ~ 115.762,50
106 3.3.50.43.00.00 RECURSOS LIVRES '
. 115.762,50
09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME
I
`
Pagc 15 Of20 08/01 www.e1Otech.cOm.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL D0
GUAPORE
Estado de Rondônia
Exercícíoz 2013 Versãor 1
QUADRO D0 DETALHAMENT0 DA DESPESA - _Q.D.D.
09.001.00.000.0000.0.000. DIVISA0 DE PLANEJAMENTO
09.001.04.000.0000.0.000. Administraçao
09.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento
09.001.04.121.0008.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIV0
09.001.04.121.0008.1.061. REGULARIZACA0 FUNDIÁRIA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 105.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 105.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 105.000,00
JURIDICA
107 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 105.000,00
09.001.04.l21.0008.2.016. MANUTENÇÃ0 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 245.152,51
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 245.152,51
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 245.152,51
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.750,00
108 3.3.90.14.00.00 RECURSOS LIVRES 15.750,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.364,38
109 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 17.364,38
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÄO 5.788,13
110 3.3.90.33.00.00 RECURSOS LIVRES 5.788,13
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 180.000,00
111 3.3.90.35.00.00 RECURSOS LIVRES 180.000,00
3.3.90.39.00.00 OU'1ÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26.250,00
JURIDICA
112 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 26.250,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.750,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.750,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.750,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.750,00
113 4.4.90.52.00.00 RECURSOS LIVRES 15.750,00
09.001.99.000.0000.0.000. Reserva de Contíngência
09.001.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingênciu
09.001.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA
09.001.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTIGÈNCIA
9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÉNCIA 181.823,80
9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÈNCIA 181.823,80
9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÈNCIA 181.823,80
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÉNCIA 181.823,80
114 9.9.99.99.00.00 RECURSOS LIVRES 181.823,80
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA
10.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
10.001.13.000.0000.0.000. Cultura
10.001.l3.392.0000.0.000. Difusão Cultural
10.001.13.392.0009.0.000. ESPORTE E CULTURA
10.001.13.392.0009.2.062. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.150,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.150,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.150,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.725,00
115 3.3.90.14.00.00 RECURSOS LIVRES 4.725,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.775,00
116 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 5.775,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 11.550,00
DISTRIBUIÇÄO GRATUITA
117 3.3.90.32.00.00 RECURSOS LIVRES 11.550,00
3.3.90.36.00.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA · 2.100,00
FISICA J
118 3.3.90.36.00.00 RECURSOS LIVRES _ 2.100,00
10.001.13.392.0009.2.063. MANUTENÇÃ0 DAS FESTIVIDADES DO MUNICIQIO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
` ?
73.500,00
Page 16 Of 20 08/01/201 Ü www.e10tech.C0m.br
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 MIGUEL DO
.
, GUAPORE .| Estado de Rondônia
_
Excrcícioz 2013 VcrSãO: 1
‘ * *· " QUADR0 DO DETALHAMENT0 DA DESPESA - Q.D.D.
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /.5.>UU,UU
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 73.500,00
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 73.500,00
JURIDICA
119 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 73.500,00
10.001.13.392.0009.2.084. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 134.610,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 134.610,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS 48.510,00
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 48.510,00
120 3.3.50.43.00.00 RECURSOS LIVRES 48.510,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 86.100,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.250,00
121 3.3.90.14.00.00 RECURSOS LIVRES 5.250,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.100,00
122 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 23.100,00
3.3.90.36.00.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.250,00
FISICA
123 3.3.90.36.00.00 RECURSOS LIVRES 5.250,00
3.3.90.39.00.00 OU"1ïROS SERV1ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 52.500,00
JURIDICA
124 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 52.500,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.750,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.750,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.750,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.750,00
125 4.4.90.52.00.00 RECURSOS LIVRES 15.750,00
10.001.27.000.0000.0.000. Dcsporto e Lazcr
10.001.27.812.0000.0.000. Dcsporto Comunitáriø
10.001.27.812.0009.0.000. ESPORTE E CULTURA
10.001.27.812.0009.2.085. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 52.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.500,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS 47.250,00
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 47.250,00
126 3.3.50.43.00.00 RECURSOS LIVRES 47.250,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.250,00
127 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 5.250,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE MEI0 AMBIENTE E TURISMO
11.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃ0 DE MEI0 AMBIENTE E TURISMO
11.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo
11.001.15.452.0000.0.000. Scrviçøs Urbanos
11.001.15.452.0010.0.000. CUIDADO AMBIENTAL E ATENCAO A0 TURISMO MUNICIPAL
11.001.15.452.0010.2.101. MANUTENÇÃO DE COLETA D0 LIX0
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 180.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00
3.3.90.39.00.00 OU"1ÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 180.000,00
JURIDICA
145 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 180.000,00
11.001.18.000.0000.0.000. Gcstão Ambicntal
11.001.18.541.0000.0.000. Prcscrvaçao e Conscrvação Ambicntal
11.001.18.541.0010.0.000. CUIDADO AMBIENTAL E ATENCAO A0 TURISMO CIPAL
11.001.18.541.0010.2.066. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 110.250,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I
110.250,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS « 110.250,00
3.3,90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.250,00
128 3.3.90.14.00.00 RECURSOS L ES .
Ä
5.250,00
Pagc 17 Of 20 08/01 1
`?
www.c10tcch.cOm.br
.
. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL D0
.
`
, GUAPORE
Estado de Rondônia
Excrcícío: 2013 Versãoc 1
‘ “
* * 8 ‘ QUADR0 D0 DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.500,00
129 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 31.500,00
3.3.90.39.00.00 OUTIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 73.500,00
JURIDICA
130 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 73.500,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.250,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.250,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.250,00
131 4.4.90.52.00.00 RECURSOS LIVRES 5.250,00
11.001.18.541.0010.2.205. MANUTENCA0 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.500,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.100,00
132 3.3.90.14.00.00 RECURSOS LIVRES 2.100,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.150,00
133 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 3.150,00
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.250,00
JURIDICA
134 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 5.250,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.249,99
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.249,99
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.249,99
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.249,99
135 4.4.90.52.00.00 RECURSOS LIVRES 5.249,99
11.001.18.541.0010.2.206. MANUTENCA0 D0 FUNDO MUNICIPAL DE MEI0 AMBIENTE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.200,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.200,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.200,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00
136 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 2.100,00
3.3.90.39.00.00 OUIÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.100,00
JURIDICA
137 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 2.100,00
11.001.20.000.0000.0.000. Agricultura
11.001.20.601.0000.0.000. Promoção da Produção Vegetal
11.001.20.601.0010.0.000. CUI])AD0 AIYIBIENTAL E ATENCAO A0 TURISMO MUNICIPAL
11.001.20.601.0010.2.034. MANUTENÇA0 D0 VIVEIR0 MUNICIPAL
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 44.100,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.100,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 44.100,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.562,50
138 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES 27.562,50
3.3.90.36.00.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11.025,00
FISICA
139 3.3.90.36.00.00 RECURSOS LIVRES 11.025,00
3.3.90.39.00.00 OUTZROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.512,50
JURIDICA
140 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 5.512,50
11.001.23.000.0000.0.000. Comcrcio e Scrviços
ll.001.23.695.0000.0.000. Tu rismo
11.001.23.695.0010.0.000. CUIDADO AMBIENTAL E ATENCAO A0 TURISMO MUNICIPAL
11.001.23.695.0010.2.067. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D0 TURISMO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.875,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
V
7.875,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
I
7.875,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.625,00
141 3.3.90.30.00.00 RECURSOS LIVRES _ _r
2.625,00
3.3.90.39.00.00 OUÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.250,00
JURIDICA
`
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0 MIGUEL D0 0
Á GUAPORE
Estadø de Rondônia
Exercícíoz 2013 VerSãO: 1
QUADR0 D0 DETALHAMENT0 DA DESPESA - Q.D.D.
142 3.3.90.39.00.00 RECURSOS LIVRES 5.250,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.250,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.250,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.250,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.250,00
143 4.4.90.52.00.00 RECURSOS LIVRES 5.250,00
12.000.00.000.0000.0.000. IPMSMG
12.001.00.000.0000.0.000. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SA0 MIGUEL D0 GUAPORE R0
12.001.09.000.0000.0.000. Prcvidênciu Søcial
12.001.09.272.0000.0.000. Prcvidência do Rcgimc Estatutário
12.001.09.272.3001.0.000. PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAL
12.001.09.272.3001.2.20l. MANUTENCAO D0 IPMSMG
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 416.086,50
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 216.219,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 216.219,00
3.1.90.09.00.00 SALÁRIO-FAMÍL1A1.102,50
1 3.1.90.09.00.00 CONTRIBUICAO PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 1.102,50
SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO Fl
3.1.90.1 1.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
177.579,00
PESSOAL CIVIL
2 3.1.90.11.00.00 CONTRIBUICAO PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 177.579,00
SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FI
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.435,00
3 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUICAO PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 36.435,00
SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO F1
3.1 .90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.102,50 TRABALHISTAS
4 3.1.90.94.00.00 CONTRIBUICAO PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 1.102,50
SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO F1
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 199.867,50
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
199.867,50
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
12.153,75
5 3.3.90.14.00.00 CONTRIBUICAO PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 12.153,75
SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FI
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.825,00
6 3.3.90.30.00.00 CONTRIBUICAO PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 6.825,00 SOCIAL · RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FI
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÄO 3.307,50
7 3.3.90.33.00.00 CONTRIBUICAO PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 3.307,50
SOCIAL ? RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FI
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
12.180,00
8 3.3.90.35.00.00 CONTRIBUICAO PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 12.180,00
SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FI
3.3.90.36.00.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 37.275,00
FISICA
9 3.3.90.36.00.00 CONTRIBUICAO PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 37.275,00
SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FI
3.3.90.39.00.00 0U’1ÏROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 128.126,25
JURIDICA
10 3.3.90.39.00.00 CONTRIBUICAO PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 128.126,25
SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO Fl
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.537,50
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
16.537,50
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.537,50
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.537,50
11 4.4.90.52.00.00 CONTRIBUICAO PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 16.537,50
SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO Fl
7.0.00.00.00.00 RESERVA ORÇAMENTARIA 533.594,43
7.7.00.00.00.00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 533.594,43
7.7.99.00.00.00 RESERV ’ ÈRÇAMENTÁRIA 533.594,43
7.7.99.99.00.00 SERV RÇAMENTÁRIA 533.594,43
12 7.7.99.99.00. CONTRIBUICAO PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 533.594,43
g SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMP SAÇÄ0 FI Š
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