| Tipo | Lei |
|---|---|
| Número / Ano | 241 / 2008 |
| Date | 2008-12-16 |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE MANCIO LIMA - ACRE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. |
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ESTADO DO ACRE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA GABINETE DO PREFEITO: LEI Nº 241/2008 Mâncio Lima, 16 de Dezembro 2008. “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-ACRE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, E DÁ OU- TRAS PROVIDÊNCIAS”. . O PREFEITO MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA,ACRE, LUIZ HELOSMAN DE FI- GUEIREDO, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2009 discriminadas pelos Anexos desta Lei, no valor de R$ 13.536.238,56 (treze milhões, quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e trinta e oito reais e cinglenta e seis centavos), distribuídos como se demonstra: ORÇAMENTO FISCAL... temer R$ 9.579.439,43 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL... R$ 3.956.799,13 TOTAL... R$ 13.536.238,56 Art. 2º - À Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos e outras fontes de receitas, na forma da Legislação em vigor, e das especificações constantes do Adendo Il, Anexo 2 da Lei 4.320/64 de acordo co o seguinte desdobramento: RECEITAS CORRENTES ........eeemes R$ 15.045.713,33 RECEITA TRIBUTÁRIA... R$ 244.44,59 RECEITA PATRIMONIAL... R$ 4.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES... R$ 14.674.663,74 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ........ R$ 122.605,00 DEDUÇÕES DA RECEITA... DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE .. R$ - 1.509.474,77 R$ - 1.509.474,77 TOTAL R$ 13.536.238,56 Art. 3º - À Despesa será realizada segundo a apresentação dos anexos in- tegrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte forma: (o ESTADO DO ACRE. PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA GABINETE DO PREFEITO |- CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: CÂMARA MUNICIPAL . R$ 589.504,78 GABINETE DO PREFEITO R$ 169.656,00 GABINETE DO VICE-PREFEITO R$ 81.266,80 SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS R$ 2.172.059,30 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO R$ 5.743.361,78 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL R$ 73644545 SEC. DE OBRAS, TRANSP, E SERV. URBANOS R$ 789.371,45 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO R$ 3.139.573,00 SECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 90.000,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE R$ 25.000,00 TOTAL R$ 13.536.238,56 I- CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO: LEGISLATIVA R$ 589.504,78 ADMINISTRAÇÃO R$ 2.993.510,22 ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 73644545 ” PREVIDÊNCIA SOCIAL R$ 80.780,68 SAÚDE R$ 3.139.573,00 EDUCAÇÃO R$ 5.603.361,78 CULTURA R$ 90.000,00 URBANISMO R$ 50.000,00 AGRICULTURA R$ 13547145 DESPORTO E LAZER R$ 50.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 67.591,20 TOTAL R$13.536.238,56 Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a: |- Abrir Crédito Suplementar, nos termos do artigo 7º da Lei 4.320/64, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da receita estimada nesta Lei, não se aplicando a este limite as suplementações para despesas com pessoal e para pagamento da divida interna; ' Il — Designar órgãos do govemo para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias; ll — Transferir e remanejar recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro; To) bd ESTADO DO ACRE Al PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA e, GABINETE DO PREFEITO IV — Abrir Créditos Especiais quando a fonte de recurso for de convênios firmados com Outras Esferas de Governo, inclusive das contrapartidas de convênios, não se aplicando ao limite de que trata o inciso |. Art, 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação, com efeito a partir de 1º de janeiro de 2009. GABINETE DO PREFEITO DE MÂNCIO LIMA - AC, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2008. - A! , Luiz da de Figueiredo Prefeito Municipal ACRE “ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada Município: MANCIO LIMA Exercício de 2009 Órgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA Categoria Econômica Código Especificação Desdobramento Elemento 3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 'Aplicacoes Diretas 75.000,00 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 10.000,00 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 60.000,00 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplícacoes Diretas 15.000,00 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 Total da Unidade: Total do Órgão: em! <. - 4 luiz 124 % Fredi ” Prefeito Municipal Francisco ' Séc. Mun. De a eto nº O fádio F, de Souze Je Adm. e Finança: 2105 75.000,00 15.000,00 80.000,00 90.000,00 ACRE Co PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Exercicio de 2009 Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada Município: MANCIO LIMA Órgão: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. Unidade: 01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 3.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 10.000,00 3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 44.90.00.0000.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 Total da Unidade: 25.000,00 Total do Órgão: 25.000,00 a Total da Entidade: 13.536.238,56 / : TOTAL GERAL: 13.536.238,56 Luiz Helosman Y Figueiredo , Prefeito Municipal dê Souz. d. de Adm, e Finanç:. Degreto nº 02/08” TR ez'pos'6es es'poseas sz'pos'ses ez'pos'6es eu'pos'ees ez'ros'ees teor “ 600Z SP OlojoJaxa ” - - SseuwoIsIs eysg sz'vos'ees eL'ros'ees sz'bos'ses eL'vos'ses es'pos'ees er'vos'6es sepepiany jedptung ojtajoJd opastanãt ap ueusojaH zm :0BBIQ OP |BJOL :apeptur ep pejoL, sojeloid sengeisiõo” Sapepiany Sep opôusjnueiA +OD'T' LOOO' LEO: VALLVISIDI7 OVÓY VA OyÔNIaXI VODO Leo" L eangIsIDo7 oeôy veo4 eAgeisiBo7 b ogôpagasdsa obipoç sfejosdsa segóeiado AVAIOINNA VEVINVO - LO :sepeptun TNdIDINDIA VEVINÇO - LO :oBBM c VINI OIONVIN :oldjotun BPepIjOSUOQ - 9 OXSUY - BUFJUSLIBÍIO SpepIun 8 0gBIQ JOd OUIBGBIL 9P BUIE. 1803 Ç ; VINIT OLONVIA JA TVdIDINNIA VAN LiAIIA ao Jedi tun ojajssa QTO Opatanêly ap uewsojay zm] seduButy 9 "UPy 00'999'69L 00'999'69/ :oBBIQ OP [JOL 00'999'69L o0'9s9'691 :spepiun ep [ol . 00'999'69L 00'999'69L OjSJS1A OP ajeuigeo op ogdusjnusA z007:Z000Z2L'P 00'9s9'69L 00'959'691 VALLVELSININCY OVÍVNICHOOD 3 OYSIAHIANS Tooo Tv 00'989'69L D0'999'69L te199 ogdeustupy zevy 00'959'69 00'999'691 ogdensIumipy p teor sepepiny sojefoxa siejgeds3 sogáeido opseoijnadsa obipor OLIdJ3Md OQ JLANIAVO - LO :sspepiun OLIIAZFEA OQ 3LANÍAVO - TO :08Bx VINIT OIONVIN :oldiotun BPEpIjOSUOD - 9 OXOUY - BLBJUALUBÍIO ApepIuN 9 OBBIQ JO OUJeQEIL SP euros 600z ep olojosexa a, E VINI OIONVIN JA IVADINNIA VANLIIIIA , ado seuiaIsIS eua g0IT0 ou Bai ad 998 euts 3 “WPY 3P “noçãp 3 ope onpuei fedioun onto E opeutanôty ap ueusojeW zm] cy og'9gz 18 ce'99z' 18 :ogBIQ Op ejoL og'9sz' te os'99Z'L8 :apeptun ep feios ogese ia oe'gez' 18 ojejeld-S01A op ajouiges) op opdusInueiA €00'T'ZonOTE + og'9sz'18 08'997' 18 VALLVALSININOY OYÔYNIGHOOO 3 OYSIANIANS zooo TV og'ge 18 o8'99Z' 18 [29 ogdeustumpy ezvr og'ogc 18 os'goe 18 ogSensIuupy ) tjoL sapepiany sojafoig slejgadsa segóestsdo ogóeoljoadsa oBipos QLIZSINA-IDA OG ILANIAVO - DO :sepepiun OLIBJIN-IOIA OQ ILINISVO - CO 10264 epepijosuoo - 9 0XeuY - BUBJUSUIBÍIO Speptun 9 OBBIQ JOd OYJegBlL ep eueido) 600z ep otojojexa Ç % Ç , VINI OIONVIA SC TV dIDINNIA vanLiasaa SeuIsIsIS BYIog 1) 1 . quo d digiunty OH9JSId «Du Sp UNA “99S jedi! e [y auianái ap ueusojah Zn] GBIZ0 oU OJSI9SG sed 7nONap "4 OIpRIS/OISUEI Tr'189'cr6 | cr'L89'Tre “epepiun ep [Bjo L Ch LLo'sho b Zr'LVO SPO tg0SSag W09 soBIBOUI S00'T'CODO TC L'Y 00'0/9'268 00'0/9'268 oBdens|ulypy ep ouaueyedaq op ogduenuei +ODT'EO0O TE LP ch L89 Trek cy 189Th6 L TVININVNHIAOO OYÍVELSININOV €o0O TZ) 'y cr'Le9cre | Tr'LB9Tr6 | [2129 ogôenstulupy cll'y Ty Leg ro cy Leg Tre L opóemsuupy + ISO sepepuny sojoloia sipjsdsa sagóe:sdo ogópoijioadsa oBipor OVôVULSININOY 3a OLNINV LHVAZA - LO :sepeptun SVÔNVNIA 3 OyÍVE LSININAY 3Q VIEV LINDAS - po :oeêu BPEPIOSUOQ - 9 OXSUY - BUFJUSLUBÍIO SPepluN 2 ORBIQ 10d OUJegBlL SP eueido! 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DE EXEC. FIN. CONT. E CONT. INTE 81.000,00 81.000,00 08 Assistência Social 736.445,45 736.445,45 | 08.122 Administração Geral 126.000,00 126.000,00 ' 08.122.0014 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 126.000,00 126.000,00 08.241 Assistência ao Idoso 17.768,88 17.768,88 | 08.241.0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 17.768,88 17.768,88 | 08775 Ny Assistência à Criança e ao Adolescente 195.802,55 195.802,55 08.2..4:0013 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇÃ E AO ADOLES 79.402,55 79.402,55 08.243.0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 116.400,00 116.400,00 ! 08.244 Assistência Comunitária 396.874,02 396.874,02 08.244.0014 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 223.603,78 223.603,78 08.244.0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 173.270,24 173.270,24 | 09 Previdência Social 80.780,68 80.780,68 09.273 Previdência Complementar 80.780,68 80.780,68 09.273.0005 PREVIDÊNCIA SOC. A SERV. INATIVOS E PENSIONIS” 80.780,68 80.780,68 10 Saúde 3.139.573,00 3.138.573,00 10.301 Atenção Básica 2.110.173,00 2.110.173,00 10.301.0024 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR 1.593.811,92 1.593.811,92 10.301.0025 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 56.387,28 56.387,28 10.301.0026 SAÚDE DA FAMÍLIA 459.973,80 459.973,80 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 100.000,00 100.000,00 10.302.0024 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR 100.000,00 ) 100.000,00 : 10.304 Vigilância Sanitária 7.200,00 7.200,00 | 10,204. 0027 ASSISTÊNCIA SANITÁRIA 7.200,00 7.200,00 10. Assistência aos Povos Indigenas 922.200,00 922.200,00 10.423.0026 SAÚDE DA FAMÍLIA * 822.200,00 922.200,00 | | 12 Educação 5.603.361,78 5.603.361,78 12.306 Alimentação e Nutrição 91.229,00 91.229,00 12.306.0009 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 91.229,00 91.229,00 ; 12.361 Ensino Fundamental 5.343.021,97 5.343.021,97 I 12.361.0009 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 410.000,00 410.000,00 12.381.0010 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.933.021,97 4.933.021,97 12.365 Educação Infantil 169.110,81 169.110,81 ; 12.365.0011 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 169.110,81 169.110,81 13 Cultura 90.000,00 90.000,00 13.392 Difusão Cuitural 90.000,00 90.000,00 | 13.392.0007 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 90.000,00 80.000,00 15 Urbanismo 50.000,00 50.000,00 15.451 Infra-Estrutura Urbana 50.000,00 50.000,00 15.451.0016 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 50.000,00 50.000,00 20 Agricultura 135.471,45 135.471,45 20.605 Abastecimento 120.471,45 120.471,45 20.605.0019 DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL 120.471,45 120.471,45 t Luiz Hosts z FR ! Prefeito Municipal o RE Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Exproício de 2009 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 8 Consolidada Município: MANCIO LIMA [código Especificação Ordinário Vinculado Total Agricultura 135.471,45 135.471,45 20.606 Extensão Rural 15.000,00 15.000,00 20.606.0019 DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL 15.000,00 15.000,00 27 Desporto e Lazer 50.000,00 50.000,00 27.812 Desporto Comunitário 50.000,00 50.000,00 27.812.0008 DIREITO AO DESPORTO E LAZER 50.000,00 50.000,00 99 Reserva de Contingência 07.591,20 99.999 Reserva de Contingência 67.591,20 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 87.591,20 Subtotal: 13.468.647,36 13.536.238,56 Total Geral: 13.468.647,36 13.536.238,56 » Zlidio E Ê Elm jap pançar $0/%0 ou OJo196G SeSUBUIS 8 “WPY SP “UNA "99g BZROS Pp" OJpEIZ gases cross tools ess. 00'000'9Z 00'000'06 00'006'£09 Th Legezoz og'ggz' 18 00'959'691 t Iedjunhy ojtejaia Opestandiy ap uewsojay zm7 Td. ez 'vos'ces ez'vos'ees ez'+os'ses VALLVISIDIT vonend vôiLsnr VôNvanDas AVYNOIIVN VSIIIA] OVôVILSININAY | yTIVIONISSA viayroIanr 600Z SP olotatexa SeÚsIsIS BUjog c JoL : epeppus ep ejoL 3LNIIBINV OIIW SO ViSVIIHOAS VENLININOY JA visyLIHO3S OLNINVINVS 3 30NVS 3 viNVLINOIS SONVEUN “ANIS 3 dSNVAL 'SvARO JO viNvIINOIS TVIDOS OySv 30 visvLa4OIS vanLiNnd 3 Oyôvonaa 3a vriviasoas SVÔNYNIS 3 OVÔVELSININOV 3Q VINVLIHO3S OLIJ4INA-IOIA OQ JLINIBVO OLI34INA OG ILENIAVO IVdIDINNIA VEVINVO VINI OIONVIN 30 IVEIDINNIA VAN LISA cpBio o [ojo) 80 .0 so so +o E] zo vo -spepjua oBipço VINI OIONVIN cordjotunia! BpepIjOSUOD - 6 0XOUY - SSgÓUNA 8 SOBBIQ JOd ESSdssg ep OAgBJsuouIag VINI OIONVIA JA TVdIDINNA VANLIIIIAA auov S0130 ou PISA, segueals 8 rip ap Dei tedjajuny onojoid Di Opastandiy ap ueuisojam zm] 8u'Veg'eog's oo'esgeere es'08/'08 st'oproez “OL es'Leg'cog's cos egye 8908/08 sh'obr'gez : opepnua ep pejor ZLNaISIANY OI3W JO vINVIINOIS ou VENLINIINDY JA visviINOaS 60 oo'esseere OLNINVINVS 3 J0NVS JA ViyvLasdas so SONVESN ANIS 3 'dSNVEL 'SVEHO 30 vv LINDAS Bio) , Sh'sbr'9ez “VIDOS OySY 3G visvLI4oas so BZ Log'eos's VENLTINI 3 Oyôvonaa aa visviasoas so 8908708 SVÔNVNId 3 OVÔVILSININOY SO VIMVLINOIS +o OLII43NA-3OIA OQ aLINISVO eo OLIIdIda OG aLINISVO co VAIS INNIA VEVINÇO [He] VIA OIONVIN 30 TVAIDINNIA VENLIAINA :epepgua TYivos og81Q | objpoo VIONSaIAdAA 1WID0S VIONIISISSY S3NOIHILXI sagôviau Ovôvonaa oHIvavaL VIA OIONVIA :ordiojunia BpEpIOsuOO - 6 0XeUY - Sagôuna a sogbiQ J0d essdseg Ep OAgBIJSUouIaa C VINIT OIONVIA IG TYdIDINNIA VANLIISIAA A + : aJuov 6002 Sp otorouexa SeLSIsIS Byjog a SOIZO ou OJO sedueuL so "mpy ap sedfojunh Ojtajald ê vpatandty ap veusoja zmq há co'o00'0s 00'00006 : pol 00'000'09 co's0o'06 : epepAua ep jejoL 3NIIBAY OIIN JO viNvLINOaS ob VENIINIINOY JA VigviIHOIS [ejo) OLNIINVINVS 3 3ANVS JO VINVIINOAS so oo'o00'0s SONVENN "ANIS 3 'dSNVAL 'SVAHO JA VINVLINOIS .0 1VIDOS OYÔY JA ViNVLINOIS go 00'000'06 vENLINO a Oyóvanaa aa visviasoas so SVÔNVNIS 3 OVÔVILSININCY 3Q viNVLaNOAS vo OLIaS38A"I9IA OA 3LINISVO £o OLI3JaNd OG aLINIavO zo VAIS INNIA Valvigo [e] VIA OIONVIA 3 IVIDINNA VENLIZAINA copeppua TIVLNaISINY VINVOVGIO ogBIo | ofipço ovisao OLNINVaINVS OyôvLIgvH ONSINvaun va soLiauig vaunrino VINIT OIONVIA ioldiofuniAa epepiosuoo - 6 Oxeuy - segôun.] a sogbIO Jod essdsag ep oageIsuouaa Ç VINI OIONVIA JA TVAIDINNIA VANLISARAA So auov 600Z 2p otojoJexa SeUISISIS BUJSg S0/Z0 ou/ojs138G SBteUL 4 O "WpY ap un "99€ Sb Lp'sel Sp'LpyrseL Sh'Lp'seL sodinuas s39ôvolNnnoo | a oloxaNoo VISISNANI visyNov OyóvziNvoMO vIniINIdOY VIDOIONOIL 3 VIONTIO tedjouny OJisgolg upasjondty ap vewsojam zm Ta :TejOL - Speppug ep jejol JANIISIAV OIZW 30 vINVIIHOIS VENLININOY JA VidVLINOIS OLNINVANYS 3 30NVS Ja VisvIa4oas SONVEUN 'AHIS 3 'ASNVAL 'SVIHO JO ViNVIINDaS TVIDOS OySV 3a VINVLINOIS vINLINO 3 Oyóvonda 3a visviadoas SVÔNVNIA 3 OVÔVELSININOY 3a VidvLIOIS sagóuna OLI3JINA-301A OG 3LaNISVO OLiadINd OG 3LINISVO IWEISINNIA VAVINVO 600Z Sp ojolosexa SeLuS]sIS Byjog ol [ejo) so to 90 so vo co zo to VINI OIONVIA 30 TYAIDINNIA VANLIIAIEA :Speppua VIAIT OIONVIA :otdiojunia epepIosuos - 6 0xeuy - sagôuna o sogBig Jod Bsadsag ep oanemgsuousa VINI OIONVIA IA TVYIDINDIA VANLIA SIA (O quov es'sezoesel os'ger'gegel 9e'sezgeg'et 00'000'sz c0'000'06 on'esgeere Sh'Lie'6ez Sp'sph'ogz S/'L9g'epz's OF'6g0Tzyz 08'g9z' 18 00'959'694 82'bos'6es U 0/9198G senélico o “Jeso jejoy oz'Les 29 00'000'08 oz'Les'z9 co'000'05 00'voo'os oz'Les'z9 tedisjuny OHSjeig Opaitandiy ap Velusoja zmp : jo L - 9Pepjua ep fejoj 3LNIISAV OIIW 3Q visvIaHOaS ot VENIININSY JA viNvLaNOIS 80 OLNIINVANVS 3 JGNVS 3 visvLINOIS 80 SONVEUN "ANIS 3 'dSNVUL 'SVNTO JO VINVIINOIS 0 1VIDOS Oy5Y JO viyviINOas so VaNLINO 3 Oyôvonas 3a visviaNoas so SVÔNVNIS 3 OVÍVILSININAY 3A Viv LaHO3S +o OLIZAINA-391A OQ aLaNIaVO co OLIaJINA OQ 3L3NIAVO zo IVAI INN Vavo o VIAM OIONVIA 3Q TVIIDINNIA VANLIIIINA copepnua SividIdsa SOD4VONI VIONFONILNOS uazvia 3a VAdaIsas OLHOdsIa SILHOdASNYNL VIQUINI oBipoo orBIo 600Z SP ojotouoxa é SELISISIS BY VIA OIONVIA :otdiotunia BPEpIjOSUOD - 6 Oxeuy - sagãuna a SOBBIQ Jod essdsag Ep OAgENsUouISd VINI OIDNVIA A TVAIDINNA VANLIISINA auov o Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Exercício de 2009 Quadro das Dotações por Órgão do Governo e da Administração - Consolidada Municipio: MANCIO LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Especificação CÂMARA MUNICIPAL Despesas Correntes Despesas de Capital Total 584.504,78 5.000,00 569.504,78 CÂMARA MUNICIPAL 584.504,78 5.000,00 589.504,78 GABINETE DO PREFEITO 169.656,00 169.656,00 GABINETE DO PREFEITO 169.656,00 169.656,00 GABINETE DO VICE-PREFEITO 81.266,80 81.266,80 GABINETE DO VICE-PREFEITO 81.268,80 81.266,80 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2.054.468,10 117.591,20 2.172.059,30 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 1.892.687,42 50.000,00 1.942.687,42 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 161.780,68 87.591,20 229.371,88 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 5.188.361,78 555.000,00 5.743.361,78 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 5.048.361,78 555.000,00 5.603.361,78 DEPARTAMENTO DE CULTURA 90.000,00 90.000,00 ?ARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER 50.000,00 50.000,00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 731.445,45 5.000,00 736.445,45 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 206.902,55 5.000,00 211.902,55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 524.542,90 524.542,90 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS 506.900,00 282.471,45 789.371,45 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS 506.900,00 282.471,45 789.371,45 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO 2.954.573,00 185.000,00 3.139.573,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.954.573,00 185.000,00 3.139.573,00 SECRETARIA DE AGRICULTURA 75.000,00 15.000,00 90.000,00 SECRETARIA DE AGRICULTURA 75.000,00 15.000,00 80.000,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 20.000,00 5.000,00 25.000,00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 20.000,00 5.000,00 25.000,00 Subtotai: 12366.175,91 1.170.082,65 13.536.238,56 . Total Entidade: 12.366.175,91 1.170.062,65 13.536.238,56 o Total Geral: 12368.175,91 1.170.062,65 13.536.238,56 Luiz Edo de Figueiredo ” ito Municipal Francilco Elâdio--de Souza Prefeito Séc. Mn. de Adm. e Finanças Decreto nº 02/05 Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Exercício de 2009 Relação da Proposta da Despesa Município: MANCIO LIMA Código Reduzido | Funcional PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL Página: 0001/7 Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL ProjfAtiv.: 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas 1 01.031.0001 3.1.90.11 -00.00.00.00.0080.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Não Sim Não 403.000,00 2 01.031.0001 3.1.90.13.00.00.00.00.0080.000000 Obrigacoes Patronais Não Sim Não 84.630,00 3 01.031.0001 3.3.90.1 4.00.00.00.00.0080.000090 Diarias - Civil Não Não Não 7.000,00 4 01.031.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 8.000,00 5 01.031.0001 3.3.90.33.00.00.00.00.0080.000000 Passagens e Despesas com Loco Não Não Não 6.000,00 6 01.031.0001 3.3.90.35.00.00.00.00.0080 000000 Servicos de Consultoria Não Não Não 24.000,00 7 01.031.0001 33.90.38.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 1.000,00 8 01.031.0001 3:3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 50.374,78 9 01.031.0001 3.3.90.94.00.00.00.00.0080.000000 Indenizações e Restituições Traball Não Não Não 500,00 10 01.031.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.0080.000000 Equipamentos e Materia! Permanen Não Não Não 5.000,00 OM Total Projeto/Afividade: 589.504,78 mei Total da Unidade: 589.504,78 Total do Órgão: 589.504,78 Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO Proj/Ativ.: 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito 11 04.122.0002 341 -80.11.00.00.00.00.0080.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Não Sim Não 89.088,00 12 04.122.0002 3.3.90.14.00.00.00.00.0080.000000 Diarias - Civil Não Não Não 29.568,00 13 04.122.0002 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo ce Não Não Não 2.000,00 14 04.122.0002 3.3.90.33.00.00.00.00.0080.000000 Passagens e Despesas com Locor Não Não Não 15.000,00 15 04.122.0002 3.3.90.36.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 4.000,00 16 041 22.0002 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 30.000,00 Total Projeto/Atividade: 169.656,00 Total da Unidade: 169.656,00 Total do Órgão: 169.656,00 Órgão: 03 GABINETE DO VICE-PREF EITO Unidade: 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO RrojdAtiv.: 2.003 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito 17. 04.122.0002 3.1.90.11 -D0.00.00.00.0080.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Não Sim Não 71.266,80 18 04.122.0002 3.3.90.14.00.00.00.00.0080.000000. Diarias - Civil Não Não Não 5.000,00 19 04.122.0002 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo e Não Não Não 1.000,00 20 04.122.0002 3.3.90.33.00.00.00.00.0080.000000 Passagens e Despesas com Locom Não Não Não 3.000,00 2 04.122.0002 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.009000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 1.000,00 Total Projeto/Atividade: 81.266,80 Total da Unidade: 81.266,80 Total do Órgão: 81.268,80 Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Proj Ativ: 2.004 Manutenção do Departamento de Administração 22 04.122.0003 33901 4.00.00.00.00.0080.000000 Diarias - Civil Não Não Não 38.500,00 23 04.422.0003 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 150.170,00 24 04.122.0003 3.3.90.33.00.00.00.00.0080.000000 Passagens e Despesas com Locor Não Não Não 84.000,00 174 04.122.0003 3.3.90.36.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 275.000,00 175 04.122.0003 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 300.000,00 25 04.122.0003 4.4.90.52.00.00.00.00.0080.000000 Equipamentos e Material Permanen Não Não Não 50.000,00 Total Projeto/Atividade: 897.670,00 Proj /Ativ.: 2.005 Encargos com Pessoal 28 04.122.0003 3.1.90.04.00.00.00.00.0080.000000 Contratacao por Tempo Determinac Não Sim Não 30.000,00 26 04.122.0003 3.1.90.11.00.00.00.00.0080.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Não Sim Não 838.857,37 luiz PA % Faial ? Prefeito Municipal Séc, M n. de Adm. e Finanças Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Exercício de 2009 Relação da Próposta da Despesa Município: MANCIO LIMA Página: 0002/77 Código Reduzido Dotação PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Luiz Helosman de Figueiredo Prefeito Municipal ção pec [sum] qa Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Proj./Ativ.: 2.005 Encargos com Pessoal 27 04.122.0003 31 -90.13.00.00.00.00.0080.000000 Obrigacoes Patronais Não Sim Não 176.160,05 Total Projeto/Atividade: 1.045.017,42 Total da Unidade: 1.942.687,42 Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Proj./Ativ.: 2.006 Manutenção do Departamento de Finanças .29 04.123.0004 3.3.90.1 4.00.00.00.00.0080.000000 Diarias - Civil Não Não Não 1.000,00 30 04.123.0004 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 5.000,00 3 04.123.0004 3.3.90.35.00.00.00.00.0080.000000 Servicos de Consultoria Não Não Não 18.000,00 32 04.123.0004 3.3.90.38.00.00.00.00.0080 000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 15.000,00 33 as, 04.123.0004 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 25.000,00 34 04.123.0004 3.3.90.91 -00.00.00.00.0080.000000 Sentencas Judiciais Não Não Não 10.000,00 35 — 04.123.0004 3.3.90.92.00.00.00.00.0080.000000 Despesas de Exercicios Anteriores Não Não Não 5.000,00 36 04.123.0004 3.3.90.93.00.00.00.00.0080.000000 Indenizacoes e Restituicoes Não Não Não 2.000,00 Total Projeto/Atividade: 81.000,00 Proj/Ativ.: 2.007 Contribuição para Formação do PASEP 37 09.273.0005 3.3.90.47.00.00.00.00.0080.000000 Obrigacoes Tributarias e Contributh Não Não Não 80.780,68 Totai Projeto/Atividade: 80.780,68 ProjJAtiv.: 9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA é 38 99.999.9999 9.9.99.99.00.00.00.00.0080.000000 Reserva de Contingencia Não Não Não 67.591,20 Total Projeto/Atividade: 67.591,20 Total da Unidade: 229.371,88 Total do Órgão: 2.172.059,30 Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ProjtAtiv.: 1.001 Const., Ampl. é Reforma de Unid. Escolares 44 12.361.0009 4.4.90.51.00.00.00.00.0108.000000 Obras e Instalacoes Sim Não Não 350.000,00 9, 2 12.361,0009 4.4.90.51.00.00.00.00.0107.000000 Obras e instalacoes Sim Não Não 80.000,00 Ns Total Projeto/Atividade: 410.000,00 Proj./Ativ.: 2.008 Manutenção da Merenda Escolar 39 12.306.0009 3.3.90.30.00.00.00.00.0103.000000 Material de Consumo Não Não Não 91.229,00 Total Projeto/Atividade: 91.229,00 Proj/Ativ.: 2.009 Manutenção da Rede de Ensino 42 12.361.0010 3.1 -90.04.00.00.00.00.0080.000000 Contratacao por Tempo Determinac Sim Sim Não 10.000,00 43 12.361.0010 3.1.90.11.00.00.00.00.0080.000900 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Sim Sim Não 48.812,40 44 12.361.0010 3.1.90.13.00.00.00.00.0080.009000 Obrigacoes Patronais Sim Não Não 10.250,60 45 12.361.0010 3.1.90.94.00.00.00.00.0080.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhie Sim Sim Não 10.000,00 46 12.361.0010 3.3.90.14.00.00.00.00.0080.000000 Diarias - Civil Sim Não Não 15.000,00 47 12.361.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.0107.000000 Material de Consumo Sim Não Não 313.460,00 176 12.381.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.0103.000000 Material de Consumo Sim Não Não 30.820,00 48 12.361.0010 3.3.90.33.00.00.00.00.0107.000000 Passagens e Despesas com Locor Sim Não Não 10.000,00 49 12.361.0010 3.3,90.38.00.00.00.00.0103.000000 Outros Servicos de Terceiros » Pes: Sim Não Não 10.000,00 so 12.361.0010 3,3.90.38.00.00.00.00.0107.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Sim Não Não 56.000,00 5 12.381.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.0103.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Sim Não Não 10.000,00 177 12.361.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.0107.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Sim Não Não 38.950,00 178 12.361.0010 4.4.90.52.00.00.00.00.0107.000000 Equipamentos e Material Permanen Sim Não Não 10.000,00 52 12.361.0010 4.4.90,52.00.00.00.00.0103.000000 Equipamentos e Material Permanen Sim Não Não 10.000,00 . Total Projeto/Atividade: 583.293,00 Betha Sistemas FREPEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Exercício de 2009 Relação da Proposta da Despesa Município: MANCIO LIMA Página: 000377 Código Reduzido Funcional PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Proj/Ativ.: 2.010 Encargos com Professores do Ensino Básico EX] 12.361.0010 3.1.90.04.00.00.00.00.01 10.000000 Contratacao por Tempo Determinac Sim Sim Não 114.665,43 54 12.361.0010 3.1.90.11.00.00.00.00.011 0.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Sim Sim Não 2.291.470,15 ss 12.361.0010 3.1.90.13.00.00.00.00.01 10.000000 Obrigacoes Patronais Sim Sim Não 505.288,47 Total Projeto/Atividade: 29M1.42405 ProjJAtiv.: 2.014 Apoio ao Ensino Básico 56 12.361.0040 3.1.90.1 1.00.00.00.00.0108.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Sim Sim Não 548.480,58 57 12.361.0010 3.1.90.1 3.00.00.00.00.01 08.000000 Obrigacoes Patronais Sim Sim Não 115.180,93 58 12.361.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.0108.000000 Material de Consumo Sim Não Não 527.764,41 59 12.361.0010 3.3.90.36.00.00.00.00.0108.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Sim Não Não 80.000,00 60 12.381.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.01 08.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Sim Não Não 45.000,00 8 * 423610010 4.4.90.52.00.00.00.00.01 08.000000 Equipamentos e Material Permanen Sim Não Não 120.000,00 Total Projeto/Atividade: 1.438.425,92 Proj.fAtiv.: 2012 Programa Dinheiro Direto na Escola 62 12.361.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.01 03.000000 Material de Consumo Sim Não Não 1.879,00 Total Projeto/Atividade: 1.879,00 Projtativ.: 2013 Manutenção do Ensino Infantil 63 12.365.0011 3.1.90.11 “00.00.00.00.0107.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Sim Sim Não 123.232,07 84 12.365.0011 3.1.90.13.00.00.00.00.01 07.000000 Obrigacoes Patronais Sim Sim Não 25.878,74 e 12.365.0011 3.3.90.30.00.00.00.00.0107. “000000 Material de Consumo Sim Não Não 10.000,00 66 12.365.0011 3.3.90.36.00.00.00.00.01 07.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Sim Não Não 2.000,00 o 12.365.0011 3.3.90.39.00.00.00.00.01 07.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Sim Não Não 3.000,00 68 12.365.0011 4.4.90.52.00.00.00.00.01 07.000000 Equipamentos e Material Permanen Sim Não Não 5.000,00 Total Projeto/Atividade: 169.110,81 Totai da Unidade: 5.603.361,78 Unidade: . 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA ProjtAtiv.: 2.014 Apoio as Atividades Cívicas e Culturais o. 13.392,0007 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 15.000,00 70 13.392.0007 33.90.31 -00.00.00.00.0080.000000 Premiacoes Culturais, Artist.Cientif.! Não Não Não * 5.000,00 FAR 13.392,.0007 3.3.90.38.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 70.000,00 Total Projeto/Atividade: 90.000,00 Total da Unidade: 90.000,00 Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER Proj/Ativ.: 2.015 Apoio as Atividades Desportivas e de Lazer 72 27.812.0008 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 15.000,00 73 27.812.0008 3.3.90.31.00.00.00.00.0080.000000 Premiacoes Culturais, Artist. Cientif | Não Não Não 10.000,00 74 27.812.0008 3.3.90.32.00.00.00.00.0080.000000 Miaterial de Distribuicao Gratuita Não Não Não 5.000,00 75 27.812.0008 3.3.90.38.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 20.000,00 Total Projeto/Atividade: 50.000,00 Total da Unidade: 50.000,00 Total do Órgão: 5.743.361,78 Órgão: 06 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL Proj/Ativ.: 2.016 Manutenção da Secretaria de Ação Social 76 08.122.0014 3.3.90.1 4.00.00.00.00.0080.000000 Diarias - Civil Não Não Não 4.000,00 7 08.122.0014 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 40.000,00 8 08.122.0014 3:3.90.33.00.00.00.00.0080.000000 Passagens e Despesas com Locon Não Não Não 2.000,00 9 08.122.0014 3.3.90.38.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 45.000,00 o 08.122.0014 3.3.90.39.00.00.00.00.01 0.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 30.000,00 % Luiz Helosman dê Figueiredo Prefeito Municipal Betha Sistemas Exercício de 2009 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Relação | da Proposta da Despesa Município: MANCIO LIMA Página: 000477 Código Reduzido | Funcional PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Órgão: 06 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL ProjfAtiv.: 2.016 Manutenção da Secretaria de Ação Social 81 08.122.0014 4.4.90.52.00.00.00.00.0080.000000 Equipamentos e Material Permanen Não Não Não 5.000,00 Total Projeto/Atividade: 126.000,00 ProjtAtiv.: 2017 Manutenção do Conselho Tutelar dos Dir. da Criança e Adolescente 82 08.243.0013 31 -90.04.00.00.00.00.0080.000000 Contratacao por Tempo Determinac Não Sim Não 53.225,25 83 08.243.0013 31 -80.13.00.00.00.00.0080.000000 Obrigacoes Patronais Não Sim Não 11.177,30 84 08.243.0013 3.3.90.14.00.00.00.00.0080.000000 Diarias - Civil Não Não Não 1.000,00 85 08.243.0013 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 6.000,00 86 08.243.0013 3.3.90.33.00.00.00.00.0080.000000 Passagens e Despesas com Locor Não Não Não 1.000,00 87 08.243.0013 3.3.90.36.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 5.600,00 8. 08.243.0013 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 2.000,00 : t Total Projeto/Atividade: 79.402,55 = “Projativ.: 2018 Manutenção do Conselho Mun. de Assistência Social 89 08.244.0014 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 1.000,00 so 08.244,0014 3.3.90.36.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 5.000,00 179 08.244.0014. 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 500,00 Total Projeto/Atividade: 6.500,00 Total da Unidade: 211.902,55 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Proj./Ativ.: 2.019 PETI - Ação Continuada 9 08.243.0015 3.1.90.04.00.00.00.00.01 05.000000 Contratacao por Tempo Determinac Não Sim Não 34.920,00 92 08.243.0015 3.3.90.30.00.00.00.00.01 05.000000 Material de Consumo Não Não Não 65.480,00 o3 08.243.0015 3.3.90.32.00.00.00.00.0105.000000 Material de Distribuicao Gratuita Não Não Não 10.000,00 94 08.243.0015 3.3.90.36.00.00.00.00.01 05.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 5.000,00 95 08.243.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.01 05.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 1.000,00 Total Projeto/Atividade: 118.400,00 Proj.fAtiv.: 2.020 Programa de Apoio a Pessoa Idosa 9. 08.241.0015 3.3.90.30.00.00.00.00.01 05.000000 Material de Consumo Não Não Não 9.768,88 97 08.241.0015 3.3.90.36.00.00.00.00.0105.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 6.000,00 98 08.241.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.01 05.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 2.000,00 Total Projeto/Atividade: 17.768,88 Proj/Ativ.: 2.021 Progr. de Apoio a Programas Especiais da Sec. Ação Social 99 08.244.0014 3.1.90.11.00.00.00.00.0080.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Não Sim Não 133.970,07 100 08.244.0014 3.1.90.13.00.00.00.00.0080.000000 Obrigacoes Patronais Não Não Não 28.133,71 1091 08.244.0014 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 10.000,00 102 08.244.0014 3.3.90.38.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 40.000,00 103 08.244.0014 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 5.000,00 Total Projeto/Atividade: 217.103,78 Proj.fAtiv.: 2.022 Programa de Auxilio a Pessoas Carentes 104 08.244.0015 3.3.90.32.00.00.00.00.0080.000000 Material de Distribuicao Gratuita Não Não Não 5.000,00 105 08.244.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 10.000,00 106 08.244.0015 3.3.90.48.00.00.00.00.0080.000000 Outros Auxilios Financeiros a Pesst Não Não Não 5.000,00 Total Projeto/Atividade: 20.000,00 Proj.Ativ.: 2.023 Programa de Apoio Integral a Familia 107 08.244.0015 341 -20.04.00.00.00.00.0080.000000 Contratacao por Tempo Determinac Não Sim Não 39.117,00 108 08.244.0015 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 25.883,00 109 08.244.0015 3.3.90.36.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 5.000,00 110 08.244.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 2.000,00 Total Projeto/Atividade: 72.000,00 Luiz Helosman de Figueiredo Prefeito Municipal n. de Adm. é e Fi ecreto nº 02405 [UMA nançar PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Relação da Proposta da Despesa Município: MANCIO LIMA Dotação PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA 06 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa de Apoio a Entidades Fitantrópicas Código Reduzido Órgão: Unidade: ProjJAtiv.: 2024 111 08.244.0015 Proj/Ativ.: 2.025 112 08.244.0015 113 08.244.0015 114 08.244.0015 Proj/Ativ.: 2.026 15 082440015 VP 082440015 1... 082440015 3.3,50.41 -00,00.00.00.0080.000000 Contribuicoes Não Programa indice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família 3.3.90.30.00.00.00.00.0105.000000 3:3.90.38.00.00.00.00.0105.000000 Programa Pró-Jovem 3.3.90.30.00.00.00.00.0105.000000 3.3.90.36.00.00.00.00.0105.000000 3.3.90.39.00.00.00.00.0105.000000 Material de Consumo Não Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Material de Consumo Não Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Órgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS Unidade: Proj./Ativ.: 1.002 118 04.122.0003 Proj/ativ.: 1.003 127 15451.0016 Projtativ.: 1.004 128 20.605.0019 Proj/Ativ.: 1.005 PN 12: 206060019 1807" 206060019 Proj/Ativ.: 2.027 119 04.122.0003 120 04.122.0003 121 04.122.0003 122 04.122.0003 ProjtAtiv.: 2.028 123 04.122.0003 124 04.122.0003 125 04.122.0003 126 04.122.0003 Recuperação de Prédios Públicos 4.4.90.51.00.00.00.00.0080.000000 01 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS Obras e instalacoes Não Programa de Melhoria da Infraestrutura, Drenagem e Paviment. de Ruas 4.4.90.51.00.00.00.00.0080.000000 Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais 4.4.90.51.00.00.00.00.0080.000000 Programa de Desobstrução de Rio e Igarapés 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Manutenção do Departamento de Obras 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 3.3.90.38.00.00.00.00.0080.000000 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 4.4.90.52.00.00.00.00.0080.000000 Manutenção do Depart. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 3.3.90.36.00.00.00.00.0080.000000 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 4.4.90.52.00.00.00.00.0080.000000 , SR: ! Luiz Helosman de Figueiredo 1 Prefeito Municipal Obras e Instalacoes Não Obras e instalacoes Não Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Material de Consumo Não Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Equipamentos e Material Permanen Não Material de Consumo Não Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Equipamentos e Material Permanen Não Pessoal Não Não Totai Projeto/Atividade: Não Não Não Não Não Não Total Projeto/Atividade: Não Não Não Não Não Não Total Projeto/Atividade: Total da Unidade: Total do Órgão: Não Não Total Projeto/Atividade: Não Não Total Projeto/Atividade: Não Não Total Projeto/Atividade: Não Não Não Não Total Projeto/Atividade: Não Não Não Não Não Não Não Não Total Projeto/Atividade: Não Não Não Não Não Não Não Não Total Projeto/Atividade: Total da Unidade: Total do Órgão: Frankeisco Eládio £. de Souz: Séc. Mun, de Adm. e Financ. egreto nº n9/ne Betha Sistemas Exercício de 2009 Página: 0005/77 12.000,00 12.000,00 4.970,24 3.000,00 1.000,00 8.970,24 30.300,00 20.000,00 10.000,00 60.300,00 524.542,90 736.445,45 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 120.471,45 120.471,45 10.000,00 5.000,00 15.000,00 200.000,00 100.000,00 50.000,00 10.000,00 360.000,00 38.600,00 63.300,00 40.000,00 2.000,00 143.900,00 789.371,45 789.371,45 Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Exercicio de 2009 Relação da Proposta da Despesa Município: MANCIO LIMA Página: 0006/7 Órgão: Unidade: Código Reduzido Proj/Ativ.: 1.006 Funcional PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA 08 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO Ot FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Constr., Ampliação e Recup. de Unidades de Saúde Educação | Pessoal | Saúde | Valor 153 10.302.0024 4:4.90.51.00,00.00.00.0080.000000 Obras e Instalacoes Não Não Sim 100.000,00 Total Projeto/Atividade: 100.000,00 Proj/Ativ.: 2.029 Programa de Apoio às Ações Básicas de Saúde . 130 10.301.0024 3.1.90.11.00.00.00.00.0080.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Não Sim Sim 421.591,95 131 10.301.0024 3.1.90.13.00.00.00.00.0080.000000 Obrigacoes Patronais Não Sim Sim 88.534,31 132 10.301.0024 3.1.90.94.00.00.00.00.0080.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhis Não Sim Sim 5.000,00 133 10.301.0024 3.3.90.14.00.00.00.00.0080.000000 Diarias - Civit Não Não Sim 2.000,00 134 10.301.0024 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Sim 300.817,58 135 10.301.0024 3.3.90.32.00.00.00.00.0080.000000 Material de Distribuição Gratuita Não Não Sim 65.000,00 138. 10.301.0024 3.3.90.33.00.00.00.00.0080.000000 Passagens e Despesas com Locorr Não Não Sim 23.000,00 14 + 103010024 3.3.90.36.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 115.000,00 1347 10.301.0024 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 137.000,00 139 10.301.0024 4.4.90.52.00.00.00.00.0080.000000 Equipamentos e Material Permanen Não Não Sim 40.000,00 Totai Projeto/Atividade: 1.197.943,84 Proi.fAtiv.: 2.030 Programa de Saúde Bucai 140 10.301.0024 3.1.90.04.00.00.00.00.0104.000000 Contratacao por Tempo Determinac Não Sim Sim 94.000,00 141 10.301.0024 3.3.90.39.00.00.00.00.0104.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 554,00 Total Projeto/Atividade: 94.554,00 Proj/Ativ.: 2.031 Programa de Vigilância em Saúde 142 10.301.0024 3.3.90.30.00.00.00.00.0104.000000 Material de Consumo Não Não Sim 50.384,88 143 10.301.0024 3.3.90.38.00.00.00.00.0104,000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 10.000,00 144 10.301.0024 3.3.90.39.00.00.00.00.0104.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 5.000,00 Total Projeto/Atividade: 65.384,88 Proj/Ativ.: 2032 Coordenação de Ações Básicas em Saúde 145 10.301.0024 3.3.90.30.00.00.00.00.0104.000000 Material de Consumo Não Não Sim 105.929,20 146 10.301.0024 3.3.90.32.00.00.00.00.0104.000000 Material de Distribuicao Gratuita Não Não Sim 50.000,00 147 10.301.0024 3.3.90.36.00.00.00.00.0104.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 30.000,00 1 Fam 10.301.0024 3.3.90.39.00.00.00.00.0+04.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 15.000,00 EE 10.301.0024 4.4.90.52.00.00.00.00.0104.000000 Equipamentos e Material Permanen Não Não Sim 15.000,00 . Total Projeto/Atividade: 215.929,20 ProjiAtiv.: 2.033 Programa de Assistência Farmacêutica 150 10.301.0025 3.3.90.32.00.00.00.00.0404.000000 Material de Distribuicao Gratuita Não Não Sim 56.387,28 Total Projeto/Atividade: 56.387,28 Proj/Ativ.: 2.034 Programa de Saúde da Família 151 10.301.0026 3.1.90.04.00.00.00.00.0104.000000 Contratacao por Tempo Determinac Não Sim Sim 290.000,00 185 10.301.0026 3.3.90.39.00.00.00.00.0104.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 1.600,00 Total Projeto/Atividade: 291.600,00 Proj/Ativ.: 2.035 Programa de Agentes Comunitários de Saúde 152 10.301.0026 3.1.90.04.00.00.00.00.0104.000000 Contratacao por Tempo Determinac Não Sim Sim 167.000,00 181 10.301.0026 3.3.90.39.00.00.00.00.0104.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 1.373,80 Total Projeto/Atividade: 168.373,80 ProjfAtiv.: 2.036 Programa Saude da Família Indigena 154 10.423.0026 3.1.90.04.00.00.00.00.0104.000000 Contratacao por Tempo Determinac Não Sim Sim 682.500,00 155 10.423.0026 3.3.90.14.00.00.00.00.0104.000000 Diarias - Civil Não Não Sim 5.000,00 156 10.423.0026 3.3.90.30.00.00.00.00.0104.000000 Material de Consumo Não Não Sim 50.000,00 157 10.423.0026 3.3.90,32.00.00.00.00.0104.000000 Material de Distribuicao Gratuita Não Não Sim 64.700,00 158 10.423.0026 3.3.90.36.00.00.00.00.0104.000600 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 50.000,00 159 10.423.0026 3.3.90.39, Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 40.000,00 Luiz Ea de Figueiredo” elegem Prefeito Municipa! O de Ada Em aço áerata nº GN IR FREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Retação da Proposta da Despesa Município: MANCIO LIMA detha Sistemas Exercício de 2009 Página: 0007/7 Código Reduzido | Funcional | Dotação Educação | Pessoal | Saúde va PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO Unidade: Proj/Ativ.: 2.036 160 10.423.0026 Proj./Ativ.: 2.038 166 10.301.0024 167 10.301.0024 168 10,301.0024 169 10.301.0024 Proj./Ativ.: 2.040 147 A 103040027 18. 10.304.0027 184 103040027 Órgão: Unidade: Proj.fAtiv.: 1.007 165 04.122.0003 ProjJAtiv.: 2.037 161 04.122.0003 162 04.122.0003 163 04.122.0003 164 04.122.0003 PN 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa Saude da Família Indígena 4.4.90.52.00.00.00.00.0104.000000 Manutenção do Conselho Mun. de Saúde 3.3.90.14.00.00.00.00.0104.000000 3.3.90.30.00.00.00.00.0104.000000 3.3.90.36.00.00.00.00.0104.000000 3.3.90.39.00.00.00.00.0104.000000 Programa de Vigilância Sanitaria 3.3.90.30.00.00.00.00.0104,000000 3.3.90.36.00.00.00.00.0104.000000 3.3.90.39.00.00.00.00.0104.000000 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA Equipamentos e Material Permanen Não Diarias - Civil Não Material de Consumo Não Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Material de Consumo Não Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas 4.4.90.52.00.00.00.00.0080.000000 Manutenção da Sec. de Agricultura 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 3.3.90.36.00.00.00.00.0080.000000 3.3.90.39.00.00,00.00.0080.000000 4.4.90.52.00.00.00.00.0080.000000 Órgão: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Unidade: Proj Ativ. 2.039 170 04.122.0003 171 04.122.0003 172 04.122.0003 173 04.122.0003 01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Manutenção da Sec. de Meio Ambiente 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 4.4.90.52.00.00.00.00.0080.000000 Luiz Helosman de Figueiredo Prefeito Municipa! Equipamentos e Material Permanen Não Material de Consumo Não Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Equipamentos e Material Permanen Não Material de Consumo Não Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Equipamentos e Material Permanen Não (a D un. de Adm, e ecreto nº 02/05 Não Sim Total Projeto/Atividade: Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Total Projeto/Atividade: Não Sim Não Sim Não Sim Total Projeto/Atividade: Total da Unidade: Total do Órgão: Não Não Total Projeto/Atividade: Não Não Não Não Não Não Não Não Total Projeto/Atividade: Total da Unidade: Total do Órgão: Não Não Não Não Não Não Não Não Total Projeto/Atividade: Total da Unidade: Total do Órgão: Total Entidade: Total Geral: 30.000,00 922.200,00 2.000,00 10.000,00 5.000,00 3.000,00 20.000,00 3.200,00 2.000,00 2.000,00 7.200,00 3.139.573,00 3.139.573,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 5.000,00 5.000,00 80.000,00 90.000,00 90.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 13.536.238,56 13.536.238,56