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norma nº 241/2008

Tipo Lei
Número / Ano 241 / 2008
Date 2008-12-16
EmentaESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE MANCIO LIMA - ACRE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
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texto integral #

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ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
GABINETE DO PREFEITO:
LEI Nº 241/2008 Mâncio Lima, 16 de Dezembro 2008.
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA-ACRE PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS”. .
O PREFEITO MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA,ACRE, LUIZ HELOSMAN DE FI-
GUEIREDO, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro
de 2009 discriminadas pelos Anexos desta Lei, no valor de R$ 13.536.238,56 (treze milhões,
quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e trinta e oito reais e cinglenta e seis centavos),
distribuídos como se demonstra:
ORÇAMENTO FISCAL... temer R$ 9.579.439,43
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL... R$ 3.956.799,13
TOTAL... R$ 13.536.238,56
Art. 2º - À Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos e
outras fontes de receitas, na forma da Legislação em vigor, e das especificações constantes do
Adendo Il, Anexo 2 da Lei 4.320/64 de acordo co o seguinte desdobramento:
RECEITAS CORRENTES ........eeemes R$ 15.045.713,33
RECEITA TRIBUTÁRIA... R$ 244.44,59
RECEITA PATRIMONIAL... R$ 4.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES... R$ 14.674.663,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES ........ R$ 122.605,00
DEDUÇÕES DA RECEITA...
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE ..
R$ - 1.509.474,77
R$ - 1.509.474,77
TOTAL R$ 13.536.238,56
Art. 3º - À Despesa será realizada segundo a apresentação dos anexos in-
tegrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas
da seguinte forma:
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ESTADO DO ACRE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
GABINETE DO PREFEITO
|- CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL:
CÂMARA MUNICIPAL . R$ 589.504,78
GABINETE DO PREFEITO R$ 169.656,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO R$ 81.266,80
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS R$ 2.172.059,30
SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO R$ 5.743.361,78
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL R$ 73644545
SEC. DE OBRAS, TRANSP, E SERV. URBANOS R$ 789.371,45
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO R$ 3.139.573,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 90.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE R$ 25.000,00
TOTAL R$ 13.536.238,56
I- CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO:
LEGISLATIVA R$ 589.504,78
ADMINISTRAÇÃO R$ 2.993.510,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 73644545
” PREVIDÊNCIA SOCIAL R$ 80.780,68
SAÚDE R$ 3.139.573,00
EDUCAÇÃO R$ 5.603.361,78
CULTURA R$ 90.000,00
URBANISMO R$ 50.000,00
AGRICULTURA R$ 13547145
DESPORTO E LAZER R$ 50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 67.591,20
TOTAL R$13.536.238,56
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
|- Abrir Crédito Suplementar, nos termos do artigo 7º da Lei 4.320/64, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da receita estimada nesta Lei, não se aplicando a
este limite as suplementações para despesas com pessoal e para pagamento da divida interna; '
Il — Designar órgãos do govemo para movimentar dotações atribuídas às
unidades orçamentárias;
ll — Transferir e remanejar recursos de uma categoria de programação para
outra ou de um órgão para outro;
To)
bd ESTADO DO ACRE
Al PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA
e, GABINETE DO PREFEITO
IV — Abrir Créditos Especiais quando a fonte de recurso for de convênios
firmados com Outras Esferas de Governo, inclusive das contrapartidas de convênios, não se
aplicando ao limite de que trata o inciso |.
Art, 5º
- Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação, com efeito a
partir de 1º de janeiro de 2009.
GABINETE DO PREFEITO DE MÂNCIO LIMA - AC, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2008.
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Luiz da de Figueiredo
Prefeito Municipal
ACRE
“ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA
Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada
Município: MANCIO LIMA
Exercício de 2009
Órgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria Econômica
Código Especificação Desdobramento Elemento
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 'Aplicacoes Diretas 75.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplícacoes Diretas 15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
Total da Unidade:
Total do Órgão:
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Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Exercicio de 2009
Natureza da Despesa segundo a categoria econômica - Anexo 2 - Consolidada
Município: MANCIO LIMA
Órgão: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
Unidade: 01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
44.90.00.0000.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Total da Unidade: 25.000,00
Total do Órgão: 25.000,00
a Total da Entidade: 13.536.238,56
/ : TOTAL GERAL: 13.536.238,56
Luiz Helosman Y Figueiredo ,
Prefeito Municipal
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Degreto nº 02/08”
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Exercício de 2009
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 8
Consolidada
Município: MANCIO LIMA
[código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 Legislativa 589.504,78 589.504,78
01.031 Ação Legislativa 589.504,78 589.504,78
01.031.0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA 589.504,78 589.504,78
04 Administração 2.993.510,22 2.993.510,22
04.122 Administração Geral 2.912.510,22 2.912.510,22
04.122.0002 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 250.922,80 250.922,80
04.122.0003 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 2.661.587,42 2.661.587,42
04.123 Administração Financeira 81.000,00 81.000,00
04.123.0004 GESTÃO DA POL. DE EXEC. FIN. CONT. E CONT. INTE 81.000,00 81.000,00
08 Assistência Social 736.445,45 736.445,45 |
08.122 Administração Geral 126.000,00 126.000,00 '
08.122.0014 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 126.000,00 126.000,00
08.241 Assistência ao Idoso 17.768,88 17.768,88 |
08.241.0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 17.768,88 17.768,88 |
08775 Ny Assistência à Criança e ao Adolescente 195.802,55 195.802,55
08.2..4:0013 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇÃ E AO ADOLES 79.402,55 79.402,55
08.243.0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 116.400,00 116.400,00 !
08.244 Assistência Comunitária 396.874,02 396.874,02
08.244.0014 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 223.603,78 223.603,78
08.244.0015 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 173.270,24 173.270,24 |
09 Previdência Social 80.780,68 80.780,68
09.273 Previdência Complementar 80.780,68 80.780,68
09.273.0005 PREVIDÊNCIA SOC. A SERV. INATIVOS E PENSIONIS” 80.780,68 80.780,68
10 Saúde 3.139.573,00 3.138.573,00
10.301 Atenção Básica 2.110.173,00 2.110.173,00
10.301.0024 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR 1.593.811,92 1.593.811,92
10.301.0025 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 56.387,28 56.387,28
10.301.0026 SAÚDE DA FAMÍLIA 459.973,80 459.973,80
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 100.000,00 100.000,00
10.302.0024 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR 100.000,00 ) 100.000,00 :
10.304 Vigilância Sanitária 7.200,00 7.200,00 |
10,204. 0027 ASSISTÊNCIA SANITÁRIA 7.200,00 7.200,00
10. Assistência aos Povos Indigenas 922.200,00 922.200,00
10.423.0026 SAÚDE DA FAMÍLIA * 822.200,00 922.200,00 |
|
12 Educação 5.603.361,78 5.603.361,78
12.306 Alimentação e Nutrição 91.229,00 91.229,00
12.306.0009 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 91.229,00 91.229,00 ;
12.361 Ensino Fundamental 5.343.021,97 5.343.021,97 I
12.361.0009 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 410.000,00 410.000,00
12.381.0010 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.933.021,97 4.933.021,97
12.365 Educação Infantil 169.110,81 169.110,81 ;
12.365.0011 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 169.110,81 169.110,81
13 Cultura 90.000,00 90.000,00
13.392 Difusão Cuitural 90.000,00 90.000,00 |
13.392.0007 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 90.000,00 80.000,00
15 Urbanismo 50.000,00 50.000,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 50.000,00 50.000,00
15.451.0016 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 50.000,00 50.000,00
20 Agricultura 135.471,45 135.471,45
20.605 Abastecimento 120.471,45 120.471,45
20.605.0019 DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL 120.471,45 120.471,45
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Prefeito Municipal
o RE Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Exproício de 2009
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 8
Consolidada
Município: MANCIO LIMA
[código Especificação Ordinário Vinculado Total
Agricultura 135.471,45 135.471,45
20.606 Extensão Rural 15.000,00 15.000,00
20.606.0019 DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL 15.000,00 15.000,00
27 Desporto e Lazer 50.000,00 50.000,00
27.812 Desporto Comunitário 50.000,00 50.000,00
27.812.0008 DIREITO AO DESPORTO E LAZER 50.000,00 50.000,00
99 Reserva de Contingência 07.591,20
99.999 Reserva de Contingência 67.591,20
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 87.591,20
Subtotal: 13.468.647,36 13.536.238,56
Total Geral: 13.468.647,36 13.536.238,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Exercício de 2009
Quadro das Dotações por Órgão do Governo e da Administração - Consolidada
Municipio: MANCIO LIMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA
Especificação
CÂMARA MUNICIPAL
Despesas Correntes Despesas de Capital Total
584.504,78 5.000,00 569.504,78
CÂMARA MUNICIPAL 584.504,78 5.000,00 589.504,78
GABINETE DO PREFEITO 169.656,00 169.656,00
GABINETE DO PREFEITO 169.656,00 169.656,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO 81.266,80 81.266,80
GABINETE DO VICE-PREFEITO 81.268,80 81.266,80
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2.054.468,10 117.591,20 2.172.059,30
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 1.892.687,42 50.000,00 1.942.687,42
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 161.780,68 87.591,20 229.371,88
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 5.188.361,78 555.000,00 5.743.361,78
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 5.048.361,78 555.000,00 5.603.361,78
DEPARTAMENTO DE CULTURA 90.000,00 90.000,00
?ARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER 50.000,00 50.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 731.445,45 5.000,00 736.445,45
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 206.902,55 5.000,00 211.902,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 524.542,90 524.542,90
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS 506.900,00 282.471,45 789.371,45
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS 506.900,00 282.471,45 789.371,45
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO 2.954.573,00 185.000,00 3.139.573,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.954.573,00 185.000,00 3.139.573,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA 75.000,00 15.000,00 90.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA 75.000,00 15.000,00 80.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 20.000,00 5.000,00 25.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 20.000,00 5.000,00 25.000,00
Subtotai: 12366.175,91 1.170.082,65 13.536.238,56
. Total Entidade: 12.366.175,91 1.170.062,65 13.536.238,56
o Total Geral: 12368.175,91 1.170.062,65 13.536.238,56
Luiz Edo de Figueiredo ”
ito Municipal Francilco Elâdio--de Souza
Prefeito Séc. Mn. de Adm. e Finanças
Decreto nº 02/05
Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Exercício de 2009
Relação da Proposta da Despesa
Município: MANCIO LIMA
Código
Reduzido | Funcional
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Página: 0001/7
Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL
ProjfAtiv.: 2.001 Manutenção das Atividades Legislativas
1 01.031.0001 3.1.90.11 -00.00.00.00.0080.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Não Sim Não 403.000,00
2 01.031.0001 3.1.90.13.00.00.00.00.0080.000000 Obrigacoes Patronais Não Sim Não 84.630,00
3 01.031.0001 3.3.90.1 4.00.00.00.00.0080.000090 Diarias - Civil Não Não Não 7.000,00
4 01.031.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 8.000,00
5 01.031.0001 3.3.90.33.00.00.00.00.0080.000000 Passagens e Despesas com Loco Não Não Não 6.000,00
6 01.031.0001 3.3.90.35.00.00.00.00.0080 000000 Servicos de Consultoria Não Não Não 24.000,00
7 01.031.0001 33.90.38.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 1.000,00
8 01.031.0001 3:3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 50.374,78
9 01.031.0001 3.3.90.94.00.00.00.00.0080.000000 Indenizações e Restituições Traball Não Não Não 500,00
10 01.031.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.0080.000000 Equipamentos e Materia! Permanen Não Não Não 5.000,00
OM Total Projeto/Afividade: 589.504,78
mei Total da Unidade: 589.504,78
Total do Órgão: 589.504,78
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Proj/Ativ.: 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito
11 04.122.0002 341 -80.11.00.00.00.00.0080.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Não Sim Não 89.088,00
12 04.122.0002 3.3.90.14.00.00.00.00.0080.000000 Diarias - Civil Não Não Não 29.568,00
13 04.122.0002 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo ce Não Não Não 2.000,00
14 04.122.0002 3.3.90.33.00.00.00.00.0080.000000 Passagens e Despesas com Locor Não Não Não 15.000,00
15 04.122.0002 3.3.90.36.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 4.000,00
16 041 22.0002 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 30.000,00
Total Projeto/Atividade: 169.656,00
Total da Unidade: 169.656,00
Total do Órgão: 169.656,00
Órgão: 03 GABINETE DO VICE-PREF EITO
Unidade: 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO
RrojdAtiv.: 2.003 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito
17. 04.122.0002 3.1.90.11 -D0.00.00.00.0080.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Não Sim Não 71.266,80
18 04.122.0002 3.3.90.14.00.00.00.00.0080.000000. Diarias - Civil Não Não Não 5.000,00
19 04.122.0002 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo e Não Não Não 1.000,00
20 04.122.0002 3.3.90.33.00.00.00.00.0080.000000 Passagens e Despesas com Locom Não Não Não 3.000,00
2 04.122.0002 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.009000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 81.266,80
Total da Unidade: 81.266,80
Total do Órgão: 81.268,80
Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Proj Ativ: 2.004 Manutenção do Departamento de Administração
22 04.122.0003 33901 4.00.00.00.00.0080.000000 Diarias - Civil Não Não Não 38.500,00
23 04.422.0003 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 150.170,00
24 04.122.0003 3.3.90.33.00.00.00.00.0080.000000 Passagens e Despesas com Locor Não Não Não 84.000,00
174 04.122.0003 3.3.90.36.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 275.000,00
175 04.122.0003 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 300.000,00
25 04.122.0003 4.4.90.52.00.00.00.00.0080.000000 Equipamentos e Material Permanen Não Não Não 50.000,00
Total Projeto/Atividade: 897.670,00
Proj /Ativ.: 2.005 Encargos com Pessoal
28 04.122.0003 3.1.90.04.00.00.00.00.0080.000000 Contratacao por Tempo Determinac Não Sim Não 30.000,00
26 04.122.0003 3.1.90.11.00.00.00.00.0080.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Não Sim Não 838.857,37
luiz PA % Faial ?
Prefeito Municipal
Séc, M
n. de Adm. e Finanças
Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Exercício de 2009
Relação da Próposta da Despesa
Município: MANCIO LIMA
Página: 0002/77
Código
Reduzido Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA
Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Luiz Helosman de Figueiredo
Prefeito Municipal
ção pec [sum] qa
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Proj./Ativ.: 2.005 Encargos com Pessoal
27 04.122.0003 31 -90.13.00.00.00.00.0080.000000 Obrigacoes Patronais Não Sim Não 176.160,05
Total Projeto/Atividade: 1.045.017,42
Total da Unidade: 1.942.687,42
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Proj./Ativ.: 2.006 Manutenção do Departamento de Finanças
.29 04.123.0004 3.3.90.1 4.00.00.00.00.0080.000000 Diarias - Civil Não Não Não 1.000,00
30 04.123.0004 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 5.000,00
3 04.123.0004 3.3.90.35.00.00.00.00.0080.000000 Servicos de Consultoria Não Não Não 18.000,00
32 04.123.0004 3.3.90.38.00.00.00.00.0080 000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 15.000,00
33 as, 04.123.0004 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 25.000,00
34 04.123.0004 3.3.90.91 -00.00.00.00.0080.000000 Sentencas Judiciais Não Não Não 10.000,00
35 — 04.123.0004 3.3.90.92.00.00.00.00.0080.000000 Despesas de Exercicios Anteriores Não Não Não 5.000,00
36 04.123.0004 3.3.90.93.00.00.00.00.0080.000000 Indenizacoes e Restituicoes Não Não Não 2.000,00
Total Projeto/Atividade: 81.000,00
Proj/Ativ.: 2.007 Contribuição para Formação do PASEP
37 09.273.0005 3.3.90.47.00.00.00.00.0080.000000 Obrigacoes Tributarias e Contributh Não Não Não 80.780,68
Totai Projeto/Atividade: 80.780,68
ProjJAtiv.: 9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA é
38 99.999.9999 9.9.99.99.00.00.00.00.0080.000000 Reserva de Contingencia Não Não Não 67.591,20
Total Projeto/Atividade: 67.591,20
Total da Unidade: 229.371,88
Total do Órgão: 2.172.059,30
Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
ProjtAtiv.: 1.001 Const., Ampl. é Reforma de Unid. Escolares
44 12.361.0009 4.4.90.51.00.00.00.00.0108.000000 Obras e Instalacoes Sim Não Não 350.000,00
9, 2 12.361,0009 4.4.90.51.00.00.00.00.0107.000000 Obras e instalacoes Sim Não Não 80.000,00
Ns Total Projeto/Atividade: 410.000,00
Proj./Ativ.: 2.008 Manutenção da Merenda Escolar
39 12.306.0009 3.3.90.30.00.00.00.00.0103.000000 Material de Consumo Não Não Não 91.229,00
Total Projeto/Atividade: 91.229,00
Proj/Ativ.: 2.009 Manutenção da Rede de Ensino
42 12.361.0010 3.1 -90.04.00.00.00.00.0080.000000 Contratacao por Tempo Determinac Sim Sim Não 10.000,00
43 12.361.0010 3.1.90.11.00.00.00.00.0080.000900 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Sim Sim Não 48.812,40
44 12.361.0010 3.1.90.13.00.00.00.00.0080.009000 Obrigacoes Patronais Sim Não Não 10.250,60
45 12.361.0010 3.1.90.94.00.00.00.00.0080.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhie Sim Sim Não 10.000,00
46 12.361.0010 3.3.90.14.00.00.00.00.0080.000000 Diarias - Civil Sim Não Não 15.000,00
47 12.361.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.0107.000000 Material de Consumo Sim Não Não 313.460,00
176 12.381.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.0103.000000 Material de Consumo Sim Não Não 30.820,00
48 12.361.0010 3.3.90.33.00.00.00.00.0107.000000 Passagens e Despesas com Locor Sim Não Não 10.000,00
49 12.361.0010 3.3,90.38.00.00.00.00.0103.000000 Outros Servicos de Terceiros » Pes: Sim Não Não 10.000,00
so 12.361.0010 3,3.90.38.00.00.00.00.0107.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Sim Não Não 56.000,00
5 12.381.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.0103.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Sim Não Não 10.000,00
177 12.361.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.0107.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Sim Não Não 38.950,00
178 12.361.0010 4.4.90.52.00.00.00.00.0107.000000 Equipamentos e Material Permanen Sim Não Não 10.000,00
52 12.361.0010 4.4.90,52.00.00.00.00.0103.000000 Equipamentos e Material Permanen Sim Não Não 10.000,00
. Total Projeto/Atividade: 583.293,00
Betha Sistemas
FREPEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Exercício de 2009
Relação da Proposta da Despesa
Município: MANCIO LIMA
Página: 000377
Código
Reduzido Funcional
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA
Órgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Proj/Ativ.: 2.010 Encargos com Professores do Ensino Básico
EX] 12.361.0010
3.1.90.04.00.00.00.00.01 10.000000 Contratacao por Tempo Determinac Sim Sim Não 114.665,43
54 12.361.0010 3.1.90.11.00.00.00.00.011 0.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Sim Sim Não 2.291.470,15
ss 12.361.0010 3.1.90.13.00.00.00.00.01 10.000000 Obrigacoes Patronais Sim Sim Não 505.288,47
Total Projeto/Atividade: 29M1.42405
ProjJAtiv.: 2.014 Apoio ao Ensino Básico
56 12.361.0040 3.1.90.1 1.00.00.00.00.0108.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Sim Sim Não 548.480,58
57 12.361.0010 3.1.90.1 3.00.00.00.00.01 08.000000 Obrigacoes Patronais Sim Sim Não 115.180,93
58 12.361.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.0108.000000 Material de Consumo Sim Não Não 527.764,41
59 12.361.0010 3.3.90.36.00.00.00.00.0108.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Sim Não Não 80.000,00
60 12.381.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.01 08.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Sim Não Não 45.000,00
8 * 423610010 4.4.90.52.00.00.00.00.01 08.000000 Equipamentos e Material Permanen Sim Não Não 120.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.438.425,92
Proj.fAtiv.: 2012 Programa Dinheiro Direto na Escola
62 12.361.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.01 03.000000 Material de Consumo Sim Não Não 1.879,00
Total Projeto/Atividade: 1.879,00
Projtativ.: 2013 Manutenção do Ensino Infantil
63 12.365.0011 3.1.90.11 “00.00.00.00.0107.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Sim Sim Não 123.232,07
84 12.365.0011 3.1.90.13.00.00.00.00.01 07.000000 Obrigacoes Patronais Sim Sim Não 25.878,74
e 12.365.0011 3.3.90.30.00.00.00.00.0107. “000000 Material de Consumo Sim Não Não 10.000,00
66 12.365.0011 3.3.90.36.00.00.00.00.01 07.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Sim Não Não 2.000,00
o 12.365.0011 3.3.90.39.00.00.00.00.01 07.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Sim Não Não 3.000,00
68 12.365.0011 4.4.90.52.00.00.00.00.01 07.000000 Equipamentos e Material Permanen Sim Não Não 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 169.110,81
Totai da Unidade: 5.603.361,78
Unidade: . 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA
ProjtAtiv.: 2.014 Apoio as Atividades Cívicas e Culturais
o. 13.392,0007 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 15.000,00
70 13.392.0007 33.90.31 -00.00.00.00.0080.000000 Premiacoes Culturais, Artist.Cientif.! Não Não Não * 5.000,00
FAR 13.392,.0007 3.3.90.38.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 70.000,00
Total Projeto/Atividade: 90.000,00
Total da Unidade: 90.000,00
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
Proj/Ativ.: 2.015 Apoio as Atividades Desportivas e de Lazer
72 27.812.0008 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 15.000,00
73 27.812.0008 3.3.90.31.00.00.00.00.0080.000000 Premiacoes Culturais, Artist. Cientif | Não Não Não 10.000,00
74 27.812.0008 3.3.90.32.00.00.00.00.0080.000000 Miaterial de Distribuicao Gratuita Não Não Não 5.000,00
75 27.812.0008 3.3.90.38.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 50.000,00
Total da Unidade: 50.000,00
Total do Órgão: 5.743.361,78
Órgão: 06 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
Proj/Ativ.: 2.016 Manutenção da Secretaria de Ação Social
76 08.122.0014 3.3.90.1 4.00.00.00.00.0080.000000 Diarias - Civil Não Não Não 4.000,00
7 08.122.0014 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 40.000,00
8 08.122.0014 3:3.90.33.00.00.00.00.0080.000000 Passagens e Despesas com Locon Não Não Não 2.000,00
9 08.122.0014 3.3.90.38.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 45.000,00
o 08.122.0014 3.3.90.39.00.00.00.00.01 0.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 30.000,00
%
Luiz Helosman dê Figueiredo
Prefeito Municipal
Betha Sistemas
Exercício de 2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA
Relação | da Proposta da Despesa
Município: MANCIO LIMA
Página: 000477
Código
Reduzido | Funcional
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA
Órgão: 06 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL
ProjfAtiv.: 2.016 Manutenção da Secretaria de Ação Social
81 08.122.0014 4.4.90.52.00.00.00.00.0080.000000 Equipamentos e Material Permanen Não Não Não 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 126.000,00
ProjtAtiv.: 2017 Manutenção do Conselho Tutelar dos Dir. da Criança e Adolescente
82 08.243.0013 31 -90.04.00.00.00.00.0080.000000 Contratacao por Tempo Determinac Não Sim Não 53.225,25
83 08.243.0013 31 -80.13.00.00.00.00.0080.000000 Obrigacoes Patronais Não Sim Não 11.177,30
84 08.243.0013 3.3.90.14.00.00.00.00.0080.000000 Diarias - Civil Não Não Não 1.000,00
85 08.243.0013 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 6.000,00
86 08.243.0013 3.3.90.33.00.00.00.00.0080.000000 Passagens e Despesas com Locor Não Não Não 1.000,00
87 08.243.0013 3.3.90.36.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 5.600,00
8. 08.243.0013 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 2.000,00
: t Total Projeto/Atividade: 79.402,55
= “Projativ.: 2018 Manutenção do Conselho Mun. de Assistência Social
89 08.244.0014 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 1.000,00
so 08.244,0014 3.3.90.36.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 5.000,00
179 08.244.0014. 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 500,00
Total Projeto/Atividade: 6.500,00
Total da Unidade: 211.902,55
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
Proj./Ativ.: 2.019 PETI - Ação Continuada
9 08.243.0015 3.1.90.04.00.00.00.00.01 05.000000 Contratacao por Tempo Determinac Não Sim Não 34.920,00
92 08.243.0015 3.3.90.30.00.00.00.00.01 05.000000 Material de Consumo Não Não Não 65.480,00
o3 08.243.0015 3.3.90.32.00.00.00.00.0105.000000 Material de Distribuicao Gratuita Não Não Não 10.000,00
94 08.243.0015 3.3.90.36.00.00.00.00.01 05.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 5.000,00
95 08.243.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.01 05.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 118.400,00
Proj.fAtiv.: 2.020 Programa de Apoio a Pessoa Idosa
9. 08.241.0015 3.3.90.30.00.00.00.00.01 05.000000 Material de Consumo Não Não Não 9.768,88
97 08.241.0015 3.3.90.36.00.00.00.00.0105.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 6.000,00
98 08.241.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.01 05.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 2.000,00
Total Projeto/Atividade: 17.768,88
Proj/Ativ.: 2.021 Progr. de Apoio a Programas Especiais da Sec. Ação Social
99 08.244.0014 3.1.90.11.00.00.00.00.0080.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Não Sim Não 133.970,07
100 08.244.0014 3.1.90.13.00.00.00.00.0080.000000 Obrigacoes Patronais Não Não Não 28.133,71
1091 08.244.0014 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 10.000,00
102 08.244.0014 3.3.90.38.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 40.000,00
103 08.244.0014 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 217.103,78
Proj.fAtiv.: 2.022 Programa de Auxilio a Pessoas Carentes
104 08.244.0015 3.3.90.32.00.00.00.00.0080.000000 Material de Distribuicao Gratuita Não Não Não 5.000,00
105 08.244.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 10.000,00
106 08.244.0015 3.3.90.48.00.00.00.00.0080.000000 Outros Auxilios Financeiros a Pesst Não Não Não 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 20.000,00
Proj.Ativ.: 2.023 Programa de Apoio Integral a Familia
107 08.244.0015 341 -20.04.00.00.00.00.0080.000000 Contratacao por Tempo Determinac Não Sim Não 39.117,00
108 08.244.0015 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Não 25.883,00
109 08.244.0015 3.3.90.36.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 5.000,00
110 08.244.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Não 2.000,00
Total Projeto/Atividade: 72.000,00
Luiz Helosman de Figueiredo
Prefeito Municipal
n. de Adm. é e Fi
ecreto nº 02405
[UMA
nançar
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA
Relação da Proposta da Despesa
Município: MANCIO LIMA
Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA
06 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa de Apoio a Entidades Fitantrópicas
Código
Reduzido
Órgão:
Unidade:
ProjJAtiv.: 2024
111 08.244.0015
Proj/Ativ.: 2.025
112 08.244.0015
113 08.244.0015
114 08.244.0015
Proj/Ativ.: 2.026
15 082440015
VP 082440015
1... 082440015
3.3,50.41 -00,00.00.00.0080.000000
Contribuicoes Não
Programa indice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família
3.3.90.30.00.00.00.00.0105.000000
3:3.90.38.00.00.00.00.0105.000000
Programa Pró-Jovem
3.3.90.30.00.00.00.00.0105.000000
3.3.90.36.00.00.00.00.0105.000000
3.3.90.39.00.00.00.00.0105.000000
Material de Consumo Não
Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não
Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não
Material de Consumo Não
Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não
Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não
Órgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS
Unidade:
Proj./Ativ.: 1.002
118 04.122.0003
Proj/ativ.: 1.003
127 15451.0016
Projtativ.: 1.004
128 20.605.0019
Proj/Ativ.: 1.005
PN
12: 206060019
1807" 206060019
Proj/Ativ.: 2.027
119 04.122.0003
120 04.122.0003
121 04.122.0003
122 04.122.0003
ProjtAtiv.: 2.028
123 04.122.0003
124 04.122.0003
125 04.122.0003
126 04.122.0003
Recuperação de Prédios Públicos
4.4.90.51.00.00.00.00.0080.000000
01 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS
Obras e instalacoes Não
Programa de Melhoria da Infraestrutura, Drenagem e Paviment. de Ruas
4.4.90.51.00.00.00.00.0080.000000
Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais
4.4.90.51.00.00.00.00.0080.000000
Programa de Desobstrução de Rio e Igarapés
3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000
Manutenção do Departamento de Obras
3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000
3.3.90.38.00.00.00.00.0080.000000
3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000
4.4.90.52.00.00.00.00.0080.000000
Manutenção do Depart. de Serviços Urbanos
3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000
3.3.90.36.00.00.00.00.0080.000000
3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000
4.4.90.52.00.00.00.00.0080.000000
, SR: !
Luiz Helosman de Figueiredo 1
Prefeito Municipal
Obras e Instalacoes Não
Obras e instalacoes Não
Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não
Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não
Material de Consumo Não
Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não
Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não
Equipamentos e Material Permanen Não
Material de Consumo Não
Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não
Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não
Equipamentos e Material Permanen Não
Pessoal
Não Não
Totai Projeto/Atividade:
Não Não
Não Não
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Não Não
Não Não
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Não Não
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Frankeisco Eládio £. de Souz:
Séc. Mun, de Adm. e Financ.
egreto nº n9/ne
Betha Sistemas
Exercício de 2009
Página: 0005/77
12.000,00
12.000,00
4.970,24
3.000,00
1.000,00
8.970,24
30.300,00
20.000,00
10.000,00
60.300,00
524.542,90
736.445,45
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
120.471,45
120.471,45
10.000,00
5.000,00
15.000,00
200.000,00
100.000,00
50.000,00
10.000,00
360.000,00
38.600,00
63.300,00
40.000,00
2.000,00
143.900,00
789.371,45
789.371,45
Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA Exercicio de 2009
Relação da Proposta da Despesa
Município: MANCIO LIMA
Página: 0006/7
Órgão:
Unidade:
Código
Reduzido
Proj/Ativ.: 1.006
Funcional
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA
08 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
Ot FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Constr., Ampliação e Recup. de Unidades de Saúde
Educação | Pessoal | Saúde | Valor
153 10.302.0024 4:4.90.51.00,00.00.00.0080.000000 Obras e Instalacoes Não Não Sim 100.000,00
Total Projeto/Atividade: 100.000,00
Proj/Ativ.: 2.029 Programa de Apoio às Ações Básicas de Saúde .
130 10.301.0024 3.1.90.11.00.00.00.00.0080.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - P Não Sim Sim 421.591,95
131 10.301.0024 3.1.90.13.00.00.00.00.0080.000000 Obrigacoes Patronais Não Sim Sim 88.534,31
132 10.301.0024 3.1.90.94.00.00.00.00.0080.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhis Não Sim Sim 5.000,00
133 10.301.0024 3.3.90.14.00.00.00.00.0080.000000 Diarias - Civit Não Não Sim 2.000,00
134 10.301.0024 3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000 Material de Consumo Não Não Sim 300.817,58
135 10.301.0024 3.3.90.32.00.00.00.00.0080.000000 Material de Distribuição Gratuita Não Não Sim 65.000,00
138. 10.301.0024 3.3.90.33.00.00.00.00.0080.000000 Passagens e Despesas com Locorr Não Não Sim 23.000,00
14 + 103010024 3.3.90.36.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 115.000,00
1347 10.301.0024 3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 137.000,00
139 10.301.0024 4.4.90.52.00.00.00.00.0080.000000 Equipamentos e Material Permanen Não Não Sim 40.000,00
Totai Projeto/Atividade: 1.197.943,84
Proi.fAtiv.: 2.030 Programa de Saúde Bucai
140 10.301.0024 3.1.90.04.00.00.00.00.0104.000000 Contratacao por Tempo Determinac Não Sim Sim 94.000,00
141 10.301.0024 3.3.90.39.00.00.00.00.0104.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 554,00
Total Projeto/Atividade: 94.554,00
Proj/Ativ.: 2.031 Programa de Vigilância em Saúde
142 10.301.0024 3.3.90.30.00.00.00.00.0104.000000 Material de Consumo Não Não Sim 50.384,88
143 10.301.0024 3.3.90.38.00.00.00.00.0104,000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 10.000,00
144 10.301.0024 3.3.90.39.00.00.00.00.0104.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 65.384,88
Proj/Ativ.: 2032 Coordenação de Ações Básicas em Saúde
145 10.301.0024 3.3.90.30.00.00.00.00.0104.000000 Material de Consumo Não Não Sim 105.929,20
146 10.301.0024 3.3.90.32.00.00.00.00.0104.000000 Material de Distribuicao Gratuita Não Não Sim 50.000,00
147 10.301.0024 3.3.90.36.00.00.00.00.0104.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 30.000,00
1 Fam 10.301.0024 3.3.90.39.00.00.00.00.0+04.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 15.000,00
EE 10.301.0024 4.4.90.52.00.00.00.00.0104.000000 Equipamentos e Material Permanen Não Não Sim 15.000,00
. Total Projeto/Atividade: 215.929,20
ProjiAtiv.: 2.033 Programa de Assistência Farmacêutica
150 10.301.0025 3.3.90.32.00.00.00.00.0404.000000 Material de Distribuicao Gratuita Não Não Sim 56.387,28
Total Projeto/Atividade: 56.387,28
Proj/Ativ.: 2.034 Programa de Saúde da Família
151 10.301.0026 3.1.90.04.00.00.00.00.0104.000000 Contratacao por Tempo Determinac Não Sim Sim 290.000,00
185 10.301.0026 3.3.90.39.00.00.00.00.0104.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 1.600,00
Total Projeto/Atividade: 291.600,00
Proj/Ativ.: 2.035 Programa de Agentes Comunitários de Saúde
152 10.301.0026 3.1.90.04.00.00.00.00.0104.000000 Contratacao por Tempo Determinac Não Sim Sim 167.000,00
181 10.301.0026 3.3.90.39.00.00.00.00.0104.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 1.373,80
Total Projeto/Atividade: 168.373,80
ProjfAtiv.: 2.036 Programa Saude da Família Indigena
154 10.423.0026 3.1.90.04.00.00.00.00.0104.000000 Contratacao por Tempo Determinac Não Sim Sim 682.500,00
155 10.423.0026 3.3.90.14.00.00.00.00.0104.000000 Diarias - Civil Não Não Sim 5.000,00
156 10.423.0026 3.3.90.30.00.00.00.00.0104.000000 Material de Consumo Não Não Sim 50.000,00
157 10.423.0026 3.3.90,32.00.00.00.00.0104.000000 Material de Distribuicao Gratuita Não Não Sim 64.700,00
158 10.423.0026 3.3.90.36.00.00.00.00.0104.000600 Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 50.000,00
159 10.423.0026 3.3.90.39, Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não Não Sim 40.000,00
Luiz Ea de Figueiredo” elegem
Prefeito Municipa! O de Ada Em aço
áerata nº GN
IR
FREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA
Retação da Proposta da Despesa
Município: MANCIO LIMA
detha Sistemas
Exercício de 2009
Página: 0007/7
Código
Reduzido | Funcional
| Dotação
Educação | Pessoal | Saúde
va
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANCIO LIMA
Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Proj/Ativ.: 2.036
160 10.423.0026
Proj./Ativ.: 2.038
166 10.301.0024
167 10.301.0024
168 10,301.0024
169 10.301.0024
Proj./Ativ.: 2.040
147 A 103040027
18. 10.304.0027
184 103040027
Órgão:
Unidade:
Proj.fAtiv.: 1.007
165 04.122.0003
ProjJAtiv.: 2.037
161 04.122.0003
162 04.122.0003
163 04.122.0003
164 04.122.0003
PN
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa Saude da Família Indígena
4.4.90.52.00.00.00.00.0104.000000
Manutenção do Conselho Mun. de Saúde
3.3.90.14.00.00.00.00.0104.000000
3.3.90.30.00.00.00.00.0104.000000
3.3.90.36.00.00.00.00.0104.000000
3.3.90.39.00.00.00.00.0104.000000
Programa de Vigilância Sanitaria
3.3.90.30.00.00.00.00.0104,000000
3.3.90.36.00.00.00.00.0104.000000
3.3.90.39.00.00.00.00.0104.000000
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Equipamentos e Material Permanen Não
Diarias - Civil Não
Material de Consumo Não
Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não
Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não
Material de Consumo Não
Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não
Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não
Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas
4.4.90.52.00.00.00.00.0080.000000
Manutenção da Sec. de Agricultura
3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000
3.3.90.36.00.00.00.00.0080.000000
3.3.90.39.00.00,00.00.0080.000000
4.4.90.52.00.00.00.00.0080.000000
Órgão: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade:
Proj Ativ. 2.039
170 04.122.0003
171 04.122.0003
172 04.122.0003
173 04.122.0003
01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Manutenção da Sec. de Meio Ambiente
3.3.90.30.00.00.00.00.0080.000000
3.3.90.39.00.00.00.00.0080.000000
4.4.90.52.00.00.00.00.0080.000000
Luiz Helosman de Figueiredo
Prefeito Municipa!
Equipamentos e Material Permanen Não
Material de Consumo Não
Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não
Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não
Equipamentos e Material Permanen Não
Material de Consumo Não
Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não
Outros Servicos de Terceiros - Pes: Não
Equipamentos e Material Permanen Não
(a D
un. de Adm, e
ecreto nº 02/05
Não Sim
Total Projeto/Atividade:
Não Sim
Não Sim
Não Sim
Não Sim
Total Projeto/Atividade:
Não Sim
Não Sim
Não Sim
Total Projeto/Atividade:
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Total Entidade:
Total Geral:
30.000,00
922.200,00
2.000,00
10.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
3.200,00
2.000,00
2.000,00
7.200,00
3.139.573,00
3.139.573,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
80.000,00
90.000,00
90.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
13.536.238,56
13.536.238,56

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