| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 12 / 1983 |
| Date | 1983-11-07 |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1984. |
| native_id | 1133 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 91
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LEI MLfNICIPAL N~i2/83., DÉ b7 DE Nov~3T1.'.`ro • . DE 2983.
ai~~~i~ ' •
Estima'a Receita e Fixa a.Despesa• do Município de Pa.
rintins, para o exercício financeiro de 1984.
.0 PREFEITO MUNICIPAL DE PARINTINS, usando de.atribuiões que lhe são
, •FAÇO saber qué o Poder. Legislativo aprovou e eu.sanciono •a seguinte
• •L' E I :
'4
conferidas
Art. 19 - fica aprovado o Orçamento do Município de Parintins para o exercició fi
naticeiro:.de 1984 discriminados pelos anexos integrantes desta Lei e que Estima a Receita e Fixa a Des
pesa em Cr$761.506.600,00 (SETECENTOS E SESSENTA.E UM MILHÕES, QUINHENTOS.E SEIS MIL, SEISCENTOS CRUZEIROS].
Art. 24 A Receita serio realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e ou
tros, inclusive transferencias feitas pela Uniâo, na forma da Legislação em vigor; conforme Anexo I ,
obedecendo o seguinte desdobramento:
1 - RECEITAS CORRENTES
1.1. Receita Tributária Cr$ 10.300.000,00
1.2. Receita Patrimonial Çr$ 2.250.000,00
1.3. Receita Industrial Cr$ 4.000.000,00
1.4. Transferencias Correntes Cr$690.274.300,00
1.5.. Outras Receitas Correntes Cr$ 2.250.000,00
TOTAL DAS RECEIT~?+S CORRENTES
2 RECEITAS DE CAPITAL
2.1. : Transferencias de Capital Cr$ 52.432..300.,00
Cr$7Ó9.074.300•,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL, Cr$ 52.432.300,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Cr$761.50Q.600,00
1
4
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1
1
1
1
1
1
1
I
. - .
Art. 39 - A Despesa será realizada segundo
senta a sua cómposição de acordo com o seguinte resumo:
01.= POR FUNÇÕES
a discrimi•nação .do Anexo II, que aprej
01 - Legislativa
03:- Administração e Planejamento
04 - Agricultura
0'8 - Educação e 'Curtura
10 - Habitação e Urbanismo
Cr$ 73.2.42.300,00 ••
Cr$122.066.1Q0,00
Cr$- 40.236..300,00
• Cr$216 .062..400, 00
Cr$143.390 .60•0, 00
11 - Indústria, Comérgio..e ServLços Cr$ 19.642.000,00
13 - Saúde e Saneamento C,r$, 7.0.712.000,00
15 - Assistência e Previdéncia Cr$ 52..706.800,00
16 -•TRansporte Cr$ 23.448.100.,00
TOTAL GERAL DA DESPESA Cr$761.506.600,00
02 - POR ÕRGÃO E UNIDADES ORÇAMENTARIAS
01 - PODER LEGISLATIVO
01 - Cãmará Municipal
02 - PODER EXECUTIVO
01 - Gabinete do Prefeito Cr$ 76.582.500,00
02 - Serviço de Administração Ci`$ 68.446.400,00
03- Serviço de Finanças Cr$ 31.10.6.600,00
04 - Setor de Viação,Obras e Urb Cr$207.075.000,00
05 - Serviço de Educação e CulturaCr$216.062.400,.00
06 - Serv.Turismo e Publicidade Cr$ 19.642.000,00
07 - Ser.Saúde e Assit.Social, Cr$' 50.912.000,00
08 - Serv.Terras e~tadast.Imobil..Cr$ 12.883.100,00
09 - Serv.Assist.ao -Interior Cr$ 5.554.30Q,00
Art. 49 - Fica
• ajustar a execução da despesa ao
TOTAL GERAL DA DESPESA'
. ~
Cr$ 73.242.300,00 •
Cr$761.506.600,00
oPotie.r Exe~utivo autorizado a.tomar as medidas necessárias para
comportamento efetivp da receita.
Art. 54 - Fica o poder Executìvr, durante a execução orçamentãria, autorizado a
abrir créditos suplementares até ò limite correspondente a :50% (CINQUENTA POR CENTO) da Réceíta Pre
vista no Orçamento.
• Art. 6Q - Fica o Poder Executivo Autorizado a:
I - Realizar operações de çrédito por•antec,ipação da Receita', obedecendo •o pre -
.
` ,•' vist.o. no art. 67 da Cónstituição f•ederal .~
Art. 72 - ,Orçamento An•.alitico deverá. ser aprovada por Decreto do Poder Execu.t,ivo,
até o dia 31 de dezembro do ano em curso.
Art. 8Q - Revogadas as disposições em contrário, esta tel entrará em vigor ae
Qartir,de 19 de janeiro de 1984.
GABINETE RDO PREFEITO MUNICIPAL DE PARINTINS, em 07 de Nov: uh.. de 1963.
GLAUC IC f! `TTT:S rii1VS
PRE' E~TO. MUNIC.ÏPAL
I . . •
E ~ADËSPÉSA•
R E C •E I T A
CÓDIGO
. 1100.00.00
13U0.00.00
• lsOQ.Op.00
.17b0.b'O.dO
•
'
3`.700 • o0 . 00
~4400.00.00
FONTES
Receita
Receita
Receita
Tributária
Patrimonial,
Industrial
Transferèncias Còrrentes
Outras Transferèncias Correntes
Transferèncias de Capital
Cr$ 1,00
.10.300.00(
• 2.250.00(
4.000.00(
690. 274 ..30(
2.250.00(
52.432.30(
D E S•' P A
CÓDIGO '
01
03
04
08
10 ,
I. 11
13-
15 •
16
w
FUNÇÕES
Legislativa
Administração e Planejamento
Agricultura
Eduçação e Cultura
H,abitàção e Urbanismo
.Industria•,Comércio e Serviços
Saúde•e•Sneamento
Assistència e Previdència
Transporte
.
Cr$ 1,00
73.242.30(
122.066.10(
4Ó.236.3O(
2l .062.401
143.390.601
19.642.001
70.7l2.OOI
32.706.80
23.448.10
1,
t
t
I
~
' TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO. DA RECEITA E DA DESPESA
. . •
R.E Ç E I T iA
• f
E S P E C I F I C A Ç
• . •
A O
' RECEITA ARRECADADA
EXERCICIOS'ANTERIORES_
NOS TRES :CTLTIMOS
A 19
RECEITA PREVIS
TA PARA O
EXERCICIO .
RECEITA PREVISTA
PARA 1984 1080 1981 1982
Receitas Correntes :
Re'cei'ta Tributãria
Receita'Patrimonìal' . ~ .
Receita •Indus.t~ial' •
. •
•Trans'fei•ências Co.rrentes
.
Outras Receitas Correntes
Receita de Capitàl
Transfeiê~cias de Capital
Outí~as, F~eceitas de Capital
¡ .,<: • . • .
.
.
.
• • l .
. •
.
43797.107~6
1212.251;73
. 876.392~0 ,
.
41081.285,y8 ,
627:17695
14043.077,96
7737.90226
6705.175p0
.
3778.727L 50
1210.662,60
174.363;92.
'
1934.686,58 .96165.113p9445234.500
554.014,40
0455.417190
04F55.417,90
• . .
•
00S49:0147
2641.457,91
458.685p . .
.
1283.7587
74394•.9002
74394'.9002
,
• '
.
.
74943.915,01475986.400
451384.500
3.550.000
1D00.000
.100.000
'1500.000
24.601.900
24801.900
I . .
• 709.074...300
10.300.00O
2.250.0.00
4.000.000
690.274.300 , .
2:250•.000
' 52.43~.300
• 52.432.200
• ' .
.
T. O T A L. 57840.185,02 24234145,40 761.506.600
DESPESA V
'
.
' E S P E C I F I C A Ç~,
•
O DESPESA REALIZADA
EM 19.,_Q2._
DESPESA FIXADA PARA
CORRENTE EXERCICI1
O
83
. DESPESA FIXADA
PARA 19-, 84
Despesas'Correntes
Despesas de Custeio
Transferências Correntes
;espesas de Capital
Investimentos •
Transferências de Capital
_
.
.
,
V ,
.
213.915.133168
205.257.248,42
8.557.885,26
•78.728.483166
.
66.699.263•,54
12.029.220,12
.
a
387.676..500
264.119.700
23.556.800
88.309.900
.
80.109.900
8.200.000
, '
• •
.
.
•
689.203.400
651.060.900
38.142.500
' '72.303.200
52.503.20'0
19.800.000
,
•
. .. . •
'
T O T A L 292.643.617,34 475.986.400 761.506.600
' ESTADO DO AMAZONAS
' M.UNICIP•IO DE: PARINT7NS
Cr6 1.00
I.
R E S U M O G E k A' L DA..R E C E I TA
'
•
Cd a1 0 O ES P E CI F I C A Ç À O AlINEAS
SUBALINEAS RUBRICAS .FONTES ° CATEGORIA
ECONOMICA
10.0'0 00.00 Receitas Correntes - 7'09.074.300,
1100.00.00. • Receita Tributária 1..0.300.000,
1110.00.00 Impostos , 4.300.00.0,
1112.00.00 Imposto s/o Patrim.e a Renda 4.000.000, •
1112.02.00 Imposto s/a Propriedade Predial . •
e Territorial Urbana 4.000.000,
. 1113.00.0.0 Imposto s/a Produção e a Circ. 300.000,
1113.05.00 Imposto s/Serviço de' qualquer ,
Natureza 300.000,
• 1120.00.00 •Taxas 6.000.000,
1121.00.00 Taxa pelo Exercício de Poder'de • O.
Policia 4.500.000, •
1122.00.00 Taxa pela Prestação de Serviços L.500.000,
1300.00.00 Receita Patrimonial 2.250.000,
1310.00.00 Receita Imgbiliária 2.000.000, ,
1320.,00.00 Receita de Valores Mobiliários 250.OA0,
1500.00.00 Reoeita Industrial 4,.000.000,
1520.00.00 Recéita Industrial de Transformação 4:00Ó.000,
1520.26.00 Industria de Produtos,Alimentares 4.000.000, •
1700.0.0.00 Transferèncias'Correntes 690.274.300,
•1720.00.00 Transferência Intergovernamentais 690.274.300,
• 1721.00.00 Transferèncïas da União 365.007.300, '
1721.01.00 Transferência da Receita da União 365.007.300,
1721.01.02 Cota'Parte do Fundo de Participa
ção dos Municípios 352.153.700, '
1721.01.05 • Transferência do Imposto s/a Pro .
priedade Rural 1.5 0.000,
1721.01.07 Cota-Parte do Imposto Onico s/ • .
1
li'
ESTADO DO AMAZONAS
' NM1UNICIPIO DE. PARINTIINS
r _
, Cr6 I.00
R E S U M O G E R A L .DA R E CE I T A
C O'D I GO
•
'
ES P E. 0 I F I C A : C AO
ALINEAS
~UBALINEAS S RUBRICAS FONTES
CATEGORIA
EÇONÓMICA
• • .Lubrificantes Líq.e Gasosos . . .1 303.600, • .
,1721.01.10 Cota -Parte' do Imposto Único s/Mi'-
nerais• .50 000 S •
.1722.00.00 _ Transferências dos Estados 325.267.000,•` :
1722.01.00 Participação da Receita dos Estad. 258.210..200, .
1722.01.01 Cota-Parte do Imposto s/Operações
Relativas à Circ.de Mercadorias. 258.210.200,
1722.09.00 Outras Transf: dos Estados 67.056.800,• .
1722.09.01 ConvênioSEDUC/PREFEITURA 57.1.55.800, .
f722.09.01 • . Convênio PORI 9.901.000, -
1900.00:00 Outras Receitas Correntes _ •2.250.000,
.1930.00.00 Receita da Divida Ativa 750.000, .
1931.00.00 Receita da Divida Ativa Tribut. 750,000, '. •
'1990.00.00 Receitas Diversas • 1 500.000,'
2000.00.00 Receita de Capital SS2.432.300,
2400.00.00 Transferència de Capital 52.432.300,
2420'•00.00 • Transferèncias IntergovernamentaiE ,' 52.437.300, -
2421.00.00 .Transferência da União •52.432.300, .
2421.01.00 Participação na Receit.da União 52.432.300, '
2421.01.02 Cota-Parte do Fundo de Partic.
• dos Municípios 43.846.300,
2421.01.07 Cota-Parte. dó Imp.Único s/Lub.
Comb.Liquidos e Gasosos 6.454.900,
2421.01.08 Cota-Parte do Adicional do Imp.
• Único s/Lub.e Comb. Líquidos e .
Gasosos 2.131.100, .
RECEITA TOTAL
1 •
761.506.600,
4 • '
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 1
PÁRTNTINS
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS I
• RECEITA Cc$ Cr$ DESPESA • • Cr$ Cr$ •
•Despesas Correntes
Despesás de Custeio
•Transf: Corz•entés .
Superãvit
• •
TOTAL
Despesa de Capital
Investimentos •
Transf.de Capi•tá1
• .
TOTAL '
.
'
. •
.
651.060.900
38.142.500 689:203.400,
19.870.900,
,
•
•
709.074.3.00,
. Receitas Correntes
i Receit~ Tributária
Receita Patrimonial '
Rec~ita,Industrial
Trans. Correntes
• Outras Receitas • Correntes
• TOTAL
.Superavit do Orç.Corrent.
Receita de Capital
Transf...,,de Capital
TOTAL
•
• •
10.300.000
2.250.000
4.000.000
fi90.274.300
2.250.000
'
52.503.200
19.800.•000
709.074.300,
~
72.303.200,
709:074.300,
19.870.900,
52.432.300,
. .
.
72.303.200,
' ..
' • •
• •
72.303.200,
. . , . .
R E S U M O
ESPECIFICAÇÃO
.
VALOR %
. • •
• ESPECIFICAÇ AO
-
.
.
-~
VALOR %
•
Receitas Correntes 70.9.074.300 93,00 Despesas Correntes 689.203.400 91,0
Receita de Capital 52.432.300 7,00 Despesas de Capital 72.303.20D 9,0
' • ~ . ,
. • .
a
I TOTAL I 761.506.600 TOTAL 761.506.600'100,0
FS7'ABU F►O AAIAZON.1S • • , • . •
_ . • .
PREFEITURA ~ MUNICIPAL PA R I.N T I N S
t
. '
~ .
• •.
I•.
1
1
1
1
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAM"} r'.ARIAS E. FONTES DE R JI SOS
C O'. D• •I O O . . E S P E C I F . I C A Ç A O RECURSUS OU ICIPAIS TWSE[RtNU S'O U~IAO T O T A 1.
r 1 ,0101.• . , Cãmara Municipal .• + .73.242.300 - S 73.242.30.0, '
0201• Gabinéte'do Prefeit•o X4.456.900 62.125.600, 76.582.500,
0202 Serviço de Administração 11.900.000 •56.546.400, 68.446.400,
0203 Serviço de Finanças 9..231.200 21.875.400, 31.106.600,
• 0204 Serviço de Viação Obras e Urbanismo 53.145.700 153.929.300, 207.075.000,
0205 Serviço de Educação e Cultura. . •48.556.100, 167.506.300, 216.062.400;
0206 Serviço de Turismo e Publicidade 19.642.000, - 19.642.000,
0207 Serviço de Saúde, Saneamento e Assisténcia Social 29.948,.b00, 20.963.400, 50.912.000,
•
•0208 Serviços de Terras e Cadastro Imobiliário 12..883.100, - 12..883.100,
• 0209 Serviço de Assisténcia ao Interior S 5.554.300, - •5.554.300';
' . . .1 .
TOTAL 278.560.200,
M
~ '482 ..946 .400, 761.506.&00,
I.. ESTADO .DO AMAZONAS
f
I.
t
i
.1
PREFEITURA MUNICIPAL P A R I N T I N S
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E FONTES - RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS
. .
•b; D' I GO
• . ° .
` ' • ES PE C I •F ,I ('
.
A •Ç
. .
AO .
.
RECURSOS fl0 MUNICIPIO • 'iRANSfERENCi:,:
. ,
OA UNIAO T• O T AL
•• 01 Legislativa ` 73:242.300, - ' 73..Z42.30,0,
. .
• .. . ~ . .
. Q3 Administração e Planejamento 45'.454'.300, . 76.611.800 1,,22.066.100,
04 ' P~gricultura . 9.421.200, . 30•.815.100 40.236.300,
08 Educação•e Cultura . 48.55.6.100, 167.506.300 . 216.062.400,
10 • Habitação e.Urbanismo • 41.969.300, 101.421.300 143.390.600,
• 11 Industria e Comércio 19:642.0fl0 - . 19.642.000,
~. 13 Saúde e :Saaneamento 29..9•48.600, 40.763.400 70.712.000,
15 Assisténcia e Previdéncia ' ~ 8.571.200, 44.135.600 52.~06.800,
16 Transporte 1.755.200, 21.692.•900 23.448.100,
'
. , . . : . . . . . . .
• :
. , .' . . ' . ' . .: . .• . . . . ' : .
TOTAL 278.560.200,1 482.946.4001 761.506.600,
c
• ESTADO DO AMAZONASPREFEITURA MUNICIPAL PARI N TI N S
I.
I..
t
1
I:
t.
1
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS A CONTA DOS RECURSOS DO MUNICIPIO
.• C 'O D I G O, E' S P E C I F I C A Ç A O . OÊtDINARIOS VINCULADOS T O .T A L
•
• 0101
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
"
'Cãmara Múnicipal
- Gabinete do Prefeito
Serviço de Administração
Serviço de Finanças
Serviço. de Viação Obras e Urbanismo
Serviço de Educação e Cultura.
Serviço de•T.urismo e Publicidade'
Serviço de Saúde, Saneamento e Assistència
` Serviço de Terras e Cadastro Imobiliário
Serviço de Assistén•cia ao Interior
.
I,
• '
.
Social '• 29.948.600,
73.242.3,00,
14.456.900,
1.1.900.000,
3.660.000,
53.145.700,
•46,456,.100,
19.62.000,
12.883.100,
5.554.3Q0,
,
—
-
. -
5 571.200,
.- .
2.100.000,
-
-
-
• -
•73.,242.3'00,
14,.456.900,
11; 900.000,
9.231.200,
53.•145.700,
48.556.100,
.19.642.000,
29,948.600,
12.883.1J0.,
5.554.30Ó,
270.8 9.000. i 7.671.200, 1278.560.200, ~
TOTAL' ~
1~
1
I '
. •
I .
1
I.
ESTADO DQ, AMAZONAS
• TItËFEITURA MUNICIPAL
~
I'
DE P/\RINTTNS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES A CONTA DOS RECURSOS,DO MUNICIPIO
_ ;•,
,
C
•
•
D
' •' ,
I
' •
3
• '
O
s •
, .
' E S P E C I F I C,A Ç A
' ' : ^_r.~'
O v
• . •
• .
ÓRDINARIOS
• '
.
VINCULADOS
• •
• .
T O T A L
.
. . -
• . .
•
• .
. •
•
• • • • '
. , . . .• , .
'
. . ' • '
•' 01 .• , Legislativa • ,
. ,
730242:300 - 73:242:300;
'1 } O3 • A'drr)ini's'tráção • e• Planejdment® " * i' 45.454.300, - 45.454.3Ò0,
• 04 ' •• Agricultura O , 9.421.200, • - ' 09.421.200, '
08 Educação e Cultura 46.456.100, 2.100.000, 48.556.100,
10 • Habitação e 'Urbanismo 41.969.300, - 41.Q69.300,
11 Industria, Comércio e Serviço.s • 19.642.000, • - 19.642.000,
13 Saúde e Saneamento S 29.948.600•, - 2'9.948.600,
~ `
. 15 Assistência e Previdência • . 3.0.00.000, 5.571.200, 8.571.200,
16 Transporte 1.755.200, ' -, ' 1.755.200,
, •
v
.
. . • . • .
• • '
•
. i , .
.
.
~ • . . • . t. • , . • • . .
1
TOTAL
270.889.000, 1
7.671.'20Q,I27 .56Q.20Q, ~
ESTADO DO• AMAZONAS
i
I .
1
PREFEITURA MUNICIPAL; DE P A R Z N T I N S
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS
,
`•; '
Ç b;.D• I Q'Ó ' . 'ES P E C I FI CAÇA O ' .CORRENTES'
. .
72.7~+2.3t1q
.
C.A P IT.A L
~
T
O.T AL
a 1
•
• . :
0101
' ' •
,' '
. • .. •
Cãmara Munici .pa l • • ' , .
. . .
, 586.a6b
.
• .. ~2.5b6 r4 ,
.
• 0.201 • Gabinete •do Prefeitd • ' ' 56.282.500 20..300.000 76.582.500
0202 Serviço de Administração 68.146.400 • 300.000 68.446.400
0203 Serviço de Finanças , 30.806.600 300.000 31.106.600
•
0204 . Serviço de Viação, Obras e Urbanismo . 186.618.100 20.456.900 207.075.000
0205 Serviço de Educação e Cultura 189.416.100• 2G..646.300 216.062..400
0206 Serviço de Turismo e Publicidade 19.14,2.000 500.000 19.642.000
D207 Sèrviço de Saúde,Saneaménto•e Asáist.Soci•aI 47.612.b00 3.300.004 50.912.000
0208 Serviços de Tersa e Cadastro Imobiliãrio 12:883.100 ' 12.883.100
0209 Serviço de Assisté•ncia ao Interior 5.554.300 . 5.554.300--
• •
ti
.
. ' ' ~
.
' •
.
• •• .
, ' , • • . . • ' •• . .
• ' . . • . . . • - , ' . _• , - T
689.203.400 I
, 72.303.200 1761.5136.600 ~
TOTAL
'I
t
I.
I.
1
rú I /iUV lJV /1MALVL 1l1J
~ ' • .'
PREFEITURA MUNiCIML DE P A R I N T I N S .
S
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS
C • O Q I G •O•
,f : - _ . .
• E S P E C I F I G' A Ç A O .
.• • , • •
OESPESA~ 'CORRENtES
. .
OESPESAS OE CAPI1Al .
' ,
• 500.000
1.100.000
' 7.200.000
26.64fiï30O
__6..80,Il.II0_Q..
. 500 .00,0 ,
'23.100.000
,64'56.900
. , -
• 'r
. ,
.
T O T A L
• • ..
'• 01, '
• 03
04
~ __----08--- -------
10
Legislativa • • . •
Administração e Flanejamento • • '•
Agriculturá .
Educaçãe-e_ Cultura --. . ._. ..
Habitação e Urbanismo
Indústria, Comércio e Serviços '
._ . ..__. .. .. •
Saúde e Saneamento
. • . _ • -- ~ Asstst~TT 'Th ë Prsvidëricìa . .. .
• ' •
Transporte ~ _ _ °._.- . _ . • . _ . . .. . _
; • . .
.
• '
. .
. _
. . • . . ,
• .
_ . .
'
. . • o
.
•
72.7.42.300
120.966 .100
33.036.300,
189.4i&-:1-GO.
1.3f.590.;6.fl.0_ ..
19.142.000 . ,
47.612.000
• ' _. •..
52.706!800
1.6.991 .200
' •
•
• •
.
.
.
.. •
73.242.300
122•.066.100.
40.236.300
216:0~2-:4Q0 .
143•.390.600
19.642.000
. .
70.712.000
52.706.800
23•:448.100•
• , .
' '' 11 .•s •
_ __
• 13
_
.
_ _ 1 _____._.,____ .
; 16
.
. . .
• ...
.
.
. • • •
• • •
.
. . .
• '
, .
•
_ . . .
TOTAL ~
689.203.400 . 72.303.200 761.506.600
1
1
1
I.
• ESTADO DO AMAZONAS
}REFEITURA M~NÌCIPA'L' DE
L1:I' Nº !320184 : ANIXO 2- DESPESA
C
PARZNTZNS
Cr$ I.OU
RESUMO GERAL DA DESPESA • NATUREZA DA DESPESA
" C O D I.Gf O ' • E S P E C I F I C A Ç A O DESDOBRAMENTO
•
ELEMENTO CATEGOtkIA
; ' N ECONÓMICA
3:0.0.0
. ,. • , .•
. • •
Despesas Correntes _ •
•
. . . .
:
• • .
689.203.400,
•
3.1..0.0 ' .
• • •,3.1.•1.'0
..
•bespesás de Custeio • ' : 651.060.900,
•
• Pessoal •
• • • • •
.
.
519.555.7.00,
•1 , 3. 1 ..1 . 1 : Pessoal Civil ' ' • .• •
. . " ~1~,726.700, : •
• 3.1.1.3 Obrigações Patronais . 2.829.000, ° .
3.1.2.0 Material de Consumo • . • 45.455.200,. • ~
3.1:3.0 $erviços de Terceiros e Encargos 81.050.000,
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais • 17.050.000,
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 6.4.0.00.000, •
3.1,9.0 Diversas Despesas de Custeio , .' . 5.000.000,
3.1.9.2 Despesas de Exercícios Anteriores • 5.000.000, ,
, .3.2.0.0 Transferèncias Correntes '
•
.
•
38..142.500,
3.2.2.0 Transferèncias Intergovernamentais •• . 360: 000, • ~
' 3.2.2.2 Transferèncias a Estados e Di•strito Federal 360.000, • '
. ~ . . .
3.2.3.0 • Transferèncias a Instituições Privadas . 300.000, •
3.2.3.1 Subvençôes Sociais . 300.000,
3.2.5.0 Transferèncias à Pessoas 36.982,500,
•3.2.5.1_ Inativos . 8.993.500, '
3.2.5.2 Pensionistas
. • • p.
12.282:6b0,
.
3.2.5.3 Salârio - Família • • • 1.860.000,
/ orm.•do Patr.do Serv.Público 13.846,4013,
t
ESTADO DO AMAZONAS
.PRhi1 TUBA MUNIGIPAI DE. . PARZNTINS
.f
1~ ,
1':
i i '
1
1
1
1
1
1
1
•L '.I Nº 4320/84 - ANEXO 2 -DESPESA. Cr ' 1.~'~ : O .
'L • RESUMO GERAL DA DESPESA NATUREZA DA DESPESA
CO D ID O
'
. E S. P E C I F I C A, C A•O ' DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA.
EC.OJJOMICA
• ~3.2.9.0
•
. •
Diversa TransferéncSas Correntes
Sentenças Judici;ãrias , , • .
. .
~ • ~
• . -
• 500:Q00,
'
500.000, "
.3.2.9:1
4.0.0.0
4..1.0.0
•
Despesas de Capital
Investimentos
, . , .
• '
~ . 72.303.200,
52.503.200,!
ì' ` + . • • ' • ' = Í. 4.1 .0 Obras e,Instalaçoeá ' . . . 45.103.200, 4`
! 4.1.2.0 . Equipamentos e Material Permanenté , . 7.400.000,
~ ~ 4.3.0.0 Tr•ansfer~nci~s de Capital _ .
• . ' . . . . . • . . 19.800.000, •
•. 4:3.1•0
•4:3.1.2
• Transferências Intérgovernamentais
Aux~lio p/Despesas de Capital 19.800.004„
19.800.000,
'
•'
r
• ' .
. .
' " . . • ,
. - ., . . . ,.
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.
. • I ' . , •
• , . • . . . • • • . , .
o~
'I
~ ...
.. .. . . ,. ..
TOTAL
I.
I.
Ii'
• 1•51'A13U LjU' AMAZUNAS •
• T'~EFFITURA M(,TNICIPAL DE- P,Ei R I N T.I N S
. ,
LEI, Nº 4320/64 - ANEXO 2 = DESPESA
i
• 5oóeso 860
Cr$ 1.00
p ORGAO 0100 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0101 - CAMARA MUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESI
C 6 D I G.O E S P E C I F; C A Ç A O
' - . : -
DESDOBRAMENTO • ELEMENTO CATEGORIA
ECONOMICA
3..Ó.O.O Despe.sas' Correntes . 72.742 300,
. ~
•
Despesas . de, Custeió, ~ • • . ' .
. .
, • 70 . 1l0•. 600, ~
Pessoal ' ' • . • * .
• 66.310.600,7c
6~.310.600,
3.1.7:1 Pessoal Civil • ,Q ~.OQDOC• .
.3. 1.2.0 Material de Consumo ~
. . 1.000.000,
3.1.3.0 . Serviços- de Terceiros e Encargos 2.800.000, , . ~ ~Ot~.pOn .
, .
.
3.1.3.1. Remuneração de Serviços Pessoais / - • 800.000, • .
. 3.1.3.2 Outros Serviços . e Encargos l~ ~ ®~, 2,000.000, • .
3.2.O E6 Transferências Correntes • O
,
• . 2.631.700, '
3.2.5.0 Transferências à Pessoas • 2.631.700,
3.2.5.1 Inativos " ' , 1.962.100',
3.2.5.3 Salário-Fam1lia • ~ -, E10O ©o C 669.600,
. .
•
4.•0.0.0 Despesas Capital . ., : • 500.0-OO, '
4.1.0.0
•de
Investimentos • ' , 0 500,.000,
R.1.2.0
.
Equipamentos e Material Permanente
.
'5.• ©bp.00 t • • • ~
500.000,
•
~ • - • . • -
TOTAL
1
•
;ESTADO DO<AMAZONAS
PREFEITURA MÚNICIPAL DD
LEI Nº 4320/64 - ANEXÓ 6
I.
i s
t
i
1
f~ARINTIN$
Cr$ 1,00
ÓRGAO 0100 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 G 1 C A M A R A MUNICIPAL'
PROGRAMA DE TRABALHO
• CO D I G O E S P E C I F I C A Ç A O PROJETOS ATIVIDADES T O TA L
. . Lagislativa . . 73.242.300
~ - • . .
,
Processo _ LEgislativo . . . . . , 73.242.300
• ; • •`Ação Legislativa • • • 73.242.300
01010012.001 Manutenção•dos serviços•da Cãmara Municipal •. • 73.242.300 , . •
. . . ~
.. . •
. • , . • ' , ' ' -
. ~
• ,
.
• , .
. . . .
t , . . . .
. • ,, .
. . • . . . • •
.
•
., •
• .
,
TOTAL 73.242.300 73..242.300 -
i
; EST'ADO DÕ AMAZONAS
j' FEIZ'URA MUNjÇI~A~.'PE '
. ,
j.Ej N° 4320/64 : ANEXO 2,- DESj'~S4
PAf~INTINS •
• Cr$ 3.00 '
1 ÕRGÃO 0200 - POIJER EXECUTIVO
t1NIA~p 7 ORÇA}Vi NT4JU 0201 - GABINETE Dfl PREFEITO ' NAT{JRF~A DESH~SI!
.Ppp{aq,
~
CATEGORIA
ECONÓMICA
3.0.0.0 .{]espesas Correntes
.Despesas-dé Custeio
~
. 56•.2$2.500,
56.'170.900, I
~3.1.I..d . Pessoal t 45.520..900,
'3.1.1.1 pessoal Civil' - 45.520:• .900,
3.1.2.0 Material'de Consumo • 2.700.000,
3.1.3.0. Serviços de Terceiros'e Encargos 7.9.50.000,
3.1.3.1 Remuneração de. Serviços Pessoais 1,.350-.0.00,
3.11.3..g • . Outros Serviços e Encargos 6.600.000,
3.2.0.0 Transferèncias Correntes 111.600,
`3.2.5.0 Transferèncias â Pessoas .0 111.600,
3.2.5.3 • Salário - Família 111.600,
~
4.0.0.0 Despesas de Capital 20.300.000,
4.1.0.0 .Investimentos 500.000,
4.1.2.0 •Equipamentos e Material Permanente 500.000,
4.3.0.0 Transferências de Capital 19.800.000,•
4.3.1.0 Transferèncias Intergóvernamentais 19.800.000,'
4.3.1.2 Auxílio p/Despesas de Capital 19.800.J00•, ~
76.582.500,
I
r
1
ESTADO DO AMAZONAS
P8EFEITURA MUNICÍPAL DE P A R I NT I N S'
LEI 1Vº 4320/64 - ANEXO 6 Cr= 1,00.
URGAO 0200 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0201 GABINETE DO PREFEITO
• PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO. E S P E C I F I CAÇA O PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Administração e Planejamento 56.782.5'00
• '• Administração . ' 56.782. 00
Supervisãp d Coordenação°Superior • 44.910.400
03070202.002 . Manutenção dos serviços do Gabinete dp P.re-Feito, . 35.328.100
03070202.003 Manutenção dos serviços de assessoria Especial - • 9.582.300 ,
Administração Geral 11.872.1.00
03070212.00.1 Manutenção dá Representação do Mun.na Capital • 7,215.200
.03070212.005 Manutenção da junta -do serviço militar - .4.666.900
Saúde.e Saneamento • 19.800.000
Saneamento , - 19.800.000
Abastecimento D'água • 19.800.000
13764472.006 Manutenção do Convênio com o S:A.A.E.para a Ex-
• pansão do abastecimento d'água 19.800.000 -
TOTAL
' 76.582.500
t
I
e
ESTADO DO AMAZONAS '
PREFEJTURA MUNICIPAL DE ' P AR I N T I NS
LEL Nº 4320/64 - ANEXO 2 - DESPESA Cr; 1.00
ORGÃO • 0200 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0202 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO
NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO E SPEC I F •I C AÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
F.CONOti4ICA
30.0.0
. •3..1.0.0
.3.1 . 1 .0
3.1.1.1
3.1.1.3
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.3.1
:3.1.3.2
3.2.0.0
3.2.5.0
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.5.3
.3.2.9.0
3.2.9.1
4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.2.0
'
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal ' ' ' -
•
36
- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Material de Consumo
Serviços de Terceiros e Encargos
Remuneração de Serviços Pessoais
Outros Serviços e Encargos
Transferências Correntes
Transferèncias à Pessoas
Inativos
Pensionistas
0 Salário-Fam1li.a
Diversas Transferências Correntes
Sentenças Judiciárias
Despesas de Capital
Investimentos
Equipamentos e Material Permanen.t
°
-
36.400.000,
5a0.0a0,
1.500.000,
.4.70.0.000,
•
7.031.400,
12.282.600,
632.400,
500.000,
I
• '
.900.0'00,
°
4.600.000,
6.200.000,
-
19.946.400,
,
500.000,
300.000,
68.146.400,'
47.700.000,
20.446.400,
'
"
300.000,
300.000,
TOTAL
68.446.400,
1,.
~
I
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIN1TINS
LEI dVº 4220/64 - ANEXO 6 Crs 1,00
• ! ÓRGAO 0200 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0202 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ES P EC IF I CAÇA Q P~tOJETOS ATIVIDADES T Ó T A L
.
.
• •
03070212.007 .
03070217.00
•
15814832.009
158~4952.010
Administraçãó de Planejamento '
Admini~tração '
Ádministração Geral • , . '
Manutenção do serviço de Administração
Treinamento de Recursos Humanos
Treinamento e Reciclagem de Servd.Municipais
Assisténcia.e Previdênc.ia
Assisténcia •
Assisténcia ao menor
Encargos com o PASEP
Previdéncia . •
Previdência Social a Inativos e F'ensionistas
Encargos com Inativos e Pensionistas
e
•
•
,
•
•
•
_
~
`
•
!
•
.
. .
, 28.986.Q0D
600.000
•
19.1Ofl.000•
19.760.400
29.586.000
29 586.000
28.986.000
600.000
38.860.400
19.100.000
19.100.000
19.7.60.400
19.760.400
—
TOTAL 68:446.400 68.446.400
I:.
1
: ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL' DE
LEL Nº 4320/64 = ANEXO 2,- DESPESA
PARINTINS
• CrS 3.00
f ORGÃO 0200 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA 02 3 - SERVIÇO DE' FINANÇAS
NATUREZA DA DESPESA
C ÕD I GO
.
E S P E C I F I C A Ç A O
. • . • • .
DESDOBRAMENTO .•
,
ELEMENTO
:
CATEGORIA
ECONOMICA
3.0•.0..0 .'Despesas torrentes • • , . . 30.806.600,
3.1.0. •0 Desp'esas de Custeio .' . - 16:114.200,I
3.1.1,0 ~ Pessoal_ • 13.414.200,
3.1.1.1 Pessoal Civil . • • 13.414.200,. •
• .3.1.2.0 Material de Co-nsumo . ,
• e
' . . 1.200.00Q, • .
3.1.3.0 . Serviços de Terceiros Encargos . . • ' 1.000.000,
.
• 3.1.3.1 _ Remuneração de Serviços Pessoais . 600.000,. . `
• 3.1.3.2 Outros Serviços'. e Encargos 400.000,.'
3.1.9.0 Diversas despesas de Custeio '. 500.0.00,
3..1.9.2 Despesas de Exercício Anteriores . •500.000,
3.2+0.0 Trànsferèncias Correntes • . 14.692.400,
3.2.2.0 'Transferèncias Intergover.namentais . . ' . . 360.000, '
3.2.2.2 Transferèncias a Estados e Distrito Federal •36.0:000,
3.2.3.p Transferèncias a Inst.ituições Prìvadas :• 300.000,
3.2.3.1 Subvenções'Sociais . . 300.000, •
3.2.5.0 Transferèncias à Pessoas ' . ,' .
.
186.000, -
3.2.5.3 . Salário - Família . ' 186.000, •
.
3.2.8.0 Contribuição pia Formaç•ão do Patrìmonio do Ser- • .~
• vidor Público O • , O 13•.846.400,
• 4.0.0.0 . Despesas de Capital . • O 300.000,
4.1.0.0 Investimentos ,, 300.000,
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente
. . • .
• •
. • •
300.000,
• . .
. • ; .
. • • .. ~ . •
. • ' . ' • • • .
TOTAL 31.106.600, -I
• • `
I
-
I ..
• . ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE P AR I N TIN S
• LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6
c
r 6RGAO 0200
UNIDADE ORÇAMENTAÃIA 0203• SERVIÇO DE FINANÇAS
CrS 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO
• C O D LG O ES P E C I F I C A Ç ÃO. PRO JETOS . ATIVIDADES • TOTAL
,. • .• r '• •
••
Administração e Planejamento _ '
. .
. . . • • . 17.260.200 .
. • •
•1 •
• • . • •
'Admin.istração Financeira ~
Administração Geral. • ~ • • • .
, 17.260.200
17 .260 .200
{i3O802'12.•0l . ' Manutenção. dó Serviço dé Finahças • • . . • ' • 17 .260 .200 '
• ' • Assiténcia e• Previdència ' •13.846.400
Programa de For,mação do Patrim.Servìdor Público • '. 13.846:400
. Previdència Social ao Servidor Público • 13.846.400
15844942.012 Encargos com o PASEP • 13.846.400
1 • . , • : ,
,
. •
. . . • + . .
•
• ' p•
.
•
i ; ,
TOTAL
• 13..106.600 31 106 600
A
1
w
f
1
f
• ESTADO' QO AMAZONAS
••PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
Y- L NQ 4320/64. ANEXO 9 - DESPESA '
C
Cr= 1.00
ÕROAO 0200 - PODER EXECUTIVO
pNIPAD11; ORÇAMENTARIA 0204 - SERVIÇO DE VIAÇAO OBRPS' E
URBflNSMÓEZA DA DESPESA
• F b pico E S I E C I F I C A G A O DESpOBRAMENTO ELEMENTO CATECÓRIA
' ECONÓMICA
30.0.0 Oespesas Correntes _ 186.618.10.0,
3.1..0.0 .
. e
Despesas de Custeio •~ 186.618.100,'
'' ,3.1.•1 .•O • Pessoal 143.562.900,
3.1..•1.1 Pessoal çiUil a 143.033.9.00,'
3.1.1.3 Obrigações Patronais 529.000,
3.1.2.0. Material de ,Consumo •10.855.200,
3.1:3.0 • Serviços de Terceiros e Encargos 28.200.000,
3.1.3.1' Remuneração çle Serviços Pessoais 5.300.000,
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos • 22..900.000,
3.1.9.0 Diversas Despesas de Custeio 4.000.000,
3.1.9.2 Despesas .de Exercício Ante'rio•res • 4.000.000, .
• .4.0.0.0 Despesas de Çapital .20.456.900,
4.1.0.0 Investimentos • • 20.456:900,
4.1.1.0 Obras e Instalações 19.456.900, .
4.1.2.0
•
Equipamentos e Material Permanente • . 5 1.000.000,
S
TOTAL
20? .075.000,
• ESTADO DO AMAZONAS
'PREFEITURA MUNICIPAL DE P A RI N TI N S
LEI Nº 4320%64 - ANEXO 8
e
f
ORGAO 0200 PODER EXECUTIVO
PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0204 SERVIÇO DE VIAÇAO,OBRAS E URBANIS1IO
Cr$ 1.00
DE TRABALHO
C O D LG O E S P E C I F I C A Ç A O • PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Agricultura _ 40.236.300
•''' Abastecimento 37.815.100
• • Administrarão Geral 32.815.100
41.60212.013 Manutenção do Mercado Feiras e Matadouros 30.815.100
g16021~.001 Ampliação 9/ou Restauração do, Mercado Mirni ipa1 ã.66d.666
' Sistema dq Distribuição de Produtos Agrid®1a~ • . 5.000.000
4160961.002 . Construção da feira d'o produtor rural 2.000.000
4160961.003 Construção de Mercados 3.000.00.0
Pr6moçãd e Extensão Rural 2.421.200
• Extensão Rural 2.421.200
4181112,01.4 Manutenção do Horto Municipal 2.421.200
. Habitação e Urbanismo . , 143.390.600
Administração 50.823.500
Administração Geral 50.823.500
00.70212.015 Manutenção do serviço de viação e Urbanismo 50.823.500
Urbanismo • 5,.000.000
Vias Urbanas 5.000.000
0585751.004 Pavimentação e/ou Restauração de Ruras e Avenidas 5.000.000
Serviços de Utilidade Pública 87.567.1ÕÕ
Limpeza Pública 44.300..000
0603252.01 Encargos com a empresa de Logradouros •Públicos 44.300.000
Serviços Funerãrios 6.129.•8.00
0603262.017 Manutenção do Cemitério Municipal • •' 6.129.800
• Iluminação Pública 19.000.000
0603272.018 Encargos com a Iluminação Pública 19.000.0,00
Parques e Jardins • 18.137.300
0603281.005 Construção elou Restauração de Praças 1.000.000
'.0603282.019 Manutenção de Praças Parques e Jardins • 17.137.300
Transportes O o' • 23.448.100
Administração O 13..836.000
r
1•
R
e
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PA R I N TINS
LEI N4 4320/64 - ANEXO 6 Cr$ 1.00
! ÕRGAO 0200 PODER EXECUTIVO
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0204 SERVIÇO DE VIAÇAO,OBRAS E URBANISMO
C 6 DGO E S P E C I F I C A Ç A O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Administração Geral • . • 13.836.000
16070217.020 . Manutenção do Setor Rodoviârio Municipal : - . 8•.146.400
160.70212.021 Manutenção e Funcionamento dò Aeroporto Municip 5.689.600
'• ' , Transporte Rodoviário 9.612.100
• Controle e Seguránç•a do Tráfego Rodoviãrio . .
lô'8~5351.006. Construção' e/ou Restaúr'açãó de Estr.ad.Munioip: 6.456.900 '
1688535.2.022 . Cons'ervação de Estradas Municipais 3.155 200
.
I.
TOTAL 19.456.900 187.618.100' 207..075.000
I .
. ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL bE P A R I N T I N S
LEL Nº 4320/84 - ANEXO 2- DESPESA
~
, Cr$ 1.00 '
j ÕRGAO 0200 - PODER EXECUTIVO
NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMEIyTARIA 0205 - SERVIÇO DÉ EDUCAÇAD E ÇULTURA
, CO DI C} O • E S PE C I F a A C A Q
.
DESDOBRAMENTO . ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.0.0 •'Déspe$as Correntes . • '189'.416.100,
,•3.1.0.0
• _
Despesas de Custeio ,
. . -
. • . 189.416.100, .
~
3..1.1.0 Pessoal • . 165.716.100,
3.1.1.1 Pessoal Civil ' , ' •, 16'4.216 100•, • ' . •
3.1.1.3 Obrigações Patronais 1.S00.00Ó,. .
.~
3.1.2.0 Material de Consumo . - • 8.600.000,
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos • • 14.600.000,
3.1.3.I Remuneração d Serviços Pessoais 3.100 000, O .•
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 11..500.000,
•3.1.9.0 Diversas Despesas de Custeio • •. 500.000, ,
3: 1.9.2 Despesas de Exercício Antériores ,' 500.000, 0 , .
4.0.0.0 Dbspesas de Capital , O • 26.646.300,
4:1.0.0 Investimentos ' 0
. 26..646.300,
4.1.1.0 Ob.ras e Instalaçóes • • 23.646.300,. '
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente O 0 O 3.000.000,
. • , . . -
• • e
~
. • • • .
TOTAL
I.
F
t
. ; ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DË P A R I M T I N S
LEI , J 2 4320/64 - ANEXO 8 ~ Cr$ 1,00
t ÕRGAO 0200 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0205
DE TRABALHO
- SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C O D I GO E S P E C I F I C A Ç A O PROJETOS ATIVIDADES ' .T O TA L
. . Educação E Cultura' 2.16..062.400
Administração 25.549.500
• Administração Geral - 25.549.500
08070212.023 ,Manutenção do Serviço de Educação .e Cultura 25.549.500
• Ensino de Primeiro Grau 148.356.800
Ensino Regular 48..356'.'800
08421881.007 Construçeo de Escolas Rurais 16.000.000 •
08.421881.008 Restauração de Escolas Rurais 7.646.300 1►
08421882.024 Manutenção do Ensino de Primeiro Grau . 121.210.500
08421882.025 Encargos com a Merenda Escolar . , . • . 3.500.0.00
Ensino Supletivo • 23.801.900
• 'Curso de Supléncia 22•.401.900
u8452132.026 Encargos com o MOBRAL $ . 22.401.900 •
Trinamento de Recurso$ Humanos 1.400.000
08452172.027 Encargos com o Curso de Treinamento de Profess. .• 1.400.000
Educação Física e Desportos 3.981.500
Desporto Amador 3.981.500
08462242.028 Encargos com o Depart.Municipal de Esporte 3.981.500 ,
Cultura 14.372.700'
•
' Difusão CUltural
08482472.029
• 14.372.700
Manutenção da casa da .Cultura e Biblioteca
Municipal 14.272.700
TOTAL 23.646.300 • 192.416.100. . 216.062.400
i
1
• ~ ESTADO DO AMAZONAS
. . ~XIE1'EITUIi,A ;MUNICIPAL D • . PARI,NTINS
DE~ jVº 4320/64 - ANEXO ? - DESPESA Cri 1.00
r ¢RGRA 0200 - PODER EXECUTIVO . /iTU1iE~~ pl1 I~1Sf ~s(1
uNIP4p~ Q~~~~~N~A~~~ 0206 - SERVIÇOS DE TURISMO E PUBLICI~ADE
. • ,
1' 4 I1 i 9 fl ' .~ • ~
'
F.CONOMICA
" .
II
. ~
,
.~ , _
.
~_ r
3.U.'0.0 Dèspesas Correntes . ~ . • . 19.142.000,
• 3.•1.0.•0 Despesàs de Custeio f .19.142.000,'
3.1.•1.0 Pessoal ~ ' 3.14"2.000,
. 3.1.1.1 Pessoal Civil ' . ' . • '2.842.00Q, '2.842.000, . . . . •
3.1.1.3 . Obrigações Patronais , •300.000; . ~
3.1.2.0 Material dç consumo • . . • 6.000.000,
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e.Encargós . 10.000,000,
3.1.3:1' • Remuneração de Serviços Pessoais . .
• 2.000..000,
• ,
.
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos • • 8.0.00.000,
• 4.0.0.0 Despesas de Capital . • . . 500.000,
4.1.0.0 Investimentos . - 500.000,
4.1.2.0 ` Eqúipamentos e Material, Permanente - 500.000, •
• . ~
. • . • ' • . . . • ,
.
t.
'
19.642.000,
I.
I..
'.. ~ .
•1
I
I.
•1
J STAI)O DO AMAZONAS
PZiEFEI•TURA MUNICIPAL DE
~El 1Vº 4220/64 - ANEXO 6
PARINTINS
CrS 1.00
• rÕRGAO 0200 - PODER EXECUTIVO
, PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0206 SERVIÇO DE TURISMO E PUBLICIDADE
C b D I G Q, E S P EC I F I C A C A Q PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Indústria, Comércio ç Serviços • , . . 19.642.000 .
. . . Turismo • . . ' • 19.642.000
• • Promoção do fi urismo ' ' ' • , ' • 19.642.000 '
165363:030 Manutenção do serviço de turismo é Publi.Cidade. • . 19.642.b00 . •
. . • • • .
. • ~
' !
~ ..
TOTAL
19.642.000 19.642.000
•I i
1
t
i
1
r
1
' ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
LEL Nº 4320/64 - ANEXO 2- DESPESA
PARINTINS .
CrS 1,00
. ÓRGÃO 0200 - PODEFZ EXECUTIVO
' NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0207 - SERVIÇO DE SAODE, SANEAMENTO E ASSIST~NCIA SOCIAL
CÓDIGO E S P E C I TI CAC A Q ~ DESDOBRAMENTO ~ ELEMENTO CATEGORIA
F.CON011ICA
3.0.0.0 Despesas• Correntes - 47.612.000,
• '•3..1.0.0 Despesas de.Custeio ' • - 47.351.600,1
3.1.1.0 Pessoal 33.651.6'00, '
3.1.1.1 Pessoal Civil •33.651.600, '
3.1.2.0 Material de Consumo 7.500.000,
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos 6.200.000,
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 1.300.000,'
• 3.1.3.2 . Outros Serviços e Encargos 4.900.000,
3.2.0.0 Transferências Correntes • 260.400,
3.2.5.0 Transferências Pessoas .• 260.4G0,
3.2.5.3 Salário - Família 260.400, '
4.0.0.0 Despesas de Capital • 3.300.000,
4.1.0.0 Investimentos 3.300.-00,
4.1.1.0 Dóras e Instalações S 2.000.000,
•4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 1.300.000,
•TOTAL
50.912.000,
I ' ' . ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE P A R I N T I N S
• LEI Nº 4320¡64 - ANEXO 6
II
t
1 I
f
t
Cri 1,00
?ORGAO 0200 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO• UNIDADE ORÇAMENTARIA 0207 - SERVIÇO DE SAODE,SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
• CO D LG O, E S P E C I F I C A C A O. PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Saúde e Saneamento 50.912.000
• • • • • • Administração 26.463.400 .
f • ' AdmYnistrâção Geral 26.463.400
• 0702'12.0.31 • Manutenção do Serv.Saúd•e,•Saneam,ento e Ássist.So .
' • 26.•463.400
Saúde 22.448.600
• Assistência Médica e Sanitária. S - 7.550.300
3754282.03.2 Manutenção de Postos Médicos 7.550.300
Controle e Erradiação de Doenças TRansmissiveis • . 14.898.300
3754292,033 Manutenção das casas .de Recuperação Gérson Freir •
e Pe.Vitorio Grurim • 14.898.000
Saneamento -.000.000 "
Abastecimento D'água , 1.000.001
3764471.009 Construção de Poços Artesianos na Zona Rural 1.000.000
• Sistema de Esgoto • 1.000.000
376449.1.010 Expansão do Sistema de Esgotos Pluviais •na Zona
• 1.000.000
TOTAL 2.000.000 S • • 48.912.000 " 50.912.000
I.
f
~ • I'.
Ii
1
• ESTADO DO AMAZONAS
P,REFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
'LEL Nº 4320/64 - ANEXO 2 - DESPESA CTS 1.00
ORGRO 0200 - PODER EXECUTIVO
. NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA • 0208 .- SERVIÇO DE TERRAS E CADASTRO IMOBILIARIO • .
• C O DIGO E S P E C I F I C A C AO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
•
3.0.0.0
• 3:1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
3.1..2.0
3.1'.3-.0
3.1.3.1
3.1.3.2•
r
Despesas Correntes;
•Despesas dé• Custeio • .
Pessoal
Pessoal Civil
Material de Consumo
Serviços de'TerceirDs e Encargos
Remuneração de Serviços Pessoais
Outros Serviços e Encargos
.
•
• .
• •
• :
9.883.100,
O
500.'OOA,
2.000.000.,
. .
• 9.883.100,
500.000,
2-.500.000,
• •',
.12.88.3.100,]
12.883.100,
.
TOTAL .
12.883.100, 1
I.
I,.
t
I .
I,
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL D P A R I N T I N S
LEI .IVº 4320/64 - ANEXO 6 • CrS 1,00
ÕRGAO 0200 - PODER EXECUTIVO
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0208 - SERVIÇOS DE TERRAS E CAOASTRO IMOBILYARIO
,C O D I GO, E S P E C I F I C A C A O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
.
; •
-
03070212.03
•
„ • ,
.► •
' • •
.
.
Administração e Planejamento
Administraçáo ' .
~ Administração Geral
f1anutenção do Serv.de.Terras
, .
. . .
. .
.
.
.
. •
. ' '
a
e
-
.
, .
Cadastro
•
• • • •
Imobil.,,
.
.
.
'
•
.
• •
- .
.
_
.
.
~
,
r
.
. •
•
•
12.883.100
. . •
. .
.
,
.y
.
•
12.~83.100
12.88.3.100
12.883.100
,
. • ,
'~ •
.
• , . ,
• ` .
.
TOTAL 12.883.100 12.883.100
1 SIAIJU UU AMAZONAS
'•' P,ìEFEITURA MUNICIPAL DE P A R I N T I N S
LEI, Nº 4320/64 - ANEXO 2- DESPESA ' Cr$ 1,00
¡ 6RGAQ 0200 - PODER EXECUTIVO
NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0209 SERVIÇO 0E ASSISTENCTA AO INTERIOR .
çoAIg•Q,
^3.0.0.0.
.3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1.
3.1.2.0
3.1.3.0'
3.1.3.1
3.1.3.2
•Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Material de Consumo
Serviços de Terceiros e Encargos
Remuneração de Serviços. Pessoais
Outros Serviços e Encargos
s
DESDOBRAMENTO
1.454.300,.
600.000,
1.000,0.óO,
ELEMENTO
1.454.300,
2.500.000;
1.•600.,000,
d
TOTAL ~
CATEGORIA
ECONOMICA
S 554.300,
5.554.300,
I
5.554.300,.,,,,
t
ESTADO DO AMAZONAS
•. PREFEITURA MUNICIPAL DE P A R I N T I N S
LEI dVQ 4320/64 - ANEXO 6
! ÕRGAO 0200 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0209 - SE RV IÇ O DE •ASSITENCIA AO INTERPÓOGR4MA DE TRABALHO
I. I
• CrS 1,00
.0 0 D I G O Lr SPECIFICAÇAO . PROJETOS ATIVIDADES .. TOTAL
• Administração e Planejamento . 5.554.300
, • . Administração . S
-
• 5.554.300
•
Administração Geral ' 5.554.300
03070212.035 Manutenção do Serviço de Assist.,ao Interior'• , 5.554.300
. • . . • . .
b
.
. .
. . . . .
. .
. . , . .
t . •
• .
I
Ì
TOTAL 5.554.300. . 5.554.300
r
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE P A R I N T I N S
LEI Nº 4220/84 - ANEXO 7 Cr$ 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
' CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
•0l0ÓG00
0lo100b
01010pl
0300000"
0307000
0307020
0307021
0307217
0308000
0308021
0400000
0416000
0416021
041.6096
0418000
0418111
0800000
0807000
0807021
084200O
0842188
0842427
0845000
0845213
0845217
846000 - ,
0846222
0848000
848247
Legislativa
Processo Legislativo
Ação Legislativa
Administração e°Planejament•o•
Administração
Supervisão e Coordenção Superior
Administração Geral
Treinamento de Recursos Humanos
Administração Financeira
Administração Geral
Agricultura
Abastecimento
Admininstração Geral
Sistema, de Distribuição de Produtos
Promoção e Extenção Rural
Extenção Rural
Educação e Cultura
Administração
Administração Geral
Ensino de Primeiro Grau
Ensino Regular
Alimentação e Nutrição
Ensino Supletivo
Curso de Supléncia
Treinamento de Recursos Humanos
Educação Física e Desporto
Desporto Amador
Cultura
Difusão cultural o
7.000.000
7.000.000
73.242.300
73.242.300
'
0
73.242.300
73.242.300
73x242:309
122.0.66.100
104.805.900
44.910.400
59:295.500
600.000
17.260.200
17.260.200
• 33.236.300
30.815.100
ï;3:242:399
122.066.100
10-4.805.900
44.910.400
59.295.500
_ 600.000
17.260.200
17.260.200
40.236.300
37.815.100
2.000.000
5.000.000
23.646.300
23.646.300
30.815.100
2.421.200 •
32.815.100
5.000.000
2.-421.200
2.421.200
],92.416.100
25.549.500
2.42.1.200
216.062.400__,
25.549.500
25.549.500
124.710.500
25.549.500
148.356.800
23.646.300
..
. .
0
121.21O.500
3,500.000
23.801.900
144.856.800
3.500.000
23.801.900
22.401.900
1.400.000
3.981.500
22.401.900
.1 400.000
3.981.500
3.981..500
14.372.700
3.981.500
14.372.700
14.372.700 14.372.700
I.
• • ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
• LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6
PARINTINS
Cr$ 1,00
• _ I PROGRAMA DE TRABALHO
I DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,PR•OGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS È ATIVIDADES
(:6DIGO ESP CIFIÇQÇA.O PROJETOS ATIVIDADES TÒTAL
1000000 Habitação e Urbanismo 6•.000.000 • 137.39.0.600 143.390.600
•10.07000 Administração 50.823_.500 .50.823.500
1007021 Administração Geral • 50.823.500 •50.823.500
1058000 Urbanismo '5.000.000 5.000.000
1058575 Vias Urbanos 5.000.000 5.000.000
1060000 Serviço de Utilidade Pública 1.000.000 86.567.100 87.567.100
1060325 Limpeza Pública 44.300.000 44.300.000
1060326 Serviços Funerários 6.129.800 6.129.800
1060327 Iluminação Pública 19.000.000 19.000.000
1060328 Parques e•Jardins • 1.000.000 17.137.300 18.137.300
1100000 Indústria, Comércio e Serviços •19.642.000 19.642.000
.1165000 Turismo 19.642.000 19.642.000
1165363 Promoção do Turismo 19.642.000 19.642.000
1300000 Saúde e Saneamento 2.00.0.00 68.712.000 70.7'12:000
1307000 Administração 26.463.400 26.463.400
1307021 Administração Geral 26.463.400 16.463.400
1375000 Saúde 22.448.600 22.448.600
1375428 Assistência Médica e Sanitária 7.550.300 7.-550.300
1.375429 Controle e Erradiação de Doenças TRansmissiveis 14.898.300 14.898.300
1376000 •Saneamento 2:000.000 19.800.000 21.800.000
1376447 Abastecimento D'água 1.000.000 19.800.000 20.800.000
1376449 • Sistema de Esgotos 1.000.000 1.000.000
1500000 Assistência e Previdência 52.706.800 52.706.800
1581000 Assistência 19.100.000 19.100.000
1581483 Assistência ao Menor 19.100.000 19..100.000
1582000 Previdência .19.760.400 19.760.400
1582495 Previdència Social e Inativos e Pensionistas 19.760.400 19.760.400
1584000 Programa de Form.Patrim.Serv.Público 13.846.400 13.846.400
1584494 Previdência Social ao Servidor Público 13.846.400 138446.400
1
I.
.ESTADO DO AM~}ZONAS • ' .
" PR1FETTURA MUNICIPAL DE, P A R I' N T I N S
• J.EI 1Vº 4S20/84 - ANEXO 8
• Crá 1,.00,
• t ~Q PROGRAMA DE TRABALHO '
• • *h4 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVID(~DES
t
i
C•O D I G O ' E S P E C I P1 C A Ç A •O . PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
.
1600000
; 16.0700O
1607021•
1688000
1688535
•
. .
• •
. '
TRanspo•rte• ;
Administr•àção
Administração Geral
Transporte Roda~viârio
Controle e Segurança
. ' .
do
•
.
. . , • ' . •
Tráfego
.
.
•
' •
, , O
•
'
.
Ródovi•ário
.
• • ,
•
• .
'
•
,
•
,
6.456~900
• •
6.,456.900
•
•
'.3.155.200
.
16:991.200
1.3.836 .000
'
. , ' .d
23.448.100
. 13.836 .000
•
.
13.836.000
y3.155.200
•.13.836.000
9.612.100
6.456.900
•
,
•
,
. .
.
' •
.
• r.
. •
9.612.100
.
• .
'
.
• ,
TOTAL 45.1D3.200 71'6.403.400 761.506.600
1
t
I..
I.
1.
I.
' ` ESTADO' DC7- AMAZ;ONAS . ,
• PREFEITURA MUNICIE'AL DÈ
.LEI N! 4320/84 - ANEXO 8
• PARINTINS •'
, • Cr$ 1,00
DEMONSTRATIVO• DA DESPESA POR FUNÇÕES; PR.OGBAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O . VINCULO COM OS , tEÇURSOS
•CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO' 'rOT AL
0100'000.
[11011300
Q10t00i:
L•égïslativa
Processo Legislativo
.Ação Legi-slativa'
73.242.300
•73..242.3ÕÕ
73.242.300
73.242.300
73.242.300 73.242.300
030000.0 Administração e Planejamento 45.454_.300 76.611.800 122.066.100
0307000 Administração , 41.794.300 63.011.600 104.805 900
0207020 Supervisão e Coordenação Super•ïor• . 8.300.000 36.610.400 •44:910.400
0307021 Administração Geral 32.894.300 26.401.200 59.2.95.500
0207217 Treinamento de Recursos Humanos 600.000 ti 600.000.
0308000 Administração Financeira 3.660.000 13.600.200 17..260.2b0
0308021 Administração Geral 3.660.000 13.6.00 .200' 17.260.200'
0400000,, Agricúltura 9.421.200. 30.815.100 40.236.300
0416000 Abastecimento 7.1300.00.0 30_.81.5.1.00 37'.815.100
0416021 Administração Geral 2.000.000 30.815.100 32:815.100
0416096 Sistema de Distribuição de Produtos ' 5.000.o00 5..000.000
0418000 Promoção e Ext'e'nsão Rural 2.421 .20 • 2.421.200
0418111 Extensão Rural 2:421.200 2.421.200
080'0000 Educação e Cultura 48.E56.100 167.506.300 216.062.400
0807000 Administração 4.300.000 21.249.500 25.549.500
0807021 Administração Geral 4.300.000 21.2.49.500 25.549.500
0842000 Ensino' de Primeiro Grau 2.100.000 146.256.800 148.356.800
0842188 Ensino Regular 2.100.00b ]42.756.800 .44.856.800
0842427 Alimentação e Nutrição 3.500.000 3.500.000
0845000 Ensino Supletivo 23.$01.900 23.801.900
0845213 Curso de Suplência 22.401.900 22.401.900
0845217 Treinamento de Recursos Humanos 1.400.000 1.400.000
0846000 Educação Física e Desportos 3.981.500 3.981.500
0846224 Desporto Amador 3.981.500 3.981:500
0848000 Cultura 14.372.700 14.372.700-
0848247 Difusão Cultural 14.37'2.700 -14.372:700
~~ . , •
I
. •'ESTADO DO AMAZONAS
PREFEI'I~[TRA MUNICIPAL DE
LEI NQ 4320/64 _ ANEXO 8
RARINTINS
Cr s 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O. VINCULO COM OS RECURSOS
C6 DIG O ESPECIFICAÇÃO ORDiNARIO . VINCUÌ,ADO TOTAL
• 1QQ0000,•
• 100Z000
, L007025 •
1058Ò00 •
1 •1U58.575'
Habitação.e Urbanismo.
• • Administração
Administração Geral
•Urbanismo
Vias, Urbanas •
41.969.300
5 • 800 .'000
•
101. 42.1. 300
45.023.500
143.390.600
50.823.500.
5.800.000 45.023.500
5 A9BA99
50.823.500
5. s909tiE1E~9
5.000.000
.. _ 5.000..000
• 1.060000 Serviço• -de. Utilidade 'Pública 36.169.300 •51.397..800 87.567.100
••1060325 Limpeza Pública 6.300.000 38.000.000 ' 44.300.000
1060326 .Serviços Funerãrios 1.500.000 • 4.629.800 6.129.800
1060327 Iluminação Pública 10,.232.000 8.768.000 19.000.000
1060328 Parques e Jardins 18.137.300 18.137.300
1100000 Industria, Comércio e Serviços 19.642.000 19.642.000
1165000 Turismo 19.642.000 19.6.42.000
• 1165363 • Promoção do Turismo 19.642.000 19'.642.000
1300000 Saúde e Saneamento 29.948.500 40.763.400 70.712.000
'1307000 Administração 5-500.000• 20.963.400 26.463.400
1307021 Administração Geral 5.500.000 20.963,400 26.463.400
.1375000 Saúde . 22.448.600 •22.448.600
1375428 .Assistência Médica e Sanitária 7.550.300 7.550.300
1375429 Controle e • Erradiação de Doenças Transmissíveis 14.898.300 14.898.300.
' 1376000 Saneamento '2.000.000 19.800.000 21.800'.000.
1376447 Abastecimento D'ãgua 1.000.000 19.800.000 20.800.000
1376449 Sistema de Esgoto 1:000.000 1:000•000
1500000 Assistência e Previdência 8.571.200 44.135.600 52.706.800
1581000 Assistência 3.0Q0..000 16.100.000 19.100.000
1581483 Assistência ao Menor 3.000.000 16.100 .00.0 19.100.000
•1582000 Previdência 19.760.400 19.760.400
1582495 Previdência Social a Inativos e Pensionistas 19.760.400 19.760.400
1584000 Programa de Formação do Patrim.Serv.Públ~ o 5.571.200 8.275.200 13.846.400
1584494 Previdência Social. ao Servidor Público 5.571.200 8.275.200' 13.846.400
1600000 Transporte 1.755.200 21.692.900 23..448.100
1
I.
f
I.
I
1
• ESTADO DO AMAZOlyAS
PREFEITURA MU'NICIPAL ' DE , P A R I N T I N S
LEI N! 4320/64 - ANEXO 6 '
.f
Cr$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS'
CÓDIGO ES P E C I F I C A Ç A Q ORDINÁRIO VINCULADO T OT A L
1607000
.16Q7021
1688000 .
1688535
, •
Adm.nistração .•
Administraç~o Geral.
Ttansporte Rojioviário
ControLe e Segurança
.
do
•
'
• '. .
Trafego Rodoviár.io
• + • -
. . • ~
' .
'
'
1.400.000
•
•
'
•12.436.000 •
.
.
13.836.000
1.400.000
355:200
12.436.000
9.256.900
13:836.0.00
'9.612.100
355:200
,,
•
9..256.900
•
'
9.612.100
. ,
:
TOTAL b 278.56.0.200 482.946.400 761.506'.600
•1
• EfiTADO DO AMAZONAS
•
'
I RÉFEITURA MUNICIPAL Dg
I .
.
. LEI N' 4310!84 - ANEXO 0
PARIN•TIN6
DI~MONSTRATIVO DA DESPESA POR ÕRGAOS E FUNÇOES
• FUNÇ0ES
QRGAOS
p . ,
1 y Cãmara'MuRi~ipal
2 - Gabinete do Prefeito
3 - Serviço de Administração
4 - Serviços de Finanç'as .
5 - Serv.Viáção,Obrás e Urba
nismo ,
6 -: Serv.de Edu:cação é .Cultur
.7 - Serv.T,urismo e. Publi,cida
de
8 - Serv.de Saúd Saneamento
e Assistëncia Social
-Serv.de Terras, e Cadastrq
Imobiliãrio
10- Serv.Assist.áó Interior
Legislativa
a
73.2.42.300 ~
Administ r.ação
Planejamento
56.782.500 ,
29.586.000
17.260.200
.r
12.883.100
5.,554:300
_Agricultura.
40.236.300
Educação e:Cul
t~ra
216:062.400'
Habitação e.Ur
banismo
143390.600
~
Endúst ria ,Comé
pio é Serviços
1
19.64.2.000
_ :. ... . . !""!!"~► I
' • ESTADO DO AMAZONAS
. , • ~. . . • . -
~ PRErEITUR4 MUNICIPAL D P AR I N T I N S •
. • .
1 LEI N' 4310!64 - ANEXO 9
1
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR 6RGAOS E FUNÇÕES
ORGAp,S . .
. • FUNCOFS'I
mára r4unicipal ~
Ga.binete db••.Pr2feito
Serviço • de `Administraç;ão •
Serviço de: Finanças '.
Serv.Viaç~o,Obras e Urbanis
Serv.de Educaçãó e Cultura
.Serv.Tür.ismo•e Publicidade
Serv.Saúde.San•eamento e
Assistëncia Social .
Serviço de Terras .e Cadastro Imobiliârio.. '
i
Serviço de Assistëncia ao
~ Imterior
Saúdé e Sanea
mento
~
Assistëncia e
-Previdsncia•
19.800,.000 .•
50.912.0.00
Transporte
38.860.'4Ò0
13.846.400
4-
•
4
23.4'48.100
7.
s
`Í!
ti
TOTAL
73.242.300
76.582..5p0
68.446.400
31'.106.600
07.075.000
216.062.400
~
19.642.000
50.912.000
'12.883y1.00
5.554.300
I S
. I • 1 . . 1 S .. • • .
I ..
E
~ • e • • ~ .. ~.
DECRETO NQ 41/83 DE 07 DE Na~'-thro DE 198.~ .
Aprova o•detalhamento dos projetos e atividades.
_para o exercidio finanpeiro de 198...
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARINTINS, no.uso de suas atribuições legais e na conformida-
. •
,.de•do• Artigo a 7 da Lei n 41<'/;33 dO •.07 ' • de ~._:p .i;3Y'J de que estima a Receita e Fixa
Despesa do Município de Parintins, para o exercício financeiro de.198. -.
DECRETA :
s
Art. 1Q Fica aprovádo o.detalhamento dos Projetos e Atividades das Unidade.s Orçamen..-
tárias, constantes dps quadros anexos.
Art. 29 - Este. Decreto entrará em vigor a 1º •d
sições.em contrário.
janeiro de 198..., revogadas as dispç
Parintins, 07_ de ITOven2b de 98
~
PREFEIT' MUNIÇIP
ESTADO DQ AMAZONAS '
r
I.
'1i
PREFEITURA -MUNICIPAL PARINTINS
E Ó D 1 • G O.
0100
ÓRGÃO:
PODER LEGISLATIVO :
. C Ó D 1 G'O
01.00000
FUNÇÃO •
LEGISLATIVA. ' „
C O D I G O
0101
UNIDADE ORÇAMENTARIA:
CÂMARA MUNICIPAL
C O D I G O
0101000
PROGRAMA' .
• PROCESSO LEGISLATIVO
.' • •C ÕD I G O UNIDADE EXECUTORA' C O D I G O
010.1001
SUBPROGRAMA
' AÇÃO LEGISLATIVA
C Ó D I,'G 0• .
" 01010012..001
•
PROJETO/ATIVIDADE
. .
MANUTENÇÃO DOS•SÈRVIÇOS DA
. .
CÂMARA MUNICIPAL
,
META . ' ,
. .
•
- ~ •
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS .FINANCEIROS •
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS
CACHO ECONOMICA D E S C R I C A O ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. 0 UTRO S • T. O T A L
3,0.0.0 Despesas Correntes ,
3.1.0.0 Despesas de Cust'e'io
3.1.1.0 Pessoal
3.1.1.1 Pessoal Civil 66.310.600 • . 66.310.600,
3,1•.2.0 Material. de Consumo 1.000.000 1.000.000;
3.1.3 0 Outros Serviços e Encargos
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 800.000 800.Q00,
J.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 2.000.000 . 2.000.000,
3.2.0.0 Transferencias Correntes '
3.2.5.0 Transferencias a Pessoas •
3.2.5.1 Inativos 1.962.100 1.962.ib0,
3.2.5.3 Salário-Família • 669.600 ' 669.600,
4.0.0.0 Despesas de Capital ,
4.1.0.0 :Investimentos
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 500.000
,
500.000,
nnT.rwn ci nowi 73 _ 247 . 3[1(1 73.242.300,
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL PARINTI•NS
, C Ó D I G O
0200
ÓRGÃO
PODER EXECUTIVO
C 0 D 1 G O
03Ó0000
FGINCÁO'
. ADMINISTRAÇAO'E PLANEJAMENTO
C O D I G O
. 0201
UNIDADE ORÇAMENTARIA
GABINETE DO PREFEITO
. C O D I G O
0307000
PROGRAMA
ADMINISTRAÇAO
• C Ó C!'1 G O
•1'.' ' .
'C
UNIDADE EXECUTORA, •
, _
C O D. I GO
0307020
SUBPROGRAMÃ:
SUPERVISAO •E COORDENAÇAO SUPÉRZOR
CO' OD•f G .0 ,
.,
..
, . ' .
03070~U2'.0'02 .
PROJETOJATIVIDADE:
'
.MANUTENÇAO DOS SERVIÇbS DO
••
GABINETE DO PREFEITO • ~
' META ' ~ '
•
• , .
. •
_..._,..~,.
, • . .
~, _, _. _~.,.,_ .~_
. • <
• .
- ..~,. _, - ~
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES D.E RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS
CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I C Ã 0 ORDINÁRIOS • F. P. U. . F. R. N. • O U T R O S T O T A L
3.0.0.0 Despesas Correntes
• 3.1.0.0 Despesas de.Custeio
I
3.1.1.0 Pessoal
3.1.1.1 Pessoal Civil 27.028.100 27.028.100,
I
3.1.2.0
3.1.3.0
Material de Consumo
Serviços de Terceiros e Encargos
2.000.000 2.600.000,
• , .3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais° 300.000 300.000,
I
3.1.3.2
4:0.0.0
Outros Serviços e Encargos
Despesas de Capital
5.500.000
•
5.5,00.000,
4.1.0.0 Investimentos
.'
4.1..2.0 Equipamentos e Material Permanente 500.000 • 500.000,
• °
I . .
•
• . • . • , -
° '
' DOTACÃO GLOBAL .8.300.1100 27.028.1.00 . - 35.325.100,
I
• PREFEITURA MUNICIPAL
1:
:'
PARIN~INS .
COD I GO
0200
C Ó D I G O
0201
ÕRGÃO:
PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO
0300000 •
C O DI G O
0307000
FUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃn F PLANEJAMENTO
• PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO
..CÓDIGO UNIDADE EXECUTORA CO,DIG O
0307020
SUBPROGRAMA:
SUPERVISÃO •E COORDENAÇÃO SUPERIOR
-I
1
I.
i
I
d
C.OD1 •G6
Ó30702O2.003
,META
PROJETO/ATIVIDADE':
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE' ASSESSORIA ESPECIAL
.NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS '
CODIGO •DA CLASSIFICACHO ECONOMIC~1
• D E S Ç R I Ç A0 RECURSOS
OROINÁRIOS . F. P. M.• F. R. N. O U T RD S T O T A L
3.0..0.0
•
Despesas Correntes s
• 3.1.0.0 Despesas de t;us'teio .
3.1.1.0 Pessoal
• 3.1.1.1 Pessoal Civil 8.807.900 8.807.900,
3.1.2.0 Material de Consumo 300 000 30(1.000,
3.1.3.0 serviços de Terceiros e Encargos --
3..1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 300.000• 300.000,
' 3.1.3.2 Outros Serviços e Enpargos 100.000 . , •100.000,
• 3.2.0.0 Transferências Correntes
3.2.5.0 • Transferências à Pessoas
•3.2.5.3
•
Salário - Família 74.400 74.4(10,
•,
DOTAÇÃO GLOBAL 9.582.300 - - 9.582.300,
PRfFEIT'URA MUN.ICIPAL PARINTI.NS ,
„ C Ó D I G O
020.0
• ÓRGÃO •
PODER EXECUTIVO •
C O D I G O
0300000
FUNÇÃO , • •
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
C Ó D I G O
0201
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
GABINETE DO PREFEITO
S • C O D I G O
0307000
PROGRAMA .
ADMINISTRAÇAO. '
•
C O D I G O
•
UNIDADE EXECUTORA' .
.
C O D I G O
0307021 ,
SUBPROGRAMA:
ADMI'NISTRAÇAO: GERAL .
I .
C0 DI G 0 •
' .
030i0212.0Ò4 : .
PROJETO/ATIVIDADE S
MANUTENÇAO DA REPRESENTAÇAD
.
DO
S
.
,
MUNICIPIO NA CAPITAL
M EYA • S
• •
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS -
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS •
, CAÇAO ECONOMICA ,
D E S C R I Ç A O
- ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. O U TRO S T O T A L
3.0.0.0 Despesas Correntes , °
3.1.0.0 Despesas de Cus•t.eio O '
' 3.1.1.0 Pessoal S .
3.1.1.1 pessoal Civil 5.715.200 5.715.200,
3.1.2.0
x.1.3.0
Material de Consumo
Serviços de Terceiros e Encargos
100.000 100.000,
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoeis 600.000 600.000,
3.1.3.2
•
Outros Serviços e Encargos 800.000 0 800.000,
DOTAÇÃO GLOBAL 1.500.000 5.715.200 - - .7.215.200,
PREFEITURA •lNIUI'JICiPAL ` PARINTINS
1
t
M
G
C O D I G O ,
0200
ORGÃO
PODER EXECUTIVO
C O O I G O
0300000
FUNÇÃO .
ADMINISTRAÇÃO
,
E PLANEJAMENTO
C Ó O I G O
0201
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
GABINETE DO PREFEITO
C O O I G O
0307000-
PROGRAMA
.ADMINISTRAÇAO
C Q D I G 0' .
~
. t
UNIDADE EXECUTORA'
_
. - -
C O .D I G 0
0307021
SUBPROGRAAAA:
ADMINISTRAÇAO GERAL
! C b.õ I G 0
. . •
' 03O•70212.005
.
.
_
PROJETO/ATIVIDADE:
. ,
MANUTENÇAO DA JUNTA. DO
•
.
SERVIÇO
.
MILITAR .
.
R1 E Tp e ' .. '
. •
, • .
' . . • •
. , • .
' ' ,
_
. .
•
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS
C%1ÇA0 ECONOMICA D E S C R I Ç A O ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. OUTROS TOTAL
3.0.0.0 Despesas correntes
3.1•.0.0 Despesas de Custeio
3.1.1.0 Pessoal •° -
3.1.1.1 Pessoal Civil 3.969.700 3.969.700,
3.1.2.0 Material de Consumo, 300.000 300.000,
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos
• - 3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 150.000 • 150.,000,
3.1.3,2 • Outros Serviços e Encargos • 200.000 : 200.000,
3.2.0.0 Transferências Correntes
3.2.5.0 Transferências à Pessoas
3.2.5.3 Salário - Família 37.200 37.200, • •
• £, • •
DOTAÇÃO GLOBAL • . 4,l65~.'9iQi0 - - - 4rra5 ,º0G.
• [J 1 AUU IJU +[A/rvn~
'PREFEITURA MUNICIPAL • PARINTINS
C Ó D I GO
0200
ÓRGÃO
PODER EXECUTIVO
C 0 D i G O
.1300000
FUNÇÃO •
SAÚDE SANEAMENTO „
C Ó D I G '0
• 0201
UNIDADE ORÇAMENTARIA:
GABINETE DO PREFEITO
. . C'0 D I G O
1376000
PROGRAMA
SANEAMENTO
C' O D I Q 0 UNIDACTE EXECUTORA:
.
C O D I G O
1376447
SUBPROGRAMA: '
ABASTECIMENTÒ D'ÁGUA
• •
B O D I G Ò
13764472.Ó06•'~
PROJETO/ATIVIDADE ,
MANUTENÇÃO DO,CDNVENIO CM O
, ,
S.A.A.E. PARA EXPANSÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA
(
META ' ' •
. , •
• .
' e
r
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
ÇODIGO DA CLASSIF,I- • RECURSOS
CACAO ECONOMICA D E S C R I C %1 0
~ • • ORDINARIOS F. P. M.
, •
F. R. N.
•
0 UTRO S
•
. T O T A L
.
4.0'.0.0
: 4.3.0.0
Despesas de Capital '
Transferência de Capita-1 '
,
•
~
4.3.1.0 Transferências Intergovernamentais • • _
4.3.1.2 Auxilio para Despesas de Capital
p
19.800.000 , 19.dDD.C~O,
. . • ~ . • - .
• DOTAC%10 GLOBAL 19.800.000 -. - 19.800.000,
~ • ,
~
.
. • • .
~
CAIAUU Ulj! /.rnrLimr+a •
PREFEITURA •MUNICIPAL PARI NTINS
'
C Ó D I G O.
0200
ÓRGÃO=
PODER EXECUTIVO. :
C 0 D I GO
0300000
FUNÇÃO: •
ADMINISTRAÇÃO E. PLANEJAMENTO
C Ó •D I O O
0202
UNIDADE ORÇAMENTARIA:
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO
• •C O b I G O
0307000
PROGRAMA .
•ADMINISTRAÇAO
•
•
C OD l G O
•
•
UNIDADE EXECUTORA:
• -
•
.
- '
C O D I G O
0307021
SU.BPROGRAMA:
ADMINISTRAÇAO
-
GERAL
;
,
''•
. 03Ò70212.Q07
C 0 D 1 •G O. .
• ~
PROJETO/ATIVIDADE
MANUTENÇAO DO •SERVIÇO DE
, . , .
, .
ADMINISTRAÇAO
•
..
META =
. .
• ,
. • •
. • .
,
.
•
•~
•
.
•
I.
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS .FINANCEIROS
CODIGO DA CLASSIFI-. , . RECURSOS
CAÇÃO ECONOMICA D S C R I C A O OROINÁRIOS F. P. M. • F. R. N. O • U TRO S •T. O T A L
.3.0.0..0 Despesas Correntes '
3.1.0.0 Despesas de Custeio
3.1.1.0 Pessoal '
3.1.1.1 Pessoal Civil 20.000.00.0 20.000.000,
3.1.1.3 Obrigações Patronais 500.000 540.000•,
3.1.2.0 Material de Consumo 2.500.000 2.50.0.000',
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos '
. 3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 1.000.000 . 1.000.000,
• 3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 4.000.000 4.000.000,
3.2.0.0 Transferências Correntes .
3_•2.5.0 Transferências à Pessoas • S "
3.2.5.3 Salârio - Família 186.000 186.000,
3.2.9.0 Diversas Transferências Correntes.
3.2.9.1 Sentenças Judiciárias 500.000 500.000,
4.0.0.0 Despesas de Capital -
4.1.0.0 Investimentos 0 .
4.1.2.0 Equipamentos e Material P.ermanenté 300.000 ,' 3.00.000,•
• DOTAÇÃO GLOBAL 8.300.000 20.686.000 . - - 28.986.000,
PREFEITURA MUNICIPAL • PARINTINs
C Ó D I GO -
0200
ÓRGÃO:
PODER EX~CUTIVO
C O D I G O
030.0000
FUNÇÃO
ADMINISTRAÇAD
'
É PLANEJAMENTO
•
C Ó D I G O
0-202
UNIDADE ORÇAMENTARIA:
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO
C O 0 I G O
0307000
PROGRAMA:
ADMINISTRAÇAO
C ÕD I G O ~
. . ,
UNIDADE EXECUTORA:
, • • .
_
.
C O I G O
0307217
.
SUBPROGRAhiIA
TREINAMÉNTD. DE
, .
RECURSOS HUMANOS
.
~
C O D I Ç' 0
' dJ30Tz172.aOEl •
PROJETO/ATIVIDADE:
TRENAMENTO E RECICLAGEM
»
DE
. •
SERVIDORES MUNICIPAIS
.
M~TA i . .• • . , .
_
• . . . .
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS -
CODIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA
D E S C P I Ç A O
RECURSOS
OROI,NÁRIOS F. P. M. F. R.N. OU TAO S T O T A L
3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
.3.1.1.1
3.1.2.0
3.1.3.0
' 3.1.3.2
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Material de Consumo -
Serviços de Terceiros. e Encargos
Outros Serviços e Encargos
30.0.000
100.000
200.000
-
. 300.000,
100.00D,
200:000,.
DOTAÇÃO GLOBAL 600.000 -- - - . 600.000,
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL PARINTIN •
.f
:'
1
1
1
1
1
'
C Ó D I G O
02Q0
: ÓRtiAO
PODER EXECUTIVO
•
• C Ó D I G O
1500000 •
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA
.
E
.
PREVIDENCIA '
C Ó O I O O
0202 .
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA =
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO .
C O D I G O .
1581000
PROGRAMA:
ASSISTÊNCIA
..
C Ó,Ó 1 G O
• . •
UNIDADE EXECUTORA '
• . .
C O D I G O
.
1581483
SUBPROGRAMA:
ASSISTENCIA AO MENOR
, •
' •
•
C Ó D f G 'O
1 81 832.0O9
PROJETO/ATIVIDADE
ENCARGOS COM 0 PROGENTE •
,
•
•
•
• • * '
~ • META , • .
'
.
•
• NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO •DA CLASSIFI- RECURSOS -
CACAO EÇONOMICA D E S Ç R I Ç A O •ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. OUTROS T O T A L
3.0.0.0 Despesas Correntes II
• 3.1.0.0 Despesas de Custeio
a
. 3.1.1.0 Pessoal
3..1.1.1 -Pessoal Civil • 16.100.000 S 16.100.000,
3.1.2.0
3.1.3.0,
3.1.3.1
Material de -Consumo
Serviços de Terceiros e Encargos
Remuneração de Serviços Pessoais
2.000.000
500.000
2.000.000,
500.000,
3.1.3.2 Outros Serviços, e Encargos 500.000 • 500.000,
' DOTAÇÃO GLOBAL 3.000.000 16.100.000 - - 19.100.000,
~.
ESTADO DO AMAZONAS
f
I.
I.
I..
I
I
'I
PREFEITURA MUNICIPAL PARINTINS
. C Ó D I GO
02Ó0
ÓRGÃO:
PODER EXECUTIVO
CÓ D I G 0
1500000.
FUNÇÃO
ASSISTËNCIA
.
E PRE\/ID~NCIA !j
~
C wÓ D I G O
0202
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
• SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
C O"D I G O . .
1582000 .
PROGRAMA
PREVIDÊNCIA
~
C• O D I G O
•
UNIDADE EXECUTORA:
'
. C b D I G 0
1582495
'
SUBPROGRAMA:
PREVIDÊNCÍA SOCIAL A.INATIVOS E PENSIONISTAS
•
C '0 DI G' 0
I5824952.010
PROJETO/ATIVIDADE:
ENCARGOS COM INATIVOS
+ • • , • '
E PENSIONISTAS .
• "
.
.
;
META: `
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES OE RECURSOS FINANÇEIROS"
CODIGO. DA CLASSIFI- RECURSOS
CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I Ç Ã O OROINARIOS F. P. M. F. R. N. O U T R O S T O T A L
3.0.0.0 Despesas Correntes
3.2.0.0
3.2.5.0
Transferências Correntes
Transferências ã Pessoas
,
3.2.5.1 Inativos 7.031.400 - 7.031.40.0,
3.2.5.2 Pensionistas 12.282 600 .12.282.600,
3.2.5.3 Salârio - Família 446.400 443.400,
DOTAÇÃO GLOBAL 19.760.400, - - 19.760.400,
t'SiADU UV AMALUrvAJ •
PREFEITURA. MUNICIPAL PARINTINS
•
.0 Ó D 1 G O,
0200
ÓROÃOT
PODER EXECUTIVO
_
:
C O D I G O
0300000
FUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃÒ E PLANEJAMENTO
C ÓD I O O
0203
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA =
SERVIÇO DE FINANÇAS
. .0 O'D 1 G O
0308000
PROGRAMA
,ADMINÌSTRAÇÁO FINANCEIRA •
•
_
C O D I G O
•
UNIDADE EXECUTORA:
. •
1 - '
'
• •
C O D 1 G O
0308021
- .
SUBPROGRAMA=
ADMINIST.RAÇÃO
.
GERAL .
:
.
•
. '
C 0 p I O 0
' , ,' . _
•03D80212.011
PROJETO/ATIVIDADE
_ . •
MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE
' .
FINANÇAS'
. •
MET A :
~ , '
•
,
.
•
' •
~
.
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS .FINANCEIROS •
CO-DIGO DA CLASSIFI-.. • RECURSOS ,
CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I C A 0 ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. O U T R O S T O T A L
.3.0.0..0 Despesas Correntes
• 3.1.0.0 Despesas de Custeio
. 3.1.1.0 Pessoal '
3.1.1.1 Pessoal Civil 13.414.200 13 414.200,
3.1.2.0 Material de Consumo • 1.200.000 1.200.000,,
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos. -
• 3.1.3.1 Remuneraçáo de Serviços Pessoais . 600..000 600.000
'. .1.3.2 Outros Serviços e Encargos. 400.000 • - 400.000
3.1.9.0 Diversas Despesas de Custeio .
3.1.9.2
•
Despesas de Exercícios Anteriores 500.000 500.000
3.2.0.0 Transferências Correntes • . .
3.2.2.0 Transferências Intergovernamentais - .
3.2.2.2 TRansferências a Estado e Distrito S
- , Federal 360•.000 360.000
3.2.3.0 Transferências a Instituições Privac
3.2.3.1 Subvenções Sociais 330.000 • 300.000
3.2.5.0 Transferências a Pessoâs
3.•2.5.3 Salário Família 186.000 1.86.000
4.0.0.0 Despesas de Capital -
4.1.0.0 Investimentos • - -
4.1.2.0 -Equip.e Material Permanente • • 300.000 300.000
DOTAÇÃO GLOBAL 3.660.000 13:600.20 S 17.260.200
•GJ i /~IJV w .-...... ....
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
, C Ó DI G O
• 0200
ÓRGÃO:
PODER EXECUT11/0 :
CÓ D 1 G O -
1500000
FUNÇÃO: .
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA .
C Ó D 1 0 0
0203
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SERVIÇOS DE FINANÇAS
. . C O D I G O
1584000 •
PROGRAMA:
PROGR.DE FORM.DO PATRIM.SERV.PÚBLICO
C Ó DÏ 1 G • O
•
UNIDADE EXECUTORA:
•
CO D 1 G O
1584494
SUBPROGRAi111A: ;
. PREVID,SO•CIAL AO SERVIDOR PÚBLICO'
; CO -D 1 G •0
. •. _
- •15844942.012
PROJETO/ATIVIDADE
• •
ENCARGOS
.
COMO PASEP
•
META •
-
• ' ' .
• •~ .
'
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS .
.CpDIGO DA CLASSIFI; .
CAÇÃO ECONOMICA
. D E S C R I Ç A O
RECURSOS
OROINÁRIOS F. P. M. F. RN. O U T R O S •T 0 T A L
3.0.0,0
3.2.0.0
3.2.8.0•
• '
Despesas Correntes
Transferèncias Correntes
Contribuiçãó para a Formação
; .
trimõnio do Servidor Públ'ico
.
*
do Pa5.571.200
. .
♦
'
•
•
7.920.000
. .
,
• .
355.200
'
13.846.40d_.
• •
DOTAÇÃO GLOBAL 3.571.200 7.920.000 355.200 13.846.400
ESTADO DO AMALUNAJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
. C Ó D I G O
0200
ÓRGÃO:
PODER EXECUTIVO
C 0 D I G O
0400000
FUNÇÃO
.AGRICULTURA
C O D I G O
'0204
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA •
SERV.DE VIAÇAO,OBRAS E URBANISMO
C O D I. G O
0416000
PROGRAMA
ABASTECIMENTO
CO D. I G• O UNIDADE EXECUTORA: CO D I G O
0416021
SUBPROGRAMA ,
ADMINISTRAÇAO GERAL
C° O DI G•0
.
•04160211.
.
,001 °
PROJETO/ATIVIDADE
-
AMPLIAÇAO E/OU.RESTAURAÇAO DO
.
MERCADO MUNICIPAL
META: °
. . • ~ •
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
• CADIGO DA CLASSIFk
CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I C A 0
RECURSOS
ORDINÁRIOS.
,
F. P. M. F. R. N. . OUTRO S T O T A L
.4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.1.0
•
Despesas de Capital
Investimentos
Obras e Instalações 2.000.000
,
- 2.000.000
DOTAÇÃO GLOBAL n.nn nnn ?_ nnn _nnn
LJInVV WJ•/ r~•~r~a.v•r~..r
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINtINS
I.
•
CO D I G O
0200
ÓRGÃO •
PODER EXECUTIVO
C O D I G O
0400000
FUNÇÃO .
AGRICULTURA
C Ó D I G O
0204
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SERV.DE VIAÇÃO,OBRAS E URBANISMO
C O D I G O
0416000
PROGRAMA
ABASTECIMENTO
C O D I G O UNIDADE EXECUTORA' C O D I G O
0416096
SUBPROGRMMA:
. SIST.DE ABSTECIMENTO DE PROD.AG'RICOLAS
•
'
C•O DI G 0
. •
•' 04•160961.002
PROJETO/ATIVIDADE:
CONSTRUÇÃO DA -FEIRA
•
DO PRODUTOR RURAL
.
META'
1
1 •
•
ti
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO DA CLASSIFICACAO ECONOMICA •
D E S C R I C A 0
RECURSOS
OROINÁRIOS F. P. M. F. R. N. O U T R O S T O T A L
4.0.0.0 •
4.1.0.0
4.1.1.0
Despesas de Capital
Investimentos
Obras e Instalações
-
2.000.000 2.000.000
DOTAÇÃO GLOBAL 2.000.000 1 2.000 .000
ESTADO DO AMALU Mb
a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
G≤ ODIGO
• 0200
ÓRGÃO:
PODER EXECUTIVO :
'C ÓDIGO
0400000
FUNÇÃO •
AGRICULTURA
C Ó D 1 G O
0.204
UNIDADE ORÇAMENTARIA
SERV.VIAÇÃO,OBRAS E URBANISMO
. C O D I G O
0416000
PROGRAMA: .
. ABASTECIMENTO
.
•. .0 Ó L) 1(; O.
•
UNIDADE EXECUTORA:
'
CO D 1 G O
D41fi096
SUBPROGRAMk:
SIST.•DF DISTRIB•DE
;
PRODUTOS AGRICOLAS
,
';C O •D I G 0,
0416Q961.•003
PROJETO/ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO DE MERCADOS '
META . • , • -
-~ •
I,
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO DA CLASSIFI- ,.
CAÇÃO ~CCONOMICA
. D E S C R I Ç Ã 0
RECURSOS
OROI.NÁRIOS F P M
•
F. R. N. OU T R O S T 0 7 A L
4.0.0.0
' 4.1.0.0
4.1.1.0 n
.
,
Despesas de Capital
Investimentos .
Obras e Instalaçóes
.
,
~
3.000.000
•
g
.
. °
•
•
.
3.000.000
.
DOTAÇÃO GLOBAL 3.000..000 • 3.000.000
CO ililJV W n•n/'.LVI~MJ•
PREFEITURA. MUNICIPAL DE PARIIVTINS
'
• C Ó D I G O
0200
ÓRGÃO: •
PODER EXECUTIVO - :
C O D I G O
1000000
FUNÇÃO: ' .
HABITAÇÃO E' URBANISMO
C Ó D I G O
0204
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .
SERV.DE VIAÇÃO,OBRAS E URBANISMO
. C O' D I G O
1058000
PROGRAMA: .
URBANISMO
•
' C 6 D.I G O UNIDADE EXECUTORA:
.
C O D I G O
1058575
SUBPROGRAMA
VIAS URBANAS
:
'; C b D l G p
10585751.004
1
PROJETO/ATIVIDADE:
PAVIMENTAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO QE RUAS E AVENIDAS
"
META . . • ' .
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS, FINANCEIROS •
CODIGO DA CLASSIFI•-..
CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I Ç Ã O
RECURSOS
ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N: (FNfhsI
~y~( T O T A L
4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.1.0
Despesas de Capital
Investimentos
Obras e Instalações 2.868. 00 2.13.1.100 5':000.000
DOTAÇÃO GLOBAL 2.868.900. 2.131.100 5.000.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÀRINTINS
1
• C O D I •G O
•0200
ÓRGAO: •
PODER EXECUTIVO •
C O D I G O
1000000
FUNÇÃO
HA©ITAÇAO
. '
E URBANISMO
CO D I G O
0204
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SERVIÇO DE VIAÇAO,OBRAS.E URBANISMO
C 0 D I G O.
1060000
PROGRAMA
SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA
C O D i G O UNIDADE EXECUTORA:
-
CO D I G O
1060328
SUBPROGRAARA:
PARQUES E JARDINS ,
'•
.~
COD° I Q 0
10603281.005
PROJETO/ATIVIDADE:
CONSTRUÇAO E/DU RESTAURAÇAO DE PRAÇAS
. • .
META:
,
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO, AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO DÁ CLASSIFI- I
CAÇAO ECONOMICA D E S C R I Ç A 0
RECURSOS
ORDINÁRIOS F. P: M. F. R. N.
-
O U TA O S T O T A L
4.0.0.0
4.1.0.0
4.1.1.0
Despesas de Capital
Investimentos
Obras e Instalações 1.000.000
-
1.000.000
DOTAÇÃO GLOBAL 1.000.000 1.000.000
I..
. C.J MUV .N .+m•+ an.n
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
4
1
C Ó D I 0.0
•' '02-00
: ÓRGÃO=
PODER EXECUTIVO
° . C© D I G 0
1600000 ,
FUNÇÃO:
TRANSPORTE .
C Ó b 1 G O
0204 .
UNIDADE ORÇAMENTARIA =
SERV.DE VIAÇÃO,OBRAS E URBANISMO
C 0 D 1 G O
1688000
PROGRAMA=
TRANSPORTE 'RODOVIARIO
• C Ó •D I G O
°
. • •
UNIDADE EXECUTORA= •
•
• .
• • C O D 1 G 0
1688535
SUBPROGRAMA=
CONTROLE E SEGt1RAIVÇA DO TRAFEGO RODOVIARIC
C0 D I;G O
• 16805351.006
PROJETO/ATIVIDADE=
CO•NSTRUÇAO E/OU
, • • `
RESTAÚRAÇÃODE ESTRADAS MUNICIPAIS
META: t r . . •
.
1
NATUREZA DA bESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE AECURSOS FINANCEIROS '
CODIGO ,DA CLASSIFICAÇÃO EÇONOMICA ' ' D E S C R I Ç A O
RECURSOS
ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. OUTROS T 0 T A L
4.0.0.0
.4.1.1.0
' •
•
• • . •
. • , • • • ,
. ;
Despesas de Capital
Investimentos
Obras e Instalações
. ,
^ ^ _
.
• •
•
•
•
,
.
•
' ~
•• ' •
.
• •
•
•
•
•
,
•
•
,
6.456.900
' '
'
n
,
1
'
,
Y
•
^
•6.456.900
• ..
DOTAÇÃO GLOBAL 6.456.900 ~ 6.456.900
I.
I.
I.
II
ESTADV DU AMALalIVAJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
ÓRGÃO: .
PODER EXECUTIVO •
C l! D I G O
04•00000 •
FUNÇÃO
AGRICULTURA •
• COD IGO
• .0200
C Ó D l G O
0204
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SERV.DE VIAÇAO,OBRAS E URBANISMO
C O D I . G O
0416000
PROGRAMA
ABASTECIMENTO
COD 1 G O
t , :
UNIDADE EXECUTORA:
-
C O D I G O
0416021
SUBPROGRAMA:
. ADMINISTRAÇAiJ GERAL
CO D I• G '0
04160212.013
PROJETO/ATIVIDADE: • , • • .
"
,
MA-NUTENÇAO DO MERCADO, FEIRAS E MAT.ADOUROS
META • .
I.
t
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS '
CODIGO•DA CLASSIFI- RECURSOS .
CÁCÁO ECONOMICA D E S C R I C A O OROINARIOS F. P. M. F. R. N. ' C U TR O S T O T A L
3.•0.0.0 Despesas Correntes
3.1.0.0 Despesas de Custeio .
3.1.1.0 Pessoal
3.1.1.1 Pessoal Civil 27.515.100. 27.515.100
-3.1.2.0 Material de Consumo 1.000.00 1.000.000
3.1.3.0 Serviços de Terceiros, e Encargos .
3.1.3.1 Remuneraçáo de Serviços Pessoais 800.000 • 800'.000
3..1.3.2 Outros Serviçòs e Encargos 1.500.000 ° 1.500.000
DOTAÇÃO GLOBAL 30.815.100 30.815.100
I,
1
e
1
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÌNTINS'
C Ó D I G• O
• Oz00
ÓRGÃO: •
PODER EXECUTIVO •
C O D I G O
04.00000
FUNÇÃO;
AGRICULTURA
~
C Ó D I G O
0204
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SERVIÇO DE VIAÇAO,OBRAS E URBANIS.
C O D I G O
0418000
. . PROGRAMA
PROMOÇAO E EXTENSAO RURAL
C Ó,D I G O
• •
UNIDADE EXECUTORA C 0 D I G O
0418111
SUBPROGRAMA:
ESTENSAO RURAL '.
COD I; G O
04181112.014
PROJETO/ATIVIDADE.^
MA-NUTENÇAO DO HORTO
` , •
MUNICIPAL
.
• •
• "
• •
. META' • • '
. .
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO.DA CLASSIFI- - RECURSOS
CACAO ECONOMICA D E S C R I Ç Ã O ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. OUTROS T O T A L
3.0.0.0 Despesas Correntes
s
•3.1.0.0 Despesas de Custeio .
3.1.1.0 Pessoal
•3.1.1.1 Pessoal Civil 1.621.200 1.621.200_.
•3.1.2.0 Material de Consumo 200.000 200.000
3.1.3.0 Serviços de Terceiros.e Encargos
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 200.000 200.000
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 200.000 200.000
4.0.0.0 Despesas de Capital
4.1.0.0 'Investimentos
4.1.2.0. Equipamentos e Material Permanente 201.000 200.000
DOTAÇÃO GLOBAL 2.421.200 2.421.200
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
t
t
1
C Ó D 1 GO
' 0200
ÓRGAO:
PODER EXECUTIVO
C O D I .G 0
1000000
FUNÇÃO: `
HABITAÇÃO 'E URBANISMO
C Ó D I G O
0204
UNIDADE ORÇAMENTARIA:
SE"RV.DE VIAÇÃO,OBRAS E URBANISMO
C O D I G O
1007000
PROGRAMA:
ADMINISTRAÇÃO
CO D I G O UNIDADE EXECUTORA:
•
C O D I G O
1007021
SUBPROGRAMA:
ADMINISTRAÇÃO GERAL •
Q O D. I G 0
,
, .
"l00,70212.Õ15
PROJETO/ATIVIDADE:
, , • . .
MANUTENÇÃO.DO SERVIÇO' DE VIAÇÃO,•OBRAS E URBANISMO
.
.
META: • •
• •
. •
. •
,
"~ .
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS .
CODIGO DA CLASSIFJ-" RECURSOS
CACAO ECONOMICA D E S C R I C A O OROINARIOS F. P. M. F. R. N. O U T R O S
•
T O T A L
3.0.0.0 Despesas Correntes .
3.1.0.0 Despesas de Custeio
• 3.1.1.0 Pessoal
3.1.1.1 Pessoal Civil 45.023.500 45.023.50.0
"3.1.2.0 Material de Consumo 2.500.000 2.500.Ob0
• 3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos
3.1.3.1 Remuneraçáo de Serviços Pessoais 1.000.000 1.000.000
.3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 2.000.000 '2.000.000
4.0.0.0 Despesas de Capital
.4.1.0.0 • . 'Investimentos
4.1.1.0 Equipamentos e Material Permanente, 300.000 300.000
DOTAÇÃO GLOBAL 5.800.000 45:023.500 50.823.500
'•• ~
ti A
.,
. •
, tA 1 AUU LA! AMAGVIYNJ •
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTtNS
C G1 D 1 GO ,
0200
ÓRGÃO= .
PODER EXECUTIVO :
C'0 D I G 0
100p00Ò
FUNÇÃO: . • -
HABITAÇÁD É URBANISMÓ •
• C Ó D I G O
0204
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: .
SERV.DE VIAÇÃO,OBRAS E URBANISMO
C O D I' G O
1060000
PROGRAMA= .
. SERVIÇO .DE .UTILIDADE -PÚBLICA .
•C001 G~ O
• • '
UNIDADE EXECUTORA=
•
Cd D I G O
1060325
SUBPROGRAMA=•. •
LIMPEZA. PÚBLICA . .
'C O d I. G ,O . • •'
.
• I06032~2.016'
PROJETO/ATIVIDADE: . , •
. . - •
• ÇNCARGOS COM' A LIMPEZA DE LOGRADOiJROS PÚBLICOS
, .
•
•
.
META:
•
. .
' . • . .
.
•
'
P1
.
• NATUREZA DA DESPESA EM RELAQAÓ AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS .
• CODIGO' DA CLASSIFI- RECURSOS
CAÇÃO E4:ONOMICA D E S C R I ,C A O ORDINÁRIOS F: P. M. F. R. N. OUTROS TOT AL
3.0.0.0•
•
Despesas Correntes- •
r
Despesas de Custeio '
. 3.1.1.0 Pe'sslal •
3.1.1.1 Pessoal C'ivi], • 38.000.000 • 38.000.000-
3.1.2.0 Material de Consumo 3.000.000.. 3.000.000
3 •.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos
3.1.3.1 Remúneração de Serviços Pessoais 800.000 800.000
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 2.000.000 2.000.000
4.0.0.0. Despesas de Capital • .
4.1.0.0 Investimentos •
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente
e
500.000 .
.
500.000
. DOTAÇÃO GLOBAL 6.300.000 38.000'.000 44.•300.000
tJ1AUV y'J nMNLV1VMJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
~
• C Ó D 1 G Q
0200
ÓRGÃO: - ,
PODER EXECUTIVO
C O D I G 0
1300000
FUNÇÃO . r .
HABITAÇAO E URBANISMO'
C O D I G O
0204
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SERV.DE VIAÇAO.OBRAS E URBANISMO
C Ó D I G O
1060000 •
PROGRAMA: .
SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA
.
.
'
C O D. I G•0
.
UNIDADE EXECUTORA:
• •
C O D I G O
1060326
SUBPROGRAAdA:
. SERVIÇQS
'
FUNERRRIOS
C0 DI G O ,
. .
.
. • .
10603262.017
PROJfTO/ATIVIDADE . .
. •
- '
M.ANUTENÇAO DO CEMITÉRIO. MUNICIPAL ,
•
META
>
' . .
. .
• '
. ~ •
NAT UREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO DA CLASSIFI• RECURSOS
CAÇÃO ECONOMICA D ,E S C R I Ç A O ORDiNARIOS F. P. M. F. R. N. 0 U• T R O S .T O T A L
' 3.0.0.0 Despesas Correntes •
3.1.0.0 Despesas de Custéio '
3.1.1.0' P~ssoa1
3.1.1.1 Pessoal CIvil 4.629.800 4.629.830'_ .
3.1.2.0 Material de Consumo 700.000 700.000
3.1.3.0
3.1.3.1
Serviços dó Terceiros e Encargos
Remuneração de Serviços Pessoais 500.000 •
,
500.000
3,1.3.2 Outros Serviços e Encargos 300.000 300.000
• DOTAÇÃO GLOBAL 1.500.000 4.629.800, .6.129.800
A
i
1
I.
r
ESTADO DO• AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS.
C Ó D I G O
0200
ÓRGÃO
PODER EXECUTIVO
G O
ib00000 •
FUNÇÃO . .
HABITAÇAO'E
' .
URBANISMO
Ç Ó D I G O
0204 •
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA .
SERV.DE•VIAÇAO,OBRAS E URBANISMO
C O D I G O
i060000
PROGRAMA:
SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA
C O'D I G O
•
,, •
UNIDADE EXECUTORA:
_ •
. • • •
• '
C O D 1G O
1060327
•
•
SUBPROGRÁMA:
IL•UMINAÇAO
- •
•
PÚBLICA
. .
•
C' O. D I .G Or ` '
i060327~Z . b18 , •
.
. . •
• PROJETO/ATIVIDADE • '
. , .
. ENCARGOS COM fl TLUMIN.A•ÇAO PÚBLICA
•
s ` • `
METk:
, . • .
. ' • • . . • ~
• . . •
. . . ' ' . . •
•I.
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO DA CLASSIFI•
CACAO ECONOMICA D E S C R I Ç Ã O
RECURSOS
ORDINÁRIOS F. P. N. F. R. N. OUTROS T O T A L
3..0.0.0
3.1.0.0
.3.1.3.0
3.1.3.2
3.1.9.0
,3•.1.9.2
Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Serviços de Terceiros e Encargos
Outros Serviços e Encargos
Diversas Despesas de Custeio
Despesas de Exercícios Anteriores
6.232.000
4.000.000
8.768..000
,
.
i t
15.000.000-`
'
4!.000.Q00
DOTAÇÃO GLOBAL . 10.232..000 8.768.000 19.000.000
ESTADO DO AMA70NAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS.
C Ó D I G O
0200
ÓROÃO:
PODER. EXECUTIVO
C O D 1 G O
1Q00000
FUNÇAO'
HABITAÇAO
• '
E URBAfVISMD
. •
C, Ó D I G O
Ó20.4 •
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SERV.DE•VIAÇAO,OBRAS E URBANISMO
C 0 D I G O
1'060000
PROGRAMA:
SERVIÇO DE
' •
UTILIDADE PUBLICA
C' O•'D I G O
, +
. •.. . .
UNIDADE EXECUTORA: .
• - • , • . . .
C O. ò I G O
1060328
. .
SUBPROGRAAAA:
PARQUES E JARDINS' .
.
.
•C O •d 1 4 0' ~
.
10603282.019 ,'
. • PROJETO/ATIVIDADE •
. , .
. .
• MANUTENÇAO .DE.PRflÇAS,,PARQUES E JARDINS •
.
,
IIIIETA`•
. . •
. ` • • .
. . • . .
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES, DE RECURSOS FINANCEIROS
COPIGO DA CLASSIFI- RECURSOS
• CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I Ç A O ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. O U TR O S T O T A L
3.0.0.0 Despesas Correntes
3.1.0.0 Despèsas de Custeio .
• 3.1: 1,.0 Pessoal '
3.1.1.1 Pessoal Civil 16.137.300 16.137.300
3.1.2.0 Material de Consumo 500.000 500.000
3,1.3.0
•3.1.3.1
•Serviços de Terceiros e Encargos
Remuneraçáo de Serviços Pessoais 200.000 200.000
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 300.000 - 300.000
•
DOTAÇAO GLOBAL 17 .137.300 • . _ __ _J, 17 ._137 .300 X00
I.
t
'I
•ESTADO DO AMAZONAS •
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS •
• C Ó D I G O
•
. • • .
0.200
: ÓRGÃO
• •
PODER EXECUTIVO •
• •
CÓ D I G O
1600OOQ
FUNÇÃO
• •
TRANSPORTES
'
' '
' . '.
'
C• Ó D I G O
0204'
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SERV.DE VIAÇAO,OBRAS E URBANISMO
C 0 D I GO • -
1607000
PROGRAMA
ADMINISTRAÇAO.
.
, C O D 1 G O .
• • _
UNIDADE EXECUTORA: •
• , .
• . . ,
c0 D 1 G O
•1607021
SUBPROGRAMA:
ADMINISTRAÇAO
.•
GERAL
•
•
`
~ C'•O •D'I G 0 .
• 16070212.020
PROJETO/ATIVIDAbE
MAfVUTENÇAO DO SETOR
• , , • • . ~ • ; ~
RODOVIARIO• MUNICIPAL •
• META:
. , • ~ '
• NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO ,AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS -
CAÇÃO ECONOMIÇA D E $. C R I Ç Ã O ORDINÁRIOS F. PM: F. R. N. OUTROS • T O T A L
3.0.0.0
3;1.0.0
Despesas Correntes
Despesas de Custeio -
•
•,
3.1.1.0 Pessoal •
3.1.1.. Pessoal CIvil .5.817.40.0 5.81.7.400
3.1.1.3 0•brigações Patronais 529.000' 529.000
3.1.2.0 Material de Consumo • 1.000.000 1.000.000
3..1.3.0 • Serviços de Terceiros e Encargos
3•.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 300.000 • 300.000 • I
• 3.1.3:2' Outros Serviços e Encargos 500.000 500.000
' DOTAÇÃO GLOBAL 8.146.400 8.146.400
1
1
F
a
:1
I.
L.O .P\.JV VV /••.. ..n..
PREFEITURA - MUNICIPAL DE' PARI•NTIN.~ ~
C 00 I G O ,
0200
ÓRGRO .
PODER EXECUTIVO
C O D I G O
1800,000
FUkGÁO:
TRANSPORTES.
' .
•
C Ó D I G O
0204
UNIDADE ORCAMENTARIA2
SE_RV.DE VIAÇAO,OBRAS E URBANISMO
C 0 D I G O
1'607000"
PROGRAMA:
ADMINISTRAÇÃO
.
.
C O. D 1 G 0 .
•
.
. , • , _
UNIDADE EXECUTORA:
_ . -
.
.
C O I G O
1607021
. .
SUSPROGRAMA:
ADMzNISTRAÇAO ' GERAL
, , •
' C O .D I• G 0
160'0212.QZI •
•
_
PROJETO/ATIVIDADE
MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO
.
•
AEROPORTO -MUNICIPAL
.
IAETJ)+ ' .~ ' • • • . .
•
. .
'
. •
•
NATUREZA DA DESPESA EM .RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS .
tODIGO DA CLASSIFI- . RECURSOS '
CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I C A O ORDINÁRIOS ' F. P. M. F. R. N. O U IR O S T O T A L
3.0.0.0 Despesas Correntes '
3.1.0.0 Despesas de Custeio .
3.1.1.0 Pessoal -
3.1.1.1 Pessoal Civil • 4.289.600 4.289.600
3.1.2.0 Material de Consumo' 800.000 • 800.000
3.1.3.0 , Serviços de Terceiros e Encargos -
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 300.000 360.000
3.1•.3.2 Outros Serviços e Encargos 300.000 3Q0.000
DOTAÇÃO GLOBAL 1.400: 00 4.289.600 5.689.600
ESTADO DO AMAZONAS
PRUEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
•C O, D 1 G O
•0200
ÓRGÃO: .
PODER EXECUTIVO .
C O• D 1 GO
1600000 •
FUNÇÃO: .
TRANSPORTE . .
C Ó D I G O
p204. .
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SERV.DE VIAÇAO,OBRAS E URBANISMO
C O D1 G O
1688000
PROGRAMA •
TRANSPORTE T~ODO-VIARIO
. •
Ç O D 1 G 0
_ •
UNIDADE EXECUTORA •
• • ;
C O D I G O
•1688535
SUBPROGRAMA:
CONTROLE E SEGURANÇA g0 TRAFEGO RODOVIARIÓ
-
Y
C O• b I G 0• •
1.6885352.022
PROJETO/ATIVIDADE~ .
CONSEiRVÁÇAO DE
• • •
ESTRADAS MUNICIPAIS •
•
. . ' • '
• '
~ META: , • •
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO A$ FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO DA CLASSIFI•
CACHO ECONOMICA,
-
. ' D E S C. R 1 C Á 0 RECURSOS
ORDINÁRIOS ~• P. M: F. R. N. 0 U TRO S . T O T A L
I
I
I:. . - - :
i.-
I .
•3.0.0.0
3:1.0.0
3.1.2.0
3.1.3.0•
3.1.3.1
3:1.3.2
•
Despesas Correntes
Despesas de Custeio •
Material de Consumo
Serviços de Terceiros e Encargos
Remuneraçáo de Serviços Pessoais
Outros Serviços e Encargos
.
. . . . . 'H •:
+'
355.200
. . • .
.
• 1.200.000
.800.000
800.000 •
-
1.155.200
1.200.000
800.000
DOTAÇÃO GLOBAL 355.200 2.800.000 3.155.200
ESTADO DO AMAZONAS
i
t
i
i
Ii
PREFEITURA MU'NICEPAL DE PARINTINS
~
C Ó D,I G O
0200 -
ÓRGÃO
PODER EXECUTIVO-
-
.
C 0 D lÓ O
a800000
FUNÇÃO'
EDUCAÇÃO E CULTURA
C 0 D I G O
0205
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SERVIÇO DE EDUCAÇAO E CULTURA
' C 0 D I .G O
0842000 '
PROGRAMA •
ENSINO DE'PRIMEIRO GRAU
,
C O D I G'0
. •
UNIDADE EXECUTORA:
'
<
. •
C O D I G O
0842188
SUBPROGRAlv1A:
ENSiN'0 REGULAR
•
CO 0.1 G °0
b84.21881 .
. . • :
0.07
PROJETO/ATIVIDADE:
ÇONSTRUÇAO DE ESCOLAS RURAIS °
META
_
,
.
. . . .
. ~
.
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS •
CObIGO DA CLASSIFI
CAÇÃR ECONOMICA
.
D• E S C R I C Ã 0
RECURSOS
OROINÁRIOS .
,
F. P. M. . F. R. ' N. .0 LLT R O S •T O T A L
4.0.0.0 •
!1.1.0.0
4.1.10
•
Despesas de Capital .
Investimentos
Ot~ras.e Instalaçóes
.
.
• ° • ~
16.000:000 . . • 16.000.000
DOTAÇÃO GLOBAL
. z c' nnn. nnn . . i Ç nnn nnn
PREFEITtlRA MUNICIPAL D . PARIfVTINS
I .
t
I..
I.
•
CO~DIGO
0200
ÓRGÃO • • .
-
PODER EXECUTIVO .
' CÓDIGO
0800000
FUNÇÃO •
EDUCAÇAO•E CULTURA
*
C Ó D I G O
n205
UNIDADE ORÇAMENTARIA i •
SERVIÇO DE EDUCAÇAO E CULTURA
C O• D I G O
0842000
PROGRAMA •
. ENSINO DE PRIMEIRO- GRAU
•
•
C O D' 1 G O
• • •
UNIDADE' EXECUTORA
• '
S
.
• C O D 1 G 0.
0842188
SUBPROGRAMA:
ENSI•ND REGULAR
;
. O8421881.Ò08
C. D I G O
'a
PROJETO/ATIVIDADE •
RESTAURAÇÃ-O DE ESCOLAS RURAIS . +
"
META • • • • •
-
.
. •
.
e
,
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCO;IROS . - '.
.COOIGO DA CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA D E S C R I Ç A O
RECURSOS
OROINARIOS • F. P. M.
.
F. R. N. • O U T R O S T O T A L
• •4.0.0..0
4.1.0.0
4.1.1.0
Despesas de Capital
Investimentos
Oras e Instalações
.
2.100.000
'
5.546.300 7.646.300
DOTAÇÃO GLOBAL 2.100.000 5.5'46.300 - 7•.646.300
ESTADO DO • AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPqL DE PÁRINTÌNS
C.Ó D I G O •
0200
ÓRGAO: -
PODER EXECUTIVO :
C O D 1 G O
0800000
FUNÇÃO: •
EDUCAÇAO E CULTURA
•
C Ó D 1 G O
13205
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: -
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C•O D 1 G Q
0807000
PROGRAMA:
ADMINI$TRAÇAO
CO D I G O-
• , •
UNIDADE EXECUTORA:
• •
C O D I G O
Q807021
SUBPROGRAMA •
ADMINZSTRAÇ'AO GERAL
:
O O I G•0 .
• '
. 0.8070212.023,
.
.
PROJETO/ATIVIDADE: .
. . - •
f'IANUTENÇÃO • DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E •CULTURA
•
•
META ' - . ' . ' , •
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIRO'S
CODIGO DA CLASSIFI- .. RECURSOS
CAÇÃO ECONOMICA D E • S C R I Ç A O ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. O U TR.O S T O T A L
3.0.0.0• .Despesas Correntes '
• . •
3.1.0.0 Despesas de Custeio
3.1.1.0 Pessoal
3.1.1.1 Pessoal Civil 0 21.249.500 21.249.500 '
3..1.2.0 Material de Consumo 1.5130.000 1.500.000
3 1:3.0 Serviços de.Terceiros e Encargos
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 300.000• 300.000
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 2.500.000 0 O 2.500.000
• DOTAÇÃO GLOBAL n onn nnn -)l )An cnn . • ~c cnn cnn
•GJIMVV ..^J I♦In~♦4V1YP♦J
' PREFEITURA MUNICIPAL DE' PARINTINS '
I.
t
' C Ó D•I G O
' 0200
ÓRGÃO
PODER EXECUTIVO :
C O D I G O
0800000
FUNCÁO '
EDUCAÇAO E CULTURA
C O O I G O
0205
UNIDADE OgCAMENTÁRIA:
SERVIÇO DE EDUCAÇAO E CULTURA
. . C O D I G O
0842000 ,
PROGRAMA:
ENSINO DE PRIMEIRO. GRAU
.
C O D' I G.0
' •
UNIDADE EXECUTORA:
• .
C O D I G O
0842188
SUBPROGRM,IA :
ENSINO
•
REGULAR •
, C'O .-D J G •0 •
. O8421882.Ú.24 • ~
PROJETO/ATIVIDADE •
MANUTEN,ÇAO• DD ENSINO bE PRIMEIRO. GRAU +
META:
.
'
.
•
.
,
• • •
.
•
.
:
. .
.
•
. . •
.
•
. •~ .
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS .
•CDDIGO DA•CLASSIFI;. . RECURSOS P D R I SE DUC
CACA►O, ECONOMICA ' • D E S C R I C A 0 OROIN A RIOS F. P. M.
• .
x ~•XNs • Q AJxTxâ4< $ •T O T A L
' . 3.0.0.0 . . Despesas Correntes • •
3.1.0.0 Despesas de Custeio
3.1.1.0 Pessoal
3.1.1:1 essoal Civil 41.653..700 9.901.000 57.155.800 108.710.500
3.1.1.3 Obrigações Patronais 1.500.000 • 1.500.00.0
3.1.2:0 Material de Consúmo 3.000.000 3.000.00-©'
'3.1.3.0 Serviços de Terceiros é Encargos °
• :3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 1.000.000 1.000.000
• 3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 4.000..000 4.000.000
3.1.9.0 Diversas Despesas de Custeio
3.1.9.2 Despesas de Exercícios .Anteriores 500.000 • 500:000
4.0.0.0 Despesas de Capital
4.1.0.0 Investimentos
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 2.500.000 2.500•.000
I DOTAÇÃO GLOBAL 54.153.700 9..901:000 57.155.800 1.21.210.500
PREFEITURA MUNICIPAL 'DE PRINTÌNS '
C Ó D I G O
0200
ÓRGÃO • ~
PODER EXECUTIVO
C O D I G 0
0.800000
FUNÇÃO: •
EDUCAÇÃO E CULTURA
C Ó D 1 G O
0205 •
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SERVIÇO DE .EDUCAÇAO E CULTURA
C O D I G O
•0842000
PROGRAMA: •
ENSINO DE PRIMEIRO GRAU'
Ç O D I G O .
~ • •
UNIDADE EXECUTORA:
_ •
C O D I G O
0842427
•
SUBPROGRAMA:
ALIMENTAÇ.AO E NUTRYÇAO
' Ç o, i G Q
. .
••1j8424272.•0~5 •
,` PROJETO/ATIVIDADE
• .
ENCARGOS COM A
.•
;
M~RENDA
• • •
•
SCOLAR
M E Ts~l s • ,1 •
~ • •
~ .~
I ~ ~
• , s . . • .
. . .
• .
NATUREZA DA DESPESA EM .RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS
CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I Ç Ã O ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. OUTROS T O T A L
3.0.0.0 Despesas Correntes '
3.1.0.0 Despesas de Custeio ''
3.1.1.0 Pessoal
• 3.1•.1.1 Pessoál Civi1 1.000.000 • . 1 OD0.000
3.1.2.0 Material de •Consumo . 1.000.00.0 1.000.00~~
3.1.3.0 de Terceiros e Encargos Y
•3.1.3.1
• Serviços
Remuneração de Serviços Pessoais 500.000 500.000
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 1.000.0.00 ' 1.000.000 .
DOTAÇÃO GLOBAL 3.500.000 3.'500.000
Ca. P.VV W1t/ i••nnL.v..'+.s
PRÈfEITUflA MUNICIPAL DE PARINTiNS
•
t
COD I G O
• 0200
ÓRGÃO:
PODER EXECUTIVO
•
:
: C 0 D I G 0
080•000'0
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO E CULTURA
C Ó D I O O
0205
UNIDADE ORÇAMENTARIA:
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
, C• 0 D I G O
0845000
PROGRAMA
ENSINO SUPLETIVO
I
C
'
Ó B I G O
• , ' •
UNIDADE EXECUTORA:
.; , .
C'0 D 1 G O
0845•213
•
SUBPROGRAMA•:•
CURSO. .DE SUPL~NCIA
,tO.0 J G 0
0e452132. 02& ' .
• PROJETO/ATIVIDADE:
. ~ ' ENCARGOS COM 0 MOHRAL
. ' .
, .
I META • .
.
,
.
• . . .
. . . • '
•
.~
• .
NATUREZA DA DESPESA EM RELA.CAO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS .
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS
CACAO ECONOMICA DE S C R I Ç AO ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. OUTROS TQTAL
•3.0.0.0 Despesas Correntes
• 3.1.0.0 Despesas de Custeib . . . •
3.1.1.0 . Pessoal
' 3.1.1.1 Pessoal Civil • 19.701.900 19.701.900 '
3.•1.2.0 •Material,de Consumo 1.•000.000 1.000.000
Serviços de Terceiros e Encargos
• 3.1.3.1 Remuneração de Serviços P.essoais 500.000 500.000
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 1.200:000 1.200.000
1 • . •' . . H. .
I •. . • •.
I . •
•
. . •
I
DOTAÇÃO GLOBAL .22.401.900 22.401.900
•u • • ' . • •
~A t
tJlf►UU Vi! AP111AL1.JIYAJ
• • • • '
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTÌNS
~ C •Ó D I G O
•0200
ÓRGÃO
• PODER EXECUTIVO
.
:
C O D I G 0
0800000
FUNÇÃO'
EDUCAÇÃO E CULTURA
• C Ó D 1 G O
0205
UNIDADE ORÇAIyIENTÁRiA:
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
. C .0 D 1 G O
0845000
PROGRAMA
•ENSINO SUPLETIVO
CO D' I O .
. •
UNIDADE EXECUTORA
.
• • _ , • • .
C Õ D I G 0
0845217
. .
SUBPROGRAMA>,
TREINAME.NTQ DE RECURSOS
. . ,
•
HUMANOS
,
'~ O D 1 0.0 ,
' ' .
.08452172.027 •
PROJETO/ATIVIDADE
. . •
ENCARGOS COM 0 CURSO DE
.
-
TREINAMENTO . PARA PROFESSORAS RURAIS
. .
META
.
•
.
.
.
•
.
• • .
. . .
•
• . •~
• ,
.
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS
CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I Ç A 0 OROINARIOS F. P. M. • F. R. N. O UTRO S [ T•0 T A L
•3.0.0.0 Despesas Correntes
' 3.1.0.0 Despesas de Custeib '
3.1.1.0 • Pessoal
t
'
3.1.1.1 Pessoal Civil 500.000 500.000'
,3:1.2.0 •Material.de Consumo 5.00.000 500.000
.9.x.3.0 Serviços de. Terceiros e Encargos
3.1.3.1 Remunéração de Serviços Pessoais 200.000. • 200.000
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 200.000 200.000.
. DOTAÇÃO GLOBAL 1.400:000 .1.400.000
PREFEITURA MUNICIPAL • DE• PARI.NTIN.S •
I.
'I
1•
:1
•1
C Ó D 1 G O
0200
ÓRGÃO •
PODER EXECUTIVO
C 0 D I G O
0$00000
FUNÇÃO
EDUCAÇÃO E CULTURA
C O D I G O
" . 0205
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇO •DE EOUCAÇAO E. CULTURA
C O D I G O
•0846000
PROGRAMA:
•EDUCAÇÃO FISICA
•
E
-
DESPÓRTOS
Ç O D I G 0• .
~ . _ •
UNIDADE EXECUTORA:
, , - . "
C 0'D I G O
. .
SUBPROGRAMA:
' . . '
~ C CD i G 0
• •
Q646~2?42.Q28 ••
t PROJETO/ATIVIDADE: ; • '
• .
ÈNCARGOS COM O DEPPRTAMEN15O
. '
• . .
MUNICIPAL DE ESPORTES
_ _....~.~.._.
-
•
;--• -
N E TA + • ,• '....-r..
.
• .
•
• .
. • • .
•
. . •
' , ;
. . ' • . _ . . .
_...__ -_
.
NATUREZA DA DESPESA EM .RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS
CAÇÃO ECONOMICA • D E S C R I C A 0 • ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. O U T R O S T O T A L
3,0.0.0 Despesas Correntes
3.1.0.0 Despesas de Custeio
3.1.1.0 Pessoal . .
• 3.1•.1.1 fessoál Civil 1.681.500 1:681.500
3.1.2.0 Material de •Consumo. 1.000.000 0 1.000.000
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargós • ~ .
•3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 300.000 • w 300.b00
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 1.000.000 1.000.000
DOTAÇÃO GLOBAL .981.500 3.981.500
I..
uv mm~~a.n~'+.•.
•PREFEITl1RA id1UWICIP.AL DE PARINTINS
t
I.
1•
~•.
.;
1~~.
'I
,'
~
,
COD I G O
• ,
. 0200
ÓRGÁO= •
. . .
PODER EXECUTIVO .
•
C•0 D I - G O
0800000 •
FUNÇÃO=
.
EDUCAÇÃO
.
E CULTURA
`
•
• , .
•
C• Ó D 1 G O
0205 .
UNIDADE ORÇAMENTARIA =
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
•UNIDADE
C 0 D I GO
0848000
PROGRAMA=
CULTURA
•
_ ,
C O D I G O
' • , •
EXECUTORA= • '
. • . ;
C'0 D I G 0
0848247 -
SUBPROGRAMA=
DIFUSÃD
.
CULTURAL
. •
C' b D1 O
08•482'472.029
.PROJETO/ATIVIDADE: . . "
,MANUTENÇÃO DA CASA flA • CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL
•
• META _
. . . •
• NATUREZA 0A DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS
AÇÃO ECONOMICA D E S • C R I Ç A O OROINARIOS F. P•JIF• F. R. N. 0 U TRO S T O T A L
3.0.0.0 Despesas Correntes .
• .3.1.0.0 Despesas de Custeio
3.1.1.0 Pessoal '
3.1.1.1 Pessoal CIvil 11.372.700 11.3.72.700
• ' 3.1.2.0 Material de Consumo 600.000 600.000
3.1,3.1 Serviços de Terceiros, e Encargos • '
3.1.3.1 Remuneraçáo de Serviços Pessoais 300.000 300.000
.3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 1.600.000 1.600.000
4.0.0.0 Despesas de Capital
4.1.0.0 Investimentos
4.1.2..0 Equipamentos e Material Permanente 5,00.000 500:000
• DOTAÇÃO GLOBAL • 14.37.2.700 ' 14.372.700
. • t~ I AUU UU ArAALVIYH.7
PREFEITURA MUPJICIPAL DE P•ARINTINS
1
:'
I .
1
1
I .
I.
1
Ic ,
1
• •
C Ó O G O
.
• 0200
ÓRGÃO
.
PODER EXECUTIVO
.
.
.
C O D I G O
• 11000(}O
FUNÇÃO
INDUSTRIA,
, • ' ' • ,
COMERCIO E SERVIÇOS •
•
CÓ D 1 G O
0206 •
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SERV.DE TURISMO E PUBLICIDADE
C'0 D I •G O
116500.0
PROGRAMA:
TURISMO
.
•
G C1 D I G O
,
•
UNIDADE EXECUTORA:
, .
" • C O D I G O
1165363
SUBPROGRAMA:
PROMOÇAD DO TURISMO
OD (G 0 .
11653632.030
PROJETO//1TIVIDADE:
C1AN•UTENÇ.AO DOS
,
SER\/IÇOS DE
• -
TURISMO E PUBLICIDADE'_ •
META
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
CONGO DA CLASSIFI- • RECURSOS
CAÇÃO. ECONOMICA•
D E •S C R I C Ã 0 OROI N Á RIOS • F. J. M. F. R. N. OUTRO S T O T A L
3.0.0.0 Despesas Correntes .
3.1.0.0 Despesas de Custeio .
3.1.1.0 Pessoal
3.1.•1.1 Pessoal Civil 2.842.000. 2.842.000
3.1.1.3 Obrigações Patronais 300.000 • • 300.000
' 3..1.2.0 Material de Consumo. 3.000.000 6 000.000
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos
• 3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 2.000.000 • . • 2.000.000
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 6.000.000 8..000.000
4.0.0.0 Despesas de Capital • • .
4.1.0.0 Investimentos ;
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 500.000 • 500.000
' DOTAÇÃO GLOBAL 19.642.000 19.642.000
I. ESTADO DO AMAZONAS .
•J
f
PREFEiTUFiA MUNICiPAL DE PARINT.INS
` • • C O D 1 G O
Q200
• ÓRGÃO: • • .
PODER EXECUTIVO .
C O D I G 0
13p0000 •
FUNÇÃO'
SAÚDE E SANEAMENTO '
C Ó b 1 G O
0207
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
T~NCIÁESÓCIÁIDE SAÚDE SANEAMENTO .E ASSIS
C 0 O I G O
1376000
PROGRAMA:
SANEAMENTO'
_ C Ó. D I G 0
• • ,
UNIDADE EXECUTORA: .
• , .
• . ,
C O D 1 G O
1376447
_,
SUBPROGRAMA:
A8ASTECIMENTO'D'/{GUA•
K •
C O d t G0
13764471.009
PROJETO/ATIYIDADE: . • . "
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL • ' •
META: • • '
• NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO, DA CLASSIFICAÇÃO E.CONOMICA D E S C R I C A O
RECURSOS
ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. OUTROS T O T A L
4.0.0.0
•'4.1.0.0
4.1.1.0
Despesas de Capital
Investimentos
Obras e Instalações. 1.000.000
.
. 1.000.000
DOTAÇÃO GLOBAL • 1.000.000 1.000.000
L.71/qVV
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARrNTIIVS
, C O! D I G O
• 0200
ÓRG%O= .
PODER EXECUTIVO :
C O D 1 G O
1300000
.FUNÇÃO:" .
SAÚDE E SANEAMENTO
C Ó D 1 G O
•0207
UNIDADE OfiÇAMENTÁRIA= .
SERV.SAl7DE SANEAMENTO E ASSIST.SOCIAL
. C O D 1 G O
1376000
PROGRAMA:
SANEAMENTO
•
CO D 1 G. O UNIDADE EXEC,UTORA:
•
C O D I G O
1376449
SUSPROGRA;v1A=
SISTEMA DE -ESGOTO
:
, O'O- 0.1 G,0
.13764491.010' . •
PROJETO/ATIVIDADE= , '
' EXPANSAO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAIS NA ZONA URBANA
,
META • . •, • •
. . . . . •
• .
•~ •
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS .
. ÇODIGO DA CLASSIF1-
CAC,ÃC ECONOMICA • D E S C R I Ç A O
RECURSOS
OROINÁRIOS F. P. M. • F. Ri N. O U T R O S • T O T A L
►-
4.0.0.0 •
4.1.0.0
4.1.1.0
P • .
♦
Despesas de Capital
Investimentos
04ras.e Instalações
• ,
• '
•
.
.
1.000.000 '
• •
.
.
:,
.
. .
•
'
•
.'
1.000.000
. •
. '
DOTAÇÃO GLOBAL - . 1.000.000
A - •
.
-
1.000.000
'
~
I .
I.
I..
1
I .
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
• C Ó D l G 0
0200
C+RGÃO: :
PODER EXECUTIVO ;
C Ó D 1 G O
],300000
FU•NCÃO '
SAODE E SANEAMENTO
C Ó D I G O
0207
UNIDADE ORÇAMENTARIA: .
SERV.SAODE,SANEAMENTO E ASSIST.SOCIAL
. C O' D I G O
1307000
PROGRAMA:
ADMINISTRAÇAO •
•
~
- C O D. I G•O
'
- '
UNIDADE EXECUTORA:
•
• ' •
C O D I G O
1307021
_
•
SUBPROGRAIJIA:
ÁDMZNISTRAÇAO GERAL.
• . • .
•
• •1307•0212..031 +
C O : D 1 G -0 ,
..
PROJETO/ATIVIDADE .
.
• MANUTENÇAO DO. SERVIÇO DE SPiODE,
'
. ,
SA.NEAM.ENTO E ASSISTENCIA SOCIAL '
.
META:
_ •
• • • • •. . • .
• • .
•
.
.
-~ .
'
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS .
CODIGO DA CLASSIF. RECURSOS
CACHO ECONOMICA D, E S C R I C Ã O OBOINÁRIOS F. P. M. F. R. N. O U T R O S T O T AL
3.0.0:0 Despesas Correntes -
,3.1.0.0 Despesas de Custeio
3.1.1.0' Pessoal
3.1.1.1, Pessoal Civil 20.963.400 20.963.4.00
3.1.2.0 Material de Consumo 500,000 500.000
3.1.3.0
3.1.3.1
Serviços de Terceiros e Encargos ,
Remuneração de Serviços Pessoais 500.000 • 500.000
3 1.3.2 Outros Serviços e Encargos 4.000.000 4.000.000
4.0.0.0 Despesas de Capital .
4.1.0.0 Investimentos -
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 500.000 500.000•
DOTAÇÃO GLOBAL 5.500.000 20.963.400 26.463.400
...
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARI'NTIN'S . .
1'
'
, CO DI G O
0200
ÓRGÃO: .
PODER EXECUTIVO
C 0 D 1 Ça O
1200000
FUNÇÃO: • • -
SAÚDE E SANEAMENTO
'
C OU I O O
0207
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SERVIÇO DE SAÚDE,SANEAMENTO E ASS.SOCIAL
C O 0 I G O
1375000
PROGRAMA:
SAÚDE
C O D: I 0.0
• .
UNIDADE EXECUTORA:
. •
• C O D I G O.
1375428 .
SUBPROGRgMA :
ASSISTÊNCIA MEDICA
,
E SANITARIA
• C•"O D •I GO •
•13754282.032" ~
PROJETO/ATIVIDADE: .
MANUTENÇÃO DE POSTOS MEDICOS , ,
META ' ' ,
.
'
.
. • •
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS ^
CAÇÃO ECONOMICA•
D E S C R I Ç A O ORDINÁRIOS F. P. M. • F. R. N. O U T R O S T O T A L
3.0.Q.0 Despesas Correntes •
3.1.0.0 Despesas de Custeio
3.1.1.a Pëssoal ,
3.1.1.1 Pessoal Civil 4.989.900 4.989.9,0Q
•3.1.2.0 Material de Consumo 1.000.000 1.000.00.0
x.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos
3.1.3.1 Remuneração de Serviços. Pessoáis 500.000 500.000
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 500.000 500.000
3.2.0.0 Transferências Correntes .
3.2.5.0 - . Transferèncias às Pessoas
3.2.5.3 Salârio Família 260.400 260.400-
4.0.0.0 Despesas de Capital .
4:1.0.0 Investimentos .
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 300.000 O 300.000
DOTAÇÃO GLOBAL 7 .550 .300 -7.550.300
~
S
CJ I M V V •J.J ^'W^W • `•
PREFEITURA Ml1NICIPAL DE PARINTT,NS
C Ó D I G Q
0200
ÓRGÃO:
PODER E.XECUTIVO
COD I GO
130000.0
FUNÇAO
SAÚDE E SANEAMENTO'
CODIGO
020'7
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SERV.DE SAÚDE,SANEAMENTO E ASSISTENCIA
SOCIAL
CO DIGO
1375000
PROGRAMA:
SAÚDE
O D•1 G 0 UNIDADE EXECUTORA: C O D I GO
1375429
SUBPROGRAMA:
CONTROLE E ERRHDIAÇAO DE DOENÇAS TRANSMISSIVETS
~ C O D•I G O •
• • :
13754~92:0~3 .•
• Pji0JET0/ATIVIDADE
MANUTÉNÇAO DAS CASAS DE. RECUPERAÇÃO GERSON FREIRE E' PE.VITÚRI9 OIIIRIM
MEfA::'
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS
CODIGO DA CLASSIFI-J RECURSOS
CAÇO ECONOMICA D E S C R I Ç A O ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. OUTROS T O T A L
3.0.0.0 Despesas Correntes
• .s
•' 3.1.0.0 Despesas de Custeio
3.1.1.0 Pessoal -
3.1.1.1 Pessoal Civil .7.698.300 7.698.300
3.1.2.0 Material de Consumo 6.000.000 • 6.000.000
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 300.000 300.000
3.l.3.2 Outros Serviços e Encargos 400.000 40Q.000
4.0.0.0 Despesas de Capital
4.1.0.0 Investimentos .
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 500 000 500.000•
DOTAÇÃO GLOBAL 14".898.300 •14.898.300
.1
I
PF{EFEITURA MUPlIGIPAL DE PARINT•INS ,
.f
1
r
I,.
1
1
1
1
1
1
l
• C Ó D.I G O . '
0200
•C
. ÓRGÃO:
PODER EXECUTIVO
'
.
'. C O D 1 G O
0300040
FUNÇÃO'
ADMINISTRAÇÃO E.PLANEJAMENTO .
1.
Ó D 1 G O
02.08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SERVIÇO DE TERRAS E
-
CADASTRO IMOBILIÁC. 0 D 1 G O
0307000
PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO
Ç Ó D_ 1 G 0 ~ UNIDADE EXECUTORA ` . ' C O D I G 0
0307021
SUBPROGRAMA:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
•'C'0' D 1 G 0
" •030.70212.03'4
PROJETO/ATIVFDADE •
MANUTENÇÃO DO
• •
SERVIÇO, DE TEf~RASE 'CADASTRO
, , -
IMOBILIÁRIO
-
META . : •
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES•DE RECURSOS FINANCEIROS
COQIGO DA CLASSIFI- S C R I -Ç Ã 0
RECURSOS
F P M F. •R. N. O U T R O S T O T A L
CACAO ECONOMICA
D E OROINÁR{OS
•3.0.0.0 Despesas Correntes .
3.1.0.0 Despesas de Custeio ,
3.1.1.0 Pessoal -
3.1.1.1 Pessoal Civil 9.883.100 9.883.100
3.1.2.0 Material de Consumo 500.000 500.000
3.1.3.0 Serviços de Terceiras e Encargos .
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 500..000 500.000
• 3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 2.000.000 2.000.000
DOTAÇÃO GLOBAL • 12.883.100 12.883.100
1
1
1
0.
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
¡
I CO D I G O
I ~
(.
0200
ÓRGÃO:
' •
PODER EXECUTI'/0 •
C O D I G' 0
0300000
FUNÇÃO:
• • • :AD.f1INISTRAÇAO
~- •
C Ó B I G O
020g
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
SERV.ASSISTEI~CIA AO INTERIOR
C O D I G O
0307000
PROGRAMA: '
ADMINISTRAÇAO
C'O •D I G O 1 ~ . • -
I
':• ' .
UNIDADE EXECUTORA~ • •
• . • • -.
•
C 0D I G O
. .
_ 0307021
SUBPROGAAMA~ ~ • . • • - - • •
ADMINISTRAÇAO GERAL
II C•O D I G 0
I• Ò3070~12.035
' PROJETO/ATIVIDADE:
MANUTE.NÇÃO (JO SERVIÇO DE ASSITENCIA AO INTERIOR .
t META:
~
.
- '
• .
•
r
, NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS • 1
CODIGO C•A CLASSIFICAÇÃO cCONOMICA D E S C R I Ç A O RECURSOS
OROINÁRIOS F. P. M. F. R. N.' . OU TRO S T O T A L
I. 3.0 0.0
:3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1
3.1.3.0
3.1.3.0
3.1.3.2
•
Despesas Corrente.s
Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal Civil
Material de Consumo
Serviços de Terceiros e Encargos
Remuneração de Serviços Pesso.ais
• Outros Serviços e Encargos
1.454.300
2.500.000
600.000
1.000-.000
• . . .
,
'
.
•.
. .
.
• 1.000.000
.
-
1.454.30Ó__.
2.500.Op0'
600.000
f ATAI t r_ • n e a• I fl fl • C RIR g n f 1