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norma nº 12/1983

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 12 / 1983
Date 1983-11-07
EmentaESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARINTINS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1984.
native_id1133

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 91

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••,... IT.' , 
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LEI MLfNICIPAL N~i2/83., DÉ b7 DE Nov~3T1.'.`ro • . DE 2983. 
ai~~~i~ ' • 
Estima'a Receita e Fixa a.Despesa• do Município de Pa. 
rintins, para o exercício financeiro de 1984. 
.0 PREFEITO MUNICIPAL DE PARINTINS, usando de.atribuiões que lhe são 
, •FAÇO saber qué o Poder. Legislativo aprovou e eu.sanciono •a seguinte 
• •L' E I : 
'4 
conferidas 
Art. 19 - fica aprovado o Orçamento do Município de Parintins para o exercició fi 
naticeiro:.de 1984 discriminados pelos anexos integrantes desta Lei e que Estima a Receita e Fixa a Des 
pesa em Cr$761.506.600,00 (SETECENTOS E SESSENTA.E UM MILHÕES, QUINHENTOS.E SEIS MIL, SEISCENTOS CRU￾ZEIROS]. 
Art. 24 A Receita serio realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e ou 
tros, inclusive transferencias feitas pela Uniâo, na forma da Legislação em vigor; conforme Anexo I , 
obedecendo o seguinte desdobramento: 
1 - RECEITAS CORRENTES 
1.1. Receita Tributária Cr$ 10.300.000,00 
1.2. Receita Patrimonial Çr$ 2.250.000,00 
1.3. Receita Industrial Cr$ 4.000.000,00 
1.4. Transferencias Correntes Cr$690.274.300,00 
1.5.. Outras Receitas Correntes Cr$ 2.250.000,00 
TOTAL DAS RECEIT~?+S CORRENTES 
2 RECEITAS DE CAPITAL 
2.1. : Transferencias de Capital Cr$ 52.432..300.,00 
Cr$7Ó9.074.300•,00 
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL, Cr$ 52.432.300,00 
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA - Cr$761.50Q.600,00 
1 
4 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
. - . 
Art. 39 - A Despesa será realizada segundo 
senta a sua cómposição de acordo com o seguinte resumo: 
01.= POR FUNÇÕES 
a discrimi•nação .do Anexo II, que aprej 
01 - Legislativa 
03:- Administração e Planejamento 
04 - Agricultura 
0'8 - Educação e 'Curtura 
10 - Habitação e Urbanismo 
Cr$ 73.2.42.300,00 •• 
Cr$122.066.1Q0,00 
Cr$- 40.236..300,00 
• Cr$216 .062..400, 00 
Cr$143.390 .60•0, 00 
11 - Indústria, Comérgio..e ServLços Cr$ 19.642.000,00 
13 - Saúde e Saneamento C,r$, 7.0.712.000,00 
15 - Assistência e Previdéncia Cr$ 52..706.800,00
16 -•TRansporte Cr$ 23.448.100.,00 
TOTAL GERAL DA DESPESA Cr$761.506.600,00 
02 - POR ÕRGÃO E UNIDADES ORÇAMENTARIAS 
01 - PODER LEGISLATIVO 
01 - Cãmará Municipal 
02 - PODER EXECUTIVO 
01 - Gabinete do Prefeito Cr$ 76.582.500,00 
02 - Serviço de Administração Ci`$ 68.446.400,00 
03- Serviço de Finanças Cr$ 31.10.6.600,00 
04 - Setor de Viação,Obras e Urb Cr$207.075.000,00 
05 - Serviço de Educação e CulturaCr$216.062.400,.00 
06 - Serv.Turismo e Publicidade Cr$ 19.642.000,00 
07 - Ser.Saúde e Assit.Social, Cr$' 50.912.000,00 
08 - Serv.Terras e~tadast.Imobil..Cr$ 12.883.100,00 
09 - Serv.Assist.ao -Interior Cr$ 5.554.30Q,00 
Art. 49 - Fica 
• ajustar a execução da despesa ao 
TOTAL GERAL DA DESPESA' 
. ~ 
Cr$ 73.242.300,00 • 
Cr$761.506.600,00 
oPotie.r Exe~utivo autorizado a.tomar as medidas necessárias para 
comportamento efetivp da receita. 
Art. 54 - Fica o poder Executìvr, durante a execução orçamentãria, autorizado a 
abrir créditos suplementares até ò limite correspondente a :50% (CINQUENTA POR CENTO) da Réceíta Pre 
vista no Orçamento. 
• Art. 6Q - Fica o Poder Executivo Autorizado a: 
I - Realizar operações de çrédito por•antec,ipação da Receita', obedecendo •o pre - 
. 
` ,•' vist.o. no art. 67 da Cónstituição f•ederal .~ 
Art. 72 - ,Orçamento An•.alitico deverá. ser aprovada por Decreto do Poder Execu.t,ivo, 
até o dia 31 de dezembro do ano em curso. 
Art. 8Q - Revogadas as disposições em contrário, esta tel entrará em vigor ae
Qartir,de 19 de janeiro de 1984. 
GABINETE RDO PREFEITO MUNICIPAL DE PARINTINS, em 07 de Nov: uh.. de 1963. 
GLAUC IC f! `TTT:S rii1VS 
PRE' E~TO. MUNIC.ÏPAL 
I . . • 
E ~ADËSPÉSA•
R E C •E I T A 
CÓDIGO 
. 1100.00.00 
13U0.00.00 
• lsOQ.Op.00 
.17b0.b'O.dO
•
' 
3`.700 • o0 . 00 
~4400.00.00 
FONTES 
Receita 
Receita 
Receita 
Tributária 
Patrimonial, 
Industrial 
Transferèncias Còrrentes 
Outras Transferèncias Correntes 
Transferèncias de Capital 
Cr$ 1,00 
.10.300.00( 
• 2.250.00( 
4.000.00( 
690. 274 ..30( 
2.250.00( 
52.432.30( 
D E S•' P A 
CÓDIGO ' 
01 
03 
04 
08 
10 , 
I. 11 
13- 
15 • 
16 
w 
FUNÇÕES 
Legislativa 
Administração e Planejamento 
Agricultura 
Eduçação e Cultura 
H,abitàção e Urbanismo 
.Industria•,Comércio e Serviços 
Saúde•e•Sneamento 
Assistència e Previdència 
Transporte 
. 
Cr$ 1,00 
73.242.30( 
122.066.10( 
4Ó.236.3O( 
2l .062.401 
143.390.601 
19.642.001 
70.7l2.OOI 
32.706.80 
23.448.10 
1, 
t 
t 
I 
~ 
' TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO. DA RECEITA E DA DESPESA 
. . • 
R.E Ç E I T iA 
• f 
E S P E C I F I C A Ç 
• . • 
A O 
' RECEITA ARRECADADA 
EXERCICIOS'ANTERIORES_ 
NOS TRES :CTLTIMOS 
A 19 
RECEITA PREVIS 
TA PARA O 
EXERCICIO . 
RECEITA PREVISTA 
PARA 1984 1080 1981 1982 
Receitas Correntes : 
Re'cei'ta Tributãria 
Receita'Patrimonìal' . ~ . 
Receita •Indus.t~ial' • 
. •
•Trans'fei•ências Co.rrentes 
. 
Outras Receitas Correntes 
Receita de Capitàl 
Transfeiê~cias de Capital 
Outí~as, F~eceitas de Capital 
¡ .,<: • . • . 
. 
. 
. 
• • l . 
. • 
. 
43797.107~6 
1212.251;73 
. 876.392~0 , 
. 
41081.285,y8 , 
627:17695 
14043.077,96 
7737.90226 
6705.175p0 
. 
3778.727L 50 
1210.662,60 
174.363;92. 
' 
1934.686,58 .96165.113p9445234.500 
554.014,40 
0455.417190 
04F55.417,90 
• . . 
• 
00S49:0147 
2641.457,91 
458.685p . . 
. 
1283.7587 
74394•.9002 
74394'.9002 
, 
• ' 
.
. 
74943.915,01475986.400 
451384.500 
3.550.000 
1D00.000 
.100.000 
'1500.000 
24.601.900 
24801.900 
I . . 
• 709.074...300
10.300.00O 
2.250.0.00 
4.000.000 
690.274.300 , . 
2:250•.000 
' 52.43~.300
• 52.432.200 
• ' . 
. 
T. O T A L. 57840.185,02 24234145,40 761.506.600 
DESPESA V
' 
. 
' E S P E C I F I C A Ç~, 
• 
O DESPESA REALIZADA 
EM 19.,_Q2._ 
DESPESA FIXADA PARA 
CORRENTE EXERCICI1 
O 
83 
. DESPESA FIXADA 
PARA 19-, 84
Despesas'Correntes 
Despesas de Custeio 
Transferências Correntes 
;espesas de Capital 
Investimentos • 
Transferências de Capital 
_ 
. 
. 
, 
V , 
. 
213.915.133168
205.257.248,42 
8.557.885,26 
•78.728.483166
. 
66.699.263•,54 
12.029.220,12 
. 
a 
387.676..500
264.119.700 
23.556.800 
88.309.900
. 
80.109.900 
8.200.000 
, ' 
• • 
. 
. 
• 
689.203.400 
651.060.900 
38.142.500 
' '72.303.200 
52.503.20'0 
19.800.000 
, 
• 
. .. . • 
' 
T O T A L 292.643.617,34 475.986.400 761.506.600 
' ESTADO DO AMAZONAS 
' M.UNICIP•IO DE: PARINT7NS 
Cr6 1.00 
I.
R E S U M O G E k A' L DA..R E C E I TA 
' 
• 
Cd a1 0 O ES P E CI F I C A Ç À O AlINEAS 
SUBALINEAS RUBRICAS .FONTES ° CATEGORIA 
ECONOMICA 
10.0'0 00.00 Receitas Correntes - 7'09.074.300, 
1100.00.00. • Receita Tributária 1..0.300.000, 
1110.00.00 Impostos , 4.300.00.0, 
1112.00.00 Imposto s/o Patrim.e a Renda 4.000.000, • 
1112.02.00 Imposto s/a Propriedade Predial . • 
e Territorial Urbana 4.000.000, 
. 1113.00.0.0 Imposto s/a Produção e a Circ. 300.000, 
1113.05.00 Imposto s/Serviço de' qualquer , 
Natureza 300.000, 
• 1120.00.00 •Taxas 6.000.000, 
1121.00.00 Taxa pelo Exercício de Poder'de • O.
Policia 4.500.000, • 
1122.00.00 Taxa pela Prestação de Serviços L.500.000, 
1300.00.00 Receita Patrimonial 2.250.000, 
1310.00.00 Receita Imgbiliária 2.000.000, , 
1320.,00.00 Receita de Valores Mobiliários 250.OA0, 
1500.00.00 Reoeita Industrial 4,.000.000, 
1520.00.00 Recéita Industrial de Transformação 4:00Ó.000, 
1520.26.00 Industria de Produtos,Alimentares 4.000.000, •
1700.0.0.00 Transferèncias'Correntes 690.274.300, 
•1720.00.00 Transferência Intergovernamentais 690.274.300, 
• 1721.00.00 Transferèncïas da União 365.007.300, ' 
1721.01.00 Transferência da Receita da União 365.007.300, 
1721.01.02 Cota'Parte do Fundo de Participa 
ção dos Municípios 352.153.700, ' 
1721.01.05 • Transferência do Imposto s/a Pro . 
priedade Rural 1.5 0.000, 
1721.01.07 Cota-Parte do Imposto Onico s/ • . 
1 
li' 
ESTADO DO AMAZONAS 
' NM1UNICIPIO DE. PARINTIINS 
r _ 
, Cr6 I.00 
R E S U M O G E R A L .DA R E CE I T A 
C O'D I GO 
• 
' 
ES P E. 0 I F I C A : C AO 
ALINEAS 
~UBALINEAS S RUBRICAS FONTES 
CATEGORIA 
EÇONÓMICA 
• • .Lubrificantes Líq.e Gasosos . . .1 303.600, • . 
,1721.01.10 Cota -Parte' do Imposto Único s/Mi'- 
nerais• .50 000 S • 
.1722.00.00 _ Transferências dos Estados 325.267.000,•` : 
1722.01.00 Participação da Receita dos Estad. 258.210..200, . 
1722.01.01 Cota-Parte do Imposto s/Operações 
Relativas à Circ.de Mercadorias. 258.210.200, 
1722.09.00 Outras Transf: dos Estados 67.056.800,• . 
1722.09.01 ConvênioSEDUC/PREFEITURA 57.1.55.800, . 
f722.09.01 • . Convênio PORI 9.901.000, -
1900.00:00 Outras Receitas Correntes _ •2.250.000, 
.1930.00.00 Receita da Divida Ativa 750.000, . 
1931.00.00 Receita da Divida Ativa Tribut. 750,000, '. • 
'1990.00.00 Receitas Diversas • 1 500.000,' 
2000.00.00 Receita de Capital SS2.432.300, 
2400.00.00 Transferència de Capital 52.432.300, 
2420'•00.00 • Transferèncias IntergovernamentaiE ,' 52.437.300, -
2421.00.00 .Transferência da União •52.432.300, . 
2421.01.00 Participação na Receit.da União 52.432.300, ' 
2421.01.02 Cota-Parte do Fundo de Partic. 
• dos Municípios 43.846.300, 
2421.01.07 Cota-Parte. dó Imp.Único s/Lub. 
Comb.Liquidos e Gasosos 6.454.900, 
2421.01.08 Cota-Parte do Adicional do Imp. 
• Único s/Lub.e Comb. Líquidos e . 
Gasosos 2.131.100, . 
RECEITA TOTAL 
1 •
761.506.600,
4 • ' 
ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LEI Nº 4320/64 - ANEXO 1 
PÁRTNTINS 
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS I 
• RECEITA Cc$ Cr$ DESPESA • • Cr$ Cr$ • 
•Despesas Correntes 
Despesás de Custeio 
•Transf: Corz•entés . 
Superãvit 
• •
TOTAL 
Despesa de Capital 
Investimentos • 
Transf.de Capi•tá1 
• . 
TOTAL ' 
. 
' 
. • 
. 
651.060.900 
38.142.500 689:203.400, 
19.870.900, 
, 
• 
• 
709.074.3.00, 
. Receitas Correntes 
i Receit~ Tributária 
Receita Patrimonial ' 
Rec~ita,Industrial 
Trans. Correntes 
• Outras Receitas • Correntes 
• TOTAL 
.Superavit do Orç.Corrent. 
Receita de Capital 
Transf...,,de Capital 
TOTAL 
• 
• • 
10.300.000 
2.250.000 
4.000.000 
fi90.274.300 
2.250.000 
' 
52.503.200 
19.800.•000 
709.074.300, 
~ 
72.303.200, 
709:074.300, 
19.870.900, 
52.432.300, 
. . 
. 
72.303.200, 
' .. 
' • • 
• • 
72.303.200, 
. . , . . 
R E S U M O 
ESPECIFICAÇÃO 
. 
VALOR % 
. • • 
• ESPECIFICAÇ AO 
- 
.
. 
-~ 
VALOR % 
• 
Receitas Correntes 70.9.074.300 93,00 Despesas Correntes 689.203.400 91,0 
Receita de Capital 52.432.300 7,00 Despesas de Capital 72.303.20D 9,0 
' • ~ . , 
. • . 
a 
I TOTAL I 761.506.600 TOTAL 761.506.600'100,0 
FS7'ABU F►O AAIAZON.1S • • , • . • 
_ . • . 
PREFEITURA ~ MUNICIPAL PA R I.N T I N S 
t 
. ' 
~ . 
• •. 
I•.
1 
1 
1 
1 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAM"} r'.ARIAS E. FONTES DE R JI SOS 
C O'. D• •I O O . . E S P E C I F . I C A Ç A O RECURSUS OU ICIPAIS TWSE[RtNU S'O U~IAO T O T A 1. 
r 1 ,0101.• . , Cãmara Municipal .• + .73.242.300 - S 73.242.30.0, ' 
0201• Gabinéte'do Prefeit•o X4.456.900 62.125.600, 76.582.500, 
0202 Serviço de Administração 11.900.000 •56.546.400, 68.446.400, 
0203 Serviço de Finanças 9..231.200 21.875.400, 31.106.600, 
• 0204 Serviço de Viação Obras e Urbanismo 53.145.700 153.929.300, 207.075.000, 
0205 Serviço de Educação e Cultura. . •48.556.100, 167.506.300, 216.062.400; 
0206 Serviço de Turismo e Publicidade 19.642.000, - 19.642.000, 
0207 Serviço de Saúde, Saneamento e Assisténcia Social 29.948,.b00, 20.963.400, 50.912.000, 
• 
•0208 Serviços de Terras e Cadastro Imobiliário 12..883.100, - 12..883.100, 
• 0209 Serviço de Assisténcia ao Interior S 5.554.300, - •5.554.300'; 
' . . .1 . 
TOTAL 278.560.200, 
M 
~ '482 ..946 .400, 761.506.&00, 
I.. ESTADO .DO AMAZONAS 
f 
I. 
t 
i 
.1 
PREFEITURA MUNICIPAL P A R I N T I N S 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E FONTES - RECURSOS ORDINARIOS E VINCULADOS 
. . 
•b; D' I GO 
• . ° . 
` ' • ES PE C I •F ,I (' 
. 
A •Ç 
. . 
AO . 
. 
RECURSOS fl0 MUNICIPIO • 'iRANSfERENCi:,: 
. , 
OA UNIAO T• O T AL 
•• 01 Legislativa ` 73:242.300, - ' 73..Z42.30,0, 
. . 
• .. . ~ . . 
. Q3 Administração e Planejamento 45'.454'.300, . 76.611.800 1,,22.066.100, 
04 ' P~gricultura . 9.421.200, . 30•.815.100 40.236.300, 
08 Educação•e Cultura . 48.55.6.100, 167.506.300 . 216.062.400, 
10 • Habitação e.Urbanismo • 41.969.300, 101.421.300 143.390.600, 
• 11 Industria e Comércio 19:642.0fl0 - . 19.642.000, 
~. 13 Saúde e :Saaneamento 29..9•48.600, 40.763.400 70.712.000, 
15 Assisténcia e Previdéncia ' ~ 8.571.200, 44.135.600 52.~06.800, 
16 Transporte 1.755.200, 21.692.•900 23.448.100, 
' 
. , . . : . . . . . . . 
• : 
. , .' . . ' . ' . .: . .• . . . . ' : . 
TOTAL 278.560.200,1 482.946.4001 761.506.600, 
c 
• ESTADO DO AMAZONAS￾PREFEITURA MUNICIPAL PARI N TI N S 
I. 
I.. 
t 
1 
I: 
t. 
1 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS A CONTA DOS RECURSOS DO MUNICIPIO 
.• C 'O D I G O, E' S P E C I F I C A Ç A O . OÊtDINARIOS VINCULADOS T O .T A L 
• 
• 0101 
0201 
0202 
0203 
0204 
0205 
0206 
0207 
0208 
0209 
" 
'Cãmara Múnicipal 
- Gabinete do Prefeito 
Serviço de Administração 
Serviço de Finanças 
Serviço. de Viação Obras e Urbanismo 
Serviço de Educação e Cultura. 
Serviço de•T.urismo e Publicidade' 
Serviço de Saúde, Saneamento e Assistència 
` Serviço de Terras e Cadastro Imobiliário 
Serviço de Assistén•cia ao Interior 
. 
I,
• '
. 
Social '• 29.948.600, 
73.242.3,00, 
14.456.900, 
1.1.900.000, 
3.660.000, 
53.145.700, 
•46,456,.100, 
19.62.000, 
12.883.100, 
5.554.3Q0, 
, 
— 
- 
. - 
5 571.200, 
.- . 
2.100.000, 
- 
- 
- 
• - 
•73.,242.3'00, 
14,.456.900, 
11; 900.000, 
9.231.200, 
53.•145.700, 
48.556.100,
.19.642.000, 
29,948.600, 
12.883.1J0., 
5.554.30Ó, 
270.8 9.000. i 7.671.200, 1278.560.200, ~ 
TOTAL' ~ 
1~
1
I '
. • 
I .
1 
I. 
ESTADO DQ, AMAZONAS 
• TItËFEITURA MUNICIPAL 
~ 
I' 
DE P/\RINTTNS 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES A CONTA DOS RECURSOS,DO MUNICIPIO 
_ ;•, 
, 
C
• 
• 
D 
' •' , 
I 
' • 
3 
• ' 
O 
s • 
, . 
' E S P E C I F I C,A Ç A 
' ' : ^_r.~' 
O v
• . • 
• . 
ÓRDINARIOS 
• ' 
. 
VINCULADOS 
• • 
• . 
T O T A L 
. 
. . - 
• . . 
• 
• . 
. •
•
• • • • ' 
. , . . .• , . 
' 
. . ' • ' 
•' 01 .• , Legislativa • , 
. , 
730242:300 - 73:242:300; 
'1 } O3 • A'drr)ini's'tráção • e• Planejdment® " * i' 45.454.300, - 45.454.3Ò0, 
• 04 ' •• Agricultura O , 9.421.200, • - ' 09.421.200, ' 
08 Educação e Cultura 46.456.100, 2.100.000, 48.556.100, 
10 • Habitação e 'Urbanismo 41.969.300, - 41.Q69.300, 
11 Industria, Comércio e Serviço.s • 19.642.000, • - 19.642.000, 
13 Saúde e Saneamento S 29.948.600•, - 2'9.948.600, 
~ ` 
. 15 Assistência e Previdência • . 3.0.00.000, 5.571.200, 8.571.200, 
16 Transporte 1.755.200, ' -, ' 1.755.200, 
, • 
v 
. 
. . • . • . 
• • ' 
•
. i , . 
. 
. 
~ • . . • . t. • , . • • . . 
1 
TOTAL 
270.889.000, 1
7.671.'20Q,I27 .56Q.20Q, ~ 
ESTADO DO• AMAZONAS 
i 
I .
1 
PREFEITURA MUNICIPAL; DE P A R Z N T I N S 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS 
, 
`•; ' 
Ç b;.D• I Q'Ó ' . 'ES P E C I FI CAÇA O ' .CORRENTES' 
. . 
72.7~+2.3t1q 
. 
C.A P IT.A L 
~ 
T 
O.T AL 
a 1
• 
• . : 
0101 
' ' • 
,' ' 
. • .. • 
Cãmara Munici .pa l • • ' , . 
. . . 
, 586.a6b 
. 
• .. ~2.5b6 r4 , 
. 
• 0.201 • Gabinete •do Prefeitd • ' ' 56.282.500 20..300.000 76.582.500 
0202 Serviço de Administração 68.146.400 • 300.000 68.446.400 
0203 Serviço de Finanças , 30.806.600 300.000 31.106.600 
• 
0204 . Serviço de Viação, Obras e Urbanismo . 186.618.100 20.456.900 207.075.000 
0205 Serviço de Educação e Cultura 189.416.100• 2G..646.300 216.062..400 
0206 Serviço de Turismo e Publicidade 19.14,2.000 500.000 19.642.000 
D207 Sèrviço de Saúde,Saneaménto•e Asáist.Soci•aI 47.612.b00 3.300.004 50.912.000 
0208 Serviços de Tersa e Cadastro Imobiliãrio 12:883.100 ' 12.883.100 
0209 Serviço de Assisté•ncia ao Interior 5.554.300 . 5.554.300-- 
• • 
ti
. 
. ' ' ~ 
. 
' • 
. 
• •• . 
, ' , • • . . • ' •• . . 
• ' . . • . . . • - , ' . _• , - T
689.203.400 I
, 72.303.200 1761.5136.600 ~ 
TOTAL 
'I 
t 
I.
I. 
1 
rú I /iUV lJV /1MALVL 1l1J 
~ ' • .' 
PREFEITURA MUNiCIML DE P A R I N T I N S . 
S 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS 
C • O Q I G •O• 
,f : - _ . . 
• E S P E C I F I G' A Ç A O . 
.• • , • • 
OESPESA~ 'CORRENtES 
. . 
OESPESAS OE CAPI1Al . 
' , 
• 500.000 
1.100.000 
' 7.200.000 
26.64fiï30O 
__6..80,Il.II0_Q.. 
. 500 .00,0 , 
'23.100.000 
,64'56.900 
. , - 
• 'r 
. , 
. 
T O T A L 
• • .. 
'• 01, ' 
• 03 
04 
~ __----08--- ------- 
10 
Legislativa • • . • 
Administração e Flanejamento • • '• 
Agriculturá . 
Educaçãe-e_ Cultura --. . ._. .. 
Habitação e Urbanismo 
Indústria, Comércio e Serviços ' 
._ . ..__. .. .. • 
Saúde e Saneamento 
. • . _ • -- ~ Asstst~TT 'Th ë Prsvidëricìa . .. . 
• ' • 
Transporte ~ _ _ °._.- . _ . • . _ . . .. . _ 
; • . . 
. 
• ' 
. . 
. _ 
. . • . . , 
• . 
_ . . 
' 
. . • o 
. 
• 
72.7.42.300 
120.966 .100 
33.036.300,
189.4i&-:1-GO. 
1.3f.590.;6.fl.0_ .. 
19.142.000 . , 
47.612.000 
• ' _. •.. 
52.706!800 
1.6.991 .200 
' • 
• 
• • 
. 
. 
. 
.. • 
73.242.300 
122•.066.100. 
40.236.300 
216:0~2-:4Q0 . 
143•.390.600 
19.642.000 
. . 
70.712.000 
52.706.800 
23•:448.100• 
• , . 
' '' 11 .•s • 
_ __
• 13 
_ 
. 
_ _ 1 _____._.,____ . 
; 16 
. 
. . . 
• ... 
. 
. 
. • • • 
• • • 
. 
. . . 
• ' 
, . 
• 
_ . . . 
TOTAL ~ 
689.203.400 . 72.303.200 761.506.600 
1 
1 
1 
I. 
• ESTADO DO AMAZONAS 
}REFEITURA M~NÌCIPA'L' DE 
L1:I' Nº !320184 : ANIXO 2- DESPESA 
C 
PARZNTZNS 
Cr$ I.OU 
RESUMO GERAL DA DESPESA • NATUREZA DA DESPESA 
" C O D I.Gf O ' • E S P E C I F I C A Ç A O DESDOBRAMENTO 
• 
ELEMENTO CATEGOtkIA 
; ' N ECONÓMICA 
3:0.0.0 
. ,. • , .• 
. • • 
Despesas Correntes _ • 
• 
. . . . 
: 
• • . 
689.203.400, 
• 
3.1..0.0 ' . 
• • •,3.1.•1.'0 
.. 
•bespesás de Custeio • ' : 651.060.900, 
• 
• Pessoal • 
• • • • • 
. 
. 
519.555.7.00, 
•1 , 3. 1 ..1 . 1 : Pessoal Civil ' ' • .• • 
. . " ~1~,726.700, : • 
• 3.1.1.3 Obrigações Patronais . 2.829.000, ° . 
3.1.2.0 Material de Consumo • . • 45.455.200,. • ~ 
3.1:3.0 $erviços de Terceiros e Encargos 81.050.000, 
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais • 17.050.000, 
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 6.4.0.00.000, • 
3.1,9.0 Diversas Despesas de Custeio , .' . 5.000.000, 
3.1.9.2 Despesas de Exercícios Anteriores • 5.000.000, , 
, .3.2.0.0 Transferèncias Correntes ' 
• 
. 
• 
38..142.500, 
3.2.2.0 Transferèncias Intergovernamentais •• . 360: 000, • ~ 
' 3.2.2.2 Transferèncias a Estados e Di•strito Federal 360.000, • ' 
. ~ . . . 
3.2.3.0 • Transferèncias a Instituições Privadas . 300.000, • 
3.2.3.1 Subvençôes Sociais . 300.000, 
3.2.5.0 Transferèncias à Pessoas 36.982,500, 
•3.2.5.1_ Inativos . 8.993.500, ' 
3.2.5.2 Pensionistas 
. • • p. 
12.282:6b0, 
. 
3.2.5.3 Salârio - Família • • • 1.860.000, 
/ orm.•do Patr.do Serv.Público 13.846,4013, 
t 
ESTADO DO AMAZONAS 
.PRhi1 TUBA MUNIGIPAI DE. . PARZNTINS 
.f
1~ , 
1':
i i ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•L '.I Nº 4320/84 - ANEXO 2 -DESPESA. Cr ' 1.~'~ : O . 
'L • RESUMO GERAL DA DESPESA NATUREZA DA DESPESA 
CO D ID O 
' 
. E S. P E C I F I C A, C A•O ' DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA. 
EC.OJJOMICA 
• ~3.2.9.0 
• 
. • 
Diversa TransferéncSas Correntes 
Sentenças Judici;ãrias , , • . 
. . 
~ • ~ 
• . - 
• 500:Q00, 
' 
500.000, " 
.3.2.9:1 
4.0.0.0 
4..1.0.0 
• 
Despesas de Capital 
Investimentos 
, . , . 
• ' 
~ . 72.303.200, 
52.503.200,!
ì' ` + . • • ' • ' = Í. 4.1 .0 Obras e,Instalaçoeá ' . . . 45.103.200, 4` 
! 4.1.2.0 . Equipamentos e Material Permanenté , . 7.400.000, 
~ ~ 4.3.0.0 Tr•ansfer~nci~s de Capital _ . 
• . ' . . . . . • . . 19.800.000, • 
•. 4:3.1•0 
•4:3.1.2 
• Transferências Intérgovernamentais 
Aux~lio p/Despesas de Capital 19.800.004„ 
19.800.000, 
' 
•' 
r 
• ' . 
. . 
' " . . • , 
. - ., . . . ,. 
' ' . . 
' 
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. •, • 
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• • 
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• . • • • ' . 
, . . , 
. . 
. 
• 
• 
_ 
+
. 
. • I ' . , • 
• , . • . . . • • • . , . 
o~ 
'I
~ ... 
.. .. . . ,. .. 
TOTAL 
I. 
I. 
Ii' 
• 1•51'A13U LjU' AMAZUNAS • 
• T'~EFFITURA M(,TNICIPAL DE- P,Ei R I N T.I N S 
. , 
LEI, Nº 4320/64 - ANEXO 2 = DESPESA 
i 
• 5oóeso 860 
Cr$ 1.00 
p ORGAO 0100 - PODER LEGISLATIVO 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0101 - CAMARA MUNICIPAL 
NATUREZA DA DESPESI 
C 6 D I G.O E S P E C I F; C A Ç A O 
' - . : - 
DESDOBRAMENTO • ELEMENTO CATEGORIA 
ECONOMICA 
3..Ó.O.O Despe.sas' Correntes . 72.742 300, 
. ~ 
• 
Despesas . de, Custeió, ~ • • . ' . 
. . 
, • 70 . 1l0•. 600, ~ 
Pessoal ' ' • . • * . 
• 66.310.600,7c 
6~.310.600, 
3.1.7:1 Pessoal Civil • ,Q ~.OQDOC• . 
.3. 1.2.0 Material de Consumo ~ 
. . 1.000.000, 
3.1.3.0 . Serviços- de Terceiros e Encargos 2.800.000, , . ~ ~Ot~.pOn . 
, . 
. 
3.1.3.1. Remuneração de Serviços Pessoais / - • 800.000, • . 
. 3.1.3.2 Outros Serviços . e Encargos l~ ~ ®~, 2,000.000, • . 
3.2.O E6 Transferências Correntes • O 
, 
• . 2.631.700, ' 
3.2.5.0 Transferências à Pessoas • 2.631.700, 
3.2.5.1 Inativos " ' , 1.962.100', 
3.2.5.3 Salário-Fam1lia • ~ -, E10O ©o C 669.600, 
. . 
• 
4.•0.0.0 Despesas Capital . ., : • 500.0-OO, ' 
4.1.0.0 
•de 
Investimentos • ' , 0 500,.000, 
R.1.2.0 
. 
Equipamentos e Material Permanente 
. 
'5.• ©bp.00 t • • • ~ 
500.000, 
• 
~ • - • . • - 
TOTAL 
1 
•
;ESTADO DO<AMAZONAS 
PREFEITURA MÚNICIPAL DD 
LEI Nº 4320/64 - ANEXÓ 6 
I. 
i s
t 
i 
1 
f~ARINTIN$ 
Cr$ 1,00 
ÓRGAO 0100 PODER LEGISLATIVO 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 G 1 C A M A R A MUNICIPAL' 
PROGRAMA DE TRABALHO 
• CO D I G O E S P E C I F I C A Ç A O PROJETOS ATIVIDADES T O TA L 
. . Lagislativa . . 73.242.300 
~ - • . . 
, 
Processo _ LEgislativo . . . . . , 73.242.300 
• ; • •`Ação Legislativa • • • 73.242.300 
01010012.001 Manutenção•dos serviços•da Cãmara Municipal •. • 73.242.300 , . • 
. . . ~ 
.. . • 
. • , . • ' , ' ' - 
. ~ 
• , 
. 
• , . 
. . . . 
t , . . . . 
. • ,, . 
. . • . . . • • 
. 
• 
., •
• . 
, 
TOTAL 73.242.300 73..242.300 -
i 
; EST'ADO DÕ AMAZONAS 
j' FEIZ'URA MUNjÇI~A~.'PE ' 
. , 
j.Ej N° 4320/64 : ANEXO 2,- DESj'~S4 
PAf~INTINS • 
• Cr$ 3.00 ' 
1 ÕRGÃO 0200 - POIJER EXECUTIVO 
t1NIA~p 7 ORÇA}Vi NT4JU 0201 - GABINETE Dfl PREFEITO ' NAT{JRF~A DESH~SI! 
.Ppp{aq, 
~ 
CATEGORIA 
ECONÓMICA 
3.0.0.0 .{]espesas Correntes 
.Despesas-dé Custeio 
~ 
. 56•.2$2.500, 
56.'170.900, I 
~3.1.I..d . Pessoal t 45.520..900, 
'3.1.1.1 pessoal Civil' - 45.520:• .900, 
3.1.2.0 Material'de Consumo • 2.700.000, 
3.1.3.0. Serviços de Terceiros'e Encargos 7.9.50.000, 
3.1.3.1 Remuneração de. Serviços Pessoais 1,.350-.0.00, 
3.11.3..g • . Outros Serviços e Encargos 6.600.000, 
3.2.0.0 Transferèncias Correntes 111.600, 
`3.2.5.0 Transferèncias â Pessoas .0 111.600, 
3.2.5.3 • Salário - Família 111.600, 
~ 
4.0.0.0 Despesas de Capital 20.300.000, 
4.1.0.0 .Investimentos 500.000, 
4.1.2.0 •Equipamentos e Material Permanente 500.000, 
4.3.0.0 Transferências de Capital 19.800.000,• 
4.3.1.0 Transferèncias Intergóvernamentais 19.800.000,' 
4.3.1.2 Auxílio p/Despesas de Capital 19.800.J00•, ~ 
76.582.500, 
I 
r 
1 
ESTADO DO AMAZONAS 
P8EFEITURA MUNICÍPAL DE P A R I NT I N S' 
LEI 1Vº 4320/64 - ANEXO 6 Cr= 1,00. 
URGAO 0200 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0201 GABINETE DO PREFEITO 
• PROGRAMA DE TRABALHO 
CÓDIGO. E S P E C I F I CAÇA O PROJETOS ATIVIDADES T O T A L 
Administração e Planejamento 56.782.5'00
• '• Administração . ' 56.782. 00 
Supervisãp d Coordenação°Superior • 44.910.400 
03070202.002 . Manutenção dos serviços do Gabinete dp P.re-Feito, . 35.328.100 
03070202.003 Manutenção dos serviços de assessoria Especial - • 9.582.300 , 
Administração Geral 11.872.1.00 
03070212.00.1 Manutenção dá Representação do Mun.na Capital • 7,215.200 
.03070212.005 Manutenção da junta -do serviço militar - .4.666.900 
Saúde.e Saneamento • 19.800.000
Saneamento , - 19.800.000 
Abastecimento D'água • 19.800.000 
13764472.006 Manutenção do Convênio com o S:A.A.E.para a Ex-
• pansão do abastecimento d'água 19.800.000 - 
TOTAL 
' 76.582.500 
t 
I 
e 
ESTADO DO AMAZONAS ' 
PREFEJTURA MUNICIPAL DE ' P AR I N T I NS 
LEL Nº 4320/64 - ANEXO 2 - DESPESA Cr; 1.00 
ORGÃO • 0200 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0202 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO 
NATUREZA DA DESPESA 
CÓDIGO E SPEC I F •I C AÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA 
F.CONOti4ICA 
30.0.0 
. •3..1.0.0 
.3.1 . 1 .0 
3.1.1.1 
3.1.1.3 
3.1.2.0 
3.1.3.0 
3.1.3.1 
:3.1.3.2 
3.2.0.0 
3.2.5.0 
3.2.5.1 
3.2.5.2 
3.2.5.3 
.3.2.9.0 
3.2.9.1 
4.0.0.0 
4.1.0.0 
4.1.2.0 
' 
Despesas Correntes 
Despesas de Custeio 
Pessoal ' ' ' -
•
36 
- Pessoal Civil 
Obrigações Patronais 
Material de Consumo 
Serviços de Terceiros e Encargos 
Remuneração de Serviços Pessoais 
Outros Serviços e Encargos 
Transferências Correntes 
Transferèncias à Pessoas 
Inativos 
Pensionistas 
0 Salário-Fam1li.a 
Diversas Transferências Correntes 
Sentenças Judiciárias 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Equipamentos e Material Permanen.t 
° 
- 
36.400.000, 
5a0.0a0, 
1.500.000, 
.4.70.0.000, 
• 
7.031.400, 
12.282.600, 
632.400, 
500.000, 
I
• ' 
.900.0'00, 
° 
4.600.000, 
6.200.000, 
-
19.946.400, 
, 
500.000, 
300.000, 
68.146.400,'
47.700.000, 
20.446.400, 
' 
" 
300.000, 
300.000, 
TOTAL 
68.446.400, 
1,. 
~ 
I 
ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIN1TINS 
LEI dVº 4220/64 - ANEXO 6 Crs 1,00 
• ! ÓRGAO 0200 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0202 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO 
PROGRAMA DE TRABALHO 
CÓDIGO ES P EC IF I CAÇA Q P~tOJETOS ATIVIDADES T Ó T A L 
. 
. 
• • 
03070212.007 . 
03070217.00 
• 
15814832.009 
158~4952.010 
Administraçãó de Planejamento ' 
Admini~tração '
Ádministração Geral • , . ' 
Manutenção do serviço de Administração 
Treinamento de Recursos Humanos 
Treinamento e Reciclagem de Servd.Municipais 
Assisténcia.e Previdênc.ia 
Assisténcia • 
Assisténcia ao menor 
Encargos com o PASEP 
Previdéncia . • 
Previdência Social a Inativos e F'ensionistas 
Encargos com Inativos e Pensionistas 
e 
• 
• 
, 
• 
• 
• 
_ 
~ 
` 
• 
! 
• 
. 
. . 
, 28.986.Q0D 
600.000 
• 
19.1Ofl.000• 
19.760.400 
29.586.000
29 586.000 
28.986.000 
600.000 
38.860.400
19.100.000 
19.100.000 
19.7.60.400 
19.760.400 
— 
TOTAL 68:446.400 68.446.400 
I:. 
1 
: ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL' DE 
LEL Nº 4320/64 = ANEXO 2,- DESPESA 
PARINTINS 
• CrS 3.00 
f ORGÃO 0200 - PODER EXECUTIVO 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 02 3 - SERVIÇO DE' FINANÇAS 
NATUREZA DA DESPESA 
C ÕD I GO 
. 
E S P E C I F I C A Ç A O 
. • . • • . 
DESDOBRAMENTO .• 
, 
ELEMENTO 
: 
CATEGORIA 
ECONOMICA 
3.0•.0..0 .'Despesas torrentes • • , . . 30.806.600, 
3.1.0. •0 Desp'esas de Custeio .' . - 16:114.200,I 
3.1.1,0 ~ Pessoal_ • 13.414.200, 
3.1.1.1 Pessoal Civil . • • 13.414.200,. • 
• .3.1.2.0 Material de Co-nsumo . , 
• e 
' . . 1.200.00Q, • . 
3.1.3.0 . Serviços de Terceiros Encargos . . • ' 1.000.000, 
. 
• 3.1.3.1 _ Remuneração de Serviços Pessoais . 600.000,. . ` 
• 3.1.3.2 Outros Serviços'. e Encargos 400.000,.' 
3.1.9.0 Diversas despesas de Custeio '. 500.0.00, 
3..1.9.2 Despesas de Exercício Anteriores . •500.000, 
3.2+0.0 Trànsferèncias Correntes • . 14.692.400, 
3.2.2.0 'Transferèncias Intergover.namentais . . ' . . 360.000, ' 
3.2.2.2 Transferèncias a Estados e Distrito Federal •36.0:000, 
3.2.3.p Transferèncias a Inst.ituições Prìvadas :• 300.000, 
3.2.3.1 Subvenções'Sociais . . 300.000, • 
3.2.5.0 Transferèncias à Pessoas ' . ,' . 
. 
186.000, - 
3.2.5.3 . Salário - Família . ' 186.000, • 
. 
3.2.8.0 Contribuição pia Formaç•ão do Patrìmonio do Ser- • .~ 
• vidor Público O • , O 13•.846.400, 
• 4.0.0.0 . Despesas de Capital . • O 300.000, 
4.1.0.0 Investimentos ,, 300.000, 
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 
. . • . 
• • 
. • • 
300.000, 
• . .
. • ; . 
. • • .. ~ . • 
. • ' . ' • • • . 
TOTAL 31.106.600, -I 
• • ` 
I 
- 
I .. 
• . ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE P AR I N TIN S 
• LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 
c 
r 6RGAO 0200 
UNIDADE ORÇAMENTAÃIA 0203• SERVIÇO DE FINANÇAS 
CrS 1,00 
PROGRAMA DE TRABALHO 
• C O D LG O ES P E C I F I C A Ç ÃO. PRO JETOS . ATIVIDADES • TOTAL 
,. • .• r '• • 
•• 
Administração e Planejamento _ ' 
. . 
. . . • • . 17.260.200 . 
. • • 
•1 • 
• • . • • 
'Admin.istração Financeira ~ 
Administração Geral. • ~ • • • . 
, 17.260.200 
17 .260 .200 
{i3O802'12.•0l . ' Manutenção. dó Serviço dé Finahças • • . . • ' • 17 .260 .200 ' 
• ' • Assiténcia e• Previdència ' •13.846.400
Programa de For,mação do Patrim.Servìdor Público • '. 13.846:400 
. Previdència Social ao Servidor Público • 13.846.400 
15844942.012 Encargos com o PASEP • 13.846.400 
1 • . , • : , 
, 
. • 
. . . • + . . 
• 
• ' p• 
. 
• 
i ; , 
TOTAL 
• 13..106.600 31 106 600 
A 
1 
w 
f 
1 
f 
• ESTADO' QO AMAZONAS 
••PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS 
Y- L NQ 4320/64. ANEXO 9 - DESPESA ' 
C 
Cr= 1.00 
ÕROAO 0200 - PODER EXECUTIVO 
pNIPAD11; ORÇAMENTARIA 0204 - SERVIÇO DE VIAÇAO OBRPS' E 
URBflNSMÓEZA DA DESPESA 
• F b pico E S I E C I F I C A G A O DESpOBRAMENTO ELEMENTO CATECÓRIA 
' ECONÓMICA 
30.0.0 Oespesas Correntes _ 186.618.10.0, 
3.1..0.0 .
. e
Despesas de Custeio •~ 186.618.100,' 
'' ,3.1.•1 .•O • Pessoal 143.562.900, 
3.1..•1.1 Pessoal çiUil a 143.033.9.00,' 
3.1.1.3 Obrigações Patronais 529.000, 
3.1.2.0. Material de ,Consumo •10.855.200, 
3.1:3.0 • Serviços de Terceiros e Encargos 28.200.000, 
3.1.3.1' Remuneração çle Serviços Pessoais 5.300.000, 
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos • 22..900.000, 
3.1.9.0 Diversas Despesas de Custeio 4.000.000, 
3.1.9.2 Despesas .de Exercício Ante'rio•res • 4.000.000, . 
• .4.0.0.0 Despesas de Çapital .20.456.900, 
4.1.0.0 Investimentos • • 20.456:900, 
4.1.1.0 Obras e Instalações 19.456.900, . 
4.1.2.0 
• 
Equipamentos e Material Permanente • . 5 1.000.000, 
S 
TOTAL 
20? .075.000, 
• ESTADO DO AMAZONAS 
'PREFEITURA MUNICIPAL DE P A RI N TI N S 
LEI Nº 4320%64 - ANEXO 8 
e 
f 
ORGAO 0200 PODER EXECUTIVO 
PROGRAMA 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0204 SERVIÇO DE VIAÇAO,OBRAS E URBANIS1IO 
Cr$ 1.00 
DE TRABALHO 
C O D LG O E S P E C I F I C A Ç A O • PROJETOS ATIVIDADES T O T A L 
Agricultura _ 40.236.300 
•''' Abastecimento 37.815.100 
• • Administrarão Geral 32.815.100 
41.60212.013 Manutenção do Mercado Feiras e Matadouros 30.815.100 
g16021~.001 Ampliação 9/ou Restauração do, Mercado Mirni ipa1 ã.66d.666 
' Sistema dq Distribuição de Produtos Agrid®1a~ • . 5.000.000 
4160961.002 . Construção da feira d'o produtor rural 2.000.000 
4160961.003 Construção de Mercados 3.000.00.0 
Pr6moçãd e Extensão Rural 2.421.200 
• Extensão Rural 2.421.200 
4181112,01.4 Manutenção do Horto Municipal 2.421.200 
. Habitação e Urbanismo . , 143.390.600 
Administração 50.823.500 
Administração Geral 50.823.500 
00.70212.015 Manutenção do serviço de viação e Urbanismo 50.823.500 
Urbanismo • 5,.000.000 
Vias Urbanas 5.000.000 
0585751.004 Pavimentação e/ou Restauração de Ruras e Avenidas 5.000.000 
Serviços de Utilidade Pública 87.567.1ÕÕ 
Limpeza Pública 44.300..000 
0603252.01 Encargos com a empresa de Logradouros •Públicos 44.300.000 
Serviços Funerãrios 6.129.•8.00 
0603262.017 Manutenção do Cemitério Municipal • •' 6.129.800 
• Iluminação Pública 19.000.000 
0603272.018 Encargos com a Iluminação Pública 19.000.0,00 
Parques e Jardins • 18.137.300 
0603281.005 Construção elou Restauração de Praças 1.000.000 
'.0603282.019 Manutenção de Praças Parques e Jardins • 17.137.300 
Transportes O o' • 23.448.100 
Administração O 13..836.000 
r 
1•
R 
e 
ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PA R I N TINS 
LEI N4 4320/64 - ANEXO 6 Cr$ 1.00 
! ÕRGAO 0200 PODER EXECUTIVO 
PROGRAMA DE TRABALHO 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0204 SERVIÇO DE VIAÇAO,OBRAS E URBANISMO 
C 6 DGO E S P E C I F I C A Ç A O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 
Administração Geral • . • 13.836.000 
16070217.020 . Manutenção do Setor Rodoviârio Municipal : - . 8•.146.400 
160.70212.021 Manutenção e Funcionamento dò Aeroporto Municip 5.689.600 
'• ' , Transporte Rodoviário 9.612.100 
• Controle e Seguránç•a do Tráfego Rodoviãrio . .
lô'8~5351.006. Construção' e/ou Restaúr'açãó de Estr.ad.Munioip: 6.456.900 ' 
1688535.2.022 . Cons'ervação de Estradas Municipais 3.155 200 
. 
I.
TOTAL 19.456.900 187.618.100' 207..075.000 
I .
. ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL bE P A R I N T I N S 
LEL Nº 4320/84 - ANEXO 2- DESPESA 
~ 
, Cr$ 1.00 ' 
j ÕRGAO 0200 - PODER EXECUTIVO 
NATUREZA DA DESPESA 
UNIDADE ORÇAMEIyTARIA 0205 - SERVIÇO DÉ EDUCAÇAD E ÇULTURA 
, CO DI C} O • E S PE C I F a A C A Q 
. 
DESDOBRAMENTO . ELEMENTO CATEGORIA 
ECONÔMICA 
3.0.0.0 •'Déspe$as Correntes . • '189'.416.100, 
,•3.1.0.0 
• _ 
Despesas de Custeio , 
. . - 
. • . 189.416.100, . 
~ 
3..1.1.0 Pessoal • . 165.716.100, 
3.1.1.1 Pessoal Civil ' , ' •, 16'4.216 100•, • ' . • 
3.1.1.3 Obrigações Patronais 1.S00.00Ó,. . 
.~ 
3.1.2.0 Material de Consumo . - • 8.600.000, 
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos • • 14.600.000, 
3.1.3.I Remuneração d Serviços Pessoais 3.100 000, O .• 
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 11..500.000, 
•3.1.9.0 Diversas Despesas de Custeio • •. 500.000, , 
3: 1.9.2 Despesas de Exercício Antériores ,' 500.000, 0 , . 
4.0.0.0 Dbspesas de Capital , O • 26.646.300, 
4:1.0.0 Investimentos ' 0 
. 26..646.300, 
4.1.1.0 Ob.ras e Instalaçóes • • 23.646.300,. ' 
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente O 0 O 3.000.000, 
. • , . . - 
• • e
~ 
. • • • . 
TOTAL 
I. 
F 
t 
. ; ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DË P A R I M T I N S 
LEI , J 2 4320/64 - ANEXO 8 ~ Cr$ 1,00 
t ÕRGAO 0200 - PODER EXECUTIVO 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0205 
DE TRABALHO 
- SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
C O D I GO E S P E C I F I C A Ç A O PROJETOS ATIVIDADES ' .T O TA L 
. . Educação E Cultura' 2.16..062.400 
Administração 25.549.500 
• Administração Geral - 25.549.500 
08070212.023 ,Manutenção do Serviço de Educação .e Cultura 25.549.500 
• Ensino de Primeiro Grau 148.356.800 
Ensino Regular 48..356'.'800 
08421881.007 Construçeo de Escolas Rurais 16.000.000 • 
08.421881.008 Restauração de Escolas Rurais 7.646.300 1► 
08421882.024 Manutenção do Ensino de Primeiro Grau . 121.210.500 
08421882.025 Encargos com a Merenda Escolar . , . • . 3.500.0.00 
Ensino Supletivo • 23.801.900 
• 'Curso de Supléncia 22•.401.900 
u8452132.026 Encargos com o MOBRAL $ . 22.401.900 • 
Trinamento de Recurso$ Humanos 1.400.000 
08452172.027 Encargos com o Curso de Treinamento de Profess. .• 1.400.000 
Educação Física e Desportos 3.981.500 
Desporto Amador 3.981.500 
08462242.028 Encargos com o Depart.Municipal de Esporte 3.981.500 , 
Cultura 14.372.700' 
• 
' Difusão CUltural 
08482472.029 
• 14.372.700 
Manutenção da casa da .Cultura e Biblioteca 
Municipal 14.272.700 
TOTAL 23.646.300 • 192.416.100. . 216.062.400 
i 
1 
• ~ ESTADO DO AMAZONAS 
. . ~XIE1'EITUIi,A ;MUNICIPAL D • . PARI,NTINS 
DE~ jVº 4320/64 - ANEXO ? - DESPESA Cri 1.00 
r ¢RGRA 0200 - PODER EXECUTIVO . /iTU1iE~~ pl1 I~1Sf ~s(1 
uNIP4p~ Q~~~~~N~A~~~ 0206 - SERVIÇOS DE TURISMO E PUBLICI~ADE 
. • , 
1' 4 I1 i 9 fl ' .~ • ~ 
' 
F.CONOMICA 
" . 
II
. ~ 
, 
.~ , _ 
. 
~_ r 
3.U.'0.0 Dèspesas Correntes . ~ . • . 19.142.000,
• 3.•1.0.•0 Despesàs de Custeio f .19.142.000,' 
3.1.•1.0 Pessoal ~ ' 3.14"2.000, 
. 3.1.1.1 Pessoal Civil ' . ' . • '2.842.00Q, '2.842.000, . . . . • 
3.1.1.3 . Obrigações Patronais , •300.000; . ~ 
3.1.2.0 Material dç consumo • . . • 6.000.000, 
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e.Encargós . 10.000,000, 
3.1.3:1' • Remuneração de Serviços Pessoais . . 
• 2.000..000, 
• , 
. 
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos • • 8.0.00.000, 
• 4.0.0.0 Despesas de Capital . • . . 500.000, 
4.1.0.0 Investimentos . - 500.000, 
4.1.2.0 ` Eqúipamentos e Material, Permanente - 500.000, • 
• . ~ 
. • . • ' • . . . • , 
. 
t. 
' 
19.642.000, 
I. 
I.. 
'.. ~ . 
•1 
I 
I.
•1 
J STAI)O DO AMAZONAS 
PZiEFEI•TURA MUNICIPAL DE 
~El 1Vº 4220/64 - ANEXO 6 
PARINTINS 
CrS 1.00 
• rÕRGAO 0200 - PODER EXECUTIVO 
, PROGRAMA DE TRABALHO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0206 SERVIÇO DE TURISMO E PUBLICIDADE 
C b D I G Q, E S P EC I F I C A C A Q PROJETOS ATIVIDADES T O T A L 
Indústria, Comércio ç Serviços • , . . 19.642.000 . 
. . . Turismo • . . ' • 19.642.000 
• • Promoção do fi urismo ' ' ' • , ' • 19.642.000 ' 
165363:030 Manutenção do serviço de turismo é Publi.Cidade. • . 19.642.b00 . • 
. . • • • . 
. • ~ 
' ! 
~ .. 
TOTAL 
19.642.000 19.642.000 
•I i 
1 
t 
i 
1 
r 
1 
' ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LEL Nº 4320/64 - ANEXO 2- DESPESA 
PARINTINS . 
CrS 1,00 
. ÓRGÃO 0200 - PODEFZ EXECUTIVO 
' NATUREZA DA DESPESA 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0207 - SERVIÇO DE SAODE, SANEAMENTO E ASSIST~NCIA SOCIAL 
CÓDIGO E S P E C I TI CAC A Q ~ DESDOBRAMENTO ~ ELEMENTO CATEGORIA 
F.CON011ICA 
3.0.0.0 Despesas• Correntes - 47.612.000, 
• '•3..1.0.0 Despesas de.Custeio ' • - 47.351.600,1 
3.1.1.0 Pessoal 33.651.6'00, ' 
3.1.1.1 Pessoal Civil •33.651.600, ' 
3.1.2.0 Material de Consumo 7.500.000, 
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos 6.200.000, 
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 1.300.000,' 
• 3.1.3.2 . Outros Serviços e Encargos 4.900.000, 
3.2.0.0 Transferências Correntes • 260.400, 
3.2.5.0 Transferências Pessoas .• 260.4G0, 
3.2.5.3 Salário - Família 260.400, ' 
4.0.0.0 Despesas de Capital • 3.300.000, 
4.1.0.0 Investimentos 3.300.-00, 
4.1.1.0 Dóras e Instalações S 2.000.000, 
•4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 1.300.000, 
•TOTAL 
50.912.000, 
I ' ' . ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE P A R I N T I N S 
• LEI Nº 4320¡64 - ANEXO 6 
II
t 
1 I 
f 
t 
Cri 1,00 
?ORGAO 0200 - PODER EXECUTIVO PROGRAMA DE TRABALHO• UNIDADE ORÇAMENTARIA 0207 - SERVIÇO DE SAODE,SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
• CO D LG O, E S P E C I F I C A C A O. PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 
Saúde e Saneamento 50.912.000 
• • • • • • Administração 26.463.400 . 
f • ' AdmYnistrâção Geral 26.463.400 
• 0702'12.0.31 • Manutenção do Serv.Saúd•e,•Saneam,ento e Ássist.So . 
' • 26.•463.400 
Saúde 22.448.600 
• Assistência Médica e Sanitária. S - 7.550.300 
3754282.03.2 Manutenção de Postos Médicos 7.550.300 
Controle e Erradiação de Doenças TRansmissiveis • . 14.898.300 
3754292,033 Manutenção das casas .de Recuperação Gérson Freir • 
e Pe.Vitorio Grurim • 14.898.000 
Saneamento -.000.000 " 
Abastecimento D'água , 1.000.001 
3764471.009 Construção de Poços Artesianos na Zona Rural 1.000.000 
• Sistema de Esgoto • 1.000.000 
376449.1.010 Expansão do Sistema de Esgotos Pluviais •na Zona 
• 1.000.000 
TOTAL 2.000.000 S • • 48.912.000 " 50.912.000 
I. 
f 
~ • I'.
Ii 
1 
• ESTADO DO AMAZONAS 
P,REFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS 
'LEL Nº 4320/64 - ANEXO 2 - DESPESA CTS 1.00 
ORGRO 0200 - PODER EXECUTIVO 
. NATUREZA DA DESPESA 
UNIDADE ORÇAMENTARIA • 0208 .- SERVIÇO DE TERRAS E CADASTRO IMOBILIARIO • . 
• C O DIGO E S P E C I F I C A C AO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA 
• 
3.0.0.0 
• 3:1.0.0 
3.1.1.0 
3.1.1.1 
3.1..2.0 
3.1'.3-.0 
3.1.3.1 
3.1.3.2• 
r
Despesas Correntes; 
•Despesas dé• Custeio • . 
Pessoal 
Pessoal Civil 
Material de Consumo 
Serviços de'TerceirDs e Encargos 
Remuneração de Serviços Pessoais 
Outros Serviços e Encargos 
. 
• 
• . 
• • 
• : 
9.883.100, 
O 
500.'OOA, 
2.000.000., 
. . 
• 9.883.100, 
500.000, 
2-.500.000, 
• •', 
.12.88.3.100,] 
12.883.100, 
. 
TOTAL . 
12.883.100, 1 
I. 
I,. 
t 
I .
I, 
ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL D P A R I N T I N S 
LEI .IVº 4320/64 - ANEXO 6 • CrS 1,00 
ÕRGAO 0200 - PODER EXECUTIVO 
PROGRAMA DE TRABALHO 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0208 - SERVIÇOS DE TERRAS E CAOASTRO IMOBILYARIO 
,C O D I GO, E S P E C I F I C A C A O PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 
. 
; • 
- 
03070212.03 
• 
„ • , 
.► • 
' • • 
. 
. 
Administração e Planejamento 
Administraçáo ' . 
~ Administração Geral 
f1anutenção do Serv.de.Terras 
, . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. • 
. ' ' 
a 
e 
- 
. 
, . 
Cadastro 
• 
• • • • 
Imobil.,, 
. 
. 
. 
' 
• 
. 
• • 
- . 
. 
_ 
. 
. 
~ 
, 
r 
. 
. • 
• 
• 
12.883.100 
. . • 
. . 
. 
, 
.y 
. 
• 
12.~83.100
12.88.3.100 
12.883.100 
, 
. • , 
'~ • 
. 
• , . , 
• ` . 
. 
TOTAL 12.883.100 12.883.100 
1 SIAIJU UU AMAZONAS 
'•' P,ìEFEITURA MUNICIPAL DE P A R I N T I N S 
LEI, Nº 4320/64 - ANEXO 2- DESPESA ' Cr$ 1,00 
¡ 6RGAQ 0200 - PODER EXECUTIVO 
NATUREZA DA DESPESA 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0209 SERVIÇO 0E ASSISTENCTA AO INTERIOR . 
çoAIg•Q, 
^3.0.0.0. 
.3.1.0.0 
3.1.1.0 
3.1.1.1. 
3.1.2.0 
3.1.3.0' 
3.1.3.1 
3.1.3.2 
•Despesas Correntes 
Despesas de Custeio 
Pessoal 
Pessoal Civil 
Material de Consumo 
Serviços de Terceiros e Encargos 
Remuneração de Serviços. Pessoais 
Outros Serviços e Encargos 
s 
DESDOBRAMENTO 
1.454.300,. 
600.000, 
1.000,0.óO, 
ELEMENTO 
1.454.300, 
2.500.000; 
1.•600.,000, 
d 
TOTAL ~ 
CATEGORIA 
ECONOMICA
S 554.300,
5.554.300, 
I 
5.554.300,.,,,, 
t 
ESTADO DO AMAZONAS 
•. PREFEITURA MUNICIPAL DE P A R I N T I N S 
LEI dVQ 4320/64 - ANEXO 6 
! ÕRGAO 0200 - PODER EXECUTIVO 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 0209 - SE RV IÇ O DE •ASSITENCIA AO INTERPÓOGR4MA DE TRABALHO 
I. I 
• CrS 1,00 
.0 0 D I G O Lr SPECIFICAÇAO . PROJETOS ATIVIDADES .. TOTAL 
• Administração e Planejamento . 5.554.300
, • . Administração . S
-
• 5.554.300 
• 
Administração Geral ' 5.554.300 
03070212.035 Manutenção do Serviço de Assist.,ao Interior'• , 5.554.300 
. • . . • . .
b
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. . , . . 
t . • 
• . 
I 
Ì 
TOTAL 5.554.300. . 5.554.300 
r 
ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE P A R I N T I N S 
LEI Nº 4220/84 - ANEXO 7 Cr$ 1,00 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES 
' CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 
•0l0ÓG00 
0lo100b 
01010pl 
0300000" 
0307000 
0307020 
0307021 
0307217 
0308000 
0308021 
0400000 
0416000 
0416021 
041.6096 
0418000 
0418111 
0800000 
0807000 
0807021 
084200O 
0842188 
0842427 
0845000 
0845213 
0845217 
846000 - , 
0846222 
0848000 
848247 
Legislativa 
Processo Legislativo 
Ação Legislativa 
Administração e°Planejament•o•
Administração 
Supervisão e Coordenção Superior 
Administração Geral 
Treinamento de Recursos Humanos 
Administração Financeira 
Administração Geral 
Agricultura 
Abastecimento 
Admininstração Geral 
Sistema, de Distribuição de Produtos 
Promoção e Extenção Rural 
Extenção Rural 
Educação e Cultura 
Administração 
Administração Geral 
Ensino de Primeiro Grau 
Ensino Regular 
Alimentação e Nutrição 
Ensino Supletivo 
Curso de Supléncia 
Treinamento de Recursos Humanos 
Educação Física e Desporto 
Desporto Amador 
Cultura 
Difusão cultural o 
7.000.000
7.000.000 
73.242.300
73.242.300 
' 
0
73.242.300
73.242.300 
73x242:309 
122.0.66.100
104.805.900 
44.910.400 
59:295.500 
600.000 
17.260.200 
17.260.200 
• 33.236.300
30.815.100 
ï;3:242:399 
122.066.100
10-4.805.900 
44.910.400 
59.295.500 
_ 600.000 
17.260.200 
17.260.200 
40.236.300
37.815.100 
2.000.000 
5.000.000 
23.646.300
23.646.300 
30.815.100 
2.421.200 •
32.815.100 
5.000.000 
2.-421.200 
2.421.200 
],92.416.100
25.549.500 
2.42.1.200 
216.062.400__,
25.549.500 
25.549.500 
124.710.500 
25.549.500 
148.356.800 
23.646.300 
.. 
. . 
0 
121.21O.500 
3,500.000 
23.801.900 
144.856.800 
3.500.000 
23.801.900 
22.401.900 
1.400.000 
3.981.500 
22.401.900 
.1 400.000 
3.981.500 
3.981..500 
14.372.700 
3.981.500 
14.372.700 
14.372.700 14.372.700 
I. 
• • ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
• LEI Nº 4320/64 - ANEXO 6 
PARINTINS 
Cr$ 1,00 
• _ I PROGRAMA DE TRABALHO 
I DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,PR•OGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS È ATIVIDADES 
(:6DIGO ESP CIFIÇQÇA.O PROJETOS ATIVIDADES TÒTAL 
1000000 Habitação e Urbanismo 6•.000.000 • 137.39.0.600 143.390.600 
•10.07000 Administração 50.823_.500 .50.823.500 
1007021 Administração Geral • 50.823.500 •50.823.500 
1058000 Urbanismo '5.000.000 5.000.000 
1058575 Vias Urbanos 5.000.000 5.000.000 
1060000 Serviço de Utilidade Pública 1.000.000 86.567.100 87.567.100 
1060325 Limpeza Pública 44.300.000 44.300.000 
1060326 Serviços Funerários 6.129.800 6.129.800 
1060327 Iluminação Pública 19.000.000 19.000.000 
1060328 Parques e•Jardins • 1.000.000 17.137.300 18.137.300 
1100000 Indústria, Comércio e Serviços •19.642.000 19.642.000 
.1165000 Turismo 19.642.000 19.642.000 
1165363 Promoção do Turismo 19.642.000 19.642.000 
1300000 Saúde e Saneamento 2.00.0.00 68.712.000 70.7'12:000 
1307000 Administração 26.463.400 26.463.400 
1307021 Administração Geral 26.463.400 16.463.400 
1375000 Saúde 22.448.600 22.448.600 
1375428 Assistência Médica e Sanitária 7.550.300 7.-550.300 
1.375429 Controle e Erradiação de Doenças TRansmissiveis 14.898.300 14.898.300 
1376000 •Saneamento 2:000.000 19.800.000 21.800.000 
1376447 Abastecimento D'água 1.000.000 19.800.000 20.800.000 
1376449 • Sistema de Esgotos 1.000.000 1.000.000 
1500000 Assistência e Previdência 52.706.800 52.706.800 
1581000 Assistência 19.100.000 19.100.000 
1581483 Assistência ao Menor 19.100.000 19..100.000 
1582000 Previdência .19.760.400 19.760.400 
1582495 Previdència Social e Inativos e Pensionistas 19.760.400 19.760.400 
1584000 Programa de Form.Patrim.Serv.Público 13.846.400 13.846.400 
1584494 Previdência Social ao Servidor Público 13.846.400 138446.400 
1 
I. 
.ESTADO DO AM~}ZONAS • ' . 
" PR1FETTURA MUNICIPAL DE, P A R I' N T I N S 
• J.EI 1Vº 4S20/84 - ANEXO 8
• Crá 1,.00, 
• t ~Q PROGRAMA DE TRABALHO ' 
• • *h4 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVID(~DES 
t 
i 
C•O D I G O ' E S P E C I P1 C A Ç A •O . PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 
. 
1600000 
; 16.0700O 
1607021• 
1688000 
1688535 
• 
. . 
• • 
. ' 
TRanspo•rte• ; 
Administr•àção 
Administração Geral 
Transporte Roda~viârio 
Controle e Segurança 
. ' . 
do 
• 
. 
. . , • ' . •
Tráfego 
. 
. 
• 
' • 
, , O 
• 
' 
. 
Ródovi•ário 
. 
• • , 
• 
• . 
' 
• 
, 
• 
, 
6.456~900
• • 
6.,456.900 
• 
• 
'.3.155.200 
. 
16:991.200
1.3.836 .000 
' 
. , ' .d
23.448.100
. 13.836 .000 
• 
. 
13.836.000 
y3.155.200 
•.13.836.000 
9.612.100 
6.456.900 
• 
, 
• 
, 
. . 
. 
' • 
. 
• r. 
. • 
9.612.100 
. 
• . 
' 
. 
• , 
TOTAL 45.1D3.200 71'6.403.400 761.506.600 
1 
t 
I..
I.
1. 
I.
' ` ESTADO' DC7- AMAZ;ONAS . , 
• PREFEITURA MUNICIE'AL DÈ 
.LEI N! 4320/84 - ANEXO 8 
• PARINTINS •' 
, • Cr$ 1,00 
DEMONSTRATIVO• DA DESPESA POR FUNÇÕES; PR.OGBAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O . VINCULO COM OS , tEÇURSOS 
•CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO' 'rOT AL 
0100'000. 
[11011300 
Q10t00i: 
L•égïslativa 
Processo Legislativo 
.Ação Legi-slativa' 
73.242.300
•73..242.3ÕÕ 
73.242.300
73.242.300 
73.242.300 73.242.300 
030000.0 Administração e Planejamento 45.454_.300 76.611.800 122.066.100 
0307000 Administração , 41.794.300 63.011.600 104.805 900 
0207020 Supervisão e Coordenação Super•ïor• . 8.300.000 36.610.400 •44:910.400 
0307021 Administração Geral 32.894.300 26.401.200 59.2.95.500 
0207217 Treinamento de Recursos Humanos 600.000 ti 600.000. 
0308000 Administração Financeira 3.660.000 13.600.200 17..260.2b0 
0308021 Administração Geral 3.660.000 13.6.00 .200' 17.260.200' 
0400000,, Agricúltura 9.421.200. 30.815.100 40.236.300
0416000 Abastecimento 7.1300.00.0 30_.81.5.1.00 37'.815.100 
0416021 Administração Geral 2.000.000 30.815.100 32:815.100 
0416096 Sistema de Distribuição de Produtos ' 5.000.o00 5..000.000 
0418000 Promoção e Ext'e'nsão Rural 2.421 .20 • 2.421.200 
0418111 Extensão Rural 2:421.200 2.421.200 
080'0000 Educação e Cultura 48.E56.100 167.506.300 216.062.400
0807000 Administração 4.300.000 21.249.500 25.549.500 
0807021 Administração Geral 4.300.000 21.2.49.500 25.549.500 
0842000 Ensino' de Primeiro Grau 2.100.000 146.256.800 148.356.800 
0842188 Ensino Regular 2.100.00b ]42.756.800 .44.856.800 
0842427 Alimentação e Nutrição 3.500.000 3.500.000 
0845000 Ensino Supletivo 23.$01.900 23.801.900 
0845213 Curso de Suplência 22.401.900 22.401.900 
0845217 Treinamento de Recursos Humanos 1.400.000 1.400.000 
0846000 Educação Física e Desportos 3.981.500 3.981.500 
0846224 Desporto Amador 3.981.500 3.981:500 
0848000 Cultura 14.372.700 14.372.700-
0848247 Difusão Cultural 14.37'2.700 -14.372:700 
~~ . , • 
I 
. •'ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEI'I~[TRA MUNICIPAL DE 
LEI NQ 4320/64 _ ANEXO 8 
RARINTINS 
Cr s 1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O. VINCULO COM OS RECURSOS 
C6 DIG O ESPECIFICAÇÃO ORDiNARIO . VINCUÌ,ADO TOTAL 
• 1QQ0000,• 
• 100Z000 
, L007025 • 
1058Ò00 • 
1 •1U58.575' 
Habitação.e Urbanismo. 
• • Administração 
Administração Geral 
•Urbanismo 
Vias, Urbanas • 
41.969.300
5 • 800 .'000 
• 
101. 42.1. 300 
45.023.500 
143.390.600
50.823.500. 
5.800.000 45.023.500 
5 A9BA99 
50.823.500 
5. s909tiE1E~9 
5.000.000 
.. _ 5.000..000 
• 1.060000 Serviço• -de. Utilidade 'Pública 36.169.300 •51.397..800 87.567.100 
••1060325 Limpeza Pública 6.300.000 38.000.000 ' 44.300.000 
1060326 .Serviços Funerãrios 1.500.000 • 4.629.800 6.129.800 
1060327 Iluminação Pública 10,.232.000 8.768.000 19.000.000 
1060328 Parques e Jardins 18.137.300 18.137.300 
1100000 Industria, Comércio e Serviços 19.642.000 19.642.000 
1165000 Turismo 19.642.000 19.6.42.000 
• 1165363 • Promoção do Turismo 19.642.000 19'.642.000 
1300000 Saúde e Saneamento 29.948.500 40.763.400 70.712.000 
'1307000 Administração 5-500.000• 20.963.400 26.463.400 
1307021 Administração Geral 5.500.000 20.963,400 26.463.400 
.1375000 Saúde . 22.448.600 •22.448.600 
1375428 .Assistência Médica e Sanitária 7.550.300 7.550.300 
1375429 Controle e • Erradiação de Doenças Transmissíveis 14.898.300 14.898.300. 
' 1376000 Saneamento '2.000.000 19.800.000 21.800'.000. 
1376447 Abastecimento D'ãgua 1.000.000 19.800.000 20.800.000 
1376449 Sistema de Esgoto 1:000.000 1:000•000 
1500000 Assistência e Previdência 8.571.200 44.135.600 52.706.800 
1581000 Assistência 3.0Q0..000 16.100.000 19.100.000 
1581483 Assistência ao Menor 3.000.000 16.100 .00.0 19.100.000 
•1582000 Previdência 19.760.400 19.760.400 
1582495 Previdência Social a Inativos e Pensionistas 19.760.400 19.760.400 
1584000 Programa de Formação do Patrim.Serv.Públ~ o 5.571.200 8.275.200 13.846.400 
1584494 Previdência Social. ao Servidor Público 5.571.200 8.275.200' 13.846.400 
1600000 Transporte 1.755.200 21.692.900 23..448.100 
1 
I. 
f 
I. 
I 
1 
• ESTADO DO AMAZOlyAS 
PREFEITURA MU'NICIPAL ' DE , P A R I N T I N S 
LEI N! 4320/64 - ANEXO 6 ' 
.f
Cr$ 1,00 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS, E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS' 
CÓDIGO ES P E C I F I C A Ç A Q ORDINÁRIO VINCULADO T OT A L 
1607000 
.16Q7021 
1688000 . 
1688535 
, • 
Adm.nistração .• 
Administraç~o Geral. 
Ttansporte Rojioviário 
ControLe e Segurança 
. 
do 
• 
' 
• '. . 
Trafego Rodoviár.io 
• + • - 
. . • ~ 
' . 
' 
' 
1.400.000 
• 
• 
' 
•12.436.000 • 
. 
. 
13.836.000 
1.400.000 
355:200 
12.436.000 
9.256.900 
13:836.0.00 
'9.612.100 
355:200 
,, 
• 
9..256.900 
• 
' 
9.612.100 
. , 
: 
TOTAL b 278.56.0.200 482.946.400 761.506'.600 
•1 
• EfiTADO DO AMAZONAS
•
' 
I RÉFEITURA MUNICIPAL Dg 
I .
. 
. LEI N' 4310!84 - ANEXO 0 
PARIN•TIN6 
DI~MONSTRATIVO DA DESPESA POR ÕRGAOS E FUNÇOES 
• FUNÇ0ES 
QRGAOS
p . , 
1 y Cãmara'MuRi~ipal 
2 - Gabinete do Prefeito 
3 - Serviço de Administração 
4 - Serviços de Finanç'as . 
5 - Serv.Viáção,Obrás e Urba 
nismo , 
6 -: Serv.de Edu:cação é .Cultur 
.7 - Serv.T,urismo e. Publi,cida 
de 
8 - Serv.de Saúd Saneamento 
e Assistëncia Social 
-Serv.de Terras, e Cadastrq 
Imobiliãrio 
10- Serv.Assist.áó Interior 
Legislativa 
a 
73.2.42.300 ~ 
Administ r.ação 
Planejamento 
56.782.500 , 
29.586.000 
17.260.200 
.r 
12.883.100 
5.,554:300 
_Agricultura. 
40.236.300 
Educação e:Cul 
t~ra
216:062.400' 
Habitação e.Ur 
banismo 
143390.600 
~ 
Endúst ria ,Comé 
pio é Serviços 
1 
19.64.2.000 
_ :. ... . . !""!!"~► I 
' • ESTADO DO AMAZONAS
. , • ~. . . • . - 
~ PRErEITUR4 MUNICIPAL D P AR I N T I N S • 
. • . 
1 LEI N' 4310!64 - ANEXO 9 
1 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR 6RGAOS E FUNÇÕES 
ORGAp,S . . 
. • FUNCOFS'I 
mára r4unicipal ~ 
Ga.binete db••.Pr2feito 
Serviço • de `Administraç;ão • 
Serviço de: Finanças '.
Serv.Viaç~o,Obras e Urbanis 
Serv.de Educaçãó e Cultura 
.Serv.Tür.ismo•e Publicidade 
Serv.Saúde.San•eamento e 
Assistëncia Social . 
Serviço de Terras .e Cadas￾tro Imobiliârio.. ' 
i 
Serviço de Assistëncia ao 
~ Imterior 
Saúdé e Sanea
mento 
~ 
Assistëncia e 
-Previdsncia• 
19.800,.000 .• 
50.912.0.00 
Transporte 
38.860.'4Ò0 
13.846.400 
4-
• 
4 
23.4'48.100 
7. 
s 
`Í! 
ti
TOTAL 
73.242.300 
76.582..5p0 
68.446.400 
31'.106.600 
07.075.000 
216.062.400 
~ 
19.642.000 
50.912.000 
'12.883y1.00 
5.554.300 
I S
. I • 1 . . 1 S .. • • . 
I ..
E 
~ • e • • ~ .. ~. 
DECRETO NQ 41/83 DE 07 DE Na~'-thro DE 198.~ . 
Aprova o•detalhamento dos projetos e atividades. 
_para o exercidio finanpeiro de 198... 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARINTINS, no.uso de suas atribuições legais e na conformida-
. • 
,.de•do• Artigo a 7 da Lei n 41<'/;33 dO •.07 ' • de ~._:p .i;3Y'J de que estima a Receita e Fixa 
Despesa do Município de Parintins, para o exercício financeiro de.198. -. 
DECRETA : 
s 
Art. 1Q Fica aprovádo o.detalhamento dos Projetos e Atividades das Unidade.s Orçamen..-
tárias, constantes dps quadros anexos. 
Art. 29 - Este. Decreto entrará em vigor a 1º •d 
sições.em contrário. 
janeiro de 198..., revogadas as dispç 
Parintins, 07_ de ITOven2b de 98 
~ 
PREFEIT' MUNIÇIP 
ESTADO DQ AMAZONAS ' 
r 
I. 
'1i
PREFEITURA -MUNICIPAL PARINTINS 
E Ó D 1 • G O. 
0100 
ÓRGÃO: 
PODER LEGISLATIVO : 
. C Ó D 1 G'O 
01.00000 
FUNÇÃO • 
LEGISLATIVA. ' „ 
C O D I G O 
0101 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 
CÂMARA MUNICIPAL 
C O D I G O 
0101000 
PROGRAMA' . 
• PROCESSO LEGISLATIVO 
.' • •C ÕD I G O UNIDADE EXECUTORA' C O D I G O 
010.1001 
SUBPROGRAMA 
' AÇÃO LEGISLATIVA 
C Ó D I,'G 0• . 
" 01010012..001 
• 
PROJETO/ATIVIDADE 
. . 
MANUTENÇÃO DOS•SÈRVIÇOS DA 
. . 
CÂMARA MUNICIPAL 
, 
META . ' , 
. . 
• 
- ~ • 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS .FINANCEIROS • 
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS 
CACHO ECONOMICA D E S C R I C A O ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. 0 UTRO S • T. O T A L 
3,0.0.0 Despesas Correntes , 
3.1.0.0 Despesas de Cust'e'io 
3.1.1.0 Pessoal 
3.1.1.1 Pessoal Civil 66.310.600 • . 66.310.600, 
3,1•.2.0 Material. de Consumo 1.000.000 1.000.000; 
3.1.3 0 Outros Serviços e Encargos 
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 800.000 800.Q00, 
J.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 2.000.000 . 2.000.000, 
3.2.0.0 Transferencias Correntes ' 
3.2.5.0 Transferencias a Pessoas • 
3.2.5.1 Inativos 1.962.100 1.962.ib0, 
3.2.5.3 Salário-Família • 669.600 ' 669.600, 
4.0.0.0 Despesas de Capital , 
4.1.0.0 :Investimentos 
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 500.000 
, 
500.000, 
nnT.rwn ci nowi 73 _ 247 . 3[1(1 73.242.300, 
ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL PARINTI•NS 
, C Ó D I G O 
0200 
ÓRGÃO 
PODER EXECUTIVO 
C 0 D 1 G O 
03Ó0000 
FGINCÁO' 
. ADMINISTRAÇAO'E PLANEJAMENTO 
C O D I G O 
. 0201 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 
GABINETE DO PREFEITO 
. C O D I G O 
0307000 
PROGRAMA 
ADMINISTRAÇAO 
• C Ó C!'1 G O 
•1'.' ' . 
'C 
UNIDADE EXECUTORA, • 
, _ 
C O D. I GO 
0307020 
SUBPROGRAMÃ: 
SUPERVISAO •E COORDENAÇAO SUPÉRZOR 
CO' OD•f G .0 , 
., 
.. 
, . ' .
03070~U2'.0'02 . 
PROJETOJATIVIDADE: 
' 
.MANUTENÇAO DOS SERVIÇbS DO 
•• 
GABINETE DO PREFEITO • ~ 
' META ' ~ ' 
• 
• , . 
. • 
_..._,..~,. 
, • . . 
~, _, _. _~.,.,_ .~_ 
. • < 
• . 
- ..~,. _, - ~ 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES D.E RECURSOS FINANCEIROS 
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS 
CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I C Ã 0 ORDINÁRIOS • F. P. U. . F. R. N. • O U T R O S T O T A L 
3.0.0.0 Despesas Correntes 
• 3.1.0.0 Despesas de.Custeio 
I
3.1.1.0 Pessoal 
3.1.1.1 Pessoal Civil 27.028.100 27.028.100, 
I
3.1.2.0 
3.1.3.0 
Material de Consumo 
Serviços de Terceiros e Encargos 
2.000.000 2.600.000, 
• , .3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais° 300.000 300.000, 
I
3.1.3.2 
4:0.0.0 
Outros Serviços e Encargos 
Despesas de Capital 
5.500.000 
• 
5.5,00.000, 
4.1.0.0 Investimentos 
.' 
4.1..2.0 Equipamentos e Material Permanente 500.000 • 500.000, 
• ° 
I . .
• 
• . • . • , -
° ' 
' DOTACÃO GLOBAL .8.300.1100 27.028.1.00 . - 35.325.100, 
I 
• PREFEITURA MUNICIPAL 
1:
:' 
PARIN~INS . 
COD I GO 
0200 
C Ó D I G O 
0201 
ÕRGÃO: 
PODER EXECUTIVO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
GABINETE DO PREFEITO 
CÓDIGO 
0300000 • 
C O DI G O 
0307000 
FUNÇÃO: 
ADMINISTRAÇÃn F PLANEJAMENTO 
• PROGRAMA 
ADMINISTRAÇÃO 
..CÓDIGO UNIDADE EXECUTORA CO,DIG O 
0307020 
SUBPROGRAMA: 
SUPERVISÃO •E COORDENAÇÃO SUPERIOR 
-I 
1 
I. 
i 
I 
d 
C.OD1 •G6 
Ó30702O2.003 
,META 
PROJETO/ATIVIDADE': 
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE' ASSESSORIA ESPECIAL 
.NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS ' 
CODIGO •DA CLASSIFI￾CACHO ECONOMIC~1 
• D E S Ç R I Ç A0 RECURSOS 
OROINÁRIOS . F. P. M.• F. R. N. O U T RD S T O T A L 
3.0..0.0 
• 
Despesas Correntes s 
• 3.1.0.0 Despesas de t;us'teio . 
3.1.1.0 Pessoal 
• 3.1.1.1 Pessoal Civil 8.807.900 8.807.900, 
3.1.2.0 Material de Consumo 300 000 30(1.000, 
3.1.3.0 serviços de Terceiros e Encargos --
3..1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 300.000• 300.000, 
' 3.1.3.2 Outros Serviços e Enpargos 100.000 . , •100.000, 
• 3.2.0.0 Transferências Correntes 
3.2.5.0 • Transferências à Pessoas 
•3.2.5.3 
•
Salário - Família 74.400 74.4(10, 
•, 
DOTAÇÃO GLOBAL 9.582.300 - - 9.582.300, 
PRfFEIT'URA MUN.ICIPAL PARINTI.NS , 
„ C Ó D I G O 
020.0 
• ÓRGÃO • 
PODER EXECUTIVO • 
C O D I G O 
0300000 
FUNÇÃO , • • 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
C Ó D I G O 
0201 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
GABINETE DO PREFEITO 
S • C O D I G O 
0307000 
PROGRAMA . 
ADMINISTRAÇAO. ' 
• 
C O D I G O 
• 
UNIDADE EXECUTORA' . 
. 
C O D I G O 
0307021 , 
SUBPROGRAMA: 
ADMI'NISTRAÇAO: GERAL . 
I . 
C0 DI G 0 • 
' . 
030i0212.0Ò4 : . 
PROJETO/ATIVIDADE S 
MANUTENÇAO DA REPRESENTAÇAD 
. 
DO 
S
.
, 
MUNICIPIO NA CAPITAL 
M EYA • S
• • 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS - 
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS • 
, CAÇAO ECONOMICA , 
D E S C R I Ç A O 
- ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. O U TRO S T O T A L 
3.0.0.0 Despesas Correntes , ° 
3.1.0.0 Despesas de Cus•t.eio O ' 
' 3.1.1.0 Pessoal S . 
3.1.1.1 pessoal Civil 5.715.200 5.715.200, 
3.1.2.0 
x.1.3.0 
Material de Consumo 
Serviços de Terceiros e Encargos 
100.000 100.000, 
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoeis 600.000 600.000, 
3.1.3.2 
• 
Outros Serviços e Encargos 800.000 0 800.000, 
DOTAÇÃO GLOBAL 1.500.000 5.715.200 - - .7.215.200, 
PREFEITURA •lNIUI'JICiPAL ` PARINTINS 
1 
t 
M 
G 
C O D I G O , 
0200 
ORGÃO 
PODER EXECUTIVO 
C O O I G O 
0300000 
FUNÇÃO . 
ADMINISTRAÇÃO 
, 
E PLANEJAMENTO 
C Ó O I G O 
0201 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
GABINETE DO PREFEITO 
C O O I G O 
0307000- 
PROGRAMA 
.ADMINISTRAÇAO 
C Q D I G 0' . 
~ 
. t 
UNIDADE EXECUTORA' 
_ 
. - -
C O .D I G 0 
0307021 
SUBPROGRAAAA: 
ADMINISTRAÇAO GERAL 
! C b.õ I G 0 
. . • 
' 03O•70212.005 
. 
. 
_ 
PROJETO/ATIVIDADE: 
. , 
MANUTENÇAO DA JUNTA. DO 
• 
. 
SERVIÇO 
. 
MILITAR .
. 
R1 E Tp e ' .. ' 
. • 
, • . 
' . . • • 
. , • . 
' ' , 
_ 
. . 
• 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS 
C%1ÇA0 ECONOMICA D E S C R I Ç A O ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. OUTROS TOTAL 
3.0.0.0 Despesas correntes 
3.1•.0.0 Despesas de Custeio 
3.1.1.0 Pessoal •° -
3.1.1.1 Pessoal Civil 3.969.700 3.969.700, 
3.1.2.0 Material de Consumo, 300.000 300.000, 
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos
• - 3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 150.000 • 150.,000, 
3.1.3,2 • Outros Serviços e Encargos • 200.000 : 200.000, 
3.2.0.0 Transferências Correntes 
3.2.5.0 Transferências à Pessoas 
3.2.5.3 Salário - Família 37.200 37.200, • • 
• £, • • 
DOTAÇÃO GLOBAL • . 4,l65~.'9iQi0 - - - 4rra5 ,º0G. 
• [J 1 AUU IJU +[A/rvn~ 
'PREFEITURA MUNICIPAL • PARINTINS 
C Ó D I GO 
0200 
ÓRGÃO 
PODER EXECUTIVO 
C 0 D i G O 
.1300000 
FUNÇÃO • 
SAÚDE SANEAMENTO „ 
C Ó D I G '0 
• 0201 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 
GABINETE DO PREFEITO 
. . C'0 D I G O 
1376000 
PROGRAMA 
SANEAMENTO 
C' O D I Q 0 UNIDACTE EXECUTORA: 
. 
C O D I G O 
1376447 
SUBPROGRAMA: ' 
ABASTECIMENTÒ D'ÁGUA 
• • 
B O D I G Ò 
13764472.Ó06•'~ 
PROJETO/ATIVIDADE , 
MANUTENÇÃO DO,CDNVENIO CM O 
, , 
S.A.A.E. PARA EXPANSÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA 
( 
META ' ' • 
. , • 
• . 
' e 
r 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
ÇODIGO DA CLASSIF,I- • RECURSOS 
CACAO ECONOMICA D E S C R I C %1 0 
~ • • ORDINARIOS F. P. M. 
, • 
F. R. N. 
• 
0 UTRO S 
• 
. T O T A L 
. 
4.0'.0.0 
: 4.3.0.0 
Despesas de Capital ' 
Transferência de Capita-1 ' 
, 
• 
~ 
4.3.1.0 Transferências Intergovernamentais • • _ 
4.3.1.2 Auxilio para Despesas de Capital 
p 
19.800.000 , 19.dDD.C~O, 
. . • ~ . • - . 
• DOTAC%10 GLOBAL 19.800.000 -. - 19.800.000, 
~ • , 
~ 
. 
. • • . 
~ 
CAIAUU Ulj! /.rnrLimr+a •
PREFEITURA •MUNICIPAL PARI NTINS 
' 
C Ó D I G O.
0200 
ÓRGÃO= 
PODER EXECUTIVO. : 
C 0 D I GO 
0300000 
FUNÇÃO: • 
ADMINISTRAÇÃO E. PLANEJAMENTO 
C Ó •D I O O 
0202 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO 
• •C O b I G O 
0307000 
PROGRAMA . 
•ADMINISTRAÇAO 
• 
• 
C OD l G O 
• 
• 
UNIDADE EXECUTORA: 
• - 
• 
. 
- ' 
C O D I G O 
0307021 
SU.BPROGRAMA: 
ADMINISTRAÇAO 
- 
GERAL 
; 
, 
''• 
. 03Ò70212.Q07 
C 0 D 1 •G O. . 
• ~ 
PROJETO/ATIVIDADE 
MANUTENÇAO DO •SERVIÇO DE 
, . , . 
, . 
ADMINISTRAÇAO 
• 
.. 
META = 
. . 
• , 
. • • 
. • . 
, 
. 
• 
•~ 
• 
. 
• 
I. 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS .FINANCEIROS 
CODIGO DA CLASSIFI-. , . RECURSOS 
CAÇÃO ECONOMICA D S C R I C A O OROINÁRIOS F. P. M. • F. R. N. O • U TRO S •T. O T A L 
.3.0.0..0 Despesas Correntes ' 
3.1.0.0 Despesas de Custeio 
3.1.1.0 Pessoal ' 
3.1.1.1 Pessoal Civil 20.000.00.0 20.000.000, 
3.1.1.3 Obrigações Patronais 500.000 540.000•, 
3.1.2.0 Material de Consumo 2.500.000 2.50.0.000', 
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos ' 
. 3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 1.000.000 . 1.000.000, 
• 3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 4.000.000 4.000.000, 
3.2.0.0 Transferências Correntes . 
3_•2.5.0 Transferências à Pessoas • S " 
3.2.5.3 Salârio - Família 186.000 186.000, 
3.2.9.0 Diversas Transferências Correntes. 
3.2.9.1 Sentenças Judiciárias 500.000 500.000, 
4.0.0.0 Despesas de Capital - 
4.1.0.0 Investimentos 0 . 
4.1.2.0 Equipamentos e Material P.ermanenté 300.000 ,' 3.00.000,• 
• DOTAÇÃO GLOBAL 8.300.000 20.686.000 . - - 28.986.000, 
PREFEITURA MUNICIPAL • PARINTINs 
C Ó D I GO - 
0200 
ÓRGÃO: 
PODER EX~CUTIVO 
C O D I G O 
030.0000 
FUNÇÃO 
ADMINISTRAÇAD 
' 
É PLANEJAMENTO 
• 
C Ó D I G O 
0-202 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇAO 
C O 0 I G O 
0307000 
PROGRAMA: 
ADMINISTRAÇAO 
C ÕD I G O ~ 
. . , 
UNIDADE EXECUTORA: 
, • • . 
_ 
. 
C O I G O 
0307217 
. 
SUBPROGRAhiIA 
TREINAMÉNTD. DE 
, . 
RECURSOS HUMANOS 
. 
~ 
C O D I Ç' 0 
' dJ30Tz172.aOEl • 
PROJETO/ATIVIDADE: 
TRENAMENTO E RECICLAGEM 
» 
DE 
. • 
SERVIDORES MUNICIPAIS 
. 
M~TA i . .• • . , . 
_
• . . . . 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS -
CODIGO DA CLASSIFI￾CAÇÃO ECONOMICA 
D E S C P I Ç A O 
RECURSOS 
OROI,NÁRIOS F. P. M. F. R.N. OU TAO S T O T A L 
3.0.0.0 
3.1.0.0 
3.1.1.0 
.3.1.1.1 
3.1.2.0 
3.1.3.0 
' 3.1.3.2 
Despesas Correntes 
Despesas de Custeio 
Pessoal 
Pessoal Civil 
Material de Consumo - 
Serviços de Terceiros. e Encargos 
Outros Serviços e Encargos 
30.0.000 
100.000 
200.000 
- 
. 300.000, 
100.00D, 
200:000,. 
DOTAÇÃO GLOBAL 600.000 -- - - . 600.000, 
ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL PARINTIN • 
.f
:' 
1 
1 
1 
1 
1 
'
C Ó D I G O 
02Q0 
: ÓRtiAO 
PODER EXECUTIVO 
• 
• C Ó D I G O 
1500000 • 
FUNÇÃO: 
ASSISTENCIA 
. 
E 
. 
PREVIDENCIA ' 
C Ó O I O O 
0202 . 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO . 
C O D I G O . 
1581000 
PROGRAMA: 
ASSISTÊNCIA 
.. 
C Ó,Ó 1 G O 
• . • 
UNIDADE EXECUTORA ' 
• . . 
C O D I G O 
. 
1581483 
SUBPROGRAMA: 
ASSISTENCIA AO MENOR 
, • 
' • 
• 
C Ó D f G 'O 
1 81 832.0O9 
PROJETO/ATIVIDADE 
ENCARGOS COM 0 PROGENTE • 
, 
• 
• 
• 
• • * ' 
~ • META , • . 
' 
.
• 
• NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
CODIGO •DA CLASSIFI- RECURSOS -
CACAO EÇONOMICA D E S Ç R I Ç A O •ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. OUTROS T O T A L 
3.0.0.0 Despesas Correntes II
• 3.1.0.0 Despesas de Custeio 
a 
. 3.1.1.0 Pessoal 
3..1.1.1 -Pessoal Civil • 16.100.000 S 16.100.000, 
3.1.2.0 
3.1.3.0, 
3.1.3.1 
Material de -Consumo 
Serviços de Terceiros e Encargos 
Remuneração de Serviços Pessoais 
2.000.000 
500.000 
2.000.000, 
500.000, 
3.1.3.2 Outros Serviços, e Encargos 500.000 • 500.000, 
' DOTAÇÃO GLOBAL 3.000.000 16.100.000 - - 19.100.000, 
~. 
ESTADO DO AMAZONAS 
f 
I. 
I.
I.. 
I 
I 
'I 
PREFEITURA MUNICIPAL PARINTINS 
. C Ó D I GO 
02Ó0 
ÓRGÃO: 
PODER EXECUTIVO 
CÓ D I G 0 
1500000. 
FUNÇÃO 
ASSISTËNCIA 
. 
E PRE\/ID~NCIA !j
~ 
C wÓ D I G O 
0202 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
• SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO 
C O"D I G O . . 
1582000 . 
PROGRAMA 
PREVIDÊNCIA 
~ 
C• O D I G O 
• 
UNIDADE EXECUTORA: 
' 
. C b D I G 0 
1582495 
' 
SUBPROGRAMA: 
PREVIDÊNCÍA SOCIAL A.INATIVOS E PENSIONISTAS 
• 
C '0 DI G' 0 
I5824952.010 
PROJETO/ATIVIDADE: 
ENCARGOS COM INATIVOS 
+ • • , • ' 
E PENSIONISTAS . 
• " 
. 
. 
; 
META: ` 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES OE RECURSOS FINANÇEIROS" 
CODIGO. DA CLASSIFI- RECURSOS 
CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I Ç Ã O OROINARIOS F. P. M. F. R. N. O U T R O S T O T A L 
3.0.0.0 Despesas Correntes 
3.2.0.0 
3.2.5.0 
Transferências Correntes 
Transferências ã Pessoas 
, 
3.2.5.1 Inativos 7.031.400 - 7.031.40.0, 
3.2.5.2 Pensionistas 12.282 600 .12.282.600, 
3.2.5.3 Salârio - Família 446.400 443.400, 
DOTAÇÃO GLOBAL 19.760.400, - - 19.760.400, 
t'SiADU UV AMALUrvAJ • 
PREFEITURA. MUNICIPAL PARINTINS 
• 
.0 Ó D 1 G O, 
0200 
ÓROÃO￾T 
PODER EXECUTIVO 
_ 
: 
C O D I G O 
0300000 
FUNÇÃO: 
ADMINISTRAÇÃÒ E PLANEJAMENTO 
C ÓD I O O 
0203 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA = 
SERVIÇO DE FINANÇAS 
. .0 O'D 1 G O 
0308000 
PROGRAMA 
,ADMINÌSTRAÇÁO FINANCEIRA • 
• 
_ 
C O D I G O 
• 
UNIDADE EXECUTORA: 
. • 
1 - ' 
' 
• • 
C O D 1 G O 
0308021 
- . 
SUBPROGRAMA= 
ADMINIST.RAÇÃO 
. 
GERAL . 
: 
. 
• 
. ' 
C 0 p I O 0 
' , ,' . _ 
•03D80212.011 
PROJETO/ATIVIDADE
_ . • 
MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE 
' . 
FINANÇAS' 
. • 
MET A :
~ , '
• 
, 
. 
• 
' • 
~ 
. 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS .FINANCEIROS • 
CO-DIGO DA CLASSIFI-.. • RECURSOS , 
CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I C A 0 ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. O U T R O S T O T A L 
.3.0.0..0 Despesas Correntes 
• 3.1.0.0 Despesas de Custeio 
. 3.1.1.0 Pessoal ' 
3.1.1.1 Pessoal Civil 13.414.200 13 414.200, 
3.1.2.0 Material de Consumo • 1.200.000 1.200.000,, 
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos. - 
• 3.1.3.1 Remuneraçáo de Serviços Pessoais . 600..000 600.000 
'. .1.3.2 Outros Serviços e Encargos. 400.000 • - 400.000 
3.1.9.0 Diversas Despesas de Custeio . 
3.1.9.2 
• 
Despesas de Exercícios Anteriores 500.000 500.000 
3.2.0.0 Transferências Correntes • . . 
3.2.2.0 Transferências Intergovernamentais - . 
3.2.2.2 TRansferências a Estado e Distrito S 
- , Federal 360•.000 360.000 
3.2.3.0 Transferências a Instituições Privac 
3.2.3.1 Subvenções Sociais 330.000 • 300.000 
3.2.5.0 Transferências a Pessoâs 
3.•2.5.3 Salário Família 186.000 1.86.000 
4.0.0.0 Despesas de Capital - 
4.1.0.0 Investimentos • - -
4.1.2.0 -Equip.e Material Permanente • • 300.000 300.000 
DOTAÇÃO GLOBAL 3.660.000 13:600.20 S 17.260.200 
•GJ i /~IJV w .-...... .... 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS 
, C Ó DI G O 
• 0200 
ÓRGÃO: 
PODER EXECUT11/0 : 
CÓ D 1 G O - 
1500000 
FUNÇÃO: . 
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA . 
C Ó D 1 0 0 
0203 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
SERVIÇOS DE FINANÇAS 
. . C O D I G O 
1584000 • 
PROGRAMA: 
PROGR.DE FORM.DO PATRIM.SERV.PÚBLICO 
C Ó DÏ 1 G • O 
• 
UNIDADE EXECUTORA: 
• 
CO D 1 G O 
1584494 
SUBPROGRAi111A: ; 
. PREVID,SO•CIAL AO SERVIDOR PÚBLICO' 
; CO -D 1 G •0 
. •. _ 
- •15844942.012 
PROJETO/ATIVIDADE
• • 
ENCARGOS 
. 
COMO PASEP 
• 
META • 
- 
• ' ' . 
• •~ . 
' 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS . 
.CpDIGO DA CLASSIFI; . 
CAÇÃO ECONOMICA 
. D E S C R I Ç A O 
RECURSOS 
OROINÁRIOS F. P. M. F. RN. O U T R O S •T 0 T A L 
3.0.0,0 
3.2.0.0 
3.2.8.0• 
• ' 
Despesas Correntes 
Transferèncias Correntes 
Contribuiçãó para a Formação 
; . 
trimõnio do Servidor Públ'ico 
. 
* 
do Pa￾5.571.200 
. . 
♦ 
' 
• 
• 
7.920.000 
. . 
, 
• . 
355.200 
' 
13.846.40d_. 
• • 
DOTAÇÃO GLOBAL 3.571.200 7.920.000 355.200 13.846.400 
ESTADO DO AMALUNAJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS 
. C Ó D I G O 
0200 
ÓRGÃO: 
PODER EXECUTIVO 
C 0 D I G O 
0400000 
FUNÇÃO 
.AGRICULTURA 
C O D I G O 
'0204 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA • 
SERV.DE VIAÇAO,OBRAS E URBANISMO 
C O D I. G O 
0416000 
PROGRAMA 
ABASTECIMENTO 
CO D. I G• O UNIDADE EXECUTORA: CO D I G O 
0416021 
SUBPROGRAMA ,
ADMINISTRAÇAO GERAL 
C° O DI G•0 
. 
•04160211. 
. 
,001 ° 
PROJETO/ATIVIDADE 
- 
AMPLIAÇAO E/OU.RESTAURAÇAO DO 
. 
MERCADO MUNICIPAL 
META: ° 
. . • ~ • 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
• CADIGO DA CLASSIFk 
CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I C A 0 
RECURSOS 
ORDINÁRIOS. 
, 
F. P. M. F. R. N. . OUTRO S T O T A L 
.4.0.0.0 
4.1.0.0 
4.1.1.0 
• 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Obras e Instalações 2.000.000 
, 
- 2.000.000 
DOTAÇÃO GLOBAL n.nn nnn ?_ nnn _nnn 
LJInVV WJ•/ r~•~r~a.v•r~..r 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINtINS 
I.
• 
CO D I G O 
0200 
ÓRGÃO • 
PODER EXECUTIVO 
C O D I G O 
0400000 
FUNÇÃO . 
AGRICULTURA 
C Ó D I G O 
0204 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
SERV.DE VIAÇÃO,OBRAS E URBANISMO 
C O D I G O 
0416000 
PROGRAMA 
ABASTECIMENTO 
C O D I G O UNIDADE EXECUTORA' C O D I G O 
0416096 
SUBPROGRMMA: 
. SIST.DE ABSTECIMENTO DE PROD.AG'RICOLAS 
• 
' 
C•O DI G 0 
. • 
•' 04•160961.002 
PROJETO/ATIVIDADE: 
CONSTRUÇÃO DA -FEIRA 
• 
DO PRODUTOR RURAL 
. 
META' 
1 
1 • 
• 
ti
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
CODIGO DA CLASSIFI￾CACAO ECONOMICA • 
D E S C R I C A 0
RECURSOS 
OROINÁRIOS F. P. M. F. R. N. O U T R O S T O T A L 
4.0.0.0 •
4.1.0.0 
4.1.1.0 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Obras e Instalações 
- 
2.000.000 2.000.000 
DOTAÇÃO GLOBAL 2.000.000 1 2.000 .000 
ESTADO DO AMALU Mb 
a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS 
G≤ ODIGO 
• 0200 
ÓRGÃO: 
PODER EXECUTIVO : 
'C ÓDIGO 
0400000 
FUNÇÃO • 
AGRICULTURA 
C Ó D 1 G O 
0.204 
UNIDADE ORÇAMENTARIA 
SERV.VIAÇÃO,OBRAS E URBANISMO 
. C O D I G O 
0416000 
PROGRAMA: . 
. ABASTECIMENTO 
. 
•. .0 Ó L) 1(; O. 
• 
UNIDADE EXECUTORA: 
' 
CO D 1 G O 
D41fi096 
SUBPROGRAMk: 
SIST.•DF DISTRIB•DE 
; 
PRODUTOS AGRICOLAS 
, 
';C O •D I G 0, 
0416Q961.•003 
PROJETO/ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO DE MERCADOS ' 
META . • , • - 
-~ • 
I, 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
CODIGO DA CLASSIFI- ,. 
CAÇÃO ~CCONOMICA 
. D E S C R I Ç Ã 0 
RECURSOS 
OROI.NÁRIOS F P M 
• 
F. R. N. OU T R O S T 0 7 A L 
4.0.0.0 
' 4.1.0.0 
4.1.1.0 n 
. 
, 
Despesas de Capital 
Investimentos . 
Obras e Instalaçóes 
. 
, 
~ 
3.000.000 
• 
g 
. 
. ° 
• 
• 
. 
3.000.000 
. 
DOTAÇÃO GLOBAL 3.000..000 • 3.000.000 
CO ililJV W n•n/'.LVI~MJ• 
PREFEITURA. MUNICIPAL DE PARIIVTINS 
' 
• C Ó D I G O 
0200 
ÓRGÃO: • 
PODER EXECUTIVO - : 
C O D I G O 
1000000 
FUNÇÃO: ' . 
HABITAÇÃO E' URBANISMO 
C Ó D I G O 
0204 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . 
SERV.DE VIAÇÃO,OBRAS E URBANISMO 
. C O' D I G O 
1058000 
PROGRAMA: . 
URBANISMO 
• 
' C 6 D.I G O UNIDADE EXECUTORA: 
. 
C O D I G O 
1058575 
SUBPROGRAMA 
VIAS URBANAS 
: 
'; C b D l G p 
10585751.004 
1 
PROJETO/ATIVIDADE: 
PAVIMENTAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO QE RUAS E AVENIDAS 
" 
META . . • ' . 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS, FINANCEIROS • 
CODIGO DA CLASSIFI•-.. 
CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I Ç Ã O 
RECURSOS 
ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N: (FNfhsI
~y~( T O T A L 
4.0.0.0 
4.1.0.0 
4.1.1.0 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Obras e Instalações 2.868. 00 2.13.1.100 5':000.000 
DOTAÇÃO GLOBAL 2.868.900. 2.131.100 5.000.000 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÀRINTINS 
1 
• C O D I •G O 
•0200 
ÓRGAO: • 
PODER EXECUTIVO • 
C O D I G O 
1000000
FUNÇÃO 
HA©ITAÇAO 
. ' 
E URBANISMO 
CO D I G O 
0204 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
SERVIÇO DE VIAÇAO,OBRAS.E URBANISMO 
C 0 D I G O.
1060000 
PROGRAMA 
SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA 
C O D i G O UNIDADE EXECUTORA: 
- 
CO D I G O 
1060328 
SUBPROGRAARA: 
PARQUES E JARDINS , 
'• 
.~ 
COD° I Q 0 
10603281.005 
PROJETO/ATIVIDADE: 
CONSTRUÇAO E/DU RESTAURAÇAO DE PRAÇAS 
. • . 
META: 
, 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO, AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
CODIGO DÁ CLASSIFI- I 
CAÇAO ECONOMICA D E S C R I Ç A 0 
RECURSOS 
ORDINÁRIOS F. P: M. F. R. N. 
-
O U TA O S T O T A L 
4.0.0.0 
4.1.0.0 
4.1.1.0 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Obras e Instalações 1.000.000 
- 
1.000.000 
DOTAÇÃO GLOBAL 1.000.000 1.000.000 
I.. 
. C.J MUV .N .+m•+ an.n 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS 
4 
1 
C Ó D I 0.0 
•' '02-00 
: ÓRGÃO= 
PODER EXECUTIVO 
° . C© D I G 0 
1600000 , 
FUNÇÃO: 
TRANSPORTE . 
C Ó b 1 G O 
0204 . 
UNIDADE ORÇAMENTARIA = 
SERV.DE VIAÇÃO,OBRAS E URBANISMO 
C 0 D 1 G O 
1688000 
PROGRAMA= 
TRANSPORTE 'RODOVIARIO 
• C Ó •D I G O 
° 
. • • 
UNIDADE EXECUTORA= • 
• 
• . 
• • C O D 1 G 0 
1688535 
SUBPROGRAMA= 
CONTROLE E SEGt1RAIVÇA DO TRAFEGO RODOVIARIC 
C0 D I;G O 
• 16805351.006 
PROJETO/ATIVIDADE= 
CO•NSTRUÇAO E/OU 
, • • ` 
RESTAÚRAÇÃODE ESTRADAS MUNICIPAIS 
META: t r . . • 
. 
1 
NATUREZA DA bESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE AECURSOS FINANCEIROS ' 
CODIGO ,DA CLASSIFI￾CAÇÃO EÇONOMICA ' ' D E S C R I Ç A O 
RECURSOS 
ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. OUTROS T 0 T A L 
4.0.0.0 
.4.1.1.0 
' • 
• 
• • . • 
. • , • • • , 
. ; 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Obras e Instalações 
. , 
^ ^ _ 
. 
• • 
• 
• 
• 
, 
. 
• 
' ~ 
•• ' • 
. 
• • 
• 
• 
• 
• 
, 
• 
• 
, 
6.456.900 
' ' 
' 
n 
, 
1 
' 
, 
Y 
• 
^ 
•6.456.900 
• .. 
DOTAÇÃO GLOBAL 6.456.900 ~ 6.456.900 
I. 
I. 
I. 
II 
ESTADV DU AMALalIVAJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS 
ÓRGÃO: . 
PODER EXECUTIVO • 
C l! D I G O 
04•00000 • 
FUNÇÃO 
AGRICULTURA • 
• COD IGO 
• .0200 
C Ó D l G O 
0204 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
SERV.DE VIAÇAO,OBRAS E URBANISMO 
C O D I . G O 
0416000 
PROGRAMA 
ABASTECIMENTO 
COD 1 G O 
t , : 
UNIDADE EXECUTORA: 
-
C O D I G O 
0416021 
SUBPROGRAMA: 
. ADMINISTRAÇAiJ GERAL 
CO D I• G '0 
04160212.013 
PROJETO/ATIVIDADE: • , • • . 
" 
, 
MA-NUTENÇAO DO MERCADO, FEIRAS E MAT.ADOUROS 
META • . 
I. 
t 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS ' 
CODIGO•DA CLASSIFI- RECURSOS . 
CÁCÁO ECONOMICA D E S C R I C A O OROINARIOS F. P. M. F. R. N. ' C U TR O S T O T A L 
3.•0.0.0 Despesas Correntes 
3.1.0.0 Despesas de Custeio . 
3.1.1.0 Pessoal 
3.1.1.1 Pessoal Civil 27.515.100. 27.515.100 
-3.1.2.0 Material de Consumo 1.000.00 1.000.000 
3.1.3.0 Serviços de Terceiros, e Encargos . 
3.1.3.1 Remuneraçáo de Serviços Pessoais 800.000 • 800'.000 
3..1.3.2 Outros Serviçòs e Encargos 1.500.000 ° 1.500.000 
DOTAÇÃO GLOBAL 30.815.100 30.815.100 
I,
1 
e 
1 
ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÌNTINS' 
C Ó D I G• O 
• Oz00 
ÓRGÃO: • 
PODER EXECUTIVO • 
C O D I G O 
04.00000 
FUNÇÃO; 
AGRICULTURA 
~ 
C Ó D I G O 
0204 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
SERVIÇO DE VIAÇAO,OBRAS E URBANIS. 
C O D I G O 
0418000 
. . PROGRAMA 
PROMOÇAO E EXTENSAO RURAL 
C Ó,D I G O 
• • 
UNIDADE EXECUTORA C 0 D I G O 
0418111 
SUBPROGRAMA: 
ESTENSAO RURAL '. 
COD I; G O 
04181112.014 
PROJETO/ATIVIDADE.^
MA-NUTENÇAO DO HORTO 
` , • 
MUNICIPAL 
. 
• • 
• " 
• • 
. META' • • ' 
. . 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
CODIGO.DA CLASSIFI- - RECURSOS 
CACAO ECONOMICA D E S C R I Ç Ã O ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. OUTROS T O T A L 
3.0.0.0 Despesas Correntes 
s 
•3.1.0.0 Despesas de Custeio . 
3.1.1.0 Pessoal 
•3.1.1.1 Pessoal Civil 1.621.200 1.621.200_. 
•3.1.2.0 Material de Consumo 200.000 200.000 
3.1.3.0 Serviços de Terceiros.e Encargos 
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 200.000 200.000 
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 200.000 200.000 
4.0.0.0 Despesas de Capital 
4.1.0.0 'Investimentos 
4.1.2.0. Equipamentos e Material Permanente 201.000 200.000 
DOTAÇÃO GLOBAL 2.421.200 2.421.200 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS 
t 
t 
1 
C Ó D 1 GO 
' 0200 
ÓRGAO: 
PODER EXECUTIVO 
C O D I .G 0 
1000000 
FUNÇÃO: ` 
HABITAÇÃO 'E URBANISMO 
C Ó D I G O 
0204 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 
SE"RV.DE VIAÇÃO,OBRAS E URBANISMO 
C O D I G O 
1007000 
PROGRAMA: 
ADMINISTRAÇÃO 
CO D I G O UNIDADE EXECUTORA: 
• 
C O D I G O 
1007021 
SUBPROGRAMA: 
ADMINISTRAÇÃO GERAL • 
Q O D. I G 0 
, 
, . 
"l00,70212.Õ15 
PROJETO/ATIVIDADE: 
, , • . . 
MANUTENÇÃO.DO SERVIÇO' DE VIAÇÃO,•OBRAS E URBANISMO 
. 
. 
META: • • 
• • 
. • 
. • 
, 
"~ . 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS . 
CODIGO DA CLASSIFJ-" RECURSOS 
CACAO ECONOMICA D E S C R I C A O OROINARIOS F. P. M. F. R. N. O U T R O S 
• 
T O T A L 
3.0.0.0 Despesas Correntes . 
3.1.0.0 Despesas de Custeio 
• 3.1.1.0 Pessoal 
3.1.1.1 Pessoal Civil 45.023.500 45.023.50.0 
"3.1.2.0 Material de Consumo 2.500.000 2.500.Ob0 
• 3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos 
3.1.3.1 Remuneraçáo de Serviços Pessoais 1.000.000 1.000.000 
.3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 2.000.000 '2.000.000 
4.0.0.0 Despesas de Capital 
.4.1.0.0 • . 'Investimentos 
4.1.1.0 Equipamentos e Material Permanente, 300.000 300.000 
DOTAÇÃO GLOBAL 5.800.000 45:023.500 50.823.500 
'•• ~ 
ti A 
., 
. • 
, tA 1 AUU LA! AMAGVIYNJ •
• 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTtNS 
C G1 D 1 GO , 
0200 
ÓRGÃO= . 
PODER EXECUTIVO : 
C'0 D I G 0 
100p00Ò 
FUNÇÃO: . • - 
HABITAÇÁD É URBANISMÓ • 
• C Ó D I G O 
0204 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . 
SERV.DE VIAÇÃO,OBRAS E URBANISMO 
C O D I' G O 
1060000 
PROGRAMA= . 
. SERVIÇO .DE .UTILIDADE -PÚBLICA . 
•C001 G~ O 
• • ' 
UNIDADE EXECUTORA= 
• 
Cd D I G O 
1060325 
SUBPROGRAMA=•. • 
LIMPEZA. PÚBLICA . . 
'C O d I. G ,O . • •' 
. 
• I06032~2.016' 
PROJETO/ATIVIDADE: . , • 
. . - • 
• ÇNCARGOS COM' A LIMPEZA DE LOGRADOiJROS PÚBLICOS 
, . 
• 
• 
. 
META: 
• 
. .
' . • . . 
. 
• 
' 
P1 
. 
• NATUREZA DA DESPESA EM RELAQAÓ AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS . 
• CODIGO' DA CLASSIFI- RECURSOS 
CAÇÃO E4:ONOMICA D E S C R I ,C A O ORDINÁRIOS F: P. M. F. R. N. OUTROS TOT AL 
3.0.0.0• 
• 
Despesas Correntes- • 
r 
Despesas de Custeio ' 
. 3.1.1.0 Pe'sslal • 
3.1.1.1 Pessoal C'ivi], • 38.000.000 • 38.000.000-
3.1.2.0 Material de Consumo 3.000.000.. 3.000.000 
3 •.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos 
3.1.3.1 Remúneração de Serviços Pessoais 800.000 800.000 
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 2.000.000 2.000.000 
4.0.0.0. Despesas de Capital • . 
4.1.0.0 Investimentos • 
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 
e
500.000 . 
. 
500.000 
. DOTAÇÃO GLOBAL 6.300.000 38.000'.000 44.•300.000 
tJ1AUV y'J nMNLV1VMJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS 
~ 
• C Ó D 1 G Q 
0200 
ÓRGÃO: - , 
PODER EXECUTIVO 
C O D I G 0 
1300000 
FUNÇÃO . r . 
HABITAÇAO E URBANISMO' 
C O D I G O 
0204 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
SERV.DE VIAÇAO.OBRAS E URBANISMO 
C Ó D I G O 
1060000 • 
PROGRAMA: . 
SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 
. 
. 
' 
C O D. I G•0 
. 
UNIDADE EXECUTORA: 
• • 
C O D I G O 
1060326 
SUBPROGRAAdA: 
. SERVIÇQS 
' 
FUNERRRIOS 
C0 DI G O , 
. . 
. 
. • . 
10603262.017 
PROJfTO/ATIVIDADE . . 
. • 
- ' 
M.ANUTENÇAO DO CEMITÉRIO. MUNICIPAL ,
• 
META 
> 
' . . 
. . 
• ' 
. ~ • 
NAT UREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
CODIGO DA CLASSIFI• RECURSOS 
CAÇÃO ECONOMICA D ,E S C R I Ç A O ORDiNARIOS F. P. M. F. R. N. 0 U• T R O S .T O T A L 
' 3.0.0.0 Despesas Correntes • 
3.1.0.0 Despesas de Custéio ' 
3.1.1.0' P~ssoa1 
3.1.1.1 Pessoal CIvil 4.629.800 4.629.830'_ . 
3.1.2.0 Material de Consumo 700.000 700.000 
3.1.3.0 
3.1.3.1 
Serviços dó Terceiros e Encargos 
Remuneração de Serviços Pessoais 500.000 • 
, 
500.000 
3,1.3.2 Outros Serviços e Encargos 300.000 300.000 
• DOTAÇÃO GLOBAL 1.500.000 4.629.800, .6.129.800 
A 
i 
1 
I. 
r 
ESTADO DO• AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS. 
C Ó D I G O 
0200 
ÓRGÃO 
PODER EXECUTIVO 
G O 
ib00000 • 
FUNÇÃO . . 
HABITAÇAO'E 
' . 
URBANISMO 
Ç Ó D I G O 
0204 • 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA . 
SERV.DE•VIAÇAO,OBRAS E URBANISMO 
C O D I G O 
i060000 
PROGRAMA: 
SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 
C O'D I G O 
• 
,, • 
UNIDADE EXECUTORA: 
_ • 
. • • • 
• ' 
C O D 1G O 
1060327 
• 
• 
SUBPROGRÁMA: 
IL•UMINAÇAO 
- • 
• 
PÚBLICA 
. . 
• 
C' O. D I .G Or ` ' 
i060327~Z . b18 , • 
. 
. . • 
• PROJETO/ATIVIDADE • ' 
. , . 
. ENCARGOS COM fl TLUMIN.A•ÇAO PÚBLICA 
• 
s ` • ` 
METk: 
, . • . 
. ' • • . . • ~ 
• . . • 
. . . ' ' . . • 
•I. 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
CODIGO DA CLASSIFI• 
CACAO ECONOMICA D E S C R I Ç Ã O 
RECURSOS 
ORDINÁRIOS F. P. N. F. R. N. OUTROS T O T A L 
3..0.0.0 
3.1.0.0 
.3.1.3.0 
3.1.3.2 
3.1.9.0 
,3•.1.9.2 
Despesas Correntes 
Despesas de Custeio 
Serviços de Terceiros e Encargos 
Outros Serviços e Encargos 
Diversas Despesas de Custeio 
Despesas de Exercícios Anteriores 
6.232.000 
4.000.000 
8.768..000 
, 
. 
i t
15.000.000-` 
' 
4!.000.Q00 
DOTAÇÃO GLOBAL . 10.232..000 8.768.000 19.000.000 
ESTADO DO AMA70NAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS. 
C Ó D I G O 
0200 
ÓROÃO: 
PODER. EXECUTIVO 
C O D 1 G O 
1Q00000 
FUNÇAO' 
HABITAÇAO 
• ' 
E URBAfVISMD 
. • 
C, Ó D I G O 
Ó20.4 • 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
SERV.DE•VIAÇAO,OBRAS E URBANISMO 
C 0 D I G O 
1'060000
PROGRAMA: 
SERVIÇO DE 
' • 
UTILIDADE PUBLICA 
C' O•'D I G O 
, + 
. •.. . . 
UNIDADE EXECUTORA: . 
• - • , • . . . 
C O. ò I G O 
1060328 
. . 
SUBPROGRAAAA: 
PARQUES E JARDINS' .
. 
. 
•C O •d 1 4 0' ~ 
. 
10603282.019 ,' 
. • PROJETO/ATIVIDADE • 
. , . 
. . 
• MANUTENÇAO .DE.PRflÇAS,,PARQUES E JARDINS • 
. 
, 
IIIIETA`• 
. . • 
. ` • • . 
. . • . . 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES, DE RECURSOS FINANCEIROS 
COPIGO DA CLASSIFI- RECURSOS 
• CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I Ç A O ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. O U TR O S T O T A L 
3.0.0.0 Despesas Correntes 
3.1.0.0 Despèsas de Custeio . 
• 3.1: 1,.0 Pessoal ' 
3.1.1.1 Pessoal Civil 16.137.300 16.137.300 
3.1.2.0 Material de Consumo 500.000 500.000 
3,1.3.0 
•3.1.3.1 
•Serviços de Terceiros e Encargos 
Remuneraçáo de Serviços Pessoais 200.000 200.000 
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 300.000 - 300.000 
• 
DOTAÇAO GLOBAL 17 .137.300 • . _ __ _J, 17 ._137 .300 X00 
I. 
t 
'I 
•ESTADO DO AMAZONAS • 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS • 
• C Ó D I G O 
• 
. • • . 
0.200 
: ÓRGÃO 
• • 
PODER EXECUTIVO • 
• • 
CÓ D I G O 
1600OOQ
FUNÇÃO 
• • 
TRANSPORTES 
' 
' ' 
' . '. 
' 
C• Ó D I G O 
0204' 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
SERV.DE VIAÇAO,OBRAS E URBANISMO 
C 0 D I GO • - 
1607000 
PROGRAMA 
ADMINISTRAÇAO. 
. 
, C O D 1 G O .
• • _ 
UNIDADE EXECUTORA: • 
• , . 
• . . , 
c0 D 1 G O 
•1607021 
SUBPROGRAMA: 
ADMINISTRAÇAO 
.• 
GERAL 
• 
• 
` 
~ C'•O •D'I G 0 . 
• 16070212.020 
PROJETO/ATIVIDAbE 
MAfVUTENÇAO DO SETOR 
• , , • • . ~ • ; ~ 
RODOVIARIO• MUNICIPAL • 
• META: 
. , • ~ ' 
• NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO ,AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS - 
CAÇÃO ECONOMIÇA D E $. C R I Ç Ã O ORDINÁRIOS F. PM: F. R. N. OUTROS • T O T A L 
3.0.0.0 
3;1.0.0 
Despesas Correntes 
Despesas de Custeio - 
• 
•, 
3.1.1.0 Pessoal • 
3.1.1.. Pessoal CIvil .5.817.40.0 5.81.7.400 
3.1.1.3 0•brigações Patronais 529.000' 529.000 
3.1.2.0 Material de Consumo • 1.000.000 1.000.000 
3..1.3.0 • Serviços de Terceiros e Encargos 
3•.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 300.000 • 300.000 • I 
• 3.1.3:2' Outros Serviços e Encargos 500.000 500.000 
' DOTAÇÃO GLOBAL 8.146.400 8.146.400 
1 
1 
F 
a 
:1 
I. 
L.O .P\.JV VV /••.. ..n.. 
PREFEITURA - MUNICIPAL DE' PARI•NTIN.~ ~ 
C 00 I G O , 
0200 
ÓRGRO . 
PODER EXECUTIVO 
C O D I G O 
1800,000 
FUkGÁO: 
TRANSPORTES. 
' . 
• 
C Ó D I G O 
0204 
UNIDADE ORCAMENTARIA2 
SE_RV.DE VIAÇAO,OBRAS E URBANISMO 
C 0 D I G O 
1'607000" 
PROGRAMA: 
ADMINISTRAÇÃO 
. 
. 
C O. D 1 G 0 . 
• 
. 
. , • , _ 
UNIDADE EXECUTORA: 
_ . - 
. 
. 
C O I G O 
1607021 
. . 
SUSPROGRAMA: 
ADMzNISTRAÇAO ' GERAL 
, , • 
' C O .D I• G 0 
160'0212.QZI • 
• 
_ 
PROJETO/ATIVIDADE 
MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO 
. 
•
AEROPORTO -MUNICIPAL 
. 
IAETJ)+ ' .~ ' • • • . . 
• 
. . 
' 
. • 
•
NATUREZA DA DESPESA EM .RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS . 
tODIGO DA CLASSIFI- . RECURSOS ' 
CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I C A O ORDINÁRIOS ' F. P. M. F. R. N. O U IR O S T O T A L 
3.0.0.0 Despesas Correntes ' 
3.1.0.0 Despesas de Custeio . 
3.1.1.0 Pessoal - 
3.1.1.1 Pessoal Civil • 4.289.600 4.289.600 
3.1.2.0 Material de Consumo' 800.000 • 800.000 
3.1.3.0 , Serviços de Terceiros e Encargos - 
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 300.000 360.000 
3.1•.3.2 Outros Serviços e Encargos 300.000 3Q0.000 
DOTAÇÃO GLOBAL 1.400: 00 4.289.600 5.689.600 
ESTADO DO AMAZONAS 
PRUEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS 
•C O, D 1 G O 
•0200 
ÓRGÃO: . 
PODER EXECUTIVO . 
C O• D 1 GO 
1600000 • 
FUNÇÃO: . 
TRANSPORTE . . 
C Ó D I G O 
p204. . 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
SERV.DE VIAÇAO,OBRAS E URBANISMO 
C O D1 G O 
1688000 
PROGRAMA • 
TRANSPORTE T~ODO-VIARIO 
. • 
Ç O D 1 G 0 
_ • 
UNIDADE EXECUTORA • 
• • ; 
C O D I G O 
•1688535 
SUBPROGRAMA: 
CONTROLE E SEGURANÇA g0 TRAFEGO RODOVIARIÓ 
- 
Y 
C O• b I G 0• • 
1.6885352.022 
PROJETO/ATIVIDADE~ . 
CONSEiRVÁÇAO DE 
• • • 
ESTRADAS MUNICIPAIS • 
• 
. . ' • ' 
• ' 
~ META: , • • 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO A$ FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
CODIGO DA CLASSIFI• 
CACHO ECONOMICA, 
- 
. ' D E S C. R 1 C Á 0 RECURSOS 
ORDINÁRIOS ~• P. M: F. R. N. 0 U TRO S . T O T A L 
I
I
I:. . - - : 
i.- 
I . 
•3.0.0.0 
3:1.0.0 
3.1.2.0 
3.1.3.0• 
3.1.3.1 
3:1.3.2 
•
Despesas Correntes 
Despesas de Custeio • 
Material de Consumo 
Serviços de Terceiros e Encargos 
Remuneraçáo de Serviços Pessoais 
Outros Serviços e Encargos 
. 
. . . . . 'H •: 
+' 
355.200 
. . • . 
. 
• 1.200.000 
.800.000 
800.000 • 
- 
1.155.200 
1.200.000 
800.000 
DOTAÇÃO GLOBAL 355.200 2.800.000 3.155.200 
ESTADO DO AMAZONAS 
i 
t 
i 
i 
Ii
PREFEITURA MU'NICEPAL DE PARINTINS 
~ 
C Ó D,I G O 
0200 - 
ÓRGÃO 
PODER EXECUTIVO- 
- 
. 
C 0 D lÓ O 
a800000 
FUNÇÃO' 
EDUCAÇÃO E CULTURA 
C 0 D I G O 
0205 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
SERVIÇO DE EDUCAÇAO E CULTURA 
' C 0 D I .G O 
0842000 ' 
PROGRAMA • 
ENSINO DE'PRIMEIRO GRAU 
, 
C O D I G'0 
. • 
UNIDADE EXECUTORA: 
' 
< 
. • 
C O D I G O 
0842188 
SUBPROGRAlv1A: 
ENSiN'0 REGULAR 
• 
CO 0.1 G °0 
b84.21881 . 
. . • : 
0.07 
PROJETO/ATIVIDADE: 
ÇONSTRUÇAO DE ESCOLAS RURAIS ° 
META 
_ 
, 
. 
. . . . 
. ~
. 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS • 
CObIGO DA CLASSIFI
CAÇÃR ECONOMICA 
. 
D• E S C R I C Ã 0
RECURSOS 
OROINÁRIOS . 
, 
F. P. M. . F. R. ' N. .0 LLT R O S •T O T A L 
4.0.0.0 • 
!1.1.0.0 
4.1.10 
• 
Despesas de Capital . 
Investimentos 
Ot~ras.e Instalaçóes 
. 
. 
• ° • ~ 
16.000:000 . . • 16.000.000 
DOTAÇÃO GLOBAL 
. z c' nnn. nnn . . i Ç nnn nnn 
PREFEITtlRA MUNICIPAL D . PARIfVTINS
I .
t 
I..
I. 
• 
CO~DIGO 
0200 
ÓRGÃO • • . 
- 
PODER EXECUTIVO . 
' CÓDIGO 
0800000 
FUNÇÃO • 
EDUCAÇAO•E CULTURA 
* 
C Ó D I G O 
n205 
UNIDADE ORÇAMENTARIA i • 
SERVIÇO DE EDUCAÇAO E CULTURA 
C O• D I G O 
0842000 
PROGRAMA • 
. ENSINO DE PRIMEIRO- GRAU 
• 
• 
C O D' 1 G O 
• • • 
UNIDADE' EXECUTORA 
• ' 
S 
. 
• C O D 1 G 0. 
0842188 
SUBPROGRAMA: 
ENSI•ND REGULAR 
; 
. O8421881.Ò08 
C. D I G O 
'a
PROJETO/ATIVIDADE • 
RESTAURAÇÃ-O DE ESCOLAS RURAIS . + 
" 
META • • • • • 
- 
. 
. • 
. 
e 
, 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCO;IROS . - '. 
.COOIGO DA CLASSIFI￾CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I Ç A O 
RECURSOS 
OROINARIOS • F. P. M. 
. 
F. R. N. • O U T R O S T O T A L 
• •4.0.0..0 
4.1.0.0 
4.1.1.0 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Oras e Instalações 
. 
2.100.000 
' 
5.546.300 7.646.300 
DOTAÇÃO GLOBAL 2.100.000 5.5'46.300 - 7•.646.300 
ESTADO DO • AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPqL DE PÁRINTÌNS 
C.Ó D I G O • 
0200 
ÓRGAO: - 
PODER EXECUTIVO : 
C O D 1 G O 
0800000 
FUNÇÃO: • 
EDUCAÇAO E CULTURA 
• 
C Ó D 1 G O 
13205 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
C•O D 1 G Q 
0807000 
PROGRAMA: 
ADMINI$TRAÇAO 
CO D I G O- 
• , • 
UNIDADE EXECUTORA: 
• • 
C O D I G O 
Q807021 
SUBPROGRAMA • 
ADMINZSTRAÇ'AO GERAL 
: 
O O I G•0 . 
• ' 
. 0.8070212.023, 
. 
. 
PROJETO/ATIVIDADE: .
. . - • 
f'IANUTENÇÃO • DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E •CULTURA 
• 
• 
META ' - . ' . ' , • 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIRO'S 
CODIGO DA CLASSIFI- .. RECURSOS 
CAÇÃO ECONOMICA D E • S C R I Ç A O ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. O U TR.O S T O T A L 
3.0.0.0• .Despesas Correntes ' 
• . • 
3.1.0.0 Despesas de Custeio 
3.1.1.0 Pessoal 
3.1.1.1 Pessoal Civil 0 21.249.500 21.249.500 ' 
3..1.2.0 Material de Consumo 1.5130.000 1.500.000 
3 1:3.0 Serviços de.Terceiros e Encargos 
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 300.000• 300.000 
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 2.500.000 0 O 2.500.000 
• DOTAÇÃO GLOBAL n onn nnn -)l )An cnn . • ~c cnn cnn 
•GJIMVV ..^J I♦In~♦4V1YP♦J 
' PREFEITURA MUNICIPAL DE' PARINTINS ' 
I. 
t 
' C Ó D•I G O 
' 0200 
ÓRGÃO 
PODER EXECUTIVO : 
C O D I G O 
0800000 
FUNCÁO ' 
EDUCAÇAO E CULTURA 
C O O I G O 
0205 
UNIDADE OgCAMENTÁRIA: 
SERVIÇO DE EDUCAÇAO E CULTURA 
. . C O D I G O 
0842000 , 
PROGRAMA: 
ENSINO DE PRIMEIRO. GRAU 
. 
C O D' I G.0 
' • 
UNIDADE EXECUTORA: 
• . 
C O D I G O 
0842188 
SUBPROGRM,IA : 
ENSINO 
• 
REGULAR • 
, C'O .-D J G •0 • 
. O8421882.Ú.24 • ~ 
PROJETO/ATIVIDADE • 
MANUTEN,ÇAO• DD ENSINO bE PRIMEIRO. GRAU + 
META: 
. 
' 
. 
• 
. 
, 
• • • 
. 
• 
. 
: 
. . 
. 
• 
. . • 
. 
•
. •~ . 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS . 
•CDDIGO DA•CLASSIFI;. . RECURSOS P D R I SE DUC 
CACA►O, ECONOMICA ' • D E S C R I C A 0 OROIN A RIOS F. P. M. 
• . 
x ~•XNs • Q AJxTxâ4< $ •T O T A L 
' . 3.0.0.0 . . Despesas Correntes • • 
3.1.0.0 Despesas de Custeio 
3.1.1.0 Pessoal 
3.1.1:1 essoal Civil 41.653..700 9.901.000 57.155.800 108.710.500 
3.1.1.3 Obrigações Patronais 1.500.000 • 1.500.00.0 
3.1.2:0 Material de Consúmo 3.000.000 3.000.00-©' 
'3.1.3.0 Serviços de Terceiros é Encargos ° 
• :3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 1.000.000 1.000.000 
• 3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 4.000..000 4.000.000 
3.1.9.0 Diversas Despesas de Custeio 
3.1.9.2 Despesas de Exercícios .Anteriores 500.000 • 500:000 
4.0.0.0 Despesas de Capital 
4.1.0.0 Investimentos 
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 2.500.000 2.500•.000 
I DOTAÇÃO GLOBAL 54.153.700 9..901:000 57.155.800 1.21.210.500 
PREFEITURA MUNICIPAL 'DE PRINTÌNS ' 
C Ó D I G O 
0200 
ÓRGÃO • ~ 
PODER EXECUTIVO 
C O D I G 0 
0.800000 
FUNÇÃO: • 
EDUCAÇÃO E CULTURA 
C Ó D 1 G O 
0205 • 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
SERVIÇO DE .EDUCAÇAO E CULTURA 
C O D I G O 
•0842000 
PROGRAMA: • 
ENSINO DE PRIMEIRO GRAU' 
Ç O D I G O . 
~ • • 
UNIDADE EXECUTORA: 
_ • 
C O D I G O 
0842427 
• 
SUBPROGRAMA: 
ALIMENTAÇ.AO E NUTRYÇAO 
' Ç o, i G Q 
. . 
••1j8424272.•0~5 • 
,` PROJETO/ATIVIDADE 
• . 
ENCARGOS COM A 
.• 
; 
M~RENDA 
• • • 
• 
SCOLAR 
M E Ts~l s • ,1 • 
~ • • 
~ .~ 
I ~ ~
• , s . . • . 
. . . 
• . 
NATUREZA DA DESPESA EM .RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS 
CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I Ç Ã O ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. OUTROS T O T A L 
3.0.0.0 Despesas Correntes ' 
3.1.0.0 Despesas de Custeio '' 
3.1.1.0 Pessoal 
• 3.1•.1.1 Pessoál Civi1 1.000.000 • . 1 OD0.000 
3.1.2.0 Material de •Consumo . 1.000.00.0 1.000.00~~ 
3.1.3.0 de Terceiros e Encargos Y
•3.1.3.1 
• Serviços 
Remuneração de Serviços Pessoais 500.000 500.000 
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 1.000.0.00 ' 1.000.000 . 
DOTAÇÃO GLOBAL 3.500.000 3.'500.000 
Ca. P.VV W1t/ i••nnL.v..'+.s 
PRÈfEITUflA MUNICIPAL DE PARINTiNS 
• 
t
COD I G O 
• 0200 
ÓRGÃO: 
PODER EXECUTIVO 
• 
: 
: C 0 D I G 0 
080•000'0 
FUNÇÃO: 
EDUCAÇÃO E CULTURA 
C Ó D I O O 
0205 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
, C• 0 D I G O 
0845000 
PROGRAMA 
ENSINO SUPLETIVO 
I
C 
' 
Ó B I G O 
• , ' • 
UNIDADE EXECUTORA: 
.; , . 
C'0 D 1 G O 
0845•213 
• 
SUBPROGRAMA•:•
CURSO. .DE SUPL~NCIA 
,tO.0 J G 0 
0e452132. 02& ' . 
• PROJETO/ATIVIDADE: 
. ~ ' ENCARGOS COM 0 MOHRAL 
. ' . 
, . 
I META • . 
. 
, 
. 
• . . . 
. . . • ' 
• 
.~ 
• . 
NATUREZA DA DESPESA EM RELA.CAO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS . 
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS 
CACAO ECONOMICA DE S C R I Ç AO ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. OUTROS TQTAL 
•3.0.0.0 Despesas Correntes 
• 3.1.0.0 Despesas de Custeib . . . • 
3.1.1.0 . Pessoal 
' 3.1.1.1 Pessoal Civil • 19.701.900 19.701.900 ' 
3.•1.2.0 •Material,de Consumo 1.•000.000 1.000.000 
Serviços de Terceiros e Encargos 
• 3.1.3.1 Remuneração de Serviços P.essoais 500.000 500.000 
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 1.200:000 1.200.000 
1 • . •' . . H. . 
I •. . • •. 
I . •
•
. . • 
I
DOTAÇÃO GLOBAL .22.401.900 22.401.900 
•u • • ' . • • 
~A t 
tJlf►UU Vi! AP111AL1.JIYAJ 
• • • • ' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTÌNS 
~ C •Ó D I G O 
•0200 
ÓRGÃO 
• PODER EXECUTIVO 
. 
: 
C O D I G 0 
0800000 
FUNÇÃO' 
EDUCAÇÃO E CULTURA 
• C Ó D 1 G O 
0205 
UNIDADE ORÇAIyIENTÁRiA: 
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
. C .0 D 1 G O 
0845000 
PROGRAMA 
•ENSINO SUPLETIVO 
CO D' I O . 
. • 
UNIDADE EXECUTORA 
. 
• • _ , • • . 
C Õ D I G 0 
0845217 
. . 
SUBPROGRAMA>, 
TREINAME.NTQ DE RECURSOS 
. . , 
• 
HUMANOS 
, 
'~ O D 1 0.0 , 
' ' . 
.08452172.027 • 
PROJETO/ATIVIDADE 
. . • 
ENCARGOS COM 0 CURSO DE 
. 
- 
TREINAMENTO . PARA PROFESSORAS RURAIS 
. . 
META 
. 
• 
. 
. 
. 
• 
. 
• • . 
. . . 
• 
• . •~ 
• , 
. 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS 
CAÇÃO ECONOMICA D E S C R I Ç A 0 OROINARIOS F. P. M. • F. R. N. O UTRO S [ T•0 T A L 
•3.0.0.0 Despesas Correntes 
' 3.1.0.0 Despesas de Custeib ' 
3.1.1.0 • Pessoal 
t 
' 
3.1.1.1 Pessoal Civil 500.000 500.000' 
,3:1.2.0 •Material.de Consumo 5.00.000 500.000 
.9.x.3.0 Serviços de. Terceiros e Encargos 
3.1.3.1 Remunéração de Serviços Pessoais 200.000. • 200.000 
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 200.000 200.000. 
. DOTAÇÃO GLOBAL 1.400:000 .1.400.000 
PREFEITURA MUNICIPAL • DE• PARI.NTIN.S • 
I.
'I 
1• 
:1 
•1 
C Ó D 1 G O 
0200 
ÓRGÃO • 
PODER EXECUTIVO 
C 0 D I G O 
0$00000 
FUNÇÃO
EDUCAÇÃO E CULTURA 
C O D I G O 
" . 0205 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
SERVIÇO •DE EOUCAÇAO E. CULTURA 
C O D I G O 
•0846000 
PROGRAMA: 
•EDUCAÇÃO FISICA 
• 
E 
-
DESPÓRTOS 
Ç O D I G 0• . 
~ . _ • 
UNIDADE EXECUTORA: 
, , - . " 
C 0'D I G O 
. . 
SUBPROGRAMA: 
' . . ' 
~ C CD i G 0 
• • 
Q646~2?42.Q28 •• 
t PROJETO/ATIVIDADE: ; • ' 
• . 
ÈNCARGOS COM O DEPPRTAMEN15O 
. ' 
• . . 
MUNICIPAL DE ESPORTES 
_ _....~.~.._. 
- 
• 
;--• - 
N E TA + • ,• '....-r.. 
. 
• . 
•
• . 
. • • .
•
. . • 
' , ; 
. . ' • . _ . . . 
_...__ -_ 
. 
NATUREZA DA DESPESA EM .RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS 
CAÇÃO ECONOMICA • D E S C R I C A 0 • ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. O U T R O S T O T A L 
3,0.0.0 Despesas Correntes 
3.1.0.0 Despesas de Custeio 
3.1.1.0 Pessoal . . 
• 3.1•.1.1 fessoál Civil 1.681.500 1:681.500 
3.1.2.0 Material de •Consumo. 1.000.000 0 1.000.000 
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargós • ~ . 
•3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 300.000 • w 300.b00 
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 1.000.000 1.000.000 
DOTAÇÃO GLOBAL .981.500 3.981.500 
I.. 
uv mm~~a.n~'+.•. 
•PREFEITl1RA id1UWICIP.AL DE PARINTINS 
t 
I. 
1• 
~•. 
.; 
1~~. 
'I 
,' 
~ 
, 
COD I G O 
• , 
. 0200 
ÓRGÁO= • 
. . . 
PODER EXECUTIVO . 
• 
C•0 D I - G O 
0800000 • 
FUNÇÃO= 
. 
EDUCAÇÃO 
. 
E CULTURA 
` 
• 
• , . 
• 
C• Ó D 1 G O 
0205 . 
UNIDADE ORÇAMENTARIA = 
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
•UNIDADE 
C 0 D I GO 
0848000 
PROGRAMA= 
CULTURA 
• 
_ , 
C O D I G O 
' • , • 
EXECUTORA= • ' 
. • . ; 
C'0 D I G 0 
0848247 - 
SUBPROGRAMA= 
DIFUSÃD 
. 
CULTURAL 
. • 
C' b D1 O 
08•482'472.029 
.PROJETO/ATIVIDADE: . . " 
,MANUTENÇÃO DA CASA flA • CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL 
• 
• META _ 
. . . • 
• NATUREZA 0A DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS 
AÇÃO ECONOMICA D E S • C R I Ç A O OROINARIOS F. P•JIF• F. R. N. 0 U TRO S T O T A L 
3.0.0.0 Despesas Correntes . 
• .3.1.0.0 Despesas de Custeio 
3.1.1.0 Pessoal ' 
3.1.1.1 Pessoal CIvil 11.372.700 11.3.72.700 
• ' 3.1.2.0 Material de Consumo 600.000 600.000 
3.1,3.1 Serviços de Terceiros, e Encargos • ' 
3.1.3.1 Remuneraçáo de Serviços Pessoais 300.000 300.000 
.3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 1.600.000 1.600.000 
4.0.0.0 Despesas de Capital 
4.1.0.0 Investimentos 
4.1.2..0 Equipamentos e Material Permanente 5,00.000 500:000 
• DOTAÇÃO GLOBAL • 14.37.2.700 ' 14.372.700 
. • t~ I AUU UU ArAALVIYH.7 
PREFEITURA MUPJICIPAL DE P•ARINTINS 
1 
:' 
I .
1 
1 
I .
I.
1 
Ic ,
1 
• • 
C Ó O G O 
. 
• 0200 
ÓRGÃO 
. 
PODER EXECUTIVO 
. 
. 
. 
C O D I G O 
• 11000(}O 
FUNÇÃO 
INDUSTRIA, 
, • ' ' • , 
COMERCIO E SERVIÇOS • 
• 
CÓ D 1 G O 
0206 • 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
SERV.DE TURISMO E PUBLICIDADE 
C'0 D I •G O 
116500.0 
PROGRAMA:
TURISMO 
. 
• 
G C1 D I G O 
, 
• 
UNIDADE EXECUTORA: 
, . 
" • C O D I G O 
1165363 
SUBPROGRAMA: 
PROMOÇAD DO TURISMO 
OD (G 0 . 
11653632.030 
PROJETO//1TIVIDADE: 
C1AN•UTENÇ.AO DOS 
, 
SER\/IÇOS DE 
• - 
TURISMO E PUBLICIDADE'_ • 
META 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
CONGO DA CLASSIFI- • RECURSOS 
CAÇÃO. ECONOMICA•
D E •S C R I C Ã 0 OROI N Á RIOS • F. J. M. F. R. N. OUTRO S T O T A L 
3.0.0.0 Despesas Correntes . 
3.1.0.0 Despesas de Custeio . 
3.1.1.0 Pessoal 
3.1.•1.1 Pessoal Civil 2.842.000. 2.842.000 
3.1.1.3 Obrigações Patronais 300.000 • • 300.000 
' 3..1.2.0 Material de Consumo. 3.000.000 6 000.000 
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos 
• 3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 2.000.000 • . • 2.000.000 
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 6.000.000 8..000.000 
4.0.0.0 Despesas de Capital • • . 
4.1.0.0 Investimentos ; 
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 500.000 • 500.000 
' DOTAÇÃO GLOBAL 19.642.000 19.642.000 
I. ESTADO DO AMAZONAS . 
•J 
f 
PREFEiTUFiA MUNICiPAL DE PARINT.INS 
` • • C O D 1 G O 
Q200 
• ÓRGÃO: • • . 
PODER EXECUTIVO . 
C O D I G 0 
13p0000 • 
FUNÇÃO' 
SAÚDE E SANEAMENTO ' 
C Ó b 1 G O 
0207 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
T~NCIÁESÓCIÁIDE SAÚDE SANEAMENTO .E ASSIS 
C 0 O I G O 
1376000 
PROGRAMA: 
SANEAMENTO' 
_ C Ó. D I G 0 
• • , 
UNIDADE EXECUTORA: . 
• , . 
• . , 
C O D 1 G O 
1376447 
_, 
SUBPROGRAMA: 
A8ASTECIMENTO'D'/{GUA•
K • 
C O d t G0 
13764471.009 
PROJETO/ATIYIDADE: . • . " 
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL • ' • 
META: • • ' 
• NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
CODIGO, DA CLASSIFI￾CAÇÃO E.CONOMICA D E S C R I C A O 
RECURSOS 
ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. OUTROS T O T A L 
4.0.0.0 
•'4.1.0.0 
4.1.1.0 
Despesas de Capital 
Investimentos 
Obras e Instalações. 1.000.000 
. 
. 1.000.000 
DOTAÇÃO GLOBAL • 1.000.000 1.000.000 
L.71/qVV 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARrNTIIVS 
, C O! D I G O 
• 0200 
ÓRG%O= . 
PODER EXECUTIVO : 
C O D 1 G O 
1300000 
.FUNÇÃO:" . 
SAÚDE E SANEAMENTO 
C Ó D 1 G O 
•0207 
UNIDADE OfiÇAMENTÁRIA= . 
SERV.SAl7DE SANEAMENTO E ASSIST.SOCIAL 
. C O D 1 G O 
1376000 
PROGRAMA: 
SANEAMENTO 
• 
CO D 1 G. O UNIDADE EXEC,UTORA: 
• 
C O D I G O 
1376449 
SUSPROGRA;v1A= 
SISTEMA DE -ESGOTO 
: 
, O'O- 0.1 G,0 
.13764491.010' . • 
PROJETO/ATIVIDADE= , ' 
' EXPANSAO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAIS NA ZONA URBANA 
, 
META • . •, • • 
. . . . . • 
• . 
•~ • 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS . 
. ÇODIGO DA CLASSIF1- 
CAC,ÃC ECONOMICA • D E S C R I Ç A O
RECURSOS 
OROINÁRIOS F. P. M. • F. Ri N. O U T R O S • T O T A L 
►- 
4.0.0.0 • 
4.1.0.0 
4.1.1.0 
P • . 
♦ 
Despesas de Capital 
Investimentos 
04ras.e Instalações 
• , 
• ' 
• 
. 
. 
1.000.000 ' 
• • 
. 
. 
:, 
. 
. . 
• 
' 
• 
.' 
1.000.000 
. • 
. ' 
DOTAÇÃO GLOBAL - . 1.000.000 
A - • 
. 
- 
1.000.000 
' 
~ 
I .
I.
I..
1 
I .
1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS 
• C Ó D l G 0 
0200 
C+RGÃO: : 
PODER EXECUTIVO ; 
C Ó D 1 G O 
],300000 
FU•NCÃO ' 
SAODE E SANEAMENTO 
C Ó D I G O 
0207 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: . 
SERV.SAODE,SANEAMENTO E ASSIST.SOCIAL 
. C O' D I G O 
1307000 
PROGRAMA: 
ADMINISTRAÇAO • 
• 
~ 
- C O D. I G•O 
' 
- ' 
UNIDADE EXECUTORA: 
• 
• ' • 
C O D I G O 
1307021 
_ 
• 
SUBPROGRAIJIA: 
ÁDMZNISTRAÇAO GERAL. 
• . • . 
• 
• •1307•0212..031 +
C O : D 1 G -0 , 
.. 
PROJETO/ATIVIDADE . 
. 
• MANUTENÇAO DO. SERVIÇO DE SPiODE, 
' 
. , 
SA.NEAM.ENTO E ASSISTENCIA SOCIAL ' 
. 
META: 
_ • 
• • • • •. . • . 
• • . 
• 
. 
. 
-~ . 
' 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS . 
CODIGO DA CLASSIF. RECURSOS 
CACHO ECONOMICA D, E S C R I C Ã O OBOINÁRIOS F. P. M. F. R. N. O U T R O S T O T AL 
3.0.0:0 Despesas Correntes - 
,3.1.0.0 Despesas de Custeio 
3.1.1.0' Pessoal 
3.1.1.1, Pessoal Civil 20.963.400 20.963.4.00 
3.1.2.0 Material de Consumo 500,000 500.000 
3.1.3.0 
3.1.3.1 
Serviços de Terceiros e Encargos , 
Remuneração de Serviços Pessoais 500.000 • 500.000 
3 1.3.2 Outros Serviços e Encargos 4.000.000 4.000.000 
4.0.0.0 Despesas de Capital . 
4.1.0.0 Investimentos - 
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 500.000 500.000• 
DOTAÇÃO GLOBAL 5.500.000 20.963.400 26.463.400 
... 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARI'NTIN'S . . 
1' 
' 
, CO DI G O 
0200 
ÓRGÃO: . 
PODER EXECUTIVO 
C 0 D 1 Ça O 
1200000 
FUNÇÃO: • • - 
SAÚDE E SANEAMENTO 
' 
C OU I O O 
0207 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
SERVIÇO DE SAÚDE,SANEAMENTO E ASS.SOCIAL 
C O 0 I G O 
1375000 
PROGRAMA: 
SAÚDE
C O D: I 0.0 
• . 
UNIDADE EXECUTORA: 
. • 
• C O D I G O. 
1375428 . 
SUBPROGRgMA : 
ASSISTÊNCIA MEDICA 
, 
E SANITARIA 
• C•"O D •I GO • 
•13754282.032" ~ 
PROJETO/ATIVIDADE: . 
MANUTENÇÃO DE POSTOS MEDICOS , , 
META ' ' , 
. 
' 
. 
. • • 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
CODIGO DA CLASSIFI- RECURSOS ^ 
CAÇÃO ECONOMICA•
D E S C R I Ç A O ORDINÁRIOS F. P. M. • F. R. N. O U T R O S T O T A L 
3.0.Q.0 Despesas Correntes • 
3.1.0.0 Despesas de Custeio 
3.1.1.a Pëssoal , 
3.1.1.1 Pessoal Civil 4.989.900 4.989.9,0Q 
•3.1.2.0 Material de Consumo 1.000.000 1.000.00.0 
x.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos 
3.1.3.1 Remuneração de Serviços. Pessoáis 500.000 500.000 
3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 500.000 500.000 
3.2.0.0 Transferências Correntes . 
3.2.5.0 - . Transferèncias às Pessoas 
3.2.5.3 Salârio Família 260.400 260.400-
4.0.0.0 Despesas de Capital . 
4:1.0.0 Investimentos . 
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 300.000 O 300.000 
DOTAÇÃO GLOBAL 7 .550 .300 -7.550.300 
~ 
S
CJ I M V V •J.J ^'W^W • `• 
PREFEITURA Ml1NICIPAL DE PARINTT,NS 
C Ó D I G Q 
0200 
ÓRGÃO: 
PODER E.XECUTIVO 
COD I GO 
130000.0 
FUNÇAO 
SAÚDE E SANEAMENTO' 
CODIGO 
020'7 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
SERV.DE SAÚDE,SANEAMENTO E ASSISTENCIA 
SOCIAL 
CO DIGO 
1375000 
PROGRAMA: 
SAÚDE 
O D•1 G 0 UNIDADE EXECUTORA: C O D I GO 
1375429 
SUBPROGRAMA: 
CONTROLE E ERRHDIAÇAO DE DOENÇAS TRANSMIS￾SIVETS 
~ C O D•I G O • 
• • : 
13754~92:0~3 .• 
• Pji0JET0/ATIVIDADE 
MANUTÉNÇAO DAS CASAS DE. RECUPERAÇÃO GERSON FREIRE E' PE.VITÚRI9 OIIIRIM 
MEfA::' 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS 
CODIGO DA CLASSIFI-J RECURSOS 
CAÇO ECONOMICA D E S C R I Ç A O ORDINÁRIOS F. P. M. F. R. N. OUTROS T O T A L 
3.0.0.0 Despesas Correntes 
• .s 
•' 3.1.0.0 Despesas de Custeio 
3.1.1.0 Pessoal - 
3.1.1.1 Pessoal Civil .7.698.300 7.698.300 
3.1.2.0 Material de Consumo 6.000.000 • 6.000.000 
3.1.3.0 Serviços de Terceiros e Encargos 
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 300.000 300.000 
3.l.3.2 Outros Serviços e Encargos 400.000 40Q.000 
4.0.0.0 Despesas de Capital 
4.1.0.0 Investimentos . 
4.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente 500 000 500.000• 
DOTAÇÃO GLOBAL 14".898.300 •14.898.300 
.1 
I 
PF{EFEITURA MUPlIGIPAL DE PARINT•INS , 
.f
1 
r 
I,. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
• C Ó D.I G O . ' 
0200 
•C 
. ÓRGÃO: 
PODER EXECUTIVO 
' 
. 
'. C O D 1 G O 
0300040 
FUNÇÃO'
ADMINISTRAÇÃO E.PLANEJAMENTO . 
1. 
Ó D 1 G O 
02.08 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
SERVIÇO DE TERRAS E 
- 
CADASTRO IMOBILIÁ￾C. 0 D 1 G O 
0307000
PROGRAMA 
ADMINISTRAÇÃO 
Ç Ó D_ 1 G 0 ~ UNIDADE EXECUTORA ` . ' C O D I G 0 
0307021 
SUBPROGRAMA: 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 
•'C'0' D 1 G 0 
" •030.70212.03'4 
PROJETO/ATIVFDADE • 
MANUTENÇÃO DO 
• • 
SERVIÇO, DE TEf~RASE 'CADASTRO 
, , - 
IMOBILIÁRIO 
- 
META . : • 
NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES•DE RECURSOS FINANCEIROS 
COQIGO DA CLASSIFI- S C R I -Ç Ã 0 
RECURSOS 
F P M F. •R. N. O U T R O S T O T A L 
CACAO ECONOMICA 
D E OROINÁR{OS 
•3.0.0.0 Despesas Correntes . 
3.1.0.0 Despesas de Custeio , 
3.1.1.0 Pessoal - 
3.1.1.1 Pessoal Civil 9.883.100 9.883.100 
3.1.2.0 Material de Consumo 500.000 500.000 
3.1.3.0 Serviços de Terceiras e Encargos . 
3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais 500..000 500.000 
• 3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos 2.000.000 2.000.000 
DOTAÇÃO GLOBAL • 12.883.100 12.883.100 
1 
1 
1 
0.
ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS 
¡
I CO D I G O 
I ~ 
(. 
0200 
ÓRGÃO: 
' • 
PODER EXECUTI'/0 • 
C O D I G' 0 
0300000 
FUNÇÃO: 
• • • :AD.f1INISTRAÇAO 
~- • 
C Ó B I G O 
020g 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
SERV.ASSISTEI~CIA AO INTERIOR 
C O D I G O 
0307000 
PROGRAMA: ' 
ADMINISTRAÇAO 
C'O •D I G O 1 ~ . • - 
I
':• ' . 
UNIDADE EXECUTORA~ • • 
• . • • -. 
• 
C 0D I G O 
. . 
_ 0307021 
SUBPROGAAMA~ ~ • . • • - - • • 
ADMINISTRAÇAO GERAL 
II C•O D I G 0 
I• Ò3070~12.035 
' PROJETO/ATIVIDADE: 
MANUTE.NÇÃO (JO SERVIÇO DE ASSITENCIA AO INTERIOR . 
t META: 
~ 
. 
- ' 
• .
• 
r 
, NATUREZA DA DESPESA EM RELAÇÃO AS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS • 1 
CODIGO C•A CLASSIFI￾CAÇÃO cCONOMICA D E S C R I Ç A O RECURSOS 
OROINÁRIOS F. P. M. F. R. N.' . OU TRO S T O T A L 
I. 3.0 0.0 
:3.1.0.0 
3.1.1.0 
3.1.1.1 
3.1.3.0 
3.1.3.0 
3.1.3.2 
• 
Despesas Corrente.s 
Despesas de Custeio 
Pessoal 
Pessoal Civil 
Material de Consumo 
Serviços de Terceiros e Encargos 
Remuneração de Serviços Pesso.ais 
• Outros Serviços e Encargos 
1.454.300 
2.500.000 
600.000 
1.000-.000 
• . . . 
, 
' 
. 
•. 
. . 
. 
• 1.000.000 
.
- 
1.454.30Ó__. 
2.500.Op0' 
600.000 
f ATAI t r_ • n e a• I fl fl • C RIR g n f 1 

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