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norma nº 349/2017

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 349 / 2017
Date 2017-12-28
EmentaESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLlS-RR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
native_id226

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texto integral #

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EST ADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
SECRET ARIA DA CASA CIVIL
"Trabalhando para todos"
LEI N°. 349/2017, de 28 de Dezembro de 2017.
. PUBLICAÇAo
Publicado em consonância com o
artigo 94 da L.O.M e trasp. RT
Em" 7 7e 2/5 \'f
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNiCíPIO DE RORAINÓPOLlS-RR PARA O
EXERCíCIO FINANCEIRO DE 2018.
Autoria: Poder Executivo.
ue a Câmara Municipal de Rorainópolis aprovou e o Prefeito Municipal
Leandro Pereira da Silva, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte L E I:
Art. 1° Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício
financeiro de 2018, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do
Municipio, seus órgãos e fundos, nos termos das discriminações contidas nos anexos
integrantes desta lei.
Art. 2° Fica a receita do Município de Rorainópolis para o exercício financeiro de 2018,
estimada em R$ 49.800.000,00 (quarenta e nove milhões e oitocentos mil reais).
Art. 3° As receitas serão realizadas mediante arrecadações de tributos, contribuições e
outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com
os quadros anexos a esta lei, sendo estimadas com os seguintes desdobramentos:
ri - RECEITAS POR FONTES (VALOR R$)
i
l
[
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUiÇÕES
DE MELHORIA 4.943.560,97
----_._------ _. -- - "-- ------.'----"-"-------_.-
RECEITA PATRIMONIAL 459.800,03 -_._. ----- --
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 46.483.778,81
.
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 470.250,00 _.._--_ ....__ .. _-_ .. -
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.727.724,81
Sub Total 49.629.665,00
RECEITAS DE CAPITAL
-'-- - -----
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 83.600,00 _____ ~. 0.0 __ - - ---_._-,._-_._-------~~----
ALIENAÇÃO DE BENS 83.600,00
-_o- .
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.135,00
Sub Total 170.335,00
Total 49.800"000,~g..~
Av. Francisco Luiz Reginatto, n° 0261, Bairro Park Amazônia l/ CEP 69373-01\0- ~"~
Rorainópolis/RR. CNPJ 01.613.031/0001-80 - Telefone (95)3238-1807 ,\
sue: http://www .rorainopolis.rr.gov.brl ~
"
E·mail:. ':"~P::: '" ." -.001 : ~
~
i
i
_.,
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
SECRET ARIA DA CASA CIVIL
..Trabalhando para todos"
Art. 4° As despesas do Município de serão realizadas de acordo com os seguintes
desdobramentos:
R
1 Legislativa
4 Administra
8 Assistência
10 Saúde
12 Educação
,
13 Cultura
15 Urbanismo
17 Saneament
18 Gestão Am --- ---
20 Agr~~tura r--------~- -..- -
23 Comércio e 1--._-_._- I---
-
f----- 2] ~ Desporto e
99 Reserva de
_._----
~-
QUADRO SIMPLIFICADO
Se
La
Co
UMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
1.178.789,94
6.265.019,71
cial 2.253.655,35
7.617.766,87
27.014.176,93
205.649,72
3.312.988,04
209.000,00
ntal 415.193,15
._--_.
1.050.219,79
rviços 32.917,50
zer 153.968,21
ntingência 90.654J9
TOTAL 49.800.000,00
ES
ção
So
o
ble
Art. 5° Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir
créditos suplementares para reforçar dotações que se fizerem insuficientes, até o limite
de 30% (trinta por cento) do valor da despesa total fixada pela presente lei.
§1° Para cobertura dos créditos suplementares referidos neste artigo, poderá o Poder
Executivo, conforme disposto no § 1° do artigo 43 da Lei Federal no 4.320/64, utilizar￾se das seguintes fontes
I - Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais
autorizados em lei;
II - Os recursos provenientes de excesso de arrecadação apurado no exercício;
111 - Os recursos resultantes de superávit financeiro apurado no exercício anterior.
§2° Fica estendida ao Poder Legislativa a autorização contida no caput deste artigo,
mediante a anulação de dotações de seu próprio orçamento, através de ato de seu
Presidente
Art. 6° Fica também
°
Prefeito Municipal autorizado, durante a execução orçamentária,
a realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, até
°
limite de
10% (dez cinco por cento) da receita estimada para o exercício.
2
Av. Francisco Luiz Reginatto, n° 0261, Bairro Park Amazônia 1/ CEP 69373-000-
Rorainópolis/RR. CNPJ 01.613.031/0001-80 - Telefone (95)3238-1807
Site: http://www.rorainopolis.rr.gov.br/
E-mail:
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
SECRETARIA DA CASA CIVIL
"Trabalhando para todos"
Art. 7° Esta lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2018.
rainópolis - RR, 28 de Dezembro de 2017.
Av. Francisco Luiz Reginatto, n° 0261, Bairro Park Amazônia 1 I CEP 69373-000 -
Rorainópolis/RR. CNPJ 01.613.031/0001-80 - Telefone (95)3238-1807
Site: hUp://www.rorainopolis.rr.gov.brl
E-mail: er••telturaderorainopolisrr@hotmail.com
..
.
3
Orçamento Programa Exercicio de 2018 Anexo 01
o MUNiCíPIO DE RORAINÓPOLlS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Incll, §1°, Art.2°) Page 1
Lei 349, Data: 28/12/2017
R$ R$
DESPESA
-
4.943.560,97
DESPESAS CORRENTES
459.800.03 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
46483.778,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
470.250,00
-2.727.724,81 I SUB TOTAL
49.629.665,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
TOTAL
49.629.665,00
DESPESAS DE CAPITAL
3.915.662,10 INVESTIMENTOS
83600.00
I
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA
83.600,00 SUB TOTAL
3.135,00
170.335,00 I RESERVA DE CONTINGENCIA
4.085.997,10
I
TOTAL
-
RESUMO
5235738981
I
DESPESAS CORRENTES
17033500 DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DE DESPESA
-2.727724.81
I TOTAL
49 800.000,00
-
49 800000,00
R$ R$ RECEITA
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUiçõES DE MELHORIA
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERêNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
27475.937,63
18.238.065,27
SUB TOTAL
45.714.002,90
3.915.662,10
49.629.665,00
TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAçõES DE CRéDITO
ALIENAçãO DE BENS
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL
SUB TOTAL
1.915.342,31
2080000,00
3.995.342,31
90.654,79
4.085.997,10
TOTAL
RESUM(
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS CORRENTES (INTRA)
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)
(R) DEDUCOES DA RECEITA
TOTAL DE RECEITAS
4571400290
3995342.31
90 654,79
49 800 000,00
49800.000.00
TOTAL
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa Exercicio de 2018 Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.lI, §1°, Ari,2°) Page 2
Lei 349, Data: 28/12/2017
I I I ~ I I I \ ~ I I I ( I I I I I I I I ( I ( I ( ( I ( ( ( ( (((-(-((-(-(
o MUNiCíPIO DE RORAINÓPOLlS
Orçamento Programa Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Page 1
Lei: 349, Data: 28/12/2017
Codiqo
1000.00.0.0
1100.000.0
1110.000.0
111300 o o
111303 o o
11130310
111303 1 1
1113 03 4 o
1113034 ,
1118 OU u
11180100
111801 o
1118.01 10
1118.01 12
11180140
1118014",
1 '18 O,
1118023L
1118 02 3 o
1120.00.0.0
11210000
11210100
112101 10
112101 11
11210400
112104 o
112104
1121 05
1121 OS 1 o
1121 05 1 1
11220000
1122.01 o o
112201 10
1122.01 1 1
1300.00.0.0
132000 o o
1
,32' 00 ~
1321 00
1321 00
1700.00 o o
1710.00.0.0
1718.00 o o
1718.01 o o
17180120
1718.0121
17180150
1718 o
171802
l'180L ~ V
1718.022
1718.0260
1718.0261
1718.0300
171803'
0
Especlficação
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS TAXAS E CONTR BUlçóES DE MELHORIA
iMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE ARE'. -' "R VENTOS DE QUALQUER
NATUREZA
MPOSTO SOBRE ~ "E'.v- ~ . ÚO NA FONTE
MPOSTO SOBRE A RE'ND_ ~ET DO NA FONTE - TRABALHO
IMPOSTO SOBRE A RENe. RET DO NA FONTE - TRABALHO-
"RINCIP
IMPOSTO SOBRE ;. RE',e- ~f T DO NA FONTE - OUTROS
RENDIMEN10S
MP ISTO SOBRf " "F " ~. T ü NA FONTE - OUTROS
"E '\11 IMENl S
MFuST::lS E yE S/DF MUNIC,PIOS
MPOSTOS SOBRE "". ~ ',' FARA ESTADOS/DF/MUNICiPIOS
MPOSTO SOBRE A PR ,~. " E PREDIAL E TERRITORIAL
uRBANA
IMPOSTO SOBRE A PROPR E ~"DE PREDIAL E TERRITORIAL
URBANA
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
URBANA - M
IMPOSTO SOBRE TRANSM "Sãv NTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E
DE
MPI S10 SOBRE TR.',,,',' <;,á '\ITER VIVOS DE BENS IMóVEIS E
t
MP S OS, B"E •• '''' " ULAçãO DE MERCADORIAS E
::,ER ~
MPOS'O S"BRE SL~, c
MPosrOSUBRESER.~
TAXAS
TAXAS PELO EXERCIC O D PODER DE POLiCIA
TAXAS DE INSPEçãO CONTROLE E FISCALIZAçãO
TAXAS DE INSPEçãO l-vN'RÚLE E FISCALIZAçãO
TAXAS DE INSPEçãO ',TQ LE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL
TAXA DE CONTROLE o <, _ Z"çãO AMBIENTAL
T"!Ir DE C<)NTROLf •. • - ••• çãC ;.MBIENTAL
TI" •• "'F • Tq ." "MBIENTAL PRINCIPAL
""X"".h r,. h' •• ~ •.. .,..d OA ~t:.SCA E AQUrCULTURA
TI,'I,A "F CCJN'R f -o,eG DA PESCA F AQUICULTURi\
TAXA DE CONTROL E L ~"çãC DA PESCA E AQUICUL TURA .
PR'
• "LQUER NATUREZA
E ~ JALQUER NATUREZA
'AXAS PELA PRES1Açã L :'ERv'çOS
TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERViçOS
TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERViçOS
TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERViçOS - PRINCIPAL
RECEITA PATRIMONIAL
VALORES MOBILIaRiaS
h'l ,::, E h'r~E::l,.. f i" r. ':3
~ MUNFPr,ya lt 1•.•r\V, . af~IOS
"~MUNER"Tã'v L~' d"'Ij aRIOS - PRINCIPAL
TRANSFERêNCIAS CORREr •..•.ES
TRANSFERéNCIAS DA UNlao E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERêNCIAS DA u" ~ ESPECiFICA ElM
PARTICIPAçãO NA RECE 1 A DA UNiãO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICiPIOS￾COTA ME
COTA-PARTE DO FUNDe .Jt ~ARTICIPAçãO DOS MUNICiPIOS￾COTA ME
COTA-PARTI: I r MI' "RI' A PROPRIEDADE TERRITORIAL
R RAL
,~, - PROPRIEDADI: TERRITORIAL
Fi "'IS~fRf'~ a j:: ~MNCcJR/\ PEl/\
fXP ~p.~ ;::;...
~,...J I-\-I-'AK' L ,.. ~.~ t " •...• yd NA CEIRA DE: RECURSOS
MINERAIS
COTA-PARTE DA COMPE";'~yãú FINANCEIRA DE RECURSOS
MINERAIS
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP -
PRINCIPAL
TRANSFERêNCIA DE RI: RS0S DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE￾SUS -
TRANSFEReNr " D~ fi 5 C SISTEMA ÚNICO DE SAúDE￾F.R.
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.01.00
0.000000
0.000000
0.000.000
0.01.00
0.01.00
0.000.000
0.01.00
0.000000
0.000000
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.000000
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0000000
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.0001
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0000000
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.01.00
0.000.000
Desdobramento
637450,00
637450,00
73.150,00
73.150,00
564.300,00
564.300,00
3.733.641,13
1.073.127,22
830.775,00
799425,00
31.350,00
242.352,22
242.352,22
2.660.513,91
2.660.513,91
2.660.513,91
509.769,84
209000,00
209000,00
209000,00
204.769,84
204.769,84
204.769,84
96.000,00
96000,00
96.000,00
62.700,00
62.700,00
62.700,00
62.700,00
459.800'
031
459.800,03
459.800,03
16.750.540,85
8439.022,57
8407.672,57
8407.672,57
31.350,00
31.350,00
114.950,00
10.450,00
10450,00
104.500,00
104.500,00
3.585.618,64
Categoria
Econômica
SubCategoria
Fonte
52.357.389,81
4.943.560,97
4.371.091,13
572.469,84
459.800,03
459.800.03
1
46.483.778,81
16.750.540,85
o MUNiCíPIO DE RORAINOPÓLlS
Orçamento Programa Exercício de 2018
RECEIT AS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Page 2
Lei: 349, Data: 28/12/2017
SubCategoria Categoria
Códiço Especrficaçâo F.R. Desdobramento
Fonte Econômica
171803 1 1
17180400
171804 1 o
1718041 1
17180500
17180510
17180511
171805 L V
1718052
171805 o
17180531
1718.0540
17180541
17180590
17180591
171806 ,
171806
171806
1718.9900
1718.9910
1718991
1720.00.00
1728.00 OO
1728.01 O O
172801 o
1728 o
1728 o "
1728.0 L
17280130
172801 3 '
1728.01 40
172801 41
172803 O O
1728.03 o
P28 o
1728 99 o O
1728.99 v
172899
1750.00.00
1758.00.0 O
1758.01 o O
175801 1 o
1758 O
19000000
19900000
1
199099 o O
199099 1 o
199099 1 1
2000,00.0,0
2100.000 o
SuS
TRI\NsrEReNC,A DE Ré
sus
TRANSFERêNCIAS DE RE
"SSISTéNCIA
TRANSFERêNC,AS DE RE
I\SSISTê CIA
TRANSFERêNCIAS DE RE
ASSISTêNCIA
TRANSFERéNC,AS DE RI:
:JESENVOLVIME
TRANSFERéNC-AS De ':>_ d"
S DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE￾RS'.JS DO FUNDO NACIONAL DE
'<50S DO FUNDO NACIONAL DE
RS.JS DO FUNDO NACIONAL DE
R'i )5 DO FUNDO NACIONAL DO
·EDUCAçãO
EvuCAÇãO - PRINCIPAL
P,DE REFERENTES AO
'RANSFERéN' ":"5Dl S•..•.1•.••
TR,",NS~EReNl.. ':"::1r.J R~T ••
q~vGRAMA .J t>,jHE
"'-R;\NSFERê~\j .....';<; P~?
PROGRAMA :JINHE
RANSFEHeNCIAS ulRl .,.
PROGRAMA NACION
TRANSFEReNCIAS DIRE' ~
PROGRAMA N;,CIOI'<
TRANSFERêNCIAS D RE~"
PROGRAMA ACIO'"
TRANSFERêNCiAS DIRE'"
PROGRAMA NACION
OUTRAS TRANSFERe'" -s , RETAS DO FUNDO NACIONAL DO
DESENVOLV
OUTRAS TRANSFEReN "" IRETAS DO FUNDO NACIONAL DO
DESENVOLv
HhNSFEReN •.•r,r~~.·~
w
RANSf ERéNI ,,' ',,,', I: "- u CMS - DESONERAçãO - L.C N'
8-
TRANSF EHef'~ ...•r f~ •••.~~
87
OUTRAS TRANSFERé'"
'''mE REFERENTES AO
F NUI: REFERENTES AO
F"IDE REFERENTES AO
HIDE REFERENTES AO
"NDE REFERENTES AO
CMS - DESONERAçãO - L.C N°
CMS - DESONERAçãO - L.C. N°
,- UNiãO
OUTRAS TRANSFERef\; .....A:-- ;i4 uNiãO
01 TRAS TRANSFERe"~ ~ - uNiãO PRINCIPAL
TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE
SUAS E
TRANSFERéNCIAS DOS éS'~, 05 ESPEC FICA E/M
PARTICIPAçãO NA RE E'" 15 ESTADOS
"';OTA,PARTE= QC íM~
1 •.•.P. ARTF ~,h'~ i-I ••••..
C TA-PARTE..J P ,-
=0TA·PARTE DO P ""', c;
COTA-PARTE DO P M" ".JS PRINCIPAL
COTA-PARTE DA CONTRIB çàO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO
ECONÓMI
COTA-PARTE DA CONTRB •..cao DE INTERVENçãO NO DOMíNIO
ECONôMI
TRANSFEReNCIA DE RE _ '<S.JS DO ESTADO PARA PROGRAMAS
DE SAuDE
TRANS"ERe" " f "f )5 :JO ESTADO PARA PROGRAMAS
SAdOE
~R"N:SFERe~~ .. ~ -i t- C FSTADO PARA PROGRAMAS
De SAuDE
')1 'TRAS TRAN9' cRel, 'S ES lADOS
o 'TRAS fR"NSFJ::Rel,~ "ES 'ADOS
OUTRAS TRANSFERel,~ - .JS ESTADOS - PRINCIPAL
TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUiçõES PuBLICAS
TRANSFERêNCIAS DE Ou T"AS INSTITUiçõES PuBLlCAS￾ESPECíFICA
TRANSFERêNCIAS DE REL",RSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E
DESENVOL
TRANSFERêNCIAS DE RE 'R50S DO FUNDO DE MANUTENçãO E
JESENVOL
TRANSFERe" "S ~t '"' h, S O fUNDO DE MANUTENçãO E
JF SF~./C
OUTRAS RECE ......S• _ •.••.•• ',TF-5
DEMAIS ReCE I AS _'1""l', S
OUTRAS RECE ' ~S
OUTRAS RECEITAS PR "'aO< ~S
OUTRAS RECE'TAS - PR Ma~IAS PRINCIPAL
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAçõES DE CRéDITO
0.000.000
0.01.00
0.000000
0.000.000
0.01.00
0.000000
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.01.00
0.000000
0.01.00
0.000.000
0.000000
0.0100
0.000000
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.01.00
0.000000
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.000000
0.000000
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.000000
0.0000001
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.000.000
3.585.618,64
3.585.618,64
986.908,45
986.908,45
986.908,45
1.495.689,69
296.257,50
296257.50
99.191,40
99.191,40
627.000,00
627.000,00
202.705,96
202.705,96
270.534,83
270.534,83
4.911,50
4.911.50
4.911,50
2.123.440,00
2.123.440,00
2.123.440,00
6.391.072,96
5.434.690,00
4.900.000,00
4.900.000,00
292600,00
292.600,00
2.090,00
2.090,00
240.000,00
240.000,00
590,632,96
590.632,96
590.632,96
365.750,00
365.750,00
365.750,00
23.342.165,00
23.342.165,00
23.342.165,00
23.342.165,00
470250.001
470.250,00
470.250,00
6.391.072,96
23.342.165,00
470.250,00
470.250,00
I
170.335,00
83.6DO,00
o MUNiCíPIO DE RORAINÓPOLlS
Anexo 02
Page 3
Orçamento Programa Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 349, Data: 28/12/2017
SubCategoria Categoria
Codigo Especificaçáo
FR Desdobramento
Fonte Econômica
2110.0000 OPERAçõES or CReD'T 0 MFRCADO .NTERNO 0.000.000 83.600,00
211800 o o PERAçóES
, •.••1' ,,<TERNO 0.000000 83.600,00
-')S/! " ~;
2118 01 ~ "Pf'R"çóE~ r '<o ,'",~ DE ESTADOS/DF/MUNICíPIOS 0000000 83.600,00
21180150 .pf'RAçóES DE ReG' "NAS PARA PROGRAMAS DE 0.000.000 83.600,00
MODERNIZAçãO
211801 51 OPERAçõES DE CReDIT "TERNAS PARA PROGRAMAS DE 0.01.00 83.600,00
MODERNIZAçãO
2200.00.0.0 ALIENAçãO DE BENS 0.000.000 83.600,00
2210.00.0.0 ALIENAçãO DE BENS MóVEIS 0000.000 83.600,00
1221300 OO ALIENAçãO DE BENS MoV~ S E SEMOVENTES 0.000.0001 83.600'001
I
22130010 ALIENAÇãO DE BENS M"F E ~EMOVFNTES 0000.000 83.600,00
221300 ~LlENAçãO DE BFNS M ,F , ~fMOVENTES . PRINCIPAL 001.00 83.600,00
240000 OO TRANSFERêNCIAS DE A" "
0.000.000 3.135,00
241000 OO TRANSFERêNCIf\S DA t,. t JE SUAS ENTIDADES 0.000.000 3.135,00
241800uv 'RhNSf-EReNI '...:•:;,u-
" a 0000000 3.135,00
2418 10 OO RANSFERéNCIA DE l, )~.•"e~~ ~ DA UNiãO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 3.135,00
24181010 RAt,SFERêNC 'AS DE ....;.~ w e~, DA UNiãO PARA O SISTEMA 0.000.000 1.045,00
NICO DE
2418101 1 TRANSFERêNCIAS DE O"-.e"-IO DA UNiãO PARA O SISTEMA 0.01.00 1.045,00
UNICO DE
24181020 TRANSFERêNCIAS DE ',.et,'0 DA UNiãO DESTINADAS A 0.000.000 1.045,00
PROGRAMAS D
2418 10 2 1 TRANSFERêNCIAS DE C. ':)t, ,el\ O DA UNiãO DESTINADAS A 0.01.00 1.045,00
PROGRAMAS D
24181090 JV TRAS TRANSFERe" -'
"\aNIOS DA UNiãO 0.000000 1.045,00
24181091 OUTRAS TRA SF ERa',
" t '-
NVaNIOS DA UNiãO· PRINCIPAL 0.0100 1.045,00
900000.0 O IR DEDUCOES DA RECE,T" 0.000.000 -2.727.724,81
950000.0 O IR DEDUÇÕES DO FUNDE8 0.000.000 -2.727.724,81
195100000 R DEDUÇÕES DO F","OEE 0.000.000 I -2.727.724,81 I
95100000 R DEDUÇÕES DO FUNDES 0.000.000 -2.727.724,81 I
951000.0 O (R) DEDUÇOES DO FUNDES 0.000.000 -2.727.724,81
I 9510.00.0 O (R) DEDUÇOES DO FUNDEB 0.01.00 I -2.727.724,81 I I
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 49.800.000,00
tal Geral das Receitas 49.800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO
GERAL
Orçamento
Programa Exercício de 2018
Anexo 03
Page 1
Lei: 349,Data: 28/12/2017
Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
45.714.002,90
27.475,937,63
27.475.937,63
6.853.738,15
4.882,08
17.752.283,99
2.556.033,41
209000,00
100.000,00
18.238.065,27
18.238.065,27
328.242,89
8.280.388,30
134.067,11
277.599,33
1.474.027,26
6665.451,28
69.126,75
329.175,00
124.428,15
423.225,00
99.780,28
32.553,92
3.995.342,31
1.915.342,31
1.915.342,31
950.298,00
965.044,31
2.080.000,00
2080000,00
2.080.000,00
90.654,79
90.654,79
90.654,79
90.654,79
Especiticaçâo
) 00. 00
3- 1.00.00
I. 90. 00
3-1. 90. 04
_ I 90.05
"--1 90 11
~ 1 90 13
-1 90.16
v 1 90 91
1 00 00
J 3. 90. 00
1 90 14
J. 3. 90. 30
3. 90. 33
.:L 3.90.35
3. 90 36
a. 3 90 39
3. 90. 46
3... 3 90 47
3. 90. 48
;l... 3. 90 91
.3.90 92
"- 3. 90 93
. 0.00 00
- 4. 00. 00
-r 4. 90. 00
- 4 90. 51
•.4 90. 52
6. 00. 00
4.6.90.00
- 6.90.71
Jl. O 00. 00
9 00 00
~ 9 99 00
9. 99 00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OUTROS BENEFíCIOS PREVIDENCIARIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL
SENTENÇAS JUDICIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERViÇOS DE CONSUL TORIA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
AuxíLiO ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OUTROS AuxiLlOS FINANCEIROS A PESSOA FíSICA
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS A TERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DíVIDA CONTRATUAL RESGATADA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
A DEFINIR
Reserva de Contmqencia
TOTAL 49.800.000,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Anexo 04
Page 1
Orçamento Programa - Exercic.o de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc IV § 1°, Ar! 2°)
Lei: 349, Data: 28/12/2017
ORGÃO 01 CÃMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS
COOl9l Ecspel .ncaçà Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
3 O 00 00 DESPESAS CORRENTES 1,133.446,74
3.1 00 00 PESSOAL E E CARGOS sue AIS 639.356,48
3 1 90 00 APlICAÇOES DIRETAS 639.356,48
3 1 90 04 CDNTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 62.828,64
3 1 90 05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 4.882,08
3 1 90 11 VENCIMENTOS E vA'J' ~GENS FIXAS PESSOAL CIVIL 468776.00
3 1 90 13 ')BRIGAÇOéS P"'I '.- 102.869,76
3 j v
r
,<"S ~ . 494.090,26
3 J "L o ~ ,-,Ay'-'t.~ Pl ~ 494.090,26
3 3 90 14 DIARIAS PEsso •..L• 48.829,76
3 3 90 30 MATERIAL DE CONS MO 64293,60
3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.880,96
3 3 90 35 SERViÇOS DE CONSUL TORIA 135.097,76
3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 12.206,88
3 3.90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 172.462,10
JLlRIDICA
3 3 90 92 DESPESAS ~E Ex E R S >'N'ERIORES 9765.28
3 3 90 93 INDEN,ZACOES é 'I' , COES 32.553,92
4 O 00 00 DESPESAS CL ",P T"" 45.343,20
4 4 00 00 I\,JVI:.STIMl N'" )•... 45.343.20
4 4 30 00 ~PLICAÇÕE'> Rl'o-\ 45.343,20
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E ~'. . " ~" PERMANENTE 45.343,20
TOTAL 1.178.789,94
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Anexo 04
Paqe 2
Orçamento Programa Exerclclo de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Inc IV, § 1°, Art2°)
Lei: 349, Data: 28/12/2017
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
Ccdiqo Especificaçào Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
< c 0C Ol é. SPJ.;.s'\'-, ··d~ 441.822,86
3 00 Ot- ')E::,SOMl E E.1\,j(.,....RlJ -. M ~ 170.483,40
3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.483,40
3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 72.582,57
3 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 84.679,49
3 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.221,34
3.3.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 271.339,46
3 3.90 00 APLICAÇÕES DIRE' AS 271.339,46
3 3 90 14 DIARIAS PESS ~ 6.047,41
3 3 se 'V1 •• TEr;> .. _
,
71.741,34
.
" ~ />\S':I,' )1
"
'M, ,,0MOÇÃO 18.144.33
3 3 8C 3b lJUTROS :,ER\, ,
,
t; ~R E ROS - PESSOA FislCA 96776.41
3 3 90 39 OUTROS SERVIÇO~ DE 'ERCEIROS - PESSOA 78.629,97
JURIDICA
4 o 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 12,096,92
4 4.00 00 INVESTIMENTOS 12,096,92
4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 12,096,92
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E M" TERIAL PERMANENTE 12,096,92
TOTAL 453,919,78
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Anexo 04
Paqe 3
Orçamento Programa Exercrcio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc IV § 1°, Art2°)
Lei: 349, Data: 28/12/2017
ORGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO
Coorqo Especificaçêo Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
3 O ]C ) DESPESAS' RRE'~""EÇ, 228.464,34
o ' ESSl)J-IL. _ " " '< 114.836,10
3 1 ~c 00 ""PLI(..Al.,- ir:=:::> K'
"
114836,10
3 90 04 CONTRATA vÁ =o- "MPú DE TERM NADO 36.290,76
3 90 11 VENCIMENTOS E ~A"" "GENS ",XAS - PESSOAL CIVIL 72.582,57
3 1 90 13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 5.962,77
3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 113.628,24
3 3.90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 113.628,24
3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.628,24
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3 3 90 35 SERViÇOS DE C NS ' lR A 30000.00
3 3 , ,F .) fP S <':[R .• y -
i..: f~ )S ~ESSOA FislCA 20.000,00
'3 9( .) TR S '::j!::f"'\I ..•. >< E ROS ~ESSO 20000,00
R DIC~
4 O 00 00 JESPESAS DE ""p'" 10.450,00
4 4 00 00 NVESTIMENTOS 10,450,00
4 4 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 10,450,00
4.4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.450,00
TOTAL 238.914,34
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Anexo 04
Page4
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Inc IV § 1° Ar! 2°)
Lei: 349, Data: 28/12/2017
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Codlgo Especificação Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
3 O 00 00 DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS S X 'A'S 734.397,89
3 1 90 00 APlICAÇOES DIRI'T ~S 734.397,89
3 1 90 04 eONTRATA<;,ÃO PUR TEMPO DETERMINADO 265.259,67
3 1 90 11 VENCIME"JTOS f .'A"'r" tl.C;ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.891.40
3 1 90 13 OBRIGAÇOES PATRON~IS 19.246,82
3 1 90 16 OUTRAS DESPESAS V':-RIWEIS PESSOAL CIVIL 209.000,00
3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS C' ,RI<ENTES 631.947,19
3 3 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 631.947,19
3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 24.636,92
3 3 90 30 MATERIAL OE CONSUMO 225.091,27
3 3 90 33 PASSAGENS E OESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5A86,25
3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 180.352,37
3 :; 9L 39 OUTROS SERVI S F ERCEIROS PESSOA 195.335,38
JRIDICA
J 3 91 92 DESPESAS DF E'F" S :"NTERIORES 1.045,00
4 O 00 00 OESPESAS OE CAP,l"_
4 4 oe 00 ,NVESTlMENTOS 36.209,25
4 4 90 00 APlICAÇOES DIRET -s 36.209,25
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇOES 10.972,50
4 4 90 52 EQUIPAME TOS E MA TERIAL PERMANENTE 25236,75
TOTAL
1.366.345,08
36.209,25
1A02.554,33
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Anexo 04
Page 5
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc IV, § 1°, Art 2°)
Lei: 349, Data: 28/12/2017
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
987.440,37
184.744,51
184.744,51
91.835,64
84.679,49
8.229,38
802.695,86
802.695,86
12096,92
385,425,26
134192.64
269936,04
1045,00
62.779,42
62.779,42
62.779,42
16720,00
46.059,42
TOTAL 1.050.219,79
3. o 00 00
3 1 00 00
3 90 00
3 90 04
3 90 11
3 90 13
3 3 DO 00
3 3 90 00
3 3.90 14
3 3.90 30
3 3 90 36
3 3 90 39
3 3 90 92
4 o 00 00
4 4 00 00
4 4 90 00
4 4 90 5
4 4 90 52
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS S(lCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATER~LDECONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA rísic«
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Anexo 04
Page 6
Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Inc IV, § 1°, Art2°)
Lei: 349, Data: 28/12/2017
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Codlgc Especifrcaçào Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
3 O 00 00 DESPESAS CORRENTES 26.734.190,07
3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.106.582,50
3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.106.582,50
3 1 90 04 CONTRATAÇÁO POR TEMPO DETERMINADO 188861~.,9,2
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PA 1 RONAIS 2,310,370,65
3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS ~f~'.(· r-.~n..S 7627,607,57
3 3 90 00 APLlCAÇÕLS DIRl ' M~ 7.627.607,57
3 3 90 14 DIARIAS PESSOAL v L 50.318,84
3 3 90 30 MATERIAc DE CONSUM, 4,037,539,33
3 3 90 33 PASSAGENS E DESPES;'S COM LOCOMOÇÃO 12096,92
3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 467,606,15
3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3,046.461,33
JURIDICA
3 3 90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.585,00
4 O 00 00 DESPESAS DE CAPiTAL 618.704,79
4 4 00 00 NVESTIMENTOS 618.704,79
4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 618.704,79
4 4 90 5 OBRAS E NSTALAÇOb 344.562,63
4 4 9 52 EOUIPAM[!\; ros E M_' U, ,,_PERMA ENTE 274.142,16
TOTAL 27.352,894,86
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Anexo 04
page 7
Orçamento Programa Exerclclo de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc IV, § 1°, Art,2°)
Lei: 349, Data: 28/12/2017
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3 C OG 00 i[ SP[S/\ ~ .--.jPI<l ',~' l" 7,327.475,26
00 00 Pl SSOAL ll:. f\,jLi\f~;' ~ ,;\IS 4,375,838,23
90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 4,375,838,23
90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.248,283,23
90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1,110,312,50
1 90 13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 17,242,50
3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2,951,637,03
3 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2,951,637,03
3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 98,944,78
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1706004,32
3 90 33 P/\SSf\GENS E )[Sf;E •..·\S ,M c êlCOMOÇÃO 23094,50
3 3 90 36 OLJmos SE'Ni",JS !l \ l H, tll<O~ PI:SSOA flSICA 151,395,43
3 3 se 39 OUTROS ~~I<VI,- '~A '01<' E'ilWS PI':SSOA 753,563,10
JURIDICA
3 3 90 46 AuxíLiO ALIMENTAÇÁO 69,126,75
3 3 90 48 OUTROS AuxíLIOS FINANCEIROS A PESSOA FislCA 124.428,15
3, 3 90 92 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 25080,00
4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 498,246,61
4 4 00 00 INVESTIMENTOS 498,246,61
4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 498,246,61
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 195,081,65
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 303,164,96
TOTAL 7,825,721,87
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Anexo 04
Page 8
Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(lnc IV. § 1° Art 2°)
Lei: 349, Data: 28/12/2017
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Código Especríicaçào Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
3 O 00 00 OESPESAS CORRENTES 1.186.381,30
3 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 171.608,85
3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 171.608,85
3 ' 90 04 CONTRATAÇÃO POR TFMPO DETERMINADO 60.485,64
3 1 90 VENCIMENTOS F vMH"( FNS F'XAS PESSOAL CIVIL 96777,45
3 1 90 3 OEll~IGA,,:ÕLS f-'~ 11< ,r,MIS 14.345,76
3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.014.772,45
3 3 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 1.014.772,45
3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.047,41
3 3 90 30 MA TERIAL DE CONSUMO 245.115,20
3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.047,41
3 3 90 35 SERViÇOS DE CONSUL TORIA 9.677,75
3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 37.416,22
3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS· PESSOA 709.423,46
JURIDIC,A
3 3 se 92 OESPESAS DE FXER'v )5 "NTFRIORES 1045.00
4 O oc 00 JI-SPFSAS DI- vAp·T~, 345.943,14
4 4 00 00 INVeSTIMENTOS 345.943,14
4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 345.943,14
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 323.396,22
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.546,92
TOTAL 1.532.324,44
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Anexo 04
Paqe 9
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc IV, § 1°, Art2°)
Lei: 349, Data: 28/12/2017
ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
Cod.ço Especificação Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
3 0.00 00 DESPESAS CORRENTES 2.180.979,78
3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 874.067,26
3 1 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 874.067,26
3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 642.699,03
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 210.358,50
3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.009,73
3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.306.912,52
3 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.306.912,52
3 3 90 14 OlARIAS - P"SSOlü ~ vrt 38.900.13
3 3 90 30 MA~R~LDECONSJMO 657.139,88
3. 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20638,75
3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 77.901,61
3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 486.207,15
JURiDICA
3 3.90 92 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 26.125,00
4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 72.675,57
4 4 00 00 INVESTIMENTOS 72.675,57
4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 72.675,57
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇOES 26.125,00
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATeRIAL PERMANENTE 46.550,57
TOTAL 2.253.655,35
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Anexo 04
Page 10
Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(lnc IV, § 1°, Art.2°)
Lei: 349, Data: 28/12/2017
ORGAo 10 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO
Codiçc Especificaçào Elemento Modalidade Grupo
Categoría
Econômica
3 C 00 OESPESAS CORRENTES 1.502.718,68
PESSOAL E "NCARGOS 5 >L ",:, 670.711,31
90 00 "PLlCAÇÓES DIRETAS 670711.31
90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 352.052,14
90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 302.977,90
3 1 90 13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 15.681,27
3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 832.007,37
3 3 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 832.007,37
3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3628,24
3 3 90 3C MATERIAc DE CONSUMO 373.090,07
3 3 9G 3' PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.047,41
SERVI"OS DE CONSUL 'CR A 24193,84
~ 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FíSICA 120.971,29
3 3 ~ '9 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 303031.52
JURIDICA
3 3 90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.045,00
4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 81.908,14
4 4 00 00 INVESTIMENTOS 81.908,14
4 4 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 81.908,14
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇOES 11.495,00
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.413.14
TOTAL 1.584626,82
-
o MUNICíPIO DE RORAINOPOLlS
Anexo 04
page 11
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
lnc IV § 1° Ar! 2")
Lei: 349, Data: 28/12/2017
ORGAo 11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
Codlgo Especificação Elemento Modalidade Grupo
3 O De 00 DESPESAS CORRENTES
3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS sele IAIS 66.362.72
,,
9, C "P,. CAÇÕES DIRF' ~~ 66.362.72
dL ,4 CONTRAT"ÇÃO POR ~FMPO DETERMINADO 23096.59
30 VENCIMENTOS E VA,-T AliENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 38513.47
3 1 90 13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 4.752.66
3 o oo 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 347.481,59
3 3 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 347,481,59
3 3 9C 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 11.533,66
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 129.491,32
3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6047.41
3 3 90 35 SERViÇOS DE CONSUL TORIA 42.339,22
3 3 9C 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCE ROS - PESSOA FiSICA 52.290,76
3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 104.734.22
JURIDICA
9C 9< DESPESAS DE EXERl,. l,. OS ANTERIORES 1.045,00
DESPESAS DE CAPITAL
4 4 oe 00 INVESTIMENTOS 55.166,34
4 4 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 55.166,34
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇOES 10.972,50
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.193,84
TOTAL
Categoria
Econômica
413.844,31
55.166,34
469.010.65
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Anexo 04
Page 12
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc IV § 1°, Art 2°)
Lei: 349, Data: 28/12/2017
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
cociço Especificaçâo Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
3 0.00 00 DESPESAS CORRENTES 2.008.848,58
3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 299.431,97
3 1 90 or APLlCAÇÔES DIRETAS 299431,97
3 1 9G 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERM'NADO 59.388,39
3 ' 9C VENCIMENTOS E vAr-.j"vfN5 F ÀA~ PESSOAL CIVIL 122068,54
3 1 90 13 OBr<IGAçÕ~S f'A I f<C N_ S 17.975,04
9C q SFNTEN ••.~S. JuJ ,I' S 100000,00
1 JC v JUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.709.416,61
3 3 se 00 APLlCAÇOES DIRETAS 1,709.416,61
3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 18.144,33
3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 304,193,84
3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.096,92
3 3 90 35 SERViÇOS DE CONSUL TORIA 36,290,76
3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 90000,00
3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 476.290,76
JURIDICA
, 3 9l 4 OBRIG~ÇÕES TR'H, -_R -5 E c ,NTlN1UTIVAS 329175,00
,.) " S ~ :SENTI:l\jç~S JULJI I,...IS 423.225,00
3 :J 9C 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00
4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 2,128,387,68
4 4 ao 00 INVESTIMENTOS 48,387,68
4 4 30 00 APLlCAÇOES DIRETAS 48,387,68
4 4.90 51 OBRAS E INSTALAÇOES 10,972,50
4 4 90 52 EQUIPAMENTOSE MATERIALPERMANENTE 37.415,18
4 6 oe 00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 2080000,00
4 6 9C 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.080,000,00
4 6 90 7' PRINCIPAL DA DIViDA :ONTRATUAL RESGATADA 2.080.000,00
TOTAL 4,137,236,26
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Anexo 04
Page 13
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
lnc. IV, § 1°, Art.2°)
Lei: 349, Data: 28/12/2017
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLlTICA UR
:Od19 Especrücaçào Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
3 O 00 00 DESPESAS CORRENTES 202.045,53
3 ' 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.516,41
3 1 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 67.516,41
3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.320,93
3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12069,75
3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.125.73
3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENT~S 134.529,12
3 3 9G 00 'IPLlCAÇOES DIR~TAS 134.529,12
, 3 9 4 ;)IARIAS PESSOAL CIV L 5486,25
3 3 91 30 MA TERIAL DE cüN:';\.;M 41.262,87
3 3 90 33 ~ASSI\GENS [ DESPES!\::> COM LOCOMOçiiO 5486,25
3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 32.917,50
3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 49.376,25
JURIDICA
4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 27431,25
4 4 00 00 INVESTIMENTOS 27.431,25
4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.431,25
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.431,25
TOTAL 229.476,78
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercrcro de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
(Inc IV § 1°, Art2°)
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTING~NCIA
Anexo 04
Page 14
Lei: 349, Data: 28/12/2017
Cocrqc Especitícaçào Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
90.654,79
90.654,79
90.654,79
90.654,79
TOTAL 90,654,79
9 J oc 00
9 9 00 00
9 9 99 00
9 9 99 00
RESERVA DE CONT,NGENC t;
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
A DEFINIR
Reserva de Contingência
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
Paqa 1
Lei: 349, Data: 28/12/2017
L
r
ORGÃO 01 CÃMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS
NIDADE 01 CÃMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS
.ódigo Especrncaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
, O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 I
1.133.446,74
1
11 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 639.356,48
13. 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 639356,481
l3 1 90 04 (ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 62828.641 I
13 1 90 05 uTROS BENEFiclOS PREVIDENCIARIOS 0.0100 4.882,081 1
J 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 468.776,00 I I
).1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 102.869,761 1
J
'. 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 I 494.090,26
J '1. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 I 494.090,261
13.3.90 14 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 48.829,761 I
13.3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 64.293,601 I
13 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 18880,961 I
/
3 90 35 SER IÇOS DE CONSUL TORIA 0.01.00 135.097,761 1
J 3 90. 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 0.01.00 12.206,881 I
J
'l.3. 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 0.01.00 33.600,001 I
13 3. 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 138.862,101 1
h 3 90 92 DESPESAS DE EXERCi CIOS ANTERIORES 0.01.00 9.765,281 I
13 3. 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES 0.01.00 32.553,921 1
J4 o 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0000.000 1 1
45.343,20
4 4 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 I I 45.343,20
_I
1 4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 45.343,201
J
4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 45.343,20 I I
~TOTAL 1.178.789,94
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLIS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
Page 2
Lei: 349, Data: 28/12/2017
J!
1
1
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO --
,NIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
":ódigo Esoecmcaçào F.R Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
1 O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1
441.822,86
J'l 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 1
170.483,40 1
h1. 90. 00 APLlCAÇÓES DIRETAS 0.000.000 1
170.483,401 1
13 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 72.582,571 1 1
1
31 90 1 IENC MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.0100 84679.491 1 I
J. 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 13.221,341 1 1
1
1 1 1 J.3 00 00 )LJ~RAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 271,339,46
J
AP CAÇÕES DIRETAS 1
271339,461 I 1 3 90 00 0.000.000
.L, 3, 90. 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,01.00 6,047,41 1 1 1
J 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.0100 71,741,341 1 1
J 3.3.90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,01,00 18,144,331 1 I
13 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0,01,00 96,776,41 1 1 1
_/ 3.90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 78,629,971 1 1
1 O 00 00 úESP~ SAS DE CAPIT AL 0000.000 1 1 12,096,92 1
J
1 1
12.096,92 1 4 00 00 'NVESTIMENTOS 1 0.000.000
J4 4 90 00 APLlCAÇÓES DIRETAS 0000,000 1 12,096,921 I
.14 4,90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01,00 12,096,921 1 1
JTOTAL 453,919,781
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
Page 3
Lei: 349, Data: 28/12/2017
RGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO
NIDADE 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO
;ódigo Especiticaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
~ O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000000 1
228.464,34
J
1, 1 00 00 PESSUAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 114.836,10
j3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 114.836,101
J3 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 36.290,761 1
J J 1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 72.582,571 1
J. 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 5.962,771 1
J
1 1
1 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 113.628,24
I, 3 90 00 APL CAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
113628,241
.13 3 90 14 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 0,01.00 3.628,241 1
J 3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.0100 40000,001 1
J3.3. 90 35 SERViÇOS DE CONSUL TORIA 0.01.00 30.000,001 I
J 3.3. 90, 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 20.000,001 1
3.3. 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 20.000,001 I
I
~ o. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 I I
10.450,00
J
00 00 NVESTIMENTOS 0.000.000 1 1 4.4. 10,450,00
J44 90 00 APLA\,-ÕES DIRETAS 0.000000 1
10,450,001
J4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.450,001 I
ITOTAL 238,914,34
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
Page4
Lei: 349, Data: 28/12/2017
.L
.L
L
RGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
.odiqo Especmcaçâo F.R. Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0000.000 1.366.345,08
.Gl
00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1
734.397,89
13 1 90 00 APLICAÇOES DIRETAS 0.000.000 734.397,891
.-i3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 265.259,671 1
.L3 1 90 l' VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 240.891.401 1
1 90. 13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 0.01.00 19.246,821 1
1
209.000,001 1
\.1 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.0100
.L, 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0000.000 1 I 631.947,19
.-iJ. 3. 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 0000.000 1
631.947,191
-13 3 90 14 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 24.636.921 I
-13.3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 225.091.271 1
1
3 3 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 5.486.251 1
j 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 0.01.00 180.352.371 1
J
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 195.335,381 1 I
J 3 90 39 0.01.00
1, 3.90 92 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.045,001 I I
J4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 I I 36.209,25 I
_14 4 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 I I 36.209.25 I
J4 4 90 00 AP CAÇOES DIRETAS 0.000.000 1
36.209.251 I
J44 90 5' OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 10972,501 1 I
1 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 25.236,751 1 I
~TOTAL 1.402.554,331
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercícío de 2018
Anexo 05
Page 5
Leí: 349, Data: 28/12/2017
i
i
RGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
NIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
.ódiqo Especmcaçào F.R Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
o 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1
838.527,87
1'l1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0000000 1 1 153.394,51
L3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 153.394,511
13 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 60.485,641 1
1J 1
90 1 • ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 84.679,491 I
1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 8.229,381 1
1
3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 1
685.133,36
1~ 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
685.133,361
1'l 3.90 14 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 12.096,921 1
L3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 325.337,761 1
.13 3 90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 134.192,641 1
l3.90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 212.461,041 1
, 3 90 92 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.045,001 1
I
O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0000000 1 I 12.096,92 I
114 00 00 INVESTIMENTOS 0000.000 1 1
12.096,92 I
.14
4
90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 1
12.096,9z!
1
.14 4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 12.096,921 I I
JTOTAl 850.624,791
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
JpRGÃO -
" -
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
,NIDADE 02 CONVENIOS AGRICULTURA
1
1
Categoria
,;ód'go Espec.ncaçáo F.R. Elemento Modalidade Grupo
.1 Econômica
I
1
o. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 32.395,00
1, 4 00 00 NVESTIMENTOS 0.000.000 I I 32.395,00
l4 4.90 00 APlICAÇOES DIRETAS 0.000.000 1
32.395,001
144.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 11495,00 I I
1449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 20.900,001 1
jfOTAL 32,395,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
1
RGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
NIDADE 03 AQUICULTURA
;odigo Especificaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
'o 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1
62.700,00
0.01.00
I
1
41.800,001
20.900,001
I
62.700,001
I
I
.11.3 00 00
13 3.90 00
OL TRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 62.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
0000.000
J 3 3.90 30
:3.3 90 39
0.01.00
62.700,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
RGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
NIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
;ódlgo Especrtrcaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
1.0.0000 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 86.212,50
-h1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 I 31.350,00 I
131 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
31.350,001 I
-13 1 90 04 C,ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 31350.001 1 I
.r' 3 00 00 OJTRAS DESPESAS CORRE TES 0000000 1 1 54.862,50 I
, 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 I 54862.501 I
J
18.287,501 1 I
1 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00
11.3.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.0100 36.575,001 1 I
~. O 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1 1
18.287,50 I
.1.4 4.00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 I 1
18.287,50 I
J 4 4.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 I 18.287,501 I
14 4 90 5 OBRAS E NSTALAÇÕES 0.01.00 5225.00 I I I
,. 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0100 13.062,50 I I I
~TOTAL 104,500,00 I
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercícío de 2018
Anexo 05
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Lei: 349. Data: 28/12/2017
J? RGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
NIDADE 01 EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO
-
;ódigo Especificaçâo F.R. Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
, O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1
1.398.730,43
.L
1
1
J
1,u 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 1
451.242,50
h 1 90 00 APliCAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
451.242,501
J 3 1 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 253.189,921 1
1J 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 181.456,931 I
J 1. 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 16.595,651 1
I
1 1
I 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0000000 947.487,93
J
1 3. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000000 1 947487,931
i, 3 90 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0.0100 24.193,841 1
13 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 342.927,21 1 1
J,3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,01,00 12.096,921 1
J3 3 90. 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 209.138,991 1
/3 90. 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 358.085,971 1
3 3 90 92 ..JESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.0100 1.045,001 1
J
1 1
~ O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 86.848,90
J4 4 00 00 ,NVESTIMENTOS 0.000.000 1 1
86.848,90
J44 90. 00 APliCAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 86.848,901
J44. 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 10.972,501 1
:4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 75.876,401 1
TOTAL 1.485.579,33
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
Page 10
Leí: 349, Data: 28/12/2017
RGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS '.
NIDADE 02 CULTURA E DESPORTO
;ódigo Especificaçáo F.R. Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
o. 00 00 DESPESAS CORRENTES 1 0.000.000 1 338.717,93
1, 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 1 338.717,93 1
13 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000000 1 338.717,931 1
J 3 3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 205.651,81 1 1 1
.r' 3.90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 72.581,521 1 1
J. 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 60.484,601 1 1
~TOTAL 338,717,g31
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
Paqe 11
Lei: 349, Data: 28/12/2017
L
1
RGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
NIDADE 03 FUNDEB
.ódiqo Especrticaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
. O 00. 00 DESPESAS CORRENTES I 0.000.000 I 22.981.640,00
1
~.1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0000000 I 18.655.340,00 I
13 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 I 18.655.340,00 I
13 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 I 1.635.425,00 I I
1
3 1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 14.726.140,00 I I
1"1
90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 2.293.775,00 I I
, 3.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 I 4.326.300,00 I
J
I I
1 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 4.326.300,00
.1, 3 90 14 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 0.0100 26.125,00 I I
13 3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.0100 1.886.225,00 I I
J 3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 0.01.00 125.400,00 I I
J 3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 0.01.00 2.278.100,00 I I
J J 3 90 92 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 0.01.00 10.450,00 I I
I O 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0000000 I 360.525,00 I
J
1400.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 I 360.525,00 I
J4 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 I 360.525,00 I
J4.4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 209000,00 I I
J4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 151.525,00 I I
JTOTAL 23.342.165,00 I
J
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
Page 12
Lei: 349, Data: 28/12/2017
RGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
,\lIDADE 04 GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE
.ódrqo Especiücaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
0.00.00 DESPESAS CORRENTES \ 0.000000 1.356.751,71
1,,3
00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 \
\1.356.751,71 \
13 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
1.356.751,711 1
L3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 944.385.31 1 1 1
l.J 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 0.01.00 60.485,641 1 \
_. 3. 90. 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 349.790,761 \ \
1
3 2.090,001 \ \
.9092 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 0.01.00
J
O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0 1 \ \
.000.000 139.980,89
_Li 4 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1 1
139.980,89 1
L4 4 90 00 APL,CAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
139.980,891 \
-L4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 103.690,131 1 1
~ 4 4 90 52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 36.290,761 \ 1
fOTAL 1.496.732,60 I
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
Page 13
lei: 349, Data: 28/12/2017
J.Q
L
L
1-
i
RGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
,~IDADE 05 CONVENIOS E PROGRAMAS
.ódiqo Especrtrcaçào FR Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
O. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1
0.000.000 1 658.350,00
I~.3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 I I 658.350,00 I
I, 3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 I 658.350,001 1
1.3 3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 658.350,001 I 1
i4 o. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0000000 1 1
31.350,00 I
..L' 4 00 00 NVESTIMENTOS 0.000.000 1 1
31.350,00 1
, 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
31350,001 I
1
20.900,001 I 1
.4.90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00
J, 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.450,001 I 1
.-lTOTAL 689.700,00 I
J
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercícío de 2018
Anexo 05
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Lei: 349. Data: 28/12/2017
lORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
-lNIDADE 01 SAUDE 15% - RECURSO PROPRIO
-l.
Categoria _ódlgo Especitrcaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo J.. Econômica
~ O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.681.216.09
~.1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 11.429664.50
-13. 1 90 00 APliCAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.429664,501
.--l3 1. 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 303154.501 1
.1.3 1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.109.267,501 1
).J1 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 17.242,501 1
J 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1
11.251.551,59
-1
1
1 3 90 00 APl CAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.251551.591
I
31350.00 1
~1 3 90 14 OlARIAS PESSOAL CIVIL 0.01.00
-13.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 635.712.17 1
--l3. 3 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 12.644,50 1
-13.3.90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 107896.26 1
.--13 3.90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 249.493,76 1
3. 3. 90 46 AuxíliO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 69.126,75 1
.--1
3. 3 90 48 OUTROS Auxit.ros FINANCEIROS A PESSOA FíSICA 0.0100 124428.15 1
I
1
-3.3 90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 001.00 20900.00
.J4. O. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 I
150.833,22
J44. 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1
150.833,22
_144 90 00 APliCAÇÕES DIRETAS 0.000.000 150.833.221
14 4.
90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 84.781,90 I
:4 4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 66.051,32 I
TOTAL 2.832.049.31
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa Exercicio de 2018
Anexo 05
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
lQ
L
1
RGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NIDADE 02 GESTÃO DO SUS - FEDERAL
>ódlgo Especificaçâo F.R Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0000000 3.789.165,83
1
1,.1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1
12.648.442,78 1
-l, 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
2648.442,781 1
1.3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 2.647.397,781 1 1
-l3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.045,001 1 1
lJ
00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1
11.140.723,05 1
,. 3. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000000 1.140.723,051 1
1.
1 1
" 3.90 14 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 61.834,74
-L..3
90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 793.391,17 1 1
1., 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 10.450,00 1 1
-13 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 20.456.92 1 1
13.3.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 0.01.00 251.455,22 1 1
i 3.90 92 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 0.01.00 3.135,00 1 1
-1.0.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1
233.403,89 1
J
1.4 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1 1
233.403,89
I
APLICAÇÕES DIRETAS 233.403,891 -1 4 90 00 0000000 1
---14 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 66.357,50 1 1
.J 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0100 167.046.39 1 1 1
JTOTAL 4.022.569,721
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLIS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 05
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
IoRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
rNIDADE 03 GESTÃO DO SUS - ESTADO
L
Categoria
l_Ódigo Especrticaçào F.R Elemento Modalidade Grupo
Econômica
l O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0000000 1
545.592,42
i,
1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1
235.030,95
1, 1 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 0000.000 235.030,951
~3. 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 235.030,95 I
13 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1
310.561,47
.l3 90.00 APLlCAÇOES DIRETAS 0.000.000 310.561,471
J. 3. 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 5.760.04 1
~
l 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 146.785,94 I
1'.3 90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 23.042,25 1
--t, 3.
90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 133.928,24 1
J.3 3 90 92 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.045,00 1
J4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 I 46.084,50
J44. 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1
46.084,50
J4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 46084,501
~ 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇOES 0.01.00 23.042,25 1
_14 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 23.042,25 1
.JTOTAL 591.676,92
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 05
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lei: 349, Data: 28/12/2017
lQRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1:'NIDADE 04 CONVENIOS E PROGRAMAS
J...
Categoria
1';Ódi9O Especmcaçâo F.R. Elemento Modalidade Grupo
Econômica
J
1
o. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 139.075,92
-l.. 3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 1 139075,92
113.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
139075,921
.13 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 93.540,04\
\
13 3.90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.0100 45.535.88\ 1
J 4 0.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000,000 I I 31.350,00
.1 ~ 4.00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 \ \ 31.350,00
I 4.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 \ 31.350,00\
J1 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 10450,00 \
\
.14 4 90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 20.900,00 \
\
JTOTAL 170.425,92
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercícío de 2018
Anexo 05
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
loRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
.
J.:'NIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
..L
Categoria
j -.:ódigo Especrícaçào f.R. Elemento Modalidade Grupo
Econômica
.1
O 00 00 DESPESAS CORRENTES 1
0.000.000 172.425,00
L, 1.00 00
I,. 1 90.00
13 1 90 04
13 3 00 00
1J 3.90 00
3. 3. 90 30
1
l. 3. 90 39
11O. . 00. 00
~. 4.00.00
J4. 4.90.00
J4 4.90.51
:4.490.52
TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 1
62.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 62.700,001
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 62.700,001 I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 1
109.725,00
APliCAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
109.725,001
MATER~LDECONSUMO 001.00 36.575.001 1
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 73.150,001 1
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1 1
36.575,00
INVESTIMENTOS 0.000.000 I I 36.575,00
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 36.575,001
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1OA50,00 I I
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 26.125.00 I I
209000,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercícío de 2018
Anexo 05
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
RGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
,~IDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
.ódiqo Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
, O 00 00 DESPESAS CORRENTES 1
0.000.000 1
1.186.381,30
IQ
L
i,
1
1
L, 1 00 00
b 1 90.00
13 1.90.04
13 1 90 11
1J 1 90 13
; 3 00 00
1
1. 3 90 00
1,3 90 14
13 3. 90 30
13.3.90.33
j33.9035
j 3.3.90 36
3 3 90 39
J
3 3 90 39
J 3 3 90 92
14 O. 00 00
J4 4 00 00
J4. 4. 90. 00
-14 4.90.51
4 4 90 51
-' 4 4 90 52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 1
171.608,85
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
171.608,851
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 60.485,641 1
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 96.777.451 1
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 14.345,761 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000000 1
11.014.772,45
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
1.014.772,451
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 6.047,411 1
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 245.115,201 1
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 6.047,411 1
SERViÇOS DE CONSUL TORIA 0.0100 9.677,751 1
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 37.416,221 1
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.0100 708.378.461 I
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.02.00 1 045,001 1
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.01.00 1045.001 1 1
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1 1
313.548,14 1
INVESTIMENTOS 0.000.000 1 1
313.548,14 1
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
313.548,141 1
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.0100 240000,001 1 I
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.0100 61.451,221 1 1
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0100 12.096.921 1 1
-!TOTAL 1.499,929.441
o MUNICíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
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Leí: 349, Data: 28/12/2017
19RGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
>NIDADE 02 CONVENIOS E PROGRAMAS
.L
.L
Categoria
..:ódigo Especmcação F.R. Elemento Modalidade Grupo
1 Econômica
J. 0.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 I 32.395,00
J'4 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 I I 32.395,00
I, 4
90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 32395,001
.14 4.90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 20 900,001 1
144.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00 1.045,00 I I
~4 4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.450,00 I I
fOTAl 32.395,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
Page 21
Lei: 349, Data: 28/12/2017
LQRGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
l,~IDADE 01 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
L.
Categoria
l~Ódigo Especrticaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo
Econõmica
L
o 1
. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.191.509,00
l
00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 1
448.096,00
L1. 1.90.00 APLlCAÇÔES DIRETAS 0.000.000 1
448.096,001
13 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 224.675,00 I I
13 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 210.358,501 1
1j 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 13,062,501 1
j 3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 I I 743.413,00
1
1
.3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 743.413,001
1, 3.90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 13376,00 I 1
1, 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 292.600,001 I
.13.3.90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 17.347,001 1
J33 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 0.01.00 38.665,00 I 1
J3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 0.01.00 360.525,00 I I
J.l 3 90 92 DESPESAS DE EXERCiclOS ANTERIORES 0.01.00 20900,00 I I
I O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 I I 38665,00
J
44 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 I I 38.665,00
--14
.
4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 I 38,665,001
J4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 15.675,001 1
_t4 4. 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 22.990,00 I I
JTOTAL 1.230.174,00 I
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
Paqe 22
Leí: 349, Data: 28/12/2017
lQRGAo 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
,. /"
,NIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
1
1
Categoria
-':ódigo Especificaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo
1 Econômica
'O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1
969.470,76
.1
11 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 1
425.971,26 1
.13 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
425.971,261 1
J3 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 418024,031 1 1
J31 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 7.947,231 1 I
J3 3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 I 563.499,52 I
3 3 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
563.499,521 1
J
3 3 90 14 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 25.524,131 1 I
J
'j 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 364.539,881 1 1
J3.3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 3.291,751 1 1
J33 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 39.236,611 1 1
J 3.3.90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 125.682.151 1 I
f 3. 90 92 DESPESAS DE EXERCiclOS ANTERIORES 0.01.00 5.225,001 1 I
J40.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0.000000 1 I 2.660,57 1
4.4 0000 INVESTIMENTOS 0.000.000 1 I 2.660,57 I
-144 90. 00 APLlCAÇOES DIRETAS 0000000 1
2660,571 1
J44 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.660,571 1 1
_ITOTAL 992.131,351
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
Paqs 23
lei: 349, Data: 28/12/2017
12
L
L
L
1
RGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
,"
,~IDADE 03 CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
.ódiqo Especrticaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
- O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL I 0000000 I 31.350,00
0.01.00
I
1
10.450,001
20.900,001
I
31.350,001
I
1
1.,4.0000
L4. 4. 90. 00
INVESTIMENTOS 0.000.000 31.350,00
144.9051
:: 4.90 52
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.000.000
0.01.00
fOTAl 31.350,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercícío de 2018
Anexo 05
Page 24
Lei: 349, Data: 28/12/2017
-LORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO
.,NIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO ..l
..
J
Categoria J ":ódigo Especificaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo
Econômica
11 O 00 00 DESPESAS CORRENTES 1
0.000.000 1
1.502.718,68
J 1 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 1
670.711,31
13 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 1
670.711,311
J3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 352.052,141 1
_.J.3 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 302.977,901 1
J3 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,01,00 15,681,271 1
3, 3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,000,000 1 1
832,007,37
J
3. 3, 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,000.000 1 832.007,371
J1 3.90 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 001.00 3.628,241 1
J3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 373.090,071 1
j3 3.90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 6.047,41 I I
J3.3 90,35 SERViÇOS DE CONSULTORIA 0,01.00 24,193,841 1
J3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 120,971.291 I
3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01,00 303,031,521 I
J
1.045,001 1
3. 3 90 92 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 0.01.00
-'4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 I I 50,558,14
-14 4 00 00 INVESTIMENTOS 0000000 1 1
50,558,14
-14 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 1
50558,141
_14 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,01,00 1.045,001 1
4. 4. 90, 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,01,00 49,513,141 1
TOTAL 1,553,276,82
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
Paqe 25
Lei: 349, Data: 28/12/2017
lQRGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO
.NIDADE 02 CONVENIOS E PROGRAMAS
l￾1.
Categoria
;ódigo Especificaçâo F.R. Elemento Modalidade Grupo
1 Econômica
1 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1
31.350,00
1.., 4. 00 00
INVESTIMENTOS 0.000.000 1 I 31.350,00
14 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 I 31.350.001
14 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 10.450,00 I 1
J4 4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0100 20.900,00 I I
lfOTAL 31.350,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
Page 26
Lei: 349, Data: 28/12/2017
loRGÃO 11 SECo MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
.['NIDADE 01 SEC .. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
-l
Categoria
l":ÓdlgO Especmcação F.R. Elemento Modalidade Grupo
Econômica
-L '. O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0000.000 1
284.026,81
111 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1
66.362,72
13. 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
66362,721
J3 1. 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 23.096,591 1
J3 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 38.513,471 1
J3 1
90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 4.752,661 1
3. 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 1
217.664,09
J
, 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 1 217.664,091
J 1.3 90 14 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 6.047,411 1
J3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 72.582,571 1
J33. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 6.047.411 1
J 3 3. 90.35 SERViÇOS DE CONSUL TORIA 0.01.00 42.339,221 1
1
3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 36.290,761 1
3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 53.311,721 1
J
3.3.9092 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.045.001 1
14 O0000 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1 1
35.166,34
14 4 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1 1
35.166,34
14 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
35.166,341
_14 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 10.972,501 1
_:~~~O:: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 24.193,841 1
319.193,15
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
Page 27
Leí: 349, Data: 28/12/2017
IQRGÃO 11 SECo MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
L~IDADE 02 FUNDO DO TURISMO
L
Categoria
.ódiqo Especificaçào F.R Elemento Modalidade Grupo L Econômica
L
O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 I 53.817,50
l3 3 90. 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00
I
I
5.486.251
26.908.751
21.422,501
I
53.817.501
1
1
1
L 3.00 00
1..:,.. 3. 90. 00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 53.817,50
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
13 3 90 30
~~. 3 90 39
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
0.01.00
0.01.00
,OTAl 53.817,50
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercícío de 2018
Anexo 05
Paqe 28
Leí: 349, Data: 28/12/2017
~
1
1
1
ORGÃO 11 SECo MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
NIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
~ódigo Especificaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo
Categoria
Econômica
J, O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0000000 1
76.000,00
1, 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 1 76.000,00
13.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 76.000,001
13.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 30.000,001 1
13.3.90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 16.000.001 1
Jj 3.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 30.000,001 1
i O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0000000 1 1
20.000,00
1
\ 4 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1 1
20.000,00
14 4 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 1 20.000,001
14 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 20.000,001 1
_ITOTAL 96.000,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercícío de 2018
Anexo 05
Paqe 29
lei: 349, Data: 28/12/2017
loRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
.['NIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
.i,
Categoria
,-':ÓdlgO Especmcaçêo F.R. Elemento Modalidade Grupo
Econômica
I.
I 0.0000 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.008.848,58
J"\ 1
00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000000 1
299.431,97
I,
1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 299.431,971
J3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.0100 59388,39 1
J3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 122.068,54 I
-,3 1 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 17.975,04 I
3. 1 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 100.000,00 I
J
3. 3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0000000 11.709.416,61
J, 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 1709.416,611
j 3 3 90 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 18.144,33 I
13 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 304193,84 I
_13 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 12.096,92 I
,3 3 90.35 SERViÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 36.290,76 I
,3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 90.000,00 1
3 3 90. 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 476.290,76 1
13 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÃRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 329.175,00 I
13 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 423.225,00 I
13 3 90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.01.00 20.000,00 I
_14 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 I 2.128.387,68
_14.4.0000 INVESTIMENTOS 0.000.000 I 48.387,68
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 48.387,681
4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 10.972,50 I I
4.4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0100 37.415.181 1
4.6 00 00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0.000.000 1
12.080.000,00
4. 6 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 I 2080.000,001
4 6 90 -1 PRINCIPAL DA DivIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 2.080.000,00 I 1
TOTAL 4.137.236,26
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
Page 30
Lei: 349, Data: 28/12/2017
loRGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLíTICA URBANA
(NIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLíTICA URBANA
.L
Categoria
l-':Ódigo Especiücaçào FR. Elemento Modalidade Grupo
Econômica
.1
1 1
. O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 202.045,53
~1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 1
67.516,41 1
1, 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
67.516,411 1
h 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 50.320,931 1 1
13 1 90 11 VENCIME TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001.00 12.069.751 1 1
,3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 5.125,731 1 1
.J. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 1
134.529,12 1
J
1
134.529,121 1
3. 3 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000
J, 3.90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 5.486,251 1 1
J3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 41.262,871 1 1
.J 3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 5.486.251 1 1
J3 3 90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA rlsrc« 0.01.00 32917.501 1 1
_13.3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 49.376.251 1 1
J4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1 1
27.431,25 1
4.4 00 00 INVESTIMENTOS 0000.000 1 1
27.431,25 1
1449000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1
27.431,251 1
-14 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 27.431,251 1 I
_ITOTAL 229.476,781
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 05
Page 31
Lei: 349, Data: 28/12/2017
bRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
.r,~IDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA
~
Categoria
lJÓdi90 Especiücaçâo F.R. Elemento Modalidade Grupo
Econômica
.1.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA I
O 00 00 0.000.000 90.654,79
1
, 9. 00. 00
lq 9. 99. 00
19.9 99 00 A DEFINIR 0.01.00 90.654,79
I 90.654,79
90.654,791
I
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000
Reserva de Contingência 0.000.000
lT O T A L 90.654,79
J TOTAL GERAL 49.800.000,00
-.
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Page 1
Lei: 349, Data: 28/12/2017
~01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS
01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS
~ Código
TOTAL 0,00
Projetos Atividades To t a I
70.222,88 1.108567,06 1.178.789,94
70.222,58 1.105.567,06 1.175.759,94
70.222,88 1.108.567,06 1.178.789,94
70.222,88 70.222,88
1.084.152,18 1.084.152,18
24414,88 24414,88
70.222,88 1.108.567,06 1.178.789,94
Especificação Operação Especial
01 Leqrslatrva
01 031 Ação t.eç.stanva
01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001 10010000 Apr e modernização da gestão legislativa
01.0310001.2001.0000 Man. das atividades do poder legistativo
01.031.0001.2002.0000 Oualif, e capacitação prof. no legislativo
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
Orçamento Programa - Exercício de
2018
Anexo 06
Page 2
Lei: 349, Data: 28/12/2017
(Incll, § 2°, Art.2°)
~ 02 GABINETE DO PREFEITO
~ 01 GABINETE DO PREFEITO
--------------.--------
Operação Especial Projetos Atividades To t a I
453.919,78 453.919,78
453.919,78 453.919,78
453.919,78 453.919,78
411.581,61 411.581,61
42.338,17 42.338,17
0,00 0,00 453.919,78 453.919,78
.•••.Código Especificação
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2003.0000 Manutenção do gabinete do prefeito
04.122 00022004 0000 Comunicação oficial e cerimonial
TOTAL
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11 § 2° Art2°)
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
page 3
Lei: 349, Data: 28/12/2017
03 GABINETE DO VICE-PREFEITO
01 GABINETE DO VICE-PREFEITO
~ Código Especificação Operação Especial
TOTAL 0,00
Projetos Atividades To t a I
238.914,34 238.914,34
238914,34 238.914,34
238.914,34 238.914,34
124.078,24 124.078,24
114.836,10 114.836,10
0,00 238,914,34 238,914,34
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
04 122 0002 2005 0000 Manutenção do gabinete do vice-preteito
04.122.000220060000 Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gabo
vice-prefeito
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(InC.II, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Page4
Lei: 349, Data: 28/12/2017
_ 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Especrficaçào Operação Especial
TOTAL 0,00
Projetos Atividades To t a I
1.402.554,33 1.402.554,33
1.402.554,33 1.402.554,33
1A02.554,33 1.402.554,33
636.623.56 636.623,56
510.950,76 510.950,76
21.945,01 21.945,01
24.035,00 24.035,00
209.000,00 209.000,00
0,00 1.402.554,33 1A02.554,33
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.1220004.20070000 Manutenção da sec. mun de administração
04122000420080000 Manut gestão de pessoal enc sociais sec admnlstraçã,.:::o ..:::..:.=~:..:::... .::..:.:::.:.::.::.::.c:..:::.
04 1220004 2009 0000 Manutenção da gestão da cidade digital
04 122.0004 20890000 Incentivo a qualificação dos servidores municipais
04 122.0004 2094 0000 Pagamento retroativo das progressões
o MUNICíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 2° Art.2°)
~ 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
~ Código Especificação
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Page 5
Lei: 349, Data: 28/12/2017
Operação Especial Projetos
20 Agncultura
20 605 Abastecimento
20 605 0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.605.0005.2010.0000 Manu!. da secretaria rnun. de agricultura
20 605 0006 MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA
20.605.0006.2011 0000 Manu!. e func. da frota veículos sec. agric.
20 608 Apoio ao protetor rural
20 608 0007 APOIO A AGRICUL TURA FAMILIAR
20608000720120000 ApOIo ao produtor rural
TOTAL 0.00 0.00
Atividades T ot a I
710.609.01 710.609,01
710.809,01 710.809,01
480.963,35 480.963,35
480.963,35 480.963,35
229.845,66 229.845,66
229.845.66 229.845,66
139815.78 139.815.78
139.815,78 139.815,78
139.815,78 139.815,78
850.624,79 850.624,79
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incll § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
page 6
Lei: 349, Data: 28/12/2017
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02CONVENIOS AGRICULTURA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
32.395,00 32,395,00
32.395,00 32,395,00
32,395,00 32,395,00
32.395,00 32,395,00
0,00 32.395,00 0,00 32,395,00
20 Agncultura
20 605 Abastecimento
20 605 0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
20605 0005 1002 0000 Contraparllda converuos a serem firmados sec de
agncultura
TOTAL
o MUNiCípIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.tt, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 06
Page 7
Lei: 349, Data: 28/12/2017
_5 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
03AQUICUL TURA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
62.700,00 62.700,00
62.700,00 62.700,00
62.700,00 62.700,00
62.700,00 62.700,00
62.700,00 62.700,00
20 Agricultura
20 605 Abastecimento
20 605 0007 APOIO A AGRICULTURA fAMILIAR
20.605 0007 2013 0000 Manutenção do programa da agricultura familiar
TOTAL 0,00 0,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11 § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Paqe 8
Lei: 349, Data: 28/12/2017
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
04FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o I a I
104.500,00 104.500,00
104.500,00 104.500,00
104.500,00 104.500,00
104.500,00 104.500,00
0,00 0,00 104.500,00 104.500,00
20 Agricultura
20 606 Extensão Rural
20 606 0020 RECUPERAÇÃO DE VICINAIS
20.6060020.2097 0000 fundo municipal de agricultura
TOTAL
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc II § 2° Art2°)
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Paqe 9
Lei: 349, Data: 28/12/2017
_ 6 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
01EDUCAÇÃO 25"10 - RECURSO PROPRIO
~- ---- -- - - --------~- -._-
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
12 Educação 80.646,84 80.646,84
12 785 Transporte Especiais 80.646,84 80.646,84
12 785 0414 TRANSPORTE ESCOLAR 80.646,84 80.646,84
127850414 2017 0000 Manu!. operacronahzação trans escolar 80.646,84 80.646,84
12 846 Outros Encargos Especiais 1.404.932,49 1.404.932,49
12 846 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA 1.404.932,49 1.404.932,49
E DESPORTO
12.846.0008.2014.0000 Manu!. das atividades seco muno educação 384.777,36 384.777,36
12.8460008.2015.0000 Manu!. da gestão pessoal enc. sociais secode educação 451.242,50 451.242,50
12.8460008.20160000 Manu!. da rede municipal de ensino 568.912,63 568.912,63
TOTAL 0,00 0.00 1.485.579,33 1.485.579,33
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incll, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 06
Paqe 10
Lei: 349, Data: 28/12/2017
_6 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
02CUL TURA E DESPORTO
-~-----~- ._-----
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
13 Cultura 205.649,72 205.649,72
13 392 Difusão Cultural 205.649,72 205.649,72
13 392 0473 DIFUSÃO CULTURAL 205.649,72 205.649,72
13.392.047320180000 Gestão atividades de difusão cultural 108.873,32 108.873,32
13.392047320190000 Realização even pupulares even. culturais 96.776,40 96.776,40
27 Desporto e i.azer 133.068,21 133.068,21
27 812 Desporto Comunitáno 133.068,21 133.068,21
27 812 0721 DESPORTO COMUNITÁRIO 133.068,21 133,068,21
27.812.07212020.0000 Apoio ao desporto amador 133.068,21 133.068,21
TOTAL 0,00 0,00 338.717,93 338.717,93
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11 § 2°. Art2°)
Orçamento Programa Exercicio de 2018
Anexo 06
Page 11
Lei: 349, Data: 28/12/2017
_6 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
03FUNDEB
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
12 Educação 7.607.600.00 7.607.600,00
12 361 Ensino Fundamental 7607600,00 7.607.600,00
12 361 0009 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 7.607.600,00 7.607.600,00
12.361000920210000 Remuneração ens. fundamental- FUNDES 60% 7.607.600,00 7.607.600,00
12 365 Educação Infantil 5.622.100,00 5.622.100,00
12 365 0010 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 5.622.100,00 5.622.100.00
12365001020220000 Remun. prot. educação infantil- FUNDES 60% 5.622.100,00 5.622.100,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 318725.00 318.725,00
12 366 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA 318.725,00 318.725,00
E DESPORTO
12 366 0008 2023 0000 Remuneração dos profissionais do EJA - FUNDES 60% 318.725,00 318.725,00
12 782 Transporte Rodoviário 2.481.875,00 2.481.875,00
12 782 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA 2.481.875,00 2.481.875,00
E DESPORTO
12782000820260000 Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDES 2.481.875,00 2.481.875,00
40%
12 846 Outros Encargos Especiars 7.311.865.00 7.311.865,00
12 846 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CULTURA 470.250,00 470.250,00
E DESPORTO
12.8460008.20240000 Remuneração dos profissionais da adm. e sup, pedagogico 470.250,00 470.250,00
- FUNDES 60%
12 846 0009 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 6.841.615,00 6.841.615,00
12.8460009.2025.0000 Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDES 40% 6.841.615,00 6.841.615,00
TOTAL 0,00 0,00 23.342.165,00 23.342.165,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incll § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 06
Paqe 12
Lei: 349, Data: 28/12/2017
~6 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
04GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE
---------~------~-----------------------------~-~-
_ Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
203.750,96 203.750,96
203.750,96 203.750,96
203.750,96 203,750,96
203.750,96 203.750,96
168.318,15 168.318,15
168.318,15 168.318,15
69.126,75 69.126,75
99.191,40 99.191,40
23.758,08 23.758,08
23.758,08 23.758,08
23.758,08 23.758,08
1100.905,41 1.100.905,41
296.255,41 296.255,41
296,255,41 296.255,41
804.650,00 804.650,00
177.650,00 177,650,00
627.000,00 627.000,00
1.496.732,60 1.496,732,60
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO
12361003420270000 Prog. nac alim escolar - PNAE/Fundamental
12 365 Educação Infantil
12 365 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO
12.365.0034.2028.0000 Prog. nac. alirn. escolar - PNAE/CRECHE
1236500342029.0000 Prog. nac. alirn. escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA
12 366 Educação de Jovens e Adultos
12 366 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO
1236600342030.0000 Prog nac. alim. escolar - PNAE/EJA
12 846 Outros Encargos Especiais
12 846 0009 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.846.0009.2031.0000 Manut. programa quota salario edu. - QSE
12 846 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO
1284600342033.0000 PNAE - Mais educação
12.846.0034.20340000 Prog nac. de transporte escolar - PNATE
TOTAL 0,00 0,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.!l, § 2°, Art2°)
Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 06
Paqe 13
Lei: 349, Data: 28/12/2017
_6 SECRETARIA MUN, DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
05CONVENIOS E PROGRAMAS
Código Especificação Operação Especial
TOTAL 0,00
Projetos Atividades To t a I
658,350,00 658,350,00
658.350,00 658,350,00
658.350,00 658,350,00
658350,00 658.350,00
31.350,00 31.350,00
31.350,00 31.350,00
31.350,00 31.350,00
31.350,00 658.350,00 689.700,00
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO
12.361000820320000 Aq. gêneros alim merenda escolar - rec. próprio
12 846 Outros Encargos Especiais
0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO
12846000810030000 Contrapartida convenios a serem firmados sec. de
educação
12 846
/
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11.§ 2°, Art.2°)
Orçamento Programa Exercicio de 2018
Anexo 06
Page 14
Lei: 349, Data: 28/12/2017
_7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01SAÚDE 15%· RECURSO PROPRIO
~--- -~---_._-- ._--~-------_.
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
10 Saude 27.649,67 27.649.67
10 122 Administração Geral 27.649,67 27.649.67
10 122 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 27.649,67 27.649,67
10.122.0013.2035.0000 Manut. das atividades do conselho municipal de saúde 27.649,67 27.649,67
10 301 Atenção Básica 2.804.399.64 2.804.399,64
10 301 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 2.030.539,50 2.030.539,50
10301 001220360000 Gestão atividades sec mun de saúde 2.030.539.50 2.030.539.50
10 301 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE 402.550.74 402.550,74
10 301 0013 2037 0000 Manutenção da rede mun de saúde 402.550,74 402.550,74
10 301 0015 GEST ÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 371.309,40 371.309,40
10301 001520390000 Contrapartida municipal - PSF 177.754,50 177.754,50
10.301 001520400000 Manutenção do programa mais médicos 193.554.90 193.554,90
TOTAL 0,00 0,00 2.832.049,31 2.832.049,31
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 06
Page 15
Leí: 349, Data: 28/12/2017
_7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02GESTÃO DO SUS· FEDERAL
--~-~----~-----------~---
~ Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
10 Saude 2.556.605,05 2.556.605,05
10 301 Atenção Básica 2.556.605,05 2.556.605,05
10 301 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.556.605,05 2.556.605,05
10.301001520420000 Gestão dos recursos do PAB FIxo 790.018,96 790.018,96
10.301001520430000 Manutenção programa assitência farmacêutica - SUS 154.660,00 154.660,00
FEDERAL
10.301.0015.2044.0000 Manutenção do programa de melhoria da atenção básica- 125.086,50 125.086,50
PMAQ
10.3010015.2045.0000 Manutenção do núcleo de apoio a saúde da família - NASF 263.340,00 263.340,00
10 301 0015.2046.0000 Manutenção do programa saúde da família - PSF 351.120,00 351.120,00
10301.0015.20470000 Manutenção do programa dos agentes comunitários de 667.128,00 667.128,00
saúde· PACS
10301001520480000 Manutenção do programa saude bucat . PSB 176.174,46 176.174,46
10 301 0015 2049 0000 Inclusão do rrucroscoprsta na atenção bás.ca 29.077,13 29.077,13
10 302 ASSistência Hospitalar e Ambulatorial 977.597,50 977.597,50
10 302 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 977.597,50 977.597,50
10.30200132050.0000 Serv. aten. móvel urgencias· SAMU (192) Federal 212.657,50 212.657,50
10.302.0013.2051.0000 Cent. ref. saúde trabalhador· CEREST 377.245,00 377.245,00
103020013.2052.0000 Teto financeiro MAC Federal 387.695,00 387.695,00
10 304 Vigilância Sanitária 12.540,00 12.540,00
10 304 0014 VIGILÃNCIA EM SAÚDE 12.540,00 12.540,00
10304001420530000 Manutenção das ações de viqilancia sanitária 12.540,00 12.540,00
10 305 VigilânCia Epidermolóqrca 475.827,17 475.827,17
10 305 0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 475.827,17 475.827,17
10.305.0014.2054.0000 Manutenção do programa de epidemiologia 475.827,17 475.827,17
TOTAL 0,00 0,00 4.022.569,72 4.022.569,72
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.lI, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa Exercicio de 2018
Anexo 06
Paqs 16
Lei: 349, Data: 28/12/2017
_7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
03GESTÃO DO SUS - ESTADO
_ Código Especificação Operação Especial Atividades To t a I
27.979,88 27.979,88
27.979,88 27.979,88
27.979,88 27.979,88
27.979,88 27.979,88
563.697,04 563.697,04
563.697,04 563.697,04
55.548,02 55.548,02
373.735,89 373.735,89
21.945,00 21.945,00
30.174,38 30.174,38
82.293,75 82.293,75
591.676,92 591.676,92
Projetos
10 Saude
10 301 Atenção Básica
10 301 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE
10.3010013.2055.0000 Contrapartida financeira medicamentos - Estado
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 302 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE
10.302001320560000 Contrapartida estadual SAMU
10302001320570000 Manutenção de centro de atenção psrcossccíat- CAPS --' .;..:... ...;.;._
10302001320580000 Teto financeiro MAC - SUS Estado
1030200132059.0000 Apoio aos portadores de diabetes
10.30200132060.0000 Programa rede cegonha
TOTAL 0,00 0,00
J
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incll § 2°, Art2°)
~7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
_ 04CONVENIOS E PROGRAMAS
- Código Especificação
Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 06
page 17
Lei: 349, Data: 28/12/2017
Operação Especial Projetos Atividades To t a I
31.350,00 31,350,00
31.350,00 31.350,00
31.350,00 31,350,00
31.350,00 31.350,00
27.979,88 27.979,88
27.979,88 27.979,88
27.979,88 27.979,88
111.096,04 111.096,04
111.096,04 111.096,04
111.096,04 111.096,04
31.350,00 139.075,92 170.425,92
10 Saude
10 122 Administração Geral
10 122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE
10 122 0012 1004 0000 Contrapartrda de conv. serem firmados sec. de saúde
10 301 Atenção Básica
10 301 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE
10301001320380000 Contrapartida municipal medicamentos
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 302 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE
10302001320410000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE
TOTAL 0,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.lI, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 06
Paqe 18
Lei: 349, Data: 28/12/2017
~07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
~ 05 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
-.. Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
209.000,00 209.000,00
209.000,00 209.000,00
209.000,00 209.000,00
209.000,00 209.000,00
0.00 0,00 209.000,00 209000,00
17 Saneamento
17 122 Administração Geral
17 122 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO
17 122.0019 2091 0000 Fundo municipal de saneamento básico
TOTAL
J
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.lI, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 06
Page 19
Lei: 349, Data: 28/12/2017
-08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
_ 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
10 Saude 1.045.00 1.045.00
10 22 Administração Geral 1.045,00 1.045,00
0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURAS
10122001620900000 Te 398/2008/FUNASA
10 122 1.045,00 1.045,00
1.045,00 1.045,00
15 Urbanismo 240.000.00 837984.44 1.077.984,44
15 451 Infra-Estrutura Urbana 240.000.00 837.984,44 1.077.984,44
15 451 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURAS
15451001610100000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA
DO TRANSPORTE - CIDE
15.451 0016.2061 0000 Gestão atividades da seco de obras
154510016.20620000 Execução. acompanhamento e avaliação de projetos
240000.00 837.984,44 1.077.984,44
240.000.00 240.000,00
775,409.84 775.409,84
62.574,60 62.574,60
15 452 Serviços Urbanos 420.900,00 420.900,00
15 452 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA 420.900,00 420.900,00
154520022 20630000 Manutenção da rede de Iluminação pública
154520022.2095 0000 Conservação do patrimonio
400000.00 400.000,00
20.900,00 20.900,00
TOTAL 0,00 240.000,00 1.259.929,44 1.499.929,44
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll. § 20. Art2°)
-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
_ 02CONVENIOS E PROGRAMAS
Código Especificação
Orçamento Programa Exercicio de 2018
Anexo 06
Page 20
Lei: 349, Data: 28/12/2017
Operação Especial Projetos Atividades To t a I
32.395,00 32.395,00
32395,00 32.395,00
32.395,00 32.395,00
32395,00 32.395,00
0,00 32.395,00 0,00 32,395,00
04 Administração
04 123 Adrmrnstração Financeira
04 123 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURAS
04 1230016 10050000 Contrapartlda convem os serem firmados sec. de
mrra-estrutura
TOTAL
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incll § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 06
Page 21
Lei: 349, Data: 28/12/2017
~09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
- 01 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
- _._~---- --_._---_.- ---------_._---
Código Espacificaçâo Operação Especial Projetos Atividades To t a I
08 ASsistência Social 441 A08,00 441.408,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 441.408,00 441.408,00
08 243 0029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 441.408,00 441.408,00
08.2430029.2065.0000 Gestão das atividades conselho tutelar 441 A08,00 441.408,00
08 244 Assistência Comunitária 788.766,00 788.766,00
08 244 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR 647.691,00 647.691,00
SOCIAL
08.244 0030 2066 0000 Maun seco trab. e bem estar social 647.691,00 647.691,00
08 244 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 141.075,00 141.075,00
08.244.0033.2067.0000 ASSIs!. sacio econ população baixa renda 130.625,00 130.625,00
08.2440033.2068.0000 Manutenção dos conselhos municipais 10A50,00 10.450,00
TOTAL 0,00 0,00 1.230.174,00 1.230.174,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll. § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa Exercicio de 2018
Anexo 06
Page 22
Lei: 349, Data: 28/12/2017
~09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
~ 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
3.570,76 3.570,76
3.570,76 3.570,76
3.570,76 3.570,76
3.570,76 3.570,76
490.827,09 490.827,09
490.827,09 490.827,09
55.542,79 55,542,79
91,897,30 91.897,30
343.387,00 343.387,00
497.733,50 497.733,50
92.169,00 92.169,00
92.169,00 92.169,00
405.564,50 405,564,50
111.960,25 111.960,25
127.228,76 127.228,76
61.792,94 61.792,94
59.672,63 59.672,63
41.659,97 41,659,97
3,249,95 3.249,95
992.131,35 992.131,35
08 Assistêncra SOCial
08 242 Assistêncra ao Portador de Deficiência
08 242 0031 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
082420031 20690000 PTMC - Prog assist. portador nec. especiais
08 243 Assrstência a Criança e ao Adolescente
08 243 0032 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0824300322070.0000 PVMC - Prog. errado trab. infantil (PET)
08243.00322071 0000 PFMC - Gestão das atividades do CREAS
0824300322072 0000 SCFV - Servo convivencia fortal. de vinculo
08 244 Assistênc:a Comunitána
0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR
SOCIAL
08.244 0030.2073 0000 Manut. do programa básico variável - LanchDA Assitência
Social- LAS
08 244
08 244 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0033.2074.0000 PBF - Centro ReI. Assis!. Social (CRAS)
08.24400332075 0000 IGD - Bolsa familia
08.2440033.2076.0000 CRAS VOLANTE
08244 0033 2077 0000 Indice gestão Descent-IGD/SUAS
08244 0033 2078 0000 Programa nacronat de promoção do acesso ao mundo do
trabalho
08.244.0033.2079.0000 BPC na escola
TOTAL 0,00 0,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incll, § 2°, Art,2°)
Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 06
Page 23
leí: 349, Data: 28/12/2017
09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
03 CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To ta I
08 Assistência Social 31.350,00 31.350,00
08 244 ASsistência Comunitária 31.350.00 31.350,00
08 244 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08 244 0033 1006 0000 Contra partida convenios a serem firmados seco de assíst.
social
31350,00 31.350,00
31.350,00 31.350,00
TOTAL 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
o MUNiCípIO DE RORAINOPOllS
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 06
Page 24
Lei: 349, Data: 28/12/2017
-10 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO
~01 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO ___ o • •• _
- Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
15 urbanismo 1.431.262,62 1.431.262,62
15 452 Serviços Urbanos 1.431.262,62 1.431.262,62
15 452 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO 20.900,00 20.900,00
15452001920920000 Manutenção de sinalização de transito 20.900,00 20.900,00
15 452 0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERViÇOS URBANOS E 1.410.362,62 1.410,362,62
TRANSITO
15452 0024 20800000 Gestão sec. serv urbanos e transito 1.325.683,14 1.325.683,14
15452002420810000 Manul. fune frota veie secr serv urb intr 84.679,48 84.679,48
15 782 Transporte Rodoviário 122.014,20 122.014,20
15 82 0026 SERViÇOS DE TRANSPORTE URBANOS 122.014,20 122.014,20
15.78200262082.0000 Prog. inlra-estrutura transp. sino urbana 122.014,20 122.014,20
TOTAL 0,00 0,00 1.553.276,82 1.553.276,82
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc 11 § 2° Art2°)
Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 06
Page 25
Lei: 349, Data: 28/12/2017
~10 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO
- 02CONVENIOS E PROGRAMAS
~ Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
15 Urbanismo 31.350,00 31.350,00
15 452 Serviços Urba nos 31.350,00 31.350,00
15 452 0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERViÇOS URBANOS E 31.350,00 31.350,00
TRANSITO
154520024 1007 0000 Contraparuda converuos serem firmados seco de servo 31.350,00 31.350,00
urbanos e transito
TOTAL 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.ll, § 2°, Art2°)
Orçamento Programa Exercicio de 2018
Anexo 06
Page 26
lei: 349, Data: 28/12/2017
~11 SECo MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
- 01 SEC .. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
- Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
319.193,15 319.193,15
319.193.15 319.193,15
319.193.15 319.193,15
319.193,15 319.193.15
319.193,15 319.193,15
18 Gestão Arnmental
18 541 Preservação e Conservação Ambiental
0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA,
TECNOLOGIA E TURISMO
18.541002720830000 Gestão sec. rnun. m. amb, ciencia, tec. tur.
18 541
TOTAL 0.00 0,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.1I § 2°. Art2°)
Orçamento Programa Exercicio de 2018
Anexo 06
Page 27
Lei: 349, Data: 28/12/2017
SECo MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
~02FUNDO DO TURISMO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
32.917.50 32.917 ,50
32.917,50 32.917.50
32.917,50 32.917.50
32.917,50 32.917,50
20.900,00 20.900,00
20.900,00 20.900,00
20.900,00 20.900,00
20.900,00 20.900,00
53.817,50 53.817,50
23 Cornércio e Serviços
23 695 Tunsmo
0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M AMBIENTE, CIENCIA
TECNOLOGIA E TURISMO
236950027 2084 0000 Incentivo ao tunsmo ecológico
23 695
27 Desporto e Lazer
27 695 TUrismo
27 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA,
TECNOLOGIA E TURISMO
276950027 2096 0000 Manutenção do fundo do turismo
695
TOTAL 0.00 0,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(lnc.Il, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa Exercícío de 2018
Anexo 06
Page 28
Lei: 349, Data: 28/12/2017
-'1 SECo MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
~03FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Código Especificaçâo Operação Especial
TOTAL 0,00
Projetos Atividades To t a I
50.000,00 46.000,00 96.000,00
50.000,00 46.000,00 96.000,00
50.000,00 46.000,00 96.000,00
50000.00 50.000,00
46.000,00 46.000,00
50.000,00 46.000,00 96.000,00
18 Gestão Arnbiental
18 541 Preservação e Conservação Ambiental
18 541 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA.
TECNOLOGIA E TURISMO
18541002710090000 AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18541002720410000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc 11.§ 2°, Art2°)
Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 06
Page 29
Lei: 349, Data: 28/12/2017
-12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
_ 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, E FINANÇAS
- Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
04 Administração 120.969,20 4.016.267,06 4.137.236,26
04 22 Administração Geral 120.969,20 4.016.267,06 4.137.236,26
04 122 0003 GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04 122000320930000 Precatórios
04 122 0011 GESTÃO DO FUNDEB
0412200111008.0000 PMAT/PNAFN O Prog. Nacional de apoio a gestão adm e
fiscal
04 1220011 2085.0000 Manul. seco muno plan. admnistração finanças
04 1220011 2086 0000 Amortização de dividas
04122001120870000 Encargos com aformação do PASEP
423.225,00 423.225,00
423.225,00 423.225,00
120.969,20 3.593.042,06 3.714.011,26
120969.20 120.969,20
1.083.867,06 1.083.867,06
2.180.000,00 2.180.000,00
329.175,00 329.175,00
TOTAL 0,00 120.969,20 4.016.267,06 4.137.236,26
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 06
page 30
Leí: 349, Data: 28/12/2017
_ 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLíTICA URBANA
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLíTICA URBANA
Código Especificação Operação Especial Atividades To t a I
229.476,78 229.476,78
229.476,78 229.476,78
229.476,78 229.476,78
229.476,78 229.476,78
0,00 229.476,78 229.476,78
Projetos
15 Urbanismo
15 452 Serviços Urbanos
15 452 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA
15452002220880000 Gestão da secretaria rnun. de articulação e política urba::.:;na:::...... ..:..::..::.;..;.;~..:..... ......::~..:.....~
TOTAL 0,00
o MUNICíPIO DE RORAINOPOLlS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc 11 § 2°, Art2°)
Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 06
Page 31
Lei: 349, Data: 28/12/2017
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
00 RESERVA DE CONTlNGENCIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
99 Reserva de Contingência 90654,79 90.654,79
99 999 Reserva de Contingência 90.654,79 90.654,79
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999900999001 0000 Reserva de contingência
90.654,79 90,654,79
90.654,79 90.654,79
TOTAL 0,00 0,00 90.654,79 90.654,79
TOTAL GERAL 0,00 671.382,08 49.128.617,92 49.800.000,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa Exercicio de 2018
Anexo 07
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 349, Data: 28/12/2017
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Ine II § 2° Art.2°)
Código Espeeificação
08 243 0032 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08243003220700000 PVMC - Prog. errado trab. infantil (PET)
0824300322071 0000 PFMC - Gestão das atividades do CREAS
0824300322072 0000 SCFV - Serv convivencia fortal. de vincul
Operação Especial Projetos Atividades To t a I
0,00 70.222,88 1.108.567,06 1.178.789,94
0.00 70222.88 1.108.567,06 1.178.789,94
0.00 70.222.88 1.108.567.06 1.178.789,94
0.00 70.222.88 0.00 70.222,88
0.00 0.00 1.084.152,18 1.084.152,18
0.00 0.00 24.414.88 24.414.88
0,00 153.364.20 6.111.655.51 6.265.019,71
0.00 120.969,20 6.111.655,51 6.232.624.71
0,00 0,00 692.834,12 692.834,12
0.00 0.00 411.581.61 411.581,61
0.00 0.00 42.338.17 42.338.17
0.00 0.00 124.078.24 124.078,24
0.00 0.00 114836.10 114836.10
0.00 0,00 423.225,00 423.225,00
0,00 0.00 423.225.00 423.225,00
0.00 0.00 1.402.554,33 1.402.554,33
0,00 0,00 636.623,56 636.623,56
0,00 0.00 510950.76 510.950,76
0.00 0.00 21.945.01 21.945,01
0.00 0.00 24035.00 24.035,00
0.00 0.00 209.000,00 209.000,00
0,00 120.969,20 3.593.042.06 3.714.011,26
0,00 120.969,20 0,00 120.969,20
0,00 0,00 1.083.867,06 1.083.867,06
0,00 0,00 2.180.000,00 2.180.000,00
0.00 0.00 329.175.00 329.175.00
0,00 32.395,00 0,00 32.395,00
0,00 32.395.00 0.00 32.395,00
0.00 32.395.00 0.00 32.395.00
0,00 31.350,00 2.222.305,35 2.253.655,35
0.00 0.00 3.570,76 3.570,76
0,00 0,00 3.570,76 3.570,76
0.00 0.00 3.570.76 3.570.76
0.00 0.00 932.235.09 932.235,09
0,00 0,00 441.408,00 441.408,00
0,00 0,00 441.408,00 441.408,00
0,00 0,00 490.827,09 490.827,09
0.00 0,00 55.542,79 55.542,79
0,00 0,00 91.897,30 91.897,30
0.00 0,00 343.387.00 343.387,00
-'-~=-'- -_._---,.~--_.----_ .. _.._--- -
01 Legislativa
01 031 Ação l.eqrslauva
01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
010310001 10010000 Apr e modernização da gestão leglslativa
01 031 0001 2001 0000 Man das atividades do poder leqistatrvo
01 031 0001 2002 0000 Qualif e capacrtaçào prol no leglslativo
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
04 122 0002 2003 0000 Manutenção do gabinete do prefeito
04 122000220040000 Comunicação onera: e cerimonial
04 12200022005 0000 Manutenção do gabinete do vice-preteito
04 12200022006 0000 Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gabo
vrce-prefeito
04 122 0003 GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04 122 0003 2093 0000 Precatórios
04 122 0004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04122000420070000 Manutenção da seco muno de administração
04 12200042008 0000 Manut. gestão de pessoal enc. sociais sec admnistração
04 122 0004 2009 0000 Manutenção da gestão da cidade digital
04 122 0004 2089 0000 Incentivo a qualificação dos servidores municipais
04 1220004 2094 0000 Pagamento retroativo das progressões
04 22 0011 GESTÃO DO FUNDEB
04.1220011 1008.0000 PMAT/PNAFN O Prog. Nacional de apoio a gestão adm e fiscal
041220011 20850000 Manut. seco muno plan. admnistração finanças
04.122 0011 2086.0000 Amortização de dividas
04 122 0011.2087 0000 Encargos com aformação do PASEP
04 23 Administração Financeira
04 123 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS
04123001610050000 Contrapartida convenios serem firmados seco de infra-estrutura
08 ASSistência Social
08 242 ASSistência ao Portador de Deficiência
08 242 0031 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
08 242 0031 2069 0000 PTMC - Prog. asstst. portador nec. especiais
08 243 ASSistência a Criança e ao Adolescente
08 243 0029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
0824300292065.0000 Gestão das atividades conselho tutelar
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa Exercicio de 2018
Anexo 07
Paqe 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 349, Data: 28/12/2017
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, § 2°, Art.2°)
Cociqo Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
08 Assistência Social 0,00 31.350,00 2.222.305,35 2.253.655,35
08 244 Assistência Comunitária 0,00 31.350,00 1.286.499,50 1.317.849,50
08 244 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 0,00 0,00 739.860,00 739.860,00
08.244 0030 2066.0000 Maun. seco trab. e bem estar social 0,00 0,00 647.691,00 647.691,00
08.2440030.2073.0000 Manut. do programa básico variável - LanchDA Assitência Social - 0,00 0,00 92.169,00 92.169,00
LAS
08 244 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 31.350,00 546.639,50 577.989,50
082440033 1006 0000 Contrapartida convernos a serem firmados seco de assist. social 0.00 31350,00 0,00 31.350,00
08 244 0033 2067 0000 Assrst socio econ população baixa renda 0.00 0.00 130.625.00 130.625,00
08 244 0033 2068 0000 Manutenção dos conselhos municipais 0.00 0,00 10.450,00 10.450,00
082440033.20740000 PBF - Centro Ref Assist. Social (CRAS) 0,00 0,00 111.960,25 111.960,25
08.244 0033.2075.0000 IGD - Bolsa tamilia 0,00 0,00 127.228,76 127.228,76
08244 0033 20760000 CRAS VOLANTE 0,00 0,00 61.792,94 61.792,94
0824400332077 0000 Indice gestão Descent-IGD/SUAS 0,00 0,00 59.672,63 59.672,63
08.24400332078.0000 Programa nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho 0,00 0,00 41.659,97 41.659,97
0824400332079.0000 BPC na escola 0,00 0,00 3.249,95 3.249,95
10 Saude 0,00 31.350,00 7.586.416,87 7.617.766,87
10 22 Acrrurustraçâo Geral 0,00 31.350,00 28.694,67 60.044,67
10 22 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
10.122001210040000 Contra partida de conv. serem firmados seco de saúde 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
10 122 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 0,00 0,00 27.649,67 27.649,67
10.1220013.2035.0000 Manut. das atividades do conselho municipal de saúde 0,00 0,00 27.649,67 27.649,67
10 122 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS 0,00 0,00 1.045,00 1.045,00
10122001620900000 TC 398/2008/FUNASA 0,00 0.00 1045,00 1.045,00
10 301 Atenção Bàsica 0.00 0,00 5.416964,45 5.416.964,45
10 301 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 0,00 2.030.539,50 2.030.539,50
10 301 0012.2036 0000 Gestão atividades seco muno de saúde 0,00 0,00 2.030.539,50 2.030.539,50
10 301 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 0,00 0,00 458.510,50 458.510,50
1030' 00132037.0000 Manutenção da rede muno de saúde 0,00 0,00 402.550,74 402.550,74
103010013.20380000 Contrapartida municipal medicamentos 0,00 0,00 27.979,88 27.979,88
10.3010013.20550000 Contra partida financeira medicamentos - Estado 0,00 0,00 27.979,88 27.979,88
10 301 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 2.927.914,45 2.927.914,45
1030 0015 2039 0000 Contrapartrda municipal - PSF 0,00 0,00 177.754,50 177.754,50
1030 001520400000 Manutenção do programa mais médicos 0,00 0,00 193.554,90 193.554,90
1030 00152042 0000 Gestão dos recursos do PAB FIXO 0,00 0,00 790.018,96 790.018,96
1030 00152043 0000 Manutenção programa assrtência farmacêutica - SUS FEDERAL 0,00 0,00 154.660,00 154.660,00
10301001520440000 Manutenção do programa de melhoria da atenção básica - PMAQ 0,00 0,00 125.086,50 125.086,50
10301 001520450000 Manutenção do núcleo de apoio a saúde da família - NASF 0,00 0,00 263.340,00 263.340,00
10.301001520460000 Manutenção do programa saúde da família - PSF 0,00 0,00 351.120,00 351.120,00
10301 00152047.0000 Manutenção do programa dos agentes comunitários de saúde- 0,00 0,00 667.128,00 667.128,00
PACS
10301001520480000 Manutenção do programa saude bucal- PSB 0,00 0,00 176.174,46 176,174,46
10301 001520490000 Inclusão do microscopista na atenção 0.00 0,00 29.077.13 29.077,13
10 302 ASSistência Hospitalar e Ambulatonal 0,00 0.00 1652.390,58 1.652.390,58
----._.
-.
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 07
Page 3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Leí: 349, Data: 28/12/2017
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(lnc.ll, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T ot a I
10 Saude 0,00 31.350,00 7.586.416,87 7.617.766,87
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatonal 0,00 0,00 1.652.390.58 1.652.390,58
10 302 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 0,00 0,00 1.652.390,58 1.652.390,58
10.302001320410000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 111.096,04 111.096,04
103020013.20500000 Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal 0,00 0.00 212.657,50 212.657,50
10.302 0013.2051 0000 Cenl. ref. saúde trabalhador - CEREST 0,00 0,00 377.245,00 377.245,00
10.30200132052.0000 Teto financeiro MAC Federal 0,00 0,00 387.695,00 387.695,00
10302001320560000 Contra partida estadual SAMU 0,00 0,00 55.548,02 55.548,02
10.302001320570000 Manutenção de centro de atenção psicossocial- CAPS 0,00 0,00 373.735,89 373.735,89
10302001320580000 Teto financeiro MAC - SUS Estado 0,00 0,00 21.945,00 21.945,00
10302001320590000 Apoio aos portadores de diabetes 0,00 0,00 30.174,38 30.174,38
10302001320600000 Programa rede cegonha 0,00 0.00 82.293,75 82.293,75
10 304 VigilânCia Sanitária 0.00 0.00 12.540.00 12.540,00
10 304 0014 VIGILÃNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 12540.00 12,540,00
10.304001420530000 Manutenção das ações de vigilancia sanitária 0,00 0,00 12.540,00 12.540,00
10 305 VigilânCia Eprderniolóqica 0,00 0,00 475.827,17 475.827,17
10 305 0014 VIGILÃNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 475.827,17 475.827,17
10305001420540000 Manutenção do programa de epidemiologia 0,00 0,00 475.827,17 475.827,17
12 Educação 0,00 31.350,00 26.982.826,93 27.014.176,93
12 361 Ensino Fundamental 0,00 0,00 8.469.700,96 8.469.700,96
12 361 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 0,00 0,00 658.350,00 658,350,00
DESPORTO
12.361.00082032.0000 Aq. gêneros alim. merenda escolar - rec. próprio 0,00 0,00 658.350,00 658.350,00
12 361 0009 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 7,607.600,00 7.607.600,00
12.361000920210000 Remuneração ens. fundamental - FUNDES 60% 0,00 0,00 7607,600,00 7.607.600,00
12 361 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO 0.00 0,00 203.750,96 203.750,96
1236 0034 2027 0000 Prog nac alrm escolar - PNAEIFundamental 0.00 0,00 203.750,96 203.750,96
12 365 Educação Infantil 0,00 0,00 5.790.418,15 5,790.418,15
12 365 0010 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 5.622.100,00 5.622.100,00
123650010.20220000 Remun. prof. educação ínfantil- FUNDES 60% 0,00 0,00 5.622.100,00 5.622.100,00
12 365 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO 0,00 0,00 168.318,15 168.318,15
12 365 0034.2028 0000 Prog. nac. alim. escolar - PNAE/CRECHE 0,00 0,00 69126.75 69,126,75
12.365003420290000 Prog. nac. alirn. escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA 0,00 0,00 99.191,40 99191,40
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 342.483,08 342.483.08
12 366 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 0,00 0,00 318.725,00 318.725,00
DESPORTO
12.366 0008 20230000 Remuneração dos profissionais do EJA - FUNDES 60% 0,00 0,00 318.725,00 318.725,00
12 366 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO 0,00 0,00 23.758,08 23.758,08
12.366003420300000 Prog. nac. alim escolar - PN 0,00 0.00 23.758,08 23.758,08
12 782 Transporte Rodoviário 0.00 0,00 2.481.875,00 2.481.875,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Exercício de 2018
Anexo 07
Page 4
Lei: 349, Data: 28/12/2017
Orçamento Programa
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incll § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
12 Transporte Rodoviário 2.481.875,00
12 Educação
782
12 782 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO
12782000820260000 Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 40%
12 785 Transporte Especiais
12 785 0414 TRANSPORTE ESCOLAR
1278504142017.0000 Manut. opetactonatização trans. escolar
12
12
846 Outros Encargos Especiais
846 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO
12 846 0008 1003 0000 Contra partida converuos a serem firmados seco de educação
12846000820140000 Manut das atividades seco muno educação
12 846 0008 20150000 Manul. da gestão pessoal enc. sociais seco de educação
1284600082016.0000 Manut. da rede municipal de ensino
12.846.000820240000 Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagogico￾FUNDES 60%
12 846 0009 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.846.0009.20250000 Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDES 40%
12.84600092031 0000 Manut. programa quota salario edu. - QSE
12 846 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO
128460034 2033 0000 PNAE - Mais educação
12846003420340000 Prog nac de transporte escolar - PNATE
13 Cultura
13 392 Difusão Cultural
13 392 0473 DIFUSÃO CULTURAL
13392047320180000 Gestão atividades de difusão cultural
13.392047320190000 Realização even. pupulares even. culturais
15 Urbanismo
15 451 Infra-Estrutura Urbana
15 451 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS
15.451.00161010.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO
TRANSPORTE - CIDE
1545100162061.0000 Gestão atividades da seco de obras
1545 .001620620000 Execução. acompanhamento e avaliação de projetos
15 452 Serviços Urbanos
15 452 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO
15452001920920000 Manutenção de sinalização de tran o
0,00 31.350,00 26.982.826,93 27.014.176,93
2.481.875,00
0,00 0,00 2.481.875,00
0,00 2.481.875,00
0,00 0,00 2.481.875,00
0,00
0,00 2.481.875,00
80.646,84
80.646,84
0,00
0,00
0,00 31350,00
0,00 80.646,84
80.646,84
9.849.052,90
0,00 31.350,00 1.906.532,49
0,00 80.646,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
31.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 80.646,84
31.350,00
384.777,36
451.242,50
568.912,63
470.250,00
7.137.870,41
6.841.615,00
296.255,41
0,00
0,00
0,00
9817.702,90
1.875.182,49
0,00
384.777,36
451.242,50
568.912,63
470.250,00
0,00 7.137.870,41
804650,00
0,00
0,00
177.650,00
627.000,00
0,00
0,00
0,00
6.841.615,00
296.255,41
205.649,72
205.649,72
0,00
0,00 804.650,00
205.649,72
108.873,32
96.776,40
0,00
0,00
0,00
0,00 271.350,00
0,00
0,00
177.650,00
627.000,00
3.312.988,04
0,00
1.077.984,44
240.000,00
0,00 205.649,72
1.077.984,44
0,00 240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
240.000,00
31350,00
0,00 205.649,72
775.409,84
62.574,60
2.112.989,40
0.00
0,00 20.900,00
0,00 205.649,72
0,00
0,00
108.873,32
96.776,40
3.041.638,04
837.984,44
837.984,44
0,00
0,00
0,00
775.409,84
62.574,60
2.081.639,40
0,00 20.900,00
0,00 20.900,00
20.900,00
o MUNICíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa Exercício de 2018
Anexo 07
Page 5
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 349, Data: 28/12/2017
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incll § 2°. Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I
15 Urbanismo 0,00 271.350,00 3.041.638,04 (3'312.~88;04
15 452 Serviços Urbanos 0.00 31.350,00 2081.639,40 2.112.989,40
15 452 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA 0,00 0,00 650.376,78 650.376,78
15452.00222063.0000 Manutenção da rede de iluminação pública 0.00 0,00 400.000,00 400.000,00
15452002220880000 Gestão da secretaria rnun de articulação e política urbana 0.00 0,00 229476,78 229476,78
15452 0022 2095 0000 Conservação do patrimonio 0,00 0,00 20.900,00 20.900,00
15 452 0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERViÇOS URBANOS E 0,00 31.350,00 1410.362,62 1441.712,62
TRANSITO
15.452002410070000 Contrapartida convenios serem firmados sec. de serv. urbanos e 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
transito
154520024.2080.0000 Gestão sec. serv. urbanos e transito 0,00 0,00 1.325.683,14 1.325.683,14
15.4520024.2081 0000 Manut. func. frota vele. secr. serv. urb. intr. 0,00 0,00 84.679,48 84.679,48
15 782 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 122014,20 122.014,20
15 782 0026 SERViÇOS DE TRANSPORTE URBANOS 0,00 0.00 122.014,20 122.014,20
15.782 0026.2082 0000 Prog. mfra-estrutura transp. sin. urbana 0,00 0,00 122.014,20 122.014,20
17 Saneamento 0,00 0,00 209,000,00 c 209,OQO,OO
'17 122 Administração Geral 0,00 0,00 209.000,00 209.000,00
17 122 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO 0,00 0,00 209.000,00 209.000,00
17122.0019.2091.0000 Fundo municipal de saneamento básico 0,00 0,00 209.000,00 209.000,00
18 Gestão Ambiental 0,00 50.000,00 365.193,15 415.193,15
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 50.000,00 365.193,15 415.193,15
18 541 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, 0,00 50.000,00 365.193,15 415.193,15
TECNOLOGIA E TURISMO
18.54100271009.0000 AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
DO MEIO AMBIENTE
18.541.00272041.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 46.000,00 46.000,00
18.5410027.20830000 Gestão sec. rnun m. arnb, ciencia, tec. tur. 0,00 0,00 319.193,15 319.193,15
20 Agricultura 0,00 32.395,00 1.017.824,79 1,050,21,9,79
20 605 Abastecrrnento 0,00 32.395,00 773.509,01 805.904,01
20 605 0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 32.395,00 480.963,35 513.358,35
20.6050005 1002 0000 Contra partida convenios a serem firmados sec. de agricultura 0,00 32.395,00 0,00 32.395,00
20.6050005.20100000 Manut da secretaria mun de agricultura 0.00 0.00 480.963,35 480.963,35
20 605 0006 MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA 0,00 0,00 229.845,66 229.845,66
20.6050006.2011.0000 Manut. e func. da frota veículos sec. agric. 0,00 0,00 229.845,66 229.845,66
20 605 0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 0,00 62.700,00 62.700,00
20.6050007 2013.0000 Manutenção do programa da agricultura familiar 0,00 0,00 62.700,00 62.700,00
20 606 Extensão Rural 0,00 0,00 104.500,00 104.500,00
20 606 0020 RECUPERAÇÃO DE VICINAI 0,00 0,00 104.500,00 104.500,00
20.6060020.2097.0000 fundo municipal de agricul!ur 0,00 0,00 104.500,00 104.500,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa Exercicio de 2018
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 349, Data: 28/12/2017
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.lI, § 2°. Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T ot a I
20 Agncultura 0,00 32.395,00 1.017.824,79 1.050.219,79
20 606 Extensão Rural 0,00 0,00 104.500,00 104.500,00
20 608 Apoio ao protetor rural 0,00 0,00 139.815,78 139.815,78
20 608 0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 0,00 139.815,78 139.815,78
20.6080007.2012.0000 Apoio ao produtor rural 0,00 0,00 139.815,78 139.815,78
23 Cornercro e Serviços 0,00 0,00 32.917,50 32.917,50
23 695 "'urrsmo 0,00 0,00 32.917,50 32.917,50
23 695 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, 0,00 0,00 32.917,50 32.917,50
TECNOLOGIA E TURISMO
23.69500272084.0000 Incentivo ao turismo ecológico 0,00 0,00 32.917,50 32.917,50
27 Desporto e Lazer 0,00 0,00 153.968,21 153.968,21
27 b95 T ur smo 0.00 0.00 20.900,00 20.900,00
27 695 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, 0,00 0,00 20.900,00 20.900,00
TECNOLOGIA E TURISMO
27 695 0027 2096.0000 Manutenção do fundo do turismo 0,00 0,00 20.900,00 20.900,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 0,00 133.068,21 133.068,21
27 812 0721 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 0,00 133.068,21 133.068,21
27.81207212020.0000 Apoio ao desporto amador 0,00 0,00 133.068,21 133.068,21
99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 90.654,79 90.654,79
99 999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 90.654,79 90.654,79
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 90.654,79 90.654,79
99 999 0099 9001.0000 Reserva de contingência 0,00 0,00 90.654,79 90.654,79
TOTAL 0,00 671.382,08 49.128.617,92 49.800.000,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VíNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.11.§ 20. Art.2°)
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 08
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
Codiqo Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Tota I
1
01 Legislativa 1.178.789,94 1.178.789,941
01 031 Ação l.eqrslauva 1.178.789,94 1.178.789,94
01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA 1.178.789,94 1.178.789,94
04 Administração 6.265.019,71 6.265,019,71
04 122 Administração Geral 6.232.624,71 6.232,624,71
04 122 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 692.834,12 692.834,12
04 122 0003 GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE 423.225,00 423.225,00
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04 122 0004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1402.554,33 1A02,554,33
04 122 0011 GESTÃO DO FUNDEB 3.714.011,26 3.714.011,26
04 123 Administração Financeira 32395,00 32.395,00
04 123 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 32.395,00 32.395,00
INFRA-ESTRUTURAS
08 ASSistência Social 2.253.655,35 2,253,655,35
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência 3.570.76 3.570,76
08 242 0031 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 3.570,76 3.570,76
08 243 ASSistência à Criança e ao Adolescente 932.235,09 932.235,09
08 243 0029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 441408,00 441.408,00
08 243 0032 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 490.827,09 490.827,09
08 244 Assistência Comunitária 1.317.849,50 1.317.849,50
08 244 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR 739.860,00 739.860,00
SOCIAL
08 244 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 577989,50 577.989,50
1
10 Saúde 7.617.766,87 7.617.766,871
10 122 Administração Geral 60044,67 60,044,67
10 122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 31350,00 31350.00
10 122 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 27649,67 27,649,67
10 122 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 1045,00 1.045,00
INFRA-ESTRUTURAS
O 301 Atenção Básica 5416.964,45 5A16.964,45
O 301 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 2030.539,50 2.030.539,50
10 301 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 458.510,50 458.510,50
10 30 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 2927914.45 2.927.914,45
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatonal 1.652.390,58 1.652.390,58
O 302 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 1652.390,58 1.652.390,58
10 304 Vigilância Sanitária 12540,00 12.540,00
10 304 0014 VIGILÃNCIA EM SAÚDE 12.540,00 12,540,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 475.827,17 475.827,17
10 305 0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 475.827,17 475.827,17
1
12 Educação 27.014.176,93 27,014.176,931
'2 361 Ensmo Fundamental 8.469.700,96 8.469.700,96
12 361 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 658.350,00 658.350,00
CUL TURA E DESPORTO
12 361 0009 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 7.607.600,00 7.607,600,00
12 361 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO 203.750,96 203.750,96
12 365 Educação Infantil 5790418,15 5.790.418,15
12 365 0010 GESTÃO DO ENSINO INFA IL 5.622.100,00 5.622.100,00
12 365 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ-O 168318,15 168,318,15
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VíNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.lI, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 08
Page 2
Lei: 349, Data: 28/12/2017
Codiqo Especrficaçào Ordinário
12 366 Educação de Jovens e Adultos 342.483,08
12 366 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 318.725,00
CUL TURA E DESPORTO
12 366 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO 23.758,08
12 782 Transporte Rodoviário 2.481.875,00
12 782 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2.481.875,00
CUl TURA E DESPORTO
12 785 Transporte Especiais 80.646,84
12 785 0414 TRANSPORTE ESCOLAR 80646,84
12 846 Outros Encargos Especiais 9.849.052,90
12 846 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 1.906.532,49
CUl TURA E DESPORTO
12 846 0009 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 7.137.870,41
12 846 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO 804.650,00
1
13 Cultura 205.649,72
13 392 Difusão Cultural 205.649,72
13 392 0473 DIFUSÃO CULTURAL 205.649,72
1
15 Urbanismo 3.312.988,04
15 451 Infra-Estrutura Urbana 1.077.984,44
15 451 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 1.077 .984,44
INFRA-ESTRUTURAS
15 452 Serviços Urbanos 2112989,40
15 452 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO 20.900,00
15 452 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA 650376,78
15 452 0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERViÇOS URBANOS 1.441.712,62
E TRANSITO
15 782 Transporte Rodoviário 122.014,20
15 782 0026 SERViÇOS DE TRANSPORTE URBANOS 122.014,20
1
17 Saneamento 209,000,00
17 122 Administração Geral 209.000,00
17 122 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO 209.000,00
18 Gestão Ambiental 415.193,15
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 415.193,15
18 541 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, 415.193,15
CIENCIA, TECNOlOGIA E TURISMO
1
20 Agricultura 1.050.219,79
20 605 Abastecimento 805.904,01
20 605 0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 513.358,35
20 605 0006 MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICUl TURA 229.845,66
20 605 0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 62.700,00
20 606 Extensão Rural 104.500,00
20 606 0020 RECUPERAÇÃO DE VICINAIS 104.500,00
20 608 ApOIO ao protetor rural 139.815,78
20 608 0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 139.815,78
23 Comércio e Serviços 32.917,50
23 695 Turismo 32.917,50
23 695 0027 GESTÃO DA MBIENTE, 32.917,50
Vinculado Adm. Indireta To ta I
342.483,08
318,725,00
23.758,08
2.481,875,00
2.481.875,00
80.646,84
80.646,84
9,849,052,90
1,906,532,49
7.137.870,41
804.650,00
205.649,721
205.649,72
205.649,72
1,077,984,44
1.077.984,44
2.112.989,40
20,900,00
650.376,78
1441.712,62
122.014,20
122,014,20
"209066;00 I
209,000,00
209.000,00
415.193,15
415.193,15
415,193,15
805,904,01
513.358,35
229,845,66
62.700,00
104,500,00
104,500,00
139.815,78
32.917,50
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VíNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.lI, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
Anexo 08
Page 3
Lei: 349, Data: 28/12/2017
Cocrqo Especlficação Ordinário Vinculado Adm. Indireta To ta I
CIENCIA. TECNOLOGIA E TURISMO
1
27 Desporto e Lazer 153.968.21 153.968,211
27 695 TUrismo 20.900.00 20.900,00
27 695 0027GEST ÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE. 20.900.00 20.900,00
CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO
27 812 Desporto Comunitário 133.068,21 133.068,21
27 812 0721 DESPORTO COMUNITÁRIO 133.068,21 133.068,21
99 Reserva de Contingência 90.654,79 90.654,79
99 999 Reserva de Conunqêncra 90.654.79 90.654,79
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90654,79 90.654,79
TOTAL 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 09
Page 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Incll, § 2°, Art2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017
UNIDADE 01 01 CÃMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS Valor
Função 01 Legislativa 1.178.789,94
UNIDADE 02 01 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 453.919,78
UNIDADE 03 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO Valor
Função 04 Administração 238.914,34
UNIDADE 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor
Função 04 Administração 1.402.554,33
UNIDADE 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Valor
Função 20 Agricultura 850.624,79
UNIDADE 05 02 CONVENIOS AGRICULTURA Valor
Função 20 Agricultura 32.395,00
UNIDADE 05 03 AQUICUL TURA Valor
Função 20 Agricultura 62.700,00
UNIDADE 05 04 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA Valor
Função 20 Agricultura 104.500,00
UNIDADE 06 01 EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO Valor
Função 12 Educação 1.485.579,33
UNIDADE 06 02 CUL TURA E DESPORTO Valor
Função . 13 Cultura 205.649,72
Função 27 Desporto e Lazer 133.068,21
UNIDADE 06 03 FUNDEB Valor
Função 12 Educação 23.342.165,00
UNIDADE 06 04 GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE Valor
Função 12 Educação 1.496.732,60
UNIDADE 06 05 CONVENIOS E PROGRAMAS Valor
o MUNICíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercícío de 2018
Anexo 09
Page 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Incll. § 2°, Art.2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017
UNIDADE 06 05 CONVENIOS E PROGRAMAS Valor
Função 12 Educação 689.700,00
UNIDADE 07 01 SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO Valor
Função 10 Saúde 2.832.049,31
UNIDADE 07 02 GEST ÃO DO SUS - FEDERAL Valor
Função 10 Saude 4,022,569,72
UNIDADE 07 03 GESTÃO DO SUS - ESTADO Valor
Função 10 Saúde 591.676,92
UNIDADE 07 04 CONVENIOS E PROGRAMAS Valor
Função 10 Saude 170.425,92
UNIDADE 07 05 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO Valor
Função 17 Saneamento 209,000,00
UNIDADE 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Valor
Função 10 Saude 1.045,00
Função 15 Urbanismo 1.498,884,44
UNIDADE 08 02 CONVENIOS E PROGRAMAS Valor
Função 04 Administração 32.395,00
UNIDADE 09 01 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 1.230.174,00
UNIDADE 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 992.131,35
UNIDADE 09 03 CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA Valor
Função 08 Assistência Social 31,350,00
UNIDADE 10 01 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO Valor
Função 15 Urbanismo 1.553.276,82
UNIDADE 10 02 CONVENIOS E PROGRAMAS Valor
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 09
Paqe 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.lI, § 2°, Art2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017
UNIDADE 1002 CONVENIOS E PROGRAMAS Valor
Função 15 Urbanismo 31.350,00
UNIDADE 11 01 SEC .. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO Valor
Função 18 Gestão Ambiental 319.193,15
UNIDADE 1102 FUNDO DO TURISMO Valor
Função 23 Comércio e Serviços 32.917,50
Função 27 Desporto e Lazer 20.900,00
UNIDADE 11 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Valor
Função 18 Gestão Ambiental 96.000,00
UNIDADE 1201 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 4.137.236,26
UNIDADE 1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POlÍTICA URBANA Valor
Função 15 Urbanismo 229.476,78
UNIDADE 9900 RESERVA DE CONTINGENCIA Valor
Função 99 Reserva de Contingência 90.654,79
TOTAL GERAL 49.800.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR-ORGÃO
1 01 CÃMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS 1.178.789,94
2 01 GABINETE DO PREFEITO 453.919,78
3 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO 238.914,34
4 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.402.554,33
5 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 850.624,79
5 02 CONVENIOS AGRICULTURA 32.395,00
5 03 AQUICUL TURA 62.700,00
5 04 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 104.500,00
6 01 EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO 1.485.579,33
6 02 CUL TURA E DESPORTO 338.717,93
6 03 FUNDEB 23.342.165,00
6 04 GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE 1,496.732,60
6 05 CONVENIOS E PROGRAMAS 689.700,00
7 01 SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO 2.832.049,31
7 02 GESTÃO DO SUS - FEDERAL 4.022.569,72
7 03 GESTÃO DO SUS - ESTADO 591.676,92
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa· Exercício de 2018
Anexo 09
Paqe 4
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Incll, § 2°, Art.2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017
7 04 CONVENIOS E PROGRAMAS 170.425,92
7 05 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 209.000,00
8 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 1.499.929,44
8 02 CONVENIOS E PROGRAMAS 32.395,00
9 01 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL 1.230.174,00
9 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL 992,131,35
9 03 CONVENIOS E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 31,350,00
1001 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO 1,553.276,82
1002 CONVENIOS E PROGRAMAS 31.350,00
1101 SEC .. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO 319193,15
1102 FUNDO DO TURISMO 53.817,50
11 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 96.000,00
1201 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS 4.137.236,26
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POlÍTICA URBANA 229.476,78
9900 RESERVA DE CONTINGENCIA 90,654,79
TOTAL 49.800.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ,u,,,,,r.v
01
04
08
10
12
13
15
17
18
20
23
27
99
Legislativa
Administração
Assistência Social
Saúde
Educação
Cultura
Urbanismo
Saneamento
Gestão Ambiental
Ag ricultura
Comércio e Serviços
Desporto e Lazer
Reserva de Contingência
1.178.789,94
6.265.01 9,71
2.253.655,35
7.617.766,87
27.014.176,93
205.649,72
3.312.988,04
209.000,00
415.193,15
1.050.219,79
32.917,50
153.968,21
90.654,79
TOTAL 49.800.000,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 1
Lei: 349, Data: 28/12/2017
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
- ORGÃO
_ UNIDADE
SUS UNIDADE
01
01
00
CÃMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS
CÃMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Apr e modernização da gestão leqistativa 01.031.0001.1001.0000 70.222,88
3 DESPESAS CORREN 42.552.16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.552,16
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.952,16
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 33.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 27.670,72
4 INVESTIMENTOS 27.670,72
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 27.670,72
Man das atividades do poder legistativo 01.031.0001.2001.0000 1.084.152,18
3 DESPESAS CORREN 1.066.479,70
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 639.356,48
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 62.828,64
Outros BenefíCIOS Previdencianos do servidor ou do militar 3.1.90.05.00 4.882,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 468.776,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 102.869,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 427.123,22
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 24.414,88
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 55.341,44
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 18.880,96
SERViÇOS DE CONSUL TORIA 3.3.90.35.00 135.097,76
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 12.206,88
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 138.862.10
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 9.765,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES 3.3.90.93.00 32.553,92
4 DESPESAS DE CAPIT 17.672.48
4 INVESTIMENTOS 17.672,48
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 17.672,48
Qualil e capacitação prol. no legislativo 01.031.0001.2002.0000 24.414,88
3 DESPESAS CORREN 24.414,88
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.414,88
DIARIAS - PESSOAL CIV!L 3.3.90.14.00 24.414,88
TOTAL 1.178.789,94
J
o MUNICíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 2
Lei: 349, Data: 28/12/2017
~ORGÃO
_ UNIDADE
SUB UNIDADE
02
01
00
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA
Manutenção do gabinete do prefeito 04.122.0002.2003.0000 411.581,61
3 DESPESAS CORREN 399.484,69
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 170.483,40
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 72.582,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 84.679,49
OBRIGAÇOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 13.221,34
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 229.001,29
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 6.047,41
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 59.644,42
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 18.144,33
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 84.679,49
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39,00 60.485,64
4 DESPESAS DE CAPIT 12.096,92
4 INVESTIMENTOS 12.096,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 12.096,92
Comunicação oficial e cerimonial 04.122.0002.2004.0000 42,338,17
3 DESPESAS CORREN 42,338,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.338,17
MATER~LDECONSUMO 3.3.90.30.00 12.096,92
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 12.096,92
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 18.144,33
- TOTAL 453.919,78
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 3
Lei: 349, Data: 28/12/2017
- ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE
03
01
00
GABINETE DO VICE-PREFEITO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
Aplicacao Programada
Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gabo
vice-preteito
3
04.122.0002.2006.0000
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR - CA
124.078,24
113.628,24
113.628,24
3.3.90.14.00 3.628,24
3.3.90.30.00 40.000,00
3.3.90.35.00 30.000,00
3.3.90.36.00 20000,00
3.3.90.39.00 20.000,00
10.450,00
10.450,00
4.4.90.52.00 10.450,00
114.836,10
114.836,10
114.836,10
3.1.90.04.00 36.290,76
3.1.90.11.00 72.582,57
3.1.90.13.00 5.962,77
Proj/Ativ
Manutenção do gabinete do vice-prefeito
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
MATER~LDECONSUMO
SERViÇOS DE CONSUL TORIA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.122.0002.2005.0000
DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TOTAL 238.914,34
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercícío de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
page 4
Lei: 349, Data: 28/12/2017
- ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE
04
01
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Pagamento retroativo das progressões
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
04.122.0004.2094.0000
Finalidade Categoría Detalhada TotalGrupo Total Caleg. Total Func.
F.R. - CA
636.623,56
600.414,31
600.414,31
3.3.90.14.00 12.096,92
3.3.90.30.00 221.433,77
3.3.90.33.00 5.486,25
3.3.90.36.00 180.352.37
3.3.90.39.00 180.000.00
3.3.90.92.00 1.045,00
36.209,25
36.209,25
4.4.90.51.00 10.972,50
4.4.90.52.00 25.236,75
510:950,76
510.950,76
510.950,76
3.1.90.04.00 253.189,92
3.1.90.11.00 240.891.40
3.1.90.13.00 16.869,44
21.945,01
21.945,01
14.447,13
3.1.90.04.00 12.069,75
3.1.90.13.00 2.377,38
7.497,88
3.3.90.30.00 3.657,50
3.3.90.39.00 3.840,38
24.035,00
24.035,00
24.035,00
3.3.90.14.00 12.540,00
3.3.90.39.00 11.495,00
209.000,00
209.000,00
209.000,00
3.1.90.16.00 209.000,00
-----_._--
1.402.554,33
Manutenção da seco muno de administração
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.122.0004.2007.0000
Manut. gestão de pessoal enc, sociais seco admnistração 04.122.0004.2008.0000
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Manutenção da gestão da cidade digital 04.122.0004.2009.0000
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATER~LOECONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
Incentivo a qualificação dos servidores municipais 04.122.0004.2089.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OlARIAS - PESSOAL CIVIL
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
TOTAL
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 5
Leí: 349, Data: 28/12/2017
-ORGÃO
_ UNIDADE
SUB UNIDADE
05
01
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Manul. da secretaria muno de agricultura 20.605.0005.20100000
DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- Manul. e func. da frota veículos seco agric. 20.605.0006.2011.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
Apoio ao produtor rural 20.608.0007.2012.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA
480.963,35
468.866,43
153.394,51
3.1.90.04.00 60.485,64
3.1.90.11.00 84.679.49
3.1.90.13.00 8.229,38
315.471,92
3.3.90.14.00 12096.92
3.3.90.30.00 137.133,26
3.390.36.00 61610.07
3.3.9039.00 103586.67
3.3.90.92.00 1.045.00
12.096,92
12.096,92
4.4.90.52.00 12.096,92
229.845,66
229.845,66
229.845.66
3.3.90.30.00 120.971.29
3.3.90.39.00 108.874,37
139.815,78
139.815,78
139.815,78
3.3.90.30.00 67.233,21
3.3.90.36.00 72.582,57
_ TOTAL 850.624,79
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
- ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE
05
02
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CONVENIOS AGRICULTURA
CONVENIOS AGRICULTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R - CA
Contra partida convenios a serem firmados seco de
agricultura
4
20.605.0005.1002.0000 32.395,00
DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
32.395,00
32.395.00
4490.51 00
44905100
4.4.90.52.00
10450.00
1045.00
20.900.00
TOTAL 32.395,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
- ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE
05
03
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
AOUICUL TURA
AOUICUL TURA
Aplícacao Programada Proj/Ativ Finalidade
FR-CA
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Caleg. Total Func.
Manutenção do programa da agricultura familiar 20.605.0007.2013.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
62.700,00
62.700,00
62.700,00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
41.800,00
20.900,00
TOTAL 62.700,00
CÂMARA DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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- ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE
05
04
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R-CA
fundo municipal de agricultura 20.606.0020.2097.0000 104.500,00
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
86.212,50
31.350,00
3.19004.00 31.350,00
54.862,50
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
18.287,50
36.575,00
18.287,50
18.287,50
4.4.905100
4.4.90.52.00
5.225,00
13.062,50
- TOTAL 104.500,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE
06
01
00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO
EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA
Manul operacionalização trans. escolar 12.785.0414.2017.0000 80.646,84
3 DESPESAS CORREN 80.646,84
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.646,84
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 17.281,17
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 46.084,50
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 17.281,17
Manu!. das atividades seco muno educação 12.846.0008.2014.0000 384.777,36
3 DESPESAS CORREN 369.386,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 369.386,60
OlARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 24193.84
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 137.262,84
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 12.096,92
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 84.679,49
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 3.3.90.39.00 110.108,51
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.045,00
4 DESPESAS DE CAPIT 15.390,76
4 INVESTIMENTOS 15.390,76
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.490.52.00 15.390.76
Manu! da gestão pessoal enc. sociais seco de educação 12.84600082015.0000 451.242,50
3 DESPESAS CORREN 451.242,50
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 451.242,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 253.189,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 181.456,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 16.595,65
Manu!. da rede municipal de ensino 12.846.0008.2016.0000 568.912,63
3 DESPESAS CORREN 497.454,49
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 497.454,49
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 188.383,20
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 78.375,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 230.696,29
4 DESPESAS DE CAPIT 71.458,14
4 INVESTIMENTOS 71.458,14
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.972,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 60.485,64
TOTAL 1.485.579,33
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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lei: 349, Data: 28/12/2017
-ORGÃO
_UNIDADE
SUB UNIDADE
06
02
00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
CULTURA E DESPORTO
CULTURA E DESPORTO
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Gestão atividades de difusão cultural 13.392.0473.2018.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
Realização even. pupulares even. culturais 13.392.0473.2019.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
Apoio ao desporto amador 27.812.0721.2020.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R - C.A.
108.873,32
108.873,32
108.873,32
3.390.30.00 60485.64
3.3.90.36.00 24.193,84
3.3.90.39.00 24.193,84
96.776,40
96.776,40
96.776,40
3.3.90.30.00 48.388,72
3.3.90.36.00 24.193,84
3.3.90.39.00 24.193,84
133.068,21
133.068,21
133.068,21
3.3,90.30.00 96.777,45
3.3.90.36.00 24.193,84
3.3.90.39.00 12.096,92
- TOTAL 338.717,93
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE
06
03
00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
FUNDEB
FUNDEB
Aplicacao Programada Proj/Auv Finalidade
F.R. - CA
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Remuneração ens. fundamental- FUNDEB 60% 12.361.0009.2021.0000
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Remun prof. educação infantil- FUNDEB 60% 12.365.0010.2022.0000
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Remuneração dos profissionais do EJA - FUNDEB 60% 12.366.0008.2023.0000
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB
40%
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
12.782.0008.2026.0000
Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagogico 12.846.0008.2024.0000
- FUNDEB 60%
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 40% 12.846.0009.2025.0000
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OlARIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.1.90.04.00 418.000,00
3.1.90.11.005.893.800,00
3.1.90.13.001.295.800,00
3.1.90.04.00 449.350,00
3.1.90.11.004.389.000,00
3.1.90.13.00 783.750,00
3.1900400
3190 11.00
3.1.90.13.00
67925,00
224.675,00
26125,00
3.3.90.30.00 548625,00
3.3.90.39.001.933.250,00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
323.950,00
88.825,00
57.475,00
3.1.90.04.00 376.200,00
3.1.90.11.004.129840,00
3.1.90.13.00 130.625,00
3.3.90.14.00 26.125,00
3.3.90.30.00 1.337.600,00
3.3.90.36.00 125.400,00
3.3.90.39.00 344.850,00
3.3.90.92.00 10.450,00
4.4.90.51.00 209000,00
4.4.90.52.00 151.525,00
7.607.600,00
5.622.100,00
318.725,00
2.481.875,00
470.250,00
4636665,00
1.844.425,00
360.525,00
7.607.600,00
7.607.600;00
5.622.100,00
5.622.100,00
318.725,00
318.725,00
2.481.875,00
2.481.875,00
470.250,00
470.250,00
6.841.615,00
6.481.090,00
360.525,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercícío de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Paqe 12
Leí: 349, Data: 28/12/2017
- ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE
06
03
00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
FUNDEB
FUNDEB
Aplícacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA
TOTAL 23.342.165,00
o MUNICíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 13
Lei: 349, Data: 28/12/2017
- ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE
06
04
00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE
GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - CA
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Prog. naco alim. escolar - PNAE/Fundamental 12.361.0034.2027.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS DE EXERCi CIOS ANTERIORES
203.750,96
203.750,96
203.750,96
3.3.90.30.00 202.705,96
3.3.90.92.00 1.045,00
Prog. naco alim. escolar - PNAE/CRECHE 12.365.0034.2028.0000 69.126,75
3 DESPESAS CORREN 69.126,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.126,75
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 69.126,75
Prog. naco alim. escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA 12.365.0034.2029.0000 99.191,40
3 DESPESAS CORREN 99.191,40
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.191,40
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 99.191,40
Prog. naco alim. escolar - PNAE/EJA 12.366.0034.2030.0000 23.758,08
3 DESPESAS CORREN 23.758,08
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.758,08
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 22.713,08
DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.045,00
Manut. programa quota salario edu. - QSE 12.846.0009.2031.0000 296.255,41
3 DESPESAS CORREN 156.274,52
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.274,52
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 59.498,12
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 60.485.64
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 3.3.90.3900 36.290,76
4 DESPESAS DE CAPIT 139.980,89
4 INVESTIMENTOS 139.980,89
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 103.690,13
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 36.290,76
PNAE - Mais educação 12846.0034.2033.0000 177.650,00
3 DESPESAS CORREN 177.650,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 177.650,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 177.650,00
Prog. naco de transporte escolar - PNATE 12.846.0034.2034.0000 627.000,00
3 DESPESAS CORREN 627.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 627.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 313.500,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 3.3.90.39.00 313.500,00
TOTAL 1.496.732,60
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Paqe 14
Lei: 349, Data: 28/12/2017
ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE
06
05
00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
CONVENIOS E PROGRAMAS
CONVENIOS E PROGRAMAS
Aplicacao Programada
Contra partida convenios a serem firmados seco de
educação
4
12.846.0008.1003.0000
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA
658.350,00
658.350,00
658.350,00
3.3.90.30.00 658350.00
31.350,00
31.350,00
31.350,00
4.4.90.51.00 20.900,00
4.4.90.52.00 10.450,00
Proj/Ativ
Aq. gêneros alim. merenda escolar - rec. próprio
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0008.2032.0000
DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL 689.700,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 15
Lei: 349, Data: 28/12/2017
ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE
07
01
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO
SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO
Aplrcacao Programada Proj/Atlv Fínalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR - C.A.
27.649,67
27.649,67
27.649.67
3.3.90.30.00 11.521.13
3390.36.00 8.064.27
3.3.90.39.00 8.064.27
2.030.539,50
1.935.967,00
1.251.910,00
3.1.90.04.00 125.400,00
3.1.90.11.001.109.267.50
3.1.90.13.00 17.242,50
684.057,00
3.3.90.14.00 31.350,00
3.3.90.30.00 447.260,00
3.3.90.33.00 12.644.50
3.3.90.36.00 15.152.50
3.3.90.39.00 156.750,00
3.3.90.92.00 20.900,00
94'.572,50
94.572,50
4.4.90.51.00 62.700,00
4.4.90.52.00 31.872,50
402.550,74
346.290,02
346.290.02
3.3.90.30.00 176.931,04
3.3.90.36.00 84.679,49
3.3.90.39.00 84.679,49
56.260,72
56.260,72
4.4.90.51.00 22.081,90
4.4.90.52.00 34.178,82
177.754,50
177.754,50
177.754,50
3.1.90.04.00 177.754.50
193.554,90
193.554,90
193.554,90
3.3.90.46.00 69.126,75
3.3.90.48.00 124.428,15
Manut. das atividades do conselho municipal de saúde 10.122.0013.2035.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
Gestão atividades seco muno de saúde 10.301.0012.2036.0000
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Manutenção da rede muno de saúde
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0013.2037.0000
Contra partida municipal- PSF 10.301.0015.2039.0000
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Manutenção do programa mais médicos
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Auxiuo ALIMENTAÇÃO
OUTROS AuxíLIOS FINANCEIROS A PE
10.301.0015.2040.0000
TOTAL 2.832.049,31
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
~ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 GESTÃO DO SUS - FEDERAL
SUB UNIDADE 00 GESTÃO DO SUS - FEDERAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Caleg. Total Func.
F.R-CA
Gestão dos recursos do PAB Fixo 10.301.0015.2042.0000 790.018,96
DESPESAS CORREN 696.827,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 462.016,45
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 462.016,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 234.811,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 21.945,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 147.031.50
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 65.835,00
4 DESPESAS DE CAPIT 93.191,01
4 INVESTIMENTOS 93.191,01
OBRAS E INSTALAÇOES 4.4.90.51.00 32.917.50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.490.52.00 60.273,51
Manutenção programa assitência farmacêutica - SUS 10.301.0015.2043.0000 154.660,00
FEDERAL
3 DESPESAS CORREN 154.660,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 154.660,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 153.615,00
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.045.00
Manutenção do programa de melhoria da atenção básica - 10.301.0015.2044.0000 125.086,50
PMAQ
3 DESPESAS CORREN 125.086,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.752,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 98.752,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.334,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 4.389,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.972,50
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.390.39.00 10.972,50
Manutenção do núcleo de apoio a saúde da familia - NASF 10.301.0015.2045.0000 263.340,00
3 DESPESAS CORREN 252.367,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 184.338,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 184.338,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.029,50
OlARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.972,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.112,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 21.945,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10.972,50
4 INVESTIMENTOS 10.972,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.972,50
Manutenção do programa saúde da família - PSF 10.301.0015.2046.0000 351.120,00
3 DESPESAS CORREN 351.120,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 351.120,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 351.120,00
Manutenção do programa dos agentes comunitários de 667.128,00
saúde - PACS
3 DESPESAS CORREN 667.128,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 667.128,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 667128,00
Manutenção do programa saude bucal - PSB 10.301.0015. 176.174,46
3 DESPESAS CORREN 176.174,46
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
~ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DO SUS - FEDERAL
GESTÃO DO SUS - FEDERAL
07
02
00
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Manutenção do programa saude bucal - PSB
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.301.0015.2048.0000
Inclusão do microscopista na atenção básica 10.301.0015.2049.0000
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
~ Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUiPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0013.2050.0000
Cent. rei saúde trabalhador - CEREST
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
10.302.0013.2051.0000
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Teto financeiro MAC Federal 10.302.0013.2052.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Manutenção das ações de vigilancia sanitária
3 DESPESAS CORREN
10.304.0014.2053.0000
Finalidade Categoría Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA
176.174,46
176.174,46
176.174,46
31900400 176.174.46
29.077.13
29P7!,i ..3.~
29.077,13
3.1.90.04.00 29.077,13
212.657,50
190.555,75
102.253,25
3.1.90.04.00 102.253.25
88.302,50
33.90.14.00 5225.00
3.3.90.3000 62.700.00
3.3.90.36.00 8.360,00
3.3.90.39.00 10.972,50
3.3.90.92.00 1.045,00
22.101,75
4.4.90.51.00 10.972,50
4.4.90.52.00 11.129,25
377.245,00
324.995,00
226.765,00
3.1.90.04.00 225.720,00
3.1.90.11.00 1.045,00
98.230,00
3.3.90.14.00 5.225,00
3.3.90.30.00 61.655,00
3.3.90.33.00 10.450.00
3.3.90.39.00 20.900,00
52.250,00
52.250.00
4.4.90.51.00 10.450.00
4.4.90.52.00 41.800,00
355.300,00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
5.225,00
245.575,00
104.500,00
32.395,00
32.395,00
4.4.90.5100
4.4.90.52.00
1.045,00
31.350,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
- ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE
07
02
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DO SUS - FEDERAL
GESTÃO DO SUS - FEDERAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA
Manutenção das ações de vigilancia sanitária 10.304.0014.2053.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
Manutenção do programa de epidemiologia 103050014.2054.0000
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.1.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
4.4.9051.00
4.4.90.52.00
12.540,00
12.540,00
12.540,00
5.225,00
3.657,50
3.657,50
475.827,17
453.333,54
350.817,99
350.817,99
102.515,55
3.628,24
73.072,67
12.096,92
12.672,72
1.045,00
22.493,63
22.493,63
10.972,50
11.521,13
TOTAL 4.022.569,72
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
~ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE
07
03
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DO SUS - ESTADO
GESTÃO DO SUS - ESTADO
Aplicacao Programada
TOTAL
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-C.A.
27.979,88
27.979,88
27.979,88
3.3.90.30.00 27.979,88
55.548,02
55.548,02
55.548,02
3.3.90.30.00 36.575,00
3.3.90.39.00 18.973,02
373.735,89
327.651,39
235.030,95
3.1.90.04.00 235.030,95
92.620,44
3.3.90.14.00 5.760,04
3.3.90.30.00 41.084,18
3.3.90.36.00 23.042,25
3.3.90.39.00 21.688,97
3.3.90.92.00 1.045,00
46.084,50
46.084,50
4.4.90.51.00 23.042,25
4.4.90.52.00 23.042,25
21.945,00
21.945,00
21.945,00
3.3.90.30.00 10.972,50
3.3.90.39.00 10.972,50
30.174,38
30.174,38
30.174,38
3.3.90.30.00 30.174,38
82.293,75
82.293,75
82.293,75
3.3.90.39.00 82.293.75
.. _-~---_._-
591.676,92
Proj/Ativ
Contra partida financeira medicamentos - Estado
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0013.2055.0000
Contra partida estadual SAMU 10.302.0013.2056.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÁO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0013.2057.0000
Teto financeiro MAC - SUS Estado 10.302.0013.2058.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
Apoio aos portadores de diabetes
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
10.302.0013.2059.0000
Programa rede cegonha 10.302.0013.2060.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
-ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE
07
04
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVENIOS E PROGRAMAS
CONVENIOS E PROGRAMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Contrapartidade conv. seremfirmados secode saúde 10 1220012.1004.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Contrapartida municipalmedicamentos
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0013.2038.0000
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE
3
10.302.0013.2041.0000
DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA
31.350,00
31.350,00
31.350,00
4.4.90.51.00 10.450,00
4.4.90.52.00 20.900,00
27.979,88
27.979,88
27.979,88
3.3.90.30.00 27.979,88
111.096,04
111.096,04
111.096,04
3.3.90.30.00 65.560,16
3.3.90.39.00 45.535,88
TOTAL 170.425,92
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercicio de 201 Ô
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei; 349, Data; 28/12/2017
~ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE
07
05
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Fundo municipal de saneamento básico
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
172.425,00
17.122.0019.2091.0000 209.000,00
62.700,00
3.1 90.04.00 62.700,00
109.725,00
3.3.9030.00
3.3.903900
36.575.00
73150.00
36.575,00
36.575,00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
10.450,00
26.125,00
- TOTAL 209.000,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercícío de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
~ORGÃO 08
~UNIDADE 01
SUB UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Aplícacao Programada Proj/Ativ
TC 398/2008/FUNASA 10.122.0016.2090.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA
1.045,00
1.045,00
1.045,00
4.4.90.5100 1.045,00
240.000,00
240.000,00
240000,00
4.4.90.51.00 240.000.00
~ CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA 15.451.0016.1010.0000
DO TRANSPORTE - CIDE
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Gestão atividades da seco de obras 15.451.0016.2061.0000 775.409,84
3 DESPESAS CORREN 703.951,70
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 171.608,85
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 60.485,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 96.777,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 14.345,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 532.342,85
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 6.047,41
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 220.921,36
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 6.047.41
SERViÇOS DE CONSUL TORIA 3.3.90.35.00 9.677,75
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 37.416,22
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 251.187,70
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.045,00
4 DESPESAS DE CAPIT 71.458:14
4 INVESTIMENTOS 71.458,14
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 59.361,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 12.096,92
Execução, acompanhamento e avaliação de projetos 15.451.0016.2062.0000 62.574,60
3 DESPESAS CORREN 61.529,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.529,60
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 24.193,84
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 36.290,76
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 1.045,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.045,00
4 INVESTIMENTOS 1.045,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.045,00
Manutenção da rede de iluminação pública 15.452.0022.2063.0000 400.0ÓO,00
3 DESPESAS CORREN 400.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 400.000,00
Conservação do patrimonio 15.452.0022.2095.0000 20.900,00
3 DESPESAS CORREN 20.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.900,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.39.00 20.900,00
TOTAL 1.499.929,44
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
~ORGÃO
~ UNIDADE
SUB UNIDADE
08
02
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
CONVENIOS E PROGRAMAS
CONVENIOS E PROGRAMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
Contra partida convenios serem firmados seco de
infra-estrutura
4
04.123.0016.1005.0000 32.395,00
DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
32.395,00
32.395,00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
20.900,00
1.045,00
10.450,00
TOTAL 32.395,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
~ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE
09
01
00
SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ, Total Func,
F.R. - CA
441.408,00
434.093,00
192.280,00
3.190.0400 188.100,00
3.1.90.13.00 4.180,00
241.813,00
3.3.90.14.00 8.151,00
3.3.90.30.00 109.725,00
3.3.90.33.00 1.672,00
3.3.90.36.00 22.990,00
3.3.90.39.00 88.825,00
3.3.90.92.00 10,450,00
7,315,00
7.315,00
4.4.90.52.00 7315,00
Gestão das atividades conselho tutelar 08.243.0029.2065.0000
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
~ Maun. seco trab. e bem estar social 08.244.0030.2066.0000
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Manutenção dos conselhos municipais
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
647..691,00
616.341;00
255.816,00
3.1900400 36.575,00
3.1.90.11.00 210.358,50
3.1.90.13.00 8.882,50
360.525,00
3.3.90.14.00 5.225,00
3.3.90.30.00 161.975,00
3.3.90.33.00 5.225,00
3.3.90.36.00 15.675,00
3.3.90.39.00 161.975,00
3.3.90.92.00 10.450,00
31,350,00
31.350,00
4.4.90.5100 15.675,00
4.4.90.52.00 15675,00
13q,62.5,00
130,f32_~,0_0
130,625,00
3.3.90.30.00 15.675,00
3.3.90.33.00 10.450,00
3.3.90.39.00 104.500,00
1àA50,OO
10.450,00
10,450,00
3.3.90.30.00 5.225,00
3.3.90.39.00 5.225,00
Assist. sacio econ. população baixa renda 08.244.0033.2067.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
J
TOTAL 1,230.174,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Paqe 25
Lei: 349, Data: 28/12/2017
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
~ORGÃO
~UNIDADE
SUB UNIDADE
09
02
00
SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA
PTMC - Prog. assist. portador nec. especiais 08.242.0031.2069.0000 :3.570,76
3 DESPESAS CORREN 3.570;76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.570,76
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3570,76
PVMC - Prog. errado trab. infantil (PET) 08.243.0032.2070.0000 55.542,79
3 DESPESAS CORREN 55.542,79
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.845,20
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 29.845,20
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.697,59
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.194,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.580,95
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçAo 3.3.90.33.00 1.097,25
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 1.338,64
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 5.486,25
PFMC - Gestão das atividades do CREAS 08.243.0032.2071.0000 91.897,30
3 DESPESAS CORREN 91.897,30
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.156,80
CONTRATAÇAo POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 43.560,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.595,98
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.740,50
olARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.486,25
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 23.042,25
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 2.194,50
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 10.972,50
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.045,00
SCFV - Servo convivencia tortal. de vinculo 08.243.0032.2072.0000 343.387,00
3 DESPESAS CORREN 343.387,00
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 177.911,25
CONTRATAÇAo POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 175.560,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.351,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.475,75
OlARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.225,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 123.989,25
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 2.194,50
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 33.022,00
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.045,00
Manut. do programa básico variável - LanchDA Assitência 08.244.0030.2073.0000 92.169,00
Social- LAS
3 DESPESAS CORREN 92.169,00'
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.334,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 26.334,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.835,00
OlARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1097.25
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 49.376,25
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSI 3.3.90.36.00 4.389,00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J íDICA 3.3.90.39.00 10.972,50
PBF - Centro Ref. Assis!. Social (CRAS) 111,960,25
3 DESPESAS CORREN 111:960,25
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.835,00
CONTRATACAo POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 65.835,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
~ORGÃO
_UNIDADE
SUB UNIDADE
09
02
00
SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA
Categoria
PBF - Centro ReI. Assist. Social (CRAS) 08.244.0033.2074.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
IGD - Bolsa família 08.244.0033.2075.0000
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
CRAS VOLANTE 08.244.0033.2076.0000
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
Indice gestão Descent-IGD/SUAS 08.244.0033.2077.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Programa nacional de promoção do acesso ao mundo do 08.244.0033.2078.0000
trabalho
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSIC
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR' ICA
BPC na escola
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSI
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
3.1.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
3.1.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
31900400
3.390.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.390.3000
3.3.90.36.00
111.960,25
111.960,25
46.125,25
34.014.75
3.716,02
7.349,48
1.045,00
2127.228,76
127.228,76
21.945,00
21.945,00
105.283,76
6.034,88
39.501,00
2.194,50
8.778,00
47.730,38
1.045,00
- 61.792,94
61.792,94
36.290,76
36290,76
25.502,18
20.068.18
1.097,25
3.291,75
1.045,00
57.0'12,06"
59.67~,63
57.012,06
5.486,25
41.157,32
5.705,70
4.662,79
2.660,57
2.660,57
2.660,57
41.659,97
41.659,97
18.653,25
18.653,25
23.006,72
12.034,22
8.778,00
2.194.50
3.249,95
3.249,95
3.249,95
2.204.95
1.045,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
Orçamento Programa - Exercício de 2018
~ORGÃO
~ UNIDADE
SUB UNIDADE
09
02
00
SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA
BPC na escola 08.244.0033.2079.0000 3.249;95
TOTAL 992.131,35
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 349, Data: 28/12/2017
~ORGÃO
~UNIDADE
SUB UNIDADE
09
03
00
SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
FR -CA
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Contrapartida convenios a serem firmados seco de assist. 08.244.0033.1006.0000
social
31.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
31.350,00
31.350,00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
10.450,00
20.900,00
TOTAL 31.350,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 29
Lei: 349, Data: 28/12/2017
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
-ORGÃO
~UNIDADE
SUB UNIDADE
10
01
00
SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO
SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO
SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA
Manutenção de sinalização de transito 15.452.0019.2092.0000 20.900,00
3 DESPESAS CORREN 20.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.450.00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 10.450,00
Gestão see serv. urbanos e transito 15.4520024.2080.0000 1.325.683,14
3 DESPESAS CORREN 1.276.170,00
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 670.711,31
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.19004.00 352.052,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 302.977.90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 15.681.27
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 605.458.69
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.628,24
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 277 .960,59
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 6.047,41
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 96.777,45
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 220.000,00
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.045,00
4 DESPESAS DE CAPIT 49.513,14
4 INVESTIMENTOS 49.513,14
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 49.513.14
Manut. fune. frota veie. seer serv. urb. intr 15.452.0024.2081.0000 84.679,48
3 DESPESAS CORREN 84.679,48
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.679,48
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 48.388.72
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 36.290,76
Prog. mfra-estrutura transp. sino urbana 15.782.0026.2082.0000 122.014,20
3 DESPESAS CORREN 120.969,20
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.969,20
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 36.290,76
SERViÇOS DE CONSUL TORIA 3.3.90.35.00 24.193,84
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 24.193,84
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 36.290,76
4 DESPESAS DE CAPIT 1.045,00
4 INVESTIMENTOS 1.045,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.5100 1.045,00
TOTAL 1.553.276,82
o MUNICíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 30
Lei: 349, Data: 28/1212017
-ORGÃO
_UNIDADE
SUB UNIDADE
10
02
00
SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO
CONVENIOS E PROGRAMAS
CONVENIOS E PROGRAMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Tolal Func.
F.R-CA
Categoria
Contrapartida convenios serem firmados seco de servo 15.452.0024.1007.0000
_ urbanos e transito
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44.90.51.00
4.4.90.52.00
31.350,00
31.350,00
31.350,00
10.450,00
20.900,00
TOTAL 31.350,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Page 31
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 349, Data: 28/12/2017
~ORGÃO
~UNIDADE
SUB UNIDADE
11
01
00
SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
SEC .. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
SEC .. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN TURISMO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA
319.193,15
284.026,81
66.362,72
31.900400 23.096.59
3.1.90.11.00 38.513.47
3.1.90.13.00 4.752,66
217.664,09
3.3.90.14.00 6.047,41
3.3.90.30.00 72.582,57
3.3.90.33.00 6.047,41
3.3.90.35.00 42339.22
3.3.90.36.00 36.290,76
3.3.9039.00 53311,72
3.3.90.92.00 1.045,00
35.166,34
35.166,34
4.4.90.51.00 10.972.50
4.4.90.52.00 24.193,84
Gestão sec. rnun. m. amb, ciencia, tec. tur. 18.541.0027.2083.0000
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇAo POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÃRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERViÇOS DE CONSUL TORIA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL 319.193,15
J
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Page 32
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 349, Data: 28/12/2017
~ORGÃO 11
~UNIDADE 02
SUB UNIDADE 00
SECo MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA TECN. TURISMO
FUNDO DO TURISMO
FUNDO DO TURISMO
"Aplicacao Programada Proj/Atrv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA
32.917,50
32.917,50
32.917,50
3.3.90.14.00 5.486,25
3.3.90.30.00 16.458,75
3.3.90.39.00 10972.50
20.900,00
20.900,00
20.900,00
3.3.90.30.00 10.450,00
3.3.90.39.00 10.450,00
Incentivo ao turismo ecológico 23.695.0027.2084.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
olARIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
~ Manutenção do fundo do turismo 27.695.0027.2096.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
TOTAL 53.817,50
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercícío de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA
Page 33
Lei: 349, Data: 28/12/2017
~ORGÃO 11
~UNIDADE 03
SUB UNIDADE 00
SECo MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Aplicacao Programada
~ MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE
3
18.541.0027.2041.0000
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA
50.000,00
30.000,00
30.000,00
3.3.90.30.00 30000,00
20.000,00
20.000,00
4.4.90.52.00 20.000,00
46.000,00
46.000,00
46.000,00
3.3.90.36.00 16000,00
3.3.90.39.00 30000,00
Proj/Ativ
AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA o FUNDO 18.541.0027.1009.0000
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
~ TOTAL 96.000,00
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercícío de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 34
Lei: 349, Data: 28/12/2017
~ORGÃO 12
~UNIDADE 01
SUB UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA
Categoria
Precatórios
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SENTENÇAS JUDICIAIS
04.12200032093.0000
~ PMAT/PNAFN o Prog Nacional de apoio a gestão adm e 04.122.0011.1008.0000
fiscal
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
SERViÇOS DE CONSUL TORIA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Manut. seco muno plan. admnistração finanças 04.122.0011.2085.0000
3 DESPESASCORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DL"RIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Amortização de dividas 04.122.0011.2086.0000
3 DESPESASCORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
4 DESPESAS DE CAPIT
6 AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA
PRINCIPAL DA DivIDA CONTRATUAL RESGATADA
Encargos com aformação do PASEP 04.122.0011.2087.0000
3 DESPESASCORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
TOTAL
423.225;00
423.225,00
3.3.90.91.00 423.225,00
423.225,00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
31900400
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
3.1.90.91.00
120.969,20
96.775,36"
96.775,36
24.193,84
36.290,76
36.290,76
24,193,84
24.193,84
24.193,84
1.083.867,06
1.059.673,22
199.431,97
59.388,39
122.068,54
17.975,04
860.241,25
18.144,33
280.000,00
12.096,92
90.000,00
440.000,00
20.000,00
24,193,84
24.193,84
10.972,50
13.221,34
2.180.060,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.080.000,00
2.080,000,00
4.6.90.71.002.080.000,00
329.175,00
329.175,00
3.3.90.47.00 329.175,00
329.175,00
4.137.236,26
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercícío de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 35
Leí: 349, Data: 28/12/2017
'-"ORGÃO
~UNIDADE
SUB UNIDADE
13
01
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POlÍTICA URBANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POlÍTICA URBANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POlÍTICA URBANA
Aplícacao Programada Proj/Atív Fínalídade Categoría Detalhada TotalGrupo Total Caleg. Total Func.
F.R.-CA
229.476,78
202.045,53
67.516,41
3.1.90.04.00 50.320,93
3.1.90.11.00 12.069,75
3.1.90.13.00 5125.73
134.529,12
3.3.90.14.00 5.486.25
3.3.90.30.00 41.262.87
3.3.90.33.00 5.486,25
3.3.90.36.00 32.917,50
3.3.90.39.00 49.376,25
27.431,25
27.431,25
4.4.90.52.00 27.431,25
Gestão da secretaria muno de articulação e política urbana 15.452.0022.2088.0000
3 DESPESAS CORREN
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OlARIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
~ TOTAL 229.476,78
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercício de 2018
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 36
Lei: 349, Data: 28/12/2017
~ORGÃO
~UNIDADE
SUB UNIDADE
99
00
00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA
Reserva de contingência
9 RESERVA DE CONTI
ERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99900999001.0000 90.654,79
90.654,79
90.654,79
9.9.99.00.00 90654.79
90.654,79
o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS
Orçamento Programa - Exercicio de 2018
SEGURIDADE SOCIAL
Anexo 11
Page 1
Lei: 349, Data: 28/12/2017
Codigo Especificacao Categoria Função
08
3.1.90.04.00
3.1.90 11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
33.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
4.4.90.5100
4.4.90.52.00
10
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
33.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.46.00
3.3.90.48.00
3.3.90.92.00
4.4.90.51.00
4.4. 90.52.00
Assistência Social
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.253.655,35
642699.03
210.358,50
21.009.73
38.900,13
657.139,88
20.638,75
77.901,61
486.207,15
26.125,00
26.125,00
46.550,57
Saúde
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC
AuxíLiO ALIMENTAÇÃO
OUTROS AuxiLlOS FINANCEIROS A PESSOA FíSICA
DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.617.766,87
3.185.583,23
1.110.312,50
17.242,50
98.944,78
1.669.429,32
23.094,50
151.395,43
680.413,10
69.126,75
124.428,15
25.080,00
185.676,65
277.039,96
TOTAL 9.871.422,22

open original →