| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 349 / 2017 |
| Date | 2017-12-28 |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLlS-RR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. |
| native_id | 226 |
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EST ADO DE RORAIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS SECRET ARIA DA CASA CIVIL "Trabalhando para todos" LEI N°. 349/2017, de 28 de Dezembro de 2017. . PUBLICAÇAo Publicado em consonância com o artigo 94 da L.O.M e trasp. RT Em" 7 7e 2/5 \'f ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNiCíPIO DE RORAINÓPOLlS-RR PARA O EXERCíCIO FINANCEIRO DE 2018. Autoria: Poder Executivo. ue a Câmara Municipal de Rorainópolis aprovou e o Prefeito Municipal Leandro Pereira da Silva, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte L E I: Art. 1° Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do Municipio, seus órgãos e fundos, nos termos das discriminações contidas nos anexos integrantes desta lei. Art. 2° Fica a receita do Município de Rorainópolis para o exercício financeiro de 2018, estimada em R$ 49.800.000,00 (quarenta e nove milhões e oitocentos mil reais). Art. 3° As receitas serão realizadas mediante arrecadações de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta lei, sendo estimadas com os seguintes desdobramentos: ri - RECEITAS POR FONTES (VALOR R$) i l [ RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUiÇÕES DE MELHORIA 4.943.560,97 ----_._------ _. -- - "-- ------.'----"-"-------_.- RECEITA PATRIMONIAL 459.800,03 -_._. ----- -- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 46.483.778,81 . OUTRAS RECEITAS CORRENTES 470.250,00 _.._--_ ....__ .. _-_ .. - (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -2.727.724,81 Sub Total 49.629.665,00 RECEITAS DE CAPITAL -'-- - ----- OPERAÇÕES DE CRÉDITO 83.600,00 _____ ~. 0.0 __ - - ---_._-,._-_._-------~~---- ALIENAÇÃO DE BENS 83.600,00 -_o- . TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.135,00 Sub Total 170.335,00 Total 49.800"000,~g..~ Av. Francisco Luiz Reginatto, n° 0261, Bairro Park Amazônia l/ CEP 69373-01\0- ~"~ Rorainópolis/RR. CNPJ 01.613.031/0001-80 - Telefone (95)3238-1807 ,\ sue: http://www .rorainopolis.rr.gov.brl ~ " E·mail:. ':"~P::: '" ." -.001 : ~ ~ i i _., ESTADO DE RORAIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS SECRET ARIA DA CASA CIVIL ..Trabalhando para todos" Art. 4° As despesas do Município de serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos: R 1 Legislativa 4 Administra 8 Assistência 10 Saúde 12 Educação , 13 Cultura 15 Urbanismo 17 Saneament 18 Gestão Am --- --- 20 Agr~~tura r--------~- -..- - 23 Comércio e 1--._-_._- I--- - f----- 2] ~ Desporto e 99 Reserva de _._---- ~- QUADRO SIMPLIFICADO Se La Co UMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO 1.178.789,94 6.265.019,71 cial 2.253.655,35 7.617.766,87 27.014.176,93 205.649,72 3.312.988,04 209.000,00 ntal 415.193,15 ._--_. 1.050.219,79 rviços 32.917,50 zer 153.968,21 ntingência 90.654J9 TOTAL 49.800.000,00 ES ção So o ble Art. 5° Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares para reforçar dotações que se fizerem insuficientes, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor da despesa total fixada pela presente lei. §1° Para cobertura dos créditos suplementares referidos neste artigo, poderá o Poder Executivo, conforme disposto no § 1° do artigo 43 da Lei Federal no 4.320/64, utilizarse das seguintes fontes I - Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei; II - Os recursos provenientes de excesso de arrecadação apurado no exercício; 111 - Os recursos resultantes de superávit financeiro apurado no exercício anterior. §2° Fica estendida ao Poder Legislativa a autorização contida no caput deste artigo, mediante a anulação de dotações de seu próprio orçamento, através de ato de seu Presidente Art. 6° Fica também ° Prefeito Municipal autorizado, durante a execução orçamentária, a realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, até ° limite de 10% (dez cinco por cento) da receita estimada para o exercício. 2 Av. Francisco Luiz Reginatto, n° 0261, Bairro Park Amazônia 1/ CEP 69373-000- Rorainópolis/RR. CNPJ 01.613.031/0001-80 - Telefone (95)3238-1807 Site: http://www.rorainopolis.rr.gov.br/ E-mail: ESTADO DE RORAIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS SECRETARIA DA CASA CIVIL "Trabalhando para todos" Art. 7° Esta lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2018. rainópolis - RR, 28 de Dezembro de 2017. Av. Francisco Luiz Reginatto, n° 0261, Bairro Park Amazônia 1 I CEP 69373-000 - Rorainópolis/RR. CNPJ 01.613.031/0001-80 - Telefone (95)3238-1807 Site: hUp://www.rorainopolis.rr.gov.brl E-mail: er••telturaderorainopolisrr@hotmail.com .. . 3 Orçamento Programa Exercicio de 2018 Anexo 01 o MUNiCíPIO DE RORAINÓPOLlS DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Incll, §1°, Art.2°) Page 1 Lei 349, Data: 28/12/2017 R$ R$ DESPESA - 4.943.560,97 DESPESAS CORRENTES 459.800.03 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46483.778,81 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 470.250,00 -2.727.724,81 I SUB TOTAL 49.629.665,00 SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE TOTAL 49.629.665,00 DESPESAS DE CAPITAL 3.915.662,10 INVESTIMENTOS 83600.00 I AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA 83.600,00 SUB TOTAL 3.135,00 170.335,00 I RESERVA DE CONTINGENCIA 4.085.997,10 I TOTAL - RESUMO 5235738981 I DESPESAS CORRENTES 17033500 DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DE DESPESA -2.727724.81 I TOTAL 49 800.000,00 - 49 800000,00 R$ R$ RECEITA RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUiçõES DE MELHORIA RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERêNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 27475.937,63 18.238.065,27 SUB TOTAL 45.714.002,90 3.915.662,10 49.629.665,00 TOTAL SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL OPERAçõES DE CRéDITO ALIENAçãO DE BENS TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL SUB TOTAL 1.915.342,31 2080000,00 3.995.342,31 90.654,79 4.085.997,10 TOTAL RESUM( RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES (INTRA) RECEITAS DE CAPITAL (INTRA) (R) DEDUCOES DA RECEITA TOTAL DE RECEITAS 4571400290 3995342.31 90 654,79 49 800 000,00 49800.000.00 TOTAL o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa Exercicio de 2018 Anexo 01 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.lI, §1°, Ari,2°) Page 2 Lei 349, Data: 28/12/2017 I I I ~ I I I \ ~ I I I ( I I I I I I I I ( I ( I ( ( I ( ( ( ( (((-(-((-(-( o MUNiCíPIO DE RORAINÓPOLlS Orçamento Programa Exercício de 2018 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 02 Page 1 Lei: 349, Data: 28/12/2017 Codiqo 1000.00.0.0 1100.000.0 1110.000.0 111300 o o 111303 o o 11130310 111303 1 1 1113 03 4 o 1113034 , 1118 OU u 11180100 111801 o 1118.01 10 1118.01 12 11180140 1118014", 1 '18 O, 1118023L 1118 02 3 o 1120.00.0.0 11210000 11210100 112101 10 112101 11 11210400 112104 o 112104 1121 05 1121 OS 1 o 1121 05 1 1 11220000 1122.01 o o 112201 10 1122.01 1 1 1300.00.0.0 132000 o o 1 ,32' 00 ~ 1321 00 1321 00 1700.00 o o 1710.00.0.0 1718.00 o o 1718.01 o o 17180120 1718.0121 17180150 1718 o 171802 l'180L ~ V 1718.022 1718.0260 1718.0261 1718.0300 171803' 0 Especlficação RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS TAXAS E CONTR BUlçóES DE MELHORIA iMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE ARE'. -' "R VENTOS DE QUALQUER NATUREZA MPOSTO SOBRE ~ "E'.v- ~ . ÚO NA FONTE MPOSTO SOBRE A RE'ND_ ~ET DO NA FONTE - TRABALHO IMPOSTO SOBRE A RENe. RET DO NA FONTE - TRABALHO- "RINCIP IMPOSTO SOBRE ;. RE',e- ~f T DO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN10S MP ISTO SOBRf " "F " ~. T ü NA FONTE - OUTROS "E '\11 IMENl S MFuST::lS E yE S/DF MUNIC,PIOS MPOSTOS SOBRE "". ~ ',' FARA ESTADOS/DF/MUNICiPIOS MPOSTO SOBRE A PR ,~. " E PREDIAL E TERRITORIAL uRBANA IMPOSTO SOBRE A PROPR E ~"DE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTO SOBRE TRANSM "Sãv NTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE MPI S10 SOBRE TR.',,,',' <;,á '\ITER VIVOS DE BENS IMóVEIS E t MP S OS, B"E •• '''' " ULAçãO DE MERCADORIAS E ::,ER ~ MPOS'O S"BRE SL~, c MPosrOSUBRESER.~ TAXAS TAXAS PELO EXERCIC O D PODER DE POLiCIA TAXAS DE INSPEçãO CONTROLE E FISCALIZAçãO TAXAS DE INSPEçãO l-vN'RÚLE E FISCALIZAçãO TAXAS DE INSPEçãO ',TQ LE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL TAXA DE CONTROLE o <, _ Z"çãO AMBIENTAL T"!Ir DE C<)NTROLf •. • - ••• çãC ;.MBIENTAL TI" •• "'F • Tq ." "MBIENTAL PRINCIPAL ""X"".h r,. h' •• ~ •.. .,..d OA ~t:.SCA E AQUrCULTURA TI,'I,A "F CCJN'R f -o,eG DA PESCA F AQUICULTURi\ TAXA DE CONTROL E L ~"çãC DA PESCA E AQUICUL TURA . PR' • "LQUER NATUREZA E ~ JALQUER NATUREZA 'AXAS PELA PRES1Açã L :'ERv'çOS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERViçOS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERViçOS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERViçOS - PRINCIPAL RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIaRiaS h'l ,::, E h'r~E::l,.. f i" r. ':3 ~ MUNFPr,ya lt 1•.•r\V, . af~IOS "~MUNER"Tã'v L~' d"'Ij aRIOS - PRINCIPAL TRANSFERêNCIAS CORREr •..•.ES TRANSFERéNCIAS DA UNlao E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERêNCIAS DA u" ~ ESPECiFICA ElM PARTICIPAçãO NA RECE 1 A DA UNiãO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICiPIOSCOTA ME COTA-PARTE DO FUNDe .Jt ~ARTICIPAçãO DOS MUNICiPIOSCOTA ME COTA-PARTI: I r MI' "RI' A PROPRIEDADE TERRITORIAL R RAL ,~, - PROPRIEDADI: TERRITORIAL Fi "'IS~fRf'~ a j:: ~MNCcJR/\ PEl/\ fXP ~p.~ ;::;... ~,...J I-\-I-'AK' L ,.. ~.~ t " •...• yd NA CEIRA DE: RECURSOS MINERAIS COTA-PARTE DA COMPE";'~yãú FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP - PRINCIPAL TRANSFERêNCIA DE RI: RS0S DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDESUS - TRANSFEReNr " D~ fi 5 C SISTEMA ÚNICO DE SAúDEF.R. 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.000.000 0.01.00 0.000000 0.000000 0.000.000 0.01.00 0.01.00 0.000.000 0.01.00 0.000000 0.000000 0.01.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.000000 0.000.000 0.01.00 0.000.000 0000000 0.01.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.000.000 0.000.000 0.000.0001 0.000.000 0.01.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00 0000000 0.01.00 0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.000.000 0.01.00 0.000.000 Desdobramento 637450,00 637450,00 73.150,00 73.150,00 564.300,00 564.300,00 3.733.641,13 1.073.127,22 830.775,00 799425,00 31.350,00 242.352,22 242.352,22 2.660.513,91 2.660.513,91 2.660.513,91 509.769,84 209000,00 209000,00 209000,00 204.769,84 204.769,84 204.769,84 96.000,00 96000,00 96.000,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00 459.800' 031 459.800,03 459.800,03 16.750.540,85 8439.022,57 8407.672,57 8407.672,57 31.350,00 31.350,00 114.950,00 10.450,00 10450,00 104.500,00 104.500,00 3.585.618,64 Categoria Econômica SubCategoria Fonte 52.357.389,81 4.943.560,97 4.371.091,13 572.469,84 459.800,03 459.800.03 1 46.483.778,81 16.750.540,85 o MUNiCíPIO DE RORAINOPÓLlS Orçamento Programa Exercício de 2018 RECEIT AS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 02 Page 2 Lei: 349, Data: 28/12/2017 SubCategoria Categoria Códiço Especrficaçâo F.R. Desdobramento Fonte Econômica 171803 1 1 17180400 171804 1 o 1718041 1 17180500 17180510 17180511 171805 L V 1718052 171805 o 17180531 1718.0540 17180541 17180590 17180591 171806 , 171806 171806 1718.9900 1718.9910 1718991 1720.00.00 1728.00 OO 1728.01 O O 172801 o 1728 o 1728 o " 1728.0 L 17280130 172801 3 ' 1728.01 40 172801 41 172803 O O 1728.03 o P28 o 1728 99 o O 1728.99 v 172899 1750.00.00 1758.00.0 O 1758.01 o O 175801 1 o 1758 O 19000000 19900000 1 199099 o O 199099 1 o 199099 1 1 2000,00.0,0 2100.000 o SuS TRI\NsrEReNC,A DE Ré sus TRANSFERêNCIAS DE RE "SSISTéNCIA TRANSFERêNC,AS DE RE I\SSISTê CIA TRANSFERêNCIAS DE RE ASSISTêNCIA TRANSFERéNC,AS DE RI: :JESENVOLVIME TRANSFERéNC-AS De ':>_ d" S DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDERS'.JS DO FUNDO NACIONAL DE '<50S DO FUNDO NACIONAL DE RS.JS DO FUNDO NACIONAL DE R'i )5 DO FUNDO NACIONAL DO ·EDUCAçãO EvuCAÇãO - PRINCIPAL P,DE REFERENTES AO 'RANSFERéN' ":"5Dl S•..•.1•.•• TR,",NS~EReNl.. ':"::1r.J R~T •• q~vGRAMA .J t>,jHE "'-R;\NSFERê~\j .....';<; P~? PROGRAMA :JINHE RANSFEHeNCIAS ulRl .,. PROGRAMA NACION TRANSFEReNCIAS DIRE' ~ PROGRAMA N;,CIOI'< TRANSFERêNCIAS D RE~" PROGRAMA ACIO'" TRANSFERêNCiAS DIRE'" PROGRAMA NACION OUTRAS TRANSFERe'" -s , RETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFEReN "" IRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLv HhNSFEReN •.•r,r~~.·~ w RANSf ERéNI ,,' ',,,', I: "- u CMS - DESONERAçãO - L.C N' 8- TRANSF EHef'~ ...•r f~ •••.~~ 87 OUTRAS TRANSFERé'" '''mE REFERENTES AO F NUI: REFERENTES AO F"IDE REFERENTES AO HIDE REFERENTES AO "NDE REFERENTES AO CMS - DESONERAçãO - L.C N° CMS - DESONERAçãO - L.C. N° ,- UNiãO OUTRAS TRANSFERef\; .....A:-- ;i4 uNiãO 01 TRAS TRANSFERe"~ ~ - uNiãO PRINCIPAL TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERéNCIAS DOS éS'~, 05 ESPEC FICA E/M PARTICIPAçãO NA RE E'" 15 ESTADOS "';OTA,PARTE= QC íM~ 1 •.•.P. ARTF ~,h'~ i-I ••••.. C TA-PARTE..J P ,- =0TA·PARTE DO P ""', c; COTA-PARTE DO P M" ".JS PRINCIPAL COTA-PARTE DA CONTRIB çàO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONÓMI COTA-PARTE DA CONTRB •..cao DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI TRANSFEReNCIA DE RE _ '<S.JS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAuDE TRANS"ERe" " f "f )5 :JO ESTADO PARA PROGRAMAS SAdOE ~R"N:SFERe~~ .. ~ -i t- C FSTADO PARA PROGRAMAS De SAuDE ')1 'TRAS TRAN9' cRel, 'S ES lADOS o 'TRAS fR"NSFJ::Rel,~ "ES 'ADOS OUTRAS TRANSFERel,~ - .JS ESTADOS - PRINCIPAL TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUiçõES PuBLICAS TRANSFERêNCIAS DE Ou T"AS INSTITUiçõES PuBLlCASESPECíFICA TRANSFERêNCIAS DE REL",RSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL TRANSFERêNCIAS DE RE 'R50S DO FUNDO DE MANUTENçãO E JESENVOL TRANSFERe" "S ~t '"' h, S O fUNDO DE MANUTENçãO E JF SF~./C OUTRAS RECE ......S• _ •.••.•• ',TF-5 DEMAIS ReCE I AS _'1""l', S OUTRAS RECE ' ~S OUTRAS RECEITAS PR "'aO< ~S OUTRAS RECE'TAS - PR Ma~IAS PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL OPERAçõES DE CRéDITO 0.000.000 0.01.00 0.000000 0.000.000 0.01.00 0.000000 0.000.000 0.01.00 0.000.000 0.01.00 0.000.000 0.01.00 0.000.000 0.01.00 0.000000 0.01.00 0.000.000 0.000000 0.0100 0.000000 0.000.000 0.01.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.000.000 0.01.00 0.000.000 0.01.00 0.000000 0.01.00 0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.000000 0.000000 0.01.00 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.000.000 0.000000 0.0000001 0.000.000 0.01.00 0.000.000 0.000.000 3.585.618,64 3.585.618,64 986.908,45 986.908,45 986.908,45 1.495.689,69 296.257,50 296257.50 99.191,40 99.191,40 627.000,00 627.000,00 202.705,96 202.705,96 270.534,83 270.534,83 4.911,50 4.911.50 4.911,50 2.123.440,00 2.123.440,00 2.123.440,00 6.391.072,96 5.434.690,00 4.900.000,00 4.900.000,00 292600,00 292.600,00 2.090,00 2.090,00 240.000,00 240.000,00 590,632,96 590.632,96 590.632,96 365.750,00 365.750,00 365.750,00 23.342.165,00 23.342.165,00 23.342.165,00 23.342.165,00 470250.001 470.250,00 470.250,00 6.391.072,96 23.342.165,00 470.250,00 470.250,00 I 170.335,00 83.6DO,00 o MUNiCíPIO DE RORAINÓPOLlS Anexo 02 Page 3 Orçamento Programa Exercício de 2018 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 349, Data: 28/12/2017 SubCategoria Categoria Codigo Especificaçáo FR Desdobramento Fonte Econômica 2110.0000 OPERAçõES or CReD'T 0 MFRCADO .NTERNO 0.000.000 83.600,00 211800 o o PERAçóES , •.••1' ,,<TERNO 0.000000 83.600,00 -')S/! " ~; 2118 01 ~ "Pf'R"çóE~ r '<o ,'",~ DE ESTADOS/DF/MUNICíPIOS 0000000 83.600,00 21180150 .pf'RAçóES DE ReG' "NAS PARA PROGRAMAS DE 0.000.000 83.600,00 MODERNIZAçãO 211801 51 OPERAçõES DE CReDIT "TERNAS PARA PROGRAMAS DE 0.01.00 83.600,00 MODERNIZAçãO 2200.00.0.0 ALIENAçãO DE BENS 0.000.000 83.600,00 2210.00.0.0 ALIENAçãO DE BENS MóVEIS 0000.000 83.600,00 1221300 OO ALIENAçãO DE BENS MoV~ S E SEMOVENTES 0.000.0001 83.600'001 I 22130010 ALIENAÇãO DE BENS M"F E ~EMOVFNTES 0000.000 83.600,00 221300 ~LlENAçãO DE BFNS M ,F , ~fMOVENTES . PRINCIPAL 001.00 83.600,00 240000 OO TRANSFERêNCIAS DE A" " 0.000.000 3.135,00 241000 OO TRANSFERêNCIf\S DA t,. t JE SUAS ENTIDADES 0.000.000 3.135,00 241800uv 'RhNSf-EReNI '...:•:;,u- " a 0000000 3.135,00 2418 10 OO RANSFERéNCIA DE l, )~.•"e~~ ~ DA UNiãO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 3.135,00 24181010 RAt,SFERêNC 'AS DE ....;.~ w e~, DA UNiãO PARA O SISTEMA 0.000.000 1.045,00 NICO DE 2418101 1 TRANSFERêNCIAS DE O"-.e"-IO DA UNiãO PARA O SISTEMA 0.01.00 1.045,00 UNICO DE 24181020 TRANSFERêNCIAS DE ',.et,'0 DA UNiãO DESTINADAS A 0.000.000 1.045,00 PROGRAMAS D 2418 10 2 1 TRANSFERêNCIAS DE C. ':)t, ,el\ O DA UNiãO DESTINADAS A 0.01.00 1.045,00 PROGRAMAS D 24181090 JV TRAS TRANSFERe" -' "\aNIOS DA UNiãO 0.000000 1.045,00 24181091 OUTRAS TRA SF ERa', " t '- NVaNIOS DA UNiãO· PRINCIPAL 0.0100 1.045,00 900000.0 O IR DEDUCOES DA RECE,T" 0.000.000 -2.727.724,81 950000.0 O IR DEDUÇÕES DO FUNDE8 0.000.000 -2.727.724,81 195100000 R DEDUÇÕES DO F","OEE 0.000.000 I -2.727.724,81 I 95100000 R DEDUÇÕES DO FUNDES 0.000.000 -2.727.724,81 I 951000.0 O (R) DEDUÇOES DO FUNDES 0.000.000 -2.727.724,81 I 9510.00.0 O (R) DEDUÇOES DO FUNDEB 0.01.00 I -2.727.724,81 I I Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 49.800.000,00 tal Geral das Receitas 49.800.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 03 Page 1 Lei: 349,Data: 28/12/2017 Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 45.714.002,90 27.475,937,63 27.475.937,63 6.853.738,15 4.882,08 17.752.283,99 2.556.033,41 209000,00 100.000,00 18.238.065,27 18.238.065,27 328.242,89 8.280.388,30 134.067,11 277.599,33 1.474.027,26 6665.451,28 69.126,75 329.175,00 124.428,15 423.225,00 99.780,28 32.553,92 3.995.342,31 1.915.342,31 1.915.342,31 950.298,00 965.044,31 2.080.000,00 2080000,00 2.080.000,00 90.654,79 90.654,79 90.654,79 90.654,79 Especiticaçâo ) 00. 00 3- 1.00.00 I. 90. 00 3-1. 90. 04 _ I 90.05 "--1 90 11 ~ 1 90 13 -1 90.16 v 1 90 91 1 00 00 J 3. 90. 00 1 90 14 J. 3. 90. 30 3. 90. 33 .:L 3.90.35 3. 90 36 a. 3 90 39 3. 90. 46 3... 3 90 47 3. 90. 48 ;l... 3. 90 91 .3.90 92 "- 3. 90 93 . 0.00 00 - 4. 00. 00 -r 4. 90. 00 - 4 90. 51 •.4 90. 52 6. 00. 00 4.6.90.00 - 6.90.71 Jl. O 00. 00 9 00 00 ~ 9 99 00 9. 99 00 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFíCIOS PREVIDENCIARIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERViÇOS DE CONSUL TORIA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA AuxíLiO ALIMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AuxiLlOS FINANCEIROS A PESSOA FíSICA SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS A TERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DíVIDA CONTRATUAL RESGATADA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA A DEFINIR Reserva de Contmqencia TOTAL 49.800.000,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Anexo 04 Page 1 Orçamento Programa - Exercic.o de 2018 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO (Inc IV § 1°, Ar! 2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017 ORGÃO 01 CÃMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS COOl9l Ecspel .ncaçà Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3 O 00 00 DESPESAS CORRENTES 1,133.446,74 3.1 00 00 PESSOAL E E CARGOS sue AIS 639.356,48 3 1 90 00 APlICAÇOES DIRETAS 639.356,48 3 1 90 04 CDNTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 62.828,64 3 1 90 05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 4.882,08 3 1 90 11 VENCIMENTOS E vA'J' ~GENS FIXAS PESSOAL CIVIL 468776.00 3 1 90 13 ')BRIGAÇOéS P"'I '.- 102.869,76 3 j v r ,<"S ~ . 494.090,26 3 J "L o ~ ,-,Ay'-'t.~ Pl ~ 494.090,26 3 3 90 14 DIARIAS PEsso •..L• 48.829,76 3 3 90 30 MATERIAL DE CONS MO 64293,60 3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.880,96 3 3 90 35 SERViÇOS DE CONSUL TORIA 135.097,76 3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 12.206,88 3 3.90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 172.462,10 JLlRIDICA 3 3 90 92 DESPESAS ~E Ex E R S >'N'ERIORES 9765.28 3 3 90 93 INDEN,ZACOES é 'I' , COES 32.553,92 4 O 00 00 DESPESAS CL ",P T"" 45.343,20 4 4 00 00 I\,JVI:.STIMl N'" )•... 45.343.20 4 4 30 00 ~PLICAÇÕE'> Rl'o-\ 45.343,20 4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E ~'. . " ~" PERMANENTE 45.343,20 TOTAL 1.178.789,94 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Anexo 04 Paqe 2 Orçamento Programa Exerclclo de 2018 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Inc IV, § 1°, Art2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017 ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO Ccdiqo Especificaçào Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica < c 0C Ol é. SPJ.;.s'\'-, ··d~ 441.822,86 3 00 Ot- ')E::,SOMl E E.1\,j(.,....RlJ -. M ~ 170.483,40 3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.483,40 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 72.582,57 3 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 84.679,49 3 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.221,34 3.3.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 271.339,46 3 3.90 00 APLICAÇÕES DIRE' AS 271.339,46 3 3 90 14 DIARIAS PESS ~ 6.047,41 3 3 se 'V1 •• TEr;> .. _ , 71.741,34 . " ~ />\S':I,' )1 " 'M, ,,0MOÇÃO 18.144.33 3 3 8C 3b lJUTROS :,ER\, , , t; ~R E ROS - PESSOA FislCA 96776.41 3 3 90 39 OUTROS SERVIÇO~ DE 'ERCEIROS - PESSOA 78.629,97 JURIDICA 4 o 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 12,096,92 4 4.00 00 INVESTIMENTOS 12,096,92 4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 12,096,92 4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E M" TERIAL PERMANENTE 12,096,92 TOTAL 453,919,78 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Anexo 04 Paqe 3 Orçamento Programa Exercrcio de 2018 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO (Inc IV § 1°, Art2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017 ORGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO Coorqo Especificaçêo Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3 O ]C ) DESPESAS' RRE'~""EÇ, 228.464,34 o ' ESSl)J-IL. _ " " '< 114.836,10 3 1 ~c 00 ""PLI(..Al.,- ir:=:::> K' " 114836,10 3 90 04 CONTRATA vÁ =o- "MPú DE TERM NADO 36.290,76 3 90 11 VENCIMENTOS E ~A"" "GENS ",XAS - PESSOAL CIVIL 72.582,57 3 1 90 13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 5.962,77 3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 113.628,24 3 3.90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 113.628,24 3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.628,24 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 3 3 90 35 SERViÇOS DE C NS ' lR A 30000.00 3 3 , ,F .) fP S <':[R .• y - i..: f~ )S ~ESSOA FislCA 20.000,00 '3 9( .) TR S '::j!::f"'\I ..•. >< E ROS ~ESSO 20000,00 R DIC~ 4 O 00 00 JESPESAS DE ""p'" 10.450,00 4 4 00 00 NVESTIMENTOS 10,450,00 4 4 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 10,450,00 4.4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.450,00 TOTAL 238.914,34 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Anexo 04 Page4 Orçamento Programa - Exercicio de 2018 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Inc IV § 1° Ar! 2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017 ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Codlgo Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3 O 00 00 DESPESAS CORRENTES 3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS S X 'A'S 734.397,89 3 1 90 00 APlICAÇOES DIRI'T ~S 734.397,89 3 1 90 04 eONTRATA<;,ÃO PUR TEMPO DETERMINADO 265.259,67 3 1 90 11 VENCIME"JTOS f .'A"'r" tl.C;ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.891.40 3 1 90 13 OBRIGAÇOES PATRON~IS 19.246,82 3 1 90 16 OUTRAS DESPESAS V':-RIWEIS PESSOAL CIVIL 209.000,00 3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS C' ,RI<ENTES 631.947,19 3 3 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 631.947,19 3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 24.636,92 3 3 90 30 MATERIAL OE CONSUMO 225.091,27 3 3 90 33 PASSAGENS E OESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5A86,25 3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 180.352,37 3 :; 9L 39 OUTROS SERVI S F ERCEIROS PESSOA 195.335,38 JRIDICA J 3 91 92 DESPESAS DF E'F" S :"NTERIORES 1.045,00 4 O 00 00 OESPESAS OE CAP,l"_ 4 4 oe 00 ,NVESTlMENTOS 36.209,25 4 4 90 00 APlICAÇOES DIRET -s 36.209,25 4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇOES 10.972,50 4 4 90 52 EQUIPAME TOS E MA TERIAL PERMANENTE 25236,75 TOTAL 1.366.345,08 36.209,25 1A02.554,33 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Anexo 04 Page 5 Orçamento Programa - Exercicio de 2018 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO (Inc IV, § 1°, Art 2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017 ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 987.440,37 184.744,51 184.744,51 91.835,64 84.679,49 8.229,38 802.695,86 802.695,86 12096,92 385,425,26 134192.64 269936,04 1045,00 62.779,42 62.779,42 62.779,42 16720,00 46.059,42 TOTAL 1.050.219,79 3. o 00 00 3 1 00 00 3 90 00 3 90 04 3 90 11 3 90 13 3 3 DO 00 3 3 90 00 3 3.90 14 3 3.90 30 3 3 90 36 3 3 90 39 3 3 90 92 4 o 00 00 4 4 00 00 4 4 90 00 4 4 90 5 4 4 90 52 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS S(lCIAIS APLlCAÇOES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLlCAÇOES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATER~LDECONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA rísic« OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLlCAÇOES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Anexo 04 Page 6 Orçamento Programa - Exercício de 2018 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Inc IV, § 1°, Art2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017 ORGÃO 06 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Codlgc Especifrcaçào Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3 O 00 00 DESPESAS CORRENTES 26.734.190,07 3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.106.582,50 3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.106.582,50 3 1 90 04 CONTRATAÇÁO POR TEMPO DETERMINADO 188861~.,9,2 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PA 1 RONAIS 2,310,370,65 3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS ~f~'.(· r-.~n..S 7627,607,57 3 3 90 00 APLlCAÇÕLS DIRl ' M~ 7.627.607,57 3 3 90 14 DIARIAS PESSOAL v L 50.318,84 3 3 90 30 MATERIAc DE CONSUM, 4,037,539,33 3 3 90 33 PASSAGENS E DESPES;'S COM LOCOMOÇÃO 12096,92 3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 467,606,15 3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3,046.461,33 JURIDICA 3 3 90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.585,00 4 O 00 00 DESPESAS DE CAPiTAL 618.704,79 4 4 00 00 NVESTIMENTOS 618.704,79 4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 618.704,79 4 4 90 5 OBRAS E NSTALAÇOb 344.562,63 4 4 9 52 EOUIPAM[!\; ros E M_' U, ,,_PERMA ENTE 274.142,16 TOTAL 27.352,894,86 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Anexo 04 page 7 Orçamento Programa Exerclclo de 2018 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO (Inc IV, § 1°, Art,2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017 ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3 C OG 00 i[ SP[S/\ ~ .--.jPI<l ',~' l" 7,327.475,26 00 00 Pl SSOAL ll:. f\,jLi\f~;' ~ ,;\IS 4,375,838,23 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 4,375,838,23 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.248,283,23 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1,110,312,50 1 90 13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 17,242,50 3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2,951,637,03 3 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2,951,637,03 3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 98,944,78 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1706004,32 3 90 33 P/\SSf\GENS E )[Sf;E •..·\S ,M c êlCOMOÇÃO 23094,50 3 3 90 36 OLJmos SE'Ni",JS !l \ l H, tll<O~ PI:SSOA flSICA 151,395,43 3 3 se 39 OUTROS ~~I<VI,- '~A '01<' E'ilWS PI':SSOA 753,563,10 JURIDICA 3 3 90 46 AuxíLiO ALIMENTAÇÁO 69,126,75 3 3 90 48 OUTROS AuxíLIOS FINANCEIROS A PESSOA FislCA 124.428,15 3, 3 90 92 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 25080,00 4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 498,246,61 4 4 00 00 INVESTIMENTOS 498,246,61 4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 498,246,61 4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 195,081,65 4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 303,164,96 TOTAL 7,825,721,87 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Anexo 04 Page 8 Orçamento Programa - Exercício de 2018 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO (lnc IV. § 1° Art 2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017 ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Código Especríicaçào Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3 O 00 00 OESPESAS CORRENTES 1.186.381,30 3 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 171.608,85 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 171.608,85 3 ' 90 04 CONTRATAÇÃO POR TFMPO DETERMINADO 60.485,64 3 1 90 VENCIMENTOS F vMH"( FNS F'XAS PESSOAL CIVIL 96777,45 3 1 90 3 OEll~IGA,,:ÕLS f-'~ 11< ,r,MIS 14.345,76 3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.014.772,45 3 3 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 1.014.772,45 3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.047,41 3 3 90 30 MA TERIAL DE CONSUMO 245.115,20 3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.047,41 3 3 90 35 SERViÇOS DE CONSUL TORIA 9.677,75 3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 37.416,22 3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS· PESSOA 709.423,46 JURIDIC,A 3 3 se 92 OESPESAS DE FXER'v )5 "NTFRIORES 1045.00 4 O oc 00 JI-SPFSAS DI- vAp·T~, 345.943,14 4 4 00 00 INVeSTIMENTOS 345.943,14 4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 345.943,14 4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 323.396,22 4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.546,92 TOTAL 1.532.324,44 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Anexo 04 Paqe 9 Orçamento Programa - Exercicio de 2018 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO (Inc IV, § 1°, Art2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017 ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL Cod.ço Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3 0.00 00 DESPESAS CORRENTES 2.180.979,78 3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 874.067,26 3 1 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 874.067,26 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 642.699,03 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 210.358,50 3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.009,73 3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.306.912,52 3 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.306.912,52 3 3 90 14 OlARIAS - P"SSOlü ~ vrt 38.900.13 3 3 90 30 MA~R~LDECONSJMO 657.139,88 3. 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20638,75 3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 77.901,61 3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 486.207,15 JURiDICA 3 3.90 92 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 26.125,00 4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 72.675,57 4 4 00 00 INVESTIMENTOS 72.675,57 4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 72.675,57 4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇOES 26.125,00 4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATeRIAL PERMANENTE 46.550,57 TOTAL 2.253.655,35 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Anexo 04 Page 10 Orçamento Programa - Exercício de 2018 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO (lnc IV, § 1°, Art.2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017 ORGAo 10 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO Codiçc Especificaçào Elemento Modalidade Grupo Categoría Econômica 3 C 00 OESPESAS CORRENTES 1.502.718,68 PESSOAL E "NCARGOS 5 >L ",:, 670.711,31 90 00 "PLlCAÇÓES DIRETAS 670711.31 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 352.052,14 90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 302.977,90 3 1 90 13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 15.681,27 3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 832.007,37 3 3 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 832.007,37 3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3628,24 3 3 90 3C MATERIAc DE CONSUMO 373.090,07 3 3 9G 3' PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.047,41 SERVI"OS DE CONSUL 'CR A 24193,84 ~ 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS· PESSOA FíSICA 120.971,29 3 3 ~ '9 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 303031.52 JURIDICA 3 3 90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.045,00 4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 81.908,14 4 4 00 00 INVESTIMENTOS 81.908,14 4 4 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 81.908,14 4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇOES 11.495,00 4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.413.14 TOTAL 1.584626,82 - o MUNICíPIO DE RORAINOPOLlS Anexo 04 page 11 Orçamento Programa - Exercicio de 2018 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO lnc IV § 1° Ar! 2") Lei: 349, Data: 28/12/2017 ORGAo 11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO Codlgo Especificação Elemento Modalidade Grupo 3 O De 00 DESPESAS CORRENTES 3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS sele IAIS 66.362.72 ,, 9, C "P,. CAÇÕES DIRF' ~~ 66.362.72 dL ,4 CONTRAT"ÇÃO POR ~FMPO DETERMINADO 23096.59 30 VENCIMENTOS E VA,-T AliENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 38513.47 3 1 90 13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 4.752.66 3 o oo 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 347.481,59 3 3 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 347,481,59 3 3 9C 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 11.533,66 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 129.491,32 3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6047.41 3 3 90 35 SERViÇOS DE CONSUL TORIA 42.339,22 3 3 9C 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCE ROS - PESSOA FiSICA 52.290,76 3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 104.734.22 JURIDICA 9C 9< DESPESAS DE EXERl,. l,. OS ANTERIORES 1.045,00 DESPESAS DE CAPITAL 4 4 oe 00 INVESTIMENTOS 55.166,34 4 4 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 55.166,34 4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇOES 10.972,50 4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.193,84 TOTAL Categoria Econômica 413.844,31 55.166,34 469.010.65 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Anexo 04 Page 12 Orçamento Programa - Exercicio de 2018 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO (Inc IV § 1°, Art 2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017 ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS cociço Especificaçâo Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3 0.00 00 DESPESAS CORRENTES 2.008.848,58 3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 299.431,97 3 1 90 or APLlCAÇÔES DIRETAS 299431,97 3 1 9G 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERM'NADO 59.388,39 3 ' 9C VENCIMENTOS E vAr-.j"vfN5 F ÀA~ PESSOAL CIVIL 122068,54 3 1 90 13 OBr<IGAçÕ~S f'A I f<C N_ S 17.975,04 9C q SFNTEN ••.~S. JuJ ,I' S 100000,00 1 JC v JUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.709.416,61 3 3 se 00 APLlCAÇOES DIRETAS 1,709.416,61 3 3 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 18.144,33 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 304,193,84 3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.096,92 3 3 90 35 SERViÇOS DE CONSUL TORIA 36,290,76 3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 90000,00 3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 476.290,76 JURIDICA , 3 9l 4 OBRIG~ÇÕES TR'H, -_R -5 E c ,NTlN1UTIVAS 329175,00 ,.) " S ~ :SENTI:l\jç~S JULJI I,...IS 423.225,00 3 :J 9C 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00 4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 2,128,387,68 4 4 ao 00 INVESTIMENTOS 48,387,68 4 4 30 00 APLlCAÇOES DIRETAS 48,387,68 4 4.90 51 OBRAS E INSTALAÇOES 10,972,50 4 4 90 52 EQUIPAMENTOSE MATERIALPERMANENTE 37.415,18 4 6 oe 00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 2080000,00 4 6 9C 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.080,000,00 4 6 90 7' PRINCIPAL DA DIViDA :ONTRATUAL RESGATADA 2.080.000,00 TOTAL 4,137,236,26 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Anexo 04 Page 13 Orçamento Programa - Exercicio de 2018 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO lnc. IV, § 1°, Art.2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017 ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLlTICA UR :Od19 Especrücaçào Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3 O 00 00 DESPESAS CORRENTES 202.045,53 3 ' 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.516,41 3 1 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 67.516,41 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.320,93 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12069,75 3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.125.73 3 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENT~S 134.529,12 3 3 9G 00 'IPLlCAÇOES DIR~TAS 134.529,12 , 3 9 4 ;)IARIAS PESSOAL CIV L 5486,25 3 3 91 30 MA TERIAL DE cüN:';\.;M 41.262,87 3 3 90 33 ~ASSI\GENS [ DESPES!\::> COM LOCOMOçiiO 5486,25 3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 32.917,50 3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 49.376,25 JURIDICA 4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 27431,25 4 4 00 00 INVESTIMENTOS 27.431,25 4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.431,25 4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.431,25 TOTAL 229.476,78 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercrcro de 2018 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO (Inc IV § 1°, Art2°) ORGÃO 99 RESERVA DE CONTING~NCIA Anexo 04 Page 14 Lei: 349, Data: 28/12/2017 Cocrqc Especitícaçào Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 90.654,79 90.654,79 90.654,79 90.654,79 TOTAL 90,654,79 9 J oc 00 9 9 00 00 9 9 99 00 9 9 99 00 RESERVA DE CONT,NGENC t; RESERVA DE CONTINGÊNCIA A DEFINIR Reserva de Contingência o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Paqa 1 Lei: 349, Data: 28/12/2017 L r ORGÃO 01 CÃMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS NIDADE 01 CÃMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS .ódigo Especrncaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica , O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 I 1.133.446,74 1 11 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 639.356,48 13. 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 639356,481 l3 1 90 04 (ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 62828.641 I 13 1 90 05 uTROS BENEFiclOS PREVIDENCIARIOS 0.0100 4.882,081 1 J 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 468.776,00 I I ).1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 102.869,761 1 J '. 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 I 494.090,26 J '1. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 I 494.090,261 13.3.90 14 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 48.829,761 I 13.3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 64.293,601 I 13 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 18880,961 I / 3 90 35 SER IÇOS DE CONSUL TORIA 0.01.00 135.097,761 1 J 3 90. 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 0.01.00 12.206,881 I J 'l.3. 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 0.01.00 33.600,001 I 13 3. 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 138.862,101 1 h 3 90 92 DESPESAS DE EXERCi CIOS ANTERIORES 0.01.00 9.765,281 I 13 3. 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES 0.01.00 32.553,921 1 J4 o 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0000.000 1 1 45.343,20 4 4 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 I I 45.343,20 _I 1 4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 45.343,201 J 4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 45.343,20 I I ~TOTAL 1.178.789,94 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLIS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Page 2 Lei: 349, Data: 28/12/2017 J! 1 1 ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO -- ,NIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO ":ódigo Esoecmcaçào F.R Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 1 O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 441.822,86 J'l 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 1 170.483,40 1 h1. 90. 00 APLlCAÇÓES DIRETAS 0.000.000 1 170.483,401 1 13 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 72.582,571 1 1 1 31 90 1 IENC MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.0100 84679.491 1 I J. 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 13.221,341 1 1 1 1 1 1 J.3 00 00 )LJ~RAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 271,339,46 J AP CAÇÕES DIRETAS 1 271339,461 I 1 3 90 00 0.000.000 .L, 3, 90. 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,01.00 6,047,41 1 1 1 J 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.0100 71,741,341 1 1 J 3.3.90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,01,00 18,144,331 1 I 13 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0,01,00 96,776,41 1 1 1 _/ 3.90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 78,629,971 1 1 1 O 00 00 úESP~ SAS DE CAPIT AL 0000.000 1 1 12,096,92 1 J 1 1 12.096,92 1 4 00 00 'NVESTIMENTOS 1 0.000.000 J4 4 90 00 APLlCAÇÓES DIRETAS 0000,000 1 12,096,921 I .14 4,90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01,00 12,096,921 1 1 JTOTAL 453,919,781 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Page 3 Lei: 349, Data: 28/12/2017 RGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO NIDADE 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO ;ódigo Especiticaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica ~ O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000000 1 228.464,34 J 1, 1 00 00 PESSUAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 114.836,10 j3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 114.836,101 J3 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 36.290,761 1 J J 1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 72.582,571 1 J. 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 5.962,771 1 J 1 1 1 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 113.628,24 I, 3 90 00 APL CAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 113628,241 .13 3 90 14 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 0,01.00 3.628,241 1 J 3.3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.0100 40000,001 1 J3.3. 90 35 SERViÇOS DE CONSUL TORIA 0.01.00 30.000,001 I J 3.3. 90, 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 20.000,001 1 3.3. 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 20.000,001 I I ~ o. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 I I 10.450,00 J 00 00 NVESTIMENTOS 0.000.000 1 1 4.4. 10,450,00 J44 90 00 APLA\,-ÕES DIRETAS 0.000000 1 10,450,001 J4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.450,001 I ITOTAL 238,914,34 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Page4 Lei: 349, Data: 28/12/2017 .L .L L RGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .odiqo Especmcaçâo F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0000.000 1.366.345,08 .Gl 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 734.397,89 13 1 90 00 APLICAÇOES DIRETAS 0.000.000 734.397,891 .-i3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 265.259,671 1 .L3 1 90 l' VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 240.891.401 1 1 90. 13 OBRIGAÇOES PATRONAIS 0.01.00 19.246,821 1 1 209.000,001 1 \.1 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.0100 .L, 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0000.000 1 I 631.947,19 .-iJ. 3. 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 0000.000 1 631.947,191 -13 3 90 14 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 24.636.921 I -13.3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 225.091.271 1 1 3 3 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 5.486.251 1 j 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 0.01.00 180.352.371 1 J OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 195.335,381 1 I J 3 90 39 0.01.00 1, 3.90 92 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.045,001 I I J4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 I I 36.209,25 I _14 4 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 I I 36.209.25 I J4 4 90 00 AP CAÇOES DIRETAS 0.000.000 1 36.209.251 I J44 90 5' OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 10972,501 1 I 1 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 25.236,751 1 I ~TOTAL 1.402.554,331 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercícío de 2018 Anexo 05 Page 5 Leí: 349, Data: 28/12/2017 i i RGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA .ódiqo Especmcaçào F.R Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica o 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 838.527,87 1'l1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0000000 1 1 153.394,51 L3 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 153.394,511 13 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 60.485,641 1 1J 1 90 1 • ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 84.679,491 I 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 8.229,381 1 1 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 1 685.133,36 1~ 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 685.133,361 1'l 3.90 14 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 12.096,921 1 L3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 325.337,761 1 .13 3 90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 134.192,641 1 l3.90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 212.461,041 1 , 3 90 92 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.045,001 1 I O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0000000 1 I 12.096,92 I 114 00 00 INVESTIMENTOS 0000.000 1 1 12.096,92 I .14 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 1 12.096,9z! 1 .14 4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 12.096,921 I I JTOTAl 850.624,791 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Page 6 Lei: 349, Data: 28/12/2017 JpRGÃO - " - 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,NIDADE 02 CONVENIOS AGRICULTURA 1 1 Categoria ,;ód'go Espec.ncaçáo F.R. Elemento Modalidade Grupo .1 Econômica I 1 o. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 32.395,00 1, 4 00 00 NVESTIMENTOS 0.000.000 I I 32.395,00 l4 4.90 00 APlICAÇOES DIRETAS 0.000.000 1 32.395,001 144.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 11495,00 I I 1449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 20.900,001 1 jfOTAL 32,395,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Page 7 Lei: 349, Data: 28/12/2017 1 RGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NIDADE 03 AQUICULTURA ;odigo Especificaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 'o 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 62.700,00 0.01.00 I 1 41.800,001 20.900,001 I 62.700,001 I I .11.3 00 00 13 3.90 00 OL TRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 62.700,00 APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0000.000 J 3 3.90 30 :3.3 90 39 0.01.00 62.700,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Page 8 Lei: 349, Data: 28/12/2017 RGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA ;ódlgo Especrtrcaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 1.0.0000 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 86.212,50 -h1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 I 31.350,00 I 131 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 31.350,001 I -13 1 90 04 C,ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 31350.001 1 I .r' 3 00 00 OJTRAS DESPESAS CORRE TES 0000000 1 1 54.862,50 I , 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 I 54862.501 I J 18.287,501 1 I 1 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 11.3.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.0100 36.575,001 1 I ~. O 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1 1 18.287,50 I .1.4 4.00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 I 1 18.287,50 I J 4 4.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 I 18.287,501 I 14 4 90 5 OBRAS E NSTALAÇÕES 0.01.00 5225.00 I I I ,. 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0100 13.062,50 I I I ~TOTAL 104,500,00 I o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercícío de 2018 Anexo 05 Page 9 Lei: 349. Data: 28/12/2017 J? RGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NIDADE 01 EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO - ;ódigo Especificaçâo F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica , O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 1.398.730,43 .L 1 1 J 1,u 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 1 451.242,50 h 1 90 00 APliCAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 451.242,501 J 3 1 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 253.189,921 1 1J 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 181.456,931 I J 1. 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 16.595,651 1 I 1 1 I 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0000000 947.487,93 J 1 3. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000000 1 947487,931 i, 3 90 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0.0100 24.193,841 1 13 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 342.927,21 1 1 J,3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,01,00 12.096,921 1 J3 3 90. 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 209.138,991 1 /3 90. 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 358.085,971 1 3 3 90 92 ..JESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.0100 1.045,001 1 J 1 1 ~ O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 86.848,90 J4 4 00 00 ,NVESTIMENTOS 0.000.000 1 1 86.848,90 J44 90. 00 APliCAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 86.848,901 J44. 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 10.972,501 1 :4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 75.876,401 1 TOTAL 1.485.579,33 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Page 10 Leí: 349, Data: 28/12/2017 RGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS '. NIDADE 02 CULTURA E DESPORTO ;ódigo Especificaçáo F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica o. 00 00 DESPESAS CORRENTES 1 0.000.000 1 338.717,93 1, 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 1 338.717,93 1 13 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000000 1 338.717,931 1 J 3 3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 205.651,81 1 1 1 .r' 3.90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 72.581,521 1 1 J. 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 60.484,601 1 1 ~TOTAL 338,717,g31 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Paqe 11 Lei: 349, Data: 28/12/2017 L 1 RGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS NIDADE 03 FUNDEB .ódiqo Especrticaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica . O 00. 00 DESPESAS CORRENTES I 0.000.000 I 22.981.640,00 1 ~.1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0000000 I 18.655.340,00 I 13 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 I 18.655.340,00 I 13 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 I 1.635.425,00 I I 1 3 1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 14.726.140,00 I I 1"1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 2.293.775,00 I I , 3.00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 I 4.326.300,00 I J I I 1 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 4.326.300,00 .1, 3 90 14 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 0.0100 26.125,00 I I 13 3.90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.0100 1.886.225,00 I I J 3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 0.01.00 125.400,00 I I J 3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 0.01.00 2.278.100,00 I I J J 3 90 92 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 0.01.00 10.450,00 I I I O 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0000000 I 360.525,00 I J 1400.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 I 360.525,00 I J4 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 I 360.525,00 I J4.4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 209000,00 I I J4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 151.525,00 I I JTOTAL 23.342.165,00 I J o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Page 12 Lei: 349, Data: 28/12/2017 RGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS ,\lIDADE 04 GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE .ódrqo Especiücaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 0.00.00 DESPESAS CORRENTES \ 0.000000 1.356.751,71 1,,3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 \ \1.356.751,71 \ 13 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 1.356.751,711 1 L3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 944.385.31 1 1 1 l.J 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 0.01.00 60.485,641 1 \ _. 3. 90. 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 349.790,761 \ \ 1 3 2.090,001 \ \ .9092 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 0.01.00 J O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0 1 \ \ .000.000 139.980,89 _Li 4 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1 1 139.980,89 1 L4 4 90 00 APL,CAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 139.980,891 \ -L4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 103.690,131 1 1 ~ 4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 36.290,761 \ 1 fOTAL 1.496.732,60 I o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Page 13 lei: 349, Data: 28/12/2017 J.Q L L 1- i RGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS ,~IDADE 05 CONVENIOS E PROGRAMAS .ódiqo Especrtrcaçào FR Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica O. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1 0.000.000 1 658.350,00 I~.3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 I I 658.350,00 I I, 3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 I 658.350,001 1 1.3 3. 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 658.350,001 I 1 i4 o. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0000000 1 1 31.350,00 I ..L' 4 00 00 NVESTIMENTOS 0.000.000 1 1 31.350,00 1 , 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 31350,001 I 1 20.900,001 I 1 .4.90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 J, 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.450,001 I 1 .-lTOTAL 689.700,00 I J o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercícío de 2018 Anexo 05 Page 14 Lei: 349. Data: 28/12/2017 lORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -lNIDADE 01 SAUDE 15% - RECURSO PROPRIO -l. Categoria _ódlgo Especitrcaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo J.. Econômica ~ O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.681.216.09 ~.1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 11.429664.50 -13. 1 90 00 APliCAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.429664,501 .--l3 1. 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 303154.501 1 .1.3 1. 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.109.267,501 1 ).J1 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 17.242,501 1 J 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 11.251.551,59 -1 1 1 3 90 00 APl CAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.251551.591 I 31350.00 1 ~1 3 90 14 OlARIAS PESSOAL CIVIL 0.01.00 -13.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 635.712.17 1 --l3. 3 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 12.644,50 1 -13.3.90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 107896.26 1 .--13 3.90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 249.493,76 1 3. 3. 90 46 AuxíliO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 69.126,75 1 .--1 3. 3 90 48 OUTROS Auxit.ros FINANCEIROS A PESSOA FíSICA 0.0100 124428.15 1 I 1 -3.3 90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 001.00 20900.00 .J4. O. 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 I 150.833,22 J44. 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1 150.833,22 _144 90 00 APliCAÇÕES DIRETAS 0.000.000 150.833.221 14 4. 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 84.781,90 I :4 4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 66.051,32 I TOTAL 2.832.049.31 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa Exercicio de 2018 Anexo 05 Page 15 Lei: 349, Data: 28/12/2017 lQ L 1 RGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NIDADE 02 GESTÃO DO SUS - FEDERAL >ódlgo Especificaçâo F.R Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0000000 3.789.165,83 1 1,.1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 12.648.442,78 1 -l, 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 2648.442,781 1 1.3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 2.647.397,781 1 1 -l3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.045,001 1 1 lJ 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 11.140.723,05 1 ,. 3. 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000000 1.140.723,051 1 1. 1 1 " 3.90 14 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 61.834,74 -L..3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 793.391,17 1 1 1., 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 10.450,00 1 1 -13 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 20.456.92 1 1 13.3.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 0.01.00 251.455,22 1 1 i 3.90 92 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 0.01.00 3.135,00 1 1 -1.0.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1 233.403,89 1 J 1.4 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1 1 233.403,89 I APLICAÇÕES DIRETAS 233.403,891 -1 4 90 00 0000000 1 ---14 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 66.357,50 1 1 .J 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0100 167.046.39 1 1 1 JTOTAL 4.022.569,721 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLIS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 05 page 16 Lei: 349, Data: 28/12/2017 IoRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE rNIDADE 03 GESTÃO DO SUS - ESTADO L Categoria l_Ódigo Especrticaçào F.R Elemento Modalidade Grupo Econômica l O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0000000 1 545.592,42 i, 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 235.030,95 1, 1 90 00 APLlCAÇOES DIRETAS 0000.000 235.030,951 ~3. 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 235.030,95 I 13 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 310.561,47 .l3 90.00 APLlCAÇOES DIRETAS 0.000.000 310.561,471 J. 3. 90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 5.760.04 1 ~ l 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 146.785,94 I 1'.3 90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 23.042,25 1 --t, 3. 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 133.928,24 1 J.3 3 90 92 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.045,00 1 J4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 I 46.084,50 J44. 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1 46.084,50 J4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 46084,501 ~ 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇOES 0.01.00 23.042,25 1 _14 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 23.042,25 1 .JTOTAL 591.676,92 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 05 Page 17 lei: 349, Data: 28/12/2017 lQRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1:'NIDADE 04 CONVENIOS E PROGRAMAS J... Categoria 1';Ódi9O Especmcaçâo F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica J 1 o. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 139.075,92 -l.. 3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 1 139075,92 113.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 139075,921 .13 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 93.540,04\ \ 13 3.90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.0100 45.535.88\ 1 J 4 0.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000,000 I I 31.350,00 .1 ~ 4.00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 \ \ 31.350,00 I 4.90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 \ 31.350,00\ J1 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 10450,00 \ \ .14 4 90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 20.900,00 \ \ JTOTAL 170.425,92 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercícío de 2018 Anexo 05 Page 18 Lei: 349, Data: 28/12/2017 loRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . J.:'NIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO ..L Categoria j -.:ódigo Especrícaçào f.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica .1 O 00 00 DESPESAS CORRENTES 1 0.000.000 172.425,00 L, 1.00 00 I,. 1 90.00 13 1 90 04 13 3 00 00 1J 3.90 00 3. 3. 90 30 1 l. 3. 90 39 11O. . 00. 00 ~. 4.00.00 J4. 4.90.00 J4 4.90.51 :4.490.52 TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 1 62.700,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 62.700,001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 62.700,001 I OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 1 109.725,00 APliCAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 109.725,001 MATER~LDECONSUMO 001.00 36.575.001 1 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 73.150,001 1 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1 1 36.575,00 INVESTIMENTOS 0.000.000 I I 36.575,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 36.575,001 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 1OA50,00 I I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 26.125.00 I I 209000,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercícío de 2018 Anexo 05 Page 19 Lei: 349, Data: 28/12/2017 RGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA ,~IDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA .ódiqo Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica , O 00 00 DESPESAS CORRENTES 1 0.000.000 1 1.186.381,30 IQ L i, 1 1 L, 1 00 00 b 1 90.00 13 1.90.04 13 1 90 11 1J 1 90 13 ; 3 00 00 1 1. 3 90 00 1,3 90 14 13 3. 90 30 13.3.90.33 j33.9035 j 3.3.90 36 3 3 90 39 J 3 3 90 39 J 3 3 90 92 14 O. 00 00 J4 4 00 00 J4. 4. 90. 00 -14 4.90.51 4 4 90 51 -' 4 4 90 52 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 1 171.608,85 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 171.608,851 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 60.485,641 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 96.777.451 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 14.345,761 1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000000 1 11.014.772,45 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 1.014.772,451 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 6.047,411 1 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 245.115,201 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 6.047,411 1 SERViÇOS DE CONSUL TORIA 0.0100 9.677,751 1 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 37.416,221 1 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.0100 708.378.461 I OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.02.00 1 045,001 1 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.01.00 1045.001 1 1 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1 1 313.548,14 1 INVESTIMENTOS 0.000.000 1 1 313.548,14 1 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 313.548,141 1 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.0100 240000,001 1 I OBRAS E INSTALAÇÕES 0.0100 61.451,221 1 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0100 12.096.921 1 1 -!TOTAL 1.499,929.441 o MUNICíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Page 20 Leí: 349, Data: 28/12/2017 19RGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA >NIDADE 02 CONVENIOS E PROGRAMAS .L .L Categoria ..:ódigo Especmcação F.R. Elemento Modalidade Grupo 1 Econômica J. 0.00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 I 32.395,00 J'4 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 I I 32.395,00 I, 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 32395,001 .14 4.90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 20 900,001 1 144.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.00 1.045,00 I I ~4 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 10.450,00 I I fOTAl 32.395,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Page 21 Lei: 349, Data: 28/12/2017 LQRGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL l,~IDADE 01 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL L. Categoria l~Ódigo Especrticaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo Econõmica L o 1 . 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.191.509,00 l 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 1 448.096,00 L1. 1.90.00 APLlCAÇÔES DIRETAS 0.000.000 1 448.096,001 13 1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 224.675,00 I I 13 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 210.358,501 1 1j 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 13,062,501 1 j 3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 I I 743.413,00 1 1 .3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 743.413,001 1, 3.90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 13376,00 I 1 1, 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 292.600,001 I .13.3.90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 17.347,001 1 J33 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 0.01.00 38.665,00 I 1 J3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 0.01.00 360.525,00 I I J.l 3 90 92 DESPESAS DE EXERCiclOS ANTERIORES 0.01.00 20900,00 I I I O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 I I 38665,00 J 44 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 I I 38.665,00 --14 . 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 I 38,665,001 J4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 15.675,001 1 _t4 4. 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 22.990,00 I I JTOTAL 1.230.174,00 I o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Paqe 22 Leí: 349, Data: 28/12/2017 lQRGAo 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL ,. /" ,NIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL 1 1 Categoria -':ódigo Especificaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo 1 Econômica 'O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 969.470,76 .1 11 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 1 425.971,26 1 .13 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 425.971,261 1 J3 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 418024,031 1 1 J31 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 7.947,231 1 I J3 3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 I 563.499,52 I 3 3 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 563.499,521 1 J 3 3 90 14 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 25.524,131 1 I J 'j 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 364.539,881 1 1 J3.3. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 3.291,751 1 1 J33 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 39.236,611 1 1 J 3.3.90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 125.682.151 1 I f 3. 90 92 DESPESAS DE EXERCiclOS ANTERIORES 0.01.00 5.225,001 1 I J40.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0.000000 1 I 2.660,57 1 4.4 0000 INVESTIMENTOS 0.000.000 1 I 2.660,57 I -144 90. 00 APLlCAÇOES DIRETAS 0000000 1 2660,571 1 J44 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 2.660,571 1 1 _ITOTAL 992.131,351 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Paqs 23 lei: 349, Data: 28/12/2017 12 L L L 1 RGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL ," ,~IDADE 03 CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA .ódiqo Especrticaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica - O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL I 0000000 I 31.350,00 0.01.00 I 1 10.450,001 20.900,001 I 31.350,001 I 1 1.,4.0000 L4. 4. 90. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 31.350,00 144.9051 :: 4.90 52 APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.000.000 0.01.00 fOTAl 31.350,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercícío de 2018 Anexo 05 Page 24 Lei: 349, Data: 28/12/2017 -LORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO .,NIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO ..l .. J Categoria J ":ódigo Especificaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica 11 O 00 00 DESPESAS CORRENTES 1 0.000.000 1 1.502.718,68 J 1 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 1 670.711,31 13 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 1 670.711,311 J3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 352.052,141 1 _.J.3 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 302.977,901 1 J3 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,01,00 15,681,271 1 3, 3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,000,000 1 1 832,007,37 J 3. 3, 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,000.000 1 832.007,371 J1 3.90 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 001.00 3.628,241 1 J3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 373.090,071 1 j3 3.90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 6.047,41 I I J3.3 90,35 SERViÇOS DE CONSULTORIA 0,01.00 24,193,841 1 J3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 120,971.291 I 3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01,00 303,031,521 I J 1.045,001 1 3. 3 90 92 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 0.01.00 -'4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 I I 50,558,14 -14 4 00 00 INVESTIMENTOS 0000000 1 1 50,558,14 -14 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 1 50558,141 _14 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,01,00 1.045,001 1 4. 4. 90, 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,01,00 49,513,141 1 TOTAL 1,553,276,82 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Paqe 25 Lei: 349, Data: 28/12/2017 lQRGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO .NIDADE 02 CONVENIOS E PROGRAMAS l1. Categoria ;ódigo Especificaçâo F.R. Elemento Modalidade Grupo 1 Econômica 1 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1 31.350,00 1.., 4. 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1 I 31.350,00 14 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 I 31.350.001 14 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 10.450,00 I 1 J4 4.90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0100 20.900,00 I I lfOTAL 31.350,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Page 26 Lei: 349, Data: 28/12/2017 loRGÃO 11 SECo MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO .['NIDADE 01 SEC .. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO -l Categoria l":ÓdlgO Especmcação F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica -L '. O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0000.000 1 284.026,81 111 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 66.362,72 13. 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 66362,721 J3 1. 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 23.096,591 1 J3 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 38.513,471 1 J3 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 4.752,661 1 3. 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 1 217.664,09 J , 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 1 217.664,091 J 1.3 90 14 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 6.047,411 1 J3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 72.582,571 1 J33. 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 6.047.411 1 J 3 3. 90.35 SERViÇOS DE CONSUL TORIA 0.01.00 42.339,221 1 1 3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 36.290,761 1 3 3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 53.311,721 1 J 3.3.9092 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.045.001 1 14 O0000 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1 1 35.166,34 14 4 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1 1 35.166,34 14 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 35.166,341 _14 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 10.972,501 1 _:~~~O:: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 24.193,841 1 319.193,15 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Page 27 Leí: 349, Data: 28/12/2017 IQRGÃO 11 SECo MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO L~IDADE 02 FUNDO DO TURISMO L Categoria .ódiqo Especificaçào F.R Elemento Modalidade Grupo L Econômica L O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 I 53.817,50 l3 3 90. 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 I I 5.486.251 26.908.751 21.422,501 I 53.817.501 1 1 1 L 3.00 00 1..:,.. 3. 90. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 53.817,50 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 13 3 90 30 ~~. 3 90 39 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 0.01.00 ,OTAl 53.817,50 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercícío de 2018 Anexo 05 Paqe 28 Leí: 349, Data: 28/12/2017 ~ 1 1 1 ORGÃO 11 SECo MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO NIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ~ódigo Especificaçào F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica J, O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0000000 1 76.000,00 1, 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 1 76.000,00 13.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 76.000,001 13.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 30.000,001 1 13.3.90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 16.000.001 1 Jj 3.90.39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 30.000,001 1 i O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0000000 1 1 20.000,00 1 \ 4 00 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1 1 20.000,00 14 4 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000.000 1 20.000,001 14 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 20.000,001 1 _ITOTAL 96.000,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercícío de 2018 Anexo 05 Paqe 29 lei: 349, Data: 28/12/2017 loRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS .['NIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS .i, Categoria ,-':ÓdlgO Especmcaçêo F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica I. I 0.0000 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.008.848,58 J"\ 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000000 1 299.431,97 I, 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 299.431,971 J3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.0100 59388,39 1 J3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 122.068,54 I -,3 1 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 17.975,04 I 3. 1 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 100.000,00 I J 3. 3. 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0000000 11.709.416,61 J, 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 1709.416,611 j 3 3 90 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 18.144,33 I 13 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 304193,84 I _13 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 12.096,92 I ,3 3 90.35 SERViÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 36.290,76 I ,3 3 90 36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 0.01.00 90.000,00 1 3 3 90. 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 476.290,76 1 13 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÃRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 329.175,00 I 13 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 423.225,00 I 13 3 90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.01.00 20.000,00 I _14 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 I 2.128.387,68 _14.4.0000 INVESTIMENTOS 0.000.000 I 48.387,68 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 48.387,681 4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 10.972,50 I I 4.4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0100 37.415.181 1 4.6 00 00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0.000.000 1 12.080.000,00 4. 6 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0000000 I 2080.000,001 4 6 90 -1 PRINCIPAL DA DivIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 2.080.000,00 I 1 TOTAL 4.137.236,26 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Page 30 Lei: 349, Data: 28/12/2017 loRGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLíTICA URBANA (NIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLíTICA URBANA .L Categoria l-':Ódigo Especiücaçào FR. Elemento Modalidade Grupo Econômica .1 1 1 . O 00 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 202.045,53 ~1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1 1 67.516,41 1 1, 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 67.516,411 1 h 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 50.320,931 1 1 13 1 90 11 VENCIME TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001.00 12.069.751 1 1 ,3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 5.125,731 1 1 .J. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1 1 134.529,12 1 J 1 134.529,121 1 3. 3 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 J, 3.90 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 5.486,251 1 1 J3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 41.262,871 1 1 .J 3 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 5.486.251 1 1 J3 3 90.36 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA rlsrc« 0.01.00 32917.501 1 1 _13.3 90 39 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 0.01.00 49.376.251 1 1 J4 O 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1 1 27.431,25 1 4.4 00 00 INVESTIMENTOS 0000.000 1 1 27.431,25 1 1449000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1 27.431,251 1 -14 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 27.431,251 1 I _ITOTAL 229.476,781 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 05 Page 31 Lei: 349, Data: 28/12/2017 bRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA .r,~IDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA ~ Categoria lJÓdi90 Especiücaçâo F.R. Elemento Modalidade Grupo Econômica .1. RESERVA DE CONTINGÊNCIA I O 00 00 0.000.000 90.654,79 1 , 9. 00. 00 lq 9. 99. 00 19.9 99 00 A DEFINIR 0.01.00 90.654,79 I 90.654,79 90.654,791 I RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 Reserva de Contingência 0.000.000 lT O T A L 90.654,79 J TOTAL GERAL 49.800.000,00 -. o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.ll, § 2°, Art.2°) Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 1 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS 01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS ~ Código TOTAL 0,00 Projetos Atividades To t a I 70.222,88 1.108567,06 1.178.789,94 70.222,58 1.105.567,06 1.175.759,94 70.222,88 1.108.567,06 1.178.789,94 70.222,88 70.222,88 1.084.152,18 1.084.152,18 24414,88 24414,88 70.222,88 1.108.567,06 1.178.789,94 Especificação Operação Especial 01 Leqrslatrva 01 031 Ação t.eç.stanva 01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001 10010000 Apr e modernização da gestão legislativa 01.0310001.2001.0000 Man. das atividades do poder legistativo 01.031.0001.2002.0000 Oualif, e capacitação prof. no legislativo o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 2 Lei: 349, Data: 28/12/2017 (Incll, § 2°, Art.2°) ~ 02 GABINETE DO PREFEITO ~ 01 GABINETE DO PREFEITO --------------.-------- Operação Especial Projetos Atividades To t a I 453.919,78 453.919,78 453.919,78 453.919,78 453.919,78 453.919,78 411.581,61 411.581,61 42.338,17 42.338,17 0,00 0,00 453.919,78 453.919,78 .•••.Código Especificação 04 Administração 04 122 Administração Geral 04 122 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2003.0000 Manutenção do gabinete do prefeito 04.122 00022004 0000 Comunicação oficial e cerimonial TOTAL o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.11 § 2° Art2°) Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 page 3 Lei: 349, Data: 28/12/2017 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO ~ Código Especificação Operação Especial TOTAL 0,00 Projetos Atividades To t a I 238.914,34 238.914,34 238914,34 238.914,34 238.914,34 238.914,34 124.078,24 124.078,24 114.836,10 114.836,10 0,00 238,914,34 238,914,34 04 Administração 04 122 Administração Geral 04 122 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04 122 0002 2005 0000 Manutenção do gabinete do vice-preteito 04.122.000220060000 Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gabo vice-prefeito o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (InC.II, § 2°, Art.2°) Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page4 Lei: 349, Data: 28/12/2017 _ 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Especrficaçào Operação Especial TOTAL 0,00 Projetos Atividades To t a I 1.402.554,33 1.402.554,33 1.402.554,33 1.402.554,33 1A02.554,33 1.402.554,33 636.623.56 636.623,56 510.950,76 510.950,76 21.945,01 21.945,01 24.035,00 24.035,00 209.000,00 209.000,00 0,00 1.402.554,33 1A02.554,33 04 Administração 04 122 Administração Geral 04 122 0004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.1220004.20070000 Manutenção da sec. mun de administração 04122000420080000 Manut gestão de pessoal enc sociais sec admnlstraçã,.:::o ..:::..:.=~:..:::... .::..:.:::.:.::.::.::.c:..:::. 04 1220004 2009 0000 Manutenção da gestão da cidade digital 04 122.0004 20890000 Incentivo a qualificação dos servidores municipais 04 122.0004 2094 0000 Pagamento retroativo das progressões o MUNICíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (lnc.ll, § 2° Art.2°) ~ 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ~ Código Especificação Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Page 5 Lei: 349, Data: 28/12/2017 Operação Especial Projetos 20 Agncultura 20 605 Abastecimento 20 605 0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.605.0005.2010.0000 Manu!. da secretaria rnun. de agricultura 20 605 0006 MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA 20.605.0006.2011 0000 Manu!. e func. da frota veículos sec. agric. 20 608 Apoio ao protetor rural 20 608 0007 APOIO A AGRICUL TURA FAMILIAR 20608000720120000 ApOIo ao produtor rural TOTAL 0.00 0.00 Atividades T ot a I 710.609.01 710.609,01 710.809,01 710.809,01 480.963,35 480.963,35 480.963,35 480.963,35 229.845,66 229.845,66 229.845.66 229.845,66 139815.78 139.815.78 139.815,78 139.815,78 139.815,78 139.815,78 850.624,79 850.624,79 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Incll § 2°, Art.2°) Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 page 6 Lei: 349, Data: 28/12/2017 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02CONVENIOS AGRICULTURA Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 32.395,00 32,395,00 32.395,00 32,395,00 32,395,00 32,395,00 32.395,00 32,395,00 0,00 32.395,00 0,00 32,395,00 20 Agncultura 20 605 Abastecimento 20 605 0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 20605 0005 1002 0000 Contraparllda converuos a serem firmados sec de agncultura TOTAL o MUNiCípIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.tt, § 2°, Art.2°) Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Anexo 06 Page 7 Lei: 349, Data: 28/12/2017 _5 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 03AQUICUL TURA Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 62.700,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00 20 Agricultura 20 605 Abastecimento 20 605 0007 APOIO A AGRICULTURA fAMILIAR 20.605 0007 2013 0000 Manutenção do programa da agricultura familiar TOTAL 0,00 0,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.11 § 2°, Art.2°) Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Paqe 8 Lei: 349, Data: 28/12/2017 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 04FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o I a I 104.500,00 104.500,00 104.500,00 104.500,00 104.500,00 104.500,00 104.500,00 104.500,00 0,00 0,00 104.500,00 104.500,00 20 Agricultura 20 606 Extensão Rural 20 606 0020 RECUPERAÇÃO DE VICINAIS 20.6060020.2097 0000 fundo municipal de agricultura TOTAL o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Inc II § 2° Art2°) Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 06 Paqe 9 Lei: 349, Data: 28/12/2017 _ 6 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 01EDUCAÇÃO 25"10 - RECURSO PROPRIO ~- ---- -- - - --------~- -._- Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 12 Educação 80.646,84 80.646,84 12 785 Transporte Especiais 80.646,84 80.646,84 12 785 0414 TRANSPORTE ESCOLAR 80.646,84 80.646,84 127850414 2017 0000 Manu!. operacronahzação trans escolar 80.646,84 80.646,84 12 846 Outros Encargos Especiais 1.404.932,49 1.404.932,49 12 846 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA 1.404.932,49 1.404.932,49 E DESPORTO 12.846.0008.2014.0000 Manu!. das atividades seco muno educação 384.777,36 384.777,36 12.8460008.2015.0000 Manu!. da gestão pessoal enc. sociais secode educação 451.242,50 451.242,50 12.8460008.20160000 Manu!. da rede municipal de ensino 568.912,63 568.912,63 TOTAL 0,00 0.00 1.485.579,33 1.485.579,33 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Incll, § 2°, Art.2°) Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 06 Paqe 10 Lei: 349, Data: 28/12/2017 _6 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 02CUL TURA E DESPORTO -~-----~- ._----- Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 13 Cultura 205.649,72 205.649,72 13 392 Difusão Cultural 205.649,72 205.649,72 13 392 0473 DIFUSÃO CULTURAL 205.649,72 205.649,72 13.392.047320180000 Gestão atividades de difusão cultural 108.873,32 108.873,32 13.392047320190000 Realização even pupulares even. culturais 96.776,40 96.776,40 27 Desporto e i.azer 133.068,21 133.068,21 27 812 Desporto Comunitáno 133.068,21 133.068,21 27 812 0721 DESPORTO COMUNITÁRIO 133.068,21 133,068,21 27.812.07212020.0000 Apoio ao desporto amador 133.068,21 133.068,21 TOTAL 0,00 0,00 338.717,93 338.717,93 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.11 § 2°. Art2°) Orçamento Programa Exercicio de 2018 Anexo 06 Page 11 Lei: 349, Data: 28/12/2017 _6 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 03FUNDEB Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 12 Educação 7.607.600.00 7.607.600,00 12 361 Ensino Fundamental 7607600,00 7.607.600,00 12 361 0009 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 7.607.600,00 7.607.600,00 12.361000920210000 Remuneração ens. fundamental- FUNDES 60% 7.607.600,00 7.607.600,00 12 365 Educação Infantil 5.622.100,00 5.622.100,00 12 365 0010 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 5.622.100,00 5.622.100.00 12365001020220000 Remun. prot. educação infantil- FUNDES 60% 5.622.100,00 5.622.100,00 12 366 Educação de Jovens e Adultos 318725.00 318.725,00 12 366 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA 318.725,00 318.725,00 E DESPORTO 12 366 0008 2023 0000 Remuneração dos profissionais do EJA - FUNDES 60% 318.725,00 318.725,00 12 782 Transporte Rodoviário 2.481.875,00 2.481.875,00 12 782 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA 2.481.875,00 2.481.875,00 E DESPORTO 12782000820260000 Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDES 2.481.875,00 2.481.875,00 40% 12 846 Outros Encargos Especiars 7.311.865.00 7.311.865,00 12 846 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CULTURA 470.250,00 470.250,00 E DESPORTO 12.8460008.20240000 Remuneração dos profissionais da adm. e sup, pedagogico 470.250,00 470.250,00 - FUNDES 60% 12 846 0009 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 6.841.615,00 6.841.615,00 12.8460009.2025.0000 Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDES 40% 6.841.615,00 6.841.615,00 TOTAL 0,00 0,00 23.342.165,00 23.342.165,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Incll § 2°, Art.2°) Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 06 Paqe 12 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~6 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 04GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE ---------~------~-----------------------------~-~- _ Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 203.750,96 203.750,96 203.750,96 203.750,96 203.750,96 203,750,96 203.750,96 203.750,96 168.318,15 168.318,15 168.318,15 168.318,15 69.126,75 69.126,75 99.191,40 99.191,40 23.758,08 23.758,08 23.758,08 23.758,08 23.758,08 23.758,08 1100.905,41 1.100.905,41 296.255,41 296.255,41 296,255,41 296.255,41 804.650,00 804.650,00 177.650,00 177,650,00 627.000,00 627.000,00 1.496.732,60 1.496,732,60 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO 12361003420270000 Prog. nac alim escolar - PNAE/Fundamental 12 365 Educação Infantil 12 365 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO 12.365.0034.2028.0000 Prog. nac. alirn. escolar - PNAE/CRECHE 1236500342029.0000 Prog. nac. alirn. escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA 12 366 Educação de Jovens e Adultos 12 366 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO 1236600342030.0000 Prog nac. alim. escolar - PNAE/EJA 12 846 Outros Encargos Especiais 12 846 0009 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.846.0009.2031.0000 Manut. programa quota salario edu. - QSE 12 846 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO 1284600342033.0000 PNAE - Mais educação 12.846.0034.20340000 Prog nac. de transporte escolar - PNATE TOTAL 0,00 0,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.!l, § 2°, Art2°) Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 06 Paqe 13 Lei: 349, Data: 28/12/2017 _6 SECRETARIA MUN, DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 05CONVENIOS E PROGRAMAS Código Especificação Operação Especial TOTAL 0,00 Projetos Atividades To t a I 658,350,00 658,350,00 658.350,00 658,350,00 658.350,00 658,350,00 658350,00 658.350,00 31.350,00 31.350,00 31.350,00 31.350,00 31.350,00 31.350,00 31.350,00 658.350,00 689.700,00 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 12 361 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 12.361000820320000 Aq. gêneros alim merenda escolar - rec. próprio 12 846 Outros Encargos Especiais 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 12846000810030000 Contrapartida convenios a serem firmados sec. de educação 12 846 / o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.11.§ 2°, Art.2°) Orçamento Programa Exercicio de 2018 Anexo 06 Page 14 Lei: 349, Data: 28/12/2017 _7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01SAÚDE 15%· RECURSO PROPRIO ~--- -~---_._-- ._--~-------_. Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 10 Saude 27.649,67 27.649.67 10 122 Administração Geral 27.649,67 27.649.67 10 122 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 27.649,67 27.649,67 10.122.0013.2035.0000 Manut. das atividades do conselho municipal de saúde 27.649,67 27.649,67 10 301 Atenção Básica 2.804.399.64 2.804.399,64 10 301 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 2.030.539,50 2.030.539,50 10301 001220360000 Gestão atividades sec mun de saúde 2.030.539.50 2.030.539.50 10 301 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE 402.550.74 402.550,74 10 301 0013 2037 0000 Manutenção da rede mun de saúde 402.550,74 402.550,74 10 301 0015 GEST ÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 371.309,40 371.309,40 10301 001520390000 Contrapartida municipal - PSF 177.754,50 177.754,50 10.301 001520400000 Manutenção do programa mais médicos 193.554.90 193.554,90 TOTAL 0,00 0,00 2.832.049,31 2.832.049,31 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (lnc.ll, § 2°, Art.2°) Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 06 Page 15 Leí: 349, Data: 28/12/2017 _7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02GESTÃO DO SUS· FEDERAL --~-~----~-----------~--- ~ Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 10 Saude 2.556.605,05 2.556.605,05 10 301 Atenção Básica 2.556.605,05 2.556.605,05 10 301 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.556.605,05 2.556.605,05 10.301001520420000 Gestão dos recursos do PAB FIxo 790.018,96 790.018,96 10.301001520430000 Manutenção programa assitência farmacêutica - SUS 154.660,00 154.660,00 FEDERAL 10.301.0015.2044.0000 Manutenção do programa de melhoria da atenção básica- 125.086,50 125.086,50 PMAQ 10.3010015.2045.0000 Manutenção do núcleo de apoio a saúde da família - NASF 263.340,00 263.340,00 10 301 0015.2046.0000 Manutenção do programa saúde da família - PSF 351.120,00 351.120,00 10301.0015.20470000 Manutenção do programa dos agentes comunitários de 667.128,00 667.128,00 saúde· PACS 10301001520480000 Manutenção do programa saude bucat . PSB 176.174,46 176.174,46 10 301 0015 2049 0000 Inclusão do rrucroscoprsta na atenção bás.ca 29.077,13 29.077,13 10 302 ASSistência Hospitalar e Ambulatorial 977.597,50 977.597,50 10 302 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 977.597,50 977.597,50 10.30200132050.0000 Serv. aten. móvel urgencias· SAMU (192) Federal 212.657,50 212.657,50 10.302.0013.2051.0000 Cent. ref. saúde trabalhador· CEREST 377.245,00 377.245,00 103020013.2052.0000 Teto financeiro MAC Federal 387.695,00 387.695,00 10 304 Vigilância Sanitária 12.540,00 12.540,00 10 304 0014 VIGILÃNCIA EM SAÚDE 12.540,00 12.540,00 10304001420530000 Manutenção das ações de viqilancia sanitária 12.540,00 12.540,00 10 305 VigilânCia Epidermolóqrca 475.827,17 475.827,17 10 305 0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 475.827,17 475.827,17 10.305.0014.2054.0000 Manutenção do programa de epidemiologia 475.827,17 475.827,17 TOTAL 0,00 0,00 4.022.569,72 4.022.569,72 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.lI, § 2°, Art.2°) Orçamento Programa Exercicio de 2018 Anexo 06 Paqs 16 Lei: 349, Data: 28/12/2017 _7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 03GESTÃO DO SUS - ESTADO _ Código Especificação Operação Especial Atividades To t a I 27.979,88 27.979,88 27.979,88 27.979,88 27.979,88 27.979,88 27.979,88 27.979,88 563.697,04 563.697,04 563.697,04 563.697,04 55.548,02 55.548,02 373.735,89 373.735,89 21.945,00 21.945,00 30.174,38 30.174,38 82.293,75 82.293,75 591.676,92 591.676,92 Projetos 10 Saude 10 301 Atenção Básica 10 301 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 10.3010013.2055.0000 Contrapartida financeira medicamentos - Estado 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10 302 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 10.302001320560000 Contrapartida estadual SAMU 10302001320570000 Manutenção de centro de atenção psrcossccíat- CAPS --' .;..:... ...;.;._ 10302001320580000 Teto financeiro MAC - SUS Estado 1030200132059.0000 Apoio aos portadores de diabetes 10.30200132060.0000 Programa rede cegonha TOTAL 0,00 0,00 J o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Incll § 2°, Art2°) ~7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE _ 04CONVENIOS E PROGRAMAS - Código Especificação Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 06 page 17 Lei: 349, Data: 28/12/2017 Operação Especial Projetos Atividades To t a I 31.350,00 31,350,00 31.350,00 31.350,00 31.350,00 31,350,00 31.350,00 31.350,00 27.979,88 27.979,88 27.979,88 27.979,88 27.979,88 27.979,88 111.096,04 111.096,04 111.096,04 111.096,04 111.096,04 111.096,04 31.350,00 139.075,92 170.425,92 10 Saude 10 122 Administração Geral 10 122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 10 122 0012 1004 0000 Contrapartrda de conv. serem firmados sec. de saúde 10 301 Atenção Básica 10 301 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE 10301001320380000 Contrapartida municipal medicamentos 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10 302 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE 10302001320410000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE TOTAL 0,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.lI, § 2°, Art.2°) Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 06 Paqe 18 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ~ 05 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO -.. Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 209.000,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 0.00 0,00 209.000,00 209000,00 17 Saneamento 17 122 Administração Geral 17 122 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO 17 122.0019 2091 0000 Fundo municipal de saneamento básico TOTAL J o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.lI, § 2°, Art.2°) Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 06 Page 19 Lei: 349, Data: 28/12/2017 -08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA _ 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 10 Saude 1.045.00 1.045.00 10 22 Administração Geral 1.045,00 1.045,00 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS 10122001620900000 Te 398/2008/FUNASA 10 122 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 15 Urbanismo 240.000.00 837984.44 1.077.984,44 15 451 Infra-Estrutura Urbana 240.000.00 837.984,44 1.077.984,44 15 451 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS 15451001610100000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO TRANSPORTE - CIDE 15.451 0016.2061 0000 Gestão atividades da seco de obras 154510016.20620000 Execução. acompanhamento e avaliação de projetos 240000.00 837.984,44 1.077.984,44 240.000.00 240.000,00 775,409.84 775.409,84 62.574,60 62.574,60 15 452 Serviços Urbanos 420.900,00 420.900,00 15 452 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA 420.900,00 420.900,00 154520022 20630000 Manutenção da rede de Iluminação pública 154520022.2095 0000 Conservação do patrimonio 400000.00 400.000,00 20.900,00 20.900,00 TOTAL 0,00 240.000,00 1.259.929,44 1.499.929,44 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.ll. § 20. Art2°) -8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA _ 02CONVENIOS E PROGRAMAS Código Especificação Orçamento Programa Exercicio de 2018 Anexo 06 Page 20 Lei: 349, Data: 28/12/2017 Operação Especial Projetos Atividades To t a I 32.395,00 32.395,00 32395,00 32.395,00 32.395,00 32.395,00 32395,00 32.395,00 0,00 32.395,00 0,00 32,395,00 04 Administração 04 123 Adrmrnstração Financeira 04 123 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS 04 1230016 10050000 Contrapartlda convem os serem firmados sec. de mrra-estrutura TOTAL o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Incll § 2°, Art.2°) Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 06 Page 21 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - 01 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - _._~---- --_._---_.- ---------_._--- Código Espacificaçâo Operação Especial Projetos Atividades To t a I 08 ASsistência Social 441 A08,00 441.408,00 08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 441.408,00 441.408,00 08 243 0029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 441.408,00 441.408,00 08.2430029.2065.0000 Gestão das atividades conselho tutelar 441 A08,00 441.408,00 08 244 Assistência Comunitária 788.766,00 788.766,00 08 244 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR 647.691,00 647.691,00 SOCIAL 08.244 0030 2066 0000 Maun seco trab. e bem estar social 647.691,00 647.691,00 08 244 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 141.075,00 141.075,00 08.244.0033.2067.0000 ASSIs!. sacio econ população baixa renda 130.625,00 130.625,00 08.2440033.2068.0000 Manutenção dos conselhos municipais 10A50,00 10.450,00 TOTAL 0,00 0,00 1.230.174,00 1.230.174,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.ll. § 2°, Art.2°) Orçamento Programa Exercicio de 2018 Anexo 06 Page 22 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL ~ 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 3.570,76 3.570,76 3.570,76 3.570,76 3.570,76 3.570,76 3.570,76 3.570,76 490.827,09 490.827,09 490.827,09 490.827,09 55.542,79 55,542,79 91,897,30 91.897,30 343.387,00 343.387,00 497.733,50 497.733,50 92.169,00 92.169,00 92.169,00 92.169,00 405.564,50 405,564,50 111.960,25 111.960,25 127.228,76 127.228,76 61.792,94 61.792,94 59.672,63 59.672,63 41.659,97 41,659,97 3,249,95 3.249,95 992.131,35 992.131,35 08 Assistêncra SOCial 08 242 Assistêncra ao Portador de Deficiência 08 242 0031 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 082420031 20690000 PTMC - Prog assist. portador nec. especiais 08 243 Assrstência a Criança e ao Adolescente 08 243 0032 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824300322070.0000 PVMC - Prog. errado trab. infantil (PET) 08243.00322071 0000 PFMC - Gestão das atividades do CREAS 0824300322072 0000 SCFV - Servo convivencia fortal. de vinculo 08 244 Assistênc:a Comunitána 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 08.244 0030.2073 0000 Manut. do programa básico variável - LanchDA Assitência Social- LAS 08 244 08 244 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 08.244.0033.2074.0000 PBF - Centro ReI. Assis!. Social (CRAS) 08.24400332075 0000 IGD - Bolsa familia 08.2440033.2076.0000 CRAS VOLANTE 08244 0033 2077 0000 Indice gestão Descent-IGD/SUAS 08244 0033 2078 0000 Programa nacronat de promoção do acesso ao mundo do trabalho 08.244.0033.2079.0000 BPC na escola TOTAL 0,00 0,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Incll, § 2°, Art,2°) Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 06 Page 23 leí: 349, Data: 28/12/2017 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL 03 CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To ta I 08 Assistência Social 31.350,00 31.350,00 08 244 ASsistência Comunitária 31.350.00 31.350,00 08 244 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 08 244 0033 1006 0000 Contra partida convenios a serem firmados seco de assíst. social 31350,00 31.350,00 31.350,00 31.350,00 TOTAL 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00 o MUNiCípIO DE RORAINOPOllS PROGRAMA DE TRABALHO (lnc.ll, § 2°, Art.2°) Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 06 Page 24 Lei: 349, Data: 28/12/2017 -10 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO ~01 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO ___ o • •• _ - Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 15 urbanismo 1.431.262,62 1.431.262,62 15 452 Serviços Urbanos 1.431.262,62 1.431.262,62 15 452 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO 20.900,00 20.900,00 15452001920920000 Manutenção de sinalização de transito 20.900,00 20.900,00 15 452 0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERViÇOS URBANOS E 1.410.362,62 1.410,362,62 TRANSITO 15452 0024 20800000 Gestão sec. serv urbanos e transito 1.325.683,14 1.325.683,14 15452002420810000 Manul. fune frota veie secr serv urb intr 84.679,48 84.679,48 15 782 Transporte Rodoviário 122.014,20 122.014,20 15 82 0026 SERViÇOS DE TRANSPORTE URBANOS 122.014,20 122.014,20 15.78200262082.0000 Prog. inlra-estrutura transp. sino urbana 122.014,20 122.014,20 TOTAL 0,00 0,00 1.553.276,82 1.553.276,82 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Inc 11 § 2° Art2°) Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 06 Page 25 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~10 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO - 02CONVENIOS E PROGRAMAS ~ Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 15 Urbanismo 31.350,00 31.350,00 15 452 Serviços Urba nos 31.350,00 31.350,00 15 452 0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERViÇOS URBANOS E 31.350,00 31.350,00 TRANSITO 154520024 1007 0000 Contraparuda converuos serem firmados seco de servo 31.350,00 31.350,00 urbanos e transito TOTAL 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (lnc.ll, § 2°, Art2°) Orçamento Programa Exercicio de 2018 Anexo 06 Page 26 lei: 349, Data: 28/12/2017 ~11 SECo MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO - 01 SEC .. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO - Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 319.193,15 319.193,15 319.193.15 319.193,15 319.193.15 319.193,15 319.193,15 319.193.15 319.193,15 319.193,15 18 Gestão Arnmental 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO 18.541002720830000 Gestão sec. rnun. m. amb, ciencia, tec. tur. 18 541 TOTAL 0.00 0,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.1I § 2°. Art2°) Orçamento Programa Exercicio de 2018 Anexo 06 Page 27 Lei: 349, Data: 28/12/2017 SECo MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO ~02FUNDO DO TURISMO Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 32.917.50 32.917 ,50 32.917,50 32.917.50 32.917,50 32.917.50 32.917,50 32.917,50 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 20.900,00 53.817,50 53.817,50 23 Cornércio e Serviços 23 695 Tunsmo 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M AMBIENTE, CIENCIA TECNOLOGIA E TURISMO 236950027 2084 0000 Incentivo ao tunsmo ecológico 23 695 27 Desporto e Lazer 27 695 TUrismo 27 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO 276950027 2096 0000 Manutenção do fundo do turismo 695 TOTAL 0.00 0,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (lnc.Il, § 2°, Art.2°) Orçamento Programa Exercícío de 2018 Anexo 06 Page 28 Lei: 349, Data: 28/12/2017 -'1 SECo MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO ~03FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Código Especificaçâo Operação Especial TOTAL 0,00 Projetos Atividades To t a I 50.000,00 46.000,00 96.000,00 50.000,00 46.000,00 96.000,00 50.000,00 46.000,00 96.000,00 50000.00 50.000,00 46.000,00 46.000,00 50.000,00 46.000,00 96.000,00 18 Gestão Arnbiental 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 18 541 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA. TECNOLOGIA E TURISMO 18541002710090000 AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18541002720410000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Inc 11.§ 2°, Art2°) Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 06 Page 29 Lei: 349, Data: 28/12/2017 -12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS _ 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, E FINANÇAS - Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 04 Administração 120.969,20 4.016.267,06 4.137.236,26 04 22 Administração Geral 120.969,20 4.016.267,06 4.137.236,26 04 122 0003 GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04 122000320930000 Precatórios 04 122 0011 GESTÃO DO FUNDEB 0412200111008.0000 PMAT/PNAFN O Prog. Nacional de apoio a gestão adm e fiscal 04 1220011 2085.0000 Manul. seco muno plan. admnistração finanças 04 1220011 2086 0000 Amortização de dividas 04122001120870000 Encargos com aformação do PASEP 423.225,00 423.225,00 423.225,00 423.225,00 120.969,20 3.593.042,06 3.714.011,26 120969.20 120.969,20 1.083.867,06 1.083.867,06 2.180.000,00 2.180.000,00 329.175,00 329.175,00 TOTAL 0,00 120.969,20 4.016.267,06 4.137.236,26 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.ll, § 2°, Art.2°) Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 06 page 30 Leí: 349, Data: 28/12/2017 _ 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLíTICA URBANA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLíTICA URBANA Código Especificação Operação Especial Atividades To t a I 229.476,78 229.476,78 229.476,78 229.476,78 229.476,78 229.476,78 229.476,78 229.476,78 0,00 229.476,78 229.476,78 Projetos 15 Urbanismo 15 452 Serviços Urbanos 15 452 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA 15452002220880000 Gestão da secretaria rnun. de articulação e política urba::.:;na:::...... ..:..::..::.;..;.;~..:..... ......::~..:.....~ TOTAL 0,00 o MUNICíPIO DE RORAINOPOLlS PROGRAMA DE TRABALHO (Inc 11 § 2°, Art2°) Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 06 Page 31 Lei: 349, Data: 28/12/2017 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 RESERVA DE CONTlNGENCIA Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 99 Reserva de Contingência 90654,79 90.654,79 99 999 Reserva de Contingência 90.654,79 90.654,79 99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999900999001 0000 Reserva de contingência 90.654,79 90,654,79 90.654,79 90.654,79 TOTAL 0,00 0,00 90.654,79 90.654,79 TOTAL GERAL 0,00 671.382,08 49.128.617,92 49.800.000,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa Exercicio de 2018 Anexo 07 Page 1 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 349, Data: 28/12/2017 DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Ine II § 2° Art.2°) Código Espeeificação 08 243 0032 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 08243003220700000 PVMC - Prog. errado trab. infantil (PET) 0824300322071 0000 PFMC - Gestão das atividades do CREAS 0824300322072 0000 SCFV - Serv convivencia fortal. de vincul Operação Especial Projetos Atividades To t a I 0,00 70.222,88 1.108.567,06 1.178.789,94 0.00 70222.88 1.108.567,06 1.178.789,94 0.00 70.222.88 1.108.567.06 1.178.789,94 0.00 70.222.88 0.00 70.222,88 0.00 0.00 1.084.152,18 1.084.152,18 0.00 0.00 24.414.88 24.414.88 0,00 153.364.20 6.111.655.51 6.265.019,71 0.00 120.969,20 6.111.655,51 6.232.624.71 0,00 0,00 692.834,12 692.834,12 0.00 0.00 411.581.61 411.581,61 0.00 0.00 42.338.17 42.338.17 0.00 0.00 124.078.24 124.078,24 0.00 0.00 114836.10 114836.10 0.00 0,00 423.225,00 423.225,00 0,00 0.00 423.225.00 423.225,00 0.00 0.00 1.402.554,33 1.402.554,33 0,00 0,00 636.623,56 636.623,56 0,00 0.00 510950.76 510.950,76 0.00 0.00 21.945.01 21.945,01 0.00 0.00 24035.00 24.035,00 0.00 0.00 209.000,00 209.000,00 0,00 120.969,20 3.593.042.06 3.714.011,26 0,00 120.969,20 0,00 120.969,20 0,00 0,00 1.083.867,06 1.083.867,06 0,00 0,00 2.180.000,00 2.180.000,00 0.00 0.00 329.175.00 329.175.00 0,00 32.395,00 0,00 32.395,00 0,00 32.395.00 0.00 32.395,00 0.00 32.395.00 0.00 32.395.00 0,00 31.350,00 2.222.305,35 2.253.655,35 0.00 0.00 3.570,76 3.570,76 0,00 0,00 3.570,76 3.570,76 0.00 0.00 3.570.76 3.570.76 0.00 0.00 932.235.09 932.235,09 0,00 0,00 441.408,00 441.408,00 0,00 0,00 441.408,00 441.408,00 0,00 0,00 490.827,09 490.827,09 0.00 0,00 55.542,79 55.542,79 0,00 0,00 91.897,30 91.897,30 0.00 0,00 343.387.00 343.387,00 -'-~=-'- -_._---,.~--_.----_ .. _.._--- - 01 Legislativa 01 031 Ação l.eqrslauva 01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA 010310001 10010000 Apr e modernização da gestão leglslativa 01 031 0001 2001 0000 Man das atividades do poder leqistatrvo 01 031 0001 2002 0000 Qualif e capacrtaçào prol no leglslativo 04 Administração 04 122 Administração Geral 04 122 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04 122 0002 2003 0000 Manutenção do gabinete do prefeito 04 122000220040000 Comunicação onera: e cerimonial 04 12200022005 0000 Manutenção do gabinete do vice-preteito 04 12200022006 0000 Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gabo vrce-prefeito 04 122 0003 GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04 122 0003 2093 0000 Precatórios 04 122 0004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04122000420070000 Manutenção da seco muno de administração 04 12200042008 0000 Manut. gestão de pessoal enc. sociais sec admnistração 04 122 0004 2009 0000 Manutenção da gestão da cidade digital 04 122 0004 2089 0000 Incentivo a qualificação dos servidores municipais 04 1220004 2094 0000 Pagamento retroativo das progressões 04 22 0011 GESTÃO DO FUNDEB 04.1220011 1008.0000 PMAT/PNAFN O Prog. Nacional de apoio a gestão adm e fiscal 041220011 20850000 Manut. seco muno plan. admnistração finanças 04.122 0011 2086.0000 Amortização de dividas 04 122 0011.2087 0000 Encargos com aformação do PASEP 04 23 Administração Financeira 04 123 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS 04123001610050000 Contrapartida convenios serem firmados seco de infra-estrutura 08 ASSistência Social 08 242 ASSistência ao Portador de Deficiência 08 242 0031 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 08 242 0031 2069 0000 PTMC - Prog. asstst. portador nec. especiais 08 243 ASSistência a Criança e ao Adolescente 08 243 0029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0824300292065.0000 Gestão das atividades conselho tutelar o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa Exercicio de 2018 Anexo 07 Paqe 2 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 349, Data: 28/12/2017 DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.ll, § 2°, Art.2°) Cociqo Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 08 Assistência Social 0,00 31.350,00 2.222.305,35 2.253.655,35 08 244 Assistência Comunitária 0,00 31.350,00 1.286.499,50 1.317.849,50 08 244 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 0,00 0,00 739.860,00 739.860,00 08.244 0030 2066.0000 Maun. seco trab. e bem estar social 0,00 0,00 647.691,00 647.691,00 08.2440030.2073.0000 Manut. do programa básico variável - LanchDA Assitência Social - 0,00 0,00 92.169,00 92.169,00 LAS 08 244 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 31.350,00 546.639,50 577.989,50 082440033 1006 0000 Contrapartida convernos a serem firmados seco de assist. social 0.00 31350,00 0,00 31.350,00 08 244 0033 2067 0000 Assrst socio econ população baixa renda 0.00 0.00 130.625.00 130.625,00 08 244 0033 2068 0000 Manutenção dos conselhos municipais 0.00 0,00 10.450,00 10.450,00 082440033.20740000 PBF - Centro Ref Assist. Social (CRAS) 0,00 0,00 111.960,25 111.960,25 08.244 0033.2075.0000 IGD - Bolsa tamilia 0,00 0,00 127.228,76 127.228,76 08244 0033 20760000 CRAS VOLANTE 0,00 0,00 61.792,94 61.792,94 0824400332077 0000 Indice gestão Descent-IGD/SUAS 0,00 0,00 59.672,63 59.672,63 08.24400332078.0000 Programa nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho 0,00 0,00 41.659,97 41.659,97 0824400332079.0000 BPC na escola 0,00 0,00 3.249,95 3.249,95 10 Saude 0,00 31.350,00 7.586.416,87 7.617.766,87 10 22 Acrrurustraçâo Geral 0,00 31.350,00 28.694,67 60.044,67 10 22 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00 10.122001210040000 Contra partida de conv. serem firmados seco de saúde 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00 10 122 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 0,00 0,00 27.649,67 27.649,67 10.1220013.2035.0000 Manut. das atividades do conselho municipal de saúde 0,00 0,00 27.649,67 27.649,67 10 122 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS 0,00 0,00 1.045,00 1.045,00 10122001620900000 TC 398/2008/FUNASA 0,00 0.00 1045,00 1.045,00 10 301 Atenção Bàsica 0.00 0,00 5.416964,45 5.416.964,45 10 301 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 0,00 2.030.539,50 2.030.539,50 10 301 0012.2036 0000 Gestão atividades seco muno de saúde 0,00 0,00 2.030.539,50 2.030.539,50 10 301 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 0,00 0,00 458.510,50 458.510,50 1030' 00132037.0000 Manutenção da rede muno de saúde 0,00 0,00 402.550,74 402.550,74 103010013.20380000 Contrapartida municipal medicamentos 0,00 0,00 27.979,88 27.979,88 10.3010013.20550000 Contra partida financeira medicamentos - Estado 0,00 0,00 27.979,88 27.979,88 10 301 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 2.927.914,45 2.927.914,45 1030 0015 2039 0000 Contrapartrda municipal - PSF 0,00 0,00 177.754,50 177.754,50 1030 001520400000 Manutenção do programa mais médicos 0,00 0,00 193.554,90 193.554,90 1030 00152042 0000 Gestão dos recursos do PAB FIXO 0,00 0,00 790.018,96 790.018,96 1030 00152043 0000 Manutenção programa assrtência farmacêutica - SUS FEDERAL 0,00 0,00 154.660,00 154.660,00 10301001520440000 Manutenção do programa de melhoria da atenção básica - PMAQ 0,00 0,00 125.086,50 125.086,50 10301 001520450000 Manutenção do núcleo de apoio a saúde da família - NASF 0,00 0,00 263.340,00 263.340,00 10.301001520460000 Manutenção do programa saúde da família - PSF 0,00 0,00 351.120,00 351.120,00 10301 00152047.0000 Manutenção do programa dos agentes comunitários de saúde- 0,00 0,00 667.128,00 667.128,00 PACS 10301001520480000 Manutenção do programa saude bucal- PSB 0,00 0,00 176.174,46 176,174,46 10301 001520490000 Inclusão do microscopista na atenção 0.00 0,00 29.077.13 29.077,13 10 302 ASSistência Hospitalar e Ambulatonal 0,00 0.00 1652.390,58 1.652.390,58 ----._. -. o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 07 Page 3 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Leí: 349, Data: 28/12/2017 DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (lnc.ll, § 2°, Art.2°) Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T ot a I 10 Saude 0,00 31.350,00 7.586.416,87 7.617.766,87 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatonal 0,00 0,00 1.652.390.58 1.652.390,58 10 302 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 0,00 0,00 1.652.390,58 1.652.390,58 10.302001320410000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 111.096,04 111.096,04 103020013.20500000 Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal 0,00 0.00 212.657,50 212.657,50 10.302 0013.2051 0000 Cenl. ref. saúde trabalhador - CEREST 0,00 0,00 377.245,00 377.245,00 10.30200132052.0000 Teto financeiro MAC Federal 0,00 0,00 387.695,00 387.695,00 10302001320560000 Contra partida estadual SAMU 0,00 0,00 55.548,02 55.548,02 10.302001320570000 Manutenção de centro de atenção psicossocial- CAPS 0,00 0,00 373.735,89 373.735,89 10302001320580000 Teto financeiro MAC - SUS Estado 0,00 0,00 21.945,00 21.945,00 10302001320590000 Apoio aos portadores de diabetes 0,00 0,00 30.174,38 30.174,38 10302001320600000 Programa rede cegonha 0,00 0.00 82.293,75 82.293,75 10 304 VigilânCia Sanitária 0.00 0.00 12.540.00 12.540,00 10 304 0014 VIGILÃNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 12540.00 12,540,00 10.304001420530000 Manutenção das ações de vigilancia sanitária 0,00 0,00 12.540,00 12.540,00 10 305 VigilânCia Eprderniolóqica 0,00 0,00 475.827,17 475.827,17 10 305 0014 VIGILÃNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 475.827,17 475.827,17 10305001420540000 Manutenção do programa de epidemiologia 0,00 0,00 475.827,17 475.827,17 12 Educação 0,00 31.350,00 26.982.826,93 27.014.176,93 12 361 Ensino Fundamental 0,00 0,00 8.469.700,96 8.469.700,96 12 361 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 0,00 0,00 658.350,00 658,350,00 DESPORTO 12.361.00082032.0000 Aq. gêneros alim. merenda escolar - rec. próprio 0,00 0,00 658.350,00 658.350,00 12 361 0009 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 7,607.600,00 7.607.600,00 12.361000920210000 Remuneração ens. fundamental - FUNDES 60% 0,00 0,00 7607,600,00 7.607.600,00 12 361 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO 0.00 0,00 203.750,96 203.750,96 1236 0034 2027 0000 Prog nac alrm escolar - PNAEIFundamental 0.00 0,00 203.750,96 203.750,96 12 365 Educação Infantil 0,00 0,00 5.790.418,15 5,790.418,15 12 365 0010 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 5.622.100,00 5.622.100,00 123650010.20220000 Remun. prof. educação ínfantil- FUNDES 60% 0,00 0,00 5.622.100,00 5.622.100,00 12 365 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO 0,00 0,00 168.318,15 168.318,15 12 365 0034.2028 0000 Prog. nac. alim. escolar - PNAE/CRECHE 0,00 0,00 69126.75 69,126,75 12.365003420290000 Prog. nac. alirn. escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA 0,00 0,00 99.191,40 99191,40 12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 342.483,08 342.483.08 12 366 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 0,00 0,00 318.725,00 318.725,00 DESPORTO 12.366 0008 20230000 Remuneração dos profissionais do EJA - FUNDES 60% 0,00 0,00 318.725,00 318.725,00 12 366 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO 0,00 0,00 23.758,08 23.758,08 12.366003420300000 Prog. nac. alim escolar - PN 0,00 0.00 23.758,08 23.758,08 12 782 Transporte Rodoviário 0.00 0,00 2.481.875,00 2.481.875,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Exercício de 2018 Anexo 07 Page 4 Lei: 349, Data: 28/12/2017 Orçamento Programa PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Incll § 2°, Art.2°) Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 12 Transporte Rodoviário 2.481.875,00 12 Educação 782 12 782 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 12782000820260000 Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 40% 12 785 Transporte Especiais 12 785 0414 TRANSPORTE ESCOLAR 1278504142017.0000 Manut. opetactonatização trans. escolar 12 12 846 Outros Encargos Especiais 846 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 12 846 0008 1003 0000 Contra partida converuos a serem firmados seco de educação 12846000820140000 Manut das atividades seco muno educação 12 846 0008 20150000 Manul. da gestão pessoal enc. sociais seco de educação 1284600082016.0000 Manut. da rede municipal de ensino 12.846.000820240000 Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagogicoFUNDES 60% 12 846 0009 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.846.0009.20250000 Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDES 40% 12.84600092031 0000 Manut. programa quota salario edu. - QSE 12 846 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO 128460034 2033 0000 PNAE - Mais educação 12846003420340000 Prog nac de transporte escolar - PNATE 13 Cultura 13 392 Difusão Cultural 13 392 0473 DIFUSÃO CULTURAL 13392047320180000 Gestão atividades de difusão cultural 13.392047320190000 Realização even. pupulares even. culturais 15 Urbanismo 15 451 Infra-Estrutura Urbana 15 451 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS 15.451.00161010.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO TRANSPORTE - CIDE 1545100162061.0000 Gestão atividades da seco de obras 1545 .001620620000 Execução. acompanhamento e avaliação de projetos 15 452 Serviços Urbanos 15 452 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO 15452001920920000 Manutenção de sinalização de tran o 0,00 31.350,00 26.982.826,93 27.014.176,93 2.481.875,00 0,00 0,00 2.481.875,00 0,00 2.481.875,00 0,00 0,00 2.481.875,00 0,00 0,00 2.481.875,00 80.646,84 80.646,84 0,00 0,00 0,00 31350,00 0,00 80.646,84 80.646,84 9.849.052,90 0,00 31.350,00 1.906.532,49 0,00 80.646,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 31.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.646,84 31.350,00 384.777,36 451.242,50 568.912,63 470.250,00 7.137.870,41 6.841.615,00 296.255,41 0,00 0,00 0,00 9817.702,90 1.875.182,49 0,00 384.777,36 451.242,50 568.912,63 470.250,00 0,00 7.137.870,41 804650,00 0,00 0,00 177.650,00 627.000,00 0,00 0,00 0,00 6.841.615,00 296.255,41 205.649,72 205.649,72 0,00 0,00 804.650,00 205.649,72 108.873,32 96.776,40 0,00 0,00 0,00 0,00 271.350,00 0,00 0,00 177.650,00 627.000,00 3.312.988,04 0,00 1.077.984,44 240.000,00 0,00 205.649,72 1.077.984,44 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00 31350,00 0,00 205.649,72 775.409,84 62.574,60 2.112.989,40 0.00 0,00 20.900,00 0,00 205.649,72 0,00 0,00 108.873,32 96.776,40 3.041.638,04 837.984,44 837.984,44 0,00 0,00 0,00 775.409,84 62.574,60 2.081.639,40 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00 20.900,00 o MUNICíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa Exercício de 2018 Anexo 07 Page 5 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 349, Data: 28/12/2017 DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Incll § 2°. Art.2°) Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To t a I 15 Urbanismo 0,00 271.350,00 3.041.638,04 (3'312.~88;04 15 452 Serviços Urbanos 0.00 31.350,00 2081.639,40 2.112.989,40 15 452 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA 0,00 0,00 650.376,78 650.376,78 15452.00222063.0000 Manutenção da rede de iluminação pública 0.00 0,00 400.000,00 400.000,00 15452002220880000 Gestão da secretaria rnun de articulação e política urbana 0.00 0,00 229476,78 229476,78 15452 0022 2095 0000 Conservação do patrimonio 0,00 0,00 20.900,00 20.900,00 15 452 0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERViÇOS URBANOS E 0,00 31.350,00 1410.362,62 1441.712,62 TRANSITO 15.452002410070000 Contrapartida convenios serem firmados sec. de serv. urbanos e 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00 transito 154520024.2080.0000 Gestão sec. serv. urbanos e transito 0,00 0,00 1.325.683,14 1.325.683,14 15.4520024.2081 0000 Manut. func. frota vele. secr. serv. urb. intr. 0,00 0,00 84.679,48 84.679,48 15 782 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 122014,20 122.014,20 15 782 0026 SERViÇOS DE TRANSPORTE URBANOS 0,00 0.00 122.014,20 122.014,20 15.782 0026.2082 0000 Prog. mfra-estrutura transp. sin. urbana 0,00 0,00 122.014,20 122.014,20 17 Saneamento 0,00 0,00 209,000,00 c 209,OQO,OO '17 122 Administração Geral 0,00 0,00 209.000,00 209.000,00 17 122 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO 0,00 0,00 209.000,00 209.000,00 17122.0019.2091.0000 Fundo municipal de saneamento básico 0,00 0,00 209.000,00 209.000,00 18 Gestão Ambiental 0,00 50.000,00 365.193,15 415.193,15 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 50.000,00 365.193,15 415.193,15 18 541 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, 0,00 50.000,00 365.193,15 415.193,15 TECNOLOGIA E TURISMO 18.54100271009.0000 AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 DO MEIO AMBIENTE 18.541.00272041.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 46.000,00 46.000,00 18.5410027.20830000 Gestão sec. rnun m. arnb, ciencia, tec. tur. 0,00 0,00 319.193,15 319.193,15 20 Agricultura 0,00 32.395,00 1.017.824,79 1,050,21,9,79 20 605 Abastecrrnento 0,00 32.395,00 773.509,01 805.904,01 20 605 0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 32.395,00 480.963,35 513.358,35 20.6050005 1002 0000 Contra partida convenios a serem firmados sec. de agricultura 0,00 32.395,00 0,00 32.395,00 20.6050005.20100000 Manut da secretaria mun de agricultura 0.00 0.00 480.963,35 480.963,35 20 605 0006 MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA 0,00 0,00 229.845,66 229.845,66 20.6050006.2011.0000 Manut. e func. da frota veículos sec. agric. 0,00 0,00 229.845,66 229.845,66 20 605 0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 0,00 62.700,00 62.700,00 20.6050007 2013.0000 Manutenção do programa da agricultura familiar 0,00 0,00 62.700,00 62.700,00 20 606 Extensão Rural 0,00 0,00 104.500,00 104.500,00 20 606 0020 RECUPERAÇÃO DE VICINAI 0,00 0,00 104.500,00 104.500,00 20.6060020.2097.0000 fundo municipal de agricul!ur 0,00 0,00 104.500,00 104.500,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa Exercicio de 2018 Anexo 07 Page 6 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 349, Data: 28/12/2017 DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.lI, § 2°. Art.2°) Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T ot a I 20 Agncultura 0,00 32.395,00 1.017.824,79 1.050.219,79 20 606 Extensão Rural 0,00 0,00 104.500,00 104.500,00 20 608 Apoio ao protetor rural 0,00 0,00 139.815,78 139.815,78 20 608 0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 0,00 139.815,78 139.815,78 20.6080007.2012.0000 Apoio ao produtor rural 0,00 0,00 139.815,78 139.815,78 23 Cornercro e Serviços 0,00 0,00 32.917,50 32.917,50 23 695 "'urrsmo 0,00 0,00 32.917,50 32.917,50 23 695 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, 0,00 0,00 32.917,50 32.917,50 TECNOLOGIA E TURISMO 23.69500272084.0000 Incentivo ao turismo ecológico 0,00 0,00 32.917,50 32.917,50 27 Desporto e Lazer 0,00 0,00 153.968,21 153.968,21 27 b95 T ur smo 0.00 0.00 20.900,00 20.900,00 27 695 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, 0,00 0,00 20.900,00 20.900,00 TECNOLOGIA E TURISMO 27 695 0027 2096.0000 Manutenção do fundo do turismo 0,00 0,00 20.900,00 20.900,00 27 812 Desporto Comunitário 0,00 0,00 133.068,21 133.068,21 27 812 0721 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 0,00 133.068,21 133.068,21 27.81207212020.0000 Apoio ao desporto amador 0,00 0,00 133.068,21 133.068,21 99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 90.654,79 90.654,79 99 999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 90.654,79 90.654,79 99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 90.654,79 90.654,79 99 999 0099 9001.0000 Reserva de contingência 0,00 0,00 90.654,79 90.654,79 TOTAL 0,00 671.382,08 49.128.617,92 49.800.000,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VíNCULO COM OS RECURSOS (Inc.11.§ 20. Art.2°) Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 08 Page 1 Lei: 349, Data: 28/12/2017 Codiqo Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Tota I 1 01 Legislativa 1.178.789,94 1.178.789,941 01 031 Ação l.eqrslauva 1.178.789,94 1.178.789,94 01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA 1.178.789,94 1.178.789,94 04 Administração 6.265.019,71 6.265,019,71 04 122 Administração Geral 6.232.624,71 6.232,624,71 04 122 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 692.834,12 692.834,12 04 122 0003 GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE 423.225,00 423.225,00 PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04 122 0004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1402.554,33 1A02,554,33 04 122 0011 GESTÃO DO FUNDEB 3.714.011,26 3.714.011,26 04 123 Administração Financeira 32395,00 32.395,00 04 123 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 32.395,00 32.395,00 INFRA-ESTRUTURAS 08 ASSistência Social 2.253.655,35 2,253,655,35 08 242 Assistência ao Portador de Deficiência 3.570.76 3.570,76 08 242 0031 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 3.570,76 3.570,76 08 243 ASSistência à Criança e ao Adolescente 932.235,09 932.235,09 08 243 0029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 441408,00 441.408,00 08 243 0032 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 490.827,09 490.827,09 08 244 Assistência Comunitária 1.317.849,50 1.317.849,50 08 244 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR 739.860,00 739.860,00 SOCIAL 08 244 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 577989,50 577.989,50 1 10 Saúde 7.617.766,87 7.617.766,871 10 122 Administração Geral 60044,67 60,044,67 10 122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 31350,00 31350.00 10 122 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 27649,67 27,649,67 10 122 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 1045,00 1.045,00 INFRA-ESTRUTURAS O 301 Atenção Básica 5416.964,45 5A16.964,45 O 301 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 2030.539,50 2.030.539,50 10 301 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 458.510,50 458.510,50 10 30 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 2927914.45 2.927.914,45 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatonal 1.652.390,58 1.652.390,58 O 302 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 1652.390,58 1.652.390,58 10 304 Vigilância Sanitária 12540,00 12.540,00 10 304 0014 VIGILÃNCIA EM SAÚDE 12.540,00 12,540,00 10 305 Vigilância Epidemiológica 475.827,17 475.827,17 10 305 0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 475.827,17 475.827,17 1 12 Educação 27.014.176,93 27,014.176,931 '2 361 Ensmo Fundamental 8.469.700,96 8.469.700,96 12 361 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 658.350,00 658.350,00 CUL TURA E DESPORTO 12 361 0009 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 7.607.600,00 7.607,600,00 12 361 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO 203.750,96 203.750,96 12 365 Educação Infantil 5790418,15 5.790.418,15 12 365 0010 GESTÃO DO ENSINO INFA IL 5.622.100,00 5.622.100,00 12 365 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ-O 168318,15 168,318,15 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VíNCULO COM OS RECURSOS (Inc.lI, § 2°, Art.2°) Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 08 Page 2 Lei: 349, Data: 28/12/2017 Codiqo Especrficaçào Ordinário 12 366 Educação de Jovens e Adultos 342.483,08 12 366 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 318.725,00 CUL TURA E DESPORTO 12 366 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO 23.758,08 12 782 Transporte Rodoviário 2.481.875,00 12 782 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2.481.875,00 CUl TURA E DESPORTO 12 785 Transporte Especiais 80.646,84 12 785 0414 TRANSPORTE ESCOLAR 80646,84 12 846 Outros Encargos Especiais 9.849.052,90 12 846 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 1.906.532,49 CUl TURA E DESPORTO 12 846 0009 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 7.137.870,41 12 846 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRiÇÃO 804.650,00 1 13 Cultura 205.649,72 13 392 Difusão Cultural 205.649,72 13 392 0473 DIFUSÃO CULTURAL 205.649,72 1 15 Urbanismo 3.312.988,04 15 451 Infra-Estrutura Urbana 1.077.984,44 15 451 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 1.077 .984,44 INFRA-ESTRUTURAS 15 452 Serviços Urbanos 2112989,40 15 452 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO 20.900,00 15 452 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA 650376,78 15 452 0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERViÇOS URBANOS 1.441.712,62 E TRANSITO 15 782 Transporte Rodoviário 122.014,20 15 782 0026 SERViÇOS DE TRANSPORTE URBANOS 122.014,20 1 17 Saneamento 209,000,00 17 122 Administração Geral 209.000,00 17 122 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO 209.000,00 18 Gestão Ambiental 415.193,15 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 415.193,15 18 541 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, 415.193,15 CIENCIA, TECNOlOGIA E TURISMO 1 20 Agricultura 1.050.219,79 20 605 Abastecimento 805.904,01 20 605 0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 513.358,35 20 605 0006 MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICUl TURA 229.845,66 20 605 0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 62.700,00 20 606 Extensão Rural 104.500,00 20 606 0020 RECUPERAÇÃO DE VICINAIS 104.500,00 20 608 ApOIO ao protetor rural 139.815,78 20 608 0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 139.815,78 23 Comércio e Serviços 32.917,50 23 695 Turismo 32.917,50 23 695 0027 GESTÃO DA MBIENTE, 32.917,50 Vinculado Adm. Indireta To ta I 342.483,08 318,725,00 23.758,08 2.481,875,00 2.481.875,00 80.646,84 80.646,84 9,849,052,90 1,906,532,49 7.137.870,41 804.650,00 205.649,721 205.649,72 205.649,72 1,077,984,44 1.077.984,44 2.112.989,40 20,900,00 650.376,78 1441.712,62 122.014,20 122,014,20 "209066;00 I 209,000,00 209.000,00 415.193,15 415.193,15 415,193,15 805,904,01 513.358,35 229,845,66 62.700,00 104,500,00 104,500,00 139.815,78 32.917,50 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VíNCULO COM OS RECURSOS (Inc.lI, § 2°, Art.2°) Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Anexo 08 Page 3 Lei: 349, Data: 28/12/2017 Cocrqo Especlficação Ordinário Vinculado Adm. Indireta To ta I CIENCIA. TECNOLOGIA E TURISMO 1 27 Desporto e Lazer 153.968.21 153.968,211 27 695 TUrismo 20.900.00 20.900,00 27 695 0027GEST ÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE. 20.900.00 20.900,00 CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO 27 812 Desporto Comunitário 133.068,21 133.068,21 27 812 0721 DESPORTO COMUNITÁRIO 133.068,21 133.068,21 99 Reserva de Contingência 90.654,79 90.654,79 99 999 Reserva de Conunqêncra 90.654.79 90.654,79 99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90654,79 90.654,79 TOTAL 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 09 Page 1 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO (Incll, § 2°, Art2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017 UNIDADE 01 01 CÃMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS Valor Função 01 Legislativa 1.178.789,94 UNIDADE 02 01 GABINETE DO PREFEITO Valor Função 04 Administração 453.919,78 UNIDADE 03 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO Valor Função 04 Administração 238.914,34 UNIDADE 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor Função 04 Administração 1.402.554,33 UNIDADE 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Valor Função 20 Agricultura 850.624,79 UNIDADE 05 02 CONVENIOS AGRICULTURA Valor Função 20 Agricultura 32.395,00 UNIDADE 05 03 AQUICUL TURA Valor Função 20 Agricultura 62.700,00 UNIDADE 05 04 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA Valor Função 20 Agricultura 104.500,00 UNIDADE 06 01 EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO Valor Função 12 Educação 1.485.579,33 UNIDADE 06 02 CUL TURA E DESPORTO Valor Função . 13 Cultura 205.649,72 Função 27 Desporto e Lazer 133.068,21 UNIDADE 06 03 FUNDEB Valor Função 12 Educação 23.342.165,00 UNIDADE 06 04 GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE Valor Função 12 Educação 1.496.732,60 UNIDADE 06 05 CONVENIOS E PROGRAMAS Valor o MUNICíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercícío de 2018 Anexo 09 Page 2 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO (Incll. § 2°, Art.2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017 UNIDADE 06 05 CONVENIOS E PROGRAMAS Valor Função 12 Educação 689.700,00 UNIDADE 07 01 SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO Valor Função 10 Saúde 2.832.049,31 UNIDADE 07 02 GEST ÃO DO SUS - FEDERAL Valor Função 10 Saude 4,022,569,72 UNIDADE 07 03 GESTÃO DO SUS - ESTADO Valor Função 10 Saúde 591.676,92 UNIDADE 07 04 CONVENIOS E PROGRAMAS Valor Função 10 Saude 170.425,92 UNIDADE 07 05 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO Valor Função 17 Saneamento 209,000,00 UNIDADE 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Valor Função 10 Saude 1.045,00 Função 15 Urbanismo 1.498,884,44 UNIDADE 08 02 CONVENIOS E PROGRAMAS Valor Função 04 Administração 32.395,00 UNIDADE 09 01 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL Valor Função 08 Assistência Social 1.230.174,00 UNIDADE 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL Valor Função 08 Assistência Social 992.131,35 UNIDADE 09 03 CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA Valor Função 08 Assistência Social 31,350,00 UNIDADE 10 01 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO Valor Função 15 Urbanismo 1.553.276,82 UNIDADE 10 02 CONVENIOS E PROGRAMAS Valor o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercício de 2018 Anexo 09 Paqe 3 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO (Inc.lI, § 2°, Art2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017 UNIDADE 1002 CONVENIOS E PROGRAMAS Valor Função 15 Urbanismo 31.350,00 UNIDADE 11 01 SEC .. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO Valor Função 18 Gestão Ambiental 319.193,15 UNIDADE 1102 FUNDO DO TURISMO Valor Função 23 Comércio e Serviços 32.917,50 Função 27 Desporto e Lazer 20.900,00 UNIDADE 11 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Valor Função 18 Gestão Ambiental 96.000,00 UNIDADE 1201 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Valor Função 04 Administração 4.137.236,26 UNIDADE 1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POlÍTICA URBANA Valor Função 15 Urbanismo 229.476,78 UNIDADE 9900 RESERVA DE CONTINGENCIA Valor Função 99 Reserva de Contingência 90.654,79 TOTAL GERAL 49.800.000,00 RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR-ORGÃO 1 01 CÃMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS 1.178.789,94 2 01 GABINETE DO PREFEITO 453.919,78 3 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO 238.914,34 4 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.402.554,33 5 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 850.624,79 5 02 CONVENIOS AGRICULTURA 32.395,00 5 03 AQUICUL TURA 62.700,00 5 04 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 104.500,00 6 01 EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO 1.485.579,33 6 02 CUL TURA E DESPORTO 338.717,93 6 03 FUNDEB 23.342.165,00 6 04 GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE 1,496.732,60 6 05 CONVENIOS E PROGRAMAS 689.700,00 7 01 SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO 2.832.049,31 7 02 GESTÃO DO SUS - FEDERAL 4.022.569,72 7 03 GESTÃO DO SUS - ESTADO 591.676,92 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa· Exercício de 2018 Anexo 09 Paqe 4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO (Incll, § 2°, Art.2°) Lei: 349, Data: 28/12/2017 7 04 CONVENIOS E PROGRAMAS 170.425,92 7 05 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 209.000,00 8 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 1.499.929,44 8 02 CONVENIOS E PROGRAMAS 32.395,00 9 01 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL 1.230.174,00 9 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL 992,131,35 9 03 CONVENIOS E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 31,350,00 1001 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO 1,553.276,82 1002 CONVENIOS E PROGRAMAS 31.350,00 1101 SEC .. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO 319193,15 1102 FUNDO DO TURISMO 53.817,50 11 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 96.000,00 1201 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS 4.137.236,26 1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POlÍTICA URBANA 229.476,78 9900 RESERVA DE CONTINGENCIA 90,654,79 TOTAL 49.800.000,00 RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ,u,,,,,r.v 01 04 08 10 12 13 15 17 18 20 23 27 99 Legislativa Administração Assistência Social Saúde Educação Cultura Urbanismo Saneamento Gestão Ambiental Ag ricultura Comércio e Serviços Desporto e Lazer Reserva de Contingência 1.178.789,94 6.265.01 9,71 2.253.655,35 7.617.766,87 27.014.176,93 205.649,72 3.312.988,04 209.000,00 415.193,15 1.050.219,79 32.917,50 153.968,21 90.654,79 TOTAL 49.800.000,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 1 Lei: 349, Data: 28/12/2017 Orçamento Programa - Exercicio de 2018 - ORGÃO _ UNIDADE SUS UNIDADE 01 01 00 CÃMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS CÃMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLlS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A. Apr e modernização da gestão leqistativa 01.031.0001.1001.0000 70.222,88 3 DESPESAS CORREN 42.552.16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.552,16 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.952,16 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 33.600,00 4 DESPESAS DE CAPIT 27.670,72 4 INVESTIMENTOS 27.670,72 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 27.670,72 Man das atividades do poder legistativo 01.031.0001.2001.0000 1.084.152,18 3 DESPESAS CORREN 1.066.479,70 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 639.356,48 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 62.828,64 Outros BenefíCIOS Previdencianos do servidor ou do militar 3.1.90.05.00 4.882,08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 468.776,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 102.869,76 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 427.123,22 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 24.414,88 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 55.341,44 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 18.880,96 SERViÇOS DE CONSUL TORIA 3.3.90.35.00 135.097,76 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 12.206,88 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 138.862.10 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 9.765,28 INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇÕES 3.3.90.93.00 32.553,92 4 DESPESAS DE CAPIT 17.672.48 4 INVESTIMENTOS 17.672,48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 17.672,48 Qualil e capacitação prol. no legislativo 01.031.0001.2002.0000 24.414,88 3 DESPESAS CORREN 24.414,88 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.414,88 DIARIAS - PESSOAL CIV!L 3.3.90.14.00 24.414,88 TOTAL 1.178.789,94 J o MUNICíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercicio de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 2 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~ORGÃO _ UNIDADE SUB UNIDADE 02 01 00 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - CA Manutenção do gabinete do prefeito 04.122.0002.2003.0000 411.581,61 3 DESPESAS CORREN 399.484,69 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 170.483,40 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 72.582,57 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 84.679,49 OBRIGAÇOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 13.221,34 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 229.001,29 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 6.047,41 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 59.644,42 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 18.144,33 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 84.679,49 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39,00 60.485,64 4 DESPESAS DE CAPIT 12.096,92 4 INVESTIMENTOS 12.096,92 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 12.096,92 Comunicação oficial e cerimonial 04.122.0002.2004.0000 42,338,17 3 DESPESAS CORREN 42,338,17 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.338,17 MATER~LDECONSUMO 3.3.90.30.00 12.096,92 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 12.096,92 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 18.144,33 - TOTAL 453.919,78 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercício de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 3 Lei: 349, Data: 28/12/2017 - ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE 03 01 00 GABINETE DO VICE-PREFEITO GABINETE DO VICE-PREFEITO GABINETE DO VICE-PREFEITO Aplicacao Programada Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gabo vice-preteito 3 04.122.0002.2006.0000 Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. FR - CA 124.078,24 113.628,24 113.628,24 3.3.90.14.00 3.628,24 3.3.90.30.00 40.000,00 3.3.90.35.00 30.000,00 3.3.90.36.00 20000,00 3.3.90.39.00 20.000,00 10.450,00 10.450,00 4.4.90.52.00 10.450,00 114.836,10 114.836,10 114.836,10 3.1.90.04.00 36.290,76 3.1.90.11.00 72.582,57 3.1.90.13.00 5.962,77 Proj/Ativ Manutenção do gabinete do vice-prefeito 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATER~LDECONSUMO SERViÇOS DE CONSUL TORIA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.122.0002.2005.0000 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TOTAL 238.914,34 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercícío de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA page 4 Lei: 349, Data: 28/12/2017 - ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE 04 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Aplicacao Programada Proj/Ativ Pagamento retroativo das progressões 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 04.122.0004.2094.0000 Finalidade Categoría Detalhada TotalGrupo Total Caleg. Total Func. F.R. - CA 636.623,56 600.414,31 600.414,31 3.3.90.14.00 12.096,92 3.3.90.30.00 221.433,77 3.3.90.33.00 5.486,25 3.3.90.36.00 180.352.37 3.3.90.39.00 180.000.00 3.3.90.92.00 1.045,00 36.209,25 36.209,25 4.4.90.51.00 10.972,50 4.4.90.52.00 25.236,75 510:950,76 510.950,76 510.950,76 3.1.90.04.00 253.189,92 3.1.90.11.00 240.891.40 3.1.90.13.00 16.869,44 21.945,01 21.945,01 14.447,13 3.1.90.04.00 12.069,75 3.1.90.13.00 2.377,38 7.497,88 3.3.90.30.00 3.657,50 3.3.90.39.00 3.840,38 24.035,00 24.035,00 24.035,00 3.3.90.14.00 12.540,00 3.3.90.39.00 11.495,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 3.1.90.16.00 209.000,00 -----_._-- 1.402.554,33 Manutenção da seco muno de administração 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.122.0004.2007.0000 Manut. gestão de pessoal enc, sociais seco admnistração 04.122.0004.2008.0000 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção da gestão da cidade digital 04.122.0004.2009.0000 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATER~LOECONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA Incentivo a qualificação dos servidores municipais 04.122.0004.2089.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OlARIAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA TOTAL o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercício de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 5 Leí: 349, Data: 28/12/2017 -ORGÃO _ UNIDADE SUB UNIDADE 05 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Aplicacao Programada Proj/Ativ Manul. da secretaria muno de agricultura 20.605.0005.20100000 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Manul. e func. da frota veículos seco agric. 20.605.0006.2011.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA Apoio ao produtor rural 20.608.0007.2012.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - CA 480.963,35 468.866,43 153.394,51 3.1.90.04.00 60.485,64 3.1.90.11.00 84.679.49 3.1.90.13.00 8.229,38 315.471,92 3.3.90.14.00 12096.92 3.3.90.30.00 137.133,26 3.390.36.00 61610.07 3.3.9039.00 103586.67 3.3.90.92.00 1.045.00 12.096,92 12.096,92 4.4.90.52.00 12.096,92 229.845,66 229.845,66 229.845.66 3.3.90.30.00 120.971.29 3.3.90.39.00 108.874,37 139.815,78 139.815,78 139.815,78 3.3.90.30.00 67.233,21 3.3.90.36.00 72.582,57 _ TOTAL 850.624,79 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercício de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 6 Lei: 349, Data: 28/12/2017 - ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE 05 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONVENIOS AGRICULTURA CONVENIOS AGRICULTURA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R - CA Contra partida convenios a serem firmados seco de agricultura 4 20.605.0005.1002.0000 32.395,00 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.395,00 32.395.00 4490.51 00 44905100 4.4.90.52.00 10450.00 1045.00 20.900.00 TOTAL 32.395,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercicio de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 7 Lei: 349, Data: 28/12/2017 - ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE 05 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA AOUICUL TURA AOUICUL TURA Aplícacao Programada Proj/Ativ Finalidade FR-CA Categoria Detalhada TotalGrupo Total Caleg. Total Func. Manutenção do programa da agricultura familiar 20.605.0007.2013.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 62.700,00 62.700,00 62.700,00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 41.800,00 20.900,00 TOTAL 62.700,00 CÂMARA DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercício de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA page 8 leí: 349. Data: 28/12/2017 - ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE 05 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R-CA fundo municipal de agricultura 20.606.0020.2097.0000 104.500,00 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 86.212,50 31.350,00 3.19004.00 31.350,00 54.862,50 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 18.287,50 36.575,00 18.287,50 18.287,50 4.4.905100 4.4.90.52.00 5.225,00 13.062,50 - TOTAL 104.500,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercicio de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 9 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE 06 01 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - CA Manul operacionalização trans. escolar 12.785.0414.2017.0000 80.646,84 3 DESPESAS CORREN 80.646,84 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.646,84 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 17.281,17 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 46.084,50 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 17.281,17 Manu!. das atividades seco muno educação 12.846.0008.2014.0000 384.777,36 3 DESPESAS CORREN 369.386,60 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 369.386,60 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 24193.84 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 137.262,84 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 12.096,92 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 84.679,49 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 3.3.90.39.00 110.108,51 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.045,00 4 DESPESAS DE CAPIT 15.390,76 4 INVESTIMENTOS 15.390,76 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.490.52.00 15.390.76 Manu! da gestão pessoal enc. sociais seco de educação 12.84600082015.0000 451.242,50 3 DESPESAS CORREN 451.242,50 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 451.242,50 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 253.189,92 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 181.456,93 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 16.595,65 Manu!. da rede municipal de ensino 12.846.0008.2016.0000 568.912,63 3 DESPESAS CORREN 497.454,49 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 497.454,49 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 188.383,20 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 78.375,00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 230.696,29 4 DESPESAS DE CAPIT 71.458,14 4 INVESTIMENTOS 71.458,14 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.972,50 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 60.485,64 TOTAL 1.485.579,33 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercício de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 10 lei: 349, Data: 28/12/2017 -ORGÃO _UNIDADE SUB UNIDADE 06 02 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS CULTURA E DESPORTO CULTURA E DESPORTO Aplicacao Programada Proj/Ativ Gestão atividades de difusão cultural 13.392.0473.2018.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA Realização even. pupulares even. culturais 13.392.0473.2019.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA Apoio ao desporto amador 27.812.0721.2020.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R - C.A. 108.873,32 108.873,32 108.873,32 3.390.30.00 60485.64 3.3.90.36.00 24.193,84 3.3.90.39.00 24.193,84 96.776,40 96.776,40 96.776,40 3.3.90.30.00 48.388,72 3.3.90.36.00 24.193,84 3.3.90.39.00 24.193,84 133.068,21 133.068,21 133.068,21 3.3,90.30.00 96.777,45 3.3.90.36.00 24.193,84 3.3.90.39.00 12.096,92 - TOTAL 338.717,93 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercicio de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 11 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE 06 03 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS FUNDEB FUNDEB Aplicacao Programada Proj/Auv Finalidade F.R. - CA Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Remuneração ens. fundamental- FUNDEB 60% 12.361.0009.2021.0000 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Remun prof. educação infantil- FUNDEB 60% 12.365.0010.2022.0000 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Remuneração dos profissionais do EJA - FUNDEB 60% 12.366.0008.2023.0000 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 40% 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 12.782.0008.2026.0000 Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagogico 12.846.0008.2024.0000 - FUNDEB 60% 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 40% 12.846.0009.2025.0000 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OlARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.1.90.04.00 418.000,00 3.1.90.11.005.893.800,00 3.1.90.13.001.295.800,00 3.1.90.04.00 449.350,00 3.1.90.11.004.389.000,00 3.1.90.13.00 783.750,00 3.1900400 3190 11.00 3.1.90.13.00 67925,00 224.675,00 26125,00 3.3.90.30.00 548625,00 3.3.90.39.001.933.250,00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 323.950,00 88.825,00 57.475,00 3.1.90.04.00 376.200,00 3.1.90.11.004.129840,00 3.1.90.13.00 130.625,00 3.3.90.14.00 26.125,00 3.3.90.30.00 1.337.600,00 3.3.90.36.00 125.400,00 3.3.90.39.00 344.850,00 3.3.90.92.00 10.450,00 4.4.90.51.00 209000,00 4.4.90.52.00 151.525,00 7.607.600,00 5.622.100,00 318.725,00 2.481.875,00 470.250,00 4636665,00 1.844.425,00 360.525,00 7.607.600,00 7.607.600;00 5.622.100,00 5.622.100,00 318.725,00 318.725,00 2.481.875,00 2.481.875,00 470.250,00 470.250,00 6.841.615,00 6.481.090,00 360.525,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercícío de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Paqe 12 Leí: 349, Data: 28/12/2017 - ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE 06 03 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS FUNDEB FUNDEB Aplícacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R.-CA TOTAL 23.342.165,00 o MUNICíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercício de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 13 Lei: 349, Data: 28/12/2017 - ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE 06 04 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade F.R. - CA Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Prog. naco alim. escolar - PNAE/Fundamental 12.361.0034.2027.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE EXERCi CIOS ANTERIORES 203.750,96 203.750,96 203.750,96 3.3.90.30.00 202.705,96 3.3.90.92.00 1.045,00 Prog. naco alim. escolar - PNAE/CRECHE 12.365.0034.2028.0000 69.126,75 3 DESPESAS CORREN 69.126,75 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.126,75 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 69.126,75 Prog. naco alim. escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA 12.365.0034.2029.0000 99.191,40 3 DESPESAS CORREN 99.191,40 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.191,40 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 99.191,40 Prog. naco alim. escolar - PNAE/EJA 12.366.0034.2030.0000 23.758,08 3 DESPESAS CORREN 23.758,08 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.758,08 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 22.713,08 DESPESAS DE EXERCiCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.045,00 Manut. programa quota salario edu. - QSE 12.846.0009.2031.0000 296.255,41 3 DESPESAS CORREN 156.274,52 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.274,52 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 59.498,12 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 60.485.64 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 3.3.90.3900 36.290,76 4 DESPESAS DE CAPIT 139.980,89 4 INVESTIMENTOS 139.980,89 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 103.690,13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 36.290,76 PNAE - Mais educação 12846.0034.2033.0000 177.650,00 3 DESPESAS CORREN 177.650,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 177.650,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 177.650,00 Prog. naco de transporte escolar - PNATE 12.846.0034.2034.0000 627.000,00 3 DESPESAS CORREN 627.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 627.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 313.500,00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 3.3.90.39.00 313.500,00 TOTAL 1.496.732,60 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercício de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Paqe 14 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE 06 05 00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS CONVENIOS E PROGRAMAS CONVENIOS E PROGRAMAS Aplicacao Programada Contra partida convenios a serem firmados seco de educação 4 12.846.0008.1003.0000 Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R.-CA 658.350,00 658.350,00 658.350,00 3.3.90.30.00 658350.00 31.350,00 31.350,00 31.350,00 4.4.90.51.00 20.900,00 4.4.90.52.00 10.450,00 Proj/Ativ Aq. gêneros alim. merenda escolar - rec. próprio 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 12.361.0008.2032.0000 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL 689.700,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercício de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 15 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE 07 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO Aplrcacao Programada Proj/Atlv Fínalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. FR - C.A. 27.649,67 27.649,67 27.649.67 3.3.90.30.00 11.521.13 3390.36.00 8.064.27 3.3.90.39.00 8.064.27 2.030.539,50 1.935.967,00 1.251.910,00 3.1.90.04.00 125.400,00 3.1.90.11.001.109.267.50 3.1.90.13.00 17.242,50 684.057,00 3.3.90.14.00 31.350,00 3.3.90.30.00 447.260,00 3.3.90.33.00 12.644.50 3.3.90.36.00 15.152.50 3.3.90.39.00 156.750,00 3.3.90.92.00 20.900,00 94'.572,50 94.572,50 4.4.90.51.00 62.700,00 4.4.90.52.00 31.872,50 402.550,74 346.290,02 346.290.02 3.3.90.30.00 176.931,04 3.3.90.36.00 84.679,49 3.3.90.39.00 84.679,49 56.260,72 56.260,72 4.4.90.51.00 22.081,90 4.4.90.52.00 34.178,82 177.754,50 177.754,50 177.754,50 3.1.90.04.00 177.754.50 193.554,90 193.554,90 193.554,90 3.3.90.46.00 69.126,75 3.3.90.48.00 124.428,15 Manut. das atividades do conselho municipal de saúde 10.122.0013.2035.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA Gestão atividades seco muno de saúde 10.301.0012.2036.0000 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção da rede muno de saúde 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.0013.2037.0000 Contra partida municipal- PSF 10.301.0015.2039.0000 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Manutenção do programa mais médicos 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Auxiuo ALIMENTAÇÃO OUTROS AuxíLIOS FINANCEIROS A PE 10.301.0015.2040.0000 TOTAL 2.832.049,31 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercicio de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 16 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 02 GESTÃO DO SUS - FEDERAL SUB UNIDADE 00 GESTÃO DO SUS - FEDERAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Caleg. Total Func. F.R-CA Gestão dos recursos do PAB Fixo 10.301.0015.2042.0000 790.018,96 DESPESAS CORREN 696.827,95 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 462.016,45 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 462.016,45 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 234.811,50 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 21.945,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 147.031.50 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 65.835,00 4 DESPESAS DE CAPIT 93.191,01 4 INVESTIMENTOS 93.191,01 OBRAS E INSTALAÇOES 4.4.90.51.00 32.917.50 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.490.52.00 60.273,51 Manutenção programa assitência farmacêutica - SUS 10.301.0015.2043.0000 154.660,00 FEDERAL 3 DESPESAS CORREN 154.660,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 154.660,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 153.615,00 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.045.00 Manutenção do programa de melhoria da atenção básica - 10.301.0015.2044.0000 125.086,50 PMAQ 3 DESPESAS CORREN 125.086,50 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.752,50 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 98.752,50 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.334,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 4.389,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.972,50 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.390.39.00 10.972,50 Manutenção do núcleo de apoio a saúde da familia - NASF 10.301.0015.2045.0000 263.340,00 3 DESPESAS CORREN 252.367,50 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 184.338,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 184.338,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.029,50 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.972,50 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.112,00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 21.945,00 4 DESPESAS DE CAPIT 10.972,50 4 INVESTIMENTOS 10.972,50 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.972,50 Manutenção do programa saúde da família - PSF 10.301.0015.2046.0000 351.120,00 3 DESPESAS CORREN 351.120,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 351.120,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 351.120,00 Manutenção do programa dos agentes comunitários de 667.128,00 saúde - PACS 3 DESPESAS CORREN 667.128,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 667.128,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 667128,00 Manutenção do programa saude bucal - PSB 10.301.0015. 176.174,46 3 DESPESAS CORREN 176.174,46 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercício de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 17 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO DO SUS - FEDERAL GESTÃO DO SUS - FEDERAL 07 02 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Manutenção do programa saude bucal - PSB 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.301.0015.2048.0000 Inclusão do microscopista na atenção básica 10.301.0015.2049.0000 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ~ Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUiPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.302.0013.2050.0000 Cent. rei saúde trabalhador - CEREST 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 10.302.0013.2051.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Teto financeiro MAC Federal 10.302.0013.2052.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção das ações de vigilancia sanitária 3 DESPESAS CORREN 10.304.0014.2053.0000 Finalidade Categoría Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - CA 176.174,46 176.174,46 176.174,46 31900400 176.174.46 29.077.13 29P7!,i ..3.~ 29.077,13 3.1.90.04.00 29.077,13 212.657,50 190.555,75 102.253,25 3.1.90.04.00 102.253.25 88.302,50 33.90.14.00 5225.00 3.3.90.3000 62.700.00 3.3.90.36.00 8.360,00 3.3.90.39.00 10.972,50 3.3.90.92.00 1.045,00 22.101,75 4.4.90.51.00 10.972,50 4.4.90.52.00 11.129,25 377.245,00 324.995,00 226.765,00 3.1.90.04.00 225.720,00 3.1.90.11.00 1.045,00 98.230,00 3.3.90.14.00 5.225,00 3.3.90.30.00 61.655,00 3.3.90.33.00 10.450.00 3.3.90.39.00 20.900,00 52.250,00 52.250.00 4.4.90.51.00 10.450.00 4.4.90.52.00 41.800,00 355.300,00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 5.225,00 245.575,00 104.500,00 32.395,00 32.395,00 4.4.90.5100 4.4.90.52.00 1.045,00 31.350,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercício de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 18 Lei: 349, Data: 28/12/2017 - ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE 07 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO DO SUS - FEDERAL GESTÃO DO SUS - FEDERAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. FR-CA Manutenção das ações de vigilancia sanitária 10.304.0014.2053.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 Manutenção do programa de epidemiologia 103050014.2054.0000 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.1.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.9051.00 4.4.90.52.00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 5.225,00 3.657,50 3.657,50 475.827,17 453.333,54 350.817,99 350.817,99 102.515,55 3.628,24 73.072,67 12.096,92 12.672,72 1.045,00 22.493,63 22.493,63 10.972,50 11.521,13 TOTAL 4.022.569,72 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercicio de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 19 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE 07 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO DO SUS - ESTADO GESTÃO DO SUS - ESTADO Aplicacao Programada TOTAL Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. FR-C.A. 27.979,88 27.979,88 27.979,88 3.3.90.30.00 27.979,88 55.548,02 55.548,02 55.548,02 3.3.90.30.00 36.575,00 3.3.90.39.00 18.973,02 373.735,89 327.651,39 235.030,95 3.1.90.04.00 235.030,95 92.620,44 3.3.90.14.00 5.760,04 3.3.90.30.00 41.084,18 3.3.90.36.00 23.042,25 3.3.90.39.00 21.688,97 3.3.90.92.00 1.045,00 46.084,50 46.084,50 4.4.90.51.00 23.042,25 4.4.90.52.00 23.042,25 21.945,00 21.945,00 21.945,00 3.3.90.30.00 10.972,50 3.3.90.39.00 10.972,50 30.174,38 30.174,38 30.174,38 3.3.90.30.00 30.174,38 82.293,75 82.293,75 82.293,75 3.3.90.39.00 82.293.75 .. _-~---_._- 591.676,92 Proj/Ativ Contra partida financeira medicamentos - Estado 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0013.2055.0000 Contra partida estadual SAMU 10.302.0013.2056.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÁO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.302.0013.2057.0000 Teto financeiro MAC - SUS Estado 10.302.0013.2058.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA Apoio aos portadores de diabetes 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0013.2059.0000 Programa rede cegonha 10.302.0013.2060.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercício de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 20 Lei: 349, Data: 28/12/2017 -ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE 07 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONVENIOS E PROGRAMAS CONVENIOS E PROGRAMAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Contrapartidade conv. seremfirmados secode saúde 10 1220012.1004.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Contrapartida municipalmedicamentos 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0013.2038.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3 10.302.0013.2041.0000 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - CA 31.350,00 31.350,00 31.350,00 4.4.90.51.00 10.450,00 4.4.90.52.00 20.900,00 27.979,88 27.979,88 27.979,88 3.3.90.30.00 27.979,88 111.096,04 111.096,04 111.096,04 3.3.90.30.00 65.560,16 3.3.90.39.00 45.535,88 TOTAL 170.425,92 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercicio de 201 Ô QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 21 Lei; 349, Data; 28/12/2017 ~ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE 07 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade F.R. - C.A. Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Fundo municipal de saneamento básico 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172.425,00 17.122.0019.2091.0000 209.000,00 62.700,00 3.1 90.04.00 62.700,00 109.725,00 3.3.9030.00 3.3.903900 36.575.00 73150.00 36.575,00 36.575,00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 10.450,00 26.125,00 - TOTAL 209.000,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercícío de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 22 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~ORGÃO 08 ~UNIDADE 01 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Aplícacao Programada Proj/Ativ TC 398/2008/FUNASA 10.122.0016.2090.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - CA 1.045,00 1.045,00 1.045,00 4.4.90.5100 1.045,00 240.000,00 240.000,00 240000,00 4.4.90.51.00 240.000.00 ~ CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA 15.451.0016.1010.0000 DO TRANSPORTE - CIDE 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES Gestão atividades da seco de obras 15.451.0016.2061.0000 775.409,84 3 DESPESAS CORREN 703.951,70 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 171.608,85 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 60.485,64 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 96.777,45 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 14.345,76 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 532.342,85 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 6.047,41 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 220.921,36 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 6.047.41 SERViÇOS DE CONSUL TORIA 3.3.90.35.00 9.677,75 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 37.416,22 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 251.187,70 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.045,00 4 DESPESAS DE CAPIT 71.458:14 4 INVESTIMENTOS 71.458,14 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 59.361,22 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 12.096,92 Execução, acompanhamento e avaliação de projetos 15.451.0016.2062.0000 62.574,60 3 DESPESAS CORREN 61.529,60 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.529,60 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 24.193,84 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 36.290,76 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 1.045,00 4 DESPESAS DE CAPIT 1.045,00 4 INVESTIMENTOS 1.045,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.045,00 Manutenção da rede de iluminação pública 15.452.0022.2063.0000 400.0ÓO,00 3 DESPESAS CORREN 400.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 400.000,00 Conservação do patrimonio 15.452.0022.2095.0000 20.900,00 3 DESPESAS CORREN 20.900,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.900,00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.3.90.39.00 20.900,00 TOTAL 1.499.929,44 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercício de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 23 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~ORGÃO ~ UNIDADE SUB UNIDADE 08 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONVENIOS E PROGRAMAS CONVENIOS E PROGRAMAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A. Contra partida convenios serem firmados seco de infra-estrutura 4 04.123.0016.1005.0000 32.395,00 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.395,00 32.395,00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 20.900,00 1.045,00 10.450,00 TOTAL 32.395,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercício de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 24 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE 09 01 00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ, Total Func, F.R. - CA 441.408,00 434.093,00 192.280,00 3.190.0400 188.100,00 3.1.90.13.00 4.180,00 241.813,00 3.3.90.14.00 8.151,00 3.3.90.30.00 109.725,00 3.3.90.33.00 1.672,00 3.3.90.36.00 22.990,00 3.3.90.39.00 88.825,00 3.3.90.92.00 10,450,00 7,315,00 7.315,00 4.4.90.52.00 7315,00 Gestão das atividades conselho tutelar 08.243.0029.2065.0000 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ~ Maun. seco trab. e bem estar social 08.244.0030.2066.0000 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção dos conselhos municipais 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 647..691,00 616.341;00 255.816,00 3.1900400 36.575,00 3.1.90.11.00 210.358,50 3.1.90.13.00 8.882,50 360.525,00 3.3.90.14.00 5.225,00 3.3.90.30.00 161.975,00 3.3.90.33.00 5.225,00 3.3.90.36.00 15.675,00 3.3.90.39.00 161.975,00 3.3.90.92.00 10.450,00 31,350,00 31.350,00 4.4.90.5100 15.675,00 4.4.90.52.00 15675,00 13q,62.5,00 130,f32_~,0_0 130,625,00 3.3.90.30.00 15.675,00 3.3.90.33.00 10.450,00 3.3.90.39.00 104.500,00 1àA50,OO 10.450,00 10,450,00 3.3.90.30.00 5.225,00 3.3.90.39.00 5.225,00 Assist. sacio econ. população baixa renda 08.244.0033.2067.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA J TOTAL 1,230.174,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Paqe 25 Lei: 349, Data: 28/12/2017 Orçamento Programa - Exercicio de 2018 ~ORGÃO ~UNIDADE SUB UNIDADE 09 02 00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - CA PTMC - Prog. assist. portador nec. especiais 08.242.0031.2069.0000 :3.570,76 3 DESPESAS CORREN 3.570;76 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.570,76 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3570,76 PVMC - Prog. errado trab. infantil (PET) 08.243.0032.2070.0000 55.542,79 3 DESPESAS CORREN 55.542,79 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.845,20 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 29.845,20 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.697,59 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.194,50 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.580,95 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçAo 3.3.90.33.00 1.097,25 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 1.338,64 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 5.486,25 PFMC - Gestão das atividades do CREAS 08.243.0032.2071.0000 91.897,30 3 DESPESAS CORREN 91.897,30 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.156,80 CONTRATAÇAo POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 43.560,82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.595,98 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.740,50 olARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.486,25 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 23.042,25 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 2.194,50 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 10.972,50 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.045,00 SCFV - Servo convivencia tortal. de vinculo 08.243.0032.2072.0000 343.387,00 3 DESPESAS CORREN 343.387,00 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 177.911,25 CONTRATAÇAo POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 175.560,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 2.351,25 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.475,75 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.225,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 123.989,25 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 2.194,50 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 33.022,00 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.045,00 Manut. do programa básico variável - LanchDA Assitência 08.244.0030.2073.0000 92.169,00 Social- LAS 3 DESPESAS CORREN 92.169,00' 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.334,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 26.334,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.835,00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1097.25 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 49.376,25 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSI 3.3.90.36.00 4.389,00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J íDICA 3.3.90.39.00 10.972,50 PBF - Centro Ref. Assis!. Social (CRAS) 111,960,25 3 DESPESAS CORREN 111:960,25 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.835,00 CONTRATACAo POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 65.835,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercício de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 26 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~ORGÃO _UNIDADE SUB UNIDADE 09 02 00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - CA Categoria PBF - Centro ReI. Assist. Social (CRAS) 08.244.0033.2074.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES IGD - Bolsa família 08.244.0033.2075.0000 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES CRAS VOLANTE 08.244.0033.2076.0000 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES Indice gestão Descent-IGD/SUAS 08.244.0033.2077.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Programa nacional de promoção do acesso ao mundo do 08.244.0033.2078.0000 trabalho 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSIC OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR' ICA BPC na escola 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSI 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.1.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.1.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 31900400 3.390.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.390.3000 3.3.90.36.00 111.960,25 111.960,25 46.125,25 34.014.75 3.716,02 7.349,48 1.045,00 2127.228,76 127.228,76 21.945,00 21.945,00 105.283,76 6.034,88 39.501,00 2.194,50 8.778,00 47.730,38 1.045,00 - 61.792,94 61.792,94 36.290,76 36290,76 25.502,18 20.068.18 1.097,25 3.291,75 1.045,00 57.0'12,06" 59.67~,63 57.012,06 5.486,25 41.157,32 5.705,70 4.662,79 2.660,57 2.660,57 2.660,57 41.659,97 41.659,97 18.653,25 18.653,25 23.006,72 12.034,22 8.778,00 2.194.50 3.249,95 3.249,95 3.249,95 2.204.95 1.045,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 27 Lei: 349, Data: 28/12/2017 Orçamento Programa - Exercício de 2018 ~ORGÃO ~ UNIDADE SUB UNIDADE 09 02 00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - CA BPC na escola 08.244.0033.2079.0000 3.249;95 TOTAL 992.131,35 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercicio de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 28 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~ORGÃO ~UNIDADE SUB UNIDADE 09 03 00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade FR -CA Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Contrapartida convenios a serem firmados seco de assist. 08.244.0033.1006.0000 social 31.350,00 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.350,00 31.350,00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 10.450,00 20.900,00 TOTAL 31.350,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 29 Lei: 349, Data: 28/12/2017 Orçamento Programa - Exercicio de 2018 -ORGÃO ~UNIDADE SUB UNIDADE 10 01 00 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - CA Manutenção de sinalização de transito 15.452.0019.2092.0000 20.900,00 3 DESPESAS CORREN 20.900,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.900,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.450.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 10.450,00 Gestão see serv. urbanos e transito 15.4520024.2080.0000 1.325.683,14 3 DESPESAS CORREN 1.276.170,00 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 670.711,31 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.19004.00 352.052,14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 302.977.90 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 15.681.27 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 605.458.69 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.628,24 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 277 .960,59 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 6.047,41 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 96.777,45 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 220.000,00 DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.045,00 4 DESPESAS DE CAPIT 49.513,14 4 INVESTIMENTOS 49.513,14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 49.513.14 Manut. fune. frota veie. seer serv. urb. intr 15.452.0024.2081.0000 84.679,48 3 DESPESAS CORREN 84.679,48 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.679,48 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 48.388.72 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 36.290,76 Prog. mfra-estrutura transp. sino urbana 15.782.0026.2082.0000 122.014,20 3 DESPESAS CORREN 120.969,20 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.969,20 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 36.290,76 SERViÇOS DE CONSUL TORIA 3.3.90.35.00 24.193,84 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 3.3.90.36.00 24.193,84 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 3.3.90.39.00 36.290,76 4 DESPESAS DE CAPIT 1.045,00 4 INVESTIMENTOS 1.045,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.5100 1.045,00 TOTAL 1.553.276,82 o MUNICíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercício de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 30 Lei: 349, Data: 28/1212017 -ORGÃO _UNIDADE SUB UNIDADE 10 02 00 SECRETARIA MUN. DE SERViÇOS URBANOS E TRANSITO CONVENIOS E PROGRAMAS CONVENIOS E PROGRAMAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Tolal Func. F.R-CA Categoria Contrapartida convenios serem firmados seco de servo 15.452.0024.1007.0000 _ urbanos e transito 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.51.00 4.4.90.52.00 31.350,00 31.350,00 31.350,00 10.450,00 20.900,00 TOTAL 31.350,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Page 31 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~ORGÃO ~UNIDADE SUB UNIDADE 11 01 00 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO SEC .. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO SEC .. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN TURISMO Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. FR-CA 319.193,15 284.026,81 66.362,72 31.900400 23.096.59 3.1.90.11.00 38.513.47 3.1.90.13.00 4.752,66 217.664,09 3.3.90.14.00 6.047,41 3.3.90.30.00 72.582,57 3.3.90.33.00 6.047,41 3.3.90.35.00 42339.22 3.3.90.36.00 36.290,76 3.3.9039.00 53311,72 3.3.90.92.00 1.045,00 35.166,34 35.166,34 4.4.90.51.00 10.972.50 4.4.90.52.00 24.193,84 Gestão sec. rnun. m. amb, ciencia, tec. tur. 18.541.0027.2083.0000 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇAo POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÃRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERViÇOS DE CONSUL TORIA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURíDICA DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL 319.193,15 J o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercicio de 2018 Page 32 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~ORGÃO 11 ~UNIDADE 02 SUB UNIDADE 00 SECo MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA TECN. TURISMO FUNDO DO TURISMO FUNDO DO TURISMO "Aplicacao Programada Proj/Atrv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - CA 32.917,50 32.917,50 32.917,50 3.3.90.14.00 5.486,25 3.3.90.30.00 16.458,75 3.3.90.39.00 10972.50 20.900,00 20.900,00 20.900,00 3.3.90.30.00 10.450,00 3.3.90.39.00 10.450,00 Incentivo ao turismo ecológico 23.695.0027.2084.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES olARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA ~ Manutenção do fundo do turismo 27.695.0027.2096.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA TOTAL 53.817,50 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercícío de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DET ALHAMENTO DA DESPESA Page 33 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~ORGÃO 11 ~UNIDADE 03 SUB UNIDADE 00 SECo MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Aplicacao Programada ~ MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3 18.541.0027.2041.0000 Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - CA 50.000,00 30.000,00 30.000,00 3.3.90.30.00 30000,00 20.000,00 20.000,00 4.4.90.52.00 20.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 3.3.90.36.00 16000,00 3.3.90.39.00 30000,00 Proj/Ativ AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA o FUNDO 18.541.0027.1009.0000 MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA ~ TOTAL 96.000,00 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercícío de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 34 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~ORGÃO 12 ~UNIDADE 01 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. FR-CA Categoria Precatórios 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SENTENÇAS JUDICIAIS 04.12200032093.0000 ~ PMAT/PNAFN o Prog Nacional de apoio a gestão adm e 04.122.0011.1008.0000 fiscal 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO SERViÇOS DE CONSUL TORIA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manut. seco muno plan. admnistração finanças 04.122.0011.2085.0000 3 DESPESASCORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DL"RIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Amortização de dividas 04.122.0011.2086.0000 3 DESPESASCORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA PRINCIPAL DA DivIDA CONTRATUAL RESGATADA Encargos com aformação do PASEP 04.122.0011.2087.0000 3 DESPESASCORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TOTAL 423.225;00 423.225,00 3.3.90.91.00 423.225,00 423.225,00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 31900400 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 3.1.90.91.00 120.969,20 96.775,36" 96.775,36 24.193,84 36.290,76 36.290,76 24,193,84 24.193,84 24.193,84 1.083.867,06 1.059.673,22 199.431,97 59.388,39 122.068,54 17.975,04 860.241,25 18.144,33 280.000,00 12.096,92 90.000,00 440.000,00 20.000,00 24,193,84 24.193,84 10.972,50 13.221,34 2.180.060,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.080.000,00 2.080,000,00 4.6.90.71.002.080.000,00 329.175,00 329.175,00 3.3.90.47.00 329.175,00 329.175,00 4.137.236,26 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercícío de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 35 Leí: 349, Data: 28/12/2017 '-"ORGÃO ~UNIDADE SUB UNIDADE 13 01 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POlÍTICA URBANA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POlÍTICA URBANA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POlÍTICA URBANA Aplícacao Programada Proj/Atív Fínalídade Categoría Detalhada TotalGrupo Total Caleg. Total Func. F.R.-CA 229.476,78 202.045,53 67.516,41 3.1.90.04.00 50.320,93 3.1.90.11.00 12.069,75 3.1.90.13.00 5125.73 134.529,12 3.3.90.14.00 5.486.25 3.3.90.30.00 41.262.87 3.3.90.33.00 5.486,25 3.3.90.36.00 32.917,50 3.3.90.39.00 49.376,25 27.431,25 27.431,25 4.4.90.52.00 27.431,25 Gestão da secretaria muno de articulação e política urbana 15.452.0022.2088.0000 3 DESPESAS CORREN 1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OlARIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ~ TOTAL 229.476,78 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercício de 2018 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 36 Lei: 349, Data: 28/12/2017 ~ORGÃO ~UNIDADE SUB UNIDADE 99 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R.-CA Reserva de contingência 9 RESERVA DE CONTI ERVA DE CONTINGÊNCIA 99.99900999001.0000 90.654,79 90.654,79 90.654,79 9.9.99.00.00 90654.79 90.654,79 o MUNiCíPIO DE RORAINOPOLlS Orçamento Programa - Exercicio de 2018 SEGURIDADE SOCIAL Anexo 11 Page 1 Lei: 349, Data: 28/12/2017 Codigo Especificacao Categoria Função 08 3.1.90.04.00 3.1.90 11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 33.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.5100 4.4.90.52.00 10 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 33.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 4.4.90.51.00 4.4. 90.52.00 Assistência Social CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.253.655,35 642699.03 210.358,50 21.009.73 38.900,13 657.139,88 20.638,75 77.901,61 486.207,15 26.125,00 26.125,00 46.550,57 Saúde CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDIC AuxíLiO ALIMENTAÇÃO OUTROS AuxiLlOS FINANCEIROS A PESSOA FíSICA DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.617.766,87 3.185.583,23 1.110.312,50 17.242,50 98.944,78 1.669.429,32 23.094,50 151.395,43 680.413,10 69.126,75 124.428,15 25.080,00 185.676,65 277.039,96 TOTAL 9.871.422,22