Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Bairro Colegial CEP. 68.639-000 - Goianésia do Pará - PA.
Ofício nº 104/2017/GP/DECONT Goianésia do Pará, 27 de Outubro de 2017.
Ao Excelentíssimo Senhor Vereador FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA
Presidente da Câmara Municipal de Goianésia do Pará
Assunto: Projeto de Lei nº 022/2017 que Estima a Receita e Fixa a Despesa
para o Exercício de 2018 – LOA/2018
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, conforme determina a Lei Orgânica do Município de
Goianésia do Pará, estamos encaminhando em anexo o Projeto de Lei nº 022/2017 que
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO
PARÁ, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, Lei Orçamentária para o exercício de 2018.
Acompanha o Projeto de Lei em epígrafe Mensagem do Prefeito Municipal, e
Anexos conforme preceitua a legislação pertinente.
Sendo o que nos traz no momento aproveitamos o ensejo para renovar nossos
protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA
Prefeito Municipal
Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
MENSAGEM DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O
EXERCÍCIO DE 2018
Senhor P residente,
Senhores Vereadores,
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação desse Douto Poder
Legislativo o Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018,
em cumprimento ao Art. 165 da Constituição Federal, art. 5º da Lei Complementar
nº 101, de 04/05/2000 e da Lei Orgânica do Município de Goianésia do Pará.
O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2018 foi elaborado de
forma compatível com o Projeto de Lei do Plano Plurianual 2018/2021 e com a
Lei de Diretrizes Orçamentária para 2018.
A receita do Município de Goianésia do Pará para o exercício de 2018
está estimada em R$ 103.352.000,00 (Cento e Três Milhões, Trezentos e
Cinquenta e Dois Mil Reais) e a despesa fixada em igual valor, ficando o valor
de R$ 827.000,00 (Oitocentos e Vinte e Sete Mil Reais) como Reserva de
Contingência, para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos
fiscais imprevistos, como determina a alínea b, inciso III, do Art. 5º da Lei
Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.
As receitas previstas para o exercício de 2018 estão de acordo com as
metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.
O presente projeto de Lei Orçamentária apresenta as ações a serem
executadas e adaptadas à est r u tur a administrativa deste município, com o
objetivo de imprimir maior eficiência e eficácia à atuação da Prefeitura na
prestação de serviços à nossa população.
Os percentuais mínimos de aplicação em Saúde e em Educação estão
conforme exigências da Lei Complementar 141/2012 e art. 212 da CF.
O Projeto de Lei Orçamentária para 2018 contempla, sobretudo, as metas e
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prioridade do governo quanto:
a) Ao equilíbrio da receita e despesa, com destaque para o aumento da
arrecadação e da execução orçamentária da despesa, com o objetivo de alcançar
resultados econômico e social positivos, com a implementação de investimento,
ressaltando principalmente além do texto da Lei e anexos, as despesas de pessoal,
o endividamento público, a reserva de contingência e transferência ao Poder
Legislativo.
b) Preservação, nos casos de eventuais limitações, a movimentação
orçamentária e financeira e ao empenho de dotações definidas na Constituição ou
em leis específicas, como é o caso dos setores de Saúde, Educação e
Assistência Social, bem como, de outras despesas de natureza obrigatórias e
legais, pagamento da dívida, contribuições federais e despesas de precatórios
decorrentes de ações judiciais transitadas em julgado e de responsabilidade do
ente municipal.
Diante desta exposição é importante ressaltar a imperiosa necessidade da
participação conjunta do Poder Executivo e do Poder Legislativo deste
município, no sentido de se aprovar este Projeto de Lei, na forma como
apresentado, a fim de poder atender aos objetivos propostos para melhor
viabilizar as ações de governo que vão ao encontro dos anseios da população de
Goianésia do Pará.
Goianésia do Pará/PA, 27 de Outubro de 2017.
JOSE RIBAMAR FERREIRA LIMA
Prefeito Municipal
Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
PROJETO DE LEI Nº 022/2017 Em, 27 de Outubro de 2017
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, PARA
O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, aprova e o
Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - O Orçamento Geral, composto pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 103.352.000,00 (Cento e Três Milhões,
Trezentos e Cinquenta e Dois Mil Reais).
Art. 2º - O Orçamento Fiscal, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro
Municipal, bem como por seus Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Publico, fixa a
Despesa em R$ 77.596.000,00 (Setenta e Sete Milhões, Quinhentos e Noventa e Seis
Mil Reais).
Art. 3º - O Orçamento da Seguridade Social, composto pelas Receitas e Despesas do
Tesouro Municipal, bem como por seus Fundos instituídos e mantidos pelo Poder
Publico, que desenvolvam ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social,
fixa a Despesa em R$ 25.756.000,00 (Vinte e Cinco Milhões, Setecentos e Cinquenta e
Seis Mil Reais).
Art. 4º - A Receita será realizada de acordo com a Legislação vigente e as
especificações em anexo, segundo o conjunto de Receitas dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social.
RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA (R$)
1. Orçamento Fiscal 87.704.000,00
1.1 Administração Direta 87.704.000,00
RECEITAS CORRENTES 79.115.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 2.782.000,00
CONTRIBUICOES 435.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 584.000,00
RECEITA DE SERVICOS 30.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 74.184.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 8.589.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.589.000,00
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2. Orçamento da Seguridade Social 15.648.000,00
2.1 Administração Direta 15.648.000,00
RECEITAS CORRENTES 10.969.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.969.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 4.679.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.679.000,00
Art. 5º - A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos
anexos da presente Lei, segundo o conjunto de Despesas dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social.
DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA (R$)
1. Orçamento Fiscal 77.596.000,00
1.1 Administração Direta 77.596.000,00
DESPESAS CORRENTES 60.116.271,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.686.971,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.429.300,00
DESPESAS DE CAPITAL 16.652.729,00
INVESTIMENTOS 16.122.729,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 530.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
2. Orçamento da Seguridade Social 25.756.000,00
2.1 Administração Direta 25.756.000,00
DESPESAS CORRENTES 20.593.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.425.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.168.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 5.163.000,00
INVESTIMENTOS 5.163.000,00
DESPESA POR FUNCAO (R$)
1. Orçamento Fiscal 77.596.000,00
1.1 Administração Direta 77.596.000,00
LEGISLATIVA 2.411.000,00
ADMINISTRACAO 7.668.000,00
EDUCACAO 46.495.271,00
CULTURA 159.000,00
URBANISMO 7.786.729,00
HABITACAO 1.082.000,00
SANEAMENTO 901.000,00
GESTAO AMBIENTAL 2.099.000,00
Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
CIENCIA E TECNOLOGIA 292.000,00
AGRICULTURA 2.602.000,00
COMERCIO E SERVICOS 1.149.000,00
ENERGIA 678.000,00
TRANSPORTE 1.830.000,00
DESPORTO E LAZER 450.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
2. Orçamento da Seguridade Social 25.756.000,00
2.1 Administração Direta 25.756.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL 4.297.000,00
SAUDE 21.459.000,00
DESPESA POR UNIDADE ORCAMENTARIA (R$)
1. Orçamento Fiscal 77.596.000,00
1.1 Administração Direta 77.596.000,00
CAMARA MUNICIPAL 2.411.000,00
GABINETE DO PREFEITO 1.814.000,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO 212.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PROGEM 636.000,00
COORDENACAO GERAL DE CONTROLE INTERNO 130.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD 3.790.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ 2.544.000,00
SEC MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 14.517.000,00
FUNDEB-FUNDO DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 32.587.271,00
SEC MUN OBRAS,TRANSP,URBANISMO E HABITACAO 11.376.729,00
SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA DESENVOLVIMENTO 3.751.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA 3.000.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
2. Orçamento da Seguridade Social 25.756.000,00
2.1 Administração Direta 25.756.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS 21.459.000,00
SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS 4.297.000,00
Art.6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a:
I - Abrir créditos suplementares ate o limite de 80,00%, sobre o valor das despesas
fixadas no Orçamento Geral, indicando como fonte os recursos definidos pelo Art.43 da
Lei Federal 4320/64.
II - Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizado a remanejar dotações
orçamentárias, dentro da classificação programática, cada projeto ou atividades em nível
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de elemento e subelemento de despesas na forma do inciso III, paragrafo 1o, do Art.43
da Lei Federal 4320/64.
Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares
pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da
legislação vigente, especialmente aquelas constantes do Plano Plurianual 2018/2021 e
na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a adequar, por ato próprio, o referido
Orçamento face a implementação feita no Plano de Contas estabelecido pelo Tribunal
de Contas dos Municípios do Estado do Para.
Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado realizar Operações de Crédito com
fundamento no Art. 32, § 1º, inciso I, da Lei Complementar 101/2000, durante o
exercício financeiro de 2018, para financiamento de programas priorizados nesta Lei,
inclusive os casos previstos no Art. 29, § 1º, da dessa mesma Lei Complementar, bem
como Operações de Crédito por Antecipação da Receita, de acordo com as normas e
limites contidos na legislação pertinente.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos a partir de 01
de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrario.
Município de GOIANÉSIA DO PARÁ,
27 de Outubro de 2017
JOSE RIBAMAR FERREIRA LIMA
Prefeito Municipal
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
ORÇAMENTO ANUAL - EXERCÍCIO 2018
2015 2016 2017 2018
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES - - 81.217.172,00 90.084.000,00
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA - - 1.606.791,00 2.782.000,00
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO - - 435.000,00 435.000,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL - - 413.000,00 584.000,00
1400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA - - - -
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL - - - -
1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - - 11.000,00 30.000,00
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - 84.678.541,75 92.371.225,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - - 43.133,00 1.100.000,00
9700.00.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - - - 5.970.293,75 - 7.218.225,00
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL - - 17.213.045,00 13.268.000,00
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - -
2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS - - - -
2300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - - - -
2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - - 17.213.045,00 13.268.000,00
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - -
- - 98.430.217,00 103.352.000,00
2015 2015 2017 2018
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES - - 72.162.964,00 80.709.271,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - - 47.807.258,00 49.111.971,00
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - - - -
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - - 24.355.706,00 31.597.300,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - - 25.287.253,00 21.815.729,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS - - 24.787.253,00 21.285.729,00
4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS - - - -
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - - 500.000,00 530.000,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - 980.000,00 827.000,00
TOTAL GERAL - - 98.430.217,00 103.352.000,00
TOTAL GERAL
REALIZADA FIXADA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
EVOLUÇÃO DA DESPESA
EVOLUÇÃO DA RECEITA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ESTIMADA
ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR
R E C E I T A S
RECEITAS CORRENTES 90.084.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 2.782.000,00
CONTRIBUICOES 435.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 584.000,00
RECEITA DE SERVICOS 30.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 92.371.225,00
(-)DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB -7.218.225,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.100.000,00
T O T A L 90.084.000,00
SUPERAVIT 9.374.729,00
RECEITAS DE CAPITAL 13.268.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.268.000,00
T O T A L 22.642.729,00
D E S P E S A S
DESPESAS CORRENTES 80.709.271,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.111.971,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.597.300,00
SUPERAVIT 9.374.729,00
T O T A L 90.084.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 21.815.729,00
INVESTIMENTOS 21.285.729,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 530.000,00
T O T A L 21.815.729,00
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES 90.084.000,00 DESPESAS CORRENTES 80.709.271,00
RECEITAS DE CAPITAL 13.268.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 21.815.729,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
TOTAL 103.352.000,00 TOTAL 103.352.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorca
ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
R E S U M O G E R A L D A R E C E I T A
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOB. FONTE CAT. ECON.
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 90.084.000,00
1100.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 2.782.000,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS 2.456.000,00
1113.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 1.550.000,00
1113.03.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.550.000,00
1113.03.11.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH 1.350.000,00
1113.03.41.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS 200.000,00
1118.00.00.00 IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS 906.000,00
1118.01.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA 156.000,00
1118.01.11.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 6.000,00
1118.01.41.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO OINTER VIVOSO DE BENS I 150.000,00
1118.02.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE 750.000,00
1118.02.31.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRI 750.000,00
1120.00.00.00 TAXAS 326.000,00
1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 281.000,00
1121.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 211.000,00
1121.01.11.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRIN 211.000,00
1121.04.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 70.000,00
1121.04.11.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINC 70.000,00
1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 45.000,00
1122.01.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 45.000,00
1122.01.11.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL 45.000,00
1200.00.00.00 CONTRIBUICOES 435.000,00
1240.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO 435.000,00
1240.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE 435.000,00
1240.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACA 435.000,00
1240.00.11.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINA 435.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 584.000,00
1320.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 584.000,00
1321.00.00.00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 584.000,00
1321.00.00.00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 584.000,00
1321.00.11.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 584.000,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 30.000,00
1610.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 30.000,00
1610.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 30.000,00
1610.01.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 30.000,00
1610.01.11.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PR 30.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 85.153.000,00
1710.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 38.583.829,00
1718.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M 38.583.829,00
1718.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 18.672.100,00
1718.01.21.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO 22.950.000,00
9718.01.21.00 (-)DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB -4.590.000,00
1718.01.31.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 91.800,00
1718.01.41.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO 91.800,00
1718.01.51.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 62.500,00
9718.01.51.00 (-)DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB -12.500,00
1718.01.71.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMI 78.500,00
1718.02.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA 7.153.729,00
1718.02.11.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE 6.930.729,00
1718.02.61.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - 223.000,00
1718.03.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE 8.170.000,00
1718.03.11.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE 8.170.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcb
ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
R E S U M O G E R A L D A R E C E I T A
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOB. FONTE CAT. ECON.
1718.04.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 799.000,00
1718.04.11.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 799.000,00
1718.05.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO 3.221.000,00
1718.05.11.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL 933.000,00
1718.05.21.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 85.000,00
1718.05.31.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1.418.000,00
1718.05.41.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 764.000,00
1718.05.91.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL 21.000,00
1718.06.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 68.000,00
1718.06.11.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - 85.000,00
9718.06.11.00 (-)DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB -17.000,00
1718.10.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI 500.000,00
1718.10.21.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 500.000,00
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 13.981.900,00
1728.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M 13.981.900,00
1728.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 10.469.900,00
1728.01.11.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 11.890.692,50
9728.01.11.00 (-)DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB -2.378.138,50
1728.01.21.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 864.182,50
9728.01.21.00 (-)DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB -172.836,50
1728.01.31.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 238.750,00
9728.01.31.00 (-)DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB -47.750,00
1728.01.41.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMI 75.000,00
1728.03.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 2.000.000,00
1728.03.11.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 2.000.000,00
1728.10.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO 1.342.000,00
1728.10.21.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 1.000.000,00
1728.10.91.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - P 342.000,00
1728.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 170.000,00
1728.99.11.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 170.000,00
1750.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 32.587.271,00
1758.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - 32.587.271,00
1758.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 32.587.271,00
1758.01.11.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 18.968.521,00
1758.01.21.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO 13.618.750,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.100.000,00
1920.00.00.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 100.000,00
1922.00.00.00 RESTITUICOES 100.000,00
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 100.000,00
1922.99.11.00 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 100.000,00
1990.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.000.000,00
1990.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.000.000,00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.000.000,00
1990.99.11.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 1.000.000,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 13.268.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.268.000,00
2410.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 6.991.000,00
2418.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 6.991.000,00
2418.10.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID 6.991.000,00
2418.10.11.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEM 802.000,00
2418.10.21.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A 1.267.000,00
2418.10.51.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 1.422.000,00
2418.10.71.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 1.500.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
R E S U M O G E R A L D A R E C E I T A
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOB. FONTE CAT. ECON.
2418.10.91.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRI 2.000.000,00
2420.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 6.277.000,00
2428.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE 6.277.000,00
2428.10.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO 6.277.000,00
2428.10.11.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SI 3.877.000,00
2428.10.91.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - P 2.400.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 103.352.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
R E S U M O G E R A L D A D E S P E S A
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 80.709.271,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.111.971,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 49.111.971,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 12.425.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28.910.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 6.347.700,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 846.271,00
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 50.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 533.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.597.300,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS 200.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 200.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 31.397.300,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 823.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9.384.300,00
3.3.90.31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 45.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 702.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 355.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 254.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.788.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.249.000,00
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 115.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.085.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.094.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 293.000,00
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 105.000,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 105.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 21.815.729,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 21.285.729,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 21.285.729,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 17.442.729,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.683.000,00
4.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 160.000,00
4.6.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 530.000,00
4.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 530.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 530.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 102.525.000,00
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 827.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROJETOS, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS
PROJETO ATIVIDADE
010000000 LEGISLATIVA 2.411.000,00 2.411.000,00
010310000 ACAO LEGISLATIVA 2.388.000,00 2.388.000,00
010310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.388.000,00 2.388.000,00
011310000 COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
011310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
040000000 ADMINISTRACAO 7.668.000,00 7.668.000,00
040910000 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 636.000,00 636.000,00
040910004 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 636.000,00 636.000,00
041220000 ADMINISTRACAO GERAL 6.817.000,00 6.817.000,00
041220002 ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.941.000,00 1.941.000,00
041220003 ACOES ADMINISTRATIVA 4.876.000,00 4.876.000,00
041240000 CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
041240027 CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
041310000 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
041310028 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
080000000 ASSISTENCIA SOCIAL 212.000,00 4.085.000,00 4.297.000,00
081220000 ADMINISTRACAO GERAL 1.120.000,00 1.120.000,00
081220005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA S 1.120.000,00 1.120.000,00
081250000 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 285.000,00 285.000,00
081250005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA S 285.000,00 285.000,00
082410000 ASSISTENCIA AO IDOSO 85.000,00 85.000,00
082410030 PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
082420000 ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
082420031 ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFIC 48.000,00 48.000,00
082430000 ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 212.000,00 594.000,00 806.000,00
082430032 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO 286.000,00 106.000,00 392.000,00
082430035 PROTATENDINTEGA FAMILIA-PAIF/FAM 106.000,00 191.000,00 297.000,00
082430036 PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAM 117.000,00 117.000,00
082440000 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.900.000,00 1.900.000,00
082440009 ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGE 21.000,00 21.000,00
082440024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE 1.768.000,00 1.768.000,00
082440025 DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
082440034 PROGRAMA BOLSA FAMILIA 71.000,00 71.000,00
083330000 EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
083330024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE 53.000,00 53.000,00
100000000 SAUDE 4.255.000,00 17.204.000,00 21.459.000,00
101220000 ADMINISTRACAO GERAL 1.590.000,00 1.590.000,00
101220049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.590.000,00 1.590.000,00
101250000 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 42.000,00 42.000,00
101250049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
103010000 ATENCAO BASICA 1.320.000,00 4.839.000,00 6.159.000,00
103010010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 1.400.000,00 1.320.000,00 2.720.000,00
103010011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIA 127.000,00 127.000,00
103010013 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 742.000,00 742.000,00
103010014 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.908.000,00 1.908.000,00
103010029 ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE 424.000,00 424.000,00
103010049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
103010050 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
103020000 ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 2.564.000,00 9.323.000,00 11.887.000,00
103020010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
103020011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIA 8.786.000,00 1.928.000,00 10.714.000,00
103020037 PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 106.000,00 537.000,00 643.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROJETOS, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS
PROJETO ATIVIDADE
103030000 SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
103030015 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
103040000 VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
103040006 VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
103050000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 371.000,00 848.000,00 1.219.000,00
103050012 VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 848.000,00 1.219.000,00
103060000 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCO 85.000,00 85.000,00
103060049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
120000000 EDUCACAO 4.239.000,00 42.256.271,00 46.495.271,00
121220000 ADMINISTRACAO GERAL 3.933.000,00 3.933.000,00
121220022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOL 3.933.000,00 3.933.000,00
121250000 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 112.000,00 112.000,00
121250046 GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 112.000,00 112.000,00
123060000 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCO 1.418.000,00 1.418.000,00
123060038 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
123610000 ENSINO FUNDAMENTAL 2.449.000,00 30.357.271,00 32.806.271,00
123610022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOL 170.000,00 170.000,00
123610040 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIME 30.357.271,00 2.279.000,00 32.636.271,00
123620000 ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
123620043 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
123640000 ENSINO SUPERIOR 200.000,00 79.000,00 279.000,00
123640044 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIO 79.000,00 200.000,00 279.000,00
123650000 ENSINO INFANTIL 1.590.000,00 5.413.000,00 7.003.000,00
123650039 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIME 5.413.000,00 1.590.000,00 7.003.000,00
123660000 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 816.000,00 816.000,00
123660041 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVDE 816.000,00 816.000,00
130000000 CULTURA 159.000,00 159.000,00
133920000 DIFUSAO CULTURAL 159.000,00 159.000,00
133920007 GESTAO DE POLITICA CULTURAL 159.000,00 159.000,00
150000000 URBANISMO 3.716.729,00 4.070.000,00 7.786.729,00
151220000 ADMINISTRACAO GERAL 4.028.000,00 4.028.000,00
151220003 ACOES ADMINISTRATIVA 4.028.000,00 4.028.000,00
154510000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
154510016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMON 636.000,00 636.000,00
154510020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA 2.895.729,00 2.895.729,00
154520000 SERVICOS URBANOS 185.000,00 42.000,00 227.000,00
154520016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMON 42.000,00 185.000,00 227.000,00
160000000 HABITACAO 1.082.000,00 1.082.000,00
164810000 HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
164810021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE 276.000,00 276.000,00
164820000 HABITACAO URBANA 806.000,00 806.000,00
164820021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE 806.000,00 806.000,00
170000000 SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
175110000 SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
175110018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAN 371.000,00 371.000,00
175120000 SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
175120018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAN 530.000,00 530.000,00
180000000 GESTAO AMBIENTAL 551.000,00 1.548.000,00 2.099.000,00
181250000 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 37.000,00 37.000,00
181250019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 37.000,00 37.000,00
185410000 PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 127.000,00 1.321.000,00 1.448.000,00
185410019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 127.000,00 1.321.000,00 1.448.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROJETOS, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS
PROJETO ATIVIDADE
185420000 CONTROLE AMBIENTAL 424.000,00 190.000,00 614.000,00
185420019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 424.000,00 190.000,00 614.000,00
190000000 CIENCIA E TECNOLOGIA 170.000,00 122.000,00 292.000,00
191260000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 122.000,00 122.000,00
191260052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
195720000 DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 170.000,00 170.000,00
195720052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 170.000,00 170.000,00
200000000 AGRICULTURA 1.749.000,00 853.000,00 2.602.000,00
201220000 ADMINISTRACAO GERAL 689.000,00 689.000,00
201220017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 689.000,00 689.000,00
206050000 ABASTECIMENTO 901.000,00 901.000,00
206050017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 901.000,00 901.000,00
206060000 EXTENSAO RURAL 164.000,00 164.000,00
206060017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 164.000,00 164.000,00
206080000 PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
206080017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 318.000,00 318.000,00
206910000 PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
206910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 530.000,00 530.000,00
230000000 COMERCIO E SERVICOS 1.027.000,00 122.000,00 1.149.000,00
236910000 PROMOCAO COMERCIAL 497.000,00 497.000,00
236910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 212.000,00 212.000,00
236910045 GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE E 285.000,00 285.000,00
236920000 COMERCIALIZACAO 530.000,00 122.000,00 652.000,00
236920017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 122.000,00 530.000,00 652.000,00
250000000 ENERGIA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
257520000 ENERGIA ELETRICA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
257520026 GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
260000000 TRANSPORTE 1.537.000,00 293.000,00 1.830.000,00
264530000 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 166.000,00 166.000,00
264530047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRA 166.000,00 166.000,00
267820000 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.537.000,00 127.000,00 1.664.000,00
267820020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA 1.537.000,00 1.537.000,00
267820047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRA 127.000,00 127.000,00
270000000 DESPORTO E LAZER 450.000,00 450.000,00
278120000 DESPORTO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
278120008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 424.000,00 424.000,00
278130000 LAZER 26.000,00 26.000,00
278130008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
280000000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00 1.166.000,00
280610000 ACAO JUDICIARIA 265.000,00 265.000,00
280610000 OPERACOES ESPECIAIS 265.000,00 265.000,00
288430000 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
288430000 OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
288460000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
288460000 OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
990000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 19.746.729,00 83.605.271,00 103.352.000,00
990000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROJETOS, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS
PROJETO ATIVIDADE
999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 827.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
CATEGORIAS ECONOMICAS
CORRENTE CAPITAL
010000000 LEGISLATIVA 2.345.000,00 66.000,00 2.411.000,00
010310000 ACAO LEGISLATIVA 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
010310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
011310000 COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
011310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
040000000 ADMINISTRACAO 7.553.000,00 115.000,00 7.668.000,00
040910000 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 626.000,00 10.000,00 636.000,00
040910004 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 626.000,00 10.000,00 636.000,00
041220000 ADMINISTRACAO GERAL 6.716.000,00 101.000,00 6.817.000,00
041220002 ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.921.000,00 20.000,00 1.941.000,00
041220003 ACOES ADMINISTRATIVA 4.795.000,00 81.000,00 4.876.000,00
041240000 CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
041240027 CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
041310000 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
041310028 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
080000000 ASSISTENCIA SOCIAL 3.996.000,00 301.000,00 4.297.000,00
081220000 ADMINISTRACAO GERAL 1.115.000,00 5.000,00 1.120.000,00
081220005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA S 5.000,00 1.115.000,00 1.120.000,00
081250000 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 270.000,00 15.000,00 285.000,00
081250005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA S 15.000,00 270.000,00 285.000,00
082410000 ASSISTENCIA AO IDOSO 80.000,00 5.000,00 85.000,00
082410030 PROTECAO SOCIAL BASICA 80.000,00 5.000,00 85.000,00
082420000 ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 43.000,00 5.000,00 48.000,00
082420031 ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFIC 5.000,00 43.000,00 48.000,00
082430000 ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 555.000,00 251.000,00 806.000,00
082430032 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO 130.000,00 262.000,00 392.000,00
082430035 PROTATENDINTEGA FAMILIA-PAIF/FAM 181.000,00 116.000,00 297.000,00
082430036 PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAM 5.000,00 112.000,00 117.000,00
082440000 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.880.000,00 20.000,00 1.900.000,00
082440009 ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGE 21.000,00 21.000,00
082440024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE 10.000,00 1.758.000,00 1.768.000,00
082440025 DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
082440034 PROGRAMA BOLSA FAMILIA 61.000,00 10.000,00 71.000,00
083330000 EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
083330024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE 53.000,00 53.000,00
100000000 SAUDE 16.597.000,00 4.862.000,00 21.459.000,00
101220000 ADMINISTRACAO GERAL 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
101220049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
101250000 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 36.000,00 6.000,00 42.000,00
101250049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 36.000,00 6.000,00 42.000,00
103010000 ATENCAO BASICA 4.342.000,00 1.817.000,00 6.159.000,00
103010010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 1.358.000,00 1.362.000,00 2.720.000,00
103010011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIA 127.000,00 127.000,00
103010013 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 736.000,00 6.000,00 742.000,00
103010014 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.886.000,00 22.000,00 1.908.000,00
103010029 ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE 424.000,00 424.000,00
103010049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 194.000,00 7.000,00 201.000,00
103010050 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
103020000 ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 9.263.000,00 2.624.000,00 11.887.000,00
103020010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
103020011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIA 1.983.000,00 8.731.000,00 10.714.000,00
103020037 PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 532.000,00 111.000,00 643.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
CATEGORIAS ECONOMICAS
CORRENTE CAPITAL
103030000 SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
103030015 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
103040000 VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
103040006 VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
103050000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 817.000,00 402.000,00 1.219.000,00
103050012 VIGILANCIA EM SAUDE 817.000,00 402.000,00 1.219.000,00
103060000 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCO 85.000,00 85.000,00
103060049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
120000000 EDUCACAO 41.942.271,00 4.553.000,00 46.495.271,00
121220000 ADMINISTRACAO GERAL 3.859.000,00 74.000,00 3.933.000,00
121220022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOL 74.000,00 3.859.000,00 3.933.000,00
121250000 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 101.000,00 11.000,00 112.000,00
121250046 GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 101.000,00 11.000,00 112.000,00
123060000 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCO 1.418.000,00 1.418.000,00
123060038 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
123610000 ENSINO FUNDAMENTAL 30.218.271,00 2.588.000,00 32.806.271,00
123610022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOL 170.000,00 170.000,00
123610040 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIME 2.418.000,00 30.218.271,00 32.636.271,00
123620000 ENSINO MEDIO 127.000,00 1.000,00 128.000,00
123620043 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 1.000,00 127.000,00 128.000,00
123640000 ENSINO SUPERIOR 74.000,00 205.000,00 279.000,00
123640044 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIO 205.000,00 74.000,00 279.000,00
123650000 ENSINO INFANTIL 5.351.000,00 1.652.000,00 7.003.000,00
123650039 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIME 1.652.000,00 5.351.000,00 7.003.000,00
123660000 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 794.000,00 22.000,00 816.000,00
123660041 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVDE 22.000,00 794.000,00 816.000,00
130000000 CULTURA 155.000,00 4.000,00 159.000,00
133920000 DIFUSAO CULTURAL 155.000,00 4.000,00 159.000,00
133920007 GESTAO DE POLITICA CULTURAL 155.000,00 4.000,00 159.000,00
150000000 URBANISMO 4.020.000,00 3.766.729,00 7.786.729,00
151220000 ADMINISTRACAO GERAL 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
151220003 ACOES ADMINISTRATIVA 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
154510000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
154510016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMON 636.000,00 636.000,00
154510020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA 2.895.729,00 2.895.729,00
154520000 SERVICOS URBANOS 42.000,00 185.000,00 227.000,00
154520016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMON 185.000,00 42.000,00 227.000,00
160000000 HABITACAO 32.000,00 1.050.000,00 1.082.000,00
164810000 HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
164810021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE 276.000,00 276.000,00
164820000 HABITACAO URBANA 32.000,00 774.000,00 806.000,00
164820021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE 774.000,00 32.000,00 806.000,00
170000000 SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
175110000 SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
175110018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAN 371.000,00 371.000,00
175120000 SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
175120018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAN 530.000,00 530.000,00
180000000 GESTAO AMBIENTAL 1.514.000,00 585.000,00 2.099.000,00
181250000 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 32.000,00 5.000,00 37.000,00
181250019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 32.000,00 5.000,00 37.000,00
185410000 PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 1.297.000,00 151.000,00 1.448.000,00
185410019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 1.297.000,00 151.000,00 1.448.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
CATEGORIAS ECONOMICAS
CORRENTE CAPITAL
185420000 CONTROLE AMBIENTAL 185.000,00 429.000,00 614.000,00
185420019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 185.000,00 429.000,00 614.000,00
190000000 CIENCIA E TECNOLOGIA 117.000,00 175.000,00 292.000,00
191260000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 117.000,00 5.000,00 122.000,00
191260052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 117.000,00 5.000,00 122.000,00
195720000 DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 170.000,00 170.000,00
195720052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 170.000,00 170.000,00
200000000 AGRICULTURA 810.000,00 1.792.000,00 2.602.000,00
201220000 ADMINISTRACAO GERAL 679.000,00 10.000,00 689.000,00
201220017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 10.000,00 679.000,00 689.000,00
206050000 ABASTECIMENTO 901.000,00 901.000,00
206050017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 901.000,00 901.000,00
206060000 EXTENSAO RURAL 131.000,00 33.000,00 164.000,00
206060017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 33.000,00 131.000,00 164.000,00
206080000 PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
206080017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 318.000,00 318.000,00
206910000 PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
206910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 530.000,00 530.000,00
230000000 COMERCIO E SERVICOS 107.000,00 1.042.000,00 1.149.000,00
236910000 PROMOCAO COMERCIAL 497.000,00 497.000,00
236910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 212.000,00 212.000,00
236910045 GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE E 285.000,00 285.000,00
236920000 COMERCIALIZACAO 107.000,00 545.000,00 652.000,00
236920017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 545.000,00 107.000,00 652.000,00
250000000 ENERGIA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
257520000 ENERGIA ELETRICA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
257520026 GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
260000000 TRANSPORTE 233.000,00 1.597.000,00 1.830.000,00
264530000 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 116.000,00 50.000,00 166.000,00
264530047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRA 50.000,00 116.000,00 166.000,00
267820000 TRANSPORTE RODOVIARIO 117.000,00 1.547.000,00 1.664.000,00
267820020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA 1.537.000,00 1.537.000,00
267820047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRA 10.000,00 117.000,00 127.000,00
270000000 DESPORTO E LAZER 441.000,00 9.000,00 450.000,00
278120000 DESPORTO COMUNITARIO 415.000,00 9.000,00 424.000,00
278120008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 415.000,00 9.000,00 424.000,00
278130000 LAZER 26.000,00 26.000,00
278130008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
280000000 ENCARGOS ESPECIAIS 476.000,00 690.000,00 1.166.000,00
280610000 ACAO JUDICIARIA 105.000,00 160.000,00 265.000,00
280610000 OPERACOES ESPECIAIS 105.000,00 160.000,00 265.000,00
288430000 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
288430000 OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
288460000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
288460000 OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
990000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 80.709.271,00 22.642.729,00 103.352.000,00
990000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
CATEGORIAS ECONOMICAS
CORRENTE CAPITAL
999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 827.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS, SEGUNDO PROJETOS E ATIVIDADES
PROJETO ATIVIDADE
0101 IMPOSTOS 2.456.000,00 2.456.000,00
0102 TAXAS 326.000,00 326.000,00
0105 RECEITA DE CONTRIBUICOES 193.000,00 242.000,00 435.000,00
0117 RECEITA DE SERVICOS 30.000,00 30.000,00
0119 PARTIC NA RECEITA DA UNIAO (FPM,ITR,ICMS 18.740.100,00 18.740.100,00
0121 COTA-PARTE DA CIDE 75.000,00 75.000,00
0124 TRANSF DA COMP FINANC P/EXPL DE RECURSOS 4.155.000,00 2.998.729,00 7.153.729,00
0133 PARTIC NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS,IPVA E IPI 9.901.900,00 493.000,00 10.394.900,00
0161 RECEITAS DIVERSAS 1.100.000,00 1.100.000,00
0166 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 200.000,00 104.000,00 304.000,00
0168 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 85.000,00 85.000,00
0170 REMUN DE DEP BANCARIOS VINCULADOS AO FUNDO 160.000,00 160.000,00
0171 REMUN DE DEP BANCARIOS VINC AO FUNDO DE 10.000,00 10.000,00
0172 REMUN DE DEP BANCARIOS VINC AOS RECURSOS DO 25.000,00 25.000,00
0229 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 8.170.000,00 8.170.000,00
0230 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS 799.000,00 799.000,00
0231 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 3.221.000,00 3.221.000,00
0236 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ 2.000.000,00 2.000.000,00
0237 DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO 170.000,00 170.000,00
0238 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 17.696.521,00 1.272.000,00 18.968.521,00
0239 TRANSF DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA 13.618.750,00 13.618.750,00
0240 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 4.922.000,00 4.922.000,00
0241 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O 802.000,00 802.000,00
0242 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 2.767.000,00 2.767.000,00
0245 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO 2.742.000,00 2.742.000,00
0246 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA 424.000,00 3.453.000,00 3.877.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 19.746.729,00 83.605.271,00 103.352.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS, CONFORME CATEGORIAS ECONOMICAS
CORRENTE CAPITAL
0101 IMPOSTOS 2.044.000,00 412.000,00 2.456.000,00
0102 TAXAS 289.000,00 37.000,00 326.000,00
0105 RECEITA DE CONTRIBUICOES 242.000,00 193.000,00 435.000,00
0117 RECEITA DE SERVICOS 30.000,00 30.000,00
0119 PARTIC NA RECEITA DA UNIAO (FPM,ITR,ICMS 765.000,00 17.975.100,00 18.740.100,00
0121 COTA-PARTE DA CIDE 65.000,00 10.000,00 75.000,00
0124 TRANSF DA COMP FINANC P/EXPL DE RECURSOS 3.051.729,00 4.102.000,00 7.153.729,00
0133 PARTIC NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS,IPVA E IPI 1.293.000,00 9.101.900,00 10.394.900,00
0161 RECEITAS DIVERSAS 1.095.000,00 5.000,00 1.100.000,00
0166 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 104.000,00 200.000,00 304.000,00
0168 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 85.000,00 85.000,00
0170 REMUN DE DEP BANCARIOS VINCULADOS AO FUNDO 10.000,00 150.000,00 160.000,00
0171 REMUN DE DEP BANCARIOS VINC AO FUNDO DE 10.000,00 10.000,00
0172 REMUN DE DEP BANCARIOS VINC AOS RECURSOS DO 25.000,00 25.000,00
0229 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 152.000,00 8.018.000,00 8.170.000,00
0230 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS 54.000,00 745.000,00 799.000,00
0231 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 105.000,00 3.116.000,00 3.221.000,00
0236 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ 2.000.000,00 2.000.000,00
0237 DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO 170.000,00 170.000,00
0238 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.341.000,00 17.627.521,00 18.968.521,00
0239 TRANSF DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA 13.618.750,00 13.618.750,00
0240 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 4.922.000,00 4.922.000,00
0241 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O 802.000,00 802.000,00
0242 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 2.767.000,00 2.767.000,00
0245 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO 2.742.000,00 2.742.000,00
0246 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA 3.877.000,00 3.877.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 80.709.271,00 22.642.729,00 103.352.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME PROJETOS E ATIVIDADES
PROJETO ATIVIDADE
01 LEGISLATIVA 2.411.000,00 2.411.000,00
01031 ACAO LEGISLATIVA 2.388.000,00 2.388.000,00
010310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.388.000,00 2.388.000,00
01131 COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
011310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
04 ADMINISTRACAO 7.668.000,00 7.668.000,00
04091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 636.000,00 636.000,00
040910004 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 636.000,00 636.000,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 6.817.000,00 6.817.000,00
041220002 ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.941.000,00 1.941.000,00
041220003 ACOES ADMINISTRATIVA 4.876.000,00 4.876.000,00
04124 CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
041240027 CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
04131 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
041310028 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 212.000,00 4.085.000,00 4.297.000,00
08122 ADMINISTRACAO GERAL 1.120.000,00 1.120.000,00
081220005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOC 1.120.000,00 1.120.000,00
08125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 285.000,00 285.000,00
081250005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOC 285.000,00 285.000,00
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 85.000,00 85.000,00
082410030 PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
08242 ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
082420031 ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIE 48.000,00 48.000,00
08243 ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 212.000,00 594.000,00 806.000,00
082430032 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO AD 286.000,00 106.000,00 392.000,00
082430035 PROTATENDINTEGA FAMILIA-PAIF/FAMIL 106.000,00 191.000,00 297.000,00
082430036 PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMIL 117.000,00 117.000,00
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.900.000,00 1.900.000,00
082440009 ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGENC 21.000,00 21.000,00
082440024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE AS 1.768.000,00 1.768.000,00
082440025 DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
082440034 PROGRAMA BOLSA FAMILIA 71.000,00 71.000,00
08333 EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
083330024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE AS 53.000,00 53.000,00
10 SAUDE 4.255.000,00 17.204.000,00 21.459.000,00
10122 ADMINISTRACAO GERAL 1.590.000,00 1.590.000,00
101220049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.590.000,00 1.590.000,00
10125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 42.000,00 42.000,00
101250049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
10301 ATENCAO BASICA 1.320.000,00 4.839.000,00 6.159.000,00
103010010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 1.400.000,00 1.320.000,00 2.720.000,00
103010011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL 127.000,00 127.000,00
103010013 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 742.000,00 742.000,00
103010014 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.908.000,00 1.908.000,00
103010029 ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE A 424.000,00 424.000,00
103010049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
103010050 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
10302 ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 2.564.000,00 9.323.000,00 11.887.000,00
103020010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
103020011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL 8.786.000,00 1.928.000,00 10.714.000,00
103020037 PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 106.000,00 537.000,00 643.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME PROJETOS E ATIVIDADES
PROJETO ATIVIDADE
10303 SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
103030015 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
10304 VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
103040006 VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 371.000,00 848.000,00 1.219.000,00
103050012 VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 848.000,00 1.219.000,00
10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESC 85.000,00 85.000,00
103060049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
12 EDUCACAO 4.239.000,00 42.256.271,00 46.495.271,00
12122 ADMINISTRACAO GERAL 3.933.000,00 3.933.000,00
121220022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVI 3.933.000,00 3.933.000,00
12125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 112.000,00 112.000,00
121250046 GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 112.000,00 112.000,00
12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESC 1.418.000,00 1.418.000,00
123060038 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.449.000,00 30.357.271,00 32.806.271,00
123610022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVI 170.000,00 170.000,00
123610040 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENT 30.357.271,00 2.279.000,00 32.636.271,00
12362 ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
123620043 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
12364 ENSINO SUPERIOR 200.000,00 79.000,00 279.000,00
123640044 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 79.000,00 200.000,00 279.000,00
12365 ENSINO INFANTIL 1.590.000,00 5.413.000,00 7.003.000,00
123650039 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENT 5.413.000,00 1.590.000,00 7.003.000,00
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 816.000,00 816.000,00
123660041 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVDE E 816.000,00 816.000,00
13 CULTURA 159.000,00 159.000,00
13392 DIFUSAO CULTURAL 159.000,00 159.000,00
133920007 GESTAO DE POLITICA CULTURAL 159.000,00 159.000,00
15 URBANISMO 3.716.729,00 4.070.000,00 7.786.729,00
15122 ADMINISTRACAO GERAL 4.028.000,00 4.028.000,00
151220003 ACOES ADMINISTRATIVA 4.028.000,00 4.028.000,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
154510016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO 636.000,00 636.000,00
154510020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA U 2.895.729,00 2.895.729,00
15452 SERVICOS URBANOS 185.000,00 42.000,00 227.000,00
154520016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO 42.000,00 185.000,00 227.000,00
16 HABITACAO 1.082.000,00 1.082.000,00
16481 HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
164810021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HA 276.000,00 276.000,00
16482 HABITACAO URBANA 806.000,00 806.000,00
164820021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HA 806.000,00 806.000,00
17 SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
17511 SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
175110018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEA 371.000,00 371.000,00
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
175120018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEA 530.000,00 530.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 551.000,00 1.548.000,00 2.099.000,00
18125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 37.000,00 37.000,00
181250019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 37.000,00 37.000,00
18541 PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 127.000,00 1.321.000,00 1.448.000,00
185410019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 127.000,00 1.321.000,00 1.448.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME PROJETOS E ATIVIDADES
PROJETO ATIVIDADE
18542 CONTROLE AMBIENTAL 424.000,00 190.000,00 614.000,00
185420019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 424.000,00 190.000,00 614.000,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 170.000,00 122.000,00 292.000,00
19126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 122.000,00 122.000,00
191260052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
19572 DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 170.000,00 170.000,00
195720052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 170.000,00 170.000,00
20 AGRICULTURA 1.749.000,00 853.000,00 2.602.000,00
20122 ADMINISTRACAO GERAL 689.000,00 689.000,00
201220017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 689.000,00 689.000,00
20605 ABASTECIMENTO 901.000,00 901.000,00
206050017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 901.000,00 901.000,00
20606 EXTENSAO RURAL 164.000,00 164.000,00
206060017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 164.000,00 164.000,00
20608 PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
206080017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 318.000,00 318.000,00
20691 PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
206910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 530.000,00 530.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 1.027.000,00 122.000,00 1.149.000,00
23691 PROMOCAO COMERCIAL 497.000,00 497.000,00
236910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 212.000,00 212.000,00
236910045 GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMP 285.000,00 285.000,00
23692 COMERCIALIZACAO 530.000,00 122.000,00 652.000,00
236920017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 122.000,00 530.000,00 652.000,00
25 ENERGIA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
25752 ENERGIA ELETRICA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
257520026 GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
26 TRANSPORTE 1.537.000,00 293.000,00 1.830.000,00
26453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 166.000,00 166.000,00
264530047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANS 166.000,00 166.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.537.000,00 127.000,00 1.664.000,00
267820020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA U 1.537.000,00 1.537.000,00
267820047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANS 127.000,00 127.000,00
27 DESPORTO E LAZER 450.000,00 450.000,00
27812 DESPORTO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
278120008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 424.000,00 424.000,00
27813 LAZER 26.000,00 26.000,00
278130008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00 1.166.000,00
28061 ACAO JUDICIARIA 265.000,00 265.000,00
280610000 OPERACOES ESPECIAIS 265.000,00 265.000,00
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
288430000 OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
288460000 OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 19.746.729,00 83.605.271,00 103.352.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME CATEGORIAS ECONOMICAS
CORRENTE CAPITAL
01 LEGISLATIVA 2.345.000,00 66.000,00 2.411.000,00
01031 ACAO LEGISLATIVA 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
010310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
01131 COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
011310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
04 ADMINISTRACAO 7.553.000,00 115.000,00 7.668.000,00
04091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 626.000,00 10.000,00 636.000,00
040910004 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 626.000,00 10.000,00 636.000,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 6.716.000,00 101.000,00 6.817.000,00
041220002 ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.921.000,00 20.000,00 1.941.000,00
041220003 ACOES ADMINISTRATIVA 4.795.000,00 81.000,00 4.876.000,00
04124 CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
041240027 CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
04131 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
041310028 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 3.996.000,00 301.000,00 4.297.000,00
08122 ADMINISTRACAO GERAL 1.115.000,00 5.000,00 1.120.000,00
081220005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOC 5.000,00 1.115.000,00 1.120.000,00
08125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 270.000,00 15.000,00 285.000,00
081250005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOC 15.000,00 270.000,00 285.000,00
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 80.000,00 5.000,00 85.000,00
082410030 PROTECAO SOCIAL BASICA 80.000,00 5.000,00 85.000,00
08242 ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 43.000,00 5.000,00 48.000,00
082420031 ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIE 5.000,00 43.000,00 48.000,00
08243 ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 555.000,00 251.000,00 806.000,00
082430032 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO AD 130.000,00 262.000,00 392.000,00
082430035 PROTATENDINTEGA FAMILIA-PAIF/FAMIL 181.000,00 116.000,00 297.000,00
082430036 PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMIL 5.000,00 112.000,00 117.000,00
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.880.000,00 20.000,00 1.900.000,00
082440009 ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGENC 21.000,00 21.000,00
082440024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE AS 10.000,00 1.758.000,00 1.768.000,00
082440025 DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
082440034 PROGRAMA BOLSA FAMILIA 61.000,00 10.000,00 71.000,00
08333 EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
083330024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE AS 53.000,00 53.000,00
10 SAUDE 16.597.000,00 4.862.000,00 21.459.000,00
10122 ADMINISTRACAO GERAL 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
101220049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
10125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 36.000,00 6.000,00 42.000,00
101250049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 36.000,00 6.000,00 42.000,00
10301 ATENCAO BASICA 4.342.000,00 1.817.000,00 6.159.000,00
103010010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 1.358.000,00 1.362.000,00 2.720.000,00
103010011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL 127.000,00 127.000,00
103010013 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 736.000,00 6.000,00 742.000,00
103010014 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.886.000,00 22.000,00 1.908.000,00
103010029 ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE A 424.000,00 424.000,00
103010049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 194.000,00 7.000,00 201.000,00
103010050 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
10302 ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 9.263.000,00 2.624.000,00 11.887.000,00
103020010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
103020011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL 1.983.000,00 8.731.000,00 10.714.000,00
103020037 PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 532.000,00 111.000,00 643.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME CATEGORIAS ECONOMICAS
CORRENTE CAPITAL
10303 SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
103030015 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
10304 VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
103040006 VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 817.000,00 402.000,00 1.219.000,00
103050012 VIGILANCIA EM SAUDE 817.000,00 402.000,00 1.219.000,00
10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESC 85.000,00 85.000,00
103060049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
12 EDUCACAO 41.942.271,00 4.553.000,00 46.495.271,00
12122 ADMINISTRACAO GERAL 3.859.000,00 74.000,00 3.933.000,00
121220022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVI 74.000,00 3.859.000,00 3.933.000,00
12125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 101.000,00 11.000,00 112.000,00
121250046 GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 101.000,00 11.000,00 112.000,00
12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESC 1.418.000,00 1.418.000,00
123060038 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 30.218.271,00 2.588.000,00 32.806.271,00
123610022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVI 170.000,00 170.000,00
123610040 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENT 2.418.000,00 30.218.271,00 32.636.271,00
12362 ENSINO MEDIO 127.000,00 1.000,00 128.000,00
123620043 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 127.000,00 1.000,00 128.000,00
12364 ENSINO SUPERIOR 74.000,00 205.000,00 279.000,00
123640044 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 205.000,00 74.000,00 279.000,00
12365 ENSINO INFANTIL 5.351.000,00 1.652.000,00 7.003.000,00
123650039 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENT 1.652.000,00 5.351.000,00 7.003.000,00
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 794.000,00 22.000,00 816.000,00
123660041 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVDE E 22.000,00 794.000,00 816.000,00
13 CULTURA 155.000,00 4.000,00 159.000,00
13392 DIFUSAO CULTURAL 155.000,00 4.000,00 159.000,00
133920007 GESTAO DE POLITICA CULTURAL 155.000,00 4.000,00 159.000,00
15 URBANISMO 4.020.000,00 3.766.729,00 7.786.729,00
15122 ADMINISTRACAO GERAL 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
151220003 ACOES ADMINISTRATIVA 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
154510016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO 636.000,00 636.000,00
154510020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA U 2.895.729,00 2.895.729,00
15452 SERVICOS URBANOS 42.000,00 185.000,00 227.000,00
154520016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO 185.000,00 42.000,00 227.000,00
16 HABITACAO 32.000,00 1.050.000,00 1.082.000,00
16481 HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
164810021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HA 276.000,00 276.000,00
16482 HABITACAO URBANA 32.000,00 774.000,00 806.000,00
164820021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HA 774.000,00 32.000,00 806.000,00
17 SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
17511 SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
175110018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEA 371.000,00 371.000,00
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
175120018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEA 530.000,00 530.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 1.514.000,00 585.000,00 2.099.000,00
18125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 32.000,00 5.000,00 37.000,00
181250019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 32.000,00 5.000,00 37.000,00
18541 PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 1.297.000,00 151.000,00 1.448.000,00
185410019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 1.297.000,00 151.000,00 1.448.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME CATEGORIAS ECONOMICAS
CORRENTE CAPITAL
18542 CONTROLE AMBIENTAL 185.000,00 429.000,00 614.000,00
185420019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 185.000,00 429.000,00 614.000,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 117.000,00 175.000,00 292.000,00
19126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 117.000,00 5.000,00 122.000,00
191260052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 117.000,00 5.000,00 122.000,00
19572 DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 170.000,00 170.000,00
195720052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 170.000,00 170.000,00
20 AGRICULTURA 810.000,00 1.792.000,00 2.602.000,00
20122 ADMINISTRACAO GERAL 679.000,00 10.000,00 689.000,00
201220017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 10.000,00 679.000,00 689.000,00
20605 ABASTECIMENTO 901.000,00 901.000,00
206050017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 901.000,00 901.000,00
20606 EXTENSAO RURAL 131.000,00 33.000,00 164.000,00
206060017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 33.000,00 131.000,00 164.000,00
20608 PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
206080017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 318.000,00 318.000,00
20691 PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
206910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 530.000,00 530.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 107.000,00 1.042.000,00 1.149.000,00
23691 PROMOCAO COMERCIAL 497.000,00 497.000,00
236910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 212.000,00 212.000,00
236910045 GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMP 285.000,00 285.000,00
23692 COMERCIALIZACAO 107.000,00 545.000,00 652.000,00
236920017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 545.000,00 107.000,00 652.000,00
25 ENERGIA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
25752 ENERGIA ELETRICA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
257520026 GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
26 TRANSPORTE 233.000,00 1.597.000,00 1.830.000,00
26453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 116.000,00 50.000,00 166.000,00
264530047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANS 50.000,00 116.000,00 166.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 117.000,00 1.547.000,00 1.664.000,00
267820020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA U 1.537.000,00 1.537.000,00
267820047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANS 10.000,00 117.000,00 127.000,00
27 DESPORTO E LAZER 441.000,00 9.000,00 450.000,00
27812 DESPORTO COMUNITARIO 415.000,00 9.000,00 424.000,00
278120008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 415.000,00 9.000,00 424.000,00
27813 LAZER 26.000,00 26.000,00
278130008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 476.000,00 690.000,00 1.166.000,00
28061 ACAO JUDICIARIA 105.000,00 160.000,00 265.000,00
280610000 OPERACOES ESPECIAIS 105.000,00 160.000,00 265.000,00
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
288430000 OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
288460000 OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 80.709.271,00 22.642.729,00 103.352.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ORDINARIO VINCULARO
01 LEGISLATIVA 2.411.000,00 2.411.000,00
01031 ACAO LEGISLATIVA 2.388.000,00 2.388.000,00
010310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.388.000,00 2.388.000,00
01131 COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
011310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
04 ADMINISTRACAO 7.668.000,00 7.668.000,00
04091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 636.000,00 636.000,00
040910004 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 636.000,00 636.000,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 6.817.000,00 6.817.000,00
041220002 ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.941.000,00 1.941.000,00
041220003 ACOES ADMINISTRATIVA 4.876.000,00 4.876.000,00
04124 CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
041240027 CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
04131 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
041310028 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.297.000,00 4.297.000,00
08122 ADMINISTRACAO GERAL 1.120.000,00 1.120.000,00
081220005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOC 1.120.000,00 1.120.000,00
08125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 285.000,00 285.000,00
081250005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOC 285.000,00 285.000,00
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 85.000,00 85.000,00
082410030 PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
08242 ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
082420031 ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIE 48.000,00 48.000,00
08243 ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 806.000,00 806.000,00
082430032 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO AD 392.000,00 392.000,00
082430035 PROTATENDINTEGA FAMILIA-PAIF/FAMIL 297.000,00 297.000,00
082430036 PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMIL 117.000,00 117.000,00
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.900.000,00 1.900.000,00
082440009 ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGENC 21.000,00 21.000,00
082440024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE AS 1.768.000,00 1.768.000,00
082440025 DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
082440034 PROGRAMA BOLSA FAMILIA 71.000,00 71.000,00
08333 EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
083330024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE AS 53.000,00 53.000,00
10 SAUDE 21.459.000,00 21.459.000,00
10122 ADMINISTRACAO GERAL 1.590.000,00 1.590.000,00
101220049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.590.000,00 1.590.000,00
10125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 42.000,00 42.000,00
101250049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
10301 ATENCAO BASICA 6.159.000,00 6.159.000,00
103010010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 2.720.000,00 2.720.000,00
103010011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL 127.000,00 127.000,00
103010013 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 742.000,00 742.000,00
103010014 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.908.000,00 1.908.000,00
103010029 ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE A 424.000,00 424.000,00
103010049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
103010050 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
10302 ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 11.887.000,00 11.887.000,00
103020010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
103020011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL 10.714.000,00 10.714.000,00
103020037 PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 643.000,00 643.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcf
ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ORDINARIO VINCULARO
10303 SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
103030015 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
10304 VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
103040006 VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.219.000,00 1.219.000,00
103050012 VIGILANCIA EM SAUDE 1.219.000,00 1.219.000,00
10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESC 85.000,00 85.000,00
103060049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
12 EDUCACAO 46.495.271,00 46.495.271,00
12122 ADMINISTRACAO GERAL 3.933.000,00 3.933.000,00
121220022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVI 3.933.000,00 3.933.000,00
12125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 112.000,00 112.000,00
121250046 GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 112.000,00 112.000,00
12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESC 1.418.000,00 1.418.000,00
123060038 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 32.806.271,00 32.806.271,00
123610022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVI 170.000,00 170.000,00
123610040 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENT 32.636.271,00 32.636.271,00
12362 ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
123620043 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
12364 ENSINO SUPERIOR 279.000,00 279.000,00
123640044 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 279.000,00 279.000,00
12365 ENSINO INFANTIL 7.003.000,00 7.003.000,00
123650039 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENT 7.003.000,00 7.003.000,00
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 816.000,00 816.000,00
123660041 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVDE E 816.000,00 816.000,00
13 CULTURA 159.000,00 159.000,00
13392 DIFUSAO CULTURAL 159.000,00 159.000,00
133920007 GESTAO DE POLITICA CULTURAL 159.000,00 159.000,00
15 URBANISMO 7.786.729,00 7.786.729,00
15122 ADMINISTRACAO GERAL 4.028.000,00 4.028.000,00
151220003 ACOES ADMINISTRATIVA 4.028.000,00 4.028.000,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
154510016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO 636.000,00 636.000,00
154510020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA U 2.895.729,00 2.895.729,00
15452 SERVICOS URBANOS 227.000,00 227.000,00
154520016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO 227.000,00 227.000,00
16 HABITACAO 1.082.000,00 1.082.000,00
16481 HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
164810021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HA 276.000,00 276.000,00
16482 HABITACAO URBANA 806.000,00 806.000,00
164820021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HA 806.000,00 806.000,00
17 SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
17511 SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
175110018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEA 371.000,00 371.000,00
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
175120018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEA 530.000,00 530.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 2.099.000,00 2.099.000,00
18125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 37.000,00 37.000,00
181250019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 37.000,00 37.000,00
18541 PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 1.448.000,00 1.448.000,00
185410019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 1.448.000,00 1.448.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ORDINARIO VINCULARO
18542 CONTROLE AMBIENTAL 614.000,00 614.000,00
185420019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 614.000,00 614.000,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 292.000,00 292.000,00
19126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 122.000,00 122.000,00
191260052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
19572 DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 170.000,00 170.000,00
195720052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 170.000,00 170.000,00
20 AGRICULTURA 2.602.000,00 2.602.000,00
20122 ADMINISTRACAO GERAL 689.000,00 689.000,00
201220017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 689.000,00 689.000,00
20605 ABASTECIMENTO 901.000,00 901.000,00
206050017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 901.000,00 901.000,00
20606 EXTENSAO RURAL 164.000,00 164.000,00
206060017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 164.000,00 164.000,00
20608 PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
206080017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 318.000,00 318.000,00
20691 PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
206910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 530.000,00 530.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 1.149.000,00 1.149.000,00
23691 PROMOCAO COMERCIAL 497.000,00 497.000,00
236910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 212.000,00 212.000,00
236910045 GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMP 285.000,00 285.000,00
23692 COMERCIALIZACAO 652.000,00 652.000,00
236920017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 652.000,00 652.000,00
25 ENERGIA 678.000,00 678.000,00
25752 ENERGIA ELETRICA 678.000,00 678.000,00
257520026 GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 678.000,00 678.000,00
26 TRANSPORTE 1.830.000,00 1.830.000,00
26453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 166.000,00 166.000,00
264530047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANS 166.000,00 166.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.664.000,00 1.664.000,00
267820020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA U 1.537.000,00 1.537.000,00
267820047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANS 127.000,00 127.000,00
27 DESPORTO E LAZER 450.000,00 450.000,00
27812 DESPORTO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
278120008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 424.000,00 424.000,00
27813 LAZER 26.000,00 26.000,00
278130008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00 1.166.000,00
28061 ACAO JUDICIARIA 265.000,00 265.000,00
280610000 OPERACOES ESPECIAIS 265.000,00 265.000,00
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
288430000 OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
288460000 OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 103.352.000,00 103.352.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08, DE 04 DE DE FEVEREIRO DE 1985
UNIDADE ORÇAMENTARIA VALOR
ANEXO 9, DA LEI N. 4320/64
FUNÇÃO
01010 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA 2.411.000,00
>>> Subtotal 2.411.000,00
02020 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO 1.814.000,00
>>> Subtotal 1.814.000,00
03021 GABINETE DO VICE-PREFEITO
04 ADMINISTRACAO 212.000,00
>>> Subtotal 212.000,00
04022 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PROGEM
04 ADMINISTRACAO 636.000,00
>>> Subtotal 636.000,00
05023 COORDENACAO GERAL DE CONTROLE INTERNO
04 ADMINISTRACAO 130.000,00
>>> Subtotal 130.000,00
06024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD
04 ADMINISTRACAO 3.498.000,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 292.000,00
>>> Subtotal 3.790.000,00
07025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ
04 ADMINISTRACAO 1.378.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00
>>> Subtotal 2.544.000,00
08026 SEC MUNIC EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E
12 EDUCACAO 13.908.000,00
13 CULTURA 159.000,00
27 DESPORTO E LAZER 450.000,00
>>> Subtotal 14.517.000,00
08027 FUNDEB-FUNDO DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
12 EDUCACAO 32.587.271,00
>>> Subtotal 32.587.271,00
09028 SEC MUN OBRAS,TRANSP,URBANISMO E HABITACAO
15 URBANISMO 7.786.729,00
16 HABITACAO 1.082.000,00
25 ENERGIA 678.000,00
26 TRANSPORTE 1.830.000,00
>>> Subtotal 11.376.729,00
10029 SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA
20 AGRICULTURA 2.602.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 1.149.000,00
>>> Subtotal 3.751.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08, DE 04 DE DE FEVEREIRO DE 1985
UNIDADE ORÇAMENTARIA VALOR
ANEXO 9, DA LEI N. 4320/64
FUNÇÃO
11033 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS
10 SAUDE 21.459.000,00
>>> Subtotal 21.459.000,00
12034 SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS
08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.297.000,00
>>> Subtotal 4.297.000,00
13035 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA
17 SANEAMENTO 901.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 2.099.000,00
>>> Subtotal 3.000.000,00
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>> Subtotal 827.000,00
>>> Total 103.352.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO CAPITAL TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR PROJETO
CORRENTE
1001 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE 85.000,00 85.000,00
1002 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE 85.000,00 85.000,00
1003 CONSTAMPLREFORMA E ADEQDE QUADRA ESCOLAR- 212.000,00 212.000,00
1004 CONSTAMPLREFORMA E ADEQQUADRA ESCOLAR 53.000,00 53.000,00
1005 CONSTAMPLREFORMA E ADEQDE UNIDESCOLAR DO 848.000,00 848.000,00
1006 CONSTAMPLREFORMA E ADEQDE UNIDESCOLAR 424.000,00 424.000,00
1007 CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB 200.000,00 200.000,00
1008 CONSTAMPLIACAO, REFORMA E ADEQ DE UNIDADE 424.000,00 424.000,00
1009 CONSTAMPLREFORMA E ADEQUNIDESCOLAR DO 318.000,00 318.000,00
1010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO 318.000,00 318.000,00
1011 FUNDEB-CONSTAMPLREFORMA,ADEQUNIDESCOLAR 424.000,00 424.000,00
1012 FUNDEB-CONSTAMPLREFORMA,ADEQ,UNIDESCOLAR 318.000,00 318.000,00
1013 FUNDEB-CONSTAMPLREFORMA,E ADEQUACAO 530.000,00 530.000,00
1014 IMPLANTEXPANSAO DE SISTTECNOLOGIA DE 85.000,00 85.000,00
1015 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E 424.000,00 424.000,00
1016 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E 212.000,00 212.000,00
1017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA 2.312.729,00 2.312.729,00
1018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA 424.000,00 424.000,00
1019 IMPLANTEXPDE SISTTECDE INFORMACAO E 85.000,00 85.000,00
1020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO 159.000,00 159.000,00
1021 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO 100.000,00 100.000,00
1022 CONSTAMPLREFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS 85.000,00 85.000,00
1023 CONSTMELHORIA E EXPANSAO DE 276.000,00 276.000,00
1024 CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES 742.000,00 742.000,00
1025 CONCLUSAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE 32.000,00 32.000,00 64.000,00
1026 CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO 212.000,00 212.000,00
1027 CONST E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA 95.000,00 95.000,00
1028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS 1.113.000,00 1.113.000,00
1029 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA 424.000,00 424.000,00
1030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS 159.000,00 159.000,00
1031 CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
1032 CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO 318.000,00 318.000,00
1033 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA 318.000,00 318.000,00
1034 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE 530.000,00 530.000,00
1035 CONSTAMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE 212.000,00 212.000,00
1036 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE 85.000,00 85.000,00
1037 CONSTAMPLREFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS 200.000,00 200.000,00
1038 CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE 530.000,00 530.000,00
1039 CONSTAMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID 401.000,00 401.000,00
1040 CONST AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS 401.000,00 401.000,00
1041 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO 327.000,00 327.000,00
1042 CONST AMPL REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS 191.000,00 191.000,00
1043 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA 530.000,00 530.000,00
1044 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO 765.000,00 765.000,00
1045 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL 424.000,00 424.000,00
1046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE 433.000,00 433.000,00
1047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 306.000,00 306.000,00
1048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO 106.000,00 106.000,00
1049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 371.000,00
1050 CONST AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE 106.000,00 106.000,00
1051 CONSTAMPLREFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO 106.000,00 106.000,00
1052 EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA 371.000,00 371.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO CAPITAL TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR PROJETO
CORRENTE
1053 EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
1054 CONSTAMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO 85.000,00 85.000,00
1055 CONSTAMPLREFORMA ADEQPARQUES AMBIENTAIS E 42.000,00 42.000,00
1056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO 424.000,00 424.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 32.000,00 19.714.729,00 19.746.729,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TRANSF. TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR PROJETO
PROPRIO
1001 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE 85.000,00 85.000,00
1002 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE 85.000,00 85.000,00
1003 CONSTAMPLREFORMA E ADEQDE QUADRA ESCOLAR- 212.000,00 212.000,00
1004 CONSTAMPLREFORMA E ADEQQUADRA ESCOLAR 53.000,00 53.000,00
1005 CONSTAMPLREFORMA E ADEQDE UNIDESCOLAR DO 848.000,00 848.000,00
1006 CONSTAMPLREFORMA E ADEQDE UNIDESCOLAR 424.000,00 424.000,00
1007 CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB 200.000,00 200.000,00
1008 CONSTAMPLIACAO, REFORMA E ADEQ DE UNIDADE 424.000,00 424.000,00
1009 CONSTAMPLREFORMA E ADEQUNIDESCOLAR DO 318.000,00 318.000,00
1010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO 318.000,00 318.000,00
1011 FUNDEB-CONSTAMPLREFORMA,ADEQUNIDESCOLAR 424.000,00 424.000,00
1012 FUNDEB-CONSTAMPLREFORMA,ADEQ,UNIDESCOLAR 318.000,00 318.000,00
1013 FUNDEB-CONSTAMPLREFORMA,E ADEQUACAO 530.000,00 530.000,00
1014 IMPLANTEXPANSAO DE SISTTECNOLOGIA DE 85.000,00 85.000,00
1015 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E 424.000,00 424.000,00
1016 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E 212.000,00 212.000,00
1017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA 2.312.729,00 2.312.729,00
1018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA 424.000,00 424.000,00
1019 IMPLANTEXPDE SISTTECDE INFORMACAO E 85.000,00 85.000,00
1020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO 159.000,00 159.000,00
1021 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO 100.000,00 100.000,00
1022 CONSTAMPLREFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS 85.000,00 85.000,00
1023 CONSTMELHORIA E EXPANSAO DE 276.000,00 276.000,00
1024 CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES 742.000,00 742.000,00
1025 CONCLUSAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE 64.000,00 64.000,00
1026 CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO 212.000,00 212.000,00
1027 CONST E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA 95.000,00 95.000,00
1028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS 1.113.000,00 1.113.000,00
1029 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA 424.000,00 424.000,00
1030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS 159.000,00 159.000,00
1031 CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
1032 CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO 318.000,00 318.000,00
1033 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA 318.000,00 318.000,00
1034 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE 530.000,00 530.000,00
1035 CONSTAMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE 212.000,00 212.000,00
1036 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE 85.000,00 85.000,00
1037 CONSTAMPLREFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS 200.000,00 200.000,00
1038 CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE 530.000,00 530.000,00
1039 CONSTAMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID 401.000,00 401.000,00
1040 CONST AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS 401.000,00 401.000,00
1041 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO 327.000,00 327.000,00
1042 CONST AMPL REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS 191.000,00 191.000,00
1043 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA 530.000,00 530.000,00
1044 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO 765.000,00 765.000,00
1045 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL 424.000,00 424.000,00
1046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE 433.000,00 433.000,00
1047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 306.000,00 306.000,00
1048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO 106.000,00 106.000,00
1049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 371.000,00
1050 CONST AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE 106.000,00 106.000,00
1051 CONSTAMPLREFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO 106.000,00 106.000,00
1052 EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA 371.000,00 371.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TRANSF. TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR PROJETO
PROPRIO
1053 EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
1054 CONSTAMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO 85.000,00 85.000,00
1055 CONSTAMPLREFORMA ADEQPARQUES AMBIENTAIS E 42.000,00 42.000,00
1056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO 424.000,00 424.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 19.746.729,00 19.746.729,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO CAPITAL TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
CORRENTE
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
2002 MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER 23.000,00 23.000,00
2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.719.000,00 10.000,00 1.729.000,00
2004 MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER 85.000,00 85.000,00
2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 202.000,00 10.000,00 212.000,00
2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 626.000,00 10.000,00 636.000,00
2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO 627.000,00 9.000,00 636.000,00
2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.744.000,00 12.000,00 2.756.000,00
2010 CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES 106.000,00 106.000,00
2011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.318.000,00 60.000,00 1.378.000,00
2012 ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS 105.000,00 160.000,00 265.000,00
2013 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 530.000,00 530.000,00
2014 CONTRIBUICAO AO PASEP 371.000,00 371.000,00
2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDSECRETMUNICEDUCACAO, 3.859.000,00 74.000,00 3.933.000,00
2016 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 44.000,00 5.000,00 49.000,00
2017 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO 464.000,00 464.000,00
2018 MANUTENCAO DO PROG DE ALIMENTACAO ESCOLAR 954.000,00 954.000,00
2019 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 21.000,00 21.000,00
2020 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - 833.000,00 100.000,00 933.000,00
2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS 80.000,00 5.000,00 85.000,00
2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 1.262.000,00 10.000,00 1.272.000,00
2023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 525.000,00 5.000,00 530.000,00
2024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO 764.000,00 764.000,00
2025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO 106.000,00 106.000,00
2026 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE 64.000,00 64.000,00
2027 APOIO AO ENSINO MEDIO 63.000,00 1.000,00 64.000,00
2028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 74.000,00 5.000,00 79.000,00
2029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 862.000,00 10.000,00 872.000,00
2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTL - 441.000,00 13.000,00 454.000,00
2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM 101.000,00 5.000,00 106.000,00
2032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE 99.000,00 7.000,00 106.000,00
2033 MANUTENCAO DAS ATIV A EDUCACAO JOVENS E 80.000,00 5.000,00 85.000,00
2034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 103.000,00 3.000,00 106.000,00
2035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA 52.000,00 1.000,00 53.000,00
2036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE 364.000,00 7.000,00 371.000,00
2037 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA 51.000,00 2.000,00 53.000,00
2038 MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE 26.000,00 26.000,00
2039 MANUTENCAO DO CONCELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 57.000,00 6.000,00 63.000,00
2040 FUNDEB-MANUTDOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO- 17.911.271,00 17.911.271,00
2041 FUNDEB-MANUTDOS PROFISSMAGISTERIO-ENSINO 1.590.000,00 1.590.000,00
2042 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO 4.956.000,00 10.000,00 4.966.000,00
2043 FUNDEB-MANUTDAS ATIVMEIO DO ENSINO 2.011.000,00 9.000,00 2.020.000,00
2044 FUNDEB-CAPACITATUALIZFORMACAO SERVIDORES 159.000,00 159.000,00
2045 FUNDEB-MANUTDOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 106.000,00 106.000,00
2046 FUNDEB-MANUTPROFISSMAGISTERIO ENSINO 106.000,00 106.000,00
2047 FUNDEB-MANUTPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 1.508.000,00 1.508.000,00
2048 FUNDEB-MANUTDAS ATIVIDADES MEIO ENSINO 1.040.000,00 20.000,00 1.060.000,00
2049 FUNDEB-MANUTDAS ATIVIDADES MEIO ENSINO 101.000,00 5.000,00 106.000,00
2050 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS 1.086.000,00 9.000,00 1.095.000,00
2051 FUNDEB-MANUTDOS PROFISSMAGISTERIO EDUCDE 106.000,00 106.000,00
2052 FUNDEB-MANUTREMUNPROFISSMAGEDUCJOVENS 106.000,00 106.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO CAPITAL TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
CORRENTE
2053 FUNDEB-MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE 313.000,00 5.000,00 318.000,00
2054 FUNDEB-MANUTATIVIDADES DA EDUC JOVENS E 90.000,00 5.000,00 95.000,00
2055 MANUT DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
2056 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO 42.000,00 42.000,00
2057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO 212.000,00 212.000,00
2058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO 159.000,00 159.000,00
2059 ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E 116.000,00 50.000,00 166.000,00
2060 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 117.000,00 10.000,00 127.000,00
2061 MANUTDA SECMUNDE AGRICULTURA PECUARIA, 679.000,00 10.000,00 689.000,00
2062 APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA 75.000,00 20.000,00 95.000,00
2063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 56.000,00 13.000,00 69.000,00
2064 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA 54.000,00 10.000,00 64.000,00
2065 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 53.000,00 5.000,00 58.000,00
2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
2067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 36.000,00 6.000,00 42.000,00
2068 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE 989.000,00 20.000,00 1.009.000,00
2069 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA 277.000,00 8.000,00 285.000,00
2070 MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO 96.000,00 10.000,00 106.000,00
2071 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO 127.000,00 127.000,00
2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES 736.000,00 6.000,00 742.000,00
2073 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.886.000,00 22.000,00 1.908.000,00
2074 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO 424.000,00 424.000,00
2075 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO 194.000,00 7.000,00 201.000,00
2076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
2077 PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA 2.120.000,00 2.120.000,00
2078 MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO 306.000,00 306.000,00
2079 MANUTENCAO DO HOSPIRAL MUNICIPAL 5.886.000,00 50.000,00 5.936.000,00
2080 MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL 419.000,00 5.000,00 424.000,00
2081 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO 532.000,00 5.000,00 537.000,00
2082 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
2083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
2084 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 817.000,00 31.000,00 848.000,00
2085 MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E 85.000,00 85.000,00
2086 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1.115.000,00 5.000,00 1.120.000,00
2087 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 48.000,00 5.000,00 53.000,00
2088 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 179.000,00 5.000,00 184.000,00
2089 MANUTDO CONSELHO MUNICDOS DIREITOS DA 43.000,00 5.000,00 48.000,00
2090 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL 80.000,00 5.000,00 85.000,00
2091 APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE 43.000,00 5.000,00 48.000,00
2092 MANUTDOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 66.000,00 4.000,00 70.000,00
2093 MANUTDOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 38.000,00 10.000,00 48.000,00
2094 MANUTDOS SERVICOS DE CONVIVENCIA 84.000,00 10.000,00 94.000,00
2095 CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES 74.000,00 74.000,00
2096 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE 181.000,00 10.000,00 191.000,00
2097 MANUTDO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE 112.000,00 5.000,00 117.000,00
2098 APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL 21.000,00 21.000,00
2099 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, 32.000,00 32.000,00
2100 ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 39.000,00 5.000,00 44.000,00
2101 MANUT DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE 154.000,00 5.000,00 159.000,00
2102 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO 1.533.000,00 1.533.000,00
2103 APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS 40.000,00 40.000,00
2104 MANUTDAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO 61.000,00 10.000,00 71.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO CAPITAL TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
CORRENTE
2105 APOIO AS ACOES DE QUALIFPROFISSIONAL E 53.000,00 53.000,00
2106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO 32.000,00 5.000,00 37.000,00
2107 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E 414.000,00 10.000,00 424.000,00
2108 MANUT DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS 218.000,00 10.000,00 228.000,00
2109 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 665.000,00 4.000,00 669.000,00
2110 APOIO A GESTAO AMBIENTAL 112.000,00 5.000,00 117.000,00
2111 MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E 73.000,00 73.000,00
2112 MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL 117.000,00 5.000,00 122.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 80.677.271,00 2.101.000,00 82.778.271,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TRANSF. TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
PROPRIO
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 2.388.000,00 2.388.000,00
2002 MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER 23.000,00 23.000,00
2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.729.000,00 1.729.000,00
2004 MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER 85.000,00 85.000,00
2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 212.000,00 212.000,00
2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 636.000,00 636.000,00
2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO 130.000,00 130.000,00
2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO 636.000,00 636.000,00
2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.756.000,00 2.756.000,00
2010 CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES 106.000,00 106.000,00
2011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.378.000,00 1.378.000,00
2012 ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS 265.000,00 265.000,00
2013 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 530.000,00 530.000,00
2014 CONTRIBUICAO AO PASEP 371.000,00 371.000,00
2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDSECRETMUNICEDUCACAO, 3.933.000,00 3.933.000,00
2016 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 49.000,00 49.000,00
2017 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO 464.000,00 464.000,00
2018 MANUTENCAO DO PROG DE ALIMENTACAO ESCOLAR 954.000,00 954.000,00
2019 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 21.000,00 21.000,00
2020 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - 933.000,00 933.000,00
2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS 85.000,00 85.000,00
2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 1.272.000,00 1.272.000,00
2023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 530.000,00 530.000,00
2024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO 764.000,00 764.000,00
2025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO 106.000,00 106.000,00
2026 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE 64.000,00 64.000,00
2027 APOIO AO ENSINO MEDIO 64.000,00 64.000,00
2028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 79.000,00 79.000,00
2029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 872.000,00 872.000,00
2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTL - 454.000,00 454.000,00
2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM 106.000,00 106.000,00
2032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE 106.000,00 106.000,00
2033 MANUTENCAO DAS ATIV A EDUCACAO JOVENS E 85.000,00 85.000,00
2034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 106.000,00 106.000,00
2035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA 53.000,00 53.000,00
2036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE 371.000,00 371.000,00
2037 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA 53.000,00 53.000,00
2038 MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE 26.000,00 26.000,00
2039 MANUTENCAO DO CONCELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 63.000,00 63.000,00
2040 FUNDEB-MANUTDOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO- 17.911.271,00 17.911.271,00
2041 FUNDEB-MANUTDOS PROFISSMAGISTERIO-ENSINO 1.590.000,00 1.590.000,00
2042 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO 4.966.000,00 4.966.000,00
2043 FUNDEB-MANUTDAS ATIVMEIO DO ENSINO 2.020.000,00 2.020.000,00
2044 FUNDEB-CAPACITATUALIZFORMACAO SERVIDORES 159.000,00 159.000,00
2045 FUNDEB-MANUTDOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 106.000,00 106.000,00
2046 FUNDEB-MANUTPROFISSMAGISTERIO ENSINO 106.000,00 106.000,00
2047 FUNDEB-MANUTPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 1.508.000,00 1.508.000,00
2048 FUNDEB-MANUTDAS ATIVIDADES MEIO ENSINO 1.060.000,00 1.060.000,00
2049 FUNDEB-MANUTDAS ATIVIDADES MEIO ENSINO 106.000,00 106.000,00
2050 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS 1.095.000,00 1.095.000,00
2051 FUNDEB-MANUTDOS PROFISSMAGISTERIO EDUCDE 106.000,00 106.000,00
2052 FUNDEB-MANUTREMUNPROFISSMAGEDUCJOVENS 106.000,00 106.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TRANSF. TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
PROPRIO
2053 FUNDEB-MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE 318.000,00 318.000,00
2054 FUNDEB-MANUTATIVIDADES DA EDUC JOVENS E 95.000,00 95.000,00
2055 MANUT DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, 4.028.000,00 4.028.000,00
2056 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO 42.000,00 42.000,00
2057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO 212.000,00 212.000,00
2058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO 159.000,00 159.000,00
2059 ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E 166.000,00 166.000,00
2060 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 127.000,00 127.000,00
2061 MANUTDA SECMUNDE AGRICULTURA PECUARIA, 689.000,00 689.000,00
2062 APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA 95.000,00 95.000,00
2063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 69.000,00 69.000,00
2064 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA 64.000,00 64.000,00
2065 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 58.000,00 58.000,00
2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.590.000,00 1.590.000,00
2067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
2068 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE 1.009.000,00 1.009.000,00
2069 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA 285.000,00 285.000,00
2070 MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO 106.000,00 106.000,00
2071 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO 127.000,00 127.000,00
2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES 742.000,00 742.000,00
2073 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.908.000,00 1.908.000,00
2074 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO 424.000,00 424.000,00
2075 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO 201.000,00 201.000,00
2076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
2077 PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA 2.120.000,00 2.120.000,00
2078 MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO 306.000,00 306.000,00
2079 MANUTENCAO DO HOSPIRAL MUNICIPAL 5.936.000,00 5.936.000,00
2080 MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL 424.000,00 424.000,00
2081 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO 537.000,00 537.000,00
2082 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
2083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
2084 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 848.000,00 848.000,00
2085 MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E 85.000,00 85.000,00
2086 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1.120.000,00 1.120.000,00
2087 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 53.000,00 53.000,00
2088 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 184.000,00 184.000,00
2089 MANUTDO CONSELHO MUNICDOS DIREITOS DA 48.000,00 48.000,00
2090 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
2091 APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE 48.000,00 48.000,00
2092 MANUTDOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 70.000,00 70.000,00
2093 MANUTDOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 48.000,00 48.000,00
2094 MANUTDOS SERVICOS DE CONVIVENCIA 94.000,00 94.000,00
2095 CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES 74.000,00 74.000,00
2096 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE 191.000,00 191.000,00
2097 MANUTDO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE 117.000,00 117.000,00
2098 APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL 21.000,00 21.000,00
2099 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, 32.000,00 32.000,00
2100 ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 44.000,00 44.000,00
2101 MANUT DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE 159.000,00 159.000,00
2102 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO 1.533.000,00 1.533.000,00
2103 APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS 40.000,00 40.000,00
2104 MANUTDAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO 71.000,00 71.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TRANSF. TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
PROPRIO
2105 APOIO AS ACOES DE QUALIFPROFISSIONAL E 53.000,00 53.000,00
2106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO 37.000,00 37.000,00
2107 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E 424.000,00 424.000,00
2108 MANUT DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS 228.000,00 228.000,00
2109 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 669.000,00 669.000,00
2110 APOIO A GESTAO AMBIENTAL 117.000,00 117.000,00
2111 MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E 73.000,00 73.000,00
2112 MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 82.778.271,00 82.778.271,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER LEGISLATIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
LEGISLATIVA 2.411.000,00 2.411.000,00
ACAO LEGISLATIVA 2.388.000,00 2.388.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.388.000,00 2.388.000,00
10.01.010.0103100012.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 2.388.000,00 2.388.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
10.01.010.0113100012.002 MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.411.000,00 2.411.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
ADMINISTRACAO 7.668.000,00 7.668.000,00
DEFESA DA ORDEM JURIDICA 636.000,00 636.000,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.04.022.0409100042.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 636.000,00 636.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 6.817.000,00 6.817.000,00
ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.941.000,00 1.941.000,00
10.02.020.0412200022.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.729.000,00 1.729.000,00
10.03.021.0412200022.005 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 212.000,00 212.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 4.876.000,00 4.876.000,00
10.06.024.0412200032.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI 636.000,00 636.000,00
10.06.024.0412200032.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO 2.756.000,00 2.756.000,00
10.06.024.0412200032.010 CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS 106.000,00 106.000,00
10.07.025.0412200032.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1.378.000,00 1.378.000,00
CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
10.05.023.0412400272.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
10.02.020.0413100282.004 MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO 85.000,00 85.000,00
EDUCACAO 4.239.000,00 42.256.271,00 46.495.271,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.933.000,00 3.933.000,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 3.933.000,00 3.933.000,00
10.08.026.1212200222.015 MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER 3.933.000,00 3.933.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 112.000,00 112.000,00
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 112.000,00 112.000,00
10.08.026.1212500462.016 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 49.000,00 49.000,00
10.08.027.1212500462.039 MANUTENCAO DO CONCELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 63.000,00 63.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
10.08.026.1230600382.017 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL 464.000,00 464.000,00
10.08.026.1230600382.018 MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 954.000,00 954.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 2.449.000,00 30.357.271,00 32.806.271,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 170.000,00 170.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
10.08.026.1236100221.001 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100221.002 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO JANARI 85.000,00 85.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.279.000,00 30.357.271,00 32.636.271,00
10.08.026.1236100401.003 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 212.000,00 212.000,00
10.08.026.1236100401.004 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR ENS.FUND. REGIAO JANARI 53.000,00 53.000,00
10.08.026.1236100401.005 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 848.000,00 848.000,00
10.08.026.1236100401.006 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENSINO FUND.REG.JANARI 424.000,00 424.000,00
10.08.027.1236100401.011 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 424.000,00 424.000,00
10.08.027.1236100401.012 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ,UNID.ESCOLAR ENS.FUNDAM.REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
10.08.026.1236100402.019 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 21.000,00 21.000,00
10.08.026.1236100402.020 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE 933.000,00 933.000,00
10.08.026.1236100402.021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100402.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.272.000,00 1.272.000,00
10.08.026.1236100402.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO JANARI 530.000,00 530.000,00
10.08.026.1236100402.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 764.000,00 764.000,00
10.08.026.1236100402.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAM. NA REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236100402.040 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 60% 17.911.271,00 17.911.271,00
10.08.027.1236100402.041 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUNDAM.60% REG.JANARI 1.590.000,00 1.590.000,00
10.08.027.1236100402.042 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% 4.966.000,00 4.966.000,00
10.08.027.1236100402.043 FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.40% REGIAO DO JANARI 2.020.000,00 2.020.000,00
10.08.027.1236100402.044 FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 40% 159.000,00 159.000,00
ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
10.08.026.1236200432.026 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNATE 64.000,00 64.000,00
10.08.026.1236200432.027 APOIO AO ENSINO MEDIO 64.000,00 64.000,00
ENSINO SUPERIOR 200.000,00 79.000,00 279.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 200.000,00 79.000,00 279.000,00
10.08.026.1236400441.007 CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB 200.000,00 200.000,00
10.08.026.1236400442.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 79.000,00 79.000,00
ENSINO INFANTIL 1.590.000,00 5.413.000,00 7.003.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 1.590.000,00 5.413.000,00 7.003.000,00
10.08.026.1236500391.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL 424.000,00 424.000,00
10.08.026.1236500391.009 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENS.INFANTIL REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
10.08.026.1236500391.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CRECHES 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236500391.013 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL 530.000,00 530.000,00
10.08.026.1236500392.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 872.000,00 872.000,00
10.08.026.1236500392.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTL - REGIAO DO JANARI 454.000,00 454.000,00
10.08.026.1236500392.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.045 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.046 FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 60% 1.508.000,00 1.508.000,00
10.08.027.1236500392.048 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% 1.060.000,00 1.060.000,00
10.08.027.1236500392.049 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.050 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES 40% 1.095.000,00 1.095.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 816.000,00 816.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 816.000,00 816.000,00
10.08.026.1236600412.032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 106.000,00 106.000,00
10.08.026.1236600412.033 MANUTENCAO DAS ATIV. A EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
10.08.027.1236600412.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.052 FUNDEB-MANUT.REMUN.PROFISS.MAG.EDUC.JOVENS ADULTO 60% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.053 FUNDEB-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40% 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236600412.054 FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTOS 40% REG.JANARI 95.000,00 95.000,00
CULTURA 159.000,00 159.000,00
DIFUSAO CULTURAL 159.000,00 159.000,00
GESTAO DE POLITICA CULTURAL 159.000,00 159.000,00
10.08.026.1339200072.034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 106.000,00 106.000,00
10.08.026.1339200072.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI 53.000,00 53.000,00
URBANISMO 3.716.729,00 4.070.000,00 7.786.729,00
ADMINISTRACAO GERAL 4.028.000,00 4.028.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 4.028.000,00 4.028.000,00
10.09.028.1512200032.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO 4.028.000,00 4.028.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.09.028.1545100161.015 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100161.016 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANARI 212.000,00 212.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 2.895.729,00 2.895.729,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
10.09.028.1545100201.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA 2.312.729,00 2.312.729,00
10.09.028.1545100201.018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100201.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES 159.000,00 159.000,00
SERVICOS URBANOS 185.000,00 42.000,00 227.000,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 185.000,00 42.000,00 227.000,00
10.09.028.1545200161.021 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS 100.000,00 100.000,00
10.09.028.1545200161.022 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
10.09.028.1545200162.056 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO 42.000,00 42.000,00
HABITACAO 1.082.000,00 1.082.000,00
HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 276.000,00 276.000,00
10.09.028.1648100211.023 CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI 276.000,00 276.000,00
HABITACAO URBANA 806.000,00 806.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 806.000,00 806.000,00
10.09.028.1648200211.024 CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR 742.000,00 742.000,00
10.09.028.1648200211.025 CONCLUSAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 64.000,00 64.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 170.000,00 122.000,00 292.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 122.000,00 122.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
10.06.024.1912600522.112 MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 170.000,00 170.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 170.000,00 170.000,00
10.06.024.1957200521.014 IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 85.000,00 85.000,00
10.06.024.1957200521.019 IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANARI 85.000,00 85.000,00
ENERGIA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
ENERGIA ELETRICA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
10.09.028.2575200261.026 CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200261.027 CONST. E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI 95.000,00 95.000,00
10.09.028.2575200262.057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200262.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANARI 159.000,00 159.000,00
TRANSPORTE 1.537.000,00 293.000,00 1.830.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 166.000,00 166.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 166.000,00 166.000,00
10.09.028.2645300472.059 ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE 166.000,00 166.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 1.537.000,00 127.000,00 1.664.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.537.000,00 1.537.000,00
10.09.028.2678200201.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS 1.113.000,00 1.113.000,00
10.09.028.2678200201.029 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 127.000,00 127.000,00
10.09.028.2678200472.060 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 127.000,00 127.000,00
DESPORTO E LAZER 450.000,00 450.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 424.000,00 424.000,00
10.08.026.2781200082.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER 371.000,00 371.000,00
10.08.026.2781200082.037 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DE JANARI 53.000,00 53.000,00
LAZER 26.000,00 26.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
10.08.026.2781300082.038 MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE 26.000,00 26.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00 1.166.000,00
ACAO JUDICIARIA 265.000,00 265.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 265.000,00 265.000,00
10.07.025.2806100002.012 ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 265.000,00 265.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
10.07.025.2884300002.013 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 530.000,00 530.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
10.07.025.2884600002.014 CONTRIBUICAO AO PASEP 371.000,00 371.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL 212.000,00 4.085.000,00 4.297.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.120.000,00 1.120.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.120.000,00 1.120.000,00
20.12.034.0812200052.086 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.120.000,00 1.120.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 285.000,00 285.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 285.000,00 285.000,00
20.12.034.0812500052.087 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
20.12.034.0812500052.088 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 184.000,00 184.000,00
20.12.034.0812500052.089 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDCA 48.000,00 48.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 85.000,00 85.000,00
PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
20.12.034.0824100302.090 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
20.12.034.0824200312.091 APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL 48.000,00 48.000,00
ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 212.000,00 594.000,00 806.000,00
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 106.000,00 286.000,00 392.000,00
20.12.034.0824300321.050 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300322.092 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 70.000,00 70.000,00
20.12.034.0824300322.093 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 48.000,00 48.000,00
20.12.034.0824300322.094 MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV 94.000,00 94.000,00
20.12.034.0824300322.095 CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS 74.000,00 74.000,00
PROT.ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SIT.DE VULNERAB.SOCIAL 106.000,00 191.000,00 297.000,00
20.12.034.0824300351.051 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300352.096 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 191.000,00 191.000,00
PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI 117.000,00 117.000,00
20.12.034.0824300362.097 MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS 117.000,00 117.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.900.000,00 1.900.000,00
ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGENCIAIS DO CIDADAO 21.000,00 21.000,00
20.12.034.0824400092.098 APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL 21.000,00 21.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.768.000,00 1.768.000,00
20.12.034.0824400242.099 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA 32.000,00 32.000,00
20.12.034.0824400242.100 ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS 44.000,00 44.000,00
20.12.034.0824400242.101 MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL 159.000,00 159.000,00
20.12.034.0824400242.102 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO 1.533.000,00 1.533.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
20.12.034.0824400252.103 APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS 40.000,00 40.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA 71.000,00 71.000,00
20.12.034.0824400342.104 MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF 71.000,00 71.000,00
EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
20.12.034.0833300242.105 APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA 53.000,00 53.000,00
SAUDE 4.255.000,00 17.204.000,00 21.459.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.590.000,00 1.590.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.590.000,00 1.590.000,00
20.11.033.1012200492.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.590.000,00 1.590.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 42.000,00 42.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
20.11.033.1012500492.067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
ATENCAO BASICA 1.320.000,00 4.839.000,00 6.159.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 1.320.000,00 1.400.000,00 2.720.000,00
20.11.033.1030100101.039 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID. BASICA DE SAUDE-UBS 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.040 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.041 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE 327.000,00 327.000,00
20.11.033.1030100101.042 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANARI 191.000,00 191.000,00
20.11.033.1030100102.068 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE 1.009.000,00 1.009.000,00
20.11.033.1030100102.069 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI 285.000,00 285.000,00
20.11.033.1030100102.070 MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO 106.000,00 106.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 127.000,00 127.000,00
20.11.033.1030100112.071 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO 127.000,00 127.000,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 742.000,00 742.000,00
20.11.033.1030100132.072 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 742.000,00 742.000,00
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.908.000,00 1.908.000,00
20.11.033.1030100142.073 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.908.000,00 1.908.000,00
ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030100292.074 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE 424.000,00 424.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
20.11.033.1030100492.075 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
20.11.033.1030100502.076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 2.564.000,00 9.323.000,00 11.887.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
20.11.033.1030200101.043 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL 530.000,00 530.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 1.928.000,00 8.786.000,00 10.714.000,00
20.11.033.1030200111.044 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE 765.000,00 765.000,00
20.11.033.1030200111.045 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030200111.046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 433.000,00 433.000,00
20.11.033.1030200111.047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.077 PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA 2.120.000,00 2.120.000,00
20.11.033.1030200112.078 MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.079 MANUTENCAO DO HOSPIRAL MUNICIPAL 5.936.000,00 5.936.000,00
20.11.033.1030200112.080 MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 106.000,00 537.000,00 643.000,00
20.11.033.1030200371.048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 106.000,00 106.000,00
20.11.033.1030200372.081 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 537.000,00 537.000,00
SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
20.11.033.1030300152.082 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 318.000,00 318.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
20.11.033.1030400062.083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 371.000,00 848.000,00 1.219.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 848.000,00 1.219.000,00
20.11.033.1030500121.049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 371.000,00
20.11.033.1030500122.084 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 848.000,00 848.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
20.11.033.1030600492.085 MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 85.000,00 85.000,00
SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 371.000,00 371.000,00
10.13.035.1751100181.052 EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI 371.000,00 371.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
10.13.035.1751200181.053 EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
GESTAO AMBIENTAL 551.000,00 1.548.000,00 2.099.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 37.000,00 37.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 37.000,00 37.000,00
10.13.035.1812500192.106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 37.000,00 37.000,00
PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 127.000,00 1.321.000,00 1.448.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 127.000,00 1.321.000,00 1.448.000,00
10.13.035.1854100191.054 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS 85.000,00 85.000,00
10.13.035.1854100191.055 CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI 42.000,00 42.000,00
10.13.035.1854100192.107 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854100192.108 MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI 228.000,00 228.000,00
10.13.035.1854100192.109 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 669.000,00 669.000,00
CONTROLE AMBIENTAL 424.000,00 190.000,00 614.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 424.000,00 190.000,00 614.000,00
10.13.035.1854200191.056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854200192.110 APOIO A GESTAO AMBIENTAL 117.000,00 117.000,00
10.13.035.1854200192.111 MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES 73.000,00 73.000,00
AGRICULTURA 1.749.000,00 853.000,00 2.602.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 689.000,00 689.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 689.000,00 689.000,00
10.10.029.2012200172.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO 689.000,00 689.000,00
ABASTECIMENTO 901.000,00 901.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 901.000,00 901.000,00
10.10.029.2060500171.030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS 159.000,00 159.000,00
10.10.029.2060500171.031 CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
10.10.029.2060500171.032 CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL 318.000,00 318.000,00
EXTENSAO RURAL 164.000,00 164.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 164.000,00 164.000,00
10.10.029.2060600172.062 APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA 95.000,00 95.000,00
10.10.029.2060600172.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 69.000,00 69.000,00
PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 318.000,00 318.000,00
10.10.029.2060800171.033 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA 318.000,00 318.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 530.000,00 530.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
10.10.029.2069100171.034 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA 530.000,00 530.000,00
COMERCIO E SERVICOS 1.027.000,00 122.000,00 1.149.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 497.000,00 497.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 212.000,00 212.000,00
10.10.029.2369100171.035 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS 212.000,00 212.000,00
GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 285.000,00 285.000,00
10.10.029.2369100451.036 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ARTESANAIS 85.000,00 85.000,00
10.10.029.2369100451.037 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E ESPOSICOES 200.000,00 200.000,00
COMERCIALIZACAO 530.000,00 122.000,00 652.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 530.000,00 122.000,00 652.000,00
10.10.029.2369200171.038 CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2369200172.064 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA 64.000,00 64.000,00
10.10.029.2369200172.065 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICIPIO 58.000,00 58.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 19.746.729,00 80.367.271,00 100.114.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
10.99.999.9999999999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 827.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER LEGISLATIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
LEGISLATIVA 2.345.000,00 66.000,00 2.411.000,00
ACAO LEGISLATIVA 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
10.01.010.0103100012.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
10.01.010.0113100012.002 MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.345.000,00 66.000,00 2.411.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 7.553.000,00 115.000,00 7.668.000,00
DEFESA DA ORDEM JURIDICA 626.000,00 10.000,00 636.000,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 626.000,00 10.000,00 636.000,00
10.04.022.0409100042.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 626.000,00 10.000,00 636.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 6.716.000,00 101.000,00 6.817.000,00
ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.921.000,00 20.000,00 1.941.000,00
10.02.020.0412200022.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.719.000,00 10.000,00 1.729.000,00
10.03.021.0412200022.005 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 202.000,00 10.000,00 212.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 4.795.000,00 81.000,00 4.876.000,00
10.06.024.0412200032.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI 627.000,00 9.000,00 636.000,00
10.06.024.0412200032.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO 2.744.000,00 12.000,00 2.756.000,00
10.06.024.0412200032.010 CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS 106.000,00 106.000,00
10.07.025.0412200032.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1.318.000,00 60.000,00 1.378.000,00
CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
10.05.023.0412400272.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
10.02.020.0413100282.004 MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO 85.000,00 85.000,00
EDUCACAO 41.942.271,00 4.553.000,00 46.495.271,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.859.000,00 74.000,00 3.933.000,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 3.859.000,00 74.000,00 3.933.000,00
10.08.026.1212200222.015 MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER 3.859.000,00 74.000,00 3.933.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 101.000,00 11.000,00 112.000,00
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 101.000,00 11.000,00 112.000,00
10.08.026.1212500462.016 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 44.000,00 5.000,00 49.000,00
10.08.027.1212500462.039 MANUTENCAO DO CONCELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 57.000,00 6.000,00 63.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
10.08.026.1230600382.017 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL 464.000,00 464.000,00
10.08.026.1230600382.018 MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 954.000,00 954.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 30.218.271,00 2.588.000,00 32.806.271,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 170.000,00 170.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
10.08.026.1236100221.001 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100221.002 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO JANARI 85.000,00 85.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30.218.271,00 2.418.000,00 32.636.271,00
10.08.026.1236100401.003 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 212.000,00 212.000,00
10.08.026.1236100401.004 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR ENS.FUND. REGIAO JANARI 53.000,00 53.000,00
10.08.026.1236100401.005 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 848.000,00 848.000,00
10.08.026.1236100401.006 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENSINO FUND.REG.JANARI 424.000,00 424.000,00
10.08.027.1236100401.011 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 424.000,00 424.000,00
10.08.027.1236100401.012 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ,UNID.ESCOLAR ENS.FUNDAM.REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
10.08.026.1236100402.019 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 21.000,00 21.000,00
10.08.026.1236100402.020 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE 833.000,00 100.000,00 933.000,00
10.08.026.1236100402.021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE 80.000,00 5.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100402.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.262.000,00 10.000,00 1.272.000,00
10.08.026.1236100402.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO JANARI 525.000,00 5.000,00 530.000,00
10.08.026.1236100402.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 764.000,00 764.000,00
10.08.026.1236100402.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAM. NA REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236100402.040 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 60% 17.911.271,00 17.911.271,00
10.08.027.1236100402.041 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUNDAM.60% REG.JANARI 1.590.000,00 1.590.000,00
10.08.027.1236100402.042 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% 4.956.000,00 10.000,00 4.966.000,00
10.08.027.1236100402.043 FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.40% REGIAO DO JANARI 2.011.000,00 9.000,00 2.020.000,00
10.08.027.1236100402.044 FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 40% 159.000,00 159.000,00
ENSINO MEDIO 127.000,00 1.000,00 128.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 127.000,00 1.000,00 128.000,00
10.08.026.1236200432.026 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNATE 64.000,00 64.000,00
10.08.026.1236200432.027 APOIO AO ENSINO MEDIO 63.000,00 1.000,00 64.000,00
ENSINO SUPERIOR 74.000,00 205.000,00 279.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 74.000,00 205.000,00 279.000,00
10.08.026.1236400441.007 CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB 200.000,00 200.000,00
10.08.026.1236400442.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 74.000,00 5.000,00 79.000,00
ENSINO INFANTIL 5.351.000,00 1.652.000,00 7.003.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 5.351.000,00 1.652.000,00 7.003.000,00
10.08.026.1236500391.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL 424.000,00 424.000,00
10.08.026.1236500391.009 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENS.INFANTIL REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
10.08.026.1236500391.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CRECHES 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236500391.013 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL 530.000,00 530.000,00
10.08.026.1236500392.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 862.000,00 10.000,00 872.000,00
10.08.026.1236500392.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTL - REGIAO DO JANARI 441.000,00 13.000,00 454.000,00
10.08.026.1236500392.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES 101.000,00 5.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.045 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.046 FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 60% 1.508.000,00 1.508.000,00
10.08.027.1236500392.048 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% 1.040.000,00 20.000,00 1.060.000,00
10.08.027.1236500392.049 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% REG.JANARI 101.000,00 5.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.050 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES 40% 1.086.000,00 9.000,00 1.095.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 794.000,00 22.000,00 816.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 794.000,00 22.000,00 816.000,00
10.08.026.1236600412.032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 99.000,00 7.000,00 106.000,00
10.08.026.1236600412.033 MANUTENCAO DAS ATIV. A EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI 80.000,00 5.000,00 85.000,00
10.08.027.1236600412.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.052 FUNDEB-MANUT.REMUN.PROFISS.MAG.EDUC.JOVENS ADULTO 60% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.053 FUNDEB-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40% 313.000,00 5.000,00 318.000,00
10.08.027.1236600412.054 FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTOS 40% REG.JANARI 90.000,00 5.000,00 95.000,00
CULTURA 155.000,00 4.000,00 159.000,00
DIFUSAO CULTURAL 155.000,00 4.000,00 159.000,00
GESTAO DE POLITICA CULTURAL 155.000,00 4.000,00 159.000,00
10.08.026.1339200072.034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 103.000,00 3.000,00 106.000,00
10.08.026.1339200072.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI 52.000,00 1.000,00 53.000,00
URBANISMO 4.020.000,00 3.766.729,00 7.786.729,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
10.09.028.1512200032.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.09.028.1545100161.015 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100161.016 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANARI 212.000,00 212.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 2.895.729,00 2.895.729,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
10.09.028.1545100201.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA 2.312.729,00 2.312.729,00
10.09.028.1545100201.018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100201.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES 159.000,00 159.000,00
SERVICOS URBANOS 42.000,00 185.000,00 227.000,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 42.000,00 185.000,00 227.000,00
10.09.028.1545200161.021 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS 100.000,00 100.000,00
10.09.028.1545200161.022 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
10.09.028.1545200162.056 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO 42.000,00 42.000,00
HABITACAO 32.000,00 1.050.000,00 1.082.000,00
HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 276.000,00 276.000,00
10.09.028.1648100211.023 CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI 276.000,00 276.000,00
HABITACAO URBANA 32.000,00 774.000,00 806.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 32.000,00 774.000,00 806.000,00
10.09.028.1648200211.024 CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR 742.000,00 742.000,00
10.09.028.1648200211.025 CONCLUSAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 32.000,00 32.000,00 64.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 117.000,00 175.000,00 292.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 117.000,00 5.000,00 122.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 117.000,00 5.000,00 122.000,00
10.06.024.1912600522.112 MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL 117.000,00 5.000,00 122.000,00
DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 170.000,00 170.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 170.000,00 170.000,00
10.06.024.1957200521.014 IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 85.000,00 85.000,00
10.06.024.1957200521.019 IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANARI 85.000,00 85.000,00
ENERGIA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
ENERGIA ELETRICA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
10.09.028.2575200261.026 CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200261.027 CONST. E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI 95.000,00 95.000,00
10.09.028.2575200262.057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200262.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANARI 159.000,00 159.000,00
TRANSPORTE 233.000,00 1.597.000,00 1.830.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 116.000,00 50.000,00 166.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 116.000,00 50.000,00 166.000,00
10.09.028.2645300472.059 ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE 116.000,00 50.000,00 166.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 117.000,00 1.547.000,00 1.664.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.537.000,00 1.537.000,00
10.09.028.2678200201.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS 1.113.000,00 1.113.000,00
10.09.028.2678200201.029 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 117.000,00 10.000,00 127.000,00
10.09.028.2678200472.060 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 117.000,00 10.000,00 127.000,00
DESPORTO E LAZER 441.000,00 9.000,00 450.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 415.000,00 9.000,00 424.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 415.000,00 9.000,00 424.000,00
10.08.026.2781200082.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER 364.000,00 7.000,00 371.000,00
10.08.026.2781200082.037 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DE JANARI 51.000,00 2.000,00 53.000,00
LAZER 26.000,00 26.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
10.08.026.2781300082.038 MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE 26.000,00 26.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 476.000,00 690.000,00 1.166.000,00
ACAO JUDICIARIA 105.000,00 160.000,00 265.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 105.000,00 160.000,00 265.000,00
10.07.025.2806100002.012 ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 105.000,00 160.000,00 265.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
10.07.025.2884300002.013 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 530.000,00 530.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
10.07.025.2884600002.014 CONTRIBUICAO AO PASEP 371.000,00 371.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL 3.996.000,00 301.000,00 4.297.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.115.000,00 5.000,00 1.120.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.115.000,00 5.000,00 1.120.000,00
20.12.034.0812200052.086 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.115.000,00 5.000,00 1.120.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 270.000,00 15.000,00 285.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 270.000,00 15.000,00 285.000,00
20.12.034.0812500052.087 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 48.000,00 5.000,00 53.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
20.12.034.0812500052.088 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 179.000,00 5.000,00 184.000,00
20.12.034.0812500052.089 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDCA 43.000,00 5.000,00 48.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 80.000,00 5.000,00 85.000,00
PROTECAO SOCIAL BASICA 80.000,00 5.000,00 85.000,00
20.12.034.0824100302.090 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA 80.000,00 5.000,00 85.000,00
ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 43.000,00 5.000,00 48.000,00
ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 43.000,00 5.000,00 48.000,00
20.12.034.0824200312.091 APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL 43.000,00 5.000,00 48.000,00
ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 555.000,00 251.000,00 806.000,00
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 262.000,00 130.000,00 392.000,00
20.12.034.0824300321.050 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300322.092 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 66.000,00 4.000,00 70.000,00
20.12.034.0824300322.093 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 38.000,00 10.000,00 48.000,00
20.12.034.0824300322.094 MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV 84.000,00 10.000,00 94.000,00
20.12.034.0824300322.095 CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS 74.000,00 74.000,00
PROT.ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SIT.DE VULNERAB.SOCIAL 181.000,00 116.000,00 297.000,00
20.12.034.0824300351.051 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300352.096 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 181.000,00 10.000,00 191.000,00
PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI 112.000,00 5.000,00 117.000,00
20.12.034.0824300362.097 MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS 112.000,00 5.000,00 117.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.880.000,00 20.000,00 1.900.000,00
ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGENCIAIS DO CIDADAO 21.000,00 21.000,00
20.12.034.0824400092.098 APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL 21.000,00 21.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.758.000,00 10.000,00 1.768.000,00
20.12.034.0824400242.099 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA 32.000,00 32.000,00
20.12.034.0824400242.100 ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS 39.000,00 5.000,00 44.000,00
20.12.034.0824400242.101 MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL 154.000,00 5.000,00 159.000,00
20.12.034.0824400242.102 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO 1.533.000,00 1.533.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
20.12.034.0824400252.103 APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS 40.000,00 40.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA 61.000,00 10.000,00 71.000,00
20.12.034.0824400342.104 MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF 61.000,00 10.000,00 71.000,00
EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
20.12.034.0833300242.105 APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA 53.000,00 53.000,00
SAUDE 16.597.000,00 4.862.000,00 21.459.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
20.11.033.1012200492.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 36.000,00 6.000,00 42.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 36.000,00 6.000,00 42.000,00
20.11.033.1012500492.067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 36.000,00 6.000,00 42.000,00
ATENCAO BASICA 4.342.000,00 1.817.000,00 6.159.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 1.362.000,00 1.358.000,00 2.720.000,00
20.11.033.1030100101.039 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID. BASICA DE SAUDE-UBS 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.040 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.041 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE 327.000,00 327.000,00
20.11.033.1030100101.042 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANARI 191.000,00 191.000,00
20.11.033.1030100102.068 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE 989.000,00 20.000,00 1.009.000,00
20.11.033.1030100102.069 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI 277.000,00 8.000,00 285.000,00
20.11.033.1030100102.070 MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO 96.000,00 10.000,00 106.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 127.000,00 127.000,00
20.11.033.1030100112.071 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO 127.000,00 127.000,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 736.000,00 6.000,00 742.000,00
20.11.033.1030100132.072 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 736.000,00 6.000,00 742.000,00
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.886.000,00 22.000,00 1.908.000,00
20.11.033.1030100142.073 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.886.000,00 22.000,00 1.908.000,00
ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030100292.074 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE 424.000,00 424.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 194.000,00 7.000,00 201.000,00
20.11.033.1030100492.075 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE 194.000,00 7.000,00 201.000,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
20.11.033.1030100502.076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 9.263.000,00 2.624.000,00 11.887.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
20.11.033.1030200101.043 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL 530.000,00 530.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 8.731.000,00 1.983.000,00 10.714.000,00
20.11.033.1030200111.044 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE 765.000,00 765.000,00
20.11.033.1030200111.045 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030200111.046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 433.000,00 433.000,00
20.11.033.1030200111.047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.077 PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA 2.120.000,00 2.120.000,00
20.11.033.1030200112.078 MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.079 MANUTENCAO DO HOSPIRAL MUNICIPAL 5.886.000,00 50.000,00 5.936.000,00
20.11.033.1030200112.080 MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192 419.000,00 5.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 532.000,00 111.000,00 643.000,00
20.11.033.1030200371.048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 106.000,00 106.000,00
20.11.033.1030200372.081 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 532.000,00 5.000,00 537.000,00
SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
20.11.033.1030300152.082 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 318.000,00 318.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
20.11.033.1030400062.083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 817.000,00 402.000,00 1.219.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE 817.000,00 402.000,00 1.219.000,00
20.11.033.1030500121.049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 371.000,00
20.11.033.1030500122.084 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 817.000,00 31.000,00 848.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
20.11.033.1030600492.085 MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 85.000,00 85.000,00
SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 371.000,00 371.000,00
10.13.035.1751100181.052 EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI 371.000,00 371.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
10.13.035.1751200181.053 EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
GESTAO AMBIENTAL 1.514.000,00 585.000,00 2.099.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 32.000,00 5.000,00 37.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 32.000,00 5.000,00 37.000,00
10.13.035.1812500192.106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 32.000,00 5.000,00 37.000,00
PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 1.297.000,00 151.000,00 1.448.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 1.297.000,00 151.000,00 1.448.000,00
10.13.035.1854100191.054 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS 85.000,00 85.000,00
10.13.035.1854100191.055 CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI 42.000,00 42.000,00
10.13.035.1854100192.107 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS 414.000,00 10.000,00 424.000,00
10.13.035.1854100192.108 MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI 218.000,00 10.000,00 228.000,00
10.13.035.1854100192.109 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 665.000,00 4.000,00 669.000,00
CONTROLE AMBIENTAL 185.000,00 429.000,00 614.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 185.000,00 429.000,00 614.000,00
10.13.035.1854200191.056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854200192.110 APOIO A GESTAO AMBIENTAL 112.000,00 5.000,00 117.000,00
10.13.035.1854200192.111 MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES 73.000,00 73.000,00
AGRICULTURA 810.000,00 1.792.000,00 2.602.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 679.000,00 10.000,00 689.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 679.000,00 10.000,00 689.000,00
10.10.029.2012200172.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO 679.000,00 10.000,00 689.000,00
ABASTECIMENTO 901.000,00 901.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 901.000,00 901.000,00
10.10.029.2060500171.030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS 159.000,00 159.000,00
10.10.029.2060500171.031 CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
10.10.029.2060500171.032 CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL 318.000,00 318.000,00
EXTENSAO RURAL 131.000,00 33.000,00 164.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 131.000,00 33.000,00 164.000,00
10.10.029.2060600172.062 APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA 75.000,00 20.000,00 95.000,00
10.10.029.2060600172.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 56.000,00 13.000,00 69.000,00
PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 318.000,00 318.000,00
10.10.029.2060800171.033 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA 318.000,00 318.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 530.000,00 530.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
10.10.029.2069100171.034 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA 530.000,00 530.000,00
COMERCIO E SERVICOS 107.000,00 1.042.000,00 1.149.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 497.000,00 497.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 212.000,00 212.000,00
10.10.029.2369100171.035 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS 212.000,00 212.000,00
GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 285.000,00 285.000,00
10.10.029.2369100451.036 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ARTESANAIS 85.000,00 85.000,00
10.10.029.2369100451.037 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E ESPOSICOES 200.000,00 200.000,00
COMERCIALIZACAO 107.000,00 545.000,00 652.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 107.000,00 545.000,00 652.000,00
10.10.029.2369200171.038 CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2369200172.064 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA 54.000,00 10.000,00 64.000,00
10.10.029.2369200172.065 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICIPIO 53.000,00 5.000,00 58.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 78.364.271,00 21.749.729,00 100.114.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
10.99.999.9999999999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 827.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER LEGISLATIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
LEGISLATIVA 2.411.000,00 2.411.000,00
ACAO LEGISLATIVA 2.388.000,00 2.388.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.388.000,00 2.388.000,00
10.01.010.0103100012.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 2.388.000,00 2.388.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
10.01.010.0113100012.002 MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.411.000,00 2.411.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
ADMINISTRACAO 7.032.000,00 636.000,00 7.668.000,00
DEFESA DA ORDEM JURIDICA 636.000,00 636.000,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.04.022.0409100042.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 636.000,00 636.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 6.181.000,00 636.000,00 6.817.000,00
ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.941.000,00 1.941.000,00
10.02.020.0412200022.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.729.000,00 1.729.000,00
10.03.021.0412200022.005 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 212.000,00 212.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 4.240.000,00 636.000,00 4.876.000,00
10.06.024.0412200032.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI 636.000,00 636.000,00
10.06.024.0412200032.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO 2.756.000,00 2.756.000,00
10.06.024.0412200032.010 CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS 106.000,00 106.000,00
10.07.025.0412200032.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1.378.000,00 1.378.000,00
CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
10.05.023.0412400272.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
10.02.020.0413100282.004 MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO 85.000,00 85.000,00
EDUCACAO 6.265.000,00 40.230.271,00 46.495.271,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.748.000,00 185.000,00 3.933.000,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 3.748.000,00 185.000,00 3.933.000,00
10.08.026.1212200222.015 MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER 3.748.000,00 185.000,00 3.933.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 49.000,00 63.000,00 112.000,00
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 49.000,00 63.000,00 112.000,00
10.08.026.1212500462.016 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 49.000,00 49.000,00
10.08.027.1212500462.039 MANUTENCAO DO CONCELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 63.000,00 63.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
10.08.026.1230600382.017 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL 464.000,00 464.000,00
10.08.026.1230600382.018 MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 954.000,00 954.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 1.241.000,00 31.565.271,00 32.806.271,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 170.000,00 170.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
10.08.026.1236100221.001 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100221.002 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO JANARI 85.000,00 85.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.241.000,00 31.395.271,00 32.636.271,00
10.08.026.1236100401.003 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 212.000,00 212.000,00
10.08.026.1236100401.004 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR ENS.FUND. REGIAO JANARI 53.000,00 53.000,00
10.08.026.1236100401.005 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 848.000,00 848.000,00
10.08.026.1236100401.006 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENSINO FUND.REG.JANARI 424.000,00 424.000,00
10.08.027.1236100401.011 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 424.000,00 424.000,00
10.08.027.1236100401.012 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ,UNID.ESCOLAR ENS.FUNDAM.REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
10.08.026.1236100402.019 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 21.000,00 21.000,00
10.08.026.1236100402.020 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE 933.000,00 933.000,00
10.08.026.1236100402.021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100402.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.241.000,00 31.000,00 1.272.000,00
10.08.026.1236100402.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO JANARI 530.000,00 530.000,00
10.08.026.1236100402.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 764.000,00 764.000,00
10.08.026.1236100402.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAM. NA REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236100402.040 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 60% 17.911.271,00 17.911.271,00
10.08.027.1236100402.041 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUNDAM.60% REG.JANARI 1.590.000,00 1.590.000,00
10.08.027.1236100402.042 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% 4.966.000,00 4.966.000,00
10.08.027.1236100402.043 FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.40% REGIAO DO JANARI 2.020.000,00 2.020.000,00
10.08.027.1236100402.044 FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 40% 159.000,00 159.000,00
ENSINO MEDIO 64.000,00 64.000,00 128.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 64.000,00 64.000,00 128.000,00
10.08.026.1236200432.026 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNATE 64.000,00 64.000,00
10.08.026.1236200432.027 APOIO AO ENSINO MEDIO 64.000,00 64.000,00
ENSINO SUPERIOR 79.000,00 200.000,00 279.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 79.000,00 200.000,00 279.000,00
10.08.026.1236400441.007 CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB 200.000,00 200.000,00
10.08.026.1236400442.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 79.000,00 79.000,00
ENSINO INFANTIL 978.000,00 6.025.000,00 7.003.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 978.000,00 6.025.000,00 7.003.000,00
10.08.026.1236500391.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL 424.000,00 424.000,00
10.08.026.1236500391.009 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENS.INFANTIL REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
10.08.026.1236500391.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CRECHES 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236500391.013 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL 530.000,00 530.000,00
10.08.026.1236500392.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 872.000,00 872.000,00
10.08.026.1236500392.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTL - REGIAO DO JANARI 454.000,00 454.000,00
10.08.026.1236500392.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.045 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.046 FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 60% 1.508.000,00 1.508.000,00
10.08.027.1236500392.048 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% 1.060.000,00 1.060.000,00
10.08.027.1236500392.049 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.050 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES 40% 1.095.000,00 1.095.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 106.000,00 710.000,00 816.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 106.000,00 710.000,00 816.000,00
10.08.026.1236600412.032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 106.000,00 106.000,00
10.08.026.1236600412.033 MANUTENCAO DAS ATIV. A EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
10.08.027.1236600412.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.052 FUNDEB-MANUT.REMUN.PROFISS.MAG.EDUC.JOVENS ADULTO 60% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.053 FUNDEB-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40% 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236600412.054 FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTOS 40% REG.JANARI 95.000,00 95.000,00
CULTURA 106.000,00 53.000,00 159.000,00
DIFUSAO CULTURAL 106.000,00 53.000,00 159.000,00
GESTAO DE POLITICA CULTURAL 106.000,00 53.000,00 159.000,00
10.08.026.1339200072.034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 106.000,00 106.000,00
10.08.026.1339200072.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI 53.000,00 53.000,00
URBANISMO 2.604.000,00 5.182.729,00 7.786.729,00
ADMINISTRACAO GERAL 2.462.000,00 1.566.000,00 4.028.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 2.462.000,00 1.566.000,00 4.028.000,00
10.09.028.1512200032.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO 2.462.000,00 1.566.000,00 4.028.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.09.028.1545100161.015 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100161.016 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANARI 212.000,00 212.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 2.895.729,00 2.895.729,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
10.09.028.1545100201.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA 2.312.729,00 2.312.729,00
10.09.028.1545100201.018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100201.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES 159.000,00 159.000,00
SERVICOS URBANOS 142.000,00 85.000,00 227.000,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 142.000,00 85.000,00 227.000,00
10.09.028.1545200161.021 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS 100.000,00 100.000,00
10.09.028.1545200161.022 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
10.09.028.1545200162.056 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO 42.000,00 42.000,00
HABITACAO 64.000,00 1.018.000,00 1.082.000,00
HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 276.000,00 276.000,00
10.09.028.1648100211.023 CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI 276.000,00 276.000,00
HABITACAO URBANA 64.000,00 742.000,00 806.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 64.000,00 742.000,00 806.000,00
10.09.028.1648200211.024 CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR 742.000,00 742.000,00
10.09.028.1648200211.025 CONCLUSAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 64.000,00 64.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 207.000,00 85.000,00 292.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 122.000,00 122.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
10.06.024.1912600522.112 MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 85.000,00 85.000,00 170.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 85.000,00 85.000,00 170.000,00
10.06.024.1957200521.014 IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 85.000,00 85.000,00
10.06.024.1957200521.019 IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANARI 85.000,00 85.000,00
ENERGIA 424.000,00 254.000,00 678.000,00
ENERGIA ELETRICA 424.000,00 254.000,00 678.000,00
GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 424.000,00 254.000,00 678.000,00
10.09.028.2575200261.026 CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200261.027 CONST. E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI 95.000,00 95.000,00
10.09.028.2575200262.057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200262.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANARI 159.000,00 159.000,00
TRANSPORTE 293.000,00 1.537.000,00 1.830.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 166.000,00 166.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 166.000,00 166.000,00
10.09.028.2645300472.059 ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE 166.000,00 166.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 127.000,00 1.537.000,00 1.664.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.537.000,00 1.537.000,00
10.09.028.2678200201.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS 1.113.000,00 1.113.000,00
10.09.028.2678200201.029 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 127.000,00 127.000,00
10.09.028.2678200472.060 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 127.000,00 127.000,00
DESPORTO E LAZER 397.000,00 53.000,00 450.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 371.000,00 53.000,00 424.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 371.000,00 53.000,00 424.000,00
10.08.026.2781200082.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER 371.000,00 371.000,00
10.08.026.2781200082.037 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DE JANARI 53.000,00 53.000,00
LAZER 26.000,00 26.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
10.08.026.2781300082.038 MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE 26.000,00 26.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00 1.166.000,00
ACAO JUDICIARIA 265.000,00 265.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 265.000,00 265.000,00
10.07.025.2806100002.012 ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 265.000,00 265.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
10.07.025.2884300002.013 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 530.000,00 530.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
10.07.025.2884600002.014 CONTRIBUICAO AO PASEP 371.000,00 371.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL 3.276.000,00 1.021.000,00 4.297.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.110.000,00 10.000,00 1.120.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.110.000,00 10.000,00 1.120.000,00
20.12.034.0812200052.086 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.110.000,00 10.000,00 1.120.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 285.000,00 285.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 285.000,00 285.000,00
20.12.034.0812500052.087 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
20.12.034.0812500052.088 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 184.000,00 184.000,00
20.12.034.0812500052.089 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDCA 48.000,00 48.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 85.000,00 85.000,00
PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
20.12.034.0824100302.090 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
20.12.034.0824200312.091 APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL 48.000,00 48.000,00
ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 202.000,00 604.000,00 806.000,00
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 74.000,00 318.000,00 392.000,00
20.12.034.0824300321.050 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300322.092 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 70.000,00 70.000,00
20.12.034.0824300322.093 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 48.000,00 48.000,00
20.12.034.0824300322.094 MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV 94.000,00 94.000,00
20.12.034.0824300322.095 CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS 74.000,00 74.000,00
PROT.ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SIT.DE VULNERAB.SOCIAL 71.000,00 226.000,00 297.000,00
20.12.034.0824300351.051 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300352.096 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 71.000,00 120.000,00 191.000,00
PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI 57.000,00 60.000,00 117.000,00
20.12.034.0824300362.097 MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS 57.000,00 60.000,00 117.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.626.000,00 274.000,00 1.900.000,00
ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGENCIAIS DO CIDADAO 21.000,00 21.000,00
20.12.034.0824400092.098 APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL 21.000,00 21.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.565.000,00 203.000,00 1.768.000,00
20.12.034.0824400242.099 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA 32.000,00 32.000,00
20.12.034.0824400242.100 ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS 44.000,00 44.000,00
20.12.034.0824400242.101 MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL 159.000,00 159.000,00
20.12.034.0824400242.102 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO 1.533.000,00 1.533.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
20.12.034.0824400252.103 APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS 40.000,00 40.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA 71.000,00 71.000,00
20.12.034.0824400342.104 MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF 71.000,00 71.000,00
EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
20.12.034.0833300242.105 APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA 53.000,00 53.000,00
SAUDE 6.165.000,00 15.294.000,00 21.459.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.430.000,00 160.000,00 1.590.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.430.000,00 160.000,00 1.590.000,00
20.11.033.1012200492.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.430.000,00 160.000,00 1.590.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 42.000,00 42.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
20.11.033.1012500492.067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
ATENCAO BASICA 238.000,00 5.921.000,00 6.159.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 2.720.000,00 2.720.000,00
20.11.033.1030100101.039 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID. BASICA DE SAUDE-UBS 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.040 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.041 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE 327.000,00 327.000,00
20.11.033.1030100101.042 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANARI 191.000,00 191.000,00
20.11.033.1030100102.068 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE 1.009.000,00 1.009.000,00
20.11.033.1030100102.069 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI 285.000,00 285.000,00
20.11.033.1030100102.070 MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO 106.000,00 106.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 127.000,00 127.000,00
20.11.033.1030100112.071 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO 127.000,00 127.000,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 742.000,00 742.000,00
20.11.033.1030100132.072 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 742.000,00 742.000,00
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.908.000,00 1.908.000,00
20.11.033.1030100142.073 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.908.000,00 1.908.000,00
ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030100292.074 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE 424.000,00 424.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
20.11.033.1030100492.075 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
20.11.033.1030100502.076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 4.370.000,00 7.517.000,00 11.887.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
20.11.033.1030200101.043 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL 530.000,00 530.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 4.370.000,00 6.344.000,00 10.714.000,00
20.11.033.1030200111.044 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE 765.000,00 765.000,00
20.11.033.1030200111.045 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030200111.046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 433.000,00 433.000,00
20.11.033.1030200111.047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.077 PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA 2.120.000,00 2.120.000,00
20.11.033.1030200112.078 MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.079 MANUTENCAO DO HOSPIRAL MUNICIPAL 2.250.000,00 3.686.000,00 5.936.000,00
20.11.033.1030200112.080 MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 643.000,00 643.000,00
20.11.033.1030200371.048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 106.000,00 106.000,00
20.11.033.1030200372.081 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 537.000,00 537.000,00
SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
20.11.033.1030300152.082 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 318.000,00 318.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
20.11.033.1030400062.083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.219.000,00 1.219.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE 1.219.000,00 1.219.000,00
20.11.033.1030500121.049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 371.000,00
20.11.033.1030500122.084 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 848.000,00 848.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
20.11.033.1030600492.085 MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 85.000,00 85.000,00
SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 371.000,00 371.000,00
10.13.035.1751100181.052 EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI 371.000,00 371.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
10.13.035.1751200181.053 EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
GESTAO AMBIENTAL 1.405.000,00 694.000,00 2.099.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 37.000,00 37.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 37.000,00 37.000,00
10.13.035.1812500192.106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 37.000,00 37.000,00
PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 1.178.000,00 270.000,00 1.448.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 1.178.000,00 270.000,00 1.448.000,00
10.13.035.1854100191.054 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS 85.000,00 85.000,00
10.13.035.1854100191.055 CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI 42.000,00 42.000,00
10.13.035.1854100192.107 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854100192.108 MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI 228.000,00 228.000,00
10.13.035.1854100192.109 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 669.000,00 669.000,00
CONTROLE AMBIENTAL 190.000,00 424.000,00 614.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 190.000,00 424.000,00 614.000,00
10.13.035.1854200191.056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854200192.110 APOIO A GESTAO AMBIENTAL 117.000,00 117.000,00
10.13.035.1854200192.111 MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES 73.000,00 73.000,00
AGRICULTURA 1.012.000,00 1.590.000,00 2.602.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 689.000,00 689.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 689.000,00 689.000,00
10.10.029.2012200172.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO 689.000,00 689.000,00
ABASTECIMENTO 159.000,00 742.000,00 901.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 159.000,00 742.000,00 901.000,00
10.10.029.2060500171.030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS 159.000,00 159.000,00
10.10.029.2060500171.031 CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
10.10.029.2060500171.032 CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL 318.000,00 318.000,00
EXTENSAO RURAL 164.000,00 164.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 164.000,00 164.000,00
10.10.029.2060600172.062 APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA 95.000,00 95.000,00
10.10.029.2060600172.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 69.000,00 69.000,00
PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 318.000,00 318.000,00
10.10.029.2060800171.033 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA 318.000,00 318.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 530.000,00 530.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
10.10.029.2069100171.034 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA 530.000,00 530.000,00
COMERCIO E SERVICOS 207.000,00 942.000,00 1.149.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 85.000,00 412.000,00 497.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 212.000,00 212.000,00
10.10.029.2369100171.035 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS 212.000,00 212.000,00
GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 85.000,00 200.000,00 285.000,00
10.10.029.2369100451.036 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ARTESANAIS 85.000,00 85.000,00
10.10.029.2369100451.037 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E ESPOSICOES 200.000,00 200.000,00
COMERCIALIZACAO 122.000,00 530.000,00 652.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 122.000,00 530.000,00 652.000,00
10.10.029.2369200171.038 CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2369200172.064 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA 64.000,00 64.000,00
10.10.029.2369200172.065 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICIPIO 58.000,00 58.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 30.623.000,00 69.491.000,00 100.114.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
10.99.999.9999999999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 827.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER LEGISLATIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
LEGISLATIVA 2.411.000,00 2.411.000,00
ACAO LEGISLATIVA 2.388.000,00 2.388.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.388.000,00 2.388.000,00
10.01.010.0103100012.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 2.388.000,00 2.388.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
10.01.010.0113100012.002 MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.411.000,00 2.411.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
ADMINISTRACAO 1.814.000,00 1.814.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.729.000,00 1.729.000,00
ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.729.000,00 1.729.000,00
10.02.020.0412200022.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.729.000,00 1.729.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
10.02.020.0413100282.004 MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.814.000,00 1.814.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
ADMINISTRACAO 212.000,00 212.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 212.000,00 212.000,00
ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 212.000,00 212.000,00
10.03.021.0412200022.005 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 212.000,00 212.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 212.000,00 212.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
ADMINISTRACAO 636.000,00 636.000,00
DEFESA DA ORDEM JURIDICA 636.000,00 636.000,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.04.022.0409100042.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 636.000,00 636.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 636.000,00 636.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
ADMINISTRACAO 130.000,00 130.000,00
CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
10.05.023.0412400272.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 130.000,00 130.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
ADMINISTRACAO 3.498.000,00 3.498.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.498.000,00 3.498.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 3.498.000,00 3.498.000,00
10.06.024.0412200032.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI 636.000,00 636.000,00
10.06.024.0412200032.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO 2.756.000,00 2.756.000,00
10.06.024.0412200032.010 CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS 106.000,00 106.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 170.000,00 122.000,00 292.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 122.000,00 122.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
10.06.024.1912600522.112 MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 170.000,00 170.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 170.000,00 170.000,00
10.06.024.1957200521.014 IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 85.000,00 85.000,00
10.06.024.1957200521.019 IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANARI 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 170.000,00 3.620.000,00 3.790.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
ADMINISTRACAO 1.378.000,00 1.378.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.378.000,00 1.378.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 1.378.000,00 1.378.000,00
10.07.025.0412200032.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1.378.000,00 1.378.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00 1.166.000,00
ACAO JUDICIARIA 265.000,00 265.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 265.000,00 265.000,00
10.07.025.2806100002.012 ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 265.000,00 265.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
10.07.025.2884300002.013 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 530.000,00 530.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
10.07.025.2884600002.014 CONTRIBUICAO AO PASEP 371.000,00 371.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.544.000,00 2.544.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
EDUCACAO 2.967.000,00 10.941.000,00 13.908.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.933.000,00 3.933.000,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 3.933.000,00 3.933.000,00
10.08.026.1212200222.015 MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER 3.933.000,00 3.933.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 49.000,00 49.000,00
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 49.000,00 49.000,00
10.08.026.1212500462.016 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 49.000,00 49.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
10.08.026.1230600382.017 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL 464.000,00 464.000,00
10.08.026.1230600382.018 MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 954.000,00 954.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 1.707.000,00 3.711.000,00 5.418.000,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 170.000,00 170.000,00
10.08.026.1236100221.001 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100221.002 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO JANARI 85.000,00 85.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.537.000,00 3.711.000,00 5.248.000,00
10.08.026.1236100401.003 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 212.000,00 212.000,00
10.08.026.1236100401.004 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR ENS.FUND. REGIAO JANARI 53.000,00 53.000,00
10.08.026.1236100401.005 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 848.000,00 848.000,00
10.08.026.1236100401.006 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENSINO FUND.REG.JANARI 424.000,00 424.000,00
10.08.026.1236100402.019 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 21.000,00 21.000,00
10.08.026.1236100402.020 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE 933.000,00 933.000,00
10.08.026.1236100402.021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100402.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.272.000,00 1.272.000,00
10.08.026.1236100402.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO JANARI 530.000,00 530.000,00
10.08.026.1236100402.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 764.000,00 764.000,00
10.08.026.1236100402.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAM. NA REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
10.08.026.1236200432.026 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNATE 64.000,00 64.000,00
10.08.026.1236200432.027 APOIO AO ENSINO MEDIO 64.000,00 64.000,00
ENSINO SUPERIOR 200.000,00 79.000,00 279.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 200.000,00 79.000,00 279.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
10.08.026.1236400441.007 CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB 200.000,00 200.000,00
10.08.026.1236400442.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 79.000,00 79.000,00
ENSINO INFANTIL 1.060.000,00 1.432.000,00 2.492.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 1.060.000,00 1.432.000,00 2.492.000,00
10.08.026.1236500391.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL 424.000,00 424.000,00
10.08.026.1236500391.009 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENS.INFANTIL REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
10.08.026.1236500391.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CRECHES 318.000,00 318.000,00
10.08.026.1236500392.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 872.000,00 872.000,00
10.08.026.1236500392.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTL - REGIAO DO JANARI 454.000,00 454.000,00
10.08.026.1236500392.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES 106.000,00 106.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 191.000,00 191.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 191.000,00 191.000,00
10.08.026.1236600412.032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 106.000,00 106.000,00
10.08.026.1236600412.033 MANUTENCAO DAS ATIV. A EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
CULTURA 159.000,00 159.000,00
DIFUSAO CULTURAL 159.000,00 159.000,00
GESTAO DE POLITICA CULTURAL 159.000,00 159.000,00
10.08.026.1339200072.034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 106.000,00 106.000,00
10.08.026.1339200072.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI 53.000,00 53.000,00
DESPORTO E LAZER 450.000,00 450.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 424.000,00 424.000,00
10.08.026.2781200082.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER 371.000,00 371.000,00
10.08.026.2781200082.037 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DE JANARI 53.000,00 53.000,00
LAZER 26.000,00 26.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
10.08.026.2781300082.038 MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE 26.000,00 26.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.967.000,00 11.550.000,00 14.517.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
EDUCACAO 1.272.000,00 31.315.271,00 32.587.271,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 63.000,00 63.000,00
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 63.000,00 63.000,00
10.08.027.1212500462.039 MANUTENCAO DO CONCELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 63.000,00 63.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 742.000,00 26.646.271,00 27.388.271,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 742.000,00 26.646.271,00 27.388.271,00
10.08.027.1236100401.011 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 424.000,00 424.000,00
10.08.027.1236100401.012 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ,UNID.ESCOLAR ENS.FUNDAM.REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236100402.040 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 60% 17.911.271,00 17.911.271,00
10.08.027.1236100402.041 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUNDAM.60% REG.JANARI 1.590.000,00 1.590.000,00
10.08.027.1236100402.042 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% 4.966.000,00 4.966.000,00
10.08.027.1236100402.043 FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.40% REGIAO DO JANARI 2.020.000,00 2.020.000,00
10.08.027.1236100402.044 FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 40% 159.000,00 159.000,00
ENSINO INFANTIL 530.000,00 3.981.000,00 4.511.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 530.000,00 3.981.000,00 4.511.000,00
10.08.027.1236500391.013 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL 530.000,00 530.000,00
10.08.027.1236500392.045 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.046 FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 60% 1.508.000,00 1.508.000,00
10.08.027.1236500392.048 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% 1.060.000,00 1.060.000,00
10.08.027.1236500392.049 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.050 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES 40% 1.095.000,00 1.095.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 625.000,00 625.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 625.000,00 625.000,00
10.08.027.1236600412.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.052 FUNDEB-MANUT.REMUN.PROFISS.MAG.EDUC.JOVENS ADULTO 60% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.053 FUNDEB-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40% 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236600412.054 FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTOS 40% REG.JANARI 95.000,00 95.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.272.000,00 31.315.271,00 32.587.271,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
URBANISMO 3.716.729,00 4.070.000,00 7.786.729,00
ADMINISTRACAO GERAL 4.028.000,00 4.028.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 4.028.000,00 4.028.000,00
10.09.028.1512200032.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO 4.028.000,00 4.028.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.09.028.1545100161.015 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100161.016 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANARI 212.000,00 212.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 2.895.729,00 2.895.729,00
10.09.028.1545100201.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA 2.312.729,00 2.312.729,00
10.09.028.1545100201.018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100201.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES 159.000,00 159.000,00
SERVICOS URBANOS 185.000,00 42.000,00 227.000,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 185.000,00 42.000,00 227.000,00
10.09.028.1545200161.021 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS 100.000,00 100.000,00
10.09.028.1545200161.022 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
10.09.028.1545200162.056 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO 42.000,00 42.000,00
HABITACAO 1.082.000,00 1.082.000,00
HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 276.000,00 276.000,00
10.09.028.1648100211.023 CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI 276.000,00 276.000,00
HABITACAO URBANA 806.000,00 806.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 806.000,00 806.000,00
10.09.028.1648200211.024 CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR 742.000,00 742.000,00
10.09.028.1648200211.025 CONCLUSAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 64.000,00 64.000,00
ENERGIA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
ENERGIA ELETRICA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
10.09.028.2575200261.026 CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200261.027 CONST. E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI 95.000,00 95.000,00
10.09.028.2575200262.057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200262.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANARI 159.000,00 159.000,00
TRANSPORTE 1.537.000,00 293.000,00 1.830.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 166.000,00 166.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 166.000,00 166.000,00
10.09.028.2645300472.059 ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE 166.000,00 166.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 1.537.000,00 127.000,00 1.664.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.537.000,00 1.537.000,00
10.09.028.2678200201.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS 1.113.000,00 1.113.000,00
10.09.028.2678200201.029 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 127.000,00 127.000,00
10.09.028.2678200472.060 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 127.000,00 127.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 6.642.729,00 4.734.000,00 11.376.729,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
AGRICULTURA 1.749.000,00 853.000,00 2.602.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 689.000,00 689.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 689.000,00 689.000,00
10.10.029.2012200172.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO 689.000,00 689.000,00
ABASTECIMENTO 901.000,00 901.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 901.000,00 901.000,00
10.10.029.2060500171.030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS 159.000,00 159.000,00
10.10.029.2060500171.031 CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
10.10.029.2060500171.032 CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL 318.000,00 318.000,00
EXTENSAO RURAL 164.000,00 164.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 164.000,00 164.000,00
10.10.029.2060600172.062 APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA 95.000,00 95.000,00
10.10.029.2060600172.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 69.000,00 69.000,00
PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 318.000,00 318.000,00
10.10.029.2060800171.033 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA 318.000,00 318.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2069100171.034 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA 530.000,00 530.000,00
COMERCIO E SERVICOS 1.027.000,00 122.000,00 1.149.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 497.000,00 497.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 212.000,00 212.000,00
10.10.029.2369100171.035 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS 212.000,00 212.000,00
GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 285.000,00 285.000,00
10.10.029.2369100451.036 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ARTESANAIS 85.000,00 85.000,00
10.10.029.2369100451.037 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E ESPOSICOES 200.000,00 200.000,00
COMERCIALIZACAO 530.000,00 122.000,00 652.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 530.000,00 122.000,00 652.000,00
10.10.029.2369200171.038 CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2369200172.064 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA 64.000,00 64.000,00
10.10.029.2369200172.065 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICIPIO 58.000,00 58.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.776.000,00 975.000,00 3.751.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
null
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
SAUDE 4.255.000,00 17.204.000,00 21.459.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.590.000,00 1.590.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.590.000,00 1.590.000,00
20.11.033.1012200492.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.590.000,00 1.590.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 42.000,00 42.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
20.11.033.1012500492.067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
ATENCAO BASICA 1.320.000,00 4.839.000,00 6.159.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 1.320.000,00 1.400.000,00 2.720.000,00
20.11.033.1030100101.039 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID. BASICA DE SAUDE-UBS 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.040 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.041 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE 327.000,00 327.000,00
20.11.033.1030100101.042 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANARI 191.000,00 191.000,00
20.11.033.1030100102.068 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE 1.009.000,00 1.009.000,00
20.11.033.1030100102.069 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI 285.000,00 285.000,00
20.11.033.1030100102.070 MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO 106.000,00 106.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 127.000,00 127.000,00
20.11.033.1030100112.071 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO 127.000,00 127.000,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 742.000,00 742.000,00
20.11.033.1030100132.072 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 742.000,00 742.000,00
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.908.000,00 1.908.000,00
20.11.033.1030100142.073 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.908.000,00 1.908.000,00
ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030100292.074 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE 424.000,00 424.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
20.11.033.1030100492.075 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
20.11.033.1030100502.076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 2.564.000,00 9.323.000,00 11.887.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
20.11.033.1030200101.043 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL 530.000,00 530.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 1.928.000,00 8.786.000,00 10.714.000,00
20.11.033.1030200111.044 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE 765.000,00 765.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
20.11.033.1030200111.045 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030200111.046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 433.000,00 433.000,00
20.11.033.1030200111.047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.077 PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA 2.120.000,00 2.120.000,00
20.11.033.1030200112.078 MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.079 MANUTENCAO DO HOSPIRAL MUNICIPAL 5.936.000,00 5.936.000,00
20.11.033.1030200112.080 MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 106.000,00 537.000,00 643.000,00
20.11.033.1030200371.048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 106.000,00 106.000,00
20.11.033.1030200372.081 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 537.000,00 537.000,00
SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
20.11.033.1030300152.082 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 318.000,00 318.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
20.11.033.1030400062.083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 371.000,00 848.000,00 1.219.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 848.000,00 1.219.000,00
20.11.033.1030500121.049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 371.000,00
20.11.033.1030500122.084 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 848.000,00 848.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
20.11.033.1030600492.085 MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 4.255.000,00 17.204.000,00 21.459.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
ASSISTENCIA SOCIAL 212.000,00 4.085.000,00 4.297.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.120.000,00 1.120.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.120.000,00 1.120.000,00
20.12.034.0812200052.086 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.120.000,00 1.120.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 285.000,00 285.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 285.000,00 285.000,00
20.12.034.0812500052.087 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
20.12.034.0812500052.088 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 184.000,00 184.000,00
20.12.034.0812500052.089 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDCA 48.000,00 48.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 85.000,00 85.000,00
PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
20.12.034.0824100302.090 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
20.12.034.0824200312.091 APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL 48.000,00 48.000,00
ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 212.000,00 594.000,00 806.000,00
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 106.000,00 286.000,00 392.000,00
20.12.034.0824300321.050 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300322.092 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 70.000,00 70.000,00
20.12.034.0824300322.093 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 48.000,00 48.000,00
20.12.034.0824300322.094 MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV 94.000,00 94.000,00
20.12.034.0824300322.095 CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS 74.000,00 74.000,00
PROT.ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SIT.DE VULNERAB.SOCIAL 106.000,00 191.000,00 297.000,00
20.12.034.0824300351.051 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300352.096 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 191.000,00 191.000,00
PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI 117.000,00 117.000,00
20.12.034.0824300362.097 MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS 117.000,00 117.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.900.000,00 1.900.000,00
ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGENCIAIS DO CIDADAO 21.000,00 21.000,00
20.12.034.0824400092.098 APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL 21.000,00 21.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.768.000,00 1.768.000,00
20.12.034.0824400242.099 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA 32.000,00 32.000,00
20.12.034.0824400242.100 ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS 44.000,00 44.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
20.12.034.0824400242.101 MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL 159.000,00 159.000,00
20.12.034.0824400242.102 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO 1.533.000,00 1.533.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
20.12.034.0824400252.103 APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS 40.000,00 40.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA 71.000,00 71.000,00
20.12.034.0824400342.104 MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF 71.000,00 71.000,00
EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
20.12.034.0833300242.105 APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA 53.000,00 53.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 212.000,00 4.085.000,00 4.297.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 371.000,00 371.000,00
10.13.035.1751100181.052 EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI 371.000,00 371.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
10.13.035.1751200181.053 EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
GESTAO AMBIENTAL 551.000,00 1.548.000,00 2.099.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 37.000,00 37.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 37.000,00 37.000,00
10.13.035.1812500192.106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 37.000,00 37.000,00
PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 127.000,00 1.321.000,00 1.448.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 127.000,00 1.321.000,00 1.448.000,00
10.13.035.1854100191.054 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS 85.000,00 85.000,00
10.13.035.1854100191.055 CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI 42.000,00 42.000,00
10.13.035.1854100192.107 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854100192.108 MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI 228.000,00 228.000,00
10.13.035.1854100192.109 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 669.000,00 669.000,00
CONTROLE AMBIENTAL 424.000,00 190.000,00 614.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 424.000,00 190.000,00 614.000,00
10.13.035.1854200191.056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854200192.110 APOIO A GESTAO AMBIENTAL 117.000,00 117.000,00
10.13.035.1854200192.111 MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES 73.000,00 73.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.452.000,00 1.548.000,00 3.000.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
10.99.999.9999999999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 827.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER LEGISLATIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
LEGISLATIVA 2.345.000,00 66.000,00 2.411.000,00
ACAO LEGISLATIVA 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
10.01.010.0103100012.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
10.01.010.0113100012.002 MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.345.000,00 66.000,00 2.411.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 1.804.000,00 10.000,00 1.814.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.719.000,00 10.000,00 1.729.000,00
ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.719.000,00 10.000,00 1.729.000,00
10.02.020.0412200022.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.719.000,00 10.000,00 1.729.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
10.02.020.0413100282.004 MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.804.000,00 10.000,00 1.814.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 202.000,00 10.000,00 212.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 202.000,00 10.000,00 212.000,00
ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 202.000,00 10.000,00 212.000,00
10.03.021.0412200022.005 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 202.000,00 10.000,00 212.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 202.000,00 10.000,00 212.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 626.000,00 10.000,00 636.000,00
DEFESA DA ORDEM JURIDICA 626.000,00 10.000,00 636.000,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 626.000,00 10.000,00 636.000,00
10.04.022.0409100042.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 626.000,00 10.000,00 636.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 626.000,00 10.000,00 636.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
10.05.023.0412400272.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 126.000,00 4.000,00 130.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 3.477.000,00 21.000,00 3.498.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.477.000,00 21.000,00 3.498.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 3.477.000,00 21.000,00 3.498.000,00
10.06.024.0412200032.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI 627.000,00 9.000,00 636.000,00
10.06.024.0412200032.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO 2.744.000,00 12.000,00 2.756.000,00
10.06.024.0412200032.010 CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS 106.000,00 106.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 117.000,00 175.000,00 292.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 117.000,00 5.000,00 122.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 117.000,00 5.000,00 122.000,00
10.06.024.1912600522.112 MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL 117.000,00 5.000,00 122.000,00
DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 170.000,00 170.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 170.000,00 170.000,00
10.06.024.1957200521.014 IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 85.000,00 85.000,00
10.06.024.1957200521.019 IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANARI 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 3.594.000,00 196.000,00 3.790.000,00
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 1.318.000,00 60.000,00 1.378.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.318.000,00 60.000,00 1.378.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 1.318.000,00 60.000,00 1.378.000,00
10.07.025.0412200032.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1.318.000,00 60.000,00 1.378.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 476.000,00 690.000,00 1.166.000,00
ACAO JUDICIARIA 105.000,00 160.000,00 265.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 105.000,00 160.000,00 265.000,00
10.07.025.2806100002.012 ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 105.000,00 160.000,00 265.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
10.07.025.2884300002.013 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 530.000,00 530.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
10.07.025.2884600002.014 CONTRIBUICAO AO PASEP 371.000,00 371.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.794.000,00 750.000,00 2.544.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
EDUCACAO 10.696.000,00 3.212.000,00 13.908.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.859.000,00 74.000,00 3.933.000,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 3.859.000,00 74.000,00 3.933.000,00
10.08.026.1212200222.015 MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER 3.859.000,00 74.000,00 3.933.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 44.000,00 5.000,00 49.000,00
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 44.000,00 5.000,00 49.000,00
10.08.026.1212500462.016 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 44.000,00 5.000,00 49.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
10.08.026.1230600382.017 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL 464.000,00 464.000,00
10.08.026.1230600382.018 MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 954.000,00 954.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 3.591.000,00 1.827.000,00 5.418.000,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 170.000,00 170.000,00
10.08.026.1236100221.001 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100221.002 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO JANARI 85.000,00 85.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.591.000,00 1.657.000,00 5.248.000,00
10.08.026.1236100401.003 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 212.000,00 212.000,00
10.08.026.1236100401.004 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR ENS.FUND. REGIAO JANARI 53.000,00 53.000,00
10.08.026.1236100401.005 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 848.000,00 848.000,00
10.08.026.1236100401.006 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENSINO FUND.REG.JANARI 424.000,00 424.000,00
10.08.026.1236100402.019 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 21.000,00 21.000,00
10.08.026.1236100402.020 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE 833.000,00 100.000,00 933.000,00
10.08.026.1236100402.021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE 80.000,00 5.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100402.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.262.000,00 10.000,00 1.272.000,00
10.08.026.1236100402.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO JANARI 525.000,00 5.000,00 530.000,00
10.08.026.1236100402.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 764.000,00 764.000,00
10.08.026.1236100402.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAM. NA REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
ENSINO MEDIO 127.000,00 1.000,00 128.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 127.000,00 1.000,00 128.000,00
10.08.026.1236200432.026 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNATE 64.000,00 64.000,00
10.08.026.1236200432.027 APOIO AO ENSINO MEDIO 63.000,00 1.000,00 64.000,00
ENSINO SUPERIOR 74.000,00 205.000,00 279.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 74.000,00 205.000,00 279.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
10.08.026.1236400441.007 CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB 200.000,00 200.000,00
10.08.026.1236400442.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 74.000,00 5.000,00 79.000,00
ENSINO INFANTIL 1.404.000,00 1.088.000,00 2.492.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 1.404.000,00 1.088.000,00 2.492.000,00
10.08.026.1236500391.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL 424.000,00 424.000,00
10.08.026.1236500391.009 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENS.INFANTIL REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
10.08.026.1236500391.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CRECHES 318.000,00 318.000,00
10.08.026.1236500392.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 862.000,00 10.000,00 872.000,00
10.08.026.1236500392.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTL - REGIAO DO JANARI 441.000,00 13.000,00 454.000,00
10.08.026.1236500392.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES 101.000,00 5.000,00 106.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 179.000,00 12.000,00 191.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 179.000,00 12.000,00 191.000,00
10.08.026.1236600412.032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 99.000,00 7.000,00 106.000,00
10.08.026.1236600412.033 MANUTENCAO DAS ATIV. A EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI 80.000,00 5.000,00 85.000,00
CULTURA 155.000,00 4.000,00 159.000,00
DIFUSAO CULTURAL 155.000,00 4.000,00 159.000,00
GESTAO DE POLITICA CULTURAL 155.000,00 4.000,00 159.000,00
10.08.026.1339200072.034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 103.000,00 3.000,00 106.000,00
10.08.026.1339200072.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI 52.000,00 1.000,00 53.000,00
DESPORTO E LAZER 441.000,00 9.000,00 450.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 415.000,00 9.000,00 424.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 415.000,00 9.000,00 424.000,00
10.08.026.2781200082.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER 364.000,00 7.000,00 371.000,00
10.08.026.2781200082.037 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DE JANARI 51.000,00 2.000,00 53.000,00
LAZER 26.000,00 26.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
10.08.026.2781300082.038 MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE 26.000,00 26.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 11.292.000,00 3.225.000,00 14.517.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
EDUCACAO 31.246.271,00 1.341.000,00 32.587.271,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 57.000,00 6.000,00 63.000,00
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 57.000,00 6.000,00 63.000,00
10.08.027.1212500462.039 MANUTENCAO DO CONCELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 57.000,00 6.000,00 63.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 26.627.271,00 761.000,00 27.388.271,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 26.627.271,00 761.000,00 27.388.271,00
10.08.027.1236100401.011 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 424.000,00 424.000,00
10.08.027.1236100401.012 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ,UNID.ESCOLAR ENS.FUNDAM.REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236100402.040 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 60% 17.911.271,00 17.911.271,00
10.08.027.1236100402.041 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUNDAM.60% REG.JANARI 1.590.000,00 1.590.000,00
10.08.027.1236100402.042 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% 4.956.000,00 10.000,00 4.966.000,00
10.08.027.1236100402.043 FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.40% REGIAO DO JANARI 2.011.000,00 9.000,00 2.020.000,00
10.08.027.1236100402.044 FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 40% 159.000,00 159.000,00
ENSINO INFANTIL 3.947.000,00 564.000,00 4.511.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 3.947.000,00 564.000,00 4.511.000,00
10.08.027.1236500391.013 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL 530.000,00 530.000,00
10.08.027.1236500392.045 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.046 FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 60% 1.508.000,00 1.508.000,00
10.08.027.1236500392.048 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% 1.040.000,00 20.000,00 1.060.000,00
10.08.027.1236500392.049 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% REG.JANARI 101.000,00 5.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.050 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES 40% 1.086.000,00 9.000,00 1.095.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 615.000,00 10.000,00 625.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 615.000,00 10.000,00 625.000,00
10.08.027.1236600412.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.052 FUNDEB-MANUT.REMUN.PROFISS.MAG.EDUC.JOVENS ADULTO 60% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.053 FUNDEB-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40% 313.000,00 5.000,00 318.000,00
10.08.027.1236600412.054 FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTOS 40% REG.JANARI 90.000,00 5.000,00 95.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 31.246.271,00 1.341.000,00 32.587.271,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
URBANISMO 4.020.000,00 3.766.729,00 7.786.729,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
10.09.028.1512200032.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.09.028.1545100161.015 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100161.016 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANARI 212.000,00 212.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 2.895.729,00 2.895.729,00
10.09.028.1545100201.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA 2.312.729,00 2.312.729,00
10.09.028.1545100201.018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100201.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES 159.000,00 159.000,00
SERVICOS URBANOS 42.000,00 185.000,00 227.000,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 42.000,00 185.000,00 227.000,00
10.09.028.1545200161.021 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS 100.000,00 100.000,00
10.09.028.1545200161.022 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
10.09.028.1545200162.056 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO 42.000,00 42.000,00
HABITACAO 32.000,00 1.050.000,00 1.082.000,00
HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 276.000,00 276.000,00
10.09.028.1648100211.023 CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI 276.000,00 276.000,00
HABITACAO URBANA 32.000,00 774.000,00 806.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 32.000,00 774.000,00 806.000,00
10.09.028.1648200211.024 CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR 742.000,00 742.000,00
10.09.028.1648200211.025 CONCLUSAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 32.000,00 32.000,00 64.000,00
ENERGIA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
ENERGIA ELETRICA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
10.09.028.2575200261.026 CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200261.027 CONST. E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI 95.000,00 95.000,00
10.09.028.2575200262.057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200262.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANARI 159.000,00 159.000,00
TRANSPORTE 233.000,00 1.597.000,00 1.830.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 116.000,00 50.000,00 166.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 116.000,00 50.000,00 166.000,00
10.09.028.2645300472.059 ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE 116.000,00 50.000,00 166.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 117.000,00 1.547.000,00 1.664.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.537.000,00 1.537.000,00
10.09.028.2678200201.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS 1.113.000,00 1.113.000,00
10.09.028.2678200201.029 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 117.000,00 10.000,00 127.000,00
10.09.028.2678200472.060 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 117.000,00 10.000,00 127.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 4.656.000,00 6.720.729,00 11.376.729,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
AGRICULTURA 810.000,00 1.792.000,00 2.602.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 679.000,00 10.000,00 689.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 679.000,00 10.000,00 689.000,00
10.10.029.2012200172.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO 679.000,00 10.000,00 689.000,00
ABASTECIMENTO 901.000,00 901.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 901.000,00 901.000,00
10.10.029.2060500171.030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS 159.000,00 159.000,00
10.10.029.2060500171.031 CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
10.10.029.2060500171.032 CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL 318.000,00 318.000,00
EXTENSAO RURAL 131.000,00 33.000,00 164.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 131.000,00 33.000,00 164.000,00
10.10.029.2060600172.062 APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA 75.000,00 20.000,00 95.000,00
10.10.029.2060600172.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 56.000,00 13.000,00 69.000,00
PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 318.000,00 318.000,00
10.10.029.2060800171.033 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA 318.000,00 318.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2069100171.034 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA 530.000,00 530.000,00
COMERCIO E SERVICOS 107.000,00 1.042.000,00 1.149.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 497.000,00 497.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 212.000,00 212.000,00
10.10.029.2369100171.035 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS 212.000,00 212.000,00
GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 285.000,00 285.000,00
10.10.029.2369100451.036 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ARTESANAIS 85.000,00 85.000,00
10.10.029.2369100451.037 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E ESPOSICOES 200.000,00 200.000,00
COMERCIALIZACAO 107.000,00 545.000,00 652.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 107.000,00 545.000,00 652.000,00
10.10.029.2369200171.038 CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2369200172.064 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA 54.000,00 10.000,00 64.000,00
10.10.029.2369200172.065 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICIPIO 53.000,00 5.000,00 58.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 917.000,00 2.834.000,00 3.751.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
null
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
SAUDE 16.597.000,00 4.862.000,00 21.459.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
20.11.033.1012200492.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 36.000,00 6.000,00 42.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 36.000,00 6.000,00 42.000,00
20.11.033.1012500492.067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 36.000,00 6.000,00 42.000,00
ATENCAO BASICA 4.342.000,00 1.817.000,00 6.159.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 1.362.000,00 1.358.000,00 2.720.000,00
20.11.033.1030100101.039 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID. BASICA DE SAUDE-UBS 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.040 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.041 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE 327.000,00 327.000,00
20.11.033.1030100101.042 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANARI 191.000,00 191.000,00
20.11.033.1030100102.068 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE 989.000,00 20.000,00 1.009.000,00
20.11.033.1030100102.069 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI 277.000,00 8.000,00 285.000,00
20.11.033.1030100102.070 MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO 96.000,00 10.000,00 106.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 127.000,00 127.000,00
20.11.033.1030100112.071 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO 127.000,00 127.000,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 736.000,00 6.000,00 742.000,00
20.11.033.1030100132.072 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 736.000,00 6.000,00 742.000,00
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.886.000,00 22.000,00 1.908.000,00
20.11.033.1030100142.073 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.886.000,00 22.000,00 1.908.000,00
ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030100292.074 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE 424.000,00 424.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 194.000,00 7.000,00 201.000,00
20.11.033.1030100492.075 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE 194.000,00 7.000,00 201.000,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
20.11.033.1030100502.076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 9.263.000,00 2.624.000,00 11.887.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
20.11.033.1030200101.043 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL 530.000,00 530.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 8.731.000,00 1.983.000,00 10.714.000,00
20.11.033.1030200111.044 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE 765.000,00 765.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
20.11.033.1030200111.045 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030200111.046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 433.000,00 433.000,00
20.11.033.1030200111.047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.077 PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA 2.120.000,00 2.120.000,00
20.11.033.1030200112.078 MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.079 MANUTENCAO DO HOSPIRAL MUNICIPAL 5.886.000,00 50.000,00 5.936.000,00
20.11.033.1030200112.080 MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192 419.000,00 5.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 532.000,00 111.000,00 643.000,00
20.11.033.1030200371.048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 106.000,00 106.000,00
20.11.033.1030200372.081 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 532.000,00 5.000,00 537.000,00
SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
20.11.033.1030300152.082 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 318.000,00 318.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
20.11.033.1030400062.083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 817.000,00 402.000,00 1.219.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE 817.000,00 402.000,00 1.219.000,00
20.11.033.1030500121.049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 371.000,00
20.11.033.1030500122.084 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 817.000,00 31.000,00 848.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
20.11.033.1030600492.085 MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 16.597.000,00 4.862.000,00 21.459.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
ASSISTENCIA SOCIAL 3.996.000,00 301.000,00 4.297.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.115.000,00 5.000,00 1.120.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.115.000,00 5.000,00 1.120.000,00
20.12.034.0812200052.086 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.115.000,00 5.000,00 1.120.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 270.000,00 15.000,00 285.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 270.000,00 15.000,00 285.000,00
20.12.034.0812500052.087 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 48.000,00 5.000,00 53.000,00
20.12.034.0812500052.088 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 179.000,00 5.000,00 184.000,00
20.12.034.0812500052.089 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDCA 43.000,00 5.000,00 48.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 80.000,00 5.000,00 85.000,00
PROTECAO SOCIAL BASICA 80.000,00 5.000,00 85.000,00
20.12.034.0824100302.090 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA 80.000,00 5.000,00 85.000,00
ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 43.000,00 5.000,00 48.000,00
ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 43.000,00 5.000,00 48.000,00
20.12.034.0824200312.091 APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL 43.000,00 5.000,00 48.000,00
ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 555.000,00 251.000,00 806.000,00
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 262.000,00 130.000,00 392.000,00
20.12.034.0824300321.050 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300322.092 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 66.000,00 4.000,00 70.000,00
20.12.034.0824300322.093 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 38.000,00 10.000,00 48.000,00
20.12.034.0824300322.094 MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV 84.000,00 10.000,00 94.000,00
20.12.034.0824300322.095 CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS 74.000,00 74.000,00
PROT.ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SIT.DE VULNERAB.SOCIAL 181.000,00 116.000,00 297.000,00
20.12.034.0824300351.051 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300352.096 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 181.000,00 10.000,00 191.000,00
PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI 112.000,00 5.000,00 117.000,00
20.12.034.0824300362.097 MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS 112.000,00 5.000,00 117.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.880.000,00 20.000,00 1.900.000,00
ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGENCIAIS DO CIDADAO 21.000,00 21.000,00
20.12.034.0824400092.098 APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL 21.000,00 21.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.758.000,00 10.000,00 1.768.000,00
20.12.034.0824400242.099 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA 32.000,00 32.000,00
20.12.034.0824400242.100 ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS 39.000,00 5.000,00 44.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
20.12.034.0824400242.101 MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL 154.000,00 5.000,00 159.000,00
20.12.034.0824400242.102 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO 1.533.000,00 1.533.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
20.12.034.0824400252.103 APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS 40.000,00 40.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA 61.000,00 10.000,00 71.000,00
20.12.034.0824400342.104 MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF 61.000,00 10.000,00 71.000,00
EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
20.12.034.0833300242.105 APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA 53.000,00 53.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 3.996.000,00 301.000,00 4.297.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 371.000,00 371.000,00
10.13.035.1751100181.052 EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI 371.000,00 371.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
10.13.035.1751200181.053 EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
GESTAO AMBIENTAL 1.514.000,00 585.000,00 2.099.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 32.000,00 5.000,00 37.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 32.000,00 5.000,00 37.000,00
10.13.035.1812500192.106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 32.000,00 5.000,00 37.000,00
PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 1.297.000,00 151.000,00 1.448.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 1.297.000,00 151.000,00 1.448.000,00
10.13.035.1854100191.054 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS 85.000,00 85.000,00
10.13.035.1854100191.055 CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI 42.000,00 42.000,00
10.13.035.1854100192.107 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS 414.000,00 10.000,00 424.000,00
10.13.035.1854100192.108 MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI 218.000,00 10.000,00 228.000,00
10.13.035.1854100192.109 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 665.000,00 4.000,00 669.000,00
CONTROLE AMBIENTAL 185.000,00 429.000,00 614.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 185.000,00 429.000,00 614.000,00
10.13.035.1854200191.056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854200192.110 APOIO A GESTAO AMBIENTAL 112.000,00 5.000,00 117.000,00
10.13.035.1854200192.111 MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES 73.000,00 73.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.514.000,00 1.486.000,00 3.000.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
10.99.999.9999999999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 827.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER LEGISLATIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
LEGISLATIVA 2.411.000,00 2.411.000,00
ACAO LEGISLATIVA 2.388.000,00 2.388.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.388.000,00 2.388.000,00
10.01.010.0103100012.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 2.388.000,00 2.388.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
10.01.010.0113100012.002 MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.411.000,00 2.411.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
ADMINISTRACAO 1.814.000,00 1.814.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.729.000,00 1.729.000,00
ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.729.000,00 1.729.000,00
10.02.020.0412200022.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.729.000,00 1.729.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
10.02.020.0413100282.004 MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.814.000,00 1.814.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
ADMINISTRACAO 212.000,00 212.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 212.000,00 212.000,00
ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 212.000,00 212.000,00
10.03.021.0412200022.005 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 212.000,00 212.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 212.000,00 212.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
ADMINISTRACAO 636.000,00 636.000,00
DEFESA DA ORDEM JURIDICA 636.000,00 636.000,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.04.022.0409100042.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 636.000,00 636.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 636.000,00 636.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
ADMINISTRACAO 130.000,00 130.000,00
CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
10.05.023.0412400272.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 130.000,00 130.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
ADMINISTRACAO 2.862.000,00 636.000,00 3.498.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 2.862.000,00 636.000,00 3.498.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 2.862.000,00 636.000,00 3.498.000,00
10.06.024.0412200032.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI 636.000,00 636.000,00
10.06.024.0412200032.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO 2.756.000,00 2.756.000,00
10.06.024.0412200032.010 CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS 106.000,00 106.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 207.000,00 85.000,00 292.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 122.000,00 122.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
10.06.024.1912600522.112 MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 85.000,00 85.000,00 170.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 85.000,00 85.000,00 170.000,00
10.06.024.1957200521.014 IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 85.000,00 85.000,00
10.06.024.1957200521.019 IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANARI 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 3.069.000,00 721.000,00 3.790.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
ADMINISTRACAO 1.378.000,00 1.378.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.378.000,00 1.378.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 1.378.000,00 1.378.000,00
10.07.025.0412200032.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1.378.000,00 1.378.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00 1.166.000,00
ACAO JUDICIARIA 265.000,00 265.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 265.000,00 265.000,00
10.07.025.2806100002.012 ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 265.000,00 265.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
10.07.025.2884300002.013 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 530.000,00 530.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
10.07.025.2884600002.014 CONTRIBUICAO AO PASEP 371.000,00 371.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.544.000,00 2.544.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
EDUCACAO 6.265.000,00 7.643.000,00 13.908.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.748.000,00 185.000,00 3.933.000,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 3.748.000,00 185.000,00 3.933.000,00
10.08.026.1212200222.015 MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER 3.748.000,00 185.000,00 3.933.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 49.000,00 49.000,00
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 49.000,00 49.000,00
10.08.026.1212500462.016 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 49.000,00 49.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
10.08.026.1230600382.017 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL 464.000,00 464.000,00
10.08.026.1230600382.018 MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 954.000,00 954.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 1.241.000,00 4.177.000,00 5.418.000,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 170.000,00 170.000,00
10.08.026.1236100221.001 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100221.002 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO JANARI 85.000,00 85.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.241.000,00 4.007.000,00 5.248.000,00
10.08.026.1236100401.003 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 212.000,00 212.000,00
10.08.026.1236100401.004 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR ENS.FUND. REGIAO JANARI 53.000,00 53.000,00
10.08.026.1236100401.005 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 848.000,00 848.000,00
10.08.026.1236100401.006 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENSINO FUND.REG.JANARI 424.000,00 424.000,00
10.08.026.1236100402.019 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 21.000,00 21.000,00
10.08.026.1236100402.020 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE 933.000,00 933.000,00
10.08.026.1236100402.021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100402.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.241.000,00 31.000,00 1.272.000,00
10.08.026.1236100402.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO JANARI 530.000,00 530.000,00
10.08.026.1236100402.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 764.000,00 764.000,00
10.08.026.1236100402.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAM. NA REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
ENSINO MEDIO 64.000,00 64.000,00 128.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 64.000,00 64.000,00 128.000,00
10.08.026.1236200432.026 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNATE 64.000,00 64.000,00
10.08.026.1236200432.027 APOIO AO ENSINO MEDIO 64.000,00 64.000,00
ENSINO SUPERIOR 79.000,00 200.000,00 279.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 79.000,00 200.000,00 279.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
10.08.026.1236400441.007 CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB 200.000,00 200.000,00
10.08.026.1236400442.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 79.000,00 79.000,00
ENSINO INFANTIL 978.000,00 1.514.000,00 2.492.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 978.000,00 1.514.000,00 2.492.000,00
10.08.026.1236500391.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL 424.000,00 424.000,00
10.08.026.1236500391.009 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENS.INFANTIL REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
10.08.026.1236500391.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CRECHES 318.000,00 318.000,00
10.08.026.1236500392.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 872.000,00 872.000,00
10.08.026.1236500392.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTL - REGIAO DO JANARI 454.000,00 454.000,00
10.08.026.1236500392.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES 106.000,00 106.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 106.000,00 85.000,00 191.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 106.000,00 85.000,00 191.000,00
10.08.026.1236600412.032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 106.000,00 106.000,00
10.08.026.1236600412.033 MANUTENCAO DAS ATIV. A EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
CULTURA 106.000,00 53.000,00 159.000,00
DIFUSAO CULTURAL 106.000,00 53.000,00 159.000,00
GESTAO DE POLITICA CULTURAL 106.000,00 53.000,00 159.000,00
10.08.026.1339200072.034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 106.000,00 106.000,00
10.08.026.1339200072.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI 53.000,00 53.000,00
DESPORTO E LAZER 397.000,00 53.000,00 450.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 371.000,00 53.000,00 424.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 371.000,00 53.000,00 424.000,00
10.08.026.2781200082.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER 371.000,00 371.000,00
10.08.026.2781200082.037 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DE JANARI 53.000,00 53.000,00
LAZER 26.000,00 26.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
10.08.026.2781300082.038 MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE 26.000,00 26.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 6.768.000,00 7.749.000,00 14.517.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
EDUCACAO 32.587.271,00 32.587.271,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 63.000,00 63.000,00
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 63.000,00 63.000,00
10.08.027.1212500462.039 MANUTENCAO DO CONCELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 63.000,00 63.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 27.388.271,00 27.388.271,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 27.388.271,00 27.388.271,00
10.08.027.1236100401.011 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 424.000,00 424.000,00
10.08.027.1236100401.012 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ,UNID.ESCOLAR ENS.FUNDAM.REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236100402.040 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 60% 17.911.271,00 17.911.271,00
10.08.027.1236100402.041 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUNDAM.60% REG.JANARI 1.590.000,00 1.590.000,00
10.08.027.1236100402.042 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% 4.966.000,00 4.966.000,00
10.08.027.1236100402.043 FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.40% REGIAO DO JANARI 2.020.000,00 2.020.000,00
10.08.027.1236100402.044 FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 40% 159.000,00 159.000,00
ENSINO INFANTIL 4.511.000,00 4.511.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 4.511.000,00 4.511.000,00
10.08.027.1236500391.013 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL 530.000,00 530.000,00
10.08.027.1236500392.045 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.046 FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 60% 1.508.000,00 1.508.000,00
10.08.027.1236500392.048 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% 1.060.000,00 1.060.000,00
10.08.027.1236500392.049 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.050 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES 40% 1.095.000,00 1.095.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 625.000,00 625.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 625.000,00 625.000,00
10.08.027.1236600412.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.052 FUNDEB-MANUT.REMUN.PROFISS.MAG.EDUC.JOVENS ADULTO 60% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.053 FUNDEB-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40% 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236600412.054 FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTOS 40% REG.JANARI 95.000,00 95.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 32.587.271,00 32.587.271,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
URBANISMO 2.604.000,00 5.182.729,00 7.786.729,00
ADMINISTRACAO GERAL 2.462.000,00 1.566.000,00 4.028.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 2.462.000,00 1.566.000,00 4.028.000,00
10.09.028.1512200032.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO 2.462.000,00 1.566.000,00 4.028.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.09.028.1545100161.015 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100161.016 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANARI 212.000,00 212.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 2.895.729,00 2.895.729,00
10.09.028.1545100201.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA 2.312.729,00 2.312.729,00
10.09.028.1545100201.018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100201.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES 159.000,00 159.000,00
SERVICOS URBANOS 142.000,00 85.000,00 227.000,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 142.000,00 85.000,00 227.000,00
10.09.028.1545200161.021 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS 100.000,00 100.000,00
10.09.028.1545200161.022 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
10.09.028.1545200162.056 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO 42.000,00 42.000,00
HABITACAO 64.000,00 1.018.000,00 1.082.000,00
HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 276.000,00 276.000,00
10.09.028.1648100211.023 CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI 276.000,00 276.000,00
HABITACAO URBANA 64.000,00 742.000,00 806.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 64.000,00 742.000,00 806.000,00
10.09.028.1648200211.024 CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR 742.000,00 742.000,00
10.09.028.1648200211.025 CONCLUSAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 64.000,00 64.000,00
ENERGIA 424.000,00 254.000,00 678.000,00
ENERGIA ELETRICA 424.000,00 254.000,00 678.000,00
GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 424.000,00 254.000,00 678.000,00
10.09.028.2575200261.026 CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200261.027 CONST. E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI 95.000,00 95.000,00
10.09.028.2575200262.057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200262.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANARI 159.000,00 159.000,00
TRANSPORTE 293.000,00 1.537.000,00 1.830.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 166.000,00 166.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 166.000,00 166.000,00
10.09.028.2645300472.059 ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE 166.000,00 166.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 127.000,00 1.537.000,00 1.664.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.537.000,00 1.537.000,00
10.09.028.2678200201.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS 1.113.000,00 1.113.000,00
10.09.028.2678200201.029 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 127.000,00 127.000,00
10.09.028.2678200472.060 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 127.000,00 127.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 3.385.000,00 7.991.729,00 11.376.729,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
AGRICULTURA 1.012.000,00 1.590.000,00 2.602.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 689.000,00 689.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 689.000,00 689.000,00
10.10.029.2012200172.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO 689.000,00 689.000,00
ABASTECIMENTO 159.000,00 742.000,00 901.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 159.000,00 742.000,00 901.000,00
10.10.029.2060500171.030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS 159.000,00 159.000,00
10.10.029.2060500171.031 CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
10.10.029.2060500171.032 CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL 318.000,00 318.000,00
EXTENSAO RURAL 164.000,00 164.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 164.000,00 164.000,00
10.10.029.2060600172.062 APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA 95.000,00 95.000,00
10.10.029.2060600172.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 69.000,00 69.000,00
PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 318.000,00 318.000,00
10.10.029.2060800171.033 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA 318.000,00 318.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2069100171.034 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA 530.000,00 530.000,00
COMERCIO E SERVICOS 207.000,00 942.000,00 1.149.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 85.000,00 412.000,00 497.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 212.000,00 212.000,00
10.10.029.2369100171.035 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS 212.000,00 212.000,00
GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 85.000,00 200.000,00 285.000,00
10.10.029.2369100451.036 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ARTESANAIS 85.000,00 85.000,00
10.10.029.2369100451.037 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E ESPOSICOES 200.000,00 200.000,00
COMERCIALIZACAO 122.000,00 530.000,00 652.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 122.000,00 530.000,00 652.000,00
10.10.029.2369200171.038 CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2369200172.064 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA 64.000,00 64.000,00
10.10.029.2369200172.065 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICIPIO 58.000,00 58.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.219.000,00 2.532.000,00 3.751.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
null
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorci
ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
SAUDE 6.165.000,00 15.294.000,00 21.459.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.430.000,00 160.000,00 1.590.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.430.000,00 160.000,00 1.590.000,00
20.11.033.1012200492.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.430.000,00 160.000,00 1.590.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 42.000,00 42.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
20.11.033.1012500492.067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
ATENCAO BASICA 238.000,00 5.921.000,00 6.159.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 2.720.000,00 2.720.000,00
20.11.033.1030100101.039 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID. BASICA DE SAUDE-UBS 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.040 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.041 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE 327.000,00 327.000,00
20.11.033.1030100101.042 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANARI 191.000,00 191.000,00
20.11.033.1030100102.068 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE 1.009.000,00 1.009.000,00
20.11.033.1030100102.069 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI 285.000,00 285.000,00
20.11.033.1030100102.070 MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO 106.000,00 106.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 127.000,00 127.000,00
20.11.033.1030100112.071 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO 127.000,00 127.000,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 742.000,00 742.000,00
20.11.033.1030100132.072 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 742.000,00 742.000,00
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.908.000,00 1.908.000,00
20.11.033.1030100142.073 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.908.000,00 1.908.000,00
ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030100292.074 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE 424.000,00 424.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
20.11.033.1030100492.075 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
20.11.033.1030100502.076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 4.370.000,00 7.517.000,00 11.887.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
20.11.033.1030200101.043 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL 530.000,00 530.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 4.370.000,00 6.344.000,00 10.714.000,00
20.11.033.1030200111.044 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE 765.000,00 765.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
20.11.033.1030200111.045 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030200111.046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 433.000,00 433.000,00
20.11.033.1030200111.047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.077 PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA 2.120.000,00 2.120.000,00
20.11.033.1030200112.078 MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.079 MANUTENCAO DO HOSPIRAL MUNICIPAL 2.250.000,00 3.686.000,00 5.936.000,00
20.11.033.1030200112.080 MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 643.000,00 643.000,00
20.11.033.1030200371.048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 106.000,00 106.000,00
20.11.033.1030200372.081 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 537.000,00 537.000,00
SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
20.11.033.1030300152.082 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 318.000,00 318.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
20.11.033.1030400062.083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.219.000,00 1.219.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE 1.219.000,00 1.219.000,00
20.11.033.1030500121.049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 371.000,00
20.11.033.1030500122.084 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 848.000,00 848.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
20.11.033.1030600492.085 MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 6.165.000,00 15.294.000,00 21.459.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
ASSISTENCIA SOCIAL 3.276.000,00 1.021.000,00 4.297.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.110.000,00 10.000,00 1.120.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.110.000,00 10.000,00 1.120.000,00
20.12.034.0812200052.086 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.110.000,00 10.000,00 1.120.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 285.000,00 285.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 285.000,00 285.000,00
20.12.034.0812500052.087 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
20.12.034.0812500052.088 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 184.000,00 184.000,00
20.12.034.0812500052.089 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDCA 48.000,00 48.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 85.000,00 85.000,00
PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
20.12.034.0824100302.090 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
20.12.034.0824200312.091 APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL 48.000,00 48.000,00
ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 202.000,00 604.000,00 806.000,00
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 74.000,00 318.000,00 392.000,00
20.12.034.0824300321.050 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300322.092 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 70.000,00 70.000,00
20.12.034.0824300322.093 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 48.000,00 48.000,00
20.12.034.0824300322.094 MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV 94.000,00 94.000,00
20.12.034.0824300322.095 CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS 74.000,00 74.000,00
PROT.ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SIT.DE VULNERAB.SOCIAL 71.000,00 226.000,00 297.000,00
20.12.034.0824300351.051 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300352.096 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 71.000,00 120.000,00 191.000,00
PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI 57.000,00 60.000,00 117.000,00
20.12.034.0824300362.097 MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS 57.000,00 60.000,00 117.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.626.000,00 274.000,00 1.900.000,00
ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGENCIAIS DO CIDADAO 21.000,00 21.000,00
20.12.034.0824400092.098 APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL 21.000,00 21.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.565.000,00 203.000,00 1.768.000,00
20.12.034.0824400242.099 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA 32.000,00 32.000,00
20.12.034.0824400242.100 ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS 44.000,00 44.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
20.12.034.0824400242.101 MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL 159.000,00 159.000,00
20.12.034.0824400242.102 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO 1.533.000,00 1.533.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
20.12.034.0824400252.103 APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS 40.000,00 40.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA 71.000,00 71.000,00
20.12.034.0824400342.104 MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF 71.000,00 71.000,00
EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
20.12.034.0833300242.105 APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA 53.000,00 53.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 3.276.000,00 1.021.000,00 4.297.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 371.000,00 371.000,00
10.13.035.1751100181.052 EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI 371.000,00 371.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
10.13.035.1751200181.053 EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
GESTAO AMBIENTAL 1.405.000,00 694.000,00 2.099.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 37.000,00 37.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 37.000,00 37.000,00
10.13.035.1812500192.106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 37.000,00 37.000,00
PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 1.178.000,00 270.000,00 1.448.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 1.178.000,00 270.000,00 1.448.000,00
10.13.035.1854100191.054 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS 85.000,00 85.000,00
10.13.035.1854100191.055 CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI 42.000,00 42.000,00
10.13.035.1854100192.107 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854100192.108 MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI 228.000,00 228.000,00
10.13.035.1854100192.109 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 669.000,00 669.000,00
CONTROLE AMBIENTAL 190.000,00 424.000,00 614.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 190.000,00 424.000,00 614.000,00
10.13.035.1854200191.056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854200192.110 APOIO A GESTAO AMBIENTAL 117.000,00 117.000,00
10.13.035.1854200192.111 MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES 73.000,00 73.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.405.000,00 1.595.000,00 3.000.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
10.99.999.9999999999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 827.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER LEGISLATIVO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.345.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.460.700,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.460.700,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 180.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 990.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 275.700,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 884.300,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 884.300,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 224.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 377.300,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 110.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 173.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 66.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 66.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 66.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 66.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.411.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 78.364.271,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.651.271,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 47.651.271,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 12.245.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.920.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 6.072.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 831.271,00
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 50.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 533.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.713.000,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS 200.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 200.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 30.513.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 599.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9.007.000,00
3.3.90.31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 45.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 702.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 355.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 254.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.678.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.076.000,00
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 115.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.085.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.094.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 293.000,00
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 105.000,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 105.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 21.749.729,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 21.219.729,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 21.219.729,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 17.442.729,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.617.000,00
4.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 160.000,00
4.6.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 530.000,00
4.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 530.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 530.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 100.114.000,00
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ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER LEGISLATIVO
10.01.010 - CAMARA MUNICIPAL
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.345.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.460.700,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.460.700,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 180.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 990.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 275.700,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 884.300,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 884.300,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 224.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 377.300,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 110.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 173.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 66.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 66.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 66.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 66.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.411.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.02.020 - GABINETE DO PREFEITO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.804.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.238.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.238.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 198.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 566.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 566.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 125.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 76.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 30.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 185.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 30.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.814.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.03.021 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 202.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 142.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 142.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 22.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 5.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 212.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.04.022 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PROGEM
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 626.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 280.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 280.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 40.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 346.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 346.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 31.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 200.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 636.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.05.023 - COORDENACAO GERAL DE CONTROLE INTERNO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 126.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 96.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 75.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 16.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 4.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 130.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.06.024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.594.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.691.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.691.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 455.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 940.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 207.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 29.000,00
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 40.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.903.000,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS 106.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 106.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.797.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 30.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 647.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 35.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 225.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 685.000,00
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 100.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 45.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 30.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 196.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 196.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 196.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 90.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 106.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 3.790.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.07.025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.794.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 813.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 813.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 173.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 110.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 20.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 981.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 981.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 20.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 391.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 20.000,00
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 105.000,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 750.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 220.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 220.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
4.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 160.000,00
4.6.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 530.000,00
4.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 530.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 530.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.544.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.08.026 - SEC MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.292.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.226.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.226.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 960.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.650.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 363.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 75.000,00
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 30.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 148.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.066.000,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS 20.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 20.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 8.046.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 88.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.564.000,00
3.3.90.31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 45.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 45.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 30.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 588.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.528.000,00
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 15.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 99.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 20.000,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.225.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.225.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.225.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 2.797.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 428.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 14.517.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.08.027 - FUNDEB-FUNDO DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 31.246.271,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.063.271,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 28.063.271,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.566.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.995.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 3.890.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 562.271,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 50.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.183.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.183.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 434.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 75.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 25.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 215.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.299.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 43.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 52.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.341.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.341.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.341.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.272.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 69.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 32.587.271,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.09.028 - SEC MUN OBRAS,TRANSP,URBANISMO E HABITACAO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.656.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.650.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.650.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 110.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 20.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.006.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.006.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.851.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 20.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 340.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 667.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 68.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 50.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.720.729,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 6.720.729,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 6.720.729,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 6.024.729,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 696.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 11.376.729,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.10.029 - SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA DESENVOLVIMENTO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 917.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 526.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 526.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 66.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 391.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 391.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 172.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 40.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 141.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 8.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 10.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.834.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.834.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 2.834.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 2.373.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 461.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 3.751.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
20.11.033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.597.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.557.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 8.557.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.273.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.070.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 894.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 110.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 210.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.040.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 8.040.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 146.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.359.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 115.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.460.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.191.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 291.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 387.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 56.000,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.862.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.862.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 4.862.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 3.222.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.640.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 21.459.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
20.12.034 - SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.996.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 868.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 868.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 358.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 410.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 90.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.128.000,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS 74.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 74.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.054.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 54.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 558.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 657.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 10.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 440.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 525.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 88.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 707.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 10.000,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 301.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 301.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 301.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 212.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 89.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 4.297.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO GERAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.13.035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.514.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 501.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 501.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 66.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.013.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.013.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 25.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 221.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 10.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 110.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 605.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 22.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 10.000,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.486.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.486.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.486.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.452.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 3.000.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR
R E C E I T A S
RECEITAS CORRENTES 79.115.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 2.782.000,00
CONTRIBUICOES 435.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 584.000,00
RECEITA DE SERVICOS 30.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 81.402.225,00
(-)DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB -7.218.225,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.100.000,00
T O T A L 79.115.000,00
SUPERAVIT 18.998.729,00
RECEITAS DE CAPITAL 8.589.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.589.000,00
T O T A L 27.587.729,00
D E S P E S A S
DESPESAS CORRENTES 60.116.271,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.686.971,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.429.300,00
SUPERAVIT 18.998.729,00
T O T A L 79.115.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 16.652.729,00
INVESTIMENTOS 16.122.729,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 530.000,00
T O T A L 16.652.729,00
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES 79.115.000,00 DESPESAS CORRENTES 60.116.271,00
RECEITAS DE CAPITAL 8.589.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 16.652.729,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
TOTAL 87.704.000,00 TOTAL 77.596.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
R E S U M O G E R A L D A R E C E I T A
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOB. FONTE CAT. ECON.
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 79.115.000,00
1100.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 2.782.000,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS 2.456.000,00
1113.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 1.550.000,00
1113.03.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.550.000,00
1113.03.11.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH 1.350.000,00
1113.03.41.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS 200.000,00
1118.00.00.00 IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS 906.000,00
1118.01.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA 156.000,00
1118.01.11.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 6.000,00
1118.01.41.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO OINTER VIVOSO DE BENS I 150.000,00
1118.02.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE 750.000,00
1118.02.31.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRI 750.000,00
1120.00.00.00 TAXAS 326.000,00
1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 281.000,00
1121.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 211.000,00
1121.01.11.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRIN 211.000,00
1121.04.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 70.000,00
1121.04.11.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINC 70.000,00
1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 45.000,00
1122.01.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 45.000,00
1122.01.11.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL 45.000,00
1200.00.00.00 CONTRIBUICOES 435.000,00
1240.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO 435.000,00
1240.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE 435.000,00
1240.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACA 435.000,00
1240.00.11.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINA 435.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 584.000,00
1320.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 584.000,00
1321.00.00.00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 584.000,00
1321.00.00.00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 584.000,00
1321.00.11.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 584.000,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 30.000,00
1610.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 30.000,00
1610.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 30.000,00
1610.01.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 30.000,00
1610.01.11.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PR 30.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 74.184.000,00
1710.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 29.614.829,00
1718.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M 29.614.829,00
1718.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 18.672.100,00
1718.01.21.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO 22.950.000,00
9718.01.21.00 (-)DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB -4.590.000,00
1718.01.31.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 91.800,00
1718.01.41.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIO 91.800,00
1718.01.51.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 62.500,00
9718.01.51.00 (-)DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB -12.500,00
1718.01.71.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMI 78.500,00
1718.02.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA 7.153.729,00
1718.02.11.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE 6.930.729,00
1718.02.61.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - 223.000,00
1718.05.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO 3.221.000,00
1718.05.11.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL 933.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
R E S U M O G E R A L D A R E C E I T A
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOB. FONTE CAT. ECON.
1718.05.21.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 85.000,00
1718.05.31.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1.418.000,00
1718.05.41.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 764.000,00
1718.05.91.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL 21.000,00
1718.06.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 68.000,00
1718.06.11.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - 85.000,00
9718.06.11.00 (-)DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB -17.000,00
1718.10.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI 500.000,00
1718.10.21.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 500.000,00
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 11.981.900,00
1728.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M 11.981.900,00
1728.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 10.469.900,00
1728.01.11.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 11.890.692,50
9728.01.11.00 (-)DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB -2.378.138,50
1728.01.21.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 864.182,50
9728.01.21.00 (-)DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB -172.836,50
1728.01.31.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 238.750,00
9728.01.31.00 (-)DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB -47.750,00
1728.01.41.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMI 75.000,00
1728.10.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO 1.342.000,00
1728.10.21.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 1.000.000,00
1728.10.91.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - P 342.000,00
1728.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 170.000,00
1728.99.11.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 170.000,00
1750.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 32.587.271,00
1758.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - 32.587.271,00
1758.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 32.587.271,00
1758.01.11.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 18.968.521,00
1758.01.21.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO 13.618.750,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.100.000,00
1920.00.00.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 100.000,00
1922.00.00.00 RESTITUICOES 100.000,00
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 100.000,00
1922.99.11.00 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 100.000,00
1990.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.000.000,00
1990.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.000.000,00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.000.000,00
1990.99.11.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 1.000.000,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 8.589.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.589.000,00
2410.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 6.189.000,00
2418.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 6.189.000,00
2418.10.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID 6.189.000,00
2418.10.21.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A 1.267.000,00
2418.10.51.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 1.422.000,00
2418.10.71.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 1.500.000,00
2418.10.91.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRI 2.000.000,00
2420.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 2.400.000,00
2428.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE 2.400.000,00
2428.10.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO 2.400.000,00
2428.10.91.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - P 2.400.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 87.704.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
null
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R E S U M O G E R A L D A R E C E I T A
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOB. FONTE CAT. ECON.
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
R E S U M O G E R A L D A D E S P E S A
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.116.271,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.686.971,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 39.686.971,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.794.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.430.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 5.363.700,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 731.271,00
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 50.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 318.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.429.300,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS 126.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 126.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 20.303.300,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 623.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.467.300,00
3.3.90.31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 45.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 45.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 230.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 239.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.888.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.533.000,00
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 115.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 706.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 227.000,00
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 105.000,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 80.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.652.729,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 16.122.729,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 16.122.729,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 14.008.729,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.954.000,00
4.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 160.000,00
4.6.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 530.000,00
4.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 530.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 530.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 76.769.000,00
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 827.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROJETOS, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS
PROJETO ATIVIDADE
010000000 LEGISLATIVA 2.411.000,00 2.411.000,00
010310000 ACAO LEGISLATIVA 2.388.000,00 2.388.000,00
010310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.388.000,00 2.388.000,00
011310000 COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
011310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
040000000 ADMINISTRACAO 7.668.000,00 7.668.000,00
040910000 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 636.000,00 636.000,00
040910004 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 636.000,00 636.000,00
041220000 ADMINISTRACAO GERAL 6.817.000,00 6.817.000,00
041220002 ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.941.000,00 1.941.000,00
041220003 ACOES ADMINISTRATIVA 4.876.000,00 4.876.000,00
041240000 CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
041240027 CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
041310000 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
041310028 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
120000000 EDUCACAO 4.239.000,00 42.256.271,00 46.495.271,00
121220000 ADMINISTRACAO GERAL 3.933.000,00 3.933.000,00
121220022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOL 3.933.000,00 3.933.000,00
121250000 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 112.000,00 112.000,00
121250046 GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 112.000,00 112.000,00
123060000 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCO 1.418.000,00 1.418.000,00
123060038 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
123610000 ENSINO FUNDAMENTAL 2.449.000,00 30.357.271,00 32.806.271,00
123610022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOL 170.000,00 170.000,00
123610040 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIME 30.357.271,00 2.279.000,00 32.636.271,00
123620000 ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
123620043 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
123640000 ENSINO SUPERIOR 200.000,00 79.000,00 279.000,00
123640044 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIO 79.000,00 200.000,00 279.000,00
123650000 ENSINO INFANTIL 1.590.000,00 5.413.000,00 7.003.000,00
123650039 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIME 5.413.000,00 1.590.000,00 7.003.000,00
123660000 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 816.000,00 816.000,00
123660041 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVDE 816.000,00 816.000,00
130000000 CULTURA 159.000,00 159.000,00
133920000 DIFUSAO CULTURAL 159.000,00 159.000,00
133920007 GESTAO DE POLITICA CULTURAL 159.000,00 159.000,00
150000000 URBANISMO 3.716.729,00 4.070.000,00 7.786.729,00
151220000 ADMINISTRACAO GERAL 4.028.000,00 4.028.000,00
151220003 ACOES ADMINISTRATIVA 4.028.000,00 4.028.000,00
154510000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
154510016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMON 636.000,00 636.000,00
154510020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA 2.895.729,00 2.895.729,00
154520000 SERVICOS URBANOS 185.000,00 42.000,00 227.000,00
154520016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMON 42.000,00 185.000,00 227.000,00
160000000 HABITACAO 1.082.000,00 1.082.000,00
164810000 HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
164810021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE 276.000,00 276.000,00
164820000 HABITACAO URBANA 806.000,00 806.000,00
164820021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE 806.000,00 806.000,00
170000000 SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
175110000 SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
175110018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAN 371.000,00 371.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROJETOS, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS
PROJETO ATIVIDADE
175120000 SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
175120018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAN 530.000,00 530.000,00
180000000 GESTAO AMBIENTAL 551.000,00 1.548.000,00 2.099.000,00
181250000 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 37.000,00 37.000,00
181250019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 37.000,00 37.000,00
185410000 PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 127.000,00 1.321.000,00 1.448.000,00
185410019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 127.000,00 1.321.000,00 1.448.000,00
185420000 CONTROLE AMBIENTAL 424.000,00 190.000,00 614.000,00
185420019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 424.000,00 190.000,00 614.000,00
190000000 CIENCIA E TECNOLOGIA 170.000,00 122.000,00 292.000,00
191260000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 122.000,00 122.000,00
191260052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
195720000 DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 170.000,00 170.000,00
195720052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 170.000,00 170.000,00
200000000 AGRICULTURA 1.749.000,00 853.000,00 2.602.000,00
201220000 ADMINISTRACAO GERAL 689.000,00 689.000,00
201220017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 689.000,00 689.000,00
206050000 ABASTECIMENTO 901.000,00 901.000,00
206050017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 901.000,00 901.000,00
206060000 EXTENSAO RURAL 164.000,00 164.000,00
206060017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 164.000,00 164.000,00
206080000 PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
206080017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 318.000,00 318.000,00
206910000 PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
206910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 530.000,00 530.000,00
230000000 COMERCIO E SERVICOS 1.027.000,00 122.000,00 1.149.000,00
236910000 PROMOCAO COMERCIAL 497.000,00 497.000,00
236910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 212.000,00 212.000,00
236910045 GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE E 285.000,00 285.000,00
236920000 COMERCIALIZACAO 530.000,00 122.000,00 652.000,00
236920017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 122.000,00 530.000,00 652.000,00
250000000 ENERGIA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
257520000 ENERGIA ELETRICA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
257520026 GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
260000000 TRANSPORTE 1.537.000,00 293.000,00 1.830.000,00
264530000 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 166.000,00 166.000,00
264530047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRA 166.000,00 166.000,00
267820000 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.537.000,00 127.000,00 1.664.000,00
267820020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA 1.537.000,00 1.537.000,00
267820047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRA 127.000,00 127.000,00
270000000 DESPORTO E LAZER 450.000,00 450.000,00
278120000 DESPORTO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
278120008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 424.000,00 424.000,00
278130000 LAZER 26.000,00 26.000,00
278130008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
280000000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00 1.166.000,00
280610000 ACAO JUDICIARIA 265.000,00 265.000,00
280610000 OPERACOES ESPECIAIS 265.000,00 265.000,00
288430000 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
288430000 OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
288460000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
288460000 OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
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ESTADO DO PARA
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROJETOS, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS
PROJETO ATIVIDADE
990000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 15.279.729,00 62.316.271,00 77.596.000,00
990000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 827.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
CATEGORIAS ECONOMICAS
CORRENTE CAPITAL
010000000 LEGISLATIVA 2.345.000,00 66.000,00 2.411.000,00
010310000 ACAO LEGISLATIVA 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
010310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
011310000 COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
011310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
040000000 ADMINISTRACAO 7.553.000,00 115.000,00 7.668.000,00
040910000 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 626.000,00 10.000,00 636.000,00
040910004 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 626.000,00 10.000,00 636.000,00
041220000 ADMINISTRACAO GERAL 6.716.000,00 101.000,00 6.817.000,00
041220002 ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.921.000,00 20.000,00 1.941.000,00
041220003 ACOES ADMINISTRATIVA 4.795.000,00 81.000,00 4.876.000,00
041240000 CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
041240027 CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
041310000 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
041310028 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
120000000 EDUCACAO 41.942.271,00 4.553.000,00 46.495.271,00
121220000 ADMINISTRACAO GERAL 3.859.000,00 74.000,00 3.933.000,00
121220022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOL 74.000,00 3.859.000,00 3.933.000,00
121250000 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 101.000,00 11.000,00 112.000,00
121250046 GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 101.000,00 11.000,00 112.000,00
123060000 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCO 1.418.000,00 1.418.000,00
123060038 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
123610000 ENSINO FUNDAMENTAL 30.218.271,00 2.588.000,00 32.806.271,00
123610022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOL 170.000,00 170.000,00
123610040 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIME 2.418.000,00 30.218.271,00 32.636.271,00
123620000 ENSINO MEDIO 127.000,00 1.000,00 128.000,00
123620043 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 1.000,00 127.000,00 128.000,00
123640000 ENSINO SUPERIOR 74.000,00 205.000,00 279.000,00
123640044 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIO 205.000,00 74.000,00 279.000,00
123650000 ENSINO INFANTIL 5.351.000,00 1.652.000,00 7.003.000,00
123650039 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIME 1.652.000,00 5.351.000,00 7.003.000,00
123660000 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 794.000,00 22.000,00 816.000,00
123660041 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVDE 22.000,00 794.000,00 816.000,00
130000000 CULTURA 155.000,00 4.000,00 159.000,00
133920000 DIFUSAO CULTURAL 155.000,00 4.000,00 159.000,00
133920007 GESTAO DE POLITICA CULTURAL 155.000,00 4.000,00 159.000,00
150000000 URBANISMO 4.020.000,00 3.766.729,00 7.786.729,00
151220000 ADMINISTRACAO GERAL 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
151220003 ACOES ADMINISTRATIVA 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
154510000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
154510016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMON 636.000,00 636.000,00
154510020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA 2.895.729,00 2.895.729,00
154520000 SERVICOS URBANOS 42.000,00 185.000,00 227.000,00
154520016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMON 185.000,00 42.000,00 227.000,00
160000000 HABITACAO 32.000,00 1.050.000,00 1.082.000,00
164810000 HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
164810021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE 276.000,00 276.000,00
164820000 HABITACAO URBANA 32.000,00 774.000,00 806.000,00
164820021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE 774.000,00 32.000,00 806.000,00
170000000 SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
175110000 SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
175110018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAN 371.000,00 371.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
CATEGORIAS ECONOMICAS
CORRENTE CAPITAL
175120000 SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
175120018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SAN 530.000,00 530.000,00
180000000 GESTAO AMBIENTAL 1.514.000,00 585.000,00 2.099.000,00
181250000 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 32.000,00 5.000,00 37.000,00
181250019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 32.000,00 5.000,00 37.000,00
185410000 PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 1.297.000,00 151.000,00 1.448.000,00
185410019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 1.297.000,00 151.000,00 1.448.000,00
185420000 CONTROLE AMBIENTAL 185.000,00 429.000,00 614.000,00
185420019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 185.000,00 429.000,00 614.000,00
190000000 CIENCIA E TECNOLOGIA 117.000,00 175.000,00 292.000,00
191260000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 117.000,00 5.000,00 122.000,00
191260052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 117.000,00 5.000,00 122.000,00
195720000 DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 170.000,00 170.000,00
195720052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 170.000,00 170.000,00
200000000 AGRICULTURA 810.000,00 1.792.000,00 2.602.000,00
201220000 ADMINISTRACAO GERAL 679.000,00 10.000,00 689.000,00
201220017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 10.000,00 679.000,00 689.000,00
206050000 ABASTECIMENTO 901.000,00 901.000,00
206050017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 901.000,00 901.000,00
206060000 EXTENSAO RURAL 131.000,00 33.000,00 164.000,00
206060017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 33.000,00 131.000,00 164.000,00
206080000 PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
206080017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 318.000,00 318.000,00
206910000 PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
206910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 530.000,00 530.000,00
230000000 COMERCIO E SERVICOS 107.000,00 1.042.000,00 1.149.000,00
236910000 PROMOCAO COMERCIAL 497.000,00 497.000,00
236910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 212.000,00 212.000,00
236910045 GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE E 285.000,00 285.000,00
236920000 COMERCIALIZACAO 107.000,00 545.000,00 652.000,00
236920017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESEN 545.000,00 107.000,00 652.000,00
250000000 ENERGIA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
257520000 ENERGIA ELETRICA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
257520026 GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
260000000 TRANSPORTE 233.000,00 1.597.000,00 1.830.000,00
264530000 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 116.000,00 50.000,00 166.000,00
264530047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRA 50.000,00 116.000,00 166.000,00
267820000 TRANSPORTE RODOVIARIO 117.000,00 1.547.000,00 1.664.000,00
267820020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA 1.537.000,00 1.537.000,00
267820047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRA 10.000,00 117.000,00 127.000,00
270000000 DESPORTO E LAZER 441.000,00 9.000,00 450.000,00
278120000 DESPORTO COMUNITARIO 415.000,00 9.000,00 424.000,00
278120008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 415.000,00 9.000,00 424.000,00
278130000 LAZER 26.000,00 26.000,00
278130008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
280000000 ENCARGOS ESPECIAIS 476.000,00 690.000,00 1.166.000,00
280610000 ACAO JUDICIARIA 105.000,00 160.000,00 265.000,00
280610000 OPERACOES ESPECIAIS 105.000,00 160.000,00 265.000,00
288430000 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
288430000 OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
288460000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
288460000 OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
CATEGORIAS ECONOMICAS
CORRENTE CAPITAL
990000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 60.116.271,00 17.479.729,00 77.596.000,00
990000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 827.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS, SEGUNDO PROJETOS E ATIVIDADES
PROJETO ATIVIDADE
0101 IMPOSTOS 2.304.000,00 2.304.000,00
0102 TAXAS 315.000,00 315.000,00
0105 RECEITA DE CONTRIBUICOES 193.000,00 242.000,00 435.000,00
0117 RECEITA DE SERVICOS 30.000,00 30.000,00
0119 PARTIC NA RECEITA DA UNIAO (FPM,ITR,ICMS 10.801.100,00 10.801.100,00
0121 COTA-PARTE DA CIDE 75.000,00 75.000,00
0124 TRANSF DA COMP FINANC P/EXPL DE RECURSOS 3.870.000,00 2.998.729,00 6.868.729,00
0133 PARTIC NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS,IPVA E IPI 8.722.900,00 493.000,00 9.215.900,00
0161 RECEITAS DIVERSAS 1.000.000,00 1.000.000,00
0166 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 140.000,00 104.000,00 244.000,00
0168 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 85.000,00 85.000,00
0172 REMUN DE DEP BANCARIOS VINC AOS RECURSOS DO 25.000,00 25.000,00
0231 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 3.221.000,00 3.221.000,00
0237 DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO 170.000,00 170.000,00
0238 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 17.696.521,00 1.272.000,00 18.968.521,00
0239 TRANSF DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA 13.618.750,00 13.618.750,00
0240 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 4.922.000,00 4.922.000,00
0242 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 2.767.000,00 2.767.000,00
0245 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO 2.530.000,00 2.530.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 15.279.729,00 62.316.271,00 77.596.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS, CONFORME CATEGORIAS ECONOMICAS
CORRENTE CAPITAL
0101 IMPOSTOS 1.907.000,00 397.000,00 2.304.000,00
0102 TAXAS 284.000,00 31.000,00 315.000,00
0105 RECEITA DE CONTRIBUICOES 242.000,00 193.000,00 435.000,00
0117 RECEITA DE SERVICOS 30.000,00 30.000,00
0119 PARTIC NA RECEITA DA UNIAO (FPM,ITR,ICMS 765.000,00 10.036.100,00 10.801.100,00
0121 COTA-PARTE DA CIDE 65.000,00 10.000,00 75.000,00
0124 TRANSF DA COMP FINANC P/EXPL DE RECURSOS 3.043.729,00 3.825.000,00 6.868.729,00
0133 PARTIC NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS,IPVA E IPI 1.266.000,00 7.949.900,00 9.215.900,00
0161 RECEITAS DIVERSAS 995.000,00 5.000,00 1.000.000,00
0166 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 104.000,00 140.000,00 244.000,00
0168 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 85.000,00 85.000,00
0172 REMUN DE DEP BANCARIOS VINC AOS RECURSOS DO 25.000,00 25.000,00
0231 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 105.000,00 3.116.000,00 3.221.000,00
0237 DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO 170.000,00 170.000,00
0238 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.341.000,00 17.627.521,00 18.968.521,00
0239 TRANSF DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA 13.618.750,00 13.618.750,00
0240 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 4.922.000,00 4.922.000,00
0242 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 2.767.000,00 2.767.000,00
0245 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO 2.530.000,00 2.530.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 60.116.271,00 17.479.729,00 77.596.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME PROJETOS E ATIVIDADES
PROJETO ATIVIDADE
01 LEGISLATIVA 2.411.000,00 2.411.000,00
01031 ACAO LEGISLATIVA 2.388.000,00 2.388.000,00
010310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.388.000,00 2.388.000,00
01131 COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
011310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
04 ADMINISTRACAO 7.668.000,00 7.668.000,00
04091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 636.000,00 636.000,00
040910004 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 636.000,00 636.000,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 6.817.000,00 6.817.000,00
041220002 ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.941.000,00 1.941.000,00
041220003 ACOES ADMINISTRATIVA 4.876.000,00 4.876.000,00
04124 CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
041240027 CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
04131 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
041310028 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
12 EDUCACAO 4.239.000,00 42.256.271,00 46.495.271,00
12122 ADMINISTRACAO GERAL 3.933.000,00 3.933.000,00
121220022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVI 3.933.000,00 3.933.000,00
12125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 112.000,00 112.000,00
121250046 GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 112.000,00 112.000,00
12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESC 1.418.000,00 1.418.000,00
123060038 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.449.000,00 30.357.271,00 32.806.271,00
123610022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVI 170.000,00 170.000,00
123610040 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENT 30.357.271,00 2.279.000,00 32.636.271,00
12362 ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
123620043 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
12364 ENSINO SUPERIOR 200.000,00 79.000,00 279.000,00
123640044 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 79.000,00 200.000,00 279.000,00
12365 ENSINO INFANTIL 1.590.000,00 5.413.000,00 7.003.000,00
123650039 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENT 5.413.000,00 1.590.000,00 7.003.000,00
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 816.000,00 816.000,00
123660041 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVDE E 816.000,00 816.000,00
13 CULTURA 159.000,00 159.000,00
13392 DIFUSAO CULTURAL 159.000,00 159.000,00
133920007 GESTAO DE POLITICA CULTURAL 159.000,00 159.000,00
15 URBANISMO 3.716.729,00 4.070.000,00 7.786.729,00
15122 ADMINISTRACAO GERAL 4.028.000,00 4.028.000,00
151220003 ACOES ADMINISTRATIVA 4.028.000,00 4.028.000,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
154510016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO 636.000,00 636.000,00
154510020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA U 2.895.729,00 2.895.729,00
15452 SERVICOS URBANOS 185.000,00 42.000,00 227.000,00
154520016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO 42.000,00 185.000,00 227.000,00
16 HABITACAO 1.082.000,00 1.082.000,00
16481 HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
164810021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HA 276.000,00 276.000,00
16482 HABITACAO URBANA 806.000,00 806.000,00
164820021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HA 806.000,00 806.000,00
17 SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
17511 SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
175110018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEA 371.000,00 371.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME PROJETOS E ATIVIDADES
PROJETO ATIVIDADE
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
175120018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEA 530.000,00 530.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 551.000,00 1.548.000,00 2.099.000,00
18125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 37.000,00 37.000,00
181250019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 37.000,00 37.000,00
18541 PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 127.000,00 1.321.000,00 1.448.000,00
185410019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 127.000,00 1.321.000,00 1.448.000,00
18542 CONTROLE AMBIENTAL 424.000,00 190.000,00 614.000,00
185420019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 424.000,00 190.000,00 614.000,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 170.000,00 122.000,00 292.000,00
19126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 122.000,00 122.000,00
191260052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
19572 DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 170.000,00 170.000,00
195720052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 170.000,00 170.000,00
20 AGRICULTURA 1.749.000,00 853.000,00 2.602.000,00
20122 ADMINISTRACAO GERAL 689.000,00 689.000,00
201220017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 689.000,00 689.000,00
20605 ABASTECIMENTO 901.000,00 901.000,00
206050017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 901.000,00 901.000,00
20606 EXTENSAO RURAL 164.000,00 164.000,00
206060017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 164.000,00 164.000,00
20608 PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
206080017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 318.000,00 318.000,00
20691 PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
206910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 530.000,00 530.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 1.027.000,00 122.000,00 1.149.000,00
23691 PROMOCAO COMERCIAL 497.000,00 497.000,00
236910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 212.000,00 212.000,00
236910045 GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMP 285.000,00 285.000,00
23692 COMERCIALIZACAO 530.000,00 122.000,00 652.000,00
236920017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 122.000,00 530.000,00 652.000,00
25 ENERGIA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
25752 ENERGIA ELETRICA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
257520026 GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
26 TRANSPORTE 1.537.000,00 293.000,00 1.830.000,00
26453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 166.000,00 166.000,00
264530047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANS 166.000,00 166.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.537.000,00 127.000,00 1.664.000,00
267820020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA U 1.537.000,00 1.537.000,00
267820047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANS 127.000,00 127.000,00
27 DESPORTO E LAZER 450.000,00 450.000,00
27812 DESPORTO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
278120008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 424.000,00 424.000,00
27813 LAZER 26.000,00 26.000,00
278130008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00 1.166.000,00
28061 ACAO JUDICIARIA 265.000,00 265.000,00
280610000 OPERACOES ESPECIAIS 265.000,00 265.000,00
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
288430000 OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
288460000 OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME PROJETOS E ATIVIDADES
PROJETO ATIVIDADE
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 15.279.729,00 62.316.271,00 77.596.000,00
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME CATEGORIAS ECONOMICAS
CORRENTE CAPITAL
01 LEGISLATIVA 2.345.000,00 66.000,00 2.411.000,00
01031 ACAO LEGISLATIVA 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
010310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
01131 COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
011310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
04 ADMINISTRACAO 7.553.000,00 115.000,00 7.668.000,00
04091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 626.000,00 10.000,00 636.000,00
040910004 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 626.000,00 10.000,00 636.000,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 6.716.000,00 101.000,00 6.817.000,00
041220002 ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.921.000,00 20.000,00 1.941.000,00
041220003 ACOES ADMINISTRATIVA 4.795.000,00 81.000,00 4.876.000,00
04124 CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
041240027 CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
04131 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
041310028 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
12 EDUCACAO 41.942.271,00 4.553.000,00 46.495.271,00
12122 ADMINISTRACAO GERAL 3.859.000,00 74.000,00 3.933.000,00
121220022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVI 74.000,00 3.859.000,00 3.933.000,00
12125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 101.000,00 11.000,00 112.000,00
121250046 GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 101.000,00 11.000,00 112.000,00
12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESC 1.418.000,00 1.418.000,00
123060038 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 30.218.271,00 2.588.000,00 32.806.271,00
123610022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVI 170.000,00 170.000,00
123610040 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENT 2.418.000,00 30.218.271,00 32.636.271,00
12362 ENSINO MEDIO 127.000,00 1.000,00 128.000,00
123620043 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 127.000,00 1.000,00 128.000,00
12364 ENSINO SUPERIOR 74.000,00 205.000,00 279.000,00
123640044 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 205.000,00 74.000,00 279.000,00
12365 ENSINO INFANTIL 5.351.000,00 1.652.000,00 7.003.000,00
123650039 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENT 1.652.000,00 5.351.000,00 7.003.000,00
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 794.000,00 22.000,00 816.000,00
123660041 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVDE E 22.000,00 794.000,00 816.000,00
13 CULTURA 155.000,00 4.000,00 159.000,00
13392 DIFUSAO CULTURAL 155.000,00 4.000,00 159.000,00
133920007 GESTAO DE POLITICA CULTURAL 155.000,00 4.000,00 159.000,00
15 URBANISMO 4.020.000,00 3.766.729,00 7.786.729,00
15122 ADMINISTRACAO GERAL 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
151220003 ACOES ADMINISTRATIVA 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
154510016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO 636.000,00 636.000,00
154510020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA U 2.895.729,00 2.895.729,00
15452 SERVICOS URBANOS 42.000,00 185.000,00 227.000,00
154520016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO 185.000,00 42.000,00 227.000,00
16 HABITACAO 32.000,00 1.050.000,00 1.082.000,00
16481 HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
164810021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HA 276.000,00 276.000,00
16482 HABITACAO URBANA 32.000,00 774.000,00 806.000,00
164820021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HA 774.000,00 32.000,00 806.000,00
17 SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
17511 SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
175110018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEA 371.000,00 371.000,00
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ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME CATEGORIAS ECONOMICAS
CORRENTE CAPITAL
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
175120018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEA 530.000,00 530.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 1.514.000,00 585.000,00 2.099.000,00
18125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 32.000,00 5.000,00 37.000,00
181250019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 32.000,00 5.000,00 37.000,00
18541 PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 1.297.000,00 151.000,00 1.448.000,00
185410019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 1.297.000,00 151.000,00 1.448.000,00
18542 CONTROLE AMBIENTAL 185.000,00 429.000,00 614.000,00
185420019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 185.000,00 429.000,00 614.000,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 117.000,00 175.000,00 292.000,00
19126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 117.000,00 5.000,00 122.000,00
191260052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 117.000,00 5.000,00 122.000,00
19572 DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 170.000,00 170.000,00
195720052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 170.000,00 170.000,00
20 AGRICULTURA 810.000,00 1.792.000,00 2.602.000,00
20122 ADMINISTRACAO GERAL 679.000,00 10.000,00 689.000,00
201220017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 10.000,00 679.000,00 689.000,00
20605 ABASTECIMENTO 901.000,00 901.000,00
206050017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 901.000,00 901.000,00
20606 EXTENSAO RURAL 131.000,00 33.000,00 164.000,00
206060017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 33.000,00 131.000,00 164.000,00
20608 PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
206080017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 318.000,00 318.000,00
20691 PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
206910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 530.000,00 530.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 107.000,00 1.042.000,00 1.149.000,00
23691 PROMOCAO COMERCIAL 497.000,00 497.000,00
236910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 212.000,00 212.000,00
236910045 GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMP 285.000,00 285.000,00
23692 COMERCIALIZACAO 107.000,00 545.000,00 652.000,00
236920017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 545.000,00 107.000,00 652.000,00
25 ENERGIA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
25752 ENERGIA ELETRICA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
257520026 GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
26 TRANSPORTE 233.000,00 1.597.000,00 1.830.000,00
26453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 116.000,00 50.000,00 166.000,00
264530047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANS 50.000,00 116.000,00 166.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 117.000,00 1.547.000,00 1.664.000,00
267820020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA U 1.537.000,00 1.537.000,00
267820047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANS 10.000,00 117.000,00 127.000,00
27 DESPORTO E LAZER 441.000,00 9.000,00 450.000,00
27812 DESPORTO COMUNITARIO 415.000,00 9.000,00 424.000,00
278120008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 415.000,00 9.000,00 424.000,00
27813 LAZER 26.000,00 26.000,00
278130008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 476.000,00 690.000,00 1.166.000,00
28061 ACAO JUDICIARIA 105.000,00 160.000,00 265.000,00
280610000 OPERACOES ESPECIAIS 105.000,00 160.000,00 265.000,00
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
288430000 OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
288460000 OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME CATEGORIAS ECONOMICAS
CORRENTE CAPITAL
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 60.116.271,00 17.479.729,00 77.596.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ORDINARIO VINCULARO
01 LEGISLATIVA 2.411.000,00 2.411.000,00
01031 ACAO LEGISLATIVA 2.388.000,00 2.388.000,00
010310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.388.000,00 2.388.000,00
01131 COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
011310001 ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
04 ADMINISTRACAO 7.668.000,00 7.668.000,00
04091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 636.000,00 636.000,00
040910004 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 636.000,00 636.000,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 6.817.000,00 6.817.000,00
041220002 ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.941.000,00 1.941.000,00
041220003 ACOES ADMINISTRATIVA 4.876.000,00 4.876.000,00
04124 CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
041240027 CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
04131 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
041310028 COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
12 EDUCACAO 46.495.271,00 46.495.271,00
12122 ADMINISTRACAO GERAL 3.933.000,00 3.933.000,00
121220022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVI 3.933.000,00 3.933.000,00
12125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 112.000,00 112.000,00
121250046 GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 112.000,00 112.000,00
12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESC 1.418.000,00 1.418.000,00
123060038 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 32.806.271,00 32.806.271,00
123610022 GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVI 170.000,00 170.000,00
123610040 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENT 32.636.271,00 32.636.271,00
12362 ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
123620043 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
12364 ENSINO SUPERIOR 279.000,00 279.000,00
123640044 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 279.000,00 279.000,00
12365 ENSINO INFANTIL 7.003.000,00 7.003.000,00
123650039 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENT 7.003.000,00 7.003.000,00
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 816.000,00 816.000,00
123660041 GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVDE E 816.000,00 816.000,00
13 CULTURA 159.000,00 159.000,00
13392 DIFUSAO CULTURAL 159.000,00 159.000,00
133920007 GESTAO DE POLITICA CULTURAL 159.000,00 159.000,00
15 URBANISMO 7.786.729,00 7.786.729,00
15122 ADMINISTRACAO GERAL 4.028.000,00 4.028.000,00
151220003 ACOES ADMINISTRATIVA 4.028.000,00 4.028.000,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
154510016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO 636.000,00 636.000,00
154510020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA U 2.895.729,00 2.895.729,00
15452 SERVICOS URBANOS 227.000,00 227.000,00
154520016 AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO 227.000,00 227.000,00
16 HABITACAO 1.082.000,00 1.082.000,00
16481 HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
164810021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HA 276.000,00 276.000,00
16482 HABITACAO URBANA 806.000,00 806.000,00
164820021 PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HA 806.000,00 806.000,00
17 SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
17511 SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
175110018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEA 371.000,00 371.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ORDINARIO VINCULARO
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
175120018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEA 530.000,00 530.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 2.099.000,00 2.099.000,00
18125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 37.000,00 37.000,00
181250019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 37.000,00 37.000,00
18541 PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 1.448.000,00 1.448.000,00
185410019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 1.448.000,00 1.448.000,00
18542 CONTROLE AMBIENTAL 614.000,00 614.000,00
185420019 PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 614.000,00 614.000,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 292.000,00 292.000,00
19126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 122.000,00 122.000,00
191260052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
19572 DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 170.000,00 170.000,00
195720052 PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 170.000,00 170.000,00
20 AGRICULTURA 2.602.000,00 2.602.000,00
20122 ADMINISTRACAO GERAL 689.000,00 689.000,00
201220017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 689.000,00 689.000,00
20605 ABASTECIMENTO 901.000,00 901.000,00
206050017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 901.000,00 901.000,00
20606 EXTENSAO RURAL 164.000,00 164.000,00
206060017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 164.000,00 164.000,00
20608 PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
206080017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 318.000,00 318.000,00
20691 PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
206910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 530.000,00 530.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 1.149.000,00 1.149.000,00
23691 PROMOCAO COMERCIAL 497.000,00 497.000,00
236910017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 212.000,00 212.000,00
236910045 GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMP 285.000,00 285.000,00
23692 COMERCIALIZACAO 652.000,00 652.000,00
236920017 GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVO 652.000,00 652.000,00
25 ENERGIA 678.000,00 678.000,00
25752 ENERGIA ELETRICA 678.000,00 678.000,00
257520026 GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 678.000,00 678.000,00
26 TRANSPORTE 1.830.000,00 1.830.000,00
26453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 166.000,00 166.000,00
264530047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANS 166.000,00 166.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.664.000,00 1.664.000,00
267820020 PROGDE DESENVOLVDA INFRAESTRUTURA U 1.537.000,00 1.537.000,00
267820047 PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANS 127.000,00 127.000,00
27 DESPORTO E LAZER 450.000,00 450.000,00
27812 DESPORTO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
278120008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 424.000,00 424.000,00
27813 LAZER 26.000,00 26.000,00
278130008 GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00 1.166.000,00
28061 ACAO JUDICIARIA 265.000,00 265.000,00
280610000 OPERACOES ESPECIAIS 265.000,00 265.000,00
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
288430000 OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
288460000 OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ORDINARIO VINCULARO
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 77.596.000,00 77.596.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08, DE 04 DE DE FEVEREIRO DE 1985
UNIDADE ORÇAMENTARIA VALOR
ANEXO 9, DA LEI N. 4320/64
FUNÇÃO
01010 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA 2.411.000,00
>>> Subtotal 2.411.000,00
02020 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO 1.814.000,00
>>> Subtotal 1.814.000,00
03021 GABINETE DO VICE-PREFEITO
04 ADMINISTRACAO 212.000,00
>>> Subtotal 212.000,00
04022 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PROGEM
04 ADMINISTRACAO 636.000,00
>>> Subtotal 636.000,00
05023 COORDENACAO GERAL DE CONTROLE INTERNO
04 ADMINISTRACAO 130.000,00
>>> Subtotal 130.000,00
06024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD
04 ADMINISTRACAO 3.498.000,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 292.000,00
>>> Subtotal 3.790.000,00
07025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ
04 ADMINISTRACAO 1.378.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00
>>> Subtotal 2.544.000,00
08026 SEC MUNIC EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E
12 EDUCACAO 13.908.000,00
13 CULTURA 159.000,00
27 DESPORTO E LAZER 450.000,00
>>> Subtotal 14.517.000,00
08027 FUNDEB-FUNDO DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
12 EDUCACAO 32.587.271,00
>>> Subtotal 32.587.271,00
09028 SEC MUN OBRAS,TRANSP,URBANISMO E HABITACAO
15 URBANISMO 7.786.729,00
16 HABITACAO 1.082.000,00
25 ENERGIA 678.000,00
26 TRANSPORTE 1.830.000,00
>>> Subtotal 11.376.729,00
10029 SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA
20 AGRICULTURA 2.602.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 1.149.000,00
>>> Subtotal 3.751.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcg
ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08, DE 04 DE DE FEVEREIRO DE 1985
UNIDADE ORÇAMENTARIA VALOR
ANEXO 9, DA LEI N. 4320/64
FUNÇÃO
13035 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA
17 SANEAMENTO 901.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 2.099.000,00
>>> Subtotal 3.000.000,00
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>> Subtotal 827.000,00
>>> Total 77.596.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO CAPITAL TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR PROJETO
CORRENTE
1001 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE 85.000,00 85.000,00
1002 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE 85.000,00 85.000,00
1003 CONSTAMPLREFORMA E ADEQDE QUADRA ESCOLAR- 212.000,00 212.000,00
1004 CONSTAMPLREFORMA E ADEQQUADRA ESCOLAR 53.000,00 53.000,00
1005 CONSTAMPLREFORMA E ADEQDE UNIDESCOLAR DO 848.000,00 848.000,00
1006 CONSTAMPLREFORMA E ADEQDE UNIDESCOLAR 424.000,00 424.000,00
1007 CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB 200.000,00 200.000,00
1008 CONSTAMPLIACAO, REFORMA E ADEQ DE UNIDADE 424.000,00 424.000,00
1009 CONSTAMPLREFORMA E ADEQUNIDESCOLAR DO 318.000,00 318.000,00
1010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO 318.000,00 318.000,00
1011 FUNDEB-CONSTAMPLREFORMA,ADEQUNIDESCOLAR 424.000,00 424.000,00
1012 FUNDEB-CONSTAMPLREFORMA,ADEQ,UNIDESCOLAR 318.000,00 318.000,00
1013 FUNDEB-CONSTAMPLREFORMA,E ADEQUACAO 530.000,00 530.000,00
1014 IMPLANTEXPANSAO DE SISTTECNOLOGIA DE 85.000,00 85.000,00
1015 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E 424.000,00 424.000,00
1016 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E 212.000,00 212.000,00
1017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA 2.312.729,00 2.312.729,00
1018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA 424.000,00 424.000,00
1019 IMPLANTEXPDE SISTTECDE INFORMACAO E 85.000,00 85.000,00
1020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO 159.000,00 159.000,00
1021 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO 100.000,00 100.000,00
1022 CONSTAMPLREFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS 85.000,00 85.000,00
1023 CONSTMELHORIA E EXPANSAO DE 276.000,00 276.000,00
1024 CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES 742.000,00 742.000,00
1025 CONCLUSAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE 32.000,00 32.000,00 64.000,00
1026 CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO 212.000,00 212.000,00
1027 CONST E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA 95.000,00 95.000,00
1028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS 1.113.000,00 1.113.000,00
1029 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA 424.000,00 424.000,00
1030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS 159.000,00 159.000,00
1031 CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
1032 CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO 318.000,00 318.000,00
1033 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA 318.000,00 318.000,00
1034 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE 530.000,00 530.000,00
1035 CONSTAMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE 212.000,00 212.000,00
1036 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE 85.000,00 85.000,00
1037 CONSTAMPLREFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS 200.000,00 200.000,00
1038 CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE 530.000,00 530.000,00
1052 EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA 371.000,00 371.000,00
1053 EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
1054 CONSTAMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO 85.000,00 85.000,00
1055 CONSTAMPLREFORMA ADEQPARQUES AMBIENTAIS E 42.000,00 42.000,00
1056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO 424.000,00 424.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 32.000,00 15.247.729,00 15.279.729,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TRANSF. TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR PROJETO
PROPRIO
1001 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE 85.000,00 85.000,00
1002 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE 85.000,00 85.000,00
1003 CONSTAMPLREFORMA E ADEQDE QUADRA ESCOLAR- 212.000,00 212.000,00
1004 CONSTAMPLREFORMA E ADEQQUADRA ESCOLAR 53.000,00 53.000,00
1005 CONSTAMPLREFORMA E ADEQDE UNIDESCOLAR DO 848.000,00 848.000,00
1006 CONSTAMPLREFORMA E ADEQDE UNIDESCOLAR 424.000,00 424.000,00
1007 CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB 200.000,00 200.000,00
1008 CONSTAMPLIACAO, REFORMA E ADEQ DE UNIDADE 424.000,00 424.000,00
1009 CONSTAMPLREFORMA E ADEQUNIDESCOLAR DO 318.000,00 318.000,00
1010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO 318.000,00 318.000,00
1011 FUNDEB-CONSTAMPLREFORMA,ADEQUNIDESCOLAR 424.000,00 424.000,00
1012 FUNDEB-CONSTAMPLREFORMA,ADEQ,UNIDESCOLAR 318.000,00 318.000,00
1013 FUNDEB-CONSTAMPLREFORMA,E ADEQUACAO 530.000,00 530.000,00
1014 IMPLANTEXPANSAO DE SISTTECNOLOGIA DE 85.000,00 85.000,00
1015 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E 424.000,00 424.000,00
1016 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E 212.000,00 212.000,00
1017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA 2.312.729,00 2.312.729,00
1018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA 424.000,00 424.000,00
1019 IMPLANTEXPDE SISTTECDE INFORMACAO E 85.000,00 85.000,00
1020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO 159.000,00 159.000,00
1021 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO 100.000,00 100.000,00
1022 CONSTAMPLREFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS 85.000,00 85.000,00
1023 CONSTMELHORIA E EXPANSAO DE 276.000,00 276.000,00
1024 CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES 742.000,00 742.000,00
1025 CONCLUSAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE 64.000,00 64.000,00
1026 CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO 212.000,00 212.000,00
1027 CONST E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA 95.000,00 95.000,00
1028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS 1.113.000,00 1.113.000,00
1029 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA 424.000,00 424.000,00
1030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS 159.000,00 159.000,00
1031 CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
1032 CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO 318.000,00 318.000,00
1033 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA 318.000,00 318.000,00
1034 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE 530.000,00 530.000,00
1035 CONSTAMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE 212.000,00 212.000,00
1036 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE 85.000,00 85.000,00
1037 CONSTAMPLREFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS 200.000,00 200.000,00
1038 CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE 530.000,00 530.000,00
1052 EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA 371.000,00 371.000,00
1053 EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
1054 CONSTAMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO 85.000,00 85.000,00
1055 CONSTAMPLREFORMA ADEQPARQUES AMBIENTAIS E 42.000,00 42.000,00
1056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO 424.000,00 424.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 15.279.729,00 15.279.729,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO CAPITAL TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
CORRENTE
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
2002 MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER 23.000,00 23.000,00
2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.719.000,00 10.000,00 1.729.000,00
2004 MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER 85.000,00 85.000,00
2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 202.000,00 10.000,00 212.000,00
2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 626.000,00 10.000,00 636.000,00
2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO 627.000,00 9.000,00 636.000,00
2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.744.000,00 12.000,00 2.756.000,00
2010 CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES 106.000,00 106.000,00
2011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.318.000,00 60.000,00 1.378.000,00
2012 ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS 105.000,00 160.000,00 265.000,00
2013 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 530.000,00 530.000,00
2014 CONTRIBUICAO AO PASEP 371.000,00 371.000,00
2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDSECRETMUNICEDUCACAO, 3.859.000,00 74.000,00 3.933.000,00
2016 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 44.000,00 5.000,00 49.000,00
2017 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO 464.000,00 464.000,00
2018 MANUTENCAO DO PROG DE ALIMENTACAO ESCOLAR 954.000,00 954.000,00
2019 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 21.000,00 21.000,00
2020 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - 833.000,00 100.000,00 933.000,00
2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS 80.000,00 5.000,00 85.000,00
2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 1.262.000,00 10.000,00 1.272.000,00
2023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 525.000,00 5.000,00 530.000,00
2024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO 764.000,00 764.000,00
2025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO 106.000,00 106.000,00
2026 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE 64.000,00 64.000,00
2027 APOIO AO ENSINO MEDIO 63.000,00 1.000,00 64.000,00
2028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 74.000,00 5.000,00 79.000,00
2029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 862.000,00 10.000,00 872.000,00
2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTL - 441.000,00 13.000,00 454.000,00
2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM 101.000,00 5.000,00 106.000,00
2032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE 99.000,00 7.000,00 106.000,00
2033 MANUTENCAO DAS ATIV A EDUCACAO JOVENS E 80.000,00 5.000,00 85.000,00
2034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 103.000,00 3.000,00 106.000,00
2035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA 52.000,00 1.000,00 53.000,00
2036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE 364.000,00 7.000,00 371.000,00
2037 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA 51.000,00 2.000,00 53.000,00
2038 MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE 26.000,00 26.000,00
2039 MANUTENCAO DO CONCELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 57.000,00 6.000,00 63.000,00
2040 FUNDEB-MANUTDOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO- 17.911.271,00 17.911.271,00
2041 FUNDEB-MANUTDOS PROFISSMAGISTERIO-ENSINO 1.590.000,00 1.590.000,00
2042 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO 4.956.000,00 10.000,00 4.966.000,00
2043 FUNDEB-MANUTDAS ATIVMEIO DO ENSINO 2.011.000,00 9.000,00 2.020.000,00
2044 FUNDEB-CAPACITATUALIZFORMACAO SERVIDORES 159.000,00 159.000,00
2045 FUNDEB-MANUTDOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 106.000,00 106.000,00
2046 FUNDEB-MANUTPROFISSMAGISTERIO ENSINO 106.000,00 106.000,00
2047 FUNDEB-MANUTPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 1.508.000,00 1.508.000,00
2048 FUNDEB-MANUTDAS ATIVIDADES MEIO ENSINO 1.040.000,00 20.000,00 1.060.000,00
2049 FUNDEB-MANUTDAS ATIVIDADES MEIO ENSINO 101.000,00 5.000,00 106.000,00
2050 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS 1.086.000,00 9.000,00 1.095.000,00
2051 FUNDEB-MANUTDOS PROFISSMAGISTERIO EDUCDE 106.000,00 106.000,00
2052 FUNDEB-MANUTREMUNPROFISSMAGEDUCJOVENS 106.000,00 106.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO CAPITAL TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
CORRENTE
2053 FUNDEB-MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE 313.000,00 5.000,00 318.000,00
2054 FUNDEB-MANUTATIVIDADES DA EDUC JOVENS E 90.000,00 5.000,00 95.000,00
2055 MANUT DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
2056 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO 42.000,00 42.000,00
2057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO 212.000,00 212.000,00
2058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO 159.000,00 159.000,00
2059 ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E 116.000,00 50.000,00 166.000,00
2060 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 117.000,00 10.000,00 127.000,00
2061 MANUTDA SECMUNDE AGRICULTURA PECUARIA, 679.000,00 10.000,00 689.000,00
2062 APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA 75.000,00 20.000,00 95.000,00
2063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 56.000,00 13.000,00 69.000,00
2064 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA 54.000,00 10.000,00 64.000,00
2065 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 53.000,00 5.000,00 58.000,00
2106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO 32.000,00 5.000,00 37.000,00
2107 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E 414.000,00 10.000,00 424.000,00
2108 MANUT DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS 218.000,00 10.000,00 228.000,00
2109 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 665.000,00 4.000,00 669.000,00
2110 APOIO A GESTAO AMBIENTAL 112.000,00 5.000,00 117.000,00
2111 MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E 73.000,00 73.000,00
2112 MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL 117.000,00 5.000,00 122.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 60.084.271,00 1.405.000,00 61.489.271,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TRANSF. TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
PROPRIO
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 2.388.000,00 2.388.000,00
2002 MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER 23.000,00 23.000,00
2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.729.000,00 1.729.000,00
2004 MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER 85.000,00 85.000,00
2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 212.000,00 212.000,00
2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 636.000,00 636.000,00
2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO 130.000,00 130.000,00
2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO 636.000,00 636.000,00
2009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.756.000,00 2.756.000,00
2010 CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES 106.000,00 106.000,00
2011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.378.000,00 1.378.000,00
2012 ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS 265.000,00 265.000,00
2013 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 530.000,00 530.000,00
2014 CONTRIBUICAO AO PASEP 371.000,00 371.000,00
2015 MANUTENCAO DAS ATIVIDSECRETMUNICEDUCACAO, 3.933.000,00 3.933.000,00
2016 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 49.000,00 49.000,00
2017 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO 464.000,00 464.000,00
2018 MANUTENCAO DO PROG DE ALIMENTACAO ESCOLAR 954.000,00 954.000,00
2019 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 21.000,00 21.000,00
2020 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - 933.000,00 933.000,00
2021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS 85.000,00 85.000,00
2022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 1.272.000,00 1.272.000,00
2023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 530.000,00 530.000,00
2024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO 764.000,00 764.000,00
2025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO 106.000,00 106.000,00
2026 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE 64.000,00 64.000,00
2027 APOIO AO ENSINO MEDIO 64.000,00 64.000,00
2028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 79.000,00 79.000,00
2029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 872.000,00 872.000,00
2030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTL - 454.000,00 454.000,00
2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM 106.000,00 106.000,00
2032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE 106.000,00 106.000,00
2033 MANUTENCAO DAS ATIV A EDUCACAO JOVENS E 85.000,00 85.000,00
2034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 106.000,00 106.000,00
2035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA 53.000,00 53.000,00
2036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE 371.000,00 371.000,00
2037 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA 53.000,00 53.000,00
2038 MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE 26.000,00 26.000,00
2039 MANUTENCAO DO CONCELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 63.000,00 63.000,00
2040 FUNDEB-MANUTDOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO- 17.911.271,00 17.911.271,00
2041 FUNDEB-MANUTDOS PROFISSMAGISTERIO-ENSINO 1.590.000,00 1.590.000,00
2042 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO 4.966.000,00 4.966.000,00
2043 FUNDEB-MANUTDAS ATIVMEIO DO ENSINO 2.020.000,00 2.020.000,00
2044 FUNDEB-CAPACITATUALIZFORMACAO SERVIDORES 159.000,00 159.000,00
2045 FUNDEB-MANUTDOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 106.000,00 106.000,00
2046 FUNDEB-MANUTPROFISSMAGISTERIO ENSINO 106.000,00 106.000,00
2047 FUNDEB-MANUTPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 1.508.000,00 1.508.000,00
2048 FUNDEB-MANUTDAS ATIVIDADES MEIO ENSINO 1.060.000,00 1.060.000,00
2049 FUNDEB-MANUTDAS ATIVIDADES MEIO ENSINO 106.000,00 106.000,00
2050 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS 1.095.000,00 1.095.000,00
2051 FUNDEB-MANUTDOS PROFISSMAGISTERIO EDUCDE 106.000,00 106.000,00
2052 FUNDEB-MANUTREMUNPROFISSMAGEDUCJOVENS 106.000,00 106.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TRANSF. TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
PROPRIO
2053 FUNDEB-MANUT DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE 318.000,00 318.000,00
2054 FUNDEB-MANUTATIVIDADES DA EDUC JOVENS E 95.000,00 95.000,00
2055 MANUT DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, 4.028.000,00 4.028.000,00
2056 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO 42.000,00 42.000,00
2057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO 212.000,00 212.000,00
2058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO 159.000,00 159.000,00
2059 ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E 166.000,00 166.000,00
2060 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 127.000,00 127.000,00
2061 MANUTDA SECMUNDE AGRICULTURA PECUARIA, 689.000,00 689.000,00
2062 APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA 95.000,00 95.000,00
2063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 69.000,00 69.000,00
2064 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA 64.000,00 64.000,00
2065 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 58.000,00 58.000,00
2106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO 37.000,00 37.000,00
2107 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E 424.000,00 424.000,00
2108 MANUT DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS 228.000,00 228.000,00
2109 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 669.000,00 669.000,00
2110 APOIO A GESTAO AMBIENTAL 117.000,00 117.000,00
2111 MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E 73.000,00 73.000,00
2112 MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 61.489.271,00 61.489.271,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER LEGISLATIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
LEGISLATIVA 2.411.000,00 2.411.000,00
ACAO LEGISLATIVA 2.388.000,00 2.388.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.388.000,00 2.388.000,00
10.01.010.0103100012.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 2.388.000,00 2.388.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
10.01.010.0113100012.002 MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.411.000,00 2.411.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
ADMINISTRACAO 7.668.000,00 7.668.000,00
DEFESA DA ORDEM JURIDICA 636.000,00 636.000,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.04.022.0409100042.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 636.000,00 636.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 6.817.000,00 6.817.000,00
ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.941.000,00 1.941.000,00
10.02.020.0412200022.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.729.000,00 1.729.000,00
10.03.021.0412200022.005 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 212.000,00 212.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 4.876.000,00 4.876.000,00
10.06.024.0412200032.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI 636.000,00 636.000,00
10.06.024.0412200032.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO 2.756.000,00 2.756.000,00
10.06.024.0412200032.010 CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS 106.000,00 106.000,00
10.07.025.0412200032.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1.378.000,00 1.378.000,00
CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
10.05.023.0412400272.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
10.02.020.0413100282.004 MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO 85.000,00 85.000,00
EDUCACAO 4.239.000,00 42.256.271,00 46.495.271,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.933.000,00 3.933.000,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 3.933.000,00 3.933.000,00
10.08.026.1212200222.015 MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER 3.933.000,00 3.933.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 112.000,00 112.000,00
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 112.000,00 112.000,00
10.08.026.1212500462.016 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 49.000,00 49.000,00
10.08.027.1212500462.039 MANUTENCAO DO CONCELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 63.000,00 63.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
10.08.026.1230600382.017 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL 464.000,00 464.000,00
10.08.026.1230600382.018 MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 954.000,00 954.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 2.449.000,00 30.357.271,00 32.806.271,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 170.000,00 170.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
10.08.026.1236100221.001 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100221.002 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO JANARI 85.000,00 85.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.279.000,00 30.357.271,00 32.636.271,00
10.08.026.1236100401.003 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 212.000,00 212.000,00
10.08.026.1236100401.004 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR ENS.FUND. REGIAO JANARI 53.000,00 53.000,00
10.08.026.1236100401.005 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 848.000,00 848.000,00
10.08.026.1236100401.006 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENSINO FUND.REG.JANARI 424.000,00 424.000,00
10.08.027.1236100401.011 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 424.000,00 424.000,00
10.08.027.1236100401.012 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ,UNID.ESCOLAR ENS.FUNDAM.REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
10.08.026.1236100402.019 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 21.000,00 21.000,00
10.08.026.1236100402.020 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE 933.000,00 933.000,00
10.08.026.1236100402.021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100402.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.272.000,00 1.272.000,00
10.08.026.1236100402.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO JANARI 530.000,00 530.000,00
10.08.026.1236100402.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 764.000,00 764.000,00
10.08.026.1236100402.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAM. NA REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236100402.040 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 60% 17.911.271,00 17.911.271,00
10.08.027.1236100402.041 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUNDAM.60% REG.JANARI 1.590.000,00 1.590.000,00
10.08.027.1236100402.042 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% 4.966.000,00 4.966.000,00
10.08.027.1236100402.043 FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.40% REGIAO DO JANARI 2.020.000,00 2.020.000,00
10.08.027.1236100402.044 FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 40% 159.000,00 159.000,00
ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
10.08.026.1236200432.026 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNATE 64.000,00 64.000,00
10.08.026.1236200432.027 APOIO AO ENSINO MEDIO 64.000,00 64.000,00
ENSINO SUPERIOR 200.000,00 79.000,00 279.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 200.000,00 79.000,00 279.000,00
10.08.026.1236400441.007 CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB 200.000,00 200.000,00
10.08.026.1236400442.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 79.000,00 79.000,00
ENSINO INFANTIL 1.590.000,00 5.413.000,00 7.003.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 1.590.000,00 5.413.000,00 7.003.000,00
10.08.026.1236500391.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL 424.000,00 424.000,00
10.08.026.1236500391.009 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENS.INFANTIL REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
10.08.026.1236500391.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CRECHES 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236500391.013 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL 530.000,00 530.000,00
10.08.026.1236500392.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 872.000,00 872.000,00
10.08.026.1236500392.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTL - REGIAO DO JANARI 454.000,00 454.000,00
10.08.026.1236500392.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.045 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.046 FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 60% 1.508.000,00 1.508.000,00
10.08.027.1236500392.048 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% 1.060.000,00 1.060.000,00
10.08.027.1236500392.049 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.050 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES 40% 1.095.000,00 1.095.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 816.000,00 816.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 816.000,00 816.000,00
10.08.026.1236600412.032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 106.000,00 106.000,00
10.08.026.1236600412.033 MANUTENCAO DAS ATIV. A EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
10.08.027.1236600412.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.052 FUNDEB-MANUT.REMUN.PROFISS.MAG.EDUC.JOVENS ADULTO 60% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.053 FUNDEB-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40% 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236600412.054 FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTOS 40% REG.JANARI 95.000,00 95.000,00
CULTURA 159.000,00 159.000,00
DIFUSAO CULTURAL 159.000,00 159.000,00
GESTAO DE POLITICA CULTURAL 159.000,00 159.000,00
10.08.026.1339200072.034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 106.000,00 106.000,00
10.08.026.1339200072.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI 53.000,00 53.000,00
URBANISMO 3.716.729,00 4.070.000,00 7.786.729,00
ADMINISTRACAO GERAL 4.028.000,00 4.028.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 4.028.000,00 4.028.000,00
10.09.028.1512200032.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO 4.028.000,00 4.028.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.09.028.1545100161.015 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100161.016 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANARI 212.000,00 212.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 2.895.729,00 2.895.729,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
10.09.028.1545100201.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA 2.312.729,00 2.312.729,00
10.09.028.1545100201.018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100201.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES 159.000,00 159.000,00
SERVICOS URBANOS 185.000,00 42.000,00 227.000,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 185.000,00 42.000,00 227.000,00
10.09.028.1545200161.021 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS 100.000,00 100.000,00
10.09.028.1545200161.022 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
10.09.028.1545200162.056 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO 42.000,00 42.000,00
HABITACAO 1.082.000,00 1.082.000,00
HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 276.000,00 276.000,00
10.09.028.1648100211.023 CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI 276.000,00 276.000,00
HABITACAO URBANA 806.000,00 806.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 806.000,00 806.000,00
10.09.028.1648200211.024 CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR 742.000,00 742.000,00
10.09.028.1648200211.025 CONCLUSAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 64.000,00 64.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 170.000,00 122.000,00 292.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 122.000,00 122.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
10.06.024.1912600522.112 MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 170.000,00 170.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 170.000,00 170.000,00
10.06.024.1957200521.014 IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 85.000,00 85.000,00
10.06.024.1957200521.019 IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANARI 85.000,00 85.000,00
ENERGIA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
ENERGIA ELETRICA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
10.09.028.2575200261.026 CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200261.027 CONST. E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI 95.000,00 95.000,00
10.09.028.2575200262.057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200262.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANARI 159.000,00 159.000,00
TRANSPORTE 1.537.000,00 293.000,00 1.830.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 166.000,00 166.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 166.000,00 166.000,00
10.09.028.2645300472.059 ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE 166.000,00 166.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 1.537.000,00 127.000,00 1.664.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.537.000,00 1.537.000,00
10.09.028.2678200201.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS 1.113.000,00 1.113.000,00
10.09.028.2678200201.029 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 127.000,00 127.000,00
10.09.028.2678200472.060 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 127.000,00 127.000,00
DESPORTO E LAZER 450.000,00 450.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 424.000,00 424.000,00
10.08.026.2781200082.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER 371.000,00 371.000,00
10.08.026.2781200082.037 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DE JANARI 53.000,00 53.000,00
LAZER 26.000,00 26.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
10.08.026.2781300082.038 MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE 26.000,00 26.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00 1.166.000,00
ACAO JUDICIARIA 265.000,00 265.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 265.000,00 265.000,00
10.07.025.2806100002.012 ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 265.000,00 265.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
10.07.025.2884300002.013 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 530.000,00 530.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
10.07.025.2884600002.014 CONTRIBUICAO AO PASEP 371.000,00 371.000,00
SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 371.000,00 371.000,00
10.13.035.1751100181.052 EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI 371.000,00 371.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
10.13.035.1751200181.053 EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
GESTAO AMBIENTAL 551.000,00 1.548.000,00 2.099.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 37.000,00 37.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 37.000,00 37.000,00
10.13.035.1812500192.106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 37.000,00 37.000,00
PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 127.000,00 1.321.000,00 1.448.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 127.000,00 1.321.000,00 1.448.000,00
10.13.035.1854100191.054 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS 85.000,00 85.000,00
10.13.035.1854100191.055 CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI 42.000,00 42.000,00
10.13.035.1854100192.107 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854100192.108 MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI 228.000,00 228.000,00
10.13.035.1854100192.109 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 669.000,00 669.000,00
CONTROLE AMBIENTAL 424.000,00 190.000,00 614.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 424.000,00 190.000,00 614.000,00
10.13.035.1854200191.056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854200192.110 APOIO A GESTAO AMBIENTAL 117.000,00 117.000,00
10.13.035.1854200192.111 MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES 73.000,00 73.000,00
AGRICULTURA 1.749.000,00 853.000,00 2.602.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 689.000,00 689.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 689.000,00 689.000,00
10.10.029.2012200172.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO 689.000,00 689.000,00
ABASTECIMENTO 901.000,00 901.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 901.000,00 901.000,00
10.10.029.2060500171.030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS 159.000,00 159.000,00
10.10.029.2060500171.031 CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
10.10.029.2060500171.032 CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL 318.000,00 318.000,00
EXTENSAO RURAL 164.000,00 164.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 164.000,00 164.000,00
10.10.029.2060600172.062 APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA 95.000,00 95.000,00
10.10.029.2060600172.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 69.000,00 69.000,00
PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 318.000,00 318.000,00
10.10.029.2060800171.033 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA 318.000,00 318.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2069100171.034 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA 530.000,00 530.000,00
COMERCIO E SERVICOS 1.027.000,00 122.000,00 1.149.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 497.000,00 497.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 212.000,00 212.000,00
10.10.029.2369100171.035 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS 212.000,00 212.000,00
GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 285.000,00 285.000,00
10.10.029.2369100451.036 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ARTESANAIS 85.000,00 85.000,00
10.10.029.2369100451.037 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E ESPOSICOES 200.000,00 200.000,00
COMERCIALIZACAO 530.000,00 122.000,00 652.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 530.000,00 122.000,00 652.000,00
10.10.029.2369200171.038 CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2369200172.064 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA 64.000,00 64.000,00
10.10.029.2369200172.065 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICIPIO 58.000,00 58.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 15.279.729,00 59.078.271,00 74.358.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
10.99.999.9999999999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 827.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER LEGISLATIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
LEGISLATIVA 2.345.000,00 66.000,00 2.411.000,00
ACAO LEGISLATIVA 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
10.01.010.0103100012.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
10.01.010.0113100012.002 MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.345.000,00 66.000,00 2.411.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 7.553.000,00 115.000,00 7.668.000,00
DEFESA DA ORDEM JURIDICA 626.000,00 10.000,00 636.000,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 626.000,00 10.000,00 636.000,00
10.04.022.0409100042.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 626.000,00 10.000,00 636.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 6.716.000,00 101.000,00 6.817.000,00
ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.921.000,00 20.000,00 1.941.000,00
10.02.020.0412200022.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.719.000,00 10.000,00 1.729.000,00
10.03.021.0412200022.005 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 202.000,00 10.000,00 212.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 4.795.000,00 81.000,00 4.876.000,00
10.06.024.0412200032.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI 627.000,00 9.000,00 636.000,00
10.06.024.0412200032.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO 2.744.000,00 12.000,00 2.756.000,00
10.06.024.0412200032.010 CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS 106.000,00 106.000,00
10.07.025.0412200032.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1.318.000,00 60.000,00 1.378.000,00
CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
10.05.023.0412400272.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
10.02.020.0413100282.004 MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO 85.000,00 85.000,00
EDUCACAO 41.942.271,00 4.553.000,00 46.495.271,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.859.000,00 74.000,00 3.933.000,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 3.859.000,00 74.000,00 3.933.000,00
10.08.026.1212200222.015 MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER 3.859.000,00 74.000,00 3.933.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 101.000,00 11.000,00 112.000,00
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 101.000,00 11.000,00 112.000,00
10.08.026.1212500462.016 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 44.000,00 5.000,00 49.000,00
10.08.027.1212500462.039 MANUTENCAO DO CONCELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 57.000,00 6.000,00 63.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
10.08.026.1230600382.017 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL 464.000,00 464.000,00
10.08.026.1230600382.018 MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 954.000,00 954.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 30.218.271,00 2.588.000,00 32.806.271,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 170.000,00 170.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
10.08.026.1236100221.001 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100221.002 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO JANARI 85.000,00 85.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30.218.271,00 2.418.000,00 32.636.271,00
10.08.026.1236100401.003 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 212.000,00 212.000,00
10.08.026.1236100401.004 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR ENS.FUND. REGIAO JANARI 53.000,00 53.000,00
10.08.026.1236100401.005 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 848.000,00 848.000,00
10.08.026.1236100401.006 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENSINO FUND.REG.JANARI 424.000,00 424.000,00
10.08.027.1236100401.011 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 424.000,00 424.000,00
10.08.027.1236100401.012 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ,UNID.ESCOLAR ENS.FUNDAM.REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
10.08.026.1236100402.019 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 21.000,00 21.000,00
10.08.026.1236100402.020 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE 833.000,00 100.000,00 933.000,00
10.08.026.1236100402.021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE 80.000,00 5.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100402.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.262.000,00 10.000,00 1.272.000,00
10.08.026.1236100402.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO JANARI 525.000,00 5.000,00 530.000,00
10.08.026.1236100402.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 764.000,00 764.000,00
10.08.026.1236100402.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAM. NA REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236100402.040 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 60% 17.911.271,00 17.911.271,00
10.08.027.1236100402.041 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUNDAM.60% REG.JANARI 1.590.000,00 1.590.000,00
10.08.027.1236100402.042 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% 4.956.000,00 10.000,00 4.966.000,00
10.08.027.1236100402.043 FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.40% REGIAO DO JANARI 2.011.000,00 9.000,00 2.020.000,00
10.08.027.1236100402.044 FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 40% 159.000,00 159.000,00
ENSINO MEDIO 127.000,00 1.000,00 128.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 127.000,00 1.000,00 128.000,00
10.08.026.1236200432.026 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNATE 64.000,00 64.000,00
10.08.026.1236200432.027 APOIO AO ENSINO MEDIO 63.000,00 1.000,00 64.000,00
ENSINO SUPERIOR 74.000,00 205.000,00 279.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 74.000,00 205.000,00 279.000,00
10.08.026.1236400441.007 CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB 200.000,00 200.000,00
10.08.026.1236400442.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 74.000,00 5.000,00 79.000,00
ENSINO INFANTIL 5.351.000,00 1.652.000,00 7.003.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 5.351.000,00 1.652.000,00 7.003.000,00
10.08.026.1236500391.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL 424.000,00 424.000,00
10.08.026.1236500391.009 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENS.INFANTIL REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
10.08.026.1236500391.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CRECHES 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236500391.013 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL 530.000,00 530.000,00
10.08.026.1236500392.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 862.000,00 10.000,00 872.000,00
10.08.026.1236500392.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTL - REGIAO DO JANARI 441.000,00 13.000,00 454.000,00
10.08.026.1236500392.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES 101.000,00 5.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.045 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.046 FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 60% 1.508.000,00 1.508.000,00
10.08.027.1236500392.048 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% 1.040.000,00 20.000,00 1.060.000,00
10.08.027.1236500392.049 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% REG.JANARI 101.000,00 5.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.050 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES 40% 1.086.000,00 9.000,00 1.095.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 794.000,00 22.000,00 816.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 794.000,00 22.000,00 816.000,00
10.08.026.1236600412.032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 99.000,00 7.000,00 106.000,00
10.08.026.1236600412.033 MANUTENCAO DAS ATIV. A EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI 80.000,00 5.000,00 85.000,00
10.08.027.1236600412.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.052 FUNDEB-MANUT.REMUN.PROFISS.MAG.EDUC.JOVENS ADULTO 60% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.053 FUNDEB-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40% 313.000,00 5.000,00 318.000,00
10.08.027.1236600412.054 FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTOS 40% REG.JANARI 90.000,00 5.000,00 95.000,00
CULTURA 155.000,00 4.000,00 159.000,00
DIFUSAO CULTURAL 155.000,00 4.000,00 159.000,00
GESTAO DE POLITICA CULTURAL 155.000,00 4.000,00 159.000,00
10.08.026.1339200072.034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 103.000,00 3.000,00 106.000,00
10.08.026.1339200072.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI 52.000,00 1.000,00 53.000,00
URBANISMO 4.020.000,00 3.766.729,00 7.786.729,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
10.09.028.1512200032.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.09.028.1545100161.015 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100161.016 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANARI 212.000,00 212.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 2.895.729,00 2.895.729,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
10.09.028.1545100201.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA 2.312.729,00 2.312.729,00
10.09.028.1545100201.018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100201.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES 159.000,00 159.000,00
SERVICOS URBANOS 42.000,00 185.000,00 227.000,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 42.000,00 185.000,00 227.000,00
10.09.028.1545200161.021 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS 100.000,00 100.000,00
10.09.028.1545200161.022 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
10.09.028.1545200162.056 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO 42.000,00 42.000,00
HABITACAO 32.000,00 1.050.000,00 1.082.000,00
HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 276.000,00 276.000,00
10.09.028.1648100211.023 CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI 276.000,00 276.000,00
HABITACAO URBANA 32.000,00 774.000,00 806.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 32.000,00 774.000,00 806.000,00
10.09.028.1648200211.024 CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR 742.000,00 742.000,00
10.09.028.1648200211.025 CONCLUSAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 32.000,00 32.000,00 64.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 117.000,00 175.000,00 292.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 117.000,00 5.000,00 122.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 117.000,00 5.000,00 122.000,00
10.06.024.1912600522.112 MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL 117.000,00 5.000,00 122.000,00
DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 170.000,00 170.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 170.000,00 170.000,00
10.06.024.1957200521.014 IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 85.000,00 85.000,00
10.06.024.1957200521.019 IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANARI 85.000,00 85.000,00
ENERGIA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
ENERGIA ELETRICA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
10.09.028.2575200261.026 CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200261.027 CONST. E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI 95.000,00 95.000,00
10.09.028.2575200262.057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200262.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANARI 159.000,00 159.000,00
TRANSPORTE 233.000,00 1.597.000,00 1.830.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 116.000,00 50.000,00 166.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 116.000,00 50.000,00 166.000,00
10.09.028.2645300472.059 ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE 116.000,00 50.000,00 166.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 117.000,00 1.547.000,00 1.664.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.537.000,00 1.537.000,00
10.09.028.2678200201.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS 1.113.000,00 1.113.000,00
10.09.028.2678200201.029 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 117.000,00 10.000,00 127.000,00
10.09.028.2678200472.060 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 117.000,00 10.000,00 127.000,00
DESPORTO E LAZER 441.000,00 9.000,00 450.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 415.000,00 9.000,00 424.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 415.000,00 9.000,00 424.000,00
10.08.026.2781200082.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER 364.000,00 7.000,00 371.000,00
10.08.026.2781200082.037 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DE JANARI 51.000,00 2.000,00 53.000,00
LAZER 26.000,00 26.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
10.08.026.2781300082.038 MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE 26.000,00 26.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 476.000,00 690.000,00 1.166.000,00
ACAO JUDICIARIA 105.000,00 160.000,00 265.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 105.000,00 160.000,00 265.000,00
10.07.025.2806100002.012 ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 105.000,00 160.000,00 265.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
10.07.025.2884300002.013 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 530.000,00 530.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
10.07.025.2884600002.014 CONTRIBUICAO AO PASEP 371.000,00 371.000,00
SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 371.000,00 371.000,00
10.13.035.1751100181.052 EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI 371.000,00 371.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
10.13.035.1751200181.053 EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
GESTAO AMBIENTAL 1.514.000,00 585.000,00 2.099.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 32.000,00 5.000,00 37.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 32.000,00 5.000,00 37.000,00
10.13.035.1812500192.106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 32.000,00 5.000,00 37.000,00
PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 1.297.000,00 151.000,00 1.448.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 1.297.000,00 151.000,00 1.448.000,00
10.13.035.1854100191.054 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS 85.000,00 85.000,00
10.13.035.1854100191.055 CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI 42.000,00 42.000,00
10.13.035.1854100192.107 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS 414.000,00 10.000,00 424.000,00
10.13.035.1854100192.108 MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI 218.000,00 10.000,00 228.000,00
10.13.035.1854100192.109 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 665.000,00 4.000,00 669.000,00
CONTROLE AMBIENTAL 185.000,00 429.000,00 614.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 185.000,00 429.000,00 614.000,00
10.13.035.1854200191.056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854200192.110 APOIO A GESTAO AMBIENTAL 112.000,00 5.000,00 117.000,00
10.13.035.1854200192.111 MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES 73.000,00 73.000,00
AGRICULTURA 810.000,00 1.792.000,00 2.602.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 679.000,00 10.000,00 689.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 679.000,00 10.000,00 689.000,00
10.10.029.2012200172.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO 679.000,00 10.000,00 689.000,00
ABASTECIMENTO 901.000,00 901.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 901.000,00 901.000,00
10.10.029.2060500171.030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS 159.000,00 159.000,00
10.10.029.2060500171.031 CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
10.10.029.2060500171.032 CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL 318.000,00 318.000,00
EXTENSAO RURAL 131.000,00 33.000,00 164.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 131.000,00 33.000,00 164.000,00
10.10.029.2060600172.062 APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA 75.000,00 20.000,00 95.000,00
10.10.029.2060600172.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 56.000,00 13.000,00 69.000,00
PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 318.000,00 318.000,00
10.10.029.2060800171.033 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA 318.000,00 318.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2069100171.034 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA 530.000,00 530.000,00
COMERCIO E SERVICOS 107.000,00 1.042.000,00 1.149.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 497.000,00 497.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 212.000,00 212.000,00
10.10.029.2369100171.035 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS 212.000,00 212.000,00
GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 285.000,00 285.000,00
10.10.029.2369100451.036 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ARTESANAIS 85.000,00 85.000,00
10.10.029.2369100451.037 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E ESPOSICOES 200.000,00 200.000,00
COMERCIALIZACAO 107.000,00 545.000,00 652.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 107.000,00 545.000,00 652.000,00
10.10.029.2369200171.038 CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2369200172.064 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA 54.000,00 10.000,00 64.000,00
10.10.029.2369200172.065 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICIPIO 53.000,00 5.000,00 58.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 57.771.271,00 16.586.729,00 74.358.000,00
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
10.99.999.9999999999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 827.000,00
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER LEGISLATIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
LEGISLATIVA 2.411.000,00 2.411.000,00
ACAO LEGISLATIVA 2.388.000,00 2.388.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.388.000,00 2.388.000,00
10.01.010.0103100012.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 2.388.000,00 2.388.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
10.01.010.0113100012.002 MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.411.000,00 2.411.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
ADMINISTRACAO 7.032.000,00 636.000,00 7.668.000,00
DEFESA DA ORDEM JURIDICA 636.000,00 636.000,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.04.022.0409100042.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 636.000,00 636.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 6.181.000,00 636.000,00 6.817.000,00
ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.941.000,00 1.941.000,00
10.02.020.0412200022.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.729.000,00 1.729.000,00
10.03.021.0412200022.005 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 212.000,00 212.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 4.240.000,00 636.000,00 4.876.000,00
10.06.024.0412200032.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI 636.000,00 636.000,00
10.06.024.0412200032.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO 2.756.000,00 2.756.000,00
10.06.024.0412200032.010 CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS 106.000,00 106.000,00
10.07.025.0412200032.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1.378.000,00 1.378.000,00
CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
10.05.023.0412400272.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
10.02.020.0413100282.004 MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO 85.000,00 85.000,00
EDUCACAO 6.265.000,00 40.230.271,00 46.495.271,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.748.000,00 185.000,00 3.933.000,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 3.748.000,00 185.000,00 3.933.000,00
10.08.026.1212200222.015 MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER 3.748.000,00 185.000,00 3.933.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 49.000,00 63.000,00 112.000,00
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 49.000,00 63.000,00 112.000,00
10.08.026.1212500462.016 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 49.000,00 49.000,00
10.08.027.1212500462.039 MANUTENCAO DO CONCELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 63.000,00 63.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
10.08.026.1230600382.017 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL 464.000,00 464.000,00
10.08.026.1230600382.018 MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 954.000,00 954.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 1.241.000,00 31.565.271,00 32.806.271,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 170.000,00 170.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
10.08.026.1236100221.001 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100221.002 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO JANARI 85.000,00 85.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.241.000,00 31.395.271,00 32.636.271,00
10.08.026.1236100401.003 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 212.000,00 212.000,00
10.08.026.1236100401.004 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR ENS.FUND. REGIAO JANARI 53.000,00 53.000,00
10.08.026.1236100401.005 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 848.000,00 848.000,00
10.08.026.1236100401.006 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENSINO FUND.REG.JANARI 424.000,00 424.000,00
10.08.027.1236100401.011 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 424.000,00 424.000,00
10.08.027.1236100401.012 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ,UNID.ESCOLAR ENS.FUNDAM.REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
10.08.026.1236100402.019 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 21.000,00 21.000,00
10.08.026.1236100402.020 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE 933.000,00 933.000,00
10.08.026.1236100402.021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100402.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.241.000,00 31.000,00 1.272.000,00
10.08.026.1236100402.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO JANARI 530.000,00 530.000,00
10.08.026.1236100402.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 764.000,00 764.000,00
10.08.026.1236100402.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAM. NA REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236100402.040 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 60% 17.911.271,00 17.911.271,00
10.08.027.1236100402.041 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUNDAM.60% REG.JANARI 1.590.000,00 1.590.000,00
10.08.027.1236100402.042 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% 4.966.000,00 4.966.000,00
10.08.027.1236100402.043 FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.40% REGIAO DO JANARI 2.020.000,00 2.020.000,00
10.08.027.1236100402.044 FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 40% 159.000,00 159.000,00
ENSINO MEDIO 64.000,00 64.000,00 128.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 64.000,00 64.000,00 128.000,00
10.08.026.1236200432.026 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNATE 64.000,00 64.000,00
10.08.026.1236200432.027 APOIO AO ENSINO MEDIO 64.000,00 64.000,00
ENSINO SUPERIOR 79.000,00 200.000,00 279.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 79.000,00 200.000,00 279.000,00
10.08.026.1236400441.007 CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB 200.000,00 200.000,00
10.08.026.1236400442.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 79.000,00 79.000,00
ENSINO INFANTIL 978.000,00 6.025.000,00 7.003.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 978.000,00 6.025.000,00 7.003.000,00
10.08.026.1236500391.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL 424.000,00 424.000,00
10.08.026.1236500391.009 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENS.INFANTIL REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
10.08.026.1236500391.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CRECHES 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236500391.013 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL 530.000,00 530.000,00
10.08.026.1236500392.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 872.000,00 872.000,00
10.08.026.1236500392.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTL - REGIAO DO JANARI 454.000,00 454.000,00
10.08.026.1236500392.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.045 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.046 FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 60% 1.508.000,00 1.508.000,00
10.08.027.1236500392.048 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% 1.060.000,00 1.060.000,00
10.08.027.1236500392.049 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.050 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES 40% 1.095.000,00 1.095.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 106.000,00 710.000,00 816.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 106.000,00 710.000,00 816.000,00
10.08.026.1236600412.032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 106.000,00 106.000,00
10.08.026.1236600412.033 MANUTENCAO DAS ATIV. A EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
10.08.027.1236600412.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.052 FUNDEB-MANUT.REMUN.PROFISS.MAG.EDUC.JOVENS ADULTO 60% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.053 FUNDEB-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40% 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236600412.054 FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTOS 40% REG.JANARI 95.000,00 95.000,00
CULTURA 106.000,00 53.000,00 159.000,00
DIFUSAO CULTURAL 106.000,00 53.000,00 159.000,00
GESTAO DE POLITICA CULTURAL 106.000,00 53.000,00 159.000,00
10.08.026.1339200072.034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 106.000,00 106.000,00
10.08.026.1339200072.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI 53.000,00 53.000,00
URBANISMO 2.604.000,00 5.182.729,00 7.786.729,00
ADMINISTRACAO GERAL 2.462.000,00 1.566.000,00 4.028.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 2.462.000,00 1.566.000,00 4.028.000,00
10.09.028.1512200032.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO 2.462.000,00 1.566.000,00 4.028.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.09.028.1545100161.015 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100161.016 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANARI 212.000,00 212.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 2.895.729,00 2.895.729,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
10.09.028.1545100201.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA 2.312.729,00 2.312.729,00
10.09.028.1545100201.018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100201.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES 159.000,00 159.000,00
SERVICOS URBANOS 142.000,00 85.000,00 227.000,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 142.000,00 85.000,00 227.000,00
10.09.028.1545200161.021 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS 100.000,00 100.000,00
10.09.028.1545200161.022 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
10.09.028.1545200162.056 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO 42.000,00 42.000,00
HABITACAO 64.000,00 1.018.000,00 1.082.000,00
HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 276.000,00 276.000,00
10.09.028.1648100211.023 CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI 276.000,00 276.000,00
HABITACAO URBANA 64.000,00 742.000,00 806.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 64.000,00 742.000,00 806.000,00
10.09.028.1648200211.024 CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR 742.000,00 742.000,00
10.09.028.1648200211.025 CONCLUSAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 64.000,00 64.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 207.000,00 85.000,00 292.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 122.000,00 122.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
10.06.024.1912600522.112 MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 85.000,00 85.000,00 170.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 85.000,00 85.000,00 170.000,00
10.06.024.1957200521.014 IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 85.000,00 85.000,00
10.06.024.1957200521.019 IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANARI 85.000,00 85.000,00
ENERGIA 424.000,00 254.000,00 678.000,00
ENERGIA ELETRICA 424.000,00 254.000,00 678.000,00
GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 424.000,00 254.000,00 678.000,00
10.09.028.2575200261.026 CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200261.027 CONST. E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI 95.000,00 95.000,00
10.09.028.2575200262.057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200262.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANARI 159.000,00 159.000,00
TRANSPORTE 293.000,00 1.537.000,00 1.830.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 166.000,00 166.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 166.000,00 166.000,00
10.09.028.2645300472.059 ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE 166.000,00 166.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 127.000,00 1.537.000,00 1.664.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.537.000,00 1.537.000,00
10.09.028.2678200201.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS 1.113.000,00 1.113.000,00
10.09.028.2678200201.029 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 127.000,00 127.000,00
10.09.028.2678200472.060 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 127.000,00 127.000,00
DESPORTO E LAZER 397.000,00 53.000,00 450.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 371.000,00 53.000,00 424.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 371.000,00 53.000,00 424.000,00
10.08.026.2781200082.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER 371.000,00 371.000,00
10.08.026.2781200082.037 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DE JANARI 53.000,00 53.000,00
LAZER 26.000,00 26.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
10.08.026.2781300082.038 MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE 26.000,00 26.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00 1.166.000,00
ACAO JUDICIARIA 265.000,00 265.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 265.000,00 265.000,00
10.07.025.2806100002.012 ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 265.000,00 265.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
10.07.025.2884300002.013 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 530.000,00 530.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
10.07.025.2884600002.014 CONTRIBUICAO AO PASEP 371.000,00 371.000,00
SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 371.000,00 371.000,00
10.13.035.1751100181.052 EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI 371.000,00 371.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
10.13.035.1751200181.053 EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
GESTAO AMBIENTAL 1.405.000,00 694.000,00 2.099.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 37.000,00 37.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 37.000,00 37.000,00
10.13.035.1812500192.106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 37.000,00 37.000,00
PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 1.178.000,00 270.000,00 1.448.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 1.178.000,00 270.000,00 1.448.000,00
10.13.035.1854100191.054 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS 85.000,00 85.000,00
10.13.035.1854100191.055 CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI 42.000,00 42.000,00
10.13.035.1854100192.107 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854100192.108 MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI 228.000,00 228.000,00
10.13.035.1854100192.109 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 669.000,00 669.000,00
CONTROLE AMBIENTAL 190.000,00 424.000,00 614.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 190.000,00 424.000,00 614.000,00
10.13.035.1854200191.056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854200192.110 APOIO A GESTAO AMBIENTAL 117.000,00 117.000,00
10.13.035.1854200192.111 MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES 73.000,00 73.000,00
AGRICULTURA 1.012.000,00 1.590.000,00 2.602.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 689.000,00 689.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 689.000,00 689.000,00
10.10.029.2012200172.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO 689.000,00 689.000,00
ABASTECIMENTO 159.000,00 742.000,00 901.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 159.000,00 742.000,00 901.000,00
10.10.029.2060500171.030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS 159.000,00 159.000,00
10.10.029.2060500171.031 CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
10.10.029.2060500171.032 CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL 318.000,00 318.000,00
EXTENSAO RURAL 164.000,00 164.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 164.000,00 164.000,00
10.10.029.2060600172.062 APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA 95.000,00 95.000,00
10.10.029.2060600172.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 69.000,00 69.000,00
PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 318.000,00 318.000,00
10.10.029.2060800171.033 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA 318.000,00 318.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2069100171.034 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA 530.000,00 530.000,00
COMERCIO E SERVICOS 207.000,00 942.000,00 1.149.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 85.000,00 412.000,00 497.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 212.000,00 212.000,00
10.10.029.2369100171.035 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS 212.000,00 212.000,00
GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 85.000,00 200.000,00 285.000,00
10.10.029.2369100451.036 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ARTESANAIS 85.000,00 85.000,00
10.10.029.2369100451.037 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E ESPOSICOES 200.000,00 200.000,00
COMERCIALIZACAO 122.000,00 530.000,00 652.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 122.000,00 530.000,00 652.000,00
10.10.029.2369200171.038 CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2369200172.064 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA 64.000,00 64.000,00
10.10.029.2369200172.065 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICIPIO 58.000,00 58.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 21.182.000,00 53.176.000,00 74.358.000,00
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ESTADO DO PARA
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
10.99.999.9999999999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 827.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER LEGISLATIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
LEGISLATIVA 2.411.000,00 2.411.000,00
ACAO LEGISLATIVA 2.388.000,00 2.388.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.388.000,00 2.388.000,00
10.01.010.0103100012.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 2.388.000,00 2.388.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
10.01.010.0113100012.002 MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.411.000,00 2.411.000,00
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ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
ADMINISTRACAO 1.814.000,00 1.814.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.729.000,00 1.729.000,00
ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.729.000,00 1.729.000,00
10.02.020.0412200022.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.729.000,00 1.729.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
10.02.020.0413100282.004 MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.814.000,00 1.814.000,00
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ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
ADMINISTRACAO 212.000,00 212.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 212.000,00 212.000,00
ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 212.000,00 212.000,00
10.03.021.0412200022.005 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 212.000,00 212.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 212.000,00 212.000,00
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ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
ADMINISTRACAO 636.000,00 636.000,00
DEFESA DA ORDEM JURIDICA 636.000,00 636.000,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.04.022.0409100042.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 636.000,00 636.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 636.000,00 636.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
ADMINISTRACAO 130.000,00 130.000,00
CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
10.05.023.0412400272.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 130.000,00 130.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
ADMINISTRACAO 3.498.000,00 3.498.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.498.000,00 3.498.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 3.498.000,00 3.498.000,00
10.06.024.0412200032.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI 636.000,00 636.000,00
10.06.024.0412200032.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO 2.756.000,00 2.756.000,00
10.06.024.0412200032.010 CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS 106.000,00 106.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 170.000,00 122.000,00 292.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 122.000,00 122.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
10.06.024.1912600522.112 MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 170.000,00 170.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 170.000,00 170.000,00
10.06.024.1957200521.014 IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 85.000,00 85.000,00
10.06.024.1957200521.019 IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANARI 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 170.000,00 3.620.000,00 3.790.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
ADMINISTRACAO 1.378.000,00 1.378.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.378.000,00 1.378.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 1.378.000,00 1.378.000,00
10.07.025.0412200032.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1.378.000,00 1.378.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00 1.166.000,00
ACAO JUDICIARIA 265.000,00 265.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 265.000,00 265.000,00
10.07.025.2806100002.012 ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 265.000,00 265.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
10.07.025.2884300002.013 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 530.000,00 530.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
10.07.025.2884600002.014 CONTRIBUICAO AO PASEP 371.000,00 371.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.544.000,00 2.544.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
EDUCACAO 2.967.000,00 10.941.000,00 13.908.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.933.000,00 3.933.000,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 3.933.000,00 3.933.000,00
10.08.026.1212200222.015 MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER 3.933.000,00 3.933.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 49.000,00 49.000,00
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 49.000,00 49.000,00
10.08.026.1212500462.016 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 49.000,00 49.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
10.08.026.1230600382.017 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL 464.000,00 464.000,00
10.08.026.1230600382.018 MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 954.000,00 954.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 1.707.000,00 3.711.000,00 5.418.000,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 170.000,00 170.000,00
10.08.026.1236100221.001 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100221.002 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO JANARI 85.000,00 85.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.537.000,00 3.711.000,00 5.248.000,00
10.08.026.1236100401.003 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 212.000,00 212.000,00
10.08.026.1236100401.004 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR ENS.FUND. REGIAO JANARI 53.000,00 53.000,00
10.08.026.1236100401.005 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 848.000,00 848.000,00
10.08.026.1236100401.006 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENSINO FUND.REG.JANARI 424.000,00 424.000,00
10.08.026.1236100402.019 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 21.000,00 21.000,00
10.08.026.1236100402.020 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE 933.000,00 933.000,00
10.08.026.1236100402.021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100402.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.272.000,00 1.272.000,00
10.08.026.1236100402.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO JANARI 530.000,00 530.000,00
10.08.026.1236100402.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 764.000,00 764.000,00
10.08.026.1236100402.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAM. NA REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 128.000,00 128.000,00
10.08.026.1236200432.026 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNATE 64.000,00 64.000,00
10.08.026.1236200432.027 APOIO AO ENSINO MEDIO 64.000,00 64.000,00
ENSINO SUPERIOR 200.000,00 79.000,00 279.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 200.000,00 79.000,00 279.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
10.08.026.1236400441.007 CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB 200.000,00 200.000,00
10.08.026.1236400442.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 79.000,00 79.000,00
ENSINO INFANTIL 1.060.000,00 1.432.000,00 2.492.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 1.060.000,00 1.432.000,00 2.492.000,00
10.08.026.1236500391.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL 424.000,00 424.000,00
10.08.026.1236500391.009 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENS.INFANTIL REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
10.08.026.1236500391.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CRECHES 318.000,00 318.000,00
10.08.026.1236500392.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 872.000,00 872.000,00
10.08.026.1236500392.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTL - REGIAO DO JANARI 454.000,00 454.000,00
10.08.026.1236500392.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES 106.000,00 106.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 191.000,00 191.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 191.000,00 191.000,00
10.08.026.1236600412.032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 106.000,00 106.000,00
10.08.026.1236600412.033 MANUTENCAO DAS ATIV. A EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
CULTURA 159.000,00 159.000,00
DIFUSAO CULTURAL 159.000,00 159.000,00
GESTAO DE POLITICA CULTURAL 159.000,00 159.000,00
10.08.026.1339200072.034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 106.000,00 106.000,00
10.08.026.1339200072.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI 53.000,00 53.000,00
DESPORTO E LAZER 450.000,00 450.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 424.000,00 424.000,00
10.08.026.2781200082.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER 371.000,00 371.000,00
10.08.026.2781200082.037 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DE JANARI 53.000,00 53.000,00
LAZER 26.000,00 26.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
10.08.026.2781300082.038 MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE 26.000,00 26.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.967.000,00 11.550.000,00 14.517.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
EDUCACAO 1.272.000,00 31.315.271,00 32.587.271,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 63.000,00 63.000,00
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 63.000,00 63.000,00
10.08.027.1212500462.039 MANUTENCAO DO CONCELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 63.000,00 63.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 742.000,00 26.646.271,00 27.388.271,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 742.000,00 26.646.271,00 27.388.271,00
10.08.027.1236100401.011 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 424.000,00 424.000,00
10.08.027.1236100401.012 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ,UNID.ESCOLAR ENS.FUNDAM.REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236100402.040 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 60% 17.911.271,00 17.911.271,00
10.08.027.1236100402.041 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUNDAM.60% REG.JANARI 1.590.000,00 1.590.000,00
10.08.027.1236100402.042 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% 4.966.000,00 4.966.000,00
10.08.027.1236100402.043 FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.40% REGIAO DO JANARI 2.020.000,00 2.020.000,00
10.08.027.1236100402.044 FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 40% 159.000,00 159.000,00
ENSINO INFANTIL 530.000,00 3.981.000,00 4.511.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 530.000,00 3.981.000,00 4.511.000,00
10.08.027.1236500391.013 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL 530.000,00 530.000,00
10.08.027.1236500392.045 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.046 FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 60% 1.508.000,00 1.508.000,00
10.08.027.1236500392.048 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% 1.060.000,00 1.060.000,00
10.08.027.1236500392.049 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.050 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES 40% 1.095.000,00 1.095.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 625.000,00 625.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 625.000,00 625.000,00
10.08.027.1236600412.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.052 FUNDEB-MANUT.REMUN.PROFISS.MAG.EDUC.JOVENS ADULTO 60% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.053 FUNDEB-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40% 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236600412.054 FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTOS 40% REG.JANARI 95.000,00 95.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.272.000,00 31.315.271,00 32.587.271,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
URBANISMO 3.716.729,00 4.070.000,00 7.786.729,00
ADMINISTRACAO GERAL 4.028.000,00 4.028.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 4.028.000,00 4.028.000,00
10.09.028.1512200032.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO 4.028.000,00 4.028.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.09.028.1545100161.015 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100161.016 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANARI 212.000,00 212.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 2.895.729,00 2.895.729,00
10.09.028.1545100201.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA 2.312.729,00 2.312.729,00
10.09.028.1545100201.018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100201.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES 159.000,00 159.000,00
SERVICOS URBANOS 185.000,00 42.000,00 227.000,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 185.000,00 42.000,00 227.000,00
10.09.028.1545200161.021 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS 100.000,00 100.000,00
10.09.028.1545200161.022 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
10.09.028.1545200162.056 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO 42.000,00 42.000,00
HABITACAO 1.082.000,00 1.082.000,00
HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 276.000,00 276.000,00
10.09.028.1648100211.023 CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI 276.000,00 276.000,00
HABITACAO URBANA 806.000,00 806.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 806.000,00 806.000,00
10.09.028.1648200211.024 CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR 742.000,00 742.000,00
10.09.028.1648200211.025 CONCLUSAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 64.000,00 64.000,00
ENERGIA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
ENERGIA ELETRICA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 307.000,00 371.000,00 678.000,00
10.09.028.2575200261.026 CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200261.027 CONST. E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI 95.000,00 95.000,00
10.09.028.2575200262.057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200262.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANARI 159.000,00 159.000,00
TRANSPORTE 1.537.000,00 293.000,00 1.830.000,00
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 166.000,00 166.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 166.000,00 166.000,00
10.09.028.2645300472.059 ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE 166.000,00 166.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 1.537.000,00 127.000,00 1.664.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.537.000,00 1.537.000,00
10.09.028.2678200201.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS 1.113.000,00 1.113.000,00
10.09.028.2678200201.029 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 127.000,00 127.000,00
10.09.028.2678200472.060 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 127.000,00 127.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 6.642.729,00 4.734.000,00 11.376.729,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
AGRICULTURA 1.749.000,00 853.000,00 2.602.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 689.000,00 689.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 689.000,00 689.000,00
10.10.029.2012200172.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO 689.000,00 689.000,00
ABASTECIMENTO 901.000,00 901.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 901.000,00 901.000,00
10.10.029.2060500171.030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS 159.000,00 159.000,00
10.10.029.2060500171.031 CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
10.10.029.2060500171.032 CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL 318.000,00 318.000,00
EXTENSAO RURAL 164.000,00 164.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 164.000,00 164.000,00
10.10.029.2060600172.062 APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA 95.000,00 95.000,00
10.10.029.2060600172.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 69.000,00 69.000,00
PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 318.000,00 318.000,00
10.10.029.2060800171.033 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA 318.000,00 318.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2069100171.034 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA 530.000,00 530.000,00
COMERCIO E SERVICOS 1.027.000,00 122.000,00 1.149.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 497.000,00 497.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 212.000,00 212.000,00
10.10.029.2369100171.035 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS 212.000,00 212.000,00
GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 285.000,00 285.000,00
10.10.029.2369100451.036 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ARTESANAIS 85.000,00 85.000,00
10.10.029.2369100451.037 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E ESPOSICOES 200.000,00 200.000,00
COMERCIALIZACAO 530.000,00 122.000,00 652.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 530.000,00 122.000,00 652.000,00
10.10.029.2369200171.038 CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2369200172.064 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA 64.000,00 64.000,00
10.10.029.2369200172.065 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICIPIO 58.000,00 58.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.776.000,00 975.000,00 3.751.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorci
ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
null
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 371.000,00 371.000,00
10.13.035.1751100181.052 EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI 371.000,00 371.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
10.13.035.1751200181.053 EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
GESTAO AMBIENTAL 551.000,00 1.548.000,00 2.099.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 37.000,00 37.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 37.000,00 37.000,00
10.13.035.1812500192.106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 37.000,00 37.000,00
PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 127.000,00 1.321.000,00 1.448.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 127.000,00 1.321.000,00 1.448.000,00
10.13.035.1854100191.054 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS 85.000,00 85.000,00
10.13.035.1854100191.055 CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI 42.000,00 42.000,00
10.13.035.1854100192.107 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854100192.108 MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI 228.000,00 228.000,00
10.13.035.1854100192.109 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 669.000,00 669.000,00
CONTROLE AMBIENTAL 424.000,00 190.000,00 614.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 424.000,00 190.000,00 614.000,00
10.13.035.1854200191.056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854200192.110 APOIO A GESTAO AMBIENTAL 117.000,00 117.000,00
10.13.035.1854200192.111 MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES 73.000,00 73.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.452.000,00 1.548.000,00 3.000.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
10.99.999.9999999999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 827.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER LEGISLATIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
LEGISLATIVA 2.345.000,00 66.000,00 2.411.000,00
ACAO LEGISLATIVA 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
10.01.010.0103100012.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 2.322.000,00 66.000,00 2.388.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
10.01.010.0113100012.002 MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.345.000,00 66.000,00 2.411.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 1.804.000,00 10.000,00 1.814.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.719.000,00 10.000,00 1.729.000,00
ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.719.000,00 10.000,00 1.729.000,00
10.02.020.0412200022.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.719.000,00 10.000,00 1.729.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
10.02.020.0413100282.004 MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.804.000,00 10.000,00 1.814.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 202.000,00 10.000,00 212.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 202.000,00 10.000,00 212.000,00
ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 202.000,00 10.000,00 212.000,00
10.03.021.0412200022.005 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 202.000,00 10.000,00 212.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 202.000,00 10.000,00 212.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 626.000,00 10.000,00 636.000,00
DEFESA DA ORDEM JURIDICA 626.000,00 10.000,00 636.000,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 626.000,00 10.000,00 636.000,00
10.04.022.0409100042.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 626.000,00 10.000,00 636.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 626.000,00 10.000,00 636.000,00
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
10.05.023.0412400272.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO 126.000,00 4.000,00 130.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 126.000,00 4.000,00 130.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 3.477.000,00 21.000,00 3.498.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.477.000,00 21.000,00 3.498.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 3.477.000,00 21.000,00 3.498.000,00
10.06.024.0412200032.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI 627.000,00 9.000,00 636.000,00
10.06.024.0412200032.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO 2.744.000,00 12.000,00 2.756.000,00
10.06.024.0412200032.010 CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS 106.000,00 106.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 117.000,00 175.000,00 292.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 117.000,00 5.000,00 122.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 117.000,00 5.000,00 122.000,00
10.06.024.1912600522.112 MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL 117.000,00 5.000,00 122.000,00
DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 170.000,00 170.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 170.000,00 170.000,00
10.06.024.1957200521.014 IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 85.000,00 85.000,00
10.06.024.1957200521.019 IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANARI 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 3.594.000,00 196.000,00 3.790.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
ADMINISTRACAO 1.318.000,00 60.000,00 1.378.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.318.000,00 60.000,00 1.378.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 1.318.000,00 60.000,00 1.378.000,00
10.07.025.0412200032.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1.318.000,00 60.000,00 1.378.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 476.000,00 690.000,00 1.166.000,00
ACAO JUDICIARIA 105.000,00 160.000,00 265.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 105.000,00 160.000,00 265.000,00
10.07.025.2806100002.012 ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 105.000,00 160.000,00 265.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
10.07.025.2884300002.013 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 530.000,00 530.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
10.07.025.2884600002.014 CONTRIBUICAO AO PASEP 371.000,00 371.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.794.000,00 750.000,00 2.544.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
EDUCACAO 10.696.000,00 3.212.000,00 13.908.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.859.000,00 74.000,00 3.933.000,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 3.859.000,00 74.000,00 3.933.000,00
10.08.026.1212200222.015 MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER 3.859.000,00 74.000,00 3.933.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 44.000,00 5.000,00 49.000,00
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 44.000,00 5.000,00 49.000,00
10.08.026.1212500462.016 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 44.000,00 5.000,00 49.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
10.08.026.1230600382.017 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL 464.000,00 464.000,00
10.08.026.1230600382.018 MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 954.000,00 954.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 3.591.000,00 1.827.000,00 5.418.000,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 170.000,00 170.000,00
10.08.026.1236100221.001 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100221.002 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO JANARI 85.000,00 85.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.591.000,00 1.657.000,00 5.248.000,00
10.08.026.1236100401.003 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 212.000,00 212.000,00
10.08.026.1236100401.004 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR ENS.FUND. REGIAO JANARI 53.000,00 53.000,00
10.08.026.1236100401.005 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 848.000,00 848.000,00
10.08.026.1236100401.006 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENSINO FUND.REG.JANARI 424.000,00 424.000,00
10.08.026.1236100402.019 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 21.000,00 21.000,00
10.08.026.1236100402.020 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE 833.000,00 100.000,00 933.000,00
10.08.026.1236100402.021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE 80.000,00 5.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100402.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.262.000,00 10.000,00 1.272.000,00
10.08.026.1236100402.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO JANARI 525.000,00 5.000,00 530.000,00
10.08.026.1236100402.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 764.000,00 764.000,00
10.08.026.1236100402.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAM. NA REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
ENSINO MEDIO 127.000,00 1.000,00 128.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 127.000,00 1.000,00 128.000,00
10.08.026.1236200432.026 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNATE 64.000,00 64.000,00
10.08.026.1236200432.027 APOIO AO ENSINO MEDIO 63.000,00 1.000,00 64.000,00
ENSINO SUPERIOR 74.000,00 205.000,00 279.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 74.000,00 205.000,00 279.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
10.08.026.1236400441.007 CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB 200.000,00 200.000,00
10.08.026.1236400442.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 74.000,00 5.000,00 79.000,00
ENSINO INFANTIL 1.404.000,00 1.088.000,00 2.492.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 1.404.000,00 1.088.000,00 2.492.000,00
10.08.026.1236500391.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL 424.000,00 424.000,00
10.08.026.1236500391.009 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENS.INFANTIL REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
10.08.026.1236500391.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CRECHES 318.000,00 318.000,00
10.08.026.1236500392.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 862.000,00 10.000,00 872.000,00
10.08.026.1236500392.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTL - REGIAO DO JANARI 441.000,00 13.000,00 454.000,00
10.08.026.1236500392.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES 101.000,00 5.000,00 106.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 179.000,00 12.000,00 191.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 179.000,00 12.000,00 191.000,00
10.08.026.1236600412.032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 99.000,00 7.000,00 106.000,00
10.08.026.1236600412.033 MANUTENCAO DAS ATIV. A EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI 80.000,00 5.000,00 85.000,00
CULTURA 155.000,00 4.000,00 159.000,00
DIFUSAO CULTURAL 155.000,00 4.000,00 159.000,00
GESTAO DE POLITICA CULTURAL 155.000,00 4.000,00 159.000,00
10.08.026.1339200072.034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 103.000,00 3.000,00 106.000,00
10.08.026.1339200072.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI 52.000,00 1.000,00 53.000,00
DESPORTO E LAZER 441.000,00 9.000,00 450.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 415.000,00 9.000,00 424.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 415.000,00 9.000,00 424.000,00
10.08.026.2781200082.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER 364.000,00 7.000,00 371.000,00
10.08.026.2781200082.037 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DE JANARI 51.000,00 2.000,00 53.000,00
LAZER 26.000,00 26.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
10.08.026.2781300082.038 MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE 26.000,00 26.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 11.292.000,00 3.225.000,00 14.517.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
EDUCACAO 31.246.271,00 1.341.000,00 32.587.271,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 57.000,00 6.000,00 63.000,00
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 57.000,00 6.000,00 63.000,00
10.08.027.1212500462.039 MANUTENCAO DO CONCELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 57.000,00 6.000,00 63.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 26.627.271,00 761.000,00 27.388.271,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 26.627.271,00 761.000,00 27.388.271,00
10.08.027.1236100401.011 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 424.000,00 424.000,00
10.08.027.1236100401.012 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ,UNID.ESCOLAR ENS.FUNDAM.REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236100402.040 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 60% 17.911.271,00 17.911.271,00
10.08.027.1236100402.041 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUNDAM.60% REG.JANARI 1.590.000,00 1.590.000,00
10.08.027.1236100402.042 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% 4.956.000,00 10.000,00 4.966.000,00
10.08.027.1236100402.043 FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.40% REGIAO DO JANARI 2.011.000,00 9.000,00 2.020.000,00
10.08.027.1236100402.044 FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 40% 159.000,00 159.000,00
ENSINO INFANTIL 3.947.000,00 564.000,00 4.511.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 3.947.000,00 564.000,00 4.511.000,00
10.08.027.1236500391.013 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL 530.000,00 530.000,00
10.08.027.1236500392.045 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.046 FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 60% 1.508.000,00 1.508.000,00
10.08.027.1236500392.048 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% 1.040.000,00 20.000,00 1.060.000,00
10.08.027.1236500392.049 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% REG.JANARI 101.000,00 5.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.050 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES 40% 1.086.000,00 9.000,00 1.095.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 615.000,00 10.000,00 625.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 615.000,00 10.000,00 625.000,00
10.08.027.1236600412.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.052 FUNDEB-MANUT.REMUN.PROFISS.MAG.EDUC.JOVENS ADULTO 60% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.053 FUNDEB-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40% 313.000,00 5.000,00 318.000,00
10.08.027.1236600412.054 FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTOS 40% REG.JANARI 90.000,00 5.000,00 95.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 31.246.271,00 1.341.000,00 32.587.271,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
URBANISMO 4.020.000,00 3.766.729,00 7.786.729,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
10.09.028.1512200032.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO 3.978.000,00 50.000,00 4.028.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.09.028.1545100161.015 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100161.016 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANARI 212.000,00 212.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 2.895.729,00 2.895.729,00
10.09.028.1545100201.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA 2.312.729,00 2.312.729,00
10.09.028.1545100201.018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100201.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES 159.000,00 159.000,00
SERVICOS URBANOS 42.000,00 185.000,00 227.000,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 42.000,00 185.000,00 227.000,00
10.09.028.1545200161.021 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS 100.000,00 100.000,00
10.09.028.1545200161.022 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
10.09.028.1545200162.056 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO 42.000,00 42.000,00
HABITACAO 32.000,00 1.050.000,00 1.082.000,00
HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 276.000,00 276.000,00
10.09.028.1648100211.023 CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI 276.000,00 276.000,00
HABITACAO URBANA 32.000,00 774.000,00 806.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 32.000,00 774.000,00 806.000,00
10.09.028.1648200211.024 CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR 742.000,00 742.000,00
10.09.028.1648200211.025 CONCLUSAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 32.000,00 32.000,00 64.000,00
ENERGIA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
ENERGIA ELETRICA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 371.000,00 307.000,00 678.000,00
10.09.028.2575200261.026 CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200261.027 CONST. E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI 95.000,00 95.000,00
10.09.028.2575200262.057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200262.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANARI 159.000,00 159.000,00
TRANSPORTE 233.000,00 1.597.000,00 1.830.000,00
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 116.000,00 50.000,00 166.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 116.000,00 50.000,00 166.000,00
10.09.028.2645300472.059 ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE 116.000,00 50.000,00 166.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 117.000,00 1.547.000,00 1.664.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.537.000,00 1.537.000,00
10.09.028.2678200201.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS 1.113.000,00 1.113.000,00
10.09.028.2678200201.029 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 117.000,00 10.000,00 127.000,00
10.09.028.2678200472.060 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 117.000,00 10.000,00 127.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 4.656.000,00 6.720.729,00 11.376.729,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
AGRICULTURA 810.000,00 1.792.000,00 2.602.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 679.000,00 10.000,00 689.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 679.000,00 10.000,00 689.000,00
10.10.029.2012200172.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO 679.000,00 10.000,00 689.000,00
ABASTECIMENTO 901.000,00 901.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 901.000,00 901.000,00
10.10.029.2060500171.030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS 159.000,00 159.000,00
10.10.029.2060500171.031 CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
10.10.029.2060500171.032 CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL 318.000,00 318.000,00
EXTENSAO RURAL 131.000,00 33.000,00 164.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 131.000,00 33.000,00 164.000,00
10.10.029.2060600172.062 APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA 75.000,00 20.000,00 95.000,00
10.10.029.2060600172.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 56.000,00 13.000,00 69.000,00
PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 318.000,00 318.000,00
10.10.029.2060800171.033 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA 318.000,00 318.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2069100171.034 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA 530.000,00 530.000,00
COMERCIO E SERVICOS 107.000,00 1.042.000,00 1.149.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 497.000,00 497.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 212.000,00 212.000,00
10.10.029.2369100171.035 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS 212.000,00 212.000,00
GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 285.000,00 285.000,00
10.10.029.2369100451.036 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ARTESANAIS 85.000,00 85.000,00
10.10.029.2369100451.037 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E ESPOSICOES 200.000,00 200.000,00
COMERCIALIZACAO 107.000,00 545.000,00 652.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 107.000,00 545.000,00 652.000,00
10.10.029.2369200171.038 CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2369200172.064 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA 54.000,00 10.000,00 64.000,00
10.10.029.2369200172.065 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICIPIO 53.000,00 5.000,00 58.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 917.000,00 2.834.000,00 3.751.000,00
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
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null
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 371.000,00 371.000,00
10.13.035.1751100181.052 EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI 371.000,00 371.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
10.13.035.1751200181.053 EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
GESTAO AMBIENTAL 1.514.000,00 585.000,00 2.099.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 32.000,00 5.000,00 37.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 32.000,00 5.000,00 37.000,00
10.13.035.1812500192.106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 32.000,00 5.000,00 37.000,00
PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 1.297.000,00 151.000,00 1.448.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 1.297.000,00 151.000,00 1.448.000,00
10.13.035.1854100191.054 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS 85.000,00 85.000,00
10.13.035.1854100191.055 CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI 42.000,00 42.000,00
10.13.035.1854100192.107 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS 414.000,00 10.000,00 424.000,00
10.13.035.1854100192.108 MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI 218.000,00 10.000,00 228.000,00
10.13.035.1854100192.109 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 665.000,00 4.000,00 669.000,00
CONTROLE AMBIENTAL 185.000,00 429.000,00 614.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 185.000,00 429.000,00 614.000,00
10.13.035.1854200191.056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854200192.110 APOIO A GESTAO AMBIENTAL 112.000,00 5.000,00 117.000,00
10.13.035.1854200192.111 MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES 73.000,00 73.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.514.000,00 1.486.000,00 3.000.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
10.99.999.9999999999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 827.000,00
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ESTADO DO PARA
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER LEGISLATIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
LEGISLATIVA 2.411.000,00 2.411.000,00
ACAO LEGISLATIVA 2.388.000,00 2.388.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 2.388.000,00 2.388.000,00
10.01.010.0103100012.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 2.388.000,00 2.388.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 23.000,00 23.000,00
ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
10.01.010.0113100012.002 MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER LEGISLATIVO 23.000,00 23.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.411.000,00 2.411.000,00
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ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
ADMINISTRACAO 1.814.000,00 1.814.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.729.000,00 1.729.000,00
ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 1.729.000,00 1.729.000,00
10.02.020.0412200022.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.729.000,00 1.729.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
COMUNICACAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
10.02.020.0413100282.004 MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.814.000,00 1.814.000,00
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ADMINISTRACAO DIRETA
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PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
ADMINISTRACAO 212.000,00 212.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 212.000,00 212.000,00
ATUACAO DO PODER EXECUTIVO 212.000,00 212.000,00
10.03.021.0412200022.005 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 212.000,00 212.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 212.000,00 212.000,00
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ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
ADMINISTRACAO 636.000,00 636.000,00
DEFESA DA ORDEM JURIDICA 636.000,00 636.000,00
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.04.022.0409100042.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 636.000,00 636.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 636.000,00 636.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
ADMINISTRACAO 130.000,00 130.000,00
CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
10.05.023.0412400272.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO 130.000,00 130.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 130.000,00 130.000,00
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ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
ADMINISTRACAO 2.862.000,00 636.000,00 3.498.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 2.862.000,00 636.000,00 3.498.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 2.862.000,00 636.000,00 3.498.000,00
10.06.024.0412200032.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI 636.000,00 636.000,00
10.06.024.0412200032.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO 2.756.000,00 2.756.000,00
10.06.024.0412200032.010 CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS 106.000,00 106.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 207.000,00 85.000,00 292.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 122.000,00 122.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
10.06.024.1912600522.112 MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL 122.000,00 122.000,00
DESENVOL TECNOLOG E ENGENHARIA 85.000,00 85.000,00 170.000,00
PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL 85.000,00 85.000,00 170.000,00
10.06.024.1957200521.014 IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 85.000,00 85.000,00
10.06.024.1957200521.019 IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANARI 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 3.069.000,00 721.000,00 3.790.000,00
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
ADMINISTRACAO 1.378.000,00 1.378.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.378.000,00 1.378.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 1.378.000,00 1.378.000,00
10.07.025.0412200032.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1.378.000,00 1.378.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.166.000,00 1.166.000,00
ACAO JUDICIARIA 265.000,00 265.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 265.000,00 265.000,00
10.07.025.2806100002.012 ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 265.000,00 265.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 530.000,00 530.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 530.000,00 530.000,00
10.07.025.2884300002.013 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 530.000,00 530.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 371.000,00 371.000,00
10.07.025.2884600002.014 CONTRIBUICAO AO PASEP 371.000,00 371.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.544.000,00 2.544.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
EDUCACAO 6.265.000,00 7.643.000,00 13.908.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.748.000,00 185.000,00 3.933.000,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 3.748.000,00 185.000,00 3.933.000,00
10.08.026.1212200222.015 MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER 3.748.000,00 185.000,00 3.933.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 49.000,00 49.000,00
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 49.000,00 49.000,00
10.08.026.1212500462.016 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 49.000,00 49.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.418.000,00 1.418.000,00
10.08.026.1230600382.017 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL 464.000,00 464.000,00
10.08.026.1230600382.018 MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL 954.000,00 954.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 1.241.000,00 4.177.000,00 5.418.000,00
GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 170.000,00 170.000,00
10.08.026.1236100221.001 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100221.002 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO JANARI 85.000,00 85.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.241.000,00 4.007.000,00 5.248.000,00
10.08.026.1236100401.003 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 212.000,00 212.000,00
10.08.026.1236100401.004 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR ENS.FUND. REGIAO JANARI 53.000,00 53.000,00
10.08.026.1236100401.005 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 848.000,00 848.000,00
10.08.026.1236100401.006 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENSINO FUND.REG.JANARI 424.000,00 424.000,00
10.08.026.1236100402.019 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 21.000,00 21.000,00
10.08.026.1236100402.020 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE 933.000,00 933.000,00
10.08.026.1236100402.021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE 85.000,00 85.000,00
10.08.026.1236100402.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.241.000,00 31.000,00 1.272.000,00
10.08.026.1236100402.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO JANARI 530.000,00 530.000,00
10.08.026.1236100402.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE 764.000,00 764.000,00
10.08.026.1236100402.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAM. NA REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
ENSINO MEDIO 64.000,00 64.000,00 128.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO 64.000,00 64.000,00 128.000,00
10.08.026.1236200432.026 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNATE 64.000,00 64.000,00
10.08.026.1236200432.027 APOIO AO ENSINO MEDIO 64.000,00 64.000,00
ENSINO SUPERIOR 79.000,00 200.000,00 279.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 79.000,00 200.000,00 279.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
10.08.026.1236400441.007 CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB 200.000,00 200.000,00
10.08.026.1236400442.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 79.000,00 79.000,00
ENSINO INFANTIL 978.000,00 1.514.000,00 2.492.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 978.000,00 1.514.000,00 2.492.000,00
10.08.026.1236500391.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL 424.000,00 424.000,00
10.08.026.1236500391.009 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENS.INFANTIL REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
10.08.026.1236500391.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CRECHES 318.000,00 318.000,00
10.08.026.1236500392.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 872.000,00 872.000,00
10.08.026.1236500392.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTL - REGIAO DO JANARI 454.000,00 454.000,00
10.08.026.1236500392.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES 106.000,00 106.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 106.000,00 85.000,00 191.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 106.000,00 85.000,00 191.000,00
10.08.026.1236600412.032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 106.000,00 106.000,00
10.08.026.1236600412.033 MANUTENCAO DAS ATIV. A EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
CULTURA 106.000,00 53.000,00 159.000,00
DIFUSAO CULTURAL 106.000,00 53.000,00 159.000,00
GESTAO DE POLITICA CULTURAL 106.000,00 53.000,00 159.000,00
10.08.026.1339200072.034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 106.000,00 106.000,00
10.08.026.1339200072.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI 53.000,00 53.000,00
DESPORTO E LAZER 397.000,00 53.000,00 450.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 371.000,00 53.000,00 424.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 371.000,00 53.000,00 424.000,00
10.08.026.2781200082.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER 371.000,00 371.000,00
10.08.026.2781200082.037 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DE JANARI 53.000,00 53.000,00
LAZER 26.000,00 26.000,00
GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA 26.000,00 26.000,00
10.08.026.2781300082.038 MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE 26.000,00 26.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 6.768.000,00 7.749.000,00 14.517.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
EDUCACAO 32.587.271,00 32.587.271,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 63.000,00 63.000,00
GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL 63.000,00 63.000,00
10.08.027.1212500462.039 MANUTENCAO DO CONCELHO MUNICIPAL DO FUNDEB 63.000,00 63.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 27.388.271,00 27.388.271,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 27.388.271,00 27.388.271,00
10.08.027.1236100401.011 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 424.000,00 424.000,00
10.08.027.1236100401.012 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ,UNID.ESCOLAR ENS.FUNDAM.REG.JANARI 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236100402.040 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 60% 17.911.271,00 17.911.271,00
10.08.027.1236100402.041 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUNDAM.60% REG.JANARI 1.590.000,00 1.590.000,00
10.08.027.1236100402.042 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% 4.966.000,00 4.966.000,00
10.08.027.1236100402.043 FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.40% REGIAO DO JANARI 2.020.000,00 2.020.000,00
10.08.027.1236100402.044 FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 40% 159.000,00 159.000,00
ENSINO INFANTIL 4.511.000,00 4.511.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL 4.511.000,00 4.511.000,00
10.08.027.1236500391.013 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL 530.000,00 530.000,00
10.08.027.1236500392.045 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.046 FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% REGIAO JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 60% 1.508.000,00 1.508.000,00
10.08.027.1236500392.048 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% 1.060.000,00 1.060.000,00
10.08.027.1236500392.049 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236500392.050 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES 40% 1.095.000,00 1.095.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 625.000,00 625.000,00
GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 625.000,00 625.000,00
10.08.027.1236600412.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 60% 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.052 FUNDEB-MANUT.REMUN.PROFISS.MAG.EDUC.JOVENS ADULTO 60% REG.JANARI 106.000,00 106.000,00
10.08.027.1236600412.053 FUNDEB-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40% 318.000,00 318.000,00
10.08.027.1236600412.054 FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTOS 40% REG.JANARI 95.000,00 95.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 32.587.271,00 32.587.271,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
URBANISMO 2.604.000,00 5.182.729,00 7.786.729,00
ADMINISTRACAO GERAL 2.462.000,00 1.566.000,00 4.028.000,00
ACOES ADMINISTRATIVA 2.462.000,00 1.566.000,00 4.028.000,00
10.09.028.1512200032.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO 2.462.000,00 1.566.000,00 4.028.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.531.729,00 3.531.729,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 636.000,00 636.000,00
10.09.028.1545100161.015 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100161.016 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANARI 212.000,00 212.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 2.895.729,00 2.895.729,00
10.09.028.1545100201.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA 2.312.729,00 2.312.729,00
10.09.028.1545100201.018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
10.09.028.1545100201.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES 159.000,00 159.000,00
SERVICOS URBANOS 142.000,00 85.000,00 227.000,00
AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO 142.000,00 85.000,00 227.000,00
10.09.028.1545200161.021 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS 100.000,00 100.000,00
10.09.028.1545200161.022 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANARI 85.000,00 85.000,00
10.09.028.1545200162.056 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO 42.000,00 42.000,00
HABITACAO 64.000,00 1.018.000,00 1.082.000,00
HABITACAO RURAL 276.000,00 276.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 276.000,00 276.000,00
10.09.028.1648100211.023 CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI 276.000,00 276.000,00
HABITACAO URBANA 64.000,00 742.000,00 806.000,00
PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR 64.000,00 742.000,00 806.000,00
10.09.028.1648200211.024 CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR 742.000,00 742.000,00
10.09.028.1648200211.025 CONCLUSAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 64.000,00 64.000,00
ENERGIA 424.000,00 254.000,00 678.000,00
ENERGIA ELETRICA 424.000,00 254.000,00 678.000,00
GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA 424.000,00 254.000,00 678.000,00
10.09.028.2575200261.026 CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200261.027 CONST. E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI 95.000,00 95.000,00
10.09.028.2575200262.057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00 212.000,00
10.09.028.2575200262.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANARI 159.000,00 159.000,00
TRANSPORTE 293.000,00 1.537.000,00 1.830.000,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 166.000,00 166.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 166.000,00 166.000,00
10.09.028.2645300472.059 ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE 166.000,00 166.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 127.000,00 1.537.000,00 1.664.000,00
PROG.DE DESENVOLV.DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.537.000,00 1.537.000,00
10.09.028.2678200201.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS 1.113.000,00 1.113.000,00
10.09.028.2678200201.029 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE 127.000,00 127.000,00
10.09.028.2678200472.060 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 127.000,00 127.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 3.385.000,00 7.991.729,00 11.376.729,00
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
AGRICULTURA 1.012.000,00 1.590.000,00 2.602.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 689.000,00 689.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 689.000,00 689.000,00
10.10.029.2012200172.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO 689.000,00 689.000,00
ABASTECIMENTO 159.000,00 742.000,00 901.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 159.000,00 742.000,00 901.000,00
10.10.029.2060500171.030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS 159.000,00 159.000,00
10.10.029.2060500171.031 CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO 424.000,00 424.000,00
10.10.029.2060500171.032 CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL 318.000,00 318.000,00
EXTENSAO RURAL 164.000,00 164.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 164.000,00 164.000,00
10.10.029.2060600172.062 APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA 95.000,00 95.000,00
10.10.029.2060600172.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA 69.000,00 69.000,00
PROMOCAO DA PROD AGROPECUARIA 318.000,00 318.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 318.000,00 318.000,00
10.10.029.2060800171.033 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA 318.000,00 318.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 530.000,00 530.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2069100171.034 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA 530.000,00 530.000,00
COMERCIO E SERVICOS 207.000,00 942.000,00 1.149.000,00
PROMOCAO COMERCIAL 85.000,00 412.000,00 497.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 212.000,00 212.000,00
10.10.029.2369100171.035 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS 212.000,00 212.000,00
GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 85.000,00 200.000,00 285.000,00
10.10.029.2369100451.036 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ARTESANAIS 85.000,00 85.000,00
10.10.029.2369100451.037 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E ESPOSICOES 200.000,00 200.000,00
COMERCIALIZACAO 122.000,00 530.000,00 652.000,00
GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 122.000,00 530.000,00 652.000,00
10.10.029.2369200171.038 CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES 530.000,00 530.000,00
10.10.029.2369200172.064 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA 64.000,00 64.000,00
10.10.029.2369200172.065 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICIPIO 58.000,00 58.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.219.000,00 2.532.000,00 3.751.000,00
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
null
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
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ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
SANEAMENTO 901.000,00 901.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL 371.000,00 371.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 371.000,00 371.000,00
10.13.035.1751100181.052 EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI 371.000,00 371.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 530.000,00 530.000,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
10.13.035.1751200181.053 EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO 530.000,00 530.000,00
GESTAO AMBIENTAL 1.405.000,00 694.000,00 2.099.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 37.000,00 37.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 37.000,00 37.000,00
10.13.035.1812500192.106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 37.000,00 37.000,00
PRESERV E CONSERV AMBIENTAL 1.178.000,00 270.000,00 1.448.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 1.178.000,00 270.000,00 1.448.000,00
10.13.035.1854100191.054 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS 85.000,00 85.000,00
10.13.035.1854100191.055 CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI 42.000,00 42.000,00
10.13.035.1854100192.107 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854100192.108 MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI 228.000,00 228.000,00
10.13.035.1854100192.109 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 669.000,00 669.000,00
CONTROLE AMBIENTAL 190.000,00 424.000,00 614.000,00
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL 190.000,00 424.000,00 614.000,00
10.13.035.1854200191.056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO 424.000,00 424.000,00
10.13.035.1854200192.110 APOIO A GESTAO AMBIENTAL 117.000,00 117.000,00
10.13.035.1854200192.111 MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES 73.000,00 73.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.405.000,00 1.595.000,00 3.000.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorci
ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
10.99.999.9999999999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 827.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorci
ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER LEGISLATIVO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.345.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.460.700,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.460.700,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 180.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 990.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 275.700,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 884.300,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 884.300,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 224.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 377.300,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 110.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 173.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 66.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 66.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 66.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 66.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.411.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 57.771.271,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.226.271,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 38.226.271,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.614.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.440.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 5.088.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 716.271,00
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 50.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 318.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.545.000,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS 126.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 126.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 19.419.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 399.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.090.000,00
3.3.90.31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 45.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 45.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 230.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 239.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.778.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.360.000,00
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 115.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 706.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 227.000,00
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 105.000,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 80.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.586.729,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 16.056.729,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 16.056.729,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 14.008.729,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.888.000,00
4.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 160.000,00
4.6.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 530.000,00
4.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 530.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 530.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 74.358.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER LEGISLATIVO
10.01.010 - CAMARA MUNICIPAL
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.345.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.460.700,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.460.700,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 180.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 990.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 275.700,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 884.300,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 884.300,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 224.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 377.300,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 110.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 173.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 66.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 66.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 66.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 66.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.411.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.02.020 - GABINETE DO PREFEITO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.804.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.238.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.238.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 198.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 566.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 566.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 125.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 76.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 30.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 185.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 30.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 1.814.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.03.021 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 202.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 142.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 142.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 22.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 5.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 212.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.04.022 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PROGEM
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 626.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 280.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 280.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 40.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 346.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 346.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 31.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 200.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 636.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.05.023 - COORDENACAO GERAL DE CONTROLE INTERNO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 126.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 96.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 75.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 16.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 4.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 130.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.06.024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.594.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.691.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.691.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 455.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 940.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 207.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 29.000,00
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 40.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.903.000,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS 106.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 106.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.797.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 30.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 647.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 35.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 225.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 685.000,00
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 100.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 45.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 30.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 196.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 196.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 196.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 90.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 106.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 3.790.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.07.025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.794.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 813.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 813.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 173.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 110.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 20.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 981.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 981.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 20.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 391.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 20.000,00
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 105.000,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 750.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 220.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 220.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
4.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 160.000,00
4.6.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 530.000,00
4.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 530.000,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 530.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 2.544.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.08.026 - SEC MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.292.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.226.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.226.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 960.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.650.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 363.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 75.000,00
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 30.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 148.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.066.000,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS 20.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 20.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 8.046.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 88.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.564.000,00
3.3.90.31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 45.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 45.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 30.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 588.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.528.000,00
3.3.90.41 CONTRIBUICOES 15.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 99.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 20.000,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.225.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.225.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.225.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 2.797.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 428.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 14.517.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.08.027 - FUNDEB-FUNDO DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 31.246.271,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.063.271,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 28.063.271,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.566.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.995.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 3.890.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 562.271,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 50.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.183.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.183.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 434.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 75.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 25.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 215.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.299.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 43.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 52.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.341.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.341.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.341.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.272.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 69.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 32.587.271,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.09.028 - SEC MUN OBRAS,TRANSP,URBANISMO E HABITACAO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.656.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.650.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.650.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 110.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 20.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.006.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.006.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.851.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 20.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 340.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 667.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 68.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 50.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.720.729,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 6.720.729,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 6.720.729,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 6.024.729,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 696.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 11.376.729,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.10.029 - SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA DESENVOLVIMENTO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 917.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 526.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 526.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 66.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 391.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 391.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 172.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 40.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 141.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 8.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 10.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.834.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.834.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 2.834.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 2.373.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 461.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 3.751.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO FISCAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
10.13.035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.514.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 501.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 501.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 66.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 10.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.013.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.013.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 25.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 221.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 10.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 110.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 605.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 22.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 10.000,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.486.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.486.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 1.486.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.452.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 3.000.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcj
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR
R E C E I T A S
RECEITAS CORRENTES 10.969.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.969.000,00
DEFICIT 9.624.000,00
T O T A L 20.593.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 4.679.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.679.000,00
T O T A L 4.679.000,00
D E S P E S A S
DESPESAS CORRENTES 20.593.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.425.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.168.000,00
T O T A L 20.593.000,00
DEFICIT 9.624.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 5.163.000,00
INVESTIMENTOS 5.163.000,00
T O T A L 14.787.000,00
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES 10.969.000,00 DESPESAS CORRENTES 20.593.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 4.679.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 5.163.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00
TOTAL 15.648.000,00 TOTAL 25.756.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
R E S U M O G E R A L D A R E C E I T A
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOB. FONTE CAT. ECON.
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 10.969.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.969.000,00
1710.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 8.969.000,00
1718.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M 8.969.000,00
1718.03.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE 8.170.000,00
1718.03.11.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE 8.170.000,00
1718.04.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 799.000,00
1718.04.11.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 799.000,00
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 2.000.000,00
1728.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M 2.000.000,00
1728.03.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 2.000.000,00
1728.03.11.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 2.000.000,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.679.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.679.000,00
2410.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 802.000,00
2418.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 802.000,00
2418.10.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID 802.000,00
2418.10.11.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEM 802.000,00
2420.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 3.877.000,00
2428.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE 3.877.000,00
2428.10.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO 3.877.000,00
2428.10.11.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SI 3.877.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 15.648.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcb
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
R E S U M O G E R A L D A D E S P E S A
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.593.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.425.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 9.425.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.631.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.480.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 984.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 115.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 215.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.168.000,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS 74.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 74.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 11.094.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 200.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.917.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 657.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 125.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.900.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.716.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 379.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.094.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 66.000,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.163.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.163.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 5.163.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 3.434.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.729.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 25.756.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcc
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROJETOS, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS
PROJETO ATIVIDADE
080000000 ASSISTENCIA SOCIAL 212.000,00 4.085.000,00 4.297.000,00
081220000 ADMINISTRACAO GERAL 1.120.000,00 1.120.000,00
081220005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA S 1.120.000,00 1.120.000,00
081250000 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 285.000,00 285.000,00
081250005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA S 285.000,00 285.000,00
082410000 ASSISTENCIA AO IDOSO 85.000,00 85.000,00
082410030 PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
082420000 ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
082420031 ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFIC 48.000,00 48.000,00
082430000 ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 212.000,00 594.000,00 806.000,00
082430032 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO 286.000,00 106.000,00 392.000,00
082430035 PROTATENDINTEGA FAMILIA-PAIF/FAM 106.000,00 191.000,00 297.000,00
082430036 PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAM 117.000,00 117.000,00
082440000 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.900.000,00 1.900.000,00
082440009 ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGE 21.000,00 21.000,00
082440024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE 1.768.000,00 1.768.000,00
082440025 DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
082440034 PROGRAMA BOLSA FAMILIA 71.000,00 71.000,00
083330000 EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
083330024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE 53.000,00 53.000,00
100000000 SAUDE 4.255.000,00 17.204.000,00 21.459.000,00
101220000 ADMINISTRACAO GERAL 1.590.000,00 1.590.000,00
101220049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.590.000,00 1.590.000,00
101250000 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 42.000,00 42.000,00
101250049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
103010000 ATENCAO BASICA 1.320.000,00 4.839.000,00 6.159.000,00
103010010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 1.400.000,00 1.320.000,00 2.720.000,00
103010011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIA 127.000,00 127.000,00
103010013 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 742.000,00 742.000,00
103010014 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.908.000,00 1.908.000,00
103010029 ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE 424.000,00 424.000,00
103010049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
103010050 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
103020000 ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 2.564.000,00 9.323.000,00 11.887.000,00
103020010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
103020011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIA 8.786.000,00 1.928.000,00 10.714.000,00
103020037 PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 106.000,00 537.000,00 643.000,00
103030000 SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
103030015 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
103040000 VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
103040006 VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
103050000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 371.000,00 848.000,00 1.219.000,00
103050012 VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 848.000,00 1.219.000,00
103060000 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCO 85.000,00 85.000,00
103060049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 4.467.000,00 21.289.000,00 25.756.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
CATEGORIAS ECONOMICAS
CORRENTE CAPITAL
080000000 ASSISTENCIA SOCIAL 3.996.000,00 301.000,00 4.297.000,00
081220000 ADMINISTRACAO GERAL 1.115.000,00 5.000,00 1.120.000,00
081220005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA S 5.000,00 1.115.000,00 1.120.000,00
081250000 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 270.000,00 15.000,00 285.000,00
081250005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA S 15.000,00 270.000,00 285.000,00
082410000 ASSISTENCIA AO IDOSO 80.000,00 5.000,00 85.000,00
082410030 PROTECAO SOCIAL BASICA 80.000,00 5.000,00 85.000,00
082420000 ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 43.000,00 5.000,00 48.000,00
082420031 ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFIC 5.000,00 43.000,00 48.000,00
082430000 ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 555.000,00 251.000,00 806.000,00
082430032 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO 130.000,00 262.000,00 392.000,00
082430035 PROTATENDINTEGA FAMILIA-PAIF/FAM 181.000,00 116.000,00 297.000,00
082430036 PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAM 5.000,00 112.000,00 117.000,00
082440000 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.880.000,00 20.000,00 1.900.000,00
082440009 ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGE 21.000,00 21.000,00
082440024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE 10.000,00 1.758.000,00 1.768.000,00
082440025 DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
082440034 PROGRAMA BOLSA FAMILIA 61.000,00 10.000,00 71.000,00
083330000 EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
083330024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE 53.000,00 53.000,00
100000000 SAUDE 16.597.000,00 4.862.000,00 21.459.000,00
101220000 ADMINISTRACAO GERAL 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
101220049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
101250000 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 36.000,00 6.000,00 42.000,00
101250049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 36.000,00 6.000,00 42.000,00
103010000 ATENCAO BASICA 4.342.000,00 1.817.000,00 6.159.000,00
103010010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 1.358.000,00 1.362.000,00 2.720.000,00
103010011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIA 127.000,00 127.000,00
103010013 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 736.000,00 6.000,00 742.000,00
103010014 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.886.000,00 22.000,00 1.908.000,00
103010029 ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE 424.000,00 424.000,00
103010049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 194.000,00 7.000,00 201.000,00
103010050 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
103020000 ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 9.263.000,00 2.624.000,00 11.887.000,00
103020010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
103020011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIA 1.983.000,00 8.731.000,00 10.714.000,00
103020037 PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 532.000,00 111.000,00 643.000,00
103030000 SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
103030015 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
103040000 VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
103040006 VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
103050000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 817.000,00 402.000,00 1.219.000,00
103050012 VIGILANCIA EM SAUDE 817.000,00 402.000,00 1.219.000,00
103060000 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCO 85.000,00 85.000,00
103060049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 20.593.000,00 5.163.000,00 25.756.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS, SEGUNDO PROJETOS E ATIVIDADES
PROJETO ATIVIDADE
0101 IMPOSTOS 152.000,00 152.000,00
0102 TAXAS 11.000,00 11.000,00
0119 PARTIC NA RECEITA DA UNIAO (FPM,ITR,ICMS 7.939.000,00 7.939.000,00
0124 TRANSF DA COMP FINANC P/EXPL DE RECURSOS 285.000,00 285.000,00
0133 PARTIC NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS,IPVA E IPI 1.179.000,00 1.179.000,00
0161 RECEITAS DIVERSAS 100.000,00 100.000,00
0166 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 60.000,00 60.000,00
0170 REMUN DE DEP BANCARIOS VINCULADOS AO FUNDO 160.000,00 160.000,00
0171 REMUN DE DEP BANCARIOS VINC AO FUNDO DE 10.000,00 10.000,00
0229 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 8.170.000,00 8.170.000,00
0230 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS 799.000,00 799.000,00
0236 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ 2.000.000,00 2.000.000,00
0241 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O 802.000,00 802.000,00
0245 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO 212.000,00 212.000,00
0246 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA 424.000,00 3.453.000,00 3.877.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 4.467.000,00 21.289.000,00 25.756.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS, CONFORME CATEGORIAS ECONOMICAS
CORRENTE CAPITAL
0101 IMPOSTOS 137.000,00 15.000,00 152.000,00
0102 TAXAS 5.000,00 6.000,00 11.000,00
0119 PARTIC NA RECEITA DA UNIAO (FPM,ITR,ICMS 7.939.000,00 7.939.000,00
0124 TRANSF DA COMP FINANC P/EXPL DE RECURSOS 8.000,00 277.000,00 285.000,00
0133 PARTIC NA RECEITA DOS ESTADOS (ICMS,IPVA E IPI 27.000,00 1.152.000,00 1.179.000,00
0161 RECEITAS DIVERSAS 100.000,00 100.000,00
0166 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 60.000,00 60.000,00
0170 REMUN DE DEP BANCARIOS VINCULADOS AO FUNDO 10.000,00 150.000,00 160.000,00
0171 REMUN DE DEP BANCARIOS VINC AO FUNDO DE 10.000,00 10.000,00
0229 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 152.000,00 8.018.000,00 8.170.000,00
0230 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS 54.000,00 745.000,00 799.000,00
0236 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ 2.000.000,00 2.000.000,00
0241 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O 802.000,00 802.000,00
0245 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO 212.000,00 212.000,00
0246 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA 3.877.000,00 3.877.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 20.593.000,00 5.163.000,00 25.756.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME PROJETOS E ATIVIDADES
PROJETO ATIVIDADE
08 ASSISTENCIA SOCIAL 212.000,00 4.085.000,00 4.297.000,00
08122 ADMINISTRACAO GERAL 1.120.000,00 1.120.000,00
081220005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOC 1.120.000,00 1.120.000,00
08125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 285.000,00 285.000,00
081250005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOC 285.000,00 285.000,00
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 85.000,00 85.000,00
082410030 PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
08242 ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
082420031 ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIE 48.000,00 48.000,00
08243 ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 212.000,00 594.000,00 806.000,00
082430032 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO AD 286.000,00 106.000,00 392.000,00
082430035 PROTATENDINTEGA FAMILIA-PAIF/FAMIL 106.000,00 191.000,00 297.000,00
082430036 PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMIL 117.000,00 117.000,00
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.900.000,00 1.900.000,00
082440009 ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGENC 21.000,00 21.000,00
082440024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE AS 1.768.000,00 1.768.000,00
082440025 DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
082440034 PROGRAMA BOLSA FAMILIA 71.000,00 71.000,00
08333 EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
083330024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE AS 53.000,00 53.000,00
10 SAUDE 4.255.000,00 17.204.000,00 21.459.000,00
10122 ADMINISTRACAO GERAL 1.590.000,00 1.590.000,00
101220049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.590.000,00 1.590.000,00
10125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 42.000,00 42.000,00
101250049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
10301 ATENCAO BASICA 1.320.000,00 4.839.000,00 6.159.000,00
103010010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 1.400.000,00 1.320.000,00 2.720.000,00
103010011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL 127.000,00 127.000,00
103010013 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 742.000,00 742.000,00
103010014 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.908.000,00 1.908.000,00
103010029 ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE A 424.000,00 424.000,00
103010049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
103010050 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
10302 ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 2.564.000,00 9.323.000,00 11.887.000,00
103020010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
103020011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL 8.786.000,00 1.928.000,00 10.714.000,00
103020037 PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 106.000,00 537.000,00 643.000,00
10303 SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
103030015 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
10304 VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
103040006 VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 371.000,00 848.000,00 1.219.000,00
103050012 VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 848.000,00 1.219.000,00
10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESC 85.000,00 85.000,00
103060049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 4.467.000,00 21.289.000,00 25.756.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME CATEGORIAS ECONOMICAS
CORRENTE CAPITAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL 3.996.000,00 301.000,00 4.297.000,00
08122 ADMINISTRACAO GERAL 1.115.000,00 5.000,00 1.120.000,00
081220005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOC 5.000,00 1.115.000,00 1.120.000,00
08125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 270.000,00 15.000,00 285.000,00
081250005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOC 15.000,00 270.000,00 285.000,00
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 80.000,00 5.000,00 85.000,00
082410030 PROTECAO SOCIAL BASICA 80.000,00 5.000,00 85.000,00
08242 ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 43.000,00 5.000,00 48.000,00
082420031 ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIE 5.000,00 43.000,00 48.000,00
08243 ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 555.000,00 251.000,00 806.000,00
082430032 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO AD 130.000,00 262.000,00 392.000,00
082430035 PROTATENDINTEGA FAMILIA-PAIF/FAMIL 181.000,00 116.000,00 297.000,00
082430036 PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMIL 5.000,00 112.000,00 117.000,00
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.880.000,00 20.000,00 1.900.000,00
082440009 ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGENC 21.000,00 21.000,00
082440024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE AS 10.000,00 1.758.000,00 1.768.000,00
082440025 DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
082440034 PROGRAMA BOLSA FAMILIA 61.000,00 10.000,00 71.000,00
08333 EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
083330024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE AS 53.000,00 53.000,00
10 SAUDE 16.597.000,00 4.862.000,00 21.459.000,00
10122 ADMINISTRACAO GERAL 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
101220049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
10125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 36.000,00 6.000,00 42.000,00
101250049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 36.000,00 6.000,00 42.000,00
10301 ATENCAO BASICA 4.342.000,00 1.817.000,00 6.159.000,00
103010010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 1.358.000,00 1.362.000,00 2.720.000,00
103010011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL 127.000,00 127.000,00
103010013 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 736.000,00 6.000,00 742.000,00
103010014 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.886.000,00 22.000,00 1.908.000,00
103010029 ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE A 424.000,00 424.000,00
103010049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 194.000,00 7.000,00 201.000,00
103010050 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
10302 ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 9.263.000,00 2.624.000,00 11.887.000,00
103020010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
103020011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL 1.983.000,00 8.731.000,00 10.714.000,00
103020037 PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 532.000,00 111.000,00 643.000,00
10303 SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
103030015 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
10304 VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
103040006 VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 817.000,00 402.000,00 1.219.000,00
103050012 VIGILANCIA EM SAUDE 817.000,00 402.000,00 1.219.000,00
10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESC 85.000,00 85.000,00
103060049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 20.593.000,00 5.163.000,00 25.756.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorcf
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ORDINARIO VINCULARO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.297.000,00 4.297.000,00
08122 ADMINISTRACAO GERAL 1.120.000,00 1.120.000,00
081220005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOC 1.120.000,00 1.120.000,00
08125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 285.000,00 285.000,00
081250005 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOC 285.000,00 285.000,00
08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 85.000,00 85.000,00
082410030 PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
08242 ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
082420031 ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIE 48.000,00 48.000,00
08243 ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 806.000,00 806.000,00
082430032 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO AD 392.000,00 392.000,00
082430035 PROTATENDINTEGA FAMILIA-PAIF/FAMIL 297.000,00 297.000,00
082430036 PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMIL 117.000,00 117.000,00
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.900.000,00 1.900.000,00
082440009 ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGENC 21.000,00 21.000,00
082440024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE AS 1.768.000,00 1.768.000,00
082440025 DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
082440034 PROGRAMA BOLSA FAMILIA 71.000,00 71.000,00
08333 EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
083330024 PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE AS 53.000,00 53.000,00
10 SAUDE 21.459.000,00 21.459.000,00
10122 ADMINISTRACAO GERAL 1.590.000,00 1.590.000,00
101220049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.590.000,00 1.590.000,00
10125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 42.000,00 42.000,00
101250049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
10301 ATENCAO BASICA 6.159.000,00 6.159.000,00
103010010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 2.720.000,00 2.720.000,00
103010011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL 127.000,00 127.000,00
103010013 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 742.000,00 742.000,00
103010014 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.908.000,00 1.908.000,00
103010029 ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE A 424.000,00 424.000,00
103010049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
103010050 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
10302 ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 11.887.000,00 11.887.000,00
103020010 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
103020011 ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL 10.714.000,00 10.714.000,00
103020037 PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 643.000,00 643.000,00
10303 SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
103030015 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
10304 VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
103040006 VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.219.000,00 1.219.000,00
103050012 VIGILANCIA EM SAUDE 1.219.000,00 1.219.000,00
10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESC 85.000,00 85.000,00
103060049 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 25.756.000,00 25.756.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08, DE 04 DE DE FEVEREIRO DE 1985
UNIDADE ORÇAMENTARIA VALOR
ANEXO 9, DA LEI N. 4320/64
FUNÇÃO
11033 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS
10 SAUDE 21.459.000,00
>>> Subtotal 21.459.000,00
12034 SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS
08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.297.000,00
>>> Subtotal 4.297.000,00
>>> Total 25.756.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO CAPITAL TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR PROJETO
CORRENTE
1039 CONSTAMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID 401.000,00 401.000,00
1040 CONST AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS 401.000,00 401.000,00
1041 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO 327.000,00 327.000,00
1042 CONST AMPL REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS 191.000,00 191.000,00
1043 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA 530.000,00 530.000,00
1044 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO 765.000,00 765.000,00
1045 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL 424.000,00 424.000,00
1046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE 433.000,00 433.000,00
1047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 306.000,00 306.000,00
1048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO 106.000,00 106.000,00
1049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 371.000,00
1050 CONST AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE 106.000,00 106.000,00
1051 CONSTAMPLREFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO 106.000,00 106.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 4.467.000,00 4.467.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TRANSF. TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR PROJETO
PROPRIO
1039 CONSTAMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID 401.000,00 401.000,00
1040 CONST AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS 401.000,00 401.000,00
1041 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO 327.000,00 327.000,00
1042 CONST AMPL REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS 191.000,00 191.000,00
1043 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA 530.000,00 530.000,00
1044 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO 765.000,00 765.000,00
1045 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL 424.000,00 424.000,00
1046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE 433.000,00 433.000,00
1047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 306.000,00 306.000,00
1048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO 106.000,00 106.000,00
1049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 371.000,00
1050 CONST AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE 106.000,00 106.000,00
1051 CONSTAMPLREFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO 106.000,00 106.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 4.467.000,00 4.467.000,00
www.sicasp.com.br - (91)98144-9739 / (91)98351-0620 rvorch
ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO CAPITAL TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
CORRENTE
2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
2067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 36.000,00 6.000,00 42.000,00
2068 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE 989.000,00 20.000,00 1.009.000,00
2069 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA 277.000,00 8.000,00 285.000,00
2070 MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO 96.000,00 10.000,00 106.000,00
2071 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO 127.000,00 127.000,00
2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES 736.000,00 6.000,00 742.000,00
2073 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.886.000,00 22.000,00 1.908.000,00
2074 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO 424.000,00 424.000,00
2075 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO 194.000,00 7.000,00 201.000,00
2076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
2077 PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA 2.120.000,00 2.120.000,00
2078 MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO 306.000,00 306.000,00
2079 MANUTENCAO DO HOSPIRAL MUNICIPAL 5.886.000,00 50.000,00 5.936.000,00
2080 MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL 419.000,00 5.000,00 424.000,00
2081 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO 532.000,00 5.000,00 537.000,00
2082 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
2083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
2084 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 817.000,00 31.000,00 848.000,00
2085 MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E 85.000,00 85.000,00
2086 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1.115.000,00 5.000,00 1.120.000,00
2087 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 48.000,00 5.000,00 53.000,00
2088 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 179.000,00 5.000,00 184.000,00
2089 MANUTDO CONSELHO MUNICDOS DIREITOS DA 43.000,00 5.000,00 48.000,00
2090 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL 80.000,00 5.000,00 85.000,00
2091 APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE 43.000,00 5.000,00 48.000,00
2092 MANUTDOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 66.000,00 4.000,00 70.000,00
2093 MANUTDOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 38.000,00 10.000,00 48.000,00
2094 MANUTDOS SERVICOS DE CONVIVENCIA 84.000,00 10.000,00 94.000,00
2095 CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES 74.000,00 74.000,00
2096 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE 181.000,00 10.000,00 191.000,00
2097 MANUTDO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE 112.000,00 5.000,00 117.000,00
2098 APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL 21.000,00 21.000,00
2099 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, 32.000,00 32.000,00
2100 ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 39.000,00 5.000,00 44.000,00
2101 MANUT DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE 154.000,00 5.000,00 159.000,00
2102 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO 1.533.000,00 1.533.000,00
2103 APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS 40.000,00 40.000,00
2104 MANUTDAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO 61.000,00 10.000,00 71.000,00
2105 APOIO AS ACOES DE QUALIFPROFISSIONAL E 53.000,00 53.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 20.593.000,00 696.000,00 21.289.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
** PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TRANSF. TOTAL
CONSOLIDACAO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE
PROPRIO
2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.590.000,00 1.590.000,00
2067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
2068 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE 1.009.000,00 1.009.000,00
2069 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA 285.000,00 285.000,00
2070 MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO 106.000,00 106.000,00
2071 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO 127.000,00 127.000,00
2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES 742.000,00 742.000,00
2073 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.908.000,00 1.908.000,00
2074 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO 424.000,00 424.000,00
2075 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO 201.000,00 201.000,00
2076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
2077 PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA 2.120.000,00 2.120.000,00
2078 MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO 306.000,00 306.000,00
2079 MANUTENCAO DO HOSPIRAL MUNICIPAL 5.936.000,00 5.936.000,00
2080 MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL 424.000,00 424.000,00
2081 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO 537.000,00 537.000,00
2082 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
2083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
2084 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 848.000,00 848.000,00
2085 MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E 85.000,00 85.000,00
2086 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1.120.000,00 1.120.000,00
2087 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 53.000,00 53.000,00
2088 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 184.000,00 184.000,00
2089 MANUTDO CONSELHO MUNICDOS DIREITOS DA 48.000,00 48.000,00
2090 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL 85.000,00 85.000,00
2091 APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE 48.000,00 48.000,00
2092 MANUTDOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 70.000,00 70.000,00
2093 MANUTDOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 48.000,00 48.000,00
2094 MANUTDOS SERVICOS DE CONVIVENCIA 94.000,00 94.000,00
2095 CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES 74.000,00 74.000,00
2096 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE 191.000,00 191.000,00
2097 MANUTDO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE 117.000,00 117.000,00
2098 APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL 21.000,00 21.000,00
2099 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, 32.000,00 32.000,00
2100 ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 44.000,00 44.000,00
2101 MANUT DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE 159.000,00 159.000,00
2102 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO 1.533.000,00 1.533.000,00
2103 APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS 40.000,00 40.000,00
2104 MANUTDAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO 71.000,00 71.000,00
2105 APOIO AS ACOES DE QUALIFPROFISSIONAL E 53.000,00 53.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 21.289.000,00 21.289.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
ASSISTENCIA SOCIAL 212.000,00 4.085.000,00 4.297.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.120.000,00 1.120.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.120.000,00 1.120.000,00
20.12.034.0812200052.086 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.120.000,00 1.120.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 285.000,00 285.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 285.000,00 285.000,00
20.12.034.0812500052.087 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
20.12.034.0812500052.088 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 184.000,00 184.000,00
20.12.034.0812500052.089 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDCA 48.000,00 48.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 85.000,00 85.000,00
PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
20.12.034.0824100302.090 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
20.12.034.0824200312.091 APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL 48.000,00 48.000,00
ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 212.000,00 594.000,00 806.000,00
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 106.000,00 286.000,00 392.000,00
20.12.034.0824300321.050 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300322.092 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 70.000,00 70.000,00
20.12.034.0824300322.093 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 48.000,00 48.000,00
20.12.034.0824300322.094 MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV 94.000,00 94.000,00
20.12.034.0824300322.095 CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS 74.000,00 74.000,00
PROT.ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SIT.DE VULNERAB.SOCIAL 106.000,00 191.000,00 297.000,00
20.12.034.0824300351.051 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300352.096 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 191.000,00 191.000,00
PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI 117.000,00 117.000,00
20.12.034.0824300362.097 MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS 117.000,00 117.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.900.000,00 1.900.000,00
ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGENCIAIS DO CIDADAO 21.000,00 21.000,00
20.12.034.0824400092.098 APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL 21.000,00 21.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.768.000,00 1.768.000,00
20.12.034.0824400242.099 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA 32.000,00 32.000,00
20.12.034.0824400242.100 ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS 44.000,00 44.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
20.12.034.0824400242.101 MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL 159.000,00 159.000,00
20.12.034.0824400242.102 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO 1.533.000,00 1.533.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
20.12.034.0824400252.103 APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS 40.000,00 40.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA 71.000,00 71.000,00
20.12.034.0824400342.104 MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF 71.000,00 71.000,00
EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
20.12.034.0833300242.105 APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA 53.000,00 53.000,00
SAUDE 4.255.000,00 17.204.000,00 21.459.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.590.000,00 1.590.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.590.000,00 1.590.000,00
20.11.033.1012200492.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.590.000,00 1.590.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 42.000,00 42.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
20.11.033.1012500492.067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
ATENCAO BASICA 1.320.000,00 4.839.000,00 6.159.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 1.320.000,00 1.400.000,00 2.720.000,00
20.11.033.1030100101.039 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID. BASICA DE SAUDE-UBS 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.040 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.041 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE 327.000,00 327.000,00
20.11.033.1030100101.042 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANARI 191.000,00 191.000,00
20.11.033.1030100102.068 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE 1.009.000,00 1.009.000,00
20.11.033.1030100102.069 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI 285.000,00 285.000,00
20.11.033.1030100102.070 MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO 106.000,00 106.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 127.000,00 127.000,00
20.11.033.1030100112.071 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO 127.000,00 127.000,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 742.000,00 742.000,00
20.11.033.1030100132.072 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 742.000,00 742.000,00
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.908.000,00 1.908.000,00
20.11.033.1030100142.073 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.908.000,00 1.908.000,00
ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030100292.074 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE 424.000,00 424.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
20.11.033.1030100492.075 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
20.11.033.1030100502.076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 2.564.000,00 9.323.000,00 11.887.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
20.11.033.1030200101.043 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL 530.000,00 530.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 1.928.000,00 8.786.000,00 10.714.000,00
20.11.033.1030200111.044 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE 765.000,00 765.000,00
20.11.033.1030200111.045 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030200111.046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 433.000,00 433.000,00
20.11.033.1030200111.047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.077 PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA 2.120.000,00 2.120.000,00
20.11.033.1030200112.078 MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.079 MANUTENCAO DO HOSPIRAL MUNICIPAL 5.936.000,00 5.936.000,00
20.11.033.1030200112.080 MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 106.000,00 537.000,00 643.000,00
20.11.033.1030200371.048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 106.000,00 106.000,00
20.11.033.1030200372.081 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 537.000,00 537.000,00
SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
20.11.033.1030300152.082 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 318.000,00 318.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
20.11.033.1030400062.083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 371.000,00 848.000,00 1.219.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 848.000,00 1.219.000,00
20.11.033.1030500121.049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 371.000,00
20.11.033.1030500122.084 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 848.000,00 848.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
20.11.033.1030600492.085 MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 85.000,00 85.000,00
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
null
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
>>>>>>> TOTAL GERAL 4.467.000,00 21.289.000,00 25.756.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
ASSISTENCIA SOCIAL 3.996.000,00 301.000,00 4.297.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.115.000,00 5.000,00 1.120.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.115.000,00 5.000,00 1.120.000,00
20.12.034.0812200052.086 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.115.000,00 5.000,00 1.120.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 270.000,00 15.000,00 285.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 270.000,00 15.000,00 285.000,00
20.12.034.0812500052.087 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 48.000,00 5.000,00 53.000,00
20.12.034.0812500052.088 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 179.000,00 5.000,00 184.000,00
20.12.034.0812500052.089 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDCA 43.000,00 5.000,00 48.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 80.000,00 5.000,00 85.000,00
PROTECAO SOCIAL BASICA 80.000,00 5.000,00 85.000,00
20.12.034.0824100302.090 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA 80.000,00 5.000,00 85.000,00
ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 43.000,00 5.000,00 48.000,00
ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 43.000,00 5.000,00 48.000,00
20.12.034.0824200312.091 APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL 43.000,00 5.000,00 48.000,00
ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 555.000,00 251.000,00 806.000,00
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 262.000,00 130.000,00 392.000,00
20.12.034.0824300321.050 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300322.092 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 66.000,00 4.000,00 70.000,00
20.12.034.0824300322.093 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 38.000,00 10.000,00 48.000,00
20.12.034.0824300322.094 MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV 84.000,00 10.000,00 94.000,00
20.12.034.0824300322.095 CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS 74.000,00 74.000,00
PROT.ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SIT.DE VULNERAB.SOCIAL 181.000,00 116.000,00 297.000,00
20.12.034.0824300351.051 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300352.096 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 181.000,00 10.000,00 191.000,00
PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI 112.000,00 5.000,00 117.000,00
20.12.034.0824300362.097 MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS 112.000,00 5.000,00 117.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.880.000,00 20.000,00 1.900.000,00
ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGENCIAIS DO CIDADAO 21.000,00 21.000,00
20.12.034.0824400092.098 APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL 21.000,00 21.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.758.000,00 10.000,00 1.768.000,00
20.12.034.0824400242.099 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA 32.000,00 32.000,00
20.12.034.0824400242.100 ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS 39.000,00 5.000,00 44.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
20.12.034.0824400242.101 MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL 154.000,00 5.000,00 159.000,00
20.12.034.0824400242.102 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO 1.533.000,00 1.533.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
20.12.034.0824400252.103 APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS 40.000,00 40.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA 61.000,00 10.000,00 71.000,00
20.12.034.0824400342.104 MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF 61.000,00 10.000,00 71.000,00
EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
20.12.034.0833300242.105 APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA 53.000,00 53.000,00
SAUDE 16.597.000,00 4.862.000,00 21.459.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
20.11.033.1012200492.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 36.000,00 6.000,00 42.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 36.000,00 6.000,00 42.000,00
20.11.033.1012500492.067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 36.000,00 6.000,00 42.000,00
ATENCAO BASICA 4.342.000,00 1.817.000,00 6.159.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 1.362.000,00 1.358.000,00 2.720.000,00
20.11.033.1030100101.039 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID. BASICA DE SAUDE-UBS 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.040 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.041 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE 327.000,00 327.000,00
20.11.033.1030100101.042 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANARI 191.000,00 191.000,00
20.11.033.1030100102.068 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE 989.000,00 20.000,00 1.009.000,00
20.11.033.1030100102.069 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI 277.000,00 8.000,00 285.000,00
20.11.033.1030100102.070 MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO 96.000,00 10.000,00 106.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 127.000,00 127.000,00
20.11.033.1030100112.071 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO 127.000,00 127.000,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 736.000,00 6.000,00 742.000,00
20.11.033.1030100132.072 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 736.000,00 6.000,00 742.000,00
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.886.000,00 22.000,00 1.908.000,00
20.11.033.1030100142.073 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.886.000,00 22.000,00 1.908.000,00
ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030100292.074 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE 424.000,00 424.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 194.000,00 7.000,00 201.000,00
20.11.033.1030100492.075 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE 194.000,00 7.000,00 201.000,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
20.11.033.1030100502.076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 9.263.000,00 2.624.000,00 11.887.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
20.11.033.1030200101.043 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL 530.000,00 530.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 8.731.000,00 1.983.000,00 10.714.000,00
20.11.033.1030200111.044 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE 765.000,00 765.000,00
20.11.033.1030200111.045 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030200111.046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 433.000,00 433.000,00
20.11.033.1030200111.047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.077 PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA 2.120.000,00 2.120.000,00
20.11.033.1030200112.078 MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.079 MANUTENCAO DO HOSPIRAL MUNICIPAL 5.886.000,00 50.000,00 5.936.000,00
20.11.033.1030200112.080 MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192 419.000,00 5.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 532.000,00 111.000,00 643.000,00
20.11.033.1030200371.048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 106.000,00 106.000,00
20.11.033.1030200372.081 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 532.000,00 5.000,00 537.000,00
SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
20.11.033.1030300152.082 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 318.000,00 318.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
20.11.033.1030400062.083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 817.000,00 402.000,00 1.219.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE 817.000,00 402.000,00 1.219.000,00
20.11.033.1030500121.049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 371.000,00
20.11.033.1030500122.084 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 817.000,00 31.000,00 848.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
20.11.033.1030600492.085 MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 85.000,00 85.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
null
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
>>>>>>> TOTAL GERAL 20.593.000,00 5.163.000,00 25.756.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
ASSISTENCIA SOCIAL 3.276.000,00 1.021.000,00 4.297.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.110.000,00 10.000,00 1.120.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.110.000,00 10.000,00 1.120.000,00
20.12.034.0812200052.086 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.110.000,00 10.000,00 1.120.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 285.000,00 285.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 285.000,00 285.000,00
20.12.034.0812500052.087 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
20.12.034.0812500052.088 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 184.000,00 184.000,00
20.12.034.0812500052.089 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDCA 48.000,00 48.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 85.000,00 85.000,00
PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
20.12.034.0824100302.090 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
20.12.034.0824200312.091 APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL 48.000,00 48.000,00
ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 202.000,00 604.000,00 806.000,00
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 74.000,00 318.000,00 392.000,00
20.12.034.0824300321.050 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300322.092 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 70.000,00 70.000,00
20.12.034.0824300322.093 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 48.000,00 48.000,00
20.12.034.0824300322.094 MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV 94.000,00 94.000,00
20.12.034.0824300322.095 CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS 74.000,00 74.000,00
PROT.ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SIT.DE VULNERAB.SOCIAL 71.000,00 226.000,00 297.000,00
20.12.034.0824300351.051 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300352.096 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 71.000,00 120.000,00 191.000,00
PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI 57.000,00 60.000,00 117.000,00
20.12.034.0824300362.097 MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS 57.000,00 60.000,00 117.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.626.000,00 274.000,00 1.900.000,00
ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGENCIAIS DO CIDADAO 21.000,00 21.000,00
20.12.034.0824400092.098 APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL 21.000,00 21.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.565.000,00 203.000,00 1.768.000,00
20.12.034.0824400242.099 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA 32.000,00 32.000,00
20.12.034.0824400242.100 ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS 44.000,00 44.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
20.12.034.0824400242.101 MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL 159.000,00 159.000,00
20.12.034.0824400242.102 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO 1.533.000,00 1.533.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
20.12.034.0824400252.103 APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS 40.000,00 40.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA 71.000,00 71.000,00
20.12.034.0824400342.104 MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF 71.000,00 71.000,00
EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
20.12.034.0833300242.105 APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA 53.000,00 53.000,00
SAUDE 6.165.000,00 15.294.000,00 21.459.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.430.000,00 160.000,00 1.590.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.430.000,00 160.000,00 1.590.000,00
20.11.033.1012200492.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.430.000,00 160.000,00 1.590.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 42.000,00 42.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
20.11.033.1012500492.067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
ATENCAO BASICA 238.000,00 5.921.000,00 6.159.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 2.720.000,00 2.720.000,00
20.11.033.1030100101.039 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID. BASICA DE SAUDE-UBS 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.040 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.041 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE 327.000,00 327.000,00
20.11.033.1030100101.042 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANARI 191.000,00 191.000,00
20.11.033.1030100102.068 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE 1.009.000,00 1.009.000,00
20.11.033.1030100102.069 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI 285.000,00 285.000,00
20.11.033.1030100102.070 MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO 106.000,00 106.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 127.000,00 127.000,00
20.11.033.1030100112.071 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO 127.000,00 127.000,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 742.000,00 742.000,00
20.11.033.1030100132.072 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 742.000,00 742.000,00
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.908.000,00 1.908.000,00
20.11.033.1030100142.073 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.908.000,00 1.908.000,00
ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030100292.074 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE 424.000,00 424.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
20.11.033.1030100492.075 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
20.11.033.1030100502.076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 4.370.000,00 7.517.000,00 11.887.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
20.11.033.1030200101.043 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL 530.000,00 530.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 4.370.000,00 6.344.000,00 10.714.000,00
20.11.033.1030200111.044 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE 765.000,00 765.000,00
20.11.033.1030200111.045 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030200111.046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 433.000,00 433.000,00
20.11.033.1030200111.047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.077 PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA 2.120.000,00 2.120.000,00
20.11.033.1030200112.078 MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.079 MANUTENCAO DO HOSPIRAL MUNICIPAL 2.250.000,00 3.686.000,00 5.936.000,00
20.11.033.1030200112.080 MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 643.000,00 643.000,00
20.11.033.1030200371.048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 106.000,00 106.000,00
20.11.033.1030200372.081 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 537.000,00 537.000,00
SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
20.11.033.1030300152.082 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 318.000,00 318.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
20.11.033.1030400062.083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.219.000,00 1.219.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE 1.219.000,00 1.219.000,00
20.11.033.1030500121.049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 371.000,00
20.11.033.1030500122.084 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 848.000,00 848.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
20.11.033.1030600492.085 MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 85.000,00 85.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
null
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
>>>>>>> TOTAL GERAL 9.441.000,00 16.315.000,00 25.756.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
SAUDE 4.255.000,00 17.204.000,00 21.459.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.590.000,00 1.590.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.590.000,00 1.590.000,00
20.11.033.1012200492.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.590.000,00 1.590.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 42.000,00 42.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
20.11.033.1012500492.067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
ATENCAO BASICA 1.320.000,00 4.839.000,00 6.159.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 1.320.000,00 1.400.000,00 2.720.000,00
20.11.033.1030100101.039 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID. BASICA DE SAUDE-UBS 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.040 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.041 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE 327.000,00 327.000,00
20.11.033.1030100101.042 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANARI 191.000,00 191.000,00
20.11.033.1030100102.068 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE 1.009.000,00 1.009.000,00
20.11.033.1030100102.069 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI 285.000,00 285.000,00
20.11.033.1030100102.070 MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO 106.000,00 106.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 127.000,00 127.000,00
20.11.033.1030100112.071 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO 127.000,00 127.000,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 742.000,00 742.000,00
20.11.033.1030100132.072 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 742.000,00 742.000,00
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.908.000,00 1.908.000,00
20.11.033.1030100142.073 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.908.000,00 1.908.000,00
ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030100292.074 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE 424.000,00 424.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
20.11.033.1030100492.075 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
20.11.033.1030100502.076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 2.564.000,00 9.323.000,00 11.887.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
20.11.033.1030200101.043 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL 530.000,00 530.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 1.928.000,00 8.786.000,00 10.714.000,00
20.11.033.1030200111.044 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE 765.000,00 765.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
20.11.033.1030200111.045 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030200111.046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 433.000,00 433.000,00
20.11.033.1030200111.047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.077 PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA 2.120.000,00 2.120.000,00
20.11.033.1030200112.078 MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.079 MANUTENCAO DO HOSPIRAL MUNICIPAL 5.936.000,00 5.936.000,00
20.11.033.1030200112.080 MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 106.000,00 537.000,00 643.000,00
20.11.033.1030200371.048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 106.000,00 106.000,00
20.11.033.1030200372.081 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 537.000,00 537.000,00
SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
20.11.033.1030300152.082 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 318.000,00 318.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
20.11.033.1030400062.083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 371.000,00 848.000,00 1.219.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 848.000,00 1.219.000,00
20.11.033.1030500121.049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 371.000,00
20.11.033.1030500122.084 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 848.000,00 848.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
20.11.033.1030600492.085 MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 4.255.000,00 17.204.000,00 21.459.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
ASSISTENCIA SOCIAL 212.000,00 4.085.000,00 4.297.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.120.000,00 1.120.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.120.000,00 1.120.000,00
20.12.034.0812200052.086 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.120.000,00 1.120.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 285.000,00 285.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 285.000,00 285.000,00
20.12.034.0812500052.087 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
20.12.034.0812500052.088 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 184.000,00 184.000,00
20.12.034.0812500052.089 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDCA 48.000,00 48.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 85.000,00 85.000,00
PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
20.12.034.0824100302.090 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
20.12.034.0824200312.091 APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL 48.000,00 48.000,00
ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 212.000,00 594.000,00 806.000,00
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 106.000,00 286.000,00 392.000,00
20.12.034.0824300321.050 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300322.092 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 70.000,00 70.000,00
20.12.034.0824300322.093 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 48.000,00 48.000,00
20.12.034.0824300322.094 MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV 94.000,00 94.000,00
20.12.034.0824300322.095 CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS 74.000,00 74.000,00
PROT.ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SIT.DE VULNERAB.SOCIAL 106.000,00 191.000,00 297.000,00
20.12.034.0824300351.051 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300352.096 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 191.000,00 191.000,00
PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI 117.000,00 117.000,00
20.12.034.0824300362.097 MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS 117.000,00 117.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.900.000,00 1.900.000,00
ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGENCIAIS DO CIDADAO 21.000,00 21.000,00
20.12.034.0824400092.098 APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL 21.000,00 21.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.768.000,00 1.768.000,00
20.12.034.0824400242.099 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA 32.000,00 32.000,00
20.12.034.0824400242.100 ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS 44.000,00 44.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OP. ESPEC. TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETO ATIVIDADE
20.12.034.0824400242.101 MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL 159.000,00 159.000,00
20.12.034.0824400242.102 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO 1.533.000,00 1.533.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
20.12.034.0824400252.103 APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS 40.000,00 40.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA 71.000,00 71.000,00
20.12.034.0824400342.104 MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF 71.000,00 71.000,00
EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
20.12.034.0833300242.105 APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA 53.000,00 53.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 212.000,00 4.085.000,00 4.297.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
SAUDE 16.597.000,00 4.862.000,00 21.459.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
20.11.033.1012200492.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.580.000,00 10.000,00 1.590.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 36.000,00 6.000,00 42.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 36.000,00 6.000,00 42.000,00
20.11.033.1012500492.067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 36.000,00 6.000,00 42.000,00
ATENCAO BASICA 4.342.000,00 1.817.000,00 6.159.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 1.362.000,00 1.358.000,00 2.720.000,00
20.11.033.1030100101.039 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID. BASICA DE SAUDE-UBS 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.040 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.041 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE 327.000,00 327.000,00
20.11.033.1030100101.042 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANARI 191.000,00 191.000,00
20.11.033.1030100102.068 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE 989.000,00 20.000,00 1.009.000,00
20.11.033.1030100102.069 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI 277.000,00 8.000,00 285.000,00
20.11.033.1030100102.070 MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO 96.000,00 10.000,00 106.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 127.000,00 127.000,00
20.11.033.1030100112.071 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO 127.000,00 127.000,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 736.000,00 6.000,00 742.000,00
20.11.033.1030100132.072 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 736.000,00 6.000,00 742.000,00
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.886.000,00 22.000,00 1.908.000,00
20.11.033.1030100142.073 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.886.000,00 22.000,00 1.908.000,00
ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030100292.074 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE 424.000,00 424.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 194.000,00 7.000,00 201.000,00
20.11.033.1030100492.075 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE 194.000,00 7.000,00 201.000,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
20.11.033.1030100502.076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 9.263.000,00 2.624.000,00 11.887.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
20.11.033.1030200101.043 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL 530.000,00 530.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 8.731.000,00 1.983.000,00 10.714.000,00
20.11.033.1030200111.044 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE 765.000,00 765.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
20.11.033.1030200111.045 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030200111.046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 433.000,00 433.000,00
20.11.033.1030200111.047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.077 PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA 2.120.000,00 2.120.000,00
20.11.033.1030200112.078 MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.079 MANUTENCAO DO HOSPIRAL MUNICIPAL 5.886.000,00 50.000,00 5.936.000,00
20.11.033.1030200112.080 MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192 419.000,00 5.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 532.000,00 111.000,00 643.000,00
20.11.033.1030200371.048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 106.000,00 106.000,00
20.11.033.1030200372.081 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 532.000,00 5.000,00 537.000,00
SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
20.11.033.1030300152.082 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 318.000,00 318.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
20.11.033.1030400062.083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 156.000,00 3.000,00 159.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 817.000,00 402.000,00 1.219.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE 817.000,00 402.000,00 1.219.000,00
20.11.033.1030500121.049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 371.000,00
20.11.033.1030500122.084 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 817.000,00 31.000,00 848.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
20.11.033.1030600492.085 MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 16.597.000,00 4.862.000,00 21.459.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
ASSISTENCIA SOCIAL 3.996.000,00 301.000,00 4.297.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.115.000,00 5.000,00 1.120.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.115.000,00 5.000,00 1.120.000,00
20.12.034.0812200052.086 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.115.000,00 5.000,00 1.120.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 270.000,00 15.000,00 285.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 270.000,00 15.000,00 285.000,00
20.12.034.0812500052.087 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 48.000,00 5.000,00 53.000,00
20.12.034.0812500052.088 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 179.000,00 5.000,00 184.000,00
20.12.034.0812500052.089 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDCA 43.000,00 5.000,00 48.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 80.000,00 5.000,00 85.000,00
PROTECAO SOCIAL BASICA 80.000,00 5.000,00 85.000,00
20.12.034.0824100302.090 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA 80.000,00 5.000,00 85.000,00
ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 43.000,00 5.000,00 48.000,00
ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 43.000,00 5.000,00 48.000,00
20.12.034.0824200312.091 APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL 43.000,00 5.000,00 48.000,00
ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 555.000,00 251.000,00 806.000,00
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 262.000,00 130.000,00 392.000,00
20.12.034.0824300321.050 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300322.092 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 66.000,00 4.000,00 70.000,00
20.12.034.0824300322.093 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 38.000,00 10.000,00 48.000,00
20.12.034.0824300322.094 MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV 84.000,00 10.000,00 94.000,00
20.12.034.0824300322.095 CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS 74.000,00 74.000,00
PROT.ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SIT.DE VULNERAB.SOCIAL 181.000,00 116.000,00 297.000,00
20.12.034.0824300351.051 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300352.096 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 181.000,00 10.000,00 191.000,00
PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI 112.000,00 5.000,00 117.000,00
20.12.034.0824300362.097 MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS 112.000,00 5.000,00 117.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.880.000,00 20.000,00 1.900.000,00
ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGENCIAIS DO CIDADAO 21.000,00 21.000,00
20.12.034.0824400092.098 APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL 21.000,00 21.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.758.000,00 10.000,00 1.768.000,00
20.12.034.0824400242.099 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA 32.000,00 32.000,00
20.12.034.0824400242.100 ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS 39.000,00 5.000,00 44.000,00
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
CORRENTE CAPITAL
20.12.034.0824400242.101 MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL 154.000,00 5.000,00 159.000,00
20.12.034.0824400242.102 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO 1.533.000,00 1.533.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
20.12.034.0824400252.103 APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS 40.000,00 40.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA 61.000,00 10.000,00 71.000,00
20.12.034.0824400342.104 MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF 61.000,00 10.000,00 71.000,00
EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
20.12.034.0833300242.105 APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA 53.000,00 53.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 3.996.000,00 301.000,00 4.297.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
SAUDE 6.165.000,00 15.294.000,00 21.459.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.430.000,00 160.000,00 1.590.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 1.430.000,00 160.000,00 1.590.000,00
20.11.033.1012200492.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.430.000,00 160.000,00 1.590.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 42.000,00 42.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
20.11.033.1012500492.067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 42.000,00 42.000,00
ATENCAO BASICA 238.000,00 5.921.000,00 6.159.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 2.720.000,00 2.720.000,00
20.11.033.1030100101.039 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID. BASICA DE SAUDE-UBS 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.040 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI 401.000,00 401.000,00
20.11.033.1030100101.041 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE 327.000,00 327.000,00
20.11.033.1030100101.042 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANARI 191.000,00 191.000,00
20.11.033.1030100102.068 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE 1.009.000,00 1.009.000,00
20.11.033.1030100102.069 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI 285.000,00 285.000,00
20.11.033.1030100102.070 MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO 106.000,00 106.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 127.000,00 127.000,00
20.11.033.1030100112.071 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO 127.000,00 127.000,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 742.000,00 742.000,00
20.11.033.1030100132.072 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 742.000,00 742.000,00
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 1.908.000,00 1.908.000,00
20.11.033.1030100142.073 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.908.000,00 1.908.000,00
ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030100292.074 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE 424.000,00 424.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
20.11.033.1030100492.075 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE 201.000,00 201.000,00
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
20.11.033.1030100502.076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 37.000,00 37.000,00
ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL 4.370.000,00 7.517.000,00 11.887.000,00
DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA 530.000,00 530.000,00
20.11.033.1030200101.043 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL 530.000,00 530.000,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR 4.370.000,00 6.344.000,00 10.714.000,00
20.11.033.1030200111.044 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE 765.000,00 765.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
20.11.033.1030200111.045 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 424.000,00 424.000,00
20.11.033.1030200111.046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 433.000,00 433.000,00
20.11.033.1030200111.047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.077 PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA 2.120.000,00 2.120.000,00
20.11.033.1030200112.078 MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD 306.000,00 306.000,00
20.11.033.1030200112.079 MANUTENCAO DO HOSPIRAL MUNICIPAL 2.250.000,00 3.686.000,00 5.936.000,00
20.11.033.1030200112.080 MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192 424.000,00 424.000,00
PROGRAMA DE SAUDE MENTAL 643.000,00 643.000,00
20.11.033.1030200371.048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 106.000,00 106.000,00
20.11.033.1030200372.081 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS 537.000,00 537.000,00
SUPORTE PROFILATICO/TERAPEUTIC 318.000,00 318.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA 318.000,00 318.000,00
20.11.033.1030300152.082 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 318.000,00 318.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
20.11.033.1030400062.083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 159.000,00 159.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.219.000,00 1.219.000,00
VIGILANCIA EM SAUDE 1.219.000,00 1.219.000,00
20.11.033.1030500121.049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE 371.000,00 371.000,00
20.11.033.1030500122.084 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 848.000,00 848.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR 85.000,00 85.000,00
GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 85.000,00 85.000,00
20.11.033.1030600492.085 MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 85.000,00 85.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 6.165.000,00 15.294.000,00 21.459.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
ASSISTENCIA SOCIAL 3.276.000,00 1.021.000,00 4.297.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.110.000,00 10.000,00 1.120.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.110.000,00 10.000,00 1.120.000,00
20.12.034.0812200052.086 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.110.000,00 10.000,00 1.120.000,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 285.000,00 285.000,00
GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 285.000,00 285.000,00
20.12.034.0812500052.087 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
20.12.034.0812500052.088 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 184.000,00 184.000,00
20.12.034.0812500052.089 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDCA 48.000,00 48.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 85.000,00 85.000,00
PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
20.12.034.0824100302.090 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA 85.000,00 85.000,00
ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 48.000,00 48.000,00
20.12.034.0824200312.091 APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL 48.000,00 48.000,00
ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE 202.000,00 604.000,00 806.000,00
AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 74.000,00 318.000,00 392.000,00
20.12.034.0824300321.050 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300322.092 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 70.000,00 70.000,00
20.12.034.0824300322.093 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 48.000,00 48.000,00
20.12.034.0824300322.094 MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV 94.000,00 94.000,00
20.12.034.0824300322.095 CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS 74.000,00 74.000,00
PROT.ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SIT.DE VULNERAB.SOCIAL 71.000,00 226.000,00 297.000,00
20.12.034.0824300351.051 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS 106.000,00 106.000,00
20.12.034.0824300352.096 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS 71.000,00 120.000,00 191.000,00
PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI 57.000,00 60.000,00 117.000,00
20.12.034.0824300362.097 MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS 57.000,00 60.000,00 117.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.626.000,00 274.000,00 1.900.000,00
ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES EMERGENCIAIS DO CIDADAO 21.000,00 21.000,00
20.12.034.0824400092.098 APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL 21.000,00 21.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.565.000,00 203.000,00 1.768.000,00
20.12.034.0824400242.099 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA 32.000,00 32.000,00
20.12.034.0824400242.100 ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS 44.000,00 44.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
PODER EXECUTIVO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO
PROPRIO TRANSF.
20.12.034.0824400242.101 MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL 159.000,00 159.000,00
20.12.034.0824400242.102 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO 1.533.000,00 1.533.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 40.000,00 40.000,00
20.12.034.0824400252.103 APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS 40.000,00 40.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA 71.000,00 71.000,00
20.12.034.0824400342.104 MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF 71.000,00 71.000,00
EMPREGABILIDADE 53.000,00 53.000,00
PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.000,00 53.000,00
20.12.034.0833300242.105 APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA 53.000,00 53.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 3.276.000,00 1.021.000,00 4.297.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.593.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.425.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 9.425.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.631.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.480.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 984.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 115.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 215.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.168.000,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS 74.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 74.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 11.094.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 200.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.917.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 657.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 125.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.900.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.716.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 379.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.094.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 66.000,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.163.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.163.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 5.163.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 3.434.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.729.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 25.756.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
20.11.033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.597.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.557.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 8.557.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.273.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.070.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 894.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 110.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 210.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.040.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 8.040.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 146.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.359.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 115.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.460.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.191.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 291.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 387.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 56.000,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.862.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 4.862.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 4.862.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 3.222.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.640.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 21.459.000,00
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ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
ORCAMENTO/PROGRAMA - EXERCICIO DE 2018
ADMINISTRACAO DIRETA
R$1,00
NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CAT. ECON.
PODER EXECUTIVO
20.12.034 - SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.996.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 868.000,00
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 868.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 358.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 410.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 90.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 5.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.128.000,00
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS 74.000,00
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 74.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 3.054.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 54.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 558.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 657.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 10.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 440.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 525.000,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 88.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 707.000,00
3.3.90.49 AUXILIO-TRANSPORTE 10.000,00
3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 301.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 301.000,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 301.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 212.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 89.000,00
>>>>>>> TOTAL GERAL 4.297.000,00
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ESTADO DO PARA / GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL
ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
01010 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
20011 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0101 D F 180.000,00
20012 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0133 D F 990.000,00
20013 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0133 D F 195.600,00
20013 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0119 D F 80.100,00
20014 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0119 D F 15.000,00
20015 339014 DIARIAS - CIVIL 0101 D F 224.000,00
20016 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 377.300,00
20017 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0119 D F 110.000,00
20018 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 150.000,00
20019 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0119 D F 66.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 2.388.000,00
01.131.0001.2.002 MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER LEGISLATIVO
20021 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0102 D F 23.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 23.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CAMARA MUNICIPAL 2.411.000,00
02020 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
20031 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0101 D F 120.000,00
20032 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0133 D F 900.000,00
20033 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0119 D F 198.000,00
20034 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0101 D F 10.000,00
20035 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0101 D F 10.000,00
20036 339014 DIARIAS - CIVIL 0101 D F 125.000,00
20037 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0119 D F 76.000,00
20038 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0133 D F 30.000,00
20039 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D F 100.000,00
200310 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 100.000,00
200311 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0133 D F 20.000,00
200312 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0133 D F 30.000,00
200313 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0121 D F 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 1.729.000,00
04.131.0028.2.004 MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO
20041 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0119 D F 85.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 85.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GABINETE DO PREFEITO 1.814.000,00
03021 GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0002.2.005 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
20051 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0133 D F 15.000,00
20052 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0101 D F 100.000,00
20053 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0133 D F 22.000,00
20054 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0101 D F 5.000,00
20055 339014 DIARIAS - CIVIL 0133 D F 10.000,00
20056 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 25.000,00
20057 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0101 D F 5.000,00
20058 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0101 D F 5.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL
ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
20059 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0101 D F 10.000,00
200510 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0101 D F 5.000,00
200511 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D F 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 212.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GABINETE DO VICE-PREFEITO 212.000,00
04022 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PROGEM
04.091.0004.2.006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL
20061 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0119 D F 50.000,00
20062 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0133 D F 180.000,00
20063 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0119 D F 40.000,00
20064 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0101 D F 10.000,00
20065 339014 DIARIAS - CIVIL 0119 D F 31.000,00
20066 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 20.000,00
20067 339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 0133 D F 200.000,00
20068 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0119 D F 50.000,00
20069 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 35.000,00
200610 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D F 10.000,00
200611 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D F 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 636.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PROGEM 636.000,00
05023 COORDENACAO GERAL DE CONTROLE INTERNO
04.124.0027.2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO
20071 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0101 D F 5.000,00
20072 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0119 D F 75.000,00
20073 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0133 D F 16.000,00
20074 339014 DIARIAS - CIVIL 0101 D F 5.000,00
20075 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0101 D F 5.000,00
20076 339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 0133 D F 10.000,00
20077 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D F 5.000,00
20078 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 5.000,00
20079 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0101 D F 4.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 130.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL COORDENACAO GERAL DE CONTROLE INTERNO 130.000,00
06024 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD
04.122.0003.2.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI
20081 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0124 D F 30.000,00
20082 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0124 D F 50.000,00
20083 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0124 D F 11.000,00
20084 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0124 D F 5.000,00
20085 339014 DIARIAS - CIVIL 0124 D F 5.000,00
20086 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0124 D F 330.000,00
20087 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0124 D F 80.000,00
20088 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0124 D F 100.000,00
20089 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0124 D F 16.000,00
200810 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0124 D F 9.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 636.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
04.122.0003.2.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO
20091 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0133 D F 415.000,00
20092 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0161 D F 850.000,00
20093 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0133 D F 187.000,00
20094 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0133 D F 25.000,00
20095 319091 SENTENCAS JUDICIAIS 0133 D F 20.000,00
20096 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0133 D F 30.000,00
20097 339014 DIARIAS - CIVIL 0101 D F 20.000,00
20098 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0101 D F 300.000,00
20099 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0101 D F 30.000,00
200910 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0161 D F 135.000,00
200911 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 575.000,00
200912 339041 CONTRIBUICOES 0166 D F 100.000,00
200913 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D F 27.000,00
200914 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0133 D F 30.000,00
200915 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0101 D F 12.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 2.756.000,00
04.122.0003.2.010 CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS
20101 335041 CONTRIBUICOES 0133 D F 106.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 106.000,00
19.126.0052.2.112 MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL
21121 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0133 D F 10.000,00
21122 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0133 D F 40.000,00
21123 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0133 D F 9.000,00
21124 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0133 D F 4.000,00
21125 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0133 D F 5.000,00
21126 339014 DIARIAS - CIVIL 0133 D F 5.000,00
21127 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 17.000,00
21128 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0133 D F 5.000,00
21129 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D F 10.000,00
211210 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 10.000,00
211211 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0133 D F 2.000,00
211212 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 122.000,00
19.572.0052.1.014 IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO
10141 449051 OBRAS E INSTALACOES 0133 D F 45.000,00
10142 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D F 40.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 85.000,00
19.572.0052.1.019 IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANARI
10191 449051 OBRAS E INSTALACOES 0124 D F 45.000,00
10192 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0124 D F 40.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 85.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD 3.790.000,00
07025 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ
04.122.0003.2.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
20111 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0119 D F 173.000,00
20112 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0119 D F 500.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
20113 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0119 D F 110.000,00
20114 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0101 D F 10.000,00
20115 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0101 D F 20.000,00
20116 339014 DIARIAS - CIVIL 0101 D F 20.000,00
20117 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 75.000,00
20118 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0133 D F 20.000,00
20119 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0119 D F 100.000,00
201110 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0119 D F 200.000,00
201111 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D F 20.000,00
201112 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0101 D F 20.000,00
201113 339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0133 D F 50.000,00
201114 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D F 60.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 1.378.000,00
28.061.0000.2.012 ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS
20121 339091 SENTENCAS JUDICIAIS 0119 D F 105.000,00
20122 449091 SENTENCAS JUDICIAIS 0119 D F 160.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 265.000,00
28.843.0000.2.013 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA
20131 469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0119 D F 530.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 530.000,00
28.846.0000.2.014 CONTRIBUICAO AO PASEP
20141 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D F 371.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 371.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ 2.544.000,00
08026 SEC MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER
12.122.0022.2.015 MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER
20151 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0119 D F 710.000,00
20152 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0119 D F 1.200.000,00
20153 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0133 D F 264.000,00
20154 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0168 D F 65.000,00
20155 319091 SENTENCAS JUDICIAIS 0105 D F 30.000,00
20156 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0237 D F 100.000,00
20157 339014 DIARIAS - CIVIL 0102 D F 30.000,00
20158 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0119 D F 550.000,00
20159 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0101 D F 30.000,00
201510 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D F 200.000,00
201511 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 600.000,00
201512 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0166 D F 40.000,00
201513 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0168 D F 20.000,00
201514 339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0102 D F 20.000,00
201515 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0101 D F 74.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 3.933.000,00
12.125.0046.2.016 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO
20161 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0102 D F 5.000,00
20162 339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 0102 D F 4.000,00
20163 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0102 D F 25.000,00
20164 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0161 D F 5.000,00
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ESTADO DO PARA / GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL
ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
20165 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0161 D F 5.000,00
20166 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0161 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 49.000,00
12.306.0038.2.017 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL
20171 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0231 D F 464.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 464.000,00
12.306.0038.2.018 MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
20181 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0231 D F 954.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 954.000,00
12.361.0022.1.001 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
10011 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0242 D F 85.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 85.000,00
12.361.0022.1.002 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DO JANARI
10021 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0242 D F 85.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 85.000,00
12.361.0040.1.003 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL
10031 449051 OBRAS E INSTALACOES 0242 D F 212.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 212.000,00
12.361.0040.1.004 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR ENS.FUND. REGIAO JANARI
10041 449051 OBRAS E INSTALACOES 0242 D F 53.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 53.000,00
12.361.0040.1.005 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
10051 449051 OBRAS E INSTALACOES 0242 D F 848.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 848.000,00
12.361.0040.1.006 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENSINO FUND.REG.JANARI
10061 449051 OBRAS E INSTALACOES 0242 D F 424.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 424.000,00
12.361.0040.2.019 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
20191 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0231 D F 21.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 21.000,00
12.361.0040.2.020 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE
20201 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0231 D F 100.000,00
20202 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0231 D F 83.000,00
20203 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0231 D F 650.000,00
20204 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0231 D F 100.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 933.000,00
12.361.0040.2.021 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE
20211 335041 CONTRIBUICOES 0231 D F 20.000,00
20212 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0231 D F 43.000,00
20213 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0231 D F 10.000,00
20214 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0231 D F 5.000,00
20215 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0231 D F 2.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL
ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
20216 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0231 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 85.000,00
12.361.0040.2.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
20221 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0133 D F 20.000,00
20222 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0133 D F 50.000,00
20223 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0133 D F 11.000,00
20224 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0102 D F 5.000,00
20225 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0172 D F 10.000,00
20226 339014 DIARIAS - CIVIL 0172 D F 15.000,00
20227 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 115.000,00
20228 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D F 30.000,00
20229 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0119 D F 1.000.000,00
202210 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0237 D F 6.000,00
202211 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0102 D F 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 1.272.000,00
12.361.0040.2.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIAO JANARI
20231 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0124 D F 10.000,00
20232 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0124 D F 50.000,00
20233 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0124 D F 11.000,00
20234 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0124 D F 5.000,00
20235 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0124 D F 10.000,00
20236 339014 DIARIAS - CIVIL 0124 D F 5.000,00
20237 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0124 D F 20.000,00
20238 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0124 D F 5.000,00
20239 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0124 D F 409.000,00
202310 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0124 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 530.000,00
12.361.0040.2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE
20241 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0231 D F 34.000,00
20242 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0231 D F 25.000,00
20243 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0231 D F 700.000,00
20244 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0231 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 764.000,00
12.361.0040.2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAM. NA REGIAO JANARI
20251 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0124 D F 10.000,00
20252 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0124 D F 5.000,00
20253 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0124 D F 90.000,00
20254 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0124 D F 1.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 106.000,00
12.362.0043.2.026 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNATE
20261 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0237 D F 5.000,00
20262 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0237 D F 5.000,00
20263 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0237 D F 53.000,00
20264 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0237 D F 1.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 64.000,00
12.362.0043.2.027 APOIO AO ENSINO MEDIO
20271 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0102 D F 5.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL
ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
20272 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0102 D F 10.000,00
20273 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0102 D F 2.000,00
20274 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0102 D F 5.000,00
20275 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0102 D F 30.000,00
20276 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0102 D F 5.000,00
20277 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0102 D F 6.000,00
20278 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0102 D F 1.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 64.000,00
12.364.0044.1.007 CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB
10071 449051 OBRAS E INSTALACOES 0240 D F 200.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 200.000,00
12.364.0044.2.028 APOIO AO ENSINO SUPERIOR
20281 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0102 D F 5.000,00
20282 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0102 D F 10.000,00
20283 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0102 D F 2.000,00
20284 339014 DIARIAS - CIVIL 0102 D F 3.000,00
20285 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0102 D F 8.000,00
20286 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0102 D F 30.000,00
20287 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0102 D F 10.000,00
20288 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0102 D F 6.000,00
20289 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0102 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 79.000,00
12.365.0039.1.008 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQ. DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL
10081 449051 OBRAS E INSTALACOES 0242 D F 424.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 424.000,00
12.365.0039.1.009 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENS.INFANTIL REG.JANARI
10091 449051 OBRAS E INSTALACOES 0242 D F 318.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 318.000,00
12.365.0039.1.010 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CRECHES
10101 449051 OBRAS E INSTALACOES 0242 D F 318.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 318.000,00
12.365.0039.2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
20291 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0119 D F 50.000,00
20292 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0119 D F 80.000,00
20293 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0133 D F 18.000,00
20294 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0133 D F 5.000,00
20295 339014 DIARIAS - CIVIL 0133 D F 5.000,00
20296 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 60.000,00
20297 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D F 5.000,00
20298 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0119 D F 639.000,00
20299 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D F 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 872.000,00
12.365.0039.2.030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTL - REGIAO DO JANARI
20301 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0124 D F 50.000,00
20302 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0124 D F 50.000,00
20303 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0124 D F 11.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL
ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
20304 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0124 D F 5.000,00
20305 339014 DIARIAS - CIVIL 0124 D F 5.000,00
20306 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0124 D F 50.000,00
20307 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0124 D F 50.000,00
20308 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0124 D F 210.000,00
20309 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0124 D F 10.000,00
203010 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0124 D F 13.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 454.000,00
12.365.0039.2.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES
20311 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0133 D F 10.000,00
20312 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0133 D F 10.000,00
20313 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0102 D F 3.000,00
20314 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0102 D F 3.000,00
20315 339014 DIARIAS - CIVIL 0133 D F 5.000,00
20316 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 10.000,00
20317 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D F 10.000,00
20318 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 48.000,00
20319 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0102 D F 2.000,00
203110 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0102 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 106.000,00
12.366.0041.2.032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
20321 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0133 D F 20.000,00
20322 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0133 D F 10.000,00
20323 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0101 D F 2.000,00
20324 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0133 D F 5.000,00
20325 339014 DIARIAS - CIVIL 0133 D F 5.000,00
20326 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 20.000,00
20327 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D F 10.000,00
20328 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 25.000,00
20329 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D F 2.000,00
203210 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D F 7.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 106.000,00
12.366.0041.2.033 MANUTENCAO DAS ATIV. A EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI
20331 339014 DIARIAS - CIVIL 0124 D F 5.000,00
20332 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0124 D F 30.000,00
20333 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0124 D F 5.000,00
20334 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0124 D F 39.000,00
20335 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0124 D F 1.000,00
20336 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0124 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 85.000,00
13.392.0007.2.034 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
20341 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0133 D F 10.000,00
20342 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0133 D F 30.000,00
20343 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0101 D F 6.000,00
20344 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0101 D F 5.000,00
20345 339014 DIARIAS - CIVIL 0133 D F 5.000,00
20346 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 10.000,00
20347 339031 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 0133 D F 10.000,00
20348 339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 0133 D F 10.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL
ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
20349 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D F 10.000,00
203410 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 5.000,00
203411 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D F 2.000,00
203412 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D F 3.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 106.000,00
13.392.0007.2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI
20351 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0124 D F 10.000,00
20352 339031 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 0124 D F 10.000,00
20353 339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 0124 D F 10.000,00
20354 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0124 D F 10.000,00
20355 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0124 D F 10.000,00
20356 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0124 D F 2.000,00
20357 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0124 D F 1.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 53.000,00
27.812.0008.2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER
20361 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0133 D F 70.000,00
20362 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0133 D F 150.000,00
20363 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0133 D F 33.000,00
20364 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0101 D F 5.000,00
20365 339014 DIARIAS - CIVIL 0133 D F 5.000,00
20366 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 25.000,00
20367 339031 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 0133 D F 10.000,00
20368 339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 0133 D F 10.000,00
20369 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D F 30.000,00
203610 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 10.000,00
203611 339041 CONTRIBUICOES 0133 D F 10.000,00
203612 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D F 6.000,00
203613 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0101 D F 7.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 371.000,00
27.812.0008.2.037 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DE JANARI
20371 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0124 D F 10.000,00
20372 339031 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 0124 D F 10.000,00
20373 339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 0124 D F 10.000,00
20374 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0124 D F 5.000,00
20375 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0124 D F 10.000,00
20376 339041 CONTRIBUICOES 0124 D F 5.000,00
20377 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0124 D F 1.000,00
20378 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0124 D F 2.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 53.000,00
27.813.0008.2.038 MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE
20381 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0101 D F 5.000,00
20382 339031 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 0101 D F 5.000,00
20383 339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 0101 D F 5.000,00
20384 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0101 D F 5.000,00
20385 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0101 D F 5.000,00
20386 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D F 1.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 26.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
TOTAL SEC MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER 14.517.000,00
08027 FUNDEB-FUNDO DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA
12.125.0046.2.039 MANUTENCAO DO CONCELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
20391 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0238 D F 10.000,00
20392 339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 0238 D F 25.000,00
20393 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0238 D F 10.000,00
20394 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0238 D F 10.000,00
20395 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0238 D F 2.000,00
20396 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0238 D F 6.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 63.000,00
12.361.0040.1.011 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
10111 449051 OBRAS E INSTALACOES 0238 D F 424.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 424.000,00
12.361.0040.1.012 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ,UNID.ESCOLAR ENS.FUNDAM.REG.JANARI
10121 449051 OBRAS E INSTALACOES 0238 D F 318.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 318.000,00
12.361.0040.2.040 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 60%
20401 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0239 D F 3.160.000,00
20402 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0239 D F 4.565.750,00
20402 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 7.434.250,00
20403 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0238 D F 2.640.000,00
20404 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 111.271,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 17.911.271,00
12.361.0040.2.041 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUNDAM.60% REG.JANARI
20411 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0239 D F 300.000,00
20412 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0239 D F 1.000.000,00
20413 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0239 D F 220.000,00
20414 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0239 D F 70.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 1.590.000,00
12.361.0040.2.042 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%
20421 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0238 D F 1.161.000,00
20422 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0239 D F 2.000.000,00
20423 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0238 D F 440.000,00
20424 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 250.000,00
20425 339014 DIARIAS - CIVIL 0238 D F 5.000,00
20426 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0238 D F 200.000,00
20427 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0238 D F 20.000,00
20428 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0238 D F 50.000,00
20429 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0239 D F 800.000,00
204210 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0238 D F 10.000,00
204211 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0238 D F 20.000,00
204212 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0238 D F 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 4.966.000,00
12.361.0040.2.043 FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.40% REGIAO DO JANARI
20431 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0238 D F 370.000,00
20432 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 800.000,00
20433 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0238 D F 176.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
20434 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 5.000,00
20435 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0238 D F 10.000,00
20436 339014 DIARIAS - CIVIL 0238 D F 10.000,00
20437 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0238 D F 50.000,00
20438 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0238 D F 20.000,00
20439 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0238 D F 50.000,00
204310 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0238 D F 500.000,00
204311 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0238 D F 10.000,00
204312 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0238 D F 10.000,00
204313 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0238 D F 9.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 2.020.000,00
12.361.0040.2.044 FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 40%
20441 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0238 D F 20.000,00
20442 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0238 D F 25.000,00
20443 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0238 D F 109.000,00
20444 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0238 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 159.000,00
12.365.0039.1.013 FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL
10131 449051 OBRAS E INSTALACOES 0238 D F 530.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 530.000,00
12.365.0039.2.045 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60%
20451 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0238 D F 15.000,00
20452 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 70.000,00
20453 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0238 D F 16.000,00
20454 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 106.000,00
12.365.0039.2.046 FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 60% REGIAO JANARI
20461 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0238 D F 15.000,00
20462 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 70.000,00
20463 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0238 D F 16.000,00
20464 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 106.000,00
12.365.0039.2.047 FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 60%
20471 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0239 D F 100.000,00
20472 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0239 D F 1.200.000,00
20473 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0239 D F 203.000,00
20474 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 1.508.000,00
12.365.0039.2.048 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40%
20481 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0238 D F 25.000,00
20482 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 50.000,00
20483 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0238 D F 11.000,00
20484 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 5.000,00
20485 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0238 D F 10.000,00
20486 339014 DIARIAS - CIVIL 0238 D F 5.000,00
20487 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0238 D F 54.000,00
20488 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0238 D F 10.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
20489 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0238 D F 50.000,00
204810 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0238 D F 800.000,00
204811 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0238 D F 10.000,00
204812 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0238 D F 10.000,00
204813 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0238 D F 20.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 1.060.000,00
12.365.0039.2.049 FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 40% REG.JANARI
20491 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0238 D F 10.000,00
20492 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 20.000,00
20493 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0238 D F 5.000,00
20494 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 5.000,00
20495 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0238 D F 5.000,00
20496 339014 DIARIAS - CIVIL 0238 D F 5.000,00
20497 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0238 D F 10.000,00
20498 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0238 D F 5.000,00
20499 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0238 D F 10.000,00
204910 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0238 D F 20.000,00
204911 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0238 D F 2.000,00
204912 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0238 D F 4.000,00
204913 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0238 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 106.000,00
12.365.0039.2.050 FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES 40%
20501 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0238 D F 300.000,00
20502 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 545.000,00
20503 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0238 D F 110.000,00
20504 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 75.000,00
20505 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0238 D F 10.000,00
20506 339014 DIARIAS - CIVIL 0238 D F 5.000,00
20507 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0238 D F 20.000,00
20508 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0238 D F 5.000,00
20509 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0238 D F 5.000,00
205010 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0238 D F 10.000,00
205011 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0238 D F 1.000,00
205012 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0238 D F 9.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 1.095.000,00
12.366.0041.2.051 FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 60%
20511 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0238 D F 25.000,00
20512 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 60.000,00
20513 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0238 D F 13.000,00
20514 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 8.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 106.000,00
12.366.0041.2.052 FUNDEB-MANUT.REMUN.PROFISS.MAG.EDUC.JOVENS ADULTO 60% REG.JANARI
20521 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0238 D F 25.000,00
20522 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 60.000,00
20523 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0238 D F 13.000,00
20524 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 8.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 106.000,00
12.366.0041.2.053 FUNDEB-MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%
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ESTADO DO PARA / GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL
ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
20531 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0238 D F 50.000,00
20532 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 100.000,00
20533 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0238 D F 22.000,00
20534 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 5.000,00
20535 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0238 D F 10.000,00
20536 339014 DIARIAS - CIVIL 0238 D F 5.000,00
20537 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0238 D F 55.000,00
20538 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0238 D F 10.000,00
20539 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0238 D F 10.000,00
205310 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0238 D F 40.000,00
205311 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0238 D F 2.000,00
205312 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0238 D F 4.000,00
205313 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0238 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 318.000,00
12.366.0041.2.054 FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDUC. JOVENS E ADULTOS 40% REG.JANARI
20541 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0238 D F 10.000,00
20542 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 20.000,00
20543 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0238 D F 5.000,00
20544 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0238 D F 5.000,00
20545 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0238 D F 5.000,00
20546 339014 DIARIAS - CIVIL 0238 D F 5.000,00
20547 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0238 D F 15.000,00
20548 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0238 D F 5.000,00
20549 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0238 D F 5.000,00
205410 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0238 D F 10.000,00
205411 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0238 D F 1.000,00
205412 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0238 D F 4.000,00
205413 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0238 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 95.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL FUNDEB-FUNDO DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA 32.587.271,00
09028 SEC MUN OBRAS,TRANSP,URBANISMO E HABITACAO
15.122.0003.2.055 MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO
20551 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0119 D F 1.000.000,00
20552 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0119 D F 500.000,00
20553 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0133 D F 110.000,00
20554 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0101 D F 20.000,00
20555 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0133 D F 20.000,00
20556 339014 DIARIAS - CIVIL 0101 D F 10.000,00
20557 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0124 D F 1.566.000,00
20558 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0133 D F 20.000,00
20559 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0119 D F 235.000,00
205510 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0119 D F 400.000,00
205511 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0133 D F 47.000,00
205512 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0133 D F 50.000,00
205513 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D F 50.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 4.028.000,00
15.451.0016.1.015 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
10151 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0245 D F 200.000,00
10151 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0240 D F 224.000,00
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ESTADO DO PARA / GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL
ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 424.000,00
15.451.0016.1.016 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANARI
10161 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0124 D F 212.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 212.000,00
15.451.0020.1.017 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA
10171 449051 OBRAS E INSTALACOES 0124 D F 312.729,00
10171 449051 OBRAS E INSTALACOES 0240 D F 1.000.000,00
10171 449051 OBRAS E INSTALACOES 0245 D F 1.000.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 2.312.729,00
15.451.0020.1.018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI
10181 449051 OBRAS E INSTALACOES 0124 D F 424.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 424.000,00
15.451.0020.1.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES
10201 449051 OBRAS E INSTALACOES 0124 D F 159.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 159.000,00
15.452.0016.1.021 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS
10211 449051 OBRAS E INSTALACOES 0133 D F 100.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 100.000,00
15.452.0016.1.022 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANARI
10221 449051 OBRAS E INSTALACOES 0124 D F 85.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 85.000,00
15.452.0016.2.056 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO
20561 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 10.000,00
20562 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D F 10.000,00
20563 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 20.000,00
20564 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0102 D F 2.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 42.000,00
16.481.0021.1.023 CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI
10231 449051 OBRAS E INSTALACOES 0124 D F 276.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 276.000,00
16.482.0021.1.024 CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULAR
10241 449051 OBRAS E INSTALACOES 0240 D F 742.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 742.000,00
16.482.0021.1.025 CONCLUSAO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
10251 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 10.000,00
10252 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D F 10.000,00
10253 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 10.000,00
10254 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0133 D F 2.000,00
10255 449051 OBRAS E INSTALACOES 0133 D F 32.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 64.000,00
25.752.0026.1.026 CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
10261 449051 OBRAS E INSTALACOES 0105 D F 193.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL
ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
10261 449051 OBRAS E INSTALACOES 0166 D F 19.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 212.000,00
25.752.0026.1.027 CONST. E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI
10271 449051 OBRAS E INSTALACOES 0124 D F 95.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 95.000,00
25.752.0026.2.057 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
20571 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0105 D F 82.000,00
20572 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0105 D F 25.000,00
20573 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0105 D F 100.000,00
20574 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0105 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 212.000,00
25.752.0026.2.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANARI
20581 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0124 D F 79.000,00
20582 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0124 D F 25.000,00
20583 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0124 D F 50.000,00
20584 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0124 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 159.000,00
26.453.0047.2.059 ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE
20591 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 54.000,00
20592 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D F 10.000,00
20593 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 50.000,00
20594 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D F 2.000,00
20595 449051 OBRAS E INSTALACOES 0133 D F 50.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 166.000,00
26.782.0020.1.028 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS
10281 449051 OBRAS E INSTALACOES 0124 D F 313.000,00
10281 449051 OBRAS E INSTALACOES 0245 D F 800.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 1.113.000,00
26.782.0020.1.029 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI
10291 449051 OBRAS E INSTALACOES 0124 D F 424.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 424.000,00
26.782.0047.2.060 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL
20601 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 50.000,00
20602 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D F 25.000,00
20603 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 37.000,00
20604 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0133 D F 5.000,00
20605 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D F 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 127.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SEC MUN OBRAS,TRANSP,URBANISMO E HABITACAO 11.376.729,00
10029 SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA DESENVOLVIMENTO
20.122.0017.2.061 MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO
20611 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0119 D F 150.000,00
20612 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0119 D F 300.000,00
20613 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0119 D F 66.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL
ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
20614 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0101 D F 5.000,00
20615 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0101 D F 5.000,00
20616 339014 DIARIAS - CIVIL 0101 D F 15.000,00
20617 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0119 D F 85.000,00
20618 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0101 D F 5.000,00
20619 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D F 15.000,00
206110 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 20.000,00
206111 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0102 D F 3.000,00
206112 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0133 D F 10.000,00
206113 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D F 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 689.000,00
20.605.0017.1.030 CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS
10301 449051 OBRAS E INSTALACOES 0133 D F 159.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 159.000,00
20.605.0017.1.031 CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO
10311 449051 OBRAS E INSTALACOES 0240 D F 424.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 424.000,00
20.605.0017.1.032 CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL
10321 449051 OBRAS E INSTALACOES 0240 D F 318.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 318.000,00
20.606.0017.2.062 APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA
20621 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 30.000,00
20622 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0101 D F 5.000,00
20623 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 39.000,00
20624 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D F 1.000,00
20625 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D F 20.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 95.000,00
20.606.0017.2.063 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA
20631 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 15.000,00
20632 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0101 D F 5.000,00
20633 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 35.000,00
20634 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D F 1.000,00
20635 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D F 13.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 69.000,00
20.608.0017.1.033 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA
10331 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0240 D F 318.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 318.000,00
20.691.0017.1.034 IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA
10341 449051 OBRAS E INSTALACOES 0240 D F 530.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 530.000,00
23.691.0017.1.035 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS
10351 449051 OBRAS E INSTALACOES 0240 D F 212.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 212.000,00
23.691.0045.1.036 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ARTESANAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL
ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
10361 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0166 D F 85.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 85.000,00
23.691.0045.1.037 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E ESPOSICOES
10371 449051 OBRAS E INSTALACOES 0124 D F 200.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 200.000,00
23.692.0017.1.038 CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES
10381 449051 OBRAS E INSTALACOES 0240 D F 530.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 530.000,00
23.692.0017.2.064 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA
20641 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 20.000,00
20642 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D F 10.000,00
20643 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 22.000,00
20644 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0133 D F 2.000,00
20645 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D F 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 64.000,00
23.692.0017.2.065 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICIPIO
20651 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 22.000,00
20652 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D F 5.000,00
20653 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 25.000,00
20654 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D F 1.000,00
20655 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 58.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA DESENVOLVIMENTO 3.751.000,00
11033 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS
10.122.0049.2.066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
20661 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0119 D S 110.000,00
20662 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0119 D S 400.000,00
20663 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0119 D S 88.000,00
20664 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0101 D S 10.000,00
20665 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0101 D S 20.000,00
20666 339014 DIARIAS - CIVIL 0133 D S 50.000,00
20667 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0119 D S 400.000,00
20668 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0170 D S 30.000,00
20669 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0170 D S 120.000,00
206610 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0119 D S 278.000,00
206611 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0133 D S 24.000,00
206612 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0133 D S 30.000,00
206613 339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0133 D S 20.000,00
206614 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0170 D S 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 1.590.000,00
10.125.0049.2.067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
20671 339014 DIARIAS - CIVIL 0101 D S 5.000,00
20672 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0101 D S 5.000,00
20673 339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 0101 D S 15.000,00
20674 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0101 D S 5.000,00
20675 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0101 D S 5.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL
ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
20676 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0102 D S 1.000,00
20677 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0102 D S 6.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 42.000,00
10.301.0010.1.039 CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID. BASICA DE SAUDE-UBS
10391 449051 OBRAS E INSTALACOES 0241 D S 401.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 401.000,00
10.301.0010.1.040 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI
10401 449051 OBRAS E INSTALACOES 0241 D S 401.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 401.000,00
10.301.0010.1.041 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE
10411 449051 OBRAS E INSTALACOES 0246 D S 327.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 327.000,00
10.301.0010.1.042 CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANARI
10421 449051 OBRAS E INSTALACOES 0246 D S 191.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 191.000,00
10.301.0010.2.068 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE
20681 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0229 D S 200.000,00
20682 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0229 D S 200.000,00
20683 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0229 D S 44.000,00
20684 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0229 D S 10.000,00
20685 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0229 D S 30.000,00
20686 339014 DIARIAS - CIVIL 0229 D S 20.000,00
20687 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0229 D S 300.000,00
20688 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0229 D S 10.000,00
20689 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0229 D S 50.000,00
206810 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0229 D S 105.000,00
206811 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0229 D S 10.000,00
206812 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0229 D S 10.000,00
206813 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0229 D S 20.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 1.009.000,00
10.301.0010.2.069 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI
20691 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0124 D S 40.000,00
20692 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0124 D S 80.000,00
20693 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0124 D S 17.000,00
20694 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0124 D S 5.000,00
20695 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0124 D S 5.000,00
20696 339014 DIARIAS - CIVIL 0124 D S 5.000,00
20697 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0124 D S 50.000,00
20698 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0124 D S 5.000,00
20699 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0124 D S 20.000,00
206910 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0124 D S 40.000,00
206911 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0124 D S 4.000,00
206912 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0124 D S 6.000,00
206913 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0124 D S 8.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 285.000,00
10.301.0010.2.070 MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO
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ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
20701 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0229 D S 30.000,00
20702 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0229 D S 30.000,00
20703 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0229 D S 30.000,00
20704 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0229 D S 6.000,00
20705 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0229 D S 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 106.000,00
10.301.0011.2.071 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO
20711 339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0229 D S 127.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 127.000,00
10.301.0013.2.072 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS
20721 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0229 D S 10.000,00
20722 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0229 D S 570.000,00
20723 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0229 D S 125.000,00
20724 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0229 D S 5.000,00
20725 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0229 D S 5.000,00
20726 339014 DIARIAS - CIVIL 0229 D S 5.000,00
20727 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0229 D S 5.000,00
20728 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0229 D S 5.000,00
20729 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0229 D S 5.000,00
207210 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0229 D S 1.000,00
207211 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0229 D S 6.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 742.000,00
10.301.0014.2.073 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
20731 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0229 D S 1.200.000,00
20732 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0229 D S 500.000,00
20733 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0229 D S 110.000,00
20734 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0229 D S 10.000,00
20735 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0229 D S 20.000,00
20736 339014 DIARIAS - CIVIL 0229 D S 5.000,00
20737 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0229 D S 20.000,00
20738 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0229 D S 5.000,00
20739 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0229 D S 5.000,00
207310 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0229 D S 5.000,00
207311 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0229 D S 1.000,00
207312 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0229 D S 5.000,00
207313 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0229 D S 22.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 1.908.000,00
10.301.0029.2.074 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE
20742 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0246 D S 424.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 424.000,00
10.301.0049.2.075 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE
20751 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0161 D S 100.000,00
20752 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0133 D S 10.000,00
20753 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D S 20.000,00
20754 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0166 D S 60.000,00
20755 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0133 D S 4.000,00
20756 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D S 7.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
*** SUBTOTAL 201.000,00
10.301.0050.2.076 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
20761 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D S 10.000,00
20762 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D S 10.000,00
20763 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D S 15.000,00
20764 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D S 2.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 37.000,00
10.302.0010.1.043 CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL
10431 449051 OBRAS E INSTALACOES 0246 D S 530.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 530.000,00
10.302.0011.1.044 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
10441 449051 OBRAS E INSTALACOES 0246 D S 165.000,00
10442 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0246 D S 600.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 765.000,00
10.302.0011.1.045 REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
10452 449051 OBRAS E INSTALACOES 0246 D S 424.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 424.000,00
10.302.0011.1.046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10461 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0246 D S 433.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 433.000,00
10.302.0011.1.047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO
10471 449051 OBRAS E INSTALACOES 0246 D S 306.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 306.000,00
10.302.0011.2.077 PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA
20771 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0119 D S 100.000,00
20772 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0119 D S 2.000.000,00
20773 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0119 D S 20.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 2.120.000,00
10.302.0011.2.078 MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD
20781 339014 DIARIAS - CIVIL 0229 D S 6.000,00
20782 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0229 D S 50.000,00
20783 339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0229 D S 250.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 306.000,00
10.302.0011.2.079 MANUTENCAO DO HOSPIRAL MUNICIPAL
20791 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0229 D S 200.000,00
20791 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0119 D S 1.000.000,00
20792 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0119 D S 1.000.000,00
20792 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0229 D S 400.000,00
20793 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0229 D S 308.000,00
20794 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0229 D S 50.000,00
20795 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0229 D S 100.000,00
20796 339014 DIARIAS - CIVIL 0229 D S 30.000,00
20797 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0236 D S 1.000.000,00
20798 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0133 D S 40.000,00
20799 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0236 D S 1.000.000,00
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ESTADO DO PARA / GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL
ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
207910 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0229 D S 548.000,00
207911 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0133 D S 200.000,00
207912 339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0133 D S 10.000,00
207913 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0229 D S 50.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 5.936.000,00
10.302.0011.2.080 MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192
20801 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0229 D S 300.000,00
20802 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0229 D S 50.000,00
20803 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0229 D S 11.000,00
20804 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0229 D S 5.000,00
20805 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0229 D S 10.000,00
20806 339014 DIARIAS - CIVIL 0229 D S 5.000,00
20807 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0229 D S 17.000,00
20808 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0229 D S 5.000,00
20809 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0229 D S 5.000,00
208010 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0229 D S 10.000,00
208011 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0229 D S 1.000,00
208012 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0229 D S 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 424.000,00
10.302.0037.1.048 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS
10481 449051 OBRAS E INSTALACOES 0246 D S 106.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 106.000,00
10.302.0037.2.081 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS
20811 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0229 D S 163.000,00
20812 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0229 D S 200.000,00
20813 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0229 D S 44.000,00
20814 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0229 D S 5.000,00
20815 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0229 D S 10.000,00
20816 339014 DIARIAS - CIVIL 0229 D S 5.000,00
20817 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0229 D S 20.000,00
20818 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0229 D S 5.000,00
20819 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0229 D S 50.000,00
208110 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0229 D S 20.000,00
208111 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0229 D S 10.000,00
208112 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0229 D S 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 537.000,00
10.303.0015.2.082 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
20821 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0229 D S 318.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 318.000,00
10.304.0006.2.083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA
20831 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0229 D S 40.000,00
20832 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0229 D S 70.000,00
20833 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0229 D S 15.000,00
20834 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0229 D S 5.000,00
20835 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0229 D S 5.000,00
20836 339014 DIARIAS - CIVIL 0229 D S 5.000,00
20837 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0229 D S 5.000,00
20838 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0229 D S 5.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
20839 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0229 D S 5.000,00
208310 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0229 D S 1.000,00
208311 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0229 D S 3.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 159.000,00
10.305.0012.1.049 CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
10491 449051 OBRAS E INSTALACOES 0246 D S 371.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 371.000,00
10.305.0012.2.084 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE
20841 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0229 D S 10.000,00
20842 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0229 D S 600.000,00
20843 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0229 D S 132.000,00
20844 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0229 D S 5.000,00
20845 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0229 D S 5.000,00
20846 339014 DIARIAS - CIVIL 0229 D S 5.000,00
20847 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0229 D S 10.000,00
20848 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0229 D S 5.000,00
20849 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0229 D S 25.000,00
208410 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0229 D S 10.000,00
208411 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0229 D S 5.000,00
208412 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0229 D S 5.000,00
208413 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0229 D S 31.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 848.000,00
10.306.0049.2.085 MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO
20851 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D S 69.000,00
20852 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D S 10.000,00
20853 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D S 5.000,00
20854 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0102 D S 1.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 85.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS 21.459.000,00
12034 SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS
08.122.0005.2.086 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
20861 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0119 D S 348.000,00
20862 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0119 D S 400.000,00
20863 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0119 D S 88.000,00
20864 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0101 D S 5.000,00
20865 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0101 D S 5.000,00
20866 339014 DIARIAS - CIVIL 0133 D S 20.000,00
20867 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D S 100.000,00
20868 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0133 D S 10.000,00
20869 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D S 20.000,00
208610 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D S 100.000,00
208611 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D S 4.000,00
208612 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0171 D S 10.000,00
208613 339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0101 D S 5.000,00
208614 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0101 D S 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 1.120.000,00
08.125.0005.2.087 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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ESTADO DO PARA / GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL
ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
20871 339014 DIARIAS - CIVIL 0101 D S 10.000,00
20872 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0101 D S 10.000,00
20873 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D S 15.000,00
20874 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D S 10.000,00
20875 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0102 D S 3.000,00
20876 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D S 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 53.000,00
08.125.0005.2.088 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
20881 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0133 D S 10.000,00
20882 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0133 D S 10.000,00
20883 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0101 D S 2.000,00
20884 339014 DIARIAS - CIVIL 0133 D S 10.000,00
20885 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D S 17.000,00
20886 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0119 D S 100.000,00
20887 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D S 10.000,00
20888 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0133 D S 20.000,00
20889 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0101 D S 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 184.000,00
08.125.0005.2.089 MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDCA
20891 339014 DIARIAS - CIVIL 0133 D S 5.000,00
20892 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D S 10.000,00
20893 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D S 15.000,00
20894 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D S 10.000,00
20895 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D S 3.000,00
20896 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0101 D S 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 48.000,00
08.241.0030.2.090 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
20901 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0230 D S 26.000,00
20902 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0230 D S 20.000,00
20903 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0230 D S 20.000,00
20904 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0230 D S 4.000,00
20905 339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0230 D S 10.000,00
20906 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0230 D S 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 85.000,00
08.242.0031.2.091 APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL
20911 339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 0230 D S 10.000,00
20912 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0230 D S 10.000,00
20913 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0230 D S 10.000,00
20914 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0230 D S 2.000,00
20915 339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0230 D S 11.000,00
20916 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0230 D S 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 48.000,00
08.243.0032.1.050 CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA
10501 449051 OBRAS E INSTALACOES 0245 D S 106.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 106.000,00
08.243.0032.2.092 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
20921 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0230 D S 25.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL
ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
20922 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0230 D S 30.000,00
20923 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0230 D S 5.000,00
20924 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0230 D S 6.000,00
20925 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0230 D S 4.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 70.000,00
08.243.0032.2.093 MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
20931 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0230 D S 10.000,00
20932 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0230 D S 15.000,00
20933 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0230 D S 10.000,00
20934 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0230 D S 3.000,00
20935 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0230 D S 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 48.000,00
08.243.0032.2.094 MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV
20941 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0230 D S 30.000,00
20942 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0230 D S 20.000,00
20943 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0230 D S 30.000,00
20944 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0230 D S 4.000,00
20945 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0230 D S 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 94.000,00
08.243.0032.2.095 CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS
20951 335041 CONTRIBUICOES 0119 D S 74.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 74.000,00
08.243.0035.1.051 CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS
10511 449051 OBRAS E INSTALACOES 0245 D S 106.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 106.000,00
08.243.0035.2.096 MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
20961 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D S 30.000,00
20962 339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 0230 D S 60.000,00
20963 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D S 5.000,00
20964 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D S 25.000,00
20965 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D S 1.000,00
20966 339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0230 D S 60.000,00
20967 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D S 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 191.000,00
08.243.0036.2.097 MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS
20971 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D S 20.000,00
20972 339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 0230 D S 30.000,00
20973 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D S 10.000,00
20974 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D S 20.000,00
20975 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D S 2.000,00
20976 339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0230 D S 30.000,00
20977 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D S 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 117.000,00
08.244.0009.2.098 APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL
20981 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0101 D S 5.000,00
20982 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0101 D S 5.000,00
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ESTADO DO PARA / GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL
ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
20983 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0101 D S 5.000,00
20984 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D S 1.000,00
20985 339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0101 D S 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 21.000,00
08.244.0024.2.099 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA
20991 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D S 5.000,00
20992 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D S 10.000,00
20993 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D S 5.000,00
20994 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0101 D S 2.000,00
20995 339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0133 D S 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 32.000,00
08.244.0024.2.100 ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS
21001 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0230 D S 12.000,00
21002 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0230 D S 10.000,00
21003 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0230 D S 5.000,00
21004 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0230 D S 2.000,00
21005 339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0230 D S 10.000,00
21006 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0230 D S 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 44.000,00
08.244.0024.2.101 MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL
21011 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0230 D S 20.000,00
21012 339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 0230 D S 30.000,00
21013 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0230 D S 20.000,00
21014 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0230 D S 30.000,00
21015 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0230 D S 4.000,00
21016 339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0230 D S 50.000,00
21017 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0230 D S 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 159.000,00
08.244.0024.2.102 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO
21021 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0119 D S 213.000,00
21022 339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 0119 D S 500.000,00
21023 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0119 D S 100.000,00
21024 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0119 D S 200.000,00
21025 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0119 D S 20.000,00
21026 339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0119 D S 500.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 1.533.000,00
08.244.0025.2.103 APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS
21031 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D S 5.000,00
21032 339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 0133 D S 7.000,00
21033 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D S 10.000,00
21034 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D S 10.000,00
21035 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0133 D S 2.000,00
21036 339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0133 D S 6.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 40.000,00
08.244.0034.2.104 MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF
21041 339014 DIARIAS - CIVIL 0230 D S 9.000,00
21042 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0230 D S 10.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
21043 339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 0230 D S 10.000,00
21044 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0230 D S 10.000,00
21045 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0230 D S 10.000,00
21046 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0230 D S 2.000,00
21047 339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0230 D S 10.000,00
21048 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0230 D S 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 71.000,00
08.333.0024.2.105 APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA
21051 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D S 10.000,00
21052 339032 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO 0133 D S 10.000,00
21053 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D S 15.000,00
21054 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D S 10.000,00
21055 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0133 D S 3.000,00
21056 339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0133 D S 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 53.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS 4.297.000,00
13035 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA
17.511.0018.1.052 EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI
10521 449051 OBRAS E INSTALACOES 0124 D F 371.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 371.000,00
17.512.0018.1.053 EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO
10531 449051 OBRAS E INSTALACOES 0245 D F 530.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 530.000,00
18.125.0019.2.106 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
21061 339014 DIARIAS - CIVIL 0133 D F 5.000,00
21062 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0133 D F 10.000,00
21063 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0133 D F 10.000,00
21064 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0133 D F 5.000,00
21065 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0102 D F 2.000,00
21066 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0133 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 37.000,00
18.541.0019.1.054 CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS
10541 449051 OBRAS E INSTALACOES 0133 D F 85.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 85.000,00
18.541.0019.1.055 CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI
10551 449051 OBRAS E INSTALACOES 0124 D F 42.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 42.000,00
18.541.0019.2.107 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS
21071 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0101 D F 66.000,00
21072 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0121 D F 40.000,00
21073 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0119 D F 300.000,00
21074 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0119 D F 8.000,00
21075 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0102 D F 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 424.000,00
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ORCAMENTO/PROGRAMA - R$1,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
18.541.0019.2.108 MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI
21081 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0124 D F 20.000,00
21082 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0124 D F 15.000,00
21083 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0124 D F 180.000,00
21084 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0124 D F 3.000,00
21085 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0124 D F 10.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 228.000,00
18.541.0019.2.109 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
21091 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0119 D F 120.000,00
21092 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0119 D F 300.000,00
21093 319013 OBRIGACOES PATRONAIS 0119 D F 66.000,00
21094 319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0121 D F 5.000,00
21095 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0117 D F 10.000,00
21096 339014 DIARIAS - CIVIL 0117 D F 20.000,00
21097 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0119 D F 40.000,00
21098 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCOO 0102 D F 10.000,00
21099 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0121 D F 20.000,00
210910 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0119 D F 50.000,00
210911 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0119 D F 4.000,00
210912 339049 AUXILIO-TRANSPORTE 0102 D F 10.000,00
210913 339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0101 D F 10.000,00
210914 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0119 D F 4.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 669.000,00
18.542.0019.1.056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO
10561 449051 OBRAS E INSTALACOES 0240 D F 424.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 424.000,00
18.542.0019.2.110 APOIO A GESTAO AMBIENTAL
21101 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0119 D F 50.000,00
21102 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0119 D F 10.000,00
21103 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0119 D F 50.000,00
21104 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0119 D F 2.000,00
21105 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0119 D F 5.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 117.000,00
18.542.0019.2.111 MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES
21111 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0119 D F 35.000,00
21112 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0119 D F 15.000,00
21113 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0119 D F 20.000,00
21114 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0119 D F 3.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 73.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA 3.000.000,00
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99991 999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0101 D F 300.000,00
99991 999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0133 D F 527.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** SUBTOTAL 827.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
EXERCÍCIO: 2018
UNIDADE ORCAMENTARIA / FICHA / CLASSIFICACAO PROGRAMATICA / ELEMENTO DE DESPESA / FONTE DE RECURSO
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA 827.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 103.352.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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