| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 597 / 2017 |
| Date | 2017-12-07 |
| Ementa | “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE TALISMÃ, ESTADO DO TOCANTINS, PARA O QUADRIÊNIO 2018-2021”. |
| native_id | 634 |
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CAUARA MUNICIPAL DC TAUSMA • TO
^WTOCOtOM -
LEI MUNICIPAL N° 597/2017. De, 07 de dezembro de 2017.
"DISPÕE SOBR E O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO D E TALISMÃ, ESTAD O DO
TOCANTINS, PAR A O QUADRIÉNIO 2018-2021".
0 PREFEIT O MUNICIPAL D E TALISMÃ, Estado do Tocantins, com fulcro no art. 88, inc.
VIII, alínea "a" da LOM - Lei Orgânica Municipal e demais Leis pertinentes ao assunto, faz
saber que a CÂMARA MUNICIPAL APROVO U e eu SANCIONO e PROMULG O a seguinte
LEI:
Art. 1° O Plano Plurianual (PPA) para o quadriénio 2018-2021, do Município de Talismã,
Estado do Tocantins, é instituído pela presente Lei.
Parágrafo único - Constituem, entre outros elementos, os seguintes anexos a esta Lei:
1 - Demonstrativo resumido da projeção da receita geral do Município para o quadriénio
2018-2021;
II - Demonstrativo resumido da projeção da despesa geral do Municipio para o período 2018-
III - Demonstrativo dos programas e ações de governo para o quadriénio 2018-2021, por
órgãos da administração direta.
Art. 2° Os valores constantes do PPA têm como base os preços de 31 de março de 2016,
pelas projeções oficiais do índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aplicado,
sucessivamente, a cada exercício financeiro consecutivo.
Parágrafo único. Os valores constantes nos anexos desta Lei possuem caráter indicativo e
não normativo, servindo como referência para o planejamento anual, devendo a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) atualizarem os valores
previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do PPA.
Art. 3° A programação constante nesta Lei é financiada pelos recursos oriundos do tesouro
do Município, da administração direta e indireta, das operações de crédito, dos repasses e
convénios com a União, Estado e outros municípios, e de parcerias implementadas com a
iniciativa privada.
2021; e
^^Tllisniã
Art. 4° Constituem diretrizes estratégicas da Administração Pública municipal, direta ou
indireta, no período 2018-2021:
I - gestão pública inovadora e criativa, transparente, honesta, ética e eficiente, com o foco
na transversalidade, planejamento e avaliação;
II - qualificação e eficiência dos serviços públicos, com racionalização, capacitação e
modernização, e a valorização e qualificação do funcionalismo público municipal;
III - descentralização administrativa e valorização da identidade regional;
IV - transparência na aplicação dos recursos públicos e na conduta das ações
governamentais, ampliando o controle público e social;
V - desenvolvimento económico com inclusão, responsabilidade social e ambiental;
VI - desenvolvimento social com inclusão, respeito à diversidade e à multiculturalidade;
VII - democracia, cidadania e participação popular;
VIII - qualidade de vida, com prioridade à saúde, à educação, à segurança pública e ao
meio ambiente; i
IX - planejamento e administração do Município, para os avanços do século XXI.
Art. 5° As codificações de programas serão observadas nas leis orçamentárias anuais e nos
projetos que as modifiquem.
Art. 6° As ações constantes no PPA poderão ser desdobradas nos projetos de leis
orçamentárias anuais, em projetos e atividades, que assegurarão os percentuais mínimos
fixados pela Constituição Federal para as despesas na área da saúde e educação.
Art. 7° Para fins desta Lei entende-se por:
I - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental visando à
concretização dos objetivos pretendidos;
II - Objetivo, a expressão do resultado desejado em relação ao público alvo;
III - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do
programa;
IV - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;
V - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal,
expressa na unidade de medida adotada;
VI - Indicador de desempenho, o método pelo qual serão avaliados os objetivos de um
programa de natureza finalística;
Art. 8" A inclusão, alteração ou exclusão de diretrizes e programas constantes desta Lei
serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico.
§ 1° A LDO também poderá promover ajustes como a inclusão, alteração ou exclusão de
programas e ações, ao estabelecer prioridades para o exercício seguinte, desde que em
consonância com as diretrizes estratégicas desta Lei, mantendose esses ajustes nos
exercícios subsequentes.
§ 2'' A inclusão, alteração ou exclusão de ações e de suas metas poderá ocorrer por
intermédio da LOA ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa,
as modificações consequentes.
Art. 9° O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados por meio de
avaliação de desempenho dos indicadores e metas, cujos índices, apurados periodicamente,
terão a finalidade de medir os resultadosalcançados.
Art. 10. É assegurada a participação popular na elaboração e acompanhamento da LDO e
LOA, visando o atendimento do art. 48, parágrafo único, da Lei Complementar n° 101, de 04
de maio de 2000.
Art. 11. 0 presente PPA será divulgado através do sítio eletrônico do Poder Executivo.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos legais, a
partir de 1° de janeiro de 2018.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TALISMÃ, Estado do Tocantins, aos sete dias
do mês de dezembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete).
"Cumprindo o mandamento constitucional previsto no art. 37 "caput" da C/F, principio da
publicidade dos atos públicos, CERTIFICAMOS para os devidos fins legais que, cópias da
Lei Municipal n° 597/2017, de 07/12/2017, a qual versa sobre "DISPÕE SOBR E O PLANO
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO D E TALISMÃ, ESTAD O DO TOCANTINS, PAR A O
QUADRIÉNIO 2018-2021", foi devidamente publicado no mural de avisos da Prefeitura,
OROES DE ARAÚJO COSTA
Prefeito Municipal
CERTIDÃO:
Câmara Municipal e ainda divulgada nos seguintes sites oficiais do Municipio adiante
mencionados:
www.talisma.to.aov.br Prefeitura Municipal de Talismã;
www.talisma.to.leg.br Câmara Municipal de Talismã.
Talismã, Estado do Tocantins, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
dezessete.
SILVANO FA^ I
Assessor E s '
yl5>yS^V A
ete do Prefeito e Assuntos Parlamentares
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ESTAD O DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
PROGRAMA : 0001-AÇÃO LEGISLATIV A
OBJETIVO: Melhoria dos serviços prestados a municipalidade norteados pelos princípios constitucionais, agilizacao eatualizacao dos processos administrativos (manutenção, pessoal e investimento) e processos
legislativos (projetosde lei, emendas, decretos, resolução, indicação, mocao, requerimentos, etc), meltiorias na fiscalização, formulacaoe implementação das politicas publicas e do orçamento publico, tornando o
legislativo transparente, sustentável,objetivando assim a inteira participação da sociedade/construção, aquisição ou reforma da sede e do arquivo doleqislativo.
JUSTIFICATIVA: Apresentação oas cidadãos a transparência dos trabalhos desta Casa de Leis e a prestar sen/iço a toda população
DADOS FINANCEIROS
EXERCÍCI O TESOURO MUNICIPAL CONVÉNIO S
OPERAÇÕES DE
CRÉDITOS
TOTAL RECErrAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
TOTAL DESPESA S
2018 600.000.00 0,00 0.00 800.000,00 750.000.00 50.000.00 800.000.00
2019 850.000.00 0.00 0.00 850.000,00 800,000.00 50.000,00 850,000,00
2020 860.000,00 0.00 0.00 860.000.00 810.000.00 50.000,00 860.000,00
2021 880.000,00 0.00 0,00 880,000,00 830.000.00 50.000,00 880.000,00
AcãO
Produto
Unidade
de Medida
Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Reforma e Ampliação Prédio da Câmara municipal
Reforma e Ampliação Prédio da Câmara municipal
Porcent.% P Meta Física
Valor
25,00
25,000.00
25,00
25,000,00
25.00
25.000,00
25,00
25.000.00
100.000,00
Reapareltiamento da Camara Municipal
Unidade Legislativa reaparelhada
Unidade P Meta Física
Valor
25,00
25.000.00
25.00
25.000,00
25.00
25.000,00
25,00
25.000,00
100.000,00
Manutenção de Atividades Administrativa da Câmara Municipal
Atividada administrativa mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25.00
750.000,00
25,00
800.000,00
25,00
810.000,00
25.00
830.000,00
3.190.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ Página 1 dc 24
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ESTAD O DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
PROGRAMA : 0002-Gabinete do Prefeito
OBJETIVO; Promover a modernização da gestão, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração, transversalidade, desconcentração das ações de governo e a qualificação dos serviços prestados.
JUSTIFICATIVA: Aumentar a eficiência e eficácia da gestão administrativa e da qualidade e produtividade na produção de serviços administrativos, apoio e manutenção das atividades administrativas do gabinete
DADOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO TESOURO MUNICIPAL CONVÉNIOS
OPERAÇÕES DE
CRÉDITOS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
TOTAL DESPESA S
2018 407 000,00 0,00 0,00 407,000,00 400.000,00 7.000,00 407.000,00
2019 407.000,00 0,00 0,00 407.000,00 400,000,00 7.000.00 407 000,00
2020 407.000,00 0,00 0,00 407,000,00 400.000.00 7,000,00 407.000,00
2021 407.000,00 0.00 0,00 407,000,00 400 000.00 7.000,00 407,000,00
Ação
Produto
Unidade
de Medida
Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Reaparelhamenlo do Gabinete
Unidade administrativa reapareltiada
Porcent.% P Meta Física
Valor
25.00
7.000,00
25,00
7.000,00
25,00
7.000,00
25,00
7,000.00
28.000,00
IVIanutenção de Atividade Administrativa do Gabinete
Atividade administrativa do gabinete mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25.00
400,000,00
25.00
400,000,00
25,00
400.000,00
25,00
400,000,00
1.600.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ Página 2 de 24
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ESTAD O DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
PROGRAMA: 0003-Adminlstração Geral
OBJETIVO: Aperfeiçoar, continuamente, a estrutura organizacional e os processos de trabalho; otimizar a utilização dos espaços físicos e promover a redução de custos, visando ao aumento da eficiência e eficácia das
atividades administrativas.
JUSTIFICATIVA: A inovação recentemente promovida na estrutura organizacional e a complexidade de adaptação dos procedimentos e processos administrativos exigem avaliação, revisão e atuação sobre problemas
relacionados â falta de interação vertical e horizontal das unidades administrativas e de coordenação das ações, â sobreposição de funções, aos processos excessivamente burocráticos e á falta de espaço e
equipamentos adequados.
DADOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO TESOURO MUNICIPAL CONVÉNIOS
OPERAÇÕES DE
CRÉDITOS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
TOTAL DESPESA S
2018 1.751,200.00 0.00 0,00 1.751,200.00 1.700,700,00 50,500.00 1.751.200.00
2019 1-821.200.00 0,00 0,00 1.821.200.00 1,760,700,00 60.500.00 1,821.200,00
2020 1.883.200.00 0,00 0.00 1.883.200.00 1.817.700,00 65.500.00 1.883.200,00
2021 1.951.200,00 0,00 0,00 1,951.200,00 1,880.700,00 70.500,00 1,951.200,00
Açao
Produto
Unidade
de Medida
Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Reaparelhamenlo Admistraçao
Unidade administrativa reaparelhada
Porcent.% P Meta Física
Valor
25,00
21.500,00
25.00
21 500,00
25,00
21.500,00
25,00
21.500,00
86.000,00
Reforma/Ampliação da Sede da Prefeitura
Consluir ou reformar Prédios Públicos públicos
M2 P Meta Física
Valor
25,00
20.000,00
25,00
30.000.00
25,00
35,000,00
25,00
40,000,00
125,000,00
Serviços Jurídicos - Manutenção
Atividade jurídica mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
90,000,00
25,00
95.000.00
25,00
100.000.00
25,00
110.000,00
395.000,00
Controle Interno
Atividade de controle interno mantido
Porcent,% A Meta Física
Valor
25,00
35.000,00
25,00
40,000,00
25,00
42.000.00
25,00
45,000,00
162.000,00
Administração - Manutenção
Secretaria de administração mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
1.400.000,00
25,00
1.450.000,00
25,00
1.500 000,00
25,00
1 550 000,00
5.900.000,00
Segurança Pública
Segurança Pública - mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
18.000,00
25,00
18,000,00
25,00
18.000,00
25,00
18.000,00
72.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISKAA Pigín a 3 d e 24
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ESTAD O DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
Manutenção do Conseltio Tutelar
Atividade do Conselho Tutelar mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
50.000,00
25,00
50.000,00
25.00
50.000,00
25.00
50.000,00
200.000,00
Sec. de Relação do Governo Municipal
Sec. de Relação do Governo Municipal mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
56,700.00
25.00
56.700,00
25,00
56.700,00
25,00
56.700.00
226.800,00
Sec. Coordenação Municipal
Atividade administrativa Secretaria cordenaçao municipal
Porcent,% A Meta Física
Valor
25,00
60.000.00
25,00
60,000,00
25,00
60,000,00
25,00
60.000,00
240 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ Página 4 de 24
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ESTAD O DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
PROGRAMA : OOOS-FInanças Geral
OBJETIVO: Garantir o pagamento da divida fundada e das despesas a pagar e otimizar a arrecadação municipal mediante implantação de novas tecnologias e Promover a modernização da gestão, a implantação da
cultura orientada para resultado, a integração, transversalidade, desconcentração das ações de governo e a qualificação dos serviços prestados.
JUSTIFICATIVA: Aumentar a eficiência e eficácia da gestão administrativa e da qualidade e produtividade na produção de serviços administrativos, apoio e manutenção das atividades administrativas.
DADOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO TESOURO MUNICIPAL CONVÉNIOS
OPERAÇÕES DE
CRÉDITOS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
TOTAL DESPESA S
2018 646.000,00 0,00 0,00 646000,00 619.000,00 27.000,00 646.000,00
2019 679.000,00 0.00 0,00 679.000,00 652,000.00 27.000.00 679.000.00
2020 706.000.00 0,00 0,00 706,000,00 679.000,00 27.000.00 706.000,00
2021 733.000,00 0,00 0,00 733.000,00 706 000,00 27.000.00 733,000,00
Açfio
Produto
Unidade
de Medida
Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Moderniz.Planej. Fin. Orçam.e Contabilidade
Unidade administrativa reaparelhada
Porcent.% P Meta Física
Valor
25,00
6.000,00
25,00
6,000,00
25,00
6.000,00
25,00
6.000.00
24.000,00
Contribuições a Entidades
Contribuição paga
Porcent.% A Meta Física
Valor
25.00
30 000,00
25.00
40.000.00
25,00
45,000.00
25.00
50.000.00
165.000,00
Sentaças Judiciais (Precatórios)
Sentença Judicial paga (precatório)
Porcenl.% A Mela Física
Valor
25,00
150,000,00
25,00
150,000.00
25.00
150.000,00
25,00
150,000,00
600.000.00
Planejamento. Orçamento e Contabilidade
atividades administrativas mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
170.000,00
25,00
170.000.00
25,00
170.000,00
25.00
170.000.00
680,000,00
Finanças - Manutenção
Atividade administrativa Secretaria de finanças
Porcent,% A Meta Física
Valor
25,00
110.000.00
25,00
120.000.00
25,00
130.000,00
25.00
140.000,00
500,000,00
Pagam, de Encargos e Parcelamentos - INSS
Imposto pago
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
20.000.00
25.00
20.000,00
25.00
20.000,00
25,00
20.000,00
80.000.00
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ Página 5 de 24
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ESTAD O DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO 1 • Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
Contribuição ao PASEP
Encargo Social e Contribuição ao PASEP pago
Porcent.% A Meta Fisíca
Valor
25,00
100.000,00
25,00
110-000,00
25,00
120.000.00
25,00
130.000.00
460,000,00
Recursos IHumanos. Controle do Património e Almoxarifado
Atividade administrativa Mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25.00
60-000,00
25.00
63,000,00
25,00
65.000.00
25.00
67-000,00
255.000.00
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ Página 6 de 24
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ESTAD O DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Municipio
PROGRAMA : 0006-Agrícultura - Apoio ao Pequeno Produtor
OBJETIVO: Apoiar o pequeno produtor rural. Dar condições para o escoamento da produção rural. Estabelecer mecanismos que possam fomentar o trabalho associativo e cooperativo entre os pequenos produtores
rurais e Desenvolver Politica agrícola, cadeia produtiva, central de abastecimento, escoamento da produção, melhoramento de rebanho, produção animal, produção vegetal, classificação, pesquisa agropecuária.
JUSTIFICATIVA: Fortalecer atividades econõmicas, as vocações regionais com ênfase na agregação de valor e desconcentração da produção.
DADOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO TESOURO MUNICIPAL CONVÉNIOS
OPERAÇÕES DE
CRÉDITOS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
TOTAL DESPESA S
2018 432.637,00 0.00 0,00 432.637,00 345.000,00 87 637,00 432.637,00
2019 435,000.00 0,00 0,00 435,000,00 345,000,00 90.000.00 435.000.00
2020 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 345.000,00 95.000,00 440.000.00
2021 445.000,00 0,00 0,00 445 000,00 345,000,00 100.000,00 445,000,00
Ação
Produto
Unidade
de Medida
Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Aquis. De maquinas e Implementos agrícola
maquinas e implementos agrícola - adquiridos
Unidade P Meta Fisica
Valor
25.00
57.637.00
25,00
60.000,00
25,00
65.000,00
25,00
70.000,00
252,637,00
Poços Artesianos - Construção
Poço semi artesiano constaildo
Unidade P Meta Física
Valor
25.00
30,000,00
25.00
30.000,00
25.00
30,000,00
25,00
30.000.00
120.000,00
Apoio ao Pequeno Produtor Rural
Pequeno produtor rural apoiado
PorcenL% A Meta Física
Valor
25,00
50.000,00
25.00
50,000.00
25,00
50.000.00
25,00
50,000,00
200,000.00
Apoio ao Agro-Negócio
Agro-Negocio - mantido
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
40.000,00
25,00
40.000.00
25.00
40.000,00
25,00
40,000,00
160,000.00
Lavouras Comunitárias - Manutenção
Lavouras comunitária mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
50.000,00
25,00
50.000,00
25,00
50,000,00
25,00
50,000,00
200.000,00
Hortas Comunitárías
hotas comunitária implantada
Porcent.% A Meta Fisica
Valor
25,00
5.000.00
25.00
5,000,00
25,00
5 000.00
25.00
5 000.00
20,000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ Página 7 de 24
ESTAD O DO TOCANTINS
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PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
Manutenção Secretaria de Agricultura Porcent.% A Meta Física 25,00 25.00 25,00 25,00 800.000,00
Manutenção Secretaria de Agricultura - mantida Valor 200.000,00 200.000,00 200,000,00 200.000,00
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ PAgina 8 de 24
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PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
PROGRAMA : 0007-Ensino Fundamental
OBJETIVO: Atendimento á demanda do Ensino Fundamental, através de construção e reforma de escolas, forrmaçao permanente de seus profissionais; garantia de bons equipamentos, inclusive na área de
informática, materiais permanentes e de consumo, assim como projetos pertinentes á ação educativa, á qualidade e á gestão e Acesso a educação básica urbana e rural, cobertura do ensino fundamental e médio,
alfabetização de jovens e adultos, transporte escolar e merenda escolar, redução da evasão escolar, qestão escolar, escola aberta, inclusão escolar, ensino especial.
JUSTIFICATIVA: Garantir á população o acesso â educação, cultura, contiecímento científico e tecnológico.
DADOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO TESOURO MUNICIPAL CONVÉNIOS
OPERAÇÕES DE
CRÉDrros
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPTTAL
TOTAL DESPESA S
2018 5,114,650.16 50 000,00 0.00 5.164,650,16 4.664,650,16 500.000,00 5,164.650.16
2019 5.467.717.38 50.000,00 0,00 5.517.717.38 4,997.717.38 520,000,00 5.517.717,38
2020 5.929.106,96 50.000.00 0,00 5.979.106.96 5.419.106.96 560.000,00 5.979.106,96
2021 6,433,939,07 50.000,00 0.00 6,483,939.07 5.893.939.07 590.000,00 6.483.939,07
Açâo
Produto
Unidade
de Medida
Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Aquisição de Materiais Permanente
Unidade reaparelhada
Unidade P Meta Física
Valor
25.00
100.000,00
25,00
110.000,00
25,00
120.000.00
25.00
130.000,00
460,000.00
Escolas e Creches - Ampliação, Reforma e/ou Construção
Unidades escotar/crecfie - reformada
M2 P Meta Fisica
Valor
25,00
150.000.00
25,00
160.000.00
25,00
170.000,00
25.00
160.000.00
660,000,00
Terrenos p/Constr.de Escolas - Aquisição
Terrenos p/Constr.de Escolas - Adquirido
M2 P Meta Física
Valor
25,00
40.000,00
25.00
40,000,00
25.00
40.000.00
25.00
40 000,00
160 000,00
Aquisição de Veiculo
Veículo adquirido
Unidade P Meta Física
Valor
25,00
150,000,00
25,00
150.000,00
25,00
170,000,00
25,00
180.000.00
650.000,00
Merenda Escolar
Merenda escolar mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
155.000,00
25,00
155-000.00
25,00
155,000,00
25,00
155.000,00
620.000,00
Ensino Fundamental - Manutenção
Ensino Fundamental- mantida
Porcent % A Meta Física
Valor
25.00
937,913.16
25.00
1-000,000,00
25,00
1,142.369,96
25.00
1.567 202,07
4,647 485,19
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ Página 9 de 24
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ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
Transportes Escolar - Manutenção
Transporte escolar mantido
Porcent. % A Meta Fisica
Valor
25,00
1,100,000,00
25.00
1.200.000.00
25,00
1.250,000.00
25,00
1,300,000.00
4.850.000,00
FUNDEB-60%
Remuneração paga
Porcent, % A Meta Fisica
Valor
25,00
1,387.000.00
25,00
1.557.980.38
25,00
1,687.000,00
25,00
1.687.000.00
6,318.980,38
FUNDEB - 40%
Ensino fundamental - FUNDEB 40% mantido
Porcent.% A Meta Fisica
Valor
25,00
1.107.000.00
25,00
1,107,000.00
25.00
1.207.000,00
25.00
1.207,000,00
4.628.000,00
Apoio ao Aluno Universitário
Apoio ao Aluno Universitário - Mantido
Porcent, % A Meta Fisica
Valor
25.00
15.000,00
25,00
15.000.00
25.00
15,000.00
25,00
15.000.00
60 000,00
Educação Infantil - FUNDEB
Atividade infantil mantida
Porcent.% A Meta Fisica
Valor
25.00
22.737,00
25.00
22.737,00
25,00
22.737,00
25,00
22,737,00
90 948,00
PREFEITUR A MUNICIPAL OE TALISMÃ Página 10 de 24
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PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
PROGRAMA : 0008-Assístencía Social
OBJETIVO: Garantir ações que fomentem o Desenvolvimento Social, e tamtrém assegurar Assistência Social aos mais necessitados em especial a criança, ao idoso, e a gestante. Promover a inclusão social das
pessoas no mercado de trabalho, nas oportunidades de ocupação produtiva e aos direitos á assistência social.
JUSTIFICATIVA: Realizar assistência humanizada e preventiva, com distribuição de material educativo, subsidiando assim com a qualidade da população.
DADOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO TESOURO MUNICIPAL CONVÉNIOS
OPERAÇÕES DE
CRÉDITOS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
TOTAL DESPESA S
2018 996,740,00 0,00 0,00 996.740.00 870.740,00 126.000,00 996,740,00
2019 1.064,740,00 0,00 0.00 1,064.740.00 898.740,00 166,000,00 1,064.740,00
2020 1.121,740,00 0,00 0.00 1,121.740.00 925.740,00 196,000,00 1,121.740.00
2021 1.153.740,00 0,00 0.00 1.153.740.00 947 740,00 206.000,00 1.153.740,00
Ação
Produto
Unidade
de Medida
Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Aquiçao de Veiculo
veiculo adquihdo
Unidade P Meta Fisica
Valor
25,00
50.000.00
25,00
60,000.00
25,00
70,000.00
25,00
80.000,00
260,000.00
Construçao/Ampli, e Reforma de Unidades da Assistência Social
Unidade de assistência social constr.. ampliada e reformada
M2 P Meta Fisica
Valor
25,00
70,000,00
25.00
100.000.00
25.00
120.000,00
25,00
120 000,00
410,000.00
Oficinas Comunitãnas - Manutenção
Mantida- Oficinas Comunitárias
Porcent,% A Meta Fisica
Valor
25,00
15 000.00
25.00
15.000,00
25,00
15,000,00
25,00
15.000.00
60.000,00
IGD - SUAS
IGD- SUAS realizado
Porcent.% A Meta Fisica
Valor
25,00
32.740,00
25.00
32.740,00
25,00
32,740,00
25.00
32.740,00
130.960.00
Fundo Municipal de assistência Social
Fundo de assistência social • FMAS mantido
Porcent, % A Meta Física
Valor
25,00
590,000,00
25,00
600.000.00
25,00
610.000.00
25.00
620.000.00
2.420.000,00
P.A.I.F PISO BÁSICO FIXO - CRAS - Manutenção
Centro de referência de assistência social - CÍRAS mantido
Porcent.% A Meta Fisica
Valor
25.00
84.000.00
25,00
90,000.00
25.00
95,000,00
25,00
100.000.00
369.000,00
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ Página 11 de 24
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PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
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ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
Conferencia Municipal de assistência Social
Conferencia municipal de assistência social mantido
Porcenl.% A Meta Fisica
Valor
25,00
20,000,00
25.00
20.000,00
25.00
20,000,00
25.00
20.000,00
80,000.00
IGDM/PBF
Serviço de proteção social realizada
Porcent-% A Meta Física
Valor
25,00
18.000,00
25,00
18.000,00
25,00
18 000.00
25.00
18.000,00
72.000,00
PBVA-SCFV- SERVI. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULO
Programa PBVA-SCFV- mantido
Porcent.% A Meta Fisica
Valor
25,00
60.000.00
25,00
70,000.00
25,00
80,000,00
25,00
85.000.00
295.000,00
Núcleo de Apolo a Família
Núcleo de Apoio a Familia - Mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
30,000.00
25,00
30 000,00
25,00
30.000,00
25,00
30.000,00
120,000,00
Fundo Direito da Criança e do Adolescente
Mantido- Fundo Criança e Adolecente
Porcent.% A Meta Fisica
Valor
25,00
17,000,00
25,00
19.000,00
25,00
21.000,00
25,00
23.000,00
80.000,00
Infância e Juventude
Infância e Juventude - Mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
10.000,00
25,00
10000,00
25,00
10,000,00
25.00
10.000.00
40.000,00
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ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
PROGRAMA : 0009-SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO
OBJETIVO: Garantir atenção integral à saúde da população em geral. Em especial à saúde da criança, do idoso, e da gestante.
JUSTIFICATIVA: Custear despesas de qualquer natureza com campanhas preventivas sobre problemas de saúde causados pelo trabalho e o atendimento e acompanhamento da saúde do trabalhador acometido por
esse tipo de doença.
DADOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO TESOURO MUNICIPAL CONVÉNIOS
OPERAÇÕES DE
CRÉDITOS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
TOTAL DESPESA S
2018 3.254.000,00 0,00 0,00 3.254,000,00 2.871.000.00 383.000,00 3,254,000,00
2019 3.320,000,00 0.00 0,00 3.320.000.00 2,937,000,00 383.000,00 3.320.000,00
2020 3.366.000,00 0,00 0,00 3.366.000.00 2.983.000,00 383.000,00 3.366,000,00
2021 3.421.000,00 0.00 0,00 3.421,000.00 3.038,000,00 383.000,00 3.421.000,00
Ação
Produto
Unidade
de Medida
Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Veículos p/Fundo Mun. de Saúde
Veiculo adquirido
Unidade P Meta Fisica
Valor
25,00
75.000.00
25,00
75,000.00
25,00
75,000,00
25.00
75.000.00
300,000,00
Unidade de Saúde / Const.Refonna ou Ampliação
Unidade básica de saúde construída
M2 P Meta Física
Valor
25.00
120.000,00
25,00
120,000,00
25.00
120.000,00
25,00
120.000.00
480.000,00
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes
Unidade básica de saúde reaparelhada
Unidade P Meta Física
Valor
25.00
83,000,00
25,00
83.000,00
25,00
83.000,00
25,00
83.000,00
332,000.00
Modernização da Saúde
Unidade básica de saúde reaparelhada
Unidade P Meta Fisica
Valor
25.00
100.000,00
25,00
100,000,00
25,00
100,000,00
25.00
100-000,00
400.000,00
PAB - Fixo
Manutenção do PAB - mantido
Porcent.% A Meta Fisica
Valor
25,00
75.000,00
25,00
80.000,00
25,00
82,000.00
25.00
85,000,00
322.000.00
ESF - Estratégia - Saúde da Familia
Manter - ESF- Estratégia - Saúde da Familia
Porcent.% A Meta Fisica
Valor
25,00
150.000.00
25,00
160.000,00
25,00
170,000,00
25.00
180.000,00
660,000.00
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ Página 13 d e 24
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ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Municipio
Fundo Municipal de Saúde
Atividade do fundo municipal - FMS mantida
Porcent,% A Meta Fisica
Valor
25,00
1.970.000.00
25,00
1,980,000.00
25,00
1.980.000.00
25.00
1.990.000,00
7.920 000,00
Famiácia Básica
Assistência farmacêutica básica mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25.00
80.000.00
25.00
85.000,00
25,00
90.000,00
25,00
95.000,00
350,000.00
Saúde Bucal
Programa saúde bucal - SB mantido
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
80.000.00
25,00
85.000,00
25,00
90,000.00
25,00
95,000.00
350.000.00
PACs - Agentes Comunit, Saúde
Programa agente comunitário de saúde mantido
Porcent,% A Meta Física
Valor
25,00
140 000,00
25,00
150 000,00
25,00
155-000,00
25.00
160.000,00
605,000.00
Vigilância Sanitária / Vigilância em Saúde
Açâo promovida e realizada
Porcent,% A Meta Fisica
Valor
25,00
67.000.00
25,00
67.000.00
25,00
67.000,00
25,00
67,000,00
268000.00
Manutenção da Academia
Manutenção da Academia - Mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25.00
35.000,00
25,00
36 000,00
25,00
40.000.00
25.00
40,000,00
151.000.00
PMAQ - Programa de Meltioria do Acesso e da Qualidade Atenção básica FNS
Acesso e qualidade da atenção básica - PMAQ meltiorada
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
35.000,00
25.00
38.000,00
25,00
40,000,00
25,00
45,000.00
158.000,00
Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio á Saúde da Familia
Núcleo de apoio a saúde da familia - NASF mantido
Porcent, % A Mela Física
Valor
25,00
120.000,00
25.00
130.000,00
25,00
135,000.00
25.00
140.000,00
525,000,00
PSE- Programa Saúde na Escola - Atenção básica FNS
Programa PSE desenvolvido
Porcent, % A Meta Física
Valor
25,00
8 000,00
25,00
9.000,00
25,00
10.000.00
25.00
11.000,00
38.000,00
Projeto Reabilitar Sorriso
Reabilitar Sorriso - mantido
Porcent.% A Meta Fisica
Valor
25,00
35 000,00
25,00
35,000.00
25.00
35.000,00
25.00
35,000.00
140.000,00
TETO de Media e alta Complexidade Ambul. e Hospitalar
Teto de Media e Alta Comp. - Mantido
Porcent, % A Meta Física
Valor
25,00
60.000.00
25,00
65.000,00
25,00
70,000,00
25.00
75.000.00
270.000.00
FES - Insumos usuários Insulinos Dependentes PoroenL% A Meta Física 25,00 25.00 25,00 25,00 36.000,00
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ Página 14 de 24
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Municipio
Manter - FES Insulinos Dependentes Valor 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Álcool e Droga
Álcool e Droga - mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
6,000,00
25,00
6,000,00
25,00
6.000,00
25,00
6.000.00
24,000,00
Estruturação e Manutenção do Conselho M. Saúde
Atividades - conselho municipal de Saúde
Porcent, % A Meta Física
Valor
25.00
3,000,00
25.00
3.000.00
25,00
4 000,00
25.00
4.000,00
14,000,00
Unidade Penitenciaria Feminina
Assistência - Unidade Penitenciaria Feminina
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
3.000,00
25,00
4,000,00
25,00
5.000,00
25,00
6.000.00
18.000,00
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ Págiria ISd e ^4
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ESTAD O DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
PROGRAMA: 0013-Publicidade FestJv.Governamentais
OBJETIVO: Fomentar a divulgação das publicações municpais e apoiar as festividades governamentais.
JUSTIFICATIVA: assegurar e Fomentar a divulgação das publicações municpais e apoiar as festividades governamentais.
DADOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO TESOURO MUNICIPAL CONVÉNIOS
OPERAÇÕES DE
CRÉDITOS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
TOTAL DESPESA S
2018 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110,000,00 0,00 110.000,00
2019 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110,000,00 0,00 110,000,00
2020 110.000,00 0,00 0.00 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00
2021 110.000,00 0.00 0,00 110.000.00 110.000,00 0.00 110.000,00
Ação
Produto
Unidade
de Medida
Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Divulgação e Festividades Municipais Porcent.% A Meta Física 25,00 25,00 25,00 25,00 440.000,00
Evento cívico e cultural realizado Valor 110.000.00 110,000,00 110.000,00 110.000,00
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ Página 16 de 24
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ESTAD O DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
PROGRAMA : 0015-Transporte e Urbanismo
OBJETIVO: Assegurar a execução das ações estabelecidas para o Transporte e Urbanismo
JUSTIFICATIVA: Assegurar melhorias na execução das ações estabelecidas para o Transporte e Urbanismo
DADOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO TESOURO MUNICIPAL CONVÉNIOS
OPERAÇÕES DE
CRÉDITOS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
TOTAL DESPESA S
2018 2.030.000.00 0,00 0,00 2.030.000.00 1.441,000,00 589,000,00 2.030.000,00
2019 2.100.000,00 0.00 0,00 2.100.000,00 1.466.000,00 634,000,00 2,100.000,00
2020 2.187.000.00 0.00 0,00 2.187.000,00 1.518,000,00 669,000,00 2,187.000,00
2021 2.265.000,00 0.00 0.00 2.265,000,00 1.551.000,00 714.000,00 2.265.000,00
Ação
Produto
Unidade
de Medida
Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas
Rua e avenida pavimentada
M2 P Meta Física
V«lor
25,00
200.000,00
25,00
220.000,00
25.00
230.000.00
25.00
250.000.00
900.000.00
Construção/Reforma e Ampl, de Prédios Públicos e Portal de Entrada da Cidade
Constuir ou reformar Prédios Públicos públicos
M2 P Meta Física
Valor
25,00
50.000.00
25.00
60.000,00
25,00
70.000.00
25,00
80.000,00
260.000,00
Meios-fios e Sarjetas - Vias Públicas
Meio-fios e Sarjetas - Mantido
M2 P Meta Física
Vak r
25,00
35.000,00
25,00
40.000.00
25.00
45,000,00
25.00
50,000,00
170.000,00
Máquinas, Veículos e Equipamentos - Transporte
aquiscao de maquinas
Unidade P Meta Física
Valor
25.00
150,000,00
25.00
150.000.00
25,00
150.000,00
25,00
150.000.00
600.000,00
Pontes, Bueiros e M.Burro - Constnjção e Reforma
Ponte, bueiro e mata-burro - Contruido
M2 P Meta Fisíca
Valor
25,00
50.000,00
25.00
60.000,00
25,00
70.000.00
25.00
80.000,00
260.000,00
Construção de Unidade Habitacional
Unidade habitacional construída
Unidade P Meta Fisíca
Valor
25,00
100.000.00
25,00
100.000.00
25,00
100.000,00
25,00
100,000.00
400.000,00
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ Página 17 de 24
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
Transporte. Obras, Agricultura e Serviços Urbanos
Secretaria Transporte. Obras, Agricultura e Sen/iço, mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
750.000,00
25,00
760.000.00
25,00
800.000,00
25,00
820.000,00
3.130.000,00
Limpeza Pública - Manutenção
Limpeza pública mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25.00
400.000,00
25,00
400.000,00
25.00
400.000,00
25,00
400.000,00
1.600,000.00
Iluminação Pública
atividades da Iluminação Pública - Mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
75,000,00
25,00
80.000,00
25,00
82,000.00
25,00
85.000,00
322.000,00
Cemitério - Manutenção
Manutenção do Cemitério - Mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25,00
30.000,00
25,00
30.000,00
25,00
30.000,00
25,00
30.000,00
120.000.00
Pista de Pouso
Pista de Pouso - Mantido
Porcent.% A Meta Fisica
Valor
25,00
30.000,00
25,00
30.000.00
25,00
30,000,00
25,00
30.000,00
120,000,00
Conserv.de Estradas
Estrada vicinal mantida
Km A Meta Fisica
Valor
25,00
100.000.00
25,00
110.000,00
25,00
120.000,00
25,00
130.000,00
460,000,00
Sec. de Controle Urbano Municipal
Atividade administrativa Secret, Controle Urbano Municipal
Porcent-% A Meta Fisica
Valor
25,00
60.000.00
25,00
60,000,00
25,00
60.000,00
25,00
60.000,00
240.000,00
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ Página 18 de 24
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ESTAD O DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Municipio
PROGRAMA : 0017-incentlvo ao Esporte, Lazer e Turismo
OBJETIVO: Democratizar o acesso â prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e meltioria da qualidade de
vida. prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social
JUSTIFICATIVA: Oferecer condições adequadas para a prática esportiva educacional de qualidade e desenvolver valores sociais
DADOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO TESOURO MUNICIPAL CONVÉNIOS
OPERAÇÕES DE
CRÉDITOS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
TOTAL DESPESA S
2018 244.000,00 0.00 0,00 244,000.00 232.500,00 11,500,00 244.000,00
2019 254.000.00 0.00 0.00 254.000,00 242,500,00 11.500.00 254.000,00
2020 264,000,00 0.00 0,00 264.000.00 252.500.00 11,500.00 264,000.00
2021 274.000,00 0,00 0,00 274 000,00 262,500,00 11.500,00 274.000,00
Ação
Produto
Unidade
de Medida
Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Manutenção do Esporte e Lazer
Atividade administrativa Secretaria Esporte e Lazer
Porcem.% A Mela Fisica
Valor
25,00
144.000.00
25.00
144,000,00
25,00
144.000,00
25.00
144.000,00
576.000,00
Temporada da Praia do Rio Sta.Tereza
temporada de Praia - Mantida
Porcent.% A Meta Fisica
Valor
25,00
100,000,00
25,00
110.000,00
25,00
120.000,00
25,00
130.000,00
460.000,00
PREFEITUR A MUNICIPAL OE TALISMÃ Página I S de 2 4
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
PROGRAMA : 0028-APOIO E PROMOÇÃO A CULTUR A
OBJETIVO: Garantir á população acesso a cultura.
JUSTIFICATIVA: Promover a difusSo cultural.
DADOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO TESOURO MUNICIPAL CONVÉNIOS
OPERAÇÕES DE
CRÉDITOS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
TOTAL DESPESA S
2018 85.000.00 0.00 0.00 85.000.00 74.000.00 11.000,00 85.000.00
2019 85.000.00 0.00 0.00 85,000.00 74.000,00 11.000,00 85,000,00
2020 85.000.00 0.00 0,00 85.000.00 74.000.00 11,000.00 85.000,00
2021 85,000.00 0.00 0.00 85.000.00 74.000.00 11.000.00 85.000.00
Ação
Produto
Unidade
de Medida
Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Apoio e Promoção a Cultura
Alividade cultural realizado
Porcent,% A Meta Fisica
Valor
25,00
41,000.00
25,00
41,000,00
25,00
41.000,00
25.00
41.000.00
164.000.00
Manutenção da Biblioteca Publica
Biblioteca Publica • mantida
Porcent.% A Meta Física
Valor
25.00
44.000,00
25,00
44 000,00
25,00
44,000.00
25,00
44.000,00
176 000,00
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ Página 20 de 24
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
PROGRAMA: 0030-INFRA ESTRUTUR A D E SANEAMENT O BÁSICO
OBJETIVO: Assegurar o desenvolvimento da Intra estrutura e do sanemaento básico.
JUSTIFICATIVA: Expandir o desenvolvimento da Intra estrutura e do sanemaento básico no municipio, meltiorando a qualidade de vida da população
DADOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO TESOURO MUNICIPAL CONVÉNIOS
OPERAÇÕES DE
CRÉDITOS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
TOTAL DESPESA S
2018 110,000,00 0,00 0.00 110.000,00 30,000.00 80-000.00 110.000,00
2019 110.000.00 0.00 0.00 110,000.00 30,000,00 80.000.00 110.000,00
2020 110,000,00 0,00 0.00 110.000.00 30,000.00 80.000,00 110,000,00
2021 110.000,00 0.00 0,00 110.000.00 30.000,00 80,000,00 110.000,00
Açâo
Produto
Unidade
de Medida
Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Esgoto e Estação de Tratamento
Esgoto e estação de tratamento - construído
Porcent, % P Meta Fisica
Valor
25,00
50 000,00
25.00
50.000,00
25,00
50.000.00
25.00
50,000,00
200.000.00
Bantieiros Domiciliares - Construção
Bantieiros domiciliares - construído
Unidade P Meta Fisica
Valor
25,00
30.000.00
25,00
30.000.00
25,00
30,000.00
25,00
30.000,00
120.000.00
Saneamento Básico
Saneamento básico - mantido
Porcent.% A Meta Física
Valor
25.00
30,000.00
25,00
30.000.00
25.00
30.000.00
25,00
30.000.00
120.000.00
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ Página 21 de 24
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ESTAD O DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
PROGRAMA: 0031-Educação Ambiental
OBJETIVO: Garantir o desenvolvimento económico, social, urt^ano e rural ambientalmente sustentável.
JUSTIFICATIVA: Formulação de politicas de conservação e controle do meio ambiente.
DADOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO TESOURO MUNICIPAL CONVÉNIOS
OPERAÇÕES DE
CRÉDITOS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
TOTAL DESPESA S
2018 160,000,00 0,00 0.00 160.000,00 128,000,00 32.000,00 160.000.00
2019 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 128,000,00 42.000,00 170,000,00
2020 170,000,00 0.00 0,00 170.000,00 128,000,00 42.000,00 170.000,00
2021 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 128.000,00 42.000,00 170,000,00
Açâo
Produto
Unidade
de Medida
Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Construção do Aterro Sanitário
Atero sanitário construído
Porcent.% P Meta Fisica
Valor
25,00
30.000,00
25.00
40,000.00
25,00
40 000,00
25,00
40.000,00
150.000,00
Coordenadorla do Meio Ambiente
Coordenadoria do meio ambiente mantida
Porcent.% A Meta Fisica
Valor
25,00
30.000,00
25,00
30,000,00
25,00
30.000,00
25,00
30.000,00
120.000.00
Sec, Mun.de Meio Ambiente
Secretaria do meio ambiente mantida
Porcent % A Meta Fisica
Valor
25,00
100,000,00
25,00
100.000,00
25,00
100,000,00
25,00
100.000,00
400,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TALISMÃ Págin a 22 d e 2 4
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ESTAD O DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
PROGRAMA : 0904-Gestão Consorci a Regional - Consorci o Publico Intermunicipal do Sudest e
OBJETIVO: GestSo Consorcia Regional - Consorcio Publico Intermunicipal do Sudeste
JUSTIFICATIVA: Assegurar a GestSo Consorcia Regional - Consorcio Publico Intermunicipal do Sudeste.
DADOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO TESOURO MUNICIPAL CONVÉNIOS
OPERAÇÕES DE
CRÉDITOS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
TOTAL DESPESA S
2018 48.000,00 0.00 0.00 48 000,00 38 000,00 10,000,00 48.000,00
2019 48.000,00 0.00 0.00 48 000,00 38.000,00 10.000.00 48.000.00
2020 48.000,00 0.00 0.00 48.000.00 38.000,00 10.000.00 48.000.00
2021 48.000,00 0.00 0.00 48,000,00 38,000,00 10.000,00 48.000,00
Ação
Produto
Unidade
de Medida
Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Gestão Consorcia Regional - Consorcio Publico Intermunicipal do Sul Porcent.% A Meta Fisica 25.00 25.00 25.00 25,00 102,000,00
Atividade administrativa - mantida Consorcio regional Vak r 48000,00 48,000,00 48,000,00 48.000,00
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PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - Programas de Governo - Temáticos e Gestão, Manutenção e Serviços ao Município
PROGRAMA : 9999-RESERV A O E CONTIGENCIA
OBJETIVO: RESERVA DE CONTIGENCIA
JUSTIFICATIVA: RESERVA DE CONTIGENCIA
DADOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO TESOURO MUNICIPAL CONVÉNIOS
OPERAÇÕES DE
CRÉDITOS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
TOTAL DESPESA S
2018 37,000.00 0,00 0,00 37,000,00 0.00 37.000.00 37.000,00
2019 37.000,00 0.00 0,00 37.000,00 0.00 37.000.00 37.000.00
2020 37.000,00 0.00 0,00 37.000.00 0.00 37.000.00 37.000,00
2021 37,000,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 37,000,00 37.000,00
Ação
Produto
Unidade
de Medida
Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL
RESERVA DE CONTIGENCIA Porcent,% A Meta Fisica 25.00 25,00 25,00 25.00 148.000.00
Reserva de contigencia - Mantida Valor 37.000,00 37.000,00 37 000.00 37,000.00
TOTAL GERAL
2018 16.226.227,16 50.000,00 0,00 16.276,227,16 14.274.590,16 2.001.637,00 16.276.227,16
2019 16.958.657,38 50.000,00 0,00 17.008.657,38 14.879.657,38 2.129.000,00 17.006.657,38
2020 17.724.046,96 50.000,00 0,00 17.774.046,96 15.530.046,96 2.244.000,00 17.774.046,96
2021 18.523.879,07 50.000,00 0,00 18.573.879,07 16.234.879,07 2.339.000,00 18.573.879,07
DIOGO BORGES DE ARAUJO COSTA ANTONIO CARLOS RIBEIRO NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO FINANÇAS CRC/TO 001931
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ESTAD O DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
Anexo II - Demonstrativo Analítico das Ações Governamentais por Tipos de Programas
Código Descrição da Ação Descrição do Produto Unidade Responsável
Unidade de
Medida
Qtde no Ano
em Curso
0001-AÇÃO LEGISLATIV A
1001 Reforma e Ampliação Prédio da Câmara municipal
Reforma e Ampliação Prédio da
Câmara municipal
CÂMARA MUNICIPAL Porcent.% 25,00
1070 Reaparelhamenlo da Camara Municipal Unidade Legislativa reaparelhada CÂMARA MUNICIPAL Unidade 25,00
2001 Manutenção de Atividades Administrativa da Câmara Municipal Atividade administrativa mantida CÂMARA MUNICIPAL Porcent, % 25,00
0002-Gabinete do Prefeito
1003 Reaparelhamenlo do Gabinete Unidade administrativa reaparelhada GABINETE DO PREFEITO Porcent.% 25.00
2004 Manutenção de Atividade Administrativa do Gabinete
Atividade administrativa do gabinete
mantida
GABINETE 0 0 PREFEITO Porcent.% 25,00
0003-Administração Gerai
1005 Reaparelhamenlo Admistraçao Unidade administrativa reaparelhada ADMINISTRAÇÃO GERAL Porcent.% 25,00
1049 Reforma/Ampliação da Sede da Prefeitura
Constuir ou reformar Prédios Públicos
públicos
ADMINISTRAÇÃO GERAL M2 25,00
2006 Ser\flços Jurídicos - Manutenção Atividade jurídica mantida ADMINISTRAÇÃO GERAL Porcent-% 25,00
2007 Controle Interno Atividade de controle interno mantido ADMINISTRAÇÃO GERAL Porcent.% 25,00
2009 Administração - Manutenção Secretaria de administração mantida ADMINISTRAÇÃO GERAL Porcent.% 25.00
2010 Segurança Pública Segurança Pública - mantida ADMINISTRAÇÃO GERAL Porcent.% 25,00
2050 Manutenção do Conselho Tutelar
Atividade do Conselho Tutelar
mantida
ADMINISTRAÇÃO GERAL Porcent.% 25.00
2063 Sec. de Relação do Governo Municipal
Sec. de Relação do Governo Municipal SECRETARIA DE RELAÇÕES DO GOVERNO
mantida MUNICIPAL
Porcent % 25,00
2064 Sec. Coordenação Municipal
Atividade administrativa Secretaria
cordenaçao municipal
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL Porcent.% 25,00
0005-Finanças Geral
1052 Moderniz.Planej. Fin. Orçam.e Contabilidade Unidade administrativa reaparelhada FINANÇAS GERAL Porcent.% 25,00
2002 Contribuições a Entidades Contribuição paga GABINETE DO PREFEITO Porcent % 25,00
2005 Sentaças Judiciais (Precatórios) Sentença Judicial paga (precatório) ADMINISTRAÇÃO GERAL Porcent.% 25.00
2011 Planejamento, Orçamento e Contabilidade atividades administrativas mantida FINANÇAS GERAL Porcent.% 25,00
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PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
Anexo II - Demonstrativo Analítico das Ações Governamentais por Tipos de Programas
Código Descrição da Ação Descrição do Produto Unidade Responsável
Unidade de
Medida
Qtde no Ano
em Curso
2012 Finanças - Manutenção
Atividade administrativa Secretaria de
finanças
FINANÇAS GERAL Porcent.% 25,00
2013 Pagam, de Encargos e Parcelamentos - INSS Imposto pago FINANÇAS GERAL Porcent.% 25,00
2058 Contribuição ao PASEP
Encargo Social e Contribuição ao
PASEP paqo
GABINETE DO PREFEITO Porcent,% 25,00
2060 Recursos Humanos, Controle do Património e Almoxarifado Atividade administrativa Mantida ADMINISTRAÇÃO GERAL Porcent % 25,00
0006-Agricultura - Apoio ao Pequeno Produtor
1006 Aquis De maquinas e Implementos agrícola
maquinas e implementos agncola -
adquiridos
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Unidade 25,00
1023 Poços Artesianos - Construção Poço semi artesiano construído SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Unidade 25.00
2015 Apolo ao Pequeno Produtor Rural Pequeno produtor rural apoiado SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Porcent.% 25,00
2016 Apoio ao Agro-Negócio Agro-Negocio - mantido SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Porcent.% 25,00
2017 Lavouras Comunitárias - Manutenção Lavouras comunitária mantida SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Porcent.% 25,00
2054 Hortas Comunitárias hotas comunitária implantada SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Porcent.% 25.00
2089 Manutenção Secretaria de Agricultura
Manutenção Secretaria de Agricultura
- mantida
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Porcent, % 25,00
0007-Ensin o Fundamental
1009 Aquisição de Materiais Permanente Unidade reaparelhada FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade 25,00
1011 Escolas e Creches - Ampliação, Reforma e/ou Constnjção Unidades escolar/creche - reformada FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO M2 25,00
1012 Terrenos p/Constrde Escolas - Aquisição
Terrenos p/Constr.de Escolas -
AdQuirido
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO M2 25.00
1069 Aquisição de Veiculo Veículo adquirido FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade 25,00
2018 Merenda Escolar Merenda escolar mantida FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Porcent.% 25,00
2019 Ensino Fundamental - Manutenção Ensino Fundamental- mantida FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Porcent.% 25,00
2020 Transportes Escolar • Manutenção Transporte escolar mantido FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Porcent.% 25,00
2021 FUNDEB - 60% Remuneração paga FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Porcent, % 25,00
2022 FUNDEB - 40%
Ensino fundamental - FUNDEB 40%
mantido
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Porcent, % 25.00
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PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
Anexo II - Demonstrativo Analítico das Ações Governamentais por Tipos de Programas
Código Descrição da AçAo Descrição do Produto Unidade Responsável
Unidade de
Medida
Qtde no Ano
em Curso
2024 Apoio ao Aluno Universitário Apoio ao Aluno Universitário - Mantido FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Porcent, % 25,00
2025 Educação Infantil - FUNDEB Atividade infantil mantida FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Porcent, % 25.00
0008-Assistencia Socia l
1067 AquIçao de Veiculo veiculo adquirido FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade 25,00
1068 Construçao/Ampli. e Reforma de Unidades da Assistência Social
Unidade de assistência social constr.,
ampliada e reformada
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL M2 25.00
2052 Oficinas Comunitárias - Manutenção Mantida- Oficinas Comunitárias FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Porcent.% 25,00
2053 IGD - SUAS IGD- SUAS realizado FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Porcent.% 25,00
2055 Fundo Municipal de assistência Social
Fundo de assistência social - FMAS
mantido
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Porcent.% 25,00
2062 P.A.I.F PISO BÁSICO FIXO - CRAS - Manutenção
Centro de referência de assistência
social - CRAS mantido
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Porcent.% 25,00
2067 Conferencia Municipal de assistência Social
Conferencia municipal de assistência
social mantido
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Porcent.% 25,00
2079 IGDM/PBF Serviço de proteção social realizada FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Porcent.% 25,00
2080 PBVA-SCFV- SERVI, CONV, FORTALECIMENTO DE VINCULO Programa PBVA-SCFV- mantido FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Porcent.% 25,00
2081 Núcleo de Apoio a Familia Núcleo de /\poio a Familia - Mantida FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Porcent.% 25.00
2085 Fundo Direito da Criança e do Adolescente Mantido- Fundo Criança e Adolecente
FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO
ADOLECENTE-FDCA
Porcent, % 25,00
2090 Infância e Juventude Infância e Juventude - Mantida FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Porcent.% 25,00
0009-SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO
1032 Veículos p/Fundo Mun, de Saúde Veiculo adquirido FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade 25,00
1033 Unidade de Saúde / Const,Reforma ou Ampliação Unidade básica de saúde constnjida FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE M2 25,00
1034 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes
Unidade básica de saúde
reaparelhada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade 25,00
1045 Modernização da Saúde
Unidade básica de saúde
reaparelhada
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade 25,00
2042 PAB - Fixo Manutenção do PAB - mantido SUS- CONVÉNIOS FUNDO A FUNDO Porcent.% 25,00
2043 ESF- Estratégia - Saúde da Familia
Manter - ESF- Estratégia - Saúde da
Familia
SUS- CONVÉNIOS FUNDO A FUNDO Porcent.% 25,00
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PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
Anexo II - Demonstrativo Analítico das Ações Governamentais por Tipos de Programas
Código Descrição da Ação Descrição do Produto Unidade Responsável
Unidade de
Medida
Qtde no Ano
em Curso
2044 Fundo Municipal de Saúde
Atividade do fundo municipal - FMS
mantida
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Porcent,% 25.00
2045 Farmácia Básica
Assistência farmacêutica básica
mantida
SUS- CONVÉNIOS FUNDO A FUNDO Porcent.% 25,00
2046 Saúde Bucal Programa saúde bucal - SB mantido SUS- CONVÉNIOS FUNDO A FUNDO Porcent, % 25,00
2047 PACs - Agentes Comunit. Saúde
Programa agente comunitário de
saúde mantido
SUS- CONVÉNIOS FUNDO A FUNDO Porcent,% 25,00
2048 Vigilância Sanitária / Vigilância em Saúde Ação promovida e realizada SUS- CONVÉNIOS FUNDO A FUNDO Porcent.% 25,00
2069 Manutenção da Academia Manutenção da Academia - Mantida SUS- CONVÉNIOS FUNDO A FUNDO Porcent % 25,00
2070 PMAQ - Programa de Meltioria do Acesso e da Qualidade Atenção básica FNS
Acesso e qualidade da atenção básica
- PMAQ melhorada
SUS- CONVÉNIOS FUNDO A FUNDO Porcent, % 25,00
2071 Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio á Saúde da Familia
Núcleo de apoio a saúde da familia -
NASF mantido
SUS- CONVÉNIOS FUNDO A FUNDO Porcent.% 25,00
2072 PSE- Programa Saúde na Escola - Atenção básica FNS Programa PSE desenvolvido SUS- CONVÉNIOS FUNDO A FUNDO Porcent.% 25,00
2073 Projeto Reabilitar Sorriso Reabilitar Sorriso - mantido FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Porcent.% 25,00
2082 TETO de Media e alta Complexidade Ambul. e Hospitalar Teto de Media e Alta Comp - Mantido SUS- CONVÉNIOS FUNDO A FUNDO Porcent.% 25,00
2083 FES - Insumos usuários Insulinos Dependentes Manter - FES Insulinos Dependentes SUS- CONVÉNIOS FUNDO A FUNDO Porcent, % 25,00
2084 Álcool e Droga Álcool e Droga - mantida SUS- CONVÉNIOS FUNDO A FUNDO Porcent.% 25,00
2087 Estruturação e Manutenção do Conseltio M Saúde
Atividades - conselho municipal de
Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Porcent,% 25,00
2088 Unidade Penitenciaria Feminina
Assistência - Unidade Penitenciaria
Feminina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Porcent.% 25,00
0013-Publícidade FestJv.Governamentais
2003 Divulgação e Festividades Municipais Evento civico e cultural realizado GABINETE DO PREFEITO Porcent.% 25,00
0015-Transporte e Urbanismo
1017 Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas Rua e avenida pavimentada Transporte, Obras e Serviços Urbanos M2 25,00
1018 Construção/Reforma e Ampl. de Prédios Públicos e Portal de Entrada da Cidade
Constuir ou reformar Prédios Públicos
públicos
Transporte, Obras e Serviços Urbanos M2 25,00
1021 Meios-fios e Sarjetas - Vias Públicas Meio-fios e Sarjetas - Mantido Transporte, Obras e Sen/icos Urbanos M2 25.00
1027 Máquinas. Veículos e Equipamentos - Transporte aquiscao de maquinas Transporte, Obras e Serviços Urbanos Unidade 25,00
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Anexo II - Demonstrativo Analítico das Ações Governamentais por Tipos de Programas
Código Descdçflo da Ação Descrição do Produto Unidade Responsável
Unidade de
Medida
Qtde no Ano
em Curso
1029 Pontes, Bueiros e M,Burro - Construção e Reforma Ponte, bueiro e mata-burro - Contruido SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE M2 25,00
1040 Construção de Unidade Habitacional Unidade habitacional constnjida Transporte, Obras e Serviços Urbanos Unidade 25,00
2032 Transporte, Obras, Agricultura e Serviços Urbanos
Secretaria Transporte, Obras.
Aqhcultura e Serviço, mantida
Transporte, Obras e Serviços Urbanos Porcent,% 25,00
2033 Limpeza Pública - Manutenção Limpeza pública mantida SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Porcent,% 25,00
2034 Iluminação Pública
atividades da Iluminação Pública -
Mantida
Transporte, Obras e Serviços Urbanos Porcent.% 25,00
2036 Cemitério - Manutenção Manutenção do Cemitério - Mantida Transporte, Obras e Serviços Urbanos Porcent % 25,00
2039 Pista de Pouso Pista de Pouso - Mantido Transporte, Obras e Serviços Urbanos Porcent, % 25,00
2041 Conserv.de Estradas Estrada vicinal mantida SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Km 25.00
2065 Sec. de Controle Urbano Municipal
Atividade administrativa Secret,
Controle Urbano Municipal
SECRETARIA DE CONTROLE URBANO
MUNICIPAL
Porcent % 25,00
0017-lncentivo ao Esporte, Lazer e Turismo
2026 Manutenção do Esporte e Lazer
Atividade administrativa Secretaria
Esporte e Lazer
ESPORTE E LAZER Porcent, % 25,00
2027 Temporada da Praia do Rio Sta.Tereza temporada de Praia - Mantida ESPORTE E LAZER Porcent.% 25,00
0028-APOIO E PROMOÇÃO A CULTUR A
2014 Apoio e Promoção a Cultura Atividade cultural realizado FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Porcent, % 25,00
2030 Manutenção da Biblioteca Publica Biblioteca Publica - mantida FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Porcent.% 25,00
0030-INFRA ESTRUTUR A D E SANEAMENT O BÁSICO
1025 Esgoto e Estação de Tratamento
Esgoto e estação de tratamento -
construído
Transporte, Obras e Sen/icos Urbanos Porcent % 25,00
1026 Banheiros Domiciliares - Construção Banheiros domiciliares - construído Transporte, Obras e Serviços Urbanos Unidade 25,00
2038 Saneamento Básico Saneamento básico - mantido Transporte, Obras e Serviços Urbanos Porcent, % 25,00
0031-Educação Ambiental
1037 Construção do Aterro Sanitáho Atero sanitário construído Transporte, Obras e Serviços Urbanos Porcent, % 25,00
2061 Coordenadoria do Meio Ambiente
Coordenadoria do melo ambiente
mantida
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Porcent, % 25,00
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Anexo II - Demonstrativo Analítico das Ações Governamentais por Tipos de Programas
Código Descrição da Ação Descrição do Produto Unidade Responsável
Unidade de
Medida
Qtde no Ano
em Curso
2066 Sec. Mun.de Meio Ambiente Secretaria do meio ambiente mantida SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Porcent, % 25,00
0904-<jestão Consorci a Regional - Consorci o Publico Intermunicipal do Sudest e
2068 Gestão Consorcia Regional - Consorcio Publico Intermunicipal do Sul
Atividade administrativa •• mantida
Consorcio regional
ADMINISTRAÇÃO GERAL Porcent.% 25,00
9999-RESERV A D E CONTIGENCIA
^ ^
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA
j^igjtpja fia oontigencia -TMãntida fíESERVA DE CONTIGENCIA Porcent.% 25,00
'DÍÕG O BC«GÉ S D E ARAUJ O COST A ANTONI O CARLO S RIBEIR O
PREFEIT O MUNICIPA L —r SECRETARI O FINANÇA S
NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM
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Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Unidades Orçamentárias
Descrição da Ação Produto
0001-CAMARA MUNICIPAL D E TALISMÃ
0001-CÀMARA MUNICIPAL
Reforma e Ampliação Prédio da Câmara municipal Reforma e Ampliação Prédio da Câmara municipal
Reaparelhamenlo da Camara Municipal Unidade Legislativa reaparelhada
Manutenção de Atividades Administrativa da Câmara Municipal Atividade administrativa mantida
0003-PREFEITUR A MUNICIPAL D E TALISMÃ
0002-GABINETE DO PREFEIT O
Reaparelhamenlo do Gabinete Unidade administrativa reaparelhada
Contribuições a Entidades Contribuição paga
Divulgação e Festividades Municipais Evento cívico e cultural realizado
Manutenção de Alividade Administrativa do Gabinete Atividade administrativa do gabir>ete mantida
Contribuição ao PASEP Encargo Social e Contribuição ao PASEP pago
0003-PREFEITUR A MUNICIPAL D E TALISMÃ
0003-ADMINISTRACAO GERA L
Reaparelhamenlo Admistraçao Unidade administrativa reaparelhada
Reforma/Ampliação da Sede da Prefeitura Constuir ou reformar Prédios Públicos públicos
Sentaças Judiciais (Precatórios) Sentença Judicial paga (precatório)
Serviços Jurídicos - Manutenção Atividade jurídica mantida
Controle Interno Atividade de controle interno mantido
Administração - Manutenção Secretaria de administração mantida
Segurança Pública Segurança Pública - mantida
Manutenção do Conselho Tutelar Atividade do Conselho Tutelar mantida
Recursos Humanos, Controle do Património e Almoxarifado Atividade administrativa Mantida
Gestão Consorcia Regional - Consorcio Publico Intermunicipal do Sul Atividade administrativa - mantida Consorcio regional
0003- PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
0004- SECRETARI A D E RELAÇÕES DO GOVERN O MUNICIPAL
Sec. de Relação do Governo Municipal Sec de Relação do Governo Municipal mantida
0003-PREFEITUR A MUNICIPAL D E TALISMÃ
00D5-FINANCAS GERA L
Modemiz.Plane). Fin. Orçam.e Contabilidade Unidade administrativa reaparelhada
Planejamento, Orçamento e Contabilidade atividades administrativas mantida
Finanças - Manutenção Atividade administrativa Secretaria de finanças
Pagam, de Encargos e Parcelamentos - INSS Imposto pago
0003-PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
0006-SECRETARIA D E COORDENAÇÃO MUNICIPAL
Sec. Coordenação Municipal Atividade administrativa Secretaria cordenaçao municii
0003-PREFEITUR A MUNICIPAL D E TALISMÃ
0007-SECRETARIA D E CONTROL E URBANO MUNICIPAL
Sec. de Controle Urbano Municipal Atividade administrativa Secret, Controle Urbano Munii
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Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Unidades Orçamentárias
Descrição da Ação Produto
0003-PREFEITUR A MUNICIPAL D E TALISMÃ
0009-ESPORTE E LAZE R
Manutenção do Esporte e Lazer Atividade administrativa Secretaria Esporte e Lazer
Temporada da Praia do Rio Sta.Tereza temporada de Praia - Mantida
0003-PREFEITUR A MUNICIPAL D E TALISMÃ
0013-TransDorte. Obras e Serviços Urbanos
Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas Rua e avenida pavimentada
Construção/Reforma e Ampl. de Prédios Públicos e Portal de Entrada da Cidade Constuir ou reformar Prédios Públicos públicos
Meios-fios e Sarjetas - Vias Públicas Meio-fios e Sarjetas - Mantido
Esgoto e Estação de Tratamento Esgoto e estação de tratamento - constnjido
Bantieiros Domiciliares - Construção Banheiros domiciliares - construído
Máquinas, Veículos e Equipamentos - Transporte aquiscao de maquinas
Construção do Aten-o Sanitário Atero sanitário constnjido
Constnjção de Unidade Habitacional Unidade habitacional construída
Transporte, Obras, Agricultura e Serviços Urtanos Secretaria Transporte. Obras. Agricultura e Serviço, m
Iluminação Pública atividades da Iluminação Pública - Mantida
Cemitério - Manutenção Manutenção do Cemitério - Mantida
Saneamento Básico Saneamento básico - mantido
Pista de Pouso Pista de Pouso - Mantido
0003-PREFEITUR A MUNICIPAL D E TALISMÃ
0014-SECRETARIA MUNICIPAL D E AGRICULTUR A
Aquis. De maquinas e Implementos agrícola maquinas e implementos agricola - adquindos
Poços Artesianos - Construção Poço semi artesiano constnjido
Apoio ao Pequeno Produtor Rural Pequeno produtor rural apoiado
Apoio ao Agro-Negócio Agro-Negocio - mantido
Lavouras Comunitárias - Manutenção Lavouras comunitária mantida
Hortas Comunitárias hotas comunitária implantada
Manutenção Secretaria de Agricultura Manutenção Secretaria de Agricultura - mantida
0003-PREFEITUR A MUNICIPAL D E TALISMÃ
0021 -SECRETARI A MUNICIPAL D E MEIO AMBIENTE
Pontes, Bueiros e M.Burro - Construção e Reforma Ponte, bueiro e mata-burro - Contnjido
Limpeza Pública - Manutenção Limpeza pública mantida
Conserv.de Estradas Estrada vicinal mantida
Coordenadoria do Meio Ambiente Coordenadoria do meio ambiente mantida
Sec, Munde Meio Ambiente Secretaria do meio ambiente mantida
0003-PREFEITUR A MUNICIPAL D E TALISMÃ
0399-RESERVA DE CONTIGENCIA
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Anexo III - Classificação dos Programas e Ações por Unidades Orçamentárias
Descrição da Ação Produto
RESERVA DE CONTIGENCIA Reserva de contigencia - Mantida
0004-FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE
0011-FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE
Veículos p/Fundo Mun. de Saúde Veículo adquirido
Unidade de Saúde / Const.Reforma ou Ampliação Unidade básica de saúde construída
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Unidade básica de saúde reapareltiada
Modernização da Saúde Unidade básica de saúde reapareltiada
Fundo Municipal de Saúde Atividade do fijndo municipal - FMS mantida
Projeto Reabilitar Sorriso Reabilitar Sorriso - mantido
Estruturação e Manutenção do Conseltio M Saúde Atividades - conselho municipal de Saúde
Unidade Penitenciaria Feminina Assistência - Unidade Penitenciana Feminina
0004-FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE
0Q12-SUS-CONVÉNIOS FUNDO A FUNDO
PAB - Fixo Manutenção do PAB - mantido
ESF- Estratégia - Saúde da Familia Manter - ESF- Estratégia - Saúde da Familia
Famiácia Básica Assistência farmacêutica básica mantida
Saúde Bucal Programa saúde bucal - SB mantido
PACs - Agentes Comunit Saúde Programa agente comunitáho de saúde mantido
Vigilância Sanitária / Vigilância em Saúde Ação promovida e realizada
Manutenção da Academia Manutenção da Academia - Mantida
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Atenção básica FNS Acesso e qualidade da atenção básica - PMAQ melhor
Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio á Saúde da Familia Núcleo de apoio a saúde da família - NASF mantido
PSE- Programa Saúde na Escola - Atenção básica FNS Programa PSE desenvolvido
TETO de Media e alta Complexidade Ambul. e Hospitalar Teto de Media e Alta Comp. - Mantido
FES - Insumos usuários Insulinos Dependentes Manter - FES Insulinos Dependentes
Álcool e Droga Álcool e Droga - mantida
0005-FUNDO MUNICIPAL D E ASSISTÊNCIA SOCIA L
0Q36-FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENT E - FDC A
Fundo Direito da Criança e do Adolescente Mantido- Fundo Chança e Adolecente
0005-FUNDO MUNICIPAL D E ASSISTÊNCIA SOCIA L
0313-FUNDO MUNICIPAL D E ASSISTÊNCIA SOCIA L
Aquiçao de Veiculo veiculo adquirido
Constnjçao/Ampli, e Reforma de Unidades da Assistência Social Unidade de assistência social constr,, ampliada e refor
Oficinas Comunitárias - Manutenção Mantida- Oficinas Comunitárias
IGD - SUAS IGD- SUAS realizado
Furxlo Municipal de assistência Social Fundo de assistência social - FMAS mantido
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por Unidades Orçamentárias
Descrição da Ação Produto
P.A.I.F PISO BÁSICO FIXO - CRAS - Manutenção Centro de referência de assistência social - CRAS mar
Conferencia Municipal de assistência Social Conferencia municipal de assistência social mantido
IGDM/PBF Serviço de proteção social realizada
PBVA-SCFV- SERVI. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULO Programa PBVA-SCFV- mantido
Núcleo de Apoio a Familia Núcleo de Apoio a Familia - Mantida
Infância e Juventude Infância e Juventude - Mantida
0006-FUNDO MUNICIPAL D E EDUCAÇÃO
0015-FUNDO MUNICIPAL D E EDUCAÇÃO
Aquisição de Materiais Permanente Unidade reaparelhada
Escolas e Crecties - Ampliação, Reforma e/ou Constnjção Unidades escolar/creche - reformada
Terrenos p/Constr.de Escolas - Aquisição Terrenos p/Constr.de Escolas - Adquirido
Aquisição de Veiculo Veículo adquihdo
Apoio e Promoção a Cultura Atividade cultural realizado
Merenda Escolar Merenda escolar mantida
Ensino Fundamental - Manutenção Ensino Fundamental- mantida
Transportes Escolar - Manutenção Transporte escolar mantido
FUNDEB - 60% Remuneração paga
FUNDEB- 40% Ensino fundamental - FUNDEB 40% mantido
Apoio ao Aluno Universitário Apoio ao Aluno Universitário - Mantido
Educação Infantil - FUNDEB ^______,„„—^ Alividade infantil mantida
Manutenção da Biblioteca Publica .i.^^^^^' /'"''"^^'--^^ ^Biblioteca Publica - mantida
DIOGO BORUES DE ARAUJO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
;ARL0 S RIBEIR O
SECRETARI O FINANÇA S
NIVALB A ALVgp D A SILV A AMORI M
CRC/T O 00193 1
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Anexo IV - Estrutura de Órgãos e Unidades Orçamentárias
Código Descrição
0001 CAMARA MUNICIPAL DE TALISMÃ
1 CÂMARA MUNICIPAL
101 CÂMARA MUNICIPAL
0003 PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
2 GABINETE DO PREFEITO
3 ADMINISTRAÇÃO GERAL
4 SECRETARIA DE REl^COES DO GOVERNO MUNICIPAL
5 FINANÇAS GERAL
6 SECRETARIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL
7 SECRETARIA DE CONTROLE URBANO MUNICIPAL
8 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
9 ESPORTE E LAZER
10 CULTURA
13 Transporte, Obras e Serviços Urbanos
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
18 Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços, e Meio Ambiente
19 SECR, DE TRABALHO E ACAO SOCIAL
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
35 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FDCA
99 RESERVA DE CONTIGENCIA
. , 301 GABINETE DO PREFEITO
302 ADMINISTRAÇÃO GERAL
303 FINANÇAS GERAL
304 JUDICIÁRIO E SEGURANÇA PUBLICA
305 AGRICULTURA
306 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
307 DESPORTO E LAZER
308 CULTURA
309 SECR. DE INFRA ESTRUTURA
310 SECRETARIA DE SAÚDE
311 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
312 SECR, DE TRABALHO E ACAO SOCIAL
399 RESERVA DE CONTIGENCIA
0004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12 SUS- CONVÉNIOS FUNDO A FUNDO
0005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
36 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - FDCA
313 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TALJSMA Pásina 1 de 1
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ANEXO V - RELAÇÃO DE OBJETIVO/JUSTIFICATIVA POR PROGRAMA E AÇÃO
Código Descrição da Ação
0001-AÇÃO LEGISLATIV A
Objetivo;
MelxKÍ« dos secficos pestados a minapalidade norteados pelos prnopios constituoortas, agiizacâo e
atualizacao òos ptocessos ackninistrativos (manUencao, pessoal e rpvestimento) e processos legislativos (projetos
de lei. emendas, deoetos, resolucaa indicação, mocao, requerúnentos. ele). meRiorias na fiscalização, formulação
Justificativa:
Apiesentaçio oas cidadSos a transparêricia dos tikiaftios desta Casa de Usis e a prestar serviço a toda populaçlb.
1001 Reforma e Ampliação Prédio da Câmara municipal
Objetivo:
Adequaf a estrutura fisica da cãmaraminidpd pata dar meliof condições de trabalho.
1070 Reapareltiamento da Camara Municipal
Objetivo:
Adquiir matetial de ptocesssnertode dados, mcbiliáfio. detrodoméslico, etetroeletiònico, dentre oUros.
2001 Manutenção de Atividades Administrativa da Câmara Municipal
Objetivo:
Asseguat o pleno funaonamento do Processo Legislativo
0002-Gabinete do Prefeito
Objetivo:
Justificativa:
Piomover a modernização da gesiSo, a implantação da ciiur a orientada pata lesultacb, a integtaçSo. tians>«tsaltdade, desconcenIraçSo das açSes de governo e a quatificaçSo dos seiviços piestados.
Aumentar a efiddrxia e sficiaa da gestSo admiriisttabva e da c^jalidade e ptoduti^tdade na produção de serviços adninistrativos, apoio emaxitençSo das atr^dades ac^inistiAvas dDgatxnete
1003 Reapareltiamento do Gabinete
Objetivo:
Adquirir mateiial de ptocess«n erto de dados, m obiiétio. eletrodofnestico, detiodetiiMco, dentre oUros.
2004 Manutenção de Atividade Administrativa do Gabinete
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Código Descrição da Ação
Objetivo:
Manterás atisidades do g^iiínete como subsidio, diánas. serviços de pessoa físiOBeíi^ídca, pessoal CMI. combustKd e outros correlatos.
0003-Admlnistração Geral
Objetivo:
Justificativa:
Aperfeiçoac, contiruamertte. a estrutura organàacnnal e os piocsssas efe tiabatxi, otimizai a liitizaçio dos espaços ficicos e ptomovei a rediçSo de custos, visando ao aumento da eticiènda e
eficéda dss atividades admirastratrvas.
Objetivo:
Justificativa:
A inovaçSo lecentemonte promovida na estrutura organizacional e a complexidade de adaptaçSo dos piocedimentos e piocoxsos adn inistrativos exigem avaliaçSo. revisSo e atuaçSo sobre problemas
relaaonados à faka de inteiaçâo veitimi e horizontal das unidades adnintsíiativas e de cooidenaçSo das açÒes, à sobreposição de funções, aos piocessos excessivamente burocráticos e h falta de
espaço e equipamentos adequados.
1005 Reaparelhamenlo Admistraçao
Objetivo:
Adquirir materiat de processam erto de dados, mobiliário, eletrodom estico, detroelebãnico. dentre otiros.
1049 Reforma/Ampliação da Sede da Prefeitura
Objetivo:
Comtiuir e Conseivar Prertns Públicos Municipais
2006 Serviços Jurídicos - Manutenção
Objetivo:
Manlei as atividades juiclicas.
2007 Controle Interno
Objetivo:
Mantei as ativtdades admimstiabvBS do depaitamento do controle irtemo.
2009 Administração - Manutenção
Objetivo:
Manter os seiviços de água, luz. tdetone internet, matsiial de corsuno. diáiias, serviços pessoa física eiuildica. pessoa ovil. combu$tf>'d e outros coiidátos.
2010 Segurança Pública
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ANEXO V - RELAÇÃO DE OBJETIVO/JUSTIFICATIVA POR PROGRAMA E AÇÃO
Código Descrição da Açâo
Objetivo:
Mantei os seiviços de água, luz, telefone internet, mateiid de consumo, diáiias, seiviços pessoa física ejui(dica. pessod dvil, combustí/el e outios corielátos.
2050 Manutenção do Conseltio Tutelar
Objetivo:
Manter as atividades com sei\iços de água, luz, telefone iriteinet, materiaJ de consima darias, serviços pessoa ffsíca e jirídica, pessoal civi, dxigaçães pationais e outros cotrelalos.
2063 Sec de Relação do Governo Municipal
Objetivo:
Manter os setviços de água. luz. telefone internet, mateiial de cofsumo. diáiias, serviços pessoa física ejuiidica. pessod dsÃI. combustí/el e outios cotidátos.
2064 Sec Coordenação Municipal
Objetivo:
Manter os serviços de água, luz, telefone intetnet, material de consumo, diáiias, seiviços pessoa física ejuiídica. pessod dvil, combustí/el e outios coiiddos
0005-Flnanças Geral
Objetivo:
Justificativa:
Gatanttf o pagamento da dívida fundada e das despesas a pagai e otimizat a aiiecadaçSo mumapd mediante implartaçáo de novas tecnologas e Piomovei a modernízaç2o da gestão, a vnplartaçSo
da cultua oiientada paa resiáado, a ntegtação. tiansveisalidade, desconcentiaçao das açdes de go/eino e a qualificação dos setviços piestados
Aumentar a efidèr)da e efioáda da gestSo administiabveae da qualidade e [xodutividade na produção de serviços adninistrativos, apoio e manutençSo das atividades administrativas.
1052 Moderniz.Planej Fin. Orçam.e Contabilidade
Objetivo:
Adqiitit material de processam erto de dados, mcbiliáiio, detFodomé$tico, detfodetiõnico, dentie oUios.
2002 Contribuições a Entidades
Objetivo:
Contfibuiçâo a entidade sem fins luaátiva aATM e CNA.
2005 Sentaças Judiciais (Precatórios)
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Código Descrição da Açfio
Objetivo:
Pagamento sentençaiudicial paga (ptecatoiio)
2011 Planejamento, Orçamento e Contabilidade
Objetivo:
Mantei os serviços de água, luz, telefone interr>et, mateiid de consumo, diáiias. seiviços pessoa física e|uiMÍca. pessoal d%il. combustí/el e outios coiielfltos.
2012 Finanças - Manutenção
Objetivo:
Mantei os seiviços de água. luz, telefone internet, material de consumo, diárias, serviços pessoa física ejurídica, pessod dvil. combustf/ele outros cofietatos.
2013 Pagam, de Encargos e Parcelamentos - INSS
Objetivo:
Pagar contribuiçio com o tnstiUio Nacinr>al de Seguidade Sodd - INSS
2058 Contribuição ao PASEP
Objetivo:
Efetuar pagamento do PASEP paia gaiantM o acesso dot seiwloies.
2060 Recursos Humanos, Controle do Património e Almoxarifado
Objetivo:
Mantei os seiviços de água, luz, lelefcne internet, material de consumo, diáiias, seiviços pessoa física ejuiídica, pessod ãvi. combusti/el e outros corielátos0006-Agrícultura - Apoio ao Pequeno Produtor
Objetivo:
Justificativa:
Ãpoiar 0 pequeno piodutor lual. Dar condições paia o escoamento da produçSo mei. Estabelecer mecanismos que possam fomentai o tiabalio assodativo e coopeiativo entre os pequenos
produtores luiais e Desenvolver Pol ti ca agi bola, cadeia [xodutiva. cential de abastedmento, escoamento da produção, melhoiamento de rebanho, produçSo oiimat. produção \«getal, classificação,
pesquisa agropecuária
Objetivo:
Justificativa:
Fortalecet atividades económicas, as vocações legionais com ênfase na agregação de valor e dcsconcentiação da pioduçSo.
1006 Aquis. De maquinas e Implementos agricola
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ANEXO V - RELAÇÃO DE OBJETIVO/JUSTIFICATIVA POR PROGRAMA E AÇÂO
Código Descrição da Ação
Objetivo:
aquisição de maquinas e implemertos agricola para atender a necessidade dos pequenas produtores mais
1023 Poços Artesianos - Construção
Objetivo:
Constiuir poço semi atesiarw paia dar melhores corKÍcfies de vfda ao homem do campo atindo pela seca.
2015 Apoio ao Pequeno Produtor Rural
Objetivo:
Apoia o micro e ao pequeno produtor ruial oom insumos, cursos profissionalizante e palestias para possibilitai o desenvdvÃmertoe aumentar o indice do pfoduçSo na agiiciituia familiar do
municipio.
2016 Apoio ao Agro-Negócio
Objetivo:
APOIO AO AGRO-NEGOCIO
2017 Lavouras Comunitárias - Manutenção
Objetivo:
Mantei as atividades da hatacomunitália
2054 Hortas Comunitárias
Objetivo:
MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITARtóS
2089 Manutenção Secretaria de Agricultura
Objetivo:
Mantei os serviços de água, kiz. telefcne internet, mateiial de consumo, àwias, seiviços pessoa físca e jurídica, pessod ovil, combustí/el e outios ooireldos.
0007-Ensin o Fundamental
Atervlimento á demanda do Erwirra Fundamerital, através de construção e reforma de escolas, forimagio permaneite de seus prolissionais; garantia de bom eqiipnitfitos, irKikisive na área de
informática, materiais permanentes e de consuno, assim como piojetos pertinentes á açSoeducaUva, áquaidadee ã gestão eAcesso a educação básica ubanae rual, oobertua do ensno
fuxtamental e médio, alfabetização de jovens e adultos, tiansporte escolai e meienda escolar, redução da evasão escolar, gestão escolai. escola abei ta, inclusão esoolai, ensino espeaal.
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Código Descrição da Açfto
Justificativa:
Garantir àpopUaçÃo o acesso à educação, cukma, caiheamer^o cientlico e tecnológico.
1009 Aquisição de Materiais Permanente
Objetivo:
Adquirir mateiial de processar) erto de dados. mctMiiáfio, condiaonadot de ar, eletrodomésboos. eletrodetiónico, áudio e vídeo, irutrumenos musicais, piotetot de m dia dentie outios.
1011 Escolas e Crecties - Ampliação, Reforma e/ou ConstruçSo
Objetivo:
Ampliai e lefotms unidades esools e aeche. melhotando espaço fisico das unidades.
1012 Terrenos p/Constr.de Escolas - Aquisição
Objetivo:
Aqiisíçao de Tenenos pX!onstt,de Escolas
1069 Aquisição de Veiculo
Objetivo:
Adquirii Veículos para secietaiia de educação
2018 Merenda Escolar
Objetivo:
Atendimento dos seisiços de alimentaçio escolat poi meio da pioduçio e laneòmento de tefeições, confoime ptograma de alimentação escolai. Ester)derxlo a complementação da leleição do aluno
em atividades no luirre inverso ao da escola. IPrograma Mais Educação, adas de letcrço e outias ptogtamações escoiates). Ensino Furxlamental e Infantil
2019 Ensino Fundamental - Manutenção
Objetivo:
Mantei os seiviços de égua. luz, telefone internet, mateiial de consumo, diárias, seiviços pesso» Tísica ejurídíca. pessod avi. combuslí/d e outios corieidos.
2020 Transportes Escolar - Manutenção
Objetivo:
Atendei todas as despesas de manutençãn e locação do lianspate escolar pata atendimento aos aluxis do Ensino Fundamentd,
2021 FUNDEB-60%
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Código Descrição da Ação
Objetivo:
Prtgm despesas oom pessoal avil dos pfoti$sior««s do ensino fiaidwiental, pessoa física e iurídka.
2022 FUNDEB - 40%
Objetivo:
Custeai as ativKiades do ensino findamenlal. bem como pagamento de pessoal crÀ\.
2024 Apoio ao Aluno Universitário
Objetivo:
Tianspoi te de Alunos Universitários e outios, dando opottiridade paia foimaçao de nivel superior
2025 Educação Infantil - FUNDEB
Objetivo:
Mantei as atividades do ensino irfantilbem adqunii material pedagógco dentie outros.
0008-Assistencla Social
Objetivo:
Justificativa:
Garantu aç&ct que fomentem o Desens^vimenlo Social e também asseguiai Assistência Sooal aos mais necessHados em espadai a criança, ao idoso, e a gestante. Piomover a indusSo social das
pessoas no merrarin de tiabatw, nas oportunidades de ocupaçãD pioòjtiva e aos dieitos à ass is tenda sodd . Objetivo:
Justificativa:
Realizai assistência humanizada e prever^tiva, com distiibuiçSode mateiial educativo. sut>sidiandoassim com a cfuahdade da população.
1067 Aquiçao de Veiculo
Objetivo:
Adquirir veículo para atender fundo municipal de assistência sod^
1068 Construçao/Ampli, e Reforma de Unidades da Assistência Social
Objetivo:
Construi Ampliai e retamai undade de asstsIérKiasodal.
2052 Oficinas Comunitárias - Manutenção
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Código Descrição da Ação
Objetivo:
Ofidnas comunitarisí • pomover aooes de capacitação ao trabalho em giupo para gef açao de renda
2053 IGD • SUAS
Objetivo:
Mantet as despesas paia marvjtençSo da piomoçfo do Piograma IGD - SUAS.
2055 Fundo Municipal de assistência Social
Objetivo:
Mantei os setviços de ágita, luz, telefcne iriternet, mateiial de consumo, diéiias, serviços pessoa física eiuiídica. pessod dvil, axnbustí/el e outios cottelatos.
2062 P.A.I.F PISO BÁSICO FIXO - CRAS - Manutenção
Objetivo:
Manter as atividades com serviços de émà. luz. lelefons intofnel. material de constmo. danas, setviços pessoa física e iuídica, pessoal dvil. indenizaçÒes liabalhistas. obiiQaçSes patrcnas e outros
caidatos. Bem como, atendimento ao PBF, acoNda,acSo sácb- educativa, busca ativa atendimento mukipiofissicnal. cursos pata getaçao de lenda, visitas, atendim erto psicológica atmdades com o
Serviços de Convivàxia e Foitalecimenlos de V hculosiantigo PE Tl, Gfu|X dos ldo$osProJoveml,indu$3o e atuakza^ no cadastto únco, ptocessode emissSo de carleita do idoso estadial e
2067 Conferencia Municipal de assistência Social
Objetivo:
Mantei as despesas da Conleiencia municipal de assisténda sooal.
2079 IGDM/PBF
Objetivo:
Mantei as despesas pata manutenção da promoção do Ptogtama 8dsa Famta^ADUNÍCO.
2080 PBVA-SCFV- SERVI. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULO
Objetivo:
Mantet as ações do piora m a P8VA-SC FV e Martei as despesas com material de consuno, dátias, pessoa Itsica ejuídica dentie outros.
2081 Núcleo de Apoio a Familia
Objetivo:
Fottalecimer4o Núdeo de Apoio a Familia.
2085 Fundo Direito da Criança e do Adolescente
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Código Descrição da Ação
Objetivo:
Instituir 0 Consetio mmicipd dos draitos da muHier - CMDM.
2090 Infância e Juventude
Objetivo:
Prover todas as despesas destírwtas a manutenção do proj^amair^arcia e Juventude
OOOg-SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO
Objetivo:
Justificativa:
Gwar^tr atençSo integral à saúde da popUaçâo em geral. Em especial à saúde da aiança. do idoso, e dagesta^e.
Objetivo:
Justificativa:
Custear despesas de t^dtpjw natuesa com campanhas preventivas sobf e poblemas de saiirle causotos pelo Irabalio e o Rendimento e acompanhamerío da saúde do trabalhador acometido pc«
esse tçjo de doença.
1032 Veículos p/Fundo Mun, de Saúde
Objetivo:
Adqufftf veículo para Saúde municipal.
1033 Unidade de Saúde / Const Reforma ou Ampliação
Objetivo:
Constr uBÍlelormai Unídads Básicas de Saúde, melhor «ido espaço fisico ao atendimertos as pessoas que procuram atendimento na saúde deste munidpio.
1034 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes
Objetivo:
Adquirir material de ptocessoneilo de dados, mcbiliário. condictcnador de at. el^odoméstícos, eletíoeltírôráco dertre outros.
1045 Modernização da Saúde
Objetivo:
Adquff ir mMerial de processvn erto de dados, m cbiliáfío. conddonadx de ar, eletrodomésticos, etetroelebôruco dertre outros
2042 PAB - Fixo
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ANEXO V - RELAÇÃO DE OBJETIVO/JUSTIFICATIVA POR PROGRAMA E AÇÃO
Código Descrição da Açfio
Objetivo:
Mantef o Pab-tixo, bem como. òesenwilver e executai suas ações.
2043 ESF- Estratégia - Saúde da Família
Objetivo:
Manter o ESF- Estiategia - Saúde da Familia, bem como. dssenvoK<ei e executai suas ações.
2044 Fundo Municipal de Saúde
Objetivo:
Mantei os seiviços de água. luz, lelefcne internet, mateiial de consumo, diáiías, serviços pessoa física ejui(dica, pessod dvil. combustt/el e outios correldos.
2045 Farmácia Básica
Objetivo:
Manter as atividarlns da assiistância farmacêutica básica.
2046 Saúde Bucal
Objetivo:
Manter as Ações do Piogi ama Saúda Bucal - SB, bem como manutenção e suprimento dos consultórios.
2047 PACs - Agentes Comunit Saúde
Objetivo;
Manter o Piogiama deAj^ e Comunitáiio e dar cor^nuidade aos tiabalhos que vêem sendo execUado ru ZonaUibana e Rural.
2048 Vigilância Sanitária / Vigilância em Saúde
Objetivo:
Realizar Ações deViglándaSanitáiia. bem cem o dar prosseguimento aos ttabalras e ações execiiadas e [xomoção das ações em saúde.
2069 Manutenção da Academia
Objetivo:
Manutenção da Academia -
2070 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Atenção básica FNS
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Código Descrição da Ação
Objetivo;
Mantet 0 Programa de MelToria do Acesso e da Qualidade ds Atenção Básica - PMAQ, bem como, executar e desenvolvet asAçSes condizentes deste Ptogtama
2071 Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família
Objetivo:
Mantet o Núdeode Apoioa Smíde ifa Famia - HASf, bem como. desenvolvet e executai suas açãas.
2072 PSE- Programa Saúde na Escola - Atenção básica FNS
Objetivo:
Mantei as atividades do Piogiama de Saiirtí na Escola - PSE.
2073 Projeto Reabilitar Sorriso
Objetivo:
Atendei a comunidade. mtíhorarKto a qualidade de vida - PtojetoReat»litai Sorriso
2082 TETO de Media e alta Complexidade Ambul. e Hospitalar
Objetivo:
Mantet o Teto de MediaeARa Complexidade amtiUaloriai ehospitalai. bem como. desenvolver e executar suas açSes.
2083 FES - Insumos usuários Insulinos Dependentes
Objetivo:
Mantei o FES • rsumos usuários insulinos dependertes, bem como. desenvolvo e executar suas açdes.
2084 Álcool e Droga
Objetivo:
apoio e orientação paia ttatmientos patadependens.
2087 Estruturação e Manutenção do Conselho M, Saúde
Objetivo:
Mantet as despesas do corwelio municipal de Saurln
2088 Unidade Penitenciaria Feminina
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ANEXO V - RELAÇÃO DE OBJETIVO/JUSTIFICATIVA POR PROGRAMA E AÇÀO
Código Descrição da Açâo
Objetivo:
Assistenaa a taude - Unidade Penilenciaiia Feminha
0013-Publlcidade FestJv.Governamentais
Objetivo:
Fomentai a divijgaçío das pubhcaçSes municpais e apoia as festi\idades governamentais.
Justificativa:
assegurai e Fomentai a disulgaçSodas publicações miniquis e apoiai as festividades goverrwnentais.
2003 Divulgação e Festividades Municipais
Objetivo:
Realizai e pcanowet eventos cultuais no munci», (Anivwsário da Cid«ie, Carnaval, Danças e festejos Tradicionais) dentre oUros
0015-Transporte e Urbanismo
Objetivo:
Asseguar a execução das ações estabeleadas paia o Tiansporte e Utt^anismo.
Justificativa:
Asseguar melhorias na execução das açães estabetecidas paia o Tiansporte e Urbar^smo
1017 Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas
Objetivo:
PaMmerrtar ruas e avenidas rwi zor>a urbana para melhorai a indaestiutua
1018 Construção/Reforma e Ampl. de Prédios Públicos e Portal de Entrada da Cidade
Objetivo:
Construir e Conseivar Prédios Púbicos Municipais
1021 Meios-fios e Sarjetas - Vias Públicas
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ANEXO V - RELAÇÃO DE OBJETIVO/JUSTIFICATIVA POR PROGRAMA E AÇÃO
Código Descrição da Açfio
Objetivo:
CONST DE MEIOS E SARJETAS EM VIAS PUBUCAS.
1027 Máquinas, Veicules e Equipamentos - Transporte
Objetivo:
AQUIS .DE MAQUNAS.VEICULOS E EQUIPAMENT
1029 Pontes. Bueiros e M.Burro - Construção e Reforma
Objetivo:
MarKilerceo/Ion$t[uc»3 de Ponte, bueiro e mata-butro - em estradas s^dnais do municipal
1040 Construção de Unidade Habitacional
Objetivo:
Construir unidade habitar^innal para fam i a carente.
2032 Transporte, Obras. Agricultura e Serviços Urbanos
Objetivo:
Manter os serviços de água. luz. telefcrw internet, mateiial de consumo, diárias, serviços pessoafbica eiuiidca, pessod d4 , combusti/el e outros coireldos.
2033 Limpeza Pública - Manutenção
Objetivo:
Mantei a limpeza pública urbana.
2034 Iluminação Pública
Objetivo:
Mantei os serviços de água, luz. telefcne internet, material de consumo, danas, serviços pessoa física eiuídica, pessod àvA. ccmtxjstí/ele oubos ooitel^tos
2036 Cemitério - Manutenção
Objetivo:
Manutenção do Cemitério Publico -
2039 Pista de Pouso
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Código DescrIçSo da Ação
Objetivo:
MANUTENÇÃO DA PISTA DE PO USO
2041 Conserv.de Estradas
Objetivo:
Mantei a$ estiadas wnais nazor^tuial.
2065 Sec, de Controle Urbano Municipal
Objetivo;
Mantet os serviços de hgun. luz, telefcne intetnet. material de consumo, diárias, setviços pessoa física eiuiídica, pessod ávi. combustí/el e outios coiieldos
0017-lncentlvo ao Esporte, Lazer e Turismo
Objetivo:
Justificativa:
Demoaatizai o acesso à ptática e à cultura do Espntte de fotma a ptomowt o desenvolvimento integial de crianças, adolescentes e iovens. como latot de (otmaçâo da òdadania e metwfia da
qualidade de vida, ptiorilaiiamer>te em áteas de súnetabidade soòal- Objetivo:
Justificativa:
Ofetecei condições adequadas pata a ptática espottiva edicadcnal de c^idade e desenvolvet valotes sociais
2026 Manutenção do Esporte e Lazer
Objetivo:
Mantet os setviços de Agua. luz, telefcne internet, material de consumo, diártas, setviços pessoa física ejuiídica. pessod dvil, combustft^el e outios cotteldos.
2027 Temporada da Praia do Rio Sta Tereza
Objetivo:
Incentivo ao tuiismo e laeet com a organização e realizacan da ptaia no mes de íiiho paia população
0028-APOIO E PROMOÇÃO A CULTUR A
Objetivo;
Gaiantit à população acesso a aituia.
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PREFEITUR A MUNICIPA L D E TALISM Ã
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ANEX O V - RELAÇÃ O D E OBJETIVO/JUSTIFICATIV A PO R PROGRAM A E AÇÃ O
Código Desciiçao da Ação
Justificativa:
Pfomover a difusío ouUutal
2014 Apoio e Promoção a Cultura
Objetivo:
Atendei todas as despesas dnsotientes oom promoçSo e lealizaçSo de atividades cultuais.
2030 Manutenção da Biblioteca Publica
Objetivo:
Mantei Biblioteca Publica dando acesso as intocmaçoes aos alunos e comunidade
0030-INFRA ESTRUTUR A D E SANEAMENT O BÁSICO
Objetivo:
Justificativa:
Asseguai o desenvolvimento da IntiaestiiAua e do sanemaento básica.
Expandii o desenvolvimento da Mia estrutua e do sanemaento básico no munidpio, melhorando a qualidade de vida da população
1025 Esgoto e EstaçSo de Tratamento
Objetivo:
C0NST.CA2.ETAPAIXI ESGOTO E EST.TRMAM
1026 Banheiros Domiciliares - Construção
Objetivo;
Constiuii banhetos sarilahos domidiafes.
2038 Saneamento Básico
Objetivo:
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO -
0031-Educação Ambiental
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Código Descrição da Ação
Objetivo:
Justificativa:
Garantir o desenvotvimenio económico, social, ubam e lurd ambientalmente sustentável.
Objetivo:
Justificativa:
Fo(mul^ç&) de politicas de conservação e controle do meio ambiente.
1037 Construção do Aterro Sanitário
Objetivo:
Construir aterro sanitário para aterxier as normas sanitárias.
2061 Coordenadoria do Meio Ambiente
Objetivo:
Manter os serviços de água, luz. telefone internet, material de consumo, diárias, serviços pessoa física eiurídica, pessod Q\il, combustível e outros ca relatos.
2066 Sec, Munde Meio Ambiente
Objetivo:
Manter os serviços de ágita, luz, telefone internet, material de consumo, diárias, serviços pessoa física eiurídica, pessod dvil, combustível e outros careldos
0904-Gestão Consorci a Regional - Consorci o Publico Intermunicipal do Sudest e
Objetivo:
Justificativa:
Gestáo Consorcia FSegior>d • Conscado Publico Intermuniapal do Sudeste
Objetivo:
Justificativa:
,^sseguar a Gestão ConsoiaaRefponal -ConsorooPiblico Intermunicipal do Sudeste.
2068 Gestão Consorcia Regional - Consorcio Publico Intermunicipal do Sul
Objetivo:
GestSo Coruofda Regiond - Consorao Publico Intermunicipal do Sudeste
9999-RESERV A D E CONTIGENCIA
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ANEXO V - RELAÇÃO DE OBJETIVO/JUSTIFICATIVA POR PROGRAMA E AÇÀO
Código Descrtçflo da Ação
Objetivo:
Justificativa:
RESERVA DE CONTtGENCIA
RESERVA DE CONTIGENCIA
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA
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Anexo VI - RELAÇÃO DE PROGRAMAS E RECURSO S
Exercido Recursos Próprios Recursos Convõnios Recursos Op.CródItos
0001-AÇÃO LEGISLATIV A
2018 800.000,00 0,00 0,00
2019 850.000,00 0,00 0,00
2020 860.000,00 0.00 0,00
2021 880,000,00 0,00 0,00
0002-Gabinete do Prefeito
2018 407.000,00 0.00 0,00
2019 407.000,00 0.00 0,00
2020 407.000,00 0,00 0,00
2021 407.000,00 0,00 0,00
0003-Administração Geral
2018 1,751.200,00 0,00 0,00
2019 1.821,200.00 0,00 0,00
2020 1.883 200.00 0,00 0,00
2021 1.951,200.00 0,00 0,00
0005-Finanças Geral
2018 646.000,00 0,00 0,00
2019 679.000,00 0.00 0,00
2020 706.000,00 0.00 0,00
2021 733.000,00 0.00 0.00
0006-Agricultura - Apoio ao Pequeno Produtor
2018 432.637.00 0,00 0.00
2019 435.000,00 0,00 0.00
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Exercido Recursos Próprios Recursos Convõnlos Recursos Op.CródItos
2020 440.000,00 0,00 0,00
2021 445.000,00 0,00 0,00
0007-Ensino Fundamental
2018 5.114.650.16 50,000,00 0,00
2019 5,467,717,38 50,000,00 0,00
2020 5.929,106,96 50.000,00 0,00
2021 6,433.939,07 50,000.00 0,00
0008-Assistencia Socia l
2018 996.740,00 0,00 0,00
2019 1.064.740,00 0.00 0.00
2020 1,121.740,00 0,00 0,00
2021 1.153.740,00 0,00 0,00
0009-SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO
2018 3,254 000,00 0,00 0,00
2019 3.320,000.00 0.00 0,00
2020 3.366.000,00 0,00 0,00
2021 3.421.000,00 0.00 0,00
0013-Publicidade Festiv.Governamentais
2018 110.000,00 0,00 0,00
2019 110.000,00 0,00 0,00
2020 110,000.00 0,00 0,00
2021 110 000,00 0,00 0,00
OOIS-Transporte e Urbanismo
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Exercido Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.CródItos
2018 2.030.000,00 0.00 0,00
2019 2.100.000,00 0.00 0,00
2020 2.187.000,00 0,00 0,00
2021 2,265,000.00 0,00 0,00
0017-lncentlvo ao Esporte, Lazer e Turismo
2018 244.000,00 0,00 0,00
2019 254.000,00 0.00 0,00
2020 264,000,00 0,00 0,00
2021 274,000,00 0,00 0,00
0028-APOIO E PROMOÇÃO A CULTUR A
2018 85.000.00 0.00 0,00
2019 85.000,00 0,00 0.00
2020 85.000.00 0,00 0,00
2021 85,000,00 0,00 0,00
0030-INFRA ESTRUTUR A D E SANEAMENT O BÁSICO
2018 110.000,00 0.00 0,00
2019 110,000,00 0.00 0.00
2020 110,000,00 0,00 0,00
2021 110,000,00 0,00 0,00
0031-Educação Ambiental
2018 160.000,00 0,00 0.00
2019 170,000,00 0,00 0.00
2020 170.000,00 0,00 0,00
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ESTADO DO TOCANTINS
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Exercício Recursos Próprios Recursos Convãnios Recursos Op.C réditos
2021 170.000,00 0,00 0.00
0904-Gestão Consorci a Regional - Consorci o Publico Intermunicipal do Sudest e
2018 48 000,00 0,00 0.00
2019 48,000,00 0,00 0,00
2020 48.000,00 0,00 0,00
2021 48,000,00 0,00 0,00
9999-RESERV A D E CONTIGENCIA
2018 37.000,00 0,00 0,00
2019 37.000,00 0,00 0,00
2020 37.000,00 0,00 0,00
2021 0.00 0,00
"UrOGÍTBORGES DE ARAUJO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM
CRC/TO ooiaa j
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ESTADO DO TOCANTINS
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Código Descrição da Açfio
Exercido Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.CródItos
0001-AÇÃO LEGISLATIV A
1001 Reforma e Ampliação Prédio da Câmara municipal
2018 25.000,00 0,00 0,00
2019 25,000,00 0.00 0,00
2020 25,000,00 0,00 0,00
2021 25.000,00 0,00 0,00
1070 Reaparelhamenlo da Camara Municipal
2018 25,000,00 0,00 0,00
2019 25,000,00 0,00 0.00
2020 25,000,00 0,00 0.00
2021 25.000,00 0,00 0,00
2001 Manutenção de Atividades Administrativa da Câmara Municipal
2018 750.000,00 0,00 0,00
2019 800,000,00 0,00 0,00
2020 810.000.00 0,00 0,00
2021 830,000.00 0,00 0,00
0002-Gablnete do Prefeito
1003 Reaparelhamenlo do Gabinete
2018 7.000,00 0,00 0.00
2019 7000,00 0,00 0,00
2020 7 000.00 0,00 0,00
2021 7,000,00 0.00 0,00
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Anexo VII - RELAÇÃO DE PROGRAMAS, AÇÕES E RECURSO S
Código Descrição da Ação
2004 Manutenção de Atividade Administrativa do Gabinete
2018 400.000,00 0.00 0.00
2019 400.000,00 0.00 0,00
2020 400.000,00 0.00 0.00
Exercfcio Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.Cróditos
2021 400 000,00 0,00 0,00
0003-Adniinistração Geral
1005 Reapareltiamento Admistraçao
2018 21,500,00 0,00 0,00
2019 21.500,00 0,00 0,00
2020 21.500,00 0,00 0,00
2021 21.500.00 0,00 0,00
1049 Re forma/Ampliação da Sede da Prefeitura
2018 20.000,00 0,00 0,00
2019 30,000,00 0,00 0,00
2020 35.000,00 0.00 0,00
2021 40,000,00 0.00 0,00
2006 Serviços Jurídicos - Manutenção
2018 90.000,00 0,00 0,00
2019 95.000,00 0,00 0.00
2020 100.000,00 0,00 0,00
2021 110-000.00 0,00 0,00
2007 Controle Interno
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Código Descrição da Ação
Exercido Recursos Próprios Recursos ConvÔnios Recursos Op.Cróditos
2018 35.000,00 0,00 0,00
2019 40,000,00 0,00 0,00
2020 42.000,00 0,00 0,00
2021 45.000.00 0,00 0,00
2009 Administração - Manutenção
2018 1.400.000.00 0,00 0,00
2019 1.450.000.00 0,00 0,00
2020 1.500.000,00 0,00 0,00
2021 1.550.000,00 0,00 0,00
2010 Segurança Pública
2018 18.000,00 0,00 0,00
2019 18,000,00 0,00 0,00
2020 18.000,00 0,00 0,00
2021 18.000,00 0,00 0,00
2050 Manutenção do Consellio Tutelar
2018 50,000,00 0,00 0,00
2019 50,000.00 0,00 0,00
2020 50.000.00 0,00 0,00
2021 50.000.00 0.00 0,00
2063 Sec de Relação do Governo Municipal
2018 56,700,00 0,00 0,00
2019 56.700,00 0.00 0,00
2020 56.700,00 0,00 0,00
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Anexo VII - RELAÇÃO DE PROGRAMAS. AÇÕES E RECURSO S
Código Descrição da Ação
2021 56.700,00 0,00 0,00
2064 Sec Coordenação Municipal
2018 60.000.00 0,00 0,00
2019 60.000,00 0.00 0,00
2020 60.000,00 0,00 0,00
Exercido Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.Cróditos
2021 60.000,00 0,00 0,00
0005-Flnanças Geral
1052 Moderniz.Planej. Fin. Orçam.e Contabilidade
2018 6.000,00 0,00 0,00
2019 6.000,00 0,00 0,00
2020 6.000,00 0,00 0,00
2021 6,000,00 0.00 0,00
2002 Contribuições a Entidades
2018 30 000,00 0.00 0,00
2019 40.000,00 0.00 0,00
2020 45.000,00 0,00 0,00
2021 50,000,00 0,00 0,00
2005 Sentaças Judiciais (Precatórios)
2018 150,000,00 0,00 0,00
2019 150,000.00 0,00 0,00
2020 150,000,00 0,00 0,00
2021 150.000,00 0,00 0,00
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ESTAD O DO TOCANTINS
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PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
Código Descrição da Ação
Exercício Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.Cróditos
2011 Planejamento, Orçamento e Contabilidade
2018 170.000,00 0,00 0,00
2019 170,000,00 0,00 0,00
2020 170.000,00 0,00 0,00
2021 170.000,00 0,00 0.00
2012 Finanças - Manutenção
2018 110.000,00 0,00 0,00
2019 120.000,00 0,00 0,00
2020 130.000,00 0,00 0,00
2021 140.000.00 0,00 0,00
2013 Pagam de Encargos e Parcelamentos - INSS
2018 20 000.00 0,00 0,00
2019 20.000.00 0.00 0,00
2020 20.000,00 0,00 0,00
2021 20.000,00 0.00 0,00
2058 Contribuição ao PASEP
2018 100,000,00 0,00 0,00
2019 110 000.00 0,00 0,00
2020 120 000,00 0,00 0,00
2021 130,000,00 0,00 0.00
2060 Recursos Humanos, Controle do Património e Almoxarifado
2018 60,000,00 0,00 0,00
2019 63.000,00 0,00 0,00
raEFEITURA MUNICIPAL DB TALISMÃ Págirui 5 d e 2 3
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PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
Anexo VII - RELAÇÃO DE PROGRAMAS, AÇÕES E RECURSO S
Código DescriçAo da Açfio
Exercido Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.Cróditos
2020
2021
65.000,00
67.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0006-AgrJcultura - Apolo ao Pequeno Produtor
1006 Aquis De maquinas e Implementos agricola
2018 57.637.00 0,00 0,00
2019 60.000,00 0,00 0,00
2020 65,000,00 0,00 0,00
2021 70.000,00 0,00 0.00
1023 Poços Artesianos - Construção
2018 30.000,00 0,00 0,00
2019 30.000,00 0,00 0.00
2020 30.000,00 0,00 0,00
2021 30.000,00 0,00 0,00
2015 Apoio ao Pequeno Produtor Rural
2018 50,000,00 0,00 0.00
2019 50,000,00 0.00 0,00
2020 50.000,00 0.00 0,00
2021 50 000,00 0.00 0.00
2016 Apoio ao Agro-Negócio
2018 40.000,00 0,00 0,00
2019 40,000,00 0,00 0.00
2020 40,000,00 0,00 0.00
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PREFEITUR A MUNICIPAL DE TAUSMA
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
Código Descrição da Ação
Exercício Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.Créditos
2021 40.000.00 0,00 0,00
2017 Lavouras Comunitárias - Manutenção
2018 50.000,00 0,00 0,00
2019 50.000,00 0,00 0,00
2020 50.000,00 0.00 0,00
2021 50 000,00 0,00 0,00
2054 Horlas Comunitárias
2018 5.000,00 0,00 0,00
2019 5.000,00 0,00 0.00
2020 5.000,00 0,00 0,00
2021 5,000,00 0.00 0.00
2089 Manutenção Secretana de Agricultura
2018 200.000,00 0.00 0,00
2019 200 000,00 0.00 0,00
2020 200.000,00 0.00 0,00
2021 200.000,00 0.00 0,00
0007-Ensln o Fundamental
1009 Aquisição de Materiais Permanente
2018 100.000,00 0,00 0.00
2019 110 000,00 0,00 0,00
2020 120,000,00 0,00 0,00
2021 130,000,00 0,00 0,00
PREFEITURA {MUNICIPAL DE TALISHIA Pigina 7 de 23
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ESTADO DO TOCANTINS
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PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
Código Descrição da Açflo
Exercido Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.Cróditos
1011 Escolas e Creches - Ampliação, Reforma e/ou Construção
2018 150.000,00 0,00 0,00
2019 160 000,00 0,00 0,00
2020 170 000,00 0.00 0,00
2021 180 000,00 0,00 0,00
1012 Terrenos p/Constrde Escolas - Aquisição
2018 40.000,00 0,00 0,00
2019 40.000.00 0,00 0,00
2020 40.000,00 0,00 0,00
2021 40,000,00 0,00 0,00
1069 Aquisição de Veiculo
2018 100 000,00 50.000,00 0,00
2019 100.000,00 50.000,00 0,00
2020 120 000,00 50.000,00 0,00
2021 130.000.00 50.000,00 0,00
2018 Merenda Escolar
2018 155.000,00 0.00 0,00
2019 155.000,00 0.00 0.00
2020 155,000,00 0,00 0,00
2021 155,000,00 0.00 0.00
2019 Ensino Fundamental - Manutenção
2018 937.913,16 0,00 0,00
2019 1.000,000,00 0,00 0,00
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PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
Código Descrição da AçSo
Exercício Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.Créditos
2020 1.142.369,96 0,00 0,00
2021 1.567,202,07 0.00 0,00
2020 Transportes Escolar - Manutenção
2018 1.100,000,00 0,00 0,00
2019 1.200.000,00 0.00 0,00
2020 1.250.000,00 0,00 0,00
2021 1.300,000,00 0,00 0,00
2021 FUNDEB - 60%
2018 1.387.000,00 0,00 0,00
2019 1.557.980,38 0,00 0,00
2020 1 687.000,00 0,00 0,00
2021 1,687,000,00 0,00 0,00
2022 FUNDEB - 40%
2018 1,107.000,00 0,00 0,00
2019 1.107 000,00 0,00 0,00
2020 1.207.000,00 0,00 0,00
2021 1.207 000,00 0,00 0,00
2024 Apoio ao Aluno Universitário
2018 15.000,00 0,00 0,00
2019 15,000,00 0,00 0,00
2020 15.000,00 0,00 0,00
2021 15.000.00 0,00 0,00
2025 Educação Infantil - FUNDEB
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PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
Anexo VII - RELAÇÃO DE PROGRAMAS, AÇÕES E RECURSO S
Código Descrição da AçSo
2018 22.737,00 0,00 0,00
2019 22,737.00 0,00 0,00
2020 22,737.00 0,00 0.00
Exercício Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.Cróditos
2021 22,737,00 0.00 0,00
OOOS-Assistencia Socia l
1067 Aquiçao de Veiculo
2018 50.000,00 0,00 0,00
2019 60.000,00 0.00 0,00
2020 70.000.00 0,00 0,00
2021 80.000.00 0,00 0,00
1068 Construçao/Ampli. e Reforma de Unidades da Assistência Social
2018 70.000,00 0,00 0,00
2019 100.000.00 0.00 0,00
2020 120,000,00 0,00 0,00
2021 120.000,00 0,00 0.00
2052 Oficinas Comunitárias - Manutenção
2018 15.000,00 0,00 0,00
2019 15.000,00 0,00 0.00
2020 15.000,00 0,00 0,00
2021 15.000,00 0,00 0.00
2053 IGD - SUAS
2018 32.740,00 0.00 0,00
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PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
Código Descrição da Ação
Exercfcio Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.Cróditos
2019 32.740,00 0.00 0,00
2020 32.740.00 0.00 0,00
2021 32.740.00 0.00 0,00
2055 Fundo Municipal de assistência Social
2018 590.000,00 0,00 0,00
2019 600.000,00 0.00 0,00
2020 610.000,00 0,00 0.00
2021 620.000,00 0,00 0,00
2062 P.A.I.F PISO BÁSICO FIXO - CRAS - Manutenção
2018 84,000,00 0.00 0,00
2019 90.000,00 0.00 0,00
2020 95,000,00 0.00 0,00
2021 100.000.00 0,00 0,00
2067 Conferencia Municipal de assistência Social
2018 20.000.00 0,00 0,00
2019 20-000.00 0,00 0,00
2020 20.000,00 0,00 0,00
2021 20,000.00 0,00 0,00
2079 IGDM/PBF
2018 18.000,00 0,00 0,00
2019 18.000,00 0,00 0,00
2020 18.000,00 0,00 0,00
2021 18.000,00 0.00 0.00
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ Página 11 de 23
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PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
Código Descrição da Açfio
Exercício Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.Créditos
2080 PBVA-SCFV- SERVI CONV FORTALECIMENTO DE VINCULO
2018 60.000,00 0,00 0,00
2019 70.000,00 0,00 0,00
2020 80.000,00 0,00 0,00
2021 85.000,00 0,00 0,00
2081 Núcleo de Apoio a Familia
2018 30.000,00 0.00 0,00
2019 30.000,00 0,00 0,00
2020 30.000,00 0,00 0,00
2021 30.000.00 0.00 0.00
2085 Fundo Direito da Criança e do Adolescente
2018 17,000,00 0,00 0.00
2019 19.000,00 0,00 0.00
2020 21.000,00 0.00 0.00
2021 23.000,00 0,00 0,00
2090 Infância e Juventude
2018 10,000,00 0,00 0,00
2019 10.000.00 0,00 0,00
2020 10.000,00 0,00 0.00
2021 10.000,00 0,00 0,00
0009-SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO
1032 Veículos p/Fundo Mun. de Saúde
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PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
Código Descrição da Ação
Exercício Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.Cróditos
2018 75,000,00 0,00 0,00
2019 75.000.00 0,00 0.00
2020 75.000,00 0,00 0,00
2021 75.000,00 0.00 0,00
1033 Unidade de Saúde / Const Reforma ou Ampliação
2018 120,000,00 0,00 0,00
2019 120.000,00 0,00 0,00
2020 120.000,00 0,00 0,00
2021 120.000,00 0.00 0,00
1034 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes
2018 83.000,00 0,00 0,00
2019 83.000.00 0.00 0,00
2020 83,000,00 0,00 0,00
2021 83.000.00 0.00 0,00
1045 Modernização da Saúde
2018 100.000,00 0,00 0,00
2019 100-000.00 0.00 0,00
2020 100.000,00 0,00 0,00
2021 100.000,00 0.00 0.00
2042 PAB - Fixo
2018 75.000,00 0,00 0.00
2019 80.000.00 0,00 0.00
2020 82.000,00 0,00 0,00
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISHAA Página 13 de 23
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PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
Código Descrição da Ação
Exercício Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.Cróditos
2021 85-000,00 0,00 0,00
2043 ESF- Estratégia - Saúde da Familia
2018 150 000,00 0,00 0,00
2019 160.000,00 0,00 0,00
2020 170.000,00 0.00 0.00
2021 180.000,00 0.00 0,00
2044 Fundo Municipal de Saúde
2018 1.970.000,00 0,00 0,00
2019 1.980,000.00 0.00 0,00
2020 1.980,000,00 0.00 0,00
2021 1.990.000,00 0.00 0.00
2045 Farmácia Básica
2018 80.000,00 0,00 0,00
2019 85,000.00 0.00 0,00
2020 90.000,00 0,00 0,00
2021 95.000,00 0,00 0,00
2046 Saúde Bucal
2018 80.000,00 0,00 0,00
2019 85.000,00 0.00 0,00
2020 90 000,00 0,00 0,00
2021 95.000,00 0.00 0.00
2047 PACs - Agentes Comunit. Saúde
2018 140.000,00 0,00 0,00
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PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
Código Descrição da Ação
£xercÍclo Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.CródItos
2019 150.000.00 0,00 0,00
2020 155.000,00 0,00 0,00
2021 160,000,00 0.00 0,00
2048 Vigilância Sanitária / Vigilância em Saúde
2018 67 000,00 0,00 0.00
2019 67.000,00 0,00 0,00
2020 67.000,00 0,00 0,00
2021 67.000,00 0,00 0,00
2069 Manutenção da Academia
2018 35,000,00 0,00 0,00
2019 36 000.00 0,00 0,00
2020 40,000.00 0,00 0,00
2021 40 000,00 0,00 0,00
2070 PMAQ - Programa de Meltioria do Acesso e da Qualidade Atenção básica FNS
2018 35 000,00 0.00 0,00
2019 38.000.00 0,00 0,00
2020 40.000,00 0,00 0,00
2021 45,000,00 0.00 0,00
2071 Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio â Saúde da Familia
2018 120 000,00 0,00 0,00
2019 130,000.00 0.00 0,00
2020 135 000,00 0.00 0,00
2021 140.000.00 0,00 0.00
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Código Descrição da Ação
Exercício Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.Créditos
2072 PSE- Programa Saúde na Escola - Atenção básica FNS
2018 8-000,00 0,00 0,00
2019 9,000,00 0,00 0,00
2020 10.000,00 0,00 0,00
2021 11.000,00 0,00 0,00
2073 Projeto Reabilitar Sorriso
2018 35.000,00 0,00 0,00
2019 35.000,00 0.00 0,00
2020 35.000,00 0,00 0,00
2021 35.000,00 0,00 0,00
2082 TETO de Media e alta Complexidade Ambul. e Hospitalar
2018 60,000,00 0,00 0,00
2019 65000,00 0,00 0,00
2020 70.000,00 0,00 0,00
2021 75,000,00 0.00 0,00
2083 FES - Insumos usuários Insulinos Dependentes
2018 9.000,00 0,00 0,00
2019 9,000,00 0,00 0.00
2020 9 000,00 0,00 0,00
2021 9,000,00 0.00 0.00
2084 Álcool e Droga
2018 6,000,00 0.00 0,00
2019 6 000.00 0.00 0.00
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PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
Código Descrição da Açflo
Exercício Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.Créditos
2020 6.000,00 0,00 0,00
2021 6.000,00 0.00 0,00
2087 Estruturação e Manutenção do Conselho M. Saúde
2018 3.000,00 0.00 0,00
2019 3.000.00 0,00 0,00
2020 4.000,00 0,00 0,00
2021 4.000,00 0,00 0,00
2088 Unidade Penitenciaria Feminina
2018 3.000,00 0,00 0,00
2019 4.000,00 0,00 0,00
2020 5.000,00 0,00 0,00
2021 6.000,00 0,00 0,00
0013-Publlcidade Festiv.Governamentai s
2003 Divulgação e Festividades Municipais
2018 110.000,00 0.00 0,00
2019 110.000,00 0,00 0,00
2020 110.000,00 0,00 0,00
2021 110.000,00 0,00 0.00
0015-Transporte e Urbanismo
1017 Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas
2018 200-000,00 0,00 0,00
2019 220.000,00 0.00 0.00
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Código Descrição da Ação
Exercício Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.Créditos
2020 230.000,00 0,00 0,00
2021 250,000,00 0.00 0,00
1018 Construção/Reforma e Ampl, de Prédios Públicos e Porial de Entrada da Cidade
2018 50.000,00 0,00 0.00
2019 60.000,00 0,00 0,00
2020 70,000,00 0,00 0,00
2021 80,000,00 0,00 0,00
1021 Meios-fios e Sarjetas - Vias Públicas
2018 35-000,00 0,00 0,00
2019 40.000,00 0.00 0,00
2020 45.000,00 0,00 0,00
2021 50.000,00 0,00 0,00
1027 Máquinas, Veículos e Equipamentos - Transporte
2018 150,000,00 0,00 0,00
2019 150.000,00 0,00 0.00
2020 150 000,00 0,00 0,00
2021 150.000,00 0,00 0,00
1029 Pontes, Bueiros e M Burro - Constnjção e Reforma
2018 50.000,00 0,00 0,00
2019 60.000,00 0,00 0,00
2020 70.000,00 0,00 0,00
2021 80.000,00 0,00 0,00
1040 Construção de Unidade Habitacional
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Código
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Descrição da Açflo
Exercicio Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.Cróditos
2018 100,000,00 0,00 0,00
2019 100,000,00 0,00 0,00
2020 100.000,00 0,00 0,00
2021 100.000.00 0,00 0.00
2032 Transporte, Obras, Agricultura e Serviços Urbanos
2018 750,000,00 0,00 0,00
2019 760 000,00 0,00 0,00
2020 800.000,00 0,00 0,00
2021 820,000,00 0,00 0.00
2033 Limpeza Pública - Manutenção
2018 400.000,00 0,00 0.00
2019 400.000,00 0,00 0,00
2020 400.000,00 0,00 0,00
2021 400,000,00 0,00 0,00
2034 Iluminação Pública
2018 75,000,00 0,00 0,00
2019 80.000,00 0.00 0,00
2020 82.000,00 0,00 0,00
2021 85.000,00 0.00 0.00
2036 Cemitério - Manutenção
2018 30 000.00 0,00 0,00
2019 30.000,00 0.00 0,00
2020 30,000.00 0,00 0,00
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Código Descrição da Açfio
Exercido Recursos Próprios Recursos Convãnios Recursos Op.CródItos
2021 30.000,00 0,00 0,00
2039 Pista de Pouso
2018 30.000,00 0,00 0,00
2019 30.000,00 0,00 0,00
2020 30 000,00 0.00 0,00
2021 30.000,00 0,00 0.00
2041 Conserv.de Estradas
2018 100,000,00 0,00 0,00
2019 110.000,00 0,00 0.00
2020 120.000,00 0,00 0,00
2021 130-000.00 0,00 0.00
2065 Sec de Controle Urbano Municipal
2018 60 000,00 0.00 0,00
2019 60 000.00 0,00 0,00
2020 60.000,00 0.00 0,00
2021 60,000,00 0,00 0.00
0017-lncentivo ao Esporte, Lazer e Turismo
2026 Manutenção do Esporte e Lazer
2018 144.000,00 0.00 0,00
2019 144,000,00 0,00 0,00
2020 144.000.00 0,00 0,00
2021 144,000,00 0.00 0,00
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Anexo VII - RELAÇÃO DE PROGRAMAS, AÇÕES E RECURSO S
Código Descrição da Açfio
2027 Temporada da Praia do Rio Sta Tereza
2018 100.000,00 0,00 0,00
2019 110-000,00 0,00 0,00
2020 120.000,00 0,00 0,00
Exercicio Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.Cróditos
2021 130.000,00 0,00 0,00
0028-APOIO E PROMOÇÃ O A CULTUR A
2014 Apolo e Promoção a Cultura
2018 41.000,00 0,00 0,00
2019 41,000,00 0,00 0,00
2020 41.000,00 0,00 0,00
2021 41,000,00 0,00 0,00
2030 Manutenção da Biblioteca Publica
2018 44.000,00 0,00 0,00
2019 44.000.00 0,00 0,00
2020 44.000,00 0,00 0,00
2021 44,000,00 0,00 0,00
0030-INFRA ESTRUTUR A D E SANEAMENT O BÁSICO
1025 Esgoto e Estação de Tratamento
2018 50.000,00 0,00 0,00
2019 50,000,00 0,00 0,00
2020 50.000,00 0,00 0.00
2021 50.000,00 0,00 0,00
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Código Descrição da Açflo
Exercicio Recursos Próprios Recursos Convãnios Recursos Op.CródItos
1026 Banheiros Domiciliares - Construção
2018 30.000,00 0,00 0.00
2019 30,000,00 0,00 0,00
2020 30,000.00 0.00 0,00
2021 30.000.00 0,00 0,00
2038 Saneamento Básico
2018 30.000,00 0.00 0,00
2019 30.000.00 0,00 0,00
2020 30.000,00 0,00 0,00
2021 30,000,00 0,00 0.00
0031 -Educação Ambiental
1037 Construção do Aterro Sanitário
2018 30,000,00 0,00 0,00
2019 40.000.00 0,00 0.00
2020 40.000,00 0,00 0,00
2021 40.000,00 0,00 0,00
2061 Coordenadoria do Meio Ambiente
2018 30.000,00 0,00 0,00
2019 30.000,00 0,00 0,00
2020 30,000,00 0,00 0,00
2021 30,000.00 0,00 0.00
2066 Sec. Mun de Meio Ambiente
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Anexo VII - RELAÇÃO DE PROGRAMAS, AÇÕES E RECURSO S
Código Descrição da Açfio
2018 100 000,00 0,00 0,00
2019 100,000,00 0.00 0,00
2020 100 000,00 0,00 0,00
Exercício Recursos Próprios Recursos Convénios Recursos Op.Créditos
2021 100 000,00 0,00 0,00
0904-Gestão Consorci a Regional - Consorci o Publico Intermunicipal do Sudeste
2068 Gestão Consorcia Regional - Consorcio Publico Intermunicipal do Sul
2018 48 000,00 0,00 0,00
2019 48.000,00 0,00 0,00
2020 48.000,00 0.00 0,00
2021 48 000.00 0.00 0,00
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PLANO PLURIANUAL - 2018/2021
Programas de Governo - Temáticos, Programa de Gestão, Manutenção e Serviços
Indicador
Indica mais
Recent e
Período de
Apuração
Índice Desejado
0001-AÇÃO LEGISLATIV A
Objetivo: ivieltiofia dos serviços prestados a municipalidade norteados pelos principies constitucionais, agilizacao eatualizacao dos processos
administrativos (manutenção, pessoal e investimento) e processos legislativos (projetosde lei, emendas, decretos, resolução, indicação, mocao,
requerimentos, etc), meltiorias na fiscalização, formulacaoe implementação das politicas publicas e do orçamento publico, tornando o legislativo
transparente, sustentável,objetivando assim a inteira participação da sociedade/construção, aquisição ou reforma da sede e do arquivo doleqislativo.
0002-Gabinete do Prefeito
Objetivo: Promover a modernização da gestão, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração, transversalidade, desconcentração
das ações de governo e a qualificação dos serviços prestados.
0003-Administração Geral
Objetivo: Aperfeiçoar, continuamente, a estrutura organizacional e os processos de trabaltio; otimizar a utilização dos espaços físicos e promover a
redução de custos, visando ao aumento da eficiência e eficácia das atividades administrativas.
0005-Finanças Geral
Objetivo: Garantir o pagamento da divida fundada e das despesas a pagar e otimizar a arrecadação municipal mediante implantação de novas
tecnologias e Promover a modernização da gestão, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração, transversalidade,
desconcentração das ações de governo e a qualificação dos serviços prestados.
0006-Agricultura - Apoio ao Pequeno Produtor
Objetivo: Apoiar o pequeno produtor rural. Dar condições para o escoamento da produção oiral. Estabelecer mecanismos que possam fomentar o
trabaltio associativo e cooperativo entre os pequenos produtores rurais e Desenvolver Política agricola, cadeia produtiva, central de abastecimento,
escoamento da produção, melhoramento de rebantio, produção animal, produção vegetal, classificação, pesguisa agropecuária.
0007-Ensino Fundamental
Objetivo: Atendimento à demanda do Ensino Fundamental, através de construção e reforma de escolas, forrmaçao permanente de seus
profissionais; garantia de bons equipamentos, inclusive na área de informática, materiais permanentes e de consumo, assim como projetos
pertinentes à ação educativa, á qualidade e à gestão e Acesso a educação básica urbana e rural, cob>ertura do ensino fundamental e médio,
alfabetização de jovens e adultos, transporte escolar e merenda escolar, redução da evasão escolar, gestão escolar, escola aberta, inclusão escolar,
ensino especial.
0008-Assistencia Social
Objetivo: Garantir ações que fomentem o Desenvolvimento Social, e também assegurar Assistência Social aos mais necessitados em especial a
criança, ao idoso, e a gestante, Promover a inclusão social das pessoas no mercado de trabalho, nas oportunidades de ocupação produtiva e aos
direitos á assistência social.
0009-SAUDE DIREITO DO CIDADÃO
Objetivo: Garantir atenção integral à saúde da população em geral. Em especial à saúde da criança, do idoso, e da gestante
0013-Publicidade Festiv.Governamentais
Objetivo: Fomentar a divulgação das publicações municpais e apoiar as festividades governamentais.
0015-Transporte e Urbanismo
Objetivo: Assegurar a execução das ações estabelecidas para o Transporte e Urbanismo.
0017-lncentivo ao Esporte, Lazer e Turismo
Objetivo: Democratizar o acesso á prática e á cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens,
como fator de formação da cidadania e melhoria da gualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.
0028-APOIO E PROMOÇÃO A CULTUR A
Objetivo: Garantir á população acesso a cultura.
0030-INFRA ESTRUTUR A D E SANEAMENT O BÁSICO
Objetivo: Assegurar o desenvolvimento da Intra estrutura e do sanemaento básico.
0031 -Educação Ambiental
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Programas de Governo - Temáticos, Programa de Gestão, Manutenção e Serviços
Indicador
indico mais
Recente
Período de
Apuração
Índice Desejado
Objetivo: Garantir o desenvolvimento económico, social, urbano e rural ambientalmente sustentável.
0904-Gestão Consorci a Regional - Consorci o Publico Intermunicipal do Sudeste
Objetivo: Gestão Consorcia Regional - Consorcio Publico Intermunicipal do Sudeste
9999-RESERV A D E CONTIGENCIA
Objetivo: RESERVA DE CONTIGENCIA
DTUGU BURSÊS DE ARAUJO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
VRLO S RIBEIR O
;RETARI O FINANÇA S
NIVALDA ALVÈyDA SILVA AMORIM
CRCTO 001931
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PLANO DE METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2018/2021
Acl o Unidad»
FontM d * Racumo» FontM d* R*curso«
Acl o Unidad»
Tesouro Munie. Convtni M Oper.CrMItot Total Comnt s Capital TOTAL
0001-CÂMARA MUNICIPAL
1001 - Reforma e Ampliação Prédio da Câmara municipal UN 25.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 25.000.00 26.000,00
1070 - Reaparelhamento da Camara Municipal UN 25.000,00 0,00 0.00 26.000,00 0,00 25.000,00 25,000,00
2001 - Manutenção de Atividades Administrativa da Câmara Municipal UN 750 000,00 0,00 0,00 7S0.000,00 750 000,00 0,00 760.000,00
TOTA L D A UNIDAD E 800.000,00 0.00 0,00 800,000,00 760.000,00 SO.000,00 800.000,00
PREFEmjR A MUNICIPAL D E TALISMÃ Pigína 1 de 17
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PLANO DE METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2018/2021
Açl o Unidade
Fontes de Recuriot Fontes de Recursos
Açl o Unidade
Tesouro Munie. Convénios Oper.CrMItos Total Corrente Capital TOTAL
0002-GABINETE DO PREFEIT O
1003 - Reaparelhamento do Gabinete UN 7,000,00 0,00 0.00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00
2002 - Contribuições a Entidades UN 30 000,00 0,00 0,00 30.000,00 30 000.00 0,00 30.000,00
2003 - Divulgação e Festividades Municipais UN 110 000,00 0,00 0,00 110.000,00 110 000,00 0,00 110.000,00
2004 - Manutenção de Atividade Administrativa do Gabinete UN 400 000,00 0,00 0,00 400.000,00 400 000,00 0,00 400,000,00
2058 - Contribuição ao PASEP UN 100 000,00 0,00 0,00 100.000,00 100 000,00 0,00 100.000,00
TOTA L DA UNIDAD E 847.000,00 0.00 0,00 647.000,00 640.000,00 7.000,00 647.000,00
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ Página 2 de 17
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PLANO D E METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2018/2021
Açi o Unidade
Fontes de Recursos Fontes de Recursos
Açi o Unidade
Tesouro Munie. ConvAnlos Oper.C réditos Total Corrente Capital TOTAL
0003-ADMINISTRACAO GERA L
1005 - Reaparelhamento Admistraçao UN 21 500,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 21.500,00 21.500,00
1049 - Reforma/Ampliação da Sede da Prefeitura UN 20.000,00 0,00 0.00 20,000,00 0,00 20,000,00 20.000,00
2005 - Sentaças Judiciais (Precatórios) UN 150.000,00 0,00 0,00 160.000,00 150.000,00 0,00 160.000,00
2006 - Serviços Jurídicos - Manutenção UN 90.000,00 0,00 0,00 90,000,00 90 000,00 0,00 90.000,00
2007 - Controle Interno UN 35.000,00 0,00 0,00 3S.O0O,0O 35.000,00 0,00 36.000,00
2009 - Administração - Manutenção UN 1.400.000,00 0,00 0.00 1.400,000,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000.00
2010 - Segurança Pública UN 18 000,00 0,00 0,00 18.000,00 16.000,00 2.000,00 18.000,00
2050 - Manutenção do Conseího Tutelar UN 50.000,00 0,00 0,00 60,000.00 45.000,00 5,000,00 60.000,00
2060 - Recursos Humanos, Conirole do Património e Almoxarifado UN 60.000,00 0,00 0,00 60,000,00 60.000,00 0,00 60.000,00
2066 - Gestão Consorcia Regional - Consorcio Publico Intennunicipal do Sul UN 48 000,00 0,00 0,00 48.000,00 38.000,00 10.000,00 48.000.00
TOTA L D A UNIDAD E 1.892.500.00 0,00 0,00 1.892,600,00 1.834.000,00 58.500,00 1.892.500,00
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ESTAD O DO TOCANTINS
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PLANO DE METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2018/2021
FontSB de Recursos Fontes de Recursos
Açao uniaaa©
Tesouro Munie. Convénios Oper.Crédltos Total Corrente Capital TOTAL
0004-SECRETARIA DE RELAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL
2063 - Sec. de Relação do Governo Municipal UN 56 700,00 0,00 0,00 56.700,00 54.700,00 2.000,00 56.700,00
TOTA L D A UNIDAD E 56.700,00 0,00 0,00 56.700,00 54.700,00 2,000,00 66.700,00
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PLANO D E METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2018/2021
Açflo Unidad»
Fontes de Recursos Fontes de Recursos
Açflo Unidad»
Tesouro Munie. Convflntos Oper.C réditos Total Corrente Capital TOTAL
0005-FINANCAS GERA L
1052 • Moderniz.Planej. Fin. Orçam.e Contabilidade UN 6 000.00 0,00 0.00 6.000.00 0,00 6.000,00 6.000.00
2011 - Planeiamento, Orçamento e Contabilidade UN 170 000,00 0,00 0,00 170,000,00 169 000,00 1.000.00 170.000,00
2012 - Finanças - Manutenção UN 110 000,00 0,00 0.00 110.000,00 110 000,00 0,00 110.000,00
2013 - Pagam de Encargos e Parcelamentos - INSS UN 20 000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20,000.00
TOTA L D A UNIDAD E 306.000,00 0.00 0,00 306,000,00 279.000,00 27.000.00 306.000,00
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ESTAD O DO TOCANTINS
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PLANO D E METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2018/2021
Açao Unklade
Fontes de Recursos Fontes de Recursos
Açao Unklade
Tesouro Munie. Convénios Oper.Crédltos Total Corrente CapKal TOTAL
0006-SECRETARIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL
2064 - Sec. Coordenação Municipal UN 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000.00
TOTA L D A UNIDAD E 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60,000,00 0,00 60.000,00
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ESTAD O DO TOCANTINS
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PLANO D E METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2018/2021
AçAo Unidade
Fontes de Recursos Fontes de Recursos
AçAo Unidade
Tesouro Munie. Convénios Oper.C réditos Total Comnt s Capital TOTAL
0007-SECRETARIA D E CONTROLE URBANO MUNICIPAL
2065 - Se c de Controle Urbano Municipal UN 60 000,00 0,00 0,00 60.000,00 60,000,00 0,00 60.000.00
TOTA L D A UNIDAD E 60.000.00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000.00
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ESTADO DO TOCANTINS
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Act o Unklade
Fontes de Recursos Fontes de Recursos
Act o Unklade
Tesouro Munie. Convénios Oper.Crédltos Total Corrente Capital TOTAL
0009-ESPORTE E LAZE R
2026 - Manutenção do Esporte e Lazer UN 144.000,00 0,00 0.00 144.000,00 132.500,00 11.500,00 144.000,00
2027 - Temporada da Praia do Rio Sta Tereza UN 100.000.00 0,00 0,00 100.000,00 100 000.00 0,00 100.000.00
TOTA L DA UNIDAD E 244.000,00 0.00 0,00 244.000,00 232.500,00 11.600,00 244.000.00
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Acl o Unfdad*
FontM d« Rseursos Fontes (te Recursos
Acl o Unfdad*
Tesouro Munie. Convénios Oper.Crédítos Total Corrents CapKal TOTAL
0013-Transporte, Obras e Serviços Urbanos
1017 - Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas UN 200 000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00
1018 - Constmção/Reforma e Ampl de Prédios Públicos e Portal de Entrada da Cidade UN 50.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
1021 - Meios-fios e Sarjetas - Vias Públicas UN 35.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00
1025 - Esgoto e Estaçáo de Tratamento UN 50 000,00 0,00 0.00 60,000.00 0,00 50 000,00 60,000,00
1026 - Banheiros Domiciliares - Construção UN 30 000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30,000,00 30.000,00
1027 - Máquinas. Veiculos e Equipamentos - Transporte UN 150 000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 150.000,00 160.000,00
1037 - Construção do Aterro Sanitário UN 30 000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30 000,00 30.000,00
1040 - Construção de Unidade Habitacional UN 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100 000,00 100.000,00
2032 - Transporte, Obras. Aghcultura e Serviços Urt>anos UN 750.000,00 0,00 0,00 760.000,00 750 000,00 0,00 760.000,00
2034 - Iluminação Pública UN 75 000,00 0.00 0,00 75.000.00 75 000,00 0,00 76.000,00
2036 - Cemitério - Manutenção UN 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30,000,00 0,00 30.000.00
203B - Saneamento Básico UN 30.000,00 0,00 0,00 30,000,00 30 000,00 0,00 30,000,00
2039 - Pista de Pouso UN 30 000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0.00 30.000.00
TOTA L D A UNIDAD E 1.660.000.00 0,00 0,00 1.560,000,00 916.000.00 645,000,00 1.560.000,00
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Açi o Unidade
Fontes de Recursos Fontes de Recursos
Açi o Unidade
Tesouro Munie. Convénios Oper.Crédltos Total Corrente CapKal TOTAL
0014-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
1006 - Aquis. De maquinas e Implementos agrícola UN 57 637,00 0,00 0,00 67.637,00 0,00 57.637,00 67.637,00
1023 - Poços Artesianos - Constmçáo UN 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30,000,00
2015 - Apolo ao Pequeno Produtor Rural UN 50 000.00 0,00 0,00 60.000,00 50 000,00 0,00 60,000,00
2016 - Apoio ao Agro-Negócio UN 40 000.00 0,00 0,00 40.000.00 40 000,00 0,00 40.000,00
2017 - Lavouras Comunitárias - Manutenção UN 50 000.00 0.00 0,00 60.000,00 50 000,00 0.00 60.000,00
2054 - Hortas Comunitárias UN 5 000,00 0,00 0,00 6.000,00 5 000,00 0,00 6.000,00
2089 - Manutenção Secretana de Agricultura UN 200 000,00 0.00 0,00 200.000,00 200 000,00 0,00 200.000,00
TOTA L D A UNIDAD E 432.637.00 0,00 0.00 432.637.00 346.000.00 87.637,00 432.637,00
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Açfio Unklade
Fontes de Recursos Fontes de Recursos
Açfio Unklade
Tesouro Munie. Convénios Oper.Crédltos Total Corrente Capital TOTAL
0021-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1029 - Pontes. Bueiros e M.Burro - Constnjção e Reforma UN 50.000.00 0,00 0.00 60.000,00 0,00 50.000,00 60.000,00
2033 - Limpeza Pública - Manutenção UN 400 000,00 0,00 0,00 400,000,00 396 000,00 4.000,00 400.000,00
2041 - Conserv.de Estradas UN 100.000,00 0,00 0,00 100,000.00 100,000,00 0.00 100.000,00
2061 - Coordenadoria do Meio Ambiente UN 30.000,00 0,00 0,00 30.000.00 30 000,00 0,00 30.000.00
2066 - Se c Mun.de Meio Ambiente UN 100.000,00 0,00 0,00 100.000.00 98 000,00 2 000,00 100.000,00
TOTA L DA UNIDAD E 680.000,00 0.00 0,00 680.000,00 624.000,00 66.000,00 680.000.00
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Açâo Unfdad*
Fontes de Recursos Fontes de Recursos
Açâo Unfdad*
Tnour o Munie. ConvAnlos Oper.CrAdltos Total Corrente Capital TOTAL
0399-RESERVA DE CONTIGENCIA
9999 - RESERV A DE CONTIGENCIA UN 37 000,00 0,00 0.00 37.000,00 0,00 37.000.00 37.000,00
TOTA L D A UNIDAD E 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00 37.000,00
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Acão Unidade
Fontes de Recursos Fontes de Recursos
Acão Unidade
Tesouro Munie. Convénios Oper.Crédltos Total Corrente Capital TOTAL
0011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1032 - Veículos p/Fundo Mun. de Saúde UN 75.000.00 0,00 0,00 76.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00
1033 - Unidade de Saúde / Const.Reforma ou Ampliação UN 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00
1034 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes UN 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00 0,00 83.000,00 83.000,00
1045 - Modernização da Saúde UN 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0.00 100,000,00 100.000,00
2044 - Fundo Municipal de Saúde UN 1.970.000,00 0,00 0,00 1.970.000.00 1.970.000,00 0,00 1.970.000,00
2073 - Proieto Reatailitar Sorriso UN 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00
2067 - Estruturação e Manutenção do Conselho M. Saúde UN 3.000.00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
2088 - Unidade Penitenciaria Feminina UN 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3,000,00 0,00 3.000,00
TOTA L D A UNIDAD E 2.389.000,00 0,00 0,00 2.389.000,00 2.011.000,00 378.000,00 2.389.000,00
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AçAo Unklade
Fontee de Recursos Fontes de Recursos
AçAo Unklade
Tesouro Munie. Convénios Oper.Créditoa Total Corrente Capital TOTAL
0012-SUS- CONVÉNIOS FUNDO A FUNDO
2042 - PAB - Fixo UN 75.000,00 0,00 0,00 76.000,00 75,000,00 0,00 76.000,00
2043 ' ESF - Estratégia - Saúde da Familia UN 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150 000,00 0,00 150.000,00
2045' Farmácia Básica UN 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00
2046 - Saúde Bucal UN 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00
2047 - PAC s - Agentes Comunit. Saúde UN 140 000,00 0,00 0,00 140.000,00 140 000,00 0,00 140.000,00
2048 - Vigilância Sanitária / Vigilância em Saúde UN 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 62.000,00 5 000,00 67,000,00
2069 - Uanutenção da Academia UN 35,000,00 0,00 0,00 36.000,00 35.000,00 0,00 36.000,00
2070 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Atenção básica FNS UN 35 000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00
2071 - Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio á Saúde da Familia UN 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00
2072 - PSE- Programa Saúde na Escola - Atenção básica FNS UN 8.000,00 0,00 0,00 8,000,00 8.000,00 0,00 8.000,00
2082 - TETO de Media e alta Complexidade Ambul e Hospitalar UN 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00
2083 - FE S - Insumos usuários Insulinos Dependentes UN 9 000,00 0,00 0,00 9,000,00 9.000,00 0,00 9.000,00
2084 - Álcool e Droga UN 6,000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TOTA L D A UNIDAD E 866.000,00 0,00 0,00 865.000,00 860.000,00 6.000,00 666.000,00
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Fonte* da Recurso* Fontes de Recursos
AÇflO uniOfluB —— —— • -
iMOuro Munie.
ConvAnlos Oper.Cródttos Total Corrente CapKal TOTAL
0036-FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENT E - FDCA
2085 - Fundo Direito da Cnança e do Adolescente UN 17.000,00 0,00 0,00 17,000,00 17 000,00 0,00 17.000,00
TOTA L D A UNIDAD E 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0.00 17.000,00
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Açi o Unidade
Fontes de Recursos Fontes d * Recursos
Açi o Unidade
Tesouro Munie. Convénios Oper.Crédltos Total Corrente Capital TOTAL
0313-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1067 - Aquiçao de Veiculo Un 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 60.000,00
1068 - Construçao/Ampli. e Reforma de Unidades da Assistência Social Un 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 70 000,00 70,000,00
2052 - Oficinas Comunitárias - Manutenção UN 15,000,00 0,00 0,00 15.000,00 14.000,00 1.000,00 16.000,00
2053 -IGD-SUA S UN 32 740.00 0,00 0,00 32.740,00 27 740,00 5 000.00 32.740,00
2055 - Fundo Municipal de assistência Social UN 590.000,00 0.00 0,00 690.000,00 590.000.00 0,00 690.000.00
2062 - P A l F PISO BÁSICO FIXO - CRAS - Manutenção UN 84 000.00 0,00 0,00 84,000,00 84 000.00 0,00 64.000,00
2067 - Conferencia Municipal de assistência Social UN 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
2079 - IGDM/PBF UN 18.000,00 0,00 0,00 18,000,00 18.000,00 0,00 18.000,00
2080 - PBVA-SCFV- SERVI CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULO UN 60 000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0.00 60.000.00
2061 - Núdeo de Apoio a Família UN 30 000,00 0,00 0,00 30.000,00 30 000,00 0,00 30.000,00
2090 - Infanda e Juventude UN 10.000,00 0,00 0,00 10.000.00 10.000,00 0.00 10.000,00
TOTA L D A UNIDAD E 979.740,00 0,00 0,00 979.740,00 863.740,00 126.000.00 979.740,00
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ESTAD O DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO D E METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2018/2021
Açi o Unidade
Fontes de Recursos Fontes de Recursos
Açi o Unidade
Tesouro Munie. Convénio* OperCrédltos Total Corrente CapHal TOTAL
0015-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1009 - Aquisição de Materiais Permanente UN 100 000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000.00
1011 - Escolas e Creches - Ampliação. Reforma e/ou Construção UN 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150,000,00
1012 - Terrenos p/Constr.de Escolas - Aquisição UN 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00
1069 - Aquisição de Veiculo UN 100 000,00 50 000,00 0,00 160.000,00 0.00 150.000,00 160.000,00
2014 - Apoio e Promoção a Cultura UN 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 37.000,00 4,000,00 41.000,00
2016 - Merenda Escolar UN 155 000,00 0,00 0,00 166.000,00 155.000,00 0,00 156.000,00
2019 - Ensino Fundamental - Manutenção UN 937 913,16 0,00 0,00 937.913,16 937 913.16 0,00 937.913.16
2020 • Transportes Escolar - Manutenção UN 1.100.000,00 0,00 0,00 1,100.000,00 1 100.000,00 0,00 1.100.000,00
2021 - FUNDEB-60 % UN 1 387.000,00 0,00 0,00 1,387.000,00 1 387 000,00 0,00 1.387.000,00
2022-FUNDEB-40 % UN 1.107 000,00 0,00 0,00 1.107.000,00 1 052 000,00 55 000,00 1.107.000,00
2024 - Apoio ao Aluno Universitário UN 15 000,00 0,00 0,00 15.000,00 15 000,00 0,00 16.000.00
2025 - Educação Infantil - FUNDEB UN 22.737,00 0,00 0,00 22.737,00 17.737,00 5.000,00 22.737,00
2030 - Manutenção da Biblioteca Publica UN 44 000,00 0,00 0.00 44.000,00 37 000.00 7.000,00 44.000,00
TOTA L D A UNIDAD E
fi.199.660,16 50.000,00 0,00 5,249.660,16 4.736.660,16 511.000,00 6.249,650,16
TOTA L GERA L —16.226.227,16 60:000,00 0,00 16.276.227,16 14.274,690,16 2.001.637,00 16.276.227,16
DIOGO BORGES DE ARAUJO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
NIVALDA ALVES DA SILVA AMORIM
CRC/TO 001931
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO DE METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL 2018-2021
0001-CÂMARA MUNICIPAL
Açã o Produt o Unidad e Meta Física
1001 - Reforma e Ampliação Prédio da Câmara municipal Reforma e Ampliação Prédio da Câmara municipal Porcent.% 26,00
1070 - Reaparelhamento da Camara Municipal Unidade Legislativa reaparelhada Unidade 26,00
2001 - Manutenção de Atividades Administrativa da Câmara Muniapal Atividade administrativa mantida Porcent % 25.00
0002-GABINETE DO PREFEIT O
AçSo Produt o Unidad e Meta Fisic a
1003 - Reaparelhamento do Gabinete Unidade administrativa reaparelhada Porc«nt% 26,00
2002 - Contnbuições a Entidades Contribuição paga Pofcent.% 25,00
2003 - Divulgação e Festividades Municipais Evento civico e cultural realizado Porcent.% 26.00
2004 - Manutenção de Atividade Administrativa do Gabinete Atividade administrativa do gabinete mantida Porcent.% 26,00
2058 - Contribuição ao PASEP Encargo Social e Contnbuição ao PASEP pago Porcent.% 26,00
0003-ADMINISTRACAO GERA L
Açã o Produt o Unidade Meta Fisic a
1005 - Reaparelhamento Admistraçao Unidade administrativa reaparelhada Porcent.% 26,00
1049 - Reforma/Amplíaçfio da Sede da Prefeitun Constuir ou reformar Prédios Públicos públicos M2 26,00
2005 • Sentaças Judiciais (Precatórios) Sentença Judicial paga (precatório) Porcent,% 26,00
2006 - Serviços Jurídicos - Manutenção Atividade juridica mantida Porcent.% 26.00
2007 - Controle Interno Atividade de controle interno mantido Porcent.% 26,00
2009 - Administração - Manutenção Secretaria de administração mantida Porcent.% 26,00
2010 - Segurança Pública Segurança Pública - mantida Porcent,% 25,00
2050 - Manutenção do Conselho Tutelar Atividade do Conselho Tutelar mantida Porcent,% 26,00
2060 - Recursos Humanos, Controle do Património e Almoxarifado Atividade administrativa Mantida Porcent.% 26,00
2068 - Gestão Consorcia Regional - Consorcio Putilico Intennunicipal do Sul Atividade administrativa - mantida Consorcio regional Porcent.% 26,00
0004-SECRETARIA D E RELAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL
Açã o Produt o Unidade Meta Física
2063 - Se c de Relação do Governo Municipal Sec de Relação do Govemo Municipal mantida Porcent % 26,00
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ESTAD O DO TOCANTINS
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PLANO DE METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL 2018-2021
0005-FINANCAS GERA L
Ação Produto Unidade Meta Fisíca
1052 - Moderniz.Planej Fin. Orçam.e Contabilidade Unidade administrativa reaparelhada Porcent.% 26,00
2011 - Planejamento. Orçamento e Contabilidade atividades administrativas mantida Porcent.% 26,00
2012 - Finanças - Manutenção Atividade administrativa Secretaria de finanças Porcent.% 25,00
2013 - Pagam de Encargos e Parcelamentos - INSS Imposto pago Porcent % 25,00
0006-SECRETARIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL
Açao Produto Unidade Meta Fisica
2064 • Se c Coordenação Municipal AtMdade administrativa Secretana cordenaçao municipal Porcent % 26,00
0007-SECRETARIA DE CONTROLE URBANO MUNICIPAL
Ação Produto Unidade Meta Fisica
2065 - Se c de Controle Urbano Municipal Atividade administrativa Secret. Controle Urbano Municipal Porcent.% 26,00
0009-ESPORTE E LAZE R
Ação Produto Unidade Meta Fisica
2026 - Manutenção do Esporte e Lazer Atividade administrativa Secretana Esporte e Lazer Porcent % 26,00
2027 - Temporada da Praia do Rio Sta Tereza temporada de Praia - Mantida Porcent.% 25,00
0013-Transporte, Obras e Serviços Urbanos
AC«0 Produto Unidade Meta Fisica
1017 - Pavimentação Asfáltica em Vias Urt>anas Rua e avenida pavimentada M2 26.00
101S - Construção/Reforma e Ampl de Prédios Públicos e Portal de Entrada da Cidade Constuir ou reformar Prédios Públicos públicos M2 25,00
1021 - Meios-ftos e Sarjetas - Vias Públicas Meio-fios e Sarjetas - Mantido M2 26,00
1025 - Esgoto e Estação de Tratamento Esgoto e estação de tratamento - constnjido Porcent.% 25.00
1026 - Banheiros Domiciliares - Construção Banheiros domiciliares - construído Unidade 26,00
1027 - Máquinas. Veiculos e Equipamentos - Transporte aquiscao de maquinas Unidade 25,00
1037 - Construção do Aterro Sanitário Atero sanitário construído Porcent.% 26,00
1040 - Construção de Unidade Habitacional Unidade habitacional construída Unidade 25,00
2032 - Transporte. Obras. Agncultura e Serviços Urbanos Secretaria Transporte, Obras, Agncultura e Serviço mantida Porcent.% 25,00
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PLANO D E METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL 2018-2021
2034 - lluminaçào Pública atividades da Iluminação Pública - Mantida Porcent.% 25.00
2036 - Cemitério - Manutenção Manutenção do Cemitério - Mantida Porcent% 2S,00
2038 - Saneamento Básico Saneamento básico - mantido Porcent.% 25,00
2039 - Pista de Pouso Pista de Pouso - Mantido Porcent.% 25,00
0014-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Ação Produto Unidade Meta Física
1006 - Aquis. De maquinas e Implementos agricola maquinas e implementos aghcola - adquiridos Unidade 26,00
1023 - Poços Artesianos - Construção Poço semi artesiano construído Unidade 26,00
2015 - Apoio ao Pequeno Produtor Rural Pequeno produtor rural apoiado Porcenl.% 26,00
2016 - Apoio ao Agro-Negócio Agro-Negocio - mantido Porcent.% 26,00
2017 - Lavouras Comunitárias - Manutenção Lavouras comunitána mantida Porcent.% 26,00
2054 - Hortas Comunitárias hotas comunitária implantada Porcent.% 25,00
2089 - Manutenção Secretaria de Agncultura Manutenção Secretaria de Agricultura - mantida Porcent.% 25.00
0021-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Ação Produto Unidade Meta Física
1029 - Pontes, Bueiros e M.Burro - Construção e Reforma Ponte, bueiro e mata-burro - Contruido M2 25,00
2033 - Limpeza Pública - Manutenção Limpeza pública mantida Porcent.% 26,00
2041 - Conserv de Estradas Estrada vicinal mantida Km 26,00
2061 - Coordenadoha do Meio Ambiente Coordenadoria do meio ambiente mantida Porcent.% 26,00
2066 - Sec. Mun.de Meio Ambiente Secretaria do meio ambiente mantida Porcent.% 26,00
0399-RESERVA D E CONTIGENCIA
Ação Produto Unidade Meta Física
9999 - RESERV A DE CONTIGENCIA Reserva de contigencia - Mantida Porcent.% 26,00
0011-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação Produto Unidade Meta Física
1032 - Veiculos p/Fundo Mun. de Saúde Veiculo adquirido Unidade 26.00
1033 - Unidade de Saúde / Const.Reforma ou Ampliação Unidade básica de saúde construída M2 26,00
1034 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Pemianentes Unidade básica de saúde reaparelhada Unidade 25,00
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PREFEITUR A MUNICIPAL DE TALISMÃ
PLANO DE METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL 2018-2021
1045 - Modernização da Saúde Unidade básica de saúde reaparelhada Unidade 26,00
2044 - Fundo Municipal de Saúde Atividade do fundo munidpal - FMS mantida Porcent.% 26,00
2073 - Projeto Reabilitar Sornso Reabilitar Sornso - mantido Porcent.% 25,00
2087 - Estaituraçao e Manutenção do Conselho M Saúde Atividades - conselho munidpal de Saúde Porcent.% 26,00
20B8 - Unidade Penitenciaria Feminina Assistência - Unidade Penitenciana Feminina Porcent.% 26,00
0012-SUS- CONVÉNIOS FUNDO A FUNDO
Açfio Produto Unidade Meta Fisica
2042 • PAB - Fixo Manutenção do PAB - mantido Porcent.% 26,00
2043 - ESF - Estratégia - Saúde da Familia Manter - ESF - Estratégia - Saúde da Família Porcont.% 26,00
2045 - Farmácia Básica Assistência farmacêutica t>ásica mantida Porcant.% 26,00
2046 - Saúde Bucal Programa saúde bucal - SB mantido Pofcent.% 25.00
2047 - PAC s - Agentes Comunit, Saúde Programa agente comunitário de saúde mantido Porcent.% 26,00
2048 - Vigilância Sanitária / Vigilância em Saúde Ação promovida e realizada Porcent.% 26,00
2069 - Manutenção da Academia Manutenção da Academia - Mantida Porcent, % 26,00
2070 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Atenção básica FNS Acesso e qualidade da atenção básica - PMAQ melfiorada Porcent.% 26,00
2071 - Manutenção do NASF - Nudeo de Apoio à Saúde da Familia Núdeo de apoio a saúde da família - NASF mantido Poreent.% 26,00
2072 - PSE - Programa Saúde na Escola - Atenção básica FNS Programa PSE desenvolvido Porcent.% 26,00
2062 - TETO de Media e alta Complexidade Ambul e Hospitalar Teto de Media e Alta Comp. - Mantido Porcent.% 25,00
2063 - FE S - Insumos usuários Insulinos Dependentes Manter - FE S Insulinos Dependentes Porcent.% 25,00
2084 - Álcool e Droga Álcool e Droga - mantida Porcent.% 26,00
0036-FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENT E -FDC A
Ação Produto Unidade Meta Fisica
2085 - Fundo Direito da Criança e do Adolescente Mantido- Fundo Criança e Adolecente Porcent % 26.00
0313-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação Produto Unidade Meta Física
1067 - Aquiçao de Veiculo veiculo adquirido Unidade 26,00
1068 - Construçao/Ampli, e Refomia de Unidades da Assistência Social Unidade de assistência social constr., ampliada e reformada M2 2S.00
2052 - Oficinas Comunitárias - Manutenção Mantida- Oficinas Comunitárias Porcent.% 26.00
2053 - IGD - SUAS IGD- SUAS realizado Porcent.% 25.00
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PLANO D E METAS E PRIORIDADES - PLANO PLURIANUAL 2018-2021
2055 - Fundo Municipal de assistência Social Fundo de assistência social - FMAS mantido PorcenL% 26,00
2062 - P.A.I.F PISO BÁSICO FIXO - CRAS - Manutenção Centro de referênaa de assistência social - CRAS mantido Porcent.% 26,00
2067 - Conferencia Municipal de assistência Social Conferencia municipal de assistência social mantido Porcent.% 25,00
2079 - IGDM/PBF Serviço de proteção social realizada Porcent.% 26,00
2080 - PBVA-SCFV- SERVI. CONV. FORTALECIMENTO DE VINCULO Programa PBVA-SCFV- mantido Porcent.% 25,00
2081 ' Núcleo de Apoio a Familia Núdeo de Apoio a Familia - Mantida Porcent.% 26,00
2090 - Infância e Juventude Infanda e Juventude - Mantida Porcent.% 25,00
0015-FUNDO MUNICIPAL D E EDUCAÇÃO
Açfto Produto Unidade 1 Meta Fisica
1009 - Aquisição de Materiais Permanente Unidade reaparelhada Unidade 26.00
1011 - Escolas e Crecties - Ampliação. Reforma e/ou Construção Unidades escolar/creche - reformada M2 25,00
1012 - Terrenos p/Constr.de Escolas - Aquisição Terrenos p/Constr de Escolas - Adquirido M2 26,00
1069 - Aquisição de Veiculo Veiculo adquirido Unidade 26,00
2014 - Apoio e Promoção a Cultura Atividade cultural realizado Porcent.% 26,00
2018 - Merenda Escolar Merenda escolar mantida Porcent.% 26,00
2019 - Ensino Fundamental - Manutenção Ensino Fundamental- mantida Porcent.% 25,00
2020 - Transportes Escolar - Manutenção Transporte escolar mantido Porcent,% 25,00
2021 - FUNDEB - 60% Remuneração paga Porcent.% 26,00
2022-FUNDEB-40 % Ensino fundamental - FUNDEB 40% mantido Porcent.% 25,00
2024 - Apoio ao Aluno Universitário Apoio ao Aluno Universitáno • Mantido Porcent.% 26,00
2025 - Educação Infantil - FUNDEB Atividade infantil mantida Porcent.% 26,00
2030 - Manutenção da Biblioteca Publica Biblioteca Publica - mantida Porcent.% 26,00
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