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norma nº 153/2013

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 153 / 2013
Date 2013-02-25
EmentaDispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014/2017
native_id115

Documents (1)

texto integral #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 146

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CNPJ: 01.608.475/0001-28
GABINETE DA PREFEITA
Lei n° 153, de 25 de Fevereiro de 2013.
Dispõe sobre o Plano Píurianuai
para o período de 2014/2017.
A PREFEITA MUNICIPAL de Vila Nova dos Martírios, Estado do Maranhão, faço saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em
cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituição Federal, na forma dos Anexos
que acompanham esta Lei.
Art. 2° O Poder Executivo, no prazo de quarenta e cinco dias, ajustará as metas
aos valores aprovados pela Câmara Municipal para cada ação.
Art. 3° As codificações de Programas e Ações deste Plano serão observadas nas
Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas leis Orçamentárias anuais e nos projetos que os
modifiquem.
Art. 4° As prioridades e metas para os anos de 2014/2017, conforme estabelecidos
nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estarão contidos na programação
Orçamentária das Leis Orçamentárias Anuais (LOA).
Art. 5° A exclusão ou alteração de Programas constantes desta Lei ou a inclusão
de novo Programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de Projeto de Lei
específico, observado o disposto no art. 7° desta Lei.
Av - Rio Branca, S/N, Centro CEP:65.924-000
Fone: (99)3539-1289
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CNPJ: 01.608.475/0001-28
GABINETE DA PREFEITA
Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de:
I - inclusão de programa:
a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre
a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;
b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;
II - alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram a
proposta.
Art. 6° O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, se necessário for, até o dia
15 de Junho de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.
§ 1° O relatório conterá, no mínimo:
I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a
elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas
entre os valores previstos e observados;
II - demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira do
exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos oriundas:
a) do Orçamento fiscal e da seguridade social;
b) do orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; e
c) das demais fontes;
III - demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao
término do exercício anterior comparado com o índice final previsto;
IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto
para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para
cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.
§ 2° Para fins do acompanhamento e da fiscalização Orçamentária a que se refere
o art. 166, § 1°, inciso II, da Constituição Federal, será assegurado, ao Órgão
Av - Rio Branco, S/N, Centro CEP:65.924-000
Fone: (99)3539-1289 _
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS martírios
CNPJ: 01.608.475/0001-28
GABINETE DA PREFEITA
responsável, o acesso irrestrito, para fins de consulta, ao Sistema de Informações
Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - PPA - ou ao que vier a substituí-lo.
Art. 7° A inclusão, exclusão ou alteração de ações Orçamentárias e de suas metas,
quando envolverem recursos dos Orçamentos da União, poderão ocorrer por intermédio
da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma
proporção o valor do respectivo programa.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - efetuar a alteração de indicadores de programas;
II - incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas, exclusivamente nos
casos em que tais modificações não envolvam recursos dos Orçamentos do Município.
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS AOS
ONZE DIAS DO MÊS DE MARCO DE DOIS MIL E TREZE.
Karla Batista Cabral
Prefeita Municipal
Av - Rio Branco, S/N, Centro CEP:65.924-000
Fone: (99)3539-1289
• os MARTÍRIOS
f PPA 2014/2017
Programas de Gestão das Políticas Públicas
Programa : 0000 - Encargos Especiais
ObjetivoENCARGOS ESPECIAIS
ESTADO DO MARANHAO
Público Alvo: Municípiode Vila Nova dos Martírios 2017 Dados Financeiros do Programa em R$ Totai 2014 2015 2016
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal 1.151.000,00 248.000,00 273.000,00 300.000,00 330.000,00
Convênios 0,00 0,00 • 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.151.000,00 248.000,00 273.000,00 300.000,00 330.000,00
Natureza da Despesa
Correntes 1.151.000,00 248.000,00 273.000,00 300.000,00 330.000,00
Capitai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AÇÕES METAS FÍSICAS
Tipo Descrição da Ação / Produto Unld.de medida Totai 2014 2015 2016 2017
A Encargos com PASEP 100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Contribuição Devida {%) porcentagem Correntes:
Carater: (X) Continuo ( ) Temporário inicio: Término: 48.000,00
(Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
223.000,00
0,00
Capital:
0,00 0,00 0,00 0,00
Totai da Ação R$ 223.000,00
A Precatórios de Pequeno Vaior 100,00 100,00
Dados Financeiro
100,00
s (R$)
100,00
Requerente Atendido i(%) porcentagem Correntes:
Carater: ()9 Continuo ( ) Temporário inicio: Término: 200.000,00 220.000,00 242.000,00 268.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
928.000,00
0,00
Capital:
0,00 0,00 0,00 0,00
Totai da Ação R$ 928.000,00
Total de todas as Ações 1.151.000,00
F«ni)! Processamento de Dados i.tca (Ç)
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Programas Finalísticos
Prograrna : Ó0Ò1 - Ação Leigislativaí
ObjetivoPROMOVER ADEMOCRACIA AJUSTIÇA SOCIAL EIGUALDADE DE DIREITOS, BEM COMO EXERCER FUNÇÕES LEGISLATIVAS BUROCRÁTICAS
Público Alvo: Legislativo Municipal e Órgãos Fiscalizadores
Dados Financeiros do Programa em R$ Total 2014 2015 2016 2017
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal 3.631.400,00 782.400,00 861.000,00 947.000,00 1.641.000,00
Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 3.631.400,00 782.400,00 861.000,00 947.000,00 1.041.000,00
Natureza da Despesa
Correntes 3.520.400,00 758.400,00 835.000,00 918.000,00 1.009.000,00
Capitai 111.000,00 24.000,00 26.000,00 29.000,00 32.000.00
AÇÕES METAS FÍSICAS
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medida Total 2014 2015 2016 2017
A Gestão de Pessoal e Encargos da Câmara 100,00 100,00
Dados Financeiros
100,00
(RS)
100,00
Manutenção (%) porcentagem Correntes:
Carater: ()ÇContinuo ( ) Temporário inicio: Término: 655.200,00 721.000.00 793.000,00 872.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
3.041.200,00
0,00
Capital:
0,00 0,00 , 0,00 0,00
Total da Ação R$ 3.041.200,00
A Manutenção da Câmara Municipal 100,00 100,00
Dados Financeiros
100,00
(RS)
100,00
Manutenção (%) porcentagem Correntes :
Carater: ()Ç Contínuo ( ) Temporário Início: Término: 103.200,00 114.000,00 125.000,00 137.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
590.200,00
0,00
Capital:
24.000,00 26.000,00 29.000,00 32.000,00
Total da Ação R$ 590.200,00
Total de todas as Ações 3.631.400,00
Fênix Processamento de Dados Ltda © Page 2,
^ PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
Programa : 0011 - Fortalecimento da Rede dé Proteção ObjetivoPROMOVÉR OATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AINDIVÍDUOS EFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
ESTADO DO MARANHAO
Público Alvo: Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social
Dados Financeiros do Programa em R$ Total 2014 2015 2016 2017
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal 233.000,00 50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00
Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 233.000,00 50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00
Natureza da Despesa
Correntes 195.000,00 42.000,00 46.000,00 51.000,00 56.000,00
Capital 38.000,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 11.000.00
AÇÕES METAS FÍSICAS
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medida Total 2014 2015 2016 2017
A Manuelintio do FMDCA 100,00 100,00
Dados Flnance
100,00
Iros (R$)
100 00
Manutenção (%) porcentagem Correntes
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Inicio: Término: 42.000,00 46.000.00 51.000,00 56.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
233.000,00
0,00
Capital:
8.000,00 9.000,00 10.000,00 11.000,00
Total da Ação R$ 233.000.00
Total de todas as Ações 233.000,00
Fêiiix Processamento de Dados Ltda © Page 3
f PPA 2014/2017
m Programas Finalísticos
Progfanriá: 0017 - Desenvolvimento Habitacíorial
ObjetivoPROMOVER AÇÕES QUE VIABILIZEM OACESSO AMORADIA ADEQUADA LEGALIZADA AOS SEGMENTOS DE BAIXA RENDA
ESTADO DO MARANHAO
Dados Financeiros do Programa em R$ Total 2014 2015 2016 2017
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal 233.000,00 50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00
Convênios 2.321.000,00 500.000,00 550.000,00 605.000,00 666.000,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.554.000,00 550.000,00 605.000,00 666.000,00 733.000,00
Natureza da Despesa
0,00 Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Capitai _ _ _ 2.554.000,00 550.000,00 605.000,00 666.000.00 733.000.00
AÇÕES METAS FÍSICAS
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medida Total 2014 2015 2016 2017
P Construção de Unidades Habitacionais 25,00 25,00
Dados Financeiros
25.00
|R$)
25,00
Unidades Construidas (und) unidades Correntes:
0,00 0.00 0,00 Carater: ( ) Continuo ()Ç Temporário lnicio:01/2014 Término: 12/2017 0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
233.000,00
2:321.000,00
Capital:
550.000,00 605.000,00 666.000,00 733.000,00
TotaidaAção R$ 2.554.000,00
Total de todas as Ações 2.554.000,00
Fêíiix Processamento de Dados i..tcia ;c) Page 4
PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
ESTADO DO MARANHÃO
Programa : 0018 - Esporte, Lazer e Modernização Esportiva
ObjetivoDISPONIBILIZAR EMODERNIZAR AREAS APRATICA DE ESPORTES ELAZER ASSIM COMO AINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADEQUADOS APRATICA ESPORTIVA
Dados Financeiros do Programa em R$ Totai 2014 2015 2016 2017
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal 1.672.000,00 360.000,00 396.000,00 436.000,00 480.000,00
Convênios 975.000,00 210,000,00 231.000,00 254.000,00 280.000,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.647.000,00 570.000,00 627.000,00 690.000,00 760.000,00
Natureza da Despesa
280.000,00 Correntes 976.000,00 210.000,00 231.000,00 255.000,00
Capital 1.671.000,00 360.000,00 396.000,00 435.000.00 480.000,00
AÇÕES METAS FÍSICAS
Tipo Descrição da Ação / Produto Unld.de medida Total 2014 2015 2016 2017
p Construção de Campos de Futeboi 1,00 1,00 1,00 1,00
Dados Financeiros (R$)
Campos Construídos (und) unidade Correntes:
0,00 0,00 0,00 Carater: ( ) Continuo ()Ç Temporário inicio:01/2014 Término: 12/2017 0,00
Origem dosRecursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
372.000,00
0,00
Capital;
. 80.000,00 88.000,00 97.000,00 107.000,00
TotaidaAção R$ 372.000,00
p Construção de Centros Esportivos 1,00 1,00 1,00 1,00
Dados Financeiros (R$)
Centros Construídos (Und) unidade Correntes:
0,00- 0,00 Carater: () Continuo ()Ç Temporário inicio:ül/2014 Término: 0,00 0,00.
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
139.000,00
603.000,00
Capital:
160.000,00 176.000,00 193.000,00 213.000,00
Total da Ação R$ 742.000,00
A Manutenção da Secretaria Mun. Esportes e Juventude 100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Manunteçâo (%) Porcentagem Correntes:
Carater: ()Ç Contínuo ( ) Temporário início: Término: 160.000,00 176.000,00 194.000,00 213.000,00-
Origem dosRecursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
928.000,00
0,00
Capital:
40.000,OP 44.000,00 48.000,00 53.000,00
Total da Ação R$ 928.000,00
Page 5 F«nix Processamento de Dados Ltcla íc)
ii,
PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
A Manutenção e recuperação de Espaços Esportivos
Manutenção Realizada (%) porcentage
Carater: (X Contínuo ( ) Temporário Início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes
Total da Ação
Total de todas as Ações
í-ênix Processamento de Dados Ltda ©
R$
R$
233.000,00 Capital;
372.000,00
605.000,00
2.647.000,00
80.000,00
ESTADO DO MARANHAO
100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
55.000,00
88.000.00
61.000,00
97.000,00
100,00
67.000,00
107.000,00
Page 6
PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
ESTADO DO MARANHAO
Programa : 0019- Cultura e Desenvolvimento Turístico
Objetivo DIFUSÃO EACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS ESERVIÇOS DA CULTURA BRASILEIRA, CONTEMPLANDO AÇÕES DE INSTALAÇÕES DE ESPAÇOS CULTURAIS E PROMOÇÃO DE EVENTOS DE ARTE ECULTURA DO TURISMO SUTEM TAVEL NO MUNICiPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Público Alvo: População da Cidade de Vila Nova dos Martírios
Dados Financeiros do Programa em R$ Total 2014 2015 2016 2017
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal 1.856.000,00 400.000,00 440.000,00 484.000,00 532.000,00
Convênios 1.624.000,00 350.000,00 385.000,00 423.000,00 466.000,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 3.480.000,00 750.000,00 825.000,00 907.000,00 998.000,00
Natureza da Despesa
Correntes 2.589.000,00 558.000,00 614.000,00 675.000,00 742.000,00
Capital 891.000,00 192.000,00 211.000,00 232.000,00 256.000.00
AÇÕES METAS FÍSICAS
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medida Total 2014 2015 2016 2017
A Desenvolvimento de Eventos, Feiras e Festivais 100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Eventos Realizados (%) porcentagem Correntes :
Carater: ()ÇContinuo () Temporário inicio: Término: 120.000,00 132.000,00 145.000,00 159.000.00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 92.000,00 Capital:
0,00 0,00 n nn 0,00 , Demais Fontes R$ 464.000,00 U,UU
Total da Ação R$ 556.000,00
A Desenvolvimento do Turismo 100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Desenvolvimento implantado (%) porcentagem Correntes:
Carater: ()ÇContinuo ( ) Temporário Inicio: Término: 120.000,00 132.000,00 145.000,00 160.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
139.000,00
557.000,00
Capital:
30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00
Total da Ação R$ 696.000,00
P Implantação de Centros Culturais 2,00 2.00 2,00 2,00
Dados Financeiros (R$)
Centros implantados (Und) unidade Correntes :
0,00 0,00 Carater: () Continuo (X Temporário Inicio: 01/2014 Término: 12/2017 0,00 0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
0,00
603.000,00
Capital:
130.000,00 143.000,00 157.000,00 173.000,00
Total da Ação R$ 603.000,00
Fêiiix Processamento de Dados Ltda é) Page 7
Bfk
PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
A Manut. Sec. Municipal de Cuitura, Lazer e Turismo
Manutenção (%) porcentagem
Carater: (JÇ Continuo () Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
Total da Ação
Total de todas as Ações
f-ênix Processameiita de Dados lida ©
R$
100,00
Correntes:
318.000,00
1.825.000,00 Capital;
0,00
1.625.000,00
3.480.000,00
32.000,00
ESTADO DO MARANHAO
100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
350.000,00
35.000,00
385.000,00
39.000,00
100,00
423.000,00
43.000,00
Page 8
PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
ESTADO DO MARANHÃO
Programa : 0020 - Agua, Esgoto e Serviços Públicos
ObjefivoAPOIAR O PLANEJAMENTO E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO
MUNICÍPIO, IMPLANTAÇÃO DECOLETA ETRATAMENTO DEESGOTOS E MELHORAMENTO DOSSERVIÇOS URBANOS.
Público Alvo: População da Cidade de Vila Nova dos Martírios
Dados Financeiros do Programa em R$ Total 2014 2015 2016 . 2017,
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal 1.441.000,00 310.000,00 341.000,00 376.000,00 414.000,00
Convênios 1.810.000,00 390.000,00 429.000,00 472.000,00 519.000,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totai 3.251.000,00 700.000,00 770.000,00 848.000,00 933.000,00
Natureza da Despesa
Correntes 1.116.000,00 240.000,00 264.000,00 291.000,00 321.000,00
Capital 2.135.000,00 460.000,00 506.000,00 557.000.00 612.000,00
AÇÕES METAS FÍSICAS
Tipo Descrição da Ação'/ Produto Unid.de medida Total 2014 2015 2016 2017
P Perfuração de Poços Artesianos • 4,00 2,00
Dados Financeiro
4,00
s (RS)
2,00
Poços Perfurados (Und) unidade Correntes :
Carater: () Contínuo ()Ç Temporário início:01/2014 Término: 12/2017 0,00 0.00 0,00 0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
233.000,00
1.810.000,00
Capital.
440.000,00 484.000,00 533.000,00 . 586.000,00
Total da Ação R$ 2.043.000,00
A Pintura de Meio-Fios e Vias Públicas 100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Manutenção (%) porcentagem Correntes:
Carater: ()Q Continuo () Temporário início: Término: 240.000,00 264.000,00 291.000,00 321.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
1.208.000,00
0,00
Capital:
20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00
Total da Ação R$ 1.208.000,00
Totai de todas as Ações 3.251.000,00
f-ênix processamento de Dados Ltda © Page 9
.1 ppA 2014/2017
Programas Finalísticos
ESTADO DO MARANHAO
Programa : 0021 - Cidade Sustentável e Cidade Limpa
Objetivo PLANEJAR EEXECUTAR PROJETOS, PROGRAMAS RELACIONADOS AARBORIZAÇÃO URBANA RESÍDUOS SOLIDOS EPOLÍTICAS PUBLICAS COM TEMAS RELACIONADOS
AOS RECURSOS HÍDRICOS EABIODIVERSIDADE, PROMOVER UMA CIDADE LIMPA ATRAVÉS DE UMA GESTÃO EFICIENTE.
Dados Financeiros do Programa em R$ Total 2014 2015 2016 2017
Fontes
627.000,00 Recursos do Tesouro Municipal 2.183.000,00 470.000,00 517.000,00 569.000,00
Convênios 1.160.000,00 250.000,00 275.000,00 302.000,00 333.000,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 3.343.000,00 720.000,00 792.000,00 871.000,00 960.000,00
Natureza da Despesa
361.000,00 Correntes 1.256.000,00 270.000,00 297.000,00 328.000,00
Capital 2.087.000,00 450.000,00 495.000,00 543.000,00 599.000.00
AÇÕES METAS FÍSICAS
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.demedida Total 2014 2015 2016 2017
p Arborização, Remodelação Paisagística Municipal 100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Arborízação realizada (%) porcentagem Correntes :
0,00 0,00 0,00 Carater: ( ) Continuo (X) Temporário Inicio: 01/2014 Término: 12/2017 0,00
Origem dosRecursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
557.000,00
557.000,00
Capital:
240.000,00 264.000,00 290.000,00 320.000,00
Total da Ação R$ 1.114.000,00
1,00 p Implantação de Academias ao Ar Livre 1,00 1,00 1,00
Dados Financeiros (R$)
Academia implantada (und) unidade Correntes :
0,00 0,00 0,00 Carater: ( ) Continuo ()Ç Temporário inicio: 01/2014 Término: 12/2017 0,00
Origem dosRecursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
139.000,00
603.000,00
Capital:
160.000,00 176.000,00 193.000,00 213.000,00
Total da Ação R$ 742.000,00
100,00 A Manutenção da Secretaria Mun. De Meio Ambiente 100,00 100.00
Dados Financeiros
100,00
(R$)
Manutenção (%) porcentagem Correntes :
280.000;00 Carater: ()Q Continuo ( ) Temporário inicio: Término: 210.000,00 231.000,00 255.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 1.161.000,00
0,00
Capital:
40.000,00 44.000,00 48.000,00 53.000,00
Demais Fontes R$
Total da Ação R$ 1.161.000,00
Fênix Processamento de Dados i.tda © Page ÍO
& PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
A Manutenção de Cemitérios Municipais
Manutenção (%) porcentagem
Carater: (X) Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
Total da Ação
Total de todas as Ações
í-ênix Processamento cie Dados Ltda ©
R$
100,00
Correntes:
326.000,00 Capitai.
0,00
326.000,00
3.343.000,00
60.000,00
10.000,00
ESTADO DO MARANHAO
100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
66.000,00
11.000,00
73.000,00
12.000,00
100,00
81.000.00
13.000,00
Page 11
PPA 2014/2017
Programas Fínalísticos
ESTADO DO MARANHAO
Programa : 0022 - Gestão Eficiente dos Resíduos Solídos
ObjetivoJMPLANTAR E GERENCIAR A DESTINAÇÃO ADEQUADA DE TODO RESÍDUO GERADO PELO MUNICiPIO E PROMOVER AMODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA
Público Alvo: População da Cidade de Vila Nova dos Martírios
Dados Financeiros do Programa em R$
Fontes
Recursos do Tesouro Municipai
Convênios
Operações de Crédito
Total
Natureza da Despesa
Correntes
Capital
AÇÕES
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medida
P Construção de Aterro Sanitário
Aterro Construído (und) unidade
Carater: () Continuo ()ÇTemporário lnicio:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
Total da Ação R$
A Manutenção dos Serviços de Coieta de Lixo e Manutenção do
Aterro Sanitário
manuntençãio (%) porcentagem
Carater: ()0 Continuo () Temporário Início: Término:
Origemdos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
Total da Ação
Totai de todas as Ações
Fênix Processamento de Dados Ltda ©
R$
Totai
2.274.000,00
4.177.000,00
0,00
6.451.000,00
1.671.000,00
4.780.000,00
Totai
2014
490.000,00
900.000,00
0,00
1.390.000,00
360.000,00
1.030.000.00
2014
1,0
Correntes
418.000,00 Capital:
0,00
990.000,00,
100,00
4.177.000,00
4.595.000,00
Correntes :
360.000,00
1.856.000,00 Capital:
O00 40.000,00
1.856.000,00
6.451.000,00
2015
539.000,00
990.000,00
0,00
1.529.000,00
396.000,00
1.133.000,00
METAS FÍSICAS
2015
1,00
2016
593.000,00
1.089.000,00
0,00
1.682.000,00
436.000,00
1.246.000.00
2016
1,00
Dados Financeiros (R$)
0,00 0,00
1.089.000,00 1.198.000,00
100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
396.000,00
44 000,00
436.000,00
48.000,00
2017
652.000,00
1.198.000,00
0,00
1.850.000,00
479.000,00
1.371.000,00
2017
1,00
0,00
1.31,8.000.00 ,
100,00
479.000,00
53.000,00
Page 12
PPA 2014/2017
UMk Programas Finalísticos
ESTADO DO MARANHAO
Programa : 0023 - Desenvolvimento da Relações de Trabalho e Renda
ObjetivoDESENVOLVER AÇÕES DE APOIO AO TRABALHADOR EMPREGADO, DESEMPREGADO EDESOCUPADO, VISANDO A(RE)INSERÇAO NO MERCADO DE TRABALHO DE FORMA QUALIFICADA
PúblicoAlvo; População da Cidade de Vila Novados Martírios
Dados Financeiros do Programa em R$ Total 2014 2015 2016 2017
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal 2.228.000,00 480.000,00 528.000,00 581.000,00 639.000,00
Convênios 1.205.000,00 260.000,00 286.000,00 314.000,00 345.000,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 3.433.000,00 740.000,00 814.000,00 895.000,00 984.000,00
Natureza da Despesa
Correntes 3.026.000,00 652.000,00 717.000,00 789.000,00 868.000,00
Capitai 407.000,00 88.000,00 97.000,00 106.000,00 116.000,00
AÇÕES METAS FÍSICAS
TipoDescrição da Ação1Produto Unid.demedida
A Manutenção da Sec. Mun. Desenvolvimento Economico
Total 2014
100,00
2015
100.00
2016
100,00
2017
100,00
Dados Financeiros (R$)
Manutenção (%)
Carater: ()Ç Contínuo () Temporário Inicio:
porcentagem
Término:
Correntes:
280.000,00 308.000,00 339.000,00 373.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
1.392.000,00
0,00
Capital:
20.000,00 22.000,00 24.000,00. .. 26.000,00
Total da Ação
A Primeiro Emprego
R$ 1.392.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Manutenção (%)
Carater: ()Ç Contínuo () Temporário inicio:
porcentagem
Término:
Correntes:
180.000,00 198.000,00 218.000,00 240.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
836.000,00
92.000,00
Capital:
20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00
Total da Ação R$
A Qualificação e Requaiificação de Mão de Obra
928.000,00
100,00 100.00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Pessoas Qualificadas (Und)
Carater: (X Continuo () Temporário Inicio:
Unidade
Término:
Correntes:
192.000,00 211.000,00 232.000,00 255.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
0,00
1.113.000,00
Capital:
48.000,00 53.000,00 58.000,00 64.000,00
Total da Ação
Total de todas as Ações
R$ 1.113.000,00
3.433.000,00
Fêiiix Processamento de Dados Uda © Page 13
M PPA 2014/2017
AL:, Programas Finaiísticos
ESTADO DO MARANHAO
Programa : 0025 - Desenvolvimento e Infra - Estrutura Rural
ObjetivoJMPLEMENTAR CONDIÇÕES DE FI)ò^ÇÃO DO HOMEM NO CAMPO EPROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE EMANTER AEQUITABILIDADE DA MALHA RURAL VICINAL EZELAR
PELA MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS RURAIS.
Público Alvo: Produtores Rurais
Dados Financeiros do Programa em R$ Total 2014 2015 2016 2017
Fontes
Recursos do Tesouro Municipai 3.443.000,00 742.000,00 816.000,00 897.000,00 988.000,00
Convênios 3.016.000,00 650.000,00 715.000,00 786.000,00 865.000,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 6.459.000,00 1.392.000,00 1.531.000,00 1.683.000,00 1.853.000,00
Natureza da Despesa
Correntes 3.212.000,00 692.000,00 761.000,00 837.000,00 922.000,00
Capital 3.247.000,00 700.000,00 770.000.00 846.000,00 931.000,00
AÇÕES METAS Físicas
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medida Total 2014 2015 2016 2017
P Construção de Açudes e Promoção da Psicultura 10,00 10,00 . 10,00 10,00
Dados Financeiros (R$)
Açudes Construídos (UND) Unidade Correntes :
0,00 0,00 0,00 Carater: ( ) Continuo ()Ç Temporário Inicio: 01/2014 Término: 12/2017 0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
139,000,00
697.000,00
Capital:
180.000,00 198.000,00 218.000,00 240.000,00
Total da Ação R$ 836.000,00
A Programa de Aquisição de Alimentos - PAA 100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Manutenção (%) porcentagem Correntes:
Carater: (X Contínuo ( ) Temporário Inicio: Término: 120.000,00 132.000,00 145.000,00 160.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 0,00 Capital:
0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Fontes R$ 557.000,00
Total da Ação R$ 557.000,00
p Recuperação de Estradas Vicinais 100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Estradas Recuperadas (%) porcentagem Correntes :
0,00 0,00 0,00 Carater: ( ) Continuo (X Temporário lníclo:01/2014 Término: 12/2017 0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
139.000,00
1.113.000,00
Capital:
270.000,00 297.000,00 326.000,00 359.000,00
Total da Ação R$ 1.252.000,00
Fênix Processamento de Dados ilda © Page 14
PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
ESTADO DO MARANHAO
A Manutenção de Estradas Vicinais 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção (%)
Carater: ()Q Contínuo () Temporário Início:
porcentagem
Término:
Correntes: •
220.000,00
Dados Financeiro
242.000,00
s (R$)
266.000,00 293.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
1.021.000,00
0,00
Capital:
; 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Ação R$
A Desenvolvimento e Apoio a Associações e Cooperativas Rurais
1.021.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Representação Apoiada (%)
Carater: ()Q Contínuo () Temporário Início:
porcentagem
Término:
Correntes :
122.000,00 134.000,00 148.000,00 163.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
659.000,00
0,00
Capital:
20.000,00 . 22.000,00 24.000,00 26.000,00
Total da Ação R$
A Manutenção da Frota de Veículos, Tratores e Equipamentos
659.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Manutenção (%)
Carater: (X Contínuo ( ) Temporário Início:
porcentagem
Término:
Correntes:
90.000,00 99.000,00 . 109.000,00 120.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
836.000,00
0,00
Capital:
90.000,00 99.000,00 109.000,00 120.000,00
Total da Ação
A Recuperação de Pontes
R$ 836.000,00
100,09 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Pontes Recuperadas (%)
Carater: (X Continuo ( ) Temporário Início:
porcentagem
Término:
Correntes;
140.000,00 154.000,00 169.000,00 186.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
649.000,00
649.000,00
Capital:
140.000,00 154.000,00 169.000,00 186.000,00
Total da Ação
Total de todas as Ações
R$ 1.298.000,00
6.459.000,00
Fênix Processamento de Dados i.tda Page 15
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Programas Finalísticos
Programa : 0026 - Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Economico
ObjetivoJMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO URBANO ECONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS PRIORIZANDO AAMPLIAÇÃO DO
ATENDIMENTO APOPULAÇÃO EPROMOVER ODESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE FORMA SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO.
Público Alvo: População da Cidade de Vila Nova dos Martírios
Dados Financeiros do Programa em R$ Total 2014 2015 2016 2017
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal 3.016.000,00 650.000,00 715.000,00 786.000,00 865.000,00
Convênios 5.618.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 1.484.000,00 1.811.000,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 8.632.000,00 1.860.000,00 2.046.000,00 2.250.000,00 2.476.000,00
Natureza da Despesa
Correntes 2.228.000,00 480.000,00 528.000,00 581.000,00 839.000,00
Capital 8.404.000,00 1.380.000,00 1.518.000,00 1.689.000,00 1.837.000,00
AÇÕES METAS FÍSICAS
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medida Total 2014 2015 2016 2017
P Aquisição de imóveis 2,00 2,00
Dados Financeiros
2,00
(R$)
2,00
Bem Adquirido (und) unidade Correntes:
0,00 0,00 Carater: () Continuo ()Ç Temporário inicio:01/2014 Término: 12/2017 0,00 0,00
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
139.000,00
557.000,00
Capital:
150.000,00 165.000,00 181.000,00 200.000,00
Total da Ação R$ 696.000,00
A Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços de Transito e 100,00 100,00 100,00 100,00
Transportes Dados Financeiros (R$)
Manutenção (%) prooentagem Correntes;
Carater: ()Ç Continuo () Temporário início: Término: 280.000,00 308.000,00 339.000,00 373.000,00
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
1.300.000,00
0,00
Capital:
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Ação R$ 1.300.000,00
P Pavimentação de Vias em Bloquetes 2,00 2,00 2,00 , 2,00
Dados Financeiros (R$)
Via Bioquetiada (km) KM Correntes; - ;
0,00 0,00 Carater: () Contínuo ()Ç Temporário início:01/2014 Término: 12/2017 0,00 0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
0,00
1.300.000,00
Capital:
280.000,00 308.000,00 339.000,00 373.000,00
Total da Ação R$ 1.300.000,00
Fênix Processamento de Dados Lida © Page 16
» PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
A Manutenção de Vias Pubjicas 100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Manutenção (%)
Carater: (X Contínuo ( ) Temporário Inicio:
porcentagem
Término:
Correntes :
200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
1.392.000,00
0,00
Capital:
100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00
Total da Ação
p Construção de Meios Fios e Sarjetas
R$ 1.392.000,00
1,00 2,00 3,00 4,00
Dados Financeiros (R$)
Meio Fio Construído (KM) KM Correntes :
0,00 0,00 Carater: ( ) Continuo (X Temporário Inicio: 01/2014 Término: 12/2017 0,00 0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
0,00
1.392.000,00
Capital:
300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.000,00
Totai da Ação
p Construção, reforma e ampliação de Praças
R$ 1.392.000,00
4,00 4,00 4 00 4,00
Dados Financeiros (R$)
Praça Construída e/ou Reformada (und)
Carater: (X Continuo () Temporário Inicio:
unidade
Término:
Correntes :
0,00 0,00 0,00 0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
185.000,00
1.439.000,00
Capital:
350.000,00 385.000,00 423.000,00 466.000,00
Totai da Ação
p Pavimentação de Vias Publicas
R$ 1.624.000,00
2,00 2,00
Dados Financeiros
2,00
(R$)
2,00
Via Pavimentadas (Km) KM Correntes:
0,00 0,00 0,00 Carater: ( ) Continuo (X Temporário inicio:01/2014 Término: 12/2017 0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
0,00
928.000,00
Capitai;
200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00
Totai da Ação
Totai de todas as Ações
R$ 928.000,00
8.632.000,00
Fênix Processamento de Dados Uda © Page 1?
il. PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
Programa : 0027 - Fortalecimento dos Serviços de Saúde
ObjetivoiPROMOVER O FORTALECIMENTO DOSSERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE
Público Alvo: População da Cidade de Vila Nova dos Martírios
Dados Financeiros do Programa em R$
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal
Convênios
Operações de Crédito
Total
Natureza da Despesa
Correntes
Capitai
AÇÕES
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medida
P Construção de Unidades Basica de Saúde
Unidades Construidas (und) unidades
Carater: () Contínuo ()ÇTemporário Início:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes
Total da Ação
Reestruturação da Farmacia Basica
R$
R$
Reestruturação Realizada (%) porcentagem
Carater: () Contínuo ()ÇTemporário início:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
TotaidaAção R$
P Reforma e Ampliação da Secretaria Municipal de Saúde
Reforma Realizada (Und) unidade
Carater: () Contínuo (X)Temporário início: 02/2014 Término: 12/2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
Total da Ação R$
FêiiK Processamento de Dados Ltda ©
Total
11.697.000,00
8.819.000,00
0,00
20.516.000,00
9.699.000,00
10.817.000,00
Total
464.000,00
4.641.000,00
5.105.000,00
139.000,00
697.000,00
836.000,00
139.000,00
603.000,00
742.000,00
2014
2.520.000,00
1.900.000,00
0,00
4.420.000,00
2.090.000,00
2.330.000,00
Correntes:
2014
5,00
0,00
Capital :
1.100.000,00
rTOOiOOí
Correntes :
Capital:
0,00
180.000,00
iTiP
Correntes:
Capital:
0,00
160.000:00
ESTADO DO MARANHAO
2015
2.772.000,00
2.090.000,00
0,00
4.862.000,00
2016
3.050.000,00
2.299.000,00
0,00
5.349.000,00
2.299.000,00 2.529.000,00
2.563.000,00 2.820.000,00
METAS FÍSICAS
2015 2016
5,00 5,00
Dados Financeiros (R$)
O 00 0,00
1.210.000,00 1.331.000,00
100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
0,00
198 000,00
0,00
218.000:00
1.00 1,00
Dados Financeiros (R$)
0,00
176:000,00
0 00
• 193.000,00
2017
3.355.000,00
2.530.000,00
0,00
5.885.000,00
2.781.000,00
3.104.000,00
2017
5,00
0.00
1.464.000,00
100,00
0,00
240.000,00
1,00
0,00
213:000,00
Page 18
PPA 2014/2017
ESTADO DO MARANHÃO
V.vi> Programas Finaiísticos
p Reforma e reestruturação de unidades basica de saúde 100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Reformas Realizadas (%) porcentagem Correntes :
0,00 0,00 Carater: () Contínuo ()Ç Temporário Inicio; 01/2014 Término: 12/2017 0,00 0,00
Origem dos Recursos ; Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
233.000,00
2.321.000,00
Capitai:
550.000,00 605.000,00 666.000,00 733.000,00
Total da Ação
A Programa Saúde da família - PSF
R$ 2.554.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Pessoas Atendidas (%)
Carater: (X) Continuo ( ) Temporário Início:
porcentagem
Término:
Corrente3S :
'380.000,00 418.000,00 460.000,00 506.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
1.856.000,00
0,00
Capitai:
20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00
Total da Ação
A Vigilância Epidemiologica - VGE
R$ 1.856.000,00
75,00 75,00 75,00 75,00
Dados Financeiros (R$)
Casos Encerrados opotunamente (%)
Carater: (X Continuo () Temporário Inicio:
porcentagem
Término:
Correntes: • " ,
140.000,00 154.000,00 169.000,00 186.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
649.000,00
0,00
Capital:
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Ação
A Programa DST AIDS
R$ 649.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Piano de Ação Cumprindo (%)
Carater: (X Continuo ( ) Temporário Início:
porcentagem
Término:
Correntes :
80.000,00 88.000,00 97.000,00 107.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
372.000,00
0,00
Capitai;
0,00 o;oo 0,00 0,00
Total da Ação R$
A Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS
372.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Manutenção (%)
Carater: (X Continuo () Temporário inicio:
porcentagem
Término:
Correntes:
320.000,00 352.000,00 387.000,00 426.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
1.485.000,00
0,00
Capital:
0,00 0,00 0,00 0,00
Totai da Ação
A Farmacia Basica - FB
R$ 1.485.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Pessoas Atendidas (%)
Carater: (X Continuo () Temporário inicio:
porcentagem
Término:
Correntes :
200.000,00 220.000,00 . 242.000,00 266.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
1.161.000,00
0,00
Capitai:
50.000,00 55.000,00 - 61.000,00 67.000,00
Total da Ação R$ 1.161.000,00
Fênix processamento de Dados Ltda ;c) age 19
^ PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Ufi Programas Finalísticos
A Informatização da Rede dos Serviços de Saúde 100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
informatização realizada (%)
Carater: (X Contínuo ( ) Temporário início:
porcentagem
Término:
Correntes:
40.000,00 44.000,00 48.000,00 53.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
185.000,00
557.000,00
Capital:
120.000,00 132.000,00 145.000,00 160.000,00
Total da Ação R$
A Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
742.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Manunteçáo (%)
Carater: (X Contínuo () Temporário inicio:
porcentagem
Término:
Correntes:
280.000,00 308.000,00 339.000,00 372.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
1.625.000,00
0,00
Capital:
70.000,00 77.000,00 85.000,00 94.000,00
Total da Ação
A Programa de Atenção Basica - PAB
R$ 1.625.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Manutenção (%)
Carater: (X Contínuo () Temporário início:
porcentagem
Término:
Correntes:
500.000,00 550.000,00 605.000,00 665.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
2.692.000,00
0,00
Capitai:
80.000,00 88.000,00 97.000,00 107.000,00
Total da Ação
A Vigilância Sanitaria - VGS
R$ 2.892.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Cumprimento do Planto de Ações (%)
Carater: (X Continuo () Temporário inicio:
porcentagem
Término:
Correntes:
150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
697.000,00
0,00
Capitai;
0,00 0,00 0,00. 0,00
Total da Ação
Total de todas as Ações
R$ 697.000,00
20.516.000,00
Fêílix Processamento cie Dados i..tda (§) Page 20
41 PPA 2014/2017
Programas de Operações Especiais
Programa : 0028 - RESERVA DE GONTIGENCIA
ObjetivoRESERVA DE CONTINGÊNCIA
Público Alvo: Município de Vila Nova dos Martírios
Dados Financeiros do Programa em R$
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal
Convênios
Operações de Crédito
Totai
Natureza da Despesa
Correntes
Capital
AÇÕES
Tipo Descrição da Ação / Produto
À Reserva de Contigencia
Unidtde medida
Reserva (%) porcentagem
Carater: (X Contínuo () Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes
Totai da Ação
Total de todas as Ações
[=ênix Processamento de Dados Ltda ®
R$
R$
Total
139.000,00
0,00
0,00
139.000,00
139.000,00
0,00
Total
2014
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0.00
2014
100,00
Correntes:
139.000,00 Capital:
0,00
139.000,00
139.000,00
30.000,00
0,00
ESTADO DO MARANHAO
2015
33.000,00
0,00
0,00
33.000,00
33.000,00
0,00
METAS FÍSICAS
2015
100,00
2016
36.000,00
0,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
2016
100,00
Dados Financeiros (R$)
33.000,00 36.000,00
0,00 0,00
2017
40.006,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
2017
100,00
40.000,00
0,00
Page 21
M PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
ESTADO DO MARANHÃO
Programa : 0052 - Administração Geral
ObjetivoPROVER AADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICAZES EEFICIENTES PARA AREALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES
Público Alvo: População da Cidade de Vila Nova dos Martírios
- Dados Financeiros do Programa em R$
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal
Convênios
Operações de Crédito
Total
Natureza da Despesa
Correntes
Capital
AÇÕES
TipoDescrição da Ação / Produto Unld.demedida
A Manutenção da Assessoria de Projetos Técnicos e Pianejamento
Manutenção (%) porcentagem
Carater: ()Q Contínuo () Temporário Início: Término;
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
TotaidaAção R$
A Manutenção de Sec. Mun. De Governo e Articuiação Poiitica
Manutenção (%) porcentagem
Carater: (X Continuo () Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
TotaidaAção R$
A Manutenção da Secretaria Municipai da Cidade e Serviços Pubilcos
Manutenção(%) porcentagem
Carater: (JÇ Continuo () Temporário Inicio: Término:
Origem dosRecursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
Total da Ação R$
Fênix Processamento de Dados Ltda ©
Totai
10.915.000,00
0,00
0,00
10.915.000,00
10.139.000,00
776.000,00
Total
557.000,00
0,00
557.000,00
697.000,00
0,00
697.000,00
464.000,00
0,00
464.000,00
2014
2.352.000,00
0,00
0,00
2.352.000,00
2.184.000,00
168.000,00
2014
100,00
Correntes:
120.000,00
Capital:
. 0,00
Correntes
140.000,00
Capital.
10.000,00
100,00
Correntes:
90.000,00
Capital:
10.000,00
2015
2.587.000,00
0,00
0,00
2.587.000,00
2.402.000,00
185.000,00
METAS FÍSICAS
2015
100,00
2016
2.846.000,00
0,00
0,00
2.848.000,00
2.644.000,00
202.000,00
2016
100,00
. Financeiros (R$)
132.000,00 145.000,00
: 0,00 0,00,
100,00 100,00
r Financeiros (R$)
154.000,00
11.000,00
170.000,00
12.000,00
100,00 100,00
Dados Financeiros (R$) '
99.000,00
11.000,00
109.000,00
12 000,00
2017
3.130.000,00
0,00
0,00
3.130.000,00
2.909.000,00
221.000,00
2017
100,00
160.000,00
0,00
100,00
187.000,00
13.000,00
100,00
120.000,00
13 000,00
Page 22
PPA 2014/2017
fe- Programas Finalísticos
A Manutenção do Gabinete da Prefeita
Manutenção (%)
Carater: ()Q Contínuo ( ) Temporário Início;
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Término:
R$
R$
TotaidaAção R$
A Manutenção da Sec. Mun. De Pianejamento, Finanças e Gestão Púbiica
Manutenção (%) porcentagem
Carater: ()Ç Continuo ( ) Temporário inicio: Término:
Origem dosRecursos ; Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
TotaidaAção R$
A Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio
Manutenção (%) porcentagem
Carater: (X Continuo () Temporário Inicio: Término:
Origem dosRecursos : Recursos do Orçamento R$
DemaisFontes R$
Totai da Ação R$
A Manutenção da Controiadoria Geral e Transparência Pubiica
Manutenção (%) porcentagem
Carater: (X Continuo () Temporário Inicio: Término:
Origem dosRecursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes
TotaidaAção R$
A Manutenção da Sec. Mun. De Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Pesca
Manutenção (%) Porcentagem
Carater: (X Continuo () Temporário Inicio: Término:
Origem dosRecursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
2.839.000,00
0,00
2.839.000,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
1.625.000,00
0,00
1.625.000,00
649.000,00
0,00
649.000,00
1.392.000,00
0,00
100,00
Correntes:
590.000,00
Capitai:
, 22.000,00
100,00
Correntes:
260.000,00
Capital:
20.000,00
100,00
Correntes :
322.000,00
Capital:
28.000,00
100,00
Correntes:
120.000,00
Capitai:
20.000,00
100,00
Correntes:
260.000,00
Capitai:
40.000,00
ESTADO DO MARANHAO
100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
649.000.00
24.000,00
714.000,00
26.000,00
100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
286.000,00
22.000,00
315.000,00
24.000,00
100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
354.000,00
31.000,00
390.000,00
34.000,00
100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
132.000,00.
22.000,00
145.000,00
24.000,00
100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
286.000,00
44.000,00
315 000,00
48.000,00
100,00
785.000,00
29.000,00
100,00
347.000,00
26.000,00
100,00
429.000,00
37.000,00
100,00
160.000,00
26.000,00
100,00
346.000,00
53.000,00
Total da Ação
A Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito
R$ 1.392.000,00
100,00 100,00
Dados Financeiros
100,00
(RS)
100,00
Manutenção (%)
Carater: (X Continuo ( ) Temporário inicio:
porcentagem
Término:
Correntes:
282.000,00 310.000,00 341.000,00 375.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
1.392.000,00
0,00
Capital :
18.000,00 20.000,00 22:000,00: 24.000,00
Totai da Ação
Total de todas as Ações
R$ 1.392.000,00
10.915:000,00
Ml.
Fenix Processamento de Dados Ltda >£)
PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
ESTADO DO MARANHAO
Programa : 0059 - Comunicação Social
ObjetivoPROMOVER AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO COM ACOMUNIDADE NO ÂMBITO SOCIAL EEDUCACIONAL
Público Alvo: População da Cidade de Vila Nova dos Martírios
Dados Financeiros do Programa em R$
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal
Convênios
Operações de Crédito
Total
Natureza da Despesa
Correntes
Capital
AÇÕES
Tipo Descrição da Ação I Produto
A Manutenção da Assessoria de Comunicação
Manutenção (%)
Carater: ()Ç Contínuo () Temporário Início:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Totai de todas as Ações
Fênix Processamento de Dados Lida iç)
Unid.de medida
porcentagem
Término:
R$
R$
R$
Total 2014 2015 2016 2017
697.000,00 150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
697.000,00 150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00
651.000,00 140.000,00 154.000,00 170.000,00 187.000,00
46.000,00 10.000.00 11.000,00
METAS FÍSICAS
12.000,00 13.000,00
Total 2014 2015 2016 2017
100,00 100.00
Dados Financeiro
100,00
s (R$)
100,00
Correntes:
140.000,00 154.000,00 170.000,00 187.000,00
697.000,00
0,00
Capital:
10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00
697.000,00
697.000,00
Page 24
PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
ESTADO DO MARANHAO
Programa : 0199 - Desenvolvimento e Aprimoramento da Assistência Social
ObjetivoPROMOVER, EXECUTAR EIMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MEIO DA FUNÇÃO PREVENTIVA, PROATIVA, PROTETIVA DE INCLUSÃO PRODUTIVA
E SEGURANÇA ALIMENTAR
Público Alvo: Signatários da Politica de Assistência Social
Dados Financeiros do Programa em R$
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal
Convênios
Operações de Crédito
Totai
Natureza da Despesa
Total
3.090.000,00
0,00
0,00
3.090.000,00
2014
665.000,00
0,00
0,00
665.000,00
2015
732.000,00
0,00
0,00
732.000,00
2016
806.000,00
0,00
0,00
806.000,00
Correntes 2.813.000,00 605.000,00 666.000,00 734.000,00
Capital 277.000,00 60.000,00 66.000,00 72.000.00
AÇÕES METAS FÍSICAS
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medida
A Concessão de beneficies eventuais e emergenciais a individuos ou famiiias em situação de vuinerabiii
Total 2014
10,00
2015 2016
10,00 10,00
Dados Financeiros (R$)
Beneficio Concedido (und)
Carater: (X) Continuo ( ) Temporário Inicio:
unidade
Término:
Correntes
30.000,00 33.000,00 36.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes •
R$
R$
139.000,00
0,00
Capital;
0,00 0,00 . 0,00
Total da Ação R$
A Promoção dos Serviços de Convivência e fortaiecimento de
139.000,00
100,00 100,00 100,00
vincuios Dados Financeiros (R$)
Manunteção (%)
Carater; (X) Contínuo ( ) Temporário Início:
porcentagem
Término:
Correntes
60.000,00 66.000,00 73.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
279.000,00
0,00
Capital:
0,00 0,00 0,00
Total da Ação
A Manutenção e Gestão do Fundo - FMAS
R$ 279.000,00
100,00 100,00
Dados Financeiros
100,00
(R$)
Manunteção (%)
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Inicio:
porcentagem
Término:
Correntes :
160.000,00 176.000,00 194.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
928.000,00
0,00
Capital; :
40.000,00 44.000,00 48.000,00
Total da Ação R$ 928.000,00
[•ênix Processamento de Dados Ltda ©
2017
887.000,00
0,00
0,00
887.000,00
808.000,00
79.000,00
2017
10,00
40.000,00
0,00
100,00
80.000,00
0,00
100,00
213.000,00
53.000,00
Page 25
PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
ESTADO DO MARANHAO
A Implantação de programa de segurança alimentar nutriclonal 100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Manunteçáo(%) porcentagem
Carater: ()Ç Contínuo () Temporário Início: Término:
Correntes:
40.000,00 44.000,00 48.000,00 53.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
185.000,00
0,00
Capital:
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Ação R$
A Implantação de programa de inclusão produtiva para famílias da assisntecla social
185.000,00
100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
100,00
Manunteçáo (%) porcentagem
Carater: ()Ç Continuo ( )Temporário Inicio: Término:
Correntes:
60.000,00 66.000,00 73.000,00 80.000,00
Origem dosRecursos : Recursosdo Orçamento R$
Demais Fontes R$
279.000,00
0,00
Capital:
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Ação R$
A Execução de Medidas Socioeducativas em Melo Aberto
279.000,00
100,00 100.00 100.00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Manunteçáo (%) porcentagem
Carater: (X Continuo () Temporário inicio: Término:
Correntes:
45.000,00 50.000,00 55.000,00 61.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
211.000,00
0,00
Capitai:
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Ação R$
A Realização de Serviços da Proteção social basica da assistência social através do CRAS
211.000,00
100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
100,00
Manunteçáo (%) ' porcentagem
Carater: (X Continuo () Temporário inicio: Término:
Correntes:
70.000,00 77.000,00 85.000,00 94.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
372.000,00
0,00
Capitai:
10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00
Total da Ação R$
A Realização de Serviços da proteção social especial através do
372.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
CREAS Dados Financeiros (RS)
Manutenção (%) porcentagem
Carater: (X Continuo { ) Temporário inicio: Término:
Correntes :
140.000,00 154.000,00 170.000,00 187.000,00
Origem dosRecursos : Recursosdo Orçamento R$
Demais Fontes R$
697.000,00
0,00
Capitai:
10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00
Total da Ação R$
Total de todas as Ações
897.000,00
3.090.000,00
Yèobi Processamento de Dados Ltda Paae 26
J PPA 2014/2017
A
•iy Programas Finalísticos
ESTADO DO MARANHAO
Programa : 0205 - Gestão da Política Municipal de Assistência Social
Obietivo PROMOVER EXECUTAR APOLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO GARANTINDO A INSERÇÃO DA POPULAÇÃO DEVULNERABILIDADE NOS
PROGRAMAS SERVIÇOS ATIVIDADES EAÇÕES, COMO DIREITO DO CIDADÃO ÃPROTEÇÃO EASEGURIDADE SOCIAL PARA DESENVOLVER SUAS CAPACIDADES DE AUTONOMIA.
Público Alvo: Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Pessoal e Social
Dados Financeiros do Programa em R$ Total 2014 2015 2016 2017
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal 3.486.000,00 750.000,00 826.000,00 910.000,00 1.000.600,00
Convênios 1.021.000,00 220.000,00 242.000,00 268.000,00 293.000,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 4.507.000,00 970.000,00 1.068.000,00 1.176.000,00 1.293.000,00
Natureza da Despesa
Correntes 2.988.000,00 643.000,00 708.000,00 780.000,00 857.000,00
Capital 1.519.000,00 327.000,00 360.000,00 396.000.00 436.000,00
AÇÕES METAS FÍSICAS
Tipo Descrição da Ação 1Produto Unid.de medida Total 2014 2015 2016 2017
P Aquisição de Veicules e Equipamentos para execução da 100,00 100,00 100,00 100,00
política de assistência social Dados Financeiros (R$) ;
Veiculo Adquirido e Equipamento Comprado porcentagem Correntes:
Carater: ()Ç Continuo () Temporário Inicio: Término: 0,00 0,00 0,00 0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
72.000,00
464.000,00
Capital:
115.000,00 127.000,00 140.000,00 154.000,00
Total da Ação R$ 536.000,00
A implantação e Execução de Programa de Qualificação e 100,00 100,00 100,00 100,00
Educação Permanente para Trabalhadores do SUAS Dados Financeiros (R$)
Programa implantado (%) porcentagem Correntes:
Carater: {)Ç Continuo () Temporário Inicio: Término: 30.000,00 33.000,00 38.000,00 40,000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
139.000,00
0,00
Capital:
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Ação R$ 139.000,00
A implantação e Manutenção do Consorcio intermunicipai 100.00
Dados Financeiros
100,00
(R$)
100,00
Manutenção (%) porcentagem Correntes: ^
Carater: (X) Continuo ( ) Temporário inicio: Término: 50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
233.000,00
0,00
Capital:
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Ação R$ 233.000,00
Fênix Processamento de Dados Ltda ;ç) Page 27
PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
ESTADO DO MARANHAO
A Manutenção da Sec. Mun. De Assistência Social e Cidadania 100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$) s
Manunteção (%) porcentagem
Carater (X) Contínuo () Temporário Iníoio: Término:
Correntes:
128.000,00 141.000,00 156.000,00 171.000,00
Origem dosRecursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
697.000,00
0,00
Capital:
22.000,00 , , 24.000,00 26.000,00 29.000,00
Total da Ação R$
A implantação do Setor Gestão do Trabalho na Assistência Social
697.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
setor impiantado (%) poroentagem
Carater: ()Ç Contínuo () Temporário Início: Término:
Correntes;
28.000,00 31.000,00 34.000,00 . 37.000,00
Origem dosRecursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
130.000,00
0,00
Capital:
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Ação R$
A implantação do Setor de Vigilância Socioambientai,
planejamento, processo, monitoramento e avaliação
130.000,00
100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
100,00
ação implantada (%) porcentagem
Carater: ()0Contínuo ( ) Temporário Início: Término:
Correntes:
20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00
Origem dosRecursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
92.000,00
0,00
Capital:
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Ação R$
A implantação de Programas, Projetos e Serviços Socioassistenciais
92.000,00
100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
100,00
Programa Implantado (%) porcentagem
Carater: (X Contínuo () Temporário Início: Término:
Correntes:
100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00
Origem dosRecursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
464.000,00
0,00
Capital;
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Ação R$
p Construção de Unidade Publicas de Assistência Social
464.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00
Dados Financeiros :(R$)
Unidades Construídas (und) unidade Correntes:
0,00 0,00 0,00 Carater: ( ) Continuo (X Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017 0,00
Origem dosRecursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
92.000,00
557.000,00
Capital:
140.000,00 154.000,00 169.000,00 186.000,00
Total da Ação R$
A Desenvolvimento e Operação do Sistema de informações
Sociais Pesquinas e Monitoramento
649.000,00
100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
100,00
Sistemas em funcionamen to (%) porcentagem
Carater: (X Continuo () Temporário Inioio: Término:
Correntes ;
42.000,00 46.000,00 51.000,00 56.000,00
Origem dosRecursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
195.000,00
0,00
Capital:
: 0,00. 0,00 0,00 0,00
Total da Ação R$ 195.000,00
Fênix Processaríiento de Dados ilcla © Paae 28
PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
A Gerenciamento das Politicas de Assistência Social
Manutenção (%) porcentagem
Carater: (X Contínuo () Temporário Início; Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
Total da Ação R$
A Manutenção e Funcionamento das Unidades Publicas de Assistência Social
Manutenção (%) porcentagem
Carater: ()Ç Contínuo () Temporário inicio: Término:
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
Total da Ação R$
A Manutenção e Funcionamento do Órgão Gestor Municipal da Política de Assistência Social
Manutenção (%) porcentagem
Carater: ()Q Contínuo ( ) Temporário inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
Total da Ação
Total de todas as Ações
FêíiK Processamento de Dados Lida ©
R$
100,00
Correntes:
45.000,00
211.000,00 Capital:
0,00
211.000,00
928.000,00 Capitai:
0,00
928.000,00
0,00
100,00
150.000,00
50.000,00
100,00
Correntes:
233.000,00 Capitai.
0,00
233.000 00
4.507.000,00
50.000,00
0,00
ESTADO DO MARANHAO
100,00
Dados Financ
50 00
O 00
100,00
(R$)
55.000,00
0,00,
100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
165.000,00
55.000,00
181.000,00
61.000,00
100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
55.000,00
0,00
61.000,00
0,00
100,00
61.000,00
0,00
100.00
199.000,00
67.000,00
100,00
67.000,00
0,00
Page 29
PPA 2014/2017
Mi Programas Finalísticos
Programa : 0210 - Atendimento Ambulatória!, Emergência! e Hospitalar
ObjetivoAMPLIAR EQUALIFICAR OACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO EREABILITAÇÃO DA SAÚDE.
ESTADO DO MARANHAO
Público Alvo: População da Cidade de Vila Nova dos Martírios
Dados Financeiros do Programa em R$ Total 2014 2015 2016 2017
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal 8.216.000,00 1.770.000,00 1.947.000,00 2.142.000,00 2.357.000,00
Convênios 2.321.000,00 500.000,00 550.000,00 605.000,00 666.000,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 10.537.000,00 2.270.000,00 2.497.000,00 2.747.000,00 3.023.000,00
Natureza da Despesa
2.024.000,00 Correntes 7.055.000,00 1.520.000,00 1.672.000,00 1.839.000,00
Capitai 3.482.000,00 750.000,00 825.000,00 908.000,00 999.000,00
AÇÕES METAS FÍSICAS
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.dc medida Total 2014 2015 2016 2017
A Manutenção do Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha 100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Pessoas Atendida (%) porcentagem Correntes:
Carater: ()Q Contínuo ( ) Temporário Inicio: Término: 720.000,00 792.000.00 871.000.00 958.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 3.713.000,00
0,00
Capital:
80.000,00 88.000,00 - 97.000,00 107.000,00, Demais Fontes R$
Total da Ação R$ 3.713.000,00
A Programa Saúde Bucal - PSB 100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Programa Funcionando (%) porcentagem Correntes:
Carater: ()Ç Contínuo () Temporário Início: Término: 100.000,00 110.000,00 121.000,00 134.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 557.000,00 Capital:
20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00 Demais Fontes R$ 0,00
Total da Ação R$ 557.000,00
P Reforma e Ampliação do Hospital Municipal 100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Hospital Reformado (%) porcentagem Correntes:
Carater: ()Ç Contínuo () Temporário inicio: Término: 0,00 0,00 0,00 0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
233.000,00
2.321.000,00
Capital:
550.000,00 605.000,00 668.000,00 733.000,00
Total da Ação R$ 2.554.000,00
F"ênix Processamento de Dados l.tda © Page 30
J PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
A Serviço de Atendimento Movei de Urgência - SAMU
Solicitações Atendidas (%) porcentagem
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:
Origem dosRecursos : Recursosdo Orçamento R$
Demais Fontes R$
Total da Ação
Total de todas as Açõ
Fênix proce.ísamento de Dados Ltda i©
R$
100,00
Correntes:
700.000,00
3.713.000,00 Capital:
0,00 100.000,00:
3.713.000,00
10.537.000,00
ESTADO DO MARANHAO
100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
770.000,00
110.000,00
847.000,00
121.000,00
100,00
932.000,00
133.000,00
Page 31
PPA 2014/2017
4 ' Programas Finalísticos
Programa : 0216 - Previdência Própria
ObjetivoGERENCIAMENTO EEXECUÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
ESTADO DO MARANHAO
Público Alvo: Funcionários Municipal
Dados Financeiros do Programa em R$ Total 2014 2015 2016 2017
Fontes
Recursos do Tesouro Municipai 464.000,00 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00
Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 464.000,00 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00
Natureza da Despesa
120.000,00 Correntes 418.000,00 90.000,00 99.000,00 109.000,00
Capital 46.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00
AÇÕES METAS FÍSICAS
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medida Total 2014 2015 2016 2017
A Manutenção do Fundo 100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Manunteção (%) porcentagem Correntes :
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término: 70.000,00 77.000,00 85.000,00 94.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 372.000,00
0,00
Capital:
10.000,00 11.000,00 ; 12.000,00 13.000,00 Demais Fontes R$
Total da Ação R$ 372.000,00
A 100,00 Pagamento de Aposentadoria e Pensões 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
manutenção (%) porcentagem Correntes:
Carater: ()Ç Contínuo ( ) Temporário Início: Término: 20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 92.000,00 Capital:
0,00 0,00 0,00 - 0,00 Demais Fontes R$ 0,00
Total da Ação R$ 92.000,00
Total de todas as Ações 464.000,00
f ênix Processamento ds Dados Ltda © Page 32
PPA 2014/2017
ESTADO DO MARANHAO
i'ÍíJ-' Programas Finalísticos
Programa : 0251 - Alimentação Escolar
ObjetivoDFERECER ATIVIDADES EDESENVOLVER SERVIÇOS DE CARÁTER SUPLEMENTAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PUBLICA, MELHORANDO OSEU DESEMPENHO.
Público Alvo: Alunos da Rede de Ensino
Dados Financeiros do Programa em R$
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal
Convênios
Operações de Crédito
Total
Natureza da Despesa
Correntes
Capital
AÇÕES
Tipo Descrição da Ação / Produto
A Programa de Alimentação Escolar
Unld.de medida
Manunteção (%) porcentagem
Carater: ()Q Continuo () Temporário inicio: Término:
Origem dosRecursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes ; R$
Total da Ação
Total de todas as Ações
Fênix Processamento de Dados Ltda ©
R$
Total 2014 2015 2016 2017
2.090.000,00 450.000,00 495.000,00 545.000,00 800.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.090.000,00 450.000,00 495.000,00 545.000,00 600.000,00
2.090.000,00 450.000,00 495.000,00 545.000,00 600.000,00
0,00 0.00 0.00
METAS FÍSICAS
0,00 0,00
Total 2014 2015 2016 2017
100,00 100,00
Dados Financeiro
100,00
s (R$)
100,00
Correntes :
450.000,00 495.000,00 545.000,00 600.000,00
2.090.000,00
0,00
Capital:
0,00 . 0,00 0,00 0,00
2.090.000,00
2.090.000,00
Page 33
Mil
PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
Programa : 0403 - Ensino Fundamental
ObjetivoiMANUTENÇÃO REDE MUNICIPAL DEENSINO
Público Alvo: Alunos do Ensino Fundamental
Dados Financeiros do Programa em R$
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal
Convênios
Operações de Crédito
Total
Natureza da Despesa
Correntes
Capital _
AÇÕES
Tipo Descrição da Ação I Produto Unld.de medida
P Construção de Escolas da Educação infantil
Escola Construída (und)
Carater: ( ) Contínuo (X Temporário
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
DemaisFontes
unidade
Iníoio: 01/2014 Término; 12/2017
R$
R$
ESTADO DO MARANHAO
Total 2014 2015 2016 2017
27.612.000,00 5.950.000,00 6.545.000,00 7.198.000,00 7.919.000,00
3.900.000,00 840.000,00 924.000,00 1.017.000,00 1.119.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.512.000,00 6.790.000,00 7.469.000,00 8.215.000,00 9.038.000,00
26.213.000,00 5.648.000,00 6.213.000,00 6.834.000,00 7.518.000,00
5.299.000,00 1.142.000,00 1.256.000,00 1.381.000,00 1.520.000,00
METAS FÍSICAS
Total
139.000,00
1.392.000,00
2014
1,00
Correntes:
Capital:
0,00
330.000,00
2015
1,00
2016
1.00
Dados Financeiros (R$)
0,00 0,00
363.000,00 399.000,00
2017
1,00
0,00
439.000,00
Total da Ação
A Fundeb 40%
R$ 1.531.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Manunteção (%)
Carater: (X Continuo ( ) Temporário início:
porcentagem
Término:
Correntes :
1.800.000,00 1.980.000,00 2.178.000,00 2.396.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
9.282.000,00
0,00
Capital:
200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00
Total da Ação
A Educação Especial
R$ 9.282.000,00
100,00 100.00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$) :
Manunteção (%)
Carater: (X Continuo () Temporário Inicio:
porcentagem
Término:
Correntes:
108.000,00 119.000,00 131.000,00 145.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
557.000,00
0,00
Capital:
12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00
Total da Ação R$ 557.000,00
Fêtiix Processamento de Dado.? Ltda © Page 34
A PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Mm Programas Finalísticos
A Educação de Jovens e Adultos 100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Manunteção (%)
Carater: (X) Continuo ( ) Temporário Inicio:
porcentagem
Término:
Correntes:
240;000,00 264.000,00 290.000,00 319.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
1.113.000,00
0,00
Capital:
0,00 0,00 0,00 0,00.
Total da Ação R$
P Construção de Escolas na Zona Urbano do Município
1.113.000,00
2,00 2,00 2,00 2,00
Dados Financeiros (R$)
Escola Construída (und) unidade Correntes :
0,00 Carater: ( ) Continuo ()Ç Temporário Inicio: 01/2014 Término: 12/2017 0,00 0,00 0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
139.000,00
1.254.000,00
Capital: -
300.000,00 330.000,00 363.000,00 400.000,00
Total da Ação R$
p Construção de Escolas na Zona Rural do Município
1.393.000,00
2,00 2,00 2,00 2,00
Dados Financeiros (R$)
Escola Construída (und) unidade Correntes:
0,00 0,00 Carater: () Continuo (X Temporário lnicio:01/2014 Término: 12/2017 0,00 0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
139.000,00
1.254.000,00
Capital:
300.000,00 330.000,00 363.000,00 400.000,00
Total da Ação
A Fundeb 60%
R$ 1.393.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Manunteção (%)
Carater: (X Continuo ( ) Temporário Inicio:
porcentagem
Término:
Correntes:
3.200.000,00 3.520.000,00 , 3.872;000,00 4.259.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
14.851.000,00
0,00
Capital;
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Ação
A Programa de Transporte Escolar
R$ 14.851.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
. Dados Financeiros (R$) '
Manunteção (%)
Carater: (X Continuo () Temporário Inicio:
porcentagem
Término:
Correntes:
300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
1.392.000,00
0,00
Capital:
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Ação
Total de todas as Ações
R$ 1.392.000,00
31.512.000,00
f'ênix Pí-ocessamento de Dados i.,tda Page 35
PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
Programa ; 0410 - Modernização e Desenvolvimento do Ensino
ObjetivoDESPESAS COM MDE
ESTADO DO MARANHAO
Público Alvo: Secretaria de Educação do Municipio
Dados Financeiros do Programa em R$ Total 2014 2015 2016 2017
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal 7.334.000,00 1.580.000,00 1.738.000,00 1.913.000,00 2.103.000,00
Convênios 3.389.000,00 730.000,00 803.000,00 884.000,00 972.000,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totai 10.723.000,00 2.310.000,00 2.541.000,00 2.797.000,00 3.075.000,00
Natureza da Despesa
1.342.000,00 Correntes 4.681.000,00 1.008.000,00 1.109.000,00 1.222.000,00
Capital 6.042.000,00 1.302.000.00 1.432.000,00 1.575.000,00 1.733.000,00
AÇÕES METAS FÍSICAS
Tipo Descrição da Ação / Produto Unid.de medida Total 2014 2015 2016 2017
P Aquisição de Veicules ao transporte Escolar 1,00 1,00 1,00 1,00
Dados Financeiros (R$) •
Veiculo Adquirido (und) Unidade Correntes:
Carater: ()Q Continuo ( ) Temporário Início: Término: 0,00 0,00 0,00 0,00
Origem dosRecursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
92.000,00
928.000,00
Capital:
220.000,00 242.000,00 266.000,00 292.000,00
Total da Ação R$ 1.020.000,00
A Manutenção 100,00 de Escolas da Educação Infantil 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Manunteção (%) porcentagem Correntes:
Carater: (Xj Continuo ( ) Temporário Início: Término: 120.000,00 132.000,00 146.000,00 160.000,00
Origem dosRecursos : Recursos do Orçamento R$ 697.000,00 Capital:
30.000,00 33.000,00 36.000,00 . 40.000,00
Demais Fontes R$ 0,00
Total da Ação R$ 697.000,00
A Manutenção de Escolas de Ensino Fundamento 100,00 100.00
Dados Financeiros
100,00
(R$)
100,00
Manunteção (%) porcentagem Correntes:
Carater: ()Ç Contínuo () Temporário Inicio: Término: 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 1.392.000,00
0,00
Capital:
100.000,00 110.000,00 121.000Í00 133.000,00
Demais Fontes R$
Total da Ação R$ 1.392.000,00
Fênix Processamento de Dados Ltda íç) Page 36
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
A Manutenção da Secretaria Municipal de Educação 100,00 100,00 100,00 100,00
' Dados Financeiros (R$)
Manutenção (%)
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início:
porcentagem
Término:
Correntes:
560.000,00 616.000,00 678.000,00 745.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
3.156.000,00
0,00
Capital:
120.000,00 .132.000,00 145.000,00 160.000,00
Total da Ação
p Construção de Quadras Poiiesportivas
R$ 3.156.000,00
2,00 2,00 2,00 2,00
Dados Financeiros (R$)
Quadra Construída (und)
Carater: (X Contínuo () Temporário início:
unidade
Término:
Correntes :
0,00 0,00 0,00 0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
139.000,00
1.300.000,00
Capitai:
310.000,00 341.000,00 375.000,00 413.000,00
Total da Ação
A Gestão do Fundo Municipal de Educação
R$ 1.439.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Manunteção (%)
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início:
porcentagem
Término:
Correntes :
128.000,00 141.000,00 156.000,00 171.000,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
697.000,00
0,00
Capital:
22.000,00 24.000,00 26.000,00 29.000,00
Total da Ação R$
p Reforma e Ampliação de Escolas da Municipal de Ensino
697.000,00
5,00 5,00 6,00 6,00
Dados Financeiros (R$)
Escolas Reforma e/ou Construídas (UND) unidade
Carater: () Contínuo ()Q Temporário início: 01/2014 Término: 12/2017
Correntes:
0,00 0,00 0,00 0,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
1.161.000,00
1.161.000,00
Capital:
500.000,00 550.000,00 606.000,00 666.000,00
Total da Ação
Total de todas as Ações -
R$ 2.322.000,00
10.723.000,00
FênK Processamento de Dados Ltda © Page 37
I#.,
*
PPA 2014/2017
Programas Finalísticos
Programa : 0506 - Iluminação Pública
Objetivo:lluminação Publica
Público Alvo; População da Cidade de Vila Nova dos Martírios
Dados Financeiros do Programa em R$
Fontes
Recursos do Tesouro Municipal
Convênios
Operações de Crédito
Total
Natureza da Despesa
Correntes
Capitai
AÇÕES
TipoDescrição da Ação / Produto Unid.de medida
à Manutenção dos Serviços de iluminação Pubiica
Manutenção (%) porcentagem
Carater: ()Q Continuo () Temporário inicio; Término:
Origem dos Recursos ; Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes
Total da Ação
Total de todas as Ações
Fênix Processamento de Dados Ltda ©
R$
Total
1.625.000,00
0,00
0,00
1.625.000,00
1.392.000,00
233.000,00
Total
1.625.000,00
0,00
1.625.000,00
1.625.000,00
2014
350.000,00
0,00
0,00
350.000,00
300.000,00
^ 50.000,00
2014
Correntes;
300.000,00
Capital
50 000,00
ESTADO DO MARANHAO
2015
385.000,00
0,00
0,00
385.000,00
330.000,00
55.000,00
METAS FÍSICAS
2015
100,00
2016
424.000,00
0,00
0,00
424.000,00
363.000,00
61.000,00
2016
100,00
Dados Financeiros (R$)
330.000,00 363.000,00
55.000,00 61.000,00
2017
466.000,00
0,00
0,00
466.000,00
399.000,00
67.000,00
2017
100,00
399.000,00
67.000,00
Page 38
2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Função: 01 - Legislativa
Subfunção Programa Agão
031 Ação legislativa
0001 Ação Legislativa
- Gestão de Pessoal e Encargos da Câmara
- Manutenção da Câmara Municipal
Fênix Pracessamento de Dados Ltda (?) r
&PPA 2014/2017
Função: 04-Administração
Subfunção
091 Defesa da ordem jurídica
121 Planejamento e orçamento
122 Administração geral
Fênix Processamento de Dados i.tda i©
ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
0052 Administração Geral
0052 Administração Geral
0062 Administração Geral
0023 Desenvolvimento da Relações de Trabaltio e Renda
0052 Administração Geral
Ação
-Manutenção da Procuradoria Geral do Município
- Manutenção da Assessoria de Projetos Técnicos e Planejamento
- Manutenção da Controiadoria Gerai e Transparência Publica
-Manutenção da Sec. Mun. De Planejamento, Finanças e Gestão Pública
- Manutenção do Gabinete da Prefeita
- Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito
- Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade e Serviços Públicos
- Manutenção de Sec. Mun. De Governo e Articulação Política
- Manutenção da Sec. Mun. Desenvolvimento Economico
- Manutenção da Sec. Mun. De Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Pesca
Page2
PPA 2014/2017
Função: 08 - Assistência sociai
Subfunção
122 Administração geral
241 Assistência ao idoso
243 Assistência à criança e as adoiescente
244 Assistência comunitária
Fênbc Processamento de Dados lida i©
ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
0205 Gestão da Politica Municipal de Assistência Social
0199 Desenvolvimento e Aprimoramento da Assistência Social
0199 Desenvolvimento e Aprimoramento da Assistência Social
0011 Fortalecimento da Rede de Proteção Social
0205 Gestão da Política Municipal de Assistência Social
0199 Desenvolvimento e Aprimoramento da Assistência Social
Ação
- Implantação e Execução de Programa de Qualificação e Educação Permanente
- Implantação e Manutenção do Consorcio Intermunicípal
- Manutenção da Sec. Mun. De Assistência Social e Cidadania
- Manutenção e Funcionamento do Órgão Gestor Municipal da Política de
- Promoção dos Serviços de Convivência e fortalecimento de vínculos
- Execução de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto
- implantação de programa de segurança alimentar nutricíonai
- Manueiinho do FMDCA
- Aquisição de Veículos e Equipamentos para execução da política de assistência
- Construção de Unidade Publicas de Assistência Sociai
- Desenvolvimento e Operação do Sistema de informações Sociais Pesquinas e
-Gerenciamento das Politicas de Assistência Sociai
- implantação de Programas, Projetos e Serviços Socioassistenciais
-implantação do Setor de Vigilância Socioambiental, planejamento, processo,
- implantação do Setor Gestão do Trabalho na Assistência Social
- Manutenção e Funcionamento das Unidades Publicas de Assistência Social
-Concessão de benefícios eventuais e emergenciais a indivíduos ou famílias em
- Implantação de programa de inclusão produtiva para famílias da assisntecia
- Manutenção e Gestão do Fundo - FMAS
- Realização de Serviços da Proteção social basica da assistência social atreves
- Realização de Serviços da proteção social especial atreves do CREAS
Paga S
PPA 2014/2017
Função: 09 - Previdência social
Subfungão
122 Administração geral
272 Previdência do regime estatutário
Fênix Processamento de Dados Ucia ©
ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
0216 Previdência Própria
0216 Previdência Própria
Ação
-Manutenção do Fundo
- Pagamento de Aposentadoria e Pensões
page 4
J PPA 2014/2017 m -
!Í!s..à,
Função; 10-Saúde
Subfunção
122 Administração geral
301 Atenção básica
302 Assistência hospitalar e ambulatorial
303 Suporte profilático e terapêutico
304 Vigilância sanitária
305 Vigilância epidemiológica
Fênix Processamento de Dados Ltda ©
ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
0027 Fortalecimento dos Serviços de Saúde
0027 Fortalecimento dos Serviços de Saúde
0210 Atendimento Ambulatorial, Emergência! e Hospitalar
0027 Fortalecimento dos Serviços de Saúde
0027 Fortalecimento dos Serviços de Saúde
0027 Fortalecimento dos Serviços de Saúde
Ação
- Reforma e Ampliação da Secretaria Municipal de Saúde
- Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Construção de Unidades Basica de Saúde
- Reforma e reestruturação de unidades basica de saúde
- informatização da Rede dos Serviços de Saúde
- Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS
- Programa de Atenção Basica - PAB
- Programa DST AIDS
- Programa Saúde da familia - PSF
- Reforma e Ampliação do Hospital Municipal
-Manutenção do Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha
- Programa Saúde Bucai - PSB
- Serviço de Atendimento Moveide Urgência - SAMU
- Reestruturação da Farmacia Basica
- Farmacia Basica - FB
-Vigilância Sanitaria - VGS
-Vigilância Epidemioiogica - VGE
Page S i
PPA 2014/2017
Função: 11 - Trabalho
Subfunção
332 Relações de trabalho
334 Fomento ao trabalho
Fênix Processamento de Dados Ltcia ®
ESTADO DO MARANHAO
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
0023 Desenvolvimento da Relações de Trabalho e Renda
0023 Desenvolvimento da Relações de Trabalho e Renda
Ação
- Primeiro Emprego
- Quaiificação e Requaiificação de Mão de Obra
Page 6
PPA 2014/2017
Função: 12- Educação
Subfunção
122 Administração gerai
361 Ensino fundamental
365 Ensino infantil
366 Educação de jovens e adultos
367 Educação especial
Fênix Processamento de Dados Ltda ©
ESTADO DO MARANHAO
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
0410 Modernização e Desenvolvimento do Ensino
0403 Ensino Fundamental
0410 Modernização e Desenvolvimento do Ensino
0251 Alimentação Escolar
0403 Ensino Fundamentai
0410 Modernização e Desenvolvimento do Ensino
0403 Ensino Fundamental
0410 Modernização e Desenvolvimento do Ensino
0403 Ensino Fundamental
0403 Ensino Fundamental
Ação
- Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
- Gestão do Fundo Municipal de Educação
- Construção de Escolas na Zona Rural do Município
-Construção de Escolas na Zona Urbano do Município
-Fundeb40%
-Fundeb60%
- Reforma e Ampliação de Escolas da Municipal de Ensino
- Programa de Alimentação Escolar
- Programa de Transporte Escolar
-Aquisição de Veículos ao transporte Escolar
- Construção de Quadras Poliesportivas
-Manutenção de Escolas de Ensino Fundamento
-Construção de Escolas da Educação Infantil
- Manutenção de Escolas da Educação Infantil
- Educação de Jovens e Adultos
- Educação Especial
pageT
ApPA 2014/2017
' :
Função: 13-Cultura
Subfunção
122 Administração geral
392 Difusão cultural
Fênix Pi'ocessarTierito de Dados Ltda ©
ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
0019 Cultura e Desenvolvimento Turístico
0019 Cultura e Desenvolvimento Turistico
Ação
- Manut. Sec. Municipal de Cultura, Lazer e Turismo
-Implantação de Centros Culturais
Psge 8
. - PPA 2014/2017
màhf%Si
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção
451 Infra-estrutura urbana
452 Serviços urbanos
Fênb; Processarneito de Dados Ltds ©
ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
0026 Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Economico
0020 Água,Esgotoe ServiçosPúblicos
0506 Iluminação Pública
Ação
-Aquisição de Imóveis
- Construção de Meios Fios e Sarjetas
- Construção, reforma e ampiiação de Praças
- Pavimentação de Vias em Bioquetes
- Pavimentação de Vias Pubiicas
- Manutenção de Vias Publicas
- Pintura de Meio-Fios e Vias Públicas
- Manutenção dos Serviços de iluminação Publica
Page 9
J.PPA 2014/2017
Função: 16 - Habitação
Subtunção
482 Habitação urbana
Fêíiix Processamento de Dados Ltria ©
ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa Ação
0017 Desenvolvimento Habitacional
- Construção de Unidades Habitacionais
Page 10
A PPA 2014/2017
MA
Função: 17 - Saneamento
Subfunção
512 Saneamento básico urbano
Fênix Processamento de Dados Ltda ©
ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestãode Políticas Públicas
Programa Ação
0020 Água,Esgotoe ServiçosPúblicos - Perfuração de Poços Artesianos
Page11
PPA 2014/2017
Função: 18-Gestão ambiental
Subfunção
122 Administração geral
541 Preservação e conservação ambiental
542 Controle ambiental
f-ênix Processamento de Dados Uda ©
ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
0021 Cidade Sustentável e Cidade Limpa
0021 Cidade Sustentável e Cidade Limpa
0021 Cidade Sustentável e Cidade Limpa
0022 Gestão Eficiente dos Resíduos Solides
Ação
- Manutenção da Secretaria Mun. De Melo Ambiente
-Arborização, Remodelação Paisagística Municipai
- impiantação de Academias ao Ar Livre
-Manutenção de Cemitérios Municipais
- Construção de Aterro Sanitário
- Manutenção dos Serviços de Coieta de Lixo e Manutenção do Aterro Sanitário
Page12
PPA 2014/2017
fíSp»'-í.
Função: 20 - Agricultura
Subfunção
601 Promoção da produção vegetal
602 Promoção da produção animal
605 Abastecimento
606 Extensão rural
Fênix processamento de Dados t.tda ©
ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
0025 Desenvolvimento e Infra - Estrutura Rural
D026 Desenvolvimento e Infra - Estrutura Rural
0026 Desenvolvimento e Infra - Estrutura Rural
0025 Desenvolvimento e Infra - Estrutura Rural
Ação
- Programa de Aquisição de Alimentos - PAA
-Construção de Açudes e Promoção da Psicultura
- Recuperação de Estradas VIcInais
- Manutenção de Estradas Vicinais
- Recuperação de Pontes
- Desenvolvimento e Apoio a Associações e Cooperativas Rurais
- Manutenção da Frota de Veicules, Tratores e Equipamentos
Paga 13
li, PPA 2014/2017 ESTADO do maranhao
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Função; 23- Comércio e serviços
Subfunção Programa Ação
695 Turismo
0019 Cultura e Desenvolvimento Turistico
- Desenvolvimento de Eventos, Feiras e Festivais
- Desenvoivimento do Turismo
Fêiilx Piocessamsnto de Dados Ltda © Tt
^ PPA 2014/2017 ESTADO do maranhão
•Vsv/' Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Função: 24- Comunicações
Subfunção Programa ^^«0
131 Comunicação social
0059 Comunicação Social
. - Manutenção da Assessoria de Comunicação
FênixProcessamentode Dados Ltda © ^®
PPÂ 2014A2017 ESTADO DO MARANHÃO
MÂ- Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Função: 26-Transporte
Subfunção Programa A^áo
782 Transporte rodoviário 0026 Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Economico
- Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços de Transito e Transportes
Fênix Processamento de Dados Ltda © Page16i
i PPA 2014/2017
Função: 27 - Desporto e lazer
Subfunção
122 Administração gerai
811 Desporto de rendimento
812 Desporto comunitário
Fênix Processamento de Dados Ltda ©
ESTADO DO MARANHAO
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticcs e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
0018 Esporte, Lazer e Modernização Esportiva
0018 Esporte, Lazer e Modernização Esportiva
0018 Esporte, Lazer e Modernização Esportiva
Ação
- Manutenção da Secretaria Mun. Esportes e Juventude
- Manutenção e recuperação de Espaços Esportivos
-Construção de Campos de Futebol
- Construção de Centros Esportivos
Page17
41, PPA 2014/2017 ESTADO do maranhão
W • ' '• - 1%.^ Classificação dos Progràmas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Função; 28- Encargos especiais
SubfunçSo Programa Ação
846 Outros encargos especiais
0000 Encargos Especiais
- Precatórios de Pequeno Valor
- Encargos com PASEP
Fênix Processamento de Dados Ltda © Page 18
PPA 2014/2017
mé\
Função: 99- Reserva de Contingência
Subfutição
999 Reserva de Contingência
Fênix Processamento de Dados Ltda ©
ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Função e Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa Ação
0028 RESERVA DE CONTIGENCIA
- Reserva de Contigencia
Paga 1S
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Resumo das Ações por Função / Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Funções / Subfunções
01 Legislativa
031 Ação legislativa
04 Administração
091 Defesa da ordem jurídica
121 Planejamento e orçamento
122 Administração geral
08 Assistência social
122 Administração geral
241 Assistência ao idoso
243 Assistência à criança e as adolescente
244 Assistência comunitária
09 Previdência social
122 Administração geral
272 Previdência do regime estatutário
10 Saúde
122 Administração geral
301 Atenção básica
302 Assistência tiospitalar e ambulatorial
303 Suporte profilático e terapêutico
304 Vigilância sanitária
305 Vigilância epidemiológica
11 Traballio
332 Reiações de trabalho
334 Fomento ao trabalho
12 Educação
122 Administração geral
361 Ensino fundamental
365 Ensino infantil
366 Educação de jovens e adultos
367 Educação especial
13;Cúltura " " '
122 Administração geral
392 Difusão cultural
15 Urbanisrno
451 Infra-estrutura urbana
452 Serviços urbanos
16 Habitação
482 Habitação urbana
Fênix Processamento de Dados Ltda ©
Recursos do Tesouro Recursos de Convênios Operações de Créditos Total
3.631.400,00 0,00 0,00 3.631.400,00
3.631.400,00 0,00 0,00 3.631.400,00
12.307.000,00 0,00 0,00 12.307.000,00
1.625.000,00 0,00 0.00 1.625.000,00
2.506.000,00 0,00 0.00 2.506.000,00
8.176.000.00 0,00 0,00 8.176.000,00
0.809.000,00 1.021.000^00 0,00 7.830.000,00
1.302.000,00 0,00 0,00 1.302.000,00
279.000,00 0,00 0,00 279.000,00
629,000,00 0,00 0,00 629.000,00
4.599.000,00 1.021.000,00 0,00 5.620.000,00
404.000,00 0,00 0,00 464.000,00
372.000,00 0,00 0,00 372.000,00
92.000,00 0,00 0,00 92.000,00
19.913.000,00 11.140.000,00 0,00 31.053.000,00
1.764.000,00 603.000,00 0,00 2.367.000,00
7.287.000,00 7.519.000,00 0.00 14.806.000,00
8.216.000,00 2.321.000,00 0,00 10.537.000,00
1.300.000,00 697.000,00 0,00 1.997.000,00
697.000,00 0,00 0,00 697.000,00
649.000,00 0,00 0,00 649.000,00
830.000,00 1.205.000,00 0,00 2.041.d00i00
836.000,00 92.000,00 0.00 928.000,00
0,00 1.113.000,00 0,00 1.113.000,00
37.030.000,00 7.289.000,00 0,00 4«25;d00,()Õ
3.853,000,00 0,00 0.00 3.853.000,00
30.677,000,00 5.897.000,00 0,00 36.574.000,00
836.000,00 1.392.000,00 0.00 2.228.000,00
1.113.000,00 0,00 0,00 1.113.000,00
557.000.00 0,00 0,00 557.000,00
1.025.000,00 003.000.00 0,00 2.228.000,00
1.625.000,00 0.00 0.00 1.625.000,00
0,00 603.000,00 0,00 603.000,00
4.549.000,00 O.OIO.OOOiOO 0,00 10.165.000,00
1.716.000,00 5.616.000,00 0,00 7.332.000,00
2.833.000,00 0,00 0,00 2.833.000,00
233.000,00 2.321.000,00 0,00 2.554.000,00
233.000,00 2.321.000,00 0,00 2.554.000,00
Page 1
PPA 2014/2017
p.
ESTADO DO MARANHÃO
Resumo das Ações por Função / Subfunção
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Funções / Subfunções Recursos do Tesouro Recursos de Convênios Operações de Créditos Tota!
17 Saneamento 233.000,00 1.810.000,00 0,00 2.043.000,00
512 Saneamento básico urbano 233,000;00 1.810.000,00 0,00 2.043.000,00
18 Gestão ambiental 4.457.000,00 5.337.000,00 0,00 9.794.000,00
122 Administração geral 1.161.000,00 0,00 0,00 1.161.000,00
541 Preservação e conservação ambiental 696.000,00 1.160.000,00 0,00 1.856.000,00
542 Controle ambiental 2.600.000,00 4.177.000,00 0,00 6.777.000,00
20 Agricultura 3.443.000,00 3.016.000,00 0,00 6.459.000,00
601 Promoção da produção vegetal 0,00 557.000,00 0,00 557.000,00
602 Promoção da produção animal 139.000,00 697.000,00 0,00 836.000,00
605 Abastecimento 1.809.000,00 1.762.000,00 0,00 3.571.000,00
606 Extensão rural 1.495.000,00 0,00 0.00 1.495.000,00
23 Comércio e serviços 231.000,00 1.021.000,00 0,00 1.252.000,00
695 Turismo 231.000,00 1.021.000,00 0,00 1.252.000,00
24 Comunicações 697.000,00 0,00 0,00 697.000,00
131 Comunicação social 697.000,00 0,00 0,00 697.000,00
28 Transporte 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
782 Transporte rodoviário 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
27 Desporto e lazer 1.672.000,00 975.000,00 . 0,00 2.647.000,00
122 Administração geral 928.000,00 0,00 0,00 928.000,00
811 Desporto de rendimento 233.000,00 372.000,00 0,00 605.000,00
812 Desporto comunitário 511.000.00 603.000,00 0,00 1.114.000,00
28 Encargos especiais 1.151.000,00 0,00 0,00 1.151.000,00
846 Outros encargos especiais 1.151.000,00 0,00 0,00 1.151.000,00
99 Reserva de Contingência 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00
999 Reserva de Contingência 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00
TOTAL: 100.726.400,00 41.354.000,00 0,00 142.080.400,00
F-ênix Pfocassameíito de Dado? Ltcis te) Page 2
&PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Resumo das Ações por Órgão e Unidade Orçamentária
Funções I SubfiincõesíAcão
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Uníd.: 01 - GABINETE DA PREFEITA
04 122 0052 Manutenção do Gabinete da Prefeita
24 131 0059 Manutenção da Assessoria de Comunicação
Unid.r 02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
04 122 0052 Manutenção dq Gat)inetedo Vice-Prefeito
Unid.: 03 - PROCURADORIA GERAL
04 091 0052 Manutenção da ProcuradoriaGerai do Munidpio
28 846 0000 Precatórios de Pequeno Valor , . -
Unid.; 04 - CONTROLADORIAGERAL E TRANSPARÊNCIA PULBICA
04 121 0052 Manutenção da Assessoriade Projetos Técnicose Planejamento
04 121 0052 Manutenção da Goníroiadoria Geraie Transparência Publica
Unid.: 05 - SECMUN. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO PUBLICA
04 121 0052 Manutenção da Sec. Mun. DePlanejamento. Finanças e Gestão Púb
28 846 0000 Encargos com PASEP
Unid.: 06 - SEC.MUN. DACIDADE TRANSPORTES E SERVIÇOSPÚBLICOS
Manutenção da SecretariaMunicipal da Cidade e Serviços Públicos
Manutenção de Vias Publicas
Aquisição de imóveis
Construção de Meios Fios e Sarjetas
Construção, reforma e ampliação de Praças
Pavimentação de Vias em Bioquetes
Pavimentação de Vias Publicas
Pintura de Meio-Fios e Vias Públicas
Manutenção dos Serviços de iluminação Publica
04 122 0052
15 451 0026
15 451 0026
15 451 0026
15 451 0026
15 451 0026
15 451 0026
15 452 0020
15 452 0506
26 782 0026
Unid.: 07 - SEC.MUN. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
04 122 0052 Manutenção de Sec. Mun. DeGoverno e Articulação Política
Unid.: 08 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TRABALHO E RENDA
04 122 0023 Manutenção da Sec. Mun. Desenvolvimento Economico
11 332 0023 Primeira Emprego
11 334 0023 Qualificação e Requalíficação de Mãode Obra
Fénix Pi-ocassamento de Dados lida ©
Natureza da Ação 2014 201S 2016 2017
Atividade
Atividade
612.000,00
150.000,00
673.000,00
165.000,00
740.000,00
182.000,00
814.000,00
200.000,00
Soma da Unidade: 762.000,00 838.000,00 922.000,00 1.014.000.00
Atividade 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.000,00
Soma da Unldade: 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.000,00
Atividade
Atividade
350.000,00
200.000,00
385.000,00
220.000,00
424.000,00
242.000,00
466.000,00
266.000,00
Soma da Unidade; 550.000,00 605.000,00 666.000,00 732.000,00
Atividade
Atividade
120.000,00
140.000,00
132.000,00
154.000,00
145.000,00
169.000,00
160.000,00
186.000,00
Soma da Unidade: 260-000,00 286.000,00 314.000,00 346:000,00 :
ca Atividade
Atividade
280.000,00
48.000,00
308.000,00
53.000,00
339.000,00
58.000,00
373.000,00
64.000,00
Soma da Unidade: 328.000,00 361.000,00 397.000,00 437.000,00
Atividade
Atividade
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Atividade
Atividade
as Atividade
100.000,00
300.000,00
150.000,00
300.000,00
350.000,00
280.000,00
200.000,00
260.000,00
350.000,00
280.000,00
110.000,00
330.000,00
165.000,00
330.000,00
385.000,00
308.000,00
220.000,00
286.000,00
385.000,00
308.000,00
121.000,00
363.000,00
181.000,00
363.000,00
423.000,00
339.000,00
242.000,00
315.000,00
424.000,00
339.000,00
133.000,00
399.000,00
200.000,00
399.000,00
466.000,00
373.000,00
266.000,00
347.000,00
466.000,00
373.000,00
Soma da Unidade: 2.570.000,00 2.827.000,00 3.110.000,00 3.422.000,00
Atividade 150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00
Soma da Unidade: 150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00
Atividade
Atividade
Atividade
300.000,00
200.000,00
240.000,00
330.000,00
220.000,00
264.000,00
363.000,00
242.000,00
290.000,00
399.000,00
266.000,00
319.000,00
Soma da Unidade: 740.000,00 814.000,00 895.000,00 984.000,00
Paglõ 1
APPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Resumo das Ações por Órgão e Unidade Orçamentária
Funções 1 Subfuncões/Acâo Natureza da Ação 2014 201S 2016 2017
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
Unid.: 09 - SEC.MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA, ABASTECIMENTO E PESCA
04 122 0052 Manutenção da Sec. Mun. De Agricultura. Pecuária, Abastecimento e Pesi Atividade 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.000,00
20 601 0025 Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Atividade 120.000,00 132.000,00 145.000,00 160.000,00
20 602 0025 Construção de Açudes e Proinoção da Psicultura Projeto 180.000,00 198.000,00 218.000,00 240.000,00
20 605 0025 Recuperação de Pontes Atividade 280.000,00 308.000,00 338.000,00 372.000,00
20 605 0025 Recuperação de Estradas Vicinais Projeto 270.000,00 297.000,00 326.000,00 359.000,00
20 605 0025 Manutenção de Estradas Vicinais Atividade 220.000,00 242.000,00 266.000,00 293.000,00
20 606 0025 Desenvolvimento e Apoio a Associações e Cooperativas Rurais Atividade 142.000,00 156.000,00 172.000,00 189.000,00
20 606 0025 Manutenção da Frota de Veículos, Tratores e Equipamentos Atividade 180.000,00 198.000,00 218.000,00 240.000,00
Spma da Unidade: 1.692.000,00 1.861.000,00 2.046.000,00 2.252.000,00
Unid.; 10 - SEC.MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
08 122 0205 implantação e Manutenção do Consorcio Intermunicipal Atividade 50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00
08 122 0205 Manutenção da Sec, Mun, De Assistência Social e Cidadania Atividade 150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00
08 122 0205 Manutenção e Funcionamento do Órgão Gestor Municipal da Política de A Atividade 50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00
08 122 0205 Implantação e Execução de Programa de Qualificação e Educação Perma Atividade 30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00
08 244 0205 Manutenção e Funcionamento das Unidades Publicas de Assistência Soei. Atividade 200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00
08 244 0205 Implantação do Setor de Vigilância Socioambiental, planejamento, process Atividade 20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00
08 244 0205 Aquisição de Veicuios e Equipamentos para execução da política de assisi Projeto 115.000,00 127.000,00 140.000,00 154.000,00
08 244 0205 Construção de Unidade Publicas de Assistência Sociai Projeto 140.000,00 154.000,00 169.000,00 186.000,00
08 244 0205 Desenvolvimento e Operação do Sistema de Informações Sociais Pesquin Atividade 42.000,00 46.000,00 51.000,00 56.000,00
08 244 0205 Implantação de Programas, Projetos e Seiviços Socioassistenciais Atividade 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00
08 244 0205 Implantação do Setor Gestão do Trabalho na Assistência Social Atividade 28.000,00 31.000,00 34.000,00 37.000,00
08 244 0205 Gerenciamento das Poliíicas de Assistência Social Atividade 45.000,00 50.000,00 55.000,00 61.000,00
Soma da Unidade: 970.000,00 1.068.000,00 1.176.000,00 1.293.000,00
Unid.: 11 - SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO
12 122 0410 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Atividade 680.000,00 748.000,00 823.000,00 905.000,00
Soma da Unidade; 680.000,00 748.000,00 823.000,00 905,000,00
Unid.: 12-SEC. MUN. SAÚDE
10 122 0027 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Atividade 350.000,00 385.000,00 424.000,00 466.000,00
10 122 0027 Reforma e Ampliação da Secretaria Municipal de Saúde Projeto 160.000,00 176.000,00 193.000,00 213.000,00
17 512 0020 Perfuração de Poços Artesianos Projeto 440.000,00 484.000,00 533.000,00 586.000,00
Soma da Unidade: 950.000,00 1.045.000,00 1.150.000,00 1.265.000,00
Unid.: 13 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
18 122 0021 Manutenção da Secretaria Mun, De Meio Ambiente Atividade 250.000,00 275.000,00 303.000,00 333.000,00
18 541 0021 Implantação de Academias ao Ar Livre Projeto 160.000,00 176.000,00 193.000,00 213.000,00
18 541 0021 Arborização, Remodelação Paisagística Municipal Projeto 240.000,00 264.000,00 290.000,00 320.000,00
18 542 0021 Manutenção de Cemitérios Municipais Atividade 70.000,00 77.000,00 85.000,00 94.000,00
18 542 0022 Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo e Manutenção do Aterro Sanil Atividade 400.000,00 440.000,00 484.000,00 532.000,00
18 542 0022 Construção de Aterro Sanitário Projeto 990.000,00 1.089.000,00 1.198.000,00 1.318.000,00
Soma da Unidade: 2.110.000,00 2.321.000,00 2.553.000,00 2.810.000:00
Fênix Processamento de Dados Uda ©
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Resumo das Ações por Órgão e Unidade Orçamentária
Funções / SubfunoõesfAção Natureza da Ação 2014 201S 2016 2017
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Promoção dos Serviçosde Convivência e fortalecimento de vínculos
Implantação de programa de segurança alimentar nutricional
Execuçãode Medidas Socioeducativasem Meio Aberto
Impiantação de programa de inclusão produtiva para famílias da assisnteci Atividade
Matiutenção e Gestão do Fundo - FMAS Atividade
Realização deServiços da proteção social especial através doCREAS Atividade
Concessão de beneficieseventuais e emergenciais a indivíduos ou família: Atividade
Realização deServiços da Proteção social basica da assistência social atr Atividade
Unid.; 18-FUNDO
08 241 0199 1
08 243 0199 1
08 243 0199 1
08 244 0199
08 244 0199
08 244 0199
08 244 0199 i
08 244 0199
16 482 0017 '
Atividade
Atividade
Atividade
60,
40,
45,
60,
200,
150
30
80
550
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
.000,00
.000,00
.000,00
66.000,00
44.000,00
50.000,00
66.000,00
220.000,00
165.000,00
33.000,00
88.000,00
605.000,00
73.
48.
55.
73.
242,
182,
36,
97,
666,
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
80
53
61
80
266
200
40
107
733
000,00
000,00
000,00
000,00
.000,00
000,00
000,00
.000,00
.000,00
Unid.:
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Construção de Unidades Habitacionais
19- FUNDO. MUN. SAÚDE
301
301
301
301
301
301
301
302 0210
302 0210
302 0210
302 0210
303 0027
303 0027
304
305
0027 Programa Saúde da família - PSF
0027 Reformae reestruturação de unidades basica de saúde
0027 Informatização da Rede dos Serviços de Saúde
0027 Programa de Agentes Comunitáriosde Saúde - PACS
0027 Construção de Unidades Basica de Saúde
0027 Programa DST AIDS
0027 Programa de Atenção Basica - PAB
Programa Saúde Bucal - PSB
Reforma e Ampliação do Hospital Municipal
Manutenção do Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha
Serviçode Atendimento Movei de Urgência - SAMU
Farmada Basica - FB
Reestruturação da Farinada Basica
0027 Vigilância Saniíaria •• VGS
0027 yígiiancia Epidenriologlcs - VGE
Unid.; 20 - FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE
08 243 0011 Manuellnho do FMDCA
Órgão: 11 - CAMARA MUNICIPAL DEPORTO FRANCO
Unid.: 21 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
01 031 0001 Manutenção da Câmara Municipal
01 031 0001 Gestão de Pessoal e Encargor da Cr rara
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Fênix Processamento de Dados Ltda ;8
Projeto
Soma da Unidade: 1.215.000,00 1.337.000,00 1.472.000,00 1.620.000,00
Atividade 400.000,00 440.000,00 484.000,00 532.000,00
Projeto 550.000,00 605.000,00 666.000,00 733.000,00
Atividade 160.000,00 176.000,00 193.000,00 213.000,00
Atividade 320.000,00 352.000,00 387.000,00 426.000,00
Projeto 1.100.000,00 1.210.000,00 1.331.000,00 1.464.000,00
Atividade 80.000,00 88.000,00 97.000,00 107.000,00
Atividade 580.000,00 638.000,00 702.000,00 772.000,00
Atividade 120.000,00 132.000,00 145.000,00 160.000,00
Projeto 550.000,00 605.000,00 666.000,00 733.000,00
Atividade 800.000,00 880.000,00 968.000,00 1.065.000,00
Atividade 800.000,00 880.000,00 968.000,00 1.065.000,00
Atividade 250.000,00 275.000,00 303.000,00 333.000,00
Projeto 180.000,00 198.000,00 218.000,00 240.000,00
Atividade 150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00
Atividade 140.000,00 154.000,00 169.000,00 186.000,00
Soma da Unidade: 6.180.000,00 6.798.000,00 7.479.000iOP 8.229.000,00
Atividade 50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00
Soma da Unidade: 50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00
Soma do Órgão: 29.697.000,00 32.668.000,00 35.940.000,00 39.541:000,00
Atividade 127.200,00 140.000,00 154.000,00 169.000,00
Atividade 655.200,00 721.000,00 793.000,00 872.000,00
Soma dá Ünídade: 782.400,00 861.000,00 947.000,00 1.041.000,00
Soma do Órgão: 782.400,00 861.000,00 947.000,00 1.041.000,00
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» PPA 2014/2017
Si
ESTADO DO MARANHÃO
Resumo das Ações por Órgão e Unidade Orçamentária
Funções 1 Subfunções/Acão Natureza da Ação 2014 201 s 2016 2017
Órgão: 10 - PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Unid.: 22 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 999 0028 Reserva de Conligencia Atividade 30.000.00 33.000,00 36.000,00 40.000,00
Soma da Unidade:: 30.000.00 . 33.000,00 36.000,00 . .,40.000,00
Unid.: 23 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
09 122 0216 Manutenção do Fundo
09 272 0216 Pagamento de Aposentadoria e Pensões
Atividade
Atividade
80.000,00
20.000,00
88.000,00
22.000,00
97.000,00
24.000,00
107.000,00
26.000,00
Soma da Unidade: 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00
Soma do Órgão: 130.000,00
TOTAL: 30.609,400,00
143.000,00
33.672.000,00
157.000,00
37.044.000,00
173.000,00
40 755 000 00
Fênix Processamento de Dados Ltda © Page »
â. PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 20161 2017
04.122.0052.2 Manutenção do Gabinete da Prefeita Manutenção (%) 100,00 100,00 100,00 • 100,00
% Dados Financeiros (R$) 1
Carater: ()9Contínuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento RS 2.839.000,00
Correntes
590.000,00 649.000,00 714.000,00 • . 785.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capitai;
22.000,00
100,00
'24.000,00
100,00
28.000,00
. 100,00
29.000,00
100,00 Total da Ação
24.131.0059.2 Manutenção da Assessoria de Comunicação
R?
i/lanutenção (%)
2.839.000.00 - . .
jorcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: ()Ç Contínuo () Temporário Início: Término.
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 697.000,00
Correntes
140.000,00 154.000,00 170.000,00 ' 187.000,00
Demais Fontes RS 0,00 Capitai:
10.000,00 11.000,00: .'.12.000,00 13.000,00 Total da Ação R$ 697.000,00
Soma da Unidade: 762.000,00 838.000,00 922.000,00 1 1.014.000,00
Unidade: 02- GABINETE DO VICE-PREFEITO METAS FÍSICAS
Códiflcação Ação Produto/Unidade 2014 2015 20181 2017
04.122.0052.2 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção (%) • r,;::1Ó0,00 : í . loo;^^ 100,00 : 100,00
lorcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: (X Contínuo () Temporário inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 1.392.000,00
Correntes
282.000,00 • ^ 310.000,00 341.000,00 . 375.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
18.000,00 20.000,00 í ':àÍO()O,0O: 24.000,00 Total da Ação R$ 1.392.000,00
Soma da Unidade: 300.000,00 330.000,00 383.000,00 1 399.000,00
C' r"ènlx Processameiito de Dados lida Page 1
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores
Órgão; 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
Unidade: 03- PROCURADORIA GERAL METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
04.091.0052.2 Manutenção da Procuradoria Geral do Município l/ianutenção (%) :í;;:/!í;1òo,oo;; 100,00 100,00 100,00
porcentagem Dados Financeiros (R$)'
Carater: (X) Continuo ( ) Temporário Inicio: Término: Correntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 1.625.000,00 322.000,00 354.000,00 . 390.000,00 429.000,00
Demais Fontes RS 0,00 Capitai:
31.000,00 34.000,00 37.000,00 Total da Ação R$ 1.625.000,00 28.000,00
28.846.0000.2 Precatórios de Pequeno Valor Requerente Atendido i(%) 100,00 100,00 100,00 100,00
porcentagem Dados Financeiros (R$) Carater: (A) Continuo ( ) 1emporario inicio: i ermino: Correntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 928.000,00 200/000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
0,00 , 1 Total da Ação R$ 928.000,00
Soma da Unidade: 550.000,00 605.000,00 666.000,00 732.000,00
Unidade: 04- CONTROLADORIA GERAL E TRANSPARÊNCIA PULBICA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2016 2016 2017
04.121.0052.2 Manutenção da Assessoria de Projetos Técnicos e Planejamento l/ianutenção (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: (X Continuo () Temporário inicio: Término: Correntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 557.000,00 120.000,00 i;;::i|?,doó;OPi::
Demais Fontes R$ 0,00 Capital: •
Total da Ação R$ 567.000,00 0,00 0,00
04.121.0052.2 Manutenção da Controiadoria Gerai e Transparência Publica Manutenção (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
Caraler: ()Q Continuo () Temporário inicio: Término:
jorcentagem Dados Financeiros (R$)
Córrerités:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 649.000,00 120.000,00 132.000,00 •145,000,00; 160.000,00
Demais Fontes RS 0,00 Çãpitál.::
Total da Ação R$ 649.000,00 „ 20.000,00 22.000.00 24.000,00
Soma da Unidade: 260.000,00 286.000,00 314.000,00 346.000,00
g! Fènlx Processamento de Dados Ltda Page2
a PPÂ 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
Unidade:05- SEC.MUN. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO PUBLICA METAS FiSiCAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 20161 2017
04.121.0052.2 Manutenção da Sec. Mun. De Planejamento, Finanças e Gestão Manutenção (%) 100,00 100,00 ,100,00 100,00
Pública
Carster: ()ÇContinuo ( ) Temporário Inicio: Término:
jorcentagem
Correntes
Dados Financeiros (R$)
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R$ 1.300.000,00 260.000,00 286.000,00 315.000,00 347.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
20.000,00
100,00
22.000,00
100.00
:;|Í24;()Óo.offi
;|K|ÍooÍP?
26.000,00
100,00 28.846.0000.2 Encargos com PASEP
Totai da Ação R$ 1.300.000,00
Contribuição Devida (%)
Carater: {Xj Contínuo ( ) Temporário
porcentagem Dados Financeiros (R$) mrcio: ] ermino: Correntes;
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R$ 223.000,00 48.000,00 53.000,00 58:000.00 64.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
0,00 Totai da Ação R$ 223.000,00
Soma da Unidade: 328.000,00 361.000,00 397.000,00 437.000,00
© Fènix Processamento de Dados Ltda PageJ
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Áfí
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
Unidade: 06- SEC.MUN. DA CIDADETRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS METAS Físicas
Códificação Ação Produto/Unidade 2014] 2015 1 20161 2017
04.122.0052.2 Manutenção da SecretariaMunicipal da Cidade e ServiçosPúblicos Manutenção (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
Carater: (X Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
jorcentagem -
Correntes:
Dados Financeiros (R$)
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 464.000,00 90.000,00 99.000,00, wip9;ppp;pp:as:;:::::!,:!:;^ 120.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
llpiqppipíláí
2,00 2,00
12.000,00.
.|7|7:;|:;pip7':7;7'7'
.7s7iÍ7:7i3:(go,bp^'
71777ff^Í75757'2,bb7 Total da Ação
15.451.0026.1 Aquisição de Imóveis
Carater: ( ) Continuo (X Temporário lnicio:01/2014 Término: 12/2017
R$
3em Adquirido (und)
464.000,00
unidade Dados Financeiros (R$)
Correntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 139.000,00 :i7PjPOJí(7;7a: • 0,00
Demais Fontes R$ 557.000,00 Capital:
150.000,00
1,00 '2,00
181,000,00
3,00
200.000,00 Total da Ação
15.451.0026.1 Construção de Meios Fios e Sarjetas
R$ 696.000,00
Meio Fio Construído (KM)
Carater: ( ) Continuo (X Temporário lnicio:Q1/2014 Término: 12/2017
KM Dados Financeiros (R$)
Correntes:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 0,00 ;;.::a;aí:p,ÒOSjg:j| 0,00 ,aajpíbp:.;
Demais Fontes R$ 1.392.000,00 Capital:
300.000,00
4,00
•:77i'J|3ü:o()ü;()paáí^ 363.000,00
777^^'.007'757
399.000,00
777Íi!57|;:77''T;4'bpV Total da Ação
15.451.0026.1 Construção, reforma e ampliação de Praças
R$ 1.392.000,00
Praça Construída e/ou Reformada (
Carater: (X Continuo ( ) Temporário inicio: Término:
unidade Dados Financeiros (R$)
Correntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 185.000,00 0,00 0,00 O.Ojbf:;: Í5:tí75ííí5;:í;:T:ó.oo"
Demais Fontes R$ 1.439.000,00 Capital::
350.000,00 3B5.ò()0'bo77;;7^-"7;-^ 7^23:000,Pb': •'
77i;557i^ipp7^557'''5'
466.000,00
;'"^'775;57:7|||2,bb Total da Ação
15.451.0026.1 Pavimentação de Vias em Bloqueies
R$
Via Bloquetiada (km)
1.624.000,00
Carater: ( ) Contínuo ()Ç Temporário lnício:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos Recursos ; Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação ,
15.451.0026.1 Pavimentação de Vias Publicas
Carater: ( ) Continuo ()Q Temporário inicio:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
15.451.0026.2 Manutenção de Vias Publicas
Carater: {X) Continuo ( ) Temporário Inicio:
Ê! Fènix Processamento cie Dados Uda
Término:
KM
R$
R$
0,00
1.300.000,00
R$ 1.300.000,00
Via Pavimentadas (Km)
KM
R$
R$
Manutenção (%)
porcentagem
0,00
928.000,00
928.000,00
Correntes:
Capitai:: :
0;00
280.000,00
2,00
Còrrérités;:
Çapitãii
0,00 :
200.000,00
100,00
Dados Financeiros (R$)
0,00 .
308.000,00 339.000,00
7;:'S::;|:2'Poir-c 2,dõ••
(R$)
;0,00
0,00
Dados Financeiros
0,00 :
220:000,00 . ,
: • ;ipo)dd:: t;::;,;:;:7r
242.000,00
•i/í: -.1dà,do':
Dados Financeiros (R$)
.;irO;0p￾373.000,00
777'"7,í 2;dd7
; 0,00
266.000,00
100,00 .
age 4
i
PPA2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Vaiores
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
Unidade: 06- SEC.MUN. DA CIDADE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS METAS FÍSICAS
CódIfIcação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
1.392.000,00
0,00
Correntes:
Capital:
220.000.00;: •/ ••'P|;:,:;í-242.òpqiq^ 266.000,00
Total da Ação
15.452.0020.2 Pintura de Melo-Fios e Vias Públicas
R$
Manutenção (%)
1.392.000,00 100.000,00
100,00
110.000,00
100,00
Aijíií::; ; .DtIdÍI21,000:Oft
100,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
jorcentagem
R$
R$
1.208.000,00
0,00
Correntes;
240.000,00
Capital:
Dados Financeiros (R$)
321.000,00
Total da Ação
15.452.0506.2 Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica
R$
Manutenção (%)
1.208.000,00 20.000,00
100,00
s"íS:K:;(T.;D;:3p24:oqo;oo!
100,00
i;VÍ;1s3ír;3i,-r :;::Í6;(||S;p0r;
Carater: {X) Continuo { ) Temporário Início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
jorcentagem .Dados Financeiros (R$)
R$
R$
1.625.000,00
0,00
Correntes;
300.000,00
Capital:
363.000,00 '399.000,00
Total da Ação
26.782.0026.2 Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços de Transito e
RS
l/lanutenção (%)
1.625.000,00 50.000,00
100,00
55.000,00
100,00
• 87.000,00
100,00
Transportes
Carater: {Xl Contínuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origern dos Recuisos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
procentagem
R$
R$
1.300.000,00
0,00
Correntes:
280.000,00
Capitai:
Dados Financeiros (R$)
308.000,00 . 339.000,00 373.000,00
Total da Ação RS 1.300.000,00 0,00 Íííílílí::; i.;, /•v;iB;tii&iq;qo::-:
Soma da Unidade: 2.570.000,00 2.827.000,00 3.110.000,00 3.422.000,00
Unidade: 07- SEC.MUN. DEGOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA METAS Físicas
CódIfIcação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
04.122.0052.2 Manutenção de Sec. Mun. De Governo e Articulação Política i/Ianutenção (%) 100,00 100,00 100,00
Carater: ()ÇContinuo () Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos ; Recursos do Orçamento
Demais Fontes
porcentagem Dados Financeiros (R$)
R$
RS
697.000,00
0,00
Correntes:
140.000,00
Capitai:
, •_ '^54.000-00' 170.000,00 J 167.000,00
Total da Ação RS 697.000,00 ; 10.000.00 11.000,00 v;,. :;i2:qoo,ôo / • 13.000,00
Soma da Unidade: 150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00
í£i Fènix Processamento de Dados Ltda Page 5
s, PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Vaiores
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
Unidade; 08- SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TRABALHO E RENDA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 1 2015 1 2018 2017
04.122.0023.2 Manutenção da Sec. Mun. Desenvolvimento Economico Manutenção (%) 100,00 100,00 ; 100,00 100,00
Carater: ()Ç Contínuo ( ) Temporário Inicio: Término:
porcentagem
Correntes
Dados Financeiros (R$)
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 1.392.000,00 280.000,00 308.000,00 ••-ti-:;33?.00(0iQP;^ 373.000,00
Demais Fontes RS 0,00 Capital:
Total da Ação RS 1.392.000,00 20.000,00 22.000,00 i V;; • 24.000,00 26.000,00
11.332.0023.2 Primeiro Emprego Manutenção (%) 100,00 : (vl;::;:: :í 100,00; :io0;o6:
Carater: ()QContinuo () Temporário Inido: Término:
porcentagem : Dados Financeiros (R$)
Correntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 836.000,00 180.000,00 198.000,00 218.000,00 240.000,00
Demais Fontes RS 92.000,00 Capital:
Total da Ação R$ 928.000,00 20.000,00 : V 22.000,00 24.000,00 26.000,00
11.334.0023.2 Qualificação e Requalificação de Mão de Obra Pessoas Qualificadas (Und) V ioo;oo 100,00- 100.00
Carater: {X) Contínuo ( ) Temporário inicio: Término:
Unidade Dados Financeiros (R$)
Correntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 0,00 192:00(0,00 • 1,000,00 232:000,00:: (í-: : : : ; 255,000,00
Demais Fontes R$ 1.113.000,00 Capital:
Total da Ação R$ 1.113.000,00 48.000,00 53.000,00 • ' 58.p00,00' 64.000,00
Soma da Unidade: 740.000,00 814.000,00 895.000,00 984.000,00
ço f"ènix Processamento de Dados Ltda Page 6
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Vaiores
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
Unidade: 09- SEC.MUN. DE AGRICULTURA, RECUARIA, ABASTECIMENTO E PESCA METAS FÍSICAS
Cúdificação Ação Produto/Unidade 2014 1 2015 1 20161 2017
04.122.0052.2 Manutençãoda Sec. Mun.De Agricultura, Pecuária, Abastecimento Manutenção (%) 100,00 100,00 100,00 • 100,00
e Pesca
Caratsr: ()Q Contínuo ( ) Temporário Início: Término:
Porcentagem
Correntes
Dados Financeiros (R$)
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 1.392.000,00 260.000,00 286.000,00 315.000,00 ? 346.000,00
Demais Fontes R,$ 0,00 Capital:
44.000,00 48.000,00 '
' ,, 100,00 '•
53.000,00
100,00
Total da Ação
20.601.0025.2 Programa de Aquisição de Aiimentos - PAA
R$
i/Ianutenção (%)
1.392.000,00 40.000,00
100,00
porcentagem Dados Financeiros (R$) üarater: (Aj Continuo ( ) lemporano micio: lermino. Correntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 0,00 120.000,00 £;;;:í3L:l32.púb,ppg .;íi|:14PÓ®PPÍal . 160.000,00
Demais Fontes R$ 557.000,00 Capital:
ííÍIÍ:í1'Ó,Po5l;|^^
;s:^á'|:HÍív;:ipop .a;;?,;;;••? |,o|Ka^
10,00 i/a'!:; Total da Ação
20.602.0025.1 Construção de Açudes e Promoção da Psicuitura
R$ 557.000,00
Açudes Construídos (UND)
Unidade Dados Financeiros (R$) üarater: () continuo lemporario inicio:un;zun<t lermino: i<a^ui/ Correntes.
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 139.000,00 LiaaiaaaPiPpíaaíai ;i i,0,00/
Demais Fontes R$ 697.000,00 Capital:-?;
180.000,00 Ja'VV;.'198;ptÍpp
|Í:;S::L,::a;:gppibp^^
l'á2ipÒoü|dÓ;"taaa:a
spãÇjrido-cípL':^
240.000,00 Total da Ação
20.605.0025.1 Recuperação de Estradas Vicinais
RS 836.000,00
Estradas Recuperadas (%)
Carater: () Continuo (X Temporário inicio:01/2014 Término: 12/2017
jorcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 139.000,00 0,00 • w/.í,' ."SStíiÒpí. :a'i:afí:a;Pipoa;aaaa:: a=a:aía::i:,ai::ya!Ü;::::;0,0Ò,
Demais Fontes R$ 1.113.000,00 Capital :
270.000,00
T'; :''ioo[oôla
297.000,00 326.000,00
:':í9-aípM
â:yaya'''a;;?:i35|:poo;oO' Total da Ação
20.605.0025.2 Manutenção de Estradas Vicinais
R$
Manutenção (%)
1.252.000,00
Carater: (X Continuo () Temporário Inicio: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$)
CõrrèntéS:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 1.021.000,00 220.0Ó0,íjp:;a;:;- 242.000,00 : 266.000,00 ::aa,,:; a a , a293.oo0i0õ^
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
v',::,":' 'aO.ÒO :"''' ;p,op:/?aL
loo.oo' a'l; 5
i;a a o.oo
::'á;íaa;:'.ãa^ Total da Ação
20.605.0025.2 Recuperação de Pontes
R$ 1.021.000,00
Pontes Recuperadas (%)
0,00
':;5ai()q,cjoa
Carater (X Contínuo ( ) Temporário Inicio: Término:
jorcentagem
Correntes
Dados Financeiros (R$)
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento RS 649.000,00 I4o.ooa;oo 154.000,00 169.000,00 186.000,00
Demais Fontes R$ 649.000,00 Capjtal: .
, 154.000,00 ,
/iopoq-ia/:/:: a :á
.169.000,00
100.00 aa
186.000,00
a: ai 00,00
Total da Ação
20.606.0025.2 Desenvolvimento e Apoio a Associações e Cooperativas Rurais
RS 1.298.000,00
Representação Apoiada (%)
140.000,00
100,00?
Carater: (X Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$) .
© t-ènix Pi-ocessamento da Dados Lida Pager
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Vaiores
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
Unidade: 09- SEC.MUN. DE AGRICULTURA, RECUARIA, ABASTECIMENTO E PESCA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Correntes:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 659.000,00 122.000,00 • 134.000,00 148.000,00 163.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
Total da Ação R$ 659.000,00 20.000,00 22.000,00 24.000 00 26.000,00
20.606.0025.2 Manutenção da Frota de Veiculos, Tratores e Equipamentos Manutenção (%) 100,00 • 100,00 100,00 100,00
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: (X Contínuo ( ) Temporário Inicio: t Término: .;.í;íu„.L-C
CòrrèntéS;: líCífrTOíiriL;'
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 836.000,00 90.000,00 ::|;1p?ÍÇ!DÕ:ÕiO; 120.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
Total da Ação R$ 836.000,00 90.000,00 99.000,00 109.000,00 : 120.000,00
Soma da Unidade: 1.692.000,00 1.861.000,00 2.046.000,00 2.252.000,00
ca Fènix Processamento de Dados Ltda Pagi! 8
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Vaiores
Órqão:10-PREFEITURA MUNICIPALVilJt NOVA DOS martírios . _ .. —
Unidade: 10- SEC.MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA METAS Físicas
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 1 2017 innnn inn nn 100.00 100.00
Permanente para Trabalhadores do SUAS
Carater: ()Q Contínuo ( )Temporário Início: Término:
Origemdos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
porcentagem
R$
R$
139.000,00
0,00
íCorrentes:
Capitai:
Total da Ação R$ 139.000,00
08.122.0205.2 Implantação e Manutenção do Consorcio Intermunicipal Manutenção (%)
porcentagem
Carater: (>Ç Continuo ( )Temporário Inicio: Término:
Origemdos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 233.000,00
Demais Fontes R$ 0,00
Correntes:
CàpitalT :
SOipOOiOO;'
100,00
50.000,00
100,00
Correntes
Capitai: ;
Total da Ação R$ 233.000,00
08.122.0205.2 Manutenção da Sec. Mun. DeAssistência Sociale Cidadania Manunteçâo (%)
porcentagem
Carater: (Xj Continuo ( ) Temporário inicio: Término:
Oriqemdos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 697.000,00
Demais Fontes R$ 0,00
Total da Ação R$ 697.000,00
08.122.0205.2 Manutenção e Funcionamento do ÓrgãoGestorMunicipal da Manutenção (%)
Política de Assistência Social porcentagem
Carater: (X Continuo ( )Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R.| 233.000,00
Demais Fontes R$ 0,00
Total da Ação R$ 233.000,00
08 244.0205.1 Aquisição deVeículos e Equipamentos para execução dapolítica deVeicuio Adquirido e Equipamento C assistência sociai porcentagem
Carater: (X) Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origemdos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 72.000,00
Demais Fontes R$ 464.000,00
Total da Ação R.| 536.000,00
08.244.0205.1 Construçãode Unidade Publicasde AssistênciaSociai Unidades Construídas (und)
unidade
Carater: () Continuo (XTemporário lnicio:01/2014 Término: 12/2017
Origemdos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 92.000,00
Demais Fontes R3 557.000,00
128.000,00
22.000.00
100,00
Total da Ação
08.244.0205.2 Desenvolvimento e Operação do Sistema de Informações Sociais
Pesquinas e Monitoramento
Carater: (X) Continuo ( )Temporário Inicio: Término:
© Fènix Processamento cie Dados Ltda
R$ 649.000,00
Sistemas em funcionamen to (%)
porcentagem
Correntes:
Capital: :
Correntes::
Capital:
50.000.00
0,QO
0.00
115.000,00
'l,00
Correntes:
Capital:
0,00
140:000,00
100.00
Dados Financeiros
' 33.000,00
0,00
(RS)
36.000,00 :
0,00
100,00
Dados Financeiros (R$)
55.000,00
0,00
100,00:
;:;6;i:ú00;00::
In;©,.; (),ÕOr,
100,00 i
Dados Financeiros (R$)
141.000,00
24.000,00
100,00
156.000.00
26.000,00
;:í-5'íibOiOg,::,
Dados Financeiros (R$)
55.000,00
100,00
61.000,00
0,00
100,00 ;
Dados Financeiros (R$)
0,00
127.000,00
1,00
Dados Financeiros
0,00 ,
154.000,00 ;
TOO;Od: ::-;:f;:;.rc\
0,00
140.000,00
1,00
(RS)
0.00
169.000,00
: 100,00
Dados Financeiros (R$)
40.000,00
0,00
100.00
67.000.00
0,00
100,00
171.000,00
29.000.00
100,00
67.000.00
•irdo 0,00"
00,00:
0.00
154.000,00
186.000,00
100.00
Page 9
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Vaiores
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
Unidade: 10- SEC.MÜN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA METAS Físicas
Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017 Codificação Ação
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 195.000,00
Correntes
42.000,00 56.000,00-
Demais Fontes RS 0,00 Capital:
0,00
100,00
0,00
100,00
MP:-:íg:St L^gEgggp-õpí
100,00
Total da Ação
08.244.0205.2 Gerenciamento das Políticas de Assistência Social
R$
Manutenção (%)
195.000,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Inicio: Término:
porcentagem
Correntes
Dados Financeiros (R$)
Origem dos Recurso.s : Recursos do Orçamento R$ 211.000,00 i45.000,00:' 50.000,00 F:;:;:-t,g6í:ppp,Õ0.:
Demais Fontes .R$ 0,00 Capital: •
0,00 0,00
g|:.gg:' gE-EgjgipOiOpí Total da Ação
08.244.0205.2 implantação de Programas, Projetos e Serviços Sodoassistenciais
R$ 211.000,00
Programa Implantado (%)
0,00
Carater: (X) Continuo ( ) Temporário início: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Corréntès
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento RS 464.000,00 lOO.OOOiOO 121.000,00 . 133.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 GapilaLjS:
0,00
100,00
gg :vrtíSi'èÇi3i;!P.op;^:i- gggggggllgigggwgggíp|;p^
0,00
100,00
Total da Ação
08.244.0205.2 Implantação do Setor de VigilânciaSocioambientai, planejamento,
RS
ação implantada (%)
464.000,00 0,00
100,00
processo, monitoramento e avaliação
Carater: (Xj Continuo ( ) Temporário Início: Término:
porcentagem
CdrreriteS:
Dados Financeiros (R$)
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 92.000,00 20.000,00. 24.000,00 '26.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
•v';urpgy:0':1Oo
-o;:!1O
igigíSSilig 'íEfeg-Kppg^g ígg: mEE>"EÍÍÍÉÈ:-
0,00
100,00
Total da Ação
08.244.0205.2 Implantaçãodo Setor Gestão do Trabalho na Assistência Social
RS
setor implantado (%)
92.000,00 :ífF7..,iP,pO..
;:||SioOióo'
Carater: {Xl Continuo ( ) Temporário Início: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$).
Correntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 130.000,00 28.000,00 ;:::-gi;fc::,31.ÓPp,PP;; g:,:... v;; 34;0Ó0,0p. 37.000,00
Demais Fontes RS 0,00 Capital:
:".3,;T:S|ggg;:V;igõ;òoií
••V'gjí:;íí:g::gggjgf:ipp^
•;'gíFS:EgEg'b;òó
100,00
Total da Ação
08.244.0205.2 Manutenção e Funcionamento das Unidades Publicas de
R$
Manutenção (%)
130.000,00 .:::-:'"-;'0,,op;.
'• .."•TpO'ÔO:' Assistência Social
Carater: (X) Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Cbrréntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 928.000,00 1501000,00:, • : 165.000,00 181.000,00 „ i99,opp,oo
Demais Fontes RS 0,00 Cap|tá|::
50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00 Total da Ação R$ 928.000,00
Soma da Unidade: 970.000,00 1.068.000,00 1.176.000,00 1 1.293.000,00
© Fènix Processamento de Dados Ltda Psgs 1D
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores
Óraào: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVADOS MARTÍRIOS
Unidade: 11- SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO METAS Físicas
Codificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 20161 2017
100,00 12.122.0410.2 Manutençãoda Secretaria Municipal de Educação Manutenção (%) 100,00 100,00 100,00
porcentagem Dados Financeiros (R$) 1
Carater: (X) Contínuo () Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 3.156.000,00
Correntes
560.000,00 616.000,00 678.000,00 745.000,00
Demais Fontes R,$ 0,00 Capitai:
132.000,00 ^•^Ã5.ooo;pò;;>|; 160.000,00
Total da Ação R$ 3.156.000,00 120.000,00
Soma da Unidade: 680.000,00 748.000,00 823.000,00 1 905.000,00
Unidade: 12 - SEC. MUN. SAÜDE METAS FÍSICAS
Codificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
10.122.0027.1 Reformae Ampliação da Secretaria Municipal de Saúde Reforma Reaiizada (Und) • 1,00 1,00 1,00 1,00
unidade Dados Financeiros (R$)
Carater: () Contínuo ()Ç Temporário início: 02/2014 Término: 12/2017 Cdrféntésri''i-ísííjDii-J.v 0,00
213.000,00
100,00
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
139.000,00
603.000,00
0,00
Capital: ií-i93,pOp;òp:' 'í;
100,00 Total da Ação
10.122.0027.2 Manutençãoda Secretaria Municipal de Saúde
R$
Manunteção (%)
742.000,00 160.000,00
' "íoo.oo
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: ()Q Continuo ( )Temporário início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
1.625.000,00
0,00
Correntes:
280.000,00
Capital:
77.000,00
339.000,00
•/Ípsíoòoippr/L
372.000,00
94.000,00
Total da Ação
17.512.0020.1 Perfuração de Poços Artesianos
R$ 1.625.000,00
Poços Perfurados (Und)
- 70.000,00
4,00
unidade Dados Financeiros (R$)
Carater: () Contínuo (X Temporário inicio:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
RS
R$
233.000,00
1.810.000,00
Correntes : ; v ;
0,00
Capital: AAn nnn nn
0,00
4fi4 nno nn
0,00
533.000.00
0,00
586.000.00
Total da Ação R$
Soma da Unidade: 950.000,00 1.045.000,00 1.150.000,00 1.265.000,00
Cõ rênix Processamento de Dados l.ída Page 11
. Vã'. PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Vaiores
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
Unidade: 13- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE METAS Físicas
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
18.122.0021.2 Manutenção da Secretaria Mun. De Melo Ambiente Manutenção (%) ri 00,00 • 100,00 ; : ioo,oo 103.00
Carater: ()ÇContinuo ( ) Temporário Início: Término:
lorcentagem
Gorrerites: í :
Dados Financeiros (R$)
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento RS 1.161.000,00 210.000,00 231.000,00 ri; j;.-'/: 255.000,00 280.000,00
Demais Fontes RS 0,00 Capital:
53.000,00 Total da Ação RS 1.161.000,00 ••,40.000,00 44.000,00 48.000,00
18.541.0021.1 Arborização, Remodelação Paisagística Municipal Arborização realizada (%) ,. • 100,00 . 100.00 100,00 100.00
Carater: ( ) Continuo (X Temporário Inicio:01/2014 Término: 12/2017
jorcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 557.000,00 0,00 0,00 0,00 o.qg
Demais Fontes RS 557.000,00 Capital: -
Total da Ação R$ 1.114.000,00 •24p.000,00_ 264.000.00 : 320.000,00 . 290.000,00
18.541.0021.1 Implantação de Academias ao Ar Livre Academia implantada (und) • -r: ;: • rl,oo • -Jr .-líoò; 1,00 . - - 1,00
Carater: ( ) Continuo ()ÇTemporário lnício:01/2014 Término: 12/2017
unidade , Dados Financeiros (R$)
Correntes:
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento R$ 139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Fontes R$ 603.000,00 Capital :•
193.000,00 . 213.000,00 Total da Ação R$ 742.000,00 . 160:000,00 176.000,00
18.542.0021.2 Manutenção de Cemitérios Municipais Manutenção (%) 100.00 ::;••• 100,00 100,00 • 100,00
Carater: (XjContinuo ( ) Temporário início: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 326.000,00 60.000,00 u 66.000,00 73.000,00 81.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
, , • 12.000,00 13.000,00 Total da Ação R$ 326.000,00 10.000,00 • 11.000,00
18.542.0022.1 Construção de Aterro Sanitário Aterro Construído (und) • 1,00 1,00 • • 1.00; 1,00
Carater: () Continuo ()ÇTemporário lnicio:01/2Q14 Término: 12/2017
unidade Dados Financeiros (R$)
Correntes : i :
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento RS 418.000,00 • 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Fontes RS 4.177.000,00 Capital:
1.318.000,00 Total da Ação RS 4.595.000,00 990.000,00 1.089.000,00 1.198.000,00
18.542.0022.2 Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixoe Manutenção do Aterrr manuntençãio (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
Sanitano
Carater- ()ÇContinuo () Temporário Inicio: Término:
corcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 1.856.000,00 360.000,00 396.000,00 436.000,00 479.000,00
Demais Fontes RS 0,00 Capitai:-
48.000,00 53.000,00 Total da Ação R$ 1.856.000,00 40.000,00 44.000,00
Soma da Unidade: 2.110.000,00 2.321.000,00 2.553.000,00 2.810.000,00
© Fènix Processamento de Dados Ltda Psge 12
. fiã'. PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
Unidade: 14- SEC.MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016! 2017
27.122.0018.2 Manutenção da Secretaria Mun. Esportes e Juventude Manunteção (%) i:p6|po,oo; 100,00 100,00 100,00
Porcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: ()Q Contínuo ( ) Temporário Início: Término: Correntes
Origem dos Recuraos : Recursos do Orçamento R$ 928.000,00 160:000,00 176.000,00
Demais Fontes R,? 0,00 CàpItailíF
Total da Ação R$ 928.000,00 40.000,00 jp;pPqjgO;; 48.000,00 53.000,00
27.811.0018.2 Manutenção e recuperação de Espaços Esportivos Manutenção Realizada (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
porcentage Dados Financeiros (R$)
Carater; (X) Continuo ( ) Temporário inicio: Término: Correntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 233.000,00 ::i5Ó:bOO,Op; ;;v:;::Mí!61JpP:Pffi: 67.000,00
Demais Fontes R$ 372.000,00 Capital:
Total da Ação R$ 605.000,00 80.000,00 , •Xríti.yíCífpa.ppOflp- 97.000,00 i;';.;;:: 107.000,00
27.812.0018.1 Construção de Campos de Futebol Campos Construídos (und) 1,00 1,00 1,00 1,00
Carater: ( ) Continuo ()Ç Temporário inicio:01/2014 Término: 12/2017
unidade Dados Financeiros (R$)
Corrente
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 372.000,00 llíLíTíOiOQ;; 0,00 0,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capltal i;;;;
Total da Ação R$ 372.000,00 80.000,00 88.000,00 97.000,00 107.000,00
27.812.0018.1 Construção de Centros Esportivos Centros Construídos (Und) 1,00 iijüSíiLilÉ 1,00
Carater: () Contínuo ()Ç Temporário lnício:01/2014 Término:
unidade Dados Financeiros (R$)
Correntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 139.000,00 0,00 0,00
Demais Fontes R$ 603.000,00 Capital:
Total da Ação R$ 742.000,00 160.000,00 176.000,00 igà.oòbíÒò . 213.000,00
Soma da Unidade: 570.000,00 627.000,00 690.000,00 760.000,00
;i F'ènix Processamento de Dados Ltda Page13
; PPA 2014/2017
ft •
ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Vaiores
Órqão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Unidade: 16-FUNDES METAS Físicas
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
12.361.0403.1 Construção de Escolas na Zona Rural do Município Escola Construída (und) 2.00 2,00 2.00 i.oo
unidade Dados Financeiros (R$)
Carater: ( ) Contínuo (K) Temporário Inicio: 01/2014 Término: 12/2017 Correntes:
Origem dos Rscuisos Recursos do Orçamento R$ 139.000,00
Demais Fontes R$ 1.254.000,00 Capital.
Total da Ação R$ 1.393.000,00 300.000.00 . 330.000,00 400.000,00
12.361.0403.1 Construção de Escolas na Zona Urbano do Município Escola Construída (und)
Carater; ( ) Continuo ()Q Temporário inicio:01/2014 Término: 12/2017
unidade Dados Financeiros (R$)
Correntes:
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R$ 139.000,00 X;;:p:oÔ .0,00
Demais Fontes R$ 1.254.000,00 Capital:
Total da Ação R$ 1.393.000,00 : 5;::300.p0q.0p- 330.000.00 363.000.00 400.000.00
12.361.0403.2 Fundeb40% Manunteção (%) ;s4,;ííK:>iilf35:Sy
Carater: {X) Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes:
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R$ 9.282.000,00 JÍS. . : ;:;i;,8pp;0p0,00; j:f2«:g1.980,ppp;p0,' 2.178.000.00 2.396.000.00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
Total da Ação R$ 9.282.000,00 200.000.00 :f:iy:.;5:y22p.000.00: 242,000.00 . ::T : : 266.000.00
12.361.0403.2 Fundeb 60% i/ianunteçâo (%) 100.00
Carater: (X) Continuo ( ) Temporário início: Término:
jorcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes:
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R§ 14.851.000,00 3.200.000.00 3.520.000.00 „ 3.872.000,00 • 4.259.000.00
Demais Fontes R$ 0.00 Capital: -
Total da Ação R.$ 14.851.000,00 .lDC: 0.00 • C.OO ' 0.00 ••j s:. :0.oo
12.361.0410.1 Reforma e Ampliação de Escolas da Municipal de Ensino Escolas Reforma e/ou Construídas ;LyÍ.op3'
Carater: ( ) Continuo (3Ç Temporário
unidade Dados Financeiros (R$) Inicio: 01/2014 Término: 12/2017 Correntes:
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento R$ 1.161.000,00 -O.OO' 0.00 • 0,00 0,00
Demais Fontes R$ 1.161.000,00 Capital
Total da Ação R$ 2.322.000,00 500.000.00 550.000.00 606.000.00 666.000,00 .
12.365.0403.1 Construção de Escolas da Educação infantil Escola Construída (und) 1.00 : 1,00
unidade Dados Financeiros (R$)
Carater: ( ) Continuo (X) Temporário início:01/2014 Término: 12/2017 -i -v￾Correntes : • , ..
Origem dos Recursos Recursos do Orçamento RS 139.000.00 0.00 0.00 0,00 : ; 0,00
Demais Fontes R$ 1.392.000.00 Capitai:
Total da Ação R$ 1.531.000,00 330.000.00 363.000.00 P99.000.00 439.000,00
Soma da Unidade: 6.630.000,00 7.293.000,00 8.023.000,00 8.826.000,00
© Fènix Processamento de Dados lida Page 15
â PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Vaiores
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
Unidade: 17- FUNDO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 20141 2015 1 20161 2017
12.122.0410.2 Gestão do Fundo Municipal de Educação Manunteção (%) 100,00 100,00 100,00 100,00«
Carater: ()Q Contínuo ( ) Temporário Início: Término:
torcentagem
Correntes
Dados Financeiros (R$) . 7
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 697.000,00 128.000,00 141.000,00 156.000,00 • 171.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
22.000,00
ÍilÍqà'KK\i':'-r'
24.000,00
100,00
26.000,00
100,00
29.000,00
100,00 Total da Ação
12.361.0251.2 Programa de Alimentação Escolar
R$
i/lanunteção (%)
697.000,00
porcentagem Dados Financeiros (R$) Carater: (A) continuo ( ) lemporarro inicio: lermino: Correntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 2.090.000,00 450.000,00 495.000,00 í:«r|4S:qpÔ,pÔ£;:íL:' iliiíiiSri^rKipiLppPiPO;
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
100,oo' 100,00
- ' 0,00
100,00
Total da Ação
12.361.0403.2 Programa de Transporte Escolar
R$
l/lanunteção (%)
2.090.000,00
Carater: ()Q Continuo () Temporário Inicio: Término:
jorcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 1.392.000,00 300.000,00 330.000,00 363.000,00 399.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
1,00
0,00 0,00 Total da Ação
12.361.0410.1 Aquisição de Veículos ao transporte Escolar
R$ 1.392.000,00
Veiculo Adquirido (und)
Carater: (Xj Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Jnidade Dados Financeiros (R$)
Correntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 92.000,00 0,00 0,00 ::: 0,pp::;7«i;\
Demais Fontes R$ 928.000,00 Capital: i.
242.000,00 266.000,00 7i.:;'7«'7|íí^É0(tó;d0: ' 2,00
Total da Ação
12.361.0410.1 Construção de Quadras Poiiesportivas
R$ 1.020.000,00
Quadra Construída (und)
220.000,00
';|gí|f2Íòô':ií;i@
Carater: (Xj Continuo ( ) Temporário Início: Término:
unidade Dados Financeiros (R$)
Corrérités'
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 139.000,00 0,00 0,00 : 0,00 , : -i «:777: ;Õ,po«,
Demais Fontes RS 1.300.000,00 Capital:
341.000,00
'«rii;;:: '''ri;: "
375.000,00
ioo.òo
«7:: :;7: :;4i3:ppp!o
100,00
Total da Ação
12.361.0410.2 Manutenção de Escolas de Ensino Fundamento
RS
Manunteção (%)
1.439.000,00 310.000,00 : :
100,00
Carater: ()Ç Contínuo () Temporário início: Término:
jorcentagem
Correntes
Dados Financeiros (R$) ::y:;tóiy
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 1.392.000,00 200:000,00 , 220.000,00 , ; 242:000,00 :, . 266.000,00
Demais Fontes RS 0,00 Capital :"
: 410.000;00 ri: .
Toò;oq:i«::íi;'-«'' "i
'121.000,00
100,00 .
133.000,00 Total da Ação
12.365.0410.2 Manutenção de Escolas da Educação Infantil
R$
Manunteção (%)
1.392.000,00 «100.000,00
100,00
jorcentagem Dados Financeiros (R$)
fèiüx Pi'ocessaríie!ito de Dados l..tda PugQ 16
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Átt
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Unidade: 17- FUNDO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO METAS Físicas
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Correntes::
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 697.000,00 120.000,00 132.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
40.000,00
Total da Ação R$ 697.000,00 30.000,00 33.000,00 , 36.000,00
12.366.0403.2 Educação de Jovens e Adultos Manunteção (%) 100,00 100,00 100,00
jorcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater; ()Q Contínuo () Temporário Início: Término: :.v
GOrrèntés-:::::::l::tv.;::::iii;?:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 1.113.000,00 240.000,00 264.000,00 290.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
0,00 Total da Ação R$ 1.113.000,00 0,00 • 0,00 0,00
12.367.0403.2 Educação Especial Manunteção (%) 100,00 100,00 100,00
jorcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: (X Continuo () Temporário Inicio: Término. Correntes:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 657.000,00 108.000,00 119.000,00 131.000,00 , 145.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capitai: 15.000,00 Total da Ação R$ 557.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00
1 Soma da Unidade: 2.240.000,00 2.464.000,00 2.711.000,00 2.982.000,00
© jínix Processamento de Dados Ltda Pagc 17
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
isííl
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
Unidade: 18- FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL METAS Físicas
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 1 2015 1 20161 2017
08.241.0199.2 Promoção dos Serviços de Convivênciae fortalecimento de vincules Manunteção (%) 100;00 100,00 100,00 100,00
Carater: (XjContinuo ( ) Temporário Inicio: Término:
jorcentagem
Correntes:
Dados Financeiros (R$)
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 279.000,00 66.000,00 73.000,00 • 80.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
O
o:0;:5^o V
100,00
0,00
100,00
Total da Ação
08.243.0199.2 Execução de Medidas Socloeducativas em Meio Aberto
R$
i/lanunteção (%)
279.000,00
Carater: ()ÇContinuo ( ) Temporário Inicio: Término:
lorcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 211.000,00 íhiífi-jSOiPpO.OÓL-F 50.000,00 55.p00,00 61.000,00
Demais Fontes R8 0,00 Capital:
0,00 0,00
ií:;a:fpp-6o|ji 100,00
Totai da Ação
08.243.0199.2 Implantação de programa de segurança alimentar nutriclonal
R$
Manunteção (%)
211.000,00 0,00
Carater: (X) Continuo ( ) Temporário Início: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes: •
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 185.000,00 40.000,00 44.000,00 48.000.00 53.000,00
Demais Fontes R$ 0.00 Capital: 0,0Ò F,;:-"0,00
10.00
Total da Ação
08.244.0199.2 Concessão de benefícios eventuais e emergenclals a Indivíduos ou
R$ 185.000,00
Beneficio Concedido (und)
o,pO;:::,©: ;•:•••
famílias em situação de vulnerablll
Carater: (X Continuo ( ) Temporário Início: Término:
unidade Dados Financeiros (R$)
Correntes:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R.$ 139.000,00 ffl;:::(::í;iü:ff8Q;000,m^ 33.000,00 36.000,00 • 40.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital: /"V í -o-Oqíí^L-::''^''''' V'.: 0,00
100,00
V• 0.00
100,00 :
Total da Ação
08.244.0199.2 Implantação de programa de Inclusão produtiva para famílias da
R$
Manunteção (%)
139.000,00 ,.;0,OÓ./,,.:,"v
100,00 assisntecía social
Carater: (X Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
jorcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes:
Origem dos Recuí.sos : Recursos do Orçamento R$ 279.000,00 . 60.000,00 ;: ;f . : 66.000,00 73.000,00 80.000,00
Demais Fontes R5 0,00 Capital:
0,00 .;,P
100,00
0,00
J;'-'v10o'^00::-
: . , 0,00
loo.oop
Totai da Ação
08.244.0199.2 Manutenção e Gestão do Fundo - FMAS
R$
Manunteção (%)
279.000,00 • 0,00 ,,
100,00
porcentagem
R$
Carater: (XjContinuo ( ) Temporário
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Inicio: Término:
Total da Ação
08.244.0199.2 Realização de Serviços da Proteção social basica da assistência
social através do CI^S
Carater: (X)Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
© Fènix Processamento de Dados Ltda
Manunteção (%)
porcentagem
928.000,00
0,00
928.000,00
Correntes
Capital:
160.000,00
40,000,00
100,00
Dados Financeiros
176.000,00
44.000,00,
100,00
(R$)
'194.000,00
48.000,00 :
; 100,00
Dados Financeiros (R$)
213.000,00
53.000,00
ioo'6o
Psge18
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores
Órqão: 10- PREFEITUFiA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Unidade: 18 - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 372.000,00
Correntes:
70.000,00 77.000,00 |ÍÍÃ:í''^l-íSs385!Ó0CÍ;0pl 94.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
11.000,00
100,00 100,00
13.000,00-
100,00 Total da Ação
08.244.0199.2 Realização de Serviços da proteção social especial através do
R$
Manutenção (%)
372.000,00 10.000,00
100,00
CREAS
Carater: (Xi Contínuo ( ) Temporário inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
torcentagem
R$ 697.000,00
•
Correntes:
140.000,00
Dados Financeiros (R$)
154.000,00 170.000,00
: L ^
187.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
11.000,00
25,00
12.000,00
25,00
13.000,00
. 25,00 Total da Ação
18.482.0017.1 Construção de Unidades Habitacionais
Carater: () Contínuo ()Ç Temporário inicio:01/2014 Término: 12/2017
R$ 697.000,00
Unidades Construídas (und)
10.000,00
25,00
unidades Dados Financeiros (R$)
Correntes:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento RS 233.000,00 , , 0,00
Demais Fontes RS 2.321.000,00 Capital:
605.000,00 666.000,00 Total da Ação RS 2.554.000,00 550.000,00
1 Soma da Unidade: 1.215.000,00 1.337.000,00 1.472.000,00 1 1.620.000,00
© rènix Processamento de Dados Uda Psge 19
â. PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores
Óraâo; 10 - PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS . _
Unidade: 19- FUNDO. MUN.SAÚDE METAS Físicas
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 1 2015 ( 2016 J
5,Õ0 "
2017
5,00 10.301.0027.1 Construção de Unidades Basica de Saúde Unidades Construídas (und) 5,00
unidades Dados Financeiros (R$)
Carater: ( )Continuo ()Q Temporário lnício:01/2014 Término: 12/2017
Origemdos Recuiaos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
464.000,00
4.641.000,00
Correntes:
0,00
Çapita|!:::::,::::í:::::' •7:*:iC-çs-
;::;i '.?ib;iooçi:qbi2j^^ i:;
0,00
1.331.000,00
100,00
; '1.464.000,00
100,00 Total da Ação
10.301.0027.1 Reformae reestruturação de unidades basica de saúde
R$ 5.105.000,00
Reformas Realizadas (%)
1.100.000,00 :V:í;:Ç
100,00
Dorcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: ( )Contínuo ()Ç Temporário Início: 01/2014 Término: 12/2017
Origemdos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
233.000,00
2.321.000,00
Correntes:
Capitai:
• 0,00 .
605.000,00 666.000.00 733.000,00.
100,00 Total da Ação
10.301.0027.2 Informatização da Rede dos Serviçosde Saúde
R$ 2.554.000,00
nformatização realizada (%)
550.000,00
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: (Xj Contínuo ( ) Temporário Início: Término:
Origemdos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
185.000,00
557.000,00
Correntes:
40.000,00
Capital:
f Tic^íqopqdl::;?;Iricil: "
132.000,00
• 48.000,00
145.000,00
100,00
, 53.000,00
160.000,00
' 100,00 Total da Ação
10.301.0027.2 Programade AgentesComunitários de Saúde - PACS
R$
Manutenção (%)
742.000,00 : 120.000,00
100,00
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: ()Q Continuo () Temporário Inicio: Término:
Origemdos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
RS
R$
1.485.000,00
0,00
Correntes:
320:000,ÓOíC
Capitai:
352.000,00 3q^:oqq,úq|:;f;;-ç,
ri,j'';:':?jq,oò°-íív^
\;3H;s|!Í2iqbb;bo-:
0,00.:
100,00 Total da Ação
10.301.0027.2 Programa de Atenção Basica - FAB
R$
Manutenção (%)
1.485.000,00 0,00
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: ()Q Continuo ( ) Temporário Inicio; Término:
Origemdos Recuisos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
2.692.000,00
0,00
Correntes :
; 500.000.00
Capital:
Rn nnn no
c "55Ó.òtio:qò:;D^^
: 88.000.00
605.000,00
: 97.000,00
665.000.00
107.000.00
Total da Ação
10.301.0027.2 Programa DST AIDS
Carater ()Ç Contínuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origemdos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
10.301.0027.2 Programa Saúde da famiiia- PSF
Carater: ()ÇContínuo ( ) Temporário Início:
£1 f-ènix Processamento de Dados l..tda
Término:
-!TOO;00:. 100.00 100,00 Plano de Ação Cumprindo (%)
porcentagem j Dados Financeiros (R$) Correntes : ;1csv -ci)::• » '•
372.000,00 ;Ç 80.000,00: 88.000,00 :97.000,00 107.000,00
0,00 Capital: — „ O ÓO
R$
R$
R$ 372.000,00
Pessoas Atendidas (%)
porcentagem
100,00:
: 0,00
100,00
0,00
100:00
Dados Financeiros (R$)
0,00 ^
,ibb,oo
Page 20
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores
Órqão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Unidade: 19- FUNDO. MUN. SAÚDE METAS Físicas
Códlflcação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Correntes: •
1.856.000,00 380.000,00 418.000.00
Demais Fontes R$ 0,00 CapitáljJSFíiíx.i
22.000,00 24.000,00
100,00 Total da Ação
10.302.0210.1 Reforma e Ampliação do Hospital Municipal
R$ 1.856.000,00
Hospital Reformado (%)
20.000,00
100,00
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: ()Ç Contínuo () Temporário Início: Término: Correntes:
0,00 Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
233.000,00
2.321.000,00 Capital:
0,00 0,00
Total da Ação
10.302.0210.2 Manutençãodo Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha
R$ 2.554.000,00
^essoas Atendida (%)
550.000,00
100,00
porcentagem Dados Financeiros (R$) |
Carater: ()Ç Continuo () Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 3.713.000,00
Correntes: -
720.000,00 792.000,00 871.000,00 958.000,00-
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
,100,00 100,00 Total da Ação
10.302.0210.2 Programa Saúde Bucal - PSB
R$ 3.713.000,00
Programa Funcionando (%)
80.000,00
100,00
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: ()Ç Contínuo () Temporário Início: Término:
Oiigerridos Recuraos : Recursos do Orçamento RS 557.000,00
Correntes : :
Ví;'i::.f::lioo:ooo,oó; iio.ooo;oo 121.000,00 v/-?;:,;;.. \ ' 134.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Cãpltalií:;:ii.i';
22.000,00
100,00 100.00 Total da Ação
10.302.0210.2 Serviçode Atendimento Movei de Urgência- SAMU
r; 557.000,00
Solicitações Atendidas (%)
20.000,00
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 3.713.000,00
Correntes:
700.000,00 770.000,00 •. • ' 847.000,00 932.000.00
Demais Fontes RS 0,00 Capital:
110.000,00
100,00
: • • 121.000.00
100,00
133.000,00 Total da Ação
10.303.0027.1 Reestruturação da Farmacia Basica
R$ 3.713.000,00
Reestruturação Realizada (%)
100.000,00
100,00
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: ( ) Continuo (X Temporário lnício:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 139.000,00
Correntes:
0,00 0.00 •" 0.00 0,00
Demais Fontes R$ 697.000,00 Capital :; :
100,00
218.000,00
• 100,00
^ 240.000,00
100.00: Total da Ação
10.303.0027.2 Farmacia Basica - FB
{3$ 836.000,00
Pessoas Atendidas (%)
1 . 180.000,00
100,00:
Carater: (X Continuo ( ) Temporário Início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
porcentagem Dados Financeiros (R$)
R,| 1.161.000,00
Correntes:
200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
•© Fènix Processamento de Dados lida
^ PPA 2014/2017
f
ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
Unldade:19-FUND0.MUN. SAÚDE ' METAS Físicas
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
50.000,00 . 55.000,00 61.000,00 67.000,00 Total da Ação R$ 1.161.000,00
10.304.0027.2 Vigilância Sanitaria - VGS Cumprimento do Plantode Ações(' 100,00 100,00 100,00 100,00
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: (A) Continuo ( ) i emporario inicio: i ermino. Gòrréntési
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 697.000,00 150.000,00 185.000,00 182.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Ação R$ 697.000,00
10.305.0027.2 Vigilância Epidemiologica - VGE Casos Encerrados opotunamente (' 75,00 75,00 75,00 75,00
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: ()Q Continuo () Temporário Inicio: Término: Correntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 649.000,00 140.000,00 154.000,00 189.000,00 186.000,00,
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
0,00 , 0,00 0,00 0,00 Total da Ação R$ 649.000,00
Soma da Unidade: 6.180.000,00 6.798.000,00 7.479.000,00 8.229.000,00
Unidade: 20- FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE METAS FÍSICAS
Codificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
08.243.0011.2 Manuelinho do FMDCA Manutenção (%) ;;siJJlbo;ÒÍ^ 100,00 100,00 100,00
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: (X) Continuo ( ) temporário inicio: lermino. Correntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 233.000,00 42.000,00 46.000,00 : •5Í;tioo,po 56.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Cápitál;: r
:;10.òoú-op l 'Í"i: ,• 11.000,00 Total da Ação R$ 233.000,00 8.000,00
Soma da Unidade: 50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00
Unidade: 22- RESERVA DE CONTINGÊNCIA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
99.999.0028.2 Reserva de Contigenoia Reserva (%) 100,00 100,00: 100,00
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Carater: (Xj Contínuo ( ) Temporário Inicio: Término: Correrités
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento RS 139.000,00 30:000,00 : 33.000,00 36:000:00 40.000,00
Demais Fontes R,| 0,00 Capital :i .
Total da Ação RS 139.000,00 : 0,00 0,00 : 0,00 0,00
Soma da Unidade: 30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00
ígi rènix Processamento de Dados lida Pago 22
ê. PPA 2014/2017
W£
f~ffl i»;
ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Valores
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
Unidade: 23- FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA METAS Físicas
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
09.122.0216.2 Manutenção do Fundo Manunteção (%) 100.00 ' ; , •; • 100,00 r : 100,00 100,00
porcentagem ,,
Dados Financeiros (R$)
Carater: ()Q Contínuo () Temporário Início: Término: Correntes rfs : V" —
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento RS 372.000,00 ' >7o:ooq,op ' : 77:000,00: 85.000,00 94.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital: - «
Total da Ação R$ 372.000,00 10:000,00 11.000,00 1: f,:;;.; ::. : 12.000,00 13.000,00
09.272.0216.2 Pagamento de Aposentadoria e Pensões manutenção (%) . 100.00 :: :, 100,00 •.T:-.''::::; . 100,00 ;. ; ,;:;L:.:::;::ípò,do :
porcentagem Dados Financeiros: (R$) carater: (;ç continuo ( ) lemporario micio: lermino: Correntes: ! ?
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 92.000,00 20.000,00: 22.000,00 24.000,00 26.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital ::; -
Total da Ação R$ 92.000,00 •••: • , ";r;0,op:: opo 0,00
Soma da Unidade: 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00
Soma do Órgão: 29.827.000,00 32.811.000,00 36.097.000,00 39.714.000,00
(ci f"ènix Pi'ocessameDto de Dados Ltda Page 23
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo das Ações por Órgão, Unidade, Produtos, Metas e Vaiores
Órgão: 11- CAMARA MUNICIPAL DEPORTO FRANCO
Unidade: 21 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS METAS Físicas
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 1 2015 1 20161 2017
01.031.0001.2 Gestão de Pessoal e Encargos da Câmara
Início:
100,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
01.031.0001.2 Manutenção da Câmara Municipal
Carater: (XiContinuo ( ) Temporário Inicio:
Término:
Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
porcentagem
R$
R$
R$
Manutenção (%)
porcentagem
R$
R$
Correntes:
3.041.200,00 655.200,00
O.PO Capital:
3.041.200,00 - 0,00
100,00
Correntes:
590.200,00 103.200,00
0.00 Capital:
590.200,00 24.000,00
Dados Financeiros (R$)
721.000,00 793.000,00 |
0,00
looioo
o.oq.i
100,00 :
Dados Financeiros: (R$)
114.000,00
26.000,00
125.000,00
"" 29,Ú00,Ò0 •;
872.000.00
S;í 0,00;'
100,00 i
:;i37:ooo;oo,
32.000,00 Total da Ação R$
Soma da Unidade: 782.400,00 861.000,00 947.000,00 1.041.000,00
Soma do Órgão: 782.400,00 861.000,00 947.000,00 1.041.000,00
Totai Gerai do PPA: 30.609.400,00 33.672.000,00 37.044.000,00 40.755.000,00
© frènix Processamento de Dados Ltda
PPA 2014/2017
Unidade
01.10 GABINETE DA PREFEITA
Fênix Processamento de Dados Ltda
ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
0052 Administração Geral
0059 Comunicação Social
Ação
- Manutenção do Gabinete da Prefeita
- Manutenção da Assessorla de Comunicação
APPA 2014/201T ESTADO DO MARANHÃO
I® Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Unidade ^
03.10 PROCURADORIA GERAL 0000 Encargos Especiais - Precatórios de Pequeno valor
0052 Administração Geral ^ _ • .j mi • - Manutenção da Procuradoria Geral do Município
Pags 3
[•ênix Processamento de Dados Ltda ©
PPA 2014/2017 ESTADO do maranhão
ÁA Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Unidade Programa Ação
04.10 CONTROLADORIA GERAL E TRANSPARÊNCIA PULBICA
0052 Administração Geral
- Manutenção da Assessoria de Projetos Técnicos e Planejamento
- Manutenção da Controladoria Geral e Transparência Publica
Fênix Processamento de Dados Ltda © i — • Page 4
A PPÂ 2014/2017
.. . -
Unidade
ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa Ação
05.10 SEC.MUN. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO PUBLICA 0000 Encargos Especiais
- Encargos com PASEP
-Manutenção da Sec. Mun. De Planejamento, Finanças e Gestão Pública
0052 Administração Geral
Fênix Processamento de Dados Lida © Page S
i PPA 2014/2017
Unidade
ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa Ação
06.10 SEC.MUN. DA CIDADE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
0020 Água, Esgotoe ServiçosPúblicos - Pintura de Meio-Fios e Vias Públicas
-Aquisição de imóveis
- Construção de Meios Fios e Sarjetas
-Construção, reforma e ampliação de Praças
- Pavimentação de Vias em Bioquetes
- Pavimentação de Vias Publicas
- Manutenção de Vias Publicas
- Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços de Transito e Transportes
- Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade e Serviços Públicos
-Manutenção dos Serviços de iluminação Publica
Fênix Pi-ocessamento de Dados lida ©
0026 Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Economico
0052 Administração Geral
0506 Iluminação Pública
Paga S
i pp^ 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Unidade Programa Ação
07.10 SEC.MUN. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
D0S2 Administração Geral
-Manutenção do Sec. Mun. De Governo e Articulação Política
FéiiixProcessamento de Dados ilda ;© ' Pso® ^ •
pp^ 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Unidade Programa
08.10 SEC.MUN DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TRABALHO E RENDA
0023 Desenvolvimento da Relações de Trabalho e Renda - Manutenção da Sec. Mun. Desenvolvimento Economico
- Primeiro Emprego
- Qualificação e Requaiificação de Mão de Obra
Fênix Processamento cie Dados Uda cç) ' ®
PPÁ 2014/2017
Unidade
ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa Ação
09.10 SEC.MUN.DEAGRICULTURA, RECUARIA, ABASTECIMENTO E PESCA 0025 Desenvolvimento e Infra - Estrutura Rural - Programa de Aquisição de Alimentos - PAA
- Construção de Açudes e Promoção da Psicultura
- Recuperação de Estradas Vicinals
- Manutenção de Estradas Vicinals
- Recuperação de Pontes
- Desenvolvimento e Apoio a Associações e Cooperativas Rurais
- Manutenção da Frota de Veículos, Tratores e Equipamentos
- Manutençãoda Sec. Mun. DeAgricultura, Pecuária,Abastecimentoe Pesca
0052 Administração Geral
t-ênix Processamento de Dados ílda ® Psge 9 :
PPA 2014/2017
Unidade
ESTADO DO MARANHAO
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
10.10 SEC.MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
0205 Gestão da Política Municipal de Assistência Social
í-ênix Processamento de Dados Ltda ©
- Implantação e Execução de Programa de Qualificação e Educação Permanente
- Implantação e Manutenção do Consorcio Intermunicipal
- Manutenção da Sec. Mun. De Assistência Social e Cidadania
-Manutenção e Funcionamento do Órgão Gestor Municipal da Política de
-Aquisição de Veículos e Equipamentos para execução da política de assistência
- Construção de Unidade Publicas de Assistência Social
- Desenvolvimento e Operação do Sistema de Informações Sociais Pesquinas e
- Gerenciamento das Políticas de Assistência Social
- Implantação de Programas, Projetos e Serviços Socioassistenciais
- Implantação do Setor de Vigilância Socioambiental, planejamento, processo,
- Implantação do Setor Gestão do Trabalho na Assistência Social
- Manutenção e Funcionamento das Unidades Publicas de Assistência Social
Page 10
.li PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Unidade Programa Ação
11.10 SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO
0410 Modernização e Desenvolvimento do Ensino
- Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
Fênix Processamento de Dado,5 Ltda © Page 11
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
M - Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Unidade Programa
12.10 SEC. MUN. SAÚDE 0020 Água,Esgotoe ServiçosPúblicos
0027 Fortalecimento dos Serviços de Saúde
- Perfuração do Poços Artesianos
- Reforma e Ampliação da Secretaria Municipal de Saúde
- Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
Fênix Processamento de Dados Ltda ©
LPPA 2014/2017
Unidade
13.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
Fênix Processamento de Dados i..tda ©
. ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
0021 Cidade Sustentável e Cidade Limpa
0022 Gestão Eficiente dos Resíduos Solidos
Ação
- Manutenção da Secretaria Mun. De Melo Ambiente
- Arborização, Remodelação Paisagística Municipal
- Implantação de Academias ao Ar Livre
-Manutenção de Cemitérios Municipais
- Construção de Aterro Sanitarlo
- Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo e Manutenção do Aterro Sanitarlo
Paga 13
I PPA 2014/2017
Unidad»
14.10 SEC.MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Fênix Processamento de Dado.s i.ída ©
ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
0018 Esporte, Lazer e Modernização Esportiva
Ação
- Manutenção da Secretaria Mun. Esportes e Juventude
-Manutenção e recuperação de Espaços Esportivos
-Construção de Campos de Futebol
- Construção de Centros Esportivos
Page 14
pp^ 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Unidade Programa kçso
15.10 SEC. MUN. DE CULTURA LAZER E TURISMO 0019 Cultura e Desenvolvimento Turistico - Manut. Sec. Municipal de Cultura, Lazer e Turismo
- implantação de Centros Culturais
- Desenvolvimento de Eventos, Feiras e Festivais
- Desenvolvimento do Turismo
Fêoix Processameiito de Dados Ltda © ^^9® ^®
i PPA 2014/2017
Unidade
16.10 FUNDEB
Fênix Processamento de Dados Ltda ®
ESTADO DO MARANHAO
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
0403 Ensino Fundamental
0410 Modernização e Desenvolvimento do Ensino
Ação
-Construção de Escolas na Zona Rural do Município
-Construção de Escolas na Zona Urbano do Município
-Fundeb40%
-Fundeb 60%
- Construção de Escolas da Educação' Infantil
- Reforma e Ampliação de Escolas da Municipal de Ensino
Page 16
PPA2014/2017
Unidade
17.10 FUNDO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO
Fênix Processamento de Dados Uda ©
Programa
ESTADO DO MARANHÃO
/ _ . _ -
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
0251 Alimeníação Escolar
0403 Ensino Fundamental
0410 Modernização e Desenvolvimento do Ensino
- Programa de Alimentação Escolar
- Programa de Transporte Escolar
- Educação de Jovens e Adultos
- Educação Especial
-Gestão do Fundo Municipal de Educação
-Aquisição de Veículos ao transporte Escolar
-Construção de Quadras Poliesportivas
- Manutenção de Escolas de Ensino Fundamento
- Manutenção de Escolas da Educação Infontil
36 17
PPA 2014/2017
Unidade
18.10 FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fênix Proce.ssamento de Dados Ltda ©
ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
0017 Desenvolvimento Habitacional
0199 Desenvolvimento e Aprimoramento da Assistência Social
Ação
- Construção de Unidades IHabitacionals
- Promoção dos Serviços de Convivência e fortaiecimento de vincuios
- Execução de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto
- impiantação de programa de segurança aiimentar nutricionai
-Concessão de beneficies eventuais e emergenciais a individuos ou famiiias em
- impiantação de programa de inciusão produtiva para famiiias da assisntecia
- Manutenção e Gestão do Fundo - FMAS
- Realização de Serviços da Proteção social basica da assistência social através
- Realização de Serviços da proteção social especial através do CREAS
Page 18
PPA 2014/2017
Unidade
19.10 FUNDO. MUN. SAÚDE
Fênix Proce-ísamento de Dados Ltda ®
ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
0027 Fortalecimento dos Serviços de Saúde
0210 Aiendimento Ambulatória!, Emergencial e Hospitalar
Ação
- Construção de Unidades Basica de Saúde
- Reforma e reestruturação de unidades basica de saúde
- Informatização da Rede dos Serviços de Saúde
- Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS
- Programa de Atenção Basica - PAB
- Programa DST AIDS
- Programa Saúde da família - PSF
- Reestruturação da Farmacia Basica
- Farmacia Basica - FB
-Vigilância Sanitaria - VGS
-Vigilância Epidemiologlca - VGE
-Reforma e Ampliação do Hospital Municipal
-Manutenção do Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha
- Programa Saúde Bucal - PSB
-Serviço de Atendimento Movei de Urgência - SAMU
Page 19
PPA 2014/2017 ESTADO do maranhão
. Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Unidade Programa Ação
20.10 FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE
0011 Fortalecimento da Rede de Proteção Social
-Manuelinho do FMDCA
Fênix Proce-ssameito de Dados Ltda © • 2'J
í ppy^ 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Unidade Programa Ação
21.11 GAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
0001 Ação Legislativa
- Gestão de Pessoal e Encargos da Câmara
-Manutenção da Câmara Municipal
Fênix Processamento de Dados Ltda ©
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
'
Classificação dos Programas e Ações
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas Públicas
Unidade Programa Ação
22.10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0028 RESERVA DE CONTIGENCIA
- Reserva de Contigencia
Fênix Pi'0cess3mentG de Dados Ltcía © Page 22
li PPA2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
^"4' Classificação dos Programas e Ações
Unidade
Por Órgãos Setoriais
Programas Finalísticos 6 Programas de Gestão de Políticas Públicas
Programa
23.10 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 0216 Previdência Própria -Manutenção do Fundo
- Pagamento de Aposentadoria e Pensões
_____ ——— Page 23
Fênix Processamento de Dados Ltcia ©
PPA 2014/2017
Órgão / Unldade/Secretáftas
ESTADO DO MARANHÃO
Resumo dos Dispêndios por Unidade
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas
Tesouro
10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Públicas
Convênios Oper.de Crédito Total
01 - GABINETE DA PREFEITA
1°AN0 762.000,00 0,00 0,00 762.000,00
2«AN0 li 838.000,00 0,00 0,00 838.000,00
3® ANO 922.000,00 0,00 0.00 922.000,00
4" ANO 1.014.000,00 0,00 0,00 1.014.000,00
02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
1°AN0 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
2" ANO j 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00
3® ANO 363.000,00 0,00 0,00 363.000,00
4® ANO 399.000,00 0,00 0,00 399.000,00
03 - PROCURADORIA GERAL
I^ANO 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
J 605.000,00 G.QO 0,00 606.000,00
3"^ANO 666.000,00 0,00 0,00 666.000,00
4" ANO 732.000,00 0,00 0,00 732.000,00
04 • CONTROLADORIA GERAL E TRANSPARÊNCIA PULBICA
1®ANO: 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
. 2^ ANO; 286.000,00 0,00 0.00 286,000.00
3®ANO: 314.000,00 0,00 0,00 314.000,00
4® ANO 346.000,00 0,00 0,00 346.000,00
05- SEC.I\/1UN. PLANEJAMENTO, FINANÇAS EGESTÃO PÚBLICA 1°ANO: 328.000,00 0,00 0,00 328.000,00
2^ ANO; 361.000.00 0,00 0,00 361.000,00
3®ANO: 397.000,00 0,00 0,00 397.000,00
4® ANO 437.000,00 0,00 0,00 437.000,00
06 - SEC.MUN. DA CIDADE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
1®ANO; 1.360.000,00 1.210.000,00 0,00 2.570.000,00
2" ANO; 1.496.000,00 1.331.000,00 D.OO 2.827.000,00
3®ANO: 1.646.000,00 1.464.000,00 0,00 3.110.000,00
4® ANO 1.811.000,00 1.611.000,00 0,00 3.422.000,00
l;07 • SEÇ:MÜN. DEGOV^^ EARTICULAÇÃO POLÍTICA 1®AN0 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
2® AND ; 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00
182.000,00 0,00 0,00 182.000,00
4® ANO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
Fêiiix Processa.mentQ de Dados Ltda >£) Pags"
t
PPA 2014/2017
órgão / Unidade/Secretarias
ESTADO DO MARANHÃO
Resumo dos Dispêndios por Unidade
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas
Tesouro
Públicas
Convênios Oper.da Crédito Total
10 - PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS _
08 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TRABALHO E RENDA
rANO 480.000,00 260.000,00 0,00 740.000,00
T ANO; S28.000.0Q 286.000,00 0,00 814.000,00
3 ANO 581.000,00 314.000,00 0.00 895.000,00
4'ANO 639.000,00 345.000,00 0,00 984.000,00
1° ANO 1.042.000,00 650.000,00 0,00 1.692.000,00
2" ANO S 1.146.000,00 715.000,00 0,00 1.861.000,00
3" ANO l| 1,260.000,00 786,000,00 0,00 2.046.000,00
4" ANO 1 1.387.000,00 865.000,00 0,00 2.252.000,00
l-ANO 750.000,00 220.000,00 0,00 970.000,00
2" ANO 826.000.00 242,000,00 0,00 1.068.000,00
3° ANO 910.000,00 266.000,00 0,00 1.176.000,00
4° ANO 1.000.000,00 293.000,00 0,00 1.293.000.00
1°ANO 680.000,00 0,00 0,00 880.000,00
2" ANO 5 748.000,00 0,00 0,00 748.000,00
3° ANO 823.000,00 0,00 0,00 823.000,00
4» ANO 905.000,00 0,00 0,00 905.000,00
: 1°AN0:: 430.000,00 520.000,00 0,00 950.000,00
2» ANO; 473.000,00 572.000,00 0,00 1.045.000,00
3° ANO 521.000,00 629.000,00 0,00 1.150.000,00
4° ANO 573.000,00 692.000,00 0,00 1.265.000.00
l-ANO 960.000,00 1.150.000,00 0,00 2.110.000,00
2" ANO ^ 1,056.000,00 1.265.000,00 0.00 2.321.000.00
3° ANO 1,162.000,00 1.391.000,00 0,00 2.553.000,00
4° ANO 1.279.000,00 1,531.000,00 0,00 2.810.000,00
l-ANO 360.000,00 210.000,00 0,00 570.000,00
2" ANO 396.000.00 231.000,00 0,00 627.000,00
3" ANO 436.000,00 254.000,00 0,00 690.000,00
4° ANO 480.000,00 280.000,00 0,00 760.000,00
09 - SEC.MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA, ABASTECIMENTO E PESCA
10 - SEC.MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
11 - SEC-MUN. DE EDUCAÇÃO
12 - SEC. MUN. SAÚDE
13 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
14- SEC-MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Fênix Processamento de Dados ÍJda fi) Page 2
PPA 2014/2017
órgão I Unidade/Secretárias
ESTADO DO MARANHÃO
Resumo dos Dispêndios por Unidade
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas
Tesouro
Públicas
Convênios Oper.de Crédito Total
10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
1b SEC. MUN. DE CULTURA LAZER E TURISMO
1° ANO 400.000,00 350.000,00 0,00 750.000,00
2" ANO 5 440.000,00 366.000,00 0,00 sas.000,00
3- Í.NO 484.000,00 423.000,00 0,00 907.000,00
4" ANO 532.000,00 466.000.00 0,00 998.000.00
1''ANO: 5.540.000,00 1.090.000,00 0,00 6.630.000,00
2" ANO: 6.094,000,00 1.199.000,00 0.00 7.293.000,00
3° ANO 5.703.000,00 1,320.000,00 0,00 8.023.000,00
4 ANO 7.374.000,00 1.452.000,00 0,00 8.826.000,00
1''AN0 1.760.000,00 480.000,00 0,00 2.240.000,00
; 1 1.936.000.00 528.000,00 0,00 2.464.000,00
3° ANO 2.130.000,00 581.000,00 0,00 2.711.000,00
4° ANO 2.343.000,00 539.000,00 0,00 2.982.000,00
1°ANO 715.000,00 500.000,00 0,00 1.215.000,00
2° ANO 787.000,00 550.000,00 0.00 1.337.000,00
3° ANO 867.000,00 605.000,00 0,00 1.472.000,00
4° ANO 954.000,00 666.000,00 0,00 1.620.000,00
1°AN0: 3.910.000,00 2.270.000,00 0,00 6.180.000,00
2» ANO 4.301.000.00 2.497.000,00 0,00 6.798.000,00
3" ANO 4.732.000,00 2.747,000,00 0,00 7.479.000,00
ílL-"' L.''4°:ÂNÓ 5.206.000,00 3.023.000,00 0,00 8.229.D00.D0
l-ANO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2= ANO; 55.000,00 0,00 0.00 55.000.00
3" ANO 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00
4» ANO 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00
rANO 1 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
33.000.00 0,00 0,00 33.000,00
36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
4° ANO: 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
16 FUNDEB
17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
18 - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
19- FUNDO. MUN. SAÚDE
20 - FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE
22 - RESERVA DEÇÒNflNGÉNÇIA^
f=ênk Processamento de Dados Lida © Page 3
fcPPA 2014/2017
órgão / Unidade/Secretárias
ESTADO DO MARANHAO
Resumo dos Dispêndios por Unidade
Programas Finalísticos e Programas de Gestão de Políticas
Tesouro
Públicas
Convênios Oper.tie Crédito Total
10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
[23 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
11- CAMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
21 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Fênix Processamento de Dados Ltda ©
1°AN0: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
;i 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
3° ANO 1 121.000,00 0,00 0.00 121.000.00
4» ANO i 133.000,00, 0,00 0,00 133.000.00
Totaldo Órgão (1°Ano) 20.917.000.00 8.910.000,00 0,00 29.827.000,00
(2' Ano) 23.010.000.00 9.801.000.00 0,00 32.811.000,00
(3° Ano) 25.317.000,00 10.780.000,00 0.00 36.097.000,00
(4° Ano) 27.851.000.00 11.863.000,00 0,00 39.714.000,00
1° ANO: 782.400.00 0.00 0,00 782.400,00
r ANO í 861.000,00 0,00 0,00 861.000,00
3° ANO 947.000,00 0,00 0,00 947.000,00
4'ANO 1.041.000.00 0,00 0,00 1.041.000.00
Total do Órgão (1' Ano) 782.400.00 0,00 0,00 782.400,00
{2- Ano) 861.000.00 0.00 0,00 861.000,00
(3° Ano) 947.000,00 0.00 0.00 947.000.00
(4° Ano) 1.041.000,00 0,00 0,00 1.041.000,00
•um
(1° Ano): m
(2=' Ano):
|3°Ano):
(4' Ano):
21.699.400,00
23.871.000.00
26.264.000.00
28.892.000,00
•
íWsi
8.910.000.00
9.801.000,00
10.780.000.00
11.863.000,00
0,00
0,00
0,00 .
0,00 I-
- .-L*
m
Pape 4
j PPA 2014/2017
• •
ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
Programa:
0025 Desenvolvimentó e Infra - Estrutura Rural
Objetivo: IMPLEMENTAR CONDIÇÕES DE FÍXAÇAO DO HOMEM NO CAMPO EPROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E •
MANTER AEQUITABILIDADE DA MALHA RURAL VICINAL E ZELAR PELA MANUTENÇÃO DOSPROPRIOS
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 20161 2017
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
20.601.0025.2 Programa de Aquisição de Alimentos - PAA
Carater: ()Q Contínuo ( ) Temporário Iniolo: Término:
Origem do.s Recursos ; Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Manutenção (%)
porcentagem
R$
R$
R$
Unidade: 09- SEC.MUN. DE AGRICULTURA, RECUARIA, ABASTECIMENTO E PESCA
Correntes:
0,00 120.000,00
557.000,00 Capitai:
557.000,00 bO,00,::
Dados Financeiros (R$)
132.000,00 • 145.000,00
0,00 0,00,
160.000,00
%':-4oÍOO:
PragrãrtiájifFftifiS
0026 Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Economico
Sífísíiiif:;:® DESÉNVÓLVlfâÉÍWÕÈeÓNÔMIÕÓiÜRBÃNQE^ t,íii3|aíS:íl!S,a:!Blí;;|::]ÍBRASÈPüBL|GAs;PBIORI^^^
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
15.451.0026.1 Aquisição de Imóveis
Carater: () Contínuo (X Temporário Início:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos Reouisos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
15.451.0026.1 Construção de Meios Fios e Sarjetas
Carater: ( ) Contínuo ()ÇTemporário lnlclo:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
15.451.0026.1 Construção, reforma e ampliação de Praças
Carater: {X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
© Fènix Piecessarnenío de Dados Ltda
Bem Adquirido (und)
unidade
Unidade: 06- SEC.MUN. DA CIDADE TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS
RS
Correntes:
139.000,00
557.000,00 Çapitai:
íOIOD"
Dados Financeiros (R$)
0,00 0,00
696.000,00 150:000,00 ! i iBl.pqo.oo ;
Unidade: 06- SEC.MUN. DA CIDADE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
Meio Fio Construído (KM) 1,00 2,00 . . 3,00
KM Dados Financeiros (R$)
R$
R$
Correntes:
0,00 0,00 0,00 0,00
1.392.000,00 Cepitai:
300.000,00 : 330.000,00 363.000,00 .
Unidade: 06- SEC.MUN. DA CIDADE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
R$ 1.392.000,00
Praça Construída e/ou Reformada (
unidade
Correntes:
R$
R,$
185.000,00
1.439.000,00 Capital:
Dados Financeiros (R$)
0,00 0,00 0,00
2,00,:
0,00
20Ò.OOO;PO
•í:4,ÒP:i:;
0,00
399.000,00
:• 4.0C
0,00
Page 1
PPA2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
m
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE
Total da Ação
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
15.451.0026.1 Pavimentação de Vias em Bloqueies
Carafer: ( ) Continuo (X Temporário lnicio:01/2014 Término: 12/2017
Origem rio-sRecursos ; Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
15.451.0026.1 Pavimentação de Vias Publicas
Caraler: ( ) Continuo (X Temporário lnlclo:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
15.451.0026.2 Manutenção de Vias Publicas
Carater: (X Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem cios Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Cargo: GESTOR
1.624.000,00 350.000,00 385.000,00 ; • 423.000,00
Unidade: 06- SEC.MUN. DA CIDADE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
Via Bloquetiada (km)
KM
R$
R$
Correntes:
0,00
1.300.000,00 CapitalC"^
p,0()j:
Dados Financeiros (R$)
0,00 • 0,00:
1.300.000,00 , 280.000,00 308.000:00 :339.000,00 :
Unidade: 06- SEC.MUN. DA CiDADE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
R$
Via Pavimentadas (Km)
KM
R$
R$
(CorréntéSi:
0,00
928.000,00 Capital:
:í2,qo;;'
;o,oo:
• 2,00 2,00
Dados Financeiros (R$)
:to,op-: 0,00
928.000,00 200.000,00 220.000,00 242.000,00
Unidade: 06- SEC.MUN. DA CIDADE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
R$
Manutenção (%)
porcentagem
R$
R$
;:ioo,oo;;t
Correntes:
1.392.000,00 í:::í;s,í; •: T:20o;m^
0,00 Capital:
1.392.000,00 100:000,00'
100,00 ;'100,00":
Dados Financeiros (R$)
220.000,00
110.000,00 . '
242.000,00
c12Í0ppip0;
•
466.000,00
2,00
0,00
373.000,00
;;4 ri^''"2,0ÔÍ'
!::f;:v.p,00;,,
266.000,00
' 100,00
266.000,00
133.000,00
Programa:ít,: f-"nspi':;ívfíí-yi-jf ílrí;'';•: yyf-,; '
0020 Água,Esgotoe ServiçosPúblicos
rfClí :Objetivo::::ÈÍSTÍIÍIULAR0;DE&ENVÔÍtVIMENTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PARA MELHORjA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNIClPIO, IMPLANTAÇÃO DE COLETA E
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
• 15;452.0020.2 Pintura de Melo-Flos e Vias Públicas
Caraler: (X Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem do,s Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
C>Fènix Processamento de Dados l-ti1a
Manutenção (%)
porcentagem
R$
R$
R$
Unidade: 06- SEC.MUN. DA CIDADE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
100,00 100,00 100,00
I Dados Financeiros (R$) Correntes: -
1.208.000,00 '240.000,00: 264.000,00 ' 291.000,00
0.00 Capital:
1.208.000,00 20.000,00 22.000,00 24.000,00
100,00
321,000,00
26.000,00
PageZ
1
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNiDADE Cargo: GESTOR
Programa;
P
Publica
0506 Iluminação Pública
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
15.452.0506.Z Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica
Carater: {X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Manutenção (%)
porcentagem
R$
R$
R$
Unidade: 06- SEC.MUN. DA CIDADE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
100,00' 100,00 100,00
CorrentesT
1.625.000,00 300.000,00
0,00 Capital:
1.625.000,00 iso.opoipò;;:
Dados Financeiros (R$)
330.000,00 363.000,00
55.000,00 61.000,00
100,00:
399.000,00 ,
. 67.000,00
Programa:
0026 Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Economico
Objetivo: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESÍNVÕLÍVTMENTO ECONÔMICO URBANO ECONSERVAÇÃO DE
OBRAS PUBLICAS PRIORIZANDO AAMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EPROMOVER 0
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Codificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
26.782.0026.2 Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços de Transito e Manutenção (%)
Transportes procentagem
Carater: (X)Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origemdos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes
Totai da Ação R$
Unidade: 06- SEC.MUN. DA CIDADE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
Dados Financeiros: (R$)
iGòiréritéscis ríj:::
1.300.000,00 ílfififí ijf éTipSÒ.ÓOO, 308.000,00 339.000,00 :
0,00 Cápital i::
1.300.000,00 0,00 0,00 :P,00
iiPOiPOií
:i!37300Ó,poj
•";sr:í:;::p,00..
Programa:
0023 Desenvolvimento da Relações de Trabalho e Renda
:i: :i: íi3yl:J:J.gi:PbiÍiW: :DÊSEf4í'GILVEfe:ÀÇÓESDEÃPÓIÕAQffl^MÍ^ V
ílTutsaíPy VISANDÓ»-(REjjHlSERÇÃÓiNOWÍRÇÃppPÉlS
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
04.122.0023.2 Manutenção da Sec. Mun. Desenvolvimento Economico
Carater: (X)Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Totai da Ação
•Cçi Fèp.ix Processamento de Dad-os Ltda
Manutenção (%)
porcentagem
R$
R$
R$
Unidade: 08- SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TRABALHO E RENDA
100,00 100,00 100,00 100,00;
Dados Financeiros (R$)
Correntes: • •
1.392.000,00 280.000,00 308.000,00 339.000,00 373.000,00
0,00 Capital:
1.392.000,00 20.000,00 ; 22.000,00 •24.000,00. ,26.000,00
Page 3
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
Programa:
0205 Gestãoda Política Municipal de Assistência Sociai:f;:,;í;x;;';;;;S5^^^
Objetivo: promover EXECUTAR APOLÍTICA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL NOMUNICÍPIO GARANTINDO A
INSERÇÃO DA POPULAÇÃO DEVULNERABILIDADE NOS PROGRAMAS SERVIÇOS ATIVIDADES EAÇÕES,
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS Físicas
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
08.244.0205.2 Desenvolvimento e Operação do Sistema de informações Sociais
Pesquinas e Monitoramento
Carater: ()Q Continuo ( ) Temporário inicio: Término:
Oripem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Totai da Ação
Sistemas em funoionamen to (%)
porcentagem
Unidade: 10- SEC.MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
100,00 100,00 ' 100,00
Dados Financeiros (R$)
R$
R$
R$
!Cõrrèntesu.^,::^;.':;íí:úu:•í-'""A \ sciffi
195.000,00 ' 42.000,00 46.000,00 51.000,00
0.00 Capital:
195.000,00 0,00 0,00 0,00
100,00
56.000,00
0,00
Programa;
0023 Desenvolvimento da Relações de Trabailio e Renda
Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE APOIO AO TRABALHADOR EMPREGADO, DESEMPREGADO EDESOCUPADO, ,
VISANDO A (RE)INSERÇAO NO MERCADO DE TRABALHO DE FORMAQUALIFICADA
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
11.334.0023.2 Qualificação e Requaiificação de Mão de Obra Pessoas Qualificadas (Und)
Unidade
Unidade: 08- SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TRABALHO E RENDA
100,00 100,00 1Ó0;00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Carater: ()ÇContinuo ( ) Temporário inicio: Término:
Origem dos «ecursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
R$
R$
Correntes:
0,00 192.000,00:
1.113.000,00 Capitai:
1.113.000,00 •48,000,00
211.000,00
53.000.00
.232.000,00
: .'58,000,00,;
"255:000,00
V:64,000,00:
Prògramá:;-í;n:;:;:;:;;,;:;;: :.t^
0052 Administração Geral ;i '
, Objetivo: rróvER AADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A
ç: it;;:U;-;?; realização de SUAS ATIVIDADES ..Cdí itrfú f.Km; ^r::!;;;;
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação j Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
04.122.0052.2 Manutenção da Secretaria Municipal da Cidade e Serviços Públicos
Carater: ()ÇContínuo ( ) Temporário inicio: Término:
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento
Demais Fontes
<è í-ènix Processamento de Dados Ltda
Manutenção (%)
porcentagem
RS
Unidade: 06- SEC.MUN. DA CIDADE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
100,00 í t''uí , 100,00 100,00 , ••,
Correntes :
464.000,00 90.000,00
0,00 Capitai:
Dados Financeiros (R$)
99.000,00 109.000,00
1.00,00
120.000,00
Page4
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
Total da Ação R$ 464.000,00 12.000,00
grbgrama: Objetivo: impleMENTAR CONDIÇÕES DE FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO EPROTEÇÃO AO MEIO,AMBIENTE E
0025 Desenvolvimento e Infra - Estrutura Rural MANTER AEQUITABILIDADE DA MALHA RURAL VICINAL EZELAR PELA MANUTENÇÃO DOSPROPRIOS
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Cúdificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITUFÍA MUNICIPALVILANOVA DOS MARTÍRIOS
20.602.0025.1 Construção de Açudes e Promoção da Psicultura Açudes Construídos (ÜND)
Unidade: 09-SEC.MUN.
10,00
DE AGRICULTURA, RECUARIA, ABASTECIMENTO E PESCA
10,00 10,00 íio;oo?
Carater: () Contínuo (X Temporário Inicio:01/2014 Término: 12/2017
Unidade
Correntes:
Dados Financeiros (R$)
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 139.000,00 0,00 0,00 Ò,00 ;|5 T;, 0,00
Demais Fontes R$ 697.000,00
Total da Ação R$ 836.000,00 "180.000,00 198.000,00 ' • - 218.000,00 tZ4p,opq,do
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 09- SEC.MUN. DE AGRICULTURA, RECUARIA, ABASTECIMENTO E PESCA
20.605.0025.1 Recuperação de Estradas Vicinais Estradas Recuperadas (%) 100,00 :::f|ídd'dpr
Carater: () Continuo ()ÇTemporário lnicio:01/2014 Término: 12/2017
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Còrrerites ::: iy:
Origem do.sRecursos : Recursos do Orçamento R$ 139.000,00 0,00 i;: ":-;[Í|d,pO
Demais Fontes R$ 1.113.000,00 dápfâLsSílwiCT:'-
Total da Ação R$ 1.252.000,00 270.000,00 297.000:00 ^ 326.000,00 ::359Í;ddd,00
Órgão: 10- PREFEITURA MUNiCiPAL VILA NOVA DOSMARTIRiOS Unidade: 09 - SEC.MUN. DE AGRICULTURA, RECUARIA, ABASTECIMENTO E PESCA
20.605.0025.2 Manutenção de Estradas Vicinais Manutenção (%) 100,00 100,00
Carater: (Xj Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$)
CdrrentesT ,: i; Í TT -':" T
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento RS 1.021.000,00 220.000,00 : 242.000,00 266.000.00 : ; 293.000.00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
Total da Ação RS 1.021.000,00 • 0,00 : 0,00 • : 0.00 0.00
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 09- SEC.MUN. DE AGRICULTURA, RECUARIA, ABASTECIMENTO E PESCA
20.605.0025.2 Recuperação de Pontes Pontes Recuperadas (%) 100,00 100,00
Carater: (X Contínuo {) Temporário inicio: Término:
porcentagem
Correntes::
Dados Financeiros (R$)
Origem do.s Recursos ; Recursos do Orçamento RS 649.000,00 140.000,00 154.000,00 , • 169.000,00 , 186:000,00
Demais Fontes R$ 649.000,00 Capital:
Total da Ação R$ 1.298.000,00 , i 140.000,00 .154.000,00 , 169.000,00 186.000.00
Órgão; 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 09- SEC.MUN. DE AGRICULTURA, RECUARIA, ABASTECIMENTO E PESCA
© f"ènix Processamento de Dados Ltda Page 6
PPÂ2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
20.606.0025.2 Manutenção da Frota de Veículos, Tratores e Equipamentos Ulanutenção (%) S;:#:.:-. 100,00 skkkikL:; : lllBSvòü:: 100,00 '
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário início: Término:
jorcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes: :
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 836.000,00 . ;. j: : . 90.000,00 99.000,00 109.000,00 120.000.00 ;
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
Total da Ação R$ 836.000,00 = 90.000,00 99.000,00 109.000.00 • 120.000.00
Programa:
0205 Gestão da Politica Municipai de Assistência Social
ObjetivpirpROMOVER EXÈGÜffi!A^f^btilTICÃ:MüNÍCIWÍ;lbE ASSièSiSCÍA SOÒÍAll NQÍMUNiÓlPIO GARANTIND ifSf:Í:;k5:iJNSEI^ÇÃ0;iDA;P)CíPIJi^ÇÃ0:ÓE;VL)LNERABlLiD.AÓE^NÓS,P^
AÇÕES LIGADAS AOPROGRAMA
Codificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 10- SEC.WIUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0205.2 Implantação e Execução de Programa de Qualificação e Educação ^rograma implantado (%) 'loò^oo' 100,00 100,00
Permanente para Trabaltiadores do SUAS
Carater: (XjContinuo ( ) Temporário Inicio: Término:
porcentagem
Correntes: "
Dados Financeiros (R$) 1
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 139.000,00 30.000,00 33.000,00 íS;::Fs:tí':i;s!Í,SLÍ36.pOO,qO:; ; 40.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capitai:
Total da Ação R$ 139.000,00 • Ò,00ri Fí::L.Fk,k':kr;:gk;; j;'OiÒb ; 0,00
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 10- SEC.MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0205.2 Implantação e Manutenção do Consorcio intermunicipal l/ianutenção (%) 100,00 - - ^
Carater: ()ÇContínuo ( ) Temporário Inicio: Término:
lorcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 233.000,00 : 50.000,00 55.000,00 : 61.000.00 .67.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capitai': '
Total da Ação R$ 233.000,00 0,00 • 0.00 ;; 0,00
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 10- SEC.MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0205.2 Manutenção da Sec. Mun. De Assistência Social e Cidadania Manunteção (%) 100,00 100,00 100,00
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário inicio: Término:
oorcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 697,000,00 , 128.000,00, 141.000.00 156.000,00 171.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital
Total da Ação F<$ 697.000,00 :• 22.000,00 , 24.000,00 25.000,00 29.000,00
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS Unidade: 10- SEC.MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
08.122.0205.2 Manutenção e Funcionamento do Órgão Gestor Municipai da Manutenção (%) kkk • 100.00 100.00 100.00 100,00
política de Assistência oociai
Carater: {X) Contínuo ( ) Temporário inicio: Término:
Dorcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes :
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 233.000,00 50.000,00 55.000,00 61.000,00 67.000,00
Demais Fontes RS 0,00 Capitai:
gi Fènix Processamento de Dados Ltda Paga 6
í PPA 2014/2017
m
ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
Total da Ação
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
R$ 233.000,00 •.i"''':''.'': i 0,00 :-;i •• -p.oo;
Unidade: 10 - SEC.MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0205.1 Aquisição de Veículos e Equipamentos para execução da política de Veiculo Adquirido e Equipamento C
assistência social porcentagem L Si
Carater: (Xi Continuo ( )Temporário Inicio: Término: ^eõrrentés"^^
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 72.000,00
Demais Fontes R$ 464.000,00 óãpital >L;
Total da Ação R$ 536.000,00
0,00
1:15.000,00 '
Dados Financeiros (R$)
0,00 0,00 :
127.000,00 '140.000,00'
.OiOO
ippppi
Íi54:ppo,oo'
Programa:. ,
0001 Ação Legislativa
Objetivo: rroMOVER ADEMOCRACIA AJUSTIÇA SOCIAL EIGUALDADE DE DIREITOS, BEM COMO EXERCER FUNÇÕES
ÍfOÍIIJiÍ;3ÍÍLL::,i::'.í'rLEGISLj^ÍVpg:BlJRpCI^TI^
AÇÕES LiGADASAO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
órgão: 11- CAMARA MUNICIPAL DEPORTO FRANCO
01.031.0001.2 Gestão de Pessoal e Encargos da Câmara
Carater: (X Contínuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Totai da Ação
Manutenção (%)
porcentagem
R$
R$
R$
Unidade: 21 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
100,00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)^
Correntes:
3.041.200,00 • . 655.200,00 , 721.000,00 793.000,00
0,00 Gapital:-:
3.041.200,00 0,00 0,00 0,00
100,00
: 872.000,00
0,00
Prográrnájiitijif Í'L::
0023 Desenvolvimento da Relações de Trabalho e Ronda
ií::: ii-ii:: ;DÍSENVÓL^ER^Ã^ÓÉsfiEAPÓIÓiÃOiTfwiÂEHAD ÉDÉSÓCÜPÁDÓ;^ r
i.iíiiiíí :ii • fi: ííí;iyÍSANDp:'A'(RÉ)ÍNSERÇ:Á DÈ: FORlitóiQUAl-lSíeApAii:: :í i-i
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 1 2016 j 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
11.332.0023.2 Primeiro Emprego
Carater: (X Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Totai da Ação
ígi Fènix Processamento de Dados l..tda
Manutenção (%)
porcentagem
R$
RS
OS
Unidade: 08- SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO E RENDA
i • 100.00 ' ií ;• • iii 100.00 i ipp.opiri; :100,00
Dados Financeiros (R$)
Correntes: . - :
836.000,00 180.000,00 .198:000,00 218.000,00 240.000,00
92.000,00 Capital:
20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00 928.000,00
Pager
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNiDADE Cargo: GESTOR
Programa: , •
0019 Cultura e Desenvolvimento Turístico
Objetivo: DIFUSÃO EACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS ESERVIÇOS DA CULTURA BRASILEIRA. CONTEMPLANDO
AÇÕES DEINSTALAÇÕES DEESPAÇOS CULTURAIS E PROMOÇÃO DEEVENTOS DEARTE E CULTURA DO
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA
Codificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
23.695.0019.2 Desenvolvimento de Eventos, Feiras e Festivais
Carater: ()QContinuo ( ) Temporário Inicio: Término;
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Totai da Ação
Eventos Realizados (%)
porcentagem
R$
R$
Unidade: 15 - SEC. MUN. DE CULTURA LAZER E TURISMO
TlOO.OO 100,00 100,00
R$
Correntes:
92.000,00 120.000,00
464.000,00 iCapItal;:;
556.000,00 0,00
Dados Financeiros (R$)
••dà2;ôôò;6o;:;i4^!::í
0,00 íO.OOl
100,00;
i;!i?pi5d,qo;í
0,00 ;
Programa:
0001 Ação Legislativa
Objetiva; f3RQM0VERlA DÉWlÒCRÂGÍMyüStlÍ^^ • LEGISLATIVAS BUROCFiATIGAS￾AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Codificação Ação ProdutoiUnidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 11- CAMARA MUNICIPAL DEPORTO FRANCO , Unidade: 21 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
01.031.0001.2 Manutenção da Câmara Municipal i/lanutenção (%) 100,00"
Carater: (X)Continuo ( ) Temporário Início: Término:
Origem aos Racuisos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
porcentagem Dados Financeiros (R$)
RS
R$
590.200,00
0,00
Correntes :
103.200,00f;
Capital: ' :
114.000,00 137.000,00
Total da Ação RS 590.200,00 24.000,00 26.000,00 29.000,00 32.000,00
Programa:
0403 Ensino Fundamental
Objetivo: ^mANUTENÇÂO REDE MUNICIPAL DE ENSINO
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 16- FUNDEB
12.361.0403.2 Fundeb 60% Manunteção (%) 100,00 100,00 100,00 100,00,
Carater: [XjContinuo ( ) Temporário Início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
porcentagem Dados Financeiros (R$)
R$
RS
Correntes:;
14.851.000,00 '3.200.000,00:
0.00 Capital:
3.520.000,00 • 3.872.000,00 " 4.259.000,00
Totai da Ação RS 14.851.000,00 0.00 0,00 ., : ' ^ ; 0.00 : 0.00
(ç! f=èni>; Pi-ocessamento de Dados Ltda • Page 8
^ PPA 2014/2017
Gerente: GESTOR DA UNIDADE
ESTADO DO MARANHAO
- "--i f : "-.i
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Cargo: GESTOR
Programa:
Vp4;Í'Ò', :,Moderr^za^P:S:Éjes^vÕlyiriiérrto;yg Ensina
Objetivo: DESPESAS COM MDE
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS Físicas
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 16-FUNDEB
12.361.0410.1 Reforma e Ampliação de Escolas da Municipal de Ensino Escolas Reforma e/ou Construídas ,5,00 ÍS?ÍeÍ9I)'':''T
Carater: ( ) Contínuo (X Temporário lnício:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos Recursos ; Recursos do Orçamento
Demais Fontes
unidade Dados Financeiros (R$)
R3
R$
1.161.000,00
1.161.000,00
Correntes : '
SiiEE;;íiÉ:EiEEsTEÍ:fl.w
Capital:
0,00 3|r EeÍeí-;ee-:eeÜ
Total da Ação R$ 2.322.000,00 500.000,00: 550.000,00. E E" ; 606.000,00 666.000,00
Programa:
0403 Ensino Fundamental
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 16- FUNDEB
12.365.0403.1 Construção de Escolas da Educação Infantil Escola Construída (und) 1,00 1,00 ;|||EíEE 1.00
Carater: () Contínuo (X Temporário Início:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
unidade Dados Financeiros (R$)
R$
R$
139.000,00
1.392.000,00
Correntes:
•,Te 0,00
Gapitál;
0,00 . E ' ir 0,00 E:-' • • 0,00
Total da Ação R$ 1.531.000,00 330.000,00 363.00000 399.000.00 . 439.000,00
Programa:: fii-liT.í: ir rE'E.^ Ei:'TÍEKS':eSe.
0410 Modernização e Desenvolvimento do Ensino E /f:í:ÊE;É
Objetivo: despeSAS COMMDE
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
12.122.0410.2 Gestão do Fundo Municipal de Educação
Carater: ()Q Contínuo ( ) Temporário Início: Término:
Origer^i dos Recursos ; Recursos do Orçamento
Demais Fontes
(g FeníX Pí-ocessamento de Dados Ltda
Manunteção (%)
porcentagem
R$
Unidade: 17- FUNDO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO
100,00 . 100,00 ; 100,00
Dados Financeiros (R$)
Correntes:
697.000,00 128.000,00 141.000,00 156.000,00
0.00 Capital:
100,00
171.000,00
Page 9
PPA 2014/2017
íiPl
Gerente: GESTOR DA UNIDADE
ESTADO DO MARANHAO
-OííTO f RAKCú
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Cargo: GESTOR
Total da Ação R$
Total Geral do PPA: 30.609.400,00 33.672.000,00 37.044.000,00 40.755.000,00
(ü í-enix Processameiito de Dados l.ída Page 31
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
Total da Ação RS 697.000,00 22.000,00 24.000.00 26:000,00 29.000,00
Programa:
02S1 Alimentação EscoU ifií ÉS*'ílit-rW ' ' •'ÉèÉtjiiSiíBilÉiSffl
pióbietivo:::(PféreSèsáMIdãdèSíÉIdIsenvolverÍervÍçós ãòsíãlünõsSda
ílSi::i:;: EDOCAÇÃO::PttBLICÁ'iaÈLHÓRÃNDÓiO'SEtd:DESEMPÉNHOr::paBi:::S
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA •iÉíi|-íÉ,É:^'iÍÉÍÉÍp FÍSIcÃá;Ér. :-Éí ^ÉÉÉcÉrÉÉ:;;:;: .-ÉÉrp:íÉí:•}'..É￾Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
12.361.0251.2 Programa de Alimentação Escolar
Carater: (X Contínuo ( ) Temporário Início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Manunteção (%)
porcentagem
R$
R$
R$
Unidade: 17- FUNDO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO
ilflifs; J:topp:-SHI;: ^; í '111 TíWiOp':
: : . Dados Financeiros (R$)
Correntes::" ; , s: . ;! :• ' • ,• ,:,i
2.090.000,00 450.000,00 495.000,00 ' , 545.000,00:
",00 Capital:
2.090.000,00 íp,oo: 0(00:; ::.o,oo:
iíi^po.op;::
600.000,00
0,00
Programa:
0403 Ensino Fundamental
Objetivo: MANUTENÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA É--É' ''ÉÉ:É.jj:É'::-'rÉ:':-T.^ :::':'ÍMtTAs;FÍ^ÇÁSí;'4K ,:É';:5Éé)wÉ;|íÉ:;
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
12.361.0403.2 Programa de Transporte Escolar
Carater: (X)Contínuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Manunteção (%)
porcentagem
R$
R$
R$
Unidade: 17- FUNDO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO
100,00 100,00 1C0.00
Dados Financeiros (R$)
Correntes : o;.m "
1.392.000,00 ,;3oq:qÔo,oo::: 33o;pbOiOp r: r• : d;363.poo,oo:
0,09 Capital:
1.392.000,00 0,00 0,00 0,00
;:dPO,op;;
399.000,00
0,00
Progratria:::,T:t::::rT:,ç.,,':;'
0410 Modernização e Desenvolvimento do Ensino
:mdèí:;é
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 j 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
12.361.0410.1
© f'«nix Processamento de Dados Ltda
Veiculo Adquirido (und)
Unidade: 17- FUNDO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO
, 1,00 T"; T: ^' 1,00 d 1,00. 1.00
Paga 10
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
i ^ 1-. . _ -•" •
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente; GESTOR DA UNIDADE
Aquisição de Veicuios ao transporte Escolar
Carater: ()QContinuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
Unidade
R$
R3
Cargo: GESTOR
Dados Financeiros (R$)
0,00 0,00,
Correntes:
92.000,00
928.000,00 Capital:
. 220.000,00 v, 242.000,00
Unidade: 17- FUNDO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO
1.020.000,00
12.361.0410.1 Construção de Quadras Poliesportivas
Carater: (X)Contínuo ( ) Temporário Inicio:
Quadra Construída (und)
unidade
0,00
266.000,00
Dados Financeiros (R$)
T, 0,00 •V:::;:,:.::':;/ , 0;00
i; :;:0,p0
292.000,00
2^00
Término:
Origenr dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
12.361.0410.2 Manutenção de Escolas de Ensino Fundamento
Carater; (X)Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos: Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
12.365.0410.2 Manutenção de Escolas da Educação Infantil
Carater: ()QContinuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
R$
R$
R$
Manunteção (%)
porcentagem
R$
R$
R$
Manunteção (%)
porcentagem
R$
R$
R$
Correntes::;
139.000,00
1.300.000,00 Gapitáí
0,00
1,439,000,00 310.000,00 • - 341.000,00 : :
Unidade: 17- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
100,00 100,00
375.000,00
:'1p0,00
Dados Financeiros (R$)
• 0,00
413.000,00
:.;i100,00 "
Correntes: ."T ;• T ' a , . Ií.: i ra;: :;:
1.392.000,00 .200.000,00 220.000,00 : :: 242.000,00 266.000,00
0,00 Capital:
100.000,00 110.000,00
Unidade: 17- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
100,00' 100,00
1.392.000,00 121.000,00 133.000,00
Correntes: . •
697.000,00 120.000,00 ,
0.00 Capital:
697.000,00 30:00o;oo
100,00:: 100,00
Dados Financeiros (RS)
132.000,00 146.000.00 160.000,00
33.000,00 36.000,00 40.000,00
Programa;:-
0052 Administração Geral
Objetivo: rrqVER AADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICAZES EEFICIENTES PARA A
REALIZAÇÃO DE SUASATIVIDADES
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS Físicas
Códlfícação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2018 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
04.122.0052.2 Manutenção da Sec. Mun. De Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Pesca
Carater: ()0 Continuo ( ) Temporário inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
© Fènix Processamento de Dados Ltda
Manutenção (%)
Porcentagem
R$
R$
Unidade: 09- SEC.MUN. DE AGRICULTURA, RECUARIA, ABASTECIMENTO E PESCA
• 100,00 '• 100.00 100,00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Correntes:
1.392.000,00 260.000,00 286.000,00 315.000,00 346.000,00
0,00 Capital:
Page 11
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
Total da Ação R$ 1•392.000,00 40.000.00 :44.000,00 :48.000,00 53.000,00
Programa:
0019 Cultura e Desenvolvimento Turístico
Objetivo: pipuSÃO EACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS ESERVIÇOS DA CULTURA BRASILEIRA, CONTEMPLANDO
AÇÕES DEINSTALAÇÕES DEESPAÇOS CULTURAIS E PROMOÇÃO DEEVENTOS DEARTE E CULTURA DO
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA
Códlficação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
13.392.0019.1 Implantação de Centros Culturais Centros Implantados (Und)
Unidade: 15- SEC. MUN. DE CULTURA LAZER E TURISMO
2,00 2.00 2,00 ®2,g0:
Caratsr: { ) Continuo {)Ç Temporário lnído:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
unidade
R$ 0,00
RS 603.000,00
Correntos:
0,00
Capital: •
Dados Financeiros (R$)
0,00 0,00
Total da Ação R$ 603.000,00 130.000,00 TfiteííFií[:F.;.i,iíít43:oqo;oO; ni: T.TTJij: Til57:000,00: 173.000,00
Rrògramá; -A Ç;: Jiç .I-r íí Í. a : TcidrTiTi j,;;;ifis Vi; éíi :í ;T a:,:;;
i0052.iÁdrnírtiStraçáò Geral a-í;:;:[:icISai
fei!tSÍ:iTit;r^:::::T:Çi.Wetlvó;: pROVÍRÃaDMÍNIstRÃÇÂÒ MÜNÍCIPÃL$Í nií:;»Tit;:Fç;íA:;SiiçÍiTi.;:;;T;:RÍÀLl^ÇÂ(DiÕE5UÃ^
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA I; ÍTTpTni;^ FÍSIC/i^T : imii;: •- ií/ní;|tíÍí ,
Codificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 07- SEC.MUN. DEGOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
04.122.0052.2 Manutenção de Sec. Mun. De Governo e Articulação Política i/lanutenção (%) 100,00 100,00
Caraíer: Contínuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
jorcentagem Dados Financeiros (R$)
RS 697.000,00
R$ 0,00
Correntes:
140.000,00
Capital: /
154.000.00 170.000,00 • • • •• 187.000,00
Total da Ação R$ 697.000,00 i 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00
Programa: ;
0019 Cultura o DesenvolvimentoTurístico • Tç Ti
TDbjetlvq: dIFUSÂÒ EACÊSSÕ DA POPULAÇÃO ÀÕS BENS, ESERVIÇOS £3Á CULTURA BRASILE|RÃ,:CÕNTÉMPLÀNÍSÒ i.
;:Ti iÁ Tr: li/AÍTTAÇÕESDEjfjSlALAÇÕES DÊESpAÇÔS ÕÜLTURAlSiE ARTE ECULTURAOO::
AÇÕES LIGADASAO PROGRAMA METAS FiSICAS
Codificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
23.695.0019.2
f'ènix Processamento de Dados Ltda
Desenvolvimento Implantado (%)
Unidade: 15 - SEC. MUN. DE CULTURA LAZER E TURISMO
100.00 \100.00 100.00 100,00
Page 12
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNiDADE Cargo: GESTOR
Desenvolvimento do Turismo
Carater: ()QContinuo () Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
jorcentagem Dados Financeiros (R$)
R.$
R$
139.000,00
557.000,00
Correntes:
120.000,00
Capital:
, ; 132.000,00 145,000,00 160.000,00
Total da Ação R$ 696.000,00 30.000,00 33.000,00 36.000,00
Programa:
0052 Administração Geral
AADMÍNÍSTRAÇÃ0:MÜÍ4tciPAÍSÍMEÍe§^ÂDMINlèTRÂT!VÜS:ER^ f": ;'::dREALÍZAÇÃÓ;DESÜAS,ATiyiDApESlf;:--;r c;'^. -Llií:;!':®;::--críf1
AÇÓES LIGADAS AO PROGRAMA físicas •
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 1 2016 2017
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
04.122.0052.2 Manutenção do Gabinete da Prefeita
Carater: ()Ç Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origenn dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Manutenção (%)
%
R$
R5
R$
Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA
100:00-;
Correntes:
2.839.000,00 590.000,00
0.00 Capital:
2.839.000,00 22,000,00
Dados Financeiros (R$)
649.000,00. :ítJi? . i, 714.000,00
. : 24,000,00 - 26.000,00
100.00
785.000,00
29.000,00
Programa:
0059 Comunicação Social
Objetivo: promOVER AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO COM ACOMUNIDADE; NO ÂMBITO SOCIAL E .
EDUCACIONAL
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 1 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
24.131.0059.2 Manutenção da Assessorla de Comunicação Manutenção (%)
Unidade: 01 - GABINETE DA PREFEITA
100.00 100,00 IIOplOO:: iilPOiPO .
Carater: (X)Continuo ( ) Temporário inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
jorcentagem Dados Financeiros (R$)
R$
R$
697.000,00
0,00
Correntes:
140.000,00.
Capital;
154.000,00 • 170.000.00 . 187.000.00
Total da Ação R$ 697.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00. 13.000.OC
Programa: •••:•§ ;Lí .jí i;
0052 Administração Geral
;Objetivo: PROVER AADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICAZES EEFICIENTES PARA A
REALIZAÇÃO DESUASATIVIDADES r ^ C^
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 1 2016 2017
g: Fênix Processamento cie Dados Ltda Psge13
Á PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNiDADE Cargo: GESTOR
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 02- GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0052.2 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito Manutenção (%) 100,00 100,00 100,00
Csrater: (X)Continuo ( ) Temporário inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
porcentagem Dados Financeiros (R$)
R$
R$
1.392.000,00
0,00
.Correntes : :' ,
282.000,00
GâjDÍtáHs3L'3S#íiíir
310.000,00 :,34Í.oõóiciócí^ 375.000,00
Total da Ação
Órgão: 10- PREFEiTURA MUNICiPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
R$ 1.392.000,00 L:.,rlKCiggs-ais,000,001
Unidade: 03- PROCURADORIA GERAL
; 22.000,00 24.000,00
04.091.0052.2 Manutenção da Procuradoria Geral do Município Manutenção (%) 100,00 100,00 " 100,00 100,00
Carater: Continuo ( ) Temporário início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
porcentagem
R$
R$
1.625.000,00
0,00
Correntes:
322.000,00
Cápital:
Dados Financeiros (R$)
' :42íç|o,^
Total da Ação R$ 1.625.000,00 uÇ .: 7 ; 28ipoOiCio;.;;; 31.000,00 •;.i-:;:çt:::,:,i34,oop,pp:;í , 37>pp0,pp
Prógrarria:;;ji;:;ij •Objetivo: ENCARGOS ESPECIAIS
0000 Encargos Especiais
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FiSiCAS
CódifIcação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 03 - PROCURADORIA GERAL
28.846.0000.2 Precatórios de Pequeno Valor Requerente Atendido l(%) 100,00 100,00 100.00
Carater: (X Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
jorcentagem Dados Financeiros (R$)
Corréntés:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 928.000,00 ; V;: j:: j ; 200.ppp,00 , 220.000:00;: 242.000;00;. : i : 266.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
Total da Ação R$ 928.000,00 ; P,ÓO, : .Q.op \ 0,00
Programa:' h:T'':Í':,'í:í:
' 0052. Administração Geral ::
ü ;:^bietivo:4pEQvER ÀÃbMiNisTRÀçÂõ MütiJiciPÁffibÉMÈiõèAdministrativos éfícazESiÉ èFigIe^^^
id." V; T,;,; TfjREALIZAÇÃÓ DÊ:SÜÀ$;ATfòipApES^ iLí-r• 'V;L l7:|;• íuT^^'IJiS,;.-:;::pi;;•
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS Físicas
Codificação Ação Produto/Unidade 2014 2015! 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPALVILA NOVA DOS MARTÍRIOS
04.121.0052.2 Manutenção da Assessoria de Projetos Técnicos e Planejamento
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término;
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
C Fènix Processamento cie Dados Ltda
Manutenção (%)
porcentagem
R$
Unidade: 04- CONTROLADORIA GERAL E TRANSPARÊNCIA PULBICA
: :::rv'ioo^o loo.oo. • . ..• 100,00.
Daaos Financeiros (R$)
100,00
Correntes:
557.000,00 120.000,00 132.000,00 145.000,00 160.000,00
Psge14
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
Demais Fontes R$ 0,00 Capltal-ivr V"-' In r
Total da Ação
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
H,$ 557.000,00 j ; 0,00 0,00 0,00
Unidade: 04- CONTROLADORÍA GERAL E TRANSPARÊNCIA PULBICA
;;:-::-;í:j<;:P,oo
04.121.0052.2 Manutenção da Controladoría Geral e Transparência Publica Manutenção (%) 100,00 100,00 1P0,0P
Carater: (X Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
porcentagem
R$
R$
649.000,00
0,00
Correntes:
120.000,00 ; :
Gàpltallr:"?'/^ T..'..'
Dados Financeiros (R$)
132.000,00 145.000,00 160.P0P,PP
Total da Ação
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
R$ 649.000,00 v: ••• ^ 20.000,00 , : 22.000,00 24.000,00 V ,
Unidade: 05- SEC.MUN. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO PUBLICA
26.003,00
04.121.0052.2 Manutenção da Sec. Mun. De Planejamento, Finanças e Gestão
Pública
Carater: (X)Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Manutenção (%) 100,00
porcentagem Dados Financeiros (R$)
R$
R$
1.300.000,00
0,00
Correntes: •• ív í
260.000,00
capai; í-í;Vi '11'S
286.000,PO 315.PPP,PP 347.000,00
Total da Ação R$ 1.300.000,00 20.000,00 igsv;C;::í22.PPP;po 24.P00,00 V'jLiní 26.000,00
Programa: 'irv''-íl.;?
0000Encargos Especiais
Objetivo: ENCARGOS ESPECIA,IS
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Codificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
28.846.0000.2 Encargos com PASEP
Caraíer: ()Q Contínuo ( ) Temporário Início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Contribuição Devida (%)
porcentagem
Unidade: 05- SEC.MUN. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO PUBLICA
100,00 . 100.00
R$
R$
R$
Correntes i
223.000,00 V i \ 48.000,00
0.00 Capital:
223.000,00 0,00
Dados Financeiros (R$)
53.000,00
• 0,00
58.000,00
0,00
100,00 :
64.000,00
0,00
Prog.-ama:. í;riftíL; • L11;?, ,• í;i L::;
0205 Gestão da Política Municipal de Assistência Social
. Objetivo: pROMOVER EXECUTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL NOMUNICÍPIO GARANTINDO A
INSERÇÃO DA POPULAÇÃO DE VULNERABILIDADE NOS PROGRAMAS SERVIÇOS ATIVIDADES EAÇÕES,
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 10- SEC.MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
rènix Processamento de Dados i.tda PagelS
c5) o:jü9U]essaDOjçj sopecj ep4'i
apepiun/ojnpojd 1 V|,OZ SlOZ 9I.0Z ZI.OZ oeÒeompOQ oeóv
sagòv svQVon ov vmvaooHd sviaiN svoisjd
'VAiiNaAaad VAiivoyd VAiiaioad aa ovsmoNi VAiinaoyd a vóNvanoas aviNawnv
lOAuafqo "yaAoiAioad yvinoaxa a aviNaiAaadwi sv sagóv va viONaisissv 'ivioos MOd oiaw va oyóNHd
661.0 ovJoui!A|OAuasac a oiüaUiBjouiudy Bp epua)sissv iBOOS : .
lEUiBjEOJd l.'.?' tí' •':SIV
; 0 00
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ujsBuq sop sosjnosy : sosjnaau op o)U3uieãJO
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Z300'1.0E'01. 3 ELUBjEoJd SaiVlSa
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noz SlOZ 91.0Z ZI.ÜZ OEãeayipoo oeãv apepjun/oinpojd
saoóv svavon ov vwvyoond svxam svolsid
pAiiafqo yaAowoad o oiNawipamaod soa soóiAaas soonaoa aò aanvs
IZOO 0)Uaiupa|Bp0d sop soíjAjas ap apnBS
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0D'0üD'SZ9'l. OO'000'ZE
00'0 SIBÍldBO,
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0BâU3)nUB|/\| (%)
|e)ox Ep oeiv
sjBUjaa S3)U0d
uiaSuo sop sosjnaad : sosjnaaij op oiuaiUBdJO
jsibjbo í() onupuoo ( ) ouBJodiuaj. lopjui loujiujai
Z'6l.00'3Zl.'El. inuBifl 'oag |Bdp!un|/\| ap 'Bjni|no jazBT a oiuspnx
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f|.DZ 9I.0Z 9I.DZ ílOZ oeãeampço oeõv apep!un/o)npojd
j:iiEEE:EEh';,;t.E::EEEE Ei" li'ÉsyaiSi^EESw^ saoõv svavon OV vi/uvuooud
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oeòu3)nue[/^ (o/o)
sjeLUSG s8;uod
iuodüo sop sosüid^^i ; sosjnaa^ op o;uaujeõJO
Ô() onuijuoo ( ) oüBJodiu©! :o|3iu| :ouiLUJ8x
Z'gozO't't'Z'80 o^usujepuajao sep seoiijpcj op epua^stssv lepos O0'0OV[ ^00'pqií :^qo'ooi.
:oBjeo M01S30
OA|)ej;suoui3a sop seuiejBoJd a seo5v jcd* a^uajao op euiejBoJc]
oavis3 oa ovHNVdvi/\i
lajuajao yoisaa va aavaiNfi
Vdd ZI.0Z/1^|.0Z
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente; GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 18- FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.0199.2 Implantação de programa de segurança alimentar nutriclonal Manunteção (%) 100,00 100,00
Carateit (/j Contínuo ( ) Temporário Inicio: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Còfréhtésí
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 185.000,00 0048jpOp,Pp::;m 53.000,00
Demais Fontes RS 0,00 Capital:
•0;:0 3333ÍÍ0ipipp; Total da Ação i R$ 185.000,00 03Í:0ÍÍ3PiPPÍ0?03í
Órgão: 10- PREFEITURA MUNiCIPAL VILA NOVA DOSMARTiRiOS Unidade: 18- FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0199.2 Concessão de beneficies eventuais e emergencials a Indivíduos ou Beneficio Concedido (und) 10,00 10,00 10,00 10,00 famílias em situação de vulnerablli
Carater: (X)Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
unidade
Correntes: -
Dados Financeiros (R$):300'3:j3;:R::;:r3
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 139.000,00 .';PÍ-opP]ppT?3|í0:, 40.000,00
Demais Fontes RS 0,00 Capital:
0,00 Total da Ação R$ 139.000,00 0,00' 0,00 • '•••v-'p,PP.;-':ví\i
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 18- FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0199.2 Implantação de programa de inclusão produtiva para famílias da Manunteção (%) • 100,00 100,00 Í0:-04qplP|0003 100,00
assisntecla social
Carater: (X Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 279.000,00 60.000,00 73.000,00 80.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
-0,00 Total da Ação RS 279.000,00 0,00
Órgão: 10- PREFEiTURA MUNiCiPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 18 - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0199.2 Manutenção e Gestão do Fundo - FMAS Manunteção (%) 100,00 100,00
Carater: {Xj Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes: '
Origem do.s Recursos : Recursos do Orçamento R,$ 928.000,00 160.000,00 176.000,00 194.000,00 • 213.000.00
Demais Fontes R$ 0,00 Capitál ;™ ::.íT; •^
Total da Ação R$ 928.000,00 40.000,00 : í44,Qgo:ob;0 0 48.000,00 3 • 53.000,00
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 18- FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0199.2 Realização de Serviços da Proteção social basica da assistência Manunteção (%) 100,00 :.'r":,;:'í'00"0OÒ;ljO0 •'•••:.000í' i;;:' ;;;'0'ppipo; 03:i 100,00
social através do CRAS
Ca.-ater: (X) Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
porcentagem
Correntes:
Dados Financeiros (R$)
Origem do.s Recursos: Recursos do Orçamento R$ 372.000,00 , 77.000.00 ; 85.000,00 94.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
: 13.00p.0C Total da Ação R$ 372.000,00 , 10.000.00 , 11.000,00 • I2.00p.00 ,
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 18- FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0199.2 Realização de Serviços da proteção social especial através do Manutenção (%) riWi: lOC.OO 100,00 100,00 100,00
CREAS porcentagem Dados Financeiros (R$)
<a Fènix Processamento de Dados Ltda Pago 17
Ô PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
lií^Ss:
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNiDADE Cargo: GESTOR
Carater: (X Continuo ( ) Temporário
Origem dos Recursos
início: Término:
Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
R$
697.000,00
0,00
Correntes:
140.000,00
Capital;;::;!:'-, :
154.000,00 170.000,00 187.000,00
Total da Ação R$ 697.000,00 ;••;;:i;::;-:::1q:qqq,0q: v-:;-: ; : ,1:1.000,00 ,12.0,00,00: 13.000,00;
Programa:
0017' -iDesenvolvimento Habitadonal :
Objetivp: pROMOVÊR AÇÕES QUE VIABILIZEM 0 ACESSO AMORADIA ADEQUADA LEGALIZADA AOS SEGMENTOS DE
BAIXA RENDA • .
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
16.482.0017.1 Construção de Unidades Habitacionais
Carater: ( ) Continuo (X)Temporário lnlclo:01/2014 Término: 12/2017
Origern dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Unidades Construídas (und)
unidades
Unidade: 18- FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
25,00 25^00 TgSíOO:;;;
R$
R§
R$
Correntes :V￾233.000,00
2.321.000,00 Capital:
2.554.000,00
0.00/
: 55d;oSqI®i t
Dados Financeiros (R$)
605.000,00 • 666.000,00
/25,qqv:
0,00
,73Íqqq,oq :
Prpgfãma;:::!:í,:;,''Ç;:,:;;í;':;;i;i^ :i:ii; '
:;iOp27:i;';iRjrfa|écÍméntb-dds!;Seryiçps;dé-SãúdeiJ-
,'0.'=jSy'i'::;!PR,ÕMOV^ÍGÍFÓRtALE^
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA
Cõdificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
10.301.0027.1 Construção de Unidades BasIca de Saúde
Carater: ( ) Continuo (X Temporário lnício:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
10.301.0027.1 Reforma e reestruturação de unidades basica de saúde
Carater: () Continuo (X Temporário Inicio:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Cô Fènix Processamento cie Dados L.tda
Unidades Construídas (und)
unidades
Unidade: 19- FUNDO. MUN. SAÚDE
5,00
OorrentesT
?5,oq:: :.5,oo •
R$
R$
464.000,00
4.641.000,00 Capital-:
0,00
Dados Financeiros (R$)
• 0.00 , :.0,00
5.105.000,00 1.100.000,00 : 1.210.000,00 1,331.000,00
Unidade: 19- FUNDO. MUN. SAÚDE
Reformas Realizadas (%) r:C:ri: 100.00 :, ;• s::-; iri;i 'C-10Ú.OO 100,00
porcentagem Dados Financeiros (R$)
R$
,R3
R$
Correntes:
233.000,00
2.321.000,00 Capital;
2.554.000,00
0,00
550.000,00
0,00
605.000,00
0,00
666.000,00
i;5,q0:
0,00
1.464.000:00
100.00
0,00
733.000,00
Page18
41, PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
10.301.0027.2 Informatização da Rede dos Serviços de Saúde
Carater: ()ÇContinuo ( ) Temporário inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Totai da Ação
informatização realizada (%)
porcentagem
Cargo: GESTOR
Unidade: 19- FUNDO. MUN. SAÚDE
ílPÓ.POíi
Dados Financeiros (R$)
•100,00::
R$
R$
Correntes:
185.000,00 40.000,00 44.000,00 48.000,00 53.000,00:
557.000,00 Gapital:
R$ 742.000,00 120.000.00 ' 132:000,00 145.000,00 160.000,00
Programa:
0205 Gestão da PoliticaMunicipal de Assistência Social
L:>P:;;l3;BÍrTÍl©We!!W::i[:PlRÓMiSvER=ÉXÉGUTARÍA política MUNICÍPÂI/DÉ^KSSIS^ í, :: B4il4:;pFíÍI:!ÈÍÍ45ÍfflS|RÇ|.GLDÁflgPH^ÇÃO DE VULNERABIU
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FiSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICiPAL ViLA NOVA DOSMARTIRiOS
08.244.0205.1 Construção de Unidade Publicas de Assistência Sociai
Carater: ( ) Continuo (X) Temporário início:01/2014 Término: 12/2017
üngem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Totai da Ação
Unidades Construidas (und)
unidade
Unidade: 10- SEC.MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
R$
R$
R$
Correntes:
92.000,00
557.000,00 iCapItal:
649.000,00
0,00
140.000,00
DadosiFinanceiros: (R$)
0,00 0,00,•;
154.000,00:: •i 4: M69.000,03:
iíllúo:
Ci;.-: 0,00
186:000,00
Programa:
0027 Fortalecimento dos Serviços de Saúde
Objetivo: promover 0 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICiPAL ViLA NOVA DOSMARTIRiOS
10.301.0027.2 Programa de Atenção Basica - PAB
Carater: ()9 Continuo ( ) Temporário inicio: Término:
Origern dos Recunsos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Totai da Ação
rènix Proceísamento de Dados Lida
Manutenção (%)
porcentagem
R$
R$
R$
Unidade: 19- FUNDO. MUN. SAÚDE
100,00 100,00 •: 100,00 ,
I Dados Financeiros (R$) Correntes: ' : .
2.692.000,00 , ' , 500:000,00, : ,550.000:00 605.000,00
0,00 Capitai:
2.692.000,00 80.000,00 4 88.000,00 97.000,00
100,00
665.000,00
107.000,00
Page 19
li-.. PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Sm
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
Programa;
0403 Ensinò Fundamental
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS Físicas
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2018 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 17- FUNDO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO
12.367.0403.2 Educação Especial Manunteção (%) , 100,00 ..lÍ'|T0P,oP:i
Carater: (X) Continuo ( ) Temporário início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
porcentagem
R$ 557.000,00
R$ 0,00
Correntes •
:ii"i||:i;';:i108:üp0,p0;:;
Capital:
Dados Financeiros (R$)
- 119.000,00 13T00P,00 145.000,00
Totai da Ação R$ 557.000,00 12.000,00 13.000,00: p„S|ír:i:í:L:s'::-;.14.aoq,pp' 15.000.00
' 0027:R:Ídrtàíédméntòidòsi SérWçõs de'Sãüyè:ií;
- Objetivo: pROMOVER 0 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS Físicas
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
10.301.0027.2 Programa Saúde da família - PSF
Carater: (X Contínuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Cilgem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Totai da Ação
Unidade: 19- FUNDO. MUN. SAÚDE
Pessoas Atendidas (%) 100,00 100,00 SlOOipt):;;
porcentagem iliillE
iCofrèntés;: iS
1.856.000,00 380.000,00
0.00 Capital;
Dados Financeiros (R$)
R$
1.856.000,00 .20:000,00'
418.000,00
22.000,00
460.000,00
; 24.000,00
506.000,00
26.000,00
programa:
0210 Atendimento Ambuiatorial, Emergencial e Hospitalar
Objetivo: AMPLIAR EQUALIFiCAR OACESSO AS AÇÕES DE PROMÕÇÃÓfPREVENÇÃÕÍRÉd#ES/\pb ;EÍ:í:3 Í3R:: L ,
JT isWIfL.L .T:
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 19- FUNDO. MUN. SAÚDE
10.302.0210.1 Reforma e Ampliação do Hospitai Municipal Hospital Reformado (%) 100,00 100,00; 100,00 100,00
Carater: (X)Continuo ( ) Temporário inicio: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Fontes R$ 2.321.000,00 Capital : •-
Totai da Ação R$ 2.554.000,00 ..• 550.000,00: 605.000,00 666.000,00 733,p0p,Pp::,
•© (leRíx Processarnent-D de Dados Ltda
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 19- FUNDO. MUN. SAÚDE
10.302.0210.2 Programa Saúde Bucal - PSB Programa Funcionando (%)
Carater: (X)Contínuo ( ) Temporário Início: Término:
jorcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 557.000,00 if .jjlpp.OPOíOp: 110.000,00'; :..t; 121.000,00 134.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 CapItaLÍ:
26.000,00 Total da Ação R$ 557.000,00 20.P0Ü.00 :TS:iEíí;Ss:Tá!;;;;:22.ro 24.000,00
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 19- FUNDO. MUN. SAÚDE
10.302.0210.2 Manutenção do Hospital Municipal Nossa Sentrora da Penha ^essoas Atendida (%) 100,Òo' .''•lÍTifLliiliíoS
Carater: {X) Continuo ( ) Temporário inicio: Término:
jorcentagem
Correntes:
Dados Financeiros (R$)
Origem dos Recunsos : Recursos do Orçamento R$ 3.713.000,00 :7;ifri;:ri:':.;f,72p:0Òb;00 792.000,00' TyTigT ,, 871.000,00 958.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Gápitáliv'
Total da Ação R$ 3.713.000,00 80.000,00 88.000,00 ; : ív': : ;;97.000í0p. 107.000,00
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS Unidade: 19- FUNDO. MUN. SAÚDE
10.302.0210.2 Serviço de Atendimento Movei de Urgência - SAMU Solicitações Atendidas (%) 100,00 100,00 100,00 ^ 100,00
Carater: Continuo () Temporário Inicio: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes; T c:.*-. '
Origem dos Rscuisos : Recursos do Orçamento R$ 3.713.000,00 - 700.000,00 770.000,00 847.000,00 :: ' ; 932.000,00 ..
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
Total da Ação R$ 3.713.000,00 100.000,00. 110.000,00 121.000,00 133.000,00
Pi;pgratriá:.> Í:iS[ri: ;;::T cvc ÍPririTTj/ "tSÍíÇÍShK :|Q^etivo; promOVER0 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
0027 Fortalecimento dos Serviços de Saúde
AÇÕES LIGÁDAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS Unidade: 19- FUNDO. MUN. SAÚDE
10.303.0027.1 Reestruturação da Farmacia Basica Reestruturação Realizada (%) 100,00 t: •: .í:.' Tri,: ^ 100,00
Carater: () Continuo ()ÇTemporário lnicio:01/2014 Término: 12/2017
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 139.000,00 . ' • 0,00 0.00 : ; 0.00 ,0,00
Demais Fontes RS 697.000,00 Capital: / \ ,
Total da Ação R$ 836.000,00 180.0qp,pp: : 198.000,00 218.000,00 240.000,00
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 19- FUNDO. MUN. SAÚDE
10.303.0027.2 Farmacia Basica - FB ^essoas Atendidas (%) 100,00 100,00 •• 100,00 '• ? 100,00'.
Carater: (X) Contínuo () Temporário Início: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$) ^
Correntes :
© Fènix Processamento de Dados Ltda Page 21
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 1.161.000,00 ':JbL;|2p,ÕÓ0.C)Ò^ 24ip00,00 266.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
67.000,00 Total da Ação R,$ 1.161.000,00 50.000,00 „ 55.000,00 •; 61.000,00
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 19- FUNDO. MUN. SAÚDE
10.304.0027.2 Vigilância Sanifaria - VGS Cumprimento do Planto de Ações (' 100,00- 100,00 100,00 - 100,00
Carater: ()QContinuo ( ) Temporário Início: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$) 152033
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 697.000,00 150.000,00 165.000,00 182.000,00 200.000,00
Demais Fontes R$ 0,00
Total da Ação R$ 697.000,00 0,00 0,00
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 19- FUNDO. MUN. SAÚDE
10.305.0027.2 Vigilância Epidemiologica - VGE Casos Encerrados opotunamente (í - 75,00 ,:.í75;çip|-;: b
Carater: ()QContínuo () Temporário Inicio: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes : í;; r : r
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 649.000,00 ' 140.000,00 :i:;:':b;.i54.pppipp:.:.:'::í-b 169.000,00 186.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 .Càpifàii:i;:::;°-¥:ii'jiíí-'í; ij:b)»:
Total da Ação R$ 649.000,00 0,00 0,00 ;isr O.QO
Programa: .
0011 Fortalecimento da Rede de Proteção Social
Objetivo: promover 0 ATENDIMENTO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA AINDIVÍDUOS EFAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE
AÇÕESLIGADAS AO PROGRAMA METAS Físicas
Codificação Ação Produto/Unidade 2014 1 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
08.243.0011.2 Manueilnho do FMDCA
Caraler: (X Contínuo ( ) Temporário Início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Totai da Ação
Manutenção (%)
porcentagem
R$
R$
R$
Unidade: 20 - FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE
100,00 100,00 100,00 ; • •/
Dados Financeiros (R$)
'Correntes : " \ ^ •
233.000,00 42.00Ô;od 46,000,00 • ; SI.ÒÚÒ.ÒÒ
0,00 Capital:
233.000,00 8.000,00 g.000;00 lO.OOPiOO
í ldO^ÒÒ :
56.000^00
11.000,00
Prõgfátnáyi;);/;;i;b'bb::,:L^ r;,; ib;J:- 'Mi':''A i;:;-: • í.\a•i :L:,: b; -
0216 Previdência Própria.
Objetivo: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Codificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 23- FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
@ í"ênix Processamei-íto de Dados L.tda Page 22
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
09.122.0216.2 Manutenção do Fundo Manunteção (%) 100,00 100,00 • fmfiípPipút . loopo
Carater: (X)Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Dorcentagem Dados Financeiros (R$)
R$ 372.000,00
R$ 0,00
Correntes::;
70.000.00
Capital:
77.000,00 • 85.000,00 94.000,00
Total da Ação R$ 372.000,00 :;::':d::!i:#:3tf:f:,:,ip:ppo,pp: 11.000,00 «: vrr -:í j,:; 12.000.00 13.000,00
Programa: ,:di:(?: t''lí;
0027 Fortalecimento dos Serviços de Saúde
Objetivo: pROMOVER 0 FORTALECIMENTO DOS SÉRVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA
Codificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Orgâo: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
10.301.0027.2 Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS
Carater: (X) Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Manutenção (%)
porcentagem
R$
RS
R$
Unidade: 19- FUNDO. MUN. SAÚDE
100,00 ' ' lOÒTop;: 00,00?:
I Dados Financeiros (R$) Correntes:
1.485.000,00 ;|El|KHc32p.OÕO;Op:; . ' 387.000.00 .
P.PO Capital:
1.485.000,00 0,00 0,00 ppp.
: 100;00 :
426.000,00 :
V o;Oo:-
Programa: jF,;;:::,;vt:-trtr:?e•'Í A
?M22::j::|3éáfã^ RésíduósiSplidoéiSiiLjtrr;?:.!?;'?: ??::::?
íi:;ÍLa:Fír|;::siQbietiyé:;:||v|pjj^NfAR;E'GÊRENCIAR:A;DESTINAÇÃO ADEQUADAÕE:TODOJRESIDUO GERADÒ:PEL0: município Eí::h:;í: ::: PROMOVER AMODERNIZAÇÃO, ÂMPLIA:ÇÃ0 EMÈLIÍSR|A;:OQiSISJEMA;:p|LIM||^
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA :^™ETA|lÍSÍCÀSjS
Códlficação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
18.542.0022.2 Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo e Manutenção do Aterri manuntençãlo (%)
Sanitarlo porcentagem
Gaiafer: ()P Continuo ( ) Temporário Início: Término:
Origent dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
R$
R$
R$
Unidade: 13- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
100,00 100,00 100,00
Correntes:'
1.856.000,00 . 360.000,00
0,00 Cápitál:
1.856.000,00 40.000,00
Dados Financeiros (R$)
396.000,00 436.000,00
44.000,00 ;48.000,OÓ
100,00
479.000,00
53.000.00
Programa:
0205 Gestão dá Pclitica Municloal dc Assistência Social':
Objetivo: promOVÈR EXECUTAR APOLÍTICA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL NOMUNICÍPIO GARANTINDO A
: INSERÇÃO DA POPULAÇÃO DEVULNERABILIDADE NOS PROGRAMAS SERVIÇOS ATIVIDADES E AÇÕES, J
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Codificação Ação ProdutolUnidade 2014 2015 1 2016 2017
(gi Fènix Processamento de Dado.s l.tda Page 23
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
Órgão: 10- PREFEITURA UlUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 10- SEC.MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0205.2 Implantação de Programas, Projetos e Serviços Socioassistenciais Programa Implantado (%) Xxi;:x:ri-.í: • ••x;.: 'ú'?X •Í.ddidd5|:|:|;x,;: 100,00
Carater: {X) Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 464.000,00 . 100.q0p,0tt XX 110.000,00 : ' X: : ; 121.000,00 133.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital: ' *• .«X j : , -: ;
Total da Ação R$ 464.000,00 XX.:d,00 0,00 • 0,00 •.XXxxxxSx:'.;; 0.00
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS Unidade: 10- SEC.MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0205.2 Implantação do Setor de Vigilância Socioambiental, planejamento, ação Implantada (%) xxxPi?;ÍFK:SOd;do-^ 100,00
processo, monitoramento e avaliação
Carater: ()ÇContinuo () Temporário inicio: Término:
porcentagem
Correntes:
Dados Financeiros (R$) Elilp
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 92.000,00 20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capitai:
Total da Ação R$ 92.000,00 •0,00 0,00 0.00 . , . 0,00
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 10- SEC.MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
08.244.0205.2 Implantação do Setor Gestão do Trabaltro na Assistência Social setor Implantado (%) 100,00 • 100,00 100,00
Carater: {X) Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
porcentagem Dados Financeiros (RS)
Oiigern dos Recursos : Recursos do Orçamento RS 130.000,00 \ : , 28.000,00 • 'xp , 31.000,00 34.000.00 37.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital: - x,;
0,00 ' 0,00 Total da Ação RS 130.000,00 •; 0,00 ; ' : 0,00
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 10 - SEC.MUN. ASSISTENCiA SOCiAL E CIDADANIA
08.244.0205.2 Manutenção e Funcionamento das Unidades Publicas de Manutenção (%) 100,00 100,00 100,00
Assistência Social
Carater: (X Continuo () Temporário Inicio: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes ,
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento RS 928.000,00 150.000,00 X 165.000,00 - - : 181.000,00 199.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capitai: •
Total da Ação R.$ 928.000,00 50.qOo;00. : r X, i 55.000.00 61.000,00 - 67.000,00
Programa: •; l"::;"'; Objetivo: DESPESAS CÓM MDE
0410 Modernização e Desenvolvimento do Ensina X.-iXxxxx XuriXj ' 1,:';! :'íi' :íX;':X:'X;;:-X':'v;/ :'X::XiX:'xr^.;x':"
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Cõdificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016j 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
12.122.0410.2 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Manutenção (%)
Unidade: 11- SEC.MUN. DEEDUCAÇÃO
. , 100.00 : 10C.00 , .100,00 . 100,00
porcentagem
Carater: ()0 Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Dados Financeiros (R$)
Correntes :
í£! Fènix Processamento de Dados Ltda Page 24
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHÃO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
R$
RS
3.156.000,00
0,00
560.000,00
Capital
• 616.000,00 678.000,00
Total da Ação R.$ 3.156.000,00 í"120.000,00 132.000,00 •V;,: 145.000,00 160.000,00
Programa:
0027 Fortalecimento dos Serviços de Saúde ,
Ít servicosMbíÍcòÍMÍsaudIM
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS Unidade: 12- SEC. MUN. SAÚDE
10.122.0027.1 Reforma e Ampliação da Secretaria Municipal de Saúde Reforma Realizada (Und) 1,00 1,00 |Í;;ía::iK;:,íi::i,oò;; 3 1,00
Carater: () Contínuo ()6 Temporário lnício:02/2014 Término: 12/2017
unidade
Correntes: ,,í
Dados Financeiros (R$)
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 139.000,00 0,00 0,00 ••.-:o,oo
Demais Fontes RS 603.000,00 Capital
Total da Ação R$ 742.000,00 • ; 160.000,00 176.000,00 193.000,00 .iy:; 213.000,00
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL ViLA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 12- SEC. MUN. SAÚDE
10.122.0027.2 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Manunteção (%) f®í;i06;op-i 100,00 100,00
Carater: (X Contínuo () Temporário Início: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 1.625.000,00 280.000,00 308.000,00 339.000,00 372.000,00
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
70.000,00 77:000,00 85.000.00 • 94.000,00 Total da Ação 1.625.000,00
Programa;
0020 Água,Esgotoe ServiçosPúbiicos
; rOt^etivo; ;aPOIÂR;:0'pLÃNEüXmÉNTC) EíÈSTIMÚEarÍO bESB^VOL\/ÍMENra:ÔPERACÍÕNÃLiDb
PRESTADOS PAF!A:-MELHÕRlA:iD0 vftBXSTEeiMEI4TÕ;bÉiAG
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS Unidade; 12- SEC. MUN. SAÚDE
17.512.0020.1 Perfuração de Poços Artesianos Poços Perfurados (Und) . 4,00 • 2.00 ^ ^ 4,00 2,00;
Carater: () Continuo (X Temporário início:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
unidade Dados Financeiros (R$)
R$ 233.000,00
R$ 1.810.000,00
Correntes:
0,00
Capital: -
0,00 0,00 0,00
440.000,00 Total da Ação R$ 2.043.000,00
<ç: Fènix Processamento cie Dados Ltda Page 25
PPA2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
Prograrna;iyfií|r,;!,;-•:• ytv'yy''-£rlísEC
0021 Cidade Sustentável oCiàadé:Limpayy|;-:;yyyyS •ví
:ii-rr siTÍi: stSSetivp:-,pijANEJÍÀR;ÍEXECL)TÁRiPRÓÍÉTÓSyPROGRAMAS RÉÍiAGtSNADÓSAS > • ££ :£•£ VSf£ ££v:; SÕL|DdS:|i|ÕLÍT|GAS;:RÍBLlÇÁS
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códiflcação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 13- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
18.122.0021.2 Manutenção da Secretaria Mun. De Meio Ambiente Manutenção (%) T' 100,00 ' .' v" ' "1^00' 100,00 "-^''•llòo.tio'-
Carater: ()QContinuo ( ) Temporário Início: Término:
porcentagem Dados Financeiros (R$) .•••••..vu:. •,
Correntes:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$ 1.161.000,00 210.000,00 231.000,00 255.000,00 ; 280.000,00.
Demais Fontes R$ 0,00 Capital:
Total da Ação R$ 1.161.000,00 40.000,00 44.000,00 : 48.000,00 53.000,00
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 13- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
18.541.0021.1 Arborização, Remodelação Paisagística Municipal Arborização realizada (%) 100,00 :):•:. 100,00 •.>-KVoÒ,00 •
Carater: () Continuo ()ÇTemporário início: 01/2014 Término: 12/2017
porcentagem Dados Financeiros (R$)
Correntes :' .
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento RS 557.000,00 0,00 0 00 ,,0,00 . , - 0,00
Demais Fontes R$ 557.000,00 Capital:
Total da Ação RS 1.114.000,00 240.000,00 • 264.000,00 290.000,00 320.000,00
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 13- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
18.541.0021.1 implantação de Academias ao Ar Livre Academia implantada (und) y;::3;3po''--£, 'T-^'y.'.:T00 : ):: 1.00
.... ; • -
Carater: () Continuo (X Temporário início:01/2014 Término: 12/2017
unidade . Dados Financeiros (R$)
Correntes;;:),i'
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento RS 139.000,00 „).,':,--::b,oo: •; • 0,00 0,00 , . 0,00
Demais Fontes R.? 603.000,00 Capital:
Total da Ação R$ 742.000,00 160.000,00 176.000,00 •193.000,00 213.000,00
Programa:
0199, Desenvolvimento e Aprimoramento dá Assistência Social
Objetivo: PROMOVER, EXECUTAR EIMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MEIO DA FUNÇÃO )'Í £
PREVENTIVA, PROATIVA, PROTETiVA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E SEGURANÇA ALIMENTAR )
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREPEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
08.243.0199.2 Execução de Medidas Socioeducativas em Melo Aberto
Carater: (X)Contínuo ( ) Temporário Início: Término;
Origem cios RecursQ.s : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
gi Fènix Processamento de Dados Ltda
Manunteção (%)
porcentagem
R$
RS
Unidade: 18 - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
C 100,00' ; . iQQ_oij 100,00
Dados Financeiros (R$)
Correntes :
211.000,00 45.000,00
0,00 Capital:
50.000,00 55.000,00
100,00
61.000,00
Paga 25
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
• Gerente: GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
Total da Ação R$ 211.000,00 :0,00 - ; 0,00 0,00 ílD.OO
PrégramarL.:\'mííítí:%E Pè• ':máVSSâiS" Si-c:íísffli
0022 Gestão Eficiente dos Resíduos Solfdos
Objetivo: IMPLANTAR EGERENCIAR ADESTIt\lAÇÃO ADEQUADA DE TODO RESÍDUO GERADO PELO MUNICiPIO E
PROMOVER AMODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOSISTEMA DELIMPEZA PUBLICA
AÇÕESLiGADAS AOPROGRAMA METAS Físicas
Codificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS Unidade: 13 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
18.542.0022.1 Construção de Aterro Sanitário Aterro Construído (und) í-:-';'çl,OOÍ ::71,qo:
Carater: ( ) Continuo ()0 Temporário lnicio:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
unidade
R$ 418.000,00
R$ 4.177.000,00
Correntes: ';,0,Óo;,
Capital: .
Dados Financeiros (R$)
;'V., 0,00
llMplgO0.00
Totai da Ação RS 4.595.000,00 990.000,00 1.089.000,00 1.198.000,00 1.318.000,00
Prpgfàmárírfc^ií"?
0199 : Desenvolvimento SAfinmõraméntoda Assistência Social
Objetivo: pROMOVER, EXECUTAR EIMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MEIO DA FUNÇÃO
PREVENTIVA, PROATIVA, PROTETIVA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E SEGURANÇA ALIMENTAR
AÇÕES LiGADASAO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Codificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 [ 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
08.241.0199.2 Promoção dos Serviços de Oonvivenda e fortalecimento de vínculos Manunteção (%)
porcentagem
Carater: (X)Contínuo ( ) Temporário Início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
Totai da Ação R$
Unidade: 18- FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
100,00 100,00 , 100;00:::
.Correntes : : i -
279.000,00 60.000,00
0,00 Capital::
279.000,00 0:00
Dados Financeiros (R$)
66.000,00- c; 73.000,00
0.00 0,00
H100;00-
:8p:00p,00
0,00,
Programa;-":, T/vr::;: - -w;;;,3^ r.-:-;:-
0018 Esporte, Lazer éModernização Esportiva
, Objetivo: •jsRONlBILlZARt MÒDÉRNlZÀRARÈASÁ;PRÀTlCA;DÉ ESPORTES ÊLAZÉRÁSSIMCOMO AINSTALAÇÃO, DE
r V :: ;;; EÕUlRAMEIpÕ?APEQLI®OSA
AÇÕES LiGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 14- SEC.MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
27.122.0018.2 Manunteção (%) 100.00 100.00 , - • • 100,00 103,00
•í;! f-ènix Processamento cie Dados Ltda "n/W Page 27
PPA 2014/2017 ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE
Manutenção da Secretaria Mun. Esportes e Juventude
Carater: (XiContínuo ( ) Temporário Início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Porcentagem
RS
R$
R$
Cargo: GESTOR
Dados Financeiros (R$)
928.000,00 ^ °'160,000,00 ' 178.000,00 194.000,00
P.OO Capital:
928.000,00 40.000.00 44.000,00
Unidade: 14- SEC.MÜN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
100,00 , • 100,00
Totai da Ação 48.000.00
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
27.811.0018.2 Manutenção e recuperação dè Espaços Esportivos
Carater: (X Continuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Manutenção Realizada (%)
porcentage
'íiPQÍO::
Dados Financeiros (R$)
55.000,00 61.000,00
97.000,00
R$
R$
Correntes i:
233.000,00 íT-t-íSj^^jiSOiooqiOO,:
372.000,00 Capital:
Totai da Ação R$
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
27.812.0018.1 Construção de Campos de Futebol
Carater: () Continuo (X Temporário lnicio:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento R$
Demais Fontes R$
605.000,00 80.000,00 88.000,00
Unidade: 14- SEC.MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Total da Ação
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
27.812.0018.1 Construção de Centros Esportivos
Carater: () Continuo (X Temporário início:01/2014 Término:
Ongem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Totai da Ação
Campos Construídos (und)
unidade
1,00 Í1.PÓí .1;00;í
Dados Financeiros (R$)
Correntes:
0,00 Slpo^'
R$
372.000,00
0.00 Gâpitàl:
372.000,00
Centros Construídos (Und)
unidade
180.000,00 . . rt 88.000,00
Unidade: 14- SEC.MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
•íTS^rOiOOp
97.000,00
Correntes:
Dados Financeiros (R$)
•••:p;;;;^•Í0;00'^ j-r-P; • .rP.OO
176.000.00 • 193.000,00
R$
R.$
R$
139.000,00 •• ,
603.000,00 Capitai:
742.000,00
0,00
160.000,00 '
213.000,00
53.000.00
100,00
67.000,00
107.000,00
1,00
0,00 •
107.000,00 '
0,00
213.000,00
Programa:
0028 RESERVA DE CONTIGENCIA
Objetivo: resERVA DE CONTINGÊNCIA ,
AÇÓES LIGADAS AO PROGRAMA ;p:: lyiÈTASFiSIçÁS,
Códificaçâo Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
99.999.0028.2 Reserva de Contigencia
Carater: ()Q Continuo ( ) Temporário inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
C Fènix Processamento de Dados Itda
Resenra (%)
porcentagem
R$
R$
Unidade: 22- RESERVA DE CONTINGÊNCIA
100,00 100.00 100,00
Dados Financeiros (R$)
Correntes:
139.000,00 30.000,00 33.000,00 36.000,00
0,00 Capital:
100,00
40.000,00
Pago 28
ft PPA 2014/2017
lià.
ESTADO DO MARANHAO
PORTO FRANCO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
Total da Ação R$ 139.000,00 • : • 0,00 / 0,00 ; Q.OO
Pragrama:;;-irvçv": Objetivo: IMPLEMENTAR CONDIÇÕES DE FIXAÇAG DO HOMEM NO eÀMPO ÉiPRbTEÇAO AO MEIO AMBIENTE E "
0025 Desenvolvimento e Infra - Estrutura Rural : . r MANTER AEQUITAB1E|DÃDE:DA MÁLHA RUFWLVICINÀL:E;ZÉI:SnR PÉLA:MANUTENÇA0 DOSiPpÔPRjÕSÇ; rSi-;:
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
20.606.0025.2 Desenvolvimento e Apoio a Associações e Cooperativas Rurais
Carater: ()QContínuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Representação Apoiada (%)
porcentagem
Unidade: 09- SEC.MUN. DE AGRICULTURA, RECUARIA, ABASTECIMENTO E PESCA
100,00 " iqq,oo
Dados Financeiros (R$)
RS
Correntes: • ; :',
659.000,00 '122.000.00 ; 134.000,00 ; 148.000.00
100,00
163^000i00
0.00 Capital:
Total da Ação RS 650.000,00 20.000,00 22.000,00 ;24.000,00 26.000,00
Programa:i
0403 ' Ensino Fundámentàl '
: bbjelivo:,, maNUTENÇAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA •'•METASFÍSICAS: '
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2016 2018 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
12.361.0403.1 Construção de Escolas na Zona Rural do Município
Caraíer: ( ) Contínuo (X Temporário lnício:01/2014 Término: 12/2017
Origent dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Totai da Ação
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
12.361.0403.1 Construção de Escolas na Zona Urbano do Município
Garaler: ( ) Contínuo (X Temporário lnído:01/2014 Término: 12/2017
Origem dos F^ecursos ; Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
vgi Fènix Processamento de Dados l..tda
Escola Construída (und)
unidade
Unidade: 16-FUNDEB
2,òo.. .T'
Correntes :
RS
RS
139.000.00
1.254.000.00 Capital:
0.00
300.000,00
Unidade: 16-FUNDEB
' 2,00
RS 1.393.000,00
Escola Construída (und)
unidade
Correntes:
R$
RS
RS
139.000,00
1.254.000.00 Capitali
1.393.000,00
0,00
300.000,00
Unidade: 16-FUNDEB
2,00 2.00
Dados Financeiros (R$)
0,00
330.000,00
2,00
• 0,00
363.000,00
2,00
Dados Financeiros (R$)
0,00 0.00
330.000,00 363.000.00
2,00;
.0,00
400.000,00
i - 2-00
. 0,00
400^000,00
age 29
#. PPA 2014/2017
If
M
ESTADO DO MARANHAO
Demonstrativo dos Programas e Ações por Gerente do Programa
Gerente: GESTOR DA UNIDADE Cargo: GESTOR
12.361.0403.2 Fundeb40% Manunteção (%) •,fi:Lí;:í:|::;|jtop 100,00 • ; 100,00-
Carater: (X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
porcentagem . Dados Financeiros (R$)
Rií
R$
9.282.000,00
0,00
Correntes :
1,800.000,00
CapitaL:
1.980,000.00 ' 2,178,000,00 . 2.396.000,00
Total da Ação
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
R$ 9.282.000,00 200.000,00 220.000,00 ; : '242.000,00
Unidade: 17- FUNDO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO
266.000,00
12.366.0403.2 Educação de Jovens e Adultos Manunteção (%) 100,00 • . 100.00 "• ' l 100,03 " 100,00
Carater: ()ÇContínuo () Temporário Início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
porcentagem Dados Financeiros (R$)
R$
R$
1.113.000,00
0,00
Correntes 1
; 240.000,00
Capital:
264.000,00 290.000,00 319.000,00
Total da Ação R$ 1.113.000,00 0,00 ..'O.OO' 0,00 , -, / ' • .V í" 0.00
Programa: " L:'
0216 P.-evidência Própria
Objetivo; gerenciamento É;EXEÇUÇÁÓ DO REGIME PRÓPRIO DE F^RÉVÍDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS. PÜSMÓpS . '
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS
09.272.0216.2 Pagamento de Aposentadoria e Pensões
Carater: {X) Contínuo ( ) Temporário Início: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
Total da Ação
manutenção (%)
porcentagem
R.|
R$
R3
Unidade: 23- FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
100,00 100,00 100,00
Dado 3 Financeiros (R$)
100,00
Correntes-s. , . >, v
92.000,00 • : 20.000.00 , 22.000,00 24.000,00 26.000.00
0.00 Capital: . : ' ,
92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Programa:
0021 Cidade Sustentável c Cidade Limpa
Objetivo: rlanEJAR EEXECUTAR PROJETOS, PROGRAMAS RELACIONADOS AARBORIZAÇÁO URBANA RESÍDUOS ,
. SOLIDOS E POLÍTICAS PUBLICAS COMTEMASRELACIONADOS AOS RECURSOS HÍDRICOS E A vv
AÇÕES LIGADAS AO PROGRAMA METAS FÍSICAS
Códificação Ação Produto/Unidade 2014 2015 2016 2017
Órgão: 10- PREFEITURA MUNICIPAL VILA NOVA DOSMARTÍRIOS Unidade: 13- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
18.542.0021.2 Manutenção de Cemitérios Municipais Manutenção (%} 100,00 .100,00' 100,00 100,00
C.3r!iter: {Xl Contínuo ( ) Temporário Inicio: Término:
Origem dos Recursos : Recursos do Orçamento
Demais Fontes
porcentagem Dados Financeiros (R$)
RS 326.000,00
RS 0,00
Correntes:
60.000,00
Capital:
66.000,00 73.000,00 81.000,00
326.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,0^^^ 13.000,00
© FènK Processamento de Dados Ltda JW Psge 30

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