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norma nº 129/2009

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 129 / 2009
Date 2009-12-28
EmentaEstima a receita e fixa as despesas do município de Vila Nova dos Martírios, Estado do Maranhão, para o exercício financeiro de 2010.
native_id94

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texto integral #

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I —
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Lei N° 129
De 28 de Dezembro de 2009
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -LOA
Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Prefeitura Municipal
GABINETE DQ PREFEITO
ia N° 129/2009.
ESTIMA A RECEÍTA EFIXA A DESPESA DO
município de vila nova dos
martírios, estado do maranhão
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2010.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS.
Faço saber quea Câmara Municipal de Vila Nova dos Martírios
cprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Kl '^®ceíta e fixa a Despesa do Município cr- Vila Nova dos Martírios para o exercício financeiro de 2010
ccíTípreendendo:
1. OOrçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público
Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
2. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos
os Órgãos a ele vinculados. Fundos instituídos e mantidos
pelo Poder Público Municipal e Entidades da
Administração Direta e Indireta.
- ^ Orçamento do Município de Vila Nova dos Martírios
em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas
—para o exercício de 2010. sendo as receitas e despesas dos órgãos - . . ^ . — —
«u^isiraçao indireta apresentadas de forma individualizada.
§ 2°. Constituem anexos e fazem parte desta lei:
[II.
IV.
Desdobramento da receita por fonte;
Desdobramento da despesa por órgão;
Tabela de Fontes de Recursos;
Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por
função;
Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Prefeitura Municipal
gabinete do PREFFITn
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por
Demonstrativo da receita e despesa segundo categoria econômica; Receita segundo as categorias econômicas;
Demonstrativo da legislação das receitas*
Atribuições dos órgãos;
Programas de trabalho;
Natureza da despesa segundo as
econômicas;
Funções, subfunções e programas por
atividades;
subfunções e programas por víncuio de recurso; Demonstrativo dadespesa por órgãos e funções Relaçao de projetos e atividades;
a
categorias
projetos e
TÍTULO n DOS orçamentos fiscal eda seguridade social
CAPÍTULO l
DA ESTIAAATIVA DA RECEITA
§ ' •fica estabeiecido em iguai valor entre a receita
gs^cçõo de tributos próprios ou frorisf^r^re^riiab receifas'^cooe^^^
rss.:sr. 2
rSaLledoon^t"" conforrpe rJesdotrartteoto
Paragrafo Único - Na execução orçamentária, a receita será coor^ tos. „o produto do ,u. for cíecadodo; ".fS, "
^ diferença apurada entre a receita e o desoesn ^j^^ó-ca oreserva de contingência, na administração direta, nas entidades
_^^^^n3Traçao indireta e demais entidades mantidas pelo poder público as transferencias financeiras entre estes órgãos."^ enfldCS e
Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Prefeitura Municipal
GABINETE DO PREFEITO
empresas, será executado nos termos do ort. 2^ do Portaria n° 339, de 29 de
agostode 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional-STN,
Único - Nos termos do que dispõe a Portaria STN n°
j Pi* ' ? controle contábil das transferências financeiras entre órgãos da administração direta e indireta, dar-se-õo por intermédio do plano de contas
unico do Município, através -de registros nas cor>tas contábeis interferenciais
ativas e passivos, diretamente no resultado orçamentário.
CAPÍTULO !l
DA FIXAÇÃO DA DBSPESA
. Art. 5^ ADespesa Orçamentária, no mesmo valor do Receita
•oTal, fixado em.R$ 12.236.770,00 (Doze milhões, duzentos e trinta e seis mil e
sefecentos e setenta reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:
l Orçamento fiscal, em R$ 8.418.910.00 (Õlto milhões
quatrocentos e dezoito mll e novecentos e dez reais); e
H. Orçamento da Seguridade Social, em RS 3.817.860,00 m (Três milhões oitoceptos e dezessete mil e oitocentos e
iÇ seis reais).
i
m
ü
S
CAPÍTULO ill
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO
c-rii ^gundo loH a discnminaçqo ^ ^ despesa dos quadros total, programa fixada à conta de dos recursos previstos trabalho e natureza da
constante constn^^^^^ doAnexo II que e?parte integrante desta PO"" órgãos, lei. o desdobramento
CAPITULO IV
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO
Seção I Da Auforização para Abertura de Créditos Suplementares
^ ° Poder Executivo, respeitados os demais preceitos constitucionais a nos termos da Lei No. 4.320/64 autorizado a abrir créditos
rinfnr"°'' supleimentares até o valor correspondente 100% (Cem por cento ) Sto°e?a!r ^^F^^dade Social, com afinaiiaaae ae rncor^omí
derecurLpSfenteTdr""®'
er
r
íl:
Estado do Maranhão MUNICÍPIO DE VIUV NOVA DOS MARTÍRIOS
Prefeitura Municipal
GABINETE DQ prfffitd
I- anulação parcial ou total de dotações;
de superáwt e/ou saldo financeiro disponível do exercício antenor, efetivamente apurado em balanço;
III - excesso de arrecadação em bases correntes.
• • será computado no limite autorizado no artinn
czt^nor quando o crédito se destinar a; '"'i^aao no artigo
p—wv-i o p ' ~ 5" .'nsuticiências de dotações orçamentárias do qruoo Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da enuícçao dedespesas consignadas ao mesmo grupo;
°*®"cler ao pagamento de despesas decorrentes de ^-^.onos judiciais, amortizaçao e juros da dívida, mediante a utilização de
^=*^0305 proveniente da anulação de dotações; "zaçao de
cp^çõesdecrédteeconvêntesr^' °
ly - atender o insuficiências de outras despesas de custeio e dp consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde
:"f^7-'.°a_e Previdência e em Programas de Trabalho relacionados com a ^J^çao e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancJ?amentrde
'^u.cçoes das respectivas funções i^eiumenro ae
^ supiementação prevista no artigo 5° destina-se n cnhrir
®fprojetos, atividades e/ou operações especiais que de reforço orçamentário. que
. 10° - A supiementação orçamentária através do rerurcn
^..cn.ante doH^^excesso
° de arrecadação 4-320/64, poderáapurado, ser req|Í2qdq ^everTdose^ qfé ototai
cçi3Ç!)fD'/ado mediante cálculos que deverão acompanhar o Decreto ds
ocacica doreferido crédito adicional. uumpannar o Decreto de
de recursos r!=B,,r' deExcesso convêniosde nãoarrecadação previstos noprovocado orçamento,peloou
^s￾e
Estado do Maranhão
DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
tm Prefeitura Municipal
gabinete do PRFFFITD
™fo amenor, poderão ser utilizados como fontes para abertura de créditos
- —-r„'ss
? connngentes, outros nscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos # CD.cionais para depesas não orçadas ou orçadas a menor.
- • . •, ^ ^ sfeito desta iei, entende-se como eventos e riscos jrcais imprevistos, entre outros, as despesas necessárias ao funcionamento e
^nutençao dos serviços públicos e da estrutura da Administração Pública
2 Zreòo o ° decorrentes de cSção 1^^ necessidades =^nsao ou doaperfeiçoamento poder púbiico. de ações governamentais, imprescindíveis às i^-inuiveis as
efetivando, a necessidade da utilização da
.wserva de Contingência, por motivo de processo de desapropriação irrrprevistas na execução de obras e seSs e
f saúde, ou se efetivando a cobrança da dívida ativa na forma
rio p ° ®'®5 reservados poderão ser utilizados, por aG,aonais ^?rinno- suplementares f r° nasExecutivo dotaçõesMunicipoi, que se tornarem para abertura insuficientesdeaocréditos iongo
1^ GO execução orçamentaria.
Seção II Do Remanejamenfo e Transferências de Dotações
^ ~ ° Poder Executivo Municipal autorizado a ^^nejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro
cada projeto, atividade ou operação especial.
CAPÍTULO VI
DASDISPOSIÇÕES FINAIS
. 14 - o Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá cQ^or parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as
^.pesas a efetiva reaiizaçao das receitas, para garantir as metas de
9m n°"°' Lei de Diretrizes Orçamentárias para
créditos adicionais especiais e extrqordinários cwonzados no exercício financeiro de 2009 e reabertos nos limites de seus
no § 2», do Art. i67, da Constituição Federai, obedecerão a codificação constante dos anexos desta Lei.
•9
•9
Estado do Maranhão
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Prefeitura Municipal
GABINETE DO PREFEITO
Art. 16° - Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais pnonzados nesta Lei com recursos vinculados a fontes oriundas de
transferencias voluntárias da União e do Estado. Operações de Crédito
^lenaçao de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualqueí níulo. se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa,
respeitando ainda o montanteingressado ougarantido.
, . Art. 17° - Fica autorizado o Poder Executivo, no decorrer do exercício financeiro de 2009, a realizar Operações de Crédito, inclusive as por aníecípaçoo da receita (ARO), para financiamento de programas priorizados nesta Lei, respeitados o Art. 167 da Constituição Federal, a Lei Complementar N'o. 101, de 4 de maio de 2000 e demois dispositivos da legislação em vigor
sobre a matéria.
Art. 18° ~ A utilização das dotações com origem de recursos de
convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração
contratual através de instrumentos próprios.
Art. 19° - Esta lei entra em vigor em r de janeiro de 2010.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VILA NOVA DOS MARTÍRIOS, ESTADO
MARANHÃO, AOS 28 DE DEZEMBRO 2009.
WELLINGJDN^E SOUSA PINTO
Prefeito Municipal
íSiVERNO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
GRÇA.MENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES
FONTES
lEHííi mms
iHHi! mimm
HHÍI PAimUIAL
HaSHiÈSCUS CORRENTES
035 irCtíTÂS CORRENTES
ÍEüIlií íE capital
-rr^^riAS OE CAPITAL
ETOES ík ÜECEITA
EErâ CE TRANSfERÈNCIAS CORRENTES
11.062.770,00
1.270.600,00
15.000,00
762.170,00
15.000,00
179.800,00
179.800,00
005.800,00
005.800,00
FUNÇÕES
LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO
SEGURANÇA PÚBLICA • ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL
SAÚDE
TRABALHO EDUCAÇÃO
CULTURA
DIREITO DA CIDADANIA
URBANISMO
HABITAÇÃO
SAHEAHÉNTO
GESTÃO AMBIENTAL
AGRICULTURA ORGANIZAÇÃO AGRARIA
INDÚSTRIA COMÉRCIO ESERVIÇOS
ENERGIA
TRANSPORTE
DESPORTO E LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Em R$ l,Oi
Aspec sistema
501.700,00
1.975.300,00
36.000,00
1.232.900,00
35.000,00
2.549.960,00
54.910,00
4.386.510,00
6.900,00
50.000,00
188.500,00
81.600,00
290.500,00
12.000 00
81.100,00
28.000,00
8.000,00
11.690,00
4.000,00
265.800,00
123.400,00
93.000,00
220.000,00
TOTAL GERAL 12.236.770,00 TOTAL GERAL 12.236.770,00
1
ií
I
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P
P
P
Wk
P
P
P
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r
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f
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS
Em R$ 1,00
Aspec sistemas
FONTES
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE aPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES DA RECEITA
OEOUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
11.062./70,00
1.270.600,00
IS.000,00
9.762.170,00
IS.000,00
2.179.800,00
2.179.800,00
-l.OOS.800,00
-l.OOS.800.00
TOTAL GERAL 12.236.770,00
USOS
CÂMARA MUNICIPAL S01.700,(
GABINETE 00 PREFEITO £ VICE-PREFEITO 544.400,1 SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. EFINANÇAS 607.200,(
superintend.de educ.,cult. oesp. e lazer 4.497.810,1 SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA 200.600,( SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA 1.424.800,1 SUPERINTENDÊNCIA AÇÃO SOCIAL 1.640.300,1 SUPERINTENDÊNCIA DÊ SAÚDE ESANEAMENTO 2.599.960,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 220.000,1
TOTAL GERAL 12,236.770,00
OâiO KIJIÍICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CONSOLIDADO
HK!, da Lei n° «20, de 17/0J/64. (Portaria SOF n" 8, de 04/02/85)
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo II
Efl Rt 1,00
Aspec sistemas
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECEITA
ííAS COERENTES
iSHTA TRIBUTARIA
HEiTÂ PATRIMONIAL
rUIirERÈSIIAS CORRENTES
CaiiS RECEITAS CORRENTES
í:s:^'es da receita
OE transferências correntes
total
SHlm D] ORÇAMENTO CORRENTE
HEiiS íl CAPÍTAL
lUmiÊSCÍAS OE CAPITAL
Z35t!.ii£STES..
Z3Sl£CI=íTAL.
TOTAL
10.056.970,00
2.179.800,00
12.236.770,00
1.270.600,1
15.000,1
9.762.170,1
15.000,1
-1.005.800,1
10.056.970,1
563.430,1
2.179.800,1
2.743.230,1
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS EENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUPERÁVIT DO ORI^ENTO CORRENTE
4.811.400,
37.000,
4.645.140,
563.430,
TOTAL 10.056.970,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
SUPERÁVIT
2.465.230,00
58.000,00
220.000,00
TOTAL 2.743.230,00
RESUMO
OESPESAS CORRENTES 9.493.540,
DESPESAS DE CAPITAL 2.523.230,
RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 220.000,
TOTAL 12.236.770,
GOVERKO KUmCIPAL OE VILA NOVA DOS HARTIRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Anexo 2. da Lei n° 4320, de 17 03 B4. Portaria SOF n" 8, de 04/02/85)
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo 113
EB RS 1,00
Aspec sisteoas
CÓDIGO
lOOO.OO.OO.OO.OO
1110.00.00.00.0
1112.00.00.00.0
1112.02.00.00.0
1112.04.00.00.0
1112.04.31.00.0
1112.08.00.00.0
im.oo.oõ.oo.o
1113.05.00.00.(
mo.co.oo.oo.i
mi.oo.oo.oo.i
1I21.S3.00.00.(
1133.^3.00.00.1
Ilij.02.00.00.1
Kj.iO.OO.OO.I
BM.Í^.OO.OO.i
Bí4.(-3.00.00.i
Hll.Sl.CO.flõ.i
iíT-l.ü.GO.OO.i
lii-3.C3.C0.00.' HH.O.C-j.OÒ. £Í£Í.Ô1.CO.OO.
IJI1j31.02.00.
Hii.5i.O3.OO.
1111.13.0.00.
ri.Ci),
Wü'*^0.
íMii.ü.0. Liil.Ô.õl.CO.
mÁUUi
ESPECIFICAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBÜTÁRIA
IMPOSTOS
IMPOSTO SOBRE OPATRIMÔNIO EARENDA
IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE PREOIAL
TERRITORIAL URBANA
IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALÍjUER
NATUREZA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES
SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS
IMÓVEIS - ITBI
IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO EACIRCULAÇÃO
IMPOSTO SOBRE SERVKOS DE QUALQUER
NATUREZA
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER
DE POLICIA
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA
EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO URBANA
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAHENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO . COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICHS ^
DESONERAÇÃO - LC. N® 87/96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS COTA-PARTÍ DO ICHS
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE 00 IPI SOBRE EXPORTAÇÃO OUTRAS PARTICIPAÇÕES RECEITA DOS
ESTADOS
DESDOBRAMENTO
1.244.100,00
149.100,00
1.500,00
145.000,00
145.000,00
2.600,00
1.095.000,00
1,095.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
25.000,00
25.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.124.800,00
4.478.800,00
4.404.800,00
4.400.000,00
19.000,00
55.000,00
646.000,00
646.000,00
575.000,00
25.000,00
11.000,00
35.000,00
FONTE
1.270.600,00
15.(
5.124.!
CATEG. ECONOHICÂ
6.425.400,00
- continua
- continuação - ií^jO.OO.OO.OO.r"
1539.00.00.00.1
1530.39.00.00.1
moo.üo.oo.
2i/0.fl0.00.00.
24/1.00.00.00.
2471.39.00.00.
2472.00.00.00.
2472.99.00.00.
S.00.00.00.
üCíj.OO.OO.OO,
9720.00.00.00.
9721.00.00.00,
!721.0i.õõ.00,
!721.f)1.02.00,
§721.36.00.00,
9722.00.00.00,
§722.01.00.00,
!/22.iiL0i.00,
IPJ.üi.Ol.OO,
9722.01.04.00,
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DOS
ESTADOS,DISTR.FEDER.SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS
ESTADOS
DEDUÇÕES DA RECEITA DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS
INTRAGOVERNAHENTAIS
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPH - FÜNDEB E
REDÜTOR FINANCEIRO
DEDUÇÃO DE REC.P/FORH.DO FUNOEB-ICHS DESONERAÇÃO LEI COHPL. 87/96 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO
FUNDEB - ICMS
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO
funde! - IPVA
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO 00
FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO
15.1
IS.I
1.389.800,1
989.800,1
989.800,(
-1.1
-883.800.00
•3.800.(
-122.000,(
-122.000,1
-115.000,(
•5.000,(
-2.000,1
15.000,00
1.389.800.00
1.389.800,00
-1.005.800,00
-1.005.800,00
TOTAL DA RECEITA
&m\0 «aPAL DE VILA «OVA DOS mios m^ottdtoc
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MÁRTIRES juao 2, da Lei n® 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF n 8, de 04/02/85)
(Bm
RECEÍTA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO i ütT
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo ii:
Em R$ 1,00
Aspec sistemas
CATEG. ECONOHICA
501.700
TOTAL DA RECEITA
i —
n#'
itO
pül-jSÉI ..
GOVERHO miCIPAL DE VILA «OVA DOS HARTÍMOS
[rí WiSrnri. SOF .•8, d. owm
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇARENIO PROGRA«A PARA MO
Adendo 113
EU R$ 1,00
Aspec sisteias
CATEG. ECONOMia
CÓDIGO
liO.00.00.
1100.00.00.
U20.00.00.00.
1/21.00.00.00,
U21.33.Ü0.("
1221.33.11,1-
1221.33.11.10,
1221.33.11.31.
1/21.33.11.32.
1221.33.11.33.
U21.33.13.(.
1/21.33.13.10,
1721.33.13.20,
i/21.33.U.("
1/21.33.11.10,
1721.33.95.00,
UtO.OO.ÜO.õO,
UOl.OO.OO.OÕ.
17Ü.01.0
Ml.OO.OO.õO.
20.00.!-..
2170.00.00.00.
2S1.09.00.00.
2171.01.00,00,
2172.Í.Õ0.00.
2S2.0i.00.00.
1ESPECIFICAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNANENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
'"•"""«•fSKf,,
pÍs^oÊ atenção bãsica fixo (par^^^^^
SAODE da FAHÍIIA
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAODE
SAÚDE 8UCAL , VIGILÂNCIA Eli SAODE VIGILÂNCIA EPIOEHIOLÓGICA EAMBIENTA
Efi bAUDc
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA . COMPONENTE BÁSICO OA ASSIS|£|1".L,,, FARMACÊUTICA
OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF.
FUNDO AFUNDO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS COH A
UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNÇIAS OE CONVÊNIOS DA UNIÃO
P/ OSIST.UNICO DE SAUDE-SUS
RECEITAS DE UPITAL
TRANSFERENCIAS OE CAPUAL
TRANSFERÊNCIAS OE CONVÊNIOS
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UN AO
EOE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNÇIAS OE CONVÊNIO DA UNIÃO
P/ OSISTEMA ÚNICO SAUDE-SUS TRANSFERÊNCIAS OE CONVÊNIO DOS ESTADOS,OISTR.FEOER,SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS
ESTADOS P/ SIST.UNICO SAUOE - SUS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
PREFEITURA HUNICIPAL DE VILA NOVA DOS
desdobramento
931,500,
701."
310,
120.
250.
FONTE
958.500,00
956.500,00
500.000,00
500.000,00
1.113.160,00
TOTAL DA RECEITA 2.599.960,01
BVERSO miCIPAL DE VILA KOVA DOS NARTÍRIOS
dat'?í SOE n" 8, de 04/02/8S)
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAHA PARA 2010
Adendo II]
EO Rl 1,01) Aspec sistenas
ilVD.ÜD.lü.UU.
l?2ii.0õ.00,00.00
lffi.CO.00.00.00
Ü21.35.ÕO.ÜO.ÕO
mi.is.oi.oo.õo
1/21.35.02.00,00
Uil.35.03.00.00
"!]/1.3).Oí.OO.OO
mi.3i.55.00.õ0
1I50.Í3.00.00.0Õ
Eil.iO.OO.OO.OO
ITilil.CO.õO.OO
ilIl.Çj.Cl.OO.Ol
ZCul.ü.OÕ.Ol
loxi.a.oo.oi
iSLçi.ío.eo.oi
Z51.f2.iO.eO.
ZO-üÃi.CO.
zsLO.íi.n.
ESPECIFICAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAHENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
NAC. DE DESENV. EDUCAÇÂO.:FNOE TRANSFERÊNCIAS DO SALÂRIO-EDilCAÇAO TRANSFERÊNCIAS DIRETAS 00 FNDE •
PR06. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG.
NACIONAL ALIHENTAÇAO ESCOLAR
TRAN.DIR.FNDE REf.AO PROGR.NACIONAL
DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE
OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO.
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COH A
UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIOS UNIÃO
DESTINADAS APROGRAHA DE EDUCAÇÃO
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPHAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.
DESTINADAS APROG.DE EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS
ESTADOS,DISTR.FEDER.SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS . ESTADOS DESTIN. APROG.DE EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGÜVERNAHENTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS
DESDOBRAMENTO
356.0
]M
3R6.D
n.(
10.(
130.1
135.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
290.000,00
200.000,00
200.000,00
082.900.00
FONTE
411.000,1
290.000,00
290.000,00
682.900,00
TOTAL DA RECEITA 1.383.900,00
GOVERNO HUNICIPAL DE VIU NOVA DOS MIRIOS ^
FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - fUNDEB
Anexo 2. da Lei n" «20, de 1I/03/B4. (Portaria SOF n" 8, de 04/02/85)
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAHENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo iil
EQ R{ 1,00
Aspec sistecas
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
IJOO,00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAHENTAIS
1724.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS HÜLTIGOVERNAHENTAIS
1724.01.00.00.00 TRANSF.RECDR.DD FUNDO DE HAN.DESENV.
DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
1724.01.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RÉCURSOS DO FUNDEB -
FPH
1724.01.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/3o
172Í,0LÕ].00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECÜRSOS DO FUNDEB - ICNS
172i,01.OA,00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB.-
IPI EXPORTAÇÃO 1/2Í.01.05.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB^-
!í2i.01.06.00.õ0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 00 FÜNDEB^-
iI2i.01.07.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECÜRSOS DO FÜNDEB - IPVA
175Í 01.08.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECÜRSOS DO FUNDEB • ITCHD
íJíi.OI.OO.OO.OO TRANSFERÊNCIA DE.RECURSOS.DA COHPLEHENTAÇAO DA UNIÃO AO FÜNDEB
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAHENTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS
DESDOBRAMENTO
%.310
FONTE
3.017.000,00
TOTAL DA RECEITA
GOVERNO HOHICIPAL ÜE VILA NOVA DOS NARTIRIOS.
FUNDO MUNICIPAL, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Anexo l, da Lei n' «20, de 17 03 64. Portana SOE n" 8, de 04/02/8Í)
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇANENTO PROGRAHA PARA 2010
Adendo II
EU Rl 1,00
Aspec sisteias
COOIGO
1000.00.00.00.00
1700.00.00.00.00
1720.00.00.00.00
1721.00.00.00.00
1721.34.00.00.00
1721.34.95.00.00
1760.00.00.00.00
1761.00.00.00.00
1761.03.00.00.00
ESPECIFICAÇA
RECEITAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNANENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA ÜNIAÕ
TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO
NACIDN. DO DESEN.ASSIS.soe.- FNAS
OUTRAS TRANSF. DE RECU8S0S DD FNAS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COH A
UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES
TRANSF.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA A
PROGRANA ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAHENTAIS
PREFEITURA NUNICIPAL DE VILA NOVA DOS
DESDOBRAHENTO FONTE CATEG, ECONÔmCA
232.870,00
1.387.430,00
TOTAL DA RECEITA 1.640.300,00
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO.
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA
Aspec sistema:
GjIÇO
ÜllCj.ÚO.OO.OO
IIIjAj.OO.ÔO.Ofl
üliCj.Cé.OO.OO
niLo.eioo.oo
Mil.OU.OO.OO
m2.cí.cô.oí}.oo
iMíÁ^Ji.OÕ.ÒO hILCí.Cü.ôô.OÓ
MB.C'}.Q.OÓ.OÕ
mH5.Cj.CO.00
m* Cj.Ci.õõ.ôfl lHLÍí.ü.I^O.OO
im.c^.c-o.GO.oo
imuTHj.oú.ôo
miC3.L3.C-0.00
m3.C5.ü.C3.(lÕ
mLí3.C5.00.0Õ
miíi.Lj.co.oo
OÁi.O.ClOfl
ÍZIIÇICO.CIÕO
imiicj.ü.ôo
jn.ü.c3.cioo
ríSãJí)M
rmcicõ.ü.oô
zn3Ãum
CZS-B.íj.OO
mimii.i-3.0i)
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miBJiii.co
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ILIC)
32^ r.} n
élü) ' • — í^.^ .í-T
jLAJA.A'J
1ZJ5110.C5
ESPECIFICAÇÃO 1LEGISLAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
IHPOSTO SOBRE OPATRHÔNIO EARENDA
IMPOSTO SOBRE APROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA
IHPOSTO RENDA PROV, DE QUALljUER NATUREZA
IHPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS 00 TRABALHO
IHPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO OE BENS MÓVEIS - ITBI
IHPOSTO SOBRE PRODUÇÃO EACIRCULAÇÃO
IHPOSTO SOBRE SEHVIÍOS DE OÜALOÜER NATUREZA
TAXAS
TAXAS PELO exercício POOER OE POLICIA
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO 00 PODER DE POLICIA
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÃO OE MELHORIA PARA EXPANSÃO REDE OE ILUMINAÇÃO URBANA
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS OE VALORES MOBILIÁRIOS
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
OUTROS FUNDOS OE INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAHENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARTICIPAÇÃO NA RECEITA OA UNIÃO . COTA-PARTE 00 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
COTA-PARTE 00 IHPOSTO SOBRE APROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
TRANSE. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNOO APUNO ATENÇÃO BÁSICA , PISO DE ATENÇAO BASICA FIXO (PAB FIXO) SAÚDE DA FAHILIA
AGENTES COMUNITÁRIOS OE SAÚDE
SAÚDE BUCAL
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEHIOLÔGICA EAMBIENTAL EH SAUOE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSE. FUNDO AFUNDO
TRANFERÊNCIAS OE RECURSOS FUNDO NACION. 00 DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS
OUTRAS TRANSE. OE RECURSOS 00 FNAS
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUUÇAO.-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÃRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO.NA ESCOLA TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
TSAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE
OUTRAS TRANSE. OIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO-FNDE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 00 ICHS - DESONERAÇÃO - LC. N" 87/96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
PORTARIA N» 300, DE 27 DE lUNHO DE 2002
CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
PORTARIA N' 300, OE 27 DE lUNHO OE 2002
PORTARIA H' 300, OE 27 DE JUNHO DE 2002
LETRA B, ITEM I 00 ART 159 DA CONST.FED.
ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
PORTARIA N2Ã8, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003,
ART.2' DA PORT. STN N' 406, DE 26/05/06
ART. 2» OA PORT. STN NMOO, OE 26/05/06 - continua
m
fc.
h
E;,-
- continuação -
C09I60
im.OO.ÜO.OO.OO
iíZLÔl.flO.flO.OO
mz.oi.oi.oü.oo
mz.oi.oz.oo.oo
i/2Z.01.O4.flO.O(}
l/ZZ.01.93,oo.flO
mí.c^.oo.oo.oo
UJi.Oi.OO.OO.OO
lili.ül.Oi.flO.OO
iili.01.O2.OO.OO
®.üi.G3.00.flO
UiUi.OlOO.OO
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U2i02.i0.00.00
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Emio.c-o.ôo
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nn
ÜJu
TI
[ESPECIFICAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
COTA-PARTE DO ICHS
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IFI SOBRE EXPORTAÇÃO OUTRAS PARTICIPAÇÕES RECEITA DOS ESTADOS
TRANSFERÊNCIAS HliLTICOVERNAHENTAIS
TRANSF.RECÜR.DO FUNDO DE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNOEB
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ..... TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS 00 FUNOEB - FPE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNOEB - ITR
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCHD TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COHPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM AUNIÃO EDE SUAS ENTIDADES
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ OSIST.ÚNICO DE SAÜDE-SUS TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS APROGRAMA DE EDUCAÇÃO
TRANSF.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA APROGRAMA ASSISTÊNCIA SOtlAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS OE CONVÊNIOS DA UNIÃO EDE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS OE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ OSISTEMA ÚNICO SAUDE-SUS TRANSFERÊNCIAS OE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS APROG.DE EDUCAÇÃO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS OE CONVÊNIO DOS ESTADOS,OISTR.FEOER.SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.ÚNICO SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. APROG.DE EDUCAÇÃO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEDUÇÕES DA RECEITA
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OEDUÍÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAHENTAIS DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DEDUÇÃO de receita DO FPH - FUNDEB EREDÜTOR FINANCEIRO
lEDuQo de REC.P/FORH.DO FUNDEB-ICHS DESONERAÇÃO LEI COHPL. 87/96 lEDIJÇÃO OE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
[EDíjfio DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS lEOSCÃO de receita P/ FORHAÇÃO do FUNDEB - ICHS CEECÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA
les::(ão de receita p/ formação do fundeb - ipi exportação
•ÜESENV. DA EDOCAÇÃO BÃSICA - FUNDEB
LC 87/96
ICHS
LEGISLAÇÃO
ITEH IV, DO ART. 1S8 DA CONST. FEDERAL
ITEM III, ART. 1S8 DA CONST. FEDERAL
PORTARIA N" 300 DE 27 DE TUNIIO DE 2002
PORTARIA N"300 DE 27/06/2002 - STN
PORTARIA N" 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA N® 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA N" 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA N® 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA N®300 DE 27/06/2002 • STN
PORTARIA N® 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA N® 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA N® 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003i
PORTARIA N® 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA N® 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA N® 219, DE 29-04-2004 - STN
PORTARfA N® 504, DE 06/07/2006 00 STN
PORTARIA N® 300, OE 27 DE TUNHO DE 2002
PORTARIA N® 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
evE™ mmciPAL de vila nova dos martírios
fitfEITDRA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
íirio 6, da Lei n" 4320, de U/03/64. (Portaria SOF o' 8, de 04/02/8!)
Es S) 1,00
ORÇAMENTO PROGRAHA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo v
Aspec sistemas
CA .....; 01 GABINETE DO PREFEITO EVICE-PREFEITO
aiOADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 GABINETE DO PREFEITO EDO VICE-PREFEITO PROGRAHA
DE TRABALHO
CÓiGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL
U 121
U 121 0046
0? 121 0046 2.138
n w
Í4 122 C042
Cl 122 C-042 2.006
Cl 131
»:-! Bi 0012
U 131 0042 1.001
ADMINISTRAÇÃO ' PLANEJAMENTO EORÇAMENTO GESTÃO DO PLANO PLÜRIANÜAL EDO SISTEMA DE PLANEJAHE
ELABORAR EIMPLEMENTAR OPLANO DIRETOR
DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
ADMINISTRAÇÃO GERAL
FORTALECIMÉNTO DA CIDADANIA MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
COMUNICAÇÃO SOCIAL
FORTALECIMENTO DA CIDADANIA IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS
TOTAL
1.1
1.1
341.100,1
20.0DO(
20.000;(
20.000,[
321.100,(
321.100,(
321.100,1
o,(
o,(
342.600,1
20.000,1
20.000!(
20.000,1
321.100,1
321.100,1
321.100,1
1.500,1
1.500,1
1.500 1
341.100,001 342.600,00
E:
ST2Í0 KÜSICIPAL OE VIU NOVA DOS HARTÍRIOS
oZFHITORA KUNICIPAL DE VILA NOVA DOS HARTÍRIOS
E, dl Lei n° 435fl, de 17/03/k (Portaria SOF n® 8, de 04/02/85)
Eiti i,00
ORÇAHENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçanento Fiscal • Adendo V
Aspec sisteaas
GBj : 01 GABINETE DO PREFEITO EVICE-PREFEITD lOTEC-pENTÁRIA.: 0102 ASSESSORIA JURÍDICA PROGRAMA
DE TRABALHO
^13 ESPECIFICAÇÃO PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL
V-í"''
üm CjíO 2.007
U {.HO 2.008
ADMINISTRAÇÃO
REPRESENTAÇÃO 3UDIÇIAL EEXTRA3ÜDICIAL
ASSESSORAHENTO 3URIDIC0 E DEFESA DO MUNICÍPIO
DEFESA EREPRESENTAÇÃO 3UDICIÁRIA DO MUNICÍPIO
ACESSO DO CIDADÃO CARENTE ÀJUSTIÇA
TDTAL
60.100,1
60.100,1
60.100,1
58.100,1
2.000.1
60.100,00
60.100,1
60.100,1
60.100,1
58.100,1
2.000,1
60.100,00
m\0 HUÜICIPAL DE VIU NOVA DOS MARTÍRIOS
>iL-EiTÜRA HUNICIPAL DE VILA NOVA DOS HARTÍRIOS
i:3o ff, da Lei n® 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF n® 8, de 04/02/85)
-Es d 1,00
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Ofçaaento Fiscal - Adendo v
Aspec sistemas
Cí£ij : 01 GABINETE DO PREFEITO EVICE-PREFEITO
OIüEE ORÇAMENTARIA.: 0103 ASSESSORIA CONTÁBIL PROGRAMA
DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO PROIETÜS 1 ATIVIDADES TOTAL
ü
p 1/}
fs 15?
Cl 112 C045 2.
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRADO ÇERAL GESTÃO DAS POLÍTICAS FISCAL EADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA CONTÃBIL
TOTAL
120.400,(
120.400,1
120.400,1
120.400.1
120.400,1
120.400,1
120.400,1
120.400,1
120.400,001 120.400,00
'iLijm KÜNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
íiifEiTílXA HUNICIPAL OE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
—t (Portaria SOF n" 8, de 04/02/85) iii i](lv
^ : 01 GABINETE DO PREFEITO EVICE-PREFEITO
mtrtmmmiL-jm assessoria de imprensa
il Ul
S41jl
Ü3?
ÍW
1.002
1.003
I ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DA ÍOLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ESTUDOS SÓCIO-ECONOMICOS EPESPSA DE OPINIÃO
COMUNICAÇÃO SOCIAL DIFUSÃO i INFORMAÇÃO DOS ATOS GOVERNAMENTAIS DIVULGAÇÃO EPROMOÇÃO DAS AÇÕES EATOS
GOVERNAMENTAIS INSTALAÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO NA INTERNET
TOTAL
13.1
13.(
8.(
5.(
13.1
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçanentfl Fiscal - Adendo V
Aspec sisteoas
1.300,00
PROGRAMA
DE TRABALHO
13.Í
13.1
5.000,00
21.300,00
h
GOVERNO KÜNICIPAL DE VILA NOVA DOS NARTIRIOS
PREFEITURA HUNICIPAL DE VILA NOVA DOS HARTÍRIOS
Aí-io 6, da Lei n" 4320, de 12/03/64. (Portaria SOf n® 8, de 04/02/85)
EI r5 1,00
ÓRGÃO : 02 SUPERINTENDÊNCIA DE ADH. EFINANÇAS CNIOADE ORÇAHENTÃRIA.: 0201 SUPERINTENDÊNCIA DE ADH. EFINANÇAS
ORÇANENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistenas
DE TRABALHO
CÕDIC-O ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL •
04 ADMINISTRAÇÃO 44.700,00 390.500,00 435.200,00
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 25.000,00 387.200,00
30.000,00
412.200,00
04 122 0008 MODERNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EORGANIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 30.000,00
04 122 0008 2.132 REFORMULAR 0 PLANO DE CARGOS ESALÁRIOS
DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO 30.000,00 30.000,00
04 122 0035 MODERNIZAÇÃO EREAPARELHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL 13.000,00 oloo 13.000,00
04 122 0035 1.004 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 13.000,00 13.000,00
04 122 0046 GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL EDO SISTEMA DE PLANEJAME 12.000,00 0,00 12.000,00
04 122 0046 -1.005 GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO,
CONTROLE EGESTÃO 4.500,00
4.000,00
4.500,00
04 122 0046 1.006 FORMULAÇÃO POLÍTICA DE PLANEJAMENTO, CONTROLÊ EGESTÃO 4.000,00
c4 122 0046 1.002 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS EPROGRAMAS 3.500,00 3.500 00
U 122 0049 GESTÃO DAS POLÍTICAS FISCAL EADMINISTRATIVA 0,00 346.400,00 346.400,00
C4 122 0049 2.011 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA
SUPERINTENDÊNCIA DA ADM.E FINANÇAS 340.900,00 340.900,00
U 122 0049 2.012 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 5,500,00 5.500,00
04 122 0064 ENCARGOS GERAIS 00 MUNICÍPIO 0,00 -10.800,00 10.800,00
C4 122 0064 2.013 PAGAMENTO DE ALUGUEIS EARRENDAMENTO DE VEÍCULOS 7.300 00 7.300,00
C4 122 0064 2.014 ALHOXARIFAOO CENTRAL DE MATERIAIS DE CONSUMO 3.500,00 3.500,00
C4129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 19.700,00 0,00 19.700,00
U 123 0035 MODERNIZAÇÃO EREAPARELHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL 19.700,00 0,00 19.700 00
íimim 1.008 MODERNIZAÇÃO EREEOUIPAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL 19.700,00
0,00
19.700,00
UBi COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.300,00 3.300,00
n iRí eí^3s MODERNIZAÇÃO EREAPARELHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL 0,00 3.300,00 3.300,00 ãSlCÓ3S2,01S ACESSO DO CIDADÃO ÃINFORMAÇÃO ATRAVÉS
DA INFORMÁTICA 3.300,00 3.300,00
L- SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 36.000,00 36.000 00
Olil POLICIAMENTO 0,00 - 36.000,00 36.000,00
Ci 1110064 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 36.000,00 36.000 00
Cílil 0^64 2.016 APOIO ÃMANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 36.000,00 36.000,00
12 INDÚSTRIA 0,00 8.000,00 8.000,00
T5 .-ít PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 5.000,00 5.000,00
DESENVOLVIMENTO EMODERN.DA INDÚSTRIA EDO COMÉRCIO o!oo. 5.000,00 5.000,00 SÜi 0004 2.018 ATRAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS 5.000,00 5.000,00
íi ír-2 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0,00 3.000,00 3.000,00 ^ E:' Cí'04 DESENVOLVIMENTO EMODERN.DA INDÚSTRIA EDO COMÉRCIO 0,00 3.000 00 3.000 00
12:i2 0004 2.019 EXPANSÃO EDIFUSÃO DO MICROCRÉOITO 3.000,00 3.000 00
7* ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 93.000,00 93.000,00 ll i41 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 000 93.000,00 93.000,00
01410054 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 93.000,00 93.000 00
li 241 0064 2.020 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 93.000,00 93.000!oO
TOTAL i 44.700,00 527.500,00 572.200,00
m.
e-ÉtiXO HUmCIPAL OE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
?iL=EíTüiUi HUNICIPAl DE VILA NOVA DOS martírios
6, da Lei n® 4320. de l//fl3/64. (Portaria SOF n" 8, de 04/02/85)
El iS l.f
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçaoento Fiscal
- Adendo
V
Aspec sisteoas
CZyj
: 04 SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA
OIüiJlE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SUPERINTENDÊNCIA DA AGRICULTURA
PROGRAMA
DE TRABALHO
1ESPECI FI CAÇÃ0 PROJETOS
1 ATIVIDADES TOTAL
Ci
122
a 122 0050
íl 122 0050 2.052
íi 122 0050 2.053
í? "2 C056
Cl 1221^56 2.054 a 122 C056 2.055
11U 511
1/ Sli Ci-ij5
1/ 511 CO<35 1.018
li 511 0005 1.019
v!
;? nii 0 ^(1 iD15 0 541 0015 2.056
11 542 (015
II i42 C0I5 2.057 0 í'3 i i -ii r ii5 B 543 LÍi5 2.058
Eí~
11 Cil5 n çü n\] i.02(
B:?4üI5 1.021
n'E22
1*' 2Z2 '"'i
Í.Ô22
y-EZ
Ü' DdíTÜ 2.059
3ííZ(-:í1 2.060
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO DA POLÍTICA OE AGRICULTÜRA
EDESENVOLVIMENTO
MANUTENÇÃO
EFUNCIONAMENTO DA
SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA
ESTUDOS
E PRD
DESENVOLVIHEN
GESTÃO DA POL TICA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
ESTUDOS
E PRO ETOS AMBIENTAIS
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
SANEAMENTO
SANEAMENTO BÃSICO RURAL
EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO OE AGUA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA NAS ZONAS
ERURAL
GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL PRODUÇÃO EDIFUSÃO DE MATERIAL EDUCATIVO
SOBRE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CONTROLE AMBIENTAL PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL
. ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔHICO DO MUNICÍPIO RECUPERAÇÃO DE ÃREAS DEGRADADAS PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REPOSIÇÃO
DAS MATAS CILIARES
RECURSOS HÍDRICOS PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL
MONITORAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO HARTIRINHO
MONITORAMENTO
EGESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO
AGRICULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAÇÃO DE EMPREGO
ERENDA
IMPLANTAÇÃO DE ROÇAS COMUNITÁRIAS PROMOÇÃO DA PRODUÇÁO ANIMAL
prohoÇão
edesenvolvimento rural IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA EDUCATIVO
P/ CAPACITAÇÃO DE PESCADORES ARTESANAIS ESTÍMULO ÀPRODüÇÃO DE PESCADO EM REPRESAS
ELAGOS
ETOS AGRÍCOLAS
E DE
O
5.400,(
S.400,(
S.400
(
2.700,(
2.700,1
4.000,1
OJ
0.1
2.1
1.200,
34.300,
4.
4.
4.
95.!
93.:
2.300.(
2.600,1
1.600,1
1.000,(
O.i
0.1
0.1
2.500,(
2.500.(
2.500,
1.500,
1.500,
1.500,
4.000,
4.000,
4.000,
46.800.00
4.500,1
5.000.1
98.100,00
98.100,00
95.500,00
93.200,00
2.300,00
2.600,00
1.600,00
1.000,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
2.700,00
2.700,1
12.000,1
2.500,1
2.500,1
2.500,1
1.500,1
1.500,1
1.500,1
4.000,1
4.000,1
4.000,1
2.800,1
1.200,1
81.100,1
4.400,00
9.500,00
9.500,00
4.500,00
5.000,00
continua
continuação - ABASTECIMENTO
DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO
CRIAÇÃO EORCANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES MANUTENÇÃO ECONSEMO 00 MATADOURO MUNICIPAL
PROMOÇÃO EDESENVOLVIMENTO RURAL A<;UISIÇÃO DE PATULMAS MECANIZADAS ELABORAÇÃO EIMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS HABILITAÇÃO EENÇAMINHAHENTO DE
PRODUTORÉS AO CRÉDITO RURAL
mu ORIENTAÇÃO DE PEQUENOS
PRODUT.RURAIS P/ ACESSO AFINANCIAMENTO
EXTENSÃO RURAL
QUALIDADE ANIMAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA APEQUENOS CRIADORES PROMOÇÃO EDESENVOLVIMENTO RURAL
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO
ASSOCIATIVISHO E DO COOPERATIVISHO
ENERGIA
ENERGIA ELÉTRICA
AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA
ALTERNATIVA NA ZONA RURAL
2-3 •:')}
D ^>5 mi
Zí* r}5 CÍ328 1.023
I) E'}5 G02B 2.061
OôSl 21EÓ5 COSI 1.024
21Bi 0151 2.062
D Bi m 2.063
D Bi 0!)51 2.064
P
CJli
DEÍ iOll 2.065
ü Ei m
21 Ei m 2.066
lí
5152
iS/j2 Cli3
Ü nl 013 1.025
TOTAL
29.900,1
17.400,1
17.400,1
12.500,1
12.500.1
47.700,00
29.300,00 59.200,
20.300,00 37.700,
17.400,
20.300,00
9.000,00
20.300
21.500,
12,500,
3.000,00 3.000,
4.000,00 4.000,
2.000,00
9 Ann fin
2.000,
9 flAfl OiUüU|üU
3.500,00
5.UUU,
3.500
3.500,00 3.500,
4.500,00 4.500,
4.500,00
0,00
0,00
4.500,
4.000,
4.000,
0,00 4.000,
4.000,
152.900,00
m￾ir
0'
ií"
b
!P
r
SPü
l^v.
ÇrrisSO HOHICIPAL DE VILA NOVA DOS HARTIRIOS FÜFLmüRA KÜNICIPAl DE VILA NOVA DOS NARTmOS ^ ^ ^
ruo E, ái Lei n° «ZO, de U/03/6Í. (Portaria SOF n» 8, de OV0Z/8S)
E3 i5 1,00
OpENTO PROGRAHA PARA 2010
orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas
ã^lO ; OS SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA.: OSOl SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA
PROGRAMA
DE TRABALHO
ECIS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL
12.600,00 625.000,00 637.600,00
7.400,00 625.000,00 632.400,00
0,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
7.400,00 595.000,00 602.400!oO
2.000,00 2.000,00
S.400,00 5.400,00
595.000,00 595.000,00
5.200,00 0,00 5.200 00
5.200,00 0,00 5.200,00
5.200,00 5.200,00
0,00 46.800,00 46.800,00
0,00 46.800,00 46.800,00
0,00 46.800,00 46.800,00
46.800,00 46.800,00
6.000,00 182.500,00 188.500,00
6.000,00 3.000,00 9.000 00
6.000,00
c Afin nn
3.000,00 3.000,00
R nnn (in O.UUUjUU
3.000,00
O.UUU,UU
3.000,00
0,00 179.500,00 179.500,00
0,00 179.500,00 179.500,00 • 1
110.500,00 110.500,00
23.500,00 23.500,00
45.500,00 45.500,00
131.100,00 104.000,00 235.100,00
131.100,00 104.000,00 235.100,00
131.100,00 0,00 131.100,00
113.600,00 113.600,00
17.500,00 17.500,00
0,00 104.000,00 104.000,00 j
104.000,00 104,000,00
0,00 28.000,00 28.000,00
0,00 28.000,00 28.000,00
0,00 28.000,00 28.000,00
28.000,00 28.000,00 - continua -
C4
um
u m m
um um 2.067
umum
U m í:53 i.026
l-llíira 1.027
U L?] ím 2.068
um
£€Iis C*ií
U m lOii 1.028
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Ilâi'í3
illi!ilj3 2.069
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15 a ü!i 7 (1/0
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*gO Í.Í31
'.Z2CEÍ im-
' \ ír"»5
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL . MELHORIA DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL
RECUPERAÇÃO EADAPTAÇAO DE PRÉDIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS
GESTÃO DE POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA BÃSICA FORMULAÇÃO DE POLÍTIÜS DE INFRA-ESTRUTURA BÃSICA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS EPROJETOS DE ENGENHARIA
MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SUPERINT.
DE INFRA-ESTRUTURA NORMALIZAÇÃO EFISCALIZAÇÃO HUNICIPALlZAÇÃO 00 TRÂNSITO INSTALAÇÃO DÍ PLACAS DE SINALIZAÇÃO
INDICATIVAS DE TRÂNSITO
INFRA ESTRUTURA URBANA
MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTONOTIVOS - INFRA-ÉSTRUTURA
URBANISMO
INFRA ESTRUTURA URBANA
CONSTRUÇÃO EMELHORIA DE EQUIPAMENTOS URBANOS ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER EPRAÇAS MUNICIPAIS
SERVIÇOS URBANOS CONSTRUÇÃO EMELHORIA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
RASPAGEll EEHPIÇARRAHENTO DE VIAS URBANAS.
MANUTENÇÃO DE SUBSISTEHAS DE ABASTEC. DE AGUA MANUTENÇÃO, COSERVAÇÃO EMELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SANEAMENTO
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE AFASTAMENTO DE ESGOTO IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS
LIMPEZA URBANA
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA REUÇÒES 00 TRABALHO
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESOCIAL
PROMOVER AREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO
PERÍMETRO URBANO DA SEDE MUNICIPAL
- continuação - 25 TRANSPORTE
25 282 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
25 282 0006 AKPLIAÇÂO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL
25 282 0006 1.052 CONSTRÜÇÁO EMELHORIAS DE ESTRADAS E
VIAS DE ACESSO
CONSERVADO EMANUTENÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS
MELHORAMENTO DE CAMINHOS DE ACESSO CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO
DE PONTES DE MADEIRA E ESTR.VICINAIS
25 282 0002 2.022 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE BOEIROS E
ESTRADAS VICINAIS
25 282 0014 CONSTRUÇÃO EMELHORIA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
25 282 0014 2.028 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
22 DESPORTO i LAZER
11 813 LAZER
22 813 0084 CONSTRUÇÃO EMELHORIA DE PRAÇAS PÚBLICAS
22 813 0084 1.033 CONSTRUÇÃO EMELHORIA DE PRA^S PÚBLICAS
26 282 0002
26 282 0002
25 282 0002
2.025
2.026
TOTAL
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
23.1
23.1
23.1
23.1
165.800,1
165.800,1
146.800.00
12.1
19.Í
19.1
265.800,1
265.800,1
100.000 1
146.800,00
12.1
19.1
19.1
23.1
23.1
23.1
23.1
222.200,00 I 1.152.100,001 1.424.
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Anexo . da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n® 8, de 04/02/85)
Em RJ 1,00
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo v
Aspec sistemas
WO 99 RESERVA OE CONTINGÊNCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PROGRAMA
DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL
09
99 999
99 999 9999
99 999 9999 9.001
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA OE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
220.000,1
220.000,1
220.000,1
220.000,(
0,00 220.000,
mm HÜNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CASARA KDNICIPAL OE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Anexo 6, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n® 8, de 04/02/8S)
EfiRl 1,00
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
orçamento Fiscal - Adendo v
Aspec sistemas
GiGÃO : 00 CÂMARA MUNICIPAL
OilDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0001 CÂMARA MUNICIPAL
PROGRAMA
DE TRABALHO
(X'DÍ60 ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
§1
il Ô31
Oi Ô31 0058
ii 031 G0S8 2.001
C'l 031 0058 2.002
01 031 0058 2.003
il S31 0058 2.004
il 031 0058-2.005
LEÇISLATIVA
AÇAO LEGISLATIVA
AÇÃO 00 PODER LEGISLATIVO
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADHINIST.
ELEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA OIBAH, IVG, UVG E MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS
TOTAL
501.700,00 501.700
501.700 00 501.700
501.700,00 501.700
125.000,00 125.000
330.800,00 330.800
11.900,00 11.900
14.000,00 14.000
20.000,00 20.000
501.700,001 501.700,1
W
m
P
P
te￾I'
mm OíOPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
HD3 0ICIPAL DE SAÚDE
ái lei íi" 4320, de 1//03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
a i51,0^3
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas
'Mj.. 07 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE ESANEAMENTO
aZTiüüJIEHTARIA.: 0701 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE ESANEAMENTO
PROGRAMA
DE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL
-•*3
.«'i f*T3
Mio 1.06:
VIGILÂNCIA SANITARIA
OESENVÜIVIHENIO URBANO E AMBIENTAL
IMPLANTAR ATERRO SANITÁRIO EADEQUADA DESTINAÇÃO DO LIXO URBANO
TOTAL
50.1
50.1
SO.I
50.000.00
50.000,00
50.000,00
COVERNO HÜNICIPAL DE VIU NOVA DOS MARTÍRIOS
FlINDO HÜNICIPAL DE EOUCAÇÁO Aüexo 6, da Lei n" 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
E8 rS 1,00
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo v
Aspec sistemas
ÓRGÃO 03 SÜPERINTENO.DE EDUC.,CULT. DESP. ELAZER
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 SUPERINTEND. DE EDUC.CULT.OESP. ELAZER PROGRAMA
DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL
04122
04 122 0052
04 122 0052 2.021
i)
12122
12 122 0052
12 122 0052 2.022
12 122 0053
12 122 0053 2.023
12 122 0053 2.024
12 122 0053 2.025
U151
12 351 0083
12 351 0083 2.026
121:1
12 351 0 1.1
ü 151 rni
M15100311.010
12154
11 1:4 0036
um 0036 2,027
Siü
-|lT-?n23
nmwm
B
B53T
umim
Bmm 2.029
u
um
umim
Bmm Lôii
UIZ2 024 1.012
012 0141.013
0.O 014 2.030
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO, CULTURA EJUVENTUDE
ELABORAÇAO DE ESTUDOS EPROJETOS
CULTURAIS E DESPORTIVOS
EDUCAÇÃOSTRAÇÃO GERAL
GESTÃO DA POL TICA DE DESPORTO, CULTURA EJUVENTUDE
UNCIONAHENTO DA SUP.DE
URA, DESPORTO ELAZER
. TICA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DE ÍDUCAÇÃO
ESTUDOS, PESQUISAS EPROJETOS EDUCACIONAIS MANUTENÇÃO EIMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÕES EDUCACIOIÍAIS
ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTIVOS - EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO PHE • PROGRAMA DA MELHORIA DAS ESCOLAS
REFORMA,AHPLIAÇAO EEQUIPAMENTO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÕ-INFÂNCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES PARA CRIANÇAS DE OÃ6ANOS
ENSINO SUPERIOR
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR ESTÍMULO ÀCRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS
SUPERIORES NO MUNICÍPIO
EDUCAÇÃO DÊ JOVENS EADULTOS
00 ANALFABETISMO
:Ã0 de JOVENS EADULTOS (EJA)
:A
DIFUSÃO CULTURAL HUNICIPALIZAÇÃO DA CULTURA
APOIO AMANIFESTAÇÕES CULTURAIS EFOLCLÕRIUS
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITÁRIO DINAHIZAÇÃO DO ESPORTE EINTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO
PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES PARA JOVENS E
ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL
MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO, CUL
GESTÃO DA POL
164.900,00
164.900,00
95.200,00
95.200,00
69.700,00
69.700,00
62.900,
62.900,
62.900,
12.500,
im,
23.500,
4.000
4.000
4.000
4.000
448.000,..
325.500,00
314.500,00
314.500,00
11.000,
4.500 00
3.000;"
3.500,
41.500,
41.500,00
41.500,00
2.(
2.1
2.1
79.1
79.1
79.1
37.500,1
24.300 1
24.300,1
4.500,00
612.900,00
325.500,00
314.500,00
314.500,00
11,000,00
4.500,00
3.000;00
3.500,00
206.400,00
41.500,00
41.500,00
95.200,00
95.200,00
69.700,00
69.700,00
2.000,00
2.000,00
79.1
79.1
79.1
6.900,00
100.400,00
87.200,00
87.200,00
12.500,00
26.900,00
23.500,00
4.500,00
continua
1'^
: Lj
OOOl
12011 • 000
00
ümm
P;Oí2Ü
íJjlÍMistiiao DE «ATERIAIS ESPORTIVOS ííSi AVA^ES «RENTES
XílEUAiS EEQUIPAHENTOS PARA APRÁTICA
Eím NAS ESCOIAS «ÜNICIPAIS
oe^esporte elazer nas escolas .-lOJí^O OE ESPORTE ELAZER NA COHONIDAOE
uZes
a ar
mi
mi
im
im
2JI5
TOTAL
S.flOO
5.000.
3.600,
6.200
13.200
13.200 00
7.200 00
S.(
S.D
3.6
6.200
13.200
13.200
7.200
I 496.400,001 724.200,1
eyiiL^ío mimi oe vila nova dos martírios
KSDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ^ 6,Ja Lei n® de 17/03/64. (Portaria SOF n® 8, de 04/02/85)
£i U 1,00
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo V
Aspec sistemas
OICADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 MANUTENÇÃO DO DESENVOLV. DO ENSINO - HDE PROGRAMA
DE TRABALHO
éi® ESPECIFICAÇÃO PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL
um
M 125 Ú034
IIÍ1ÍÇ034 2.037
21 m
11 121 C334
M lil C}34 1.014
12 H • HiilG? 2.038
E H ÍM
EmKll 2.039
MMG]
IBCG 2.040
013
015 cm
oütm 1.015
EDUCAÇÃO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REEQUIPAHENTO EMODERNIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR
REEQUIPAMENTO EINFORMATIZAÇÃO DA REDE
ESCOLAR MUNICIPAL
REEQÜIPAHENTO EMODERNIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR AQUISIÇÃO ERECUPERAÇÃO DE MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS ESCOLARÉS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAHENTO CAPACITAÇÃO OE DOCENTES DA REDE DE
ENSINO MÍNICIPAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ALFABETÍZAÇÃO OE JOVENS'E ADULTOS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE
DE ENSINO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL HANUTÉNÇÃO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COSTRUÇÃO EEQUIPAMENTO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA
TOTAL
66.400,00
31.1
31.!
31.1
34.1
34.1
34.1
382.700,1
6.0001
376.700,00
35.200.00
35.200.1
41.500,1
41.500 1
300.000,00
449.100,00
31.300,00
31.800,00
35.200,00
35.200,00
41.500,00
41.500,00
300.000,1
34.600,1
34.600,1
34.600.1
382.700,001 449.100,00
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Anexo 6,Ja Lei n® 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
Esi RJ 1,00
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçauento Fiscal - Adendo v
Aspec sistemas
ÓRGÃO 03 SUPERINTEND.de EDUC.,CULT. OESP. ELAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROGRAMA
DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL
0038
0038 2.040
12
12 306
12 306
12 306
12 785
12 785
12 785
12 845
12 845
12 845
0030
0030 2.050
0034
0034 2.051
EDUCAÇÃO
ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO ASSISTÉNÍIA NÜTRICIONAL AO EDUCANDO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
TRANSPOR ES ESPECIAIS
MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO 00 ENSINO FUNDAMENTAL
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS CARENTES
TRANSFERENCIAS
REEQUIPAHENTO EMODERNIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR
REPASSE DE RECURSOS PARA AMANUTENÇÃO OA REDE ESCOLAR (PDDE)
TOTAL
210.600,0 210.
151.600,0 151.
151.600,0 151.
151.600,00 151.
45.000,01 45.
45.000,01 45.
45.000,01 45.
14.000,01 14.
.14.000,00 14.
14.000,00 14.
210.600,00! 210.600,1
n
e
isW
GOVERNO HONICIPAl DE VILA NOVA DOS HARTÍRIOS
FONOO NANUT. DA EDDCAÇÂD BÁSICA - FONDEB
Aoexo 6, da Lei n® 43Í0, de 17/03/64. (Portaria SOF n" 8, de 04/02/85)
Eê r5 1,00
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo v
Aspec sistemas
ÓRGÃO : 03 SUPERINTEND.de EDUC.,CULT. DESP. ELAZER
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0303 FUNDO HANUT.DA EDUCAÇÂO BÁSICA - FUNDEB PROGRAMA
DE TRABALHO
CyOiC-O ESPECIFICAÇÃO PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL
12
12128
12 128 0030
12 128 0030 2.041
12 128 0031
12 128 0031 2.042
12 128 0032
L? 128 0032 2.043
12 351
u :4i 0030
12 351 0030 1.016
12 351 M 2.044
12 351 Ü30 2.045
12151 Ü55
IZHlijsi 2.046
!IJ5H:!Í 2.047
Eí hl 051
015 0511.017
015 031 2.048
EDÜCAÇÂO FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS MANUTÉNÇÁO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CAPACITÃÇÃO DE DOCENTES PARA AEDUCAÇÃO INFANTIL CAPACITAÇÃO EOUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CAPACITAÇÃO DE DOCENTES ETÉCNICOS
ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EMANUTENÇÃO DE
ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB m
MANUTENÇÃO 00 FUNDO DA EDUCAÇÃO 8ÃSIU
MANUTENÇÃO DO PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCO MANUTENÇÃO DO PDE 40^ MANUTENÇÃO DO PDE M EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇâO INFANTIL
TOTAL
79.400,00 3.034.510,00
000 22.510,00
0,00 3.010,00
0,00
3.010,00
9.000,00
0,00
9.000,00
10.500,00
10.500,00
39.900,00 2.929.600,00 39.9Oo!00 2.814.000,00
39.900,00
1.728.000,00
1.086.000,00
0,00 115.600,00
76.300,00
39.300,00
39.500,00 82.400 00
39.500,00 82.400,00
39.500 00
82.400,00
.113.910,1
22.5101
3.010,1
3.010,1
10.500,1
10.500,1
2.969.500 1
2.853.900,1
39.900,1
1.728.000,1
1.086.000,1
115.600,1
76.300,1
39.300,1
121.900,(
121.900 D
39.500,6
82.400,6
79.400,00 I 3.034.510,001 3.113.910,00
ll&
GOVERNO HUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
FtlNOO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FHAS
Anexo E, da lei n® 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n" 8, de 04/02/85)
Es r5 1,00
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal
- Adendo
v
Aspec sistemas
lííGíf)
; 36 SUPERINTENDÊNCIA AÇÃO SOCIAL
3602 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
ponroAUi
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: DE TRABALHO
CÓDIGO ES 'ECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04
04122
54
34
122 0020
122 0020 2.000
04 122 0051
04 122 0051 2.100
04 122 flOSl 2.101
04 122 0054
04 122 0054 2.102
11
11331
II331
11331
11333
11333
11333
2.110
2.111
li
14 422
14 422 0042
14 422 0042 1.047 !SH431
lá 4S1 0017
li 4S1 0017 1.048
li 4!1 0017 1.049
li 4;1 0017 2.112
Ii4i2
15 412 0017
:l: 412 00171.050 H íll B i!l
BOICjO 2.113
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL ELABORAÇÃO DE ESTUDOS EPROJETOS EM ASSIST.É PROMOÇÃO SOCIAL GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA EPROMOÇÃO SOCIAL" IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORH.
EM ASSISTÊNCIA
EPROMOÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SUPER.
DE AÇAO SOCIAL GESTÃO DE POLÍTICA DE APOIO
AINDUSTRIA, COMERCIO
E
ELABORAÇAO DE ESTUDOS
EPROJETOS TURÍSTICOS
PROTEÇÃO
EBENEFÍCIOS AO TRABALHADOR GERAÇÃO DE EMPREGO ERENDA
HABILITAÇÃO DE PESSOAS AO SEGURO DESEMPREGO
EMPREGABÍLIOADE
GERAÇÃO DE EMPREGO
ERENDA
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA
EMPREGADOS
E CANDIDATOS
DIREITO DA CIDADANIA
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS
EDIFUSO
FORTALECIMENTO DA CIDADANIA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BAIRROS EM AÇÃO HABITAÇÃO HABITAÇÃO RURAL REDUÇÃO 00 DÉFia HABITACIONAL AQUISIÇÃO DE TERRENO PRA LOTEAMENTO
DESTINADO
ADOAÇÃO
AFAMÍLIAS CARENTES
MELHORIAS HABITACIONAIS EM UNIDADES NA ZONA
FORNEC.DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO BÁSICOS
PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES HABITAÇÃO URBANA
ÃO DO DÉFia HABITACIONAL RUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HA8IT.
PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA
COMERCIO
ESERVIÇOS
PROMOÇÃO COMERCIAL GERAÇÃO DE EMPREGO
ERENDA
APOIO, PROMOÇÃO
EORIENTAÇÃO DA
PRODUÇÃO ARTESANAL LOCAL
CONS
50.<
50.1
50.(
50.(
40.i
2S.Í
25.Í
12.f
13.(
15.1
IS.I
15.(
256.000,00 256.000,00
256.000,00 256.000 00 5.000|00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
248.000,00 248.000,00
5.000,00 5.000,00
243.000,00 243.000,00
3.000 00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
8,110,00 8.110,00
610,00 610,00
610,00 610,00
610,00 610,00
7.500,00 7.500,00
7.500,00 7.500,00
7.500,00 7.500,00
0.00 50.000,00
0,00
n nn
50.000,00
(/) nnn nn U|UU jU.UUUfUU
50.000,00
41.000,00 81.600,00
41.000,00 66.600,00
41.000,00 66.600,00
12.600,00
13.000,00
41.000,00 41.000,00
0,00 15.000,00
0,00 i5.ooo!oo
15.000,00
11.690,00 11.690,00
8.020,00 8.020,00 8.020!oO 8.020,00
8.020,00 8.020,00 - continua
-
- continuação -
23 595
23 595 0012
23 595 0012 2.1H
TliRISHO
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO TURISMO
ESTIHÜLO AO TURISMO DE LAZER EDE
VIZINHANÇA NA PRAIA DE CURVELÂNDIA
TOTAL
3.570,00
3.670,00
3.670,00
3.670,00
3.670,00
3.670.00
316.800,001 407.400,(
%
&
k.
k.
mm KUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
f^EÍTÜRA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Lm 5, da Lei n" 4J20, de 17/03/64. (Portaria SOF n" 8, de 04/1)2/85)
Ei rS 1,00
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 7010
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Aspec sistemas
Ci^ÂO : 02 SUPERINTENDÊNCIA DE ADH. EFINANÇAS CsIOADE ORÇAMENTÁRIA.; 0201 SUPERINTENDÊNCIA DE ADH. EFINANÇAS
PROGRAMA
DE TRABALHO
Ó&i ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1'3
O m
o 271 0054
li m 0064 7.017
PREVIDÊNCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA BÁSICA
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
OM PASEP. SOBRE FPH E RENDAS LOCAIS
TOTAL
35.(
3S.(
3S.(
35.1
35.000,001
35.1
35.1
3S.(
35.(
35.1
m
m
m￾m
&mNO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
FCXDô MUNICIPAL DE SAÚDE
pxo 6, da Lei fi® 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n® 8, de 04/02/85)
wS a) i,UU
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Aspec sistemas
9
i" •- S? SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE ESANEAMENTO ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE ESANEAMENTO PROGRAMA
DE TRABALHO
9 __
9 ESPECIFICAÇÃO I PROJETOS 1 ATIVIDADES TOTAL
m
m
m.
m￾m
m
9
m￾Ü''
W
m
0'
m
m￾0
y.'.
I
Sv!P^^'
m
Ur
r￾i.í
U 122 C376
U 122 m 2.118
0122 m 2.119
D122 OT 2.120
0122 íO/ó 2.121
012i￾D12-}
II12} üll 1.053
012] O/O
012] Cj/O 1.054
olSoio
B iil ÜIO 1.064
Oill
OU®
022® 2.122
iPIr- SfjíÉ i.05)
3£S
OSCH
S llií 2.123
ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DA POLÍTICA DE SAODE PÚBLICA
FORMÜLAÇAO DE POLÍTICAS DE SAÚDE
PÜBLICA ESANEAMENTO BÁSICO
MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA
SUPERINT. DE SAÚDE ESANEAMENTO BÁSICO
ESTUDOS EPR03ET0S EH SAÚDE
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE MODERNIZAÇÃO EINFORHAT. DA GESTÃO 00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS)
FORHAÇAO DE RECURSOS HUMANOS PROMOÇÃO DA CIDADANIA PROMOÍAO DA CIDADANIA ATENÇÃO BASICA ASSISTÊNCIA INTEGRAL ASAÚDE EREDUÇÃO DA NORBIDADE
IMPLANTAR OCENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EAHBULATORIAL
PROMOÇÃO DA CIDADANIA
manutenção Eexpansão 00 CADASTRAMENTO
00 CARTAO 00 SUS
SANEAMENTO BÁSICO RURAL EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE AFASTAMENTO DE ESGOTO IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS
(KOS-FUNASA) NA ZONA RURAL EURBANA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO BENEFÍCIOS EAUXÍLIOS EVENTUAIS APESSOAS CARENTES MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTIVOS - SAÚDE
354.900.00
1.500,1
1.500.1
1.1
3.'
3.'
3.^
65.(
6S.C
65.0
285.000.00
285.000,00
285.000,00
756.260,1
645.000 (
645.0DO,(
2.000,t
638.000,0
2.500,0
2.500.0
2.760,1
2.760;(
2.760,00
108.500,00
108.500,00
108.500,00
1.111.160.1
64S,000,(
645.000,(
2.000,í
638.000,0
2.500,0
2.500,0
1.500,0
1.500,0
1.500.0
3.'
3.'
65.(
65.1
65.1
!.760,00
2.760,00
2.760,00
285.000 00
285.000,00
285.000,00
108.500,00
108.500,00
108.500,00
TOTAL 354.900,00 | 756.260,flO| 1.111.160,
&
&
tâ
&
t#.
GOVERNO HUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 6,Ja Lei o® 4]20, de 17/03/64. (Portaria SOF n« 8. de 04/02/85)
Efl RS 1,00
OaCAO 07 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE ESANEAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COOIGO
K)
iÓ 128
10 128 0068
la 128 0068 2.124
10 301
10 351 0058
U m 0068 2.125
D m 0073
lO Dl GO/31.056
D 3/1 C:j73 1.057
D Dl (074
D m (-}74 1.058
O Dl (074 L059
ODI
Bmm ijo
DEICOB 1.052
3120112.126
'DUm 2.127
SDDOJl L128
L(il
3' -Eü :EZ?
ESPECIFICAÇÃO
SAÚDE
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
SAÚDE DA FAMÍLIA
TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS, ENFER.E MÉDICOS EM ATENÇÃO BASC. ÃSAÚDE
ATENÇAO BÁSICA
SAÚDE DA FAMÍLIA
MANUTENÇÃO 00 PACS EEXPANSÃO DO PROG.
DE SAÚDE NA FAMÍLIA (PSF) ASSISTÊNCIA AHBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR
AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS P/
POSTOS DE SAÚDE REFORMADOS CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DE
UNIDADES DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA PROFILÁTICA ETERAPÊUTICA
REALIZAÇAO DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES
DA HANSENÍASE
FORNECIMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE
MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EAHBULATORIAL
ASSISTÊNCIA AHBULATORIAL, EMERGENCIAL EHOSPITALAR
REFORMA EAMPLIAÇAO DE POSTOS DE SAÚDE
ADQUIRIR NOVA AMBULÂNCIA MANUTENÇÃO EFUNC. DE POSTOS DE SAÚDE E
00 HOSPITAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
ATENDIMENTO SUPLEMENTAR APACIENTES P/
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
REFORMA,MANUTENÇÃO EAMPLIAÇÃO DO
HOSPITAL MUNICIPAL
SUPORTE PROFILÂTICO ETERAPÊUTICO
âTE.NDIKENTO materno INFANTIL EAGESTANTES
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE HUHANIZAÇÂO
b) PARTO E DO NASCIMENTO • PHPN
ATENDIMENTO INTEGRAL ESISTEMÁTICO
KATEiNO-INFANTIL
ASSISTÊNCIA PROFILÁTICA ETERAPÊUTICA
ÍEESTRÜTÜRAÇAO do programa de DOENÇAS DE mnCAÇÃO COMPULSÓRIA
CCílATE AS CARÊNCIAS NUTRUCIONAIS
Aí?E)í)(E.NTO AGESTANTES EM RISCO NUTRICIONAL
1I33I8ENT0 ACRIANÇA DE OA3 ANOS COM
CISITRICÂO
PROJETOS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçanento seguridade social • Adendo v
Aspec sistemas
ATIVIDADES
PROGRAMA
DE TRABALHO
TOTAL
354.800,00
0,00
0,00
1.084.000,00
7.000,00
7.000,00
1.438.800,00
7.000 00
7.000,00
133.900,00
0,00
7.000,00
518.300 00
518.300,00
7,000,00
652.200,00
518.300|00
109.500,00
0 ^nn íin
518.300,00
0,00
518.300,00
109.500,00
3. jvUjUU
100.000,00
24.400,00 0,00
9.5UÜ,UO
100.000,00
24.400,00
1.500,00 1.500,00
22.900,00
217.000 00
217.000 00
17.000,00
200.000,00
428.500,00
428.500,00
22.900,00
645.500,00
645.500,00
17.000 00
200.000,00
373.000,00 373.000,00
7.500,00 7.500,00
3.900,00
3.900,00
48.000,00
20.000,00
3.100,00
48.000,00
23.900 00
7.000,00
3.900,00 3.900,00
0,00
3.100,00
2.500,00
3.100,00
2.500,00
0,00
2.500,00
14.400,00
5.200,00
2.500,00
14.400,00
5.200,00
9.200,00 9.200,00 - continua -
tm
tm
è
h
- conti
10 304
10 304 0075
10 304 0075
10 305
10 305 0072
10 305 0072
nuaçao -
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CONTROLE EFISCALIZAÇÃO SANITÁRIA EAMBIENTAL REESTRÜTURAÇÁO EMANUTENÇÃO OSERVIÇO
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÔGICA
CONTROLE EVIGILÂNCIA EPIDEHIOLÍGICA IMUNIZAÇÃO CONTRA AS DOENÇAS 00 PROG.
NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO PROG.
ECD-EPIDEMIOLÜGIA ECONTROLE DE DOENÇAS CONTROLE EFISCALIZAÇÃO SANITÁRIA EAMBIENTAL
VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO ÜNINA EFELINA
CONTRA A RAIVA
2.133
2.134
10 305 0072 2.135
10 305 0075
10 305 0075 2.136
16.000,1
16.000,1
16.000,1
94.200,1
92.200,1
3.000,1
B9.200,(
2.000.1
TOTAL 354.000,00 I 1.084.000.001 1.438.800,
t.
GOVERNO NUNICIPAL OE VILA NOVA 005 MARTÍRIOS
FÜNDO HÜNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
Anexo 6, da Lei n" 4J20, de 17/03/64, (portaria SOF o" 8, de 04/02/8Í)
eq R) 1,00
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento seguridade social - Adendo v
Aspec sistemas
ÓRGÃO .....: 06 SUPERINTENDÊNCIA AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SUPERINTENDÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA
DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
08122
08 122 OOSl
08 122 0051 1.034
08 241
U 241
Os 241
08 241
41
41 2.079
Í12.(
08 242
08 242 0019
08 242 0019 2.081
lí 242 0019 2.082
O 242 0020
O 242 0020 2.083
O 242 OOSl
ü 242 00511.035
í! 242 0051 2.084
0 24i
p m rii2
OldülO 2.085
OI-SOOlí 2.086
OII3Ü51
umm 2.087
G12 CJi
2Í2C2 2.08S
CI3 2.083
isrrn."'
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA EPROMOÇÃO SOCIAL
ADAPTAR INSTALAÇÃO PREDIAL EEQUIPAR O
CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL
ASSISTÊNCIA AO IDOSO ASSISTÊNCIA AO APOSENTADO EPROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO
ATEND.EM SAÚDE EPSICO-SOCIAL AIDOSOS,
PES. C/ DEF.E MULHERES V.DE N.E.M.TRATOS
CRIAÇAO EIMPLEMENTAÇÃO DA UAI - UNID.
DE APOIO AO IDOSO
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E00 ADOLESCENTE
OFERECER CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO
AADOLESC.PORTAD. DE NECES. ESPECIAIS
CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PESSOAS
CARENTES E PORT. DE NECESSID.ESPECIAIS REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL
ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E
PORTADORAS DE NECESSID. ESPECIAIS GESTÃO DA POLÍTICA OE ASSISTÊNCIA EPROMOÇÃO SOCIAL ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA
ACES. DE PES. PORT. DE NESC. ESPECIAIS
PROMOVER ATEND. P/ REA8.E REINTEG.À
COHUN.DE PES.P0RTAD.de NESC.ESPECIAIS ASSISTÊNCIA ÂCRIANÇA EAO ADOLESCENTE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE
HANUT. DO PROG. DE COMBATE EPREVÉNÇÃO
AVIOLÊNCIA,EXPL. DA CRIANÇA
ATENDIMENTO ACRIANÇAS EADOLECENTES CARENTES GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA EPROMOÇÃO SOCIAL
MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (CHAS) MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTIVOS - ASSIST.SOCIAL EC.TUTELAR
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTAGONISTA
JUVENIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
GERAÇAO DE EMPREGO ERENDA
IMPLANTAR PROG. EDUC. P/ CAPACITAÇÃO DE
PESCADORES ARTESANAIS.
363.000,00
65.000,00
65.000,00
226.950,00
000
0,00
589.950,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
66.500,00
66.500,00
65.000,00
66.500,00
66.500,00
6.500,00 6.500,00
3.000,00
0,00
60.000,00
12.450,00
8.500,00
R nnn nn
60.000,00
15.450,00
8.500,00
R nn/i fin
0,00
O.UUU|UU
2.500,00
2.450,00
D.UUU,UU
2.500,00
2.450,00
3.000,00
2.450,00
1.500,00
2.450,00
4.500!oO
3.000,00 3.000,00
n nn
1.500,00 1.500,00
oc /inn AA UjUU
0,00
00 • lUvlUv
29.800,00
OD.^UU.UU
29.800,00
23.800,00 23.800,00
C /lArt AA
0,00
b.uuu.uu
5.000,00
D.UUU,UU
5.ooo!oo
0,00
5.000,00
51.600,00
5.000,00
51.600!oO
12.500,00 12.500,00
235.000,00
20,000,00
39.100,00
61.600,00
0,00
39.100,00
296.600,00
20.000,00
20.000,00 20.000,00 - continua -
t
t - continuação -
5? \l\ SS!§ 1«1, AO.DESENVOLVIHENTO DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE 05 244 0019 1.03/ CONSTRUÇÃO OE SEDE P/ FUNC. DO CONSELHO
..NUNIC. Sa CRIANÇA EADOLESCENTE, S , DESIGUALDADE SOCIAL L'3 244 0020 2.090 PROMOVER ACAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS
"^Í^NSELHOS de CONTROLE SOCIAL i'3 244 0020 2.091 ATEND.PESSOAS CARENTES COM AÇÕES SOCIO￾EOUC.jDE CIDADANIA,DE CAPAC.E PRODUÇÃO MODERNIZAÇÃO EREAPARELHAHENTO DA GHTÃO MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SUPERINTENDÊNCIA
DE AÇAO SOCIAL GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA EPROMOÇÃO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM DE
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
ATENDER APESSOAS PORTADORAS DE
NECESSIDADES ESPECIAIS
2.093 EXECUÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
2.094 IMPLANTAÇÃO EMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
2.095 OFERECER CURSOS DE CAPACITAÇÃO AOS
CONSELHEIROS MUNICIPAIS
2.096 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS A
FAHILIAS/PESSOAS CARENTES
benefícios EAUXÍLIOS EVENTUAIS APESSOAS CARENTES
ATENDER APESSOAS CARENTES COM AÇÕES SOCIO-EDUC.,DE CIDAD, EDE CAPACITAÇÃO AUXILIO FINANCEIRO OU BENEFÍCIO DIR^O
APESSOAS DE SIT.DE VüLNER.EVENTUAL
MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ OCONSELHO
TUTELAR DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA EPROMOÇÃO SOCIAL
IHPLANTAÇAO EIHPLEHENT.DO PROGRAMA DE
APOIO AMÃES CARENTES EMÃES SOLTEIRAS
_ SEGURANÇA ALIMENTAR
1.043 INSTITUIR EOPERAR OBANCO DE ALIMENTOS
(SEGURANÇA ALIMENTAR)
{'A» tf
fi
9 9
íl
íl
0035
m 0035
m 0051
m 0051
2ii 0051
1.038
1.039
1.040
ü 244 0051 2.092
O
íl
o
244 Cy._
244 (051
244 ÍTú
244 ( 551
'd* i".í}
144 C:32
m ("d
Zrl (33
53 OI
13
Q
Ui
2.097
ü 244 OI 2.098
í3
1.041
1.042
TOTAL
0,00 7.800,0[
5.000,OD
2.800.00
12.000,00 0,00
12.000,00
67.000,00 43.900,00 12.000,00
55.000.00
56.000,00
56.000,00
60.000 00
.50,000,00
50.000,00
lo.ooflioo
10.000,00
2.100,(
ll.OOOll
15.000,(
1.800,G
12.000,0
9.900,0
1.800,0
8.100,0
7.800,
S.OOfl,
2.800,1
12.000,1
12.000,1
110.9001
12.000,1
S5.fl00.(
2.:
13.(
15.(
l.í
12.0
1.1
.100,00
56.
56.1
60.1
SO.I
50.1
10.1
10.000.00
363.000,00 226.950,001 58'9,950,00
i
\mè
Ia#
I*
s
b
b
b
b
b
S#'
íl '
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
FUNOO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FHAS
Anexo 6, da Lei n® 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n® 8, de 04/02/85)
Eq r! 1,00
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Seguridade social - Adendo v
Aspec sistemas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA
DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES | TOTAL
03
08 243
98 243 0019
08 243 0019 2.103
08 243 0019 2.104
08 243 0019 2.105
08 244
08 2-'^44 0051
i 244 0051 1.1
08 244 0051 2.106
ji U 244
(3 2-" ítt
(! 244
1.045
2.107
il 244 0090 2.108
k^3 244 0090 2.109
rj y.i Ü79
íl lis 0079 1.046
ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA ÀCRIANÇA EAO ADOLESCENTE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO
DO TRA8ALH0 INFANTIL • PETI
IMPLANTAÇÃO EIMPLEMENTAÇÃO DO PR06.
AGENTE JOVEM DE DESENV,SOCIAL E NUMANA
MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO FUNDO
HUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FHAS) ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA EPROMOÇÃO SOCIAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO 00 BENEFICIO
DE PRESTAÇÃO CONTINUAOA-BCP
CRAS • CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPLANTAÇÃO 00 CENTRO DE REFERENCIA
ESPECIALIZADA DA ASSIST.SflCIAL-CREAS MANUTENÇÃO DAS CRAS-CENTRO DE REF. DA
ASSIST. SOCIAL
MANUTENÇÃO DO CREAS MANUTENÇÃO DA CRAS • CENTRO DE REF. DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO
SEGURANÇA ALIMENTAR
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS
TOTAL
166.000,00
155.1
7S.(
75.1
11.1
ll.(
ll.(
166.000,00
364.900,(
75.000,1
75.000,(
19.000,(
30.D0O,(
26.000.1
289.900,(
20.000.(
20.000,1
269.900,1
123.400,00
20.000;00
126.500,00
0,00
0,00
530.900,00
75.000,00
75.000,00
19.000,00
30.000,00
26.000,00
444.900,00
95.000,00
75.000,00
20.000,00
349.900,00
123.400,1
20.000,1
126.500,1
11.000 1
11.000,1
11.000 1
364.900,001 530.!
UO ífJ
08 24]
uun
0019 1.051
08 24] 0019 1.052
08 24]
08 24]
08 24]
08 244
08 244
08 244
0019 2.115
0051
0051 2.116
0019
0019 2.117
Mm AU UtbtKVüLVlMtNIÜ DA CRIANÇA í DO ADOLESCENTE
AMPLIAÇÃO DOS COLETIVOS(GRÜPOS) DO
PR030VEH PARA ZONA RURAL
IMPLANTAR OPROG. DE PREV. ÀVIOLÊNCIA
SEXUAL EEXPL.DE CRIANÇAS EADOLESCENTES
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA EPROMOÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO,FUNCIONAMENTO ECAPACITAÇÃO
DO CONSÉLHO TUTELAR £ DO CHDCA
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE
MANTER O FUNCIONAMENTO REGULAR DO
CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA EADOLESCENTE
TOTAL
62.050,1
37.000,1
25.050,1
62.050.00
2S.floo;oo OiESD
25.000,00
5.000,00
ÉèS
5.000,00
20.000,00
20.000,00
! fP￾Bnjü
20.000,00
50.000,001 112.Ô50.C5
m
m
%
%
%3*
3
fl
f9-
5
S
%
s
I
5
b:
b
t. -n.
r? £íj rvi:
O 243 Ü:}i91.051
0 243
li 143
0 243
O 243
O 144
O 144
Fi 144
C3i9 1.052
015 2.115
[j51
0512
019
015 2,
110
117
Mm flu untnvuLviHtmu ua uianla t uu AUüLbUNifc
AHPLIAÇAO DOS COLETIVOS(GIIÜPOS DO
PROIOVÉH PARA ZONA RURAL
IMPLANTAR OPR06. DE PREV. AVIOLÊNCIA
SEXUAL E.EXPL.DE CRIANÇAS EADOLESCENTES
MANUTENÇÃO DO.PROGRAHA PROIOVEH ADOLESCENTE GESTÃO OA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA EPROMOÇÃO SOCIAL
MANUTENÇÃO,FUNCIONAMENTO EaPACITAÇÁO
DO CONSELHO TUTELAR E00 CHDCA
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
APOIO AO DESENVOLVIMENTO. DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE
MANTER OFUNCIONAMENTO REGULAR DO
CONSELHO HUNIC. OA CRIANÇA EADOLESCENTE
TOTAL
bZ.üiU.I
37.000,1
25.050.(
62.050,00
25.UÜU,0Ü
25.1
5.(
5.1
20.(
20.(
87.050,1
37.000,1
25.050,(
25.000.(
5.(
20.{
20.Í
50.000,001 112.050,00
li::
£
l:
w
ti
b
9
•^SS1Í1!TS'U .3 «„«„s
' ' ''^ sof n'!, Je 04/02/85] Orçamento Fiscal - Adendo
natureza da despesa SFriiwnn
osçmro pmitm pm m
NAT0RE2A
OA DESPESA
CODÍCO l_£mciFI CAÇÃO
í.i.SO.ll
ujo.n
l.!.S0.54.
3.2.00.00,
3.2.00.00
3.2.50.21
3.3.00.00,
3.3.S0.00.
3.3.00.14.
3.3.90.30.
. .50.33.1
.3.50.30.1
3.3.90.39.(
. .90.42.0.
3.3.90.92,00
•íiV.i
Uí
t I I
.1
^.^.90.51.1
Í.Í.9I).52.Í
[•f? S^fESíS COSSENTES
•'tetíiSS™'
fbfeae
.DIARMS - CIVIL IjmiAL DE CONSIINO
SiliSSí?'
iSíSsas"'
inoestinentos ífi^ÇÕES DIRETAS IWS í IDSTAUÇÕES eouipabentos emterial perbaneiite
FONTE OESDOBRAHEKTO
104.900,00
19.100,00
20.000 00
,0.000 00
.200,00 ,2 .200,00
1.900 00
3.500,00
,32.000,00
.500,00
25.500,00
eienentd I cArtc, EcoiiômcA
352.800,00
37.1 32.1
total da despesa 501.200,00
i.
Ni
t
GOVERh'0 HUNICIPAL DE VIU NOVA DOS HARTÍRIOS ORÇAHENTO PROGm PARA 2011]
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Orçamento Fiscal - Adendo il]
ES R) 1,00
Aspec sistemas
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Aisxo 2, da Lei fi® 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n" 8, de 04/02/85)
: 01 GABINETE DO PREFEITO EVICE-PREFEITO ORÇAMENTÁRIA.: 0101 GABINETE DO PREFEITO EDO VICE-PREFEITO DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATE6. ECONÔHia
LO.Ü9.00.00 DESPESAS CORRENTES 331.100,00
l.LCO.DO.OO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 251.900,00
LLSIOO.ÜO APLICAÇÕES DIRETAS . 251.900,00 3.Í.S3.11.Ü0 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL OlflOOO 205.000,00
LLSv.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OlOflOO 45.900,00
Ll/:}.52.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 010000 1,000,00
IWiMM OÜTRAS DESPESAS CORRENTES 79.200,00
y/;].60.oo APLICAÇÕES DIRETAS 79.200,00
lJ.Si.14.fl0 DIÁRIAS - CIVIL 010000 17.200 00
í.U}3M MATERIAL DE CONSUMO 010000 22.000,00
USUIM PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 010000 11.500,00
Lj.í).35.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 010000 11.500,00
luum OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 010000 17.000,00
lAü.M.üO DESPESAS DE CAPITAL 11.500,00
•U.iLü.flfl INVESTIMENTOS 11.500,00
y.sj.ü.oô APLICAÇÕES DIRETAS 11.500,00
íJ,''}.52.Cfl EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE 010000 11.500,00
r»
' !'•
TOTAL DA DESPESA 342.600,00
t
GOVERNO KONICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Orçamento Fiscal - Adendo iii
EQ Rl 1,00
Aspec sistenas
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
mo 2, da lei n" í320, de 17/03/64. (Portaria SOF n" 8, de 04/02/85)
ÓRGÃO : 01 GABINETE DO PREFEITO EVICE-PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0102 ASSESSORIA JURÍDICA NATUREZA
OA DESPESA
CÓDIC-0 ESPECIFICAÇÃO FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA
UM
U.íl
U.n,
3AM.
lia
U/zl
UM.
UM.
y,i).
iiii
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL £ ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OÜTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA 3URÍDICA
2.000.1
2.000,1
58.100,1
2.000,1
2.100,1
52.500,(
1.500,(
2.000,00
58.100,00
TOTAL DA DESPESA
60.100,00
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Orçamento Fiscal - Adendo lll
EE Rj 1,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 2, da Lei n" 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF n" 8, de 04/02/85)
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
ÓRGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO EVICE-PREFEITO
UNIDADE ORIENTARIA.: 0103 ASSESSORIA CONTÁBIL NATUREZA
DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO ELEMENTO 1 CATE6. ECONÔMICA
3J.CO.GO.OO
].!.CO.OO.OO
LL^)0.08.0Ü
i.iJJ4.0fl
umiM
LLEL13.00
mm.
mm.
yjjjo.oo
ÍJÍL33.00
I s tVi y 00
iliiü.i
liSLü.CO
UmMM
• •
Jf \ *
•'V.. ^ ,
%' • ! ' '
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS EVANT. FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. OE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
DESPESAS OE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
105.700,00
2.000,00
85.200,00
18.500,00
8.700,00
6.000,00
1.500,00
1.200,00
105.700,00
114.400,00
TOTAL DA DESPESA 120.400,00
GOVERNO HUNKIPAL DE VIU NOVA DOS MARTÍRIOS ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Orçamento Fiscal - Adendo iii
Em Rt 1,00
Aspec sistemas
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ma 2, da Lei o" 4320, de 1//03/64. (Portaria SOF n" 8, de 04/02/85)
ÓRGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO EVICE-PREFEITO
UNIDADE ORpENTÂRIA.: 0104 ASSESSORIA DE IMPRENSA NATUREZA
DA DESPESA
OJyíC-O ESPECIFICAÇÃO FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA
íi.CO.00.00
U.üM.
umi
1.5.:3.30.
iJJ}J§.00
DESPESAS CORRENTES
OÜTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
21.300,00
2.000.00
10.800,00
21.300,00
21.300,00
TOTAL DA DESPESA 21.300,00
EiERi'0 «UNICIPAL DE VILA NOVA OOS MARTÍRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
orçamento Fiscal - Adendo ii]
El Ri 1,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
iziK l, da lei n' 1320, de 12/03/61. (Portaria SOF n' 8, de 01/02/86)
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA !010
CíáO 02 SUPERINTENDÊNCIA DE AD
[SíDAOE ORÇAMENTARIA.: 0201 SUPERINTENDÊNCIA DE AD
H. EFINANÇAS H. EFINANÇAS NATUREZA
DA DESPESA
ajíCO ESPECIFICAÇÃO 1FONTE 1 DESDOBRAMENTO ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA
iJ.O.CO.OO DESPESAS CORRENTES
iLÜ.tO.OO PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS i.L;3.Ü.C0 APLICAÇÕES DIRETAS
ii.i5.01.CO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Üi5.1i.e0 VENCIMENTOS EVANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
LLi).!3.G0 08RIGAÇÓES PATRONAIS
3Xij.!2.íO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
iJ.5j.Sl.C0 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
i.í.>:5.L5.Cj lUROS EÉNCARGOS OA OiVÍOA
U.í:!.().ü aplicações diretas
3.í.:j.ZÍ.C5 MROS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO
ü.f3.';3.C3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ' ' iíii.íO.Í} AILICAÇÕES DIRETAS
ii.r5.il.';j DIÁRIAS - CIVIL
ÜSIiJ.CO M.ATERIAL OE CONSUMO
íJiljj.O PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1í.í:lÍ:.(3 outros SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSia
ajiJ-ii.CJ OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA UÜRÍOICA
MUIIU DESPESAS DE CAPITAL
iMlIlÜ INVESTIMENTOS llSjIÚ.Tj APLICAÇÕES DIRETAS
íllEiiLü GIRAS EINSTALAÇÕES
ílS.5.Cj EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
€S.aaÇ5aORTIZAÇÃO da dívida
UãlúJ.: APLICAÇÕES DIRETAS
a5i;jl.C3 PRINCIPAL OA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
180.100,00
6.000,00
126.600,00
16.300,00
1.600,00
I.600,00
36.000,00
36.000,00
261.600,00
II.600,00
85.100,00
6.000,00
66.600,00
96.300 00
31.300,00
3.800,00
30.600,00
68.000,00
68.000.00
180.100,00
36.000,00
261.500,00
31.300,00
68.000,00
129.900,00
92.300,00
TOTAL OA DESPESA | 622.200,1
g-w
p.
6
&
r:
£
R
j.T.n.yy.uü
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J.IJj.CO.
].LS].úi.
umi
umi
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I i £1 2i fíí) |1ü.o;ô
ushim
LiJLí/.Cí
yi3.33.c:
y.n.3:.(j
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mmj.)
4I.D.5LÜ
4Ií3.5Ll
UtiKfciAb lURKtNItb
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEHPO DETERMINADO
VENCIMENTOS EVANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
"AS DÉSPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS EDESPESAS ÍOM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. OE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC, PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE ÜPITAL
INVESTIMENTOS AiLiaÇÔES DIRETAS ÔSRAS EINSTALAÇÕES
EQUIPA-MENTOS EMATERIAL PERMANENTE
O12S00
OIZSOO
01251)0
012500
012500
012500
012500
012500
012500
012500
012500
012500
012500
120.100,1
55.000 (
48.000,1
20.000,(
1.600,(
1.500,(
382.500,D
12.900 0
133.800 0
13.000,0
7.000,0
136.700,0
79.100,0
215.600,00
158.500 00
57.100,00
126.100,00
382.500,00
215.600.00
TOTAL DA DESPESA
508.600,00
215.600,00
724.200,00
s
pei
K
|w'
te'
te
te
te
F
te
te
te
te
•jC
te
í
••
j
j_
í^
i
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Anexo 2, da Lei n" 4320, de U/03/64. (Portaria SOF n" 8, de 04/02/85)
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo ii"
Eq Rt 1,00
- Aspec sistenas
; 03 SUPERINTEND.OE EDUC.,CULT. OESP ELAZER
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0302 MANUTENÇÃO DO DESENVOLV. 00 ENSINO - MDE NATUREZA
DA DESPESA
CÓDIGO [ ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATE6. ECONÔMICA
90.04.00
3.0.
3.1.
3.1.
3.1.
3.3.
3.3.
3.3.:
3.3.'
3.3.!
4.0.1
4.4.1
4.4.!
4.4.!
4.4.Í
.30.1
.36.(
.39.(
.51.1
.52.1
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL.E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAão POR TEMPO DETERMINADO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL OE CONSUMO
OUTROS SERV. OE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS ÉINSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
012500
012500
012500
012500
012500
012500
84.500,1
27.600 1
29.000,1
27.900 Í
358.600,1
23.000 1
335.600.1
358.600,00
TOTAL DA DESPESA
90.500,00
358.600.00
449.100,00
im
íb
1,-.^
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS HARIÍRIOS ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
FUNDO MANÜT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Assxo 2, da Lei n® ^320, de 17/03/64. (Portaria SOF n" 8, de 04/02/85) Orçamento Fiscal Adendo^^IIl
Aspec sisteias
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO : 03 SUPERINTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 FUNDO MAN
ND.DE EOUC.,CULT. OESP. ELAZER
UT.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
NATUREZA
DA DESPESA
CÓDIGO ESPECI FI CAÇÃ0 1FONTE 1 DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATE6. ECONÔMICA
5.0.03.00.00
y.co.oo,
3.L:3.ü0.fl0
l.UUl
Lll.
fi * M
Sf'H
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTÉS
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
M.ATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLiaÇÕES DIRETAS
eSsAS EINSTALAÇÕES
B^UIPAJIENTOS EMATERIAL PERMANENTE
012500
012500
012500
012500
012500
012500
012500
012500
012500
012500
012500
012500
•2.378.900,00
6.000,00
81.300,00
17.100,00
1.942.500,00
301.000,00
25.000.00
567.710,1
4.000,1
328.4001
10.000 1
115.300,1
109.010,1
167.300,1
57.500.1
109.800 1
2.378.900,00
567.710,00
167.300,00
TOTAL DA DESPESA
2.946.610,00
167.300,00
3.113.910,00
£
í^
j^i
|Mj^
•te
fífe
jj^
Mi
mr
ETELVO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
iiao 2, da Lei n® 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n® 8, de 04/02/85) orçamento Fiscal Adendo^^ii.
Aspec sistemas
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA ZOIO
CiGÁO .....: 03 superintend.de educ.,cult. desp. e lazer CSIDÂDE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NATUREZA
DA DESPESA
ã'DI60 ESPECIFICAÇÃO FONTE | DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA
jj.ü,
U.íl
jJ.Sj,
i í Cí
uE
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I fi n
ÍXn.
UA).
iJA).
co.oo
,00.00
co.oo
30.00
35.0Í
33.00
13.00
CO.OO
CO.ôO
52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIU
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLiaÇÓES DIRETAS
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
012500
012500
012500
012500
206.600,1
189.000,1
206.600,00
206.600,00
4.000,00
TOTAL DA DESPESA 210.600,00
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GOVERNO «UNICIPAL OE VILA NOVA OOS HARTÍRIOS martíRTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS^^
^ En Ri 1,00 Anexo Aspec sisteeias 2, da Lei o*» 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n® 8, de 04/02/85)
ÓRGÃO.. : 04 SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA
UNIDADE GRCÂHENTÃRIA.: 0401 SUPERINTENDÊNCIA DA AGRICULTURA
NATUREZA
DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMia
3.0.00.00.0(
5.1.ÜO.OO.O(
l.l.OO.OO.Oí
5.1.30.fl4.0(
3.1.50.11.01
3.1.50.13.01
3.1.50.94.01
3.3.00.00.01
3.3.30.00.0
3.3.90.14.0
3.3.90.30.0
3.3.3O.33.0
3.3.50.36.0
3.3.5].39.fl
I.O.CO.OO.O
(.i.ü.Oô.ü
Li.90.ôfl.(
U.9j.51.(
i.4.50.52.(
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEHPO DETERMINADO
VENCIMENTOS EVANT. FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS . INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OUTRAS OÉSPESAS CORRENTÉS APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS • CIVIL
MATERIAL OE CONSUMO
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO.
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOÂ.FISICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS ÈINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
61.500,00
2.500,00
35.000,00
12.000,00
12.000.00
3.600,(
25.200,(
2.600,(
33.100,1
25.400,1
49.200,1
25.200,1
24.000.1
61.500,00
151.400,00
49.200,00
49.200,00
TOTAL DA DESPESA 200.600,00
s
h
Ui
Im5^
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1^
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*•*1
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m'
mm HÜNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Orçamento Fiscal - Adendo Iii
EC] RJ 1,00
Aspec sistemas
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Ajieio 2, da lei n® 4320, de 17/03/04. (Portaria SOF íi® O, de 04/02/85)
ÓRGÃO ; 05 .SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA
NATUREZA
DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE DESDOBRAHENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA
3.0.09.00.
3.1.C9.00.
3.1.5(1.00.
3.1.59.04.
3.1.S9.Í1.
3.1.5-9.13.
3.1.59.52.
3.1.53.94.
3.3.Cj.G0.
3.3.93.00.
з.3.93.14.
1.3.93.39.
1.3.9}.33.
1.1.93.35.
1.3.93.33.
1.0.(3.03.
I.U3.C0.
и.im.
1.1.Ü.51,
U95.52.
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS ÉINSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
OlOOOO
185.000,00
5.000,00
150.000,00
25.000,00
2.500,00
1.500.00
3.000,(
307.400,1
5,000,(
215.200,1
275.600,(
431.500,(
402.500,(
25.0D0.(
185.000,00
993.200,00
431.600,00
431.500,00
TOTAL DA DESPESA 1.424.800,00
m-
!S^,
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ^ ^ r- 1 TTT Orçamento Fiscal - Adendo lil
Elí Rj 1,00
Aspec sistenas
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 2, da Lei n" 4120, de 17/03/64. (Portaria SOF n'' 8, de 04/02/85)
ÓRGÃO ; 07 SUPERINTEMIA DE SAÚOE ESANEABENTO ÜHIOADE ORÇABENTÁRIA,; 0701 SDPERIIITENDÊNCIA DE SAÚDE ESANEANENTD
NATDREZA
DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FDNTE DESDOBRAHENTD ELEBENTO 1 CATEG, ECONÔBICA
I.O.OO.OO.OO
i.4.00.00.00
Í.4.S0.00.00
i.i.SÔ.51.00
DESPESAS OE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS
08RAS EINSTALAÇÕES 0155OD
• 50.(
50,1
50.000,00
TOTAL DA DESPESA
ii
ll
m
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
Orçamento Fiscal - Adendo ii:
Ed Ri 1,00
Aspec sistemas
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF (i° 8, de 04/02/85)
ÓR6Â0 : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE ORpENTÁRIA.; 9901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA NATUREZA
DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00
9.9.00.00.00
y.99.00.00
9.9.99.99.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
220.000,00
220.000,00
220.000.00
220.000,00
TOTAL DA DESPESA 220.000,00
lã
5Z
eríHSO HINICIPAL DE VILA NOVA DOS HARTIRIOS ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS . , , orçamento seguridade social - Adendo ii:
1:32 2. h Lei n" 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/07/85) Era RÍ 1,00 Aspec sistenas
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
im : 02 SUPERINTENDÊNCIA DE ADH. EFINANÇAS ORÇAMENTÁRIA.: 0201 SUPERINTENDÊNCIA DE ADH. EFINANÇAS
NATUREZA
DA DESPESA
ÍL3I&3 ESPECIFICAÇÃO | FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA
u\üm
:O.C3.C3J
UAIÍU
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS ÀUNIÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBÜTIVAS 35.(
35.1
35.000,00
35.000,00
TOTAL DA DESPESA 35.1
L
Im
L
ai
í
Sj^
güL
Éà
m:.
mim MUNICIPAL OE VILA NOVA DOS NARTÍRIOS. PROGRAMA PARA 2010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA sociAL-FMAS^^^ seguridade social - Adendo^Hl
A5SX0 2, da Lei n" 4320, de 1//03/64. (Portaria SOF n" 8, de 04/07/85) Aspec sisteias
ÓRGÃO : 06 SUPERINTENDÊNCIA AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SUPERINTENDÊNCIA DÉ AÇAO SOCIAL
NATUREZA
DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA
3.9J.OO.OO
j.5.i30.00.00
3.3.S0.90.00
5.3J.19.0O
yj.30.00
3.3J.32,(
y.!0.33.í
yj.30.1
3.3.90.39.00
i.3.=j.48.00
i.3.§0.49.00
íj.ü.00.00
í.l.Q.ôO.OO
U.íO.00.00
y.93.SlO0
ií.9:).52.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS
AUXÍLIO FARDAMENTO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO.
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA 3URÍ0ICA
. APESSOAS FÍSICAS
AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS ÈINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
011000
015SOO
flllflOO
015500
011000
015500
015500
011000
fllSSOO
011000
011000
334.950,00
3.500 00
800,00
134.450.00
22.000,00
1.800,00
22.800,00
I.200,00
64.500,00
19.000,00
40.950,00
II.850,00
4.500,00
5.000.00
2.500.00
255.000,00
125.000,00
334.950,00
255.000,00
TOTAL DA DESPESA
334.950.00
255.000,00
589.950,00
k
f
L
í
P
I
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Úm
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JJ^
t'-.
GOVERHO KUmCIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS ... . . ^ ^tt orçamento seguridade social - Adendo III
Anexo 2, da Lei n" 4320. de 17/03/64. (Portaria SOF n" 8, de 04/07/85)
ÕRGÂO : 06 SUPERINTENDÊNCIA AÇÂO.SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL
NATUREZA
DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1FONTE | DESDOBRAMENTO ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.1
3.1.00.00.1
3.1.90.00J
3.1.30.04.1
3.1.90.11.1
3.1.90.13.1
3.3.00.00.
3.3.90.00.
3.3.90.14.
3.3.90.30.
3.3.90.32.
3.3.90.33.
3.3.90.36.
3.3.90.39.
í.0.00.00.
4.4.00.00.
4.4.90.00.
4.4.90.51.
4.4.90.52.
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS EVANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OÜTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS • CIVIL
-lATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO^ OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOÃ.FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA 3URIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS l INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE "
011000
011000
011000
011000
011000
011000
011000
011000
011000
112.900,00
7.000 0
16.900,0
337.500,0
11.800,{
151.000,0
72.700.0
ll.SOO,(
50.000,1
40.500.1
80.500,(
75.000,0
5.500,1
112.900,00
450.400,00
337.500,00
80.500,00
80.500,00
TOTAL DA DESPESA 530.900,00
h
É. „
*
áü#-
É^
•v
, •
GOVERNO MUNICIPAL OE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS ^ ^ ^ . Orçamento Seguridade social - Adendo lll
Anexo 2, da Lei n" 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n" 8, de 04/0f/85) Eç Ri 1,00 Aspec sistenas
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ÓRGÃO.., ; 06 SUPERINTENDÊNCIA AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA EDO ADOLESC.
NATUREZA
DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.
3.1.00.00.
3.1.50.00.
3.1.50.11.
3.1.50.13.
3.3.00.00.
3.3.511.00.
3.3.50.14.
3.3.50.30.
3.3.50.36.
3.3.50.35.
I.O.C-O.ÔO.
UMM.
U.5J.O0.
U.53.52.
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS EVÂNT. FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSDA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
011000
011000
011000
011000
1.700,
l.SOO,
103.450,1
100,1
58.550,1
25.000,1
19.800.1
1.700,00
105.150,00
103.450,00
TOTAL DA DESPESA 112.050.00
m
r
W-'-
W
£71150 )(üíiICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
-RÍNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
, , . „ , Orçamento seguridade social - Adendo III
ms 2, da lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n" S, de 04/ÕZ/8S) Em R) 1,00
Aspec sistemas
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
C*™ ; 07 SUPERINTENDÊNCIA DE SA
mm ORÇAMENTARIA.: 0701 SUPERINTENDÊNCIA DE SA
ÚDE ESANEAMENTO
Ode ESANEAMENTO
NATUREZA
DA DESPESA
a® 1 ESPECIFICAÇÃO 1FONTE 1 DESDOBRAMENTO ELEMENTO 1 CATEG. ECONÔMICA
Mmm
li.ü.i3.G§
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•Fáivlvfô •>Ai««A *94*a« r
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DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL ÔSRIGAÇÔES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
X.ATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
oras SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
eSR-AS EINSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
011500
011500
011500
011500
011500
011500
011500
011500
430.000,1
'350.000,1
315.930,00
6.000,00
187.610 00
3.000,00
56.110,00
63.210,00
365.230,00
285.000,00
50.000,00
30.230,00
430.000,00
745.930,00
315.930,00
365.230,00
365.230,00
TOTAL DA DESPESA 1.111.160,00
eSlJ CSÍCIPAL OE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
a'SDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S. 1, È.«.•* mm. (p.-.rá S.F .• 1, í. SiW"
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
ÍÍSÜ 0? SUPERINTENDÊNCIA OE SAÜDE ESANEAMENTO
EEíAIE ORÇAMENTARIA.; 0702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE NATUREZA
DA DESPESA
CÈia ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO ELEMENTO 1 CATEC. ECONÔMICA
5J.0.a.CD DESPESAS CORRENTES
ll.LlÇ3.tO PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
lLD.Ci.C3 CONTRATAÇÃO POR TEHPO DETERMINADO
LLD.11.C} VLVCIHENTOS EVANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
iLD.B.C}03RIGAÇOES PATRONAIS • sJ.D.Ci.O 0-3TRAS DESPESAS CORRENTES
ÜJLO.C} APLiaÇÓES DIRETAS
yjlll.o OIÀRIAS • CIVIL
IJ.D.IÍ.C3 ÍATERIAL OE CONSÜHO
?.ATERIAL de DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
UMjil) PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO"
UJlilC] COTS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CTTsGS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
C3TR0S AUX. FINAN. APESSOAS FÍSICAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS
GERAS ÉINSTALAÇÕES
BT'JIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
rmiLC]
^mnn
•LÜMKj
C.l!ISLr
tíBMÃ
OllSOO
011500
011500
011500
011500
011500
011500
011500
011500
011500
011500
011500
476.000,
29.100
375.000
71.900,
615.300,1
5.100,1
34.400
6.500
1.500,
283.500
• 91.300,1
4.500,1
347.500,1
118.0001
229.500,1
476.000,00
1.091.300.00
615.300,00
347.500,00
347.500,00
TOTAL DA DESPESA | 1.438.800,
t '
h-.
GOVERNO HUNICIPAL OE VILA NOVA DOS HARTÍRIOS ORÇAMENTO PROGRAMA PARA ZOIO
CONSOLIDADO . ^ .j j Orçamento Fiscal - Adendo ii]
Eu Rj 1,00
Aspec sistenas
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Anexo 2, da Lei n" 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n" 8, de 04/02/85)
CÓDIGO
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1,90.04.00
3.1.90.11.(
3.1.S0.13.(
3.1.90.92.(
3.1.90.94.1
i.2.Cj.OO.(
u.m.i
umu
y.CO.OO.I
y.9j.G0.(
3.í,i3.i4.l
UJj.30.09
5.i.-:}.32.'39
iJ.91.33.00
i3J13:.G0
L13.3í.(3
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEHPO DETERMINADO
VENCIMENTOS EVANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
lUROS E ENCARGOS DA D1VIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL OE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDIÜ
31I9.ÍJ.Í0
^'4 2) í' 03RI6AÇÓES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE DESDOBRAMENTO
3.790.800,00
010000 24.500,00
011000 6.000,00
012500 142.300,00
010000 . 947.800,00
011000 98.000,00
012500 1.990.500,00
010000 165.300,00
011000 29.000,00
012500 321.000,00
010000 5.000,00
012500 26.600,00
010000 24.800,00
011000 2.500,00
012500 7.500,00
37.000,00
010000 37.000.00
2.903.010,00
010000 54.400,00
011000 6.000,00
012500 16.900,00
010000 469.700,00
011000 103.730,00
012500 678.800,00
011000 48.320,00
012500 13.000,00
010000 34.200,00
011000 3.500,00
012500 17.000,00
m cÀn nn UiUUUU
011000
iUo.DUU|UU
36.800,00
012500 291.600,00
010000 452.500,00
011000 28.550,00
012500 224.010,00
010000 11.900,00
010000 3.500,00
ELEMENTO
3.790.800,00
37.000,00
2.903.010,00
CATEG. ECONOHia
i.730.810,00
- continua
m
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fWlK"
l-:r^.
- continuação - ^.0.00.00.00
í.í.00.00.
4.4.90.00.
4.4.90.S1.
DESPESAS DE CAPITAL
INVESÍIHENTOS APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS ÉINSTALAÇÕES
I i 1.1.
i i
1.1.
.SZ.(
.01.1
.00.(
.00.(
./l.(
5.9.00.
9.9.99.
5.9.99.
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE INÕVEIS AHORTI2AÇÂO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
O12S00
OISSOO
011000
012500
011000
1.410.100,00
443.100,00
23.600 00
239.000 00
50.000,00
126.500 00
B.800,00
506.500,00
12.600,00
58.000,00
58.000,00
220.000,1
220.000,1
1.410.100,00
58.000,00
220.000,00
TOTAL DA DESPESA
1.468.100,00
220.000,00
t.418.910,00
^ ~
m:'
GTHSO HüflICIPAL OE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
CONSOLIDADO
, , . „ , . Orçamento seguridade social - Adendo II lino 2, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF íi" 8, de O4/0f/8S) Em Rl 1,00
Aspec sisteeas
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
CÉ3IG0 ESPECIFICAÇÃO 1 FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA
y.ü.09.00 DESPESAS CORRENTES 2.762.730,00 UAj.CiOO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.020.600,00
UE-3.00.flfl APLICAÇÕES DIRETAS 1.020.600,00
:U.E}.04.flí) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 011000 89.000 00
011500 29.100,00
Ui3.li.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 011000 8.500 00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
011500 - 725.000 00
i.l.!3.13.00 011000 17.100,00
011500 151.900,00
5,5.r}.0>3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.742.130,00
3.3.20.00.00 TRANSFERÊNCIAS ÀUNIÃO 35.000,00
3.3.23.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS 010000 35.000 00
3.3.i3.Cil.0fl APLICAÇÕES DIRETAS 1.707.130,00
3.3.53.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 011000 17.900,00
AUXÍLIO FARDAMENTO
011500 5.100,00
3.3.S3.Í9.00 011000 3.500,00
3.j.i-].3Õ.00 MATERIAL DE CONSUMO 010000
011000
011500
800,00
344.000,00
376.110,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃD GRATUITA
015500 22.000,00
3.3.53.32.00 011000 74.300,00
011500 34.400,00
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO 015500 22.600 00
i3.!3.33.00 011000 13.200,00
011500 9.500,00
J.3.:3.3o.O0 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 010000
011000
011500
1.500,00
139.500,00
339.610,00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
015500 19.000,00
í.3.':}.35.00 011000
011500
101.250,00
154.510,00
OUTROS AUX, FINAN. APESSOAS FÍSICAS
015500 11.850,00
y.i3.4S.flO 011000
011500
4.500,00
4.500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE
015500 5.000 00
5.3.53.49.00 011000 2.500,00
I.Ui.fl-O.flO DESPESAS DE CAPITAL 1.055.130,00
4.4.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.055.130,00
y.fj.OO.flO APLICAÇÕES DIRETAS 1.055.130,00
4.4.53.51.00 OBRAS ÉINSTALAÇÕES 010000
011000
011500
285.000,00
250.000,00
168.000,00 - continua -
Üb
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tdi
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1^
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- continuação - i i
•j.t. M2.( EQUIFAHENTOS EMATERIAL PERHAMENTE 011000
oinoo
02.400.1
2S9.730!|
TOTAL DA DESPESA 3.817.860,00
k
t
U
b'
r'
GOVERNO MUNICIPAL OE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CONSOLIDADO
Anexo 2, da Lei n" 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
CÓDIGO
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
5.1.90.92.1
3,i.9i}.94.1
3.2.(5.00.00
3.L9).ÍH).00
UAUIM
lUWM
y.>-3.oo.ofl
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lumM
miuM
15.ij.l3.C0
I5.:}.3ÍC«J
15i}.32.C-3
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3UR0S EENCARGOS DA DÍVIDA APLiaçÔES DIRETAS
3UR0S SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS ÀUNIÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS £CONTRIBUTIVAS
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
AUXÍLIO FARDAMENTO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE
011000
011500
012500
011500
012500
011500
012500
012500
011000
012500
011000
011500
012500
011000
011500
012500
015500
011500
012500
015500
DESDOBRAMENTO
4.811.400,00
24.500 00
95.000,00
29.100,00 - 142.300 00
947.800,00
106.500,00
725.000,00
1.990.500 00
165.300,00
46.100,00
151.900,00
321.000 00
5.000,00
26.600,00
24.800,00
2.500,00
7.500,00
37.1
37.1
35.000,
35.000,
4.610.140
54.400,
23.900
5.100,
16.900
3.500,
470.500,
447.730,
376.110,
678.800
22.000,
122.620
34.400
13.000,
22.600.
ELEMENTO
4.811.400,00
37.000,00
4.645.140,00
Adendo lli
Efl Rí 1,00
Aspec sistenas
CATEG. ECONÔMICA
1.493.540,00
- continua -
i
a
if
r
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Sf
T-
(f￾ãã
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Sa
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1^.
tf
w
- continuação - 3.3.90.3). PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
3.3.90.48.00
3.3.90.49.
3.3.90.92.
4.0.00.00.
4.4.00.00.
4.4.90.00.
4.4.90.S1.
4.4.90.52.1
4.4.90.6l.(
4i.00.00.(
4.3.99.00.Í
U.SO.Jl.í
UMMÁ
Í9.CO.OO.D
9.9.95.0Ü.D
!.§.99.99.C
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS
OUTROS AUX. FINAN. APESSOAS FÍSiaS
AUXILIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS OE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS t INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS £ MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
011000
OllJflO
012500
011000
011500
012500
015500
011000
011500
012500
015500
011500
015500
011000
34.200,1
16.700,1
9.500,1
17.000,(
410.100,(
176.300 (
339.610,í
291.600,C
19.000,0
452.500 0
129.800 0
154.510,0
224.010,0
11.850,0
11.900,0
4.500,0
4.500 0
5.000,0
2.500,0
3.500,0
2.465.230,1
728.100,1
273.600,1
168.000,(
239.000,1
50.000,1
126.500,1
101.200 1
259.730,1
506.500,0
12.600,0
58.000,0
58.000.0
220.000,1
220.000,1
2.465.230.00
58.000,00
220.000,00
2.523.230,00
220.000,00
TOTAL DA DESPESA | 12.236.770,00
¥
¥.
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¥
¥
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GOVERNO HIINICIPAL OE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CONSOLIDADO
Anexo 7, da lei n® 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n® 8, de 04/02/85)
Ea Ri 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES
C09IGO
01
01031
01 031 0058
Oi 092
04 092
04121
04 121 0046
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
71.1
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo v
Aspec sisteias
ATIVIDADES TOTAL
u pj
li 122
LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA
AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ADMINISTRAÇÃO REPRESENTAÇÃO 3UDIÇIAL EEXTRAIIIDICIAL
ASSESSORAMÉNTO JURÍDICO EDEFESA DO
MUNICÍPIO
PLANEJAMENTO EORÇAMENTO
GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL EDO SISTEMA
DE PLANEJAMENTO
ADMINISTRAÇÃO GERAL MODERNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EORGANIZAÇÃO
DA GESTÃO
REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL MODERNIZAÇÃO EREAPARELHAMENTO DA GESTÃO
MUNICIPAL
FORTALECIMENTO DA CIDADANIA
GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL EDO SISTEMA
DE PLANEJAMENTO
GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
GESTÃO DAS POLÍTICAS FISCAL E
ADMINISTRATIVA
GESTÃO DA POLÍTICA DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL
GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO, CULTURA
E JUVENTUDE
GESTÃO OE POLÍTia DE APOIO ÀINDUSTRIA,
COMERCIO E TURISMO GESTÃO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE
MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
GESTÃO DE POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA
BÁSICA
EX^CARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SORMALIZAÇÂO EFISCALIZAÇÃO I9NICIPALIZAÇÂ0 DO TRÂNSITO ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS ?'}DERNIZAÇÃO EREAPARELHAMENTO DA GESTÃO
SIMICIPAL CCJPJSiaÇÃO SOCIAL
MODERNIZAÇÃO EREAPARELHAMENTO DA GESTÃO
OíCIPAL
32.400,00
501.700,00
501.700,00
501.700 00
1.903.500,00 GO.lOOlOO
501.700,00
501.700,00
501.700,00
1.975.300,00
60.100,00
60.100,00
20.000,00
60.100,00
20.000,00
20.000,00
1.820.100,00
20.000,00 1.8S2.SOO!oO
30.000,00
5.000,00
30.000,00
5.000,00
0,00
321.100,00
13.000,00
321.100,00
0,00
8.300,00
12.000,00
8.300,00
466.800,00 466.800,00
95.500,00 95.500,00
248.000,00 248.000,00
4.000,00 4.000,00
3.000,00 3.000,00
2.600,00
30.ooo!oo 2.600,00
3o.ooo!oo
595.000,00
10.800,00
000
0,00
0,00
602.400,00
10.800,00
5.200,00
5.200 00
19.700,00
0,00
3.300,00
19.700,00
17.800,00
3.300,00 3.300,00 - continua -
U 122 0020
U 122 0035
U m 0042
ii 122 0046
íl 122 C347
U 122 0049
Cl 122 ( 350
fim 0351
U m (352
11 m (354
Cl m Ü55
slirurrt
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SSícii
iocii
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13.1
12.i
7.400,1
0.1
5.200,1
5.200,1
19.700,(
19.700,1
14.500,1
ímf^ •
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r • tf ' iKrprr
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- continuação
- 12 845 TRANSFERÊNCIAS
12 845 0034 REEQUIPANENTO
EHODERNIZAÇÃO DA REDE
ESCOLAR
13 CÜITÜRA
13 392 DIFÜSÂO CÜLTDRAL
13 392 0023 HUNICIPALIZAÇÂO DA CULTURA
14 DIREITO DA CIDADANIA
14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS
EDIFUSO
14 422 0042 FORTALECIMENTO DA CIDADANIA
15
15 451
15 451 0014
15 452
15 452 0014
16
16 481
16 481 0017
16 432
16 482 0017
17
17 304
17 304 0002
17 511
17 511 0005
17 512
17 512 0018
17 512 0059
15
15 541
i! 541 0015
l! 542
15 542 0015
11543 ü 543 0015 n
15 122 C009
}} irt U COSI
DEIÔ
cpj
ZI' VÁ (C5i
UVl
1} 5:5 011
umvÁi M
DEZ
Z2 Clj]
INFRA ESTRUTURA URBANA
CONSTRUÇÃO
EMELHORIA DE EQUIPAMENTOS
URBANOS
SERVIÇOS UR8AN0S CONSTRUÇÃO EMELHORIA DE EQUIPAMENTOS
HA8ITAÇA0
HABITAÇÃO RURAL REDUÇÃO DO DÉFICT HABITACIONAL HABITAÇÃO URBANA
REDUÇÃO DO DÉFICT HABITACIONAL
SANEAMENTO
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DESENVOLVIMENTO URBANO
E AMBIENTAL
SANEAMENTO BÁSICO RURAL
EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE AFASTAMENTO DE
ESGOTO
LIMPEZA URBANA
GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CONTROLE AMBIENTAL PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL
RECURSOS HÍDRICOS PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL
AGRICULTURA
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAÇÃO DE EMPREGO
ERENDA
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
PROKOÇãO
EDESENVOLVIMENTO RURAL
ABASTÉCIHENTO
DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO PROMOÇÃO EDESENVOLVIMENTO RURAL
EXTENSÃO RURAL
QUALIDADE ANIMAL PROMOÇÃO EDESENVOLVIMENTO RURAL
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA REUÇÕES DO TRABALHO
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
E SOCIAL
0,00
0,00
0,00
50.000 00
50.000,00
50.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
40.600,00
25.600,00
15.000,00
186.500,00
50.000,00
50.000,00
5.'"*
"
5.'
m.looiflo
131.100,00
0,00
34.300,00
29.900,00
17.400 00
12.500 00
000
14.000,00
6.900,00
6.900,00
6.900,00
000
0,00
3.
3.1
I79.500;00
179.500,00
41.000,00
41.000,00
41.000,00
0,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
2.500,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
9.500,00
29.300,00
20.300,00
4.500,00
28.000,00
14.000,00
6.900,00
6.900,00
6.900,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
188.500,00
179.500,00
179.500,00
81.600,00
66.600 00
66.600,00
15.000,00
15.000,00
290.500,00
50.000,00
50.000,00
5.'"* **
235.100,00
131.100,00
104.000,00
12.000,00
2.500,00
2.500,00
1,500,00
1.500.00
81.100,00
37.700,00
21.500,00
3.500,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
continua
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- continuação - INDÍSTRIA 11
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Em OB
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'if- l:i
PROMOÇÃO INDÜSTRIAL
DESENVOLVIMENTO EHODERN.OA INDÚSTRIA E
00 COMERCIO
PRODUÇÃO INDUSTRIAL
DESENVOLVIMENTO EHODERN.DA INDÚSTRIA E
DO COMERCIO COMÉRCIO ESERVIÇOS PROMOÇÃO COMERCIAL GERAÇÃO DE EMPREGO ERENDA
TURlk
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 00 TURISMO
ENERGIA
ENERGIA ELÉTRICA
NA ZONÃ RURAL
TRANSPORTE
TRANSPORTE ROOOVIÃRIO
ASPLIAÇÃO.DA MALHA RODOVIÃRIA MUNICIPAL CONSERVARÃO EMANUTENÇÃO DE RODOVIAS
CONSTRUÇÃO EMELHORIA DE EQUIPAMENTOS
UR6AN0S
DESPORTO ELAZER
DESPORTO ÇOHÜNITÃRIO
COMUNITÁRIA
LAZER 0INAHI2AÇÃ0 EAPOIO ÂPRODUÇÃO CULTURAL CONSTRUÇÃO EMELHORIA DE PRAÇAS PÚBLICAS
ENCARGOS ESPECIAIS
íEFINANCIAHENTO DA DÍVIDA INTERNA
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
l.l
100.000,00
100.000.00
05.900 00
02.900,00
02.900,00
23.000,00
23.000,00
893.800,00
5.000,00
íi.Ímíóõ
3.070,00
3.670,00
165.800 00
165.800!oO
19.000,00
37.500,00
24.300,00
13.200 00
13.200,00
93.000,00
93.000 00
93.000 00
3.1
ii.69o;oo
3.670,00
3.670,00
265.800 00
26S.800;00
19.000,00
123.400,00
36.200,00
13.200 00
23.000,00
93.000 00
93.000.00
93.000 00
220.000,00
220.000,00
220.000 00
7.305.110,00 I 8.418.910.00
•É'
*
©HKO HÜNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CONSOLIDADO
• Aspec sisteias
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORÇAHENTO PROGRAMA PARA ZOIO
©3IG0
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ESPECIFICAÇÃO
ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL
ASSISTÊNCIA AO IDOSO ASSISTÊNCIA AO APOSENTADO EPROTEÇÃO
SOCIAL AO IDOSO
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA EDO
ADOLESCENTE REDOÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA ÀCRIANÇA EAO ADOLESCENTE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CRÍANÇA EDO
ADOLESCENTE
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA Ê
PROMOÇÃO SOCIAL MANÜTÊNÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS ASSISTEÍCIA COMUNITÁRIA GERAÇÃO DE EMPREGO ERENDA
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA EDO
ADOLESCENTE REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL
MODERNIZAÇÃO EREAPARELHAHENTO DA GESTÃO
MUNICIPAL
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
EE.NEF1CI0S EAUXÍLIOS EVENTUAIS A
PESSOAS CARENTES MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO GESTÃO OÃ POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL
SEGURANÇA ALIMENTAR
FREVIOÊNCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA BÁSICA
LSÜRGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SAÚDE
mimmm geral
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
591.050,00
ús.ooo;oo 641.850,00
0,00
1.232.900,00 65.000!oO
65.000,00
0,00
0,00
66.500,00
65.000,00
66.500,00
0,00
3.000.00
66.500,00
12.450,00
66.500,00
15.450,00
0,00
0,00
8.500,00
2.4SO!oO 8.500,00
2.450,00
3.000,00
62.050,00
1.500,00
191.400,00
4.500,00
253.450,00
62.050,00 129.800,00 191.850,00
0,00
0,00
390.000,00
20.000,00
10.000,00
51.600,00
371.500 00
0,00
10.000,00
51.600,00
761.500,00
20.000,00
80.000,00
0,00
20.000,00
7.800,00
100.000,00
7.800,00
12.000,00 0,00 12.000,00
142.000,00 63.900,00 205.900,00
0,00
56.000,00
9.900,00
0,00
9.900,00
56.000!oO
80.000,00
n.oooloo 269.900,00
0,00
349.900,00
71.000,00
50.000,00
21,000,00
0,00
0,00
0,00
709.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000 00
35.000,00
35.000 00
1.840.260,00
645.000,00
645.000,00
50.000,00
21.000,00
35.000 00
35.000,00
35.000,00
2.549.960,00
645.000,00
645.000,00 - continua -
%
gv
K._ ^ -' K ."'
lí^T &
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IvÉ K
jiCL.
- conti
10126
10 126 0071
10128
10128
10128
10 301
10 301 0010
10 301
10 301 0073
10 301 0074
10 302
10 302 0070
10 302 0073
10 303
10 303 0069
10 303 0074
10 303 0077
10 304
10 304 0075
10 395
10 305 0072
10 395 0075 D 511
1} 511
li lU 0082
nuaçao
-
TECNOLOGIA DA INFORNACÁO
GESTÃO DO SISTEHA OE
.
. FORMAÇÃO DE RECURSOS NUMS
SAÚDE DA FAMÍLIA
PROMOÇÃO DA CIDADANIA ATENÇÃO BÁSICA ASSISTÊNCIA INTEGRAL ÀSAÚDE
EREDUÇÃO
DA HORBIDADE
SAÚDE DA FAMÍLIA
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL
E
HOSPITALAR
ASSISTÊNCIA PROFILÁTICA
ETERAPÊUTICA
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
EAMBULATORIAL
PROMOÇÃO DA CIDADANIA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL
E
HOSPITALAR
SUPORTE PROFILÁTICO
ETERAPÊUTICO
ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL E A
GESTANTES
ASSISTÊNCIA PROFILÁTICA
ETERAPÊUTIÜ
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRUCIONAIS
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CONTROLE
EFISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
E
AMBIENTAL
VIGILÂNCIA EPIDEHIOLiiGICA
CONTROLE
EVIGILÂNCIA EPIDEHIOLÚGICA
CONTROLE
EFISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
E
AMBIENTAL
SANEAMENTO BÁSICO RURAL EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE AFASTAMENTO DE
ESGOTO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
BENEFÍCIOS
EAUXÍLIOS EVENTUAIS
A
PESSOAS CARENTES
TOTAL
L!
1.!
3.'
3.400,00
198.900,00
65.000,00
109.500,00
24.400,00
217.000,00
217.000,1
3.900,(
3.900,(
O.f
0.!
285.000,1
285.000,(
1.300.750,00
518.300.00
518.300,00
431.260,1
2.760,1
428.500,1
20.000,1
3.100,1
2.500,1
14.400
(
16.000,(
16.000,(
94.200,(
92.200,í
2.000.Í
108.500,1
108.500,1
2.517.110,00
1.500,1
1.500
1
10.400,1
7.000,1
3.400,1
717.200.1
65.000,1
518.300,1
109.500,1
24.400,1
648.260,1
2.760,1
645.500,1
23.900,1
7.000,1
2.500,1
14.400,1
16.000,1
16.000,1
94.200,1
92.200,1
2.000,1
285.000,1
285.000,1
108.500,1
108.500,00
3.817.860,00
E
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Pfe
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ffIL*.,
GOVERNO KUNICIPAL DE VIU NOVA DOS NARTIRIOS
CONSOLIDADO
Anexo 8, da Lei n® 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n® 8, de 04/02/85)
Eq rS 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS
COOIGO
01
Oi 031
01 031 0058
04
04 os;
04 032 0040
04121
04 121 0046
04122
04122
04 122 0020
04 122 0035
04 122 0042
S-4122 GÕ46
ü 122 0047
U 122 0049
U 122 0050
U122
Ti 122
íl 122 Í054
íl íl
^11 m
íl m í:53
M 0:=4
üIhs
'14 lii 0)44
Cl m
C4EH
-Cl lei Oi)
ESPECIFICAÇÃO
LEGISLATIVA
AÇÃO LEGISLATIVA
AUO DO PODER LEGISLATIVO ADMINISTRAÇÃO
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EEXTRAJUDICIAL
ASSESSORAHÉNTO JURÍDICO EDEFESA 00
MUNICÍPIO
PLANEJAMENTO EORÇAMENTO GESTÃO DO PLANO PLURIANÜAL EDO SISTEMA
DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL MODERNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EORGANIZAÇÃO
DA GESTÃO
REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL MODERNIZAÇÃO ERUPARELHANENTO DA GESTÃO
MUNICIPAL
FORTALECIMENTO OA CIDADANIA
GESTÃO DO PLANO PLURIANÜAL EDO SISTEMA
DE PLANEJAMENTO GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNIUÇÃO SOCIAL
GESTÃO DAS POLÍTICAS FISCAL E
ADMINISTRATIVA
GESTÃO OA POLÍTICA DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL
GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO, CULTURA
E JUVENTUDE
GESTÃO DE POLÍTICA DE APOIO ÃINDUSTRIA,
COMERCIO E TURISMO GESTÃO OA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO 00
MEIO AMBIENTE'
MELHORIA DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
GESTÃO DE POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA
BÁSICA
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
NORMALIZAÇÃO EFISCALIZAÇÃO MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS MODERNIZAÇÃO EREAPARELHAMENTO DA GESTÃO
MUNICIPAL
COMUNICAÇÃO SOCIAL MODERNIZAÇÃO EREAPARELHAMENTO DA GESTÃO
MUNICIPAL
VINCUUDOS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Orçamento Fiscal - Adendo VI
Aspec sistenas
ORDINÁRIOS TOTAL
,00
00
,00
,00
,00
501.700,00
501.700,00
501.700 00
1.975.300,00
60.100,00
501.700,00
501.700,00
501.700,00
1.975.300,00
60.100,00
,00
,00
60.100,00
20.000,00
60.100,00
20.000,00
,00
,00
20.000,00
1.852.500,00
20.000,00
1.852.500,00
,00
,00
30.000,00
5.000,00
30.000,00
5.000,00
.00
,00
13.000,00
321.100,00
13.000,00
321.100,00
,00
,00
12.000,00
8.300!oO 12.000,00
8.300,00
,00 466.800,00 466,800,00
,00 95.500,00 95.500,00
,00 248.000,00 248.000,00
,00 4.000,00 4.000,00
,00 3.000,00 3.000,00
,00
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2.600,00
30.000,00
2.600,00
30.000,00
,00
,00
00
00
,00
602.400,00
10.800,00
5.200,00
5.200,00
19.700,00
602.400,00
10.800 00
5.200,00
5.200 00
19.700,00
,00
,00
19.700,00
17.800,00
19.700,00
17.800,00
,00 3.300,00 3.300,00 - continua -
continuação
-
U 131 0039 OIFUSÂO
EINFORNAÇÂO DOS ATOS
GOVERNAMENTAIS
U 131 0042 FORTALECIMENTO DA CIDADANIA
CS SEGURANÇA PÚBLICA
ü-iSl POLICIAMENTO
CS
m 0064 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
11 TRABALHO
11 3íl PROTEÇÃO
EBENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
11 331 0009 GERAÇÃO DE EMPREGO
ERENDA
11 333 EHPREGA8ILIDADE
11 333 0009 GERAÇÃO DE EMPREGO
ERENDA
INFRA ESTRUTURA URBANA
11 431 0033
12
1212?
12 122
m
11 12? C053
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EÜUCAÇAC
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO, CULTURA E 3UVENTUDE GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REEQUIPAMENTO EMODERNIZAÇÃO DA REDE
ESCOLAR
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
MANUTENÇÃO
EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO
EDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
aPACITAÇÃO
EQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
PARA
OMAGISTÉRIO ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL AO EDUCANDO
ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
REEQUIPAMENTO
EMODERNIZAÇÃO DA REDE
ESCOLAR MANUTENÇÃO
ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO 00 PDE - PLANO DE
DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA
MANUTENÇÃO DO PME
- PROGRAMA DA MELHORIA
DAS ESCOLAS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAHENTO M.ANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL
ALFABETÍZADO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA M.A.SÜTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-INFÃNCIA
tSSINO SUPERIOR
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR EDUCAÇÃO INFANTIL MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
EDUCACÃO DE JOVENS
EADULTOS ÍEC-UÇÃO do ANALFABETISMO
TL4NSP0RTES ESPECIAIS mUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
0.00
13.000,00
1.500,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
54.910,00
610,00
610,00
7.500,00
7.500 00
46.800,00
13.000,00
1.500,00
36.000 00
36.000,00
36.000,00
54.910,00
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610,00
7.500,00
7.500 00
46.800 00
46.800,00
4.386.510,00
325.500,00
46.800,00
4.386.510 00
325.500,00
314.500,00
11.000,00
6.000,00
314.500,00
11.000,00
6.000,00
6.000,00
22.S10;00 6.000,00
22.510,00
3,010,00 3.010,00
9.000,00 9.000,00
10.500,00
151.600,00
151.600,00
3.584.400,00
10.500,00
151.600,00
151.600,00
3.584.400,00
2.853.900,00 2.853.900,00
31.800,00
41.500,00
31.800,00
41.500,00
115.600,00 115.600,00
95.200,00
35.200,00
95.200,00
35.200,00
41.500,00
300.000 00
69.700,00
2.000,00
" 2.000,00
156.500,00
41.500,00
300.000,00
69.700,00
2.000,00
2.000,00
156.500,00
156,500,00
79.000,00
79.000,00
45.000,00
156.500,00
79.000,00
79.000,00
45.000,00
45.000,00 45.000,00 - continua
-
- continuação
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13
13 332
13 552 0023
11
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IS
iS 4)1
IS
15 452
1*. i\
TRANSFERÊNCIAS REEQÜIPAHENTO
EMODERNIZAÇÃO DA REDE
ESCOLAR
ClILTURA
DIFUSÃO CULTURAL
HUNICIPALIZAÇÃO DA CULTURA
DIREITO DA CIDADANIA
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS
EDIFUSO
FORTALECIMENTO DA CIDADANIA
URBANISMO
INFRA ESTRUTURA URBANA CONSTRUÇÃO EMELHORIA DE EQUIPAMENTOS
URBANOS
SERVIÇOS URBANOS
CONSTRUÇÃO
£MELHORIA DE EQUIPAMENTOS
URBANOS HABITAÇÃO HABITAÇÃO RURAL REDUÇÃO DO OÉFICT HABITACIONAL
HABITAÇAO URBANA REDUÇÃO DO DÉFICT HABITACIONAL
SANEAMENTO
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DESENVOLVIMENTO URBANO
EAMBIENTAL
SANEAMENTO BÁSICO RURAL EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO
DE AGÜA
SANEAMENTO BÁSICO URBANO EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE AFASTAMENTO DE
ESGOTO
LIMPEZA URBANA
GESTÃO ilMBIENTAL PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO
ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CONTROLE AMBIENTAL
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
preservaÇao
econservação ambiental
RECURSOS hídricos FRESERVÁÇÃO ECONSERVAÇÃO AMBIENTAL
AGRICULTURA
ADMINISTRAÇÃO GERAL GERAÇÃO DE EMPREGO
ERENDA
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL PROMOÍÃO EDESENVOLVIMENTO RURAL
AiASTKIHENTO
CESENVOlVIMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO
PROMOÇÃO
EDESENVOLVIMENTO RURAL
EXTENSÃO RURAL
Q3AII0ADE ANIMAL PROMOÇÃO EDESENVOLVIMENTO RURAL CiaNÍZAÇAO AGRÁRIA iElAÇÔES DO TRABALHO
EESEWOLVIHENTO ECONOMICO
ESOCIAL
12-
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14.000,00
14.000,00
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6.900,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
9.000,00
179.500,00
179.500,00
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66.600,00
15.000,00
15.000 00
240.500,00
235.100,00
131.100,00
104.000,00
2.500,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00
81.100,00
9.500,00
59.200,00
37.700,00
21.500 00
3.500,00
4.500,00
28.000,00
28.000,00
14.000,00
14.000,00
6.900,00
50.000 00
50.000 00
50.000 00
188.500,00
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179.500,00
66.600,00
15.000,00
290.500,00
50.000,00
50.000 00
5.400,00
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131.100,00
104.000,00
2.500 00
2.500,00
1.500,00
1.500,00
81.100,00
9.500,00
9.500 00
59.200 00
37.700,00
21.500 00
3.500,00
28.000,00
28.000,00
continua
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23 691
23 691
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23 69S 0012
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25
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25 752 0013
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26 722
26 722 0006
26 782 0007
26 782 0014
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27 812 0024
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27 113 0084
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nuação
- INOÍSTRIA PROMOÇÃO INDÜSTRIAL
DESENVOLVIMENTO
EHOOERN.OA INOÍSTRIA
E
DO COMERCIO PRODUÇÃO INDUSTRIAL
DESENVOLVIMENTO
EHODERN.DA INDÚSTRIA
E
DO COMÉRCIO
COMERCIO
ESERVIÇOS PROMOÇÃO COMERCIAL GERAÇÃO DE EMPREGO
ERENDA TURIÍMO
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 00 TURISMO
ENERGIA
ENERGIA ELÉTRICA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ENERGIA ELÉTRIQ
NA ZONA RURAL
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIÃRIO AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÃRIA MUNICIPAL CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DE RODOVIAS
MUNICIPAIS CONSTRUÇÃO
EMELHORIA DE EQUIPAMENTOS
URBANOS
DESPORTO
E LAZER
DESPORTO COMUNITÁRIO OINAMIZAÇÂO DO ESPORTE
£INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA ^
LAZER DINAHIZAÇÃO
EAPOIO
ÃPRODUÇÃO CULTURAL CONSTRUÇÃO EMELHORIA DE PRÃÇAS PÚBLICAS
ENCARGOS ESPECIAIS
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL 50.000.00
S.OOOiOl
S.OOÚ.OÍ
3.000!0[
3.000,00
11.690 00
S.020,00
8.020 00
3.670,00
3.670,00
4.000 00
4.000,00
4.000,00
265.800 00
265.800,00
100.000,00
146.800,00
19.000,00
123.400,00
87.200,00
87.200,00
36.200,00
13.200 00
23.10,00
93.000,00
93.000,00
93.000 00
220.000,00
220.000,00
220.000 00
1.368.910,00
5.000,
5.000,
3.000,1
3.000,1
11.6901
8.020
(
8.020
(
3.67fl(
3.670.(
4.000
6
4.000,00
265.800 00
265.800 00
ioo.ooo;oo
146.800,00
19.000,00
123.400,00
87.200,00
87.200,00
36.200 00
13.200 00
23.000 00
53.000,00
93.000 00
93.000 00
220.000 00
220.000 00
220.000 00
i.418.910,00
&
li
àSi
mí
•s
Bi
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Nt
Ir
ti»
h»
SjUVO kuricipal oe vila nova dos martírios
CONSOLIDADO
. , . , j , Orçamento Seguridade social - Adendo VI] i:33 5, da Lei n® 4320, de 12/03/64. (Portaria SOF íi® 8, de O4/0f/8S)
^ Ri 1|00 Aspec sistemas
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS
ORÇAHENTO PROGRM PARA 2010
gjis [especificação
il
I! i22
li 241
Ci m 0']4i
n 242
CJ 242 C^19
il 242 CO
U 242 COSI
n n]
il 243 C^OIS
O 243 COSI
C! 243 C083
lii
If 244 CG09
O 244 C-OIO
Ci 2^4 {:320
ü 244 c03S
O 244 e/
Ci 244 GO
fi 2441^3-53
íl 244 COSO
U 3:3
O D COSI
f j u m
o
0 211
o 2#i c:s4
II
0122
0122 ÜJ6
ASSISTÊNCIA-SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL
ASSISTÊNCIA AO IDOSO ASSISTÊNCIA AO APOSENTADO EPROTEÇÃO
SOCIAL AO IDOSO
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA EDO
ADOLESCENTE
REDÜÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA ÃCRIANÇA EAO ADOLESCENTE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA EDO
ADOLESCENTE
GESTÃO DA POLÍTICA OE ASSISTÊNCIA E
OÇAO SOCIAL
MANUTENÇÃO TEN " ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
GERAÇÃO DE EMPREGO ERENDA
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA EDO
ADOLESCENTE
REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL MODERNIZAÇÃO EREAPARELHAMENTO DA GESTÃO
MUNICIPAL
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL BENEFÍCIOS EAUXÍLIOS EVENTUAIS A
PESSOAS CARENTES MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
CRAS - ÍENTRO DE REFERÊNCIA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL
SEGURANÇA ALIMENTAR
PREVIDÊNCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA BÁSICA
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA
VINCULADOS ORDINÁRIOS TOTAL
80.460,00
o;oo
1.152.450,00
65.000,00
1.232.900,00 65.000!oO
0,00
0,00
65.000,00
66.500;00 65.000,00
66.500,00
0,00
2.4SO,00
66.500,00-
13.ooo!oo 66.500,00
15.450,00
0,00
2.450,00
8.500,00
0,00
8.500,00
2.4SO!oO
0,00
6.000,00
4.500,00
247.450,00
4.500,00
253.450,00
6.000,00 185.850,00 191.850,00
0,00
000
12.000,00
0,00
10.000,00
51.600,00
749.500,00
20.000,00
10.000,00
51.600,00
761.500 00
20.000,00
0,00
0,00
100.000,00
7.800,00
100.000,00
7.800,00
0,00 12.000,00 12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
193.900,00
9.900,00
56.000,00
205.900,00
9.900,00
56.000,00
0,00
60.000,00
349.900,00
11.000,00
349.900,00
71.000.00
50.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
11.000 00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
2.549.960,00
645.000,00
645.000,00
50.000,00
21.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
2.549.960 00
645.000,00
645.000,00 - continua -
R-
- conti
l§i2fi
13 i2g m
'úm
13 12S 006S
13 12S CO/O
13 3-3Í
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ili}5 eo/5
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Uínmi
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nuação - ITECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I gestao.do sistema de Saúde
fOpÇAO DE RECURSOS HUMANOS
SAÜOE DA família
promoção da cidadania
atenção bãsica
DA M0R6IDADE ^SAÚDE E8EDDÇÃ0
SAl/DE DA FAMÍLIA
áncímuí* HDbPITALAR ENERGEDCIAL E
ASSISTÊNCIA PROFILÁTICA £TERAPÊUTICA
liOSPITALAR EAHBULATORIAL PROMOÇÃO DA CIDADANIA
AHBULATORIAL, EHERGENCIAL E
HÍIjFÍIALAR
SUPORTE PROFILÁTICO ETERAPÊUTICO
ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL EA
GESTANTES
PROFILÁTICA ETERAPEDTICA
í?rnLlí ÍÍ"™ÇIAS KDIRÜCIONAIS VIGILÂNCIA SANITARIA
ÍSÜKf.S fISMLIZAÇÁO SANITÁRIA E
AMBIENTAL
VIGILÂNCIA EPIDEHIOLÓGICA
CONTROLE EVIGILÂNCIA EPIOEHIOLÓGICA
KtE EFISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E
AfioltNTAL
SANEAMENTO BÁSICO RURAL
MSAO DOS SERVIÇOS DE AFASTAMENTO DE
ESGOTO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO BENEFÍCIOS EAUXÍLIOS EVENTUAIS A
PESSOAS CARENTES
TOTAL 80.450,00
1.500,01
1.500 00
10.400,00
7.000,00
1.400,00
717.200,00
05.000,00
518.300,00
100.500,00
24.400,00
548.760 00
2.760,00
645.500,00
23.900,00
7.000,00
2.500,00
14.400 00
lo.oooioo
16.000,00
94.200 00
92.700,00
2.000,00
785.000,00
285.000,00
108.500,00
108.500,00
1.500,00
1.500 00
10.400 00
7.000 00
1.400 00
717.200,00
65.000,00
518.100,00
109.500,00
24.400 00
648.260 00
2.760,00
645.500,00
73.900;00
7.000,00
2.500 00
14.400 00
16.000,00
16.000,00
94.200,00
92.200,00
2.000,00
285.000,00
285.000,00
108.500,00
108.500,00
1.717.410,00 I 3.817.1
t.
w
hm
itt
m
eraso «iinicipal de vila nova dos wtírios
CONSOLIDADO
Pf ^ja Lei n' 4J20, de 17/03/64. (Portaria SOF n' 8, de 04/02/85) £Í ü 1,00 I I í
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ÜGÃ9S
O
il
§3
II
li
ClWARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO EVICE-PREFEITO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADH. EFINANÇAS
SOfBINTENO.DE EDÜC.,CULT. DESP. ELAZE
SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA AÇÃO SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE £ SANEAMENTO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
FUNÇÕES
501.700
TOTAL
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2(110
Adendo vii:
Aspsc sistenas
ESSENCIAL À3ÜSTIÇA
m
ÍÜL
b￾fêieSO KÜNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CONSOLIDADO
iicio 9, da lei n® 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n® 8, de 04/02/85)
Es S> 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo Vll
Aspec sisteiias
íims
FUNÇÕES ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA
aSARA MUNICIPAL
CA3INETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO SUPERINTENDÊNCIA DE AOH. EFINANÇAS
ssperintend.de educ.,cult. desp. e lazer
SPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA AÇÀO SOCIAL
9ÍPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE ESANEAMENTO
íESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
544.400,1
435.200,1
4.000 1
98.100 1
637.600 Í
256.000,(
1.975.300,00
36.000.00
36.000,00
m.
bí
&
1^. ^
hm￾GOVERNO HONICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CONSOLIDADO
Aütxo 9, da lei n" 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85)
ES Ri 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo Vll
Aspec sistesas
ÓRGÃOS
FUNÇÕES RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
02
03
04
05
u
91
Q
CAHARA MUNICIPAL
GABINETE 00 PREFEITO E VICE-PREFEITO SUPERINTENDÊNCIA DE ADH. EFINANÇAS
SUPERINTEND.de EDUC.,CÜLT. DESP. ELAZER
SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA AÇÃO SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA DÊ SAÚDE ESANEAMENTO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
35.000.00
1.232.!
1.232.! 35.1
É
0VERNO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei n" «20, de 17/03/64. (Portaria SOF n" 8, de 04/02/85) £fi 8j 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo Viii
Aspec sisteiias
õ&GÂOS FUNÇÕES TRABALHO EDÜCAÇAO
C--3
01
02
93
§i
§5
C-5
fi
GAMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO EVICE-PREFEITO SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. EFINANÇAS
SUPERINTEND.OE EDUC.,CULT. OESP. ELAZEF
SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA AÇÃO SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA DÊ SAÚDE ESANEAMENTO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
2.549.960,00
2.549.960,00
46.800,00
8.110,00
54.910,00
4.386.510.00
4.386.510,00
s»-.
t*r
Eb&^
GOVERNO HUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei n® 4320, de 17/1)3/64. (Portaria SOF n® 8, de 04/02/85)
Ea r! 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
01
02
03
04
05
05
07
ía
FUNÇÕES
GABINETE 00 PREFEITO E VICE-PREFEITO SUPERINTENDÊNCIA DE ADH. EFINANÇAS SÜPERINTEND.DE EOUC,,CULT, DESP. ELAZER
SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA AÇÃO SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA DÊ SAODE ESANEAMENTO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
CULTURA DIREITO DA CIDADANIA
50.000.00
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo Vlll
Aspec sisteoas
188.500,00
&
&
Nil
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CONSOLIDADO , , , , Aflsxo 9, da Lei o® 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n® 8, de 04/02/85)
E2 rí 1,00 , . DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo Vll
Aspec sistemas
FUNÇÕES HA8ITAÇA0 SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL
ORGAOS
00
01
02
63
04
05
CE
07
93
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO SUPERINTENDÊNCIA DE ADH. EFINANÇAS
SUPERINTEND.de EDUC.,CULT. DESP. ELAZER
SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA AÇÃO SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA DÉ SAÚDE ESANEAMENTO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
81.600,00
81.600,00
5.400,00
235.100,00
0,00
50.000,00
290.500,00
12.000,00
12.(
m.
" i:
STÍISQ HlINICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CONSOLIDADO liíij O, da Lei n" 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) £i íS 1,00 ' ^
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo Vli
Aspec sisteuas
uSLDS
FUNÇÕES CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
e
a
CAXÜA HUNICIPAL
mmií DO PREFEITO EVICE-PREFEITO íOTtRiSTENOÊNCIA DE AOH. EFINANÇAS
SíJtSINTEND.OE EDUC.,CULT. DESP. ELAZE
SraiNTENDENCIA DE AGRICULTURA
S:?£üNTENO£NCIA DE INFRA-ESTRUTURA
S^EülTENDENCIA AÇÃO SOCIAL
zmimmm de saúde e saneamento
ÜSaVA DE CONTINGÊNCIA rV:
TOTAL
28.000 00
81.100,00 28.000,00
CUíB OíCIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
' OUiSOLIDADO
131 d: L8i II® 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n® 8, de 04/02/85)
EiiSlfi)
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo vii:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES Aspec sistemas
" V
O
6
&
FÜNÇOES
OJIIA ÍUSICIPAL
mmi 00 PREFEITO E VICE-PREFEITO H/SÍSÍESDÊNCIA DE ADH. EFINANÇAS SÍHmESD.DE EDIIC.,CI1LT. DESP. E UZER
.^.'aiSíENOÉNCIA DE AGRICULTURA
TíBmnmik de infra-estrutura
^aiSTESDENCIA AÇÁO SOCIAL
^SiiTSiDÈNCIA OE SAÚDE ESANEAMENTO
iESaVA OE CONTINGÊNCIA
TOTAL
COMÉRCIO ESERVIÇOS COMUNICAÇÕES
11.690,00
11.690,00
GMO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CONSOLIDADO
Aj:5xo 9, da Lei n® 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n® 8, de 04/02/85)
£b rI 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Adendo vi]
Aspec sistenas
O3GÁ0S FUNÇÕES ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER
(3
01
02
03
£i
iô
cs
07
CAHARA MUNICIPAL
GASÍNETE DO PREFEITO EVICE-PREFEITO SUPERINTENDÊNCIA DE ADH. EFINANÇAS
SUPERINTENO.de EDÜC.,CULT. DESP. ELAZER
SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA AÇÃO SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE ESANEAMENTO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL 4.1
265.800,00
265.800,00
100.400
O,
23.000,
123.400,00
GOVEimO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CONSOLIDADO Anexo 9,ja Lei n' 4320, de 17/03/64. (Portaria Süf n' 8, de 04/02/8!)
clll Kj i|UU
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 201ÍI
Adendo vi:
Aspec sistemas
ÓRGÃOS FUNÇÕES
CAHARA MUNICIPAL
GABINETE 00 PREFEITO EVICE-PREFEITO SUPERINTENDÊNCIA DE ADH. EFINANÇAS
superintend.de EDUC,,CULT. OESP. ELAZE
SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA AÇÃO SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE ESANEAMENTO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
ENCARGOS ESPECIAIS
93.000,00
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
TOTAL
501.700,1
544.400,1
607.Z00,(
4.497.8101
200.0001
1.424.800 1
1.640.300,1
2.599.960 1
220.000,1
220.000,00 I 12.236.770,1
GOVERNO HlINICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Aspec sistemas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 GABINETE DO PREFEITO EDO VICE-PREFEITO DETALHAMENTO
DA DESPESA
LUDIGO ESPECIFICAÇÃO 1DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
0^ 121 0046 2.13
3.3.90,30.0.
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
04 122 0042 2.1
3.1,90.1i:0Õ
3.1.90.13.
3.1.90.92.00
3.3.90.14.
3.3.90.30.00
3.3.90.33.
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
U 131 0042 1.001
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3,3.90.39.00
ELABORAR EIMPLEMENTAR OPLANO DIRETOR
DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS EVANT. FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO -
PASSAGENS £DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DO PROJETO
10.1
S.(
5.(
205.000,1
45.9001
I.000 1
l/.200 (
II.5ÜÜC
6.000 0.
11.500,00
11.500 00
500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
20.000,00
321.100,00
1.500,00
342.600,00
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
^0 01 gabinete DO PREFEITO EVICE-PREFEITÍ) UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 ASSESSORIA JURÍDICA
especificação DESDOBRAMENTO
04 002 0040 2.007
3.1.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
04 092 0040 2.1
3.3,90.30,
3.3.90.36.00
DEFESA EREPRESENTAÇÃO JUDICIÁRIA DD MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
ACESSO 00 CIDADÃO CARENTE ÁJUSTIÇA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
TOTAL DA ATIVIDADE
2.000,00
1.000,00
2.100,00
Sl.SOOOO
l.SOOOO
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,
Aspec sisteoas
DETALHAMENTO
DA DESPESA
58.100,00
2.1
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 60.100,00
evavo «imiciPAL de vila «ova dos hartírids
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ORÇAMENTO PROGRANA PARA 3010
Em R$ 1,(
Aspec sisteias
Ciííí 01 GABINETE 00 PREFEITO EVICE-PREFEITO
CUDAOE ORÇA«E«TÂRIA.; 0103 ASSESSORIA C0NTÁ8IL OETALHANENTO
OA DESPESA
IÍ--3ÍC0 1ESPECI f I CAÇÃ0 DESOOBRANEN TO 1 ELENENTO 1«T. ECONÔNICA
ôí 122 0049 2.1
3.1
3.1
3.1
3.3
3.3
3.3
4.4
04.
II.
13.
30.
36.
39.
52.
90
HANÜTENÇAO EFUNCIONAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIM ENTC
OBRIGA
rOS EVANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
"ÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. OE TERC. PESSOA 3URÍDICA
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
2.000,1
85.200,1
18.500,1
6.000 1
1.500 1
1.200,1
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
120.400,00
120.400,00
mm HUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,0(
Aspec sisteaas
ÓÍGÃI) ; 01 GABINETE DO PREFEITO EVICE-PREFEITO
OSIDAOE ORÇABEIITklA,: OlOA ASSESSORIA OE HPRENSA
DETALHAHENTO
DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1DESDOBRAKEIITO | ELEBENTO | CAT. ECONOHICA
Oí 122 mi 2.010
Ll.90.36.00
3.].90,39.00
131 0039 1.002
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3,90.39.00
)4 131 0039 1.003
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
ESTUDOS SÓCIO-ECONÔHICOS EPESQUISA DE OPINIÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
DIVULGAÇÃO £PROMOÇÃO DAS AÇÕES EATOS
GOVERNAMENTAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL 00 PROJETO
INSTALAÇÃO DO SITE OO'MUNICÍPIO NA INTERNET
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DO PROJETO
3.600,00
2.000,1
3.000,1
3.000 1
2.000,1
3.000,1
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÃRIA
6.000,00
21.300.00
GOVERNO HÜNICIPAL DE VILA NOVA DOS HARTÍRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
ORÇANENTO mmk PARA 2010
Em R$ 1,C
Aspec sistesas
ÓRGÃO : 02 SUPERINTENDÊNCIA DE ADH. EFINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 SUPERINTENDÊNCIA DE ADH. EFINANÇaS
DETALHAMENTO
DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1DESDOBRAMENTO | ELEMENTO 1CAT. ECONÔMICA
5.000,00
12.500,00
12.500,00
13.000,00
2.000,00
1.000 00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.200,00
1.300,00
6.000,00
125.500,00
45.900,00
1.500,00
1.500,00
U 122 0008 2.137
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
04 122 003S 1.004
4.4.90,52.00
04 122 0046 1.005
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
04 122 0046 l.OÍ
3.3.90.30.1
3.3.90.36.1
3.3.90.39.1
04 122 0046 1.007
3.3.90.30.00
3.3.90.36,00
3.3.90.39.00
04 122 0049 2.011
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.92.00
3.1.90.94.00
REFORMULAR OPLANO DE CARGOS ESALÁRIOS
DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL 00 PROJETO
GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO,
CONTROLE EGESTÃO *
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DO PROJETO
FORMULAÇÃO POLÍTICA DE PLANEJAMENTO, CONTROLÉ EGESTÃO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA.FISICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDia
TOTAL 00 PROJETO
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS EPROGRAMAS
MATERIAL OE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL 00 PROJETO
MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DA ADM.E FINANÇAS
CONTRATA ÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIHEN OS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 06RIGAÇÓ SPATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
30.000,00
13.000,00
4.500,00
4.(
3.!
- continua
- continuação - 3.3.90.14.1
3.3.90,30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. OE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
PAGAMENTO DE ALUGUEIS EARRENDAMENTO DE VEÍCULOS
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
ALHOXARIFADO CENTRAL DE MATERIAIS DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
"TOTAL DA ATIVIDADE
MODERNIZAÇÃO EREEQUIPAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV, DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
OBRAS EINSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO
ACESSO DO CIDADÃO ÀINFORMAÇÃO ATRAVÉS
DA INFORMÁTICA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIQ
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
APOIO ÀMANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
HATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
TOTAL DA ATIVIDADE
ENCARGOS COM PASEP SOBRE FPM E RENDAS LOCAIS
04 122 0049 2.012
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
14 122 0064 2.013
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
04 122 0064 2.014
3.3.90.30.00
04 129 0035 1.008
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
[4 m 0035 2.015
3.3.90.30.00
3.3.50.36.00
. 3.3.90.39.00
CSm ÍC54 2.016
' 3.3.90.30.00
i.3.90.36.00
em(-:54 2.017
11.!
S7.(
68.500,1
11.500,1
2.500,1
l.SOOi
1.500,1
2.!
3.500,00
3.100,1
3.200,1
3.6001
3.800.1
1.!
30.000,00
340.900,00
5.500,00
7.300,00
3.500,00
19.700,00
3.300,00
36.000,00
continua
fe
P
PiV/'
^rnm￾continuação - 3.3.20.^?. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBÜTIVAS
TOTAL DA ATIVIDADE
ATRAÇÃO DE NOVOS EHPREENDIHENTOS INDUSTRIAIS
NATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL OA ATIVIDADE
EXPANSÃO EDIFUSÃO DO HICRflCRÉDITO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
JUROS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
TOTAL OA ATIVIDADE
üniCIOÍ 2.018
3.3.20.30.00
j.3.?0.36.00
3.3.20.39.00
li £52 COi 2.019
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
B lü C-i 2.Ô20
3.2,2.3.21.00
I.5.SO.J1.00
35.000.00
1.500,1
2.000 1
l.SOO(
1.1
1.1
l.(
35.1
58.1
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
35.1
5.000,00
3.1
93.000,00
607.200,00
mÊm
2^
GOVERNO NONICIPAL DE VIU NOVA DOS NARTÍRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
ORGAO 04 SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTORA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA,: 0401 SUPERINTENDÊNCIA DA AGRICULTURA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,01
Aspec sisteoas
DETALNAMENTO
DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OESDOÍRAMENTO | ELEMENTO | UT. ECONÕHIU
122 0050 2.052
3.1,í
3.1.!
3.1.!
3.1.!
3.3.Í
3.3.Í
3.3.Í
3.3.Í
3.3.5
Í.4.S
.11.00
.13.00
.94.00
.14.00
.30.00
.33.00
.36.00
.39.00
.52.00
04 122 0050 2.053
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Çí 122 0056 2.054
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
íim C056 2.055
3.3J.39.00
üi Sli (-ÍjÍ 1.018
4.4.90.51.00
Oiliu}) 1.019
HANÜTENÇÁO EFUNCIONAMENTO DA
SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
ESTUDOS EPROJETOS AGRÍCOLAS EDE
DESENVOLVIMENTO RURAL
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL OA ATIVIDADE
ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC, PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
OUTROS SeRV, de TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA
OBRAS EINSTALAÇÕES
TOTAL 00 PROJETO
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO
DE AGUA NAS ZONAS E RURAL
2.!
35.(
12.(
12.(
3.f
6.(
2.Í
6.fl
3.5
lO.C
1.500,00
1.000,00
1.000,00
2.7oo;oo
93.200,00
2.;
1.600,00
1.000,00
2.700,00
- continua -
- continuação - 4.4.90.51.00 OBRAS EINSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO
2.700,00
.
18 541 0015 2.056
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
PRODUÇÃO EDIFUSÃO DE MATERIAL EDUCATIVO
SOBRE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
1.500,00
500 00
500,00
18 542 0015 2.057
3.3.90.39.00
ZONEAHENTO ECOLÔGICO-ECONÕHICO DO MUNICÍPIO
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
1.500,00
18 543 0015 2.058
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REPOSIÇÃO
DAS MATAS CILIARES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
1.000,00
2.000,00
1.000,00
18 544 0015 1.020
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
MONITORAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MARTIRINNO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDIÜ
TOTAL DO PROJETO
700,00
1.500,00
600,00
11 544 0015 1.021
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
MONITORAMENTO EGESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIÜ
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DO PROJETO
800,00
400,00
U 122 0009 1.022
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
IMPLANTAÇÃO DE ROÇAS COMUNITÁRIAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DO PROJETO
800,00
1.900,00
1.700,00
IH92 0061 2.059
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA EDUCATIVO
P/ CAPACITAÇÃO DE PESCADORES ARTESANAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
1.500,00
1.500 00
1.500,00
Em CÍSl 2.060 ESTÍMULO ÂPRODUÇÃO DE PESCADO EM REPRESAS ELAGOS
2,700,00
2.$00,00
1.1
2.1
1.200,00
4.SOO,00
continua
- continuação
-
5.1
17.'
20.300.00
12.500.00
3.1
4.(
2.1
3.3.90.30.00
3.3.30.36.00
3.3.90.39.00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
1.000,00
3,000 00
i.oooloo
l)
m 1.023
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.99.39.00
4.4.90.51.00
CRIAÇÃO
EORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDIQ
OBRAS
EINSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO
2.700,00
1.600,00
I.600,00
II.500,00
I^O>C^28 2.061
3.3.99.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
MANUTENÇÃO
ECONSERVAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JÜRÍDIÜ
OBRAS
EINSTALAÇÕES
TOTAL DA ATIVIDADE
6.000,00
6.000 00
2.500,00
5.800,00
D C:511.024
4.4.90.52.00
AQUISIÇÃO DE PATULHAS MECANIZADAS
EQUIPAMENTOS
EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO
12.500,00
2.062
3.3.93.36.00
3.3.90.39.00
ELABORAÇÃO
EIMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
1.500,00
1.500,00
Um C;3i 2.063
i.3.9}.30.fl0
1.3.93.36.00
3.1.9-3.39.00
HABILITAÇÃO
EENCAMINHAMENTO DE
PRODUTORES AO CRÉDITO RURAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
1.000,00
1.500,00
1.500,00
DSra 2.064
l.3.9}.35.00
umm
ENCAH.E ORIENTAÇÃO DE PEQUENOS
PRODUT.RURAIS P/ ACESSO
AFINANCIAMENTO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. OE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
1.000,00
1.000,00
U
^ Gll 2.055
iJ.S}.30.ôfl
iJ.93.35.flfl
usiim
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
APEQUENOS CRIADORES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
1.500,00
1.000,00
1.000 00
- continua
-
- continuação -
20 606 0061 2.066
UMMM
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
25 752 0013 1.025
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
TOTAL OA ATIVIDADE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO
ASSOCIATIVISHO £ 00 COOPERATIVISHO
MATERIAL DE CONSIIHO
OÜTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDia
TOTAL DA ATIVIDADE
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA
ALTERNATIVA NA ZONA RURAL
OBRAS EINSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL 00 PROJETO
1.500,1
1.500 1
1.500.1
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3.500,00
..T
©VERSO KÜNICIPAL DE VILA NOVA OOS MARTÍRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA 005 MARTÍRIOS
GxGÀO ; 05 SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,01
Aspec sistemas
DETALHAMENTO
DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO 1CAT. ECONÔMICA
Oi 122 0062 2.06/
Í.Í.90.S1.00
RECUPERAÇÃO EADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS
OBRAS EINSTALAÇÕES
TOTAL DA ATIVIDADE
30.000,00
30.000,00
Oi 122 0063 1.026
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDIQ
TOTAL DO PROJETO
600,00
1.400,00
2.000,00
U 122 0063 1.027
3.3.90.35.00
3.3.90.39.00
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS EPROJETOS DE ENGENHARIA
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DO PROJETO
4.600,00
BOOlOO
5.400,00
01 122 0063 2.068
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.92.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.1.90.52.00
MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SUPERINT.
DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDIÜ
EOUIPAHENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
6.000,00
150.000,00
25.000,00
2.500,00
1.500,00
3.000,00
185.000,00
6.000,00
115.000 00
85.500,00
15.500,00
595.000,00
U 125 0044 1.028
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO
INDICATIVAS DE TRÂNSITO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DO PROJETO
3.000,00
1.600,00
600,00
5.200,00
M 151 0083 2.069 MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTIVOS - INFRA-ESTRUTURA
- continua -
ÉÊà
- continuação
- 3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
MTERIAL DE CONSUNO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
23.000,00
11.800 00
12.000,00
15 451 0014 1.029
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
AR80RIZAÇÃ0 DE VIAS PÚBLICAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DO PROJETO
1.400,00
3.600 00
1.000,00
15 451 0014 2.070
4.4.90.51.00
URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER
EPRAÇAS MUNICIPAIS
OBRAS
EINSTALAÇÕES
TOTAL DA ATIVIDADE
3.000,00
15 452 0014 2.071
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
RASPAGEM
EEMPIÇARRAMENTO DE VIAS URBANAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
OBRAS
EINSTALAÇÕES
JOTAL DA ATIVIDADE
4.000,00
1.500,00
5.000,00
100.000,00
15 452 0014 2.072
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
MANUTENÇÃO DE SUBSISTEMAS DE ABASTEC. DE ÁGUA
MATERIAL DÊ CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS
EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
6.000,00
4.000,00
12.000,00
i.5oo!oo
15 452 0014 2.073
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
MANUTENÇÃO, COSERVAÇÃO
EMELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
30.000,00
11.500,00
4.000,00
ü 512 0018 1.030
4.4.90.51.00
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
OBRAS
EINSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO
113.600,00
li 512 0018 1.031
4.4.90.51.00
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS
OBRAS
EINSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO
17.500,00
IJ 512 0059 2.074 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
46.1
110.500,(
25.500,
45.500,00
11].600,00
17.500,00
continua
r
H
.-J
ie^
e^ „.••
- continuação
- 3.3.!
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.Í.90.52.00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS
EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
PROMOVER
AREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO
PERÍMETRO URBANO DA SEDE MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS
EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO
EMELHORIAS OE ESTRADAS
E
VIAS OE ACESSO
OBRAS
EINSTALAÇÕES
TOTAL 00 PROJETO
MELHORAMENTO DE CAMINHOS DE ACESSO
MATERIAL OE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. OE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO
ECONSERVAÇÃO
DE PONTÉS DE MADEIRA
EESTR.VICINAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
OBRAS
EINSTALAÇÕES
TOTAL DA ATIVIDADE
MANUTENÇÃO
ECONSERVAÇÃO DE BOEIROS
E
ESTRADAS VICINAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. OE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
OBRAS
EINSTALAÇÕES
TOTAL DA ATIVIDADE
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
OBRAS
EINSTALAÇÕES
TOTAL DA ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO
EMELHORIA OE PRAÇAS PÚBLICAS
21 332 0003 2.139
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
26 782
4.4.!
1.032
,51.00
26 782 0007 2.075
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
26 782 0007 2.076
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
26 782 0007 2.077
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
26 782 0014 2.078
4.4.90.51.00
27 813 0084 1.033
12.000,00 c MA nn D.vUU|UU
82.000,00
4.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
8.000,00
100.000,00
14.000,00
12.000,00
58.000,00
12.000,00 M AAA AA jU.UUU,UU
3.800 00
5.000,00
-
4.000,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
19.000,00
-
104.000,1
28.1
100.000,
50.800,00
12.000,00
19.000,00
continua
continuação - 3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
í.4.90.51.00
MATERIAL DE CONSUKO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
OBRAS EINSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO
3.000,1
6.000 1
2.SOO,(
11.500 1
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
23.1
1.424.1
G5VERN0 MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,0
Aspec sisteoas
tim : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CfíDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DETALHAMENTO
DA DESPESA
C0ÍC-O ESPECIFICAÇÃO 1DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
m 9999 9.001
9.9.99.99.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DE RESERVA
220.000,00
220.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 220.000,00
1^
m
i»
SI
^jvavo HOKICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
êlGÃO :
mD.ADE ORÇAMENTÁRIA.: CÂMARA MUNICIPAL
)1 CÂMARA MUNICIPAL
ORÇANENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistefias
DA DESPESA
ÓGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA
01031 0(158 2.001
3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OBRAS EINSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
40.000,00
7.100,00
20.000,00
6.000 00
11.700 00
13.700 00
3.500,00
11.500,00
11.500,00
125.000,00
ri 531 6058 2.002
3.1.90.11.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADHINIST.
£ LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL INOENIZAÇÓES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
DIÁRIAS • CIVIL
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
290.000,00
9.800 00
12.000,00
8.000,00
ii.oooloo
330.800,00
ü 531 0958 2.003
3.3.99.47.00
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 IBAH, IVG, UVG EAVESMA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS
TOTAL DA ATIVIDADE
11.900,00
11.900,00
0 §31 0958 2.004
4.4.99.52.00
MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL
equipamentos EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
14.000,00
14.000,00
üi510358 2.005
3.1.90.13.00
3.2.99.21.00
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
JUROS SOBRE ADÍVIDA POR CONTRATO
TOTAL DA ATIVIDADE
18,000,00
2.000!'00
- 20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 501.700,00
tim
5*
GOVERNO HUmCIFAL DE VILA NOVA DOS HARTIRIOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO : 07 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E
UNIDADE ORÇAHENTÁRIA.: 0701 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE E
CÓDIGO
10 lU 0076 2.118
].1.90.35.00
3.3.90.39.00
10 122 0076 2.119
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
10 122 0076 2.120
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
10 122 0076 2.121
3.3.90.36.00
4.4.90.52.00
10 126 0071 1.053
3.3.90.39.00
4.4.90.52,00
10 128 0070 1.054
ESPECIFICAÇÃO
FORHULAÇÂO DE POLÍTICAS DE SAÚDE
PÚBLICA ESANEAMENTO BASICO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA
SUPERINT. DE SAÚDE ESANEAMENTO BÁSICO
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOÃ FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
ESTUDOS EPROJETOS EM SAÚDE
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
MODERNIZAÇÃO EINFORMAT. DA GESTÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FHS) ^
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO
PROMOÇÃO DA CIDADANIA
350.000.00
100.000,1
3.000;i
47.1
12.1
1.000,1
1.500,1
ORUNENTO PROGRANA PARA 2010
Em R$ 1,0C
Aspec sistenas
DA DESPESA
ELENENTO CAT.
2.1
638.000,00
2.500,00
2.500,00
1.500,00
- continua -
ftÊÍ
ME'
- continuação - 3.3.90.30J
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
MATERIAL OE CONSUMO
OUTROS SERV. OE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA TURÍDICA
TOTAL 00 PROJETO
IMPLANTAR OCENTRO CIRliRGICO NO HOSPITAL
OBRAS EINSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL 00 PROJETO
MANUTENÇÃO EEXPANSÃO 00 CADASTRAHENTO
00 CARTÃO 00 SUS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE.TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÃRIAS (MOS-FUNÃSA) NA ZONA RURAL EURBANA
OBRAS EINSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO
MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOHOTÍVOS - SAÚDE
MATERIAL OE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
IMPLANTAR ATERRO SANITÁRIO EADEQUADA
DESTINAÇAO DO LIXO URBANO
OBRAS EINSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO
ÍO 301 0010 1.064
4.4.90.S1.00
4.4.90.52.00
10 302 00/0 2.122
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90,39.00
4.4.90.52.00
D 5U 0018 1.055
4.4.50.51.00
;% T
m mi 2.123
í.3.50.30,00
1.3.50.36.00
iJ.50.39.fl0
íimai 1.063
4JJ}.51.00
1,500,1
l.OOO.I
50.000,(
IS.OÜO.Í
610,1
610(
610(
930 (
285.000,00
85.500,1
11.5001
11.500 1
50.000,00
65.000,00
2.760,00
285.000,00
108.500.00
50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.161.160,00
%
um'"'" :
GOVERNO HONKIPAL OE VILA NOVA OOS HARTÍRIOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ÓRGÃO ; 07 SÜRERINTENDÊNCIA DE SAODE ESANEAMENTO
OSIOAOE ORÇAMENTÁRIA,; 0702 FÜNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
iO 128 0068 2.124
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
10 301 0058 2.125
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3,1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
10 301 0073 1.056
4.4.90.52.00
10 301 0073 1.057
4,4.90.51.00
10 301 0074 1.058
3.3.90.32.00
10 301 0074 1.059
ESPECIFICAÇÃO
TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS, . ENFER.E MÉDICOS EH ATENÇÃO BASC. ASAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO.
OUTROS SERV, DE TERCEIROS PESSOA.FISICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO PACS EEXPANSÃO DO PROG.
DE saOdé na família (PSF) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS EVANT. FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS P/
POSTOS OE SAÍDE REFORMADOS
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL 00 PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DE
UNIDADES DE SAÚDE
OBRAS EINSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO
REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES
DA KANSÉNÍASE
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
TOTAL DO PROJETO
FORNECIMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE
MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSIÜ
DESDOIRAMENTO
2.000,00
1.500,00
1.500,00
2.000 00
13.000,00
299.000,00
48.000,00
5.100 00
142.1
3.1
1.1
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,0C Aspec sistenas
DETALMAHENTO
DA DESPESA
ELEMENTO CAT. ECONÔMICA
7.1
518.300,00
1.500,00
- continua
1"^
- continuação
- 3.3.90.32/" MATERIAL DE DISTRIBÜIÇAO GRATUITA
TOTAL DO PROHTO
REFORMA
EAMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC, PESSOA JURÍDICA
08RAS
EINSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO
ADQUIRIR NOVA AMBULÂNCIA
EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO
MANUTENÇÃO
EFUNC. DE POSTOS DE SAÚDE
E
DO HOSPITAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS
E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS
EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS
EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
ATENDIMENTO SUPLEMENTAR
APACIENTES P/
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS
EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUX. FINAN.
APESSOAS FÍSICAS
TOTAL DA ATIVIDADE
REFORMA,MANUTENÇÃO
EAMPLIAÇÃO DO
HOSPITAL MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
OBRAS
EINSTALAÇÕES
TOTAL DA ATIVIDADE
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO
DO PARTO
E DO NASCIMENTO
• PHPN
10 302 0073 1.060
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
10 302 0073 1.062
4.4.90.52.00
10 302 0073 2.126
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
10 302 0073 2.127
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
10 302 0073 2.128
.30.00
.36.00
.39.00
.51.00
3.3.90
3.3.90
3.3.90
4.4.90
10 303 0069 1.061
22.900,(
17.000,1
373.000,00
7.500,00
22.900,00
.
6.000,00
2.500 00
2.500,00
6.000,00
irin nnn no
-
ZUU.UUU,UU
3.000,00
-
23.000,00
17.500,00
125.000,00
3.500,00
114.000,00
69.000,00
18.000,00
.
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
18.000,00
12.000,00 AÚ(\ O.UUUjUU
12,000,00
-
- continua
sm
conti
3.3.50.
3.3.53.
3.3.50.
nuaçâo
- 30.00
36.00
39.00
HATERIAl DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIÜ
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDIQ
TOTAL DO PROJETO
ATENDIMENTO INTEGRAL
ESISTEMÁTICO
HATERNO-INFANTIL
HATERIAL DE CONSUMO
HATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERV. DE TERCEÍROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAHA DE DOENÇAS DE
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSItt
TOTAL DA ATIVIDADE
ATENDIMENTO
AGESTANTES EM RISCO NUTRICIONAL
HATERIAL DE CONSUMO
HATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO. GRATUITA
OUTROS AUX. FINAN.
APESSOAS FÍSICAS
TOTAL DA ATIVIDADE
ATENDIMENTO
ACRIANÇA DE OA3ANOS COM
DESNUTRIÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS AUX. FINAN.
APESSOAS FÍSICAS
D
m c:s9 2.129
3.3.50
3.3.50
3.3.50,
3J.5"0,
.30.00
.32.00
,36.00
39.00
O
m
m 2.1]
5.3.50,
3.3.53.
30.00
36.00
m Véi íTii
im
3.3.53,
B.3.50.
2.131
,30.00
,32.00
iS.OO
1^53077 2.132
3.3.50.
13.50.
30.00
32.00
36.00
43.00
O5MC073 2.133
3JÍJ,
UAI
3.L50,
USl
,04.00
.11.00
,13.00
30.00
52.00
2.134
ij -;i
••13AA
.35.00
.35.00
TOTAL DA ATIVIDADE
lUTEÍ
DE VIGILANCÍA SANITARIA
REESTRUTURAÇÃO
EMANUTENÇÃO
OSERVIÇO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS
E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
EQUIPAMENTOS
EHATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
IMUNIZAÇÃO CONTRA AS DOENÇAS DO PROG.
NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO
OUTROS SERV. DE TERÍEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. OE TERC. PESSOA JURÍDICA
3.100,00
2.1
S.200,00
16.000,00
700,00
700,00
2.500,00
1.000,00
500,00
800,00
800,00
1.500,00
1.000,00
600,00
3.100,00
1.500,00
800,00
4.900 00
2.000,00
1.500,00
5.000,00
(I.ÍIUU,IIU
1.500,00
1.500,00
2.ooo!oo
1.500,00
1.500,00
- continua
-
¥
m
tr
e*-
er
n»
m
- continuação -
10 30S 0072 2.135
3.1.!
3.1.1
3.1.1
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
l.ll.l
1,13.1
10 305 0075 2.136
3.3.90.36.00
TOTAL DA ATIVIDADE
MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO PROG.
ECD-EPIDEHIOLOGIA ECONTROLE DE DOENÇAS
CONTRATAÇÃO POR TEHPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO CANINA EFELINA fflHTfii A RATVA
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
TOTAL DA ATIVIDADE
47.000,1
4.9001
23.200,(
3.500,(
2.5001
2.1
3.000,00
2.1
TOTAL DA UNIDADE ORÇAHENTÃRIA 1 1.438.
Sm
Sii
fíVm MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GxGÁO : 03 SUPERINTEND.de EDUC.,CÜLT. OESP. £ LAZER CSIOÂDE ORÇAHENTiRIA.: 0301 SUPERINTENO. DE EOUC.CÜLT.DESP. ELAZER
COOIGO
úí 122 0052 2.021
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
12 122 0052 2.022
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.92.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
12 122 0053 2.023
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
12 122 0053 2.024
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
12 122 0053 2.025
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
12 361 0063 2.026
ESPECIFICAÇÃO
ELABORAÇÃO BE ESTUDOS EPROJETOS
CULTURAIS E DESPORTIVOS
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIÜ
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SUP.DE EDUaÇÂO, CULTURA, DESPORTO ELAZER
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
DIÁRIAS • CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
E(lUIPAHENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
ESTUDOS, PESQUISAS EPROJETOS EDUCACIONAIS
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
MANUTENÇÃO EIMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFOMES EDUCACIONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTIVOS - EOUCAÇÂO
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,0(
Aspec sistenas
DETALHAMENTO
DA DESPESA
DESDOBRAMENTO ELEMENTO | CAT. ECONÍÍKICA
3.500,(
42.000,1
10.000,1
1.600,1
I.500,1
II.900,1
100.000,1
6.000,1
85.000,1
35.000,1
18.000,1
2.500,1
2.000,1
1.500,1
im]\
4.000,00
314.500,00
4.1
3.000,00
3.!
- continua -
K
- continuação
- 3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
MATERIAL DE CONSUHO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
REFORMA,AMPLIAÇÃO
EEQUIPAMENTO DAS
ESCOLAS HUNICIÍAIS
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
OBRAS
EINSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS
EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO
CONSTRUÇÃO DE CRECHES PARA CRIANÇAS DE OÀ
OBRAS
EINSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS
EMATERIAL PERMANENTE
12 361 0086 1.009
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4,4.90.52.00
12 361
1 1.010
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
12 364 0036 2.027
3.3.90.14.00
3.3.90.33.00
12 366 0029 2.028
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3,3.90.39.00
13 392 0023 2.029
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
11 812 0024 1.011
4.4.90.51.00
11 812 0024 1.012
TOTAL DO PROJETO
ESTÍMULO
ÀCRIAÇÃO DE
S CURSOS
SUPERIORES NO MUNICÍPIO
DIÁRIAS
- CIVIL
PASSAGENS
EDESPESAS.COH LOCOMOÇÃO
TOTAL DA ATIVIDADE
EDUCAÇÃO DE JOVENS
EADULTOS (EJA) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS
EVANT. FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
APOIO
AMANIFESTAÇÕES CULTURAIS
EFOLCLÓRICAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. OE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER
OBRAS
EINSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
ANOS
18.000,00
12.000,00
ii.sooloo
_
18.200,00
13.000,00
46.000,00
18.000,00
57.500,00
12.200,00
.
1.000,00
1.000,00
51.500,00
i; Ãnô ÂA D.UUUiUU
10.000,00
6.500,00
3.500 00
1.500,00
1.700,00
2.500,00
2.700,00
12.500,00
-
41.500,00
95.200,00
69.700,00
2.000,00
79.000,00
12.500,00
continua
- continuação
- 4.4.
4.4.
.51.(
MÁ
OBRAS EINSTAUÇOES
EQUIPAMENTOS
EHATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO
OBRAS
EINSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS
EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL 00 PROJETO
PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES PARA JOVENS
E
ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIÜ
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
PARA AMADORES CARENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
JOTAL DA ATIVIDADE
MATERIAIS
EEQUIPAMENTOS PARA
APRÁTICA
DESPORTIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
EQUIPAMENTOS
EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
PROMOÇÕES DE ESPORTE
ELAZER NAS ESCOLAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
PROMOÇÃO DE ESPORTE
ELAZER NA COMUNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDia
TOTAL DA ATIVIDADE
PRODUÇÃO
EAPRESENTAÇÃO EVENTOS CULTURAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
11 812 0024 1.013
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
27 812 0024 2.030
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
27 812 0024 2.031
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
27 812 0024 2.032
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
4.4.90.52.00
27 812 0024 2.033
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
27 812 0024 2.034
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
27 813 0022 2.035
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
26.900.00
23.500.00
4.500.00
5.1
5.1
3.1
i.200,00
25.000,00
1.900,00
17.500,00
6.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
4.000,00
1.500,00
2.500,00
1.000,00
1.600,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
1.500,00
1.700,00
1.500,00
3.000,00
2.700,00
- continua
-
r
m;
m
- continuação -
21IBCÍ2Z 2.036
].3J.3().00
3.3.§fl.36.0(í
3.3.§i).35.00
TOTAL DA ATIVIDADE
DIFUSÃO EAPOIO DAS ARTES EDA CULTURA
POPULAR NA ESCOLA
HATERIAL DE CONSUKO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA 3URÍDIU
TOTAL DA ATIVIDADE
3.000.00
I.SOO.OO
l.SOOOO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
7.:
724.200,00
STBSD KÜSICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
FlJíiDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
S 03 S11PERINTEND.de EDUC.,C1ILT. DESP. ELAZER eÈhÍ^ÈNTÂRIA.: 0302 MANUTENÇÃO DO DESENVOLV. DO ENSINO -MDE
tLLlS.'
11 üs raií 2.037
í.i.SO.Íl.OO
12 i5i 0331.014
5.3.50.30.00
3.3.50.36.00
5.3.5O.39.0Ü
4.4.50.52.00
E 551 iv31 2.038
3.3.50.30.00
5.5.50.36.00
3.3.50.39.00
1! 551H58 2.039
5.1.50.04.00
5.3.50.30.00
5.3.50.36.00
5.5.90.35.00
especificação
REEQUIPAHENIO EINFORHATIZAÇAO DA REDE
ESCOLAR NUmCIPAL
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
AQUISIÇÃO ERECUPERAÇÃO OE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS ESCOURES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA.FISICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO
CAPACITAÇÃO DE DOCENTES OA REDE DE
ENSINO MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA.FISICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
ALFA8ETIZAÇÃ0 DE JOVENS EADULTOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMINAOO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA.FISICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE
DE ENSINO MUNICIPAL
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
COSTRUÇÃO EEQUIPAMENTO DE ESCOLAS NA ZONA URBANA
OBRAS EINSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL 00 PROJETO
i2 5sl 6039 2.040
4.4.90.52.00
íi 565 m\ 1.015
4.4.50.51.00
4.4.90.52.00
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
^ Em R$ 1,00
Aspec sistemas
DETALHAMENTO
DA DESPESA
DESDOBRAMENTO
6.000,00
1.800,00
6.000,00
-
6.000,00
18.000,00
11.800,00
11.500,00
11.900,00
-
6.000,00
14.000,00
11.500,00
10.000,00
-
300.000,00
23.000,00
-
11.600,00
-
31.800,00
35.200,00
41.500,00
300.000,00
34.600,00
continua
- continuação -
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
i.
m
m
m
li
""5 HARTÍRIOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SrÓRÇMfflTÀRiÁ:.' Im ^
!2 306 0038 2,1
3.3,90.30.00
3.3.90.36.00
i2 285 0030 2.050
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
22 8Í5 0034 2.051
3.3.90.30.00
4.4.90.52.00
Especificação
HA TM CO PROCRA ARACIONAL DE
ALIHEN7AÇA0 ESCOLAR PNAE)
MATERIAL OE CONSOHO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
TOTAL DA ATIVIDADE
SuSssr
Sr S' pessoa física OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
SFÍcnc OA REDE ESCOLAR (PDDE) AMANUTENÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
:(!UIPAHENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
150.000,(
1.600,(
29.000,00
«.000 P"
8.000 1
10.000,00
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,0 Aspec sistemas
DETALHAMENTO
DA DESPESA
151.600,00
45.000,00
14.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 210.600,00
r/>
mm oiapAL de vila nova dos hartírios
RíKDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
- FUNDEB
j....: 03 SUPERINTENO.OE EDÜC.,CULT, DESP.
ELAZER tLJ-i iiÇASENTASIA.: 0303 FUNDO HANUT.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ORÇANENTO PROGRAMA PARA 2010
Em RS 1,0C
Aspec sistEoas
DETALHAMENTO
DA DESPESA
especificação
1DESDOBRAMENTO
1 ELEMENTO CAT. ECONÔMICA
IBsC-ií^Z.Oü
iJJ-}.3O.O0
Í.Í.SÍ36.Ü0
UBMM
CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDIQ
TOTAL DA ATIVIDADE
1.200,0
1.200,0
610,0
3.010,00
II Ml Ü5i 2.0M
L3.SI.30.09
iimsM
mum
CAPACITAÇÃO DE DOCENTES PARA
AEDUCAÇÃO INFANTIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
1.500,00
1.500,00
6.000,00
9.000,00
1 Ml OM 2.943
L]iL30.69
y.S}.39.0!)
13,53.33.00
CAPACITAÇÃO DE DOCENTES'E TÉCNICOS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
3.000,00
1.500 00
6.000,00
10.500,00
liü
® 1.016
y.ii3ô.oo
yjjjo.oo
ii.53.39.00
I.IÍ3.51.00
ilü.52.00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO
EMANUTENÇÃO DE
ESCOLAS DA ZONA URBANA
ERURAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
OBRAS
EINSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS
EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO
4.000,00
3.500 00
3.400,00
23.000,00
6.000,00
39.900,00
flilOT 2.044 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60ÍÊ
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS
EVANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TOTAL DA ATIVIDADE
miô4.o0
iJJlll.OO
3.1.13.13.00
23.000,00
1.500.000,00
205.000,00
1.728.000,00
'M CMif 2.045 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA • FUNDEB 4flX
- continua
-
conti
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
4.4.90.
nuaçao -
04.00
11.00
13.00
92.00
94.00
14.00
30.00
33.00
36.00
39.00
52.00
CONTRATAÇÃO POR TEHPO DETERNINADO
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
12 361 0085 2.046
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33,00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
12 361 0085 2.047
3.L90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
12 365 0031 1.017
1.51.00
1.52.00
1;
4.4.
I ( i.t.
is) 2.0
3.1.90.04.
3.1.90.11.
3.1.90.13.
3.3.50.30.
3.3.90.33.
3.3.90.35.
3.3.90.39.
4.4.50.52.
TOTAL DA ATIVIDADE
CÁ CONTRATAÇÃO POR TEHPO DETERMINADO
VENCIMENTOS EVANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO PDE 6031" CONTRATifçÁO POR TEHPO DETERMINADO
VENCIHENÍOS EVANT. FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TOTAL DA ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
OBRAS EINSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL 00 PROJETO
CONTRA
MANUTENÇÃO DA EDUaÇÂO INFANTIL
açá
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
ACÁO POR TEMPO DETERMINADO
OBRIGA OES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDIQ
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
35.1
25.1
290.000.00
11.500,1
25.000,1
11.500.1
2.500,1
11.500,1
11.500,1
2.800.1
11.1
17.!
10.1
34.1
5.1
17.100,00
6.000,00
17.200,00
I.500 00
17.100,00
II.500,00
1.086.000.00
76.300,00
39.300,00
39.500,00
82.400.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.113.910,
GOVERSO HÜNICIPAL OE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
OJGAO 06 SUPERINTENDÊNCIA AÇÍO SOCIAL
CSIDAOE ORÇAMENTÁRIA,; 0601 SUPERINTENDÊNCIA DÊ AÇÃO SOCIAL
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA ÍÜIO
Em R$ l,Oi
Aspec sisteoas
DETALHAMENTO
DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1DESDOBRAMENTO 1 ELEMENTO CAT. ECONÔMICA
Ü5122 mi 1.034
4.4,90.51.00
ADAPTAR INSTALAÇÃO PREDIAL EEQUIPAR 0
CENTRO OE REF. DA ASSIST. SOCIAL
08RAS EINSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO
65.000,00
65.000,00
Í5 241 0041 2.079
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
ATEND.EH SAÚDE EPSICO-SOCIAL AIDOSOS, PES. C/ DEF.E HULHERES V.DE N.E.H.TRATOS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. OE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
2.000,00
1.000 00
1.500,00
2.000,00
6.500,00
íl 241 0041 2.080
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
CRIAÇÃO EIMPLEMENTAÇÃO DA UAI - UNID.
DE APOIO AO IDOSO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV, DE TERC. PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUX. FINAN. APESSOAS FÍSiaS
OBRAS EINSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
20.000,00
7.000,00
5.000,00
3.000 00
15.000 00
10.000,00
60.000,00
• 242 0019 2.081
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
OFERECER CURSOS OE PROFISSIONALIZAÇÃO
AADOLESC.PORTAD. DE NECES. ESPECIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6.000,00
• 242 «2.082
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PESSOAS
CARENTES E PORT. DE NECESSID.ESPECIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. OE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
650,00
1.000 00
850,00
2.500,00
'! m C-329 2.083 ATENDIMENTO APESSOAS CARENTES E
PORTADORAS DE NECESSID. ESPECIAIS
- continua -
Zá
Zâ
- continuação
- 3.3.90.32.1
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
. OUTROS SERV. OE TERCEIROS PESSOA.FISICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA lURIDICA
TOTAL OA ATIVIDADE
ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA
ACES. DE PES. PORT. DE NESC. ESPECIAIS
OBRAS
EINSTALAÇÕES
TOTAL DO PR03ET0
PROMOVER ATEND. P/ REAB.E REINTEG.Â
COHUN.DE PES.PORTAD.de HESC.ESPECIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS
EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
HANUT. DO PROG. DE COMBATE
EPREVENÇÃO
ÃVIOLÊNCIA,EXPL. DA CRIANÇA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
ATENDIMENTO
ACRIANÇAS
EAOOLECENTES CARENTES
MATERIAL OE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
TOTAL DA ATIVIDADE
MANUTENÇÃO
EFUNCIONAMENTO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (CHAS)
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS
EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO.
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS
EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
MANUTENÇÃO
ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTIVOS
- AS5IST.S0CIAL
EC.TÜTELAR
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTAGONISTA
JUVENIL
- ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 242 0051 1.035
4.4.90.51.00
08 242 0051 2.084
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
08 243 0019 2.085
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90,39.00
243 0019 2.086
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
08 243 0051 2.08J
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
4.4.90
,30.00
,33.00
,36.00
,39.00
,52.00
08 243 0083 2,0
3.3.90.30.
3.3.90.36.
3.3.90.39.
08 243 0083 2.(
2.450,00
3.1
1.500,00
23.800,00
5.1
12.500,00
600,00
1.000 00
850,00
3.000,00
800,00
200 00
300,00
200,00
4.100,00
18.100,00
1.600,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
500,00
itrin An oUU,UU
700,00
1.000,00
_
6.000,00
4.000,00
2.500,00
-
- continua
-
IPmmPPm
•i'
'0
- continuação
- 3.3.90.30,00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
HATERIAL DE CONSÜHO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA lURÍDIU
TOTAL DA ATIVIDADE
IMPLANTAR PROG. EDUC, P/ CAPACITAÇÃO DE
PESCADORES ARTESANAIS.
HATERIAL DE CONSUMO
ffSSOA fíSIÜl OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA lURÍDIÜ
TOTAL DO PROJETO
MUNIC. DA CRIANÇA
EADOLESCENTE.
OBRAS EINSTAUÇOES
TOTAL DO PROJETO
PROMOVER
ACAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS
CONSELHOS DE CONTROÍE SOCIAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIÜ
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA lURÍDIQ
TOTAL DA ATIVIDADE
ATEND,PESSOAS CARENTES COM AÇÕES SOCIO￾raiooçÃo
Hr pessoa Física OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
SUPERINTENDÊNCIA DE AÇAO SOCIAL
EQUIPAMENTOS
EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO
CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS
OBRAS
EINSTALAÇÕES
TOTAL 00 PROJETO
IMPLANTAÇÃO DA USA DE PASSAGEM DE
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
H? llll pessoa FÍSICA OUTROS SERV. DE TERC, PESSOA JURÍDICA
TOTAL DO PROJETO
ATENDER
APESSOAS PORTADORAS DE
NECESSIDADES ESPECIAIS
t! 233 0009 1.036
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
C3 233 0019 1.03?
3.3. l.íl.OO
fj 233 0020 2.090
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
íi 233 0020 2.091
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
í! 233 0035 1.036
3.3.90.52.00
03 233 0051 1.039
3.3.90.51.00
05 233 0051 1.030
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
05 233 0051 2.092
39.100,00
20.000,00
5.000,00
2.1
12.1
12.000,00
55.000,00
34.100,6
2.500,0
2.500,0
000
10.000,0
4.000,Oí
o.oooloo
80.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
800,00
2.000,00
12.000,00
12.000,00
35.000,00
12.000,00
8.000,00
-
- continua
-
- continuação
- 3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
HATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS
EDESPESAS COH LOCOHOÇAO^
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSia
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
EXECUÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
MATERIAL DE CONSUKO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDItt
TOTAL DA ATIVIDADE
IMPLANTAÇÃO
EMANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA.FISICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS
EHATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
OFERECER CURSOS DE CAPACITAÇÃO AOS
CONSELHEIROS MUNICIPAIS
HATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS
A FAMÍLIAS/PESSOAS CARENTES
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
TOTAL OA ATIVIDADE
ATENDER
APESSOAS CARENTES COM AÇÕES. SOCIO-EDUC.,DE CIDAD, EDE CAPACITAÇAO
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS
EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO^
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
AUXÍLIO FINANCEIRO OU BENEFÍCIO DIRETO APESSOAS DE SIT.DE VULNER.EVENTUAL
AUXÍLIO FARDAMENTO
. HATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS AUX. FINAN.
APESSOAS FISiaS
AUXÍLIO TRANSPORTE
244 0091 2.093
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
08 244 OOSI 2.094
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.92.00
03 244 0091 2.099
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
08 244 0091 2.096
3.3.90.32.00
08 244 0082 2.097
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00^
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
08 244 0082 2.098
3.3.90.19.00
3.3.90.32.00
3.3.90.48.00
3.3.90.49.00
2.:
13.1
19.1
1.800,00
12.000,00
1.1
1.000,00 ifiA /in IVUiOU
900,00
200,00
6.000,00
3.000,00
4.000,00
7.000,00
9.000,00
2.000,00
1.000,00
800,00
800,00
200,00
12.000,00
-
800,00
600,00
. 200,00
200,00
3.900,00
DUUjUU
1.900,00
2.900,00
- continua
-
- continuação -
08 244 0083 1.041
4.4.90.S2.00
08 306 0031 1.042
3.3,90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
08 306 0079 1.043
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
TOTAL OA ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ OCONSELHO
TUTELAR DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DO PROJETO
IMPLANTAÇÃO EIMPLEMENT.DO PROGRAMA DE
APOIO AMÃES aRENTES EMÃES SOLTEIRAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUX. FINAN. APESSOAS FÍSICAS
TOTAL DO PROJETO
INSTITUIR E OPERAR O BANCO DE ALIMENTOS
(SEGURANÇA ALIMENTAR)
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DO PROJETO
36.000,00
20.(
7.1
10.1
8.1
3.1
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÃRIA
1.100.00
36.000,00
30.000.00
389.930,00
GOVERNO «ÜNICIPAL DE VILA NOVA DOS HARTÍRIOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
M i•...: 0{ SUPERINTENDÊNCIA AÇÃO SOCIAL UNIDADE ORÇAHENTÁRIA,: 060Z FUNDO NUNICIPAL DE AÇÍD SOCIAL
ü4 122 0020 2.099
UMMÜ
3.3.90.]y0
122 OOSl 2.100
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.S2.00
01 122 0051 2.101
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
U,
90.04.00
90.11.00
90.13.00
90.94.00
90.14.00
90.30.00
90.33.00
90.36.00
90.39.00
90.52.00
04 122 0054 2.102
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
OS 243 0019 2.103
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
I ESPECIFICAÇÃO
ELA80RAÇA0 DE ESTUDOS EPR03ET0S EH ASSIST.Í PROHOÇÃO SOCIAL
OUTROS SERV. DÉ TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORH.
EH ASSISTÊNCIA EPRDHOÇÃO SOCIAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIÜ
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SUPER.
DE AÇAO SOCIAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS EVANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIÍAÇÔES ERESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
DIÃRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDIÜ
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS EPROJETOS TURÍSTICOS
OUTROS W. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDIQ
TOTAL DA ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO
DO TRABALHO INFANTIL - PETI
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS EVANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
ORÇANENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistesas
OETALHAHENTO
DA DESPESA
DES008RAHENT0
2.000,00
3.00fl!o0
2.000,00
1.000,00
500,00
1.500,0(1
6.000,00
98.000,00
29.000,00
2.500,00
(i Ãrin ii/i DiUUUjUU
63.000,00
3.500 00
17.500 00
11.500,00
6.000,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
7.000 00
2.000,00
5.(
5.1
243.000,00
3.(
- continua -
- continuação
- 3.3.90JO.OO
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
MTERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS
EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
IMPLANTAÇÃO
EIMPLEMENTAÇÃO DO PROG.
10'
08 243 0019 2.104
3.1.!
3.1.!
3.3.Í
3.3.!
3.3.!
.04.00
.13.00
.30.00
.36.00
,39.00
08 243 0019 2.105
3.3.90,
3.3.90,
3.3.90,
3.3.90,
4.4.90.
30.00
33.00
36.00
39.00
52.00
08 244 0051 1.044
4.4.90.51.00
08 244 0051 2.106
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
08 244 0090 1.045
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
08 244 0090 2.107
AGENTE JOVEM DE DESENV.SdCIAL
E
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIÜ
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
MANUTENÇÃO
EFUNCIONAMENTO DO FUNDO
MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FHAS)
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS
EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV, DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS
EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE IMÕVEL PARA FUNCIONAMENTO
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
OBRAS
EINSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO BENEFICIO
DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-fiCP
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS
EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA
ESPECIALIZADA DA ASSIST.SOCIAL-CREAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSIÜ
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍOIÜ
TOTAL 00 PROJETO
MANUTENÇÃO DAS CRAS-CENTRO DE REF. DA
ASSIST. SOCIAL
5.1
3.1
16.(
4.(
2.(
13.1
6.1
4.1
2.1
1.1
75.1
12.1
3.1
2,1
3.(
40.1
20.1
20.1
19.000,00
30.000,00
26.000,00
75.000,00
20.000,00
- continua
-
continuação
- 3.1.90.04.00
3.1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
244 0090 2.108
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
08 244 0090 2.109
3.1.!
3.1.!
3.3.Í
3.3.!
3.3.!
3.3.!
3.3.Í
3.3.!
.13.00
.14.00
.30.00
.32.00
.33.00
.36.00
.39.00
306 0079 1.046
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
11 331 0009 2.110
3.3.90.30.00
11 333 0009 2.111
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
14 422 0042 1.047
CONTRATAÇÃO POR TEHPO DETERHINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS OIÁRIAJ - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS
EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA Mim
TOTAL DA ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CREAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS
EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA CRAS
- CENTRO DE REF. DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS
- CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
•
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS
EDESPESAS COM LOCOMOÇÃO. OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOÁ FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
. OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
TOTAL DO PROJETO
HABILITAÇÃO DE PESSOAS AO SEGURO DESEMPREGO
MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL DA ATIVIDADE
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA
EMPREGADOS
E CANDIDATOS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ATIVIDADE
IMPLANTAÇÃO 00 PROGRAMA BAIRROS EM AÇÃO
40.000,00
5.900,00
5.800 00
23.000,00
34.200,00
2.500,00
6.000,00
6.000,00
14.000,00
3,000,00
2.000 00
1.000,00
41.000,00
6.000,00
6.000,00
23.000,00
35.500,00
3.000,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
610,00
2.500,00
2.500,00
2.500 00
-
123.400.00
20.000,00
126.500,00
11.000.00
610.00
7.500,00
continua
- continuação - 3.LSO.30 00 ( HATERIAL DE CONSUMO U.iliUÜ IOUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
3.3.00.39.00
ii m W i.l
4.Í.S0.61.
Ii tíl
i
1
i.O
.J.Sô.32.1
AMMi
lí 01 QiJ 2.10
3J.D.32.00
li 01 1.050
USUIM
SOl Bi 2.113
IJ.DJO.GO
Uí:U2.00
mim
iLBSl.OO
3 2.1H
Ml
m
Ml
i.Vi.
.iO.OO
,35.00
39.00
51.00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DO PROJETO
AQUISIÇÃO DE TERRENO PRA LOTEANENTO
ESTIMADO ADOAÇAO AFAMÍLIAS URENTES
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
TOTAL DO PROJETO
SEiSSfn EM UNIDADES NA ZONA RURAL MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OBRAS EINSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO
FORNEC.DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO BÁSICOS
PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES
HATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
TOTAL DA ATIVIDADE
CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABIT.
PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA
OBRAS EINSTALAÇÕES
TOTAL DO PROJETO
APOIO, PROMOÇÃO EORIENTAÇÃO DA PRODUÇÃO ARTÉSANAL LOCAL HATERÍAL DE CONSUMO
HATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDIQ
EQUIPAMENTOS EHATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
ESTIMULO AO TURISMO DE LAZER EDE
VIZINHANÇA NA PRAIA DE CURVELÃNDIA
HATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
OBRAS EINSTAUÇÕES
TOTAL DA ATIVIDADE
32.000,1
10.0001
B.OOOf
12.600,00
41.000,00
15.1
l.BOO,l
2.3201
1.300 (
1.300 (
1.300 Í
1.820,1
l.flOOl
2S0Í
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
50.000,00
12.000,00
13.000,00
41.000,00
15.000,00
i.020,00
3.670,00
938.300,00
GOVERNO HllNICIPAL DE VILA NOVA OOS HARTÍRIOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010
Em R$ 1,00
Aspec sistesas
ÓRGÃO : 06 SUPERINTENDÊNCIA AÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAHENTÃRIA.; 0603 FUNDO NUNICIPAL DA CRIANÇA EDO ADOLESC.
DETALHAMENTO
DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO | ELEMENTO CAT. ECONÔMICA
08 m 0019 1.051 AMPLIAÇÃO DOS COLETIVOS(GRÜPOS) DO
PR03ÕVEH PARA ZONA RURAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
TOTAL DO PROJETO
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.39.00
20.000,00
7.000,00
10.000,00
37.000,00
08 243 0019 1.052
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
IMPLANTAR 0 PROG. DE PREV. ÀVIOLÊNCIA
SEXUAL EEXPL.DE CRIANÇAS EADOLESCENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDIQ
TOTAL DO PROJETO
• 15.050,00
7.000,00
3.000,00
25.050,00
08 243 0019 2.115
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEH ADOLESCENTE
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. OE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
13.000,00
5.000,00
3.000,00
4.000,00
25.000,00
05 243 0051 2.116
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
MANUTENÇÃO,FUNCIONAMENTO ECAPACITAÇÃO
00 CONSELHO TUTELAR E 00 CMDCA
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
1.500,00
200,00
100,00
500,00
1.000,00
800,00
900,00
5.000,00
i 244 0019 2,117
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
MANTER 0 FUNCIONAMENTO REGULAR DO
CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA EADOLESCENTE
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. OE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA
10.000,00
5.000 00
3.000,00 - continua -
m
m
m
m
#
m
- continuação - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ATIVIDADE
2.(
TOTAL OA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 112.050.00
GOVERNO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES Aspec sistemas
CO DI GO
01 01. 04 131 0042 1.001
01 04, 04 131 0039 1.002
01 04. 04 131 0039 1.003
02 01. 04 122 003S 1.004
02 01. 04 122 0046 1.005
02 01. 04 122 0046 1.006
02 01. 04 122 0046 1.00/
02 01. 04 129 0035 1.008
03 01. 12 361 0086 1.009
03 01. 12 361 0091 1.010
03 01. 2/ 812 0024 1.011
03 01. 27 812 0024 1.012
03 01. 27 812 0024 1.013
03 02. 12 361 0034 1.014
03 02. 12 365 0031 1.015
§3 03. 12 361 0030 1.016
03 03. 12 365 0031 1.017
U 01. 17 511 0005 1.018
U 01. 17 511 0005 1.019
M 01. 18 544 0015 1.020
84 81. 18 544 0015 1.021
04 01. 20 122 0009 1.022
U 01. 20 605 0028 1.023
04 01. 20 605 0061 1.024
84 01. 25 752 0013 1.025
85 ôl. 04 122 0063 1.026
05 01. 04 122 0063 1.027
05 81. 04 125 0044 1.028
Õ5 Oi. 15 451 0014 1.029
05 õi. 17 512 0018 1.030
§5 01. 17 512 0018 1.031
i Oi. 26 782 0006 1.032
§5 di. 27 813 0084 1.033
ÍIOI. 08 122 0051 1.034
ti Oi. 08 242 0051 1.035
ai 81. 08 244 0009 1.036
ei 01. 08 244 0019 1.037
li 01. 08 244 0035 1.038
íiOl. 08 244 0051 1.039
CiOi, 08 244 0051 1.040
üOl. 08 244 0083 1.041
li 01. 08 306 0051 1.042
Cl 01. 08 306 0079 1.043
Cl 02. 08 244 0051 1.044
es 02. 08 244 0090 1.045
CS 02. 08 306 0079 1.046
Ci02. 14 422 0042 1.047
Cf 02. 16 481 0017 1.048
mi 15 481 0017 1.049
ESPECIFICAÇÃO
IHPLAUTAÇÁO DE POSTOS POLICIAIS DIVÜLGAÇAO EPROMOÇÃO DAS AÇÕES EATOS GOVERNAMENTAIS INSTAUÍAO DO SITE DO MUNICÍPIO NA INTERNET
AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS GESTÃO 00 SISTEMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE EGESTÃO FORMULAÇÃO POLÍTICA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE EGESTÃO
ELA80RAÇA0 DE ESTUDOS, PROJETOS EPROGRAMAS MODERNIÍAÇAO EREEQUIPAHENTO DO TESOURO MUNICIPAL REFORMA,AMPLIAÇÃO EEQUIPAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
CONSTRUÇÃO DE ÇRECUES PARA CRIANÇAS DE OÀ6ANOS CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO AQUISIÇÃO ERECUPERAÇÃO OE MÓVEIS EEQUIPAMENTOS ESCOLARES
COSTRUÇAO EEQUIPAMENTO OE ESCOLAS NA ZONA URBANA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EMANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA URBANA ERURAL CONSTRUÇÃO DE REFEÍTÓRIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL IMPLANTAÇÃO DE-RÉDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS ZONAS ERURAL
MONITORAMENTO AMBIENTAL DA BACIA 00 RIO MARTIRINHO
MONITORAMENTO EGESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO MUNICÍPIO IMPLANTAÇÃO DE ROÇAS COMUNITÁRIAS
CRIAÇÃO EORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES AQUISIÇÃO OE PATU HAS MECANIZADAS INSTALÃÇÂO DE SIS EMAS DE ENERGIA ALTERNATIVA NA ZONA RURAL
FORMUUÇAO DE POL TICAS DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA
ELABORAÇAO DE EST DOS EPROJETOS DE ENGENHARIA INSTAUÍAO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INDICATIVAS DE TRÂNSITO ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
IMPLANTAÍAO OE REDE OE ESGOTOS SANITÁRIOS CONSTRUÇÃO EMELHORIAS DE ESTRADAS EVIAS DE ACESSO CONSTRUÇÃO EMELHORIA DE PRAÇAS PÚBLICAS
ADAPTAR INSTALAÇÃO PREDIAL EEQUIPAR OCENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL
ADEQUAÇAO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA ACES. OE PES. PORT. DE NESC. ESPECIAIS
IMPLANTAR PROG. EDUC. P/ CAPACITAÇÃO DE PESCADORES ARTESANAIS. CONSTRUÇÃO DE SEDE P/ FUNC. 00 CONSELHO HUNIC. DA CRIANÇA EADOLESCENTE. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SUPERINTENDÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS ÃÇÃO DA ÇASA DE PASSAGEM DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ^
AO.DE VEICULO P/ OCONSELHO TUTELAR DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
AÇAO EIMPLEHENT.DO PROGRAMA DE APOIO AMÃES CARENTES EMÃES SOLTEIRAS
IR EOPERAR OBANCO DE ALIMENTOS (SEGURANÇA ALIMENTAR)
ÇAO OE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
AÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSIST.SOCIAL-CREAS
AÇAO de HORTAS COMUNITÁRIAS
aÇão do programa bairros em ação :Ã0 de terreno PRA LÜTEAHENTO destinado a doação a famílias CARENTES
1.!
8.(
S.(
13.(
),00
3.500,00
19.700,00
95.200,00
69.700 00
12.500 00
26.900 00
23.500,00
31.800,00
34.600,00
39.900 00
39.500,00
2.700,00
2.700,00
2.800,00
1,200,00
4.400,00
17.400,00
12.500.00
,00
113,600,00
17.500,00
100.000,00
23.000,00
65.000,00
3.000.00
12.000 00
12.000,00
55.000,00
56.000,00
50.000,00
10.000,00
75.000,00
80.000 00
11.000 00
50.000,00
12.600,00
13.000|00 - continua -
- continuação -
L o D i 6 o
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§JÍ^5 M
Í52 0017 1.050
m 0019 1.051
243 0019 1.052
126 0071 1.053
128 0070 1.054
301 0010 1.064
511 0018 1.055
304 0002 1.063
391 0073 1.056
391 0073 1.057
391 0074 1.058
391 0074 1.059
302 0073 1.060
392 0073 1.062
3^33 0069 1.061
üil 01 031 0058 2.001
1HL91 931 0058 2.002
00, "1 031 0058 2.003
931 0058 2.004
in-.91õ31 0058 2.005
UÜAi 121 0046 2.138
O-IÍL 94 122 0042 2.006
n 1194 992 0040 2.007
I1&L94 952 0040 2.008
ÜE, 94 122 0049 2.009
mt U 122 0047 2.010
eiL94 122 0008 2.137
eiL Ç4 122 0049 2.011
011.94 122 0049 2.012
miAi 122 0064 2.013
ori. 94 122 0064 2.014
0 01.91 131 0035 2.015
1101. 95 181 0064 2.016
•ÍIOL 99 271 0064 2.017
01 vL 22 651 0004 2.018
OI íl. 22 662 0004 2.019
""" 28 841 0064 2.020
i õi. 122 Ü0S2 2.021
93 01. 12 122 00IÍ2 2.022
S 01. 12 122 0053 2.023
il 01. 12 122 0053 2.024
03 Si. 12 122 0053 2.025
i SL 12 361 0083 2.026
03 01. 12 364 0036 2.022
53 01. 12 366 0029 2.028
03 01. 13 392 0023 2.029
03 61. 22 812 0024 2.030
63 01. 22 812 0024 2.031
ESPECIFICAÇÃO
í5L4fflS S"® COLETIVOSÍGRUPOS) do PROIOVEN PARA ZONA RÜRAl ÍSStJHífJ ^ EEKPl.HE CRIANÇAS EADOLESCENT
SSSi^^® ®'"FORNAT. BA GESTÃO DO PONDO «ilNICIPAL OE SAOOE (FHS) PROMOÇÃO DA CIDADANIA
IHPLAííTAR.O CENTRO CIRÍRGICO NO HOSPITAL
ÍSSufflrL^níl^^í^ HPLANTAR ATERRO SANITÃRIO EADEQUADA(HDS-fUNASA) DESTINAÇAÇ DONA LIXO ZONA URBANO RURAL EURBANA
JOWISIÇAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS P/ POSTOS DE SAÚDE REFORMADOS CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇAO DE UNIDADES DE SAÚDE
REALIZAçAO OE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DA HANSENÍASE
E2ÍaL4 r HEDIÇAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA REFORMA EAMPLIAÇAO DE POSTOS DE SAÚDE
ADQUIRIR NOVA AMBULÂNCIA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE HUHANI2AÇÃ0 DO PARTO EDO NASCIMENTO - PHPN
TOTAL
PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL
ELEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PARA OIBAH, IVG, ÜVG EAVESHA
MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS
ELABORAR.E IMPLEMENTAR OPLANO DIRETOR DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
DEFESA í REPRESENTAÇÃO JUDICIÁRIA DO MUNICÍPIO
ACESSO 00 CIDADAO CARENTE ÃJUSTIÇA MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA ASSÉSSORIA CONTÁBIL
ESTUDOS SÚCIO-ECONOHICOS EPESQUISA DE OPINIÃO
SLKi! ?nmí" ^ PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DA ADH.E FINANÇAS CAPACITAÇAO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
PAGAMENTO DE ALUGUEIS EARRENDAMENTO OE VEÍCULOS
ALHOXARIFADO CENTRAL DE MATERIAIS DE CONSUMO
ACESSO. DO CIDADAO ÀINFORHAÜO ATRAVÉS DA INFORMÁTICA
APOIO AMANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA
ENCARGOS COM PASEP SOBRE FPH l RENDAS LOCAIS
ATRAÇAO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS
EXPANSÃO EDIFUSÃO 00 MICRGCRÉOITO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS EPROJETOS CULTURAIS EDESPORTIVOS
SJM ^funcionamento da SUP.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO EUZER FORMULAÇÃO DE políticas DE EDUCAÇÃO ' ESTUDOS,.PESQUISAS EPROJETOS EDUCACIONAIS
EIMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS OE INFORMAÇÕES EDUaCIONAIS MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS - EDUCAÇÃO ESTIMULO ACRIAÇAO DE NOVOS CURSOS SUPERIORES NO MUNICÍPIO EDÜCAÇAO DE JOVÉNS EADULTOS (EJA) APOIO AMANIFESTAÇÕES CULTURAIS EFOLCLÓRICAS
SJSÍSt^i COMPETIÇÕES PARA JOVENS EESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AMADORES CARENTES
15.000,00
37.000 00
75.050 00
1.500,00
3.400,00
65.000,00
785.000,00
50.000,00
9.500,00
100.000 00
1.500,00
77.900 00
17.000 00
700,000 00
3.900!oO
7.194.550,00
175.000,00
330.800,00
11.900,00
14.000 00
70.000,00
70.000,00
371.100 00
58.100 00
7.000 00
170.400 00
8.300 00
30.000,00
340.900 00
5.500,00
7.300,00
3.500 00
3.300,00
36.000,00
35.000,00
5.000 00
3.000,00
93.000,00
4.000,00
314.500 00
4.500,00
3.000,00
3.500 00
41.500,00
7.000,00
79.000 00
6.900 00
1.500 00
5.1
- continua -
- continuação -
CODI GO
11 00
11 00
11 00
11 00
11 00
12 00
12 00
12 00
12 00
3. 12 00
12 00
12 00
12 00
12 00
12 00
12 00
12 00
12 00
12 00
12 00
04 00
04 00
04 00
04 00
18 00
18 00
18 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
20 00
04 0
04 0
11 0
15 0
15 0
15 0
15 0
17 0
21 0
26 0
26 0
26 0
26 0
08 0
08J410
08 242 0 OSl
ESPECIFICAÇÃO
NATERIAIS EEQIIIPAHENTOS PARA APRÁTICA DESPORTIVA NAS ESCOLAS NUNICIPAIS
PROBOÇÕES DE ESPORTE ELAZER NAS ESCOLAS
PROMOÇÃO DE ESPORTE ELAZER NA COHONIOAOE PRODUÇÃO EAPRESENTAÇÃO EVENTOS CULTURAIS
DIFUSÃO EAPOIO DAS ARTES EDA CULTURA POPULAR NA ESCOLA
REEQUIPAHENTO EINFORMATIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL
aPACITAÇÃO DE DOCENTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS EADULTOS
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO OOS RECURSOS 00 FUNOEB CAPACITAÇÃO DE DOCENTES PARA AEDUCAÇÃO INFANTIL CAPACITAÇÃO DE DOCENTES ETÉCNICOS MANUTENÇÃO 00 FUNDO DA EDUCAÇaO BÃSICA • FUNOEB 60Ü
MANUTEnÇãO do fundo da EDUCAÇÃO BASIÜ - FUNDE8 AOÍ MANUTENÇÃO DO PDE «í MANUTENÇÃO DO POE 60% MANUTENÇÃO DA EDUCAÇaO INFANTIL , , , hanutenÇão do programa nacional de alimentação escolar (pnae) TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS CARENTES , , REPASSE DE RECURSOS PARA AHANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR (PODE) HANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO OA SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA
ESTUDOS EPROJETOS AGRÍCOLAS EDE DESENVOLVIMENTO RURAL
ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS IMPLEMENTAÇÃO OE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS . PRODUÇÃO EDIFUSÃO OE MATERIAL EDUUTIVO SOBRE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
ZONEAMENTO ECOLÔGICO-ECONÜMICO DO MUNICÍPIO IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REPOSIÇÃD DAS MATAS CILIARES IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA EDUCATIVO P/ CAPACITAÇÃO OE PESCADORES ARTESANAIS ESTÍMULO ÃPRODUÇÃO OE PESCADO EM REPRESAS ELAGOS HANUTENÇÃO ECONSERVAÇãO DO MATADOURO HUNICÍPAL ELABORAÇÃO EIMPLANTAÇÃO OE PROJETOS PRODUTIVOS , HABILITAÇÃO EENCAMINHAMENTO DE PRODUTORES AO ÇRÉDITO RURAL
ENCAM.E ORIENTAÇÃO DE PEOUENOS PROOUT.RURAIS P/ ACESSO AFINANCIAMENTO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA APEQUENOS CRIADORES
APOIO AO DESENVOLVIMENTO 00 ASSOCIATIVISMO EDO CDOPERATIVISMO RECUPERAÇÃO EADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SUPERINT. DE INFRA-ESTRUTURA
MANUTEnÇãD ECONSERVAÇÃO OE VEÍCULOS AUTONOTIVOS • INFRA-ESTRUTURA
URBANIZAÇÃO DE ÃREAS DE LAZER EPRAÇAS MUNICIPAIS
RASPAGEM EEMPIÇARRAHENTO OE VIAS URBANAS, HANUTENÇÃO DE SUBSISTEHAS DE ABASTEC. DE ÃGUA, . MANUTEnÇãO, CDSERVAÇÃO Emelhoria da iluminação PUBLia
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
PROMOVER AREGULARIZAÇÃO FUNDIÃRIA DD PERÍMETRO URBANO DA SEDE MUNICIPAL
MELHORAMENTO OE CAMINHOS DE ACESSO. CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO ECONSERVaÇaO DE PONTES DE MADEIRA EESTR.VICINAIS
hanutenÇão econservação de boeiros eestradas vicinais PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
ATEND.EM SAÚDE EPSICO-SDCIAL AIDOSOS, PES. C/ DEF.E MULHERES V.OE N.E.M.TRA CRIAÇÃO EIMPLEMENTAÇÃO DA UAI - UNID. DE APOIO AO IDOSO
OFERECER CURSOS DE PRDFISSIONALIZAÇaD AADÕLESC.PORTAD, DE NECES. ESPECIAIS
VALOR
S.0ú0,00
1.600,00
6.200,00
7.200,00
3S.200 00
41.600,00
100.000,00
1.010,00
9.000,00
10.100,00
1.728.000 00
1.086.000,00
76.100,00
19.100,00
82.400,00
111.600 00
41.000,00
14.000,00
91.200,00
2.100,00
1.600,00
1.000 00
2.10( •"
uüo;
l:lol;oo
20.30000
3.000,00
4.000,00
2.00Í
3.1
4.1
30.(
S9S.0OO,00
40.800,00
3.000,00
110.500,00
23.500 00
45.500,00
104.000,00
28.000,00
84.000,00
50.800,00
12.000,00
19.000,00
6.500,00
- continua -
IV-; .
%
- continuação -
€o D i 6 o
Ç5Ü.05 m 0019 2.082
CHI Ci 242 0020 2.08]
Ciíl. 05 242 0051 2.084
CHI. Ü 24] 0019 2.085
OÜLC! 243 0019 2.086
CiSLCs 243 0051 2.087
511. [5 243 0083 2.088
ÍHLÍ5 243 0083 2.089
litLa 244 0020 2.090
í-ãfLí! 244 0020 2.091
IHl. Í5 244 0051 2.092
Eü. Cí 244 0051 2.09]
Cl 244 0051 2.094
CHI Cl 244 0051 2.095
ÍHL Ci 244 0051 2.096
ECLÜ 244 0982 2.09/
eCLB 244 0082 2.098
Ef2. Çi 122 0020 2.099
ÜÜAi 122 0051 2.100
ee.C4 122 0051 2.101
EC'i. C4122 0054 2.102
ECL ü 243 0919 2.103
ECl G 243 0019 2.104
EfL G 243 0019 2.105
551 Cs 244 0951 2.106
5C2.':í 244 0090 2.107
íl 244 0990 2.108
EO.G 244 0090 2.109
Em. n 331 0099 2.110
M 333 0909 2.111
S-fLI5 45l 0017 2.112
O a B 191 0099 2.11]
0 Í2.13 5']) 0912 2.114
243 0019 2.115
e-B-G 243 CíôSi 2.116
a O- n 244 0019 2.117
5 ÍL r} 122 0076 2.118
SIL 10 122 0075 2.119
íilL10 122 0076 2.120
fü CL 10 122 0076 2.121
ÜILD 302 0070 2.122
OíL 10 282 0982 2.123
<0CL 10125 0068 2.124
m 0068 2.125
oe. 10 302 0073 2.126
CilL 10 302 0073 2.127
mi 10 302 0073 2.128
0 0,10 303 0069 2.129
s e. 10 303 0074 2.130
SIL r} 303 0077 2.131
Oe. 15 503 0077 2.132
ESPECIFICAÇÃO
CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA PESSOAS QRENTES E PORT. DE NECESSID.ESPECIAI
ATENOIHENTO A PESSOAS ÜRENTES E PORTADORAS DE NECESSID. ESPECIAIS
PROMOVER ATEND. P/ REAB.E REINTE6.A ÇOHUN.DE PES.PORTAD.DE NESC.ESPECIAIS HANÜT. DO PROG. DE COMBATE EPREVENÇÃO AVIOLÊNCIA,EXPL. DA CRIANÇA ATENDIMENTO ACRIANÇAS EADOLECENTES CARENTES MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO ÇONSELNO HÜNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (CHÁS) MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS - ASSIST.SOCIAL EC.TUTELAR MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA PROTAGONISTA JUVENIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROMOVER ACAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL
ATENO.PESSOAS CARENTES COM AÇÕES SOCIO- E0ÜC.,0E CIDADANIA,DE CAPAC.E PRODUÇÃ
ATENDER A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
EXECUÇÃO DO PROGRAMA 6PC NA ESCOLA IMPLANTAÇÃO £MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE MEDIDAS SOCIOEDÜCATIVAS
OFERECER CURSOS DE CAPACITAÇÃO AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS AFAMÍLIAS/PESSOAS CARENTES
ATENDER APESSOAS CARENTES ÇOH AÇÕES SOCIO-£OUC.,OE CIDAD, EDE CAPACITAÇÃO AUXÍLIO FINANCEIRO OU BENEFICIO DIRETO APESSOAS DE SIT.DE VULNER.EVENTUAL
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS EPROIETOS EM ASSIST.E PROMOÇÃO SOCIAL IMPLEMEÍITAÇÃO de SISTEMAS DE INFORH. EH ASSISTÊNCIA EPROMOÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SUPER. DE AÇÃO SOCIAL ELABORAÇÃO DE ESTUDOS EPROIETOS TURÍSTICOS MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI IMPLANTAÇÃO EIMPLEMENTAÇÃO DO PROÍ. AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL EHUMANA MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO FUNDO HUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FHAS) MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BCP MANUTENÇÃO DAS CRAS-CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOÍIAL MANUTENÇÃO DO CREAS MANUTENÇÃO DA CRAS • CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL HABILITAÇÃO DE PESSOAS AO SEGURO DESEMPREGO
CURSOS DÊ QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA EMPREGADOS ECANDIDATOS
FORNEC.DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO BÃSICOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARE
APOIO, PROMO ÃO EORIENTAÇÃO DA PRODUÇÃO ARTESANAL LOCAL
ESTIMULO AO TURISMO DE LA^R EDE VIZINHANÇA NA PRAIA DE CURVELÃNDIA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE
MANUTENÇãO,FUNCIONAHENTO ECAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR EDO CHOCA
MANTER OFUNCIONAMENTO REGULAR DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA EADOLESCENTE FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA ESANEAMENTO BÁSICO MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SUPERINT. DE SAÚDE ESANEAMENTO BÁSICO
ESTUDOS E PROJETOS EH SAÚDE '
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE MANUTENÇÃO EEXPANSÃO DO CADASTRAMENTO DO CARTÃO DO SUS MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS • SAÚDE TREINAHÉNTO DE AGENTE9 COMUNITÁRIOS, ENFER.E MÉDICOS EM ATENÇÃO BASC. ÃSAÚDE MANUTENÇÃO DO PACS EEXPANSÃO DO PROG. DE SAÚDE NA FAMÍLIA (PSF MANUTENÇÃO £FUNC. DE POSTOS DE SAÚDE EDO HOSPITAL DA REDE PÚ8 ICA MUNICIPAL
ATENDIMENTO SUPLEMENTAR APACIENTES P/ TRATAMENTO FORA 00 OOHIC LIO
REFORMA,MANUTENÇÃO EAMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
ATENDIMENTO INTEGRAL ESISTEMÁTICO MATERNO-INFANTIL REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÕRIA
ATENDIMENTO AGESTANTES EM RISCO NUTRICIONAL
ATENDIMENTO ACRIANÇA DE OA3ANOS COM DESNUTRIÇÃO
VALOR
2.500,00
2.450,00
1.500,00
23.800,00
6.000,00
5.000,00
12.500 00
39.100,00
5.000,00
2.800,00
2.100,00
13.000 00
15.000 00
1.800 00
12.000 00
1.800,00
8.100 00
5.000 00
5.000,00
243.000,00
3.000,00
19.000,00
30.000,00
26.000,00
20.000,00
123.400,00
20.000 00
126.500,00
61000
7.500,00
41.000,00
8.020,00
3.670,00
25.000,00
5.000,00
20.000,00
2.000 00
638.000,00
2.500,00
2.500 00
2.760,00
108.500,00
7.000,00
518.300 00
373.000 00
7.500.00
3.100 00
2.500,00
5.200,00
9.200,00 - continua -
- continuação -
CÕHGO
fiU. 10 304 0075 2.133
10 305 0072 2.134
Oí§2. 10 305 0072 2.135
Íí02. 10 305 0075 2.136
11 01. 53 §99 9999 9.001
ESPECIFICAÇÃO
IHUNIZAÇAO CONTRA AS DOENÇAS 00 PROS. NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DO PROG. ECD-EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENÇAS VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO CANINA EFELINA CONTRA ARAIVA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
TOTAL
TOTAL
9.822.220,00
220.000,00
220.000,00
12.236.770,00
K
í -Ti
t ^
m
m
m
m
.^VERKO MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2010 - CONSOLIDADO
sOiAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO
orçamento Fiscal
Orçamento seguridade social
TOTAL
Em R$ 1,00
8.418.910,00
3.817.860;00
12.236.770,00

open original →