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← Caraúbas do Piauí (PI)

norma nº 364/2025

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 364 / 2025
Date 2025-12-17
EmentaDispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2026/2029.
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ANO V - EDIÇÃO MCXXIX - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025 135
A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
www.diariooficialdasprefeituras.org 
PPA 2026 CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI
(Continua na página seguinte)
(Continua na página seguinte)
ID: 9D851A913E014 
ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAU( 
AV. FELINTO TOMAZ PORTELA, Nº 240, CENTRO 
CNPJ Nº 01 .612.617/0001-20 
LEI N' 364/Z0ZS 
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 
2026/2029. 
A PREFEITA MUNICIPA L DE CARA BAS 00 PIAUÍ. nousodesuasatribuições 
legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 
e ele sanciona a seguinte Lei 
Art. I' Es1a Lei ins1i1ui o Plano Plurianual para o Quadriênio 2026/2029, cm 
cumprimemo ao disposto no an. 165, § Iº da on 1ituição Federal e an. 13, inci o 1 (ADCT), 
da Corrsli1uição Estadual, na forma do arrexo 1. 
Parágrafo único. O Anexo IJ, que acompanha esta Lei, sem car.iter normativo. contém 
as infonnaçõcs complementares relativa à receita. 
Arl. 2° As codificações de programas e ações deste Plano serâo observadas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nos projetos que os modificam. 
Art. 3° A exclusão ou alteração de programa constantes desta Lei, ou a inclusão de novo 
programa serão propostas pelo Poder Exeeulivo, por meio de Projeto de Lei de Revisão do 
Plano ou Projeto de Lei Especifico. 
Parágrafo único. O Projeto conterá, no mini mo, na hipótese de: 1 - Inclusão de Programa: 
a) indicação da fonte de recursos que financiarão o programa proposto; 
b) produto do programa proposto cm atendimento a demanda da sociedade; 
li - Aheraç.ão ou exclusão de programa, exposição das razões que motivam a proposta. 
Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a 
excluir produtos crcspcclivas melas das ações do Plano Plurianual, 
modificações contribuam para a reali,.ação do objetivo do Programa. 
allerar1 
desde 
incluir ou 
que estas 
An. 5° O poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o dia 15 de abril de cada 
exerclcio, relatório de avaliação do Plano Plurianual. 
Arl. 6° A inclusão, cxclusào ou alteração das ações orçamentárias, quando envolverem 
recursos dos orçamentos do município, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária 
Anual e seus crêdi10s adicionais, aherando-se na mesma proporção o valor do 
respectivo programa. 
Art. 7° Con idem-se Agenda Tran versai um conjunto de politica pública de diferentes 
áreas, arliculadas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no 
município. 
An. 8º A Agenda Transversal de trata o anligo amerior 1er:i como foco a promoção e a 
garan1ia de direitos de crianças e adolescentes, cm eonfonnidadc com o Estotulo da criança e 
do adolescenres e demais normas aplicáveis. 
ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAU( 
AV. FELINTO TOMAZ PORTELA, Nº 240, CENTRO 
CNPJ Nº 01.612.617/0001 -20 
An. 9" O município terá o prazo de 120 (cento vinte) dias, a contar da publicação desta 
Lei, para elaborar e divulgar oricialmen1e a Agenda Transversa l de que traia esta Lei. 
Art. 1 o• Esrn Lei cmra em vigor na dma de sua publicação. 
Gabinete da Prefeita Municipal de Caraúbas do Piaul, Estado do Piauí, cm 
17 dezembro de 2025. 
\Â'l.i-'U.--,-,-.. "°1'-"- , • ...i.. J,., ::, ""4 
Andressa Maria Leal de Sousa 
Prefeita Municipal 
ESTADO 00 PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL OE CAR.AÚBAS DO PIAUI 
AV. FELINTO TOMAZ PORTELA, N' 240, CENTRO 
CNPJ Nº 01 .612.617/0001 -20 
SANCIO O A presente Lei de iniciativa do poder executivo municipal que "Dispõe sobre 
o Plano Pl urianu =i. l 1>=iir:1 o pcrfodo de 2026/2029." Aprovado por unanim idade em 
SesSElo ordinária 
Caraúbas do Piauí (PI), 17 de dezembro de 2025 
Ji-,,.,,\,\,..,-,.., "°1'-"- 1,...l.. J,., ::, ,...,4 
Andrcssa Maria Leal de Sousa 
Prefeita Municipal 
Sancionada, numerada e registrada a presente lei, sob o nllmero de ordens 
36412025 aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mi l e vinte e cinco. Aprovado por 
unanimidade cm Sessão Ordinária. 
Raimundo onato Rodrigues Rabelo 
Secretário de Administração 
DIVIDA O AMOR QUE CORRE 
EM SUAS VEIAS! 
DOAR SANGUE É SIMPLES, RÁPIDO 
E SEGURO. SEJA DOADOR! 
~'?~Á DIÁRIO OFICIAL 9 DAS PREFEITURAS PIAUIENSES 
136 ANO V - EDIÇÃO MCXXIX - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025
A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
www.diariooficialdasprefeituras.org 
PPA 2026 CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI
(Continua na página seguinte)
!RECEITA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAU( 
01 .612 .617/0001 -20 
ANEXO 1 • PLANEJAMENTO OAÇAMEN TAAIO - PPA 
FONTES D E FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVE RNAME N TAIS(CONSO U DADO) 
1000.00.0,0,00 RECEITAS CORRENTES. 
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÔSS OE MEl.HORIA 
11 1 O 00 0 ,0 -00 IMPOSTOS 
1112_00 o.o 00 IMPOSTOS S08Ae O PATRIMÔNtO 
1112.50.0 ,0.00 IMPOSTO S09AE A PAOPAIEOAOE PAEDIAL E TEAR:ITOAIAL UA8ANA 
111 2.'50,o . 1.oo IPTU • PRINCIPAL 
1112 253..0.0.00 ITBl-"INTER vivos· 
1112.53.0 .1.00 ITBl•ªINTER VIVOS•-PR:INCIP.AL 
1113 00 O 0 .00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS OE OUALOUEA NATUREZA 
1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - F'IETIDO NA FONTE 
1113.03.1.0.00 1,MJ,0$TO soeAe: A RENOA • R:l;TIOO NA f:"ON'l'E • TRABAI.HO 
1113.03. 1, 1,00 IRRF-TRABALHO-PR!NCIPAL 
1113.0:'.U.O.OO IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 
1113.0:'.'u .1.00 IRRF- OUTROS RENOIMENTOS--PRtNCIPAL 
1114 00 O 0 .00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAOOA:1AS S~VlÇOS 
1114 51 0 .0 ,00 IMPOSTOS SOBRE SERvtCOS 
1114.51. 1 .0.00 IMPOSTO SOORE SERVIÇOS DE OUAI.OUER NATUREZA • ISSON 
1114.5 1.11,00 ISSON - PRINCIPAL 
1120.00.0.0.00 TAXAS 
1121 00.0 .0 .00 TAXAS PELO EXERCICIO 00 PODER DE POLICfA 
1121.01 0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE E FISCALlZAÇÃO 
n 2 1.01 .o . 1.oo TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALlZAÇÃO • PRINCIPAL 
1121.04.0.0.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 
11 2 1.04.0 . 1,00 TAXA OE: CONTFtOLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL • PRINCIPAL 
1122.00.0 .0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
1122 .01 .0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVl(;OS EM GERAL 
1122.01 0 .1 .00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO OE St=:RVIÇOS E.M GERAL - PRINCIPAL 
1130 00 0.0.00 CONTRISUtÇAO OE MELHORIA 
1131 00.0.0.00 CONTRISUtÇAo OE MELHORIA 
, 1 ..... ~, ." 1'11....... CONTRIBU!ÇÃO DE MELHORIA PAAA EXPANSÃO DA REDE oe ILUMIN.&r.l.o 
1131.51.0 . 1.00 CONTRl8.MEI.HO. E.XPANS.REOE ILUMIN,PV8'.,CIOADE·PRINC1PA1. 
1200.00.0.0,00 C0NTR18Ul(':ôES 
1240.00.0 .0 ,00 CONTRIBUIÇÃO PAAA O CUSTE.}0 00 SERVIÇO OE I\.UMINAÇÃO PUBLICA 
1241 00.0,0,00 CONTRIBUIÇÃO PAAA O CUSTEIO 00 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLtCA 
l11ec e:rrA 
PREFEIT URA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI 
01.612.617/0001 ·20 
ANE.XO I • PLANEJAMeNTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 
FONTES DE FINANCIAMENTO 0OS PR OG RAMAS GOVER.NAMENTAIS(CON SO LIDADO) 
124U50.0 .0.00 CONTFUBUK;ÃO PARA O CUSTEIO 00 SERvlCO oe ILUMINACÃO PuBUCA 
1241.50.0 .1 .00 CONTRIB.SEFtV.ILUMINAÇAO PUBLlCA,PFtlNCIPAL 
1300.00.0 .0.00 RECEITA PATRIMONIAL 
1310 ao.o .o 00 EXPLORAÇÃO 00 PATAIMÕNIO IM081LlÁRIO 00 ESTADO 
1311 00.0 O 00 EXPLORACÃO 00 PATRIMONIO IM081LlARtO 00 ESTADO 
1311 01 0 .0 .00 ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS. FOROS. LAUOêMIOS, TARIFAS OE OCUPAÇ 
1311.01.2.0.00 FOROS. LAU°'=MIOS E TARIFAS OE OCUPA~O 
1311 01 .2.1 ,00 FOROS. LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL 
1311 02.0 .0 00 CONC PERM AUT CESSÃO OIR USO BENS IMPOV PÚBLICO 
1311.02 0 ,2 ,00 CONC .PERM.AUT.CESsAO DIR.USO BENS IMQV_PúBL.-MUL TAS JUROS 
1320.00.0 .0 ,00 VALORES MOBILIÁRIOS 
1321.000,0 ,00 JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS 
1321 .01 .0 .0.00 REMUNERACÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS 
1321 OI 0 ,1 ,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS · PRINCIPAL 
1700.00.0,0,00 TRANSFERtNCIAS CORRENTES 
1710 00 0 ,0 ,00 TRANSFERi;_NCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 
171 t 00 0 .0.00 TRANSFERi;_NCIAS DECORRENTES PARTfCIPAÇÃO RECEITA UNIÃO 
111 1.s,.o.o.oo COTA-PARTE DO FUNDO OE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPK>S- FPM 
1711.51 1.0.00 COTA.PARTE FPM-COTA ~NSAL 
1711.St.1 .1 .00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAi. 
1?11.s1 2.0.00 COTA-PARTE FPM-COTA E.XTAAORDINARIA 
1111.!SL:?. 1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDJNARIAS - PRINCIPAL 
171 1.52.õ.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOSRE A PROPRlE0ADE TERAITORIALAURAL 
1711.52.0 .1 .00 COTA-PARTE DO IMP, PROPRIEO,TERRrT.RURAL - PRINCIPAL 
1712.00.0.0.00 'TRANSF COMPENS FINANC EXPl JIECUR.SOS NATURAIS 
1712..51.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS FINA.NC,ExPL RECURSOS MINERAIS CFEM 
1712.51.0 .1 .00 CFEM • PRINCIPA1.. 
1712.52.0.0.00 COTA0PAA:TE COMPENSAÇÃO PINANCEIAA PROOUÇÃO PETRôl..EO 
1712.02.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECtAL 00 PETRôt.t?O - FEP 
1712.52 ... . 1 .00 COTA · PARTE FEP- PRINCIPAi. 
1712.99.o.o.oo OUTRAS TAANSF COMP FINA.NC EXPI..OAACAO DE RECURSOS NATl.tAA.iS 
1712.99.0 .1 .00 
1713.00.0.0.00 
1713.50.0 ,0.00 
0UT~.T~N$ .C0M.P.~INAN.E><'.PL,..Rf=CUA..NAT •• PA:tNCIPAl.. 
TRANSFeRl!NCIA$ RECURSOS SISTEMA ONICO SAOOe - SU$ 
TRANSF.SUS.FUNOO A FUNDO. Bl.OCO OE MANUTENÇÃO 
20H 
585 000 ZH. 5 
$.941U~:l$.67 
~-a92.4TI,17 
121 ,000,00 
72 600,00 
72.600,00 
48.400,0Q 
48.400,00 
4 6()()l'23.'73 
4 .600."2~.13 
1.803.403.12 
1.803.403.12 
2 1t1 .320.e 1 
2.797.320,81 
870.753.44 
670753.44 
870.753.44 
670.753.44 
14.t.120.98 
24.961.11 
12.100,00 
12.100.00 
12.8&1.11 
12861 . 11 
119159.87 
119 159.87 
119.159.87 
409327.52 
'°9..327.52 
•no'll-?7.52 
409,327,52 
0,00 
0.00 
0 .00 
2020 
0,00 
0,00 
2.274.680.24 
235,86 
235.68 
235.68 
235,66 
235,66 
o.oo 
0.00 
2 27◄ ◄◄4.58 
2.27.t.44.t.58 
2 27◄ 444.58 
2027 
1&4 695.806, 12 
1•.2$1960.18 
13 642 07$.0& 
121000,00 
72.600,00 
72.600,00 
48400,00 
48.oi!OO,OO 
12692907,8& 
12.692.007.88 
2.718.157.71 
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D 974.750, 17 
9 .974.?SO. 17 
828187.20 
828.167,20 
8.28 .187,20 
828.167.20 
1.t3.l509.7e, 
25.359,43 
12100.00 
12.100.00 
13.259,43 
13 259,43 
118.250.32 
118.2~.32 
118 250,32 
472.30,.,33 
472.301.33 
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472.301 .33 
0,00 
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2027 
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7 . 110.548.28 
54.54 
54.54 
..... 
54.54 
54,54 
0 ,00 
0 .00 
7 110.493,74 
7.110 493.74 
7.110493,74 
7,110493.74 
P P A Ciclo: 2 0 26 & 2029 
.... 2020 
1.814,301.329.291, 11 IS3.186.l509.660. ns.20 
•1 490.708,$8 13$.1$1UM2.09 
40 008 027,30 134 308 392,,96 
121.000,00 121.000,00 
72.600,00 72.600.00 
72.600,00 72.600.00 
48.400,00 4e.4()0,00 
48.400,00 .. 8.400.00 
39 665 1()4,1l' 133 004 902.06 
3ê.66S.104, 17 1M.004.902.08 
4 .098 910,59 6.175.019,92 
4.006,0 10,59 6 , 17S.010.3-2 
35 588 193,SB 128.820 882.7.t 
35.568. 193,58 126.829.882,74 
1 022523,13 12624Q0.90 
1 022.623, 13 1.262.490.90 
1.022.523, 13 1.262.490.90 
1022523.13 1 262 4 00.00 
143.117,81 142.845,"'7 
2sno.OQ 26.193,47 
12.100 00 12.100.00 
12,100,00 12.100.00 
13.670,09 14 .093,47 
13670,09 14.093,47 
117 347,72 116.452,00 
117.347,72 11115 .452,00 
117.347,72 116,452.00 
544 983,47 628 80il.<16 
~963.47 628804.46 
64-4GA'll ◄ 7 A-?Aan.&,•A 
544.963,47 628 604 6 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
Página 1 de 6 
PPA Ciclo: 2026 ã 20 29 
2028 2020 
0.00 0,00 
0.00 0 ,00 
22.229.229,23 61U94.202,49 
12,62 2.112 
12,62 2.92 
12.62 2 .92 
12,82 2.92 
12,62 2 ."2 
o.oo 0,00 
0 .00 0 .00 
22.229,216,61 69,494, 1W,57 
22 229,218.61 69,49' 199,57 
22 2:l9.216,61 69.494 199,1>7 
22 229 2 16 .61 69,494 199.57 
1.578.75,2.571.48 49. 173,300. 153.52 l .614,237.576.235,215 ~ . 166.304,975,51"',78 
1 555.CM2032.97 49.145.262.516,74 t ,614,199633146,37 63166.2S0,093,608.5"6 
20.e13.1e,c. 11 24 063 ~.~ v .862.126.88 32_3,1 268.!>9 
20.80&903.02 24 oe,1.021.14 n es1.160.30 32.307.883. 11 
18630.182,14 
18.630,1a2,14 
2.11is,120.ee 
2. 17$.1 ~0.$$ 
7.261.16 
7.261 .15 
0 ,00 
383.29-1,96 
383.29<096 
383.29"',96 
0.00 
0.00 
1A91.521 422.75 
1 491.521 422,75 
2 1.264.820.-31 24.271.586,47 
2 1.264.8:20,31 24 .271 .S86,47 
2..7ê3 :301,43 3 586. f82 M 
2:.1ê3.$01 ,43 3.S$6. 1~ .83 
S..824.91 4.M7,3a 
5.824,D1 4 .357,38 
~2.515,35 Mo! 2:3«:;e 
0,00 0,00 
0 ,00 0,00 
---,.,-,~ .• ~,"s.~35- ----- .2,..-36.'5 
452.515;35- 534.238,45 
452.515,35 53oil.236,45 
0,00 O 00 
0 ,00 0,00 
27.70j.7S8,70 
27 .703. 7SB, 70 
4 .$04. 12:4,41 
3.~7S,48 
3.975,48 
M0715,A1 
0.00 
0 ,00 
630.715,81 
630.715.81 
630.715,81 
0.00 
0 ,00 
48 963.004 885, 11 
48 983.004 885, 11 
1913.847.003.939,9"' S3.1&4.M2.429475.57 
1 813.6-47 .003.939.94 53,16-4 052,429.475.57 
Pégina 2 do 6 
ANO V - EDIÇÃO MCXXIX - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025 137
A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
www.diariooficialdasprefeituras.org 
PPA 2026 CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI
(Continua na página seguinte)
!RECEITA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAU( 
01 .612 .617/0001 -20 
ANEXO 1 • PLANEJAMENTO OAÇAMEN TAAIO - PPA 
FONTES D E FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVE RNAME N TAIS(CONSO U DADO) 
1713.60.1 ,0,00 TRAN$F.SVS-FUN00 A FUN0O - BLOCO OE MANUTeNÇÃO 
1713.~ .1 . 1 .00 TRANS.Sl,JS•BLOCO MANUT .A TEN.PRIMÁ.RIA•PRINÇIF"Al.. 
1113.60 3 O 00 TRANSF.SUS· BLOCO MANUTE~ÃO.VlGll.ÃNCIA EM SAúOE 
1713.50.3. 1.00 TRANS ,SUS-8\.0CO MANUT-VIOILÃN C IA SAÜOE-PRtNCIPAL 
1713 50 ◄ 0.00 TAANSF.SUS, BLOCO MANUTE~O-ASSISTENelA FAAMACEUTICA: 
1713.150..4. 1.00 TAANS.SUS. BLOCO MANUT . ..A9Sl9T.FAAMAC.,PFl:INCIPAL 
1713 50.9.0.00 
1713.50.9 .1.00 
1713 51 O 0 .00 
1?13.$1. t.0.00 
1713.51.1.1.00 
1714.00.0 ,0,00 
1114.Sô.O.O.OO 
17 14.50.0 .1.00 
1714 51 0 .0 .00 
1714.51.0 .1.00 
1714 .S2.0.0.00 
1714.52.0 1,00 
1714.153.0.0.00 
1714.53.0 . l .00 
TRANSF. SUS.: BLOCO MANUTENÇÃO· OUTROS PROGRAMAS 
TRANS.SUS.BLOCO MANUT.-OUTR.OS PR.OGR.-PAINCIPAL 
TRANSF SlJS~FUNOO A FlJNOO • BLOCO OE ESTAlJTUAAÇÃO 
TRANSF SUS-f'UNOO FUNDO-BLOCO ESTRlJTURAÇÃO.ATENÇÃO PRIMARIA 
TRAN$ .$ U$ •81..0C0 ESTRUT.•ATEN .PRIMARIA,PRINCIPAI. 
TRAN9F RECURSOS FUNDO NAC.OESE.NVOLVIMENTO EOUCACÃO,FNOE 
TRANSFERl::NCIAS 00 SALÂRto-EOUCAÇÃO 
TRANSF.SAI..ARIO--EOUCAÇÃO- PRINCIPAi. 
TRANSFERtNOIAS FNOE:~ PA:OGR..OINH DIRETO NA ESCOLA . PODE 
TRANSF.FNOE-PROGR.OINH.OIRETO ESCOLA-PODE-PRINC IPAL 
TAANS,: PROGRAMA NACIONAC ALIMENTAÇÃO ESCOU..: PNAE 
TR.ANSF.PROGA.NAC . ALIMEN.ESCOL.A. PNAE•PRINCIPAL 
TRANSF PROG NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOi.AR - PNATE 
TRANSF.F'ROG.NAC.TRANSP.ESCOU\R,PNATE~PRINCIF'AL 
20H 
4.723.968.89 
4.723.959.89 
169~7.J7,67 
1ee.131,e1 
60.924,86 
eo.924,ee 
1 .488.566.800,33 
1.486.566.800,33 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
14 003.778.91 
4 736.500.84 
4 . 736.500.84 
17 000 00 
17.600.00 
318874.8.2 
318,874.62 
140.461 .-44 
1-40.46 1.44 
171~ 0.0.00 
17 14.99.0 . 1.00 
1"i"7i5.oo.o.o.oo 1715,:;nn,ooo 
OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL OESENV.EDUCAÇAo:..FNOE 
O UTRAS TRANSF. FNDE• PRINCIPAL 
--------------------•._790.340,01 
1715.50.0 .1.00 
1715.51 0.0.00 
1715.510.1.00 
1Ht5S2..00QO 
1715.52.0 .1.00 
1716.00.0.0.00 
1716 50.0.0.00 
171 &.® .O. 1,00 
1719.00.0.0,00 
1719.=57.0,0,00 
l11ec e:rrA 
TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO OAllNIÃO ~NDEB 
'tRANSFER~NCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNOEB.YAAT 
TRANSF.COMP,UNIÃO FUNOEB•VAAT•PRINCIPAL 
TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDE.6-VAAF 
TAANSF.COMP.UNIÃO FUNOE:8-VAAF--PAINCIPAL 
TRAN&FERl;NÇIAS CVIVll"'LEMl;NTAÇAO VNIAO FUNDeB~VAAR 
TRANSF COMP,UNIÃO FUNOE8-VMR·PRINCIPAL 
TRANSf".RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST~NCLA SOCIAL·FNAS 
TRANSF.RECURSOS FUNOO NACIONAL ASSISTSNCLA SOCIAL-FNAS 
TRANSF.RECVR.•FNA$-PRINCIPAL 
OUTRAS TA.ANSFERê:NCtAS RECURSOS UNIAO E DE SUAS ENTIDAOES 
TRANSFERtNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 
PREFEIT URA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI 
01 .612.617/000 1-20 
ANE.XO I • PLANEJAMeNTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 
FONTES DE FINANCIAMENTO 0OS PR OG RAMAS GOVER.NAMENTAIS(CON SO LIDADO) 
1719.57.0 .1.00 TRANSF".1:SPECtAL OA UNIÃO,PAINCIPAL 
17HU)90.0.00 OUTRA9TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 
1710.00.0 . 1.00 O UT~S T~NSF.RE.CUR.UNIÃO ENTIO.-PRINCIPAL 
17:20 00.0 .0 00 TRANSFERENCIAS ESTADOS OlSTRITO Fl:DERACE DE SUAS ENTIOACE:> 
1721 00.0 O 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA 00S ESTADOS E DISTRITO FEOERAL 
1721 60 0 .0 .00 COTA-PARTE 00 ICMS 
1721.50.0 .1.00 COTA -PARTE 00 ICMS - PAINCIPAL 
1721 S1 O.O 00 COTA-PARTE 00 IPVA 
1721.1510,100 COTA-PARTE OOIPVA - PAINCIPAL 
1721 62 O.O 00 COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS 
1721.52.0 ,1,00 COTA-PARTE DO tPI- MUNICIPIOS- PRINCIPAL 
172f.S3.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUlÇÃO INTERVENÇAO OOMINIO ECONUMICO 
1721.53 0 .1.00 COTA-PARTE-CIOE· PRINCIPAL 
t72f 08 00.00 TRANSF.PARTTC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DJSTRITO FEOERAC 
1721.98.0 . 1,00 TRANSF.PA.RTIC.O UTRAS REC.IMP.EST.OFL-PRINCIPAL 
1724.00 0 ,0 ,00 TRANSF CUNvt:NIOS ESTADOS E OF ENTIDADES 
1724 51 0 .0.00 TRANSF CONVl::NIOS ESTADOS PROGRAMA. EDUCACÃO 
1124.,51 .0 . 1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EOUCAÇÃO~PRINCIPAL 
1724.90.0.0.00 OUTRAS rMaNSF' CONV EST AOOS E OF" E ENTIDADES 
1724.99.0 .1.00 OUTRAS TRANSl=.CONV,EST,E CF E ENTIO . PRINCIPAL 
1?.2:9 00.0 .0 .00 OUTRAS TRANSFERENCtAS OOS ESTADOS E DISTRITO FEOERAl 
1"2:9.,$1 .0.0.00 TRANSFERtNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTtNCIA SOCIAL 
1729.51.0 .1.00 TRANSF ESTADOS ASSIST,SOCI.AL-PRINCIPAL 
1740.00 0.0.00 TRANSF'EA.tNCIA.S OE INSTrTUte;ÕES PRIVADAS 
1741.00.0 .0.00 TRANSFERENCIAS OE lNSTITUK;:OES PRIVADAS 
1741.90.0 .0.00 OU'tRAS TRANSJ:E.R.ENCIAS DE !NSTITUK;:ôES PRrvAOAS 
l 7'11 .99.0 .1.00 OUTRA$ TRA.N$F.IN$TIT .PRIVA0A$-PAINCIPAL 
1750.oo.o.o.oo TAAN$FEAtNCIA.$ OE OUTRA$ IN$TITUIÇOE$ PU8l..lCA$ 
1751 .00 o.o.DO TAANSF RECURSOS FUNOO Mt.NUTENÇAO OESENVOL E0UCAÇÃO-F\.IN0E8 
1751.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNOO MA.NUTENÇÃO OESENVOL E0UCAÇÂO-FUN0E8 
1751.50.0.1.00 TA,AN$F.RECUR$0S FUNOE8---PAINCIP~ 
1900 00.0.0.00 OUTAAS RECEITA$ COAAENTES 
1920.00.0.o.oo INOENiZAÇôES. RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO$ 
1921 .00.0 ,0.00 INOENlZAÇôe.S 
8.790.340.01 
7.473.350.40 
sos92n.4!11 
5.059.277 .49 
1.528 946.53 
1.528.946.53 
8851l&.38 
885.126.38 
18.606.260.24 
18 608 250.24 
18.606.2$0.24 
2.240,773,5'1 
2.090 000.00 
2020 
2.090.000.00 
15õ.n3.S4 
150.773.54 
11 .41S.743.11 
10 733 883.97 
4 3'94.314.73 
4.394.3 14.73 
258.122,18 
258.122,18 
2.9215,89 
2.925.89 
305.080.87 
305.980.87 
5 '112 540.30 
5.772.540.30 
132,000,00 
22 000.00 
22.000 .00 
110.000.00 
110,000.00 
5498$9.14 
1$49.$$0.14 
549.8S9.14 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
10.294.795.4-0 
10.294 795,40 
10 294 79!5,40 
10.294.795.40 
27118.06 
27.118.06 
1.694.88 
2027 
5.370.5<M.88 
i7905101 
179.051,0 1 
66.690.18 
86-690, , e, 
48.977 .388 839,26 
48.977 .388.639,.26 
o.oo 
o.oo 
0.00 
5?.812.413.75 
1:2 893 912.24 
12 .893.9 12.24 
17.60000 
17.600,00 
368 451,35 
366.4 51.3S 
142.2!50.78 
142.250.78 
44.5V2.1W.38 
44.592.199.38 
9.814 144.51 
7211152179 
7.291.521.79 
1 204 796.11 
1.204 796.11 
131?8:MA.1 
1.317.826.61 
67 .903.176,34 
67.903.175,34 
67.903. 175,34 
2.211 .836.03 
2,090.0()0,00 
2027 
2 .090.000,00 
121 838,03 
121.836,03 
1G 8Q8 963.SG 
16 1'4 749,38 
6943 531.41 
6.943.531,41 
31.2 SQ.4,74 
312 !594,74 
2 034.74 
2.034,74 
902.131.97 
902,131 .97 
'7984458.82 
7.964.456,52 
132.000.00 
22.000.00 
22.000.00 
110.000,00 
110.000,00 
822114,<48 
622.t 14,48 
822.114,48 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
11 138 773.02 
11 138.773.02 
11 138.773,Q2 
11 . 138. 773.02 
Z7 118.06 
27118.08 
1.MM.88 
P P A Ciclo: 2 0 26 & 2029 
.... 2020 
0. 105,538.78 6,941.173.35 
6. 105.538,78 6 .941. 17J.35 
188 87S 3e 199 238,76 
188.875,38 199.238,76 
73.001,07 19.909. 16 
73.001,07 7$1.~ , 113, 
1 813.0,,40.838 624,73 6,.'.U84 045.209 1154,31 
1.6 13.640.636.524.73 53.164.()115.209. 154,31 
0,00 0.00 
0,00 
0,00 
~ 
0.00 
280,812.878,44 
34 ou~.02:s,99 
34.019.92.5,00 
17 600 00 
17.fJ00,00 
4:21 .128.6:2: 
421 .1 26.62 
1,4,4.0$2,91 
144.082,91 
228.210.162,92 
226.210,162,92 
13.420.0ff6.31 
10 508 67245 
10.508.672,45 
949.368,49 
949.368,49 
1982..055,:)7 
1.962.0M,37 
2.47,811 .410,15 
247.811 ,416,15 
2.. 188.452,41 
2.090,000,00 
1 239,354.897.82 
91 174 048.00 
91 .1?4.048.0l 
17 600,00 
17.600.00 
483.950.55 
483.959.55 
1415.998.13 
145 .898,13 
1.147.533 30191 
1. 14 7 .533.391.91 
18.814.601.59 
15.145 287.89 
15.145.287 .89 
748.093.83 
748,093.83 
2921.219.87 
2,921.219.87 
904 383.302.03 
904.383 302.63 
004,333.302,&l 
2.169556.73 
2 ,090,000,00 
Página 3 de 6 
PPA Ciclo: 2026 ã 20 29 
2028 2020 
2.090.000,00 2 .090.000,00 
08.452,41 79.558,73 
98.452,41 79.556.73 
25 8Q1148,10 41 841 895,20 
25.055 283,42 40.913 477.86 
10 071 592,02 17 336 399.07 
10.971 .592,02 17 ,336.399.07 
378 562,86 458,452.49 
378 562,86 458.452,49 
415.01 984.03 
1,415,01 984.03 
2.859 780,95 7 841 906.85 
2.659.730,95 7 ,S41 .908,6!'J. 
11 043932.58 15 2'78 735.82 
1 1,043 .932,58 1!5.275,735,62 
132.000,00 132,000.00 
22.000,00 Zt.000,00 
22.000.00 22.000.00 
110.000,00 , 10.000,00 
110.000,00 110.000,00 
7038M,68 796.357.43 
703884.ee 79$.351.43 
703.864,88 796
~ 
.357.43 
0,00 o.oo 
0,00 o.oo 
o.oo 0,00 
0,00 o.oo 
12.051 .9'0,77 13,039,970.93 
12.051.9410,77 13.039 970.93 
12.051 940 77 13.039 970,93 
12.051.9410,77 13.039.970.93 
27118,06 27 118.06 
27 118.08 27 118.o& 
1,894,88 U594.88 
Pégin~ 4 do 6 
138 ANO V - EDIÇÃO MCXXIX - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025
A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
www.diariooficialdasprefeituras.org 
PPA 2026 CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI
(Continua na página seguinte)
!RECEITA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAU( 
01 .612 .617/0001 -20 
ANEXO 1 • PLANEJAMENTO OAÇAMEN TAAIO - PPA 
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVE RNAMENTAIS(CONSOUDADO) 
1921.99.0,0,00 OUTRAS IN0ENIZAÇÕES 
1921.99.0 , 1 .0Q O U T RAS INOl;NIZAÇ0ES - PRINCIPAL 
19:12 00 0 ,0 -00 RE9TITUIÇÕES 
1922.990.0 00 OUTRAS RESTITUtÇôES 
1922.99.0 , 1.00 OUTAAS Rl=ST1Tu1CôES - PRINCIPAL 
2000.00.0.0,0(> RÉeE.ITAS OE CAPITAL 
2100.00 Q.0.00 OPEAAÇôe:S OE CRÊOITO 
2110 00.0.0.00 OPeR.o\Ç~S OE CREDITO- MERCAOO INTERNO 
2119 00 O 0 .00 OUTRAS OPERAÇÕES De CR~DITO- MERCADO INTERNO 
2119.09.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES OE CRf:DrTO - MERCADO INTERNO 
2110.99.0 .1.00 OUTRA$ OP.CRl;;OrfO.MEACAOO INTERN0-PRINCIPAt. 
2200.00.0,0,00 ALIENAÇÃO OE BENS 
2210.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 
221:l..00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 
2213 01 O 0 .00 ALIENA~O OE BENS MôvEIS E. SEMOvENTES 
22 13.01.0 .1.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES.PRINCIPAL 
2400.00.0.0.00 TRANSJ:'ERltNCIAS DE CAPITAL 
24 10 00 O 0.00 TRANSFERl!NCIAS OA UNlÃ.0 E OE SUAS ENTIOAOE'S 
241:2.00.0.0.00 TRAN SF RECUR FUNDO NACIONAL OESEN VOLVIMeNTO eoUCAÇ-Ao-FNDe 
2412.50.0 .0 .00 TRAN SF RECUA. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 
2A12.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERl:.NCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS OE EOUCAç.AO 
241 2.50.9 . 1.00 O UTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇAO-PRINCIPAL 
2414.00.0.0.00 TRANSFERENCIAS OE CONVtNIOS DA UN O E DE SUAS ENTIDADES 
2414 990,000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS cONv,;NIOS UNIÃO E OE SUAS ENTIDADES 
2414.99.0 .1 .00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNlÃO SUAS E NTIO.•PRINCIPAL 
1
2420.00.0.0.00 TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 
2422 00 O.O 00 TRANSF CONVENIOS ESTADOS e DF E OE SUAS ENTIDADES 
242,- i!!.1 O O QO TRAN&FERl;NCIAS .Qe CON\IENIOS Q.OS e._sTA OOS OESTINAOA&, A PROGRAM 
2422.51.0.1.00 TRANSF CONV ESTADOS PROGR,EOUCAÇÃO-PRINCIPAI. 
124">'> ac./'11" nn OUTRAS TRANSF.CONV ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES 
2422,99,0.1 .00 OU TRAS TAANSF.CONV.EST,OFSUA ENTIO.•PAINCIPAL 
9000.oo.o.o.oo <R> oeovcoes DA RECEITA 
lc,.,_nn ,v, n." tv1 (Rl OEOUÇÕES DO FUNDES 
w.s,0.00.0 .0.00 (Rl oeoucoes oo FuNoee 
l11ece:rrA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI 
01 .612.617/000 1 ·20 
ANE.XO I • Pl..ANEJAMeNTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 
FONTE S D E FINANCIAMENTO 0OS PROGRAMAS GOVE R.NAMENTAIS(CONSOLIDADO) 
20H 
1,69-t.88 
1,694.68 
~.423.18 
2$,423,18 
25.423. 18 
7 .4$0.80(!.e., 
1!50848,37 
50.846,37 
50846.37 
50.846.3)' 
50.848.37 
42,371.98 
42.371,SW, 
42 371 .98 
42 371 98 
42,37 1.89 
7.JS?.582.20 
6 735.0S1.86 
460.747.27 
480.747,27 
480,747.27 
460,747.27 
8.274,304.69 
6 274 "Vld.,59 
6 .274,304.59 
622.530.34 
622 5-30.34 
205.000.34 
205.000.34 
4174<U'l,n,,, 
417.450.00 
--4.508,MS.22 
.-4,c:naOA<;,22 
--4.506.965,22 
2020 
PPA C i c lo : 2026 & 2029 
2027 .... 2020 
1.6&4.88 1,694.88 1.894.88 
1.694.88 1.694,63 1.e~.86 
2$423, 1& 25423, 1& 25 423. 1a 
25.423.18 25.423, 18 26 423,18 
25.'23,18 25.423,18 25.423.18 
12,571.:)01 ,41 22 01 t.977,33 )0,311 314,42 
M.848,:p S0.848,37 50 848,37 
50.848,37 50.846,37 SO 848,37 
50 846.37 50 646,37 60 846.31 
&o.848.37 60.848,37 80.M8,:)7 
50.848.37 50.846,37 50.MG.37 
:Z 37l.08 42 ,371.98 42.371.08 
42.371,98 .t2.:371 ,98 42.371,"'8 
42.371,98 42.371 ,98 42.371,98 
42 37198 42 371 V8 42 37 1~98 
42 371.96 42 ,371 ,98 42 ,371.9El 
12.484.083,00 21 .919.758,98 39.218.008.07 
11861 S52.72 21 296. 228,6,4 38 595 565.73 
393.974.85 336.879.23 288.058.02 
393.974,85 338 879,23 288.058.02 
393.974,8!> 336,879.23 288.058.02 
393.9 74,85 336.879,23 288 ,058.02 
11.467.5n.s1 20.959.349,41 38.307.507.71 
11 467 577.B7 20 959 349,41 38 307.507, 7 1 
11 .467.577.87 20.859.349.41 38.307.507.71 
622.530,34 622.530,34 622.530.34 
622 $J0.34 622 530.34 622.530.34 
"'2,080,3" 2!)0 OII0.34 205.080.3" 
205.080,34 205.080,34 205.080.34 
417 50 00 417 4iw, N\ 417 0Vll IVI 
417 50 00 417 50 ,00 17 SO OO 
Á&.310.2$9,50 -e.2~.023,93 •7,3eS."'70,08 
•5.31t'> ">A9.50 ..A? .... n?'l.,53 •7,365.47AftA 
-5,J 10.269,50 -8.25-4 ,023,~3 38~ ◄ 7 08 
Página 5 de 6 
PPA C iclo: 2026 ã 2029 
2027 2028 2020 
TOTAL 1.587.942. ,30.78 49 201.962.818,03 1 614.317 087 244,02 !3 168.s.t1 .602.618.50 
Metodologia de Câlculo das Projeções de Receita para o PPA Objetivo. 
Esta nota tem como finalidade esclarecer, de forma simples e objetiva, a metodologla apllçada para estimar as receitas püblicas no perlodo de 2026 a 2029. conforme ap(esentado no sistema. 
El apas do Cálculo 
~ ldentificoç.no do Receito: CodP receilo é clossiflcodo oonforme soo nDtvrezo e código especrnco, seguindo o estrutuiro p8drllo do do.s.sl'1coçôo orçamentt'trio. 
• Coletado Dados Históricos: São considerados os valoros arrecadados nos anos a nterioros. Caso .a lgum a no não possua dados disponrveis ou apresento valores irrolovantos, ele 6 dosconsldorado na anâUso. 
- C álculo da Variação Percentual: Calcula•se a variaçAo percenlual entre os anos com dados disponíveis. Por exemplo. se o s anos de 2022. 2023 e 2024 poasuem dados. calcula-se a variação de 2022 para 2023 e de 2023 
para 2024. 
• Oetermina,ção do Média ele Cre$cimento: A médla da$ variações percentuais calculadas é utilizada como ba$e para pmjeção. 
• Aplicaç.;'10 da M édia 80 ValOr Orçada do 2025: A mé<:lia de cr8$cimen10 é aplicada sobre o valOr orçado paro 2025, resullando no valor ajustado de 2025. que servirti como base para as prOjeçõe-s dos anos subsequentes. 
- Pro jeQOes para oe Anos Subsequentes: A pçirlir do valor ajus te-do de 2025, epllca-ee a mesma le,:a de çr~cimento pare es.timar os valores de 2026, 2027. 2028 e 2028, de fOfma cumule tive. 
Exemplo Ilus trativo: 
Suponha qu@ 8 mé-diEI de cre$cim8nlo cEtlcul&da soja de 10% e o velor Of'Ç3do par8 2025 sej,EII R$ 1.000.000.00: 
- 2025 (Ajustado): RS 1.000.000.00 1o1 1,10 • RS , .100.000,00 
- 2026: RS 1.100.000.00 ic 1,10 = RS 1.210.000,00 
-2027: RS 1.210.000,00 w 1,10 =- RS 1.331.000,00 
- 2028: R$ 1.33 1.000.00 111 1 .10 = R$ 1 .464 .100.00 
- 2029: RS 1.464.100.00 • 1,10 = RS 1 ,610.510,00 
Observações lmPQrlanles ; 
• A metodologia busca refletir tendências his tóricas de arrecadação. ajus tad;;1s conforme a realid;;1d e de cad;;1 município. 
• Fatores extornos. como mudanças leglstativi'.Js, econômicas oo sociais. podem Impactar as projeções e devem ser considerados pelos gestores. 
• !:. !'ecotnondâvol que as projeçoes sejam revisadas perlodk:amento, incorporanoo novos dados o informações telovantcs. 
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01 .612.617/0001 -20 
ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS 
PROGRAMA: 0001 ENCARGOS LEGISLATIVO 1 
Objetivo: GARANTIR SUPORTE Ml\TERil\L E TÉCNICO 110 ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO 
Justificativa: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TÉCNICO 110 ADEQUADO FUNCI0NAMimT0 DOS TRABALHOS LEGISLATIVO 
Público Alvo: VEREADORES 
Estratégia: MMANTER os SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL 
Restrição: 
Gestor: REGINALD0 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % 
Oescr.Unl.Medlda: PERCENTUAL 
2026 
1.561 .326,00 2027 
1.688.000,00 2028 
1.841 .000,00 2029 
1.997.000,00 TOTAL 
7 .087.326,00 
Objetivo: APRIMORAR os PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS BUSCANDO Ml\l0R EFICttNCIA E CONTROLE NO APÓIO E uso DOS BENS E 
RECURSOS PÚBLICOS . 
Justificativa: ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DA MAQUINA PUBLICA MUNICIPAL 
Público Alvo: ADMINISTRAÇ.>.O 
Estratégia: DOTAR A ADNINSTRAÇA0 DE FERRAMENTAS PARA EXECUÇA0 DOS DIVERSOS SERVIÇOS PUBLICO$ 
Restrição : 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 
17.340.173,93 2027 
19.030 .000,00 2028 
20.751 .000,00 2029 
22. 788.000,00 TOTAL 
79.909.173 ,93 
PROGRAMA: 0009 TREINAMENTO OE RECURSOS HUMANOS' 1 
Objetivo: REALIZAR CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PARA o PESSOAL ADMINISTRATIVO 
Justificativa: MELHOR QUALI.FICAÇA0 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
Público Alvo: SERVI DORES 
Estratégia: REALIZAÇA0 DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 
7.150,00 2027 
60.000.00 2028 
70.000,00 2029 
80.000,00 TOTAL 
217.150,00 
PROGRAMA: 0010 PROCESSO LEGISLATIVO 1 
Objetivo: Dotar o poder Lesgislativo Municipa.l de Condiçoes de atender as demandas Legisl.ativas 
Justificativa: Atender as demandas do Poder Legislativo 
Público Alvo: Poder Legislativo 
Estr-atégia: Atender as demandas do Poder Legislativo 
Restriçã o : sem rest.riçaoq 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 
º·ºº 2027 
º·ºº 2028 
0 ,00 2029 
º·ºº TOTAL 
0 ,00 
PROGRAMA: 0011- SERVlçOS DE UTILIOADE-PÜBLléA 1 
Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DE VI DA DA POPULAÇÃO 
Justificativa: colocar a disposiç.1o da populaçao serviços complementares na.o prestados pela administraçao municipal 
Público Alvo: POPULAÇ.>.0 
Estratégia: re8lizacao de convenios com entidades publicas para colocar a disposica.o da populaça.o services cornplementares 
Restrição : 
Fiorilli SC Lida - Software Página 1 de 8 
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Gestor: 
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ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 
2 .909.325,97 2027 
3 .215.000,00 2028 
3 .550.000,00 2029 
3 .905.000,00 
PPA Ciclo: 2026 á 2029 
TOTAL 
13.579.325,97 
PROGRAMA: 0012 . IMPALANTAçãO OE HORTAS COMUNITáRIAS 1 
Objetivo: GERAR E MELHORAR A RENDA FAMILIAR 
Justificativa: GERAR E MELHORAR A RENDA FAMILIAR com a irnplantaçao de ho:c e.as 
Público Alvo: POPIJLAÇÃO 
Estratégia: GERAR E. ME.LHORAR A RENDA FAM!LIAR com a implantacao de horcas 
Restrição: 
Gestor-: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 
17.160,00 2027 
20.000,00 2028 
22.000,00 2029 
24.000,00 TOTAL 
83.1 60,00 
Objetivo: PROPORCIONAR AO HOMEM DO CAMPO MEIOS DE PRODUÇÃO MAIS EFICitNTES E EFICAZES , SEM COMO A COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS 
PRODUTOS 
Justificativa: PROPORCIONAR AO HOMEM DO CAMPO MEIOS DE PRODUÇ/i.O MAIS EFICitNTES E: EFICAZES , BEM COMO A COMERCIALIZAÇAO DE. SEUS 
PRODUTOS 
Público Alvo: POPULAÇÃO 
Estratégia: PROPORCIONAR AO HOMEM DO CAMPO MEIOS DE PRODUÇÃO MAIS El'"ICitNTES E EFICAZES , BEM COMO A COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS 
PRODUTOS 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 
204.490,00 224.000,00 247.500,00 171.000,00 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
lndlce Indica 
Recente Futuro 2026 2027 
Objetivo: INCENTIVAR O CRESCIMENTO DAS ATIVIDADES AO COMÉRCIO NO MUNICÍPIO 
Justificativa: INCENTlVAR o CRESCIMENTO DAS ATIVIDADES AO COMÉRCIO NO MUNICÍPIO 
Público Alvo: POPULAÇÃO 
Estratégia: INCENTIVAR O CRESCIMENTO DAS ATIVIDADES AO COMtI<CIO NO MUNICÍPIO 
Restrição : 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Indicador: ADMINISTRA ÃO MUNICIPAL 
Sigla: % 
0escr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
2026 
28.600,00 2027 
31 .000,00 
2028 
2028 
33.000,00 
Objetivo: GARANTIR QUE TODAS AS CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR TENHAM VAGA NA REDE MUNICil?AL DE ENSINO 
Justificativa: DOTAR AS ESCOLAR MUNICIPAIS DE CONDIÇÕES PARA ATENDER AS CRIANÇAS 
Público Alvo: ALUNOS 
Estratégia: DOTAR AS ESCOLAR MUNICIPAIS DE CONDIÇÕES PARA ATENDER AS CRIANÇAS 
Restrição : 
Fiorilli SC Lida - Software 
2029 
2029 
35.000,00 
TOTAL 
846.990,00 
TOTAL 
127.600,00 
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ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Indicador: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS 
Sigla: % 
Descr.Unl.Medlda: PERCENTUAL 
2026 
2 .396.246,24 2027 
2 .64 7 .000,00 2028 2 .932.000,00 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo 
Objetivo: GARANTIR ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO A CRIANÇAS DA REDE PÚBLICA 
Justificativa: GARANTIR ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO A CRIANÇAS DA REDE PÚBLICA 
Público Alvo: ALUNOS 
Estratégia: GARANTIR ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO A CRIANÇAS DA REDE PÚBLICA 
Restrição : 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Indicador: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
Sigla: % 
Descr.Unl .Medlda: PERCENTUAL 
2026 
16.995.204,55 
Objetivo: APOIAR E STIMULAR o DESENVOLVIME:NTO DO ALUNO 
Justificativa: APOIAR E: STIMULAR O DESENVOLVIMENTO DO ALUNO 
Público Alvo: ALUNOS 
Estratégia: APOIAR E STIMULAR o DESE:NVOLVIMENTO DO ALUNO 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Indicador: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
2026 
474.805,95 
2027 
19.012.000,00 
2027 
526.000,00 
2028 
20.858.000,00 
2028 
579.000,00 
lndlce 
Recente 
Indica 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo 
2026 2027 2028 
2029 3 .217.000,00 
2029 
23.053.000,00 
2029 
638.000,00 
2029 
PPA Ciclo: 2026 á 2029 
TOTAL 
11.192.246,24 
TOTAL 
79.918.204,55 
TOTAL 
2.217.805,95 
PROGRAMA: 0020 DESPORTO AMADOR 1 
Objetivo: DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE NA E'ORMAÇÃO DE ATLETA ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES 
Justificativa : DESENVOLVER E INCENTIVAR o ESPORTE NA F'ORMACAO DE ATLETA ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES 
Público Alvo: POPULAÇÃO 
Estratégia: DESENVOLVER E INCENTIVAR o ESPORTE NA FORMAÇÃO DE ATLETA ESPORTIVO E:M DIVERSAS MODALIDADES 
Restrição : 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Fiorilli SC Lida - Software 
2026 
521 .950,00 2027 
582.000,00 2028 
647.000.00 2029 
720.000,00 TOTAL 
2 .470.950,00 
Página 3 de 8 
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ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Indica Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo 
Objetivo: CAPACITAR A CRIANÇA PARA INICIAR o PROCESSO PEDAGÓGICO 
Justificativa: CAPACITAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO 
Público Alvo: CRIANÇAS NA IDADE ESCOLAR 
Estratégia: CAPACITAR A CRIANÇA PARA INICIAR o PROCESSO PEDAGÓGICO 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Indicador: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
2026 
2 .915.040.47 2027 
3 .200.000,00 
Objetivo: REGULAR O FLUXO ESCOLAR ATRAV!ê:S DA ACELERAÇÃO DOS ESTUDOS 
Justificativa: REGULAR o FLUXO ESCOLAR ATRAvts DA ACELERAÇÃO DOS ESTUDOS 
Público Alvo: POPULAÇÃO 
Estratégia: REGULAR o FLUXO ESCOLAR ATRAVÉS DA ACELERAÇÃO DOS ESTUDOS 
Restriçã o : 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Indicador: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
2026 
322.230,19 2027 
1.260.000,00 
Objetivo: ESTIMULAR E APOIAR o DESENVOLVIMENTO DA CULTURA NO MUNICÍPIO 
Justificativa: ESTIMULAR E APOIAR o DESENVOLVIMENTO DA CULTURA NO MUNICÍPIO 
Público Alvo: POPULAÇÃO 
Estratégia: ESTIMULAR E APOIAR o DESENVOLVIMENTO DA CULTURA NO MUNICÍPIO 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Indicador: ADMINISTRA ÃO MUNICIPAL 
Sigla: % 
Descr.Unl.Medlda: PERCENTUAL 
2026 
780.720.41 2027 
860.000,00 
2028 
3 .520.000,00 
2028 
1.350.000,00 
2028 
930.000,00 
Indica 
Recente 
Indica 
Futuro 
Previsão da EvoluçAo dos Indicadores por Exerclclo 
2026 2027 2028 
15 20 16 o o 
Fiorilli SC Lida - Software 
2029 
3 .820.000,00 
2029 
1.440.000,00 
2029 
1.020.000,00 
2029 
PPA Ciclo: 2026 á 2029 
o 
TOTAL 
13.455.040,47 
TOTAL 
4 .372.230, 19 
TOTAL 
3.590. 720,41 
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01 .612.617/0001 -20 
ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS 
PROGRAMA: 0026 ASSISTêNCIA MéDICA E HOSPITALAR 
Objetivo: OFERECER l?RONTO ATENDIMENTO EM SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
Justificativa: OFERECER l?RONTO ATENDlMENTO EM SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÜDE 
Público Alvo: POPULAÇÃO 
Estratégia: OFERECER PRONTO ATENDIMENTO EM SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % 
Descr.Unl.Medlda: PE RCENTUAL 
2026 
8 .136. 705,81 2027 8 .790.000,00 2028 9 .569.000,00 
Objetivo: COMBATER PAATICAS NEGLIGENTES E ILEGAIS QUE EXPÕE AS PESSOAS A RISCOS E DANOS 
Justificativa: COMBATER PRÁTICAS NEGLIGENTES E ILEGAIS QUE EXPÕE AS PESSOAS A RISCOS E DANOS 
Público Alvo: POPULAÇÃO 
Estratégia: COMBATER PRÁTICAS NEGLIGENTES E ILEGAIS QUE EXPÕE AS PESSOAS A RISCOS E DANOS 
Restrição : 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medlda: PERCENTUAL 
2026 
1.133.990 ,00 2027 
1.244.000,00 2028 
1.348.000,00 
Indica 
Recente 
lndlce 
Futuro 
Prevlalo da Evolução dos Indicadores por Exerclclo 
2026 
Objetivo: GARANTIR CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA 
Justificativa: GARANTIR CIDADANIA A. CRIANÇA E A FAMÍLIA 
Público Alvo: POPULAÇÃO 
Estratégia: GARANTIR CI DADA.NI A. A CRI ANCA E A FAMÍLIA 
Restrição : 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: 0/t;l 
Dascr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Indica lndlce 
Futuro 
2026 
2 .741 .739,00 2027 
2.989.000,00 
Objetivo: MELHORAR OU VIABILIZAR MORADIAS PARA POPULAÇÃO CARENTE 
Justificativa : MELHORAR ou VIABILIZAR MORADIAS PARA POPULAÇÃO CARENTE 
Público Alvo: POPULAÇÃO 
Estratégia: MELHORAR OU VIABILIZAR MORADIAS PARA POPULAÇÃO CARENTE 
Fiorilli SC Lida - Software 
2028 
3.267.000,00 
2029 10.357.500,00 
2029 
1.452.000,00 
2029 
2029 
3 .570.000,00 
PPA Ciclo: 2026 á 2029 
TOTAL 
36.853.205,81 
TOTAL 
5 .177 .990,00 
TOTAL 
12.567.739,00 
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01 .612.617/0001 -20 
ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 
150.150,00 2027 
165.000,00 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
2028 
180.000.00 
lndlce 
1 
lndlce 1 Previalo da Evolução dos Indicadores por Exercício 
Recente Futuro 1 2026 1 2027 1 
PROGRAMA' 0036 · DESENVOLVIMENTO URBANO 
Objetivo: ELABORAR PLANOS , PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
Justificativa: ELABORAR PLANOS , PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
Público Alvo: POPULAÇJI.O 
Estratégia: ELABORAR eLA.NOS , PROGRAMAS E PROJETOS DE DESE:NVOLVIMENTO URBANO 
Restrição : 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
lndlce 
Recente 
Indica 
Futuro 
2026 
963.820,00 2027 
1.060.000 ,00 
Objetivo: PROPORCIONAR AGU/1 OE BOA QUI\LIOI\OE li TODA li E'OPULAÇÃO 
Justificativa: PROPORCIONAR ÁGUA OE BOA QUALIDADE A TODA A POPULAÇÃO 
Público Alvo: POPULAÇJI.O 
Estratégia: PROPORCIONAR ÁGU/1 DE BOA QUALIDADE A TODA A POPULAÇl\o 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % 
Descr.Unl.Medlda: PERCENTUAL 
2026 
407.550,00 2027 
435.000,00 
2028 
2028 
1.160.000,00 
2028 
480.000,00 
1 
Indica 
Recente 
Indica 
Futuro 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo 
2026 
Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE DRENAGEM SANITÁRIA NI\S RUAS E AVENIDAS 
Justificativa: MELHORAR /IS CONDIÇÕES DE: DRE:NI\GE:M SI\NITARIA NI\S RUAS E I\VENI D/IS 
Público Alvo: E'OPULI\ÇI\O 
Estraté gia: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE DRENAGEM SANITÁRIA NAS RUAS E AVENIDAS 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Fiorilli SC Lida - Software 
2026 
157.300,00 2027 
170.000,00 2028 
185.000,00 
2029 
200.000,00 
2029 
2029 
1.280.000,00 
2029 
2029 
530.000,00 
2029 
2029 
200.000,00 
PPA Ciclo: 2026 á 2029 
1 
1 
TOTAL 
695.150,00 
TOTAL 
4 .463.820,00 
TOTAL 
1.852.550,00 
TOTAL 
712.300,00 
i 
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ANEXO li - PLANEJAMENT O ORÇAMENTÁRIO - PPA 
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
S igla : % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Indica Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo 
Objetivo: ME:LHORAR o CONFORTO E: A SEGURANÇA PARA USUARIOS 
Jus tif icativa: MELHORAR O CONFORTO E A SEGURANÇA PARA USUÁRIOS 
Público Alvo: l?OPULAÇ1'O 
E s tra t é g ia: ME.LHORAR o CONr'OR'tO E: A SEGURANÇA PARA USUAR!OS 
Restrição : 
Ge stor: 
CUST OS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla : % 
De scr.Uni.M edida: PE RCEN TUAL 
Indica 
Recente 
Indica 
Futuro 
2026 
968.110 ,00 2027 
1.062.000 ,00 
Objetivo: Desenvolver atividades para o desenvolvimento da primeira infancia 
Jus t ificativa: De~envolver atívidades para o desenvolvimento da primei.r-a infancia 
P ú b llcoAlvo: ~opulaçao na primeira i nfancia 
E s tra tégia: De.senvol.ver atividades para o desenvolvimen o d.a primeira infancia 
Re striç ã o : 
G estor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % 
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Indica 
Recente 
Indica 
Futuro 
.... 
2026 
343.20 0 ,00 2027 
370.000,00 
Objet ivo: Dotar de condiçoes pa-ra atende.r o poluçao adulta em alfabetizaçao 
Justific a t iva : 0ot.a.r de condiçoes para atendei; o poluçao adulta em alfabetizaçao 
Público A l vo: Populaçao 
E s Ua tégla : 0oc.at: de condiçoes para atender o poluçao adulta em alfabetizaçao 
Rest rição : 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Indicador: PROFISSIONAIS DA EDUCA ÃO 
Sigla: % 
Descr.Unl.Medlda: PE RCEN TUAL 
2026 
1.569.382,10 2027 
1.700.000,00 
2028 
1.166.000,00 
2028 
410.000,00 
2028 
1.850.000 ,00 
Indica 
Recen te 
Indica 
Futuro 
Pre v isão da EvoluçAo dos Indicadores por Exerclclo 
2026 2027 2028 
9 15 12 o o 
Fiorilli SC Lida - Software 
2029 
1.276.000 ,00 
2029 
450.000,00 
2029 
2 .000.000,00 
2029 
PPA Ciclo: 2026 á 2029 
o 
TOTAL 
4 .472.110,00 
TOTAL 
1.573.200,00 
TOTAL 
7 .119.382,10 
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ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS 
PROGRAMA: 0298 GESTãO CONSORCIADA DE SERVlçO PúBLICO 
Objetivo: do ar os consorcios de condiçoes para atender a populaçao 
Justificativa: dotar os consorcios de condiçoes para atender a populaçao 
Públlco Alvo: populaçao 
Estr'atégia: dotai; os consorcies de condicoes para. atender a populacao 
Restrição: 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % 
Descr.Unl.Medlda: PE RCENTUAL 
2026 
12.870,00 2027 
14.000,00 2028 
15.000,00 
Objetivo: DOTAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONDIÇÕES DE RECEBER os ALUNOS ESPECCIAIS 00 MUNICIPIO 
Justificativa: DOTAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONDIÇÕES DE RECEBER os ALUNOS ESPECCIAIS 00 MUNICI PIO 
Público Alvo: POPULAÇ1\0 
Estratégia: DOTAR AS ESCOLI\S MUNICIPAIS DE CONDIÇÕES DE RECEBER OS ALUNOS ESPECCIAIS 00 MUN ICI PIO 
Restriçã o : 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 
95.166,50 2027 
200.000,00 2028 
200.000,00 
2029 
17.000,00 
2029 
200.000,00 
PPA Ciclo: 2026 á 2029 
TOTAL 
58.870,00 
TOTAL 
695.166,50 __ P_R_ O_ G_R_A_M_ A_:_9_9_9_9_ R_E_S_E_R_ V_À_D_ E_C_O_ N_T_IN_ G_ é_N_C_I_A _____________________________________________ l 
Objetivo: dotar outras unidades orçamentarias com dotaçoes supl.ementares 
Justificativa: dotar outras unidades orçamentarias com dotaçoes suplementares 
Público Alvo: 
Estratégia : dotar outras unidades orçamentarias com dotaçoes suplementares 
Restriçã o : 
Gestor: 
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % 
Descr.Unl.Medlda: PERCENTUAL 
2026 
357.500,00 2027 
450.000,00 2028 
500.000,00 
Indica 
Recente 
lndlce 
Futuro 
Previsão da Evolução doa Indicadores por Exercício 
2026 1 2027 1 2028 1 100 100 100 1 o I o 1 
TOTAL DOS PROGRAMAS: . 
2026 2027 2028 
63.511.907,12 71 .004.000,00 77.660.500,00 
Fiorilli SC Lid a - Software 
2029 
600.000,00 
2029 
2029 
85.040.500,00 
o 
TOTAL 
1.907.500,00 
Total 
297 .216.907, 12 
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
PROGRAMA. 0001 ENCARGOS LEGISLATIVO 
Objetivo: GARANTIR SUPORT E MATERIAL E TÉCNICO AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO 
Justificativa: GARAN TIR SUPORTE MATERIAL E TÉCNICO AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO 
Público Alvo· VEREADORES 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % Descr.Unl.Medlda: PERCENTUAL 
Fonte da informação: PREFEITURA 
lndlce Indica Previsão da Evoluçllo dos Indicadores por Exerclclo 
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 
30 50 40 1 43 1 46 I 
Açlo: 2001 Admlnlstraçllo Geral da Clmara Munlclpal 
Tipo: Atividade 
Produto: ATIV IDADES DA GAMARA M UN IC IPAL Unid. Medida: º/1;1 
Função : 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação 
Unid. Executara: 010101 GAMARA M UNICIPAL 
Meta Flslca Relativa a: "ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL" medida em:"% " 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 
2029 
1 
95 1 96 1 97 1 981 
2026 1 2027 1 
1.527.066,06 1 1.650.000.00 1 
Açlo: 1001 Reforma a Ampl. da Clmara Municipal 
Tipo: Projeto 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Função : 01 Legislativa 
Unid. Executora: 010101 GAMARA M UNICIPAL 
Custo Estimado para a Ação 
2028 1 2029 1 
1.800.000,00 1 1 .950.000,00 1 
Unid. Medida: % 
Sub Função : 031 Ação 
Meta Flslca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 2027 1 2028 1 2029 
12 13 
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 
30.000.00 
Açlo: 1002 Aqulslçllo de Equlp. para Clmara 
Tipo: Projeto 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função : 01 Legislativa Sub Função : 031 Ação 
Unid. Executara: 010101 GAMARA M UNIC IPAL 
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
10 1 10 1 100 1 12 1 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
7.613,32 I 10.000,00 1 11.000,00 1 12.000,00 1 
PROGRAMA: 0002 GESTãO ADMINISTRATIVA 
50 
Total 
6.927.066,06 
Total 
119.646.62 
Total 
40.613,32 
Objetivo: APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS BUSCAN DO MAIOR EFICIÊNCIA E CONTROLE N O APÓIO E USO DOS BENS E RECURSOS PÚ 
BLICOS. 
Justificativa: ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇAO DA MAQUINA PUBLICA MUNICIPAL 
Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO 
Fiorilli se Lida - Software Página 1 de 32 
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Açlo: 2013 Manutenção do Setor da Obras 
Tipo: Atividade 
Produto: EXECUÇÃO D E OBRAS PUBLICAS Unid. Medida: % 
Função: 15 U rbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana 
Unld. Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento 
Mata Ffalca Relativa a: "EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
90 1 91 1 92 1 941 
Custo Eatlmado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
4 .729.010,00 1 5 .200.000,00 1 5. 700.000.00 1 6.250.000,00 1 
Ação: 2004 Administração do Gabinete do Prefeito 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Função : 04 Admin istração 
Unid. Executora: 020101 Gabinete de Prefeito 
Unld. Medida: % 
Sub Funçã o : 122 Administração Geral 
Mata Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 2027 1 2028 1 2029 
96 97 
2026 2027 2028 2029 
1.200.000,00 
Ação: 2006 Serviços da Assessoria 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função : 04 Administração Sub Funçã o : 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 020101 Gabinete de Prefeito 
Mata Ffalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
90 1 9 1 1 92 1 931 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
677.820.00 1 750.000,00 1 825.000.00 1 900.000.00 1 
Ação: 2392 Encargos com a Junta da Sarvtçoa MIiitar 
- Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função : 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 020101 Gabinete de Prefeito 
Mata Flalca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
10 1 10 1 10 1 101 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
70.070,00 1 80.000,00 1 88.000.00 1 97.000,00 1 
Ação: 2411 Manut da Sac da Finança• 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: 0/o 
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unld. Executora: 020201 Secretaria de Finanças 
Mata Ffslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
97 1 98 1 99 1 1001 
Fiorilli se Lida - Software 
Total 
21 .879.01 º·ºº 
Total 
4 .139.012,77 
Total 
3 .152.820,00 
Total 
335.070,00 
Página 2 de 32 
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Custo Estimado para a Ação 
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1 
91 .520,00 1 100.000.00 1 110.000,00 1 120.000.00 1 
Açlo: 2010 Encargos com o Setor Financeiro e Contabll 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: 0/C) 
Função: 04 Administração Sub Função: 123 Adminislração Financeira 
Unld. Executora: 020201 Secretaria de Finanças 
Meta Fislca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em:"%" 
2028 1 2027 1 
25 1 25 1 
2028 1 2027 1 423.424,64 1 465.000,00 1 
Açlo: 2009 Manut. da Sec. de Adm. e Finanças 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Função : 04 Administração 
Unid. Executora: 020301 Secretaria Administração 
2028 1 2029 1 25 1 251 
Custo Estimado para a Ação 
2028 1 2029 1 
325.000,00 1 400.000,00 1 
Unid. Medida: % 
Sub Funçã o : 122 Adminisiração Geral 
Meta Flslca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2028 2027 1 2028 1 2029 
98 ---- ---- 99 Custo Estimado para a Ação 
2028 2027 2028 2029 
2.347.040,89 2 .550.000,00 2.800.000,00 3.100.000,00 
Açlo: 2012 Encargos com a Divida Interna 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função : 28 Encargos Especiais Sub Função : 843 Serviço da Dívida Interna 
Unid. Executora: 020301 Secretaria Administração 
Meta Fislca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1 
20 1 25 1 30 1 351 
Custo Estimado para a Ação 
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1 
572.000,00 1 625.000,00 1 685.000,00 1 750.000,00 1 
Açlo: 2427 Manut. da Defasa Clvtl Municipal 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unld. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função : 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 020301 Secretaria Administração 
Mata Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%" 
2028 1 2027 1 
100 1 100 1 
2028 1 2027 1 
0 ,001 55.000,00 1 
Açlo: 2412 Manut da Secretaria de transporte 
Tipo: Ativídade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL 
Função: 04 Administração 
Unid. Executara: 020901 Secretaria de Transporte 
2028 1 2029 1 100 1 1001 
Custo Estimado para a Ação 
2028 1 2029 1 
60.000,00 1 65.000.00 1 
Unid_ Medida: % 
Sub Função: 122 Administração Geral 
Meta Fislca Relativa a: "POPULACÃO EM GERAL" medida em: "%" 
Fiorilli se Lida - Software 
Total 
421 .520,00 
Total 
1.6 13.424,64 
Total 
1 o. 797 .040,89 
Total 
2.632 .000,00 
Total 
180.000.00 
Página 3 de 32 
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01 .6 12 .617/0001-20 
ANEX O Ili - PLANEJAME NTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
80 1 8 1 1 82 1 831 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2026 1 2029 1 Total 
95.810,00 1 105 .000,00 1 115.000,00 1 125.000.00 1 440.810,00 
Açlo: 2015 Incentivo a Prod Agrlcola com 01st. de Sementes 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função : 122 Administração Geral 
Unld . Executara: 021001 Sec de Agricultura, Pecu aria e Meio Ambiente 
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
60 1 61 1 62 1 631 
Custo Estimado para a Açlo 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total 
366.080,00 1 400.000,00 1 440.000,00 1 480.000,00 1 1.686,080.00 
Açlo: 2413 Manut da Sec de Agricultura, Pecuarla e Melo Ambiente 
Tipo: Ativídade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 021001 Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente 
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "o/o" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 61 1 62 1 63 1 64 1 
Custo Estimado para a Açl o 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total 
551.980.00 1 600.000,00 1 660.000.00 1 720.000.00 1 2 .531 .980.00 
Açlo: 2414 Manut da sec: de Cuhura, Esporte, Turismo e Lazer 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unld . Medida: % 
Função : 13 Cultura Sub Função: 122 Administração Geral 
Unld. Executora: 021101 Sec de cultura , Esporte, Turismo e Lazer 
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
90 1 91 1 92 1 93 1 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total 
147.290 ,00 1 160.000,00 1 175.000,00 1 195.000,00 1 677.290,00 
Açlo: 1003 R-t. de Obras Diversas 
- Tipo: Projeto 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Funçã o: 04 Administração Sub Funçã o : 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento 
Meta Fislca Relatlva a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
90 1 9 1 1 92 1 93 1 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total 
271.700,00 1 300.000,00 1 330.000,00 1 360.000,00 1 1.261 .700,00 
Fiorilli se Lida - Software Página 4 de 32 
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Açlo: 2005 Contribuição APPM 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função: 04 Admin istração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unld. Executora: 020101 Gabinete de Prefeito 
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
1 1 1 1 1 1 11 Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
71 .500,00 1 75.000,00 1 80.000,00 1 85.000,00 1 
Ação: 2008 Admlnlatraçllo da Controladorla Publica 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Função : 04 Admin istração 
Unid. Executora: 021301 Controladoria Geral do Municipio 
Unld. Medida: % 
Sub Função: 124 Controle Interno 
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 2027 1 2028 1 2029 
96 97 
2026 2027 2028 2029 
400.000,00 
Açllo: 2011 Contrlbulcllo ao Paaap 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função : 04 Administração Sub Funçã o : 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 020301 Secretaria Administração 
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
, 1 , 1 , 1 , 1 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
286.000.00 1 320.000.00 1 350.000.00 1 385.000.00 1 
Açllo: 2029 Manutencao da Sec. da Secretaria de Saude 
- Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função : 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 020501 Fundo Municípal de Saúde 
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
10 1 1 1 1 12 1 141 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
3.449.160,00 1 3. 750.000,00 1 4 .150.000,00 1 4 .500.000,00 1 
Açllo: 2038 Manute'!ÇIIO da Sec. de Asslat. Social 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: 0/o 
Função: 08 Assistênc ia Social Sub Função: 244 Assistência Comu nitária 
Unld. Executora: 020601 Fundo d e Asslstencia Social 
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
10 1 11 1 121 151 
Fiorilli se Lida - Software 
Total 
311 .500,00 
Total 
1 .398.248,84 
Total 
1.341 .000.00 
Total 
15.849.160,00 
Página 5 de 32 
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Custo Estimado para a Ação 
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1 
1.148.290,00 1 1.250,000.00 1 1.375,000.00 1 1.500.000,00 1 
Açlo: 2393 Publlcldade, Dlvulgaçlo e Asalnaturas 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: 0/C) 
Função: 24 Comunicações Sub Função: 131 Comunicação Social 
Unld. Executora: 020301 Secretaria Administração 
Meta Fislca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em:"%" 
2028 1 2027 1 
3 1 4 1 
2028 1 2027 1 128.700,00 1 140.000,00 1 
Açlo: 2395 Encargos com Parcelamento da CEPISA 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Função : 04 Administração 
Unid. Executara: 020301 Secretaria Administração 
2028 1 2029 1 5 1 61 
Custo Estimado para a Ação 
2028 1 2029 1 
155,000,00 1 170.000,00 1 
Unid. Medida: % 
Sub Funçã o : 843 Serviço da Divida Interna 
Meta Flslca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2028 2027 2 I 2028 1 2029 
Custo Estimado para a Ação 
2028 2027 2028 2029 
8 .580,00 10.000,00 12.000,00 14,000,00 
Açlo: 2398 Encargos com Parcelamentos 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função : 10 Saúde Sub Função : 843 Serviço da Dívida Interna 
Unid. Executara: 020501 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Fislca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1 
2 1 2 1 2 1 21 
Custo Estimado para a Ação 
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1 
9.295,00 1 10.000,00 1 11 .000,00 1 12.000,00 1 
Açlo: 1295 Aquisição de veiculo 
Tipo: Projeto 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função : 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 020301 Secretaria Administração 
Meta Fisica Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2028 1 2027 1 
1 1 2 1 
2028 1 2027 1 
106.641,79 I 120.000.00 1 
Açlo: 2428 Manut da Sec de Melo ambiente 
Tipo: Ativídade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Função: 18 Gestão Ambiental 
Unid. Executara: 021601 Secretaria de Meio Ambiente 
2028 1 2029 1 2 1 21 
Custo Estimado para a Ação 
2028 1 2029 1 
140.000,00 1 160.000,00 1 
Unid_ Medida: % 
Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental 
Meta Fislca Relativa a: "ADMINISTRACÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
Fiorilli se Ltda - Software 
Total 
5.273.290,00 
Total 
593.700,00 
Total 
44.580,00 
Total 
42.295,00 
Total 
526.641 ,79 
Página 6 de 32 
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01 .612.617/0001 -20 
ANEX O Ili - PLANEJAME NTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
10 1 11 1 12 1 13 1 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2026 1 2029 1 280.000.00 1 305.000,00 1 335.000.00 1 370.000.00 1 
Açlo: 2429 Manut da Procuradoria Geral do Munlclplo 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unld . Executara: 021401 Procuradoria Geral do Municipio 
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
10 1 11 1 12 1 131 
Custo Estimado para a Açlo 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
120.000,00 1 130.000,00 1 145.000,00 1 160.000,00 1 
Açlo: 2430 Manut da Secreatla da Mulher 
Tipo: Ativídade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executora: 021501 Secretaria da Mulher 
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 15 1 16 1 171 181 
Custo Estimado para a Açlo 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
201 .000.00 1 220.000,00 1 245.000.00 1 270.000.00 1 
. - , . - . . . ·- . ~ ..,. . . . PROGRAMA: 0009 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
Objetivo: REALIZAR C URSOS DE APERFEIÇOAMENTO PARA O PESSOAL ADMINISTRATIVO 
Justificativa: M ELHOR QUALIF ICAÇAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
Público Alvo: SERVIDORES 
Açlo: 2320 Realizaclo de Concurso Público 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 128 Formação d e Recursos Humanos 
Unid. Executora: 020301 Secretaria Administra ção 
Meta Fislca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" madlda em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
50 1 20 1 20 1 20 1 
Custo Estimado para a Açlo 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
7.150,00 1 60.000,00 1 70.000,00 1 80.000,00 1 
- . - ~ - . - ... ~-~ - , . ' , 
PROGRAMA: 0011 SERVlçOS DE UTILIDADE PUBLICA 
Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO 
Justificativa: colocar a disposição da população serviços complementares não prestados pela adm inistração municipal 
Público Alvo: POPULAÇÃO 
- Açlo: 2330 Encargos com a Equatorial 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Função: 04 Administração 
Unid. Executora: 020301 Secretaria Administração 
Fiorilli se Lida - Software 
Unld. Medida: % 
Sub Função: 122 Administração Geral 
Total 
1 .290.000,00 
Total 
555.000.00 
Total 
936.000.00 
Total 
217. 150,00 
Página 7 de 32 
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0 1 .61 2 .617/0001 -20 
ANEXO Ili - PLAN EJA MENTO O RÇ AMENTÁ R IO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Meta Flslca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "¾" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
1001 100 1 100 1 100 1 
Custo Estimado para a Ação 
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1 
729.300,00 1 810.000,00 1 900.000.00 1 1 .000.000.00 1 
Açllo: 1005 EletrlflcaçAo Rural e Urbana 
Tipo: Projeto 
Pr-oduto: PO PULAÇ ÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 25 Ene rgia Sub Função: 751 Conservaçã o de Energia 
Unid . Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento 
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "¾" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
500 1 500 1 500 1 500 1 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
228.800,00 1 260.000,00 1 285.000,00 1 3 10 .000,00 1 
Ação: 2014 Encargos com a Limpeza Publica 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unld. Medida: % 
Função: 15 Urbanismo Sub Função : 452 Serviços Urbanos 
Unid . Executor'a: 021201 Sec de Infra-Estrutu ra e Saneamento 
Meta Fisica Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "¾" 
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1 
90 1 9 1 1 92 1 93 1 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
1.039.395,50 1 1.150.000,00 1 1.275.000,00 1 1.400.000,00 1 
Açlo: 2016 Manut. do Camlterlo e Const. do Muro 
Tipo: Atividade 
Produto: PO PULAÇÃO EM GERAL Unld. Medida: % 
Função: 15 Urbanismo Sub Função : 452 Serviços U rbanos 
Unid . Executara: 021201 Sec d e Infra-Estrutu ra e Saneamento 
Meta Fisica Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "¾" 
2026 1 2027 1 
100 1 100 1 
2028 1 2027 1 
2.860,00 1 12.000,00 1 
Açlo: 2340 Manut. da Rede de Energia Eletrlca 
Tipo: A tividade 
2028 1 2029 1 
100 1 100 1 
Custo Estimado para a Ação 
2028 1 2029 1 
15.000,00 1 17.000,00 1 
Produto: POPULAÇÃO EM G ERAL Unid. Medida: % 
Função : 25 Ene rgia Sub Função: 751 Conservação de Energia 
Unid. Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutu ra e Saneamenlo 
Meta Física Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "¾ " 
2028 2027 1 2028 1 2029 
17 19 
Custo Estimado para a Ação 
2028 2027 2028 2029 
696.410,00 750.000,00 820.000,00 900.000,00 
Fiorilli s e Lid a - Software 
Total 
3.439.300,00 
Total 
1 .083.800,00 
Total 
4.864.395,50 
Total 
46.860,00 
Total 
3 .166.410,00 
Página 8 de 32 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUi 
01 .612.617/0001-20 
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Açlo: 2391 Convenlos com Entidadas Publlc￾Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função: 04 Admin istração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unld. Executora: 020101 Gabinete de Prefeito 
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
1 1 1 1 1 1 11 Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
26.660.47 I 30.000,00 1 32.000,00 1 35.000,00 1 
Ação: 1015 Const. de Aterro Sanltarto Sede a Interior 
Tipo: Projeto 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Função : 15 Urbanismo 
Unid. Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento 
Unld. Medida: % 
Sub Função: 452 Serviços Urbanos 
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 2027 11 2028 1 2029 
2026 2027 2028 2029 
155.000,00 185.000,00 
Ação: 1292 Construção da camlt6rto 
Tipo: Projeto 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função : 15 Urbanismo Sub Funçã o : 452 Serviços Urbanos 
Unid. Executora: 021201 Sec de lnfra-Eslrutura e Saneamenlo 
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 
, 1 , 1 , 1 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 
42.900.00 1 48.000.00 1 
·PROGRAMA, 0012 1MPALANTAçiio· oE t-ioRTÁs colÍiluN'i'ráRIAs 
Objetivo: GERAR E MELHORAR A RENDA FAMILIAR 
Justificati va: GERAR E MELHORAR A RENDA FAM ILIAR com a implantaçao de hortas 
Público Alvo: POPULAÇÃO 
Ação: 1024 Implantação da Hortas Comunltartaa 
Tipo: Projeto 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
1 
53.000.00 1 
Unid. Medida: % 
2029 1 
, 1 
2029 1 
58.000.00 1 
Função : 20 Agricultura Sub Função: 608 Promoção da produção Agropecuária 
Unid. Executora: 021001 Sec de Agricultura. Pecuaria e Meio Ambiente 
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
1 1 1 1 1 1 11 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
17.160,00 1 20.000.00 1 22.000,00 1 24.000,00 1 
PROGRAMA; 0013 APOIO A AGR-ICULTURA 
Total 
123.660,47 
Total 
653.000,00 
Total 
201 .900.00 
Total 
83.160,00 
Objetivo: PROPORCIONAR AO HOMEM DO CAMPO MEIOS DE PRO DUÇÃO MAIS EFICIÊNTES E EFICAZES, BEM COMO A COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODU 
TOS 
Justificativa: PROPORCIONAR AO HOMEM DO CAMPO MEIOS DE PRODUÇÃO MAIS EFICIÊNTES E EFICAZES. BEM COMO A COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODU 
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PPA 2026 CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI
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01 .612.617/0001-20 
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
TOS 
Público Alvo: POPULACÃO 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % Descr.Unl.Medlda: PERCENTUAL 
Fonte da informação: PREFEITURA 
Indica lndlce Previslio da Evolução dos Indicadores por Exercfclo 
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 2029 
40 48 45 1 0 1 01 
Açlo: 2015 Incentivo a Prod Agrlcola com Dlst. de Sementes 
Tipo: Atívidade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: % 
Função: 20 Agricultura Sub Função: 608 Promoção da produção Agropecuária 
Unld. Executara: 021001 Sec de Agricultura. Pecuaria e Meio Ambiente 
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
2 1 2 1 2 1 21 
Custo Estimado para a Açio 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
14.300.00 1 16.000,00 1 18.000,00 1 20.000.00 1 
Açlo: 1004 Perfuraçlo de Poços Caclmbao e Tubulares 
Tipo: Projeto 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Função : 20 Agricultura 
Unid . Executora: 021001 Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente 
Unid. Medida: % 
Sub Função: 607 Irrigação 
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 2027 2028 1 2029 
11 
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 
215.000.00 135.000,00 
~lo: 2399 Manutencllo de oocot1 tubulares 
- Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: % 
Função: 20 Agricultura Sub Funçã o: 607 Irrigação 
Unid. Executora: 021001 Sec de Agricultura. Pecuaria e Meio Ambiente 
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
11 , 1 , 1 11 Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
11 .440,00 1 13.000,00 1 14.500,00 1 16.000.00 1 
PROGRAMA: 0014 PROMOçãO DO COMERCIO 
Objetivo: INCENTIVAR O CRESCIMEN TO DAS ATIVIDADES AO COMÉRCIO NO M UNICIPIO 
Justificativa: INCENTIVAR O CRESCIMENTO DAS ATIVIDADES AO COMÉRCIO NO M UNICIPIO 
Público Alvo: POPULACÃO 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da informação: PREFEITURA 
Indica Indica Previsão da Evolução doa Indicadora& por Exercício 
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 
40 42 45 1 01 01 
Fiorilli se Lida - Software 
2029 
o 
Total 
68.300,00 
Total 
723.750,00 
Total 
54.940,00 
o 
Página 10 de 32 
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01 .612.617/0001-20 
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Açlo: 1012 Construção do Mercado Publico 
Tipo: Projeto 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento 
Unld. Executora: 021001 Sec de Agricultura, Pecuarla e Meio Ambiente 
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
1 1 1 1 1 1 11 Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
28.600,00 1 31 .000,00 1 33.000,00 1 35.000,00 1 
PROGRAMA: 0015 CRECHES, 
Objetivo: GARANTIR QUE TODAS AS CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR TEN HAM VAGA NA REDE MUNIC IPAL DE ENSINO 
Justificativa: DOTAR AS ESCOLAR MUNICIPAIS DE CONDIÇÕES PARA ATENDER AS CRIA NÇAS 
Público Alvo· ALUNOS 
Indicador: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS 
Sigla: % Descr.Uni.Medida : PERCENTUAL 
Fonte da informação: orçcamento 
Indica Indica 
Recente Futuro 2026 
30 35 
Ação: 2426 Manut do Ens lnf Creche FUNDEB 30 % 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO M UNICIPAL 
Função : 12 Educação 
Unld. Executora: 020402 Sec. Educa o - Fundo Vai. Ma isterio 
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo 
1 2027 1 2028 1 
32 I OI OI 
Unld. Medida: % 
Sub Função : 365 Edu cação Infantil 
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 2027 1 2028 1 2029 
15 16 
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 
1.100.000,00 
Açlo: 1360 Construção de Creche 
Tipo: Projeto 
Produto: EXECUÇÃO D E OBRAS PUBLICAS Unid. Medida: o/o 
Função : 12 Educação Sub Funçã o : 365 Educação Infantil 
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educação 
Meta Flslca Relativa a: "EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 
1 1 1 1 1 1 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 
2029 
1 
11 
1 
266.604,44 1 300.000.00 1 330.000,00 1 360.000,00 1 
Ação: 2406 Prog. Nac de Allm. Escolar - PNAEC 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld . Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Funçã o : 365 Educação Infantil 
Unld. Executora: 020401 Secretaria de Educação 
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
10 1 10 1 101 101 
Fiorilli se Lida - Software 
Total 
127.600,00 
o 
Total 
4 .164.183,30 
Total 
1.256.604,44 
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PPA 2026 CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUi 
01 .612.617/0001-20 
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total 
42.900,00 1 47.000.00 1 52.000,00 1 57.000.00 1 198.900,00 
Açlo: 2425 Manut Ena lnf Creche FUNDEB 70 % 
Tipo: Atividade 
Produto: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Unld. Medida: 0/C) 
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil 
Unld. Executora: 020402 Sec. Educação - Fundo Vai. Magist.erio 
Meta Física Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 80 1 78 1 77 1 751 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total 
1.202.558,50 1 1.320.000,00 1 1.450.000,00 1 1 .600.000,00 1 5.572.558,50 
------------------------------------------------------------------- ~ ~ - . PROGRAMA: 0016 ENSINO REGULAR 
Objetivo: GARANTIR ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO A CRIANÇAS DA REDE PÚBLICA 
Justificativa: GARANTIR ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO A CRIANÇAS DA REDE PÚBLICA 
Público Alvo· ALUNOS 
Indicador: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
Sigla: % Descr.Uni.Medlda: PERCENTUAL 
Fonte da informação: SEC EDUCAÇÃO 
Indica Indica Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerclclo 
Recente Futuro 2026 1 60 65 62 1 
Açlo: 1016 Const. de Quadra de Esporte em Unidade Escolar 
Tipo: Projeto 
2027 1 2028 1 
º' º' 
Produto : POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Exacutora: 020401 Secretaria de Educação 
Meta Flalca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%" 
2026 2027 1 2028 1 2029 
96 
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 
2029 
266.604,46 300.000,00 330.000,00 360.000,00 
Açlo: 1017 Conat. de Unld. Eac. na Zona Rural 
Tipo: Projeto 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função : 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unld. Executora: 020401 Secretaria de Educação 
Meta Fiaica Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 95 1 96 1 97 1 981 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
319.925.32 I 500.000.00 1 600.000.00 1 700.000,00 1 
Açlo: 1260 Construção e Rec. de Unidade Escolar 
Tipo: Projeto 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Funçã o: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educação 
Meta Física Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
Fiorilli se Lida - Software 
o 
Total 
1.256.604,46 
Total 
2 .119.925,32 
Página 12 de 32 
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PPA 2026 CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUi 
01 .6 12 .617/0001-20 
ANEX O Ili - PLANEJAME NTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
-
1 1 1 1 
90 1 91 1 92 1 93 1 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total 
600.600.00 1 660.000,00 1 730.000.00 1 800.000.00 1 2 .790.600,00 
Açlo: 1290 Aqulslcao da Transporte Escolar 
Tipo: Projeto 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 12 Educaç ão Sub Função : 361 Ensino Fundamental 
Unld . Executara: 020401 Secretaria de Educaçao 
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1 
90 1 9 1 1 92 1 931 
Custo Estimado para a Açlo 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total 
286.000,00 1 330.000,00 1 360.000,00 1 400.000,00 1 1.376.000.00 
Açlo: 1294 Aquisição da lmovals 
Tipo: Projeto 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Funçã o: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educaçao 
Meta Flalca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
10 1 10 1 101 101 
Custo Estimado para a Açl o 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total 
14.300.00 1 40.000.00 1 50.000.00 1 60.000.00 1 164.300.00 
Açlo: 2017 Manutenção do Ensino Fundamental 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid . Medida: % 
Função : 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental 
Unld. Executora: 020401 Secretaria de Educaçao 
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
100 1 100 1 1001 1001 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total 
2 .170.740,00 1 2 .300.000,00 1 2 .500.000,00 1 2 . 700.000,00 1 9 .670. 740.00 
Açlo: 2019 Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE 
- Tipo: Atívídade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Funçã o : 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Edu caçao 
Meta Fislca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
100 1 100 1 100 1 1001 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total 
22.880,00 1 20.000,00 1 20.000.00 1 20.000,00 1 82.880,00 
Fiorilli se Lida - Software Página 13 de 32 
160 ANO V - EDIÇÃO MCXXIX - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025
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PPA 2026 CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUi 
01 .612.617/0001-20 
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Açlo: 2020 Encargos com o Salarlo Educação - QSE 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensíno Fundamental 
Unld. Executora: 020401 Secretaria de Educação 
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
100 1 100 1 1001 1001 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
858.000,00 1 940.000,00 1 1.050.000,00 1 1.150.000,00 1 
Ação: 2022 Manut. do Transporte Escolar• PNATE 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL 
Função : 12 Educação 
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educação 
Unld. Medida: % 
Sub Funçã o : 361 Ensino Funda mental 
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 2027 1 2028 1 2029 
100 
2026 2027 2028 2029 
240.000,00 
Ação: 2024 Outros programas da Educação 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função : 12 Educação Sub Funçã o : 361 Ensíno Fundamental 
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educação 
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
20 1 20 1 20 1 201 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
214.500.00 1 250.000.00 1 250.000.00 1 250.000.00 1 
Ação: 1291 Aquisição de veiculo 
- Tipo: Projeto 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função : 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 020402 Sec. Educação - Fundo Vai. Magisterio 
Meta Flslca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
11 1 1 1 1 11 Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
79.981 ,34 I 380.000,00 1 420.000,00 1 500.000,00 1 
Ação: 2025 Manute'!ÇãO do FUNDEB- Maglst6rlo FUND 
Tipo: Atividade 
Produto: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Unid. Medida: 0/o 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensíno Fundamental 
Unld. Executora: 020402 Sec. Educação - Fundo Vai. Magisterlo 
Meta Flalca Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
70 1 72 1 73 1 741 
Fiorilli se Ltda - Software 
Total 
3.998.000,00 
Total 
838.750,00 
Total 
964.500.00 
Total 
1.379.981 ,34 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUi 
01 .612.617/0001-20 
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
9 .033.031,15 I 9 ,900,000.00 1 10.800,000.00 1 12,000.000,00 1 
Açlo: 2026 Manutenção do FUNDEB Administrativo 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: 0/C) 
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental 
Unld. Executora: 020402 Sec. Educação - Fundo Vai. Magisterio 
Meta Fialca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em:"%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 29 1 28 1 27 1 261 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
2 ,574.196,95 I 2 .800.000,00 1 3.100.000,00 1 3.400.000,00 1 
Açlo: 1019 Implantação da Blblloteca ComunlUirla 
Tipo: Projeto 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Função : 12 Educação 
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educaçã o 
Unid. Medida: % 
Sub Funçã o : 361 Ensino Fundamental 
Meta Flalca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 2027 1 1 2028 1 2029 
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 
319.925,33 330,000,00 360.000,00 400.000,00 
Açlo: 2402 Programa PNAIC - Formação de Professoras 
Tipo: Atividade 
Produto: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Unid. Medida: % 
Função : 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educaçã o 
Meta Flslca Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO" medida em: "%" 
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1 
10 1 10 1 101 101 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
27.170,00 1 30.000,00 1 33.000,00 1 36.000,00 1 
Açlo: 2404 Encargos com o PEATE 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função : 361 Ensíno Fundamental 
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educação 
Meta Fislca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2028 1 2027 1 2028 1 
10 1 10 1 101 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 
28.600,001 32.000,00 1 
PROGRAMA: 0018 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 
Objetivo: APOIAR ESTIMULAR O DESENVOLVIMEN TO DO ALUNO 
Justificativa: APOIAR ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DO A LUNO 
Público Alvo: ALUNOS 
Fiorilli se Ltda - Software 
2028 1 
35.000,00 1 
2029 1 101 
2029 1 
37.000,00 1 
Total 
41 .733.031 ,15 
Total 
11 .874.196,95 
Total 
1.409,925,33 
Total 
126.170,00 
Total 
132.600,00 
Página 15 de 32 
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01 .6 12 .617/0001-20 
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Indicador: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS 
Sigla:% Oescr.Unl.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da informação: orçcamento 
Indica Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 2029 
10 15 12 1 01 01 
Ação: 2021 Prog Nac de Allmentacao Escolar • PNAEF 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: o/o 
Função : 12 Educaçao Sub Função : 361 Ensino Fundamental 
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educação 
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 
100 1 100 1 
2026 1 2027 1 
314.600,00 1 350.000.00 1 
Acão: 2370 Prog Nac de Allmentac o Escolar-PNAEEJA 
T ipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Função: 12 Educação 
2028 1 2029 1 
1001 1001 
Custo Estimado para a Ação 
2028 1 2029 1 
385.000.00 1 425.000,00 1 
Unid. Medida: % 
Sub Funçã o : 366 Educaçã o de Jovens e Adultos 
Unid. Executora: 020401 Secre taria de Educaçã o 
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: " %" 
2026 2027 1 2028 1 2029 
13 
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 
41 .000,00 45.000,00 50.000,00 
- Ação: 2350 Prog Nac de Allmentac o Escolar-PNAEP 
- Tipo: Atividade 
Produto: ADMINIST RAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: % 
Função: 12 Educação Sub Função : 365 Educaçã o Infantil 
Unld. Executara: 020401 Secretaria de Educação 
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
10 1 10 1 101 101 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
42.900,00 1 48.000,00 1 53.000.00 1 58.000.00 1 
A~: 2403 Programa Mais Ed c■~o 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função : 12 Educação Sub Função: 361 Ensino F unda mental 
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educaçã o 
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
10 1 11 1 121 131 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
79.981,34 ( 87.000,00 1 96.000,00 1 105.000,00 1 
PROGRAMA: 0D2D DESPORTO AMADOR 
Objetivo: DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE NA FORMAÇÃO DE ATLETA ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES 
Fiorilli se Ltda - Software 
o 
Total 
1.474 ,600,00 
Total 
173.324 ,6 1 
Total 
201 .900,00 
Total 
367.981 ,34 
Página 16 de 32 
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01 .612.617/0001-20 
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Justificativa: DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE NA FORMAÇÃO DE ATLETA ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES 
Público Alvo: POPULAC:ÀO 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da Informação: PREFEITURA 
lndlce Indica Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerclclo 
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 2029 
50 55 51 1 O( O( 
Ação: 1020 Construção de Quadras Esportivas 
Tipo: Projeto 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função : 27 Desporto e Lazer Sub Função: 812 Desporto Comunitário 
Unid. Executara: 021101 Sec de cultura. Esporte, T u rismo e Lazer 
Meta Flalca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 2027 1 2028 1 2029 
65 70 
Custo Estimado para a Ação 
2028 2029 
157.000.00 172.000,00 190.000,00 
Ação: 1021 Construção de Campo de Futebol 
Tipo: Projeto 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função: 812 Desporto Comunítárío 
Unid. Executara: 021101 Sec de cullura, Esporte, Turismo e Lazer 
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
60 1 62 1 64 1 661 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
157.300,00 1 165.000,00 1 180.000,00 1 200.000,00 I 
Ação: 1027 Apolo•• Ativldadea Esportiva• 
T ipo: Projeto 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função: 812 Desporto Comunitário 
Unid. Executara: 021101 Sec de cultura, Esporte, Turismo e Lazer 
Meta Flalca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 60 1 61 1 62 1 631 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
78.650,00 1 1 10.000,00 1 120.000,00 1 130.000,00 1 
Ação: 1270 Construção de Glnaalo Polleaportlvo 
Tipo: Projeto 
Produto: UNIDADE Unid. Medida: UND 
Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função : 812 Desporto Comunitário 
Unid. Executora: 021101 Sec de cultura, Esporte, Turismo e Lazer 
Meta Flslca Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UNO" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
11 1 1 1 1 11 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
143.000,00 1 150.000,00 1 175.000,00 1 200.000,00 1 
o 
Total 
662.000,00 
Total 
702.300,00 
Total 
438.650,00 
Total 
668.000,00 
-------------------------------------------------------------------
PR O GRAMA: 0021 ' EDUCAçãO PRé-ESCOLAR 
Fioriili se Ltda - Software Página 17 de 32 
164 ANO V - EDIÇÃO MCXXIX - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUi 
01 .6 12 .617/0001-20 
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Objetivo: CAPACIT AR A CRIAN ÇA PARA IN ICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO 
Justifi c ativa: CAPACITAR A CRIAN ÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO 
Público Alvo: CRIANCAS NA IDADE ESCOLAR 
Indicador: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS 
Sigla:% Descr.Unl.Medld a: PERCENTUAL 
Fonte d a informação : orçcamento 
lndlce Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo 
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 15 20 16 1 º' º' 
Açlo: 2018 Encargos com a Educação Infantil 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: º/1;1 
Função : 12 Educação Sub Fu nçã o : 365 Educação Infantil 
Un id . Executara: 020402 Sec. Educação - Fundo Vai. Magisterio 
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em : " % " 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 
14 1 15 1 16 1 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 
2029 
1 171 
1 
533.282.52 1 600.000,00 1 660.000.00 1 720.000.00 1 
Açlo: 2416 Manut do FUNDEB Maglaterlo Ensino Enfantll 
Tipo: Atividade 
Produto: PROFISSION AIS DA EDUCAÇÃO Unld . Medida: % 
Função : 12 Educação Sub Fu n ção : 365 Educação Infantil 
Unld . Executora: 020402 Sec. Educa o - Fundo Vai. Ma isterio 
Meta Fislca Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO " medida em: " %" 
2026 2027 1 2028 1 2029 
15 16 
Custo Estimado para a Ação 
2026 2028 
2 .860.000,00 
PROGRAMA: 0024 ENSINO SUPLETIVO 
Objetivo: REGULAR O FLUXO ESCOLAR ATRAVÉS DA ACELERAÇÃO DOS ESTUDOS 
Justific ativa : REGULAR O FLUXO ESCOLAR ATRAVÉS DA ACELERAÇÃO DOS ESTUDOS 
Público Alvo: POPULACÃO 
Indicador: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
Sigla: % Descr.Uni.Me d ld a: PERCENTUAL 
Fonte d a i nformação : SEC EDUCAÇÃO 
2029 
Indica lndlce Previsão da Evoluçã o dos Indicadores por Exerciclo 
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 
15 20 16 1 º' º' Açlo: 2023 Encargos com Jovena e Adultoa-EJA 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid . Medida: % 
2029 
Função : 12 Educaç ão Sub Função: 366 Educação de Jovens e Adultos 
Un id . Executara: 020402 Sec. Educação - Fundo Vai. Magisterio 
Meta Fialca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 10 1 9 1 ªI 71 
Fioriili se Lida - Software 
o 
Total 
2 .5 13 .282,52 
Total 
10.941 .757.95 
o 
Página 18 de 32 
ANO V - EDIÇÃO MCXXIX - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025 165
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUi 
01 .6 12 .617/0001-20 
ANEX O Ili - PLANEJAME NTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total 
322.230.19 I 360.000.00 1 400.000,00 1 440.000,00 1 1.522.230, 19 
Açlo: 2417 Manut do FUNDEB Maglsterlo EJA 
Tipo: Atividade 
Produto: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Unld. Medida: 0/C) 
Função: 12 Educação Sub Função: 366 Educação de Jovens e Adultos 
Unld. Executora: 020402 Sec. Educação - Fundo Vai. Magisterio 
Meta Física Relativa a : "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO" medida em: "¾" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 10 1 9 1 8 1 71 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total 
º·ºº 1 900.000,00 1 950.000,00 1 1.000.000,00 1 2.850.000.00 
-------------------------------------------------------------------
PR O GRAMA: 0025 AçãO CULTURAL 
Objetivo: ESTIMULAR E APOIAR O D ESENVOLVIMENTO DA C ULTURA NO MUNICIPIO 
Justificativa: ESTIMULAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA NO M UNICIPIO 
Público Alvo: POPULACÃO 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: o/o Descr.Uni.Medlda: PERCENTUAL 
Fonte da informação: PREFEITURA 
lndlce Indica Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerclclo 
Recente Futuro 2026 
15 20 
Açlo: 2028 Apolo a movimentos de difusão cultural 
Tipo: Atividade 
Produto : POPULAÇÃO EM GERAL 
1 2027 1 2028 1 16 1 º' º' 
Unid. Medida: % 
Função : 13 Cultura Sub Função: 392 Difusão Cultural 
Unid. Executara: 021101 Sec de cu ltura, Esporte, T urismo e Lazer 
Meta Flalca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%" 
2026 2027 1 2028 1 2029 
100 
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 
780.720.41 860.000,00 930.000,00 1.020.000,00 
PROGRAMA: 0026 ASSISTêNCIA MéDICA E HOSPITALAR 
Objetivo: OFERECER PRON TO ATENDIMENTO EM SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
Justificativa: OFERECER PRONTO ATENDIMENTO E M SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
Público Alvo: POPULACÃO 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: o/o Descr.Unl.Medlda: PERCENTUAL 
Fonte da i nformação : PREFEITURA 
Indica Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo 
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 85 90 87 I OI OI 
Ação: 2030 Programa de Atendimento Baslco 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função : 10 Saúde Sub Função : 301 Atenção Básica 
Unld. Executara: 020501 Fu ndo Munícipal de Saúde 
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
97 98 99 
Fiorilli se Ltda - Software 
100 
2029 
o 
Total 
3 .590.720.41 
2029 
o 
Página 19 de 32 
166 ANO V - EDIÇÃO MCXXIX - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025
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PPA 2026 CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUi 
01 .612.617/0001-20 
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
1 1 1 1 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
919.490,00 1 1.000.000,00 1 1.100.000.00 1 1.200.000.00 1 
Açllo: 2031 Manutancao da Saude Bucal 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 10 Sa úde Sub Função: 301 Atenção Bá sica 
Unid. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Física Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL - medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
1001 100 1 100 1 1001 
Cu to Eatlmado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
378.950,00 1 420.000.00 1 460.000.00 1 500.000,00 1 
Açllo: 2032 Program Saudada Famllla - PSF - Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde 
2026 1 
100 1 
2026 1 
1.161 .160,00 1 
A 2034 Farmacla Balca 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL 
Função: 10 Saúde 
Meta Fi lca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: " % " 
2027 1 2028 1 2029 1 
100 1 100 1 10001 
Custo Estimado para a Ação 
2027 1 2028 1 2029 1 
1 .300.000,00 1 1.400.000,00 1 1.500.000,00 1 
Unid. Medida: % 
Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unld. Executora: 020501 Fundo Municipal de Sa úde 
Meta Fialca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL• medida em: '"%" 
2026 2027 1 2028 1 2029 
90 90 
Cu to Eatlmado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 
165.781,34 180.000,00 195.000,00 210 .000,00 
Açllo: 2035 Pl o Fixo da Vlgllancla e Promoçllo da aúde-PFVPS 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 305 Vigilanc ia Epidemiológica 
Unid. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
100 1 1000 1 1001 1001 
Cu to Eatlmado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
36.465,001 40.000,00 1 44.000.00 1 50.000,00 1 
Fiorilli se Lida - Software 
Total 
4.219.490.00 
Total 
1.758.950 .00 
Total 
5.361 .160,00 
Total 
750.781 ,34 
Total 
170.465,00 
Página 20 de 32 
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01 .612.617/0001-20 
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Açlo: 2038 Outroa Programa da Saude 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unld. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Flalca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2028 1 2027 
100 1 
2028 1 2027 
1.101 .100,00 1 
Ação: 2038 Outros Programa da Saude 
Tipo: Atividade 
Produto: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
Função : 10 Saúde 
1 
100 1 
1 
1.200.000,00 1 
2028 1 2029 1 
1001 1001 
Cuato Estimado para a Ação 
2028 1 2029 1 
1.300.000.00 1 1.400.000,00 1 
Unld. Medida: % 
Sub Funçã o : 361 Ensino Funda mental 
Unid. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Flalca Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO" medida em: "%" 
2028 2027 1 1 2028 1 1 2029 
2026 2027 2028 2029 
600.000,00 600.000,00 
Ação: 2037 Manutenção doa Encargos Sociais 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função : 10 Saúde Sub Funçã o : 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
100 1 100 1 1001 1001 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
21 .450,00 1 23.500,00 1 26.000.00 1 28.500,00 1 
Ação: 1022 Recuperação de Poato de aaude na Sede e Loc. Roaarlo e Bolada• 
- Tipo: Projeto 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função : 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Unid. Executora: 020501 Fundo Municípal de Saúde 
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1 
11 1 1 1 1 11 Custo Estimado para a Ação 
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1 
576.433,00 1 600.000,00 1 660.000.00 1 720.000,00 1 
Ação: 1023 Aqulal~ o de Ambulancla 
Tipo: Projeto 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: 0/o 
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Unld. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Fislca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
11 1 1 1 1 11 
Fiorilli se Ltda - Software 
Total 
5.001 . 100,00 
Total 
2.400.600,00 
Total 
99.450,00 
Total 
2 .556.433,00 
Página 2 1 de 32 
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
190.333.00 1 210.000.00 1 230.000,00 1 250.000,00 1 
Açlo: 2290 Encargos com a Unidade Mista de Saude 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unld. Medida: 0/C) 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Ale nção Básica 
Unld. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 90 1 9 1 1 92 1 931 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
31 .460,00 1 34.500,00 1 38.000.00 1 41.000,00 1 
Açlo: 1280 Aqulslcao de Equipamentos para postos de aaude 
Tipo: Projeto 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função : 10 Saúde Sub Funçã o : 301 Alenção Básica 
Unid. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 2027 1 2028 1 2029 
10 ---- ---- 10 Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 
71 .500,00 80.000,00 88.000,00 95.000,00 
Açlo: 1297 Aqulalcao de veiculo 
Tipo: Projeto 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
Função : 10 Saúde Sub Função : 301 Ale nção Básica 
Unid. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Fislca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1 
1 1 1 1 1 1 11 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
143.000,00 1 157 .000,00 1 170.000,00 1 190.000,00 1 
Açlo: 1298 Aquisição de lmoval para Conat. da Posto da aauda 
Tipo: Pr0Je10 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: o/o 
Função: 10 Saúde Sub Função : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
Unid. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde 
Mata Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 1 1 1 1 1 1 11 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
71.500,001 80.000,00 1 87.000,00 1 95.000,00 1 
Açlo: 1299 Construção da Posto na Loc. Volta da Jurema a Vermelha 
Tipo: Projeto 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Função: 10 Saúde 
Unid. Executara: 020501 Fundo Municipal de Saúde 
Unid. Medida: % 
Sub Função: 301 Ate nção Básica 
Meta Fislca Relativa a: "ADMINISTRACÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
Fiorilli se Ltda - Software 
Total 
880.333,00 
Total 
144.960,00 
Total 
334.500,00 
Total 
660.000,00 
Total 
333.500,00 
Página 22 de 32 
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01 .6 12 .617/0001-20 
ANEX O Ili - PLANEJAME NTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
1 1 1 1 1 1 11 Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2026 1 2029 1 
57.200,00 1 65.000,00 1 7 1.000,00 1 78.000.00 1 
Açlo: 2407 Programa NASF 
Tipo: Projeto 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Alenção Básica 
Unld . Executara: 020501 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
95 1 96 1 97 1 98 1 
Custo Estimado para a Açlo 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
922.350,00 1 1.000.000,00 1 1.100.000,00 1 1 .200.000,00 1 
Açlo: 2408 Manutenção de Programa do Estado 
Tipo: Projelo 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica 
Unid. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "o/o" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
20 1 2 1 1 22 1 23 1 
Custo Estimado para a Açl o 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
1.687.933.47 I 1.800.000.00 1 2.000.000.00 1 2 .200.000.00 1 
·- . ,. ,, - - PROGRAMA: 0027 FISCALIZAçãO E INSPEçãO SANITáRIA • 
Objetivo: COMBATER PRÁTICAS N EGLIGENTES E ILEGAIS QUE EXP ÔE AS PESSOAS A R ISCOS E DANOS 
Justificativa: COMBATER PRÁTICAS N EGLIGENTES E ILEGAIS QUE EXPÔE AS PESSOAS A R ISCOS E DANOS 
Público Alvo: POPULACÃO 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da informação: PREFEITURA 
Indica Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo 
Recante Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 
25 30 27 I o i º' 
Açlo: 2033 Programa de Ag. Comun. de Saude - PACS - Tipo: Atívídade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Funçã o: 10 Saúde Sub Função: 304 Vigilância San itária 
Unld. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde 
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 
100 1 100 1 100 1 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 
2029 
1 
1001 
1 
1.093.950,00 1 1.200.000,00 1 1.300.000.00 1 1 .400.000,00 1 
Fiorilli se Lida - Software 
Total 
271.200,00 
Total 
4 .222.350,00 
Total 
7.687.933.47 
o 
Total 
4 .993.950,00 
Página 23 de 32 
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01 .612.617/0001-20 
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Açlo: 2380 Manutenção da Vlgllancla Sanitária 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 10 Saúde Sub Função: 304 Vigilância San itária 
Unld. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde 
Mata Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 
90 1 91 1 
2026 1 2027 1 
40.040,00 1 44.000,00 1 
PROGRAMA: 0030 ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL 
Objetivo: GARANTIR CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMILIA 
Justificativa: GARANTIR CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMILIA 
Público Alvo: POPULACÃO 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
2028 1 
92 1 
Custo Estimado para a Ação 
2028 1 
48.000,00 1 
Sigla: % Descr.Uni.Medida : PERCENTUAL 
Fonte da informação: PREFEITURA 
2029 
2029 
1 
931 
1 
52.000.00 1 
Indica Indica Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerclclo 
Recente Futuro 2026 
60 65 
Ação: 2050 Outros Programas da Aaalstancla Social 
Tipo: Atividade 
1 
62 I 
2027 1 2028 1 2029 
OI OI 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unld. Medida: % 
Função : 08 Assistência Social Sub Função : 244 Assistênc ia Comunitária 
Unid. Executara: 020601 Fundo de Assis tencia Social 
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: " %" 
2026 2027 1 2028 1 2029 
25 25 
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2026 2029 
520.000.00 
Açlo: 2270 Manutancao do Programa SCFV 
Tipo: Ativídade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função : 08 Assistênc ia Social Sub Funçã o : 244 Assistência Comu nitária 
Unid. Executora: 020601 Fundo de Assistencia Social 
Meta Fialca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: " %" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
10 1 10 1 101 101 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
233.805,00 1 245.000.00 1 270.000,00 1 300.000,00 1 
Ação: 2042 Manutenção doa Cona. da Direito a Tutelaras 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unld. Medida: % 
o 
Função: 08 Assistência Social Sub Funçã o : 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 
Unld. Executora: 020601 Fundo d e Assistencia Social 
Mata Fialca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
1001 100 1 100 1 1001 
Fiorilli se Lida - Software 
Total 
184.040.00 
Total 
2 .006.150,00 
Total 
1.048.805,00 
Página 24 de 32 
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01 .612.617/0001-20 
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
249.249.00 1 275.000.00 1 300.000,00 1 325.000,00 1 
Açlo: 2043 Adm. do Fundo Mun. da Criança e Adolescente 
Tipo: Atividade 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: 0/C) 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 
Unld. Executora: 020602 Fundo Mun da Criança e do Adolescente 
Meta Fialca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em:"%" 
2026 1 2027 1 
96 1 97 1 
2026 1 2027 1 90.090,00 1 100.000,00 1 
Açlo: 2044 Programa de Aaalatencla ao Idoso 
Tipo: Atividade 
2028 1 2029 1 98 1 991 
Custo Estimado para a Ação 
2028 1 2029 1 
110.000.00 1 120.000,00 1 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função : 08 Assistência Social Sub Funçã o : 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 
Unid. Executora: 020601 Fundo de Assístencia Social 
Meta Física Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%" 
2026 2027 1 2028 1 2029 
97 ---- ---- 98 Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 
8 .580,00 10.000,00 11 .000,00 12.000,00 
Açlo: 2045 Dlstrlbulçlo de Umas Funerarlas 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função : 08 Assistê ncia Social Sub Função : 244 Assistência Comunitária 
Unid. Executora: 020601 Fundo de A ssisten cia Social 
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1 
10 1 10 1 101 101 
Custo Eatlmado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
41.470,00 1 45.000,00 1 50.000,00 1 55.000,00 1 
Açlo: 2048 Encargos com Pessoas Carentes 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unld. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função : 244 Assistência Comunitária 
Unid. Executora: 020601 Fundo d e Assistencia Social 
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%" 
2028 1 
50 1 
2026 1 
873.730.00 1 
Açlo: 2047 Piso Baalco Flxo.PBF 
Tipo: Ativídade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL 
Função: 08 Assistênc ia Social 
2027 
2027 
Unid. Executara: 020601 Fundo de Assistencia Social 
1 
5 1 1 
1 
950.000.00 1 
2028 1 2029 1 52 1 531 
Custo Estimado para a Ação 
2028 1 2029 1 
1.040.000,00 1 1.140.000,00 1 
Unid. Medida: % 
Sub Função: 244 Ass istência Comu nitária 
Meta Flsica Relativa a: "POPULACÃO EM GERAL" medida em: "%" 
Fiorilli se Lida - Software 
Total 
1.149,249,00 
Total 
420.090,00 
Total 
41 .580,00 
Total 
191.470,00 
Total 
4.003.730,00 
Página 25 de 32 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUi 
01 .6 12 .617/0001-20 
ANEX O Ili - PLANEJAME NTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
15 1 16 1 171 181 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2026 1 2029 1 Total 
102.245,00 1 110.000,00 1 120.000,00 1 130.000,00 1 462.245,00 
Açlo: 2046 lmplant. Serv. Prot.Atend. Espec. - PAEFI 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 08 A ssistênc ia Social Sub Função : 244 Assistência Comunitária 
Unld . Executara: 020601 Fundo de Assistencla Social 
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: " %" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
10 1 10 1 10 1 101 
Custo Estimado para a Açlo 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total 
45.760,00 1 50.000,00 1 55.000,00 1 60.000,00 1 2 10.760,00 
Açlo: 2310 Encargos com o IGD - BF e IGD SUAS 
Tipo: Ativídade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária 
Unid. Executora: 020601 Fundo de Assistencia Social 
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "o/o" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
100 1 100 1 1001 1001 
Custo Estimado para a Açl o 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total 
238.810,00 1 260.000,00 1 285.000 ,00 1 310.000,00 1 1.093.810,00 
Açlo: 2405 Programa PBV Ili 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid . Medida: % 
Função : 08 Assistência Social Sub Função : 244 A ssistência Comunitária 
Unld. Executora: 020601 Fu ndo de Assistencia Social 
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
10 1 10 1 101 10 1 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total 
21.450.00 1 24.000,00 1 26.000,00 1 28.000,00 1 99.450,00 
Açlo: 1310 Const. de Centro de Referência da Asslatlncla Soclal-CRAS 
- Tipo: Projeto 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Funçã o : 244 Assistência Comu nitária 
Unid. Executora: 020601 Fundo d e Assistencia Social 
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: " %" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
95 1 96 1 97 1 98 1 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total 
400.400,00 1 440.000,00 1 480.000,00 1 520.000,00 1 1.840.400,00 
PROGRAMA: 0033 MELHORIA HABITACIONAL: 
Objetivo: MELHORAR OU VIABILIZAR MORADIAS PARA POPULAÇÃO CARENTE 
Fiorilli se Lida - Software Página 26 de 32 
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01 .6 12 .617/0001-20 
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Justificativa: MELHORAR OU VIABILIZAR MORADIAS PARA POPULAÇÃO CARENTE 
Público Alvo: POPULAC:ÀO 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da Informação: PREFEITURA 
lndlce Indica Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerclclo 
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 15 19 16 1 O( O( 
Ação: 1007 Programe de Melhoria Habitacional 
Tipo: Projeto 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função : 16 Habitação Sub Função: 482 Habitação Urban a 
Unid. Executara: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento 
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 2027 1 2028 1 2029 
25 25 
Custo Estimado pera a Ação 
2028 
165.000.00 180.000,00 
PROGRAMA: 0036 DESENVOl:VIMENTO URBANO 
Objetivo: ELABORAR PLANOS.PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO U RBANO 
Justificativa: ELABORAR PLANOS.PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
Público Alvo: POPULACÃO 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da i nformação : PREFEITURA 
2029 
200.000,00 
Indica Indica Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerclclo 
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 20 26 23 I OI OI 
Ação: 1010 Pavimentação de Calçamento a Arb. de Vias Publicas 
Tipo: Projeto 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Funçã o : 15 Urbanismo Sub Função : 451 Infra-Estrutura Ul'bana 
Unid. Executora: 021201 Sec d e Infra-Estrutura e Saneam enlo 
Meta Física Relativa a: '"POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 
2029 
2029 
1 
20 1 20 1 20 1 201 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
367.510,00 1 400.000,00 1 440.000,00 1 500.000,00 1 
Ação: 
Tipo: Projeto 
Produto: EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS 
Função : 15 Urbanismo 
ªª 
Unid. Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento 
Unld. Medida: % 
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana 
Mata Flalca Relativa a: "EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
50 50 
Fiorilli se Ltda - Software 
50 
Custo Estimado para a Ação 
2028 
480.000.00 
o 
Total 
695. 150,00 
o 
Total 
1.707.510,00 
Total 
1.893.310,00 
Página 27 de 32 
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01 .612.617/0001-20 
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Açlo: 1296 Pavlmantaçllo Aafattlca 
Tipo: Projeto 
Produto: PAVIMEN TAÇÃO Unid . Medida: M 2 
Função : 15 U rbanismo Sub Função: 451 Infra-Estr utura Urbana 
Unld . Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento 
Meta Flalca Relativa a: "PAVIMENTAÇÃO" medida em: "M'" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
1000 1 1000 1 1000 1 10001 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
143.000,00 1 220.000,00 1 240.000.00 1 260.000.00 1 
PROGRAMA: 0037 ABASTECIMENTO D'AGUA . 
Obj etivo: PROPORCIONAR ÁGUA DE BOA QUALIDADE A TODA A POPULAÇÃO 
Jus tificativa: PROPORCIO NAR ÁGUA DE BOA QUALIDADE A TODA A POPULAÇÃO 
Público Alvo: POPULACÃO 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sig la: % De scr.Uni.Medida : PERCENTUAL 
Fonte d a informação : PREFEITURA 
Indica Indica Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerclclo 
Recente Futuro 
20 24 
Açlo: 1014 Construção da Chafarizes 
Tipo: Projeto 
2026 1 
21 1 
2027 1 2028 1 
OI OI 
Unld . Medida: % 
2029 
Produto: EXECUÇÃO DE OBRAS P U BLICAS 
Função : 20 Agricultura Sub Fu n ção : 608 Promoção da produção Agropecuária 
Unld . Executora: 021001 Sec de A rícultura, Pecuaria e Meio Ambiente 
Mela Física Relativa a: "EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS" medida em: "% " 
2026 2027 1 2028 1 2029 
30 30 
Custo E s timado para a Ação 
2026 2027 2026 2029 
190.000,00 
Açlo: 1009 ConaL de Redes da Abastecimento D'agua 
T ipo: Projeto 
Produto: EXECUÇÃO D E OBRAS P U BLICAS Unid . Medida: % 
Função : 17 Saneamento Sub Função : 512 Saneamento Básico Urbano 
Un id . Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento 
Meta Física Relativa a: "EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
50 1 50 1 50 1 501 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
157.300,00 1 165.000.00 1 180.000.00 1 200.000,00 1 
Açlo: 2398 Manuteçlo de Chafarizes 
T ipo: Atividade 
Produto: EXECUÇÃO DE OBRAS P U BLICAS Unld . Medida: % 
Função : 20 Agricultura Sub Fu n ção : 608 Promoção da produção Agropecuária 
Un ld . Executora: 021001 Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente 
Meta Física Relativa a: "EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
15 1 15 1 15 1 151 
Fiorilli se Lida - Software 
Total 
863.000,00 
o 
Total 
727.300,00 
Total 
702.300,00 
Página 28 de 32 
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 
92.950,00 1 100.000.00 1 110.000,00 1 
PROGRAMA: oo:is SISTEMA OE ÉsG-oi-o E oRÊNAGEM . 
Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE DRENAGEM SANITÁRIA NAS RUAS E AVENIDAS 
Justificativa: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE DRENAGEM SA NITÁRIA NAS RUAS E AVENIDAS 
Público Alvo: POPULACÃO 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % Oescr.Unl.Medlda: PERCENTUAL 
Fonte da Informação : PREFEITURA 
2029 1 
120.000.00 1 
Indica Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo 
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 
20 26 22 1 º' º' ~ão: 1013 lmplanta~o de Fossas Se~lcas 
Tipo: Projeto 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: % 
2029 
Função: 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano 
Unld. Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento 
Meta Fislca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 15 1 15 1 151 151 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
157.300,00 1 170.000,00 1 185.000,00 1 200.000,00 1 
PROGRAMA: 0039 SERVlçOS OE TRANSPORTE ROOOVlâRIO 
Objetivo: MELHORAR O CONFORTO E A SEGU RANÇA PARA U SUÁRIOS 
Justificativa: MELHORAR O CON FORTO E A SEGURAN ÇA PARA U SUÁRIOS 
Público Alvo: POPULACÀO 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % Oescr.Uni.Medida: PERCENTUAL 
Fonte da Informação: PREFEITURA 
Indica Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerciclo 
Recente Futuro 
15 20 
Açlo: 1006 Construcao de Estradas 
Tipo: Projeto 
Produto: ESTRADAS VICINAIS 
Função: 26 Transporte 
2026 
Unid. Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento 
1 2027 1 2028 1 
17 1 º' º' 
Unid. Medida: KM 
Sub FunÇ-ao : 782 Transporte Rodoviário 
Meta Fialca Relativa a: "ESTRADAS VICINAIS" medida em: "KM" 
2029 
2026 
25 1 
2027 
25 1 
2028 
30 1 
2029 
30 1 
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 2028 2029 
400.400,00 440.000.00 480.000,00 520.000.00 
Açlo: 1008 Construção e Recuperação de Pontes 
Tipo: Projeto 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função : 26 Transporte Sub Funçllo: 782 Tra nsporte Rodoviário 
Unld. Executara: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamenl'o 
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 2027 2028 2029 
10 10 10 10 
Fiorilli se Lida - Software 
Total 
422.950,00 
o 
Total 
712.300,00 
o 
Total 
1.840.400.00 
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
1 1 1 1 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
357.500,00 1 390.000,00 1 430.000.00 1 470.000.00 1 
Açllo: 2400 Manutançaõ da Estradas 
Tipo: Atividade 
Produto: ESTRADAS VICINAIS Unid. Medida: KM 
Função: 26 Transporte Sub Função: 782 Transporte Rodoviário 
Unid. Executora: 020901 Secretaria de Transporte 
Meta Flslca Relativa a: "ESTRADAS VICINAIS" medida em: "KM" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
25 1 25 1 30 1 301 
Cu to Eatlmado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
121 .550,00 1 135.000,00 1 150.000.00 1 170.000,00 1 
Açllo: 2401 Manutenção de Pontes - Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 26 Transporte Sub Função: 782 Transporte Rodoviário 
Unid. Executora: 020901 Secretaria de Transporte 
Meta Fl lca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: " % " 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
20 1 20 1 20 1 201 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
42.900,00 1 47.000,00 1 51 .000,00 1 56.000,00 1 
A 1376 Manuta o da CIDE 
Tipo: Projeto 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 26 T ransporte Sub Função: 782 Transporte Rodoviário 
Unld. Executara: 020901 Secretaria de Transporte 
Meta Física Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: '"%" 
2026 2027 1 2028 1 2029 
100 100 
Custo Eatlmado para a Ação 
2026 2027 2028 
45.760,00 50.000,00 
PROGRAMA: 0078 PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS 
Objetivo: Dese nvolver atividades para o desenvolvimento da primeira infancia 
Justificativa: Desenvolver atividades para o desenvolvimento da primeira infancia 
Público Alvo: Pooulacao na orimeira infancia 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % Descr.Unl.Medlda: PERCENTUAL 
Fonte da Informação: PREFEITURA 
55.000,00 
2029 
60.000,00 
lndlce lndlce Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerciclo 
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 
15 20 16 I 0 1 0 1 
Fiorilli se Lida - Software 
2029 
Total 
1.647 .500,00 
Total 
576.550.00 
Total 
196.900,00 
Total 
210.760,00 
o 
Página 30 de 32 
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Açlo: 1375 Manutenção do Programa Criança Fallz 
Tipo: Projeto 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 243 Assístência à Criança e ao Adolescente 
Unld. Executora: 020601 Fundo de AssistenCla Social 
Mata Flslca Ralatlva a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 20 1 25 1 30 1 351 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
343.200,00 1 370.000,00 1 410.000.00 1 450.000.00 1 
PROGRAMA: 0165 ALFABETIZAçãO DE ADULTOS 
Objetivo: Dotar de condiçoes para atender o poluçao adulta em alfabetlzaçao 
Justificativa: Dotar de condiçoes para atender o poluçao adulta em alfabetizaçao 
Público Alvo: Pooulacao 
Indicador: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
Sigla: % Descr.Uni.Medida : PERCENTUAL 
Fonte da informação: SEC EDUCAÇÃO 
Indica Indica Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerclclo 
Recente Futuro 2026 
9 15 
Açlo: 2417 Manut do FUNDEB Maglatarlo EJA 
Tipo: Atividade 
1 12 1 
2027 1 2028 1 
OI OI 
Unld. Medida: % 
2029 
Produto: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
Função : 12 Educação Sub Função : 366 Edu cação de Jovens e Adultos 
Unld. Executora: 020402 Sec. Educa o - Fundo Vai. Ma isterio 
Meta Flslca Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO" medida em: " %" 
2026 2027 1 2028 1 2029 
10 10 
Custo Estimado para a Ação 
2026 2027 
PROGRAMA: 0298 GESTãO CONSORCIADA DE SERVlçO PúBLICÓ 
Objetivo: dotar os consorcias de condiçoes para atender a populaçao 
Justificativa: dotar os consorcios de condiçoes para atender a populaçao 
Püblico Alvo: nn.nulacao 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
2026 
Sigla: % Descr.Uni.Medlda: PERCENTUAL 
Fonte da informação: PREFEITURA 
1.850.000.00 
2029 
Indica Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerciclo 
Recente Futuro 2028 1 2027 1 2028 1 1 10 81 O( o i 
Ação: 2409 Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato da Rateio 
Tipo: Atividade 
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: % 
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral 
Unid. Executara: 020301 Secretaria Administração 
Mata Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 
10 1 10 1 101 
Fiorilli se Lida - Software 
2029 
1 101 
o 
o 
Total 
1.573.200,00 
Total 
7.119.382. 10 
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178 ANO V - EDIÇÃO MCXXIX - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025
A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
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PPA 2026 CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI
(Continua na página seguinte)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUi 
01 .6 12 .617/0001-20 
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029 
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 
12.870,00 1 14.000.00 1 15.000,00 1 17.000.00 1 
• • • r 
PROGRAMA: 0301 ENSINO ESPECIAL 
Obj etivo: DOTAR AS ESCOLAS M UNIC IPAIS DE CONDIÇÕES D E RECEBER OS ALUNOS ESPECCIAIS DO MUN IC IPIO 
Justificativa : DOTAR AS ESCOLAS M UN IC IPAIS DE CONDIÇÕES DE RECEBER OS ALUNOS ESPECCIAIS DO MUN IC IPIO 
Público Alvo: POPULAÇÃO 
Açlo: 2418 Manut do FUNDEB Maglsterlo Ensino Especial 
Tipo: Atividade 
Produto: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Unid. Medida: % 
Função : 12 Educação Sub Funçã o : 367 Educação Especial 
Un id . Executora: 020402 Sec. Educação - Fundo Vai. Magisterio 
Meta Flslca Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO " m edida em: " %" 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 
5 1 5 1 5 1 
Custo Estimado para a Ação 
2026 1 2027 1 2028 1 2029 
1 
51 
1 
95.166,50 1 200.000.00 1 200.000.00 1 200.000.00 1 
PROGRAMA: 9999 RESÉRIÍA DÉ có1irr11ÍÚ:;Í;NCIÁ 
Obj etivo: dotar outras unidades orçamentarias com dotaçoes suplementares 
Jus tificati va: dotar outras unidades orçamentarias com dotaçoes suplementares 
Pú blico Alvo· 
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
Sigla: % Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL 
Fonte d a i nformação : PREFEITURA 
Indica Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo 
Recente Futuro 
100 100 
Açlo: 9999 Reserva de Contlnai ncla 
Tipo: Reserva de Contingência 
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
2026 1 
100 1 
2027 1 2028 1 
º' o 1 
Unld . Medida: % 
2029 
Função : 99 Reserva de Contingência 
020303 Reserva de Contingencia 
Sub Fu nção : 999 Reserva de Contingência 
Un id . Executa r a: 
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: " % " 
2026 2027 1 2028 1 2029 
100 
Fiorilli se Lida - Software 
Total 
58.870,00 
Total 
695.166,50 
o 
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PPA 2026 CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ 
01.612.617/0001-20 
ANEXO IV- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA 
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 
010101 GAMARA MUNICIPAL 
020101 Gabinete de Prefeito 
020201 Secretaria de Finanças 
020301 Secretaria Administração 
020303 Reserva de Contingencia 
020401 Secretaria de Educação 
020402 Sec. Educação - Fundo Vai. Magisterio 
020501 Fundo Municipal de Saúde 
020601 Fundo de Assistencia Social 
020602 Fundo Mun da Criança e do Adolescente 
020901 Secretaria de Transporte 
021001 Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente 
021101 Sec de cultura, Esporte, Turismo e Lazer 
021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento 
021301 Controladoria Geral do Município 
021401 Procuradoria Geral do Município 
021501 Secretaria da Mulher 
021601 Secretaria de Meio Ambiente 
Fiorilli se Lida -Software 
PPA Ciclo: 2026 á 2029 
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