| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 364 / 2025 |
| Date | 2025-12-17 |
| Ementa | Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2026/2029. |
| native_id | 164 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 45
ANO V - EDIÇÃO MCXXIX - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025 135
A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
www.diariooficialdasprefeituras.org
PPA 2026 CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI
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ID: 9D851A913E014
ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAU(
AV. FELINTO TOMAZ PORTELA, Nº 240, CENTRO
CNPJ Nº 01 .612.617/0001-20
LEI N' 364/Z0ZS
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de
2026/2029.
A PREFEITA MUNICIPA L DE CARA BAS 00 PIAUÍ. nousodesuasatribuições
legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou
e ele sanciona a seguinte Lei
Art. I' Es1a Lei ins1i1ui o Plano Plurianual para o Quadriênio 2026/2029, cm
cumprimemo ao disposto no an. 165, § Iº da on 1ituição Federal e an. 13, inci o 1 (ADCT),
da Corrsli1uição Estadual, na forma do arrexo 1.
Parágrafo único. O Anexo IJ, que acompanha esta Lei, sem car.iter normativo. contém
as infonnaçõcs complementares relativa à receita.
Arl. 2° As codificações de programas e ações deste Plano serâo observadas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nos projetos que os modificam.
Art. 3° A exclusão ou alteração de programa constantes desta Lei, ou a inclusão de novo
programa serão propostas pelo Poder Exeeulivo, por meio de Projeto de Lei de Revisão do
Plano ou Projeto de Lei Especifico.
Parágrafo único. O Projeto conterá, no mini mo, na hipótese de: 1 - Inclusão de Programa:
a) indicação da fonte de recursos que financiarão o programa proposto;
b) produto do programa proposto cm atendimento a demanda da sociedade;
li - Aheraç.ão ou exclusão de programa, exposição das razões que motivam a proposta.
Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a
excluir produtos crcspcclivas melas das ações do Plano Plurianual,
modificações contribuam para a reali,.ação do objetivo do Programa.
allerar1
desde
incluir ou
que estas
An. 5° O poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o dia 15 de abril de cada
exerclcio, relatório de avaliação do Plano Plurianual.
Arl. 6° A inclusão, cxclusào ou alteração das ações orçamentárias, quando envolverem
recursos dos orçamentos do município, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária
Anual e seus crêdi10s adicionais, aherando-se na mesma proporção o valor do
respectivo programa.
Art. 7° Con idem-se Agenda Tran versai um conjunto de politica pública de diferentes
áreas, arliculadas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no
município.
An. 8º A Agenda Transversal de trata o anligo amerior 1er:i como foco a promoção e a
garan1ia de direitos de crianças e adolescentes, cm eonfonnidadc com o Estotulo da criança e
do adolescenres e demais normas aplicáveis.
ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAU(
AV. FELINTO TOMAZ PORTELA, Nº 240, CENTRO
CNPJ Nº 01.612.617/0001 -20
An. 9" O município terá o prazo de 120 (cento vinte) dias, a contar da publicação desta
Lei, para elaborar e divulgar oricialmen1e a Agenda Transversa l de que traia esta Lei.
Art. 1 o• Esrn Lei cmra em vigor na dma de sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de Caraúbas do Piaul, Estado do Piauí, cm
17 dezembro de 2025.
\Â'l.i-'U.--,-,-.. "°1'-"- , • ...i.. J,., ::, ""4
Andressa Maria Leal de Sousa
Prefeita Municipal
ESTADO 00 PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL OE CAR.AÚBAS DO PIAUI
AV. FELINTO TOMAZ PORTELA, N' 240, CENTRO
CNPJ Nº 01 .612.617/0001 -20
SANCIO O A presente Lei de iniciativa do poder executivo municipal que "Dispõe sobre
o Plano Pl urianu =i. l 1>=iir:1 o pcrfodo de 2026/2029." Aprovado por unanim idade em
SesSElo ordinária
Caraúbas do Piauí (PI), 17 de dezembro de 2025
Ji-,,.,,\,\,..,-,.., "°1'-"- 1,...l.. J,., ::, ,...,4
Andrcssa Maria Leal de Sousa
Prefeita Municipal
Sancionada, numerada e registrada a presente lei, sob o nllmero de ordens
36412025 aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mi l e vinte e cinco. Aprovado por
unanimidade cm Sessão Ordinária.
Raimundo onato Rodrigues Rabelo
Secretário de Administração
DIVIDA O AMOR QUE CORRE
EM SUAS VEIAS!
DOAR SANGUE É SIMPLES, RÁPIDO
E SEGURO. SEJA DOADOR!
~'?~Á DIÁRIO OFICIAL 9 DAS PREFEITURAS PIAUIENSES
136 ANO V - EDIÇÃO MCXXIX - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025
A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
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PPA 2026 CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI
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!RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAU(
01 .612 .617/0001 -20
ANEXO 1 • PLANEJAMENTO OAÇAMEN TAAIO - PPA
FONTES D E FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVE RNAME N TAIS(CONSO U DADO)
1000.00.0,0,00 RECEITAS CORRENTES.
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÔSS OE MEl.HORIA
11 1 O 00 0 ,0 -00 IMPOSTOS
1112_00 o.o 00 IMPOSTOS S08Ae O PATRIMÔNtO
1112.50.0 ,0.00 IMPOSTO S09AE A PAOPAIEOAOE PAEDIAL E TEAR:ITOAIAL UA8ANA
111 2.'50,o . 1.oo IPTU • PRINCIPAL
1112 253..0.0.00 ITBl-"INTER vivos·
1112.53.0 .1.00 ITBl•ªINTER VIVOS•-PR:INCIP.AL
1113 00 O 0 .00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS OE OUALOUEA NATUREZA
1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - F'IETIDO NA FONTE
1113.03.1.0.00 1,MJ,0$TO soeAe: A RENOA • R:l;TIOO NA f:"ON'l'E • TRABAI.HO
1113.03. 1, 1,00 IRRF-TRABALHO-PR!NCIPAL
1113.0:'.U.O.OO IRRF- OUTROS RENDIMENTOS
1113.0:'.'u .1.00 IRRF- OUTROS RENOIMENTOS--PRtNCIPAL
1114 00 O 0 .00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAOOA:1AS S~VlÇOS
1114 51 0 .0 ,00 IMPOSTOS SOBRE SERvtCOS
1114.51. 1 .0.00 IMPOSTO SOORE SERVIÇOS DE OUAI.OUER NATUREZA • ISSON
1114.5 1.11,00 ISSON - PRINCIPAL
1120.00.0.0.00 TAXAS
1121 00.0 .0 .00 TAXAS PELO EXERCICIO 00 PODER DE POLICfA
1121.01 0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE E FISCALlZAÇÃO
n 2 1.01 .o . 1.oo TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALlZAÇÃO • PRINCIPAL
1121.04.0.0.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL
11 2 1.04.0 . 1,00 TAXA OE: CONTFtOLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL • PRINCIPAL
1122.00.0 .0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122 .01 .0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVl(;OS EM GERAL
1122.01 0 .1 .00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO OE St=:RVIÇOS E.M GERAL - PRINCIPAL
1130 00 0.0.00 CONTRISUtÇAO OE MELHORIA
1131 00.0.0.00 CONTRISUtÇAo OE MELHORIA
, 1 ..... ~, ." 1'11....... CONTRIBU!ÇÃO DE MELHORIA PAAA EXPANSÃO DA REDE oe ILUMIN.&r.l.o
1131.51.0 . 1.00 CONTRl8.MEI.HO. E.XPANS.REOE ILUMIN,PV8'.,CIOADE·PRINC1PA1.
1200.00.0.0,00 C0NTR18Ul(':ôES
1240.00.0 .0 ,00 CONTRIBUIÇÃO PAAA O CUSTE.}0 00 SERVIÇO OE I\.UMINAÇÃO PUBLICA
1241 00.0,0,00 CONTRIBUIÇÃO PAAA O CUSTEIO 00 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLtCA
l11ec e:rrA
PREFEIT URA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI
01.612.617/0001 ·20
ANE.XO I • PLANEJAMeNTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO 0OS PR OG RAMAS GOVER.NAMENTAIS(CON SO LIDADO)
124U50.0 .0.00 CONTFUBUK;ÃO PARA O CUSTEIO 00 SERvlCO oe ILUMINACÃO PuBUCA
1241.50.0 .1 .00 CONTRIB.SEFtV.ILUMINAÇAO PUBLlCA,PFtlNCIPAL
1300.00.0 .0.00 RECEITA PATRIMONIAL
1310 ao.o .o 00 EXPLORAÇÃO 00 PATAIMÕNIO IM081LlÁRIO 00 ESTADO
1311 00.0 O 00 EXPLORACÃO 00 PATRIMONIO IM081LlARtO 00 ESTADO
1311 01 0 .0 .00 ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS. FOROS. LAUOêMIOS, TARIFAS OE OCUPAÇ
1311.01.2.0.00 FOROS. LAU°'=MIOS E TARIFAS OE OCUPA~O
1311 01 .2.1 ,00 FOROS. LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
1311 02.0 .0 00 CONC PERM AUT CESSÃO OIR USO BENS IMPOV PÚBLICO
1311.02 0 ,2 ,00 CONC .PERM.AUT.CESsAO DIR.USO BENS IMQV_PúBL.-MUL TAS JUROS
1320.00.0 .0 ,00 VALORES MOBILIÁRIOS
1321.000,0 ,00 JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS
1321 .01 .0 .0.00 REMUNERACÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS
1321 OI 0 ,1 ,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS · PRINCIPAL
1700.00.0,0,00 TRANSFERtNCIAS CORRENTES
1710 00 0 ,0 ,00 TRANSFERi;_NCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
171 t 00 0 .0.00 TRANSFERi;_NCIAS DECORRENTES PARTfCIPAÇÃO RECEITA UNIÃO
111 1.s,.o.o.oo COTA-PARTE DO FUNDO OE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPK>S- FPM
1711.51 1.0.00 COTA.PARTE FPM-COTA ~NSAL
1711.St.1 .1 .00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAi.
1?11.s1 2.0.00 COTA-PARTE FPM-COTA E.XTAAORDINARIA
1111.!SL:?. 1.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDJNARIAS - PRINCIPAL
171 1.52.õ.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOSRE A PROPRlE0ADE TERAITORIALAURAL
1711.52.0 .1 .00 COTA-PARTE DO IMP, PROPRIEO,TERRrT.RURAL - PRINCIPAL
1712.00.0.0.00 'TRANSF COMPENS FINANC EXPl JIECUR.SOS NATURAIS
1712..51.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS FINA.NC,ExPL RECURSOS MINERAIS CFEM
1712.51.0 .1 .00 CFEM • PRINCIPA1..
1712.52.0.0.00 COTA0PAA:TE COMPENSAÇÃO PINANCEIAA PROOUÇÃO PETRôl..EO
1712.02.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECtAL 00 PETRôt.t?O - FEP
1712.52 ... . 1 .00 COTA · PARTE FEP- PRINCIPAi.
1712.99.o.o.oo OUTRAS TAANSF COMP FINA.NC EXPI..OAACAO DE RECURSOS NATl.tAA.iS
1712.99.0 .1 .00
1713.00.0.0.00
1713.50.0 ,0.00
0UT~.T~N$ .C0M.P.~INAN.E><'.PL,..Rf=CUA..NAT •• PA:tNCIPAl..
TRANSFeRl!NCIA$ RECURSOS SISTEMA ONICO SAOOe - SU$
TRANSF.SUS.FUNOO A FUNDO. Bl.OCO OE MANUTENÇÃO
20H
585 000 ZH. 5
$.941U~:l$.67
~-a92.4TI,17
121 ,000,00
72 600,00
72.600,00
48.400,0Q
48.400,00
4 6()()l'23.'73
4 .600."2~.13
1.803.403.12
1.803.403.12
2 1t1 .320.e 1
2.797.320,81
870.753.44
670753.44
870.753.44
670.753.44
14.t.120.98
24.961.11
12.100,00
12.100.00
12.8&1.11
12861 . 11
119159.87
119 159.87
119.159.87
409327.52
'°9..327.52
•no'll-?7.52
409,327,52
0,00
0.00
0 .00
2020
0,00
0,00
2.274.680.24
235,86
235.68
235.68
235,66
235,66
o.oo
0.00
2 27◄ ◄◄4.58
2.27.t.44.t.58
2 27◄ 444.58
2027
1&4 695.806, 12
1•.2$1960.18
13 642 07$.0&
121000,00
72.600,00
72.600,00
48400,00
48.oi!OO,OO
12692907,8&
12.692.007.88
2.718.157.71
2.718. 157,71
D 974.750, 17
9 .974.?SO. 17
828187.20
828.167,20
8.28 .187,20
828.167.20
1.t3.l509.7e,
25.359,43
12100.00
12.100.00
13.259,43
13 259,43
118.250.32
118.2~.32
118 250,32
472.30,.,33
472.301.33
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2027
0,00
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7 . 110.548.28
54.54
54.54
.....
54.54
54,54
0 ,00
0 .00
7 110.493,74
7.110 493.74
7.110493,74
7,110493.74
P P A Ciclo: 2 0 26 & 2029
.... 2020
1.814,301.329.291, 11 IS3.186.l509.660. ns.20
•1 490.708,$8 13$.1$1UM2.09
40 008 027,30 134 308 392,,96
121.000,00 121.000,00
72.600,00 72.600.00
72.600,00 72.600.00
48.400,00 4e.4()0,00
48.400,00 .. 8.400.00
39 665 1()4,1l' 133 004 902.06
3ê.66S.104, 17 1M.004.902.08
4 .098 910,59 6.175.019,92
4.006,0 10,59 6 , 17S.010.3-2
35 588 193,SB 128.820 882.7.t
35.568. 193,58 126.829.882,74
1 022523,13 12624Q0.90
1 022.623, 13 1.262.490.90
1.022.523, 13 1.262.490.90
1022523.13 1 262 4 00.00
143.117,81 142.845,"'7
2sno.OQ 26.193,47
12.100 00 12.100.00
12,100,00 12.100.00
13.670,09 14 .093,47
13670,09 14.093,47
117 347,72 116.452,00
117.347,72 11115 .452,00
117.347,72 116,452.00
544 983,47 628 80il.<16
~963.47 628804.46
64-4GA'll ◄ 7 A-?Aan.&,•A
544.963,47 628 604 6
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
Página 1 de 6
PPA Ciclo: 2026 ã 20 29
2028 2020
0.00 0,00
0.00 0 ,00
22.229.229,23 61U94.202,49
12,62 2.112
12,62 2.92
12.62 2 .92
12,82 2.92
12,62 2 ."2
o.oo 0,00
0 .00 0 .00
22.229,216,61 69,494, 1W,57
22 229,218.61 69,49' 199,57
22 2:l9.216,61 69.494 199,1>7
22 229 2 16 .61 69,494 199.57
1.578.75,2.571.48 49. 173,300. 153.52 l .614,237.576.235,215 ~ . 166.304,975,51"',78
1 555.CM2032.97 49.145.262.516,74 t ,614,199633146,37 63166.2S0,093,608.5"6
20.e13.1e,c. 11 24 063 ~.~ v .862.126.88 32_3,1 268.!>9
20.80&903.02 24 oe,1.021.14 n es1.160.30 32.307.883. 11
18630.182,14
18.630,1a2,14
2.11is,120.ee
2. 17$.1 ~0.$$
7.261.16
7.261 .15
0 ,00
383.29-1,96
383.29<096
383.29"',96
0.00
0.00
1A91.521 422.75
1 491.521 422,75
2 1.264.820.-31 24.271.586,47
2 1.264.8:20,31 24 .271 .S86,47
2..7ê3 :301,43 3 586. f82 M
2:.1ê3.$01 ,43 3.S$6. 1~ .83
S..824.91 4.M7,3a
5.824,D1 4 .357,38
~2.515,35 Mo! 2:3«:;e
0,00 0,00
0 ,00 0,00
---,.,-,~ .• ~,"s.~35- ----- .2,..-36.'5
452.515;35- 534.238,45
452.515,35 53oil.236,45
0,00 O 00
0 ,00 0,00
27.70j.7S8,70
27 .703. 7SB, 70
4 .$04. 12:4,41
3.~7S,48
3.975,48
M0715,A1
0.00
0 ,00
630.715,81
630.715.81
630.715,81
0.00
0 ,00
48 963.004 885, 11
48 983.004 885, 11
1913.847.003.939,9"' S3.1&4.M2.429475.57
1 813.6-47 .003.939.94 53,16-4 052,429.475.57
Pégina 2 do 6
ANO V - EDIÇÃO MCXXIX - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025 137
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PPA 2026 CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI
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!RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAU(
01 .612 .617/0001 -20
ANEXO 1 • PLANEJAMENTO OAÇAMEN TAAIO - PPA
FONTES D E FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVE RNAME N TAIS(CONSO U DADO)
1713.60.1 ,0,00 TRAN$F.SVS-FUN00 A FUN0O - BLOCO OE MANUTeNÇÃO
1713.~ .1 . 1 .00 TRANS.Sl,JS•BLOCO MANUT .A TEN.PRIMÁ.RIA•PRINÇIF"Al..
1113.60 3 O 00 TRANSF.SUS· BLOCO MANUTE~ÃO.VlGll.ÃNCIA EM SAúOE
1713.50.3. 1.00 TRANS ,SUS-8\.0CO MANUT-VIOILÃN C IA SAÜOE-PRtNCIPAL
1713 50 ◄ 0.00 TAANSF.SUS, BLOCO MANUTE~O-ASSISTENelA FAAMACEUTICA:
1713.150..4. 1.00 TAANS.SUS. BLOCO MANUT . ..A9Sl9T.FAAMAC.,PFl:INCIPAL
1713 50.9.0.00
1713.50.9 .1.00
1713 51 O 0 .00
1?13.$1. t.0.00
1713.51.1.1.00
1714.00.0 ,0,00
1114.Sô.O.O.OO
17 14.50.0 .1.00
1714 51 0 .0 .00
1714.51.0 .1.00
1714 .S2.0.0.00
1714.52.0 1,00
1714.153.0.0.00
1714.53.0 . l .00
TRANSF. SUS.: BLOCO MANUTENÇÃO· OUTROS PROGRAMAS
TRANS.SUS.BLOCO MANUT.-OUTR.OS PR.OGR.-PAINCIPAL
TRANSF SlJS~FUNOO A FlJNOO • BLOCO OE ESTAlJTUAAÇÃO
TRANSF SUS-f'UNOO FUNDO-BLOCO ESTRlJTURAÇÃO.ATENÇÃO PRIMARIA
TRAN$ .$ U$ •81..0C0 ESTRUT.•ATEN .PRIMARIA,PRINCIPAI.
TRAN9F RECURSOS FUNDO NAC.OESE.NVOLVIMENTO EOUCACÃO,FNOE
TRANSFERl::NCIAS 00 SALÂRto-EOUCAÇÃO
TRANSF.SAI..ARIO--EOUCAÇÃO- PRINCIPAi.
TRANSFERtNOIAS FNOE:~ PA:OGR..OINH DIRETO NA ESCOLA . PODE
TRANSF.FNOE-PROGR.OINH.OIRETO ESCOLA-PODE-PRINC IPAL
TAANS,: PROGRAMA NACIONAC ALIMENTAÇÃO ESCOU..: PNAE
TR.ANSF.PROGA.NAC . ALIMEN.ESCOL.A. PNAE•PRINCIPAL
TRANSF PROG NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOi.AR - PNATE
TRANSF.F'ROG.NAC.TRANSP.ESCOU\R,PNATE~PRINCIF'AL
20H
4.723.968.89
4.723.959.89
169~7.J7,67
1ee.131,e1
60.924,86
eo.924,ee
1 .488.566.800,33
1.486.566.800,33
o.oo
o.oo
o.oo
14 003.778.91
4 736.500.84
4 . 736.500.84
17 000 00
17.600.00
318874.8.2
318,874.62
140.461 .-44
1-40.46 1.44
171~ 0.0.00
17 14.99.0 . 1.00
1"i"7i5.oo.o.o.oo 1715,:;nn,ooo
OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL OESENV.EDUCAÇAo:..FNOE
O UTRAS TRANSF. FNDE• PRINCIPAL
--------------------•._790.340,01
1715.50.0 .1.00
1715.51 0.0.00
1715.510.1.00
1Ht5S2..00QO
1715.52.0 .1.00
1716.00.0.0.00
1716 50.0.0.00
171 &.® .O. 1,00
1719.00.0.0,00
1719.=57.0,0,00
l11ec e:rrA
TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO OAllNIÃO ~NDEB
'tRANSFER~NCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNOEB.YAAT
TRANSF.COMP,UNIÃO FUNOEB•VAAT•PRINCIPAL
TRANSFERENCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDE.6-VAAF
TAANSF.COMP.UNIÃO FUNOE:8-VAAF--PAINCIPAL
TRAN&FERl;NÇIAS CVIVll"'LEMl;NTAÇAO VNIAO FUNDeB~VAAR
TRANSF COMP,UNIÃO FUNOE8-VMR·PRINCIPAL
TRANSf".RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST~NCLA SOCIAL·FNAS
TRANSF.RECURSOS FUNOO NACIONAL ASSISTSNCLA SOCIAL-FNAS
TRANSF.RECVR.•FNA$-PRINCIPAL
OUTRAS TA.ANSFERê:NCtAS RECURSOS UNIAO E DE SUAS ENTIDAOES
TRANSFERtNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
PREFEIT URA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI
01 .612.617/000 1-20
ANE.XO I • PLANEJAMeNTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO 0OS PR OG RAMAS GOVER.NAMENTAIS(CON SO LIDADO)
1719.57.0 .1.00 TRANSF".1:SPECtAL OA UNIÃO,PAINCIPAL
17HU)90.0.00 OUTRA9TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES
1710.00.0 . 1.00 O UT~S T~NSF.RE.CUR.UNIÃO ENTIO.-PRINCIPAL
17:20 00.0 .0 00 TRANSFERENCIAS ESTADOS OlSTRITO Fl:DERACE DE SUAS ENTIOACE:>
1721 00.0 O 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA 00S ESTADOS E DISTRITO FEOERAL
1721 60 0 .0 .00 COTA-PARTE 00 ICMS
1721.50.0 .1.00 COTA -PARTE 00 ICMS - PAINCIPAL
1721 S1 O.O 00 COTA-PARTE 00 IPVA
1721.1510,100 COTA-PARTE OOIPVA - PAINCIPAL
1721 62 O.O 00 COTA-PARTE DO IPI- MUNICIPIOS
1721.52.0 ,1,00 COTA-PARTE DO tPI- MUNICIPIOS- PRINCIPAL
172f.S3.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUlÇÃO INTERVENÇAO OOMINIO ECONUMICO
1721.53 0 .1.00 COTA-PARTE-CIOE· PRINCIPAL
t72f 08 00.00 TRANSF.PARTTC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DJSTRITO FEOERAC
1721.98.0 . 1,00 TRANSF.PA.RTIC.O UTRAS REC.IMP.EST.OFL-PRINCIPAL
1724.00 0 ,0 ,00 TRANSF CUNvt:NIOS ESTADOS E OF ENTIDADES
1724 51 0 .0.00 TRANSF CONVl::NIOS ESTADOS PROGRAMA. EDUCACÃO
1124.,51 .0 . 1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EOUCAÇÃO~PRINCIPAL
1724.90.0.0.00 OUTRAS rMaNSF' CONV EST AOOS E OF" E ENTIDADES
1724.99.0 .1.00 OUTRAS TRANSl=.CONV,EST,E CF E ENTIO . PRINCIPAL
1?.2:9 00.0 .0 .00 OUTRAS TRANSFERENCtAS OOS ESTADOS E DISTRITO FEOERAl
1"2:9.,$1 .0.0.00 TRANSFERtNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTtNCIA SOCIAL
1729.51.0 .1.00 TRANSF ESTADOS ASSIST,SOCI.AL-PRINCIPAL
1740.00 0.0.00 TRANSF'EA.tNCIA.S OE INSTrTUte;ÕES PRIVADAS
1741.00.0 .0.00 TRANSFERENCIAS OE lNSTITUK;:OES PRIVADAS
1741.90.0 .0.00 OU'tRAS TRANSJ:E.R.ENCIAS DE !NSTITUK;:ôES PRrvAOAS
l 7'11 .99.0 .1.00 OUTRA$ TRA.N$F.IN$TIT .PRIVA0A$-PAINCIPAL
1750.oo.o.o.oo TAAN$FEAtNCIA.$ OE OUTRA$ IN$TITUIÇOE$ PU8l..lCA$
1751 .00 o.o.DO TAANSF RECURSOS FUNOO Mt.NUTENÇAO OESENVOL E0UCAÇÃO-F\.IN0E8
1751.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNOO MA.NUTENÇÃO OESENVOL E0UCAÇÂO-FUN0E8
1751.50.0.1.00 TA,AN$F.RECUR$0S FUNOE8---PAINCIP~
1900 00.0.0.00 OUTAAS RECEITA$ COAAENTES
1920.00.0.o.oo INOENiZAÇôES. RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO$
1921 .00.0 ,0.00 INOENlZAÇôe.S
8.790.340.01
7.473.350.40
sos92n.4!11
5.059.277 .49
1.528 946.53
1.528.946.53
8851l&.38
885.126.38
18.606.260.24
18 608 250.24
18.606.2$0.24
2.240,773,5'1
2.090 000.00
2020
2.090.000.00
15õ.n3.S4
150.773.54
11 .41S.743.11
10 733 883.97
4 3'94.314.73
4.394.3 14.73
258.122,18
258.122,18
2.9215,89
2.925.89
305.080.87
305.980.87
5 '112 540.30
5.772.540.30
132,000,00
22 000.00
22.000 .00
110.000.00
110,000.00
5498$9.14
1$49.$$0.14
549.8S9.14
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
10.294.795.4-0
10.294 795,40
10 294 79!5,40
10.294.795.40
27118.06
27.118.06
1.694.88
2027
5.370.5<M.88
i7905101
179.051,0 1
66.690.18
86-690, , e,
48.977 .388 839,26
48.977 .388.639,.26
o.oo
o.oo
0.00
5?.812.413.75
1:2 893 912.24
12 .893.9 12.24
17.60000
17.600,00
368 451,35
366.4 51.3S
142.2!50.78
142.250.78
44.5V2.1W.38
44.592.199.38
9.814 144.51
7211152179
7.291.521.79
1 204 796.11
1.204 796.11
131?8:MA.1
1.317.826.61
67 .903.176,34
67.903.175,34
67.903. 175,34
2.211 .836.03
2,090.0()0,00
2027
2 .090.000,00
121 838,03
121.836,03
1G 8Q8 963.SG
16 1'4 749,38
6943 531.41
6.943.531,41
31.2 SQ.4,74
312 !594,74
2 034.74
2.034,74
902.131.97
902,131 .97
'7984458.82
7.964.456,52
132.000.00
22.000.00
22.000.00
110.000,00
110.000,00
822114,<48
622.t 14,48
822.114,48
o.oo
o.oo
o.oo
o.oo
11 138 773.02
11 138.773.02
11 138.773,Q2
11 . 138. 773.02
Z7 118.06
27118.08
1.MM.88
P P A Ciclo: 2 0 26 & 2029
.... 2020
0. 105,538.78 6,941.173.35
6. 105.538,78 6 .941. 17J.35
188 87S 3e 199 238,76
188.875,38 199.238,76
73.001,07 19.909. 16
73.001,07 7$1.~ , 113,
1 813.0,,40.838 624,73 6,.'.U84 045.209 1154,31
1.6 13.640.636.524.73 53.164.()115.209. 154,31
0,00 0.00
0,00
0,00
~
0.00
280,812.878,44
34 ou~.02:s,99
34.019.92.5,00
17 600 00
17.fJ00,00
4:21 .128.6:2:
421 .1 26.62
1,4,4.0$2,91
144.082,91
228.210.162,92
226.210,162,92
13.420.0ff6.31
10 508 67245
10.508.672,45
949.368,49
949.368,49
1982..055,:)7
1.962.0M,37
2.47,811 .410,15
247.811 ,416,15
2.. 188.452,41
2.090,000,00
1 239,354.897.82
91 174 048.00
91 .1?4.048.0l
17 600,00
17.600.00
483.950.55
483.959.55
1415.998.13
145 .898,13
1.147.533 30191
1. 14 7 .533.391.91
18.814.601.59
15.145 287.89
15.145.287 .89
748.093.83
748,093.83
2921.219.87
2,921.219.87
904 383.302.03
904.383 302.63
004,333.302,&l
2.169556.73
2 ,090,000,00
Página 3 de 6
PPA Ciclo: 2026 ã 20 29
2028 2020
2.090.000,00 2 .090.000,00
08.452,41 79.558,73
98.452,41 79.556.73
25 8Q1148,10 41 841 895,20
25.055 283,42 40.913 477.86
10 071 592,02 17 336 399.07
10.971 .592,02 17 ,336.399.07
378 562,86 458,452.49
378 562,86 458.452,49
415.01 984.03
1,415,01 984.03
2.859 780,95 7 841 906.85
2.659.730,95 7 ,S41 .908,6!'J.
11 043932.58 15 2'78 735.82
1 1,043 .932,58 1!5.275,735,62
132.000,00 132,000.00
22.000,00 Zt.000,00
22.000.00 22.000.00
110.000,00 , 10.000,00
110.000,00 110.000,00
7038M,68 796.357.43
703884.ee 79$.351.43
703.864,88 796
~
.357.43
0,00 o.oo
0,00 o.oo
o.oo 0,00
0,00 o.oo
12.051 .9'0,77 13,039,970.93
12.051.9410,77 13.039 970.93
12.051 940 77 13.039 970,93
12.051.9410,77 13.039.970.93
27118,06 27 118.06
27 118.08 27 118.o&
1,894,88 U594.88
Pégin~ 4 do 6
138 ANO V - EDIÇÃO MCXXIX - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025
A INFORMAÇÃO IMPRESSA OFICIAL E LEGAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
www.diariooficialdasprefeituras.org
PPA 2026 CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI
(Continua na página seguinte)
!RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAU(
01 .612 .617/0001 -20
ANEXO 1 • PLANEJAMENTO OAÇAMEN TAAIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVE RNAMENTAIS(CONSOUDADO)
1921.99.0,0,00 OUTRAS IN0ENIZAÇÕES
1921.99.0 , 1 .0Q O U T RAS INOl;NIZAÇ0ES - PRINCIPAL
19:12 00 0 ,0 -00 RE9TITUIÇÕES
1922.990.0 00 OUTRAS RESTITUtÇôES
1922.99.0 , 1.00 OUTAAS Rl=ST1Tu1CôES - PRINCIPAL
2000.00.0.0,0(> RÉeE.ITAS OE CAPITAL
2100.00 Q.0.00 OPEAAÇôe:S OE CRÊOITO
2110 00.0.0.00 OPeR.o\Ç~S OE CREDITO- MERCAOO INTERNO
2119 00 O 0 .00 OUTRAS OPERAÇÕES De CR~DITO- MERCADO INTERNO
2119.09.0.0.00 OUTRAS OPERAÇÕES OE CRf:DrTO - MERCADO INTERNO
2110.99.0 .1.00 OUTRA$ OP.CRl;;OrfO.MEACAOO INTERN0-PRINCIPAt.
2200.00.0,0,00 ALIENAÇÃO OE BENS
2210.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS
221:l..00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES
2213 01 O 0 .00 ALIENA~O OE BENS MôvEIS E. SEMOvENTES
22 13.01.0 .1.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES.PRINCIPAL
2400.00.0.0.00 TRANSJ:'ERltNCIAS DE CAPITAL
24 10 00 O 0.00 TRANSFERl!NCIAS OA UNlÃ.0 E OE SUAS ENTIOAOE'S
241:2.00.0.0.00 TRAN SF RECUR FUNDO NACIONAL OESEN VOLVIMeNTO eoUCAÇ-Ao-FNDe
2412.50.0 .0 .00 TRAN SF RECUA. PROGRAMAS EDUCAÇÃO
2A12.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERl:.NCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS OE EOUCAç.AO
241 2.50.9 . 1.00 O UTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇAO-PRINCIPAL
2414.00.0.0.00 TRANSFERENCIAS OE CONVtNIOS DA UN O E DE SUAS ENTIDADES
2414 990,000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS cONv,;NIOS UNIÃO E OE SUAS ENTIDADES
2414.99.0 .1 .00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNlÃO SUAS E NTIO.•PRINCIPAL
1
2420.00.0.0.00 TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
2422 00 O.O 00 TRANSF CONVENIOS ESTADOS e DF E OE SUAS ENTIDADES
242,- i!!.1 O O QO TRAN&FERl;NCIAS .Qe CON\IENIOS Q.OS e._sTA OOS OESTINAOA&, A PROGRAM
2422.51.0.1.00 TRANSF CONV ESTADOS PROGR,EOUCAÇÃO-PRINCIPAI.
124">'> ac./'11" nn OUTRAS TRANSF.CONV ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES
2422,99,0.1 .00 OU TRAS TAANSF.CONV.EST,OFSUA ENTIO.•PAINCIPAL
9000.oo.o.o.oo <R> oeovcoes DA RECEITA
lc,.,_nn ,v, n." tv1 (Rl OEOUÇÕES DO FUNDES
w.s,0.00.0 .0.00 (Rl oeoucoes oo FuNoee
l11ece:rrA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI
01 .612.617/000 1 ·20
ANE.XO I • Pl..ANEJAMeNTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTE S D E FINANCIAMENTO 0OS PROGRAMAS GOVE R.NAMENTAIS(CONSOLIDADO)
20H
1,69-t.88
1,694.68
~.423.18
2$,423,18
25.423. 18
7 .4$0.80(!.e.,
1!50848,37
50.846,37
50846.37
50.846.3)'
50.848.37
42,371.98
42.371,SW,
42 371 .98
42 371 98
42,37 1.89
7.JS?.582.20
6 735.0S1.86
460.747.27
480.747,27
480,747.27
460,747.27
8.274,304.69
6 274 "Vld.,59
6 .274,304.59
622.530.34
622 5-30.34
205.000.34
205.000.34
4174<U'l,n,,,
417.450.00
--4.508,MS.22
.-4,c:naOA<;,22
--4.506.965,22
2020
PPA C i c lo : 2026 & 2029
2027 .... 2020
1.6&4.88 1,694.88 1.894.88
1.694.88 1.694,63 1.e~.86
2$423, 1& 25423, 1& 25 423. 1a
25.423.18 25.423, 18 26 423,18
25.'23,18 25.423,18 25.423.18
12,571.:)01 ,41 22 01 t.977,33 )0,311 314,42
M.848,:p S0.848,37 50 848,37
50.848,37 50.846,37 SO 848,37
50 846.37 50 646,37 60 846.31
&o.848.37 60.848,37 80.M8,:)7
50.848.37 50.846,37 50.MG.37
:Z 37l.08 42 ,371.98 42.371.08
42.371,98 .t2.:371 ,98 42.371,"'8
42.371,98 42.371 ,98 42.371,98
42 37198 42 371 V8 42 37 1~98
42 371.96 42 ,371 ,98 42 ,371.9El
12.484.083,00 21 .919.758,98 39.218.008.07
11861 S52.72 21 296. 228,6,4 38 595 565.73
393.974.85 336.879.23 288.058.02
393.974,85 338 879,23 288.058.02
393.974,8!> 336,879.23 288.058.02
393.9 74,85 336.879,23 288 ,058.02
11.467.5n.s1 20.959.349,41 38.307.507.71
11 467 577.B7 20 959 349,41 38 307.507, 7 1
11 .467.577.87 20.859.349.41 38.307.507.71
622.530,34 622.530,34 622.530.34
622 $J0.34 622 530.34 622.530.34
"'2,080,3" 2!)0 OII0.34 205.080.3"
205.080,34 205.080,34 205.080.34
417 50 00 417 4iw, N\ 417 0Vll IVI
417 50 00 417 50 ,00 17 SO OO
Á&.310.2$9,50 -e.2~.023,93 •7,3eS."'70,08
•5.31t'> ">A9.50 ..A? .... n?'l.,53 •7,365.47AftA
-5,J 10.269,50 -8.25-4 ,023,~3 38~ ◄ 7 08
Página 5 de 6
PPA C iclo: 2026 ã 2029
2027 2028 2020
TOTAL 1.587.942. ,30.78 49 201.962.818,03 1 614.317 087 244,02 !3 168.s.t1 .602.618.50
Metodologia de Câlculo das Projeções de Receita para o PPA Objetivo.
Esta nota tem como finalidade esclarecer, de forma simples e objetiva, a metodologla apllçada para estimar as receitas püblicas no perlodo de 2026 a 2029. conforme ap(esentado no sistema.
El apas do Cálculo
~ ldentificoç.no do Receito: CodP receilo é clossiflcodo oonforme soo nDtvrezo e código especrnco, seguindo o estrutuiro p8drllo do do.s.sl'1coçôo orçamentt'trio.
• Coletado Dados Históricos: São considerados os valoros arrecadados nos anos a nterioros. Caso .a lgum a no não possua dados disponrveis ou apresento valores irrolovantos, ele 6 dosconsldorado na anâUso.
- C álculo da Variação Percentual: Calcula•se a variaçAo percenlual entre os anos com dados disponíveis. Por exemplo. se o s anos de 2022. 2023 e 2024 poasuem dados. calcula-se a variação de 2022 para 2023 e de 2023
para 2024.
• Oetermina,ção do Média ele Cre$cimento: A médla da$ variações percentuais calculadas é utilizada como ba$e para pmjeção.
• Aplicaç.;'10 da M édia 80 ValOr Orçada do 2025: A mé<:lia de cr8$cimen10 é aplicada sobre o valOr orçado paro 2025, resullando no valor ajustado de 2025. que servirti como base para as prOjeçõe-s dos anos subsequentes.
- Pro jeQOes para oe Anos Subsequentes: A pçirlir do valor ajus te-do de 2025, epllca-ee a mesma le,:a de çr~cimento pare es.timar os valores de 2026, 2027. 2028 e 2028, de fOfma cumule tive.
Exemplo Ilus trativo:
Suponha qu@ 8 mé-diEI de cre$cim8nlo cEtlcul&da soja de 10% e o velor Of'Ç3do par8 2025 sej,EII R$ 1.000.000.00:
- 2025 (Ajustado): RS 1.000.000.00 1o1 1,10 • RS , .100.000,00
- 2026: RS 1.100.000.00 ic 1,10 = RS 1.210.000,00
-2027: RS 1.210.000,00 w 1,10 =- RS 1.331.000,00
- 2028: R$ 1.33 1.000.00 111 1 .10 = R$ 1 .464 .100.00
- 2029: RS 1.464.100.00 • 1,10 = RS 1 ,610.510,00
Observações lmPQrlanles ;
• A metodologia busca refletir tendências his tóricas de arrecadação. ajus tad;;1s conforme a realid;;1d e de cad;;1 município.
• Fatores extornos. como mudanças leglstativi'.Js, econômicas oo sociais. podem Impactar as projeções e devem ser considerados pelos gestores.
• !:. !'ecotnondâvol que as projeçoes sejam revisadas perlodk:amento, incorporanoo novos dados o informações telovantcs.
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ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PROGRAMA: 0001 ENCARGOS LEGISLATIVO 1
Objetivo: GARANTIR SUPORTE Ml\TERil\L E TÉCNICO 110 ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO
Justificativa: GARANTIR SUPORTE MATERIAL E TÉCNICO 110 ADEQUADO FUNCI0NAMimT0 DOS TRABALHOS LEGISLATIVO
Público Alvo: VEREADORES
Estratégia: MMANTER os SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL
Restrição:
Gestor: REGINALD0
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: %
Oescr.Unl.Medlda: PERCENTUAL
2026
1.561 .326,00 2027
1.688.000,00 2028
1.841 .000,00 2029
1.997.000,00 TOTAL
7 .087.326,00
Objetivo: APRIMORAR os PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS BUSCANDO Ml\l0R EFICttNCIA E CONTROLE NO APÓIO E uso DOS BENS E
RECURSOS PÚBLICOS .
Justificativa: ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO DA MAQUINA PUBLICA MUNICIPAL
Público Alvo: ADMINISTRAÇ.>.O
Estratégia: DOTAR A ADNINSTRAÇA0 DE FERRAMENTAS PARA EXECUÇA0 DOS DIVERSOS SERVIÇOS PUBLICO$
Restrição :
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
17.340.173,93 2027
19.030 .000,00 2028
20.751 .000,00 2029
22. 788.000,00 TOTAL
79.909.173 ,93
PROGRAMA: 0009 TREINAMENTO OE RECURSOS HUMANOS' 1
Objetivo: REALIZAR CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PARA o PESSOAL ADMINISTRATIVO
Justificativa: MELHOR QUALI.FICAÇA0 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Público Alvo: SERVI DORES
Estratégia: REALIZAÇA0 DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
7.150,00 2027
60.000.00 2028
70.000,00 2029
80.000,00 TOTAL
217.150,00
PROGRAMA: 0010 PROCESSO LEGISLATIVO 1
Objetivo: Dotar o poder Lesgislativo Municipa.l de Condiçoes de atender as demandas Legisl.ativas
Justificativa: Atender as demandas do Poder Legislativo
Público Alvo: Poder Legislativo
Estr-atégia: Atender as demandas do Poder Legislativo
Restriçã o : sem rest.riçaoq
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
º·ºº 2027
º·ºº 2028
0 ,00 2029
º·ºº TOTAL
0 ,00
PROGRAMA: 0011- SERVlçOS DE UTILIOADE-PÜBLléA 1
Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DE VI DA DA POPULAÇÃO
Justificativa: colocar a disposiç.1o da populaçao serviços complementares na.o prestados pela administraçao municipal
Público Alvo: POPULAÇ.>.0
Estratégia: re8lizacao de convenios com entidades publicas para colocar a disposica.o da populaça.o services cornplementares
Restrição :
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ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
2 .909.325,97 2027
3 .215.000,00 2028
3 .550.000,00 2029
3 .905.000,00
PPA Ciclo: 2026 á 2029
TOTAL
13.579.325,97
PROGRAMA: 0012 . IMPALANTAçãO OE HORTAS COMUNITáRIAS 1
Objetivo: GERAR E MELHORAR A RENDA FAMILIAR
Justificativa: GERAR E MELHORAR A RENDA FAMILIAR com a irnplantaçao de ho:c e.as
Público Alvo: POPIJLAÇÃO
Estratégia: GERAR E. ME.LHORAR A RENDA FAM!LIAR com a implantacao de horcas
Restrição:
Gestor-:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
17.160,00 2027
20.000,00 2028
22.000,00 2029
24.000,00 TOTAL
83.1 60,00
Objetivo: PROPORCIONAR AO HOMEM DO CAMPO MEIOS DE PRODUÇÃO MAIS EFICitNTES E EFICAZES , SEM COMO A COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS
PRODUTOS
Justificativa: PROPORCIONAR AO HOMEM DO CAMPO MEIOS DE PRODUÇ/i.O MAIS EFICitNTES E: EFICAZES , BEM COMO A COMERCIALIZAÇAO DE. SEUS
PRODUTOS
Público Alvo: POPULAÇÃO
Estratégia: PROPORCIONAR AO HOMEM DO CAMPO MEIOS DE PRODUÇÃO MAIS El'"ICitNTES E EFICAZES , BEM COMO A COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS
PRODUTOS
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029
204.490,00 224.000,00 247.500,00 171.000,00
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL
lndlce Indica
Recente Futuro 2026 2027
Objetivo: INCENTIVAR O CRESCIMENTO DAS ATIVIDADES AO COMÉRCIO NO MUNICÍPIO
Justificativa: INCENTlVAR o CRESCIMENTO DAS ATIVIDADES AO COMÉRCIO NO MUNICÍPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO
Estratégia: INCENTIVAR O CRESCIMENTO DAS ATIVIDADES AO COMtI<CIO NO MUNICÍPIO
Restrição :
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Indicador: ADMINISTRA ÃO MUNICIPAL
Sigla: %
0escr.Uni.Medida: PERCENTUAL
2026
28.600,00 2027
31 .000,00
2028
2028
33.000,00
Objetivo: GARANTIR QUE TODAS AS CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR TENHAM VAGA NA REDE MUNICil?AL DE ENSINO
Justificativa: DOTAR AS ESCOLAR MUNICIPAIS DE CONDIÇÕES PARA ATENDER AS CRIANÇAS
Público Alvo: ALUNOS
Estratégia: DOTAR AS ESCOLAR MUNICIPAIS DE CONDIÇÕES PARA ATENDER AS CRIANÇAS
Restrição :
Fiorilli SC Lida - Software
2029
2029
35.000,00
TOTAL
846.990,00
TOTAL
127.600,00
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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Indicador: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
Sigla: %
Descr.Unl.Medlda: PERCENTUAL
2026
2 .396.246,24 2027
2 .64 7 .000,00 2028 2 .932.000,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo
Objetivo: GARANTIR ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO A CRIANÇAS DA REDE PÚBLICA
Justificativa: GARANTIR ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO A CRIANÇAS DA REDE PÚBLICA
Público Alvo: ALUNOS
Estratégia: GARANTIR ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO A CRIANÇAS DA REDE PÚBLICA
Restrição :
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Indicador: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Sigla: %
Descr.Unl .Medlda: PERCENTUAL
2026
16.995.204,55
Objetivo: APOIAR E STIMULAR o DESENVOLVIME:NTO DO ALUNO
Justificativa: APOIAR E: STIMULAR O DESENVOLVIMENTO DO ALUNO
Público Alvo: ALUNOS
Estratégia: APOIAR E STIMULAR o DESE:NVOLVIMENTO DO ALUNO
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Indicador: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL
2026
474.805,95
2027
19.012.000,00
2027
526.000,00
2028
20.858.000,00
2028
579.000,00
lndlce
Recente
Indica
Futuro
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo
2026 2027 2028
2029 3 .217.000,00
2029
23.053.000,00
2029
638.000,00
2029
PPA Ciclo: 2026 á 2029
TOTAL
11.192.246,24
TOTAL
79.918.204,55
TOTAL
2.217.805,95
PROGRAMA: 0020 DESPORTO AMADOR 1
Objetivo: DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE NA E'ORMAÇÃO DE ATLETA ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES
Justificativa : DESENVOLVER E INCENTIVAR o ESPORTE NA F'ORMACAO DE ATLETA ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES
Público Alvo: POPULAÇÃO
Estratégia: DESENVOLVER E INCENTIVAR o ESPORTE NA FORMAÇÃO DE ATLETA ESPORTIVO E:M DIVERSAS MODALIDADES
Restrição :
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Fiorilli SC Lida - Software
2026
521 .950,00 2027
582.000,00 2028
647.000.00 2029
720.000,00 TOTAL
2 .470.950,00
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ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL
Indica Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo
Objetivo: CAPACITAR A CRIANÇA PARA INICIAR o PROCESSO PEDAGÓGICO
Justificativa: CAPACITAR A CRIANÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO
Público Alvo: CRIANÇAS NA IDADE ESCOLAR
Estratégia: CAPACITAR A CRIANÇA PARA INICIAR o PROCESSO PEDAGÓGICO
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Indicador: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL
2026
2 .915.040.47 2027
3 .200.000,00
Objetivo: REGULAR O FLUXO ESCOLAR ATRAV!ê:S DA ACELERAÇÃO DOS ESTUDOS
Justificativa: REGULAR o FLUXO ESCOLAR ATRAvts DA ACELERAÇÃO DOS ESTUDOS
Público Alvo: POPULAÇÃO
Estratégia: REGULAR o FLUXO ESCOLAR ATRAVÉS DA ACELERAÇÃO DOS ESTUDOS
Restriçã o :
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Indicador: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL
2026
322.230,19 2027
1.260.000,00
Objetivo: ESTIMULAR E APOIAR o DESENVOLVIMENTO DA CULTURA NO MUNICÍPIO
Justificativa: ESTIMULAR E APOIAR o DESENVOLVIMENTO DA CULTURA NO MUNICÍPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO
Estratégia: ESTIMULAR E APOIAR o DESENVOLVIMENTO DA CULTURA NO MUNICÍPIO
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Indicador: ADMINISTRA ÃO MUNICIPAL
Sigla: %
Descr.Unl.Medlda: PERCENTUAL
2026
780.720.41 2027
860.000,00
2028
3 .520.000,00
2028
1.350.000,00
2028
930.000,00
Indica
Recente
Indica
Futuro
Previsão da EvoluçAo dos Indicadores por Exerclclo
2026 2027 2028
15 20 16 o o
Fiorilli SC Lida - Software
2029
3 .820.000,00
2029
1.440.000,00
2029
1.020.000,00
2029
PPA Ciclo: 2026 á 2029
o
TOTAL
13.455.040,47
TOTAL
4 .372.230, 19
TOTAL
3.590. 720,41
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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PROGRAMA: 0026 ASSISTêNCIA MéDICA E HOSPITALAR
Objetivo: OFERECER l?RONTO ATENDIMENTO EM SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Justificativa: OFERECER l?RONTO ATENDlMENTO EM SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÜDE
Público Alvo: POPULAÇÃO
Estratégia: OFERECER PRONTO ATENDIMENTO EM SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: %
Descr.Unl.Medlda: PE RCENTUAL
2026
8 .136. 705,81 2027 8 .790.000,00 2028 9 .569.000,00
Objetivo: COMBATER PAATICAS NEGLIGENTES E ILEGAIS QUE EXPÕE AS PESSOAS A RISCOS E DANOS
Justificativa: COMBATER PRÁTICAS NEGLIGENTES E ILEGAIS QUE EXPÕE AS PESSOAS A RISCOS E DANOS
Público Alvo: POPULAÇÃO
Estratégia: COMBATER PRÁTICAS NEGLIGENTES E ILEGAIS QUE EXPÕE AS PESSOAS A RISCOS E DANOS
Restrição :
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: %
Descr.Uni.Medlda: PERCENTUAL
2026
1.133.990 ,00 2027
1.244.000,00 2028
1.348.000,00
Indica
Recente
lndlce
Futuro
Prevlalo da Evolução dos Indicadores por Exerclclo
2026
Objetivo: GARANTIR CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA
Justificativa: GARANTIR CIDADANIA A. CRIANÇA E A FAMÍLIA
Público Alvo: POPULAÇÃO
Estratégia: GARANTIR CI DADA.NI A. A CRI ANCA E A FAMÍLIA
Restrição :
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: 0/t;l
Dascr.Uni.Medida: PERCENTUAL
Indica lndlce
Futuro
2026
2 .741 .739,00 2027
2.989.000,00
Objetivo: MELHORAR OU VIABILIZAR MORADIAS PARA POPULAÇÃO CARENTE
Justificativa : MELHORAR ou VIABILIZAR MORADIAS PARA POPULAÇÃO CARENTE
Público Alvo: POPULAÇÃO
Estratégia: MELHORAR OU VIABILIZAR MORADIAS PARA POPULAÇÃO CARENTE
Fiorilli SC Lida - Software
2028
3.267.000,00
2029 10.357.500,00
2029
1.452.000,00
2029
2029
3 .570.000,00
PPA Ciclo: 2026 á 2029
TOTAL
36.853.205,81
TOTAL
5 .177 .990,00
TOTAL
12.567.739,00
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ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
150.150,00 2027
165.000,00
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL
2028
180.000.00
lndlce
1
lndlce 1 Previalo da Evolução dos Indicadores por Exercício
Recente Futuro 1 2026 1 2027 1
PROGRAMA' 0036 · DESENVOLVIMENTO URBANO
Objetivo: ELABORAR PLANOS , PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Justificativa: ELABORAR PLANOS , PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Público Alvo: POPULAÇJI.O
Estratégia: ELABORAR eLA.NOS , PROGRAMAS E PROJETOS DE DESE:NVOLVIMENTO URBANO
Restrição :
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL
lndlce
Recente
Indica
Futuro
2026
963.820,00 2027
1.060.000 ,00
Objetivo: PROPORCIONAR AGU/1 OE BOA QUI\LIOI\OE li TODA li E'OPULAÇÃO
Justificativa: PROPORCIONAR ÁGUA OE BOA QUALIDADE A TODA A POPULAÇÃO
Público Alvo: POPULAÇJI.O
Estratégia: PROPORCIONAR ÁGU/1 DE BOA QUALIDADE A TODA A POPULAÇl\o
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: %
Descr.Unl.Medlda: PERCENTUAL
2026
407.550,00 2027
435.000,00
2028
2028
1.160.000,00
2028
480.000,00
1
Indica
Recente
Indica
Futuro
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo
2026
Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE DRENAGEM SANITÁRIA NI\S RUAS E AVENIDAS
Justificativa: MELHORAR /IS CONDIÇÕES DE: DRE:NI\GE:M SI\NITARIA NI\S RUAS E I\VENI D/IS
Público Alvo: E'OPULI\ÇI\O
Estraté gia: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE DRENAGEM SANITÁRIA NAS RUAS E AVENIDAS
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Fiorilli SC Lida - Software
2026
157.300,00 2027
170.000,00 2028
185.000,00
2029
200.000,00
2029
2029
1.280.000,00
2029
2029
530.000,00
2029
2029
200.000,00
PPA Ciclo: 2026 á 2029
1
1
TOTAL
695.150,00
TOTAL
4 .463.820,00
TOTAL
1.852.550,00
TOTAL
712.300,00
i
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ANEXO li - PLANEJAMENT O ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
S igla : %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL
Indica Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo
Objetivo: ME:LHORAR o CONFORTO E: A SEGURANÇA PARA USUARIOS
Jus tif icativa: MELHORAR O CONFORTO E A SEGURANÇA PARA USUÁRIOS
Público Alvo: l?OPULAÇ1'O
E s tra t é g ia: ME.LHORAR o CONr'OR'tO E: A SEGURANÇA PARA USUAR!OS
Restrição :
Ge stor:
CUST OS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla : %
De scr.Uni.M edida: PE RCEN TUAL
Indica
Recente
Indica
Futuro
2026
968.110 ,00 2027
1.062.000 ,00
Objetivo: Desenvolver atividades para o desenvolvimento da primeira infancia
Jus t ificativa: De~envolver atívidades para o desenvolvimento da primei.r-a infancia
P ú b llcoAlvo: ~opulaçao na primeira i nfancia
E s tra tégia: De.senvol.ver atividades para o desenvolvimen o d.a primeira infancia
Re striç ã o :
G estor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: %
Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL
Indica
Recente
Indica
Futuro
....
2026
343.20 0 ,00 2027
370.000,00
Objet ivo: Dotar de condiçoes pa-ra atende.r o poluçao adulta em alfabetizaçao
Justific a t iva : 0ot.a.r de condiçoes para atendei; o poluçao adulta em alfabetizaçao
Público A l vo: Populaçao
E s Ua tégla : 0oc.at: de condiçoes para atender o poluçao adulta em alfabetizaçao
Rest rição :
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Indicador: PROFISSIONAIS DA EDUCA ÃO
Sigla: %
Descr.Unl.Medlda: PE RCEN TUAL
2026
1.569.382,10 2027
1.700.000,00
2028
1.166.000,00
2028
410.000,00
2028
1.850.000 ,00
Indica
Recen te
Indica
Futuro
Pre v isão da EvoluçAo dos Indicadores por Exerclclo
2026 2027 2028
9 15 12 o o
Fiorilli SC Lida - Software
2029
1.276.000 ,00
2029
450.000,00
2029
2 .000.000,00
2029
PPA Ciclo: 2026 á 2029
o
TOTAL
4 .472.110,00
TOTAL
1.573.200,00
TOTAL
7 .119.382,10
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ANEXO li - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PROGRAMA: 0298 GESTãO CONSORCIADA DE SERVlçO PúBLICO
Objetivo: do ar os consorcios de condiçoes para atender a populaçao
Justificativa: dotar os consorcios de condiçoes para atender a populaçao
Públlco Alvo: populaçao
Estr'atégia: dotai; os consorcies de condicoes para. atender a populacao
Restrição:
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: %
Descr.Unl.Medlda: PE RCENTUAL
2026
12.870,00 2027
14.000,00 2028
15.000,00
Objetivo: DOTAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONDIÇÕES DE RECEBER os ALUNOS ESPECCIAIS 00 MUNICIPIO
Justificativa: DOTAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONDIÇÕES DE RECEBER os ALUNOS ESPECCIAIS 00 MUNICI PIO
Público Alvo: POPULAÇ1\0
Estratégia: DOTAR AS ESCOLI\S MUNICIPAIS DE CONDIÇÕES DE RECEBER OS ALUNOS ESPECCIAIS 00 MUN ICI PIO
Restriçã o :
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
95.166,50 2027
200.000,00 2028
200.000,00
2029
17.000,00
2029
200.000,00
PPA Ciclo: 2026 á 2029
TOTAL
58.870,00
TOTAL
695.166,50 __ P_R_ O_ G_R_A_M_ A_:_9_9_9_9_ R_E_S_E_R_ V_À_D_ E_C_O_ N_T_IN_ G_ é_N_C_I_A _____________________________________________ l
Objetivo: dotar outras unidades orçamentarias com dotaçoes supl.ementares
Justificativa: dotar outras unidades orçamentarias com dotaçoes suplementares
Público Alvo:
Estratégia : dotar outras unidades orçamentarias com dotaçoes suplementares
Restriçã o :
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: %
Descr.Unl.Medlda: PERCENTUAL
2026
357.500,00 2027
450.000,00 2028
500.000,00
Indica
Recente
lndlce
Futuro
Previsão da Evolução doa Indicadores por Exercício
2026 1 2027 1 2028 1 100 100 100 1 o I o 1
TOTAL DOS PROGRAMAS: .
2026 2027 2028
63.511.907,12 71 .004.000,00 77.660.500,00
Fiorilli SC Lid a - Software
2029
600.000,00
2029
2029
85.040.500,00
o
TOTAL
1.907.500,00
Total
297 .216.907, 12
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UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PROGRAMA. 0001 ENCARGOS LEGISLATIVO
Objetivo: GARANTIR SUPORT E MATERIAL E TÉCNICO AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO
Justificativa: GARAN TIR SUPORTE MATERIAL E TÉCNICO AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO
Público Alvo· VEREADORES
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: % Descr.Unl.Medlda: PERCENTUAL
Fonte da informação: PREFEITURA
lndlce Indica Previsão da Evoluçllo dos Indicadores por Exerclclo
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1
30 50 40 1 43 1 46 I
Açlo: 2001 Admlnlstraçllo Geral da Clmara Munlclpal
Tipo: Atividade
Produto: ATIV IDADES DA GAMARA M UN IC IPAL Unid. Medida: º/1;1
Função : 01 Legislativa Sub Função: 031 Ação
Unid. Executara: 010101 GAMARA M UNICIPAL
Meta Flslca Relativa a: "ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL" medida em:"% "
2026 1 2027 1 2028 1 2029
2029
1
95 1 96 1 97 1 981
2026 1 2027 1
1.527.066,06 1 1.650.000.00 1
Açlo: 1001 Reforma a Ampl. da Clmara Municipal
Tipo: Projeto
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Função : 01 Legislativa
Unid. Executora: 010101 GAMARA M UNICIPAL
Custo Estimado para a Ação
2028 1 2029 1
1.800.000,00 1 1 .950.000,00 1
Unid. Medida: %
Sub Função : 031 Ação
Meta Flslca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 2027 1 2028 1 2029
12 13
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029
30.000.00
Açlo: 1002 Aqulslçllo de Equlp. para Clmara
Tipo: Projeto
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função : 01 Legislativa Sub Função : 031 Ação
Unid. Executara: 010101 GAMARA M UNIC IPAL
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
10 1 10 1 100 1 12 1
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
7.613,32 I 10.000,00 1 11.000,00 1 12.000,00 1
PROGRAMA: 0002 GESTãO ADMINISTRATIVA
50
Total
6.927.066,06
Total
119.646.62
Total
40.613,32
Objetivo: APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS BUSCAN DO MAIOR EFICIÊNCIA E CONTROLE N O APÓIO E USO DOS BENS E RECURSOS PÚ
BLICOS.
Justificativa: ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇAO DA MAQUINA PUBLICA MUNICIPAL
Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO
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UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Açlo: 2013 Manutenção do Setor da Obras
Tipo: Atividade
Produto: EXECUÇÃO D E OBRAS PUBLICAS Unid. Medida: %
Função: 15 U rbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Unld. Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
Mata Ffalca Relativa a: "EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
90 1 91 1 92 1 941
Custo Eatlmado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
4 .729.010,00 1 5 .200.000,00 1 5. 700.000.00 1 6.250.000,00 1
Ação: 2004 Administração do Gabinete do Prefeito
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Função : 04 Admin istração
Unid. Executora: 020101 Gabinete de Prefeito
Unld. Medida: %
Sub Funçã o : 122 Administração Geral
Mata Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 2027 1 2028 1 2029
96 97
2026 2027 2028 2029
1.200.000,00
Ação: 2006 Serviços da Assessoria
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função : 04 Administração Sub Funçã o : 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020101 Gabinete de Prefeito
Mata Ffalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
90 1 9 1 1 92 1 931
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
677.820.00 1 750.000,00 1 825.000.00 1 900.000.00 1
Ação: 2392 Encargos com a Junta da Sarvtçoa MIiitar
- Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função : 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020101 Gabinete de Prefeito
Mata Flalca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
10 1 10 1 10 1 101
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
70.070,00 1 80.000,00 1 88.000.00 1 97.000,00 1
Ação: 2411 Manut da Sac da Finança•
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: 0/o
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Unld. Executora: 020201 Secretaria de Finanças
Mata Ffslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
97 1 98 1 99 1 1001
Fiorilli se Lida - Software
Total
21 .879.01 º·ºº
Total
4 .139.012,77
Total
3 .152.820,00
Total
335.070,00
Página 2 de 32
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UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1
91 .520,00 1 100.000.00 1 110.000,00 1 120.000.00 1
Açlo: 2010 Encargos com o Setor Financeiro e Contabll
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: 0/C)
Função: 04 Administração Sub Função: 123 Adminislração Financeira
Unld. Executora: 020201 Secretaria de Finanças
Meta Fislca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em:"%"
2028 1 2027 1
25 1 25 1
2028 1 2027 1 423.424,64 1 465.000,00 1
Açlo: 2009 Manut. da Sec. de Adm. e Finanças
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Função : 04 Administração
Unid. Executora: 020301 Secretaria Administração
2028 1 2029 1 25 1 251
Custo Estimado para a Ação
2028 1 2029 1
325.000,00 1 400.000,00 1
Unid. Medida: %
Sub Funçã o : 122 Adminisiração Geral
Meta Flslca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2028 2027 1 2028 1 2029
98 ---- ---- 99 Custo Estimado para a Ação
2028 2027 2028 2029
2.347.040,89 2 .550.000,00 2.800.000,00 3.100.000,00
Açlo: 2012 Encargos com a Divida Interna
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função : 28 Encargos Especiais Sub Função : 843 Serviço da Dívida Interna
Unid. Executora: 020301 Secretaria Administração
Meta Fislca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1
20 1 25 1 30 1 351
Custo Estimado para a Ação
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1
572.000,00 1 625.000,00 1 685.000,00 1 750.000,00 1
Açlo: 2427 Manut. da Defasa Clvtl Municipal
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unld. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função : 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020301 Secretaria Administração
Mata Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%"
2028 1 2027 1
100 1 100 1
2028 1 2027 1
0 ,001 55.000,00 1
Açlo: 2412 Manut da Secretaria de transporte
Tipo: Ativídade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL
Função: 04 Administração
Unid. Executara: 020901 Secretaria de Transporte
2028 1 2029 1 100 1 1001
Custo Estimado para a Ação
2028 1 2029 1
60.000,00 1 65.000.00 1
Unid_ Medida: %
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Fislca Relativa a: "POPULACÃO EM GERAL" medida em: "%"
Fiorilli se Lida - Software
Total
421 .520,00
Total
1.6 13.424,64
Total
1 o. 797 .040,89
Total
2.632 .000,00
Total
180.000.00
Página 3 de 32
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ANEX O Ili - PLANEJAME NTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
80 1 8 1 1 82 1 831
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2026 1 2029 1 Total
95.810,00 1 105 .000,00 1 115.000,00 1 125.000.00 1 440.810,00
Açlo: 2015 Incentivo a Prod Agrlcola com 01st. de Sementes
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função : 122 Administração Geral
Unld . Executara: 021001 Sec de Agricultura, Pecu aria e Meio Ambiente
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
60 1 61 1 62 1 631
Custo Estimado para a Açlo
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total
366.080,00 1 400.000,00 1 440.000,00 1 480.000,00 1 1.686,080.00
Açlo: 2413 Manut da Sec de Agricultura, Pecuarla e Melo Ambiente
Tipo: Ativídade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021001 Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "o/o"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 61 1 62 1 63 1 64 1
Custo Estimado para a Açl o
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total
551.980.00 1 600.000,00 1 660.000.00 1 720.000.00 1 2 .531 .980.00
Açlo: 2414 Manut da sec: de Cuhura, Esporte, Turismo e Lazer
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unld . Medida: %
Função : 13 Cultura Sub Função: 122 Administração Geral
Unld. Executora: 021101 Sec de cultura , Esporte, Turismo e Lazer
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
90 1 91 1 92 1 93 1
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total
147.290 ,00 1 160.000,00 1 175.000,00 1 195.000,00 1 677.290,00
Açlo: 1003 R-t. de Obras Diversas
- Tipo: Projeto
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Funçã o: 04 Administração Sub Funçã o : 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
Meta Fislca Relatlva a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
90 1 9 1 1 92 1 93 1
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total
271.700,00 1 300.000,00 1 330.000,00 1 360.000,00 1 1.261 .700,00
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PPA 2026 CARAÚBAS DO PIAUÍ - PI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUi
01 .612.617/0001-20
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Açlo: 2005 Contribuição APPM
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função: 04 Admin istração Sub Função: 122 Administração Geral
Unld. Executora: 020101 Gabinete de Prefeito
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
1 1 1 1 1 1 11 Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
71 .500,00 1 75.000,00 1 80.000,00 1 85.000,00 1
Ação: 2008 Admlnlatraçllo da Controladorla Publica
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Função : 04 Admin istração
Unid. Executora: 021301 Controladoria Geral do Municipio
Unld. Medida: %
Sub Função: 124 Controle Interno
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 2027 1 2028 1 2029
96 97
2026 2027 2028 2029
400.000,00
Açllo: 2011 Contrlbulcllo ao Paaap
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função : 04 Administração Sub Funçã o : 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020301 Secretaria Administração
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
, 1 , 1 , 1 , 1
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
286.000.00 1 320.000.00 1 350.000.00 1 385.000.00 1
Açllo: 2029 Manutencao da Sec. da Secretaria de Saude
- Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função : 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020501 Fundo Municípal de Saúde
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
10 1 1 1 1 12 1 141
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
3.449.160,00 1 3. 750.000,00 1 4 .150.000,00 1 4 .500.000,00 1
Açllo: 2038 Manute'!ÇIIO da Sec. de Asslat. Social
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: 0/o
Função: 08 Assistênc ia Social Sub Função: 244 Assistência Comu nitária
Unld. Executora: 020601 Fundo d e Asslstencia Social
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
10 1 11 1 121 151
Fiorilli se Lida - Software
Total
311 .500,00
Total
1 .398.248,84
Total
1.341 .000.00
Total
15.849.160,00
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1
1.148.290,00 1 1.250,000.00 1 1.375,000.00 1 1.500.000,00 1
Açlo: 2393 Publlcldade, Dlvulgaçlo e Asalnaturas
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: 0/C)
Função: 24 Comunicações Sub Função: 131 Comunicação Social
Unld. Executora: 020301 Secretaria Administração
Meta Fislca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em:"%"
2028 1 2027 1
3 1 4 1
2028 1 2027 1 128.700,00 1 140.000,00 1
Açlo: 2395 Encargos com Parcelamento da CEPISA
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Função : 04 Administração
Unid. Executara: 020301 Secretaria Administração
2028 1 2029 1 5 1 61
Custo Estimado para a Ação
2028 1 2029 1
155,000,00 1 170.000,00 1
Unid. Medida: %
Sub Funçã o : 843 Serviço da Divida Interna
Meta Flslca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2028 2027 2 I 2028 1 2029
Custo Estimado para a Ação
2028 2027 2028 2029
8 .580,00 10.000,00 12.000,00 14,000,00
Açlo: 2398 Encargos com Parcelamentos
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função : 10 Saúde Sub Função : 843 Serviço da Dívida Interna
Unid. Executara: 020501 Fundo Municipal de Saúde
Meta Fislca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1
2 1 2 1 2 1 21
Custo Estimado para a Ação
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1
9.295,00 1 10.000,00 1 11 .000,00 1 12.000,00 1
Açlo: 1295 Aquisição de veiculo
Tipo: Projeto
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função : 122 Administração Geral
Unid. Executora: 020301 Secretaria Administração
Meta Fisica Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2028 1 2027 1
1 1 2 1
2028 1 2027 1
106.641,79 I 120.000.00 1
Açlo: 2428 Manut da Sec de Melo ambiente
Tipo: Ativídade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Função: 18 Gestão Ambiental
Unid. Executara: 021601 Secretaria de Meio Ambiente
2028 1 2029 1 2 1 21
Custo Estimado para a Ação
2028 1 2029 1
140.000,00 1 160.000,00 1
Unid_ Medida: %
Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental
Meta Fislca Relativa a: "ADMINISTRACÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
Fiorilli se Ltda - Software
Total
5.273.290,00
Total
593.700,00
Total
44.580,00
Total
42.295,00
Total
526.641 ,79
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ANEX O Ili - PLANEJAME NTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
10 1 11 1 12 1 13 1
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2026 1 2029 1 280.000.00 1 305.000,00 1 335.000.00 1 370.000.00 1
Açlo: 2429 Manut da Procuradoria Geral do Munlclplo
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Unld . Executara: 021401 Procuradoria Geral do Municipio
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
10 1 11 1 12 1 131
Custo Estimado para a Açlo
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
120.000,00 1 130.000,00 1 145.000,00 1 160.000,00 1
Açlo: 2430 Manut da Secreatla da Mulher
Tipo: Ativídade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Unid. Executora: 021501 Secretaria da Mulher
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 15 1 16 1 171 181
Custo Estimado para a Açlo
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
201 .000.00 1 220.000,00 1 245.000.00 1 270.000.00 1
. - , . - . . . ·- . ~ ..,. . . . PROGRAMA: 0009 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo: REALIZAR C URSOS DE APERFEIÇOAMENTO PARA O PESSOAL ADMINISTRATIVO
Justificativa: M ELHOR QUALIF ICAÇAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Público Alvo: SERVIDORES
Açlo: 2320 Realizaclo de Concurso Público
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 128 Formação d e Recursos Humanos
Unid. Executora: 020301 Secretaria Administra ção
Meta Fislca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" madlda em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
50 1 20 1 20 1 20 1
Custo Estimado para a Açlo
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
7.150,00 1 60.000,00 1 70.000,00 1 80.000,00 1
- . - ~ - . - ... ~-~ - , . ' ,
PROGRAMA: 0011 SERVlçOS DE UTILIDADE PUBLICA
Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
Justificativa: colocar a disposição da população serviços complementares não prestados pela adm inistração municipal
Público Alvo: POPULAÇÃO
- Açlo: 2330 Encargos com a Equatorial
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Função: 04 Administração
Unid. Executora: 020301 Secretaria Administração
Fiorilli se Lida - Software
Unld. Medida: %
Sub Função: 122 Administração Geral
Total
1 .290.000,00
Total
555.000.00
Total
936.000.00
Total
217. 150,00
Página 7 de 32
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0 1 .61 2 .617/0001 -20
ANEXO Ili - PLAN EJA MENTO O RÇ AMENTÁ R IO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Meta Flslca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "¾"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
1001 100 1 100 1 100 1
Custo Estimado para a Ação
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1
729.300,00 1 810.000,00 1 900.000.00 1 1 .000.000.00 1
Açllo: 1005 EletrlflcaçAo Rural e Urbana
Tipo: Projeto
Pr-oduto: PO PULAÇ ÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 25 Ene rgia Sub Função: 751 Conservaçã o de Energia
Unid . Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "¾"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
500 1 500 1 500 1 500 1
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
228.800,00 1 260.000,00 1 285.000,00 1 3 10 .000,00 1
Ação: 2014 Encargos com a Limpeza Publica
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unld. Medida: %
Função: 15 Urbanismo Sub Função : 452 Serviços Urbanos
Unid . Executor'a: 021201 Sec de Infra-Estrutu ra e Saneamento
Meta Fisica Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "¾"
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1
90 1 9 1 1 92 1 93 1
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
1.039.395,50 1 1.150.000,00 1 1.275.000,00 1 1.400.000,00 1
Açlo: 2016 Manut. do Camlterlo e Const. do Muro
Tipo: Atividade
Produto: PO PULAÇÃO EM GERAL Unld. Medida: %
Função: 15 Urbanismo Sub Função : 452 Serviços U rbanos
Unid . Executara: 021201 Sec d e Infra-Estrutu ra e Saneamento
Meta Fisica Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "¾"
2026 1 2027 1
100 1 100 1
2028 1 2027 1
2.860,00 1 12.000,00 1
Açlo: 2340 Manut. da Rede de Energia Eletrlca
Tipo: A tividade
2028 1 2029 1
100 1 100 1
Custo Estimado para a Ação
2028 1 2029 1
15.000,00 1 17.000,00 1
Produto: POPULAÇÃO EM G ERAL Unid. Medida: %
Função : 25 Ene rgia Sub Função: 751 Conservação de Energia
Unid. Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutu ra e Saneamenlo
Meta Física Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "¾ "
2028 2027 1 2028 1 2029
17 19
Custo Estimado para a Ação
2028 2027 2028 2029
696.410,00 750.000,00 820.000,00 900.000,00
Fiorilli s e Lid a - Software
Total
3.439.300,00
Total
1 .083.800,00
Total
4.864.395,50
Total
46.860,00
Total
3 .166.410,00
Página 8 de 32
ANO V - EDIÇÃO MCXXIX - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025 155
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01 .612.617/0001-20
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Açlo: 2391 Convenlos com Entidadas PubllcTipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função: 04 Admin istração Sub Função: 122 Administração Geral
Unld. Executora: 020101 Gabinete de Prefeito
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
1 1 1 1 1 1 11 Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
26.660.47 I 30.000,00 1 32.000,00 1 35.000,00 1
Ação: 1015 Const. de Aterro Sanltarto Sede a Interior
Tipo: Projeto
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Função : 15 Urbanismo
Unid. Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
Unld. Medida: %
Sub Função: 452 Serviços Urbanos
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 2027 11 2028 1 2029
2026 2027 2028 2029
155.000,00 185.000,00
Ação: 1292 Construção da camlt6rto
Tipo: Projeto
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função : 15 Urbanismo Sub Funçã o : 452 Serviços Urbanos
Unid. Executora: 021201 Sec de lnfra-Eslrutura e Saneamenlo
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1
, 1 , 1 , 1
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028
42.900.00 1 48.000.00 1
·PROGRAMA, 0012 1MPALANTAçiio· oE t-ioRTÁs colÍiluN'i'ráRIAs
Objetivo: GERAR E MELHORAR A RENDA FAMILIAR
Justificati va: GERAR E MELHORAR A RENDA FAM ILIAR com a implantaçao de hortas
Público Alvo: POPULAÇÃO
Ação: 1024 Implantação da Hortas Comunltartaa
Tipo: Projeto
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
1
53.000.00 1
Unid. Medida: %
2029 1
, 1
2029 1
58.000.00 1
Função : 20 Agricultura Sub Função: 608 Promoção da produção Agropecuária
Unid. Executora: 021001 Sec de Agricultura. Pecuaria e Meio Ambiente
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
1 1 1 1 1 1 11
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
17.160,00 1 20.000.00 1 22.000,00 1 24.000,00 1
PROGRAMA; 0013 APOIO A AGR-ICULTURA
Total
123.660,47
Total
653.000,00
Total
201 .900.00
Total
83.160,00
Objetivo: PROPORCIONAR AO HOMEM DO CAMPO MEIOS DE PRO DUÇÃO MAIS EFICIÊNTES E EFICAZES, BEM COMO A COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODU
TOS
Justificativa: PROPORCIONAR AO HOMEM DO CAMPO MEIOS DE PRODUÇÃO MAIS EFICIÊNTES E EFICAZES. BEM COMO A COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODU
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01 .612.617/0001-20
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
TOS
Público Alvo: POPULACÃO
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: % Descr.Unl.Medlda: PERCENTUAL
Fonte da informação: PREFEITURA
Indica lndlce Previslio da Evolução dos Indicadores por Exercfclo
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 2029
40 48 45 1 0 1 01
Açlo: 2015 Incentivo a Prod Agrlcola com Dlst. de Sementes
Tipo: Atívidade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: %
Função: 20 Agricultura Sub Função: 608 Promoção da produção Agropecuária
Unld. Executara: 021001 Sec de Agricultura. Pecuaria e Meio Ambiente
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
2 1 2 1 2 1 21
Custo Estimado para a Açio
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
14.300.00 1 16.000,00 1 18.000,00 1 20.000.00 1
Açlo: 1004 Perfuraçlo de Poços Caclmbao e Tubulares
Tipo: Projeto
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Função : 20 Agricultura
Unid . Executora: 021001 Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente
Unid. Medida: %
Sub Função: 607 Irrigação
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 1 2029
11
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029
215.000.00 135.000,00
~lo: 2399 Manutencllo de oocot1 tubulares
- Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: %
Função: 20 Agricultura Sub Funçã o: 607 Irrigação
Unid. Executora: 021001 Sec de Agricultura. Pecuaria e Meio Ambiente
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
11 , 1 , 1 11 Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
11 .440,00 1 13.000,00 1 14.500,00 1 16.000.00 1
PROGRAMA: 0014 PROMOçãO DO COMERCIO
Objetivo: INCENTIVAR O CRESCIMEN TO DAS ATIVIDADES AO COMÉRCIO NO M UNICIPIO
Justificativa: INCENTIVAR O CRESCIMENTO DAS ATIVIDADES AO COMÉRCIO NO M UNICIPIO
Público Alvo: POPULACÃO
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL
Fonte da informação: PREFEITURA
Indica Indica Previsão da Evolução doa Indicadora& por Exercício
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1
40 42 45 1 01 01
Fiorilli se Lida - Software
2029
o
Total
68.300,00
Total
723.750,00
Total
54.940,00
o
Página 10 de 32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUi
01 .612.617/0001-20
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Açlo: 1012 Construção do Mercado Publico
Tipo: Projeto
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento
Unld. Executora: 021001 Sec de Agricultura, Pecuarla e Meio Ambiente
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
1 1 1 1 1 1 11 Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
28.600,00 1 31 .000,00 1 33.000,00 1 35.000,00 1
PROGRAMA: 0015 CRECHES,
Objetivo: GARANTIR QUE TODAS AS CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR TEN HAM VAGA NA REDE MUNIC IPAL DE ENSINO
Justificativa: DOTAR AS ESCOLAR MUNICIPAIS DE CONDIÇÕES PARA ATENDER AS CRIA NÇAS
Público Alvo· ALUNOS
Indicador: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
Sigla: % Descr.Uni.Medida : PERCENTUAL
Fonte da informação: orçcamento
Indica Indica
Recente Futuro 2026
30 35
Ação: 2426 Manut do Ens lnf Creche FUNDEB 30 %
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO M UNICIPAL
Função : 12 Educação
Unld. Executora: 020402 Sec. Educa o - Fundo Vai. Ma isterio
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo
1 2027 1 2028 1
32 I OI OI
Unld. Medida: %
Sub Função : 365 Edu cação Infantil
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 2027 1 2028 1 2029
15 16
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029
1.100.000,00
Açlo: 1360 Construção de Creche
Tipo: Projeto
Produto: EXECUÇÃO D E OBRAS PUBLICAS Unid. Medida: o/o
Função : 12 Educação Sub Funçã o : 365 Educação Infantil
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educação
Meta Flslca Relativa a: "EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029
1 1 1 1 1 1
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029
2029
1
11
1
266.604,44 1 300.000.00 1 330.000,00 1 360.000,00 1
Ação: 2406 Prog. Nac de Allm. Escolar - PNAEC
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld . Medida: %
Função: 12 Educação Sub Funçã o : 365 Educação Infantil
Unld. Executora: 020401 Secretaria de Educação
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
10 1 10 1 101 101
Fiorilli se Lida - Software
Total
127.600,00
o
Total
4 .164.183,30
Total
1.256.604,44
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total
42.900,00 1 47.000.00 1 52.000,00 1 57.000.00 1 198.900,00
Açlo: 2425 Manut Ena lnf Creche FUNDEB 70 %
Tipo: Atividade
Produto: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Unld. Medida: 0/C)
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
Unld. Executora: 020402 Sec. Educação - Fundo Vai. Magist.erio
Meta Física Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 80 1 78 1 77 1 751
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total
1.202.558,50 1 1.320.000,00 1 1.450.000,00 1 1 .600.000,00 1 5.572.558,50
------------------------------------------------------------------- ~ ~ - . PROGRAMA: 0016 ENSINO REGULAR
Objetivo: GARANTIR ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO A CRIANÇAS DA REDE PÚBLICA
Justificativa: GARANTIR ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OBRIGATÓRIO A CRIANÇAS DA REDE PÚBLICA
Público Alvo· ALUNOS
Indicador: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Sigla: % Descr.Uni.Medlda: PERCENTUAL
Fonte da informação: SEC EDUCAÇÃO
Indica Indica Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerclclo
Recente Futuro 2026 1 60 65 62 1
Açlo: 1016 Const. de Quadra de Esporte em Unidade Escolar
Tipo: Projeto
2027 1 2028 1
º' º'
Produto : POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Unid. Exacutora: 020401 Secretaria de Educação
Meta Flalca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%"
2026 2027 1 2028 1 2029
96
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029
2029
266.604,46 300.000,00 330.000,00 360.000,00
Açlo: 1017 Conat. de Unld. Eac. na Zona Rural
Tipo: Projeto
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função : 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Unld. Executora: 020401 Secretaria de Educação
Meta Fiaica Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 95 1 96 1 97 1 981
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
319.925.32 I 500.000.00 1 600.000.00 1 700.000,00 1
Açlo: 1260 Construção e Rec. de Unidade Escolar
Tipo: Projeto
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Funçã o: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
Fiorilli se Lida - Software
o
Total
1.256.604,46
Total
2 .119.925,32
Página 12 de 32
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ANEX O Ili - PLANEJAME NTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
-
1 1 1 1
90 1 91 1 92 1 93 1
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total
600.600.00 1 660.000,00 1 730.000.00 1 800.000.00 1 2 .790.600,00
Açlo: 1290 Aqulslcao da Transporte Escolar
Tipo: Projeto
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 12 Educaç ão Sub Função : 361 Ensino Fundamental
Unld . Executara: 020401 Secretaria de Educaçao
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1
90 1 9 1 1 92 1 931
Custo Estimado para a Açlo
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total
286.000,00 1 330.000,00 1 360.000,00 1 400.000,00 1 1.376.000.00
Açlo: 1294 Aquisição da lmovals
Tipo: Projeto
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função: 12 Educação Sub Funçã o: 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educaçao
Meta Flalca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
10 1 10 1 101 101
Custo Estimado para a Açl o
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total
14.300.00 1 40.000.00 1 50.000.00 1 60.000.00 1 164.300.00
Açlo: 2017 Manutenção do Ensino Fundamental
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid . Medida: %
Função : 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental
Unld. Executora: 020401 Secretaria de Educaçao
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
100 1 100 1 1001 1001
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total
2 .170.740,00 1 2 .300.000,00 1 2 .500.000,00 1 2 . 700.000,00 1 9 .670. 740.00
Açlo: 2019 Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE
- Tipo: Atívídade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função: 12 Educação Sub Funçã o : 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Edu caçao
Meta Fislca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
100 1 100 1 100 1 1001
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total
22.880,00 1 20.000,00 1 20.000.00 1 20.000,00 1 82.880,00
Fiorilli se Lida - Software Página 13 de 32
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Açlo: 2020 Encargos com o Salarlo Educação - QSE
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensíno Fundamental
Unld. Executora: 020401 Secretaria de Educação
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
100 1 100 1 1001 1001
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
858.000,00 1 940.000,00 1 1.050.000,00 1 1.150.000,00 1
Ação: 2022 Manut. do Transporte Escolar• PNATE
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL
Função : 12 Educação
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educação
Unld. Medida: %
Sub Funçã o : 361 Ensino Funda mental
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 2027 1 2028 1 2029
100
2026 2027 2028 2029
240.000,00
Ação: 2024 Outros programas da Educação
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função : 12 Educação Sub Funçã o : 361 Ensíno Fundamental
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educação
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
20 1 20 1 20 1 201
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
214.500.00 1 250.000.00 1 250.000.00 1 250.000.00 1
Ação: 1291 Aquisição de veiculo
- Tipo: Projeto
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função : 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020402 Sec. Educação - Fundo Vai. Magisterio
Meta Flslca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
11 1 1 1 1 11 Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
79.981 ,34 I 380.000,00 1 420.000,00 1 500.000,00 1
Ação: 2025 Manute'!ÇãO do FUNDEB- Maglst6rlo FUND
Tipo: Atividade
Produto: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Unid. Medida: 0/o
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensíno Fundamental
Unld. Executora: 020402 Sec. Educação - Fundo Vai. Magisterlo
Meta Flalca Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
70 1 72 1 73 1 741
Fiorilli se Ltda - Software
Total
3.998.000,00
Total
838.750,00
Total
964.500.00
Total
1.379.981 ,34
Página 14 de 32
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
9 .033.031,15 I 9 ,900,000.00 1 10.800,000.00 1 12,000.000,00 1
Açlo: 2026 Manutenção do FUNDEB Administrativo
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: 0/C)
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Unld. Executora: 020402 Sec. Educação - Fundo Vai. Magisterio
Meta Fialca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em:"%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 29 1 28 1 27 1 261
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
2 ,574.196,95 I 2 .800.000,00 1 3.100.000,00 1 3.400.000,00 1
Açlo: 1019 Implantação da Blblloteca ComunlUirla
Tipo: Projeto
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Função : 12 Educação
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educaçã o
Unid. Medida: %
Sub Funçã o : 361 Ensino Fundamental
Meta Flalca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 2027 1 1 2028 1 2029
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029
319.925,33 330,000,00 360.000,00 400.000,00
Açlo: 2402 Programa PNAIC - Formação de Professoras
Tipo: Atividade
Produto: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Unid. Medida: %
Função : 12 Educação Sub Função : 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educaçã o
Meta Flslca Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO" medida em: "%"
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1
10 1 10 1 101 101
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
27.170,00 1 30.000,00 1 33.000,00 1 36.000,00 1
Açlo: 2404 Encargos com o PEATE
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: %
Função: 12 Educação Sub Função : 361 Ensíno Fundamental
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educação
Meta Fislca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2028 1 2027 1 2028 1
10 1 10 1 101
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1
28.600,001 32.000,00 1
PROGRAMA: 0018 ASSISTENCIA AO EDUCANDO
Objetivo: APOIAR ESTIMULAR O DESENVOLVIMEN TO DO ALUNO
Justificativa: APOIAR ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DO A LUNO
Público Alvo: ALUNOS
Fiorilli se Ltda - Software
2028 1
35.000,00 1
2029 1 101
2029 1
37.000,00 1
Total
41 .733.031 ,15
Total
11 .874.196,95
Total
1.409,925,33
Total
126.170,00
Total
132.600,00
Página 15 de 32
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01 .6 12 .617/0001-20
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Indicador: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
Sigla:% Oescr.Unl.Medida: PERCENTUAL
Fonte da informação: orçcamento
Indica Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 2029
10 15 12 1 01 01
Ação: 2021 Prog Nac de Allmentacao Escolar • PNAEF
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: o/o
Função : 12 Educaçao Sub Função : 361 Ensino Fundamental
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educação
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1
100 1 100 1
2026 1 2027 1
314.600,00 1 350.000.00 1
Acão: 2370 Prog Nac de Allmentac o Escolar-PNAEEJA
T ipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Função: 12 Educação
2028 1 2029 1
1001 1001
Custo Estimado para a Ação
2028 1 2029 1
385.000.00 1 425.000,00 1
Unid. Medida: %
Sub Funçã o : 366 Educaçã o de Jovens e Adultos
Unid. Executora: 020401 Secre taria de Educaçã o
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: " %"
2026 2027 1 2028 1 2029
13
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029
41 .000,00 45.000,00 50.000,00
- Ação: 2350 Prog Nac de Allmentac o Escolar-PNAEP
- Tipo: Atividade
Produto: ADMINIST RAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: %
Função: 12 Educação Sub Função : 365 Educaçã o Infantil
Unld. Executara: 020401 Secretaria de Educação
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
10 1 10 1 101 101
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
42.900,00 1 48.000,00 1 53.000.00 1 58.000.00 1
A~: 2403 Programa Mais Ed c■~o
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função : 12 Educação Sub Função: 361 Ensino F unda mental
Unid. Executora: 020401 Secretaria de Educaçã o
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
10 1 11 1 121 131
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
79.981,34 ( 87.000,00 1 96.000,00 1 105.000,00 1
PROGRAMA: 0D2D DESPORTO AMADOR
Objetivo: DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE NA FORMAÇÃO DE ATLETA ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES
Fiorilli se Ltda - Software
o
Total
1.474 ,600,00
Total
173.324 ,6 1
Total
201 .900,00
Total
367.981 ,34
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01 .612.617/0001-20
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Justificativa: DESENVOLVER E INCENTIVAR O ESPORTE NA FORMAÇÃO DE ATLETA ESPORTIVO EM DIVERSAS MODALIDADES
Público Alvo: POPULAC:ÀO
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL
Fonte da Informação: PREFEITURA
lndlce Indica Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerclclo
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 2029
50 55 51 1 O( O(
Ação: 1020 Construção de Quadras Esportivas
Tipo: Projeto
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função : 27 Desporto e Lazer Sub Função: 812 Desporto Comunitário
Unid. Executara: 021101 Sec de cultura. Esporte, T u rismo e Lazer
Meta Flalca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 2027 1 2028 1 2029
65 70
Custo Estimado para a Ação
2028 2029
157.000.00 172.000,00 190.000,00
Ação: 1021 Construção de Campo de Futebol
Tipo: Projeto
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função: 812 Desporto Comunítárío
Unid. Executara: 021101 Sec de cullura, Esporte, Turismo e Lazer
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
60 1 62 1 64 1 661
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
157.300,00 1 165.000,00 1 180.000,00 1 200.000,00 I
Ação: 1027 Apolo•• Ativldadea Esportiva•
T ipo: Projeto
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função: 812 Desporto Comunitário
Unid. Executara: 021101 Sec de cultura, Esporte, Turismo e Lazer
Meta Flalca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 60 1 61 1 62 1 631
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
78.650,00 1 1 10.000,00 1 120.000,00 1 130.000,00 1
Ação: 1270 Construção de Glnaalo Polleaportlvo
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Unid. Medida: UND
Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função : 812 Desporto Comunitário
Unid. Executora: 021101 Sec de cultura, Esporte, Turismo e Lazer
Meta Flslca Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UNO"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
11 1 1 1 1 11
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
143.000,00 1 150.000,00 1 175.000,00 1 200.000,00 1
o
Total
662.000,00
Total
702.300,00
Total
438.650,00
Total
668.000,00
-------------------------------------------------------------------
PR O GRAMA: 0021 ' EDUCAçãO PRé-ESCOLAR
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01 .6 12 .617/0001-20
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Objetivo: CAPACIT AR A CRIAN ÇA PARA IN ICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO
Justifi c ativa: CAPACITAR A CRIAN ÇA PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO
Público Alvo: CRIANCAS NA IDADE ESCOLAR
Indicador: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
Sigla:% Descr.Unl.Medld a: PERCENTUAL
Fonte d a informação : orçcamento
lndlce Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 15 20 16 1 º' º'
Açlo: 2018 Encargos com a Educação Infantil
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: º/1;1
Função : 12 Educação Sub Fu nçã o : 365 Educação Infantil
Un id . Executara: 020402 Sec. Educação - Fundo Vai. Magisterio
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em : " % "
2026 1 2027 1 2028 1 2029
14 1 15 1 16 1
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029
2029
1 171
1
533.282.52 1 600.000,00 1 660.000.00 1 720.000.00 1
Açlo: 2416 Manut do FUNDEB Maglaterlo Ensino Enfantll
Tipo: Atividade
Produto: PROFISSION AIS DA EDUCAÇÃO Unld . Medida: %
Função : 12 Educação Sub Fu n ção : 365 Educação Infantil
Unld . Executora: 020402 Sec. Educa o - Fundo Vai. Ma isterio
Meta Fislca Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO " medida em: " %"
2026 2027 1 2028 1 2029
15 16
Custo Estimado para a Ação
2026 2028
2 .860.000,00
PROGRAMA: 0024 ENSINO SUPLETIVO
Objetivo: REGULAR O FLUXO ESCOLAR ATRAVÉS DA ACELERAÇÃO DOS ESTUDOS
Justific ativa : REGULAR O FLUXO ESCOLAR ATRAVÉS DA ACELERAÇÃO DOS ESTUDOS
Público Alvo: POPULACÃO
Indicador: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Sigla: % Descr.Uni.Me d ld a: PERCENTUAL
Fonte d a i nformação : SEC EDUCAÇÃO
2029
Indica lndlce Previsão da Evoluçã o dos Indicadores por Exerciclo
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1
15 20 16 1 º' º' Açlo: 2023 Encargos com Jovena e Adultoa-EJA
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid . Medida: %
2029
Função : 12 Educaç ão Sub Função: 366 Educação de Jovens e Adultos
Un id . Executara: 020402 Sec. Educação - Fundo Vai. Magisterio
Meta Fialca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 10 1 9 1 ªI 71
Fioriili se Lida - Software
o
Total
2 .5 13 .282,52
Total
10.941 .757.95
o
Página 18 de 32
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ANEX O Ili - PLANEJAME NTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total
322.230.19 I 360.000.00 1 400.000,00 1 440.000,00 1 1.522.230, 19
Açlo: 2417 Manut do FUNDEB Maglsterlo EJA
Tipo: Atividade
Produto: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Unld. Medida: 0/C)
Função: 12 Educação Sub Função: 366 Educação de Jovens e Adultos
Unld. Executora: 020402 Sec. Educação - Fundo Vai. Magisterio
Meta Física Relativa a : "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO" medida em: "¾"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 10 1 9 1 8 1 71
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total
º·ºº 1 900.000,00 1 950.000,00 1 1.000.000,00 1 2.850.000.00
-------------------------------------------------------------------
PR O GRAMA: 0025 AçãO CULTURAL
Objetivo: ESTIMULAR E APOIAR O D ESENVOLVIMENTO DA C ULTURA NO MUNICIPIO
Justificativa: ESTIMULAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA NO M UNICIPIO
Público Alvo: POPULACÃO
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: o/o Descr.Uni.Medlda: PERCENTUAL
Fonte da informação: PREFEITURA
lndlce Indica Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerclclo
Recente Futuro 2026
15 20
Açlo: 2028 Apolo a movimentos de difusão cultural
Tipo: Atividade
Produto : POPULAÇÃO EM GERAL
1 2027 1 2028 1 16 1 º' º'
Unid. Medida: %
Função : 13 Cultura Sub Função: 392 Difusão Cultural
Unid. Executara: 021101 Sec de cu ltura, Esporte, T urismo e Lazer
Meta Flalca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%"
2026 2027 1 2028 1 2029
100
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029
780.720.41 860.000,00 930.000,00 1.020.000,00
PROGRAMA: 0026 ASSISTêNCIA MéDICA E HOSPITALAR
Objetivo: OFERECER PRON TO ATENDIMENTO EM SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Justificativa: OFERECER PRONTO ATENDIMENTO E M SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Público Alvo: POPULACÃO
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: o/o Descr.Unl.Medlda: PERCENTUAL
Fonte da i nformação : PREFEITURA
Indica Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 85 90 87 I OI OI
Ação: 2030 Programa de Atendimento Baslco
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função : 10 Saúde Sub Função : 301 Atenção Básica
Unld. Executara: 020501 Fu ndo Munícipal de Saúde
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
97 98 99
Fiorilli se Ltda - Software
100
2029
o
Total
3 .590.720.41
2029
o
Página 19 de 32
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1 1 1 1
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
919.490,00 1 1.000.000,00 1 1.100.000.00 1 1.200.000.00 1
Açllo: 2031 Manutancao da Saude Bucal
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 10 Sa úde Sub Função: 301 Atenção Bá sica
Unid. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde
Meta Física Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL - medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
1001 100 1 100 1 1001
Cu to Eatlmado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
378.950,00 1 420.000.00 1 460.000.00 1 500.000,00 1
Açllo: 2032 Program Saudada Famllla - PSF - Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde
2026 1
100 1
2026 1
1.161 .160,00 1
A 2034 Farmacla Balca
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL
Função: 10 Saúde
Meta Fi lca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: " % "
2027 1 2028 1 2029 1
100 1 100 1 10001
Custo Estimado para a Ação
2027 1 2028 1 2029 1
1 .300.000,00 1 1.400.000,00 1 1.500.000,00 1
Unid. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
Unld. Executora: 020501 Fundo Municipal de Sa úde
Meta Fialca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL• medida em: '"%"
2026 2027 1 2028 1 2029
90 90
Cu to Eatlmado para a Ação
2026 2027 2028 2029
165.781,34 180.000,00 195.000,00 210 .000,00
Açllo: 2035 Pl o Fixo da Vlgllancla e Promoçllo da aúde-PFVPS
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde Sub Função: 305 Vigilanc ia Epidemiológica
Unid. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
100 1 1000 1 1001 1001
Cu to Eatlmado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
36.465,001 40.000,00 1 44.000.00 1 50.000,00 1
Fiorilli se Lida - Software
Total
4.219.490.00
Total
1.758.950 .00
Total
5.361 .160,00
Total
750.781 ,34
Total
170.465,00
Página 20 de 32
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Açlo: 2038 Outroa Programa da Saude
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica
Unld. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde
Meta Flalca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2028 1 2027
100 1
2028 1 2027
1.101 .100,00 1
Ação: 2038 Outros Programa da Saude
Tipo: Atividade
Produto: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Função : 10 Saúde
1
100 1
1
1.200.000,00 1
2028 1 2029 1
1001 1001
Cuato Estimado para a Ação
2028 1 2029 1
1.300.000.00 1 1.400.000,00 1
Unld. Medida: %
Sub Funçã o : 361 Ensino Funda mental
Unid. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde
Meta Flalca Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO" medida em: "%"
2028 2027 1 1 2028 1 1 2029
2026 2027 2028 2029
600.000,00 600.000,00
Ação: 2037 Manutenção doa Encargos Sociais
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função : 10 Saúde Sub Funçã o : 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
100 1 100 1 1001 1001
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
21 .450,00 1 23.500,00 1 26.000.00 1 28.500,00 1
Ação: 1022 Recuperação de Poato de aaude na Sede e Loc. Roaarlo e Bolada•
- Tipo: Projeto
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função : 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020501 Fundo Municípal de Saúde
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1
11 1 1 1 1 11 Custo Estimado para a Ação
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1
576.433,00 1 600.000,00 1 660.000.00 1 720.000,00 1
Ação: 1023 Aqulal~ o de Ambulancla
Tipo: Projeto
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: 0/o
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unld. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde
Meta Fislca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
11 1 1 1 1 11
Fiorilli se Ltda - Software
Total
5.001 . 100,00
Total
2.400.600,00
Total
99.450,00
Total
2 .556.433,00
Página 2 1 de 32
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
190.333.00 1 210.000.00 1 230.000,00 1 250.000,00 1
Açlo: 2290 Encargos com a Unidade Mista de Saude
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unld. Medida: 0/C)
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Ale nção Básica
Unld. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 90 1 9 1 1 92 1 931
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
31 .460,00 1 34.500,00 1 38.000.00 1 41.000,00 1
Açlo: 1280 Aqulslcao de Equipamentos para postos de aaude
Tipo: Projeto
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função : 10 Saúde Sub Funçã o : 301 Alenção Básica
Unid. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde
Meta Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 2027 1 2028 1 2029
10 ---- ---- 10 Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029
71 .500,00 80.000,00 88.000,00 95.000,00
Açlo: 1297 Aqulalcao de veiculo
Tipo: Projeto
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
Função : 10 Saúde Sub Função : 301 Ale nção Básica
Unid. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde
Meta Fislca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1
1 1 1 1 1 1 11
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
143.000,00 1 157 .000,00 1 170.000,00 1 190.000,00 1
Açlo: 1298 Aquisição de lmoval para Conat. da Posto da aauda
Tipo: Pr0Je10
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: o/o
Função: 10 Saúde Sub Função : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Unid. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde
Mata Flalca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 1 1 1 1 1 1 11
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
71.500,001 80.000,00 1 87.000,00 1 95.000,00 1
Açlo: 1299 Construção da Posto na Loc. Volta da Jurema a Vermelha
Tipo: Projeto
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Função: 10 Saúde
Unid. Executara: 020501 Fundo Municipal de Saúde
Unid. Medida: %
Sub Função: 301 Ate nção Básica
Meta Fislca Relativa a: "ADMINISTRACÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
Fiorilli se Ltda - Software
Total
880.333,00
Total
144.960,00
Total
334.500,00
Total
660.000,00
Total
333.500,00
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01 .6 12 .617/0001-20
ANEX O Ili - PLANEJAME NTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
1 1 1 1 1 1 11 Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2026 1 2029 1
57.200,00 1 65.000,00 1 7 1.000,00 1 78.000.00 1
Açlo: 2407 Programa NASF
Tipo: Projeto
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Alenção Básica
Unld . Executara: 020501 Fundo Municipal de Saúde
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
95 1 96 1 97 1 98 1
Custo Estimado para a Açlo
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
922.350,00 1 1.000.000,00 1 1.100.000,00 1 1 .200.000,00 1
Açlo: 2408 Manutenção de Programa do Estado
Tipo: Projelo
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica
Unid. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "o/o"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
20 1 2 1 1 22 1 23 1
Custo Estimado para a Açl o
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
1.687.933.47 I 1.800.000.00 1 2.000.000.00 1 2 .200.000.00 1
·- . ,. ,, - - PROGRAMA: 0027 FISCALIZAçãO E INSPEçãO SANITáRIA •
Objetivo: COMBATER PRÁTICAS N EGLIGENTES E ILEGAIS QUE EXP ÔE AS PESSOAS A R ISCOS E DANOS
Justificativa: COMBATER PRÁTICAS N EGLIGENTES E ILEGAIS QUE EXPÔE AS PESSOAS A R ISCOS E DANOS
Público Alvo: POPULACÃO
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL
Fonte da informação: PREFEITURA
Indica Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo
Recante Futuro 2026 1 2027 1 2028 1
25 30 27 I o i º'
Açlo: 2033 Programa de Ag. Comun. de Saude - PACS - Tipo: Atívídade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Funçã o: 10 Saúde Sub Função: 304 Vigilância San itária
Unld. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029
100 1 100 1 100 1
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029
2029
1
1001
1
1.093.950,00 1 1.200.000,00 1 1.300.000.00 1 1 .400.000,00 1
Fiorilli se Lida - Software
Total
271.200,00
Total
4 .222.350,00
Total
7.687.933.47
o
Total
4 .993.950,00
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Açlo: 2380 Manutenção da Vlgllancla Sanitária
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 10 Saúde Sub Função: 304 Vigilância San itária
Unld. Executora: 020501 Fundo Municipal de Saúde
Mata Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1
90 1 91 1
2026 1 2027 1
40.040,00 1 44.000,00 1
PROGRAMA: 0030 ASSISTêNCIA SOCIAL GERAL
Objetivo: GARANTIR CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMILIA
Justificativa: GARANTIR CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMILIA
Público Alvo: POPULACÃO
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
2028 1
92 1
Custo Estimado para a Ação
2028 1
48.000,00 1
Sigla: % Descr.Uni.Medida : PERCENTUAL
Fonte da informação: PREFEITURA
2029
2029
1
931
1
52.000.00 1
Indica Indica Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerclclo
Recente Futuro 2026
60 65
Ação: 2050 Outros Programas da Aaalstancla Social
Tipo: Atividade
1
62 I
2027 1 2028 1 2029
OI OI
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unld. Medida: %
Função : 08 Assistência Social Sub Função : 244 Assistênc ia Comunitária
Unid. Executara: 020601 Fundo de Assis tencia Social
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: " %"
2026 2027 1 2028 1 2029
25 25
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2026 2029
520.000.00
Açlo: 2270 Manutancao do Programa SCFV
Tipo: Ativídade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função : 08 Assistênc ia Social Sub Funçã o : 244 Assistência Comu nitária
Unid. Executora: 020601 Fundo de Assistencia Social
Meta Fialca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: " %"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
10 1 10 1 101 101
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
233.805,00 1 245.000.00 1 270.000,00 1 300.000,00 1
Ação: 2042 Manutenção doa Cona. da Direito a Tutelaras
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unld. Medida: %
o
Função: 08 Assistência Social Sub Funçã o : 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unld. Executora: 020601 Fundo d e Assistencia Social
Mata Fialca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
1001 100 1 100 1 1001
Fiorilli se Lida - Software
Total
184.040.00
Total
2 .006.150,00
Total
1.048.805,00
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
249.249.00 1 275.000.00 1 300.000,00 1 325.000,00 1
Açlo: 2043 Adm. do Fundo Mun. da Criança e Adolescente
Tipo: Atividade
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unld. Medida: 0/C)
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unld. Executora: 020602 Fundo Mun da Criança e do Adolescente
Meta Fialca Relativa a : "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em:"%"
2026 1 2027 1
96 1 97 1
2026 1 2027 1 90.090,00 1 100.000,00 1
Açlo: 2044 Programa de Aaalatencla ao Idoso
Tipo: Atividade
2028 1 2029 1 98 1 991
Custo Estimado para a Ação
2028 1 2029 1
110.000.00 1 120.000,00 1
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função : 08 Assistência Social Sub Funçã o : 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Unid. Executora: 020601 Fundo de Assístencia Social
Meta Física Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%"
2026 2027 1 2028 1 2029
97 ---- ---- 98 Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029
8 .580,00 10.000,00 11 .000,00 12.000,00
Açlo: 2045 Dlstrlbulçlo de Umas Funerarlas
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função : 08 Assistê ncia Social Sub Função : 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020601 Fundo de A ssisten cia Social
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2028 1 2027 1 2028 1 2029 1
10 1 10 1 101 101
Custo Eatlmado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
41.470,00 1 45.000,00 1 50.000,00 1 55.000,00 1
Açlo: 2048 Encargos com Pessoas Carentes
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unld. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função : 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020601 Fundo d e Assistencia Social
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%"
2028 1
50 1
2026 1
873.730.00 1
Açlo: 2047 Piso Baalco Flxo.PBF
Tipo: Ativídade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL
Função: 08 Assistênc ia Social
2027
2027
Unid. Executara: 020601 Fundo de Assistencia Social
1
5 1 1
1
950.000.00 1
2028 1 2029 1 52 1 531
Custo Estimado para a Ação
2028 1 2029 1
1.040.000,00 1 1.140.000,00 1
Unid. Medida: %
Sub Função: 244 Ass istência Comu nitária
Meta Flsica Relativa a: "POPULACÃO EM GERAL" medida em: "%"
Fiorilli se Lida - Software
Total
1.149,249,00
Total
420.090,00
Total
41 .580,00
Total
191.470,00
Total
4.003.730,00
Página 25 de 32
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ANEX O Ili - PLANEJAME NTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
15 1 16 1 171 181
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2026 1 2029 1 Total
102.245,00 1 110.000,00 1 120.000,00 1 130.000,00 1 462.245,00
Açlo: 2046 lmplant. Serv. Prot.Atend. Espec. - PAEFI
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 08 A ssistênc ia Social Sub Função : 244 Assistência Comunitária
Unld . Executara: 020601 Fundo de Assistencla Social
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: " %"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
10 1 10 1 10 1 101
Custo Estimado para a Açlo
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total
45.760,00 1 50.000,00 1 55.000,00 1 60.000,00 1 2 10.760,00
Açlo: 2310 Encargos com o IGD - BF e IGD SUAS
Tipo: Ativídade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Unid. Executora: 020601 Fundo de Assistencia Social
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "o/o"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
100 1 100 1 1001 1001
Custo Estimado para a Açl o
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total
238.810,00 1 260.000,00 1 285.000 ,00 1 310.000,00 1 1.093.810,00
Açlo: 2405 Programa PBV Ili
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid . Medida: %
Função : 08 Assistência Social Sub Função : 244 A ssistência Comunitária
Unld. Executora: 020601 Fu ndo de Assistencia Social
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
10 1 10 1 101 10 1
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total
21.450.00 1 24.000,00 1 26.000,00 1 28.000,00 1 99.450,00
Açlo: 1310 Const. de Centro de Referência da Asslatlncla Soclal-CRAS
- Tipo: Projeto
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Funçã o : 244 Assistência Comu nitária
Unid. Executora: 020601 Fundo d e Assistencia Social
Meta Fislca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: " %"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
95 1 96 1 97 1 98 1
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 Total
400.400,00 1 440.000,00 1 480.000,00 1 520.000,00 1 1.840.400,00
PROGRAMA: 0033 MELHORIA HABITACIONAL:
Objetivo: MELHORAR OU VIABILIZAR MORADIAS PARA POPULAÇÃO CARENTE
Fiorilli se Lida - Software Página 26 de 32
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Justificativa: MELHORAR OU VIABILIZAR MORADIAS PARA POPULAÇÃO CARENTE
Público Alvo: POPULAC:ÀO
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL
Fonte da Informação: PREFEITURA
lndlce Indica Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerclclo
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 15 19 16 1 O( O(
Ação: 1007 Programe de Melhoria Habitacional
Tipo: Projeto
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função : 16 Habitação Sub Função: 482 Habitação Urban a
Unid. Executara: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 2027 1 2028 1 2029
25 25
Custo Estimado pera a Ação
2028
165.000.00 180.000,00
PROGRAMA: 0036 DESENVOl:VIMENTO URBANO
Objetivo: ELABORAR PLANOS.PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO U RBANO
Justificativa: ELABORAR PLANOS.PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Público Alvo: POPULACÃO
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: % Descr.Uni.Medida: PERCENTUAL
Fonte da i nformação : PREFEITURA
2029
200.000,00
Indica Indica Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerclclo
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1 20 26 23 I OI OI
Ação: 1010 Pavimentação de Calçamento a Arb. de Vias Publicas
Tipo: Projeto
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Funçã o : 15 Urbanismo Sub Função : 451 Infra-Estrutura Ul'bana
Unid. Executora: 021201 Sec d e Infra-Estrutura e Saneam enlo
Meta Física Relativa a: '"POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029
2029
2029
1
20 1 20 1 20 1 201
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
367.510,00 1 400.000,00 1 440.000,00 1 500.000,00 1
Ação:
Tipo: Projeto
Produto: EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS
Função : 15 Urbanismo
ªª
Unid. Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
Unld. Medida: %
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Mata Flalca Relativa a: "EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
50 50
Fiorilli se Ltda - Software
50
Custo Estimado para a Ação
2028
480.000.00
o
Total
695. 150,00
o
Total
1.707.510,00
Total
1.893.310,00
Página 27 de 32
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UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Açlo: 1296 Pavlmantaçllo Aafattlca
Tipo: Projeto
Produto: PAVIMEN TAÇÃO Unid . Medida: M 2
Função : 15 U rbanismo Sub Função: 451 Infra-Estr utura Urbana
Unld . Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
Meta Flalca Relativa a: "PAVIMENTAÇÃO" medida em: "M'"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
1000 1 1000 1 1000 1 10001
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
143.000,00 1 220.000,00 1 240.000.00 1 260.000.00 1
PROGRAMA: 0037 ABASTECIMENTO D'AGUA .
Obj etivo: PROPORCIONAR ÁGUA DE BOA QUALIDADE A TODA A POPULAÇÃO
Jus tificativa: PROPORCIO NAR ÁGUA DE BOA QUALIDADE A TODA A POPULAÇÃO
Público Alvo: POPULACÃO
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sig la: % De scr.Uni.Medida : PERCENTUAL
Fonte d a informação : PREFEITURA
Indica Indica Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerclclo
Recente Futuro
20 24
Açlo: 1014 Construção da Chafarizes
Tipo: Projeto
2026 1
21 1
2027 1 2028 1
OI OI
Unld . Medida: %
2029
Produto: EXECUÇÃO DE OBRAS P U BLICAS
Função : 20 Agricultura Sub Fu n ção : 608 Promoção da produção Agropecuária
Unld . Executora: 021001 Sec de A rícultura, Pecuaria e Meio Ambiente
Mela Física Relativa a: "EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS" medida em: "% "
2026 2027 1 2028 1 2029
30 30
Custo E s timado para a Ação
2026 2027 2026 2029
190.000,00
Açlo: 1009 ConaL de Redes da Abastecimento D'agua
T ipo: Projeto
Produto: EXECUÇÃO D E OBRAS P U BLICAS Unid . Medida: %
Função : 17 Saneamento Sub Função : 512 Saneamento Básico Urbano
Un id . Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
Meta Física Relativa a: "EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
50 1 50 1 50 1 501
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
157.300,00 1 165.000.00 1 180.000.00 1 200.000,00 1
Açlo: 2398 Manuteçlo de Chafarizes
T ipo: Atividade
Produto: EXECUÇÃO DE OBRAS P U BLICAS Unld . Medida: %
Função : 20 Agricultura Sub Fu n ção : 608 Promoção da produção Agropecuária
Un ld . Executora: 021001 Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente
Meta Física Relativa a: "EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
15 1 15 1 15 1 151
Fiorilli se Lida - Software
Total
863.000,00
o
Total
727.300,00
Total
702.300,00
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1
92.950,00 1 100.000.00 1 110.000,00 1
PROGRAMA: oo:is SISTEMA OE ÉsG-oi-o E oRÊNAGEM .
Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE DRENAGEM SANITÁRIA NAS RUAS E AVENIDAS
Justificativa: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE DRENAGEM SA NITÁRIA NAS RUAS E AVENIDAS
Público Alvo: POPULACÃO
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: % Oescr.Unl.Medlda: PERCENTUAL
Fonte da Informação : PREFEITURA
2029 1
120.000.00 1
Indica Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1
20 26 22 1 º' º' ~ão: 1013 lmplanta~o de Fossas Se~lcas
Tipo: Projeto
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Unid. Medida: %
2029
Função: 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano
Unld. Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
Meta Fislca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 15 1 15 1 151 151
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
157.300,00 1 170.000,00 1 185.000,00 1 200.000,00 1
PROGRAMA: 0039 SERVlçOS OE TRANSPORTE ROOOVlâRIO
Objetivo: MELHORAR O CONFORTO E A SEGU RANÇA PARA U SUÁRIOS
Justificativa: MELHORAR O CON FORTO E A SEGURAN ÇA PARA U SUÁRIOS
Público Alvo: POPULACÀO
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: % Oescr.Uni.Medida: PERCENTUAL
Fonte da Informação: PREFEITURA
Indica Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerciclo
Recente Futuro
15 20
Açlo: 1006 Construcao de Estradas
Tipo: Projeto
Produto: ESTRADAS VICINAIS
Função: 26 Transporte
2026
Unid. Executora: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
1 2027 1 2028 1
17 1 º' º'
Unid. Medida: KM
Sub FunÇ-ao : 782 Transporte Rodoviário
Meta Fialca Relativa a: "ESTRADAS VICINAIS" medida em: "KM"
2029
2026
25 1
2027
25 1
2028
30 1
2029
30 1
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029
400.400,00 440.000.00 480.000,00 520.000.00
Açlo: 1008 Construção e Recuperação de Pontes
Tipo: Projeto
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função : 26 Transporte Sub Funçllo: 782 Tra nsporte Rodoviário
Unld. Executara: 021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamenl'o
Meta Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
10 10 10 10
Fiorilli se Lida - Software
Total
422.950,00
o
Total
712.300,00
o
Total
1.840.400.00
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ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENT ÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1 1 1 1
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
357.500,00 1 390.000,00 1 430.000.00 1 470.000.00 1
Açllo: 2400 Manutançaõ da Estradas
Tipo: Atividade
Produto: ESTRADAS VICINAIS Unid. Medida: KM
Função: 26 Transporte Sub Função: 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020901 Secretaria de Transporte
Meta Flslca Relativa a: "ESTRADAS VICINAIS" medida em: "KM"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
25 1 25 1 30 1 301
Cu to Eatlmado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
121 .550,00 1 135.000,00 1 150.000.00 1 170.000,00 1
Açllo: 2401 Manutenção de Pontes - Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 26 Transporte Sub Função: 782 Transporte Rodoviário
Unid. Executora: 020901 Secretaria de Transporte
Meta Fl lca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: " % "
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
20 1 20 1 20 1 201
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
42.900,00 1 47.000,00 1 51 .000,00 1 56.000,00 1
A 1376 Manuta o da CIDE
Tipo: Projeto
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 26 T ransporte Sub Função: 782 Transporte Rodoviário
Unld. Executara: 020901 Secretaria de Transporte
Meta Física Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: '"%"
2026 2027 1 2028 1 2029
100 100
Custo Eatlmado para a Ação
2026 2027 2028
45.760,00 50.000,00
PROGRAMA: 0078 PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS
Objetivo: Dese nvolver atividades para o desenvolvimento da primeira infancia
Justificativa: Desenvolver atividades para o desenvolvimento da primeira infancia
Público Alvo: Pooulacao na orimeira infancia
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: % Descr.Unl.Medlda: PERCENTUAL
Fonte da Informação: PREFEITURA
55.000,00
2029
60.000,00
lndlce lndlce Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerciclo
Recente Futuro 2026 1 2027 1 2028 1
15 20 16 I 0 1 0 1
Fiorilli se Lida - Software
2029
Total
1.647 .500,00
Total
576.550.00
Total
196.900,00
Total
210.760,00
o
Página 30 de 32
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UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Açlo: 1375 Manutenção do Programa Criança Fallz
Tipo: Projeto
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 243 Assístência à Criança e ao Adolescente
Unld. Executora: 020601 Fundo de AssistenCla Social
Mata Flslca Ralatlva a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em: "%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1 20 1 25 1 30 1 351
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
343.200,00 1 370.000,00 1 410.000.00 1 450.000.00 1
PROGRAMA: 0165 ALFABETIZAçãO DE ADULTOS
Objetivo: Dotar de condiçoes para atender o poluçao adulta em alfabetlzaçao
Justificativa: Dotar de condiçoes para atender o poluçao adulta em alfabetizaçao
Público Alvo: Pooulacao
Indicador: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Sigla: % Descr.Uni.Medida : PERCENTUAL
Fonte da informação: SEC EDUCAÇÃO
Indica Indica Previsão da Evolução doa Indicadores por Exerclclo
Recente Futuro 2026
9 15
Açlo: 2417 Manut do FUNDEB Maglatarlo EJA
Tipo: Atividade
1 12 1
2027 1 2028 1
OI OI
Unld. Medida: %
2029
Produto: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Função : 12 Educação Sub Função : 366 Edu cação de Jovens e Adultos
Unld. Executora: 020402 Sec. Educa o - Fundo Vai. Ma isterio
Meta Flslca Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO" medida em: " %"
2026 2027 1 2028 1 2029
10 10
Custo Estimado para a Ação
2026 2027
PROGRAMA: 0298 GESTãO CONSORCIADA DE SERVlçO PúBLICÓ
Objetivo: dotar os consorcias de condiçoes para atender a populaçao
Justificativa: dotar os consorcios de condiçoes para atender a populaçao
Püblico Alvo: nn.nulacao
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
2026
Sigla: % Descr.Uni.Medlda: PERCENTUAL
Fonte da informação: PREFEITURA
1.850.000.00
2029
Indica Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerciclo
Recente Futuro 2028 1 2027 1 2028 1 1 10 81 O( o i
Ação: 2409 Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato da Rateio
Tipo: Atividade
Produto: POPULAÇÃO EM GERAL Unid. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Unid. Executara: 020301 Secretaria Administração
Mata Flslca Relativa a: "POPULAÇÃO EM GERAL" medida em:"%"
2026 1 2027 1 2028 1 2029
10 1 10 1 101
Fiorilli se Lida - Software
2029
1 101
o
o
Total
1.573.200,00
Total
7.119.382. 10
Página 3 1 de 32
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01 .6 12 .617/0001-20
ANEXO Ili - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029 1
12.870,00 1 14.000.00 1 15.000,00 1 17.000.00 1
• • • r
PROGRAMA: 0301 ENSINO ESPECIAL
Obj etivo: DOTAR AS ESCOLAS M UNIC IPAIS DE CONDIÇÕES D E RECEBER OS ALUNOS ESPECCIAIS DO MUN IC IPIO
Justificativa : DOTAR AS ESCOLAS M UN IC IPAIS DE CONDIÇÕES DE RECEBER OS ALUNOS ESPECCIAIS DO MUN IC IPIO
Público Alvo: POPULAÇÃO
Açlo: 2418 Manut do FUNDEB Maglsterlo Ensino Especial
Tipo: Atividade
Produto: PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Unid. Medida: %
Função : 12 Educação Sub Funçã o : 367 Educação Especial
Un id . Executora: 020402 Sec. Educação - Fundo Vai. Magisterio
Meta Flslca Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO " m edida em: " %"
2026 1 2027 1 2028 1 2029
5 1 5 1 5 1
Custo Estimado para a Ação
2026 1 2027 1 2028 1 2029
1
51
1
95.166,50 1 200.000.00 1 200.000.00 1 200.000.00 1
PROGRAMA: 9999 RESÉRIÍA DÉ có1irr11ÍÚ:;Í;NCIÁ
Obj etivo: dotar outras unidades orçamentarias com dotaçoes suplementares
Jus tificati va: dotar outras unidades orçamentarias com dotaçoes suplementares
Pú blico Alvo·
Indicador: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Sigla: % Descr.Unl.Medida: PERCENTUAL
Fonte d a i nformação : PREFEITURA
Indica Indica Previsão da Evolução dos Indicadores por Exerclclo
Recente Futuro
100 100
Açlo: 9999 Reserva de Contlnai ncla
Tipo: Reserva de Contingência
Produto: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
2026 1
100 1
2027 1 2028 1
º' o 1
Unld . Medida: %
2029
Função : 99 Reserva de Contingência
020303 Reserva de Contingencia
Sub Fu nção : 999 Reserva de Contingência
Un id . Executa r a:
Meta Flslca Relativa a: "ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" medida em: " % "
2026 2027 1 2028 1 2029
100
Fiorilli se Lida - Software
Total
58.870,00
Total
695.166,50
o
Página 32 de 32
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ANEXO IV- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
010101 GAMARA MUNICIPAL
020101 Gabinete de Prefeito
020201 Secretaria de Finanças
020301 Secretaria Administração
020303 Reserva de Contingencia
020401 Secretaria de Educação
020402 Sec. Educação - Fundo Vai. Magisterio
020501 Fundo Municipal de Saúde
020601 Fundo de Assistencia Social
020602 Fundo Mun da Criança e do Adolescente
020901 Secretaria de Transporte
021001 Sec de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente
021101 Sec de cultura, Esporte, Turismo e Lazer
021201 Sec de Infra-Estrutura e Saneamento
021301 Controladoria Geral do Município
021401 Procuradoria Geral do Município
021501 Secretaria da Mulher
021601 Secretaria de Meio Ambiente
Fiorilli se Lida -Software
PPA Ciclo: 2026 á 2029
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