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materia nº 14/2020

Tipo Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA)
Número / Ano 14 / 2020
Date 2020-09-28
EmentaEstima a receita e fixa a despesa do Município de CAXINGÓ-PI em R$ 27.428.000,00 ( vinte e sete milhões quatrocentos e vinte e oito mil reais) para o Exercício Financeiro de 2021.
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2020-10-21T10:56:35.710435-03:00 Aprovado 6 0 1
2020-10-02T14:56:29.952893-03:00 Aprovado 7 0 1

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ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ 01.612.618/0001-75
PROJETO DE LEI N° CÀU/2020. DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.
"Estima a receita e fixa a despesa do
Município de CAXINGÓ-PI em R$
27.428.000,00 ( vinte e sete milhões
quatrocentos e vinte e oito mil reais) para o
Exercício Financeiro de 2021".
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXINGÓ, Estado do Piauí, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente aquelas constantes na Lei Orgânica do Município, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e o eu sanciono a seguinte Lei:
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. l s - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CAXTNGO-PI
para o exercício financeiro de 2021 compreendendo:
I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo 
do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta 
e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder 
público;
II. 0 Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como 
os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.
Art 2Q - Integram a Lei do Orçamento segundo o a rt 2S § l 9 da Lei n9 4.320 de 17 de 
março de 1.964, os seguintes anexos:
I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do 
Governo;
Rua João Santos, n° 133, Centro - CEP: 64.228-000
Caxíngó-PI
PREFEITURA ,
CAXINGO
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ 01.612.618/0001-75
II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias 
Econômicas, na forma do Anexo I;
III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.
CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA
ArL 39 - A Receita total é estimada em R$ 27.428.000,00 (vinte e sete milhões, 
quatrocentos e vinte e oito mil reais) e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras 
receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados, pelas entidades do 
Município, discriminada em anexo a esta Lei, como segue o desdobramento:
Receita Tributaria R$ 510.000,00
Receita de Contribuições R$ 737.900,00
Receita Patrimonial R$ 141.000,00
Receita de Serviços R$ 13.000,00
Transferências Correntes R$ 21.539.100,00
Outras Receitas Correntes R$ 33.000,00
Deduções de Receitas R$ 1.911.800,00
SUB-TOTAL R$ 21.062.200,00
Alienação de Bens R$ 55.000,00
Rua João Santos, n° 133, Centro - CEP: 64.228-000
Caxingó-Pf
f CAXINGO
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ 01.612.618/0001-75
Transferências de Capital R$ 5.451.000,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS R$ 859.800,00
TOTAL GERAL R$ 27.428.000,00
SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4 e - A Despesa Orçamentária é fixada em R$ 27.428.000,00 (vinte e sete 
milhões, quatrocentos e vinte e oito mil reais.) no mesmo valor da Receita Orçamentária 
estimada.
Art. 5g - A Despesa Fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras 
fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:
I - DESPESA POR ÓRGÃOS/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
U.O DISCRIMINACAO VALOR R$
01.01 CAMARA MUNICIPAL 691.500,00
02.01 GABINETE DO PREFEITO 445.000,00
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 2.690.800,00
02.06 SECRETARIA DE FINANÇAS 141.000,00
02.07 SEC.DE OBRAS E SERV PUB E INFRA ESTRUTURA 3.621.000,00
Rua João Santos, n° 133, Centro - CEP: 64.228-000
Caxingó-PI
' f CAXINGO
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ 01.612.618/0001-75
02.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 434.000,00
02.09 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 458.000,00
02.15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 25.000,00
02.16 CAXINGO PREV 1.631.700,00
02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 210.300,00
03.01 SECRETARIA DE EDUCACAO - OUTROS 4.514.000,00
03.02 FUNDEB 6.168.000,00
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.251.000,00
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.146.700,00
TOTAL GERAL 27.428.000,00
II - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
FUNC
AO
DISCRIMINACAO VALOR ÇR$)
01 LEGISLATIVA 691.500,00
04 ADMINISTRA CAO 4.026.800,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.158.700,00
09 PREVIDÊNCIA 937.700,00
10 SAUDE 5.251.000,00
12 EDUCACAO 10.682.000,00
13 CULTURA 152.000,00
15 URBANISMO 895.000,00
16 HABITACAO 412.000,00
17 SANEAMENTO 1.042.000,00
Rua João Santos, n° 133, Centro - CEP: 64.228-000
Caxíngó-PI
, 4t í L
▼ PREFEITURA ,
n CAXINGO
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ 01.612.618/0001-75
18 GESTÃO AMBIENTAL 3.000,00
20 AGRICULTURA 455.000,00
25 ENERGIA
50.000,00
26 TRANPORTE 360.000,00
27 DESPORTO E LAZER 317.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 90.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 904.300,00
TOTAL GERAL 27.428.000,00
CAPÍTULO II
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Art. 6a - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I. Abrir créditos suplementares até o limite de 50% (vinte por cento), da 
despesa fixada nesta Lei, na forma do que dispõem os artigos 1- e 43a 
da Lei 4.320/64;
II. Realizará operações de crédito por antecipação da receita até o limite 
de 10% (dez por cento), do total das receitas correntes;
III. Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;
IV. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo 
comportamento da receita;
V. Remanejar dotações dentro dos mesmos projetos ou atividades de um 
elemento de despesas para outro.
Art 7a - A discriminação analítica do orçamento será efetuada mediante Decreto do 
Poder Executivo, de acordo com a necessidade da execução dos órgãos da Administração 
Direta.
Rua João Santos, n8133, Centro - CEP: 64.228-000
Caxin gó-PI
' J é *
Á “ PREFEITURA ,
> f CAXINGO
PREFEITURA
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ 01.612.618/0001-75
^ K O O d o t y
Art 89 - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que 
determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, 
elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021.
ArL 99 - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2021, revogadas as 
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, aos vinte e quatro 
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (28.09.2020).
Prefeito Municipal
Rua João Santos, n° 133, Centro - CEP: 64.228-000
Caxingó-PI
E s t a d o d o P i a u i P á g in a : 1/1
PREFEITURA M U N ICIPA L DE CAXINC-O L E I 4 .3 2 0 / 6 4
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 -7 5 E X E R C ÍC IO DE 2C21
ORÇAMENTO PROC-RAMA
R$ 1 ,0 0
SUMÁRIO GERAL DA R E CE IT A POR PONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA V a l o r TOTAL | DESPESA V a l o r l TOTAL
R ECEITA S CORRENTES ( E x c e t o I n t r a - O r ç a m e n t á r i a ) 2 2 .9 7 4 .0 0 0 ,0 0 j
R e c e i t a T r i b u t á r i a
GOVERNO 2 6 .5 6 8 .2 0 0 ,0 0
R e c e i t a s de C o n t r i b u i ç õ e s . .
R e c e i t a P a t r i m o n i a l ........................
R e c e i t a A g r o p e c u á r i a ....................
R e c e i t a I n d u s t r i a l ...........................
R e c e i t a de S e r v i ç o s ........................
T r a n s f e r ê n c i a s C o r r e n t e s . . . 
O u t r a s R e c e i t a s C o r r e n t e s . .
( - ) DEDUÇÕES DE R E C E IT A S .................
SO B -T O T A L...............................
R ECEITA S DE C A PIT A L
O p e r a ç õ e s d e C r é d i t o .....................
A li e n a ç ã o d e B e n s ..............................
A m o r t iz a ç ã o de E m p r é s tim o s . 
T r a n s f e r ê n c i a d e C a p i t a l . . . 
O u t r a s R e c e i t a s d e C a p i t a l .
R ECEITA S INTRA-ORÇAM ENTÁRIA. .
5 1 0 .0 0 0 . 00
7 3 7 .9 0 0 ,0 0
1 4 1 .0 0 0 . 00 
0,00 
0.00
1 3 .0 0 0 . 00
2 1 .S 3 9 .1 0 0 .0 0
I
3 3 .0 0 0 . 00 |
- 1 . 911 . 800,00 |
................................................I
2 1 .0 6 2 .2 0 0 ,0 0 |
I 
I
5 .5 0 6 .0 0 0 ,0 0 |
I
0.00
5 5 .0 0 0 . 00
0,00
5 .4 5 1 .0 0 0 ,0 0
0,00
8 5 9 .8 0 0 ,0 0 |
DESPESAS FIXA D A S POR FUNÇÕES DE
01 L E G IS L A T IV A ..............................................
02 J U D I C I Á R IA ..................................................
03 E SSEN CIA L A J U S T IÇ A ....................
04 A DM IN ISTRAÇÃO........................................
05 DEFESA N ACIO N A L.................................
06 SEGURANÇA P Ú B L IC A ...........................
07 RELAÇÕES E X T E R IO R E S....................
08 A S S IS T Ê N C IA S O C IA L ........................
09 PR EVID ÊN CIA S O C IA L ........................
10 SAÚDE...................................................................
11 TRABALHO.........................................................
12 EDUCAÇÃO........................................................
13 CULTURA............................................................
14 D IR E IT O S A CID A D A N IA.................
15 URBANISMO.....................................................
16 HABITAÇÃO.....................................................
17 SANEAMENTO..................................................
18 GESTÃO A M BIEN TAL..............................
19 C IÊ N C IA E TECNO LO GIA.................
20 AGRICULTURA........................................ , .
21 ORGANIZAÇÃO A G R Á R IA....................
22 IN D Ú ST R IA.....................................................
23 COMÉRCIO E S E R V IÇ O S .....................
24 COM UNICAÇÕES...........................................
25 EN ER G IA ............................................................
26 TRANSPORTE..................................................
27 DESPORTO E L A Z E R..............................
28 ENCARGOS E S P E C I A I S .......................
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPBSAS IN TR A - ORÇAMENTÁRIA
C l L E G IS L A T IV A 
04 ADMINISTRACAO 
08 A S S IS T Ê N C IA S O C IA L 
10 SAUDE 
12 EDUCACAO
6 8 9 .5 0 0 .0 0 
0 ,0 0 
0,00
3 .9 0 7 .8 0 0 .0 0 
0,00 
0 ,0 0 
0 ,0 0
1 .1 3 3 .7 0 0 .0 0
9 3 7 .7 0 0 .0 0
5 .1 3 9 .0 0 0 . 00
0.00
1 0 .0 8 0 .2 0 0 .0 0
1 5 2 .0 0 0 . 00
0,00
8 9 5 .0 0 0 . 00
4 1 2 .0 0 0 . 00
1 .0 4 2 .0 0 0 . 00
3 .0 0 0 .0 0
0,00
4 5 5 .0 0 0 . 00 
0 ,0 0 
0,00 
0,00 
0 ,0 0
5 0 .0 0 0 . 00
3 6 0 .0 0 0 . 00
3 1 7 .0 0 0 . 00
9 0 .0 0 0 . 00
0,00
9 0 4 .3 0 0 .0 0
8 5 9 .8 0 0 ,0 0
2 . 000,00
1 1 9 .0 0 0 . 00
2 5 .0 0 0 ,0 0
112. 000. 00
6 0 1 .8 0 0 ,0C
( E x c e t o I n t r a - O r ç a m e n t á r i a )
TOTAL GERAL 2 7 .4 2 8 .0 0 0 ,0 0 |T O T A L GERAL 2 7 .4 2 8 .0 0 0 ,0 0
CONTABILIZE LTDA w w . simplesinf ormat ica. com
E s t a d o d o P i a u i
P R 3FEIT U R A M U N IC IP A L DE CAX1NG0 
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
P á g i n a : 1 /1 
L E I N* 4 .3 2 0 / 6 4 
ANEXO I
E X E R C ÍC IO DE 2021 
R$ 1 ,0 0
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECEITA V a l o r
R E C E IT A S CORRENTES ( E x c e t o I n t r a O r ç a m e n t á r i a ) 2 2 .9 7 4 .0 0 0 ,0 0
D 3 3 P S S A
D ESPESA S CORRENTES
V a l o r
1 8 .2 9 3 .3 0 0 ,0 0
R e c e i t a T r i b u t á r i a ............................ 5 1 0 .0 0 0 ,0 0
R e c e i t a d e C o n t r i b u i ç õ e s . . . 7 3 7 .9 0 0 ,0 0
R e c e i t a P a t r i m o n i a l ......................... 1 4 1 .0 0 0 ,0 0
R e c e i t a A g r o p e c u á r i a ...................... 0 ,0 0
R e c e i t a I n d u s t r i a l ............................ 0 ,0 0
R e c e i t a d e S e r v i ç o s ......................... 1 3 .0 0 0 ,0 0
T r a n s f e r ê n c i a s C o r r e n t e . . . . 2 1 .5 3 9 .1 0 0 ,0 0 
O u t r a s R e c e i t a s C o r r e n t e . . . 3 3 .0 0 0 ,0 0
P e s s o a l E n c a r g o s S o c i a i s .............. 1 1 .2 9 1 .4 0 0 ,0 0
J u r o s e 3 n c a r g o s d a D i v i d a . . . 0 ,0 0
O u t r a s D e s p e s a s C o r r e n t e s . . . . 7 .0 0 1 .9 0 0 ,0 0
DEDUÇÕES DE R E C E IT A S - 1 .9 1 1 .8 0 0 ,0 0
D é f i c i t C o r r e n t e 0 ,0 0 S u p e r á v i t O r ç . C o r r e n t e 2 .7 6 8 .9 0 0 ,0 0
SU B -T O T A L 2 1 .0 6 2 .2 0 0 ,0 0 SU B -T O TA L 2 1 .0 6 2 .2 0 0 ,0 0
S u p e r á v i t O r ç a m e n to C o r r e n t e .
R E C E IT A S DE C A P IT A L
O p e r a ç õ e s d e C r é d i t o .....................
A l i e n a ç ã o d e B e n s ...............................
A r a o t iz a ç â o d e e m p r é s t i m o .. . 
T r a n s f e r ê n c i a s de C a p i t a l . . 
O u t r a s R e c e i t a s d e C a p i t a l .
D É F IC IT
SU B -T O T A L
2 .7 6 8 .9 0 0 ,0 0
5 .5 0 6 .0 0 0 ,0 0
0,00
5 5 .0 0 0 ,0 0
0,00
5 .4 5 1 .0 0 0 ,0 0
0,00
0, 00
2 6 .5 6 8 .2 0 0 ,0 0
D é f i c i t d o O r ç a m e n to C o r r e n t e . .
D ESPESA S DE C A P IT A L
I n v e s t i m e n t o s ....................................................
I n v e r s õ e s F i n a n c e i r a s ........................
A m o r t iz a ç ã o d a D i v i d a ........................
RESERVA DO R P P S ...................................................
| RESERVA DE C O N T IN G Ê N C IA .........................
S U P E R Á V IT ........................................................................
S U B -T O T A L................................................ .......................
0,00
7 .3 7 0 .6 0 0 ,0 0
7 .2 7 0 .6 0 0 ,0 0
0,00
100. 000,00
0,00
9 0 4 .3 0 0 ,0 0
0 , 00
2 6 .5 6 8 .2 0 0 .0 0
R E C E IT A S INTRA-ORÇAM ENTÁRIA 8 5 9 .6 0 0 ,0 0 D ESPESA S IN TRA-ORÇAM ENTÁRIA 8 5 9 .8 0 0 ,0 0
RESUMO DO ANEXO
R E C E IT A S CO RR EN TES.............................................................. 2 1 .0 6 2 .2 0 0 ,0 0
R E C E IT A S DE C A P IT A L ........................................................... 5 .5 0 6 .0 0 0 ,0 0
R E C E IT A S IN TRA -OR ÇA M EN TÁ RIA............................... 8 5 9 .8 0 0 ,0 0
D ESPESA S CO RR EN TES................................................................. 1 8 .2 9 3 .3 0 0 ,0 0
D ESPESA S DE C A P IT A L .............................................................. 7 .3 7 0 .6 0 0 ,0 0
D ESPESA S IN TR A -O R ÇA M SN TÁ R IA ................................... 8 5 9 .8 0 0 ,0 0
| RESERVA DE C O N T IN G Ê N C IA................................................ 9 0 4 .3 0 0 ,0 0
TOTAL 2 7 .4 2 8 .0 0 0 ,0 0 | TOTAL 2 7 .4 2 8 .0 0 0 ,0 0
PR E FE IT O M U N IC IPA L
VA LD IR CO ST A S A B O IA JU N IO R 
CRC - 7412 P I-M A
CONTÁBIL!ZS LTDA www. sities Informática. com
E s t a d o d o P i a u i
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O 
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 1/
L E I 4 .3 2 0 / 6 4 
ANEXO I I
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1 
R $ 1 ,0 0
CÓDIGO |
D E M O N S T R A T IV O D A R E C E I T A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M IC A S
E S P E C I F IC A Ç Ã O | d e s d o b r a m e n t o ! f o n t e c a t e g . e c o n ô m i c a
1 0 0 0 .0 0 . 0 . 0 -
1 1 0 0 .0 0 . 0 . 0 -
1 1 1 0.0 0 .0 .0-
1 1 1 3 .0 0 . 0 . 0 -
1 1 1 3 . 0 3 . 0 . 0 -
1 1 1 3 .0 3 . 1 . 0 -
1 1 1 3 . 0 3 . 1 . 1 - 00
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO S03RE A RENDA - RETIDO NA FONTE
IMPOSTO SORRE A RENDA - RETIDO HA FONTE - TRABALHO
Im posto de Renda R e tid o n a s F o n te s s o b r e o s Rendim entos do T r a b a lh o
2 2 .9 7 4 .0 0 0 ,0 0
5 1 0 . 0 0 0 . 00
4 8 6 . 0 0 0 . 00
3 0 0 . 0 0 0 . 00
3 0 0 . 0 0 0 . 00
3 0 0 . 0 0 0 . 00
3 0 0 . 0 0 0 . 00 0 0 1 -R ecu rso s O r d in á r io s
1 1 1 8 .0 0 . 0 . 0 -
1 1 1 8 .0 1 . 0 . 0 -
1 1 1 8 .0 1 . 1 . 0 -
1 1 1 8 .0 1 . 1 . 1 - 0 0
1 1 1 8 .0 1 .1 .2 - 0 0
IMPOSTOS E SPECÍFICO S DE ESTADOS, D? E MUNICÍPIOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADCS/Dr/KUNICjPIOS
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL IJR3ANA
Im posto so b re a P ro p rie d a d e P r e d ia l e T e r r i t o r i a l U rbana - P r in c ip a l
Im posto so b re a P r o p rie d a d e P r e d .a l e T e r r i t o r i a l U rbana - M u lta s e J u
1 8 6 .0 0 0 ,0 0
3 4 .0 0 0 ,0 0
4 . 0 0 0 . 00
2 . 0 0 0 . 00 0 0 1 -R ecu rso s O r d in á r io s
2 . 0 0 0 . 00 0 0 1 -R ecu rso s O r d in á r io s
1 1 1 8 .0 1 . 4 . 0 - IMPOSTO S03RE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 3ENS IMÓVEIS E DE DIREITOS
1 1 1 8 . 0 1 . 4 . 1 - 00 Im posto s o b re T ra n sm issã o " I n t e r V iv o s " de 3 ens Im ó v e is e de D i r e it o s
3 0 . 0 0 0 . 00
3 0 . 0 0 0 . 00 001-R e cu r so s O r d in á r io s
1 1 1 8 .0 2 . 0 . 0 -
1 1 1 8 .0 2 . 3 . 0 -
1 1 1 8 . 0 2 . 3 . 1 - 00
1 1 1 8 . 0 2 . 3 . 2 - 00
IMPOSTOS SORRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
IS S
Im pôslo so b re S e r v iç o s de Q u a lq u e r N a tu r c s a - M u ita s e Ju r o s
1 5 2 . 0 0 0 . 00
1 5 2 . 0 0 0 . 00
1 5 0 . 0 0 0 . 00 C 0 1 -R ecu rso s O r d in á r io s 
2 .0 0 0 ,0 0 0 0 1 -R ecu rso s O r d in á r io s
1 1 2 0 .0 0 . 0 . 0 -
1 1 2 1 .0 0 . 0 . 0 -
1 1 2 1 .0 1 . 0 . 0 -
1 1 2 1 .0 1 . 1 . 0 -
1 1 2 1 . 0 1 . 1 . 1 - 24
1 1 2 1 . 0 1 . 1 . 1 - 40
1 1 2 1 . 0 1 . 1 . 1 - 47
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO LÍCIA 
TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
T axa de L ic e n ç a p a ra Fu ncio nam ento de E s ta b e le c im e n to s C o m e r c ia is , In d 
O u tr a s T a x a s p e lo E x e r c íc i o do Poder de P o l i c i a 
T a x a s de S e r v iç o s C a d a s t r a is
2 4 .0 0 0 ,0 0
2 3 . 0 0 0 . 00
2 3 . 0 0 0 . 00
2 3 . 0 0 0 . 00
1 7 . 0 0 0 . 00 0 0 1 -R e cu rso s O r d in á r io s
3 . 0 0 0 . 00 0 0 1 -R ecu rso s O r d in á r io s
3 . 0 0 0 . 00 0 0 1 -R ecu rso s O r d in á r io s
1 1 2 2 .0 0 . 0 . 0 - 
1 1 2 2 .0 1 . 0 . 0 - 
1 1 2 2 .0 1 . 1 . 0 - 
1 1 2 2 .0 1 . 1 . 1 - 0 5
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
O u tr a s T a x a s p e la P r e s ta ç ã o de S e r v iç o s
1 . 000,00
1 .000,00
1 .000,00
1 .0 0 0 ,0 0 0 0 1 -R ecu rso s O r d in á r io s
1 2 0 0 .0 0 . 0 . 0 -
1 2 1 0 .0 0 . 0 . 0 -
1 2 1 8 .0 0 . 0 . 0 -
1 2 1 8 .0 1 . 0 . 0 -
1 2 1 8 .0 1 . 1 . 0 -
1 2 1 8 .0 1 . 1 . 1 - 0 0
1 2 1 8 .0 1 . 1 . 1 - 0 1
1 2 1 8 .0 1 . 1 . 2 - 0 0
CONTRIBUIÇÕES 
CONTRIBUIÇÕES S O C IA IS
CONTRIBUIÇÕES S O C IA IS ESPECÍFICA S DE ESTADOS, D? E MUNICÍPIOS
CONTRIBUIÇÃO DC SERVIDOR C T V IL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPS
CPSSS DO SERVIDOR C IV IL ATTVO
CPSSS do S e r v id o r C i v i l A t iv o - P r in c ip a l
CPSSS do S e r v id o r C i v i l Al . vo - Poder l e g i s l a t i v a
CPSSS do S e r v id o r C i v i l A t i v o - M u lta s e Ju r o s de Mora
7 3 7 .9 0 0 ,0 0 
6 B 7 .9 0 0 ,0 0
6 8 7 .9 0 0 .0 0
6 8 7 .9 0 0 .0 0
6 8 7 .9 0 0 .0 0
6 8 5 .0 0 0 ,0 0 4 1 0 -R e cu rso s V in c u la d o s ao RPPS - 
1 . 9 0 0 , 0 0 4 1 0-R ecursoB V in c u la d o s ao RPPS - 
1 . 0 0 0 , 0 0 4 1 0 -R ecu rso s V in c u la d o s ao RPPS -
1 2 4 0 .0 0 . 0 . 0 -
1 2 4 0 .0 0 . 1 . 0 -
1 2 4 0 .0 0 . 1 .1 - 0 0
CONTRIBUIÇÃO PARA C CUSTEIO DO SERVIÇO DS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
C o n t r ib u iç ã o p ara o C u s t e io do S e r v iç o de Ilu m in a çã o P ú b lic a - P r in c ip
5 0 .0 0 0 ,0 0
5 0 . 0 0 0 . 00
5 0 . 0 0 0 . 00 620- C o n t r ib u iç ã o p a ra o C u s t e io do
1 3 0 0 .0 0 . 0 . 0 -
1 3 2 0 .0 0 . 0 . 0 -
1 3 2 1 .0 0 . 0 . 0 -
1 3 2 1 .0 0 . 1 . 0 -
RECEITA PATRIMONIAL 
VALORES M 03ILIÃ RI0S 
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1 3 2 1 .0 0 . 1 .1 - 0 0
1 3 2 1 .0 0 . 1 .1 - 0 1
1 3 2 1 .0 0 . 1 .1 - 0 2
1 3 2 1 .0 0 . 1 .1 - 0 3
1 3 2 1 .0 0 . 1 .1 - 0 4
1 3 2 1 .0 0 . 1 .1 - 0 5
1 3 2 1 .0 0 . 1 .1 - 0 6
1 3 2 1 .0 0 . 1 .1 - 0 7
1 3 2 1 .0 0 . 1 .1 - 0 8
1 3 2 1 .0 0 . 1 .1 - 0 9 
1 3 2 1 Í 0 0 . 1 . 1 - 1 0
1 3 2 1 .0 0 . 1 .1 - 1 1
1 3 2 1 .0 0 . 1 .1 - 1 3
1 3 2 1 .0 0 . 1 .1 - 1 5
1 3 2 1 .0 0 . 1 .1 - 1 8 
.1 3 2 L . 0 0 . 1 . 1 - 2 5
r e c e i t a de ren d im en to f i n a n c e ir o c u s t e io
A d m in is t r a t iv o
FUNDB3
r e c e i t a de rend im ento f : n a r .c c it o in v e s tim e n to
rem uneração de d e p ó s it o s b a n c á r io s v in c u la d o
ADMINISTRATIVO - FNDE
r e c e i t a ren d im en to f i n a n c e ir o fu s
ADM RP - FKE
QSB
PDDE
PNAE
PNAT
CONVÊNIO PEATE
RENDIMENTO FINANCEIRO PRÓTESE DENTÁRIA 
RECEITA DE RENDIMENTOS FINANCEIRO PRECATÓRIOS 
Rem uneração de D e p ó s ito s 3 a n c á r io s -RP
P R E F E IT O M U N IC IP A L
1 4 0 .0 0 0 ,0 0 
3 7 .0 0 0 ,0 0
3 . 0 0 0 . 00
3 . 0 0 0 . 00
3 . 0 0 0 . 00
1 . 000 . 00
3 . 0 0 0 . 00
3 . 0 0 0 . 00
2 . 000. 00 
1 .000,00 
2 . 000,00 
1 . 000,00
2 .000,00 
2 .000,00 
2 . 000,00 
2 . 000,00
5 . 0 0 0 . 00
2 . 0 00. 00
1 4 1 . 0 0 0 . 00
1 4 1 . 0 0 0 . 00
214- T r a n s fe r ê n c ia s Fundo a Fundo d 
0 0 1 -R ecu rso s O r d in á r io s
116- T r a n s fe r ê n c ia s do FUNDE3 - Exc
215- T r a n s fe r ê n c ia s Fundo a Fundo d 
311- T r a n s fe r ê n c ia de R e c u r so s do F
124- O u tr a s T r a n s fe r ê n c ia s de R ecur 
0 0 1 -R ecu rso s O r d in á r io s 
0 0 1 -R ecu rso s O r d in á r io s
120- T r a n s fe r ê n c ia do S a l á r i o - Edu
121- T r a n s fe r ê n c ia s de R e cu rso s do
122- T r a n s fe r ê n c ia s de R e cu rso s do
123- T r a n s fe r ê n c ia s de R e cu rso s do
125- T r a n s fe r ê n c ia s de C o n v ê n io s ou 
213- T r a n s fe r ê n c ia s Fundo a Fundo d 
1 9 C -O u tro s R e c u r so s V in c u la d o s à E 
0 0 1 -R ecu rso s O r d in á r io s
V A L D IR C O ST A S A B O IA JU N IO R 
C R C - 74 12 P I-M A
CONTABILIZE LTDA v w . s impleainf ormatica. com
E s t a d o d o P i a u i P á g i n a : 2 /
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O L E I 4 .3 2 0 / 6 4
C . N . F . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 6 ANEXO I I
ORÇAMENTO PROGRAMA E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1
R$ 1 ,0 0
D E M O N S T R A T IV O D A R E C E I T A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M IC A S
C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O I DESDOBRAM ENTO' FONTE | C A T E G . ECONÔMI C A
1 3 2 1 .0 0 . 4 . 0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP
1 3 2 1 .0 0 . 4 .1 - 0 0 Rem uneração d os R ecu rso do regim e t a x a a d m in isL ra çã o
1 3 2 1 .0 0 . 4 .1 - 0 1 Rem uneração dos R e cu rso s do Regim e P r ó p r io de P r e v id ê n c ia S o c i a l - RPP
5 3 . 0 0 0 . 00
3 .0 0 0 ,0 0 430-R e c u r so s v in c u la d o s ao RPPS
5 0 . 0 0 0 . 00 4 1 0 -R e cu rso s V in c u la d o s ao RPPS
1 3 2 1 .0 0 . 5 . 0 -
1 3 2 1 .0 0 . 5 .1 - 0 1
JURCS DE TÍTULOS DE RENDA 
ADMINISTRATIVO
5 0 . 0 0 0 . 00
5 0 . 0 0 0 . 00 0 0 1 -R ecu rso s O r d in á r io s
1 3 2 9 .0 0 . 0 . 0 -
1 3 2 9 .0 0 . 1 . 0 -
1 3 2 9 .0 0 . 1 .1 - 0 0
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 
O u tr a s R e c e it a s de V a lo r e s M o b iliá r io s
1 .0 0 0 ,0 0
1 .000,00
1 .0 0 0 ,0 0 4 1 0 -R e cu rso s V in c u la d o s ao RPPS
1 6 0 0 .0 0 . 0 . 0 -
1 6 9 0 .0 0 . 0 . 0 -
1 6 9 0 . 9 9 . 0 . 0 -
1 6 9 0 .9 9 . 1 . 0 -
1 6 9 0 . 9 9 . 1 . 1 - 01
RECEITA DE SERVIÇOS 
OUTROS SERVIÇOS 
OUTROS SERVTÇOS 
OUTROS SERVIÇOS 
O u tr o s S e r v iç o s
1 3 . 0 0 0 . 00
1 3 . 0 0 0 . 00
1 3 . 0 0 0 . 00 
1 3 - 0 0 0 ,0 0
1 3 . 0 0 0 . 00 0 0 1 -R ecu rso s O r d in á r io s
1 7 0 0 .0 0 . 0 . 0 -
1 7 1 0 .0 0 . 0 . 0 -
1 7 1 8 .0 0 . 0 . 0 -
1 7 1 8 . 0 1 . 0 . 0 -
1 7 1 8 .0 1 . 2 . 0 -
1 7 1 8 . 0 1 . 2 . 1 - 00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA S DE ESTADOS, D? E MUNICÍPIOS 
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 
C o t a - P a r te do Fundo de P a r t ic i p a ç ã o dos M u n ic íp io s
2 1 .5 3 9 .1 0 0 ,0 0 
1 5 .4 5 6 .0 0 0 ,0 0
1 5 . 4 5 6 .0 0 0 . 00
1 0 . 0 7 6 .0 0 0 . 00
8 . 7 5 0 . 0 0 0 . 00
8 . 7 5 0 . 0 0 0 . 00 0 0 1 -R ecu rso s O r d in á r io s
1 7 1 8 .0 1 . 3 . 0 -
1 7 1 8 . 0 1 . 3 . 1 - 00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO M UNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N 
C o t a - P a r te do F P M -lt-E r .tr e g u e no raSs de dezembro
8 0 0 .0 0 0 ,0 0
8 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 0 1 -R ecu rso s O r d in á r io s
1 7 1 8 .0 1 . 4 . 0 -
1 7 1 8 . 0 1 . 4 . 1 - 04
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE 
C o t a - P a r te do Fundo de P a r t ic i p a ç ã o dos M u n ic íp io s - 1» C o ta e n tr e g u e
5 0 0 . 0 0 0 . 00
5 0 0 . 0 0 0 . 00 0 0 1 -R e cu rso s O r d in á r io s
1 7 1 8 .0 1 . 5 . 0 -
1 7 1 8 . 0 1 . 5 . 1 - 00
COTA-PARTE DO IMPOSTO S03HE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 
C o t a - P a r te do Im po sto S ob re a P r o p rie d a d e T e r r i t o r i a l R u r a l
2 0 . 000,00
2 0 .0 0 0 ,0 0 001-R e cu rso s O r d in á r io s
1 7 1 8 .0 1 . 6 . 0 -
1 7 1 8 . 0 1 . 6 . 1 - 00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORT 
C o t a - P a r te do Im p o sto S o b re P rod u to s I n d u s t r ia l iz a d o s - E s ta
6 . 000,00
6 .0 0 0 ,0 0 0 0 1 -R ecu rso s O r d in á r io s
1 7 1 8 .0 2 . 0 . 0 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DB RECURSOS NA
1 7 1 8 .0 2 . 6 . 0 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - PEP
1 7 1 8 . 0 2 . 6 . 1 - 00 C o t a - P a r te do Fundo E s p e c ia l do P e tr ó le o FEP
1 6 0 .0 0 0 ,0 0
1 6 0 .0 0 0 ,0 0
1 6 0 .0 0 0 ,0 0 0 0 1 -R e cu rso s O r d in á r io s
1 7 1 8 .0 3 . 0 . 0 -
1 7 1 8 .0 3 . 1 . 0 -
1 7 1 8 . 0 3 . 1 . 1 - 01
1 7 1 8 . 0 3 . 1 . 1 - 04
1 7 1 8 . 0 3 . 1 . 1 - 20
1 7 1 8 . 0 3 . 1 . 1 - 99
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DB SAÚDE - SUS - REPASSES F
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA
T r a n s í. R e c . pab f i x o
A g e n te s C o m u n itá rio s De Saude-PACS
pab v a r iá v e l
T r a n s í. O u tr o s R ecu sas do SUS
2 . 0 5 7 . 0 0 0 . 00
1 . 6 6 2 . 0 0 0 . 00
7 0 0 . 0 0 0 . 00 214- T r a n s fe r ê n c ia s Fundo a Fundo d
4 1 2 . 0 0 0 . 00 2 1 4 -T r a n flfe r ê n c ia s Fundo a Fundo d
5 0 0 . 0 0 0 . 00 214- T r a n s fe r ê n c ia s Fundo a Fundo d 
5 0 .0 0 0 ,0 0 214- T r a n s fe r ê n c ia s Fundo a Fundo d
1 7 1 8 .0 3 . 3 . 0 -
1 7 1 8 . 0 3 . 3 . 1 - 00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - V IG ILÂ N C IA EM SAÚDE 
t r a n s i - v i g i l â n c i a s a n i t á r i a
9 5 . 0 0 0 . 00
9 5 . 0 0 0 . 00214- T r a n s fe r ê n c ia s Fundo a Fundo d
1 7 1 8 .0 3 . 4 . 0 -
1 7 1 8 . 0 3 . 4 . 1 - 00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - A SSISTÊN CIA FARMACÊUTICA 
T r a n s i - A s s is L ê n c ia F a r m a cê u tica
1 0 0 .0 0 0 ,0 0
100.000,00 214- T r a n s fe r ê n c ia s Fundo a Fundo d
1 7 1 8 .0 3 . 9 . 0 -
1 7 1 8 . 0 3 . 9 . 1 - 00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TR 
T r a n s fe r ê n c ia de R e cu rso s do SUS - C o v ld -1 9
200 .000,00
200 .000,00 21 4 - T r a n s fe r ê n c ia s Fundo a Fundo d
1 7 1 8 .0 5 . 0 . 0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU 6 9 6 .0 0 0 ,0 0
1 7 1 8 .0 5 . 1 . 0 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2 2 8 .0 0 0 ,0 0
1 7 1 8 . 0 5 . 1 . 1 - 00 T r a n s fe r ê n c ia s do S a lâ r io - E d u c a ç á o 2 2 8 .0 0 0 ,0 0 120- T r a n s fe r ê n c ia do S a l á r i o - Edu
1 7 1 8 .0 5 . 2 . 0 -
1 7 1 8 . 0 5 . 2 . 1 - 00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO 
T r a n s f . do FNDE ao Programa D in h e ir o D ire L o na E s c o la - PDDE
9 . 0 0 0 . 00
9 . 0 0 0 . 00121- T r a n s fe r ê n c ia s d c R e cu rso s do
1 7 1 8 .0 5 . 3 . 0 -
1 7 1 8 . 0 5 . 3 . 1 - 00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRCGRAMA NACIONAL DE ALIK 
T r a n s f. FNDE ao Program a N a c io n a l de A lim e n ta ç ã o - PNAE
1 6 8 .0 0 0 ,0 0 
1 6 B .0 0 0 ,0 0 122- T r a n s fe r ê n c ia s de R e cu rso s do
1 7 1 8 .0 5 . 4 . 0 - 
1718L. 0 5 . 4 . 1 - 0 0
W ASHItfcTO N
TSANSFHRÊNCIAS 0I2E7AS DO FNDE RBFBREN7ES AO PROGBAHA NACIONAL DB APCI 
T r a n s f . FNDE ao Program a N a c io n a l de T r a n s p o r te E s c o la r - PNA7
aülZ B R IT O DE SO U SA
1 3 8 . 0 0 0 . 00
1 3 8 . 0 0 0 . 00 123- T r a n s fe r ê n c ia s de R e cu rso s do
P R E F E IT O M U N IC IP A L
V A L D IR C O ST A S A B O IA JU N IO R 
CRC - 74 12 P I-M A
CONTABILIZE LTDA vw v. s irc p ie s in fo rm a tic a . ccm
E s t a d o d o P i a u i
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O 
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
P á g i n a : 3 /
L E I 4 .3 2 0 / 6 4 
ANEXO I I
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1 
R S 1 ,0 0
D E M O N S T R A T IV O D A R E C E I T A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M IC A S
CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAM ENTO i FONTE | C A T E G . ECONÔMI CA
1 7 1 8 .0 5 . 9 . 0 -
1 7 1 8 . 0 5 . 9 . 1 - 99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 
O u tr a s T r a n s fe r ê n c ia s D ir e t a s do Fundo N a c io n a l do D e se n v o lv im e n to da
1 5 3 . 0 0 0 . 00
1 5 3 . 0 0 0 . 00 124-O u tr a s T r a n s fe r ê n c ia s de R ecur
1 7 1 8 .0 6 . 0 . 0 -
1 7 1 8 .0 6 . 1 . 0 -
1 7 1 8 . 0 6 . 1 . 1 - 00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L . C . N* 67/96 
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO • L . C . N ‘ 87/96 
T r a n s fe r ê n c ia F in a n c e ir a do ICMS ? D eso n e ra ção ? L . C . N‘ 37/96
7 . 0 0 0 . 00
7 . 0 0 0 . 00
7 . 0 0 0 . 00 0 0 1 -R e cu rso s O r d in á r io s
1 7 1 8 .0 9 . 0 . 0 -
1 7 1 8 .0 9 . 1 . 0 -
1 7 1 8 . 0 9 . 1 . 1 - 00
TRANSFERÊNCIAS DS RECURSOS DE COMPLEKENTAÇÃD DA UNIÃO AO FUNDO DE MANO 
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CCMPLEKERTAÇÃC DA UNIÃO AO FUNDO DE HANU 
T r a n s fe r ê n c ia s de R e c u r so s da C om p leo en tação da U n iã o ao Fundo de Kanu
1 . 7 5 0 . 0 0 0 . 00
1 . 7 5 0 . 0 0 0 . 00
1 . 7 5 0 . 0 0 0 . 00 117- T r a n s fe r ê n c ia s do FUNDES - Con
1 7 1 8 .1 0 . 0 . 0 -
1 7 1 8 .1 0 . 1 . 0 -
1 7 1 8 . 1 0 . 1 . 1 - 00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S 
T r a n s fe r ê n c ia s d c C o n v ên io s da U n iã o p a ra o s is te m a Ú n ic o da Saúde - s
5 0 . 0 0 0 . 00
5 0 . 0 0 0 . 00
5 0 . 0 0 0 . 00 214- T r a n s fe r ê n c ia s Fundo a Fundo d
1 7 1 8 .1 2 . 0 . 0 -
1 7 1 8 .1 2 . 1 . 0 -
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A SSISTÊN CIA SOCIAL - F 
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DB A SSISTÊN CIA SOCIAL - F
4 6 0 . 0 0 0 . 00
4 6 0 . 0 0 0 . 00
1 7 1 8 . 1 2 . 1 . 1 - 00
1 7 1 8 . 1 2 . 1 . 2 - 00
1 7 1 8 . 1 2 . 1 . 3 - 00
1 7 1 8 . 1 2 . 1 . 4 - 00
1 7 1 8 . 1 2 . 1 . 4 - 03
T r a n s fe r ê n c ia s fn a s IGD3F 
T r a n s fe r ê n c ia s fn a s IGDSUAS 
T r a n s fe r ê n c ia s Enas CRIANÇA FELIZ 
o u ra s t r a n s i ín a e
T r a n s fe r ê n c ia s de R e cu rso s de a p o io ao c o v i- 1 9 .
7 5 . 0 0 0 . 00 311- T r a n s fe r ê n c ia de R e cu rso s do ?
7 5 . 0 0 0 . 00 311- T r a n s fe r ê n c ia de R e cu rso s do ?
1 4 0 . 0 0 0 . 00 3 1 1 -T r a n s fe r ê n c ia de R e cu rso s do F
1 4 0 . 0 0 0 . 00 3 1 1 -T r a n s fe r ê n c ia de R e cu rso s do ?
3 0 . 0 0 0 . 00 3 1 1 -T r a n s fe r ê n c ia de R e cu rso s do ?
1 7 1 8 .9 9 . 0 . 0 -
1 7 1 8 .9 9 . 1 . 0 -
1 7 1 8 . 9 9 . 1 . 1 - 00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 
O u tr a s T r a n s fe r ê n c ia s da U nião
200 .000,00
200 . 000,00
2 0 0 .0 0 0 ,0 0 flO l-R e c u r s o s O r d in á r io s
1 7 2 0 .0 0 . 0 . 0 -
1 7 2 8 .0 0 . 0 . 0 -
1 7 2 8 . 0 1 . 0 . 0 - 
1 7 2 B . 0 1 . 1 . 0 - 
1 7 2 8 .0 1 . 1 . 1 - 0 0
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA S DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 
COTA-PARTE DC ICMS 
C o ta -P a r c e do ICMS
1 . 6 6 8 . 100,00
1 . 668. 100,00
B 9 9 .1 0 0 ,00
7 0 0 . 0 0 0 . 00
7 0 0 . 0 0 0 . 00 001-R e c u r s o s O r d in á r io s
1 7 2 8 . 0 1 . 2 . 0 -
1 7 2 8 . 0 1 . 2 . 1 - 00
COTA-PARTE DO TPVA 
C o t a - P a r te do IPVA
8 0 .0 0 0 ,0 0
8 0 .0 0 0 ,0 0 0 0 1 -R eo u rso s O r d in á r io s
1 7 2 8 .0 1 . 3 . 0 -
1 7 2 8 . 0 1 . 3 . 1 - 00
1 7 2 8 .0 1 . 4 . 0 -
1 7 2 8 . 0 1 . 4 . 1 - 00
1 7 2 8 .0 1 . 5 . 0 -
1 7 2 8 . 0 1 . 5 . 1 - 00
COTA-PARTE DO I P I - MUNICÍPIOS 
C o t a - P a r te do I P I so b re E x p o r ta çã o
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DS INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 
C o t a - P a r t e da C o n t r ib u iç ã o de In te r v e n ç ã o n o D om ínio Econôm ico
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 
O u tr a s P a r t ic i p a ç õ e s na R e c e it a dos E s ta d o s
2 . 000,00
2 . 0 0 0 ,0 0 0 Q l-R ccu r6 o s O r d in á r io s
100 . 000,00
1 0 0 .0 0 0 ,0 0 00 1 -R e cu rso s O r d in á r io s
1 7 .1 0 0 .0 0
1 7 .1 0 0 .0 0 00 1 -R e cu rb o s O r d in á r io s
1 7 2 8 . 0 3 . 0 . 0 -
1 7 2 8 .0 3 . 1 . 0 -
1 7 2 8 . 0 3 . 1 . 1 - 01
1 7 2 8 . 0 7 . 0 . 0 -
1 7 2 8 .0 7 . 1 . 0 -
1 7 2 8 . 0 7 . 1 . 1 - 00
1 7 2 8 . 1 0 . 0 . 0 -
1 7 2 8 .1 0 . 2 . 0 -
1 7 2 8 . 1 0 . 2 . 1 - 00
1 7 2 8 .1 0 . 9 . 0 -
1 7 2 8 . 1 0 . 9 . 1 - 99
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE 
T r a n s fe r e n c ia s do e s ta d o c o o fin a n c ia ia e n to
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS X A SSISTÊN CIA SOCIAL 
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS X A SSISTÊN CIA SOCIAL 
T r a n s fe r ê n c ia s de E B tado s d e s tin a d a s è A s s is t ê n c ia S o c i a l - P r in c ip a l
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL B DB SUAS 
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA 
T r a n s fe r ê n c ia s de C o n v ên io dos E s ta d o s D e s tin a d a s a Program as de Educa
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 
O u tr a s T r a n s fe r ê n c ia s de C o n v ên io dos E s ta d o s
1 7 5 0 .0 0 . 0 . 0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS IN STITU IÇÕ ES PÚBLICAS
1 7 5 8 .0 0 . 0 . 0 - TRANSFERÊNCIAS DB OUTRAS IN STITU IÇÕ ES PÚBLICAS - ESPECÍFICA S DB ESTADO
1 7 5 8 '. 0 1 . 0 . 0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
1 7 5 8 .0 1 . 1 . 0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
1 7 5 8 . 0 1 . 1 . 1 - 00 T r a n s fe r ê n c ia s de R e cu rso s do Fundo de K anutcnçfio e D e se n v o lv im e n to da
4 5 3 . 0 0 0 . 00
4 5 3 . 0 0 0 . 00
4 5 3 . 0 0 0 . 00 213- T r a n s fe r ê n c ia s Fundo a Fundo d
7 5 . 0 0 0 . 00
7 5 . 0 0 0 . 00
7 5 . 0 0 0 . 00 3 9 0 -O u tro s R e cu rso s V in c u la d o s à A
2 4 1 . 0 0 0 . 00
1 8 8 . 0 0 0 . 00
1 8 8 .0 0 0 ,0 0 125- T r a n s fe r ê n c ia s dc C o n v ên io s ou
5 3 . 0 0 0 . 00
5 3 . 0 0 0 . 00 520-O u tr a s T r a n s fe r ê n c ia s de Convê
4 .4 1 5 .0 0 0 ,0 0
4 . 4 1 5 . 0 0 0 . 00
4 . 4 1 5 . 0 0 0 . 00
4 . 4 1 5 . 0 0 0 . 00
4 . 4 1 5 . 0 0 0 . 00 116- T r a n s fe r ê n c ia s do 7UNDE3 - Bxc
1 9 0 0 .0 0 . 0 . 0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3 3 .0 0 0 ,0 0
3 .0 0 0 ,0 0
V A L D IR C O ST A S A B O IA JU N IO R 
C R C - 7 4 1 2 P I-M A
CONTABILIZE LTDA www.sirapieainformatica.com
E s t a d o d o P i a u i P á g i n a : 4 /
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O D E I 4 .3 2 0 / 6 4
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .€ 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 ANEXO I I
ORÇAMENTO PROGRAMA E X E R C ÍC IO DE 2021
R $ 1 ,0 0
D E M O N S T R A T IV O D A R E C E I T A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M IC A S
C Ó D I G O | E S P E C I F I C A Ç Ã O DESDOBRAMENTO FONTE C A T E G .E C O N Ô M IC A
1 9 2 2 .0 0 . 0 . 0 -
1 9 2 2 . 9 9 . 0 . 0 -
1 9 2 2 .9 9 . 1 . 0 -
1 9 2 2 . 9 9 . 1 . 1 - 00
RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
O u tr a s R e s t i t u i ç õ e s - P r in c ip a l
3 . 0 0 0 . 00
3 . 0 0 0 . 00
3 . 0 0 0 . 00
3 . 0 0 0 . 00 O O l-R e cu r s o s O r d in á r io s
1 9 9 0 .0 0 . 0 . 0 -
1 9 9 0 . 0 3 . 0 . 0 -
1 9 9 0 .0 3 . 1 . 0 -
1 9 9 0 . 0 3 . 1 . 1 - 00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES 
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E CS REGIMES
PRÓPRIOS DE 
PRÓPRIOS DE
Com pensações F in a n c e ir a s e n tr e o R egin
3 0 .0 0 0 ,0 0
3 0 . 0 0 0 . 00
3 0 . 0 0 0 . 00
3 0 . 0 0 0 . 00 4 1 0 -R ccu rso a V in c u la d o s ao RPPS -
2 0 0 0 .0 0 . 0 . 0 -
2 2 0 0 .0 0 . 0 . 0 -
2 2 1 0 .0 0 . 0 . 0 -
2 2 1 3 .0 0 . 0 . 0 -
2 2 1 3 .0 0 . 1 . 0 -
2 2 1 3 .0 0 . 1 .1 - 0 5
RECEITAS DE CAPITAL
A L IE N A Ç Ã O DE BENS 
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 
A lie n a ç ã o de O u tro s Bens M óveis
5 .5 0 6 .0 0 0 ,0 0
5 5 . 0 0 0 . 00
5 5 . 0 0 0 . 00
5 5 . 0 0 0 . 00
5 5 . 0 0 0 . 00
5 5 . 0 0 0 . 00 O O l-R e cu rs o s O r d in á r io s
2 4 0 0 .0 0 . 0 . 0 -
2 4 1 0 .0 0 . 0 . 0 -
2 4 1 8 .0 0 . 0 . 0 -
2 4 1 8 . 0 4 . 0 . 0 -
2 4 1 8 .0 4 . 1 . 0 -
2 4 1 8 . 0 4 . 1 . 1 - 00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - E SPECÍFIC A S DE ESTADOS, DF 
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
TRANSFERÊNCIAS DB RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
T r a n s fe r ê n c ia s de R e cu rso s do S is te m a Ú n ico de Saúde
E MUNICÍPIOS
- SUS - BLOCO INV
- SUS DESTINADOS
- SUS d e s tin a d o s
5 . 4 5 1 . 0 0 0 . 00
4 . 7 4 1 . 0 0 0 . 00
4 . 7 4 1 .0 0 0 ,0 0
8 0 4 . 0 0 0 . 00
8 0 4 . 0 0 0 . 00
8 0 4 . 0 0 0 . 00 215- T r a n s fe r ê n c ia s Fundo a Fundo d
2 4 1 8 .0 5 . 0 . 0 -
2 4 1 8 .0 5 . 1 . 0 -
2 4 1 8 . 0 5 . 1 . 1 - 00
TRANSFERÊNCIAS DB RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 2 . 4 6 5 .0 0 0 ,0 0
PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÃSICA - CAMINHO DA ES 1 .2 7 0 .0 0 0 ,0 0
T r a n a fc r fin c ia s de R e cu rso s D e s tin a d o s a Program as de E d ucação - P r i n c l 1 .2 7 0 .0 0 0 ,0 0 1 2 4 -O u tra s T r a n s fe r ê n c ia s de R ecur
2 4 1 8 .0 5 . 9 . 0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2 4 1 8 . 0 5 . 9 . 1 - 00 O u tr a s t r a n s f e r ê n c i a s d e s tin a d a s a Program as de Educação - P r in c ip a l
1 . 1 9 5 . 0 0 0 . 00
1 . 1 9 5 . 0 0 0 . 00 1 9 0 -O u tro s R e cu rso s V in c u la d o s à E
2 4 1 8 .1 0 . 0 . 0 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2 4 1 8 .1 0 . 9 . 0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
2 4 1 8 . 1 0 . 9 . 1 - 00 O u tr a s T r a n s fe r ê n c ia s de C o n v ê n io s da U n iã o
1 . 4 7 2 . 0 0 0 . 00
1 . 4 7 2 . 0 0 0 . 00
1 . 4 7 2 . 0 0 0 . 00 5 1 0 -O u tra s T r a n s fe r ê n c ia s de Convê
2 4 2 0 .0 0 . 0 . 0 -
2 4 2 8 .0 0 . 0 . 0 -
2 4 2 8 . 1 0 . 0 . 0 -
2 4 2 8 .1 0 . 9 . 0 -
2 4 2 8 . 1 0 . 9 . 1 - 00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES 
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DC DISTRITO FEDERAL E DE SUA 
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 
O u tr a s T r a n s fe r ê n c ia s de C on v ên io dos E s ta d o s
7 1 0 .0 0 0 ,0 0
7 1 0 . 0 0 0 . 00
7 1 0 . 0 0 0 . 00
7 1 0 . 0 0 0 . 00
7 1 0 . 0 0 0 . 00 5 2 0 -O u tra s T r a n s fe r ê n c ia s de Convê
7 0 0 0 .0 0 . 0 . 0 -
7 2 0 0 .0 0 . 0 . 0 -
7 2 1 0 .0 0 . 0 . 0 -
7 2 1 8 .0 0 . 0 . 0 -
7 2 1 8 . 0 3 . 0 . 0 -
7 2 1 8 .0 3 . 1 . 0 -
7 2 1 8 . 0 3 . 1 . 1 - 01
7 2 1 8 . 0 3 . 1 . 1 - 02
7 2 1 8 . 0 3 . 1 . 2 - 00
7 2 1 8 . 0 3 . 1 . 2 - 01
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAKENTÃR1AS 
C O N T R IB U IÇ Õ E S 
CONTRI3UIÇÕES S O C IA IS
CONTRIBUIÇÕES S O C IA IS ESPECÍFICA S DE ESTADOS, D ? E M UNICÍPIOS 
CPSSS PATRONAL - SERVTDOR C IV IL - ESPECÍFICO DE EST/DF/KüN 
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR C IV IL ATIVO
CPSSS P a tr o n a l - S e r v id o r C i v i l A t iv o - P r i n c i p a l- PREVIDENCIARIO
CPSSS P a tr o n a l - S e r v id o r C i v i l A t iv o - P r i n c i p a l - ADMINSITARTIVO
CPSSS P a tr o n a l - S e r v id o r C i v i i A t iv o - M u lta s e J u r o s de Mora
CPSSS P a tr o n a l - S e r v id o r C i v i l A t i v o - M u lta s e J u r o s de Mora
7 2 1 8 .0 4 . 0 . 0 -
7 2 1 8 .0 4 . 1 . 0 -
7 2 1 8 . 0 4 . 1 . 1 - 00
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/KUN
CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR C IV IL ATIVO
CPSSS P a tr o n a l - P a rce la m en to s - S e r v id o r C i v i l Alívo - P r in c ip a l
8 5 9 .8 0 0 ,0 0
8 5 9 .8 0 0 ,0 0
8 5 9 .B O O .O O
8 5 9 .8 0 0 .0 0
8 0 9 .8 0 0 .0 0
8 0 9 .8 0 0 .0 0 
4 6 0 .0 0 0 ,0 0
3 4 4 .7 0 0 .0 0 
2 .100,00 
3 .0 0 0 ,0 0
5 0 . 0 0 0 . 00
5 0 . 0 0 0 . 00
5 0 . 0 0 0 . 00
4 1 0 -R ecu rso s >
1
1
1
ao RPPS -
430-R e cu r so s v in c u la d o s ao RPPS -
410-R e c u r so s V in c u la d o s ao RPPS -
4 1 0 -R e cu rso s V in c u la d o s ao RPPS -
4 1 0 -R ecu rso s V in c u la d o s ao RPPS -
9 1 0 0 0 .0 0 . 0 . 0 -
9 1 7 0 0 .0 0 . 0 . 0 -
9 1 7 1 0 .0 0 . 0 . 0 -
9 1 7 1 8 .0 0 . 0 . 0 -
9 1 7 1 8 . 0 1 .0 . 0 - 
9 1 7 1 8 . 0 1 .2 .0 - 
9 1 7 1 B '.0 1 .2 .1 - 0 0
RECEITAS CORRENTES
T R A N S F E R Ê N C IA S CORR EN TES 
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SOAS ENTIDADES 
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - E SPECÍFIC A S DE ESTADOS. D? E K ON ICÍPIOS 
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - OOTA HENSAL 
Dedução de R e c e it a do ?PM - FUNDE3 e R ed utor F in a n c e ir o
- 1 . 9 1 1 . 8 0 0 , 0 0
- 1 . 9 1 1 . 8 0 0 , 0 0
- 1 . 7 5 5 . 4 0 0 , 0 0
- 1 . 7 5 5 . 4 0 0 , 0 0
- 1 . 7 5 4 . 0 0 0 , 0 0
- 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0
- 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 O O l-R e cu rs o s O r d in á r io s
9 1 7 1 8 . 0 1 .5 .0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
9 1 7 1 8 . 0 1 .5 .1 - 00 Dedução de R e c e it a p ara Form ação do FUNDE3 - ITP.
- 4 . 0 0 0 , 0 0
- 4 . 0 0 0 , 0 0 O O l-R e cu rs o s O r d in á r io s
1 .4 0 0 ,0 0
V A L D IR C O ST A S A B O IA JU N IO R 
C R C - 7 4 1 2 P I-M A
CONTABILIZE LTDA wvw.sirapie3informatica.com
E s t a d o d o P i a u i
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O 
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
P á g i n a : 5 /
L E I 4 .3 2 0 / 6 4 
ANEXO I I
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1 
R$ 1 ,0 0
D E M O N S T R A T IV O D A R E C E I T A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M IC A S
CÓDIGO | E S P E C I P I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO I FONTE C A T E G . ECON ÔM ICA
9 1 7 1 8 . 0 6 .1 .0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L . C . N" 07/96
9 1 7 1 8 . 0 6 .1 .1 - 00 Dedução de R e c e it a p ara a Form ação do FUNDE3 - ICKS
- 1 . 4 0 0 . 0 0
- 1 . 4 0 0 , 0 0 O O l-R e cu rs o s O r d in á r io s
9 1 7 2 0 .0 0 . 0 . 0 -
9 1 7 2 8 .0 0 . 0 . 0 -
9 1 7 2 8 . 0 1 .0 . 0 -
9 1 7 2 8 . 0 1 .1 .0 -
9 1 7 2 8 . 0 1 .1 .1 - 00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA S DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 
COTA-PARTE DO ICMS
Dedução de R e c e it a p ara a Form ação do FUNDES - ICMS
- 1 5 6 .4 0 0 ,0 0
- 1 5 6 .4 0 0 ,0 0
- 1 5 6 .4 0 0 ,0 0
- 1 4 0 .0 0 0 ,0 0
- 1 4 0 .0 0 0 ,0 0 O O l-R ecu ra o s O r d in á r io s
9 1 7 2 8 . 0 1 .2 .0 - COTA-PARTE DO IP VA
9 1 7 2 8 . 0 1 .2 .1 - 00 Dedução de R e c e it a p ara Form ação do FUNDES - IPVA
- 1 6 .0 0 0 ,0 0
- 1 6 .0 0 0 ,0 0 0 0 1 -R ecu rso s O r d in á r io s
9 1 7 2 8 . 0 1 .3 .0 - COTA-PARTE DO I P I - MUNICÍPIOS
9 1 7 2 8 . 0 1 .3 .1 - 00 Dedução do R e c e it a p ara a Form ação do FUNDES - I P I "
- 4 0 0 ,0 0
- 4 0 0 ,0 0 0 0 1 -R o cu rso s O r d in á r io s
TOTAL GERAL ---> 2 7 .4 2 8 .0 0 0 ,0 0
CONTABILIZE LTDA www.si mplesinformatica.com
E s t a d o d o P i a u i
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O 
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
P á g i n a : 6/
L E I 4 .3 2 0 / 6 4 
ANEXO I I
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1 
R$ 1 ,0 0
O R GÃ O : 0 1 . 0 0 . -
U N ID A D E OR ÇA M EN TÁ RIA : 0 1 . 0 1 . -CAM ARA M U N IC IP A L
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
C Ó D IG O | E S P E C IF IC A Ç Ã O ELEM ENTO M ODALIDADE/GP.CJPO C L A S S E
01 L E G IS L A T IV A 6 9 1 .5 0 0 ,0 0
3 . . . D E S P E S A S CORREN TES 6 6 9 .5 0 0 ,0 0
3 . 1 . . P E S S O A L E ENCARGOS S O C I A I S 5 3 3 .5 0 0 ,0 0
3 . 1 . 9 0 . A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 5 3 1 .5 0 0 ,0 0
3 . 1 . 9 0 . 1 1 V e n c im e n t o s e V a n t a g e n s F i x a s - P e s s o a l C i v i l 4 3 7 .5 0 0 ,0 0
3 . 1 . 9 0 . 1 3 O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s 9 3 .0 0 0 ,0 0
3 . 1 . 9 0 . 9 2 D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s 1 .0 0 0 ,0 0
3 . 1 . 9 1 . A p l i c a ç ã o d i r e t a o p e . e n t r e o r g a o s . f u n d o s e e n t i d 2 .0 0 0 ,0 0
3 . 1 . 9 1 . 1 3 O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s 2 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . . OUTRAS D E S P E S A S CORREN TES 1 3 6 .0 0 0 , 00
3 . 3 . 9 0 . A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 1 3 6 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 9 0 . 1 4 D i á r i a s - C i v i l 1 7 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 9 0 . 3 0 M a t e r i a l d e C o n su m o 2 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 9 0 . 3 3 P a s s a g e n s e D e s p e s a s com L o c o m o ç ã o 2 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 9 0 . 3 5 S e r v i ç o s d e C o n s u l t o r i a 3 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 9 0 . 3 6 O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a F í s i c a 1 5 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 9 0 . 3 9 O u t r o B S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a J u r í d i c a 5 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 9 0 . 9 2 D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s 2 .0 0 0 ,0 0
4 . . D E S P E S A S DE C A P IT A L 2 2 .0 0 0 ,0 0
4 . 4 . . IN V E S T IM E N T O S 2 2 .0 0 0 ,0 0
4 . 4 . 9 0 . A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 2 2 .0 0 0 ,0 0
4 . 4 . 9 0 . 5 1 O b r a s e I n s t a l a ç õ e s 1 1 .0 0 0 ,0 0
4 . 4 . 9 0 . 5 2 E q u ip a m e n t o s e M a t e r i a l P e r m a n e n t e 1 1 . 000,00
T O TA L D A U N ID A D E - - > 6 9 1 .5 0 0 ,0 0
CONTABILIZE LTDA wvrw. 5 i mpl e s in f orma t i c a . com
E s t a d o d o P i a u i
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O 
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
P á g i n a : 7/
L E I 4 .3 2 0 / 6 4 
ANEXO I I
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1 
R $ 1 ,0 0
OR GÃ O : 0 2 . 0 0 . -
U N ID A D E OR ÇA M EN TÁ RIA : 0 2 . 0 1 . -G A B IN E T E DO P R E F E IT O 
C Ó D IG O | E S P E C IF IC A Ç Ã O
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
ELEM ENTO |M O D ALID A D E/GR U PO C L A S S E
04
3 . . .
3.1. .
3 . 1 . 9 0 .
3 . 1 . 9 0 . 1 1
A D M IN IST R A C A O
D E S P E S A S CORREN TES 
P E S SO A L E ENCARGOS S O C I A I S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
V e n c im e n t o s e V a n t a g e n s F i x a s - P e s s o a l C i v i l
4 3 3 . 0 0 0 . 00
4 2 8 . 0 0 0 . 00
2 5 0 . 0 0 0 . 00
2 5 0 . 0 0 0 . 00
2 5 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . . OUTRAS D E S P E S A S CORRENTES
3 . 3 . 5 0 . T r a n s f e r ê n c i a s a I n s t i t u i ç õ e s P r i v a d a s sem F i n s L u
3 . 3 . 5 0 . 4 1 C o n t r i b u i ç õ e s 6 0 .0 0 0 ,0 0
1 7 8 .0 0 0 ,0 0
6 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 9 0 .
3 . 3 . 9 0 . 1 4
3 . 3 . 9 0 . 3 0
3 . 3 . 9 0 . 3 3
3 . 3 . 9 0 . 3 6
3 . 3 . 9 0 . 3 9
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
D i á r i a s - C i v i l 
M a t e r i a l d e C on su m o 
P a s B a g e n s e D e s p e s a s com L o c o m o ç ã o 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a P i s i c a 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a J u r í d i c a
1 1 8 .0 0 0 ,0 0
5 0 . 0 0 0 . 00
5 . 0 0 0 . 00 
1 G .0 0 0 ,0 0
3 . 0 0 0 . 00
5 0 . 0 0 0 . 00
4 . . .
4 . 4 . .
4 . 4 . 9 0 .
4 . 4 . 9 0 . 5 2
D E S P E S A S DE C A P IT A L 
IN V E ST IM E N T O S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
E q u ip a m e n t o s e M a t e r i a l P e r m a n e n t e
5 .0 0 0 ,0 0
5 . 0 0 0 . 00
5 . 0 0 0 . 00
5 .0 0 0 ,0 0
08
3 . . .
3 - 1 - .
3 . 1 . 9 0 . 
3 . 1 . 9 0 . 1 1
A S S IS T Ê N C IA S O C IA L
D E S P E S A S CORREN TES 
P E S SO A L E EN CARGOS S O C I A I S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
V e n c im e n t o s e V a n t a g e n s F i x a s - P e s s o a l C i v i l
1 2 .0 0 0 ,0 0
1 0 .0 0 0 ,0 0
5 . 0 0 0 . 00
5 . 0 0 0 . 00
5 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 .
3 . 3 . 9 0 .
3 . 3 . 9 0 . 3 0
3 . 3 . 9 0 . 3 6
3 . 3 . 9 0 . 3 9
OUTRAS D E S P E S A S CORR EN TES 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
M a t e r i a l d e C o n su m o
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a F í s i c a 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a J u r í d i c a
5 . 0 0 0 . 00
5 . 0 0 0 . 00
1 . 000,00 
2 .000,00 
2 . 000,00
4 . . .
4 . 4 . .
4 . 4 . 9 0 . 
4 . 4 . 9 0 . 5 2
D E S P E S A S DE C A P IT A L 
IN V E S T IM E N T O S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
E q u ip a m e n t o s e M a t e r i a l P e r m a n e n t e
2 . 000,00
2 .000,00
2 .000,00
2 .000,00
TO TAL DA U N ID A D E - - > 4 4 5 .0 0 0 ,0 0
CONTABILIZE LTDA www.simpleainfcrmatica.cora
E s L a d o d o P i a u í
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L D E C A X IN G O 
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 Q 0 1 - 7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
P á g i n a : 8/
L E I 4 .3 2 0 / 6 4 
ANEXO I I
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1 
R $ 1 ,0 0
O R G Ã O : 0 2 . 0 0 . -
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
U N ID A D E OR ÇA M EN TA RIA : 0 2 .0 2 . -S E C R E T A R IA DE ADM. E PLANEJAM ENTO
C Ó D IG O | E S P E C IF IC A Ç Ã O
l ELEM ENTO | M OD ALIDADE/GRUPO | C L A S S E
04 A D M IN IS T R A CAO 2 . 6 0 0 .8 0 0 ,0 0
3 . . . D E S P E S A S CORREN TES 2 .3 9 8 .7 0 0 ,0 0
3 . 1 . . P E S S O A L E EN CARGOS S O C I A I S 1 .1 6 6 .7 0 0 ,0 0
3 . 1 . 7 1 . 1 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 1 . 7 1 . 7 0 R a t e i o p e l a P a r t i c i p a ç ã o em C o n s ó r c i o P ú b l i c o (4 9 ) 1 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 1 . 9 0 . A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 1 .0 3 9 .7 0 0 ,0 0
3 . 1 .9 0 . 0 4 C o n t r a t a ç ã o p o r Tem po D e t e r m in a d o 2 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 1 . 9 0 . 1 1 V e n c im e n t o s e V a n t a g e n s F i x a s - P e s s o a l C i v i l 7 5 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 1 . 9 0 . 1 3 O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s 2 0 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 1 . 9 0 . 9 1 S e n t e n ç a s J u d i c i a i s 2 9 .7 0 0 ,0 0
3 . 1 . 9 0 . 9 2 D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s 4 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 1 . 9 1 . A p l i c a ç ã o d i r e t a o p e . e n t r e o r g a o s , f u n d o s e e n t i d 1 1 7 .0 0 0 ,0 0
3 . 1 . 9 1 . 1 3 O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s 1 1 2 .0 0 0 ,0 0
3 . 1 . 9 1 . 9 2 D e s p e s a s d e E x e r c i c i o s A n t e r i o r e s 5 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . . OUTRAS D E S P E S A S CORREN TES 1 .2 3 2 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 7 1 . 2 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 7 1 . 7 0 R a t e i o p e l a P a r t i c i p a ç ã o em C o n s ó r c i o P ú b l i c o (4 9 ) 2 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 9 0 .
3 . 3 . 9 0 . 1 3
3 . 3 . 9 0 . 1 4 
3 . 3 . 9 0 . 3 0 
3 . 3 . 9 0 . 3 6 
3 . 3 . 9 0 . 3 9 
3 . 3 . 9 0 . 4 7 
3 . 3 . 9 0 . 9 2
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s 
D i á r i a s - C i v i l 
M a t e r i a l d e C on su m o
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a F í s i c a 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a J u r í d i c a 
O b r i g a ç õ e s T r i b u t á r i a s e C o n t r i b u t i v a s 
D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s
1 .2 3 0 .0 0 0 ,0 0
5 0 . 0 0 0 . 00
3 0 . 0 0 0 . 00
3 0 0 . 0 0 0 . 00
1 0 5 . 0 0 0 . 00
5 0 5 . 0 0 0 . 00
1 8 0 . 0 0 0 . 00
6 0 . 0 0 0 . 00
4 . . . D E S P E S A S DE C A P IT A L
4 . 4 . . IN V E S T IM E N T O S
4 . 4 . 7 1 .
4 . 4 . 7 1 . 7 0 R a t e i o p e l a P a r t i c i p a ç ã o era C o n s ó r c i o P ú b l i c o (49) 2 .100,00
2 0 2 .100,00
2 . 1 0 0 ,0 0
202 . 100,00
4 . 4 . 9 0 . A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
4 . 4 . 9 0 . 5 2 E q u ip a m e n t o s e M a t e r i a l P e r m a n e n t e 200 .000,00
200 .000,00
28
4 . . .
4 . 6 . 9 0 .
4 . 6 . 9 0 . 7 1
EN CARGOS E S P E C I A I S
D E S P E S A S DE C A P IT A L 
A M OR TIZA ÇÃ O DA D ÍV ID A 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
P r i n c i p a l d a D í v i d a C o n t r a t u a l R e s g a t a d o
9 0 . 0 0 0 . 00
9 0 . 0 0 0 . 00
9 0 . 0 0 0 . 00
9 0 . 0 0 0 . 00
9 0 .0 0 0 ,0 0
TO TAL DA U N ID A D E - - > 2 .6 9 0 .8 0 0 ,0 0
CONTABILIZE LTDA ww.simpleainfcrmati-ra. c£m
E s t a d o d o P i a u í P á g i n a : 9 /
P R E P E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O L E I 4 .3 2 0 / 6 4
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 ANEXO I I
ORÇAMENTO PROGRAMA E X E R C ÍC IO D E 2 0 2 1
R $ 1 ,0 0
OR GÃ O: 0 2 . 0 0 . -
U N ID A D E O R ÇA M EN TÁ R IA : 0 2 . 0 6 . - S E C R E T A R IA DE F IN A N Ç A S
N A T U R E Z A DA DESPESA
C Ó D IG O | E S P E C IF IC A Ç Ã O | ELEM ENTO M OD ALIDADE/GRUPO C L A S S E
04
3 . . . 
3 . 1 . . 
3 . 1 . 9 0 . 
3 . 1 . 9 0 . 1 1 
3 . 1 . 9 0 . 9 2
A D M IN IST R A C A O
D E S P E S A S CORREN TES 
P E S S O A L E EN CARGOS S O C I A I S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
V e n c im e n t o s e V a n t a g e n s F i x a s - P e s s o a l C i v i l 
D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s
6 0 .0 0 0 ,0 0
2 .0 0 0 ,0 0
6 4 . 0 0 0 . 00
6 2 . 0 0 0 . 00
1 4 1 . 0 0 0 . 00
1 4 1 . 0 0 0 . 00
3 . 1 . 9 1 .
3 . 1 . 9 1 . 9 2
A p l i c a ç ã o d i r e t a o p e . e n t r e o r g a o s , f u n d o s e e n t i d 
D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s 2 .0 0 0 ,0 0
2 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . .
3 . 3 . 9 0 .
3 . 3 . 9 0 . 1 4
3 . 3 . 9 0 . 3 0
3 . 3 . 9 0 . 3 9
OUTRAS D E S P E S A S CORRENTES 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
D i á r i a s - C i v i l 
M a t e r i a l d e C o n su m o
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a J u r í d i c a
3 2 . 0 0 0 . 00 
5 .0 0 0 ,0 0
4 0 . 0 0 0 . 00
7 7 . 0 0 0 . 00
7 7 . 0 0 0 . 00
TO TAL DA UN ID A DE - - > 1 4 1 .0 0 0 ,0 0
CONTABILIZE LTDA www.simpiesinformatica.com
E s t a d o d o P i a u i P á g i n a : 1 0 /
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O L E I 4 .3 2 0 / 6 4
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
ANEXO I I
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1 
R $ 1 ,0 0
O R GÃ O : 0 2 .0 0 . 
U N ID A D E O R ÇA M EN TÁ R IA : 0 2 .0 7 . - S E C DE O B R A S , S E R V P U B . E IN F R A -E S T R U T U R A
N A T U R E Z A DA DESPESA
C Ó D IG O | E S P E C IF IC A Ç Ã O ELEMENTO | M OD ALIDADE/GRU PO 1 C L A S S E
04
3 . . .
3 . 1 . .
3 . 1 . 9 0 . 1 1
3 . 1 . 9 0 . 9 2
AD M XN ISTRA CAO
D E S P E S A S CORREN TES 
P E S S O A L E ENCARGOS S O C I A I S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
V e n c im e n t o s e V a n t a g e n s F i x a s - P e s s o a l C i v i l 
D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s
8 2 7 . 0 0 0 . 00
4 6 7 . 0 0 0 . 00
3 0 5 . 0 0 0 . 00
3 0 5 . 0 0 0 . 00
3 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . .
3 . 3 . 9 0 .
3 . 3 .9 0 . 1 4
3 . 3 .9 0 . 3 0
3 - 3 .9 0 . 3 6
3 . 3 . 9 0 . 3 9
3 . 3 . 9 0 . 9 2
OUTRAS D E S P E S A S CORREN TES 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
D i á r i a s - C i v i l 
M a t e r i a l d e ConBum o
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a F í s i c a 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a J u r í d i c a 
D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s
1 6 2 .0 0 0 ,0 0
1 6 2 .0 0 0 ,0 0
5 .0 0 0 ,0 0 
6 0 .0 0 0 ,0 0
3 0 . 0 0 0 . 00
4 7 . 0 0 0 . 00
20.000. 00
4 . . .
4 . 4 . .
4 . 4 . 9 0 .
4 . 4 . 9 0 . 5 1
4 . 4 . 9 0 . 6 1
D E S P E S A S DE C A P IT A L 
IN V E ST IM E N T O S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
O b r a s e I n s t a l a ç õ e s 
A q u i s i ç ã o d e I m ó v e i s
3 6 0 .0 0 0 .0 0
3 6 0 . 0 0 0 . 00
3 6 0 . 0 0 0 . 00
3 5 0 .0 0 0 ,0 0 
1 0 .0 0 0 ,0 0
13
4 . . .
4 . 4 . .
4 . 4 . 9 0 . 
4 . 4 . 9 0 . 5 1
CULTURA
D E S P E S A S DE C A P IT A L 
IN V E S T IM E N T O S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
O b r a s e I n s t a l a ç õ e s
3 5 . 0 0 0 . 00
3 5 . 0 0 0 . 00
3 5 . 0 0 0 . 00
3 5 . 0 0 0 . 00
3 5 .0 0 0 ,0 0
15
3 . . .
3 . 1 . .
3 . 1 . 9 0 . 
3 . 1 . 9 0 . 0 4 
3 . 1 . 9 0 . 1 1
URBANISM O
D E S P E S A S CORRENTES 
P E S SO A L E EN CARGOS S O C I A I S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
C o n t r a t a ç ã o p o r Tem po D e t e r m in a d o 
V e n c im e n t o s e V a n t a g e n s F i x a s - P e s s o a l C i v i l
8 9 5 . 0 0 0 . 00
6 4 0 . 0 0 0 . 00
8 .000,00
8 .000,00
3 . 0 0 0 . 00
5 . 0 0 0 . 00
3 . 3 . .
3 . 3 . 9 0 . 
3 . 3 . 9 0 . 3 0 
3 . 3 . 9 0 . 3 6
3 . 3 . 9 0 . 3 9
OUTRAS D E S P E S A S CORREN TES 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
M a t e r i a l d e C on su m o
O u t r a s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a F í s i c a 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a J u r í d i c a
6 3 2 . 0 0 0 . 00
6 3 2 . 0 0 0 . 00
2 0 .000,00 
2 2 .000,00 
5 9 0 .0 0 0 ,0 0
4 . . .
4 . 4 . .
4 . 4 . 9 0 .
4 . 4 . 9 0 . 5 1
4 . 4 . 9 0 . 5 2
D E S P E S A S DE C A P IT A L 
IN V E ST IM E N T O S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
O b r a s e I n s t a l a ç õ e s 
E q u ip a m e n t o s e M a t e r i a l P e r m a n e n t e
2 5 5 .0 0 0 ,0 0
2 5 5 . 0 0 0 . 00
2 5 5 . 0 0 0 . 00
2 5 0 .0 0 0 ,0 0 
5 .0 0 0 ,0 0
16
3 . . .
3 . 3 . .
3 . 3 . 9 0 . 
3 . 3 . 9 0 . 3 0
3 . 3 . 9 0 . 3 9
H A B IT ACA O
D E S P E S A S CORREN TES 
OUTRAS D E S P E S A S CORREN TES 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
M a t e r i a l d e C o n su m o
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a F í s i c a 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a J u r í d i c a
4 1 2 .0 0 0 ,0 0
6 2 .0 0 0 ,0 0
6 2 .0 0 0 ,0 0
6 2 .0 0 0 ,0 0
2 0 .000,00
2 0 .0 0 0 ,0 0
2 2 .0 0 0 ,0 0
4 . . .
4 . 4 . .
4 . 4 . 9 0 . 
4 . 4 . 9 0 . 5 1
D E S P E S A S DE C A P IT A L 
IN V E S T IM E N T O S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
O b r a s e I n s t a l a ç õ e s
3 5 0 .0 0 0 ,0 0
3 5 0 . 0 0 0 . 00
3 5 0 . 0 0 0 . 00
3 5 0 .0 0 0 ,0 0
17
3 . . '.
3 . 3 .
3 . 3 . 9 0 .
3 . 3 . 9 0 . 3 0
3 . 3 . 9 0 . 3 6
3 . 3 . 9 0 . 3 9
SANEAMENTO
D E S P E S A S CORREN TES 
OUTRAS D E S P E S A S CORR EN TES 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
M a t e r i a l d e C on su m o
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a F í s i c a 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a J u r í d i c a
P R E F E IT O M U N IC IP A L
1 .0 4 2 .0 0 0 ,0 0
1 2 5 .0 0 0 ,0 0
1 2 5 . 0 0 0 . 00
1 2 5 . 0 0 0 . 00
3 0 . 0 0 0 . 00
2 5 . 0 0 0 . 00
7 0 . 0 0 0 . 00
V A L D IR C O ST A S A B O IA JU N IO R 
CRC - 7 4 1 2 P I-M A
CONTABILIZE LTDA www.sircplesinforroatica.coro
E s t a d o d o P i a u i
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O 
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
P á g i n a : 1 1 /
L E I 4 .3 2 0 / 6 4 
ANEXO I I
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1 
R $ 1 ,0 0
OR GÃ O : 0 2 .0 0 . -
U N ID A D E O R ÇA M EN TÁ R IA : 0 2 . 0 7 . - S E C DE O B R A S , SE R V P U B . E IN F R A -E S T R U T U R A
C Ó D IG O | E S P E C IF IC A Ç Ã O ELEMENTO
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
lM O D A LID AD E/GR U PO | C L A S S E
4 . . .
4 . 4 . .
4 . 4 . 9 0 . 
4 . 4 . 9 0 . 5 1
D E S P E S A S DE C A P IT A L 
IN V E ST IM E N T O S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
O b r a s e I n s t a l a ç õ e s
9 1 7 .0 0 0 ,0 0
9 1 7 . 0 0 0 . 00
9 1 7 . 0 0 0 . 00
9 1 7 .0 0 0 ,0 0
25
4 . . .
4 . 4 . .
4 . 4 . 9 0 . 
4 . 4 . 9 0 . 5 1
E N E R G IA
D E S P E S A S DE C A P IT A L 
IN V E ST IM E N T O S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
O b r a s e I n s t a l a ç õ e s
5 0 . 0 0 0 . 00
5 0 . 0 0 0 . 00
5 0 . 0 0 0 . 00
5 0 . 0 0 0 . 00
5 0 .0 0 0 ,0 0
26
3 . . .
3 . 3 . .
3 . 3 . 9 0 . 
3 . 3 . 9 0 . 3 0 
3 . 3 . 9 0 . 3 6
3 . 3 . 9 0 . 3 9
TRAN SPORTE
D E S P E S A S CORREN TES 
OUTRAS D E S P E S A S CORREN TES 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
M a t e r i a l d e C on su m o
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a F í s i c a 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a J u r í d i c a
3 6 0 . 0 0 0 . 00
100 . 000 . 00
100. 000,00
100. 000,00
1 5 . 0 0 0 . 00
1 5 . 0 0 0 . 00
7 0 . 0 0 0 . 00
4 . . .
4 . 4 . .
4 . 4 . 9 0 .
4 . 4 . 9 0 . 5 1
D E S P E S A S DE C A P IT A L 
IN V E ST IM E N T O S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
O b r a s e i n s t a l a ç õ e s
2 6 0 .0 0 0 ,0 0
2 6 0 .0 0 0 ,0 0
2 6 0 .0 0 0 ,0 0
2 6 0 .0 0 0 ,0 0
TO TAL DA U N ID A D E - - > 3 .6 2 1 .0 0 0 ,0 0
CONTABILIZE LTDA www.sireplesinformatica.com
E s t a d o d o P i a u i
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O 
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
P á g i n a : 12 /
L E I 4 .3 2 0 / 6 4 
ANEXO I I
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1 
R S 1 ,0 0
O R G Ã Oj 0 2 .0 0 .
U N ID A D E OR ÇA M EN TÁ RIA : 0 2 .0 8 . - S E C R E T A R IA DE E SP O R T E E LA Z E R
NATUREZA DA D E S P E S A
C Ó D IG O | E S P E C IF IC A Ç Ã O | ELEMENTO M ODALIDADE/GRUPO | C L A S S E
13
3 . . 
3 . 1 . .
3 . 1 . 9 0 .
3 . 1 . 9 0 . 1 1
CULTURA
D E S P E S A S CORREN TES 
P E S SO A L E ENCARGOS S O C I A I S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
V e n c im e n t o s e V a n t a g e n s F i x a s - P e s s o a l C i v i l
1 1 7 . 0 0 0 . 00
1 1 7 . 0 0 0 . 00
5 0 . 0 0 0 . 00
5 0 . 0 0 0 . 00
5 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . .
3 . 3 . 9 0 .
3 . 3 . 9 0 . 1 4
3 . 3 . 9 0 . 3 0
3 . 3 . 9 0 . 3 1
3 . 3 . 9 0 . 3 6
3 . 3 . 9 0 . 3 9
OUTRAS D E S P E S A S CORREN TES 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
D i á r i a s - C i v i l 
M a t e r i a l d e C o n su m o
P r e m ia c o e s C u l t u r a i s , A r t . , C i e n t . e D e s p o r t i v a s 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a F i s i c a 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a J u r í d i c a
6 7 . 0 0 0 . 00
6 7 . 0 0 0 . 00
7 . 0 0 0 . 00
5 . 0 0 0 . 00
6 . 00 0. 00 
2 2 .0 0 0 ,0 0 
2 7 .0 0 0 ,0 0
27
3 . . .
3 . 1 . .
3 . 1 . 9 0 . 
3 . 1 . 9 0 . 1 1
DESPORTO E LA ZER
D E S P E S A S CORREN TES 
P E S SO A L E EN CARGOS S O C I A I S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
V e n c im e n t o s e V a n t a g e n s F i x a s - P e s s o a l C i v i l
3 1 7 .0 0 0 ,0 0
5 7 .0 0 0 ,0 0
3 0 . 0 0 0 . 00
3 0 . 0 0 0 . 00
3 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . .
3 . 3 . 9 0 .
3 . 3 . 9 0 . 1 4
3 . 3 . 9 0 . 3 0
3 . 3 . 9 0 . 3 1
3 . 3 . 9 0 . 3 6
3 . 3 . 9 0 . 3 9
OUTRAS D E S P E S A S CORREN TES 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
D i á r i a s - C i v i l 
M a t e r i a l d e C on su m o
P r e m ia c o e s C u l t u r a i s , A r t . , C i e n t . e D e s p o r t i v a s 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a F í s i c a 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a J u r í d i c a
2 7 . 0 0 0 . 00
2 7 . 0 0 0 . 00
2 .000,00
1 0 .0 0 0 ,0 0
5 . 0 0 0 . 00
5 . 0 0 0 . 00
5 . 0 0 0 . 00
4 . . .
4 . 4 . .
4 . 4 . 9 0 . 
4 . 4 . 9 0 . 5 1
4 . 4 . 9 0 . 5 2
D E S P E S A S DE C A P IT A L 
IN V E S T IM E N T O S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
O b r a s e I n s t a l a ç õ e s 
E q u ip a m e n t o s e M a t e r i a l P e r m a n e n t e
2 6 0 .0 0 0 ,0 0
2 6 0 .0 0 0 ,0 0
2 6 0 .0 0 0 ,0 0
2 5 5 .0 0 0 ,0 0
5 .0 0 0 ,0 0
TO TAL DA U N ID A D E 4 3 4 .0 0 0 ,0 0
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
E s t a d o d o P i a u i
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O
P á g i n a : 1 3 / 
L E I 4 .3 2 0 / 6 4
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
ANEXO I I
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1 
R$ 1 ,0 0
OR GÃ O : 0 2 . 0 0 . -
U N ID A D E OR ÇA M EN TÁ RIA : 0 2 .0 9 . -S E C R E T A R IA DE A G R IC U L T U R A E A B A ST ECIM EN TO
N A T U R E Z A DA DESPESA
C Ó D IG O E S P E C IF IC A Ç Ã O ELEM ENTO MODAL ID ADE/GP.Q PO | C L A S S E
18 G EST Ã O AM BIEN TAL
4 . . . D E S P E S A S DE C A P IT A L 
4 . 4 . . IN V E S T IM E N T O S
•
3 .0 0 0 ,0 0
3 . 0 0 0 . 00
3 . 0 0 0 . 00
4 . 4 . 9 0 .
4 . 4 . 9 0 . 5 1
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
O b r a s e I n s t a l a ç õ e s
3 .0 0 0 ,0 0
3 .0 0 0 ,0 0
20
3 . . .
3 . 1 . .
3 . 1 . 9 0 . 
3 . 1 . 9 0 . 0 4 
3 . 1 . 9 0 . 1 1
A G R IC U LT U R A
D E S P E S A S CORR EN TES 
P E S SO A L E EN CARGOS S O C I A I S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
C o n t r a t a ç ã o p o r Tem po D e t e r m in a d o 
V e n c im e n t o s e V a n t a g e n s F i x a s - P e s s o a l C i v i l
4 5 5 . 0 0 0 . 00
1 0 0 . 0 0 0 . 00
8 0 .0 0 0 ,0 0
8 0 .0 0 0 ,0 0
1 0 .0 0 0 ,0 0
7 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . .
3 . 3 . 9 0 .
3 . 3 . 9 0 . 1 4
3 . 3 . 9 0 . 3 0
3 . 3 . 9 0 . 3 6
3 . 3 . 9 0 . 3 9
OUTRAS D E S P E S A S CORRENTES 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
D i á r i a s - C i v i l 
M a t e r i a l d e C on su m o
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a F í s i c a 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a J u r í d i c a
2 0 .0 0 0 ,0 0
2 0 . 0 0 G , 00
7 . 0 0 0 . 00
3 . 0 0 0 . 00
5 . 0 0 0 . 00
5 . 0 0 0 . 00
4 . . .
4 . 4 . .
4 . 4 . 9 0 .
4 . 4 . 9 0 . 5 1
4 . 4 . 9 0 . 5 2
D E S P E S A S DE C A P IT A L 
IN V E S T IM E N T O S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
O b r a s e I n s t a l a ç õ e s 
E q u ip a m e n t o s e M a t e r i a l P e r m a n e n t e
3 5 5 .0 0 0 ,0 0
3 5 5 . 0 0 0 . 00
3 5 5 . 0 0 0 . 00
2 0 5 . 0 0 0 . 00
1 5 0 . 0 0 0 . 00
TO TAL DA U N ID A D E 4 5 8 .0 0 0 ,0 0
P R E F E IT O M U N IC IP A L
V A L D IR C O ST A S A B O IA JU N IO R 
C R C - 7412 P I-M A
CONTABILIZE LTDA www. si mplesinfcrmatica.cam
E s tia d o d o P i a u i
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O 
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
P á g i n a : 14 /
L E I 4 .3 2 0 / 6 4 
ANEXO I I
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1 
R $ 1 ,0 0
O R G Ã O : 0 2 . 0 0 . -
U N ID A D E OR ÇA M EN TÁ RIA : 0 2 . 1 5 . -CO N T R O L A D O R IA G ER A L DO M U N IC ÍP IO
N A T U R E Z A DA d e s p e s a
C Ó D IG O | E S P E C IF IC A Ç Ã O ELEMENTO M OD ALIDADE/GRUPO C L A S S E
04
3 . . . 
3 . 1 . . 
3 . 1 . 9 0 . 
3 . 1 . 9 0 . 1 1
A D M IN IST R A C A O
D E S P E S A S CORREN TES 
P E S SO A L E ENCARGOS S O C I A I S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
V e n c im e n t o s e V a n t a g e n s F i x a s - P e s s o a l C i v i l 1 2 .0 0 0 .0 0
1 2 .0 0 0 ,0 0
1 2 .0 0 0 ,0 0
2 5 . 0 0 0 . 00
2 5 . 0 0 0 . 00
3 . 3 .
3 . 3 . 9 0 .
3 . 3 . 9 0 . 1 4
3 . 3 . 9 0 . 3 0
3 . 3 . 9 0 . 3 6
3 . 3 . 9 0 . 3 9
OUTRAS D B S P E S A S CORR EN TES 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
D i á r i a s - C i v i l 
M a t e r i a l d e C o n su m o 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s
- p e s s o a F í s i c a
- P e s s o a J u r í d i c a
6 .0 0 0 ,0 0 
2 .0 0 0 ,0 0 
2 .0 0 0 ,0 0 
3 .0 0 0 ,0 0
1 3 . 0 0 0 . 00
1 3 . 0 0 0 . 00
TO TAL DA U N ID A D E 2 5 .0 0 0 ,0 0
CONTABILIZE LTDA www.sirapleainformatica.com
E s t a d o d o P i a u i
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O 
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
P á g i n a : 15 /
L E I 4 .3 2 0 / 6 4 
ANEXO I I
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1 
R$ 1 ,0 0
ORC-ÃO: 0 2 . 0 0 . -
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
U N ID A D E OR ÇA M EN TA RIA : 0 2 .1 6 . -C A X IN G O P R E V .
C Ó D IG O | E S P E C IF IC A Ç Ã O ELEMENTO M OD ALIDADE/GRU PO | C L A S S E
09 P R E V ID Ê N C IA S O C IA L 9 3 7 .7 0 0 ,0 0
3 . . . D E S P E S A S CORREN TES 9 1 6 .2 0 0 ,0 0
3 . 1 . . P E S SO A L E EN CARGOS S O C I A I S 6 0 2 .2 0 0 ,0 0
3 . 1 . 9 0 . A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 6 0 2 .2 0 0 ,0 0
3 . 1 . 9 0 . 0 1 A p o s e n t a d o r i a s e R e fo r m a s 4 8 0 .0 0 0 .0 0
3 . 1 . 9 0 . 0 3 P e n a õ e 3 1 0 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 1 . 9 0 . 1 1 V e n c i m e n t o s e V a n t a g e n s R i x a s - P e s s o a l C i v i l 2 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 1 . 9 0 . 1 3 O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s 2 .2 0 0 ,0 0
3 . 3 . . OUTRAS D E S P E S A S CORRENTES 3 1 4 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 9 0 . A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 3 1 4 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 9 0 . 1 4 D i á r i a s - C i v i l 9 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 9 0 . 3 0 M a t e r i a l d e ConBum o 1 1 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 9 0 . 3 3 P a s s a g e n s e D e s p e s a s com L o c o m o ç ã o 3 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 9 0 . 3 5 S e r v i ç o s d e C o n s u l t o r i a 1 6 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 9 0 . 3 6 O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a F í s i c a 5 5 .0 0 0 ,0 0
3 - 3 .9 0 . 3 9 O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r a s - P e s s o a J u r í d i c a 6 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 9 0 . 4 0 S e r v i o s d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o e C o m u n ic a ç ã o 1 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 9 0 . 4 7 O b r i g a ç õ e s T r i b u t á r i a s e C o n t r i b u t i v a s 5 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . 9 0 . 9 8 C o m p e n s a ç õ e s a o R G P S 1 0 .0 0 0 ,0 0
4 . . . D E S P E S A S DE C A P IT A L 2 1 .5 0 0 ,0 0
4 . 4 . . IN V E S T IM E N T O S 2 1 .5 0 0 ,0 0
4 . 4 . 9 0 . A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 2 1 .5 0 0 ,0 0
4 . 4 . 9 0 . 5 1 O b r a s e I n s t a l a ç õ e s 5 .0 0 0 ,0 0
4 . 4 . 9 0 . 5 2 E q u ip a m e n t o s e M a t e r i a l P e r m a n e n t e 1 6 .5 0 0 ,0 0
99 R ESE R V A DB C O N T IN G Ê N C IA 6 9 4 .0 0 0 ,0 0
9 . . . R ESER V A DE C O N T IN G Ê N C IA 6 9 4 .0 0 0 ,0 0
9 . 9 . . R ESER V A DE C O N T IN G Ê N C IA 6 9 4 .0 0 0 ,0 0
9 . 9 . 9 9 . R E SE R V A DE C O N T IN G Ê N C IA 6 9 4 .0 0 0 ,0 0
9 . 9 . 9 9 . 9 9 R e s e r v a d e C o n t i n g ê n c i a 6 9 4 .0 0 0 ,0 0
TO TAL DA U N ID A D E - - > 1 .6 3 1 .7 0 0 ,0 0
CONTABILIZE LTDA www. siiBpIesinf ermatica. dom
E s t a d o d o P i a u i
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O 
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
P á g i n a : 16 /
L E I 4 .3 2 0 / 6 4 
ANEXO I I
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1 
R $ 1 ,0 0
OR GÃ O:
UN ID A DE
0 2 .0 0 . -
OR ÇA M EN TÁ RIA : 0 2 .9 9 . -P.ESER VA DE C O N T IG E N C IA
N A T U R E Z A DA DESPESA
C Ó D IG O | E S P E C IF IC A Ç Ã O ELEM ENTO | M OD ALIDADE/GRU PO | C L A S S E
99
9 . . . 
9 . 9 . .
9 . 9 . 9 9 .
9 . 9 . 9 9 .
R ESE R V A DE C O N T IN G Ê N C IA
R ESER VA DE C O N T IN G Ê N C IA 
R ESE R V A DE C O N T IN G Ê N C IA 
R E SE R V A DE C O N T IN G Ê N C IA 
99 R e s e r v a d e C o n t i n g ê n c i a
2 1 0 .3 0 0 .0 0
2 1 0 .3 0 0 .0 0
2 1 0 .3 0 0 , 00
2 1 0 .3 0 0 .0 0
2 1 0 .3 0 0 .0 0
TO TAL DA U N ID A D E - - > 2 1 0 .3 0 0 ,0 0
C0NTA3ILIZE LTDA wvw.simpiesinronnat-ica .cora
E s t a d o d o P i a u i
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O 
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
P á g i n a : 17 /
L E I 4 .3 2 0 / 6 4 
ANEXO I I
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1 
R$ 1 ,0 0
O R G Ã O : 0 3 . 0 0 . -
U N ID A D E OR ÇA M EN TÁ RIA : 0 3 .0 1 . -S E C R E T A R IA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS 
C Ó D IG O | E S P E C IF IC A Ç Ã O
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
ELEM ENTO I M OD ALIDA DE/GR U PO | C L A S S E
12
3 . . .
3 . 1 . .
3 . 1 . 9 0 .
3 . 1 . 9 0 . 0 4
3 . 1 . 9 0 . 1 1
3 . 1 . 9 0 . 1 3
3 . 1 . 9 0 . 9 1
3 . 1 . 9 0 . 9 2
EDUCÀCAO
D E S P E S A S CORREN TES 
P E S SO A L E EN CARGOS S O C I A I S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
C o n t r a t a ç ã o p o r Tem po D e t e r m in a d o 
V e n c im e n t o s e V a n t a g e n s F i x a s - P e s s o a l C i v i l 
O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s 
S e n t e n ç a s J u d i c i a i s 
D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s
3 3 . 000 . 00
5 2 0 . 0 0 0 . 00
1 0 . 000. 00
1 0 0 . 0 00. 00
5 .0 0 0 ,0 0
4 . 5 1 4 . 0 0 0 . 00
1 . 8 2 9 . 0 0 0 . 00
6 7 8 . 0 0 0 . 00
6 6 8 . 0 0 0 . 00
3 . 1 . 9 1 . A p l i c a ç ã o d i r e t a o p e . e n t r e o r g a o s , f u n d o s e e n t i d
3 . 1 . 9 1 . 1 3 O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s 1 0 .0 0 0 ,0 0
1 0 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . .
3 . 3 . 9 0 .
3 . 3 . 9 0 . 1 4
3 . 3 . 9 0 . 3 0
3 . 3 . 9 0 . 3 6
3 . 3 . 9 0 . 3 9
3 . 3 . 90.47
3 . 3 . 9 0 . 9 2
OUTRAS D E S P E S A S CORREN TES 
A p l i c a ç Õ e B D i r e t a s 
D i á r i a s - C i v i l 
M a t e r i a l d e C on su m o
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a F í s i c a 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a J u r í d i c a 
O b r i g a ç õ e s T r i b u t á r i a s e C o n t r i b u t i v a s 
D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s
1 . 1 5 1 . 0 0 0 . 00
1 . 1 5 1 . 0 0 0 . 00
4 . 0 0 0 . 00
5 4 6 . 0 0 0 . 00
8 6 .0 0 0 ,0 0
5 1 0 . 0 0 0 . 00
5 . 0 0 0 . 00
0,00
4 . . .
4 . 4 .
4 . 4 . 9 0 .
4 . 4 . 9 0 . 5 1
4 . 4 . 9 0 . 5 2
4 . 4 . 9 0 . 9 3
D E S P E S A S DE C A P IT A L 
IN V E ST IM E N T O S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
O b r a s e I n s t a l a ç õ e s 
E q u ip a m e n t o s e M a t e r i a l P e r m a n e n t e 
I n d e n i z a ç õ e s e R e s t i t u i ç õ e s
1 .8 2 0 .0 0 0 ,0 0 
8 6 0 .0 0 0 ,0 0 
0,00
2 . 6 8 5 . 0 0 0 , 0 0
2 . 6 8 0 .0 0 0 ,0 0
2 . 6 8 0 .0 0 0 ,0 0
4 . 6 . . A M O R TIZA ÇÃ O DA D ÍV ID A
4 . 6 . 9 0 . A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
4 . 6 . 9 0 . 7 1 P r i n c i p a l d a D í v i d a C o n t r a t u a l R e s g a t a d o 5 .0 0 0 ,0 0
5 . 000 . 00
5 . 0 0 0 . 00
TO TAL DA U N ID A D E - -> 4 . 5 1 4 . 0 0 0 , 0 0
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
E s t a d o d o P i a u i
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O
P á g i n a : 18/ 
L E I 4 .3 2 0 / 6 4
C . N . P . J :
ORÇAMENTO
0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5
PROGRAMA
ANEXO I I
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1 
R$ 1 ,0 0
OR GÃ O : 0 3 .0 0 . -
N A T U R E Z A DA DESPESA
U N ID A D E OR ÇA M EN TÁ RIA : 0 3 .0 2 . - FUNDES
C Ó D IG O | E S P E C IF IC A Ç Ã O ELEMENTO | M OD ALID A D E/GR U PO | C L A S S E
12 EDUCACAO 6 .1 6 8 .0 0 0 ,0 0
3 . . .
3 . 1 . -
3 . 1 . 9 0 . 
3 . 1 . 9 0 . 0 4 
3 . 1 . 9 0 . 1 1
3 . 1 . 9 0 . 1 3 
3 . 1 . 9 0 . 1 6 
3 . 1 . 9 0 . 9 2
3 . 1 . 9 1 .
3 . 1 . 9 1 . 1 3
D E S P E S A S CORREN TES 
P E SSO A L E ENCARGOS S O C I A I S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
C o n t r a t a ç ã o p o r Tem po D e t e r m in a d o 
V e n c im e n t o s e V a n t a g e n s F i x a s - P e s s o a l C i v i l 
O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s
O u t r a s D e s p e s a s V a r i á v e i s - P e s s o a l C i v i l 
D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s
A p l i c a ç ã o d i r e t a o p e . e n t r e o r g a o s , 
O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s
f u n d o s e e n t i d
2 0 5 . o o o ,o o 
4 . 5 0 6 . 0 0 0 , 00
5 5 . 0 0 0 . 00
2 .000,00
2 0 . 0 0 0 . 00
5 9 1 .8 0 0 ,0 0
5 .3 7 9 .8 0 0 ,0 0 
4 .7 8 8 .0 0 0 ,0 0
5 9 1 .8 0 0 ,0 0
5 .9 9 3 .0 0 0 , 00
3 . 3 . . OUTRAS D E S P E S A S CORREN TES
3 . 3 . 9 0 . A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
3 . 3 . 9 0 . 1 4 D i á r i a s - C i v i l
3 . 3 . 9 0 . 3 0 M a t e r i a l d e C o n su m o
3 . 3 . 9 0 . 3 6 O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a F í s i c a
3 . 3 . 9 0 . 3 9 O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a J u r í d i c a
1 8 .0 0 0 ,0 0 
3 0 5 .6 0 0 ,0 0 
4 7 .6 0 0 ,0 0 
2 4 2 .0 0 0 ,0 0
6 1 3 .2 0 0 .0 0
6 1 3 .2 0 0 .0 0
4 . . . D E S P E S A S DE C A P IT A L
4 . 4 . . IN V E S T IM E N T O S
4 . 4 . 9 0 . A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
4 . 4 . 9 0 . 5 1 O b r a s e I n s t a l a ç õ e s
4 . 4 . 9 0 . 5 2 E q u ip a m e n t o s e M a t e r i a l P e r m a n e n t e
1 2 5 .0 0 0 ,0 0 
5 0 .0 0 0 ,0 0
1 7 5 . 0 0 0 . 00
1 7 5 . 0 0 0 . 00
1 7 5 .0 0 0 ,0 0
TO TAL DA U N ID A D E 6 .1 6 8 .0 0 0 ,0 0
CONTABILIZE LTDA w w . sinsplesinformatica. com
E s t a d o d o P i a u i
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O 
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
P á g i n 2 : 19/
L E I 4 .3 2 0 / 6 4 
ANEXO I I
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1 
R$ 1 ,0 0
O R G Á O : 0 4 . 0 0 . - 
U N ID A D E OR ÇA M EN TÁ RIA : 0 4 .0 1 - -F M S
N A T U R E Z A DA DESPESA
C Ó D IG O | E 3 P E C IP IC A Ç Ã 0 ELEMENTO 1 M ODALIDADE /GRUPO | C L A S S E
10
3 . . .
3 . 1 . .
3 . 1 . 9 0 .
3 . 1 . 9 0 . 0 4
3 . 1 . 9 0 . 1 1
3 . 1 . 9 0 . 1 3
3 . 1 . 9 0 . 1 6
3 . 1 . 9 0 . 9 2
SAUDE
D E S P E S A S CORREN TES 
P E S SO A L E EN CARGOS S O C I A I S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
C o n t r a t a ç ã o p o r Tem po D e t e r m in a d o 
V e n c im e n t o s e V a n t a g e n s F i x a s - P e s s o a l C i v i l 
O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s
O u t r a s D e s p e s a s V a r i á v e i s - P e s s o a l C i v i l 
D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s
5 3 8 . 0 0 0 . 00 
1 .5 3 0 .0 0 0 ,0 0
1 7 0 . 0 0 0 . 00 
7 .0 0 0 ,0 0
1 0 .0 0 0 ,0 0
2 . 3 6 7 . 0 0 0 . 00
2 . 2 5 5 . 0 0 0 . 00
5 . 2 5 1 . 0 0 0 . 00
3 . 9 4 8 . 0 0 0 . 00
3 . 1 . 9 1 .
3 . 1 . 9 1 . 1 3
3 . 1 . 9 1 . 9 2
A p l i c a ç ã o d i r e t a o p e . e n t r e o r g a o s , f u n d o s e e n t i d 
O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s 
D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s
1 1 0 .0 0 0 ,0 0 
2 .0 0 0 ,0 0
1 1 2 .0 0 0 .0 0
3 . 3 . .
3 . 3 . 9 0 .
3 . 3 . 9 0 . 1 4
3 . 3 . 9 0 . 3 0
3 . 3 . 9 0 . 3 6
3 . 3 . 9 0 . 3 9
3 . 3 . 9 0 . 9 2
OUTRAS D E S P E S A S CORREN TES 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
D i á r i a s - C i v i l 
M a t e r i a l d e C on su m o
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a F í s i c a 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a J u r í d i c a 
D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s
1 1 3 . 0 0 0 . 00
8 4 9 . 0 0 0 . 00
1 6 6 . 0 0 0 . 00 
4 4 3 .0 0 0 ,0 0
1 0 .0 0 0 ,0 0
1 . 5 8 1 . 0 0 0 . 00
1 . 5 8 1 . 0 0 0 . 00
4 . . . 
4 . 4 . . 
4 . 4 . 9 0 .
4 . 4 . 9 0 . 5 1
4 . 4 . 9 0 . 5 2
D E S P E S A S DE C A P IT A L 
IN V E ST IM E N T O S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
O b r a s e I n s t a l a ç õ e s 
E q u ip a m e n t o s e M a t e r i a l P e r m a n e n t e
1 . 1 2 0 .0 0 0 ,0 0 
1 7 8 .0 0 0 ,0 0
1 . 2 9 8 . 0 0 0 . 00
1 . 2 9 8 . 0 0 0 . 00
1 .3 0 3 .0 0 0 ,0 0
4 . 6 . . 
4 . 6 . 9 0 . 
4 . 6 . 9 0 . 7 1
A M O R TIZA ÇÃ O DA D ÍV ID A 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
P r i n c i p a l d a D i v i d a C o n t r a t u a l R e s g a t a d o 5 .0 0 0 ,0 0
5 . 0 0 0 . 00
5 . 0 0 0 . 00
TO TAL DA U N ID A D E 5 .2 5 1 .0 0 0 ,0 0
CONTABILIZE LTDA ww.sirapleainformatica. cara
E s t a d o d o P i a u í
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O 
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
P á g i n a : 2 0 /
L E I 4 .3 2 0 / 6 4 
ANEXO I I
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1 
R$ 1 ,0 0
O R GÃ O : 0 5 .0 0 . 
U N ID A D E OR ÇA M EN TÁ RIA : 0 5 .0 1 . -FM A S
N A T U R E Z A DA DESPESA
C Ó D IG O | E S P E C IF IC A Ç Ã O ELEMENTO |M OD ALID A D E/GR U PO C L A S S E
08
3 . . .
3 . 1 . .
3 . 1 . 9 0 .
3 . 1 . 9 0 . 0 4
3 . 1 . 9 0 . 1 1
3 . 1 .9 0 . 1 3
3 . 1 . 9 0 . 9 1
3 . 1 . 9 0 . 9 2
A S S I S T Ê N C I A S O C IA L
D E S P E S A S CORRENTES 
P E S SO A L E EN CARGOS S O C I A I S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
C o n t r a t a ç ã o p o r Tem po D e t e r m in a d o 
V e n c im e n t o s e V a n t a g e n s F i x a s - P e s s o a l c i v i l 
O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s 
S e n t e n ç a s J u d i c i a i s 
D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s
1 3 0 . 0 0 0 . 00
4 4 0 . 0 0 0 . 00 
5 .0 0 0 ,0 0
1 0 .0 0 0 ,0 0
1 0 .0 0 0 ,0 0
6 2 0 .0 0 0 ,0 0 
5 9 5 .0 0 0 ,0 0
1 . 1 4 6 .7 0 0 .0 0
1 . 1 2 6 .7 0 0 .0 0
3 . 1 . 9 1 . A p l i c a ç ã o d i r e t a o p e . e n t r e o r g a o s , f u n d o s e e n t i d
3 . 1 . 9 1 . 1 3 O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s 2 5 .0 0 0 ,0 0
2 5 .0 0 0 ,0 0
3 . 3 . . OUTRAS D E S P E S A S CORREN TES
3 . 3 . 9 0 . A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
3 . 3 . 9 0 . 1 4 D i á r i a s - C i v i l
3 . 3 . 9 0 . 3 0 M a t e r i a l d e C o n su m o
3 . 3 . 9 0 . 3 2 M a t e r i a l de D i s t r i b u i ç ã o G r a t u i t a
3 . 3 . 9 0 . 3 6 O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a F í s i c a
3 . 3 . 9 0 . 3 9 O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a J u r í d i c a
3 . 3 . 9 0 . 4 8 O u t r o s A u x í l i o s F i n a n c e i r o s a P e s s o a s F í s i c a s
3 . 3 . 9 0 . 9 2 D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s
5 0 6 .7 0 0 .0 0
5 0 6 .7 0 0 .0 0
6 0 .0 0 0 ,0 0 
1 8 5 .0 0 0 ,0 0 
1 0 . 000,00 
8 0 .0 0 0 ,0 0 
1 2 8 .7 0 0 ,0 0 
2 8 .0 0 0 ,0 0 
1 5 .0 0 0 ,0 0
4 . .
4 . 4 . .
4 . 4 . 9 0 .
4 . 4 . 9 0 . 5 2
D E S P E S A S DE C A P IT A L 
IN V E S T IM E N T O S 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
E q u ip a m e n t o s e M a t e r i a l P e r m a n e n t e
20 .000,00
2 0 .000,00 
2 0 .000,00
2 0 .0 0 0 ,0 0
TO TAL DA U N ID A D E - - > 1 . 1 4 6 .7 0 0 ,0 0
TO TAL G E R A L DA D E S P E S A 2 7 .4 2 8 .0 0 0 ,0 0
CONTABILIZE LTDA www.sirapleEinformatica.com
E s t a d o d o P i a u i
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O 
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA 
C O N SO LID A Ç Ã O G ER A L DA D E S P E S A
P á g i n a : 1 /1
L E I 4 .3 2 0 / 6 4 
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1
R$ l f 00
C Ó D IG O | E S P E C IF IC A Ç Ã O ELEMENTO |M OD ALIDADE/GRU PO |
3 . . .
3 . 1 . .
3 . 1 . 7 1 .
3 . 1 . 7 1 . 7 0
3 . 1 . 9 0 . 
3 . 1 . 9 0 . 0 1
3 . 1 . 9 0 . 0 3
3 . 1 . 9 0 . 0 4 
3 . 1 . 9 0 . 1 1
3 . 1 . 9 0 . 1 3 
3 . 1 . 9 0 . 1 6
3 . 1 . 9 0 . 9 1
3 . 1 . 9 0 . 9 2
3 . 1 . 9 1 .
3 . 1 . 9 1 . 1 3
3 . 1 . 9 1 . 9 2
3 . 3 . 
3 . 3 . 5 0 . 
3 . 3 . 5 0 . 4 1
3 . 3 . 7 1 .
3 . 3 . 7 1 . 7 0
3 . 3 . 9 0 .
3 . 3 . 9 0 . 1 3
3 . 3 . 9 0 . 1 4
3 . 3 . 9 0 . 3 0
3 . 3 . 9 0 . 3 1
3 . 3 . 9 0 . 3 2
3 . 3 .9 0 . 3 3
3 . 3 . 9 0 . 3 5
3 . 3 . 9 0 . 3 6
3 . 3 . 9 0 . 3 9
3 . 3 . 9 0 . 4 0
3 . 3 . 9 0 .4 7 
3 . 3 . 9 0 . 4 8
3 . 3 . 9 0 . 9 2
3 . 3 . 9 0 . 9 8
4 . . .
4 . 4 .
4 . 4 . 7 1 .
4 . 4 . 7 1 . 7 0
4 . 4 .9 0 .
4 . 4 . 9 0 . 5 1
4 . 4 . 9 0 . 5 2 
4 . 4 . 9 0 . 6 1
4 . 4 .9 0 . 9 3
4 . 6 . .
4 . 6 . 9 0 .
4 . 6 . 9 0 . 7 1
9 . . .
9 . 9 . .
9 . 9 . 9 9 .
9 . 9 . 9 9 . 9 9
D E S P E S A S CORREN TES
P E S SO A L E ENCARGOS S O C I A I S
R a t e i o p e l a P a r t i c i p a ç ã o em C o n s ó r c i o P ú b l i c o (49 )
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
A p o s e n t a d o r i a s e R e fo r m a s 
P e n s õ e s
C o n t r a t a ç ã o p o r Tem po D e t e r m in a d o 
V e n c im e n t o s e V a n t a g e n s F i x a s - P e s s o a l C i v i l 
O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s
O u t r a s D e s p e s a s V a r i á v e i s - P e s s o a l C i v i l
S e n t e n ç a s J u d i c i a i s
D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s
A p l i c a ç ã o d i r e t a o p e . e n t r e o r g a o s , f u n d o s e e n t i d 
O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s 
D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s
OUTRAS D E S P E S A S CORREN TES
T r a n s f e r ê n c i a s a I n s t i t u i ç õ e s P r i v a d a s sem F i n s L u 
C o n t r i b u i ç õ e s
R a t e i o p e l a P a r t i c i p a ç ã o era C o n B ó r c i o P ú b l i c o (49 )
A p i i c a ç õ e s D i r e t a s 
O b r i g a ç õ e s P a t r o n a i s 
D i á r i a s - C i v i l 
M a t e r i a l d e C on su m o
P r e r a ia c o e s C u l t u r a i s , A r t . , C i e n t . e D e s p o r t i v a s 
M a t e r i a l d e D i s t r i b u i ç ã o G r a t u i t a 
P a s s a g e n s e D e s p e s a s com L o c o m o ç ã o 
S e r v i ç o s d e C o n s u l t o r i a
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e s s o a F í s i c a 
O u t r o s S e r v i ç o s d e T e r c e i r o s - P e a B o a J u r í d i c a 
S e r v i o s d e T e c n o l o g i a d a I n f o r m a ç ã o e C o m u n ic a ç ã o 
O b r i g a ç õ e s T r i b u t á r i a s e C o n t r i b u t i v a s 
O u t r o s A u x í l i o s F i n a n c e i r o s a P e s s o a s F í s i c a s 
D e s p e s a s d e E x e r c í c i o s A n t e r i o r e s 
C o m p e n s a ç õ e s a o R GPS
1 9 .1 5 3 .1 0 0 ,0 0
D E S P E S A S DE C A P IT A L
IN V E S T IM E N T O S
R a t e i o p e l a P a r t i c i p a ç ã o em C o n s ó r c i o P ú b l i c o (4 9 )
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s 
O b r a s e I n s t a l a ç õ e s 
E q u ip a m e n t o s e M a t e r i a l P e r m a n e n t e 
A q u i s i ç ã o d e I m ó v e i s 
I n d e n i z a ç õ e s e R e s t i t u i ç õ e s
A M O R TIZA ÇÃ O DA D ÍV ID A 
A p l i c a ç õ e s D i r e t a s
P r i n c i p a l d a D í v i d a C o n t r a t u a l R e s g a t a d o
R ESER VA DE C O N T IN G Ê N C IA
R E SE R V A DE C O N T IN G Ê N C IA 
R ESE R V A DE C O N T IN G Ê N C IA 
R e s e r v a d e C o n t i n g ê n c i a
1 0 .0 0 0 ,0 0
4 8 0 . 0 0 0 . 00
1 0 0 .0 0 0. 00
9 3 9 .0 0 0 ,0 0
8 .9 8 5 .5 0 0 ,0 0
5 3 5 .2 0 0 .0 0 
9 .0 0 0 ,0 0
1 3 9 .7 0 0 .0 0 
9 3 .0 0 0 ,0 0
8 5 0 .8 0 0 ,0 0
9 .0 0 0 ,0 0
6 0 .0 0 0 ,0 0
2 . 000,00
5 0 ,
3 6 0 .
2 .3 9 2 .
II.
10.
1 5 .
1 9 0 .
7 0 5 .
2 .8 6 9 .
1.
1 9 0 .
2 8 .
1 0 7 .
10.
000,00
000,00
6 0 0 ,0 0
000,00
000,00
000,00
000,00
6 0 0 ,0 0
7 0 0 ,0 0
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
2 .100,00
5 . 7 5 6 .0 0 0 ,0 0
1 .5 0 2 .5 0 0 ,0 0
1 0.000,00
0,00
100. 000,00
9 0 4 .3 0 0 ,0 0
1 2 .1 5 1 .2 0 0 ,0 0
1 0 .0 0 0 ,0 0
1 1 . 2 8 1 .4 0 0 ,0 0
8 5 9 .8 0 0 ,0 0
7 .0 0 1 .9 0 0 ,0 0
6 0 .0 0 0 ,0 0
2. 000,00
6 .9 3 9 .9 0 0 ,0 0
7 .2 7 0 .6 0 0 ,0 0
2 . 100,00
7 .2 6 8 .5 0 0 ,0 0
100 .000,00
100 . 000,00
9 0 4 .3 0 0 .0 0
9 0 4 .3 0 0 .0 0
7 .3 7 0 .6 0 0 ,0 0
9 0 4 .3 0 0 ,0 0
T O TA L GER A L DA D E S P E S A - - > 2 7 .4 2 8 .0 0 0 ,0 0
CONTABILIZE LTDA wwv.simplesinforraatica.cara
E s t a d o d o P i a u i
P R B F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O 
C - N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAM ENTO PROGRAMA
D E S P B S A S PO R P R O JB T O S E A T IV ID A D E S
P ã g i n a : 1/
L E I 4 .3 2 0 / 6 4 
A N EXO 6
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
O R G Ã O : 0 1 . . -
U N ID A D E O R ÇA M E N T Á R IA : 0 1 . 0 1 . -CA M A RA M U N IC IP A L
C Ó D IG O | E S P E C IF IC A Ç Ã O
01
01031
010310001 .
010310001 1.001 
010310001 2.001
LEGISLATIVA
A CA O L E G I S L A T I V A 
P R O C E S S O L E G IS L A T IV O 
I n v e s t i m e n t o a C a r g o d a C a m a r a M u n i c i p a l 
M a n u t e n ç ã o e F u n c io n a m e n t o d a C a m a r a M u n i c i p a l
T O TA L D A U N ID A D E O R ÇA M EN TÁ R IA - - >
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
1 PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
22.000,00 669.500,00 691.500,00
22.000,00 669.500,00 691.500,00
22.000,00 669.500,00 691.500,00
22.000,00 o
o
o
22.000,00
0, 00 669.500,00 669.500,00
22.000,00 669.500.00 691.500,00
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformática.com
E s t a d o d o P i a u i
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O 
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAM ENTO PROGRAMA
D E S P E S A S POR P R O JE T O S E A T IV ID A D E S
P á g i n a : 2/
L E I 4 .3 2 0 / 6 4 
ANEXO 6
E X E R C ÍC IO DE 2 0 2 1 
RS 1 ,0 0
O R G Ã O : 0 2 .
U N ID A D E O R ÇA M EN T Á R IA : 0 2 . 0 1 . -G A B IN E T E DO P R E F E IT O
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
C Ó D IG O 1 E S P E C IF IC A Ç Ã O | P R O JE T O S | A T IV ID A D E S | TOTAL
04 A D M IN IST R A C A O 0 ,0 0 4 3 3 .0 0 0 ,0 0 4 3 3 .0 0 0 ,0 0
0 4 1 2 2 A D M IN IS T R A C A O G ER A L 0 ,0 0 3 7 3 .0 0 0 ,0 0 3 7 3 .0 0 0 ,0 0
0 4 1 2 2 0 0 0 5 G E ST Ã O A D M IN IS T R A T IV A 0 ,0 0 3 7 3 .0 0 0 ,0 0 3 7 3 .0 0 0 ,0 0
0 4 1 2 2 0 0 0 5 2 . 041 M a n u t e n ç ã o d o G a b i n e t e d o P r e f e i t o 0 ,0 0 3 7 3 .0 0 0 ,0 0 3 7 3 .0 0 0 ,0 0
0 4 1 2 6 T E C N O L O G IA D A IN FORM ACAO 0 ,0 0 6 0 .0 0 0 ,0 0 6 0 .0 0 0 ,0 0
0 4 1 2 6 0 0 0 5 G E ST Ã O A D M IN IS T R A T IV A 0 ,0 0 6 0 .0 0 0 ,0 0 6 0 .0 0 0 ,0 0
0 4 1 2 6 0 0 0 5 2 . 216 E n c a g o s co m APPM 0 ,0 0 6 0 .0 0 0 ,0 0 6 0 .0 0 0 ,0 0
08 A S S I S T Ê N C I A S O C IA L 0 ,0 0 1 2 .0 0 0 ,0 0 1 2 .0 0 0 ,0 0
0 8 24 4 A S S I S T Ê N C I A C O M U N IT Á R IA 0 ,0 0 1 2 .0 0 0 ,0 0 1 2 .0 0 0 ,0 0
0 8 2 4 4 0 0 1 6 A ç ã o C o m u n i t á r i a G e r a l 0 , 00 1 2 .0 0 0 ,0 0 1 2 .0 0 0 ,0 0
0 8 2 4 4 0 0 1 6 2 . 684 EN CARGOS COM A OPM - O R GA N ISM O D E P O L Í T I C A DE MULH 0 ,0 0 1 2 .0 0 0 ,0 0 1 2 .0 0 0 ,0 0
T O TA L DA U N ID A D E O R ÇA M EN TÁ RIA - - > 0 ,0 0 4 4 5 .0 0 0 ,0 0 4 4 5 .0 0 0 ,0 0
CONTABILIZE LTDA www.simples informa t i ca.com
E s t a d o d o P i a u i
P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE C A X IN G O 
C . N . P . J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 / 0 0 0 1 - 7 5 
ORÇAM ENTO PROGRAMA
D E S P E S A S POR P R O JE T O S E A T IV ID A D E S
P á g i n a : 3/
L E I 4 .3 2 0 / 6 4 
ANEXO 6
E X E R C Í C I O DE 2 0 2 1 
R S 1 ,0 0
O R G Ã O : 0 2 . . -
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
U N ID A D E O R ÇA M EN T Á R IA : 0 2 . 0 2 . -S E C R E T A R IA DE ADM . B PLAN EJA M EN TO
C Ó D IG O 1 E S P E C IF IC A Ç Ã O | P R O JE T O S | A T IV ID A D E S | TOTAL
04 A D M IN IST R A C A O 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 . 4 0 0 . 8 0 0 , 0 0 2 .6 0 0 . 8 0 0 , 0 0
0 4 1 2 2 ADM I N I STR A CA O G ER A L 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 . 4 0 0 . 8 0 0 , 0 0 2 . 6 0 0 . 8 0 0 , 0 0
0 4 1 2 2 0 0 0 5 G E ST Ã O A D M IN IS T R A T IV A 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 .3 8 6 . 7 0 0 , 0 0 2 .5 8 6 . 7 0 0 , 0 0
0 4 1 2 2 0 0 0 5 1 .1 5 0 R e a p a r e l h a m e n t o d e U n i d a d e s O r ç a m e n t a r i a s - a d m in i 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 , 00 1 0 0 .0 0 0 ,0 0
0 4 1 2 2 0 0 0 5 1 .1 5 1 A q u i s i ç ã o d e v e i c u l o 1 0 0 .0 0 0 ,0 0
o
o
O
1 0 0 .0 0 0 ,0 0
0 4 1 2 2 0 0 0 5 2 .0 4 0 M a n u t e n ç ã o d o s S e r v i ç o s d e A d m i n i s t r a ç ã o G e r a l 0 ,0 0 2 . 2 4 1 . 7 0 0 , 0 0 2 . 2 4 1 . 7 0 0 , 0 0
0 4 1 2 2 0 0 0 5 2 .2 1 5 M a n u t e n ç ã o v e i o u l o s 0 . 00 1 4 5 .0 0 0 ,0 0 1 4 5 .0 0 0 ,0 0
0 4 1 2 2 0 0 7 7 G e s t ã o C o n s o r c i a d a d e S e r v i ç o s P ú b l i c o s o
o
o
1 4 .1 0 0 ,0 0 1 4 .1 0 0 ,0 0
0 4 1 2 2 0 0 7 7 2 .6 8 0 C o n t r i b u i ç ã o a o c o n s o r c i o p u b l i c o C O R E D E P I 0 , 00 1 4 .1 0 0 ,0 0 1 4 .1 0 0 ,0 0
28 # EN CA R GOS E S P E C I A I S 0 ,0 0 9 0 .0 0 0 / 0 0 9 0 .0 0 0 ,0 0
2 8 3 4 3 • D I V I D A IN T E R N A 0 ,0 0 9 0 .0 0 0 ,0 0 9 0 .0 0 0 ,0 0
2 8 8 4 3 0 0 0 8 . A m o r t i z a ç ã o e J u r o a d a D i v i d a I n t e r n a 0 ,0 0 9 0 .0 0 0 ,0 0 9 0 .0 0 0 ,0 0
2 8 8 4 3 0 0 0 8 2 .6 7 0 E n c a r g o s com a m o r t i z a ç ã o e j u r o s d a d í v i d a i n t e r n a o
o
o
9 0 .0 0 0 ,0 0 9 0 .0 0 0 ,0 0
T O TA L DA U N ID A D B O R ÇA M EN TÁ RIA - - > 2 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 .4 9 0 . 8 0 0 , 0 0 2 .6 9 0 . 8 0 0 , 0 0
V A L D IR C O S T A S A B O IA JU N IO R 
C R C - 7 4 1 2 P I - M A
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformática.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADBS
Página: 4/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGÃQ: 02. . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06. -SECRETARIA DE FINANÇAS
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO i PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
04 ADXINISTRACAO 0,00 141.000/00 141.000,00
04123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA
O
O
o
141.000,00 141.000.00
041230009 . Controle Financeiro 0,00 141.000,00 141.000.00
041230009 2.081 Manutenção das atividades da gestão financeira 0,00 141.000, 00 141.000,00
TOTAL DA UNIDADB ORÇAMENTÁRIA — > 0,00 141.000,00 141.000,00
!
í
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS S ATIVIDADES
Página: 5/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGÃO: 02. . -
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -SEC DB OBRAS. SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
------------------------------------------------------------------------ +--------------------- +----------------------+■
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
04 ADMINISTRACAO 422.000,00 405.000,00 827.000,00
04122 . ADMINISTRACAO GERAL 272.000,00 405.000,00 677.000,00
041220005 . GESTÃO ADMINISTRATIVA 272.000,00 405.000,00 677.000,00
041220005 1.003 Restaurao Prédio e conatrucao de anexo para amplia 150.000,00 0,00 150.000,00
041220005 1.040 Construção e Restauração de Prédios Públicos 122.000,00 0,00 122.000,00
041220005 2.276 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, 0,00 405.000,00 405.000,00
04451 . INFRA-ESTRUTURA URBANA 150.000,00 0,00 150.000,00
044510005 . GESTÃO ADMINISTRATIVA 150.000,00 0,00 150.000,00
044510005 1.668 CONSTRUÇÃO B MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIP 150.000,00 0, 00 150.000,00
13 . CULTURA 35.000,00 0,00 35.000,00
13392 . DIFUSÃO CULTURAL 35.000,00 0, 00 35.000,00
133920038 . APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADBS CULTURAIS 35.000,00 0. 00 35.000,00
133920038 1.290 Construção, reforma, ampliação de biblioteca munic 35.000,00 0,00 35.000,00
15 . URBANISMO 250.000,00 645.000,00 895.000,00
15451 . INFRA-ESTRUTURA URBANA 250.000,00 645.000,00 895.000,00
154510040 AÇÕES DB UTILIDADE PUBLICA 250.000,00 645.000,00 835.000,00
154510040 1.320 Coser, e rec. de calçamentos e outros pav em logra 250.000,00 0,00 250.000,00
154510040 2.247 Encragos com iluninacao publica 0,00 212.000,00 212.000,00
154510040 2.320 Manutenção do3 serviços de limpeza publica 0,00 433.000,00 433.000,00
16 HABITACAO 412.000,00 0,00 412.000,00
16481 . HABILITACAO RURAL B2.000,00 0. 00 92.000,00
164810049 . PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA 92.000,00 0, 00 82.000,00
164810049 1.410 CoNStrucao e melhorias de habitacaoes populares na 82.000,00 0,00 82.000,00
16482 HABILITACAO URBANA 330.000,00 0, 00 330.000,00
164820047 . PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL 330.000,00 0,00 330.000,00
164820047 1.400 Construção de melhorias de habitações populares 330.000,00 0,00 330.000,00
17 # SANEAMENTO 1.012.000,00 30.000,00 1.042.000,00
17511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 705.000,00 0,00 705.000,00
175110050 AÇÕES E SANEAMENTO BÁSICO RURAL 705.000,00 0,00 705.000,00
175110050 1.420 Implantação e manutencao de sistemas de abastecime 585.000,00 0,00 585.000,00
175110050 1.421 Construção de unidades sanitárias-rural 120.000,00 0,00 120.000,00
17512 . SANEAMENTO BÁSICO URBANO 307.000,00 30.000,00 337.000,00
175120051 . AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO 307.000,00 30.000,00 337.000,00
175120051 1.451 Construção de Unidades sanitárias 132.000,00 0,00 132.000,00
175120051 1.452 Constr. e rest. e manutencao de lavanderias e chaf 45.000,00 0, 00 45.000,00
175120051 1.453 Construção de Aterro sanitário ' 130.000,00 0,00 130.000,00
175120051 2.450 Manutenção das atividades de saneamento básico 0. 00 30.000,00 30.000,00
25 . ENERGIA 50.000,00 0,00 50.000,00
25752 . ENERGIA ELETRICA 50.000,00 0,00 50.000.00
257520040 AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 50.000,00 0,00 50.000,00
257520040 1.321 Extensão de redes de energia elétrica - urbana 50.000.00 0, Q0 50.000,00
26 TRANSPORTE 260.000,00 100.000,00 360.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 260.000,00 100.000,00 360.000,00
267820070 . EXPANSÃO B MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 260.000,00 100.000,00 360.000,00
267820070 1.610 Construção e restauracao de estradas vicinaísal 260.000,00 0,00 260.000,00
267820070 2.610 Conservação de estradas municipais 0,00 100.000.00 100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> 2.441.000,00 1.180.000,00 3.621.000,00
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformat ioa.com
Escado do Piaui
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ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 6/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1.00
ORGÃO: 02. . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. -SECRETARIA DE ESPORTE S LAZER
CÓDIGO |
--------------
ESPECIFICAÇÃO
13 . CULTURA
13392 DIFUSÃO CULTURAL
133920038 . APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS
133920038 2.290 Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur
27 # DESPORTO B LAZER
27812 • DESPORTO COMUNITÁRIO
278120073 . Incentivo ao Esporte Amador
278120073 1.650 Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esporciv
278120073 2.650 Manutenção das atividades esportivas
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
0,00 117.000,00 117.000,00
0,00 117.000,00 117.000,00 o*
o
o
117.000,00 117.000,00
o,oo 117.000,00 117.000,00
255.000,00 62.000,00 317.000,00
255.000,00 62.000,00 317.000,00
255.000,00 62.000.00 317.000,00
255.000,00 0,00 255.000,00
0, 00 62.000,00 62.000,00
255.000,00 179.000,00 434.000,00
CONTABILIZE LTDA www.simples informática.com
EBtado do Piaui
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ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADBS
Página: 7/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGÃO: 02. . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09. -SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
18 GESTÃO AMBIENTAL 3.000,00 O
o
o
3.000,00
18541 . PRESBRVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 3.000,00 o
o
o
3.000,00
185410053 . Ações de Preservação e Defesa do Meio 3.000,00 0,00 3.000,00
185410053 1.485 Projetos especiais de preserv. e defesa do meio am 3.000,00
o
o
o
3.000,00
20 m AGRICULTURA 355.000,00 100.000,00 455.000,00
20605 . ABASTECIMENTO 0.00 100.000,00 100.000,00
206050055 . Gestão das atividades de Abastecimento O
O
O
100.000,00 100.000,00
206050055 2.500 Manutenção das ativ. de produção e abastecimento 0,00 100.000,00 100.000,00
20606 EXTENSÃO RURAL 355.000,00
o
o
o
355.000,00
206060060 . Desenvolvimento Agrário 355.000,00 0, 00 355.000,00
206060060 1.520 Construção de poços e reservatórios d'agua 150.000,00 0, 00 150.000.00
206060060 1.525 Projetos especiais de desenvolvimento rural 205.000,00
o
o
o
205.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> 358.000,00 100.000,00 458.000,00
CONTABILIZE LTDA www. simpleslnf ormatica. corfi
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ORÇAMENTO PROGRAMA 
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 8/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGÃO: 02. . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS I ATIVIDADES | TOTAL
04 ADMINISTRACAO 0,00 25.000,00 25.000,00
04124 CONTROLE INTERNO 0,00 25.000,00 25.000,00
041240010 Controle Interno 0,00 25.000,00 25.000,00
041240010 2.676 MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL o
o
o
25.000,00 25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0,00 25.000,00 25.000,00
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformática.com
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ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 9/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGAO: 02.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16. -CAXINGO PREV.
P R O G R A M A DE T R A B A L H 0
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES 1 TOTAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL o
o
O
937.700,00 937.700,00
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO o
o
o
937.700,00 937.700,00
092720076 REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA o
o
o
937.700,00 937.700,00
092720076 2 677 MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO o
o
o
347.700, 00 347.700,00
092720076 2 678 BENEFÍCIOS PRBVIDENCIARIOS o
o
o
590.000,00 590.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 694.000,00 694.000,00
99997 RESERVA DO RPPS o
o
o
694.000,00 694.000,00
999970076 REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA 0.00 694.000.00 694.000,00
999970076 2 685 BBNBFICIOS PRBVIDENCIÁRIOS 0,00 694.000,00 694.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — > 0, 00 1.631.700,00 1.631.700,00
CONTABILIZE LTDA www. sirapleainf ormatioa. c-5m
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ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 10/
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ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2021 
RS 1,00
ORGÃO: 02. . -
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.99. -RESERVA DE CONTIGENCIA
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO i PROJETOS 1 ATIVIDADES | TOTAL
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 210.300,00 210.300,00
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA o
o
o
210.300,00 210.300,00
999990099 Reserva de contingência o
o
o
210.300, 00 210.300.00
999990099 2..999 Reserva de contingência o
o
o
210.300,00 210.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — > o
o
o
210.300.00 210.300,00
CONTABILIZE LTDA www.simpleslnforraatica.coft
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ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 11/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2021 
RS 1,00
ORGÃO: 03. . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES TOTAL
12 EDUCACAO 2.680.000,00 1.834.000,00 4.514.000,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.020.000.00 1.603.000,00 3.623.000,00
123610030 . Gestão e Expansão do Ensino Fundamental 2.020.000,00 1.408.000,00 3.428.000,00
123610030 1.200 Construção, ampliação e ecuperação de unidade esco 500.000,00 0,00 5Q0.000,00
123610030 1.206 Reaparelhamento de Escolas e Secretaria de Educaca 320.000,00 0,00 320.000,00
123610030 1.262 construção e ampliação e reaparelhamento de unidad 1.000.000,00 0,00 1.000.000.00
123610030 1.263 aquisição de veiculos para transporte escolar 20G.000,00 0,00 200.000.00
123610030 2.202 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 0,00 968.000,00 968.000,00
123610030 2.205 Pragrama Municipal de Transporte Escolar 0.00 440.000,00 440.000,00
123610032 Programas Especiais de Educação 0,00 195.000,00 195.000,00
123610032 2.240 Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE 0, 00 180.000,00 180.000,00
123610032 2.241 Ações do Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDB 0.00 15.000,00 15.000,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 660.000,00 143.000,00 803.000,00
123650035 . Gestão e Expansão do ensino Infantil 660.000,00 143.000,00 B03.000,00
123650035 1.260 Constrção, recuperacao e reaparelhamento de creche 660.000,00 0, 00 660.000,00
123650035 2.260 Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil 0,00 143.000,00 143.000,00
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0, 00 54.000,00 54.000,00
123660031 Programas Especiais de Educação 0, 00 54.000,00 54.000,00
123660031 2.251 Ações do Progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adult 0,00 54.000,00 54.000,00
12367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 34.000,00 34.000,00
123670036 programa de Atendimento a Port. de Necessidades 0,00 34.000,00 34.000,00
123670036 2.270 Manutenção e desenvolvimento do ensino especial 0, 00 34.000,00 34.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — > 2.680.000,00 1.834.000,00 4.514.000,00
CONTABILIZE LTDA www. simpl e s in f orroa t i ca. ccfir.
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C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS B ATIVIDADES
Página: 12/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02. -FUNDEB
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES 1 TOTAL
12 EDUCACAO 125.000,00 6.043.000,00 6.168.000,00
12361 . ENSINO FUNDAMENTAL 75.000,00 5.423.000,00 5.498.000,00
123610030 . Gestão e Expansão do Ensino Fundamental 75.000,00 4.878.800.00 4.953.800,00
123610030 1.201 Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40 75.000,00 0, 00 75.000,00
123610030 2.201 Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 t FU 0,00 3.345.000,00 3.345.000,00
123610030 2.203 Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB 0,00 1.533.800,00 1.533.800,00
123610033 Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos 0,00 352.200,00 352.200,00
123610033 2.257 PROEJA-Rem. do Magistério - 60 % FUNDEB 0,00 325.000,00 325.000,00
123610033 2.258 PROEJA-Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUND 0,00 27.200.00 27.200,00
123610036 programa de Atendimento a Port. de Necessidades 0, 00 82.000,00 82.000,00
123610036 2.272 Remun. do magistério-ensino especial-60% FUNDEB 0,00 75.000,00 75.000,00
123610036 2.273 Manut. e desenv. do ensino especial-40 % FUNDEB 0,00 7.000,00 7.000,00
123610078 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 110.000,00 110.000,00
123610078 2.266 Encargos com Transporte Escolar 0.00 110.000,00 110.000,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 50.000,00 620.000,00 670.000,00
123650035 Gestão e Expansão do ensino Infantil 50.000,00 620.000,00 670.000,00
123650035 1.261 Constr., ampl. e rec. de unidades pré-escolares - 50.000,00 0,00 50.000,00
123650035 2.262 Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB 0,00 365.000,00 365.000,00
123650035 2.263 Manut. e desenvolvimento do ensino ínfancil-40% FU 0,00 38.000,00 38.000,00
123650035 2.264 Encaros com Ensino Infantial - 60% 0,00 205.000.00 205.000,00
123650035 2.265 Encargos com Ensino Infantil - 40% 0,00 12.000,00 12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> 125.000.00 6.043.000,00 6.168.000.00
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ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 13/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
UNIDADB ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -FMS
P R O G R A M A DE T R A B A L H 0
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADBS I TOTAL
10 . SAUDB 1.297.000,00 3.954.000,00 5.251.000,00
10301 . ATENCAO BASICA 1.210.000,00 3.874.000,00 5.084.000,00
103010020 . Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 1.120.000,00 2.782.000,00 3.902.000.00
103010020 1.160 Construção, ampl. e recuperação de unidades de saú 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00
103010020 2.160 Manutenção dos serviços munnicipais de saúde 0,00 2.557.000,00 2.557.000,00
103010020 2.183 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID -19 0, 00 185.000,00 185.000,00
103010020 2.686 ENCARGOS COM SAMD 0,00 40.000,00 40.000.00
103010025 Programas Especiais de Saude 90.000,00 1.092.000,00 1.182.000,00
103010025 1.667 Aquisição de Veiculo e equipamentos para prog de s 90.000,00 0,00 90.000,00
103010025 2.182 Ações de Vigilância Sanitária 0,00 213.000,00 213.000,00
103010025 2.184 Ações de Assistência Farmacêutica Básica 0, 00 80.000,00 80.000,00
103010025 2.185 Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde-PACS 0. 00 255.000,00 255.000.00
103010025 2.186 Ações do Programa de Saúde da Familia-PSF 0, 00 250.000,00 250.000,00
103010025 2.188 Ações do Programa de Incentivo á Saúde Bucal 0,00 136.000,00 136.000,00
103010025 2.682 NASF - Núcleo de Apoio a Saude da Familia 0,00 158.000,00 158.000,00
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBU1AT0RIAL 87.000,00 80.000,00 167.000,00
103020G20 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 0,00 80.000,00 80.000,00
103020020 2.221 Manuetncao Laboratorio prótese dentária 0,00 80.000, 00 80.000,00
103020025 Programas Especiais de Saude 87.000,00 0,00 87.000,00
103020025 1.666 Impantacao SAMD - sevicos de atendimento Movei 87.000,00 0,00 87.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — > 1.297.000,00 3.954.000,00 5.251.000,00
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ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS 2 ATIVIDADES
Página: 14/
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ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGÃO: 05. . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01. -FMAS
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
08 m ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.146.700,00 1.146.700,00
08243 . ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 100.000,00 100.000,00
082430015 . Ações de proteção à Criança e ao Adolescente o
O
O
100.000,00 100.000,00
082430015 2.002 Manutenção do Conselho Tutelar o
O
O
100.000,00 100.000,00
08244 . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0, 00 1.046.700,00 1.046.700,00
082440015 . Ações de proteção à Criança e ao Adolescente
o
o
o
155.000,00 155.000.00
082440015 2.683 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 0,00 155.000,00 155.000,00
082440016 Ação Comunitária Geral
o
o
O
891.700,00 891.700,00
082440016 2.150 Manutenção dos serviços de assistência social
o
o
o
601.700,00 601.700,00
082440016 2.679 Manuencao de Programs Sociais 0,00 290.000,00 290.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — > o
o
O
1
1.146.700,00 1.146.700,00
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ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 15/
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ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGÃO: .
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . -
---------------+------------------------------------------------------- ------------------ +-----------------+--------------
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
-------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------- +------------------
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 7.378.000,00 20.050.000,00 27.428.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 1/
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ANEXO 7
EXERCÍCIO DE 2021 
RS 1,00
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
01 LEGISLATIVA 22.000,00 669.500,00 691.500,00
01031 ACAO LEGISLATIVA 22.000,00 669.500,00 691.500,00
010310001 PROCESSO LEGISLATIVO 22.000,00 669.500,00 691.500,00
04 ADMINISTRACAO 622.000,00 3.404.800,00 4.026.800,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 472.000,00 3.178.800,00 3.650.800,00
041220005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 472.000,00 3.164.700,00 3.636.700,00
041220077 Gestão Consorciada de Serviços Públicos 0,00 14.100,00 14.100,00
04123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA 0,00 141.000,00 141.000,00
041230009 Controle Financeiro 0,00 141.000,00 141.000,00
04124 CONTROLE INTERNO 0,00 25.000,00 25.000,00
041240010 Controle Interno 0,00 25.000,00 25.000,00
04126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 60.000,00 60.000,00
041260005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 60.000,00 60.000,00
04451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 150.000,00 0,00 150.000,00
044510005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 150.000,00 0,00 150.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.158.700,00 1.158.700,00
08243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 100.000,00 100.000,00
082430015 Ações de proteção à Criança e ao Adolescente 0,00 100.000,00 100.000,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 1.058.700,00 1.056.700,00
082440015 Ações de proteção à Criança e ao Adolescente 0,00 155.000,00 155.000,00
082440016 Ação Comunitária Geral 0,00 903.700,00 903.700,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 937.700,00 937.700,00
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 937.700,00 937.700,00
092720076 REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA 0,00 937.700,00 937.700,00
10 SAUDE 1.297.000,00 3.954.000,00 5.251.000,00
10301 ATENCAO BASICA 1.210.000,00 3.874.000,00 5.084.000.00
103010020 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 1.120.000,00 2.782.000,00 3.902.000,00
103010025 Programas Especiais de Saude 90.000,00 1.092.000,00 1.182.000,00
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 87.000,00 80.000,00 167.000,00
103020020 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 0,00 80.000,00 80.000,00
103020025 Programas Especiais de Saude 87.000,00 0,00 87.000,00
12 EDUCACAO 2.805.000,00 7.877.000,00 10.682.000,00
12361 ENSINO PUNDAMENTAL 2.095.000,00 7.026.000,00 9.121.000,00
123610030 Gestão e Expansão do Ensino Fundamental 2.095.000,00 6.286.800,00 8.381.800,00
123610032 Programas Especiais de Educação 0,00 195.000,00 195.000,00
123610033 Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos 0,00 352.200,00 352.200,00
123610036 programa de Atendimento a Port. de Necessidades 0,00 82.000,00 82.000,00
123610078 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 110.000,00 110.000,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 710.000,00 763.000,00 1.473.000,00
123650035 Gestão e Expansão do ensino Infantil 710.000,00 763.000,00 1.473.000,00
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 54.000,00 54.000,00
123660031 Programas Especiais de Educação 0,00 54.000,00 54.000,00
12367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 34.000,00 34.000,00
123670036 programa de Atendimento a Port. de Necessidades 0,00 34.000,00 34.000,00
13 CULTURA 35.000,00 117.000,00 152.000,00
13392 DIFUSÃO CULTURAL 35.000,00 117.000,00 152.000,00
133920038 APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS 35.000,00 117.000,00 152.000,00
15 URBANISMO 250.000,00 645.000,00 895.000,00
15431 INFRA-ESTRUTURA URBANA 250.000,00 645.000,00 895.000,00
154510040 AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 250.000,00 645.000,00 895.000,00
16 HABITÀCAO 412.000,00 0,00 412.000,00
16481 HABILITACAO RURAL 82.000,00 0,00 82.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO LEI 4.320/64
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO EXERCÍCIO DE 2021
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES 1 TOTAL
164810049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA 82.000,00 0,00 82.000,00
16482 HABILITACAO URBANA 330.000,00 0,00 330.000,00
164820047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL 330.000,00 0,00 330.000,00
17 SANEAMENTO 1.012.000,00 30.000,00 1.042.000,00
17511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 705.000,00 0,00 705.000,00
175110050 AÇÕES E SANEAMENTO BÁSICO RURAL 705.000,00 0,00 705.000,00
17512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 307.000,00 30.000,00 337.000,00
175120051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO 307.000,00 30.000,00 337.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 3.000,00 0,00 3.000,00
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 3.000,00 0,00 3.000,00
185410053 Ações de Preservação e Defesa do Meio 3.000,00 0,00 3.000,00
20 AGRICULTURA 355.000,00 100.000,00 455.000,00
20605 ABASTECIMENTO 0,00 100.000,00 100.000,00
206050055 Gestão das atividades de Abastecimento 0,00 100.000,00 100.000,00
20606 EXTENSÃO RURAL 355.000,00 0,00 355.000,00
206060060 Desenvolvimento Agrário 355.000,00 0,0Q 355.000,00
25 ENERGIA 50.000,00 0,00 50.000,00
25752 ENERGIA ELETRICA 50.000,00 0,00 50.000,00
257520040 AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 50.000,00 0,00 50.000,00
26 TRANSPORTE 260.000,00 100.000,00 360.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 260.000,00 100.000,00 360.000,00
267820070 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 260.000,00 100.000,00 360.000,00
27 DESPORTO E LAZER 255.000,00 62.000,00 317.000,00
27812 DESPORTO COMUNITÁRIO 255.000,00 62.000,00 317.000,00
278120073 Incentivo ao Esporte Amador 255.000,00 62.000,00 317.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 90.000,00 90.000,00
28843 DIVIDA INTERNA 0,00 90.000,00 90.000,00
288430008 Amortização e Juroa da Divida Interna 0,00 90.000,00 90.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 904.300,00 904.300,00
99997 RESERVA DO RPPS 0,00 694.000,00 694.000,00
999970076 REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA 0,00 694.000,00 694.000,00
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 210.300, 00 210.300,00
999990099 Reserva de contingência 0,00 210.300,00 210.300,00
TOTAL GERAL ' 7.378.000,00 20.050.000,00 27.428.000,00
VALDIR COSTA SAROIA JUNIOR 
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME RECURSOS
Página: 1/
LEI 4.320/64 
ANEXO 8
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
---------- +--------------------------------------------------------------------+---------------------- +---------------------- +---------------
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO | ORDINÃRIO | VINCULADO | TOTAL
---------- +--------------------------------------------------------------------+---------------------- +---------------------- +---------------
01 LEGISLATIVA 691.500,00 0,00 691.500,00
01031 ACAO LEGISLATIVA 691.500,00 0,00 691.500,00
010310001 PROCESSO LEGISLATIVO 691.500,00 0,00 691.500,00
04 ADMINISTRACAO 3.776.800,00 250.000,00 4.026.800,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 3.550.800,00 100.000,00 3.650.800,00
041220005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3 .536.700,00 100.000,00 3.636.700,00
041220077 Gestão Consorciada de Serviços Públicos 14.100,00 0,00 14.100,00
04123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA 141.000,00 0,00 141.000,00
041230009 Controle Financeiro 141.000,00 0,00 141.000,00
04124 CONTROLE INTERNO 25.000,00 0,00 25.000,00
041240010 Controle Interno 25.000,00 0,00 25.000,00
04126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 60.000,00 0,00 60.000,00
041260005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 60.000,00 0, 00 60.000,00
04451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 150.000,00 150.000,00
044510005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 150.000,00 150.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 620.700,00 538.000,00 1.158.700,00
08243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 100.000,00 0,00 100.000,00
082430015 Ações de proteção à Criança e ao Adolescente 100.000,00 0,00 100.000,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 520.700,00 538.000,00 1.058.700,00
082440015 Ações de proteção à Criança e ao Adolescente 0,00 155.000,00 155.000,00
082440016 Ação Comunitária Geral 520.700,00 383.000,00 903.700,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 937.700,00 937.700,00
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 937.700,00 937.700,00
092720076 REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA 0,00 937.700,00 937.700,00
10 SAUDE 1.881.000,00 3.370.000,00 5.251.000,00
10301 ATENCAO BASICA 1.854.000,00 3.230.000,00 S.084.000,00
103010020 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 1.457.000,00 2.445.000,00 3.902.000,00
103010025 Programas Especiais de Saude 397.000,00 785.000,00 1.182.000,00
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 27.000,00 140.000,00 167.000,00
103020020 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 0,00 80.000,00 80.000,00
103020025 Programas Especiais de Saude 27.000,00 60.000,00 87.000,00
12 EDUCACAO 1.248.000,00 9.434.000,00 10.682.000,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.000.000,00 8.121.000,00 9.121.000,00
123610030 Gestão e Expansão do Ensino Fundamental 985.000,00 7.396.800,00 8.381.800,00
123610032 Programas Especiais de Educação 15.000,00 180.000,00 195.000,00
123610033 Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos 0,00 352.200,00 352.200,00
123610036 programa de Atendimento a Fort. de Necessidades 0,00 82.000,00 82.000,00
123610078 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 110.000,00 110.000,00
1236S EDUCACAO INFANTIL 203.000,00 1.270.000,00 1.473.000,00
123650035 Gestão e Expansão do ensino Infantil 203.000,00 1.270.000,00 1.473.000,00
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 11.000.00 43.000,00 54.000,00
123660031 Programas Especiais de Educação 11.000,00 43.000,00 54.000,00
12367 EDUCACAO ESPECIAL 34.000,00 0,00 34.000,00
123670036 programa de Atendimento a Port. de Necessidades 34.000,00 0,00 34.000,00
13 CULTURA 109.000,00 43.000,00 152.000,00
13392 DIFUSÃO CULTURAL 109.000,00 43.000,00 152.000,00
133920038 APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS 109.000,00 43.000,00 152.000,00
15 URBANISMO 695.000,00 200.000,00 895.000,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 695.000,00 200.000,00 895.000,00
154510040 AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 695.000,00 200.000,00 895.000,00
16 HABITACAO 62.000,00 350.000,00 412.000,00
16481 HABILITACAO RURAL 32.000,00 50.000,00 82.000,00
164810049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA 32.000,00 50.000,00 82.000,00
16482 HABILITACAO URBANA 30.000,00 300.000,00 330.000,00
164820047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL 30.000,00 300.000,00 330.000,00
17 » SANEAMENTO 170.000,00 872.000,00 1.042.000,00
17511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 85.000,00 620.000,00 705.000,00
175110050 AÇÕES E SANEAMENTO BÁSICO RURAL 85.000,00 620.000,00 705.000,00
17512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 85.000,00 252.000,00 337.000,00
175120051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO 85.000,00 252.000,00 337.000,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES. SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME RECURSOS
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ANEXO 8
EXERCÍCIO DE 2021 
RS 1.00
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL
18 GESTÃO AMBIENTAL 3.000/00 0,00 3.000,00
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 3.000,00 0,00 3.000,00
185410053 Ações de Preservação e Defesa do Meio 3.000,00 0,00 3.000,00
20 AGRICULTURA 155.000,00 300.000,00 455.000,00
20605 ABASTECIMENTO 100.000,00 0,00 100.000,00
206050055 Gestão das atividades de Abastecimento 100.000,00 0,00 100.000,00
20606 EXTENSÃO RURAL 55.000,00 300.000. 00 355.000,00
206060060 Desenvolvimento Agrário 55.000,00 300.000,00 355.000,00
25 ENERGIA 50.000,00 0,00 50.000,00
25752 ENERGIA ELETRICA 50.000,00 0,00 50.000,00
257520040 AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 50.000,00 0,00 50.000,00
26 TRANSPORTE 240.000,00 120.000,00 360.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 240.000,00 120.000,00 360.000,00
267820070 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 240.000,00 120.000,00 360.000,00
27 DESPORTO E LAZER 67.000,00 250.000,00 317.000,00
27812 DESPORTO COMUNITÁRIO 67.000,00 250.000,00 317.000,00
278120073 Incentivo ao Esporte Amador 67.000,00 250.000,00 317.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 90.000,00 0,00 90.000,00
28843 DIVIDA INTERNA 90.000,00 0,00 90.000,00
288430008 Amortização e Juroa da Divida Interna 90.000,00 0,00 90.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 210.300,00 694.000,00 904.300,00
99997 RESERVA DO RPPS 0,00 694.000,00 694.000,00
999970076 REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA 0,00 694.000,00 694.000,00
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 210.300,00 O
o
o
210.300,00
999990099 Reserva de contingência 210.300,00 0,00 210.300,00
TOTAL GERAL --> 10.069.300,00 17.358.700,00 27.428.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
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ANEXO 9
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
l e g :
| ESSENCIAL | 
1SLATIVA | JUDICIÁRIA 1 Â JUSTIÇA j
1
ADMINISTRAÇÃO |
DEFESA
NACIONAL
SEGURANÇA | 
PÚBLICA
RELAÇÕES
EXTERIORES
01.01. -CAMARA MUNICIPAL 
691.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01. -GABINETE DO PREFEITO
0,00 0,00 0,00 433.000,00 0,00 0,00 0,00
02.02. -SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO 
0,00 0,00 0,00 2.600.800,00 0,00 0,00 0,00
02.06. -SECRETARIA DE FINANÇAS
0,00 0,00 0,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00
02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
0,00 0,00 0,00 827.000,00 0,00 0,00 0,00
02.08. -SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.09. -SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.15. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0, 00 0,00
02.16. -CAXINGO PREV.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.99. -RESERVA DE CONTIGENCIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00
03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.02. -PUNDEB
0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01. -FMS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01. - FMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
691.500,00 0,00 0,00 4.026.800,00 0,00 0.00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
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ANEXO 9
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ASSISTÊNCIA | PREVIDÊNCIA \
SOCIAL | SOCIAL SAÚDE
i
l
1
TRABALHO
!
EDUCAÇÃO
1
CULTURA |
DIREITOS DA 
CIDADANIA
01-01. -CAMARA MUNICIPAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o
M
O
M
-GABINETE DO PREFEITO 
12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02. -SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06. -SECRETARIA DE FINANÇAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA￾0,00 0,00
ESTRUTURA
0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00
02.08. -SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00
02.09. -SECRETARIA DE AGRICULTURA S ABASTECIMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.15. -CONTRGLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.16. -CAXINGO PREV.
0,00 937.700,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.99. -RESERVA DE CONTIGENCIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS 
0,00 0,00 0,00 0,00 4.514.000,00 0, 00 0,00
03.02. -FUNDEB
0,00 0,00 0,00 0,00 6.168.000,00 0,00 0,00
04.01. -FMS
0,00 0,00 5.251.000,00 0,00 0,00 0, 00 0,00
05.01.
1.
- FMAS
146.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.158.700,00 937.700,00 5.251.000,00 0,00 10.682.000,00 152.000,00 0, 00
PREFEITO MUNICIPAL 
CQNTABIL-2E- LTBA... ...... .
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
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ANEXO 9
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
URBANISMO HABITAÇÃO | SANEAMENTO |
GESTÃO
AMBIENTAL j
CIÊNCIA
E TECNOLOGIA j
I
AGRICULTURA |
ORGANIZAÇÃO
AGRÃRIA
01.01. -CAMARA MUNICIPAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01. -GABINETE DO PREFEITO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02. -SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06. -SECRETARIA DE FINANÇAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA 
895.000,00 412.000,00 1.042.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.08. -SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.09. -SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 455.000,00 0,00
02.15. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.16. -CAXINGO PREV.
0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.99. -RESERVA DE CONTIGENCIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.02. -FUNDEB
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01. -FMS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01. -FMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
895.000,00 412.000,00 1.042.000,00 3.000,00 0,00 455.000,00 0,00
GQNTABILIBE-LTBA
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
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ANEXO 9
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
| COMÉRCIO E | | | | DESPORTO E I ENCARGOS
INDÚSTRIA j SERVIÇOS j COMUNICAÇÕES j ENERGIA j TRANSPORTE j LAZER ESPECIAIS
01.01. -GAMARA MUNICIPAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01. -GABINETE DO PREFEITO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02. -SECRETARIA DE 
0,00
ADM. E PLANEJAMENTO 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.00
02.06. -SECRETARIA DE 
0,00
FINANÇAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.07. -SEC DE OBRAS, 
0,00
SERV PUE. E INFRA-ESTRUTURA
0,00 0,00 50.000,00 360.000,00 0,00 0,00
02.08. -SECRETARIA DE 
0,00
ESPORTE E LAZER 
0,00 0,00 0,00 0,00 317.000,00 0,00
02.09. -SECRETARIA DE 
0, 00
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.15. -CONTROLADOR!A 
0,00
GERAL DO MUNICÍPIO 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.16. -CAXINGO PREV. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00
02.99. -RESERVA DE CONTIGENCIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00
03.02. -FUNDEB
0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01. -FMS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01. - FMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 50.000,00 360.000,00 317.000,00 90.000,00
PREFEITO MUNICIPAL 
E0NTABILs ZE-LTBA-------------
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E PUNÇÕES
Página: 5/
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ANEXO 9
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
O R G Ã O S / S E C R E T A R I A S
01.01.
CAMARA MUNICIPAL
0 2 .0 1.
GABINETE DO PREFEITO
02.02.
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO 
02.06.
SECRETARIA DE FINANÇAS 
02.07.
SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
02.09.
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
02.09.
SECRETARIA DS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
02.15.
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.16.
CAXINGO JPREV.
02.99.
RESERVA DE CONTIGENCIA
03.01.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
03.02.
FUNDE3
04.01.
FMS
05.01.
FMAS
TOTAL DOS ORGÃOS:
TOTAL
691.500,00
445.000,00
2.690.800,00
141.000,00
3.621.000,00
434.000,00
458.000,00
25.000,00
1.631.700,00
210.300, 00
4.514.000,00
6.168.000,00
5.251.000,00
1.146.700,00
27.428.000,00
CONTÁBIL* ZE-LTBA
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
vww.simplesinformatics.nôm
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Página: 6/
LEI 4.320/64 
ANEXO 9
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
FUNÇÕESDEGOVERNO j TOTAL
01 LEGISLATIVA 691.500,00
02 JUDICIÁRIA 0,00
03 ESSENCIAL A JUSTIÇA o
o
o
04 ADMINISTRACAO 4.026.800,00
05 DEFESA NACIONAL o
o
o
06 SEGUEANCAC PUBLICA o
o
o
07 RELAÇÕES EXTERIORES o
o
o
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.158.700,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 937.700,00
10 SAUDE 5.251.000,00
11 TRABALHO o
o
o
12 EDUCACAO 10.682.000,00
13 CULTURA 152.000,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA o
o
o
15 URBANISMO 895.000,00
16 HABITACAO 412.000,00
17 SANEAMENTO 1.042.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 3.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA o
o
o
20 AGRICULTURA 455.000,00
21 OP.GANI ZACAO AGRARIA 0,00
22 INDUSTRIA
o
o
o
23 COMERCIO E SERVIÇOS
o
o
o
24 COMUNICACOES o
o
o
25 ENERGIA 50.000,00
26 TRANSPORTE 360.000,00
27 DESPORTO E LAZER 317.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 90.000,00
98 LEGISLATIVA 0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 904.300,00
T O T A L D A S FUNÇÕES: 27.428.000,00
G9NTAB ELIHE-LTBA
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
www.siraplasinformatica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DS DETALHAMENTO DS DESPESA QDD
Página: 1/32
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGÀO: 01.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Slemento-De9criçào do Elemento
01 - LEGISLATIVA
01.031 ACAO LEGISLATIVA
01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO
1.001 Investimento a Cargo da Camara Municipal 
1429 44.90.51 Obras e Instalações
3947 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
| TOTAL 
j FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
11.000. 00 001 Recursos Ordinários
11.000. 00 001 RP
11.000. 00 001-Recursos Ordinários
11.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 22.000,00 0,08%
2.001 Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal
1430 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 437.500.00 001-Recursos Ordinários
437.500.00 001 RP
1431 31.90.13 Obrigações Patronais
1432 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
1433 31.91.13 Obrigações Patronais
1434 33.90.14 Diárias - Civil
1435 33.90.30 Material de Consumo
1436 33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção
1437 33.90.35 Serviços de Consultoria
1438 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1439 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1440 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
93.000. 00
93.000. 00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
1.000,00
1.000,00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
2.000,00 
2.000,00
001 Recursos 
001 RP
Ordinários
17.000. 00
17.000. 00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
20.000,00
20.000,00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
2.000,00
2.000,00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
30.000. 00
30.000. 00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
15.000. 00
15.000. 00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
50.000. 00
50.000. 00
001 Recursos 
001 RP
Ordinários
2.000,00
2.000,00
OOl-P.ecursos 
001 RP
Ordinários
Total do Projeto/Atividade: 669.500,00 2,44%
TOTAL DAS FONTES DS RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 669.500,00 2 2 .000,00 691.500,00 2,52%
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
3stado do Piaui
PRSF5ITURA MUNICIPAL DB CAX1NG0 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO D5 D3TALHAMENT0 DE DESPESA - QDD
Página: 2/32
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB- FUNÇÃO/PROGRAMA D3 GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADS 
Ficha-Elemento-Descrição do 3lenento
04 - ADMINISTRACAO
04.122 ADMINISTRACAO G3RAL
04.122.0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 
2.041 Manutenção do Gabinete do Prefeito
1062 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1067 33.90.14 Diárias - Civil
1068 33.90.30 Material de Consumo
3850 33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção
1069 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
1070 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1071 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
| TOTAL |
| FIXADO j Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
250.000. 00
250.000. 00
50.000. 00
50.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
10.000. 0Q
1 0 . 000. 00
3.000. 00
3.000. 00
50.000. 00
50.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
001-Recursos Ordinários
001 RP
001-Recursos Ordinários 
001 RP
001-Recursos Ordinários 
001 RP
001-Recursos Ordinários 
001 RP
001-Recursos Ordinários 
001 RP
001-Recursos Ordinários 
001 RP
001-Recursos Ordinários 
001 RP
Total dc Pro jeto/Atividade: 373.000,00 1,36»
04.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO
04.126.0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 
2.216-3ncagos com APPM
3937 33.50.41 Contribuições 60.000,00 001 Recursos Ordinários
60.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 60.000,00 0,22%
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0016 - Ação Comunitária Geral
2.684-3NCARG0S COM A OPM ORGANISMO DB POLÍTICA DE MULHERES
3954 31.90.11 Vencimentos e vantagens Fixa3 - Pessoal Civil 5.000,00 OOl-P.ecursos Ordinários
5.000.00 062 FMAS
3955 33.90.30 Material de Consumo 1.000,00 001 Recursos Ordinários
1.000,00 062 FMAS
3956 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 2.000,00 001 Recursos Ordinários
2.000,00 062 FMAS
3957 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 001-Recursos Ordinários
2.000,00 062 FMAS
3958 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 001-Recursos Ordinários
2.000,00 062 FMAS
Total do Projeto/Atividade: 12.000,00 0,04%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 438.000,00 7.000,00 445.000,00 1,62%
CONTABILIZE LTDA www.Gimplesinformatica.com
Sstado cio Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DS CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DK DETALHAMENTO D3 DESP3SA - QDD
ORGÃOí 02.00. -
UNIDAD3 ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -SECRETARIA DS ADM. 3 PLANEJAMENTO
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA D3 GOVERNO | |
TÍTULO D0 PROJETO / ATIVIDADE j TOTAL |
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento | FIXADO jFonte/Origem de Recurso(MCASP)
04 - ADMINISTRACAO
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
1-150-Reaparelhamento de Unidades Orçamentarias - administrativo
3929 44.90.52 Squipamentos e Material Permanente 100.000.00 001 Recursos Ordinários
100.000.00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 100.000,00 0,36%
Página: 3/32
LSI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DB 2021 
R$ 1,00
1.151-Aquisição de veiculo
3895 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente ÍOO.QQO.OO 001-Recursos Ordinários
100.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 100.000,00 0,36%
2.040 Manutenção dos Serviços de Administração Geral 
1072 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1073 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1074 31.90.13 Obrigações Patronais
4022 31.90.91 Sentenças Judiciais
1075 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
1076 31.91.13 Obrigações Patronais
1077 31.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores
3940 33.90.13 Obrigações Patronais
1078 33.90.14 Diárias Civil
1079 33.90.30 Material de Consumo
1080 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1081 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1082 33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributlvas
1083 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
20.000,00 
20.000,00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
750.000. 00
750.000. 00
001 Recursos 
001 RP
Ordinários
200.000,00
200.000,00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
29.700.00
29.700.00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
40.000. 00
40.000. 00
001 Recursos 
001 RP
Ordinários
112.000.00 
112.000,00
001 Recursos 
001 RP
Ordinários
5.000. 00
5.000. 00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
50.000. 00
50.000. 00
001 Recursos 
001 RP
Ordinários
30.000. 00
30.000. 00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
165.000. 00
165.000. 00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
100.000,00 
100.000,00
001 Recur3os 
001 RP
Ordinários
500.000. 00
500.000. 00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
180.000,00 
180.000,00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
60.000,00 
60.000,00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
Total do Projeto/Atividade: 2.241.700,00 8,17%
2.215-Manutenção veículos
3934 33.90.30 Material de Consumo 135.000. 00 001 Recursos Ordinários
135.000. 00 001 RP
3935 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 001 RP
3936 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 5.000,00 001-Recursos Ordinários
WASHINGTON LUIZ BRITO DS SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
CRC 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinforroatica.com
Sstado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL D3 CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DS DESPESA - QDD
ORGÀO: 02.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -SECRETARIA DS ADM. E PLANEJAMENTO
CÓDIGO TÍTULO DA FONÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | |
TÍTULO DO PROJETO / ATI VIDADE j TOTAL
Ficha Sleraento-Descrição do Slemento | FIXADO | Fonte/Origera de Recurso (MCASP)
Página: 4/32
LSI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
04 - ADMINISTRACAO
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0077 - Gestão Consorciada de Serviços Públicos 
2.680 Contribuição ao consorcio publico COREDSP1
3930 31.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público
3931 33.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público
3932 44.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público
(49) (I) 10.000,00 001-Recursos Ordinários
10.000,00 001 P.P
(49)(I) 2.000,00 001-Recursos Ordinários
2.000,00 001 RP
(49)(X) 2.100,00 001-Recursos Ordinários
2.100,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 14.100,00 0,05%
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
28.843 - DIVIDA INTERNA
28.843.0008 - Amortização e Juroa da Divida Interna 
2.670-Encargos com amortização e juros da dívida interna
1087 46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 90.000,00 001-Recursos Ordinários
90.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 90.000,00 0.33%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 2.398.700,00 292.100,00 2.690.800,00 9,81%
CONTABILIZE LTDA www. sitnplesinf ormatica. com
Sstado do Piaui
PR3F3ITURA MUNICIPAL DB CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMSNTO PROGRAMA
QUADRO D3 D3TALHAM3NT0 DS D3SP3SA - QDD
Página: 5/32
L3I 4.320/64 
AN3X0 COM PL3M3NTAR 
3XSRCÍCI0 D3 2021 
R$ 1,00
ORGÀO: 02.00.
UNIDAD3 ORÇAMENTÁRIA: 02.06. -S3CR3TARIA D3 FINANÇAS
CÓDIGO TÍTULO DA PUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA D3 GOVERNO | |
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADB | TOTAL |
Ficha-Slemento-Descrição do Elemento | FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04 - ADMINISTRACAO
04.123 ADMINITSTRACAO F1NANC3IRA
04.123.0009 Controle Financeiro
2.081 Manutenção das atividades da gestão financeira
1088 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1090 31.90.92 Despesas de Sxercicios Anteriores
1092 31.91.92 Despesas de Sxercicios Anteriores
1093 33.90.14 Diárias - Civil
1094 33.90.30 Material de Consumo
1095 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
TOTAL DAS F0NT3S D£ RECURSO
60.000. 00 001 Recursos Ordinários
60.000. 00 001 KP
2.000. 00 001-Recursos Ordinários
2.000. 00 001 RP
2.000. 00 001-RecursoG Ordinários
2.000. 00 001 RP
32.000. 00 001 Recursos Ordinários
32.000. 00 001 RP
5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 001 RP
40.000. 00 001-Recursos Ordinários
40.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 141.000,00 0,51%
Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 141.000,00 0,00 141.000,00 0,51%
CONTABILIZE LTDA www. simples informática. com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL D3 CAX1NG0 
C.N.P.J: 01.612.610/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DS DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: 6/32
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2021 
P.$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -SEC D3 OBRAS. SERV PUB. E INFRA ESTRUTURA
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Slemento-Descrição do Elemento
04 - ADMINISTRACAO
04.122 - ADMIN 1STRACAO GERAL
04.122.0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
I I
| TOTAL |
j FIXADO jFonte/Origem de Recurso(MCASPJ
1.003-Restaurao Prédio e construcao de anexo para ampliacao Prefeitura Municipal
3928 44.90.51 Obras e Instalações 50.000,00 001-Recursos Ordinários
50.000.00 001 RP
3927 44.90.51 Obras e Instalações 100.000. 00 520-Outras Transferências de Convênios dos E
100.000. 00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
Total do Projeto/Atividade: 150.000,00 0,55%
1.040-Construção e Restauração de Prédios Públicos
3909 33.90.30 Material de Consumo 20.000,00 001 Recursos Ordinários
20.000,00 001 RP
3910 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Peo3oa Física 10.000,00 001 Recursos Ordinários
10.000,00 001 RP
3751 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 32.000,00 001-Recursos Ordinários
32.000,00 001 RP
1097 44.90.51 Obras e Instalações 50.000,00 001-Recursos Ordinários
50.000,00 001 RP
1098 44.90.61 Aquisição de Imóveis 10.000,00 001-Recursos Ordinários
10.000.00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 122.000,00 0,44%
2.276 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e infra-estrutura 
1137 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1139 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
1141 33.90.14 Diárias - Civil
1142 33.90.30 Material de Consumo
1143 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1144 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1145 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
300.000.00 001-Recursos Ordinários
300.000,00 001 RP
5.000,00 001 -Recursos Ordinários
5.000,00 001 RP
5.000,00 001-Recursos Ordinários
5.000,00 001 RP
40.000,00 001 Recursos Ordinários
40.000,00 001 RP
20.000,00 001-Recursos Ordinários
20.000,00 001 RP
15.000,00 001 Recursos Ordinários
15.000,00 001 RP
20.000,00 001-Recursos Ordinários
20.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 405.000,00 1,48%
04.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
04.451.0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.668-CONSTRUÇÃO S MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL
3965 44.90.51 Obras e instalações 150.000,00 520-Outras Transferências de Convênios dos E
150.000,00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
Total do Projeto/Atividade: 150.000,00 0,55%
13 - CULTURA
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL
13 .*392.0038 - APOIO S ESI MULO AS ATIVIDADES CULTURAIS 
1.290 Construção, reforma, ampliação de biblioteca municipal
1099 44.90.51 Obras e Instalações 35.000,00 001-Recursos Ordinários
35.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 35.000,00 0,13%
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
CRC 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.con
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL D2 CAX1NGO 
C.N.P.Ji 01.612.618/0001 75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 7/32 
LSI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGÃOt 0 2 .0 0 . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -SHC DE OBRAS, SERV PUB. B INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO TlXULO DA FUNÇÃD/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA. DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | TOTAL j
Ficha-3Iemento-Descrição do Elemento i FIXADO |Fonte/Orlgem de Recurso(MCASP)
15 - URBANISMO
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.0040 - AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA
1.320 Costr. e rec. de calçamentos e outros pav em logradouros públicos
1103 44.90.51 Obras e Instalações 100.000,00 001-Recursos Ordinários
100.000. 00 001 RP
1104 44.90.51 Obras e instalações 150.000,00 520-Outras Transferências de Convênios dos S
150.000. 00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
Total do Projeto/Atividade: 250.000,00 0,91%
2.247 Hncragos com iluninacao publica
3924 33.90.30 Material de Consumo 10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
3925 33.90.36 0utro9 Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.000. 00 001 Recursos Ordinários
12.000. 00 001 RP
3926 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 140.000. 00 001-Recursos Ordinários
140.000. 00 001 RP
3969 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000. 00 620-Contribuição para o Custeio do Serviço d
50.000. 00 075 COSIP
Total do Projeto/Atividade: 212.000,00 0,77%
2.320-Manutenção dos 3erviços de limpeza publica
3950 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1150 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1155 33.90.30 Material de Consumo
1157 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
1158 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1159 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
3.000,00 001-Recursos Ordinários
3.000,00 001 RP
5.000,00 001-Recursos Ordinários
5.000,00 001 RP
10.000.00 001-Recursos Ordinários
10.000,00 001 RP
10.000,00 001-Recursos Ordinários
10.000,00 001 RP
400.000.00 001 Recursos Ordinários
400.Q00,00 001 RP
5.000,00 001-Recursos Ordinários
5.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 433.000,00 1,58%
16 - HABITACAO
16.481 HABIL1TACAO RURAL
16.481.0049 PROGRAMA DB MELHORIA HABITACIONAL-URBANA
1.410-CaNStrucao e melhorias de habitacaoes populares na zona rural
3915 33.90.30 Material de Consumo 10.000,00 001-Recursos Ordinários
10.000,00 001 RP
3916 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 10.000. 00 001 Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
3917 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000. 00 001-Recursos Ordinários
12.000. 00 001 RP
1112 44.90.51 Obras e Instalações 50.000. 00 510-Outras Transferências de Convênios da Un
50.000. 00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 92.000,00 0,30%
16.482 - HABILITACAO URBANA
16.482.0047 - PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL 
1.400-Construção de melhorias de habitações populares
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.cinplesinformatica.cem
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL D3 CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DS DESPESA - QDD
Página: 8/32
L3I 4.320/6-1 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DS 2021 
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00.
UNIDADE ORÇAMSNTÁRIA: 02.07. -SSC DS OBRAS, SSRV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB- FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | |
TlTULO DO PROJETO / ATIVIDAD3 j TOTAL |
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento | FIXADO jFonte/Origem de Recurso(MCASP)
3913 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3914 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
1110 44.90.51 Obras e Instalações
10.000. 00 001 RP
10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
300.000. 00 510 Outras Transferências de Convênios da Un
300.000. 00 005 CONVÊNIOS F3D3RAIS
Total do Projeto/Atividade: 330.000,00 1,20%
17 - SANEAMENTO
17.511 SANEAMENTO 3ASIC0 RURAL
17.511.0050 - AÇÕES 3 SANEAMENTO BÁSICO RURAL
1.420-Implantação e manutencao de sistemas de abastecimento dagua
3918 33.90.30 Material de Consumo 15.000,00 001-Recursos Ordinários
15.000,00 001 RP
3919 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 001 Recursos Ordinários 
10.0QG,00 001 RP
3920 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000. 00 001 Recursos Ordinários
40.000. 00 001 RP
1113 44.90.51 Obras e Instalações 20.000. 00 001 Recursos Ordinários
20.000. 00 001 RP
1115 44.90.51 Obras e Instalações 500.000. 00 510-Outras Transferências de Convênios da Un
500.000. 00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 585.000,00 2,13%
1.421 Construção de unidades sanitárias-rural
1116 44.90.51 Obras e Instalações 120.000,00 510-Outras Transferências de Convênios da Un
120.000,00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 120.000,00 0,44%
17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
17.512.0051 AÇÕSS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO 
1.451-Construção de Unidades sanitárias
1128 44.90.51 Obras e Instalações 132.000,00 510-Outras Transferências de Convênios da Un
132.000,00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 132.000,00 0,48%
1.452-Constr. e rest. e manutencao de lavanderias e chafari2es publicas 
3921 33.90.30 Material de Consumo 10.000. 00 001 Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
3922 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000. 00 001 RecursoG Ordinários
10.000. 00 001 RP
3923 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
1129 44.90.51 Obras e Instalações 15.000. 00 001 Recursos Ordinários
15.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 45.000,00 0,16%
1.453 Construção de Aterro sanitário
1131 44.90.51 Obras e Instalações 10.000. 00 001 Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
1132 44.90.51 Obras e Instalações 120.000. 00 510-Outras Transferências de Convênios da Un
120.000. 00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 130.000,00 0,47%
WASHINGTON LUIZ BRITO DS SOUSA 
PREF3ITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABO IA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformat íca.com
Estado do Piauí
PR3FSITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.€12.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DS DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
ORGÃO: 02.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. SSC DE OBRAS, SSRV PUB. S INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | |
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE j TOTAL |
Ficha Elemento-Descrição do Elemento | fix ado jFonte/Origem de Recurso(MCASP)
Página: 9/32
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
17 - SANEAMENTO
17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
17.512.0051 - AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO 
2.450 Manutenção das atividades de saneamento básico
1160 33.90.30 Material de Consumo 5.000,00 001-Recursos Ordinários
5.000,00 001 RP
1161 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 001 RP
3911 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000. 00 001-Recursos Ordinários
20.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 30.000,00 0,11%
25 - ENERGIA
25.752 - ENERGIA 3LETRICA
25.752.0040 - AÇÕES DS UTILIDADE PUBLICA
1.321-Extensão de redes de energia elétrica - urbana
1106 44.90.51 Obras e Instalações 50.000,00 001-Recursos Ordinários
50.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,18%
26 - TRANSPORTE
26.702 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
26.782.0070 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 
1.610-Construção e restauracao de estradas vicinaisal
1133 44.90.51 Obras e Instalações 140.000.00 001-Recursos Ordinários
140.000,00 001 RP
1134 44.90.51 Obras e Instalações 120.000. 00 520-Outras Transferências
120.000. 00 002 CONVÊNIO ESTADUAL 
Total do Projeto/Atividade:
de Convênios dos S 
260.000.00 Q.95%
2.610-Conservação de estradas municipais 
3967 33.90.30 Material de Consumo 15.000. 00 001 Recursos Ordinários
15.000. 00 074 CIDS
1164 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 15.000. 00 001-Recursos Ordinários
15.000. 00 001 RP
1165 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 70.000. 00 001-RecurBOS Ordinários
70.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 100.000,00 0,36%
TOTAL DAS F0NT3S DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários
510-Outras Transferências de Convênios da União 
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP
1.344.000,00 
0 . 00 
0 , 00 
50.000,00
485.000. 00
1 .222 .000,00
520.000. 00
0,00
1.829.000. 00
1 . 2 2 2 . 0 0 0 . 00
520.000,00
50.000,00
1.394.000,00 2.227.000,00 3.621.000,00 13,20%
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL. DB CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001 75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DB DESPESA QDD
Página: 10/32 
L3I 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DB 2021 
R$ 1,00
ORGÀO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. -SECRETARIA DE ESPORTE S LAZER
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
13 - CULTURA
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL
13.392.0038 - APOIO E RSIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS
2.290 Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais
1173 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
TOTAL |
FIXADO |Ponte/Origem de Recurso(MCASP)
50.000. 00 001-
50.000. 00 001
Recursos Ordinários 
RP
1176 33.90.14 Diárias Civil 7.000. 00 001
7.000. 00 001
Recursos Ordinários 
RP
1177 33.90.30 Material de Consumo 5.000. 00 001
5.000. 00 001
Recursos Ordinários 
RP
1178 33.90.31 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas 3.000. 00 001
3.000. 00 001
■Recursos Ordinários 
RP
1183 33.90.31 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas 3.000. 00 520
3.000. 00 002
Outras Transferências de Convênios dos S 
CONVÊNIO ESTADUAL
1179 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 2 .000.00 001
2 .000,00 001
Recursos Ordinários 
RP
1184 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 20.000. 00 520
2 0 . 0 0 0 . 00 002
Outras Transferências de Convênios dos S 
CONVÊNIO ESTADUAL
1180 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 7.000. 00 001
7.000. 00 001
-Recursos Ordinários 
RP
1185 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000. 00 520-Outras Transferências de Convênios dos E
20.000. 00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
Total do Projeto/Atividade: 117.000,00 0,43%
27 - DESPORTO E LAZER
27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
27.812.0073 - Incentivo ao Esporte Amador
1.650-Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas
1167 44.90.51 Obras e Instalações 5.000,00 001-Recursos Ordinários
5.000,00 001 RP
3960 44.90.51 Obras e Instalações 100.000. 00 124-Outras Transferências de Recursos do FND
100.000. 00 008 F N D E
1168 44.90.51 Obras e Instalações 150.000. 00 520-Outras Transferências de Convênios dos 3
150.000. 00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
Total do Projeto/Atividade: 255.000,00 0,93%
2.650 Manutenção das atividades esportivas
1186 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1189 33.90.14 Diárias Civil
1190 33.90.30 Material de Consumo
1191 33.90.31 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas
1193 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1192 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
30.000,00 001 Recursos Ordinários
30.000,00 001 RP
2.000,00 001 Recursos Ordinários
2.000,00 001 RP
10.000,00 001-Recursos Ordinários
10.000,00 001 RP
5.000,00 QOi-Recursos Ordinários
5.000,00 001 RP
5.000,00 001-Recursos Ordinários
5.000,00 001 RP
5.000,00 001-P.ecursos Ordinários
5.000,00 001 RP
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.ainplesinformatica.con
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DS DETALHAMENTO DS DESPESA - QDD
ORGÀO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. SECRETARIA DS 3SPORTE E
Página: 11/32 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DS 2021 
R$ 1,00
LAZ3R
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elemento Descrição do Elemento
27 - DESPORTO E LAZER
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO
27.812.0073 Incentivo ao Esporte Amador
2.650 -Manutenção das atividades esportivas
3949 44.90.52 2quipamentos e Material Permanente
TOTAL
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 001 RF
Total do Projeto/Atividade: 62.000,00 0,23%
TOTAL DAS FONTES DS RECURSO
001-Recursos Ordinários
124-Outras Transferências de Recursos do FNDS 
520 Outras Transferências de Convênios dos Estados
Corrente Capital Total
131.000,00 10.000,00 141.000,00
0,00 100 . 000,00 100 . 000,00
43.000,00 150.000,00 193.000,00
174.000,00 260.000,00 434.000,00 1,58%
CONTABILIZE LTDA w w w . a impl es i nf o m a 11 c a . com
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DB CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 12/32 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00.
UNIDADB ORÇAMENTÁRIA: 02.09. -SBCR3TARIA DE AGRICULTURA B ABASTECIMENTO
CÓDIGO TITULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PR0J3T0 / ATIVIDADE 
Picha-Slemento-Descrição do Elemento
| TOTAL |
| FIXADO I Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
18 - GESTÃO AMBIENTAL
18.541 - PR3SKRVACAO E CONSSRVACAO AMBIENTAL
18.541.0053 - Açõe3 de Preservação e Defesa do Meio
1.485-Projetos especiais de preserv. e defesa do meio ambiente
1200 44.90.51 Obras e Instalações 3.000,00 001-Recurso9 Ordinários
3.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 3.000,00 0,01%
20 - AGRICULTURA
20.605 - ABASTECIMENTO
20.605.0055 - Gestão das atividades de Abastecimento
2.500 Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
1208 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 001-Recursos Ordinários
10.000,00 001 RP
1209 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000. 00 001-Recursos Ordinários
70.000. 00 001 RP
1212 33.90.14 Diáriaa Civil
1213 33.90.30 Material de Consumo
1214 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica
1215 33.90.39 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
7.000,00 001 Recursos Ordinários
7.000,00 001 RP
3.000,00 001-Recursos Ordinários
3.000,00 001 RP
5.000,00 001-Recursos Ordinários
5.000,00 001 RP
5.000,00 001-Recursos Ordinários
5.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 100.000,00 0,36%
20.606 EXTENSÃO RURAL
20.606.0060 - Desenvolvimento Agrário
1.520-Construção de poços e reservatórios d ‘agua
1203 44.90.51 Obras e Instalações 50.000,00 001-Recursos Ordinários
50.000,00 001 RP
1204 44.90.51 Ooras e Instalações 100.000,00 510 Outras Transferências de Convênios da Un
100.000,00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 150.000,00 0,55%
1.525-Projeto3 especiais de desenvolvimento rural 
1205 44.90.51 Obras e Instalações
1206 44.90.51 Obras e Instalações
3908 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO
001-Recursos Ordinários
510 Outras Transferências de Convênios da União 
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados
5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 001 RP
50.000. 00 520-Outras Transferências de Convênios dos s
50.000. 00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
150.000. 00 510-Outras Transferências de Convênios da Un
150.000. 00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 205.000,00 0,75%
Corrente Capital Tonal
100.000,00 58.000.00 158.000,00
0,00 250.000,00 250.000,00
0,00 50*.000,00 50.000,00
100.000,00 358.000,00 458.000,00 1,67%
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinforroatíca.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.Jí 01.612.618/0001 *75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DS DESPESA - QDD
Página: 13/32 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGÃOs 02.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15. - CONTROLADOR JLA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DS GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Slemento-Descriçào do Elemento
04 - ADMXNISTRACAO
04.124 - CONTROLS INTERNO
04.124.0010 - Controle Interno
2.676-MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL
1213 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
I I
| TOTAL |
| FIXADO | Fonte/Origem de Recurso {MCASP)
12.000. 00 001 Recursos Ordinários
12.000. 00 001 RP
1221 33.90.14 Diárias - Civil 6.000. 00 001-Recursos Ordinários
6.000. 00 001 RP
1222 33.90.30 Material de Consumo 2.000. 00 001-Recursos Ordinários
2.000. 00 001 RP
1223 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 2.000. 00 001-Recursos Ordinários
2.000. 00 001 RP
1224 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 3.000. 00 001-Recursos Ordinários
3.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 25.000,00 0.094
TOTAL DAS FONTES DS RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 25.000,00 0,00 25.000,00 0,09*
CONTABILIZE LTDA www. simplesinf ormatica. com
2scado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL D3 CAX1NGC 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DS D5TALHAMSNT0 DE DESPESA - QDD
Página: 14/32 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
3X3RCÍCIO D3 2021 
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16. CAXINGO PREV.
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB - FUNÇÃO/PROGRAMA D3 GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Picha-Elemento-Descrição do Elemento
I
TOTAL |
FIXADO jFonte/Origem de Recurso(MCASP)
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
09.272 PRSVIDENCIA DO REGIME 3STATUTARIO
09.272.0076 REGIME PRÓPRIA DS PREVIDÊNCIA
2.677-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRSVIDSNCIARIO
1513 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000.00 430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
20.000,00 07B RPPS-ADM
1514 31.90.13 Obrigações Patronais 2.200,00 430-Recursos vinculados ao RPPS Taxa de Ad
2.200,00 078 RPPS-ADM
1515 33.90.14 Diárias - Civil 9.000,00 430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
9.000.00 07B RPPS-ADM
1516 33.90.30 Material de Consumo 11.000,00 430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
11.000,00 078 RPPS-ADM
1517 33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00 430-Recurso3 vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
3.000,00 078 RPPS-ADM
1518 33.90.35 Serviços de Consultoria 160.000,00 430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
160.000,00 078 RPPS ADM
1519 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 55.000,00 430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
55.000.00 078 RPPS ADM
1520 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 60.000,00 430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
60.000,00 078 RPPS ADM
3976 33.90.40 Servios de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess&aOOflríüiíâO-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
1.000,00 078 RPPS-ADM
4020 33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 5.000,00 430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
5.000,00 078 RPPS ADM
4021 44.90.51 Obras e Instalações 5.000,00 430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
5.000,00 078 RPPS-ADM
1521 <14.90.52 Equipamentos e Material Permanente 16.500,00 430-Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad
16.500.00 078 RPPS ADM
Total do Projeto/Atividade: 347.700,00 1,27%
2.678 BENEFÍCIOS PRSVIDSNCIARIOS
1522 31.90.01 Aposentadorias e Reformas 480.000. 00 410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano ?rev
480.000. 00 011 RPPS
1523 31.90.03 Pensões 100.000. 00 410-Recursos Vinculados ao RPPS Plano ?rev
100.000. 00 011 RPPS
3961 33.90.98 Compensações ao RGPS 10.000. 00 410 Recursos Vinculados ao RPPS Plano Prev
10.000. 00 011 RPPS
Total do Projeto/Atividade: 590.000,00 2,15%
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.997 RESERVA DO RPPS
99.997.0076 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA
2.685-BENEFÍCIOS PR3VID3NCIÁRIOS
3962 99.99.99 Reserva de Contingência 694.000,00 41Q-Recurso6 Vinculados ao RPPS - Plano Prev
694.000,00 011 RPPS
Total do Projeto/Atividade: 694.000,00 2,53%
■VOTÂL DAS P0NT3S D3 R3CURS0 Corrente Capital Total
410-Recursos Vinculados ao RPPS 
430-Recursos vinculados ao RPPS
- Plano Previdenciário
- Taxa de Administração
1.284.000,00 
326.200,00
0,00
21.500,00
1.284.000.00
347.700,00
WASHINGTON LUIZ BRITO DS SOUSA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w k .sinpiesinformatíca.com
Betado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DB CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-7S 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DS D3TALHAM3NT0 D3 DBSP2SA - QDD
Página: 1S/32 
LHI 4.320/64 
ANSXO COMPL3MBNTAR 
EXERCÍCIO DB 2021 
R$ 1,00
ORGÀO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMSNTÂR1A: 02.99. -R3S3RVA DB CONT1GENCIA
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DH GOV2RNO 
TÍTULO DO PROJKTO / ATIVIDADS 
Picha-Slemento-Descrição do slemento
i I
| TOTAL |
j FIXADO | Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999 - P3S3RVA DB CONTINGÊNCIA 
99.999.0099 - Reserva de contingência 
2.999-Reserva de contingência
1226 99.99.99 Reserva de Contingência 210.300.00 001-Recursos Ordinários
210.300.00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 210.300,00 0,77%
TOTAL DAS FONTS9 DB RSCURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 210.300,00 0,00 210.300,00 0,77%
CONTABILIZE LTDA
www.flinplesinformatíca.com
Estado do Piaui
PR3F3ITURA MUNICIPAL DS CAXLNGO
C.N.P.Jj 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DS D3TALHAMENT0 DB DESPESA - QDD
Página: 16/32 
LSI 4.320/64 
ANSXO COMPLSMSNTAR 
3XSRCÍCI0 DS 2021 
R$ 1,00
ORGÃO: 03.00.
UNIDAD3 ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SBCR3rARIA DB 3DUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DS GOV3RNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elemento-Descrição do slenento
12 - EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0030 Gestào e Expansão do Ensino Fundamental
1.200 Construção, ampliação e ecuperaçào de unidade escolares 
1442 44.90.51 Obras e Instalações
3938 44.90.51 Obras e Instalações
1443 44.90.51 Obras e Instalações
I TOTAL |
j FIXADO jFonte/Origem de Recurso(MCASP)
50.000. 00 001-Recursos Ordinários
50.000. 00 001 RP
50.000. 00 120-Transferência do Salário 3ducação
50.000. 00 065 QSE
400.000. 00 124 Outras Transferências de Recursos do FND
400.000. 00 008 F N D 3
Total do Projeto/Atividade: 500.000,00 1,82%
1.206 P.eaparelhamento de Escolas 
1448 44.90.52 Equipamentos
e Secretaria de Sducacao 
e Material Permanente 70.000. 00 001-Recursos Ordinários
70.000. 00 061 F M 3
1452 44.90.52 3quipamentos e Material Permanente 80.000. 00 120 Transferência do Salário Sducação
80.000. 00 065 QSE
3966 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 170.000. 00 124-Outras Transferências de Recursos do FND
170.000. 00 008 F N D S
Total do Projeto/Atividade: 320.000,00 1,17%
1.262-construção e ampliação e reaparelhamento de unidades escolares e construção da secretaria
3977 44.90.51 Obras e Instalações 800.000,00 190-Outros Recursos Vinculados à Sducação
800.000. 00 079 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
3978 44.90.52 SguipamentoB e Material Permanente 200.000,00 190-Outros Recursos Vinculados à Sducação
200.000. 00 079 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A 3DUCAÇÃ0
Total do Projeto/Atividade: 1.000.000,00 3,65%
1.263-aquisição de veiculos para transporte escolar
3980 44.90.52 3quipamentos e Material Permanente 200.000,00 190-Outros Recursos Vinculados à 3ducação
200.000,00 079 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
Total do Projeto/Atividade: 200.000,00 0,73%
2.202-Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 
1455 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 30.000. 00 001-Recursos Ordinários
30.000. 00 061 F M 3
1456 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1457 31.90.13 Obrigações Patronais
1458 31.90.91 Sentenças Judiciais
350.000. 00 001-Recursos Ordinários
350.000. 00 061 F M S
10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 061 F M B
100.000. 00 001-Recursos Ordinários
100.000. 00 061 F M 3
1459 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 061 F M 5
1460 31.91.13 Obrigações Patronais 10.000. 00 001 Recursos Ordinários
10.000. 00 061 F M E
1461 33.90.14 Diárias Civil 3.000. 00 001-Recursos Ordinários
3.000. 00 061 F M S
#1462 33.90.30 Material de Consumo 100.000. 00 001-Recursos Ordinários
100.000. 00 061 F M E
1466 33.90.30 Material de Consumo
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA
PR3FEITO MUNICIPAL
80.000. 00 120 Transferência do Salário - Educação
80.000. 00 065 QSE
VALDIR COSTA SABO IA JUNIOR 
CRC - 7412 PI- MA
CONTABILIZE LTDA vwv.sioplesinforaatica.con
Sstado do Piaui
PR3F3ITURA MUNICIPAL D3 CAX1NG0 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
0P.ÇAM3NT0 PROGRAMA
QUADRO DB D3TALHAMENT0 D3 DESPESA QDD
ORGÃO: 03.00. -
UNIDAD3 ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SSCR3TARIA DS 3DUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇAO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA D2 GOVBRNO | |
TÍTULO DO PR0J3T0 / ATIVIDAD3 | TOTAL j
Flcha-31emento-Descrição do 31emento | FIXADO
12 - EDUCACAO
12.361 3NSINO FUNDAMENTAL
12.361.0030 - Gestão e Expansão do SnFino Fundamental 
2.202-Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
1463 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 10.000,00
10.000,00
3973 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 10.000,00 
10.000,00
1467 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1 0 .000,00
10.000,00
1464 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200 . 000,00 
200 . 000,00
3948 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 10.000,00
1 0.0 0 0 ,0 0
1468 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000. 00
30.000. 00
3933 33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 5.000. 00
5.000. 00
3901 46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado b.000,00 
5.000,00 
Total
Página: 17/32 
L3I 4.320/64 
ANSXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
Fonte/Ongem de Recurso(MCASP)
001-Recursos Ordinários 
061 F M 3
120-Transferência do Salário 3ducação 
065 QSB
124-Outras Transferências de Recursos do FND 
008 F N D 3
001-Recursos Ordinários 
061 F M B
120-Transferência do Salário Educação 
065 QS5
124-Outras Transferências de Recursos do FND
008 F N D K
001-Recursos Ordinários
061 F M B
001 Recursos Ordinários 
061 F M E
do Projeto/Atividade: 968.000,00 3,53%
2.205-Pragrama Municipal de Transporte Escolar 
3884 33.90.30 Material de Consumo 12.000. 00 001-Recursos Ordinários
12.000. 00 061 F M S
3974 33.90.30 Material de Consumo 40.000. 00 123-Transferências de Recursos do FNDE Refer
40.000. 00 073 PNAT
3B85 33.90.30 Material de Consuno 50.000. 00 124-Outras Transferências de RecursoB do FND
50.000. 00 008 F N D E
3886 33.90.30 Material de Consumo 40.000. 00 125 Transferências de Convênios ou de Contra
40.000. 00 071 CONVÊNIO EDUCACAO SSTADO
3890 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25.000. 00 001-Recursos Ordinários
25.000. 00 061 F M 3
3889 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000. 00 124-Outras Transferências de Recursos do FND
20.000. 00 008 F N D 3
3939 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000. 00 123-Transferências de Recursos do FNDE Refer
100.000. 00 073 PNAT
3888 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 3.000. 00 124 Outras Transferências de Recursos do FND
3.000. 00 008 F N D 3
3887 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 150.000. 00 125-Transferências de Convênios ou de Contra
150.000. 00 071 CONVÊNIO EDUCACAO SSTADO
Total do Projeto/Atividade: 440.000,00 1,60%
12.361.0032 Programas Especiais de Educação 
2.240 Ações do programa nac. de Alim. Ssolar - PNAS
* 1470 33.90.30 Material de Consumo 10.000,00 001-Recursos Ordinários
10.000,00 061 F M B
1471 33.90.30 Material de Consumo 1/0.000,00 122 Transferências de Recursos do FND3 Refer 
170.000,00 067 PNAE
Total do Projeto/Atividade: 180.000,00 0,66%
WASHINGTON LUIZ BRITO D3 SOUSA 
PR3F3IT0 MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABO IA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinformática.com
Página: 18/32 
LEI 4.320/64 
ANSXO COMPLEMENTAR 
BX3RCÍCIO D2 2021 
R$ 1,00
ORGÀO: 03.00. -
UNIDADE ORÇAM3NTÁRIA: 03.01. SE CESTARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXLNGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DS DESPESA - QDD
CÓDIGO TÍTULO DA FÜNÇAO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DS GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha Elemento Descrição do Elemento
| TOTAL |
j FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12 - EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0032 Programas Especiais de Educação
2.241 Ações do Programa Dinheiro Dir. na Escola PDDB
1472 33.90.30 Material de Consumo 5.000,00 001-Recursos Ordinários
5.000,00 062 F M B
1473 33.90.30 Material de Consumo 10.000. 00 121-Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000. 00 066 PDDE
Total do Projeto/Atividade: 15.000,00 0,05%
12.365 - SDUCACAO INFANTIL
12.365.0035 - Gestão e Expansão do ensino Infantil
1.260-Constrção, recuperacao e reaparelhamento de Creches e pre-escolas
1453 44.90.51 Obras e Instalações 20.000,00 001-Recursos Ordinários
20.000,00 061 F M 3
1454 44.90.51 Obras e Instalações 500.000. 00 124-Outras Transferências de Recursos do FND
500.000. 00 008 PMDB
3891 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 40.000. 00 001-Recursos Ordinários
40.000. 00 061 F M 3
3892 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 100.000. 00 124 Outras Transferências de Recursos do FND
100.000. 00 008 FNDE
Total do Projeto/Atividade: 660.000,00 2,41%
2.260-Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil 
1498 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1499 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1502 33.90.14 Diárias - Civil
1503 33.90.30 Material de Consumo
1504 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1505 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
12.366 - SDUCACAO DS JOVENS S ADULTOS
12.366.0031 Programas Especiais de Educação
2.251 Ações do Progr. Brasil Alfabetizado Jovens e Adultos
1492 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1489 33.90.30 Material de Consumo
1494 33.90.30 Material de Consumo
1490 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
1495 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
3.000. 00 001-Recursos Ordinários
3.000. 00 061 F M 2
130.00Q.00 001 Recursos Ordinários 
130.000,00 061 F M E
1.000. 00 001-Recursos Ordinários
1.000. 00 001 RP
3.000,00 001-Recursos Ordinários 
3.QQ0.00 061 F M S
3.000. 00 001-Recursos Ordinários
3.000. 00 061 F M B
3.000. 00 001-Recursos Ordinários
3.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 143.000,00 0,52%
10.000. 00 124-Outras Transferências de Recursos do FND
10.000. 00 008 FNDE
5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 061 F M 3
20.000. 00 124-Outras Transferências de Recursos do FND
20.000. 00 008 FNDE
3.000. 00 001 Recursos Ordinários
3.000. 00 061 F M E
3.000. 00 124-Outras Transferências de Recursos do FND
3.000. 00 008 F N D E
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZS LTDA www.sinplesinforraatlca.com
Estado do Piauí
PR3F3ITURA MUNICIPAL DB CAXINGO 
C.N.P.Js 01.612.618/0001-75 
ORÇAMBNTO PROGRAMA
QUADRO DB DETALHAMENTO DS DBSPESA - QDD
Página: 19/32 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
SXSRCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGAO: 03.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha Elemento-Descrição do Elemento
12 - EDO CA CA O
12.366 - SDUCACAO DE JOVENS 3 ADULTOS
12.366.0031 - Programas Especiais de Sducação
2.251-Ações do Progr. Brasil Alfabetizado Jovens e Adultos
1491 33.90.39 Outros Serviço9 de Terceiros - Pessoa Jurídica
1496 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 124-Outras Transferências de Recursos do FND
10.000,00 008 F N D 3
Total do Projeto/Atividade: 54.000,00 0,20%
| TOTAL |
j FIXADO j Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
3.000. 00 001-Recursos Ordinários
3.000. 00 061 F M B
12.367 3DUCACA0 ESPECIAL
12.367.0036 programa de Atendimento a Port. de Necessidades
2.270-Manutenção e desenvolvimento do ensino especial
1507 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pe99oal Civil 30.000,00 001 Recursos Ordinários
30.000,00 061 F M E
1510 33.90.30 Material de Consumo 1.000. 00 001-Recursos Ordinários
1.000. 00 001 RP
1511 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000. 00 001-Recursos Ordinários
2.000. 00 001 RP
1512 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
TOTAL DAS F0NT3S DB RECURSO
001-Recursos Ordinários
120-Transferência do Salário Educação
121 Transferências de Recursos do FND3 Referentes ao Programa Dinheiro Dir
122-Transferências de Recursos do FNDB Referentes ao Programa Nacional de
123 Transferências de Recursos do FNDB Referentes ao Programa Nacional de
124- Outras Transferências de Recursos do FNDE
125- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à E 
190-Outros Recursos Vinculados à 3ducaçSo
1.000. 00 001 Recursos Ordinários
1.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 34.000,00
Corrente Capital Total
1.063.000,00 185.000,00 1.248.000,00
100.000,00 130.000,00 230.000,00
10.000,00 o
o
o
10.000,00
170.000,00 o
o
o
170.000,00
140.000,00
o
o
o
140.000,00
156.000,00 1.170.000,00 1.326.000,00
190.000,00
o
o
o
190.000,00
0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.829.000,00 2.685.000,00 4.514.000,00
0 ,12%
16,46%
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinformar ica.con
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DB CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DS DETALHAMENTO DS DESPESA QDD
Página: 20/32 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DK 2021 
R$ 1,00
ORGÀO: 03.00.
UNIDADB ORÇAMENTÁRIA: 03.02. -FUND5B
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-31emento-Descriçâo do Elemento
12 - EDUCACAO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0030 Gestão e Expansão do Ensino Fundamental 
1.201 Constr. ampl. e recup. de unidades escolares 40 % 
1227 44.90.51 Obras e Instalações
I
TOTAL |
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso (MCASP}
75.000. 00 116-Transferências do FUND3B - Exceto Comple
75.000. 00 040 FUNDSB 40
Total do Projeto/Atividade: 75.000,00 0,27%
2 .201-Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FUNDSB
1235 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00 
100.000,00
116-Transferências 
060 FUNDSB 60
do FUNDEB - Exceto Comple
1236 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00 
1.000.000,00
li6-Transferências 
060 FUNDSB 60
do FUNDEB Exceto Comple
3988 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.750.000. 00
1.750.000. Q0
117-Transferências do 
080 COMPLEMSNTAÇÃO DA
FUNDEB
UNIÃO
Conplementaçã
1237 31.90.13 Obrigações Patronais 15.000. 00
15.000. 00
116 -Transferências 
060 FUNDEB 60
do FUNDEB - Exceto Comple
1240 31.91.13 Obrigações Patronais 480.000. 00
480.000. 00
116-Transferências 
060 FUNDEB 60
do FUNDEB - Exceto Comple
Total do Projeto/Atividade: 3.345.000,00 12,20%
2.203-Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUND3B
1241 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 60.000,00 116-Transferências do FUNDSB - Exceto Comple
60.000,00 040 FUNDEB 40
1242 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 800.000,00 116-Transferências do FUNDEB Exceto Comple
800.000,00 040 FUNDEB 40
1243 31.90.13 Obrigações Patronais 40.000,00 116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
40.000,00 040 FUNDEB 40
1244 31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2.000,00 116 Transferências do FUNDEB Exceto Comple
2.000,00 040 FUNDEB 40
1246 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00 116-Transferências do FUND3B - Exceto Comple
20.000,00 040 FUNDEB 40
1247 31.91.13 Obrigações Patronais 101.8Q0,00 116 Transferências do FUNDSB - Exceto Comple
S
101.800,00 040 FUNDEB 40
1248 33.90.14 Diárias Civil 15.000,00 116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
15.000,00 040 FUNDEB 40
1249 33.90.30 Material de Consumo 220.000,00 116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
220.000,00 040 FUNDSB 40
1250 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25.000,00 116-Transferências do FUNDSB - Exceto Comple
25.000,00 040 FUNDEB 40
1251 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 200.000,00 li6-Transferências do FUNDSB - Exceto Comple
200.000.00 040 FUNDEB 40
1252 44.9Q.52 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 116-Transferências do FUNDSB - Exceto Comple
50.000,00 040 FUNDEB 40
Total do Projeto/Atividade: 1.533.800,00 5,59%
12.3#61.0033 Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos 
2.257-PROSJA-Rem. do Magistério - 60 % FUNDEB
1254 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
WASHINGTON LUIZ BRITO DB SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
15.000. 00 116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
15.000. 00 060 FUNDEB 60
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformática.com
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DS CAXINGO 
C.N.P.Ji 01.612.618/0001-7S 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DB DETALHAMENTO DS DESPESA QDD
ORGÃO: 03.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02. -FUNDEB
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | |
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE j TOTAL j
Ficha-slemento-Descrição do Elemento | FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12 - EDUCACAO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0033 - Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos 
2.257-PROSJA-Ren. do Magistério 60 % FUNDEB
1255 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 310.000,00 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
310.000,00 060 FUNDEB 60
Total do Projeto/Atividade: 325.000,00 1,18%
Página: 21/32 
LSI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
2.258-PROEJA Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB 
1260 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 5.000. 00 116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
5.000. 00 040 FUNDEB 40
1261 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000. 00 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
1 0 .0 0 0 . 00 040 FUNDEB 40
1265 33.90.30 Material de Consumo 5.600.00 116-Transferências do FUND3B - 3xceto Comple
5.600.00 040 FUNDEB 40
1266 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.600.00 116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
3.600.00 040 FUNDEB 40
1267 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000. 00 116-Transferências do FUNDEB Exceto Comple
3.000. 00 040 FUND3B 40
Total do Projeto/Atividade: 27.200,00 0,10%
12.361.0036 - programa de Atendimento a Port. de Necessidades 
2.272-Remun. do magistério ensino especial-60% FUNDEB
1284 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
5.000,00 060 FUNDEB 60
1285 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 70.000,00 116-Transferências do FUNDEB Exceto Comple
70.000,00 060 FUNDEB 60
Total do Projeto/Atividade: 75.000,00 0,27%
2.273-Manut. e desenv. do ensino especial-40 % FUNDEB
1288 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.000. 00 116-Transferências do FUNDEB Exceto Comple
3.000. 00 040 FUNDEB 40
3863 33.90.30 Material de Consumo 2.000. 00 116 Transferências do FUND3B - Exceto Comple
2.000. 00 Q40 FUNDEB 40
1291 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000. 00 116-Transferências do FUNDEB 3xceto Comple
1.000. 00 040 FUNDEB 40
3864 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.000. 00 116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
1.000. 00 040 FUNDEB 40
Total do Projeto/Atividade: 7.000,00 0,03%
12.361.0078 TRANSPORTE SSCOLAP.
2.266-Sncargo3 com Transporte Escolar
3867 33.90.30 Material de Consumo 70.000,00 116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
70.000. 00 040 FUNDEB 40
3968 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 10.000,00 116-Transferências do FUNDEB Exceto Comple
10.000. 00 040 FUNDEB 40
3869 33.9Q.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
30.000,00 040 FUNDEB 40
Total do Projeto/Atividade: 110.000,00 0,40%
12/365 - KDUCACAQ INFANTIL
12.365.0035 Gestão e Expansão do ensino Infantil
1.261 Constr., ampl. e rec. de unidades pré-escolares 40 % FUNDEB
1233 44.90.51 Obras e instalações 50.000,00 116-Transferências do FUNDEB Exceto Comple
50.000,00 040 FUNDEB 40
WASHINGTON LUIZ BRITO DS SOUSA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinfornat i ca.ccn
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL D3 CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO D3 DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 22/32 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGÃO: 03.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02. -FUNDSB
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha Elemento-Descrição do Elemento
I I
| TOTAL |
j FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12 - EDOCACAO
12.365 - 3DUCACA0 INFANTIL
12.365.0035 - Gestão e Expansão do ensino Infantil 
2.262-Reraun. do magistério-ensino infantil-6Oi FUNDSB
1269 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 116 Transferências do PUNDEB - Exceto Comple
10.000.00 060 FUNDSB 60
1270 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000. 00 116-Transferências do FUNDKB - Exceto Comple
350.000. 00 060 FUNDSB 60
1274 31.91.13 Obrigações Patronais 5.000. 00 116•Transferências do FUNDSB Exceto Comple
5.000. 00 060 FUNDSB 60
Total do Projeto/Atividade: 365.000,00 1,33%
2.263 Manut. e desenvolvimento dc ensino infantil-40% FUNDSB 
3750 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1275 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Pixas - Pessoal Civil
1278 31.91.13 Obrigações Patronais
1279 33.90.14 Diárias - Civil
1280 33.90.30 Material de Consumo
1281 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1282 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
S.000.00 116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
5.000,00 040 FUNDSB 40
10.000,00 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
10.000,00 040 FUNDSB 40
5.000.00 116-Transferência8 do FUNDEB - Exceto Comple
5.000,00 040 FUNDEB 40
3.000,00 116-Transferências do FUNDEB Exceto Comple
3.000,00 040 FUNDEB 40
5.000,00 116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
5.000,00 040 FUNDEB 40
5.000,00 116-Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
5.000,00 040 FUNDEB 40
5.000,00 116-Transferências do FUNDEB Exceto Comple
5.000,00 040 FUNDSB 40
Total do Projeto/Atividade: 38.000,00 0,14%
2.264-Encaros com Ensino Infantial 60%
3858 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 116-Transferências do FUNDSB Exceto Comple
5.000,00 060 FUNDSB 60
3857 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 200.000,00 116 Transferências do FUNDES - Exceto Comple
' 200.000,00 060 FUNDSB 60
Total do Projeto/Atividade: 205.000,00 0,75%
2.265 Encargos com Ensino Infantil 40%
3859 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.000. 00 116 Transferências do FUNDEB - Exceto Comple
3.000. 00 040 FUNDEB 40
3860 33.90.30 Material de Consumo 3.000. 00 116-Transferências do FUNDSB Exceto Comple
3.000. 00 040 FUNDEB 40
3861 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000. 00 116-Transferências do FUNDSB - Exceto Comple
3.000. 00 040 FUNDEB 40
3B62 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000. 00 116-Transferências do FUNDSB - Exceto Comple
3.000. 00 040 FUNDSB 40
Total do Projeto/Atividade: 12.000,00 0,04%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO 
•
Corrente Capital Total
116- Transferências do FUNDSB
117- Transferências do FUNDEB
- Exceto Complementação da União 
Compleraentaçâo da União
4.243.000. 00
1.750.000. 00
175.000,00
0,00
4.418.000,00
1-750.000,00
5.993.000,00 175.000,00 6.168.000,00 22.49%
f
WASHINGTON LUIZ BRITO DS SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.siraplesinformatica.com
Se tado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA 
QUADRO DE DETALHAMENTO DS DESPESA QDD
ORGAO: 04.00.
UNIDAD3 ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -FMS
CÓDIGO rlTUDO DA FUNÇÃO/SOB-FONÇÂ0/PROGRAMA DB GOVERNO 
TÍTULO DO PKOJ3TO / ATIVIDADE 
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
10 - SAUDE
10.301 AT3NCA0 BASICA
10.301.0020 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 
1.160 Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde 
1293 44.90.51 Obras e Instalações
3964 44.90.51 Obras e Instalações
1295 44.90.51 Obras e Instalações
Página: 23/32 
LSI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
TOTAL
FIXADO
I
|Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
150.000. 00 001 Recursos Ordinários
150.000. 00 063 F U S
220.000. 00 213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
220.000. 00 064 P SAUDE ESTADO
750.000. 00 215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
750.000. 00 077 BLOCO INVBSTIMKNTO
Total do Projeto/Atividade: 1.120.000,00 4,08%
2.160-Manutenção dos serviços munnicipais de saúde
1297 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 2 00. 000,
2 0 0 . 0 0 0 ,
00 001 
00 063
Recursos Ordinários 
F O S
1310 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 250.000,
250.000,
00 214
00 076
Transferências Fundo a 
BLOCO CUSTEIO
Fundo de Recursos
1298 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 400.000,
400.000,
00 001 
00 063
Recursos Ordinários 
F U S
1311 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,
350.000,
00 214 
00 076
Transferências Fundo a 
BLOCO CUSTEIO
Fundo de Recursos
1299 31.90.13 Obrigações Patronais 1 2 0. 0 00,
1 20. 0 00,
00 001 
00 063
Recursos Ordinários
F U S
3873 31.90.13 Obrigações Patronais 50.000,
50.000,
00 214 
00 076
■Transferências Fundo a 
BLOCO CUSTEIO
Fundo de Recursos
1300 31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2 .0 0 0,
2 . 000,
00 001 
00 063
-Recursos Ordinários
F U S
3953 31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 5.000,
5.000,
00 214 
00 076
Transferências Fundo a 
BLOCO CUSTEIO
Fundo de Recursos
3943 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 10. 000,
1 0 . 0 0 0,
00 214 
00 076
Transferências Fundo a 
BLOCO CUSTEIO
Fundo de Recursos
1302 31.91.13 Obrigações Patronais 60.000,
60.000,
00 001 
00 063
-Recursos Ordinários
F U S
3874 31.91.13 Obrigações Patronais 50.000,
50.000,
00 214 
00 076
Transferências Fundo a
BLOCO CUSTEIO
Fundo de Recursos
1303 33.90.14 Diárias - Civil 45.000,
45.000,
00 001- 
00 063
Recursos Ordinários 
F U S
1313 33.90.14 Diárias Civil 45.000,
45.000,
00 214 
00 076
Transferências Fundo a 
BLOCO CUSTEIO
Fundo de Recursos
1304 33.90.30 Material de Consumo 250.000,
250.000,
00 001- 
00 063
Recursos Ordinários 
F U S
3907 33.90.30 Material de Consumo 1 00. 000,
100 . 000,
00 213 
00 064
-Transferências Fundo a 
F SAUDE ESTADO
Fundo de Recursos
* 1314 33.90.30 Material de Consumo 250.000,
250.000,
00 214 
00 076
-Transferências Fundo a 
BLOCO CUSTEIO
Fundo de Recursos
1305 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00 001-Recursos Ordinários
50.000,00 063 F U S
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinforraatica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DS CAXINGO 
C.N.P.J: Oi.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DS DETALHAMENTO DS DESPESA - QDD
Página: 24/32 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLSMKNTAR 
EXERCÍCIO DE 2021 
P.$ 1,00
ORGÃO: 04.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -FMS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha Slemento-Descrição do Elemento
10 - SAUDE
10.301 - ATSNCAO BASICA
10.301.0020 - Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 
2.160-Manutenção dos serviços munmcipais de saúde
1315 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
TOTAL |
FIXADO | Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
25.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
25.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
1306 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 170.000. 00 001-Recursos Ordinários
170.000. 00 063 F U S
1316 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 110.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
110.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
1307 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 063 F U S
3941 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
5.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
1309 46.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 063 F U S
Total do Projeto/Atividade: 2.557.000,00 9,32%
2.1B3 -ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID -19
4003 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000. 00 214-Transferências Fundo a Funde de Recursos
60.000. 00 082 CUSTEIO COVID 19
4004 33.90.30 Material de Consumo 45.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
45.000. 00 082 CUSTEIO COVID 19
4005 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 15.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
15.000. 00 082 CUSTEIO COVID 19
4006 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 45.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
45.000. 00 082 CUSTEIO COVID 19
4007 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 20.000. 00 214-Transferências Fundo
2 0 . 0 0 0 . 00 082 C U S T E IO C O V ID 19 
Total do Projeto/Atividade:
a Fundo de Recursos 
185.000,00 0,67%
2.686 ENCARGOS COM SAMU
3991 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 214 -Transferências Fundo a Fundo de Recursos
'
5.000.00 076 BLOCO CUSTEIO
3982 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 5.000,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
5.000,00 076 BLOCO CUSTEIO
3983 33.90.14 Diárias - Civil 5.000,00 214-Trans ferências Fundo a Fundo de Recursos
5.000,00 076 BLOCO CUSTEIO
3984 33.90.30 Material de Consumo 5.000,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
S.000,00 076 BLOCO CUSTEIO
3985 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos
5.000,00 076 3L0C0 CUSTEIO
3986 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 5.000,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
5.000,00 076 BLOCO CUSTEIO
3987 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
10.000.00 076 BLOCO CUSTEIO
Total do Projeto/Atividade: 40.000,00 0,15%
10.301.0025 - Programas Especiais de Saude
1.667-Aquisição de Veiculo e equipamentos para prog de saude
WASHINGTON LUIZ BRITO DS SOUSA VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformática.com
Estado do Piaui
PRSFBITURA MUNICIPAL D3 CAX1NG0 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMBNTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 25/32 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
3X3RCÍCI0 DE 2021 
R$ 1,00
ORGÃO: 04.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. FMS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA D2 GOVERNO | |
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE j TOTAL |
Ficha-Elemento Descrição do Elemento j FIXADO j Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
3777 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
2.182-Ações de Vigilância Sanitária
1318 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1326 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
3830 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1327 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 
1322 33.90.30 Material de Consumo
1329 33.90.30 Material de Consumo
1323 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1330 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
1324 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1331 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
40.000. 00 063 F U S
50.000. 00 215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
50.000. 00 077 BLOCO INVESTIMENTO
Total do Projeto/Atividade: 90.000,00 0,33%
2 .000,00 001
2.000,00 063
Recursos Ordinários 
P U S
5.000. 00 214
5 . 0 0 0 . 00 076
Transferências Fundo a Fundo de Recursos 
BLOCO CUSTEIO
100.000,00 001 
100.000,00 063
Recursos Ordinários
F u s
50.000. 00 214-
50.000. 00 076
Transferências Fundo a Fundo de Recursos 
BLOCO CUSTEIO
30.000. 00 001-
30.000. 00 063
Recursos Ordinários 
F U S
10.000. 00 214
10.000. 00 076
Transferências Fundo a Fundo de Recursos 
BLOCO CUSTEIO
3.000. 00 001
3.000. 00 063
Recursos Ordinários 
F □ S
5.000. 00 214
5 . 0 0 0 . 00 076
-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 
BLOCO CUSTBIO
3.000. 00 001
3.000. 00 063
Recursos Ordinários 
F U S
5.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
5.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
Total do Projeto/Atividade: 213.000,00 0,78%
2.184-Ações de Assistência Farmacêutica Básica 
1333 33.90.30 Material de Consumo 50.000. 00 001-Recursos Ordinários
5 0 .0 0 0 . 00 063 F U S
1334 33.90.30 Material de Consumo 30.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
30.000. 00 076 BLOCO CUSTBIO
Total do Projeto/Atividade: 80.000,00 0,29%
2.185 Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde-PACS
1342 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - PesBoal Civil
1338 33.90.14 Diárias - Civil 
1343 33.90.14 Diárias - Civil
1339 33.90.30 Material de Consumo
1344 33.90.30 Material de Consumo
3875 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
220.000. 00 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
220.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
3.000. 00 001-Recursos Ordinários
3.000. 00 063 P U S
3.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
3.000. 00 076 BLOCO CUSTBIO
3.000. 00 001-Recursos Ordinários
3.000. 00 063 F U S
10.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
10.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 063 F U S
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LIDA www.sinplesinformatlca.ccn
Estado do Piaui
PR3F3ITURA MUNICIPAL D3 CAXINGO 
C.N.P.Js 01.612.618/0001-75 
0RÇAH3NT0 PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 26/32 
L3I 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGAOs 04.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -FMS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÂO/SUB-FUNÇÃO/KROGRAMA DB GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Slemento Descrição do Elemento
10 - SADDE
10.301 - ATSNCAO BASICA
10.301.0025 - Programas Especiais de Saude
2.1B5-Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde-PACS
3876 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
| TOTAL 
| FIXADO
I
|Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
5.000. 00 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
5.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
1340 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000. 00 001-Recursos Ordinários
3.000. 00 063 F U S
1345 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
3.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
Total do Projeto/Atividade: 255.000,00 0,93%
2.186-Ações do Programa de Saúde da Família PSF
1347 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 20.000. 00 001-Recursos Ordinários
20.000. 00 063 F U S
1356 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 20.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
20.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
1348 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 50.000. 00 001 Recursos Ordinários
50.000. 00 063 F U S
1357 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
100.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
3951 31.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
2.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
1352 33.90.30 Material de Consumo 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 063 F U S
1360 33.90.30 Material de Consumo 15.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
15.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
1353 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000. 00 001-Recursos Ordinários
3.000. 00 063 F U S
1361 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
15.000. 00 076 BLOCO CUSTBIO
1354 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Péssoa Jurídica 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 063 F U S
1362 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000. 00 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
15.000. 00 076 BLOCO CUSTBIO
Total do Projeto/Atividade: 250.000,00 0.91%
2.188-Ações do Programa de Incentivo á Saúde Bucal
1364 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 3.000. 00 001-Recursos Ordinários
3 . 0 0 0 . 00 063 F U S
1373 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 3.000. 00 214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos
3.000. 00 076 BLOCO CUSTBIO
1365 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000. 00 001-Recursos Ordinários
25.000. 00 063 F U S
1374 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000. 00 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
50.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
1360 33.90.14 Diárias Civil 2.000. 00 001 Recursos Ordinários
2.000. 00 063 F U S
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinformatica.com
■às t a do do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL. DE CAXINGO 
C.N.P.J: Oi.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DS DSTALHAMENTO DS DSSPSSA - QDD
Página: 27/32 
LKI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGÀO: 04.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -FMS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha Elemento-Descrição do 3lemento
| TOTAL |
j FIXADO j Fonte/Origem de Recurso (MCASP)
10 - SAUDE
10.301 - ATSNCAO BASICA
10.301.002b - Programas Especiais de Saude
2.188 Ações do Programa de Incentivo á Saúde flucal
1376 33.90.14 Diárias - Civil 2.000.00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
2.000,00 076 BLOCO CUSTEIO
1369 33.90.30 Material de Consumo 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 063 F U S
1377 33.90.30 Material de Consumo 20.000. 00 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
20.000. 00 076 BLOCO CUST3I0
1370 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1378 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1371 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1379 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.000. 00 001-Recursos Ordinários
3.000. 00 063 F U S
3.000. 00 214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos
3.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 063 F U S
10.000. 00 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
10.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
Total do Projeto/Atividade: 136.000,00 0,50%
2.682 NASr Núcleo de Apoio a Saude da Família
3796 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 063 F U S
3801 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 25.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
25.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
3795 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000. 00 001 Recursos Ordinários
10.000. 00 063 F U S
379B 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
100.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
3802 33.90.30 Material de Consumo 3.000. 00 001-Recursos Ordinários
3.000. 00 063 F U S
3807 33.90.30 Material de Consumo 3.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
3.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
3803 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros 
3808 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Física 3.000,00 001
3.000,00 063
Pessoa Física 3.000,00 214
3.000,00 076
Recursos Ordinários
F U S
Transferências Fundo a Fundo de Recursos 
BLOCO CUSTEIO
3804 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 3.000. 00 001 Recursos Ordinários
3.000. 00 063 F U S
3809 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000. 00 214-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
3.000. 00 076 BLOCO CUSTEIO
Total do Projeto/Atividade: 158.000,00 0,58%
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.0020 - Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 
2.22* Manuetncao Laboratorio prótese dentária 
3902 33.90.30 Material de Consumo
3903 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
PR3F3IT0 MUNICIPAL
10.000,00
10.000,00
20.000,00 
2 0 . 000,00
213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 
064 F SAUDE ESTADO
213-Transferências Fundo a Fundo de Recursos 
064 F SAUDE ESTADO
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LIDA www.simplesinformatica.ccm
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.Ji 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DB DETALHAMENTO D3 DBSP3SA - QDD
Página: 28/32 
L3I 4.320/64 
AN2X0 COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DB 2021 
R$ 1,00
ORGAO: 04.00.
UNIDADE 0RÇAM3NTÂRIA: 04.01. -FMS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB -FUNÇÃO/PROGRAMA DB GOVERNO 
TÍTULO DO PROJBTO / ATIVIDADE 
Picha Elemento-Descrição do Slemento
10 - SAUDE
10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 3 AMBULATORIAL
10.302.0020 - Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 
2.221-Manuetncao Laboratorio prótese dentária
3904 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
i i
| TOTAL |
| FIXADO | Fonte/Origem de Recurso (MCA3PI
50.000. 00 213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos
50.000. 00 064 F SAUDE ESTADO
Total do Projeto/Atividade: 80.000,00 0,29%
10.302.0025 Programas Especiais de Saude 
1.666-Iinpantacao SAMU sevicos de atendimento Movei
3871 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00 001-Recursos Ordinários
5.000,00 063 F U S
3906 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000. 00 213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos
5.000. 00 064 F SAUDE ESTADO
3756 33.90.14 Diárias - Civil 8.000. 00 OOl-P.ecursos Ordinários
8.000. 00 063 F U S
3753 33.90.30 Material de Consumo 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 063 F U S
3767 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 3.000. 00 001-Recursos Ordinários
3.000. 00 063 F U S
3764 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000. 00 001-Recursos Ordinários
3.000. 00 063 F U S
3766 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 3.000. 00 001-Recursos Ordinários
3.000. 00 063 F U S
3758 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 50.000. 00 213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
50.000. 00 064 F SAUDB SSTADO
3905 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 5.000. 00 215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos
5.000. 00 077 BLOCO LNVKSTIMENTO
Total do Projeto/Atividade: 87.000,00 0,32%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 
213 Transferências Fundo
214- Transferências Fundo
215- Transferências Fundo
a Fundo de Recursos 
a Fundo de Recursos 
a Fundo de Recursos
do SUS provenientes do 
do SUS provenientes do 
do SUS provenientes do
1.683.000,00 
Govern 185.000,00 
Govern 2.080.000,00 
Govern 0,00
198.000. 00
270.000. 00 
30.000,00
805.000. 00
1.881.000,00
455.000. 00
2 .1 10.0 0 0 ,0 0
805.000. 00
3.948.000,00 1.303.000,00 5.251.000,00 19,14%
CONTABILIZE LTDA www.simple9infonnatica.cor»
Página: 29/32 
LSI 4.320/64 
AN2X0 COMPLEMENTAR 
EXSRCÍCIO DS 2021 
R$ 1,0 0
ORGAO: 05.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01. FMAS
2b tado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DS DETALHAMENTO DS D3SPESA - QDD
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÀO/SUB- FUNÇÃO/PROGRAMA D3 GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elemento Descrição do Elemento
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243 ASSISTÊNCIA A CRI AN CA 3 AO AD0LSSC5NT3
08.243.0015 Ações de proteção à Criança e ao Adolescente 
2.002-Manutenção do Conselho Tutelar
3877 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
i i
| T O T A Li |
| FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASFI
70.000. 00 QQl-Recursos Ordinários
70.000. 00 062 FMAS
3878 33.90.14 Diárias - Civil 5.000. 00 001-Recurscs Ordinários
5.000. 00 062 FMAS
3879 33.90.30 Material de Consumo 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 062 FMAS
3880 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3881 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 062 FMAS
10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 062 FMAS
Total do Projeto/Atividade: 100.000,00 0.36%
08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0015 - Ações de proteção à Criança e ao Adolescente 
2.683 MANUTKNCAQ DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
3945 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 60.000,00 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
60.000,00 012 FNAS
3851 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 50.000.00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
50.000.00 012 FNAS
3963 33.90.14 Diárias - Civil 15.000,00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
15.000,00 012 FNAS
3854 33.90.30 Material de Consumo 10.000,00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
10.000.00 012 FNAS
3855 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
10.000,00 012 FNAS
3856 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 10.000,00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
10.000,00 012 FNAS
Total do Projeto/Atividade: 155.000,00 0,57%
08.244.0016 - Ação Comunitária Geral 
2.150-Manutenção dos serviços de assistência social
1393 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 50.000,0D 001-Recursos Ordinários
50.000,00 062 FMAS
1394 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000. 00 001 Recursos Ordinários
250.000. 00 062 FMAS
1405 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 
1395 31.90.13 Obrigações Patronais 
3959 31.90.91 Sentenças Judiciais
3944 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 
1396 31.91.13 Obrigações Patronais
WASHINGTON LUIZ BRITO DS SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
10.000. 00 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacio
10.000. 00 012 FNAS
5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 062 FMAS
10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 062 FMAS
10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 062 FMAS
25.000. 00 001-Recursos Ordinários
25.000. 00 062 FMAS
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www. simpiesmformatica.ccm
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXLNGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DS DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 30/32 
LSI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGÃO: 05.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01. FMAS
CÓDIGO TITULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | |
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE j TOTAL |
Ficha Elemento Descrição do 3lemento | FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 062 FMAS
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0016 - Ação Comunitária Geral 
2.150-Manutenção dos serviços de assistência social
1397 33.90.14 Diárias - Civil
1406 33.90.14 Diárias - Civil
1398 33.90.30 Material de Consumo
1407 33.90.30 Material de Consumo
4011 33.90.30 Material de Consumo
3849 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita 
3952 33.90.32 Material de Distribuição Gratuita
1399 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
1408 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1400 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1409 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4012 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1401 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
4013 33.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1402 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
1403 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
1410 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
20.000,00 
20.000,00
311-Transferência de Recursos do 
012 FNAS
Fundo Nacio
30.000. 00
30.000. 00
001-Recursos Ordinários 
001 RP
20.DOO,00 
20.000,00
311-Transferência de Recursos dc 
012 FNAS
Fundo Nacio
25.000. 00
25.000. 00
390-Outros Recursos Vinculados à 
083 CONTA ViNCUL FMAS ESTADUAL
Assistência
5.000. 00
5.000. 00
001-Recursos Ordinários 
062 FMAS
5.000. 00
5.000. 00
311-Transferência de Recursos do 
012 FNAS
Fundo Nacio
10.000,00 
10.000,00
001-Recursos Ordinários 
062 FMAS
20.000,00 
20.000,00
311-Transferência de Recursos do 
012 FNAS
Fundo Nacio
25.700.00
25.700.00
001-P.ecursos Ordinários 
062 FMAS
8.000,00
8.000,00
311-Transferência de Recursos do 
012 FNAS
Fundo Nacio
25.000. 00
25.000. 00
390-Outros Recursos Vinculados à 
083 CONTA VINCUL FMAS ESTADUAL
Assistência
3.000. 00
3.000. 00
001-Recursos Ordinários 
062 FMAS
25.000. 00
25.000. 00
390-Outros Recursos Vinculados à 
083 CONTA VINCUL FMAS ESTADUAL
Assistência
5.000. 00
5.000. 00
001-Recursos Ordinários 
062 FMAS
5.000. 00
5.000. 00
001-Recursos Ordinários 
062 FMAS
5.000. 00
5.000. 00
311 Transferência de Recursos do 
012 FNAS
Fundo Nacio
Total do Projeto/Atividade: 601.700,00 2,19%
2.679 Kanuencao de Programs Sociais
1415 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
* 1422 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1416 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
WASHINGTON LUIZ BRITO DS SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 062 FMAS
10.000. 00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
10.000. 00 012 FNAS
35.000. 00 001-Recursos Ordinários
35.000. 00 062 FMAS
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simpiesinformatica.cora
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.6I8/0001-7S 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DSTALHAMENIO DE DESPESA QDD
Página: 31/32 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGÃO: 05.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01. -FMAS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha Elemento-Descrição do 31emento
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0016 Ação Comunitária Gerai 
2.679 Manuencao de Programa Sociais
1423 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
i
TOTAL |
FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASPí
25.000. 00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
25.000. 00 012 FMAS
3883 33.90.14 Diárias Civil 15.000. 00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
15.000. 00 012 FNAS
1418 33.90.30 Material de Consumo 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 062 FMAS
1425 33.90.30 Material de Consumo 90.000. 00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
90.000. 00 012 FNAS
1419 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000. 00 001 Recursos Ordinários
10.000. 00 062 FMAS
1426 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000. 00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
20.000. 00 012 FNAS
1420 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 062 FMAS
1427 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000. 00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
40.000. 00 012 FNAS
3882 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000. 00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
10.000. 00 012 FNAS
1428 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 311-Transferência de Recursos do Fundo Nacio
10.000,00 012 FNAS
Total do Projeto/Atividade: 290.000,00 1,06%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 
311-Transferência de Recursos do 
390-Outros Recursos Vinculados à
Fundo Nacional de Assistência Social- FNA 
Assistência Social
603.700,00
448.000,00
75.000,00
5.000,00
15.000,00
0,00
608.700,00
463.000,00
75.000,00
/
1.126.700,00 20.000,00 1.146.700,00 4,18%
C0NTAB1LIZ3 LTDA www.simple3informatica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.Js 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD
Página: 32/32 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2021 
R$ 1,00
ORGÀO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
i i
| TOTAL |
| FIXADO | Fonte/Origera de Recurso (KCASPI
TOTAL DAS FONT8S DB R3CURS0
001-Recursoa Ordinários
116- Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União
117- Transferências do FUNDSB - Complementação da União
120- Transferência do Salário Educação
121- Transferências de Recursos do FNDS Referentes ao Programa Dinheiro Direto n
122- Transferências de Recursos do FNDB Referentes ao Programa Nacional de Alime
123- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio
124- Outras Transferências de Recursos do FNDE
125- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados â Sducaç 
190-Outros Recursos Vinculados à Educação
213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed
215-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed
311-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
390-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
410-Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 
430-Recursos vinculados ao RPPS Taxa de Administração 
510-Outras Transferências de Convênios da União 
520-Outras Transferências de Convênios dos Estados
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP
Corrente
6.807.200,00
4.243.000. 00
1.750.000. 00
1 0 0.0 0 0 ,0 0
10.000,00
170.000. 00
140.000. 00
156.000. 00
190.000. 00
0,00
185.000. 00
2.080.000. 00
0,00
448.000. 00
75.000. 00 
1.264.000,00
326.200,00
0 , 00
43.000. 00
50.000. 00
Capital
1.262.100,00
175.000. 00
0,00
130.000. 00 
0,00 
0,00 
0,00
1.270.000. 00
0,00
1 . 200. 0 00. 00
270.000. 00
30.000. 00
805.000. 00
15.000. 00 
0,00 
0,00
21.500,00
1.472.000,00
720.000. 00
0,00
Total
10.069.300.00 
4 .418.000,00
1.750.000. 00
230.000. 00
10.000,00
170.000. 00
140.000. 00
1.426.000. 00
190.000. 00
1 . 2 0 0 . 0 0 0 . 00
455.000. 00
2 . 110. 000,00
805.000. 00
463.000. 00
75.000. 00
1.284.000. 00 
347.700,00
1.472.000. 00
763.000. 00
50.000. 00
20.057.400,00 7.370.600,00 27.428.000.00
CONTABILIZE LTDA w w w .aimplesinformat i c a .com
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
RECEITAS 3 DSSPESAS POR FONTE B ORIGEM DE RECURSO
Estado do Piaui
FP. OR Descrição da Fonte de Recurso
Página: 1
ANEXO 3
Exercício: 2021 
R$ 1,00
Vl. Receita VI. Despesa
001 Recursos Ordinários
001 001 RP 10.064.300,00 6.392.600,00
061 001 F M 3 1.000,00 1.190.000,00
062 001 FMAS 2.000,00 590.700.00
063 001 F U S 2.000.00 1.881.000.00
074 001 CID3 0,00 15.000,00
116 Trans ferênc ias do FUNDEB - Exceto Complementação da União
04 0 116 FÜND2B 40 3.000,00 1.853.000,00
060 116 FUNDEB 60 4.415.000,00 2.565.000,00
117 Trans f erênc i as do FUNDEB - Complementação da União
080 117 COMPLEMENTAÇAO DA UNIÃO 1.750.000,00 1.750.000,00
120 Transferência ido Salário - Educação
065 120 QSE 230.000,00 230.000,00
121 Transferências da Recuraoa do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
066 121 PDDE 10.000,00 10.000,00
122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <PNAE)
067 122 PNAB 170.000,00 170.000,00
123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATB)
073 123 PNAT 140.000,00 140.000.00
124 Outraa Transferências de Recursos do FNDE
OOB 124 FNDE 1.426.000.00 1.426.000,00
125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação
071 125 CONVÊNIO HDUCACAO ESTADO 190.000,00 190.000,00
190 Outros Recursos Vinculados à Educação
079 190 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 1.200.000.00 1.200.000,00
213
064 213
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
F SAUDE ESTADO 455.000,00 455.000,00
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ
076 214 BLOCO CUSTEIO 2.110.000,00 1.925.000,00
082 214 CUSTEIO COVID 19 0,00 185.000,00
215
077 215
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SOS provenientes do Governo Federal
BLOCO INV3STIMENT0 B05.000,00
• Bloco de Investimento na Rede de Serviços
805.000,00
' 311
012 311 
085 311
Transferência de Recursos do Fundo Nacional da Assistência Social- FNAS
FNAS 433.000,00
FNAS APOIO AO COVID-19 30.000,00
463.000,00
0,00
CONTABILIZE LTDA www.simpiesinformatica.con'
PREFEITURA MUNICIPAL DH CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
RECEITAS S D3SPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RECURSO
Estado do Piaui
FR OR Descrição da Fonte de Recurso
ANEXO 3
Exercício: 2021 
R$ 1,00
Página: 2
VI. Receita VI. Despesa
390 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
083 390 CONTA V1NCUL FMAS ESTADUAL 75.000,00 7S.000,00
410 Recursos Vinculados ao RPPS • Plano Previdenciário
011 410 RPPS 1.284.000,00 1.284.000,00
430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
078 430 RPPS ADM 347.700,00 347.700,00
510 Outras Transferências de Convênios da União
005 510 CONVÊNIOS FEDERAIS 1.472.000,00 1.472.000,00
520 Outras Transferências de Convênios dos Estados
002 520 CONVÊNIO ESTADUAL 763.000,00 763.000,00
620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
075 620 COSIP 50.000,00 50.000,00
TOTAL GERAL 
RELAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS
27.428.000,00 27.428.000,00
OR
001
116
117
120
121
122
123
124
125 
190
213
214
215 
311 
390 
410 
430 
510 
520 
620
Descrição da Origem de Recurso
Recursos Ordinários
Transferências do FUNDSB - Exceto Complementação da União 
Transferências do FUNDSB - Complementação da União 
Transferência do Salário - Educação
Transferências de Recursos do FNDS Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Transferências de Recursos do FUCE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (P
Transferências de Recursos do FNDB Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es
Outras Transferências de Recursos do FNDS
s
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação 
Outros Recursos Vinculados à Educação
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de C
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de 1
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Recursos Vinculados ao RPPS Plano Previdenciário
Recursos vinculados ao RPPS Taxa de Administração
Outras Transferências de Convênios da União
Outras Transferências de Convênios dos Estados
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP
TOTAL GERAL
VI. Receita VI. Despesa
10.069.300.00 
4 .418.000,00
1.750.000. 00
230.000. 00 
1 0.000,00
170.000. 00
140.000. 00
1.426.000. 00
190.000. 00
1 . 2 0 0. 000. 00
455.000. 00 
2 .110.000,00
805.000. 00
463.000. 00
75.000. 00
1.284.000. 00 
347.700,00
1.472.000. 00
763.000. 00
50.000. 00
10.069.300,00
4.418.000. 00
1.750.000. 00
230.000. 00 
1 0 . 000,00
170.000. 00
140.000. 00 
1 .426.000,00
190.000. 00
1.200.000. 00
455.000. 00 
2 .110.000.00
805.000. 00
463.000. 00
75.000. 00
1.284.000. 00 
347.700,00
1.472.000. 00
763.000. 00
50.000. 00
27.428.000,00 27.428.000,00
CONTABILIZE LTDA vwv#. 8 imples informática. com

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