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materia nº 16/2025

Tipo Plano Plurianual (PPA)
Número / Ano 16 / 2025
Date 2025-09-02
EmentaDispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026/2029 e, dá outras providências.
native_id563

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DateResultadoSimNãoAbst.
2025-12-09T12:42:43.273205-03:00 Aprovado 6 0 1
2025-12-09T12:25:33.713576-03:00 Aprovado 8 0 0

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status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 94




RECEITA 2026 2027 2028 2029
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 418.365.660,42 10.265.402.033,48 335.866.513.453,89 11.717.330.096.883,49
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.769.043,99 29.108.814,83 111.012.330,42 456.735.228,85
1110.00.0.0.00 IMPOSTOS 8.527.673,07 28.800.104,37 110.608.327,51 456.197.560,08
1112.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.276.093,20 4.113.278,75 13.556.354,35 44.985.978,94
1112.01.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 2.541,00 2.541,00 2.541,00 2.541,00
1112.01.1.0.00 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO 2.541,00 2.541,00 2.541,00 2.541,00
1112.01.1.2.00 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO-MULTAS/JUROS 2.541,00 2.541,00 2.541,00 2.541,00
1112.50.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
1112.50.0.1.00 IPTU-PRINCIPAL 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
1112.53.0.0.00 ITBI-"INTER VIVOS" 1.218.552,20 4.055.737,75 13.498.813,35 44.928.437,94
1112.53.0.1.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 1.218.552,20 4.055.737,75 13.498.813,35 44.928.437,94
1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 6.166.315,35 22.763.418,33 93.641.611,75 405.163.205,50
1113.01.0.0.00 IRPF 0,00 0,00 0,00 0,00
1113.01.0.1.00 IRPF- PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 6.166.315,35 22.763.418,33 93.641.611,75 405.163.205,50
1113.03.1.0.00 IRRF-TRABALHO 1.753.714,69 3.001.431,83 5.136.863,54 8.791.592,98
1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.753.714,69 3.001.431,83 5.136.863,54 8.791.592,98
1113.03.4.0.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 4.412.600,66 19.761.986,50 88.504.748,21 396.371.612,52
1113.03.4.1.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- 4.412.600,66 19.761.986,50 88.504.748,21 396.371.612,52
1114.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV 1.085.264,52 1.923.407,29 3.410.361,41 6.048.375,64
1114.51.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.085.264,52 1.923.407,29 3.410.361,41 6.048.375,64
1114.51.1.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1.085.264,52 1.923.407,29 3.410.361,41 6.048.375,64
1114.51.1.1.00 ISSQN-PRINCIPAL 1.082.723,52 1.920.866,29 3.407.820,41 6.045.834,64
1114.51.1.2.00 ISSQN-MULTAS/JUROS 2.541,00 2.541,00 2.541,00 2.541,00
1120.00.0.0.00 TAXAS 79.801,74 104.561,34 146.052,33 211.737,89
1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 73.388,20 101.315,93 144.410,07 210.906,87
1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
1121.01.0.1.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1121.02.0.0.00 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES 51.426,70 79.354,43 122.448,57 188.945,37
1121.02.2.0.00 TFF -NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS 51.426,70 79.354,43 122.448,57 188.945,37
1121.02.2.1.00 TFF -NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL 51.426,70 79.354,43 122.448,57 188.945,37
1121.04.0.0.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 21.961,50 21.961,50 21.961,50 21.961,50
1121.04.0.1.00 TAXA CONTROLE FISCAL.AMBIENTAL-PRINCIPAL 21.961,50 21.961,50 21.961,50 21.961,50
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.413,54 3.245,41 1.642,26 831,02
Página 1 de 7 Fiorilli SC Ltda - Software 
RECEITA 2026 2027 2028 2029
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 6.413,54 3.245,41 1.642,26 831,02
1122.01.0.1.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL 6.413,54 3.245,41 1.642,26 831,02
1130.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 161.569,18 204.149,12 257.950,58 325.930,88
1131.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 161.569,18 204.149,12 257.950,58 325.930,88
1131.51.0.0.00 CONTRIB.MELHORIA EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO CIDADE 161.569,18 204.149,12 257.950,58 325.930,88
1131.51.0.1.00 CONTRIB.MELH.EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL 161.569,18 204.149,12 257.950,58 325.930,88
1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 1.550.956,16 1.883.858,98 2.290.893,93 2.788.569,05
1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.550.956,16 1.883.858,98 2.290.893,93 2.788.569,05
1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 1.550.956,16 1.883.858,98 2.290.893,93 2.788.569,05
1215.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1.500.456,16 1.833.358,98 2.240.393,93 2.738.069,05
1215.01.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.495.456,16 1.828.358,98 2.235.393,93 2.733.069,05
1215.01.1.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 1.494.956,16 1.827.858,98 2.234.893,93 2.732.569,05
1215.01.1.2.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS 500,00 500,00 500,00 500,00
1215.01.2.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1215.01.2.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1215.03.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS 50.500,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00
1215.03.0.1.00 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1215.03.0.2.00 CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS 500,00 500,00 500,00 500,00
1240.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1241.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1241.50.0.1.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.277.628,18 7.122.109,61 16.693.945,72 41.298.586,42
1310.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00
1311.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00
1311.02.0.0.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00
1311.02.0.1.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 3.277.628,18 7.122.109,61 16.693.945,72 41.298.586,42
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.277.628,18 7.122.109,61 16.693.945,72 41.298.586,42
1321.01.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.931.657,31 5.180.320,51 13.892.588,72 37.257.158,32
1321.01.0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.931.657,31 5.180.320,51 13.892.588,72 37.257.158,32
1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS 1.345.970,87 1.941.789,10 2.801.357,00 4.041.428,10
1321.04.0.1.00 REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL 1.345.970,87 1.941.789,10 2.801.357,00 4.041.428,10
1321.05.0.0.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 2 de 7 Fiorilli SC Ltda - Software 
RECEITA 2026 2027 2028 2029
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
1321.05.0.1.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1329.00.0.0.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1329.99.0.0.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1329.99.0.1.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 391.714.281,63 9.499.673.453,83 294.053.766.684,58 9.321.143.356.827,87
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 85.294.500,30 307.962.903,54 1.963.418.197,41 16.262.676.096,42
1711.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO 20.651.374,37 23.953.801,50 27.832.395,88 32.399.686,86
1711.51.0.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 20.626.118,92 23.926.741,90 27.803.403,25 32.368.623,11
1711.51.1.0.00 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL 17.908.928,68 20.438.690,22 23.325.798,28 26.620.730,57
1711.51.1.1.00 COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL 17.908.928,68 20.438.690,22 23.325.798,28 26.620.730,57
1711.51.2.0.00 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA EXTRAORDINÁRIA 2.717.190,24 3.488.051,68 4.477.604,97 5.747.892,54
1711.51.2.1.00 COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL 2.717.190,24 3.488.051,68 4.477.604,97 5.747.892,54
1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 25.255,45 27.059,60 28.992,63 31.063,75
1711.52.0.1.00 COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL 25.255,45 27.059,60 28.992,63 31.063,75
1711.98.0.0.00 TRANSF.PARTICIP.OUTRAS RECEITA IMPOSTOS UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
1711.98.0.1.00 TRANSF.PART.OUTR.REC.IMPOSTOS UNIÃO-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1712.00.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 371.029,52 438.034,85 517.140,88 610.532,90
1712.51.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 0,00 0,00 0,00 0,00
1712.51.0.1.00 CFEM - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1712.52.0.0.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO 371.029,52 438.034,85 517.140,88 610.532,90
1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 371.029,52 438.034,85 517.140,88 610.532,90
1712.52.4.1.00 COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL 371.029,52 438.034,85 517.140,88 610.532,90
1712.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
1712.99.0.1.00 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1713.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 7.340.500,66 9.391.236,02 12.043.960,78 15.461.649,35
1713.50.0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE MANUTENÇÃO 7.340.500,66 9.391.236,02 12.043.960,78 15.461.649,35
1713.50.1.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUT.ATEND.PRIMÁRIO 7.059.997,77 9.075.980,13 11.667.626,26 14.999.316,94
1713.50.1.1.00 TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 7.059.997,77 9.075.980,13 11.667.626,26 14.999.316,94
1713.50.3.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 51.288,16 27.263,86 14.492,98 7.704,21
1713.50.3.1.00 TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRINCIPAL 51.288,16 27.263,86 14.492,98 7.704,21
1713.50.4.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 229.214,73 287.992,03 361.841,54 454.628,20
1713.50.4.1.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 229.214,73 287.992,03 361.841,54 454.628,20
1713.50.5.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 0,00 0,00 0,00 0,00
1713.50.5.1.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 3 de 7 Fiorilli SC Ltda - Software 
RECEITA 2026 2027 2028 2029
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
1714.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 24.842.580,46 191.528.119,82 1.684.139.148,20 15.461.244.115,25
1714.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 5.580.220,10 15.710.523,77 44.231.330,07 124.528.665,52
1714.50.0.1.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIPAL 5.580.220,10 15.710.523,77 44.231.330,07 124.528.665,52
1714.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 50.769,78 106.979,19 225.420,45 474.993,12
1714.51.0.1.00 TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL 50.769,78 106.979,19 225.420,45 474.993,12
1714.52.0.0.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 270.642,63 304.756,05 343.169,33 386.424,45
1714.52.0.1.00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 270.642,63 304.756,05 343.169,33 386.424,45
1714.53.0.0.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 215.097,19 208.111,91 201.353,48 194.814,53
1714.53.0.1.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL 215.097,19 208.111,91 201.353,48 194.814,53
1714.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 18.725.850,76 175.197.748,90 1.639.137.874,87 15.335.659.217,63
1714.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 18.725.850,76 175.197.748,90 1.639.137.874,87 15.335.659.217,63
1715.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB 11.412.141,03 20.134.379,90 37.405.998,63 71.754.959,40
1715.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT 8.556.856,84 17.103.779,17 34.187.700,85 68.335.709,78
1715.50.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 8.556.856,84 17.103.779,17 34.187.700,85 68.335.709,78
1715.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF 2.482.604,19 2.657.920,73 2.845.617,78 3.046.569,62
1715.51.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 2.482.604,19 2.657.920,73 2.845.617,78 3.046.569,62
1715.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 372.680,00 372.680,00 372.680,00 372.680,00
1715.52.0.1.00 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 372.680,00 372.680,00 372.680,00 372.680,00
1716.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 11.418.333,78 42.391.055,15 157.378.615,06 584.274.875,69
1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 11.418.333,78 42.391.055,15 157.378.615,06 584.274.875,69
1716.50.0.1.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 11.418.333,78 42.391.055,15 157.378.615,06 584.274.875,69
1719.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 9.258.540,48 20.126.276,30 44.100.937,98 96.930.276,97
1719.57.0.0.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 9.067.559,96 19.967.093,46 43.968.258,61 96.819.688,32
1719.57.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 9.067.559,96 19.967.093,46 43.968.258,61 96.819.688,32
1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 190.980,52 159.182,84 132.679,37 110.588,65
1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 190.980,52 159.182,84 132.679,37 110.588,65
1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 296.649.219,67 9.181.194.074,64 292.079.029.152,22 9.304.868.497.244,51
1721.00.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 291.508.960,55 9.173.688.198,85 292.067.473.052,08 9.304.850.006.666,16
1721.50.0.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 2.116.541,30 2.737.756,75 3.541.302,04 4.580.691,90
1721.50.0.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 2.116.541,30 2.737.756,75 3.541.302,04 4.580.691,90
1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 536.479,81 837.758,29 1.308.229,94 2.042.910,94
1721.51.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 536.479,81 837.758,29 1.308.229,94 2.042.910,94
1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 6.199,91 9.684,46 15.127,45 23.629,58
1721.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 6.199,91 9.684,46 15.127,45 23.629,58
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RECEITA 2026 2027 2028 2029
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 1.131.357,76 3.376.079,03 10.074.540,55 30.063.386,08
1721.53.0.1.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 1.131.357,76 3.376.079,03 10.074.540,55 30.063.386,08
1721.98.0.0.00 TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL 287.718.381,77 9.166.726.920,32 292.052.533.852,10 9.304.813.296.047,66
1721.98.0.1.00 TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PRINCIPAL 287.718.381,77 9.166.726.920,32 292.052.533.852,10 9.304.813.296.047,66
1723.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 3.321.926,12 5.687.542,79 9.737.767,14 16.672.245,35
1723.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 3.321.926,12 5.687.542,79 9.737.767,14 16.672.245,35
1723.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 3.321.926,12 5.687.542,79 9.737.767,14 16.672.245,35
1724.00.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 1.063.045,50 1.063.045,50 1.063.045,50 1.063.045,50
1724.51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO 238.854,00 238.854,00 238.854,00 238.854,00
1724.51.0.1.00 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 238.854,00 238.854,00 238.854,00 238.854,00
1724.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 824.191,50 824.191,50 824.191,50 824.191,50
1724.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 824.191,50 824.191,50 824.191,50 824.191,50
1729.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 755.287,50 755.287,50 755.287,50 755.287,50
1729.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 315.287,50 315.287,50 315.287,50 315.287,50
1729.51.0.1.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 315.287,50 315.287,50 315.287,50 315.287,50
1729.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00
1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00
1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 9.770.561,66 10.516.475,65 11.319.334,95 12.183.486,94
1751.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 9.770.561,66 10.516.475,65 11.319.334,95 12.183.486,94
1751.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 9.770.561,66 10.516.475,65 11.319.334,95 12.183.486,94
1751.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 9.770.561,66 10.516.475,65 11.319.334,95 12.183.486,94
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.053.750,46 727.613.796,23 41.682.749.599,24 2.395.685.917.671,29
1920.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 12.601.421,17 724.571.636,14 41.662.289.420,74 2.395.548.311.861,00
1922.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 12.601.421,17 724.571.636,14 41.662.289.420,74 2.395.548.311.861,00
1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 12.601.421,17 724.571.636,14 41.662.289.420,74 2.395.548.311.861,00
1922.99.0.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL 12.601.421,17 724.571.636,14 41.662.289.420,74 2.395.548.311.861,00
1990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 452.329,29 3.042.160,09 20.460.178,50 137.605.810,29
1999.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 452.329,29 3.042.160,09 20.460.178,50 137.605.810,29
1999.03.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 452.329,29 3.042.160,09 20.460.178,50 137.605.810,29
1999.03.0.1.00 COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.–PRINCIPAL 452.329,29 3.042.160,09 20.460.178,50 137.605.810,29
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 25.336.275,45 84.977.406,37 310.057.642,77 1.159.423.903,91
2200.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS 8.767,01 3.105,34 1.099,93 389,60
2210.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 8.767,01 3.105,34 1.099,93 389,60
2213.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 8.767,01 3.105,34 1.099,93 389,60
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RECEITA 2026 2027 2028 2029
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
2213.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 8.767,01 3.105,34 1.099,93 389,60
2213.01.0.1.00 ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL 8.767,01 3.105,34 1.099,93 389,60
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 25.327.508,44 84.974.301,03 310.056.542,84 1.159.423.514,31
2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 25.327.508,44 84.974.301,03 310.056.542,84 1.159.423.514,31
2411.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS 1.078.957,00 1.078.957,00 1.078.957,00 1.078.957,00
2411.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO 1.078.957,00 1.078.957,00 1.078.957,00 1.078.957,00
2411.50.1.0.00 TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.078.957,00 1.078.957,00 1.078.957,00 1.078.957,00
2411.50.1.1.00 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.078.957,00 1.078.957,00 1.078.957,00 1.078.957,00
2411.51.0.0.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2411.51.1.0.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
2411.51.1.1.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2412.00.0.0.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 2.743.246,00 2.743.246,00 2.743.246,00 2.743.246,00
2412.50.0.0.00 TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO 2.743.246,00 2.743.246,00 2.743.246,00 2.743.246,00
2412.50.1.0.00 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA 254.100,00 254.100,00 254.100,00 254.100,00
2412.50.1.1.00 TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL 254.100,00 254.100,00 254.100,00 254.100,00
2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 2.489.146,00 2.489.146,00 2.489.146,00 2.489.146,00
2412.50.9.1.00 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 2.489.146,00 2.489.146,00 2.489.146,00 2.489.146,00
2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 21.505.305,44 81.152.098,03 306.234.339,84 1.155.601.311,31
2414.52.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 21.505.305,44 81.152.098,03 306.234.339,84 1.155.601.311,31
2414.52.0.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL 21.505.305,44 81.152.098,03 306.234.339,84 1.155.601.311,31
2414.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00
2414.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00
9000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -4.036.969,90 -4.642.987,71 -5.339.979,10 -6.141.600,74
9500.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -4.036.969,90 -4.642.987,71 -5.339.979,10 -6.141.600,74
9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -4.036.969,90 -4.642.987,71 -5.339.979,10 -6.141.600,74
TOTAL 437.733.308,66 10.340.556.131,63 336.157.338.528,84 11.718.446.122.028,30
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RECEITA 2026 2027 2028 2029
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS(CONSOLIDADO)
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Metodologia de Cálculo das Projeções de Receita para o PPA Objetivo.
Esta nota tem como finalidade esclarecer, de forma simples e objetiva, a metodologia aplicada para estimar as receitas públicas no período de 2026 a 2029, conforme apresentado no sistema.
Etapas do Cálculo
- Identificação da Receita: Cada receita é classificada conforme sua natureza e código específico, seguindo a estrutura padrão de classificação orçamentária.
- Coleta de Dados Históricos: São considerados os valores arrecadados nos anos anteriores. Caso algum ano não possua dados disponíveis ou apresente valores irrelevantes, ele é desconsiderado na análise.
- Cálculo da Variação Percentual: Calcula-se a variação percentual entre os anos com dados disponíveis. Por exemplo, se os anos de 2022, 2023 e 2024 possuem dados, calcula-se a variação de 2022 para 2023 e de 2023
para 2024.
- Determinação da Média de Crescimento: A média das variações percentuais calculadas é utilizada como base para projeção.
- Aplicação da Média ao Valor Orçado de 2025: A média de crescimento é aplicada sobre o valor orçado para 2025, resultando no valor ajustado de 2025, que servirá como base para as projeções dos anos subsequentes.
- Projeções para os Anos Subsequentes: A partir do valor ajustado de 2025, aplica-se a mesma taxa de crescimento para estimar os valores de 2026, 2027, 2028 e 2029, de forma cumulativa.
Exemplo Ilustrativo:
Suponha que a média de crescimento calculada seja de 10% e o valor orçado para 2025 seja R$ 1.000.000,00:
- 2025 (Ajustado): R$ 1.000.000,00 × 1,10 = R$ 1.100.000,00
- 2026: R$ 1.100.000,00 × 1,10 = R$ 1.210.000,00
- 2027: R$ 1.210.000,00 × 1,10 = R$ 1.331.000,00
- 2028: R$ 1.331.000,00 × 1,10 = R$ 1.464.100,00
- 2029: R$ 1.464.100,00 × 1,10 = R$ 1.610.510,00
Observações Importantes:
- A metodologia busca refletir tendências históricas de arrecadação, ajustadas conforme a realidade de cada município.
- Fatores externos, como mudanças legislativas, econômicas ou sociais, podem impactar as projeções e devem ser considerados pelos gestores.
- É recomendável que as projeções sejam revisadas periodicamente, incorporando novos dados e informações relevantes.
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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO 0001
Objetivo: ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO
Justificativa: DOTAR A PODER LEGISLATIVO DE CONDIÇOES DE ATENDER SUAS FUNÇOES DE FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO
Público Alvo: ADM LEGISLATIVA
Estratégia: DOTAR A PODER LEGISLATIVO DE CONDIÇOES DE ATENDER SUAS FUNÇOES DE FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
6.555.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1.450.000,00 1.590.000,00 1.705.000,00 1.810.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
ADMINISTRAÇAO
96 97 98 99
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
1
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: RESTOS A PAGAR 0004
Objetivo: .DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Justificativa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Público Alvo: RESTOS A PAGAR
Estratégia: .
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
0,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
Gestor:
Restrição: .
PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA 0005
Objetivo: GESTÃO ADMINISTRATIVA
Justificativa: MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Público Alvo: POP
Estratégia: MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
51.994.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
11.580.000,00 12.510.000,00 13.491.000,00 14.413.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
ADMINISTRAÇAO
95 96 97 98
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
1
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: AMORTIZAçãO E JUROS DA DIVIDA INTERNA 0008
Objetivo: Amortização e Juros da Divida Interna
Justificativa: Amortização e Juros da Divida Interna
Público Alvo: ADM
Estratégia: Amortização e Juros da Divida Interna
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
2.700.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
600.000,00 650.000,00 700.000,00 750.000,00
Gestor:
Restrição:
Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 10
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100 100 100 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
100
PROGRAMA: CONTROLE FINANCEIRO 0009
Objetivo: Controle Financeiro
Justificativa: CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO
Público Alvo: POP
Estratégia: CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
1.390.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
300.000,00 330.000,00 360.000,00 400.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
ADMINISTRAÇAO
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
90
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: CONTROLE INTERNO 0010
Objetivo: Controle Interno
Justificativa: CONTROLE DAS ATIVIDADDES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA A ADM MUNICIPAL
Público Alvo: POP
Estratégia: CONTROLE DAS ATIVIDADDES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA A ADM MUNICIPAL
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
460.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
ADMINISTRAÇAO
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
90
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: AçOES DE PROTEçãO … CRIANçA E AO ADOLESCENTE 0015
Objetivo: Açoes de proteção … Criança e ao Adolescente
Justificativa: DESENVOLVER AÇÕES PARA ATENDIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER AÇÕES PARA ATENDIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
1.240.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
270.000,00 285.000,00 320.000,00 365.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
96 97 98 99
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
90
Gestor:
Restrição:
Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 10
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
PROGRAMA: AçãO COMUNITáRIA GERAL 0016
Objetivo: Ação Comunitária Geral
Justificativa: DESENVOLVER AÇÕES JUNTO A POPULAÇÃO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER AÇÕES JUNTO A POPULAÇÃO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
10.230.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2.200.000,00 2.420.000,00 2.660.000,00 2.950.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
90
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: GESTãO E EXPANSãO DO SISTEMA DE SAúDE 0020
Objetivo: Gestão e Expansão do Sistema de Saúde
Justificativa: DESENVOLVER AÇÕES PARA MELHORIA DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE MUNICIPAL
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER AÇÕES PARA MELHORIA DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE MUNICIPAL
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
36.115.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
7.780.000,00 8.550.000,00 9.330.000,00 10.455.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
96 97 98 99
Índice
Futuro
99
Índice
Recente
90
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE 0025
Objetivo: Programas Especiais de Saude
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS DE SAUDE PARA MELHORA DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS DE SAUDE PARA MELHORA DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
11.006.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2.325.000,00 2.596.000,00 2.875.000,00 3.210.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
96 97 98 99
Índice
Futuro
99
Índice
Recente
90
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: GESTãO E EXPANSãO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0030
Objetivo: Gestão e Expansão do Ensino Fundamental
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS DE SAUDE PARA MELHORA DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORIA DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 3 de 10
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
73.115.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
15.740.000,00 17.605.000,00 19.130.000,00 20.640.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
95
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAçãO 0031
Objetivo: Programas Especiais de Educação
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS PARA MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS PARA MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
540.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
120.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
95
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAçãO 0032
Objetivo: Programas Especiais de Educação
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS PARA MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS PARA MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
1.932.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
420.000,00 462.000,00 504.000,00 546.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
95
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: PROG DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS 0033
Objetivo: Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS PARA MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTO
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS PARA MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTO
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
1.335.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
300.000,00 325.000,00 345.000,00 365.000,00
Gestor:
Restrição:
Fiorilli SC Ltda - Software Página 4 de 10
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
95 96 97 98
Índice
Futuro
98
Índice
Recente
90
PROGRAMA: GESTãO E EXPANSãO DO ENSINO INFANTIL 0035
Objetivo: Gestão e Expansão do ensino Infantil
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS PARA MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS PARA MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
28.660.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
6.190.000,00 6.820.000,00 7.470.000,00 8.180.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
98 99 100 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
95
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PORT. DE NECESSIDADES 0036
Objetivo: programa de Atendimento a Port. de Necessidades
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E INCLUSAO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E INCLUSAO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
1.198.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
260.000,00 286.000,00 312.000,00 340.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
90
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS 0038
Objetivo: APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E INCLUSAO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADDES PARA DESENVOLVIMENTO E FORTALIMENTOS DA CULTURA MUNICIPAL
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
3.178.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
680.000,00 756.000,00 832.000,00 910.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
92 93 94 95
Índice
Futuro
95
Índice
Recente
90
Gestor:
Restrição:
Fiorilli SC Ltda - Software Página 5 de 10
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
PROGRAMA: AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA 0040
Objetivo: AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
6.935.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1.550.000,00 1.665.000,00 1.790.000,00 1.930.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
96 97 98 99
Índice
Futuro
99
Índice
Recente
90
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL 0047
Objetivo: PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
1.095.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
210.000,00 215.000,00 220.000,00 450.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
91 92 93 94
Índice
Futuro
94
Índice
Recente
90
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA 0049
Objetivo: PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
870.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
210.000,00 215.000,00 220.000,00 225.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
91 92 93 94
Índice
Futuro
94
Índice
Recente
90
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: AÇÕES E SANEAMENTO BASICO RURAL 0050
Objetivo: AÇÕES E SANEAMENTO BASICO RURAL
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO DA POPULAÇÃO
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO DA POPULAÇÃO
Fiorilli SC Ltda - Software Página 6 de 10
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
1.900.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
460.000,00 470.000,00 480.000,00 490.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
32 33 34 35
Índice
Futuro
30
Índice
Recente
20
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO URBANO 0051
Objetivo: AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO URBANO
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO DA POPULAÇÃO
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO DA POPULAÇÃO
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
870.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
210.000,00 215.000,00 220.000,00 225.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
52 53 54 55
Índice
Futuro
55
Índice
Recente
50
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: RESTOS A PAGAR 0052
Objetivo: .
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Justificativa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Público Alvo: RESTOS A PAGAR
Estratégia: .
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
0,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
Gestor:
Restrição: .
PROGRAMA: AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO 0053
Objetivo: Ações de Preservação e Defesa do Meio
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
0,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: GESTãO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO 0055
Objetivo: Gestão das atividades de Abastecimento
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO
Fiorilli SC Ltda - Software Página 7 de 10
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
695.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
150.000,00 165.000,00 180.000,00 200.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
90
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO AGRARIO 0060
Objetivo: Desenvolvimento Agrario
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTOS DOS PRODUTORES RURAIS
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTOS DOS PRODUTORES RURAIS
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
2.870.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
680.000,00 690.000,00 720.000,00 780.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
52 53 54 55
Índice
Futuro
55
Índice
Recente
50
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA 0070
Objetivo: EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
4.665.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1.025.000,00 1.115.000,00 1.205.000,00 1.320.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
90
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 0073
Objetivo: Incentivo ao Esporte Amador
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NO MUNICIPIO
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
1.470.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
310.000,00 345.000,00 380.000,00 435.000,00
Gestor:
Restrição:
Fiorilli SC Ltda - Software Página 8 de 10
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
62 63 64 65
Índice
Futuro
65
Índice
Recente
60
PROGRAMA: REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA 0076
Objetivo: REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA
Justificativa: GERENCIMENTO DO REGIME PPROPRIO DE PREVIDENCIA
Público Alvo: ADM
Estratégia: GERENCIMENTO DO REGIME PPROPRIO DE PREVIDENCIA
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
15.659.700,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
3.250.700,00 3.593.000,00 4.126.000,00 4.690.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
ADMINISTRAÇAO
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
95
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: GESTãO CONSORCIADA DE SERVIçOS PUBLICOS 0077
Objetivo: Gestão Consorciada de Serviços Publicos
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADDES EM CONSORCIO COM OUTROS MUNICIPIOS
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADDES EM CONSORCIO COM OUTROS MUNICIPIOS
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
0,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR 0078
Objetivo: TRANSPORTE ESCOLAR
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
Público Alvo: POP
Estratégia: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
2.330.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
500.000,00 540.000,00 590.000,00 700.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
PERCENTUAL
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
95
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGêNCIA 0099
Objetivo: Reserva de contingência
Justificativa: DOTAÇÃO PARA SUPRIR NECESSIDADES DE OUTRAS UNIDADES ORÇAMENTARIAS
Público Alvo: ADM
Estratégia: DOTAÇÃO PARA SUPRIR NECESSIDADES DE OUTRAS UNIDADES ORÇAMENTARIAS
Fiorilli SC Ltda - Software Página 9 de 10
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
4.200.000,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
900.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla:
Descr.Uni.Medida:
%
PERCENTUAL
ADMINISTRAÇAO
100 100 100 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
100
Gestor:
Restrição:
PROGRAMA: RESTOS A PAGAR 1004
Objetivo: .
Justificativa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Público Alvo: RESTOS A PAGAR
Estratégia: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA:
0,00
2026 2027 2028 2029 TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00
Gestor:
Restrição:
TOTAL DOS PROGRAMAS:
59.770.700,00 78.254.000,00 65.658.000,00 71.525.000,00 275.207.700,00
2026 2027 2028 2029 Total
Fiorilli SC Ltda - Software Página 10 de 10
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO 0001
Objetivo: ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO
Justificativa: DOTAR A PODER LEGISLATIVO DE CONDIÇOES DE ATENDER SUAS FUNÇOES DE FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO
Público Alvo: ADM LEGISLATIVA
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
ADMINISTRAÇAO
96 97 98 99
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
1
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
010100
01
POPULAÇAO %
031
1001 Investimento a Cargo da Camara Municipal
LEGISLATIVA
CAMARA MUNICIPAL
ACAO LEGISLATIVA
140.000,00 150.000,00 155.000,00 160.000,00 605.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
010100
01
POPULAÇAO %
031
2001 Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal
LEGISLATIVA
CAMARA MUNICIPAL
ACAO LEGISLATIVA
1.310.000,00 1.440.000,00 1.550.000,00 1.650.000,00 5.950.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA 0005
Objetivo: GESTÃO ADMINISTRATIVA
Justificativa: MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
ADMINISTRAÇAO
95 96 97 98
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
1
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
020700
04
POPULAÇAO %
122
1003 Restaurao Predio e construcao de anexo para amplia
ADMINISTRACAO
SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
ADMINISTRACAO GERAL
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
300.000,00 310.000,00 320.000,00 330.000,00 1.260.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
020200
04
ADMINISTRAÇAO %
122
1150 Reaparelhamento de Unidades Orcamentarias - admini
ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO GERAL
230.000,00 240.000,00 250.000,00 260.000,00 980.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "ADMINISTRAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
70 75 80 85
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
020200
04
ADMINISTRAÇAO %
122
1151 Aquisicao de veiculo
ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO GERAL
100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00 464.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "ADMINISTRAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
1 1 1 1
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
020200
04
POPULAÇAO %
122
2040 Manutenção dos Serviços de Administração Geral
ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO GERAL
7.000.000,00 7.700.000,00 8.400.000,00 9.100.000,00 32.200.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
020100
04
POPULAÇAO %
122
2041 Manutenção do Gabinete do Prefeito
ADMINISTRACAO
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRACAO GERAL
650.000,00 715.000,00 800.000,00 880.000,00 3.045.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
020200
04
POPULAÇAO %
122
2215 Manutenção veiculos
ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO GERAL
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
Fiorilli SC Ltda - Software Página 2 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
020700
04
ADMINISTRAÇAO %
122
2276 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras,
ADMINISTRACAO
SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
ADMINISTRACAO GERAL
3.050.000,00 3.185.000,00 3.330.000,00 3.420.000,00 12.985.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "ADMINISTRAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
95 96 97 98
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
021000
04
POPULAÇAO %
122
2687 Manut das atividades da Sec Mun Pol Publ p/ Mulheres
ADMINISTRACAO
SEC MUN DE POL PUBLICAS PARA AS MULHERES
ADMINISTRACAO GERAL
150.000,00 150.000,00 170.000,00 190.000,00 660.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
50 51 51 51
PROGRAMA: AMORTIZAçãO E JUROS DA DIVIDA INTERNA 0008
Objetivo: Amortização e Juros da Divida Interna
Justificativa: Amortização e Juros da Divida Interna
Público Alvo: ADM
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
100 100 100 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
100
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
020200
28
POPULAÇAO %
843
2670 Encargos com amortização e juros da d¡vida interna
ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
DIVIDA INTERNA
600.000,00 650.000,00 700.000,00 750.000,00 2.700.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
PROGRAMA: CONTROLE FINANCEIRO 0009
Objetivo: Controle Financeiro
Justificativa: CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO
Fiorilli SC Ltda - Software Página 3 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
ADMINISTRAÇAO
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
90
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
020600
04
POPULAÇAO %
123
2081 Manutenção das atividades da gestão financeira
ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE FINANÇAS
ADMINITSTRACAO FINANCEIRA
300.000,00 330.000,00 360.000,00 400.000,00 1.390.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
PROGRAMA: CONTROLE INTERNO 0010
Objetivo: Controle Interno
Justificativa: CONTROLE DAS ATIVIDADDES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA A ADM MUNICIPAL
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
ADMINISTRAÇAO
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
90
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
021500
04
POPULAÇAO %
124
2676 MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL
ADMINISTRACAO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLE INTERNO
100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
PROGRAMA: AçOES DE PROTEçãO … CRIANçA E AO ADOLESCENTE 0015
Objetivo: Açoes de proteção … Criança e ao Adolescente
Justificativa: DESENVOLVER AÇÕES PARA ATENDIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
96 97 98 99
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
90
Fonte da informação: ADM
Fiorilli SC Ltda - Software Página 4 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
050100
08
POPULAÇAO %
243
2002 Manutenção do Conselho Tutelar
ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS
Assistência à Criança e ao Adolescente
150.000,00 160.000,00 170.000,00 180.000,00 660.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
96 97 98 99
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
050100
08
POPULAÇAO %
244
2683 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS
Assistência Comunitária
120.000,00 125.000,00 150.000,00 185.000,00 580.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
40 41 42 43
PROGRAMA: AçãO COMUNITáRIA GERAL 0016
Objetivo: Ação Comunitária Geral
Justificativa: DESENVOLVER AÇÕES JUNTO A POPULAÇÃO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
90
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
020100
08
POPULAÇAO %
244
2684 ENCARGOS COM A OPM - ORGANISMO DE POLITICA DE MULH
ASSISTENCIA SOCIAL
GABINETE DO PREFEITO
Assistência Comunitária
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
050100
08
POPULAÇAO %
244
2150 Manutenção dos serviços de assistência social
ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS
Assistência Comunitária
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
50 60 70 80
Fiorilli SC Ltda - Software Página 5 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
1.800.000,00 1.980.000,00 2.180.000,00 2.400.000,00 8.360.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
050100
08
PERCENTUAL %
244
2679 Manutenção de Programs Sociais
ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS
Assistência Comunitária
400.000,00 440.000,00 480.000,00 550.000,00 1.870.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
30 35 40 45
PROGRAMA: GESTãO E EXPANSãO DO SISTEMA DE SAúDE 0020
Objetivo: Gestão e Expansão do Sistema de Saúde
Justificativa: DESENVOLVER AÇÕES PARA MELHORIA DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE MUNICIPAL
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
96 97 98 99
Índice
Futuro
99
Índice
Recente
90
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
040100
10
METROS QUADRADO ALUNOS
301
1160 Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde
SAUDE
FMS
ATENCAO BASICA
1.150.000,00 1.265.000,00 1.380.000,00 1.520.000,00 5.315.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "METROS QUADRADO" medida em: "ALUNOS"
2026 2027 2028 2029
500 550 600 650
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
040100
10
POPULAÇAO %
301
2160 Manutenção dos serviços municipais de saúde
SAUDE
FMS
ATENCAO BASICA
6.350.000,00 6.975.000,00 7.610.000,00 8.555.000,00 29.490.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
97 98 99 100
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
040100
10
POPULAÇAO %
301
2686 ENCARGOS COM SAMU
SAUDE
FMS
ATENCAO BASICA
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
Fiorilli SC Ltda - Software Página 6 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
280.000,00 310.000,00 340.000,00 380.000,00 1.310.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
25 30 35 40
PROGRAMA: PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE 0025
Objetivo: Programas Especiais de Saude
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS DE SAUDE PARA MELHORA DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
96 97 98 99
Índice
Futuro
99
Índice
Recente
90
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
040100
10
QUANTIDADE UND
301
1667 Aquisicao de Veiculo e equipamentos para prog de s
SAUDE
FMS
ATENCAO BASICA
175.000,00 195.000,00 215.000,00 240.000,00 825.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE" medida em: "UND"
2026 2027 2028 2029
1 1 1 1
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
040100
10
POPULAÇAO %
301
2182 Ações de Vigilância Sanitária
SAUDE
FMS
ATENCAO BASICA
270.000,00 300.000,00 340.000,00 400.000,00 1.310.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
97 98 99 100
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
040100
10
POPULAÇAO %
301
2184 Ações de Assistência Farmacêutica Básica
SAUDE
FMS
ATENCAO BASICA
200.000,00 220.000,00 240.000,00 280.000,00 940.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
94 95 96 97
Fiorilli SC Ltda - Software Página 7 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
040100
10
ADMINISTRAÇAO %
301
2185 Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde-PACS
SAUDE
FMS
ATENCAO BASICA
1.080.000,00 1.200.000,00 1.320.000,00 1.445.000,00 5.045.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "ADMINISTRAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
60 65 70 75
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
040100
10
POPULAÇAO %
301
2186 Ações do Programa de Saúde da Fam¡lia-PSF
SAUDE
FMS
ATENCAO BASICA
260.000,00 295.000,00 325.000,00 355.000,00 1.235.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
80 85 90 95
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
040100
10
POPULAÇAO %
301
2188 Ações do Programa de Incentivo Saúde Bucal
SAUDE
FMS
ATENCAO BASICA
250.000,00 285.000,00 320.000,00 365.000,00 1.220.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
60 65 70 75
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
040100
10
POPULAÇAO %
301
2682 NASF - Núcleo de Apoio a Saude da Familia
SAUDE
FMS
ATENCAO BASICA
90.000,00 101.000,00 115.000,00 125.000,00 431.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
30 35 40 50
PROGRAMA: GESTãO E EXPANSãO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0030
Objetivo: Gestão e Expansão do Ensino Fundamental
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS DE SAUDE PARA MELHORA DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL
Público Alvo: POP
Fiorilli SC Ltda - Software Página 8 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
95
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
030100
12
POPULAÇAO %
361
1200 Construção, ampliação e recuperação de unidade escolar
EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
ENSINO FUNDAMENTAL
900.000,00 1.150.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4.450.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
030100
12
POPULAÇAO %
361
1206 Reaparelhamento de Escolas e Secretaria de Educaca
EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
ENSINO FUNDAMENTAL
350.000,00 360.000,00 370.000,00 380.000,00 1.460.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
030100
12
POPULAÇAO %
361
1262 construção e ampliação e reaparelhamento de unidad
EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
ENSINO FUNDAMENTAL
610.000,00 970.000,00 1.080.000,00 1.100.000,00 3.760.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
030100
12
POPULAÇAO %
361
1263 aquisição de veiculos para transporte escolar
EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
ENSINO FUNDAMENTAL
510.000,00 565.000,00 620.000,00 675.000,00 2.370.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Fiorilli SC Ltda - Software Página 9 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
030100
12
PERCENTUAL %
361
2202 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
ENSINO FUNDAMENTAL
3.500.000,00 3.710.000,00 4.020.000,00 4.330.000,00 15.560.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
95 96 97 98
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
030100
12
PERCENTUAL %
361
2205 Pragrama Municipal de Transporte Escolar
EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
ENSINO FUNDAMENTAL
350.000,00 370.000,00 390.000,00 410.000,00 1.520.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
96 97 98 99
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
030200
12
METROS QUADRADO ALUNOS
361
1201 Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40
EDUCACAO
FUNDEB
ENSINO FUNDAMENTAL
250.000,00 270.000,00 300.000,00 330.000,00 1.150.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "METROS QUADRADO" medida em: "ALUNOS"
2026 2027 2028 2029
150 200 250 300
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
030200
12
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO %
361
2201 Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU
EDUCACAO
FUNDEB
ENSINO FUNDAMENTAL
7.900.000,00 8.700.000,00 9.500.000,00 10.400.000,00 36.500.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
95 96 97 98
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
030200
12
ALUNOS %
361
2203 Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
EDUCACAO
FUNDEB
ENSINO FUNDAMENTAL
Meta Física Relativa a: "ALUNOS" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
74 75 76 77
Fiorilli SC Ltda - Software Página 10 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
1.370.000,00 1.510.000,00 1.650.000,00 1.815.000,00 6.345.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
PROGRAMA: PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAçãO 0031
Objetivo: Programas Especiais de Educação
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS PARA MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
95
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
030100
12
PERCENTUAL %
366
2251 Ações do Progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adult
EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
120.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 540.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
12 12 12 12
PROGRAMA: PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAçãO 0032
Objetivo: Programas Especiais de Educação
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS PARA MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
95
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
030100
12
POPULAÇAO %
361
2240 Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE
EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
ENSINO FUNDAMENTAL
400.000,00 440.000,00 480.000,00 520.000,00 1.840.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
100 100 100 100
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
030100
12
QUANTIDADE UND
361
2241 Ações do Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE
EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
ENSINO FUNDAMENTAL
Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE" medida em: "UND"
2026 2027 2028 2029
3 3 3 3
Fiorilli SC Ltda - Software Página 11 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00 92.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
PROGRAMA: PROG DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS 0033
Objetivo: Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS PARA MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTO
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
95 96 97 98
Índice
Futuro
98
Índice
Recente
90
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
030200
12
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO %
361
2257 PROEJA-Rem. do Magisterio - 60 % FUNDEB
EDUCACAO
FUNDEB
ENSINO FUNDAMENTAL
250.000,00 270.000,00 285.000,00 300.000,00 1.105.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
100 100 100 100
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
030200
12
ALUNOS %
361
2258 PROEJA-Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUND
EDUCACAO
FUNDEB
ENSINO FUNDAMENTAL
50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 230.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "ALUNOS" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
15 16 17 18
PROGRAMA: GESTãO E EXPANSãO DO ENSINO INFANTIL 0035
Objetivo: Gestão e Expansão do ensino Infantil
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS PARA MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
98 99 100 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
95
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
030100
12
QUANTIDADE UND
365
1260 Constrção, recuperação e reaparelhamento de Creche
EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
EDUCACAO INFANTIL
Meta Física Relativa a: "QUANTIDADE" medida em: "UND"
Fiorilli SC Ltda - Software Página 12 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
1.020.000,00 1.125.000,00 1.230.000,00 1.335.000,00 4.710.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029
2 2 2 2
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
030100
12
POPULAÇAO %
365
2260 Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil
EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
EDUCACAO INFANTIL
200.000,00 225.000,00 250.000,00 275.000,00 950.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
20 21 22 23
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
030200
12
METROS QUADRADO ALUNOS
365
1261 Constr., ampl. e rec. de unidades pré-escolares
EDUCACAO
FUNDEB
EDUCACAO INFANTIL
150.000,00 165.000,00 180.000,00 200.000,00 695.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "METROS QUADRADO" medida em: "ALUNOS"
2026 2027 2028 2029
500 500 500 500
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
030200
12
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO %
365
2262 Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
EDUCACAO
FUNDEB
EDUCACAO INFANTIL
2.700.000,00 2.980.000,00 3.260.000,00 3.560.000,00 12.500.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
20 22 24 25
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
030200
12
ALUNOS %
365
2263 Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU
EDUCACAO
FUNDEB
EDUCACAO INFANTIL
1.170.000,00 1.285.000,00 1.410.000,00 1.550.000,00 5.415.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "ALUNOS" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
15 16 17 18
Fiorilli SC Ltda - Software Página 13 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
030200
12
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO %
365
2264 Encaros com Ensino Infantial - 60%
EDUCACAO
FUNDEB
EDUCACAO INFANTIL
800.000,00 880.000,00 960.000,00 1.060.000,00 3.700.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
10 11 12 13
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
030200
12
ALUNOS %
365
2265 Encargos com Ensino Infantil - 40%
EDUCACAO
FUNDEB
EDUCACAO INFANTIL
150.000,00 160.000,00 180.000,00 200.000,00 690.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "ALUNOS" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
10 11 12 14
PROGRAMA: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PORT. DE NECESSIDADES 0036
Objetivo: programa de Atendimento a Port. de Necessidades
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E INCLUSAO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
90
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
030100
12
POPULAÇAO %
367
2270 Manutenção e desenvolvimento do ensino especial
EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
EDUCACAO ESPECIAL
100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
4 4 3 3
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
030200
12
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO %
361
2272 Remun. do magistério-ensino especial-60% FUNDEB
EDUCACAO
FUNDEB
ENSINO FUNDAMENTAL
Meta Física Relativa a: "PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
5 5 5 5
Fiorilli SC Ltda - Software Página 14 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
030200
12
ALUNOS %
361
2273 Manut. e desenv. do ensino especial-40 % FUNDEB
EDUCACAO
FUNDEB
ENSINO FUNDAMENTAL
60.000,00 66.000,00 72.000,00 80.000,00 278.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "ALUNOS" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
5 5 5 5
PROGRAMA: APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS 0038
Objetivo: APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E INCLUSAO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
92 93 94 95
Índice
Futuro
95
Índice
Recente
90
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
021200
13
POPULAÇAO %
392
2290 Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur
CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DIFUSAO CULTURAL
520.000,00 576.000,00 632.000,00 690.000,00 2.418.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
90 91 92 93
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
021200
13
PERCENTUAL %
392
2689 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura
CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DIFUSAO CULTURAL
160.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00 760.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
90 91 92 93
PROGRAMA: AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA 0040
Objetivo: AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL
Público Alvo: POP
Fiorilli SC Ltda - Software Página 15 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
96 97 98 99
Índice
Futuro
99
Índice
Recente
90
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
020700
15
POPULAÇAO %
451
1320 Costr. e rec. de calçamentos e outros pav em logra
URBANISMO
SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
650.000,00 680.000,00 710.000,00 750.000,00 2.790.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
020700
25
POPULAÇAO %
752
1321 Extensão de redes de energia elétrica - urbana
ENERGIA
SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
ENERGIA ELETRICA
50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 230.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
020700
15
POPULAÇAO %
451
2247 Encargos com iluninacao publica
URBANISMO
SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
350.000,00 385.000,00 420.000,00 460.000,00 1.615.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
020700
15
POPULAÇAO %
451
2320 Manutenção dos serviços de limpeza publica
URBANISMO
SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00 2.300.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
PROGRAMA: PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL 0047
Objetivo: PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL
Fiorilli SC Ltda - Software Página 16 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
91 92 93 94
Índice
Futuro
94
Índice
Recente
90
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
020700
16
POPULAÇAO %
482
1400 Construção de melhorias de habitacoes populares
HABITACAO
SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
HABILITACAO URBANA
210.000,00 215.000,00 220.000,00 450.000,00 1.095.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
PROGRAMA: PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA 0049
Objetivo: PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
91 92 93 94
Índice
Futuro
94
Índice
Recente
90
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
020700
16
POPULAÇAO %
481
1410 Construção e melhorias de habitacaoes populares na
HABITACAO
SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
HABILITACAO RURAL
210.000,00 215.000,00 220.000,00 225.000,00 870.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
PROGRAMA: AÇÕES E SANEAMENTO BASICO RURAL 0050
Objetivo: AÇÕES E SANEAMENTO BASICO RURAL
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO DA POPULAÇÃO
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
32 33 34 35
Índice
Futuro
30
Índice
Recente
20
Fonte da informação: ADM
Fiorilli SC Ltda - Software Página 17 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
020700
17
POPULAÇAO %
511
1420 Implantação e manutencao de sistemas de abastecimento
SANEAMENTO
SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
SANEAMENTO BASICO RURAL
250.000,00 255.000,00 260.000,00 265.000,00 1.030.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
020700
17
POPULAÇAO %
511
1421 Construção de unidades sanitárias-rural
SANEAMENTO
SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
SANEAMENTO BASICO RURAL
210.000,00 215.000,00 220.000,00 225.000,00 870.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
PROGRAMA: AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO URBANO 0051
Objetivo: AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO URBANO
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO DA POPULAÇÃO
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
52 53 54 55
Índice
Futuro
55
Índice
Recente
50
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
020700
17
POPULAÇAO %
512
1451 Construçã de Unidades sanitárias
SANEAMENTO
SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
SANEAMENTO BASICO URBANO
210.000,00 215.000,00 220.000,00 225.000,00 870.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
PROGRAMA: GESTãO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO 0055
Objetivo: Gestão das atividades de Abastecimento
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Público Alvo: POP
Fiorilli SC Ltda - Software Página 18 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
90
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
020900
20
POPULAÇAO %
605
2500 Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
AGRICULTURA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ABASTECIMENTO
150.000,00 165.000,00 180.000,00 200.000,00 695.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO AGRARIO 0060
Objetivo: Desenvolvimento Agrario
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTOS DOS PRODUTORES RURAIS
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
52 53 54 55
Índice
Futuro
55
Índice
Recente
50
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
020900
20
POPULAÇAO %
606
1520 Construção de poços e reservatórios de água
AGRICULTURA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EXTENSAO RURAL
350.000,00 350.000,00 350.000,00 370.000,00 1.420.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
020900
20
POPULAÇAO %
606
1525 Projetos especiais de desenvolvimento rural
AGRICULTURA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EXTENSAO RURAL
330.000,00 340.000,00 370.000,00 410.000,00 1.450.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA 0070
Objetivo: EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
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UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
90
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
020700
26
POPULAÇAO %
782
1610 Construção e restauracao de estradas vicinaisal
TRANSPORTE
SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
TRANSPORTE RODOVIARIO
475.000,00 480.000,00 485.000,00 490.000,00 1.930.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
020700
26
POPULAÇAO %
782
2610 Conservação de estradas municipais
TRANSPORTE
SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
TRANSPORTE RODOVIARIO
400.000,00 475.000,00 550.000,00 630.000,00 2.055.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
021100
26
PERCENTUAL %
782
2688 Maunutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte
TRANSPORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIARIO
150.000,00 160.000,00 170.000,00 200.000,00 680.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
15 16 17 18
PROGRAMA: INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 0073
Objetivo: Incentivo ao Esporte Amador
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
62 63 64 65
Índice
Futuro
65
Índice
Recente
60
Fonte da informação: ADM
Fiorilli SC Ltda - Software Página 20 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Projeto
020800
27
POPULAÇAO %
812
1650 Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas
DESPORTO E LAZER
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
DESPORTO COMUNITARIO
110.000,00 125.000,00 140.000,00 155.000,00 530.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
020800
27
POPULAÇAO %
812
2650 Manutenção das atividades esportivas
DESPORTO E LAZER
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
DESPORTO COMUNITARIO
200.000,00 220.000,00 240.000,00 280.000,00 940.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
PROGRAMA: REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA 0076
Objetivo: REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA
Justificativa: GERENCIMENTO DO REGIME PPROPRIO DE PREVIDENCIA
Público Alvo: ADM
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
ADMINISTRAÇAO
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
95
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
021600
09
ADMINISTRAÇAO %
272
2677 MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO
PREVIDENCIA SOCIAL
CAXINGO PREV.
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
530.700,00 580.000,00 640.000,00 700.000,00 2.450.700,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "ADMINISTRAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
100 100 100 1000
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
021600
09
ADMINISTRAÇAO %
272
2678 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
PREVIDENCIA SOCIAL
CAXINGO PREV.
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Meta Física Relativa a: "ADMINISTRAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
98 98 98 98
Fiorilli SC Ltda - Software Página 21 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
2.160.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00 3.200.000,00 10.560.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
021600
99
ADMINISTRAÇAO %
997
2685 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS
RESERVA DE CONTINGENCIA
CAXINGO PREV.
RESERVA DO RPPS
530.000,00 580.000,00 650.000,00 750.000,00 2.510.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "ADMINISTRAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
100 100 100 100
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
021600
09
ADMINISTRAÇAO %
272
2690 Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo
PREVIDENCIA SOCIAL
CAXINGO PREV.
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00 139.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "ADMINISTRAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
2 2 2 2
PROGRAMA: GESTãO CONSORCIADA DE SERVIçOS PUBLICOS 0077
Objetivo: Gestão Consorciada de Serviços Publicos
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADDES EM CONSORCIO COM OUTROS MUNICIPIOS
Público Alvo: POP
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
020200
04
POPULAÇAO %
122
2680 Contribuicao ao consorcio publico COREDEPI
ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO GERAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR 0078
Objetivo: TRANSPORTE ESCOLAR
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
Público Alvo: POP
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
PERCENTUAL
97 98 99 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
95
Fonte da informação: ADM
Fiorilli SC Ltda - Software Página 22 de 23
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
030200
12
ALUNOS %
361
2266 Encargos com Transporte Escolar
EDUCACAO
FUNDEB
ENSINO FUNDAMENTAL
500.000,00 540.000,00 590.000,00 700.000,00 2.330.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "ALUNOS" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
100 100 100 100
PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGêNCIA 0099
Objetivo: Reserva de contingência
Justificativa: DOTAÇÃO PARA SUPRIR NECESSIDADES DE OUTRAS UNIDADES ORÇAMENTARIAS
Público Alvo: ADM
Indicador:
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício 
2026 2027 2028 2029
Sigla: Descr.Uni.Medida: % PERCENTUAL
ADMINISTRAÇAO
100 100 100 100
Índice
Futuro
100
Índice
Recente
100
Fonte da informação: ADM
Ação:
Tipo:
Produto:
Função:
Unid. Executora:
Unid. Medida:
Sub Função:
Atividade
029900
99
POPULAÇAO %
999
2999 Reserva de contingência
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTIGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
900.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 4.200.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
Custo Estimado para a Ação
Meta Física Relativa a: "POPULAÇAO" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
TOTAL DOS PROGRAMAS:
59.770.700,00 78.254.000,00 65.658.000,00 71.525.000,00 275.207.700,00
2026 2027 2028 2029 Total
Fiorilli SC Ltda - Software Página 23 de 23
CÓDIGO DESCRIÇÃO
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
010100 CAMARA MUNICIPAL
020100 GABINETE DO PREFEITO
020200 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
020600 SECRETARIA DE FINANÇAS
020700 SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
020800 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
021000 SEC MUN DE POL PUBLICAS PARA AS MULHERES
021100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
021500 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
021600 CAXINGO PREV.
029900 RESERVA DE CONTIGENCIA
030100 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
030200 FUNDEB
040100 FMS
050100 FMAS
Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 1
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
031 ACAO LEGISLATIVA
2 0001 010100 1001 Investimento a Cargo da Camara Municipal 140.000,00 160.000,00 150.000,00 155.000,00
2 0001 010100 2001 Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal 1.310.000,00 1.650.000,00 1.440.000,00 1.550.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.450.000,00 1.590.000,00 1.705.000,00 1.810.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
122 ADMINISTRACAO GERAL
1 0052 020200 0400 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0004 020200 0400 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1004 020200 0400 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0005 021000 2687 Manut das atividades da Sec Mun Pol Publ p/ Mulheres 150.000,00 190.000,00 150.000,00 170.000,00
1 0005 020100 2041 Manutenção do Gabinete do Prefeito 650.000,00 880.000,00 715.000,00 800.000,00
1 0005 020200 2040 Manutenção dos Serviços de Administração Geral 7.000.000,00 9.100.000,00 7.700.000,00 8.400.000,00
1 0005 020200 1151 Aquisicao de veiculo 100.000,00 133.000,00 110.000,00 121.000,00
1 0005 020200 1150 Reaparelhamento de Unidades Orcamentarias - admini 230.000,00 260.000,00 240.000,00 250.000,00
1 0005 020200 2215 Manutenção veiculos 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1 0005 020700 1040 Construção e Restauração de Prédios Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0005 020700 1003 Restaurao Predio e construcao de anexo para amplia 300.000,00 330.000,00 310.000,00 320.000,00
1 0005 020700 2276 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, 3.050.000,00 3.420.000,00 3.185.000,00 3.330.000,00
1 0077 020200 2680 Contribuicao ao consorcio publico COREDEPI 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 11.580.000,00 12.510.000,00 13.491.000,00 14.413.000,00
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA
1 0009 020600 2081 Manutenção das atividades da gestão financeira 300.000,00 400.000,00 330.000,00 360.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 300.000,00 330.000,00 360.000,00 400.000,00
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
124 CONTROLE INTERNO
1 0010 021500 2676 MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL 100.000,00 130.000,00 110.000,00 120.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00
Página 1 de 8 Fiorilli SC Ltda - Software 
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO
1 0005 020100 2216 Encagos com APPM 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
1 0005 020700 1668 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIP 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
4 0015 050100 2002 Manutenção do Conselho Tutelar 150.000,00 180.000,00 160.000,00 170.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 150.000,00 160.000,00 170.000,00 180.000,00
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
1 0016 020100 2684 ENCARGOS COM A OPM - ORGANISMO DE POLITICA DE MULH 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0015 050100 2683 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 120.000,00 185.000,00 125.000,00 150.000,00
4 0016 050100 2150 Manutenção dos serviços de assistência social 1.800.000,00 2.400.000,00 1.980.000,00 2.180.000,00
4 0016 050100 2679 Manutenção de Programs Sociais 400.000,00 550.000,00 440.000,00 480.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.320.000,00 2.545.000,00 2.810.000,00 3.135.000,00
FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
6 0076 021600 2678 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.160.000,00 3.200.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00
6 0076 021600 2677 MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO 530.700,00 700.000,00 580.000,00 640.000,00
6 0076 021600 2690 Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo 30.000,00 40.000,00 33.000,00 36.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.720.700,00 3.013.000,00 3.476.000,00 3.940.000,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE
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SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
301 ATENCAO BASICA
3 0020 040100 1160 Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde 1.150.000,00 1.520.000,00 1.265.000,00 1.380.000,00
3 0020 040100 2183 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID -19 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0020 040100 2160 Manutenção dos serviços municipais de saúde 6.350.000,00 8.555.000,00 6.975.000,00 7.610.000,00
3 0020 040100 2686 ENCARGOS COM SAMU 280.000,00 380.000,00 310.000,00 340.000,00
3 0025 040100 2182 Ações de Vigilância Sanitária 270.000,00 400.000,00 300.000,00 340.000,00
3 0025 040100 2184 Ações de Assistência Farmacêutica Básica 200.000,00 280.000,00 220.000,00 240.000,00
3 0025 040100 2186 Ações do Programa de Saúde da Fam¡lia-PSF 260.000,00 355.000,00 295.000,00 325.000,00
3 0025 040100 2188 Ações do Programa de Incentivo Saúde Bucal 250.000,00 365.000,00 285.000,00 320.000,00
3 0025 040100 2185 Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde-PACS 1.080.000,00 1.445.000,00 1.200.000,00 1.320.000,00
3 0025 040100 1667 Aquisicao de Veiculo e equipamentos para prog de s 175.000,00 240.000,00 195.000,00 215.000,00
3 0025 040100 2682 NASF - Núcleo de Apoio a Saude da Familia 90.000,00 125.000,00 101.000,00 115.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.105.000,00 11.146.000,00 12.205.000,00 13.665.000,00
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
3 0020 040100 2221 Manutenção Laboratorio protese dentária 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0025 040100 1666 Impantacao SAMU - sevicos de atendimento Movel 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
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SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
361 ENSINO FUNDAMENTAL
1 0030 030100 1263 aquisição de veiculos para transporte escolar 510.000,00 675.000,00 565.000,00 620.000,00
1 0030 030100 1262 construção e ampliação e reaparelhamento de unidad 610.000,00 1.100.000,00 970.000,00 1.080.000,00
1 0030 030100 1206 Reaparelhamento de Escolas e Secretaria de Educaca 350.000,00 380.000,00 360.000,00 370.000,00
1 0030 030100 1200 Construção, ampliação e recuperação de unidade escolar 900.000,00 1.200.000,00 1.150.000,00 1.200.000,00
1 0030 030100 2205 Pragrama Municipal de Transporte Escolar 350.000,00 410.000,00 370.000,00 390.000,00
1 0030 030100 2202 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 3.500.000,00 4.330.000,00 3.710.000,00 4.020.000,00
1 0032 030100 2240 Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE 400.000,00 520.000,00 440.000,00 480.000,00
1 0032 030100 2241 Ações do Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE 20.000,00 26.000,00 22.000,00 24.000,00
5 0030 030200 1201 Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40 250.000,00 330.000,00 270.000,00 300.000,00
5 0030 030200 2201 Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU 7.900.000,00 10.400.000,00 8.700.000,00 9.500.000,00
5 0030 030200 2203 Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB 1.370.000,00 1.815.000,00 1.510.000,00 1.650.000,00
5 0033 030200 2257 PROEJA-Rem. do Magisterio - 60 % FUNDEB 250.000,00 300.000,00 270.000,00 285.000,00
5 0033 030200 2258 PROEJA-Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUND 50.000,00 65.000,00 55.000,00 60.000,00
5 0036 030200 2272 Remun. do magistério-ensino especial-60% FUNDEB 100.000,00 130.000,00 110.000,00 120.000,00
5 0036 030200 2273 Manut. e desenv. do ensino especial-40 % FUNDEB 60.000,00 80.000,00 66.000,00 72.000,00
5 0078 030200 2266 Encargos com Transporte Escolar 500.000,00 700.000,00 540.000,00 590.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 17.120.000,00 19.108.000,00 20.761.000,00 22.461.000,00
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
365 EDUCACAO INFANTIL
1 0035 030100 1260 Constrção, recuperação e reaparelhamento de Creche 1.020.000,00 1.335.000,00 1.125.000,00 1.230.000,00
1 0035 030100 2260 Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil 200.000,00 275.000,00 225.000,00 250.000,00
5 0035 030200 1261 Constr., ampl. e rec. de unidades pré-escolares 150.000,00 200.000,00 165.000,00 180.000,00
5 0035 030200 2264 Encaros com Ensino Infantial - 60% 800.000,00 1.060.000,00 880.000,00 960.000,00
5 0035 030200 2265 Encargos com Ensino Infantil - 40% 150.000,00 200.000,00 160.000,00 180.000,00
5 0035 030200 2262 Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB 2.700.000,00 3.560.000,00 2.980.000,00 3.260.000,00
5 0035 030200 2263 Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU 1.170.000,00 1.550.000,00 1.285.000,00 1.410.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.190.000,00 6.820.000,00 7.470.000,00 8.180.000,00
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
1 0031 030100 2251 Ações do Progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adult 120.000,00 145.000,00 135.000,00 140.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 120.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00
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SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
367 EDUCACAO ESPECIAL
1 0036 030100 2270 Manutenção e desenvolvimento do ensino especial 100.000,00 130.000,00 110.000,00 120.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
392 DIFUSAO CULTURAL
1 0038 021200 2290 Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur 520.000,00 690.000,00 576.000,00 632.000,00
1 0038 021200 2689 Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura 160.000,00 220.000,00 180.000,00 200.000,00
1 0038 020700 1290 Construção, reforma, ampliação de biblioteca munic 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0038 020800 2290 Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 680.000,00 756.000,00 832.000,00 910.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
1 0040 020700 2247 Encargos com iluninacao publica 350.000,00 460.000,00 385.000,00 420.000,00
1 0040 020700 1320 Costr. e rec. de calçamentos e outros pav em logra 650.000,00 750.000,00 680.000,00 710.000,00
1 0040 020700 2320 Manutenção dos serviços de limpeza publica 500.000,00 650.000,00 550.000,00 600.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.500.000,00 1.615.000,00 1.730.000,00 1.860.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
481 HABILITACAO RURAL
1 0049 020700 1410 Construção e melhorias de habitacaoes populares na 210.000,00 225.000,00 215.000,00 220.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 210.000,00 215.000,00 220.000,00 225.000,00
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
482 HABILITACAO URBANA
1 0047 020700 1400 Construção de melhorias de habitacoes populares 210.000,00 450.000,00 215.000,00 220.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 210.000,00 215.000,00 220.000,00 450.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
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SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
1 0050 020700 1421 Construção de unidades sanitárias-rural 210.000,00 225.000,00 215.000,00 220.000,00
1 0050 020700 1420 Implantação e manutencao de sistemas de abastecimento 250.000,00 265.000,00 255.000,00 260.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 460.000,00 470.000,00 480.000,00 490.000,00
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
1 0051 020700 1453 Construção de Aterro sanitário 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0051 020700 1451 Construçã de Unidades sanitárias 210.000,00 225.000,00 215.000,00 220.000,00
1 0051 020700 1452 Constr. e rest. e manutencao de lavanderias e chaf 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0051 020700 2450 Manutenção das atividades de saneamento básico 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 210.000,00 215.000,00 220.000,00 225.000,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
1 0053 020900 1485 Projetos especiais de preserv. e defesa do meio ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
605 ABASTECIMENTO
1 0055 020900 2500 Manutenção das ativ. de produção e abastecimento 150.000,00 200.000,00 165.000,00 180.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 150.000,00 165.000,00 180.000,00 200.000,00
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
606 EXTENSAO RURAL
1 0060 020900 1520 Construção de poços e reservatórios de água 350.000,00 370.000,00 350.000,00 350.000,00
1 0060 020900 1525 Projetos especiais de desenvolvimento rural 330.000,00 410.000,00 340.000,00 370.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 680.000,00 690.000,00 720.000,00 780.000,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA
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SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
FUNÇÃO: 25 ENERGIA
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
752 ENERGIA ELETRICA
1 0040 020700 1321 Extensão de redes de energia elétrica - urbana 50.000,00 70.000,00 50.000,00 60.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
1 0070 021100 2688 Maunutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte 150.000,00 200.000,00 160.000,00 170.000,00
1 0070 020700 1610 Construção e restauracao de estradas vicinaisal 475.000,00 490.000,00 480.000,00 485.000,00
1 0070 020700 2610 Conservação de estradas municipais 400.000,00 630.000,00 475.000,00 550.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.025.000,00 1.115.000,00 1.205.000,00 1.320.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
812 DESPORTO COMUNITARIO
1 0073 020800 1650 Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas 110.000,00 155.000,00 125.000,00 140.000,00
1 0073 020800 2650 Manutenção das atividades esportivas 200.000,00 280.000,00 220.000,00 240.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 310.000,00 345.000,00 380.000,00 435.000,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
843 DIVIDA INTERNA
1 0008 020200 2670 Encargos com amortização e juros da d¡vida interna 600.000,00 750.000,00 650.000,00 700.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 600.000,00 650.000,00 700.000,00 750.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
997 RESERVA DO RPPS
6 0076 021600 2685 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 530.000,00 750.000,00 580.000,00 650.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 530.000,00 580.000,00 650.000,00 750.000,00
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SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
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01.612.618/0001-75
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
SUBFUNÇÃO: 
Entidade Unid. Orçam. Ação Programa 2026 2027 2028 2029
999 RESERVA DE CONTINGENCIA
1 0099 029900 2999 Reserva de contingência 900.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 900.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00
TOTAL GERAL: 59.770.700,00 65.658.000,00 71.525.000,00 78.254.000,00
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: ADM LEGISLATIVA
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO
Justificativa: DOTAR A PODER LEGISLATIVO DE CONDIÇOES DE ATENDER SUAS FUNÇOES DE FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
96
%
1 100 97 98 99
ADMINISTRAÇAO PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
6.546.080,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 01 00
01
01 01
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
CAMARA MUNICIPAL
. CAMARA MUNICIPAL
1 01 031 % 0 0 0 0 1001 Investimento a Cargo da Camara
Municipal
PERCENTUAL
2 01 031 % 0 0 0 0 2001 Manutenção e Funcionamento da
Camara Municipal
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1001 140.000,00 150.000,00 155.000,00 160.000,00 605.000,00
2001 1.310.000,00 1.440.000,00 1.550.000,00 1.650.000,00 5.950.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
1.450.000,00 1.590.000,00 1.705.000,00 1.810.000,00 R$ 6.555.000,00
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0004 RESTOS A PAGAR
Classificação:
X
Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: RESTOS A PAGAR
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:.DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Justificativa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 02 00
02
02 02
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
2 04 122 UND 0 0 0 0 0400 RESTOS A PAGAR UNIDADE
Fiorilli SC Ltda - Software 
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:GESTÃO ADMINISTRATIVA
Justificativa: MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
95
%
1 100 96 97 98
ADMINISTRAÇAO PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
50.442.080,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 GABINETE DO PREFEITO
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 01 00
02
02 01
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. GABINETE DO PREFEITO
2 04 122 % 0 0 0 0 2041 Manutenção do Gabinete do Prefeito PERCENTUAL
2 04 126 % 0 0 0 0 2216 Encagos com APPM PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2041 650.000,00 715.000,00 800.000,00 880.000,00 3.045.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
650.000,00 715.000,00 800.000,00 880.000,00 R$ 3.045.000,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 02 00
02
02 02
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
Fiorilli SC Ltda - Software 
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
1 04 122 % 70 75 80 85 1150 Reaparelhamento de Unidades
Orcamentarias - admini
PERCENTUAL
1 04 122 % 1 1 1 1 1151 Aquisicao de veiculo PERCENTUAL
2 04 122 % 0 0 0 0 2040 Manutenção dos Serviços de
Administração Geral
PERCENTUAL
2 04 122 % 0 0 0 0 2215 Manutenção veiculos PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1150 80.000,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00 380.000,00
1150 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00
1150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1151 100.000,00 110.000,00 121.000,00 133.000,00 464.000,00
2040 7.000.000,00 7.700.000,00 8.400.000,00 9.100.000,00 32.200.000,00
2215 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
7.430.000,00 8.150.000,00 8.871.000,00 9.593.000,00 R$ 34.044.000,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 07 00
02
02 07
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
1 04 122 % 0 0 0 0 1003 Restaurao Predio e construcao de
anexo para amplia
PERCENTUAL
2 04 122 % 95 96 97 98 2276 Manutenção das Atividades da
Secretaria de Obras,
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1003 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00
1003 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1003 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
2276 700.000,00 770.000,00 850.000,00 920.000,00 3.240.000,00
2276 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 7.200.000,00
2276 400.000,00 450.000,00 500.000,00 500.000,00 1.850.000,00
2276 150.000,00 165.000,00 180.000,00 200.000,00 695.000,00
2276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
Tipo:
1-Projeto
Legenda:
3.350.000,00 3.495.000,00 3.650.000,00 3.750.000,00 R$ 14.245.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
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01.612.618/0001-75
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SEC MUN DE POL PUBLICAS PARA AS MULHERES
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 10 00
02
02 10
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SEC MUN DE POL PUBLICAS PARA AS MULHERES
2 04 122 % 50 51 51 51 2687 Manut das atividades da Sec Mun Pol
Publ p/ Mulheres
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2687 150.000,00 150.000,00 170.000,00 190.000,00 660.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
150.000,00 150.000,00 170.000,00 190.000,00 R$ 660.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0008 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA INTERNA
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: ADM
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Amortização e Juros da Divida Interna
Justificativa: Amortização e Juros da Divida Interna
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
100
%
100 100 100 100 100
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
2.332.320,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 02 00
02
02 02
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
2 28 843 % 0 0 0 0 2670 Encargos com amortização e juros da
d¡vida interna
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2670 600.000,00 650.000,00 700.000,00 750.000,00 2.700.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
600.000,00 650.000,00 700.000,00 750.000,00 R$ 2.700.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 7 de 41
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0009 CONTROLE FINANCEIRO
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Controle Financeiro
Justificativa: CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
97
%
90 100 98 99 100
ADMINISTRAÇAO PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
1.416.198,40
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SECRETARIA DE FINANÇAS
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 06 00
02
02 06
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SECRETARIA DE FINANÇAS
2 04 123 % 0 0 0 0 2081 Manutenção das atividades da gestão
financeira
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2081 300.000,00 330.000,00 360.000,00 400.000,00 1.390.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
300.000,00 330.000,00 360.000,00 400.000,00 R$ 1.390.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0010 CONTROLE INTERNO
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Controle Interno
Justificativa: CONTROLE DAS ATIVIDADDES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA A ADM MUNICIPAL
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
97
%
90 100 98 99 100
ADMINISTRAÇAO PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
442.480,20
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 15 00
02
02 15
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2 04 124 % 0 0 0 0 2676 MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA
CONTROLADORIA GERAL
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2676 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 R$ 460.000,00
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ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0015 AÇOES DE PROTEÇÃO … CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Açoes de proteção … Criança e ao Adolescente
Justificativa: DESENVOLVER AÇÕES PARA ATENDIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
96
%
90 100 97 98 99
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
1.358.773,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 05 FMAS
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 01 00
05
05 01
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
FMAS
. FMAS
2 08 243 % 96 97 98 99 2002 Manutenção do Conselho Tutelar PERCENTUAL
2 08 244 % 40 41 42 43 2683 MANUTENCAO DO PROGRAMA
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2002 150.000,00 160.000,00 170.000,00 180.000,00 660.000,00
2683 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 110.000,00
2683 100.000,00 100.000,00 120.000,00 150.000,00 470.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
270.000,00 285.000,00 320.000,00 365.000,00 R$ 1.240.000,00
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ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Ação Comunitária Geral
Justificativa: DESENVOLVER AÇÕES JUNTO A POPULAÇÃO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
97
%
90 100 98 99 100
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
10.070.970,80
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 GABINETE DO PREFEITO
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 01 00
02
02 01
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. GABINETE DO PREFEITO
2 08 244 % 0 0 0 0 2684 ENCARGOS COM A OPM -
ORGANISMO DE POLITICA DE MULH
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 05 FMAS
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 01 00
05
05 01
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
FMAS
. FMAS
2 08 244 % 50 60 70 80 2150 Manutenção dos serviços de assistência
social
PERCENTUAL
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ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2 08 244 % 30 35 40 45 2679 Manutenção de Programs Sociais PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2150 700.000,00 770.000,00 850.000,00 950.000,00 3.270.000,00
2150 800.000,00 880.000,00 970.000,00 1.050.000,00 3.700.000,00
2150 300.000,00 330.000,00 360.000,00 400.000,00 1.390.000,00
2150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2679 250.000,00 275.000,00 300.000,00 350.000,00 1.175.000,00
2679 150.000,00 165.000,00 180.000,00 200.000,00 695.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
2.200.000,00 2.420.000,00 2.660.000,00 2.950.000,00 R$ 10.230.000,00
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ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Gestão e Expansão do Sistema de Saúde
Justificativa: DESENVOLVER AÇÕES PARA MELHORIA DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE MUNICIPAL
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
96
%
90 99 97 98 99
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
37.111.083,20
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 04 FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 01 00
04
04 01
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
FMS
. FMS
1 10 301 ALUNOS 500 550 600 650 1160 Construção, ampl. e recuperação de
unidades de saúde
ALUNOS
2 10 301 % 97 98 99 100 2160 Manutenção dos serviços municipais de
saúde
PERCENTUAL
2 10 301 % 25 30 35 40 2686 ENCARGOS COM SAMU PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1160 50.000,00 55.000,00 60.000,00 70.000,00 235.000,00
1160 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 4.600.000,00
1160 100.000,00 110.000,00 120.000,00 150.000,00 480.000,00
1160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2160 2.500.000,00 2.750.000,00 3.000.000,00 3.300.000,00 11.550.000,00
2160 500.000,00 550.000,00 600.000,00 700.000,00 2.350.000,00
2160 700.000,00 770.000,00 850.000,00 950.000,00 3.270.000,00
2160 800.000,00 880.000,00 950.000,00 1.100.000,00 3.730.000,00
2160 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.500.000,00 5.100.000,00
2160 250.000,00 275.000,00 300.000,00 325.000,00 1.150.000,00
2160 200.000,00 220.000,00 250.000,00 280.000,00 950.000,00
2160 300.000,00 330.000,00 360.000,00 400.000,00 1.390.000,00
2160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2686 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00
2686 150.000,00 165.000,00 180.000,00 200.000,00 695.000,00
2686 30.000,00 35.000,00 40.000,00 50.000,00 155.000,00
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
7.780.000,00 8.550.000,00 9.330.000,00 10.455.000,00 R$ 36.115.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Programas Especiais de Saude
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS DE SAUDE PARA MELHORA DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
96
%
90 99 97 98 99
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
11.620.382,60
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 04 FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 01 00
04
04 01
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
FMS
. FMS
1 10 301 UND 1 1 1 1 1667 Aquisicao de Veiculo e equipamentos
para prog de s
UNIDADE
2 10 301 % 97 98 99 100 2182 Ações de Vigilância Sanitária PERCENTUAL
2 10 301 % 94 95 96 97 2184 Ações de Assistência Farmacêutica
Básica
PERCENTUAL
2 10 301 % 60 65 70 75 2185 Ações do Progr. de Ag. Comunitários de
Saúde-PACS
PERCENTUAL
2 10 301 % 80 85 90 95 2186 Ações do Programa de Saúde da
Fam¡lia-PSF
PERCENTUAL
2 10 301 % 60 65 70 75 2188 Ações do Programa de Incentivo 
Saúde Bucal
PERCENTUAL
2 10 301 % 30 35 40 50 2682 NASF - Núcleo de Apoio a Saude da
Familia
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1667 25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 130.000,00
1667 150.000,00 165.000,00 180.000,00 200.000,00 695.000,00
1667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2182 60.000,00 70.000,00 80.000,00 100.000,00 310.000,00
2182 210.000,00 230.000,00 260.000,00 300.000,00 1.000.000,00
2182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2184 100.000,00 110.000,00 120.000,00 140.000,00 470.000,00
2184 100.000,00 110.000,00 120.000,00 140.000,00 470.000,00
2184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 15 de 41
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2185 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 150.000,00
2185 150.000,00 165.000,00 180.000,00 200.000,00 695.000,00
2185 900.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 4.200.000,00
2185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2186 40.000,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00 190.000,00
2186 220.000,00 250.000,00 275.000,00 300.000,00 1.045.000,00
2186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2188 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 150.000,00
2188 220.000,00 250.000,00 280.000,00 320.000,00 1.070.000,00
2188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2682 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 150.000,00
2682 60.000,00 66.000,00 75.000,00 80.000,00 281.000,00
2682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
2.325.000,00 2.596.000,00 2.875.000,00 3.210.000,00 R$ 11.006.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 16 de 41
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Gestão e Expansão do Ensino Fundamental
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS DE SAUDE PARA MELHORA DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
97
%
95 100 98 99 100
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
74.149.877,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 01 00
03
03 01
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
FUNDEB
. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
1 12 361 % 0 0 0 0 1200 Construção, ampliação e recuperação
de unidade escolar
PERCENTUAL
1 12 361 % 0 0 0 0 1206 Reaparelhamento de Escolas e
Secretaria de Educaca
PERCENTUAL
1 12 361 % 0 0 0 0 1262 construção e ampliação e
reaparelhamento de unidad
PERCENTUAL
1 12 361 % 0 0 0 0 1263 aquisição de veiculos para transporte
escolar
PERCENTUAL
2 12 361 % 95 96 97 98 2202 Manutenção e desenvolvimento do
ensino fundamental
PERCENTUAL
2 12 361 % 96 97 98 99 2205 Pragrama Municipal de Transporte
Escolar
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1200 150.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 700.000,00
1200 750.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.750.000,00
1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1206 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 260.000,00
1206 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00
1206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1262 60.000,00 70.000,00 80.000,00 100.000,00 310.000,00
1262 550.000,00 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.450.000,00
1263 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 70.000,00
1263 500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00 2.300.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 17 de 41
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2202 2.500.000,00 2.600.000,00 2.800.000,00 3.000.000,00 10.900.000,00
2202 900.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 4.200.000,00
2202 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00
2202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2205 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
2205 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 920.000,00
2205 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
2205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
6.220.000,00 7.125.000,00 7.680.000,00 8.095.000,00 R$ 29.120.000,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 03 FUNDEB
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 5 FUNDEB
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 02 00
03
03 02
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
FUNDEB
. FUNDEB
1 12 361 ALUNOS 150 200 250 300 1201 Constr. ampl. e recup. de unidades
escolares - 40
ALUNOS
2 12 361 % 95 96 97 98 2201 Remuner. do Magistério-ensino
fundamental- 60 % FU
PERCENTUAL
2 12 361 % 74 75 76 77 2203 Manut. e desenv. do ensino
fundamental-40 % FUNDEB
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1201 250.000,00 270.000,00 300.000,00 330.000,00 1.150.000,00
2201 3.500.000,00 3.800.000,00 4.100.000,00 4.400.000,00 15.800.000,00
2201 2.400.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.300.000,00 11.400.000,00
2201 2.000.000,00 2.200.000,00 2.400.000,00 2.700.000,00 9.300.000,00
2201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2203 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 4.600.000,00
2203 70.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00 340.000,00
2203 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 230.000,00
2203 250.000,00 275.000,00 300.000,00 350.000,00 1.175.000,00
2203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
9.520.000,00 10.480.000,00 11.450.000,00 12.545.000,00 R$ 43.995.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0031 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Programas Especiais de Educação
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS PARA MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
97
%
95 100 98 99 100
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
502.328,40
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 01 00
03
03 01
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
FUNDEB
. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
2 12 366 % 12 12 12 12 2251 Ações do Progr. Brasil
Alfabetizado-Jovens e Adult
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2251 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 110.000,00
2251 100.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 430.000,00
2251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
120.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00 R$ 540.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Programas Especiais de Educação
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS PARA MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
97
%
95 100 98 99 100
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
1.860.051,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 01 00
03
03 01
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
FUNDEB
. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
2 12 361 % 100 100 100 100 2240 Ações do programa nac. de Alim. Esolar
- PNAE
PERCENTUAL
2 12 361 UND 3 3 3 3 2241 Ações do Programa Dinheiro Dir. na
Escola - PDDE
UNIDADE
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2240 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00
2240 300.000,00 330.000,00 360.000,00 390.000,00 1.380.000,00
2240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2241 20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00 92.000,00
2241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
420.000,00 462.000,00 504.000,00 546.000,00 R$ 1.932.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0033 PROG DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS PARA MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOVENS E ADULTO
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
95
%
90 98 96 97 98
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
1.201.980,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 03 FUNDEB
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 5 FUNDEB
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 02 00
03
03 02
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
FUNDEB
. FUNDEB
2 12 361 % 100 100 100 100 2257 PROEJA-Rem. do Magisterio - 60 %
FUNDEB
PERCENTUAL
2 12 361 % 15 16 17 18 2258 PROEJA-Manut. e desenvolvimento do
ensino-40% FUND
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2257 250.000,00 270.000,00 285.000,00 300.000,00 1.105.000,00
2257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2258 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 230.000,00
2258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
300.000,00 325.000,00 345.000,00 365.000,00 R$ 1.335.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 21 de 41
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Gestão e Expansão do ensino Infantil
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECIFICAS PARA MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
98
%
95 100 99 100 100
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
28.614.138,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 01 00
03
03 01
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
FUNDEB
. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
1 12 365 UND 2 2 2 2 1260 Constrção, recuperação e
reaparelhamento de Creche
UNIDADE
2 12 365 % 20 21 22 23 2260 Manutenção e desenvolvimento do
ensino infantil
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1260 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 110.000,00
1260 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 4.600.000,00
1260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2260 200.000,00 225.000,00 250.000,00 275.000,00 950.000,00
2260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
1.220.000,00 1.350.000,00 1.480.000,00 1.610.000,00 R$ 5.660.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 22 de 41
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 03 FUNDEB
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 5 FUNDEB
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 02 00
03
03 02
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
FUNDEB
. FUNDEB
1 12 365 ALUNOS 500 500 500 500 1261 Constr., ampl. e rec. de unidades
pré-escolares
ALUNOS
2 12 365 % 20 22 24 25 2262 Remun. do magistério-ensino
infantil-60% FUNDEB
PERCENTUAL
2 12 365 % 15 16 17 18 2263 Manut. e desenvolvimento do ensino
infantil-40% FU
PERCENTUAL
2 12 365 % 10 11 12 13 2264 Encaros com Ensino Infantial - 60% PERCENTUAL
2 12 365 % 10 11 12 14 2265 Encargos com Ensino Infantil - 40% PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1261 150.000,00 165.000,00 180.000,00 200.000,00 695.000,00
2262 600.000,00 660.000,00 720.000,00 800.000,00 2.780.000,00
2262 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 520.000,00
2262 2.000.000,00 2.200.000,00 2.400.000,00 2.600.000,00 9.200.000,00
2262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2263 150.000,00 165.000,00 180.000,00 200.000,00 695.000,00
2263 900.000,00 990.000,00 1.090.000,00 1.200.000,00 4.180.000,00
2263 120.000,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00 540.000,00
2264 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 920.000,00
2264 600.000,00 660.000,00 720.000,00 800.000,00 2.780.000,00
2265 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00
2265 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 230.000,00
2265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
4.970.000,00 5.470.000,00 5.990.000,00 6.570.000,00 R$ 23.000.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 23 de 41
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0036 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PORT. DE NECESSIDADES
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:programa de Atendimento a Port. de Necessidades
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E INCLUSAO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
97
%
90 100 98 99 100
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
1.078.408,40
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 01 00
03
03 01
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
FUNDEB
. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
2 12 367 % 4 4 3 3 2270 Manutenção e desenvolvimento do
ensino especial
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2270 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00
2270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 R$ 460.000,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 03 FUNDEB
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 5 FUNDEB
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 02 00
03
03 02
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
FUNDEB
. FUNDEB
2 12 361 % 5 5 5 5 2272 Remun. do magistério-ensino
especial-60% FUNDEB
PERCENTUAL
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 24 de 41
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2 12 361 % 5 5 5 5 2273 Manut. e desenv. do ensino especial-40
% FUNDEB
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2272 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00
2273 60.000,00 66.000,00 72.000,00 80.000,00 278.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
160.000,00 176.000,00 192.000,00 210.000,00 R$ 738.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0038 APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E INCLUSAO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
92
%
90 95 93 94 95
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
3.153.293,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 12 00
02
02 12
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
2 13 392 % 90 91 92 93 2290 Manutenção e desenvolvimento das
atividades cultur
PERCENTUAL
2 13 392 % 90 91 92 93 2689 Manutenção da Secretaria Municipal de
Cultura
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2290 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 300.000,00
2290 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 920.000,00
2290 60.000,00 66.000,00 72.000,00 80.000,00 278.000,00
2290 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00
2290 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00
2689 160.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00 760.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
680.000,00 756.000,00 832.000,00 910.000,00 R$ 3.178.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0040 AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:AÇOES DE UTILIDADE PUBLICA
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
96
%
90 99 97 98 99
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
6.872.400,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 07 00
02
02 07
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
1 15 451 % 0 0 0 0 1320 Costr. e rec. de calçamentos e outros
pav em logra
PERCENTUAL
1 25 752 % 0 0 0 0 1321 Extensão de redes de energia elétrica -
urbana
PERCENTUAL
2 15 451 % 0 0 0 0 2247 Encargos com iluninacao publica PERCENTUAL
2 15 451 % 0 0 0 0 2320 Manutenção dos serviços de limpeza
publica
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1320 350.000,00 380.000,00 410.000,00 450.000,00 1.590.000,00
1320 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
1320 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1321 50.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 230.000,00
2247 150.000,00 165.000,00 180.000,00 200.000,00 695.000,00
2247 200.000,00 220.000,00 240.000,00 260.000,00 920.000,00
2320 500.000,00 550.000,00 600.000,00 650.000,00 2.300.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
1.550.000,00 1.665.000,00 1.790.000,00 1.930.000,00 R$ 6.935.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 27 de 41
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
91
%
90 94 92 93 94
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
1.221.138,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 07 00
02
02 07
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
1 16 482 % 0 0 0 0 1400 Construção de melhorias de habitacoes
populares
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1400 10.000,00 15.000,00 20.000,00 250.000,00 295.000,00
1400 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
210.000,00 215.000,00 220.000,00 450.000,00 R$ 1.095.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 28 de 41
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
91
%
90 94 92 93 94
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
754.380,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 07 00
02
02 07
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
1 16 481 % 0 0 0 0 1410 Construção e melhorias de habitacaoes
populares na
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1410 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 70.000,00
1410 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
210.000,00 215.000,00 220.000,00 225.000,00 R$ 870.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
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01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0050 AÇÕES E SANEAMENTO BASICO RURAL
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:AÇÕES E SANEAMENTO BASICO RURAL
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO DA POPULAÇÃO
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
32
%
20 30 33 34 35
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
2.071.752,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 07 00
02
02 07
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
1 17 511 % 0 0 0 0 1420 Implantação e manutencao de sistemas
de abastecimento
PERCENTUAL
1 17 511 % 0 0 0 0 1421 Construção de unidades sanitárias-rural PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1420 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 230.000,00
1420 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
1421 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 70.000,00
1421 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
460.000,00 470.000,00 480.000,00 490.000,00 R$ 1.900.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO URBANO
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO URBANO
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO DA POPULAÇÃO
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
52
%
50 55 53 54 55
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
1.173.790,20
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 07 00
02
02 07
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
1 17 512 % 0 0 0 0 1451 Construçã de Unidades sanitárias PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1451 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
1451 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 70.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
210.000,00 215.000,00 220.000,00 225.000,00 R$ 870.000,00
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0052 RESTOS A PAGAR
Classificação:
X
Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: RESTOS A PAGAR
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:.
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Justificativa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 02 00
02
02 02
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
2 04 122 UND 0 0 0 0 0400 RESTOS A PAGAR UNIDADE
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Ações de Preservação e Defesa do Meio
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Fiorilli SC Ltda - Software 
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Gestão das atividades de Abastecimento
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
97
%
90 100 98 99 100
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
697.460,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 09 00
02
02 09
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
2 20 605 % 0 0 0 0 2500 Manutenção das ativ. de produção e
abastecimento
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2500 150.000,00 165.000,00 180.000,00 200.000,00 695.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
150.000,00 165.000,00 180.000,00 200.000,00 R$ 695.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0060 DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Desenvolvimento Agrario
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA DESENVOLVIMENTOS DOS PRODUTORES RURAIS
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
52
%
50 55 53 54 55
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
2.731.233,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 09 00
02
02 09
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1 20 606 % 0 0 0 0 1520 Construção de poços e reservatórios de
água
PERCENTUAL
1 20 606 % 0 0 0 0 1525 Projetos especiais de desenvolvimento
rural
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1520 50.000,00 50.000,00 50.000,00 70.000,00 220.000,00
1520 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
1520 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1525 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 180.000,00
1525 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00
1525 100.000,00 100.000,00 120.000,00 150.000,00 470.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
680.000,00 690.000,00 720.000,00 780.000,00 R$ 2.870.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0070 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIARIA
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
97
%
90 100 98 99 100
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
4.305.412,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 07 00
02
02 07
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
1 26 782 % 0 0 0 0 1610 Construção e restauracao de estradas
vicinaisal
PERCENTUAL
2 26 782 % 0 0 0 0 2610 Conservação de estradas municipais PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1610 25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 130.000,00
1610 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00
1610 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00
2610 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 1.100.000,00
2610 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 260.000,00
2610 150.000,00 165.000,00 180.000,00 200.000,00 695.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
875.000,00 955.000,00 1.035.000,00 1.120.000,00 R$ 3.985.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 11 00
02
02 11
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
2 26 782 % 15 16 17 18 2688 Maunutenção das Atividades da Sec
Municipal de Transporte
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2688 150.000,00 160.000,00 170.000,00 200.000,00 680.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
150.000,00 160.000,00 170.000,00 200.000,00 R$ 680.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Página 36 de 41
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Incentivo ao Esporte Amador
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
62
%
60 65 63 64 65
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
1.765.992,20
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 08 00
02
02 08
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
1 27 812 % 0 0 0 0 1650 Constr., ref. e ampl. de campos e
quadras esportivas
PERCENTUAL
2 27 812 % 0 0 0 0 2650 Manutenção das atividades esportivas PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1650 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 70.000,00
1650 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00 460.000,00
1650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2650 200.000,00 220.000,00 240.000,00 280.000,00 940.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
310.000,00 345.000,00 380.000,00 435.000,00 R$ 1.470.000,00
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0076 REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: ADM
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:REGIME PROPRIA DE PREVIDENCIA
Justificativa: GERENCIMENTO DO REGIME PPROPRIO DE PREVIDENCIA
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
97
%
95 100 98 99 100
ADMINISTRAÇAO PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
16.103.440,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 CAXINGO PREV.
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 6 CAXINGO PREV.
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 16 00
02
02 16
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. CAXINGO PREV.
2 09 272 % 100 100 100 1000 2677 MANUTENÇÃO DO FUNDO
PREVIDENCIARIO
PERCENTUAL
2 09 272 % 98 98 98 98 2678 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PERCENTUAL
2 99 997 % 100 100 100 100 2685 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS PERCENTUAL
2 09 272 % 2 2 2 2 2690 Benefícios Previdenciários - Poder
Legislativo
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2677 530.700,00 580.000,00 640.000,00 700.000,00 2.450.700,00
2678 2.160.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00 3.200.000,00 10.560.000,00
2678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2685 530.000,00 580.000,00 650.000,00 750.000,00 2.510.000,00
2690 30.000,00 33.000,00 36.000,00 40.000,00 139.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
3.250.700,00 3.593.000,00 4.126.000,00 4.690.000,00 R$ 15.659.700,00
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0077 GESTÃO CONSORCIADA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Gestão Consorciada de Serviços Publicos
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADDES EM CONSORCIO COM OUTROS MUNICIPIOS
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 02 00
02
02 02
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
2 04 122 % 0 0 0 0 2680 Contribuicao ao consorcio publico
COREDEPI
PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0078 TRANSPORTE ESCOLAR
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POP
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:TRANSPORTE ESCOLAR
Justificativa: DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
97
%
95 100 98 99 100
PERCENTUAL PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
2.481.948,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 03 FUNDEB
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 5 FUNDEB
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 02 00
03
03 02
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
FUNDEB
. FUNDEB
2 12 361 % 100 100 100 100 2266 Encargos com Transporte Escolar PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2266 400.000,00 440.000,00 490.000,00 550.000,00 1.880.000,00
2266 100.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 450.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
500.000,00 540.000,00 590.000,00 700.000,00 R$ 2.330.000,00
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Classificação:
X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: ADM
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:Reserva de contingência
Justificativa: DOTAÇÃO PARA SUPRIR NECESSIDADES DE OUTRAS UNIDADES ORÇAMENTARIAS
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es) 2026 2027 2028 2029
Índice
Recente
Índice
Futuro
100
%
100 100 100 100 100
ADMINISTRAÇAO PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o PROGRAMA .............................................................................
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 2-Não Continuado (Anual / Temporário) 1-Caráter Continuado (Plurianual)
4.026.000,00
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 RESERVA DE CONTIGENCIA
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 99 00
02
02 99
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. RESERVA DE CONTIGENCIA
2 99 999 % 0 0 0 0 2999 Reserva de contingência PERCENTUAL
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
Código
da(s)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
2999 900.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 4.200.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Legenda:
900.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 R$ 4.200.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software 
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01.612.618/0001-75
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
1004 RESTOS A PAGAR
Classificação:
X
Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: RESTOS A PAGAR
Tipo Cód. Descrição
1
Objetivo:.
Justificativa: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função SubFunção 2029 2026 2027 2028
Classificação Institucional:
Poder
Órgão
Unidade 02 SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
AÇÃO(ÕES) de Governo:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
Tipo
Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
. . 02 00
02
02 02
METAS FISICAS por Exercício
Cód. Descrição
GABINETE DO PREFEITO
. SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
2 04 122 UND 0 0 0 0 0400 RESTOS A PAGAR UNIDADE
Fiorilli SC Ltda - Software 

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