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norma nº 121/2017

Tipo Plano Plurianual (PPA)
Número / Ano 121 / 2017
Date 2017-12-13
EmentaDISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PIAUÍ, PARA O PERÍODO DE 2018 À 2021 E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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LEIN0121/2017 de 13 de dezembro de 2017
EMENTA: Dispõe sobre o Plano Plurianual do
Município de Caxingó - Piauí para o período de 2018
a 2021 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXINGÓ, Estado do Piauí, no uso de 
suas atribuições legais, especialmente aquelas constantes na lei Orgânica do 
Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
presente Lei.
Art. 12 - Esta Lei institui o Plano Plurianual do município de Caxingó - Piauí 
para o quadriénio de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 
1-, da Constituição Federal de 1.988, estabelecendo, para o período, os 
programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de 
recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes 
e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II e III.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da 
administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.
Art. 22 - Os anexos desta Lei contêm o demonstrativo da receita e da despesa 
para o período considerado, distribuídos por exercício financeiro, com as 
seguintes previsões:
EXERCÍCIO RECEITA DESPESA
2018 23.788.300,00 23.788.300,00
2019 24.945.000,00 24.945.000,00
2020 26.320.000,00 26.320.000,00
Rua João Santos, n° 133, Centro - CEP: 64.228-000
Caxingó-PI
Æ f PREFEITURA *
f CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
PRURADORIA GERAL
2021 2 7 .0 2 8 .0 0 0 ,0 0 2 7 .0 2 8 .0 0 0 ,0 0
TOTAL 102.081.300.00 102.081.300.00
Art. 32 - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem 
como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, 
através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico.
Art. 42 - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano 
Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de 
seus créditos adicionais, inserindo-se no respectivo programa, as 
modificações subsequentes.
Parágrafo único. De acordo com 0 disposto no caput deste artigo fica o 
Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para 
compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações 
efetivadas na Lei Orçamentária Anual.
Art. 52 - O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a 
fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada 
exercício, de forma a assegurar 0 permanente equilíbrio das contas públicas e 
a conjuntura do momento.
Art. 62 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, aos treze dias 
do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete ( 13-12-2017 ).
(/\Á)h-^b A/— — -
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA
Prefeito Municipal
Rua João Santos, n° 133, Centro - CEP: 64.228-000
Caxingó-PI
Estádo do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.NiP.J: 01.612.618/0001-75 
PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1
Página: 1/9
LEI 4.320/64 
Exercício Base: 2018 
Periodo: 2018 A 2021 
RS 1,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA
Previsão/2018 Previsâo/2019 Previsão/2020 Previsáo/2021 TOTAL FONTE DE RECURSO
1000.00.0.0RECEITAS CORRENTES
20.040.600,00 21.549.600,00 23 .274.600,00 25..029.000,00 89.893.800,00 -
ÍIQO.OO.O.O IMPOSTOS/ TAXAS S CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
337.000/00 371.000,00 453.000,00 469.000,00 1.630.000,00 “
1110.00.0.0 IMPOSTOS
319.000/00 352.000,00 430.000,00 446.000,00 1.547.000,00 •
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
200.000,00 220.000,00 250.000,00 260.000,D0 930.000,00 -
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
200.000,00 220.000,00 250.000,00 260.000,00 930.000,00 -
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
200.000,00 220.000,00 250.000,00 260.000,00 930.000,00 -
1113.03.1.1 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do> Trabalho
200.000,00 220.000,00 250.000,00 260.000,00 930.000,00 001-Recursos Ordinários
lllB.00.0.0 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS
119.000,00 132.000,00 180.000,00 186.000,00 617.000,00 -
1118.01.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
17.000,00 20.000,00 23.000,00 23.000,00 83.000,00 -
1118.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 001-Recursos Ordinários
1110.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -■ Multas e Ju
2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 001-Recursos Ordinários
1118.01.4.0 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos
15.000,00 18.000,00 20.000,00 20.000,00 73.000,00 001-Recursos Ordinários
1118.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
102.000,00 112.000,00 157.000,00 163.000,00 534.000,00 -
1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
102.000,00 112.000,00 157.000,00 163.000,00 534.000,00 -
1118.02.3.1 ISS
100.000,00 110.000,00 154.000,00 160.000,00 524.000,00 001-Recursos Ordinários
1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 001-Recursos Ordinários
1120.00.0.0 TAXAS
18.000,00 19.000,00 23.000,00 23.000,00 83.000,00 -
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
13.000,00 13.000,00 16.000,00 16.000,00 58.000,00 -
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E f i s c a l i z a ç Ao
13.000,00 13.000,00 16.000,00 16.000,00 58.000,00 -
1121.01.1.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E f i s c a l i z a çAo
13.000,00 13.000,00 16.000,00 16.000,00 58.000,00 -
1121.01.1.1 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind
10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 44.000,00 001-Recursos Ordinários
1121,01.1.1 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 10,000,00 001-Recursos Ordinários
1121^01.1.1 Taxas de Serviços Cadastrais
1 .000,00 4.000,00 001-Recursos Ordinários
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
Estado do Píaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-15 
PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1
Página: 2/9
LEI 4.320/64 
Sxercicio Base: 2018 
Periodo: A
R$ 1,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA
Previsão/ Previsão/ Previsão/ Previsão/ TOTAL FONTE DE RECURSO
1122.00. 0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5.000. 00 6.000,00 7.000,00
1122.01.0. 0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5.000. 00 6.000,00 7.000,00
1122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
7.000. 00 25.000,00
7.000. 00 25.000,00
5.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000, 00 25.000,00 -
1122.01.1.1 Outras Taxas pela Prestação de Serviços
5.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 25.000,00 GOl-Recursos Ordinários
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES
833.000,00 882.000,00 944.000,00 I.004.000,00 3.663.000,00 -
1210.00.0.0 CONTRI3UIÇÕES SOCIAIS
733.000,00 762.000,00 814.000,00 064.000,00 3.173.000,00 -
1210.04.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL •- RPPS
733.000,00 762.000,00 814.000,00 864.000,00 3.173.000,00 -
1210.04.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS
5.500,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 25.500,00 -
1210.04.1.2 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio
5.500,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 25.500,00 410-Recursos destinados ao RPPS -
1210.04.2.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS
727.500,00 756.000,00 807.000,00 857.000,00 3.147.500,00 -
1210.04.2.1 Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência
722.000,00 750.000,00 800.000,00 850.000, 00 3.122.000,00 410-Recursos destinados ao RPPS -
1210.04.2.2 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Própr
5.500,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 25.500,00 410-Recursos destinados ao RPPS -
1230.00.0.0 Contribuição para o custeio do :aerviço de iluminação pública
100.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 490.000,00 001-Recursos Ordinários
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL
334.600,00 386.000,00 414.000,00 422.000,00 1.556.600,00 -
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS
334.600,00 386.000,00 414.000,00 422.000,00 1.556.600,00 -
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
314.000,00 362.000,00 389.000,00 397.000,00 1.462.000,00 -
1321.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
13.000,00 16.000,00 18.000,00 18.000,00 65.000,00 -
1321.00.1.1 Administrativo
3.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 17.000,00 001-Recursos Ordinários
1321.00.1.1 FUNDEB
3.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 17.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Con
1321.00.1.1 F M S
3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 15.000,00 210-Transferências de Recursos do
1321.00.1.1 F M A S
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 311-Transferência de Recursos do F
1321.00.1.1 ADMINISTRATrVO - FNDE
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 119-Outras Transferências <de Recur
1321.00.4.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP
180.000,00 195.000,00 200.000,00 200.000,00 775.000,00 -
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformática.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1
Página: 3/9
LEI 4.320/64 
Exercicio Base: 2018 
Periodo: A
RS 1,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA
Previsão/ Previsão/ Previsão/ Previsão/ TOTAL FONTE DE RECURSO
1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos doi Regime Próprio de Previdência Social - RPP
180.000,00 195.000,00 200.000,00 200.000,00 775.000,00 410-Recursos destinados ao RPPS -
1321.00.5.0 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA
121.000,00 151.000,00 171.000,00 179.000,00 622.000,00 -
1321.00.5.1 ADMINISTRATIVO
40.000,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 200.000,00 001-Recursos Ordinários
1321.00.5.1 FUNDEB
20.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 105.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Con
1321.00.5.1 FMS /SUS
40.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00 205.000,00 210-Transferências de Recursos do
1321.00.5.1 F M A S
10.000, 00 10.000,00 12.000,00 15.000,00 47.000,00 311-Transferência de Recursos do F
1321.00.5.1 F N D E
5.000,00 7.000,00 8.000,00 8.000,00 28.000,00 119-Outras Transferências de Recur
1321.00.5.1 Juros de Titulos de Renda - Principal
5.000,00 7.000,00 8.000,00 8.000,00 28.000,00 001-Recursos Ordinários
1321.00.5.1 Juros de Titulos! de Renda - Principal
1.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 001-Recursos Ordinários
1329.00.0.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
20.600,00 24.000,00 25.000,00 25.000,00 94.600,00 -
1329.00.1.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
20.600,00 24.000,00 25.000,00 25.000,00 94.600,00 -
1329.00.1.1 Outras Receitas de Valores Mobiliários
20.600,00 24.000,00 25.000,00 25.000,00 94.600,00 410-Recursos destinados ao RPPS -
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS
10.000,00 13.000,00 15.000,00 15.000,00 53.000,00 -
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS
10.000,00 13.000,00 15.000,00 15.000,00 53.000,00 -
1690.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS
10.000,00 13.000,00 15.000,00 15.000,00 53.000,00 -
1690.99.1.0 OUTROS SERVIÇOS
10.000,00 13.000,00 15.000,00 15.000,00 53.000,00 -
1690.99.1.1 Outros Serviços
10.000,00 13.000,00 15.000,00 15.000,00 53.000,00 001-Recursos Ordinários
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
18.521.000,00 19. 893.000,00 21.442.600,00 23.089.000,00 82.945.600,00 -
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAi UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
11.220.000,00 12. 142.000,00 12.97B.600,00 13.758.000,00 50.098.600,00 -
1718.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M
11.220.000,00 12. 142.000,00 12.978.600,00 13.758.000,00 50.098.600,00 -
1718.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
8.626.000,00 9. 067.000,00 9.467.000,00 10.017.000,00 37.177.000,00 -
1718.01.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
7.623.000,00 7. 900.000,00 8.200.000,00 8.600.000,00 32.323.000,00 -
1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
7.623.000,00 7. 900.000,00 8.200.000,00 8.600.000,00 32.323.000,00 001-Recursos Ordinários
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA
Previsão/ Previsão/ Previsão/
Página: 4/9
LEI 4.320/64 
Exercício Base: 2018 
Período: A
R$ 1,00
Previsão/ TOTAL FONTE DE RECURSO
1718.01.3.0 COTA-PARTE DO FONDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N
640.000,00 750.000,00 800.000,00 900.000,00 3.090.000,00
1718.01.3.1 Cota-Parte do FPM-l%-£ntregue no mês de dezembro
640.000,00 750.000,00 800.000,00 900.000,00 3.090.000,00
1718.01.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE
350.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00 1.700.000,00
1718.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - lt Cota entregue
350.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00 1.700.000,00
1718.01.5.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
12.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 57.000,00
1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
12.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 57.000,00
1718.01.6.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORT
1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00
1718.01.6.1 Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Esta
1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00
1718.02.0.0 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA
100.000,00 110.000,00 120.000,00 150.000,00 480.000,00
1718.02.6.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
100.000,00 110.000,00 120.000,00 150.000,00 480.000,00
1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP
100.000,00 110.000,00 120.000,00 150.000,00 480.000,00
1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -• REPASSES F
1.451.000,00 1.611.000,00 1.767.000,00 1.,939.000,00 6.768.000,00
1718.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -■ REPASSES F
1.451.000,00 1.611.000,00 1.767.000,00 1,.939.000,00 6.768.000,00
1718.03.1.1 Transf. Rec. PAB
185.000,00 200.000,00 230.000,00 250.000,00 865.000,00
1718.03.1.1 Programa de Farmacia Basica
30.000,00 35.000,00 40.000,00 50.000,00 155.000,00
1718.03.1.1 Programa de Saude da Familia -PSF
420.000,00 460.000,00 500.000,00 550.000,00 1.930.000,00
1718.03.1.1 Programa de Agentes Comunitários De Saude- PACS
225.000,00 250.000,00 265.000,00 280.000,00 1.020.000,00
1718.03.1.1 Programa de Vigilância Sanitaria
50.000,00 60.000,00 75.000,00 85.000,00 270.000,00
1718.03.1.1 Transf. Rec. Saúde Bucal
160.000,00 175.000,00 180.000,00 195.000,00 710.000,00
1718.03.1.1 Transf. de Rec:.CAPS
10.000,00 12.000,00 15.000,00 17.000,00 54.000,00
1718.03.1.1 Nuclen de Apoio a saude de Familia-NASF
120.000,00 135.000,00 150.000,00 165.000,00 570.000,00
1718.03.1.1 Transf.de Receita do PMAQ
130.000,00 140.000,00 150.000,00 165.000,00 585.000,00
1718.03.1.1 Transf. Rec. PSE
1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00
001-Recursos Ordinários
001-Recursos Ordinários
001-Recursos Ordinários
001-Recursos Ordinários
001-Recursos Ordinários
210-Transferências de Recursos do
210-Transferências de Recursos do
210-Transferências de Recursos do
210-Transferências de Recursos do
210-Transferências de Recursos do
210-Transferências de Recursos do
210-Transferências de Recursos do
210-Transferências de Recursos do
210-Transferências de Recursos do
210-Transferências de Recursos do
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÖNIOR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
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PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA
Previsão/ Previsão/ Previsão/
Págine: 5/9
LEI 4.320/64 
Exercício Base: 2016 
Periodo: A
RS 1,00
Previsão/ TOTAL FONTE DE RECURSO
1718.03.1.1 Transf. Rec. Laboratories de Prótese Dentaria
20.000/ 00 22.000,00 25.000,00 30.000,00 97.000,00 210-Transferências de Recursos do
1718.03.1.1 Transf. Outros Recusos do SUS
100.000,00 120.000,00 135.000,00 150.000,00 505.000,00 210-Transferências de Recursos do
1718.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F
430.000,00 475.000,00 520.000,00 565.000,00 1.990.000,00 -
1718.04.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F
430.000,00 4 1 5 . 0 0 0 ,00 520.000,00 565.000,00 1.990.000,00 -
171B.04.1.1 transferencias IGDBF
40.000,00 50.000,00 60.000,00 65.000,00 215.000,00 311-Transferência de Recursos do F
1718.04.1.1 transferencias IGD suas
20.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 125.000,00 311-Transferência de Recursos do F
1718.04.1.1 TRANSFERENCIA !DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
120.000,00 130.000,00 145.000,00 160.000,00 555.000,00 311-Transferência de Recursos do F
1718.04.1.1 Outros Recursos FNAS
250.000,00 265.000,00 280.000,00 300.000,00 1.095.000,00 311-Transferência de Recursos do F
1718.05.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU
461.000,00 512.000,00 582.000,00 635.000,00 2.190.000,00 -
1718.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
191.000,00 210.000,00 240.000,00 250.000,00 891.000,00 -
1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação
191.000,00 210.000,00 240.000,00 250.000,00 891.000,00 115-Transferência do Salário - Edu
1718.05.2.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO
10.000,00 12.000,00 12.000,00 15.000,00 49.000,00 -
1718.05.2.1 Transf. do FNDE ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
10.000,00 12.000,00 12.000,00 15.000,00 49.000,00 116-Transferências de Recursos do
1718.05.3.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM
150.000,00 165.000,00 180.000,00 200.000,00 695.000,00
1718.05.3.1 Transf. FNDE ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE
150.000,00 165.000,00 160.000,00 200.000,00 695.000,00 117-Transferências de Recursos do
1718.05.4.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI
90.000,00 100.000,00 120.000,00 135.000,00 445.000,00 -
1718.05.4.1 Transf. FNDE ao Programa Nacional de Transporte Escolar -■ PNAT
90.000,00 100.000,00 120.000,00 135.000,00 445.000,00 118-Transferências de Recursos do
1718.05.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA
20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 110.000,00 -
1718.05.9.1 Outras Transfe:rências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 110.000,00 119-Outras Transferências de Recur
1718.06.0.0 TRANSFERÊNCIA :FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96
2.000,00 2.000,00 2.600,00 2.000,00 8.600,00 -
1718.06.1.0 TRANSFERÊNCIA :FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96
2.000,00 2.000,00 2.600,00 2.000,00 8.600,00 -
1718.06.1.1 Transferência 1Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. N° 87/96
2.000,00 2.000,00 2.600,00 2.000,00 8.600,00 001-Recursos Ordinários
1718.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
0,00 200.000,00 220.000,00 100.000,00 520.000,00 -
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PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1
Página: 6/9
LEI 4.320/64 
Exercido Base: 2010 
Período: A
RS 1,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA 
Previsão/ Previsão/ Previsão/ Previsão/ TOTAL FONTE DE RECURSO
1710.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNlAO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S 
0,00 100.000,00 110.000,00 100.000,00 310.000,00
1710.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S 
0,00 100.000,00 110.000,00 100.000,00 310.000,00 940-Outras vinculações de transfer
1710.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAo DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇA
0,00 100.000,00 110.000,00 0,00 210.000,00
1710.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edueaçã
0,00 100.000,00 110.000,00 0,00 210.000,00 940-Outras vinculações de transfer
1710.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNlAO
150.000,00 165.000,00 300.000,00 350.000,00 965.000,00 -
1710.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNlAO
150.000,00 165.000,00 300.000,00 350.000,00 965.000,00 “
1710.99.1.1 Outras Transferências da União
150.000,00 165.000,00 300.000,00 350.000,00 965.000,00 001-Recursos Ordinários
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.086.000,00 1.241.000,00 1 .364.000,00 1.481.000,00 5.172.000,00 -
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M
1.086.000,00 1.241.000,00 1.364.000,00 1.481.000,00 5.172.000,00 -
1728.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
681.000,00 791.000,00 059.000,00 976.000,00 3.307.000,00 -
1720.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS
600.000,00 700.000,00 750.000,00 850.000,00 2.900.000,00 -
1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS
600.000,00 700.000,00 750.000,00 850.000,00 2.900.000,00 001-Recursos Ordinários
1728.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA
60.000,00 65.000,00 80.000,00 90.000,00 295.000,00 -
1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA
60.000,00 65.000,00 80.000,00 90.000,00 295.000,00 001-Recursos Ordinários
1728.01.3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 -
1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI sobre Exportação
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 001-Recursos Ordinários
1728.01.4.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO no DOMÍNIO ECONÔMICO
20.000,00 25.000,00 28.000,00 35.000,00 108.000,00 -
1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico
20.000,00 25.000,00 28.000,00 35.000,00 108,000,00 001-Recursos Ordinários
1720.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE
125.000,00 140.000,00 155.000,00 185.000,00 605.000,00 -
1728.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE
125.000,00 140.000,00 155.000,00 185.000,00 605.000,00 -
1728.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - COOFINANCIAMENTO
75.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00 335.000,00 290-Outros Recursos Destinados
1728.03.1.1 TRANSF DO ESTADO - PRÓTESES DENTARIA
50.000,00 60.000,00 75.000,00 85.000,00 270.000,00 290-Outros Recursos Destinados
1728.10.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS
280.000,00 310.000,00 350.000,00 320.000,00 1.260.000,00 -
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PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1
Página: 7/9
LEI 4.320/64 
Execcicio Base: 2018 
Periodo: A
RS 1,00
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA
Previsão/ Previsão/ Previsão/ Previsão/ TOTAL FONTE DE RECURSO
1728.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA 
200.000,00 220.000,00 250.000,00 220.000,00 890.000,00
1728.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa 
200.000,00 220.000,00 250.000,00 220.000,00 890.000,00 120-Transferências de Convênios -
1728.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
80.000,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00 370.000,00
1728.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados
80.000,00 90.000,00 100.000,00 100.000,00 370.000,00 940-Outras vinculações de transfer
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
6.215.000,00 6.510.000,00 7.100.000,00 7.850.000,00 27.675.000,00
1758.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÓ3LICAS - ESPECÍFICA E/M 
6.215.000,00 6.510.000,00 7.100.000,00 7.850.000,00 27.675.000,00
1758.01.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
6.215.000,00 6.510.000,00 7.100.000,00 7.850.000,00 27.675.000,00
1758.01.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
5.015.000,00 5.260.000,00 5.700.000,00 6.300.000,00 22.275.000,00
1758.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
5.015.000,00 5.260.000,00 5.700.000,00 6.300.000,00 22.275.000,00
1758.01.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA C0MPLEMENTAÇÃ01 DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU
1.200.000,00 1.250.000,00 1.400.000,00 1.550.000,00 5.400.000,00
1758.01.2.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manu
1.200.000,00 1.250.000,00 1.400.000,00 1.550.000,00 5.400.000,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
5.000,00 4.600,00 6.000,00 30.000,00 45.600,00
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
5.000,00 4.600,00 6.000,00 30.000,00 45.600,00
1990.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE
5.000,00 4.600,00 6.000,00 30.000,00 45.600,00
1990.03.1.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE
5.000,00 4.600,00 6.000,00 30.000,00 45.600,00
1990.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prêprios de
5.000,00 4.600,00 6.000,00 30.000,00 45.600,00
2000.00.0.0RECEITAS DE CAPITAL
4.665.300,00 4.372.000,00 4.055.000,00 3.060.600,00 16.172.900,00
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS
30.300,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 100.300,00
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
30.300,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 100.300,00
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
30.300,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 100.300,00
2213.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
30.300,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 100.300,00
2213.00.1.1 Alienação de Outros Bens Móveis
30.300,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 100.300,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
4.655.000,00 4.352.000,00 4.030.000,00 3.035.600,00 16.072.600,00
45.600,00 410-Recursos destinados ao RPPS -
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PLANO PLURIANUAL
FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA
Previsão/ Previsão/ Previsão/
Página: 8/9
LEI 4.320/64 
Exercício Base: 2018 
Periodo: A
RS 1,00
Previsão/ TOTAL FONTE DE RECURSO
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 
3.725.000,00 3.552.000,00 2.830.000,00
241B.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 
3.725.000,00 3.552.000,00 2.830.000,00
2418.03.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 
700.000,00 750.000,00
DO SISTEMA ÚNICO 
350.000,00
2418.03.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 
700.000,00 750.000,00
DO SISTEMA ÚNICO 
350.000,00
2418.03.1.1 Transferências de Recursos 
700.000,00 750.000,00
do Sistema Único 
350.000,00
2.135.600.00 12.242.600,00 -
2.135.600.00 12.242.600,00 -
DE SAÚDE - SUS
800.000,00 2.600.000,00 •
DE SAÚDE - SUS
800.000,00 2.600.000,00 -
de Saúde - SUS - Principal
800.000,00 2.600.000,00 210-Transferências de Recursos do
2418.05.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 
1.625.000,00 1.452.000,00 1.000.000,00 435.600,00 4.512.600,00
2418.05.1.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 
1.625.000,00 1.452.000,00 1.000.000,00 435.600,00 4.512.600,00 119-Outras Transferências de Recur
2418.10.0.0
2418.10.9.0
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNlAO E DE SUAS ENTIDADES
1.400.000. 00 1.350.000,00 1.480.000,00 900.000,00 5.130.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
1.400.000. 00 1.350.000,00 1.480.000,00 900.000,00 5.130.000,00
2418.10.9.1
2420.00.0.0
2428.00.0.0
2428.10.0.0
Outras Transferências de Convênios da União
1.400.000,00 1.350.000,00 1.480.000,00 900.000,00 5.130.000,00 940-Outras vinculaçôes de transfer
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
930.000. 00 800.000,00 1.200.000,00 900.000,00 3.830.000,00 -
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES
930.000. 00 800.000,00 1.200.000,00 900.000,00 3.830.000,00 -
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA
930.000. 00 800.000,00 1.200.000,00 900.000,00 3.830.000,00 -
2428.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
930.000,00 800.000,00 1.200.000,00 900.000,00 3.830.000,00
2428.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados
930.000,00 800.000,00 1.200.000,00 900.000,00 3.830.000,00 940-Outras vinculaçôes de transfer
7000.00.0.0RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
722.000,00 760.000,00 800.000,00 850.000,00 3.132.000,00
7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
722.000,00 760.000,00 800.000,00 850.000,00 3.132.000,00 -
7210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
722.000,00 760.000,00 800.000,00 850.000,00 3.132.000,00 -
7210.04.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
722.000,00 760.000,00 800.000,00 850.000,00 3.132.000,00 -
7210.04.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONA! DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS
722.000,00 760.000,00 800.000,00 850.000,00 3.132.000,00 -
7210.04.1.1 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal
722.000,00 760.000,00 800.000,00 850.000,00 3.132.000,00 410-Recursos destinados ao RPPS
91000.00.0.0DEDUÇÀO DE RECEITAS CORRENTES
-1.659.600,00 -1.736.600,00 -1.809.600,00 -1.911.600,00 -7.117.400,00
91700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
-1.911.600,00 -7.117.400,00
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PLANO PLURIANUAL
Página; 9/9 
LEI 4.320/64 
Exercício Base: 2018 
Período: A
FONTES DE FINANCIAMENTO - ANEXO 1 RS
H
o
O
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA
Previsão/ Previsão/ Previsão/ Previsão/ TOTAL FONTE DE RECURSO
91710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 
-1.527.400,00 -1.583.400,00 -1.643.400,00 -1.723.400,00 -6.477.600,00 -
91718.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 
-1.527.400,00 -1.583.400,00 -1.643.400,00 -1.723.400,00 -6.477.600,00 -
91718.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 
-1.527.000,00 -1.583.000,00 -1.643.000,00 -1.723.000,00 -6.476.000,00 -
91718.01.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 
-1.524.600,00 -1.580.000,00 -1.640.000,00 -1.720.000,00 -6.464.600,00 -
91718.01.2.1 Dedução de Receita dc FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro 
-1.524.600,00 -1.500.000,00 -1.640.000,00 -1.720.000,00 -6.464.600,00 001-Recursos Ordinários
91718.01.5.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
-2.400,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -11.400,00 -
91718.01.5.1 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR
-2.400,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -11.400,00 001-Recursos Ordinários
91718.06.0.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 
-400,00 -400,00 -400,00 -400,00
87/96
-1.600,00 -
91718.06.1.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N" 
-400,00 -400,00 -400,00 -400,00
87/96
-1.600,00 -
91718.06.1.1 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS
-400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -1.600,00 001-Recursos Ordinários
91720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 
-132.200,00 -153.200,00 -166.200,00 -188.200,00
ENTIDADES
-639.800,00 -
91728.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 
-132.200,00 -153.200,00 -166.200,00 -188.200,00 -639.800,00 -
91728.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
-132.200,00 -153.200,00 -166.200,00 -188.200,00 -639.800,00 -
91728.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS
-120.000,00 -140.000,00 -150.000,00 -170.000,00 -580.000,00 -
91728.01.1.1 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS 
-120.000,00 -140.000,00 -150.000,00 -170.000,00 -580.000,00 001-Recursos Ordinários
91728.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA
-12.000,00 -13.000,00 -16.000,00 -10.000,00 -59.000,00 -
91728.01.2.1 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA 
-12.000,00 -13.000,00 -16.000,00 -18.000,00 -59.000,00 001-Recursos Ordinários
91728.01.3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
-200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -800,00 -
91728.01.3.1 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI ”
-200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -800,00 001-Recursos Ordinários
23.788.300,00 24.945.000,00 26.320.000,00 27.028.000,00 102.081.300,00
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PLANO PLURIANUAL
FIXAÇAO DA DESPESA, AÇÕ25/METAS - ANEXO 2
U.O. FG SF P/A AÇAO-Título do Projeto/Atividade 
PRODUTO (Bem ou Serviço)
PREVISTO/2 018 PREVISTO/2019 PR]
Página: 1/9
LEI 4.320/64 
Exercido Base: 201S 
Período: 2018 A 2021 
RS 1,00
UNIDADE META
020 PREVISTO/2021 TOTAL Fonte de Recurso
PROGRAMA: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO 
OBJETIVO: OBJETIVO:
Promover as ações legislativas através da camara municipal 
JUSTIFICATIVA:
O poder Legislativo em todos os niveis do governo e em todas as democracias é parte integrante do sistema de 
governo, tornando-se indispensável a seu funcionamento
01.01. 01 031 1.001-Invesrimento a Cargo da Camara Municipal
25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 110.000,00 001-Recursos Ordinários
01.01. 01 031 2 .001-Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal
559.000,00 600.000,00 625.000,00 650.000,00 2.434.000,00 001-Recursos Ordinários
TOTAL DO PROGRAMA -> 584.000,00 625.000,00 655.000,00 600.000,00 2.544.000,00
PROGRAMA: 0005-GESTÃO ADMINISTRATIVA 
OBJETIVO: 03JETIV0:
Dotar as instalações do Primeiro Gestor de Meios para o exercício da Gestão Publica 
JUSTIFICATIVA:
O Primeiro Gestor percisa dispor de meios adequados para o bom desempenho de suas funções administrativas
02.07. 04 122 1.003-Restaurao Prédio e construcao de anexo para ampliacao Prefeitura Municipal
50.000,00 25.000,00 25.000,00 
500.000,00 250.000,00 250.000,00
o o
o o
o o 
100.000,00
1.000.000,00
001-Recursos Ordinários 
940-Outras vinculações d
02.07,. 04 122 1.040-Construção e Restauração de Prédios Públicos 
135.000,00 170.000,00 165.000,00 190.000,00 660.000,00 001-Recursos Ordinários
02.02 . 04 122 1.150-Reaparelhamento de Unidades Orçamentarias - administrativo 
100.000,00 100.000,00 120.000,00 115.000,00 435.000,00 001-Recursos Ordinários
02.02 . 04 122 1.151-Aquisicao de veiculo
45.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 195.000,00 001-Recursos Ordinários
02.02 . 04 122 2.040-Manutençâo dos Serviços de Administração Geral 
1.705.000,00 2.000.000,00 2.250.000,00 2.500.000,00 8.455.000,00 001-Recursos Ordinários
02.01 . 04 122 2.041-Manutenção do Gahinete dc Prefeito
259.000,00 300.000,00 330.000,00 350.000, 00 1.239.000,00 001-Recursos Ordinários
02.02,. 04 122 2.215-Manutenção veiculos
70.000,00 85.000,00 95.000,00 105.000,00 355.000,00 003-Recursos Ordinários
02.01,. 04 126 2.216-Encagos com AP?M
40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 220.000,00 001-Recursos Ordinários
02.07 . 04 122 2 .276-Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Infra￾170.000,00 190.000,00 215.000,00 235.000,00 610.000,00
-estrutura
001-Recursas Ordinários
TOTAL DO PROGRAMA -> 3.074.000,00 3.245.000,00 3.605.000,00 3.565.000, 00 13.489.000,00
PROGRAMA: 000B-Amortização e Juroa da Divida Interna 
OBJETIVO: OBJETIVO:
Diminuição da Divida Inerna do Municipio 
JUSTIFICATIVA:
Parcelar a Divida Inerna do Municipio
02.02. 28 043 2.670-Encargos com amortização e juros da divida interna
75.000,00 95.000,00 115.000,00 130.000,00 415.000,00 001-Recursos Ordinários
T O T A L DO PROGRAMA -> 75.000,00 95.000,00 115.000,00 130.000,00 415.000,00
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C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
PLANO PLURIANUAL
FIXAÇÃO DA DESPESA, AÇOES/METAS - ANEXO 2
U.O. FG SF P/A AÇÃO-Titulo do Projeto/Atividade 
PRODUTO (Bem ou Serviço)
PREVISTO/ PREVISTO/ PR]
Página: 2/9
LEI 4.320/64 
Exercício Base: 2018 
Período: A
R$ 1,00
UNIDADE META
PREVISTO/ TOTAL Fonte de Recurso
PROGRAMA: 0009-Controle Financeiro 
OBJETIVO: 03JETIV0: 
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
02.06. 04 123 2.081-Manutençâo das aatividades da gestão financeira
146.000,00 175.000,00 190.000,00 205.000,00 716.000,00 001-Recursos Ordinários
TOTALDO PROGRAMA -> 146.000,00 175.000,00 190.000,00 205.000,00 716.000,00
PROGRAMA: 0010-Controle Interno 
OBJETIVO: OBJETIVO: 
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
02.15. 04 124 2.676-MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL
40.000,00 50.000,00 60.000,00 75.000,00 225.000,00 001-Recursos Ordinários
TOTAL DO PROGRAMA -> 40.000,00 50.000,00 60.000,00 75.000,00 225.000,00
PROGRAMA: 0015-Ações de proteção à Criança e ao Adolescente 
OBJETIVO: OBJETIVO: 
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
05.01. 08 243 2.002-Manutençâo do Conselho Tutelar
97.000,00 115.000,00 125.000,00 145.000,00 482.000,00 001-Recursos Ordinários
05.01. 08 244 2.683-MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
120.000,00 145.000,00 160.000,00 185.000,00 610.000,00 311-Transferência de Rec
TOTAL DÛ PROGRAMA -> 217.000,00 260.000,00 285.000,00 330.000,00 1.092.000,00
PROGRAMA: 0016-Ação Comunitária Geral 
OBJETIVO: OBJETIVO: 
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
05.01. 08 244 2.150-Manutençào dos serviços de assistência social
419.000,00 500.000,00 560.000,00
29.000,00 35.000,00 35.000,00
620.000,00
40.000,00
2.099.000,00
139.000,00
001-Recursos Ordinários 
311-Transferência de Rec
05.01. 08 244 2.679-Manuencao de Programs Sociais
37.000,00 50.000,00 65.000,00
293.000,00 325.000,00 365.000,00
80.000,00 
380.000,00
232.000,00 
1.363.000,00
001-Recursos Ordinários 
311-Transferência de Rec
TOTAL DO PROGRAMA -> 770.000,00 910.000,00 1.025.000,00 1.120.000,00 3.833.000,00
PROGRAMA: 0020-Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 
OBJETIVO: OBJETIVO: 
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
04.01. 10 301 1.160-Construçãa, ampl. e recuperação de unidades de saúde
150.000. 00 150.000,C0 120.000,00 120.000,00 540.000,00 001-Recursos Ordinários
650.000. 00 650.000,00 450.000,00 400.000,00 2.150.000,00 210-Transferências de Re
04.01. 10 301 2.160-Manutençào dos serviços munnicipais de saúde
1.042.000,00 1.220.000,00 1.350.000,00
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
1.500.000,00 5.112.000,00 001-Recursos Ordinários
VALDIR COSTA SASOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w .s i m p l e s i n f o r m á t i c a .c o m
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J; 01.612.618/0001-75 
PLANO PLURLANUAL
FIXAÇÃO DA DESPESA, AÇÕES/METAS - ANEXO 2
Página: 3/9
LEI 4.320/64 
Exercício Base: 2018 
Periode: A
R$ 1,00
U.O. FG SF P/A AÇÃO-Titulo do Projero/Atividade
PRODUTO (Bem ou Serviço) UNIDADE META
PREVISTO/ PREVISTO/ PREVISTO/ PREVISTO/ TOTAL Fonte de Recurso
284.000,00 320.000,00 360.000,00 385.000,00 1.349.000,00 210-Transferências de Re
60.000,00 60.000,00 75.000,00 75.000,00 270.000,00 290-Outros Recursos Dest
PROGRAMA: 0020-Gestão e Expansão do Sistema de Saúde
04.01. 10 302 2.221-Manuetncao Laboratorio prótese bancaria
50.000,00 60.000,00 60.000,00 70.000,00 240.000,00 290-Outros Recursos Dest
TOTAL DO PROGRAMA -> 2.236.000,00 2.460.000,00 2.415.000,00 2.550.000,00 9.661.000,00
PROGRAMA: 0025-Programas Especiais de Saude 
OBJETIVO: OBJETIVO: 
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
04.01. 1 0 302 1 .666-Impantacaa SAMU - sevicos de atendimento Movei
37.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00
60.000,00 100.000,00 10 0 .0 0 0 ,0 0 10 0 .0 0 0 ,0 0
15.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
04.01. 10 301 1.667-Aquisicao de Veiculo e equipamentos para prog de saude
50 .0 0 0 ,0 0 60.000,00 70.000,00 85.000,00
80.000,00 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 75.000,00 85.000,00
04.01. 1 0 301 2.182-Açoes de Vigilância Sanitária
41.00G,00 45.000,00 55.000,00 65.000,00
50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00
04.01. 1 0 301 2.164-Ações de Assistência Farmacêutica Básica
7 5 .0 0 0 ,0 0 85.000,00 1 0 .0 0 0 ,0 0 115.000,00
30.000,00 30.000,00 45.000,00 45.000,00
04.01. 1 0 301 2.185-Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde-PACS
13.000,00 20.000,00 30.000,00 35.000,00
244.000,00 280.000,00 300.000,00 320.000,00
04.01. 10 301 2.186-Ações do Programa de Saúde da Familia-PSF
38.000,00 45.000,00 55.000,00 60.000,00
470.000,00 510.000,00 550.000,00 590.000,00
04.01. 10 301 2.188-Açúes do Programa de Incentivo á Saúde Bucal
35.000,00 45.000,00 60.000,00 70.000,00
2 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 2 0 .0 0 0 ,0 0 250.000,00 275.000,00
04.01. 1 0 301 2.6B2-NASF - Núcleo de Apoio a Saude da Familia
16.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00
í o e .o o o ,oo 125.000,00 145.000,00 160.000,00
TOTAL DO PROGRAMA -> 1.580.000,00 1.805.000,00 1.905.000,00 2. 185.000,00
PROGRAMA : 0030-Gestâo e Expansão do Ensino Fundamental
172.000. 00 001-Recursos Ordinários
380.000. 00 210-Transferências de Re 
90.000,00 290-Outros Recursos Dest
265.000. 00 001-Recursos Ordinários
340.000. 00 210-Transferências de Re
206.000. 00 001-Recursos Ordinários
230.000. 00 210-Transferências de Re
285.000. 00 001-Recursos Ordinários
150.000. 00 210-Transferências de Re
98.000,00 001-Recursos Ordinários 
1.144.000,00 210-Transferências de Re
198.000,00 001-Recursos Ordinários 
2.120.000,00 210-Transferências de Re
210.000. 00 001-Recursos Ordinários
945.000. 00 210-Transferências de Re
106.000. 00 001-Recursos Ordinários
536.000. 00 210-Transferências de Re
7.475.000,00
OBJETIVO: OBJETIVO: 
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
03.01. 12 361 1.200-Construçâo, ampliação e ecuperação de unidade escolares 100.000,00 
86. 000,00 
164.000,00
100. 000,00 
0,00 
250.000,00
120. 000,00
0,00
250.000,00
120. 000,00
0,00
300.000,00
44G .000, 00 86.000,00 
964.000,00
001-Recursos Ordinários 
115-Transferência do Sal 
119-Outras Transferência
03.02. 12 361 1.201-Ccnstr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40 %
120.000,00 135.000,00 120.000,00 135.000,00 510.000,00 110-Transferências do FU
03.01. 12 361 1.206-Reaparelhamento de Escolas e Secretaria de Educacao
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w .s i m p l e s i n f o r m á t i c a .c o m
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
PLANO PLUR LANUAL
FIXAÇAO DA DESPESA, AÇOES/METAS - ANEXO 2
Página: 4/9
LEI 4.320/64 
Exercício Base: 2010 
Periodo: A
R$ 1,00
U.O. FG SF P/A AÇAO-Titulo do Projeto/Atividade
PRODUTO (Bem ou Serviço) UNIDADE META
PREVISTO/ PREVISTO/ PREVISTO/ PREVISTO/ TOTAL Fonte de Recurso
75.000,00 75.000,00 85.000,00 85.000,00 320.000,00 001-Recursos Ordinários
75.000,00 0,00 0,00
o
o
O
75.000,00 115-Transferência do Sal
0,00 75.000,00 85.000,00 90.000,00 250.000,00 119-Outras Transferência
PROGRAMA: 0030-Gestào e Expansão do Ensino Fundamental
03.02. 12 361 2 .201-Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FUNDEB
3.690.000,00 3.900.000,00 4.200.000,00 4.550.000,00 16.340.000,00 110-Transferéncias do FU
03.01. 12 361 2.202-Manutenção e desenvolvimento da ensino fundamental
718.200,00 800.000,00 850.000,00 90.000,00 2.458.200,00 001-Recursos Ordinários
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 115-Transferência do Sal
50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 350.000,00 119-Outras Transferência
03.02. 12 361 2.203-Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
1.117.000,00 1.275.000,00 1.380.000,00 1.500.000,00 5.272.000,00 110-Transferências do FU
03.01. 12 361 2.205-Pragrama Municipal de Transporte! Escolar
100.000,00 110.000,00 120.000,00 135.000,00 465.000,00 001-Recursos Ordinários
90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 110-Transferências de Re
98.000,00 200.000,00 230.000,00 250.000,00 778.000,00 119-Outras Transferência
200.000,00 220.000,00 250.000,00 275.000,00 945.000,00 120-Transferências de Co
TOTAL DO PROGRAMA -> 6.713.200,00 7.240.000,00 7.790.000,00 7.630.000, 00 29.373.200,00
PROGRAMA: 0031-Programas Especiais de Educação 
OBJETIVO: OBJETIVO: 
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
03.01. 12 366 2.251-Ações do Progr. Brasil Al fahetizado-Jovens e Adultos
10.000,00 
40.000,00
15.000. 00
50.000. 00
20.000,00
65.000,00
25.000. 00
75.000. 00
70.000,00 
230.000,00
001-Recursos Ordinários 
119-Outras Transferência
TOTAL DO PROGRAMA -> 50.000,00 65.000,00 85.000,00 100.000,00 300.000,00
PROGRAMA: 0032-Programas Especiais de Educação 
OBJETIVO: OBJETIVO: 
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
03.01, 12 361 2.240-Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE
20.000,00 25.000,00 30.000,00 40.000,00 115.000,00 001-Recursos Ordinários
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 117-Transferências de Re
0, 00 165.000,00 100.000,00 200.000,00 545.000,00 119-Outras Transferência
03.01. 12 361 2.241-Ações do Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE
10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 50.000,00 001-Recursos Ordinários
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 116-Transferências de Re
0,00 10.009,00 15.000,00 15.000,00 40.000,00 119-Outras Transferência
TOTAL DO PROGRAMA -> 190.000,00 210.000,00 240.000,00 270.000,00 910.000,00
PROGRAMA: 0033-Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos 
OBJETIVO: OBJETIVO: 
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
03.02. 12 361 2.257-PROEJA-Rem. do Magistério - 60 % FUNDEB
170.000,00 105.000,00 200.000,00 215.000,00 770.000,00 110-Transferências do FU
03.02. 12 366 2.250-PROEJA-Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUNDE3
VALDIR COSTA SA30IA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinfcrmatica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.610/0001-75 
PLANO PLURIANUAL
FIXAÇÃO DA DESPESA, AÇÕES/METAS - ANEXO 2
Página: 5/9
LEI 4.320/64 
Exercício Base: 2018 
Período: A
R$ 1,00
U.O. FG SF P/A AÇÃO-Titulo do Projeto/Atividade
PRODUTO (Bem ou Serviço) UNIDADE META
PREVISTO/ PREVISTO/ PREVISTO/ PREVISTO/ TOTAL Fonte de Recurso
56.000,00 70.000,00 B5.000,00 95.000,00 306.000,00 110-Transferèncias do FU
TOTAL DO PROGRAMA -> 226.000,00 255.000,00 285.000,00 310.000,00 1.076.000,00
PROGRAMA: 0035-Gestão e Expansão do ensino Infantil 
OBJETIVO: OBJETIVO: 
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
03.01.
03.02.
03.01.
03.02.
03.02.
03.02.
03.02.
12 365 1.260-Constrção, recuperacao e reaparelhamento de Creches e pre-escolas
55.000,00 35.000,00 50.000,00 50.000,00 190.
1.300.000,00 750.000,00 350.000,00 350.000,00 2.750.
000,00 001-Recursos Ordinários 
000,00 119-Outras Transferência
12 365 1.261-Constr., ampl. e rec. de unidades pré-escolares - 40 % FUNDEB
50.000. 00 50.000,00 50.000,00 65.000,00
12 365 2.260-Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil
69.000. 00 75.000,00 85.000,00 100.000,00
12 365 2.262-Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB
300.000. 00 330.000,00 350.000,00 375.000,00
12 365 2.263-Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FUNDEB
120.000. 00 135.000,00 150.000,00 165.000,00
12 365 2 .264-Encaros com Ensino Infantial - 60%
260.000. 00 290.000,00 220.000,00 240.000,00
12 365 2 .265-Encargos com Ensino Infantil - 40%
45.000. 00 60.000,00 75.000,00 85.000,00
215.000,00 110-Transferências do FU
329.000,00 001-Recursos Ordinários
1.355.000,00 110-Transferências do FU
570.000,00 110-Transferências do FU
1.010.000,00 110-Transferèncias do FU
265.000,00 110-Transferências do FU 
TOTAL DO PROGRAMA -> 2.199.000,00 1.725.000,00 1.330.000,00 1.430.000,00 6.684.000,00
PROGRAMA: 0036-programa de Atendimento a Port. de Necessidades 
OBJETIVO: OBJETIVO: 
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
03.01. 12 367 2.270-Manutenção e desenvolvimento do ensino especial
6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 36.000,00 001-Recursos Ordinários
03.02. 12 367 2.272-Remun. do magistério-ensino especíal-60% FUNDEB
85.000. 00 100.000,00 120.000,00 135.000,00 440.000,00 110-Transferências do FU
03.02. 12 367 2.273-Manut. e desenv. do ensino especial-40 % FUNDEB
10.000. 00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 50.000,00 110-Transferências dc FU
TOTAL DO PROGRAMA -> 101.000,00 120.000,00 145.000,00 160.000,00 526.000,00
PROGRAMA: OO30-APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS 
OBJETIVO: OBJETIVO:
ASM
JUSTIFICATIVA:
ASM
02.07. 13 392 1.290-Construçào, reforma, ampliação de biblioteca municipal
20.000,00 15.000,00 20.000,00 15.000,00 70.000,00 001-Recursos Ordinários
02.00. 13 392 2.290-Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais
110.000,00 125.000,00 140.000,00 160.000,00
80.000,00 90.000,00 105.000,00 125.000,00
535.000. 00 001-Recursos Ordinários
400.000. 00 940-Outras vinculações d
TOTAL DO PROGRAMA -> 210.000,00 230.000,00 265.000,00 300.000,00 1.005.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformática.com
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
PLANO PLURIANUAL
FIXAÇAO DA DESPESA, AÇÒES/METAS - ANEXO 2
Página: 6/9
LEI 4.320/64 
Exercício Base: 2018 
Periodo: A
RS 1,00
U.O. FG SF P/A AÇAO-Titu lo do Projeto/Atividade
PRODUTO {Bem ou Serviço) UNIDADE META
PREVISTO/ PREVISTO/ PREVISTO/ PREVISTO/ TOTAL Fonte de Recurso
PROGRAMA: 0040-AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 
OBJETIVO: OBJETIVO:
ASM
JUSTIFICATIVA:
ASM
02.07 . 15 451 1.320-Costr. e rec. de calçamentos e outros pav em logradouros públicos
90.000,00 120.000,00 120.000,00 150.000,00 480.000,00 001-Recursos Ordinários
480.000,00 500.000,00 600.000,00 500.000,00 2.080.000,00 940-Outras vinculações d
02.07 . 25 752 1 .321-Extensão de redes de energia elétr•ica - urbana
30.000,00 30.000,00 50.000,00 30.000,00 120.000,00 001-Recursos Ordinários
02.07 . 15 4SI 2.247-Encragos com iluninacao publica
185.000,00 200.000,00 220.000,00 250.000,00 855.000,00 001-Recursos Ordinários
02.07 . 15 451 2.320-Manutenção dos serviços de Limpezai publica
510.000,00 600.000,00 650.000,00 700.000,00 2.460.000,00 001-Recursos Ordinários
TOTAL DO PROGRAMA -> 1.295.000,00 1.450.000,00 1. 620.000,00 1.630.000,00 5.995.000,00
PROGRAMA: 004 7-PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL 
OBJETIVO: OBJETIVO:
ASM
JUSTIFICATIVA:
ASM
02.07. 16 482 1.400-Construcao de melhorias de habitações populares
50.000,00
100.000,00
25.000. 00
50.000. 00
25.000. 00
50.000. 00
25.000. 00
50.000. 00
125.000. 00
250.000. 00
001-Recursos Ordinários 
940-Outras vinculações d
TOTAL DO PROGRAMA -> 150.000, 00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 375.000,00
PROGRAMA: 0049-PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA 
OBJETIVO: OBJETIVO:
ASM
JUSTIFICATIVA:
ASM
02.07. 16 481 1.410-CoNStrucao e melhorias de habitacaoes populares na zona rural
35.000. 00
50.000. 00
25.000. 00
50.000. 00
25.000. 00
50.000. 00
25.000. 00
50.000. 00
110.000,00
200.000,00
001-Recursos Ordinários 
940-Outras vinculações d
TOTAL DO PROGRAMA -> 85.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 310.000,00
PROGRAMA: 0050-AÇÒES E SANEAMENTO BÁSICO RURAL 
OBJETIVO: OBJETIVO:
ASM
JUSTIFICATIVA:
ASM
02.07. 17 511 1.420-Implantação e manutencao de sistemas de abastecimento dagua
70.000. 00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
50.000. 00 50.000,00 75.000,00 75.000,00
295.000. 00 001-Recuraos Ordinários
250.000. 00 940-Outras vinculações d
02.07. 17 511 1.421-Construçáo de unidades sanitárias-rural
100 .000,00 100 .000,00 100 .000,00 120.000,00 420.000,00 940-Outras vinculações d
TOTAL DO PROGRAMA -> 220.000,00 225.000,00 250.000,00 270.000,00 965.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformática.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
PLANO PLURIANUAL
FIXAÇAO DA DESPESA, AÇÔES/METAS - ANEXO 2
U.O. FG SF P/A AÇAo-Título do Projeto/Atividade 
PRODUTO (Bem ou Serviço)
PREVISTO/ PREVISTO/ PR:
Página: 7/9
LEI 4.320/64 
Exercido Base: 2018 
Periodo: A
R$ 1,00
UNIDADE META
PREVISTO/ TOTAL Fonte de Recurso
PROGRAMA: 0051-AÇÔES DE SANEAMENTO 3ASICO URBANO 
03JETIV0: OBJETIVO:
ASM
JUSTIFICATIVA:
ASM
02.07. 17 512 1.451-Construção de Unidades sanitárias
100.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00 440.000,00 940-Outras vinculaçfles d
02.07 . 17 512 1.452-Constr. e rest., e manutencao de lavanderias e chafarizes publicas
45.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 175.000,00 001-Recursos Ordinários
02.07 . 17 512 1.453-Construçâo de Aterro sanitário
5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 25.000,00 001-Recursos Ordinários
200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 600.000,00 940-Outras vmculaçâes d
02.07 . 17 512 2.450-Manutenção das atividades de saneamento básico
25.000,00 35.000,00 50.000,00 65.000,00 175.000,00 001-Recursos Ordinários
TOTAL DO PROGRAMA -> 375.000,00 395.000,00 430.000,00 215.000,00 1.415.000,00
PROGRAMA: 0053-Ações de Preservação e Defesa do Meio 
OBJETIVO: OBJETIVO: 
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
02.09. 18 541 1.485-Projetos especiais de preserv. e defesa do meio ambiente
10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 45.000,00 001-Recursos Ordinários
TOTAL DO PROGRAMA -> 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 45.000,00
PROGRAMA: 0055-Gestão das atividades de Abastecimento 
OBJETIVO: OBJETIVO: 
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
02.09. 20 605 2.500-Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
93.000,00 115.000,00 135.000,00 150.000,00 493.000,00 001-Recursos Ordinários
TOTAL DO PROGRAMA -> 93.000,00 115.000,00 135.000,00 150.000,00 493.000,00
PROGRAMA: 0060-Desenvolvimento Agrário 
OBJETIVO: OBJETIVO: 
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
02.09. 20 606 1.520-Construçâo de poços e reservatórios d'agua
35.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00 170.000,00 001-Recursos Ordinários
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000, 00 940-Outras vinculações d
02.09. 20 606 1.525-Projetos especiais de desenvolvimento rural
5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00 001-Recursos Ordinários
200.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 350.000,00 940-Outras vinculaçóes d
TOTAL DO PROGRAMA -> 290.000,00 150.000,00 155.000,00 160.000,00 755.000,00
PROGRAMA: 0070-EXPANSAO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 
OBJETIVO: OBJETIVO:
ASM
JUSTIFICATIVA:
ASM
CONTABILIZE LTDA
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
PLANO PLURIANUAL
Página: 8/9
LEI 4.320/64 
Exercido Base: 2018 
Periodo: A
FIXAÇÃO DA DESPESA, AÇÔES/METAS - ANEXO 2 R$ 1,00
u.o. :G SF P/A AÇÃO-Titulo do Projeto/Atividade
PRODUTO (Bem ou Serviço) UNIDADE META 
PREVISTO/ PREVISTO/ PREVISTO/ PREVISTO/ TOTAL Fonte de Recurso
PROGRAMA : 0070-EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA
02.07. 26 782 1.610-Construçãc e restauracao de estradas vicinaisal 
100.000,00 100.000,00 120.000,00 
300.000,00 350.000,00 500.000,00
120.000,00 
500.000,00
440.000,00 
1.650.000,00
001-Recursos Ordinários 
940-Outras vinculações d
G2.07. 26 782 2.610-Conservação de estradas municipais
85.000,00 100.000,00 120.000,00 135.000,00 440.000,00 001-Recursos Ordinários
TOTAL DO PROGRAMA -> 485.000,00 550.000,00 740.000,00 755.000,00 2.530.000,00
PROGRAMA:
OBJETIVO:
: 0073-Incentivo ao Esporte Amador 
: OBJETIVO: 
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
02.08. 27 812 1.650-Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas
5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 
200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
30.000,00 
400.000,00
001-Recursos Ordinários 
940-Outras vinculações d
02.08. 27 B12 2.650-Manutenção das atividades esportivas
97.000,00 110.000,00 125.000,00 145.000,00 477.000,00 001-Recursos Ordinários
TOTAL DO PROGRAMA -> 302.000,00 315.000,00 135.000,00 155.000,00 907.000,00
PROGRAMA:
OBJETIVO:
: 0076-REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA 
: OBJETIVO:
REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA 
JUSTIFICATIVA:
02.16. 09 272 2.677-MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO
439.700,00 520.000,00 535.000,00 550.000,00 2.044.700,00 410-Recursos destinados
02.16. 09 272 2.678-BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
1.220.900,00 1.350.000,00 1.500.000,00 1,.650.000,00 5.720.900,00 410-Recursos destinados
TOTAL DO PROGRAMA -> 1.660.600,00 1.870.000,00 2.035.000,00 2,.200.000,00 7.765.600,00
PROGRAMA:
OBJETIVO:
: 0077-Gestâo Consorciada de Serviços Públicos 
: 03JETIVO:
Proporcionar maios para os integrantes do Consorcio Regional de Desenvolvimento da Planicie Litoranea - 
COREDEPI, um mecanismo de cooperação e coloboração entre os entes federados,
JUSTIFICATIVA:
Proporcionar meios para os integrantes do Consorcio Regional de Desenvolvimento da Planicie Litoranea - 
COREDEPI, um mecanismo de cooperação e coloboração entre os entes federados.
02.02. 04 122 2 .680-Contrlbuicao ao 
12.000,00
consorcio publico 
15.000,00
COREDEPI 
20.000,00 28.000,00 75.000,00 001-Recursos Ordinários
TOTAL DO PROGRAMA -> 12.000,00 15.000,00 20.000,00 28.000,00 75.000,00
PROGRAMA:
OBJETIVO:
0078-TRANSPORTE ESCOLAR
MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE REGULAR NO MUNICÍPIO
03.02. 12 361 2.266-Encargos com Tr 
215.000,00
ansporte Escolar 
230.000,00 245.000,00 260.000,00 950.000,00 110-Transferências do FU
TOTAL DO PROGRAMA -> 215.000,00 230.000,00 245.000,00 260.000,00 950.000,00
VALDIR COSTA SA30IA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w . s i m p l e s i n f o r m á t i c a .c o m
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
PLANO PLURIANUAL
FIXAÇAO DA DESPESA, AÇÕES/METAS - ANEXO 2
U.O. FG SF P/A AÇAo-Titulo do Projeto/Atividade 
PRODUTO (Bem ou Serviço)
PREVISTO/ PREVISTO/ PR1
Página: 9/9
LEI 4.320/64 
Exercício Base: 2018 
Período: A
RS 1,00
UNIDADE META
PREVISTO/ TOTAL Fonte de Recurso
PROGRAMA: 0099-Reserva de contingência 
OBJETIVO: OBJETIVO: 
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
02.99. 99 999 2.999-Reserva de contingência
176.500,00 0,00 0,00 0,00 176.500,00 001-Recursos Ordinários
TOTAL DO PROGRAMA -> 176.500,00 0,00 0,00 0,00 176.500,00
TOTAL GERAL — > 23.788.300,00 24.945.000,00 26.320.000,00 27.028.000,00 102.081.300,00
WASHINGTON LUIZ BRiTO DE SOUSA VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformática.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAX1NG0
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PLANO PLUR1ANUAL
FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2
Estado do Piaui
PROGRAMA; 0001-PROCESSO LEGISLATIVO ORGÃO: 01.00.00-
OBJETTVO; OBJETIVO;
Promover as ações legislativas acravea da casara municipal
JUSTIFICATIVA;
O podar Legislativo am todos os níveis do governo a em todas as democracias 6 parto integrante do sistema de
governo, tornando-ao indispensável a sou t uncianamento
AÇÃO: 03 031 1 .001-Investlmento a Cargo da Camara Municipal Unidade Orç.: 01.01.
Produto: Unidade;
Página: 1/11
LEI 4.320/64
Exercício Base: 201B
Período: 2018 A 2021
RS 1,00
Ano Meta
2018- 0
Valor 1 Ano
25.OCO,0012019-
Meta
0
Valor 1 Ano
25.000,0012020-
Keta
0
Valor 1 Ano
30.000,0012021-
Meta
0
Valor 1
30.000,001
Total Meca
0
Valor total
110.000,00
AÇÃO: 01 031 2.001-ManucençAo e Funcionamento da camara Municipal Unidade Orç.: 01.01.
Produto: Unidade :
Ano Meta ValorlAno Meta ValorlAno Keta Valor 1 Ano Meta Valor 1 Total Meta Valor total
2010- 0 559.000,0012019- 0 600.000,0012020- 0 625.000,0012021- 0 650.000,001 0 2.434.000,00
PROGRAMA: 0005-GESTÃO ADMINISTRATIVA ORGÃO: 02.00.00-
OBJETIVO: OBJETIVO:
Dotar as instalações do Primeiro Gestor de Meios para o exercício da Geatào Publica
JUSTIFICATIVA:
O Priíreiro Gestor parcisa dispor de meios adequadas para a bom desempenha de suas funções administrativas
AÇÃO: 04 122 2.041-ManutançAo do Gabinete do Prefeito Unidade Orç.: 02.01.
Produto: Unidade:
Ano Meta ValorlAno
2010- 0 259.000,0012019-
AÇÀO: 04 126 2.216-Eneagoa com APPM
Produto :
Meta Valor|Ano Meta ValorlAno Meta Valor| Total Meta Valor total
0 300.000,0012020- 0 330.000,00)2021- 0 350.000,001 0 1.239.000,00
Unidade Orç.: 02.01.
Unidade :
Ano
2010-
Meta
0
ValorlAno
40.000,0012019-
Meta
0
Valor 1Ano
50.000,0012020-
Meta
0
ValorlAno
60.000,0012021-
Mota
0
Valor 1 Total
70.000.001
Meta
0
Valor total
220.000,00
AÇÃO: 04 122 1.150-Raaparalhamento da Unidades Orçamentarias - administrativo Unidade Orç.: 02.02
Produto: Unidade:
Ano Keta ValorlAno Meta ValorlAno Meta ValorlAno Meta Valor] Total Meta Valor total
2010- 0 100.000,0012019- 0 100.000,0012020- 0 120.000,0012021- 0 115.000,001 0 435.000,00
AÇÃO: 04 122 1.151-Aquíaicaa de veiculo Unidado Orç.: 02.02.
Produto : Unidade:
Ano Meta Valor 1 Ano Meta Valor 1 Ano Meta ValorlAno Meta Valor] Total Meta Valor cotai
2018- 0 45.000,0012019- 0 75.000,0012020- 0 75.000,0012021- 0 0,001 0 195.000,00
PROGRAMA: 0005-GESTÃO ADMINISTRATIVA ORGÃO; 02.00.00-
OBJETIVO: OBJETIVO:
Dotar as Instalações dc Primeiro Gestor de Meios para o exercício da Gestão Publica
JUSTIFICATIVA:
O Primeiro Gestor percisa dispor de meios adequados para o bom desempenho de suas funções administrativas
AÇÃO: 04 122 2 -040-Manucençâo dos Serviçog de Administração Geral Unidade Orç.: 02.02.
Produto: Unidade:
Ano Meta ValorlAno Meta ValorlAno Mata ValorlAno Meta Valor| Total Meca Valor total
2018- 0 1.705.000,0012019- 0 2.000.COO.0 0 |2020- 0 2.250.000,0012021- 0 2.500.000,00| 0 8.455.000,00
PROGRAMA: 0005-GESTÃO ADMINISTRATIVA ORGÃO; 02.00.00-
03JETIV0: OBJETIVO:
Dotar as Instalações do Primeiro Gestor de Meios para o exercício da Gestáa Publica
JUSTIFICATIVA:
Q Primeiro Geetor percisa dispor de meios adequadas para o ham desempenha de suas funções administrativas
AÇÃO; 04 122 2.215-Manutençâa veiculos
Produto:
Unidade Orç.: 02.02.
Unidade :
VALDIR COSTA SAB01A JÚKIOR
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CONTABILIZE LTDA wwv.simplesinformático.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612. 610/0001-75
PLANO PLURIANUAL
FIXAÇAO DA DESPESA POR PROGAAMA/ORGA0 - ANEXO 2
PAgina: 2/11
LEI 4.320/64
E x e r c i d o Base: 2010
Parlado: A
RS 1,00
Ano Meta
0
Valor 1 Ano
70.000,001 -
Meta
0
V a l o r ]Ano
05.000,001 -
Meta
0
Valor 1 Ana
95.000,001 -
Meta
0
Valorl Total Meta
105.000,001 0
Valor total
355.000,00
AÇAO: 04 122 1.003-Restaurao Prédio e canstrucao de anexo para ampliacao PrafalturaUMndidêpâtc.: 02.07
Produto: Unidade:
Ano Meta Valor 1 Ana Meta Valor 1 Ano Meta Valor|Ano Mota Valorl Total Meta Valor total
- 0 550.000,001 - 0 275.000,001 - 0 275.000,001 - 0 o
o
o
0 1.100.000.00
AÇAO: 04 122 1.040-Constxuçâo e Restauração de Prédios Públicos Unidade Orç.: 02.07
Produto: Unidade!
Ano Meta Valor 1 Ana Mota Vaiar|Ano Meta Valor|Ana Mata Valorl Total Meta Valor total
- 0 135.000,001 - 0 170.000,001 - 0 IBS . 000, 0 0 | - 0 190.000,0Q| 0 600.000,00
AÇAo : 04 122 2.276-Mânutençâo das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços urbandaidadefeiçestfiatOira
Produto: Unidade :
Ano Meta Vaiar 1 Ano Meta ValorlAno Meta Vaiar|Ano Meta Valorl Total Mota Valor total
- 0 170.000,001 - 0 190.000,001 - 0 215.000,001 - 0 235.000,001 0 810.000,00
PROGRAMA: 0000-Ariortizaçao o Juroa da Divida Interna ÓRGÃO: 02.00.00-
OBJETIVO: OBJETIVO:
Diminuição da Divida Inerna do Município
JUSTIFICATIVA:
Parcelar a Divida Inerna do Município
AÇÃO: 28 843 2 . 670-Zncargos com araortizaçAo e juros da divida interna Unidade Orç.: 02.02.
Produto: Unidadei
Ano Meta Valor 1 Ano Meta Valor 1 Ano Meta Valor 1 Ano Meta Valorl Total Meca Valor total
• 0 75.000,001 - 0 95.000,001 • 0 115.000,001 0 130.000,001 0 415.000,00
PROGRAMA: 0009-Controle Financolro ORGAO: 02.D0 00*
OBJETIVO: OBJETIVO:
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
AÇÀO: 04 123 2.001-Manutençío das aatividadas da gestáo financeira Unidade Orç.: 02.06.
Produto: Unidado:
Ano Meta
0
Valor 1 Ano
146.000,001 -
Meta
0
V s l o r 1 Ano
175.000,001 -
Meta
0
ValorlAno Meta
190.000,001 - 0
Valor)
205.000,001
Total Meta Valor total
0 716.000,00
PROGRAMA: 0010-Controla Interno ORGAO: 02.00.00-
QBJETIVÛ: OBJETIVO:
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
AÇXO: 04 124 2.676-HANUTENÇA0 DAS ATIVDA DA CONTROLADOR!A GERAL Unidade Orç.i 02.15.
Produto: Unidade:
Ano Meta V a l o r ]Ano Meta Valor 1 Ano Mata Valor]Ano Meta Valorl Total Meta Valor total
- 0 40.000,00) - 0 50.000,001 - 0 60.000,001 * 0 75.000,001 0 225.000,00
PROGRAMA: 0015-Açflea de proteção á Criança e ao Adolescente ORGAO: 05.00.00-
03JETIVO : OBJETIVO:
asm
J U S T I F I C A T IV A :
asm
AÇAo : 00
PrOduta;
243 2.002-Manutenç3a do Conselho Tutelar Unidade O r ç . : 05.01.
Unidade :
Ano Meta Valor|Ano Meta
0 97.000,001 - 0
ValorlAno
115.000.001 -
Meta
0
Valor 1 Ano
125.000,001 -
Meta Valorl Total Meta
□ 145.000,00) 0
Valor total
402.000,00
PREFEITO MUNICIPAL CRC - 1412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatiCfl.ccm
Página: 3/11
LEI 4.320/64
Exercício Base; 2018
Período: A
RS 1,00
PROGRAMA: 0015-Açfies de proteção à Criança e ao Adolescente
OBJETIVO: OBJETTVO:
asm
JUSTIFICATIVA:
asa
ORGAOí 05.00.00-
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PLANO PLURIANUA1
FIXAÇAO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGAO - ANEXO 2
A Ç A O : 0B 244 2.683-MANUTENCAO M PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS Unidade Orç.i 05.01.
Produto: MANUTENCAO Unidade: UND
Ano Meta Valor 1 Ano Meta Valor 1 Ar.o Meta Valor 1 Ano Meta valorl Total Meta Valor total
- 0 120.000,001 - 0 145.000.001 - 0 160.000.001 - 0 1B5.000.001 0 610.000.00
PROGRAMA: 0016-Açlo Comunitária Gorai
OBJETIVO: OBJETIVO:
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
ORGAO: 05.00.00-
AÇAO: oe
Produtoí
244 2 . 150-ManutençSo doa serviçoa do assistência social Unidade O r ç . :
Unidade :
05.01.
Ano Meta Valor|Ano Meta ValorlAno Meta ValorlAno Meta Valorl
e
O
VI
n
Meta Valor total
0 448.000.001 - 0 535.000,001 - 0 595.000,001 - 0 660.000,001 0 2.238.000,0Q
AÇAO: 08 244 2.679-Manuencan de Programs Soaials Unidade Orç.: 05.01.
Produto: Unidade :
Ano Meta ValorlAno Meta ValorlAno Meta Vaiar|Ano Meta Valor 1 Total Mota Vaiar total
- 0 330.000,001 - 0 375.000,001 - 0 430.000,001 - 0 460.000,001 0 1.595.000,00
PROGRAMA: 0020-Gestáo a Expansão do Sistema de Saúde
OBJETIVO: OBJETIVO:
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
ORGAO: 04.00.00-
AÇAO: 10
Produto:
301 1.160-Consrruçâo, aitpl, t2 recuperação de unidades de saúde Unidade Orç.: 04.01.
Unidade:
Ano Meta
0
Valor 1 Ano
800.000,00] -
Meta
0
Valor 1 Ano
800.000,001 -
Meta
0
Valor 1 Ano
570.000,001 -
Meta
0
Valorl Total
520.000,001
Meta
0
Valor total
2.690.000,00
AÇAO: 10 301 2.160-Manutençáo doa serviços munnicipais de saúde Unidade Orç.: 04.01.
Produto : Unidade:
Ano Meta Valor 1 Ano Meta Valor 1 Ann Meta Valor 1 Ano Meta Valorl Total Keta Valor total
- 0 1.386.000,001 - 0 1.600.000,001 • 0 1.705.000,001 - 0 1.960.000,001 0 6.731.000,00
PROGRAMA: 0020-Gastàa e Expansão do Sistema da Saúde ORGAO: 04.00.00-
OBJETTVO: OBJETIVO:
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
AÇAO: 10 302 2.221-Manuetncao Labaratorio prótese bancaria Unidade Orç.: 04.01,
Produto: Unidade:
Ano Mera Valor 1 Ano Meta Valor 1 Ano Meta Valor 1 Ano Meta Valorl Total Mata Valor total
- ' 0 50.000,001 - 0 60.000,001 - 0 60.000,001 - 0 70.000,001 0 240.000,00
PROGRAMA: 0025-Pragramas Especiais de SaudH ORGAO: 04.00.00-
OBJETIVO: OBJETIVO:
asm
JUSTIFICATIVA!
AÇÀO: 10 302 1.666-Impantaeao SAMU - sevices de atendimento Movei
Produto:
Unidade Orç.: 04.01.
Unidade :
VALDIR COSTA 5ABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA
w v . Sltapiesinf ontatica . com
Estado da Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612-616/0001-75
PLANO PLURIANUAL
f i x a ç ã o DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2
Página: 4/11
LEI 4.320/64
Exercício Base: 2013
Periodo: A
RS 1,00
Ana Meta Valor|Ano
- 0 132.000,001 -
Meta
0
Vaiar 1 Ano
165.000,001 -
Meta
0
Valor|Ano
170.000, 001 -
Meta
0
Valorl Total
175.000.001
Meta
0
Valor total
642.000,00
AÇÃO: 10 301 1.667-Aquisieao de Veicula
Produto:
b equipamentos para prog de saude Unidade Orç.: 04.01.
Unidade:
Ano Meta Valor|Ano
0 130.000,001 -
Meta
0
Valor 1 Ano
160.000,00] -
Me ta
0
Valor 1 Ano
145.000,001 -
Meta
0
Valorl Total
170.000,00|
Meta
0
Vaiar total
605.000,00
A Ç A O : 10 301 2.102-Açfles de Vigilância
Produto:
Sanitária Unidade Orç.: 04.01.
Unidade s
Ano Meca Valor 1 Ano
0 91.000,001 -
Meta
0
Valor 1 Ano
100.000,001 -
Mota
0
Valor 1 Ano
115.000,001 -
Meta
0
Valorl Total
13Q.OOO.OOI
Meta
0
Valor total
436.000,00
AÇAO: 10 301 2.184-Açfles de Assistência
Produto:
Fírmflcêutjca Básica Unidade Orç.: 04.01.
Unidade:
Ano M-eta Valor | Ano
- 0 105.000,001 -
Meta
0
Valor 1 Ano
1 1 5 .000,001 -
Maca
0
Valor lAr.Q
SS.000, 001 -
Meta
0
Valor] Total
160.000,001
Meta
0
Valor total
435.000,00
AÇAO: 1C 301 2.185-Aç Ôq s do Progr. de Aç. Comunitárias de Saúde-PACS
Produto:
Unidade Orç.: 04.01.
Unidade:
Ana Meta Valor|Ano
- 0 257.000,001 -
Mata
0
Valor 1 Ano
300.000,001
Meta
0
Valor 1 Ano
330.000,001 -
Meta
0
Valorl Total
355.000,001
Mata
G
Valor total
1.242.000,00
AÇÃO: 10 301 2.186-Ações do Programa de
Produto:
Saúde da Familia-PSF Unidade Orç.i 04.01.
Unidade:
Ano Mata Valor 1 Ano
- 0 508.000,OOJ -
Meta
0
VaJ.or 1 Ano
555.000,001 -
Meta
0
Valor 1 Ano
605.000,001 -
Meta
0
Valorl Total
650.000,001
Meta
0
Valor total
2.318.000,00
AÇÃO: 10 301 2.188-Ações do Programa de
Produto:
Incentiva á Saúde Bucal Unidade Orç.: 04.01.
Unidade:
Aro Meta Va_lor|Ano
0 235.000,001 -
Meta
0
Valor|Ano
262.000,001 -
Meta
0
Valor|Ano
310.000,001 -
Meta
0
Valorl Total
345.000,001
Meta
0
Valor total
1.155.000,00
AÇAO: 10 301 2.682-NASF - Núcleo da Apoio a Sauda
Produto:
da F anil ta Unidade Orç.: 04.01.
Unidade:
Ano Meta Valor 1 Ano
- 0 122.000.001 -
Meta
0
Valor 1 Ano
145.000,001 -
Meta
0
Valor|Ano
175.000,001 -
Meta
0
Valorl Total
200.DOO,001
Meta
0
Valor total
642.000,00
PROGRAMA: 0030-Gastão * Expansão do Ensino Fundamental ORGAú : 03.00.00-
OBJETIVO: OaJZTIVO:
4M
JUSTIFICATIVA:
asm
AÇÃO: 12 361 1.200-Construçâo, ampliação e ecuperaçia de unidade escolares Unidade Orç.: 03.01.
Produto : Unidade:
Ano Meta ValorlAno Meta
0 350.000,001 - 0
Valor 1 Ano
350.000,001 -
Meta
0
Valor 1 Ano
370.000,001 -
Meta
0
Valorl Total Meta
420.000.0QI 0
Valor total
1.490.000,00
PROGRAMA: 0030-GestAo e Expanaio do Ensino Fundamental ORGÄO: 03.00.00-
OBJETIVO: OBJETIVO!
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
AÇÃO: 12 361 1.206-Reaparelhamento de Escolas e Secretaria de Educacao Unidade Orç.: 03.01.
Produto: Unidade:
Aa © Mata Valor|Ano Meta Valor|Ano Meta Valor I Ano Meta Vaiar I Total Meta Valor total
- 0 150.000,001 - 0 150.000,001 - 0 110.000,001 - 0 175.000,001 0 645.000,00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www. simpleainfonratica .com
Eatado do ?iaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.628/0001-75
PLANO PLURIANUA1
FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2
Página: 5/11
LEI 4.320/64
Exercício Baaei 2018
Período: A
RS 1.00
PROGRAMA: 0030-Geatio e Expanaào do Enaino Fundamental ORGAO: 03.00.00-
OHJETIVO: OBJETIVO:
aair.
JUSTIFICATIVA:
asm
AÇÃO: 12
Produto:
361 2.202-ManutençAo e desenvolvimento do enaino fundamental Unidade Orç.
Unidade
: 03.01.
Ano Meta Valor]Ano
0 798.200.00] -
Meta
0
ValorlAno
900.000.001 -
Meta
0
Valor 1 Ano
950.000.001 -
Meta
0
Valor 1 Total
190.000,001
Meta
0
Valor total
2.838.200,00
AÇÃO: 12
Produto:
361 2.205-Pragrama Municipal de T'ransporte Eacolar Unidade Orç.
Unidade
: 03.01.
Ano Meta Valor 1 Ano
0 488.000,001
Meta
0
ValorlAno
530.000,001 •
Meta
0
ValorlAno
600.000,001 -
Meta
0
Valor 1 Total
660.000,001
Meta
0
Valor total
2.278.000.00
AÇÃO: 12
Produto:
361 1 .201-Conatr. aicpl. e recup.
oacola
de unidadea eacolarea - 40 1 Unidade Orç.
Unidade
: 03.02.
: UMA
Anc Meta ValorlAno
0 120.000,001 -
Meta
0
Valor 1 Ano
135.000,001 -
Meta
0
ValorlAno
120.000,001 -
Meta
0
Valor 1 Total
135.000.00|
Meta
0
Valor total
510.000,00
AÇAO: 12
Produta:
361 2.201-Remuner. do Magistério- enaino fundamental- 60 1 FUNDEB Unidade Orç.
Unidade
1 03.02.
Ano Meta ValorlAno
0 3.690.000.00| -
Meta
0
Valor 1 Ano
3.900.000.001 -
Meta
a
ValorlAno
4.200.000,001 -
Meta
0
Valorl Total
4.550.000,001
Meta
0
Valor total
16.340.000,00
AÇÃO: 12
Produto:
361 2.203-Manut. e daaenv. do enaino fundamental-40 \ FUNDEE Unidade Orç.
Unidade
: 03.02.
Ano Meta ValorlAno
0 1.137.000.001 -
Meta
0
Valor 1 Ano
1.275.000,00) -
Meta
0
ValorlAno
1.380.000,0Q| -
Meta
Q
Valorl Total
1.500.000,001
Meta
0
Valor total
5.272.000,00
PROGRAMA: 0031-Prograinaa Eapeclaia de Educaçío ORGÃO: 03.00.00-
OBJZTIVQ: OBJETIVO:
asm
JUSTIFICATIVA:
a sei
AÇAO: 12 366 2.251-AçCea do Progr. firaail Alfabetizada-Jovens e Adultaa Unidade Orç.: 03.01.
Produto: Unidade:
Ano Meta ValorlAno Meta ValorlAno Meta ValorlAno Meta Valorl Total Meta Valor total
- 0 50.000,001 - 0 65.000,00) - a 85.000,001 - 0 100.000,001 0 300.000,00
PROGRAMA: 0032-Programaa Eapeclaia de Educação ORGAO: 03.00.00-
OBJETIVO: OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
aam
AÇÃO: 12
Produta:
161 2.24Û-Açõea do programa nac. de f ilh a . Eaalar - PNAE Unidade Orç.: 03.01.
Unidade :
Ano Meta
0 17Q .
ValorlAno
000,001 -
Meta
0
ValorlAno
190.000,00] -
Mata ValorlAno
0 210.000,001 -
Meta
0
Valorl
240.000,001
Total Meta
0
Valor total
810.000,00
PROGRAMA: 0032-Programas Eapeclaia de Educação ORGÃO: 03.00.00-
03JETIVO! OBJETrVOi
aam
JUSTIFICATIVA:
aam
AÇÃO: 12 361 2.241-Açdea do Programa Dinheiro Dír. na Eaeola - PDDE Unidade Orç.: 03.01.
Produto: Unidade:
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
CRC - 141 2 PI-KA
CONTABILIZE LTDA ww. simple a info m a tl ca. com
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXITJGO
C.K.P.Ji 03.612.618/0001-75
PLANÜ P1ÜRIAKUAL
rlXAÇAo OA DESPESA POR PROGRAMA/ORGÃO - ANEXO 2
Ano Meta ValorlAno Meta ValorlAno
- 0 20 . 000,001 - 0 20 . 000,001
Estado do Piaui Página: 6/11
LEI 4.320/64
Exercício Base: 2016
Période : A
RS 1,00
Meta Valor 1 Ano Meta Valor 1 Total Meta Valor total
0 30.000,001 - 0 30.000,001 0 100.000,OO
PROGRAMA 1 0033-Prog de Ensino a Trah. jovena « Adultos ÓRGÃO: 03.00.00-
0BJE7IVG: OBJETIVO:
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
AÇAOi 12
Produto:
361 2.257-PROEJA-Rem . do 1Magistério - 60 1 FUNDEB Unidade Orç. :
Unidade :
03.02.
Ano Mota ValorlAno
0 170.000,00]
Mota
- 0
Valor 1 Ano
185.000,001 -
Meta
0
ValorlAno
200.000,001 -
Meta
0
Valor 1
215.000.00]
Total Meta
0
Valor tota]
770.000,00
AçAo: 12
Produto:
366 2.258-PROEJA-Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB Unidade Orç.:
Unidade:
03.02.
Ano Meta Vaior|Ano
0 56.000,001
Mata
- 0
Valor 1 Ano
70.000,001 -
Meta
0
Valor 1 Ano
85.000,001 -
Meta
0
Valorl
85.000,00|
Total Meta
0
Valor total
306.000,00
PROGRAMA: 0035-Geatâo e Expanaào do ensino Infantil ORGAO: 03.00.00-
OBJETIVO: OBJETIVO:
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
AÇÃO: 12 365 1.260-Conatrçâo, recuperacao fl reaparelhamento de Cxeehes e pre-eacolaBnidade Orç.: 03.01.
Produto: Unidade:
Ano Meta
0
Valor 1 Ano
1.355.000,001 -
Meta
0
Valor 1 Ar.o
7B5.000,001 -
Meta
0
Valor 1 Ano
400.000,001 -
Mata
0
Valorl
400.000,001
Total Meta
0
Valor total
2.940.000,00
AÇAO: 12 365 2.260-Manutençâo e desenvolvimento do ensino infantil Unidade Orç.t 03.0]
Produto: Unidade:
Ano Meta ValorlAno Meta Valor 1 Ar.o Meta Valor 1 Ano Mata valorl Total Meta Valor total
* 0 69.000,001 - 0 75.000.001 - 0 85-000,001 • 0 100.000,001 0 329.000,00
AÇÃa: 12 365 1 .261-Constr., ampl. e rec . de unidades prè-eacolares -- 40 1 FUNDEB Unidade Orç.: 03.02,
Produto: a Unidade:
Ano Meta Valor 1 Ano Meta Valor|Ano Meta Valor 1 Ano Meta Valorl Total Mata Valor total
• 50.000,001 - 0 50.000,001 - 0 50.000,001 - 0 65.000,001 0 215.000, 00
PROGRAMA: 0035-Gestão e Expansão do ensino Infantil
OBJETIVO: OBJETIVO:
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
ORGÀO: 03.00.00-
AÇÃO: 12 365 2.2 62-Reraur.. do magiateria-ensino infaotil-601 FUND EB
Produto:
Unidade Orç.: 03.02.
Unidade :
Meta0
Valor I Ano
300.000,00|
Meta0
Valor I Ano
330.000,001
Meta Valor I Ano
0 350.000,00!
Mota
a
Valorl Total Keta Valor total
375.000,001 0 1.355.000,00
Ano
PROGRAMA: 0035-Geatâo e Expansão do enaino Infantil ORGAO: 03.00.00-
OBJETIVO: OBJETIVO:
asm
JUSTIFICATIVA!
asm
AÇÃO: 12 365 2.263-Manut. e desenvolvimento do enaino infantil-40% FUNDEB Unidade Orç.: 03.02.
Produto: Unidade :
Ano Meta
0
Valor ! Ano
120.000,001 -
Meta ValorlAno Meta
0 135.000,001 - 0
Valor 1 Ano
150.000.001 -
Meta Valorl Total Meta Valor total
0 165.000,001 0 570.000,00
C O N T A B I L I Z E LTDA ».s imp 1e s informa nica.cora
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.616/0001-75
PLANO PLORIANUAL
PAginai 7/11
LEI 4.120/64
Exercício Basa: 2016
Perlada: A
FIXAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGAO - ANEXO 2 R5 1,00
PROGRAMA:
OBJETIVO:
: 0035-Gestáo e Expansão do ensine Infantil
OBJETIVO:
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
ORSAO: 03.00.00-
AçAo: 12
Produtoi
365 2.264-Encaros corn Ensino Infantial - 60% Unidade Orç.: 03.02.
Unidade:
Ano Meta Valor|Ano Meta Valor|Ann
0 260.000,001 - 0 290.000,001 -
Mata ValorlAno
0 220.000,00| -
Mata Valorl Total Meta
0 240.000,00! 0
Valor total
1.010.000,00
AÇÃO: 12 365 2.265-incargos com Ensino Infantil - 40%
Produto :
Unidade Orç.: 03.02.
Unidade :
Meta0
Valor|Ano
45.000,001
Mata0
Valor|Aro
60.000,001
Mota0
Valor I Ano
75.000.00I
Meta0
Valorl Total Meta Valor total
65.000,001 0 265.000,00
Ano
PROGRAMA: 0036-programa do Atendimento a Port. de Nocassidades ORGAO: 03.00.00-
OBJETTVO: OBJETIVO:
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
AÇAO: 12
Produto:
367 2.270-Manutençáa e desenvolvimento do ensino especial Unidade Orç.: 03.01.
Unidade:
Ano Mata ValorlAno
0 6.000.001 -
Meta ValorlAno
0 10.000,00) -
Mata
0
ValorlAno
10.000,001 -
Meta
0
Valorl
10.000,001
Total Meta
0
Valor total
36.000,00
AÇAO: 12
Produtoi
367 2.272-Remun. do magistério -ensino especial-60% FUNDEB Unidade Orç.: 03.02.
Unidade:
Ano Meta ValorlAno
0 65.000,001 -
Mata ValorlAno
0 100.000,001 -
Meta
0
Valor|Ano
120.000,001 -
Meta
0
Valor 1
135.000,00!
Total Meta
0
Valor total
440.000,00
a ç Ao : 12
Produtoi
367 2.273-Manut. e doaenv. do ensina especlal-40 1 FUNDEB Unidade Orç.: 03.02.
Unidade:
Ano Meta ValorlAno
0 10.000,001 -
Mota ValorlAno
0 10.000,001 -
Mota
0
Valor|Ano
15.000,001 -
Meta
0
Valor 1
15.000,001
Total Mûta
0
Valor total
50.000,00
PROGRAMA:
03JETIV0:
0036-APOIÜ E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS
OBJETIVO:
ASM
JUSTIFICATIVA:
ASM
ORGAO: 02. 00.00-
a c Ao : 13
Produto :
392 1 .290-Conatruçâo, reforma. ampliaçAo de biblioteca mun icipal Unidade Orç.: 02.07.
Unidade :
Ano Mata ValorlAno
0 20.000,001 -
Meta ValorlAno
0 15.000,001
Meta
0
Valor 1 Ano
20.000,001 -
Meta
0
Valorl
L5.000.001
Total Mota
0
Valor total
70.000,00
PROGRAMA: 0038-APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS ORGAO: 02.00.00-
OBJETIVO: OBJETIVO:
ASM
JUSTIFICATIVA:
ASM
AÇAO: 13
Produto :
392 2.290-ManutençàC e deaenvolvinento das atividades culturaia Unidade O r ç . : 02.09.
Unidade :
Ano Meta ValorlAno Mata
0 190.000,001 - 0
Valor 1 Ano
215.000,00)
Meta
0
ValorlAno Meta
245.000,001 - 0
Valorl Total Meta
285.000,001 0
Valor total
935.000,00
CONTABILIZE LTDA W W W . aJmplesinfonratica. com
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01. 612.618/0001-75
PLANO PLURIANUAL
f i x a ç Ao d a d e s p e s a p o r p r o g r a m a /ORCAo - ANEXO 2
Estado do Piaui
PROGRAMA: 0040-AÇÔLS DE UTILIDADE PUBLICA ORGAOi 02.00.00-
OBJTfTVO: CÖJE7IVO:
ASM
JUSTIFICATIVA:
ASM
Página: 8/11
LEI 4.320/64
E x e r c i d o Baaei 2018
Período: A
RS 1,00
AÇAO: 12 4SI :.3 2 C - C c *t r . • r e c . Om OtlÇMMI roa pav lo g ra d o u ro » p O b lic c Jfn id a d * O r ç .:
Produto: Unidade:
Ano Meta Valor|Ano Mata Valor|Ano
- 0 570.000,001 - 0 620.000,001 -
Meta
0
Valor|Ano
720.000,001 -
Meta
0
Valor]
650.000, 0□ 1
Total Mata
0
Valor total
2.560.000,00
AÇÂO: 25 752 1.321-Extenaâo de redes do energia elétrica - urhana
Produto:
Unidade Orç.: 02.07.
Unidade:
Ano Mera Valor|Ano Mota Valor|Ano
0 30.000.001 - 0 30.000,001 -
Meta
0
Valor|Ano
30.000,00| -
Meta
0
Valor 1
30.000,001
Total Meta
0
Valor total
120.000,00
AÇAO: 15 451 2.247-Encragns com iluninacao publica
Produto:
Unidade O r ç . : 02.07.
Unidade:
Ano Meta Valor 1 Ano Meta Valor|Ano
0 185.000,001 - 0 200.000,001 -
Meta
0
V a l o r !Ano
220.000,00! -
Meta
0
Valor 1
250.000,001
Total Meta
0
Valor total
055.000,00
AÇAO: 1£ 451 2.320-Manutençáo doa aerviçoa de limpeza publica
Produto:
Unidade Orç.: 02,07.
Unidade:
Ano Meta Valor|Aro Meta V a l o r |Ano
- 0 510.000,001 - 0 600.000,D0i -
Meta
0
ValorlAno
€50.000,001 -
Meta
0
Valor 1
700.000,001
Total Mata
0
Valor total
2.460.000, 00
PROGRAMA: 0047-PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL
OBJETIVO: OBJETIVO:
ASM
JUSTIFICATIVA:
ASM
ORGAO: 02 .00.00-
AÇAO: 16 4B2 1.400-Construcao de melhorias de habitações populares
Produto:
Unidade Orç.: 02.07.
Unidade:
Ano Meta Valor 1 Ano Mata Valor 1 Ano
- 0 150.000,00! - C 75.000,001 -
Meta
0
Valor 1 Ano
75.000,001 -
Meta
0
Valor 1
75.000,001
Total Meta
0
Valor total
375.000,00
PROGRAMA: 0049-PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA
OBJETIVO: OBJETIVO:
ASM
JUSTIFICATIVA:
ASM
ORGAO: 02 .00.00-
ACAO: 1é 401 1.410-CoNStrucao e melhorias de habitacaoes populares na
Produto:
zona rural Unidade Orç.: 02.07.
Unidade:
Ano Keto ValorlAno Meta Valor|Ano
- 0 85.000,001 - 0 75.000,001 -
Meta
0
ValorlAno
75.000,001 -
Meta
0
Valor 1
75.000,001
Total Meta
0
Valor total
310.000,00
PROGRAMA: 0050-AÇflES E SANEAMENTO BÁSICO RURAL
OHJETIVO: OBJETIVO:
ASM
JUSTIFICATIVA:
ASM
ORGAO: 02 .00.00-
AÇAO: 17 511 1.420-:mplantaçáo e manutencao de sistemas de abastecimento dagua
Produto :
Unidade Orç.: 02.07.
Unidade :
Ano Meta ValorlAno Meta Valor|Ano
- 0 120.000,001 - 0 125.000,001 -
Mata
0
ValorlAno
150.000,001 -
Meta
0
valor 1
150.000,001
Total Meta
0
Valor total
545.000,00
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILTZE LTDA v w . simp le ai n format i ca. can
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 01.612.610/0001-75
PLANO FLURIANUAL
FIXAÇÀO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORCAO - ANEXO 2
Estado da Piaui
PROGRAMA: 0050-AÇOES e SANEAMENTO BÁSICO RURAL ORGAO: 02.00.00-
OBJETIVOi OBJETIVO:
ASM
JUSTIFICATIVA:
ASM
AÇAO: 17 511 1.421-Construçáo de unidades aanitáriaa-rurai Unidade Orç.: 02.07.
Produto: Unidade:
Página: 9/11
LEI 4.320/64
Exercício Base: 2018
Periodo: A
R$ 1,00
Ano Meta Valor 1 Ano Meca Valor 1 Ano Meta Valor I Ano Meta Valorl Total Meta Valor total
• 0 100.000,00] - 0 100.000,001 - 0 100.000,00] - 0 120.000,001 0 420.000,00
PROGRAMA: 0053-AÇOZS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO ORGAO: 02.00.00-
OBJETIVOj OBJETIVO:
ASM
JUSTIFICATIVA:
AÇAO: 17 512 1 . 451-Conatruçáo de Unidadas sanitárias Unidade Orç.: 02.07.
Produto I Unidade:
Ano Meta
0
Valor 1 Ano
100.000,001 -
Meta
- 0
Valor 1 Ar.o
100.000,001 -
Meta
0
Valor 1 Ano
120.000,001 -
Mata
0
Valorl
120.000,00|
Total Meta
0
Valor total
440.000,00
»e*0! li 512 1.452-Coeatr. « real. • M n u t a & c a o <u> 1*.ander:*« * cnaíarise« pobl1c*Nni<fade Orç.: 02.07
Produto : Unidade;
Ano Meta Valor 1 Ano Mata Valor]Ano Meta Valor|Ano Meta Valorl Total Meta Valor total
• 0 45.000,001 -- 0 50.000,001 - 0 50.000,00] - 0 30.000,001 0 175.000,D0
AÇAO: 17 512 1.453-Construçáo de Aterra sanitário Unidade Orç.: 02.07
Produto: Unidade:
Ano Meta Valor 1 Ano Meta Valor 1 Ar.o Mata Valor 1 Ano Mata Valor 1 Total Meta Valor total
- 0 205.000,00] -• 0 210.000,001 - 0 210.000,001 - 0 0,00| 0 625.000,00
HÇAOi 11 512 2450-ManutançIo das atividades da saneamento básico Unidade Orç.: 02.07,
Produto: Unidade:
Ano Meta Valor 1 Ano Meca Valor 1 Ano Meta Valor 1 Ano Meta Valorl Total Meta Valor total
• 0 25.000,001 -- 0 35.000,001 - 0 50.000,001 - 0 65.000,001 0 175.000,00
PROGRAMA: 0053-AçÔes de Preservação a Defesa do Meio ORGAO: 02.00.OÙ￾OBJET! VO: OBJETIVO:
earn
JUSTIFICATIVA:
asm
AÇAO: 10 541 1 . 485-Projatos especiais da praserv. a defesa dn melo ambienta Unidada Orç.: 02.09.
Produto: Unidade :
Ano Mata
0
Valor]Ano
10.000,001 -
Meta
0
ValorlAno
10.000,001 -
Meta
0
valor 1 Ano
10.000, 001 -
Meta
0
Valorl ToLal Meta
15.000,001 0
Valor total
45.000,00
PROGRAMA: 0055-Geatâo das atividades de Abastecimento ORGAO: 02.00.00-
OBJETIVO: OBJETIVO:
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
AÇJLOi 2C
Produto:
505 2.500-HanuiençJo da» ativ. de produção e abaateoirento Unidade Orç.i 02.09.
Unidade:
Ano Meta ValorlAno
0 93.000,001 -
Meta
0
Valor 1 Ano
115.000,001 -
Meta Valor|Ano
0 135.000,001 •
Meta Valorl Total Meta
0 150.000,001 0
Valor total
493.000,00
IHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w v w .s impiesinformática.com
Estado do Piaul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAX1NG0
C.N.P.JI 01.612.618/0001-75 
PLANO PLURIAKUAL
FIXACAO DA DESPESA POR PROGRAMA/ORGAO - ANEXO 2
PROGRAMA: 0060-Oesenvolvimento Agrário ORGAO: 02.00.00-
OBJETIVO: OBJETIVO:
aan
JUSTIFICATIVA:
asm
Página: 10/11
LEI 4 .320/64
Exercício Base: 201B
Periodo: A
RS 1,00
AÇAo: 20 606 1.520-ConatruçSo de poços e reservatórios d 1 agua Unidade Orç.: 02.09.
Produto: Unidade:
Ano MaLa Valor]Ano Meta Valor|Ano
- 0 05.000,001 - 0 90.000,00]
AÇAo: 20 606 1.525-Prejetos especiais de desenvolvimento rural
Produto:
Ano Meta Valor I Ano Meta Valor|Ano
- 0 205.000,001 - 0 60.000,001
Meta Valor|Ano Meta Valor| Total Kata Valor total
0 95.000.001 - 0 100.000,001 0 370.000,00
Unidade O r ç .: 02.09
Unidade :
Meta Valor!Ano Meta Valor] Total Meta Valor total
0 60.000,00) - 0 60.000,001 0 305.000,00
PROGRAMA: 0 070-EXPANSÀO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA ORGAO: 02.00.00-
CBJETIVO: OBJETIVO:
ASM
JUSTIFICATIVA:
ASM
AÇAO: 26
Produto :
702 1.610-Construçio e restauracao de estradas vicinaisal Unidade Orç.: 02.07,
Unidade:
Ano Neta Valor]Ana Meta Valor]Ano Meta Vaiar|Ano Meta Valor I Total Meta Valor total
0 400.000,001 - 0 450.000,00] - 0 620.000,001 - 0 620.000, 001 0 2.090.000, 00
AÇAOi 26 702 2.61O-ConseivaçAa de estradas municipais Unidade Orç.: 02.07.
Produto ; Unidade:
Ana Meta Valor 1 Ano Meta Valor 1 Ano Meta Valor|Ano Meta Valor 1 Total Meta Valor total
- 0 85.000,001 - 0 100.000,00) - 0 120.000,00] - 0 235.000,001 Q 440.000,00
PROGRAMA: 0073-Incentivo ao Esporte Amador ORGAO: 02.00.00-
OBJETIVO: OBJETIVO:
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
AÇAO: 27 012 1 .650-Constr., rei. e aunpl. de campos e quadras esportivas
Produto:
Unidade Orç.: 02.00.
Unidade :
Ano Meta ValorlAno Meta Valer|Ano
- 0 205.000,001 - 0 205.000,001 -
Meta Valor 1 Ano
0 10.000,001 -
Meta
0
Valerl
10.000,00|
Total Meta
0
Valor total
430.000,00
PROGRAMA: 0073-Incentivo ao Esporte Amador
OBJETIVO: OBJETIVO:
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
ORGAO: 02.00.00-
AÇAO: 27 812 2 . 650-Manutençflo das atividades esportivas
Produto:
Unidade Orç.: 02.00.
Unidade :
Ano Meta Valor|Ano Mata Valor|Ano
- 0 97.000,001 - 0 110.000,001 -
Mata Valor 1 Ano
0 125.000,001 -
Meta
0
Valor 1
145.000,00]
Total Mata
0
Valor total
477.000,00
PROGRAMA: 0076-REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA
OBJETIVO: OBJETIVO:
REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA
JUSTIFICATIVA:
ORGAO: 02.00.00-
AÇAO: 09 272 2.677-MANUTENÇAC DO FUNDO PREVIDENCIARIO Unidade Orç.: 02.16.
Produto: Unidade:
iHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SA30IA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA vvw.simplesinformática.cora
Eatado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.J: 0 1 .612.618/0001-75
PLANO PLORIANUAL
FIXAÇAO DA DESPESA POR PROGRAMA/ÓRGÃO - ANEXO 2
Ano Meca ValorlAno Meta ValorlAno
- 0 439.700,001 - 0 520.000,00]
AÇAO: 09 272 2.67B-3ENEFICI0S PREVIDENCIARIOS
Produto :
Página: 11/11
LEI 4.320/64
E x e r c i d o Base: 2018
Período: A
RS 1,00
Meta ValorlAno Meta Valorl Total Meta Valor total
G 535.000,001 - 550.000,001 0 2.044.700,00
Unidad* Orç.s 02.1 6 .
Unidade :
Ano Meta ValorlAno Meta ValorlAno Meta Valor|Ana Mota Valorl Total Mota Valor total
- 0 1.220.900,001 - 0 1.350.000,001 - 0 1.500.000,001 - 0 1.650.000,001 0 5.720.900,00
PROGRAMA: 0077-Gestâo Consorciada de Serviços Públicos ORGAOi 02.00.00-
GBJETIVO: OBJETIVO:
Proporcionar meios para os integrantes do Consorcio Regional de Desenvolvimento da Planície Litoranea -
COREDEPI, um mecanismo de cooperação e coloboraçêo entre os entes federados,
JUSTIFICATIVA:
Proporcionar meios para os integrantes do Consorcio Regional de Desenvolvimento da Planície Litoranea -
COREDEPI, um mecanismo de cooperação e coloboração entre os entes federados«
AÇAO: 04
Produto:
122 2.600-Contribulcao ao consorcio publico COREDEPI Unidade O r ç . : 02.02.
Unidade:
Ano Meta ValorlAno Meta ValorlAno
0 12.000,001 - 0 15.000,001 -
Meta
0
Valor 1 Ano
20.00D,00| -
Meta
0
Valorl
28.000,001
Total Meta
0
Valor total
75.000,00
PROGRAMA:
OBJETIVO:
: 0078-TRANSPORTE ESCOLAR
MANTER 0 PROGRAMA DE TRANSPORTE REGULAR NO MUNICÍPIO
ORCAO: 03.00.00-
AÇAO: 12
Produto:
361 2.266-Encargos com Transporte Escolar Unidade Orç.: 03.02.
Unidade:
Ano Meta ValorlAno Meta ValorlAno
0 215.000,001 - 0 230.000,001 -
Meta0
Valor 1 Ano
245.000,001 -
Meta
0
Valorl
260.000,001
Total Meta
G
Vaior total
950.000,00
PROGRAMA :
OBJETIVO:
0099-Reserva de contingência
OBJETIVO:
asm
JUSTIFICATIVA:
asm
ORGAOi 02.00.00-
AÇAO: 99
Produto :
999 2.999-Reserva de contingência Unidade Orç.: 02.99.
Unidade :
Ano Meta ValorlAno Meta ValorlAno
0 176.500,001 - 0 0,00|
Meta
0
Valor 1 Ano
0,00| -
Meta
0
Valorl
0, 001
Total Meta0
Valor total
176.500,00
TOTAL GERAL... 23.788.300,00 24.945.000,00 26.320.000, 00 27.028.000,00 102.081.300,00
CONTABILIZE LTDA w w w . s i m p l e a m f o m a t i c a .cam
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N .P.J: 01.612.618/0001-75 
PLANO PLURIANUAL
PROGRAMA DE GOVERNO POR FONTE DE RECURSO
Página: 1/2
ANEXO 3
Exercício Base: 2010 
Periodo: 2018 A 2021 
R$ 1,00
Código Descrição do Programa de Governo
Previsão/2018 Previsão/2019 Previsão/2020 Previsão/2021
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
584.000,00 625.000,00 655.000,00 680.000,00
0005 g e s t Ao a d m i n i s t r a t ::va
2.574.000,00 2. 995.000,00 3.355.000,00 3.565.000,00
500.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00
0008 Amortização e Juroa1 da Divida Interna
75.000,00 95.000,00 115.000,00 130.000,00
0009 Controle Financeiro
146.000,00 175.000,00 190.Û00,00 205.000,00
0010 Controle Interno
40.000,00 50.000,00 60.000,00 75.000,00
0015 Ações de proteção à1 Criança e ao Adolescente
97.000,00 115.000,00 125.000,00 145.000,00
120.000,00 145.000,00 160.000,00 185.000,00
0016 Ação Comunitária Geral
456.000,00 550.000,00 625.000,00 700.000,00
322.000,00 360.000,00 400.000,00 420.000,00
0020 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde
1.192.000,00 1. 370.000,00 1.470.000,00 1.620.000,00
934.000,00 970.000,00 810.000,00 785.000,00
110.000,00 120.000,00 135.000,00 145.000,00
0025 Programas Especiais! de Saude
305.000,00 360.000,00 355.000,00 520.000,00
1.260.000,00 1. 420.000,00 1.525.000,00 1.640.000,00
15.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0030 Gestão e Expansão do Ensino Fundamental
993.200,00 1. 085.000,00 1.175.000,00 430.000,00
4.927.000,00 5. 310.000,00 5.700.000,00 6 .1B5.000,00
191.000,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00
312.000,00 625.000,00 665.000,00 740.000,00
200.000,00 220.000,00 250.000,00 275.000,00
0031 Programas Especiaisi de Educação
10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00
40.000,00 50.000,00 65.000,00 75.000,00
0032 Programas Especiais; de Educação
30.000,00 35.000,00 45.000,00 55.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000,0Ü 0,00 0,00 0,00
0,00 175.000,00 195.000,00 215.000,00
0033 Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos
226.000,00 255.000,00 285.000,00 310.000,00
0035 Gestão e Expansão do ensino Infantil
124.000,00 110.000,00 135.000,00 150.000,00
775.000,00 865.000,00 B45.000,00 930.000,00
1.300.000,00 750.000,00 350.000,00 350.000,00
0036 programa de Atendimento a Port. de Necessidades
6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
95.000,00 110.000,00 135.000,00 150.000,00
0038 APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS
130.000,00 140.000,00 160.000,00 175.000,00
80.000,00 90.000,00 105.000,00 125.000,00
■0040 AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA
TOTAL FONTE DE RECURSO
2.544.000,00 001-Recursos Ordinários
12.409.000,00 001-Recursos Ordinários 
1.000.000,00 940-Outras vincuiações de transferência
415.000. 00
716.000. 00
225.000. 00
402.000. 00
610.000. 00
001-Recursos Ordinários
001-Recursos Ordinários
001-Recursos Ordinários
001-Recursos Ordinários
311-Transferência de Recursos do Fundo
2.331.000. 00 001-Recursos Ordinários
1.502.000. 00 311-Transferência de Recursos do Fundo
5.652.000. 00 001-Recursos Ordinários
3.499.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS 
510.000,00 290-Outros Recursos Destinadas à Saúde
1.540.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.845.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS 
90.000,00 290-Outros Recursos Destinados à Saúde
3.683.200,00
22. 122. 000,00
191.000. 00 
90.000,00
2.342.000,00
945.000. 00
001-Recursas Ordinários
110-Transferências da FUNDEB - Controle 
115-Transferência do Salário - Educação
118- Transferências de Recursos do FNDE
119- Outras Transferências de Recursos d
120- Transferências de Convênios - Educa
70.000,00 001-Recursos Ordinários 
230.000,00 119-Outras Transferências de Recursos d
165.000. 00
1 0 . 000,00
150.000. 00
585.000. 00
OQl-Recursos Ordinárias
116- Transferências de Recursos do FNDE
117- Transferências de Recursos do FNDE 
119-Outras Transferências de Recursos d
1.076.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle
519.000,00 001-Recursos Ordinários
3.415.000. 00 110-Transferências do FUNDEB - Controle
2.750.000. 00 119-Outras Transferências de Recursos d
36.000,00 001-Recursos Ordinários 
490.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle
605.000. 00 001-Recursos Ordinários
400.000. 00 940-Outras vincuiações de transferência
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
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lONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
PLANO PLURIANUAL
PROGRAMA DE GOVERNO POR FONTE DE RECURSO
Página: 2/2
ANEXO 3
Exercício Base: 2018 
Período: 2018 A 2021 
R$ 1,00
Código Descrição do Programa de Governo 
Previsào/2018 Previsão/2019 Previsão/2020 Previsão/2021 TOTAL FONTE DE RECURSO
815.000,00 950.000,00 1.020.000,00 1.130.000,00 3.915.000,00 001-Recursos Ordinários
480.000,00 500.000,00 600.000,00 500.000,00 2.080.000, 00 940-Outras vinculações de transferência
0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL
50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 125.000,00 001-Recursos Ordinários
100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00 940-Outras vinculações de transferência
0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA
35.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 110.000,00 001-Recursos Ordinários
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 940-Outras vinculações de transferência
0050 a ç õ e s e s a n e a m e n t o b á s i c o r u r a l
70.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 295.000,00 001-Recursos Ordinários
150.000,00 150.000,00 175.000,00 195.000,00 670.000,00 940-Outras vinculações de transferência
0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO
75.000,00 95.000,00 110.000,00 95.000,00 375.000,00 001-Recursos Ordinários
300.000,00 300.000,00 320.000,00 120.000,00 1.040.000,00 940-Outras vinculações de transferência
0053 Ações de Preservação e Defesa do Meio
10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 45.000,00 001-Recursos Ordinários
0055 Gestão das atividades de Abastecimento
93.000,00 115.000,00 135.000,00 150.000,00 493.000,00 001-Recursos Ordinários
0060 Desenvolvimento Agrário
40.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00 205.000,00 001-Recursos Ordinários
250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 550.000,00 940-Outras vinculações de transferência
0070 e x p a n s Ao e m e l h o r i a d a r e d e r o d o v i á r i a
185.000,00 200.000,00 240.000,00 255.000,00 8B0.000,00 001-Recursos Ordinários
300.000,00 350.000,00 500.000,00 500.000,00 1.650.000,00 940-Outras vinculações de transferência
0073 Incentivo ao Esporte Amador
102.000,00 115.000,00 135.000,00 155.000,00 507.000,00 001-Recursos Ordinários
200.000,00 200.000, 00 0,00 0, 00 400.000,00 940-Outras vinculações de transferência
0076 REGIME PROPRIA DE PREVIDÊNCIA
1.660.600,00 1.870.000,00 2.035.000,00 2.200.000,00 7.765.600,00 410-Recursos destinados ao RPPS - Plano
0077 Gestão Consorciada de Serviços Públicos
12.000,00 15.000,00 20.000,00 28.000,00 75.000,00 001-Recursos Ordinários
0078 TRANSPORTE ESCOLAR
215.000,00 230.000,00 245.000,00 260.000,00 950.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle
0099 Reserva de contingência
176.500,00 0,00 0,00 0,00 176.500,00 001-Recursos Ordinários
23.788.300,00 24.945.000,00 26.320.000,00 27.028.000,00 102.001.300,00
P R E F E IT O M U N IC IP A L
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C o m p r o v a n t e d e P r o t o c o lo h ttp :/ / s a p l.c a x in g o .p i.le g .b r / c o n s u lta s / p r o t o c o lo / c o m p r o v a n t e _ p r o t o . .
% p ° CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ - PIAUÍ
n ' SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO jf
COMPROVANTE DE PROTOCOLO
lllllllllllll
78 Autenticação: 12017/09/2578
Número / Ano 78/2017
Data / Horário 25/09/2017-17:12:24
Ementa
DISPÕE SOBRE 0 PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE
CAXINGÓ - PIAUÍ, PARA 0 PERÍODO DE 2018 À 2021 E, DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
Autor PODER EXECUTIVO
Natureza Matéria Legislativa
Tipo Matéria **** Plano Plurianual (PPA)
Número Páginas 0
Comprovante emitido por: sec. camara
1 d e 1 25/09/2017 17:12

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