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norma nº 122/2017

Tipo Lei Orçamentária Anual (LOA)
Número / Ano 122 / 2017
Date 2017-12-13
EmentaESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ, EM R$23.788.300,00 (VINTE E TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS REAIS), PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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M S PREFEITURA ,
n CAXINGQ
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
PRURADORIA GERAL
LEI N2 122/2017 de 13 de dezembro de 2017.
EMENTA: Estima a receita e fixa a despesa do Município
de CAXINGO em R$ 23.788.300,00 (vinte e três milhões,
setecentos e oitenta e oito mil e trezentos reais), para o
Exercício Financeiro de 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXINGÓ, Estado do Piauí, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente aquelas constantes na lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. I 2 - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CAXINGO para o 
exercício financeiro de 2018 compreendendo:
I. 0 Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder 
Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e 
instituídas pelo poder público;
II. 0 Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem 
como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder 
público.
Art. 2- - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 29 § 1Q da Lei n2 4.320 de 17 de 
março de 1.964, os seguintes anexos:
Rua João Santos, n° 133, Centro - CEP: 64.228-000
Caxingó-PI
A W PREFEITURA ,
I CAXINGO
I .
II.
III.
IV.
^O O do/>/v
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
PRURADORIA GERAL
Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do 
Governo;
Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as 
Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação; 
Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.
CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 3e - A Receita total é estimada em R$ 23.788.300,00 ( vinte e tres milhões, 
setecentos e oitenta e oito mil e trezentos reais), e decorrerá da arrecadação de 
tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente 
arrecadados, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a esta Lei, como 
segue o desdobramento:
Receita Tributaria 337.000,00
Receita de Contribuições 833.000,00
Receita Patrimonial 334.600,00
Receita de Serviços 10.000.00
Transferências Correntes 18.521.000,00
Outras Receitas Correntes 5.000,00
Deduções de Receitas (1.659.600,00)
SUBTOTAL 18.381.000,00
Rua João Santos, n° 133, Centro - CEP: 64.228-000
Caxingó-PI
M - PREFEITURA ^
f CAXINGQ
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
PRURADORIA GERAL
Alienação de Bens 30.300.00
Transferências de Capital 4.655.000,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS 722.000,00
TOTAL GERAL 23.788.300,00
SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 4Q - A Despesa Orçamentária é fixada em R$ 23.788.300,00 (vinte e três 
milhões, setecentos e oitenta e oito mil e trezentos reais), no mesmo valor da Receita 
Orçamentária estimada.
Art. 5- - A Despesa Fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de 
outras fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:
I - DESPESA POR ÓRGÃOS/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
U.O DISCRIMINACAO VALOR R$
01.0 CAMARA MUNICIPAL 584.000,00
1
02.0 GABINETE DO PREFEITO 299.000,00
1
02.0 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 2.007.000,00
2
02.0 SECRETARIA DE FINANÇAS 146.000,00
Rua João Santos, n° 133, Centro - CEP: 64.228-000
Caxingó-PI
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
PRURADORIA GERAL
! CAXINGO
6
02.0
7
SEC.DE o b r a s e s e r v p u b e in f r a e s t r u t u r a 3.485.000,00
02.0
8
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 492.000,00
02.0
9
SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 393.000,00
02.1
5
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 40.000,00
02.1
6
CAXINGO PREV 1.660.600.00
02.9
9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 176.500,00
03.0
1
SECRETARIA DE EDUCACAO - OUTROS 3.456.200,00
03.0
2
FUNDEB 6.238.000,00
04.0
1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.816.000,00
05.0
1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 995.000,00
TOTAL GERAL 23.788.300,0
II - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
FUNCAO DISCRIMINACAO VALOR R$
01 LEGISLATIVA 584.000,00
04 ADMINISTRA CAO 3.272.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 995.000,00
09 PREVIDÊNCIA 1.660.600,00
Rua João Santos, n° 133, Centro - CEP: 64.228-000
Caxingó-PI
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
PRURADORIA GERAL
10 SAUDE 3.816.000,00
12 EDUCACAO 9.694.200,00
13 CULTURA 210.000,00
15 URBANISMO 1.265.000,00
16 HABITACAO 235.000,00
17 SANEAMENTO 595.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 10.000,00
20 AGRICULTURA 383.000,00
25 ENERGIA 30.000,00
26 TRANPORTE 485.000,00
27 DESPORTO E LAZER 302.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 75.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 176.500,00
TOTAL GERAL 23.788.300,00
CAPÍTULO II
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Art. 6Ü- Fica o Poder Executivo autorizado a:
I. Abrir créditos suplementares até o limite de 50% (vinte por cento), 
da despesa fixada nesta Lei, na forma do que dispõem os artigos 7- e
435 da Lei 4.320/64;
II. Realizará operações de crédito por antecipação da receita até o 
limite de 10% (dez por cento), do total das receitas correntes;
III. Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização 
legislativa;
IV. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao 
efetivo comportamento da receita;
Rua João Santos, n° 133, Centro - CEP: 64.228-000
Caxingó-PI
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
PRURADORIA GERAL
Remanejar dotações dentro dos mesmos projetos ou atividades de 
um elemento de despesas para outro.
Art. 7Q - A discriminação analítica do orçamento será efetuada mediante 
Decreto do Poder Executivo, de acordo com a necessidade da execução dos órgãos da 
Administração Direta.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8g - 0 Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que 
determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, 
elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018.
Art. 9Q - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2018 
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, aos treze dias do 
mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete [ 13-12-2017 ).
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I »
L
WASHINGTON LUIZ ITO DE SOUSA
Prefeito Municipal
Rua João Santos, n° 133, Centro - CEP: 64.228-000
Caxingó-PI
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 1/1 
LEI 4.320/64 
EXERCÍCIO DE 2018
RS 1,00
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA Valor 1 TOTAL 1 DESPESA | Valor
Orçamentária] 20.040.600,00
1
1
1 DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO
337.000,00 1
1 01 LEGISLATIVA............... 582.000,00
833.000,00 1 02 JUDICIÁRIA................ 0,00
1 03 ESSENCIAL A JUSTIÇA...... 0,00
334.600,00 1 04 ADMINISTRAÇÃO............. 3.177.000,00
1 05 DEFESA NACIONAL........... 0,00
0,00 1 06 SEGURANÇA PÚBLICA......... 0, 00
1 07 RELAÇÕES EXTERIORES...... 0,00
0,00 1 00 ASSISTÊNCIA SOCIAL....... 975.000,00
1 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL....... 1.660.600,00
10.000,00 1 10 SAÚDE...................... 3.756.000,00
1 11 TRABALHO.................. 0,00
18.521.000,00 1 12 EDUCAÇÃO.................. 9.149.200,00
1 13 CULTURA................... 210.000,00
5.000,00 1 14 DIREITOS A CIDADANIA..... 0,00
1 15 URBANISMO................. 1.265.000,00
-1.659.600, Q0 1 16
17
18
HABITAÇÃO................. 235.000. 00
595.000. 00 
18.381.000.00 1 GESTÃO AMBIENTAL.......... 10.000,00
1 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA..... 0,00
1 20 AGRICULTURA............... 383.000,00
-Orçamentária) 4.685.300,00 1 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA...... 0,00
1 22 INDÚSTRIA................. 0,00
0.00 1 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS...... 0,00
1 24 COMUNICAÇÕES.............. 0,0G
30.300,00 1 25 ENERGIA................... 30.000,00
1 26 TRANSPORTE................ 485.000,00
0,00 1 21 DESPORTO E LAZER.......... 302.000,00
1 28 ENCARGOS ESPECIAIS....... 75.000,00
4.655.000,00 1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS 0, 00
1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 176.500,00
o
o
o
1
1
722.000,00
1
1 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA
1 01 LEGISLATIVA 2.000,00
1 04 ADMINISTRACAC 95.000,00
1 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.000,00
1 10 SAUDE 60.000,00
1
1
12 EDUCACAO 545.000,00
23.788.300,00 1 T 0 T A L GERAL
Receita Tributária.........
Receitas de Contribuições.
Receita Patrimonial........
R-ceita Agropecuária.......
Receita Industrial.........
Receita de Serviços.......
Transferências Correntes... 
Outras Receitas Correntes..
(->DEDUÇÕES DE RECEITAS.....
SUB-TOTAL..... . .............
Operações de Crédito......
Alienação de Bens.... .
Amortização de Empréstimos 
Transferência de Capital.. 
Outras Receitas de Capital
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA..
23.066.300,00
722.000.00
TOTAL GERAL 23.780.300,00
TOTAL
WASHINGTON LUIZ BRIfÕ DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simples informatica.com
Estado do Fiaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: Ol.612.6ia/OOCl-T5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 1/1 
LEI N D 4.320/64 
ANEXO I
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECEITA I Valor [ TOTAL | DESPESA | Valor I TOTAL
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra_Orçamentária)
Receita Tributária.........
Receita de Contribuições...
Receita Patrimonial........
Receita Agropecuária.......
Receita Industrial.........
Receita de Serviços........
Transferências Corrente.... 
Outras Receitas Corrente...
DEDUÇÕES DE RECEITAS.........
Déficit Corrente.............
SUB-TOTAL.....................
Superavit Orçamento Corrente.
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito.......
Alienação de Bens..........
Amotizaçâo de empréstimo... 
Transferências de Capital.. 
Outras Receitas de Capital.
DEFICIT
SUB-TOTAL
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA
20.040.600,00
337.000. 00
833.000. 00 
334.600,00
0, 00
0,00
10. 000,00
10.521.000,00
5.000,00
-1.659.600,00
0,00
18.381.000,00
2.036.524.00
4.685.300.00
0,00
30.300,00
0,00
4.655.000,00
0,00
0, 00
23.066.300,00
722.000,00
DESPESAS CORRENTES
Pessoal Encargos Saciais....
Juros e Encargos da Divida... 
Outras Despesas Correntes....
Superávit Orç. Corrente........
SUB-TOTAL.......................
Déficit do Orçamento Corrente.. 
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DO R P P S ........
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUPERAVIT..............
SUB-TOTAL.............. .
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA
16.344.476,00
10.227.046,00
0,00
6.117.430,00
2.036.524,00
10.381.000,00
0,00
6.177.324,00
360.000,00 
176.500,00
0,00
23.066.300,00
722.000,00
Investimentos................. 6.067.324,00
Inversões Financeiras........ 0,00
Amortização da Divida....*,,. 110.000,00
RESUMO DO ANEXO
RECEITAS CORRENTES.................... 18.381.000,00 | DESPESAS CORRENTES..................... 16.344.476,00
RECEITAS DE CAPITAL................... 4.685.300, 00 | DESPESAS DE CAPITAL.................... 6.177.324,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.......... 722.000, 00 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA........... 722.000,00
I RESERVA DE CONTINGÊNCIA............... 54 4.500,00
TOTAL 23.788.300,00 | TOTAL. 23.788.300,00
CONTABILIZE LTDA www.simples informática.com
Página: 1/
LEI 4.320/64 
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
--------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------- +--------------------- +---------------------+-----------------------
CÓDIGOI ESPECIFICAÇÃO I DESDOBRAMENTO I FONTE |CATEG.ECONÔMICA
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
1000.00. 0.0- RECEITAS CORRENTES
1100.00. 0.0- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1110.00. 0.0- IMPOSTOS
1113.00. 0.0- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 200.000,00
1113.03.0. 0- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 200.000,00
1113.03.1.0- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 200.000,00
1113.03.1.1- Impoato de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 200.000,00
20.040.600,00
337.000. 00
319.000. 00
1118.00.0.0­
1118.01.0.0­
1118.01.1.0­
1118.01.1.2-00
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS 
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
119.000,00
17.000,00
2 .000,00
2 .000,00
1118.01.4.0- Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos 15.000,00
1118.02.0.0­
1118.02.3.0­
1118.02.3.1­
1118.02.3.2-00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
ISS
Imposto sobro Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juroa
102. 000,00
102.000,00
100.000,00
2 .000,00
1120.00.0.0­
1121.00.0.0­
1121.01.0.0­
1121.01.1.0­
1121.01.1.1-24
1121.01.1.1- 40
1121.01.1.1- 47
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, 
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 
Taxas de Serviços Cadastrais
18.000,00
13.000. 00
13.000. 00
13.000. 00
1 0 . 000 . 00 
2 .000,00 
1. 000,00
1122.00. 0.0- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.0. 0- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.1.0- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.1.1- 05 Outras Taxas pela Prestação de Serviços
5.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
1200.00. 0.0- CONTRIBUIÇÕES
1210.00. 0.0- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1210.04.0. 0- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 733.000,00
1210.04.1.0- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS 5.500,00
1210.04.1.2- Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio 5.500,00
833.000. 00
733.000. 00
1210.04.2.0- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS 727.500,00
1210.04.2.1- Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdáncia 722.000,00
1210.04.2.2- Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Própr 5.500,00
1230.00.0.0- Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 100 . 000,00
1300.00. 0.0­
1320.00.0.0­
1321.00.0.0­
1321.00.1.0­
1321.00.1.1-01
1321.00. 1.1-02
1321.00. 1.1-03
1321.00. 1.1-04
1321.00. 1.1-05
RECEITA PATRIMONIAL 
VALORES M03ILIÃRI0S 
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 
Administrativo 
FUNDES 
F M S 
F M A S
ADMINISTRATIVO - FNDE
314.000,00
13.000,00
3.000. 00
3.000. 00
3.000. 00
2 . 000. 00 
2 . 000,00
334.600.00
334.600.00
1321.00.4.0­
1321.00.4.1-01
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP 
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP
180.000,00
180.000,00
1321.00. 5.0­
1321.00.5.1-01
1321.00. 5.1-02
1321.00. 5.1-03
1321.00. 5.1-04
1321.00. 5.1-05
1321.00. 5.1-06
1321.00. 5.1-07
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA
ADMINISTRATIVO
FUNDES
FMS /SUS
F M A S
ENDE
Juros de Titulos de Renda - Principal 
Juros de Titulos de Renda - Principal
121. 000,00
40.000. 00
2 0 . 000. 00
40.000. 00
10. 000. 00
5.000. 00
5.000. 00
1 . 000. 00
20.600,00
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
www.simplesinEormatica.com
e Ju
Ind
CONTABILIZE LTDA
Espado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.610/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 2/
LEI 4.320/64 
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO I DESDOBRAMENTO! FONTE ICATEG.ECONÓMICA
1329.00. 1.0­
1329.00.1.1­
1600.00.0.0­
1690.00.0.0­
1690.99.0.0­
1690.99.1.0­
1690.99.1.1-01
1700.00. 0.0­
1710.00.0.0­
1718.00.0.0­
1718.01.0.0­
1718.01.2.0­
1718.01.2.1­
1718.01.3.0­
1718.01.3.1­
1718.01.4.0­
1718.01.4.1-04
1718.01.5.0­
1718.01.5.1­
1718.01.6.0­
1 7 1 8 .01.6.1­
1718.02.0.0­
1718.02.6.0­
1718.02.6.1-
1718, 
1718 , 
1718, 
1718, 
1718 , 
1718. 
1718, 
1718. 
1710. 
1718. 
1718. 
1718. 
1710. 
1718 .
03.0.
03.1.
03.1.
03.1.
03.1.
03.1.
03.1.
03.1.
03.1.
03.1.
03.1.
03.1.
03.1.
03.1.
0­
0­
1-01
1-02
1-03
1-04
1-05
1-06
1-07
1-DB
1-10
1-12
1-14
1-99
1718.04.0. 0­
1710.04.1.0­
1718.04.1.1-01
1718.04.1.1- 02
1718.04.1.1- 03
1718.04.1.1- 99
1718.05.0. 0­
1718.05.1.0­
1718.05.1.1­
1718.05.2.0­
1718.05.2.1-
1710.C5.3.0- 
1718.05.3.1­
1718.05.4.0­
1718.05.4.1-
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
Outras Receitas de Valores Mobiliários
RECEITA DE SERVIÇOS 
OUTROS SERVIÇOS 
OUTROS SERVIÇOS 
OUTROS SERVIÇOS 
Outros Serviços
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 
PARTICIPAÇAO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 
Cota-Parte do Fundo de ParticipaçAo dos Municípios
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1\ COTA ENTREGUE N 
Cota-Parte do FPM-1%-Entregue no mês de dezembro
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1\ COTA ENTREGUE
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 
Cota-Parte do Imposto Sabre a Propriedade Territorial Rural
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORT 
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializadas - Esta
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEIA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA 
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE?
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES F
Tranaf. Rec. PAB
Programa de Farmacia Basica
Programa de Saude da Familia-PSF
Programa de Agentea Comunitárias Ce Saude-PACS
Programa de Vigilaneia Sanitaria
Transí. Rec. Saúde Bucal
Transf. de Rec.CAPS
Núcleo de Apoio a aaude de Famiiia-NASF 
Transf.de Receita do PMAQ 
Transf. Rec. PSE
Tranaf. Rec. Laboratorio de Proteae Dentaria 
Transf. Outros Recuaoa do SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F 
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F 
transferencias IGDBF 
transferencias IGD suas
TRANSFERENCIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 
Outros Recursos FNAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU 
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 
Transferências do SalArio-Educaçâo
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO 
Transf. do FNDE ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM 
Tranaf. FNDE ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI 
Tranaf. FNDE ao Programa Nacional de Tranaporte Escolar - PNAT
20.600,00
20.600,00
1 0 . 000,00 
10. 000,00 
10.000,00
11.220. 000, 00
8.626.000,00
7.623.000. 00
7.623.000. 00
640.000. 00
640.000. 00
350.000. 00
350.000. 00
12.000,00
12. 000,00
1 . 000,00
1.000,00
100.000. 00 
100. 000,00 
100.000,00
1.451,
1.451. 
185.
30.
420,
225.
50. 
160. 
10. 
120.
130. 
1. 
20. 
100.
000,00 
000,00 
000,00 
000,00 
000,00 
000,00 
000,00 
000,00 
000,00 
000,00 
000,00 
000,00 
000, oo 
000,00
430.000. 00
430.000. 00
40.000. 00
20.000. 00
120. 000. 00
250.000. 00
461.000. 00
191.000. 00
191.000. 00
10.000,00 
10. 000,00
150.000. 00
150.000. 00
90.000. 00
90.000. 00
20.000. 00
10.000,00 
10. 000, oo
18.521.000. 00
11. 220. 000. 00
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www,simplesinformât!ca .com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 3/
LEI 4.320/64 
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 DESDOBRAMENTO 1 FONTE ICATEG.ECONÔMICA
1718.05.9.1-99 Outraa Transferênciaa Diretaa do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 20.000,00
171B.06.0.0-
1718.06.1.0­
1718.06.1.1-
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICHS - DESONERAÇÃO - L.C. N" 87/96 
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICHS - DESONERAÇÃO - L.C. N* 87/96 
Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. N" B7/9fi
2.000,00 
2.000,00 
2.000,00
1718.99.0.0­
1 7 1 8 .99.1.0­
1 7 1 8 .99.1.1-00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNlAO 
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNlAO 
Outras Transferências da Unlfio
150.000. 00
150.000. 00
150.000. 00
1720.00.0.0­
1728.00.0.0­
1728.01.0.0­
1728.01.1.0­
1728.01.1.1-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M 
PARTICIPAÇAO NA RECEITA DOS ESTADOS 
COTA-PARTE DO ICHS 
Cota-Parte do ICMS
1.086.000,00
681.000,00
600.000,00
600.000,00
1.086.000,00
1728.01.2.0­
1728.01.2.1-
COTA-PARTE DO IPVA 
Cota-Parte do IPVA
60.000,00
60.000,00
1728.01.3.0­
1728.01.3.1-
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 
Cota-Parte do IPT sobre Exportação
1.000,00
1.000,00
1728.01.4.0­
1728.01.4.1-
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 
Cota-Parte da ContribuiçAo de Intervenção no Dominio Econômico
20.000,00
20.000,00
1728.03.0.0­
1728.03.1.0­
1728.03.1.1-01
1728.03.1.1-02
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA0DE - REPASSE 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE 
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - COOFINANCIAMENTO 
TRANSF DO ESTADO - PRÓTESES DENTARIA
125.000. 00
125.000. 00
75.000. 00
50.000. 00
1 7 2 8.10.0.0­
1728.10.2.0­
1728.10.2.1-
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA 
Transferfincias de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa
280.000,00
200.000,00
200.000,00
1728.10.9.0­
1728.10.9.1-99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 
Outras Transferências de Convênio dos Estados
80.000,00
80.000,00
1750.00.0.0­
1758.00.0.0­
1758.01.0.0­
1758.01.1.0­
1758.01.1.1-00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M 
TRANSFERÊNCIAS DE RECÚRSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
Transferfincias de Recursos do Fundo de Manutenção e Deaenvolvimenta da
6.215.000. 00
6.215.000. 00
5.015.000. 00
5.015.000. 00
6.215.000,00
1758.01.2.0­
1758.01.2.1-
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COM?LEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE KANU 
Tranaferênciaa de Recuraoa da Cartiplementaçao da União ao Fundo de Manu
1.200.000,00
1.200.000,00
1900.00.0.0­
1990.00.0.0­
1990.03.0.0­
1990.03.1.0­
1990.03.1.1-00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE 
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE 
Compenaaçflea Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de
5.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
2000.00.0.0­
2200.00.0.0­
2210.00.0.0­
2213.00.0.0­
2213.00.1.0­
2213.00.1.1-05
RECEITAS DE CAPITAL 
ALIENAÇÃO DE BENS 
ALIENAÇÃO DE 3ENS MÓVEIS 
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 
Alienação de Outroa Bens Móveis
30.300.00
30.300.00
30.300.00
30.300.00
30.300.00
4.685.300,00
2400.00.0.0­
2410.00.0.0­
2418.00.0.0­
2418.03.0.0­
2418.03.1.0­
2418.03.1.1-00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
3.725.000,00
700.000. 00
700.000. 00
700.000. 00
4.655.000. 00
3.725.000. 00
2418.05.0.0­
2418.05.1.0-00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 
Transferências de Recuraoa Deatinadoa a Programaa de Educaçào
1.625.000. 00
1.625.000. 00
WASHINGTON LUIZ BRlTD DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www. simplesinfomatica. com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 4/
LEI 4.320/64 
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1 , 0 0
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO 1 E S P E C I F I C A Ç Ã O 1 DESDOBRAMENTO 1 FONTE 1C A T E G .ECONÔMICA
2418.10.0.0­
2418.10.9.0­
2410.10.9.1-
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNlAo E DE SOAS ENTIDADES 
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNlAO 
Outras Transferências de Convênios da Dniêo
1.400.000. 00
1.400.000. 00
1.400.000. 00
2420.00.0.0­
2428.00.0.0­
2428.10.0.0­
2428.10.9.0­
2420.10.9.1-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL Z DE SUAS ENTIDADES 
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, S DE SUAS ENTIDADES 
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA 
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 
Outras Transferências de Convênio dos Estados
930.000. 00
930.000. 00
930.000. 00
930.000. 00
930.000,00
7000.00.0.0­
7200.00.0.0­
7210.00.0.0­
7210.04.0.0­
7210.04.1.0­
7210.04.1.1-00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 
CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÃRIAS 
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 0 RPPS 
Co.itrlbuiçâc patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal
722.000. 00
722.000. 00
722.000. 00
722.000,00
722.000. 00
722.000. 00
91000.00.0.0­
91700.00.0.0­
91710.00.0.0­
91718.00.0.0­
91718.01.0.0­
91718.01.2.0­
91718.01.2.1-
DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 
TRANSFERÊNCIAS DA UNLAO - ESPECÍFICA E/M 
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 
Deduçêo de Receita do FPM - FUNDEE e Redutor Financoiro
-1.527.400,00
-1.527.000,00
-1.524.600,00
-1.524.600,00
-1.659.600,00
-1.659.600,00
-1.527.400,00
91718.01.5.0­
91718.01.5.1-
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR
-2.400,00
-2.400,00
91718.06.0.0­
91718.06.1.0­
91718.06.1.1-
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N' 87/96 
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N" 87/96 
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS
-400,00 
-400,00 
-400,00
91720.00.0.0­
91728.00.0.0­
91728.01.0.0­
91728.01.1.0­
91728.01.1.1-
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 
COTA-PARTE DO ICMS
Dedução de Receite para a Formação do FUNDEB - ICMS
-132.200,00 
-132.200,00 
-120.000,00 
-120.000,00
-132.200,00
9 1 72B.01.2.0- 
91728.01.2.1-
COTA-PARTE DO IPVA
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA
-12.000,00
-12.000,00
91728.01.3.0­
91728.01.3.1-
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - I?I "
-200,00
-200,00
TOTAL GERAL ---> 23.788.300,00
WASHINGTON LUIZ BRltfD DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SA30IA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simpie3informática.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 1/
LEI 4.320/64 
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
ORGAO: 01.00. -
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
N A T U R E Z A DA DESPESA
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO JM O DALIDE/NATUREZAj CATEG.ECONÔMICA
3. . . 
3.1. . 
3.1.90.
3.1.90.11
3.1.90.11
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Recursos Ordinários
365.000. 00
365.000. 00
428.000,00
559.000. 00
430.000. 00
3.1.90.13
3.1.90.13
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
60.000,00
60.000,00
3.1.90.92
3.1.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores 
Recursos Ordinários
3.000. 00
3.000. 00
3.1.91.
3.1.91.13
3.1.91.13
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid 
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
2.000,00 
2.000,00
2.000,00
3.3. . 
3.3.90.
3.3.90.14
3.3.90.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
Aplicações Diretas 
Diárias - Civil 
Recursos Ordinários
15.000. 00
15.000. 00
129.000,00
129.000,00
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo 
Recursos Ordinários
25.000. 00
25.000. 00
3.3.90.33
3.3.90.33
Passagens e Despesas com Locomoção 
Recursos Ordinários
20.000,00
20.000,00
3.3.90.35
3.3.90.35
Serviços de Consultoria 
Recursos Ordinários
1.000,00
1.000,00
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
Recursos Ordinários
25.000. 00
25.000. 00
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Recursos Ordinários
40.000. 00
40.000. 00
3.3.90.92
3.3.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores 
Recursos Ordinários
3.000. 00
3.000. 00
4. . . 
4.4. . 
4.4.90.
4.4.90.51
4.4.90.51
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 
Aplicações Diretas 
Obras e Instalações 
Recursos Ordinários
25.000. 00
25.000. 00
25.000,00
25.000. 00
25.000. 00
4.4.90.52
4.4.90.52
Equipamentos e Material Permanente 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE — > 584.000,00
VALDIR COSTA SASOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 2/
LEI 4.320/64 
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
O R G Ä O : 02.00. -
ÜNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. -GABINETE DO PREFEITO
N A T U R E Z A DA DESPESA
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÁO 1 ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÔMICA
3. . . 
3.1. . 
3.1.90.
3.1.90.04
3.1.90.04
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
Aplicações Diretas 
Contratação por Tempo Determinado 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
190.000,00
294.000. 00
190.000. 00
3.1.90.11
3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pfessoal Civil 
Recursos Ordiná-rios
190.000. 00
190.000. 00
3.1.90.13
3.1.90.13
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
3.1.90.92
3.1.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
3.1.91.
3.1.91.13
3.1.91.13
Aplicação direta o p e . entre orgaos, fundos e entid 
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
0,00
3.1.91.92
3.1.91.92
Despesas de Exercícios Anteriores 
Recursos Ordinários
0, 00 
0,00
3.3. . 
3.3.50.
3.3.50.41
3.3.50.41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 
Contribuições 
Recursos Ordinários
40.000. 00
40.000. 00
40.000,00
104.000,00
3.3.90.
3.3.90.14
3.3.90.14
Aplicações Diretas 
Diárias - Civil 
Recursos Ordinários
25.000. 00
25.000. 00
64.000,00
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo 
Recursos Ordinários
15.000. 00
15.000. 00
3.3.90.33
3.3.90.33
Passagens e Despesas com Locomoção 
Recursos Ordinários
12.000,00
12.000,00
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
Recursos Ordinários
2.000,00
2.000,00
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
Recursos Ordinários
10.000,00 
10.000,00
4. . . 
4.4. . 
4.4.90.
4.4.90.52
4.4.90.52
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 
Aplicações Diretas 
Equipamentos e Material Permanente 
Recursos Ordinários
5.000. 00
5.000. 00
5.000,00
5.000. 00
5.000. 00
TOTAL DA UNIDADE — > 299.000,00
WASHINGTON LUIZ BRIÏD DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
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Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 3/
LEI 4.320/64 
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
ÓRGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO 
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| C A T E G .ECONÔMICA
3. . .
3.1. .
3.1.71.
3.1.71.70
3.1.71.70
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) 
Recursos Ordinários
7.746.00
7.746.00
1.785.176,00
B 9 5 .746,00
7.746,00
3.1.90. Aplicações Diretas
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.04 Recursos Ordinários
15.000. 00
15.000. 00
795.000,00
3.1.90.11
3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Recursos Ordinários
670.000. 00
670.000. 00
3.1.90.13
3.1.90.13
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
100 .000,00
100. 000,00
3.1.90.92
3.1.90.92
Despesas de E x e r c i d o s Anteriores 
Recursos Ordinários
10.000,00
10.000,00
3.1.91. Aplicação direta o p e . entre orgaos,
3.1.91.13 Obrigações Patronais
3.1.91.13 Recursos Ordinários
fundos e entid
83.000. 00
83.000. 00
93.000,00
3.1.91.92
3.1.91.92
Despesas de E x e r c i d o s Anteriores 
Recursos Ordinários
1 0 . 000,00
10. 000,00
3.3. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50. Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
3.3.50.41 Contribuições
3.3.50.41 Recursos Ordinários
0,00
0,00
889.430,00
0,00
3.3.71.
3.3.71.70
3.3.71.70
Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) 
Recursos Ordinários
2.430.00
2.430.00
2.430,00
3.3.90. Aplicações Diretas
3.3.90.13 Obrigações Patronais
3.3.90.13 Recursos Ordinários
0,00
0,00
887.000,00
3.3.90.14
3.3.90.14
Diárias - Civil 
Recursos Ordinários
25.000. 00
25.000. 00
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo 
Recursos Ordinários
165.000. 00
165.000. 00
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 
Recursos Ordinários
95.000. 00
95.000. 00
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
Recursos Ordinários
427.000. 00
427.000. 00
3.3.90.47
3.3.90.47
Obrigações Tributárias e Contributivas 
Recursos Ordinários
155.000. 00
155.000. 00
3.3.90.92
3.3.90.92
Despesas de E x e r c i d o s Anteriores 
Recursos Ordinários
20.000,00
2 0 .000,00
4. . .
4.4. .
4.4.71.
4.4.71.70
4.4.71.70
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) 
Recursos Ordinários
1.824.00
1.824.00
221.824.00
146.824.00
1.824,00
4.4.90.
4.4.90.51
Aplicações Diretas 
Obras e Instalações 0,00
0,00
145.000,00
VALDIR COSTA SA30IA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
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Espado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.61B/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 4/
LEI 4.320/64 
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2019 
R$ 1,00
ORGÀO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO 
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |
N A T U R E Z A DA D E S P E S A 
ELEMENTO IMODALIDE/ N A T UREZA| C A T E G .ECONÔMICA
4.4.90.52
4.4.90.52
Equipamentos e Material Permanente 
Recursos Ordinários
145.000. 00
145.000. 00
4.6. . 
4.6.90.
4.6.90.71
4.6.90.71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 
Aplicações Diretas
Principal da Divida Contratual Resgatado 
Recursos Ordinários
75.000. 00
75.000. 00
75.000,00
75.000,00
TOTAL DA UNIDADE — > 2.007.000,00
VALDIR COSTA SA30IA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 5/
LEI 4.320/64 
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018 
R5 1,00
ORGAO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06. -SECRETARIA DE FINANÇAS
------------+------------------------ -------------------------------- -------
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
+------------------------- +--------------------------+-------------------------
I ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| C A T E G .ECONÔMICA
3. . . 
3.1. . 
3.1.90.
3.1.90.11
3.1.90.11
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Recursos Ordinários
95.000. 00
95.000. 00
97.000,00
146.000,00
99.000,00
3.1.90.13
3.1.90.13
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
3.1.90.91
3.1.90.91
Sentenças Judiciais 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
3.1.90.92
3.1.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores 
Recursos Ordinários
2.000,00
2.000,00
3.1.91.
3.1.91.13
3.1.91.13
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid 
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
2.000,00
3.1.91.92
3.1.91.92
Despesas de Exercícios Anteriores 
Recursos Ordinários
2.000,00
2.000,00
3.3. . 
3.3.90.
3.3.90.14
3.3.90.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
Aplicações Diretas 
Diárias - Civil 
Recursos Ordinários
22.000,00
22.000,00
47.000,00
47.000,00
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo 
Recursos Ordinários
5.000. 00
5.000. 00
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Recursos Ordinários
20.000,00
20.000,00
4. . . 
4.4. .
4.4.90.
4.4.90.52
4.4.90.52
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 
Aplicações Diretas 
Equipamentos e Material Permanente 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE — > 146.000,00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformática.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.610/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 6/
LEI 4.320/64 
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
ORGAO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
—+■------------------------- + ---------------------
|M O DALIDE/NATUREZA| C A T E G .ECONÔMICA 
■- +------------------- +--- ----------------
3. . . 
3.1. . 
3.1.90.
3.1.90.04
3.1.90.04
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
Aplicações Diretas 
Contratação por Tempo Determinado 
Recursos Ordinários
0,00 
0, 00
133.000,00
1.210.000,00
133.000,00
3.1.90.11
3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Recursos Ordinários
130.000. 00
130.000. 00
3.1.90.13
3.1.90.13
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
0,00 
G, 00
3.1.90.92
3.1.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores 
Recursos Ordinários
3.000. 00
3.000. 00
3.1.91.
3.1.91.13
3.1.91.13
Aplicação direta o p e . entre orgaos, fundos e entid 
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
0,00
3.3. . 
3.3.90.
3.3.90.14
3.3.90.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
Aplicações Diretas 
Diárias - Civil 
Recursos Ordinários
7.000. 00
7.000. 00
1,077.000,00
1.077.000,00
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo 
Recursos Ordinários
155.000. 00
155.000. 00
3.3.90.32
3.3.90.32
Material de Distribuição Gratuita 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros - Pe*ssoa Fisica 
Recursos Ordinários
130.000. 00
130.000. 00
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
Recursos Ordinários
780.000. 00
780.000. 00
3.3.90.92
3.3.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores 
Recursos Ordinários
5.000. 00
5.000. 00
4. . . 
4.4. .
4.4.90.
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 
Aplicações Diretas 
Obras e Instalações 
Recursos Ordinários
Outras vinculações de transferências 
Outras Descinações Vinculadas de Recursos
2.260.000,00 
410.000,00 
1.850.000,00 
0, 00
2.275.000,00
2.275.000. 00
2.275.000. 00
4.4.90.52
4.4.90.52
Equipamentos e Material Permanente 
Recursos Ordinários
5.000. 00
5.000. 00
4.4.90.61
4.4.90.61
Aquisição de Imóveis 
Recursos Ordinários
10.000,00 
10.000,00
TOTAL DA UNIDADE — > 3.485.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinfcrmatica.com
Estado do Piaui Página: 7/
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO LEI 4.320/6-3
C.N.P.J: 01.612.616/0001-75 ANEXO II
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2018
RS 1,00
ORGAO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. -SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO 1 ELEMENTO IMODALIDE/NATUREZAI C A T E G .ECONÔMICA
3. . . 
3.1. . 
3.1.90.
3.1.90.11
3.1.90.11
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Recursos Ordinários
85.000. 00
85.000. 00
287.000,00 
85.000,00
85.000,00
3.1.90.13
3.1.90.13
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
3.1.90.92
3.1.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores 
Recursos Ordinários
0, 00 
0, 00
3.1.91.
3.1.91.13
3.1.91.13
Aplicação direta o p e . entre orgaos, fundos e entid 
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
o, oo
3.3. . 
3.3.90.
3.3.90.14
3.3.90.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
Aplicações Diretas 
Diárias - Civil 
Recursos Ordinários
7.000. 00
7.000. 00
202.000,00
202.000,00
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo 
Recursos Ordinários
Outras DestinaçÕes Vinculadas de Recursos
20.000,00 
20.000,00 
0, 00
3.3.90.31
3.3.90.31
3.3.90.31
3.3.90.31
Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas 
Recursos Ordinários
Outras vinculações de transferências 
Outras DestinaçÕes Vinculadas de Recursos
25.000. 00
15.000. 00
10.000. 00 
0, 00
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
Recursos Ordinários
Outras vinculações de transferências 
Outras DestinaçÕes Vinculadas de Recursos
50.000. 00
30.000. 00
20.000. 00 
0, 00
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
Recursos Ordinários
Outras vinculações de transferências 
Outras DestinaçÕes Vinculadas de Recursos
100.000,00
50.000. 00
50.000. 00 
0,00
3.3.90.93
3.3.90.93
Indenizações e Restituições 
Outras DestinaçÕes Vinculadas de Recursos
0,00
0,00
4 . . .
4.4 . . 
4.4.90.
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 
Aplicações Diretas 
Obras e Instalações 
Recursos Ordinários
Outras vinculações de transferências 
Outras DestinaçÕes Vinculadas de Recursos
205.000. 00 
5.000,00
200.000. 00 
D,00
205.000. 00
205.000. 00
205.000,00
4.4.90.52
4.4.90.52
Equipamentos e Material Permanente 
Recursos Ordinários
0,00 
0, 00
TOTAL DA UNIDADE — > 492.000,00
PREFEITO MUNICIPAL CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformática.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.610/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 0/
LEI 4.320/64 
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2010 
RS 1,00
O R G A O : 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09. -SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO
N A T U R E Z A DA
|MODALIDE/NATUREZA I
DESPESA
CATEG.ECONÔMICA
3. . . 
3.1. . 
3.1.90.
3.1.90.04
3.1.90.04
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
Aplicações Diretas 
Contratação por Tempo Determinado 
Recursos Ordinários
2.000,00
2.000,00
62.000,00
93.000. 00
62.000. 00
3.1.90.11
3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Recursos Ordinários
60.000,00
60.000,00
3.1.90.13
3.1.90.13
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
3.1.91.
3.1.91.13
3.1.91.13
Aplicação direta ope- entre orgaos, fundos e entid 
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
0,00
3.3. . 
3.3.90.
3.3.90.14
3.3.90.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
Aplicações Diretas 
Diárias - Civil 
Recursos Ordinários
4.000. 00
4 .0 0 0 . 00
31.000,00
31.000«00
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo 
Recursos Ordinários
5.000. 00
5.000. 00
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 
Recursos Ordinários
10.000,00
10.000,00
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Recursos Ordinários
12.000,00
12.000,00
4. . . 
4.4. . 
4.4.90.
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 
Aplicações Diretas 
Obras e Instalações 
Recursos Ordinários
Outras vinculações de transferências 
Outras Destinações Vinculadas de Recursos
250.000. 00 
50.000,00
200.000. 00 
0, 00
300.000,00
300.000. 00
300.000. 00
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
Equipamentos e Material Permanente 
Recursos Ordinários
Outras vinculações de transferências
50.000. 00 
0,00
50.000. 00
TOTAL DA UNIDADE — > 393.000,00
* 1 L_
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
Estado do Piaui Página: 9/
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO LEI 4.320/64
C.N.F.J: 01.612.618/0001-75 ANEXO II
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 201B
RS 1,00
O R G À O : 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
N A T U R E Z A DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1 ELEMENTO 1 M O D A L IDE/NATURE ZA| CATEG.ECONÔMICA
3. . . 
3.1. . 
3.1.90.
3.1.90.04
3.1.90.04
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
Aplicações Diretas 
Contratação por Tempo Determinado 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
30.000,00
40.000. 00
30.000. 00
3.1.90.11
3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Recursos Ordinários
30.000. 00
30.000. 00
3.1.90.13
3.1.90.13
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
3.1.91.
3.1.91.13
3.1.91.13
Aplicação direta ope. entre orgsos, fundos e entid 
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
0,00 
0, 00
0,00
3.3. . 
3.3.90.
3.3.90.14
3.3.90.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
Aplicações Diretas 
Diárias - Civil 
Recursos Ordinários
5.000. 00
5.000. 00
10.000,00
10.000,00
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo 
Recursos Ordinários
2.000,00 
2.000,00
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 
Recursos Ordinários
1.000,00 
1.000,00
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Recursos Ordinários
2.000,00 
2.000,00
4. . . 
4.4. . 
4.4.90.
4.4.90.52
4.4.90.52
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 
Aplicações Diretas 
Equipamentos e Material Permanente 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE — > 40.000,00
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA wwv. s impi es Informât ica . coin
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 10/
LEI 4.320/64 
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
O R G A O : 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.16. -CAXINGO PREV.
N A T U R E Z A DA DESPESA
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO |M O DALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÔMICA
3. . .
3.1. . 
3.1.90.
3.1.90.01
3.1.90.01
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
Aplicações Diretas 
Aposentadorias e Reformas
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
255.000. 00
255.000. 00
883.100,00
1.276.100,00
003.100,00
3.1.90.03
3.1.90.03
Pensões
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
198.000. 00
198.000. 00
3.1.90.05
3.1.90.05
Outros Beneficios Previdenciarios 
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
394.900.00
394.900.00
3.1.90.11
3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
33.000. 00
33.000. 00
3.1.90.13
3.1.90.13
Obrigações Patronais
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
2.200,00 
2.200,00
3.3. . 
3.3.20.
3.3.20.01
3.3.20.01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
Transferências à União
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre 
Recursos destinadas ao RPPS - Plano Previdenciário
5.000. 00
5.000. 00
5.000,00
393.000,00
3.3.20.03
3.3.20.03
Compensação Previdenciária de Pensão entre o RPPS 
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
0. 00 
0, 00
3.3.90.
3.3.90.14
3.3.90.14
Aplicações Diretas 
Diárias - Civil
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
5.500.00
5.500.00
388.000,00
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
11.000,00 
11.000,00
3.3.90.33
3.3.90.33
Passagens e Despesas com Locomoçàb 
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
3.000. 00
3.000. 00
3.3.90.35
3.3.90.35
Serviços de Consultoria
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
220.000,00
220.000,00
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
55.000. 00
55.000. 00
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
93.500.00
93.500.00
4. . . 
4.4. . 
4.4.90.
4.4.90.52
4.4.90.52
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 
Aplicações Diretas 
Equipamentos e Material Permanente 
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
16.500,00 
16.500, 00
16.500,D0
16.500.00
16.500.00
9. . . 
9.9. . 
9.9.99.
9.9.99.99
9.9.99.99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Reserva de Contingência
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
368.000. 00
368.000. 00
368.000,00
368.000. 00
368.000. 00
TOTAL DA UNIDADE — > 1 . 660.600,00
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 11/
LEI 4.320/64 
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.99. -RESERVA DE CONTIGENCIA
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO i ELEMENTO 1MODALIDE/NATUREZA| C A T E G .ECONÔMICA
9. . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 176.500,00
9.9. . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 176.500,00
9.9.99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 176.500,00
9.9.99.99 Reserva de Contingência 176.500,00
9.9.99.99 Recursos Ordinários 176.500,00
TOTAL DA UNIDADE — > 176.500,00
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
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CONTABILIZE LTDA www.slmplesinformatica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 12/
LEI 4.320/64 
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
ORGÀO: 03.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇAO OUTROS PROGRAMAS 
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
ELEMENTO IMODALIDE/NATUREZAI C A T E G .ECONÔMICA
3. . .
3.1. .
3.1.90.
3.1.90.04
3.1.90.04
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
Aplicações Diretas 
Contratação por Tempo Determinado 
Recursos Ordinários
1.576.200,00
427.200,00
417.200,00
12.000,00
12.000,00
3.1.90.11
3.1.90.11
3.1.90.11
3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Recursos Ordinários
Outras Transferências de Recursos do FNDE 
Outros Recursos Destinados à Educação
347.000. 00
342.000. 00 
5.000,00
0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais
3.1.90.13 Recursos Ordinários
48.200.00
48.200.00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais
3.1.90.91 Recursos Ordinários
5.000. 00
5.000. 00
3.1.90.92 Despesas de E x e r c i d o s Anteriores
3.1.90.92 Recursos Ordinários
5.000. 00
5.000. 00
3.1.91. Aplicação direta o p e . entre orgaos, fundos e entid
3.1.91.13 Obrigações Patronais
3.1.91.13 Recursos Ordinários
3.3. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90. Aplicações Diretas
3.3.90.13 Obrigações Patronais
3.3.90.13 Recursos Ordinários
3.3.90.14 Diárias - Civil
3.3.90.14 Recursos Ordinários
3.3.90.14 Outros Recursos Destinados à Educação
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo 
Recursos Ordinários
Outras Transferências de Recursos do FNDE 
Transferências de Convênios - Educação 
Outros Recursos Destinados á Educação
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 
Recursos Ordinários
Outras Transferências de Recursos do FNDE 
Outros Recursos Destinados á Educação
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Recursos Ordinários
Outras Transferências de Recursos do FNDE 
Transferências de Convênios - Educação 
Outros Recursos Destinados à Educação
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.47 Recursos Ordinários
4. . .
4.4. .
4.4.90.
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 
Aplicações Diretas 
Obras e Instalações 
Recursos Ordinários
Outras Transferências de Recursos do FNDE 
Outros Recursos Destinados à Educação
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
Equipamentos e Material Permanente 
Recursos Ordinários
Outras Transferências de Recursos do FNDE 
Outros Recursos Destinados á Educação
PREFEITO MUNICIPAL
10. 000,00
10.000,00
0,00
0,00
17.000. 00
17.000. 00
0,00
606.000,00
266.000,00
290.000. 00
50.000. 00
0,00
144.000. 00
114.000. 00
30.000. 00
0,00
367.000. 00
74.000. 00
143.000. 00
150.000. 00
0,00
15.000. 00
15.000. 00
1.570.000. 00
120.000,00
1.450.000. 00
0,00
285.000. 00
110.000. 00 
175.000,00
0, 00
10.000,00
1.149.000,00
1.149.000,00
1.855.000,00
1.880.000,00
1.855.000,00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 13/
LEI 4.320/64 
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
ORGAO:
UNIDADE
03.00.
ORÇAMENTARIA: 03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇAO OUTROS PROGRAMAS
N A T U R E Z A DA DESPESA
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 ELEMENTO 1MODALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÓMICA
•+----------------- +■
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis 0,00
4.4.90.61 Recursos Ordinários 0,00
4.4.90.61 Outros Recursos Destinados á Educação 0,00
4.6. . a m o r t i z a ç Ao d a d í v i d a 25.000,00
4.6.90. Aplicações Diretas 25.000,00
4.6.90.71 Principal da Divida Contratual Resgatado 25.000,00
4.6.90.71 Recursos Ordinários 25.000,00
TOTAL DA UNIDADE — > 3.456.200,00
WASHINGTON LUIZ BRIT'D DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO LEI 4.320/64
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 ANEXO II
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2018
R$ 1,00
ORGÂO: 03.00. - 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02. -FUNDEB
N A T U R E Z A DA DESPESA
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO 1MODALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÔMICA
3. . . 
3.1. . 
3.1.90.
3.1.90.04
3.1.90.04
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
Aplicações Diretas 
Contratação por Tempo Determinado 
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
200.000,00 
200.000,00
4.922.000,00
6.010.000,00 
5.457.000,00
3.1.90.11
3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
4.640.000, 00 
4 . 640.000, 00
3.1.90.13
3.1.90.13
Obrigações Patronais
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
70.000. 00
70.000. 00
3.1.90.16
3.1.90.16
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
2.000,00 
2.000,00
3.1.90.91
3.1.90.91
Sentenças Judiciais
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
0, 00 
0, 00
3.1.90.92
3.1.90.92
Despesas de Exercicios Anteriores 
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
10.000,00
10.000,00
3.1.91.
3.1.91.13
3.1.91.13
Aplicação direta ope. entre orgaos, fundos e entid 
Obrigações Patronais
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
530.000. 00
530.000. 00
535.000,00
3.1.91.92
3.1.91.92
Despesas de Exercicios Anteriores 
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
5.000. 00
5.000. 00
3.3. . 
3.3.90.
3.3.90.14
3.3.90.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
Aplicações Diretas 
Diárias - Civil
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
35.000. 00
35.000. 00
561.000,00
561.000,00
3.3.90.30
3.3.90.30
Material ce Consumo
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
220.000,00 
220.000,00
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
49.000. 00
49.000. 00
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
257.000. 00
257.000, 00
4. . . 
4.4. . 
4.4.90.
4.4.90.51
4.4.90.51
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 
Aplicações Diretas 
Obras e Instalações
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
170.000. 00
170.000. 00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
4.4.90.52
4.4.90.52
Equipamentos e Material Permanente 
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
50.000. 00
50.000. 00
4.4.90.61
4.4.90.61
Aquisição de Imóveis
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
0, 00 
0, 00
4.6. . 
4.6.90.
4.6.90.71
4.6.90.71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 
Aplicações Diretas
Principal da Dívida Contratual Resgatado 
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
0,00
0,00
0, 00
0,00
TOTAL DA UNIDADE — > 6.238.000,00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
WASHINGTON LUIZ B R ITO DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 15/
LEI 4.320/64 
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
O R C A O : 04.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -FMS
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO 
----------+----------------------------
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
■+-------------------------+-------------------------- +--------------------------
I ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| C A T E G .ECONÔMICA
•+----------- +------------H------------
3. . .
3.1. .
3.1.90.
3.1.90.04
3.1.90.04
3.1.90.04
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
Aplicações Diretas 
Contratação por Tempo Determinado 
Recursos Ordinários 
Transferências de Recursos do SUS
148.000. 00 
34.000,00
114.000. 00
1.655.000,00
2.841.000. 00
1.715.000. 00
3.1.90.11
3.1.90.11
3.1.90.11
3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Recursos Ordinários 
Transferências de Recursos do SUS 
Outros Recursos Destinados á Saúde
1.410.000,00
530.000. 00
870.000. 00
10. 000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais
3.1.90.13 Recursos Ordinários
3.1.90.13 Transferências de Recursos do SUS
95.000. 00
75.000. 00
20.000. 00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.16 Recursos Ordinários
2 . 000,00
2 . 000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais 0,00
3.1.90.91 Recursos Ordinários 0,00
3.1.90.91 Transferências de Recursos do SUS 0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00
3.1.90.92 Recursos Ordinários 0,00
3.1.90.92 Transferências de Recursos do SUS 0,00
3.1.91.
3.1.91.13
3.1.91.13
3.1.91.13
Aplicaçáo direta ope. entre orgaos, fundos e entid 
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários 
Transferências de Recursos do SUS
60.000,00
60.000,00
40.000. 00
20.000. 00
3.1.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.91.92 Recursos Ordinários
0,00
0,00
3.3. .
3.3.90.
3.3.90.14
3.3.90.14
3.3.90.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
Aplicaçfles Diretas 
Diárias - Civil 
Recursos Ordinários 
Transferências de Recursos do SUS
44.000. 00
16.000. 00 
28.000,00
1.126.000,00
1.126.000,00
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo 
Recursos Ordinários 
Transferências de Recursos do SUS 
Outros Recursos Destinados à Saúde
624.000. 00
360.000. 00
194.000. 00 
70.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuiçáo Gratuita
3.3.90.32 Recursos Ordinários
3.3.90.32 Transferências de Recursos do SUS
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 
Recursos Ordinários 
Transferências de Recursos do SUS 
Outros Recursos Destinados á Saúde
150.000,00
46.000. 00
94.000. 00
10.000. 00
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
Recursos Ordinários 
Transferências de Recursos do SUS 
Outros Recursos Destinados á Saúde
303.000. 00
174.000. 00
99.000. 00
30.000. 00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.92 Recursos Ordinários
5.000. 00
5.000. 00
4. . . DESPESAS DE CAPITAL
4.4. . INVESTIMENTOS
PREFEITO MUNICIPAL
965,000,00
975.000. 00
965.000. 00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformática.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
ÓRGÃO: 04.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -FMS
Página: 16/
LEI 4.320/64 
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
N A T U R E Z A DA D E S P E S A
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO |MODALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÓMICA
.+------------------- +------------------- +-------------------
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
Obras e Instalações 
Recursos Ordinários 
Transferências de Recursos do SUS
820.000,00
150.000. 00
670.000. 00
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
Equipamentos e Material Permanente 
Recursos Ordinários 
Transferências de Recursos do SUS 
Outros Recursos Destinados à Saúde
145.000,00
55.000. 00
85.000. 00 
5.000,00
4.4.90.61
4.4.90.61
4.4.90.61
Aquisição de Imóveis 
Recursos Ordinários 
Transferências de Recursos do SUS
0, 00 
0,00 
0,00
4.6. . 
4.6.90.
4.6.90.71
4.6.90.71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 
Aplicações Diretas
Principal da Divida Contratual Resgatado 
Recursos Ordinários
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
TOTAL DA UNIDADE — > 3.816.000,00
VALDIR COSTA SA30IA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 17/
LEI 4.320/64 
ANEXO II
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
O R G Ã O : 05.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01. -FMAS
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO I ELEMENTO
N A T U R E Z A DA D E S P E S A 
I MO DALIDE/NATUREZAI C A T E G .ECONÓMICA
3. . . 
3.1. . 
3.1.90.
3.1.90.04
3.1.90.04
3.1.90.04
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
Aplicações Diretas 
Contratação por Tempo Determinado 
Recursos Ordinários
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
22.000,00
12.000,00
10.000,00
522.000,00
941.000. 00
542.000. 00
3.1.90.11
3.1.90.11
3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Recursos Ordinários
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
480.000. 00
332.000. 00
148.000. 00
3.1.90.13
3.1.90.13
3.1.90.13
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
20.000,00
20.000,00
0,00
3.1.90.91
3.1.90.91
Sentenças Judiciais 
Recursos Ordinários
0, 00 
0, 00
3.1.90.92
3.1.90.92
Despesas de E x e r c i d o s Anteriores 
Recursos Ordinários
0,00
0,00
3.1.91.
3.1.91.13
3.1.91.13
3.1.91.13
Aplicação direta o p e . entre orgaos, fundos e entid 
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
20.000,00 
20.000,00 
0, 00
20.000,00
3.1.91.92
3.1.91.92
Despesas de E x e r c i d o s Anteriores 
Recursos Ordinários
0, 00 
0, 00
3.3. . 
3.3.90.
3.3.90.14
3.3.90.14
3.3.90.14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
Aplicações Diretas 
Diárias - Civil 
Recursos Ordinários
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
22.000,00
15.000,00
7.000,00
399.000,00
399.000,00
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
Material de Consumo 
Recursos Ordinários
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
150.000,00
65.000. 00
85.000. 00
3.3.90.32
3.3.90.32
Material de Distribuição Gratuita 
Recursos Ordinários
3.000. 00
3.000. 00
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 
Recursos Ordinários
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
122.000,00
35.000. 00
87.000. 00
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
Recursos Ordinários
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
87.000. 00
40.000. 00
47.000. 00
3.3.90.48
3.3.90.48
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 
Recursos Ordinários
3.000. 00
3.000. 00
3.3.90.92
3.3.90.92
3.3.90.92
Despesas de Exercícios Anteriores 
Recursos Ordinários
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
12.000,00
2.000,00
10.000,00
4 . . .
4.4. . 
4.4.90.
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 
Aplicações Diretas 
Equipamentos e Material Permanente 
Recursos Ordinários
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
54.000. 00 
6.000,00
48.000. 00
54.000,00
54.000. 00
54.000. 00
TOTAT. DA UNIDADE —>
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA /
PREFEITO MUNICIPAL
995.000,00
23.708.300,00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI— MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.610/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA 
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO
RS 1,00
*------------------------- +--------------------------+-------------------------
| ELEMENTO |M O DALIDE/NATUREZA| C A T E G .ECONÔMICA
Página: 1/3
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
3 . .
31. .
31.71.
31.71.70
31.71.70 001
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Rateio pela Participação em Consórcio Público <49) 
Recursos Ordinários
17.066.476.00
10.949.046.00
7.746.00 7.746,00
7.746.00 7.746,00
31.90.
31.90.01
31.90.01 410
Aplicações Diretas 
Aposentadorias e Reformas
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
255.000. 00 255.000,00
255.000. 00 255.000,00
31.90.03 Pensões
31.90.03 410 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
198.000. 00 190.000,00
198.000. 00 198.000,00
31.90.04
31.90.04 001
31.90.04 110
31.90.04 210
31.90.04 311
Contratação por Tempo Determinado 
Recursos Ordinários
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 
Transferências de Recursos do SUS
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
399.000. 00
75.000. 00
200.000. 00
114.000,00
10.000. 00
399.000. 00
75.000. 00
200. 000. 00
114.000,00
10.000. 00
31.90.05 Outros Beneficias Previdenciarios
31.90.05 410 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
394.900.00 394.900,00
394.900.00 394.900,00
31.90.11
31.90.11 001
31.90.11 110
31.90.11 119
31.90.11 190
31.90.11 210
31.90.11 290
31.90.11 311
31.90.11 410
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
Recursos Ordinários
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 
Outras Transferências de Recursos do FNDE 
Outros Recursos Destinados â Educação 
Transferências de Recursos do SUS 
Outros Recursos Destinados à Saúde
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
8.535.000. 00
2.829.000. 00
4.640.000. 00 
5.000,00
0, 00
870.000. 00
10. 000,00
148.000. 00 
33.000,00
0.535.000,00
2.829.000. 00
4.640.000. 00 
5.000,00
0, 00
870.000. 00
10.000,00
148.000. 00 
33.000,00
31.90.13
31.90.13 001
31.90.13 110
31.90.13 210
31.90.13 311
31.90.13 410
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 
Transferências de Recursos do SUS
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
395.400.00
303.200.00
70.000. 00
20.000. 00
0 , 00
2 . 200,00
395.400.00
303.200.00
70.000. 00
20.000. 00
0,00
2 . 200,00
31.90.16
31.90.16 001
31.90.16 110
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 
Recursos Ordinários
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
4.000. 00
2. 000. 00 
2 . 000,00
4.000. 00
2 . 000. 00 
2 . 000,00
31.90.91
31.90.91 001
31.90.91 110
31.90.91 210
Sentenças Judiciais 
Recursos Ordinários
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 
Transferências de Recursos do SUS
5.000. 00
5.000. 00 
0,00 
0, 00
5.000. 00
5.000. 00 
0,00 
0, 00
31.90.92
31.90.92 001
31.90.92 110
31.90.92 210
Despesas de Exercícios Anteriores 
Recursos Ordinários
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 
Transferências de Recursos do SUS
33.000. 00
23.000. 00
10.000. 00
0, 00
33.000. 00
23.000. 00
10.000. 00
0,00
31.91.
31.91.13
31.91.13 001
31.91.13 110
31.91.13 210
31.91.13 311
Aplicação direta o p e . entre orgaos, fundos e entid 
Obrigações Patronais 
Recursos Ordinários
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 
Transferências de Recursos do SUS
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass
705.000. 00
155.000. 00
530.000. 00
20.000,00
0,00
705.000. 00
155.000. 00
530.000. 00
20.000,00
0,00
31.91.92
31.91.92 001
31.91.92 110
Despesas de Exercícios Anteriores 
Recursos Ordinários
Transferências do FUNDEB - Controle Unificado
17.000. 00
12.000. 00
5.000,00
17.000. 00
12.000. 00
5.000,00
33. .
33.20.
33.20.01
33.20.01 410
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
Transferências à União
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre 
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
6.117.430,00
5.000. 00 5.000,00
5.000. 00 5.000,00
33.20,03
i f
Compensação Previdenciária de Pensão entre o RPPS
|/£i H w *.
1 . L
IHs Í/MJ/ M
WASHINGTON LUIZ BRltfb DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
0, 00 0, 00
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.s impiesinformática.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA 
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA RS 1,00
Página: 2/3
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 ELEMENTO 1MODALIDE/NATUREZA
33.20.03 410 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00 0,00
33.50.
33.50.41
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 
Contribuições 40.000,00 40.000,00
33.50.41 001 Recursos Ordinários 40.000,00 40.000,00
33.71.
33.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) 2.430,00 2.430,00
33.71.70 001 Recursos Ordinários 2.430,00 2.430,00
33.90.
33.90.13
Aplicações Diretas 
Obrigações Patronais 0,00 0,00
33.90.13 001 Recursos Ordinários 0,00 0, 00
33.90.14 Diárias - Civil 233.500,00 233.500,00
33.90.14 001 Recursos Ordinários 158.000,00 158.000,00
33.90.14 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 35.000,00 35.000,00
33.90.14 190 Outros Recursos Destinados ã Educação 0,00 0,00
33.90.14 210 Transferências de Recursos do SUS 28.000,00 28.000,00
33.90.14 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 7.000,00 7.000,00
33.90.14 410 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 5.500,00 5.500,00
33.90.30 Material de Consumo 2.003.000,00 2.003.000,00
33.90.30 001 Recursos Ordinários 1.083.000,00 1.0 B3.000,00
33.90.30 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 220.000,00 220.000,00
33.90.30 119 Outras Transferências de Recursos do FNDE 290.000,00 2 90.000, 00
33.90.30 120 Transferências de Convênios - Educação 50.000,00 50.000,00
33.90.30 190 Outros Recursos Destinados á Educação 0, 00 0, 00
33.90.30 210 Transferências de Recursos do SUS 194.000,00 194.000,00
33.90.30 290 Outros Recursos Destinados á Saúde 70.000,00 70.000,00
33.90.30 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 85.000,00 85.000,00
33.90.30 410 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 11.000,00 11.000,00
33.90.30 990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 0,00 0,00
33.90.31 Premiacoes Culturais, A r t ., Cient. e Desportivas 25.000,00 25.000,00
33.90.31 001 Recursos Ordinários 15.000,00 15.000,00
33.90.31 940 Outras vinculações de transferências 10.000,00 10.000,00
33.90.31 990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 0,00 0,00
33.90.32 Material de Distribuição Gratuita 3.000,00 3.000,00
33.90.32 001 Recursos Ordinários 3.000,00 3.000,00
33.90.32 210 Transferências de Recursos do SUS 0,00 0,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 35.000,00 35.000,00
33.90.33 001 Recursos Ordinários 32.000,00 32.000,00
33.90.33 410 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 3.000,00 3.000,00
33.90.35 Serviços de Consultoria 221.000,00 221.000,00
33.90.35 001 Recursos Ordinários 1.000,00 1.000,00
33.90.35 410 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 220.000,00 220.000,00
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 833.000,00 833.000,00
33.90.36 001 Recursos Ordinários 480.000,00 488.000,00
33.90.36 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 49.000,00 49.000,00
33.90.36 119 Outras Transferências de Recursos do FNDE 30.000,00 30.000,00
33.90.36 190 Outros Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
33.90.36 210 Transferências de Recursos do SUS 94.000,00 94.000,00
33.90.36 290 Outras Recursos Destinados à Saúde 10.000,00 10.000,00
33.90.36 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 87.000,00 B 7 .000,00
33.90.36 410 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 55.000,00 55.000,00
33.90.36 940 Outras vinculações de transferências 20.000,00 20.000,00
33.90.36 990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 0,00 0,00
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.498.500,00 2.498.500,00
33.90.39 001 Recursos Ordinários 1.629.000,00 1.629.000,00
33.90.39 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 257.000,00 257.000,00
33.90.39 119 Outras Transferências de Recursos do FNDE 143.000,00 143.000,00
33.90.39 120 Transferências de Convênios - Educação 150.000,00 150.000,00
33.90.39 190 Outros Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
33.90.39 210 Transferências de Recursos do SUS 99.000,00 99.000,00
WASHINGTON LUIZ BRITD DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
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ORÇAMENTO PROGRAMA 
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
CÓDIGO I ESPECIFICAÇÃO
RS 1,00
.+--------------------------+--------------------------+-------------------------
I ELEMENTO IMODALIDE/NATUREZA| CATEG.ECONÔMICA
Página: 3/3
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
33.90.39 290 Outros Recursos Destinados à Saúde 30.000,00 30.000,00
33.90.39 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 47.000,00 47.000,00
33.90.39 410 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 93.500,00 93.500,00
33.90.39 940 Outras vinculações de transferências 50.000,00 50.000,00
33.90.39 990 Ourras Destinações Vinculadas de Recursos 0,00 0,00
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contrlbutivas 170.000,00 170.000,00
33.90.47 001 Recursos Ordinários 170.000,00 170.000,00
33.90.48 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 3.000,00 3.000,00
33.90.48 OOl Recursos Ordinários 3.000,00 3.000,00
33.90.92 Despesas de E x e r c i d o s Anteriores 45.000,00 45.000,00
33.90.92 001 Recursos Ordinários 35.000,00 35.000,00
33.90.92 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 10.000,00 10.000,00
33.90.93 Indenizações e Restituições 0,00 0,00
33.90.93 990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 0,00 0,00
4 . . DESPESAS DE CAPITAL
44 . . INVESTIMENTOS
44.71.
44.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) 1.824,00 1.824,00
44.71.70 001 Recursos Ordinários 1.824,00 1.824,00
44.90. Aplicações Diretas
44.90.51 Obras e Instalações 5.300.000,00 5.300.000,00
44.90.51 001 Recursos Ordinários 760.000,00 760.000,00
44.90.51 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 170.000,00 170.000,00
44.90.51 119 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.450.000,00 1.450.000,00
44.90.51 190 Outros Recursos Destinados á Educação 0,00 0,00
44.90.51 210 Transferências de Recursos do SUS 670.000,00 670.000,00
44.90.51 940 Outras vinculações de transferências 2.250.000,00 2.250.000,00
44.90.51 990 Outras Destinações Vinculadas de Recursos 0,00 0,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 755.500,00 755.500,00
44.90.52 001 Recursos Ordinários 326.000,00 326.000,00
44.90.52 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 50.000,00 50.000,00
44.90.52 119 Outras Transferências de Recursos do FNDE 175.000,00 175.000,00
44.90.52 190 Outros Recursos Destinados â Educação 0,00 0,00
44.90.52 210 Transferências de Recursos do SUS 85.000,00 85.000,00
44.90.52 290 Outros Recursos Destinados á Saúde 5.000,00 5.000,00
44.90.52 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 48.000,00 48.000,00
44.90.52 410 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 16.500,00 16.500,00
44.90.52 940 Outras vinculações de transferências 50.000,00 50.000,00
44.90.61 Aquisição de Imóveis 10.000,00 10.000,00
44.90.61 001 Recursos Ordinários 10.000,00 10.000,00
44.90.61 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 0,00 0,00
44.90.61 190 Outros Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00
44.90.61 210 Transferências de Recursos do SUS 0,00 0,00
46. . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
46.90. Aplicações Diretas
46.90.71 Principal da Divida Contratual Resgatado 110.000,00 110.000,00
46.90.71 001 Recursos Ordinários 110.000,00 110.000,00
46.90.71 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificada 0,00 0,00
9 . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99. . RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99.99 Reserva de Contingência 544.500,00 544.500,00
99.99.99 001 Recursos Ordinários 176.500,00 176.500,00
99.99.99 410 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 368.000,00 368.000,00
6.177.324.00
6.067.324.00
110. 000,00
544.500.00
544.500.00
TOTAL GERAL DA DESPESA — > 23.788.300,00
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ORÇAMENTO PROGRAMA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS R$ 1,00
D E S P E S A S C O R R E N T E S | D E S P E S A S D E C A P I T A L I RESERVA |
-------------+------------- +------------- +-------------+------------- +------------- | DE I TOTAL |
Pessoal e I Juros e encar-1 Outra Despesa| | Inversães | Amortização | CONTINGÒNCIA | GERAL
Encargos Soc. Igos da divida I Correntes | InvestimentosI Financeiras | da Divida | I |
01.01. - CAMARA MUNICIPAL
430.000,001 0,001 129.000,001 25.000,001 0,001 0,001 0,00| 584.000,001
02.01. - GABINETE DO PREFEITO
190.000,001 0,001 104.000,001 5.000,001 0,00 1 0,00| 0,001 299.000,001
02.02. - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
895.746,001 0,001 889.430,001 146.824,001 0,001 75.000,001 0,001 2.007.000,001
02.06. - SECRETARIA DE FINANÇAS
99.000,001 0,00| 47.000,001 0,00| 0,00| 0,001 0,001 146.000,001
02.07. - SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
133.000,001 0,00| 1.077.000,001 2.275.000,001 0,001 0,001 0,001 3.485.000,001
02.08. - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
85.000,001 0,00| 202.000,001 205.000,001 0,001 0,001 0,001 492.000,001
02.09. - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
62.000,00| 0,00! 31.000,001 300.000,001 0,00| 0,001 0,00| 393.000,001
02.15. - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
30.000,00| 0,00| 10.000,001 0,001 0,001 0,00| 0,001 40.000,001
02.16. - CAXINGO PREV.
883.100,001 0,001 393.000,001 16.500,001 0,00| 0,001 368.000,001 1.660.600,001
+ + +
02.99. - RESERVA DE CONTIGENCIA
0,00| 0,00| 0,001 0,001 0,00| 0,00| 176.500,001 176.500,00!
03.01. - SECRETARIA DE EDUCAÇÁO OUTROS PROGRAMAS
427.200,001 0,001 1.149.000,001 1.855.000,001 0,00| 25.000,001 0,001 3.456.200,00;
03.02. - FUNDEB
5.457.000,001 0,001 561.000,001 220.000,001 0, 00 1 0,001 0,00| 6.238.000,001
04.01. - FMS
1.715.000,001 0,001 1.126.000,001 965.000,001 0,001 10.000,001 0,001 3.816.000,001
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA 
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ORÇAMENTO PROGRAMA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E CATEGORIAS ECONÔMICAS R$ 1,00
D E S P E S A S C O R R E N T E S I D E S P E S A S D E C A P I T A L I RESERVA I |
---------------- ----------------- + ---------------- + --------------- +----------------- +---------------- | DE I TOTAL |
Pessoal e |Juros e e n c a r - I Outra Despesa! I Inversáes I Amortização | CONTINGÒNCIA | GERAL l
Encargos Soc. Igos da divida | Correntes I Investimentos I Financeiras | da Dívida | )
--------------------------- +----------------------------+--------- ------------------+--------------------------- +--------------------------- +---------------------------+--------------------------- +----------------------------+
05.01. - FMAS
--------------------------- ------------------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------- +----------------------------+--------------------------- +--------------------------- +
542.000,001 0,00! 399.000,001 54.000,00) 0,00| 0,00| 0 , 0 0 | 9 9 5 . 0 0 0 , 0 0 |
---------------— ----------------- f-----------------+ ---------------- +---------------- +---------------- + ---------------- +---------------- +
TOTAIS
10.949.046,00 0,00 6.117.430,00 6.067.324,00 0,00 110.000,00 544.500,00 23.788.300,00
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ORÇAMENTO PROGRAMA 
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
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ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
ORGÃO: 01. . -
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL
01
01031
010310001 . 
010310001 1.001 
010310001 2.001
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA 
PROCESSO LEGISLATIVO 
Investimento a Cargo da Camara 
ManutençSo e Funcionamento da
Municipal 
Camara Municipal
25.000. 00
25.000. 00
25.000. 00
25.000. 00 
0, 00
559.000. 00
559.000. 00
559.000. 00 
0,00
559.000. 00
584.000. 00
584.000. 00
584.000. 00 
25.000,00
559.000. 00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — > 25.000,00 559.000,00 584.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SA30IA JÚNIOR 
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ORÇAMENTO PROGRAMA 
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
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ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
ORGAO: 02.
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.01. -GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO
04 ADMINISTRACAO
04122 • ADMINISTRACAO GERAL
041220005 GESTÃO a d m i n i s t r a t i v a
041220005 2.041 Manutenção da Gabinete do Prefeito
04126 . TECNOLOGIA DA INFORMACAO
041260005 GESTÁO a d m i n i s t r a t i v a
041260005 2.216 Encagos com APPM
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — >
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
PROJETOS 1 ATIVIDADES | TOTAL
0,00 299.000,00 299.000,00
0,00 259.000,00 259.000,00
0,00 259.000,00 259.000,00
0,00 259.000,00 259.000,00
0,00 40.000,00 40.000,00
0, 00 40.000,00 40.000,00
0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 299.000,00 299.000,00
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DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
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ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
ÓRGÃO: 02. . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL
04 AEMINISTRACAO 145.000,00 1.787.000,00 1.932.000,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 145.000,00 1.787.000,00 1.932.000,00
041220005 » GESTÃO ADMINISTRATTVA 145.000,00 1.775.000,00 1.920.000,00
041220005 1.150 Reaparelhamento de Unidades Orçamentarias - admini 100.000,00
o
o
O
100.000,00
041220005 1.151 Aquisição de veiculo 45.000,00 0,00 45.000,00
041220005 2.040 Manutenção dos Serviços de Administração Geral 0,00 1.705.000,00 1.705.000,00
041220005 2.215 Manutenção veículos 0,00 70.000,00 70.000,00
041220077 Gestão Consorciada de Serviços Públicos 0,00 12.000,00 12.000,00
041220077 2.6B0 MANUTENÇÃO DE DESPESAS GERENCIAIS DECORRENTES DE C 0,00 12.000,00 12.000,00
28 . ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 75.000,00 75.000,00
26843 • DIVIDA INTERNA 0,00 75.000,00 75.000,00
2 B B430008 • A m o r t Í2ação e Juroa da Divida Interna
o
o
o
75.000,00 75.000,00
286430006 2.670 Encargos com amortização e juros da dívida interna 0,00 75.000,00 75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — > 145.000,00 1.862.000,00 2.007.000,00
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DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
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ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
O R G A O : 02. . -
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.06. -SECRETARIA DE FINANÇAS 
— —----- ----- --- - — — — — — — - — —— —— —— —----— — ---- ----- ——- — — — — — — — —■--
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO I
-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------- +.
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
PROJETOS I ATIVIDADES | TOTAL
----------------------- +--------------------------------- -----------------------------
04 AD MINISTRACAO 0,00 146.000,00 146.000,00
04123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA 0,00 146.000,00 146.000,00
041230009 .. Controle Financeiro 0,00 146.000,00 146.000,00
041230009 2..001 Manutenção das aatividades da gestào financeira 0,00 146.000,00 146.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — > 0,00 146.000,00 146.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SA30IA JÜNIOR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
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ORÇAMENTO PROGRAMA 
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 6/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
ORGÃO: 02. . -
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PÜB. E INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL
04 ADMINISTRACAO 685.000,00 170.000,00 855.000,00
04122 • ADMINISTRACAO GERAL 685.000,00 170.000,00 855.000,00
041220005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 685.000,00 170.000,00 855.000,00
041220005 1.003 Reataurao Prédio e construcao de anexo para amplia 550.000,00 0,00 550.000,00
041220005 1.040 Construção e Restauração de Prédios Públicos 135.000,00 0,00 135.000,00
041220005 2.276 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, 0,00 170.000,00 170.000,00
13 CULTURA 20.000,00 0,00 20.000,00
13332 DIFUSÃO CULTURAL 20.000,00 0,00 20.000,00
133920038 APOIO E ESIMÜLO AS ATIVIDADES CULTURAIS 20.000,00 0,00 20.000,00
13392003B 1.290 Construção, reforma, ampliação de biblioteca munic 20.000,00 0,00 20.000,00
133920038 1.295 Projetos especiais de apoio a cultura 0,00 0,00 0,00
15 URBANISMO 570.000,00 695.000,00 1.265.000,00
15451 a INFRA-ESTRUTURA URBANA 570.000,00 695.000,00 1.265.000,00
154510040 AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 570.000,00 695.000,00 1.265.000,00
154510040 1.320 Costr. e r e c . de calçamentos e outros pav em logra 570.000,00 0, 00 570.000,00
154510040 1.321 Extensão de redes de energia elétrica 0,00 0,00 0,00
154510040 2.247 Encragos com iluninacao publica 0,00 185.000,00 185.000,00
154510040 2.320 Manutenção dos serviços de utilidade pública 0,00 510.000,00 510.000,00
16 HABITACAO 235.000,00 0,00 235.000,00
16481 . HABILITACAO RURAL 85.000,00 0,00 85.000,00
164810047 • PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL 0,00 0,00 0,00
164810047 1.400 Obras de const. c o m p l . e melhoria de habitações po 0,00 0,00 0,00
164810049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA 85.000,00 0,00 85.000,00
164810049 1.410 Cosntrucao e melhorias de habitacaoes popilares na 85.000,00 0,00 85.000,00
16482 HABILITACAO URBANA 150.000,00 0,00 150.000,00
164820047 • PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL 150.000,00 0,00 150.000,00
164820047 1.400 Construção de melhorias de habitações populares 150.000,00 0,00 150.000,00
164820049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA 0,00 0,00 0,00
164820049 1.410 Obras de const. compl. e melhoria de habitações 0,00 0,00 0,00
17 . SANEAMENTO 570.000,00 25.000,00 595.000,00
17511 , SANEAMENTO BÁSICO RURAL 220.000,00 0,00 220.000,00
175110050 • AÇÕES E SANEAMENTO BÁSICO RURAL 220.000,00 0,00 220.000,00
175110050 1.420 Implantação de sistemas de abastecimento d'agua 120.000,00 0,00 120.000,00
175110050 1.421 Construção de unidades sanitárias-rural 100.000,00 0,00 100.000,00
175110050 1.424 Construção de paços e reservatórios d'agua 0,00 0,00 0,00
175110050 1.425 Projetos especiais de saneamento básico 0,00 0,00 0,00
17512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 350.000,00 25.000,00 375.000,00
175120051 « AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO 350.000,00 25.000,00 375.000,00
175120051 1.450 Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento 0,00 0,00 0,00
175120051 1.451 Construção de Unidades sanitárias 100.000,00 0,00 100.000,00
175120051 1.452 Constr. e rest. de lavanderias e chafarizes públic 45.000,00 0,00 45.000,00
175120051 1.453 Construção de Aterro sanitário 205.000,00 0,00 205.000,00
175120051 2.450 Manutenção das atividades de saneamento básico 0,00 25.000,00 25.000,00
25 ENERGIA 30.000,00 0.00 30.000,00
25752 . ENERGIA ELETRICA 30.000,00 0,00 30.000,00
257520040 . AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 30.000,00 0,00 30.000,00
257520040 1.321 Extensão de redes de energia elétrica - urbana 30.000,00 0,00 30.000,00
26 TRANSPORTE 400.000,00 85.000,00 485.000,00
26782 • TRANSPORTE RODOVIÁRIO 400.000,00 85.000,00 485.000,00
267820070 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 400.000,00 85.000,00 485.000,00
267820070 1.610 Construção e melhoria da rede rodoviária municipal 400.000,00 0,00 400.000,00
267820070 2.610 Conservação de estradas municipais 0,00 85.000,00 85.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> 2.510.000,00 975.000,00 3.485.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SASOIA JÚNIOR 
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ORÇAMENTO PROGRAMA 
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
O R G Â O : 02. . -
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.08. -SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
----------------- ----------------- — -------------------------------------— — 4-
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |
13
13392 
133920038 
133920038 2 290
CULTORA
DIFUSÃO CULTURAL
APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS 
Manutenção e desenvolvimento das atividades cultur
27 .
27812 .
278120073 .
278120073 1.650 
278120073 2.650
DESPORTO E LAZER 
DESPORTO COMUNITÁRIO 
Incentivo ao Esporte Amador 
Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportiv 
Manutenção das atividades esportivas
27813 
278130075 
278130075 1 665
LAZER
Promoção do Lazer
Projetos especiais de constr. e aprov. de areas de
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — >
Página: 7/
LEI 4.320/64 
A N EXO 6
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL
0,00 190.000,00 190.000,00
0,00 190.000,00 190.000,00
0,00 190.000,00 190.000,00
0,00 190.000,00 190.000,00
205.000,00 97.000,00 302.000,00
205.000,00 91.000,00 302.000,00
205.000,00 97.000,00 302.000,00
205.000,00 0,00 205.000,00
0,00 97.000,00 97.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
205.000,00 287.000,00 492.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
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ORÇAMENTO PROGRAMA 
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 8/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
O R G Â O : 02. . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09. -SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÁO 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES | TOTAL
18 GESTÃO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 10.000,00
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 10.000,00
185410053 Ações de Preservação e Defesa do Meio 10.000,00 0,00 10.000,00
1B5410053 1 .485 Projetos especiais de pceserv. e defesa do meio ara 10.000,00 0,00 10.000,00
20 AGRICULTURA 290.000,00 93.000,00 383.000,00
20805 ABASTECIMENTO 0,00 93.000,00 93.000,00
206050055 Gestão das atividades de Abastecimento 0,00 93.000,00 93.000,00
206050055 2 .500 Manutenção das ativ. de produção e abastecimento 0,00 93.000,00 93.000,00
20606 EXTENSÃO RURAL 290.000,00 0,00 290.000,00
206060060 Desenvolvimento Agrário 290.000,00 0,00 290.000,00
206060060 1 .520 Construção de poços e reservatórios d'agua 85.000,00 0,00 85.000,00
206060060 I .525 Projetos especiais de desenvolvimento rural 205.000,00 0,00 205.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — > 300.000,00 93.000,00 393.000,00
WASKÍNGTON LUIZ BRITO DE SOUSA VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
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ORÇAMENTO PROGRAMA 
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 9/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
O R G A O : 02. . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
04 . ADMINISTRACAO 0,00 40.000,00 40.000,00
04124 CONTROLE INTERNO 0,00 40.000,00 40.000,00
041240010 . Controle Interno 0,00 40.000,00 40.000,00
041240010 2.676 MANUTENÇÃO DAS ATIV D A DA CONTROLADORIA GERAL
o
o
o
40.000,00 40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — > 0,00 40.000,00 40.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
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ORÇAMENTO PROGRAMA 
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 10/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
O R G Ã O : 02. . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16. -CAXINGO PREV. 
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO I
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
PROJETOS I ATIVIDADES | TOTAL
09 . PREVIDÊNCIA SOCIAL o
o
o
1.660.600,00 1.660.600,00
09272 . PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO o
o
o
1.660.600,00 1.660.600,00
092720076 . REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA 0,00 1.660.600,00 1.660.600,00
092720076 2.677 m a n u t e n ç á o d o f u n d o p r e v i d e n c i a r i o 0,00 439.700, 00 439.700,00
092720076 2.678 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS 0,00 1.220.900,00 1.220.900,00
t o t a l d a u n i d a d e o r ç a m e n t á r i a — > 0,00 1.660.600,00 1.660.600,00
WASHÍNGTON LUIZ BRITO DE SOUSA VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL CRC - 7412 PI-MA
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ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 11/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
ORGÂO: 02. . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.99. -RESERVA DE CONTIGENCIA
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÁO 1 PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 176.500,00 176.500,00
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 176.500,00 176.500,00
999990099 Reserva de contingência 0,00 176.500,00 176.500,00
999990099 2.999 Reserva de contingência
o
a
o
176.500,00 176.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — > 0,00 176.500,00 176.500,00
VALDIR COSTA SA30IA JÚNIOR 
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PREFEITÜRA MUNICIPAL DE CAXINGO 
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ORÇAMENTO PROGRAMA 
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 12/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
ORGÁO: 03. . -
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÁO OUTROS PROGRAMAS
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO I PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL
12 EDUCACAO 1.855.000,00 1.601.200,00 3.456.200,00
12361 • ENSINO FUNDAMENTAL 500.000,00 1.476.200,00 1.976.200,00
123610030 . Gestão e Expansão do Ensino Fundamental 500.000,00 1.286.200,00 1.786.200,00
123610030 1.200 Construção, ampliação e ecuperação de unidade esco 350.000,00 0,00 350.000,00
123610030 1.206 Pragrama Municipal de Transporte Escolar 150.000,00 0,00 150.000,00
123610030 2.202 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 0,00 798.200,00 796.200,00
123610030 2.205 Pragrama Municipal de Transporte Escolar 0,00 488.000,00 488.000,00
123610032 Programas Especiais de Educação 0,00 190.000,00 190.000,00
123610032 2.240 Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE 0,00 170.000,00 170.000,00
123610032 2.241 Ações do Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE 0,00 20.000,00 20.000,00
123610032 2.246 Ações do Programa Salário Educação 0,00 0, 00 0,00
123610032 2.248 Ações do Programa PNATE 0,00 0,00 0,00
123610032 2.249 Ações do Programa PTA 0,00 0,00 0,00
12365 mEDUCACAO INFANTIL 1.355.000,00 69.000,00 1.424.000,00
123650035 • Gestão e Expansão do ensino Infantil 1.355.000,00 69.000,00 1.424.000,00
123650035 1.260 Constrção e recup de cheches e unidades pré-escola 1.355.000,00 0,00 1.355.000,00
123650035 2.260 Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil 0,00 69.000,00 69.000,00
12366 . EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 50.000,00 50.000,00
123660031 • Programas Especiais de Educação 0,00 50.000,00 50.000,00
123660031 2.251 Açfies do Progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adult 0, 00 50.000,00 50.000,00
12367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 6.000,00 6.000,00
123670036 . programa de Atendimento a Port. de Necessidades 0,00 6.000,00 6.000,00
123670036 2.270 Manutenção e desenvolvimento do ensino especial 0,00 6.000,00 6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — > 1.855.000,00 1.601.200,00 3.456.200,00
KASHÍNGTON LUIZ BRITO DE SOUSA V A LDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGAO: 03. . -
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 03.02. -FUNDEB
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO
12 .
12361 .
123610030 .
123610030 1.201 
123610030 1.207 
123610030 2.201 
123610030 2.203
123610033 .
123610033 2.257
123610078 .
123610078 2.266
12365 .
123650035 .
123650035 1.261 
123650035 2.262 
123650035 2.263 
123650035 2.264 
123650035 2.265
12366 .
123660033 .
123660033 2.257 
123660033 2.258
12367 .
123670036 .
123670036 2.272 
123670036 2.273
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
Gestão e Expansão do Ensino Fundamental 
Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40 
Ações do progr. munic. de transporte escolar - 40 
Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FU 
Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos 
PROEJA-Rem. do Magistério - 60 % FUNDEB
TRANSPORTE ESCOLAR 
Encargos com Transporte Escolar
EDUCACAO INFANTIL
Gestão e Expansão do ensino Infantil 
Constr., ampl. e rec. de unidades pré-escolares - 
Remun. do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB 
Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FU 
Encaros com Ensino Infantial - 60%
Encargos com Ensino Infantil - 40%
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos 
PROEJA-Rem. do Magistério - 60 % FUNDEB 
PROEJA-Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUND
EDUCACAO ESPECIAL
programa de Atendimento a Port. de Necessidades 
Remun. do magistério-ensino especial-60% FUNDEB 
Manut. e desenv. do ensino especial-40 % FUNDEB
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA — >
Página: 13/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
PROJETOS I ATIVIDADES | TOTAL
170.000,00 6.068.000,00 6.238.000,00
120.000,00 5.192.000,00 5.312.000,00
120.000,00 4.807.000,00 4.927.000,00
120.000,00 0,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 3.690.000,00 3.690.000,00
0,00 1.117.000,00 1.117.000,00
0, 00 170.000,00 170.000,00
0,00 170.000,00 170.000,00
0,00 215.000,00 215.000,00
0,00 215.000,00 215.000,00
50.000,00 725.000,00 775.000,00
50.000,00 725.000,00 775.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 260.000,00 260.000,00
0,00 45.000,00 45.000,00
0,00 56.000,00 56.000,00
0,00 56.000,00 56.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 56.000,00 56.000,00
0,00 95.000,00 95.000,00
0,00 95.000,00 95.000,00
0,00 85.000,00 85.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
170.000,00 6.068.000,00 6.238.000,00
WASHÍNGTON LUIZ BRÍtO DE SOUSA VALDIR COSTA SA30IA JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
Estado do P-iaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA 
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 14/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
ORGÁO: 04.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -FMS
P R O G R A M A DE TRABALHO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÁO 1 PROJETOS 1| ATIVIDADES 1 TOTAL
10 SAUDE 1.062.000,00 2.754.000,00 3.816.000,00
10301 • ATENCAO BASICA 930.000,00 2.704.000,00 3.634.000,00
103010020 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 800.000,00 1.386.000,00 2.186.000,00
103010020 1.160 Construção, ampl. e recuperação de unidades de saú 800.000,00 0,00 800.000,00
103010020 2.160 Manutenção dos serviços munnicipais de saúde 0,00 1.386.000,00 1.386.000,00
103010025 Programas Especiais de Saude 130.000,00 1.318.000,00 1.448.000,00
103010025 1.667 Laboratório de Prótese Dentária 130.000,00 0,00 130.000,00
103010025 1.668 Manutenção da Acameia de Saúde 0,00 0,00 0,00
103010025 1.669 Manutenção da Unidade Odontológica Móvel - UOM 0,00 0,00 0,00
103010025 2.182 Ações de Vigilância Sanitária 0,00 91.000,00 91.000,00
103010025 2.184 Ações de Assistência Farmacêutica Básica 0,00 105.000,00 105.000,00
103010025 2.185 Ações do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde-PACS 0, 00 257.000,00 257.000,00
103010025 2.186 Ações do Programa de Saúde da Familia-PSF 0,00 508.000,00 508.000,00
103010025 2.188 Ações do Programa de Incentivo á Saúde Bucal 0,00 235.000,00 235.000,00
103010025 2.681 Programa de Atenção Básica Fixo 0,00 0,00 0,00
103010025 2.682 NASF - Núcleo de Apoio a Saude da Família 0,00 122.000,00 122.000,00
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 132.000,00 50.000,00 182.000,00
103020020 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 0,00 50.000,00 50.000,00
103020020 2.221 Manuetncao Laboratorio prótese bancaria 0,00 50.000,00 50.000,00
103020025 Programas Especiais de Saude 132.000,00 0, 00 132.000,00
103020025 1.666 SAMU - Serv. de Atend. Móvel de Urgências 132.000,00 0,00 132.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — > 1.062.000,00 2.754.000,00 3.816.000,00
WASHINGTON LUIZ BR'ITO DE SOUSA VALDIR COSTA SA30IA JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesi.nformati.ca.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA 
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 15/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
ORGÁO: 05. .
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01. -FMAS
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÁO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
OS . ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 995.000,00 995.000,00
08243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 97.000,00 97.000,00
082430015 . Ações de proteção à Criança e ao Adolescente 0,00 97.000,00 97.000,00
002430015 1.145 Manutenção do Conselho Tutelar 0,00 0,00 0,00
002430015 2.002 Manutenção do Conselho Tutelar 0, 00 97.000,00 97.000,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 898.000,00 898.000,00
082440015 • Ações de proteção á Criança e ao Adolescente 0,00 120.000,00 120.000,00
082440015 2.683 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 0,00 120.000,00 120.000,00
082440016 Ação Comunitária Geral 0, 00 778.000,00 778.000,00
082440016 2.142 Manutenção das ações do progr. Bolsa Familia PBF/I 0,00 0,00 0,00
082440016 2.150 Manurenção doa serviços de assistência social 0,00 448.000,00 448.000,00
082440016 2.675 MANUTENÇÁO DAS AÇÕES DO IGD/SUAS 0,00 0, 00 0,00
082440016 2.679 SERVIÇO DE PROTEÇÁO SOCIAL BASICA. 0,00 330.000,00 330.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — > 0,00 995.000,00 995.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.siraplesinformatica.com
Estado do Fiaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA 
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 16/
LEI 4.320/64 
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
ORGAO: . . - 
UNIDADE ORÇAMENTARIA: _
P R O G R A M A DE T R A B A L H O
CÛDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO---------> 6.272.000,00 17.516.300,00 23.788.300,00
VALDIR COSTA SABOIA JUNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesInformâtica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÔES E PROGRAMAS
Página: 1/
LEI 4.320/64 
ANEXO 7
EXERCÍCIO DE 2018
POR PROJETOS E ATIVIDADES RS 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL
0,00 0,00 0,00
01 LEGISLATIVA 25.000,00 559.000,00 584.000,00
01031 ACAO LEGISLATIVA 25.000,00 559.000,00 584.000,00
010310001 PROCESSO LEGISLATIVO 25.000,00 559.000,00 584.000,00
04 ADMINISTRACAO 830.000,00 2.442.000,00 3.272.000,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 830.000,00 2.216.000,00 3.046.000,00
041220005 ges tAo a d m i n i s t r a t i v a 830.000,00 2.204.000,00 3.034.000,00
041220077 Gestão Consorciada de Serviçoa Públicos 0,00 12.000,00 12.000,00
04123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA 0,00 146.000,00 146.000,00
041230009 Controle Financeiro 0,00 146.000,00 146.000,00
04124 CONTROLE INTERNO 0,00 40.000,00 40.000,G0
041240010 Controle Interno 0, 00 40.000,00 40.000,00
04126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 40.000,00 40.000,00
041260005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 40.000,00 40.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 995.000,00 995.000,00
08243 ASSISTÊNCIA a c r ianca e ao a d o l escente 0,00 97.000,00 97.000,00
082430015 Ações de proteção à Criança e ao Adolescente 0,00 97.000,00 97.000,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 898.000,00 898.000,00
082440015 Ações de proteção à Criança e ao Adolescente 0,00 120.000,00 120.000,00
082440016 Ação Comunitária Gerai 0,00 778.000,00 778.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 1.660.600,00 1.660.600,00
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0, 00 1.660.600,00 1.660.600,00
092720076 REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA 0,00 1.660.600,00 1.660.600,00
10 SAUDE 1.062.000,00 2.754.000,00 3.816.000,00
10301 ATENCAO BASICA 930.000,00 2.704.000,00 3.634.000,00
103010020 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 800.000,00 1.386.000,00 2.186.000,00
103010025 Programas Especiais de Saude 130.000,00 1.318.000,00 1.448.000,00
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIA! 132.000,00 50.000,00 182.000,00
103020020 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 0,00 50.000,00 50.000,00
103020025 Programas Especiais de Saude 132.000,00 0, 00 132.000,00
12 EDUCACAO 2.025.000,00 7.669.200,00 9.694.200,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 620.000,00 6.668.200,00 7.288.200,00
123610030 Gestão e Expansão do Ensino Fundamental 620.000,00 6.093.200,00 6.713.200,00
123610032 Programas Especiais de Educação 0,00 190.000,00 190.000,00
123610033 Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos 0,00 170.000,00 170.000,00
123610078 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 215.000,00 215.000,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 1.405.000,00 794.000,00 2.199.000,00
123650035 Gestão e Expansão do ensino Infantil 1.405.000,00 794.000,00 2.199.000,00
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 106.000,00 106.000,00
123660031 Programas Especiais de Educação 0,00 50.000,00 50.000,00
123660033 Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos 0,00 56.000,00 56.000,00
12367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 101.000,00 101.000,00
123670036 programa de Atendimento a Port. de Necessidades 0,00 101.000,00 101.000,00
13 CULTURA 20.000,00 190.000,00 210.000,00
13392 DIFUSÃO CULTURAL 20.000,00 190.000,00 210.000,00
133920038 APOIO E ESIMÜLO AS ATIVIDADES CULTURAIS 20.000,00 190.000,00 210.000,00
15 URBANISMO 570.000,00 695.000,00 1.265.000,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 570.000,00 695.000,00 1.265.000,00
154510040 AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 570.000,00 695.000,00 1.265.000,00
16 HABIT ACAO 235.000,00 0,00 235.000,00
16481 HABILITACAO RURAL 85.000,00 0,00 85.000,00
164810047 PROGRAMA DE MELHORIA HA3ITACIÓNAL-RURAL 0,00 0,00 0,00
164810049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA 85.000,00 0,00 85.000,00
WASHINGTON LUIZ bSiTO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.sunplesinformatica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 2/
LEI 4.320/64 
ANEXO 7
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETOS | ATIVIDADES 1 TOTAL
16482 HABILITACAO URBANA 150.000,00 0,00 150.000,00
164820047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL 150.000,00 0,00 150.000,00
164820049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA 0,00 0,00 0,00
17 SANEAMENTO 570.000,00 25.000,00 595.000,00
17511 SANEAMENTO 3ASIC0 RURAL 220.000,00 0,00 220.000,00
175110050 AÇÕES E SANEAMENTO BÁSICO RURAL 220.000,00 0, 00 220.000,00
17512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 350.000,00 25.000,00 375.000,00
175120051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO 350.000,00 25.000,00 375.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 10.000,00
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 10.000,00
185410053 Ações de Preservação e Defesa do Meio 10.000,00 0,00 10.000,00
20 AGRICULTURA 290.000,00 93.000,00 383.000,00
20605 ABASTECIMENTO 0,00 93.000,00 93.000,00
206050055 Gestão das atividades de Abastecimento 0,00 93.000,00 93.000,00
20606 EXTENSÃO RURAL 290.000,00 0, 00 290.000,00
206060060 Desenvolvimento Agrário 290.000,00 0,00 290.000,00
25 ENERGIA 30.000,00 0,00 30.000,00
25752 ENERGIA ELETRICA 30.000,00 0,00 30.000,00
257520040 AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 30.000,00 0,00 30.000,00
26 TRANSPORTE 400.000,00 85.000,00 485.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 400.000,00 85.000,00 485.000,00
267820070 EXPANSAO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA 400.000,00 85.000,00 485.000,00
27 DESPORTO E LAZER 205.000,00 97.000,00 302.000,00
27812 DESPORTO COMUNITÁRIO 205.000,00 97.000,00 302.000,00
278120073 Incentivo ao Esporte Amador 205.000,00 97.000,00 302.000,00
27813 LAZER 0,00 0,00 0,00
278130075 Promoção do Lazer 0,00 0,00 0, 00
20 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 75.000,00 75.000,00
28843 DIVIDA INTERNA 0,00 75.000,00 75.000,00
28B430008 Amortização e Juroa da Divida Interna 0,00 75.000,00 75.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 176.500,00 176.500,00
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 176.500,00 176.500,00
999990099 Reserva de contingência 0,00 176.500,00 176.500,00
TOTAL GERAL — > 6.272.000,00 17.516.300,00 23.788.300,00
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VALDIR COSTA SA30IA JÓNIOR
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SOB-FUNÇÕES E PROGRAMAS
Página: 1/
LEI 4.320/64 
ANEXO 8
EXERCÍCIO DE 2018
CONFORME RECURSOS RS 1,00
CÓDIGO 1 ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO I VINCULADO | TOTAL
0,00 0,00 0,00
01 LEGISLATIVA 584.000,00 0,00 584.000,00
01031 ACAO LEGISLATIVA 584.000,00 0,00 584.000,00
010310001 PROCESSO LEGISLATIVO 584.000,00 0,00 584.000,00
04 ADMINISTRACAO 2.772.000,00 500.000,00 3.272.000,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 2.546.000,00 500.000,00 3.046.000,00
041220005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.534.000,00 500.000,00 3.034.000,00
041220077 Gestão Consorciada de Serviços Públicos 12.000,00 0,00 12.000,00
04123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA 146.000,00 0,00 146.000,00
041230009 Controle Financeiro 146.000,00 0,00 146.000,00
04124 CONTROLE INTERNO 40.000,00 0,00 40.000,00
041240010 Controle Interno 40.000,00 0,00 40.000,00
04126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 40.000,00 0,00 40.000,00
041260005 GESTÃO ADMINISTRATIVA 40.000,00 0, 00 40.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 553.000,00 442.000,00 995.000,00
08243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 97.000,00 0,00 97.000,00
082430015 Ações de proteção á Criança e ao Adolescente 97.000,00 0,00 97.000,00
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 456.000,00 442.000,00 898.000,00
082440015 Ações de proteção à Criança e ao Adolescente 0,00 120.000,00 120.000,00
082440016 Ação Comunitária Geral 456.000,00 322.000,00 778.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 1.660.600,00 1.660.600,00
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 1.660.600,00 1.660.600,00
092720076 REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA 0, 00 1.660.600,00 1.660.600,00
10 SAUDE 1.497.000,00 2.319.000,00 3.816.000,00
10301 ATENCAO BASICA 1.460.000,00 2.174.000,00 3.634.000,00
103010020 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 1.192.000,00 994.000,00 2.186.000,00
103010025 Programas Especiais de Saude 268.000,00 1.180.000,00 1.448.000,00
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 37.000,00 145.000,00 182.000,00
103020020 Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 0,00 50.000,00 50.000,00
103020025 Programas Especiais de Saude 37.000,00 95.000,00 132.000,00
12 EDUCACAO 1.163.200,00 8.531.000,00 9.694.200,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.023.200,00 6.265.000,00 7.288.200,00
123610030 Gestão e Expansão do Ensino Fundamental 993.200,00 5.720.000,00 6.713.200,00
123610032 Programas Especiais de Educação 30.000,00 160.000,00 190.000,00
123610033 Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos 0,00 170.000,00 170.000,00
123610078 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 215.000,00 215.000,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 124.000,00 2.075.000,00 2.199.000,00
123650035 Gestão e Expansão do ensino Infantil 124.000,00 2.075.000,00 2.199.000,00
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 10.000,00 96.000,00 106.000,00
123660031 Programas Especiais de Educação 10.000,00 40.000,00 50.000,00
123660033 Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos 0,00 56.000,00 56.000,00
12367 EDUCACAO ESPECIAL 6.000,00 95.000,00 101.000,00
123670036 programa de Atendimento a Port. de Necessidades 6.000,00 95.000,00 101.000,00
13 CULTURA 130.000,00 80.000,00 210.000,00
13392 DIFUSÃO CULTURAL 130.000,00 80.000,00 210.000,00
133920038 APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS 130.000,00 80.000,00 210.000,00
15 URBANISMO 815.000,00 450.000,00 1.265.000,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 815.000,00 450.000,00 1.265.000,00
154510040 AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA 815.000,00 450.000,00 1.265.000,00
16 HABITACAO 85.000,00 150.000,00 235.000,00
16481 HABILITACAO RURAL 35.000,00 50.000,00 85.000,00
164810047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL 0,00 0,00 0,00
164810049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA 35.000,00 50.000,00 85.000,00
16482 HABILITACAO URBANA 50.000,00 100.000,00 150.000,00
164820047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL 50.000,00 100.000,00 150.000,00
164820049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA 0,00 0, 00 0,00
17 SANEAMENTO 145.000,00 450.000,00 595.000,00
17511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 70.000,00 150.000,00 220.000,00
175110050 AÇÕES E SANEAMENTO BÁSICO RURAL 70.000,00 150.000,00 220.000,00
17512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 75.000,00 300.000,00 375.000,00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
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PROGRAMA DE T R A BALHO DO G O VERNO
D E M O N STRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME RECURSOS
Página: 2/
LEI 4.320/64 
A N EXO 8
EX E R C Í C I O DE 2018 
RS 1,00
C Ó DIGO | ESPE C I F I C A Ç Ã O i o r d i n Ar i o | V I N C ULADO 1 TOTAL
175120051 A Ç ÕES DE S A N E AMENTO B Á SICO URBANO 75.000,00 300.000,00 375.000,00
18 GESTÃO A M B IENTAL 10.000,00 0,00 10.000,00
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 10.000,00
185410053 Ações de Preservação e Defesa do Meio 10.000,00 0,00 10.000,00
20 A G R I C ULTURA 133.000,00 250.000,00 383.000,00
20605 ABASTECIMENTO 93.000,00 0, 00 93.000,00
206050055 Gestão das atividades de Abastecimento 93.000,00 0,00 93.000,00
20606 EXTENSÃO RURAL 40.000,00 250.000,00 290.000,00
206060060 Desenvolvimento Agrário 40.000,00 250.000,00 290.000,00
25 E N E RGIA 30.000,00 0,00 30.000,00
25752 E N E RGIA ELETRICA 30.000,00 0,00 30.000,00
257520040 AÇÕES DE U T I LIDADE PUBLICA 30.000,00 0,00 30.000,00
26 TRANSPORTE 185.000,00 300.000,00 485.000,00
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 185.000,00 300.000,00 485.000,00
267820070 E X P ANSÃO E M E L H O R I A DA RED E R O D O VIÁRIA 185.000,00 300.000,00 485.000,00
27 D E S PORTO E LAZER 102.000,00 200.000,00 302.000,00
27812 DESPORTO COMUNITÁRIO 102.000,00 200.000,00 302.000,00
278120073 Incentivo ao Esporte Amador 102.000,00 200.000,00 302.000,00
27813 LAZER 0,00 0,00 0,00
278130075 Promoção do Lazer 0, 00 0,00 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 75.000,00 0,00 75.000,00
28843 DIVIDA INTERNA 75.000,00 0,00 75.000,00
288430008 Amortização e Juroa da Divida Interna 75.000,00 0, 00 75.000,00
99 R E S ERVA DE C O N T I NGÊNCIA 176.500,00 0,00 176.500,00
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 176.500,00 0,00 176.500,00
999990099 Reserva de contingência 176.500,00 0,00 176.500,00
TOTAL GERAL — > 8.455.700,00 15.332.600,00 23.788.300,00
V A LDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
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ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 9
Página: 1/
LEI 4.320/64 
EXERCÍCIO DE 2 01B 
RS 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÂOS E FUNÇflES
1 I ESSENCIAL | 1 DEFESA | SEGURANÇA | RELAÇÛES
LEGISLATIVA | JUDICIARIA i A JUSTIÇA 1 a d m i n i s t r a ç Ao 1 NACIONAL | PÚBLICA 1 EXTERIORES
01.01. -CAMARA MUNICIPAL
584.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00
02.01. -GABINETE DO PREFEITO
0,00 0,00 0,00 299.000,00 0,00 0, 00 0,00
02.02 . -SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
0,00 0,00 0,00 1.932.000,00 0,00 0, 00 0, 00
02.06. -SECRETARIA DE FINANÇAS
0,00 0,00 0,00 146.000,00 0,00 0,00 0,00
02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
0,00 0,00 0,00 855.000,00 0,00 0,00 0,00
02.0B. -SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
0,00 0, OO 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.09. -SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00
02.15. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0, 00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
02.16. -CAXINGO PREV.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.99. -RESERVA DE CONTIGENCIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00
03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇAO OUTROS PROGRAMAS
0,00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0,00
03.02. “FUNDEB
0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00
04.01. -FMS
0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00
04.02. -SAÚDE OUTROS PROGRAMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01. -EMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00
05.02. -ASSISTÊNCIA OUTROS PROGRAMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00
584.000,00 0,00 0,00 3.272.000,00 0, 00 0,00 0,00
PREFEITO MUNICIPAL
eeNTABILiaa-ETBA-------------
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ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 9 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
ASSISTÊNCIA 1 PREVIDÊNCIA | 1 1 1 1 DIREITOS DA
SOCIAL | SOCIAL | SAÚDE 1 TRABALHO | EDUCAÇÃO 1 CULTURA 1 CIDADANIA
01.01.. -CAMARA MUNICIPAL
0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01., -GABINETE DO PREFEITO
0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00
02.02., -SECRETARIA D* ADM. E PLANEJAMENTO
0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00
02.06., -SECRETARIA DE FINANÇAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00
02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
0, 00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 20.000,00 0,00
02.08., -SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00
02.09., -SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
0, 00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00
02.15. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.16., -CAXINGO PREV.
0,00 1.660.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.99. -RESERVA DE CONTIGENCIA
0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 3.456.200,00 0,00 0,00
03.02. -FUNDEB
0,00 0,00 0, 00 0,00 6.238.000,00 0,00 0,00
04.01. -FMS
0,00 0,00 3.816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.02. -SAÚDE OUTROS 1PROGRAMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01. -FKAS
995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00
05.02. -ASSISTÊNCIA OUTROS PROGRAMAS
0,00 0, 00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0, 00
995.000,00 1.660.600,00 3.816.000,00 0,00 9.694.200,00 210.000,00 0,00
PREFEITO MUNICIPAL
G0NTABIL5 BB-LTBA-------------
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ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 9 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
1 1 g e s t Ao i CIÊNCIA | 1 ORGANIZAÇÃO
URBANISMO | h a b i t a ç ã o I SANEAMENTO | AMBIENTAL | E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | AGRÁRIA
01.01. -CAMARA MUNICIPAL
0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01 . -GABINETE DO PREFEITO
0, 00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02. -SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06. -SECRETARIA DE FINANÇAS
0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
1..265.000,00 235.000,00 595.000,00 0, 00 0,00 0,00 0,00
02.08 . -SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C2.09. -SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
0, 00 0, 00 0, 00 10.000,00 0,00 303.000,00 0,00
02.15. -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.16. -CAXINGO PREV.
0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00
02.99. -RESERVA DE CONTIGENCIA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇAO OUTROS PROGRAMAS
0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.02. -FUNDEB
0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01. -FMS
0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00
04.02. -SAÚDE OUTROS PROGRAMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01. -FMAS
0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00
05.02. -ASSISTÊNCIA OUTROS PROGRAMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.,265.000,00 235.000,00 595.000,00 10.000,00 0,00 383.000,00 0,00
PREFEITO MUNICIPAL
eeNTA9ÍL5BE-I»?BA------------
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ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 9 R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES
1
INDÚSTRIA 1
COMÉRCIO E 1 
SERVIÇOS 1
1
COMUNICAÇÕES 1
1
ENERGIA | TRANSPORTE
1
1
DESPORTO
LAZER
E
1
ENCARGOS
ESPECIAIS
01.01. -CAMARA MUNICIPAL
0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01. -GABINETE DO PREFEITO
0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00
02.02. -SECRETARIA DE 
0,00
ADM. E PLANEJAMENTO
0,00 0,00 0, 00 0,00 0, 00 75.000,00
02.06, -SECRETARIA DE 
0,00
FINANÇAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00
02.07. -SEC DE OBRAS, 
0,00
SERV P U B . E INFRA-ESTRUTURA
0,00 0,00 30.000,00 485 .000,00 0, 00 0,00
02.0B. -SECRETARIA DE 
0,00
ESPORTE E LAZER
0, oo 0,00 0,00 0,00 302.000,00 0,00
02.09. -SECRETARIA DE 
0, 00
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.15. -CONTROLADORIA 
0, 00
GERAL DO MUNICÍPIO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.16. -CAXINGO PREV. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.99. -RESERVA DE CONTIGENCIA
0, 00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇAO OUTROS 
0,00 0,00
PROGRAMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.02. -FUNDEB
0, 00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0, 00
04.01. -FMS
0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.02. -SAÚDE OUTROS 
0,00
PROGRAMAS
0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00
05.01. -FMAS
0, 00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00
05.02. -ASSISTÊNCIA OUTROS PROGRAMAS 
0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 30.000,00 485.000 ,00 302.000,00 75.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
60N5ABÍbíHE-LTBA-------------
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ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 9
Página: 5/
LEI 4.320/64 
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
0 R G A O S / SECRETARIAS
1
1 TOTAL
01.01.
CAMARA MUNICIPAL 584.000/00
02.01.
GABINETE DO PREFEITO 299.000,00
02.02.
SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO 2.007.000,00
02.06.
SECRETARIA DE FINANÇAS 146.000,00
02.07.
SEC DE OBRAS, SERV ?UB. E INFRA-ESTRUTURA 3.485.000,00
02.08.
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 492.000,00
02.09.
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 393.000,00
02.15.
CONTROLA DORIA GERAL DO MUNICÍPIO 40.000,00
02.16.
CAXINGO PREV. 1.660.600,00
02.99.
RESERVA DE CONTIGENCIA 178.500,00
03.01.
SECRETARIA DE EDUCAÇAO OUTROS PROGRAMAS 3.456.200,00
03.02.
FUNDEB 6.230.000,00
04.01.
FMS 3.816.000,00
04.02.
SAÚDE OUTROS PROGRAMAS 0,00
05.01.
FMAS 995.000,00
05.02.
ASSISTÊNCIA OUTROS PROGRAMAS 0,00
TO T A L DOS ORGAOS: 23.780.300,00
PREFEITO MUNICIPAL
G0N?A3rõí2E-brBA-------------
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ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 9 R5 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÂOS E FUNÇÕES
I
F U N Ç Õ E S D E G O V E R N O I T O T A L
01 LEGISLATIVA 584.000,00
02 JUDICIÁRIA 0,00
03 ESSENCIAL A JUSTIÇA 0,00
04 ADMINISTRACAO 3.272.000,00
05 DEFESA NACIONAL 0,00
06 SEGURANCAO PUBLICA 0,00
07 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 995.000,00
0 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.660.600,00
10 SAUDE 3.816.000,00
11 TRABALHO 0,00
12 EDUCACAO 9.694.200,00
13 CULTURA 210.000,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00
15 URBANISMO 1.265.000,00
16 HABITACAO 235.000,00
17 SANEAMENTO 595.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 10.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00
20 AGRICULTURA 383.000,00
21 ORGANIZACAO AGRARIA 0,00
22 INDUSTRIA 0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS 0,00
24 COMUNICACOES 0,00
25 ENERGIA 30.000,00
26 TRANSPORTE 485.000,00
27 DESPORTO E LAZER 302.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 75.000,00
98 LEGISLATIVA 0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 176.500,00
T O T A L D A S FUNÇÕES: 23.788.300,00
PREFEITO MUNICIPAL
eeNTA3iLíBn-i.?BA------------
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ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
e v o l u ç A o d a r e c e i t a
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
Página: 1/
LEI 4.320/64 
EXERCÍCIO DE 201B 
RS 1,00
ARRECADADA/14 ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 PREVISTA/17 PREVISTA/18
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES
o
o
o
o
o
o
16 . 929.577,21 21.291.694,60 20.040.600,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E C0NTRI3UIÇÕES DE MELHORIA
0,00 0,00 156.115,75 278.850,00 337.000,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS
0,00 0,00 154.812,00 268.950,00 319.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
0,00 0,00 101.208,86 110.000,00 200.000,00
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
0,00 0, 00 101.208, 88 110.000,00 200.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
0,00 0, 00 101.208,88 110.000,00 200.000,00
1113.03.1.1 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do
0,00 0,00
Tr<abalho
101.208,88 110.000,00 200.000,00
1118.00.0.0 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS
0,00 0,00 53.603,12 158.950,00 119.000,00
1118.01.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
0, 00 0,00 0,00 44.000,00 17.000,00
1118.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
0,00 0,00 0,00 33.000,00 2.000,00
1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
0,00
Urbana - 
0, 00
Multas e Ju
0, 00 33.000,00 2.000,00
1118.01.4.0 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos
0,00 0,00 0,00 11.000,00 15.000,00
1118.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
0,00
E SERVIÇOS 
0,00 53.603,12 114.950,00 102.000,00
1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
0,00 0,00 53.603,12 114.950,00 102.000,00
1118.02.3.1 ISS
0,00 0,00 53.603,12 114.950,00 100.000,00
1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
1120.00.0.0 TAXAS
0,00 0,00 1.303,75 9.900,00 18.000,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
0,00 0,00 1.223,75 4.400,00 13.000,00
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
0,00 0,00 1.223,75 4.400,00 13.000,00
1121.01.1.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
0,00 0,00 1.223,75 4.400,00 13.000,00
1121.01.1.1 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind
0,00 0,00 1.220,00 1.100,00 10.000,00
1121.01.1.1
r
Outras Taxas pelo E x e r c i d o do Poder de Policia
0,00 0,00 3,75 2.200,00 2.000,00
I / '
I . I j
x './ ■/./ A Ji _________ f_____________ér_______________ /
WASHINGTON LUIZ Br Ít O DE SOUSA *
PREFEITO MUNICIPAL
eeNTABÍÓIBE-LPBA------------------------------------
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C.N.P.J: 01.612.6IB/0001-75 EXERCÍCIO DE 2018
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO RS 1,00
E V O L U Ç Ã O DA R E C E I T A
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA/14 ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 PREVISTA/17 PREVISTA/18
1121.01.1.1 Taxas de Serviços Cadastrais
0, 00 0,00
o
o
o
1.100,00 1.000,00
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0,00 0,00 80,00 5.500,00 5.000,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0, 00 0,00
00
o
o
o
5.500,00 5.000,00
1122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0,00 0,00 80,00 5.500,00 5.000,00
1122.01.1.1 Outras Taxas pela Prestação de Serviços
0,00 0,00 80,00 5.500,00 5.000,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES
0,00 o
o
o
545.030,92 849.750,00 833.000,00
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
0,00 0, 00 545.030,92 732.050,00 733.000,00
1210.04.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
0,00
SOCIAL - 
0, 00
RPPS
545.030,92 732.050,00 733.000,00
1210.04.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS
0,00 0,00 1.978,58 5.500,00 5.500,00
1210.04.1.2 Multas e Juros ae Mora da Contribuição Patronal
0,00
para o Regime Próprio
0,00 1.978,58 5.500,00 5.500,00
1210.04.2.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 0 RPPS
0,00 0,00 543.052,34 726.550,00 727.500,00
1210.04.2.1 Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de P
0,00 0,00
revidência
542.940,67 721.050,00 722.000,00
1210.04.2.2 Multas e Juras de Mora da Contribuição do Servidor para o
0,00 0,00
Regime Própr
111,67 5.500,00 5.500,00
1230.00.0.0 Contribuição para □ custeio do serviço de iluminação
0,00
pública
0,00 0,00 117.700,00 100.000,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL
0,00 0,00 227.163,32 250.800,00 334.600,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS
0,00 0,00 227.163,32 250.800,00 334.600,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
0,00 0,00 227.163,32 239.800,00 314.000,00
1321.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
0,00 0,00 71.596,49 63.800,00 13.000,00
1321.00.1.1 Administrativo
0,00 0,00 27.036,15 16.500,00 3.000,00
1321.00.1.1 FUNDE3
0,00 o
o
o
9.632,97 22.000,00 3.000,00
1321.00.1.1 F M S
0,00
o
o
o
23.908,91 11.000,00 3.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
66NTABÍLiBE-b?BA-------------
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
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C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 EXERCÍCIO DE 2018
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO RS 1,00
e v o l u ç A o d a R E C E I T A
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA/14 ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 PREVISTA/17 PREVISTA/18
1321.00.1.1 F M A S
0,00 0,00 6.960,02 5.500,00 2.000,00
1321.00.1.1 ADMINISTRATIVO - FNDE
0, 00 0,00 4.058,44 8.800,00 2.000,00
1321.00.4.0 r e m u i j e r a ç A o d o s k e c ü r s o s d o r e g i m e PRÓPRIO 1
0,00
DE PREVIDÊNCIA 
0,00
SOCIAL - RPP
155.566,83 176.000,00 180.000,00
1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio
0,00
de Previdência 
0,00
Social - RPP 
155.566,83 176.000,00 180.000,00
1321.00.5.0 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA
0,00 0,00 0,00 0,00 121.000,00
1321.00.5.1 ADMINISTRATIVO
0, 00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
1321.00.5.1 FUNDEB
0,00 0, 00 0,00 0,00 20.000,00
1321.00.5.1 FMS /SUS
0, 00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
1321.00.5.1 F M A S
0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1321.00.5.1 FNDE
0, OO 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1321.00.5.1 Juros de Titulos de Renda - Principal
0, 00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1321.00.5.1 Juros de Títulos de Renda - Principal
0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1329.00.0.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
0,00 0,00 0,00 11.000,00 20.600,00
1329.00.1.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
0,00 0,00 0,00 11.000,00 20.600,00
1329.00.1.1 Outras Receitas de Valores Mobiliários
0,00 0, 00 0,00 11.000,00 20.600,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS
0, 00 0, 00 0,00 88.000,00 10.000,00
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS
0,00 0,00 0, 00 88.000,00 10.000,00
1690.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS
0, 00 0, 00 0, OO 88.000,00 10.000,00
1690.99.1.0 OUTROS SERVIÇOS
0,00 0,00 0,00 88.000,00 10.000,00
1690.99.1.1 Outros Serviços
0,00 0,00 0,00 88.000,00 10.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
0,00 0, 00 15.983.757,18 19.824.294,60 18.521.000,00
GÕNTABIfcíZB-L5BA'
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C.N.P.J: 01.612.618/0001-75
Página: 4/
LEI 4.320/64 
EXERCÍCIO DE 2018
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO R5 1,,00
E V O L U Ç Ã O DA REC E I T A
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA/14 ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 PREVISTA/17 PREVISTA/18
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA ONlAO E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 9.774.282,74 12.277.370,60 11.220.000,00
1718.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNlAO - ESPECÍFICA E/M
0,00
o
o
o
9.774.282,74 12.277.370,60 11.220.000,00
1718.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
0,00
o
o
o
7.013.346,85 7.524.000,00 8.626.000,00
1718.01.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -
0,00
■ COTA 
0,00
MENSAL
7.009.996,29 6.930.000,00 7.623.000,00
1718.01.2.1 Cota-Parte da Funda de Participação dos Municípios
0, 00 0,00 7.009.996,29 6.930.000,00 7.623.000,00
1718.01.3.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N
0,00 0,00 0,00 583.000,00 640.000,00
1718.01.3.1 Cota-Parte do FPM-1%-Entregue no mês de dezembro
0,00 0,00 0,00 583.000,00 640.000,00
1718.01.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE
0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
1718.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue
0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
1718.01.5.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
0,00 0,00 3.350,56 1 1 .000,00 12. 000,00
1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
0,00 0,00 3.350,56 11.000,00 12. 000,00
1718.01.6.0
1718.01.6.1
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORT
0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Esta
0,00 0,00 0, 00
0,00
0,00
1. 000,00
1.000,0C
1718.02.0.0 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA
0,00 0,00 54.924,07 99.000,00 100.000,00
1718.02.6.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
0,00 o
o
o
54.924,07 99.000,00 100.000,00
1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial da Petróleo FEP
0,00 0,00 54.924,07 99.000,00 100.000,00
1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -
0,00
SUS - 
0,00
REPASSES F 
1.577.596,97 1.522.752,00 1.451.000,00
1718.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
0,00
- SUS 
0,00
- REPASSES F
1.577.596,97 1.522.752,00 1.451.000,00
1718.03.1.1 T r ansí. Rec. PAB
0, 00 0,00 156.944,71 166.100,00 185.000,00
1718.03.1.1 Programa de Farmacia Basica
0,00 0,00 49.356,50 75.900,00 30.000,00
1718.03.1.1 Programa de Saude da Familia-PSF
0, 00 0,00 243.035,00 290.400,00 420.000,00
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EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
E V O L U Ç Ã O DA r E C E I T A
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA/14 ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 PREVISTA/17 PREVISTA/18
171B.03.1.1 Programa de Agentes Comunitários De Saude-PACS
0,00 0,00 184.548,00 209.000,00 225.000,00
1718.03.1.1 Programa de Vigilância Sanitaria
0,00 0,00 52.341,76 79.200,00 50.000,00
1718.03.1.1 Transf. Rec. Saúde Bucal
0,00 0,00 152.080, 00 173.800,00 160.000,00
1718.03.1.1 Transf. de Rec.CAPS
0,00 0,00 0,00 5.500,00 10.000,00
1718.03.1.1 Núcleo de Apoio a saude de Familia-NASF
0,00 0,00 104.000,00 110.000,00 120.000,00
1718.03.1.1 Transf.de Receita do PMAQ
0,00 0,00 140.400,00 88.000,00 130.000,00
1718.03.1.1 Transf. Rec. PSE
0,00 0, 00 0,00 11.000,00 1.000,00
1718.03.1.1 Transf. Rec. Laboratorio de Prótese Dentaria
0,00 0,00 0,00 101.200,00 20.000,00
1718.03.1.1 Transf. Outros Recusos do SUS
0,00 0,00 494.891,00 212.652,00 100.000,00
1718.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECORSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F
0,00 0,00 194.325,72 383.900,00 430.000,00
1718.04.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
0,00
ASSISTÊNCIA
0,00
SOCIAL - F 
194.325,72 383.900,00 430.000,00
1718.04.1.1 transferencias IGDBF
0, 00 0,00 8.198,51 0,00 40.000,00
1718.04.1.1 transferencias IGD suas
0,00 0,00 32.377,21 0,00 20.000,00
1718.04.1.1 TRANSFERENCIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00
1718.04.1.1 Outros Recursos FNAS
0,00 0,00 153.750,00 383.900,00 250.000,00
1718.05.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO
0,00 0,00
DA EDU 
450.005,75 682.000,00 461.000,00
1718.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
0,00 0,00 158.639,30 181.500,00 191.000,00
1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação
0,00 0,00 158.639,30 181.500,00 191.000,00
1718.05.2.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO
0,00 0,00
DIRETO
22.380,00 22.000,00 10.000,00
1718.05.2.1 Transf. do FNDE ao Programa Dinheiro Direto na
0,00
Escola - PDDE 
0,00 22.380,00 22.000,00 10.000,00
1718.05.3.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL
0,00 0,00
DE ALIM 
167.560,00 176.000,00 150.000,00
1718.05.3.1 Transf. FNDE ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE
0,00 0,00 167.560,00 176.000,00 150.000,00
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R$ 1,00
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ARRECADADA/14 ARRECADADA/I5 ARRECADADA/16 PREVISTA/17
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
PREVISTA/18
1718.05.4.0
1718.05.4.1
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI
0,00 0,00 85.400,22 99.000,00 90.000,00
Transf. FNDE ao Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT
0,00 0,00 05.400,22 99.000,00 90.000,00
1718.05.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA
0,00 0,00 16.026,23 203.500,00 20.000,00
1718.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
0,00 0,00 16.026,23 203.500,00 20.000,00
1718.06.0.0
1718.06.1.0
1718.06.1.1
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96
0,00 0,00 856,64
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96
0,00 0,00 856,64
Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C, N° 87/96
0,00 0,00 856,64
1.650,00
1.650,00
1.650,00
2 .000,00
2 . 000,00
2 .000,00
1718.10.0.0
1718.10.1.0
1718.10.1.1
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNlAO E DE SUAS ENTIDADES
0 , 00 0,00 481.377,55 1.679.068,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S
0,00 0,00 0,00 110 .000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - S
0,00 0,00 0,00 110 . 000,00
0,00
0,00
0,00
1718.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNlAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇA
0,00 0,00 291.377,55 1.393.068,60
1718.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã
0,00 0,00 291.377,55 1.393.068,60
0,00
0,00
1710.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNlAO
0,00
1718.10.9.1
0,00 190.000,00 176.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal
0,00 0,00 190.000,00 176.000,00
0,00
0,00
1718.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNlAO
1718.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNlAO
1718.99.1.1 Outras Transferências da União
1728.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1728.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS
o
o
o
0,00 1.849,19 385.000,00 150.000,00
0,00 0, 00 1.849,19 385.000,00 150.000,00
0,00 o
o
o
1.049,19 385.000,00 150.000,00
) FEDERAL E 
0,00
DE SUAS ENTIDADES
0,00 925.995,25 1.477.124,00 1.086.000,00
i E/M 
0,00 o
o
o
925.995,25 1.477.124,00 1.086.000,00
0, oo 0,00 547.903,20 969.100,00 681.000,00
0,00 o
o
o
486.598,66 638.000,00 600.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
S0NTA3Í brZE-fc®BÀ--------------
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EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA/14 ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 PREVISTA/17 PREVISTA/18
1726.01.1.1 Cota-Parte do ICMS
0,00 0,00 486.598,66 638.000,00 600.000,00
1728.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA
0,00 0,00 43.733,52 55.000,00 60.000,00
1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA
0, 00 0,00 43.733,52 55.000,00 60.000,00
1728.01.3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
0,00 0,00 102,58 1.100,00 1.000,00
1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI sobre Exportação
0,00 0,00 102,58 1.100,00 1.000,00
1728.01.4.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
0,00 0,00 17.548,52 55.000,00 20.000,00
1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
0,00 0,00 17.548,52 55.000,00 20.000,00
1720.01.5.0 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS
0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00
1728.01.5.1 Outras Participações na Receita dos Estados
0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00
1728.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE
0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
1728.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE
0, 00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
1728.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - COOFINANCIAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
1728.03.1.1 TRANSF DO ESTADO - PRÓTESES DENTARIA
0,00 0, 00 0, 00 0,00 50.000,00
1728.10.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS
0,00 0,00 378.011,97 508.024,00 280.000,00
1728.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -
0,00 0,00 217.339,42 165.924,00 0,00
1728.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde -
0,00 0,00 217.339,42 165.924,00 0,00
1728.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA
0,00 0,00 121.472,55 144.100,00 200.000,00
1728.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa
0,00 0,00 121.472,55 144.100,00 200.000,00
1728.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
0,00 0, 00 39.200,00 198.000,00 80.000,00
1728.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados
0,00 0,00 39.200,00 198.000,00 80.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
ee.HTABiiíBE-iTBA-----------
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EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
e v o l u ç ã o d a rec E I T A
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA/14 ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 PREVISTA/17 PREVISTA/18
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
0,00 0,00 5.283.479,79 6.069.800,00 6.215.000,00
1758.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M
0,00 0,00 5.283.479,79 6.069.800,00 6.215.000,00
1758.01.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
0,00
DESENVOLVIMENTO DA 
0,00 5.263.479,79 6.069.800,00 6.215.000,00
1758.01.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
0,00
DESENVOLVIMENTO DA 
0,00 4.106.945,74 4.950.000,00 5.015.000,00
1758.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção
0, 00
e Desenvolvimento da 
0,00 4.106.945,74 4. 950.000, 00 5.015.000,00
1758.01.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU
0,00 0,00 1.176.534,05 1.119.800,00 1.200.000,00
1758.01.2.1 Transferências de Recursos da Complementaçâo da União ao
0,00 0,00
Fundo de Manu 
1.176.534,05 1.119.800,00 1.200.000,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
0,00 0,00 17.509,44 0,00 5.000,00
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
0,00 0,00 17.509,44 0,00 0,00
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES
0,00 0,00 17.509,44 0,00 0,00
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES
0,00 0,00 17.509,44 0,00 0,00
1922.99.1.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES
0,00 0,00 17.509,44 0,00 0,00
1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal
0, 00 0,00 17.509,44 0,00 0,00
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
1990.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES
0,00 0,00
PRÓPRIOS DE
0,00 0,00 5.000,00
1990.03.1.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS
0,00
REGIMES PRÓPRIOS DE 
0,00 0,00 0,00 5.000,00
1990.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os
0,00
Regimes Próprios de 
0,00 0,00 0,00 5.000,00
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
0,00 0,00 0,00 354.200,00 4.685.300,00
2200.00.C.O a l i e n a ç Ao d e b e n s
0,00 0,00 0,00 27.500,00 30.300,00
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
0,00 0,00 0,00 27.500,00 30.300,00
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
0,00 0,00 0,00 27.500,00 30.300,00
2213.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
0,00 0,00 0,00 27.500,00 30.300,00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
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ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página: 9/
LEI 4.320/64 
EXERCÍCIO DE 2010 
RÇ 1,00
E V O L U Ç Ã O DA R E C E I T A
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA/14 ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 PREVISTA/17 PREVISTA/18
2213.00.1.1 Alienação de Outros Bens Móveis
0,00 0,00 0, 00 27.500,00 30.300,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00 0,00 0,00 326.700,00 4.655.000,00
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 D
o
o
183.700,00 3.725.000,00
2418.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNlAO
0,00 0,00 0,00 183.700,00 3.725.000,00
2410.03.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
2418.03.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
0,00 0,00 0,00
o
o
o
700.000,00
2418.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
2418.05.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
0,00 0,00 o
o
0,00 1.625.000,00
2418.05.1.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação
0,00 0,00 0,00
o
o
o
1.625.000,00
2418.10.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 0,00 183.700,00 1.400.000,00
2418.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA 0 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
0,00 0,00
o
o
1
V)
£3 o 
22.000,00
o
o
O
2418.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde
0,00 0,00
- su 
0,00 22.000,00 o
o
o
2418.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
2418.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2418.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação
0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
2418.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
0,00 0,00 0,00 51.700,00 1.400.000,00
2410.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União
0,00 0,00 0,00 51.700,00 1.400.000,00
2420.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 o
o
o
143.000,00 930.000,00
2428.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 0, 00 143.000,00 930.000,00
2428.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE
0,00 0,00
SUA
0, 00 143.000,00 930.000, OO
2428.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA 0 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
0,00 0,00 0,00 22.000,00 o
o
o
PREFEITO MUNICIPAL
eeNTABÍÔiBE-brBA---------------
VALDIR COSTA SAfiOIA JÚNIOR 
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ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO RS 1, 00
e v o l u ç A o d a R E C E I T A
CÓDIGO e s p e c i f i c a ç ã o
ARRECADADA/14 ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 PREVISTA/17 PREVISTA/18
2428.10.1.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde
0,00 0,00 0, 00 22.000,00 0,00
2420.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A. PROGRAMAS DE EDUC
0,00 0, 00 0, 00 77.000,00 0,00
2428.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ
0,00 0, 00 0,00 77.000,00 0,00
2428.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
0,00 0,00 0,00 44.000,00 930.000,00
2428.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados
0,00 0,00 0,00 44.000,00 930.000,00
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
0,00 0,00 542.625,24 743.050,00 722.000,00
7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
0,00 0,00 542.625,24 743.050,00 722.000,00
7210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
0,00 0,00 542.625,24 743.050,00 722.000,00
7210.04.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
0,00 0,00 542.625,24 743.050,00 722.000,00
7210.04.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 0 RPPS
0,00 0, 00 542.625,24 743.050,00 722.000,00
7210.04.1.1 Contrihuição Patronal de Servidor Ativo Civil. para o RPPSi - Principal
0, 00 0,00 542.625,24 743.050,00 722.000,00
91000.00.0.0 DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES
0,00 0,00 -1.413.296,78 -1.527.350,00 -1.659.600,00
91700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
0,00 0,00 -1.413.296,7B -1.527.350,00 -1.659.600,00
91710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 -1.306.4B5,89 -1.388.530,00 -1.527.400,00
91718.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNlAO - ESPECIFICA E/M
0,00 0,00 -1.306.485,89 -1.380.530,00 -1.527.400,00
91718.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNlAO
0,00 0,00 -1.306.314,61 -1.388.200,00 -1.527.000,00
91718.01.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
0,00 0,00 -1.305.644,55 -1.386.000,00 -1.524.600,00
91718.01.2.1 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro
0,00 0,00 -1.305.644,55 -1.366.000,00 -1.524.600,00
91710.01.5.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
0, 00 0,00 -670,06 -2.200,00 -2.400,00
91718.01.5.1 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR
0,00 0,00 -670,06 -2.200,00 -2.400,00
91718.06.0.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96
0,00 0, 00 -171,28 -330,00 -400,00
PREFEITO MUNICIPAL
eeNTASILiHE-LTBA---------------
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
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ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO R$ 1,00
E V O L U Ç Ã O DA R E C E I T A
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
ARRECADADA/14 ARRECADADA/15 ARRECADADA/16 PREVISTA/17 PREVISTA/18
91718.06.1.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C,. N° 137/96
0,00 0,00 -171,28 -330,00 -400,00
91718.06.1.1 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS
0,00 0,00 -171,28 -330,00 -400,00
91720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAI E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 -106.810,89 -138.820,00 -132.200,00
91728.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M
0,00 0,00 -106.810,89 -138.820,00 -132.200,00
91728.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
0,00 0,00 -106.810,89 -138.820,00 -132.200,00
91728.01 .1.0 COTA-PARTE DO ICMS
0,00 0,00 -98.481,89 -127.600,00 -120.000,00
91728.01.1 .1 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS
0,00 0,00 -98.481,89 -127.600,00 -120.000,00
91728.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA
0,00 0,00 -8.329,00 -11.000,00 -12.000,00
91728.01.2.1 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA
0,00 0,00 -8.329,00 -11.000,00 -12.000,00
91728.01.3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
0, 00 0,00 0,00 -220,00 -200,00
91728.01.3.1 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI '
0,00 0,00 0,00 -220,00 -200,00
TOTAL GERAL -— > 0,00 0.00 16.058.905.67 20.861.594.60 23.788.300.00
eeNTABÍfclBB-bTBA￾VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
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ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
E V O L U Ç Ã O DA D E S P E S A
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO REALIZADA/ 2016 FIXADA/2017 FIXADA/2018
3. . . DESPESAS CORRENTES 0,00 17.062.826,00 17.031.476,00
3.1. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 10.562.200,00 10.959.046,00
3.1.71. 0,00 11.000,00 7.746,0Ü
3.1.11.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I) 4.841,25 11.000,00 7.746,00
3.1.90. Aplicações Diretas 0, 00 9.846.650,00 10.229.300,00
3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas 0,00 253.000,00 255.000,00
3.1.90.03 Pensões 0, 00 198.000,00 199.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 330.415,35 719.400,00 399.000,00
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciarios 204.676,95 394.900,00 394.900,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.923.283,20 7.250.100,00 8.545.000, 00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 370.291,25 513.150,00 395.400,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 14.300,00 4.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais 0,00 19.800,00 5.000,00
3.1.90.92 Despesas de E x e r c i d o s Anteriores 493.953,27 484.000,00 33.000,00
3.1.91. Aplicação direta o p e . entre orgaos, fundas e entid 0,00 704.550,00 722.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais 533.927,78 674.850,00 705.000,00
3.1.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores 10.644,82 29.700,00 17.000,00
3.3. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 6.500.626,00 6.072.430,00
3.3.20. Transferências à União 0,00 8.800,00 5.000,00
3.3.20.01 Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e RGPS 0,00 5.500,00 5.000,00
3.3.20.03 Compensação Previdenciária de Pensão entre o RPPS e RGPS 0,00 3.300,00 0,00
3.3.50. Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 0,00 0,00 0,00
3.3.50.41 Contribuições 0,00 0,00 0,00
3.3.71. 0,00 22.000,00 2.430,00
3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I) 1.518,75 22.000,00 2.430,00
3.3.90. Aplicações Diretas 0, 00 6.469.826,00 6.065.000,00
3.3.90.13 Obrigações Patronais 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil 110.988,40 202.400,00 233.500,00
3.3.90.30 Material de Consumo 1.797.666,61 2.108.700,00 1.963.000,00
3.3.90.31 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas 0, 00 13.200,00 25.000,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 0,00 20.900,00 3.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 5.500,00 35.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria 0,00 222.200,OO 221.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 357.149,07 648.076,00 818.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.475.428,35 2.995.850,00 2.548.500,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 107.891,31 132.000,00 170.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas 0,00 2.200,00 3.000,00
3.3.90.92 Despesas de E x e r c i d o s Anteriores 146.794,71 118.800,00 45.000,00
4. . . DESPESAS DE CAPITAL 0,00 3.222.368,60 6.212.324,00
4.4. . INVESTIMENTOS 0,00 3.079.368, 60 6.102.324,00
4.4.71. 0,00 11.000,00 1.824,00
4.4,71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I] 1.140,00 11.000,00 1.824,00
4.4.90. Aplicações Diretas 0,00 3.068.368,60 6.100.500,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 516.324,87 2.565.668,60 5.335.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 383.884,00 431.200,00 755.500,00
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis 18.000,00 71.500,00 10.000,00
4.6. . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 143.000,00 110.000,00
4.6.90. Aplicações Diretas 0,00 143.000,00 110.000,00
4.6.90.71 Principal da Divida Contratual Resgatado 76.523,25 143.000,00 110.000,00
9. . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 576.400,00 544.500,00
9.9. . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0, 00 576.400,00 544.500,00
9.9.99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 576.400,00 544.500,00
9.9.99.99 Reserva de Contingência 0,00 576.400,00 544.500,00
0,00 20.861.594,60 23.788.300,00
Página: 1/
LEI 4.320/64 
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
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www . simplesinfomiatica . com
CONTABILIZE LTDA
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
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ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 1/33
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
ORGÃO; 01.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO I |
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | TOTAL f
Ficha-Elemento-Descriç&o do Elemento | FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(KCASP)
01 - LEGISLATIVA
01.031 - ACAO LEGISLATIVA
01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
1 .G01-Inve9timento a Cargo da Camara Municipal
1429 44.90.51 Obras e Instalações 25.000,00 001-Recursos Ordinários
25.000,00 001 RP
Total do Projato/Atividade: 25.000,00 0,11%
2.001-Manutençâo e Funcionamento da Camara Municipal
1430 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 365.000,00 001-Recursos Ordinários
365.000,00 001 RP
1431 31.90.13 Obrigações Patronais 60.000,00 001-Recursos Ordinários
60.000,00 001 RP
1432 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00 001-Recursos Ordinários
3.000,00 001 RP
1433 31.91.13 Obrigações Patronais 2.000,00 001-Recursos Ordinários
2.000,00 001 RP
1434 33.90.14 Diárias - Civil 15.000,00 001-Recursos Ordinários
15.000,00 OOl RP
1435 33.90.30 Material de Consumo 25.000,00 001-Recursos Ordinários
25.000,00 001 RP
1436 33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 001-Recursos Ordinários
20.000,00 001 RP
1437 33.90.35 Serviços de Consultoria 1.000,00 001-Recursos Ordinários
1.000,00 001 RP
1438 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 25.000,00 001-Recursos Ordinários
25.000,00 001 RP
1439 33.90.39 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00 001-Recursos Ordinários
40.000,00 001 RP
1440 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00 001-Recursos Ordinários
3.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 559.000,00 2,35%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 559.000,00 25.000,00 584.000,00 2,45%
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinformât!c a .com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.JJ 01-612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
ORGÄO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01. -GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elemento-Descriçàa do Elemento
Página: 2/33
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
I I
| TOTAL |
| FIXADO IFonte/Origera de Recurso(MCASP)
04 - ADMINISTRACAO
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0005 - GESTÁO ADMINISTRATIVA 
2.041-Manutençào do Gabinete do Prefeito
1062 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 190.000,00 001-Recursos Ordinários
190.000,00 001 RP
1067 33.90.14 Diárias - Civil 25.000. 00 001-Recursos Ordinários
25.000. 00 001 RP
1060 33.90.30 Material de Consumo 15.000. 00 001-Recursos Ordinários
15.000. 00 001 RP
3850 33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 12.000. 00 001-Recursos Ordinários
12.000. 00 001 RP
1069 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000. 00 001-Recursos Ordinários
2.000. 00 001 RP
1070 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
1071 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 259.000,00 1,09%
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
04.126.0005 - GESTÁO ADMINISTRATIVA 
2.216-Sncagos com APPM
3937 33.50.41 Contribuições 40.000,00 001-Recursos Ordinários
40.000,00 001 RP
Total do Projeno/Atividade: 40.000,00 0,17%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 294.000,00 5.000,00 299.000,00 1,26%
CONTABILIZE LTDA www.simples informática.com
Estiado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 3/33
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
ORGÄO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÁO/SUB-FUNÇÁO/PROGRAMA DE GOVERNO | |
TlTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | TOTAL j
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento I FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(KCASP)
04 - ADMINISTRACAO
04.122 - ADMINTSTRACAO GERAI
04.122.0005 - GESTÁO ADMINISTRATIVA
1.150-Reaparelhamento de Unidades Orçamentarias - administrativo
3929 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 001-Recursos Ordinários
100.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividada: 100.000,00 0,42%
1.151-Aquisicao de veiculo
3895 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 45.000,00 001-Recursos Ordinários
45.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 45.000,00 0,19%
2 .040-Manutençâo dos Serviços de Administração Geral
1072 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 15.000,00 001-Recursos Ordinários
15.000,00 001 RP
1073 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 670.000,00 001-Recursos Ordinários
670.000,00 001 RP
1074 31.90.13 Obrigações Patronais 100.000,00 001-Recursos Ordinários
100.000,00 001 RP
1075 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 001-Recursos Ordinários
10.000,00 001 RP
1076 31.91.13 Obrigações Patronais 83.000,00 001-Recursos Ordinários
83.000,00 001 R?
1077 31.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 001-Recursos Ordinários
10.000,00 001 RP
1078 33.90.14 Diárias - Civil 25.000,00 001-Recursos Ordinários
25.000,00 001 RP
1079 33.90.30 Material de Consumo 130.000,00 001-Recursos Ordinários
130.000,00 001 RP
1080 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 80.000,00 001-Recursos Ordinários
80.000,00 001 RP
1081 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 407.000,00 001-Recursos Ordinários
407.000,00 001 RP
1082 33.90.47 Obrigações Tributárias e Ccntributivas 155.000,00 001-Recursos Ordinários
155.000,00 001 RP
1083 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00 001-Recursos Ordinários
20.000,00 001 R?
Total do Projeto/Atividade: 1.705.000,00 7,17%
2.215-Manutenção veiculos
3934 33.90.30 Material de Consumo 35.000. 00 001-Recursos Ordinários
35.000. 00 001 RP
3935 33.90.36 Outras Serviços de Terceiras - Pessoa Física 15.000. 00 001-Recursos Ordinários
15.000. 00 001 RP
3936 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 001-Recursos Ordinários
20.000,00 001 RP
Total do Prcjeto/Atividade: 70.000,00 0,29%
04.122.0077 - Gestão Consorciada de Serviços Públicos 
2 .680-CantrÍbuicao ao consorcio publico COREDEPI
3930 31.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público {49)(I)
PREFEITO MUNICIPAL
7.746.00 001-Recursos Ordinários
7.746.00 001 RP
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w .simplesinformática.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
C.N.P.Jj 01.612.618/0001-75
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
ORGÂO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. -SECRETARIA DE A D M . E PLANEJAMENTO
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÁO/SUB-FTJNÇÁO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
Página: 4/33
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
I TOTAL |
j FIXADO |Eonte/Origem de Recurso(MCASP)
04 - ADMINISTRACAO
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0077 - Gestão Consorciada de Serviços Públicos 
2.680-Contribuícao ao consorcio publico COREDEPI
3931 33.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I] 2.430,00 001-Recursos Ordinários
2.430.00 001 RP
3932 44.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público (49) (I) 1.824,00 001-Recursos Ordinários
1.824.00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 12.000,00 0,05%
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
28.843 - DIVIDA INTERNA
28.843.0008 - Amortização e Juroa da Divida Interna 
2.670-Encargos com amortização e juros da divida interna
1081 46.90.71 Principal da Divida Contratual Resgatado 75.000,00 001-Recursos Ordinários
75.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 75.000,00 0,32%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursoa Ordinários 1.785.176,00 221.824,00 2.007.000,00 8,44%
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
CONTABILIZE LTDA www.simples informât!c a .com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
ÓRGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.06. -SECRETARIA DE FINANÇAS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | |
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | TOTAL |
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento | FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04 - ADMINISTRACAO
04.123 - ADMINITSTRACAO FINANCEIRA
04.123.0009 - Controle Financeiro
2.081-Manutenção das aatividades da gestão financeira
1088 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 95.000,00 001-Recursos Ordinários
95.000,00 001 RP
1090 31.90.92 Despesas de Exercicíos Anteriores 2.000,00 001-Recursos Ordinários
2.000,00 001 RP
1092 31.91.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 001-Recursos Ordinários
2.000,00 001 RP
1093 33.90.14 Diárias - Civil 22.000,00 001-Recursos Ordinários
22.000,00 001 RP
1094 33.90.30 Material de Consumo 5.000,00 001-Recursos Ordinários
5.000,00 001 RP
1095 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 001-Recursos Ordinários
20.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 146.000,00 0,61%
Página: 5/33
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinárias 146.000,00 0,00 146.000,00 0,61%
WASHINGTON LUIZ 3RIT0 DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
C0NTA3ILIZE LTDA wwvf. simples informât i ca. cora
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J! 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 6/33
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
ORGÂO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Fioha-Elamento-Descríçâo do Elemento
I I
| TOTAL |
| FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04 - ADMINISTRACAO
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
1 .003-Restaurao Prédio e construcao de anexo para ampliacao Prefeitura Municipal
3928 44.90.51 Obras e Instalações 50.000,00 001-Recursos Ordinários
50.000,00 001 RP
3927 44.90.51 Obras e Instalações 500.000. 00 940-Outras vinculações de transferências
500.000. 00 002 CONVÉNIO ESTADUAL
Total do Projeto/Atividade: 550.000,00 2,31%
1.040-Construçào e Restauração de Prédios Públicos 
3909 33.90.30 Material de Consumo 25.000. 00 001-Recursos Ordinários
25.000. 00 001 RP
3910 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000. 00 001-Recursos Ordinários
20.000. 00 001 RP
3751 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000. 00 001-Recursos Ordinários
30.000. 00 001 RP
1097 44.90.51 Obras e Instalações 50.000. 00 001-Recursos Ordinários
50.000. 00 003 RP
1098 44.90.61 Aquisição de Imóveis 10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 135.000,00 0,57%
2.276-Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urhanos e Infra-estrutura
1137 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 125.000. 00
125.000. 00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
1139 31.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000. 00
3.000. 00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
1141 33.90.14 Diárias - Civil 7.000. 00
7.000. 00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
1142 33.90.30 Material de Consumo 10.000,00 
10.000,00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
1143 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
10.000,00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
1144 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
10.000,00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
1145 33.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000. 00
5.000. 00
001-Recursos 
001 RP
Ordinários
Total do Projeto/Atividade: 170.000,00 0,71%
13 - CULTURA
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL
13.392.0038 - APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS
1 .290-ConstruçSo, reforma, ampliação de biblioteca municipal
1099 44.90.51 Obras e Instalações 20.000,00 001-Recursos Ordinários
20.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 20.000,00 0,0fi%
15 - URBANISMO
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.0040 - AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA
1.320-Costr. e rec. de calçamentos e outros pav em logradouros públicos
1103 44.90.51 Obras e Instalações 90.000,00 001-Recursos Ordinários
120.000,00 001 R?
r
CONTABILIZE LTDA www.simpiesinformatica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
ORGÄO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB.
Página: 7/33
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
E INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elemento-Descriçào do Elemento
I I
I TOTAL |
| FIXADO I Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
15 - URBANISMO
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.0040 - AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA
1.320-Costr. e rec. de calçamentos e outros pav em logradouros públicos
1104 44.90.51 Obras e Instalações 150.000,00 940-Outras vinculações de transferências
150.000. 00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
1105 44.90.51 Obras e Instalações 330.000,00 940-Outras vinculações de transferências
300.000. 00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 570.000,00 2,40%
2.247-Encragos com iluninacao publica
3924 33.90.30 Material de Consumo 50.000. 00 001-Recursos Ordinários
50.000. 00 001 RP
3925 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000. 00 001-Recursos Ordinários
15.000. 00 001 RP
3926 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120.000,00 001-Recursos Ordinários
120.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 185.000,00 0,78%
2.320-Manutençào dos serviços de limpeza publica
1150 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 001 RP
1155 33.90.30 Material de Consumo 10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
1157 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
1158 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 480.000. 00 001-Recursos Ordinários
480.000. 00 001 RP
1159 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 510.000,00 2,14%
16 - HABITACAO
16.481 - HABILITACAO RURAL
16.481.0049 - PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA
1.410-CoNStrucao e melhorias de habitacaoes populares na zona rural
3915 33.90.30 Material de Consumo 10.000,00 001-Recursos Ordinários
10.000,00 001 RP
3916 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
3917 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
1112 44.90.51 Obras e Instalações
15.000. 00 001-Recursos Ordinários
15.000. 00 001 RP
50.000. 00 940-Outras vinculações de transferências
50.000. 00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 85.000,00 0,36%
16.482 - HABILITACAO URBANA
16.482.0047 - PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL 
1.400-Construcao de melhorias de habitações populares 
3912 33.90.30 Material de Consumo
3913 33.90.36 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Física
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
15.000. 00 001-Recursos Ordinários
15.000. 00 001 RP
15.000. 00 001-Recursos Ordinárias
15.000. 00 001 RP
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIKGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÁO/SUB-FUNÇÁO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Eleraento-Descriçào do Elemento
Página: 8/33
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
INFRA-ESTRUTURA
I I
| TOTAL |
I FIXADO | Fonte/Orígein de Recurso (MCASP)
16 - HABITACAO
16.482 - HABILITACAO URBANA
16.482.0047 - PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL
1.400-Construcao de melhorias de habitações populares
3914 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 OQi-Recursos Ordinários
20.000,00 001 RP
1110 44.90.51 Obras e Instalações 100.000,00 940-Outras vinculações de transferências
100.000,00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atívidade: 150.000,00 0,63%
17 - SANEAMENTO
17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
17.511.0050 - AÇÕES E SANEAMENTO BÁSICO RURAL
1 .420-Implantação e manutencao de sistemas de abastecimento dagua 
3918 33.90.30 Material de Consumo 20.000. 00 001-Recursos Ordinários
20.000. 00 001 RP
3919 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
3920 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000. 00 001-Recursos Ordinários
20.000. 00 001 RP
1113 44.90.51 Obras e Instalações 20.000. 00 001-RecursoE Ordinários
20.000. 00 001 RP
1115 44.90.51 Obras e Instalações 50.000. 00 940-Outras vinculações de transferências
50.000. 00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 120.000,00 0,50%
1.421-Construçâo de unidades sanitárias-rural
1116 44.90.51 Obras e Instalações 100.000,00 940-Outras vinculações de transferências
100.000,00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 100.000,00 0,421
17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
17.512.0051 - AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO
1.451-Construçao de Unidades sanitárias
1128 44.90.51 Obras e Instalações 100.000,00 940-Outras vinculações de transferências
100.000,00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 100,000,00 0,42%
1.452-Constr. e rest. e manutencao de lavanderias e chafarizes publicas 
3921 33.90.30 Material de Consumo 10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
3922 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
3923 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
1129 44.90.51 Obras e Instalações 15.000. 00 001-Recursos Ordinários
15.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 45.000,00 0,19%
1.453-Construçâo de Aterro sanitário
1131 44.90.51 Obras e Instalações 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 001 RP
1132 44.90.51 Obras e Instalações 200.000,00 940-Outras vinculações de transferências
200.000,00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeco/Atividade: 205.000,00 0,86%
CONTABILIZE LTDA w w v .simples informática.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07. -SEC DE OBRAS, SERV PUB. E
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elemento-Descriçáo do Elemento
Página: 9/33
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
INFRA-ESTRUTURA
I I
| TOTAL |
I FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCAS?)
17 - SANEAMENTO
17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
17.512.0051 - AÇOES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO
2.450-Manutençâo das atividades de saneamento básico
1160 33.90.30 Material de Consumo 5.000,00 001-Recursos Ordinários
5.000,00 001 RP
1161 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 001-Recurscs Ordinários
5.000,00 001 RP
3911 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00 001-Recursos Ordinários
15.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 25.000,00 0,11%
25 - ENERGIA
25.752 - ENERGIA ELETRICA
25.752.0040 - AÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA
1.321-Extensào de redes de energia elétrica - urbana
1106 44.90.51 Obras e Instalações 30.000,00 001-Recursoa Ordinários
30.000,00 001 R?
Total do Projeto/Atividade: 30.000,00 0,13%
26 - TRANSPORTE
26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
26.782.0070 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA
1.610-Construção e restauracao de estradas 
1133 44.90.51 Obras e Instalações
1134 44.90.51 Obras e Instalações
1135 44.90.51 Obras e Instalações
vicinaisal
100.000,00
100.000,00
100.000,00 
100.000,00
200. 000,00 
200 . 000 , 00 
Total
001-Recursos Ordinários
001 RP
940-Outras vinculações de transferências
002 CONVÉNIO ESTADUAL
940-Outras vinculações de transferências 
005 CONVÉNIOS FEDERAIS 
do Projeto/Atividade: 400.000,00 1,68%
2.610-Conservaçâo de estradas municipais
1164 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 25.000,00 001-Recursos Ordinários
25.000. 00 001 RP
1165 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 60.000,00 001-Recursos Ordinários
60.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 85.000,00 0,36%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários
940-Outras vinculações de transferencias
1.210.000,00 395.000,00 1.605.000,00
0,00 1.880.000,00 1.880.000,00
1.210.000,00 2.275.000,00 3.485.000,00 14,65%
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simples informatica.com
Estada do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 02.612.610/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 10/33 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
ORGÂO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. -SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇAO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
I TOTAL 
I FIXADO
I
IFonte/Origera de Recurso(MCASP)
13 - CULTURA
13.392 - DIFUSÃO CULTURAL
13.392.0030 - APOIO E ESIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS
2.290-Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais
1173 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1176 33.90.14 Diárias - Civil
1177 33.90.30 Material de Consumo
1178 33.90.31 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas
1103 33.90.31 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas
1179 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1104 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1100 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
1106 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
30.000. 00 001­
30.000,00 001
5.000. 00 001­
5.000,00 002
1 0 . 000 . 00 001 ­
1 0 . 000,00 001
5.000. 00 001­
5.000,00 001
10.000. 00 940­
10.000,00 002
2 0 . 000 . 00 001­
2 0 . 000,00 001
20.000. 00 940­
20.000,00 002
40.000. 00 001­
40.000,00 001
50.000. 00 940­
50.000,00 002
Total do
Recursos Ordinários 
RP
Recursos Ordinários 
RP
Recursos Ordinários 
RP
Recursos Ordinários 
RP
Outras vinculações de transferências 
CONVÊNIO ESTADUAL
Recursos Ordinários 
RP
Outras vinculações de transferências 
CONVÊNIO ESTADUAL
Recursos Ordinários 
RP
Outras vinculações de transferências 
CONVÊNIO ESTADUAL
Projeto/Atividade: 190.000,00 0,80%
27 - DESPORTO E LAZER
27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
27.012.0073 - Incentivo ao Esporte Amador
1 . 650-Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas 
1167 44.90.51 Obras e Instalações
1160 44.90.51 Obras e Instalações 
1169 44.90.51 Obras e Instalações
2.650-Manutençáo das atividades esportivas
1186 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1189 33.90.14 Diárias - Civil
1190 33.90.30 Material de Consumo
1191 33.90.31 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas 
1193 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
1192 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 001 RP
100.000. 00 940-Outras vinculações do transferências
100.000. 00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
100.000. 00 940-Outras vinculações de transferências 
100-000,00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 205.000,00 0,06%
55.000. 00 001-Recursos Ordinários
55.000. 00 001 RP
2.000. 00 001-Recursos Ordinários
2.000. 00 001 RP
10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 97.000,00 0,41%
CONTABILIZE LTDA www. simplesmformatica. com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
OSGAOí 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08. -SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | |
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | TOTAL |
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento | FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
Página: 11/31 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 207.000,00 5.000,00 212.000,00
940-Outras vinculações de transferências 80.000,00 200.000,00 280.000,00
287.000,00 205.000,00 492.000,00 2,07%
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA wvw.simples informática.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
ORGÃO : 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09. -SECRETARIA DE AGRICULTURA
Página: 12/33 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
E ABASTECIMENTO
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elenento-Descrição do Elemento
I I
| TOTAL |
| FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
18 - GESTÃO AMBIENTAL
18.541 - PRESERVACAO E CONSEAVACAO AMBIENTAL
18.541.0053 - Ações de Preservação e Defesa do Meio 
1.485-Projetos especiais de preserv. e defesa do meio ambiente
1200 44.90.51 Obras e Instalações 10.000,00 001-Recursos Ordinários
10.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 10.000,00 0,04%
20 - AGRICULTURA
20.605 - ABASTECIMENTO
20.605.0055 - Gestão das atividades de Abastecimento
2.500-Manutençâo das ativ. de produção e abastecimento
1208 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00 001-Recuraos Ordinários
2.000,00 001 RP
1209 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000. 00 001-Recursos Ordinários
60.000. 00 001 RP
1212 33.90.14 Diárias - Civil 4.000. 00 OOl-Recursos Ordinários
4.000. 00 001 R?
1213 33.90.30 Material de Consuma 5.000. 00 001-Recursos Ordinárias
5.000. 00 001 RP
1214 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
1215 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000. 00 001-Recursos Ordinários
12.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 93.000,00 0,39%
20.606 - EXTENSÃO RURAL
20.606.0060 - Desenvolvimento Agrário
1.520-Construçáo de poços e reservatórios d'agua
1203 44.90.51 Obras e Instalações 35.000,00 001-Recursos Ordinários
35.000. 00 001 R?
1204 44.90.51 Obras e Instalações 50.000,00 940-Outras vinculações de transferências
50.000. 00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Atividade: 85.000,00 0,36%
1.525-Projetoa especiais de desenvolvimento rural
1205 44.90.51 Obras e Instalações
1206 44.90.51 Obras e Instalações
1207 44.90.51 Obras e Instalações
3908 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO
001-Recursos Ordinários
940-Outras vinculações de transferências
5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 001 RP
50.000. 00 940-Outras vinculações de transferências
50.000. 00 002 CONVÊNIO ESTADUAL
100.000. 00 940-Outras vinculações de transferências
100.000. 00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
50.000. 00 940-Outras vinculações de transferências
50.000. 00 005 CONVÊNIOS FEDERAIS
Total do Projeto/Ativídade: 205.000,00 0,86%
Corrente Capital Total
93.000,00 50.000,00 143.000,00
0,00 250.000,00 250.000,00
93.000,00 300.000,00 393.000,00 1,65%
w w w.a impiesinfonnatica.con CONTABILIZE LTDA
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
ÓRGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.15. -CONTROLADORIA GERAL DO
P ágina: 13/33 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1 , 0 0
MUNICÍPIO
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-cUNÇAO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elemento-Descriçâo do Elemento
I I
| TOTAL I
| FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
04 - ADMINXSTRACAO
04.124 - CONTROLE INTERNO
04.124.0010 - Controle Interno
2.676-MANUTENÇÃO DAS ATIVDA DA CONTROLADORIA GERAL
12IB 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00 001-Recursos Ordinárias
30.000,00 001 RP
1221 33.90.14 Diárias - Civil 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 001 RP
1222 33.90.30 Material de Consumo 2.000. 00 001-Recursos Ordinários
2.000. 00 001 RP
1223 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000. 00 001-Recursoa Ordinários
1.000. 00 001 RP
1224 33.90.39 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000. 00 001-Recursos Ordinários
2.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 40.000,00 0,17%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 40.000,00 0,00 40.000,00 0,17%
/
f
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 741 2 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.cora
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.616/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 14/33 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2016 
R$ 1,00
ORGÃO : 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16. -CAXINGO PREV.
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÁO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
09.272.0076 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA 
2.677-MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO
1513 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1514 31.90.13 Obrigações Patronais
1515 33.90.14 Diárias - Civil
1516 33.90.30 Material de Consumo
1517 33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção
1516 33.90.35 Serviços de Consultoria
1519 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1520 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1521 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
I I
i TOTAL |
| FIXADO IFonte/Origem de Recurso(MCASP)
33.000,00 410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
33.000,00 011 RPPS
2.200,00 410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
2.200,00 011 RPPS
5.500,00 410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
5.500,00 011 RPPS
11.000,00 410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
11.000,00 011 RPPS
3.000,00 410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
3.000,00 011 RPPS
220.000,00 41G-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
220.000, 0Û 011 RPPS
55.000,00 410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
55.000,00 011 RPPS
93.500,00 4 10-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
93.500,00 011 RPPS
16.500,00 410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
16.500,00 011 RPPS
Total do Projeto/Atividade: 439.700,00 1,85%
2. 676-BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
1522 31.90.01 Aposentadorias e Reformas 255.000,00 410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
255.000,00 011 RPPS
1523 31.90.03 Pensões 190.000,00 410-Recursos destinados ao RPPS - Piano Prev
198.000,00 011 RPPS
1524 31.90.05 Outros Beneficios Previdenciarios 394.900,00 410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
394.900,00 Qll RPPS
1525 33.20.01 Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS5eOBQpflO 410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
5.000,00 011 RPPS
1527 99 .99.99 Reserva de Contingência 366.000,00 410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Prev
36B.000,00 011 RPPS
Total do Projeco/Atividade: 1.:220.900,00 5,13%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
410-Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdencíàrio 1.644.100,00 16.500,00 1.660.600,00 6,96%
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.s impiesinformatica.cora
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
ÓRGÃO : 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.99. -RESERVA DE CONTIGENCIA
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE l TOTAL
Ficha-Elemento-Descriçâo do Elemento | FIXADO
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.0099 - Reserva de contingência
2. 999-Reserva de contingência
1226 99.99.99 Reserva de Contingência 176.500,00 001-Recursos Ordinários
176.500,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 176.500,00 0,74%
I
I
IFonte/Origem de Recurso(MCASP)
Página: 15/33 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2010 
R$ 1,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
001-Recursos Ordinários 176.500,00 0,00 176.500,00 0,74%
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SA30IA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILI2E LTDA www.simplesinformatica.cora
Estada do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
ORGÃQ: 03.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÁO
Página: 16/33 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
OUTROS PROGRAMAS
CÓDIGO TlTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elemento-Descriçâo do Elemento
12 - EDUCACAO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0030 - Gestão e Expansão do Ensina Fundamental 
1.200-Conatrução, ampliação e ecuperação de unidade escalares 
1442 44.90.51 Ohras e Instalações
I
I TOTAL 
I FIXADO
!
I
IFonte/Origem de Recurso(MCAS?)
100.000. 00 001-Recursos Ordinárias
100.000. 00 001 RP
3938 44.90.51 Obras e Instalações 86.000. 00 115-Transferência do Salário - Educação
91.000. 00 065 QSE
1443 44.90.51 Ohras e Instalações 164.000. 00 119-Outras Transferências de Recursos do FND
250.000. 00 008 F N D E
Total do Projeto/Atividade: 350.000,00 1,47%
1.206-Reaparelhamento de Escolas e Secretaria de Educacao 
1448 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
1452 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente
75.000. 00 001-Reeursos Ordinários
75.000. 00 061 F M E
75.000. 00 115-Transferência do Salário - Educação
75.000. 00 065 QSE
75.000. 00 008 F N D E
Total do Projeto/Atividade: 150.000,00 0,63%
2.202-Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
1455 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1456 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1457 31.90.13 Obrigações Patronais
1458 31.90.91 Sentenças Judiciais
1459 31.90.92 Despesas de Ex e r c i d o s Anteriores
1460 31.91.13 Obrigações Patronais
1461 33.90.14 Diárias - Civil
1462 33.90.30 Material de Consuma 
1466 33.90.30 Material de Consumo
1463 33.90.36 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10.000,00
10.000,00
001-Recursos Ordinários 
061 F M E
325.000. 00
325.000. 00
001-Recursos Ordinários 
061 F M E
48.200, 00 
48.200,00
001-Recursos Ordinários 
061 F M E
5.000. 00
5.000. 00
001-Recursos Ordinários 
061 F M E
5.000. 00
5.000. 00
001-Recursos Ordinários 
061 F M E
10. 000,00
1 0. 000,00
001-Recursos Ordinários 
061 F M E
15.000. 00
15.000. 00
001-Recursos Ordinários 
061 F M E
150.000. 00
150.000. 00
001-Recursos Ordinários 
061 F M E
30.000. 00 115-Transferência do Salário - Educação
30.000. 00 065 QSE
30.000. 00 008 F N D E
50.000. 00
50.000. 00
001-Recursos Ordinários 
061 F M E
1467 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000. 00 119-Outras Transferências de Recursos do FND
10.000. 00 008 F N D E
1464 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000. 00 001-Recursos Ordinários
60.000. 00 061 F M E
1468 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 40.000. 00 119-Outras Transferências de Recursos do FND
40.000. 00 008 F N D E
3933 33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
15.000. 00 001-Recursos Ordinários
15.000. 00 061 F M E
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 17/33 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
R5 1,00
ORGÃO: 03.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | |
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | TOTAL |
Fieha-Elemento-Descrição do Elemento | FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCAS?)
12 - EDUCACAO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0030 - Gestão e Expansão do Ensino Fundamental
2.202-Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3901 46.90.71 Principal da Divida Contratual Resgatado 25.000,00 001-Recursos Ordinários
25.000,00 061 F M E
Total do Projeto/Atividade: 798.200,00 3,36%
2.205-Pragrama Municipal de Transporte Escolar 
3884 33.90.30 Material de Consumo 50.000. 00 001-Recursos Ordinários
50.000. 00 061 F M E
3805 33.90.30 Material de Consume 80.000. 00 119-Outras Transferências de Recursos do FND
80.000. 00 008 F N D E
3886 33.90.30 Material de Consumo 50.000. 00 120-Transferências de Convênios - Educação
50.000. 00 071 CONVÊNIO EDUCACAO ESTADO
3890 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000. 00 001-Recursos Ordinários
50.000. 00 061 F M E
3889 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000. 00 119-Outras Transferências de Recursos do FND
15.000. 00 008 F N D E
3939 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 90.000. 00 11B-Transferências de Recursos do FNDE Refer
90.000. 00 073 PNAT
3888 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000. 00 119-Outras Transferências de Recursos do FND
3.000. 00 008 F N D E
3887 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 150.000. 00 120-Transferências de Convênios - Educação
150.000. 00 071 CONVÊNIO EDUCACAO ESTADO
Total do Projeto/Atividade: 488.000,00 2,05%
12.361.0032 - Programas Especiais de Educação 
2.240-Ações do programa nac. de Alim. Esolar - PNAE
1470 33.90.30 Material de Consumo 20.000,00 001-Recursos Ordinários
20.000,00 061 F M E
1471 33.90.30 Material de Consumo 150.000,00 117-Transferências de Recursos do FNDE Refer
150.000. 00 067 PNAE
150.000. 00 008 F N D E
Total do Projeto/Atividade: 170.000,00 0,71%
2.241-Ações do Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE
1472 33.90.30 Material de Consumo 10.000,00 001-Recursos Ordinários
10.000,00 061 F M E
1473 33.90.30 Material de Consumo 10.000,00 116-Tran9ferências de Recursos do FNDE Refer
10.000. 00 066 PDDE
10.000. 00 008 F N D E
Total dc Projeto/Atividade: 20.000,00 0,08%
12.365 - EDUCACAO INFANTIL
12.365.0035 - Gestão e Expansão do ensino Infantil
1.260-Constrção, recuperacac e reaparelhamento de Creches e pre-escolas
1453 44.90.51 Obras e Instalações 20.000,00 001-Recursos Ordinários
20.000,00 061 F M E
1454 44.90.51 Obras e Instalações 1.200.000. 00 119-Outras Transferências de Recursos da FND
1.200.000. 00 009 FNDE
3891 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 35.000. 00 001-Recursos Ordinários
35.000. 00 061 F M E
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformática.cora
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAX1NG0 
C.N.P.J: 01.612.610/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 10/33 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2010 
RS 1,00
ORGAO: 03.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÁO OUTROS PROGRAMAS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇAO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
TOTAL
FIXADO
I
IFonte/Origem de Recurso(MCASP)
12 - EDUCACAO
12.365 - EDUCACAO INFANTIL
12.365.0035 - Gestão e Expansão do ensino Infantil
1.260-Constrçâo, recuperacao e reaparelhamento de Creches e pre-escolas
3092 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 119-Outras Transferências de Recursos do FND
100.000,00 008 F N D E
Total do Projeto/Atividade: 1.355.000,00 5,70%
2.260-Manutenção e desenvolvimento dn ensino infantil 
1498 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 2.000. 00 001-Recursos Ordinários
2.000. 00 061 F M E
1499 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civii 15.000. 00 001-Recursos Ordinários
15.000. 00 061 F M E
1502 33.90.14 Diárias - Civil 2.000. 00 001-Recursos Ordinários
2.000. 00 001 RP
1503 33.90.30 Material de Consumo 30.000. 00 001-Recursos Ordinários
30.000. 00 061 F M E
1504 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 061 F M E
1505 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 69.000,00 0,29%
12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12.366.0031 - Programas Especiais de Educação
2.251-AçÕes do Progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adultos
1492 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00 119-Outras Transferências de Recursos do FND
5.000,00 000 F N D E
1489 33.90.30 Material de Consumo 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 061 F M E
1494 33.90.30 Material de Consumo 20.000. 00 119-Outras Transferências de Recursos do FND
20.000. 00 000 F N D E
1490 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000. 00 001-Recursos Ordinários
2.000. 00 061 F M E
1495 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000. 00 119-Outras Transferências de Recursos do FND
5.000. 00 000 F N D E
1491 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000. 00 001-Recursos Ordinários
3.000. 00 061 F M E
1496 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000. 00 119-Outras Transferências de Recursos do FND
10.000. 00 008 F N D E
Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,21%
12.367 - EDUCACAO ESPECIAL
12.367.0036 - programa de Atendimento a Port. de Necessidades 
2.270-Manutençâo e desenvolvimento do ensino especial
1507 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,00 001-Recursos Ordinários
2.000,00 061 F M E
1510 33.90.30 Material de Consumo
1511 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
PREFEITO MUNICIPAL
1.000. 00 001-Recursos Ordinários
1.000. 00 001 RP
2.000. 00 001-Recursos Ordinários
2.000. 00 001 RP
VALDIR COSTA SABQ3A JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w .simples informática.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-05 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 19/33 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
ORGAO: 03.00. -
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 03.01. -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | |
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | TOTAL J
Ficha-Elemento-Descríçao do Elemento ) FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCAS?)
12 - EDüCACAO
12.367 - EDUCACAO ESPECIAL
12.367.0036 - programa de Atendimento a Port. de Nece99idades
2 .270-Manutenção e desenvolvimento do ensino especial
1512 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 001-Recursos Ordinários
1.000,00 001 RP
Total do Projeto/Atividade: 6.000,00 0,03%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
COl-Recursos Ordinários 908.200,00 255.000,00 1.163.200,00
115- Transferência do Salário - Educação 30.000,00 161.000,00 191.000,00
11 6- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa DinheirolDiBâflpOOa Escola (PDOEflO 10.000,00
117- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional5fleOflffliflflntação SscolOjrOflPNAE) 150.000,00
118- Transferênciaa de Recurso9 do FNDE Referentes ao Programa Nacional9fle0flfleífl ao TransporOçOBscolar 9BNAUH)00
119- Outras Transferências de Recursos do FNDE 188.000,00 1.464.000,00 1.652.000,00
120- Tran9ferôncias de Convênios - Educação 200.000,00 0,00 200.000,00
1.576.200,00 1.800.000,00 3.456.200,00 14,53%
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.s impiesinformatica.com
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 20/33 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
ORGAO: 03.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02. -FUNDEB
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÁO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elementa-Descrição do Elemento
12 - EDUCACAO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0030 - Gestào e Expansão do Ensino Fundamental 
1.201-Constr. ampl. e recup. de unidades escolares - 40 % 
1227 44.90.51 Obras e Instalações
| TOTAL |
| FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
120.000. 00 110-Trans£erências do FUNDEB - Controle Unif
120.000. 00 040 FUNDEB 40
Total do Projeco/Atividade: 120.000,00 0,50%
2.201-Remuner. do Magistério-ensino fundamental- 60 % FUNDEB 
1235 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 140.000. 00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
140.000. 00 060 FUNDEB 60
1236 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.100.000. 00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
3.100.000. 00 060 FUNDEB 60
1237 31.90.13 Obrigações Patronais 60.000. 00 110-Transferênciaa do FUNDEB - Controle Unif
60.000. 00 060 FUNDEB 60
1240 31.91.13 Obrigações Patronais 390.000. 00 llO-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
390.000. 00 060 FUNDEB 60
Total do Projeto/Atividade: 3.690.000,00 15,51%
2.203-Manut. e desenv. do ensino fundamental-40 % FUNDEB
1241 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle unif
10.000,00 040 FUNDEB 40
1242 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 700.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
700.000,00 040 FUNDEB 40
1243 31.90.13 Obrigações Patronais 10.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
10.000, 00 040 FUNDEB 40
1244 31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2.000,00 11 O-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
2.000,00 040 FUNDEB 40
1246 31.90.92 Despesas de E x e r c i d o s Anteriores 10.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
10.000,00 040 FUNDEB 40
1247 31.91.13 Obrigações Patronais 80.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
80.000,00 040 FUNDEB 40
3749 31.91.92 Despesas de E x e r c i d o s Anteriores 5.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
5.000,00 040 FUNDEB 40
124 B 33.90.14 Diárias - Civil 30.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
30.000,00 040 FUNDEB 40
1249 33.90.30 Material de Consumo 150.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
150.000,00 040 FUNDEB 40
1250 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00 110-Transferências do FUNDEB _ Controle Unif
20.000,00 040 FUNDEB 40
1251 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
50.000,00 040 FUNDEB 40
1252 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 110-Transferências do FUNDEB _ Controle Unif
50.000,00 040 FUNDEB 40
Total do Projeto/Atividade: 1.117.000,00 4,70%
12.361.0033 - Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos
2.257-PROEJA-Rem. do Magistério - 60 % FUNDEB
1254 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
PREFEITO MUNICIPAL
10.000. 00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
10.000. 00 060 FUNDEB 60
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformática.cora
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 21/33 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
ORGÄO: 03.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02. -FUNDEB
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO I |
TlTULO DO PROJETO / ATIVIDADE J TOTAL |
richa-Eleraento-Descrição do Elemento | FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
12 - EDUCACAO
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0033 - Prog de Ensino a Trab, jovens e Adultos
2.257-PROEJA-Rem. do Magistério - 60 % FUNDEB
1255 31.9G.il Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 160.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
160.000,00 060 FUNDEB 60
Total do Projeto/Atividade: 170.000,00 0,71%
12.361.0078 - TRANSPORTE ESCOLAR 
2.266-Encargos com Transporte Escolar
3867 33.90.30 Material de Consumo
3868 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3869 33.9G.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
25.000. 00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
25.000. 00 040 FUNDEB 40
10.000. 00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
10.000. 00 040 FUNDEB 40
180.000. 00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
180.000. 00 040 FUNDEB 40
Total do Projeto/Atividade: 215.000,00 0, 90%
12.365 - EDUCACAO INFANTIL
12.365.G035 - Gestão e Expansão do ensino Infantil
1.261-Constx., aitipl. e rec. de unidades pré-escolares - 40 % FUNDEB
1233 44.9G.51 Obras e Instalações 50.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
50.000,00 040 FUNDEB 40
Total do Projeto/Atividade: 50.000,00 0,21%
2.262-Remun. do magistério-ensino lnfantil-60% FUNDEB 
1269 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1270 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1274 31.91.13 Obrigações Patronais
2.263-Manut. e desenvolvimento do ensino infantil-40% FUNDEB 
3750 31.90.04 Contrataçao por Tempo Determinado
1275 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1278 31.91.13 Obrigações Patronais
1279 33.90.14 Diáriag - Civil
1280 33.90.30 Material de Consumo
1281 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
1202 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10.000. 00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
10.000. 00 060 FUNDEB 60
240.000. 00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
240.000. 00 060 FUNDEB 60
50.000. 00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
50.000. 00 060 FUNDEB 60
Total do Projeto/Atividade: 300.000,00 1,26%
10.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
10.000,00 040 FUNDEB 40
60.000,00 110-Trar.sferências do FUNDEB - Controle Unif
60.000,00 040 FUNDEB 40
10.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
10.000,00 04Q FUNDEB 40
5.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
5.000,00 040 FUNDEB 40
20.000,00 110-Transferênciaa do FUNDEB - Controle Unif
20.000,00 040 FUNDEB 40
5.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
5.000,00 040 FUNDEB 40
10.000,00 110-Transferênciaa do FUNDEB - Controle Unif
10.000,00 040 FUNDEB 40
Total do Projeto/Atividade: 120.000,00 0,50%
2.264-Encaros com Ensino Infantial - 60%
3858 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
10.000,00 060 FUNDEB 60
CONTABILIZE LTDA ww w .simples informática.com
Página: 22/33 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2013 
R$ 1,00
ÓRGÃO : 03.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02. -FUNDES
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QGADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇAO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
12 - EDUCAjCAO
12.365 - EDUCACAO INFANTIL
12.365.0035 - Gestão e Expansão do ensino Infantil
2.264-Encaros cora Ensino Infantial - 60%
3857 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1 I
! TOTAL |
| FIXADO 1Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
250.000. 00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
250.000. 00 060 FUNDEB 60
Total do Projeto/Atividade: 260.000,00 1,09%
2.265-Encargos cora Ensino Infantil - 40%
3859 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.000. 00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
15.000. 00 040 FUNDEB 40
3860 33.90.30 Material de Consumo 10.000. 00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
10.000. 00 040 FUNDEB 40
3861 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000. 00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
10.000. 00 040 FUNDEB 40
3862 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000. 00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
10.000. 00 040 FUNDEB 40
Total do Projeto/Atividade: 45.000, 00 0, 19%
12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12.366.0033 - Prog de Ensino a Trab. jovens e Adultos
2.258-PROEJA-Manut■ e desenvolvimento do enaino-40% FUNDEB
1260 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
5.000,00 040 FUNDEB 40
1261 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
30.000,00 040 FUNDEB 40
1265 33.90.30 Material de Consumo 13.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
13.000,00 040 FUNDEB 40
1266 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
3.000,00 040 FUNDEB 40
1267 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
5.000,00 040 FUNDEB 40
Total. do Projeto/Atividade: 56 .000,00 10,24%
12.367 - EDUCACAO ESPECIAL
12.367.0036 - programa de Atendimento a Port, de Necessidades 
2.272-Remun. do magistério-ensino especial-60% FUNDEB
1204 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
5.000,00 060 FUNDEB 60
1285 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
80.000,00 060 FUNDEB 60
Total do Projeto/Atividade: 85.000,00 0,36%
2.273-Manut. e desenv, do ensino especial-40 % FUNDEB
1288 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000. 00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
5.000. 00 009 FUNDEB
3863 33.90.30 Material de Consumo 2.000. 00 110-Transferências do FUNDEB - Controle Unif
2.000. 00 040 FUNDEB 40
1291 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros
3864 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros
Pessoa Fisica 1.000,00 110-
1.000,00 009
Pessoa Juridica 2.000,00 110-
2.000,00 040
Total do
Transferências do FUNDEB - Controle Unif 
FUNDEB
■Transferências do FUNDEB - Controle Unif 
FUNDEB 40
Projeto/Atividade: 10.000,00 0,04%
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformática.com
Página: 23/33 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 201B 
R$ 1,00
ÓRGÃO : 03.00. -
UhTIDADE ORÇAMENTARIA: 03.02. -FUNDEB
Estado da Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇAO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elemento-Descriçâo do Elemento
! I
| TOTAL |
| FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
llQ-Transferêneias do FUNDEB - Controle Unificado 6.018.000,00 220.000,00 6.238.000,00 26,22%
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
Página: 24/33 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
ORGÃO: 04.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -FMS
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.G12.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÁO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elementa-Descriçào do Elemento
10 - SAUDE
10.301 - ATENCAO BASICA
10.301.0020 - Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 
1.160-Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde 
1293 44.90.51 Obras e Instalações
1 I
I TOTAL 1
I FIXADO IFonte/Origera de Recurso(MCASP)
150.000. 00 QÚl-Recursos Ordinários
150.000. 00 063 F ü S
1295 44.90.51 Obras e Instalações 650.000,00 210-Transferências de Recursos da SUS
650.000,00 010 SAÓDE/FNS
Total do Projeto/Atividade: 800.000,00 3,36%
2.160-Manutenção dos serviços mLinnicipaJ-S de saúde
1297 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 20.000. 00 001-Recursos Ordinários
20.000. 00 063 F ü S
1310 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 10.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS
10.000. 00 010 SAÓDE/FNS
1298 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 450.000. 00 001-Recursos Ordinários
450.000. 00 063 F U S
1311 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS
30.000. 00 010 SAÓDE/FNS
1299 31.90.13 Obrigações Patronais 75.000. 00 001-Recursos Ordinários
75.000. 00 063 F U S
3873 31.90.13 Obrigações Patronais 20.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS
20.000. 00 010 SAÓDE/FNS
1300 31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 
1302 31.91.13 Obrigações Patronais
2.000. 00 001-Recursos Ordinários
2.000. 00 063 F U S
40.000. 00 001-Recursos Ordinários
40.000, 00 063 F U S
3874 31.91.13 Obrigações Patronais 20.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS
20.000. 00 010 SAÓDE/FNS
1303 33.90.14 Diárias - Civil 
1313 33.90.14 Diárias - Civil
10.000. 00 001-Recursos Ordinários
10.000. 00 063 F U S
20.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS
20.000. 00 010 SAÓDE/FNS
1304 33.90.30 Material de Consumo 250.000. 00 001-Recursos Ordinários
250.000. 00 063 F U S
1314 33.90.30 Material de Consumo 84.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS
84.000. 00 010 SAÓDE/FNS
3907 33.90.30 Material de Consuma 60.000. 00 290-Outros Recursos Destinados à Saúde
60.000. 00 064 F SAUDE ESTADO
1305 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
1315 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
1306 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30.000. 00
30.000. 00
50.000. 00
50.000. 00
150.000. 00
150.000. 00
001-Recursos Ordinários 
063 F U S
210-Transferências de Recursos do SUS 
010 SAÓDE/FNS
001-Recursos Ordinários 
063 F U S
1316 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 50.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS
50.000. 00 010 SAÚDE/FNS
CONTABILIZE LTDA wwv.s impies informática.com
Estado do ?iau±
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.616/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 25/33 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
ÓRGÃO: 04.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -FMS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÁO/SUB-FÜNÇÁO/PROGRAMA DE GOVERNO |
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | TOTAL |
Ficha-EIemento-Descrição do Elemento | FIXADO |Fonte/Origem de Recurso(MCASP)
10 - SAUDE
10.301 - ATENCAO BASICA
10.301.0020 - Gestão e Expansão do Sistema de Saúde 
2.160-Manutenção dos serviços munnicipais de saúde
1307 33.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores S.000,00 001-Recursos Ordinários
5.000,00 063 F U S
1309 46.90.71 Principal da Divida Contratual Resgatado 10.000,00 001-Recursos Ordinários
10.000,00 063 F U S
Total do Projeto/Atividade: 1.386.000,00 5,83%
10.301.0025 - Programas Especiais de Saude
1.667-Aquisicao de Veiculo e equipamentos para prog de saude
3773 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 001-Recursos Ordinários
50.000,00 063 F U S
3777 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 80.000,00 210-Transfer6ncias de Recursos do SUS
80.000,00 010 SAÜDE/FNS
Total do Projeto/Atividade: 130.000,00 0,55%
2.182-Ações de Vigilância Sanitária
1318 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 2.000. 00 001-Recursos Ordinários
2.000. 00 063 F D S
1326 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 2.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS
2.000. 00 010 SAÚDE/FNS
3830 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000. 00 001-Recursos Ordinários
20.000. 00 063 F D S
1327 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1322 33.90.30 Material de Consumo
1329 33.90.30 Material de Consumo
1323 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
1330 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
1324 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
30.000. 00
30.000. 00
15.000. 00
15.000. 00
10.000. 00
10.000,OO
2. 000,00 
2. 000,00
4.000. 00
4.000. 00
2 .000. 00 
2 .000,00
210-Transferências de Recursos do SUS 
010 SAÚDE/FNS
001-Recursos Ordinários 
063 F U S
210-Transferências de Recursos do SUS 
010 SAÚDE/FNS
001-Recursos Ordinários 
063 F U S
210-Transferências de Recursos do SUS 
010 SAÚDE/FNS
001-Recursos Ordinários 
063 F D S
1331 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 4.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS
4.000. 00 010 SAÚDE/FNS
Total do Projeto/Atividade: 91.000,00 0,38%
2.184-Açôes de Assrstência Farmacêutica Básica
1333 33.90.30 Material de Consumo 75.000,00 001-Recursos Ordinários
75.000. 00 063 F U S
1334 33.90.30 Material de Consumo 30.000,00 210-Transferências de Recursos do SUS
30.000. 00 010 SAÚDE/FNS
Total do Projeto/Atividade: 105.000,00 0,44%
2.185-Açfles do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde-PACS
1342 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 225.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS
225.000. 00 010 SAÚDE/FNS
1338 33.90.14 Diárias - Civil
PREFEITO MUNICIPAL
2.000. 00 001-Recursos Ordinários
2.000. 00 063 F U S
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w .simples informática. com
Estado da Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
ÓRGÃO : 0 4.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01. -FMS
CÓDIGO TITULO DA FUNÇAO/SUB-FUNÇAO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
Ficha-Elemento-Descriçâo do Elemento
Página: 26/33 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1,00
I
TOTAL I
I FIXADO I Fonte/Origem de Reçur so(MCASP)
10 - SAUDE
10.301 - ATENCAO BASICA
10.301.0025 - Programas Especiais de Saude
2.185-Açfies do Progr. de Ag. Comunitários de Saúde-PACS
1343 33.90.14 Diárias - Civil 2.000,00 
2.000,00
210-Transferências de Recursos 
010 SAÚDE/FNS
do SUS
1339 33.90.30 Material de Consumo 3.000. 00
3.000. 00
001-Recursos Ordinárias 
063 F U S
1344 33.90.30 Material de Consumo 10.000,00
10.000,00
210-Transferências de Recursos 
010 SAÚDE/FNS
do SUS
3875 33.90.36 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000. 00
5.000. 00
001-Recursos Ordinários 
063 F U S
3876 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000. 00
5.000. 00
210-Transferências de Recursos 
010 SAÚDE/FNS
do SUS
1340 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000. 00
3.000. 00
001-Recursos Ordinários 
063 F U S
1345 33.90.39 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 
2.000,00
210-Transferências de Recursos 
010 SAÚDE/FNS
do SUS
Total do Projeto/Atividade: 257.000,00 1,08%
2.186-Açdes do Programa de Saúde da Familia-PSF
1347 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 063 F U S
1356 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado 60.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS
60.000. 00 010 SAÚDE/FNS
134B 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000. 00 001-Recursos Ordinários
20.000. 00 063 F U S
1357 31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS
350.000. 00 010 SAÚDE/FNS
1352 33.90.30 Material de Consumo 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 063 F U S
1360 33.90.30 Material de Consumo 15.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS
15.000. 00 010 SAÚDE/FNS
1353 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000. 00 001-Recursos Ordinários
3.000. 00 063 F U S
1361 33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS
20.000. 00 010 SAÚDE/FNS
1354 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000. 00 001-Recursos Ordinários
5.000. 00 063 F U S
1362 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS
25.000. 00 010 SAÚDE/FNS
Total do Projeto/Atividade: 508.000,00 2,14%
2.188-Ações do Programa de Incentivo á Saúde Bucal
1364 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
1373 31.90.04 Contratação por Tempo Determinado
PREFEITO MUNICIPAL
2.000. 00 001-Recursos Ordinários
2.000. 00 063 F U S
2.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS
2.000. 00 010 SAÚDE/FNS
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7412 PI-MA
CONTABILIZE LTDA w w w .simples informática.com
E stad a do P ia u i
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C .N .P .J : 0 1 .6 1 2 .6 1 8 /0 0 0 1 -1 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
P ág in a: 27/33 
LEI 4 .3 2 0/6 4 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 201B 
R$ 1 , 0 0
ÓRGÃO: 0 4 . 0 0 . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0 4 . 0 1 . -FMS
CÓDIGO TlTULO DA FUNÇÁO/SOB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
F ic h a -E le m e n to -D e sc riç â o do E lem ento
10 - SAÜDE
1 0 . 3 0 1 - ATENCAO BASICA
1 0.3 01 .0 0 25 - Program as E s p e c ia is de Saude
2 . 1 0 8 - A ç f i e s do P r o g r a m a d e I n c e n t i v o á S a ú d e B u c a l
1365 3 1 .9 0 .1 1 V encim entos e V antagens F ixas - P e sso a l C iv il
I T O T A L 
I FIXADO
I
IF on te/O rig em de Recurso(MCAS?)
1 5 .0 0 0 ,0 0 001­
1 5 .0 0 0 ,0 0 063
R ecursos O rd in á rio s 
F U S
1374 3 1 .9 0 .1 1 V encim entos e V antagens F ix a s - P e s s o a l C iv il 150 .00 0 ,0 0 210­
1 5 0 .0 0 0 ,0 0 010
T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do SUS 
SAÚDE/FNS
1368 3 3 .9 0 .1 4 D iá r ia s - C iv il 1 .0 0 0 ,0 0 001­
1 .0 0 0 ,0 0 063
Recursos Ordinários 
F U S
1376 3 3 .9 0 .1 4 D iá ria s - C iv il 1 . 000,00 210­
1 . 000,00 010
T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do SUS 
SAÚDE/FNS
1369 3 3 .9 0 .3 0 M a te ria l de Consumo 5 .0 0 0 ,0 0 001­
5 .0 0 0 ,0 0 063
Recursos Ordinários 
FUS
1377 3 3 .9 0 .3 0 M a te ria l de Consumo 3 5 .0 0 0 ,0 0 210­
3 5 .0 0 0 ,0 0 010
T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do SUS 
SAÚDE/FNS
1370 3 3 .9 0 .3 6 O utros S e rv iç o s de T e r c e ir o s - P essoa F is ic a 2 .0 0 0 ,0 0 001­
2 .0 0 0 ,0 0 063
R ecursos O rd in á rio s 
F U S
1378 3 3 .9 0 .3 6 O utros S e rv iç o s de T e r c e ir o s - P essoa F is ic a 2 . 000,00 210 ­
2 . 000,00 010
T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do SUS 
SAÚDE/FNS
1371 3 3 .9 0 .3 9 O utros S e rv iç o s de T e r c e ir o s - P essoa J u r í d i c a 1 0.0 00 ,0 0 001­
1 0 .0 0 0 ,0 0 063
R ecursos O rd in á rio s 
F U S
1379 3 3 .9 0 .3 9 O utros S e rv iç o s de T e r c e ir o s - P essoa J u r í d i c a 1 0 . 0 0 0 . 00 2 1 0 - T r a n s f e r ê n c i a s de R e c u r s o s do SUS
1 0 . 0 0 0 . 00 010 SAÚDE/FNS
T o t a l do P r o j e t o / A t i v i d a d e : 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 0,9 9%
2.682-NASF - N úcleo de Apoio a Saude da F a m ília
3196 3 1 .9 0 .0 4 C o n tr a ta ç ã o p o r Tempo D eterm inado 5 . 0 0 0 . 00 0 0 1 -R e c u rs o s O r d in á r io s
5 . 0 0 0 . 00 063 F U S
3801 3 1 .9 0 .0 4 C o n tra ta ç ã o p o r Tempo D eterm inado 2 0 . 0 0 0 . 00 2 1 0 - T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do SUS
2 0 . 0 0 0 . 00 010 SAÚDE/FNS
3795 3 1 .9 0 .1 1 V encim entos e V antagens F ix a s - P e s s o a l C iv i l 5 .0 0 0 . 00 001 -R ecu rso s O rd in á rio s
5 . 0 0 0 . 00 063 F U S
3798 3 1 .9 0 .1 1 V encim entos e V antagens F ix a s - P e s s o a l C iv i l 7 5 . 0 0 0 . 00 2 1 0 - T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do SUS
7 5 . 0 0 0 . 00 010 SAÚDE/FNS
3802 3 3 .9 0 .3 0 M a te ria l de Consumo 2 . 0 0 0 . 00 0 0 1 -R ec u rso s O rd in á r io s
2 . 0 0 0 . 00 063 F D S
3807 3 3 .9 0 .3 0 M a te ria l de Consumo 5 . 0 0 0 . 00 2 1 0 - T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do SUS
5 . 0 0 0 . 00 010 SAÚDE/FNS
3803 3 3 .9 0 .3 6 O utro s S e rv iç o s de T e r c e ir o s - P essoa F is ic a 2 .0 0 0 . 00 0 01-R ecursos O rd in á rio s
2 . 0 0 0 . 00 063 F U S
3808 3 3 .9 0 .3 6 O utras S e rv iç o s de T e r c e ir o s - P essoa F is ic a 3 . 0 0 0 . 00 2 1 0 - T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do SUS
3 . 0 0 0 . 00 010 SAÚDE/FNS
3804 3 3 .9 0 .3 9 O utros S e rv iç o s de T e r c e ir o s - P essoa J u r i d i c a 2 .0 0 0 . 00 001 -R ecu rso s O rd in á rio s
2 . 0 0 0 . 00 063 F U S
3809 3 3 .9 0 .3 9 O utro s S e rv iç o s de T e r c e ir o s - Pessoa J u r i d i c a 3 . 0 0 0 . 00 2 1 0 - T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do SUS
3 . 0 0 0 . 00 010 SAÚDE/FNS
CONTABILIZE LTDA www. simpiesinformatica . coro
P ág in a: 28/33 
LEI 4 .3 20/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 201 8 
R$ 1 , 0 0
ORGÂO: 0 4 . 0 0 . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0 4 . 0 1 . -FMS
E stado do P ia u í
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C .N .P .J : 0 1.6 1 2 .6 1 8 /0 0 0 1 -7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÀO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
F ic h a -E le m e n to -D e sc riç ã o do E lem ento
| T O T A L |
| FIXADO | F o n t e / O r i g e m de R ecurso(M C A S P )
10 - SAUDE
1 0 . 3 0 2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBDLATORIAL
1 0 .3 0 2 .0 0 2 0 - G e s tã o a E x p a n sã o do S is te m a de Saúde 
2 .2 2 1-M anuetncao L a h o ra to rio p r ó t e s e b a n c a ria
3902 3 3 . 9 0 . 3 0 M a t e r i a l de Consumo 1 0 . 0 0 0 , 0 0 2 9 0 - O u tr o s R e c u rs o s D e s t i n a d o s á S aú d e
1 0 . 0 0 0 , 0 0 064 F SAUDE ESTADO
3903 3 3 .9 0 .3 6 O utro s S e rv iç o s de T e r c e ir o s - P esso a F is ic a 1 0 . 0 0 0 . 00 2 9 0 - O u t r o s R e c u rs o s D e s t i n a d o s á Saú d e
1 0 . 0 0 0 . 00 064 F SAUDE ESTADO
3904 3 3 .9 0 .3 9 O utro s S e rv iç o s de T e r c e ir o s - P essoa J u r i d i c a 3 0 . 0 0 0 . 00 2 9 0 - O u tr o s R e c u rs o s D e s t i n a d o s á Saúde
3 0 . 0 0 0 . 00 064 F SAUDE ESTADO
T o t a l do P r o j e t o / A t i v i d a d e : 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0,21%
1 0.3 02 .0 0 25 - Program as E s p e c ia is de Saude 
1 . 6 6 6 - I m p a n t a c a o SAMU - s e v i c o s d e a t e n d i m e n t o M ovei
376 0 3 1 . 9 0 . 0 4 C o n t r a t a ç ã o p o r Tempo D e t e r m i n a d o 2 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 0 - T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do SUS
2 0 . 0 0 0 , 0 0 010 SAÚDE/FNS
3871 3 1 .9 0 .1 1 V encim entos e V antagens F ix a s - P e s s o a l C iv il 2 0 .0 0 0 . 00 001*R ecursos O rd in á rio s
2 0 . 0 0 0 . 00 063 F U S
3761 3 1 .9 0 .1 1 V encim entos e V antagens F ix a s - P e sso a l C iv il 1 0 . 0 0 0 . 00 2 1 0 - T r a n s f e r â n c i a s d e R e c u r s o s do SUS
1 0 . 0 0 0 . 00 010 SAÚDE/FNS
3906 3 1 .9 0 .1 1 V encim entos a V antagens F ix a s - P esso a l C iv il 1 0 . 0 0 0 . 00 2 9 0 -O u tro s R ecu rso s D e s tin a d o s à Saúde
1 0 . 0 0 0 . 00 064 F SAUDE ESTADO
3756 3 3 .9 0 .1 4 D iá r ia s - C iv il 3 .0 0 0 . 00 001 -R ecu rso s O rd in á rio s
3 . 0 0 0 . 00 063 F U S
3870 3 3 .9 0 .1 4 D iá r ia s - C iv il 5 . 0 0 0 . 00 2 1 0 - T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do SUS
5 . 0 0 0 . 00 010 SAÚDE/FNS
3753 3 3 .9 0 .3 0 M a te ria l de Consumo 5 . 0 0 0 . 00 0 0 1 -R ec u rso s O r d in á r io s
5 . 0 0 0 . 00 063 F U S
3754 3 3 .9 0 .3 0 M a te ria l de Consumo 5.000. 00 210-Transferências de Recursos do SUS
5.000. 00 010 SAÚDE/FNS
3767 3 3 .9 0 .3 6 O utro s S e rv iç o s de T e r c e ir o s - P esso a F is ic a 2.000. 00 001-Recursos Ordinários
2.000. 00 063 F U S
3755 3 3 .9 0 .3 6 O utros S e rv iç o s de T e r c e ir o s - P esso a F is ic a 1 0 . 0 0 0 . 00 2 1 0 - T r a n s f e r ê n c i a s c e R e c u r s o s do SUS
1 0 . 0 0 0 . 00 010 SAÚDE/FNS
3764 3 3 .9 0 .3 9 O utro s S e rv iç o s de T e r c e ir o s - P esso a J u r i d i c a 2 .0 0 0 . 00 0 01-R ecursos O rd in á rio s
2 . 0 0 0 . 00 063 F U S
3757 3 3 .9 0 .3 9 O utros S e rv iç o s de T e r c e ir o s - P essoa J u r i d i c a 5 . 0 0 0 . 00 2 1 0 - T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do SUS
5 . 0 0 0 . 00 010 SAÚDE/FNS
3872 4 4 .9 0 .5 1 O bras e I n s ta la ç õ e s 2 0 . 0 0 0 . 00 2 1 0 - T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do SUS
2 0 . 0 0 0 . 00 010 SAÚDE/FNS
3766 4 4 .9 0 .5 2 Equipam entos e M a te ria l Perm anente 5 . 0 0 0 . 00 0 0 1 -R ec u rso s O r d in á r io s
5 . 0 0 0 . 00 063 F U S
3905 4 4 .9 0 .5 2 Equipam entos e M a te ria l Perm anente 5 . 0 0 0 . 00 2 1 0 - T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do SUS
5 . 0 0 0 . 00 010 SAÚDE/FNS
3758 4 4 .9 0 .5 2 Equipam entos e M a te ria l Perm anente 5 . 0 0 0 . 00 2 9 0 - O u tr o s R e c u rs o s D e s tin a d o s à Saúde
5 . 0 0 0 . 00 064 F SAUDE ESTADO
T o t a í do P r o j e t o / A t i v i d a d e : 1 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0,5 5%
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
E stad o do P iau i
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C .N .P .J : 0 1 .6 1 2 .6 1 0 /0 0 0 1 -7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
ORGÀO: 0 4 . 0 0 . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0 4 . 0 1 . -FMS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | |
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | TOTAL |
F i c h a - E l e m e n t o - D e s c r i ç â o do E l e m e n t o | FIXADO I F o n t e / O r i g e m de R ecurso{M CA SP)
P ág in a: 29/33 
LEI 4 .3 20/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2 0 1 8 
RS 1 , 0 0
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO
G O l-Recursos O rd in á rio s
2 1 0 - T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do SUS
2 9 0 - O u tr o s R e c u r s o s D e s t i n a d o s à Saúde
C o rre n te C a p ita l T o ta l
1 . 2 8 2 . 0 0 0 . 00 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 1 . 4 9 7 . 0 0 0 , 0 0
1 . 4 3 9 . 0 0 0 . 00 7 5 5 . 0 0 0 , 0 0 2 . 1 9 4 . 0 0 0 , 0 0
1 2 0 .00 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 1 25.000,00
2 .8 4 1 .0 0 0 ,0 0 9 7 5 .00 0 ,0 0 3 .8 1 6 .0 0 0 ,0 0 16,04%
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.cora
E stad o do P ia u i
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
P ág in a: 30/33 
LEI 4 .3 20/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
R$ 1 , 0 0
ORGÃO: 0 5 . 0 0 . -
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 5 . 0 1 . -FMAS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | |
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 1 TOTAL I
F i c h a - Z l e m e n t o - D e s c r i ç á o do E l e m e n t o | FIXADO | F o n t e / O r i g e m d e R ecurso(M C A SP)
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 8 . 2 4 3 - ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0 8.2 43 .0 0 15 - Ações de p ro te ç ã o á C ria n ç a e ao A d o lesc e n te 
2 . 002-M anutençâo do C onselho T u te la r
3877 3 1 .9 0 .1 1 V encim entos e V antagens F ix a s - P e s s o a l C iv il 7 2 .0 0 0 . 00 0 01-R ecursos O rd in á rio s
7 2 . 0 0 0 . 00 062 FMAS
3878 3 3.9 0.14 D iá r ia s - C iv il 5 . 0 0 0 . 00 0 0 1 -R e c u rs o s O rd in á r io s
5 . 0 0 0 . 00 062 FMAS
3879 3 3 .9 0 .3 0 M a te ria l de Consumo 5 .0 0 0 . 00 001 -R ecu rso s O rd in á rio s
5 . 0 0 0 . 00 062 FMAS
3800 3 3 .9 0 .3 6 O utros S e rv iç o s de T e r c e ir o s - Pessoa F í s i c a 1 0 .0 0 0 . 00 0 01-R ecursos O rd in á rio s
1 0 . 0 0 0 . 00 062 FMAS
3881 3 3 .9 0 .3 9 O utro s S e rv iç o s de T e r c e ir o s - Pessoa J u r i d i c a 5 .0 0 0 . 00 001 -R ecu rso s O rd in á rio s
5 . 0 0 0 . 00 062 FMAS
T o ta l do P ro j e t o / A t i v i d a d e : 97.000,00 0,41%
0 8 . 2 4 4 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0 8.2 44 .0 0 15 - Ações de p ro te ç ã o á C ria n ça e ao A d o lesc e n te 
2 . 683-MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
3851 3 1.9 0.11 V encim entos e V antagens F ix a s - P e sso a l C iv il 6 5 . 0 0 0 . 00
6 5 . 0 0 0 . 00
3 1 1 -T ra n s fe rê n c ia de R ecu rso s do Fundo N acio 
003 RECURSOS PROP DE FUNDOS ESP ECIAIS - VINC
3854 3 3 .9 0 .3 0 M a te ria l de Consumo 1 5 .0 0 0 . 00 3 1 1 -T ra n s fe rê n e ia de
1 5 . 0 0 0 . 00 003 RECURSOS PROP DE
R ecursos do Fundo Nacio 
FUNDOS ESP ECIAIS - VINC
3055 33.9G .36 O utro s S e rv iç o s de T e r c e ir o s - Pessoa F is ic a 3 0 . 0 0 0 . 00
3 0 . 0 0 0 . 00
3 1 1 -T ra n s fe rê n c ia de R ecursos do Fundo Nacio 
003 RECURSOS PROP DE FUNDOS ESP ECIAIS - VINC
3856 3 3 .9 0 .3 9 O utros S e rv iç o s de T e r c e ir o s - P essoa J u r i d i c a 1G.000,00 
10. 000,00 
Total
3 1 1 - T r a n s f e r ê n c ia de R ecursos do Fundo Nacio 
003 RECURSOS PROP DE FUNDOS ESP ECIA IS - VINC 
do P r o j e t o / A t i v i d a d e : 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0,50%
0 8.2 44 .0 0 16 - Ação C om u nitária G era l 
2 . 150-M anutençâo dos s e r v iç o s de a s s i s t ê n c i a s o c ia l
1393 3 1 .9 0 .0 4 C o n tr a ta ç ã o p o r Tempo D eterm inado 1 0 .0 0 0 ,0 0 0 0 1 -R e c u rso s O rd in á r io s
1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 62 FMAS
1394 3 1 .9 0 .1 1 V encim entos e V antagens F ixas - P e s s o a l C iv il 2 5 0 .0 0 0 . 00 001 -R ecu rso s O rd in á rio s
2 6 0 . 0 0 0 . 00 062 FMAS
1405 3 1 .9 0 .1 1 V encim entos e V antagens F ix a s - P e sso a l C iv il
1395 3 1 .9 0 .1 3 O b rig aç õ es P a tr o n a is
1396 3 1 .9 1 .1 3 O b rig aç õ es P a tr o n a is
1397 3 3 .9 0 .1 4 D iá r ia s - C iv il
1406 3 3 .9 0 .1 4 D iá r ia s - C iv il
1398 3 3 .9 0 .3 0 M a te ria l de Consumo
1407 3 3 .9 0 .3 0 M a te ria l de Consumo
PREFEITO MUNICIPAL
1 0 .0 0 0 ,0 0 3 1 1 -T ra n s fe rê n c ia de R ecursos do Fundo Nacio 
I Q . 0 0 0 , 0 0 012 FNAS
2 0 .0 0 0 . 00 0 01-R ecursos O rd in á rio s
2 0 . 0 0 0 . 00 062 FMAS
2 0 . 0 0 0 . 00 0 0 1 -R ec u rso s O rd in á r io s
2 0 . 0 0 0 . 00 062 FMAS
1 0 .0 0 0 . 00 001 -R ecu rsas O rd in á rio s
1 0 . 0 0 0 . 00 062 FMAS
2 .0 0 0 . 00 3 1 1 -T ra n sfe rê n c ia de R ecursos do Fundo Nacio
2 . 0 0 0 . 00 012 FNAS
5 5 .0 0 0 . 00 001 -R ecu rso s O rd in á rio s
5 5 . 0 0 0 . 00 001 RP
1 0 . 0 0 0 . 00 3 1 1 - T r a n s f e r ê n c ia de R ecu rso s do Fundo N acio
1 0 . 0 0 0 . 00 012 FNAS
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7 4 1 2 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.cora
E stado do P ia u i
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C .N .P .J: 0 1 .6 1 2 .6 1 0 /0 0 0 1 -7 5 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
P ág in a: 31/33 
LEI 4 .320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 201 8 
RS 1 , 0 0
ORGAO: 0 5 . 0 0 . -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0 5 . 0 1 . -FMAS
CÓDIGO TlTULO DA FUNÇÁO/SUB-FUNÇAO/PROGRAMA DE GOVERNO 
TÍTULO DO PROJETO / ATIVTDADE 
F ic h a -E le m e n to -D e sc riç â o do E lem ento
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 8 . 2 4 4 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0 8.2 44 .0 0 16 - Açâo C o m u n itá ria G eral
2 . 150-M anutençâo doa s e r v iç o s de a s s i s t ê n c i a s o c i a l
3849 3 3 .9 0 .3 2 M a te ria l de D is t r i h u i ç á o G r a tu ita
TOTAL I
FIXADO I F o n t e / O r i g e m d e R ecurso(M C A S ?)
3 .0 0 0 . 00 001
3 .0 0 0 . 00 062
■Recursos Ordinários 
FMAS
1399 3 3 .9 0 .3 6 O utres S e rv iç o s de T e r c e ir o s - P essoa F ís ic a 1 5 .0 0 0 . 00 001
1 5 .0 0 0 . 00 062
-Recursos Ordinários 
FMAS
1408 3 3 .9 0 .3 6 O utres S e rv iç o s de T e r c e ir o s - P essoa F is ic a 2 .0 0 0 . 00 311
2 .000. 00 012
-Transferência de Recursos do Fundo Nacio 
FNAS
1400 3 3 .9 0 .3 9 O utros S e rv iç o s de T e r c e ir o s - P essoa J u r í d i c a 2 5 . 0 0 0 . 00 001
2 5 .0 0 0 . 00 062
-R ecursos O rd in á rio s 
FMAS
1409 3 3 .9 0 .3 9 O utro s S e rv iç o s de T e r c e ir o s - P esso a J u r i d i c a 2 .0 0 0 . 00 311
2. 000. 00 012
-T ra n s fe rê n c ia de R ecursos do Fundo Nacio 
FNAS
1401 3 3 .9 0 .4 8 O utros A u x ílio s F in a n c e ir o s a P esso as F ís ic a s 3 .0 0 0 ,0 0 001­
3 .0 0 0 ,0 0 062
R ecursos O rd in á rio s 
FMAS
1402 3 3 .9 0 .9 2 D espesas de E x e rc íc io s A n te r io r e s 2 .0 0 0 ,0 0 001
2 .0 0 0 ,0 0 062
R ecursos O rd in á rio s 
FMAS
1403 4 4 . 9 0 . 5 2 E q u ip a m e n to s e M a t e r i a l P e r m a n e n te 6 .0 0 0,00 001­
6 .0 0 0 ,0 0 062
R ecursos O rd in á rio s 
FMAS
1410 4 4 .9 0 .5 2 E quipam entos e M a te ria l P erm anente 3 . 0 0 0 . 00 3 1 1 - T r a n s f e r ê n c ia de R e c u rs o s do Fundo N acio
3 . 0 0 0 . 00 012 FNAS
T o t a l do P r o j e t o / A t i v i d a d e : 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 1,80%
2 .6 7 9-M anuencao de Programa S o c ia is
1415 3 1 .9 0 .0 4 C o n t r a t a ç ã o p o r Tempo D eterm in ad o 2 .0 0 0 . 00 0 01 -R ecu rso s O rd in á rio s
2 . 0 0 0 . 00 062 FMAS
1422 3 1 .9 0 .0 4 C o n tr a ta ç ã o p o r Tempo D eterm inado 1 0 .0 0 0 . 00 3 1 1 -T ra n s fe rê n c ia de R ecursos do Fundo N acio
1 0 . 0 0 0 . 00 012 FNAS
1416 3 1 .9 0 .1 1 V encim entos e V antagens F ix a s - P e sso a l C iv il 1 0 .0 0 0 . 00 001 -R ecu rso s O rd in á rio s
1 0 . 0 0 0 . 00 062 FMAS
1423 3 1 .9 0 .1 1 V encim entos e V antagens F ix a s - P esso a l C iv il 7 3 . 0 0 0 . 00 3 1 1 - T r a n s f e r ê n c ia de R ec u rso s do Fundo N acio
7 3 . 0 0 0 . 00 012 FNAS
3883 3 3 .9 0 .1 4 D iá r ia s - C iv il 5 . 0 0 0 . 00 31 1 -T r a r .s f e r ê n c ia de R ec u rso s do Fundo N acio
5 . 0 0 0 . 00 012 FNAS
1418 3 3 .9 0 .3 0 M a te ria l de Consumo 5 .0 0 0 . 00 001 -R ecu rso s O rd in á rio s
5 . 0 0 0 . 00 062 FMAS
1425 3 3 .9 0 .3 0 M a te ria l de Consumo 6 0 .0 0 0 . 00 3 1 1 - T r a n s f e r ê n c ia de R ec u rso s do Fundo N acio
6 0 . 0 0 0 . 00 012 FNAS
1419 3 3.9 0.36 O utros S e rv iç o s de T e r c e ir o s - Pessoa F í s i c a
1426 3 3 .9 0 .3 6 O utros S e rv iç o s de T e r c e ir o s - Pessoa F ís ic a
1420 3 3 .9 0 .3 9 O utros S e rv iç o s de T e r c e ir o s - Pessoa J u r í d i c a
10. 000,00
10. 000,00
5 5 .0 0 0 . 00
5 5 . 0 0 0 . 00
10. 000. 00
1 0 . 000,00
0 01-R ecursos O rd in á rio s 
062 FMAS
3 1 1 -T ra n sfe rê n c ia de R ecu rso s do Fundo Nacio 
012 FNAS
0 01 -R ecu rso s O rd in á rio s 
062 FMAS
1427 3 3 .9 0 .3 9 O utro s S e rv iç o s de T e r c e ir o s P essoa J u r í d i c a 3 5 . 0 0 0 . 00 3 1 1 - T r a n s f e r ê n c ia de R ec u rso s do Fundo N acio
3 5 . 0 0 0 . 00 012 FNAS
WASHINGTON LUIZ BRITO DE SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL
VALDIR COSTA SABOIA JÚNIOR 
CRC - 7 4 1 2 PI-MA
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformatica.com
E sta d o do P ia u i
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
P ág in a: 32/33 
LEI 4 .3 20/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 201 8 
R$ 1 , 0 0
ORGÃO: 0 5 . 0 0 . -
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 5 . 0 1 . -FMAS
CÓDIGO TlTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | |
TlTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | TOTAL |
F i c h a - E l e m e n t o - D e s c r i ç â o do E l e m e n t o | FIXADO | F o n t e / O r i g e m d e R ecurso(M C A S P )
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 8 . 2 4 4 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0 8.2 44 .0 0 16 - Açâo C o m u n itá ria G eral 
2 . 679-Manuencao de Program s S o c ia is
3882 3 3 .9 0 .9 2 D espesas de E x e r c íc io s A n te r io r e s 1 0.0 00 ,0 0 3 1 1 -T ra n a fe rê n c ia de R ecursos do Fundo N acio
1 0 . 0 0 0 , 0 0 012 FNAS
1428 4 4 .9 0 .5 2 E quipam entos e M a te ria l Perm anente 4 5 .0 0 0 . 00 3 1 1 - T r a n a f e rê n c ia de R ec u rso s do Fundo N acio
4 5 . 0 0 0 . 00 012 FNAS
T o t a l do P r o j e t o / A t i v i d a d e : 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 1,39%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO C o rre n te C a p i t a l T o ta l
0 01 -R ecu rao s O rd in á r io s 5 4 7 .00 0 ,0 0 6 .0 0 0 ,0 0 553 .00 0 ,0 0
3 1 1 - T r a n s f e r ê n c i a d e R e c u r s o s do F un d o N a c i o n a l d e A s s i s t ê n c i a S oc ia l3 9 S bJflB Q , 00 4 8 . 0 0 0 , 0 0 4 4 2 . 0 0 0 , 0 0
941 .00 0 ,0 0 5 4 .0 0 0 ,0 0 995 .00 0 ,0 0 4,10%
CONTABILIZE LTDA www. s l m p l e s í n f o r m a t i c a . cara
*
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO 
C.N.P.J: 01.612.618/0001-75 
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
ORGAO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÁO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO | |
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE 
F ic h a -E le m e n to -D e sc riç à o do E lem ento
| TOTAL 
| FIXADO
1
1 F o n t e / O r i g e m de Recurso(MCAS?)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO C o rre n te C a p ita l T o ta l
G01. -R e c u rso s O rd in á rio s 
0 0 1 .1 0 0 -G era l 
0 0 1 .200-Educaçào 
0 0 1 .30ü-S a0de
0 0 1 .4 0 0 - A s s is tê n c ia S o c ia l
7 .2 4 7 .8 7 6 .0 0
5 .7 5 0 .8 7 6 .0 0
1 1 5 .0 0 0 . 00 
1 .2 8 2 .0 0 0 ,0 0
1 0 0 . 0 0 0 . 00
1 .1 7 7 .8 2 4 ,0 0 
902.82 4 ,0 0 
6 0 .0 0 0 ,0 0 
2 1 5 .0 0 0 ,0 0 
0, 00
8 .4 2 5 .7 0 0 .0 0
6 .6 5 3 .7 0 0 .0 0
1 7 5 .0 0 0 . 00 
1 . 4 9 7 . 0 0 0 , 0 0
1 0 0 .0 0 0 . 00
1 1 0 . - T r a n s f e r ê n c i a s do FUNDEB - C o n t r o l e U n i f i c a d o 
1 1 0 .230-FUNDEB - M a g r s té r io 
1*10.2 4 0-FUNDEB - O u tro s
6 .0 1 8 .0 0 0 ,0 0
4 . 5 1 1 . 0 0 0 . 00
1 . 5 0 7 . 0 0 0 . 00
2 2 0 .00 0 ,0 0 
0,00 
2 2 0 . OCO,00
6 . 2 3 8 . 0 0 0 . 00
4 .5 1 1 . 0 0 0 . 00
1 . 7 2 7 . 0 0 0 . 00
115. - T r a n s f e r ê n c ia do S a l á r i o - Educação 
1 1 5 .200-Educaçáo 
1 1 5 .210-EducaçSo - Convênios
3 0 . 0 0 0 . 00 
0,00
3 0 . 0 0 0 . 00
1 6 1 .0 0 0 ,0 0
6 6 .0 0 0 ,0 0
7 5 .0 0 0 ,0 0
1 9 1 .0 0 0 , 00 
8 6.0 00 ,0 0
1 0 5 .0 0 0 . 00
1 1 6 . - T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do FNDE R e f e r e n t e s a a P r o g r a m a 
1 1 6 .210-E ducação - Convénios
DinhèflrflODiflito
10.0 00 ,0 0
na E scolaO i,BDDE) 
0,00
1 0.0 00 ,0 0 
1 0.0 00 ,0 0
1 1 7 . - T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do FNDE R e f e r e n t e s a o P r o g r a m a 
1 1 7 .210-E ducaçâo - Convênios
NaclÕAaffiOâeOfllimentação ESpflfllar 
1 5 0 .00 0 ,0 0 0,00
(PNABf). 0 0 0 , 0 0 
150 .00 0 ,0 0
1 1 8 . - T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do FNDE R e f e r e n t e s a o P r o g r a m a 
1 1 8 .200-Educaçáo
NaciôfiafflOfleOfipoio ao TranipflB te 
9 0 .0 0 0 ,0 0 0,00
Eeco9firO(J DNflÜJE)
9 0.0 00 ,0 0
1 1 9 . - O u t r a s T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do FNDE 
1 1 9 .210-E ducação - C onvênios
188.00 0 ,0 0 
1 8 8 .0 0 0 ,0 0
1 .4 6 4 .0 0 0 ,0 0 
1.464 .000,00
1 .6 5 2 . 0 0 0 . 00
1 .6 5 2 . 0 0 0 . 00
120. - T r a n s f e r ê n c i a s de C onvênios - Educação 
120.210-E ducaçâo - C onvênios
2 0 0 .00 0 ,0 0
200 .00 0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
2 0 0 .00 0 ,0 0
2 0 0 .00 0 ,0 0
2 1 0 . - T r a n s f e r ê n c i a s d e R e c u r s o s do SUS 
2 1 0 .300-Saúde
1 . 4 3 9 . 0 0 0 . 00
1 . 4 3 9 . 0 0 0 . 00
7 5 5 .0 0 0 . 00
7 5 5 .0 0 0 . 00
2 . 1 9 4 . 0 0 0 . 00
2 . 1 9 4 . 0 0 0 . 00
290. -O u tro s R ecursos D estin a d o s à Saúde 
2 9 0 .300-Saúde
120.00 0 ,0 0
1 2 0 .00 0 ,0 0
5 .0 0 0 ,0 0 
5 . 0 C 0 ,00
1 2 5 .0 0 0 . 00
1 2 5 . 0 0 0 . 00
311. - T r a n s f e r ê n c ia de R ecursos do Fundo N ac io n a l de A s s is tê n c ia 
3 1 1 .1G0-Geral
3 1 1 .4G Q -A 33ÍStência SociaL
S o 3 9 â l 0 0BNA9 
3 7 9 .00 0 ,0 0
15.0 00 ,0 0
4 8 . 0 0 0 . 00
4 8 . 0 0 0 . 00 
0,00
4 4 2 .0 0 0 . 00
4 2 7 .0 0 0 . 00 
1 5 .0 00 ,0 0
410. - R e c u r s o s d e s t i n a d o s ao RPPS - P la n o P r e v i d e n c i á r i o 
410 .50 0 -
1 .6 4 4 .1 0 0 .0 0
1 .6 4 4 .1 0 0 .0 0
1 6.5 00 .0 0
16.500.00
1 .6 6 0 .6 0 0 ,0 0 
1 .6 6 0 .6 0 0 ,0 0
940. - O u tra s v in c u la ç fie s de t r a n s f e r ê n c i a s 
940. 110-C onvênios
8 0 .0 0 0 ,0 0
8 0 .0 0 0 ,0 0
2 . 3 3 0 . 0 0 0 . 00
2 . 3 3 0 . 0 0 0 . 00
2 . 4 1 0 . 0 0 0 . 00
2 . 4 1 0 . 0 0 0 . 00
1 7 .6 1 0 .9 7 6 ,0 0 6 .1 7 7 .3 2 4 ,0 0 2 3 .7 8 8 .3 0 0 ,0 0
Página: 33/33 
LEI 4.320/64 
ANEXO COMPLEMENTAR 
EXERCÍCIO DE 2018 
RS 1,00
CONTABILIZE LTDA www.simplesinformática.com
Comprovante de Protocolo http://sapl.caxingo.pi.leg.br/consultas/protocolo/comprovante_proto...
. . . 0 fv° CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - PIAUÍ
U » i SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO H
COMPROVANTE DE PROTOCOLO
1111111111111111 79 Autenticação: 12017/09/2579
Número / Ano 79/2017
Data / Horário 25/09/2017-17:18:24
Ementa
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
CAXINGÓ, EM R$23.788.300,00 (VINTE E TRÊS MILHÕES,
SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS REAIS), PARA 0
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Autor PODER EXECUTIVO
Natureza Matéria Legislativa
Tipo Matéria ***** Lei Orçamentária Anual
Número Páginas 0
Comprovante emitido por: sec.camara
1 de I 25/09/2017 17: lí

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