ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL GUADALUPE -PI
Projeto de Lei n° 06/2025 de 25 de Setembro de 2025.
Dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA do período de
2026 a 2029, do Município de Guadalupe, Estado do
Piauí, e dá outras providências.
Faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aprovou e eu,
no uso das minhas atribuições legais, sanciono a seguinte Lei:
Art. Io Fica instituído o Plano Plurianual - PPA do Município de Guadalupe,
Estado do Piauí, para o período de 2026 a 2029, compreendendo os órgãos da
administração direta dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, ordenados sob a
forma de programas, agregados por ações, classificados em projetos e atividades,
objetivando o melhor resultado da administração pública municipal, com a maior
transparência na aplicação dos recursos públicos, e na integração e harmonização dos
instrumentos básicos de planejamento e orçamento.
Art. 2o O Plano Plurianual - PPA do período 2026 a 2029 reflete as políticas
públicas e organiza a atuação governamental, estruturado em Programas para a
consecução dos objetivos estratégicos.
§ Io Os programas representam o elemento de integração entre o Plano e o
Orçamento;
§ 2o As ações orçamentárias correspondem aos projetos, atividades e operações
especiais constantes dos orçamentos anuais.
Art. 3o Os programas administrativos e finalísticos do Município para o quadriênio
2026 a 2029 indicam:
I. Tipo do Programa;
II. Objetivo;
III. Público alvo;
IV. Valor global por origem de recursos;
V. Ações por metas fiscais e valor;
Art. 4o Constituem diretrizes estratégicas da administração pública para o
quadriênio 2026 a 2029:
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I. Promoção da inclusão social;
II. Combate às desigualdades
III. Modernização da gestão dos servidores públicos;
IV. Qualidade de vida;
V. Valorização do servidor público;
VI. Gestão ambiental para o desenvolvimento;
VII. Valorização do turismo;
VIII. Habitação popular para pessoas de baixa renda.
Art. 5o A programação constante do Plano Plurianual-PPA deverá ser financiada
pelos recursos oriundos das transferências constitucionais, os do Tesouro Municipal, os
das operações de crédito e os dos convênios com a União e com o Estado.
Art. 6o As codificações das funções e subfunções administrativas de governo dos
programas e ações deste plano serão as estabelecidas nas Leis Orçamentárias Anuais e
nos projetos que as modifiquem, obedecendo ao estabelecido na Portaria no 42, de 14 de
abril de 1999 e nas suas atualizações.
Art. 7o Fica o Poder Executivo autorizado a:
I. Introduzir modificações no Plano Plurianual, quando da elaboração das
respectivas leis de Diretrizes Orçamentária e Leis Orçamentárias anuais,
ajustando projetos, atividades e metas programados para o período por eles
abrangidos, para atender demandas e compatibilizar os orçamentos fiscais dos
respectivos exercícios financeiros, tendo em vista adequá-los a novas
circunstâncias;
II. Ajustar os valores financeiros com cada exercício, quando da aprovação dos
orçamentos anuais, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes, e de
conformidade com as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor
à época, corrigindo os valores constantes dos anexos de receite e despesa do Plano
Plurianual para compor os fiscais dos respectivos exercícios;
III. Remanejar dotações entre projetos e atividades programadas, respeitada a
autonomia dos poderes Legislativo e Executivo;
IV. Aproprias os projetos e as atividades às unidades orçamentárias de acordo com a
estrutura organizacional do Município.
Art. 8o A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias, e suas metas,
quando necessário, que envolvam recursos dos orçamentos do Município, ocorrerão por
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meio da Lei Orçamentária Anual, ou de seus Créditos Adicionais e modificarão na mesma
proporção o valor do respectivo programa.
Art. 9o Considera-se Agenda Transversal um conjunto de políticas públicas de
diferentes áreas, articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e
adolescentes no município.
Art. 10° A Agenda Transversal de que trata o artigo anterior terá como foco a
promoção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com o
Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas aplicáveis.
Art. 11° O município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
publicação desta Lei, para elaborar e divulgar ofícialmente a Agenda Transversal de que
trata esta Lei.
Art. 12° As alterações efetuadas nos anexos desta Lei, conforme disposto 7o e 8o,
serão incorporadas automaticamente ao Plano Plurianual - PPA.
Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 14 Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Guadalupe-PI, 25 de setembro de 2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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PPA Ciclo: 2026 á 2029
PROGRAMAÇÃO DAS RECEITAS
1112.50.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
1112.53.0.0.00 ITBI-"INTER VIVOS" 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00
1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1.900.000,00 1.995.000,00 2.090.000,00 2.185.000,00 8.170.000,00
1113.03.4.0.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 930.000,00 976.500,00 1.023.000,00 1.069.500,00 3.999.000,00
1114.51.1.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1.100.000,00 1.155.000,00 1.210.000,00 1.265.000,00 4.730.000.00
1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00
1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 700.000,00 735.000,00 770.000,00 805.000,00 3.010.000,00
1321.01.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 415.000,00 435.750,00 456.500,00 477.250,00 1.784.500,00
1711.51.1.0.00 COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL 14.300.000,00 15.015.000,00 15.730.000,00 16.445.000,00 61.490.000,00
1711.51.2.0.00 COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA 2.500.000,00 2.625.000,00 2.750.000,00 2.875.000,00 10.750.000,00
1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 70.000,00 73.500.00 77.000,00 80.500,00 301.000,00
1712.50.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS 790.000,00 829.500,00 869.000,00 908.500,00 3.397.000,00
1712.51.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 245.000,00 257.250,00 269.500,00 281.750,00 1.053.500,00
1712.99.0.0.00 OUTRASTRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÁO DE RECURSOS NATURAIS 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
1713.50.1.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 8.320.000,00 8.736.000,00 9.152.000,00 9.568.000,00 35.776.000,00
1713.50.2.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 1.505.000,00
1713.50.3.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00
1713.50.4.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÉNCIA FARMACÊUTICA 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00
1713.50.5.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 1.190.000,00 1.249.500,00 1.309.000,00 1.368.500,00 5.117.000,00
1713.50.9.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00
1714.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 990.000,00 1.039.500,00 1.089.000,00 1.138.500,00 4.257.000,00
1714.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
1714.52.0.0.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONALALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 590.000,00 619.500,00 649.000,00 678.500,00 2.537.000,00
1714.53.0.0.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 145.000,00 152.250,00 159.500,00 166.750,00 623.500,00
1714.99.0.0.00 OUTRASTRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 280.000,00 294.000,00 308.000,00 322.000,00 1.204.000,00
1715.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT 5.800.000,00 6.090.000,00 6.380.000,00 6.670.000,00 24.940.000,00
1715.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF 4.300.000,00 4.515.000,00 4.730.000,00 4.945.000,00 18.490.000,00
1715.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00
1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1.289.000,00 1.353.450,00 1.417.900,00 1.482.350,00 5.542.700,00
1717.52.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMASASSISTÊNCIASOCIAL 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00
1719.56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF 2.992.000,00 3.141.600,00 3.291.200,00 3.440.800,00 12.865.600,00
1719.57.0.0.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00
1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS U NIÃO ENTIDADES 2.847.500,00 2.989.875,00 3.132.250,00 3.274.625,00 12.244.250,00
1721.50.0.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 13.200.000,00 13.860.000,00 14.520.000,00 15.180.000,00 56.760.000,00
1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 600.000,00 630.000,00 660.000,00 690.000,00 2.580.000,00
1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DOIPI-MUNICÍPIOS 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00
1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 49.500,00 51.975,00 54.450,00 56.925,00 212.850,00
1723.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA Ú NICO SAÚDE -SUS 4.480.000,00 4.704.000,00 4.928.000,00 5.152.000,00 19.264.000,00
1729.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADASÀASSISTÊNCIA SOCIAL 199.000,00 208.950,00 218.900,00 228.850,00 855.700,00
1729.52.0.0.00 TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 325.000,00 341.250,00 357.500.00 373.750,00 1.397.500,00
1729.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 3.500.000,00 3.675.000,00 3.850.000,00 4.025.000,00 15.050.000,00
1751.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 12.380.000,00 12.999.000,00 13.618.000,00 14.237.000,00 53.234.000,00
1799.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.200.000,00 3.360.000,00 3.520.000,00 3.680.000.00 13.760.000,00
1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 3.000.000,00 3.150.000,00 3.300.000,00 3.450.000,00 12.900.000,00
1999.99.2.0.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS 4.065.000,00 4.268.250,00 4.471.500,00 4.674.750,00 17.479.500,00
2213.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
2411.51.1.0.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 149.000,00 156.450,00 163.900,00 171.350,00 640.700,00
2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
2414.50.0.0.00 TRANSE CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00
2414.51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
2414.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 399.000,00 418.950,00 438.900,00 458.850,00 1.715.700,00
2422.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00
2422.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00 322.500,00
2422.99.0.0.00 OUTRASTRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00
2499.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.500.000,00 3.675.000,00 3.850.000,00 4.025.000,00 15.050.000,00
9510.00.0.0.00
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
5.640.000,00 5.922.000,00 6.204.000,00 6.486.000,00 24.252.000,00
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PROGRAMA: 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
Objetivo: dotar o poder legislativo municipal das
EFICIENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
CONDICÕES TÉCNICAS E ADM_NLSTRAT1VAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO
Justificativa: dotar o poder legislativo municipal das
EFICIENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL .
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
3.300.000,00
2027
3.465.000,00
2028
3.630.000,00
2029
3.795.000,00
TOTAL
14.190.000,00
PROGRAMA: 0002 GESTÃO ADMINISTRA I IVA
Objetivo: Dotar o Poder Executivo municipal
das atividades administrativas.
das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente
Justificativa: Dotar o Poder Executivo municipal
das atividades administrativas.
das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente
Público Alvo: população em geral .
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
19.329.654,07
2027
20.296.136,77
2028
21.262.619,48
2029
22.229.102,18
TOTAL
83.117.512,50
PROGRAMA: 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ
Objetivo: Possibilitar a qualificação
educação pública municipal.
da prática pedagógica com meios para elevação dos padrões de qualidade da
Justificativa: Possibilitar a qualificação
educação pública municipal.
da prática pedagógica com meios para elevação dos padrões de qualidade da
Público Alvo: população em geral.
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
34.417.000,00
2027
36.137.850,00
2028
37.858.700,00
2029
39.579.550,00
TOTAL
147.993.100,00
PROGRAMA: 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Objetivo: Garanti- o acesso à assistência em saúde à
pública
população através ria di sponi bi1i zação
Justificativa: Garantir o acesso à assistência em saúde à
pública
população através da disponibilização de serviços de saúde da rede
Público Alvo: população em geral .
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
25.158.654,07
2027
26.416.586,77
2028
27.674.519,48
2029
28.932.452,18
TOTAL
108.182.212,50
PROGRAMA: 0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo: Garantir c acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede
Justificativa: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede
pública
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL .
Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 4
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA Ciclo: 2026 á 2029
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027
583.000,00 612.150,00
2028
641.300,00
2029
670.450,00
TOTAL
2.506.900,00
PROGRAMA: 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL
Objetivo: Ampliar e manter a capacidade de abastecimento do município
Justificativa: o aumento da população provoca aumento do consumo e, consequentemente, necessidade da construção e ampliação de
mercados e feiras
Público Alvo: população em geral .
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027
120.000,00 126.000,00
2028 2029 TOTAL
132.000,00 138.000,00 516.000,00
PROGRAMA: 0008 URBANIZAR
Objetivo: Dotar o Municipio das condições necessárias de habitabilidade
Justificativa: É função do Governo Municipal implementar obras e serviços de urbanização a fim de dotar o Municipio das
condições necessárias de habitabilidade
Público Alvo: população em geral .
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
___________________________________ 2.659.000,00 2.791.950,00 2.924.900,00 3.057.850,00 11.433.700,00
PROGRAMA: 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Objetivo: Contribuir para a manutenção da politica de assistência
social básica a população.
social no Municipio, com vistas a garantir proteção
Justificativa: Contribuir para a manutenção
social básica a população.
da política de assistência social no Município, coxu vistas a garantir proteção
Público Alvo: população em geral .
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027
2.815.000,00 2.955.750,00
2028 2029 TOTAL
3.096.500,00 3.237.250,00 12.104.500,00
PROGRAMA: 0010 CIDADE TURISMO
Objetivo: fomento ao turismo
Justificativa: O visitante habitual, assim como os que transitam eventualmente pelo município, tendem a frequentar locais que
lhes permitam bem estar e lazer
Público Alvo: população em geral .
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
345.000,00 362.250,00 379.500,00 396.750,00 1.483.500,00
PROGRAMA: 0011 ESPORTE E LAZER
Objetivo: Apoiar as atividades para o lazer comunitários e esportiva
Justificativa: A comunidade pobre não tem acesso a diversões pendentes de pagamento, necessitando de eventos de natureza
pública para que todos tenham oportunidade de participação
O esporte é importante atrativo comunitário e fator de integração dos povos
Público Alvo: população em geral.
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
580.000,00
2027
609.000,00
2028
638.000,00
2029
667.000,00
PPA Ciclo: 2026 á 2029
TOTAL
2.494.000,00
PROGRAMA. 0013 CULTURA VIVA
Objetivo: Incentivar a comunicação a a cooperação entre as pessoas, para aprimorar os seus valores, instituições e
criações
Justificativa: O poder público precisa apoiar a ação humana individual e coletiva que se manifesta nos modos de sobrevivência,
nas normas de comportamento, nas crenças, nas instituições, nos valores espirituais e nas criações materiais
Público Alvo: população em geral .
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
1.474.000,00 1.547.700,00 1.621.400,00 1.695.100,00 6.338.200,00
PROGRAMA: 0014 HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS
Objetivo: Construir e melhorar as habitações populares
Justificativa: As precárias condições de várias residências urbanas exigem do Governo Municipal investimentos que possibilitem
tornar mais dignas as habitações de familias
Público Alvo: população em geral .
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00
PROGRAMA: 0015 SANEAR É SAÚDE
Objetivo: Dotar as comunidades de saneamento básico
Justificativa: A cidade precisa de saneamento necessário à prevenção de doenças ocasionadas por ausência de água, fossas e
galerias
Público Alvo: população f.m geral .
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
____________________________________________ 2.950.691,86______ 3.098.226,45_______3.245.761,05 3.393.295,64 12.687.975,00
PROGRAMA: 0018 ABASTECER GUADALUPE
Objetivo: Ampliar e manter a capacidade de abastecimento do município
Justificativa: 0 aumento da população provoca aumento do consumo e, consequentemente, necessidade da construção e ampliação de
mercados e feiras
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
______________________________________________ 911.000,00 956.550,00 1.002.100,00 1 047.650,00 3.917.300,00
PROGRAMA: 0020 ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo: Previsão de futuras despesas não associadas ao processo produtivo
Justificativa: O município depende das transferências da união, que eventualmente atrasam ou não ingressam, podendo necessitar
de operação de crédito pra evitar sobressalto na gestão do fluxo de caixa do município
Público Alvo: população em geral .
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028
2.747.000,00 2.884.350,00 3.021.700,00
PPA Ciclo: 2026 á 2029
2029 TOTAL
3.159.050,00 11.812.100,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PROGRAMA: 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
Objetivo: DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS A
TIVIDADES LEGISLATIVAS.
Justificativa: DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS ATI
VIDADES LEGISLATIVAS.
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PROGRAMA: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Açáo: 2003 CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AVER !■■■■
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 01 Legislativa
Jnld. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Jnld. Medida: %
Sub Função: 031 Ação Legislativa
l:^W- Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL” medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
12.000,00 12 600,C0 13 200,00 13 800,00 51 600,00
Objetivo: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades administrativas.
Justificativa: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades administrativas.
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
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ANEXO III PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Tipo:
Produto:
Função:
Jnld. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
04 Administração
020202 GABINETE DO PREFEITO
Jnld. Medida: %
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Fís ca Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%“
2026 2027 202S 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Açã0
2026 2027 2028 2029 Total
2.057.000,00 2.159.850,00 2.262 700,00 2 365.550,00 8 845.100,00
Ação: 2009 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 04 Administração
Jnld. Executora: 020202 GABINETE DO PREFEITO
Unld. Medida: %
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
.......... -................
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
264 000,00 277 200,00 290 400,00 303.600,00 1.135.200,00
Ação: 2012 ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 04 Administração
Jnld. Executora: 020202 GABINETE DO PREFEITO
Unld. Medida: %
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2626 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
Ação: 2014 ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MlJNICIPIOS illfclitli. ............................ „
■i—■i
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 04 Administração
Jnld. Executora: 020202 GABINETE DO PREFEITO
Jnld. Medida: %
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: ”%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2w26 2027 2028 2029 Total
80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnld. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 124 Controle Interno
Jnld. Executora: 020202 GABINETE DO PREFEITO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
107.000,00 112.350,00 117.700,00 123.050,00 460.100,00
íÂC3 C^ ^^EíCtJIL€^S
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 04 Administração
Jnld. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÁO
Jnld. Medida: UN
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25 000,00 26.250,00 27 500,00 28 750,00 107.500,00
'ÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
.... " . '
Jnld. Medida: UN
^o Sub Função: 122 Administração Geral
ETAR A MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 04 Administra^
Jnld. Executora: 020301 SECR
2026
MetaF
2927
slca Relativa a: "UNIDADE" med
2028
Ida em: "UN”
0 c 0
2029
0
—
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
221.000,00 232.050,00 243100,00 254.150,00 950.300,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnld. Medida: UN
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Jnld. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
310.000,00 325.500,00 341.000,00 356.500,00 1.333.000,00
Açao 2015 MANUTENÇÃO DA 8EC. MUN. DE PLAN EMMENTO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 04 Administração
Jnld. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Jnld. Medida: %
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida am:"%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
■. Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
4.611.000,00 4.841.550,00 5.072.100,00 5.302.650,00 19 827.300.00
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnld. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Jnld. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO__________________________
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
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ANEXO III PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ppA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 c 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00
Ação: 3106 Manutor ção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa iiiSIlSF ■■IIhMMMK
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnld. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Jnld. Executora: 020301 SECRETARiA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL” medida em: ”%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Açã0
2026 2027 2028 2029 Total
44.000,00 46 200,00 48400.0C 50 600,00 189.200,00
Ação: 2250 ATEÍÒ MENTO AS EMENDAS IMPOSIIIVA MUNICIPAIS hnhnbhhhmbi
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnld. Medida: UN
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Jnld. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE” medida em: ”UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0 I
Custo Estimado para a AçãO
2026 2027 2028 2029 Total
698.654,07 733.586,77 768,519,48 803.452,18 3.004.212,50
^íIII/IIlAç^L-WWAIIO^Í^ ;rvidores 2 _ ?
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 04 Administração Sub Função: 128 Formação de Recursos Humanos
Jnld. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: -UNIDADE" medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 1 0
Custo Estimado para a Ação ':.■,,,,,.
2026 2027 2028 2029 Total
11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00
Ação: 2100 Manutdas Atv.de Flsc.a Cont Oper.de Trânsito e Transporte
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnld. Medida: %
Função: 26 Transporte Sub Função: 782 Transporte Rodoviário
Jnld. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL” medida em: "%“
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
26.000,00 27.300,00 28.600,00 29.900,00 111.800.00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
ENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: %
Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais
Jnld. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Fís ca Relativa a: “PERCENTUAL” medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
45.000,00 47.250,00 49 500,00 51 750,00 193.500,00
Ação: 2105 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: %
Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais
Jnld. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL” medida em: X
2026 2027 2028 2029
0 C 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
Ação 2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL BE FINANÇAS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnld. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 123 Administração Financeira
Jnld. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Meta Física Relativa a: 'PERCENTUAL” medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 c 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total I
818.000,00 858.900,00 899.800,00 940.700,00 3.517.400,00
Ação: 2023 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL jnld. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Gera
Jnld. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL” medida em: Y
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
545.000,00 572.250,00 599 500,00 626.750,00 2.343.500,00
Ação: 1071 AQUISItJ ......... • ... .. .....
ÃO DE EQUIPAMENTO E MATE MAL PERMANENTE
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnld. Medida: UN
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Jnld. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: “UNIDADE” medida em: “UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado nara a Acãa
2026 2027 2028 2029 Total
5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
ÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
Ação: 2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA ÉiÉiÉÉldÈllÉ &H^
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnld. Medida: UN
Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais
Jnld. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 | 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação .....
.......
2028 2029 Total
1.000,00 | 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00
Tipo
Produto
Função
Jnld. Executora
Atividade
PERCENTUAL
08 Assistência Social
020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Jnld. Medida: %
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
2026 ----------------------------------- 2028---------------------------------
0 0
Custo Estimado para a Ação
0
202»——0—
2026 2027 2028 2029 Total
853.000,00 895.650,00 938.300,00 980.950,00 3.667.900,00
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 18 Gestão Ambiental
Jnld. Executora: 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL
Jnld. Medida: %
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%'
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ppA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2020 Total
786.000,00 825.300,00 864 600,00 903.900,00 3.379.800,00
Tipo:
Çâo.
Atividade
Ç CRETAR1 D ■■■■■
Produto: PERCENTUAL
Função: 15 Urbanismo
Jnld. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unld. Medida: %
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: “%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
840.000,00 882.000,00 924.000,00 966.000,00 | 3612.000,00
■■■■■■■■■■■■■■■■^^
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL jnld. Medida: %
Função: 24 Comunicações Sub Função: 722 Telecomunicações
Jnld. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
■■■■■■■^
Meta Fís ca Relativa a: "PERCENTUAL" medida em:"%"
2026 2027 2028 2029
0 c 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00
Ação: 2095 MANUTENÇÃO OA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: %
Função: 13 Cultura Sub Função: 122 Administração Geral
Jnld. Executora: 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
440.000,00 462.000,00 484.000,00 506.000,00 1.892.000,00
Ação: 2112 Manutenção e Encargos da Sec. Mun. da Mulher e da Diversidade Sexual
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnld. Executora: 021401 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medidaem: "%"
2026 2027 2028 2029
0 c 0 0
Custo Estimado para a Ação •
2026 2027 2028 2029 Total
515.000,00 540.750,00 566 500,00 592.250,00 2.214.500.00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação. 2241 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL jn|d. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Jnld. Executora: 021600 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP
I^MIM
Meta Ffslca Relativa a: "PERCENTUAL” medida em: “%"
2026 2027 2028 2029 .........................
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
475.000,00 498.750,00 522.500,00 546.250,00 2.042.500,00
MIHlIttMHMHflMHMMHIMHflHHIMHHMIII^^
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Jnld. Executora: 021700 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS
lloSHSlSHWBWMBSHsl^^
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 c 0 0
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CIVIL
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 04 Administração
Jnld. Executora: 022000 SECRETARIA DA DEFESA CIVIL
Jnld. Medida: %
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%’
2026 2027 2028 2029
0 c 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total I
115.000,00 120.750,00 126 500,00 132.250,00 494.500,00
Ação 2249 BRIGADA DE INCêNDIO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnld. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Jnld. Executora: 022000 SECRETARIA DA DEFESA CIVIL
Meta Física Relativa a: “PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00
PROGRAMA; 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ
Objetivo: Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da educação pública municipal.
Justificativa: Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da educação pública municipal.
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ppA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
1 filllili S EM ESCOLA r^',^ ( <( <^ aKW
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnld. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unld. Medida: UN
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Meta Física Relativa a: 'UNIDADE" medida em: “UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64,500,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE lillBlSllwiiEllllllllH
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnld. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Jnld. Medida: UN
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Meta Física Relativa a: "UNIDADE” medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Açâo
2026
_^____
2027 2028 2029 Total
65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇAO ■■■■■■■■
Jnld.
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Jnld. Medida: UN
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
0 c 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 1073 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VACA MECÂNICA
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnld. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unld. Medida: UN
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" med Ida em: "UN” »í.B^.
2026 2027 I 2028 2029
0 0 0 I
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
------------___.---------------------------------- -—------------------------------------- ---------------------------------------------
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Unld.
Função: 12 Educação Sub F
Jnld. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aedlda
unção
■■■■■■NIMUHI^m^w
UN
361 Ensino Fundamental
Meta Física Relativa a: "UNIDADE” medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
--- ' > ,< x —--^-p^y^y- - rTr^rTnjrT^rir^^™™^^^^^ ——------------ --- ——rT”T3j>§!SSSM
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
5.745,000,00 6.032.250,00 6.319,500,00 6.606.750,00 24 703.500,00
Ação. 2031 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 12 Educação
Jnld. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ/
Unld. Medida: %
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
to
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: ”%“
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
15.000,00 15.750,00 16.500,00 17,250,00 64 500,00
Ação: 2033 MANUTENÇÃO DO PNAÊ ■■■■■li
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnld. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unld. Medida: UN
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Meta Física Relativa a: "UNIDADE” medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
600.000,00 630.000,00 660,000,00 690.000,00 2.580.000,00
MHHHMHHHHHHHHHHMHHHHHHHHMHbHHHHHHHHHHHHHH^
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnld. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO_______________________________________________________________________________________
Meta Física Relativa a: -UNIDADE" medida em: "UN"
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
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UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnld. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Jnld. Medida: UN
Sub Função: 365 Educação Infantil
_ 2026 2027 I 2028 I 2828 .......................................
0 0 | 0 | 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 I I 282$ ------------------------- Totãl--------------------------
25.000,001 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇAO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnld. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: 'UNIDADE" medida em: "UN" ^-y* ’-
0
2027
0
2028
0
2029
0
—
_____________________________
Custo Estimado para a Ação ■■---
2026 2027 2028 Total fwwt
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ppA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
250.000,00 262.500,00 275,000,00 287.500,00 1.075.000,00
Ação. 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnld. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 C 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
225.000,00 236.250,00 247 500,00 258.750,00 967.500,00
Ação: 2041 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL 70%
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnld. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB
Meta Física Relativa a: "UNIDADE” medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
14.825.000,00 15.566.250,00 16.307,500,00 17.048.750,00 63.747.500,00
" i \ Ação: 2042 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: %
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnld. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 C 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.911.000,00 2.006.550,00 2.102.100,00 2.197.650,00 8.217.300,00
Ação: 1022 CONSTRUÇÃO, AMPUAÇÃO, ADAP. E REFORMA
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnld. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2028
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
450.000,00 472.500,00 495 000,00 517.500,00 1.935.000,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnld. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a AçãO
2026 2027 2028 2029 Total
425.000,00 446.250,00 467.500,00 488.750,00 1.827.500,00
PROGRAMA'. 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Objetivo: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ppA Cic|o; 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Justificativa: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnld. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN”
2026 ^«2 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2026 2029 Total
250 000,00 262.500,00 275 000,00 287.500,00 1.075.000,00
Ação: 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS aHIHi |||||
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnld. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
BilH^
MetaF slca Relativa a: "UNIDADE” medida em: "UN"
2026 2027 2026 2029
0 0 0 0
. ................... Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnld. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE” medida em: "UN”
■li 2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Açã0
2026 2027 2028 2029 Total
125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnld. Medida: UN
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnld. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ppA C|c|o: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 2/
Tipo: A
Produto: P
Função: 1(
Jnld. Executora: 02
tividade
ERCENTUAL
Saúde
>0701 FUND D MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unld. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
................ .................
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL” medida em: "%"
2026 2027 2023 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
8.111.000,00 8.516.550,00 8.922.100,00 9.327.650,00 34.877.300,00
Ação:
Tipo:
2047 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ■■■
Produto:
Função:
Jnld. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unld. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
iiilIO Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL” medida em: "V
2026 2027 2028 2029 I
0 0 0
Custo Estimado para a Ação I^^B - 1'ii
2026 2027 2028 2029 Totó
75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00 322.500,00
Ação: 2052 MANUTENÇÃO DO NASF w™^^^^
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: %
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnld. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL* medida em: •%"
2026 2027 2028 2029
0 c 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
622.000,00 653.100,00 684.200,00 715.300,00 2,674.600,00
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UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnld. Medida: %
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnld. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Meta Física Relativa a: “PERCENTUAL” medida em: *%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
2.831.000,00 2.972.550,00 3.114.100,00 3.255.650,00 12173.300,00
Acâo 207? GESTÃO DO PREVINE BRASIL
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL jnld. Medida: %
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnld. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Meta Física Relativa a: “PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 c 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total ■^
335.000,00 351.750,00 368.500,00 385250,00 1.440.500,00
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: %
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnld. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: *%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.199.000,00 1.258.950,00 1.318.900,00 1.378.850,00 5,155.700,00
Açâo.::-225G ATENDIMENTO AS r^JDÀS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 10 Saúde
Jnld. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚEÚE - FMS
LA MUMCffiM I
Unld. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: ”%"
2026 2027 2028 ; 2029
0 0 0 0
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UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ppA Cjc|o; 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
^«40 ENCAR^C^ 1
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 28 Encargos Especiais
Jnld. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unld. Medida: %
Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais
MetaFis ca Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029 1
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
Ação 2050 MANUTENÇÃO DO PACS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 10 Saúde
Jnld. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unld. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
. < 2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.234.000,00 1.295.700,00 1.357,400,00 1.419.100,00 5.306.200,00
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 10 Saúde
Unld. Medida: UN
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnld. Executora: 020702 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: ”UN"
2026 2027 2028 2029
0 c 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
100.000,00 105.000,00 110 000,00 115.000,00 430.000,00
^^ ^3 aquisk HOSPITAL
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnld. Executora: 020702 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
.....: ... • Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 10 Saiide
Jnld. Executora: 020702 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
Unld. Medida: UN
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Meta Física Relativa a: -UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
«WWW* <í^ 2027 2028 2029 Total
50 000,00 52 500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
PROGRAMA: 0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ENCÃO DO HOSBITJ&IftLItâCiRAL DE GUADALUPE
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL jn|d. Medida: %
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnld. Executora: 020702 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%" 3í.' •
..... ............
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
4 420.000,00 4.641.000,00 4 862 000,00 5.083.000,00 19 006.000,00
Objetivo: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibillzação de serviços de saúde da rede pública
Justificativa: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibillzação de serviços de saúde da rede pública
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
1 t^1^ 1063 CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL UBIItíS&£BEB^M Wt^ «^ t , ^ t{ ^1^ ^ „ , : V!^l
Tipo:
*■■■■
Produto:
Função:
Jnld. Executora:
Projeto
UNIDADE
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE - FMS
Unld. Medida: UN
Sub Função: 304 Vigilância Sanitária
llliffli |||||| 7 Meta Física Relativa a: "UNIDADE” medida em: ”UN" ' ■' A^M S^v? 'üK'
...
2027 2028 2029
0 0 0 0
f"^S^í; t; \'í£F'' Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 ^WWt^
Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Anão Açto MANUTFNCÃn DD PROGRAMA DF VÍG..ÃNCIA SANITÁRIA 2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE V1GILANCIA SANITARIA
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 10 Saúde
Jnld. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unld. Medida: %
Sub Função: 304 Vigilância Sanitária
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: V
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
• 2026 2027 ‘ 2028 2029 Total
446.000,00 468.300,00 490.600,00 512.900,00 | 1.917.800,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PROGRAMA: 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL
ENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 10 Saúde
Jnld. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnld. Medida: UN
Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológlca
Meta Física Relativa a: 'UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
----------------------------- ------
Síií’i?iiSÍ®ííísi&
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação ........-...<:.
2027 2028 2029 Total
87.000,00 91.350,00 95.700,00 100.050,00 374.100,00
Objetivo: Ampliar e manter a capacidade de abastecimento do município
Justificativa: O aumento da população provoca aumento do consumo e, consequentemente, necessidade da construção e ampliação de mercados e feiras
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnld. Medida: %
Função: 20 Agricultura Sub Função: 606 Extensão Rural
Jnld. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: “PERCENTUAL" medida em:"%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
- Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL jnld. Medida: %
Função: 20 Agricultura Sub Função: 606 Extensão Rural
Jnld. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL” medida em:"%''
------------------------------------- -—--------------- —
2026 • 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação &^« —
2026 2027 2026 2029 Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ppA cjc|0; 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
V■■IIII^■■■IIIII^■■■IM■■■■■■■
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: %
Função: 20 Agricultura Sub Função: 606 Extensão Rural
Jnld. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: “%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Açã0
2026 2027 2028 2029 Total
20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86 000,00
PROGRAMA: 0008 URBANIZAR
Objetivo: Dotar o Município das condições necessárias de habitabilldade
Justificativa: É função do Governo Municipal implementar obras e serviços de urbanização a fim de dotar o Município das condições necessárias de habitabilidade
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO-PPA ppA Cic|o; 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
■ÍMHHHHHàlHHHrillHHMtalK^wWMn?W'’'
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Jnld. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
2026
______________1 Meta F
2027
íslca Relativa a: "UNIDADE" med
2028
Ida em: "UN”
2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
95.000,00 99.750,00 104 500,00 109.250,00 408.500,00
BHIililllllllM^
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Jnld. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
Z026
• -..... - -....■■-......................
2027 2028 2029
0 C 0 0
Custo Estimado para a Ação
2027 2028 ..^ 2029 I Total
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 | 430.000,00
■■■■■■■■■■■■■■^■■■■■■■IMiMi
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos
Jnld. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 C 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
litll É®ÉB^«c’í™^«*fe«!!»lf^ ÍHIíhhéhhIIIí^^
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 18 Gestão Ambiental Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental
Jnld. Executora: 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 1033 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA) , ,
— ...
Tipo:
Produto:
Função:
Jnld. Executora:
Projeto
UNIDADE Unld. Medida: UN
17 Saneamento Sub Função: 511 Saneamento Básico Rural
021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 | 2029 |
0 0
0 I 0 I
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
a
2026 2027 2028 202# Total
40 000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00
AÇâo: 2084 MANUTENÇÃO BE POÇOS ECHAFARÍZ
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL jnld. Medida: %
Função: 20 Agricultura Sub Função: 544 Recursos Hídricos
Jnld. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRiCULTURA, ABAST E REC HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ppA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
PROGRAMA: 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
liüiltaiiiiiilil
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 25 Energia
Jnld. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unld. Medida: UN
Sub Função: 752 Energia Elétrica
- .. . . Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 : 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.722.000,00 1.808.100,00 1.894.200,00 1.980.300,00 7.404.600,00
Objetivo: Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica a população.
Justificativa: Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica a população.
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 2059 MANUT1= hirAn nn rrwcctWi thtí=í a
*
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Jnld. Executora: 020801 SECRETAR A MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV SOCIAL
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL” medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
205.000,00 215.250,00 225 500,00 235.750,00 881 500.00
Ação: 2058 MANUTIENÇAO DA SECRETARIA MUNIC PAL DE TRABALHO
=7?:------ 7------7777777777777-
3..... • - 1 Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnld. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em:"%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
8.000,00 8.400,00 8 800,00 9.200,00 34.400,00
Ação: 1051 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO C^í,
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 241 Assistência â Pessoa Idosa
Jnld. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS____________________ ________________________________
Meta Física Relativa a: “UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 1 0 0
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
Aç 2093 5C
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 08 Assistência Social
Jnld. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Jnld. Medida: %
Sub Função: 241 Assistência à Pessoa Idosa
-FMAS
Meta Física Relativa a: “PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Sub Função: 242 Assistência à Pessoa com Deficiência
Ação: 2062 ENCARGOS COM PTMC
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnld. Medida: %
Função: 08 Assistência Social
Jnld. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: “%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
8.000,00 8.400,00 8.800,00 9200,00 34.400,00
Ação 2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
ao Adolescente
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE jnld. Medida: UN
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 243 Assistência à Criança e
Jnld. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: “UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
310.000,00 325.500,00 341.000,00 356.500,00 1.333.000,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ppA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2020
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00
Ação; 1072 COMSTRUÇAO REFORMA E AMPLIACAO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnld. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: “UNIDADE" medida em: “UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00 369.800,00
Tipo: Atividade
Unld. Medida: %
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Produto: PERCENTUAL
Função: 08 Assistência Social
Jnld. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL” madldaam: “%"
2026 1 2027 2028 2029
0 1 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
69.000,00 72.450,00 75.900,00 79.350,00 296.700,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA ppA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnld. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: PERCENTUAL" medida em: "V
2026 2027 2029
0 0 0 0
mm Custo Estimado para a Ação
2027 2028
- ^^ 7?w?.^
i orai
135.000,00 141.750,00 148.500,00 155.250,00 580.500,00
Ação: 2067 ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnld. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS________________
M» . ....& Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" n
2026 2027
0 0 0
Custo Estimado para a Açã
2026 2027 2028 2029
j 3.000,00 3.150,00
———
3.450,00 12.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------^^--------------------------3M9ãMIMI^^^^^^^^^^MIBIH
Ação: 2068 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnld. Medida: %
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnld. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: 08 Assistência Social
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em:"%"
mmnn 2026 2027 2028 2029 ' ■<»-’/ <s ' -1iSBilB
0 0 0 0
_________________
Custo Estimado para a Ação mHH^Q^
2026 2027 2028 2029 Total
149.000,00 156.450,00 163.900,00 171.350,00 640.700,00
A^ãd. 2070 mHIÉHHHNHN^^
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 08 Assistência Social
Jnld. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FMA
MHHHHMHHHHHBHMHMMMH^
Unld. Medida: %
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
S
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: ”%”
2026 2027 2028 | 2029
0 0
o 1 0
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
____ _ Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
Ação: 2102 PROTEI
......................
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL jnm. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
—
Jnld. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
^—7 Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
304.000,00 319.200,00 | 334 400,00 349.600,00 1.307.200,00
; A». 2». »<«^»<~A»««’.■«■■■■■■■|^^■■I■■||HMMI
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnld. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00 369.800,00
f o**
Rôc.do Coflnenc. doEstado oara Sorvxto AssIstSoctal
Tipo:
Produto:
Função:
Jnld. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Unld. Medida: %
08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: “%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
29.000,00 30.450,00 31.900,00 33.350,00 124.700,00
Ação: 2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDAflNICIAÇÀO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO)
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 334 Fomento ao Trabalho
Jnld. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnld. Medida: %
Função: 14 Direitos da Cidadania Sub Função: 422 Direitos Individuais. Coletivos e Difusos
Jnld. Executora: 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE__________________________________________________________________________________________
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: ’%"
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA ppA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
PROGRAMA: 0010 CIDADE TURISMO
OE RENDAJIHICIAÇAO OO JOVEM AO MERCADO DE TRABALH _____
Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR Unld. Medida: ND
Função: 11 Trabalho Sub Função: 334 Fomento ao Trabalho
Jnld. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
MetaFÍslca Relativa a: “A DEFINIR” medida em: "ND"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Aç«o «■..
2026 2027 2028 2029 Total
15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00
Objetivo: Fomento ao turismo
Justificativa: O visitante habitual, assim como os que transitam eventualmente pelo município, tendem a frequentar locais que lhes permitam bem estar e lazer
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
i: Atividade
Jnld. Medida: %
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Tipo: ............. ..
Produto: PERCENTUAL
Função: 13 Cultura
Jnld.—Executora: 021800 SECRETARIA DE CULTURA
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" ntedida em:"%"
2028 2027 2028 2029
0 0 0 i 01
Custo Estimado para a Açí o
2026 2027 2029 |
Total
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 ]
430.000,00
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 23 Comércio e Serviços
Jnld. Medida: UN
Sub Função: 695 Turismo
PROGRAMA; 0011 ESPORTE E LAZER
Jnld. Executora: 021900 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" med da "UH"
2026 2027 2028
0 0 0 0
Custo Estimado para aAção
..,"'""'. " .. ..... ... ....... ....
2026 2027 I 2028 2029
I 10.000,00 10.500,00 |
11.000,00 11.500,00 43.000,00
Objetivo: Apoiar as atividades para o lazer comunitários e esportiva
Justificativa: A comunidade pobre não tem acesso a diversões pendentes de pagamento, necessitando de eventos de natureza pública para que todos tenham oportunidade
de participação
O esporte é Importante atrativo comunitário e fator de Integração dos povos
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
I Ação: 1043 CONST ■f
Jnld. Medida: UN
Sub Função: 812 Desporto Comunitário
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 27 Desporto e Lazer
Jnld. Executora: 021900 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Meta Física Relativa a: "UNIDADE” med da em: UN”
2026 2027 2028 2029 |
0 0 0 0 |
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
10.000,00 10.500,00 11.000,00 | 11.500,00 |
43.000,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO- PPA ppA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: %
Sub Função: 812 Desporto Comunitário
Jnld. Executora: 021900 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Função: 27 Desporto e Lazer
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
202S 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Açã
2026 2027 2028 2029
-Total
140.000,00 147 000,00 154 000,00 161 000,00 602 000.00
PROGRAMA: 0013 CULTURA VIVA
Objetivo: Incentivar a comunicação e a cooperação entre as pessoas, para aprimorar os seus valores, Instituições e criações
Justificativa: O poder público precisa apoiar a ação humana individual e coletiva que se manifesta nos modos de sobrevivência, nas normas de comportamento, nas crenças,
nas instituições, nos valores espirituais e nas criações materiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Objetivo: Construira melhoraras habitações populares
Justificativa: As precárias condições de várias residências urbanas exigem do Governo Municipal investimentos que possibilitem tornar mais dignas as habitações de família
s
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo: Dotaras comunidades de saneamento básico
Açl» 1012 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL / ■-<...BZ- .....•.i
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE jnld. Medida: UN
Função: 16 Habitação Sub Função: 482 Habitação Urbana
Jnld. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "UNIDADE” med ida em:J UH"
_____________^____________I____________ ?EZ____________ 2028 2029
0 I 0 0 0
_____________________________,_____________________________ _____custo Estimado para a Açâo
2026 2027 2029 Total
60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00
PROGRAMA: 0015 SANEAR É SAÚDE
Justificativa: A cidade precisa de saneamento necessário à prevenção de doenças ocasionadas por ausência de água, fossas e galerias
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UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL
Ação: 2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: %
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos
Jnld. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2020 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação ...
2026 2027 2028 2029 Total
2.652.691,86 2.785 326,45 2.917 961,05 3.050.595,64 11 406 575,00
Açao; 1050 ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO ---------------------------- ~“~^
Tipo: Projeto
Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: %
Função: 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano
Jnld. Executora: 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em; "%"
2028 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
mi ^iMMBmp» ■■ #■
Tipo: Projeto
Produto: PERCENTUAL Unld. Medida: %
Função: 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano
Jnld. Executora: 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
iBilllHlllllilH^^
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano
Jnld. Executora: 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
78.000,00 81.900,00 85.800,00 89.700,00 335.400,00
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UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PROGRAMA: 0018 ABASTECER GUADALUPE
2326 2028 Total _______________°“ ________________
150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
Objetivo: Ampliar e manter a capacidade de abastecimento do município
Justificativa: O aumento da população provoca aumento do consumo e, consequentemente, necessidade da construção e ampliação de mercados e feiras
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
26.250,00 27.500,00 28.750,00
Jnld. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
_
Jnld. Medida: UN
Sub Função: 605 Abastecimento
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 20 Agricultura
107.500,
>«**mwmi^^
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnld. Medida: UN
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento
Jnld. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2027 2028 2029-
0 0 0 0
Custo Estimado para a Açã
.......
10.000,00 | 10.500,00
2028
11.000,00 | 11.500,00
___________________________________
_______________ 12“______________
43.000,00
..... E^^itti^ • .^. ... .... ...... ....... . ...... . ............................................................... .............................. ..... .................... ". ..........""""""" ......... .".. .'".........
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnld. Medida: UN
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento
Jnld. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN" HHHBBHBBBHflHHHH^^^HH
2026 2027 2028 2029
"■”—.....* ------------------ -----—..........................................
0 0 0 0
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25.000,00
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UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
_____________________________
2027 2028 2029 Total
I 10.000,00 10.500,00 | 11.000,00 11.500,00 43.000,00
MHTHOA AnA^TECHUfPMTn C KIEC. HÍDRICOS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL jnld. Medida: %
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento
Jnld. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" ntedida em: "%" iiÉÉS9BBBnBHnÉlliÍÍHI^^
........................
2027 2028 2029
0 0 0
Custo Estimado para a Açã0
2026 2027 2028 2029 Total
| 651.000,00 683.550,00 716.100,00 748.650,00 2.799.300,00
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 20 Agricultura
Jnld. Medida: %
Sub Função: 605 Abastecimento
Jnld. Executora; 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL” medida em: ”%”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
iiiifífl Custo Estimado para a Ação
2027 2028 2029 Total
140.000,00 147.000,00 ]
154.000,00 161.000,00 602.000,00
Objetivo: Previsão de futuras despesas não associadas ao processo produtivo
Justificativa: O município depende das transferências da união, que eventualmente atrasam ou não ingressam, podendo necessitar de operação de crédito pra evitar sobres
salto na gestão do fluxo de caixa do município
Público Alvo: POPULAÇÁO EM GERAL.
Ação: 2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Unld. Medida: UN
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Jnld. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
slca Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2027 2028 2029
0 0 0 0
■■^^Masaill Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
800.000,00 840.000,00 880.000,00 920.000,00 3.440.000,00
^■■■^■B-----------WBHIBi-----------
Tipo: Atividade
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
^MBMM»< -^■■■■■■^«■■■■■■■■I^^MI
Tipo: Operação Especial
Produto: PERCENTUAL Unid. Medida: %
Função: 28 Encargos Espaciais Sub Função: 843 Serviço da Dívida Interna
Jnld. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ________
Meta Física Relativa a: “PERCENTUAL" medida em: "%" —— _ _ _
0 0
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
[............. .......................... Custo Estimado para a Ação
r ————26.250,00
27.500,00 28.750,00 107.500,00
Tipo: Operação Especial
Produto: PERCENTUAL
Função: 28 Encargos Especiais
Jnld. Executora: 020702 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
Jnld. Medida: %
Sub Função: 843 Serviço da Dívida Interna
"' |;| |;| i|| L • ' ' ' Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" n
_____________________________
0 0
01
Jfcwk ..........:....................... ............................
o
027 2028 2029 1
30.000,00 | 31.500,00 33.000,00 34.500,00 | 129.000,00
I TOTAL DOS PROGRAMAS- |
2026 ' MS^<^^0 202S
| 97.450.000,00 102.322.4yy.yy 107 195.000,01 112.067.6ÓÒ
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE das ações por função e subfunção
PPA Ciclo: 2026 á 2029
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
AÇÃO LEGISLATIVA
2 0001 010101 1002 AQUISIÇÃO DE VElCULO AUTOMOTOR 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
2 0001 010101 1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
2 0001 010101 2003 CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AVEP 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00
2 0001 010101 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 3.130.000,00 3.286.500.00 3.443.000,00 3.599.500,00
2 0001 010101 2002 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9 200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.300.000.00 3 465.000,00 3.630.000,00 3.795.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ^W^^T^AÇÂOffiRM./ -
Entidade Programa Unld. Orçam. AçãO ÜM «ÉteMSIl 2029
1 0020 020301 2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 800.000,00 840.000,00 880.000,00 920.000,00
1 0002 022000 2249 BRIGADA DE INCÊNDIO 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00
1 0002 022000 2246 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00
1 0002 021600 2241 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA 475.000,00 498.750,00 522.500,00 546.250,00
1 0002 021700 2242 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 365.000,00 383.250,00 401.500,00 419.750,00
1 0002 021900 2087 MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO BALNEARIO BRASÍLIA 14.000,00 14.700,00 15.400,00 16.100,00
1 0002 020201 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 558.000,00 585.900,00 613.800,00 641.700,00
1 0002 020301 1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
1 0002 020301 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 310.000,00 325.500,00 341.000,00 356.500,00
1 0002 020301 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 221.000,00 232.050.00 243.100,00 254.150,00
1 0002 020301 2028 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00
1 0002 020301 2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO 4.611.000,00 4.841.550,00 5.072.100,00 5.302.650,00
1 0002 020301 2105 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa 44.000,00 46.200,00 48.400,00 50.600,00
1 0002 020301 2250 ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVA MUNICIPAIS 698.654,07 733.586,77 768.519,48 803.452,18
1 0002 020501 2023 MANUTENÇÃO DE VElCULOS 545.000,00 572.250,00 599.500,00 626.750,00
1 0002 020202 1004 AQUISIÇÃO DE VElCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
1 0002 020202 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.057.000,00 2.159.850,00 2.262.700,00 2.365.550,00
1 0002 020202 2014 ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00
1 0002 020202 2009 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO 264.000,00 277.200,00 290.400,00 303.600,00
1 0002 020202 2012 ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICO 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 11.372.654,07 11.941.286,77 12.509.919,48 13.078.552,18
Florllll SC Ltda - Software
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
0002
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
—^1^^________ ^2________________________________________________________ ________________ __________________
1 0002 020401 2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
.................... '.1
=____________ J
818.000,00 858.900,00 899.800,00 940.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 818.000,00 858.900,00 899.800,00 940.700,00
2026 2027 2028 2029
020202 2011 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 107.000,00 112.350,00 117.700,00 123.050,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 107.000,00 112.350,00 117.700,00 123.050,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS
Entidade Programa Unld. Orçam. Ação
“_____________________________
0002 020301 2016 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES
~~—
2026 2028 2029
11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
Er Programa Unld. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 020201 2006 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
Entidade Programa Unld. Orçam. Ação_____________________________________________________________ 2027 2028 2029
4 0009 020802 1051 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CCI
4 0009 020802 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO
20.000,00
25.000,00
21.000,00
26.250,00
22.000,00
27.500,00
23.000,00
28.750,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASS.STÉNOA Ã PESSOA COM DEF^NCA
C ttaAMMMMA I
------------------------------------------------_^_------------------í_______________________________________________________________
TOTAL SUBFUNÇÃO: 45.000,00 47.250,00
4 0009 020802 2062 ENCARGOS COM PTMC 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00
Florllll SC Ltda - Software Fàgihà 2 dê tt
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE das ações por função e subfunção
PPA Ciclo: 2026 á 2029
ragma 3 oe I I
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
2029
4 0009 020801 2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
4 0009 020802 2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
205.000,00 215.250,00
310.000,00 325.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 515.000,00 540.750,00
225.500,00
341.000,00
566.500,00
235.750,00
356.500,00
592.250,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
2026 2027 207R
1 0002 021401 2112 Manutenção e Encargos da Sec. Mm. da Mulher e da Diversidade Sexual 515.000,00 540.750.00
4 0002 020801 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO 853.000,00 895.650,00
4 0009 020801 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO 8.000,00 8.400,00
4 0009 020802 1067 Reforma e Recuperação do CRAS 20 000,00 21.000,00
4 0009 020802 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 86 000,00 90.300,00
4 0009 020802 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 65 000,00 68.250,00
4 0009 020802 2060 MANUTENÇÃO DO FMAS 1.148.000,00 1.205.400,00
4 0009 020802 2063 MANUTENÇÃO DO CRAS 69.000,00 72.450,00
4 0009 020802 2070 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 10.000,00 10.500,00
4 0009 020802 2064 MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL 21.000,00 22.050,00
4 0009 020802 2067 ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO 3.000,00 3.150,00
4 0009 020802 2068 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 149.000,00 156.450,00
4 0009 020802 2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUAS 91.000,00 95.550,00
4 0009 020802 2065 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMlLIA E DO CADASTRO ÚNICO 135.000,00 141.750,00
4 0009 020802 2102 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 304.000,00 319.200,00
4 0009 020802 2106 Manutenção das Atividades do CREAS 86.000,00 90.300,00
4 0009 020802 2107 Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc. do Estado para Serv de Assist.Social 29.000,00 30.450,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3,592.000,00 3 771.600,00
566.500,00 592.250,00
938.300,00 980.950,00
8.800,00 9.200,00
22.000,00 23.000,00
94.600,00 98.900,00
71.500,00 74.750,00
1.262,800,00 1.320.200,00
75,900,00 79.350,00
11.000,00 11.500,00
23.100,00 24.150,00
3.300,00 3.450,00
163.900,00 171.350,00
100.100,00 104.650,00
148.500,00 155.250,00
334.400,00 349.600,00
94.600,00 98.900,00
31.900,00 33.350,00
3.951.200,00 4.130.800,00
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO
Entidade Programa Unld. Orçam. Ação 2026 202
4 0009 020802 2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO) 0,00 0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Entidade Programe Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
3 0005 020701 1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
3 0005 020701 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
3 0005 020701 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS
73.000,00 76.650,00
125.000,00 131.250,00
25.000,00 26.250,00
80 300,00
137.500,00
27.500,00
83.950,00
143.750,00
28.750,00
Flortlll SC Ltda - Software
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE das ações por função e subfunção
PPA Ciclo: 2026 á 2029
FUNÇÃO: 10 SAUDE
3® £í
íwii^^ 2026
3 0005 020701 1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00
3 0005 020701 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00
3 0005 020701 2053 MANUTENÇÃO DO PSB 1.122.000,00 1.178.100,00 1.234.200,00 1.290.300,00
3
3
0005
0005
020701
020701
2049
2050
MANUTENÇÃO DO PSF
MANUTENÇÃO DO PACS
1.607.000,00
1.234.000,00
1.687.350,00
1 295.700,00
1.767.700,00
1.357.400,00
1.848.050,00
1.419.100,00
3 0005 020701 2052 MANUTENÇÃO DO NASF 622.000,00 653.100,00 684.200,00 715.300,00
3 0005 020701 2045 ENCARGOS COM O FMS 8.111.000,00 8516.550,00 8.922.100,00 9.327.650,00
3 0005 020701 2047 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00
3 0005 020701 2077 GESTÃO DO PREVINE BRASIL 335.000,00 351.750,00 368.500,00 385.250,00
3 0005 020701 2075 Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo 2.831.000,00 2.972.550,00 3.114.100,00 3.255.650,00
3 0005 020701 2250 ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVA MUNICIPAIS 698.654,07 733.586,77 768.519,48 803.452,18
3 0005 020701 2245 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 1.199.000,00 1.258.950,00 1.318.900,00 1.378.850,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 18.432.654,07 19.354.286,77 20.275.919,48 21.197.552,18
^WUdad^ ASSISTÊNCIA« HOSf nuar
Unid. Orçam.
= AMBULATORIAL 42^^^E
2026 2027 2028
^HI^H
2029
3 0005 020701 2051 MANUTENÇÃO DO CAPS 681.000,00 715.050,00 749.100,00 783.150,00
3 0005 020701 2089 MANUTENÇÃO DO SAMU 671.000,00 704.550,00 738.100,00 771.650,00
6 0005 020702 1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
6 0005 020702 1005 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL DE GUADALUPE 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
6 0005 020702 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
6 0005 020702 2057 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE 4.420.000,00 4.641.000,00 4.862.000,00 5.083.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.972.000,00 6.270.600,00 6.569.200,00 6.867.800,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO iiíilHB® Klili
Entidade Programa Unld. Orçam. açao f-^ ;i ' 11 ' - :/, WllbtallilIliM
3 0005 020701 2048 MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 121.000,00 127.050,00 133.100,00 139.150,00
3 0005 020701 2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO 413.000,00 433.650,00 454.300,00 474.950,00
3 0005 020701 2056 MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS 215.000,00 225.750,00 236.500,00 247.250,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 749.000,00 786.450,00 823.900,00 861.350,00
Florllll SC Ltda - Software Pàgihã4dé 11
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE das ações por função e subfunção
PPA Ciclo: 2026 á 2029
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
3 0006 020701 1063 CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL 50.000,00 52.500.00 55.000,00 57.500,00
3 0006 020701 2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 446.000,00 468.300.00 490.600,00 512.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 496.000,00 520.800,00 545.600,00 570.400,00
Açâo
A . ... ,. s
2026 M^»W^ |
3 0006 020701 2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 87.000,00 91.350.00 95.700,00 100.050,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 87.000,00 91.350,00 95.700,00 100.050,00
FUNÇÃO: 11 TRABALHO
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO
Entidade Programa Unld. Orçam. Ação ''z jJÍWS±^ , 5^ / ' 5 »hB ____
2026 2027 2028 2029
4 0009 020802 2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÂO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO) 15.000,00 15.750.00 16.500,00 17.250,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361
-
1 0004 020601 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
1 0004 020601 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
1 0004 020601 1073 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VACA MECÂNICA 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
1 0004 020601 1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00
1 0004 020601 1046 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00
1 0004 020601 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00
1 0004 020601 2033 MANUTENÇÃO DO PNAE 600.000,00 630.000,00 660.000,00 690.000,00
1 0004 020601 2031 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00
1 0004 020601 2032 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE 150.000,00 157.500.00 165.000,00 172.500,00
1 0004 020601 2038 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00
1 0004 020601 2030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 5,745.000,00 6 032.250,00 6.319.500,00 6.606.750,00
1 0004 020601 2096 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00
1 0004 020601 2039 Manutenção das Atividades da Casa do Estudante 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00
1 0004 020601 2101 Outras Atividades da Educação Bâslca-FUNDEF-Declsão Judicial 3.000.000,00 3,150.000,00 3.300.000,00 3.450.000,00
1 0004 020601 2234 MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00
5 0004 020602 1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00
5 0004 020602 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 225.000,00 236.250,00 247.500,00 258.750,00
Florllll SC Ltda - Software
PàgiMbdé TI
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
FUNÇÃO: 12
■s?»
EDUCAÇáo
........
2026 • W
5 0004 020602 2042 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 1.911.000,00 2,006.550,00 2.102.100,00 2.197.650,00
5 0004 020602 2041 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% 14.825.000,00 15.566.250,00 16.307.500,00 17.048.750,00
—
■■li^^ TOTAL SUBFlJNÇÁO: —
28.518.000,00 29.943.900,00 —
31.369.800,00 32.795.700,00
1 020601 1072—
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 26.250.00
2028
27.500,00
2019
28.750,00
1 0004 020601 1019 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00
1 0004 020601 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 26.250.00 27.500,00 28.750,00
1 0004 020601 2035 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00
5 0004 020602 1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA 450.000,00 472.500,00 495.000,00 517.500,00
5 0004 020602 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 425.000,00 446.250,00 467.500,00 488.750,00
5 0004 020602 2037 ENCARGOS COM EDUCAÇÃQ-CRECHE-30% FUNDES 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00
5 0004 020602 2044 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB 663.000,00 696.150,00 729.300,00 762.450,00
5 0004 020602 2036 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CRECHE 70% 956.000,00 1.003.800,00 1.051.600,00 1.099.400,00
5 0004 020602 2043 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR 70% 3.135.000,00 3.291.750,00 3.448.500,00 3.605.250,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.899.000,00 6.193.950,00 6.488.900,00 6.783.850,00
FUNÇÃO: 13 CULTUR,A
Entidade Programs ■lliill^^
2026 2027 2029
1 0002 021301 2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 440.000,00 462.000,00 484.000,00 506.000,00
O: 392 DIFUSÃO CULTURAL
^S 1
TOTAL SUBFUNÇÃO: 440.000,00 462.000,00 484.000,00 506.000,00
_J^
1 0010
i_UtOd_Orça
021800 2082 Realização de Vaquejadas 31.500,00
2028
33.000,00
_________ SSL
34.500,00
1 0010 021800 2243 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00
1 0010 021800 2244 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
1 0013 021800 2072 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 1.181.000,00 1 240.050,00 1.299.100,00 1.358.150,00
1 0013 021800 2099 Realização do Dia do Evangélico 55.000,00 57.750,00 60.500,00 63.250,00
1 0013 021800 2088 REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO MANDACARU 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00
1 0013 021800 2247 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 203.000,00 213.150,00 223.300,00 233.450,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.754.000,00 1.841.700,00 1.929.400,00 2.017.100,00
Florllll SC Ltda - Software Pàgihà b dé 11
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 â 2029
1 0002 021201 2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 840.000,00 882.000,00 924.000,00 966.000,00
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA
1 0009 021301 2040 APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
TOTAL SUBFUNÇÃO: 840.000,00 882.000,00 924.000,00 966.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.777.691,86 2.916.576,45 3.055.461,05 3.194.345,64
1 0010 021001 1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00
1 0002 020501 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00
1 0002 020501 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00
1 0002 020501 2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 3.175.000,00 3.333.750,00 3.492.500,00 3.651.250,00
1 0008 020501 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
1 0008 020501 1017 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00
1 0008 020501 1014 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 275.000,00 288.750,00 302.500,00 316.250,00
1 0008 020501 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3 745 000 00 3 932.250,00 4.119.500,00 4.306.750,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANO
Entidade Programa Unld Orçam
1 0015 020501 2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 2.652.691,86 2.785.326,45 2.917.961,05 3.050.595,64
1 0008 021201 2025 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
1 0008 020501 1007 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
1 0014 020501 1012 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
Entidade Programa Unld. Orçam. Ação
TOTAL SUBFUNÇÃO: 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00
Florllll SC Ltda - Software pagihà / dé 'I 'I
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE das ações por função e subfunção
PPA Ciclo: 2026 á 2029
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
Entidade Programa Unld. Orçam Açflo - 2028 2029
1 0008 021101 1033 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA) 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00
ANO .
Unld. Orçam. 2026 2027 2028
________________________
1 0015
1 0015
1 0015
1 0015
021001
021001
021001
021001
1061
1050
1062
2091
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO
Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
50.000,00
20.000,00
78.000,00
150.000,00
52.500,00
21.000,00
81.900,00
157.500,00
55.000,00
22.000,00
85.800,00
165.000,00
57.500,00
23.000,00
89.700,00
172.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 298.000,00 312.900,00 327.800,00 342.700,00
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL à^7^:^W
Entidade Programa Unld. Orçam. Açao 2026 2027 2028 2029
1 0002 021001 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES SUSTENTÁVEL 786 000,00 825.300,00 864.600,00 903.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 786.000,00 825.300,00 864.600,00 903.900,00
SUBFUNÇÃO: 541 u™ÇÂOE“ÇÀO
2026 2027
1 0008
1 0008
021001
021201
1031
2078
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS
50.000,00
62.000,00
52.500,00
65.100,00
55.000,00
68.200,00
57.500,00
71.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 112 000,00 117.600,00 123.200,00 128.800,00
FUNÇÃO. 20 AGRICULTURA
| SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
Entidade Programa Unld. Orçam. Açâo 2026 2027 2028 2029
1 0008 021101 2084 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00
Florllll SC Ltda - Software Pãginã 8 dé '11
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
1 0008 021201 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 35 000,00 36.750,00 38 500,00 40.250,00
1 0008 021201 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5 750,00
FUNÇÃO' 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO
1 Entidade Programa Unld. Orçam
Ação 2026 2027 2028 2029
1 0018 021101 1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28,750,00
1 0018 021101 1066 IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE 10.000,00 10.500.00 11.000,00 11.500,00
1 0018 021101 1032 IMPLANTAÇÃO DE FABRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00
1 0018 021101 1034 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMADE MERCADOS E FEIRAS 75.000,00 78.750.00 82.500,00 86.250,00
1 0018 021101 2081 ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO 140 000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00
1 0018 021101 2080 MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HÍDRICOS 651 000,00 683.550,00 716.100,00 748 650,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 911.000,00 956.550,00 1.002.100,00 1.047.650,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
Entidade Programa Unld. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0007 021101 2092 APOIOAPSICULTURA 20 000,00 21.000,00 22.000,00 23 000,00
1 0007 021101 2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0007 021101 2086 ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00
1 0007 021101 2083 INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 69$ TURISMO
Entidade Programa Unld. Orçam Ação 2026 2027 2028 2029
1 0010 021900 1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
1 0010 021900 1044 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASÍLIA 10.000,00 10.500.00 11.000,00 11.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00
FUNÇÃO: 24 COMUNICACÕES I
SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICAÇÕES
Entidade Programa Unld. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 021201 2029 ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA 1
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA
Entidade Programa Unld. Orçam. Ação ““ 2027 2028 2029
Florllll SC Ltda - Software pagina g dê li
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE das ações por função e subfunção
PPA Ciclo: 2026 á 2020
FUNÇÃO: 25 ENERGIA
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA
2026 2027 2028 2029 Entidade Programa Unld. Orçam. Ação
1 0008 021201 2026 ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.722.000,00 1.808.100,00 1.894.200,00 1.980.300,00
FUNÇÃO. 27 DESPORTO E LAZER
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.762.000.00 1.850.100,00 1.938.200,00 2.026.300,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE i
SUBFUNÇÃO: 122
Entidade Programa
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unld. Orçam. Ação
....
2026 2027 2028 2029
1 0002
1 0002
1 0002
021500 1072
021500 1071
021500 2240
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
50.000,00
50.000,00
850.000,00
52.500,00
52.500,00
892.500,00
55.000,00
55.000,00
935.000,00
57.500,00
57.500,00
977.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 950.000,00 997.500,00 1.045.000,00 1.092.500,00
SUBFUNÇÃO: 782
Entidade Programa
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Unld. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002
1 0007
020301 2100
020501 2027
Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de Trânsito e Transporte
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
26.000,00
25.000,00
27.300,00
26.250,00
28.600,00
27.500,00
29.900,00
28.750,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 51.000,00 53.550,00 56.100,00 58.650,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
Entidade Programa Unld. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0011 021900 1043 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00
1 0011 021900 2073 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00
1 0011 021900 2098 Promoção de Eventos Desportivos 145.000,00 152.250,00 159.500,00 166.750,00
1 0011 021900 2248 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESPORTO, TURISMO E LASER 285.000,00 299.250,00 313.500,00 327.750,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 580.000,00 609.000,00 638.000,00 667.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Entidade Programa Unld. Orçam. Ação 2026 2027
--------------------------
2028 2029
1 0020 020401 2021 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 522.000,00 548.100,00 574.200,00 600.300,00
1 0020 020501 2235 JUROS E ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CREDITO 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
3 0020 020701 2074 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
6 0020 020702 2079 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 627.000,00 658.350,00 680.700,00 721.050,00
Florilll SC Ltda - Software ■RâgMlUflêll
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÂO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
460.000,00
FUNÇÃO- 28 ENCARGOS ES PECIAIS
■■':'::■'■' ■■■
0020 020301 2019 ENCARGOS COM O PASEP 400.000,00 420.000,00 440.000,00
TOTAL SUBFUNÇÂO: 400.000,00 420.000,00
-------------------------- -
440.000,00 460.000,00
2028
1 0020 020301 2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00
1 0020 020301 2018 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 900.000,00 945.000,00 990.000,00 1.035.000,00
1 0002 020301 2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00
1 0002 020301 2105 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00
1 0002 020501 2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1 150,00
3 0005 020701 2045 ENCARGOS COM O FMS 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00
TOTAL SUBFUNÇÂO: 976.000,00 1.024.800,00 1.073.600,00 1.122.400,00
TOTAL GERAL: 97.450.000,00 102 322.499,99 107.195.000,01 112.067.500,00
Florim SC Ltda - Software PágiMTI dé n
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0001
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo:DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFICI
ENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
Justificativa: DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO E
FICIENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
Classificação Institucional:
Entidade 2 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 01 PODER LEGISLATIVO
Órgão 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÂO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DP
PRÉDIO DA CÂMARA 01 031 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR 01 031 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL 01 031 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2002 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER
LEGISLATIVO 01 031 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2003 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVER 01 031 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1001 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1002 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
2001 3.130.000,00 3.286.500,00 3.443.000,00 3.599.500,00 13.459.000,00
2002 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
2003 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00
Custo por Exercido da(s) Ação(ões)
vlnculadafs) ao PROGRAMA 3.300.000,00 3.465.000,00 3.630.000,00 3.795.000,00 RS 14.190.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-V nculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo:Dotaro Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades administrativas
Justificativa: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades administra
tivas.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO
04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2006 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E
PUBLICIDADE 04 131 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2004 558.000,00 585.900,00 613.800,00 641.700,00 2.399.400,00
2006 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 608.000,00 638.400,00 668.800,00 699.200,00 RS 2.614.400,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 02.02.02 GABINETE DO PREFEITO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1004 AQUISIÇÃO DE VElCULOS PARA O
GABINETE DO PREFEITO 04 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
PREFEITO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2009 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
VICE PREFEITO
04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2011 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO 04 124 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
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ALTERAÇÃO
assa
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2
2012 ENCARGOS COM ASSESSORIA
TÉCNICA E JURÍDICO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2014 ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE
MUNICÍPIOS 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1004 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
2008 2 057.000,00 2.159.850,00 2.262 700,00 2.365.550,00 8.845.100,00
2009 264.000,00 277.200,00 290 400,00 303.600,00 1.135.200,00
2011 107.000,00 112.350,00 117,700,00 123.050,00 460.100,00
2012 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
2014 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 2.593.000,00 2.722.650,00 2.852.300,00 2.981.950,00 RS 11.149.900,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custelo)
2-Atlvldade 02-Transferências e Convênios Estatuals-VInculados 4-Despesas de Capltal(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
Unidade 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1025 AQUISIÇAO DE VEÍCULOS 04 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE
04 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 04 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2015 MANUTENÇÃO DASEC MUN. DE
PLANEJAMENTO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2015 MANUTENÇÃO DASEC MUN. DE
PLANEJAMENTO 28 846 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2016 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE
SERVIDORES 04 128 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2028 REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2100 Manutdas Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de
Trânsito e Transporte 26 782 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2105 Manutenção das Atividades com
Recursos da Cessão Onerosa 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2105 Manutenção das Atividades com
Recursos da Cessão Onerosa 28 846 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2250 ATENDIMENTO AS EMENDAS
IMPOSITIVA MUNICIPAIS 04 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
1025 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
1071 221.000,00 232.050,00 243.100,00 254.150,00 950.300,00
1072 310.000,00 325.500,00 341.000,00 356.500,00 1.333.000,00
2015 4.611.000,00 4.841.550,00 5.072.100,00 5.302.650,00 19.827.300,00
2015 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00
2016 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00
2028 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00
2100 26.000,00 27.300,00 28.600,00 29.900,00 111.800,00
2105 44.000,00 46.200,00 48.400,00 50.600,00 189.200,00
2105 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
2250 698.654,07 733.586,77 768.519,48 803.452,18 3.004.212,50
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 6.036.654,07 6.338.486,77 6.640.319,48 6.942.152,18 RS 25.957.612,50
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS 04 123 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2020 818.000,00 858.900,00 899.800,00 940.700,00 3.517.400,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 818.000,00 858.900,00 899.800,00 940.700,00 R$ 3.517.400,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE
15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Pá9ina 5 de 35
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 451 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 28 846 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2023 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1071 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
1072 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
2022 3.175.000,00 3.333.750,00 3.492.500,00 3.651.250,00 13.652.500,00
2022 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00
2023 545.000,00 572.250,00 599.500,00 626.750,00 2.343.500,00
Custo por Exercido da(s) Açâo(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 3.736.000,00 3.922.800,00 4.109.600,00 4.296.400,00 RS 16.064.800,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receltas Próprias) 3-Despesas Correntes(custelo)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
18 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2076 786.000,00 825.300,00 864.600,00 903.900,00 3.379.800,00
Custo por Exercido da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 786.000,00 825.300,00 864.600,00 903.900,00 RS 3.379.800,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receltas Próprias) 3-Despesas Correntes(custelo)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capltal(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
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PRAÇA CESAR CAL'S
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
Unidade 02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2029 ENCARGOS COM SISTEMA DE
RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV 24 722 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA CIDADE 15 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2029 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00
2094 840.000,00 882.000,00 924 000,00 966.000,00 3.612.000,00
Custo por Exercido da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 960.000,00 1.008.000,00 1.056.000,00 1.104.000,00 RS 4.128.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE
Unidade 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA JUVENTUDE 13 122 % PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2095 440.000,00 462.000,00 484.000,00 506.000,00 1.892.000,00
Custo por Exercido da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 440.000,00 462.000,00 484.000,00 506.000,00 RS 1.892.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receltas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investmento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.14 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL
Unidade 02.14.01 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2112 Manutenção e Encargos da Sec Mun.
da Mulher e da Diversidade Sexual 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2112 515.000,00 540.750,00 566.500,00 592.250,00 2.214.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 515.000,00 540.750,00 566.500,00 592.250,00 Rí 2214.500,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto C1-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investmento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 26 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 26 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2240 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTE 26 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1071 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1072 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
2240 850.000.00 892.500,00 935 000,00 977.500,00 3.655.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 950.000,00 997.500,00 1.045.000,00 1.092.500,00 R$ 4.085.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custelo)
2-Atlvidade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP
Unidade 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2241 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
PESCA 04 122 o/o PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÓES)
2026 2027 2028 2029
2241 475.000,00 498.750,00 522.500,00 546.250,00 2.042.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 475.000,00 498.750,00 522.500,00 546.250,00 RS 2.042.500,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.17 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS
Unidade 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2242 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2242 365.000,00 383.250,00 401.500,00 419.750,00 1.569.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 365.000,00 383.250,00 401.500,00 419.750,00 R$ 1.569.500,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesou"o(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.19 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Unidade 02.19.00 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2087 MANUTENÇÃO DO GRUPO DE
SALVA VIDAS NO BALNEARIO
04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2087 14.000,00 14.700,00 15.400,00 16.100,00 60.200,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 14.000,00 14.700,00 15.400,00 16.100,00 R$ 60.200,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.20 SECRETARIA DA DEFESA CIVIL
Unidade 02.20.00 SECRETARIA DA DEFESA CIVIL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2246 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA
DEFESA CIVIL 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2249 BRIGADA DE INCÊNDIO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2246 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00 494.500,00
2249 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 180.000,00 189.000,00 198.000,00 207.000,00 RS 774.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Trensferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investmento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Lida - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Página 10 de 35
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
_x INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO 08 244 % PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2058 853.000,00 895.650,00 938.300,00 980.950,00 3.667.900,00
Custo por Exercício da(s) Açâo(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 853.000,00 895.650,00 938.300,00 980.950,00 RS 3.667.900,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Página 11 de 35
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Público Alvo: POPULAÇAO EM GERAL.
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Objetivo:Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da educação pública municipal.
Justificativa: Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da educação pública municipal.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
ESCOLAS DO ENSINO 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA
EDUCAÇÃO 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1019 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E
REFORMA DE ESCOLAS
12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1046 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE
ESPORTES EM ESCOLA
12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE
12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1073 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VACA
MECÂNICA 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA
MUNICIPAL DE ENSINO 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2031 FORMAÇÃO CONTINUADA DE
EDUCADORES 12 361 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2032 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR-PNATE 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2033 MANUTENÇÃO DO PNAE 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2035 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO
INFANTIL 12 365 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2038 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS -
MEC/FNDE/ PDDE 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2039 Manutenção das Atividades da Casa do
Estudante 12 361 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2096 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO
EDUCAÇÃO - QSE 12 361 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2101 Outras Atividades da Educação
Básica-FUNDEF-Decisâo Judicial 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2234 MANUTENÇÃO DA MERENDA
MUNICIPAL 12 361 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Fiorilli SC Ltda - Software
Página 12 de 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em RS) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1003 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
1009 100 000,00 105.000,00 110 000,00 115.000,00 430.000,00
1019 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
1046 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00
1071 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00
1071 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
1072 50 000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1072 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
1073 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
2030 5.745.000,00 6.032.250,00 6.319.500,00 6.606.750,00 24.703.500,00
2031 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17 250,00 64.500,00
2032 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
2033 600.000,00 630.000,00 660 000,00 690.000,00 2.580.000,00
2035 125.000,00 131.250,00 137,500,00 143.750,00 537.500,00
2038 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
2039 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00
2096 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 4.300.000,00
2101 3.000.000,00 3.150.000,00 3.300.000,00 3.450.000,00 12.900.000,00
2234 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00
Custo por Exercício da{s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 11.517.000,00 12.092.850,00 12.668.700,00 13.244.550,00 RS 49.523.100,00
Legenda: Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investi mento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 5 FUNDEB
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade 02.06.02 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP.
E REFORMA 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP.
E REFORMA 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE
12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2036 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO -CRECHE-70% 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2037 ENCARGOS COM
EDUCAÇÃO-CRECHE-30% FUNDEB 12 365 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2041 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2042 MANUTENÇÃO DO SISTEMA
MUNICIPAL DE ENSINO 12 361 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2
2043 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO- PRE-ESCOLAR-70% 12 365 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2044 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO
PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(a)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1022 250.000,00 262.500,00 275 000,00 287.500,00 1.075.000.00
1022 450.000,00 472 500,00 495 000,00 517.500,00 1.935.000,00
1071 225.000,00 236.250,00 247 500,00 258.750,00 967.500,00
1071 425.000,00 446.250,00 467 500,00 488.750,00 1.827.500,00
2036 956.000,00 1.003.800,00 1.051.600,00 1.099.400,00 4.110.800,00
2037 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00
2041 14.825.000,00 15.566.250,00 16.307.500,00 17.048.750,00 63.747.500,00
2042 1.911.000,00 2.006.550,00 2.102.100,00 2.197.650,00 8.217.300,00
2043 3.135.000,00 3.291.750,00 3.448.500,00 3.605.250,00 13.480.500,00
2044 663.000,00 696.150,00 729.300,00 762.450,00 2.850.900,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 22.900.000,00 24.045.000,00 25.190.000,00 26.335.000,00 RS 98.470.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receltas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investirnento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferênclas e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo:Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Justificativa: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA E
POSTOS E UNIDADES 10 301 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10 301 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARAUBS
10 301 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE
10 301 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 10 301 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2045 ENCARGOS COM O FMS 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2045 ENCARGOS COM O FMS 28 846 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
COFINANCIAMENTO 10 303 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2047 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2048 MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA 10 303 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2049 MANUTENÇÃO DO PSF 10 301 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2050 MANUTENÇÃO DO PACS 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2051 MANUTENÇÃO DO CAPS 10 302 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2052 MANUTENÇÃO DO NASF 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2053 MANUTENÇÃO DO PSB 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2056 MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG.
DE PRÓTESES DENTÁRIAS 10 303 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2075 Manutenção dos Encargos com o PAB
Fixo
10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2077 GESTÃO DO PREVINE BRASIL 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2089 MANUTENÇÃO DO SAMU 10 302 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE página 15 de 35
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
2
2245 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO
SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2250 ATENDIMENTO AS EMENDAS
IMPOSITIVA MUNICIPAIS 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1023 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00
1025 73.000,00 76.650,00 80.300,00 83.950,00 313.900,00
1040 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
1071 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00
1072 125,000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00
2045 8.111.000,00 8.516.550,00 8.922 100,00 9.327.650,00 34.877.300,00
2045 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
2046 413.000,00 433.650,00 454.300,00 474.950,00 1.775.900,00
2047 75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00 322.500,00
2048 121.000,00 127.050,00 133.100,00 139.150,00 520.300,00
2049 1.607.000,00 1.687.350,00 1.767 700,00 1.848.050,00 6.910.100,00
2050 1.234.000,00 1.295.700,00 1.357 400,00 1.419.100,00 5.306.200,00
2051 681.000,00 715.050,00 749.100,00 783.150,00 2.928.300,00
2052 622.000,00 653.100,00 684 200,00 715.300,00 2.674.600,00
2053 1.122.000,00 1.178.100,00 1.234 200,00 1.290.300,00 4.824.600,00
2056 215.000,00 225.750,00 236.500,00 247.250,00 924.500,00
2075 2.831.000,00 2.972.550,00 3.114.100,00 3.255.650,00 12.173.300,00
2077 335.000,00 351.750,00 368.500,00 385.250,00 1.440.500,00
2089 671.000,00 704.550,00 738.100,00 771.650,00 2.885.300,00
2245 1.199.000,00 1.258.950,00 1.318.900,00 1.378.850,00 5.155.700,00
2250 698.654,07 733.586,77 768 519,48 803.452,18 3.004.212,50
Custo por Exercício da(s) Açâo(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 20.538.654,07 21.565.586,77 22.592.519,48 23.619.452,18 R$88.316.212,50
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atlvidade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-V nculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 6 HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.02 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1005 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL
DE GUADALUPE 10 302 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA O HOSPITAL 10 302 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 10 302 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2057 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE GUADALUPE 10 302 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Fiorilli SC Ltda - Software
Página 16 de 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1005 100.000,00 105.000,00 110 000,00 115.000,00 430.000,00
1053 50.000,00 52 500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1071 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
2057 4.420.000,00 4.641.000,00 4.862 000,00 5.083.000,00 19.006.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 4.620.000,00 4.851.000,00 5.082.000,00 5.313.000,00 R$ 19.866.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0006
VIGILÂNCIA EM SAÚDE Finalistico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo:Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Justificativa: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1063 CONSTRUÇÃO DO CANIL
MUNICIPAL 10 304 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 304 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 10 305 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1063 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
2054 446.000,00 468.300,00 490.600,00 512.900,00 1.917.800,00
2055 87.000,00 91.350,00 95.700,00 100.050,00 374.100,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 583.000,00 612.150,00 641.300,00 670.450,00 RS 2.506.900,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investmento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL Finalfstico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
ObjetivozAmpliar e manter a capacidade de abastecimento do município
Justificativa: O aumento da população provoca aumento do consumo e, consequentemente, necessidade da construção e ampliação de mercados e feira
s
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2027 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS 26 782 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2027 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Custo por Exercício da(s) Açâo(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 R$ 107.500,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouno(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HÍDRICOS
Unidade 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST E REC. HÍDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO
DO SUAS 20 606 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2083 INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA
AGRICULTURA FAMILIAR 20 606 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2086 ENCARGOS COM SEGURO
GARANTIA SAFRA 20 606 ND A DEFINIR 0 0 0 0
2
2092 APOIOAPSICULTURA 20 606 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
2066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2083 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00
2086 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00
2092 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
Custo por Exercício da(s) Açâo(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 RS 408.500,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receltas Próprias) 3-Despesas Correntes(custelo)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3 Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-V nculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0008 URBANIZAR Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo: Dotar o Município das condições necessárias de habitabilidade
Justificativa: É função do Governo Municipal implementar obras e serviços de urbanização a fim de dotar o Município das condições necessárias de habit
abilidade
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1007 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE
ELÉTRICA URBANISMO 15 452 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1014 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE VIAS PÚBLICAS 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1017 REFORMA, CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE OBRAS 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE
15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1007 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
1014 275 000,00 288 750,00 302 500,00 316.250,00 1.182.500,00
1017 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00
1071 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 408.500,00
1072 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ães)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 650.000,00 682.500,00 715.000,00 747.500,00 RS 2.795.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1031 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E
REFORMA DE PRAÇAS 18 541 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1031 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 RS 215.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(ousteio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuals-VInculados 4-Despesas de Capital(invest mento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HÍDRICOS
Unidade 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1033 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO 17 511 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2084 MANUTENÇÃO DE POÇOS E
CHAFARIZES 20 544 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1033 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00
2084 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 RS 473.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
Unidade 02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercido
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE
25 752 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 25 752 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2025 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO 15 452 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2026 ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO
PÚBLICA 25 752 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2078 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS 18 541 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1071 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
1072 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
2025 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
2026 1.722.000,00 1.808.100,00 1.894.200,00 1.980.300,00 7.404.600,00
2078 62.000,00 65.100,00 68.200,00 71.300,00 266.600,00
Custo por Exercício da(s) Açâo(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 1.849.000,00 1.941.450,00 2.033.900,00 2.126.350,00 R$ 7.950.700,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
Página 22 de 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Objetivo:Contribiiir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica a população.
Justificativa: Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica a população.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE
Unidade 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2040 APOIO A PROMOÇÃO DAS
POLÍTICAS DA JUVENTUDE 14 422 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2040 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 R$ 34.400,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Ativldade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capltal(lnvestimento)
3-Operaçêo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-V nculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Categoria Econômica:
Classificação Institucional:
Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AÇÀO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO
08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR
08 243 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2058 8.000,00 8400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
2059 205.000,00 215.250,00 225.500,00 235.750,00 881.500,00
Custo por Exercício da(s) Açâo(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 213.000,00 223.650,00 234.300,00 244.950,00 RS 915.900,00
Legenda; Tipo: Fonte de Recurso:
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Página 23 de 35
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
Programa Governamental - (PPA Inicial)
1-Projeto
2-Atividade
3-Operaçâo Especial
4-Reserva de Contingência
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(invest mento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1051 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CCI 08 241 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1067 Reforma e Recuperação do CRAS 08 244 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE
08 244 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 08 244 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2060 MANUTENÇÃO DO FMAS 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2062 ENCARGOS COM PTMC 08 242 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2063 MANUTENÇÃO DO CRAS 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2064 MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2065 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO
DO SUAS 08 244 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2067 ENCARGOS COM ACESSUAS
TRABALHO
08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2068 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
EVENTUAIS 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO 08 334 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO 11 334 ND A DEFINIR 0 0 0 0
2
2070 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO
IDOSO 08 241 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 08 243 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2102 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2106 Manutenção das Atividades do CREAS 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2107 Manutdas Ativ.com Rec.do Cofinanc.
do Estado para Serv.de Assist.Social 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Página 24 de 35
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
1051 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
1067 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
1071 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00
1072 86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00 369.800,00
2060 1.148.000,00 1.205.400,00 1.262 800,00 1.320.200,00 4.936.400,00
2062 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
2063 69.000,00 72.450,00 75.900,00 79.350,00 296.700,00
2064 21.000,00 22.050,00 23.100,00 24.150,00 90.300,00
2065 135.000,00 141.750,00 148.500,00 155.250,00 580.500,00
2066 91.000,00 95.550,00 100.100,00 104.650,00 391.300,00
2067 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00
2068 149.000,00 156.450,00 163.900,00 171.350,00 640.700,00
2069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00
2070 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
2093 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
2097 310.000,00 325.500,00 341 000,00 356.500,00 1.333.000,00
2102 304.000,00 319.200,00 334.400,00 349.600,00 1.307.200,00
2106 86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00 369.800,00
2107 29.000,00 30.450,00 31.900,00 33.350,00 124.700,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 2.594.000,00 2.723.700,00 2.853.400,00 2.983.100,00 R$ 11.154.200,00
Legenda: Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-VInculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(invest mento)
9-Reserva de Contingência
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0010 CIDADE TURISMO Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo: Fomento ao turismo
Justificativa: O visitante habitual, assim como os que transitam eventualmente pelo município, tendem a frequentar locais que lhes permitam bem estar e 1
azer
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em RS) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1027 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
Custo por Exercido da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 R$ 21.500,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.18 SECRETARIA DE CULTURA
Unidade 02.18.00 SECRETARIA DE CULTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2082 Realização de Vaquejadas 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2243 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI
PAULO GUSTAVO 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2244 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
LEI ALDIR BLANC 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2082 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00
2243 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Programa Governamental (PPA Inicial)
2244 100.000,00 105.000,00 110 000,00 115.000,00 430.000.00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 280.000,00 294.000,00 308.000,00 322.000,00 R$ 1.204.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(lnvestimento)
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
1 -Projeto
2-Atividade
3-Operaçâo Especial
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.19 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Unidade 02.19.00 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 23 695 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1044 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO
BALNEARIO BELEM BRASÍLIA 23 695 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Açâo(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício ém R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1027 50.000,00 52.500,00 55 000,00 57.500,00 215.000,00
1044 10,000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
Custo por Exercido da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 RS 258.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0011 ESPORTE E LAZER Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL
Objetivo:Apoiar as atividades para o lazer comunitários e esportiva
Justificativa: A comunidade pobre não tem acesso a diversões pendentes de pagamento, necessitando de eventos de natureza pública para que todos te
nham oportunidade de participação
O esporte é importante atrativo comunitário e fator de integração dos povos
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.19 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Unidade 02.19.00 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1043 CONSTRUÇÃO DE GINÃSIO
POLIESPORTIVO 27 812 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2073 PROMOÇÃO DE DESPORTO E
LAZER
27 812 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2098 Promoção de Eventos Desportivos 27 812 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2248 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DESPORTO, TURISMO E
27 812 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1043 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
2073 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00
2098 145.000,00 152.250,00 159.500,00 166.750,00 623.500,00
2248 285.000,00 299.250,00 313.500,00 327.750,00 1.225.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 580.000,00 609.000,00 638.000,00 667.000,00 RS 2.494.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capltal(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0013 CULTURA VIVA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo:Incentivar a comunicação e a cooperação entre as pessoas, para aprimorar os seus valores, instituições e criações
Justificativa: O poder público precisa apoiar a ação humana individual e coletiva que se manifesta nos modos de sobrevivência, nas normas de comporta
mento, nas crenças, nas instituições, nos valores espirituais e nas criações materiais
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.18 SECRETARIA DE CULTURA
Unidade 02.18.00 SECRETARIA DE CULTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2072 PROMOÇÃO DE EVENTOS
CULTURAIS 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2088 REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO
MANDACARU
13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2099 Realização do Dia do Evangélico 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2247 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÔES)
2026 2027 2028 2029
2072 1.181.000,00 1.240.050,00 1.299.100,00 1.358.150,00 5.078.300,00
2088 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40 250,00 150.500,00
2099 55.000,00 57.750,00 60.500,00 63.250,00 236.500,00
2247 203.000,00 213.150,00 223 300,00 233.450,00 872.900,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 1.474.000,00 1.547.700,00 1.621.400,00 1.695.100,00 Rí 6.338.200,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-ProJeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investmento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0014 HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL
Objetivo:Constnjir e melhoraras habitações populares
Justificativa: As precárias condições de várias residências urbanas exigem do Governo Municipal investimentos que possibilitem tornar mais dignas as ha
bitações de famílias
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1012 PROGRAMA DE MELHORIA
HABITACIONAL 16 482 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1012 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00
Custo por Exercido da(s) Açâo(óes)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 RS 258.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.______________________________________________________________________________________
Objetivo:Dotar as comunidades de saneamento básico
Justificativa: A cidade precisa de saneamento necessário à prevenção de doenças ocasionadas por ausência de água, fossas e galerias
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0015
SANEAR É SAÚDE Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA PUBLICA 15 452 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Açâo(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2024 2.652.691,86 2.785.326,45 2.917 961,05 3.050.595,64 11.406.575,00
Custo por Exercício da(s) Ação(õos)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 2.652.691,86 2.785.326,45 2.917.961,05 3.050.595,64 R$ 11.406.575,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÂO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1050 ELABORAÇÃO DO PLANO DE
RESlDUOS E SANEAMENTO BÃSICO 17 512 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
1
1061 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO
ATERRO SANITÁRIO 17 512 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
1
1062 Const.Ref. e Ampl. de Melhoria
Sanitária Domiciliar 17 512 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2091 MANUTENÇÃO DO ATERRO
SANITÁRIO 17 512 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1050 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000.00
Fiorilli SC Ltda - Software
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
1061 50.000,00 52 500,00 55.000,00 57 500,00 215.000,00
1062 78.000,00 81.900,00 85.800,00 89.700,00 335.400,00
2091 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172,500,00 645.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 298.000,00 312.900,00 327.800,00 342.700,00 RS 1.281.400,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investmento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0018 ABASTECER GUADALUPE Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo:Ampliar e manter a capacidade de abastecimento do município
Justificativa: O aumento da população provoca aumento do consumo e, consequentemente, necessidade da construção e ampliação de mercados e feira
s
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HÍDRICOS
Unidade 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST E REC. HÍDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 20 605 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1032 IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA
BENEFICIADORA DE FRUTAS 20 605 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1034 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E
REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS
20 605 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1066 IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE
PEIXE
20 605 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2080 MANUTENÇÃO DA SEC MUN. DE
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
20 605 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2081 ENCARGOS COM MERCADOS,
FEIRAS E MATADOURO 20 605 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1027 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
1032 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
1034 75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00 322.500,00
1066 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
2080 651.000,00 683.550,00 716.100,00 748.650,00 2.799.300,00
2081 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00
Custo por Exercício da(s) Açâo(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 911.000,00 956.550,00 1.002.100,00 1.047.650,00 RS 3.917.300,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferênclas e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capltal(lnvestmento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0020 ENCARGOS ESPECIAIS Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo:Previsão de futuras despesas não associadas ao processo produtivo
Justificativa: O município depende das transferências da união, que eventualmente atrasam ou não ingressam, podendo necessitar de operação de crédit
o pra evitar sobressalto na gestão do fluxo de caixa do município
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
Unidade 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÂO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES
PATRONAIS 04 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES
PATRONAIS 28 846 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2018 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E
SENTENÇAS JUDICIAIS 28 846 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2019 ENCARGOS COM O PASEP 28 845 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2017 800.000,00 840.000,00 880 000,00 920.000,00 3.440.000,00
2017 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
2018 900.000,00 945.000,00 990 000,00 1.035.000,00 3.870.000,00
2019 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 1.720.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 2.120.000,00 2.226.000,00 2.332.000,00 2.438.000,00 R$ 9.116.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custelo)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
3
2021 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 28 843 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2021 522.000,00 548.100,00 574.200,00 600.300,00 2.244.600,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 522.000,00 548.100,00 574.200,00 600.300,00 RS 2.244.600,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(invest)mento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2235 JUROS E ENCARGOS DE
OPERAÇÃO DE CREDITO 28 843 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2235 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 RS 215.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Legenda: Tipo:
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
3
2074 ENCARGOS COM PARCELAMENTO
DE DÉBITOS 28 843 % PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2074 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Custo por Exercício da(s) Açáo(ões)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 RS 107.500,00
Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
Fiorilli SC Ltda - Software
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
1 -Projeto
2-Atividade
3-Operaçâo Especial
4-Reserva de Contingência
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capitalfinvestmento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 6 HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.02 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
3
2079 ENCARGOS COM PARCELAMENTO
DE DÉBITOS 28 843 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2079 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(êes)
vlnculada(s) ao PROGRAMA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 RS 129.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto C1-Tesouro(Receltas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Ativldade 02-Transferênclas e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capltal(lnvestlmento)
3-Operaçâo Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software