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norma nº 641/2025

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 641 / 2025
Date 2025-12-19
EmentaDispõe sobre o Plano Plurianual - PPA do período de 2026 a 2029, do Município de Guadalupe, Estado do Piauí, e dá outras providências.
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Guadalupe Compromisso com o Progresso
Lei n° 641/2025.
Dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA do período de
2026 a 2029, do Município de Guadalupe, Estado do
Piauí, e dá outras providências.
Faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aprovou e eu,
no uso das minhas atribuições legais, sanciono a seguinte Lei:
Art. Io Fica instituído o Plano Plurianual - PPA do Município de Guadalupe,
Estado do Piauí, para o período de 2026 a 2029, compreendendo os órgãos da
administração direta dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, ordenados sob a
forma de programas, agregados por ações, classificados em projetos e atividades,
objetivando o melhor resultado da administração pública municipal, com a maior
transparência na aplicação dos recursos públicos, e na integração e harmonização dos
instrumentos básicos de planejamento e orçamento.
Art. 2o O Plano Plurianual - PPA do período 2026 a 2029 reflete as políticas
públicas e organiza a atuação governamental, estruturado em Programas para a
consecução dos objetivos estratégicos.
§ Io Os programas representam o elemento de integração entre o Plano e o 
Orçamento;
§ 2o As ações orçamentárias correspondem aos projetos, atividades e operações
especiais constantes dos orçamentos anuais.
Art. 3o Os programas administrativos e finalisticos do Município para o quadnênio
2026 a 2029 indicam:
I. Tipo do Programa;
II. Objetivo;
III. Público alvo;
IV. Valor global por origem de recursos;
V. Ações por metas fiscais e valor;
Art. 4o Constituem diretrizes estratégicas da administração pública para o
quadriênio 2026 a 2029:
PRAÇA CESAR CALS, 1300, CENTRO
CNPJ n° 06.5543.083/0001-47, GUADALUPE - PI
Guadalupe Compromisso com o Progresso
I. Promoção da inclusão social;
II. Combate às desigualdades
III. Modernização da gestão dos servidores públicos;
IV. Qualidade de vida;
V. Valorização do servidor público;
VI. Gestão ambiental para o desenvolvimento;
VII. Valorização do turismo;
VIII. Habitação popular para pessoas de baixa renda.
Art. 5o A programação constante do Plano Plurianual -PPA deverá ser financiada
pelos recursos oriundos das transferências constitucionais, os do Tesouro Municipal, os
das operações de crédito e os dos convênios com a União e com o Estado.
Art. 6o As codificações das funções e subfúnções administrativas de governo dos
programas e ações deste plano serão as estabelecidas nas Leis Orçamentárias Anuais e
nos projetos que as modifiquem, obedecendo ao estabelecido na Portaria no 42, de 14 de
abril de 1999 e nas suas atualizações.
Art. 7o Fica o Poder Executivo autorizado a:
I. Introduzir modificações no Plano Plurianual, quando da elaboração das
respectivas leis de Diretrizes Orçamentária e Leis Orçamentárias anuais,
ajustando projetos, atividades e metas programados para o período por eles
abrangidos, para atender demandas e compatibilizar os orçamentos fiscais dos
respectivos exercícios financeiros, tendo em vista adequá-los a novas
circunstâncias;
II. Ajustar os valores financeiros com cada exercício, quando da aprovação dos
orçamentos anuais, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes, e de
conformidade com as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor
à época, corrigindo os valores constantes dos anexos de receite e despesa do Plano
Plurianual para compor os fiscais dos respectivos exercícios;
III. Remanejar dotações entre projetos e atividades programadas, respeitada a
autonomia dos poderes Legislativo e Executivo;
IV. Aproprias os projetos e as atividades às unidades orçamentárias de acordo com a
estrutura organizacional do Município.
Art. 8o A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias, e suas metas,
quando necessário, que envolvam recursos dos orçamentos do Município, ocorrerão por
PRAÇA CESAR CALS, 1300, CENTRO
CNPJ n° 06.5543.083/0001-47, GUADALUPE - PI
Guadalupe Compromisso com o Progresso
meio da Lei Orçamentária Anual, ou de seus Créditos Adicionais e modificarão na mesma
proporção o valor do respectivo programa.
Art. 9o Considera-se Agenda Transversal um conjunto de políticas públicas de
diferentes áreas, articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e
adolescentes no município.
Art. 10° A Agenda Transversal de que trata o artigo anterior terá como foco a
promoção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com o
Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas aplicáveis.
Art 11° O município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
publicação desta Lei, para elaborar e divulgar oficialmente a Agenda Transversal de que
trata esta Lei.
Art. 12° As alterações efetuadas nos anexos desta Lei, conforme disposto 7o e 8o,
serão incorporadas automaticamente ao Plano Plurianua! - PPA
Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 14 Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, aos dezenove dias do mês de
dezembro de dois mil e vinte e cinco.
Sancionada, Publicada e Registrada, a presente Lei em dezenove de dezembro de
PRAÇA CESAR CALS, 1300, CENTRO
CNPJ n° 06.5543.083/0001-47, GUADALUPE - PI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PROGRAMAÇÃO DAS RECEITAS
CODIGO DA RECEITA DESCRIÇÃO 2026 2027 2028 2029 TOTAL
1112.50.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
1112.53.0.0.00 ITBI-"INTER VIVOS" 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00
1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1.900.000,00 1.995.000,00 2.090.000,00 2.185.000,00 8.170.000,00
1113.03.4.0.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 930.000,00 976.500,00 1.023.000,00 1.069.500,00 3.999.000,00
1114.51.1.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1.100.000,00 1.155.000,00 1.210.000,00 1.265.000,00 4.730.000,00
1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00
1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 700.000,00 735.000,00 770.000,00 805.000,00 3.010.000,00
1321.01.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 415.000,00 435.750,00 456.500,00 477.250,00 1.784.500,00
1711.51.1.0.00 COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL 14.300.000,00 15.015.000,00 15.730.000,00 16.445.000,00 61.490.000,00
1711.51.2.0.00 COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA 2.500.000,00 2.625.000,00 2.750.000,00 2.875.000,00 10.750.000,00
1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00
1712.50.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS 790.000,00 829.500,00 869.000,00 908.500,00 3.397.000,00
1712.51.0.0.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 245.000,00 257.250,00 269.500,00 281.750,00 1.053.500,00
1712.99.0.0.00 OUTRASTRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
1713.50.1.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 8.320.000,00 8.736.000,00 9.152.000,00 9.568.000,00 35.776.000,00
1713.50.2.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 1.505.000,00
1713.50.3.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00
1713.50.4.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00
1713.50.5.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 1.190.000,00 1.249.500,00 1.309.000,00 1.368.500,00 5.117.000,00
1713.50.9.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00
1714.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 990.000,00 1.039.500,00 1.089.000,00 1.138.500,00 4.257.000,00
1714.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
1714.52.0.0.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 590.000,00 619.500,00 649.000,00 678.500,00 2.537.000,00
1714.53.0.0.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE 145.000,00 152.250,00 159.500,00 166.750,00 623.500,00
1714.99.0.0.00 OUTRASTRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 280.000,00 294.000,00 308.000,00 322.000,00 1.204.000,00
1715.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT 5.800.000,00 6.090.000,00 6.380.000,00 6.670.000,00 24.940.000,00
1715.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF 4.300.000,00 4.515.000,00 4.730.000,00 4.945.000,00 18.490.000,00
1715.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00
1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1.289.000,00 1.353.450,00 1.417.900,00 1.482.350,00 5.542.700,00
1717.52.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00
1719.56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF 2.992.000,00 3.141.600,00 3.291.200,00 3.440.800,00 12.865.600,00
1719.57.0.0.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00
1719.99.0.0.00 OUTRASTRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 2.847.500,00 2.989.875,00 3.132.250,00 3.274.625,00 12.244.250,00
1721.50.0.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 13.200.000,00 13.860.000,00 14.520.000,00 15.180.000,00 56.760.000,00
1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 600.000,00 630.000,00 660.000,00 690.000,00 2.580.000,00
1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00
1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 49.500,00 51.975,00 54.450,00 56.925,00 212.850,00
1723.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS 4.480.000,00 4.704.000,00 4.928.000,00 5.152.000,00 19.264.000,00
1729.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 199.000,00 208.950,00 218.900,00 228.850,00 855.700,00
1729.52.0.0.00 TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 325.000,00 341.250,00 357.500,00 373.750,00 1.397.500,00
1729.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 3.500.000,00 3.675.000,00 3.850.000,00 4.025.000,00 15.050.000,00
1751.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 12.380.000,00 12.999.000,00 13.618.000,00 14.237.000,00 53.234.000,00
1799.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.200.000,00 3.360.000,00 3.520.000,00 3.680.000,00 13.760.000,00
1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 3.000.000,00 3.150.000,00 3.300.000,00 3.450.000,00 12.900.000,00
1999.99.2.0.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS 4.065.000,00 4.268.250,00 4.471.500,00 4.674.750,00 17.479.500,00
2213.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
2411.51.1.0.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 149.000,00 156.450,00 163.900,00 171.350,00 640.700,00
2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
2414.50.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00
2414.51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
2414.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 399.000,00 418.950,00 438.900,00 458.850,00 1.715.700,00
2422.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00
2422.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00 322.500,00
2422.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00
2499.99.0.0.00 OUTRASTRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.500.000,00 3.675.000,00 3.850.000,00 4.025.000,00 15.050.000,00
9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - 5.640.000,00 - 5.922.000,00 - 6.204.000,00 - 6.486.000,00 - 24.252.000,00
TOTAL 98.450.000,00 103.372.500,00 108.295.000,00 113.217.500,00 423.335.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA Ciclo: 2026 á 2029
PROGRAMA: 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
Objetivo: DOTAR O
EFICIENTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO
Justificativa: DOTAR O
EFICIENTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
PROGRAMA: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
3.300.000,00 3.465.000,00 3.630.000,00 3.795.000,00 14.190.000,00
Objetivo: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente
das atividades administrativas.
Justificativa: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente
das atividades administrativas.
Público Alvo: população em geral.
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
19.329.654,07 20.296.136,77 21.262.619,48 22.229.102,18 83.117.512,50
PROGRAMA: 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ
Objetivo: Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da
educação pública municipal.
Justificativa: Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da
educação pública municipal.
Público Alvo: população em geral.
PROGRAMA: 0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
34.417.000,00
2027
36.137.850,00
2028
37.858.700,00
2029
39.579.550,00
TOTAL
147.993.100,00
PROGRAMA: 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Objetivo: Garantir o acesso à assistência em saúde à
pública
população através da disponibilização de serviços de saúde da rede
Justificativa: Garantir o acesso à assistência em saúde à
pública
população através da disponibilização de serviços de saúde da rede
Público Alvo: população em geral.
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
25.158.654,07
2027
26.416.586,77
2028
27.674.519,48
2029
28.932.452,18
TOTAL
108.182.212,50
Objetivo: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede
pública
Justificativa: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede
pública
Público Alvo: população em geral.
Fiorilli SC Ltda - Software Página 1 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PPA Ciclo: 2026 á 2029
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
583.000,00
2027
612.150,00
2028
641.300,00
2029
670.450,00
TOTAL
2.506.900,00
PROGRAMA: on07 DESENVOLVIMENTO RURAL
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PROGRAMA: 0008 URBANIZAR
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PROGRAMA: 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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PROGRAMA: 0010 CIDADE TURISMO
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PROGRAMA: 0011 ESPORTE E LAZER
Objetivo: Apoiar as atividades para o lazer comunitários e esportiva
Justificativa: A comunidade pobre não tem acesso a diversões pendentes de pagamento, necessitando de eventos de natureza
pública para que todos tenham oportunidade de participação
O esporte é importante atrativo comunitário e fator de integração dos povos
Público Alvo: população em geral.
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
580.000,00
2027
609.000,00
2028
638.000,00
2029
667.000,00
PPA Ciclo: 2026 á 2029
TOTAL
2.494.000,00
PROGRAMA: 0013 CULTURA VIVA
Objetivo: Incentivar a comunicação e a cooperação entre as pessoas, para aprimorar os seus valores, instituições e
criações
Justificativa: O poder público precisa apoiar a ação humana individual e coletiva que se manifesta nos modos de sobrevivência,
nas normas de comportamento, nas crenças, nas instituições, nos valores espirituais e nas criações materiais
Público Alvo: população em geral.
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
1.474.000,00 1.547.700,00 1.621.400,00 1.695.100,00 6.338.200,00
PROGRAMA: 0014 HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS
Objetivo: Construir e melhorar as habitações populares
Justificativa: As precárias condições de várias residências urbanas exigem do Governo Municipal investimentos que possibilitem
tornar mais dignas as habitações
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
de famílias
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
60.000,00
2027
63.000,00
2028
66.000,00
2029
69.000,00
TOTAL
258.000,00
PROGRAMA: 0015 SANEAR É SAÚDE
Objetivo: Dotar as comunidades de saneamento básico
Justificativa: A cidade precisa de saneamento necessário à prevenção de doenças ocasionadas por ausência de água, fossas e
galerias
Público Alvo: população em geral.
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
2.950.691,86 3.098.226,45 3.245.761,05 3.393.295,64 12.687.975,00
PROGRAMA: 0018 ABASTECER GUADALUPE
Objetivo: AmpLiar e manter a capacidade de abastecimento do município
Justificativa: O aumento da população provoca aumento do consumo e, consequentemente, necessidade da construção e ampliação de
mercados e feiras
Público Alvo: população em geral.
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
911.000,00 956.550,00 1.002.100,00 1.047.650,00 3.917.300,00
PROGRAMA: 0020 ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo: Previsão de futuras despesas não associadas ao processo produtivo
Justificativa: O município depende das transferências da união, que eventualmente atrasam ou não ingressam, podendo necessitar
de operação de crédito pra evitar sobressalto na gestão do fluxo de caixa do município
Público Alvo: população em geral.
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
2.747.000,00
2027
2.884.350,00
2028
3.021.700,00
TOTAL DOS PROGRAMAS:
PPA Ciclo: 2026 á 2029
2029 TOTAL
3.159.050,00 11.812.100,00
2026 2027 2028 2029 Total
97.450.000,00 102.322.499,99 107.195.000,01 112.067.500,00 419.035.000,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PROGRAMA: 0001 ADMINISTRACAO LEGISLATIVA
Objetivo: DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS A
TIVIDADES LEGISLATIVAS.
Justificativa: DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS ATI
VIDADES LEGISLATIVAS.
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE
01 Legislativa
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 01 Legislativa
Jnid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
01 Legislativa
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Jnid. Medida: %
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
3.130.000,00 3.286.500,00 3.443.000,00 3.599.500,00 13.459.000,00
Ação: 2002 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
01 Legislativa
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Jnid. Medida: %
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PROGRAMA: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2003 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
01 Legislativa
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Jnid. Medida: %
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00
Objetivo: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades administrativas.
Justificativa: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades administrativas.
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
558.000,00 585.900,00 613.800,00 641.700,00 2.399.400,00
Ação: 2006 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida:
04 Administração Sub Função:
020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
%
131 Comunicação Social
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE
04 Administração
020202 GABINETE DO PREFEITO
Jnid. Medida:
Sub Função:
UN
122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
04 Administração
020202 GABINETE DO PREFEITO
Jnid. Medida:
Sub Função:
%
122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
2.057.000,00 2.159.850,00 2.262.700,00 2.365.550,00 8.845.100,00
Ação: 2009 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020202 GABINETE DO PREFEITO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
264.000,00 277.200,00 290.400,00 303.600,00 1.135.200,00
Ação: 2012 ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
04 Administração
020202 GABINETE DO PREFEITO
Jnid. Medida:
Sub Função:
%
122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
Ação: 2014 ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
04 Administração
020202 GABINETE DO PREFEITO
Jnid. Medida:
Sub Função:
%
122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
04 Administração
020202 GABINETE DO PREFEITO
Jnid. Medida:
Sub Função:
%
124 Controle Interno
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
107.000,00 112.350,00 117.700,00 123.050,00 460.100,00
Ação: 1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida:
04 Administração Sub Função:
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UN
122 Administração Geral
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
221.000,00 232.050,00 243.100,00 254.150,00 950.300,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE
04 Administração
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA
Jnid. Medida:
Sub Função:
MENTO E GESTÃO
UN
122 Administração Geral
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
310.000,00 325.500,00 341.000,00 356.500,00 1.333.000,00
Ação: 2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
04 Administração
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Jnid. Medida:
Sub Função:
%
122 Administração Geral
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
4.611.000,00 4.841.550,00 5.072.100,00 5.302.650,00 19.827.300,00
Ação: 2028 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00
Ação: 2105 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
44.000,00 46.200,00 48.400,00 50.600,00 189.200,00
Ação: 2250 ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVA MUNICIPAIS
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
698.654,07 733.586,77 768.519,48 803.452,18 3.004.212,50
Ação: 2016 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
UNIDADE
04 Administração
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 128 Formação de Recursos Humanos
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00
Ação: 2100 Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de Trânsito e Transporte
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
26 Transporte Sub Função: 782 Transporte Rodoviário
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
26.000,00 27.300,00 28.600,00 29.900,00 111.800,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais
Jnid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00
Ação: 2105 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais
Jnid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
Ação: 2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
04 Administração
020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA
Jnid. Medida:
Sub Função:
S
%
123 Administração Financeira
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
818.000,00 858.900,00 899.800,00 940.700,00 3.517.400,00
Ação: 2023 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
04 Administração
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES
Jnid. Medida:
Sub Função:
TRUTURA
%
122 Administração Geral
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
545.000,00 572.250,00 599.500,00 626.750,00 2.343.500,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE
15 Urbanismo
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
Ação: 2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
3.175.000,00 3.333.750,00 3.492.500,00 3.651.250,00 13.652.500,00
Ação: 2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00
Ação: 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
853.000,00 895.650,00 938.300,00 980.950,00 3.667.900,00
Ação: 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 18 Gestão Ambiental Sub Função: 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
786.000,00 825.300,00 864.600,00 903.900,00 3.379.800,00
Ação: 2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
15 Urbanismo
021201 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Jnid. Medida:
Sub Função:
%
122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
840.000,00 882.000,00 924.000,00 966.000,00 3.612.000,00
Ação: 2029 ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASMISSAO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
24 Comunicações
021201 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Jnid. Medida: %
Sub Função: 722 Telecomunicações
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00
Ação: 2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 13 Cultura Sub Função: 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
440.000,00 462.000,00 484.000,00 506.000,00 1.892.000,00
Ação: 2112 Manutenção e Encargos da Sec. Mun. da Mulher e da Diversidade Sexual
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 021401 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
515.000,00 540.750,00 566.500,00 592.250,00 2.214.500,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida:
26 Transporte Sub Função:
021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UN
122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 26 Transporte Sub Função: 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 2240 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida:
26 Transporte Sub Função:
021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
%
122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
850.000,00 892.500,00 935.000,00 977.500,00 3.655.000,00
Ação: 2241 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida:
04 Administração Sub Função:
021600 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP
%
122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
475.000,00 498.750,00 522.500,00 546.250,00 2.042.500,00
Ação: 2242 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida:
04 Administração Sub Função:
021700 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS
%
122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
365.000,00 383.250,00 401.500,00 419.750,00 1.569.500,00
Ação: 2087 MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO BALNEARIO BRASÍLIA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida:
04 Administração Sub Função:
021900 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
%
122 Administração Geral
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
14.000,00 14.700,00 15.400,00 16.100,00 60.200,00
Ação: 2246 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 022000 SECRETARIA DA DEFESA CIVIL
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00 494.500,00
PROGRAMA: I04 EDUCAÇÃO CIDADÃ
Ação: 2249 BRIGADA DE INCÊNDIO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
04 Administração
022000 SECRETARIA DA DEFESA CIVIL
Jnid. Medida:
Sub Função:
%
122 Administração Geral
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
65.000.00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00
Objetivo: Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da educação pública municipal.
Justificativa: Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da educação pública municipal.
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Ação: 1046 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
12 Educação Sub Função: 361
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ensino Fundamental
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 1073 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VACA MECÂNICA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE
12 Educação
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Fiorilli SC Ltda - Software Página 11 de 40
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Ação: 2030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
UNIDADE Jnid. Medida: UN
12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
5.745.000,00 6.032.250,00 6.319.500,00 6.606.750,00 24.703.500,00
Ação: 2031 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00
Ação: 2032 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
UNIDADE Jnid. Medida: UN
12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
Ação: 2033 MANUTENÇÃO DO PNAE
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
600.000,00 630.000,00 660.000,00 690.000,00 2.580.000,00
Ação: 2038 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
Fiorilli SC Ltda - Software Página 12 de 40
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06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
Ação: 2039 Manutenção das Atividades da Casa do Estudante
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00
Ação: 2096 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇAO - QSE
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 4.300.000,00
Ação: 2101 Outras Atividades da Educação Báslca-FUNDEF-Decisão Judicial
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
3.000.000,00 3.150.000,00 3.300.000,00 3.450.000,00 12.900.000,00
Ação: 2234 MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 1019 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Ação: 2035 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00
Ação: 1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
225.000,00 236.250,00 247.500,00 258.750,00 967.500,00
Ação: 2041 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70%
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
14.825.000,00 15.566.250,00 16.307.500,00 17.048.750,00 63.747.500,00
Ação: 2042 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.911.000,00 2.006.550,00 2.102.100,00 2.197.650,00 8.217.300,00
Ação: 1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
450.000,00 472.500,00 495.000,00 517.500,00 1.935.000,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
425.000,00 446.250,00 467.500,00 488.750,00 1.827.500,00
Ação: 2036 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -CRECHE-70%
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
956.000,00 1.003.800,00 1.051.600,00 1.099.400,00 4.110.800,00
Ação: 2037 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-30% FUNDEB
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00
Ação: 2043 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- PRE-ESCOLAR-70%
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
3.135.000,00 3.291.750,00 3.448.500,00 3.605.250,00 13.480.500,00
PROGRAMA: 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2044 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
663.000,00 696.150,00 729.300,00 762.450,00 2.850.900,00
Objetivo: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Justificativa: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 10 Saúde
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00
Ação: 1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
73.000,00 76.650,00 80.300,00 83.950,00 313.900,00
Ação: 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00
Ação: 2045 ENCARGOS COM O FMS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
8.111.000,00 8.516.550,00 8.922.100,00 9.327.650,00 34.877.300,00
Ação: 2047 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 10 Saúde
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00 322.500,00
Ação: 2049 MANUTENÇÃO DO PSF
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 10 Saúde
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.607.000,00 1.687.350,00 1.767.700,00 1.848.050,00 6.910.100,00
Ação: 2052 MANUTENÇÃO DO NASF
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
622.000,00 653.100,00 684.200,00 715.300,00 2.674.600,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 2053 MANUTENÇÃO DO PSB
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.122.000,00 1.178.100,00 1.234.200,00 1.290.300,00 4.824.600,00
Ação: 2075 Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
2.831.000,00 2.972.550,00 3.114.100,00 3.255.650,00 12.173.300,00
Ação: 2077 GESTÃO DO PREVINE BRASIL
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
335.000,00 351.750,00 368.500,00 385.250,00 1.440.500,00
Ação: 2245 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.199.000,00 1.258.950,00 1.318.900,00 1.378.850,00 5.155.700,00
Ação: 2250 ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVA MUNICIPAIS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
698.654,07 733.586,77 768.519,48 803.452,18 3.004.212,50
Ação: 2051 MANUTENÇÃO DO CAPS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
681.000,00 715.050,00 749.100,00 783.150,00 2.928.300,00
Ação: 2089 MANUTENÇÃO DO SAMU
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
671.000,00 704.550,00 738.100,00 771.650,00 2.885.300,00
Ação: 2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
413.000,00 433.650,00 454.300,00 474.950,00 1.775.900,00
Ação: 2048 MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 10 Saúde Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
121.000,00 127.050,00 133.100,00 139.150,00 520.300,00
Ação: 2056 MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 10 Saúde Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
215.000,00 225.750,00 236.500,00 247.250,00 924.500,00
Ação: 2045 ENCARGOS COM O FMS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
28 Encargos Especiais
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
Ação: 2050 MANUTENÇÃO DO PACS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 10 Saúde
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.234.000,00 1.295.700,00 1.357.400,00 1.419.100,00 5.306.200,00
Ação: 1005 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL DE GUADALUPE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE
10 Saúde
020702 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Ação: 1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020702 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE:
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 21 de 40
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE
10 Saúde
020702 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
PROGRAMA: I06 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação: 2057 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
10 Saúde
020702 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
Jnid. Medida: %
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
4.420.000,00 4.641.000,00 4.862.000,00 5.083.000,00 19.006.000,00
Objetivo: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Justificativa: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 1063 CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 304 Vigilância Sanitária
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 304 Vigilância Sanitária
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
446.000,00 468.300,00 490.600,00 512.900,00 1.917.800,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 22 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PROGRAMA: 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL
Ação: 2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
UNIDADE
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
87.000,00 91.350,00 95.700,00 100.050,00 374.100,00
Objetivo: Ampliar e manter a capacidade de abastecimento do município
Justificativa: O aumento da população provoca aumento do consumo e, consequentemente, necessidade da construção e ampliação de mercados e feiras
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 2027 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 26 Transporte Sub Função: 782 Transporte Rodoviário
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Ação: 2083 INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 20 Agricultura Sub Função: 606 Extensão Rural
Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00
Ação: 2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUAS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 20 Agricultura Sub Função: 606 Extensão Rural
Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 23 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 2092 APOIO A PSICULTURA
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 20 Agricultura Sub Função: 606 Extensão Rural
Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
PROGRAMA: 0008 URBANIZAR
Ação: 2086 ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
A DEFINIR Jnid. Medida: ND
20 Agricultura Sub Função: 606 Extensão Rural
021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Fisica Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "ND"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00
Objetivo: Dotar o Município das condições necessárias de habitabilidade
Justificativa: É função do Governo Municipal implementar obras e serviços de urbanização a fim de dotar Município das condições necessárias de habitabilidade
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 1014 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
275.000,00 288.750,00 302.500,00 316.250,00 1.182.500,00
Ação: 1017 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 24 de 40
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06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 408.500,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Ação: 1007 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Ação: 1031 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 18 Gestão Ambiental Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental
Jnid. Executora: 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV, SUSTENTÁVEL
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 1033 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA)
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 17 Saneamento Sub Função: 511 Saneamento Básico Rural
Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Fiorilli SC Ltda - Software Página 25 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00
Ação: 2084 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 20 Agricultura Sub Função: 544 Recursos Hídricos
Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
15 Urbanismo
021201 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Jnid. Medida: %
Sub Função: 452 Serviços Urbanos
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Ação: 2078 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
18 Gestão Ambiental
021201 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Jnid. Medida: %
Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
62.000,00 65.100,00 68.200,00 71.300,00 266.600,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE
25 Energia
021201 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 752 Energia Elétrica
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 25 Energia Sub Função: 752 Energia Elétrica
Jnid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
Fiorilli SC Ltda - Software Página 26 de 40
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06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
PROGRAMA: 00"M PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2026 ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
UNIDADE
25 Energia
021201 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 752 Energia Elétrica
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.722.000,00 1.808.100,00 1.894.200,00 1.980.300,00 7.404.600,00
Objetivo: Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica a população.
Justificativa: Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica a população.
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Jnid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
205.000,00 215.250,00 225.500,00 235.750,00 881.500,00
Ação: 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
Ação: 1051 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CCI
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
08 Assistência Social Sub Função: 241 Assistência à Pessoa Idosa
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Fiorilli SC Ltda - Software Página 27 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
Ação: 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 241 Assistência à Pessoa Idosa
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Ação: 2062 ENCARGOS COM PTMC
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
08 Assistência Social Sub Função: 242 Assistência à Pessoa com Deficiência
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
Ação: 2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
310.000,00 325.500,00 341.000,00 356.500,00 1.333.000,00
Ação: 1067 Reforma e Recuperação do CRAS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
Fiorilli SC Ltda - Software Página 28 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00 369.800,00
Ação: 2060 MANUTENÇÃO DO FMAS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.148.000,00 1.205.400,00 1.262.800,00 1.320.200,00 4.936.400,00
Ação: 2063 MANUTENÇÃO DO CRAS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
69.000,00 72.450,00 75.900,00 79.350,00 296.700,00
Ação: 2064 MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
21.000,00 22.050,00 23.100,00 24.150,00 90.300,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 29 de 40
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 2065 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
135.000,00 141.750,00 148.500,00 155.250,00 580.500,00
Ação: 2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUAS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
UNIDADE Jnid. Medida: UN
08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
91.000,00 95.550,00 100.100,00 104.650,00 391.300,00
Ação: 2067 ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00
Ação: 2068 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
149.000,00 156.450,00 163.900,00 171.350,00 640.700,00
Ação: 2070 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Fiorilli SC Ltda - Software Página 30 de 40
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06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
Ação: 2102 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
304.000,00 319.200,00 334.400,00 349.600,00 1.307.200,00
Ação: 2106 Manutenção das Atividades do CREAS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00 369.800,00
Ação: 2107 Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc. do Estado para Serv.de Assist.Social
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
29.000,00 30.450,00 31.900,00 33.350,00 124.700,00
Ação: 2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO)
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 334 Fomento ao Trabalho
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ação: 2040 APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 14 Direitos da Cidadania Sub Função: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Jnid. Executora: 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
Fiorilli SC Ltda - Software Página 31 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
PROGRAMA: 0010 CIDADE TURISMO
Ação: 2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO)
Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR Jnid. Medida: ND
Função: 11 Trabalho Sub Função: 334 Fomento ao Trabalho
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "ND"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00
Objetivo: Fomento ao turismo
Justificativa: O visitante habitual, assim como os que transitam eventualmente pelo município, tendem a frequentar locais que lhes permitam bem estar e lazer
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Jnid. Executora: 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
Ação: 2082 Realização de Vaquejadas
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
13 Cultura
021800 SECRETARIA DE CULTURA
Jnid. Medida: %
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00
Ação: 2243 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
13 Cultura
021800 SECRETARIA DE CULTURA
Jnid. Medida: %
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Fiorilli SC Ltda - Software Página 32 de 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
Ação: 2244 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
13 Cultura
021800 SECRETARIA DE CULTURA
Jnid. Medida: %
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Ação: 1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
23 Comércio e Serviços Sub Função: 695 Turismo
021900 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
PROGRAMA: 41 ESPORTE E LAZER
Ação: 1044 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASÍLIA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
23 Comércio e Serviços Sub Função: 695 Turismo
021900 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
10.000.00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
Objetivo: Apoiar as atividades para o lazer comunitários e esportiva
Justificativa: A comunidade pobre não tem acesso a diversões pendentes de pagamento, necessitando de eventos de natureza pública para que todos tenham oportunidade
de participação
O esporte é importante atrativo comunitário e fator de integração dos povos
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 1043 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
27 Desporto e Lazer Sub Função: 812 Desporto Comunitário
021900 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 2073 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
27 Desporto e Lazer Sub Função: 812 Desporto Comunitário
021900 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00
Ação: 2098 Promoção de Eventos Desportivos
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função: 812 Desporto Comunitário
Jnid. Executora: 021900 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
145.000,00 152.250,00 159.500,00 166.750,00 623.500,00
PROGRAMA: 0013 CULTURA VIVA
Ação: 2248 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESPORTO, TURISMO E LASER
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
27 Desporto e Lazer Sub Função: 812 Desporto Comunitário
021900 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
285.000,00 299.250,00 313.500,00 327.750,00 1.225.500,00
Objetivo: Incentivar a comunicação e a cooperação entre as pessoas, para aprimorar os seus valores, instituições e criações
Justificativa: O poder público precisa apoiar a ação humana individual e coletiva que se manifesta nos modos de sobrevivência, nas normas de comportamento, nas crenças,
nas instituições, nos valores espirituais e nas criações materiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 2072 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
13 Cultura
021800 SECRETARIA DE CULTURA
Jnid. Medida: %
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.181.000,00 1.240.050,00 1.299.100,00 1.358.150,00 5.078.300,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 2088 REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO MANDACARU
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
13 Cultura
021800 SECRETARIA DE CULTURA
Jnid. Medida: %
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
Ação: 2099 Realização do Dia do Evangélico
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
13 Cultura
021800 SECRETARIA DE CULTURA
Jnid. Medida: %
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
55.000,00 57.750,00 60.500,00 63.250,00 236.500,00
PROGRAMA: 0014 HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS
Ação: 2247 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
13 Cultura
021800 SECRETARIA DE CULTURA
Jnid. Medida: %
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
203.000,00 213.150,00 223.300,00 233.450,00 872.900,00
Objetivo: Construir e melhorar as habitações populares
Justificativa: As precárias condições de várias residências urbanas exigem do Governo Municipal investimentos que possibilitem tornar mais dignas as habitações de família
s
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
PROGRAMA: 0015 SANEAR É SAÚDE
Ação: 1012 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
16 Habitação Sub Função: 482 Habitação Urbana
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00
Objetivo: Dotar as comunidades de saneamento básico
Justificativa: A cidade precisa de saneamento necessário à prevenção de doenças ocasionadas por ausência de água, fossas e galerias
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
2.652.691,86 2.785.326,45 2.917.961,05 3.050.595,64 11.406.575,00
Ação: 1050 ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO
Tipo: Projeto
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano
Jnid. Executora: 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
Ação: 1061 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
Tipo: Projeto
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano
Jnid. Executora: 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 1062 Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano
Jnid. Executora: 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
78.000,00 81.900,00 85.800,00 89.700,00 335.400,00
Ação: 2091 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano
021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PROGRAMA: 0018 ABASTECER GUADALUPE
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
Objetivo: Ampliar e manter a capacidade de abastecimento do município
Justificativa: O aumento da população provoca aumento do consumo e, consequentemente, necessidade da construção e ampliação de mercados e feiras
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento
Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Ação: 1032 IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento
Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
Ação: 1034 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento
Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00 322.500,00
Ação: 1066 IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento
021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
Ação: 2080 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HÍDRICOS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento
Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
651.000,00 683.550,00 716.100,00 748.650,00 2.799.300,00
PROÜRAMa: una ENCARGOS ESPECIAIS
Ação: 2081 ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento
021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00
Objetivo: Previsão de futuras despesas não associadas ao processo produtivo
Justificativa: O município depende das transferências da união, que eventualmente atrasam ou não ingressam, podendo necessitar de operação de crédito pra evitar sobres
salto na gestão do fluxo de caixa do município
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
UNIDADE Jnid. Medida:
04 Administração Sub Função:
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UN
122 Administração Geral
Meta Fisica Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
800.000,00 840.000,00 880.000,00 920.000,00 3.440.000,00
Ação: 2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais
Jnid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Fisica Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 38 de 40
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 2018 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
28 Encargos Especiais Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
900.000,00 945.000,00 990.000,00 1.035.000,00 3.870.000,00
Ação: 2019 ENCARGOS COM O PASEP
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
28 Encargos Especiais Sub Função: 845 Transferências
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 1.720.000,00
Ação: 2021 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Operação Especial
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
28 Encargos Especiais Sub Função: 843 Serviço da Dívida Interna
020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
522.000,00 548.100,00 574.200,00 600.300,00 2.244.600,00
Ação: 2235 JUROS E ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CREDITO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 843 Serviço da Dívida Interna
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 2074 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Operação Especial
PERCENTUAL
28 Encargos Especiais
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 843 Serviço da Dívida Interna
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Fiorilli SC Ltda - Software Página 39 de 40
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06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
TOTAL DOS PROGRAMAS:
Ação: 2079 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS
Tipo: Operação Especial
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 843 Serviço da Dívida Interna
Jnid. Executora: 020702 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
97.450.000,00 102.322.499,99 107.195.000,01 112.067.500,00 419.035.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 40 de 40
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÀO E SUBFUNÇÀO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÀO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
2 0001 010101 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 100.000,90 105.000,00 110.000,00 115.000,00
2 0001 010101 1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
2 0001 010101 2003 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00
2 0001 010101 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 3.130.000,00 3.286.500,00 3.443.000,00 3.599.500,00
2 0001 010101 2002 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 3.300.000,00 3.465.000,00 3.630.000,00 3.795.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÀO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0020 020301 2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 800.000,00 840.000,00 880.000,00 920.000,00
1 0002 022000 2249 BRIGADA DE INCÊNDIO 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00
1 0002 022000 2246 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00
1 0002 021600 2241 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA 475.000,00 498.750,00 522.500,00 546.250,00
1 0002 021700 2242 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 365.000,00 383.250,00 401.500,00 419.750,00
1 0002 021900 2087 MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO BALNEARIO BRASÍLIA 14.000,00 14.700,00 15.400,00 16.100,00
1 0002 020201 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 558.000,00 585.900,00 613.800,00 641.700,00
1 0002 020301 1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
1 0002 020301 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 310.000,00 325.500,00 341.000,00 356.500,00
1 0002 020301 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 221.000,00 232.050,00 243.100,00 254.150,00
1 0002 020301 2028 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00
1 0002 020301 2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO 4.611.000,00 4.841.550,00 5.072.100,00 5.302.650,00
1 0002 020301 2105 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa 44.000,00 46.200,00 48.400,00 50.600,00
1 0002 020301 2250 ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVA MUNICIPAIS 698.654,07 733.586,77 768.519,48 803.452,18
1 0002 020501 2023 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 545.000,00 572.250,00 599.500,00 626.750,00
1 0002 020202 1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
1 0002 020202 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.057.000,00 2.159.850,00 2.262.700,00 2.365.550,00
1 0002 020202 2014 ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00
1 0002 020202 2009 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO 264.000,00 277.200,00 290.400,00 303.600,00
1 0002 020202 2012 ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICO 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 11.372.654,07 11.941.286,77 12.509.919,48 13.078.552,18
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÀO E SUBFUNÇÀO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÀO: 123
Entidade Programa
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 020401 2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 818.000,00 858.900,00 899.800,00 940.700,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 818.000,00 858.900,00 899.800,00 940.700,00
SUBFUNÇÀO: 124
Entidade Programa
CONTROLE INTERNO
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 020202 2011 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 107.000,00 112.350,00 117.700,00 123.050,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 107.000,00 112.350,00 117.700,00 123.050,00
SUBFUNÇÀO: 128
Entidade Programa
FORMAÇÀO DE RECURSOS HUMANOS
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 020301 2016 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00
SUBFUNÇÀO: 131
Entidade Programa
COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 020201 2006 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÀO: 241
Entidade Programa
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
4 0009
4 0009
020802 1051 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CCI
020802 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO
20.000,00
25.000,00
21.000,00
26.250,00
22.000,00
27.500,00
23.000,00
28.750,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00
SUBFUNÇÀO: 242
Entidade Programa
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
4 0009 020802 2062 ENCARGOS COM PTMC 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÀO E SUBFUNÇÀO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÀO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
4 0009 020801 2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 205.000,00 215.250,00 225.500,00 235.750,00
4 0009 020802 2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 310.000,00 325.500,00 341.000,00 356.500,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 515.000,00 540.750,00 566.500,00 592.250,00
SUBFUNÇÀO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 021401 2112 Manutenção e Encargos da Sec. Mun. da Mulher e da Diversidade Sexual 515.000,00 540.750,00 566.500,00 592.250,00
4 0002 020801 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO 853.000,00 895.650,00 938.300,00 980.950,00
4 0009 020801 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00
4 0009 020802 1067 Reforma e Recuperação do CRAS 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00
4 0009 020802 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00
4 0009 020802 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00
4 0009 020802 2060 MANUTENÇÃO DO FMAS 1.148.000,00 1.205.400,00 1.262.800,00 1.320.200,00
4 0009 020802 2063 MANUTENÇÃO DO CRAS 69.000,00 72.450,00 75.900,00 79.350,00
4 0009 020802 2070 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00
4 0009 020802 2064 MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL 21.000,00 22.050,00 23.100,00 24.150,00
4 0009 020802 2067 ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00
4 0009 020802 2068 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 149.000,00 156.450,00 163.900,00 171.350,00
4 0009 020802 2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUAS 91.000,00 95.550,00 100.100,00 104.650,00
4 0009 020802 2065 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO 135.000,00 141.750,00 148.500,00 155.250,00
4 0009 020802 2102 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 304.000,00 319.200,00 334.400,00 349.600,00
4 0009 020802 2106 Manutenção das Atividades do CREAS 86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00
4 0009 020802 2107 Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc. do Estado para Serv.de Assist.Social 29.000,00 30.450,00 31.900,00 33.350,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 3.592.000,00 3.771.600,00 3.951.200,00 4.130.800,00
SUBFUNÇÀO: 334 FOMENTO AO TRABALHO
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
4 0009 020802 2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÀO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
3 0005 020701 1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 73.000,00 76.650,00 80.300,00 83.950,00
3 0005 020701 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00
3 0005 020701 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÀO E SUBFUNÇÀO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÀO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
3 0005 020701 1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00
3 0005 020701 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00
3 0005 020701 2053 MANUTENÇÃO DO PSB 1.122.000,00 1.178.100,00 1.234.200,00 1.290.300,00
3 0005 020701 2049 MANUTENÇÃO DO PSF 1.607.000,00 1.687.350,00 1.767.700,00 1.848.050,00
3 0005 020701 2050 MANUTENÇÃO DO PACS 1.234.000,00 1.295.700,00 1.357.400,00 1.419.100,00
3 0005 020701 2052 MANUTENÇÃO DO NASF 622.000,00 653.100,00 684.200,00 715.300,00
3 0005 020701 2045 ENCARGOS COM O FMS 8.111.000,00 8.516.550,00 8.922.100,00 9.327.650,00
3 0005 020701 2047 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00
3 0005 020701 2077 GESTÃO DO PREVINE BRASIL 335.000,00 351.750,00 368.500,00 385.250,00
3 0005 020701 2075 Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo 2.831.000,00 2.972.550,00 3.114.100,00 3.255.650,00
3 0005 020701 2250 ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVA MUNICIPAIS 698.654,07 733.586,77 768.519,48 803.452,18
3 0005 020701 2245 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 1.199.000,00 1.258.950,00 1.318.900,00 1.378.850,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 18.432.654,07 19.354.286,77 20.275.919,48 21.197.552,18
SUBFUNÇÀO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
3 0005 020701 2051 MANUTENÇÃO DO CAPS 681.000,00 715.050,00 749.100,00 783.150,00
3 0005 020701 2089 MANUTENÇÃO DO SAMU 671.000,00 704.550,00 738.100,00 771.650,00
6 0005 020702 1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
6 0005 020702 1005 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL DE GUADALUPE 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
6 0005 020702 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
6 0005 020702 2057 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE 4.420.000,00 4.641.000,00 4.862.000,00 5.083.000,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 5.972.000,00 6.270.600,00 6.569.200,00 6.867.800,00
SUBFUNÇÀO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
3 0005 020701 2048 MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 121.000,00 127.050,00 133.100,00 139.150,00
3 0005 020701 2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO 413.000,00 433.650,00 454.300,00 474.950,00
3 0005 020701 2056 MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS 215.000,00 225.750,00 236.500,00 247.250,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 749.000,00 786.450,00 823.900,00 861.350,00
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÀO E SUBFUNÇÀO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÀO: 304
Entidade Programa
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
3 0006 020701 1063 CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
3 0006 020701 2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 446.000,00 468.300,00 490.600,00 512.900,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 496.000,00 520.800,00 545.600,00 570.400,00
SUBFUNÇÀO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
3 0006 020701 2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 87.000,00 91.350,00 95.700,00 100.050,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 87.000,00 91.350,00 95.700,00 100.050,00
FUNÇÃO: 11 TRABALHO
SUBFUNÇÀO: 334 FOMENTO AO TRABALHO
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
4 0009 020802 2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO) 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇAO
SUBFUNÇÀO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0004 020601 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
1 0004 020601 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
1 0004 020601 1073 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VACA MECÂNICA 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
1 0004 020601 1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00
1 0004 020601 1046 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00
1 0004 020601 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00
1 0004 020601 2033 MANUTENÇÃO DO PNAE 600.000,00 630.000,00 660.000,00 690.000,00
1 0004 020601 2031 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00
1 0004 020601 2032 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00
1 0004 020601 2038 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00
1 0004 020601 2030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 5.745.000,00 6.032.250,00 6.319.500,00 6.606.750,00
1 0004 020601 2096 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00
1 0004 020601 2039 Manutenção das Atividades da Casa do Estudante 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00
1 0004 020601 2101 Outras Atividades da Educação Básica-FUNDEF-Decisão Judicial 3.000.000,00 3.150.000,00 3.300.000,00 3.450.000,00
1 0004 020601 2234 MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00
5 0004 020602 1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00
5 0004 020602 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 225.000,00 236.250,00 247.500,00 258.750,00
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÀO E SUBFUNÇÀO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÀO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
5 0004 020602 2042 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 1.911.000,00 2.006.550,00 2.102.100,00 2.197.650,00
5 0004 020602 2041 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% 14.825.000,00 15.566.250,00 16.307.500,00 17.048.750,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 28.518.000,00 29.943.900,00 31.369.800,00 32.795.700,00
SUBFUNÇÀO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0004 020601 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
1 0004 020601 1019 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00
1 0004 020601 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
1 0004 020601 2035 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00
5 0004 020602 1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA 450.000,00 472.500,00 495.000,00 517.500,00
5 0004 020602 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 425.000,00 446.250,00 467.500,00 488.750,00
5 0004 020602 2037 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-30% FUNDEB 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00
5 0004 020602 2044 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB 663.000,00 696.150,00 729.300,00 762.450,00
5 0004 020602 2036 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -CRECHE-70% 956.000,00 1.003.800,00 1.051.600,00 1.099.400,00
5 0004 020602 2043 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- PRE-ESCOLAR-70% 3.135.000,00 3.291.750,00 3.448.500,00 3.605.250,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 5.899.000,00 6.193.950,00 6.488.900,00 6.783.850,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÀO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 021301 2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 440.000,00 462.000,00 484.000,00 506.000,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 440.000,00 462.000,00 484.000,00 506.000,00
SUBFUNÇÀO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0010 021800 2082 Realização de Vaquejadas 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00
1 0010 021800 2243 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00
1 0010 021800 2244 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
1 0013 021800 2072 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 1.181.000,00 1.240.050,00 1.299.100,00 1.358.150,00
1 0013 021800 2099 Realização do Dia do Evangélico 55.000,00 57.750,00 60.500,00 63.250,00
1 0013 021800 2088 REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO MANDACARU 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00
1 0013 021800 2247 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 203.000,00 213.150,00 223.300,00 233.450,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 1.754.000,00 1.841.700,00 1.929.400,00 2.017.100,00
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÀO E SUBFUNÇÀO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÀO: 422
Entidade Programa
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0009 021301 2040 APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO |
SUBFUNÇÀO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 021201 2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 840.000,00 882.000,00 924.000,00 966.000,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 840.000,00 882.000,00 924.000,00 966.000,00
SUBFUNÇÀO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0010 021001 1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00
1 0002 020501 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00
1 0002 020501 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00
1 0002 020501 2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 3.175.000,00 3.333.750,00 3.492.500,00 3.651.250,00
1 0008 020501 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
1 0008 020501 1017 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00
1 0008 020501 1014 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 275.000,00 288.750,00 302.500,00 316.250,00
1 0008 020501 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 3.745.000,00 3.932.250,00 4.119.500,00 4.306.750,00
SUBFUNÇÀO: 452 SERVIÇOS URBANOS
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0015 020501 2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 2.652.691,86 2.785.326,45 2.917.961,05 3.050.595,64
1 0008 021201 2025 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
1 0008 020501 1007 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 2.777.691,86 2.916.576,45 3.055.461,05 3.194.345,64
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÀO: 482 HABITAÇÃO URBANA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0014 020501 1012 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÀO E SUBFUNÇÀO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÀO: 511
Entidade Programa
SANEAMENTO BÁSICO RURAL
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0008 021101 1033 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA) 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00
SUBFUNÇÀO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0015 021001 1061 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
1 0015 021001 1050 ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00
1 0015 021001 1062 Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar 78.000,00 81.900,00 85.800,00 89.700,00
1 0015 021001 2091 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 298.000,00 312.900,00 327.800,00 342.700,00
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÀO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 021001 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL 786.000,00 825.300,00 864.600,00 903.900,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 786.000,00 825.300,00 864.600,00 903.900,00
SUBFUNÇÀO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0008 021001 1031 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
1 0008 021201 2078 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS 62.000,00 65.100,00 68.200,00 71.300,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 112.000,00 117.600,00 123.200,00 128.800,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÀO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0008 021101 2084 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÀO E SUBFUNÇÀO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÀO: 605
Entidade Programa
ABASTECIMENTO
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0018 021101 1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
1 0018 021101 1066 IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00
1 0018 021101 1032 IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00
1 0018 021101 1034 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS 75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00
1 0018 021101 2081 ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00
1 0018 021101 2080 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HÍDRICOS 651.000,00 683.550,00 716.100,00 748.650,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 911.000,00 956.550,00 1.002.100,00 1.047.650,00
SUBFUNÇÀO: 606 EXTENSÃO RURAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0007 021101 2092 APOIO A PSICULTURA 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00
1 0007 021101 2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0007 021101 2086 ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00
1 0007 021101 2083 INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÀO: 695 TURISMO
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0010 021900 1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
1 0010 021900 1044 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASÍLIA 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00
FUNÇÃO: 24 COMUNICAÇÕES
SUBFUNÇÀO: 722 TELECOMUNICAÇÕES
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 021201 2029 ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA '
SUBFUNÇÀO: 752 ENERGIA ELÉTRICA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0008 021201 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00
1 0008 021201 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00
Fiorilli SC Ltda - Software Pagina 9 3êTT
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÀO E SUBFUNÇÀO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
FUNÇÃO: 25 ENERGIA
SUBFUNÇÀO: 752 ENERGIA ELÉTRICA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0008 021201 2026 ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.722.000,00 1.808.100,00 1.894.200,00 1.980.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.762.000,00 1.850.100,00 1.938.200,00 2.026.300,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÀO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 021500 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
1 0002 021500 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
1 0002 021500 2240 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 850.000,00 892.500,00 935.000,00 977.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 950.000,00 997.500,00 1.045.000,00 1.092.500,00
SUBFUNÇÀO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 020301 2100 Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de Trânsito e Transporte 26.000,00 27.300,00 28.600,00 29.900,00
1 0007 020501 2027 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 51.000,00 53.550,00 56.100,00 58.650,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÀO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0011 021900 1043 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00
1 0011 021900 2073 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00
1 0011 021900 2098 Promoção de Eventos Desportivos 145.000,00 152.250,00 159.500,00 166.750,00
1 0011 021900 2248 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESPORTO, TURISMO E LASER 285.000,00 299.250,00 313.500,00 327.750,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 580.000,00 609.000,00 638.000,00 667.000,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS I
SUBFUNÇÀO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0020 020401 2021 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 522.000,00 548.100,00 574.200,00 600.300,00
1 0020 020501 2235 JUROS E ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CREDITO 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
3 0020 020701 2074 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
6 0020 020702 2079 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 627.000,00 658.350,00 689.700,00 721.050,00
Fiorilli SC Ltda - Software Pagina 10 3é TT
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÀO E SUBFUNÇÀO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÀO: 845 TRANSFERÊNCIAS
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0020 020301 2019 ENCARGOS COM O PASEP 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00
SUBFUNÇÀO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0020 020301 2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00
1 0020 020301 2018 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 900.000,00 945.000,00 990.000,00 1.035.000,00
1 0002 020301 2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00
1 0002 020301 2105 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00
1 0002 020501 2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00
3 0005 020701 2045 ENCARGOS COM O FMS 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00
TOTAL SUBFUNÇÀO: 976.000,00 1.024.800,00 1.073.600,00 1.122.400,00
TOTAL GERAL: 97.450.000,00 102.322.499,99 107.195.000,01 112.067.500,00
Fiorilli SC Ltda - Software Pagina 11 3e TT
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PRAÇA CESAR CAL'S
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INICIAL |
ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO |
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo:DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFICI
ENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
Justificativa: DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO E
FICIENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
Classificação Institucional:
Entidade 2 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 01 PODER LEGISLATIVO
Órgão 01.01 GAMARA MUNICIPAL
Unidade 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DP
PRÉDIO DA CÂMARA 01 031 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR 01 031 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL 01 031 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2002 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER
LEGISLATIVO 01 031 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2003 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP 01 031 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) aa(sj
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1001 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1002 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
2001 3.130.000,00 3.286.500,00 3.443.000,00 3.599.500,00 13.459.000,00
2002 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
2003 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 3.300.000,00 3.465.000,00 3.630.000,00 3.795.000,00 R$ 14.190.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S
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| X ] INICIAL |
| | ALTERAÇÃO [
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO j
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades administrativas
Justificativa: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades administra
tivas.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2006 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E
PUBLICIDADE 04 131 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2004 558.000,00 585.900,00 613.800,00 641.700,00 2.399.400,00
2006 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 608.000,00 638.400,00 668.800,00 699.200,00 R$2.614.400,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 02.02.02 GABINETE DO PREFEITO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O
GABINETE DO PREFEITO 04 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
PREFEITO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2009 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
VICE PREFEITO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2011 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO 04 124 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
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x INICIAL
ALTERAÇÃO)
INCLUSÃO ~|
EXCLUSÃO~|
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
2
2012 ENCARGOS COM ASSESSORIA 
TÉCNICA E JURÍDICO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2014 ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE
MUNICÍPIOS 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1004 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
2008 2.057.000,00 2.159.850,00 2.262.700,00 2.365.550,00 8.845.100,00
2009 264.000,00 277.200,00 290.400,00 303.600,00 1.135.200,00
2011 107.000,00 112.350,00 117.700,00 123.050,00 460.100,00
2012 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
2014 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 2.593.000,00 2.722.650,00 2.852.300,00 2.981.950,00 R$ 11.149.900,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
Unidade 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇAO(OES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 04 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 04 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 04 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
PLANEJAMENTO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
PLANEJAMENTO 28 846 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2016 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE
SERVIDORES 04 128 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2028 REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2100 Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de
Trânsito e Transporte 26 782 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2105 Manutenção das Atividades com
Recursos da Cessão Onerosa 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2105 Manutenção das Atividades com
Recursos da Cessão Onerosa 28 846 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2250 ATENDIMENTO AS EMENDAS
IMPOSITIVA MUNICIPAIS 04 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
Jh
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
x INICIAL
ALTERAÇÃO)
INCLUSÃO ~|
EXCLUSÃO~|
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
1025 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
1071 221.000,00 232.050,00 243.100,00 254.150,00 950.300,00
1072 310.000,00 325.500,00 341.000,00 356.500,00 1.333.000,00
2015 4.611.000,00 4.841.550,00 5.072.100,00 5.302.650,00 19.827.300,00
2015 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00
2016 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00
2028 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00
2100 26.000,00 27.300,00 28.600,00 29.900,00 111.800,00
2105 44.000,00 46.200,00 48.400,00 50.600,00 189.200,00
2105 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
2250 698.654,07 733.586,77 768.519,48 803.452,18 3.004.212,50
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 6.036.654,07 6.338.486,77 6.640.319,48 6.942.152,18 R$25.957.612,50
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS 04 123 PERCENTUAL /o 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2020 818.000,00 858.900,00 899.800,00 940.700,00 3.517.400,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 818.000,00 858.900,00 899.800,00 940.700,00 R$ 3.517.400,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
Fiorilli SC Ltda - Software
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
x INICIAL
ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO ~|
EXCLUSÃO~|
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 451 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 28 846 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2023 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1071 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
1072 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
2022 3.175.000,00 3.333.750,00 3.492.500,00 3.651.250,00 13.652.500,00
2022 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00
2023 545.000,00 572.250,00 599.500,00 626.750,00 2.343.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 3.736.000,00 3.922.800,00 4.109.600,00 4.296.400,00 R$ 16.064.800,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇAO(OES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
18 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRjAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2076 786.000,00 825.300,00 864.600,00 903.900,00 3.379.800,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 786.000,00 825.300,00 864.600,00 903.900,00 R$ 3.379.800,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S
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x INICIAL
ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO ~|
EXCLUSÃO~|
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
Unidade 02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2029 ENCARGOS COM SISTEMA DE
RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV 24 722 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA CIDADE 15 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2029 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00
2094 840.000,00 882.000,00 924.000,00 966.000,00 3.612.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 960.000,00 1.008.000,00 1.056.000,00 1.104.000,00 R$ 4.128.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.13 SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE
Unidade 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
AÇAO(OES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA JUVENTUDE 13 122 PERCENTUAL /o 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2095 440.000,00 462.000,00 484.000,00 506.000,00 1.892.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 440.000,00 462.000,00 484.000,00 506.000,00 R$ 1.892.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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INICIAL |
ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO !
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.14 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL
Unidade 02.14.01 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2112 Manutenção e Encargos da Sec. Mun.
da Mulher e da Diversidade Sexual 08 244 PERCENTUAL /o 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2112 515.000,00 540.750,00 566.500,00 592.250,00 2.214.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 515.000,00 540.750,00 566.500,00 592.250,00 R$2.214.500,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 26 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 26 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2240 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTE 26 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1071 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1072 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
2240 850.000,00 892.500,00 935.000,00 977.500,00 3.655.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 950.000,00 997.500,00 1.045.000,00 1.092.500,00 R$ 4.085.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Jh
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ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO ~|
EXCLUSÃO~|
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP
Unidade 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2241 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
PESCA 04 122 PERCENTUAL /o 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2241 475.000,00 498.750,00 522.500,00 546.250,00 2.042.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 475.000,00 498.750,00 522.500,00 546.250,00 R$ 2.042.500,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.17 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS
Unidade 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2242 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL 04 122 PERCENTUAL /O 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2242 365.000,00 383.250,00 401.500,00 419.750,00 1.569.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 365.000,00 383.250,00 401.500,00 419.750,00 R$ 1.569.500,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
^^ Fiorilli SC Ltda - Software
Página 9 de 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
x INICIAL
ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO ~|
EXCLUSÃO~|
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.19 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Unidade 02.19.00 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2087 MANUTENÇÃO DO GRUPO DE
SALVA VIDAS NO BALNEARIO 04 122 PERCENTUAL /o 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2087 14.000,00 14.700,00 15.400,00 16.100,00 60.200,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 14.000,00 14.700,00 15.400,00 16.100,00 R$ 60.200,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.20 SECRETARIA DA DEFESA CIVIL
Unidade 02.20.00 SECRETARIA DA DEFESA CIVIL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2246 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA
DEFESA CIVIL 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2249 BRIGADA DE INCÊNDIO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2246 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00 494.500,00
2249 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 180.000,00 189.000,00 198.000,00 207.000,00 R$ 774.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Página 10 de 35
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
|x INICIAL |
ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO !
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Classificação Institucional:
Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO 08 244 PERCENTUAL /o 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2058 853.000,00 895.650,00 938.300,00 980.950,00 3.667.900,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 853.000,00 895.650,00 938.300,00 980.950,00 R$ 3.667.900,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
r<^ Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Página 11 de 35
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo: Possibilitar a qualificação da prática pedaqóqica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da educação pública municipal.
Justificativa: Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da educação pública municipal.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇAO(OES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
ESCOLAS DO ENSINO 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA
EDUCAÇÃO 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1019 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E
REFORMA DE ESCOLAS 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1046 ÇONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE
ESPORTES EM ESCOLA 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1073 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VACA
MECÂNICA 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA
MUNICIPAL DE ENSINO 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2031 FORMAÇÃO CONTINUADA DE
EDUCADORES 12 361 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2032 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR-PNATE 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2033 MANUTENÇÃO DO PNAE 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2035 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO
INFANTIL 12 365 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2038 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS -
MEC/FNDE/ PDDE 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2039 Manutenção das Atividades da Casa do
Estudante 12 361 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2096 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO
EDUCAÇÃO - QSE 12 361 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2101 Outras Atividades da Educação
Básica-FUNDEF-Decisão Judicial 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2234 MANUTENÇÃO DA MERENDA
MUNICIPAL 12 361 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
X INICIAL
ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO ~|
EXCLUSÃO~|
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1003 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
1009 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
1019 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
1046 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00
1071 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00
1071 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
1072 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1072 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
1073 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
2030 5.745.000,00 6.032.250,00 6.319.500,00 6.606.750,00 24.703.500,00
2031 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00
2032 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
2033 600.000,00 630.000,00 660.000,00 690.000,00 2.580.000,00
2035 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00
2038 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
2039 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00
2096 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 4.300.000,00
2101 3.000.000,00 3.150.000,00 3.300.000,00 3.450.000,00 12.900.000,00
2234 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 11.517.000,00 12.092.850,00 12.668.700,00 13.244.550,00 R$ 49.523.100,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 5 FUNDEB
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade 02.06.02 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP.
E REFORMA 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1022 ÇONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP.
E REFORMA 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 ÃQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2036 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO -CRECHE-70% 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2037 ENCARGOS COM
EDUCAÇÃO-CRECHE-30% FUNDEB 12 365 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2041 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2042 MANUTENÇÃO DO SISTEMA
MUNICIPAL DE ENSINO 12 361 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
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PRAÇA CESAR CAL'S
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
2
2043 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO- PRE-ESCOLAR-70% 12 365 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2044 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO
PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1022 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500.00 1.075.000,00
1022 450.000,00 472.500.00 495.000,00 517.500,00 1.935.000,00
1071 225.000,00 236.250,00 247.500,00 258.750,00 967.500,00
1071 425.000,00 446.250,00 467.500,00 488.750,00 1.827.500,00
2036 956.000,00 1.003.800,00 1.051.600,00 1.099.400,00 4.110.800,00
2037 60.000,00 63.000.00 66.000,00 69.000,00 258.000,00
2041 14.825.000,00 15.566.250,00 16.307.500,00 17.048.750,00 63.747.500,00
2042 1.911.000,00 2.006.550,00 2.102.100,00 2.197.650,00 8.217.300,00
2043 3.135.000,00 3.291.750,00 3.448.500,00 3.605.250,00 13.480.500,00
2044 663.000,00 696.150,00 729.300,00 762.450,00 2.850.900,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 22.900.000,00 24.045.000,00 25.190.000,00 26.335.000,00 R$ 98.470.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
INICIAL |
ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO |
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo:Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Justificativa: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇAO(OES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA E
POSTOS E UNIDADES 10 301 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10 301 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA UBS 10 301 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 10 301 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 10 301 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2045 ENCARGOS COM O FMS 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2045 ENCARGOS COM O FMS 28 846 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
COFINANCIAMENTO 10 303 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2047 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2048 MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA 10 303 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2049 MANUTENÇÃO DO PSF 10 301 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2050 MANUTENÇÃO DO PACS 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2051 MANUTENÇÃO DO CAPS 10 302 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2052 MANUTENÇÃO DO NASF 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2053 MANUTENÇÃO DO PSB 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2056 MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG.
DE PRÓTESES DENTÁRIAS 10 303 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2075 Manutenção dos Encargos com o PAB
Fixo 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2077 GESTÃO DO PREVINE BRASIL 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2089 MANUTENÇÃO DO SAMU 10 302 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Jh
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
x INICIAL
ALTERAÇÃO)
INCLUSÃO ~|
EXCLUSÃO~|
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
2
2245 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO
SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2250 ATENDIMENTO AS EMENDAS
MPOSITIVA MUNICIPAIS 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES) aa(sj
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
1023 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00
1025 73.000,00 76.650,00 80.300,00 83.950,00 313.900,00
1040 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
1071 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00
1072 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00
2045 8.111.000,00 8.516.550,00 8.922.100,00 9.327.650,00 34.877.300,00
2045 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
2046 413.000,00 433.650,00 454.300,00 474.950,00 1.775.900,00
2047 75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00 322.500,00
2048 121.000,00 127.050,00 133.100,00 139.150,00 520.300,00
2049 1.607.000,00 1.687.350,00 1.767.700,00 1.848.050,00 6.910.100,00
2050 1.234.000,00 1.295.700,00 1.357.400,00 1.419.100,00 5.306.200,00
2051 681.000,00 715.050,00 749.100,00 783.150,00 2.928.300,00
2052 622.000,00 653.100,00 684.200,00 715.300,00 2.674.600,00
2053 1.122.000,00 1.178.100,00 1.234.200,00 1.290.300,00 4.824.600,00
2056 215.000,00 225.750,00 236.500,00 247.250,00 924.500,00
2075 2.831.000,00 2.972.550,00 3.114.100,00 3.255.650,00 12.173.300,00
2077 335.000,00 351.750,00 368.500,00 385.250,00 1.440.500,00
2089 671.000,00 704.550,00 738.100,00 771.650,00 2.885.300,00
2245 1.199.000,00 1.258.950,00 1.318.900,00 1.378.850,00 5.155.700,00
2250 698.654,07 733.586,77 768.519,48 803.452,18 3.004.212,50
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 20.538.654,07 21.565.586,77 22.592.519,48 23.619.452,18 R$ 88.316.212,50
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 6 HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.02 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇAO(OES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1005 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL
DE GUADALUPE 10 302 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA O HOSPITAL 10 302 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 10 302 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2057 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE GUADALUPE 10 302 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Fiorilli SC Ltda - Software
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
x INICIAL
ALTERAÇÃO)
INCLUSÃO ~|
EXCLUSÃO~|
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1005 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
1053 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1071 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
2057 4.420.000,00 4.641.000,00 4.862.000,00 5.083.000,00 19.006.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 4.620.000,00 4.851.000,00 5.082.000,00 5.313.000,00 R$ 19.866.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo:Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Justificativa: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇAO(OES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1063 CONSTRUÇÃO DO CANIL
MUNICIPAL 10 304 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 304 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 10 305 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1063 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
2054 446.000,00 468.300,00 490.600,00 512.900,00 1.917.800,00
2055 87.000,00 91.350,00 95.700,00 100.050,00 374.100,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 583.000,00 612.150,00 641.300,00 670.450,00 R$ 2.506.900,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S
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| X ] INICIAL |
| | ALTERAÇÃO [
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO j
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo:Ampliar e manter a capacidade de abastecimento do município
Justificativa: O aumento da população provoca aumento do consumo e, consequentemente, necessidade da construção e ampliação de mercados e feira
s
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2027 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS 26 782 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2027 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 R$ 107.500,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HÍDRICOS
Unidade 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
AÇAO(OES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO
DO SUAS 20 606 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2083 NCENTIVO E FORTALECIMENTO DA
AGRICULTURA FAMILIAR 20 606 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2086 ENCARGOS COM SEGURO
GARANTIA SAFRA 20 606 ND A DEFINIR 0 0 0 0
2
2092 APOIO A PSICULTURA 20 606 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES) ua(S)
Ação(ões) 2026 2027 2028 2029
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x INICIAL
ALTERAÇÃO)
INCLUSÃO ~|
EXCLUSÃO~|
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
2066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2083 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00
2086 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00
2092 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 R$ 408.500,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Jh
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| X ] INICIAL |
| | ALTERAÇÃO [
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO j
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0008 URBANIZAR Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo: Dotar o Município das condições necessárias de habitabilidade
Justificativa: É função do Governo Municipal implementar obras e serviços de urbanização a fim de dotar o Município das condições necessárias de habit
abilidade
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1007 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE
ELÉTRICA URBANISMO 15 452 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1014 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE VIAS PÚBLICAS 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1017 REFORMA, CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE OBRAS 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1007 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
1014 275.000,00 288.750,00 302.500,00 316.250,00 1.182.500,00
1017 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00
1071 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 408.500,00
1072 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 650.000,00 682.500,00 715.000,00 747.500,00 R$ 2.795.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1031 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E
REFORMA DE PRAÇAS 18 541 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1031 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 R$215.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HÍDRICOS
Unidade 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1033 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO 17 511 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2084 MANUTENÇÃO DE POÇOS E
CHAFARIZES 20 544 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1033 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00
2084 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 R$ 473.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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x INICIAL
ALTERAÇÃO)
INCLUSÃO ~|
EXCLUSÃO~|
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
Unidade 02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 25 752 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 25 752 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2025 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO 15 452 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2026 ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO
PÚBLICA 25 752 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2078 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS 18 541 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1071 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
1072 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
2025 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
2026 1.722.000,00 1.808.100,00 1.894.200,00 1.980.300,00 7.404.600,00
2078 62.000,00 65.100,00 68.200,00 71.300,00 266.600,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.849.000,00 1.941.450,00 2.033.900,00 2.126.350,00 R$ 7.950.700,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S
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| X ] INICIAL |
| | ALTERAÇÃO [
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO j
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo:Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica a população.
Justificativa: Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica a população.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE
Unidade 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
AÇAO(OES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2040 APOIO A PROMOÇÃO DAS
POLÍTICAS DA JUVENTUDE 14 422 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2040 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 R$ 34.400,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Legenda: Tipo:
Classificação Institucional:
Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR 08 243 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2058 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
2059 205.000,00 215.250,00 225.500,00 235.750,00 881.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 213.000,00 223.650,00 234.300,00 244.950,00 R$915.900,00
Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
Fiorilli SC Ltda - Software
Página 23 de 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1051 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CCI 08 241 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1067 Reforma e Recuperação do CRAS 08 244 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 08 244 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 08 244 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2060 MANUTENÇÃO DO FMAS 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2062 ENCARGOS COM PTMC 08 242 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2063 MANUTENÇÃO DO CRAS 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2064 MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2065 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO
DO SUAS 08 244 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2067 ENCARGOS COM ACESSUAS
TRABALHO 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2068 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
EVENTUAIS 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO 08 334 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO 11 334 ND A DEFINIR 0 0 0 0
2
2070 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO
IDOSO 08 241 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 08 243 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2102 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2106 Manutenção das Atividades do CREAS 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2107 Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc.
do Estado para Serv.de Assist.Social 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
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ALTERAÇÃO)
INCLUSÃO ~|
EXCLUSÃO~|
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
1051 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
1067 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
1071 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00
1072 86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00 369.800,00
2060 1.148.000,00 1.205.400,00 1.262.800,00 1.320.200,00 4.936.400,00
2062 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
2063 69.000,00 72.450,00 75.900,00 79.350,00 296.700,00
2064 21.000,00 22.050,00 23.100,00 24.150,00 90.300,00
2065 135.000,00 141.750,00 148.500,00 155.250,00 580.500,00
2066 91.000,00 95.550,00 100.100,00 104.650,00 391.300,00
2067 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00
2068 149.000,00 156.450,00 163.900,00 171.350,00 640.700,00
2069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00
2070 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
2093 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
2097 310.000,00 325.500,00 341.000,00 356.500,00 1.333.000,00
2102 304.000,00 319.200,00 334.400,00 349.600,00 1.307.200,00
2106 86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00 369.800,00
2107 29.000,00 30.450,00 31.900,00 33.350,00 124.700,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 2.594.000,00 2.723.700,00 2.853.400,00 2.983.100,00 R$ 11.154.200,00
Legenda: Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
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INICIAL |
ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO |
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0010 CIDADE TURISMO Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo: Fomento ao turismo
Justificativa: O visitante habitual, assim como os que transitam eventualmente pelo município, tendem a frequentar locais que lhes permitam bem estar e I
azer
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1027 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 R$21.500,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.18 SECRETARIA DE CULTURA
Unidade 02.18.00 SECRETARIA DE CULTURA
AÇAO(OES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2082 Realização de Vaquejadas 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2243 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI
PAULO GUSTAVO 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2244 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
LEI ALDIR BLANC 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2082 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00
2243 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
Jh
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ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
2244 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 280.000,00 294.000,00 308.000,00 322.000,00 R$ 1.204.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.19 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Unidade 02.19.00 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 23 695 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1044 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO
BALNEARIO BELEM BRASÍLIA 23 695 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1027 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1044 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 R$ 258.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO |
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0011 ESPORTE E LAZER Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo:Apoiar as atividades para o lazer comunitários e esportiva
Justificativa: A comunidade pobre não tem acesso a diversões pendentes de pagamento, necessitando de eventos de natureza pública para que todos te
nham oportunidade de participação
O esporte é importante atrativo comunitário e fator de integração dos povos
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.19 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Unidade 02.19.00 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1043 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO
POLIESPORTIVO 27 812 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2073 PROMOÇÃO DE DESPORTO E
LAZER 27 812 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2098 Promoção de Eventos Desportivos 27 812 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2248 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DESPORTO, TURISMO E
27 812 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1043 10.900,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
2073 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00
2098 145.000,00 152.250,00 159.500,00 166.750,00 623.500,00
2248 285.000,00 299.250,00 313.500,00 327.750,00 1.225.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 580.000,00 609.000,00 638.000,00 667.000,00 R$ 2.494.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0013 CULTURA VIVA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo: Incentivar a comunicação e a cooperação entre as pessoas, para aprimorar os seus valores, instituições e criações
Justificativa: O poder público precisa apoiar a ação humana individual e coletiva que se manifesta nos modos de sobrevivência, nas normas de comporta
mento, nas crenças, nas instituições, nos valores espirituais e nas criações materiais
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.18 SECRETARIA DE CULTURA
Unidade 02.18.00 SECRETARIA DE CULTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2072 PROMOÇÃO DE EVENTOS
CULTURAIS 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2088 REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO
MANDACARU 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2099 Realização do Dia do Evangélico 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2247 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2072 1.181.000,00 1.240.050,00 1.299.100,00 1.358.150,00 5.078.300,00
2088 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
2099 55.000,00 57.750,00 60.500,00 63.250,00 236.500,00
2247 203.000,00 213.150,00 223.300,00 233.450,00 872.900,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.474.000,00 1.547.700,00 1.621.400,00 1.695.100,00 R$ 6.338.200,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0014 HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo:Construir e melhorar as habitações populares
Justificativa: As precárias condições de várias residências urbanas exigem do Governo Municipal investimentos que possibilitem tornar mais dignas as ha
bitações de famílias
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1012 PROGRAMA DE MELHORIA
HABITACIONAL 16 482 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1012 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 R$ 258.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Página 30 de 35
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0015 SANEAR É SAÚDE Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo: Dotar as comunidades de saneamento básico
Justificativa: A cidade precisa de saneamento necessário à prevenção de doenças ocasionadas por ausência de água, fossas e galerias
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇAO(OES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA PUBLICA 15 452 PERCENTUAL /o 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2024 2.652.691,86 2.785.326,45 2.917.961,05 3.050.595,64 11.406.575,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 2.652.691,86 2.785.326,45 2.917.961,05 3.050.595,64 R$ 11.406.575,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1050 ELABORAÇÃO DO PLANO DE
RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO 17 512 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
1
1061 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO
ATERRO SANITÁRIO 17 512 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
1
1062 Const.Ref. e Ampl. de Melhoria
Sanitária Domiciliar 17 512 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2091 MANUTENÇÃO DO ATERRO
SANITÁRIO 17 512 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1050 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
Fionlli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Página 31 de 35
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
x INICIAL
ALTERAÇÃO)
INCLUSÃO ~|
EXCLUSÃO~|
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
1061 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1062 78.000,00 81.900,00 85.800,00 89.700,00 335.400,00
2091 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 298.000,00 312.900,00 327.800,00 342.700,00 R$ 1.281.400,00
Legenda: Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
| X ] INICIAL |
| | ALTERAÇÃO [
| | INCLUSÃO |
| |EXCLUSÃO j
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0018 ABASTECER GUADALUPE Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo:Ampliar e manter a capacidade de abastecimento do município
Justificativa: O aumento da população provoca aumento do consumo e, consequentemente, necessidade da construção e ampliação de mercados e feira
s
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HÍDRICOS
Unidade 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 20 605 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1032 IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA
BENEFICIADORA DE FRUTAS 20 605 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1034 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E
REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS 20 605 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1066 IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE
PEIXE 20 605 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2080 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
20 605 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2081 ENCARGOS COM MERCADOS,
FEIRAS E MATADOURO 20 605 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
1027 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
1032 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
1034 75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00 322.500,00
1066 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
2080 651.000,00 683.550,00 716.100,00 748.650,00 2.799.300,00
2081 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 911.000,00 956.550,00 1.002.100,00 1.047.650,00 R$3.917.300,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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|x INICIAL |
ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO |
EXCLUSÃO |
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0020 ENCARGOS ESPECIAIS Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo: Previsão de futuras despesas não associadas ao processo produtivo
Justificativa: O município depende das transferências da união, que eventualmente atrasam ou não ingressam, podendo necessitar de operação de crédit
o pra evitar sobressalto na gestão do fluxo de caixa do município
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
Unidade 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES
PATRONAIS 04 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES
PATRONAIS 28 846 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2018 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E
SENTENÇAS JUDICIAIS 28 846 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2019 ENCARGOS COM O PASEP 28 845 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2017 800.000,00 840.000,00 880.000,00 920.000,00 3.440.000,00
2017 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
2018 900.000,00 945.000,00 990.000,00 1.035.000,00 3.870.000,00
2019 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 1.720.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 2.120.000,00 2.226.000,00 2.332.000,00 2.438.000,00 R$9.116.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
3
2021 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 28 843 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
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06.554.083/0001-47
x INICIAL
ALTERAÇÃO |
INCLUSÃO ~|
EXCLUSÃO~|
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2021 522.000,00 548.100,00 574.200,00 600.300,00 2.244.600,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 522.000,00 548.100,00 574.200,00 600.300,00 R$ 2.244.600,00
Legenda: Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2235 JUROS E ENCARGOS DE
OPERAÇÃO DE CREDITO 28 843 PERCENTUAL /O 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2235 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 R$215.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Legenda: Tipo:
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇAO(OES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
3
2074 ENCARGOS COM PARCELAMENTO
DE DÉBITOS 28 843 PERCENTUAL /o 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2074 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 R$ 107.500,00
Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
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INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 6 HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.02 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
3
2079 ENCARGOS COM PARCELAMENTO
DE DÉBITOS 28 843 PERCENTUAL /O 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÀO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2079 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 R$ 129.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
TOTAL DOS PROGRAMAS:
2026 2027 2028 2029 Total
97.450.000,00 102.322.499,99 107.1195.000,01 112.057.500,00 419.035.000,0 0
Jh
Fiorilli SC Ltda - Software
Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII 417
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Guadalupe Compromisso com o Progresso
Lei n° 641/2025.
Dispõe sobre o Plano Plurianual — PPA cio período de
2026 a 2029, do Município de Guadalupe, Estado do
Piauí, e dá outras providências.
Faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aprovou e eu,
no uso das minhas atribuições legais, sanciono a seguinte Lei:
Art. Io Fica instituído o Plano Plurianual — PPA do Município de Guadalupe,
Estado do Piauí, para o período de 2026 a 2029, compreendendo os órgãos da
administração direta dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, ordenados sob a
forma de programas, agregados por ações, classificados em projetos e atividades,
objetivando o melhor resultado da administração pública municipal, com a maior
transparência na aplicação dos recursos públicos, e na integração e harmonização dos
instrumentos básicos de planejamento e orçamento.
Art. 2o O Plano Plurianual — PPA do período 2026 a 2029 reflete as políticas
públicas e organiza a atuação governamental, estruturado em Programas para a
consecução dos objetivos estratégicos.
§ 1° Os programas representam o elemento de integração entre o Plano e o
Orçamento;
§ 2° As ações orçamentárias correspondem aos projetos, atividades e operações
especiais constantes dos orçamentos anuais.
Art. 3o Os programas administrativos e flnalísticos do Município para o quadriênío
2026 a 2029 indicam:
I. Tipo do Programa,
II. Objetivo;
III. Público alvo;
IV. Valor global por origem de recursos;
V. Ações por metas fiscais e valor;
Art. 4o Constituem diretrizes estratégicas da administração pública para o
quadriênío 2026 a 2029:
PRAÇA CESAR CALS, 1300, CENTRO \^W^><
CNPJ n° 06.5543.083/0001-47, GUADALUPE- PI
Guadalupe Compromisso com o Progresso
I. Promoção da inclusão social;
II. Combate às desigualdades
III. Modernização da gestão dos servidores públicos;
IV. Qualidade de vida;
V. Valorização do servidor público;
VI. Gestão ambiental para o desenvolvimento;
VII. Valorização do turismo;
VIII. Habitação popular para pessoas de baixa renda.
Art. 5° A programação constante do Plano Plurianual-PPA deverá ser financiada
pelos recursos oriundos das transferências constitucionais, os do Tesouro Municipal, os
das operações de crédito e os dos convênios com a União e com o Estado.
Art. 6o As codificações das funções e subfunções administrativas de governo dos
programas e ações deste plano serão as estabelecidas nas Leis Orçamentárias Anuais e
nos projetos que as modifiquem, obedecendo ao estabelecido na Portaria no 42, de 14 de
abril de 1999 e nas suas atualizações.
Art. 7° Fica o Poder Executivo autorizado a:
I. Introduzir modificações no Plano Plurianual, quando da elaboração das
respectivas leis de Diretrizes Orçamentária e Leis Orçamentárias anuais,
ajustando projetos, atividades e metas programados paia o período por eles
abrangidos, para atender demandas e compatibilizar os orçamentos fiscais dos
respectivos exercícios financeiros, tendo em vista adequá-los a novas
circunstâncias;
II. Ajustar os valores financeiros com cada exercício, quando da aprovação dos
orçamentos anuais, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes, e de
conformidade com as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor
à época, corrigindo os valores constantes dos anexos de receite e despesa do Plano
Plurianual para compor os fiscais dos respectivos exercícios;
III, Remanejar dotações entre projetos e atividades programadas, respeitada a
autonomia dos poderes Legislativo e Executivo;
IV. Aproprias os projetos e as atividades às unidades orçamentárias de acordo com a
estrutura organizacional do Município.
Art. 8° A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias, e suas metas,
quando necessário, que envolvam recursos dos orçamentos do Município, ocorrerão por
PRAÇA CESAR CALS, 1300, CENTRO
CNPJ n° 06.5543.083/0001-47, GUADALUPE - PI
Guadalupe Compromisso com o Progresso
meio da Lei Orçamentária Anual, ou de seus Créditos Adicionais e modificarão na mesma
proporção o valor do respectivo programa.
Art. 9° Considera-se Agenda Transversal um conjunto de políticas públicas de
diferentes áreas, articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e
adolescentes no município.
Art. 10° A Agenda Transversal de que trata o artigo anterior terá como foco a
promoção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com o
Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas aplicáveis.
Art. 11’ O município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
publicação desta Lei, para elaborar e divulgar oficialmente a Agenda Transversal de que
trata esta Lei.
Art. 12’ As alterações efetuadas nos anexos desta Lei, conforme disposto 7° e 8°,
serão incorporadas automaticamente ao Plano Plurianual - PPA
Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 14 Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, aos dezenove dias do mês de
dezembro de dois mil e vinte e cinco.
Sancionada, Pul
dois mil e vinte e cinco
PRAÇA CESAR CALS, 1300, CENTRO
CNPJ n’ 06.5543.083/0001 A7, GUADALUPE - PI
(Continua na próxima página)
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
1418 Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII 2 (BI
u ^ "Vffij IMmI.
& ffriptj fíjntnf"
1?
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Í^H PROGRAMAÇÃO DAS RECEITAS
CODIGO DA RECEITA
1112.50.0.0.00
1112.53.0.0.00
1113.03.1.0.00
1113.03.4.0.00
1114.51.1.0.00
^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
ITBI-"INTER VIVOS"
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
IRRF- OUTROS RENDIMENTOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
^^^^M
100.000,00
40.000,00
1.900.000,00
930.000,00
1.100.000,00
50.000,00
---------202^-----------r
105.000,00
42.000,00
1.995.000,00
976.500,00
1.155.000,00
52.500,00
^^^M
110.000,00
44.000,00
2.090.000,00
1.023.000,00
1.210.000,00
55.000,00
^^^M
115.000,00
46.000,00
2.185.000,00
1.069.500,00
1.265.000,00
57.500,00
ga^^H
430.000,00
172.000,00
8.170.000,00
3.999.000,00
4.730.000,00
1121.01.0.0.00 215.000,00
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00
1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 700.000,00 735.000,00 770.000,00 805.000,00 3.010.000,00
1321.01.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 415.000,00 435.750,00 456.500,00 477.250,00 1.784.500,00
1711.51.1.0.00 COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL 14.300.000,00 15.015.000,00 15.730.000,00 16.445.000,00 61.490.000,00
1711.51.2.0.00 COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA 2.500.000,00 2.625.000,00 2.750.000,00 2.875.000,00 10.750.000,00
L^" C 1711.52.0.0.00
1712.50.0.0.00
1712.51.0.0.00
1712.52.4.0.00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS
COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
70.000,00
790.000,00
50.000,00
245.000,00
73.500,00
829.500,00
52.500,00
257.250,00
77.000,00
869.000,00
55.000,00
269.500,00
80.500,00
908.500,00
57.500,00
281.750,00
301.000,00
3.397.000,00
215.000,00
1.053.500,00
1712.99.0.0.00 OUTRASTRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
1713.50.1.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 8.320.000,00 8.736.000,00 9.152.000,00 9.568.000,00 35.776.000,00
1713.50.2.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÂO-ATENÇÂO ESPECIALIZADA 350.000,00 367.500,00 385.000,00 402.500,00 1.505.000,00
1713.50.3.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIAEM SAÚDE 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00
1713.50.4.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00
1713.50.5.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 1.190.000,00 1.249.500,00 1.309.000,00 1.368.500,00 5.117.000,00
1713.50.9.0.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00
1714.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 990.000,00 1.039.500,00 1.089.000,00 1.138.500,00 4.257.000,00
1714.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
1714.52.0.0.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 590.000,00 619.500,00 649.000,00 678.500,00 2.537.000,00
1714.53.0.0.00 TRANSF.PROG.NACIONALAPOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 145.000,00 152.250,00 159.500,00 166.750,00 623.500,00
1714.99.0.0.00 OUTRASTRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 280.000,00 294.000,00 308.000,00 322.000,00 1.204.000,00
1715.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT 5.800.000,00 6.090.000,00 6.380.000,00 6.670.000,00 24.940.000,00
1715.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF 4.300.000,00 4.515.000,00 4.730.000,00 4.945.000,00 18.490.000,00
1715.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00
1716.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 1.289.000,00 1.353.450,00 1.417.900,00 1.482.350,00 5.542,700,00
1717.52.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMASASSISTÊNCIASOCIAL 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00
1719.56.0.0.00 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF 2.992.000,00 3.141.600,00 3.291.200,00 3.440.800,00 12.865.600,00
1719.57.0.0.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00
1719.99.0.0.00 OUTRASTRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 2.847.500,00 2.989.875,00 3.132.250,00 3.274.625,00 12.244.250,00
1721.50.0.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 13.200.000,00 13.860.000,00 14.520.000,00 15.180.000,00 56.760.000,00
1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 600.000,00 630.000,00 660.000,00 690.000,00 2.580.000,00
1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00
1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 49.500,00 51.975,00 54.450,00 56.925,00 212.850,00
1723.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS 4.480.000,00 4.704.000,00 4.928.000,00 5.152.000,00 19.264.000,00
1729.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIASOCIAL 199.000,00 208.950,00 218.900,00 228.850,00 855.700,00
1729.52.0.0.00 TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 325.000,00 341.250,00 357.500,00 373.750,00 1.397.500,00
1729.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 3.500.000,00 3.675.000,00 3.850.000,00 4.025.000,00 15.050.000,00
1751.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÂO-FUNDEB 12.380.000,00 12.999.000,00 13.618.000,00 14.237.000,00 53.234.000,00
1799.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.200.000,00 3.360.000,00 3.520.000,00 3.680.000,00 13.760.000,00
1922.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 3.000.000,00 3.150.000,00 3.300.000,00 3.450.000,00 12.900.000,00
1999.99.2.0.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÂO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS 4.065.000,00 4.268.250,00 4.471.500,00 4.674.750,00 17.479.500,00
2213.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
2411.51.1.0.00 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 149.000,00 156.450,00 163.900,00 171.350,00 640.700,00
o
2412.50.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
2414.50.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00 860.000,00
2414.51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
2414.99.0.0.00 OUTRASTRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 399.000,00 418.950,00 438.900,00 458.850,00 1.715.700,00
2422.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00
2422.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM 75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00 322.500,00
2422.99.0.0.00 OUTRASTRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00
2499.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.500.000,00 3.675.000,00 3.850.000,00 4.025.000,00 15.050.000,00
9510.00.0.0.00
TOTAL
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 5.640.000,00 -
--------98.450.000,00 ’
5.922.000,00 -
103.372.580,00 ~
6.204.000,00 - 6.486.000,00
113.217.500,00
24.252.000,00
423.335.000,00
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
PROGRAMA: 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
Objetivo: DOTAR o poder legislativo municipal das condicões técnicas e administrativas necessárias ao desempenho
EFICIENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
Justificativa: dotar o poder legislativo municipal das condicões técnicas e administrativas necessárias ao desempenho
EFICIENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
Público Alvo: população em geral .
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
3.300.000,00 3.465.000,00 3.630.000,00 3.795.000,00 14.190.000,00
PROGRAMA: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente
das atividades administrativas.
Justificativa: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente
das atividades administrativas.
Público Alvo: POPULAÇÃO em geral.
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
19.329.654,07 20.296.136,77 21.262.619,48 22.229.102,18 83.117.512,50
PROGRAMA: 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ
Objetivo: Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da
educação pública municipal.
Justificativa: Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da
educação pública municipal.
Público Alvo: população em geral.
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
34.417.000,00 36.137.850,00 37.858.700,00 39.579.550,00 147.993.100,00
PROGRAMA: 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Objetivo: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede
pública
Justificativa: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede
pública
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
25.158.654,07 26.416.586,77 27.674.519,48 28.932.452,18 108.182.212,50
PROGRAMA: 0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede
pública
Justificativa: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede
pública
Público Alvo: população em geral.
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
_______________________________________________ 583.000,00_______ 612.150,00________ 641.300,00_______ 670.450,00 2.506.900,00
Objetivo: Ampliar e manter a capacidade de abastecimento do municipio
Justificativa: o aumento da população provoca aumento do consumo e, consequentemente, necessidade da construção e ampliação de
mercados e feiras
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
_______________________________________________120.000,00_______ 126.000,00________ 132.000,00________ 138.000,00________ 516.000,00
Objetivo: Dotar o Municipio das condições necessárias de habitabilidade
Justificativa: É função do Governo Municipal implementar obras e serviços de urbanização a fim de dotar o Município das
condições necessárias de habitabilidade
Público Alvo: população em geral.
CUSTOS ESTIMADOS PARA 0 PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
_____________________________________________ 2.659.000,00 2.791.950,00 2.924.900,00 3.057.850,00 11.433.700,00
Objetivo: Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Municipio, com vistas a garantir proteção
social básica a população.
Justificativa: Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção
social básica a população.
Público Alvo: população em geral.
CUSTOS ESTIMADOS PARA 0 PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
_____________________________________________ 2.815.000,00 2.955.750,00 3.096.500,00 3.237.250,00 12.104.500,00
Objetivo: Fomento ao turismo
Justificativa: 0 visitante habitual, assim como os que transitam eventualmente pelo município, tendem a frequentar locais que
lhes permitam bem estar e lazer
Público Alvo: população em geral.
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
345.000,00 362.250,00 379.500,00 396.750,00 1.483.500,00
Objetivo: Apoiar as atividades para o lazer comunitários e esportiva
Justificativa: A comunidade pobre não tem acesso a diversões pendentes de pagamento, necessitando de eventos de natureza
pública para que todos tenham oportunidade de participação
O esporte é importante atrativo comunitário e fator de integração dos povos
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
580.000,00 609.000,00 638.000,00 667.000,00 2.494.000,00
PROGRAMA: 0013 CULTURA VIVA
Objetivo: Incentivar a comunicação e a cooperação entre as pessoas, para aprimorar os seus valores, instituições e
criações
Justificativa: O poder público precisa apoiar a ação humana individual e coletiva que se manifesta nos modos de sobrevivência,
nas normas de comportamento, nas crenças, nas instituições, nos valores espirituais e nas criações materiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
PROGRAMA: 0014 HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
1.474.000,00 1.547.700,00 1.621.400,00 1.695.100,00 6.338.200,00
Objetivo: Construir e melhorar as habitações populares
Justificativa: As precárias condições de várias Governo Municipal investimentos que possibilitem
tornar mais dignas as habitações
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
residências
de famílias
urbanas exigem do
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
60.000,00
2027
63.000,00
2028 2029
66.000,00 69.000,00
TOTAL
258.000,00
PROGRAMA: 0015 SANEAR É SAÚDE
Objetivo: Dotar as comunidades de saneamento básico
Justificativa: A cidade precisa de
galerias
Público Alvo: população em geral.
saneamento necessário à prevenção de doenças ocasionadas por ausência de água, fossas e
CUSTOS ESTIMADOS PARA 0 PROGRAMA: 2026
2.950.691,86
2027
3.098.226,45
2028
3.245.761,05
2029
3.393.295,64
TOTAL
12.687.975,00
PROGRAMA: 0018 ABASTECER GUADALUPE
Objetivo: Ampliar e manter a capacidade de abastecimento do município
Justificativa: 0 aumento da população provoca aumento do consumo
mercados e feiras
Público Alvo: população em geral.
e, consequentemente, necessidade da construção e ampliação de
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026
911.000,00
2027
956.550,00
2028
1.002.100,00
2029
1.047.650,00
TOTAL
3.917.300,00
PROGRAMA: 0020 ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo: Previsão de futuras despesas não associadas ao processo produtivo
Justificativa: o municipio depende das transferências da união, que eventualmente atrasam ou não ingressam, podendo necessitar
de operação de crédito pra evitar sobressalto na gestão do fluxo de caixa do município
Público Alvo: população em geral.
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ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA ClelOL 2026 á 2029
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
Gestor:
CUSTOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA: 2026 2027 2028 2029 TOTAL
2.747.000,00 2.884.350,00 3.021.700,00 3.159.050,00 11.812.100,00
TOTAL DOS PROGRAMAS:
2026 2027 2028 2029 Total
97.450.000,00 102.322.499,99 107.195.000,01 112.067.500,00 419.035.000,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PROGRAMA: 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
Objetivo: DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS A
TIVIDADES LEGISLATIVAS.
Justificativa: DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFICIENTE DAS ATI
VIDADES LEGISLATIVAS.
PÚbliCO Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 01 Legislativa
Jnid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 01 Legislativa
Jnid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 01 Legislativa
Jnid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL, DE GUADALUPE
Jnid. Medida: %
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
3.130.000,00 3.286.500,00 3.443.000,00 3.599.500,00 13.459.000,00
Ação: 2002 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
01 Legislativa
010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Jnid. Medida: %
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: ”%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PROGRAMA: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2003 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 01 Legislativa
Jnid. Executora: 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Jnid. Medida: %
Sub Função: 031 Ação Legislativa
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00
Objetivo: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades administrativas.
Justificativa: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades administrativas.
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
558.000,00 585.900,00 613.800,00 641.700,00 2.399.400,00
Ação: 2006 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
04 Administração Sub Função: 131 Comunicação Social
020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 04 Administração
Jnid. Executora: 020202 GABINETE DO PREFEITO
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020202 GABINETE DO PREFEITO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
2.057.000,00 2.159.850,00 2.262.700,00 2.365.550,00 8.845.100,00
Ação: 2009 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
04 Administração
020202 GABINETE DO PREFEITO
Jnid. Medida: %
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
264.000,00 277.200,00 290.400,00 303.600,00 1.135.200,00
Ação: 2012 ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 04 Administração
Jnid. Executora: 020202 GABINETE DO PREFEITO
Jnid. Medida: %
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
Ação: 2014 ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 04 Administração
Jnid. Executora: 020202 GABINETE DO PREFEITO
Jnid. Medida: %
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00
Ação: 2011 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
04 Administração
020202 GABINETE DO PREFEITO
Jnid. Medida: %
Sub Função: 124 Controle Interno
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
107.000,00 112.350,00 117.700,00 123.050,00 460.100,00
Ação: 1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
221.000,00 232.050,00 243.100,00 254.150,00 950.300,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
310.000,00 325.500,00 341.000,00 356.500,00 1.333.000,00
Ação: 2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
04 Administração
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Jnid. Medida: %
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
4.611.000,00 4.841.550,00 5.072.100,00 5.302.650,00 19.827.300,00
Ação: 2028 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em:
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00
Ação: 2105 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
44.000,00 46.200,00 48.400,00 50.600,00 189.200,00
Ação: 2250 ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVA MUNICIPAIS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
UNIDADE Jnid. Medida: UN
04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE” medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
698.654,07 733.586,77 768.519,48 803.452,18 3.004.212,50
Ação: 2016 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
UNIDADE
04 Administração
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 128 Formação de Recursos Humanos
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00
Ação: 2100 Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de Trânsito e Transporte
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
26 Transporte Sub Função: 782 Transporte Rodoviário
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
26.000,00 27.300,00 28.600,00 29.900,00 111.800,00
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X'^ DQs
° rMt
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PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
"ÍMj iMjnl.
ffiytj fíMot"
Ação: 2023 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 04 Administração
■A
Fiorilli SC Ltda - Software
Jnid. Medida: %
Sub Função: 122 Administração Geral
Ação: 2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais
Jnid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00
Ação: 2105 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais
Jnid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
Ação: 2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 04 Administração Sub Função: 123 Administração Financeira
Jnid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
818.000,00 858.900,00 899.800,00 940.700,00 3.517.400,00
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
545.000,00 572.250,00 599.500,00 626.750,00 2.343.500,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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X'^ D°í
° rÍBH
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
■A
"l/frtrj iMjnl.
ffiytj KnM"
PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
Ação: 2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
3.175.000,00 3.333.750,00 3.492.500,00 3.651.250,00 13.652.500,00
Ação: 2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
UNIDADE Jnid. Medida: UN
28 Encargos Especiais Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00
Ação: 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL
Ação: 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
853.000,00 895.650,00 938.300,00 980.950,00 3.667.900,00
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 18 Gestão Ambiental
Jnid. Medida: %
Sub Função: 122 Administração Geral
Jnid. Executora: 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%■
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
786.000,00 825.300,00 864.600,00 903.900,00 3.379.800,00
Ação: 2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 15 Urbanismo
Jnid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Jnid. Medida: %
Sub Função: 122 Administração Geral
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
840.000,00 882.000,00 924.000,00 966.000,00 3.612.000,00
Ação: 2029 ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
24 Comunicações
021201 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Jnid. Medida: %
Sub Função: 722 Telecomunicações
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00
Ação: 2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
13 Cultura Sub Função: 122 Administração Geral
021301 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
440.000,00 462.000,00 484.000,00 506.000,00 1.892.000,00
Ação: 2112 Manutenção e Encargos da Sec. Mun. da Mulher e da Diversidade Sexual
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 021401 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
515.000,00 540.750,00 566.500,00 592.250,00 2.214.500,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Jnid
Tipo:
Produto:
Função:
Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
26 Transporte Sub Função: 122 Administração Geral
021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
26 Transporte Sub Função: 122 Administração Geral
021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55,000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 2240 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
26 Transporte Sub Função: 122 Administração Geral
021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
850.000,00 892.500,00 935.000,00 977.500,00 3.655.000,00
Ação: 2241 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
021600 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
475.000,00 498.750,00 522.500,00 546.250,00 2.042.500,00
Ação: 2242 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
04 Administração Sub Função: 122 Administração Geral
021700 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Ação: 1046 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 1073 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VACA MECÂNICA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE
12 Educação
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Ação: 2030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
UNIDADE Jnid. Medida: UN
12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
5.745.000,00 6.032.250,00 6.319.500,00 6.606.750,00 24.703.500,00
Ação: 2031 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00
Ação: 2032 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
UNIDADE Jnid. Medida: UN
12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
Ação: 2033 MANUTENÇÃO DO PNAE
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
600.000,00 630.000,00 660.000,00 690.000,00 2.580.000,00
Ação: 2038 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
Ação: 2039 Manutenção das Atividades da Casa do Estudante
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00
Ação: 2096 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%“
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 4.300.000,00
Ação: 2101 Outras Atividades da Educação Básica-FUNDEF-Decisão Judicial
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
UNIDADE Jnid. Medida: UN
12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
3.000.000,00 3.150.000,00 3.300.000,00 3.450.000,00 12.900.000,00
Ação: 2234 MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
12 Educação
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Jnid. Medida: %
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 1019 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 365 Educação Infantil
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Ação: 2035 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 12 Educação
Jnid. Executora: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Jnid. Medida: %
Sub Função: 365 Educação Infantil
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00
Ação: 1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Fiorilli SC Ltda - Software Página 14 de 40
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PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
225.000,00 236.250,00 247.500,00 258.750,00 967.500,00
Ação: 2041 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70%
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
14.825.000,00 15.566.250,00 16.307.500,00 17.048.750,00 63.747.500,00
Ação: 2042 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 12 Educação Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.911.000,00 2.006.550,00 2.102.100,00 2.197.650,00 8.217.300,00
Ação: 1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
450.000,00 472.500,00 495.000,00 517.500,00 1.935.000,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 12 Educação
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN'
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
425.000,00 446.250,00 467.500,00 488.750,00 1.827.500,00
Ação: 2036 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -CRECHE-70%
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
956.000,00 1.003.800,00 1.051.600,00 1.099.400,00 4.110.800,00
Ação: 2037 ENCARGOS COM EDUCAÇÂO-CRECHE-30% FUNDEB
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00
Ação: 2043 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- PRE-ESCOLAR-70%
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
3.135.000,00 3.291.750,00 3.448.500,00 3.605.250,00 13.480.500,00
PROGRAMA: 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2044 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 12 Educação Sub Função: 365 Educação Infantil
Jnid. Executora: 020602 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
663.000,00 696.150,00 729.300,00 762.450,00 2.850.900,00
Objetivo: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Justificativa: Garantir o acesso á assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 10 Saúde
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00
Ação: 1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 10 Saúde
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
73.000,00 76.650,00 80.300,00 83.950,00 313.900,00
Ação: 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 10 Saúde
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "UNIDADE” medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 10 Saúde
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00
Ação: 2045 ENCARGOS COM O FMS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 10 Saúde
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
8.111.000,00 8.516.550,00 8.922.100,00 9.327.650,00 34.877.300,00
Ação: 2047 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 10 Saúde
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00 322.500,00
Ação: 2049 MANUTENÇÃO DO PSF
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE
Função: 10 Saúde
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.607.000,00 1.687.350,00 1.767.700,00 1.848.050,00 6.910.100,00
Ação: 2052 MANUTENÇÃO DO NASF
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 10 Saúde
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
622.000,00 653.100,00 684.200,00 715.300,00 2.674.600,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 2053 MANUTENÇÃO DO PSB
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.122.000,00 1.178.100,00 1.234.200,00 1.290.300,00 4.824.600,00
Ação: 2075 Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
2.831.000,00 2.972.550,00 3.114.100,00 3.255.650,00 12.173.300,00
Ação: 2077 GESTÃO DO PREVINE BRASIL
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 10 Saúde
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
335.000,00 351.750,00 368.500,00 385.250,00 1.440.500,00
Ação: 2245 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 10 Saúde Sub Função: 301 Atenção Básica
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.199.000,00 1.258.950,00 1.318.900,00 1.378.850,00 5.155.700,00
Ação: 2250 ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVA MUNICIPAIS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
698.654,07 733.586,77 768.519,48 803.452,18 3.004.212,50
Ação: 2051 MANUTENÇÃO DO CAPS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 10 Saúde
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
681.000,00 715.050,00 749.100,00 783.150,00 2.928.300,00
Ação: 2089 MANUTENÇÃO DO SAMU
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 10 Saúde
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
671.000,00 704.550,00 738.100,00 771.650,00 2.885.300,00
Ação: 2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
413.000,00 433.650,00 454.300,00 474.950,00 1.775.900,00
Ação: 2048 MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
121.000,00 127.050,00 133.100,00 139.150,00 520.300,00
Ação: 2056 MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 10 Saúde Sub Função: 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "Vo"
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UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
215.000,00 225.750,00 236.500,00 247.250,00 924.500,00
Ação: 2045 ENCARGOS COM O FMS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
28 Encargos Especiais
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
Ação: 2050 MANUTENÇÃO DO PACS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 10 Saúde
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 301 Atenção Básica
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.234.000,00 1.295.700,00 1.357.400,00 1.419.100,00 5.306.200,00
Ação: 1005 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL DE GUADALUPE
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020702 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
106.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Ação: 1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020702 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
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A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 10 Saúde Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Jnid. Executora: 020702 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
Meta Física Relativa a: "UNIDADE” medida em: ”UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
PROGRAMA: 0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação: 2057 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
10 Saúde
020702 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
Jnid. Medida: %
Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
4.420.000,00 4.641.000,00 4.862.000,00 5.083.000,00 19.006.000,00
Objetivo: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Justificativa: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 1063 CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 10 Saúde
Jnid. Executora: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 304 Vigilância Sanitária
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 304 Vigilância Sanitária
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
446.000,00 468.300,00 490.600,00 512.900,00 1.917.800,00
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06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PROGRAMA: 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL
Ação: 2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
UNIDADE
10 Saúde
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
87.000,00 91.350,00 95.700,00 100.050,00 374.100,00
Objetivo: Ampliar e manter a capacidade de abastecimento do município
Justificativa: O aumento da população provoca aumento do consumo e, consequentemente, necessidade da construção e ampliação de mercados e feiras
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 2027 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
UNIDADE Jnid. Medida: UN
26 Transporte Sub Função: 782 Transporte Rodoviário
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Ação: 2083 INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 20 Agricultura Sub Função: 606 Extensão Rural
Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00
Ação: 2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUAS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 20 Agricultura Sub Função: 606 Extensão Rural
Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 2092 APOIO A PSICULTURA
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 20 Agricultura Sub Função: 606 Extensão Rural
Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
PROGRAMA: 0008 URBANIZAR
Ação: 2086 ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA
Tipo: Atividade
Produto: A DEFINIR Jnid. Medida: ND
Função: 20 Agricultura Sub Função: 606 Extensão Rural
Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "ND"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00
Objetivo: Dotar o Município das condições necessárias de habitabilidade
Justificativa: É função do Governo Municipal implementar obras e serviços de urbanização a fim de dotar o Município das condições necessárias de habitabilidade
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 1014 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
275.000,00 288.750,00 302.500,00 316.250,00 1.182.500,00
Ação: 1017 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00
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06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Jnid
Tipo:
Produto:
Função:
Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 408.500,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Ação: 1007 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos
020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Ação: 1031 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 18 Gestão Ambiental Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental
Jnid. Executora: 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 1033 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA)
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 17 Saneamento Sub Função: 511 Saneamento Básico Rural
Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00
Ação: 2084 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 20 Agricultura Sub Função: 544 Recursos Hídricos
Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00
Ação: 2025 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 15 Urbanismo
Jnid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Jnid. Medida: %
Sub Função: 452 Serviços Urbanos
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Ação: 2078 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 18 Gestão Ambiental
Jnid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Jnid. Medida: %
Sub Função: 541 Preservação e Conservação Ambiental
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
62.000,00 65.100,00 68.200,00 71.300,00 266.600,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE
Função: 25 Energia
Jnid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 752 Energia Elétrica
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 25 Energia Sub Função: 752 Energia Elétrica
Jnid. Executora: 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
Fiorilli SC Ltda - Software Página 26 de 40
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A prova documental dos atos municipais
■A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PPA Ciclo: 2026 á
06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
"l/frtrj iMjnl.
ftr^b KnM"
r\M‘ DQs
Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
Ação: 2026 ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
UNIDADE
25 Energia
021201 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Jnid. Medida: UN
Sub Função: 752 Energia Elétrica
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.722.000,00 1.808.100,00 1.894.200,00 1.980.300,00 7.404.600,00
Objetivo: Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica a população.
Justificativa: Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica a população.
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Jnid. Executora: 020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
205.000,00 215.250,00 225.500,00 235.750,00 881.500,00
Ação: 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 08 Assistência Social
Jnid. Medida: %
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
TRABALHO E DESENV. SOCIAL__________________________________
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
Ação: 1051 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CCI
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 241 Assistência á Pessoa Idosa
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII
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06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
Ação: 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 241 Assistência à Pessoa Idosa
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Ação: 2062 ENCARGOS COM PTMC
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 242 Assistência á Pessoa com Deficiência
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
Ação: 2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
310.000,00 325.500,00 341.000,00 356.500,00 1.333.000,00
Ação: 1067 Reforma e Recuperação do CRAS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
Ação: 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00
Ação: 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00 369.800,00
Ação: 2060 MANUTENÇÃO DO FMAS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%“
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.148.000,00 1.205.400,00 1.262.800,00 1.320.200,00 4.936.400,00
Ação: 2063 MANUTENÇÃO DO CRAS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
69.000,00 72.450,00 75.900,00 79.350,00 296.700,00
Ação: 2064 MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
21.000,00 22.050,00 23.100,00 24.150,00 90.300,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 2065 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
135.000,00 141.750,00 148.500,00 155.250,00 580.500,00
Ação: 2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUAS
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
91.000,00 95.550,00 100.100,00 104.650,00 391.300,00
Ação: 2067 ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00
Ação: 2068 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
149.000,00 156.450,00 163.900,00 171.350,00 640.700,00
Ação: 2070 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
Ação: 2102 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
304.000,00 319.200,00 334.400,00 349.600,00 1.307.200,00
Ação: 2106 Manutenção das Xktividades do CREAS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00 369.800,00
Ação: 2107 Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc. do Estado para Serv.de Assist.Social
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
29.000,00 30.450,00 31.900,00 33.350,00 124.700,00
Ação: 2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO)
Tipo: Atividade
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 08 Assistência Social Sub Função: 334 Fomento ao Trabalho
Jnid. Executora: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ação: 2040 APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 14 Direitos da Cidadania Sub Função: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Jnid. Executora: 021301 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em:
Fiorilli SC Ltda - Software Página 31 de 40
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
PROGRAMA: 0010 CIDADE TURISMO
Ação: 2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO)
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
A DEFINIR
11 Trabalho
020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Jnid. Medida: ND
Sub Função: 334 Fomento ao Trabalho
>OCIAL - FMAS
Meta Física Relativa a: "A DEFINIR" medida em: "ND"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00
Objetivo: Fomento ao turismo
Justificativa: O visitante habitual, assim como os que transitam eventualmente pelo município, tendem a frequentar locais que lhes permitam bem estar e lazer
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Jnid. Executora: 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
Ação: 2082 Realização de Vaquejadas
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 13 Cultura
Jnid. Executora: 021800 SECRETARIA DE CULTURA
Jnid. Medida: %
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL” medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00
Ação: 2243 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
13 Cultura
021800 SECRETARIA DE CULTURA
Jnid. Medida: %
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Fiorilli SC Ltda - Software Página 32 de 40
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
Ação: 2244 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 13 Cultura
Jnid. Executora: 021800 SECRETARIA DE CULTURA
Jnid. Medida: %
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Ação: 1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 23 Comércio e Serviços Sub Função: 695 Turismo
Jnid. Executora: 021900 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
PROGRAMA: 0011 ESPORTE E LAZER
Ação: 1044 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASÍLIA
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 23 Comércio e Serviços Sub Função: 695 Turismo
Jnid. Executora: 021900 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
Objetivo: Apoiar as atividades para o lazer comunitários e esportiva
Justificativa: A comunidade pobre não tem acesso a diversões pendentes de pagamento, necessitando de eventos de natureza pública para que todos tenham oportunidade
de participação
O esporte é importante atrativo comunitário e fator de integração dos povos
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Fiorilli SC Ltda - Software Página 33 de 40
Ação: 1043 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
27 Desporto e Lazer Sub Função: 812 Desporto Comunitário
021900 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 2073 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função: 812 Desporto Comunitário
Jnid. Executora: 021900 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00
Ação: 2098 Promoção de Eventos Desportivos
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
27 Desporto e Lazer
021900 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISM
Jnid. Medida: %
Sub Função: 812 Desporto Comunitário
0 E LAZER
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
145.000,00 152.250,00 159.500,00 166.750,00 623.500,00
PROGRAMA: 0013 CULTURA VIVA
Ação: 2248 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESPORTO, TURISMO E LASER
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 27 Desporto e Lazer Sub Função: 812 Desporto Comunitário
Jnid. Executora: 021900 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
285.000,00 299.250,00 313.500,00 327.750,00 1.225.500,00
Objetivo: Incentivar a comunicação e a cooperação entre as pessoas, para aprimorar os seus valores, instituições e criações
Justificativa: O poder público precisa apoiar a ação humana individual e coletiva que se manifesta nos modos de sobrevivência, nas normas de comportamento, nas crenças,
nas instituições, nos valores espirituais e nas criações materiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 2072 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
13 Cultura
021800 SECRETARIA DE CULTURA
Jnid. Medida: %
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
1.181.000,00 1.240.050,00 1.299.100,00 1.358.150,00 5.078.300,00
Fiorilli SC Ltda - Software Página 34 de 40
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06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 2088 REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO MANDACARU
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
13 Cultura
021800 SECRETARIA DE CULTURA
Jnid. Medida: %
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%”
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
Ação: 2099 Realização do Dia do Evangélico
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL
Função: 13 Cultura
Jnid. Executora: 021800 SECRETARIA DE CULTURA
Jnid. Medida: %
Sub Função: 392 Difusão Cultural
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
55.000,00 57.750,00 60.500,00 63.250,00 236.500,00
PROGRAMA: 0014 HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS
Ação: 2247 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 13 Cultura Sub Função: 392 Difusão Cultural
Jnid. Executora: 021800 SECRETARIA DE CULTURA
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: ”%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
203.000,00 213.150,00 223.300,00 233.450,00 872.900,00
Objetivo: Construir e melhorar as habitações populares
Justificativa: As precárias condições de várias residências urbanas exigem do Governo Municipal investimentos que possibilitem tornar mais dignas as habitações de família
s
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
PROGRAMA: 0015 SANEAR É SAÚDE
Ação: 1012 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 16 Habitação Sub Função: 482 Habitação Urbana
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "UNIDADE” medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00
Objetivo: Dotar as comunidades de saneamento básico
Justificativa: A cidade precisa de saneamento necessário à prevenção de doenças ocasionadas por ausência de água, fossas e galerias
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06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 15 Urbanismo Sub Função: 452 Serviços Urbanos
Jnid. Executora: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
2.652.691,86 2.785.326,45 2.917.961,05 3.050.595,64 11.406.575,00
Ação: 1050 ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO
Tipo: Projeto
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano
Jnid. Executora: 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
Ação: 1061 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
Tipo: Projeto
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano
Jnid. Executora: 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 1062 Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano
Jnid. Executora: 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
78.000,00 81.900,00 85.800,00 89.700,00 335.400,00
Ação: 2091 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
17 Saneamento Sub Função: 512 Saneamento Básico Urbano
021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
PROGRAMA: 0018 ABASTECER GUADALUPE
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
Objetivo: Ampliar e manter a capacidade de abastecimento do município
Justificativa: O aumento da população provoca aumento do consumo e, consequentemente, necessidade da construção e ampliação de mercados e feiras
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Ação: 1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento
Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Ação: 1032 IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento
Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
Ação: 1034 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS
Tipo: Projeto
Produto: UNIDADE Jnid. Medida: UN
Função: 20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento
Jnid. Executora: 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00 322.500,00
Ação: 1066 IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Projeto
UNIDADE Jnid. Medida: UN
20 Agricultura Sub Função: 605 Abastecimento
021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
Meta Física Relativa a: "UNIDADE" medida em: "UN"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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Z 'ÍMij IMmI.
Ar^ fíjntnf"
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ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Ação: 2018 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
Tipo: Atividade
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 846 Outros Encargos Especiais
Jnid. Executora: 020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
900.000,00 945.000,00 990.000,00 1.035.000,00 3.870.000,00
Ação: 2019 ENCARGOS COM O PASEP
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL Jnid. Medida: %
28 Encargos Especiais Sub Função: 845 Transferências
020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 1.720.000,00
Ação: 2021 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA
Tipo: Operação Especial
Produto: PERCENTUAL Jnid. Medida: %
Função: 28 Encargos Especiais Sub Função: 843 Serviço da Dívida Interna
Jnid. Executora: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
522.000,00 548.100,00 574.200,00 600.300,00 2.244.600,00
Ação: 2235 JUROS E ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CREDITO
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Atividade
PERCENTUAL
28 Encargos Especiais
020501 SECRETARIA MUNICIPAL
Jnid. Medida: %
Sub Função: 843 Serviço da Divida Interna
JE INFRA-ESTRUTURA
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Ação: 2074 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Operação Especial
PERCENTUAL
28 Encargos Especiais
020701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Jnid. Medida: %
Sub Função: 843 Serviço da Dívida Interna
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
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X^ DQs
>2
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PPA Ciclo: 2026 á 2029
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
"l/fftrj IMmI.
ffiytj KnM"
Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII
wgihá 1 dé 1 'I Fiorilli SC Ltda - Software
06.554.083/0001-47
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Ação: 2079 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS
Tipo:
Produto:
Função:
Jnid. Executora:
Operação Especial
PERCENTUAL
28 Encargos Especiais
020702 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
Jnid. Medida: %
Sub Função: 843 Serviço da Dívida Interna
Meta Física Relativa a: "PERCENTUAL" medida em: "%"
2026 2027 2028 2029
0 0 0 0
Custo Estimado para a Ação
2026 2027 2028 2029 Total
30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00
2026 2027 2028 2029 Total
97.450.000,00 102.322.499,99 107.195.000,01 112.067.500,00 419.035.000,00
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
2 0001 010101 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOAUTOMOTOR 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
2 0001 010101 1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
2 0001 010101 2003 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00
2 0001 010101 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 3.130.000,00 3.286.500,00 3.443.000,00 3.599.500,00
2 0001 010101 2002 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.300.000,00 3.465.000,00 3.630.000,00 3.795.000,00
SUBFUNÇÃO: 122
Entidade Programa
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0020 020301 2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 800.000,00 840.000,00 880.000,00 920.000,00
1 0002 022000 2249 BRIGADA DE INCÊNDIO 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00
1 0002 022000 2246 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00
1 0002 021600 2241 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA 475.000,00 498.750,00 522.500,00 546.250,00
1 0002 021700 2242 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 365.000,00 383.250,00 401.500,00 419.750,00
1 0002 021900 2087 MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO BALNEARIO BRASÍLIA 14.000,00 14.700,00 15.400,00 16.100,00
1 0002 020201 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 558.000,00 585.900,00 613.800,00 641.700,00
1 0002 020301 1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
1 0002 020301 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 310.000,00 325.500,00 341.000,00 356.500,00
1 0002 020301 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 221.000,00 232.050,00 243.100,00 254.150,00
1 0002 020301 2028 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00
1 0002 020301 2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO 4.611.000,00 4.841.550,00 5.072.100,00 5.302.650,00
1 0002 020301 2105 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa 44.000,00 46.200,00 48.400,00 50.600,00
1 0002 020301 2250 ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVA MUNICIPAIS 698.654,07 733.586,77 768.519,48 803.452,18
1 0002 020501 2023 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 545.000,00 572.250,00 599.500,00 626.750,00
1 0002 020202 1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
1 0002 020202 2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.057.000,00 2.159.850,00 2.262.700,00 2.365.550,00
1 0002 020202 2014 ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00
1 0002 020202 2009 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO 264.000,00 277.200,00 290.400,00 303.600,00
1 0002 020202 2012 ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICO 35.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 11.372.654,07
36.750,00
11.941.286,77
38.500,00
12.509.919,48
40.250,00
13.078.552,18
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
X^ DQs
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
<s
X "l/fftrj IMmI.
ffiytj KnM"
PPA Ciclo: 2026 á 2029
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 123
Entidade Programa
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 020401 2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 818.000,00 858.900,00 899.800,00 940.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 818.000,00 858.900,00 899.800,00 940.700,00
SUBFUNÇÃO: 124
Entidade Programa
CONTROLE INTERNO
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 020202 2011 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 107.000,00 112.350,00 117.700,00 123.050,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 107.000,00 112.350,00 117.700,00 123.050,00
SUBFUNÇÃO: 128
Entidade Programa
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 020301 2016 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00
SUBFUNÇÃO: 131
Entidade Programa
COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 020201 2006 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 241
Entidade Programa
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
4 0009
4 0009
020802
020802
1051 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CCI
2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO
20.000,00
25.000,00
21.000,00
26.250,00
22.000,00
27.500,00
23.000,00
28.750,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00
SUBFUNÇÃO: 242
Entidade Programa
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
4 0009 020802 2062 ENCARGOS COM PTMC 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00
Fiorilli SC Ltda - Software PâôiAà 2 dé '1'1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
Fiorilli SC Ltda - Software
I FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL I
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
4 0009 020801 2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 205.000,00 215.250,00 225.500,00 235.750,00
4 0009 020802 2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 310.000,00 325.500,00 341.000,00 356.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 515.000,00 540.750,00 566.500,00 592.250,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 021401 2112 Manutenção e Encargos da Sec. Mun. da Mulher e da Diversidade Sexual 515.000,00 540.750,00 566.500,00 592.250,00
4 0002 020801 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO 853.000,00 895.650,00 938.300,00 980.950,00
4 0009 020801 2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00
4 0009 020802 1067 Reforma e Recuperação do CRAS 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00
4 0009 020802 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00
4 0009 020802 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00
4 0009 020802 2060 MANUTENÇÃO DO FMAS 1.148.000,00 1.205.400,00 1.262.800,00 1.320.200,00
4 0009 020802 2063 MANUTENÇÃO DO CRAS 69.000,00 72.450,00 75.900,00 79.350,00
4 0009 020802 2070 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00
4 0009 020802 2064 MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL 21.000,00 22.050,00 23.100,00 24.150,00
4 0009 020802 2067 ENCARGOS COM ACESSUAS TRABALHO 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00
4 0009 020802 2068 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 149.000,00 156.450,00 163.900,00 171.350,00
4 0009 020802 2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUAS 91.000,00 95.550,00 100.100,00 104.650,00
4 0009 020802 2065 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO 135.000,00 141.750,00 148.500,00 155.250,00
4 0009 020802 2102 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 304.000,00 319.200,00 334.400,00 349.600,00
4 0009 020802 2106 Manutenção das Atividades do CREAS 86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00
4 0009 020802 2107 Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc. do Estado para Serv.de Assist.Social 29.000,00 30.450,00 31.900,00 33.350,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.592.000,00 3.771.600,00 3.951.200,00 4.130.800,00
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
4 0009 020802 2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
3 0005 020701 1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 73.000,00 76.650,00 80.300,00 83.950,00
3 0005 020701 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00
3 0005 020701 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
Páâlhá3dé 1'1
www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII 463
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47
RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
3 0005 020701 1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00
3 0005 020701 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00
3 0005 020701 2053 MANUTENÇÃO DO PSB 1.122.000,00 1.178.100,00 1.234.200,00 1.290.300,00
3 0005 020701 2049 MANUTENÇÃO DO PSF 1.607.000,00 1.687.350,00 1.767.700,00 1.848.050,00
3 0005 020701 2050 MANUTENÇÃO DO PACS 1.234.000,00 1.295.700,00 1.357.400,00 1.419.100,00
3 0005 020701 2052 MANUTENÇÃO DO NASF 622.000,00 653.100,00 684.200,00 715.300,00
3 0005 020701 2045 ENCARGOS COM O FMS 8.111.000,00 8.516.550,00 8.922.100,00 9.327.650,00
3 0005 020701 2047 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00
3 0005 020701 2077 GESTÃO DO PREVINE BRASIL 335.000,00 351.750,00 368.500,00 385.250,00
3 0005 020701 2075 Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo 2.831.000,00 2.972.550,00 3.114.100,00 3.255.650,00
3 0005 020701 2250 ATENDIMENTO AS EMENDAS IMPOSITIVA MUNICIPAIS 698.654,07 733.586,77 768.519,48 803.452,18
3 0005 020701 2245 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 1.199.000,00 1.258.950,00 1.318.900,00 1.378.850,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 18.432.654,07 19.354.286,77 20.275.919,48 21.197.552,18
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
3 0005 020701 2051 MANUTENÇÃO DO CAPS 681.000,00 715.050,00 749.100,00 783.150,00
3 0005 020701 2089 MANUTENÇÃO DO SAMU 671.000,00 704.550,00 738.100,00 771.650,00
6 0005 020702 1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
6 0005 020702 1005 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL DE GUADALUPE 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
6 0005 020702 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
6 0005 020702 2057 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE 4.420.000,00 4.641.000,00 4.862.000,00 5.083.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.972.000,00 6.270.600,00 6.569.200,00 6.867.800,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
3 0005 020701 2048 MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 121.000,00 127.050,00 133.100,00 139.150,00
3 0005 020701 2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO 413.000,00 433.650,00 454.300,00 474.950,00
3 0005 020701 2056 MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS 215.000,00 225.750,00 236.500,00 247.250,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 749.000,00 786.450,00 823.900,00 861.350,00
_. ------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pâ^inà 4 dè '11 Fionlli SC Ltda - Software 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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RELATÓRIOS AUXILIARES PPA PPA Ciclo: 2026 á 2029
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
3 0006 020701 1063 CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
3 0006 020701 2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 446.000,00 468.300,00 490.600,00 512.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 496.000,00 520.800,00 545.600,00 570.400,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
3 0006 020701 2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 87.000,00 91.350,00 95.700,00 100.050,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 87.000,00 91.350,00 95.700,00 100.050,00
FUNÇÃO: 11 TRABALHO
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
4 0009 020802 2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO) 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0004 020601 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
1 0004 020601 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
1 0004 020601 1073 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VACA MECÂNICA 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
1 0004 020601 1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00
1 0004 020601 1046 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM ESCOLA 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00
1 0004 020601 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00
1 0004 020601 2033 MANUTENÇÃO DO PNAE 600.000,00 630.000,00 660.000,00 690.000,00
1 0004 020601 2031 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00
1 0004 020601 2032 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00
1 0004 020601 2038 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - MEC/FNDE/ PDDE 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00
1 0004 020601 2030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 5.745.000,00 6.032.250,00 6.319.500,00 6.606.750,00
1 0004 020601 2096 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00
1 0004 020601 2039 Manutenção das Atividades da Casa do Estudante 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00
1 0004 020601 2101 Outras Atividades da Educação Básica-FUNDEF-Decisão Judicial 3.000.000,00 3.150.000,00 3.300.000,00 3.450.000,00
1 0004 020601 2234 MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00
5 0004 020602 1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00
5 0004 020602 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 225.000,00 236.250,00 247.500,00 258.750,00
Fiorilli SC Ltda - Software pagina o ae i i
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
X^ DQs
Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
<s
X "l/fftrj IMmI.
ffiytj KnM"
PPA Ciclo: 2026 á 2029
I FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO I
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
5 0004 020602 2042 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 1.911.000,00 2.006.550,00 2.102.100,00 2.197.650,00
5 0004 020602 2041 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70% 14.825.000,00 15.566.250,00 16.307.500,00 17.048.750,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 28.518.000,00 29.943.900,00 31.369.800,00 32.795.700,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0004 020601 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
1 0004 020601 1019 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00
1 0004 020601 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
1 0004 020601 2035 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00
5 0004 020602 1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA 450.000,00 472.500,00 495.000,00 517.500,00
5 0004 020602 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 425.000,00 446.250,00 467.500,00 488.750,00
5 0004 020602 2037 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO-CRECHE-30% FUNDEB 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00
5 0004 020602 2044 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB 663.000,00 696.150,00 729.300,00 762.450,00
5 0004 020602 2036 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -CRECHE-70% 956.000,00 1.003.800,00 1.051.600,00 1.099.400,00
5 0004 020602 2043 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- PRE-ESCOLAR-70% 3.135.000,00 3.291.750,00 3.448.500,00 3.605.250,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.899.000,00 6.193.950,00 6.488.900,00 6.783.850,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 021301 2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 440.000,00 462.000,00 484.000,00 506.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 440.000,00 462.000,00 484.000,00 506.000,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0010 021800 2082 Realização de Vaquejadas 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00
1 0010 021800 2243 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00
1 0010 021800 2244 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
1 0013 021800 2072 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 1.181.000,00 1.240.050,00 1.299.100,00 1.358.150,00
1 0013 021800 2099 Realização do Dia do Evangélico 55.000,00 57.750,00 60.500,00 63.250,00
1 0013 021800 2088 REVITALIZAÇÃO DÓ CINETEATRÓ MANDACARU 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00
1 0013 021800 2247 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 203.000,00 213.150,00 223.300,00 233.450,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.754.000,00 1.841.700,00 1.929.400,00 2.017.100,00
Fiorilli SC Ltda - Software Pá^lhà 6 dé 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
PPA Ciclo: 2026 á 2029
I FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA I
SUBFUNÇÃO: 422
Entidade Programa
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0009 021301 2040 APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO I
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 021201 2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 840.000,00 882.000,00 924.000,00 966.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 840.000,00 882.000,00 924.000,00 966.000,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0010 021001 1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00
1 0002 020501 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00
1 0002 020501 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00
1 0002 020501 2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 3.175.000,00 3.333.750,00 3.492.500,00 3.651.250,00
1 0008 020501 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
1 0008 020501 1017 REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00
1 0008 020501 1014 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 275.000,00 288.750,00 302.500,00 316.250,00
1 0008 020501 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.745.000,00 3.932.250,00 4.119.500,00 4.306.750,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0015 020501 2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 2.652.691,86 2.785.326,45 2.917.961,05 3.050.595,64
1 0008 021201 2025 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
1 0008 020501 1007 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANISMO 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.777.691,86 2.916.576,45 3.055.461,05 3.194.345,64
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0014 020501 1012 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00
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www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII
SANEAMENTO BÁSICO RURAL
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
SUBFUNÇÃO: 511
Entidade Programa Unid. Orçam.
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 512
Entidade Programa
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0015 021001 1061 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
1 0015 021001 1050 ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00
1 0015 021001 1062 Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar 78.000,00 81.900,00 85.800,00 89.700,00
1 0015 021001 2091 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 298.000,00 312.900,00 327.800,00 342.700,00
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 021001 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTÁVEL 786.000,00 825.300,00 864.600,00 903.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 786.000,00 825.300,00 864.600,00 903.900,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0008 021001 1031 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
1 0008 021201 2078 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS 62.000,00 65.100,00 68.200,00 71.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 112.000,00 117.600,00 123.200,00 128.800,00
SUBFUNÇÃO: 544
Entidade Programa
RECURSOS HÍDRICOS
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0008 021101 2084 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
I FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA I
SUBFUNÇÃO: 605
Entidade Programa
ABASTECIMENTO
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0018 021101 1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
1 0018 021101 1066 IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE PEIXE 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00
1 0018 021101 1032 IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA BENEFICIADORA DE FRUTAS 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00
1 0018 021101 1034 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS 75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00
1 0018 021101 2081 ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00
1 0018 021101 2080 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC. HÍDRICOS 651.000,00 683.550,00 716.100,00 748.650,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 911.000,00 956.550,00 1.002.100,00 1.047.650,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0007 021101 2092 APOIO A PSICULTURA 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00
1 0007 021101 2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0007 021101 2086 ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00
1 0007 021101 2083 INCENTIVO E FORTALECIMENTO DAAGRICULTURA FAMILIAR 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS I
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0010 021900 1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
1 0010 021900 1044 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BALNEARIO BELEM BRASÍLIA 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00
FUNÇÃO: 24 COMUNICAÇÕES I
SUBFUNÇÃO: 722 TELECOMUNICAÇÕES
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 021201 2029 ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA I
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0008 021201 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00
1 0008 021201 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
<s
X "l/fftrj IMmI.
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PPA Ciclo: 2026 á 2029
Fiorilli SC Ltda - Software
I FUNÇÃO: 25 ENERGIA I
SUBFUNÇÃO: 752
Entidade Programa
ENERGIA ELÉTRICA
Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0008 021201 2026 ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.722.000,00 1.808.100,00 1.894.200,00 1.980.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.762.000,00 1.850.100,00 1.938.200,00 2.026.300,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 021500 1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
1 0002 021500 1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
1 0002 021500 2240 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 850.000,00 892.500,00 935.000,00 977.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 950.000,00 997.500,00 1.045.000,00 1.092.500,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0002 020301 2100 Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de Trânsito e Transporte 26.000,00 27.300,00 28.600,00 29.900,00
1 0007 020501 2027 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 51.000,00 53.550,00 56.100,00 58.650,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0011 021900 1043 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00
1 0011 021900 2073 PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00
1 0011 021900 2098 Promoção de Eventos Desportivos 145.000,00 152.250,00 159.500,00 166.750,00
1 0011 021900 2248 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESPORTO, TURISMO E LASER 285.000,00 299.250,00 313.500,00 327.750,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 580.000,00 609.000,00 638.000,00 667.000,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0020 020401 2021 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 522.000,00 548.100,00 574.200,00 600.300,00
1 0020 020501 2235 JUROS E ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CREDITO 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00
3 0020 020701 2074 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00
6 0020 020702 2079 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 627.000,00 658.350,00 689.700,00 721.050,00
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RELATÓRIOS AUXILIARES - PPA
SÍNTESE DAS AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Pá^iéà Wdé '1'1
PPA Ciclo: 2026 á 2029
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 845 TRANSFERÊNCIAS
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0020 020301 2019 ENCARGOS COM O PASEP 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Entidade Programa Unid. Orçam. Ação 2026 2027 2028 2029
1 0020 020301 2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00
1 0020 020301 2018 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 900.000,00 945.000,00 990.000,00 1.035.000,00
1 0002 020301 2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00
1 0002 020301 2105 Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00
1 0002 020501 2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00
3 0005 020701 2045 ENCARGOS COM O FMS 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 976.000,00 1.024.800,00 1.073.600,00 1.122.400,00
TOTAL GERAL: 97.450.000,00 102.322.499,99 107.195.000,01 112.067.500,00
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo: DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICOES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO EFICI
ENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
Justificativa: DOTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DAS CONDICÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO E
FICIENTE DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.
Classificação Institucional:
Entidade 2 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 01 PODER LEGISLATIVO
Órgão 01.01 GAMARA MUNICIPAL
Unidade 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DP
PRÉDIO DA CÂMARA 01 031 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR 01 031 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL 01 031 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2002 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER
LEGISLATIVO 01 031 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2003 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP 01 031 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1001 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1002 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
2001 3.130.000,00 3.286.500,00 3.443.000,00 3.599.500,00 13.459.000,00
2002 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
2003 12.000,00 12.600,00 13.200,00 13.800,00 51.600,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 3.300.000,00 3.465.000,00 3.630.000,00 3.795.000,00 R$ 14.190.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL._____________________________________________________________________________________________
Objetivo: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades administrativas
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Justificativa: Dotar o Poder Executivo municipal das condições técnicas e administrativas necessárias ao desempenho eficiente das atividades administra
tivas.
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2006 ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E
PUBLICIDADE 04 131 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2004 558.000,00 585.900,00 613.800,00 641.700,00 2.399.400,00
2006 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vincuiada(s) ao PROGRAMA 608.000,00 638.400,00 668.800,00 699.200,00 R$ 2.614.400,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade 02.02.02 GABINETE DO PREFEITO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O
GABINETE DO PREFEITO 04 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
PREFEITO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2009 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO
VICE PREFEITO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2011 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO 04 124 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
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ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
2
2012 ENCARGOS COM ASSESSORIA
TÉCNICA E JURÍDICO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2014 ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE
MUNICÍPIOS 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1004 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
2008 2.057.000,00 2.159.850,00 2.262.700,00 2.365.550,00 8.845.100,00
2009 264.000,00 277.200,00 290.400,00 303.600,00 1.135.200,00
2011 107.000,00 112.350,00 117.700,00 123.050,00 460.100,00
2012 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
2014 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 2.593.000,00 2.722.650,00 2.852.300,00 2.981.950,00 R$ 11.149.900,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
Unidade 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 04 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 04 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 04 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2015 MANUTENÇÃO DASEC. MUN. DE
PLANEJAMENTO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2015 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
PLANEJAMENTO 28 846 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2016 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE
SERVIDORES 04 128 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2028 REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2100 Manut.das Atv.de Fisc.e Cont. Oper.de
Trânsito e Transporte 26 782 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2105 Manutenção das Atividades com
Recursos da Cessão Onerosa 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2105 Manutenção das Atividades com
Recursos da Cessão Onerosa 28 846 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2250 ATENDIMENTO AS EMENDAS
IMPOSITIVA MUNICIPAIS 04 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
1025 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
1071 221.000,00 232.050,00 243.100,00 254.150,00 950.300,00
1072 310.000,00 325.500,00 341.000,00 356.500,00 1.333.000,00
2015 4.611.000,00 4.841.550,00 5.072.100,00 5.302.650,00 19.827.300,00
2015 45.000,00 47.250,00 49.500,00 51.750,00 193.500,00
2016 11.000,00 11.550,00 12.100,00 12.650,00 47.300,00
2028 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00
2100 26.000,00 27.300,00 28.600,00 29.900,00 111.800,00
2105 44.000,00 46.200,00 48.400,00 50.600,00 189.200,00
2105 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
2250 698.654,07 733.586,77 768.519,48 803.452,18 3.004.212,50
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 6.036.654,07 6.338.486,77 6.640.319,48 6.942.152,18 R$ 25.957.612,50
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS 04 123 PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2020 818.000,00 858.900,00 899.800,00 940.700,00 3.517.400,00
Custo por Exercício da(s) Açâo(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 818.000,00 858.900,00 899.800,00 940.700,00 R$ 3.517.400,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Q
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
Fiorilli SC Ltda - Software
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A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA I nicial)
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 15 451 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 28 846 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2023 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado oara
2026 2027 2028 2029 a(s) AÇÃO(ÕES)
1071 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
1072 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
2022 3.175.000,00 3.333.750,00 3.492.500,00 3.651.250,00 13.652.500,00
2022 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 4.300,00
2023 545.000,00 572.250,00 599.500,00 626.750,00 2.343.500,00
Custo por Exercício da(s) Açâo(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 3.736.000,00 3.922.800,00 4.109.600,00 4.296.400,00 R$16.064.800,00
Legenda: Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
18 122 o/o PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2076 786.000,00 825.300,00 864.600,00 903.900,00 3.379.800,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 786.000,00 825.300,00 864.600,00 903.900,00 R$ 3.379.800,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçào Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa
Página 6 de 35
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
- (PPA Inicial)
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
Unidade 02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2029 ENCARGOS COM SISTEMA DE
RETRASMISSÃO DE SINAIS DE TV 24 722 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA CIDADE 15 122 % PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2029 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00 516.000,00
2094 840.000,00 882.000,00 924.000,00 966.000,00 3.612.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 960.000,00 1.008.000,00 1.056.000,00 1.104.000,00 R$ 4.128.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE
Unidade 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA JUVENTUDE 13 122 o/o PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2095 440.000,00 462.000,00 484.000,00 506.000,00 1.892.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 440.000,00 462.000,00 484.000,00 506.000,00 R$ 1.892.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII 473
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ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
- (PPA Inicial)
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.14 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL
Unidade 02.14.01 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2112 Manutenção e Encargos da Sec. Mun.
da Mulher e da Diversidade Sexual 08 244 PERCENTUAL zo 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2112 515.000,00 540.750,00 566.500,00 592.250,00 2.214.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 515.000,00 540.750,00 566.500,00 592.250,00 R$ 2.214.500,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 26 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 26 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2240 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRANSPORTE 26 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1071 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1072 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
2240 850.000,00 892.500,00 935.000,00 977.500,00 3.655.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 950.000,00 997.500,00 1.045.000,00 1.092.500,00 R$ 4.085.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
0
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ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP
Unidade 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2241 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
PESCA 04 122 o/o PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2241 475.000,00 498.750,00 522.500,00 546.250,00 2.042.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 475.000,00 498.750,00 522.500,00 546.250,00 R$ 2.042.500,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.17 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS
Unidade 02.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2242 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL 04 122 % PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2242 365.000,00 383.250,00 401.500,00 419.750,00 1.569.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 365.000,00 383.250,00 401.500,00 419.750,00 R$ 1.569.500,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa
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ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
- (PPA Inicial)
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.19 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Unidade 02.19.00 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2087 MANUTENÇÃO DO GRUPO DE
SALVA VIDAS NO BALNEARIO 04 122 0/ PERCENTUAL /o 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2087 14.000,00 14.700,00 15.400,00 16.100,00 60.200,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 14.000,00 14.700,00 15.400,00 16.100,00 R$ 60.200,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.20 SECRETARIA DA DEFESA CIVIL
Unidade 02.20.00 SECRETARIA DA DEFESA CIVIL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2246 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA
DEFESA CIVIL 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2249 BRIGADA DE INCÊNDIO 04 122 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2246 115.000,00 120.750,00 126.500,00 132.250,00 494.500,00
2249 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 180.000,00 189.000,00 198.000,00 207.000,00 R$ 774.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Classificação Institucional:
Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO 08 244 o/o PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2058 853.000,00 895.650,00 938.300,00 980.950,00 3.667.900,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 853.000,00 895.650,00 938.300,00 980.950,00 R$ 3.667.900,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
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INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO ~
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.________________________________________________________________________________________
Objetivo: Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da educação pública municipal.
Justificativa: Possibilitar a qualificação da prática pedagógica com meios para a elevação dos padrões de qualidade da educação pública municipal.
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
ESCOLAS DO ENSINO 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA
EDUCAÇÃO 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1019 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E
REFORMA DE ESCOLAS 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1046 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE
ESPORTES EM ESCOLA 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1073 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VACA
MECÂNICA 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA
MUNICIPAL DE ENSINO 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2031 FORMAÇÃO CONTINUADA DE
EDUCADORES 12 361 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2032 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR-PNATE 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2033 MANUTENÇÃO DO PNAE 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2035 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO
INFANTIL 12 365 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2038 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS -
MEC/FNDE/ PDDE 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2039 Manutenção das Atividades da Casa do
Estudante 12 361 % PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2096 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO
EDUCAÇÃO - QSE 12 361 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2101 Outras Atividades da Educação
Básica-FUNDEF-Decisão Judicial 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2234 MANUTENÇÃO DA MERENDA
MUNICIPAL 12 361 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
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ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1003 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
1009 100.000,00 105.000,00 110.600,00 115.000,00 430.000,00
1019 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
1046 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00
1071 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00
1071 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
1072 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1072 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
1073 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
2030 5.745.000,00 6.032.250,00 6.319.500,00 6.606.750,00 24.703.500,00
2031 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00
2032 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
2033 600.000,00 630.000,00 660.000,00 690.000,00 2.580.000,00
2035 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00
2038 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
2039 7.000,00 7.350,00 7.700,00 8.050,00 30.100,00
2096 1.000.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 4.300.000,00
2101 3.000.000,00 3.150.000,00 3.300.000,00 3.450.000,00 12.900.000,00
2234 300.000,00 315.000,00 330.000,00 345.000,00 1.290.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 11.517.000,00 12.092.850,00 12.668.700,00 13.244.550,00 R$ 49.523.100,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 5 FUNDEB
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade 02.06.02 FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÃSICA - FUNDEB
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP.
E REFORMA 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP.
E REFORMA 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2036 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO -CRECHE-70% 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2037 ENCARGOS COM
EDUCAÇÃO-CRECHE-30% FUNDEB 12 365 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2041 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 12 361 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2042 MANUTENÇÃO DO SISTEMA
MUNICIPAL DE ENSINO 12 361 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
2
2043 ENCARGOS COM PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO- PRE-ESCOLAR-70% 12 365 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2044 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO
PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB 12 365 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1022 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00
1022 450.000,00 472.500,00 495.000,00 517.500,00 1.935.000,00
1071 225.000,00 236.250,00 247.500,00 258.750,00 967.500,00
1071 425.000,00 446.250,00 467.500,00 488.750,00 1.827.500,00
2036 956.000,00 1.003.800,00 1.051.600,00 1.099.400,00 4.110.800,00
2037 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00
2041 14.825.000,00 15.566.250,00 16.307.500,00 17.048.750,00 63.747.500,00
2042 1.911.000,00 2.006.550,00 2.102.100,00 2.197.650,00 8.217.300,00
2043 3.135.000,00 3.291.750,00 3.448.500,00 3.605.250,00 13.480.500,00
2044 663.000,00 696.150,00 729.300,00 762.450,00 2.850.900,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 22.900.000,00 24.045.000,00 25.190.000,00 26.335.000,00 R$ 98.470.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.____________________________________________________________________________
Objetivo: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Justificativa: Garantir o acesso á assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1023 CONSTRUÇÃO E REFORMA E
POSTOS E UNIDADES 10 301 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10 301 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA UBS 10 301 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 10 301 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 10 301 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2045 ENCARGOS COM O FMS 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2045 ENCARGOS COM O FMS 28 846 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
COFINANCIAMENTO 10 303 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2047 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2048 MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA 10 303 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2049 MANUTENÇÃO DO PSF 10 301 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2050 MANUTENÇÃO DO PACS 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2051 MANUTENÇÃO DO CAPS 10 302 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2052 MANUTENÇÃO DO NASF 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2053 MANUTENÇÃO DO PSB 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2056 MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG.
DE PRÓTESES DENTÃRIAS 10 303 % PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2075 Manutenção dos Encargos com o PAB
Fixo 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2077 GESTÃO DO PREVINE BRASIL 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2089 MANUTENÇÃO DO SAMU 10 302 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
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ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
2
2245 COMPLEMENTAÇÃO AO PISO
SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2250 ATENDIMENTO AS EMENDAS
IMPOSITIVA MUNICIPAIS 10 301 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1023 250.000,00 262.500,00 275.000,00 287.500,00 1.075.000,00
1025 73.000,00 76.650,00 80.300,00 83.950,00 313.900,00
1040 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
1071 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00
1072 125.000,00 131.250,00 137.500,00 143.750,00 537.500,00
2045 8.111.000,00 8.516.550,00 8.922.100,00 9.327.650,00 34.877.300,00
2045 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
2046 413.000,00 433.650,00 454.300,00 474.950,00 1.775.900,00
2047 75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00 322.500,00
2048 121.000,00 127.050,00 133.100,00 139.150,00 520.300,00
2049 1.607.000,00 1.687.350,00 1.767.700,00 1.848.050,00 6.910.100,00
2050 1.234.000,00 1.295.700,00 1.357.400,00 1.419.100,00 5.306.200,00
2051 681.000,00 715.050,00 749.100,00 783.150,00 2.928.300,00
2052 622.000,00 653.100,00 684.200,00 715.300,00 2.674.600,00
2053 1.122.000,00 1.178.100,00 1.234.200,00 1.290.300,00 4.824.600,00
2056 215.000,00 225.750,00 236.500,00 247.250,00 924.500,00
2075 2.831.000,00 2.972.550,00 3.114.100,00 3.255.650,00 12.173.300,00
2077 335.000,00 351.750,00 368.500,00 385.250,00 1.440.500,00
2089 671.000,00 704.550,00 738.100,00 771.650,00 2.885.300,00
2245 1.199.000,00 1.258.950,00 1.318.900,00 1.378.850,00 5.155.700,00
2250 698.654,07 733.586,77 768.519,48 803.452,18 3.004.212,50
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 20.538.654,07 21.565.586,77 22.592.519,48 23.619.452,18 R$ 88.316.212,50
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 6 HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.02 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1005 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIAL
DE GUADALUPE 10 302 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA O HOSPITAL 10 302 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 10 302 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2057 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE GUADALUPE 10 302 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
481
0
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1005 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
1053 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1071 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
2057 4.420.000,00 4.641.000,00 4.862.000,00 5.083.000,00 19.006.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 4.620.000,00 4.851.000,00 5.082.000,00 5.313.000,00 R$ 19.866.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Justificativa: Garantir o acesso à assistência em saúde à população através da disponibilização de serviços de saúde da rede pública
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1063 CONSTRUÇÃO DO CANIL
MUNICIPAL 10 304 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 304 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 10 305 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1063 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
2054 446.000,00 468.300,00 490.600,00 512.900,00 1.917.800,00
2055 87.000,00 91.350,00 95.700,00 100.050,00 374.100,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 583.000,00 612.150,00 641.300,00 670.450,00 R$ 2.506.900,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Ltda - Software
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A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII
Página 17 de 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.____________________________________________________________________________________________
Objetivo:Ampliar e manter a capacidade de abastecimento do município
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Justificativa: O aumento da população provoca aumento do consumo e, consequentemente, necessidade da construção e ampliação de mercados e feira
s
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2027 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS 26 782 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2027 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 R$ 107.500,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HÍDRICOS
Unidade 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO
DO SUAS 20 606 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2083 INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA
AGRICULTURA FAMILIAR 20 606 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2086 ENCARGOS COM SEGURO
GARANTIA SAFRA 20 606 ND A DEFINIR 0 0 0 0
2
2092 APOIO A PSICULTURA 20 606 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
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A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S inicial ~
ALTERAÇÃO
06.554.083/0001 -47 ~ inclusão
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
2066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2083 45.000.00 47.250.00 49.500,00 51.750,00 193.500,00
2086 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00
2092 20.000.00 21.000.00 22.000,00 23.000.00 86.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 Rí 408.500,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias} 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
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x INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação;
1 0008
URBANIZAR Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo: Dotar o Município das condições necessárias de habitabilidade
Justificativa: É função do Governo Municipal implementar obras e serviços de urbanização a fim de dotar o Município das condições necessárias de habit
abilidade
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇAO(OES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1007 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE
ELÉTRICA URBANISMO 15 452 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1014 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO
□E VIAS PÚBLICAS 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1017 REFORMA, CONSERVAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE OBRAS 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO. REFORMA E
AMPLIAÇÃO 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇAO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1007 100.000,00 105-000,00 110,000,00 115.000,00 430.000,00
1014 275.000,00 288,750,00 302.500,00 316.250,00 1.182.500,00
1017 80.000,00 84.000,00 88.000,00 92.000,00 344.000,00
1071 95.000,00 99.750,00 104.500,00 109.250,00 408.500,00
1072 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 650.000,00 682.500,00 715.000,00 747.500,00 R$ 2.795.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeío)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
^^1
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PRAÇA CESAR CAL’S
x
06.554.083/0001-47
INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1031 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E
REFORMA DE PRAÇAS 18 541 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1031 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 R$215.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HÍDRICOS
Unidade 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1033 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
POÇOS (REDE DE ABASTECIMENTO 17 511 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2084 MANUTENÇÃO DE POÇOS E
CHAFARIZES 20 544 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1033 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00 172.000,00
2084 70.000,00 73.500,00 77.000,00 80.500,00 301.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 110.000,00 115.500,00 121.000,00 126.500,00 R$ 473.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
485
0
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII 486
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
Página 21 de 35
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE
Unidade 02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 25 752 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 25 752 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2025 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO 15 452 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2026 ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO
PÚBLICA 25 752 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2078 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS 18 541 % PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1071 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
1072 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
2025 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
2026 1.722.000,00 1.808.100,00 1.894.200,00 1.980.300,00 7.404.600,00
2078 62.000,00 65.100,00 68.200,00 71.300,00 266.600,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.849.000,00 1.941.450,00 2.033.900,00 2.126.350,00 R$ 7.950.700,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL._______________________________________________________________________________________
Objetivo:Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica a população.
Justificativa: Contribuir para a manutenção da política de assistência social no Município, com vistas a garantir proteção social básica a população.
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE
Unidade 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2040 APOIO A PROMOÇÃO DAS
POLÍTICAS DA JUVENTUDE 14 422 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2040 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 R$ 34.400,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Legenda: Tipo:
Classificação Institucional:
Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AÇÂO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO
FUTELAR 08 243 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2058 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
2059 205.000,00 215.250,00 225.500,00 235.750,00 881.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 213.000,00 223.650,00 234.300,00 244.950,00 R$915.900,00
Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
Fiorilli SC Ltda - Software
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A prova documental dos atos municipais
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Ü 48 9
8
Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira,
—
30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII 0
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PRAÇA CESAR CAL'S X INICIAL
ALTERAÇÃO
06.554.083/0001-47 INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos METAS FÍSICAS por Exercido
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
C^) 1
1051 REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CCI 08 241 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1067 Reforma e Recuperação do CRAS 08 244 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE 08 244 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E
AMPLIAÇÃO 08 244 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2060 MANUTENÇÃO DO FMAS 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2062 ENCARGOS COM PTMC 08 242 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2063 MANUTENÇÃO DO CRAS 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2064 MANUTENÇÃO DO CRAS MÓVEL 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2065 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA 08 244 % PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2066 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO
DO SUAS 08 244 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2067 ENCARGOS COM ACESSUAS
TRABALHO 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2068 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
EVENTUAIS 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO 08 334 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2069 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA(INICIAÇÃO DO 11 334 ND A DEFINIR 0 0 0 0
2
2070 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO
IDOSO 08 241 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 08 243 UN UNIDADE 0 0 0 0
0 2
2102 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2106 Manutenção das Atividades do CREAS 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2107 Manut.das Ativ.com Rec.do Cofinanc.
do Estado para Serv.de Assist.Social 08 244 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado oara
2026 2027 2028 2029 a(s) AÇÃO(ÕES)
Fiorilli SC Ltda - Software
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A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII 489
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL’S
06.554.083/0001-47
Página 24 de 35
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
1051 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
1067 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
1071 65.000,00 68.250,00 71.500,00 74.750,00 279.500,00
1072 86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00 369.800,00
2060 1.148.000,00 1.205.400,00 1.262.800,00 1.320.200,00 4.936.400,00
2062 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 34.400,00
2063 69.000,00 72.450,00 75.900,00 79.350,00 296.700,00
2064 21.000,00 22.050,00 23.100,00 24.150,00 90.300,00
2065 135.000,00 141.750,00 148.500,00 155.250,00 580.500,00
2066 91.000,00 95.550,00 100.100,00 104.650,00 391.300,00
2067 3.000,00 3.150,00 3.300,00 3.450,00 12.900,00
2068 149.000,00 156.450,00 163.900,00 171.350,00 640.700,00
2069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 15.000,00 15.750,00 16.500,00 17.250,00 64.500,00
2070 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
2093 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
2097 310.000,00 325.500,00 341.000,00 356.500,00 1.333.000,00
2102 304.000,00 319.200,00 334.400,00 349.600,00 1.307.200,00
2106 86.000,00 90.300,00 94.600,00 98.900,00 369.800,00
2107 29.000,00 30.450,00 31.900,00 33.350,00 124.700,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 2.594.000,00 2.723.700,00 2.853.400,00 2.983.100,00 R$ 11.154.200,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL'S
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x'^ D°í
3 rÍBH
"iMu iMjnl.
ffiytj KnM"
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL._____________________________________________________________________________________________
Objetivo: Fomento ao turismo
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0010 CIDADE TURISMO Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Justificativa: O visitante habitual, assim como os que transitam eventualmente pelo município, tendem a frequentar locais que lhes permitam bem estar e I
azer
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 15 451 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1027 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 21.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 R$ 21.500,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.18 SECRETARIA DE CULTURA
Unidade 02.18.00 SECRETARIA DE CULTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2082 Realização de Vaquejadas 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2243 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI
PAULO GUSTAVO 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2244 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
LEI ALDIR BLANC 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2082 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00
2243 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
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Página 26 de 35
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
2244 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 430.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 280.000,00 294.000,00 308.000,00 322.000,00 R$1.204.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.19 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Unidade 02.19.00 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 23 695 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1044 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO
BALNEARIO BELEM BRASÍLIA 23 695 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1027 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
1044 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 R$ 258.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.____________________________________________________________________________________________
Objetivo:Apoiar as atividades para o lazer comunitários e esportiva
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0011 ESPORTE E LAZER Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Justificativa: A comunidade pobre não tem acesso a diversões pendentes de pagamento, necessitando de eventos de natureza pública para que todos te
nham oportunidade de participação
O esporte é importante atrativo comunitário e fator de integração dos povos
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.19 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
Unidade 02.19.00 SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1043 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO
POLIESPORTIVO 27 812 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2073 PROMOÇÃO DE DESPORTO E
LAZER 27 812 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2098 Promoção de Eventos Desportivos 27 812 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2248 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DESPORTO, TURISMO E
27 812 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1043 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
2073 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00
2098 145.000,00 152.250,00 159.500,00 166.750,00 623.500,00
2248 285.000,00 299.250,00 313.500,00 327.750,00 1.225.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 580.000,00 609.000,00 638.000,00 667.000,00 R$ 2.494.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.____________________________________________________________________________________________
Objetivo: Incentivar a comunicação e a cooperação entre as pessoas, para aprimorar os seus valores, instituições e criações
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0013 CULTURA VIVA Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Justificativa: O poder público precisa apoiar a ação humana individual e coletiva que se manifesta nos modos de sobrevivência, nas normas de comporta
mento, nas crenças, nas instituições, nos valores espirituais e nas criações materiais
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.18 SECRETARIA DE CULTURA
Unidade 02.18.00 SECRETARIA DE CULTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2072 PROMOÇÃO DE EVENTOS
CULTURAIS 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2088 REVITALIZAÇÃO DO CINETEATRO
MANDACARU 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2099 Realização do Dia do Evangélico 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2247 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA 13 392 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2072 1.181.000,00 1.240.050,00 1.299.100,00 1.358.150,00 5.078.300,00
2088 35.000,00 36.750,00 38.500,00 40.250,00 150.500,00
2099 55.000,00 57.750,00 60.500,00 63.250,00 236.500,00
2247 203.000,00 213.150,00 223.300,00 233.450,00 872.900,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.474.000,00 1.547.700,00 1.621.400,00 1.695.100,00 R$ 6.338.200,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.____________________________________________________________________________________________
Objetivo: Construir e melhorar as habitações populares
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0014 HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Justificativa: As precárias condições de várias residências urbanas exigem do Governo Municipal investimentos que possibilitem tornar mais dignas as ha
bitações de famílias
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1012 PROGRAMA DE MELHORIA
HABITACIONAL 16 482 UN UNIDADE 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1012 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 258.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 60.000,00 63.000,00 66.000,00 69.000,00 R$ 258.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
0
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x'^ D°í
3
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"iMu iMjnl.
ffiytj KnM"
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.______________________________________________________________________________
Objetivo: Dotar as comunidades de saneamento básico
Justificativa: A cidade precisa de saneamento necessário à prevenção de doenças ocasionadas por ausência de água, fossas e galerias
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0015 SANEAR É SAÚDE Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA PUBLICA 15 452 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2026 2027 2028 2029
2024 2.652.691,86 2.785.326,45 2.917.961,05 3.050.595,64 11.406.575,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 2.652.691,86 2.785.326,45 2.917.961,05 3.050.595,64 R$ 11.406.575,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.
Unidade 02.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
AÇÂO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1050 ELABORAÇÃO DO PLANO DE
RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO 17 512 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
1
1061 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO
ATERRO SANITÁRIO 17 512 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
1
1062 Const.Ref. e Ampl. de Melhoria
Sanitária Domiciliar 17 512 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2091 MANUTENÇÃO DO ATERRO
SANITÁRIO 17 512 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1050 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
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PRAÇA CESAR CAL‘S |x|inicial ~
ALTERAÇÃO
06.554.083/0001-47 inclusão
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
1061 50.000.00 52.500.00 55.000.00 57.500.00 215.000,00
1062 78.000,00 81.900.00 85.800.00 89.700,00 335.400,00
2091 150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 298.000,00 312.900,00 327.800,00 342.700,00 R$ 1.281.400,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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PRAÇA CESAR CAL’S jx [inicial ~
_ ALTERAÇÃO
06.554.083/0001-47 inclusão
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0018 ABASTECER GUADALUPE Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.
Objetivo: Ampliar e manter a capacidade de abastecimento do município
Justificativa: O aumento da população provoca aumento do consumo e, consequentemente, necessidade da construção e ampliação de mercados e feira
s
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HÍDRICOS
Unidade 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC. HÍDRICOS
AÇAO(OES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
1
1027 CONSTRUÇÃO DE CAIS 20 605 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1032 IMPLANTAÇÃO DE FÁBRICA
BENEFICIADORA DE FRUTAS 20 605 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1034 CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E
REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS 20 605 UN UNIDADE 0 0 0 0
1
1066 IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DE
PEIXE
20 605 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2080 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
20 605 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2081 ENCARGOS COM MERCADOS,
FEIRAS E MATADOURO 20 605 % PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercido (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
1027 25.000,00 26.250.00 27.500.00 28.750,00 107.500,00
1032 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43-000,00
1034 75.000,00 78.750,00 82.500,00 86.250,00 322.500,00
1066 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00
2080 651.000,00 683.550,00 716.100,00 748.650,00 2.799.300,00
2081 140.000,00 147.000,00 154.000,00 161.000,00 602.000,00
Custo por Exercício da{s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 911.000,00 956.550,00 1.002.100,00 1.047.650,00 R$ 3.917.300,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
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Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Página 33 de 35
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL._____________________________________________________________________________________________
Objetivo: Previsão de futuras despesas não associadas ao processo produtivo
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0020 ENCARGOS ESPECIAIS Finalístico
X Apoio Administrativo
Operações Especiais
Justificativa: O município depende das transferências da união, que eventualmente atrasam ou não ingressam, podendo necessitar de operação de crédit
o pra evitar sobressalto na gestão do fluxo de caixa do município
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO
Unidade 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES
PATRONAIS 04 122 UN UNIDADE 0 0 0 0
2
2017 ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES
PATRONAIS 28 846 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2018 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E
SENTENÇAS JUDICIAIS 28 846 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
2
2019 ENCARGOS COM O PASEP 28 845 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2017 800.000,00 840.000,00 880.000,00 920.000,00 3.440.000,00
2017 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
2018 900.000,00 945.000,00 990.000,00 1.035.000,00 3.870.000,00
2019 400.000,00 420.000,00 440.000,00 460.000,00 1.720.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 2.120.000,00 2.226.000,00 2.332.000,00 2.438.000,00 R$9.116.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
3
2021 ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA 28 843 PERCENTUAL 0 0 0 0
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Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII 498
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S
06.554.083/0001-47
Página 34 de 35
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2021 522.000,00 548.100,00 574.200,00 600.300,00 2.244.600,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 522.000,00 548.100,00 574.200,00 600.300,00 R$ 2.244.600,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
2
2235 JUROS E ENCARGOS DE
OPERAÇÃO DE CREDITO 28 843 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2235 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 R$215.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Legenda: Tipo:
Classificação Institucional:
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
3
2074 ENCARGOS COM PARCELAMENTO
DE DÉBITOS 28 843 0/o PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2074 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 107.500,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 25.000,00 26.250,00 27.500,00 28.750,00 R$ 107.500,00
Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
Fiorilli SC Ltda - Software
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A divulgação virtual dos atos municipais
Ano XXIII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2025 • Edição VCDLXXVIII 499
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PRAÇA CESAR CAL'S jx|'N'CIAL
ALTERAÇÃO
06.554.083/0001-47 “inclusão ~
EXCLUSÃO
Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental - (PPA Inicial)
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
TOTAL DOS PROGRAMAS:
Classificação Institucional:
Entidade 6 HOSPITAL MUNICIPAL PEDRINA SILVEIRA
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade 02.07.02 HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2026 2027 2028 2029
3
2079 ENCARGOS COM PARCELAMENTO
DE DÉBITOS 28 843 %
PERCENTUAL 0 0 0 0
Código
da(s)
Ação(ões)
METAS FINANCEIRAS por Exercício em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2026 2027 2028 2029
2079 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 129.000,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00 R$ 129.000,00
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
2026 2027 2028 2029 Total
97.450.000,00 102.322.499,99 107.195.000,01 112.067.500,00 419.035.000,00
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