ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
AV. JAIME SOARES. 420 - CENTRO - CEP: 64495-000
CNPJ: 41.522.343/0001 -01
PROJETO DE LEI
PLANO PLURIANUAL
QUADRIÊNIO 2022/2025
VIA - CÂMARA MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO:
DEJAIRLIMADESOUSA
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UCP.UPI: 41 .22 343/1 1
Ofício n. / 2021 - Gabinete do Prefeito.
Jardim do Mulato (P1), 26 de outubro de 2021.
Senhor Presidente,
Ao dirigir-me respeitosamente a Vossa Excelência, encaminho a essa Egrégia
Casa Legislativa para apreciação dos Nobres Vereadores o Projeto de Lei do PPA
(PLANO PLURIANUAL), relativo ao quadriênio 2022/2025.
Assim, diante do exposto e da grande importância deste instrumento de
planejamento para o período especificado acima, é que apresentamos o presente Projeto
de Lei, contando com o consentimento dos Nobres Vereadores para sua aprovação por
UNANIMIDADE.
Respeitosamente,
DEJAIR LIMA DE Assinado de forma
digital por DEJAIR LIMA
SOUSA:8363860 DESOUSA83638601315
Dados: 202110.26 1315 16:46:16-0300'
Dejair Lima de Sousa
Prefeito Municipal
Exm9. Sr.2
Presidente da Câmara Municipal de Jardim do Mulato
Jardim do Mulato / P1.
eSB.A.DIJ l3 PIAUÍ
1PREFVIUR.A MUI'J1IPAL EDE^tOrM 1II' MULA.TO '. J AWt 4 M - ceMc - C:': 45- I$PO
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PROJETO DE LEI N2DE 26 DE OUTUBRO DE 2021.
"Dispõe sobre a Criação do Plano
Plurianual do Município de Jardim do
Mulato, para o Período 2022 a 2025 e dá
outras providências".
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Jardim do Mulato, aprovou
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 12 - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio de 2.022 a 2.025 em
cumprimento ao disposto no art. 165, § 12da Constituição Federal de 1.988, estabelecendo para
o período, os programas com suas respectivas justificativas, objetivos, público-alvo, indicadores
e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes
e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos 1, II, III, IV e V.
§ 1 - 0 disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da Administração Direta
e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.
§ 2 - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual são estruturados em
programas, justificativas, objetivos, público-alvo, indicadores, ações, produtos, unidades
de medidas metas e valores.
§ 32 - Para fins desta Lei, considera-se:
- Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à
concretização dos objetivos pretendidos;
II - Justificativa, o que se espera alcançar com criação do respectivo programa;
III - Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações
governamentais;
IV - Público-alvo, grupo de pessoas a que se dirige determinado produto, serviço
ou mensagem;
V - Indicadores, instrumentos que permitem identificar e medir aspectos
relacionados a um determinado conceito, fenômeno, problema ou resultado de uma
intervenção na realidade.
VI - Ações, conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à
execução dos programas;
Vil - Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na
execução do programa;
VIII - Unidades de Medidas, define-se como padrão selecionado para mensurar
os produtos e'ou serviços prestados:
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IX - Metas, especificação e quantificação física dos objetivos definidos;
Art. 22 - Os programas de governo, como instrumentos de organização dos
projetos e atividades, no âmbito da execução orçamentária da Administração Pública Municipal,
ficam restritos a aqueles integrantes do PPA - 2022 a 2025.
Art. 32 - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a
inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, decorrem dos ajustes
necessários face a novos cenários e a situações não previstas quando/da elaboração do PPA
através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específica.
Parágrafo Único - Considera-se alteração de programa: a adequação de
denominação ou objetivo; a inclusão ou exclusão de ações, produtos e metas; a alteração do
título da ação, do produto, da unidade de medida, do tipo, das metas e dos custos.
Art. 49 - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias do Plano
Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos
adicionais, inserindo-se no respectivo programa, as modificações subsequentes, nos seguintes
casos:
- Desmembramento de uma ação ou aglutinação de ações com finalidades
semelhantes, classificadas como projetos ou atividades e integrantes do mesmo programa;
II - Inclusão de novos projetos e atividades, desde que as despesas deles
decorrentes para o exercício e para os dois subsequentes tenha sido previamente definido em
Leis especificas, em consonância com o disposto no art. 16, inciso 1, da Lei Complementar
Federal n 2101, de 04 de maio de 2000.
Parágrafo Único - De acordo com o disposto no caput deste artigo fica o Poder
Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com
as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.
Art. 59 - O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de
compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar
o permanente equilíbrio das contas públicas e conjuntura do momento.
Art. 6 - Esta Lei entrará em vigor no dia 01 (primeiro) de janeiro de 2.022,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete cio mireTeito Municipal de Jardim do Mulato P1, 26 de outubro de 2.021.
DEJAIR LIMA DE Assinado de forma digital
por DEJAIR LIMA DE
SOUSA:8363860 SOUSA:83638601 315
Dados: 7071.1026 1644:75 1315 0300
Dejair Lima de Sousa
Prefeito Municipal
SWA.DOJJ PIMJÍ
11U IR A MUJICIMAL EDIE J tI M D-1C> #m4,UJLA.TC
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C: MPJ: 41 22. 343 11.111: •.ICCIJI . ali
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PARÂMETROS MACROECONÔMICOS
Na elaboração do presente Plano Plurianual, foram considerados os recentes
cenários divulgados para a economia de 2.022, 2.023, 2.024 e 2.025 que se refletem nas
estimativas da receita do Município pela projeção das expectativas de crescimento da economia
brasileira, sendo que, em alguns casos, foram utilizados índices diferenciados, maiores ou
menores, conforme as peculiaridades de cada receita estudada.
No âmbito municipal trabalhou-se com as projeções Macroeconômicas, com
valores previstos de receitas e despesas da LOA 2.021 e suas adequações perante a presente
conjuntura econômica, revisões e suas respectivas projeções para 2.022, 2.023, 2.024 e 2.025.
Tanto as projeções de crescimento e expectativas de inflação, quanto os valores
estimados para as receitas e as despesas serão revistos anualmente por ocasião da elaboração
das respectivas LDO e LOA.
ESTIMATIVAS DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
O Total das Receitas Orçamentárias do Plano Plurianual, para o período de 2022
a 2025, composta pelas projeções dos órgãos da Administração Direta (Câmara Municipal e
Secretarias Municipais) e Administração Indireta (Fundo Previdenciário), representa R$
99.132.896,86 (noventa e nove milhões, cento e trinta e dois mil, oitocentos e noventa e seis
reais e oitenta e seis centavos), conforme evidenciado abaixo:
2022 2023 2024 2025
R$ 23.000.000,00 24.150.005,00 25.357.511,28 26.625.380,58
O total das Despesas Orçamentárias para o período especificado, totaliza o
montante de: R$ 99.132.875,00 (noventa e nove milhões, cento e trinta e dois mil, oitocentos e
setenta e cinco reais) - conforme evidenciado abaixo.
2022 2023 2024 2025
R$ 23.000,000,00 24.150.000,00 25.357.500,00 26.625.375,00
DIJAIR LIMA Assinado deforma
digital por DEJAIR
DE LIMA DE
SOUSA:836386 SOUSA:83638601315
Dados: 2021.10.26
01315 16:45:10-0300
Dejair Lima de Sousa
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Anexo 1 - Evolução da Receita 2017/2025 (Consolidado) Lei:, Data: Page 1 of 8
Código Descrição Fonte Recurso 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 22.501.386,00 20.525.470,00 21.551.748,50 22.629.341,95 23.760.802,79
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçÕE 0,00 0,00 0,00 0.00 475.940,00 475.940,00 499.737,00 524.729,85 550.960,06
1110.00.0.0.00 IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 460.940,00 460.940,00 483.987,00 508.192,35 533.595,68
1112.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO 0,00 0,00 0,00 0,00 42.100,00 42.100,00 44.205,00 46.421,25 48.736,02
1112.50.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00 8.100,00 8.505,00 8.936.25 9.376,77
1112.50.0.1.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 50( 00 0.00 0,00 0,00 0,00 6.100.00 6.100.00 6.40500 6.725.25 7.061,51
1112.50.0.2.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 50( 00 0.00 0,00 0.00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.050,00 1.105,50 1.157,63
1112.50.0.4.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 50( 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.050,00 1.105,50 1.157,63
1112.53.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO' 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00 35.700,00 37.485,00 39.359,25
1112.53.0.1.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO 50( 00 0,00 0,00 0.00 0.00 34.000,00 34.000,00 35.700.00 37.485,00 39.359,25
1113.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PRO 0,00 0,00 0,00 0,00 244.240,00 244.240,00 256.452,00 269.274,60 282.738,33
1113.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDI 0,00 0,00 0,00 0,00 244.240,00 244.240,00 256.452,00 269.274,60 282.738,33
1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDI 0,00 0,00 0,00 0,00 244.240,00 244.240,00 256.452,00 269.274,60 282.738,33
1113.03.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA- RETIDI 50( 00 0.00 0,00 0.00 0,00 244.240,00 744.240,00 256.452,00 269.274.60 282.738,33
1114.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE APRODUçãO EI 0,00 0,00 0,00 0,00 174.600,00 174.600,00 183.330,00 192.496,50 202.121,33
1114.51.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 174.600,00 174.600,00 183.330,00 192.496,50 202.121,33
1114.51.1.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QU. 0,00 0,00 0,00 0,00 174.600,00 174.600,00 183.330,00 192.496,50 202.121,33
1114.51.1.1.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 011 50( 00 0,00 0.00 0,00 0,00 174.600,00 174.600,00 183.330,00 192.496,50 202.121,33
1120.00.0.0.00 TAXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.700,00 15.435,00 16.206,75
1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODEF 0,00 0,00 0.00 0,00 8.000.00 8.0000 8.400,00 8.820,00 9.261,00
1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E 0,00 0.00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.639,50
1121.01.0.1.00 TAXAS DE INSPEçãO,CONTROLE E 50( 00 0,00 0,00 0,00 0.00 4,000,00 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50
1121 020000 TAXAS DE FISCALIZAçaO DAS TELE O 00 000 O 00 0,00 4000 00 400000 4 20000 441000 4 630 50
1121.02.2.0.00 TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4,630,50
1121.02.2.1.00 TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIO 50( 00 0.00 0,00 0,00 0.00 4.000,00 4.000.00 4.200,00 4.410.00 4.630.50
1122,00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAçâO DE SERVI 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75
1122.01.ó.'0.00 TAXAS PELA PRESTAçaO DE SERVI 000 000 00 O 00 600000 600000 630000 É.61 5,006 945 75
Fiorilli SC Lida - Software
'V.
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
415223410001-01
Anexo 1 - Evolução da Receita 201712025 (Consolidado) Lei: , Data: Page 2 oí 8
Código Descrição Fonte Recurso 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1122,01.0,1.00 TAXAS PELA PREST;ãO DE SERVI 50( 00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.00 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75
1130.00.0.0.00 CONTRIBUIçãO DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63
1131.00,0.0,00 CONTRIBUIçãO DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63
1131.53.0.0,00 CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PAR? 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63
1131.53.0.1.00 CONTRIBUIçãO DE MELHORIA PAR/ 50(00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63
1200.00.0.0.00 CONTRIBUIçõES 0,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 133.000,00 139.650,00 146.632,50 153.964,13
1240000000 CONTRIBUIçaOPARAO CUSTEIO D 000 000 000 000 13300000 13300000 13965000 14663250 15396413
1241.00.0.0.00 CONTRIBUIçãO PARAO CUSTEIO D 0,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 133.000,00 139.650,00 146.632,50 153.964,13
1241.50.0.0.00 CONTRIBUIçãO PARAO CUSTEIO D 0,00 0,00 0,00 000 133000 00 133 00000 139 650 00 146 632 50 153 964 13
1241.50.0.1.00 CONTRIBUIçãO PARO CUSTEIO D 751 05 0,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 133.000,00 139.650,00 146.632,50 153.964,13
1300 000 000 RECEITA PATRIMON VL 000 000 O 00 000 3284629 32.846 29 34488 60 36 213 03 38023 70
1310000000 EXPLORAçaODOPATRIM0NI0IMOE 000 000 000 0,00. 1200000 1200000 1260000 1323000 1389151
1311 000000 EXPLORAçaO DO PATRIMoNIO IMOE 000 000 000 000 1200000 1200000 1260000 1323000 13891 51
1311 01 00 00 ALUGUeIS ARREND4IENTOS FOF 000 000 000 000 3 00000 300000 3 150 00 3307 50 3472 88
1311011000 ALUGUeIS EARRENIJAMENTOS 000 000 000 000 100000 100000 105000 110250 115763
1311.01.1.1.00 ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - P1 50( 00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63
1311.01.2.0.00 FOROS LAUDeMIOS E TARIFAS DE 000 0,00 000 0,00 200000 2 00000 2 100 00 2 20500 2 31525
1311.01.2.1.00 FOROS, LAUDéMIOS E TARIFAS DE 50( 00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25
1311 990000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS 000 000 000 000 900000 900000 945000 9 922 50 10418 63
1311.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS - 50( 00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.450.00 9.922,50 10.418.63
1320000000 VALORES MOBILIáRK3S 000 000 000 000 2084629 2084629 21 88860 22 983 03 24 132 19
1321 000000 JUROS E CORREç0ESMONETaRIAC 0.00, 000 000 000 2084629 2084629 21.8^60. 2298303 24 132 19
1321 01 0000 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BAI, 000 000 Doo 0,00. 2084629 2084629 21 88860 22 983 03 24 132 19
1321.01.0.1.00 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BA 50( 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.700,00 4,935,00 5.181,75 5.440,84
1321 .01.0.1.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BAE 54( 01 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315.25
1321 .01.0.1 .00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BA1 54Z 01 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 4.346,29 4.563,60 4.791,78 5.031,37
1321 .01.0.1.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BAI, 55( 01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00 105,00 110,25 115,76
Fiorilit SC LIda- Software
551 01
55 01
551 01
5& 01
57( 01
60( 02
6O 02
621 02
66( 04
66 04
70( 05
701 05
50( 00 4.
50( 00
50( 00
50( 00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343i0001 -01
Anexo 1 - Evolução da Receita 201712025 (Consolidado) Lei: , Data: Page 3 of 8
Código Descrição Fonte Recurso
1321 .O1.0.1MO REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BA1'
1321.01.0.1.00 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BAt
132 1.01.0.1.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BAF
1321.01.0.1.00 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS 8A
1321.01.0.1.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BA
1321 .01.0.1.00 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BAr'
1321 .01.0.1.00 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BAr'
1321.01.0.1.00 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BAr'
1321.01.0.1.00 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BAr'
1321.01.0.1.00 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BAr'
1321 .01 .0.1.00 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BAr'
1321 .01 .0.1.00 REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BAr'
1700.00.0.0. 00 TRANSFERêNCIAS CORRENTES
1710.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE
1711.00.0.0.00 TRANSFERéNCIAS DECORRENTES
1711.51.0.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI(
1711.51.1.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI'
1711.51.1.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI'
171 1.51.2.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI'
1711.51.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI'
1711.51.3.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI'
1711.51.3.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTI'
1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE
1711.52:0.1.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE
1712.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DÁS COMPENSA
1712.51.0.0.00 COTA-PARTE DA CONPENSAçãO FI
1712.51.0.1.00 COTA-PARTE DA CONPENSAçãO FI 70 00
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0,00 0,00 0,00 0.00 300.00 300.00 315,00 330,75 347.29
0,00 0,00 0,00 0.00 100,00 300.00 315,00 330,75 347,29
0,00 0,00 0.00 0,00 300,00 500,00 525,00 551,25 578,81
0.00 0,00 0.00 0,00 300,00 200,00 210,00 220,50 231,53
0.00 0.00 0,00 0,00 500,00 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75
0.00 0,00 0,00 0.00 200,00 500,00 525.00 551,25 578,81
0,00 0.00 0,00 0,00 4.346,29 300.00 315,00 330,75 347,29
0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 500,00 525,00 551.25 578.81
0,00 0.00 0.00 0,00 200,00 200,00 210,00 220,50 231,53
0.00 0,00 0,00 0.00 6.000,00 100,00 105,00 110,25 115,76
0.00 0.00 0,00 0,00 500,00 500,00 525,00 551,25 578.81
0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 300,00 315,00 330,75 347,29
0,00 0,00 0,00 000 21 82997371 1988368371 2087787290 2192176657 2301785490
0,00 0,00 0,00 0,00 18.297.373,71 16.033.08371 16.834,737,90 17.676.474,81 18.560.298,55
0,00 0,00 0,00 0,00 9.298.100,00 9.682.000,00 10.166.100,00 10.674.405,01 11208.125,24
0,00 0,00 0,00 0,00 9.283.470,00 9.667.370,00 10.150.738,50 10.658.275,43 11.191.189,19
0,00 0,00 0,00 0,00 8.616.100,00 9.000.000,00 9.450,000,00 9.922.500,00 10.418.625,00
0,00 0,00 0,00 0,00 8.616.100,00 9.000.000,00 9.450.000,00 9.922.500,00 10.418.625,00
0,00 0,00 0,00 0,00 343.750,00 343.750,00 360.937,50 378.984,38 397.933,59
0,00 0,00 0,00 0,00 343.750,00 343.750,00 360.937,50 378.984,38 397.933,59
0,00 0,00 0.00 0,00 3 323.620,00 323.620,00 339.801,00 35&791 .05 374.630,60
0,00 0,00 0,00 0,00 323.620,00 323.620,00 339.801.00 356.791 .05 374.630.60
0,00 0,00 0,0O 0,00 14.630,00 14.630,00 15.361,50 16.129,58 16.936,05
0,00 0.00 0,00 0.00 14.630.00 14.630,00 15361,50 - 16.129,58 16.936,05
0,00 0,00 0,00 0,00 137.320,00 147.320,00 154.686,00 162.420,30 170,541,32
0,00 0,00 000 000 000 1000000 1050000 1102500 1157625
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
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Anexo 1 - Evolução da Receita 201712025 (Consolidado) Lei:, Data: Page 4 of 8
Código Descrição Fonte Recurso 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1712.52.0.0.00 COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FI 0.00 0,00 0,00 0,00 137.320,00 137.320,00 144.186,00 151.395,30 158.965,07
1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 137.320,00 137.320,00 144.186,00 151.395,30 158.965,07
1712.52.4.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL 50( 00 0,00 0,00 0.00 0,00 137.320.00 137.320,00 144.186,00 151.395,30 158.965.07
1713.00.0.0.00 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS 1 0.00 0,00 0,00 0,00 2.016.000,00 988.010,00 1.037.410,50 1.089.281,03 1.143.745,08
171 3.50.0.0.00 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS 1 0.00 0,00 0,00 0,00 2.016.000,00 988.010,00 1.037.410,50 1.089.281,03 1.143.745,08
1713.50.1.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1.864.500.00 836.510,00 - 878.335,50 922.252,28 968.364,89
1713.50.1.1.00 TRANSFERONCIAS DE RECURSOS 1 60( 02 0.00 0,00 0,00 0,00 1.664.500,00 376.510,00 395.335,50 415.102,28 435.857.39
1713.50.1.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 60 02 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000.00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
1713.50.1.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 60 02 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 260.000,00 273.000,00 286,650,00 300.982,50
1713.50.3.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 0,00 0,00 0,00 0.00 119.500,00 119.500,00 125.475,00 i. 131.748,75 138.336,19
171 3.50.3.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 60( 02 0,00 0.00 0,00 0,00 119.500,00 119.500,00 125.475,00 131.748,75 138.336,19
1713.50.4.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 33.600,00 35.280,00 37.044,00
1713.50.4.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 60( 02 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 33.600,00 35.280,00 37,044,00
1714.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS D" RECURSOS t 0,00 0,00 0,00 0,00 259.000,00 259.000,00 271.950,00 285.547,50 299.824,89
1714.50.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDI 0,00 0,00 0,00 0,00 64.200,00 64.200.00 67.410,00 70.780,50 74.319,53
1714.50.0.1.00 TRANSFERêNCIAS DC SALáRlO-ED 55( 01 0,00 0.00 0,00 0,00 64.200,00 64,200,00 67.410.00 70.780,50 74.319,53
171 4.51 .0.0.00 TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FN 0,00 0,00 0,00 0,00 14.900,00 14.900,00 15.645,00 16.427,25 17.248,61
171 4.51 .0.1.00 TRANSFERêNCIAS DIIETAS DO FN 551 01 0.00 0,00 0,00 0,00 14.900,00 14.900,00 15,645,00 16.427,25 17.248,61
171 4.52.0.0.00 TRANSFERêNCIAS REFERENTES A
- •- 0,00 0,00 0,00 0,00 54.700,00 54.700,00 57.435,00 60306,75 63.32209
1714.52.0.1.00 TRANSFERêNCIAS REFERENTES A' 55 01 0,00 0,00 0,00 0.00 54,700,00 54.700.00 57,435,00 60.306,75 63.322,09
1714.53.0.0.00 TRANSFERêNCIAS REFERENTES A' 0,00 0,00 0,00 0,00 64.200,00 64.200,00 67.410,00 70.780,50 74.319,53
1714.53.0.1.00 TRANSFERêNCIAS REFERENTES A 55 01 0,00 0,00 0,00 0,00 64.200,00 64.200,00 67.410,00 70.780,50 74.319,53
1714.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFER0CIAS DIRET 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00 64.050,00 67.2 52,50 70.615,13
171 4.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFEAÔ'JCIAS DIRET! 56Ç 01 0.00 0,00 0,00 0,00 61,000,00 61.000,00 64.050,00 67.252,50 70.615:13
1715.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 853.000,00 1.400.000,00 1.470.000,00 1.543.500,00 1.620.675,00
1715.50.0.0.00 TRANSFERÔNCIAS DE RECURSOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 597.000,00 700.000,00 735.000,00 771.750,00 810.337,50
1715.50.0.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 54 01 0,00 0,00 0,00 0,00 597.000,00 700.000,00 735.000,00 771.750.00 810.337,50
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Anexo 1- Evolução da Receita 2017/2025 (Consolidado) Lei: , Data: Page 5 of 8
Código Descrição Fonte Recurso 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1715.51.0.0.00 TRANSFERéNCIASDE RECURSOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 256.000,00 700.000,00 735.000,00 771.750,00 810.337,50
1715.51.0.1.00 TRANSFERêNCIASDE RECURSOS 1 54101 0,00 0,00 000 0,00 256.000,00 700.000,00 735.000,00 771 .750,00 810337,50
1716.00.0.0.00 TRANSFERÕNCIASDE RECURSOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 494.300,00 494.300,00 519.015,00 544.965,75 572214,04
1716.50.0.0.00 TRA NSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 494.300,00 494.300,00 519.015,00 544965,75 572214,04
1716.50.0.1.00 TRANSFERêNCIAS )E RECURSOS 1 66( 04 0.00 0.00 0.00 0.00 494300.00 494.300,00 519.015.00 544965,75 572.214,04
1717.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS 0,00 0,00 000 0,00 30.000,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
1717.51.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000.00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
1717.51.0.1.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS 70( 05 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 31 .500,00 33.075,00 34728.75
1719.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RE( 0,00 0,00 0,00 0,00 5209.653,71 3.032.453,71 3.184.076,40 3.343.280,22 3.510.444,23
1719.51.0.0.00 TRANSFERêNCIAS FINANICEIRAS Dc 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75
171 9.5L0.1.00 TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS D 50( 00 0,00 0.00 0.00 0,00 6.000.00 6.000.00 6.300,00 6.615,00 694575
1719.56.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DECORRENTES 0,00 0,00 0,00 0.00 4.847.653,71 2.995.653.71 3.145.436,40 3.302.708,22 3.467.843,63
1719.560.1.00 TRANSFERêNCIAS [ECORRENTES 50 01 0,00 0.00 0.00 0,00 4847653,71 2.995.653,71 3.145.436,40 3.302.708,22 3.467.843,63
1719.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERDNCIAS DE RE( o,Õo 0.00 0.00 0,00 356.000,00 30.800,00 32.340,00 33.957 00 35.654,85
1719.9901.00 OUTRAS TRANSFEFDNCIAS DE RE( 50( 00 0,00 0,00 0.00 0,00 356000,00 30.800,00 32.340,00 33.957,00 35.654,85
1720.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS EXS ESTADOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 902400,00 952.600,00 1.000.235,00 1.050246,76 1.102.759,10
1721.00.0.0.00 PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 777.700,00 827.700,00 869.090,00 912.544,51 958.171,73
1721.50.0.0.00 COTA-PARTE DO ICNS 0,00 0,00 0,00 0,00 522.410,00 52241000 54853550 575.962,28 604.760,39
1721.50.0.1.00 COTA-PARTE DO ICNS - PRINCIPAL 50( 00 0,00 0.00 0,00 0,00 522.410,00 522.410,00 548.535,50 575.962.28 604.760,39
1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPV 0,00 0,00 0.00 WÇ 0.00 3&790,00 36.790,001 2 38.629,50 40.560,98 42.589,02
1721.51.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 50( 00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.790,00 36790.00 38.629,50 40.560,98 42.589,02
1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI -MUNICíPIOS 0,00 00 0,00 0,00' 1.000,00 1.000,00 :• 1.050,00 1.102,60 1.157,63.
172 L52.0J .00 COTA-PARTE DO IPI MUNICíPIOS - 50( 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63
1721.53.0.0.00 COTA-PARTE DA COZWRIBUIçãO DE 000 000 000 0,00 20.000,00 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
172 1.53.0. 1.00 COTA-PARTE DA CorTRIBuIçã0 DE 75( 00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.00 20.000.00 21.000,00 22.050,00 23.152.50
1721.98.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DECORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 197.500,00 247.500,00 259875,O0 272.868,75 286.512,19
1721.98.0.1.00 TRANSFERêNCIAS DECORRENTES 621 02 0,00 0,00 0,00 0,00 96.700.00 197.500,00 207375,00 217.743,75 228.630,94
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Código Descrição Fonte Recurso 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1721.98.0.1.00 TRANSFERêNCIAS DECORRENTES 661 02 0,00 0,00 0,00 0,00 100.800,00 50.000,00 52,500,00 55.125,00 57,881,25
1724.00.0.000 TRANSFERéNCIAS DE CONVêNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 84.800,00 85.000,00 89.250,00 93.712,50 98.398,13
1724.51.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 84.800,00 85.000,00 89.250,00 93.712,50 98.398,13
1724.51.0.1.00 TRANSFERéNCIAS DE CONVéNIOS 571 01 0,00 0,00 0,00 0.00 84.800,00 85.000.00 89.250,00 93.712,50 98.398,13
1729.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERéNCIAS DOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 39.900,00 39.900,00 41.895.00 43.989,75 46.189,24
1729.51.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DE 0,00 0,00 0,00 000 19.900,00 19.900,00 20.895,00 21.939,75 23.036,74
1729.51.0.1.00 TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DE 66 04 0.00 0,00 0,00 0,00 19.900,00 19.900.00 20.895,00 21.939,75 23.036.74
1729.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFEPeNCLAS DOS E 0.00 0.00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 21.000.00 22.050,00 23.152,50
1729.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERéNCIAS DOS E 701 05 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.00 20.000.00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
1750.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630.200,00 2.898.000,00 3.042.900,00 3.195.045,00 3.354.797,25
1751.00.0.0.00 TRANSFERÔNCIAS DE RECURSOS 1 000 000 000 000 2 630 200 00 2 89800000 3042 90000 3 19504500 3 354 79725
1751.50.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 000 000 000 000 263020000 289800000 304290000 319504500 335479725
1751.50.0.1.00 TRANSFERêNCIAS CE RECURSOS 1 54( 01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630.200,00 2.898.000,00 3.042.900,00 3.195.045,00 3.354.797,25
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 000 000 000 2962600 000 000 000 000
1990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS -CORRENTES 000 000 000 000 2962600 000 000 000 000
1999.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 000 000 000 000 2962600 000 000 000 000
1999.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS 000 000 000 000 2962600 000 000 000 000
1999.99.1.0.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADA 000 000 000 000 2962600 000 000 000 000
1999.99.1.1.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADA 001 00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 690.200,00 4.389.496,00 4.608.970,80 4.839.419,35 5.081390,31
2200.00.0.0.00 ALIENAçãO DE BENS 000 000 000 0,00 39000 00 39 00000 40 95000 42997 50 45 147,38
2210.00.0.0.00 ALIENAçãO DE BENS MÓVEIS 000 000 000 000 3800000 38.000,00. 3990000 41 89500 4398975
2213.00.0.0.00 ALIENAçãO DE BENS MÓVEIS E SE 000 000 000 000 3800000 3800000 3990000 4189500 4398975
2213.01.0.0.00 ALIENAçãO DE BENS MÓVEIS E SE 000 000 000 000 3800000 3800000 3990000 4189500 4398975
221 3.01.0.1.00 ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SErv 75 05 0,00 0,00 0.00 0,00 38.000,00 38.000,00 39.900.00 41.895.00 43.989,75
2220.00.0.0.00 ALIENAçãO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157.63
2221.00.0.0.00— ALIENAçãO .DE BENS tMÓVEIS 000 000 000 000 100000 1.000.00 105000 110250 -!.'157,63
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Código Descrição Fonte Recurso 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2221.01.0.0.00 ALIENAçãO DE BENS IMÓVEIS 0,00 000 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63
2221.01.0.1.00 ALIENAçãO DE BENS IMÓVEIS PRI 75f 05 0.00 0,00 0,00 0,00 1.000.00 1.000,00 1.050.00 1.102,50 1.157,63
2400.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 628.200,00 1.915.990,00 2.011.789,50 2.112.378,98 2.217.997,92
2410.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE 0.00 0,00 0,00 0,00 598.500,00 1.886.290,00 1.980.604,50 2.079.634,73 2.183.616,46
2411.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 162.500,00 1.450.490,00 1.523.014,50 .599.165,23 1.679.123,48
2411.50.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 162.500,00 1.450.490,00 1.523.014,50 .599.165,23 1.679.123,48
2411.50.1.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 0,00 0.00 0,00 0,00 162.500,00 731.370,00 767.938,50 806.335,43 846.652,19
2411.50.1.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 60( 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.870,00 597.313,50 627.179,18 658.538,13
2411.50.1.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 601 02 0,00 0.00 0.00 0,00 162.500.00 162.500.00 170.625,00 179.156,25 188.114,06
2411.50.2.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.520,00 400.596,00 420.625,80 441.657,09
2411.50.2.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 60( 02 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.520,00 400.596,00 420.625,80 441.657,09
2411.50.3.0.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.600,00 354.480,00 372.204,00 390.814,20
2411.50.3.1.00 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS 1 60( 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.600,00 354.480,00 372.204,00 390.814,20
2414.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVéNIOS: 0,00 0,00 - 0,00 0,00 436.000,00 435.800,00 457.590,00 480.469,50 504.492,98
2414.51.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS 000 0,00 0,00 0,00 257.000, 00 256.800,00 269.640,00 283.122,00 297.278,10
2414.51.0.1.00 TRANSFER4NCIAS DE CONVêNIOS 57( 01 0,00 0,00 0,00 0,00 257.000,00 256.800.00 269.640,00 283.122,00 297.278,10
2414.52.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS 0,00 0.00 '. 0,00 0,00 59.000,00 59.000,00 61.950,00 65.047,50 68.299,88
2414.52.0.1.00 TRANSFER4NCIAS DE CONVêNIOS 70( 05 0,00 0.00 0,00 0,00 59.000,00 59.000,00 61.950,00 65.047,50 68.299,88
2414.53.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 - 31.500,00 33.075,00 34.728,75
2414. 53.0. 1.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS 70( 05 0,00 0,00 0.00 0,00 30.000,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
2414.54.0.0.00 TRANSFERÔNCLAS DE CONVêNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
2414.54.0.1.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS 70( 05 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
2414.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFER&ICIAS DE COl 000 000 000 000 30.000,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
2414.99.0.1.00 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CO1 70( 05 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 31.500,00 33.07500 34.728,75
2420.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 29.700,00 29.700,00 31.185,00 32.744,25 34.381,46
2422.00.0.0.00 TRANSFERêNCIAS DECONVÔNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 29.700,00 29.700,00 31.185,00 32.744,25 34.381,46
2422.51.0.0.00 TRANFERêNCIAS DECONVêNIÔS" :0,00 • :0,00 0,00 000 .70Ó,0 29.700,00 .1i85Õ0 32.744,25 34.381,46
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ADRIANA DAS
CHAGAS
VIANA:03041 37430
7
Assinado deforma digital
por ADRIANA DAS CHAGAS
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Dados: 2021.10.26 16:23:30
-0300'
ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/0-5
CPF: 030.413.743-07
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Anexo 1 - Evolução da Receita 2017/2025 (Consolidado) Lei:, Data: Page 8 of 8
Código Descrição Fonte Recurso 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2422.51 .0.1.00 TRANSFER4NCIAS DE CONVÕNIOS 701 05 0,00 0.00 0,00 0,00 29.700,00 29.700,00 3 1.185,00 32.744,25 34.381.46
2900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 2.4.34.506,00 2.556.231,30 2.684.042,87 2.818.245,01
2990.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 2.434.506,00 2.556.231,30 2.684042,87 2.818.245,01
2999.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 2.434.506,00 2.556.231,30 2.684.042,87 2.818.245,01
2999.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 2.434.506,00 2.556.231,30 2.684.042,87 2.818.245,01
2999.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL P 50( 00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 2.434.506,00 2.556.231,30 2.684.042,87 2.818.245,01
9000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.839.386,00 -1.914.966,00 -2.010.714,30 -2.111.250,02 -2.216.812,52
9500.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.839.386,00 -1.914.966,00 -2.010.714,30 -2.111.250,02 -2.216.812,52
9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FJNDEB 50( 00 0.00 0.00 0,00 0,00 -1.839.386,00 -1.914.966,00 -2.010.714,30 -2.111.250,02 -2.216.812,52
Total Geral das Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 21.352.200,00 23.000.000,00 24.150.005,00 25.357.511,28 26.625.380,58
DEJAIR LIMA DE Assinado de forma digital
por DE.AIR LIMA DE
SOUSA:836386 S0USA83638601 315
Dados:202 1.10.26
01315 16:230 -0300'
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICPAL
CPF: 836.386.013-15
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DEJAIR LIMA DE A:qlrIpor
DEJAIR 1 IMA K
SOUSA:83638601 315 Dados 1031 020 16:24 15 .0300
Assinado d' forma digital por
ADRIANA DAS CHAGAS ADRIANA DAS CHAGAS
VIANA:03041 374307 VIANA:03041 374307
Dados: 2021.10.26 6.24:44 -0300
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 836.386.013-15
ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/0-5
CPF: 030.413.743-07
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Anexo II - Recursos Disponíveis (Consolidado)
Lei:, Data:
Page 1 of 1
Especificação 2022 2023 2024 2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (A) 18.610.504,00 19.541.034,20 20.518.091,93 21.543.990,27
RECEITAS TRIBUTÁRIAS 475.940,00 499.737,00 524.729,85 550.960,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 19.883.683,71 20.877.872,90 21.921.766,57 23.017.854,90
Transferências não Vinculadas 3.365.240,00 3.533.502,00 3.710.177,11 3.895.685,96
Transf. de Recursos SUS 988.010,00 1.037.410,50 1.089.281,03 1.143.745,08
Complem. da União ao FUNDEB 1 .400.000,00 1 .470.000,00 1 .543,500,00 1 .620.675,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.485.000,00 1.559.250,00 1 .637.212,50 1 .719.073,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.662.653,71 6.995.786,40 7.345.575,72 7.712.854,52
Depesas com serviços de saúde 18.120.961,84 19.027.014,14 19.978.369,91 20.977.283,15
Recursos do Tesouro-EC n229 15.647.951,54 16.430.353,64 17.251.576,38 18.114.464,94
Pessoal (líquido) 6.857.946,04 7.200.845,18 7.560.889,66 7.938.931,84
Outras de custeio e capital 8.790.005,80 9.229.508,45 9.690.986,72 10.175.533,10
Depesas com Manut. e Des. Ensino 0,00 0,00 0,00 000
Pessoal (líquido) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras de custeio e capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Depesas com Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
EC n225 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras de custeio e capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Inativo (líquido) do Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS COM REC. VINCUL./CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas com Rec.Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS SEM VINCULAÇÃO/OBRIGAÇÕES LEGAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal exc.saúde/educ./legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras desp. de custeio e capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilti SC Lida - Software
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Anexo III - Relação de Programas
1..
Lei: , Data: Page 1 of 12
Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Euturo
PROCESSO 55 75
Valores do Programa
2022 2023 2024
744.000,00 781.200.00 820.260,00
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024
3 DESPESAS CORRENTES 699.000,00 733.950,00 770.647,50
4 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00 47.250,00 49.61 2,50
2025 Total Geral
861.273.00 3.206.733.00
2025 Valor Geral
809,179,88 3.01 2.777,38
52.093,13 193.955,63
2022 2023 2024 2025
60,00 65,00 70,00 75,00
9P n
> PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA
PROMOVER AÇÕES LEGISLATIVAS BUROCRÁTICAS DE MODO A DESENVOLVER RESULTADOS SATISFATÓRIOS.
PROMOVER A DEMOCRACIA A JUSTIÇA SOCIAL E A IGUALDADE DE DIREITOS, BEM COMO EXECER FUNÇÕES LEGISLA
TIVAS BUROCRATICAS COMO FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO.
PÚBLICO EM GERAL
Justificativa:
Objetivo:
Público Alvo:
PM Fiorilli SC Lida - Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Anexo III - Relação de Programas Lei: ,Data: Page2of 12
Programa: 0002 JARDIM DO CONHECIMENTO
Justificativa: GARANTIR O ENSINO DE QUALIDADE PARA TODOS.
Objetivo: AMPLIAR O ACESSO, À PERMANÊNCIA E A APRENDIZAGEM COM REESTRUTURAÇÃO, MELHORIA E INOVAÇÃO DA RED
E EDUCACIONAL DE ENSINO.
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL
Unidade de Medida lnd.Recente lnd.Futuro 2022 2023 2024 2025
% 60 80 65,00 70,00 75,00 80,00
2022 2023 2024 2025 Total Geral
626.000,00 657.300,00 690.165,00 724.673,25 2.698.138.25
2022 2023 2024 2025 Valor Geral
269.000,00 282.450,00 296.572,50 311.401,13 1.159.423,63
357.000.00 374.850,00 393.592.50 413.272,13 1.538.714.63
Indicador
RESULTADO
Valores do Programa
Valores por Categoria
Categoria
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
Fiorilil SC Lida- Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 5'1
41522343/0001-01
Anexo III - Relação de Programas Lei: , Data: Page 3 0112
Programa: 0003 JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO
GARANTIR APOIO, PROTEÇÃO E INCLUSÃO A SOCIEDADE.
PROPORCIONAR O EXERCICIO DOS DIREITOS DE CIDADANIA E A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA, BEM COMO O FOR
TALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E DA COMUNIDADE, ATRAVÉS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E
BENEFÍCI OS DAS POLÍTICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ACOMPANHADAS DE PROTEÇAO SOCILA BÁSICA.
PÚBLICO EM GERAL
Justificativa:
Objetivo:
Público Alvo:
Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025
45 65 50,00 55,00 60,00 65,00
2022 2023 2024 2025 Total Geral
939,500,00 986.475,00 1.035.798,75 1.087.588,69 4.049.362,44
2022 2023 2024 2025 Valor Geral
913.500,00 959.175,00 1.007.133,75 1.057.490,44 3.937.299,19
26.000,00 27.300,00 28.665,00 30.098,25 112.063.25
Indicador
PROCESSO
Valores do Programa
Valores por Categoria
Categoria
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
Fiorlili SC Ltda . Sottware
1.
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Anexo III - Relação de Programas Lei: , Data: Page 4 of 12
Programa: 0004 SAUDE DE QUALIDADE
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SE
RVIÇOS PRESTADOS.
Objetivo: AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO À SAÚD
E, DE FORMA A PROPORCIONAR AMBIENTE SAUDÁVEL COM ATENÇÃO DE QUALIDADE E INTEGRAL À POPULAÇÃO.
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL
Unidade de Medida Ind Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025
% 60 80 65,00 70,00 75,00 80,00
2022 2023 2024 2025 Total Geral
4.581 .000,00 4.810.050,00 5.050.552,50 5.303.080,13 19.744.682,63
2022 2023 2024 2025 Valor Geral
4.083.000,00 4.287.150,00 4.501.507,50 4.726.582,88 17.598.240,38
498.000,00 522.900,00 549.045,00 576.497,25 2.146.442,25
Indicador
RESULTADO
Valores do Programa
Valores por Categoria
Categoria
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
Fioritil SC Uda . Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Anexo III - Relação de Programas Lei: , Data: Page 5 of 12
Programa: 0005 APOIO ADMINISTRATIVO
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SE
RVIÇOS PRESTADOS.
Objetivo: PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA PROPORCIONAR MELHORES CO
NDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, BEM COMO ATENDER AS NE
CESSIDADES DAS SECRETÁRIAS, ASSESSORIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS NA EXECUÇÃODE SUAS ATIVIDADE
5 E PROMOVER A QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DOS RECURSOS HUMANOS.
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL
Indicador Unidade de Medida Ind.Recen:e lnd.Futuro 2022 2023 2024 2025
RESULTADO 60 80 65,00 70,00 75,00 80,00
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
6.380.781,15 6.699.820,21 7.034.811,22 7.386.551,78 27.501.964,35
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 6.223.781.15 6.534.970,21 6.861.718,72 7.204.804,65 26.825.274,73
4 DESPESAS DE CAPITAL 157.000,00 164.850,00 173.092,50 181.747,13 676.689,63
FiorIIi SC Ltda - Software
lnd.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025
50 70 55,00 60,00 65,00 70,00
2022 2023 2024 2025 Total Geral
15.000,00 15.750,00 16.537,50 1 7.364,38 64.651,88
2022 2023 2024 2025 Valor Geral
15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364.38 64.651,88
Indicador Unidade de Medida
IMPACTO
Valores do Programa
Valores por Categoria
Categoria
4 DESPESAS DE CAPITAL
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
4152234310001-01
Anexo III - Relação de Programas Lei: ,Data: Page6of 12
Programa: 0006 JARDIM EM CRESCIMENTO
Justificativa: GARANTIR INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE NO MUNICÍPIO.
Objetivo: IMPLANTAR OBRAS PARA INFRAESTRUTURA BÁSICAS, SUPLEMENTARES E EMERGENCIAIS PARA ATENDER ÀS DEMA
NDAS DAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL
Fiorilli SC Lida . Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Anexo III - Relação de Programas Lei: , Data: Page 7 of 12
Programa: 0007 CULTURA AO CIDADÃO
Justificativa: INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS D
O MUNICÍPIO, PRESERVAR E DIVULGAR OS PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS CULTURAIS,
MATERIAIS E IMATERIAIS.
Objetivo: PRESERVAR O PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL, CONSIDERANDO O INTERESSE PÚBLICO E A DIVERSI
DADE CULTURAL.
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL
Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025
50 70 55,00 60,00 65,00 70,00
2022 2023 2024 2025 Total Geral
130.500,00 137.025.00 143.876,25 151.070,06 562.471.31
2022 2023 2024 2025 Valor Geral
126.500,00 132.825,00 139.466,25 146.439,56 545.230,81
4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50 17.240,50
Indicador
PROCESSO
Valores do Programa
Valores por Categoria
Categoria
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
Fiorilli SC Lida- Sottwaro
lnd.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025
60 80 65,00 70,00 75,00 80,00
2022 2023 2024 2025 Total Geral
142.000,00 149.100,00 156.555,00 164.382,75 612.037,75
2022 2023 2024 2025 Valor Geral
77.000,00 80.850,00 84.892,50 89.137,13 331.879,63
65.000.00 68.250,00 71.662,50 75.245,63 280.158,13
Indicador Unidade de Medida
PROCESSO
Valores do Programa
Valores por Categoria
Categoria
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Anexo III - Relação de Programas Lei: , Data: Page 8 ot 12
Programa: 0008 ESPORTE E LAZER
Justificativa: GARANTIR A SOCIALIZAÇÃO ESPORTIVA E APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
Objetivo: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO DE MODO EM GERAL A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LA
ZER, FAVORECENDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E O COMBATE AS DROGAS.
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL
Programa: 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO
Justificativa: PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICAZES E EFICIENTES PARA REALIZAÇÃO
DE SUAS METAS.
Objetivo: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICAZES E EFICIENTES PARA REALIZAÇÃO DE
SUAS ATIVIDADES.
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL
Indicador Unidade de Medida Ind.Recente lnd.Futuro 2022 2023 2024 2025
PROCESSO 50 70 55,00 60,00 65,00 70,00
Valores do Programa
Valores por Categoria
Categoria
4 DESPESAS DE CAPITAL
2022
107.000.00
2022
107.000,00
2023
112.350,00
2023
112.350,00
2024
117.967,50
2024
117.967,50
2025 Total Geral
123.865,88 461 .183,38
2025 Valor Geral
123.865,88 461.183,38
Fiorilii sc Lida - Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 5
41522343/1 0001-01
Anexo III - Relação de Programas Lei: , Data: Pagos of 12
Programa: 0010 DESENVOLVIMENTO URBANO
Justificativa: DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇO
S DISPONIBILIZADOS.
Objetivo: IMPLEMENTAR PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PRIORIZANDO A A
MPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, BEM COMO IMPLANTAR INFRAESTRUTURA VIÁRIA, VISANDO A MELHORI
A DA MOBILIDADE VIÁRIA.
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL
Indicador Unidade de Medida lnd.Recenle lnd.Futuro 2022 2023 2024 2025
IMPACTO 50 70 55,00 60,00 65,00 70,00
Valores do Programa
2022 2023 2024 2025 Total Geral
1.317.000,00 1.382.850,00 1.451.992,50 1.524.592,13 5.676.434,63
Valores por Categoria
Categoria 2022 2023 2024 2025 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 1.235.000,00 1.296.750,00 1.361.587,50 1.429.666,88 5.323.004,38
4 DESPESAS DE CAPITAL 82.000,00 86.100,00 90.405,00 94.925,25 353.430,25
Fiorlili SC Lida- Softwaro
-
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 5
41522341'0001-01
Anexo III - Relação de Programas Lei: , Data: Page 10 o 12
Programa: 0011 DESENVOLVIMENTO RURAL
Justificativa:
Objetivo:
Público Alvo:
DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇO
S DISPONIBILIZADOS.
IMPLEMENTAR CONDIÇÕES DE FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, MANTER A TRAFE
GABILIDADE DA MALHA VIVINAL RURAL E PROMOVER A INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICIPIO.
PÚBLICO EM GERAL
Unidade de Medida lnd.Recente lnd.Futuro 2022 2023 2024 2025
% 50 70 55,00 60,00 65,00 70,00
2022 2023 2024 2025 Total Geral
474.500,00 498.225,00 523.136,25 549.293,06 2.045.154.31
2022 2023 2024 2025 Valor Geral
326.000,00 342.300,00 359.415,00 377.385,75 1.405.100,75
148.500,00 155.925,00 163.721,25 171.907,31 640.053,56
Indicador
IMPACTO
Valores do Programa
Valores por Categoria
Categoria
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
Fiorilli SC Uda - Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Anexo III - Relação de Programas Lei:, Data: Page 11 of 12
Programa: 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Justificativa: GARANTIR O ENSINO DE QUALIDADE PARA TODOS.
Objetivo: COMBATER A EVASÃO ESCOLAR E A REPETÊNCIA PARA MELHORAR AINDA MAIS OS INDICADORES SOCIAIS, NOTADA
MENTE O IDEB.
Público Alvo: POPULAÇÃO GERAL
Unidade de Medida lnd.Recente Ind.Futuro 2022 2023 2024 2025
0/ 65 85 70,00 75,00 80,00 85,00
2022 2023 2024 2025 Total Geral
7.236.500,00 7.598.325,00 7.978.241,25 8.377.1 53,31 31.190.219,56
2022 2023 2024 2025 Valor Geral
5.199.500,00 5.459.475,00 5.732.448,75 6.019.071,19 22.410.494,94
2.037.000,00 2.138.850,00 2.245.792,50 2.358.082.13 8.779.724,63
Indicador
IMPACTO
Valores do Programa
Valores por Categoria
Categoria
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
Programa: 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Justificativa: PROVISÃO DE RESERVA PARA ABSORVER PASSIVOS CONTINGENTES E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.
Objetivo: ATENDER OS PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS NOS TERMOS
PREVISTOS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA.
Público Alvo: RESERVA
Valores do Programa
Valores por Categoria
Categoria -
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2022 2023 2024 2025 Total Geral
306.218,85 321.529,79 337.606,28 354.486,60 1.319.841,52
2022 2023 2024 2025 Valor Geral
306.218,85 321.529,79 337.606,28 354.486,60 1.319.841,52
FiorilIi SC Lida - Software
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Anexo III - Relação de Programas Lei: , Data: Page 12 of 12
D EJAI R LIMA DE Assinado de forma digital por
SOUSA:83638601 31 DEJAIR LIMA DE
SOUSA:8363860131 5
5 Dados. 2021.10 26 16.2611 -0300
Assinado de forma digital por
ADRIANA DAS CHAGAS ADRIANA DAS CHAGAS
VIANA:03041 374307 VIANA:03041374301
Dados: 2021.10.26 16:27:21 -0300
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 836.386013-15
ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/0-5
CPF: 030.413.743-07
a; Fiorilli SC LIda- Software
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 1 of 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0001
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL
Objetivo: PROMOVER A DEMOCRACIA A JUSTIÇA SOCIAL E A IGUALDADE DE DIREITOS, BEM COMO EXECER FUNÇOES LEGISLATIVAS BURO
CRATICAS COMO FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO.
Justificativa: PROMOVER AÇÕES LEGISLATIVAS BUROCRÁTICAS DE MODO A DESENVOLVER RESULTADOS SATISFATÓRIOS.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es)
Indice
Recente
índice
Futuro 2022 2023 2024 2025
PROCESSO % °'
55 75 60 65 70 75
Custo Total Estimado para o PROGRAMA 3.206 733,00
Leqenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
Classificação Institucional:
Entidade 1 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 01 PODER LEGISLATIVO
Órgão 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade 01 .01 .00 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1 1001 RESTAURAR, AMPLIAR E EQUIPAR
PRÉDIO DA CAMARA 01 031 % 25 25 25 25
1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 01 031 UNID UNIDADE 1 1 1 1
1 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E/OU MATERIAL PERMANENTE
01 031 % 100 100 100 100
2 2001 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS
COM A CÂMARA MUNICIPAL 01 031 % 100 100 100 100
2 2191 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES 01 031 100 100 100 100
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1001 500 00 4 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
1003 500 00 4 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50
1004 500 00 4 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 64.651,88
2001 500 00 3 693.000.00 727.650,00 764.032.50 802.234,13 2.986.916,62
rIq
FiwiIIi SC Lida - Software
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) EXCLUSÃO
2191 500 1 00 1 3 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 25.860,75
744.000,00 781.200,00 820.260,00 861.273,00 R$ 3.206.733,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ôes)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Leqenda: Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01 -Tesouro (Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital (investimento)
9-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Lida - Software
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 3 01 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód, Descrição Classificação:
1 0002
JARDIM DO CONHECIMENTO X Finalistico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: PUBLICO EM GERAL
Objetivo: AMPLIAR O ACESSO, Á PERMANENCIA E A APRENDIZAGEM COM REESTRUTURAÇAO, MELHORIA E INOVAÇAO DA REDE EDUCACIO
NAL DE ENSINO.
Justificativa: GARANTIR O ENSINO DE QUALIDADE PARA TODOS.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Unidade de Medida do(s) Indice índice Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s)
Indicador(es) Recente Futuro 2022 2023 2024 2025
RESULTADO % %
60 80 65 70 75 80
Custo Total Estimado para o PROGRAMA 2.698 138,25
Leqenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1 -Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Unidade 02.03.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1003 AQUISIÇÃO DE VEICULO 12 361 UNID UNIDADE 1 1 1 1
1 1008 CONSTRUIR, RESTAURAR,
REFORMA E EQUIPAR UNIDADES
12 361 % °" 25 25 25 25
1 1010 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM
UNIDADES ESCOLARES
12 361 UNID UNIDADE 1 1 1 1
1
1047 CONSTRUIR, EQUIPAR, RESTAURAR
E EQUIPAR CRECHE
12 365 0,10 25 25 25 25
2 2069 PROGRAMA ESTADUAL DE
TRANSPORTE ESCOLAR. PROETE
12 361 % °" 100 100 100 100
2
2097 MANUT. DOS ENCARGOS COM A
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12 361 % °"° 100 100 100 100
2
2125 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE 12 361 °"° 100 100 100 100
2 2126 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
E 5 CO LA.P DDE
12 361 '1, °'° 100 100 100 100
2
2132 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ
ESCOLAR
12 365 °" 100 100 100 100
Fiorulli SC Lida . Soiiwaro
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2 2167 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
BRASIL CARINHOSO 12 365 % 100 100 100 100
2 2168 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
PROJOVEM CAMPO
12 361 O/e, °"° 100 100 100 100
Código
da(s)
Ação(ães)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1003 569 01 4 10200000 107.100,00 112.455,00 118.077,75 439.632,75
1008 569 01 4 48.000,00 50.400,00 52.920,00 55.566,00 206.886,00
1010 569 01 4 34.000,00 35.700,00 37.485,00 39.359,25 146.544,25
1047 570 01 4 127.000,00 133.350,00 140.017,50 147.018,38 547.385,88
2069 571 01 3 85.000,00 89.250,00 93.712,50 98.398,13 366.360,62
2097 500 00 3 8.000,00 8.400,00 8.820,00 9.261,00 34.481,00
2125 550 01 3 64.500.00 67.725,00 71.111.25 74.666,81 278.003,06
2126 551 01 3 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 64.651,88
2132 500 00 3 71.500,00 75.075,00 78.828,75 82.770,19 306.173,94
2167 569 01 3 3.500,00 3.675,00 3.858,75 4.051,69 15.085,44
2168 569 01 3 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50 17.240,50
Custo por Exercício da(s) Ação(ôes)
vinculada(s) ao PROGRAMA 562.500,00 590.625,00 620.156,25 651.164,06 R$ 2.424.445,31
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital (investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 3 PREF, MUN. DE JARDIM DO MULATO - FUNDEB
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Unidade 02.03.01 FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1 1007 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR
E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES
12 361 % 25 25 25 25
1 1053 CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR
E EQUIPAR PRÉ ESCOLAR - 30% 12 365 % 25 25 25 25
2 2024 ENCARGO COM PESSOAL DO
MAGISTÉRIO - 70% 12 361 % °"° 100 100 100 100
2 2107 QUALIFICAÇÃO, TREINAMENTO E
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 12 361 % ' 100 100 100 100
2 2144 ENCARGOS COM ENSINO PRÉ
ESCOLAR - 30%
12 365 °' °"° 100 100 100 100
Fiorilli SC Ltda - Software
:
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 5 of 39
X JNICIAL
1 ALTERAÇÃO
1 INCLUSÃO
1 EXCLUSÃO
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a (s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1007 540 01 4 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34,728,75 129.303,75
1053 540 01 4 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
2024 51 01 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2107 540 01 3 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 25.860,75
2144 540 01 3 17.500,00 18.375,00 19.293,75 20.258,44 75.427,19
Custo por Exercício da(s) Ação(ães)
vinculada(s) ao PROGRAMA 63.500,00 - 66.675,00 70.008,75 73.509,19 R$ 273.692,94
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01 -Tesouro (Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes (custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transterências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
IM NA
gw Fiorilli SC Ltda- Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO Page 6 of 39
RUA ALARICO PEREIRA, 54 X INICIAL
41522343/0001-01 ALTERAÇÃO
INCLUSÃO 1
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0003 JARDIM DA PROTEÇÃO E INCLUSÃO X Finalistico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: PUBLICO EM GERAL
Objetivo: PROPORCIONAR O EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE CIDADANIA E A INCLUSAO SOCIAL E PRODUTIVA, BEM COMO O FORTALECIMENT
O DOS VÍNCULOS FAMILIARES E DA COMUNIDADE, ATRAVÉS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DAS POLÍTI
CAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ACOMPANHADAS DE PROTEÇÃO SOCILA BÁSICA.
Justificativa: GARANTIR APOIO, PROTEÇÃO E INCLUSÃO A SOCIEDADE.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es)
Índice
Recente
Índice
Futuro 2022 2023 2024 2025
PROCESSO % %
45 65 50 55 60 65
susto Total Estimado para o PROGRAMA 4.049 362,44
Leqenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
Unidade 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FÍSICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2156 APOIO A PESSOAS CARENTES 08 244 % 100 100 100 100
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2156 500 00 3 10.500,00 11.025,00 11.576,25 12.155,06 45.256,31
custo por Exercício ,Ja(s) Ação(ães)
incuIada(s)ao PROGRAMA 10.500,00 11.025,00 11.576,25 12.155,06 R$ 45.256,31
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferéncias e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
2n. N14
Fiorilii SC Lida - Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
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41522343/0001-01
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 7 of 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos METAS FISICAS por Exercício
Produtos
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2 2061 MANUT. DO CENTRO DE REF. DE
ASSIST. SOCIAL - CRAS 08 244 % 100 100 100 100
2 2065 MANUTENÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 08 244 % 100 100 100 100
2 2066 PROGRAMA DE MELHORIA
HABITACIONAL 08 244 % 100 100 100 100
2 2068 APOIO A PESSOAS CARENTES 08 244 100 100 100 100
2 2073 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A
GESTANTE
08 244 % 100 100 100 100
2
2074 SCFV - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE - PETI 08 243 % 100 100 100 100
2 2075 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE
RENDA 08 244 % 100 100 100 100
2 2076 PROGRAMA DE HORTAS
COMUNITÁRIAS 08 244 % 100 100 100 100
2 2090 PROGRAMA INDICE DE GESTAO
DESCENTRALIZADA DO SUAS
08 244 % 100 100 100 100
2 2092 PROGRAMA IGDBF-INDICE DE
GESTÃO DESCENTR. DO BOLSA 08 244 100 100 100 100
2 2098 MANUTENÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR 08 244 % 100 100 100 100
2 2158 SCFV - SERV. DE FORT. DE
VINCULOS P7 CRIANÇAS O A 6 ANOS 08 243 100 100 100 100
2 2159 SCFV- PISO BÁSICO VARIÁVEL 1
- PRÓ-JOVEM 08 243 % 100 100 100 100
2 2166 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
CRIANÇA FELIZ
08 244 % 100 100 100 100
2 2169 SCFV - SERV. DE FORT. DE
VINCULOS P/ IDOSOS E SUAS 08 241 % 100 100 100 100
2 2171 MANUT. E GESTÃO DO SERV. DE
CONVIV, E FORT. DE VINCULOS -
08 244 % 100 100 100 100
2 2172 MANUTENÇÃO DA EQUIPE VOLANTE
- PBV III
08 244 100 100 100 100
2 2173 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 244 % 100 100 100 100
Fiorilli SC Uda- Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 8 of 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2 2177 AÇÕES DO COVID-19 NO SUAS
J
PARA EPI 08 244
j
1
100 100
1
100
1
100
Código
da(s)
Ação(ôes)
F. R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2061 660 04 3 150.500,00 158.025,00 165.926,25 174.222,56 648.673,81
2065 500 00 3 279.000.00 292.950,00 307.597,50 322.977,38 1.202.524,88
2066 500 00 3 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 12.930,38
2068 500 00 3 30.000.00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75
2073 500 00 3 10.500.00 11.025,00 11.576,25 12.155,06 45.256,31
2074 660 04 3 15.000,00 15.750,00 16.537.50 17.364,38 64.651,88
2075 500 00 3 1.500.00 1.575,00 1.653,75 1.736,44 6.465,19
2076 500 00 3 1.500,00 1.575,00 1.653,75 1.736,44 6.465,19
2090 660 04 3 16.000.00 16.800,00 17.640,00 18.522.00 68.962,00
2092 660 04 3 49.000,00 51.450,00 54.022,50 56.723,63 211.196,12
2098 500 00 3 113.000,00 118.650,00 124.582,50 130.811,63 487.044,12
2158 660 04 3 10.000.00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
2159 660 04 3 10.000.00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
2166 660 04 3 90.000,00 94.500,00 99.225,00 104.186,25 387.911,25
2169 660 04 3 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 51.721,50
2171 660 04 3 76.000,00 79.800,00 83.790,00 87.979.50 327.569,50
2172 660 04 3 24.000,00 25.200,00 26.460,00 27.783,00 103.443,00
2173 669 04 3 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50
2177 660 04 3 18.000,00 18.900.00 19.845,00 20.837,25 77.582,25
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 929.000,00 975.450,00 1.024.222,50 1.075.433,63 R$ 4.004.106,13
Lecienda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 0 1 -Tesouro (Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Pá V FioriIii SC Lida- Software
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0004 SAUDE DE QUALIDADE Finalístico
x Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: PUBLICO EM GERAL
Objetivo: AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AS AÇOES DE PROMOÇAO, PREVENÇAO, RECUPERAÇAO E REABILITAÇAO A SAUDE, DE FORM
A A PROPORCIONAR AMBIENTE SAUDÁVEL COM ATENÇÃO DE QUALIDADE E INTEGRAL À POPULAÇÃO.
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTADOS.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es)
índice
Recente
índice
Futuro 2022 2023 2024 2025
RESULTADO % %
60 80 65 70 75 80
Custo Total Estimado para o PROGRAMA 19.744 682,62
Lecjenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1 -Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2 2052 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA
SECRETARIA
10 301 % 100 100 100 100
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇAO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2052 500 00 3 76.000,00 79.800,00 83.790,00 87.979,50 327.569,50
isto por Exrciclo
vinculada(s) ao PROGRAMA
1a(s) Ação(ões)
76.000,00 79.800,00 83.790,00 87.979,50 R$ 327.569,50
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes (custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fioritil SC Lida - Software
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 02.04.01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos METAS FISICAS por Exercício
Produtos
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1 1037 CONSTRUÇAO, AMPLIAR,
RECUPERAR E EQUIPAR POSTOS
10 301 % 25 25 25 25
1
1037 CONSTRUÇÃO, AMPLIAR,
RECUPERAR E EQUIPAR POSTOS 10 302 % 25 25 25 25
1 1039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU
AMBULÂNCIA 10 302 UNID UNIDADE 1 1 1 1
1 1072 AQUISIÇÃODE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES 10 302 % 100 100 100 100
1 1083 AMPLIAR, REFORMAR, RESTAURAR
E EQUIPAR UNID. BÁSICA DE SAÚDE 10 302 % °"° 25 25 25 25
2 2038 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA
ACADEMIA ABERTA 10 302 % 100 100 100 100
2 2053 MANUTENÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 % 100 100 100 100
2 2054 PROGRAMA DOS AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 10 301 % 100 100 100 100
2 2055 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
AFB
10 301 °"° 100 100 100 100
2 2057 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
PSF
10 301 % °"° 100 100 100 100
2 2058 ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E
INSPEÇÃO SANITÁRIA 10 305 °"° 100 100 100 100
2 2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
SAÚDE BUCAL - PSB 10 301 % 100 100 100 100
2 2060 PROGRAMA DE MELHORIA DO
ACESSO E DA QUALIDADE. PMAQ
10 301 % 100 100 100 100
2 2062 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE
ATENÇÃO BÁSICAS EM SAÚDE 10 301 % 100 100 100 100
2 2085 PROGRAMA NUCLEIO DE APOIO A
SAUDE DA FAMILIA . NASF
10 301 % °"° 100 100 100 100
2 2086 PROGRAMA ESTADUAL
COFINANCIAMENTO DA SAÚDE 10 301 % 100 100 100 100
2 2103 PROGRAMA REGIONAL DE
PROTESE DENTARIA - PRPD
10 302 % 100 100 100 100
2 2111 TREINAMENTO ECAPACITAÇÁODE
PESSOAL
10 301 % 100 100 100 100
Fiorilli SC LIda- Software
f..
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2 2160 MANUT. E ENCARGOS DA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE - UBS 10 302 °"° 1 00 100 100 100
2 2176 ENFRENTAMENTO DA EMERGÉNCIA
COVID 19
10 301 % 100 100 100 100
Código
Ação(ões)
F. R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1037 603 02 4 260.000.00 273.000,00 286.650,00 300.982,50 1.120.632,50
1037 500 00 4 55.000,00 57.750,00 60.637,50 63.669,38 237.056,88
1039 601 02 4 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75
1072 601 02 4 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75
1083 500 00 4 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,75 301.708,75
2038 500 00 3 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 25.860,75
2053 500 00 3 1.702.000,00 1.787.100,00 1.876.455,00 1.970.277,75 7.335.832,75
2054 500 00 3 301.500,00 316.575,00 332.403,75 349.023,94 1.299.502,69
2055 600 02 3 32.000,00 33.600,00 35.280,00 37.044,00 137.924,00
2057 500 00 3 487.000.00 511.350,00 536.917.50 563.763,38 2.099.030,88
2058 600 02 3 119.500.00 125.475,00 131.748,75 138.336,19 515.059,94
2059 600 02 3 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75
2060 600 02 3 99.000,00 103.950,00 109.147,50 114.604,88 426.702,38
2062 600 02 3 605,000,00 635.250,00 667.012,50 700.363,13 2.607.625,62
2085 600 02 3 83.000.00 87.150,00 91.507.50 96.082,88 357.740,38
2086 621 02 3 97.000.00 101.850,00 106.942.50 112.289,63 418.082,12
2103 621 02 3 101.000,00 106.050,00 111.352,50 116.920,13 435.322,62
2111 500 00 3 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50
2160 500 00 3 57.000,00 59.850,00 62.842,50 65.984,63 245.677,12
2176 602 02 3 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525.00 862.025,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
inculacla(s) ao PROGRAMA 4.505.000,00 4.730.250,00 4.966.762,50 5.215.100,63 R$ 19.417.113,13
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01 -Tesouro (Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transteréncias e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convénios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorlili SC Lida - Software
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
APOIO ADMINISTRATIVO X Finalístico
1 0005 Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: PUBLICO EM GERAL
Objetivo: PROPORCIONAR CONDIÇOES DE MANUTENÇAO, MODERNIZAÇAO E INOVAÇAO PARA PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇOESD
E TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, BEM COMO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEC
RETÁRIAS, ASSESSORIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E PROMOVER A QUALIFICAÇÃO
CONTINUADA DOS RECURSOS HUMANOS.
Justificativa: GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTADOS.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es)
Índice
Recente
Índice
Futuro 2022 2023 2024 2025
RESULTADO % %
60 80 65 70 75 80
Custo Total Estimado para o PROGRAMA 27.501 964,35
Leqenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual' Temporário)
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2 2007 MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DO
GABINETE
04 122 % °"° 100 100 100 100
2 2009 PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER
EXECUTIVO
04 122 % 100 100 100 100
2
2010 ASSINATURA DE REVISÍAS,
JORNAIS E INFORMATIVOS 04 122 % 100 100 100 100
2 2011 ENCARGOS COM A JUNTA DE
SERVIÇO MILITAR
04 122 % 100 100 100 100
Código
da(s)
Ação(ões)
F. R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2007 500 00 3 350.000,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75 1.508.543,75
2009 500 00 3 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,75 301.708,75
2010 500 00 3 5.000.00 5.250,00 5.512,50 5.788,13 21.550,62
2011 500 00 3 49.500.00 51.975,00 54.573.75 57.302,44 213.351,19
Fiorilli SC LIda - Sotiware
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 474.500,00 498.225,00 523.136,25 549.293 06 R$ 2.045.154,31
Leçjenda:Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01-Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 13 cl 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.02 SECRET. DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Unidade 02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1033 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 28 843 % 100 100 100 100
2 2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS
04 122 % 100 100 100 100
2 2013 MANUT. DO DEP. DE MATERIAL.,
PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS 04 122 100 100 100 100
2
2014 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO 04 123 % 100 100 100 100
2 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
ADMINIS1 RAÇÃO 04 122 % 100 100 100 100
2 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO 28 846 % 100 100 100 100
2
2045 TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
04 122 % 100 100 100 100
2 2079 ENCARGOS COM ASSESSORIA
JURIDICA
04 122 % 100 100 100 100
2 2110 ADMINISTRAÇÃO E SENTENÇAS
JUDICIAIS
04 122 "° 100 100 100 100
- 2 2122 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 28 843 % 100 100 100 100
2
2123 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS
COM PASEP
28 846 100 100 100 100
Código
da(s)
Ação(ões)
F. R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1033 500 00 4 55.000,00 57.750,00 60.637,50 63.669,38 237.056,88
2012 500 00 3 56.000.00 58.800,00 61.740,00 64.827,00 241.367,00
2013 500 00 3 35.500,00 37.275,00 39,138,75 41.095,69 153.009,44
2014 500 00 3 57.500,00 60.375,00 63.393,75 66.563,44 247.832,19
Fioritli SC Uda - Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2015 500 00 3 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
2015 500 00 3 3.012.000,00 3.162.600,00 3.320.730,00 3.486.766,50 12.982.096,50
2045 500 00 3 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50 17.240,50
2079 500 00 3 205.000,00 215.250,00 226.012,50 237.313,13 883.575,62
2110 500 00 3 91.000,00 95.550,00 100.327,50 105.343,88 392.221,38
2122 500 00 3 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13 21.550,62
2123 500 00 3 211.500,00 222.075,00 233.178,75 244.837,69 911.591,44
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 3.742.500,00 3.929.625,00 4.126.106,25 4.332.411,56 R$ 16.130.642,81
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01 -Tesouro(Receilas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital (investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Iassificacão Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Unidade 02.03.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2019 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA
SECRETARIA
04 122 % °"° 100 100 100 100
2
2021 ENCARGOS COM TRANSP.
ESCOLAR DO ENSINO
12 361 % 100 100 100 100
2
2023 ENCARGOS COM OENSINO
FUNDAMENTAL
12 361 % 100 100 100 100
2
2026 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
12 361 % "° 100 100 100 100
2
2026 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
12 365 % 100 100 100 100
2
2027 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE
PROFESSORES
12 361 % 100 100 100 100
2
2175 AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS
12 306 % 100 100 100 100
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2019 500 00 3 48.500,00 50.925,00 53,471,25 56.144,81 209.041,06
2021 553 01 3 64.500,00 67.725,00 71,111,25 74.666,81 278.003,06
2023 500 00 3 1.329.781,15 1.396.270,21 1.466.083,72 1.539.387,90 5.731.522,98
VE
Fiorilli SC Uda- Software
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Pago 15 of 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2026 552 01 3 35.000,00 36.750,00 38.587,50 40.516,88 150.854,38
2026 552 01 3 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50
2027 500 00 3 1.500,00 1.575,00 1.653,75 1.736,44 6.465,19
2175 500 00 3 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 1.539.281,15 1.616.245,21 - 1.697.057,47 1.781.910,34 R$ 6.634.494,17
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1 -Projeto 01 -Tesouro (Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital (investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
órgão 02.06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 02.06.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2 2047 MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS E
SERVIÇOS FUNERÁRIOS 15 452 0/ /0 100 100 100 100
2 2050 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE
ESTRADASVICINAIS ERODOVIAS
15 782 0' 100 100 100 100
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(OES)
2022 2023 2024 2025
2047 500 00 3 24.000,00 25.200,00 26.460,00 27.783,00 103.443,00
2050 500 00 3 103.000,00 108.150,00 113.557,50 119.235,38 443.942,88
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 127.000,00 133.350,00 140.017,50 147.018,38 R$ 547.385,88
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes (custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital (investimento)
3-Operação Especial 05-Transferéncias e Convênios Federeais-Vincu lados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorili' SC Ltda - sofiware
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 16 o! 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
Unidade 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2 2051 MANUTENÇAO DOS ENCARGOS DA
SECRETARIA 08 244 % °"° 100 100 100 100
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2051 500 00 3 111.000.00 116.550.00 122.377.50 128.496,38 478.423,88
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 111.000,00 116.550,00 122.377,50 128.496,38 R$ 478.423,88
Leqerida: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operaçào Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SEC.MUN.DEPESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO
Unidade 02.08.00 SEC. MUNIC. DE PESCA, DESENV. RURAL E EQUICULTURA E TURISMO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2 2034 MANUT. DA SEC. MUNIC. DE PESCA,
DESENV, RURAL E EQUICULTURA 23 122 % 100 100 100 100
2 2102 APOIO A PESCA RURAL E
EQUICULTURA E TURISMO
23 608 , ic 100 100 100 100
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2034 500 00 3 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00
2162 500 00 3 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 6.620,25
ffiA
Fiorilli SC Ltda - Soltware
1 82.000,00 1 86.100,00 1 90.405,001 94.925
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 25 R$ 353.430,25
Leqenda: Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01 -Tesouro (Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 17 of 39
X 1 INICIAL
1 ALTERAÇÃO
1 INCLUSÃO
1 EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade 02.09.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2 2077 MANUT. DOS SERVIÇOS DA
CONTROLADORIA GERAL DO
04 124 100 100 100 100
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2077 500 00 3 173.000,00 181650,00 190.732,50 200.269,13 745.651,62
Custo por Exercício tia(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 173.000,00 181.650,00 190.732,50 200.269,13 R$ 745.651,63
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convénios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
Unidade 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2084 MANUTENÇAO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA JUVENTUDE
27 122 % °"° 100 100 100 100
Fiorilli SC Ltda- Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 18 o 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(OES) 2022 2023 2024 2025
2084 500 00 3 79.500.00 83.475,00 87.648,75 92.031,19 342.654,94
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 79.500,00 83.475,00 87.648,75 92.031,19 R$ 342.654,94
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1 -Projeto 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transterências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convénios Federeais-Vincu lados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT
Unidade 02.11 .00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECUT
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2 2020 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO
MUNICIPAL
13 392 % 100 100 100 100
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2020 500 00 3 2.000.00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25
Custo por Exrcício
vinculada(s) ao PROGRAMA
Ia(s) Ação(ões)
2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 R$ 8.620,25
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1 -Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital (investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilli SC Lida - Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
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Page 19 of 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2051 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA
SECRETARIA
08 244 % 100 100 100 100
Código
da(s)
\ção(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
2051 661 04 3 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
Custo por Ercicio
vinculada(s) ao PROGRAMA
1a(s) Ação(ões)
50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 R$ 215.506,25
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01 -Tesouro (Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
4i
Fiorilti SC Ltda- Softwaro
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 20 o) 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0006 JARDIM EM CRESCIMENTO X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL
Objetivo: IMPLANTAR OBRAS PARA INFRAESTRUTURA BASICAS, SUPLEMENTARES E EMERGENCIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DI
VERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Justificativa: GARANTIR INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE NO MUNICÍPIO.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es)
Índice
Recente
Índice
Futuro 2022 2023 2024 2025
IMPACTO % %
50 70 55 60 65 70
Custo Total Estimado para o PROGRAMA 64 651,88
Leqenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual /Temporário)
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.05 SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
Unidade 02.05.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1 1023 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE
AÇUDES E BARRAGENS
17 544 % 25 25 25 25
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
Econômica
2022 2023 2024 2025
a(s) AÇÃO(ÕES)
1023 500 00 4 1.000.00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 4.310,12
susto por Ercicio
inculada(s) ao PROGRAMA
1a(s) Ação(ões)
1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 R$ 4.310,13
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1 -Projeto 01 -Tesouro (Receitas Próprias) 3-Despesas Corre rites(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial OS-Transferências e Convénios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Aká
Fiorilfi SC Lida - Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
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41522343/0001-01
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INC LUSAO
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
órgão 02.06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 02.06.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1066 CONST. REST. AMPLIAR E EQUIPAR
TERMINAL RODOVIÁRIO 15 782 i. 25 25 25 25
Código
da(s)
ção(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1066 700 05 4 10.000,00 10.500,00 11.025.00 11,576,25 43.101,25
Custo por Exercício ,a(s) Acão(ões)
vinculada(s)ao PROGRAMA 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 R$ 43.101,25
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto O1-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convénios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial OS-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SEC.MUN.DEPESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO
Unidade 02.08.00 SEC. MUNIC. DE PESCA, DESENV. RURAL E EQUICLJLTURA E TURISMO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1049 IMPL. SISTEMA DE INFRA
ESTRUTURA TURÍSTICA NO 23 695 % 25 25 25 25
Código
da(s)
Ação(ães)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1049 700 05 4 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50 17240,50
Custo por Ercicio da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50 R$ 17.240,50
Leqenda:Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
qu Fiorilli SC Lida - Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
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X 1 INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) EXCLUSÃO
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital (investi mento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilti SC Ltda - Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 23 of 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0007
CULTURA AO CIDADÃO X Finalistico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: PUBLICO EM GERAL
Objetivo: PRESERVAR O PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL, CONSIDERANDO O INTERESSE PUBLICO E A DIVERSIDADE CULT
URAL.
Justificativa: INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNI
CÍPIO, PRESERVAR E DIVULGAR OS PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS CULTURAIS,
MATERIAIS E IMATERIAIS.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es)
Índice
Recente
Índice
Futuro 2022 2023 2024 2025
PROCESSO % %
50 70 55 60 65 70
Custo Total Estimado para o PROGRAMA 562 471,31
Leqenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual Temporário)
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.11 SECRET, MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECUT
Unidade 02.11 .00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECUT
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1 1011 CONSTRUIR, RESTAURAR,
REFORMAR E EQUIPAR BIBLIOTECA
13 392 25 25 25 25
1
1048 CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR
E REFORMAR CENTRO CULTURAL 13 391 % 25 25 25 25
2 2032 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS
DO MUNICÍPIO 13 392 % 100 100 100 100
2 2136 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA E 13 392 % 100 100 100 100
Código
da(s)
Ação(ões)
F R
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1011 500 00 4 3.000.00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 12.930,38
1048 500 00 4 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 4.310,12
2032 500 00 3 24.500,00 25.725,00 27.011,25 28.361,81 105.598,06
2136 500 00 3 102.000.00 107.100,00 112.455,00 118.077,75 439.632,75
FioriIIi SC LIda- Software
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
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EXCLUSÃO
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
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41522343/0001-01
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
143.876,25 1 151.070,06
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA
Leqenda:Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
130.500,00 137.025,00
Fonte de Recurso:
01 -Tesouro (Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
R$ 562.471,31
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital (investimento)
9-Reserva de Contingência
FAU FioriIIi 50 Uda - Sottware
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0008
ESPORTE E LAZER X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: PUBLICO EM GERAL
Objetivo: PROPORCIONAR A POPULAÇAO DE MODO EM GERAL A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER, FAVOR
ECENDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E O COMBATE AS DROGAS,
Justificativa: GARANTIR A SOCIALIZAÇÃO ESPORTIVA E APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOSPÚBLICOS.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es)
Índice
Recente
Índice
Futuro 2022 2023 2024 2025
PROCESSO % %
60 80 65 70 75 80
Dusto Total Estimado para o PROGRAMA 612 037,75
Leqenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1 -Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
órgão 02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Unidade 02.03.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1 1012 CONSTRUIR, RESTAURAR E
REFORMAR QUADRAS DE
27 813 % 25 25 25 25
1 1013 CONSTRUIR E RECUPERAR CAMPO
DE FUTEBOL
27 812 % 25 25 25 25
1 1045 CONSTRUIR E RECUPERAR
GINÁSIO DE ESPORTE 27 813 % 25 25 25 25
1 1050 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR
ESTÁDIO DE FUTEBOL 27 813 % 25 25 25 25
2 2033 APOIO DO DESPORTO AMADOR 27 813 % 100 100 100 100
2 2133 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE
LAZER
27 813
0/,,
100 100 100 100
2 2137 ENCARGOS COMO
DEPARTAMENTO DE ESPORTE
27 813 % 100 100 100 100
da(s) Gru Ação(ões)
Código F.R. F.R.
Cód
Categoria METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
Econômica 2022 2023 2024 2025 a(s) AÇÃO(ÕES)
Fioritli SC Ltda - Souiware
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. 41522343/0001-01
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
1012 701 05 4 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 64.651,88
1013 701 05 4 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
1045 701 05 4 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 64.651,88
1050 700 05 4 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13 21.550,62
2033 500 00 3 38.000,00 39.900,00 41.895,00 43.989,75 163.784,75
2133 500 00 3 26.000,00 27.300,00 28.665,00 30.098,25 112.063,25
2137 500 00 3 14.000,00 14.700,00 15.435,00 16.206,75 60.341,75
Custo por Exercício da(s) Ação(ôes)
vinculada(s) ao PROGRAMA 123.000,00 129.150,00 135.607,50 142.387,88 R$ 530.145,38
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01 -Tesouro (Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes (custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital (investimento)
3-Operação Especial 05-Transterôncias e Convénios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 02.06.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1 1017 CONST.RESTDE PRAÇAS.
PARQUES, JARDINS E OUTROS
15 452 .
% 25 25 25 25
2
2150 MANUT. CONSERV. PRAÇAS,
PARQUES, JARDINS E OUTRO LOG,
15 452 % 100 100 100 100
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
Econômica 2022 2023 2024 2025
a(s) AÇÃO(ÓES)
1017 700 05 4 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
2150 500 00 3 9.000,00 9.450,00 9.922.50 10.418,63 38791,12
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 19.000,00 19.950,00 20.947,50 21.994,88 R$ 81.892,38
1.eqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital (investimento)
3-Operação Especial OS-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Asá
17A hiv Fiorilti SC Lida - Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 27 of 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0009 ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: PUBLICO EM GERAL
Objetivo:PROVER A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICAZES E EFICIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVI
DADES.
Justificativa: PROMOVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICAZES E EFICIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SUA
5 METAS.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es)
índice
Recente
índice
Futuro 2022 2023 2024 2025
PROCESSO % %
50 70 55 60 65 70
Custo Total Estimado para o PROGRAMA 461 18338
I Leqenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 02.06.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1 1016 CONSTRUIR, AMPLIAR E REST.
PRÉDIO DA PREF. MUNICIPAL 04 122 UNID UNIDADE 1 1 1 1
1 1032 AQUISIÇÃO DE IMÔVEIS 15 451 % 25 25 25 25
1 1061 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA LIMPEZA PÚBLICA 15 452 % °" 100 100 100 100
1 1080 CONSTRUIR, REFORMAR E
RECUPERAR CEMITÉRIO PÚBLICO 15 452 UNID UNIDADE 1 1 1 1
1
1087 AQUISIÇÃO DE TRATOR 15 782 UNID UNIDADE 1 1 1 1
Código
da(s)
Ação(ões)
F A
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1016 500 00 4 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13 21.550,62
1032 500 00 4 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13 21.550,62
1061 500 00 4 1.000.00 1,050,00 1.102,50 1.157,63 4.310,12
Fiorilli SC LIda - SoFtware
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 28 of 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
1080 1 500 1 00 1 4 1.000.00 1.050,00 1.102,50 1.157,63 4.310,12
1087 1 700 1 05 1 4 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75
Custo por Exercício da(s) Ação(Ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 42.000,00 44.100,00 46.305,00 48.620,25 R$ 181.025,25
Leqenda: Tipo:
1 -Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01 -Tesouro (Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes (custeio)
4-Despesas de Capital (investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
Unidade 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1 1003 AQUISIÇÃO DE VEICULO 08 244 UNID UNIDADE 1 1 1 1
1 1068 CONSTR. REST. E EQUIPAR 0
PRÉDIO DA SECRETARIA 08 244 UNID UNIDADE 1 1 1
Código
da(s)
Ação(ôes)
F R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1003 700 05 4 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75
1068 500 00 4 4.000,00 4.200,00 4.410.00 4.630.50 17.240,50
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 34.000,00 35.700,00 37.485,00 39.359,25 R$ 146.544,25
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01 -Tesouro (Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transteréncias e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital (investimento)
3-Operação Especial OS-Transferências e Convénios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
FiriIIi SC Ltda - Soflwao
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 29 of 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
1 EXCLUSÃO
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.08 SEC.MUN.DE PESCA, DES.RURAL, EQUIC.E TURISMO
Unidade 02.08.00 SEC MUNIC. DE PESCA, DESENV. RURAL E EOUICULTURA E TURISMO
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1 1090 CONSTRUIR, REFORMAR,
RESTAURAR E EQUIPAR GALPÃO 23 608 UNID UNIDADE 1 1 1
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1090 500 00 4 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945.75 25.860,75
Custo por Ercício
vinculada(s) ao PROGRAMA
1a(s) Aão(ões)
6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 R$ 25.860,75
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01 -Tesouro (Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital(investimento)
3-Operação Especial 05-Transteréncias e Convênios Fede reais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
Poder 02 PODER EXECUTIVO
órgão 02.07 SECRET.MUNIC.DA CIDADANIA E ASSIST.SOCIAL
Unidade 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1003 AQUISIÇAO DE VEÍCULO 08 244 UNID UNIDADE 1 1 1 1
1
1041 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 08 244 % 25 25 25 25
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
1003 660 04 4 20.000.00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50
1041 500 00 4 5.000,00 5.250,00 5,512,50 5.788,13 21.550,62
Fiorilil SC Lida- Software
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) EXCLUSÃO
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 25.000,001 26.250,00 27.562,50 28.940,63 R$ 107.753,13
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital (investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorlili SC Uda - Software
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 31 of 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0010
DESENVOLVIMENTO URBANO X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: PUBLICO EM GERAL
Objetivo: IMPLEMENTAR PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇAO
DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, BEM COMO IMPLANTAR INFRAESTRUTURA VIÁRIA, VISANDO A MELHORIA DA MOBILIDADE VIÁRI
A.
Justificativa: DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPO
NIBILIZADOS.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es)
índice
Recente
índice
Futuro 2022 2023 2024 2025
IMPACTO % %
50 70 55 60 65 70
Custo Total Estimado para o PROGRAMA 5.676 434,62
Leqenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual! Temporário)
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 02.06.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSPÚBLICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos METAS FISICAS por Exercício
Produtos
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1022 CONSTE AMPLIAÇAO DO SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DÁGUA 17 512 UNID UNIDADE 1 1 1 1
1
1028 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE
CALÇAMENTOS
15 451 % 25 25 25 25
1034 IMPLANTAÇÃO, AMPL E EQUIPAR
ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL 15 752 % 25 25 25 25
1 1064 CONST. ESGOTO GALERIA E
CANAIS DE DRENAGENS
17 512 UNID UNIDADE 1 1 1 1
2
2044 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
CALÇAMENTOS
15 451 % 100 100 100 100
2
2046 MANUTENÇÃO DASECRETARIADE
OBRAS E SERV. PÚBLICOS 15 452 100 100 100 100
2 2048 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE
LIMPEZA PUBLICA
15 452 % 100 100 100 100
2 2049 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO D'ÁGUA 17 512 % 100 100 100 100
AC1 >â
FioritIi SC Lida - Sottwaro
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 32 o) 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2
1
2067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
i
ILUMINAÇAO PUBLICA
751 %% 100
1
100
1
100 100
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
Econômica 2022 2023 2024 2025 a(s) AÇÃO(ÕES)
1022 500 00 4 16.000,00 16.800,00 17.640,00 18.522,00 68.962,00
1028 500 00 4 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25
1034 751 05 4 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 51.721,50
1064 500 00 4 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 12.930,38
2044 500 00 3 14.000,00 14.700,00 15.435,00 16.206,75 60.341,75
2046 500 00 3 756.000.00 793.800,00 833.490,00 875.164,50 3.258.454,50
2048 500 00 3 252.500.00 265.125,00 278.381,25 292.300,31 1.088.306,56
2049 500 00 3 86.500,00 90.825,00 95.366,25 100.134,56 372.825,81
2067 500 00 3 127.000,00 133.350,00 140.017,50 147.018,38 547.385,88
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
"inculada(s)ao PROGRAMA 1.317.000,00 1.382.850,00 1.451.992,50 1.524.592,13 R$ 5.676.434,63
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes (custeio)
2-Atividade 02-Iransferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital (investimento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Fiorilfi SC Ltcta- Software
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 33 oí 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
DESENVOLVIMENTO RURAL X Finalíslico
1 0011 Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL
Objetivo: IMPLEMENTAR CONDIÇOES DE FIXAÇAO DO HOMEM NO CAMPO E PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE, MANTER A TRAFEGABILIDADE
DA MALHA VIVINAL RURAL E PROMOVER A INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICIPIO.
Justificativa: DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPO
NIBILIZADOS.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es)
Índice
Recente
Índice
Futuro 2022 2023 2024 2025
IMPACTO % %
50 70 55 60 65 70
Custo Total Estimado para o PROGRAMA 2.045 154,31
Legenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
órgão 02.05 SECRET. DE AGRICUL. MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
Unidade 02.05.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunçâo 2022 2023 2024 2025
1 1030 AQUISIÇÃO DE TRATOR E
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 20 606 UNID UNIDADE 1 1 1 1
1
1056 CONSTRUÇÃO. REST. AMPL. E
EQUIP. MATADOUROS 20 605 UNID UNIDADE 1 1 1 1
1 1057 CONST. AMPL.RES1 E EQUIPAR
MERCADOS E FEIRAS 20 605 UNID UNIDADE 1 1 1 1
2 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA 20 606 % 100 100 100 100
2
2037 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
SEMENTES E MUDAS
20 608 % 100 100 100 100
2 2039 APOIO E INCENTIVO A
HORT FRUTICULTURA 20 608 % 100 100 100 100
2 2040 INCENTIVO A PECUÁRIA 20 606 % 100 100 100 100
2 2041 PROGRAMA DE VACINAÇÃO ANIMAL 20 606 RID 100 100 100 100
" Fiorilli SC Lida - Sottwaro
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
2 2042 APOIO A AGRICULTORES 20 606 % 100 100 100 100
2 2043 MANUTENÇÃO DE MERCADOS,
FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO
20 605 100 100 100 100
2 2164 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO
DA PATRULHA MECANIZADA 20 606 % 100 100 100 100
Código
da (s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1030 700 05 4 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25
1056 500 00 4 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25
1057 500 00 4 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25
2035 500 00 3 147.500,00 154.875,00 162.618,75 170.749,69 635.743,44
2037 500 00 3 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25
2039 500 00 3 1.500,00 1.575,00 1.653,75 1.736,44 6.465,19
2040 500 00 3 1.500,00 1.575,00 1.653,75 1.736,44 6.465,19
2041 500 00 3 3.000,00 3.150,00 3.30/,50 3.472,88 12.930,38
2042 500 00 3 1.500,00 1.575,00 1.653,75 1.736,44 6.465,19
2043 500 00 3 23.500,00 24.675,00 25.908,75 27.204,19 101.287,94
2164 500 00 3 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 51.721,50
Custo por Exercicio da(s) Ação(ôes)
vinculada(s) ao PROGRAMA 206.500,00 216.825,00 227.666,25 239.049,56 R$ 890.040,81
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1 -Projeto 01-Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transterõncias e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital (investi mento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convénios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.06 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade 02.06.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1
1024 CONST. RECUP. E EQUIPAR
CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS 17 511 UNID UNIDADE 1 1 i
1
1036 CONST. E RECUP. DE ESTRADAS,
I3UEIROS, PONTES E PASSAGEM 15 782 % 25 25 25 25
1 1062 PERFURAR, REST E EOUIP. POÇOS
CAÇIMBÕES / TUBULARES 17 511 % 25 25 25 25
1 1088 CONSTRUIR. REFORMAR,
RESTAURAR E EQUIPAR
17 511 UNID UNIDADE 1 1 1
Fiorilli SC Ltda- Software
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Fage 35 oí 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) 1 ]EXCLUSÃO
2 2151 MANUT. DE POÇOS, CHAFARIZES E
CAIXAS D'ÁGUA 17
j
511
[ %
100 100
1
100 100
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÃO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1024 500 00 4 36.000,00 37.800,00 39.690,00 41.674,50 155.164,50
1036 500 00 4 45.000,00 47.250,00 49.612,50 52.093,13 193.955,62
1062 500 00 4 32.500,00 34.125,00 35.831,25 37.622,81 140.07906
1088 500 00 4 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 64.651,88
2151 500 00 3 139.500,00 146.475,00 153.798,75 161.488,69 601.262,44
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 268.000,00 281.400,00 295.470,00 310.243,50 R$ 1.155.113,50
Legenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01 -Tesouro(Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital (investi mento)
3-Operação Especial 05-Transferências e Convénios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
Ftorilli SC Lida - Sotiwaro
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0012 DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: POPULAÇÃO GERAL
Objetivo: COMBATER A EVASAO ESCOLAR E A REPETENCIA PARA MELHORAR AINDA MAIS OS INDICADORES SOCIAIS, NOTADAMENTE O ID
EB.
Justificativa: GARANTIR O ENSINO DE QUALIDADE PARA TODOS.
META(S) de Resultado(s) Previsão da Evolução do(s)
Indicador(es) por Exercício
Indicador(es) do(s) Programa(s) Unidade de Medida do(s)
Indicador(es)
Índice
Recente
Índice
Futuro 2022 2023 2024 2025
IMPACTO % %
65 85 70 75 80 85
Custo Total Estimado para o PROGRAMA 31.190 219,56
Leqenda: Tipo: 0-Encargos Especiais 1-Caráter Continuado (Plurianual) 2-Não Continuado (Anual / Temporário)
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Unidade 02.03.02 PRECATÓRIOS- FUNDEF
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunçâo 2022 2023 2024 2025
1 1098 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇAO -
RECURSOS PRECATÓRIO S FUNDEF
12 361 % 100 100 100 100
1 1099 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO
INFANTIL - RECURSOS
12 365 % 100 100 100 100
2 2174 MANIJT. E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - RECURSOS 12 361 % 100 100 100 100
2 2178 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS 12 365 % °"° 100 100 100 100
Código F.R. F.R. Categoria METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
da(s)
Ação(ões) Gru Cód Econômica 2022 2023 2024 2025
a(s) AÇÁO(ÕES)
1098 544 01 4 889.000,00 933.450,00 980.122,50 1.029.128,63 3.831.701,12
1099 544 01 4 962.000.00 1.010.100.00 1.060.605,00 1.113.635,25 4.146.340.25
2174 544 01 3 549.000.00 576.450.00 605.272,50 635.536,13 2.366.258,62
2178 544 01 3 600.000.00 630.000.00 661.500.00 694.575.00 2.586.075,00
Custo por Exercício da(s) Ação(ôes)
vinculada(s) ao PROGRAMA 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00 AS 12.930.375,00
Fioritli SC Ltda• Software
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
INC LUSAO
EXCLUSÃO
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Leqenda:Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01 -Tesouro(Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais•Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
Classificação Institucional:
Entidade 3 PREF. MUN. DE JARDIM DO MULATO - FUNDEB
Poder 02 PODER EXECUTIVO
Órgão 02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Unidade 02.03.01 FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL, PROFIS
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos METAS FISICAS por Exercício
Produtos
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
1 1100 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO- 12 361 % °"° 100 100 100 100
VAAF 30%
1 1100 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO.
VAAF 30% 12 365 % 100 100 100 100
1 1101 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL - VAAT 30% 12 361 % 100 100 100 100
1 1102 INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO
INFANTIL - VAAT 30% 12 365 % 100 100 100 100
2 2024 ENCARGO COM PESSOAL DO
MAGISTÉRIO - 70% 12 361 % 100 100 100 100
2 2025 ENCARGOS COM PESSOAL
ADMINISTRATIVO - 30%
12 361 % 100 100 100 100
2
2031 ENCARGOS COM EDUCAÇÃO
INFANTIL - 30%
12 365 % 100 100 100 100
2 2080 ENCARGOS COM O ENSINO
INFANTIL - 70% 12 365 % 100 100 100 100
2 2139 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR
12 361 % 100 100 100 100
2
2141 ENCARGOS COM PESSOAL DO
MAGIST. DA EDUC ESPECIAL - 70%
12 367 % 100 100 100 100
2 2145 ENCARGOS COM ENSINO PRÉ
ESCOLAR - 70%
12 365 % 100 100 100 100
2 2179 MANUT. E ENCARGOS PROF.
EDUCAÇÃO - VAAF 70% 12 361 % °"° 100 100 100 100
2 2180 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL
ADMINISTRATIVO - VAAF 30%
12 361 % 100 100 100 100
2 2181 MANUT.E ENCARGOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12 365 % °"° 100 100 100 100
2 2182 MANUT. E ENCARGOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 12 365 % 100 100 100 100
2 2183 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL
ADMINISTRATIVO CRECHE - VAAF
12 365 % 100 100 100 100
Fiorillt SC LIda - Software
L r.
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X INICIAL
ALTERAÇÃO
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
2 2184 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL
ADMINISTRATIVO / PRÉ ESCOLA -
12 365 % 100 100 100 100
2 2185 MANUT. E ENCARGOS
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - VAAT 12 361 V. °"° 100 100 100 100
2 2185 MANUT. E ENCARGOS
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - VAAT 12 366 % 100 100 100 100
2 2185 MANUT. E ENCARGOS
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - VAAT 12 367 % 100 100 100 100
2 2186 MANUT. E ENCARGOS
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO 12 365 % 100 100 100 100
2 2187 MANUT. E ENCARGOS
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO PRÉ 12 365 . 100 100 100 100
2 2188 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL
ADMINISTRATIVO CRECHE - VAAT 12 365 % 100 100 100 100
2 2189 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL
ADMINISTRATIVO PRÊS-ESCOLA -
12 365 % 100 100 100 100
2 2190 MANUT. E ENCARGOS PESSOAL
ADMINISTRATIVO - VAAT 30% 12 361 % 100 100 100 100
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÂO(ÕES) 2022 2023 2024 2025
1100 541 01 4 33.500.00 35.175,00 36.933,75 38.780.44 144.389,19
1100 541 01 4 33.500,00 35.175,00 36.933,75 38.780,44 144.389,19
1101 542 01 4 14.000,00 14.700,00 15.435,00 16.206.75 60.341,75
1102 542 01 4 105.000.00 110.250,00 115.762,50 121.550,63 452.563.12
2024 540 01 3 1.724.500,00 1.810.725,00 1.901.261.25 1.996.324,31 7.432.810,56
2025 540 01 3 738.000.00 774.900,00 813.645,00 854.327,25 3.180.872,25
2031 540 01 3 22.000,00 23.100,00 24.255,00 25.467,75 94.822,75
2080 540 01 3 217.500.00 228,375,00 239.793,75 251.783.44 937.452,19
2139 540 01 3 46.500.00 48.825,00 51.266,25 53.829,56 200.420,81
2141 540 01 3 12.500,00 13.125,00 13.781,25 14.470,31 53.876,56
2145 540 01 3 75.500,00 79.275,00 83.238,75 87.400,69 325.414,44
2179 541 01 3 165.000.00 173.250,00 181.912,50 191.008,13 711.170,62
2180 541 01 3 45.000,00 47.250,00 49.612,50 52,093,13 193.955,62
2181 541 01 3 165.000,00 173.250,00 181.912,50 191.008,13 711.170,62
2182 541 01 3 165.000,00 173.250,00 181.912,50 191.008,13 711.170,62
2183 541 01 3 49.500,00 51.975,00 54.573,75 57.302,44 213.351.19
2184 541 01 3 43.500,00 45,675,00 47.958,75 50.356,69 187.490,44
2185 542 01 3 22.000,00 23.100,00 24.255,00 25.467,75 94.822,75
2185 542 01 3 37.500,00 39.375,00 41.343,75 43.410,94 161,629,69
2185 542 01 3 246.500,00 258.825,00 271.766,25 285,354,56 1.062.445,81
2186 542 01 3 92.500,00 97.125,00 101.981,25 107.080,31 398.686,56
2187 542 01 3 82.500.00 86.625.00 90.956,25 95.504,06 355.585,31
2188 542 01 3 36.000,00 37.800,00 39.690,00 41.674,50 155.164,50
2189 542 01 3 34.000,00 35.700,00 37.485,00 39.359,25 146.544,25
2190 542 01 3 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75
Fiorilil SC) Lida - Software
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Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Page 39 01 39
X INICIAL
ALTERAÇÃO
INCLUSÃO
EXCLUSÃO
Custo por Exercício da(s) Ação(ões)
vinculada(s) ao PROGRAMA 4.236.500,00 4.448.325,00 4.670.741,25 4.904.278,31 R$ 18.259.844,56
Leqenda: Tipo:
1-Projeto
2-Atividade
3-Operação Especial
4-Reserva de Contingência
Fonte de Recurso:
01 -Tesouro (Receitas Próprias)
02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados
05-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados
Categoria Econômica:
3-Despesas Correntes(custeio)
4-Despesas de Capital(investimento)
9-Reserva de Contingência
PROGRAMA GOVERNAMENTAL:
Tipo Cód. Descrição Classificação:
1 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA X Finalístico
Apoio Administrativo
Operações Especiais
Público Alvo: RESERVA
Objetivo: ATENDER OS PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS NOS TERMOS PREVISTOS
NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA.
Justificativa: PROVISÃO DE RESERVA PARA ABSORVER PASSIVOS CONTINGENTES E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.
Classificação Institucional:
Entidade 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Poder 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
Órgão 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade 99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
AÇÃO(ÕES) de Governo: Classificação
Funcional Unidade de Medida dos
Produtos
METAS FISICAS por Exercício
Tipo Cód. Descrição Função SubFunção 2022 2023 2024 2025
2
2124 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 999 . 100 100 100 100
Código
da(s)
Ação(ões)
F.R.
Gru
F.R.
Cód
Categoria
Econômica
METAS FINANCEIRAS por Exercício (em R$) Custo Total Estimado para
a(s) AÇÂO(ÕES)
2022 2023 2024 2025
2124 500 00 9 306.218,85 321.529,79 337.606,28 354.486,60 1.319.841,52
Custo por Ercício
vinculada(s) ao PROGRAMA
Ja(s) Aão(ões)
306.218,85 321.529,79 337.606,28 354.486,60 R$ 1.319.841,52
Leqenda: Tipo: Fonte de Recurso: Categoria Econômica:
1-Projeto 01 -Tesouro (Receitas Próprias) 3-Despesas Correntes(custeio)
2-Atividade 02-Transferências e Convênios Estatuais-Vinculados 4-Despesas de Capital (investimento)
3-Operação Especial OS-Transferências e Convênios Federeais-Vinculados 9-Reserva de Contingência
4-Reserva de Contingência
DEJAIR Assinado de
forma digital
LIMA DEpor DEJAIR
LIMA DE
SOUSA: SOUSA:836386
01315
836386 Dados:
2021.10.26
01315 16:29:36 -0300'
ADRIAN Assinado de
forma digital
A DAS por ADRIANA
DAS CHAGAS CHAGAS VIANA:030413
VIANA :0 74307
Dados:
3041 374 2021.10.26
16:30:43 307 -0300'
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 836.386.013-15
ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220/0-5
CPF: 030.413.743-07
Fioritti SC Lida - Software
Secretaria: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
474.500,00 498.225,00
474.500,00
474.500,00
498.225,00
498.225,00
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
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Tabela Xlii - Síntese das Ações por Função e SubFunção Lei: , Data: Pago 1 of 10
Secretaria: 010100 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
:
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
1 0001 010100 1003 500 00 4 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
1 0001 010100 1004 500 00 4 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38
1 0001 010100 2001 500 00 3 693.000,00 727.650,00 764.032,50 802.234,13
1 0001 010100 2191 500 00 3 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75
1 0001 010100 1001 500 00 4 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
Total SubFunção: 744.000,00 781.200,00 820.260,00 861.273,00
Total Função: 744.000,00 781.200,00 820.260,00 861.273,00
Total Secretaria: 744.000,00 781.200,00 820.260,00 861.273,00
Entidade Programa UnId.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023
350.000,00 367.500,00
49.500,00 51.975,00
5.000,00 5.250,00
70.000,00 73.500,00
Total SubFunção:
Total Função:
Total Secretaria:
Secretaria: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Entidade Programa Unld.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023
2 0005 020200 2079 500 00 3 205.000,00 215.250,00
2 0005 020200 2110 500 00 3 91.000,00 95.550,00
2 0005 020200 2045 500 00 3 4.000,00 4.200,00
2 0005 020200 2013 500 00 3 35.500,00 37.275,00
2 0005 020200 2015 500 00 3 3.012.000,00 3.162.600,00
2 0005 020200 2012 500 00 3 56.000,00 58.800,00
Total SubFunção: 3.403.500,00 3.573.675,00
SubFunção: 123 Administração Financeira
Entidade Programa
2 0005
Unid.Orçam, ProjAtiv FonGrupo
020200 2014 500
FonCódigo Categoria
00 3
2022
57.500,00
2023
60.375,00
Total SubFunção: 57.500,00 60.375,00
Total Função: 3.461.000,00 3.634.050,00
2024 2025
385.875,00 405.168.75
54.573.75 57.302.44
5.51 2,50 5.788,13
77.1 75,00 81.033,75
523.136,25 549.293,06
523.136,25 549.293,06
523.136,25 549.293,06
2024 2025
226.012,50 237.313,13
100.327,50 105.343,88
4.410,00 4.630,50
39.138,75 41.095,69
3.320.730,00 3.486.766,50
61.740.00 64.827.00
3.752.358,75 3.939.976.69
2024 2025
63.393,75 66.563.44
63.393,75 66.563,44
3.81 5.752,50 4.006.540,13
2 0005 020100 2007 500 00 3
2 0005 020100 2011 500 00 3
2 0005 020100 2010 500 00 3
2 0005 020100 2009 500 00 3
Função: 28 Encargos Especiais
SubFunção: 843 Serviço da Dívida Interna
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0005 020200 1033 500 00 4 55.000,00 57.750,00 60.637,50 63.669,38
2 0005 020200 2122 500 00 3 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
Total SubFunção: 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50
Fiorilli SC Ltda- Software
Secretaria: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER ,
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria
2 0005 020300 2019 500 00 3
2022 2023 2024 2025
48.500,00 50.925,00 53.471,25 56.144,81
Total SubFunção:
Total Função:
48.500,00 50.925,00
48.500,00 50925,00
53.471,25 56.144,81
53.471,25 56.144.81
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Tabela XIII - Síntese das Ações por Função e SubFunção Lei: , Data: Page 2 of 10
Secretaria: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Função: 28 Encargos Especiais
SubFunção: 846 Outros Encargos Especiais
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0005 020200 2123 500 00 3 211.500,00 222.075,00 233.178,75 244.837,69
2 0005 020200 2015 500 00 3 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
Total SubFunção: 221.500.00 232.575,00 244.203,75 256.413,94
Total Função: 281.500,00 295.575,00 310.353,75 325,871 .44
Total Secretaria: 3.742.500,00 3.929.625,00 4.126.106,25 4.332.411,56
Função: 12 Educação
SubFunção: 306 Alimentação e Nutrição
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0005 020300 2175 500 00 3 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00
Total SubFunção: 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305.00
SubFunção: 361 Ensino Fundamental
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódlgo Categoria 2022 2023 2024 2025
020300 1010 569 01 4 34.000,00 35.700 00 37.485,00 39.359,25
020300 2069 571 01 3 85.000,00 89.250,00 93.712,50 98.398,13
020300 1008 569 01 4 48.000,00 50.400,00 52.920,00 55.566.00
020300 1003 569 01 4 102.000,00 107.100,00 112.455,00 118.077,75
020300 2021 553 01 3 64.500,00 67.725,00 71.111,25 74.666,81
020300 2168 569 01 3 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50
020300 2023 500 00 3 1.329,781,15 1.396270,21 1.466.083,72 1.539.387,90
020300 2026 552 01 3 35.000,00 36.750,00 38.587,50 40.516,88
020300 2027 500 00 3 1.500,00 1.575,00 1.653,75 1.736,44
020300 2097 500 00 3 8.000,00 8.400,00 8.820,00 9.261,00
020300 2125 550 01 3 64.500,00 67.725,00 71.111,25 74.666,81
020300 2126 551 01 3 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364.38
Total SubFunção: 1.791.281,15 1 .880.845,21 1.974.887,47 2.073.631,84
SubFunção: 365 Educação Infantil
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
020300 2026 552 01 3 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
020300 1047 570 01 4 127.000,00 133.350,00 140.017,50 147.018,38
020300 2132 500 00 3 71.500,00 75.075,00 78.828,75 82.770,19
020300 2167 569 01 3 3.500,00 3.675,00 3.858,75 4.051,69
Total SubFunção:
Total Função:
222.000,00 233.100,00 244.755,00 256.992,75
Função: 27 Desporto e Lazer
2.053.281,15 2.1 55.945,21 2.263.742,47 2.376.929.59
2 0002
2 0002
2 0002
2 0002
2 0005
2 0002
2 0005
2 0005
2 0005
2 0002
2 0002
2 0002
2 0005
2 0002
2 0002
2 0002
'c Fiorilli SC Uda- Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Tabela XIII - Síntese das Ações por Função e SubFunção Lei: , Data: Page 3 of 10
Secretaria; 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Função: 27 Desporto e Lazer
SubFunção: 812 Desporto Comunitário
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0008 020300 1013 701 05 4 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
Total SubFunção: 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
SubFunção: 813 Lazer
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0008 020300 2133 500 00 3 26.000,00 27.300,00 28.665,00 30.098,25
2 0008 020300 2033 500 00 3 38.000,00 39.900,00 41.895,00 43.989,75
2 0008 020300 1050 700 05 4 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
2 0008 020300 1045 701 05 4 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38
2 0008 020300 2137 500 00 3 14.000,00 14.700,00 15.435,00 16.206,75
2 0008 020300 1012 701 05 4 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38
Total SubFunção: 113.000,00 118.650,00 124.582,50 130.811,63
Total Função: 123.000,00 129.150,00 135.607,50 142.387,88
Total Secretaria: 2.224.781.15 2.336.020,21 2.452.821,22 2.575.462.28
Secretaria: 020301 FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS
Função: 12 Educação
SubFunção: 361 Ensino Fundamental
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
3 0012 020301 1100 541 01 4 33.500,00 35.175,00 36.933,75 38.780,44
3 0012 020301 2139 540 01 3 46.500,00 48.825,00 51.266,25 53.829.56
3 0012 020301 2190 542 01 3 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
3 0002 020301 2107 540 01 3 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75
3 0012 020301 2024 540 01 3 1.724.500,00 1.810.725,00 1.901.261,25 1.996.324.31
3 0012 020301 2179 541 01 3 165.000,00 173.250,00 181.912,50 191.008,13
3 0012 020301 1101 542 01 4 14.000,00 14.700,00 15.435,00 16.206,75
3 0012 020301 2180 541 01 3 45.000,00 47.250,00 49.612,50 52.093,13
3 0012 020301 2025 540 01 3 738.000,00 774.900,00 813.645,00 854.327.25
3 0002 020301 2024 541 01 3 0,00 0,00 0,00 0.00
3 0012 020301 2185 542 01 3 246.500,00 258.825,00 271.766,25 285.354.56
3 0002 020301 1007 540 01 4 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728.75
Total SubFunção: 3.079.000,00 3.232.950,00 3.394.597,50 3.564.327.38
Fiorilli SC Ltda Software
Secretaria: 020301 FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES DA EDUCAÇÃO BÁSICA VAL. PROFIS
Função: 12 Educação
SubFunção: 365 Educação Infantil
Entidade Programa
3 0012
3 0012
3 0012
3 0012
3 0012
3 0012
3 0012
3 0012
3 0002
3 0012
3 0012
3 0012
3 0002
3 0012
3 0012
Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
020301 2181 541 01 3 165.000,00 173.250,00 181.912,50 191.008,13
020301 2182 541 01 3 165.000,00 173.250,00 181.912,50 191.008,13
020301 2183 541 01 3 49.500,00 51.975,00 54.573,75 57.302,44
020301 2184 541 01 3 43.500,00 45.675,00 47.958,75 50.356,69
020301 2145 540 01 3 75.500,00 79.275,00 83.238,75 87.400,69
020301 2080 540 01 3 217.500,00 228.375,00 239.793,75 251.783,44
020301 2031 540 01 3 22.000,00 23.10000 24.255,00 25.467,75
020301 2186 542 01 3 92.50000 97.125,00 101.981,25 107.080,31
020301 1053 540 01 4 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
020301 2187 542 01 3 82.500,00 86.625,00 90.956,25 95.504,06
020301 2188 542 01 3 36.000,00 37.800,00 39.690,00 41.674,50
020301 2189 542 01 3 34.000,00 35.700,00 37.485,00 39.359,25
020301 2144 540 01 3 17.500,00 18.375,00 19.293,75 20.258,44
020301 1102 542 01 4 105.000,00 110.250,00 115.762,50 121.550,63
020301 1100 541 01 4 33.500,00 35.175,00 36.933,75 38.780,44
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Tabela XIII - Síntese das Ações por Função e SubFunção Lei: , Data: Page 4 of 10
Total SubFunção:
SubFunção: 366 Educação de Jovens e Adultos
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria
3 0012 020301 2185 542 01 3
Total SubFunção:
SubFunção: 367 Educação Especial
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria
3 0012
3 0012
Total SubFunção:
Total Função:
Total Secretaria:
1.149.000,00
2022
37.500,00
1.206.450,00
2023
39.375,00
1.266.772,50
. 2024
41.343,75
1.330.111,13
2025
43.410,94
37.500,00 39.375,00 41 .343,75 43,41 0,94
2022 2023 2024 2025
22.000,00 23.100,00 24.255,00 25.467,75
12.500,00 13.125,00 13.781 ,25 14.470,31
34.500,00 36.225,00 38.036,25 39.938,06
4.300.000,00 4.51 5.000,00 4.740.750,00 4.977.787,50
4.300.000.00 4.515.000,00 4.740.750,00 4.977.787,50
020301 2185 542 01 3
020301 2141 540 01 3
Secretaria: 020302 PRECATÓRIOS - FUNDEF
Função: 12 Educação
SubFunção: 361
Entidade Programa
2 0012
2 0012
SubFunção: 365
Entidade Programa
2 0012
2 0012
Ensino Fundamental
UnId.Orçam, ProjAtiv FonGrupo
020302 2174 544
020302 1098 544
FonCódigo Categoria 2022 2023 2024
01 3 549.000,00 576.450,00 605.272,50
01 4 889.000,00 933.450,00 980.122,50
2025
635.536.13
1.029.128,63
Total SubFunção: 1.438.000,00 1 .509.900,00 1.585.395,00 1.664.664,75
Educação Infantil
Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
020302 1099 544 01 4 962.000,00 1.010.100,00 1.060.605,00 1.113.635,25
020302 2178 544 01 3 600.000.00 630.000,00 661.500,00 694.575.00
Total SubFunção: 1.562.000,00 1.640.100,00 1.722.105,00 1.808.210,25
Total Função: 3.000.000,00 3.1 50.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
Total Secretaria: 3.000.000,00 3.150.000,00 3.307.500,00 3.472.875,00
Secretaria: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fiorilli SC Lida - Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Tabela XIII - Síntese das Ações por Função e SubFunção
Secretaria: 020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Função: 10 Saúde
Lei: , Data: Pago 5 o 10
SubFunção: 301 Atenção Básica
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0004 020400 2052 500 00 3 76.000,00 79.800,00 83.790.00 87.979,50
Total SubFunção: 76.000,00 79.800,00 83.790,00 87.979,50
Total Função: 76.000,00 79.800,00 83.790,00 87.979,50
Total Secretaria: 76.000,00 79.800,00 83.790,00 87.979,50
Secretaria: 020401 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
Função: 10 Saúde
SubFunção: 301 Atenção Básica
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
4 0004 020401 2055 600 02 3 32.000,00 33.600,00 35.280,00 37.044,00
4 0004 020401 2085 600 02 3 83.000,00 87.150,00 91.507,50 96.082,88
4 0004 020401 2053 500 00 3 1.702.000,00 1.787.100,00 1.876.455,00 1.970.277,75
4 0004 020401 2054 500 00 3 301.500,00 316.575,00 332.403,75 349.023,94
4 0004 020401 2057 500 00 3 487.000,00 511.350,00 536.917,50 563.763,38
4 0004 020401 2059 600 02 3 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643.75
4 0004 020401 2060 600 02 3 99.000,00 103.950,00 109.147,50 114.604,88
4 0004 020401 2062 600 02 3 605.000,00 635.250,00 667.012,50 700.363,13
4 0004 020401 1037 603 02 4 260.000,00 273.000,00 286.650,00 300.982,50
4 0004 020401 2176 602 02 3 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
4 0004 020401 2111 500 00 3 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
4 0004 020401 2086 621 02 3 97.000,00 101.850,00 106.942,50 112.289,63
Total SubFunção: 4.036.500,00 4.238.325,00 4.450.241,25 4.672.753,31
SubFunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Entidade Programa Unld.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
4 0004 020401 1072 601 02 4 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
4 0004 020401 1083 500 00 4 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,75
4 0004 020401 2038 500 00 3 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75
4 0004 020401 1037 500 00 4 55.000,00 57.750,00 60.637,50 63.669,38
4 0004 020401 2160 500 00 3 57.000,00 59.850,00 62.842,50 65.984,63
4 0004 020401 1039 601 02 4 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728.75
4 0004 020401 2103 621 02 3 101.000,00 106.050,00 111.352,50 116.920,13
Total SubFunção: 349.000.00 366.450,00 384.772,50 404.011,13
SubFunção: 305 Vigilância Epidemiológica
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
4 0004 020401 2058 600 02 3 119.500,00 125.475,00 131.748,75 138.336,19
Total SubFunção: 119.500,00 125.475,00 131.748,75 138.336,19
Total Função: 4.505.000,00 4.730.250,00 4.966.762,50 5.21 5.100,63
Total Secretaria: 4.505.000,00 4.730.250,00 4.966.762,50 5.215.100,63
Secretaria: 020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
Função: 17 Saneamento
Fiorilil SC Lida - Softwaro
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
sr Tabela XIII - Síntese das Ações por Função e SubFunção Lei: , Data: Page 6 of 10
Secretaria: 020500 SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
Função: 17 Saneamento
SubFunção: 544 Recursos Hídricos
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0006 020500 1023 500 00 4 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63
Total SubFunção: 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63
Total Função: 1.000,00 1.050,00 1.102.50 1.157,63
Função: 20 Agricultura
SubFunção: 605 Abastecimento
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0011 020500 2043 500 00 3 23.500,00 24.675,00 25.908,75 27.204,19
2 0011 020500 1056 500 00 4 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25
2 0011 020500 1057 500 00 4 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25
Total SubFunção: 27.500,00 28.875,00 30.318,75 31.834,69
SubFunção: 606 Extensão Rural
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0011 020500 2035 500 00 3 147.500,00 154.875,00 162.618,75 170.749,69
2 0011 020500 2040 500 00 3 1.500,00 1.575,00 1.653,75 1.736,44
2 0011 020500 2041 500 00 3 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88
2 0011 020500 1030 700 05 4 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
2 0011 020500 2164 500 00 3 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50
2 0011 020500 2042 500 00 3 1.500,00 1.575,00 1.653,75 1.736,44
Total SubFunção: 175.500,00 184.275,00 193.488,75 203.163,19
SubFunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0011 020500 2039 500 00 3 1.500,00 1.575,00 1.653,75 1.736,44
2 0011 020500 2037 500 00 3 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2,315,25
Total SubFunção: 3.500,00 3.675,00 3.858,75 4.051,69
Total Função: 206.500,00 216.825,00 227.666.25 239.049,56
Total Secretaria: 207.500,00 217.875,00 228.768,75 240.207,19
Secretaria: 020600 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0009 020600 1016 500 00 4 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
Total SubFunção: 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
Total Função: 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
Função: 15 Urbanismo
SubFunção 451 Infra Estrutura Urbana
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0010 020600 1028 500 00 4 50.000,00 52.500,00 55.125.00 57.881,25
2 0010 020600 2044 500 00 3 14.000,00 14.700,00 15.435,00 16.206,75
2 0009 020600 1032 500 00 4 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788.13
Total SubFunção: 69.000,00 72.450,00 76.072.50 79.876.13
Fiorilil SC Lida. Software
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Tabela XIII - Síntese das Ações por Função e SubFunção Lei: , Data: Page 7 of 10
Secretaria: 020600 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 452 Serviços Urbanos
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0008 020600 1017 700 05 4 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
2 0010 020600 2048 500 00 3 252.500,00 265.125,00 278.381,25 292.300,31
2 0010 020600 2046 500 00 3 756.000,00 793.800,00 833.490,00 875.164,50
2 0005 020600 2047 500 00 3 24.000,00 25.200,00 26.460,00 27.783,00
2 0008 020600 2150 500 00 3 9.000,00 9.450,00 9.922,50 10.418,63
2 0009 020600 1080 500 00 4 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63
2 0009 020600 1061 500 00 4 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63
Total SubFunção: 1.053.500,00 1.106.175,00 1.161.483,75 1.219.557,94
SubFunção: 751 Conservação de Energia
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0010 020600 2067 500 00 3 127.000,00 133.350,00 140.017,50 147.018,38
Total SubFunção: 127.000,00 133.350,00 140.017,50 147.018,38
SubFunção: 752 Energia Elétrica
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0010 020600 1034 751 05 4 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891.50
Total SubFunção: 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50
SubFunção: 782 Transporte Rodoviário
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0006 020600 1066 700 05 4 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
2 0009 020600 1087 700 05 4 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
2 0005 020600 2050 500 00 3 103.000,00 108.150,00 113.557,50 119.235,38
2 0011 020600 1036 500 00 4 45.000,00 47.250,00 49.612,50 52.093,13
Total SubFunção: 188.000,00 197.400,00 207.270,00 217.633,50
Total Função: 1.449.500,00 1.521.975,00 1.598.073,75 1.677.977,44
Função: 17 Saneamento
SubFunção: 511 Saneamento Básico Rural
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0011 020600 1062 500 00 4 32.500.00 34.125,00 35.831,25 37.622.81
2 0011 020600 1088 500 00 4 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38
2 0011 020600 2151 500 00 3 139.500,00 146.475,00 153.798,75 161.488,69
2 0011 020600 1024 500 00 4 36.000,00 37.800,00 39.690,00 41.674,50
Total SubFunção: 223.000,00 234.150,00 245.857,50 258.150,38
SubFunção: 512 Saneamento Básico Urbano
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0010 020600 1064 500 00 4 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472.88
2 0010 020600 1022 500 00 4 16.000.00 16.800,00 17.640,00 18.522.00
2 0010 020600 2049 500 00 3 86.500,00 90.825.00 95.366,25 100.134.56
Total SubFunção: 105.500,00 110.775,00 116.313,75 122.129,44
Total Função: 328.500,00 344.925,00 362.171,25 380.279,81
Total Secretaria: 1.783.000,00 1.872.150,00 1.965.757,50 2.064.045,38
Secretaria: 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fioriiii SC Lida- Softwaro
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
415223410001-01
Tabela XIII - Síntese das Ações por Função e SubFunção Lei: ,Data: Page8of 10
Secretaria: 020700 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 Assistência Social
SubFunção: 244 Assistência Comunitária
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0005 020700 2051 500 00 3 111.000,00 116.550,00 122.377,50 128.496,38
2 0003 020700 2156 500 00 3 10.500,00 11.025,00 11.576,25 12.155,06
2 0009 020700 1068 500 r- 4 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50
2 0009 020700 1003 700 05 4 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
Total SubFunção: 155.500,00 163.275,00 171.438,75 180.010,69
Total Função: 155.500,00 163.275,00 171.438.75 180.010,69
Total Secretaria: 155.500,00 163.275,00 171.438,75 180.010.69
Secretaria: 020701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 Assistência Social
SubFunção: 241 Assistência ao Idoso
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
5 0003 020701 2169 660 04 3 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50
Total SubFunção: 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50
SubFunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
5 0003 020701 2159 660 04 3 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
5 0003 020701 2158 660 04 3 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
5 0003 020701 2074 660 04 3 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38
Total SubFunção: 35.000,00 36.750,00 38.587,50 40.516,88
SubFunção: 244 Assistência Comunitária
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
5 0003 020701 2092 660 04 3 49.000,00 51.450,00 54.022,50 56.723,63
5 0003 020701 2171 660 04 3 76.000,00 79.800,00 83.790,00 87.979,50
5 0003 020701 2166 660 04 3 90.000,00 94.500,00 99.225,00 104.186,25
5 0003 020701 2061 660 04 3 150.500,00 158.025,00 165.926,25 174.222,56
5 0003 020701 2065 500 00 3 279.000,00 292.950,00 307.597,50 322.977,38
5 0003 020701 2098 500 00 3 113.000,00 118.650,00 124.582,50 130.811,63
5 0003 020701 2068 500 00 3 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
5 0003 020701 2090 660 04 3 16.000,00 16.800,00 17.640,00 18.522,00
5 0003 020701 2076 500 00 3 1.500,00 1.575,00 1.653,75 1.736,44
5 0003 020701 2075 500 00 3 1.500,00 1.575,00 1.653,75 1.736,44
5 0003 020701 2066 500 00 3 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88
5 0003 020701 2073 500 00 3 10.500,00 11.025,00 11.576,25 12.155,06
5 0009 020701 1041 500 00 4 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
5 0005 020701 2051 661 04 3 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25
5 0009 020701 1003 660 04 4 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
5 0003 020701 2172 660 04 3 24.000,00 25.200,00 26.460,00 27.783,00
5 0003 020701 2177 660 04 3 18.000,00 18.900,00 19.845,00 20.837,25
5 0003 020701 2173 669 04 3 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50
Total SubFunção: 957.000,00 1.004.850,00 1.055.092,50 1.107.847,13
Total Função: 1.004.000,00 1.054.200,00 1.106.910,00 1.162.255,50
Total Secretaria: 1.004.000.00 1 .054.200,00 1.106.910,00 1 .162.255.50
Secretaria: 020800 SEC. MUNIC, DE PESCA, DESENV. RURAL E EQUICULTURA E TURISMO
Função: 23 Comércio e Serviços
Fiorilli SC Ltda ' Sotiware
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 5
41522343/0001-01
Tabela XIII - Síntese das Ações por Função e SubFunção Lei: , Data: Page 90110
Secretaria: 020800 SEC. MUNIC. DE PESCA, DESENV. RURAL E EQUICULTURA E TURISMO
Função: 23 Comércio e Serviços
SubFunção: 122 Administração Geral
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 01105 020800 2234 500 00 3 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00
Total SubFunção: 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00
SubFunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0005 020800 2162 500 00 3 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25
2 0009 020800 1090 500 CO 4 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945.75
Total SubFunçao: 8.000.00 8.400,00 8.820,00 9.261,00
SubFunção: 695 Turismo
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0006 020800 1049 700 05 4 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50
Total SubFunçào: 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50
Total Função: 92.000,00 96.600,00 101.430,00 106.501,50
Total Secretaria: 92.000,00 96.600,00 101.430,00 106.501,50
Secretaria: 020900 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função: 04 Administração
SubFunção: 124 Controle Interno
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0005 020900 2077 500 00 3 173.000,00 181.650,00 190.732.50 200.269.13
Total SubFunção: 173.000,00 181.650,00 190.732,50 200.269.13
Total Função: 173.000,00 181.650,00 190.732,50 200.269,13
Total Secretaria: 173.000,00 181.650,00 190.732,50 200.269.13
Secretaria: 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
Função: 27 Desporto e Lazer
SubFunção: 122 Administração Geral
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0005 021000 2,384 500 00 3 79.500,00 83.475,00 87.648,75 92.031,19
Total SubFunção: 79.500,00 83.475,00 87.648,75 92.031,19
Total Função: 79.500,00 83.475,00 87.648,75 92.031,19
Total Secretaria: 79.500,00 83.475,00 87.648,75 92.031.19
Secretaria: 021100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECUT
Função: 13 Cultura
SubFunção: 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria 2022 2023 2024 2025
2 0007 021100 1048 500 CC 4 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157.63
Total SubFunção: 1 .000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,63
P4- emFiorIIi SC Lida • Software
2022 2023 2024
2.000,00 2.100,00 2.205,00
3.000,00 3.150,00 3.307,50
24.500,00 25.725,00 27.011,25
102.000,00 107.100,00 112.455,00
131.500,00 138.075,00 144.978,75
132.500,00 139.125,00 146.081,25
132.500,00 139.125,00 146.081,25
2022 2023 2024
306.218,85 321529,79 337.606,28
306.218,85 321.529,79 337.606,28
306.2 1 8,85 321.529,79 337.606,28
306.2 1 8,85 321.529,79 337.606,28
2025
2.31 5,25
3.472,88
28.361 81
118.077,75
152.227,69
153.385,31
153.385,31
2025
354.486,60
354.486,60
354.486,60
354.486,60
ADRIANA DAS Asçinado de forma digital por
ADRIANA DAS CHAGAS
CHAGAS VIANA:03041374307
VIANA:03041 374307 Dados: 2021.1026 16:43:39
-0300
ADRIANA DAS CHAGAS VIANA
CONTADORA CRC-PI 011220110-5
0FF: 030.413.743-07
PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54
41522343/0001-01
Tabela XIII - Síntese das Ações por Função e SubFunção Lei: , Data: Pago 10 of 10
Secretaria: 021100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECUT
Função: 13 Cultura '
SubFunção: 392 Difusão Cultural
Entidade Programa Unid.Orçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria
021100 2020 500 00 3
021100 1011 500 00 4
021100 2032 500 00 3
021100 2136 500 00 3
Total SubFunção:
Total Função:
Total Secretaria:
Secretaria: 999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função: 99 Reserva de Contingência
SubFunção: 999 Reserva de Contingência
Entidade Programa UnidOrçam. ProjAtiv FonGrupo FonCódigo Categoria
2 0099 999900 2124 500 00 9
Total SubFunção:
Total Função:
Total Secretaria:
DEJAIR LIMA DE Assinado de forma
digital por DEJAIR LIMA
SOUSA:8363860 DE SOUSA:83638601 315
Dados: 2021.10.26 1 3 1 5 16:43:04 -0300'
DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
0FF: 836.386.013-15
2 0005
2 0007
2 0007
2 0007
-v Fiorili' SC LIda- Software