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norma nº 879/2006

Tipo LEI ORDINÁRIA
Número / Ano 879 / 2006
Date 2006-12-27
Ementa“Estima a receita e fixa a despesa do município de ALEXANDRIA para o exercício de 2007.”
native_id195

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texto integral #

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Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
“Palácio Noé Arnaud” 
Rua Des. Ferreira Chaves, 305 - Centro - Telefax - (0xx) 84 3381.2264 
CNPJ. 08.148.462./0001-62 - C.E.P. 59.965-000 – Alexandria/RN 
e-mail: pmalexandria@brisanet.com.br 
LEI MUNICIPAL N.º 879, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006. 
“Estima a receita e fixa a despesa do 
município de ALEXANDRIA para o exercício 
de 2007.” 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, FAZ saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
TITULO I 
DISPOSIÇÃO GERAL 
 Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Alexandria 
para o exercício de 2007, compreendendo: 
 I - Orçamento Fiscal; e 
 II - Orçamento da Seguridade Social, ambos referente aos seus órgãos. 
TITULO II 
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
ESTIMATIVA DA RECEITA 
 Art. 2º - A receita total e estimada no valor de R$ 15.200.000,00 (Quinze 
Milhões e Duzentos Mil Reais). 
 Art. 3º - As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas 
correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, são 
estimadas com o seguinte desdobramento: 
 R E C E I T A - 2 0 0 7 
 TABELA I 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 E S P E C I F I C A € A O | V A L O R T O T A L | % 
 -------------------------------+----------------------------------+--------- 
 RECEITAS CORRENTES | 12.692.819,65 | 83,51 
 | | 
 RECEITA TRIBUTARIA | 200.000,00 | 1,32 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 830.000,00 | 5,46 
 RECEITA PATRIMONIAL | 18.000,00 | 0,12 
 RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 
 RECEITA DE SERVICOS | 497.000,00 | 3,27 
 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 11.130.819,65 | 73,23 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.000,00 | 0,11 
 | | 
 RECEITAS DE CAPITAL | 3.389.000,00 | 22,30 
 | | 
 OPERACOES DE CREDITOS | 80.000,00 | 0,53 
 ALIENACAO DE BENS | 30.000,00 | 0,20 
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.274.000,00 | 21,54 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,03 
 CONTAS RETIFICADORAS | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 DED.REC.P/FORMACAO DO FUNDEF |( 881.819,65) |( 5,81) 
 -------------------------------+----------------------------------+--------- 
 TOTAL DA RECEITA | 15.200.000,00 | 100,00 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
FIXAÇÃO DA DESPESA 
 Art. 4º - A despesa total é fixada no valor de R$ 15.200.000,00 (Quinze 
Milhões e Duzentos Mil Reais). 
 I - No Orçamento Fiscal, é fixada em R$ 11.044.500,00 (Onze Milhões, 
Quarenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais); 
 II- No Orçamento da Seguridade Social é fixada em R$ 4.155.500,00 (Quatro 
Milhões, Cento e Cinqüenta mil reais). 
 Parágrafo Único - A diferença entre a Receita e a Despesa, servirá como 
Reserva de Contingência, que de acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de Janeiro de 
1980, será usada como recurso para a abertura de créditos adicionais. 
 Art. 5º - A despesa fixada à conta de recursos previstos no artigo 3º desta Lei, é 
executada orçamentária e financeiramente observando a descriminação constante na Tabela II, 
apresentada a seguir: 
DESPESA POR PODER E ORGAO 
TABELA II M 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 E S P E C I F I C A € A O | V A L O R T O T A L | % 
 -----------------------------------------+----------------------------------+-------- 
 I - PODER LEGISLATIVO | 420.000,00 | 2,76 
 CAMARA MUNICIPAL | 420.000,00 | 2,76 
 | | 
 II - PODER EXECUTIVO | 14.780.000,00 | 97,24 
 GABINETE CIVIL | 399.000,00 | 2,63 
 SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 393.500,00 | 2,59 
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | 989.000,00 | 6,51 
 SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | 1.125.250,00 | 7,40 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.890.250,00 | 25,59 
 SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA | 837.000,00 | 5,51 
 SEC MUN ESPORTE E LAZER | 321.500,00 | 2,12 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.895.000,00 | 19,05 
 SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.260.500,00 | 8,29 
 SEC MUN OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | 1.723.000,00 | 11,34 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 450.000,00 | 2,96 
 SAAE-SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 496.000,00 | 3,26 
 -----------------------------------------+----------------------------------+-------- 
 SUB-TOTAL DA DESPESA | 15.200.000,00 | 100,00 
 RESERVA DE CONTIGENCIA...................| 0,00 | 0,00 
 -----------------------------------------+----------------------------------+-------- 
 TOTAL DA DESPESA | 15.200.000,00 | 100,00 
 -------------------------------------------------------------------------------------P 
 Art. 6º - Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificadas a 
seguir com os seus respectivos códigos constantes na Tabela III. 
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS 
TABELA III 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 E S P E C I F I C A € A O | CODIGOS | VALORES - R$ 
 ----------------------------------------------+---------+------------------- 
 1 - RECURSOS DO TESOURO | | 
 RECURSOS PROPRIOS | 100 | 6.812.619,65 
 RECURSOS VINCULADOS | 101 | 908.000,00 
 RECURSOS DO FUNDEF | 200 | 838.180,35 
 --------------------------------------------------------+------------------- 
 T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8.558.800,00 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 Art. 7º - O Poder Executivo é autorizado a: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 I - Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado 
nesta Lei como Despesa de Capital, estando assim de acordo com a Resolução nº 11, de 31 
de Janeiro de 1994, do Senado Federal. 
 II - Abrir créditos suplementares, para atender insuficiências nas dotações 
orçamentárias, ate o limite de 5% (Cinco por cento), do total da despesa fixada nesta Lei. 
 III - Realizar remanejamento de valores em elementos de despesa, dentro da 
mesma categoria econômica e dentro das mesmas unidades orçamentárias. 
 Art. 8º - O Poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente para a Câmara 
Municipal, até 8% (Oito por cento) da receita resultante de impostos e transferências 
efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse. 
TÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 Art. 9º -Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2007, revogadas as 
disposições em contrário. 
 PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, 
em 27 de Dezembro de 2006; 185o
 da Independência e 118o
 da República. 
. 
ALBERTO MAIA PATRÍCIO DE FIGUEIREDO 
Prefeito Municipal 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
ADENDO II 
Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas 
Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 - Orçamento Total 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 | 
 R E C E I T A R$ | D E S P E S A R$ 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 RECEITAS CORRENTES 12.692.819,65 | DESPESAS CORRENTES 11.779.500,00 
 | 
 RECEITA TRIBUTARIA 200.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.924.250,00 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES 830.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.000,00 
 RECEITA PATRIMONIAL 18.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.852.250,00 
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 | 
 RECEITA DE SERVICOS 497.000,00 | 
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.130.819,65 | 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.000,00 | Superávit 913.319,65 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 12.692.819,65 | S O M A ............................... 12.692.819,65 
 | 
 | 
 RECEITAS DE CAPITAL 3.389.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 3.420.500,00 
 | 
 OPERACOES DE CREDITOS 80.000,00 | INVESTIMENTOS 3.419.500,00 
 ALIENACAO DE BENS 30.000,00 | INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.274.000,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.000,00 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000,00 | 
 Déficit 913.319,65 | Superávit 0,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 4.302.319,65 | S O M A ............................... 3.420.500,00 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 | 
 RECEITAS CORRENTES 12.692.819,65 | DESPESAS CORRENTES 11.779.500,00 
 RECEITAS DE CAPITAL 3.389.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 3.420.500,00 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF 881.819,65 | RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 
 -------------- | -------------- 
 TOTAL GERAL DA RECEITA................... 15.200.000,00 | TOTAL GERAL DA DESPESA................. 15.200.000,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
ADENDO II 
Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas 
Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 - Orçamento Fiscal 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 | 
 R E C E I T A R$ | D E S P E S A R$ 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 RECEITAS CORRENTES 8.750.500,00 | DESPESAS CORRENTES 8.719.000,00 
 | 
 RECEITA TRIBUTARIA 200.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.667.250,00 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES 830.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.000,00 
 RECEITA PATRIMONIAL 18.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.048.750,00 
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 | 
 RECEITA DE SERVICOS 497.000,00 | 
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.070.319,65 | 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.000,00 | Superávit 913.319,65 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 9.632.319,65 | S O M A ............................... 9.632.319,65 
 | 
 | 
 RECEITAS DE CAPITAL 2.294.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 2.325.500,00 
 | 
 OPERACOES DE CREDITOS 80.000,00 | INVESTIMENTOS 2.324.500,00 
 ALIENACAO DE BENS 30.000,00 | INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.179.000,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.000,00 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000,00 | 
 Déficit 913.319,65 | Superávit 0,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 3.207.319,65 | S O M A ............................... 2.325.500,00 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 | 
 RECEITAS CORRENTES 9.632.319,65 | DESPESAS CORRENTES 8.719.000,00 
 RECEITAS DE CAPITAL 2.294.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 2.325.500,00 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF 881.819,65 | RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 
 -------------- | -------------- 
 TOTAL GERAL DA RECEITA................... 11.044.500,00 | TOTAL GERAL DA DESPESA................. 11.044.500,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
ADENDO II 
Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas 
Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 - Orçamento Seguridade 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 | 
 R E C E I T A R$ | D E S P E S A R$ 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 RECEITAS CORRENTES 3.060.500,00 | DESPESAS CORRENTES 3.060.500,00 
 | 
 RECEITA TRIBUTARIA 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.257.000,00 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 
 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.803.500,00 
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 | 
 RECEITA DE SERVICOS 0,00 | 
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.060.500,00 | 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 | Superávit 0,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 3.060.500,00 | S O M A ............................... 3.060.500,00 
 | 
 | 
 RECEITAS DE CAPITAL 1.095.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 1.095.000,00 
 | 
 OPERACOES DE CREDITOS 0,00 | INVESTIMENTOS 1.095.000,00 
 ALIENACAO DE BENS 0,00 | INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.095.000,00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 | 
 Déficit 0,00 | Superávit 0,00 
 | 
 -------------- | -------------- 
 S O M A ............................... 1.095.000,00 | S O M A ............................... 1.095.000,00 
 | 
 --------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------- 
 | 
 RECEITAS CORRENTES 3.060.500,00 | DESPESAS CORRENTES 3.060.500,00 
 RECEITAS DE CAPITAL 1.095.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL 1.095.000,00 
 | RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 
 -------------- | -------------- 
 TOTAL GERAL DA RECEITA................... 4.155.500,00 | TOTAL GERAL DA DESPESA................. 4.155.500,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
ADENDO III - Orçamento Total 
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Portaria STN/SOF nº 163 
de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN/SOF nº 180, de 21/05/2001, 
alterada pelas portarias STN nº 212 de 04/05/2001, 325, 326, 327 e 328 de 27M 
 R$ 1,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONÔMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 12.692.820 
 | | | | 
 | | | | 
 1.1.0.0.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | 200.000 
 1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | | | 
 1.1.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | 
 1.1.1.2.02.00 | IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA-IPTU |100| 20.000 | 
 1.1.1.2.04.00 | IMP. S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT. | | | 
 1.1.1.2.04.31 | IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQ.NAT. |100| 80.000 | 
 1.1.1.2.08.00 | IMP. S/TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS |100| 10.000 | 
 1.1.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | 
 1.1.1.3.05.00 | IMP. S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA |100| 90.000 | 
 1.1.2.0.00.00 | TAXAS | | | 
 1.1.2.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | 
 1.1.2.2.00.00 | TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | 
 1.1.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | 
 | | | | 
 1.2.0.0.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | 830.000 
 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 
 1.2.1.0.46.00 | COMP.PREV.REG.PPVS. | | | 
 1.2.1.0.46.01 | COMP.PREV.RG.GERAL RPPS |101| 830.000 | 
 1.2.2.0.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | | | 
 1.2.2.0.29.00 | CONT.P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA | | | 
 | | | | 
 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 18.000 
 1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.1.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.2.00.00 | ARRENDAMENTOS | | | 
 1.3.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.4.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 
 1.3.2.4.01.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA |110| 10.000 | 
 1.3.2.4.04.00 | FUNDO APL.,COTAS-RENDA VARIAVEL |110| 2.500 | 
 1.3.2.4.99.00 | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS |110| 1.500 | 
 1.3.2.5.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 
 1.3.2.5.01.00 | REMUN.DE DEP.REC.VINCULADOS | | | 
 1.3.2.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.9.01.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS |100| 1.000 | 
 1.3.9.0.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 
 1.3.9.0.01.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |110| 3.000 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONÔMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 | | | | 
 1.5.0.0.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | | 0 
 1.5.2.0.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | | | 
 | | | | 
 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | | 497.000 
 1.6.0.0.13.01 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |100| 1.000 | 
 1.6.0.0.13.02 | SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS |110| 1.000 | 
 1.6.0.0.41.01 | SERV.CAP.TRAT.RES.DIST.DAGUA |110| 492.000 | 
 1.6.0.0.99.01 | OUTROS SERVICOS |110| 3.000 | 
 1.6.4.1.00.00 | SERV.CAP.ADUC.TRAT.RES.DIST.DAGUA | | | 
 | | | | 
 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 11.130.820 
 1.7.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.02 | COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC. |100| 5.276.798 | 
 1.7.2.1.01.05 | COTA-PARTE DO IMP. S/ PROP. TERR. RURAL |100| 2.717 | 
 1.7.2.1.09.01 | LC N.§87/96 - ICMS (DESON) |100| 5.000 | 
 1.7.2.1.09.99 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO |100| 612.605 | 
 1.7.2.1.22.00 | TRANSF. COMPENSACAO FINANCEIRA | | | 
 1.7.2.1.22.30 | C-P - ROYLTIES |110| 80.000 | 
 1.7.2.1.22.70 | FUNDO ESPECIAL PETROLEO |110| 45.000 | 
 1.7.2.1.33.00 | TRANSF. RECURSOS DO SUS | | | 
 1.7.2.1.33.01 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB |110| 180.000 | 
 1.7.2.1.33.02 | RECURSOS DO SIA/SUS |110| 45.000 | 
 1.7.2.1.33.03 | PACS.PROG.AGENTES COMUNITARIOS |110| 122.400 | 
 1.7.2.1.33.04 | FARMACIA BASICA |110| 68.000 | 
 1.7.2.1.33.05 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |110| 583.200 | 
 1.7.2.1.33.06 | VIGILANCIA SANITARIA |110| 4.000 | 
 1.7.2.1.33.07 | INCENTIVO SAUDE BUCAL |110| 183.600 | 
 1.7.2.1.33.08 | CONTROLE DE DOENCAS |110| 45.000 | 
 1.7.2.1.33.09 | CNS-CAD.NAC.DE USUARIOS DOS SUA |110| 1.000 | 
 1.7.2.1.33.10 | VACINACAO POLIOMIELITE |110| 3.000 | 
 1.7.2.1.33.99 | OUTRAS TRANSF.REC. DO SUS |110| 35.000 | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 1.7.2.1.34.00 | TRANSF. REC. DO FNAS | | | 
 1.7.2.1.34.01 | PROG. AGENTE JOVEM |110| 36.000 | 
 1.7.2.1.34.02 | PROGRAMA PETI |110| 110.000 | 
 1.7.2.1.34.03 | PROG.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |110| 120.000 | 
 1.7.2.1.34.04 | PAC |110| 65.000 | 
 1.7.2.1.34.05 | API |110| 6.000 | 
 1.7.2.1.34.06 | PROG.APOIO DEFICIENTES - PPD |110| 10.000 | 
 1.7.2.1.34.99 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS - FNAS |110| 150.000 | 
 1.7.2.1.35.00 | TRANSF. RECURSOS FNDE | | | 
 1.7.2.1.35.01 | TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO |110| 100.000 | 
 1.7.2.1.35.02 | TRANSF. DIRETAS - FNDE-PDDE |110| 20.000 | 
 1.7.2.1.35.03 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PNAE |110| 80.000 | 
 1.7.2.1.35.99 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE |110| 50.000 | 
 1.7.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.01 | PARTICIPACAO DO ICMS |100| 595.500 | 
 1.7.2.2.01.02 | COTA PARTE DO IPVA |100| 46.000 | 
 1.7.2.2.01.03 | COTA PARTE DO IPI |100| 2.000 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONÔMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.7.2.2.01.13 | CIDE. |101| 78.000 | 
 1.7.2.2.01.99 | OUTRAS PARTC. NA RECEITA DO ESTADO |100| 20.000 | 
 1.7.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.4.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF | | | 
 1.7.2.4.01.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEF |200| 1.720.000 | 
 1.7.6.0.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS |100| 50.000 | 
 1.7.6.1.02.00 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO/PRO.EDUC. |110| 100.000 | 
 1.7.6.1.03.00 | TRANSF. CONV.UNIAO/PROG. ASSIST.SOC. |110| 80.000 | 
 1.7.6.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO |110| 150.000 | 
 1.7.6.2.00.00 | TRANSF. CONV. DO ESTADO/ENTIDADE | | | 
 1.7.6.2.01.00 | TRANSF. CONVENIO DO SUS |110| 50.000 | 
 1.7.6.2.02.00 | TRANSF. CON. ESTADO/PROG.EDUC. |110| 30.000 | 
 1.7.6.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. CONVENIOS ESTADO |110| 170.000 | 
 | | | | 
 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 17.000 
 1.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 
 1.9.1.1.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | 
 1.9.1.9.00.00 | MULTAS E JUROS | | | 
 1.9.1.9.99.00 | OUTRAS MULTAS |110| 2.000 | 
 1.9.2.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.1.00.00 | IDENIZACOES | | | 
 1.9.2.1.99.00 | OUTRAS INDENIZACOES |110| 10.000 | 
 1.9.2.2.00.00 | RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUICOES |110| 2.000 | 
 1.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | 
 1.9.3.1.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 
 1.9.3.1.99.00 | REC.DIV.ATIV. E OUTROS TRIBUTOS |110| 1.000 | 
 1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 
 1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS |110| 2.000 | 
 | | | | 
 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 3.389.000 
 | | | | 
 2.1.0.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS | | | 80.000 
 2.1.1.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | 
 2.1.1.9.00.00 | OUTRAS OPER.CREDITOS INTERNA |110| 80.000 | 
 | | | | 
 2.2.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | | 30.000 
 2.2.1.9.00.00 | ALEINACAO DE OUTROS BENS MOVEIS |110| 30.000 | 
 | | | | 
 2.4.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 3.274.000 
 2.4.2.0.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | 
 2.4.2.1.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | 
 2.4.2.1.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO |110| 300.000 | 
 2.4.2.2.00.00 | TRANSFERENCIA DE ESTADO | | | 
 2.4.2.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE ESTADO |110| 250.000 | 
 2.4.7.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | | | 
 2.4.7.1.00.00 | TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | 
 2.4.7.1.01.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO-SUS |110| 50.000 | 
 2.4.7.1.02.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO-PROG.EDUC. |110| 50.000 | 
 2.4.7.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO |110| 2.200.000 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONÔMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 2.4.7.2.00.00 | TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO | | | 
 2.4.7.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO |110| 424.000 | 
 | | | | 
 2.5.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 5.000 
 2.5.9.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 
 2.5.9.0.01.01 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |110| 5.000 | 
 | | | | 
 | C O N T A S R E T I F I C A D O R A S | | | 
 | | | | 
 9.7.2.1.01.02 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEF -FPM | | | 791.445 
 9.7.2.1.01.12 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEF -IPI | | | 300 
 9.7.2.1.09.01 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEF 87/96 | | | 750 
 9.7.2.2.01.01 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEF -ICMS | | | 89.325 
 ---------------------------------------------------------------------------+--------------- 
 TOTAL DA RECEITA TOTAL.....................................................| 15.200.000 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
ADENDO III - Orçamento Fiscal 
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Portaria STN/SOF nº 163 
de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN/SOF nº 180, de 21/05/2001, 
alterada pelas portarias STN nº 212 de 04/05/2001, 325, 326, 327 e 328 de 27M 
 R$ 1,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONÔMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 9.632.320 
 | | | | 
 | | | | 
 1.1.0.0.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | 200.000 
 1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | | | 
 1.1.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | 
 1.1.1.2.02.00 | IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA-IPTU |100| 20.000 | 
 1.1.1.2.04.00 | IMP. S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT. | | | 
 1.1.1.2.04.31 | IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQ.NAT. |100| 80.000 | 
 1.1.1.2.08.00 | IMP. S/TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS |100| 10.000 | 
 1.1.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | 
 1.1.1.3.05.00 | IMP. S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA |100| 90.000 | 
 1.1.2.0.00.00 | TAXAS | | | 
 1.1.2.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | 
 1.1.2.2.00.00 | TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | 
 1.1.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | 
 | | | | 
 1.2.0.0.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | 830.000 
 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 
 1.2.1.0.46.00 | COMP.PREV.REG.PPVS. | | | 
 1.2.1.0.46.01 | COMP.PREV.RG.GERAL RPPS |101| 830.000 | 
 1.2.2.0.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | | | 
 1.2.2.0.29.00 | CONT.P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA | | | 
 | | | | 
 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 18.000 
 1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.1.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.2.00.00 | ARRENDAMENTOS | | | 
 1.3.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.4.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 
 1.3.2.4.01.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA |110| 10.000 | 
 1.3.2.4.04.00 | FUNDO APL.,COTAS-RENDA VARIAVEL |110| 2.500 | 
 1.3.2.4.99.00 | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS |110| 1.500 | 
 1.3.2.5.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 
 1.3.2.5.01.00 | REMUN.DE DEP.REC.VINCULADOS | | | 
 1.3.2.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.9.01.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS |100| 1.000 | 
 1.3.9.0.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 
 1.3.9.0.01.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |110| 3.000 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONÔMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 | | | | 
 1.5.0.0.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | | 0 
 1.5.2.0.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | | | 
 | | | | 
 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | | 497.000 
 1.6.0.0.13.01 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |100| 1.000 | 
 1.6.0.0.13.02 | SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS |110| 1.000 | 
 1.6.0.0.41.01 | SERV.CAP.TRAT.RES.DIST.DAGUA |110| 492.000 | 
 1.6.0.0.99.01 | OUTROS SERVICOS |110| 3.000 | 
 1.6.4.1.00.00 | SERV.CAP.ADUC.TRAT.RES.DIST.DAGUA | | | 
 | | | | 
 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 8.070.320 
 1.7.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.02 | COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC. |100| 3.876.798 | 
 1.7.2.1.01.05 | COTA-PARTE DO IMP. S/ PROP. TERR. RURAL |100| 2.717 | 
 1.7.2.1.09.01 | LC N.§87/96 - ICMS (DESON) |100| 5.000 | 
 1.7.2.1.09.99 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO |100| 612.605 | 
 1.7.2.1.22.00 | TRANSF. COMPENSACAO FINANCEIRA | | | 
 1.7.2.1.22.30 | C-P - ROYLTIES |110| 80.000 | 
 1.7.2.1.22.70 | FUNDO ESPECIAL PETROLEO |110| 45.000 | 
 1.7.2.1.33.00 | TRANSF. RECURSOS DO SUS | | | 
 1.7.2.1.33.01 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.02 | RECURSOS DO SIA/SUS |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.03 | PACS.PROG.AGENTES COMUNITARIOS |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.04 | FARMACIA BASICA |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.05 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.06 | VIGILANCIA SANITARIA |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.07 | INCENTIVO SAUDE BUCAL |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.08 | CONTROLE DE DOENCAS |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.09 | CNS-CAD.NAC.DE USUARIOS DOS SUA |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.10 | VACINACAO POLIOMIELITE |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.99 | OUTRAS TRANSF.REC. DO SUS |110| 0 | 
 1.7.2.1.34.00 | TRANSF. REC. DO FNAS | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 10 de 94
 1.7.2.1.34.01 | PROG. AGENTE JOVEM |110| 0 | 
 1.7.2.1.34.02 | PROGRAMA PETI |110| 0 | 
 1.7.2.1.34.03 | PROG.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |110| 120.000 | 
 1.7.2.1.34.04 | PAC |110| 65.000 | 
 1.7.2.1.34.05 | API |110| 6.000 | 
 1.7.2.1.34.06 | PROG.APOIO DEFICIENTES - PPD |110| 10.000 | 
 1.7.2.1.34.99 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS - FNAS |110| 150.000 | 
 1.7.2.1.35.00 | TRANSF. RECURSOS FNDE | | | 
 1.7.2.1.35.01 | TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO |110| 100.000 | 
 1.7.2.1.35.02 | TRANSF. DIRETAS - FNDE-PDDE |110| 20.000 | 
 1.7.2.1.35.03 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PNAE |110| 80.000 | 
 1.7.2.1.35.99 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE |110| 50.000 | 
 1.7.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.01 | PARTICIPACAO DO ICMS |100| 351.200 | 
 1.7.2.2.01.02 | COTA PARTE DO IPVA |100| 46.000 | 
 1.7.2.2.01.03 | COTA PARTE DO IPI |100| 2.000 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONÔMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.7.2.2.01.13 | CIDE. |101| 78.000 | 
 1.7.2.2.01.99 | OUTRAS PARTC. NA RECEITA DO ESTADO |100| 20.000 | 
 1.7.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.4.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF | | | 
 1.7.2.4.01.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEF |200| 1.720.000 | 
 1.7.6.0.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS |100| 50.000 | 
 1.7.6.1.02.00 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO/PRO.EDUC. |110| 100.000 | 
 1.7.6.1.03.00 | TRANSF. CONV.UNIAO/PROG. ASSIST.SOC. |110| 80.000 | 
 1.7.6.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO |110| 150.000 | 
 1.7.6.2.00.00 | TRANSF. CONV. DO ESTADO/ENTIDADE | | | 
 1.7.6.2.01.00 | TRANSF. CONVENIO DO SUS |110| 50.000 | 
 1.7.6.2.02.00 | TRANSF. CON. ESTADO/PROG.EDUC. |110| 30.000 | 
 1.7.6.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. CONVENIOS ESTADO |110| 170.000 | 
 | | | | 
 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 17.000 
 1.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 
 1.9.1.1.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | 
 1.9.1.9.00.00 | MULTAS E JUROS | | | 
 1.9.1.9.99.00 | OUTRAS MULTAS |110| 2.000 | 
 1.9.2.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.1.00.00 | IDENIZACOES | | | 
 1.9.2.1.99.00 | OUTRAS INDENIZACOES |110| 10.000 | 
 1.9.2.2.00.00 | RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUICOES |110| 2.000 | 
 1.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | 
 1.9.3.1.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 
 1.9.3.1.99.00 | REC.DIV.ATIV. E OUTROS TRIBUTOS |110| 1.000 | 
 1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 
 1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS |110| 2.000 | 
 | | | | 
 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.294.000 
 | | | | 
 2.1.0.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS | | | 80.000 
 2.1.1.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | 
 2.1.1.9.00.00 | OUTRAS OPER.CREDITOS INTERNA |110| 80.000 | 
 | | | | 
 2.2.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | | 30.000 
 2.2.1.9.00.00 | ALEINACAO DE OUTROS BENS MOVEIS |110| 30.000 | 
 | | | | 
 2.4.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 2.179.000 
 2.4.2.0.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | 
 2.4.2.1.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | 
 2.4.2.1.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO |110| 200.000 | 
 2.4.2.2.00.00 | TRANSFERENCIA DE ESTADO | | | 
 2.4.2.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE ESTADO |110| 200.000 | 
 2.4.7.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | | | 
 2.4.7.1.00.00 | TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | 
 2.4.7.1.01.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO-SUS |110| 50.000 | 
 2.4.7.1.02.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO-PROG.EDUC. |110| 50.000 | 
 2.4.7.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO |110| 1.255.000 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONÔMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 2.4.7.2.00.00 | TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO | | | 
 2.4.7.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO |110| 424.000 | 
 | | | | 
 2.5.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 5.000 
 2.5.9.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 
 2.5.9.0.01.01 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |110| 5.000 | 
 | | | | 
 | C O N T A S R E T I F I C A D O R A S | | | 
 | | | | 
 9.7.2.1.01.02 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEF -FPM | | | 791.445 
 9.7.2.1.01.12 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEF -IPI | | | 300 
 9.7.2.1.09.01 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEF 87/96 | | | 750 
 9.7.2.2.01.01 | DEDUCOES REC. FORMACAO DO FUNDEF -ICMS | | | 89.325 
 ---------------------------------------------------------------------------+--------------- 
 TOTAL DA RECEITA FISCAL....................................................| 11.044.500 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 14 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 11 de 94
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
 ADENDO III - Orçamento Seguridade 
 Receita Segundo as Categorias Econômicas - Portaria STN/SOF nº 163 
 de 04/05/2001, combinada com a Portaria STN/SOF nº 180, de 21/05/2001, 
 alterada pelas portarias STN nº 212 de 04/05/2001, 325, 326, 327 e 328 de 27M 
 R$ 1,00 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONÔMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 3.060.500 
 | | | | 
 | | | | 
 1.1.0.0.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | 0 
 1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | | | 
 1.1.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | 
 1.1.1.2.02.00 | IMPOSTO S/ PROP.PRED. E TER. URBANA-IPTU |100| 0 | 
 1.1.1.2.04.00 | IMP. S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NAT. | | | 
 1.1.1.2.04.31 | IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQ.NAT. |100| 0 | 
 1.1.1.2.08.00 | IMP. S/TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS |100| 0 | 
 1.1.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | 
 1.1.1.3.05.00 | IMP. S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA |100| 0 | 
 1.1.2.0.00.00 | TAXAS | | | 
 1.1.2.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | 
 1.1.2.2.00.00 | TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | 
 1.1.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | 
 | | | | 
 1.2.0.0.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | 0 
 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 
 1.2.1.0.46.00 | COMP.PREV.REG.PPVS. | | | 
 1.2.1.0.46.01 | COMP.PREV.RG.GERAL RPPS |101| 0 | 
 1.2.2.0.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | | | 
 1.2.2.0.29.00 | CONT.P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA | | | 
 | | | | 
 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 0 
 1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.1.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.1.2.00.00 | ARRENDAMENTOS | | | 
 1.3.1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.4.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | 
 1.3.2.4.01.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA |110| 0 | 
 1.3.2.4.04.00 | FUNDO APL.,COTAS-RENDA VARIAVEL |110| 0 | 
 1.3.2.4.99.00 | OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS |110| 0 | 
 1.3.2.5.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 
 1.3.2.5.01.00 | REMUN.DE DEP.REC.VINCULADOS | | | 
 1.3.2.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS | | | 
 1.3.2.9.01.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS |100| 0 | 
 1.3.9.0.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | | 
 1.3.9.0.01.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |110| 0 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONÔMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 | | | | 
 1.5.0.0.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | | 0 
 1.5.2.0.00.00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | | | 
 | | | | 
 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | | 0 
 1.6.0.0.13.01 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |100| 0 | 
 1.6.0.0.13.02 | SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS |110| 0 | 
 1.6.0.0.41.01 | SERV.CAP.TRAT.RES.DIST.DAGUA |110| 0 | 
 1.6.0.0.99.01 | OUTROS SERVICOS |110| 0 | 
 1.6.4.1.00.00 | SERV.CAP.ADUC.TRAT.RES.DIST.DAGUA | | | 
 | | | | 
 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 3.060.500 
 1.7.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | 
 1.7.2.1.01.02 | COTA-PARTE DO FUN. DE PART. DOS MUNIC. |100| 1.400.000 | 
 1.7.2.1.01.05 | COTA-PARTE DO IMP. S/ PROP. TERR. RURAL |100| 0 | 
 1.7.2.1.09.01 | LC N.§87/96 - ICMS (DESON) |100| 0 | 
 1.7.2.1.09.99 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO |100| 0 | 
 1.7.2.1.22.00 | TRANSF. COMPENSACAO FINANCEIRA | | | 
 1.7.2.1.22.30 | C-P - ROYLTIES |110| 0 | 
 1.7.2.1.22.70 | FUNDO ESPECIAL PETROLEO |110| 0 | 
 1.7.2.1.33.00 | TRANSF. RECURSOS DO SUS | | | 
 1.7.2.1.33.01 | PISO DE ATENCAO BASICA - PAB |110| 180.000 | 
 1.7.2.1.33.02 | RECURSOS DO SIA/SUS |110| 45.000 | 
 1.7.2.1.33.03 | PACS.PROG.AGENTES COMUNITARIOS |110| 122.400 | 
 1.7.2.1.33.04 | FARMACIA BASICA |110| 68.000 | 
 1.7.2.1.33.05 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA |110| 583.200 | 
 1.7.2.1.33.06 | VIGILANCIA SANITARIA |110| 4.000 | 
 1.7.2.1.33.07 | INCENTIVO SAUDE BUCAL |110| 183.600 | 
 1.7.2.1.33.08 | CONTROLE DE DOENCAS |110| 45.000 | 
 1.7.2.1.33.09 | CNS-CAD.NAC.DE USUARIOS DOS SUA |110| 1.000 | 
 1.7.2.1.33.10 | VACINACAO POLIOMIELITE |110| 3.000 | 
 1.7.2.1.33.99 | OUTRAS TRANSF.REC. DO SUS |110| 35.000 | 
 1.7.2.1.34.00 | TRANSF. REC. DO FNAS | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 12 de 94
 1.7.2.1.34.01 | PROG. AGENTE JOVEM |110| 36.000 | 
 1.7.2.1.34.02 | PROGRAMA PETI |110| 110.000 | 
 1.7.2.1.34.03 | PROG.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |110| 0 | 
 1.7.2.1.34.04 | PAC |110| 0 | 
 1.7.2.1.34.05 | API |110| 0 | 
 1.7.2.1.34.06 | PROG.APOIO DEFICIENTES - PPD |110| 0 | 
 1.7.2.1.34.99 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS - FNAS |110| 0 | 
 1.7.2.1.35.00 | TRANSF. RECURSOS FNDE | | | 
 1.7.2.1.35.01 | TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO |110| 0 | 
 1.7.2.1.35.02 | TRANSF. DIRETAS - FNDE-PDDE |110| 0 | 
 1.7.2.1.35.03 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PNAE |110| 0 | 
 1.7.2.1.35.99 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE |110| 0 | 
 1.7.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | 
 1.7.2.2.01.01 | PARTICIPACAO DO ICMS |100| 244.300 | 
 1.7.2.2.01.02 | COTA PARTE DO IPVA |100| 0 | 
 1.7.2.2.01.03 | COTA PARTE DO IPI |100| 0 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONÔMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 1.7.2.2.01.13 | CIDE. |101| 0 | 
 1.7.2.2.01.99 | OUTRAS PARTC. NA RECEITA DO ESTADO |100| 0 | 
 1.7.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 
 1.7.2.4.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF | | | 
 1.7.2.4.01.01 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEF |200| 0 | 
 1.7.6.0.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | | | 
 1.7.6.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS |100| 0 | 
 1.7.6.1.02.00 | TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO/PRO.EDUC. |110| 0 | 
 1.7.6.1.03.00 | TRANSF. CONV.UNIAO/PROG. ASSIST.SOC. |110| 0 | 
 1.7.6.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO |110| 0 | 
 1.7.6.2.00.00 | TRANSF. CONV. DO ESTADO/ENTIDADE | | | 
 1.7.6.2.01.00 | TRANSF. CONVENIO DO SUS |110| 0 | 
 1.7.6.2.02.00 | TRANSF. CON. ESTADO/PROG.EDUC. |110| 0 | 
 1.7.6.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. CONVENIOS ESTADO |110| 0 | 
 | | | | 
 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 0 
 1.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 
 1.9.1.1.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | 
 1.9.1.9.00.00 | MULTAS E JUROS | | | 
 1.9.1.9.99.00 | OUTRAS MULTAS |110| 0 | 
 1.9.2.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.1.00.00 | IDENIZACOES | | | 
 1.9.2.1.99.00 | OUTRAS INDENIZACOES |110| 0 | 
 1.9.2.2.00.00 | RESTITUICOES | | | 
 1.9.2.2.99.00 | OUTRAS RESTITUICOES |110| 0 | 
 1.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | 
 1.9.3.1.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 
 1.9.3.1.99.00 | REC.DIV.ATIV. E OUTROS TRIBUTOS |110| 0 | 
 1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 
 1.9.9.0.99.00 | OUTRAS RECEITAS |110| 0 | 
 | | | | 
 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.095.000 
 | | | | 
 2.1.0.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITOS | | | 0 
 2.1.1.0.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | 
 2.1.1.9.00.00 | OUTRAS OPER.CREDITOS INTERNA |110| 0 | 
 | | | | 
 2.2.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | | 0 
 2.2.1.9.00.00 | ALEINACAO DE OUTROS BENS MOVEIS |110| 0 | 
 | | | | 
 2.4.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.095.000 
 2.4.2.0.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | 
 2.4.2.1.00.00 | TRANSFERENCIA DA UNIAO | | | 
 2.4.2.1.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIAO |110| 100.000 | 
 2.4.2.2.00.00 | TRANSFERENCIA DE ESTADO | | | 
 2.4.2.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE ESTADO |110| 50.000 | 
 2.4.7.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | | | 
 2.4.7.1.00.00 | TRANSF.DE CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES | | | 
 2.4.7.1.01.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO-SUS |110| 0 | 
 2.4.7.1.02.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIAO-PROG.EDUC. |110| 0 | 
 2.4.7.1.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO |110| 945.000 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO |FON| DESDOB. | CAT. ECONÔMICA 
 --------------+------------------------------------------+---+-------------+--------------- 
 2.4.7.2.00.00 | TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO | | | 
 2.4.7.2.99.00 | OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO |110| 0 | 
 | | | | 
 2.5.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 0 
 2.5.9.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 
 2.5.9.0.01.01 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |110| 0 | 
 ---------------------------------------------------------------------------+--------------- 
 TOTAL DA RECEITA DA SEGURIDADE.............................................| 4.155.500 
 -------------------------------------------------------------------------------------------P 
 18 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
Página 13 de 94
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
 ADENDO IV 
 Especifica‡ao da Despesa - Portaria STN/SOF nº 163, de 04/05/2001 
 ------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO | VALOR OR€ADO 
 ------------+---------------------------------------------+-------------- 
 | | 
 3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | 11.779.500,00 
 | | 
 3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.924.250,00 
 3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | 6.924.250,00 
 3.1.90.01.00| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 625.000,00 
 3.1.90.03.00| PENSOES | 100.000,00 
 3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 834.000,00 
 3.1.90.07.00| CONTR. A ENTID. FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 
 3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 60.250,00 
 3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 3.872.000,00 
 3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.004.500,00 
 3.1.90.14.00| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 
 3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 30.000,00 
 3.1.90.34.00| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACAO| 10.000,00 
 3.1.90.67.00| DEPOSITOS COMPULSORIOS | 0,00 
 3.1.90.91.00| SENTENCAS JUDICIAIS | 300.000,00 
 3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 88.500,00 
 3.1.90.94.00| IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 
 3.1.90.96.00| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ| 0,00 
 3.2.00.00.00| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.000,00 
 3.2.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | 3.000,00 
 3.2.90.21.00| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 
 3.2.90.22.00| OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO | 2.000,00 
 3.2.90.25.00| ENC.S/OPER.DE CREDITO POR ANT.DE RECEITA| 0,00 
 3.2.90.91.00| SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 
 3.2.90.93.00| IDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 
 3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.852.250,00 
 3.3.20.00.00| TRANSFERÊNCIAS A UNIAO | 0,00 
 3.3.20.41.00| CONTRIBUICOES | 0,00 
 3.3.50.00.00| TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCRAT. | 5.000,00 
 3.3.50.41.00| CONTRIBUICOES | 0,00 
 3.3.50.41.01| CONTRIBUICOES | 0,00 
 3.3.50.42.01| AUXILIOS | 0,00 
 3.3.50.42.02| AUXILOS | 0,00 
 3.3.50.43.00| SUBVENCOES SOCIAIS | 5.000,00 
 3.3.50.43.01| SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 
 3.3.70.00.00| TRANSF.A INST.MULTIGOV. NACIONAIS | 0,00 
 3.3.70.41.00| CONTRIBUICOES | 0,00 
 3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | 4.847.250,00 
 3.3.90.01.00| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 
 3.3.90.03.00| PENSOES | 0,00 
 3.3.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 
 3.3.90.05.00| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 5.000,00 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO | VALOR OR€ADO 
 ------------+---------------------------------------------+-------------- 
 3.3.90.08.00| OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS | 0,00 
 3.3.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 0,00 
 3.3.90.10.00| OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 5.000,00 
 3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 49.500,00 
 3.3.90.18.00| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 30.000,00 
 3.3.90.18.01| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 
 3.3.90.20.00| AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 0,00 
 3.3.90.22.00| OUTROS ENC.S/DIVIDA P/CONTRATO | 0,00 
 3.3.90.27.00| ENC.P/HONRA DE AVAIS, GAR.,SEG. E SIMIL.| 0,00 
 3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 1.891.000,00 
 3.3.90.30.01| COMBUSTIVEIS E LUB. AUTOMOTIVOS | 0,00 
 3.3.90.30.04| GAS ENGARRAFAD | 0,00 
 3.3.90.30.07| GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 
 3.3.90.30.09| MATERIAL FARMACOLOGICO | 0,00 
 3.3.90.30.10| MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 
 3.3.90.30.11| MATERIAL QUIMICO | 0,00 
 3.3.90.30.14| MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 
 3.3.90.30.15| MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 
 3.3.90.30.16| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 
 3.3.90.30.17| MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 
 3.3.90.30.21| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 
 3.3.90.30.22| MAT. LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 
 3.3.90.30.24| MAT.P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 
 3.3.90.30.26| MATERIAL ELETRICO ELETRONICO | 0,00 
 3.3.90.30.36| MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 
 3.3.90.30.39| MATERIAL P/MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 
 3.3.90.30.45| OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 
 3.3.90.30.52| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 
 3.3.90.31.00| PREM.CULT.ART. CIENT. DESP.OUTRAS | 10.000,00 
 3.3.90.31.01| PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS | 0,00 
 3.3.90.32.00| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 152.500,00 
 3.3.90.32.01| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 
 3.3.90.33.00| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 8.000,00 
 3.3.90.33.01| PASSGANS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 
 3.3.90.35.00| SERVICOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 
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 3.3.90.35.01| SERVICOS DE CONSULTRORIA | 0,00 
 3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 1.072.750,00 
 3.3.90.36.02| DIARIAS A COLAB.EVETNUAIS NO PAIS | 0,00 
 3.3.90.36.05| SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 
 3.3.90.36.06| SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 
 3.3.90.36.14| LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 
 3.3.90.36.16| MAN.E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS | 0,00 
 3.3.90.36.17| MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS | 0,00 
 3.3.90.36.20| FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | 0,00 
 3.3.90.36.42| SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO | 0,00 
 3.3.90.36.45| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI| 0,00 
 3.3.90.37.00| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 5.000,00 
 3.3.90.37.01| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 
 3.3.90.38.00| ARRENDAMENTO MERCANTIL | 0,00 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO | VALOR OR€ADO 
 ------------+---------------------------------------------+-------------- 
 3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 1.158.500,00 
 3.3.90.39.01| ASSIN.DE PERIODICO/ANUIDADES | 0,00 
 3.3.90.39.05| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 
 3.3.90.39.08| MANUTENCAO DE SOTFTWARE | 0,00 
 3.3.90.39.11| LOCACAO DE SOFTWARE | 0,00 
 3.3.90.39.15| MANUT.CONS. DE MAQUI.EQUIPAMENTOS | 0,00 
 3.3.90.39.16| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 0,00 
 3.3.90.39.29| SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 
 3.3.90.39.30| SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 
 3.3.90.39.33| SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 0,00 
 3.3.90.39.36| SERVICOS MEDICOS-HOSP.ODONT.LABORAT. | 0,00 
 3.3.90.39.42| SERVICOS PROCESSAMENTOS DE DADOS | 0,00 
 3.3.90.39.43| SERVICOS TELECOMUNICACOES | 0,00 
 3.3.90.39.48| SERVICOS GRAFICOS | 0,00 
 3.3.90.39.53| SEGURO GERAL | 0,00 
 3.3.90.39.64| SERVICOS BANCARIOS | 0,00 
 3.3.90.39.65| SERVICOS DE COPIAS E REPO.EM GERAL | 0,00 
 3.3.90.39.74| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PES.JURIDIC| 0,00 
 3.3.90.41.00| CONTRIBUICOES | 134.000,00 
 3.3.90.41.01| CONTRIBUICOES | 0,00 
 3.3.90.42.00| AUXILIOS | 0,00 
 3.3.90.43.00| SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 
 3.3.90.45.00| EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | 0,00 
 3.3.90.47.00| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 51.000,00 
 3.3.90.47.01| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 
 3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 106.000,00 
 3.3.90.48.01| OUTROS AUX.FINANCEIRO - PF | 0,00 
 3.3.90.52.00| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 
 3.3.90.61.00| DUODECIMO | 0,00 
 3.3.90.91.00| SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 
 3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 148.500,00 
 3.3.90.92.01| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 
 3.3.90.93.00| IDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.500,00 
 3.3.90.93.01| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 
 | | 
 4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | 3.420.500,00 
 | | 
 4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 3.419.500,00 
 4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | 3.419.500,00 
 4.4.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 
 4.4.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 
 4.4.90.30.52| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 
 4.4.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 
 4.4.90.36.45| OUTROS SERVICOS DE TERCEUROS - PF | 0,00 
 4.4.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 
 4.4.90.39.74| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 
 4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 2.734.000,00 
 4.4.90.51.01| OBRAS E INSTALACOES | 0,00 
 4.4.90.51.02| OBRAS E INSTALACOES | 0,00 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------- 
 CODIGOS | ESPECIFICAÇÃO | VALOR OR€ADO 
 ------------+---------------------------------------------+-------------- 
 4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 610.500,00 
 4.4.90.52.04| APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSP. | 0,00 
 4.4.90.52.06| APARELHO DE UTENSILIOS DOMESTICOS | 0,00 
 4.4.90.52.18| MAQUINAS,UTENS., E EQUIP. DIVERSOS | 0,00 
 4.4.90.52.19| EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 
 4.4.90.52.20| MAQ.INST.UTENS.DE ESCRITORIO | 0,00 
 4.4.90.52.23| MAQ.EQUIP.AGRIC. E RODOVIARIO | 0,00 
 4.4.90.52.24| MOBILIARIA EM GERAL | 0,00 
 4.4.90.52.30| VEICULO DE TRACAO MECANICA | 0,00 
 4.4.90.52.31| VEICULO DE TRACAO MECANICA | 0,00 
 4.4.90.52.39| OUTROS MATERIAIS PERMANENTE | 0,00 
 4.4.90.61.00| AQUISICAO DE IMOVEIS | 75.000,00 
 4.4.90.61.01| AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 
 4.4.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 
 4.4.90.92.01| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 
 4.5.00.00.00| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 
 4.5.90.00.00| APLICAOES DIRETAS | 0,00 
 4.5.90.61.00| AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 
 4.5.90.65.00| CONSTIT.OU AUMENTO CAPITAL DE EMPRESAS | 0,00 
 4.6.00.00.00| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.000,00 
 4.6.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 
 4.6.90.71.00| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO| 1.000,00 
 4.6.90.71.01| PRINCIPAL DA DIV. CONT. RESGATADO | 0,00 
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 4.6.90.71.02| PRINC. DIV. CONT. RESGATADO-INSS | 0,00 
 4.6.90.75.00| CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA DE OPERACOE| 0,00 
 4.6.90.77.00| PRINC.CORRIGIDO DA DIV.CONTR.REFINANCI. | 0,00 
 ----------------------------------------------------------+============== 
 T O T A L..............................................| 15.200.000,00 
 ------------------------------------------------------------------------- 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
 Receita arrecadada nos trˆs exerc¡cios anteriores quele em que se elaborou 
 a Proposta e as Receitas Previstas para o exerc¡cio em que se elabora a 
 Proposta e para o exerc¡cio a que se refere a Proposta. 
 Artigo 22, Inciso III, letras "A, B e C" da Lei Federal nº 4.320/64 
 Tabela Explicativa nº 01 M 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 | RECEITA ARRECADADA | RECEITA PREVISTA 
 R E C E I T A |--------------------------------+--------------------- 
 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 
 -------------------------------------+----------+----------+----------+----------+---------- 
 | | | | | 
 RECEITAS CORRENTES | | | | | 
 | | | | | 
 RECEITA TRIBUTARIA | 63.558| 124.758| 110.865| 125.000| 200.000 
 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 12.864| 127.494| 145.457| 110.000| 830.000 
 RECEITA PATRIMONIAL | 1.927| 46.198| 37.522| 20.500| 18.000 
 RECEITA INDUSTRIAL | 0| 0| 0| 0| 0 
 RECEITA DE SERVICOS | 0| 1.081.387| 368.828| 358.000| 497.000 
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.917.729| 5.655.908| 7.019.406| 7.954.200|11.130.820 
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.510| 4.432| 51.152| 47.000| 17.000 
 |----------+----------+----------+----------+---------- 
 TOTAL................................| 5.001.588| 7.040.177| 7.733.230| 8.614.700|12.692.820 
 |----------+----------+----------+----------+---------- 
 | | | | | 
 RECEITAS DE CAPITAL | | | | | 
 | | | | | 
 OPERACOES DE CREDITOS | 0| 0| 0| 80.000| 80.000 
 ALIENACAO DE BENS | 0| 0| 0| 30.000| 30.000 
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0| 373.816| 201.803| 400.000| 3.274.000 
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0| 0| 0| 5.000| 5.000 
 |----------+----------+----------+----------+---------- 
 TOTAL................................| 0| 373.816| 201.803| 515.000| 3.389.000 
 |----------+----------+----------+----------+---------- 
 (-) CONTAS RETIFICADORAS - FUNDEF | 0| 0| 0| 0| 881.820 
 -------------------------------------+----------+----------+----------+----------+---------- 
 TOTAL GERAL..........................| 5.001.588| 7.413.993| 7.935.033| 9.129.700|15.200.000 
 --------------------------------------------------------------------------------------------P 
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 Despesa realizada no exerc¡cio imediatamente anterior, despesa fixada para 
 o exerc¡cio em que se elabora a proposta, e a despesa prevista para o 
 exerc¡cio que se refere a proposta. 
 Artigo 22, Inciso III, letras "D, E e F" da Lei Federal nº 4.320/64 
 Tabela Explicativa nº 02 
 -------------------------------------------------------------------------- 
 | REALIZADA| FIXADA | PREVISTA 
 D E S P E S A |----------+----------+---------- 
 | 2005 | 2006 | 2007 
 -----------------------------------------+----------+----------+---------- 
 | | | 
 DESPESAS CORRENTES | | | 
 | | | 
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.379.069| 3.490.000| 6.924.250 
 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.999| 10.000| 3.000 
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.312.484| 3.221.500| 4.852.250 
 |----------+----------+---------- 
 TOTAL....................................| 6.693.552| 6.721.500|11.779.500 
 |----------+----------+---------- 
 | | | 
 DESPESAS DE CAPITAL | | | 
 | | | 
 INVESTIMENTOS | 517.366| 1.974.500| 3.419.500 
 INVERSOES FINANCEIRAS | 0| 0| 0 
 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 138.033| 180.000| 1.000 
 |----------+----------+---------- 
 TOTAL....................................| 655.399| 2.154.500| 3.420.500 
 |----------+----------+---------- 
 | | | 
 -----------------------------------------+==========+==========+========== 
 TOTAL GERAL..............................| 7.348.951| 8.876.000|15.200.000 
 -------------------------------------------------------------------------- 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 1 - PODER LEGISLATIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 01 | LEGISLATIVA | | | 
 | 031 | Acao Legislativa | | | 
 | 01 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 
 | 2.001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CÂMARA | | 420.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 400.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 294.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.03.00| PENSOES | 40.000 | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 3.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 200.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 48.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 2.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 106.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 40.000 | || 
 ||3.3.90.35.00| SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 46.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 15.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 20.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 5.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 420.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 01.001.................................| 420.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
M
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.001 - GABINETE CIVIL | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | 
 | 02 | GABINETE CIVIL | | | 
 | 1.002 | AQUISICAO DE VEICULO | 70.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 70.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 70.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 70.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.003 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE | | 329.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 324.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 247.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 6.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 1.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 225.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 77.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 15.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 25.000 | || 
 ||3.3.90.33.00| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 3.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 30.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.001 - GABINETE CIVIL | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 329.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.001.................................| 399.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.002 - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | 
 | 03 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 
 | 1.005 | CONSTRUCAO E IMPL CENTRO ADMINISTRATIVO | 20.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 20.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 20.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.004 | MANUT SEC ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | | 333.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 318.500|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 145.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 2.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 127.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 8.500 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 2.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.500 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 173.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 2.500 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 17.000 | || 
 ||3.3.90.35.00| SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 15.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 125.000 | || 
 ||3.3.90.41.00| CONTRIBUICOES | 2.000 | || 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.002 - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 ||3.3.90.93.00| IDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 15.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 5.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 333.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.006 | APOIO A IMPL DE MECANISMO DE TRANSF REND | | 10.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 8.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 1.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 4.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 3.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 2.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 10.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.002 - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.007 | APOIO A CRIACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZ | | 30.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.002.................................| 393.500 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | 
 | 04 | PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | | | 
 | 2.008 | MANUT SEC MUN DE PLANEJAMENTO E PATRIMON | | 79.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 64.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 4.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 2.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 28.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 5.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 2.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 15.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 5.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 79.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.011 | CAPACITACAO DE DIRIGENTES E SERVIDORES | | 16.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 14.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 4.500 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 2.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 16.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.012 | LEVANT CADAST E TOMBAMENTO DO PARTRIM PU | | 25.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 23.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 3.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 15.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 2.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 25.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | | | | | 
 | 2.013 | ELABORACAO E IMPL DO PLANO DIRETOR | | 8.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 6.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 3.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 1.500 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 2.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 8.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.014 | APOIO E MANUT PROJ DE FOMENTO E CRESCIM. | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 18.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 8.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 2.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.015 | REALIZ DIAGN DAS POTENCIALIDADE MUNICIP | | 10.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 8.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 3.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 3.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 2.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 10.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 05 | INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | 
 | 2.016 | MANUTENCAO DO IPAMA | | 830.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 824.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 762.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.01.00| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 625.000 | || 
 ||3.1.90.03.00| PENSOES | 100.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 1.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 30.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 || | | | || 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 62.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.05.00| OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 5.000 | || 
 ||3.3.90.10.00| OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL | 5.000 | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 5.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.33.00| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 36.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 6.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 6.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 1.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 830.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.003.................................| 989.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.004 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 
 | 123 | Administração Financeira | | | 
 | 06 | TRIBUTACAO E FINANCAS | | | 
 | 2.017 | MANUT DA SECRET DE TRIBUTACAO E FINACAS | | 775.250 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 769.250|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 675.750 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.500 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 750 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 67.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 600.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 3.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500 | || 
 || | | | || 
 ||3.2.00.00.00| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.000 | || 
 ||3.2.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.2.90.21.00| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.000 | || 
 ||3.2.90.22.00| OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO | 2.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 7.500 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 8.000 | || 
 ||3.3.90.35.00| SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 45.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 20.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 6.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 || | | | || 
 ||4.6.00.00.00| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.000 | || 
 ||4.6.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.6.90.71.00| PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD| 1.000 | || 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.004 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 775.250|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.018 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | | 300.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 300.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 300.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.91.00| SENTENCAS JUDICIAIS | 300.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 300.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.019 | AUTOMACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.004 - SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.020 | RECAD. E REESTRUT. DA ARRECADACAO FISCAL | | 30.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 10.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.004.................................| 1.125.250 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 
 | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | 
 | 23 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA EDUCA | | | 
 | 1.115 | ADAPT.DAS UNID. EDUC.AO DEFICIENTE FISIC | 25.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 25.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 25.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 25.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 12 | EDUCAÇÃO | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | 
 | 07 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 
 | 1.021 | AQUISICAO DE VEICULO | 60.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 60.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 60.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 60.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 1.022 | CONST E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO | 120.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 120.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 120.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 120.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 120.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.035 | REST DE AUDITORIO EM UNIDADE ESCOLAR | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.110 | CONST E CONCL DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | | | | | 
 | 2.023 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | 120.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 120.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 120.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 120.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 120.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.024 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 727.250 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 687.250|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 247.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.500 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 5.500 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 215.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 17.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 440.250 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 3.500 | || 
 ||3.3.90.18.00| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 10.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 270.000 | || 
 ||3.3.90.33.00| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 55.750 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 75.000 | || 
 ||3.3.90.41.00| CONTRIBUICOES | 5.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 5.000 | || 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.500 | || 
 ||3.3.90.93.00| IDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.500 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 15.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000 | || 
 ||4.4.90.61.00| AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 727.250|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.025 | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | | 1.338.900 | 
 | FONTE....:| 200 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 1.338.900|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.338.900 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 65.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 18.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 1.085.900 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 160.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 5.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 1.338.900|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.026 | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | | 892.600 | 
 | FONTE....:| 200 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 881.600|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 797.600 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 10.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 719.100 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 60.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 2.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.500 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 40.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 12.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 11.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 11.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 5.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 892.600|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.028 | MANUTENCAO DO PDDE | | 17.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 7.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 7.500 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 10.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 17.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.029 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | | 60.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 45.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 2.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 20.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000|| 
 || | | | || 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 15.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 5.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 60.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.030 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL | | 130.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 130.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 130.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 120.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 130.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.031 | PROG DE CAPACITACAO DE DOCENTES | | 21.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 21.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 6.500 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 21.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.032 | INSTALACAO DE HORTAS ESCOLARES | | 15.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 15.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.033 | AQUIS E IMPL DE PROD DE INFORM EM ESCOLA | | 40.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 25.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.034 | APOIO IMPL PROJ DESIGNADOS PELO FNDE | | 25.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 25.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.036 | AMPL DE PROG PARA MELHORIA DE ENSINO | | 30.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | | | | | 
 | 364 | Ensino Superior | | | 
 | 08 | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | | | 
 | 1.038 | CONST E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERSITARI | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.039 | APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO | | 30.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.18.00| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 365 | Educação Infantil | | | 
 | 07 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 
 | 2.037 | AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL | | 15.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 15.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 15.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | 
 | 2.027 | APOIO AO PROG EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT | | 62.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 62.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 62.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 45.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 7.500 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 5.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 62.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.005.................................| 3.890.250 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.006 - SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 13 | CULTURA | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | 
 | 09 | CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA | | | 
 | 1.044 | CONST ESPACO CULTURAL ANTONIO B SOBRINHO | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.045 | CONST AMPL DA CASA DA CULTURA | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.006 - SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 1.094 | CONST E RECUP DE PRACAS E PAVILHOES | 60.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 60.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 60.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 60.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 60.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.097 | CONST DE QUIOSQUE PARA VENDA DE PROD REG | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.009 | MANUTENCAO E EQUIP DA BANDA DE MUSICA | | 24.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 12.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 3.500 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 3.500 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 12.000|| 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.006 - SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 12.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 24.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.010 | APOIO E MANUTENCAO DE MUSEUS | | 19.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 14.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 4.500 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 4.500|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 4.500 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.500 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 19.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.006 - SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.040 | MANUT SEC CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADA | | 64.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 58.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 1.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 42.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 3.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 3.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 2.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 6.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 6.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 1.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 64.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.006 - SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.041 | APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | | 240.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 240.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 240.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 15.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 25.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 200.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 240.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.042 | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | | 30.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.31.00| PREM.CULT.ART. CIENT. DESP.OUTRAS | 10.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.006 - SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.046 | IMPL E MANUT DO PROJETO CASA BRASIL | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.047 | IMPL E AMPLICACAO DE BIBLIOTECAS | | 30.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 10.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.006 - SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 17 | SANEAMENTO | | | 
 | 512 | Saneamento Básico Urbano | | | 
 | 1.114 | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | 20.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 20.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 20.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | 
 | 542 | Controle Ambiental | | | 
 | 2.043 | INSTAL. E MANUT. DO PROJETO SALA VERDE | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.006 - SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | 
 | 695 | Turismo | | | 
 | 1.054 | CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.056 | REFORMA DO HOTEL | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 11 | PROMOCAO DO TURISMO | | | 
 | 1.053 | REFORMA DO BALNEARIO E TERMINAL TURISTIC | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.006 - SEC DE CULT.MEIO AMB.TURISMO E CIDADANIA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.055 | CONCLUSAO DA CAPELA | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.006.................................| 837.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.007 - SEC MUN ESPORTE E LAZER | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 27 | DESPORTO E LAZER | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | 
 | 10 | DESPORTO COMUNITARIO E LAZER | | | 
 | 1.050 | CONST REFORMA E URB.DE ESTADIO DE FUTEBO | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.051 | CONST REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.007 - SEC MUN ESPORTE E LAZER | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 1.052 | CONST E CONCLUSAO DE GINASIO DE ESPORTE | 100.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 100.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 100.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 100.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.048 | MANUT SECRET ESPORTE LAZER E TURISMO | | 66.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 59.500|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 1.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 35.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 15.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 3.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 3.500 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 7.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 7.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 2.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 66.500|| 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.007 - SEC MUN ESPORTE E LAZER | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.049 | INST E MANUT DO PROJETO SEGUNDO TEMPO | | 25.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 7.500 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 7.500 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 25.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.007.................................| 321.500 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | 
 | 2.073 | CONST E MANUT DO CEO-PROG BRASIL SORRIDE | | 15.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 15.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | 
 | 24 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA DA SA | | | 
 | 1.116 | ADAPT.DAS UNID.DE SAUDE AOS DEFICI.FISIC | 25.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 25.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 25.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 25.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 10 | SAUDE | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | 
 | 2.073 | CONST E MANUT DO CEO-PROG BRASIL SORRIDE | | 5.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 5.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | 
 | 2.061 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | 500.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 500.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 500.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 480.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 500.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.062 | MANUT DO PROG AGENTES COMUNIT DE SAUDE | | 85.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 85.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 75.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 85.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.063 | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | | 192.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 192.500|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 192.500 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 185.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.500 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 192.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.064 | IMPL E MANUT PROGRAMA FARMACIA POPULAR | | 90.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 90.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 90.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 || TOTAL................................................................| 90.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.073 | CONST E MANUT DO CEO-PROG BRASIL SORRIDE | | 10.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 10.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 13 | SANEAMENTO BÁSICO | | | 
 | 1.096 | CONST DE ATERRO SANITARIO | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | 
 | 1.057 | CONST REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.058 | AQUISICAO DE VEICULO | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.059 | AQUISICAO DE AMBULANCIA | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.060 | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.382.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 1.352.500|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 322.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 60.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 2.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 227.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 5.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.030.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 3.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 500.000 | || 
 ||3.3.90.32.00| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 120.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 130.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 125.000 | || 
 ||3.3.90.41.00| CONTRIBUICOES | 125.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 7.500 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 10.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 1.382.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
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 ADENDO V - Orçamento Seguridade 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 17 | SANEAMENTO | | | 
 | 512 | Saneamento Básico Urbano | | | 
 | 13 | SANEAMENTO BÁSICO | | | 
 | 1.065 | CONST RECUP ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.066 | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | 120.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 120.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 120.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 120.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 120.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 14 | ABASTECIMENTO D'AGUA | | | 
 | 1.067 | CONST E RECUP DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 100.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 100.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 100.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 100.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.008.................................| 2.895.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.009 - SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | 
 | 15 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTÊNCIAIS | | | 
 | 1.074 | CONST DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.068 | CONTRIBUICAO AO PASEP | | 45.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 45.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.47.00| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 45.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 45.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.009 - SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.069 | MANUT DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 53.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 53.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 35.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 3.500 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 53.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.070 | MANUTENCAO DO PETI | | 117.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 117.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 117.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 35.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 17.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 60.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 117.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.009 - SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.071 | MANUT SEC MUN DE ACAO SOCIAL | | 332.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 327.500|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 225.500 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 4.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 180.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.500 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 102.000 | || 
 ||3.3.50.00.00| TRANSF.A INST. PRIVADAS S/FINS LUCRAT. | | || 
 ||3.3.50.43.00| SUBVENCOES SOCIAIS | 5.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 5.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 40.000 | || 
 ||3.3.90.32.00| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 15.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 15.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||3.3.90.41.00| CONTRIBUICOES | 2.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 5.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 332.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.009 - SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.072 | INST E MANUT DO CRAS | | 30.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 241 | Assistência ao Idoso | | | 
 | 19 | APOIO AO IDOSO E AO DEFICIENTE | | | 
 | 1.083 | CONST AMPL DO CENTRO DE CONVIV DE IDOSOS | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.009 - SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.081 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | 
 | 2.082 | PROG DE APOIO AOS PORTAD DE DEFICIÊNCIA | | 15.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 15.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.009 - SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 25 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA ASSIS | | | 
 | 1.117 | ADAPT.DOS PREDIOS PUBL. AOS DEFICI.FISIC | 25.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 25.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 25.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 25.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | | | 
 | 17 | ATENCAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | | | 
 | 1.078 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
 ADENDO V - Orçamento Seguridade 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.009 - SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.077 | MANUTENCAO DE CRECHES | | 120.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 115.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 1.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 10.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 98.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 85.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 5.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 120.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 18 | APOIO AO JOVEM/ADOLESCENTE E CONSELHO TU | | | 
 | 2.079 | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | | 50.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 25.000 | || 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.009 - SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||3.3.90.48.00| OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 10.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 244 | Assistência Comunitária | | | 
 | 2.080 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 16 | HABITAÇÃO | | | 
 | 482 | Habitação Urbana | | | 
 | 16 | MELHORIA HABITACIONAL | | | 
 | 1.075 | CONST REC E MELH DE UNIDADES HABITACIONA | 150.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 150.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 150.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 150.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 150.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.009 - SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | | | | | 
 | 1.113 | CONST UNID HAB.PROG.CARTA DE CREDITO-CEF | 75.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 75.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 75.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 75.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 75.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.076 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | | 27.500 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 27.500|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.500 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.32.00| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 7.500 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 27.500|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.009.................................| 1.260.500 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 - SEC MUN OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 15 | URBANISMO | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 
 | 20 | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPA | | | 
 | 1.085 | CONST E REFORMA DE OBRAS DE URBANIZACAO | 60.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 60.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 60.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 60.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 60.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.086 | CONST E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 - SEC MUN OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 1.087 | CONST.REC.E PAVIM.A PARALELEPI.OU ASFALT | 200.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 200.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 200.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 200.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 200.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.088 | CONST RECUP PASSAGENS MOLHADAS E PONTILH | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.089 | CONST E DRENAGEM DE ASSOREAMENTO DE RIOS | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 - SEC MUN OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | | | | | 
 | 1.090 | AMPLIACAO DO SISTEMA ELETRICO | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.091 | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.092 | CONST E RECUP DE LAVANDERIAS PUBLICAS | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 - SEC MUN OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.093 | CONST RECU E AMPL DE CEMITERIOS | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.098 | AQUIS E OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.61.00| AQUISICAO DE IMOVEIS | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 - SEC MUN OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.084 | MANUT SEC OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | | 893.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 868.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 413.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 3.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 390.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000 | || 
 ||3.1.90.34.00| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACA| 5.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 455.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 280.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 110.000 | || 
 ||3.3.90.37.00| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 50.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 25.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 5.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000 | || 
 ||4.4.90.61.00| AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 893.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
 ADENDO V - Orçamento Fiscal 
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 - SEC MUN OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.099 | PARCEL DE DEBITO JUNTO A COSERN/TELEMAR | | 60.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 60.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 60.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.100 | MANUT DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR | | 120.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 120.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.34.00| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZACA| 5.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 115.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 30.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 120.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 - SEC MUN OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 17 | SANEAMENTO | | | 
 | 512 | Saneamento Básico Urbano | | | 
 | 1.112 | CONST RECUP ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | 10.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 10.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 10.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.010.................................| 1.723.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 15 | URBANISMO | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | 
 | 21 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG | | | 
 | 2.101 | APOIO AO FUNC DE FABRICA DE TORTA E OLEO | | 20.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 20.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 20.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 20 | AGRICULTURA | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | 
 | 1.095 | AQUIS DE MAQ E EQUIP-PATRULHA MECANIZADA | 80.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 80.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 80.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 1.105 | INST INDUSTRIA BENEF DE POLPA DE FRUTA | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.106 | INST INDUSTRIA DE BENEF DE LEITE | 30.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 30.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 30.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 30.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.107 | CONSTRUCAO E RECUPOERACAO DE ACUDES | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | | | | | 
 | 1.108 | CONST E RECUPERACAO DE POCOS | 40.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 40.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 40.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 40.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 40.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 1.109 | CONST E RECUP DE CISTERNAS E CACIMBOES | 50.000 | | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 50.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 50.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 50.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.101 | APOIO AO FUNC DE FABRICA DE TORTA E OLEO | | 5.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 5.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 5.000|| 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.102 | MANUT DE SEC MUN DE AGRICULTURA | | 115.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 104.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 1.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 60.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000 | || 
 ||3.3.90.32.00| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 10.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 11.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 11.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 5.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 115.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 2.103 | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | | 25.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 25.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.32.00| MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 25.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 | | | | | 
 | 2.104 | APOIO A IMPL MICRO UNID PROD E COOPERAT | | 15.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 15.000|| 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 15.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.011.................................| 450.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
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 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 M 
 R$ 1,00 
 .-------------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO | 
 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.012 - SAAE-SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 
 |-------------------------------------------------------------------------------------| 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | 
 |--------------+------------------------------------------+-------------+-------------| 
 | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | 
 | 22 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | 
 | 2.111 | MANUT DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-SAAE | | 496.000 | 
 | FONTE....:| 100 | | | 
 |.-----------------------------------------------------------------------------------.| 
 ||CODIGOS | NATUREZA DAS DESPESAS |DESDOBRAMENTO| TOTAL || 
 ||------------+-------------------------------------------+-------------+------------|| 
 ||3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | 451.000|| 
 || | | | || 
 ||3.1.00.00.00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 213.000 | || 
 ||3.1.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.1.90.04.00| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000 | || 
 ||3.1.90.09.00| SALARIO FAMILIA | 2.000 | || 
 ||3.1.90.11.00| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 171.000 | || 
 ||3.1.90.13.00| OBRIGACOES PATRONAIS | 36.000 | || 
 ||3.1.90.16.00| OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC | 1.000 | || 
 ||3.1.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | || 
 || | | | || 
 ||3.3.00.00.00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 238.000 | || 
 ||3.3.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||3.3.90.14.00| DIARIAS - CIVIL | 3.000 | || 
 ||3.3.90.30.00| MATERIAL DE CONSUMO | 68.000 | || 
 ||3.3.90.36.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 20.000 | || 
 ||3.3.90.39.00| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 140.000 | || 
 ||3.3.90.47.00| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.000 | || 
 ||3.3.90.92.00| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000 | || 
 ||4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | 45.000|| 
 || | | | || 
 ||4.4.00.00.00| INVESTIMENTOS | 45.000 | || 
 ||4.4.90.00.00| APLICACOES DIRETAS | | || 
 ||4.4.90.51.00| OBRAS E INSTALACOES | 20.000 | || 
 ||4.4.90.52.00| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000 | || 
 ||4.4.90.61.00| AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000 | || 
 ||----------------------------------------------------------------------+============|| 
 || TOTAL................................................................| 496.000|| 
 |`-----------------------------------------------------------------------------------'| 
 |=====================================================================================| 
 | TOTAL DA UNIDADE 02.012.................................| 496.000 | 
 `-------------------------------------------------------------------------------------'P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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MP 
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
 ADENDO VI 
 Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub-Funcoes e 
 Programas por Projetos e Atividades 
 Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00M 
 .------------------------------------------------------------------------------------------. 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL | 
 |--------+------------------------------------------+------------+-------------+-----------| 
 | 01 | LEGISLATIVA | | | | 
 | 031 | Acao Legislativa | | | | 
 | 01 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | 
 | 2.001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CÂMARA | | 420.000 | 420.000| 
 | | | | | | 
 | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 02 | GABINETE CIVIL | | | | 
 | 1.002 | AQUISICAO DE VEICULO | 70.000 | | 70.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 2.003 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE | | 329.000 | 329.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 03 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | 
 | 1.005 | CONSTRUCAO E IMPL CENTRO ADMINISTRATIVO | 20.000 | | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 2.004 | MANUT SEC ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS | | 333.500 | 333.500| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 2.006 | APOIO A IMPL DE MECANISMO DE TRANSF REND | | 10.000 | 10.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 2.007 | APOIO A CRIACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZ | | 30.000 | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 04 | PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | | | | 
 | 2.008 | MANUT SEC MUN DE PLANEJAMENTO E PATRIMON | | 79.000 | 79.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 2.011 | CAPACITACAO DE DIRIGENTES E SERVIDORES | | 16.500 | 16.500| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 2.012 | LEVANT CADAST E TOMBAMENTO DO PARTRIM PU | | 25.000 | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 2.013 | ELABORACAO E IMPL DO PLANO DIRETOR | | 8.500 | 8.500| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 2.014 | APOIO E MANUT PROJ DE FOMENTO E CRESCIM. | | 20.000 | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 2.015 | REALIZ DIAGN DAS POTENCIALIDADE MUNICIP | | 10.000 | 10.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 05 | INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | | 
 | 2.016 | MANUTENCAO DO IPAMA | | 830.000 | 830.000| 
 | | | | | | 
 | 123 | Administração Financeira | | | | 
 | 06 | TRIBUTACAO E FINANCAS | | | | 
 | 2.017 | MANUT DA SECRET DE TRIBUTACAO E FINACAS | | 775.250 | 775.250| 
 | | | | | | 
 | 123 | Administração Financeira | | | | 
 | 2.018 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | | 300.000 | 300.000| 
 | | | | | | 
 | 123 | Administração Financeira | | | | 
 | 2.019 | AUTOMACAO E ARRECADACAO DE IMPOSTOS | | 20.000 | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 123 | Administração Financeira | | | | 
 | 2.020 | RECAD. E REESTRUT. DA ARRECADACAO FISCAL | | 30.000 | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 
 | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | | 
 | 23 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA EDUCA | | | | 
 | 1.115 | ADAPT.DAS UNID. EDUC.AO DEFICIENTE FISIC | 25.000 | | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 12 | EDUCAÇÃO | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 07 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 
 | 1.021 | AQUISICAO DE VEICULO | 60.000 | | 60.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 1.022 | CONST E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO | 120.000 | | 120.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 1.035 | REST DE AUDITORIO EM UNIDADE ESCOLAR | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 | 1.110 | CONST E CONCL DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.023 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | | 120.000 | 120.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.024 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 727.250 | 727.250| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.025 | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | | 1.338.900 | 1.338.900| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.026 | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | | 892.600 | 892.600| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.028 | MANUTENCAO DO PDDE | | 17.500 | 17.500| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.029 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | | 60.000 | 60.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.030 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL | | 130.000 | 130.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.031 | PROG DE CAPACITACAO DE DOCENTES | | 21.500 | 21.500| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.032 | INSTALACAO DE HORTAS ESCOLARES | | 15.000 | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.033 | AQUIS E IMPL DE PROD DE INFORM EM ESCOLA | | 40.000 | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.034 | APOIO IMPL PROJ DESIGNADOS PELO FNDE | | 25.000 | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | | | | 
 | 2.036 | AMPL DE PROG PARA MELHORIA DE ENSINO | | 30.000 | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 364 | Ensino Superior | | | | 
 | 08 | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | | | | 
 | 1.038 | CONST E ADEQUACAO DO NUCLEO UNIVERSITARI | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 364 | Ensino Superior | | | | 
 | 2.039 | APOIO AO NUCLEO UNIVERSITARIO | | 30.000 | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 365 | Educação Infantil | | | | 
 | 07 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 
 | 2.037 | AQUIS MATERIAL DIDATICO P/EDUC INFANTIL | | 15.000 | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | 
 | 2.027 | APOIO AO PROG EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT | | 62.500 | 62.500| 
 | | | | | | 
 | 13 | CULTURA | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 09 | CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA | | | | 
 | 1.044 | CONST ESPACO CULTURAL ANTONIO B SOBRINHO | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 1.045 | CONST AMPL DA CASA DA CULTURA | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 1.094 | CONST E RECUP DE PRACAS E PAVILHOES | 60.000 | | 60.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 1.097 | CONST DE QUIOSQUE PARA VENDA DE PROD REG | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.009 | MANUTENCAO E EQUIP DA BANDA DE MUSICA | | 24.000 | 24.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.010 | APOIO E MANUTENCAO DE MUSEUS | | 19.000 | 19.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.040 | MANUT SEC CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADA | | 64.000 | 64.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.041 | APOIO A EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS | | 240.000 | 240.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.042 | PROMOCAO SOCIAL E CULTURAL | | 30.000 | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.046 | IMPL E MANUT DO PROJETO CASA BRASIL | | 20.000 | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | | | | 
 | 2.047 | IMPL E AMPLICACAO DE BIBLIOTECAS | | 30.000 | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | | 
 | 512 | Saneamento Básico Urbano | | | | 
 | 1.114 | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | 20.000 | | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | 
 | 542 | Controle Ambiental | | | | 
 | 2.043 | INSTAL. E MANUT. DO PROJETO SALA VERDE | | 20.000 | 20.000| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 | | | | | | 
 | 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | 
 | 695 | Turismo | | | | 
 | 1.054 | CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 695 | Turismo | | | | 
 | 1.056 | REFORMA DO HOTEL | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 695 | Turismo | | | | 
 | 11 | PROMOCAO DO TURISMO | | | | 
 | 1.053 | REFORMA DO BALNEARIO E TERMINAL TURISTIC | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 695 | Turismo | | | | 
 | 1.055 | CONCLUSAO DA CAPELA | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 27 | DESPORTO E LAZER | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | | 
 | 10 | DESPORTO COMUNITARIO E LAZER | | | | 
 | 1.050 | CONST REFORMA E URB.DE ESTADIO DE FUTEBO | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | | 
 | 1.051 | CONST REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | | 
 | 1.052 | CONST E CONCLUSAO DE GINASIO DE ESPORTE | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | | 
 | 2.048 | MANUT SECRET ESPORTE LAZER E TURISMO | | 66.500 | 66.500| 
 | | | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | | | | 
 | 2.049 | INST E MANUT DO PROJETO SEGUNDO TEMPO | | 25.000 | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | | 
 | 2.073 | CONST E MANUT DO CEO-PROG BRASIL SORRIDE | | 15.000 | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | | 
 | 24 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA DA SA | | | | 
 | 1.116 | ADAPT.DAS UNID.DE SAUDE AOS DEFICI.FISIC | 25.000 | | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 10 | SAUDE | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | | 
 | 2.073 | CONST E MANUT DO CEO-PROG BRASIL SORRIDE | | 5.000 | 5.000| 
 | | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | | 
 | 2.061 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | 500.000 | 500.000| 
 | | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | | 
 | 2.062 | MANUT DO PROG AGENTES COMUNIT DE SAUDE | | 85.000 | 85.000| 
 | | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | | 
 | 2.063 | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | | 192.500 | 192.500| 
 | | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | | 
 | 2.064 | IMPL E MANUT PROGRAMA FARMACIA POPULAR | | 90.000 | 90.000| 
 | | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | | 
 | 2.073 | CONST E MANUT DO CEO-PROG BRASIL SORRIDE | | 10.000 | 10.000| 
 | | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | | | | 
 | 13 | SANEAMENTO BÁSICO | | | | 
 | 1.096 | CONST DE ATERRO SANITARIO | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | | 
 | 1.057 | CONST REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | 
 | 1.058 | AQUISICAO DE VEICULO | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | 
 | 1.059 | AQUISICAO DE AMBULANCIA | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | 
 | 2.060 | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.382.500 | 1.382.500| 
 | | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | | 
 | 512 | Saneamento Básico Urbano | | | | 
 | 13 | SANEAMENTO BÁSICO | | | | 
 | 1.065 | CONST RECUP ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 512 | Saneamento Básico Urbano | | | | 
 | 1.066 | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | 120.000 | | 120.000| 
 | | | | | | 
 | 512 | Saneamento Básico Urbano | | | | 
 | 14 | ABASTECIMENTO D'AGUA | | | | 
 | 1.067 | CONST E RECUP DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 15 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTÊNCIAIS | | | | 
 | 1.074 | CONST DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS | 80.000 | | 80.000| 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 | | | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 2.068 | CONTRIBUICAO AO PASEP | | 45.000 | 45.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 2.069 | MANUT DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 53.500 | 53.500| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 2.070 | MANUTENCAO DO PETI | | 117.000 | 117.000| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 2.071 | MANUT SEC MUN DE ACAO SOCIAL | | 332.500 | 332.500| 
 | | | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 2.072 | INST E MANUT DO CRAS | | 30.000 | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 241 | Assistência ao Idoso | | | | 
 | 19 | APOIO AO IDOSO E AO DEFICIENTE | | | | 
 | 1.083 | CONST AMPL DO CENTRO DE CONVIV DE IDOSOS | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 241 | Assistência ao Idoso | | | | 
 | 2.081 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | 20.000 | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | | 
 | 2.082 | PROG DE APOIO AOS PORTAD DE DEFICIÊNCIA | | 15.000 | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | | 
 | 25 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA ASSIS | | | | 
 | 1.117 | ADAPT.DOS PREDIOS PUBL. AOS DEFICI.FISIC | 25.000 | | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | | | | 
 | 17 | ATENCAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | | | | 
 | 1.078 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | | | | 
 | 2.077 | MANUTENCAO DE CRECHES | | 120.000 | 120.000| 
 | | | | | | 
 | 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | | | | 
 | 18 | APOIO AO JOVEM/ADOLESCENTE E CONSELHO TU | | | | 
 | 2.079 | MANUTENCAO DO AGENTE JOVEM | | 50.000 | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 244 | Assistência Comunitária | | | | 
 | 2.080 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | 20.000 | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 16 | HABITAÇÃO | | | | 
 | 482 | Habitação Urbana | | | | 
 | 16 | MELHORIA HABITACIONAL | | | | 
 | 1.075 | CONST REC E MELH DE UNIDADES HABITACIONA | 150.000 | | 150.000| 
 | | | | | | 
 | 482 | Habitação Urbana | | | | 
 | 1.113 | CONST UNID HAB.PROG.CARTA DE CREDITO-CEF | 75.000 | | 75.000| 
 | | | | | | 
 | 482 | Habitação Urbana | | | | 
 | 2.076 | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | | 27.500 | 27.500| 
 | | | | | | 
 | 15 | URBANISMO | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 20 | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPA | | | | 
 | 1.085 | CONST E REFORMA DE OBRAS DE URBANIZACAO | 60.000 | | 60.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.086 | CONST E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.087 | CONST.REC.E PAVIM.A PARALELEPI.OU ASFALT | 200.000 | | 200.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.088 | CONST RECUP PASSAGENS MOLHADAS E PONTILH | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.089 | CONST E DRENAGEM DE ASSOREAMENTO DE RIOS | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.090 | AMPLIACAO DO SISTEMA ELETRICO | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.091 | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.092 | CONST E RECUP DE LAVANDERIAS PUBLICAS | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.093 | CONST RECU E AMPL DE CEMITERIOS | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 1.098 | AQUIS E OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEL | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 2.084 | MANUT SEC OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO | | 893.000 | 893.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 2.099 | PARCEL DE DEBITO JUNTO A COSERN/TELEMAR | | 60.000 | 60.000| 
 | | | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 | 2.100 | MANUT DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR | | 120.000 | 120.000| 
 | | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | | 
 | 512 | Saneamento Básico Urbano | | | | 
 | 1.112 | CONST RECUP ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | 10.000 | | 10.000| 
 | | | | | | 
 | 15 | URBANISMO | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 
 | 21 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG | | | | 
 | 2.101 | APOIO AO FUNC DE FABRICA DE TORTA E OLEO | | 20.000 | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 20 | AGRICULTURA | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 1.095 | AQUIS DE MAQ E EQUIP-PATRULHA MECANIZADA | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 1.105 | INST INDUSTRIA BENEF DE POLPA DE FRUTA | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 1.106 | INST INDUSTRIA DE BENEF DE LEITE | 30.000 | | 30.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 1.107 | CONSTRUCAO E RECUPOERACAO DE ACUDES | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 1.108 | CONST E RECUPERACAO DE POCOS | 40.000 | | 40.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 1.109 | CONST E RECUP DE CISTERNAS E CACIMBOES | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 2.101 | APOIO AO FUNC DE FABRICA DE TORTA E OLEO | | 5.000 | 5.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 2.102 | MANUT DE SEC MUN DE AGRICULTURA | | 115.000 | 115.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 2.103 | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | | 25.000 | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | | | | 
 | 2.104 | APOIO A IMPL MICRO UNID PROD E COOPERAT | | 15.000 | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | 
 | 122 | Administração Geral | | | | 
 | 22 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | 
 | 2.111 | MANUT DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-SAAE | | 496.000 | 496.000| 
 |---------------------------------------------------+------------+-------------+-----------| 
 | SUB-TOTAL.........................................| 3.040.000 | 12.160.000 | 15.200.000| 
 |------------------------------------------------------------------------------+-----------| 
 | 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA..............................................| 0| 
 |------------------------------------------------------------------------------+===========| 
 | TOTAL.......................................................................| 15.200.000| 
 `------------------------------------------------------------------------------------------'P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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MP 
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
 ADENDO VII 
 Demonstrativo da Despesa Por Funções, Sub-Função e Programas 
 conforme o v¡nculo com os Recursos 
 Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999 
 R$ 1,00M 
 .------------------------------------------------------------------------------------------. 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL | 
 |--------+------------------------------------------+------------+-------------+-----------| 
 | 01 | LEGISLATIVA | | | | 
 | 01 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | 
 | 031 | Acao Legislativa | 420.000 | | 420.000| 
 | | | | | | 
 | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | 
 | 02 | GABINETE CIVIL | | | | 
 | 122 | Administração Geral | 399.000 | | 399.000| 
 | | | | | | 
 | 03 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | 
 | 122 | Administração Geral | 393.500 | | 393.500| 
 | | | | | | 
 | 04 | PLANEJAMENTO E PATRIMONIO | | | | 
 | 122 | Administração Geral | 159.000 | | 159.000| 
 | | | | | | 
 | 05 | INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA | | | | 
 | 122 | Administração Geral | 830.000 | | 830.000| 
 | | | | | | 
 | 06 | TRIBUTACAO E FINANCAS | | | | 
 | 123 | Administração Financeira | 1.125.250 | | 1.125.250| 
 | | | | | | 
 | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 
 | 23 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA EDUCA | | | | 
 | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 25.000 | | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 12 | EDUCAÇÃO | | | | 
 | 07 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 
 | 361 | Ensino Fundamental | 3.707.750 | | 3.707.750| 
 | | | | | | 
 | 08 | APOIO AOS UNIVERSITARIOS | | | | 
 | 364 | Ensino Superior | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 07 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 
 | 365 | Educação Infantil | 15.000 | | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 62.500 | | 62.500| 
 | | | | | | 
 | 13 | CULTURA | | | | 
 | 09 | CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA | | | | 
 | 392 | Difusao Cultural | 607.000 | | 607.000| 
 | | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | | 
 | 512 | Saneamento Básico Urbano | 20.000 | | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | 
 | 542 | Controle Ambiental | 20.000 | | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | 
 | 695 | Turismo | 90.000 | | 90.000| 
 | | | | | | 
 | 11 | PROMOCAO DO TURISMO | | | | 
 | 695 | Turismo | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 27 | DESPORTO E LAZER | | | | 
 | 10 | DESPORTO COMUNITARIO E LAZER | | | | 
 | 812 | Desporto Comunitario | 321.500 | | 321.500| 
 | | | | | | 
 | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | | 
 | 122 | Administração Geral | 15.000 | | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 24 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA DA SA | | | | 
 | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 25.000 | | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 10 | SAUDE | | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | | 
 | 122 | Administração Geral | 5.000 | | 5.000| 
 | | | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | 877.500 | | 877.500| 
 | | | | | | 
 | 13 | SANEAMENTO BÁSICO | | | | 
 | 301 | Atencao Basica | 80.000 | | 80.000| 
 | | | | | | 
 | 12 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E H | | | | 
 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.592.500 | | 1.592.500| 
 | | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | | 
 | 13 | SANEAMENTO BÁSICO | | | | 
 | 512 | Saneamento Básico Urbano | 200.000 | | 200.000| 
 | | | | | | 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 | 14 | ABASTECIMENTO D'AGUA | | | | 
 | 512 | Saneamento Básico Urbano | 100.000 | | 100.000| 
 | | | | | | 
 | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 
 | 15 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTÊNCIAIS | | | | 
 | 122 | Administração Geral | 658.000 | | 658.000| 
 | | | | | | 
 | 19 | APOIO AO IDOSO E AO DEFICIENTE | | | | 
 | 241 | Assistência ao Idoso | 70.000 | | 70.000| 
 | | | | | | 
 | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 15.000 | | 15.000| 
 | | | | | | 
 | 25 | APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA AREA ASSIS | | | | 
 | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 25.000 | | 25.000| 
 | | | | | | 
 | 17 | ATENCAO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | | | | 
 | 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 170.000 | | 170.000| 
 | | | | | | 
 | 18 | APOIO AO JOVEM/ADOLESCENTE E CONSELHO TU | | | | 
 | 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 50.000 | | 50.000| 
 | | | | | | 
 | 244 | Assistência Comunitária | 20.000 | | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 16 | HABITAÇÃO | | | | 
 | 16 | MELHORIA HABITACIONAL | | | | 
 | 482 | Habitação Urbana | 252.500 | | 252.500| 
 | | | | | | 
 | 15 | URBANISMO | | | | 
 | 20 | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPA | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.713.000 | | 1.713.000| 
 | | | | | | 
 | 17 | SANEAMENTO | | | | 
 | 512 | Saneamento Básico Urbano | 10.000 | | 10.000| 
 | | | | | | 
 | 15 | URBANISMO | | | | 
 | 21 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG | | | | 
 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 20.000 | | 20.000| 
 | | | | | | 
 | 20 | AGRICULTURA | | | | 
 | 606 | Extensao Rural | 430.000 | | 430.000| 
 | | | | | | 
 | 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | 
 | 22 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | 
 | 122 | Administração Geral | 496.000 | | 496.000| 
 |---------------------------------------------------+------------+-------------+-----------| 
 | SUB-TOTAL.........................................| 15.200.000 | 0 | 15.200.000| 
 |------------------------------------------------------------------------------+-----------| 
 .------------------------------------------------------------------------------------------. 
 | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL | 
 |--------+------------------------------------------+------------+-------------+-----------| 
 | 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA..............................................| 0| 
 |------------------------------------------------------------------------------+===========| 
 | TOTAL.......................................................................| 15.200.000| 
 `------------------------------------------------------------------------------------------'P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
 ADENDO VIII 
 Demonstrativo da Despesa Por Orgãos e Funções 
 Portaria SOF Nº 08, de 04/02/1985 
 R$ 1,00M 
 .----------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO | 01 | 04 | 08 | 10 | 12 | TOTAL | 
 |----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| 
 | 01.001 F | 420.000| - | - | - | - | 420.000| 
 | 02.001 F | - | 399.000| - | - | - | 399.000| 
 | 02.002 F | - | 393.500| - | - | - | 393.500| 
 | 02.003 F | - | 989.000| - | - | - | 989.000| 
 | 02.004 F | - | 1.125.250| - | - | - | 1.125.250| 
 | 02.005 F | - | - | 25.000| - | 3.865.250| 3.890.250| 
 | 02.006 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.007 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.008 S | - | - | 40.000| 2.555.000| - | 2.595.000| 
 | 02.009 S | - | - | 1.008.000| - | - | 1.008.000| 
 | 02.010 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.011 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.012 F | - | 496.000| - | - | - | 496.000| 
 |----------+===========+===========+===========+===========+===========+===========| 
 | TOTAL | 420.000| 3.402.750| 1.073.000| 2.555.000| 3.865.250| 11.316.000| 
 |----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| 
 | TOTAL % | 2,76| 22,39| 7,06| 16,81| 25,43| 74,45| 
 `----------------------------------------------------------------------------------'PE 
 LEGENDA:F 
 Orçamentos: 
 F = Orçamento Fiscal: 
 S = Orçamento da Seguridade Social 
 100% = Orçamento Total - Reserva de Contingência 
 Funções: 
 ------------------------------------------------- 
 CODIGOS NOMECLATURA 
 ------------------------------------------------- 
 01 LEGISLATIVA 
 04 ADMINISTRAÇÃO 
 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 10 SAUDE 
 12 EDUCAÇÃO 
 ------------------------------------------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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P 
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
 ADENDO VIII 
 Demonstrativo da Despesa Por Orgãos e Funções 
 Portaria SOF Nº 08, de 04/02/1985 
 R$ 1,00M 
 .----------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | 
 |----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| 
 | 01.001 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.001 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.002 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.003 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.004 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.005 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.006 F | 607.000| - | - | 20.000| 20.000| 647.000| 
 | 02.007 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.008 S | - | - | - | 300.000| - | 300.000| 
 | 02.009 S | - | - | 252.500| - | - | 252.500| 
 | 02.010 F | - | 1.713.000| - | 10.000| - | 1.723.000| 
 | 02.011 F | - | 20.000| - | - | - | 20.000| 
 | 02.012 F | - | - | - | - | - | - | 
 |----------+===========+===========+===========+===========+===========+===========| 
 | TOTAL | 607.000| 1.733.000| 252.500| 330.000| 20.000| 2.942.500| 
 |----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| 
 | TOTAL % | 3,99| 11,40| 1,66| 2,17| 0,13| 19,36| 
 `----------------------------------------------------------------------------------'PE 
 LEGENDA:F 
 Orçamentos: 
 F = Orçamento Fiscal: 
 S = Orçamento da Seguridade Social 
 100% = Orçamento Total - Reserva de Contingência 
 Funções: 
 ------------------------------------------------- 
 CODIGOS NOMECLATURA 
 ------------------------------------------------- 
 13 CULTURA 
 15 URBANISMO 
 16 HABITAÇÃO 
 17 SANEAMENTO 
 18 GESTAO AMBIENTAL 
 ------------------------------------------------- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA 
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 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA Exercício: 2007 
 ADENDO VIII 
 Demonstrativo da Despesa Por Orgãos e Funções 
 Portaria SOF Nº 08, de 04/02/1985 
 R$ 1,00M 
 .----------------------------------------------------------------------------------. 
 | ORGAO | 20 | 23 | 27 | - | - | TOTAL | 
 |----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| 
 | 01.001 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.001 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.002 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.003 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.004 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.005 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.006 F | - | 190.000| - | - | - | 190.000| 
 | 02.007 F | - | - | 321.500| - | - | 321.500| 
 | 02.008 S | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.009 S | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.010 F | - | - | - | - | - | - | 
 | 02.011 F | 430.000| - | - | - | - | 430.000| 
 | 02.012 F | - | - | - | - | - | - | 
 |----------+===========+===========+===========+===========+===========+===========| 
 | TOTAL | 430.000| 190.000| 321.500| - | - | 941.500| 
 |----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| 
 | TOTAL % | 2,83| 1,25| 2,12| - | - | 6,19| 
 `----------------------------------------------------------------------------------'PE 
 LEGENDA:F 
 Orçamentos: 
 F = Orçamento Fiscal: 
 S = Orçamento da Seguridade Social 
 100% = Orçamento Total - Reserva de Contingência 
 Funções: 
 ------------------------------------------------- 
 CODIGOS NOMECLATURA 
 ------------------------------------------------- 
 20 AGRICULTURA 
 23 COMERCIO E SERVICOS 
 27 DESPORTO E LAZER 
 ------------------------------------------------- 

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